Anda di halaman 1dari 474

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM


NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM


TAHUN 2022
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM


NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

LUBUK BASUNG
2022
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................. i


DAFTAR TABEL ........................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I.1
1.1 Latar Belakang.................................................................. I.1
1.2 Dasar Hukum.................................................................. I.4
1.3 Hubungan Antara Dokumen............................................. I.6
1.4 Maksud dan Tujuan.......................................................... I.8
1.5 Sistematika Penulisan....................................................... I.9

BAB II EVALUASI CAPAIAN RKPD TRIWULAN II....................... II.1


2.1 Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2022....................................................................... II.1
2.2 Capaian Realisasi Anggaran Pada Pelaksanaan Program
Sampai Triwulan II Tahun 2021....................................... II.8

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ......... III.1


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah....................................... III.1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi...................................................... III.1
3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka........................................ III.2
3.1.3 Tingkat Kemiskinan........................................................... III.2
3.1.4 Gini Rasio......................................................................... III.3
3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia......................................... III.3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.................................... III.3
3.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah........................................ III.7
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.................................. III.10

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


TAHUN 2022 ................................................................ IV.1
4.1 Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kebupaten Agam Tahun 2022........................................... IV.1
4.1 Target IKU/IKK Perubahan Pembangunan Kabupaten
Agam Tahun 2022............................................................ IV.23

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM


PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 .................................. V.1
5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2022 ............... V.1

BAB VI PENUTUP..................................................................... VI.1

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 i


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Ekonomi Agam Tahun 2022 ... II.1
Tabel 2.2 Nilai Kontribusi Sektor Dalam RKPD Tahun 2022 s/d
2021 ADHK .................................................................... II.3
Tabel 2.2 Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Agam Tahun
2022............................................................................... II.9
Tabel 2.3 Tabel E.60 Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2022 ........ II.13
Tabel 3.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ................... III.5
Tabel 3.2 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam 2022 ......... III.8
Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam
Tahun 2022.................................................................... IV.3
Tabel 4.2 Perubahan Target Indikato Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 ............................ IV.23
Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci 2021 ............................... IV.26
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Pada RKPD Kabupaten Agam Tahun
2022 Berdasarkan OPD Penanggung Jawab ......... V.2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan


Lainnya.................................................................... I.7
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan target LPE
Kabupaten Agam Tahun 2020 s.d 2021 dan Target
2022.......................................................................... II.2
Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam
Tahun 2020 s.d 2021 dan Target 2022 ..................... II.5
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 s.d 2021
dan target 2022......................................................... II.6
Gambar 2.5 Capaian Angka Gini Rasio Kabupaten Agam dan
Target 2022............................................................... II.7
Gambar 2.6 Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun
2020-2021 dan Target 2022 ....................................... II.8
Gambar 2.7 Diagram Capaian Program Triwulan II Tahun 2022 ... II.11

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 ii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,yang
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) dan (5)
Permendagri dimaksud, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Substansi
perubahan RKPD dapat meliputi perubahan :
a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
daerah;
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.1


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun
2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2021,disusun denganmenyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, memperhatikan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2022 serta
mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Agam tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya, pada pelaksanaan tahun berjalan RKPD


Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II ( Juni 2022), ditemukan berbagai
kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD
Tahun 2022 Kabupaten Agam,yaitu:
1. Penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2022 dilakukan sebelum
pengesahan RPJMD Kabupaten Agam tahun 2021-2026 sehingga
ditemukan ketidakselarasan antara 2 dokumen tersebut.
2. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:
a. Pergeseran 1, pada awal Januari 2022 terjadi peningkatan kasus
covid-19 di Kabupaten Agam, sehingga anggaran covid-19 yang
awalnya di BTT dipindahkan ke BPBD pada sub kegiatan mitigasi
bencana.
b. Pergeseran 2, adalah untuk mengakomodir perubahan standar biaya
untuk PTT/Kontrak dan penyesuaian anggaran dengan petunjuk
teknis DAK dan BOK.Untuk pergeseran BOK Kesehatan
mengakomodir juknis no 2 tahun 2022 tentang DAK Non
FisikSehingga perlunya dilaksanakan pergeseran di aplikasi SIPD agar
kegiatan yang didanai DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) sesuai dengan
juknis dari Kemenkes tentang DAK Non Fisik.
3. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan
pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang mengharuskan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.2


dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2022, antara lain
sebagai berikut:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan
APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup:
1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap
kemampuan fiskal daerah.
2) Tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, terutama karena
pengurangan dana transfer ke daerah yang cukup signifikan.
3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan
belanja daerah.
- Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa
waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
- Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

4. Menampung Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun


2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5. Menampung program dalam rangka mengoptimalkan capaian prioritas
daerah membangun pendidikan unggul untuk semua.
6. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan
ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2021 yang bisa digunakan
kembali.
Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran
2022 sampai dengan bulan Mei Tahun 2022, serta penyesuaian terhadap
pagu definitif Dana Perimbangan, maka Pemerintah daerah perlu

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.3


melakukan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun
2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 40 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nomor 26
Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 ini
dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta
kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan
lebih efisien dan efektif.
Perubahan RKPD Tahun 2022 ini merupakan pedoman bagi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang
meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022, Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022, serta Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini


adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.4


Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2020, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019
Nomor 1447);

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.5


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhran Klasifikasi, Kodefikkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2021 tentang


Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor
8);

17. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 26);

18. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan


Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang


Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun


2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhran Klasifikasi, Kodefikkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.6


22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).

23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang


Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen


RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2022 merupakan bagian
yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi
Sumatera Barat dan perencanaan pembangunan nasional. Agar RKPD
Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2022 selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional, maka dilakukan telaahan terhadap perubahan arah
kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan
provinsi tahun 2022. Telaahan tersebut dilakukan untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan yang harus selaras dan sinergi antar
daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan
Dokumen RKPD ini telah memenuhi prinsip pendekatan perencanaan
pembangunan daerah yakni :
1. Pendekatan holistik-tematik, yakni bahwa perencanaan pembangunan
Kabupaten Agam mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/
kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Pendekatan integratif, yakni bahwa perencanaan pembangunan
Kabupaten Agam dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.7


3. Pendekatan spasial, yakni bahwa perencanaan pembangunan daerah,
dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam
perencanaan.

Berkenaan dengan hal diatas, penyusunan RKPD Perubahan Tahun


2022 yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2012–2026,
mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010–
2030 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada tingkat
propinsi dan nasional.
Gambar I.1
Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan lainnya

RPJP RTRW PERATURA


RPJM N
RKP N TINGKAT
PUSAT

RPJPD RTRW
PERATURA
N DAERAH
RKPD RPJMD PROVINSI

RPJPD RTRW
PERATURA
RPJMD N DAERAH
KABUPAT
RDTR EN

RDTR
RKP
D
RDTR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Agam dimaksudkan sebagai


upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap adanya dasar legalisasi
perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah mengakomodir
perkembangan kondisi pada tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2022
Kabupaten Agam sangat penting peranannya untuk memberikan arah dan
pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.8


Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan
perubahan di tahun 2022. Secara substansi RKPD-P Tahun 2022 memuat
materi dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi
pembangunan sampai dengan bulan Mei Tahun 2022, dan perubahan atas
program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan
tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022Kabupaten Agam menjadi bagian
utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Agam ditujukan untuk
memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan
APBD Tahun 2022. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang
partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi
proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:
1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang
sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya
konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam
tahun 2022.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Kabupaten Agam Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon
AnggaranSementara Kabupaten Agam Tahun 2022, yang selanjutnya
merupakan dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 Kabupaten
Agam.

1.5 Sistematika Penyusunan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Agam
Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.9


1.2 Landasan Hukum
1.3 Hubungan antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penyusunan
BAB II : EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2022
2.1 Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun
2022
2.2 Capaian Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan
Program sampai Triwulan II Tahun 2021

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH


3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
3.2 Gambaran Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah
3.3 Perubahan Kebijakan Belanja
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Agam Tahun 2022
4.2 Target IKU/IKK perubahan Pembangunan
Kabupaten Agam Tahun 2022
4.1

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM


PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
BAB VI : PENUTUP

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 I.10


BAB II
EVALUASI CAPAIAN RKPD TRIWULAN II

Sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022, maka berdasarkan


pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah,menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
Bab ini akan menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan
yaitu tentang capaian indikator makro dan capaian realisasi program dan kegiatan.
Berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun2017 tersebut juga
menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,keadaan luar biasa,
dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD
ditetapkan.

2.1 Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2022


Indikator makro pada Tahun 2021 merupakan indikator kinerja utama yang
menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026. Capaian
indikator makro pembangunan Kabupaten Agam sampai dengan Triwulan II2022
menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator
Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili
oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks
Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Eknomi Kabupaten Agam Tahun 2022
Target20 Target20
Realisasi 2022
No IndikatorKinerja Sasaran 22 22
TriwulanI
(RPJMD) (RKPD)
3,70
1 LajuPertumbuhanEkonomi(%) 2,94 2,94
(BPS, Februari 2022)
2 TingkatPengangguran terbuka(%) 4,30 4,30 5,06

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.1


Target20 Target20
Realisasi 2022
No IndikatorKinerja Sasaran 22 22
TriwulanI
(RPJMD) (RKPD)
(BPS, Maret 2022)
6,85
3 Kemiskinan(%) 6,78 6,78
(BPS, Januari 2022)
0,272
4 GiniRatio (Poin) 0,246 0,246
(BPS, Januari 2022)
IndeksPembangunan Manusia 72,57
5 73,65 73,65 (BPS, Desember
(Poin) 2021)
Sumber : diolah dari RPJMD, RKPD dan BPS

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi


Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2021 ADHB mencapai 21,35 triliun
rupiah, jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 20,37triliun rupiah naik sebesar
973,4 milyar rupiah. Sementara nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2021 ADHK
mencapai 14,93 triliun, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 14,40 trilun.
Untuk laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dihitung berdasarkan PDRB atas dasar
harga konstan atau ADHK dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam
pada tahun 2021 mencapai 3,70 persen. Capaian ini melampaui target yang telah
ditetapkan pada RKPD tahun 2022 sebesar 2,94 persen. Menurut Laporan
Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan laju
pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat berada pada kisaran 4,2% – 5,0%.
Merujuk kepada laporan Bank Indonesia dan LPE Kabupaten Agam tahun 2021,
maka untuk tahun 2022 disesuaikan target LPE menjadi 4,49 persen.
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target LPE Kabupaten Agam
Tahun 2020 s.d 2021 dan Target 2022
4.49
Target Setelah
3.70 Penyesuaian

2.94

2020 2021 2022


(1.38)

Sumber : diolah dari, RKPD dan BPS

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.2


Bertumbuhnya ekonomi pada tahun 2021 dipicu oleh keberhasilan
pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya yang menjadi kunci
peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha. Disektor usaha, Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan dan sektor
Perdagangan Besar dan Eceran merupakan sektor yang memberikan kontribusi
terbesar pada PDRB Kabupaten Agam tahun 2021. Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 30,08 persen dalam pembentukan
angka PDRB, bertumbuh sebesar 3,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Disusul
sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,42 persen dan Industri
Pengolahan sebesar 10,98 persen. Secara rinci, PDRB ADHK Kabupaten Agam
tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 :
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s/d 2021 ADHK
2021
No. Lapangan Usaha Nilai (Milyar Kontribusi Pertumbu
Rp) (%) han (%)
1 Pertanian. kehutanan dan perikanan 4,493.17 30,08 3,32
2 Pertambanga danPenggalian 518,92 3,47 2,97
3 Industri Pengolahan 1,640,78 10,98 2,81
4 Listrik dan Gas 3,53 0,02 3,15
Pengadaan
5 7,60 0,05 1,93
air,Pengolahansampah,Limbah
6 Kontruksi 1,105,28 7,40 1,52
7 Perdagangan besar dan eceran 2,901,88 19,42 5,42
8 Transportasi dan pergudangan 981,76 6,57 4,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan
9 94,17 0,63 4,20
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 1,145,65 7,67 5,87
11 Jasa Keuangan dan asuransi 187,62 1,26 7,93
12 Real Estate 275,87 1,85 2,50
13 Jasa Perusahaan 5,50 0,04 1,30
Adm. pemerintahan. Pertanahan dan
14 559,43 3,74 0,55
Jaminan Sosial wajib
15 Jasa Pendidikan 720,65 4,82 2,08
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 188,18 1,26 5,92
17 Jasa Lainnya 109,48 0,73 4,84
PDRB 14,939.50 100,00 3,70
Sumber : BPS Kabupaten Agam
Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada
tahun 2022 diprakirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk
para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diprakirakan akan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.3


mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan
usaha, kunjungan wisnus dan wisman diprakirakan akan mendorong terbukanya
lapangan usaha disektor perdagangan, transportasi dan penyediaan makanan dan
minum. Sementara lapangan usaha disektor pertanian juga akan terdorong dengan
meningkatnya permintaan masyarakat pada tahun 2022.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat pengguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2021 (data per
Maret Tahun 2022) tercatat sebesar 5,06 persen. Artinya terdapat 5,06 persen
penduduk yang aktif di pasar kerja yang tidak terserap lapangan kerja yang ada.
Angka ini lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan pada RKPD 2021 sebesar
4,38. Hal ini disebabkan dampak dari pandemik covid-19 yang mempengaruhi segala
sektor perekonomian. Walaupun secara statistik laju pertumbuhan ekonomi
mengalami peningkatan pertumbuhan pada 2021, namun hal tersebut belum
mampu menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada di
kabupaten Agam. Disamping hal tersebut, meningkatnya angka pengangguran
disebabkan oleh meningkatnya juga jumlah penduduk yang memasuki usia
angkatan kerja.
Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 adalah yang tertinggi selama
lima tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Agam mengalami
kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0.45
persen.Untuk tahun 2022 ditargetkan tingkat pengangguran terbuka menjadi
sebesar 4,30 persen. Target ini sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam
RPJMD dan RKPD 2022. Sementara pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2022 dicanangkan sebesar 5,75 persen.
Dikarenakan capaian pada tahun 2021 sudah melampaui target RPJMD Provinsi
tahun 2022, maka target tingkat pengangguran kabupaten Agam tahun 2022
merujuk kepada dokumen RPJMD dan RKPD 2022 Kabupaten Agam. Capaian dan
target angka pengangguran terbuka disajikan pada grafik berikut.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.4


Gambar 2.2: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam
Tahun 2020 s.d 2021dan Target 2022
5.20

Capaian
5.00
2021
5.06
4.80

4.60
4.61
4.40

4.20 Target 4.30


2022
4.00
2020 2021 2022

Sumber : diolah dari, RKPD dan BPS

Untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka diangka 4,30 persen pada
tahun 2022 dilaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya melalui
peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis
Kompetensi (BLK), peningkatan perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja
dan produktifitas tenaga kerja , pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi dan
program penempatan tenaga kerja. Program tersebut bertujuan agar daya saing
tenaga kerja di Kabupaten Agam dapat ditingkatkan. Disamping itu, untuk
meningkatkan kesempatan dan lapangan pekerjaan menciptakan iklim investasi
yang kondusif dilaksanakan beberapa program meliputi peningkatan daya tarik
pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, program
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, programpelayanan
penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal dan program
promosi penanaman modal

3. Tingkat Kemiskinan
Pada Tahun 2021 masih terdapat 34.26 ribu penduduk Agam yang hidup
dibawah garis kemiskinan.Kondisi ini sebagai dampak terjadinya pandemi dimana
terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam di tahun 2020 dan ditahun
2021 mulai membaik. Secara persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten
Agam mencapai angka 6,85 persen.Capaian ini cukup baik jika dilihat dari target

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.5


yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 6,90 persen. Artinya jumlah penduduk
miskin bisa dikurangi, walaupun tidak signifkan.
Walaupun pertumbuhan ekonomi ditahun 2021 dan awal 2022 mulai
membaik namungaris kemiskinan meningkat jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini saling berkorelasi dengan peningkatan pengangguran dimana
angka pengangguran juga mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 jumlah
penduduk miskin ditargetkan sebesar 5,74 persen.Grafik berikut memperlihatkan
perkembangan dan target penduduk miskin Kabupaten Agam.
Gambar 2.3 :
Persentase Penduduk MiskinTahun 2020 s.d 2021 dan Target 2022

6.85
6.75
Capaian
2021

Target 5.74
2022

2020 2021 2022

Sumber : diolah dari, RKPD dan BPS

Untuk mencapai angka penduduk miskin sebesar 5,74 persen pada tahun
2022dilaksanakan beberapa program dan kegiatan. Kemiskinan berkorelasi
terhadap banyak faktor, salah satunya pekerjaan. Untuk meningkatkan kesempatan
dan lapangan pekerjaan, pemerintah Kabupaten Agam telah melaksanakan
beberapa program dan kegiatan seperti yang telah disampaikan pada pembahasan
pengangguran terbuka. Selanjutnya beberapa program yang dilaksanakan untuk
menurunkan persentase penduduk miskin meliputi Program Pemberdayaan Sosial,
Program Rehabilitasi Sosial, Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
danProgram Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Gini Ratio
Pada tahun 2021 angka gini rasio di kabupaten Agam tercatat sebesar 0,272,
lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,278. Hal ini terjadi seiring dengan
pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali aktifitas perekonomian

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.6


masyarakat. Juga sebagai dampak adanya bantuan tunai yang banyak diberikan
oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kepada masyarakat terdampak
utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat
berpenghasilan menengah keatas mereka juga terdampak tetapi tidak menjadi
sasaran program bantuanpemerintah. Capaian angka gini rasio tahun 2021belum
mampu mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut sebesar 0,25.
Sementara untuk tahun 2022, angka gini rasio ditetapkan sebesar 0,246.
Perkembangan dan target angka Gini Rasio Kabupaten Agam disajikan pada Grafik
berikut.

Gambar 2.4.
Capaian Angka Gini Rasio Kabupaten Agam dan Target 2022

0.278
0.272

Capaian 2021

0.246

Target 2022

2020 2021 2022

Sumber : diolah dari, RKPD dan BPS

5. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam RPJM Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 ditargetkan IPM Kabupaten


Agam 2021 sebesar 73,06, dengan capaian 72,57. Capaian ini didukung oleh kinerja
tingkat capaian Angka Harapan Lama Sekolah 98,51%, Rata-rata Lama Sekolah
99,34% dan Angka Harapan Hidup 99,97% serta peningkatan Pengeluaran
Perkapita. IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami
peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sementara untuk tahun 2022 angka IPM
ditargetkan sebesar 73,65. Perkembangan dan target IPM Kabupaten Agam dapat
dilihat pada Grafik II.4.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.7


Gambar 2.5 :
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam
Tahun 2020-2021dan Target 2022
73.8
73.6 Target 2022 73.65

73.4
73.2
73
72.8
72.6
72.4
72.57
72.2 72.46

72
71.8
2020 2021 2022

Sumber : diolah dari, RKPD dan BPS

2.2. Capaian Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Program sampai Triwulan


II Tahun 2021

Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja


Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan perencananaan daerah untuk periode
satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Evaluasi terhadap RKPD
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerjaprogram dan kegiatan Renja
Perangkat Daerahdapat dicapai dalam rangkamewujudkan tujuan dan sasaran
Renstra PerangkatDaerah serta sasaran dan prioritaspembangunan tahunan.
Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahuirealisasi antara rencana program
dan kegiatanprioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja
program dankegiatan yang dilaksanakan melalui APBD. Disamping itu untuk
mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatanyang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.Evaluasi dilakukan
untuk memastikan bahwa target rencanaprogram dan kegiatan prioritas Daerah
dalam RKPDdapat dicapai dalam rangkamewujudkan visi pembangunan jangka
menengahDaerah dan mencapai sasaranpembangunan tahunan Daerah
provinsi.Hasil evaluasi terhadap kinerja program pembangunan daerah yang
tertuang dalam RKPD 2022 sampai dengan triwulan II (dua), disajikan dalam tabel
E.60 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 pada akhir bab II.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.8


Pada RKPD 2022 terdapat sebanyak 233 program yang dilaksanakan dan
tersebar di 43 OPD Kabupaten Agam sesuai dengan bidang urusan yang dinaungi
oleh OPD tersebut. Program-program tersebut lebih rinci lagi dibagi lagi menjadi
Kegiatan dan Sub Kegiatan, dimana total jumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah
sebanyak 545 dan Sub-Kegiatan sebanyak 1329 buah. Sementara total pagu
anggaran untuk membiayai seluruh program tersebut mencapai Rp
1,666,058,398,641. Secara rinci, program dan kegiatan serta apgu anggaran per
OPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2.
Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2022
Jumlah
No Urusan Progr Kegia
Sub Jumlah Pagu
Kegia
am tan
tan
1 Bidang Pendidikan 4 10 68 603,193,873,042
2 Bidang Kesehatan 5 16 64 298,574,462,184
Bidang Pekerjaan Umum Dan
3 11 19 43 173,796,847,826
Penataan Ruang
Bidang Perumahan Dan Kawasan
4 5 14 30 10,138,763,761
Permukiman
Bidang Ketenteraman Dan
5 Ketertiban Umum Serta 2 8 23 6,435,496,252
Perlindungan Masyarakat
Bidang Ketenteraman Dan
6 Ketertiban Umum Serta 3 9 21 14,753,640,100
Perlindungan Masyarakat
7 Bidang Sosial 6 11 47 6,716,149,524
8 Bidang Tenaga Kerja 4 10 16 2,506,500,000
Bidang Pemberdayaan Perempuan
9 7 17 40 7,570,997,615
Dan Perlindungan Anak
10 Bidang Pangan 4 8 27 1,235,000,400
11 Bidang Pertanahan 4 4 4 1,585,000,000
12 Bidang Lingkungan Hidup 9 17 34 13,465,662,618
Bidang Administrasi Kependudukan
13 5 12 21 6,650,996,432
Dan Pencatatan Sipil
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
14 5 9 31 7,572,663,018
Dan Desa
Bidang Pengendalian Penduduk Dan
15 3 8 14 6,473,711,560
Keluarga Berencana
16 Bidang Perhubungan 3 12 21 35,305,593,338
Bidang Komunikasi Dan
17 3 9 25 7,365,346,970
Informatika
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
18 4 9 17 4,177,638,973
Menengah
19 Bidang Penanaman Modal 6 11 29 7,485,927,043
20 Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 4 9 16 9,819,393,034

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.9


Jumlah
No Urusan Progr Kegia
Sub Jumlah Pagu
Kegia
am tan
tan
21 Bidang Statistik 1 1 1 120,000,000
22 Bidang Persandian 1 1 1 100,000,000
23 Bidang Kebudayaan 4 4 9 3,071,000,000
24 Bidang Perpustakaan 2 7 22 3,883,129,126
25 Bidang Kearsipan 2 4 9 705,000,000
26 Bidang Kelautan Dan Perikanan 4 13 26 5,960,627,913
27 Bidang Pariwisata 4 10 24 15,519,136,898
28 Bidang Pertanian 6 16 36 45,408,410,043
29 Bidang Perdagangan 5 6 6 4,660,000,000
30 Bidang Perindustrian 2 2 4 800,000,000
31 Sekretariat Daerah 3 16 50 46,947,899,341
32 Sekretariat DPRD 2 13 37 44,981,446,204
33 Perencanaan 3 13 33 6,700,945,665
34 Keuangan 4 12 47 204,688,745,590
35 Kepegawaian 2 9 29 6,082,845,469
36 Penelitian Dan Pengembangan 1 3 3 525,000,000
37 Inspektorat Daerah 3 10 27 8,473,465,876
38 Kecamatan Ampek Angkek 5 11 24 2,516,310,636
39 Kecamatan Tilatang Kamang 5 9 20 2,738,502,873
40 Kecamatan Tanjung Raya 5 10 19 2,393,671,125
41 Kecamatan Tanjung Mutiara 5 11 27 2,806,830,209
42 Kecamatan Sungai Pua 5 11 27 2,522,193,878
43 Kecamatan Ampek Nagari 5 10 21 2,219,563,833
44 Kecamatan Banuhampu 5 11 22 2,817,921,332
45 Kecamatan Palembayan 5 12 24 2,387,076,934
46 Kecamatan Matur 5 9 20 1,855,328,810
47 Kecamatan Malalak 5 11 21 2,081,477,625
48 Kecamatan Baso 5 11 20 2,437,376,424
49 Kecamatan Canduang 5 12 25 2,742,518,900
50 Kecamatan Magek 5 11 23 2,203,007,574
51 Kecamatan Lubuk Basung 5 11 21 1,869,506,704
52 Kecamatan IV Koto 5 11 21 1,864,118,031
53 Kecamatan Palupuh 5 11 22 1,864,118,031
54 Kesatuan Bangsa Dan Politik 6 10 16 5,287,559,908
Total 233 545 1329 1,666,058,398,641

Evaluasi RKPD Triwulan II tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi tabel
E.60 yang meliputi urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang
urusan pemerintahan.Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan di atas,
pada tahun 2022 terdapat 233 program yang tersebar di seluruh OPD sekabupaten

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.10


Agam. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 57 program diantaranya memiliki tingkat
capaian sangat tinggi (24 persen). Dari total 57 program tersebut, sebanyak 51
program mencapai kinerja 100 persen. Program tersebut merupakan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang tersebar di seluruh OPD.
Selanjutnta terdapat23 program dengan tingkat capaian tinggi (7 persen), 20
program dengan tingkat capaian sedang (9 persen), 23program dengan tingkat
capaian rendah (10 persen) dan 117 program dengan tingkat capaian sangat rendah
(52 persen). Lebih lanjutnya disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.6: Diagram Capaian Program Triwulan II Tahun 2022

24%
Sangat Rendah
50% Rendah
7%
Sedang
9%
10% Tinggi
Sangat Tinggi

Banyaknya program kegiatan yang capaian kinerja yang masuk kategori


Sangat Rendah dikarenakan hingga semester II atau per 31 Mei 2022 tingkat
realisasi anggaran baru mencapai Rp. 606,688,551,485 dari total anggaran tahun
2022 yang sebesar Rp. 1,647,549,624,922. Walaupun jika dihitung berdasarkan
jumlah bulan berjalan persentase realisasi anggaran mencapai 88,38 persen, namun
anggaran yang dibelanjakan lebih kepada belanja pada program Penunjang Urusan
Pemerintahan.
Secara total belanja OPD untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan
mencapai Rp 514,850,208,981, sedangkan program-program lainnya sebesar Rp.
91,838,342,504. Artinya sebanyak 514 milyar dibelanjakan untuk biaya-biaya rutin
seperti belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik
Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan belanja Pemeliharaan Barang
Milik Daerah. Sementara untuk program-program lainnya baru terealisasikan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.11


sebesar 91,8 milyar, sehingga rendahnya capaian realisasi tersebut juga berakibat
terhadap rendahnya capaian kinerja program. Sebagai contoh, pada tabel diatas
terlihat urusan Bidang Pekerjaan Umum yang terdiri dari 11 program kegiatan,
hanya satu program yang capaiannya tinggi, yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 61,69 persen. Sementara
program-program lainnya seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan lain-lain baru terealisasi
dibawah 10 persen. Secara umum hal tersebut terjadi karena pada triwulan I, OPD
belum bisa secara maksimal menggunakan anggarannya karena penggunaan
anggaran baru bisa dilaksanakan pada periode akhir Januari atau awal Februari.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 II.12


TABEL E.60
Evaluasi RKPD Triwulan II
Kabupaten Agam
Tahun 2022

Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
BIDANG PENDIDIKAN 113,509,203,736 271,376,589,436 384,885,793,172 907,821,408,032
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 3,141,891,480,000 100.00 426,168,132,240 100.00 474,084,130,907 100.00 113,501,920,436 57 258,347,043,434 57 47.29 371,848,963,870 798,017,096,110 29 25.40 Rendah
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Hak Gaji dan Tunjangan 424,951,280,838 - 459,963,160,410 56,621,044,115 54 128,732,834,386 54 45.00 185,353,878,501 610,305,159,339
PNS
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 561,635,194 - 592,120,582 33,393,400 65 235,139,891 65 54.17 268,533,291 830,168,485
kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 550,077,741 - 610,440,472 94,759,203 54 196,279,940 54 45.00 291,039,143 841,116,884
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 105,138,467 - 101,673,800 1,763,500 54 9,267,500 54 45.00 11,031,000 116,169,467
Pemerintahan Daerah kesehatan

Program Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 95.00 705,685,850,000 77.00 96,632,494,820 77.00 127,959,742,135 7,283,300 32 13,019,645,602 32 26.47 13,026,928,902 109,659,423,722 18 15.54 Sangat Rendah

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar persentase peningkatan pelayanan pendidikan 65,456,650,234 - 68,058,419,970 - 43 10,021,574,247 43 36.00 10,021,574,247 75,478,224,481 -
Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama persentase peningkatan pelayanan pendidikan 20,346,488,672 - 23,128,267,888 - 32 2,966,450,655 32 26.36 2,966,450,655 23,312,939,327 -
Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) persentase peningkatan pelayanan pendidikan Anak 6,446,978,437 - 8,703,139,750 - 25 10,208,100 25 21.00 10,208,100 6,457,186,537 -
Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,295,309,900 - 2,304,800,000 7,283,300 27 21,412,600 27 22.50 28,695,900 2,324,005,800 -
Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal) Persentase tahapan silabus penyusunan muatan lokal 100.00 1,367,790,000 30.00 112,254,350 30.00 750,000,000 - 35 2,161,400 35 35.00 2,161,400 114,415,750 10 8.37 Sangat Rendah

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar persentase peningkatan layanan penetapan kurikulum 112,254,350 - 750,000,000 - - 2,161,400 - 2,161,400 114,415,750 -
muatan lokal
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan 502.00 945,910,000 377.00 22,733,450 377.00 400,000,000 - 48 7,739,000 48 40.00 7,739,000 30,472,450 5 3.22 Sangat Rendah
tenaga kependidikan sesuai standar (Unit)
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga persentase layanan peningkatan kompetensi pendidik 22,733,450 - 400,000,000 - - 7,739,000 - 7,739,000 30,472,450 -
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan dan tenaga kependidikanmeningkat
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- - - -
BIDANG KESEHATAN 15,317,278,649 40,201,735,744 40,226,458,594 298,540,567,780
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 1.00 859,527,250,000 0.95 120,987,204,906 100.00 153,222,769,133 9.81 15,033,421,681 28 35,395,828,734 28 23.10 35,395,828,734 156,383,033,640 21 18.19 Sangat Rendah
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 100.00 93,757,770,214 14,882,615,105 45 34,977,772,491 45 37.31 34,977,772,491 34,977,772,491 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 100.00 1,124,822,200 92,509,700 25 231,812,875 25 20.61 231,812,875 231,812,875 -
unit kerja SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 100.00 250,000,000 58,296,876 49 102,233,688 49 40.89 102,233,688 102,233,688 -
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 100.00 652,356,000 15 84,009,680 15 12.88 84,009,680 84,009,680 -
Pemerintahan Daerah kesehatan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Persentase pelaksanaan advokasi dan sosialisasi 100.00 57,437,820,719 - - - - - -
pelaksanaan vaksinasi covid-19

13
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Peningkatan grade akreditasi Puskesmas 12 unit 919,051,820,000 4 unit 116,328,422,192 100.00 93,378,819,167 0.23 218,335,218 4 3,871,133,490 5 4.15 3,871,133,490 120,199,555,682 15 13.08 Sangat Rendah
Kesehatan Masyarakat utama utama

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga 100.00 27,910,298,936 14,698,750 0 90,207,350 0 0.32 90,207,350 90,207,350 -
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota kesehatan sesuai standar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk 100.00 65,448,242,731 199,866,468 7 3,774,208,740 7 5.77 3,774,208,740 3,774,208,740 -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Jumlah puskesmas yang menyelenggaraan Sistem 20,277,500 3,770,000 - 6,717,400 - - 6,717,400 6,717,400 -
Terintegrasi Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga 100% (23 20,480,650,000 0.87 2,590,856,085 100.00 3,259,446,750 0.27 8,899,500 25 799,190,550 25 24.52 799,190,550 3,390,046,635 19 16.55 Sangat Rendah
Kesehatan kesehatan sesuai standar unit)

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase peningkatan layanan bagi tenaga 100.00 3,185,367,500 8,899,500 30 784,561,000 30 24.63 784,561,000 784,561,000 -
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase pengembangan mutu dan peningkatan 100.00 74,079,250 24 14,629,550 24 19.75 14,629,550 14,629,550 -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan
Kabupaten/Kota
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, 0.97 3,635,530,000 0.90 182,449,350 100.00 284,144,000 7.39 21,000,000 36 86,060,370 36 30.29 86,060,370 268,509,720 8 7.39 Sangat Rendah
Minuman toko Obat) yang memenuhi standar kesehatan dan
perizinan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Persentase peningakatan layanan pengawasan 100.00 130,839,000 21,000,000 73 80,000,370 73 61.14 80,000,370 80,000,370 -
dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan industri rumah tangga
dan Minuman Tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri
Rumah Tanggga

Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Persentase peningakatan layanan pengawasan 100.00 41,600,000 - - - - - -
optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) industri rumah tangga
Pemeriksaaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan 100.00 111,705,000 7 6,060,000 7 5.43 6,060,000 6,060,000 -
pada produksi produksi dan produk makanan minuman Industri industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin
rumah tangga produksi, untuk produk makanan minuman tertentu
yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 6 bh 2,150,000,000 1 bh 395,627,200 100.00 983,972,378 1.11 10,899,400 6 45,782,600 6 4.65 45,782,600 441,409,800 24 20.53 Sangat Rendah
kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 0 100.00 646,732,000 10,899,400 5 25,467,600 5 3.94 25,467,600 25,467,600 -
masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pasien dan 100.00 185,400,000,000 17,829,549,453 100.00 1,727,116,204 24,722,850 2 3,740,000 2 1.65 28,462,850 17,858,012,303 11 9.63 Sangat Rendah
Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan.
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 100 % terlaksananya Bimbingan Teknis dan 337,240,378 - 7 20,315,000 7 6.02 20,315,000 20,315,000 -
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kabupaten/Kota Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,922,467,382 4,033,957,105 4,033,957,105 103,130,595,114
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib administrasi keuangan 100.00 60,376,098,284 82.50 6,861,800,643 100 % 11,980,000,000 2,922,467,382 74 3,079,257,968 74 61.69 3,079,257,968 9,941,058,611 19 16.47 Sedang
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jasa ASN 6,687,016,940 kinerja 8,100,000,000 2,628,225,928 93 2,629,107,928 93 77.90 2,629,107,928 9,316,124,868 -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 17,958,400 100.00 55,000,000 3,518,124 18 3,518,124 18 15.35 3,518,124 21,476,524 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 3,594,683,900 12 Bulan 795,000,000 155,579,352 80 221,258,351 80 66.79 221,258,351 3,815,942,251 -

14
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah 4.00 1,900,000,000 - - - - - -
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 290,675,816 12 Bulan 350,000,000 92,045,489 84 102,447,288 84 70.25 102,447,288 393,123,104 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 410,028,000 100.00 780,000,000 43,098,489 22 59,478,989 22 18.30 59,478,989 469,506,989 -
Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Pengelolaan SDA yang ditangani 93.04 91,420,790,000 70 11,178,334,098 2,69 % 13,460,609,000 2 106,690,650 2 1.90 106,690,650 11,285,024,748 14 12.34 Sangat Rendah
(100%)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Panjang Sungai yang terpelihara 1,484,638,598 4,575.00 1,000,000,000 2 6,193,300 2 1.49 6,193,300 1,490,831,898 -
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Jumlah daerah irigasi yang dipelihara 11,897,300,000 11.00 12,460,609,000 2 94,304,050 2 1.82 94,304,050 11,991,604,050 -
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Persentase penduduk berakses air minum layak 94 72,583,246,521 100.00 5,426,113,600 86.21 % 32,720,000,000 0 10,298,350 0 0.08 10,298,350 5,436,411,950 9 7.49 Sangat Rendah
Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum 8,109,564,450 5067 SR 32,720,000,000 0 10,298,350 0 0.08 10,298,350 8,119,862,800 -
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota layak dan aman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses 87.00 10,806,062,847 78.21 491,059,550 79.02 % 950,000,000 9 29,377,000 9 7.42 29,377,000 520,436,550 6 4.82 Sangat Rendah
terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi 647,646,366 1,820.00 950,000,000 9 29,377,000 9 7.42 29,377,000 677,023,366 -
dalam Daerah Kabupaten/Kota layak dan aman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase dalam kondisi baik 40.21 14,202,393,953 4.35 2,281,392,003 36.21 % 6,127,683,000 12 254,532,157 12 9.97 254,532,157 2,535,924,160 21 17.86 Sangat Rendah
(17.4%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Panjang drainase dan trotoar yang terbangun 2,489,876,575 16143 M1 6,127,683,000 12 254,532,157 12 9.97 254,532,157 2,744,408,732 -
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Permukiman Persentase jalan lingkung perdesaan dalam kondisi 61.00 35,728,950,000 4.98 5,339,753,726 51.61 % 9,228,587,000 1 37,020,850 1 0.96 37,020,850 5,376,774,576 17 15.05 Sangat Rendah
baik (67.5%)
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Bertambahn Panjang Jalan dalam kondisi baik, 5,823,197,000 9,228,587,000 1 37,020,850 1 0.96 37,020,850 5,860,217,850 -
Strategis Daerah Kabupaten/Kota panjang jalan lingkungan perdesaan dalam kondisi 40666 Met
baik er
Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun 100 42,327,114,000 3 7,901,248,194 80 % 3,091,000,000 2 19,935,000 2 1.55 19,935,000 7,921,183,194 22 18.71 Sangat Rendah
(60%)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung 8,544,593,856 8.00 3,091,000,000 2 19,935,000 2 1.55 19,935,000 8,564,528,856 -
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata 100.00 6,325,440,000 92.50 43,190,300 80.83 % 300,000,000 - - - - 43,190,300 5 0.68 Sangat Rendah

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Jumlah Terbangunnya Tugu dan Penataan 47,925,000 4.00 300,000,000 - - - - 47,925,000 -
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Lainnya
Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 88.00 379,997,300,000 100.00 59,542,987,595 93,108,968,826 1 448,511,290 1 1.16 448,511,290 59,991,498,885 18 15.79 Sangat Rendah
83.66 Per
sen
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Bertambahnya persentase jalan kabupaten dalam 65,585,252,080 3.40 93,108,968,826 1 448,511,290 1 1.16 448,511,290 66,033,763,370 -
kondisi mantap
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 0.20 1,000,000,000 - - 130,000,000 9 4,214,500 9 7.78 4,214,500 4,214,500 5 0.42 Sangat Rendah
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100,000,000 12 4,214,500 12 10.11 4,214,500 4,214,500 -

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Pelatihan tenaga terampil konstruksi 30,000,000 - - - - - -
Kecil) 100 Orang

15
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Ketaatan terhadap RTRW 98.70 2,000,000,000 65 30,758,300 98.60 % 2,700,000,000 5 44,119,340 5 3.92 44,119,340 74,877,640 5 3.74 Sangat Rendah
100%)
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen RRTR yang tersedia 57,300,000 2,500,000,000 1 8,004,640 1 0.77 8,004,640 65,304,640 -
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 4 Dokume
n
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan 200,000,000 52 36,114,700 52 43.34 36,114,700 36,114,700 -
Daerah Kabupaten/Kota 40 Rekom
endasi
- - - -
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 468,686,299 1,217,012,818 1,685,699,117 10,359,733,071
PERMUKIMAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 100.00 22,985,620,000 100 3,111,182,350 3,158,427,763 448,920,743 100 1,144,129,458 100 121.05 1,593,050,201 4,704,232,551 24 20.47 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD Persen 100 Perse
n
Program Pengembangan Perumahan Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak 100.00 1,250,000,000 225,534,664 250,600,000 17,998,956 30 34,350,010 30 50.13 52,348,966 277,883,630 26 22.23 Sangat Rendah
huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 Perse
n
Program Kawasan Permukiman Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan 3.40 24,373,600,000 3,597,759,050 151,091,000 1,766,600 12 4,533,350 12 10.01 6,299,950 3,604,059,000 17 14.79 Sangat Rendah
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan 100 Perse
dengan luas izin lokasi yang diterbitkan n

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 0,08 3,800,000,000 - 1,224,000,000 - 8 34,000,000 8 6.67 34,000,000 34,000,000 5 0.89 Sangat Rendah
Tidak Layak Huni) 100 Perse
n
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 70.00 1,179,080,000 1,739,557,890 701,631,500 - - - - - - 1,739,557,890 170 #### Sangat Rendah
(PSU) (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) 40 Persen

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 2,752,195,414 6,288,326,453 8,040,174,677 28,254,555,362


PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100 persen 85,671,360,000 8,873,076,875 9,558,661,563 1,233,142,276 100 2,694,182,103 100 98.61 3,927,324,379 12,800,401,254 17 14.94 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD 100 perse 100 perse
n n
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase gaji, tunjangan dan penerimaan sah ASN 8,482,796,435 9,051,198,363 1,148,724,189 100 2,618,842,548 100 99.90 3,767,566,737 12,250,363,172 -
terbayar 100 perse
n
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan peralatan penunjang 261,361,850 316,532,200 66,108,846 100 58,808,300 100 94.71 124,917,146 386,278,996 -
operasional administrasi perkantoran 100 perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan tagihan Telkom, PLN dan 53,461,915 103,921,000 13,646,741 66 10,315,255 66 55.34 23,961,996 77,423,911 -
PDAM 100 perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pesentase ketersediaan biaya pemeliharaan barang 75,456,675 87,010,000 4,662,500 36 6,216,000 36 30.01 10,878,500 86,335,175 -
Pemerintahan Daerah milik daerah 100 perse
n
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman 100 persen 14,533,557,860 2,059,502,325 2,338,926,310 290,646,366 85 585,501,362 85 89.21 869,402,978 2,928,905,303 23 20.15 Tinggi
dan Ketertiban Umum 100 perse 100 perse
n n
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase laporan gangguan ketenteraman dan 1,840,377,625 2,088,926,310 264,277,566 100 513,226,062 100 88.55 770,758,878 2,611,136,503 -
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ketertiban umum yang ditindaklanjuti 100 perse
n
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup 219,124,700 250,000,000 26,368,800 100 72,275,300 100 94.70 98,644,100 317,768,800 -
Bupati/Wali Kota yang ditindaklanjuti 100 perse
n

16
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan 100 Persen 18,396,313,362 1,922,875,156 2,941,052,227 234,804,332 69 472,229,533 69 57.70 707,033,865 2,629,909,021 16 14.30 Sedang
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan sesuai Standar 100 Perse 100 Perse
n n
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti 1,774,488,356 2,826,052,227 220,884,532 68 446,190,333 68 56.65 667,074,865 2,441,563,221 -
Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam 100 perse
Daerah Kabupaten/Kota n

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase objek retribusi apar terlayani 11,460,950 15,000,000 - 12 612,450 12 9.80 612,450 12,073,400 -
100 perse
n
Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Persentase laporan kejadian mengancam manusia 136,925,850 100,000,000 13,919,800 100 25,426,750 100 94.43 39,346,550 176,272,400 -
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang ditindaklanjuti 100 perse
n
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 1.00 26,761,000,000 100.00 3,750,441,852 - 4,400,217,905 24.11 603,396,590 97 1,478,368,195 97 80.63 1,478,368,195 5,228,810,047 22 19.54 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jasa ASN dan tersedianya 3,229,702,534 14.00 3,768,298,789 442,367,890 91 1,194,418,005 91 76.07 1,194,418,005 4,424,120,539 -
operasional administrasi perkantoran

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya operasional administrasi perkantoran 310,572,797 12.00 400,505,516 106,761,462 98 136,392,612 98 81.73 136,392,612 446,965,409 -

Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Tersedianya operasional administrasi perkantoran 91,754,946 12.00 108,413,600 18,997,238 100 96,931,438 100 214.58 96,931,438 188,686,384 -
daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya penunjang operasional perkantoran 118,411,475 12.00 123,000,000 35,270,000 100 50,626,140 100 98.78 50,626,140 169,037,615 -
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penanggulangan Bencana Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 0.91 15,120,320,000 3,608,484,477 - 2,035,278,347 59.79 390,205,850 95 1,058,045,260 95 124.76 1,058,045,260 4,666,529,737 35 30.86 Sangat Tinggi
SKPD

Kegiatan : Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi 53,252,500 ####### 534,754,150 1,295,750 38 69,662,070 38 31.26 69,662,070 122,914,570 -
bencana yang disediakan
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan 2,845,306,827 1.00 712,252,597 283,535,600 100 642,771,190 100 216.59 642,771,190 3,488,078,017 -
Terhadap Bencana kesiapsiagaan terhadap bencana

Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 550,265,850 1.00 610,000,000 95,460,250 98 207,378,800 98 81.59 207,378,800 757,644,650 -
bencana korban bencana
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Tim Jitupasna yang dilatih 159,659,300 75.00 178,271,600 9,914,250 100 138,233,200 100 186.10 138,233,200 297,892,500 -

BIDANG SOSIAL 629,909,394 840,898,018 1,470,807,412 5,853,184,898


Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional 100.00 22,569,159,943 2,962,649,935 100.00 3,415,073,224 506,007,894 80 679,683,127 80 83.33 1,185,691,021 4,148,340,956 21 18.38 Tinggi
kantor dan ASN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,362,631,730 100.00 2,563,003,744 402,604,628 100 612,181,670 100 95.02 1,014,786,298 3,377,418,028 -
Kegiatan Adminisreasi Umum Perangkat Daerah 311,016,755 100.00 351,817,910 69,932,557 88 37,303,350 88 73.15 107,235,907 418,252,662 -
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 166,830,165 100.00 353,592,800 23,177,709 36 21,120,294 36 30.07 44,298,003 211,128,168 -
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 122,171,285 100.00 146,658,770 10,293,000 38 9,077,813 38 31.70 19,370,813 141,542,098 -
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pemberdayaan Sosial Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 40.00 12,517,966,300 100.00 799,005,615 100.00 1,408,976,300 47,137,850 25 74,402,200 25 20.70 121,540,050 920,545,665 8 7.35 Sangat Rendah
(PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan
Pemberdayaan

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 799,005,615 100.00 1,408,976,300 47,137,850 25 74,402,200 25 20.70 121,540,050 920,545,665 -
Kabupaten/Kota
Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak terlantar, Lansia terlantar, disabilitas 40.00 8,034,062,910 100.00 362,049,276 100.00 1,059,000,000 37,111,000 21 38,614,741 21 17.16 75,725,741 437,775,017 6 5.45 Sangat Rendah
terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti,
serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya (%).

17
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 329,139,075 100.00 815,000,000 24,935,150 18 27,228,800 18 15.36 52,163,950 381,303,025 -
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 32,910,201 100.00 244,000,000 12,175,850 28 11,385,941 28 23.18 23,561,791 56,471,992 -
Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids
Dan Napza Di Luar Panti Sosial
Program Perlindungan Jaminan Sosial Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan 72.00 4,202,732,500 100.00 109,531,050 100.00 402,732,500 5,787,500 30 36,500,450 30 25.20 42,287,950 151,819,000 4 3.61 Sangat Rendah
yang dimutakhirkan
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah 109,531,050 100.00 402,732,500 5,787,500 30 36,500,450 30 25.20 42,287,950 151,819,000 -
Kanuparen/Kota
Program Penagganan Bencana Persentase korban bencana yang menerima bantuan 100.00 3,055,367,500 100.00 134,139,210 100.00 280,367,500 32,615,150 44 10,697,500 44 37.08 43,312,650 177,451,860 7 5.81 Sangat Rendah
sosial (%)
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - 100.00 280,367,500 32,615,150 44 10,697,500 44 37.08 43,312,650 43,312,650 -
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman 70.00 390,000,000 66.67 15,002,400 100.00 150,000,000 1,250,000 4 1,000,000 4 3.60 2,250,000 17,252,400 5 4.42 Sangat Rendah
makam pahlawan (%)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 15,002,400 100.00 150,000,000 1,250,000 4 1,000,000 4 3.60 2,250,000 17,252,400 -
Kabupaten/Kota
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - - - Sangat Rendah
BIDANG TENAGA KERJA 39,994,300 91,140,950 131,135,250 447,891,287
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mempunyai 28.00 1,410,000,000 205,900,861 10 % 1,143,663,200 5,740,000 22 81,147,900 22 18.23 86,887,900 292,788,761 24 20.77 Sangat Rendah
kompetensi
Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang 75.00 1,067,358,000 82,886,126 55 % 140,086,750 33,658,800 40 7,114,050 40 69.85 40,772,850 123,658,976 13 11.59 Sangat Rendah
ditempatkan
Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan 75.00 771,830,000 27,969,050 65 % 133,993,950 595,500 7 2,879,000 7 6.22 3,474,500 31,443,550 5 4.07 Sangat Rendah
hubungan industrial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 79,461,550 - 61,664,550 141,126,100 410,125,650 -
KECIL, DAN MENENGAH
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 2.00 6,030,000,000 95 persen 268,999,550 0 persen 760,000,000 74,307,550 45 58,529,550 45 41.95 132,837,100 401,836,650 8 6.66 Sangat Rendah

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap IKM, 268,999,550 12.00 760,000,000 74,307,550 50 58,529,550 50 41.95 132,837,100 401,836,650 -
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pelatihan, Fasilitasi Kemasan
Packaging, Jumlah Bantuan Mesin Jahit, Jumlah
Rekomendasi Izin Usaha Industri, Membangun
Industri Pengolahan Air Mineral, Jangka Waktu
Operasional Dekranasda, Jangka Waktu Operasional
Rumah Sulam

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 75.00 380,000,000 0 persen - 0 persen 40,000,000 5,154,000 45 3,135,000 45 49.73 8,289,000 8,289,000 5 2.18 Sangat Rendah

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk Sosialisasi SIINas Terhadap Pelaku IKM - 100.00 40,000,000 5,154,000 60 3,135,000 60 49.73 8,289,000 8,289,000 -
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 58,366,550 105,721,750 105,721,750 1,080,197,747


PERLINDUNGAN ANAK
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 4,709,766,734 100.00 6,103,198,015 801,146,882 88 1,874,171,354 88 73.70 1,874,171,354 6,583,938,088 -
kantor dan ASN
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 16,02 5,080,000,000 312,334,652 476,000,000 35,288,700 29 47,112,700 29 23.75 47,112,700 359,447,352 8 7.08 Sangat Rendah
Perempuan
Program Perlindungan Perempuan Indeks pemberdayaan gender 100 3,880,000,000 54,8 70,000,000 - - - - - - - - Sangat Rendah
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Indeks pembangunan gender 100.00 1,020,000,000 56,617,950 97,1 70,000,000 - 28 6,745,000 28 23.13 6,745,000 63,362,950 7 6.21 Sangat Rendah
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Layak 80 2,865,000,000 288,705,330 60.00 353,614,000 2,302,800 3 3,896,050 3 2.64 3,896,050 292,601,380 12 10.21 Sangat Rendah
Anak
Program Perlindungan Khusus Anak Indeks perlindungan khusus anak 100 3,400,000,000 316,818,065 80.00 498,185,600 20,775,050 28 47,968,000 28 23.11 47,968,000 364,786,065 12 10.73 Sangat Rendah
BIDANG PANGAN 28,033,750 49,993,500 78,027,250 554,182,075

18
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun) 108.00 7,506,562,000 113.00 286,720,100 113.00 152,239,855 18,047,250 55 34,163,700 55 82.31 52,210,950 338,931,050 5 4.52 Rendah
Masyarakat

Program Perlindungan Perempuan Terlaksananya pekerjaan penyediaan dan penyaluran - - - - - -


pangan pokok 11 pekerja
an
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Terlaksananya pekerjaan pencapaian target konsumsi 255,825,700 152,239,855 18,047,250 99 34,163,700 99 82.31 52,210,950 308,036,650 -
pangan perkapita/tahun
Program Penanganan Kerawanan Pangan Menurunnya persentase kerawanan pangan daerah 21.90 1,200,000,000 7.06 176,128,100 11.90 167,094,400 9,986,500 44 15,829,800 44 37.08 25,816,300 201,944,400 19 16.83 Sangat Rendah

Program Perlindungan Khusus Anak Terlaksananya Penyusunan peta kerawanan pangan 24,153,600 41,942,500 4,694,250 83 7,327,300 83 68.79 12,021,550 36,175,150 -
5 pekerjaa
n
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pekerjaan penanganan kerawanan 151,974,500 125,151,900 5,292,250 32 8,502,500 32 26.45 13,794,750 165,769,250 -
pangan daerah 5 pekerjaa
n
Program Pengawasan Keamanan Pangan Meningkatnya persentase keamanan pangan segar 50.00 2,342,500,000 10.00 13,306,625 - - - 13,306,625 5 0.57 n/a
30 Persen
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan 13,306,625 - - 13,306,625 -
Kabupaten/Kota pangan daerah 6 pekerjaa
n
BIDANG PERTANAHAN 1,670,625 6,048,450 7,719,075 267,040,765
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan 100.00 1,474,270,000 - 27,451,450 344,519,000 - 3 3,024,225 3 2.11 3,024,225 30,475,675 5 2.07 Sangat Rendah
Untuk Pembangunan Santunan Tanah 100 Perse
n
Program Penatagunaan Tanah Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan 100.00 1,689,000,000 231,870,240 120,519,000 1,670,625 11 3,024,225 11 9.35 4,694,850 236,565,090 16 14.01 Sangat Rendah
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan 100 Perse
dengan luas izin lokasi yang diterbitkan n

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1,482,829,698 1,756,764,880 3,239,594,578 13,632,308,709


Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 1.00 31,382,630,000 4,344,274,280 80.00 4,917,210,325 1.00 697,083,373 75 997,556,457 75 82.71 1,694,639,830 6,038,914,110 22 19.24 Sedang
Kabupaten/Kota dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat daerah 3,775,640,300 3,640,008,094 567,098,339 100 882,177,667 100 95.56 1,449,276,006 5,224,916,306 -
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 3,616,000 21,900,000 - 4,130,000 100 3,920,000 100 88.22 8,050,000 11,666,000 -

Administrasi Umum Perangkat Daerah 557,911,884 316,602,504 - 45,380,088 89 52,956,051 89 74.54 98,336,139 656,248,023 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 343,177,700 399,624,212 - 66,627,665 80 44,592,789 80 66.80 111,220,454 454,398,154 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 60,930,000 53,550,000 - 13,847,281 100 13,909,950 100 124.40 27,757,231 88,687,231 -
Pemerintah Daerah
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 100.00 1,647,000,000 28,126,200 306,000,000 - 92,812,350 50 130,718,875 50 175.32 223,531,225 251,657,425 18 15.28 Sangat Rendah
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan 28,126,200 752,736,509 - 84,818,750 79 121,585,375 79 65.81 206,404,125 234,530,325 -
Hidup Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Terlaksananya upaya Pengendalian Pencemaran dan - 671,056,970 1,276,783,252 0.45 7,993,600 4 9,133,500 4 3.22 17,127,100 688,184,070 - Sangat Rendah
Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 671,056,970 1,276,783,252 - 7,993,600 4 9,133,500 4 3.22 17,127,100 688,184,070 -
kabupaten/kota
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola 1.00 5,399,000,000 827,411,700 26,894 Ha 947,118,841 - 149,141,750 65 140,304,850 65 73.35 289,446,600 1,116,858,300 24 20.69 Rendah

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 827,411,700 947,118,841 - 149,141,750 88 140,304,850 88 73.35 289,446,600 1,116,858,300 -
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase limbah B3 yang terkelola 1.00 329,000,000 1,378,405,448 26,113,350 - 3,096,500 65 4,314,050 65 68.11 7,410,550 1,385,815,998 484 #### Rendah
Penyimpanan Sementara Limbah B3 1,378,405,448 26,113,350 0.49 3,096,500 82 4,314,050 82 68.11 7,410,550 1,385,815,998 -
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase ketaatan penanggung jawab usaha 0.37 1,300,000,000 165,725,250 138,500,000 - 28,465,450 60 19,462,300 60 83.05 47,927,750 213,653,000 19 16.43 Rendah
Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH
Lingkungan Hidup (Pplh) dan PUU LH yang diterbitkan

19
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau 165,725,250 - 138,500,000 - 28,465,450 100 19,462,300 100 83.05 47,927,750 213,653,000 -
Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 100.00 305,000,000 42,408,650 - 5,164,250 60 9,390,000 60 82.37 14,554,250 14,554,250 5 4.77 Rendah

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 42,408,650 - 5,164,250 99 9,390,000 99 82.37 14,554,250 14,554,250 -
Kab/Kota

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan pencemaran/perusakan 1.00 216,000,000 16,330,750 1.00 24,207,500 - 2,340,550 60 4,807,000 60 70.86 7,147,550 23,478,300 13 10.87 Rendah
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan 16,330,750 15 kasus 24,207,500 - 2,340,550 85 4,807,000 85 70.86 7,147,550 23,478,300 -
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Persampahan Persentase pengelolaan sampah Kabupaten 0.70 18,146,150,000 2,961,383,533 35.00 5,787,320,700 - 496,731,875 47 441,077,848 47 38.89 937,809,723 3,899,193,256 25 21.49 Sangat Rendah
Pengelolaan Sampah 2,961,383,533 5,787,320,700 - 496,731,875 47 441,077,848 47 38.89 937,809,723 3,899,193,256 -
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 632,894,017 1,076,239,870 1,709,133,887 6,652,240,934
PENCATATAN SIPIL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 36,603,370,000 100.00 4,150,185,597 4,939,492,532 11.99 592,224,367 75 991,831,970 75 76.97 1,584,056,337 5,734,241,934 18 15.67 Sedang
Kabupaten/Kota dan ASN
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS 3,292,158,998 1.00 3,838,649,692 474,166,362 86 668,496,343 86 71.44 1,142,662,705 4,434,821,703 -

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas 48,876,800 1.00 50,000,000 - - - - - - 48,876,800 -
sumber daya aparatur
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasipnal kantor 578,228,299 1.00 649,935,630 66,503,300 100 279,276,400 100 127.69 345,779,700 924,007,999 -
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 35,000,000 - - - - - - - -
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142,297,710 200,741,200 32,203,055 84 26,240,807 84 69.87 58,443,862 200,741,572 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemeliharaan barang milik daerah 88,623,790 165,166,010 19,351,650 65 17,818,420 65 54.01 37,170,070 125,793,860 -
Pemerintahan Daerah
Program : Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 10,410,000,000 100.00 634,125,200 1,510,208,000 2.22 33,551,150 16 49,372,800 16 13.18 82,923,950 717,049,150 8 6.89 Sangat Rendah
Elektronik (KTP El)

Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk 634,125,200 1,510,208,000 33,551,150 16 49,372,800 16 13.18 82,923,950 717,049,150 -
Program : Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 471,970,000 100.00 24,809,150 92.00 31,970,000 92,11 2,079,750 22 404,750 22 18.65 2,484,500 27,293,650 7 5.78 Sangat Rendah
tahun (%)
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil 24,809,150 31,970,000 2,079,750 22 404,750 22 18.65 2,484,500 27,293,650 -
Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan pemamfaatan data kependudukan (%) 878,710,000 100.00 104,249,600 128,710,000 10.00 5,038,750 75 34,630,350 75 73.97 39,669,100 143,918,700 19 16.38 Sedang

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Terlaksananya penyelenggaraan urusan administrasi 104,249,600 128,710,000 5,038,750 89 34,630,350 89 73.97 39,669,100 143,918,700 -
Administrasi Kependudukan kependudukan
Program : Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase penyajian data kependudukan skala 340,620,000 29,737,500 40,615,900 20.00 - - - - - 29,737,500 10 8.73 Sangat Rendah
kabupaten dalam 1 tahun
Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 29,737,500 40,615,900 - - - - - - 29,737,500 -
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 910,375,631 2,084,626,638 2,047,680,388 9,455,250,216
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 21,056,477,436 2,842,583,379 82.00 3,291,528,870 713,445,431 100 1,716,724,340 100 125.17 1,716,724,340 4,559,307,719 25 21.65 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non PNS 1,988,773,768 100.00 2,849,030,000 627,179,473 100 1,441,610,527 100 121.44 1,441,610,527 3,430,384,295 -

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD - 100.00 5,000,000 3,600,755 100 95,748,874 100 ####### 95,748,874 95,748,874 -

Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 515,002,932 100.00 312,000,000 46,879,493 85 92,148,119 85 70.88 92,148,119 607,151,051 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 242,879,686 235,000,000 27,841,210 78 63,728,270 78 65.08 63,728,270 306,607,956 -
100 perse
n

20
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 58,152,293 65,500,000 7,944,500 100 23,488,550 100 86.06 23,488,550 81,640,843 -
Pemerintahan Daerah 100 perse
n
Program Penataan Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 3,519,720,000 462,961,000 34.00 356,000,000 9,400,100 23 27,859,300 23 18.78 27,859,300 490,820,300 16 13.94 Sangat Rendah
SKPD
Penyelenggaraan Penataan Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Nagari 462,961,000 100.00 356,000,000 9,400,100 23 27,859,300 23 18.78 27,859,300 490,820,300 -

Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 7.00 1,575,000,000 103,088,300 3.00 252,000,000 - - - 103,088,300 8 6.55 Sangat Rendah
SKPD
Fasilitasi Kerja sama antar Desa Terfasilitasi Kerjasama antar Nagari 103,088,300 100.00 252,000,000 - - - 103,088,300 -
Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 18.00 17,742,476,200 2,706,978,249 17.00 1,482,500,000 86,768,200 24 160,007,848 24 19.92 123,061,598 2,830,039,847 18 15.95 Sangat Rendah
SKPD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Terlaksananya evaluasi tingkat Perkembangan Nagari 2,706,978,249 100.00 2,550,000,000 86,768,200 14 160,007,848 14 11.58 123,061,598 2,830,039,847 -
Pemerintahan Desa dan evaluasi LPPN Nagari
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 9,824,995,500 1,291,958,900 80.00 2,390,000,000 100,761,900 22 180,035,150 22 18.08 180,035,150 1,471,994,050 17 14.98 Sangat Rendah
Adat Dan Masyarakat Hukum Adat SKPD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Persentase Pemberdayaan Lembaga 1,291,958,900 4,400,000,000 100,761,900 12 180,035,150 12 9.82 180,035,150 1,471,994,050 -
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang 100 Perse
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan LembagaMasyarakat di Nagari n
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 141,341,450 475,392,332 475,392,332 4,294,355,192


BERENCANA
Program Pendalian Penduduk Laju pertumbuhan penduduk 69,65 5,150,000,000 59,090,200 0,65 100,000,000 6,244,750 70 32,617,882 70 78.28 32,617,882 91,708,082 2 1.78 Sedang
Program Pembinaan Keluarga Berencana Cakupan KB aktif 12.50 5,200,000,000 3,586,352,010 65.00 6,042,711,560 135,096,700 21 442,774,450 21 17.59 442,774,450 4,029,126,460 89 77.48 Sangat Rendah
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga ) 52.00 4,480,000,000 173,520,650 50.30 331,000,000 - - - - - - 173,520,650 4 3.87 Sangat Rendah
(Ks)
BIDANG PERHUBUNGAN 4,939,631,570 3,940,371,956 8,880,003,526 31,962,689,692
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 100.00 31,876,756,281 4,655,377,728 4,660,373,498 768,548,142 80 978,271,219 80 89.96 1,746,819,361 6,402,197,089 23 20.08 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD 10 Persen 10 Persen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat 3,726,081,978 14 Bulan 4,399,768,728 623,321,906 98 875,939,928 98 81.78 1,499,261,834 5,225,343,812 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 462,055,280 986,791,346 69,202,188 33 45,330,733 33 27.86 114,532,921 576,588,201 -
70 Persen

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah - 120,000,000 - - - - - - - -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 369,849,840 407,763,550 73,174,048 91 55,781,058 91 75.90 128,955,106 498,804,946 -
Pemerintahan Daerah 100 Perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 102,386,400 125,500,000 2,850,000 9 1,219,500 9 7.78 4,069,500 106,455,900 -
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 Persen

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 85.00 181,954,355 18,327,426,938 19,069,479,293 4,144,250,928 70 2,930,162,237 70 89.04 7,074,413,165 25,401,840,103 #### #### Sedang
(Llaj) SKPD 70 Persen 70 Persen

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di 17,463,571,778 18,448,282,714 3,994,431,828 100 2,640,820,087 100 86.32 6,635,251,915 24,098,823,693 -
Jalan Kabupaten/Kota 70 Persen

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang 169,973,500 213,632,500 6,337,050 59 37,382,300 59 49.12 43,719,350 213,692,850 -
Tipe C 55 Persen

21
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan 318,152,050 9,306,712,000 5,390,650 3 8,575,650 3 0.36 13,966,300 332,118,350 -
Bermotor 74 Persen

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan 300,513,765 425,700,000 14,984,450 22 17,917,450 22 18.55 32,901,900 333,415,665 -
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 60 Persen
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan 74,987,500 175,400,000 11,242,000 43 15,084,050 43 36.02 26,326,050 101,313,550 -
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 60 Persen
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan 742,280,700 475,542,500 111,864,950 100 210,382,700 100 162.63 322,247,650 1,064,528,350 -
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah 70 Persen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 66.00 816,000,000 99,881,500 220,500,000 26,832,500 60 31,938,500 60 63.97 58,771,000 158,652,500 22 19.44 Rendah
SKPD 65 Persen 65 Persen

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Jumlah Dermaga dan Garase yang dipelihara 99,881,500 4.00 220,500,000 26,832,500 77 31,938,500 77 63.97 58,771,000 158,652,500 -
Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 672,889,112 909,114,568 1,582,003,680 7,787,352,073
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 1.00 23,394,120,000 1.00 2,490,256,212 3,068,115,600 434,442,112 100 632,457,218 100 83.46 1,066,899,330 3,557,155,542 17 15.21 Sangat Tinggi
SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,186,511,843 288,379,795 100 531,464,264 100 306.03 2,788,117,899 2,788,117,899 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 460,500,000 86,944,699 100 63,777,735 100 204.58 392,543,528 392,543,528 -
Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat 258,103,756 38,012,198 100 21,752,704 100 258.97 278,502,830 278,502,830 -
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 143,000,001 21,105,420 - 15,462,515 - - - -
Program Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran 45.00 12,612,000,000 1,906,497,625 2,112,231,370 150,876,900 47 197,465,850 47 39.58 348,342,750 2,254,840,375 21 17.88 Sangat Rendah
penyebaran informasi publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 50.00 150,876,900 - - - - -
Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Aplikasi Informatika Persentase layanan publik dan layanan administrasi 50.00 12,185,000,000 1,808,594,556 2,185,000,000 6.00 87,570,100 20 79,191,500 20 18.32 166,761,600 1,975,356,156 19 16.21 Sangat Rendah
yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan
pemerintah (%)
Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh #REF! 8.00 650,000,000 1,955,000 18 37,782,000 18 14.67 39,737,000 #REF! -
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kabupaten/ Kota Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Kabupaten/ Kota
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 592,262,192 864,050,968 1,376,913,310 4,743,534,024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 25,143,112,204 100 2,921,517,664 0 persen 3,375,334,973 534,729,792 80 728,147,168 80 84.15 1,183,477,110 4,104,994,774 19 16.33 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekwensi pembayaran gaji, tunjangan dan TPP ASN, 2,495,256,042 7.00 2,828,708,973 343,213,328 98 619,590,889 98 81.69 962,804,217 3,458,060,259 -
jangka waktu pembayaran honorarium pegawai
kontrak/PTT, jangka waktu pembayaran honorarium
pengelola keuangan, jangka waktu pembayaran upah
operator sekretariat, jumlah lembur PNS dan Non
PNS, jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan BPJS
kesehatan dan tenaga kerja

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah premi asuransi kendaraan dinas 3,540,069 1 ls 3,616,000 75,070,350 100 3,518,075 100 ####### 78,588,425 82,128,494 -

Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya kebutuhan operasional SKPD 246,131,575 5.00 336,210,000 75,070,350 100 76,855,530 100 108.45 151,925,880 398,057,455 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah pengadaan lemari arsip, jumlah pengadaan 4.00 30,000,000 - - - - - - - -
Daerah front office, jumlah pengadaan kursi tamu, jumlah
pengadaan meja kerja

22
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pembayaran listrik kantor, jangka waktu 135,554,112 6.00 133,800,000 35,846,264 100 22,653,174 100 104.93 58,499,438 194,053,550 -
pembayaran rekening air kantor, jangka waktu
pembayaran rekening indihome dan telpon kantor,
jangka waktu pembayaran retribusi sampah, jumlah
tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan, jumlah
tenaga sopir yang dibayarkan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan, 41,035,866 7.00 43,000,000 5,529,500 74 5,529,500 74 61.72 11,059,000 52,094,866 -
Pemerintahan Daerah jumlah perawatan kendaraan dinas yang dibayarkan,
jumlah AC yang diservis, jumlah komputer yang
diservise, jumlah printer yang diservis

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Pertumbuhan 71.00 1,005,500,000 100 66,449,500 0 persen 100,000,000 19,306,450 65 3,180,000 65 53.97 22,486,450 88,935,950 10 8.84 Rendah
Ekonomi persen
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, jumlah 66,449,500 3.00 100,000,000 19,306,450 65 3,180,000 65 53.97 22,486,450 88,935,950 -
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah koperasi yang dinilai kesehatannya, jumlah koperasi
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai hasil pelaksanaan pengawasan

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Pertumbuhan 89.00 3,903,040,000 100 291,327,800 0 persen 390,304,000 30,528,000 60 109,517,500 60 86.11 140,045,500 431,373,300 13 11.05 Rendah
Ekonomi persen
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Jumlah koperasi yang didampingi pasca pelatihan, 291,327,800 3.00 390,304,000 30,528,000 100 109,517,500 100 86.11 140,045,500 431,373,300 -
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah koperasi yang di ikut pelatihan

Program Pengembangan Umkm Meningkatnya Skala Usaha Usaha Kecil Sebesar 1% 0.60 2,328,410,000 100 87,325,750 0 persen 312,000,000 7,697,950 29 23,206,300 29 23.77 30,904,250 118,230,000 6 5.08 Sangat Rendah
persen
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Terdata, jumlah usaha mikro 87,325,750 4.00 312,000,000 7,697,950 29 23,206,300 29 23.77 30,904,250 118,230,000 -
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil terfasilitasi bermitra dengan Lembaga keuangan dan
mitra usaha, Jumlah usaha mikro terfasilitasi terkait
perizinan, jumlah usaha mikro ikut pelatihan
peningkatan SDM, jumlah usaha mikro yang
dilakukan pembinaan kelembangaan usaha, jumlah
usaha mikro yang mempunyai kemasaan yang baik,
jumlah usaha mikro yang mempunyai pasar on line

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - - -


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4,660,000,000 100 1,762,000,000 100 90.75 1,762,000,000 1,762,000,000 -
BIDANG PENANAMAN MODAL 673,133,224 955,174,992 1,628,308,216 5,878,416,509
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opearsional 100.00 35,239,428,397 3,896,340,538 80 % 4,651,173,331 641,520,974 75 911,938,492 75 80.16 1,553,459,466 5,449,800,004 18 15.47 Sedang
Kabupaten/Kota perkantoran
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase pertambahan investor 20.00 1,054,293,000 134,566,450 20 % 49,895,800 1,047,750 6 - 6 5.04 1,047,750 135,614,200 15 12.86 Sangat Rendah
Program Promosi Penanaman Modal Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM 30.00 240,000,000 4,797,500 208,746,300 - 1,539,250 4 1,644,000 4 3.66 3,183,250 7,980,750 4 3.33 Sangat Rendah
5 kemitraa
n
Program Pelayanan Penanaman Modal Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 89.00 1,956,565,000 10,799,550 87 % 339,497,650 27,270,250 48 29,272,000 48 39.97 56,542,250 67,341,800 4 3.44 Sangat Rendah
meningkat
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan 80.00 2,200,000,000 203,604,255 40 % 364,955,000 - 1,755,000 11 12,320,500 11 9.26 14,075,500 217,679,755 11 9.89 Sangat Rendah
perundang-undangan penanaman modal

BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 62,007,000 747,427,995 747,427,995 3,410,521,267


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 29,578,580,190 3,505,459,091 3,991,523,034 321,407,560 75 1,307,054,641 75 78.59 1,307,054,641 4,812,513,732 19 16.27 Sedang
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD 100 Perse
n

23
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN 3,991,523,034 - - - - -
100 Perse
n
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Organisasi Kepemudaan yang Produktif 100.00 13,381,038,408 840,891,013 2,014,170,000 32,797,500 21 145,265,850 21 17.31 145,265,850 986,156,863 8 7.37 Sangat Rendah
2 Organis
asi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Persentase Pemuda yang berperen dalam event 1,564,170,000 - - - - -
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, pemuda tk. Provinsi dan nasional 100 perse
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota n

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Persentase Pemuda yang berperen dalam event 450,000,000 1,520,000 28 43,966,800 28 23.45 43,966,800 43,966,800 -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pemuda tk. Provinsi dan nasional 100 Perse
n
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah atlet berprestasi, jumlah kelompok olahraga 90.00 16,799,322,750 1,522,202,259 90, 3,263,700,000 29,209,500 35 402,162,145 35 29.57 402,162,145 1,924,364,404 13 11.46 Sangat Rendah
masyarakat yang aktif 280 Orang
,
Kelompok

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Pelaksanaan kompetisi olahraga siswa SD, SMP 2,393,700,000 21,504,750 19 161,095,100 19 16.15 161,095,100 161,095,100 -
Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah SMA dan Disabilitas 4 Kegiata
Kabupaten/Kota n
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Jumlah Atlet Berprestasi 240,000,000 7,704,750 73 61,067,045 73 61.07 61,067,045 61,067,045 -
Kabupaten/Kota 150 Orang

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Jumlah Atlet Berprestasi - - -


Daerah Provinsi 100 Orang

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Kelompok Olahraga Masyarakat yang aktif 320,000,000 100 180,000,000 100 135.00 180,000,000 180,000,000 -
280 Kelo
mpok
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga rekreasi yang dilombakan 310,000,000 - - - - -
30 Caban
g
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan ersentase Organisasi Kepemudaan yang Produktif 85.00 2,600,000,000 300,000,000 550,000,000 75 200,000,000 75 87.27 200,000,000 500,000,000 22 19.23 Sedang
100 perse
n
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Presentase peningkatan jumlah kegiatan 550,000,000 100 200,000,000 100 87.27 200,000,000 200,000,000 -
kepramukaan 100 perse
n
BIDANG STATISTIK 6,223,755 6,670,600 12,894,355 110,355,475
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase organisasi perangkat daerah yang 1.00 840,000,000 97,461,120 120,000,000 6,223,755 31 6,670,600 31 25.79 12,894,355 110,355,475 15 13.14 Sangat Rendah
menggunakan data statistik dalam menyusun dan
mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah 97,461,120 120,000,000 6,223,755 31 6,670,600 31 25.79 12,894,355 110,355,475 -
Kabupaten
BIDANG PERSANDIAN 2,249,500 2,249,500 38,245,036
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Indeks keamanan informasi 35.00 810,000,000 35,995,536 100,000,000 2,249,500 6 6 5.40 2,249,500 38,245,036 5 4.72 Sangat Rendah
Informasi
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 35,995,536 100,000,000 2,249,500 6 6 5.40 2,249,500 38,245,036 -
pemrintah daerah Kabupaten/kota informasi pemrintah daerah Kabupaten/kota

BIDANG KEBUDAYAAN 14,340,000 446,108,261 460,448,261 2,257,488,861


Program Pengembangan Kebudayaan Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi 81.82 3,980,000,000 69.19 572,851,740 69.19 850,000,000 - 12 35,031,650 12 9.89 35,031,650 607,883,390 18 15.27 Sangat Rendah
adat (%)

24
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah 396,941,530 - 850,000,000 - 12 35,031,650 12 9.89 35,031,650 431,973,180 -
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kesenian Tradisional Jumlah sanggar seni yang aktif 272.00 3,450,000,000 192.00 483,476,450 192.00 1,201,000,000 - 70 356,761,160 70 71.29 356,761,160 840,237,610 28 24.35 Sedang
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 483,476,450 - 1,201,000,000 - 86 356,761,160 86 71.29 356,761,160 840,237,610 -
dalamDaerah Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Sejarah Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang 25.00 535,000,000 6.00 - - - Sangat Rendah
mengunjungi peninggalan sejarah
Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang 75.00 755,000,000 51.00 56,686,800 51.00 400,000,000 14,340,000 31 28,560,000 31 25.74 42,900,000 99,586,800 15 13.19 Sangat Rendah
Ditetapkan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 56,686,800 - 400,000,000 14,340,000 31 28,560,000 31 25.74 42,900,000 99,586,800 -
Program Pengelolaan Permuseuman Jumlah Kunjungan Museum (Orang) 23.00 4,700,000,000 11.00 684,025,610 11.00 620,000,000 - 12 25,755,451 12 9.97 25,755,451 709,781,061 17 15.10 Sangat Rendah
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 684,025,610 - 620,000,000 - 12 25,755,451 12 9.97 25,755,451 709,781,061 -
BIDANG PERPUSTAKAAN 578,835,933 914,885,143 1,493,721,076 13,374,954,520
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 29,111,579,618 11,459,112,144 0 persen 3,250,074,126 548,575,513 90 860,875,193 90 104.08 1,409,450,706 12,868,562,850 51 44.20 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah PTT/ Kontrak yang dibayarkan 1,588,656,131 14 bulan 2,686,772,482 410,110,554 100 669,885,851 100 96.47 1,079,996,405 2,668,652,536 -
honorariumnya, Frekuensi Pembayaran gaji dan
tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 169,323,657 184,501,644 67,880,969 100 60,641,167 100 167.18 128,522,136 297,845,793 -
kantor 100 perse
n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 9,000,640,000 110,000,000 100 64,509,000 100 140.75 64,509,000 9,065,149,000 -
Daerah kantor 100 perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 96,622,418 169,800,000 64,051,490 100 54,402,375 100 167.43 118,453,865 215,076,283 -
kantor 100 perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 49,128,702 99,000,000 6,532,500 52 11,436,800 52 43.56 17,969,300 67,098,002 -
Pemerintahan Daerah kantor 100 perse
n
Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 20.00 2,279,200,000 422,121,300 0 persen 633,055,000 30,260,420 38 54,009,950 38 31.95 84,270,370 506,391,670 26 22.22 Sangat Rendah
perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 422,121,300 3 persen 373,055,000 8,841,770 33 34,246,450 33 27.72 43,088,220 465,209,520 -

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 60.00 260,000,000 21,418,650 46 19,763,500 46 38.01 41,182,150 41,182,150 -
Kabupaten/Kota
BIDANG ARSIP 6,892,000 38,146,000 45,038,000 232,640,086
Program Pengelolaan Arsip Jumlah pengguna pelayanan Arsip sebagai memori 550.00 3,420,000,000 187,602,086 0 orang 500,000,000 6,892,000 26 38,146,000 26 21.62 45,038,000 232,640,086 8 6.80 Sangat Rendah
kolektif dan jati diri bangsa
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip aktif dan arsip inaktif yang dibuatkan 147,423,850 4.00 350,000,000 6,892,000 37 38,146,000 37 30.88 45,038,000 192,461,850 -
daftar arsipnya
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang dibuatkan sarana bantu 31,502,850 12 persen 75,000,000 - - - - 31,502,850 -
temu balik

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Persentase jumlah arrsip yang di masukan dalam 8,675,386 75,000,000 - - - - 8,675,386 -
Tingkat Kabupaten/Kota SIKN melalui JIKN 100 perse
n
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan 95.00 385,000,000 0 buah 205,000,000 - - - - - - Sangat Rendah
budaya yang dipreservasi
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Daftar arsip statis OPD yang diselamatkan 17.00 205,000,000 - - - - - -
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
URUSAN KONKUREN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN 590,556,857 883,219,694 1,473,776,551 6,429,213,545

25
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 21,789,430,000 2,943,317,067 3,161,785,588 533,567,757 90 799,347,694 90 101.18 1,332,915,451 4,276,232,518 23 19.63 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD 100 Perse
n

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan jasa ASN 2,367,817,339 12 bulan 2,524,176,750 396,092,360 100 696,017,755 100 103.84 1,092,110,115 3,459,927,454 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan admnistrasi 350,821,764 12 bulan 319,558,150 64,712,700 90 35,615,350 90 75.35 100,328,050 451,149,814 -
umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jangka waktu pemenuhan penunjang barang milik 63,028,500 12 bulan - - - 63,028,500 -
Daerah daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa penunjang perkantoran 98,271,012 12 bulan 160,506,088 26,319,097 85 21,230,789 85 71.10 47,549,886 145,820,898 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan pemeliharaan barang milik 63,378,452 12 bulan 157,544,600 46,443,600 100 46,483,800 100 141.56 92,927,400 156,305,852 -
Pemerintahan Daerah daerah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi ikan Tangkap (Ton) 8,180.00 4,741,050,000 8,017.00 710,047,729 0 ton, KK 1,142,200,000 13,722,250 6 10,842,500 6 5.16 24,564,750 734,612,479 18 15.49 Sangat Rendah

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Terlaksananya pekerjaan pengelolaan penangkapan 557,103,729 1,029,150,000 1,770,000 5 840,000 5 0.61 2,610,000 559,713,729 -
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat ikan 7 pekerjaa
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota n

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pekerjaan pemberdayaan nelayan 152,944,000 113,050,000 11,952,250 56 10,002,500 56 46.61 21,954,750 174,898,750 -
kecil 2 pekerjaa
n
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 31,000.00 7,758,850,000 ####### 1,101,060,600 1,847,266,500 23,119,850 12 55,749,600 12 10.25 78,869,450 1,179,930,050 17 15.21 Sangat Rendah
30000,160
ton, juta
ekor

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya pekerjaan pemberdayaan - 417,400,000 - 5 3,592,350 5 2.07 3,592,350 3,592,350 -
pembudidaya ikan kecil 15 pekerja
an
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksananya pekerjaan pngelolaan pembudidayaan 1,101,060,600 1,429,866,500 23,119,850 15 52,157,250 15 12.64 75,277,100 1,176,337,700 -
ikan 11 pekerja
an
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran 348.00 2,795,440,000 15.00 201,011,598 308, 726, 866,454,000 20,147,000 12 17,279,900 12 10.37 37,426,900 238,438,498 10 8.53 Sangat Rendah
ikan 42 Orang,
Ton,
Kg/Kapita/
Tahun

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya pekerjaan penerbitan tanda daftar 14,630,000 - - - 14,630,000 -
Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil usaha pengolah hasi perikanan 2 pekerjaa
n
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Terlaksananya penunjang peningkatan mutu dan 72,839,098 - - - 72,839,098 -
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil keamanan hasil perikanan 5 pekerjaa
n
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Terlaksananya pekerjaan penyediaan dan penyaluran 113,542,500 866,454,000 20,147,000 12 17,279,900 12 10.37 37,426,900 150,969,400 -
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota bahan baku industri pengolahan ikan 15 pekerja
an
BIDANG PARIWISATA 370,004,724 711,108,648 711,108,648 5,291,463,228
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 13,360,725,261 1,583,036,367 2,318,300,000 276,536,324 65 526,345,488 65 54.49 526,345,488 2,109,381,855 18 15.79 Sedang
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD 100 Perse
n

26
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN 926,000,000 129,768,072 83 267,521,180 83 69.34 267,521,180 267,521,180 -
100 Perse
n
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 645,000,000 77,048,800 70 156,789,850 70 58.34 156,789,850 156,789,850 -
100 perse
n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang milik 268,500,000 - - - - -
Daerah Daerah 100 perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 435,500,000 50,553,452 51 77,853,508 51 42.90 77,853,508 77,853,508 -
Pemerintahan Daerah 100 perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan terpeliharanya barang milik daerah 5.00 43,300,000 19,166,000 100 24,180,950 100 134.03 24,180,950 24,180,950 -
Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Jumlah Peningkatan Destinasi yang 47.00 97,219,621,622 1,742,477,340 9,543,591,898 35,233,000 5 82,632,710 5 2.08 82,632,710 1,825,110,050 2 1.88 Sangat Rendah
Terkelola 100 perse
n
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 8,793,591,898 - 5 1,026,800 5 0.03 1,026,800 1,026,800 -
100 perse
n
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 700,000,000 35,233,000 34 81,605,910 34 27.98 81,605,910 81,605,910 -
100 Perse
n
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 50,000,000 - - - - -
Kabupaten/Kota 100 perse
n
Program Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Promosi Kepariwisataan 12.00 13,500,000,000 642,133,043 1,200,000,000 47,731,500 20 84,261,550 20 16.85 84,261,550 726,394,593 6 5.38 Sangat Rendah
100 perse
n
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Persentase Peningkatan Jumlah Promosi Wisata 1,200,000,000 47,731,500 20 84,261,550 20 16.85 84,261,550 84,261,550 -
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100 perse
n
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang 25.00 8,662,578,000 612,707,830 2,457,245,000 10,503,900 5 17,868,900 5 1.75 17,868,900 630,576,730 8 7.28 Sangat Rendah
Ekonomi Kreatif memiliki daya saing 100 perse
n
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dilakukan 2,457,245,000 10,503,900 5 17,868,900 5 1.75 17,868,900 17,868,900 -
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pembinaan 40 Pelalku

BIDANG PERTANIAN 2,514,934,571 4,149,774,131 6,664,708,702 37,478,967,129


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 111,556,470,000 15,806,472,221 17,588,703,154 2,305,523,164 90 3,796,622,631 90 83.26 6,102,145,795 21,908,618,016 23 19.64 Tinggi
Kabupaten/Kota dan ASN
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran 14,353,258,015 1.00 14,145,628,818 2,254,570,038 100 3,523,927,315 100 98.04 5,778,497,353 20,131,755,368 -

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 967,986,519 1.00 444,084,740 - 100 174,829,659 100 94.48 174,829,659 1,142,816,178 -
perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Terpenuhinya jasa penunjang perkantoran 360,775,837 1.00 198,058,000 40,796,876 100 40,520,700 100 98.54 81,317,576 442,093,413 -
Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya barang milik daerah dan peralatan 124,451,850 1.00 215,882,400 10,156,250 90 57,344,957 90 75.04 67,501,207 191,953,057 -
Pemerintahan Daerah lainnya
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan produksi pertanian (ton) 661,372.00 19,527,760,000 1,136,771,484 3,193,419,500 101,986,401 26 186,104,500 26 21.65 288,090,901 1,424,862,385 8 7.30 Sangat Rendah

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 516,924,629 0.15 1,096,067,189 23,401,950 29 88,261,150 29 24.45 111,663,100 628,587,729 -
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

27
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) 515,159,855 0.05 125,467,650 13,332,000 94 27,528,440 94 78.16 40,860,440 556,020,295 -
dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%) 104,687,000 0.11 553,396,501 55,762,751 63 65,723,710 63 52.69 121,486,461 226,173,461 -
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) - 0.05 604,574,000 9,489,700 7 4,591,200 7 5.59 14,080,900 14,080,900 -
Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi 13,335.00 168,667,330,000 13,341,387,788 22,740,919,500 26,459,750 4 34,751,500 4 0.65 61,211,250 13,402,599,038 9 7.95 Sangat Rendah
pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana
pertanian (ha)
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Luas area pertanian yang terfasilitasi penyediaan 361,715,850 600.00 2,507,214,400 8,026,950 5 9,105,200 5 1.64 17,132,150 378,848,000 -
sarana pertanian (hektar)
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan 12,979,671,938 600.00 12,378,646,243 18,432,800 5 25,646,300 5 0.85 44,079,100 13,023,751,038 -
infrastruktur pertanian (hektar)
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik 25.33 9,080,730,000 426,111,134 1,575,000,000 51,328,052 27 94,757,265 27 22.26 146,085,317 572,196,451 7 6.30 Sangat Rendah
Masyarakat Veteriner
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Kesehatan 232,571,300 0.15 98,317,000 - 21 7,130,700 21 17.41 7,130,700 239,702,000 -
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Hewan
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Persentase operasional jasa medik yang terpenuhi - 0.35 3,874,486,860 36,098,172 8 68,861,265 8 6.50 104,959,437 104,959,437 -
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan 193,539,834 0.35 255,239,456 15,229,880 38 18,765,300 38 31.97 33,995,180 227,535,014 -
Kesehatan Masyarakat Veteriner Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Persentase kasus serangan Organisme Pengganggu 100.00 788,620,000 38,290,100 150,000,000 5,117,700 10 - 10 8.19 5,117,700 43,407,800 6 5.50 Sangat Rendah
Pertanian Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana
pengendalian OPT
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Persentase Kasus Serangan Organisme Pengganggu 38,290,100 0.10 150,000,000 5,117,700 10 - 10 8.19 5,117,700 43,407,800 -
Pertanian Kabupaten/Kota Tanaman OPT yang tertangani
Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan SDM penyuluh 76.00 4,467,700,000 65,225,700 880,000,000 24,519,504 20 37,538,235 20 16.92 62,057,739 127,283,439 3 2.85 Sangat Rendah
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya SDM penyuluh dan pengembangan 65,225,700 0.41 880,000,000 24,519,504 20 37,538,235 20 16.92 62,057,739 127,283,439 -
kelembagaan tani
PERDAGANGAN 39,405,550 30,306,059 69,711,609 998,699,805
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Fasilitasi penerbitan SIUP, TDG bagi 8.40 340,240,000 100 36,601,550 0 persen 50,000,000 6,931,350 70 9,976,509 70 81.16 16,907,859 53,509,409 18 15.73 Sedang
pelaku usaha persen
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Jumlah penerbitan rekomendasi SIUP dan TDG 36,601,550 120.00 50,000,000 6,931,350 97 9,976,509 97 81.16 16,907,859 53,509,409 -
dan Izin Usaha Toko Swalayan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar 71.04 4,900,000,000 82 persen 534,008,590 0 persen 3,620,000,000 9,919,850 5 5,623,250 5 1.03 15,543,100 549,551,690 13 11.22 Sangat Rendah

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Tradisional yang Dibangun/Direhab 534,008,590 4.00 3,550,000,000 4,404,550 5 2,919,750 5 0.50 7,324,300 541,332,890 -

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan di 534,008,590 4.00 3,550,000,000 4,404,550 5 2,919,750 5 0.50 7,324,300 541,332,890 -
renovasi
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang pengelolanya di bina 19,352,100 38 pasar 70,000,000 5,515,300 34 2,703,500 34 28.18 8,218,800 27,570,900 -
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Program Pengembangan Ekspor Persentase produk ekspor yang di ikutkan dalam 50.00 1,592,773,000 90 persen 87,192,256 0 persen 200,000,000 - 5 1,792,500 5 2.15 1,792,500 88,984,756 6 5.59 Sangat Rendah
pameran
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang jumlah lelang komoditi yang diikuti, jumlah pameran 87,192,256 3.00 200,000,000 - 5 1,792,500 5 2.15 1,792,500 88,984,756 -
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat perdagangan yang diikuti, jumlah pameran produk
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota IKM yang diikuti
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat UTTP yang betanda tera sah 27.00 673,028,000 15 persen 21,766,100 0 persen 100,000,000 14,545,000 54 4,194,000 54 44.97 18,739,000 40,505,100 7 6.02 Rendah

28
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan sidang tera tera ulang alat UTTP, jumlah ASN yang 21,766,100 3.00 100,000,000 14,545,000 54 4,194,000 54 44.97 18,739,000 40,505,100 -
Pengawasan mengikuti diklat kemetrologian, Updating data UTTP

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase barang bersubsidi yang terawasi 50.00 5,425,975,000 100 249,419,700 0 persen 690,000,000 8,009,350 7 8,719,800 7 5.82 16,729,150 266,148,850 6 4.91 Sangat Rendah
persen
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Bantuan sarana prasarana pedagang(11 jenis), jangka 249,419,700 14.00 690,000,000 8,009,350 7 8,719,800 7 5.82 16,729,150 266,148,850 -
Penggunaan Produk Dalam Negeri waktu pengawasan produk sesuai ketentuan,
pendataan harga pasar, pengawasan distribusi bahan
pokok dan barang penting lainnya

PERINDUSTRIAN 79,461,550 61,664,550 141,126,100 410,125,650


Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 2.00 6,030,000,000 268,999,550 0 760,000,000 74,307,550 50 58,529,550 50 41.95 132,837,100 401,836,650 8 6.66 Rendah
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 75.00 380,000,000 - 0 40,000,000 5,154,000 60 3,135,000 60 49.73 8,289,000 8,289,000 3 2.18 Rendah

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN


PERENCANAAN DAERAH 717,158,822 894,849,359 1,859,481,320 7,394,977,820
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional 100.00 94,815,632,000 4,000,337,446 100.00 5,065,945,665 25.00 593,695,622 90 894,849,359 90 74.04 1,562,763,700 5,563,101,146 7 5.87 Tinggi
Kabupaten/Kota Kantor dan ASN
Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN 3,244,152,768 100.00 3,603,109,665 480,445,871 100 831,103,749 100 87.36 1,311,549,620 4,555,702,388 -
Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar
Operasional Bappeda
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas ASN yang 40,000,000 - - - - - -
Dilaksanakan/Diikuti
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Persentase barang Milik Daerah yang di amankan 100.00 43,800,000 - - - - - -
daerah
Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 377,572,678 100.00 643,500,000 29,664,350 42 63,745,610 42 34.84 93,409,960 470,982,638 -
Bappeda
Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 7,700,000 100.00 268,000,000 - - - - 7,700,000 -
Pemerintahan Bappeda
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 329,055,649 100.00 313,036,000 78,233,901 100 100 105.66 137,814,207 466,869,856 -
Bappeda
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 41,856,351 100.00 154,500,000 5,351,500 37 37 31.05 19,989,913 61,846,264 -
Pemerintahan Bappeda
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Persentase Keselarasan Antar Dokumen 100.00 6,130,000,000 1,165,777,105 100.00 1,065,000,000 25.00 94,824,500 42 42 35.14 155,936,300 1,321,713,405 25 21.56 Sangat Rendah
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen daerah yang disusun 897,469,055 53.00 670,000,000 94,824,500 67 67 55.86 155,936,300 1,053,405,355 -
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen 155,854,600 100.00 195,000,000 - - - - 155,854,600 -
Perencanaan
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Jenis dokumen Pelaporan yang di susun 112,453,450 11.00 200,000,000 - - - - 112,453,450 -

Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD 100.00 3,300,000,000 295,087,650 100.00 570,000,000 25.00 16,608,650 24 24 20.19 47,941,400 343,029,050 12 10.39 Sangat Rendah
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan daerah ( Renstra,
Renja
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup 143,209,550 41.00 220,000,000 8,676,300 23 23 18.86 17,284,850 160,494,400 -
Pembangunan Manusia pemerintahan, dan Bidang Pembangunan Manusia
dalam penyusunan dokumen perencanaannya (OPD)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup bidang 50,509,750 6.00 150,000,000 - - - 50,509,750 -
SDA ( Sumber Daya Alam ) Ekonomi, Bidang sumber daya alam dalam
penyusunan dokumen perencanaannya
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup bidang 101,368,350 6.00 200,000,000 7,932,350 44 22,724,200 44 36.79 30,656,550 132,024,900 -
Kewilayahan kebinamargaan dan bidang Keciptakaryaan dalam
penyusunan dokumen perencanaannya

29
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang 100.00 3,055,000,000 74,294,299 100.00 525,000,000 12,030,050 51 51 42.44 92,839,920 167,134,219 6 5.47 Rendah
Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan
Pembangunan dan Peningkatan Kinerja

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Jumlah penelitian dan pengembangan bidang 14,384,000 3.00 300,000,000 12,030,050 89 80,809,870 89 74.27 92,839,920 107,223,920 -
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian
peraturan yang dilaksanakan
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomidan Jumlah penelitian dan pengembangan bidang 1.00 125,000,000 - - - - -
pengembangan penyelenggaran bidang ekonomi dan pembangunan
yang dilaksanakan. Jumlah penelitian dan
pengembangan penyelenggaraan bidang sosial dan
kependudukan

Pengembangan Inovasi dan teknologi Persentase OPD yang difasilitasi dalam 59,910,299 3.00 100,000,000 - - - 59,910,299 -
mengembangkan inovasi
KEUANGAN DAERAH 31,880,790,620 18,910,155,389 50,790,946,009 170,157,983,351
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 1.00 216,622,829,990 0.90 26,797,141,934 1.00 32,474,013,187 0.25 5,183,507,629 80 6,373,857,435 80 85.41 11,557,365,064 38,354,506,998 20 17.71 Tinggi
Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 25,761,196,735 1.00 31,092,791,827 5,034,480,187 100 6,081,206,105 100 85.80 11,115,686,292 36,876,883,027 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 793,891,304 12.00 776,382,360 84,899,672 100 244,838,439 100 101.93 329,738,111 1,123,629,415 -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan pemenuhan 104,396,555 1.00 193,903,000 24,725,670 72 23,744,491 72 59.99 48,470,161 152,866,716 -
kebutuhan operasional kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 137,657,340 12 bulan 410,936,000 39,402,100 44 24,068,400 44 37.07 63,470,500 201,127,840 -
Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah WTP 873,672,317,493 WTP 90,399,108,842 WTP 166,852,687,320 - 26,160,918,111 66 12,310,734,706 66 55.34 38,471,652,817 128,870,761,659 17 14.75 Sedang

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang 1,021,382,240 6 buah 887,849,250 165,474,600 98 136,112,458 98 81.52 301,587,058 1,322,969,298 -
ditetapkan dengan regulasi daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase proses pengelolaan belanja daerah 297,480,500 1.00 305,246,700 69,870,450 98 34,055,050 98 81.71 103,925,500 401,406,000 -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun 315,861,680 3 jenis 484,483,400 44,321,500 95 115,176,200 95 79.01 159,497,700 475,359,380 -
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak 88,072,577,622 1 paket 164,468,256,470 25,842,671,561 66 11,979,477,748 66 55.19 37,822,149,309 125,894,726,931 -
Daerah daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang 691,806,800 1 paket 706,851,500 38,580,000 34 45,913,250 34 28.69 84,493,250 776,300,050 -
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah keuangan yang dikelola
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang terkelola dengan baik 0.87 6,164,000,000 1.00 900,151,732 1.00 959,037,900 0.25 119,323,350 50 115,233,000 50 58.70 234,556,350 1,134,708,082 21 18.41 Sangat Rendah
Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase pengelolaan barang milik daerah secara 900,151,732 1.00 959,037,900 119,323,350 70 115,233,000 70 58.70 234,556,350 1,134,708,082 -
tertib
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kemandirian 0.14 48,141,000,000 1.00 1,270,634,834 0.10 1,212,720,000 417,041,530 50 110,330,248 50 104.37 527,371,778 1,798,006,612 4 3.73 Sangat Rendah
Keuangan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1,270,634,834 1.00 1,212,720,000 417,041,530 100 110,330,248 100 104.37 527,371,778 1,798,006,612 -
pemungutan pajak dan retribusi daerah
KEPEGAWAIAN DAERAH 774,403,894 1,004,466,388 1,778,870,282 1,778,870,282
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 1.00 26,872,110,000 1.00 3,871,877,567 691,636,944 100 870,379,788 100 96.82 1,562,016,732 1,562,016,732 7 5.81 Sangat Tinggi
kantor dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 3,216,547,054 1.00 3,215,499,074 580,171,048 100 733,036,803 100 98.02 1,313,207,851 4,529,754,905 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 512,214,326 1.00 444,798,287 79,040,162 100 90,212,961 100 91.32 169,253,123 681,467,449 -
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 18,700,000 1.00 20,000,000 - 100 18,870,000 100 226.44 18,870,000 37,570,000 -
Daerah perkantoran SKPD

30
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan 1.00 148,969,900 19,517,984 75 19,138,604 75 62.28 38,656,588 38,656,588 -
pemerintah daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor 1.00 42,610,306 12,907,750 100 9,121,420 100 124.08 22,029,170 22,029,170 -
Pemerintah Daerah dan
ASN.
Program Kepegawaian Daerah Indeks Profesional ASN 53.96 11,316,910,000 53.96 2,626,197,500 82,766,950 24 134,086,600 24 19.82 216,853,550 216,853,550 2 1.92 Sangat Rendah
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 1.00 529,872,000 2,584,300 4 3,926,200 4 2.95 6,510,500 6,510,500 -
Informasi Kepegawaian yang terlaksana sesuai
dengan ketentuan
Mutasi dan Promosi ASN Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang 100.00 286,929,500 59,182,650 100 130,160,400 100 158.37 189,343,050 189,343,050 -
terlaksana sesuai dengan ketentuan
Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan 100.00 1,809,396,000 21,000,000 3 - 3 2.79 21,000,000 21,000,000 -
Kompetensi
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase capaian kinerja dan penyelesaian kasus 80.00 - - - - -

INSPEKTORAT DAERAH 2,684,689,539 526,803,235 3,211,492,774 11,690,447,435


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 46,261,131,860 6,637,507,908 0 persen 6,504,864,205 2,253,058,589 100 513,068,935 100 102.06 2,766,127,524 9,403,635,432 23 20.33 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN 5,448,797,699 1 tahun 5,363,875,625 2,051,321,165 100 484,858,162 100 113.48 2,536,179,327 7,984,977,026 -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas APIP yang 275,329,803 8 keg 243,328,000 11,284,500 13 - 13 11.13 11,284,500 286,614,303 -
dilaksanakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas APIP yang 454,084,106 100 % 411,692,560 106,658,946 86 16,673,156 86 71.90 123,332,102 577,416,208 -
dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas APIP yang 64,800,000 100 % 62,440,000 - - 64,800,000 -
Daerah dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD 181,515,758 1 tahun 243,242,020 64,208,128 82 4,804,493 82 68.09 69,012,621 250,528,379 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD 212,980,542 1 tahun 180,286,000 19,585,850 42 6,733,124 42 35.04 26,318,974 239,299,516 -
Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindaklajut temuan (jumlah temuan yang 90.00 10,786,000,000 97.84 1,729,623,203 0 persen 1,343,248,000 394,423,200 65 1,237,500 65 70.69 395,660,700 2,125,283,903 23 19.70 Rendah
ditinjaklanjuti/total temuan) 0 persen

Penyelenggaraan Pengawasan Internal persentase pengawasan internal yang dilaksanakan 1,576,408,250 25 % 1,107,900,500 352,826,200 92 1,237,500 92 76.70 354,063,700 1,930,471,950 -

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu persentase jumlah kasus yang diselesaikan 153,214,953 100 % 235,347,500 41,597,000 51 - 51 42.42 41,597,000 194,811,953 -

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan 100.00 3,038,000,000 0 persen 111,823,550 0 persen 270,929,000 37,207,750 53 12,496,800 53 44.03 49,704,550 161,528,100 6 5.32 Rendah
pemerintahan daerah 0 persen

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan jumlah kebijakn teknis bidang pengawasan dan - 90,42 16,730,000 - - - -
Fasilitasi Pengawasan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan
Pendampingan dan Asistensi jumlah pendampingan dan asistensi yang 111,823,550 43 OPD 254,199,000 37,207,750 56 12,496,800 56 46.93 49,704,550 161,528,100 -
dilaksanakan
SEKRETARIAT DPRD 10,540,634,274 7,978,181,034 18,518,815,308 64,242,615,250
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 186,584,193,897 25,846,065,121 0 persen 26,487,274,391 5,195,744,662 100 4,087,138,184 100 84.11 9,282,882,846 35,128,947,967 22 18.83 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi 100.00 101,299,131,668 19,877,734,821 0 persen 18,494,171,813 5,344,889,612 75 3,891,042,850 75 119.86 9,235,932,462 29,113,667,283 33 28.74 Sedang

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9,770,136,872 396,296,097 956,249,351 1,361,612,748 5,224,229,439
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 19,297,840,000 100.00 2,239,923,841 100.00 2,572,473,072 374,396,347 100 593,786,751 100 90.33 968,183,098 3,208,106,939 19 16.62 Sangat Tinggi
kantor dan ASN
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan jasa ASN 1,856,130,383 100.00 2,139,052,822 324,050,731 100 532,139,769 100 96.06 856,190,500 2,712,320,883 -

31
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 237,991,028 12.00 370,178,990 37,095,791 62 42,519,670 62 51.62 79,615,461 317,606,489 -
OPD
Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kendaraan roda dua yg dibutuhkan 103,433,271 12.00 18,890,000 13,249,825 100 - 100 168.34 13,249,825 116,683,096 -
Pemerintah Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 103,433,271 12.00 - 13,249,825 5,344,259 18,594,084 122,027,355 -
OPD
Pemeliharaan barang milik daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 42,369,159 12.00 44,351,260 - 90 13,783,053 90 74.58 13,783,053 56,152,212 -
OPD
Program penguatan ideologi pancasila dan Karakter Persentase penurunan gangguan keamanan berlatar 50.00 371,000,000 90.00 12,788,250 90.00 20,553,250 - - - - - 12,788,250 4 3.45 Sangat Rendah
Kebangsaan belakang sara
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan 12,788,250 1.00 20,553,250 - - - - - - 12,788,250 -
pelaksanaan bidang ideologi, pancasila dan karakter
kebangsaan
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu 100.00 13,571,000,000 75.00 1,041,246,850 80.00 1,995,582,539 21,899,750 42 265,772,900 42 34.60 287,672,650 1,328,919,500 11 9.79 Sangat Rendah
pendidikan politik melalui pendidikan politik dan pengembangan
etika serta budaya politik
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Persentase kegiatan pendidikan politik , rapat 1,041,246,850 10 Partai, 1,995,582,539 21,899,750 42 265,772,900 42 34.60 287,672,650 1,328,919,500 -
pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, koordinasi dan fasilitasi parpol yang dilaksanakan 1 kali
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, sosialisasi
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Persentase Ormas yang aktif (%) 35.00 703,000,000 8.30 12,580,100 10.00 33,723,400 - - - - - - 12,580,100 2 1.79 Sangat Rendah
kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan terdatanya ormas dan LSM di kabupaten Agam 12,580,100 12.00 33,723,400 12,580,100 -
pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Persentase kasus-kasus penyakit masyarakat 5.00 173,000,000 50.00 34,016,050 56.00 143,633,900 - 25 3,295,950 25 20.66 12,363,250 46,379,300 31 26.81 Sangat Rendah
sosial dan budaya
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Jumlah kegiatan pencegahan pekat dan 34,016,050 4.00 143,633,900 - 25 3,295,950 25 20.66 12,363,250 46,379,300 -
pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan

Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban 80.00 2,952,000,000 55.00 522,061,600 60.00 238,204,550 - 80 93,393,750 80 94.10 93,393,750 615,455,350 24 20.85 Tinggi
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dapat dicegah dan diatasi

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Jumlah rapat koordinasi kewaspadaan dini, 522,061,600 12.00 238,204,550 - 100 93,393,750 100 94.10 93,393,750 615,455,350 -
pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pemantauan orang asing yang dilaksanakan
sosial
SEKRETARIAT DAERAH 5,654,922,043 12,919,785,350 16,350,280,638 71,008,577,223
HUKUM 1,092,500,000 129,370,827 91 215,263,812 91 75.71 344,634,639 344,634,639 -
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100.00 242,968,362 100.00 373,750,000 80,166,027 100 125,179,312 100 131.86 205,345,339 448,313,701 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota perkantoran
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase realisasi kebijakan bidang pemerintahan 631,107,200 100.00 718,750,000 49,204,800 56 90,084,500 56 46.51 139,289,300 770,396,500 - Rendah
dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana

KESRA 9,789,820,000 529,578,430 100 5,133,416,150 100 125.85 5,133,416,150 5,133,416,150 -


Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang 100.00 51,750,000,000 6,998,733,290 200.00 9,425,000,000 471,341,150 80 5,092,331,150 80 129.67 5,092,331,150 12,091,064,440 27 23.36 Tinggi
terlaksana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 984,420,000 164,700,200 100.00 364,820,000 58,237,280 32 41,085,000 32 27.03 41,085,000 205,785,200 24 20.90 Sangat Rendah
unit kerja
UMUM 13,450,131,810 2,737,369,146 100 2,571,518,910 100 94.73 5,308,888,056 5,308,888,056 -
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebijakan dibidang tata usaha 100.00 33,128,723,172 100.00 13,450,131,810 2,737,369,146 100 2,571,518,910 100 94.73 5,308,888,056 38,437,611,228 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota pimpinan/staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga
PBJ 3,778,673,255 466,847,265 100 1,199,174,704 100 105.82 1,666,021,969 1,666,021,969 -

32
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 382,341,000,000 100.00 3,041,867,431 412,424,571 100 1,040,782,467 100 114.66 1,453,207,038 1,453,207,038 0 0.38 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerj SKPD
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan 100.00 - 224,935,490 100.00 281,885,424 26,514,950 100 87,761,850 100 97.30 114,276,800 339,212,290 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota ( RUP ) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai
peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang
belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa
Pemeriintah yang telah sesuai dan aturan

Program: Perekonomian Dan Pembangunan Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan 1.00 - 364,787,080 1.00 454,920,400 27,907,744 62 70,630,387 62 51.99 98,538,131 463,325,211 - Rendah
( RUP ) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai
peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang
belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa
Pemeriintah yang telah sesuai dan aturan

PERENCANAAN 12,813,436,206 1,694,848,325 81 3,588,743,005 81 67.22 3,588,743,005 3,588,743,005 -


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 12,108,026,522 100.00 12,813,436,206 1,694,848,325 81 3,588,743,005 81 67.22 3,588,743,005 15,696,769,527 - Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
ORGANISASI 849,688,997 56,433,650 47 80,989,300 47 38.82 137,422,950 137,422,950 -
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar 100.00 4,763,000,000 621,642,977 100.00 849,688,997 56,433,650 47 80,989,300 47 38.82 137,422,950 759,065,927 18 15.94 Sangat Rendah
Operasional Unit Kerja SKPD
PEREKONOMIAN 574,257,460 40,474,400 69 98,077,912 69 57.91 138,552,312 138,552,312 -
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional 100.00 1,158,790,434 105,160,942 100.00 235,598,460 39,444,800 100 68,610,812 100 110.07 108,055,612 213,216,554 21 18.40 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota Kantor dan ASN
Program Perekonomian Dan Pembangunan Presentase Kebijakan di Bidang Pembinaan BUMD 100.00 2,548,552,228 67,511,350 100.00 338,659,000 1,029,600 26 29,467,100 26 21.61 30,496,700 98,008,050 4 3.85 Sangat Rendah
dan BLUD, Perekonomian dan SDA yang Terlaksana

SDA 398,491,802 - 24 32,601,557 24 19.63 32,601,557 32,601,557 - Sangat Rendah


Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.00 - - 100.00 398,491,802 - 24 32,601,557 24 19.63 32,601,557 32,601,557 - Sangat Rendah
Kabupaten/Kota
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN -
KECAMATAN BASO 352,840,278 888,535,988 888,535,988 2,976,513,924
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 1,985,957,186 100.00 1,959,907,930 331,359,978 100 772,049,738 100 94.54 772,049,738 2,758,006,924 ##### ##### Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 275,000,000 12,476,750 100.00 84,589,920 3,742,100 70 65,823,800 70 186.76 65,823,800 78,300,550 33 28.47 Sedang
terpadu di kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 541,000,000 36,118,900 100.00 52,101,850 5,991,350 70 30,119,900 70 138.74 30,119,900 66,238,800 14 12.24 Sedang
dalam kegiatan pemerintahan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 394,000,000 25,656,950 100.00 35,648,291 5,013,600 70 11,127,650 70 74.92 11,127,650 36,784,600 11 9.34 Sedang
Penugasan Kepala Daerah dalam kegiatan pemerintahan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 525,000,000 27,768,150 100.00 30,759,500 6,733,250 70 9,414,900 70 73.46 9,414,900 37,183,050 8 7.08 Sedang
tepat waktu, dan Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan

KECAMATAN TILATANG KAMANG 421,033,439 599,647,897 1,020,681,336 3,493,482,271


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 18,403,260,000 100.00 2,399,195,235 100.00 2,392,914,649 406,372,439 100 556,513,597 100 96.57 962,886,036 3,362,081,271 21 18.27 Sangat Tinggi
Kota dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 2,071,904,179 100.00 2,064,524,505 331,453,112 100 507,691,664 100 97.55 839,144,776 2,911,048,955 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 21,549,000 100.00 28,790,000 21,549,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 192,159,312 12.00 192,327,460 41,021,000 100 38,041,876 100 98.66 79,062,876 271,222,188 -
unit kerja SKPD (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 58,340,000 12.00 30,850,000 19,555,556 100 - 100 152.13 19,555,556 77,895,556 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)

33
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 35,337,234 12.00 30,450,800 5,429,271 88 3,913,557 88 73.64 9,342,828 44,680,062 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 19,905,510 12.00 45,971,884 8,913,500 99 6,866,500 99 82.38 15,780,000 35,685,510 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 267,000,000 100.00 14,509,600 86.00 134,560,000 7,567,000 94 36,532,400 94 78.66 44,099,400 58,609,000 25 21.95 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang 4,794,600 3.00 124,520,000 4,722,000 85 32,057,400 85 70.89 36,779,400 41,574,000 -
Kecamatan dikoordinasikan (kegiatan)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 9,715,000 10.00 10,040,000 2,845,000 100 4,475,000 100 174.98 7,320,000 17,035,000 -
Camat kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)

Program KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 60,000,000 100.00 31,891,800 100.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 61 53.32 Sangat Rendah
UMUM umum yang difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah penyelenggaraan trantibum yang 31,891,800 12.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 -
Ketertiban Umum dikoordinasikan
Program PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 290,000,000 100.00 4,600,000 100.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 2 2.08 Sangat Rendah
UMUM umum yang difasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai 4,600,000 18.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 -
Penugasan Kepala Daerah penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (kali)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 294,000,000 100.00 22,604,300 100.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 14 11.83 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan 22,604,300 3.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan nagari yang difasilitasi (nagari)

KECAMATAN KAMANG MAGEK 303,658,814 489,452,857 793,111,671 2,713,059,293


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 93.00 16,301,060,000 1,830,372,142 100.00 1,804,587,596 277,918,864 100 383,726,147 100 88.00 661,645,011 2,492,017,153 18 15.29 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 14.00 1,316,269,346 198,730,000 100 344,058,530 100 98.97 542,788,530 542,788,530 -
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 14,910,000 2,010,000 63 1,245,000 63 52.39 3,255,000 3,255,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 303,053,850 35,373,150 58 25,482,750 58 48.19 60,855,900 60,855,900 -
kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahaan Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 38,760,000 23,650,000 100 - 100 146.44 23,650,000 23,650,000 -
Daerah kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 88,488,400 11,105,714 66 9,314,867 66 55.39 20,420,581 20,420,581 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 43,106,000 7,050,000 71 3,625,000 71 59.43 10,675,000 10,675,000 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 85.50 1,087,000,000 30,119,580 157,945,250 17,499,150 100 87,320,050 100 159.27 104,819,200 134,938,780 14 12.41 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 12.00 147,000,000 17,499,150 100 86,480,050 100 169.76 103,979,200 103,979,200 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (bulan)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 12.00 10,945,250 - 22 840,000 22 18.42 840,000 840,000 -
Camat kepada Camat (bulan)
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 100 318,000,000 22,128,000 26,400,000 3,197,800 100 15,296,660 100 168.13 18,494,460 40,622,460 15 12.77 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga (bulan) 12.00 26,400,000 3,197,800 100 15,296,660 100 168.13 18,494,460 18,494,460 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100 265,000,000 19,564,950 21,475,000 1,875,000 29 305,000 29 24.36 2,180,000 21,744,950 9 8.21 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca (bulan) 12.00 21,475,000 1,875,000 29 305,000 29 24.36 2,180,000 2,180,000 -
Penugasan Kepala Daerah

34
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100 367,000,000 17,762,950 40,060,000 3,168,000 43 2,805,000 43 35.78 5,973,000 23,735,950 7 6.47 Sangat Rendah
tepat waktu, dan Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 40,060,000 3,168,000 43 2,805,000 43 35.78 5,973,000 5,973,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari (bulan)
KECAMATAN CANDUNG 299,131,487 541,791,170 840,922,657 2,962,580,924
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 15,231,660,000 1,995,292,420 100.00 1,938,354,356 260,547,687 100 463,031,220 100 89.59 723,578,907 2,718,871,327 21 17.85 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 100.00 1,646,716,596 228,767,499 100 377,594,272 100 88.37 606,361,771 606,361,771 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 200,901,688 23,868,850 100 73,094,150 100 115.83 96,963,000 96,963,000 -
kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jangka waktu penyediaan pengadaan Barang Milik 12.00 57,995,000 - 7 1,422,800 7 5.89 1,422,800 1,422,800 -
Daerah. Daerah Urusan Pemerintah Daerah.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 14,099,072 2,721,338 100 5,573,098 100 141.19 8,294,436 8,294,436 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 100.00 18,642,000 5,190,000 100 5,346,900 100 135.65 10,536,900 10,536,900 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 322,000,000 26,109,900 100.00 29,060,200 19.10 5,550,000 100 9,131,000 100 121.25 14,681,000 40,790,900 15 12.67 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 100.00 19,075,200 3,480,000 100 6,111,000 100 120.67 9,591,000 9,591,000 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 12.00 9,985,000 2,070,000 100 3,020,000 100 122.34 5,090,000 5,090,000 -
Camat kepada Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 417,000,000 38,035,625 100.00 104,278,700 19.09 19,902,550 100 48,511,550 100 157.46 68,414,100 106,449,725 29 25.53 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 12.00 104,278,700 19,902,550 100 48,511,550 100 157.46 68,414,100 68,414,100 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 432,000,000 44,033,972 100.00 49,021,750 18.53 9,085,250 100 14,565,500 100 115.79 23,650,750 67,684,722 18 15.67 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 49,021,750 9,085,250 100 14,565,500 100 115.79 23,650,750 23,650,750 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 364,000,000 18,186,350 100.00 23,128,000 17.49 4,046,000 100 6,551,900 100 109.97 10,597,900 28,784,250 9 7.91 Sangat Tinggi
tepat waktu, dan Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 100.00 23,128,000 4,046,000 100 6,551,900 100 109.97 10,597,900 10,597,900 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari
KECAMATAN IV ANGKEK 385,216,284 719,372,210 1,104,588,494 3,729,894,647
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 16,634,820,000 100.00 2,481,187,993 100.00 2,328,695,889 352,217,184 100 623,256,210 100 100.53 975,473,394 3,456,661,387 24 20.78 Sangat Tinggi
Kota unit kerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, 1,978,099,071 100.00 1,893,954,237 252,439,848 100 420,414,656 100 85.26 672,854,504 2,650,953,575 -
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional
kecamatan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 1,303,500 12.00 1,303,500 1,303,500 -
Daerah (bulan)

35
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 377,302,830 12.00 278,112,620 41,475,900 100 80,872,294 100 105.58 122,348,194 499,651,024 -
kecamatan (bulan)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 95,804,592 12.00 101,399,532 17,974,836 100 17,997,760 100 85.14 35,972,596 131,777,188 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 28,678,000 12.00 53,926,000 7,327,500 81 7,855,500 81 67.57 15,183,000 43,861,000 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 350,000,000 100.00 48,995,080 100.00 146,638,000 24,805,100 100 71,836,000 100 158.17 96,641,100 145,636,180 48 41.61 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 46,000,000 12.00 145,648,000 24,805,100 100 71,836,000 100 159.25 96,641,100 142,641,100 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 2,995,080 12.00 990,000 2,995,080 -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 628,000,000 100.00 25,920,000 100.00 21,500,000 - 100 10,557,000 100 117.85 10,557,000 36,477,000 7 5.81 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 25,920,000 12.00 21,500,000 - 100 10,557,000 100 117.85 10,557,000 36,477,000 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 300,000,000 100.00 23,763,080 100.00 30,625,000 525,000 100 13,363,000 100 108.84 13,888,000 37,651,080 14 12.55 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkapimca 23,763,080 12.00 30,625,000 525,000 100 13,363,000 100 108.84 13,888,000 37,651,080 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 438,000,000 100.00 45,440,000 100.00 40,150,000 7,669,000 58 360,000 58 47.99 8,029,000 53,469,000 14 12.21 Rendah
tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 45,440,000 12.00 40,150,000 7,669,000 58 360,000 58 47.99 8,029,000 53,469,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari

KECAMATAN BANUHAMPU 369,767,320 505,645,768 875,413,088 2,990,808,744


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 16,699,360,000 2,008,568,756 100.00 2,223,294,727 307,341,695 100 471,968,668 100 84.12 779,310,363 2,787,879,119 19 16.69 Sangat Tinggi
Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 100.00 1,603,655,193 234,463,477 100 395,656,726 100 94.30 630,120,203 630,120,203 -

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 27,376,000 - -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 228,907,904 37,349,445 87 31,660,385 87 72.35 69,009,830 69,009,830 -
kecamatan (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung 12.00 138,974,480 - -
Pemerintahan Daerah /kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 184,561,200 28,784,023 100 40,270,182 100 89.80 69,054,205 69,054,205 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 39,819,950 6,744,750 80 4,381,375 80 67.06 11,126,125 11,126,125 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 498,000,000 23,518,900 100.00 162,890,500 52,735,625 100 23,430,000 100 112.22 76,165,625 99,684,525 23 20.02 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 7.00 157,610,500 52,735,625 100 23,430,000 100 115.98 76,165,625 76,165,625 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 5,280,000 - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 1,050,000,000 43,163,000 100.00 27,095,000 - 100 9,497,100 100 84.12 9,497,100 52,660,100 6 5.02 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 12.00 27,095,000 - 100 9,497,100 100 84.12 9,497,100 9,497,100 -
Ketertiban Umum pemberdayaan masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 368,000,000 17,570,000 100.00 30,220,000 350,000 10 750,000 10 8.74 1,100,000 18,670,000 6 5.07 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 30,220,000 350,000 10 750,000 10 8.74 1,100,000 1,100,000 -
Penugasan Kepala Daerah

36
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 540,000,000 22,575,000 100.00 49,680,000 9,340,000 54 - 54 45.12 9,340,000 31,915,000 7 5.91 Rendah
tepat waktu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 49,680,000 9,340,000 54 - 54 45.12 9,340,000 9,340,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari

KECAMATAN IV KOTO 594,142,360 767,045,533 1,361,187,893 - 2,720,290,229


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 16,699,360,000 100.00 1,272,963,736 100.00 2,498,497,612 552,231,660 100 688,432,215 100 119.18 1,240,663,875 2,513,627,611 17 15.05 Sangat Tinggi
Kota dan ASN
Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 1,050,000,000 100.00 30,162,200 100.00 73,950,000 12,804,350 100 47,185,418 100 194.69 59,989,768 90,151,968 10 8.59 Sangat Tinggi
umum yang difasilitasi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 368,000,000 100.00 20,983,500 100.00 61,220,000 15,274,300 100 15,274,300 100 119.76 30,548,600 51,532,100 16 14.00 Sangat Tinggi
umum yang difasilitasi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 540,000,000 100.00 34,992,900 100.00 41,970,000 13,832,050 100 16,153,600 100 171.47 29,985,650 64,978,550 14 12.03 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi

KECAMATAN MATUR 294,023,884 409,804,162 703,828,046 2,441,649,007


Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan 100.00 13,094,360,000 1,670,742,261 100.00 1,909,950,625 275,531,134 96 362,714,962 96 80.20 638,246,096 2,308,988,357 20 17.63 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran 1,346,304,907 14.00 1,572,758,369 190,202,692 92 312,645,403 92 76.73 502,848,095 1,849,153,002 -
gaji dantunjangan ASN
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagan Perangkat Persentase pelaksanaan 14,970,000 100.00 15,900,000 14,970,000 -
Daerah pelayanan administrasi
terpadu di kecamatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu 226,767,314 12.00 207,475,956 49,771,800 100 36,055,000 100 99.28 85,826,800 312,594,114 -
pemenuhan kebutuhan
operasional kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 36,128,300 15,806,500 100 - 100 105.00 15,806,500 15,806,500 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 49,962,940 12.00 57,492,000 15,305,142 100 12,219,559 100 114.90 27,524,701 77,487,641 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu 32,737,100 12.00 20,196,000 4,445,000 89 1,795,000 89 74.15 6,240,000 38,977,100 -
Pemerintahan Daerah pemenuhan kebutuhan
operasional kecamatan

Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan 89.00 558,000,000 100.00 7,655,000 85.00 78,730,000 9,836,750 100 45,534,200 100 168.79 55,370,950 63,025,950 13 11.29 Sangat Tinggi
Publik masyarakat terhadap
pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase kegiatan pemerintahan yang 4,273,000 100.00 76,650,000 7,926,750 100 44,694,200 100 164.76 52,620,950 56,893,950 -
Kecamatan difasilitasi di kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 3,382,000 100.00 2,080,000 1,910,000 100 840,000 100 317.31 2,750,000 6,132,000 -
Camat terpadu di Kecamatan
Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi 100.00 348,000,000 100.00 19,526,800 100.00 33,892,000 - 5 410,000 5 2.90 410,000 19,936,800 7 5.73 Sangat Rendah
ketentraman dan
ketertiban umum yang
difasilitasi

Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman 19,526,800 100.00 33,892,000 - 5 410,000 5 2.90 410,000 19,936,800 -
Umum Ketertiban Umum yang difasilitasi
Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100.00 243,000,000 100.00 15,405,000 100.00 18,955,000 3,000,000 46 - 46 37.98 3,000,000 18,405,000 9 7.57 Sangat Rendah
Umum yang di Fasilitasi
Program : Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 100.00 389,000,000 100.00 24,491,900 100.00 39,950,000 5,656,000 49 1,145,000 49 40.86 6,801,000 31,292,900 9 8.04 Sangat Rendah
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahanm Nagari yang difalitasi

37
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
KECAMATAN PALUPUH 326,495,457 508,791,350 835,286,807 2,758,736,149
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan 100.00 14,022,080,000 1,847,387,442 100.00 1,841,567,334 21.43 302,725,107 100 413,684,450 100 93.37 716,409,557 2,563,796,999 21 18.28 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 1,489,097,356 14.00 1,472,834,285 226,030,951 100 344,654,221 100 92.99 570,685,172 2,059,782,528 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagan Perangkat Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 1,475,000 100.00 10,000,000 3,515,000 100 - 100 84.36 3,515,000 4,990,000 -
Daerah terpadu di kecamatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 255,958,197 12.00 279,316,549 58,759,400 100 49,682,400 100 93.18 108,441,800 364,399,997 -
kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 37,935,024 12.00 45,000,000 8,868,756 95 5,912,504 95 78.83 14,781,260 52,716,284 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 62,921,865 12.00 34,416,500 5,551,000 100 13,435,325 100 132.40 18,986,325 81,908,190 -
Pemerintahan Daerah kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan masyarakat terhadap 89.00 335,000,000 100.00 7,655,000 85.00 225,540,123 25.00 8,300,850 100 86,065,900 100 100.42 94,366,750 102,021,750 35 30.45 Sangat Tinggi
Publik pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 4,273,000 100.00 221,877,123 8,300,850 100 86,065,900 100 102.07 94,366,750 98,639,750 -
Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 100.00 3,663,000 - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 510,000,000 100.00 25,337,750 100.00 16,737,000 25.00 2,218,800 64 1,504,000 64 53.38 3,722,800 29,060,550 7 5.70 Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman 25,337,750 100.00 16,737,000 2,218,800 64 1,504,000 64 53.38 3,722,800 29,060,550 -
Umum Ketertiban Umum yang difasilitasi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100.00 195,000,000 100.00 9,431,000 100.00 17,000,000 25.00 1,200,000 100 4,958,000 100 86.94 6,158,000 15,589,000 9 7.99 Sangat Tinggi
Umum yang di Fasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan 9,431,000 12.00 17,000,000 1,200,000 100 4,958,000 100 86.94 6,158,000 15,589,000 -
Penugasan Kepala Daerah umum di kecamatan yang disusun

Program Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 100.00 510,000,000 100.00 33,638,150 100.00 49,465,000 12,050,700 85 2,579,000 85 70.98 14,629,700 48,267,850 11 9.46 Tinggi
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahanm Nagari yang difalitasi

KECAMATAN TANJUNG RAYA 357,195,246 576,368,575 933,563,821 3,266,971,540


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 16,906,150,000 100.00 2,124,496,719 2,087,719,151 309,997,446 100 483,570,316 100 91.23 793,567,762 2,918,064,481 20 17.26 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1,696,298,883 14.00 1,600,169,725 256,043,934 100 414,736,557 100 100.61 670,780,491 2,367,079,374 -
1,170,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 21,300,000 12.00 19,200,000 2,370,950 1,170,000 ###### 44.26 3,540,950 24,840,950 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 319,328,996 12.00 291,106,890 30,454,550 79 49,307,191 79 65.76 79,761,741 399,090,737 -
kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasepemenuhan kebutuhan operasional 64,538,840 100.00 102,158,536 17,878,012 92 14,663,068 92 76.45 32,541,080 97,079,920 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 23,030,000 12.00 23,496,000 850,000 (850,000) 1,293,500 ###### 21.89 2,143,500 25,173,500 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 1,300,000,000 100.00 176,641,000 100.00 344,890,000 42,354,450 100 87,769,459 100 90.55 130,123,909 306,764,909 27 23.60 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat persentase koordinasi pelaksanaan programkegiatan 174,105,000 100.00 339,390,000 42,354,450 100 87,769,459 100 92.02 130,123,909 304,228,909 -
Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 2,536,000 12.00 5,500,000 2,536,000 -
Camat kepada Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 100.00 211,000,000 100.00 3,240,000 100.00 8,270,000 - - 1,108,800 - 32.18 1,108,800 4,348,800 2 2.06 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan

38
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
1,108,800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan persentase Koordinasi hubungan antar lembaga 3,240,000 12.00 8,270,000 - 1,108,800 ###### 32.18 1,108,800 4,348,800 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase terjalinnya harmonisasi hubungan antar 100.00 298,000,000 100.00 15,630,000 100.00 27,560,000 - - 3,200,000 - 27.87 3,200,000 18,830,000 7 6.32 Sangat Rendah
lembaga dalam kegiatan pemerintahan
3,200,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 15,630,000 12.00 27,560,000 - 3,200,000 ###### 27.87 3,200,000 18,830,000 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 294,000,000 100.00 13,400,000 100.00 20,205,000 4,843,350 79 720,000 79 66.08 5,563,350 18,963,350 7 6.45 Tinggi
tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 13,400,000 100.00 20,205,000 4,843,350 79 720,000 79 66.08 5,563,350 18,963,350 -
Pengawasan Pemerintahan Desa tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
KECAMATAN PALEMBAYAN 241,394,890 349,532,520 590,927,410 2,254,471,492
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 14,772,730,000 1,544,209,182 100.00 2,176,876,424 216,845,890 69 306,395,020 69 57.69 523,240,910 2,067,450,092 16 14.00 Sedang
Kabupaten/Kota dan ASN

Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan 14.00 1,716,305,491 146,260,782 65 238,442,280 65 53.80 384,703,062 384,703,062 -
pengelolaan keuangan perangkat daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 12.00 246,326,913 56,122,265 100 52,195,563 100 105.54 108,317,828 108,317,828 -
unit kerja
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pembagunan dapat dilaksanakan 12.00 75,000,000 - -
pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 18,244,020 12,022,043 100 15,757,177 100 365.44 27,779,220 27,779,220 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 121,000,000 2,440,800 6 - 6 4.84 2,440,800 2,440,800 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 385,000,000 15,050,000 100.00 45,000,000 6,495,000 100 30,615,000 100 197.92 37,110,000 52,160,000 16 13.55 Sangat Tinggi
Publik pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan pelaksanaan 12.00 15,000,000 6,495,000 100 30,615,000 100 593.76 37,110,000 37,110,000 -
Kecamatan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dapat dilaksanakan

Pelaksanaa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 12.00 30,000,000 - -
camat dengan perizinan non usaha yang dilaksanakan

Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 770,000,000 41,975,000 100.00 90,000,000 5,332,500 32 4,565,000 32 26.39 9,897,500 51,872,500 8 6.74 Sangat Rendah
pelayanan kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh 10.00 90,000,000 5,332,500 32 4,565,000 32 26.39 9,897,500 9,897,500 -
Umum adat dan tokoh masyarakat
Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 500,000,000 33,740,400 100.00 65,500,000 1,000,000 21 3,800,000 21 17.59 4,800,000 38,540,400 9 7.71 Sangat Rendah
pelayanan kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan 12.00 65,500,000 1,000,000 21 3,800,000 21 17.59 4,800,000 4,800,000 -
Penugasan Kepala Daerah terlaksana
Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 345,000,000 28,569,500 100.00 60,000,000 11,721,500 76 4,157,500 76 63.52 15,879,000 44,448,500 15 12.88 Tinggi
pelayanan kecamatan
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jangka waktu pelaksanaan pembinaan nagari 6.00 60,000,000 11,721,500 76 4,157,500 76 63.52 15,879,000 15,879,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa
- -
KECAMATAN LUBUK BASUNG 402,647,914 46,879,450 440,557,364 2,834,065,378
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar 100.00 14,211,370,000 2,295,558,014 100.00 1,730,988,985 344,490,114 57 57 47.76 344,490,114 2,640,048,128 21 18.58 Rendah
Operasional unit kerja SKPD

39
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. 12.00 1,300,192,251 275,733,546 415,855,215 691,588,761 691,588,761 -
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan Operasional
Kecamatan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pemungutan Pajak 12.00 2,999,700 960,000 960,000 1,920,000 1,920,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 222,182,290 41,000,550 43,737,250 84,737,800 84,737,800 -
kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan 4.00 33,268,000 - - - - -
Peralatan dan Mesin Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu Pemenuhan Kebutuhan Operasional 12.00 113,558,944 22,486,618 5,237,806 27,724,424 27,724,424 -
Kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Operasional 12.00 58,787,800 4,309,400 5,244,100 9,553,500 9,553,500 -
Pemerintahan Daerah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan 89.00 1,160,000,000 24,100,000 12.00 108,603,200 3.00 30,971,800 100 45,636,450 100 169.30 76,608,250 100,708,250 10 8.68 Sangat Tinggi
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Koordinasi pelaksanaan Program Kegiatan dan 12.00 95,223,200 27,752,000 44,718,000 72,470,000 72,470,000 -
Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pemungutan Pajak 12.00 13,380,000 3,219,800 918,450 4,138,250 4,138,250 -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman dan 100.00 365,000,000 31,850,000 12.00 18,100,000 3.00 9,246,000 100 1,243,000 100 139.08 10,489,000 42,339,000 13 11.60 Sangat Tinggi
Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 12.00 18,100,000 9,246,000 1,243,000 10,489,000 10,489,000 -
Ketertiban Umum
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 240,000,000 12,000,000 90.00 15,000,000 60.00 8,970,000 - - - - 12,000,000 6 5.00 Sangat Rendah
tepat waktu.

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan 12.00 15,000,000 8,970,000 - - - - - -
Pengawasan Pemerintahan Desa Pembangunan Nagari.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 370,000,000 30,000,000 90.00 15,000,000 8,970,000 100 - 100 143.52 8,970,000 38,970,000 12 10.53 Sangat Tinggi
tepat waktu.
KECAMATAN AMPEK NAGARI 421,033,439 599,647,897 1,020,681,336 3,493,482,271
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 18,403,260,000 100.00 2,399,195,235 100.00 2,392,914,649 406,372,439 100 556,513,597 100 96.57 962,886,036 3,362,081,271 21 18.27 Sangat Tinggi
Kota dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 2,071,904,179 100.00 2,064,524,505 331,453,112 100 507,691,664 100 97.55 839,144,776 2,911,048,955 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 21,549,000 100.00 28,790,000 - - - - - - 21,549,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 192,159,312 12.00 192,327,460 41,021,000 100 38,041,876 100 98.66 79,062,876 271,222,188 -
unit kerja SKPD (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 58,340,000 12.00 30,850,000 19,555,556 100 - 100 152.13 19,555,556 77,895,556 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 35,337,234 12.00 30,450,800 5,429,271 88 3,913,557 88 73.64 9,342,828 44,680,062 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 19,905,510 12.00 45,971,884 8,913,500 99 6,866,500 99 82.38 15,780,000 35,685,510 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 267,000,000 100.00 14,509,600 86.00 134,560,000 7,567,000 94 36,532,400 94 78.66 44,099,400 58,609,000 25 21.95 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang 4,794,600 3.00 124,520,000 4,722,000 85 32,057,400 85 70.89 36,779,400 41,574,000 -
Kecamatan dikoordinasikan (kegiatan)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 9,715,000 10.00 10,040,000 2,845,000 100 4,475,000 100 174.98 7,320,000 17,035,000 -
Camat kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 60,000,000 100.00 31,891,800 100.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 61 53.32 Sangat Rendah
umum yang difasilitasi

40
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah penyelenggaraan trantibum yang 31,891,800 12.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 -
Ketertiban Umum dikoordinasikan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 290,000,000 100.00 4,600,000 100.00 11,700,000 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 2 2.08 Sangat Rendah
umum yang difasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai 4,600,000 18.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 -
Penugasan Kepala Daerah penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (kali)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 294,000,000 100.00 22,604,300 100.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 14 11.83 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan 22,604,300 3.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan nagari yang difasilitasi (nagari)

KECAMATAN TANJUNG MUTIARA 252,883,651 125,192,534 378,076,185 2,476,228,841


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 16,699,360,000 2,008,568,756 100.00 1,623,562,421 247,851,151 65 116,592,534 65 53.87 364,443,685 2,373,012,441 16 14.21 Rendah
Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 100.00 1,285,193,874 193,604,162 64 91,621,707 64 53.26 285,225,869 285,225,869 -

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 1,950,000 - - - - - - - -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 209,389,555 26,128,145 60 17,734,090 60 50.27 43,862,235 43,862,235 -
kecamatan (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung 12.00 7,500,000 - - - - - - -
Pemerintahan Daerah /kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 98,428,992 20,138,844 80 7,236,737 80 66.75 27,375,581 27,375,581 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 21,100,000 7,980,000 100 - 100 90.77 7,980,000 7,980,000 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 498,000,000 23,518,900 100.00 53,640,000 - 39 7,300,000 39 32.66 7,300,000 30,818,900 7 6.19 Sangat Rendah
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 7.00 47,250,000 - ##### 7,300,000 FALSE 37.08 7,300,000 7,300,000 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 6,390,000 - - - - - - - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 1,050,000,000 25,920,000 100.00 6,555,000 - 57 1,300,000 57 47.60 1,300,000 27,220,000 3 2.59 Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 12.00 6,555,000 - 57 1,300,000 57 47.60 1,300,000 1,300,000 -
Ketertiban Umum pemberdayaan masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 368,000,000 17,570,000 100.00 11,783,800 1,265,000 31 - 31 25.76 1,265,000 18,835,000 6 5.12 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 11,783,800 1,265,000 31 - 31 25.76 1,265,000 1,265,000 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 540,000,000 22,575,000 100.00 14,003,500 3,767,500 77 - 77 64.57 3,767,500 26,342,500 6 4.88 Tinggi
tepat waktu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 14,003,500 3,767,500 77 - 77 64.57 3,767,500 3,767,500 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari

KECAMATAN MALALAK 289,926,974 420,894,797 710,821,771 2,020,098,707


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 16,699,360,000 100.00 1,272,963,736 100.00 1,413,823,471 234,566,999 100 356,638,297 100 100.36 591,205,296 1,864,169,032 13 11.16 Sangat Tinggi
Kota dan ASN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 498,000,000 100.00 9,426,600 86.00 126,056,240 44,849,975 100 51,417,000 100 183.28 96,266,975 105,693,575 24 21.22 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Program Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 1,050,000,000 100.00 7,355,500 100.00 2,750,000 - 100 2,523,000 100 220.19 2,523,000 9,878,500 1 0.94 Sangat Tinggi
umum yang difasilitasi

41
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 368,000,000 100.00 10,198,600 100.00 26,675,000 - 99 9,161,500 99 82.43 9,161,500 19,360,100 6 5.26 Sangat Tinggi
umum yang difasilitasi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 540,000,000 100.00 9,332,500 100.00 20,960,000 10,510,000 100 1,155,000 100 133.57 11,665,000 20,997,500 4 3.89 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi

JUMLAH ANGGARAN TOTAL 9,770,136,872 208,077,822,709 395,063,228,873 579,937,543,162 1,885,788,337,949


Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja 32,667,959,719
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

42
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu
bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Melalui analisis
kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan
daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan
pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2022. Arah kebijakan ekonomi
daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2022 merupakan gambaran ekonomi
makro pada triwulan I tahun 2022 dan perkiraan tahun 2022 beserta
tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi
tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta
langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan
dan menghadapi tantangan Tahun 2022.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam tahun
2021 atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk triwulan I tahun 2022
mencapai 22, 14 triliun 21,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan
mencapai 15,48 triliun. Untuk laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dihitung
berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK dimana laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2022 sampai triwulan I
Tahun 2022 mencapai 3,70 persen. Capaian ini melampaui target yang telah
ditetapkan pada RKPD tahun 2022 sebesar 2,94 persen. Menurut Laporan
Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan laju
pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat berada pada kisaran 4,2% –
5,0%. Merujuk kepada laporan Bank Indonesia dan LPE Kabupaten Agam
tahun 2021, maka untuk tahun 2022 disesuaikan target LPE menjadi 4
persen.
Pencapaian LPE Kabupaten Agam tersebut dengan asumsi Program
vaksinasi COVID-19 mencapai targetnya pada tahun 2022 sehingga akan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.1


mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha.
Meningkatnya optimisme tersebut diprakirakan akan mendorong
peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha,
kunjungan wisnus dan wisman diprakirakan akan mendorong terbukanya
lapangan usaha disektor perdagangan, transportasi dan penyediaan
makanan dan minum. Sementara lapangan usaha disektor pertanian juga
akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada tahun
2022.

3.1.2.Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat pengguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2021
(data per Maret Tahun 2022) tercatat sebesar 5,06 persen. Artinya terdapat
5,06 persen penduduk yang aktif di pasar kerja yang tidak terserap
lapangan kerja yang ada. Angka ini lebih besar dibandingkan target yang
ditetapkan pada RKPD 2021 sebesar 4,38. Hal ini disebabkan dampak dari
pandemik covid-19 yang mempengaruhi segala sektor perekonomian.
Walaupun secara statistik laju pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan pertumbuhan pada 2021, namun hal tersebut belum mampu
menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang ada di
kabupaten Agam. Disamping hal tersebut, meningkatnya angka
pengangguran disebabkan oleh meningkatnya juga jumlah penduduk yang
memasuki usia angkatan kerja.
Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 adalah yang tertinggi
selama lima tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten
Agam mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 0.45 persen. Untuk tahun 2022 ditargetkan tingkat
pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,30 persen.

3.1.3. Tingkat Kemisikinan


Pada Tahun 2021 masih terdapat 34.26 ribu penduduk Agam yang
hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini sebagai dampak terjadinya
pandemi dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam di
tahun 2020 dan ditahun 2021 mulai membaik. Secara persentase jumlah

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.2


penduduk miskin di kabupaten Agam mencapai angka 6,85 persen
berdasarkan data triwulan I. Walaupun pertumbuhan ekonomi ditahun
2021 dan awal 2022 mulai membaik namun garis kemiskinan meningkat
jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini saling berkorelasi dengan
peningkatan pengangguran dimana angka pengangguran juga mengalami
peningkatan. Untuk tahun 2022 jumlah penduduk miskin ditargetkan
sebesar 5,74 persen.

3.1.4. Gini Ratio


Pada tahun 2021 angka gini rasio di kabupaten Agam tercatat sebesar
0,272, lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,278. Hal ini terjadi
seiring dengan pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali
aktifitas perekonomian masyarakat. Juga sebagai dampak adanya bantuan
tunai yang banyak diberikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten kepada masyarakat terdampak utamanya masyarakat
berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah
keatas mereka juga terdampak tetapi tidak menjadi sasaran program
bantuan pemerintah. Capaian angka gini rasio tahun 2021 belum mampu
mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut sebesar 0,25.
Sementara untuk tahun 2022, angka gini rasio ditetapkan sebesar 0,246.

3.1.5. Indek Pembangunan Manusia


Capaian IPM Kabupaten Agam Tahun 2020 mencapai 72,46
sedangkan Tahun 2021 meningkat menjadi 72,57 dengan dukung kinerja
Angka Harapan Lama Sekolah 98,51%, Rata-rata Lama Sekolah 99,34% dan
Angka Harapan Hidup 99,97% serta peningkatan Pengeluaran Perkapita.
Berdasarkan perkembangan IPM menunjukkan kecenderungan mengalami
peningkatan, maka tahun 2022 angka IPM ditargetkan sebesar 73,65.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2021-2026,
tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah
daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang
RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.3
strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan
dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana
kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).
Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.
Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang
akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan
keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan
daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Pada Perubahan RKPD
Tahun 2022, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Agam
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal
343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil
audited hasil perhitungan BPK.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Arah kebijakan pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun
2022 sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka
pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana
kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menentukan arah

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.4


kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan
realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam.
Pendapatan daerah Kabupaten Agam pada Perubahan RKPD Tahun
2022 diproyeksi sebesar Rp. 1.394.439.116.441,00 mengalami penurunan
sebesar Rp.14.221.872.369,00 dari Target APBD Tahun Anggaran 2022
yaitu sebesar 1.408.660.988.810,00 dengan rincian sebagaimana tergambar
pada tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

APBD Perubahan RKPD Bertambah/


URAIAN
Tahun 2022 Tahun 2022 (berkurang)
PENDAPATAN DAERAH 1.408.660.988.810 1.394.439.116.441 (14.221.872.369)
Pendapatan Asli Daerah 150.586.042.465 160.190.021.900 9.603.979.435
Hasil Pajak Daerah1) 45.674.600.119 43.509.101.900 (2.165.498.219)
Hasil Retribusi Daerah1) 11.134.542.776 6.681.071.500 (4.453.471.276)
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 15.275.591.950
dipisahkan 13.955.056.000 (1.320.535.950)
Lain-lain Pendapatan asli
78.501.307.620
Daerah yang sah 96.044.792.500 17.543.484.880
Pendapatan transfer 1.258.074.946.345 1.234.249.094.541 (23.825.851.804)
Transfer Pemerintah
Pusat 1.198.919.061.212 1.175.093.209.408 (23.825.851.804)
1) Dana Perimbangan 1.123.819.433.212 1.175.093.209.408 (23.775.872.592)
- Dana bagi Hasil
18.004.723.212
Pajak/Bukan Pajak 17.954.744.000 (49.979.212)
- Dana Alokasi Umum 745.501.923.000 745.501.923.000 -
- Dana Alokasi Khusus 360.312.787.000 336.536.914.408 (23.775.872.592)
2) Dana Insentif Daerah -
5) Dana Desa 75.099.628.000 75.099.628.000 0-
Transfer antar-Daerah 59.155.885.133 59.155.885.133 0
1) Pendapatan Bagi Hasil 59.155.885.133 59.155.885.133 0-
2) Bantuan keuangan
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah
Pendapatan Hibah
Lain-lain Pendapatan
yang ditetapkan
pemerintah

Berdasarkan tabel di atas Perubahan pendapatan daerah Kabupaten


Agam tahun 2022 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan
terjadi perubahan target semula Rp.150.586.042.465 pada APBD Tahun
Anggaran menjadi Rp.160.190.021.900 Perubahan RKPD Tahun 2022

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.5


meningkat sebesar Rp.9.603.979.435. Pertimbangan peningkatan PAD
tersebut secara umum capain sampai semester I (realisasi bulan Juni 2022)
telah mencapai 55,08%. Peningkatan PAD terdapat pada jenis Lain-lain PAD
yang sah semula Rp.78.501.307.620 menjadi Rp.96.044.792.500 meningkat
sebesar Rp.17.543.484.880 yang berasal dari peningkatan target
pendapatan BLUD. Disamping itu terdapat menurunan target pada Pajak
Daerah semula Rp.45.674.600.119 menjadi Rp.43.509.101.900 turun
Rp.2.165.498.219. Penurunan target penerimaan Pajak Daerah pada jenis
penerimaan pajak Hiburan dan pajak sarang burung walet. Penurunan
terget penerimaan retribusi daerah Rp.11.134.542.776 menjadi
Rp.6.681.071.500 turun Rp.4.453.471.276 yang berasal dari jenis Retribusi
Jasa Umum pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor.Pendapatan Transfer semula Rp. 1.258.074.946.345
pada perubahan RPKD Tahun 2022 menjadi 1.234.249.094.541 terjadi
penurunan target sebesar Rp. 23.825.851.804 hal ini disebabkan
kompensasi atas sisa DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2011.

Arah Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam Pada


Perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan PendapatanAsli


Daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan
secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi
daerah;
b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam (by name by
address);
c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi
aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar
pajak dan retribusi;
d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara
professional;

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.6


e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu
melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah;
f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti
dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan.
g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan
belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan
pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan,
sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset
daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Arah kebijakan pendapatan daerah dengan melakukan analisis


perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi
hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran
dana transfer

3.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai


pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah
merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja
untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.7


ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan
pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk
mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Perubahan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 yang dituangkan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022

APBD Perubahan RKPD Bertambah/


Kode URAIAN
Tahun 2022 Tahun 2022 (berkurang)
BELANJA
05:00 1.499.040.834.125 1.509.772.664.243 10.731.830.118
DAERAH
05:01 Belanja Operasi 1.140.789.448.161 1.151.619.426.993 10.829.978.832
05:01: 707.305.599.216
(1.524.548.906)
01 Belanja Pegawai 705.781.050.309
05:01: Belanja Barang 418.300.865.806
12.354.527.739
02 dan Jasa 430.655.393.545
05:01: 11.953.983.139
-
05 Belanja Hibah 11.953.983.139
05:01: 3.229.000.000
-
06 Belanja Bansos 3.229.000.000
05:02 Belanja Modal 189.853.185.676 194.859.983.374 5.006.797.698
05:03 Belanja Tak 11.143.629.563
(3.929.943.818)
Terduga 7.213.685.745
05:04 Belanja Transfer 157.254.570.725 156.079.568.130 (1.175.002.595)
05:04: Belanja Bagi Hasil 5.831.747.325
(1.175.002.595)
01 4.656.744.730
05:04: Belanja Bantuan 151.422.823.400 151.422.823.400
-
02 Keuangan

Berdasarkan tabel diatas Belanja Daerah pada Perubahan RKPD


Tahun 2022 diproyeksi sebesar Rp.1.509.772.664.243meningkat sebesar
Rp.10.731.830.118. Peningkatan tersebut pada dari belanja operasional
sebesar Rp.10.829.978.832 dan belanja Modal sebesar Rp. 5.006.797.698
Disamping itu terjadi penurunan pada Belanja Tak Terduga semula sebesar
Rp.11.143.629.563 menjadi Rp.7.213.685.745 terjadi penurunan sebesar
Rp.3.929.943.818 dengan pertimbangan bahwa realisasi sampai Bulan Juni
2022 sebesar Rp,3.939.943.818. Belanja Transfer APBD Tahun 2022

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.8


diproyeksikan sebesar Rp.157.254.570.725 pada Perubahan RKPD
Tahun 2022 menjadi Rp.156.079.568.130 terjadi penurunan sebesar
Rp.1.175.002.595. Penurunan tersebut pada jenis Belanja Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi akibat penurunan penerimaan target peneriman pajak dan
retribusi daerah pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Arah Kebijakan belanja Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun


2022 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan
untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi
kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja,
dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara
cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD).
Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan
maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan
perundangundangan yang berlaku.

2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam


rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan
berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan
mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan
jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui
koodinasi dengan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan
akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-
perundangan yang berlaku.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan


darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.9


sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kebijakan dalam
penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan
memperhatikan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah


Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada
SKPD selaku SKPKD Belanja transfer terdiri atas : Belanja Bagi Hasil
pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada
pemerintahan nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari
dengan ketentuan;

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah


kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah kabupaten pada Perubahan Tahun Anggaran
2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Besaran
alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari
dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Agam adalah dengan melakukan


Rasionalisai Belanja tanpa menggangu Belanja Wajib Tampung, Belanja
Wajib Tampung yang dimaksud antara lain Belanja Gaji, Belanja Gaji dan
Tunjangan, Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Tugas
Pembantu, Belanja dengan sumber dana Badan Layanan Umum Daerah,
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam, P1 Musrenbang RKPD 2022
tingkat Kecamatan, Penerangan Jalan Umum, dan lain-lain

3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali


dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya (UU No.23/2014).
RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.10
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri
No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
PermendagriNo. 21 Tahun 2011) Istilah pembiayaan berbeda dengan
pendanaan (funding).

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi


penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk
menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis
pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran


sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana
cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok
utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto
adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit
APBD.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat


bahwa Silpa Tahun 2021 sebesar Rp. 120.333.547.802,08 terdapat selisih
dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2022 yaitu sebesar
Rp. 95.379.845.315 atau meningkat sebesar Rp. 24.953.702.487,08.
Ketentuan Silpa sesuai Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Umum APBD TA 2022 adalah Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa
Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah


tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.11


Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah
melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan
yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume
program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.3
PerubahanPembiayaan daerah Kabupaten AgamTahun 2022
APBD Perubahan RKPD Bertambah/
Uraian
Tahun 2022 Tahun 2022 (berkurang)
Pembiayaan 90.379.845.315 115.333.547.802,0 24.953.702.487
Penerimaan Pembiayaan 95.379.845.315 120.333.547.802 24.953.702.487
Sisa Lebih Perhitungsn
95.379.845.315 120.333.547.802,08 24.953.702.487.
Anggaran Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 -
Penyertaan Modal (Investasi)
pada Bank Nagari 5.000.000.000 5.000.000.000 -

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 III.12


BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, telah diuraikan Prioritas
dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2021 yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih yang dirumuskan
dengan mempertimbangkan analisa capaian kerja sampai dengan tahun
2020, mempedomani RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2006-2025,
mengsinkronkan dengan prioritas program pembangunan Provinsi
Sumatera Barat serta program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), serta menyesuaikan dengan kondisi kerangka ekonomi
dan pendanaan daerah. Sinkronisasi kebijakan pusat, propinsi dan daerah
diwujudkan dalam bentuk program kegiatan sesuai kewenangan masing-
masing.

4.1 Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Tahun


2022

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022, yaitu “Memperkuat sektor


kesehatan dan pemulihan ekonomi berbasis pertanian serta pariwisata
sebagai motor penggerak sektor ekonoim lainnya”, merupakan satu
kesatuan dalam konteks mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-
2026. Perumusan tema RKPD Kabupaten Agam tahun 2022 sejalan dengan
arah pembangunan dalam RPJMD dan memperhatikan dampak dari
pandemi covid-19 terhadap pelemahan ekonomi, serta mendukung tema
pembangunan RKP dan RKP Propinsi Tahun 2022. Tema RKPKD Kabupaten
Agam Tahun 2022 mengandung 3 (tiga) pernyataan kunci:
1. Memperkuat sektor kesehatan
2. Pemulihan ekonomi berbasis pertanian
3. Pemulihan ekonomi berbasis pariwisata.

Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan


hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dan
penyempurnaan target sasaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026,

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.1


perubahan prioritas program pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan
program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Selain itu RKPD perubahan juga menampung Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan


Kabupaten Agam Tahun 2022 pada prinsipnya tidakmengalami perubahan
dibanding dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten
Agam Tahun 2022. Namun demikian pada perubahan RKPD Tahun 2022
terjadi penyesuaian target dan indikator dengan RPJMD Kabupaten Agam
Tahun 2021-2026 yang ditetapkan setelah dilakukan penetapan RKPD
Kabuapaten Agam Tahun 2022. Selain itu juga penyesuaian target dan
sasaran sebagaimana diuraikan pada bab IV, serta penyesuaian target
program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada bab V dokumen ini.

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.2


Tabel IV.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2022

Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas


Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
1 Terwujudnya a. Belum optimalnya 1.Terselenggar 1. Nilai SAKIP B BB (71) BB (71) Meningkatkan Peningkatan Program Penunjang
Pemerintahan kinerja anya kualitas kualitas urusan
Yang Efektif, penyelenggaraan birokrasi perencanaan aparatur Pemerintahan
Efisien dan pemerintahan yang bersih daerah perencana daerah
Melayani a. Belum optimalnya dan kabupaten/kota
implementasi akuntabel
Smart Governance
menjaga Program Koordinasi
b. Belum Optimalnya keselarasan dan Sinkronisasi
penyelenggaraan perencanaan perencanaan
pelayanan publik daerah pembangunan
kabupaten, daerah
propinsi dan
nasional
meningkatkan Meningkatkan Program Penelitian
kualitas kapabilitas dan pengembangan
kelitbangan kelitbangan daerah
untuk daerah serta
optimalisasi memperluas
perencanaan jejaring
pembangunan kerjasama
daerah penelitian dan
pengembangan
Meningkatkan Peningkatan 1. Program
kualitas kualitas Perumusan
pengawasan, pengawasan kebijakan,
evaluasi dan internal pendampingan dan
pelaporan pemerintahan asistensi
kinerja 2. Program
pemerintahan Penyelenggaraan
pengawasan
3. Program
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.3


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
Kabupaten/Kota

- 72 72 Meningkatkan Peningkatan Program


2. Indeks kualitas kualitas pengelolaan
Pengelolaan
kinerja kinerja tata keuangan daerah
Keuangan
pengelolaan kelola
Daerah
keuangan keuangan
daerah. daerah
Meningkatkan Peningkatan Program
kinerja kualitas pengelolaan barang
pengelolaan penatausahaa milik daerah
barang milik n BMD
daerah
Meningkatkan Intensifikasi Program
kemandirian dan pengelolaan
keuangan ekstensifikasi pendapatan daearah
daerah. pendapatan
daerah

3. Nilai EPPD 64,146 3,1350 3,1350 Meningkatkan Peningkatan 1. Program


kualitas koordinasi pemerintahan
laporan dalam dan
evaluasi pelaksanaan kesejahteraan
penyelenggara evaluasi rakyat
an pemerintah pemerintah
daerah daerah
2. Terselengg Tingkat 38,04 40 40 Mengoptimalk Penguatan Program penunjang
aranya Kematangan an struktur urusan
Birokrasi perangkat kelembagaan organisasi pemerintahan
yang daerah OPD pemerintah daerah
Kapabel daerah kabupaten/kota
Indeks 50,6 55 55 Meningkatkan Peningkatan Program
Profesionalita kapasitas dan kapasitas dan kepegawaian
s ASN manajamen kapabilitas
ASN. SDM aparatur
sesuai sistem
merit
Indek SPBE 2.31 2,7 2.7 optimalisasi Peningkatan Progaram aplikasi
pelaksanaan penerapan informatika

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.4


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
pemerintahan sistem smart
berbasis government
elektronik
Optimalisasi Menningkatka Program Informasi
Pengelolaan n transparansi dan komunikasi
Informasi dan informasi publik
data terpadu publik
Meningkatkan Program
kualitas data penyelenggaraan
dan layanan statistik sektoral
informasi
Meningkatkan Program
keamanan penyelenggaraan
Informasi persandian untuk
pengamanan
informasi
3. Meningkat 1. Indeks 83.49 83.5 83.5 Meningkatkan Penerapan Semua program di
nya Kepuasan kualitas kebijakan perangkat daerah
kepuasan Masyarakat pelayanan standar pelayanan publik,
masyarak publik pelayanan program di
at prima kecamatan, program
terhadap pada EPsekretariat
pelayanan DPRD
publik Meningkatkan Optimalisasi Program Penunjang
kualitas penyelesaian urusan
pengelolaan pengaduan pemerintahan
pengaduan masyarakat daerah
masyarakat kabupaten/kota
Meningkatkan Meningkatkan Program Informasi
keterbukaan transparansi dan komunikasi
informasi informasi publik
publik publik
Meningkatkan Program
kualitas data penyelenggaraan
dan layanan Statistik sosial
informasi
Meningkatkan Program
pengelolaan penyelenggaraan
dan persandian untuk
dokumentasi pengamanan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.5


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
informasi informasi
publik

5. Meningkatn Indek 430 434 434 Meningkatk Meningkatkan Program


ya kinerja pengelolaan an tata kompetensi Administrasi
pemerintah Pemerintahan kelola SDM aparatur, Pemerintahan Desa
an nagari nagari pemerintah tata kelola
an Nagari kelembagaan
yang efektif dan sistem Program Penataan
dan efisien pelayanan Desa
administrasi
nagari sesuai
standar
2 Meningkatnya a. Lapangan 1. Meningkatn 1. Laju 3.32 1.31 3.32 Mengembangk Pengembangan Program Penyediaan
pendapatan usaha dominan ya produksi Pertumbuhan an kawasan kawasan dan pengembangan
dan daya beli tidak usaha PDRB dan komoditi berbasis sarana pertanian.
masyarakat berkembang pertanian, lapangan potensial serta komoditi Program Penyediaan
b. Lapangan dan usaha peternakan potensial serta dan pengembangan
Usaha industri pertanian berkelanjutan. peternakan. prasarana
perdagangan pengolahan pertanian.
tidak memberi
Peningkatan Program
nilai tambah pengendalian pengendalian
kepada Produk dan kesehatan hewan
Lokal.
pengawasan dan kesehatan
c. Industri kesehatan masyarakat
Pariwisata hewan veteriner
belum
mengungkit
ekonomi lokal
Peningkatan Program
d. Konektifitas pengendalian pengendalian dan
Wilayah belum dan penanggulangan
merata penanggulanga bencana pertanian
e. Terdapat n bencana
ketimpangan pertanian
penyebaran
penduduk
Peningkatan Program Perizinan
f. Terdapat pengendalian, usaha pertanian.
ketidak pengawasan
merataan dan penerbitan
prasarana izin usaha

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.6


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
wilayah pertanian
g. Terdapat
perbedaan Mengembangk Peningkatan Program
struktur an potensi pemanfaatan Pengelolaan
ekonomi antar kawasan potensi perikanan tangkap.
wilayah perikanan perikanan
tangkap dan tangkap
budidaya berkelanjutan
secara Peningkatan Program
berkelanjutan pemanfaatan Pengelolaan
potensi perikanan tangkap.
perikanan
budidaya
berkelanjutan.
Peningkatan Program
pengelolaan pengelolaan dan
dan pemasaran hasil
pemasaran perikanan.
hasil
perikanan

Mengembangk Peningkatan Program


an potensi koordinasi dan perencanaan dan
kawasan singkronisasi pembangunan
industri pengembangan kawasan industri
pengolahan dan Program
berbasis pengendalian pengendalian izin
komoditi Izin di usaha industri
potensial dan kawasan
industri industri Program
pengolahan pengelolaan sistem
lainnya informasi industri
nasional
2. Laju 23.64 2 2 Meningkatkan Meningkatkan Program
pertumbuhan skala usaha nilai tambah pemberdayaan
UMKM mikro dan daya saing Usaha mikro kecil
produk dan menengah
Penguatan Program pelayanan
dukungan izin usaha simpan
lembaga pinjam

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.7


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
keuangan Program Pendidikan
terhadap dan Latihan
UMKM Perkoperasian
Mendorong Program
terciptanya Pengembangan
konsorsium UMKM
UMKM
Meningkatkan Mengendalikan Program stabilisasi
Promosi dan stabilitas harga barang
Pemasaran harga kebutuhan pokok
yang dan barang penting
Berkelanjutan Program
Penggunaan dan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri
Program Perizinan
dan Pendaftaran
Perusahaan
Program
Pengembangan
ekspor
Revitalisasi Program
pasar nagari Peningkatan Sarana
dan sarana Distribusi
perdagangan Perdagangan

1. Meningkatn 1. Laju 4,20 0.69 0.69 Peningkatan Pengembangan Program


ya Pertumbuhan Daya Tarik Destinasi Peningkatan Daya
kontribusi lapangan Pariwisata Unggulan yang Tarik Destinasi
usaha usaha Penguatan 4 Representatif, Wisata
pariwisata akomodasi Pilar Peningkatan
terhadap dan makan Pariwisata : Aksesibilitas
perekonomi minum Kelembagaan, Destinasi serta
an daerah 2. Jumlah Pemasaran, Penguatan
Kunjungan 734.610 683.14 683.146 Destinasi dan Kelembagaan
Wisatawan 6 Industri dan
Pariwisata Pemberdayaan
Masyarakat

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.8


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
Pengembangan Program Pemasaran
Jejaring dan Pariwisata
Pemasaran

Pengembangan Program
Industri Pengembangan
Pariwisata Sumber Daya
berbasis Pariwisata dan
Edukasi, Agro, Ekonomi Kreatif
Greentourism, Program
Olahraga dan Pengembangan
Budaya Lokal Ekonomi Kreatif
melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual
2. Meningkatn 1. Persentase 80.3 80 80.3 Meningkatkan Peningkatan Program
ya jalan kualitas jalan kualitas jalan penyelenggaran
Konektivitas kabupaten dan jembatan dan jembatan jalan
antar kondisi
wilayah dan mantap
kawasan
Program
pengembangan
permukiman
2. Laju 4.33 1.38 1.38 Meningkatkan Peningkatan program
pertumbuha jaringan layanan moda penyelenggaraan
n PDRB transportasi transportasi lalu lintas dan
Lapangan umum. angkutan jalan
usaha Program
transportasi pengelolaan
pelayaran
3. Meningkatn Persentase -36.6 10 10 Menciptakan Fasilitasi Program Pela
ya iklim Peningkatan iklim investasi permodalan yanan Penanaman
investasi realisasi yang kondusif bagi pelaku Modal
yang investasi dari usaha
kondusif capaian tahun
dasar (2020) Membangun Program
kemitraan Pengembangan
dengan swasta Iklim Penanaman

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.9


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
perantau dan Modal
alumni dalam Program Promosi
permodalan Penanaman Modal
usaha

Membangun Program
sistem Pengendalian
pengelolaan Pelaksanaan
dana perantau Penanaman Modal
dan sumber Program
permodalan Pengelolaan Data
lainnya secara dan Sistem
digital Informasi
Penanaman Modal
3 Mewujudkan a. Belum 1. Berkurangn 1. Indeks 67.76 67.8 67.8 Peningkatan Peningkatan Program
pembangunan Optimalnya ya kualitas kelestarian kualitas Pengendalian
dengan pengelolaan pengrusaka lingkungan lingkungan daerah Pencemaran
memperhatikan tata ruang n dan hidup hidup dan tangkapan air dan/atau
kualitas b. Rendahnya pencemara pengendalian dan revitalisasi Kerusakan
lingkungan pengelolaan n sumber danau Lingkungan
hidup, tata Lingkungan lingkungan pencemaran maninjau
ruang dan Hidup hidup dan Program
mitigasi sumber penghargaan
bencana c. Pengarusutama daya alam
an pengurangan lingkungan hidup
resiko bencana untuk masyarakat
belum optimal Pengelolaan Pengelolaan
Ruang terbuka Keanekaragaman
Hijau Hayati (KEHATI
Peningkatan Program Pembinan
pengawasan dan Pengawasan
pengelolaan terhadap Izin
LH pada Lingkungan dan Izin
industri/usah Perlindungan dan
a kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Program
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.10


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
Meningkatnya Pengelolaan Program
pengelolaan persampahan Pengelolaan sampah
sistem sanitasi dan limbah B3
berbasis
masyarakat Pengendalian Bahan
Berbahaya dan
Beracun (B3) dan
Limbah Berbahaya
dan Beracun (LB3)

Peningkatan Program
pengelolaan Pengelolaan dan
Sanitasi pengembangan
sistem air limbah
Peningkatan Program
penataan pengelolaan dan
drainase pengembangan
sistem Drainase
Peningkatan Penyediaan Perencanaan
pengawasan dokumen Lingkungan Hidup
dan Penerapan lingkungan
regulasi untuk
Lingkungan kegiatan/usah
Hidup a yang
berpotensi
menimbulkan
dampak/resik
o LH
2. Ketaatan 2. Indeks 98.5 98.6 98.6 Meningkatnya Penetapan Program
Terhadap ketaatan kinerja tata Regulasi dan penyelenggaraan
Tata Ruang terhadap tata ruang daerah. PengendalianT tata ruang
ruang ata Ruang
secara ketat
dan konsisten

3. Berkurangn 3. Persentase 82.53 75.0 82.53 Meningkatnya Peningkatan Program


ya resiko penanggula manajemen Penanganan Penanggulangan
bencana ngan bencana yang Pra Bencana, Bencana
terhadap bencana terintegrasi Tanggap Program
manusia yang pada fase pra Darurat dan pengembangan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.11


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
dan terintegrasi bencana, Pasca perumahan
lingkungan tanggap Bencana, serta Program
darurat dan tersedianya penanganan
pasca dokumen bencana
bencana. kebencanaan
yang
sah/legal.

4 Terwujudnya a. Belum 1. Meningkatn 1. Angka 13,88 14,31 14,31 Pendidikan Peningkatan Program
Sumber Daya optimalnya mutu ya Harapan yang Merata, Aksesibilitas, Pengelolaan
Manusia yang dan akses pendidikan Lama Terjangkau mutu dan SPM Pendidikan
berkualitas dan pendidikan yang Sekolah dan Unggul bidang Program
berkarakter b. Belum berkualitas untuk Semua Pendidikan pengendalian
optimalnya dan Perizinan
derajad berkarakter Pendidikan
kesehatan Program pendidikan
masyarakat
dan tenaga
c. Kawasan kependidikan
perumahan dan
Program Program
permukiman
pengembangan Pengembangan
belum terbebas
kurikulum Kurikulum (Muatan
dari kekumuhan
pendidikan Lokal)
dan kurikulum
berbasis
muatan lokal
(HafizAlqur'an
dan Muatan
ABS-SBK,
Bahasa
inggris)
Peningkatan Peningkatan Program
budaya literasi Minat baca pengembangan
Masyarakat dan literasi bahasa dan sastra
Perpustakaan Program pembinaan
perpustakaan
Program pelestarian
koleksi nasional dan
naskah kuno

2. Meningkatn Angka harapan 72.53 72.74 72.53 Pelayanan Peningkatan Program

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.12


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
ya hidup Kesehatan Aksesibilitas pemenuhan upaya
pelayanan Tangguh dan dan kesehatan
kesehatan Terjangkau Pemenuhan perorangan dan
yang untuk Semua SPM bidang upaya kesehatan
berkualitas Kesehatan masyarakat
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya manusia
kesehatan
Program Sediaan
Farmasi, alat
kesehatan dan
makanan minuman
Meningkatkan Peningkatan Program
penerapan optimalisasi pemberdayaan
gerakan pemberdayaan masyarakat bidang
masyarakat masyarakat kesehatan
hidup bersih bidang
dan sehat kesehatan
Peningkatan Program
dan Pengelolaan dan
pengembangan Pengembangan
sistem Sistem Penyediaan
penyediaan air Air Minum
minum dan Program
sanitasi pengelolaan dan
pengembangan
sistem Air Limbah
Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
Program perumahan
dan kawasa
permukiman
kumuh
Program
peningkatan
Prasarana saranan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.13


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
dan utilitas PSU
5 Terwujudnya a. Daya saing 1. Meningkatn 1. Tingkat 5.06 4.3 4,3 Meningkatkan Peningkatan Program
Sumber Daya olahraga masih ya Penganggura Daya Saing Kompetensi Perencanaan Tenaga
Manusia yang rendah produktivit n terbuka Tenaga Kerja dan Kerja
mandiri dan as dan penempatan Perogram
b. Upaya
berdaya saing daya saing Tenaga Kerja penempatan tenaga
pemberdayaan
masyarakat kerja
perempuan dan
perlindungan
anak belum
Pengembangan Program pelatihan
maksimal
pusat kerja dan
c. Tingkat pelatihan produktifitas tenaga
kesejahteraan berbasis kerja
masyarakat kompetensi
masih relatif (BLK)
rendah
Pelaksanaan Program
sertifikasi pengembangan jasa
tenaga kerja kontruksi
kontruksi
Peningkatan Program hubungan
hubungan industrial
industrial yang
harmonis,
dinamis dan
berkeadilan
1. Meningkatn 1. Persentase 40 91 91 Meningkatk Peningkatan Pengembangan
ya daya organisasi an partisipasi Kapasitas Daya
saing kepemudaan pemberday pemuda dalam Saing Kepemudaan
pemuda yang aktif aan dan organisasi, Pengembangan
2. Tingkat pengemban sosial dan Kapasitas
Partisipasi 0,36 55 55 gan ekonomi Kepramukaan
Pemuda pemuda mandiri
dalam
Kegiatan
Ekonomi
Mandiri (%)
3. jumlah 44 38 44 Meningkatk Peningkatan Program
cabang olah an Daya Prestasi pengembangan
raga saing Olahraga kapasitas daya
berprestasi olahraga saing keolahragaan
yang dibina

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.14


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
2. Meningkatn 1. Indeks - 88 88 Meningkatk Peningkatan Program
ya Ketahanan an Kemandirian Pengelolaan
ketahanan Pangan ketahanan Pangan Sumber Daya
pangan Daerah pangan Ekonomi untuk
daerah Pangan Kedaulatan dan
Kemandirian
Pangan
Program
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat
Mencegah Peningkatan Program
terjadinya kewaspadaan Penanganan
Kerawanan dan Kerawanan Pangan
Pangan pencegahan
masyarakat terjadinya
kerawanan
pangan
masyarakat
Meningkatk Peningkatan Program
an pengawasan Pengawasan
Keamanan dan Keamanan Pangan
Pangan pengendalian
Keamanan
Pangan
6 Terwujudnya a. Lapangan Usaha 1. Meningkatn 1. Level IDM Mandiri:10 Mandiri Mandiri : Menjadikan Peningkatan Program
perlindungan dimana ya Maju : 46 :16 16 Nagari sebagai Pemberdayaa Pemberdayaan
dan penduduk miskin pemberday Berkemban Maju:4 Maju:48 Episentrum n Masyarakat Lembaga
kesejahteraan terbanyak tidak aan g : 26 8 Berkemban Pembangunan dan Lembaga Kemasyarakatan,
sosial berkembang baik masyarakat Berkem g : 18 Kemasyarakat Lembaga Adat dan
b. Tingkat bang : an Masyarakat
pengangguran 18 Hukum Adat
terbuka masih Mewujudkan Program
tinggi Nagari Maju Peningkatan
c. Program dengan Kerjasama Desa
perlindungan Perantau Program
Sosial belum sebagai pilar Pemerintahan dan
Optimal pembanguna Kesejahteraan
mendukung n Rakyat

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.15


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
pemberdayaan 2. Persentase 50 68.56 68.56 Perlindungan Penguatan Program
keluarga PPKS yang masyarakat Pemberdayaa Pemberdayaan
memperoleh kepada n dan Sosial
pelayanan pemerlu rehabilitasi Program
dan pelayanan sosialSosial Rehabilitasi Sosial
pemberdayaa kesejahteraan
n sosial sosial (PPKS) Penguatan Program
Perlindungan Perlindungan dan
dan Jaminan Jaminan Sosial
Sosial
3. Indeks 97.01 97.41 97.41 Meningkatkan Penguatan Program
Pembanguna Pemberdayaan pengarusuta Pengarusutamaan
n Gender Perempuan. maan gender Gender
(IPG) dan
pemberdayaa
n perempuan
4. Indeks 63.06 65.86 65.86
Pemberdayaa Meningkatkan Program
n Gender Pelayanan Pemberdayaan
(IDG) Perlindungan Perempuan
Perempuan Perlindungan
perempuan
5. Indek 60 63 63 Meningkatnya Peningkatan Program
perlindungan perlindungan Perlindungan pemenuhan hak
anak terhadap anak dan penguatan anak
upaya Program
Pemenuhan Perlindungan
Hak Anak Khusus Anak

2. Terkendalin 1. Laju Mencapai Laju Peningkatan Program


ya laju Pertumbuha Pertumbuhan Upaya Pengendalian
pertumbuh n penduduk Penduduk Pengendalian Penduduk
an 2. TFR 2.96 2.51 2.51 Seimbang. Penduduk
penduduk
yang Peningkatan Program Pembinaan
seimbang koordinasi KB
peran lintas Pemberdayaan dan
sektor dan Peningkatan
lembaga Keluarga Sejahtera
kemasyarakata (KS)
n dalam Program
mensukseskan peningkatan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.16


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
Program KB keluarga sejahtera

7 Meningkatnya a. Meningkatnya 1. Berkurangn 1. Indek 52,95 71.88 71.88 Meningkatkan Peningkatan Program
kehidupan gangguan ya keamanan perlindungan penyelenggara Peningkatan
masyarakat keamanan gangguan terhadap an Ketentraman dan
yang aman dan lingkungan ketentrama kemanan dan ketentraman Ketertiban Umum
tertib b. Memudarnya n dan Ketertiban dan ketertiban Program
berlandaskan penerapan Nilai ketertiban Masyarakat umum serta Pencegahan,
nilai-nilai ABS-SBK umum perlindungan Penanggulangan,
agama, adat masyarakat Penyelamatan,
dan budaya Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
2. Meningkatn 1. Level nagari -V =7 -V =8 -V =7 Penguata Penerapa Program
ya madani -IV = 39 -IV= 21 -IV= 39 n n Pemberdayaan
pemahama -III = 26 -III = 37 -III = 26 institusi Gerakan Lembaga
n dan -II = 10 -II = 16 -II = 10 keluarga Nagari Kemasyarakatan,
pengamala dan Madani Lembaga Adat dan
n nilai-nilai Internalis Masyarakat Hukum
agama dan asi nilai Adat
adat adat dan
budaya budaya
melalui
pendidika
n
2. Persentase 72.15 71.72 72.15 Peningkat Peningkat Program
Lembaga an peran an Peningkatan
adat yang alim Peranan Ketentraman dan
menerapka ulama, Lembaga Ketertiban Umum
n tradisi ninik Adat
dan budaya mamak Nagari
daerah dan dan
bundo Peningkat
kanduang an
koordinas
i antar
lembaga
pemerinta
h dan
non
pemerinta

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.17


Baseline RKPD RKPD P Program Prioritas
Tujuan RPJM Data 2022 2022
Indikator Strategi Arah (sesuai
NO Tahun 2021- Isu strategis Sasaran (Capaian
Sasaran Kebijakan Permendagri
2026 2021) 90/2019)
h

Meningka Peningkat Program


tkan an pengembangan
pelestaria partisipas kesenian daerah
n warisan i Program pembinaan
budaya masyarak sejarah
dan at dalam
kesenian melestari Program pelestarian
tradisiona kan dan pengembangan
l warisan cagar budaya
budaya, Program
kesenian pengelolaan
daerah permuseuman
dan
museum

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.18


4.2 Target IKU/IKK perubahan Pembangunan Kabupaten Agam Tahun
2022
Berdasarkan prioritas dan sasaran diatas, dan memperhatikan
hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, maka
dilakukanpenyesuaian terhadap beberapa target IKU dan IKK daerah
sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam
Tahun2016-2021 dan rancangan akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026,
dengan mempertimbangkan :
1. Kemampuan pendanaan daerah
2. Dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang
sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mencapai target yang
sudah ditetapkan di RKPD Tahun 2022.
3. Penyesuaian dengan perubahan kebijakan Provinsi Sumatera Barat
dan kebijakan Nasional.

Selengkapnya target IKU dan IKK perubahan Kabupaten Agam


Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel VI.2 dan VI.3 berikut.

Tabel. IV.2
Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2022
Indikator Kinerja Daerah Target Target
Base Line
No RKPD RKPDP
Tujuan Sasaran (2021) Keterangan
2022 2022
Misi1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melaayani
Target
I Indeks Reformasi Birokrasi CC CC(55) CC (55) Kinerja
RPJMD
Target
1. Nilai Sakip B BB(71) BB (71) Kinerja
RPJMD
Indeks Perlu Target
2. Pengelolaan perbaikan Baik (72) Kinerja
Keuangan Daerah (72) RPJMD
Target
3. Nilai EPPD 64,146 3,1350 3,1350 Kinerja
RPJMD
Tingkat Target
4. Kematangan 38,04 (tinggi) Tinggi (40) 40 (Tinggi) Kinerja
Perangkat Daerah RPJMD
Indeks Target
5. Profesionalitas 50,6 55 55,00 Kinerja
ASN RPJMD
Target
2,31 2,7
6. Indeks SPBE Baik (2,7) Kinerja
(Cukup) (Baik)
RPJMD
Target
Indeks Kepuasan
7. 83,49 83,5 83.5 Kinerja
Masyarakat
RPJMD
Persentase Nagari Dengan Katagori
II 25,6 18,29 25,6
Cepat Berkembang
Indek Pengelolaan Target
8. 430 434 434
Pemerintahan Kinerja

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.19


Indikator Kinerja Daerah Target Target
Base Line
No RKPD RKPDP
Tujuan Sasaran (2021) Keterangan
2022 2022
Nagari RPJMD

Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah
dan pengembangan pariwisata
Target
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
III 3,47 1,26 3,49 Kinerja
(ADHB R)
RPJMD
Proyeksi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 3,7 2,95 4.49
Provinsi
Laju pertumbuhan
Target
PDRB lapangan
9. 2.06 1.13 2.06 Kinerja
usaha pertanian
RPJMD
(ADHK)
Laju pertumbuhan Target
10 pelaku usaha 23,64 2 2 Kinerja
skala mikro RPJMD
Laju pertumbuhan Target
11 nilai tambah 2 2 Kinerja
usaha mikro RPJMD
Laju pertumbuhan
PDRB lapangan Target
12 usaha akomodasi 4,20 0,69 0,69 Kinerja
dan makan RPJMD
minum (ADHK)
Jumlah Target
12 Kunjungan 734.610 683146 683146 Kinerja
Wisatawan RPJMD
Laju pertumbuhan
PDRB lapangan Target
13 usaha 4,33 1,38 1,38 Kinerja
transportasi RPJMD
(ADHK)
Persentase jalan Target
14 kabupaten kondisi 80,3 80 80,3 Kinerja
mantap RPJMD
Persentase
Peningkatan
Target
realisasi investasi
15 -36,6 10 10 Kinerja
dari capaian
RPJMD
tahun dasar
(2020)
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang
wilayah dan mitigasi bencana
Target
Tingkat Kapasitas ketahanan
IV n/a (sedang) (Sedang) Kinerja
Daerah
RPJMD
Persentase
Target
16 penanggulangan
82,53 75,0 82.53 Kinerja
. bencana yang
RPJMD
terintegrasi
Indeks Target
17
kualitaslingkunga 67,76 67.8 67,8 Kinerja
.
n Hidup RPJMD
Indeks ketaatan Target
18
terhadap tata 98,5 98.6 98,6 Kinerja
.
ruang RPJMD
Misi IV: Membangun masyarakat yang madiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter

Proyeksi
V Indeks Pembangunan Manusia 72,57 73.65 73.65
Provinsi
Target
19 Angka Harapan
13,88 14,31 14,31 Kinerja
. Lama Sekolah
RPJMD
Target
20 Rata rata lama
8,97 9.16 9,16 Kinerja
. sekolah
RPJMD
Target
21 Angka Harapan
72,53 72.74 72,74 Kinerja
. Hidup
RPJMD
Target
Laju Pertumbuhan Produktivitas
VI 59.82 59,82 Kinerja
Daerah
RPJMD

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.20


Indikator Kinerja Daerah Target Target
Base Line
No RKPD RKPDP
Tujuan Sasaran (2021) Keterangan
2022 2022
Tingkat Target
22
Pengangguran 5,06 4.3 4,3 Kinerja
.
Terbuka RPJMD
Persentase
Target
23 organisasi
40 91 91 Kinerja
. kepemudaan yang
RPJMD
aktif
Jumlah cabang Target
24
olah raga 44 38 44 Kinerja
.
berprestasi RPJMD
Target
25 Indeks ketahanan
88 88 Kinerja
. pangan daerah
RPJMD
VII Indeks Kesejahteraan Rakyat 50 73.14 73,14
Mandiri : 10 Mandiri : 16 Mandiri : 16
Target
26 Maju : 46 Maju : 48 Maju : 48
Status IDM Kinerja
. Berkembang : Berkembang Berkembang
RPJMD
26 : 18 : 18
Persentase PPKS
yang memperoleh Target
27
pelayanan dan 50 68,56 68,56 Kinerja
.
pemberdayaan RPJMD
sosial
Target
28
IPG 97,01 97.41 97,41 Kinerja
.
RPJMD
Indek Target
29
perlindungan 60,00 63 63 Kinerja
.
anak RPJMD
Target
30
Total Fertility Rate 2,96 2.51 2,51 Kinerja
.
RPJMD

Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK

Target
VIII Indeks Keamanan 52,95 71.88 71,88 Kinerja
RPJMD
Angka Target
31
kriminalitas per 6,02 5.36 5,36 Kinerja
.
10.000 penduduk RPJMD
Persentase
penurunan kasus Target
32
kekerasan dan 83 85 85 Kinerja
.
TPPO pada RPJMD
perempuan
Persentase
pemenuhan waktu Target
33
tanggap pelayanan 63 100 100 Kinerja
.
pemadam RPJMD
kebakaran
Target
IX Persentase nagari madani Level V 9 13.41 13.41 Kinerja
RPJMD
Target
Jumlah Nagari
34 Kinerja
Madani Level
RPJMD
Target
- V 7 8 8 Kinerja
RPJMD
Target
- IV 39 21 21 Kinerja
RPJMD
Target
- III 26 37 37 Kinerja
RPJMD
Target
- II 10 16 16 Kinerja
RPJMD
Persentase Target
35 Lembaga adat 72,15 71.72 73,00 Kinerja
yang aktif RPJMD

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.21


Indikator Kinerja Daerah Target Target
Base Line
No RKPD RKPDP
Tujuan Sasaran (2021) Keterangan
2022 2022
menegakkan Adat
Salingka Nagari
Persentase
kesenian
tradisional, cagar Target
36 budaya dan 51 52 52 Kinerja
peninggalan RPJMD
sejarah yang
dilestarikan

Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021
Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
A Indikator Kinerja Makro

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,7 2,94 4,49

Laju Pertumbuhan PDRB


2. 3,47 1,43 3,47
Perkapita (ADHB)
3. Indeks Gini (Gini Rasio) 0,272 0,246 0,246
Indeks Ketimpangan Regional
4. 0.27 0,246 0,246
(Indeks Willianson)
5. Persentase Penduduk Miskin 6,85 6,78 5,74

6. Tingkat pengangguran Terbuka (%) 5,06 4,30 4,30

Indeks Pembangunan Manusia


7. 72,57 73,65 73,65
(IPM)
8. Angka Harapan Lama Sekolah 13,88 14,31 14,31

8.1. Rata-rata lama sekolah 8,97 9,16 9,16

8.2. Angka Harapan Hidup 72,53 72,74 72,53


Indikator Penyelenggaraan Urusan
B.
Pemerintah Daerah
I. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
1.1 Angka Harapan Lama Sekolah 13,88 14,31 14,31
1.2 Rata-rata lama sekolah 8,97 9,16 9,16
1.3 APK PAUD 63.24 80.10 80,10

1.4 APK SD 98,22 99,10 99,10

1.5 APK SMP 95,6 100,35 100,35

1.6 APM SD 98,22 90,60 98,22

1.7 APM SMP 79,70 78,70 79,70

1.8 Angka Putus Sekolah SD 0,03 0.04 0,03

1.9 Angka Putus Sekolah SMP 0,02 0.02 0.02

Persentase Lembaga satuan PAUD


1.10 203 52,50 52,50
yang Terakreditasi

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.22


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Persentase PKBM dan SKB yang
1.11 92.31 90% 92.31
terakreditasi
Persentase SD yang terakreditasi
1.12 88,22 91,60 91,60
Minimal B
Persentase SMP yang terakreditasi
1.13 72 85,82 85,82
Minimal B
Persentase anak Usia 7-15 tahun
1.14 yang terlayani sesuai SPM 97.72 100 100
pendidikan dasar
Persentase anak Usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan
1.15 pendidikan dasar dan atau 100 100 100
menengah yang terlayani sesuai
SPM pendidikan kesetaraan
Persentase anak Usia 5-6 Tahun
1.16 yang terlayani sesuai SPM 63,24 100 100
pendidikan PAUD
Persentase Anak PAUD yang
1.17 83 83
menamatkan iqra' 6
Persentase murid SD yang hafal al-
1.18 35 35
Qur'an Juz 30
Persentase murid SMP yang hafal
1.19 45 45
al-Qur'an Juz 1 dan juz 30
Persentase murid SD yang mampu
1.20 30 30
Pasambahan adat
Persentase murid SMP yang
1.21 45 45
mampu Pasambahan adat
Persentase murid SD yang mampu
1.22 15 15
Berbahasa inggris
Persentase murid SMP yang
1.23 20 20
mampu Berbahasa inggris
Indikator terkait capaian Merdeka Belajar

Kompetensi Literasi Tk. SD 1,85 1,93 1,93

Kompetensi Literasi Tk SMP 1,84 1,96 1,96

Kompetensi Numerasi Tk. SD 1,62 1,70 1,70

Kompetensi Numerasi Tk. SMP 1,68 1,78 1,78

2. Urusan Kesehatan

2.1 Menurunnya rasio kematian ibu 285,4 138,6 138.6


Penurunan jumlah kematian ibu
2.2 -159,75 9% 9%
(AKI) per tahun
Persentase persalinan di fasilitas
2.3 99.97 80 99.97
pelayanan kesehatan
2.4 Meurunnya ratio kematian bayi 9,5 9,3 9,3
2.5 Persentase balita stunting 10,07 10.82 10.07
Prevalensi wasting (kurus dan
2.6 3,56 4.37 3.56
sangat kurus) pada balita (%)
Persentase imunisasi dasar
2.7 100 47 100
lengkap pada usia 12-23 bulan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.23


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Inseiden HIV per 1000 penduduk
2.8 0,107 0,107
yang tidak reinfeksi HIV
Insedensi TB per 100.000
2.9 156 156
penduduk
Persentase angka keberhasilan
2.10 91.05 90,75 91,05
pengobatan (succes rate) TBC
Temuan kasus TB baru
2.11 menggunakan indikator SPM 55,91 45% 45%
(terduga TB)
2.12 Treatmen coverage pada pasien TB 45% 45%
2.13 Cakupan Posbindu aktif 68,7% 68,7%
Jumlah Puskesmas yang
2.14 23 23
melaksanakan survelen
Jumlah Puskesmas yang memiliki
2.15 pengelolaan limbah medis sesuai 23 23
standar
Perentase ketersedian prasarana
2.16 dan alkes Puskesmas sesuai 67 67
standar
Persentase ketersedian obat
2.17 100 100
esensial Puskesmas
Persentase Puskesmas yang
2.18 menggunakan sistem pelaporan 6,6 6,6
on-line
Persentase Puskesmas dengan
2.19 21,7 21,7
jenis nakes sesuai anjab ABK
Persentase SPP-IRT yang
2.20 60% 60%
diterbitkan sesuai ketentuan
Persentase merokok penduduk
2.21 8,7% 8,7%
usia 10-18 tahun
Jumlah Puskesmas melaksanakan
2.22 layanan upaya berhenti merokok 26,1% 26,1%
(UBM)
Implementasi KTR pada 9 tempat
2.23 (pendidikan, transportasi, 10% 10%
kesehatan, dll)
Persentase rumah tangga ber-
2.24 78,9 81% 81%
PHBS
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
2.24 90.3 100 100
sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
2.25 99,97 100 100
sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
2.26 96.57 100 100
Lahir sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan Balita
2.27 84,57 100 100
sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan pada Usia
2.28 71,70 100 100
Pendidikan dasar sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan pada Usia
2.29 72,00 100 100
Produktif sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan pada Usia
2.30 71,30 100 100
Lanjut sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan Penderita
2.31 87,00 100 100
Hipertensi sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan Penderita
2.32 86,87 100 100
Diabetes Militus sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan Orang
2.33 dengan Gangguan Jiwa Berat 79,26 100 100
sesuai Standar

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.24


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Pelayanan Kesehatan orang
2.34 terduga Tuberkulosis sesuai 100 100 100
Standar
Pelayanan Kesehatan Orang
dengan risiko terinfeksi Virus yang
2.35 melemahkan daya tahan tubuh 100 100 100
manusia (Human Immunodeficiency
Virus) sesuai Standar
Persentase rumah sakit rujukan
2.36 100 100 100
yang terakreditasi
Rasio daya tampung RS 185 185
184 tempat
2.37 terhadap jumlah penduduk tempat tempat
tidur
(1 : 1.000) tidur tidur
Jumlah desa/kelurahan bebas 58
58
2.38 Stunting (Pravalensi Stunting 11,72 70,73%
70,73%)
<14%) )
Urusan Pekerjaan Umum dan
3.
Penataan Ruang
3.1. Persentase luas sawah beririgasi 70 86,1 86,1
Persentase Jalan Kabupaten
3.2. 80,3 80 80,3
Kondisi Mantap
Persentase penduduk berakses air
3.3. 37,08 86 86
minum
Persentase rumah tangga berakses
3.4. 53,8 79 79
sanitasi
3.5. Persentase drainase kondisi baik 36,21 36,21

Persentase jalan lingkung kondisi


3.6. 61 51,61 61
baik
Persentase ketaatan terhadap tata
3.7. 98,5 98,6 98,6
ruang
Rasio tenaga
3.8. operator/teknisi/analisis yang 0.02 0,04 0,04
memiliki sertifikat kompetensi
Persentase Gedung Pemerintah
3.9. 70 80 80
yang dibangun
3.11. Persentase Bangunan yang tertata 30 33,33 33,33
Urusan Perumahan dan Kawasan
4.
Pemukiman
Persentase penyediaan dan
4.1. rehabilitasi rumah layak huni bagi 100 100 100
korban bencana kabupaten
Persentase berkurangnya jumlah
4.2. 3.59 3,65 3,65
unit RTLH
Persentase Kawasan Permukiman
4.3. Kumuh dibawah 10 Ha di 47.74 0,2 0.2
Kabupaten/Kota yang ditangani
Persentase Perumahan yang sudah
4.4. dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana 0.35% 50 50
dan Utilitas Umum)
Urusan Ketentraman, Ketertiban
5. Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Persentase gangguan Trantibum
5.1. 100% 100% 100%
yang dapat diselesaikan
Persentase Perda dan Perkada
5.2. 100 63% 100%
yang di tegakkan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.25


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Persentase pelayanan pemadaman
5.3. 100 75% 100%
dan penyelamatan kebakaran
Persentase pembentukan relawan
5.4. pemadam kebakaran di 23% 23%
desa/kelurahan
Persentase pembentukan pos
5.5. 31% 31%
pemadam kebakaran di kecamatan
Persentase penanganan pra
5.6. 100 54,50 54,50
bencana
Persentase penanganan tanggap
5.7. 100 100% 100%
darurat bencana
Persentase penanganan pasca
5.8. 5.9 90 90
bencana
6. Urusan Sosial
Jumlah Layanan Data dan
6.1 3 2 3
Pengaduan Yang Dimiliki
Penguatan Forum Tanggung
6.2 3 3
Jawab Sosial Perusahaan
Keluarga Yang mendapat Bantuan
6.3 35.776 15,612 15,612
Sosial Bersyarat (KK)
Layanan Urusan Wajib Non
II.
Layanan Dasar
7. Urusan Ketenaga Kerjaan
7.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 58.66 76,22 76,22
7.2 Rasio penduduk yang bekerja. 95,42 95,42
7.3 Pencari Kerja yang ditempatkan 72.21 1.283 1.283
Urusan Pemberdayaan Perempuan
8.
dan Perlindungan Anak

8.1. IDG 63,06 65,86 65,86

8.2. Kecamatan Layak Anak 18.5 2 2

8.3. Nagari Layak Anak 43.7 10 10

9 Urusan Pangan

9.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 75 82 82

Persentase cadangan pangan


9.2 0.40% 15 15
masyarakat
9.3 Ketersediaan pangan utama 472 100 100

10 Urusan Pertanahan
Luas tanah yang disediakan bagi
pembangunan untuk Kepentingan
10.1 1 1
Umum dan
Kepentingan Lainnya (Ha)
Jumlah bidang tanah yang
10.2 1000 1000
direstribusi
Persentase Penyelesaian sengketa
10.3 100 100 100
tanah

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.26


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP

Persentase Sertifikat Tanah milik


10.4 23,76 % 50 50
daerah

11. Urusan Lingkungan Hidup


Persentase penanganan pengaduan
masyarakat terkait izin lingkungan,
11.1. izin PPLH dan PUU LH yang 100 100 100
diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten
Rasio Pejabat pengawas LH di daerah
(PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha
11.2. izin lingkungan , izin PPLH dan PUU 7.14 3% 3%
LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten
Persentase persetujuan teknis
11.3. pengelolahan limbah bahan berbahaya 100 100
dan beracun
Persentase peningkatan peran serta
11.4 masyarakat dalam pengelolaan 25 25
lingkungan
Persentase pengelolaan ruang terbuka
11.5. 100 100
hijau / taman kota
Persentase peningkatan kapasitas
11.6. 48 48
laboratorium lingkungan hidup
Persentase data izin PPLH dan PUU LH
11.7 100 100 100
yang diterbitkan.
11.9. Persentase pengelolaan persampahan. 26.21 99 99
Persentase ketaatan terhadap izin
11.9 27 27
lingkungan.
Urusan Pengendalian Penduduk
12.
dan Keluarga Berencana

12.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 97,04 97,07 97,07

Indeks Pemberdayaan Gender


12.2 63,06 68,04 68,04
(IDG)
Urusan Administrasi
13.
Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase cakupan
kepemilikan akta kematian
13.1 100 100 100
dari peristiwa kematian yang
dilaporkan
Persentase cakupan
kepemilikan buku
13.2 nikah/akta perkawinan pada 100 100 100
semua pasangan yang
perkawinannya dilaporkan
Persentase cakupan
kepemilikan akta perceraian
13.3 100 100 100
pada semua individu yang
perceraiannya dilaporkan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
14.
dan Desa
Nilai kontribusi masyarakat dan
14.1 perantau terhadap pembangunan 4.000,00 4.000,000
nagari (Rp. Juta)
Jumlah sistem
pelayananAdministrasi
14.2 136 136
kelembagaandesa yang ditata
sesuai standar (3 Sistem

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.27


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2.
Bamus, 3. BUMNag)
Jumlah Badan Usaha Milik
14.3 10 10
Nagari (Bumnag) Berkembang
Persentase pengentasan desa
14,4 0 100 100
tertinggal
15. Urusan Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan
15.1 430.933 595.685 595.999
umum
15.2 Rasio ijin trayek 0,152 0,152
15.3 Jumlah uji kir angkutan umum 1.443 4.621 4.621
15.4 Rasio Kejadian Kecelakaan 1.35 1,32 1,32
Urusan Komunikasi dan
16.
Informatika
Persentase perangkat daerah (OPD)
25%, 25%,
yang memiliki akses internet dan
16.1 100%
terhubung dengan jaringan intra
100% 100%
pemerintah
Persentase UPT (bidang pendidikan,
bidang kesehatan, pasar) dan UMKM
16.2 10 10
yang difasilitasi untuk implementasi
adopsi teknologi digital
Persentase layanan SPBE yang
16.3 100 10 10
memanfaatkan sertifikat elektronik
Persentase konten informasi tekait
program dan kebijakan Pemda
termasuk program prioritas
nasional yang termasuk isu
16.4. 55.56 40 55.56
strategis Pemda (tema: prokes,
vaksin, stunting) yang
didiseminasikan sesuai strategi
komunikasi
Persentase tingkat kepuasan
masyarakat terhadap akses dan
16.5. 50 50
kualitas konten informasi publik
pemerintah daerah.
17 Urusan Koperasi dan UMKM
Persentase Peningkatan koperasi
17.1 70.63 64,8 70.63
yang berkualitas
17.2 Persentase BPR/LKM aktif 60,61 60,61
Persentase UKM non BPR/LKM
17.3 6,4 6,4
aktif
18 Urusan Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional
18.1 7 7 7
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi berskala
18.2 60,9 255,9 255,9
nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)
Urusan Kepemudaan dan Olah
19.
Raga
Tingkat partisipasi pemuda dalam
organisasi kepemudaan dan
19.1 11.72 70 70
organisasi sosial kemasyarakatan
(%)
Tingkat partisipasi pemuda dalam
19.2 0.36 55 55
kegiatan ekonomi mandiri (%)
Peningkatan prestasi olahraga
19.3 44 9 9
(Jumlah perolehana medali)
9.4. Persentase wirausahawan muda 0,60 0,60
20 Urusan Statistik

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.28


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Persentase organisasi perangkat
daerah yang menggunakan data
20.1 statistik dalam menyusun dan 100 100 100
mengevaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
21. Urusan Persandian

21.1 Indeks keamanan informasi n/a 15,0 15

22. Urusan Kebudayaan


Persentase lembaga adat yang aktif
22.1 72,15 71,72 72,15
menegakkan Adat Salingka Nagari
Jumlah situs cagar budaya yang
22.2 51 52 52
terdaftar dan dapat di lestarikan
22.3 Jumlah Pengunjung Museum 13.000 13.500 13.500
Persentase penduduk usia 10
tahun ke atas yang pernah terlibat
22.4 7 7
sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni.
Persentase penduduk usia 10
22.5 tahun ke atas yang menonton 60 60
secara langsung pertunjukan seni.
Persentase penduduk yang pernah
terlibat sebagai pelaku/pendukung
pertunjukan seni yang menjadikan
22.6 0,80 0,80
keterlibatan sebagai sumber
penghasilan terhadap penduduk
usia 15 tahun ke atas.
Persentase Rumah Tangga yang
22.7 25 25
menyelenggarakan upacara adat.
23. Urusan Perpustakaan
23.1 Nilai Tingkat kegemaran membaca 56,27 58 58
Indeks Pembangunan Literasi
23.2 9,30 10 10
Masyarakat

24 Urusan Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai


bahan akuntabilitas kinerja, alat
24.1 0,33 5 5
bukti yang syah dan
pertanggungjawaban nasional
Persentase unit organisasi yang
24.2 2,82 2,82
melakukan penyusutan arsip
Tingkat keberadaan dan keutuhan
arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan
24.3 0 5 5
bernegara untuk kepentingan
negara, pemerintahan, pelayanan
public dan kesejahteraan rakyat

Cukup cukup cukup


24.4 Nilai Pengelolaan Arsip Daerah (54) (56,66)
(56,66)

III Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan


1.1. Kontribusi sektor kelautan dan 4,71 4,71

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.29


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
perikanan terhadap PDRB

1.2 Produksi perikanan tangkap (ton) 8.017 8.120 8.120

37.023,6
1.3. Produksi perikanan budidaya (ton) 37.023,67 30.000
7

1.4. Produksi benih ikan (juta ton) 170 170

Jumlah konsumsi ikan


1.5 41.83 43 43
(kg/kapita/tahun)
1.6 Cakupan Bina kelompok nelayan 100 30 100
Produksi perikanan kelompok
1.7 8.120 8.120
nelayan (Ton)
Jumlah Produksi Olahan Ikan
1.8 726 726
(Ton),
2. Urusan Pariwisata
Tingkat hunian akomodasi (Length
2.1 43,72% 2 Hari 2 Hari
of Stay)
Kontribusi sektor
2.2 0,63% 0.85 0.85
pariwisataterhadap PAD
Jumlah Pergerakan Wisatawan 10 % 10 %
2.3 734.566
Nusantara (780.999) (780.999)
Peningkatan Kunjungan
2.4 44 368 368
Wisatawan Mancanegara
Peningkatan Rata - Rata
2.5 Pengeluaran Wisatawan (Spend Of 200000
300.000
300.000
Money)
Peningkatan kompetensi SDM bagi
2.6 pelaku usaha dan kelompok 78 78
pariwisata (%)
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp.
2.7 10 10
Milyar)
Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan
2.8 40 40
(Orang)
Jumlah produk ekonomi kreatif
2.9 60 60
yang berdaya saing
3. Urusan Pertanian
Kontribusi sektor
3.1 pertanian/perkebunan terhadap 7,45 7,45
PDRB
Kontribusi sektor
3.2 pertanian/hortikultura terhadap 4,57 4,57
PDRB
Kontribusi sektor
3.3 pertanian/peternakan terhadap 2,39 2,39
PDRB
Kontribusi sektor
3.4 pertanian/tanaman pangan 9,67 9,67
terhadap PDRB
3.5 Produksi sektor pertanian
- Padi 427.075 434.976 434.976
- Jagung 125.612 124.242 125.612
- Cabe merah 21.082 34.461 34.461
- Bawang merah 8.617 7.181 8.617
3.6 Produksi sektor peternakan (Ton) 15.906 15.906
- Sapi 34.445 1.711 34.445
- Kerbau 13.777 31 31

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.30


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
- Kambing 13.202 39 13.202
- Unggas 14.173 14.173
3.7 Produksi sektor perkebunan
- Kopi 1.543 1.574 1.574
- tebu 2.838 2.838
- kulit manis 30.627 30.820 30.820
Produktivitas padi atau bahan
3.8
pangan utama lokal per hektar
- Padi 5,81 5,82 5,82
- Jagung 7,83 7,85 7,85
3.9 Nilai Tukar Petani 107,61 103 107,61
3.10 Cakupan Bina kelompok tani 67 67
Persentase peningkatan
3.11 produktivitas tanaman pangan
(padi dan jagung)
- Padi (%) 0.01 0,19 0,19
- Jagung (%) 0 0,15 0,15
Persentase peningkatan
produktivitas tanaman
3.12
hortikultura(cabai dan bawang
merah)
- cabe 0.04 12,00 12,00
- bawang merah 0.13 9,50 9,50
Persentase peningkatan
3.13
produktivitas perkebunan
- Kopi 0.4 15 15
- tebu 8 8
- kulit manis -1.38 2,4 2,4
Persentase peningkatan
3.14 -27 10,91 10,91
produktivitas peternakan
Persentase luas areal pengendalian
3.15 dan penanggulangan bencanan 89 89
OPT
Persentase wilayah yang terkendali
3.16 14,41 14,41
dari penyakit hewan menular
4. Urusan Perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan
4.1 19.01 18,84% 19.01%
terhadap PDRB
persentase barang beredar yang
4.2 diawasi yang sesuai dengan 49,70 49,70
ketentuan perundang-undangan
Persentase penanganan
4.3 70 70
pengaduan konsumen
persentase stabilitas dan jumlah
4.4 ketersediaan harga barang 13,20 13,20
kebutuhan pokok
5. Urusan Perindustrian
Laju pertumbuhan pelaku usaha
5.1 1,5 1,5
IKM
Kontribusi sektor industri
5.2 9.94
terhadap PDRB
5.3 Pertumbuhan industri -3.25 -3.25
5.4 Cakupan Bina kelompok pengrajin 1.15 1.15
Jumlah tenaga kerja sektor
5.5 1.500 1.500
industri pengolahan non migas
Nilai investasi sektor industri
5.6 1,50 1.50
pengolahan non migas (milyar)

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.31


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Unsur Pendukung Urusan
IV
Pemerintahan
Persentase regulasi daerah yang
4.1 harmonis dengan peraturan 100 100
perundang-undangan.
Persentase fasilitasi penyelesaian
4.2 83,3 83,3
tapal batas kabupten
Persentase OPD dengan nilai
4.3 75 75
SAKIP baik
Persentase OPD dengan nilai IRB
4.4 60 60
baik
Persentase OPD yang memiliki
4.5. nilai organisasi perangkat daerah 70 70
baik
Persentase fasilitasi kegiatan
4.6 100 100
DPRD
Unsur Penunjang urusan
V
Pemerintahan

5.1. Perencanaan

5.1.1 Indeks Kualitas Perencanaan Daerah 90 90

Penjabaran konsistensi program


5.1.2 100 100
RPJMD ke dalam RKPD
Penjabaran konsistensi program RKPD
5.1.3 83 83
ke dalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan
5.1.4 48,7 100 100
dengan RTRW
5.2. Keuangan
Deviasi realisasi belanja terhadap total
5.2.1 5,80 5,80
belanja
Deviasi realisasi PAD terhadap
5.2.2 0 0
anggaran PAD dalam APBD
5.2.3 Kesesuaian pengalokasian anggaran 98
Kemandirian Keuangan Daerah
5.2.4 9,5 9,5
(persen)
5.2.5 Opini BPK terhadap LKPD WTP WTP WTP

5.2.6 Manajemen Aset Baik baik


Rasio belanja pegawai di luar guru dan
5.2.7 0,28 0,28
nakes
5.3. Kepegawaian
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan
5.3.1 Menengah/Dasar (%) (PNS tidak 290,60 245 290,60
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak
5.3.2 32,45 0,300 32,45
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat
5.3.3 kompetensi (%) (PNS tidak termasuk 28,97 0,03 28,97
guru dan tenaga kesehatan)
5.4. Penelitian dan Pengembangan
5.4.1 Indeks Kinerja Kelitbangan 66 69 69
Persentase hasil kelitbangan yang
5.4.2 dijadikan bahan rekomendasi 100 100 100
perumusan kebijakan

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.32


Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
Persentase unit kerja yang memiliki
inovasi (perangkat daerah,
5.4.3 32 38 38
kecamatan, puskesmas sebanyak 66
unit kerja)
Unsur Pengawasan Urusan
VI.
Pemerintahan
Level 3 Level 3
Maturitas Sistem Pengendalian Intern (3,7) (3,7)
6.1. 3,06
Pemerintahan (SPIP) (terdefeni (terdefeni
si) si)
Level 2 Level 2
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern (2,4) (2,4)
6.2. 3
Pemerintahan (APIP) (infrastru (infrastru
ktur) ktur)
Jumlah unit kerja yang ditetapkan
6.3. 1 1
menjadi WBK dan WBBM
6.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,70 3,70

VII Unsur Kewilayahan


Persentase kepuasan masyarakat
7.1 85,50 85,50
terhadap pelayanan kecamatan
VIII Unsur Pemerintahan Umum
Persentase potensi ATHG/konfliks
8.1. 60 60
sosial yang dapat diatasi.
Transparansi dan Partisipasi
IX.
Publik
Informasi tentang sumber daya
9.1 yang tersedia untuk pelayanan 80 80
(persen)
Akses public terhadap keuangan
9.2 80 80
daerah (persen)

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 IV.33


BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun


2022berisi tentang perubahan anggaran berbasis OPD, program dan kegiatan
lanjutan tahun 2022, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2022,
program/kegiatan/pekerjaan yang baru tahun 2022, program dan kegiatan yang
berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2022 serta program dan kegiatan yang
tetap pada tahun 2022.
Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 ini diperlukan sebagai bahan
utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022.
Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 memuat di antaranya: 1)
perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan
sebelumnya; 2) penambahan/pengurangan program/kegiatan/pekerjaan yang
diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2022 dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,sisawaktu pelaksanaan APBD
Perubahandan disesuaikan dengan skala prioritas; 3) capaian target kinerja
program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena
kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya serta 4) penyesuaian
indikator dengan kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2022


Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD
Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 sampai bulan juni2022, dan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan
perubahan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2022, baik berupa pergeseran
pagu antar kegiatan, kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja atau pagu kegiatan,
serta perubahanlokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Rekapitulasi Belanja
Langsung berdasarkan urusan dan OPD penanggungjawab pada Perubahan RKPD
Kabupaten Agam Tahun 2022 sebagaimana tabel V.1 berikut :

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 V.1


Tabel V.1
REKAPITULASI BELANJA PADA
RKPD KABUPATEN AGAMTAHUN 2022 BERDASARKAN
OPD PENANGGUNGJAWAB

Belanja Tahun 2022


No OPD Perubahan
Bertambah
RKPD Tahun 2022 RKPD Tahun
/berkurang
2022
1 Dinas Arsip dan Perpustakaan 3,572,516,193.00 3556.489.205 (16,026,988)
Badan Penanggulangan
2 19.845.714.169 13.405.224.433
Bencana Daerah 6,440,489,736.00
Badan Kepegawaian dan
3 Pengembangan Sumber Daya 6,449,505,452.00 3,075,354,074 (3,374,151,378.00)
Manusia
Badan Keuangan Daerah
4 201,498,458,407.00 200,568,837,018.00 929,621,389.00
Kabupaten Agam
Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
5 14,044,709,175.00 13.076.351.330 (968.357.845)
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Komunikasi Dan
6 5,594,494,330.00 5.996.955.326 402,460,996
Informatika Kab. Agam
7 Dinas Lingkungan Hidup 12,033,142,009.00 11.963.744.172 (69.397.837)
8 Dinas Kesehatan 213,995,835,989.00 244.937.264.483 30.941.428.494
9 Dinas Sosial 4,762,381,672.00 5.074.096.908 311.715.236
10 Sekretariat DPRD 50,211,225,614.00 49,737,593,379.00 473,632,235.00
Dinas Perindustrian
11 Perdagangan Koperasi Usaha 6.935.531.668
6,860,263,968.00 75,267,700
Kecil dan Menengah
Dinas Pariwisata Pemuda dan
12 12.751.830.561
Olahraga 12,274,505,561.00 477,325,000

Dinas Pemberdayaan
13 7,572,663,018.00 6.034.787.633 (1.537.875.385)
Masyarakat Dan Nagari

Dinas Kependudukan dan


14 5,984,429,040.00 5.759.382.205 (225,046,835.00)
Pencatatan Sipil

Badan Kesatuan Bangsa dan


15 5,000,020,961.00 4,733,938,989.00 266,081,972.00
Politik
Dinas Perikanan Dan
16 7.385.989.883 48,949,540
Ketahanan Pangan 7,337,040,343.00
Satuan Polisi Pamong Praja
17 13.102.165.874 615.091.000
dan Pemadam Kebakaran 12,487,074,874.00
18 Dinas Pertanian 37.046.499.617 (17,726,301,530)
19,320,198,087.00
Dinas Pendidikan dan
19 566.663.821.310 520.685.594
Kebudayaan 566,143,135,716.00
20 Dinas Perhubungan 24.537.315.503
24,472,133,491.00 65,182,012
Dinas Penanaman Modal
21 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.031.826.690 (185.291)
7,032,011,981.00
dan Naker
Dinas Perumahan Rakyat dan
22 5.772.771.573 (57.497.690)
Kawasan Permukiman 5,830,269,263.00

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 V.2


Belanja Tahun 2022
No OPD Perubahan
Bertambah
RKPD Tahun 2022 RKPD Tahun
/berkurang
2022
Dinas Pekerjaan Umum dan
23 145.098.643.750 4.005.157.353
Tata Ruang 141,093,486,397.00
Badan Perencanaan
24 6,700,945,665.00 5,315,780,017 (1,385,165,648.00)
Pembangunan Daerah
25 Inspektorat 8,119,041,205.00 7,872,275,871.00 246,765,334.00
27 SERETARIAT DAERAH 46,567,073,528.00 51.511.367.573 4,944,294,045.00

28 Kecamatan Ampek Angkek 2,739,806,373.00 2,566,305,389.00 173,500,984.00

29 Kecamatan Tilatang Kamang 2,806,830,209.00 2,566,309,649.00 240,520,560.00

30 Kecamatan Tanjung Raya 2,488,644,151.00 2,488,644,151.00 -

31 Kecamatan Tanjung Mutiara 1,709,544,721.00 1,709,544,721.00 -

32 Kecamatan Sungaipua 2,274,276,936.00 2,274,276,936.00 -

33 Kecamatan Ampek Nagari 1,845,732,704.00 1,612,325,978.00 233,406,726.00

34 Kecamatan Banuhampu 2,817,921,332.00 2,493,180,227.00 324,741,105.00

35 Kecamatan Palembayan 2,437,376,424.00 1,748,551,613.00 688,824,811.00

36 Kecamatan Matur 2,081,477,625.00 1,652,484,057.00 428,993,568.00

37 Kecamatan Malalak 1,590,264,711.00 1,590,264,711.00 0

38 Kecamatan Baso 2,163,007,491.00 2,163,007,491.00 -

39 Kecamatan Canduang 2,143,843,006.00 2,143,833,726.00 9,280.00

40 Kecamatan Kamang Magek 2,050,467,846.00 2,050,467,846 0

41 Kecamatan Lubuk Basung 1,883,192,185.00 1,883,192,185.00 -

42 Kecamatan IV Koto 1,620,834,561.00 1,940,328,810 (319,494,249)

43 Kecamatan Palupuh 2,150,309,457.00 2,150,309,457.00 -

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun


2022menurut OPDlingkup Pemerintah Kabupaten Agam secara lengkap disajikan
dalam matrik terlampir :

RKPD Perubahan Kabupaten Agam 2022 V.3


8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 603,193,873,042 563,561,343,592 563,732,029,186 613,562,143,042
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 01 01     kebutuhan operasonal 100 persen
  80 persen   100 persen 474,084,130,907 461,267,395,264 461,170,383,264 100 persen 477,292,400,907
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Presentase pemenuhan gaji
1 01 01 2.02   Keuangan Perangkat 100 %   100 %   100 % 471,976,039,989 459,963,160,410 459,866,148,410 100 % 475,166,039,989
dan tunjangan PNS
Daerah

Jumlah Guru yang


menerima Tunjangan Non
Sertifikasi Kab. Agam,
300 org/bln 300 org/bln Dana Transfer
Semua Pendidik dan 300 org/bln
Penyediaan Gaji dan Jumlah Pembayaran Gaji Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 01 4429 org/bln 4429 org/bln 469,826,312,789 458,057,120,410 458,057,120,410 Kecamatan, Tenaga 4429 org/bln 472,916,312,789
Tunjangan ASN ASN, PPPK, Tunjangan ASN Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
2900 org/bln 2900 org/bln Semua Kependidikan 2900 org/bln
dan TPP ASN Umum
Kelurahan
Jumlah Pembayaran
Tunjangan Sertifikasi guru

Jumlah Pembayaran
Honorarium, Askes dan
Jamsostek Pegawai Tidak
Tetap/Pegawai Kontrak
Jumlah Pembayaran Semua
Penyediaan honor/Transpor 57 Orang/Bulan57 Orang/Bulan Kab/Kota, Dana Transfer
Pendidik dan 57 Orang/Bulan
Administrasi bendaharawan kelompok Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 02 21 Org/Bulan 21 Org/Bulan 2,149,727,200 1,906,040,000 1,809,028,000 Tenaga 21 Org/Bulan 2,249,727,200
Pelaksanaan Tugas gaji Guru Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
41 Org/Bulan 41 Org/Bulan Kependidikan 41 Org/Bulan
ASN Jumlah Pembayaran Jasa Semua Umum
Administrasi Pengelola Kelurahan
Keuangan (PA,KPA, PPTK,
Pejabat Penatausahaan
keuangan, Staf
Administrasi),

Persentase pemenuhan
Administrasi Umum
1 01 01 2.06   kebutuhan administrasi 100 %   100 %   100 % 1,124,343,178 592,120,582 592,120,582 100 % 1,127,343,178
Perangkat Daerah
kantor

Semua
Meningkatkan
Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Sumber Daya
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 01 25 Jenis 25 Jenis 22,991,021 12,986,556 12,986,556 Manusia Yang 25 Jenis 22,991,021
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Berkualitas Dan
Bangunan Kantor adakan Semua Umum Kebudayaan
Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Alat Tulis Kantor Semua


Meningkatkan
yang di sediakan Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Penyediaan Peralatan Sumber Daya
1 Paket 1 Paket Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 1 Paket Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 02 dan Perlengkapan Jumlah Pengadaan Sarana 200,000,000 123,430,550 123,430,550 Manusia Yang 200,000,000
12 Buah 12 Buah Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan 12 Buah dan Kebudayaan
Kantor dan Prasarana Kantor Berkualitas Dan
Semua Umum Kebudayaan
(Laptop, Printer, AC) Berdaya Saing
Kelurahan

Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Jumlah Alat Kebersihan Sumber Daya
Penyediaan Peralatan Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 03 Kantor Dekorasi Kantor 1 Paket 1 Paket 32,609,117 17,002,456 17,002,456 Manusia Yang 1 Paket 32,609,117
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
yang di sediakan Berkualitas Dan
Semua Umum Kebudayaan
Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 1/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Makan Minum


Rapat yang di sediakan
Jumlah Makan Minum Semua
750 org/kali 750 org/kali Meningkatkan 750 org/kali
Rapat yang di sediakan Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Sumber Daya
Penyediaan Bahan (Nasi Bungkus)) 1300 Bungkus 1300 Bungkus Semua Umum - Pendidikan 1300 Bungkus Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 04 69,005,750 46,200,000 46,200,000 Manusia Yang 69,005,750
Logistik Kantor Jumlah Makan Minum 1300 Kotak 1300 Kotak Kecamatan, Dana Alokasi dan 1300 Kotak dan Kebudayaan
Berkualitas Dan
Rapat yang di sediakan Semua Umum Kebudayaan
200 Kotak 200 Kotak Berdaya Saing 200 Kotak
(Snek) Kelurahan
Jumlah Makan Minum
Tamu yang di sediakan

Cetak Blanko Lembar


15 Buku 15 Buku Semua 15 Buku
Disposisi Meningkatkan
50 Meter 50 Meter Kab/Kota, Dana Transfer Dinas 50 Meter
Penyediaan Barang Jumlah Cetak Baliho Sumber Daya
Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 05 Cetakan dan 100 Meter 100 Meter 57,500,322 42,499,820 42,499,820 Manusia Yang 100 Meter 60,500,322
Jumlah Cetak Spanduk Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Penggandaan 132000 Lbr 132000 Lbr Berkualitas Dan 132000 Lbr
Jumlah Penggandaan Semua Umum Kebudayaan
Berdaya Saing
100 buah 100 buah Kelurahan 100 buah
Jumlah Stop Map

JumlahPembayan
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Semua
JumlahPembayan 750 org/hari 750 org/hari Meningkatkan 750 org/hari
Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Sumber Daya
460 org/hari 460 org/hari Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 460 org/hari Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Daerah Dalam Provinsi 742,236,968 350,001,200 350,001,200 Manusia Yang 742,236,968
420 org/hari 420 org/hari Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan 420 org/hari dan Kebudayaan
Konsultasi SKPD JumlahPembayan Berkualitas Dan
Semua Umum Kebudayaan
Perjalanan Dinas Dalam 830000 Liter 830000 Liter Berdaya Saing 830000 Liter
Kelurahan
Daerah Luar Provinsi
JumlahPembayaran Bahan
bakar Minyak

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya pemeliharaan
1 01 01 2.08   100 %   100 %   100 % 867,520,000 610,440,472 610,440,472 100 % 877,520,000
Pemerintahan barang milik daerah
Daerah

Pembayaran Rekening Air Semua


4500 M3 4500 M3 Kab/Kota, Dana Transfer 4500 M3
Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening
Semua Umum - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Listrik 200000 kwh 200000 kwh 250,000,000 172,210,472 172,210,472 BMD 200000 kwh 260,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Daya Air dan Listrik Pembayaran Rekening 30000 Deti 30000 Deti 30000 Deti
Semua Umum
Telepon/Internet Kelurahan

Jumlah Komputer/Laptop
yang dipelihara
Jumlah Printer yang 40 Unit 40 Unit 40 Unit
dipelihara 40 Unit 40 Unit Dana Transfer 40 Unit
Penyediaan Jasa
Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 03 Peralatan dan Jumlah Scanner yang 1 Unit 1 Unit 60,000,000 37,830,000 37,830,000 BMD 1 Unit 60,000,000
Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Perlengkapan Kantor dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Umum
Jumlah Server yang di 31 Unit 31 Unit 31 Unit
pelihara
Jumlat AC yang dipelihara

Semua
Jumlah Pembayaran Honor Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Jasa Kebersihan 2 org/bln 2 org/bln Semua Umum - Peningkatan 2 org/bln Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum 557,520,000 400,400,000 400,400,000 BMD 557,520,000
Jumlah Pembayaran Honor 22 org/bln 22 org/bln Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM 22 org/bln dan Kebudayaan
Kantor
Jasa Pembantu Kegiatan Semua Umum
Kelurahan

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Tersedianya jasa penunjang
1 01 01 2.09   Penunjang Urusan 100 %   100 %   100 % 116,227,740 101,673,800 101,673,800 100 % 121,497,740
urusan pemerintah daerah
Pemerintahan
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 2/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Pemeliharaan dan
Perorangan yang di Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 Unit 1 Unit 32,367,440 26,945,600 26,945,600 1 Unit 32,367,440
pelihara dan dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Perorangan Dinas atau
pajak Semua Umum Kebudayaan
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Jabatan

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas


Semua
Pemeliharaan, Biaya operasional roda dua yang
Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Pemeliharaan, Pajak, di bayarkan pajak
31 Unit 31 Unit Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 31 Unit Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 02 dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas 43,582,700 44,498,000 44,498,000 43,852,700
2 Unit 2 Unit Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan 2 Unit dan Kebudayaan
Kendaraan Dinas operasional roda empat Semua Umum Kebudayaan
Operasional atau yang di peliharaan dan di Kelurahan
Lapangan bayarkan pajak

Jumlah Pembayaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua
Gegung kantor bertingkat Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Pemeliharaan/Rehabili
dan bangunan lainnya 150 meter 150 meter Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 150 meter Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 40,277,600 30,230,200 30,230,200 45,277,600
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
dan Bangunan Lainnya Jumlah Pembayaran 120 Meter 120 Meter 120 Meter
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua Umum Kebudayaan
Halaman Gedung Kelurahan
Bangunan Kantor

PROGRAM
Pemenuhan Standar
1 01 02     PENGELOLAAN 95 persen  77 persen   80 persen 127,959,742,135 102,194,627,608 102,248,805,202 80 persen 134,969,742,135
Pelayanan Minimal (%)
PENDIDIKAN

Pengelolaan Persentase Peningkatan


1 01 02 2.01   Pendidikan Sekolah Pada Pelayanan Pendidikan 100 %   100 %   100 % 87,111,825,285 68,058,419,970 67,470,910,764 100 % 90,661,825,285
Dasar Sekolah Dasar

Kab.
Siswa,
Agam, Dana Transfer
Pendidik dan
Penambahan Ruang Jumlah Sekolah Yang Telah Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 02 10 Sekolah 3 Sekolah 2,730,000,000 350,000,100 350,000,100 Tenaga 3 Sekolah 3,850,000,000
Kelas Baru di bangun Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Lubuk Umum
, Sekolah
Basung

Dana Transfer
Kab. Umum-Dana
Siswa,
Jumlah Sekolah yang Agam, Alokasi
Pembangunan Ruang Pendidik dan
mendapatkan Lubuk Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 03 Guru/Kepala 25 Sekolah 25 Sekolah 200,000,000 621,726,000 621,726,000 Tenaga 25 Sekolah 200,000,000
pembangunan Ruang Guru Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah/TU Kependidikan
/Kepala Sekolah Lubuk Khusus - , Sekolah
Basung Dana Alokasi
Khusus Fisik

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab.
Alokasi Siswa,
Agam,
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Umum Pendidik dan
Lubuk Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 04 Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah yang 28 sekolah 21 sekolah 150,000,000 1,631,220,000 1,705,024,000 Dana Transfer Tenaga 21 sekolah 150,000,000
Basung, Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah telah dibangun Khusus - Kependidikan
Lubuk
Dana Alokasi , Sekolah
Basung
Khusus Non
Fisik

Jumlah Sekolah yang Dana Transfer


mendapatkanPembangunan Kab. Umum-Dana
Siswa,
Ruang Perpustakaan untuk Agam, Alokasi
Pendidik dan
Pembangunan melengkapi sarana 30 Sekolah 30 Sekolah Lubuk Umum Peningkatan 30 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 05 3,085,657,338 972,410,400 972,410,400 Tenaga 3,085,657,338
Perpustakaan Sekolah pendidikan 1 Paket 1 Paket Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan 1 Paket
Pembangunan Lubuk Khusus - , Sekolah
Perpustakaan SDN 25 Basung Dana Alokasi
Subarang Balingka Khusus Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 3/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer
Kab. Umum-Dana
Siswa,
Agam, Alokasi
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana dan Pendidik dan
Lubuk Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas Prasarana Utilitas Sekolah 30 Sekolah 50 Sekolah 10,200,000,000 3,537,281,500 3,313,477,500 Tenaga 50 Sekolah 11,780,000,000
Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah Dasar yang di bangun Kependidikan
Lubuk Khusus - , Sekolah
Basung Dana Alokasi
Khusus Fisik

Jumlah Sekolah yang


direhab sedang dan berat
Pembuatan mushalla
unntuk menunjang
program Agam Madani di
SD Muhammadiyah Koto
Malintang
Rehab Berat SDN 05
Kampung Pisang Berupa
Penggantian Kusen dan
57 Sekolah 57 Sekolah 57 Sekolah
Jendela
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Rehabilitasi Ruang Kelas
SDN 60 Kubu Anau 4 lokal 4 lokal 4 lokal
Kab.
Kec.Lubuk Basung 6 lokal 6 lokal Siswa, 6 lokal
Agam, Dana Transfer
Rehabilitasi Pendidik dan
Rehab Lantai SDN 13 6 lokal 6 lokal Lubuk Umum-Dana Peningkatan 6 lokal Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 08 Sedang/Berat Ruang 2,700,000,000 1,213,212,000 1,213,212,000 Tenaga 2,800,000,000
Cingkariang 4 lokal 4 lokal Basung, Alokasi Pencapaian SPM 4 lokal dan Kebudayaan
Kelas Kependidikan
Rehab Ruang Kelas SDN 02 Lubuk Umum
4 lokal 4 lokal , Sekolah 4 lokal
Sariak Basung
4 lokal 4 lokal 4 lokal
Rehab Ruang Kelas SDN 26
3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal
Kayu Pasak
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Rehab SDN 02 Sungai
Tanang
Rehab SD N 03 Koto Kaciak
Kec. Tanjung raya
kabupaten agam
Rehap Gedung Sekolah SD
Negeri 13 Muaro Tantang
Jorong Koto Gadang, Kab.
Agam, Pelembayan, Salareh
Aia

Dana Transfer
Umum-Dana
Siswa,
Rehabilitasi Jumlah Sarana Prasarana Alokasi
Pendidik dan
Sedang/Berat Sarana, Utilitas sekolah Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 12 20 Sekolah 20 Sekolah 500,000,000 270,000,000 270,000,000 Tenaga 20 Sekolah 600,000,000
Prasarana dan Utilitas terrehabilitasi Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Sekolah sedang/berat Khusus - , Sekolah
Dana Alokasi
Khusus Fisik

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Semua
Jumlah Sekolah yang Dana Transfer Siswa,
Kab/Kota,
mendapatkan Mebel 15 Sekolah 15 Sekolah Khusus - Pendidik dan 15 Sekolah
Pengadaan Mebel Semua Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 14 600,000,000 470,210,000 470,210,000 Dana Alokasi Tenaga 600,000,000
Sekolah Pengadaan Mobiler SDN 1 Paket 1 Paket Kecamatan, Pencapaian SPM 1 Paket dan Kebudayaan
Khusus Fisik Kependidikan
22 Bukik Apik Matur Semua
Dana Transfer , Sekolah
Kelurahan
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 4/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Jumlah Sekolah yang Umum
Kab.
mendapatkan Pengadaan Dana Transfer Siswa,
Agam,
Rapor dan buku indukSD Khusus - Pendidik dan 435 Sekolah
Pengadaan 435 Sekolah 435 Sekolah Lubuk Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 16 Pengadaan Drum Band 300,000,000 7,983,360,000 7,983,360,000 Dana Alokasi Tenaga 300,000,000
Perlengkapan Sekolah 1 Paket 1 Paket Basung, Pencapaian SPM 1 Paket dan Kebudayaan
SDN 02 Palembayan Khusus Fisik Kependidikan
Lubuk
Jorong Palembayan Dana Transfer , Sekolah
Basung
Tangah, Kab. Agam, Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik

Dana Transfer
Jumlah Sekolah yang
Kab. Umum-Dana
mendapatkan Siswa,
Agam, Alokasi
perlengkapan sarana dan Pendidik dan
Pengadaan 50 Sekolah 50 Sekolah Lubuk Umum Peningkatan 50 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 17 Prasarana Belajar 6,589,088,445 200,000,000 200,000,000 Tenaga 7,089,088,445
Perlengkapan Siswa 15000 Orang 15000 Orang Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Jumlah Siswa Miskin yang Kependidikan 15000 Orang
Lubuk Khusus -
di beri perlengkapan , Sekolah
Basung Dana Alokasi
belajar sesuai dengan SPM
Khusus Fisik

Kab.
Siswa,
Penyelengaraan Jumlah Siswa yang Agam, Dana Transfer
Pendidik dan
Proses Belajar dan mengikuti ujian sekolah Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 23 9800 Siswa 9800 Siswa 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Tenaga 9800 Siswa 150,000,000
Ujian bagi Peserta dan asesmen siswa SD se Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Didik Kabupaten Agam Lubuk Umum
, Sekolah
Basung

Jumlah sekolah yang


dibina dalam rangka
peningkatan mutu
pendidikan dan tenaga Kab.
Siswa,
kependidikan 435 Sekolah 435 Sekolah Agam, Dana Transfer
Penyiapan dan Tindak Pendidik dan 435 Sekolah
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 24 Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah Sekolah yang 435 Sekolah 435 Sekolah 150,000,000 0 0 Tenaga 435 Sekolah 150,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar melakukan Validasi 60 orang 60 orang Kependidikan 60 orang
Lubuk Umum
Kurikulum , Sekolah
Basung
Jumlah Tim Validasi
Kurikulum yang diberikan
Transport

Kab.
Siswa,
Agam, Dana Transfer
Pembinaan Minat, Jumlah Peserta Didik yang Pendidik dan
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 25 Bakat dan Kreativitas mengikuti Perlombaan 500 orang 500 orang 400,000,000 75,000,000 75,000,000 Tenaga 500 orang 400,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa bidang sain dan seni Kependidikan
Lubuk Umum
, Sekolah
Basung

Kab.
Penyediaan Pendidik Jumlah Pembayaran Siswa,
Agam, Dana Transfer
dan Tenaga transport guru honor Pendidik dan
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 26 Kependidikan bagi sekolah dasar, Transport 2000 Orang/Bulan
2000 Orang/Bulan 3,700,000,000 1,754,000,000 1,554,000,000 Tenaga 2000 Orang/Bulan 3,800,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Satuan Pendidikan Guru MDA Plus, Transport Kependidikan
Lubuk Umum
Sekolah Dasar Guru Medan Terjauh , Sekolah
Basung

Jumlah pendidikan yang


mendapatkan Pendidikan
profesi guru , pelatihan
terhadap guru Kab.
Pengembangan Karir Siswa,
pembelajaran untuk Agam, Dana Transfer
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan
memenuhi standar Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 27 Kependidikan pada 3180 Orang 3180 Orang 600,000,000 344,999,970 162,490,764 Tenaga 3180 Orang 600,000,000
kompetensi, penilaian Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Satuan Pendidikan Kependidikan
angka kredit tenaga Lubuk Umum
Sekolah Dasar , Sekolah
pendidik, seleksi dan Diklat Basung
kepala sekolah dasar,
seleksi Tenaga pendidik
berprestasi

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 5/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Sekolah yang di


Bina dalam UKS
Kab.
Jumlah Sekolah yang Siswa,
435 Sekolah 435 Sekolah Agam, Dana Transfer
Pembinaan dibina Oleh Dewan Pendidik dan 435 Sekolah
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 28 Kelembagaan dan Pendidikan 435 Sekolah 435 Sekolah 200,000,000 135,000,000 80,000,000 Tenaga 435 Sekolah 250,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah yang 435 Sekolah 435 Sekolah Kependidikan 435 Sekolah
Lubuk Umum
disosialisasi dan , Sekolah
Basung
dimonitoring BOS SD oleh
Tim BOS Kabupaten

Jumlah Sekolah yang Kab.


Dana Transfer Siswa,
menerima BOS SD untuk Agam,
Khusus - Pendidik dan
Pengelolaan Dana BOS proses belajar mengajar Lubuk Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 29 435 Sekolah 435 Sekolah 54,857,079,502 48,450,000,000 48,450,000,000 Dana Alokasi Tenaga 435 Sekolah 54,857,079,502
Sekolah Dasar dalam rangka Basung, Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Khusus Non Kependidikan
meningkatkan mutu Lubuk
Fisik , Sekolah
pendidikan Basung

Persentase peningkatan
Pengelolaan
pelayanan pendidikan
1 01 02 2.02   Pendidikan Sekolah 100 %   100 %   100 % 28,316,716,850 23,128,267,888 23,064,747,888 100 % 29,241,716,850
sekolah menengah
Menengah Pertama
pertama

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan Siswa,


terlaksananya Semua Khusus - Sumber Daya Pendidik dan
Pembangunan Unit Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 01 pembangunan sekolah 26 sekolah 26 sekolah 0 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang Tenaga 26 sekolah 0
Sekolah Baru (USB) dan Kebudayaan
baru 26 sekolah Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kependidikan
Kelurahan Fisik Berdaya Saing dan Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Baru Dana Transfer


yang terbangun Umum-Dana
Meningkatkan Siswa,
Jumlah Ruang Kelas SMP 2 Lokal 2 Lokal Alokasi
Sumber Daya Pendidik dan 2 Lokal
Penambahan Ruang Negeri 1 Simpang Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 02 3 lokal 3 lokal 800,000,000 273,352,000 273,352,000 Manusia Yang Tenaga 3 lokal 1,000,000,000
Kelas Baru Candung yang terbangun Dana Transfer Berkualitas Dan Pencapaian SPM dan Kebudayaan
2 Lokal 2 Lokal Kependidikan 2 Lokal
Jumlah Ruang Lokal Baru Khusus - Berdaya Saing dan Sekolah
ponpes ainul Yaqin yang Dana Alokasi
terbangun Khusus Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 6/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Pembangunan
sarana prasarana utilitas
sekolah (SMP 1 Ampek
Angkek, SMP N 1
Banuhampu dan
Pembangunan Labor
Komputer SMPN 3 Ampek
Angkek, SMP 1 Ampek
Nagari, SMP 1 Tanjung
Mutiarak(pembangunan
Sarana Air Bersih seanyak
21 Unit)
Pangunan Sarana Utilitas
SMP 4 Baso, Kab. Agam, 21 Unit 21 Unit 21 Unit
Baso, Koto Tinggi Dana Transfer
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pembangunan Gedung Umum-Dana
1 Unit 1 Unit Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan Siswa, 1 Unit
Sekolah SMP 1 Malalak
Pembangunan Sarana, 1 Unit 1 Unit Semua Umum Sumber Daya Pendidik dan 1 Unit
Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas Pembangunan Lapangan 1,550,000,000 2,703,851,800 2,703,851,800 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 1,850,000,000
1 Unit 1 Unit Dana Transfer Pencapaian SPM 1 Unit dan Kebudayaan
Sekolah Basket SMPN 3 Ampek Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Angkek) 1 Unit 1 Unit Khusus - 1 Unit
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
Dana Alokasi
Pembangunan/rehap 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Khusus Fisik
dam/pagar sekolah SMP 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Jorong Pincuran Tujuah,
Kab. Agam, Tanjung Raya
Pembangunan Sarana Olah
Raga SMPNegeri 3 Ampek
Angkek
Pembangunan WC dan
Washtafel bagi siswa dan
guruSMPN 3 Ampek
Angkek
Pembuatan Wastafel
Sekolah SMP Se
Kecamatan Tanjung
Mutiara

Meningkatkan Siswa,
Dana Transfer
Rehabilitasi Jumlah Sekolah yang Sumber Daya Pendidik dan
Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 14 Sedang/Berat Ruang mendapatkan Rehab 5 Sekolah 5 Sekolah 500,000,000 0 0 Manusia Yang Tenaga 5 Sekolah 500,000,000
Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kelas Sekolah sedang/berat ruang kelas Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Berdaya Saing dan Sekolah

Jumlah Sekolah Yang


mendapatkan Rehabilitasi
sedang/berat sarana,
prasarana dan utilitas Dana Transfer
sekolah 5 sekolah 5 sekolah Umum - 5 sekolah
Rehabilitasi Dana Alokasi Meningkatkan Siswa,
Rehabilitasi SMP 4 Baso 1 Sekolah 1 Sekolah Sumber Daya Pendidik dan 1 Sekolah
Sedang/Berat Sarana, Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 24 Rehap Gedung Lantai 2 1 Sekolah 1 Sekolah 560,000,000 409,273,000 409,273,000 Manusia Yang Tenaga 1 Sekolah 560,000,000
Prasarana dan Utilitas Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
dan WC SMP Negeri 1 1 Sekolah 1 Sekolah Berkualitas Dan Kependidikan 1 Sekolah
Sekolah Khusus -
Kamang Magek Berdaya Saing dan Sekolah
1 Sekolah 1 Sekolah Dana Alokasi 1 Sekolah
Rehap Pagar dan Gerbang Khusus Fisik
SMP Negeri 1 Palupuh
Rehap WC SMP N 1
Kamang Magek

Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,


Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan
Pengadaan Mebel Jumlah Sekolah yang Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 25 54 sekolah 54 sekolah 200,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 54 sekolah 200,000,000
Sekolah mendapatkan mobiler Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah

Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,


Dana Transfer
Jumlah sekolah penerima Semua Sumber Daya Pendidik dan
Pengadaan Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 27 perlengkapan sekolah SMP 62 Sekolah 62 Sekolah 100,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 62 Sekolah 100,000,000
Perlengkapan Sekolah Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Negeri di Kabupaten Agam Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 7/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,


Dana Transfer
Jumlah penyediaan Semua Sumber Daya Pendidik dan
Pengadaan Umum - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 28 perlengkapan siswa miskin 4000 orang 4000 orang 1,300,000,000 100,000,000 100,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 4000 orang 1,300,000,000
Perlengkapan Siswa Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
yang disediakan Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah

Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,


Dana Transfer
Pemeliharaan Rutin terlaksananya Semua Sumber Daya Pendidik dan
Umum-Dana Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 30 Sarana, Prasarana dan pemeliharaan rutin/berkala 3 sekolah 3 sekolah 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 3 sekolah 0
Alokasi dan Kebudayaan
Utilitas Sekolah 3 sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah

Dana Transfer
Jumlah alat praktik sekolah Umum-Dana
Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
yang di sediakan Alokasi
Pengadaan Alat Semua Sumber Daya Pendidik dan
Jumlah Perangkat Drum 56 sekolah 56 sekolah Umum Peningkatan 56 sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35 Praktik dan Peraga 375,000,000 793,650,000 793,650,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 450,000,000
Band MTs. Ainul Yakin 1 Paket 1 Paket Dana Transfer Berkualitas Dan Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa Semua Kependidikan 1 Paket
Sawah Liek yand di Kelurahan Khusus - Berdaya Saing dan Sekolah
sediakan Dana Alokasi
Khusus Fisik

Jumlah Pelatihan
Penyusunan Soal Ujian
Sekolah
Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
Penyelengaraan Jumlah Sekolah yang 10 Mapel 10 Mapel Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan 10 Mapel
Proses Belajar dan mengikuti Pembinaan Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 36 65 Sekolah 65 Sekolah 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 65 Sekolah 250,000,000
Ujian bagi Peserta Peningkatan Kompetensi Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
64 sekolah 64 sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan 64 sekolah
Didik Guru dalam melaksanakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
proses pembelajaran
Terlaksananya Asesmen
Nasional SMP

Jumlah Pembayaran
Pembinaan Wakil
Kurikulum SMP Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
Penyiapan dan Tindak 65 sekolah 65 sekolah Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan 65 sekolah
Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah Pembayaran Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 37 65 sekolah 65 sekolah 100,000,000 90,000,000 76,480,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 65 sekolah 100,000,000
Pendidikan Sekolah Transportasi Pengawas Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
65 sekolah 65 sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan 65 sekolah
Menengah Pertama SMP ke Sekolah Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
Jumlah Pembayaran
Validasi Kurikulum SMP

Semua
Meningkatkan Siswa,
Kab/Kota, Dana Transfer
Pembinaan Minat, Jumlah peserta didik yang Sumber Daya Pendidik dan
Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38 Bakat dan Kreativitas mengikuti bidang sain dan 500 orang 500 orang 250,000,000 50,000,000 50,000,000 Manusia Yang Tenaga 500 orang 300,000,000
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa seni tingkat SMP Berkualitas Dan Kependidikan
Semua Umum
Berdaya Saing dan Sekolah
Kelurahan

Jumlah Pembayaran
Transportasi Guru Honorer
Terbayarkannya
Transportasi Guru Honorer
Penyediaan Pendidik Medan Tersulit
500 Orang/Bulan
500 Orang/Bulan Kab. Agam, Meningkatkan Siswa, 500 Orang/Bulan
dan Tenaga Terbayarkannya Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan
Kependidikan bagi Transportasi Tenaga 100 Orang/Bulan
100 Orang/Bulan Umum-Dana Peningkatan 100 Orang/Bulan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 39 1,800,000,000 500,000,000 500,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 2,000,000,000
Satuan Pendidikan Administrasi Sekolah 65 sekolah 65 sekolah Alokasi Pencapaian SPM 65 sekolah dan Kebudayaan
Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Sekolah Menengah (Operator Dapodik) Umum
195 orang 195 orang Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah 195 orang
Pertama Honorer
Terbayarkan Transportasi
Tim BOS (Kepala Sekolah,
Bendahara dan Operator
BOS)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 8/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah guru penilaian


angka kredit tenaga
pendidik
Jumlah guru seleksi dan
diklat kepala sekolah
Jumlah Guru yang
mengikuti Pelatihan Guru
Pembelajar untuk
memenuhi standar
kompetensi
Jumlah Guru yang
mengikuti Seleksi Tendik 500 Orang 500 Orang 500 Orang
Berprestasi 200 orang 200 orang 200 orang
Pengembangan Karir
Jumlah Kepala Kepala 300 orang 300 orang Kab. Agam, Meningkatkan Siswa, 300 orang
Pendidik dan Tenaga Dana Transfer
Sekolah dan Pengawas 80 orang 80 orang Semua Sumber Daya Pendidik dan 80 orang
Kependidikan pada Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 40 Sekolahyang mengikuti 600,000,000 599,023,088 549,023,088 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 600,000,000
Satuan Pendidikan 20 Orang 20 Orang Alokasi Pencapaian SPM 20 Orang dan Kebudayaan
pelatihan kepala sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Sekolah Menengah Umum
dan pengawas untuk 500 orang 500 orang Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah 500 orang
Pertama
memenuhi Standar 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
Kompetensi 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan
Jumlah Pendidik Yang
Mendapatkan Pendidikan
Profesi Guru
Jumlah Peserta Pelatihan
Kepala Sekolah TK, SD,
SMP Se Kecamatan
Palupuah
Jumlah Peserta Pelatihan
Kepala Sekolah TK, SD,
SMP Se Kecamatan
Tilatang Kamang

Jumlah Sekolah yang


Semua
mendapatkan Pembinaan Meningkatkan Siswa,
Kab/Kota, Dana Transfer
Pembinaan Dewan Pendidikan Sumber Daya Pendidik dan 65 Sekolah
65 Sekolah 65 Sekolah Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 41 Kelembagaan dan Kabupaten 150,000,000 44,418,000 44,418,000 Manusia Yang Tenaga 150,000,000
65 Sekolah 65 Sekolah Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 65 Sekolah dan Kebudayaan
Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah yang Berkualitas Dan Kependidikan
Semua Umum
mendapatkan Pembinaan Berdaya Saing dan Sekolah
Kelurahan
UKS/LSS SMP

Semua
Dana Transfer Meningkatkan Siswa,
Jumlah Sekolah Menengah Kab/Kota,
Pengelolaan Dana BOS Khusus - Sumber Daya Pendidik dan
yang mendapatkan Semua Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42 Sekolah Menengah 65 sekolah 65 sekolah 19,881,716,850 17,514,700,000 17,514,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang Tenaga 65 sekolah 19,881,716,850
Bantuan Operasional Kecamatan, Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Pertama Khusus Non Berkualitas Dan Kependidikan
Sekolah Semua
Fisik Berdaya Saing dan Sekolah
Kelurahan

Pengelolaan Persentase peningkatan


1 01 02 2.03   Pendidikan Anak pelayanan Pendidikan Anak 100 %   100 %   100 % 9,394,000,000 8,703,139,750 8,721,169,750 100 % 9,934,000,000
Usia Dini (PAUD) Usia Dini

Jumlah Gedung TK Negeri Dana Transfer


dan Swasta Kab. Agam Semua Umum-Dana Pelaku
Pembangunan Jumlah PembangunanTK Kab/Kota, Alokasi Pendidikan
Gedung/Ruang Nurul Hikmah Tingkat Dua 1 Sekolah 1 Sekolah Semua Umum Peningkatan dan sekolah 1 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 01 700,000,000 701,563,850 701,563,850 1,000,000,000
Kelas/Ruang Guru Sebanyak 4 Lokal (2 1 Sekolah 1 Sekolah Kecamatan, Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan 1 Sekolah dan Kebudayaan
PAUD tingkat) Padang Koto Semua Khusus - Anak Usia
Gadang Jorong Koto Kelurahan Dana Alokasi Dini
Gadang Nagari Salareh Aia Khusus Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 9/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah pengadaan Dana Transfer


Wastavel TK se kecamatan Semua Umum-Dana Pelaku
Tj Mutiara Kab/Kota, Alokasi Pendidikan
Pembangunan Sarana, 35 Buah 35 Buah 35 Buah
Jumlah pengadaan Semua Umum Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 02 Prasarana dan Utilitas 100 Buah 100 Buah 725,000,000 723,475,900 723,475,900 100 Buah 925,000,000
Wastavel TK se kecamatan Kecamatan, Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
PAUD 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah
Tj Raya Semua Khusus - Anak Usia
Pembuatan Atap Kanopi TK Kelurahan Dana Alokasi Dini
Dahlia Padang lua Khusus Fisik

Semua Pelaku
Rehabilitasi
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Sedang/Berat
Jumlah Lembaga PAUD Semua Umum - Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, 2 Sekolah 2 Sekolah 100,000,000 0 0 2 Sekolah 150,000,000
yang di Rehabilitasi Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Prasarana dan Utilitas
Semua Umum Anak Usia
PAUD
Kelurahan Dini

Semua Pelaku
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Jumlah Sekolah Yang
Pengadaan Mebel Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 07 memperoleh pengadaan 7 TK Negeri 7 TK Negeri 150,000,000 0 0 7 TK Negeri 150,000,000
PAUD Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Mebel
Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini

Semua Pelaku
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Jumlah Sekolah yang
Pengadaan Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 09 menerima perlengkapan 352 lembaga 352 lembaga 75,000,000 0 0 352 lembaga 150,000,000
Perlengkapan PAUD Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
sekolah
Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini

Dana Transfer
Umum-Dana Pelaku
Kab. Agam,
Jumlah siswa Miskin Alokasi Pendidikan
Pengadaan Semua
Pendidikan anak usia Dini Umum Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 10 Perlengkapan Siswa 200 0rg 200 0rg 800,000,000 50,000,000 78,030,000 Kecamatan, 200 0rg 800,000,000
yang di beri perlengkapan Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
PAUD Semua
belajar Anak Usia
Kelurahan Khusus -
Dana Alokasi Dini
Khusus Fisik

Dana Transfer
Umum - Pelaku
Jumlah PAUD yang Dana Alokasi Pendidikan
Pengadaan Alat mendapatkan APE luar dan Umum Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 12 Praktik dan Peraga dalam, dalam rangka 5 Lembaga 5 Lembaga 125,000,000 374,320,000 374,320,000 5 Lembaga 150,000,000
Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Siswa PAUD peningkatan sarana
Khusus - Anak Usia
prasarana yang memadai.
Dana Alokasi Dini
Khusus Fisik

Jumlah Guru PAUD yang


mendapatkan peningkatan
kompensi se kecamatan
Tanjung Raya
Jumlah pendidikan yang
mendapatkan Pendidikan
profesi guru , pelatihan Semua Pelaku
Pengembangan Karir
terhadap guru 40 orang 40 orang Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan 40 orang
Pendidik dan Tenaga
pembelajaran untuk Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 16 Kependidikan pada 300 orang 300 orang 460,000,000 67,780,000 57,780,000 300 orang 300,000,000
memenuhi standar Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Pendidikan 60 orang 60 orang 60 orang
kompetensi, penilaian Semua Umum Anak Usia
PAUD
angka kredit tenaga Kelurahan Dini
pendidik, seleksi , seleksi
Tenaga pendidik
berprestasi
Jumlah Peserta Pelatihan
Kepala TK, SD dan SMP se
kecamtan kamang magek

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 10/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Semua Pelaku
Jumlah Sekolah yang Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Pembinaan
disosialisasikan dan Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 17 Kelembagaan dan 352 Sekolah 352 Sekolah 100,000,000 0 0 352 Sekolah 150,000,000
monitoring UKS dan Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Manajemen PAUD
Dewan Pendidikan Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini

Pelaku
Kab. Agam,
Pendidikan
Semua DAK Non
Pengelolaan Dana Jumlah Lembaga PAUD Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 18 352 lembaga 352 lembaga 6,159,000,000 6,786,000,000 6,786,000,000 Kecamatan, Fisik - BOP 352 lembaga 6,159,000,000
BOP PAUD yang menerima BOP Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Semua PAUD
Anak Usia
Kelurahan
Dini
Pengelolaan
Persentase peningkatan
Pendidikan
1 01 02 2.04   layanan pendidikan 100 %   100 %   100 % 3,137,200,000 2,304,800,000 2,991,976,800 100 % 5,132,200,000
Nonformal/Kesetara
kesetaraan
an
Warga
Belajar, Tutor,
Rehabilitasi Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Sedang/Berat Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya a dan
Gedung/Ruang Jumlah SPNF SKB & PKBM Semua Khusus - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 03 1 lembaga 1 lembaga 100,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 1 lembaga 150,000,000
Kelas/Ruang Guru yang di rehab Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Pendidikan Semua Khusus Fisik
Berdaya Saing Non
Nonformal/Kesetaraan Kelurahan
Formal/Keset
araan
Warga
Belajar, Tutor,
Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Kab/Kota, Dana Transfer
Pengadaan Mebel Jumlah Lembaga SPNF SKB Sumber Daya a dan
Semua Khusus - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 07 Pendidikan Agam & PKBM yang 14 lembaga 14 lembaga 200,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 14 lembaga 250,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan disediakan mebel Berkualitas Dan Pendidikan
Semua Khusus Fisik
Berdaya Saing Non
Kelurahan
Formal/Keset
araan
Warga
Jumlah Perlengkapan Belajar, Tutor,
Semua
warga belajar pendidikan Meningkatkan Penyelenggar
Pengadaan Kab/Kota, Dana Transfer
non formal yang di 60 orang 60 orang Sumber Daya a dan 60 orang
Perlengkapan Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 09 sediakan 300,000,000 25,000,000 25,000,000 Manusia Yang Lembaga 300,000,000
Pendidikan 13 lembaga 13 lembaga Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 13 lembaga dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Jumlah SPNF SKB Agam & Semua Umum
Berdaya Saing Non
PKBM Kelurahan
Formal/Keset
araan

Jumlah Lembaga SPNF SKB Warga


& PKBM yang Belajar, Tutor,
Semua
menyelenggarakan Meningkatkan Penyelenggar
Kab/Kota, Dana Transfer
Penyelenggaraan program kesetaraan Sumber Daya a dan
13 lembaga 13 lembaga Semua Umum-Dana Peningkatan 13 lembaga Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 12 Proses Belajar Jumlah Nagari Yang 130,000,000 50,000,000 737,176,800 Manusia Yang Lembaga 2,000,000,000
  5 Nagari Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 5 Nagari dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan Menyelenggaran Kampung Berkualitas Dan Pendidikan
Semua Umum
Inggris dan Penyusunan Berdaya Saing Non
Kelurahan
Kurikulum Kampung Formal/Keset
Inggris araan

Warga
Jumlah Lembaga SPNF SKB Belajar, Tutor,
Semua
& PKBM yang di bina Meningkatkan Penyelenggar
Pembinaan Kab/Kota, Dana Transfer
Dewan Pendidikan Sumber Daya a dan
Kelembagaan dan 13 Lembaga 13 Lembaga Semua Umum-Dana Peningkatan 13 Lembaga Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 16 Jumlah Penilik, Pengawas 75,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 100,000,000
Manajemen Sekolah 50 orang 50 orang Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 50 orang dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan TK, Pamong Belajar SPNF Semua Umum
SKB & PKBM yang Berdaya Saing Non
Kelurahan
mendapatkan Transport Formal/Keset
araan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 11/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Warga
Belajar, Tutor,
Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Kab/Kota, DAK Non
Pengelolaan Dana Jumlah Lembaga SPNF SKB Sumber Daya a dan
Semua Fisik - BOP Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 17 BOP Sekolah & PKBM yang menerima 13 lembaga 13 lembaga 2,332,200,000 2,229,800,000 2,229,800,000 Manusia Yang Lembaga 13 lembaga 2,332,200,000
Kecamatan, Pendidikan dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan BOP Berkualitas Dan Pendidikan
Semua Kesetaraan
Berdaya Saing Non
Kelurahan
Formal/Keset
araan
PROGRAM
Persentase tahapan silabus
1 01 03     PENGEMBANGAN 100 persen
  30 persen   80 persen 750,000,000 75,090,000 288,610,000 80 persen 800,000,000
muatan lokal
KURIKULUM
Penetapan
Persentase Peningkatan
Kurikulum Muatan
1 01 03 2.01   Layanan Penetapan 100 %   80 %   80 % 750,000,000 75,090,000 288,610,000 80 % 800,000,000
Lokal Pendidikan
Kurikulum Muatan Lokal
Dasar

Jumlah Pelaksanaan Bintek Kab. Agam, Meningkatkan


Penyusunan Dana Transfer Sekolah,
Penyususnan Kompetensi Semua Sumber Daya
Kompetensi Dasar Umum-Dana Peningkatan Pendidik dan Dinas Pendidikan
1 01 03 2.01 01 dasar pendidik dalam 3 Mapel 3 Mapel 350,000,000 75,090,000 288,610,000 Kecamatan, Manusia Yang 3 Mapel 400,000,000
Muatan Lokal Alokasi Pencapaian SPM Tenaga dan Kebudayaan
penyusunan kurikulum Semua Berkualitas Dan
Pendidikan Dasar Umum Kependidikan
Muatan Lokal Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Penyediaan Buku Teks Sekolah,
Semua PENDAPATAN Sumber Daya
Pelajaran Muatan Jumlah Buku Teks Muatan Peningkatan Pendidik dan Dinas Pendidikan
1 01 03 2.01 03 3 Mapel 3 Mapel 400,000,000 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Manusia Yang 3 Mapel 400,000,000
Lokal Pendidikan Lokal yang di sediakan Pencapaian SPM Tenaga dan Kebudayaan
Semua (PAD) Berkualitas Dan
Dasar Kependidikan
Kelurahan Berdaya Saing

Jumlah sekolah yang telah


PROGRAM PENDIDIK
memiliki pendidik dan
1 01 04     DAN TENAGA 502 Unit   377 Unit   402 Unit 400,000,000 24,230,720 24,230,720 402 Unit 500,000,000
tenaga Kependidikan
KEPENDIDIKAN
sesuai standar (unit)

Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Persentase Peningkatan
Kependidikan bagi
1 01 04 2.01   Kompetensi Pendidik dan 100 %   100 %   100 % 400,000,000 24,230,720 24,230,720 100 % 500,000,000
Satuan Pendidikan
Tenaga Kependidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an
Perhitungan dan jumlah Pendidik dan Semua
Pemetaan Pendidik Tenaga Kependidikan yang Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Sekolah,
dan Tenaga dilakukan Penataan 849 Sekolah 849 Sekolah Sumber Daya
Semua Umum - Peningkatan Pendidik dan 849 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 04 2.01 01 Kependidikan Satuan Pemetaan 100,000,000 24,230,720 24,230,720 Manusia Yang 200,000,000
1 Buku 1 Buku Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Tenaga 1 Buku dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar, Berkualitas Dan
Jumlah Profil pendidikan Semua Umum Kependidikan
PAUD, dan Pendidikan Berdaya Saing
yang di susun Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan
Penataan
Pendistribusian
Kab. Agam, Meningkatkan
Pendidik dan Tenaga Dana Transfer Sekolah,
Jumlah Pendidik dan Semua Sumber Daya
Kependidikan bagi Umum-Dana Peningkatan Pendidik dan Dinas Pendidikan
1 01 04 2.01 02 Tenaga Kependidikan yang 4000 org 4000 org 300,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang 4000 org 300,000,000
Satuan Pendidikan Alokasi Pencapaian SPM Tenaga dan Kebudayaan
di tata dan didistribusikan Semua Berkualitas Dan
Dasar, PAUD, dan Umum Kependidikan
Kelurahan Berdaya Saing
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 03       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0
PROGRAM
1 03 10     PENYELENGGARAAN   0 0 0 0
JALAN
Penyelenggaraan
1 03 10 2.01   Jalan   0 0 0 0
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 12/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pendidikan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 0 0 0
dan Kebudayaan
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,071,000,000 2,581,792,124 2,931,792,124 4,471,000,000

PROGRAM Persentase lembaga adat


2 22 02     PENGEMBANGAN yang menerapkan tradisi 81,82 persen
  69,19 persen   71,72 persen 850,000,000 588,312,124 588,312,124 71,72 persen 1,000,000,000
KEBUDAYAAN adat (%)

Pembinaan Lembaga
Adat yang
Terbinanya Lembaga Adat
2 22 02 2.03   Penganutnya dalam 81.82 %   69.19 %   71.72 % 850,000,000 588,312,124 588,312,124 71.72 % 1,000,000,000
di Kabupaten Agam
Daerah
Kabupaten/Kota

Semua
Pelindungan,
Jumlah nagari sasaran Kab/Kota, Sarana
Pengembangan, PENDAPATAN
Pembinaan penyusunan Semua Peningkatan prasarana Dinas Pendidikan
2 22 02 2.03 01 Pemanfaatan Objek 82 Nagari 82 Nagari 100,000,000 0 0 ASLI DAERAH 82 Nagari 150,000,000
dan penerapan dan Buku Kecamatan, Pencapaian SPM dan Pelaku dan Kebudayaan
Pemajuan Lembaga (PAD)
Adat Salingka Nagari Semua Adat
Adat
Kelurahan

1. Jumlah Peserta Pelatihan


Niniak Mamak, Imam
Khatib, Payuang Timbago
2. Jumlah Sekolah yang
mengikuti Lomba Semua
Pasambahan Adat 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Pembinaan Sumber Kab/Kota, Dana Transfer Sarana
Daya Manusia, 3. Jumlah Niniak Mamak 62 Sekolah 62 Sekolah Semua Umum - Peningkatan prasarana 62 Sekolah Dinas Pendidikan
2 22 02 2.03 02 450,000,000 338,312,124 338,312,124 500,000,000
Lembaga, dan Pranata dan Puti Bungsu se-Kab. 82 Nagari 82 Nagari Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Pelaku 82 Nagari dan Kebudayaan
Adat Agam yang di bina Semua Umum Adat
2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga
Kelurahan
4. Jumlah Lembaga Adat
Kabupaten yang
terfasilitasi (KAN dan
Bundo Kanduang
Kabupaten)

Jumlah Balai Adat IV Suku


Kab. Agam,
Penyediaan Sarana Pahambatan Subarang Dana Transfer Sarana
Semua
dan Prasarana yang direnovasi 1 Gedung 1 Gedung Umum-Dana Peningkatan prasarana 1 Gedung Dinas Pendidikan
2 22 02 2.03 03 300,000,000 250,000,000 250,000,000 Kecamatan, 350,000,000
Pembinaan Lembaga Jumlah Pengadaan Paving 1 Gedung 1 Gedung Alokasi Pencapaian SPM dan Pelaku 1 Gedung dan Kebudayaan
Semua
Adat Blok dan Pagar KAN lasi Umum Adat
Kelurahan
Kecamatan Canduang

PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah sanggar seni yang
2 22 03     272 Unit   192 Unit   208 Unit 1,201,000,000 1,161,000,000 1,461,000,000 208 Unit 2,251,000,000
KESENIAN aktif
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat Pembinaan Sanggar/Group
2 22 03 2.01   Pelakunya dalam Kesenian Tradisi di 272 sanggar
  176 sanggar   192 sanggar 1,201,000,000 1,161,000,000 1,461,000,000 192 sanggar 2,251,000,000
Daerah Kabupaten Agam
Kabupaten/Kota

1. Jumlah group/sanggar
seni se-Kabupaten Agam
yang di bina
2. Jumlah Peserta 50 Group/Sanggar
50 Group/Sanggar 50 Group/Sanggar
Semua
Peningkatan Workshop Seni Tradisi se- Seni Seni Seni
Kab/Kota, Sanggar Seni,
Pendidikan dan Kabupaten Agam PENDAPATAN Revolusi Mental
5 org 5 org Semua Peningkatan Kelompok 5 org Dinas Pendidikan
2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber 3. Jumlah Event Tingkat 150,000,000 0 0 ASLI DAERAH dan Pembangunan 200,000,000
7 Event 7 Event Kecamatan, Pencapaian SPM Kesenian dan 7 Event dan Kebudayaan
Daya Manusia Daerah, Provinsi dan (PAD) Kebudayaan
Semua Pelaku Seni
Kesenian Tradisional Nasional yang 50 Group/Sanggar
50 Group/Sanggar 50 Group/Sanggar
Kelurahan
dilaksanakan dan diikuti Seni Seni Seni

4.Jumlah Peserta Event


Galanggang Siliah Baganti
(GSB) se-Kabupaten Agam

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 13/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Festival dan


Jambore yang dilaksanakan
Jumlah kapasitas tata
kelola kesenian tradisional
yang di bina
Jumlah Pengadaan Alat
kesenian dan Pakaian Adat
randai untuk 5 kelompok,
1. Group hinggok sacakam   5 Kali Dana Transfer Sanggar Seni, 5 Kali
Peningkatan Kapasitas Jr. Palembayan tangah IV Revolusi Mental
50 Group/Sanggar
54 Group/Sanggar Umum-Dana Peningkatan Kelompok 54 Group/Sanggar Dinas Pendidikan
2 22 03 2.01 03 Tata Kelola Lembaga koto Palembayan 2. Group 1,051,000,000 1,161,000,000 1,461,000,000 dan Pembangunan 2,051,000,000
Seni Seni Alokasi Pencapaian SPM Kesenian dan Seni dan Kebudayaan
Kesenian Tradisional Bakicau mudiak banda Jr. Kebudayaan
11 Kelompok 11 Kelompok Umum Pelaku Seni 11 Kelompok
Tantaman, Tigo Koto
Silungkang 3. Group
Pinang Sarumpun, Jr.
Lambeh IV Koto
Palembayan 4. Group
Ranah Paraman Jr. Paraman
Nagari Sipinang 5. Group
Tamsil Jr. Sungai PUA,
Nagari Sungai Pua

PROGRAM
Jumlah cagar budaya dan
PELESTARIAN DAN
2 22 05     warisan budaya yang di 75 Unit   51 Unit   52 Unit 400,000,000 132,480,000 182,480,000 52 Unit 500,000,000
PENGELOLAAN
tetapkan
CAGAR BUDAYA

Pengelolaan Cagar Terpeliharanya Cagar


2 22 05 2.02   Budaya Peringkat Budaya di Kabupaten 75 CB   51 CB   52 CB 400,000,000 132,480,000 182,480,000 52 CB 500,000,000
Kabupaten/Kota Agam

1. Jumlah benda Cagar


Budaya yang di pelihara
2. Jumlah Cagar Budaya
yang terdata dan
terverifikasi
3. Jumlah Tim Ahli Cagar 60 CB 60 CB 60 CB
Semua
Budaya Kab. Agam yang 60 CB 60 CB 60 CB
Kab/Kota, Dana Transfer
terseleksi Revolusi Mental Cagar Budaya 10 Orang
Pelindungan Cagar 10 Orang 10 Orang Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
2 22 05 2.02 01 4. Jumlah Sumber Daya 400,000,000 132,480,000 182,480,000 dan Pembangunan di Kabupaten 500,000,000
Budaya 7 Orang 7 Orang Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 7 Orang dan Kebudayaan
Manusia Permusueman Kebudayaan agam
Semua Umum
dan Cagar Budaya yang di 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kelurahan
fasilitasi 60 org 60 org 60 org
5. Pemasangan CCTV
Museum Rumah Kelahiran
Buya Hamka
6. Jumlah Peserta
Workshop Cagar Budaya

PROGRAM
Jumlah kunjungan
2 22 06     PENGELOLAAN 23000 orang
  11000 orang   13500 orang 620,000,000 700,000,000 700,000,000 13500 orang 720,000,000
Museum (orang)
PERMUSEUMAN

Persentase Pengeloaan
Pengelolaan Museum
2 22 06 2.01   Museum di Kabupaten 100 %   100 %   100 % 620,000,000 700,000,000 700,000,000 100 % 720,000,000
Kabupaten/Kota
Agam

1. Jumlah Koleksi Museum Semua DAK Non


Pelindungan, yang di kelola Kab/Kota, Fisik - BOP Museum
62 Koleksi 62 Koleksi 62 Koleksi
Pengembangan, dan 2. Jumlah Peserta Focus Semua Museum dan Peningkatan Buya Hamka Dinas Pendidikan
2 22 06 2.01 01 35 org 35 org 120,000,000 210,358,800 210,358,800 35 org 120,000,000
Pemanfataan Koleksi Group Discussion Kecamatan, Taman Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
secara Terpadu 35 org 35 org Semua Budaya - Kawasannya 35 org
3. Jumlah Peserta Seminar
Kajian Koleksi Kelurahan Museum

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 14/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

1. Jumlah Promosi Museum


yang dilakukan melalui
media cetak/elektronik
2. Jumlah Kegiatan Belajar
Bersama di Museum yang
di laksanakan 10 kegiatan 10 kegiatan Semua DAK Non 10 kegiatan
Pembinaan dan
15 Sekolah 15 Sekolah Kab/Kota, Fisik - BOP Museum 15 Sekolah
Peningkatan Mutu dan 3. Jumlah Peserta Lomba
Semua Museum dan Peningkatan Buya Hamka Dinas Pendidikan
2 22 06 2.01 02 Kapasitas Sumber Permuseuman Tingkat 500 Sekolah 500 Sekolah 400,000,000 415,366,000 415,366,000 500 Sekolah 500,000,000
Kecamatan, Taman Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Daya Manusia TK/SD/SMP se-Kab. Agam 16 Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan
Semua Budaya - Kawasannya
Permuseuman 4. Jumlah kegiatan 1 Paket 1 Paket Kelurahan Museum 1 Paket
Sosialisasi Pemanfaatan
Museum
5. Jumlah cetak Leaflet,
Booklet, Profil, Stiker dan
Banner Museum

Semua DAK Non


Penyediaan dan 1. Jumlah Sarana Kab/Kota, Fisik - BOP Museum
Pemeliharaan Sarana Prasaranan Museum yang Semua Museum dan Peningkatan Buya Hamka Dinas Pendidikan
2 22 06 2.01 04 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,000,000 74,275,200 74,275,200 4 Kegiatan 100,000,000
dan Prasarana di pelihara (Taman, Kecamatan, Taman Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Museum Dinding, Lantai, Atap) Semua Budaya - Kawasannya
Kelurahan Museum

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 187,144,140,807 152,029,332,132 148,986,511,744 227,827,922,865
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 77,750,460,213 73,017,614,998 74,494,564,190 100 % 84,861,506,234
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Frekuensi pembayaran gaji


dan tunjangan PNS, gaji
tenaga kontrak dan
Administrasi
asuransinya serta
1 02 01 2.02   Keuangan Perangkat  Bulan    Bulan 14 Bulan 14 Bulan 75,610,460,213 70,990,436,798 71,512,436,798 14 Bulan 82,291,506,234
honorarium
Daerah
penanggungjawab
pengelola keuangan dan
aset dinas/puskesmas

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Jumlah ASN yang Semua Sumber Daya
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana Peningkatan Dinkes dan
1 02 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 809 orang 809 orang 66,531,384,213 61,650,610,798 61,650,610,798 Kecamatan, Manusia Yang 809 orang 73,184,522,634 Dinas Kesehatan
Tunjangan ASN Alokasi Pencapaian SPM Puskesmas
tunjangan Semua Berkualitas Dan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Penyediaan
Jumlah dokumen hasil Semua Umum Sumber Daya
Administrasi Peningkatan Dinkes dan
1 02 01 2.02 02 penyediaan administrasi   12 Dokumen 9,079,076,000 9,339,826,000 9,861,826,000 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang 12 Dokumen 9,106,983,600 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Pencapaian SPM Puskesmas
pelaksanaan tugas ASN Semua Khusus - Berkualitas Dan
ASN
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 15/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Tersedianya peralatan dan


perlengkapan serta ATK
kantor, terbayarnya biaya
cetak dan penggandaan,
Tersedianya makan dan
minum pasien puskesmas,
makan minum rapat dinkes
Administrasi Umum
1 02 01 2.06   dan makan minum tamu  Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,375,000,000 1,124,822,200 1,572,772,200 12 Bulan 1,650,000,000
Perangkat Daerah
dinkes, terlaksananya
bimtekdan pembinaan ke
puskesmas dan
jaringannya serta
terlaksananya rapat-rapat
ke propinsi dan luar
propinsi

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Dinas
Penyediaan Peralatan Jumlah laporan penyrdiaan Semua Umum Sumber Daya
Peningkatan Kesehatan
1 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan jasa dan perlengkapan   12 laporan 500,000,000 253,150,000 280,150,000 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang 12 laporan 600,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM dan
Kantor kantor yang disediakan Semua Khusus - Berkualitas Dan
Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer Dinas
Jumlah paket bahan Semua Sumber Daya
Penyediaan Bahan Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 01 2.06 04 logistik kantor yang   19547 paket 300,000,000 285,250,000 285,250,000 Kecamatan, Manusia Yang 19547 paket 350,000,000 Dinas Kesehatan
Logistik Kantor Alokasi Pencapaian SPM dan
disediakan Semua Berkualitas Dan
Umum Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer Dinas
Penyediaan Barang Jumlah paket barang Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 01 2.06 05 Cetakan dan cetakan dan penggandaan   2 paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kecamatan, Manusia Yang 2 paket 100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM dan
Penggandaan yang disediakan Semua Berkualitas Dan
Umum Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah laporan Dana Transfer Dinas
Penyelenggaraan Semua Sumber Daya
penyelenggaraan rapat Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan   12 laporan 500,000,000 511,422,200 932,372,200 Kecamatan, Manusia Yang 12 laporan 600,000,000 Dinas Kesehatan
koordinasi dan konsultasi Alokasi Pencapaian SPM dan
Konsultasi SKPD Semua Berkualitas Dan
SKPD Umum Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

Pengadaan Barang Tersedianya Jumlah unit


Milik Daerah kendaraan perorangan
1 02 01 2.07    unit    unit   1 unit 0 0 482,000,000 1 unit 0
Penunjang Urusan dinas atau kendaraan dinas
Pemerintah Daerah jabatan

Kab. Agam,
Pengadaan Kendaraan Jumlah unit kendaraan Dana Transfer
Semua
Perorangan Dinas atau perorangan dinas atau Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.07 01   1 Unit 0 0 482,000,000 Kecamatan, 0 1 Unit 0 Dinas Kesehatan
Kendaraan Dinas kendaraan dinas jabatan Alokasi Pencapaian SPM
Semua
Jabatan yang disediakan Umum
Kelurahan

Penyediaan Jasa
Terbayarnya rekening
Penunjang Urusan
1 02 01 2.08   listrik, telpon dan air kantor  Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 289,999,192 12 Bulan 270,000,000
Pemerintahan
dinkes
Daerah

Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah laporan penyediaan Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya
jasa Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber   12 laporan 250,000,000 250,000,000 289,999,192 Kecamatan, Manusia Yang 0 12 laporan 270,000,000 Dinas Kesehatan
komunikasi,sumberdaya air Alokasi Pencapaian SPM
Daya Air dan Listrik Semua Berkualitas Dan
dan listrik yang disediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 16/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Terpeliharanya mobil
Pemeliharaan Barang
jabatan dan kendaraan
Milik Daerah
dinas/operasional
1 02 01 2.09   Penunjang Urusan  Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 515,000,000 652,356,000 637,356,000 12 Bulan 650,000,000
puskesmas dan dinas,
Pemerintahan
terpeliharanya gedung
Daerah
kantor dinkes

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan   1 unit 40,000,000 22,116,000 22,116,000 Kecamatan, Manusia Yang 0 1 unit 50,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Semua Berkualitas Dan
Umum
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berdaya Saing
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah kendaraan dinas Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, Semua Sumber Daya
operasional lapangan yang Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.09 02 dan Perizinan   211 Unit 400,000,000 355,240,000 355,240,000 Kecamatan, Manusia Yang 0 211 Unit 500,000,000 Dinas Kesehatan
di pelihara dan dibayarkan Alokasi Pencapaian SPM
Kendaraan Dinas Semua Berkualitas Dan
pajak dan perizinannya Umum
Operasional atau Kelurahan Berdaya Saing
Lapangan

Pemeliharaan/Rehabili Jumlah sarana dan Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
tasi Sarana dan prasarana gedung kantor Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.09 10 Prasarana Gedung atau bangunan lainnya 1 unit 1 unit 75,000,000 275,000,000 260,000,000 Kecamatan, Manusia Yang 0 1 unit 100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
Kantor atau Bangunan yang Semua Berkualitas Dan
Umum
Lainnya dipelihara/direhabilitasi Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 107,861,028,094 77,850,434,384 73,234,164,804 141,035,776,631
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Terlaksananya
Penyediaan Fasilitas
pembangunan puskesmas,
Pelayanan Kesehatan
pustu, rumah dinas dan
1 02 02 2.01   untuk UKM dan UKP  %    % 100 % 100 % 45,566,650,000 27,910,298,936 27,183,018,936 100 % 74,150,000,000
rehabilitasi dan
Kewenangan Daerah
pemeliharaan fasilitas
Kabupaten/Kota
kesehatan lainnya

Jumlah Pusat Kesehatan


Memperkuat
Masyarakat (Puskesmas) Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
yang dibangun Semua
Pembangunan   2 unit Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan 2 unit
1 02 02 2.01 02 Jumlah Pusat Kesehatan 15,000,000,000 10,584,525,000 10,392,245,000 Kecamatan, 28,000,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas 3 Unit 2 Unit Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan 2 Unit
Masyarakat (Puskesmas) Semua
Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
yang Dibangunlam, Kelurahan
Pelayanan Dasar
Puskesmas Maninjau)

Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Pembangunan Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pembangunan Fasilitas Pustu ( Pustu Tompek, Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 03 3 Unit 3 Unit 1,500,000,000 0 0 Kecamatan, 3 Unit 3,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Pustu Aia Tabik, Pustu Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Semua
Pahambatan) Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar

Semua Memperkuat
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pembangunan Rumah Jumlah pembangunan
Semua Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 04 Dinas Tenaga rumah Dokter puskesmas 1 Unit 1 Unit 800,000,000 0 0 1 Unit 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Kesehatan maninjau
Semua Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Pelayanan Dasar

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 17/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Sarana , Prasarana


dan Alat Kesehatan yang
Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan oleh
Memperkuat
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Peningkatan Dinas
Rehabilitasi dan Jumlah Sarana , Prasarana   1 unit Semua 1 unit
Khusus - Mendukung Infrastruktur Kesehatan
1 02 02 2.01 10 Pemeliharaan Fasilitas dan Alat Kesehatan yang 2,000,000,000 485,000,000 485,000,000 Kecamatan, 9,000,000,000 Dinas Kesehatan
4 Unit 1 Unit Dana Alokasi Pengembangan Peningkatan dan 1 Unit
Kesehatan Lainnya Telah Dilakukan Rehabilitasi Semua
Khusus Fisik Ekonomi Dan Infrastruktur Puskesmas
dan Pemeliharaan oleh Kelurahan
Pelayanan Dasar
Fasilitas Kesehatan
Lainnyatu Sungai Taleh,
Pustu Lubuk alung, Pustu
Kampung dagang)

Memperkuat
Kab. Agam,
Rehabilitasi dan Jumlah rumah dinas tenaga Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pemeliharaan Rumah medis dan paramedis yang Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 11 4 unit 4 unit 800,000,000 0 0 Kecamatan, 4 unit 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga direhab (puskesmas Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Semua
Kesehatan Maninjau) Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pengadaan Sarana Persentase mobile Semua Penanganan covid-
Umum-Dana Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan vaksinasi dan pos vaksinasi 100 % 100 % 84,525,000 0 0 Kecamatan, 19 bidang 100 % 100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pengembangan dan
Kesehatan Covid Semua kesehatan
Umum Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Prasarana Fasilitas Kab. Agam,
Pengadaan Prasarana Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pelayanan Kesehatan yang Semua
dan Pendukung Khusus - Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 13 DisediakanJumlah 4 Unit 5 Unit 5,300,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 Kecamatan, 5 Unit 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Dana Alokasi Pengembangan dan
pengadaan Mobil Semua
Kesehatan Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Ambulance Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Pengadaan Alat Kab. Agam,
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Kesehatan/Alat Semua
Penunjang Medik Fasilitas Khusus - Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 3 Unit 26 Unit 1,580,000,000 5,988,579,150 5,988,579,150 Kecamatan, 26 Unit 1,600,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan yang Dana Alokasi Pengembangan dan
Fasilitas Pelayanan Semua
Disediakan Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kesehatan Kelurahan
Pelayanan Dasar

Jumlah Penyediaan dan


Pemeliharaan Alat Uji dan
Kalibrasi Pada Unit
Memperkuat
Pemeliharaan Fasilitas Kab. Agam, Dana Transfer
Infrastruktur Untuk Dinas
Pengadaan dan Kesehatan Semua Khusus -
Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 15 Pemeliharaan Alat Regional/Regional 1 Paket 10 Paket 167,000,000 167,000,000 167,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi 10 Paket 250,000,000 Dinas Kesehatan
Pengembangan Pencapaian SPM dan
Kalibrasi Maintainance Semua Khusus Non
Ekonomi Dan Puskesmas
CenterJumlah alat Kelurahan Fisik
Pelayanan Dasar
kesehatan yang
terkalibarasi di dinas
kesehatan

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Semua Memperkuat
Dana Transfer
Kab/Kota, Infrastruktur Untuk Dinas
Khusus -
Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin Semua Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 16 1 paket 1 paket 6,350,000,000 5,256,316,311 5,221,316,311 Dana Alokasi 1 paket 6,500,000,000 Dinas Kesehatan
Vaksin yang Disediakan Kecamatan, Pengembangan Pencapaian SPM dan
Khusus Fisik
Semua Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Transfer Pelayanan Dasar
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 18/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer
Umum-Dana Memperkuat
Kab. Agam,
Alokasi Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pengadaan Bahan Jumlah Bahan Habis Pakai Umum Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 17 1 paket 1 paket 11,985,125,000 3,878,878,475 3,378,878,475 Kecamatan, 1 paket 12,700,000,000 Dinas Kesehatan
Habis Pakai yang Disediakan Dana Transfer Pengembangan dan
Semua
Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Khusus -
Dana Alokasi Pelayanan Dasar
Khusus Fisik

Penyediaan Layanan
Terlaksananya Penyediaan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 62,129,378,094 49,919,857,948 46,030,868,368 100 % 66,704,276,631
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil Yang Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan   9646 orang 100,000,000 168,950,000 168,950,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 9646 orang 115,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Bersalin Yang Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan   9635 orang 2,442,742,392 447,026,000 447,026,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 9635 orang 2,687,016,631 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir Semua Sumber Daya Puskesmas
Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru Yang Mendapatkan   9534 orang 100,000,000 69,680,000 69,680,000 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 9534 orang 120,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
Lahir Pelayanan Sesuai Standar Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Jumlah Balita Yang Semua Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan   35004 orang 1,383,000,000 38,929,000 38,929,000 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 35004 orang 1,500,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Alokasi Pencapaian SPM
Sesuai Standar Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah anak pendidikan
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
dasar yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 1 kali 75252 orang 290,000,000 60,000,000 60,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 75252 orang 350,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
23 puskesmas Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia Pengelolaan Pelayanan 23 dokumen 220,000,000 219,028,200 219,028,200 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 23 dokumen 250,000,000 Dinas Kesehatan
dan Dinkes Pencapaian SPM
Produktif Kesehatan Usia Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Usia Lanjut Yang Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia Mendapatkan Pelayanan   66754 orang 0 75,000,000 75,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 66754 orang 75,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lanjut Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Puskesmas
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 23 Puskesmas 1 Dokumen 838,393,650 175,999,500 175,999,500 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan Dinas 1 Dokumen 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Kesehatan
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Persentase
Penduduk Terdampak Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
penanggulangan Peningkatan
1 02 02 2.02 14 Krisis Kesehatan 100 persen 100 persen 199,999,000 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 100 persen 400,000,000 Dinas Kesehatan
penduduk terdampak krisis Pencapaian SPM
Akibat Bencana Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
akibat bencana
dan/atau Berpotensi Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Bencana

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 19/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Semua Sumber Daya Puskesmas
Umum-Dana
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 12 bulan 2 dokumen 2,360,000,000 765,568,000 765,568,000 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 2 dokumen 2,500,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Semua Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 1 Dokumen 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 1 Dokumen 165,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Alokasi Pencapaian SPM
Olahraga Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Olahraga Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Semua Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 17 23 Puskesmas 1 Dokumen 1,074,243,500 599,999,960 511,999,960 Manusia Yang dan Dinas 1 Dokumen 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM
Berkualitas Dan Kesehatan
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Penyelenggaraan Promosi Peningkatan
1 02 02 2.02 18 1 kali 8 dokumen 430,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 8 dokumen 435,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kesehatan dan Gerakan Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Hidup Bersih dan Sehat
Fisik Berdaya Saing

Jumlah Pembinaan dan


Pengelolaan Pelayanan Pengawasan Penyehat Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer
Kesehatan Tradisional, Tradisional Semua Sumber Daya Puskesmas
50 orang 50 orang Umum - 50 orang
1 02 02 2.02 19 Akupuntur, Asuhan Jumlah Peserta Pelatihan 150,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 170,000,000 Dinas Kesehatan
46 0rang 46 0rang Dana Alokasi 46 0rang
Mandiri, dan Asuhan Mandiri Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Umum
Tradisional Lainnya Pemanfaatan Toga dan Kelurahan Berdaya Saing
Akupresur

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 persen 1 Dokumen 461,490,500 213,901,000 213,901,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 1 Dokumen 480,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Semua Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Upaya Umum-Dana
1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Pelayanan 18 mata 1 Dokumen 150,000,000 145,593,250 95,593,250 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Khusus Alokasi
kesehatan khusus Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Meningkatkan
Jumlah Dokumen hasil
Pelayanan Kesehatan Umum Sumber Daya Puskesmas
pengelolaan pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan   8 Dokumen 5,982,120,052 1,223,256,599 1,397,044,602 Dana Transfer Manusia Yang dan Dinas 8 Dokumen 8,000,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan penyakit Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus - Berkualitas Dan Kesehatan
menular dan tidak menular
Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 20/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan Rapat
Evaluasi JKN
Jumlah pembinaan dan   1 Dokumen 1 Dokumen
Kab. Agam, Meningkatkan
Monitoring Pelaksanaan 2 kali 2 kali Dana Transfer 2 kali
Semua Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Jaminan JKN di Puskesmas Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 26 23 pusk 23 pusk 34,000,000,000 35,688,861,700 35,688,861,700 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 23 pusk 35,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Jumlah peserta Tyang Dana Alokasi Pencapaian SPM
18891 orang 18891 orang Semua Berkualitas Dan Kesehatan 18891 orang
mendapatkan kontribusi Umum
Kelurahan Berdaya Saing
pembayaran premi peserta 90000 0rang 90000 0rang 90000 0rang
JKN PBPU Kelas III Mandiri
Aktif
Jumlah peserta yang
dilakukan pembayaran
premi JKSS Agam

Kab. Agam, Meningkatkan


Deteksi Dini Dana Transfer
Jumlah penyalahguna Semua Sumber Daya Puskesmas
Penyalahgunaan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 27 napza yang mendapat   690 orang 477,314,000 380,006,650 380,006,650 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 690 orang 500,000,000 Dinas Kesehatan
NAPZA di Fasyankes Dana Bagi Pencapaian SPM
rehabilitasi medis Semua Berkualitas Dan Kesehatan
dan Sekolah Hasil
Kelurahan Berdaya Saing

Jumlah pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Penyediaan dengan rumah sakit Dana Transfer
Semua Sumber Daya Puskesmas
Telemedicine di rujukan 7 rumah sakit 7 rumah sakit Umum-Dana Peningkatan 7 rumah sakit
1 02 02 2.02 30 116,350,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 216,350,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Jumlah pembinaan petugas 23 puskesmas 23 puskesmas Alokasi Pencapaian SPM 23 puskesmas
Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Kesehatan dalam melaksanakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing
rujukan pasien ke rumah
sakit

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Jumlah Dokumen Semua Umum Sumber Daya Puskesmas
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 23 puskesmas 23 Dokumen 9,712,815,000 9,080,963,089 5,156,185,506 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan Dinas 23 Dokumen 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

Dana Transfer Meningkatkan


Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan Khusus - Sumber Daya Puskesmas
1 02 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di yang Terakreditasi di 23 puskesmas 10 Unit 1,390,910,000 357,095,000 357,095,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 10 Unit 1,390,910,000 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 persen 1 laporan 100,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 1 laporan 100,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)

Penyelenggaraan Terlaksananya
Sistem Informasi penyelenggaraan Sistem
1 02 02 2.03    Puskesmas
   Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 165,000,000 20,277,500 20,277,500 2 Puskesmas 181,500,000
Kesehatan secara Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi Terintegrasi

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Semua Sumber Daya
Pengelolaan Data dan Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan 1 dokumen 1 dokumen 55,000,000 20,277,500 20,277,500 Kecamatan, Manusia Yang 0 1 dokumen 60,500,000 Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan Alokasi Pencapaian SPM
Informasi Kesehatan Semua Berkualitas Dan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 21/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Meningkatkan


Pengadaan Dana Transfer
Jumlah penyediaan sarana Semua Sumber Daya
Alat/Perangkat Sistem Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.03 03 informasi kesehatan 23 Puskesmas 23 Puskesmas 110,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang 0 23 Puskesmas 121,000,000 Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan Alokasi Pencapaian SPM
puskesmas Semua Berkualitas Dan
dan Jaringan Internet Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 641,240,000 265,446,750 361,946,750 100 % 900,640,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN

Pemberian Izin emberian Izin


Praktik Tenaga Terlaksananya Pemberian
1 02 03 2.01    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 150,000,000 0 0 12 Bulan 200,000,000
Kesehatan di Wilayah Izin Praktik Tenaga
Kabupaten/Kota Kesehatan

Jumlah pelaksanaan Peningkatan


Kab. Agam, Meningkatkan
peningkatan kapasitas Dana Transfer Pencapaian SPM
Dinas
Pengendalian 24 puskesmas 24 puskesmas Semua Sumber Daya 24 puskesmas
SDM Dinas Kesehatan Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 03 2.01 01 Perizinan Praktik dan Dinkes dan Dinkes 150,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinkes 200,000,000 Dinas Kesehatan
Jumlah pelaksanaan Alokasi Pencapaian SPM
dan
Tenaga Kesehatan 16 kecamatan 16 kecamatan Semua Berkualitas Dan 16 kecamatan
perizinan Sarana Kesehatan Umum Peningkatan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing
dan Tenaga Kesehatan Pencapaian SPM

Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya Pembinaan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   dan Pengawasan Sumber  Puskesmas
   Puskesmas 23 Puskesmas 23 Puskesmas 200,000,000 191,367,500 287,867,500 23 Puskesmas 400,000,000
Manusia Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Meningkatkan


Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Semua Sumber Daya
Pengawasan Sumber Pembinaan dan Umum-Dana Peningkatan Dinas
1 02 03 2.02 03 23 Puskesmas 10 Dokumen 200,000,000 191,367,500 287,867,500 Kecamatan, Manusia Yang 10 Dokumen 400,000,000 Dinas Kesehatan
Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Alokasi Pencapaian SPM Kesehatan
Semua Berkualitas Dan
Kesehatan Manusia Kesehatan Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Pengembangan
Mutu dan
Terlaksananya
Peningkatan
pengembangan mutu dan
Kompetensi Teknis
1 02 03 2.03   peningkatan kompetensi  %    % 100 % 100 % 291,240,000 74,079,250 74,079,250 100 % 300,640,000
Sumber Daya
Teknis Sumber daya
Manusia Kesehatan
Manusia
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer Dinas
Kompetensi Teknis Manusia Kesehatan Tingkat Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 03 2.03 01 Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten/Kota 100 % 245 orang 291,240,000 74,079,250 74,079,250 Kecamatan, Manusia Yang 245 orang 300,640,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM dan
Kesehatan Tingkat yang Ditingkatkan Mutu Semua Berkualitas Dan
Umum Puskesmas
Daerah dan Kompetensinya Kelurahan Berdaya Saing
Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN Persentase fasilitas


FARMASI, ALAT pelayanan kefarmasian
1 02 04     KESEHATAN DAN (Apotek, toko Obat) yang  %    % 91,43 % 91,43 % 280,000,000 284,144,000 284,144,000 91,43 % 320,000,000
MAKANAN memenuhi standar
MINUMAN kesehatan dan perizinan

Pemberian Izin
Terlaksananya Pemberian
Apotek, Toko Obat,
Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan
1 02 04 2.01   Toko Alat Kesehatan dan  %    % 100 % 100 % 50,000,000 41,600,000 41,600,000 100 % 75,000,000
dan Optikal, Usaha
Optikal, Usaha Mikro Obat
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Tradisional (UMOT)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 22/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Apotek, Toko Obat,


Penyediaan dan Toko Alat Kesehatan, dan
Pengelolaan Data Optikal, Usaha Mikro Obat
Perizinan dan Tindak Tradisional (UMOT) yang Semua
Meningkatkan
Lanjut Pengawasan Dikendalikan dan Diawasi Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Sumber Daya
Izin Apotek, Toko dalam rangka Penerbitan Semua Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 04 2.01 02 45 sarana 45 sarana 50,000,000 41,600,000 41,600,000 Manusia Yang 45 sarana 75,000,000 Dinas Kesehatan
Obat, Toko Alat dan Tindak Lanjut Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM dan
Berkualitas Dan
Kesehatan, dan Penerbitan Izin Apotek, Semua Umum Puskesmas
Berdaya Saing
Optikal, Usaha Mikro Toko Obat, Toko Alat Kelurahan
Obat Tradisional Kesehatan, dan Optikal,
(UMOT) Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Terlaksananya Penerbitan
Industri Rumah
Sertifikat Produksi Pangan
Tangga dan Nomor
Industri Rumah Tangga dan
P-IRT sebagai Izin
Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
1 02 04 2.03   Produksi, untuk Produk  %    % 100 % 100 % 130,000,000 130,839,000 130,839,000 100 % 135,000,000
Produk Makanan
Makanan Minuman
Minuman Tertentu
Tertentu yang dapat
yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Diproduksi oleh
Rumah Tangga
Industri Rumah
Tangga

Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Pengawasan serta Lanjut Pengawasan
Tindak Lanjut Sertifikat Produksi Pangan
Pengawasan Sertifikat Industri Rumah Tangga dan
Produksi Pangan Nomor P-IRT sebagai Izin Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Industri Rumah Produksi, untuk Produk   1 dokumen 1 dokumen
Semua Khusus - Sumber Daya
Tangga dan Nomor P- Makanan Minuman Peningkatan
1 02 04 2.03 01 100 sarana 100 sarana 130,000,000 130,839,000 130,839,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang Sarana IRTP 100 sarana 135,000,000 Dinas Kesehatan
IRT sebagai Izin Tertentu yang Dapat Pencapaian SPM
50 sarana 50 sarana Semua Khusus Non Berkualitas Dan 50 sarana
Produksi, untuk Diproduksi oleh Industri Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Produk Makanan Rumah Tangga
Minuman Tertentu
jumlah IRTP yang
yang dapat Diproduksi
mendapat sertifikat
oleh Industri Rumah
penyuluhan
Tangga
Jumlah IRTP yang
mendapat sertifikat P-IRT

Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil Terlaksananya Pemeriksaan
Pemeriksaan Post dan Tindak Lanjut Hasil
Market pada Pemeriksaan Post Market
1 02 04 2.06    sarana    sarana 150 sarana 150 sarana 100,000,000 111,705,000 111,705,000 150 sarana 110,000,000
Produksi dan Produk pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Makanan Minuman Industri
Industri Rumah Rumah Tangga
Tangga

Pemeriksaan Post Jumlah Produk dan Sarana


Market pada Produk Produksi
Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Makanan-Minuman MakananMinuman Industri
Semua Khusus - Sumber Daya
Industri Rumah Rumah Tangga Beredar Peningkatan
1 02 04 2.06 01 150 sarana 150 sarana 100,000,000 111,705,000 111,705,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang Sarana IRTP 150 sarana 110,000,000 Dinas Kesehatan
Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan
dan Pengawasan serta Pemeriksaan Post Market
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Tindak Lanjut dalam rangka Tindak
Pengawasan Lanjut Pengawasan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 611,412,500 611,692,000 611,692,000 2 Buah 710,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 23/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01   promosi kesehatan dan  %    % 100 % 100 % 611,412,500 611,692,000 611,692,000 100 % 710,000,000
serta Masyarakat dan
fasilitasi PMI
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah Dokumen Promosi Dana Transfer
Promosi Kesehatan, Semua Sumber Daya Puskesmas
Kesehatan, Advokasi, Umum-Dana Peningkatan
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan 1 kali 4 dokumen 611,412,500 611,692,000 611,692,000 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 4 dokumen 710,000,000 Dinas Kesehatan
Kemitraan dan Alokasi Pencapaian SPM
dan Pemberdayaan Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat Umum
Masyarakat Kelurahan Berdaya Saing

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 73,926,490,177 59,980,744,140 59,266,058,140 124,339,123,620
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan operasonal 100 persen
  80 persen   100 persen 52,912,591,177 58,253,627,936 58,538,941,936 100 persen 72,033,277,416
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Persentase pemenuhan


1 02 01 2.02   Keuangan Perangkat kebutuhan dasar unit kerja  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 22,212,591,177 22,767,333,416 23,052,647,416 100 Persen 27,033,277,416
Daerah SKPD

Kab. Memperkuat
PNS dan Non
Agam, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
PNS di
Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji, Tunjangan dan Lubuk Umum-Dana Mendukung
1 02 01 2.02 01 227 Orang 227 Orang 19,656,973,177 20,411,993,416 20,411,993,416 Lingkungan 227 Orang 24,411,993,416 Dinas Kesehatan
Tunjangan ASN TPP PNS yang dibayarkan Basung, Alokasi Pengembangan
RSUD Lubuk
Lubuk Umum Ekonomi Dan
Basung
Basung Pelayanan Dasar

Kab. Memperkuat
PNS dan Non
Penyediaan Agam, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Peningkatan
Jumlah dokumen hasil PNS di
Administrasi Lubuk Umum-Dana Mendukung Pencapaian SPM

1 02 01 2.02 02 penyediaan administrasi   77 Dokumen 2,555,618,000 2,355,340,000 2,640,654,000 Lingkungan 77 Dokumen 2,621,284,000 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Pengembangan Peningkatan
pelaksanaan tugas ASN RSUD Lubuk
ASN Lubuk Umum Ekonomi Dan Pencapaian SPM
Basung
Basung Pelayanan Dasar

Terpenuhinya Kebutuhan
Peningkatan
1 02 01 2.10   operasional dan belanja  Tahun    Tahun 1 Tahun 1 Tahun 30,700,000,000 35,486,294,520 35,486,294,520 1 Tahun 45,000,000,000
Pelayanan BLUD
modal RSUD Lubuk Basung

Pegawai dan
masyarakat
Kab. Memperkuat
yang
Agam, Infrastruktur Untuk
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang melakukan
Lubuk Pendapatan Mendukung Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan menyediakan pelayanan 100 Persen 1 Unit Kerja 30,700,000,000 35,486,294,520 35,486,294,520 dan 1 Unit Kerja 45,000,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, dari BLUD Pengembangan Pencapaian SPM
BLUD dan penunjang pelayanan mendapatkan
Lubuk Ekonomi Dan
pelayanan di
Basung Pelayanan Dasar
RSUD Lubuk
Basung
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Indeks Kualitas Layanan
1 02 02      13    13 0 13 0 13 21,013,899,000 1,727,116,204 727,116,204 0 13 52,305,846,204
PERORANGAN DAN Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kesehatan
Prasarana, Sarana dan Alat
1 02 02 2.01   untuk UKM dan UKP  Persen    Persen 70 Persen 70 Persen 19,289,365,000 0 0 70 Persen 50,578,730,000
Kesehatan di RSUD Lubuk
Kewenangan Daerah
Basung
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 24/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Bidang
Agam, Infrastruktur Untuk Peningkatan
Pengadaan Sarana Kesehatan - Pasien RSUD
Jumlah pembangunan Lubuk Mendukung Pencapaian SPM

1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan 1 Gedung 1 Gedung 10,000,000,000 0 0 Reguler - Lubuk 1 Gedung 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
yang dilaksanakan Basung, Pengembangan Peningkatan
Kesehatan Pelayanan Basung
Lubuk Ekonomi Dan Pencapaian SPM
Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan

DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Bidang
Pengadaan Prasarana Agam, Infrastruktur Untuk
Kesehatan - Pasien RSUD
dan Pendukung Jumlah ambulance UTDRS Lubuk Mendukung
1 02 02 2.01 13 1 Unit 1 Unit 1,000,000,000 0 0 Reguler - Lubuk 1 Unit 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan yang diadakan Basung, Pengembangan
Pelayanan Basung
Kesehatan Lubuk Ekonomi Dan
Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan

DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Pengadaan Alat Bidang
Agam, Infrastruktur Untuk
Kesehatan/Alat Jumlah ruangan yang Kesehatan - Pasien RSUD
Lubuk Mendukung
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik mendapatkan alat 9 Ruangan 9 Ruangan 8,289,365,000 0 0 Reguler - Lubuk 9 Ruangan 38,578,730,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pengembangan
Fasilitas Pelayanan kesehatan Pelayanan Basung
Lubuk Ekonomi Dan
Kesehatan Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
Persentase pasien
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   diduga/terindikasi covid-19  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 1,724,534,000 1,727,116,204 727,116,204 100 Persen 1,727,116,204
Rujukan Tingkat
yang dilayani
Daerah
Kabupaten/Kota
Pasien yang
dicurigai/teri
Kab. ndikasi
Agam, Dana Transfer covid-19 dan
Jumlah dokumen Penanganan covid-
Operasional Pelayanan Lubuk Umum-Dana tenaga yang
1 02 02 2.02 32 operasional pelayanan 100 Persen 12 Dokumen 1,724,534,000 1,727,116,204 727,116,204 19 bidang 12 Dokumen 1,727,116,204 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Basung, Alokasi memberikan
rumah sakit kesehatan
Lubuk Umum pelayanan
Basung kepada
pasien covid-
19
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,661,583,690 1,515,263,090 1,635,537,190 1,695,839,875
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 527,000,000 375,781,400 511,553,500 559,879,875
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 25/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 527,000,000 375,781,400 511,553,500 100 % 559,879,875
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam, Peningkatan
Jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 409 orang 55,398,500 50,082,200 45,740,230 Dana Alokasi Manusia Yang dan 409 orang 50,314,253 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Mutiara, Peningkatan
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam, Peningkatan
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 persen 344 orang 12,600,000 3,540,000 3,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 344 orang 3,960,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Mutiara, Peningkatan
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 343 orang 7,000,000 7,000,000 200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 343 orang 220,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 persen 429 orang 13,800,000 12,975,600 12,858,270 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 429 orang 14,144,097 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 2042 orang 16,600,000 16,600,000 16,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2042 orang 16,600,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 persen 2090 orang 4,400,000 4,400,000 4,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2090 orang 4,400,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 persen 524 orang 4,350,000 4,022,000 4,300,000 Manusia Yang dan 524 orang 4,730,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Hipertensi Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 persen 96 orang 4,350,000 3,600,000 3,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 orang 4,350,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
jumlah orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
mendapatkan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 persen 70 orang 6,800,000 6,800,000 6,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 70 orang 6,800,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Mutiara, Pencapaian SPM
ganguan jiwa berat sesuai Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 26/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah orang terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderita tuberkulosis Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 persen 15 orang 8,335,600 8,363,950 9,535,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 10,488,500 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Mutiara, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 persen 3 orang 7,200,000 11,200,000 6,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 6,600,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan Bagi Penduduk 100 % 24 Dokumen 35,240,500 31,325,000 85,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 86,231,025 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 96 Dokumen 22,200,000 22,195,000 60,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 Dokumen 66,000,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pengelolaan pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 12 Dokumen 4,800,000 3,200,000 3,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 4,800,000 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan Mutiara, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 60 Dokumen 24,960,000 25,047,000 14,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 60 Dokumen 15,510,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 100 % 24 Dokumen 18,000,000 10,200,000 10,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 18,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 24 Dokumen 8,400,000 79,250,000 37,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 41,580,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 100 persen 24 persen 6,800,000 6,800,000 6,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 persen 6,800,000 Dinas Kesehatan
kesehatan jiwa dan Napza Mutiara, Pencapaian SPM
NAPZA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 100 Dokumen 19,800,000 8,700,000 116,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 Dokumen 127,600,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Mutiara, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 27/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Spesimen Penyakit Kab.


Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Potensial Kejadian Luar Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Biasa (KLB) ke Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 persen 24 Paket 8,800,000 8,793,550 24,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Paket 26,400,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Mutiara, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional yang Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Didistribusikan Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 24 Dokumen 228,365,400 36,887,100 36,720,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 40,392,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Mutiara, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 12 Laporan 8,800,000 14,800,000 3,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Laporan 3,960,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Mutiara, Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
Pemberian Obat Masal) Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terpenuhinya Kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Sumber Daya Manusia  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Terstandar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Dana Transfer
jumlah sumber daya Agam,
Kebutuhan Sumber Khusus -
manusia kesehatan yang Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 100 % 4 orang 132,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
memenuhi standar fasilitas Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Khusus Non
pelayanan kesehatan Semua
Standar Fisik
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 14,200,000 19,098,000 3,600,000 2 Buah 3,960,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 14,200,000 19,098,000 3,600,000 100 % 3,960,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 12 Dokumen 14,200,000 19,098,000 3,600,000 Dana Alokasi dan 12 Dokumen 3,960,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,006,177,970 934,932,970 980,732,970 1,211,273,100
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 100 % 400,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 28/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 100 % 400,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Umum
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 Kecamatan, DAU Manusia Yang dan 100 % 400,000,000 Dinas Kesehatan
BLUD efisien di puskesmas Semua Tambahan Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan untuk Berdaya Saing
Dukungan
Pendanaan
Kelurahan

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 510,100,000 442,105,000 488,355,000 618,773,100
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 510,100,000 442,105,000 488,355,000 100 % 618,773,100
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 174 orang 40,000,000 39,982,500 31,050,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 174 orang 34,155,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 166 orang 20,000,000 19,990,000 4,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 166 orang 5,280,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Mutiara, Pencapaian SPM
sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 128 orang 10,000,000 10,000,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 128 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 636 orang 20,000,000 20,000,000 15,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 636 orang 16,885,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1040 orang 20,000,000 13,200,000 19,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1040 orang 21,120,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia kesehatan pada usia 100 % 100 % 0 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 47,564,000 Dinas Kesehatan
Mutiara,
Produktif produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 29/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 700 orang 20,000,000 3,787,500 14,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 700 orang 15,565,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 331 orang 20,000,000 19,950,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 331 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 48 orang 15,000,000 10,650,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
mendapatkan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 17 orang 20,000,000 15,770,000 1,650,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 17 orang 1,815,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Mutiara, Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah orang terduga Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan menderita tuberkulosis Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang mendapatkan 100 % 128 orang 20,000,000 20,000,000 900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 128 orang 990,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Persentase pelayanan Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
kesehatan orang dengan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 resiko terinfeksi virus yang 100 % 100 % 20,000,000 9,800,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 22,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mutiara, Pencapaian SPM
melemahkan daya tahan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Semua
tubuh Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Tanjung
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi penduduk 100 % 5 Dokumen 50,100,000 36,850,000 129,931,000 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 5 Dokumen 142,924,100 Dinas Kesehatan
Mutiara,
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Tiku Limo
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 % 22 Dokumen 30,000,000 30,000,000 116,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 22 Dokumen 127,765,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 2 Dokumen 10,000,000 9,985,000 3,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 4,290,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Mutiara, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 11 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 11 Dokumen 27,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 30/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 3 Dokumen 45,000,000 37,370,000 30,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 33,550,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 1 Dokumen 10,000,000 20,620,000 9,074,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 11,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan 100 % 3 orang 10,000,000 4,150,000 1,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 1,485,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 6 Dokumen 30,000,000 30,000,000 41,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 Dokumen 45,485,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyakit Mutiara, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Menular dan Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah paket spesimen Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
penyakit potensi KLB ke lab Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 60 Paket 20,000,000 20,000,000 4,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 60 Paket 4,675,000 Dinas Kesehatan
rujukan/ nasional yang Mutiara, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
didistribusikan Tiku Limo
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Jorong

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 5 Dokumen 45,000,000 45,000,000 24,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 26,400,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Mutiara, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong

Investigasi Awal Kab.


Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
Persentase pelaksanaan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 36 investigasi awal kejadian 100 % 100 % 10,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 11,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Mutiara, Pencapaian SPM
tidak diharapkan kipi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Massal) Jorong

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 165,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terpenuhinya Kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Sumber Daya Manusia  %    % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 165,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 132,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 165,000,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Tiku Limo
Standar kesehatan ( Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Jorong

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 31/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 3,750,000 3,300,000 2 Buah 27,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 25,000,000 3,750,000 3,300,000 100 % 27,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah dokumen hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya superpisi upaya kesehatan 100 % 1 Dokumen 25,000,000 3,750,000 3,300,000 Dana Alokasi dan 1 Dokumen 27,500,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumberdaya masyarakat Khusus Non Puskesmas
Tiku Limo
Daya Masyarakat (UKBM) Fisik
Jorong
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,129,376,265 2,164,052,265 2,085,546,265 2,229,219,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,407,776,265 1,407,776,265 1,407,776,265 100 % 1,500,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,407,776,265 1,407,776,265 1,407,776,265 100 % 1,500,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan 100 % 1 Unit Kerja 1,407,776,265 1,407,776,265 1,407,776,265 Kecamatan, Manusia Yang dan 1 Unit Kerja 1,500,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD dan Penunjang Pelayanan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 564,600,000 597,661,000 530,345,000 572,219,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 564,600,000 597,661,000 530,345,000 100 % 572,219,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Kab/Kota, Peningkatan
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Semua Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 586 orang 35,000,000 34,000,000 34,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 586 orang 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan, Peningkatan
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan 100 % 514 orang 11,000,000 9,600,000 9,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 514 orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 32/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 531 orang 10,000,000 9,000,000 9,000,000 Kelurahan Dana Alokasi Manusia Yang dan 531 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
Lahir
Sesuai Standar Kab. Agam, Khusus Non Berkualitas Dan
Pencapaian SPM
Puskesmas
Lubuk Fisik Berdaya Saing
Basung,
Semua
Kelurahan

DAK Fisik -
Semua
Bidang
Kab/Kota,
Kesehatan -
Semua
Reguler -
Kecamatan, Meningkatkan
Pelayanan Peningkatan
Jumlah Balita yang Semua Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 2214 orang 30,000,000 26,000,000 25,400,000 Kelurahan Manusia Yang dan 2214 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Dasar Peningkatan
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Agam, Berkualitas Dan Puskesmas
Dana Transfer Berdaya Saing Pencapaian SPM
Lubuk
Khusus -
Basung,
Dana Alokasi
Semua
Khusus Non
Kelurahan
Fisik

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 3996 orang 50,000,000 50,000,000 43,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3996 orang 50,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 paket 16032 orang 30,000,000 52,000,000 45,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16032 orang 47,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 5441 orang 20,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5441 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 420 orang 20,000,000 20,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 420 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 paket 120 orang 20,000,000 20,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 120 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 103 orang 15,000,000 20,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 103 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Basung, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 33/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 paket 643 orang 30,000,000 16,675,000 16,675,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 643 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Basung, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 paket 200 orang 20,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 200 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 240 Dokumen 1,000,000 54,680,000 54,680,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 240 Dokumen 1,000,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 276 Dokumen 40,000,000 50,300,000 49,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 276 Dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 23 Dokumen 5,000,000 2,300,000 2,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 23 Dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Basung, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 136 Dokumen 10,000,000 10,000,000 13,650,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 136 Dokumen 14,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 50 Dokumen 30,000,000 28,000,000 28,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 76 Dokumen 6,000,000 15,900,000 15,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 76 Dokumen 6,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 % 50 orang 5,000,000 5,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Manggopoh
Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 960 Dokumen 45,000,000 51,550,000 56,925,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 960 Dokumen 62,617,500 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Basung, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Spesimen Penyakit Kab.


Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Potensial Kejadian Luar Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Biasa (KLB) ke Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 643 Paket 22,000,000 28,550,000 28,550,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 643 Paket 22,000,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Mutiara, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional yang Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Didistribusikan Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 34/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 16 Dokumen 109,600,000 79,106,000 62,365,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16 Dokumen 68,601,500 Dinas Kesehatan
Puskesmas Basung, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Kebutuhan Sumber Daya  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Lubuk Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 26,615,000 15,425,000 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 25,000,000 26,615,000 15,425,000 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota

Semua
Kab/Kota,
Bimbingan Teknis dan Semua
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kecamatan, Dana Transfer
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Semua Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 492 Dokumen 25,000,000 26,615,000 15,425,000 Kelurahan Dana Alokasi dan 492 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Kab. Agam, Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Semua Fisik
(UKBM) Kecamatan,
Semua
Kelurahan

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,574,130,990 2,571,623,412 2,545,423,412 2,767,561,664
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,826,730,990 1,826,730,990 1,826,730,990 100 % 1,900,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,826,730,990 1,826,730,990 1,826,730,990 100 % 1,900,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,826,730,990 1,826,730,990 1,826,730,990 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,900,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 35/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 602,400,000 624,892,422 598,692,422 710,561,664
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 602,400,000 624,892,422 598,692,422 100 % 710,561,664
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Ibu hamil yang Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 897 Orang 87,000,000 62,200,000 53,200,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 897 Orang 58,520,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer
Jumlah Ibu Bersalin yang Lubuk Khusus - Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan   857 Orang 0 0 9,000,000 Basung Dana Alokasi dan 857 Orang 9,900,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Puskesmas
Agam, Fisik
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 817 Orang 65,000,000 28,600,000 13,850,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 817 Orang 15,235,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Keehatan Sesuai Pencapaian SPM
Lahir Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah Balita yang Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 4067 Orang 75,000,000 47,971,422 23,971,422 Manusia Yang dan 4067 Orang 26,368,564 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Basung, Alokasi Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 8737 Orang 52,000,000 112,480,000 31,650,000 Basung Manusia Yang dan 8737 Orang 34,815,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Alokasi Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Kab. Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Agam, Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 36/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2310 Orang 10,000,000 10,600,000 5,400,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 2310 Orang 5,940,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase kunjungan Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 100 % 8,000,000 8,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
rumah penderita hipertensi Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase kunjungan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 100 % 5,000,000 5,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
rumah penderita diabetes Basung, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Jumlah Orang yang Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan orang dengan 100 % 80 Orang 15,000,000 5,000,000 5,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 80 Orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat Sesuai Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
Standar Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 713 Orang 19,400,000 11,500,000 3,500,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 713 Orang 3,850,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 40 Orang 3,000,000 4,000,000 4,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 Orang 4,400,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 37/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 24 Dokumen 7,000,000 39,706,000 113,976,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 24 Dokumen 125,373,600 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Gizi 100 % 989 Dokumen 43,000,000 94,000,000 99,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 989 Dokumen 108,900,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Masyarakat Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Sumber Daya Masyarakat
Khusus - Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan 100 % 10 Dokumen 1,000,000 2,000,000 2,000,000 Basung Manusia Yang dan 10 Dokumen 2,200,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Olahraga Kerja dan Olahraga Kab. Berkualitas Dan Puskesmas
Khusus Fisik
Agam, Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pelayanan kesehatan 100 % 261 Dokumen 55,000,000 26,765,000 26,765,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 Dokumen 29,441,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
lingkungan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 30 Dokumen 40,000,000 17,600,000 17,600,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 30 Dokumen 19,360,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 38/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan surveilans 100 % 12 Dokumen 2,000,000 2,000,000 24,950,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 27,445,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
kesehatan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 48 Dokumen 11,000,000 11,000,000 118,030,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 Dokumen 129,833,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Persentase pengambilan Lubuk
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 52,000,000 84,470,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 100 % 52,000,000 Dinas Kesehatan
dan pengiriman sampel Basung,
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Lubuk
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Basung

Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 50 Dokumen 50,000,000 50,000,000 44,800,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 Dokumen 49,280,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan

Kab.
Agam,
Lubuk
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 10 Laporan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 Laporan 2,200,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Agam, Fisik Berdaya Saing
Massal)
Lubuk
Basung,
Geragahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Kebutuhan Sumber Daya  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 39/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus -
Lubuk Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 Orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non
Lubuk
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik
Basung

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 0 0 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 25,000,000 0 0 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Pesrentase Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan penanggulangan Khusus - Masyarakat
100 % 100 % Lubuk Peningkatan 100 %
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya pencegahan stanting 25,000,000 0 0 Dana Alokasi dan 25,000,000 Dinas Kesehatan
100 % 100 % Basung, Pencapaian SPM 100 %
Kesehatan Bersumber Pesrentase penurunan Khusus Non Puskesmas
Lubuk
Daya Masyarakat angka kematian ibu Fisik
Basung
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,237,428,030 1,227,755,030 1,204,125,030 1,250,030,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 100 % 600,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 100 % 600,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Pendapatan
Kab. Agam, dari BLUD Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Dana Transfer Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 Kecamatan, Khusus - Manusia Yang dan 100 % 600,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Dana Alokasi Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Khusus Non Berdaya Saing
Fisik

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 498,530,000 497,357,000 473,727,000 503,530,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 498,530,000 497,357,000 473,727,000 100 % 503,530,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan   350 orang 35,000,000 27,925,000 27,925,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 350 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 40/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Bersalin yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan   350 Orang 14,000,000 20,000,000 20,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 350 Orang 14,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru   182 Orang 5,000,000 3,500,000 3,500,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 182 Orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan   959 Orang 50,000,000 57,225,000 57,225,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 959 Orang 50,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia   3084 Orang 55,000,000 53,900,000 53,900,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 3084 Orang 55,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia   1200 Orang 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 1200 Orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 0 orang 20,000,000 6,750,000 0 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 0 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 0 orang 20,000,000 8,180,000 0 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 0 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Jumlah Orang yang Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan   30 Orang 20,000,000 10,000,000 10,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 30 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
Sesuai Standar Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Orang Terduga
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang   457 Orang 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 457 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standa
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12   30 Orang 1,000,000 14,000,000 14,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 30 Orang 1,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
Bawan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk   1 Dokumen 25,030,000 64,960,000 64,960,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 25,030,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan   11 Dokumen 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 11 Dokumen 21,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 41/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan   2 Dokumen 10,000,000 5,000,000 5,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan   5 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan   3 Dokumen 60,000,000 4,590,000 4,590,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 60,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans   3 Dokumen 2,500,000 5,900,000 5,900,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 2,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan   5 Orang 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan   4 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 Dokumen 15,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Bawan Fisik Berdaya Saing

Jumlah Spesimen Penyakit


Pengambilan dan Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Potensial Kejadian Luar
Pengiriman Spesimen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Biasa (KLB) ke Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB   10 Paket 12,500,000 12,500,000 12,500,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 Paket 12,500,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Pencapaian SPM
ke Laboratorium Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Bawan Fisik Berdaya Saing
Didistribusikan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 5 Dokumen 75,000,000 69,000,000 60,300,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 75,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Bawan Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian   3 Laporan 2,500,000 42,927,000 42,927,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Laporan 2,500,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Bawan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Kebutuhan Sumber Daya  %    % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 42/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Agam, Khusus - Sumber Daya
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di   4 Orang 132,000,000 138,000,000 138,000,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan
Standar Kesehatan (Fasyankes) Bawan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 14,500,000 0 0 2 Buah 14,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksanya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 14,500,000 0 0 100 % 14,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Pesrentase pelayanan
Supervisi UKBM terkait Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan penanggulangan Stunting 100 % 100 % Agam, Khusus - Masyarakat 100 %
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 14,500,000 0 0 Ampek Dana Alokasi dan 14,500,000 Dinas Kesehatan
Pesrentase pelayanan 100 % 100 % Pencapaian SPM 100 %
Kesehatan Bersumber Nagari, Khusus Non Puskesmas
UKBM terkait penurunan
Daya Masyarakat Bawan Fisik
AKI/AKB
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,448,535,420 1,423,509,420 1,423,260,420 1,515,842,800
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 792,435,420 792,435,420 792,435,420 100 % 800,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksana pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 792,435,420 792,435,420 792,435,420 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Terlaksananya Pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Keuangan Yang Efektif dan 100 % 100 % 792,435,420 792,435,420 792,435,420 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 800,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD Efisien di Puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 488,600,000 457,724,000 451,395,000 551,469,800
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 488,600,000 457,724,000 451,395,000 100 % 551,469,800
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil Yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 153 orang 40,000,000 34,515,000 29,625,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 153 orang 32,587,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayan 100 % 148 orang 22,500,000 15,485,000 15,485,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 148 orang 15,485,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Nagari, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 43/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Yang Mendapatkan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 151 orang 25,000,000 18,750,000 18,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 151 orang 19,965,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan   215 orang 30,000,000 22,500,000 24,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 215 orang 29,040,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Nagari, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1500 orang 40,000,000 31,800,000 31,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1500 orang 55,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut Yang Mendapatkan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 964 orang 10,000,000 7,500,000 7,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 964 orang 8,250,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 559 orang 10,500,000 4,989,000 6,489,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 559 orang 7,137,900 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita mendapatkan pelayanan 100 % 86 orang 10,500,000 7,419,000 7,419,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 86 orang 8,160,900 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang Dengan 100 % 183 orang 15,000,000 15,230,000 15,230,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 183 orang 17,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Nagari, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 200 orang 8,500,000 2,490,000 2,490,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 200 orang 2,739,000 Dinas Kesehatan
Yang Mendapatkan Nagari, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan SEsuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 192 orang 15,000,000 11,075,000 10,515,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 192 orang 11,566,500 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Ampek
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan Bagi Penduduk 100 % 43 dokumen 22,500,000 75,204,000 75,204,000 Manusia Yang 19 bidang dan 43 dokumen 87,244,000 Dinas Kesehatan
Nagari,
Kondisi Kejadian Luar Pada Kondisi Kejadian Luar Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 44/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 20 dokumen 30,000,000 22,500,000 27,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 dokumen 27,744,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 6 %Dokumen 2,500,000 1,530,000 1,530,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 %Dokumen 1,683,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Nagari, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 32 dokumen 30,000,000 22,500,000 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 32 dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 38 dokumen 42,500,000 57,750,000 51,970,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 38 dokumen 57,167,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Persentase Pengelolaan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 20 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Survailans Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahgunaan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA Yang Mendapatkan 100 % 15 orang 14,100,000 3,900,000 3,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 4,200,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 3 Dokumen 22,500,000 42,338,000 40,088,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Nagari, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengambilan dan Persentase Pengambilan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen dan pengiriman spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB penyakit potensial KLB ke 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Laboratorium Rujukan/ Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 2 dokumen 75,000,000 60,249,000 60,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 dokumen 66,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Nagari, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
Persentase Investigasi awal Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 36 kejadian tidak diharapkan 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Nagari, Pencapaian SPM
(KIPI) Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 45/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   Kebutuhan Sumber Daya  %    % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan Yang Khusus - Sumber Daya
Ampek Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar Di 100 % 4 ORANG 132,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 ORANG 132,000,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 35,500,000 23,350,000 29,430,000 2 Buah 32,373,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 35,500,000 23,350,000 29,430,000 100 % 32,373,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 4 Dokumen 35,500,000 23,350,000 29,430,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 Dokumen 32,373,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,495,548,421 1,468,840,421 1,461,557,921 1,747,335,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 795,348,421 795,348,421 795,348,421 100 % 800,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 795,348,421 795,348,421 795,348,421 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 795,348,421 795,348,421 795,348,421 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 800,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 549,700,000 530,992,000 523,709,500 727,335,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 46/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 549,700,000 530,992,000 523,709,500 100 % 727,335,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Dana Transfer
Umum -
Kab. Dana Alokasi Meningkatkan
Jumlah ibu hamil yang Agam, Umum Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 290 Orang 63,000,000 16,300,000 18,800,000 Tanjung Dana Transfer Manusia Yang dan 290 Orang 6,300,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
sesuai standar Raya, Duo Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Koto Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah ibu bersalin yang Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 277 Orang 39,000,000 15,812,500 15,812,500 Manusia Yang dan 277 Orang 39,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
sesuai standar Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Agam, Sumber Daya Masyarakat
Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 243 Orang 8,000,000 12,500,000 10,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 243 Orang 8,000,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Jumlah balita yang Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1051 Orang 60,000,000 11,897,500 11,897,500 Tanjung Manusia Yang dan 1051 Orang 85,800,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing

Dana Transfer
Umum -
Kab. Dana Alokasi Meningkatkan
Jumlah anak usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Umum Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1100 Orang 32,000,000 26,580,000 31,475,000 Tanjung Dana Transfer Manusia Yang dan 1100 Orang 45,111,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Raya, Duo Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Koto Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

Kab. Meningkatkan
Persentase pelaksanaan Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
skrining kesehatan pada Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 100 % 0 0 0 Tanjung Manusia Yang dan 100 % 41,624,000 Dinas Kesehatan
usia produktif sesuai Dana Alokasi Pencapaian SPM
Produktif Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
standar Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2122 Orang 10,000,000 20,000,000 20,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 2122 Orang 44,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Lanjut Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah penderita Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 290 Orang 10,000,000 1,390,000 1,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 290 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Hipertensi Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
mellitus yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 70 Orang 10,000,000 1,390,000 1,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 70 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 47/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah orang yang Kab. Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Dana Transfer
mendapatkan pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 68 Orang 25,000,000 13,952,000 13,952,000 Tanjung Manusia Yang dan 68 Orang 27,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Dana Alokasi Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Umum
standar Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah orang terduga Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
menderita tuberculosis Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 71 Orang 10,000,000 3,900,000 3,900,000 Tanjung Manusia Yang dan 71 Orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatakan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Dana Transfer
Agam, Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 613 orang 10,000,000 800,000 800,000 Tanjung Manusia Yang dan 613 orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing

Kab.
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelaynan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 50 Dokumen 54,700,000 97,000,000 97,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 Dokumen 60,000,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Agam, Sumber Daya Masyarakat
Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengeelolaan pelayanan 100 % 50 Daokumen 27,000,000 77,870,000 73,950,000 Tanjung Manusia Yang dan 50 Daokumen 28,000,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan pelayanan Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 10 Dokumen 10,000,000 4,862,500 4,442,500 Tanjung Manusia Yang dan 10 Dokumen 12,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan Alokasi Pencapaian SPM
Olahraga Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga Umum
Koto Berdaya Saing

Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, Meningkatkan
Dana Transfer
Jumlah dokumen Hasil Semua Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 150 Dokumen 30,000,000 33,880,000 33,880,000 Kelurahan Manusia Yang dan 150 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Kab. Agam, Umum Berkualitas Dan Puskesmas
Tanjung Berdaya Saing
Raya,
Semua
Kelurahan

Dana Transfer
Umum -
Kab.
Dana Alokasi Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Umum Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 100 % 150 Dokumen 26,000,000 36,000,000 36,300,000 Dana Transfer Manusia Yang dan 150 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah dokumen hsil Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 100 Dokumen 40,000,000 11,900,000 11,900,000 Manusia Yang dan 100 Dokumen 100,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 48/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Meningkatkan
Jumlah Dokumen hasil Agam, Dana Transfer
Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 250 Dokumen 40,000,000 77,525,000 78,305,000 Manusia Yang dan 250 Dokumen 45,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Tidak Menular Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah dokumen Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 33 pelayanan oprasional 100 % 100 Dokumen 30,000,000 65,232,500 57,095,000 Manusia Yang dan 100 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
pelayanan puskesmas Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal jumlah laporan hasil Kab.


Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak investigasi awal kejadian Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian tidak di harapkan ( Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 36 100 % 100 Dokumen 15,000,000 2,200,000 2,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 Dokumen 16,500,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi kejadian ikutan pasca Raya, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat imunisasi dan pemberian Semua
Fisik Berdaya Saing
Massal) obat masal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,500,000 120,000,000 120,000,000 100 % 200,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Persentase pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan sumber daya  %    % 100 % 100 % 132,500,000 120,000,000 120,000,000 100 % 200,000,000
Manusia Kesehatan
manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Semua
Pemenuhan jumlah sumber daya Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Peningkatan
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Sumber Daya
Semua Umum - Pencapaian SPM

1 02 03 2.02 02 Daya Manusia meemenuhi standar di 100 % 4 orang 132,500,000 120,000,000 120,000,000 Manusia Yang Puskesmas 4 orang 200,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Peningkatan
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Berkualitas Dan
Semua Umum Pencapaian SPM
Standar kesehatan (fasyankes) Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 18,000,000 22,500,000 22,500,000 2 Buah 20,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 18,000,000 22,500,000 22,500,000 100 % 20,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Semua
Supervisi jumlah dokumen hasil
Kab/Kota, Dana Transfer
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Masysarakat
Semua Umum - Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 % 10 Dokumen 18,000,000 22,500,000 22,500,000 dan 10 Dokumen 20,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumberdaya masyarakat Puskesmas
Semua Umum
Daya Masyarakat (UKBM)
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,542,449,565 1,536,702,365 1,514,125,565 1,584,020,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 100 % 900,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 49/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 100 % 900,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 900,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 489,899,000 496,151,800 509,075,000 538,820,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 489,899,000 496,151,800 509,075,000 100 % 538,820,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 378 orang 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 378 orang 44,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan 100 % 361 orang 22,500,000 22,500,000 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 361 orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 330 orang 25,000,000 24,999,900 24,999,900 Dana Alokasi Manusia Yang dan 330 orang 27,500,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 934 orang 30,000,000 58,000,100 58,100,100 Dana Alokasi Manusia Yang dan 934 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 2300 Orang 36,000,000 39,600,000 39,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2300 Orang 39,400,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 4754 Orang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4754 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 50/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 643 orang 10,500,000 10,500,000 10,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 643 orang 11,550,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 256 orang 10,500,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 256 orang 11,550,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 112 orang 15,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 112 orang 16,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Raya, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 682 orang 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 682 orang 20,200,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Raya, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 518 orang 8,500,000 8,500,000 8,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 518 orang 9,350,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 3 Dokumen 22,500,000 65,845,000 63,445,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 24,750,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 30,300,000 30,300,000 30,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 33,330,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 2 Dokumen 27,500,000 13,726,800 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 30,250,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 3 Dokumen 42,500,000 15,500,000 15,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 46,750,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 1 Dokumen 7,500,000 2,500,000 400,000 Manusia Yang dan 1 Dokumen 8,250,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 51/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 5% 112 Orang 14,100,000 10,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 112 Orang 15,510,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 8053 orang 22,500,000 14,180,000 30,180,000 Manusia Yang dan 8053 orang 30,180,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Raya, Pencapaian SPM
Tidak Menular Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 2 Dokumen 87,499,000 85,000,000 67,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 92,500,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Raya, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 2 Laporan 7,500,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Laporan 8,250,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Raya, Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
Pemberian Obat Massal) Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   SDM Kesehatan sesuai  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 145,200,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 35,500,000 35,500,000 0 2 Buah 0
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 35,500,000 35,500,000 0 100 % 0
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan PERSENTASE Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya PELAKSANAAN KEGIATAN 100 % 100 % 35,500,000 35,500,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber UKBM Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,922,783,510 1,898,814,510 1,897,955,510 1,963,929,200

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 52/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,294,383,510 1,294,383,510 1,294,383,510 100 % 1,300,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,294,383,510 1,294,383,510 1,294,383,510 100 % 1,300,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,294,383,510 1,294,383,510 1,294,383,510 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,300,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 508,400,000 466,431,000 465,572,000 512,129,200
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 508,400,000 466,431,000 465,572,000 100 % 512,129,200
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil yang Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 336 Orang 31,983,500 39,709,000 42,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 336 Orang 46,200,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 445 Orang 3,500,000 7,791,000 5,500,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 445 Orang 6,050,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah balita yang Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1216 Orang 5,620,000 1,140,000 3,600,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1216 Orang 3,960,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 3773 Orang 21,365,000 34,510,000 34,510,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 3773 Orang 37,961,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 13006 Orang 45,810,000 14,006,000 12,900,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 13006 Orang 14,190,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Kab/Kota,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Mayarakat
lanjut yang mendapatkan Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 3224 Orang 3,400,000 1,650,000 2,850,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3224 Orang 3,135,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kecamatan, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 53/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 217 Orang 2,400,000 3,750,000 3,750,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 217 Orang 4,125,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Melitus yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 101 Orang 3,000,000 3,450,000 3,150,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 101 Orang 3,465,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah orang yang Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
mendapatkan pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 50 orang 1,050,000 2,122,500 3,830,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 orang 4,213,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah orang terduga
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 40 Orang 1,000,000 5,650,000 2,550,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 Orang 2,805,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga
Semua Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 7 Orang 1,300,000 4,050,000 4,050,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 Orang 4,455,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 11 Dokumen 230,430,000 110,950,000 111,028,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 11 Dokumen 122,131,350 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadiaan luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 13 Dokumen 29,055,000 92,290,000 88,690,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 13 Dokumen 97,559,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Mayarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan   9 Dokumen 0 30,153,500 52,653,500 Dana Alokasi dan 9 Dokumen 57,918,850 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Puskesmas
Fisik

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 2 Dokumen 5,692,500 88,530,000 68,230,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 75,053,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Mayarakat
Operasional Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 1 Dokumen 122,794,000 26,679,000 26,280,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 28,908,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Semua Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 151,800,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 54/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   SDM Kesehatan sesuai  %    % 100 % 100 % 120,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 151,800,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Pelembayan, Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 4 orang 4 orang 120,000,000 138,000,000 138,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 151,800,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Kelurahan
Standar kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 0 0 0 2 Buah 0
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksananya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01   kesehatan,advokasi,  %    % 100 % 100 % 0 0 0 100 % 0
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Peningkatan Upaya Dana Transfer
Agam,
Promosi Kesehatan, Persentase pelayanan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan promosi kesehatan bagi 100 % 100 % 0 0 0 Dana Alokasi dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
dan Pemberdayaan masyarakat Khusus Non Puskesmas
Semua
Masyarakat Fisik
Kelurahan

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,398,313,390 1,374,140,390 1,374,460,390 1,690,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 778,713,390 778,713,390 778,713,390 100 % 800,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 778,713,390 778,713,390 778,713,390 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Terlaksananya pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 778,713,390 778,713,390 778,713,390 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 800,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efesien di Puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 464,600,000 420,977,000 424,567,000 690,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 464,600,000 420,977,000 424,567,000 100 % 690,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 55/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan   245 Orang 40,000,000 32,800,000 32,875,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 245 Orang 52,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Ibu Bersalin Yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan   235 Orang 20,000,000 1,950,000 1,950,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 235 Orang 3,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Yang Mendapatkan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 199 orang 30,000,000 10,315,000 10,315,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 199 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Balita Yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan   1101 Orang 30,000,000 38,780,000 36,430,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1101 Orang 52,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar Yang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 2026 Orang 35,000,000 22,500,000 22,560,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2026 Orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer
Jumlah Penduduk Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Masyarakat
Produktif Yang Pelembayan,
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia   5647 Orang 0 35,000,000 34,800,000 Dana Alokasi dan 5647 Orang 36,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua
Produktif Khusus Non Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 1694 Orang 30,000,000 21,000,000 21,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1694 Orang 35,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi Yang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 2230 Orang 15,000,000 15,900,000 15,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2230 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Militus Yang Mendapatkan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 221 Orang 15,000,000 15,867,000 15,867,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 221 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Jumlah Penderita Orang Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Kab. Agam,
Dalam Gangguan Jiwa Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Berat (ODGJ) Yang 100 % 24 Orang 5,000,000 5,500,000 5,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Semua Pencapaian SPM
Mendapatkan Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Kelurahan
Kesehatan Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Orang Terduga Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tuberkulosis yang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 71 orang 30,000,000 12,000,000 12,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 71 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Semua Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV Yang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 288 orang 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 288 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 56/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan Bagi Penduduk 100 % 12 Dokumen 22,600,000 4,400,000 14,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 22,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar Pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Gizi 100 % 12 Dokumen 35,000,000 19,700,000 19,790,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Masyarakat Masyarakat Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 12 Dokumen 2,500,000 3,000,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan
Kerja Dan Olah Raga Sesuai Semua Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 17 100 % 12 Dokumen 30,000,000 15,075,000 48,510,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 52,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Semua Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
lah Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 12 Dokumen 12,000,000 46,420,000 46,420,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 55,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumla Pasien Penyakit Jiwa Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
dan Napza yang Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 100 % 24 Orang 5,000,000 6,000,000 6,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
NAPZA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Jumlah Pasien Penyakit Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pelayanan Kesehatan Menular Dan Tidak Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Menular Yang 100 % 5126 orang 15,000,000 12,870,000 12,870,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5126 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Tidak Menular Mendapatlkan Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Kesehatan Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

jumlah dokumen
Kab.
Pengambilan dan pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB Penyakit Potensial Kondisi 100 % 12  Paket 2,500,000 14,400,000 14,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12  Paket 18,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Luar Biasa (KLB) ke Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional Laboratorium Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Sesuai Standar

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 12 Dokumen 80,000,000 80,000,000 42,480,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 90,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Semua Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Kab. Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 12 Laporan 5,000,000 2,500,000 2,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Laporan 10,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Semua Pencapaian SPM
Pasca Imunisasi Dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Kelurahan
Pemberian Obat Massal Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 150,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 57/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   SDM Kesehatan sesuai  %    % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 150,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan Yang Khusus - Sumber Daya
Pelembayan, Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar Di 100 % 4 Orang 120,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 150,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasiltas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Kelurahan
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 35,000,000 24,450,000 21,180,000 2 Buah 50,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksanya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01   kesehatan,advokasi,  %    % 100 % 100 % 30,000,000 23,040,000 19,770,000 100 % 40,000,000
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Peningkatan Upaya Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Peningkatan Kab. Agam,
Promosi Kesehatan, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Upaya promosi Pelembayan, Peningkatan
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan 100 % 12 Dokumen 30,000,000 23,040,000 19,770,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan,Advokasi,kemitraan Semua Pencapaian SPM
dan Pemberdayaan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan pemberdayaan Kelurahan
Masyarakat Fisik Berdaya Saing
masyarakat sesuai standar

Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 5,000,000 1,410,000 1,410,000 100 % 10,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Jumlah Dokumen Hasil
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Bimbingan Teknis dan Kab. Agam,
Pengembangan dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengembangan dan Upaya Pelembayan, Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 12 Dokumen 5,000,000 1,410,000 1,410,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Daya Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Masyarakat (UKBM) Sesuai Kelurahan
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
Standar
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,624,373,910 1,624,373,910 1,573,863,910 1,717,749,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 58/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 Kecamatan, Dana Transfer dan 100 % 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 501,000,000 501,000,000 450,490,000 485,749,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 501,000,000 501,000,000 450,490,000 100 % 485,749,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Peningkatan
Jumlah Ibu Hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 291 orang 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 291 orang 9,900,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Peningkatan
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Peningkatan
Jumlah Ibu Bersalin yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 291 orang 14,000,000 14,000,000 17,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 291 orang 15,400,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Peningkatan
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 293 orang 15,000,000 15,000,000 12,600,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 293 orang 16,500,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1190 orang 67,000,000 67,000,000 66,400,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1190 orang 73,700,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 4015 orang 20,400,000 20,400,000 27,900,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 4015 orang 22,440,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 4800 orang 25,500,000 25,500,000 34,200,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 4800 orang 28,050,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2557 orang 7,200,000 7,200,000 7,200,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2557 orang 7,920,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 371 orang 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 371 orang 2,750,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 59/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Mellitus yang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 79 orang 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 79 orang 2,750,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah Orang yang Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
mendapatkan pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan Orang Dengan 100 % 40 orang 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 orang 1,650,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa sesuai Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah orang terduga Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan menderita Tuberkulosis Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang mendapatkan 100 % 69 orang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 69 orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis pelayanan kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 20 orang 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 orang 1,100,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 12 Dokumen 217,350,000 217,350,000 210,050,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 12 Dokumen 239,085,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 17 Dokumen 108,050,000 108,050,000 48,640,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 17 Dokumen 53,504,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   SDM Kesehatan sesuai  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Agam, Khusus - Sumber Daya
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Semua Khusus Non Berkualitas Dan
Standar kesehatan Kelurahan Fisik Berdaya Saing

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,868,218,065 1,849,683,055 1,838,404,565 1,979,500,070
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,143,718,065 1,143,718,065 1,143,718,065 100 % 1,200,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,143,718,065 1,143,718,065 1,143,718,065 100 % 1,200,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 60/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan 100 % 1 Unit Kerja 1,143,718,065 1,143,718,065 1,143,718,065 Kecamatan, Manusia Yang dan 1 Unit Kerja 1,200,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD dan Penunjang Pelayanan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02       569,500,000 553,964,990 499,686,500 619,500,070
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01   untuk UKM dan UKP   0 0 0 70
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
1 02 02 2.01 06 0 0 0 70 Dinas Kesehatan
Puskesmas
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 569,500,000 553,964,990 499,686,500 100 % 619,500,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil yang Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 persen 492 Orang 50,000,000 48,000,000 48,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 492 Orang 52,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 persen 443 orang 25,000,000 15,000,000 15,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 443 orang 27,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 persen 1773 orang 100,000,000 17,000,000 17,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1773 orang 110,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 persen 416 Orang 80,000,000 58,000,000 5,500,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 416 Orang 80,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
kesehatan pada usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar 100 persen 100 persen Peningkatan 100 persen
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 10,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 10,000,000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Pencapaian SPM 100 persen
Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan pada usia Kelurahan Fisik Berdaya Saing
produktif

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 persen 100 persen 50,000,000 9,100,000 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 persen 55,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan pada usia lanjut Pencapaian SPM
Lanjut Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
kesehatan pada penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi 100 persen 100 persen Peningkatan 100 persen
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 30,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 33,000,000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Pencapaian SPM 100 persen
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan pada usia Kelurahan Fisik Berdaya Saing
pendidikan dasar

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 61/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Persentase pelayanan
kesehatan pada penderita
DM Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat 100 persen
Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita kesehatan pada penderita 100 persen 100 persen 20,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 persen 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Diabetes Melitus hipertensi 100 persen 100 persen Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas 100 persen
Persentase pelayanan Kelurahan Fisik Berdaya Saing
kesehatan pada usia
pendidikan dasar

Jumlah Orang yang Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 persen 113 orang 7,000,000 8,662,500 8,662,500 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 113 orang 7,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Orang Terduga
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 persen 125 orang 30,000,000 10,200,000 10,200,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 125 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab/Kota,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 persen 40 orang 7,000,000 3,800,000 3,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 orang 7,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Agam, IV Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Kesehatan bagi Penduduk
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada 100 % 1 Dokumen 15,000,000 74,136,500 76,156,500 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 1 Dokumen 15,000,000 Dinas Kesehatan
pada Kondisi Kejadian Luar
Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) Sesuai Standarn
Biasa (KLB) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Luar Biasa (KLB)

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 dokumen 40,000,000 106,500,000 106,500,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan   1 Dokumen 10,000,000 22,500,000 30,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam, IV Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 1 dokumen 8,000,000 5,298,340 5,298,350 Koto, Manusia Yang dan 1 dokumen 8,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, IV Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 1 Dokumen 40,000,000 82,289,150 80,269,150 Koto, Manusia Yang dan 1 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 1 dokumen 47,500,000 93,478,500 93,300,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 47,500,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 62/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   SDM Kesehatan sesuai  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Agam, IV Khusus - Sumber Daya
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 Orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 120,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Semua Khusus Non Berkualitas Dan
Standar Kesehatan (Fasyankes) Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 35,000,000 32,000,000 75,000,000 2 Buah 40,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksananya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01   kesehatan,advokasi,  %    % 100 % 100 % 30,000,000 12,000,000 28,000,000 100 % 35,000,000
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Promosi


Peningkatan Upaya Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan, Advokasi,
Promosi Kesehatan, Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kemitraan dan Peningkatan
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan 100 % 1 Dokumen 30,000,000 12,000,000 28,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Pencapaian SPM
dan Pemberdayaan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Masyarakatemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Masyarakat

Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 5,000,000 20,000,000 47,000,000 100 % 5,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 dokumen 5,000,000 20,000,000 47,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,269,111,186 1,326,041,186 1,243,731,186 1,447,250,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 623,111,186 623,111,186 623,111,186 100 % 700,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 623,111,186 623,111,186 623,111,186 100 % 700,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 623,111,186 623,111,186 623,111,186 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 700,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 63/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 489,000,000 521,430,000 436,120,000 582,250,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 489,000,000 521,430,000 436,120,000 100 % 582,250,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 139 orang 43,000,000 46,100,000 25,040,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 139 orang 50,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan ibu Peningkatan
1 02 02 2.02 02 100 % 100 % 20,000,000 0 0 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin bersalin Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 133 orang 10,000,000 10,000,000 14,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 133 orang 13,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 512 orang 40,000,000 55,950,000 7,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 512 orang 45,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia Dasar
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1115 orang 51,500,000 9,750,000 9,900,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1115 orang 55,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam,
Semua
Kecamatan, Dana Transfer
Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Masyarakat
Produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 2596 orang 0 17,250,000 23,700,000 Kelurahan Dana Alokasi dan 2596 orang 17,250,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Produktif Kab. Agam, Khusus Non Puskesmas
Kesehatan Sesuai standar
Malalak, Fisik
Semua
Kelurahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 739 orang 25,000,000 9,000,000 9,000,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 739 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 264 orang 15,000,000 15,000,000 3,600,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 264 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 41 orang 15,000,000 15,000,000 0 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 41 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 64/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Orang yang Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 28 orang 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 28 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
Sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah Orang Terduga Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Mederita Tuberkulosis Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang Mendapatkan 100 % 230 orang 32,500,000 9,000,000 9,000,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 230 orang 37,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 1 orang 1,000,000 1,000,000 1,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 orang 3,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Kesehatan Sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 1 Dokumen 70,000,000 93,184,000 93,344,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 75,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 23,000,000 73,226,000 57,300,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 1 Dokumen 5,000,000 7,500,000 7,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 7,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 30,000,000 28,200,000 19,200,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 30,000,000 30,470,000 35,100,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 1 Dokumen 25,000,000 43,150,000 69,836,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyakit Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Menular dan Tidak Menular
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 1 Dokumen 50,000,000 54,650,000 47,100,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 55,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 135,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 65/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 135,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 138,000,000 138,000,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 135,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Semua Khusus Non Berkualitas Dan
Standar Kesehatan Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 43,500,000 46,500,000 2 Buah 30,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 25,000,000 43,500,000 46,500,000 100 % 30,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 Dokumen 25,000,000 43,500,000 46,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,939,955,300 1,974,432,348 1,911,305,300 2,035,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,192,155,300 1,192,155,300 1,192,155,300 100 % 1,200,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang       100  100  1,192,155,300 1,192,155,300 1,192,155,300 100  1,200,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan 100 % 1 Unit Keja 1,192,155,300 1,192,155,300 1,192,155,300 Kecamatan, Manusia Yang dan 1 Unit Keja 1,200,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD dan Penunjang Pelayanan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 607,800,000 642,277,048 588,400,000 704,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 607,800,000 642,277,048 588,400,000 100 % 704,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 66/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 824 Orang 50,000,000 61,840,000 55,440,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 824 Orang 56,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Persentase Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
Dana Transfer Meningkatkan
dalam rangka Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Penanggulangan Stunting 100 % 100 % Banuhampu, Peningkatan 100 %
1 02 02 2.02 02 15,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Pelayanan 100 % 100 % Semua Pencapaian SPM 100 %
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Ibu Bersalin Kelurahan
Fisik Berdaya Saing
dalam rangka Penurunan
AKI/AKB

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 824 Orang 15,000,000 24,000,000 24,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 824 Orang 26,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita dalam rangka Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 04 100 % 2752 Orang 60,000,000 34,000,000 34,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2752 Orang 38,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Penurunan AKI/AKB Semua Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 7348 Orang 70,000,000 104,620,000 94,020,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 7348 Orang 103,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 37000 Orang 25,000,000 34,650,000 34,650,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 37000 Orang 27,500,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 261 Orang 10,000,000 8,000,000 8,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 148 Orang 10,000,000 8,000,000 8,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 148 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Kab. Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 62 Orang 5,000,000 4,800,000 2,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 62 Orang 3,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Semua Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Kelurahan
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Orang Terduga Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 980 Orang 10,000,000 3,000,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 980 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Semua Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 5 Orang 3,000,000 1,000,000 1,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 67/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 1 Dokumen 55,000,000 54,500,048 72,050,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 78,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 45,000,000 115,050,000 107,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 110,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Persentase pelayanan Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
kesehatan kerja dan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
olahraga dalam rangka Semua Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Peningkatan Germas Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 30,000,000 43,000,000 43,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 45,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 35,000,000 70,690,000 31,140,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 7,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 % 5 Orang 3,000,000 4,000,000 2,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Orang 4,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 1 Dokumen 20,000,000 2,400,000 2,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 45,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Semua Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Persentase Pengambilan
dan pengiriman spesimen
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
penyakit potensial KLB ke Kab. Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Laboratorium Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Rujukan/Nasional dalam Semua Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
rangka Upaya deteksi dini, Kelurahan
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
preventif dan respon
penyakit

Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 1  Dokumen 121,800,000 53,127,000 53,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1  Dokumen 55,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Semua Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Kab. Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 1 Laporan 5,000,000 5,600,000 5,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Laporan 6,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Semua Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Kelurahan
Pemberian Obat Massal) Fisik Berdaya Saing
Massal)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 68/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan


Kab. Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Banuhampu, Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 1 Dokumen 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 1 Dokumen 120,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Kelurahan
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 20,000,000 20,000,000 10,750,000 2 Buah 11,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 10,750,000 100 % 11,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kab. Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Banuhampu, Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 10,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 11,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,663,246,025 1,663,246,025 1,630,065,525 2,122,949,500
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 569,682,500 569,682,500 557,119,500 950,670,250
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 69/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 569,682,500 569,682,500 557,119,500 100 % 950,670,250
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Kab/Kota,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan Pelayanan   400 Orang 57,685,000 57,685,000 23,159,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 400 Orang 242,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan Pelayanan   480 Orang 23,250,000 23,250,000 4,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 480 Orang 25,575,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru   350 Orang 10,000,000 10,000,000 4,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 350 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan   1450 Orang 35,000,000 35,000,000 45,605,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1450 Orang 93,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia   2700 Orang 37,400,000 37,400,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2700 Orang 61,061,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pua, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia   2660 Orang 2,750,000 2,750,000 2,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2660 Orang 46,200,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam, Dana Transfer Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Sungai Umum - Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita   660 Orang 3,250,000 3,250,000 1,300,000 Manusia Yang dan 660 Orang 3,575,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pua, Dana Alokasi Peningkatan
Hipertensi Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai Standar Semua Umum Pencapaian SPM
Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam, Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Sungai Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita   149 Orang 2,500,000 2,500,000 1,200,000 Manusia Yang dan 149 Orang 40,073,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Dana Transfer Peningkatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Umum - Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan   34 Orang 2,500,000 2,500,000 1,500,000 Kecamatan, Manusia Yang dan 34 Orang 2,750,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Dana Alokasi Peningkatan
Gangguan Jiwa Berat Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Umum Pencapaian SPM
sesuai Standar Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 70/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang   106 Orang 8,400,000 8,400,000 8,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 Orang 9,240,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pua, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 12   106 Orang 13,912,500 13,912,500 12,612,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 Orang 15,303,750 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pua, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk   3 Dokumen 106,460,000 106,460,000 186,815,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 107,160,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan   5 Dokumen 34,875,000 34,875,000 35,920,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 38,362,500 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan   2 Dokumen 6,422,500 6,422,500 6,422,500 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 7,064,750 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan   7 Dokumen 30,000,000 30,000,000 52,503,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan   4 Dokumen 52,000,000 52,000,000 32,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 Dokumen 57,200,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Promosi Kesehaatn Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans   3 Dokumen 3,600,000 3,600,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 3,960,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan   34 Orang 5,000,000 5,000,000 6,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 34 Orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan   2 Dokumen 19,300,000 19,300,000 28,482,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 21,230,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pua, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 71/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan   5 Dokumen 115,377,500 115,377,500 87,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 126,915,250 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pua, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Sungai Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di   4 Orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 36,617,500 36,617,500 16,000,000 2 Buah 40,279,250
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 36,617,500 36,617,500 16,000,000 100 % 40,279,250
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan   12 Dokumen 36,617,500 36,617,500 16,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 40,279,250 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,717,991,558 1,690,130,558 1,679,330,558 1,831,696,024
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,039,991,558 1,039,991,558 1,039,991,558 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,039,991,558 1,039,991,558 1,039,991,558 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,039,991,558 1,039,991,558 1,039,991,558 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 72/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 534,340,000 507,139,000 496,339,000 586,869,916
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 534,340,000 507,139,000 496,339,000 100 % 586,869,916
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah ibu hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 380 orang 43,477,100 45,160,000 45,160,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 380 orang 47,824,810 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu bersalin yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 365 orang 7,683,000 8,000,000 8,000,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 365 orang 7,683,108 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru yang mendapatkan   365 orang 35,460,000 700,000 700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 365 orang 39,006,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lahir pelayanan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1350 orang 59,072,000 107,300,000 107,300,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1350 orang 64,979,200 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
keseahtan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 870 orang 37,960,000 35,900,000 35,900,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 870 orang 41,756,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 1009 orang 8,435,000 18,400,000 18,400,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1009 orang 9,278,500 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayayan Pencapaian SPM
Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penduduk usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 5361 orang 19,655,000 19,220,000 19,220,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 5361 orang 21,620,500 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 386 orang 3,062,500 5,000,000 5,000,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 386 orang 3,368,750 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitusi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 95 orang 3,062,500 900,000 900,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 95 orang 3,368,750 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 73/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah orang yang Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
mendapatkan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan Orang dengan 100 % 80 orang 5,942,500 6,375,000 6,375,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 80 orang 6,536,750 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah orang terduga
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 172 orang 26,677,500 13,750,000 13,750,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 172 orang 29,345,250 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 8 orang 8,772,500 1,800,000 1,800,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 8 orang 9,649,750 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi penduduk 100 % 23 Dokumen 66,747,500 34,217,000 34,217,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 23 Dokumen 73,422,250 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 23 Dokumen 19,962,900 19,962,000 27,462,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 23 Dokumen 21,959,190 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 2 Dokumen 1,360,000 1,600,000 1,600,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 1,360,108 Dinas Kesehatan
Kesehatan kerja dan olah Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
ragar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 5 Dokumen 17,780,000 21,355,000 13,855,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 19,558,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 3 Dokumen 61,270,000 3,000,000 7,200,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 67,397,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilens 100 % 23 Dokumen 22,925,000 62,000,000 67,000,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 23 Dokumen 25,217,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pelayanan Kesehatan Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan 100 % 6 Dokumen 6,977,500 26,900,000 32,700,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 Dokumen 7,675,250 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Tidak Menular Menular dan Tidak Menular Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengambilan dan Persentase pengambilan Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengiriman Spesimen dan pengiriman spesimen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB penyakit potensial ke 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
ke Laboratorium laboratorium rujukan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional dalam deteksi dini penyakit Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasinal Pelayanan 100 % 16 Dokumen 70,057,500 72,600,000 49,800,000 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 16 Dokumen 77,063,250 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 74/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Persentase Investigasi awal
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian kejadian tidak diharapkan Peningkatan
1 02 02 2.02 36 100 % 100 % 3,000,000 3,000,000 0 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 3,300,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam upaya deteksi Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat dini penyakit
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,108
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,108
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Sumber daya
Kebutuhan Sumber Semua Khusus - Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 100 % 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,108 Dinas Kesehatan
memenuhi standar di Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Semua Khusus Non Berkualitas Dan
fasilitas kesehatan
Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 11,660,000 23,000,000 23,000,000 2 Buah 12,826,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 11,660,000 23,000,000 23,000,000 100 % 12,826,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Jumlah Dokumen Semua
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Bimbingan teknis dan Kab/Kota,
Pengembangan dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Supervisi Pengembanga Semua Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 8 Dokumen 11,660,000 23,000,000 23,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 8 Dokumen 12,826,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksana Upaya Kecamatan, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Bersumber Daya Semua
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
manusia Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,128,039,371 2,138,690,949 2,101,690,949 2,260,100,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 100 % 1,500,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 100 % 1,500,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam,
Dana Transfer Peningkatan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Pencapaian SPM

1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 Kecamatan, dan 100 % 1,500,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Peningkatan
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum Pencapaian SPM
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 75/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 556,000,000 574,101,700 537,101,700 611,600,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 556,000,000 574,101,700 537,101,700 100 % 611,600,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 841 orang 48,000,000 31,740,000 31,740,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 841 orang 52,800,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Angkek, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Persentase cakupan Meningkatkan
Agam,
kesehatan ibu bersalin Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 02 dalam rangka penurunan 100 % 100 % 37,000,000 37,000,000 0 Manusia Yang dan 100 % 40,700,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Angkek, Pencapaian SPM
AKI/AKB dan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
penanggulangan Stunting Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 794 orang 10,000,000 12,130,000 12,130,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 794 orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 2519 orang 25,000,000 77,630,000 77,630,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2519 orang 27,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah anak usia
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 9319 orang 28,000,000 47,630,000 45,030,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 9319 orang 30,800,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia kesehatan pada usia lanjut 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lanjut dalam rangka Germas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penderita
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 1554 orang 5,000,000 3,300,000 3,300,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1554 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penderita diabetes
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 433 orang 5,000,000 3,300,000 3,300,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 433 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah orang yang Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
mendapatkan pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 153 orang 5,000,000 2,000,000 2,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 153 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 76/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah orang terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderta Tuberkulosis Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 125 orang 10,000,000 9,480,000 9,480,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 125 orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Angkek, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga
Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 2 orang 5,000,000 1,300,000 1,300,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 4 dokumen 111,000,000 92,200,000 92,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 122,100,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 % 9 Dokumen 30,000,000 77,381,700 79,981,700 Dana Alokasi Manusia Yang dan 9 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan kesehatan kerja dan olah 100 % 100 % 5,000,000 3,000,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Olahraga raga dalam rangka Germas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 10 dokumen 12,000,000 43,630,000 58,630,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 dokumen 13,200,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Angkek, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Persentase pelayanan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
promosi kesehatan dalam Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 18 rangka penurunan 100 % 100 % 50,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 55,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
AKI/AKB,penanggulangan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Stunting dan Germas Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Persentase pengelolaan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
surveilance kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 20 dalam rangka upaya 100 % 100 % 30,000,000 3,500,000 3,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
deteksi dini ,preventiv dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
respon penyakit Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah penyalahgunaan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapatkan 100 % 3 orang 5,000,000 1,000,000 1,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 6 Dokumen 30,000,000 91,130,000 91,130,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Angkek, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 77/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Persentase pengambilan
dan pengiriman spesimen Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
penyakit potensial KLB Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
kelaboratorium rujukan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 5,000,000 10,400,000 10,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
/Nasional dalam rangka Angkek, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
upaya deteksi Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
dini,preventiv dan respon Kelurahan
penyakit

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 100 % 1 dokumen 90,000,000 23,850,000 8,850,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 99,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Angkek, Pencapaian SPM
puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Persentase investigasi awal Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
kejadian tidak diharapkan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 36 (KIPI)dalam rangka upaya 100 % 100 % 5,000,000 2,500,000 2,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Angkek, Pencapaian SPM
deteksi dini, preventif dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
respon penyakit Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Ampek Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar kesehatan (fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 15,000,000 7,549,878 7,549,878 2 Buah 16,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 15,000,000 7,549,878 7,549,878 100 % 16,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi
jumlah dokumen hasil Agam,
Pengembangan dan Masyarakat
bimbingan teknis dan Ampek Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 2 dokumen 15,000,000 7,549,878 7,549,878 dan 2 dokumen 16,500,000 Dinas Kesehatan
supervisi upaya kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Puskesmas
bersumberdaya masyarakat Semua
Daya Masyarakat
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,708,601,230 1,683,503,305 1,681,803,230 2,077,628,170

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 78/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 1,050,601,230 1,050,601,230 1,050,601,230 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 1,050,601,230 1,050,601,230 1,050,601,230 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,050,601,230 1,050,601,230 1,050,601,230 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 488,500,000 500,902,075 499,202,000 804,628,170
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 488,500,000 500,902,075 499,202,000 100 % 804,628,170
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Ibu Hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 396 Orang 49,885,000 62,805,000 62,805,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 396 Orang 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Persentase pelayanan
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin Peningkatan
1 02 02 2.02 02 100 % 100 % 20,500,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 22,550,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin dalam rangka peningkatan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
aki/akaba
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 347 0rang 8,500,000 6,410,000 6,410,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 347 0rang 55,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Lahir Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 1429 Orang 29,500,000 24,670,000 24,670,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1429 Orang 88,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Anak Usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1950 Orang 35,400,000 4,070,000 4,070,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1950 Orang 61,556,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia dalam rangka pencapaian 100 % 25 Orang 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 25 Orang 46,200,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lanjut tingkat kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
maksimal Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada penderita Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita Hipertensi dalam rangka 100 % 100 % 5,500,000 8,400,000 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 39,435,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Hipertensi peningkatan pengawasan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
terhadap hipertensi Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 79/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Penderita Diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 100 % 5,500,000 29,100,000 29,100,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 45,606,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan
Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada orang
Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Peningkatan
1 02 02 2.02 10 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 20,795,170 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan berat dalam rangka Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat peningkatan kesadaran
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
masyarakat

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Orang Terduga
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 97 Orang 12,000,000 16,500,000 16,500,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 97 Orang 69,547,500 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 111 Orang 11,000,000 3,500,000 3,500,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 111 Orang 38,027,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 100 % 7,500,000 3,650,000 7,150,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 8,300,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 20 Dokumen 34,000,000 36,600,000 36,600,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 Dokumen 37,400,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 24 Dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 5,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 84 Dokumen 11,500,000 24,600,000 24,600,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 84 Dokumen 12,650,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 100 % 52,000,000 64,550,000 59,350,000 Baso, Manusia Yang dan 100 % 57,200,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 100 % 12,765,000 91,197,000 92,397,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 14,041,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Agam, Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 % 51 Orang 7,500,000 12,600,000 12,600,000 Baso, Manusia Yang dan 51 Orang 8,300,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 80/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 100 % 23,750,000 35,800,075 43,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 26,550,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah Spesimen Penyakit


Pengambilan dan Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Potensial Kejadian Luar
Pengiriman Spesimen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Biasa (KLB) ke Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 7,500,000 7,500,000 7,500,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 8,550,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Pencapaian SPM
ke Laboratorium Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional yang
Rujukan/Nasional Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Didistribusikan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah Dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 12 Dokumen 137,000,000 60,000,000 60,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 137,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 100 % 2,200,000 1,450,000 1,450,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 2,420,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Agam, Khusus - Sumber Daya
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 Orang 132,000,000 132,000,000 132,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Semua Khusus Non Berkualitas Dan
Standar Kesehatan (Fasyankes) Kelurahan Fisik Berdaya Saing

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 37,500,000 0 0 2 Buah 41,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 37,500,000 0 0 100 % 41,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Pesrentase pelaksanaan
Supervisi Kab. Dana Transfer Meningkatkan
bimbingan teknis dan
Pengembangan dan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
superfisi pengembangan Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 100 % 37,500,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 41,000,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksanaan upaya Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan bersumber daya
Daya Masyarakat Kelurahan Fisik Berdaya Saing
masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,205,992,283 1,159,869,210 1,174,347,283 1,341,455,000

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 81/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 100 % 700,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksana pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 100 % 700,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 Kecamatan, dan 100 % 700,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 486,500,000 440,876,927 455,345,000 489,445,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 486,500,000 440,876,927 455,345,000 100 % 489,445,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


jumlah ibu hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapat pelayanan 100 % 261 orang 30,000,000 30,000,000 28,390,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 orang 28,390,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


jumlah ibu bersalin yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapat pelayanan 100 % 261 orang 20,000,000 19,999,927 2,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan jumlah bayi baru lahir yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapat pelayanan 100 % 207 orang 10,000,000 13,510,000 12,710,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 207 orang 12,710,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


jumlah Balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapat pelayanan 100 % 763 orang 25,000,000 8,200,000 5,800,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 763 orang 5,800,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


jumlah usia pendidikan
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
dasar yang mendapat Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1550 orang 45,000,000 12,800,000 19,300,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1550 orang 19,300,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Usia produktif Agam, Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia mendapat pelayanan 100 persen 119 kali 0 2,000,000 1,100,000 Baso, Dana Alokasi dan 119 kali 1,100,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Produktif sesuai standar Semua Khusus Non Puskesmas
Kelurahan Fisik

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah Usia Lanjut Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia mendapat pelayanan 100 % 100 kali 10,000,000 10,000,000 21,230,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 kali 21,230,000 Dinas Kesehatan
Lanjut sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 82/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Persentase Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita kesehatan penderita 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Hipertensi hipertensi untuk GERMAS Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Persentase Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
kesehatan penderita Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Diabetes melitus untuk Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
GERMAS
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang gangguan jiwa berat untuk Peningkatan
1 02 02 2.02 10 100 % 100 % 8,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 8,800,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan upaya deteksi dini, Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat preventif dan respon
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
penyakit

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


jumlah orang terduga
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
tuberkulosis yang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 100 kali 8,000,000 3,500,000 10,667,500 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 kali 10,667,500 Dinas Kesehatan
mendapat palayanan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
Persentase pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 kesehatan orang dengan 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Pencapaian SPM
risiko terinfeksi HIV Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Kesehatan bagi Agam, Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
pelayanan kesehatan bagi
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada 100 % 100 dokumen 98,850,000 63,620,000 83,120,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 100 dokumen 83,120,000 Dinas Kesehatan
penduduk kondisi KLB
Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
sesuai standar
Biasa (KLB) Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah dokumen hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan pengelolaan kesehatan Gizi Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Masyarakat dalam rangka 100 % 751 dokumen 25,000,000 75,100,000 63,100,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 751 dokumen 63,100,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat penanggulangan stunting Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 10 dokumen 10,000,000 3,000,000 3,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 dokumen 3,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 100 % 262 dokumen 15,000,000 26,260,000 26,260,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 262 dokumen 26,260,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kesehatan lingkungan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 100 % 120 dokumen 55,750,000 24,970,000 36,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 120 dokumen 36,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan promosi kesehatan sesuai Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan surveilans 100 % 100 dokumen 10,000,000 10,000,000 11,000,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 dokumen 11,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 83/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Persentase pelayanan Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan untuk upaya deteksi dini, 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
NAPZA preventif dan respon Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
penyakit Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 800 dokumen 21,000,000 48,945,000 89,267,500 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 800 dokumen 89,267,500 Dinas Kesehatan
Penyakit menular dan tidak Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Persentase Pengambilan
Pengambilan dan Kab. Dana Transfer Meningkatkan
dan pengiriman spesimen
Pengiriman Spesimen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
penyakit potensial KLB ke Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 3,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 3,300,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium untuk upaya Pencapaian SPM
ke Laboratorium Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
deteksi dini preventif dan
Rujukan/Nasional Kelurahan Fisik Berdaya Saing
respon penyakit

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 40 kegiatan 63,900,000 49,572,000 42,400,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 kegiatan 42,400,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Investigasi Awal
Jumlah Laporan hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi awal kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (kejadian 100 % 20 laporan 8,000,000 39,400,000 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 laporan 0 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
ikutan pasca imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
pemberian obat massal ) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,500,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,500,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Kab. Dana Transfer


Kebutuhan Sumber Agam, Khusus -
jumlah pemenuhan SDM Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 100 % 4 orang 132,500,000 132,000,000 132,000,000 Baso, Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan sesuai standar Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Semua Khusus Non
Standar Kelurahan Fisik

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 20,000,000 20,000,000 20,010,000 2 Buah 20,010,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 20,010,000 100 % 20,010,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pesrentase pelaksanaan Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan Bimbingan teknis dan Agam, Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi penembangan 100 % 10 kegiatan 20,000,000 20,000,000 20,010,000 Baso, Dana Alokasi dan 10 kegiatan 20,010,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber dan pelaksanaan UKBM Semua Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat untuk penurunan AKI/AKB Kelurahan Fisik
(UKBM)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 84/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,609,927,232 1,583,723,232 1,581,790,832 1,717,665,960
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 922,927,232 922,927,232 922,927,232 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 922,927,232 922,927,232 922,927,232 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 922,927,232 922,927,232 922,927,232 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 522,800,000 529,786,000 534,063,600 567,185,960
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 522,800,000 529,786,000 534,063,600 100 % 567,185,960
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 182 orang 15,500,000 20,420,000 27,930,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 182 orang 30,723,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan 100 % 70 % 4,100,000 9,640,000 7,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 70 % 8,360,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Magek,
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Kamang
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 32 orang 8,200,000 5,330,000 5,120,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 32 orang 5,632,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek,
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 78 orang 52,600,000 13,120,000 16,440,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 78 orang 18,084,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 281 % 16,400,000 38,210,000 29,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 281 % 32,065,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 85/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 812 orang 88,600,000 99,050,000 82,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 812 orang 90,310,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 415 orang 39,600,000 40,260,000 41,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 415 orang 45,650,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 15 orang 4,100,000 2,820,000 3,420,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 3,762,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 15 orang 4,100,000 3,300,000 2,820,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 3,102,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 48 orang 16,000,000 6,175,000 4,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 orang 5,280,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Magek, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 106 orang 13,200,000 7,980,000 7,170,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 orang 7,887,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Magek, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 20 orang 5,700,000 5,160,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 orang 3,300,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 779 orang 71,000,000 91,300,000 91,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 779 orang 78,100,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 835 orang 23,400,000 83,390,000 85,820,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 835 orang 94,402,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 334 orang 11,800,000 14,980,000 38,940,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 334 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 86/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 95 orang 6,000,000 7,500,000 9,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 95 orang 10,450,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 108 orang 40,600,000 12,800,000 13,840,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 108 orang 15,224,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Magek, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Spesimen Penyakit Kab.


Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Potensial Kejadian Luar Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Biasa (KLB) ke Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 1 paket 8,800,000 2,800,000 1,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 paket 13,200,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Magek, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional yang Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Didistribusikan Kelurahan

Kab.
Jumlah Dokumen Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Operasional Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Puskesmas am ranngka 100 % 1 dokumen 89,000,000 60,151,000 57,013,600 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 62,714,960 Dinas Kesehatan
Puskesmas Magek, Pencapaian SPM
penyelenggaraan fungsi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
manajemen puskesmas Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 1 laporan 4,100,000 5,400,000 5,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 laporan 5,940,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Magek, Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
Pemberian Obat Massal) Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Kamang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 145,200,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 32,200,000 11,010,000 4,800,000 2 Buah 5,280,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 32,200,000 11,010,000 4,800,000 100 % 5,280,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 87/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 dokumen 32,200,000 11,010,000 4,800,000 Dana Alokasi dan 1 dokumen 5,280,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,724,485,544 1,744,904,344 1,567,191,744 1,850,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 Kecamatan, dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 668,197,000 616,675,000 446,002,400 760,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 668,197,000 616,675,000 446,002,400 100 % 760,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu hamil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 404 orang 69,000,000 69,000,000 65,927,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 404 orang 75,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mrndapatkan pelayanan 100 persentase306 orang 10,000,000 10,000,000 9,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 306 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
JUmlah balita Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1210 orang 34,000,000 33,955,000 33,442,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1210 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 persentase3291 orang 33,000,000 23,270,000 23,270,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3291 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Kamang, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 88/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Dana Transfer
Kab. Khusus -
Jumlah penduduk usia Agam, Dana Alokasi Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
produktif mrndapatkan Tilatang Khusus Non Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia   13032 orang 0 25,260,000 5,320,000 dan 13032 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Fisik Peningkatan
Produktif Puskesmas
sesuai standar Semua DAK Non Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik - BOKKB
- BOK

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 persentase2700 orang 20,000,000 4,200,000 4,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2700 orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi mendapat Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 persentase663 orang 10,000,000 16,150,000 11,140,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 663 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penderita DM Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita mendapat pelayanan 100 persentase392 orang 15,000,000 13,350,000 5,290,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 392 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Persentase ODGJ Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 mendapat pelayanan 100 persentase100 persentase 5,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 persentase 8,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Kamang, Pencapaian SPM
sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga tbc Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang mendapat pelayanan 100 persentase578 Orang 20,000,000 21,500,000 21,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 578 Orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Jumlah orang resiko Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 terinfeksi hiv mendapat 100 persentase404 Orang 8,000,000 9,200,000 9,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 404 Orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Kamang, Pencapaian SPM
pelayanan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Tilatang
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 persentase12 Dokumen 264,168,950 66,902,400 66,902,400 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 12 Dokumen 270,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang,
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 persentase12 Dokumen 60,000,000 65,660,000 66,360,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 65,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan PERSENTASE PELAYANAN Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan KESEHATAN KERJA DAN 100 % 100 % 3,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 4,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Olahraga OLAH RAGA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 89/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 12 Dokumen 20,000,000 19,900,000 19,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan pelayanan 100 persentase12 Dokumen 7,000,000 7,020,000 6,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 12 Dokumen 3,000,000 2,990,000 3,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 4,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Jumlah pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 100 % 49 orang 1,000,000 10,700,000 10,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 49 orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan jiwa dan napza Kamang, Pencapaian SPM
NAPZA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 12 Dokumen 19,000,000 18,980,000 22,560,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Kamang, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah spesimen penyakit Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
potensial KLB ke Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 96 Paket 3,000,000 6,890,000 6,890,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 Paket 4,000,000 Dinas Kesehatan
laboratorium rujukan/ Kamang, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
nasional Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 100 % 12 Dokumen 62,028,050 189,797,600 53,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 63,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Kamang, Pencapaian SPM
puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


Jumlah laporan hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
investigasi awal kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (kejadian 100 % 12 Laporan 2,000,000 1,950,000 800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Laporan 3,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Kamang, Pencapaian SPM
ikutan pasca imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
pemberian obat massal) Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 60,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 65,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 60,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 65,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 90/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Pemenuhan Jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 persentase4 orang 60,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 orang 65,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Standar kesehatan Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 18,000,000 17,940,000 10,900,000 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 18,000,000 17,940,000 10,900,000 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah dokumen hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan teknis dan Khusus - Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 persentase12 Dokumen 18,000,000 17,940,000 10,900,000 Dana Alokasi dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumber daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat masyarakat Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,001,117,120 977,355,319 976,739,719 1,023,500,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 100 % 400,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 100 % 400,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 Kecamatan, dan 100 % 400,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 474,500,000 479,718,000 479,102,400 474,500,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 474,500,000 479,718,000 479,102,400 100 % 474,500,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan   216 orang 22,700,000 38,700,000 38,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 216 orang 22,700,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 91/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Agam,
Tilatang
Kamang, Dana Transfer Meningkatkan
jumlah ibu bersalin yang Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan   203 orang 5,500,000 8,500,000 8,500,000 Kelurahan Dana Alokasi Manusia Yang dan 203 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Tilatang
Kamang,
Kapau

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan   179 orang 8,000,000 15,000,000 15,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 179 orang 8,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan   704 orang 10,000,000 22,000,000 22,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 704 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia   1876 orang 5,500,000 17,600,000 17,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1876 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Kamang, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia   1969 orang 5,000,000 18,900,000 18,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1969 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penderita hipertensi Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita yang mendapat pelayanan   204 orang 6,000,000 1,000,000 1,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 204 orang 6,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Hipertensi kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita   114 orang 4,500,000 8,000,000 8,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 114 orang 4,500,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan jumlah orang yang Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang mendapat pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 10   47 orang 7,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 47 orang 7,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan kesehatan orang dengan Kamang, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat gangguan jiwa berat Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
jumlah orang terduga Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan menderita tuberkulosis Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang mendapatkan   10 orang 10,000,000 9,000,000 9,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 92/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk   4 dokumen 180,000,000 86,402,400 86,402,400 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 180,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan   22 dokumen 11,800,000 41,500,000 41,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 22 dokumen 11,800,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan   7 dokumen 10,500,000 20,600,000 20,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 dokumen 10,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan   4 dokumen 26,500,000 35,450,000 35,450,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 26,500,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Persentase Pengelolaan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 100 % 100 % 7,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 7,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Surveylen Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapat   186 orang 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 186 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan   15 dokumen 18,500,000 62,950,000 62,450,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 dokumen 18,500,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Kamang, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Pengambilan dan jumlah spesimen penyakit Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen potensial kejadian luar Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB biasa (KLB) ke laboratorium   150 paket 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 150 paket 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
ke Laboratorium rujukan / nasional yang Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional didistribusikan Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan   3 dokumen 110,000,000 59,115,600 59,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 dokumen 110,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Kamang, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan

Investigasi Awal Kab.


jumlah laporan hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Agam,
investigasi awal kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (Kejadian   1 laporan 6,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 laporan 6,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Kamang, Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Semua
Pemberian Obat Massal) Fisik Berdaya Saing
Massal) Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 93/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Kab.
Pemenuhan Dana Transfer
jumlah sumber daya Agam,
Kebutuhan Sumber Khusus -
manusia kesehatan yang Tilatang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia   4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
memenuhi standar di Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Khusus Non
Fasyankes Semua
Standar Fisik
Kelurahan

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 17,000,000 0 0 2 Buah 17,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 17,000,000 0 0 100 % 17,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Persentase pelaksanaan Kab.
Supervisi Dana Transfer
Bimbingan teknis dan Agam,
Pengembangan dan Khusus - Masyrakat
Superpisi pengembangan Tilatang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 100 % 17,000,000 0 0 Dana Alokasi dan 100 % 17,000,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksanaan upaya Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Puskesmas
kesehatan bersumber daya Semua
Daya Masyarakat Fisik
masuyarakat (UKBM) Kelurahan
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,626,445,125 1,601,728,125 1,601,705,125 1,699,321,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01     kebutuhan dasar unit kerja  %    % 100 % 100 % 978,445,125 978,445,125 978,445,125 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10   keuangan BLUD yang  %    % 100 % 100 % 978,445,125 978,445,125 978,445,125 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 978,445,125 978,445,125 978,445,125 Kecamatan, Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02      Unit    Unit 503,000,000 467,883,000 473,260,000 554,321,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 94/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02   UKM dan UKP Rujukan  %    % 100 % 100 % 503,000,000 467,883,000 473,260,000 100 % 554,321,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah ibu hamil yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 258 orang 33,000,000 32,160,000 42,060,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 258 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah ibu bersalin yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 246 orang 20,000,000 5,400,000 1,800,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 246 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 211 orang 10,000,000 13,500,000 13,500,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 211 orang 44,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah balita yang Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 939 orang 45,000,000 29,700,000 23,400,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 939 orang 71,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah anak usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1913 orang 61,000,000 45,500,000 47,300,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1913 orang 40,821,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer


Jumlah penduduk usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Masyarakat
produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia   8269 orang 0 0 1,500,000 Palupuh, Dana Alokasi dan 8269 orang 0 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Produktif Semua Khusus Non Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penduduk usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2202 orang 10,000,000 16,500,000 16,500,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2202 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 329 orang 15,000,000 6,250,000 4,750,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 329 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah penderita diabetes
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 106 orang 15,000,000 8,700,000 8,700,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Jumlah orang yang Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan
mendapatkan pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 71 orang 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 71 orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 95/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah orang terduga Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderita tuberkulosis Pencapaian SPM

1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 209 orang 15,000,000 17,350,000 17,350,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 209 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Peningkatan
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 261 orang 1,000,000 1,500,000 1,500,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 orang 1,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 5 dokumen 80,500,000 36,000,048 36,120,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 5 dokumen 80,500,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 % 12 dokumen 30,000,000 40,250,000 40,250,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Pengelolaan Pelayanan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pengelolaan pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 2 dokumen 5,000,000 3,000,000 3,000,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan Pencapaian SPM
Olahraga Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 7 dokumen 30,000,000 30,910,000 30,910,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 100 % 6 dokumen 30,000,000 45,700,000 43,900,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
promosi kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan pelayanan 100 % 3 dokumen 7,500,000 8,000,000 4,500,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 dokumen 7,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
surveilans kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengelolaan Pelayanan Jumlah penyalahguna Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan 100 % 71 orang 1,500,000 2,550,000 1,500,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 71 orang 1,500,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 6 dokumen 35,000,000 37,350,000 41,900,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Pengambilan dan Jumlah spesimen penyakit Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Pengiriman Spesimen potensial kejadian luar Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB biasa (KLB) ke laboratorium 100 % 13 paket 2,000,000 30,000,000 30,000,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 13 paket 2,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
ke Laboratorium rujukan/nasional yang Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Rujukan/Nasional didistribusikan Kelurahan Fisik Berdaya Saing

Kab. Dana Transfer Meningkatkan


Jumlah dokumen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 100 % 2 dokumen 50,000,000 53,812,952 59,070,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
puskesmas Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Fisik Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 96/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Jumlah laporan hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
investigasi awal kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (kejadian 100 % 15 laporan 5,000,000 2,250,000 2,250,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 laporan 5,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
ikutan pasca imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
pemberian obat massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03     KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga  %    % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02   kebutuhan SDM Kesehatan  %    % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pemenuhan Jumlah sumber daya Kab. Dana Transfer


Kebutuhan Sumber manusia kesehatan Agam, Khusus -
Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 120,000,000 150,000,000 150,000,000 Palupuh, Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 120,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Semua Khusus Non
Standar kesehatan (fasyankes) Kelurahan Fisik

PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05     dan kebijakan berwawasan  Buah    Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 5,400,000 0 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03   Bersumber Daya  %    % 100 % 100 % 25,000,000 5,400,000 0 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah dokumen hasil Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Agam, Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 % 2 dokumen 25,000,000 5,400,000 0 Palupuh, Dana Alokasi dan 2 dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumber daya Semua Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik
(UKBM)
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 173,796,847,826 141,093,486,397 145,098,643,750 35,715,948,885
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase tertib
1 03 01      %    % 100 % 100 % 11,980,000,000 8,056,913,797 8,655,239,427 100 % 12,812,000,000
PEMERINTAHAN administrasi keuangan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Persentase pemenuhan
1 03 01 2.02   Keuangan Perangkat  %    % 100 % 100 % 8,100,000,000 6,651,849,071 6,659,401,551 100 % 8,500,000,000
jasa ASN
Daerah

Kab. Agam, Peningkatan


Dana Transfer
Jumlah ASN dan calon ASN Semua Pelaksanaan Dinas Pekerjaan
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana
1 03 01 2.02 01 yang dibayarkan gaji dan 67 Orang 67 Orang 7,000,000,000 5,653,771,071 5,653,771,071 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 0 67 Orang 7,200,000,000 Umum dan Tata
Tunjangan ASN Alokasi
tunjangannya Semua dalam Ruang
Umum
Kelurahan pembangunan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 97/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah ASN calon ASN


yang dibayarkan BPJS
Kesehatan
Kab.
Jumlah ASN dan calon ASN 19 Orang 228 Orang/bulan 228 Orang/bulan
Penyediaan Agam, Dana Transfer
Dinas Pekerjaan
Administrasi yang mendapatkan honor 86 Orang 200 Orang/bulan Lubuk Umum-Dana 200 Orang/bulan
1 03 01 2.02 02 1,100,000,000 998,078,000 1,005,630,480 0 1,300,000,000 Umum dan Tata
Pelaksanaan Tugas Jumlah calon ASN yang 19 Orang 228 Orang/bulan Basung, Alokasi 228 Orang/bulan Ruang
ASN dibayarkan BPJS Lubuk Umum
  720 Orang/jam 720 Orang/jam
Ketenagakerjaan Basung
Jumlah lembur yang
dibayarkan

Administrasi Barang Persentase pemenuhan


1 03 01 2.03   Milik Daerah pada kebutuhan dasar  %    % 100 % 100 % 55,000,000 15,616,000 15,616,000 100 % 58,000,000
Perangkat Daerah operasional unit kerja SKPD

Premi Asuransi alat berat Kab. Agam,


1 Unit 1 Unit Dana Transfer 1 Unit
Semua Dinas Pekerjaan
Pengamanan Barang Premi Asuransi Toyota Umum -
1 03 01 2.03 02 1 Unit 1 Unit 55,000,000 15,616,000 15,616,000 Kecamatan, 0 1 Unit 58,000,000 Umum dan Tata
Milik Daerah SKPD Innova Dana Alokasi
1 Unit 1 Unit Semua 1 Unit Ruang
Premi Asuransi Tronton Umum
Kelurahan

Administrasi Umum Kebutuhan pelayanan


1 03 01 2.06    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 795,000,000 638,596,710 1,124,802,580 12 Bulan 874,000,000
Perangkat Daerah perkantoran yang tersedia

infokus
Jumlah kebutuhan
Pengadaan ATK yang
disediakan
  1 unit 1 unit
Jumlah Kebutuhan
Pengadaan Peralatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kebersihan dan bahan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
pembersih yang disediakan Kab.
  34 m2 34 m2
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah Roler (alat rumah Dinas Pekerjaan
  146 m2 Lubuk Umum-Dana 146 m2
1 03 01 2.06 02 dan Perlengkapan Tangga) yang disediakan 200,000,000 174,666,380 350,000,000 0 225,000,000 Umum dan Tata
  1 Paket Basung, Alokasi 1 Paket
Kantor Ruang
Jumlah vertikal Blind (alat Lubuk Umum
2 Unit 4 Unit 4 Unit
rumah Tangga) yang Basung
disediakan 2 Unit 7 Unit 7 Unit

Pengadaan CCTV 3 Unit 3 Unit 3 Unit

Pengadaan Komputer 3 Unit 3 Unit 3 Unit

Pengadaan Lap Top


Pengadaan Printer
Pengadaan Scanner

Jumlah makan minum Kab.


lembur yang disediakan Agam, Dana Transfer
  180 Orang/kali 180 Orang/kali Dinas Pekerjaan
Penyediaan Bahan Jumlah makan minum Lubuk Umum-Dana
1 03 01 2.06 04   350 Orang/kali 20,000,000 13,400,000 21,000,000 0 350 Orang/kali 21,000,000 Umum dan Tata
Logistik Kantor rapat, yang disediakan Basung, Alokasi
12 Bulan 120 Orang/kali 120 Orang/kali Ruang
Jumlah makan minum Lubuk Umum
tamu yang disediakan Basung

Jumlah alat listrik yang


disediakan
Jumlah Baliho yang
disediakan   1 Paket 1 Paket
Kab.
Jumlah Belanja Cetak yang   2 Buah 2 Buah
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Barang disediakan Dinas Pekerjaan
1 Paket 1 Paket Lubuk Umum-Dana 1 Paket
1 03 01 2.06 05 Cetakan dan Jumlah Belanja 25,000,000 41,849,580 66,710,580 0 28,000,000 Umum dan Tata
1 Paket 1 Paket Basung, Alokasi 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Ruang
Lubuk Umum
disediakan   1120 Buah 1120 Buah
Basung
Jumlah materai yang   25 Buah 25 Buah
disediakan
Jumlah Spanduk yang
disediakan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 98/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah BBM Dexlite yang


disediakan
Jumlah BBM Pertalite yang
disediakan
12 Bulan 2500 Liter Kab. 2500 Liter
Jumlah BBM Pertamak
4750 Liter 8500 Liter Agam, Dana Transfer 8500 Liter
Penyelenggaraan yang disediakan Dinas Pekerjaan
Lubuk Umum-Dana
1 03 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan   2500 liter 550,000,000 408,680,750 687,092,000 0 2500 liter 600,000,000 Umum dan Tata
Basung, Alokasi
Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat   12 Bulan 12 Bulan Ruang
Lubuk Umum
rapat koordinasi dan   1602 Orang/hari Basung 1602 Orang/hari
konsultasi SKPD yang
dillaksanakan
Jumlah Perjalanan dinas
yang disediakan

Pengadaan Barang
Milik Daerah Pengadaan Barang Milik
1 03 01 2.07    Unit    Unit 4 Unit 4 Unit 1,900,000,000 0 0 4 Unit 2,100,000,000
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah

Kab. Agam,
Semua
Kecamatan,
Semua Dana Transfer
Pengadaan Kendaraan Pengadaan Excavator Mini Dinas Pekerjaan
1 Unit 1 Unit Kelurahan Umum-Dana 1 Unit
1 03 01 2.07 02 Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan 1,900,000,000 0 0 0 2,100,000,000 Umum dan Tata
atau Lapangan 3 Unit 3 Unit Kab. Agam, Alokasi 3 Unit Ruang
Dinas Operasional
Lubuk Umum
Basung,
Lubuk
Basung

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Kebutuhan pelayanan
1 03 01 2.08    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 350,000,000 298,815,816 300,263,116 12 Bulan 390,000,000
Pemerintahan perkantoran yang tersedia
Daerah

BBM Genset (Dexlite)


Jumlah rekening air yang
550 Liter 526 Liter Kab. Agam, 526 Liter
dibayarkan (m3) Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Dinas Pekerjaan
Jumlah rekening tagihan 2943.6 M3 5 Rekening Umum-Dana 5 Rekening
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 200,000,000 171,395,816 173,263,116 Kecamatan, 0 220,000,000 Umum dan Tata
internet yang dibayarkan 4 Rekening 4 Rekening Alokasi 4 Rekening
Daya Air dan Listrik Semua Ruang
Umum
Jumlah tagihan listrik 2 Rekening 5 Rekening Kelurahan 5 Rekening
kantor Dinas PUTR dan
UPT

Jumlah Jasa Tenaga


Kebersihan yang Semua
dibayarkan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa 7 Orang 7 Orang 7 Orang Dinas Pekerjaan
Jumlah Jasa Tenaga Semua Umum-Dana
1 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum 5 Orang 5 Orang 150,000,000 127,420,000 127,000,000 0 5 Orang 170,000,000 Umum dan Tata
Penjaga Kantor yang Kecamatan, Alokasi
Kantor 1 Orang 1 Orang 1 Orang Ruang
dibayarkan Semua Umum
Jumlah Jasa Upah Sopir Kelurahan
yang dibayarkan

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Kebutuhan pelayanan
1 03 01 2.09   Penunjang Urusan  %    % 100 % 100 % 780,000,000 452,036,200 555,156,180 100 % 890,000,000
perkantoran yang tersedia
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Berat yang Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, terpelihara 5 Unit 5 Unit 5 Unit Dinas Pekerjaan
Lubuk Umum-Dana
1 03 01 2.09 02 dan Perizinan 400,000,000 314,726,400 354,726,400 0 450,000,000 Umum dan Tata
Jumlah Kendaraan Dinas 9 Unit 9 Unit Basung, Alokasi 9 Unit
Kendaraan Dinas Ruang
yang terpelihara Lubuk Umum
Operasional atau
Basung
Lapangan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 99/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pemeliharaan AC
20 Unit 20 Unit 20 Unit
Pemeliharaan Genset Kab.
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Pemeliharaan Infokus Dinas Pekerjaan
1 Unit 1 Unit Lubuk Umum-Dana 1 Unit
1 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Pemeliharaan 30,000,000 27,400,000 50,000,000 0 40,000,000 Umum dan Tata
20 Unit 20 Unit Basung, Alokasi 20 Unit
Lainnya Komputer/Notebook Ruang
Lubuk Umum
15 Unit 15 Unit 15 Unit
Pemeliharaan Printer Basung
  4 Unit 4 Unit
Perawatan Scanner

Pemeliharaan halaman Kab. Agam,


Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili gedung DPUTR   1128 m3 Semua 1128 m3 Dinas Pekerjaan
Umum-Dana
1 03 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Pemeliharaan Kantor 1 Unit 1 Unit 350,000,000 109,909,800 150,429,780 Kecamatan, 0 1 Unit 400,000,000 Umum dan Tata
Alokasi
dan Bangunan Lainnya DPUTR 3 Unit 3 Unit Semua 3 Unit Ruang
Umum
Pemeliharaan Kantor UPT Kelurahan

PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan
1 03 02      %    % 2,69 % 2,69 % 13,460,609,000 9,551,795,000 10,367,175,172 2,69 % 12,703,948,885
SUMBER DAYA AIR SDA yang ditangani
(SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Panjang Sungai yang
1 03 02 2.01    M1    M1 4575 M1 4575 M1 1,000,000,000 1,650,032,287 1,650,032,287 4575 M1 3,986,806,000
Sungai (WS) dalam 1 terpelihara
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Irigasi Banda Belakang Masjid


Pembangunan Dinas Pekerjaan
Raya, Tergesernya Peningkatan
1 03 02 2.01 10 Bangunan Perkuatan 200 M1 200 M1 0 0 0 0 200 M1 200,000,000 Umum dan Tata
halaman/perkarangan/bangunan Infrastruktur
Tebing Ruang
masjid raya kampung pinang

Normalisasi Batang Tikalak


Normalisasi sungai aua
Normalisasi Sungai Baruah
Normalisasi Sungai Batang
Agam Jorong Salo Baruah 875 M3 875 M3 875 M3
Nagari Salo (BKKP)
200 M3 200 M3 200 M3
Normalisasi Sungai Batang
200 M3 200 M3 200 M3
Katiak
1077 M3 1077 M3 Semua 1077 M3
Normalisasi Sungai Batang
1500 M3 1500 M3 Kab/Kota, Dana Transfer 1500 M3
Sigaga Dinas Pekerjaan
Normalisasi/Restorasi Semua Umum-Dana Peningkatan
1 03 02 2.01 46 Normalisasi sungai Batang 200 M3 200 M3 1,000,000,000 1,650,032,287 1,650,032,287 0 200 M3 3,786,806,000 Umum dan Tata
Sungai Kecamatan, Alokasi Infrastruktur
Silasiah 200 M3 200 M3 200 M3 Ruang
Semua Umum
Normalisasi Sungai 300 M3 300 M3 Kelurahan 300 M3
Kalamparik 200 M3 200 M3 200 M3
Normalisasi Sungai Lakuak 300 M3 300 M3 300 M3
Bareno Nagari koto
800 M3 800 M3 800 M3
Malintang
Normalisasi Sungai Lurah
Panta
Normalisasi Sungai
Tanggalau Kiri

Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada Jumlah daerah irigasi yang
 DI  DI 11 DI 11 DI 11 DI
1 03 02 2.02   Daerah Irigasi yang dipelihara   12,460,609,000 7,901,762,713 8,717,142,885 8,717,142,885
 Ha  Ha 7500.81 Ha 7500.81 Ha 7500.81 Ha
Luasnya dibawah Luas areal sawah terairi
1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Masyarakat Dinas Pekerjaan
1 03 02 2.02 02 Jaringan Irigasi 0 0 0 Kabupaten 0 Umum dan Tata
Permukaan Agam Ruang

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 100/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Masyarakat Dinas Pekerjaan
Pembangunan
1 03 02 2.02 03 0 0 0 Kabupaten 0 Umum dan Tata
Bendung Irigasi
Agam Ruang

DI. Anak Aia Kajai I 762 M1 762 M1 762 M1


DI. Aur 1035 M1 1035 M1 Semua Memperkuat 1035 M1
DI. Curiang-curiang 699 M1 699 M1 Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk 699 M1
Masyarakat Dinas Pekerjaan
Peningkatan Jaringan Semua Khusus - Mendukung Peningkatan
1 03 02 2.02 08 DI. Gadang Ciremek 869 M1 869 M1 9,110,609,000 6,264,989,000 6,264,989,000 Kabupaten 869 M1 6,264,989,000 Umum dan Tata
Irigasi Permukaan Kecamatan, Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur
DI. Rambai 1360 M1 1360 M1 Agam 1360 M1 Ruang
Semua Khusus Fisik Ekonomi Dan
DI. Rawang 760 M1 760 M1 Kelurahan Pelayanan Dasar 760 M1
DI. Ruso 1059 M1 1059 M1 1059 M1

DI. Cacang Tinggi


DI. Datuak Kodoh   100 M1 100 M1
DI. Gadang Nag. IV Koto 597 M1 597 M1 Semua Memperkuat 597 M1
Palembayan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
404 M1 404 M1 Masyarakat 404 M1 Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi Jaringan DI. Parak Laweh Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan
1 03 02 2.02 14   100 M1 3,350,000,000 1,636,773,713 2,452,153,885 Kabupaten 100 M1 2,452,153,885 Umum dan Tata
Irigasi Permukaan DI. Ranah Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur
525 M1 525 M1 Agam 525 M1 Ruang
Semua Umum Ekonomi Dan
Jorong Balai Gurah, Ampek
121 M1 121 M1 Kelurahan Pelayanan Dasar 121 M1
Angkek
  1 Paket 1 Paket
Sisa Pembayaran DI.
Punago

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN Persentase penduduk
1 03 03      %    % 87,42 % 87,42 % 32,720,000,000 10,277,560,780 10,677,560,780 87,42 % 0
SISTEM berakses air minum layak
PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah Rumah Tangga
Sistem Penyediaan
1 03 03 2.01   yang terlayani air minum  SR    SR 5067 SR 5067 SR 32,720,000,000 10,277,560,780 10,677,560,780 5067 SR 0
Air Minum (SPAM) di
layak dan aman
Daerah
Kabupaten/Kota

Semua
Jorong Pandan, Kab Agam, Kab/Kota, Dana Transfer
Pembangunan SPAM Dinas Pekerjaan
921.779 M1 921.779 M1 Semua Umum-Dana Peningkatan 921.779 M1
1 03 03 2.01 04 Jaringan Perpipaan di Tanjung Raya, Tanjung Sani 610,000,000 861,063,269 861,063,269 0 0 Umum dan Tata
3 Lokasi 3 Lokasi Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 3 Lokasi
Kawasan Perdesaan Pendamping SPAM BM Ruang
Semua Umum
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 101/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Penambahan reservoar
kapasitas 50 – 150 M3 dan
jaringan pipa Lubuk
Basung
Peningkatan air baku
intake Siguhung kapasitas
40 Liter/detik
Peningkatan Sambungan
Rumah Garagahan Nagari 18 SR 18 SR 18 SR
Semua
Lubuk Basung Kec. Lubuk 38 SR 38 SR 38 SR
Kab/Kota, Dana Transfer
Peningkatan SPAM Basung Dinas Pekerjaan
38 SR 38 SR Semua Umum-Dana Peningkatan 38 SR
1 03 03 2.01 05 Jaringan Perpipaan di Peningkatan Sambungan 300,000,000 0 0 0 0 Umum dan Tata
18 SR 18 SR Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 18 SR
Kawasan Perkotaan Rumah Kampung Pinang Ruang
Semua Umum
Nagari Lubuk Basung Kec. 20 SR 20 SR 20 SR
Kelurahan
Lubuk Basung 20 SR 20 SR 20 SR
Peningkatan Sambungan
Rumah Kampung Tangah
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung
Peningkatan Sambungan
Rumah Manggopoh Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung

Jumlah Pemasangan
Sambungan Rumah
(Jaringan Pipa dan Meter
Air) Hibah Air Minum
Perdesaan
Jumlah Sambungan Rumah
yang dilaksanakan (DAK)
Pengawasan HAMP
Wilayah III
731 SR 731 SR 731 SR
Pengawasan Teknis DAK
1446 SR 1446 SR 1446 SR
Wilayah I Dana Transfer
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pengawasan Teknis DAK Semua Umum -
Wilayah II 1 Paket 1 Paket Dana Alokasi 1 Paket
Kab/Kota,
Peningkatan SPAM Dinas Pekerjaan
Perbaikan Sarana Air Bersih 1 Paket 1 Paket Semua Umum Peningkatan 1 Paket
1 03 03 2.01 06 Jaringan Perpipaan di 31,460,000,000 9,416,497,511 9,816,497,511 0 0 Umum dan Tata
Museum Buya Hamka 819 M1 819 M1 Kecamatan, DAK Fisik - Pencapaian SPM 819 M1
Kawasan Perdesaan Ruang
Jorong Batuang Panjang Semua Bidang Air
  1 Dokumen 1 Dokumen
Nagari Tj, Sani dan Kelurahan Minum -
  1 Dokumen 1 Dokumen
Pesantren Hamka Nagari Reguler
Maninjau Kec. Tanjung   1 Dokumen 1 Dokumen
Raya   1 Dokumen 1 Dokumen
Perencanaan HAMP
Wilayah I
Perencanaan HAMP
Wilayah II
Perencanaan HAMP
Wilayah III
Perencanaan HAMP
Wilayah IV

Semua
Pengembangan Jaringan
Kab/Kota, Dana Transfer
Perluasan SPAM Distribusi dan Sambungan Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana
1 03 03 2.01 07 Jaringan Perpipaan di Rumah PDAM Nagari 60 SR 60 SR 300,000,000 0 0 0 60 SR 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi
Kawasan Perkotaan Garagahan Kec. Lubuk Ruang
Semua Umum
Basung
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 102/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Perbaikan SPAM Peningkatan air bersih Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Peningkatan
1 03 03 2.01 08 Jaringan Perpipaan di Nagari Sitalang Kecamatan 25 SR 25 SR 50,000,000 0 0 0 25 SR 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM
Kawasan Perdesaan Ampek Nagari Ruang
Semua Umum
Kelurahan

PROGRAM Persentase Rumah Tangga


PENGELOLAAN DAN yang memiliki akses
1 03 05      %    % 77.57 % 77.57 % 950,000,000 5,264,958,468 5,803,273,504 77.57 % 0
PENGEMBANGAN terhadap layanan sanitasi
SISTEM AIR LIMBAH layak dan berkelanjutan

Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah Rumah Tangga
Sistem Air Limbah
1 03 05 2.01   yang terlayani akses  SR    SR 489 SR 489 SR 950,000,000 5,264,958,468 5,803,273,504 489 SR 0
Domestik dalam
sanitasi layak dan aman
Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan baru IPAL


skala permukiman
kombinasi MCK minimal 50
KK Nagari Koto Malintang
Kecamatan Tanjung Raya
Pembangunan tangki
septik skala individual Semua Memperkuat
Pembangunan/Penyed 1 Unit 1 Unit 1 Unit
perdesaan minmal 50 KK Kab/Kota, DAK Fisik - Infrastruktur Untuk
iaan Sistem Dinas Pekerjaan
Nagari Salareh Aia 290 Unit 290 Unit Semua Bidang Mendukung Peningkatan Masyarakat 290 Unit
1 03 05 2.01 03 Pengelolaan Air 800,000,000 4,940,246,000 4,940,246,000 0 Umum dan Tata
Kecamatan Palembayan 202 Unit 202 Unit Kecamatan, Sanitasi - Pengembangan Pencapaian SPM Kab. Agam 202 Unit
Limbah Terpusat Skala Ruang
Pembangunan tangki Semua Reguler Ekonomi Dan
Kota 1 Unit 1 Unit 1 Unit
septik skala individual Kelurahan Pelayanan Dasar
perdesaan minmal 50 KK
Nagari Sitalang Kecamatan
Ampek Nagari
Pengadaan Truk Tinja
Nagari Lubuk Basung
Kecamatan Lubuk Basung

Semua Memperkuat
Rehabilitasi/Peningkat
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
an/Perluasan Sistem Operasional Peningkatan Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Mendukung Masyarakat
1 03 05 2.01 04 Pengelolaan Air sarana dan prasarana 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 189,800,000 189,800,000 12 Bulan 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kab. Agam
Limbah Domestik sanitasi Ruang
Semua Umum Ekonomi Dan
Terpusat Skala Kota
Kelurahan Pelayanan Dasar

Garasi Truk Tinja


Jumlah kebutuhan
pengadaan peralatan
kebersihan dan bahan   33 M2 33 M2
pembersih yang di
1 paket 1 paket 1 paket
sediakan Semua Memperkuat
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Operasional IPLT Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Rehabilitasi/Peningkat   133 M1 133 M1 Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan Masyarakat
1 03 05 2.01 16 an/Perluasan Sarana Pemeliharaan IPLT 100,000,000 134,912,468 673,227,504 0 Umum dan Tata
  1 Dokumen Kecamatan, Alokasi Pengembangan Pencapaian SPM Kab. Agam 1 Dokumen
dan Prasarana IPLT Pengawasan Garasi Truk Ruang
Semua Umum Ekonomi Dan
Tinja   1 Dokumen 1 Dokumen
Kelurahan Pelayanan Dasar
Perencanaan Garasi Truk   1 Dokumen 1 Dokumen
Tinja   133 M1 133 M1
Perencanaan Tempat Cuci
Truk Tinja
Tempat Cuci Truk Tinja

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase drainase dalam
1 03 06      %    % 36.21 % 36.21 % 6,127,683,000 5,571,517,453 5,824,450,776 36.21 % 0
PENGEMBANGAN kondisi baik
SISTEM DRAINASE

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 103/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase yang
Panjang drainase dan
1 03 06 2.01   Terhubung Langsung  M1    M1 16143 M1 16143 M1 6,127,683,000 5,571,517,453 5,824,450,776 16143 M1 0
trotoar yang terbangun
dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 06 2.01 10 Supervisi DAM banda jalan muaro 139 Meter 139 Meter 0 0 0 Kab. Agam, Dana Transfer Memperkuat Peningkatan 0 139 Meter 0 Dinas Pekerjaan
Pembangunan/Pening batu galeh Nagari Lubuk Semua Umum-Dana Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
139 Meter 139 Meter 139 Meter
katan/ Rehabilitasi Basung Kec. Lubuk Basung Kecamatan, Alokasi Mendukung Ruang
Sistem Drainase 139 Meter 139 Meter Pengembangan 139 Meter
Dam Depan Masjid Ridha Semua Umum
Lingkungan 180 Meter 180 Meter Kelurahan Ekonomi Dan 180 Meter
Jorong Solok Nagari
139 Meter 139 Meter Pelayanan Dasar 139 Meter
Kamang Hilia Kec. Kamang
Magek 487 Meter 487 Meter 487 Meter
Drainase/Banda Jalan 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Hotmix Simp.Pudung Jati 520 Meter 520 Meter 520 Meter
menuju MTS Swasta Bawan
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Jorong Pudung Nagari
Bawan Kec. Ampek Nagari 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase dan plat dekker 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Jorong Guguak Randah 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nagari Guguak Tabek
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Sarajo Kec. IV Koto
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase depan MTSn
Sungai Batang (pengalihan 347 Meter 347 Meter 347 Meter
saluran) Batung Panjang 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nag. Sei. Batang Kec. 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Tanjung Raya
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Drainase Gumarang I
208 Meter 208 Meter 208 Meter
Nagari Tigo Koto
Silungkang Jorong 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Gumarang Kec. 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Palembayan 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase Jalan A. Yani 870 Meter 870 Meter 870 Meter
Jorong Surabayo Nagari
69 Meter 69 Meter 69 Meter
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung 350 Meter 350 Meter 350 Meter

Drainase jalan Kab. 2000 Meter 2000 Meter 2000 Meter


Pasanehan ke Lasi Tuo 300 Meter 300 Meter 300 Meter
Nagari Lasi Kec. Candung 200 Meter 200 Meter 200 Meter
Drainase Jalan Kartini 500 Meter 500 Meter 500 Meter
Padang Baru kec. Lubuk
400 Meter 400 Meter 400 Meter
Basung
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase Jalan Limo Suku
Jorong Limo Suku Nagari 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Sungai Pua Kec. Sungai Pua 150 Meter 150 Meter 150 Meter
Drainase Jalan Lingkung 1 Meter 1 Meter 1 Meter
Silayang Randah Jorong
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Siguhung 1 Km Kec. Lubuk
Basung 139 Meter 139 Meter 139 Meter

Drainase Jalan Padang 208 Meter 208 Meter 208 Meter


Tagak Jorong Batu Hampa 520 Meter 520 Meter 520 Meter
Nagari Manggopoh Kec. 150 Meter 150 Meter 150 Meter
Lubuk Basung
312 Meter 312 Meter 312 Meter
Drainase Jalan Pasar
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Palembayan Jorong Pasar
Palembayan Nagari Ampek 520 Meter 520 Meter 520 Meter
Koto Palembayan Kec. 400 Meter 400 Meter 400 Meter
Palembayan 416 Meter 416 Meter 416 Meter
Drainase Jalan Siguhung 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Dama Sikuciang 1 KM
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Jorong Siguhung Kec.
Lubuk Basung 139 Meter 139 Meter 139 Meter

Drainase Jl. Pulai Jorong 694 Meter 694 Meter 694 Meter

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 104/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
1200 Meter 1200 Meter 1200 Meter
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

139 Meter 139 Meter 139 Meter


Kabupaten Agam

607 Meter 607 Meter Tahun 2022 607 Meter


139 Meter 139 Meter 139 Meter
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
300 Meter 300 Meter 300 Meter 2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode 500 Meter 500 Meter
Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas 500 Meter Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 520 Meter
Semula
520 Meter
Menjadi RKPD 2022 APBD 2022
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
520 Meter
Target Pagu Indikatif
520 Meter 520 Meter Perubahan 520 Meter
Sungai Jaring Kec. Lubuk 500 Meter 500 Meter 500 Meter
Basung
208 Meter 208 Meter 208 Meter
Drainase Jl. Tuanku Nan
312 Meter 312 Meter 312 Meter
Renceh Jorong Surabayo
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung
Drainase Jorong Pauh
Kamang Mudiak Kec.
Kamang Magek
Drainase Kp. Barangai
Jorong Pauh Kamang
Mudiak Kec. Kamang
Magek
Drainase Paniang-paniang
Lasi Tuo Nagari Lasi Kec.
Candung
Drainase Pasar Inpres
Padang baru Lubuk Basung
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung
Drainase Rusunawa dan
Komplek Kejaksaan Jorong
Sei. Jariang Kec. Lubuk
Basung
Drainase Samping Pasar
Baso Jorong Baso Nagari
Tabek Panjang Kec. Baso
Drainase Simpang Ampek-
Limo Kampuang
Drainase Simpang Tigo
Kantor Wali Nagari Sungai
Landia
Jalan SD IT Lubuk Basung,
Kab Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung, Seluruh
Kelurahan/Desa
Jorong Balai Gurah, Kab
Agam, Ampek Angkek,
Balai Gurah
Jorong Koto Panjang, Kab
Agam, Kamang Magek,
Kamang Hilia
Jorong Lasi Mudo, Kab
Agam, Candung, Lasi
Jorong Lasi Tuo, Kab
Agam, Candung, Lasi
Jorong Pasar Rabaa Nagari
Koto Kaciak, Kab Agam,
Tanjung Raya, Koto Kaciak
Lanjutan drainase dan
Bahu jalan pasar lasi
simpang pauah nagari lasi
Kec. Canduang
Lanjutan Drainase Pasar
Maninjau-Jorong Kukuban
Lanjutan Pembangunan
Trotoar Simpang Gobah
menuju Kelok Sikumbang
Nagari Ladang Laweh Kec.
Banuhampu
Masterplan drainase Kota
Lubuk Basung
Pembangunan drainase air
pasar nagari matua mudiak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 105/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pembangunan Drainase
ampek angkek ampang
gadang mushalla kuntun
ampang gadang Nagari
Ampek Angkek Kec. IV
Angkek
Pembangunan drainase
dan trotoar pasar koto
Baru
Pembangunan drainase
Gantiang Ranah
Pembangunan Drainase
Halaman Kantor Camat
Tilatang Kamang Nagari
Koto Tangah Kec. Tilatang
Kamang
Pembangunan Drainase
Jalan Kabupaten Simpang
Durian - Salimpariak
Pembangunan drainase
Jalan Puskesmas Simpang
Kampuang Panjang Jorong
Tigo Kampuang Nagari
Salo Kec. Baso
Pembangunan Drainase
Jalan Sei. Pua Nagari Sei.
Pua
Pembangunan Drainase
(lanjutan) Ladang Lubuak
sampai dengan simpang
tiga Sungai Rotan Tanah
Nyaring Nagari Batu Taba
Kec. Ampek Angkek
Pembangunan Drainase
Nag. Tiku Selatan Kec.
Tanjung Mutiara
Pembangunan drainase
pasar serikat lawang tigo
balai- SMAN 1 Matur
Pembangunan Drainase
Pasa Tiku V Jorong
(Lanjutan)
Pembangunan Drainase
Simpang Padang Banyak
Ampangan Jorong Limo
Suku Nagari Sungai Pua
Kec. Sungai Pua
Pembangunan Kanstin dari
Sp. Surau Kariang ke arah
Sport Centre Kec. Lubuk
Basung
Pembangunan Saluran
Drainase Jorong V
Tengkong-Tengkong,
Sungai jariang
Pemeliharaan Drainase
Padang Baru Jorong
Surabayo Nagari Lubuk
Basung Kec. Lubuk Basung
Perbaikan Drainase
sepanjang jalan kabupaten
(simpang bypass Taluak s/d
kelok Sikumbang Taluak
Mudiak)
Saluran Pembuangan Air
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 106/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
dari Simpang 4 ke Sawah
Kelok
Simpang Balai Panjang
menuju simpang Kapalo
Koto Nagari Sungai Pua,
Kab Agam, Sungai Pua,
Sungai Pua
Simpang Batukaran
menuju Simpang Surau
Batu Jorong Limo Suku
Nagari Sungai Pua, Kab
Agam, Sungai Pua, Sungai
Pua
Trotoar Gurun Aua -
Simpang Kubang Putiah -
Lukok - Batas Kuruak
Sungai Pua
Trotoar jalan dari jorong
tanjung alam Nagari Biaro
Kec. Ampek Angkek
Trotoar jalan ujung Guguak
Anak Aia (jorong
simarasok) Nagari
Simarasok Kec. Baso
Trotoar Pasar Inpres
Padang Baru Jorong Pasar
Lubuk Basung Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung
Trotoar Simpang Kubang
Putih - Simpang Bukik

Masterplan drainase kota


lubuk basung
Panjang Saluran Drainase
yang terlaksana
Panjang Trotoar yang
terlaksanan
Pengawasan Teknis
Pembangunan Saluran
Drainase Wilayah 1 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Pengawasan Teknis 8449 meter 8449 meter 8449 meter


Pembangunan Saluran 350 Meter 350 Meter 350 Meter
Memperkuat
Drainase Wilayah II 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Pengawasan Teknis 1 Paket 1 Paket 1 Paket Dinas Pekerjaan
Pembangunan Sistem Umum - Mendukung Peningkatan
1 03 06 2.01 12 Pembangunan Saluran 4,127,683,000 5,571,517,453 5,824,450,776 0 0 Umum dan Tata
Drainase Lingkungan 1 Paket 1 Paket Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur 1 Paket
Drainase Wilayah III Ruang
Umum Ekonomi Dan
  1 Paket 1 Paket
Perencanaan Teknis Pelayanan Dasar
Drainase Tahun 2023   1 Paket 1 Paket
Wilayah I   1 Paket 1 Paket
Perencanaan Teknis   1 Paket 1 Paket
Drainase Tahun 2023
Wilayah II
Perencanaan Teknis
Drainase Tahun 2023
Wilayah III
Perencanaan Teknis
Drainase Tahun 2023
Wilayah IV

1 03 06 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase dan plat dekker 180 Meter 180 Meter 2,000,000,000 0 0 Memperkuat Peningkatan 0 180 Meter 0 Dinas Pekerjaan
Drainase Lingkungan Jorong Guguak Randah Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nagari Guguak Tabek Mendukung Ruang
486 Meter 486 Meter Pengembangan 486 Meter
Sarajo Kec. IV Koto
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Drainase depan MTSn

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 107/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
500 Meter 500 Meter Ekonomi Dan 500 Meter
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

139 Meter 139 Meter Pelayanan Dasar 139 Meter


Kabupaten Agam

347 Meter 347 Meter Tahun 2022 347 Meter


347 Meter 347 Meter 347 Meter
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
139 Meter 139 Meter 139 Meter 2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode 347 Meter 347 Meter
Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas 347 Meter Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 139 Meter
Semula
139 Meter
Menjadi RKPD 2022 APBD 2022
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
139 Meter
Target Pagu Indikatif
69 Meter 69 Meter Perubahan 69 Meter
Sungai Batang (pengalihan 100 Meter 100 Meter 100 Meter
saluran) Batung Panjang
200 Meter 200 Meter 200 Meter
Nag. Sei. Batang Kec.
Tanjung Raya 200 Meter 200 Meter 200 Meter

Drainase Gumarang I 500 Meter 500 Meter 500 Meter


Nagari Tigo Koto 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Silungkang Jorong 416 Meter 416 Meter 416 Meter
Gumarang Kec.
807 Meter 807 Meter 807 Meter
Palembayan
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase Jalan A. Yani
Jorong Surabayo Nagari 520 Meter 520 Meter 520 Meter
Lubuk Basung Kec. Lubuk 520 Meter 520 Meter 520 Meter
Basung 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase jalan Kab. 607 Meter 607 Meter 607 Meter
Pasanehan ke Lasi Tuo
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nagari Lasi Kec. Candung
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase Jalan Limo Suku
Jorong Limo Suku Nagari 242 Meter 242 Meter 242 Meter
Sungai Pua Kec. Sungai Pua
Drainase Jalan Pasar
Palembayan Jorong Pasar
Palembayan Nagari Ampek
Koto Palembayan Kec.
Palembayan
Drainase Jl. Pulai Jorong
Sungai Jaring Kec. Lubuk
Basung
Drainase Jl. Tuanku Nan
Renceh Jorong Surabayo
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung
Drainase Pasar Inpres
Padang baru Lubuk Basung
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung''
Drainase Samping Pasar
Baso Jorong Baso Nagari
Tabek Panjang Kec. Baso
Drainase Simpang Tigo
Kantor Wali Nagari Sungai
Landia
Jorong Balai Gurah, Kab
Agam, Ampek Angkek,
Balai Gurah
Jorong Balai Gurah, Kab
Agam, Ampek Angkek,
Balai Gurah
Jorong Lasi Mudo, Kab
Agam, Candung, Lasi
Jorong Lasi Tuo, Kab
Agam, Candung, Lasi
Lanjutan Drainase Pasar
Maninjau-Jorong Kukuban
Pembangunan Drainase
Nag. Tiku Selatan Kec.
Tanjung Mutiara
Pembangunan Kanstin dari
Sp. Surau Kariang ke arah
Sport Centre Kec. Lubuk
Basung
Pemeliharaan Drainase
Padang Baru Jorong
Surabayo Nagari Lubuk
Basung Kec. Lubuk Basung

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 108/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan drainase
Gantiang Ranah
Peningkatan Drainase Jalan
Sei. Pua Nagari Sei. Pua
Peningkatan Drainase Pasa
Tiku V Jorong (Lanjutan)
Perbaikan Drainase
sepanjang jalan kabupaten
(simpang bypass Taluak s/d
kelok Sikumbang Taluak
Mudiak)
Saluran Pembuangan Air
dari Simpang 4 ke Sawah
Kelok
Simpang Batukaran
menuju Simpang Surau
Batu Jorong Limo Suku
Nagari Sungai Pua, Kab
Agam, Sungai Pua, Sungai
Pua
Trotoar Pasar Inpres
Padang Baru Jorong Pasar
Lubuk Basung Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung

PROGRAM Persentase jalan lingkung


1 03 07     PENGEMBANGAN perdesaan dalam kondisi  %    % 51.61 % 51.61 % 9,228,587,000 11,776,244,242 13,129,505,424 51.61 % 0
PERMUKIMAN baik

Bertambahn Panjang Jalan


Penyelenggaraan
dalam kondisi baik,
Infrastruktur pada
panjang jalan lingkungan
Permukiman di  Meter  Meter 40666 Meter 40666 Meter 40666 Meter
1 03 07 2.01   perdesaan dalam kondisi   9,228,587,000 11,776,244,242 13,129,505,424 0
Kawasan Strategis  M1  M1 40666 M1 40666 M1 40666 M1
baik
Daerah
Kabupaten/Kota Panjang jalan lingkungan
perdesaan yang terbangun

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 109/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jalan Hulu Banda Malalak


barat Kec. Malalak
Jalan Lingkar Jalukua-
Patanangan rumah tahfidz
Kec. Tilatang Kamang
Panajang pasangan batu
yang terlaksana
Panjang jalan cor beton
yang terlaksana
  253 meter 253 meter
Panjang perkerasan jalan
yang terlaksana   253 meter 253 meter

Pembangunan Jalan 1136.21 meter 1136.21 meter 1136.21 meter


Kamang Magek 17099.753 meter
18871.75 meter 18871.75 meter
Pembangunan Jalan 3266.37 meter 3266.37 meter 3266.37 meter
Komplek Kapeh Panji Kec.   253 meter 253 meter
Pembangunan dan
Banuhampu
Pengembangan   253 meter 253 meter
Dana Transfer
Infrastruktur Kawasan Pengawasan Teknis jalan Dinas Pekerjaan
1 Paket 1 Paket Umum-Dana Peningkatan 1 Paket
1 03 07 2.01 01 Permukiman di Wilayah 1 9,228,587,000 11,776,244,242 13,129,505,424 0 0 Umum dan Tata
1 paket 1 paket Alokasi Infrastruktur 1 paket
Kawasan Strategis Pengawasan Teknis jalan Ruang
Umum
Daerah Wilayah 2 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kabupaten/Kota   253 meter 253 meter
Pengawasan Teknis jalan
Wilayah 3   1 Paket 1 Paket
Pengecoran Jalan Puti   1 Paket 1 Paket
Bungsu Ujuang labuah Kec.   1 Paket 1 Paket
Lubuk Basung
  1 Paket 1 Paket
Perencanaan Pekerjaan
  1 Paket 1 Paket
Perubahan TA 2022
Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah 1
Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah 2
Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah 3
Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah 4

PROGRAM
Persentase Terpenuhinya
PENATAAN
1 03 08     kebutuhan Bangunan  %    % 77 % 77 % 3,091,000,000 1,015,680,280 6,832,565,200 77 % 0
BANGUNAN
Gedung yang representatif
GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Jumlah Pembangunan dan
1 03 08 2.01   Pemberian Izin  Unit    Unit 3 Unit 3 Unit 3,091,000,000 1,015,680,280 6,832,565,200 3 Unit 0
Rehab Gedung Pemerintah
Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Jumlah rekomendasi Kab. Memperkuat
(IMB), Sertifikat Laik Persetujuan Bangunan Agam, Infrastruktur Untuk
PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Fungsi (SLF), peran 150 Rekomendasi,
150 Rekomendasi, Lubuk Mendukung Masyarakat 150 Rekomendasi,
1 03 08 2.01 01 Gedung 120,000,000 275,400,000 275,400,000 ASLI DAERAH 0 Umum dan Tata
Tenaga Ahli Bangunan 1 Perda 1 Perda Basung, Pengembangan Kab. Agam 1 Perda
Perda Persetujuan (PAD) Ruang
Gedung (TABG), Lubuk Ekonomi Dan
Bangunan Gedung
Pendataan Bangunan Basung Pelayanan Dasar
Gedung, serta
Implementasi SIMBG

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 110/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Interior Rumah Dinas Wakil


Bupati
Lanjutan Pekerjaan
Balairong Agam
Lanjutan Pekerjaan
Halaman Rumah Dinas
Wakil Bupati
Lanjutan Rehab Rumah
Dinas Polres
Pagar Rumah Dinas Polres
Pekerjaan Pentas/ Interior
Balairong Agam
Pembangunan Gedung
AMDK
Pembayaran Pembangunan
1 Paket 94.76 M2 94.76 M2
Mushalla Mushalla di
Rumah Dinas Bupati 1 Paket 35.21 M2 35.21 M2
Pembayaran Pengawasan 1 Paket 46.51 M2 46.51 M2
Pembangunan Mushalla   65.6 M2 65.6 M2
Mushalla di Rumah Dinas
  69.68 M2 69.68 M2
Bupati
  35.21 M2 35.21 M2
Pengawasan Interior
Rumah Dinas Wakil Bupati   716.85 M2 716.85 M2
dan Lanjutan Pekerjaan   1 Paket 1 Paket
Halaman Rumah dinas   1 Paket 1 Paket
Wakil Bupati
Perencanaan,   1 Paket 1 Paket
Pengawasan Lanjutan Semua Memperkuat
Pembangunan,   1 Paket 1 Paket
Pekerjaan Balairong Agam Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Pengawasan, dan   1 Paket 1 Paket Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan Masyarakat
1 03 08 2.01 02 Pemanfaatan Pengawasan Lanjutan 2,971,000,000 740,280,280 6,557,165,200 0 Umum dan Tata
  1 Paket Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kab. Agam 1 Paket
Bangunan Gedung Rumah Dinas Polres Ruang
Semua Umum Ekonomi Dan
Daerah Pengawasan Pagar Rumah   1 Paket 1 Paket
Kelurahan Pelayanan Dasar
Kabupaten/Kota Dinas Polres   1 Paket 1 Paket
Pengawasan Pekerjaan   1 Paket 1 Paket
Pentas/ Interior Balairong   1 Paket 1 Paket
Agam
  1 Paket 1 Paket
Pengawasan Pembangunan
  1 Paket 1 Paket
Gedung AMDK
  1 Paket 1 Paket
Pengawasan Rehab Garasi
Rumah Dinas Wakil Bupati   1 Paket 1 Paket

Pengawasan Rehab   1 Paket 1 Paket


Lapangan Tenis Polres   65.6 M2 65.6 M2
Agam   65.6 M2 65.6 M2
Perencanaan Kantor Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Perencanaan Mesjid Sirah
Perencanaan Pagar Rumah
Dinas Polres
Perencanaan Rehab Garasi
Rumah Dinas Wakil Bupati
Perencanaan Rehab
Lapangan Tenis Polres
Agam
Rehab Garasi Rumah Dinas
Wakil Bupati
Rehab Lapangan Tenis
Polres Agam

PROGRAM
PENATAAN Persentase Lingkungan dan
1 03 09      %    % 80 % 80 % 300,000,000 0 0 80 % 0
BANGUNAN DAN Bangunan yang tertata
LINGKUNGANNYA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 111/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyelenggaraan
Penataan Bangunan Jumlah Terbangunnya Tugu
1 03 09 2.01   dan Lingkungannya dan Penataan Lingkungan  Unit    Unit 4 Unit 4 Unit 300,000,000 0 0 4 Unit 0
di Daerah Lainnya
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Semua Dinas Pekerjaan
Penataan Bangunan Pembangunan Tugu Banda Umum-Dana Mendukung Masyarakat
1 03 09 2.01 03 1 Paket 1 Paket 300,000,000 0 0 Kecamatan, 1 Paket 0 Umum dan Tata
dan Lingkungan Baru Alokasi Pengembangan Kab. Agam
Semua Ruang
Umum Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Persentase jalan kabupaten
1 03 10     PENYELENGGARAAN  Persen    Persen 83.66 Persen 83.66 Persen 93,108,968,826 88,476,343,377 82,706,402,467 83.66 Persen 10,200,000,000
dalam kondisi mantap
JALAN

Bertambahnya persentase
jalan kabupaten dalam
kondisi mantap
Bertambahnya persentase
jalan kabupaten dalam  %  % 3.4 % 3.4 % 3.4 %
Penyelenggaraan
kondisi mantap  unit  unit 22 unit 22 unit 22 unit
1 03 10 2.01   Jalan   93,108,968,826 88,476,343,377 82,706,402,467 10,200,000,000
Kabupaten/Kota Bertambahnya persentase  %  % 6.88 % 6.88 % 6.88 %
jembatan kabupaten dalam  Km  Km 52.01 Km 52.01 Km 52.01 Km
kondisi baik
Bertambahnya persentase
jembatan kabupaten dalam
kondisi baik

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Dinas Pekerjaan
Mendukung
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 0 0 0 0 Umum dan Tata
Pengembangan
Ruang
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Anak Aia Dadok - Rimbo 3.7 Km 3.7 Km 85,261,657,826 78,144,132,377 72,123,022,867 Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan 0 3.7 Km 7,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Talang (R.10.001) Semua Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
1 km 1 km 1 km
Kecamatan, Mendukung Ruang
Anak Aia Duku - Bukik 2.51 Km 2.51 Km 2.51 Km
Semua Pengembangan
Malintang (R.11.034)
0.5 km 0.13 km Kelurahan Ekonomi Dan 0.13 km
Anak Aie Dadok - Rimbo Pelayanan Dasar
0.9 Km 0.9 Km 0.9 Km
Talang (R.10.001)
0.55 km 0.3 km 0.3 km
Aspal Hotmix Jalan Lingkar
Bukik Apik (NR) 0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km

Aspal Jalan Durian Gadang 1 Km 1 Km 1 Km


Sungai Nibuang Tiku 5.5 Km 5.5 Km 5.5 Km
Selatan Jorong Sungai 1.9 km 1.9 km 1.9 km
Nibuang Nagari Tiku
6 meter 6 meter 6 meter
Selatan Kecamatan Tanjung
Mutiara 0.5 Km 0.5 Km 0.5 Km
Aspal Lapen jalan Simpang 0.5 Km 0.5 Km 0.5 Km
Baruah Andaleh (R.01.044) 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
Bahu Jalan Simpang 6.52 Km 6.52 Km 6.52 Km
Lundang - Koto Tuo
4 km 4 km 4 km
(R.02.004)
3 Km 3 Km 3 Km
Bancah Paku menuju Batu
Hampar Nagari Kampung 3.3 km 3.3 km 3.3 km
Tangah (NR) 2 Km 2 Km 2 Km
Batas Kota - Sp. Koto 0.15 Km 0.15 Km 0.15 Km
Panjang (Widening) 0.5 Km 0.5 Km 0.5 Km
(R.03.006)
0.963 Km 0.963 Km 0.963 Km
Batu Palano - Ladang
1 km 1 km 1 km
Laweh (R.14.009)
0.55 Km 0.55 Km 0.55 Km
Box Culvert Simaruok
3 Km 3 Km 3 Km
Cor Bahu Jalan Pasar Rabaa
- Koto Kaciak 0.687 Km 0.687 Km 0.687 Km
1.5 km 1.5 km 1.5 km

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 112/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

0.7 Km 0.7 Km 0.7 Km


Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1 Km 1 Km Kabupaten Agam


1 Km
1 km 1 km Tahun 2022 1 km
0.3 Km 0.3 Km 0.3 Km
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
0.4 Km 0.35 Km 0.35 Km 2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode 1.2 Km Target 2022
1.2 Km Pagu Indikatif Prioritas 1.2 Km Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 1.4 km
Semula
1.4 km
Menjadi RKPD 2022 APBD 2022
RKPD 2022
Nasional Daerah
1.4 km
2 Km 2 Km Perubahan 2 Km
Dam bahu Jalan Pasar 1.1 Km 1.1 Km 1.1 Km
Rabaa - Koto Kaciak
0.8 Km 0.8 Km 0.8 Km
Dam Bahu Jalan Sungai
1 Km 1 Km 1 Km
Janiah, Jorong Ujung
padang Nagari Kampung 1 Km 1 Km 1 Km
Tangah (R.10.007) 1.1 Km 1.1 Km 1.1 Km
Durian Kapeh - Labuhan 1.2 Km 1.2 Km 1.2 Km
(R.11.022)
2 km 2 km 2 km
Durian Kapeh - Sp. Rajang
1 Km 1 Km 1 Km
Cacang Tinggi (R.11.023)
1 Km 0.18 Km 0.18 Km
Gunung Antokan - Padang
Mardani (R.11.044) 0.95 Km 0.95 Km 0.95 Km

Hotmix jalan pakan kamih - 0.7 Km 0.7 Km 0.7 Km


monggeng 0.9 Km 0.9 Km 0.9 Km
Jalan 100 Janjang Jorong 0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km
100 Janjang, Kab. Agam, 0.3 km 0.3 km 0.3 km
Candung, Canduang Koto
0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km
Laweh (R.13.012)
1.1 Km 1.1 Km 1.1 Km
Jalan AR St. Mansur
(R.10.128) 1 Km 1 Km 1 Km

Jalan Jorong Smpang III 0.5 Km 0.3 Km 0.3 Km


Batu Palano, Sungai Pua 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
(R.14.012) 1 Km 1 Km 1 Km
Jalan Makam Dt. Parpatiah 0.2 Km 0.5 Km 0.5 Km
Nan Sabatang, Jorong
0.45 Km 0.45 Km 0.45 Km
Lurah Ateh, Nagari Magek
(R.12.030) 1.2 Km 0.75 Km 0.75 Km

Jalan menuju kantor camat 2 Km 2 Km 2 Km


canduang 1.5 Km 1.5 Km 1.5 Km
Jalan Pasar Inpres Padang 2.01 Km 2.01 Km 2.01 Km
Baru - Pasar Taranak (Jl. 1 Km 1 Km 1 Km
Melayu) ( R.10.150)
0.8 Km 0.8 Km 0.8 Km
Jalan Simpang Ampek
0.5 Km 0.5 Km 0.5 Km
Padang Tongga Menuju
Batu Rubiah (R.10.012 ; 1.2 km 0.1 km 0.1 km
R.10.013 ; R.10.051) 2 Km 2 Km 2 Km
Jalan Simpang Taluak - 0.15 Km 0.15 Km 0.15 Km
Baringin Joho, Jorong V
0.8 Km 0.8 Km 0.8 Km
Kampuang, Nagari Kamang
Hilia (R.12.036) 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km

Jl. Agrowisata Nagari (NR) 0.4 Km 0.2 Km 0.2 Km

Jl. Angge - Batang Buo 2 Km 2 Km 2 Km


(Hotmix) (R.02.033) 1 km 1 km 1 km
Jl. Batang Agam (Hotmix) 1 Km 1 Km 1 Km
(Cor Bahu Jalan) (R.10.022) 1 Km 1 Km 1 Km
Jl. Bawan Tuo - Alahan 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
Duku (lanjutan) (Hotmix)
1 Km 1 Km 1 Km
(R.15.010)
0.5 Km 0.15 Km 0.15 Km
Jl. Caniago (R.10.115)
0.8 Km 0.8 Km 0.8 Km
Jl. Depan Tanah Lapang
Parik Putuih - Sp. Manggih 5.3 km 5.3 km 5.3 km
(TK Nagari Pembina) 1.1 km 1.1 km 1.1 km
(Hotmix) (R.02.047) 6 Km 6 Km 6 Km
Jl. Dr. Abdullah Ahmad 1 km 1 km 1 km
(lanjutan) (Batu Palano -
1.3 Km 1.3 Km 1.3 Km
Manggih) (Hotmix)
(R.10.121) 1 Km 1 Km 1 Km

Jl. Durian Gadang ke Anak 0.2 Km 0.1 Km 0.1 Km


Air Tarok (Hotmix) 1 Km 1 Km 1 Km
(R.11.031) 2 Km 0.6 Km 0.6 Km
Jl. Koto Tinggi - Padang 1 km 1 km 1 km
Tarok (Pengecoran Bahu
2 km 2 km 2 km
Jalan) (R.01.072)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 113/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
1.1 Km 1.1 Km 1.1 Km
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.3 Km 1.3 Km 1.3 Km


Kabupaten Agam

5.42 Km 5.42 Km Tahun 2022 5.42 Km


1.2 Km 1.2 Km 1.2 Km
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km 2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode 1.5 Km Target 2022
1.5 Km Pagu Indikatif Prioritas 1.5 Km Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 1 KmSemula
1 Km
Menjadi RKPD 2022 APBD 2022
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
1 Km
Target Pagu Indikatif
7 Km 7 Km Perubahan 7 Km
Jl. Kubu Anau - Tabek 0.5 Km 0.5 Km 0.5 Km
Sarikan (Hotmix) (R.05.019)
0.7 Km 0.7 Km 0.7 Km
Jl. Labuah Gadang - Sp.
0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km
Lukok (Hotmix) (Arah Batas
Kota) (R.05.027) 0.98 Km 0.98 Km 0.98 Km

Jl. Labuah Tagak Jorong 1 km 1 km 1 km


Nagari Sei. Batang 2 km 2 km 2 km
(Pengedaman) (R.09.023) 2.75 km 2.75 km 2.75 km
Jl. Lingkar Jalikur - 2 Km 2 Km 2 Km
Patanangan (NR) Panjang 1
2.2 Km 2.2 Km 2.2 Km
Km
10 Km 10 Km 10 Km
Jl. Lubuak Jua - Padang
Tagak (lanjutan) (R.10.057) 0.7 Km 0.7 Km 0.7 Km

Jl. Makmur - Baitul Ulum 0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km


Kec. Lubuk Basung (NR) 0.75 Km 0.75 Km 0.75 Km
Jl. Malalak - Ulu Banda 2.4 Km 2.4 Km 2.4 Km
(R.16.001) 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
Jl. Menuju SMA 2 Tilatang 0.3 Km 0.3 Km 0.3 Km
Kamang (Hotmix)
3.35 Km 3.35 Km 3.35 Km
(R.03.049)
1.6 Km 1.6 Km 1.6 Km
Jl. Menuju SMP 4 Baso
(Hotmix) (NR) 3.5 Km 0.3 Km 0.3 Km
Jl. M. Nur Safei (Segment, 0.944 Km 0.944 Km 0.944 Km
Bahu Jalan & Drainase) 0.65 km 0.65 km 0.65 km
R.10.046)
1.67 Km 1.67 Km 1.67 Km
Jln Angge - Aur Kuning,
2 Km 0.35 Km 0.35 Km
Kab. Agam, Palupuh, Pasia
Laweh (R.04.013) 1 km 1 km 1 km

Jln Aua Kuniang - Jorong 1.3 Km 1.3 Km 1.3 Km


Angge, Kab. Agam, 0.6 km 0.6 km 0.6 km
Palupuh, Pasia Laweh 3 Km 3 Km 3 Km
(R.04.013)
2.1 km 2.1 km 2.1 km
Jln Batu Taba, Pasia,
2.35 km 2.35 km 2.35 km
Ampang Gadang, Kab.
Agam, Ampek Angkek, 1 Km 1 Km 1 Km
Batu Taba (R.13.039)   5 Paket 5 Paket
Jln Batu Taba, Pasia, 0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km
Ampang Gadang, Kab. 0.25 Km 0.25 Km 0.25 Km
Agam, Ampek Angkek,
  7 Paket 7 Paket
Batu Taba (R.13.039)
79.1 % 79.1 % 79.1 %
Jln Bukit sariak Jorong
Durian Kapeh Nagari Tiku 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km
Utara, Kab. Agam, Tanjung 1.2 Km 1.2 Km 1.2 Km
Mutiara (R.11.023) 1 Km 1 Km 1 Km
Jln Ekor Koto jorong 2 Km 2 Km 2 Km
Ampang Gadang, Ampek
1.172 Km 1.172 Km 1.172 Km
Angkek, Kab. Agam
(02.036) 1.5 Km 1.5 Km 1.5 Km
Jln Jorong lungguak muto 2 Km 2 Km 2 Km
- tanjung medan, Kab. 0.7 Km 0.7 Km 0.7 Km
Agam, Ampek Angkek,
3.4 Km 3.4 Km 3.4 Km
Biaro Gadang (R.02.035)
1.7 Km 1.7 Km 1.7 Km
Jln Larak- Aro Jorong Surau
Lauik, Kab. Agam, Ampek 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
Angkek, Panampung 1.23 km 1.23 km 1.23 km
(R.02.009) 0.6 Km 0.6 Km 0.6 Km
Jln Lingkar Jakmesis Jorong 4.37 Km 4.37 Km 4.37 Km
Kotomarapak, Ampek
0.95 km 0.95 km 0.95 km
Angkek, Kab. Agam
(R.02.031) 2 Km 2 Km 2 Km

Jln Lingkar Pu Ateh - Aua 1.62 Km 1.62 Km 1.62 Km


Kuniang Ange (R.04.013) 1 Km 1 Km 1 Km
Jln Muaro Tantang Jorong 1.78 Km 1.78 Km 1.78 Km
Koto Gadang, Kab. Agam,
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 114/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
7.5 Km 7.5 Km 7.5 Km
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.62 Km 1.62 Km 1.62 Km


Kabupaten Agam

2.4 km 2.4 km Tahun 2022 2.4 km


1.3 Km 1.3 Km 1.3 Km
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
1.2 Km 1.2 Km 1.2 Km 2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode 1.6 Km Target 2022
1.6 Km Pagu Indikatif Prioritas 1.6 Km Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 1.6 Km
Semula
1.6 Km
Menjadi RKPD 2022 APBD 2022
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
1.6 Km
Target Pagu Indikatif
0.5 Km 0.5 Km Perubahan 0.5 Km
Pelembayan, Salareh Aia 1 km 1 km 1 km
(R.08.003)
3.85 Km 3.85 Km 3.85 Km
Jln Pasia Tiku, Kab. Agam,
3 Km 3 Km 3 Km
Tanjung Mutiara, Tiku
Selatan (R.11.012) 2.2 km 2.2 km 2.2 km

Jln Pilubang Talao, Ampek 2.6 km 2.6 km 2.6 km


Angkek, Kab. Agam 0.5 km 0.5 km 0.5 km
(02.049)   4 Paket 4 Paket
Jln. Simpang Ambacang -
Durian Bungkuak
(R.10.008)
Jln Simpang mata Air
menuju Simpang Aro, Kab.
Agam, Tilatang Kamang,
Gadut (R.03.007)
Jln Simpang Sungai Talang
Jr PSB Menuju Simpang
Tanah Bato Jr Kambing VII
(R.03.042 & R.03.041)
Jln Simpang Tigo - Bukik
Kacang, Jorong Sungai
Angek - Dulang Panta
(R.01.035)
Jln Sipisang Palembayan
Tangah, Nagari Ampek
Koto Palembayan, Kab.
Agam (R.04.011)
Jln Sitapung, Kab. Agam,
Ampek Angkek, Balai
Gurah (R.02.010)
Jln Sp. 3 Sungai Rotan - Sp.
Pondok Rundo 3 jorong,
Ampek Angkek, Batu Taba,
Kab. Agam (R.13.039)
Jln Sp. Kampuang Koto -
Maur Hilir, Kab. Agam,
Pelembayan, Salareh Aia
(R.08.042)
Jln Sp. Masin - Sp. Tigo
Jorong, Tanah Nyariang,
Kab. Agam, Ampek
Angkek, Batu Taba
(R.02.043)
Jln Sp. SMP - Sp. Paruik
Lidah - Gantiang, Ampek
Angkek, Kab. Agam (NR)
Jln Sungai Rotan, Kab.
Agam, Ampek Angkek,
Batu Taba (R.02.039)
Jln. Sungai Rotan, Kab.
Agam, Ampek Angkek,
Batu Taba (R.02.039)
Jln Sungai Taleh - Talaok,
Nagari Baringin, Kab.
Agam, Pelembayan,
Baringin (R.08.029)
JL. Padang Kudo - Andaleh
(Hotmix) (R.14.005)
Jl. Paraman (Hotmix)
(Lanjutan) (R.10.059)
Jl. Pincuran Puti - Sibusuak
(Hotmix) (R.01.033)
Jl. Pulai - Sp. IV Pulai
(R.03.043)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 115/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jl. Puncak Lawang - Data
Munti (R.07.011)
Jl. Sikumbang Jorong Surau
Kamba, Nagari Ampang
Gadang, Kec IV Angkek
(Hotmix)(NR)
Jl. Silayang - Ilia Parik /
Ahmad Karim (lanjutan)
(Hotmix) (R.10.127)
Jl. Sp. Aie Tabik - Sp. Pintu
Koto (R.12.001)
Jl. Sp. Ampek Batu Palano -
Ladang Laweh (Hotmix)
(R.14.008)
Jl. Sp. Gaduik - Sei. Dareh
(R.03.003)
Jl. Sp. Koto Batuang - Pulau
Rikia (Hotmix) (R.15.003)
Jl. Sp. Koto Tuo - Lambah
Sianok (Bahu Jalan)
(R.06.003)
Jl. Sp. Kp. Ambacang -
Lambah Dareh (lanjutan)
(Hotmix) (R.10.105)
Jl. Sp. Masin - Sp. Tigo
Jorong (lanjutan) (Hotmix)
(R.02.044)
Jl. Sp. Rimbo Talang -
Padang Tagak (R.10.058)
Jl. Sp. Sabai - MTsN Padang
Tarok (Pengecoran Bahu
Jalan) (R.01.002)
Jl. Sp. Tabek Barawak -
Tabek Barawak (Hotmix)
(R.14.017)
Jl. Sp. Tigo Batu Palano -
Ladang Laweh (Hotmix)
(R.14.007)
Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli
(Hotmix) (R.10.087)
Jl. Tandikek (Widening)
(R.10.029)
Kajai Pisik - Proyek
(R.10.016)
Koto Malintang - Koto
Marapak (R.01.022)
Koto Panjang - Sungai
Sariak (R.01.069)
Kubang Putiah - V Suku
(R.05.025)
Kubu Panampuang - Lurah
(R.02.022)
Lanjutan Aspal dari
Labuhan menuju Subang-
subang (R.11.022)
Lanjutan Aspal Hotmix
Jalan Pasanehan Mata Air -
Kunto Jorong Koto
Malintang Nagari Koto
Tangah Kecamatan Tilatang
Kamang
Lanjutan Aspal Jalan
Padang Panji menuju Koto

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 116/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Ilalang Durian Kapeh Tiku
Utara Kec. Tanjung Mutiara
Lanjutan Pengecoran Bahu
Jalan Simpang Ampek -
Simpang Kacang, Nagari
Magek (R.02.013)
Padang Tongga - Batu
Rubiah (R.10.012)
Pasar Batu Kambiang -
Rimbo Tangah Kec. Ampek
Nagari (R.15.013)
Pasar Batu Kambiang - Sp.
Puduang (R.15.012)
Pasar Bawan - Kp. Pili
(R.15.008)
Pasar Palupuah - Lurah
Dalam (R.04.005) (Lanjutan)
Pelebaran Jalan Hamka
(R.10.043)
Pelebaran Jalan Maninjau
Muko-muko (Museum
Buya Hamka) (R.09.001)
(Lanjutan)
Pembangunan Bahu Jalan
Jorong Ranah, Sungai
Landia IV Koto (R.06.006)
Pembangunan Hotmix
Jalan Gadih Angik Jorong
Masang Timur (R.11.044)
Pembangunan Hotmix
Jalan Paladangan - Damar
Bancah Jorong Balai Satu
Malalak (NR)
Pembangunan Jalan
Kabupaten Tiku Utara -
Jorong Durian Kapeh -
Sungai Sirah - Ujuang
Guguak Ketek (R.11.037)
Pembangunan Jalan
Lingkar Baruah Andaleh
(R.01.044)
Pembuatan DAM Penahan
jalan dan pengecoran bahu
jalan di sepanjang jalan
kinantan (R.10.126)
Pengaspalan dan
Pengedaman Jalan Kelok
35 sampai Simpang SMP
(R.07.004)
Pengaspalan / Hotmix Jalan
dari Padang Lua - Ladang
Laweh
Pengaspalan Hotmix Jalan
Lingkar Paninggiran Ateh
(R.04.019) (Lanjutan)
Pengaspalan Jalan Alahan
Kasai Dusun I Paraman
Bayur Jorong Batu Hampar,
Kampung Tangah
(R.10.059)
Pengaspalan jalan bancah
paku mudiak (NR)
Pengaspalan Jalan dari
Batui - Salimpariak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 117/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
(R.05.016)
Pengaspalan Jalan Lariang
- Kampuang Melayu
(R.04.012)
Pengaspalan Jalan Lingkar
Dusun Dagang Saiyo
Nagari Bawan (R.15.021)
Pengaspalan Jalan Lingkar
Sariak dari Jorong Pasa
Kubang Tabek melalui
Sariak Ateh sampai Lukok
Pengaspalan Jalan Lingkar
Syech Moh. Yusuf
(R.03.028)
Pengaspalan Jalan Lubuk
Larangan menuju Jawi
Tanyak Nagari Bawan
(R.15.008)
Pengaspalan jalan padang
tarok nagari batu palano
(R.14.008, R.14.007, dan
R.14.012 )
Pengaspalan jalan tabek
barawak patalangan kapalo
koto (R.14.017 dan NR)
Pengaspalan Simpang
Jago-jago ke Benteng
Andaleh (R.07.024)
Pengawasan Teknis Jalan
Pengecoran Bahu Jalan
Simpang Lubuak - Koto
Nan Gadang, Nagari
Kamang Hilia (R.12.023)
Pengedaman pinggir jalan
Kabupaten Gantiang
Sampai dengan Batu Kudo
(R.09.014)
Perencanaan Jalan
Persentase Jalan
Kabupaten dalam Kondisi
Mantap
Perumahan Pinang Permai
Kampung Pinang, Kab
Agam, Lubuk Basung,
Kampung Pinang
Puti Pincuran (R.10.142)
Rehabilitasi Badan Jalan Sp.
Sei. Cubadak - Sp. Ujung
Guguk (R.01.019)
Rehab Jalan Campago -
Limo Badak (R.16.002)
Rehab Jalan Kabupaten,
Sariak - Batu Kudo, Nagari
Koto Gadang VI Koto
(R.09.011)
Rehap/perbaikan ruas jalan
Jorong Cicawan,
Paninjauan, Tanjung Raya
(R.09.012)
Rehap/perbaikan Ruas
Jalan Koto Kaciak-Balai
Belo, Simpang Kandi-Kubu,
Tanjung Raya (R.09.012)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 118/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Rigid Beton Jalan Simpang
Bawah Kubang - Simpang
Korong untuk
memperlancar transportasi
Ruas Jalan Kabupaten dari
Jorong Balai Selasa sampai
Jorong Pasar Durian Nagari
Kampung Pinang
(R.10.023)
Sawah Dangka - Pasa
Kapau (R.03.011)
Simpang Batu Bajolang
Tarok manggeng, Kab.
Agam, Candung, Bukik
Batabuah (R.13.034 &
R.13.035)
Simpang Batu Bajolang
Tarok manggeng, Kab.
Agam, Candung, Bukik
Batabuah (R.13.034 &
R.13.035)
Simp. Aua - Simp. Aur
Mesjid (R.03.028)
SP. Anak Aie Kumayan -
Anak Aie Kumayan
(R.10.053)
Sp. Babukik - Hilir Babukik
(R.12.011)
Sp. Banda Gadang -
Padang Tui (R.11.008)
SP. Banda Gadang -
Padang Tui (R.11.008)
Sp. Banto - Sp. Lungguk
Muto (R.02.035)
SP. Batu Tagak - Bukik
Bulek (R.13.012)
Sp. Biaro - Sp. Pintu Koto
(R.02.009)
SP. Durian Tinggalang -
Anak Aie Kumayan
(R.15.001)
Sp. Dusun Tigo Banda
Gadang - Padang Tui
(R.11.007)
SP. Dusun Tigo Banda
Gadang - Padang Tui
(R.11.007)
Sp. Jambu Aia - Ranah
(R.02.049)
SP. Kacang - Simarasok
(R.01.035)
Sp. Koto Tinggi - Sp.
Mesjid Koto Tinggi
(R.01.029)
Sp. Labuah Gambuang -
Pasar Koto Baru (Bronjong)
(R.01.058)
Sp. Padang Koto Batuang -
Jembatan BW (R.15.002)
SP. Padang Koto Batuang -
Jembatan BW (R.15.002)
Sp. Panta - Batas Kota
(R.07.003)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 119/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Sp. Sei Pua - Limo
Kampuang (R.14.018)
Sp. Sungai Sirah - Bukik
Batu Apuang (R.11.037)
Sp. Tareh - Limo Suku
(R.14.021)
Survey Kondisi Jalan

Bukik Lurah - Sp. Tabek


Gadang (R.03.001)
Cor Bahu Jalan Pos Satpam
PTMA - Gadih angik jorong
Ujuang labuang, Kab Agam
Jalan yang Dipelihara atau
Direhabilitasi
Panjang jalan yang di
rehabilitasi
Pemeliharaan Wilayah
Timur
1.6 Km 1.6 Km 1.6 Km
Pengaspalan jalan
1.8 Km 1.8 Km 1.8 Km
penghubung antara jorong
batuang dengan jorong 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
sawah rang selayan 10 Km 10 Km Memperkuat 10 Km
Kab. Agam,
(R.09.002)   2 Paket Infrastruktur Untuk 2 Paket
Semua PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Pengaspalan jalan Mendukung Peningkatan
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0.6 km 0.6 km 1,500,000,000 588,000,000 1,488,000,000 Kecamatan, ASLI DAERAH 0 0.6 km 1,500,000,000 Umum dan Tata
penghubung di sawah liek Pengembangan Infrastruktur
1.1 km 1.1 km Semua (PAD) 1.1 km Ruang
(R.09.005) Ekonomi Dan
Kelurahan
3.3 km 3.3 km Pelayanan Dasar 3.3 km
Perbaikan aspal jalan dan
bahu jalan jorong batuang 4.3 km 4.3 km 4.3 km
dengan jorong panji 79.1 % 79.1 % 79.1 %
(R.09.003 dan 09.002) 7.8 Km 7.8 Km 7.8 Km
Perbaikan bahu jalan
pengaspalan ulang dan
saluran drainase jorong
kampung jambu nagari
bayua(R.09.006; R09.012;
R.09.003)
Persentase Jalan
Kabupaten dalam Kondisi
Mantap
Sp. Tanjung Alam - Sp.
Pintu Koto (R.02.013)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 120/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jembatan Anak Aie Baru


(J.267)
Jembatan Banda Baru Kec.
Lubuk Basung
Jembatan Banda Rakik
Kubang Putiah
Jembatan dalam Kondisi
Baik
Jembatan Kp. Pili Kec.
Ampek Nagari (J.286)
Jembatan Labuhan 2
(J.270)
Jembatan Molon Tiku
Jembatan Padang Jariang
Kec. Ampek Nagari (J.40)
Jembatan penghubung
jorong sungai rangeh dan 13 Meter 13 Meter 13 Meter
jorong panji (R.09.003) 9 Meter 9 Meter 9 Meter
Jembatan rajang jambu 35 Meter 35 Meter 35 Meter
kejorongan padang
45 % 45 % 45 %
mardani nagari
manggopoh kec lubuk 11 Meter 11 Meter 11 Meter
basung 12.5 Meter 12.5 Meter 12.5 Meter
Jembatan Ujuang Guguang 8 Meter 8 Meter 8 Meter
Jembatan Ujung Karang 12 Meter 12 Meter 12 Meter
(J.268) 8 Meter 8 Meter 8 Meter
Jumlah Jembatan yang 35 Meter 35 Meter Memperkuat 35 Meter
Dibangun Kab. Agam,
7.5 Meter 7.5 Meter Infrastruktur Untuk 7.5 Meter
Semua Dinas Pekerjaan
Pembangunan Pembangunan jembatan Mendukung Peningkatan
1 03 10 2.01 12 4.5 Meter 4.5 Meter 6,147,311,000 9,544,211,000 8,795,379,600 Kecamatan, 0 4.5 Meter 1,300,000,000 Umum dan Tata
Jembatan dusun II batu hampa Pengembangan Infrastruktur
10 Unit 10 Unit Semua 10 Unit Ruang
Nagari manggopoh (NR) Ekonomi Dan
Kelurahan
Pembangunan jembatan 35 Meter 35 Meter Pelayanan Dasar 35 Meter
Gantung tungka menuju 35 Meter 35 Meter 35 Meter
kampung dagang (NR) 10 Meter 10 Meter 10 Meter
Pembangunan jembatan 15 Meter 15 Meter 15 Meter
Jorong Bansa- Jorong
15 Meter 15 Meter 15 Meter
Babukik, Kab. Agam,
Kamang Magek, Kamang 55 Meter 55 Meter 55 Meter
Mudiak 6 Meter 6 Meter 6 Meter
Pembangunan jembatan   2 Paket 2 Paket
Jorong Bansa- Jorong   4 Paket 4 Paket
Babukik, Kab. Agam,
28 Meter 28 Meter 28 Meter
Kamang Magek, Kamang
Mudiak (R.12.004)
Pembangunan Jembatan
Pasa Melayu (J.290)
Pembangunan jembatan
simaruok (J.52)
Pembangunan /Rehab
Jembatan Gantiang
Panjang 8 meter lebar 5
meter
Pengawasan Jembatan
Perencanaan Jembatan
Rehab/perbaikan jembatan
gantung sitajun dusun
sikabu jorong sikabu, Kab.
Agam, Lubuk Basung,
Kampung Tangah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 121/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Kab. Agam,
Jembatan yang Dipelihara Infrastruktur Untuk
Semua PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
atau Direhabilitasi 1 Tahun 1 Tahun Mendukung 1 Tahun
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 200,000,000 200,000,000 300,000,000 Kecamatan, ASLI DAERAH 0 400,000,000 Umum dan Tata
Jumlah jembatan yg di 5 Jembatan 5 Jembatan Pengembangan 5 Jembatan
Semua (PAD) Ruang
pelihara atau di rehabilitasi Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
1 03 11     PENGEMBANGAN   130,000,000 160,898,000 160,898,000 0
JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
1 03 11 2.01   Pelatihan Tenaga   100,000,000 160,898,000 160,898,000 0
Terampil Konstruksi

Kab.
Agam,
Pelaksanaan Pelatihan Dinas Pekerjaan
Jumlah tenaga terampil Lubuk
1 03 11 2.01 04 Tenaga Terampil 100 orang 100 orang 100,000,000 160,898,000 160,898,000 100 orang 0 Umum dan Tata
yang terlatih Basung,
Konstruksi Ruang
Lubuk
Basung

Penerbitan Izin
Usaha Jasa Pelatihan tenaga terampil
1 03 11 2.03    Orang    Orang 100 Orang 100 Orang 30,000,000 0 0 100 Orang 0
Konstruksi Nasional konstruksi
(Non Kecil dan Kecil)

Kab.
Dukungan/Fasilitasi
Agam,
Penyelenggaraan PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Jumlah IUJK yang Lubuk
1 03 11 2.03 02 Penerbitan 30 Dokumen 30 Dokumen 30,000,000 0 0 ASLI DAERAH 0 30 Dokumen 0 Umum dan Tata
difasilitasi Basung,
Rekomendasi Teknis (PAD) Ruang
Lubuk
IUJK Nasional
Basung

PROGRAM
Persentase Ketaatan
1 03 12     PENYELENGGARAAN  %    % 98.60 % 98.60 % 2,700,000,000 941,575,000 941,573,000 98.60 % 0
terhadap RTRW
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Dokumen RRTR yang
1 03 12 2.01    Dokumen   Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2,500,000,000 768,375,000 688,373,000 4 Dokumen 0
Rinci Tata Ruang tersedia
(RRTR)
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kab.
Persetujuan Substansi, Agam,
PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Evaluasi, Konsultasi Dokumen RDTR Kawasan Lubuk
1 03 12 2.01 02 2 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000,000 768,375,000 688,373,000 ASLI DAERAH 0 1 Dokumen 0 Umum dan Tata
Evaluasi dan Perkotaan Lubuk Basung Basung,
(PAD) Ruang
Penetapan RRTR Lubuk
Kabupaten/Kota Basung

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan
1 03 12 2.04    Rekomendasi
   Rekomendasi 40 Rekomendasi
40 Rekomendasi 200,000,000 173,200,000 253,200,000 40 Rekomendasi 0
Pemanfaatan Ruang Ruang yang dilaksanakan
Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.
Jumlah Rekomendasi Agam,
Koordinasi PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Persetujuan Kesesuaian Lubuk
1 03 12 2.04 04 Pelaksanaan Penataan 40 Rekomendasi
40 Rekomendasi 200,000,000 173,200,000 253,200,000 ASLI DAERAH 0 40 Rekomendasi 0 Umum dan Tata
Kegiatan Pemanfaatan Basung,
Ruang (PAD) Ruang
Ruang Lubuk
Basung

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 04       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10,138,763,761 5,485,750,263 5,590,652,573 9,728,757,408
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase Pemenuhan
URUSAN
1 04 01     Kebutuhan Dasar Unit Kerja  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 3,836,763,761 3,158,427,763 3,301,060,323 100 Persen 4,201,757,408
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 122/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Administrasi
Persentase Pemenuhan
1 04 01 2.02   Keuangan Perangkat  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 3,205,007,911 2,640,292,823 2,652,119,823 100 Persen 3,281,757,408
Jasa ASN
Daerah

Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan


Dana Transfer Dinas Perumahan
Jumlah ASN dan Calon Semua Sumber Daya Pelaksanaan Gaji dan
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana Rakyat dan
1 04 01 2.02 01 ASN yang dibayarkan gaji 30 Orang 30 Orang 2,910,762,911 2,421,476,823 2,421,476,823 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Tunjangan 30 Orang 2,981,757,408
Tunjangan ASN Alokasi Kawasan
dan tunjangannya Semua Berkualitas Dan dalam ASN
Umum Permukiman
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan

Jumlah ASN dan Calon


ASN yang mendapatkan
Honor Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Penyediaan 13 Orang 13 Orang Dana Transfer 13 Orang Dinas Perumahan
Jumlah Tenaga Kontrak Semua Sumber Daya Pelaksanaan Gaji dan
Administrasi Umum - Rakyat dan
1 04 01 2.02 02 yang dibayarkan BPJS 2 Orang 2 Orang 294,245,000 218,816,000 230,643,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Tunjangan 2 Orang 300,000,000
Pelaksanaan Tugas Dana Alokasi Kawasan
Kesehatan 2 Orang 2 Orang Semua Berkualitas Dan dalam ASN 2 Orang
ASN Umum Permukiman
Jumlah Tenaga Kontrak Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
yang dibayarkan BPJS
Ketenagakerjaan

Administrasi Umum Tersedianya Kebutuhan


1 04 01 2.06    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 439,255,850 378,683,940 441,064,500 12 Bulan 565,000,000
Perangkat Daerah Pelayanan Kantor

Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Kebutuhan Alat Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyediaan Peralatan Semua
1 Paket 1 Paket Umum-Dana Mendukung Belanja 1 Paket Rakyat dan
1 04 01 2.06 02 dan Perlengkapan Tulis Kantor 84,255,850 57,731,320 72,731,320 Kecamatan, 100,000,000
1 unit 1 unit Alokasi Pengembangan Kantor 1 unit Kawasan
Kantor JUmlah Pengadaan Lap Top Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Makan Minum Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua
Penyediaan Bahan Lembur yang disediakan 1 Paket 1 Paket Umum - Mendukung Belanja 1 Paket Rakyat dan
1 04 01 2.06 04 35,000,000 10,500,000 16,602,560 Kecamatan, 40,000,000
Logistik Kantor Jumlah Makan Minum 1 Paket 1 Paket Dana Alokasi Pengembangan Kantor 1 Paket Kawasan
Semua
Rapat yang disediakan Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Peningkatan
Cetak Baliho/Spanduk 150 Meter 150 Meter Infrastruktur Untuk 150 Meter Dinas Perumahan
Penyediaan Barang Pelaksanaan
Mendukung Belanja Rakyat dan
1 04 01 2.06 05 Cetakan dan Cetak Map/Amplop 515 buah 515 buah 20,000,000 19,577,320 19,627,320 Reformasi Birokrasi 515 buah 25,000,000
Pengembangan Kantor Kawasan
Penggandaan Disposisi foto copy 50000 lembar 50000 lembar dalam 50000 lembar
Ekonomi Dan Permukiman
pembangunan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam, Peningkatan
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi dan Semua Pelaksanaan
Umum-Dana Mendukung Belanja Rakyat dan
1 04 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi yang 750 Kali 750 Kali 300,000,000 290,875,300 332,103,300 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 750 Kali 400,000,000
Alokasi Pengembangan Kantor Kawasan
Konsultasi SKPD dilaksanakan Semua dalam
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan pembangunan
Pelayanan Dasar
Pengadaan Barang
Milik Daerah Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.07    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 0
Penunjang Urusan pelayanan perkantoran
Pemerintah Daerah

Semua Memperkuat
Pengadaan Kendaraan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda Dua 2 unit 2 unit Semua Umum-Dana Mendukung 2 unit Rakyat dan
1 04 01 2.07 02 Dinas Operasional 0 0 0 Pemeliharaan 0
Pengadaan Kendaraan 0 unit 0 unit Kecamatan, Alokasi Pengembangan 0 unit Kawasan
atau Lapangan
Dinas Roda Empat Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.08    Bulan    Bulan 12 Bulan 12 Bulan 95,000,000 76,905,000 85,286,000 12 Bulan 100,000,000
Pemerintahan pelayanan perkantoran
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 123/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah alat/bahan alat


listrik kantor
Memperkuat
10 jenis 10 jenis Kab. Agam, 10 jenis
Jumlah Rekening Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyediaan Jasa Semua Bellanja Air,
telepon/spidy kantor 1 Rekening 1 Rekening Umum-Dana Mendukung 1 Rekening Rakyat dan
1 04 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 55,000,000 36,945,000 41,786,000 Kecamatan, Listrik dan 60,000,000
Jumlah Tagihan Air (PDAM) 30 M3 30 M3 Alokasi Pengembangan 30 M3 Kawasan
Daya Air dan Listrik Semua Telepon
yang dibayarkan Umum Ekonomi Dan Permukiman
13200 KVA 13200 KVA Kelurahan 13200 KVA
Pelayanan Dasar
Jumlah Tagihan Listrik
(PLN) yang dibayarkan

Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah jasa tenaga Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyediaan Jasa Semua Bellanja Air,
keamanan kantor 1 Orang 1 Orang Umum-Dana Mendukung 1 Orang Rakyat dan
1 04 01 2.08 04 Pelayanan Umum 40,000,000 39,960,000 43,500,000 Kecamatan, Listrik dan 40,000,000
Jumlah jasa tenaga 1 Orang 1 Orang Alokasi Pengembangan 1 Orang Kawasan
Kantor Semua Telepon
kebersihan kantor Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.09   Penunjang Urusan  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 97,500,000 62,546,000 122,590,000 12 bulan 255,000,000
pelayanan perkantoran
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Pajak Kendaraan


Roda Dua
Penyediaan Jasa
Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pajak Kendaraan 12 Unit 12 Unit Kab. Agam, 12 Unit
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pemeliharaan, Pajak, Roda Empat Semua
2 Unit 2 Unit Umum-Dana Mendukung Perawatan 2 Unit Rakyat dan
1 04 01 2.09 02 dan Perizinan Jumlah Perawatan 60,000,000 47,916,000 47,916,000 Kecamatan, 60,000,000
2 unit 2 unit Alokasi Pengembangan Kendaraan 2 unit Kawasan
Kendaraan Dinas Kendaraan Roda Empat Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Operasional atau 1 Unit 1 Unit Kelurahan 1 Unit
Jumlah Premi Asuransi Pelayanan Dasar
Lapangan
Kendaraan Dinas Roda
Empat

Jumlah AC yang dilakukan


Pemeliharaan Memperkuat
Kab. Agam,
8 unit 8 unit Dana Transfer Infrastruktur Untuk 8 unit Dinas Perumahan
Pemeliharaan Jumlah Komputer/Laptop Semua
Umum-Dana Mendukung Perawatan Rakyat dan
1 04 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin yang dilakukan 25 Unit 25 Unit 20,000,000 14,630,000 14,630,000 Kecamatan, 25 Unit 25,000,000
Alokasi Pengembangan Kendaraan Kawasan
Lainnya Pemeliharaan 2 Unit 2 Unit Semua 2 Unit
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Jumlah TV yang dilakukan Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pemeliharaan

Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pemeliharaan/Rehabili Semua
Rehab Sedang Gedung Umum-Dana Mendukung Peningkatan Perawatan Rakyat dan
1 04 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit 0 0 50,000,000 Kecamatan, 1 Unit 150,000,000
Kantor Disperkim Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Kawasan
dan Bangunan Lainnya Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabili Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
tasi Sarana dan Jumlah Gedung /Taman Semua
Umum-Dana Mendukung Perawatan Rakyat dan
1 04 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Kantor yang dilakukan 1 Unit 1 Unit 17,500,000 0 10,044,000 Kecamatan, 1 Unit 20,000,000
Alokasi Pengembangan Kendaraan Kawasan
Gedung Kantor atau Pemeliharaan Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Bangunan Lainnya Kelurahan
Pelayanan Dasar

Persentase penyediaan dan


PROGRAM
rehabilitasi rumah layak
1 04 02     PENGEMBANGAN  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 400,000,000 250,600,000 221,599,750 100 Persen 2,360,000,000
huni bagi korban bencana
PERUMAHAN
kabupaten/kota

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Pendataan Rumah Korban
1 04 02 2.01    Unit    Unit 10000000 Unit 10000000 Unit 130,000,000 124,200,000 109,199,750 10000000 Unit 350,000,000
Korban Bencana atau Bencana
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 124/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Pendataan Rumah
Jumlah Dokumen Data Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Sewa Milik Rumah
Rumah Sewa Milik Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah 2500 Unit 1 Dokumen 130,000,000 124,200,000 109,199,750 Korban 1 Dokumen 350,000,000
Masyarakat, Rumah Susun, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Susun dan Rumah Bencana
dan Rumah Khusus Umum Ekonomi Dan Permukiman
Khusus
Pelayanan Dasar
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Rehab dan Pembangunan
1 04 02 2.03   Korban Bencana atau  Unit    Unit 10000000 Unit 10000000 Unit 120,000,000 0 0 10000000 Unit 1,800,000,000
Rumah Korban Bencana
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Agam, Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua n dan Rehab
Rehabilitasi Rumah 1. Rehabilitasi Rumah Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 02 2.03 01 5 Unit 5 Unit 0 0 0 Kecamatan, Rumah 5 Unit 0
bagi Korban Bencana Korban Bencana Alokasi Pengembangan Kawasan
Semua Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Bencana
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam, Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua n dan Rehab
Pembangunan Rumah Pembangunan Rumah Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 02 2.03 04 2 Unit 2 Unit 120,000,000 0 0 Kecamatan, Rumah 2 Unit 300,000,000
bagi Korban Bencana Korban Bencana Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Semua Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Bencana
Pelayanan Dasar

1. Terbangunnya Rumah
Memperkuat
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Kab. Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Khusus beserta PSU Korban Bnecana atau Agam, n dan Rehab
1 Lokasi 1 Lokasi Umum-Dana Mendukung 1 Lokasi Rakyat dan
1 04 02 2.03 05 bagi Korban Bencana Relokasi Program 0 0 0 Tanjung Rumah 1,500,000,000
1 Paket 1 Paket Alokasi Pengembangan 1 Paket Kawasan
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Raya, Koto Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kabupaten/Kota 2. Biaya Operasional Malintang Bencana
Pelayanan Dasar
Penunjang

Pembinaan
Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan Bangunan
1 04 02 2.05   Susun Umum  Unit    Unit 1 Unit 1 Unit 100,000,000 126,400,000 112,400,000 1 Unit 150,000,000
Rusunawa
dan/atau Rumah
Khusus

Jumlah Laporan Hasil


Fasilitasi Pengelolaan Kab. Agam,
Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Dinas Perumahan
Kelembagaan bagi Semua Pemeliharaan 1 Laporan
Kelembagaan dan 1 Unit 1 Laporan Umum-Dana Peningkatan Rakyat dan
1 04 02 2.05 01 Pemilik/Penghuni Rumah 100,000,000 126,400,000 112,400,000 Kecamatan, Bangunan 150,000,000
Pemilik/Penghuni   1 Unit Alokasi Infrastruktur 1 Unit Kawasan
Susun Semua Rusunawa
Rumah Susun Umum Permukiman
Pemeliharaan Bangunan Kelurahan
Rusunawa

Penerbitan Izin
Jumlah Rekomendasi
Pembangunan dan
1 04 02 2.06   Advice planning yang  Rekomendasi
   Rekomendasi 50 Rekomendasi
50 Rekomendasi 50,000,000 0 0 50 Rekomendasi 60,000,000
Pengembangan
dikeluarkan
Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan
Mengembangkan
Komitmen Penerbitan Pelayanan Rekomendasi Kab. Agam,
Dana Transfer Wilayah Untuk Dinas Perumahan
Izin Pembangunan Peil Banjir Perumahan 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi Semua 25 Rekomendasi
Umum-Dana Mengurangi Advice Rakyat dan
1 04 02 2.06 01 dan Pengembangan 50,000,000 0 0 Kecamatan, 60,000,000
Pelayanan Rekomendasi 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi Alokasi Kesenjangan Dan Planning 25 Rekomendasi Kawasan
Perumahan Semua
Perizinan Perumahan Umum Menjamin Permukiman
Terintegrasi secara Kelurahan
Pemerataan
Elektronik

Persentase pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan
PROGRAM
peruntukan tanahnya
1 04 03     KAWASAN  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 3,802,000,000 151,091,000 142,361,000 100 Persen 667,000,000
diatas izin lokasi
PERMUKIMAN
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 125/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
1 04 03 2.01   Pengembangan Pelayanan Advice Planning  Rekomendasi
   Rekomendasi 50 Rekomendasi
50 Rekomendasi 50,000,000 21,611,000 14,381,000 50 Rekomendasi 150,000,000
Kawasan
Permukiman
Fasilitasi Pemenuhan
Memperkuat
Komitmen Penerbitan Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Izin Pembangunan Semua Mendukung upaya Penataan
Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.01 01 dan Pengembangan Pelayanan Advice Planning 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi 50,000,000 21,611,000 14,381,000 Kecamatan, penyelamatan Kawasan 25 Rekomendasi 50,000,000
Alokasi Pengembangan Kawasan
Kawasan Permukiman Semua Danau Maninjau Permukiman
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Terintegrasi Secara Kelurahan
Pelayanan Dasar
Elektronik
Penyusunan dan/atau
Review serta Legalisasi Semua Memperkuat
Jumlah Dokumen Rencana
Rencana Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pembangunan dan Penataan
Pembangunan dan Semua Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.01 02 Pengembangan Kawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kawasan 1 Dokumen 100,000,000
Pengembangan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman
Kawasan Permukiman Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Permukiman Kumuh
dan Permukiman Kelurahan Pelayanan Dasar
Kumuh
Penataan dan
Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana
Kawasan Pembangunan dan
1 04 03 2.02   Permukiman Kumuh pengembangan  Dokumen   Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 120,000,000 0 0 1 Dokumen 217,000,000
dengan Luas di Perumahan dan Kawasan
Bawah 10 (sepuluh) Permukiman
Ha

Semua Memperkuat
Jumlah Surat Keputusan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Survei dan Penetapan Berkurangnya
Bupati tentang Penetapan Semua Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.02 01 Lokasi Perumahan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kawasan 1 Dokumen 25,000,000
Lokasi Perumahan dan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kawasan
Permukiman Kumuh Kumuh
Permukiman Kumuh Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Semua Memperkuat


Jumlah Dokumen Rencana
Pencegahan dan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pencegahan dan Berkurangnya
Peningkatan Kualitas Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 03 2.02 02 Peningkatan Kualitas 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kawasan 1 Dokumen 50,000,000
Perumahan Kumuh Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Perumahan Kumuh dan Kumuh
dan Permukiman Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Permukiman Kumuh
Kumuh Kelurahan Pelayanan Dasar

Koordinasi dan Semua Memperkuat


Sinkronisasi Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Jumlah Koordinasi dan Berkurangnya
Pengendalian Semua Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.02 05 Sinkronisasi Kegiatan 20 Kali 20 Kali 20,000,000 0 0 Kawasan 20 Kali 22,000,000
Penataan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kawasan
KOTAKU dan PISEW Kumuh
Pemugaran/Peremajaa Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
n Permukiman Kumuh Kelurahan Pelayanan Dasar

Semua Memperkuat
Jumlah Dokumen Rencana
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyusunan/Review/L Pembangunan dan Berkurangnya
Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 03 2.02 08 egalisasi Kebijakan Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 0 0 Kawasan 1 Dokumen 120,000,000
Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Bidang PKP Perumahan dan Kawasan Kumuh
Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar

Peningkatan Kualitas
Kawasan
Permukiman Kumuh Penanganan Kawasan
1 04 03 2.03    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 3,632,000,000 129,480,000 127,980,000 100 Persen 300,000,000
dengan Luas di Kumuh
Bawah 10 (sepuluh)
Ha

Koordinasi, Pendampingan, Semua Memperkuat


Pengendalian, Pengawasan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Pembanguna Dinas Perumahan
Perbaikan Rumah dan Monitoring Program 12 Bulan 12 Bulan Semua Umum-Dana Mendukung n Rumah 12 Bulan Rakyat dan
1 04 03 2.03 02 2,507,000,000 0 0 50,000,000
Tidak Layak Huni BSPS 50 Unit 50 Unit Kecamatan, Alokasi Pengembangan Tidak Layak 50 Unit Kawasan
Perbaikan Rumah Tidak Semua Umum Ekonomi Dan Huni Permukiman
Layak Huni Program BSPS Kelurahan Pelayanan Dasar

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 126/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pembangunan MCK Jorong Memperkuat


Pelaksanaan Kab. Agam,
Kubu Padang Laweh Dana Transfer Infrastruktur Untuk Pembanguna Dinas Perumahan
Pembangunan Semua
Kecamatan Sungai Pua 1 Unit 1 Unit Umum-Dana Mendukung Peningkatan n Rumah 1 Unit Rakyat dan
1 04 03 2.03 06 Pemugaran/ 1,125,000,000 129,480,000 127,980,000 Kecamatan, 200,000,000
Pembangunan MCK Jorong 1 Unit 1 Unit Alokasi Pengembangan Infrastruktur Tidak Layak 1 Unit Kawasan
Peremajaan Semua
Talao Nagari Padang Laweh Umum Ekonomi Dan Huni Permukiman
Permukiman Kumuh Kelurahan
Kecamatan Sungai Pua Pelayanan Dasar

Semua Memperkuat
Pendataan dan
Jumlah Dokumen Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Pembanguna Dinas Perumahan
Verifikasi
Pendataan dan Verifikasi Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan n Rumah Rakyat dan
1 04 03 2.03 07 Penyelenggaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen 50,000,000
Penyelenggaraan Kawasan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Tidak Layak Kawasan
Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh Semua Umum Ekonomi Dan Huni Permukiman
Kumuh
Kelurahan Pelayanan Dasar

PROGRAM
PERUMAHAN DAN Persentase berkurangnya
1 04 04     KAWASAN jumlah unit RTLH (Rumah  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 1,200,000,000 1,224,000,000 1,224,000,000 100 Persen 1,500,000,000
PERMUKIMAN Tidak Layak Huni)
KUMUH
Pencegahan
Perumahan dan
Kawasan Perbaikan Rumah Tidak
1 04 04 2.01    Unit    Unit 70 Unit 70 Unit 1,200,000,000 1,224,000,000 1,224,000,000 70 Unit 1,500,000,000
Permukiman Kumuh Layak Huni
pada Daerah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 127/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Perbaikan Rumah Tidak


Layak Huni Kec. Tanjung
Mutiara dan Kec. Lubuk
Basung Kab. Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari Ampek
Koto Palembayan Kec.
Palembayan Kab. Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari Balai
Gurah Kec. Ampek Angkek
Kab. Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari Bawan
Kec. Ampek Nagari Kab.
Agam
Perbaikan Rumah Tidak 20 Unit 20 Unit 20 Unit
Layak Huni Nagari Bukik 10 Unit 10 Unit 10 Unit
Perbaikan Rumah Batabuah Kec. Canduang
Tidak Layak Huni 5 Unit 9 Unit 9 Unit
Kab. Agam
untuk Pencegahan 10 Unit 10 Unit Semua 10 Unit
Perbaikan Rumah Tidak
terhadap Tumbuh dan 5 Unit 5 Unit Kab/Kota, 5 Unit Dinas Perumahan
Layak Huni Nagari Perbaikan
Berkembangnya Semua Peningkatan Rakyat dan
1 04 04 2.01 01 Canduang Koto Laweh Kec. 5 Unit 5 Unit 1,200,000,000 1,224,000,000 1,224,000,000 Rumah Tidak 5 Unit 1,500,000,000
Permukiman Kumuh Kecamatan, Pencapaian SPM Kawasan
Candung Kab. Agam 14 Unit 14 Unit Layak Huni 14 Unit
diluar Kawasan Semua Permukiman
Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak 10 Unit 10 Unit Kelurahan 10 Unit
dengan Luas di Bawah Layak Huni Nagari Koto
14 Unit 10 Unit 10 Unit
10 (sepuluh) Ha Gadang Kec. Tanjung Raya
Kab. Agam 10 Unit 10 Unit 10 Unit

Perbaikan Rumah Tidak 5 Unit 5 Unit 5 Unit


Layak Huni Nagari Koto
Tinggi Kec. Baso Kab.
Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari Lasi Kec.
Canduang dan Nagari Balai
Gurah Kec. Ampek Angkek
Kab. Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari Matua
Mudiak Kec. Matur Kab.
Agam
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Nagari
Panampuang Kec. Ampek
Angkek Kab. Agam

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Perumahan
PRASARANA, yang sudah dilengkapi PSU
1 04 05      Persen    Persen 40 Persen 40 Persen 900,000,000 701,631,500 701,631,500 40 Persen 1,000,000,000
SARANA DAN (Prasarana Sarana dan
UTILITAS UMUM Utilitas Umum)
(PSU)

Panjang Jalan/Drainase
Urusan
Perumahan dan
1 04 05 2.01   Penyelenggaraan  Meter    Meter 700 Meter 700 Meter 900,000,000 701,631,500 701,631,500 700 Meter 1,000,000,000
Lingkungan Permukiman
PSU Perumahan
yang dibangun

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 128/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Lokasi Perumahan


yang Disediakan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
yang Menunjang Fungsi
Hunian
Pembangunan / Perbaikan
Drainase Lingkungan
Permukiman/Perumahan
Perumnas Kubang Putih,
Kecamatan Banuhampu
Pembangunan/Rehab Jalan
Lingkungan Permukiman /
318 Meter 4 Lokasi Memperkuat Pembanguna 4 Lokasi
Penyediaan Prasarana, Perumahan Jorong Koto Kab. Agam,
  318 Meter Dana Transfer Infrastruktur Untuk n Jalan 318 Meter Dinas Perumahan
Sarana, dan Utilitas Nan Gadang Kamang Semua
Umum-Dana Mendukung Peningkatan Lingkungan Rakyat dan
1 04 05 2.01 02 Umum di Perumahan Magek, Kamang Hilia 215 Meter 215 Meter 900,000,000 701,631,500 701,631,500 Kecamatan, 215 Meter 1,000,000,000
Alokasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan Kawasan
untuk Menunjang Kab.AgamJorong Koto Nan 145 Meter 145 Meter Semua 145 Meter
Umum Ekonomi Dan dan Permukiman
Fungsi Hunian Gadang Kamang Magek, Kelurahan
290 Meter 290 Meter Pelayanan Dasar Permukiman 290 Meter
Kamang Hilia
Pembangunan/Rehab Jalan
Lingkungan Permukiman /
Perumahan Jorong Ranah
IV Koto Sungai Landia
Kab.Agam
Pembangunan / Rehab
Jalan Lingkungan
Perumahan / Permukiman
Jorong Halalang Nagari
Kamang Mudiak, Kamang
Magek

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 10       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1,585,000,000 344,519,000 182,119,000 1,950,000,000
PROGRAM
PENYELESAIAN Persentase Penyelesaian
2 10 04      Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 85,000,000 0 0 100 Persen 200,000,000
SENGKETA TANAH Sengketa Tanah
GARAPAN
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Mediasi Paha Pihak Yang
2 10 04 2.01   Garapan dalam  Mediasi    Mediasi 16 Mediasi 16 Mediasi 85,000,000 0 0 16 Mediasi 200,000,000
Bersengketa
Daerah
Kabupaten/Kota

Mediasi Penyelesaian Kab. Agam, Peningkatan


Dana Transfer Dinas Perumahan
Sengketa Tanah Semua Pelaksanaan Penyelesaian
Mediasi Penyelesaian Pihak Umum-Dana Rakyat dan
2 10 04 2.01 02 Garapan dalam 1 16 Mediasi 16 Mediasi 85,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Sengketa 16 Mediasi 200,000,000
Yang Bersengketa Alokasi Kawasan
(satu) Daerah Semua dalam Tanah
Umum Permukiman
Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan

PROGRAM
PENYELESAIAN
Persentase Penyelesaian
GANTI KERUGIAN
2 10 05     Ganti Kerugian dan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 900,000,000 224,000,000 24,000,000 100 Persen 1,000,000,000
DAN SANTUNAN
Santunan Tanah
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Pembayaran Ganti
Santunan Tanah
2 10 05 2.01   Kerugian dan Santunan  Orang    Orang 9 Orang 9 Orang 900,000,000 224,000,000 24,000,000 9 Orang 1,000,000,000
untuk Pembangunan
Tanah kepada Masyarakat
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 129/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kab. Agam, Peningkatan
Penyelesaian Masalah Dana Transfer Dinas Perumahan
Pembayaran Ganti Semua Pelaksanaan Ganti
Ganti Kerugian dan Umum-Dana Rakyat dan
2 10 05 2.01 02 Kerugian dan Santunan 9 Orang 9 Orang 900,000,000 224,000,000 24,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kerugian 9 Orang 1,000,000,000
Santunan Tanah untuk Alokasi Kawasan
Tanah kepada Masyarakat Semua dalam Tanah
Pembangunan oleh Umum Permukiman
Kelurahan pembangunan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH, SERTA
Persentase Bidang Tanah
GANTI KERUGIAN
2 10 06     Yang Telah di  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000 0 0 100 Persen 400,000,000
PROGRAM TANAH
Redistribusikan
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
Penetapan Subjek
dan Objek
Redistribusi Tanah
serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Jumlah Bidang Tanah yang
2 10 06 2.01    Bidang    Bidang 1000 Bidang 1000 Bidang 300,000,000 0 0 1000 Bidang 400,000,000
Maksimum dan akan di Redistribusikan
Tanah Absentee
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat Peningkatan
Dana Transfer Dinas Perumahan
Inventarisasi Subjek Stabilitas Pelaksanaan Pensertifikata
Jumlah Bidang Tanah yang Umum - Rakyat dan
2 10 06 2.01 01 dan Objek Redistribusi 1000 Bidang 1000 Bidang 300,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi n Tanah 1000 Bidang 400,000,000
akan di Redistribusikan Dana Bagi Kawasan
Tanah Transformasi dalam Masyarakat
Hasil Permukiman
Pelayanan Publik pembangunan

Persentase pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan
PROGRAM
peruntukan tanahnya
2 10 10     PENATAGUNAAN  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000 120,519,000 158,119,000 100 Persen 350,000,000
diatas izin lokasi
TANAH
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan

Penggunaan Tanah
yang Hamparannya
2 10 10 2.01   Fasilitasi Usulan Sertifikat  Fasilitasi    Fasilitasi 12 Fasilitasi 12 Fasilitasi 300,000,000 120,519,000 158,119,000 12 Fasilitasi 350,000,000
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Koordinasi dan Dana Transfer Dinas Perumahan
Semua Stabilitas Pelaksanaan Pengusulan
Sinkronisasi Umum-Dana Rakyat dan
2 10 10 2.01 01 Fasilitasi Usulan Sertifikat 250 Fasilitasi 250 Fasilitasi 300,000,000 120,519,000 158,119,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Sertifikat 250 Fasilitasi 350,000,000
Perencanaan Alokasi Kawasan
Semua Transformasi dalam Tanah Pemda
Penggunaan Tanah Umum Permukiman
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1 05       6,435,496,252 18,709,726,080 19,845,714,169 18,262,305,126
MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 05 01     kebutuhan operasional  persen    persen   95 persen 4,400,217,905 3,882,555,283 4,111,156,966 95 persen 5,336,055,126
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan gaji


Administrasi
dan pengelolaan
1 05 01 2.02   Keuangan Perangkat  persen    persen   100 persen 3,768,298,789 3,338,591,705 3,361,085,705 100 persen 4,711,293,496
keuanganan perangkat
Daerah
daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 130/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah PNS yang Kab. Agam, Peningkatan


Dana Transfer PNS, Pegawai
dibayarkan gaji dan Semua Pelaksanaan Badan
Penyediaan Gaji dan 33 orang 33 orang Umum-Dana PTT/Kontrak 33 orang
1 05 01 2.02 01 tunjangan 3,335,907,389 2,889,007,705 2,889,007,705 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 4,536,293,496 Penanggulangan
Tunjangan ASN 33 orang 33 orang Alokasi dan Tenaga 33 orang
Jumlah PNS yang Semua dalam Bencana Daerah
Umum Harian Lepas
dibayarkan TPP Kelurahan pembangunan

Kab. Agam, Peningkatan


Penyediaan Dana Transfer PNS, Pegawai
Jumlah Dokumen hasil Semua Pelaksanaan Badan
Administrasi Umum-Dana PTT/Kontrak
1 05 01 2.02 02 penyediaan Admiistrasi 14 orang 44 Dokumen 432,391,400 449,584,000 472,078,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 44 Dokumen 175,000,000 Penanggulangan
Pelaksanaan Tugas Alokasi dan Tenaga
Pelaksanaan Tugas ASN Semua dalam Bencana Daerah
ASN Umum Harian Lepas
Kelurahan pembangunan

Tersedianya operasional
Administrasi Umum administrasi perkantoran  bulan  bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 05 01 2.06     400,505,516 302,001,578 409,109,261 439,761,630
Perangkat Daerah Tersedianya operasional  persen  persen   100 persen 100 persen
administrasi perkantoran

Kab. Agam,
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Dana Transfer
Semua BPBD Badan
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Umum-Dana
1 05 01 2.06 01 5 jenis 5 paket 10,000,000 7,612,470 14,612,470 Kecamatan, Kabupaten 5 paket 13,594,130 Penanggulangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Alokasi
Semua Agam Bencana Daerah
Bangunan Kantor Disediakan Umum
Kelurahan

Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah paket peralatan BPBD Badan
Semua Umum-Dana
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor 6 jenis 6 paket 110,006,516 69,360,600 81,360,600 Kabupaten 6 paket 123,292,500 Penanggulangan
Kecamatan, Alokasi
Kantor yang diadakan Agam Bencana Daerah
Semua Umum
Kelurahan

Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah paket bahan BPBD Badan
Penyediaan Bahan Semua Umum-Dana
1 05 01 2.06 04 logistik kantor yang 945 orang 2 paket 15,150,000 15,150,000 15,150,000 Kabupaten 2 paket 17,875,000 Penanggulangan
Logistik Kantor Kecamatan, Alokasi
disediakan Agam Bencana Daerah
Semua Umum
Kelurahan

Semua
Peningkatan
Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah paket barang cetak Pelaksanaan BPBD Badan
Semua Umum -
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan dan penggandaan yang 3 jenis 3 paket 20,000,000 7,900,000 15,000,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 3 paket 25,000,000 Penanggulangan
Kecamatan, Dana Alokasi
Penggandaan diadakan dalam Agam Bencana Daerah
Semua Umum
pembangunan
Kelurahan

Semua
Peningkatan
Jumlah laporan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyelenggaraan Pelaksanaan BPBD Badan
penyelenggaraan rapat Semua Umum -
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 47 orang 4 laporan 245,349,000 201,978,508 282,986,191 Reformasi Birokrasi Kabupaten 4 laporan 260,000,000 Penanggulangan
koordinasi dan konsultasi Kecamatan, Dana Alokasi
Konsultasi SKPD dalam Agam Bencana Daerah
SKPD Semua Umum
pembangunan
Kelurahan

Penyediaan Jasa
Persentase pemenuhan
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08   jasa penunjang urusan  persen    persen   100 persen 108,413,600 137,592,000 146,592,000 100 persen 115,000,000
Pemerintahan
pemerintah daerah
Daerah

Semua
Peningkatan
Jumlah laporan penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan BPBD Badan
jasa komunikasi, sumber Semua Umum -
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 3 jenis 3 laporan 49,413,600 33,372,000 38,372,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 3 laporan 50,000,000 Penanggulangan
daya air dan listrik yang Kecamatan, Dana Alokasi
Daya Air dan Listrik dalam Agam Bencana Daerah
disediakan Semua Umum
pembangunan
Kelurahan

Semua
Peningkatan
Jumlah laporan penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan BPBD Badan
jasa peralatan dan Semua Umum -
1 05 01 2.08 03 Peralatan dan 5 jenis 5 laporan 59,000,000 104,220,000 108,220,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 5 laporan 65,000,000 Penanggulangan
perlengkapan kantor yang Kecamatan, Dana Alokasi
Perlengkapan Kantor dalam Agam Bencana Daerah
disediakan Semua Umum
pembangunan
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 131/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pemeliharaan Barang Tersedianya penunjangn
Milik Daerah operasional perkantoran  bulan  bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 05 01 2.09   Penunjang Urusan   123,000,000 104,370,000 194,370,000 70,000,000
Tersedianya penunjangn  persen  persen   80 persen 80 persen
Pemerintahan
operasional perkantoran
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Peningkatan Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas Kab/Kota, Dana Transfer
Pemeliharaan dan Pelaksanaan dinas pada Badan
atau kendaraan dinas Semua Umum -
1 05 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 2 unit 2 unit 59,000,000 50,180,000 90,180,000 Reformasi Birokrasi BPBD 2 unit 0 Penanggulangan
jabatan yang dipelihara Kecamatan, Dana Alokasi
Perorangan Dinas atau dalam Kabupaten Bencana Daerah
dan dibayarkan pajaknya Semua Umum
Kendaraan Dinas pembangunan Agam
Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Peningkatan Kendaraan
Kab/Kota, Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, operasional atau lapangan Pelaksanaan dinas pada Badan
Semua Umum -
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan yang dipelihara dan 11 unit 11 unit 64,000,000 54,190,000 104,190,000 Reformasi Birokrasi BPBD 11 unit 70,000,000 Penanggulangan
Kecamatan, Dana Alokasi
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan dalam Kabupaten Bencana Daerah
Semua Umum
Operasional atau perizinannya pembangunan Agam
Kelurahan
Lapangan

Persentase Penaggulangan
PROGRAM Bancana yang Terintegrasi
1 05 03     PENANGGULANGAN pada Fase Pra Bencana, 91 persen  71 persen   75 persen 2,035,278,347 14,827,170,797 15,734,557,203 75 persen 12,926,250,000
BENCANA Tanggapan Darurat dan
Pasca Bencana (%)

Persentase penduduk di
Pelayanan Informasi kawasan rawan bencana
1 05 03 2.01   Rawan Bencana yang memperoleh  persen    persen 21300 orang 74.96 persen 534,754,150 141,450,400 116,907,200 74.96 persen 676,250,000
Kabupaten/Kota informasi rawan bencana
sesuai jenis bencana

Membangun
Kab. Agam,
Dana Transfer Lingkungan Hidup, Masyarakat
Penyusunan Kajian Jumlah dokumen Kajian Semua Badan
Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan dikawasan
1 05 03 2.01 01 Risiko Bencana Risiko Bencana yang 100 persen 1 dokumen 415,000,000 38,225,000 33,681,800 Kecamatan, 1 dokumen 0 Penanggulangan
Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM rawan
Kabupaten/Kota dilegalisasi Semua Bencana Daerah
Umum Dan Perubahan bencana
Kelurahan
Iklim

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Sosialisasi, Edukasi (KIE) Rawan Kab. Membangun
Komunikasi, Informasi Bencana Kabupaten/Kota Agam, Dana Transfer Lingkungan Hidup, Masyarakat
Badan
dan Edukasi (KIE) (Per Jenis Bencana) Secara Tanjung Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan dikawasan
1 05 03 2.01 02 4 buah 1344289 orang 119,754,150 103,225,400 83,225,400 1344289 orang 676,250,000 Penanggulangan
Rawan Bencana Tatap Muka kepada Mutiara, Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM rawan
Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Per penduduk yang Tinggal di Semua Umum Dan Perubahan bencana
Jenis Bencana) Daerah Rawan Bencana Kelurahan Iklim
Sesuai Jenis Ancaman yang
Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya

Pelayanan Persentase terlaksananya


Pencegahan dan pelayanan pencegahan dan
1 05 03 2.02    persen    persen 100 persen 100 persen 712,252,597 13,917,907,417 14,870,319,223 100 persen 5,600,000,000
Kesiapsiagaan kesiapsiagaan terhadap
Terhadap Bencana bencana

Dana Transfer
Umum-Dana
Masyarakat
Kab. Agam, Alokasi
Jumlah warga negara dan di kawasan
Pelatihan Pencegahan Semua Umum Badan
aparatur yang mengikuti rawan
1 05 03 2.02 02 dan Mitigasi Bencana 305 orang 315 orang 116,252,597 196,552,167 1,476,859,473 Kecamatan, Dana Transfer 315 orang 250,000,000 Penanggulangan
pelatihan pencegahan dan bencana, KSB
Kabupaten/Kota Semua Khusus - Bencana Daerah
mitigasi Bencana dan anggota
Kelurahan Dana Alokasi
TRC
Khusus Non
Fisik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 132/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pengendalian Operasi Jumlah dokumen hasil Kab. Masyarakat


dan Penyediaan pengendalian operasi dan Agam, Dana Transfer di kawasan
Badan
Sarana Prasarana penyediaan sarana Tanjung Umum-Dana rawan
1 05 03 2.02 03 8 unit 2 dokumen 46,000,000 66,460,750 66,460,750 2 dokumen 50,000,000 Penanggulangan
Kesiapsiagaan prasarana kesiapsiagaan Mutiara, Alokasi bencana, KSB
Bencana Daerah
Terhadap Bencana terhadap bencana Semua Umum dan anggota
Kabupaten/Kota kabupaten/kota Kelurahan TRC

Masyarakat
Jumlah Sarana Prasarana Kab. Agam,
Penyediaan Peralatan Dana Transfer di kawasan
Penanggulangan Bencana Semua Badan
Perlindungan dan Umum-Dana rawan
1 05 03 2.02 04 dan persentase 12 bulan 12 bulan 0 0 0 Kecamatan, 12 bulan 1,750,000,000 Penanggulangan
Kesiapsiagaan Alokasi bencana, KSB
ketersediaan peralatan dan Semua Bencana Daerah
terhadap Bencana Umum dan anggota
alat pelindung diri Kelurahan
TRC

Kab.
Agam,
Terbangunnya Kembali Tanjung
Masyarakat
Infrastrukstur yang rusak Mutiara,
Dana Transfer di kawasan
Penanganan akibat bencan alam Tiku Limo Badan
Umum-Dana Peningkatan rawan
1 05 03 2.02 07 Pascabencana dengan kegiatan 6 paket 8 paket 0 13,244,859,000 13,244,859,000 Jorong 8 paket 2,800,000,000 Penanggulangan
Alokasi Infrastruktur bencana, KSB
Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Kab. Bencana Daerah
Umum dan anggota
Rekonstruksi Pasca Agam, TRC
Bencana Ampek
Nagari,
Bawan

Masyarakat
Kab. Agam,
Pengembangan Dana Transfer di kawasan
Jumlah Tim TRC yang Semua Badan
Kapasitas Tim Reaksi Umum-Dana Peningkatan rawan
1 05 03 2.02 08 dikembangkan kapasita 91 orang 91 orang 150,000,000 82,140,000 82,140,000 Kecamatan, 91 orang 300,000,000 Penanggulangan
Cepat (TRC) Bencana Alokasi Pencapaian SPM bencana, KSB
teknis dan manajerialnya Semua Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Umum dan anggota
Kelurahan
TRC
Masyarakat
Kab. Agam,
Dana Transfer di kawasan
Semua Badan
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana Umum-Dana rawan
1 05 03 2.02 09 100 persen 0 dokumen 400,000,000 327,895,500 0 Kecamatan, 0 dokumen 450,000,000 Penanggulangan
Kontijensi kontijensi yang dilegalissasi Alokasi bencana, KSB
Semua Bencana Daerah
Umum dan anggota
Kelurahan
TRC
Pelayanan
Persentase pelayanan
Penyelamatan dan
1 05 03 2.03   penyelamatan dan  persen    persen 100 persen 100 persen 610,000,000 599,220,000 599,220,000 100 persen 5,900,000,000
Evakuasi Korban
evakuasi korban bencana
Bencana

Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Umum
Respon Cepat Darurat Semua Bantuan Masyarakat Badan
Persentase kejadian
1 05 03 2.03 02 Bencana 100 % 100 % 482,420,000 580,410,000 580,410,000 Kecamatan, Keuangan korban 100 % 850,000,000 Penanggulangan
bencana yang tertangani
Kabupaten/Kota Semua Khusus dari bencana Bencana Daerah
Kelurahan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Semua
Pencarian,
Kab/Kota, Dana Transfer
Pertolongan dan Masyarakat Badan
Persentase bencana yang Semua Umum-Dana
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban 100 % 100 % 0 0 0 korban 100 % 700,000,000 Penanggulangan
tertangani sesuai SOP Kecamatan, Alokasi
Bencana bencana Bencana Daerah
Semua Umum
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana Kab. Agam,


Dana Transfer
Penyelamatan dan yang Mendapatkan Semua Masyarakat Badan
Umum-Dana
1 05 03 2.03 04 Evakuasi Korban Distribusi Logistik 1 paket 592 orang 127,580,000 18,810,000 18,810,000 Kecamatan, korban 592 orang 4,350,000,000 Penanggulangan
Alokasi
Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Semua bencana Bencana Daerah
Umum
Kabupaten/Kota Korban Bencana Kelurahan

Penataan Sistem
Dasar Jumlah Tim Jitupasna yang
1 05 03 2.04    orang    orang 75 orang 120 orang 178,271,600 168,592,980 148,110,780 120 orang 750,000,000
Penanggulangan dilatih
Bencana

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 133/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam,
Dana Transfer
Penguatan Jumlah Dokumenn Tata Semua Badan
Umum-Dana Anggota Tim
1 05 03 2.04 02 Kelembagaan Bencana Kelola Kelembagaan 120 orang 1 dokumen 178,271,600 168,592,980 148,110,780 Kecamatan, 1 dokumen 750,000,000 Penanggulangan
Alokasi Jitupasna
Kabupaten/Kota Bencana Daerah Semua Bencana Daerah
Umum
Kelurahan

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1 05       14,838,640,100 12,487,074,874 13,102,165,874 18,517,400,000
MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 05 01     kebutuhan dasar unit kerja  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 9,558,661,563 8,698,579,874 8,772,711,874 100 Persen 10,357,400,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Persentase gaji, tunjangan


1 05 01 2.02   Keuangan Perangkat dan penerimaan sah ASN  persen    persen 100 persen 100 persen 9,051,198,363 8,325,847,194 8,338,755,194 100 persen 9,769,900,000
Daerah terbayar

Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pamong
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.02 01 90 Orang 90 Orang 8,328,640,363 7,592,343,194 7,592,343,194 Praja dan 90 Orang 8,994,900,000
Tunjangan ASN terbayarkan gaji dan TPP Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

Kab.
Satuan Polisi
Penyediaan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Jumlah Dokumen Hasil Pamong
Administrasi Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi   1 Dokumen 722,558,000 733,504,000 746,412,000 Praja dan 1 Dokumen 775,000,000
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pelaksanaan Tugas ASN Pemadam
ASN Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

Persentase ketersediaan
Administrasi Umum peralatan penunjang
1 05 01 2.06    persen    persen 100 persen 100 persen 316,532,200 216,072,680 284,572,680 100 persen 357,500,000
Perangkat Daerah operasional administrasi
perkantoran

Kab.
Satuan Polisi
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pamong
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 01 6 jenis 1 Paket 10,375,200 10,360,200 10,360,200 Praja dan 1 Paket 12,500,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pemadam
Bangunan Kantor Disediakan Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

Kab.
Satuan Polisi
Jumlah Paket Peralatan dan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Peralatan Pamong
Perlengkapan Kantor yang Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan 100 buah 2 Paket 45,000,000 41,000,000 41,000,000 Praja dan 2 Paket 50,000,000
Disediakangan Bangunan Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Kantor Pemadam
Kantor yang Disediakan Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Jumlah Paket Bahan Pamong
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 04 Logistik Kantor yang   2 paket 35,000,000 17,340,280 17,340,280 Praja dan 2 paket 40,000,000
Logistik Kantor Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Disediakan Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

Semua
Satuan Polisi
Kab/Kota, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Pamong
Semua Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 6 jenis/tahun 3 paket 26,157,000 13,724,200 20,724,200 Praja dan 3 paket 30,000,000
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Penggandaan yang Disediakan Pemadam
Semua Umum Kebakaran
Kebakaran
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 134/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Semua
Satuan Polisi
Jumlah Laporan Kab/Kota, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyelenggaraan Pamong
Penyelenggaraan Rapat Semua Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan   100 Laporan 200,000,000 133,648,000 195,148,000 Praja dan 100 Laporan 225,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Konsultasi SKPD Pemadam
SKPD Semua Umum Kebakaran
Kebakaran
Kelurahan

Penyediaan Jasa
Persentase ketersediaan
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08   tagihan Telkom, PLN dan  persen    persen 100 persen 100 persen 103,921,000 92,882,000 82,606,000 100 persen 110,000,000
Pemerintahan
PDAM
Daerah

Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Lubuk
Basung,
Jumlah Laporan Satuan Polisi
Lubuk Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pamong
Basung Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya   12 Laporan 103,921,000 92,882,000 82,606,000 Praja dan 12 Laporan 110,000,000
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Kab. Agam, Alokasi Pencapaian SPM
Pemadam
Pemadam

Disediakan Banuhampu, Umum Kebakarn


Kebakaran
Sungai
Tanang
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Biaro
Gadang

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Pesentase ketersediaan
1 05 01 2.09   Penunjang Urusan biaya pemeliharaan barang  persen    persen 100 persen 100 persen 87,010,000 63,778,000 66,778,000 100 persen 120,000,000
Pemerintahan milik daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan, Pajak, Perorangan Dinas atau Pamong
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit/tahun 6 unit 20,000,000 28,366,000 28,366,000 Praja dan 6 unit 45,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Operasional atau dibayarkan Pajaknya Kebakaran
Basung
Lapangan

Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Pamong
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 22 unit/tahun 27 unit 22,010,000 11,100,000 14,100,000 Praja dan 27 unit 25,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Lainnya Dipelihara Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 135/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Lubuk
Basung,
Lubuk
Basung
Satuan Polisi
Kab. Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor dan Pamong
Banuhampu, Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang 5 unit/tahun 5 unit/tahun 45,000,000 24,312,000 24,312,000 Praja dan 5 unit/tahun 50,000,000
Sungai Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas Pemadam
Tanang Umum Kebakaran
Kebakaran
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Biaro
Gadang
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Lambah

PROGRAM
PENINGKATAN Persentase penyelesaian
1 05 02     KETENTERAMAN gangguan ketentraman 100 persen
  100 persen 100 persen 100 persen 2,338,926,310 1,916,170,000 2,193,815,000 100 persen 3,367,500,000
DAN KETERTIBAN dan ketertiban umum (%)
UMUM
Penanganan
Gangguan
Persentase laporan
Ketenteraman dan
gangguan ketenteraman
1 05 02 2.01   Ketertiban Umum  persen    persen 100 persen 100 persen 2,088,926,310 1,756,920,000 2,024,565,000 100 persen 2,967,500,000
dan ketertiban umum yang
dalam 1 (satu)
ditindaklanjuti
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Gangguan Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum yang Kab. Agam,
Dana Transfer Satuan Polisi
melalui Deteksi Dini Dicegah Melalui Deteksi Semua Masyakat
Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 01 dan Cegah Dini, Dini dan Cegah Dini,   120 kasus 1,506,511,300 1,429,445,000 1,686,015,000 Kecamatan, Kabupaten 120 kasus 1,750,000,000
Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pembinaan dan Pembinaan dan Semua Agam
Umum Kebakaran
Penyuluhan, Penyuluhan, Pelaksanaan Kelurahan
Pelaksanaan Patroli, Patroli, Pengamanan, dan
Pengamanan, dan Pengawalan
Pengawalan
Penindakan atas
Gangguan Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketenteraman dan
Kab. Agam,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Dana Transfer Satuan Polisi
Semua Masyakat
Berdasarkan Perda berdasarkan Perda dan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 02   250 kasus 350,635,000 250,375,000 261,450,000 Kecamatan, Kabupaten 250 kasus 450,000,000
dan Perkada melalui Perkada Melalui Penertiban Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Semua Agam
Penertiban dan dan Penanganan Unjuk Umum Kebakaran
Kelurahan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Rasa dan Kerusuhan yang Dilakukan Penindakan
Massa

Kab.
Pengadaan dan
Jumlah Sarana dan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan Sarana Masyakat
Prasarana Ketenteraman Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 08 dan Prasarana 3 unit/tahun 5 unit 131,780,010 67,100,000 67,100,000 Kabupaten 5 unit 750,000,000
dan Ketertiban Umum yang Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Ketentraman dan Agam
Tersedia Lubuk Umum Kebakaran
Ketertiban Umum
Basung

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 136/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam,
Penyediaan Layanan Jumlah Laporan Dana Transfer Satuan Polisi
Semua Masyakat
dalam rangka Dampak Penyediaan Layanan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 10 100 persen 100 Laporan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan, Kabupaten 100 Laporan 17,500,000
Penegakan Peraturan Dampak Penegakan Perda Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Semua Agam
Daerah dan Perkada dan Perkada yang Terlayani Umum Kebakaran
Kelurahan

Penegakan Peraturan
Daerah Persentase laporan
1 05 02 2.02   Kabupaten/Kota dan pelanggaran Perda dan  persen    persen 100 persen 100 persen 250,000,000 159,250,000 169,250,000 100 persen 400,000,000
Peraturan Perbup yang ditindaklanjuti
Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penanganan Kab. Agam,
Penanganan atas Dana Transfer Satuan Polisi
Atas Pelanggaran Semua Masyarakat
Pelanggaran Peraturan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan 120 kegiatan 100 Laporan 250,000,000 159,250,000 169,250,000 Kecamatan, kabupaten 100 Laporan 400,000,000
Daerah dan Peraturan Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Peraturan Bupati yang Semua Agam
Bupati/Wali Kota Umum Kebakaran
Dapat Ditangani Sesuai Kelurahan
SOP

PROGRAM
PENCEGAHAN,
Persentase pelayanan
PENANGGULANGAN,
pemadaman kebakaran
1 05 04     PENYELAMATAN 100 persen
  100 persen 100 persen 100 persen 2,941,052,227 1,872,325,000 2,135,639,000 100 persen 4,792,500,000
dan penyelamatan sesuai
KEBAKARAN DAN
standar (%)
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan Persentase laporan
1 05 04 2.01   Penanganan Bahan kebakaran yang  persen    persen 100 persen 100 persen 2,826,052,227 1,811,825,000 2,055,139,000 100 persen 4,625,000,000
Berbahaya dan ditindaklanjuti
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Masyakat


Pemadaman dan Kab. Agam,
Pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer kabupaten Satuan Polisi
Pengendalian Semua
Kesiapsiagaan Petugas Umum-Dana Peningkatan Agam dan Pamong Praja dan
1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam   125 Laporan 1,627,340,000 1,366,700,000 1,528,114,000 Kecamatan, 125 Laporan 1,800,000,000
Piket dan Pemadaman Alokasi Pencapaian SPM luar Pemadam
Daerah Semua
Kebakaran dalam Daerah Umum kabupaten Kebakaran
Kabupaten/Kota Kelurahan
Kabupaten/Kota Agam

Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Jumlah Sarana dan Lubuk
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Basung, Masyakat
Prasarana Pencegahan dan Lubuk Dana Transfer kabupaten Satuan Polisi
Pencegahan, Penanggulangan Basung Umum-Dana Peningkatan Agam dan Pamong Praja dan
1 05 04 2.01 06   8 unit 1,148,712,227 393,850,000 475,750,000 8 unit 2,750,000,000
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Kab. Agam, Alokasi Pencapaian SPM luar Pemadam
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah Banuhampu, Umum kabupaten Kebakaran
Pelindung Diri dan Legal Sesuai Standar Sungai Agam
Teknis Terkait Tanang
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Biaro
Gadang

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 137/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyelenggaraan
Kerjasama dan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi antar
Penyelenggaraan Kerja
Daerah Berbatasan, Semua Masyakat
Sama dan Koordinasi antar
antar Lembaga, dan Kab/Kota, Dana Transfer kabupaten Satuan Polisi
Wilayah Kabupaten/Kota
Kemitraan dalam Semua Umum-Dana Peningkatan Agam dan Pamong Praja dan
1 05 04 2.01 09 dalam Pencegahan, 25 kejadian 1 Dokumen 50,000,000 51,275,000 51,275,000 1 Dokumen 75,000,000
Pencegahan, Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM luar Pemadam
Penanggulangan
Penanggulangan, Semua Umum kabupaten Kebakaran
Kebakaran dan
Penyelamatan Kelurahan Agam
Penyelamatan Kebakaran
Kebakaran dan
dan Non Kebakaran
Penyelamatan Non
Kebakaran

Inspeksi Peralatan Persentase objek retribusi


1 05 04 2.02    persen    persen 100 persen 100 persen 15,000,000 10,425,000 10,425,000 100 persen 17,500,000
Proteksi Kebakaran apar terlayani

Jumlah Dokumen yang Semua


Memperkuat
Memuat Data Kab/Kota, Instansi Satuan Polisi
Pendataan Sarana Stabilitas
Bangunan/Gedung/Lingkungan Semua Peningkatan Pemerintah Pamong Praja dan
1 05 04 2.02 01 Prasarana Proteksi   1 Dokumen 15,000,000 10,425,000 10,425,000 Polhukhankam Dan 1 Dokumen 17,500,000
yang Dipersyaratkan Harus Kecamatan, Pencapaian SPM dan Badan Pemadam
Kebakaran Transformasi
Memiliki Sistem Proteksi Semua Usaha Kebakaran
Pelayanan Publik
Kebakaran Kelurahan

Penyelenggaraan
Operasi Pencarian Persentase laporan
dan Pertolongan kejadian mengancam
1 05 04 2.05    persen    persen 100 persen 100 persen 100,000,000 50,075,000 70,075,000 100 persen 150,000,000
terhadap Kondisi manusia yang
Membahayakan ditindaklanjuti
Manusia
Penyelenggaraan
Operasi Pencarian dan
Jumlah Laporan Hasil Kab. Agam, Memperkuat
Pertolongan pada Dana Transfer Satuan Polisi
Penyelenggaraan Operasi Semua Stabilitas Masyarakat
Peristiwa yang Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 04 2.05 01 Penyelamatan yang 50 kejadian 100 Laporan 100,000,000 50,075,000 70,075,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kabupaten 100 Laporan 150,000,000
Menimpa, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Mengancam Keselamatan Semua Transformasi Agam
Membahayakan, Umum Kebakaran
Manusia Kelurahan Pelayanan Publik
dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6,716,149,524 4,762,381,672 5,074,096,908 6,823,426,124

PROGRAM Persentase pemenuhan


PENUNJANG kebutuhan dasar unit kerja
URUSAN SKPD  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
1 06 01       3,415,073,224 2,922,516,656 3,016,285,413 3,415,073,224
PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan 100 persen 78 persen   80 persen 80 persen
DAERAH kebutuhan operasonal
KABUPATEN/KOTA kantor dan ASN.

Administrasi
Persentase Pemenuhan
1 06 01 2.02   Keuangan Perangkat  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 2,563,003,744 2,361,788,796 2,370,460,796 100 Persen 2,563,003,744
Jasa ASN
Daerah

Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah ASN yang Sumber Daya
Penyediaan Gaji dan Semua Umum - Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.02 01 dibayarkan Gaji dan 19 Orang 19 Orang 2,126,741,744 1,977,266,796 1,977,266,796 Manusia Yang 19 Orang 2,126,741,744 Dinas Sosial
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Tunjangan Berkualitas Dan
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan

Meningkatkan
Penyediaan Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Sumber Daya
Administrasi Umum-Dana Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi   6 Dokumen 436,262,000 384,522,000 393,194,000 Manusia Yang 6 Dokumen 436,262,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan Tugas Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Pelaksanaan Tugas ASN Berkualitas Dan
ASN Umum
Berdaya Saing

Persentase terpenuhinya
Administrasi Umum
1 06 01 2.06   kebutuhan administrasi  persen    persen 100 persen 100 persen 351,817,910 183,815,440 309,496,884 100 persen 351,817,910
Perangkat Daerah
umum

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 138/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang   3 Paket 50,062,910 31,503,440 43,706,884 Kecamatan, Manusia Yang 3 Paket 50,062,910 Dinas Sosial
Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Kantor disediakan Semua Berkualitas Dan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Semua Sumber Daya
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Logistik Umum - Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.06 04   3 Paket 10,000,000 6,980,000 10,230,000 Kecamatan, Manusia Yang 3 Paket 10,000,000 Dinas Sosial
Logistik Kantor Kantor Dana Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Semua Berkualitas Dan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyelenggaraan Semua Sumber Daya
Penyelenggara Rapat Umum - Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan   4 Laporan 291,755,000 145,332,000 255,560,000 Kecamatan, Manusia Yang 4 Laporan 291,755,000 Dinas Sosial
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Konsultasi SKPD Semua Berkualitas Dan
SKPD Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Terpenuhinya kebutuhan
1 06 01 2.08    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 353,592,800 307,945,420 279,445,420 100 Persen 353,592,800
Pemerintahan administrasi umum
Daerah

Jumlah Laporan Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya sarana
Umum - Peningkatan
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya   3 Laporan 100,000,000 90,997,070 52,997,070 Kecamatan, Manusia Yang prasarana 3 Laporan 100,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Semua Berkualitas Dan dinas sosial
Umum
Disediakan Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya sarana
Tersediaanya jasa peralatan Umum - Peningkatan
1 06 01 2.08 03 Peralatan dan   5 Laporan 221,592,800 133,548,350 164,648,350 Kecamatan, Manusia Yang prasarana 5 Laporan 221,592,800 Dinas Sosial
dan perlengkapan kantor Dana Alokasi Pencapaian SPM
Perlengkapan Kantor Semua Berkualitas Dan dinas sosial
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Jumlah Petugas Jasa Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya sarana
Kebersihan Kantor yang Umum - Peningkatan
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum   2 Laporan 32,000,000 83,400,000 61,800,000 Kecamatan, Manusia Yang prasarana 2 Laporan 32,000,000 Dinas Sosial
dibayarkan Jumlah tenaga Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kantor Semua Berkualitas Dan dinas sosial
upah tukang disediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terpenuhinya kebutuhan
1 06 01 2.09   Penunjang Urusan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 146,658,770 68,967,000 56,882,313 100 Persen 146,658,770
administrasi Umum
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kab. Agam, Meningkatkan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer
Pemeliharaan dan Semua Sumber Daya Sarana dan
Pemeliharaan dan Pajak Umum - Peningkatan
1 06 01 2.09 01 Pajak Kendaraan   6 Unit 146,658,770 68,967,000 56,882,313 Kecamatan, Manusia Yang Prasarana 6 Unit 146,658,770 Dinas Sosial
Kendaraan Perorangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Perorangan Dinas atau Semua Berkualitas Dan Dinas Sosial
Dinas atau Kendaraan Umum
Kendaraan Dinas Kelurahan Berdaya Saing
Dinas Jabatan
Jabatan

Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) dan Potensi
Suber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang dilakukan
pembinaan dan
PROGRAM
pemberdayaan 80 persen 30 persen   40 persen 40 persen
1 06 02     PEMBERDAYAAN   1,408,976,300 1,060,448,300 1,140,209,600 1,118,162,900
SOSIAL Persentase Penyandang  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
Masalah Kesejahteran
Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
dilakukan Pembinaan dan
Pemberdayaan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 139/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pengembangan Persentase Terlaksannya


Potensi Sumber Pengembangan Potensi
1 06 02 2.03   Kesejahteraan Sosial Sumbar kesejahteraan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 1,408,976,300 1,060,448,300 1,140,209,600 100 Persen 1,118,162,900
Daerah Sosial Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota Agam

Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Peningkatan Karang
Sosial (PMKS) yang Meningkatkan
Kemampuan Potensi Taruna, TKSK,
dilakukan Pembinaan dan Sumber Daya
Pekerja Sosial 0 Orang 0 Orang Peningkatan PSM, 0 Orang
1 06 02 2.03 01 Pemberdayaan 0 0 0 Manusia Yang 0 Dinas Sosial
Masyarakat 0 orang 0 orang Pencapaian SPM Pensosmas, 0 orang
Jumlah Potensi Sumber Berkualitas Dan
Kewenangan Orsos/LKS,
Kesejahteraan Sosial yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota KUBE, WRSE
dilakukan Pembinaan dan
Pemberdayaan

Peningkatan Karang
Kab. Agam, Meningkatkan
Kemampuan Potensi Jumlah Keluarga yang Dana Transfer Taruna, TKSK,
Semua Sumber Daya
Sumber Kesejahteraan Meningkat Kapasitasnya Umum-Dana Peningkatan PSM,
1 06 02 2.03 03   19.011 Keluarga 929,976,300 682,306,700 639,162,900 Kecamatan, Manusia Yang 19.011 Keluarga 639,162,900 Dinas Sosial
Sosial Keluarga Kewenangan Alokasi Pencapaian SPM Pensosmas,
Semua Berkualitas Dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Orsos/LKS,
Kelurahan Berdaya Saing
Kabupaten/Kota KUBE, WRSE
Peningkatan
Karang
Kemampuan Potensi Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah Lembaga Dana Transfer Taruna, TKSK,
Sumber Kesejahteraan Semua Sumber Daya
Kesejahteraan sosial yang Umum - Peningkatan PSM,
1 06 02 2.03 04 Sosial Kelembagaan   7 Lembaga 479,000,000 378,141,600 501,046,700 Kecamatan, Manusia Yang 7 Lembaga 479,000,000 Dinas Sosial
meningkat kapasitas nya Dana Alokasi Pencapaian SPM Pensosmas,
Masyarakat Semua Berkualitas Dan
kewenangan kab Kota Umum Orsos/LKS,
Kewenangan Kelurahan Berdaya Saing
KUBE, WRSE
Kabupaten/Kota

Persentase anak terlantar,


Lansia terlantar,Disabilitas
terlantar, Gelandang dan
pengemis di luar panti,
serta PMKS lainnya yang
terpenuhi kebutuhan
PROGRAM
dasarnya (%) 80 persen 20 persen   40 persen 40 persen
1 06 04     REHABILITASI   1,059,000,000 510,585,300 527,767,600 1,193,555,000
SOSIAL Persentase Anak terlantar,  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
Lansia terlantar, Disabilitas
Terlantar, Gelandang dan
Pengemis di Luar Panti,
serta PMKS lainnya yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Persentase disabilitas
Anak Terlantar, terlantar, anak terlantar,
1 06 04 2.01    persen    persen 100 persen 100 persen 815,000,000 414,185,300 478,602,900 100 persen 949,555,000
Lanjut Usia Terlantar, lanjut usia terlantar yang
serta Gelandangan tertangani
Pengemis di Luar
Panti Sosial

Jumlah permakanan Anak


penyandang disabilitas Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
terlantar, anak terlantar, Semua Sumber Daya disabilitas
Penyediaan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 01 lansia terlantar, seta 350 Orang 553 Orang 90,000,000 69,600,000 149,555,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 553 Orang 149,555,000 Dinas Sosial
Permakanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
gelandangan pengemis Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
terlantar diluar panti sosial Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
yang dibayarkan panti asuhan

Anak
Jumlah sandang bagi
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
disabilitas terlantar, anak Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
terlantar, lansia terlantar, Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 600 Orang 489 Orang 120,000,000 32,400,000 73,400,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 489 Orang 120,000,000 Dinas Sosial
serta gelandangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
pengemis di luar panti Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
sosial
panti asuhan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 140/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah alat bantu untuk Anak


penyandang disabilitas, Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
anak terlantar, lansia Semua Sumber Daya disabilitas
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu terlantar, serta 45 Unit 10 Unit 155,000,000 28,909,100 28,909,100 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 Unit 155,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
gelandangan pengemis Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
diluar panti sosial yang Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
disediakan panti asuhan

Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Peningkatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Pelayanan Pencapaian SPM

1 06 04 2.01 04 Reunifikasi Keluarga   5 Keluarga 30,000,000 18,900,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 5 Keluarga 30,000,000 Dinas Sosial
Reunifikasi Keluarga Peningkatan
Kewenangan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Pencapaian SPM
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan

Jumlah pemberian
bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial
penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
Anak
lansia terlantar, serta
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
gelandangan pengemis Dana Transfer
Pemberian Bimbingan Semua Sumber Daya disabilitas
terlantar diluar panti sosial, 20 Orang 20 Orang Umum - Peningkatan 20 Orang
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, 40,000,000 20,000,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 40,000,000 Dinas Sosial
pelatihan keterampilan   10 Orang Dana Alokasi Pencapaian SPM 10 Orang
dan Sosial Semua Berkualitas Dan lanjut usia
penyandang disabilitas Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
terlantar dan anak terlantar
panti asuhan
yang dibayarkan
Jumlah Peserta Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah pemberian
bimbingan sosial kepada
keluarga penyandang
Pemberian Bimbingan disabilitas terlantar, anak
Sosial kepada terlantar, lanjut usia Anak
Keluarga Penyandang terlantar, serta Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Disabilitas Terlantar, gelandangan pengemis Semua Sumber Daya disabilitas
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 06 Anak Terlantar, Lanjut dan masyarakat 24 Orang 30 Orang 40,000,000 20,000,000 35,700,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 30 Orang 40,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Usia Terlantar, serta penyandang penyandang Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Gelandangan disabilitas terlantar, anak Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Pengemis dan terlantar, lansia terlantar, panti asuhan
Masyarakat serta gelandangan
pengemis terlantar diluar
panti sosial yang
dibayarkan

Jumlah Orang yang


Terpenuhinya Kebutuhan Anak
Fasilitasi Pembuatan
Pembuatan Nomor Induk Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Nomor Induk Dana Transfer
Kependudukan, Akta Semua Sumber Daya disabilitas
Kependudukan, Akta Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 07 Kelahiran, Surat Nikah, dan   5 Orang 25,000,000 9,000,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 5 Orang 25,000,000 Dinas Sosial
Kelahiran, Surat Nikah, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kartu Identitas Anak bagi Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dan Kartu Identitas Umum
Penyandang Disabilitas Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Anak
Kewenangan panti asuhan
Kabupaten/Kota

Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Pemberian Akses ke Mendapatkan Akses ke Semua Sumber Daya disabilitas
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 08 Layanan Pendidikan Layanan Pendidikan dan   5 Orang 50,000,000 20,000,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 5 Orang 50,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
dan Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kewenangan/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 141/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Anak
Semua
Jumlah Orang yang Meningkatkan terlantar,
Kab/Kota, Dana Transfer
Mendapatkan Layanan Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Semua Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 09 Data dan Pengaduan   3000 Orang 100,000,000 16,125,000 14,865,000 Manusia Yang terlantar, 3000 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
Data dan Pengaduan Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kewenangan Berkualitas Dan lanjut usia
Semua Umum
Kabupaten/Kota Berdaya Saing terlantar dan
Kelurahan
panti asuhan
Anak
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang yang Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 10   35 Orang 25,000,000 52,380,000 57,630,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 35 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Mendapatkan Pelayanan Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 11 Penelusuran Keluarga   15 Keluarga 40,000,000 20,660,000 10,913,800 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 15 Keluarga 40,000,000 Dinas Sosial
Penelusuran Keluarga Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kewenangan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Anak
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Mendapatkan Layanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 12   15 Keluarga 100,000,000 106,211,200 102,411,200 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 15 Keluarga 100,000,000 Dinas Sosial
Rujukan Rujukan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Terlaksananya Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
sosial dasar penyandang
(PMKS) Lainnya
1 06 04 2.02   disabilitas terlantar, anak  persen    persen 100 persen 100 persen 244,000,000 96,400,000 49,164,700 100 persen 244,000,000
Bukan Korban
terlantar lanjut usia
HIV/AIDS dan
terlantar
NAPZA di Luar Panti
Sosial
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan data dan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan pengaduan penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 01 1 Unit 1 Unit 8,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 1 Unit 8,000,000 Dinas Sosial
Data dan Pengaduan PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
disediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang yang Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 02   1 Orang 50,000,000 27,050,000 2,564,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 1 Orang 50,000,000 Dinas Sosial
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Jumlah permakanan Semua Sumber Daya anak
Penyediaan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 03 penyandang PMKS lainnya 80 orang 80 orang 20,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 80 orang 20,000,000 Dinas Sosial
Permakanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
yang dibayarkan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah penyediaan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
sandang penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 17 orang 17 orang 8,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 17 orang 8,500,000 Dinas Sosial
PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 142/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Tersedianya penyediaan Semua Sumber Daya anak
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu alat bantu penyandang 100 Persen 100 Persen 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 100 Persen 0 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
PMKS lainnya Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah perbekalan Dana Transfer
Penyediaan Semua Sumber Daya anak
kesehatan di luar panti Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 06 Perbekalan Kesehatan 20 Paket 20 Paket 10,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 20 Paket 10,000,000 Dinas Sosial
penyandang PMKS lainnya Dana Alokasi Pencapaian SPM
di Luar Panti Semua Berkualitas Dan lanjut usia
yang sediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan

Jumlah bimbingan fisik, Disabilitas


mental, spiritual, dan sosial Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Pemberian Bimbingan penyandang PMKS lainnya Semua Sumber Daya anak
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 07 Fisik, Mental, Spiritual, dan pelatihan keterampilan 15 orang 15 orang 29,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 15 orang 29,500,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
dan Sosial bagi bekas warga binaan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
lembaga pemasyarakatan Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
yang dibayarkan panti asuhan

Disabilitas
Fasilitasi Pembuatan Jumlah pembuatan nomor
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Nomor Induk induk kependudukan, akta Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Kependudukan, Akta kelahiran, surat nikah, dan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 09 10 orang 10 orang 3,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 3,000,000 Dinas Sosial
Kelahiran, Surat Nikah, kareu identitas anak Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dan Kartu Identitas penyandang PMKS lainnya Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Anak yang dibayarkan
panti asuhan
Disabilitas
Tersedianya akses ke Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan Semua Sumber Daya anak
Umum -
1 06 04 2.02 10 Layanan Pendidikan kesehatan 100 Persen 100 Persen 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 100 Persen 0 Dinas Sosial
Dana Alokasi
dan Kesehatan Dasar dasarpenyandang PMKS Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
lainnya Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 11 10 orang 10 orang 16,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 16,500,000 Dinas Sosial
Penelusuran Keluarga penyandang PMKS lainnya Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
yang dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan reunifikasi Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Pelayanan keluarga penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 12 10 orang 10 orang 20,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 20,000,000 Dinas Sosial
Reunifikasi Keluarga PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan Mendapatkan Layanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 13   12 Orang 36,500,000 69,350,000 46,600,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 12 Orang 36,500,000 Dinas Sosial
Rujukan Rujukan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kerjasama antar Jumlah kerjasama antar
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Lembaga dan lembaga dan kemitraan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Kemitraan dalam dalam pelaksanaan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 14 20 lembaga 20 lembaga 42,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 20 lembaga 42,000,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan rehabilitasi sosial Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Rehabilitasi Sosial kabupaten/kota yang di Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Kabupaten/Kota fasilitasi
panti asuhan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 143/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Persentase data terpadu


penanggulangan
PROGRAM
kemiskinan yang
PERLINDUNGAN 83 persen 70 persen   72 persen 72 persen
1 06 05     dimutakhirkan   402,732,500 130,214,400 220,539,400 402,732,500
DAN JAMINAN  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
SOSIAL Persentase Korban Bencana
yang Menerima Bantuan
Sosial

Pengelolaan Data
Persentase Pengelolaan
Fakir Miskin Cakupan
1 06 05 2.02   data fakir miskin cakupan  persen    persen 100 persen 100 persen 402,732,500 130,214,400 220,539,400 100 persen 402,732,500
Daerah
daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota

Semua
Pendataan
Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin Kab/Kota, Dana Transfer
dan
Miskin Cakupan Cakupan Daerah Semua Umum - Peningkatan
1 06 05 2.02 01   271312 Orang 145,159,000 57,920,000 91,695,000 pengelolaan 271312 Orang 145,159,000 Dinas Sosial
Daerah Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
data fakir
Kabupaten/Kota Didata Semua Umum
miskin
Kelurahan

Kab. Agam, Pendataan


Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang Dana Transfer Peningkatan
Semua dan
Miskin Cakupan Mendapatkan Pengetasan Umum - Pencapaian SPM

1 06 05 2.02 02   20813 Keluarga 257,573,500 72,294,400 128,844,400 Kecamatan, pengelolaan 20813 Keluarga 257,573,500 Dinas Sosial
Daerah Fakir Miskin Dana Alokasi Peningkatan
Semua data fakir
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Umum Pencapaian SPM
Kelurahan miskin

Persentase korban bencana


yang menerima bantuan
sosial
PROGRAM Persentase korban bencana 100 persen 100 persen   100 persen 100 persen
1 06 06     PENANGANAN yang menerima bantuan 100 persen
  100 persen   100 persen 280,367,500 118,567,016 149,244,895 100 persen 543,902,500
BENCANA sosial (%)  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
Persentase Korban Bencana
yang Menerima Bantuan
Sosial

Perlindungan Sosial Persentase Terfasilitasinya


Korban Bencana Kebutuhan dasar Korban
1 06 06 2.01         0  0  263,535,000 118,567,016 149,244,895 0  263,535,000
Alam dan Sosial Bencana Alam dan
Kabupaten/Kota bencana sosial

Jumlah orang yang


mendaptkan permakanan Kab. Agam, Meningkatkan Korban
Dana Transfer
3X1 hari dalam masa Semua Sumber Daya Bencana
Umum-Dana Peningkatan
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan tanggap darurat   400 orang 60,000,000 24,928,240 25,495,927 Kecamatan, Manusia Yang alam dan 400 orang 60,000,000 Dinas Sosial
Alokasi Pencapaian SPM
(Pengungsian) dan pasca Semua Berkualitas Dan Bencana
Umum
bencana kewenangan Kelurahan Berdaya Saing Sosial
kabupaten kota

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Pakaian dan
Kab. Agam, Meningkatkan Korban
Kelengkapan Lainnya yang Dana Transfer
Semua Sumber Daya Bencana
Tersedia pada Masa Umum-Dana Peningkatan
1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang   400 Orang 50,000,000 11,564,808 2,170,000 Kecamatan, Manusia Yang alam dan 400 Orang 50,000,000 Dinas Sosial
Tanggap Darurat Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan Bencana
(Pengungsian) dan Pasca Umum
Kelurahan Berdaya Saing Sosial
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Meningkatkan Korban


Dana Transfer
Penyediaan Tempat Jumlah Tempat Semua Sumber Daya Bencana
Umum-Dana Peningkatan
1 06 06 2.01 03 Penampungan Pengungsian Kewenangan   55 Unit 33,535,000 12,979,000 5,979,000 Kecamatan, Manusia Yang alam dan 55 Unit 33,535,000 Dinas Sosial
Alokasi Pencapaian SPM
Pengungsi Kabupaten/Kota Semua Berkualitas Dan Bencana
Umum
Kelurahan Berdaya Saing Sosial

Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan Korban


Dana Transfer
Mendapatkan Penanganan Semua Sumber Daya Bencana
Penanganan Khusus Umum-Dana Peningkatan
1 06 06 2.01 04 Khusus bagi Kelompok   5 Orang 20,000,000 5,529,968 3,529,968 Kecamatan, Manusia Yang alam dan 5 Orang 20,000,000 Dinas Sosial
bagi Kelompok Rentan Alokasi Pencapaian SPM
Rentan Kewenangan Semua Berkualitas Dan Bencana
Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing Sosial

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 144/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Korban Bencana Kab. Agam, Meningkatkan Korban


Dana Transfer
yang Mendapatkan Semua Sumber Daya Bencana
Pelayanan Dukungan Umum - Peningkatan
1 06 06 2.01 05 Layanan Dukungan   30 Orang 100,000,000 63,565,000 112,070,000 Kecamatan, Manusia Yang alam dan 30 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
Psikososial Dana Alokasi Pencapaian SPM
Psikososial Kewenangan Semua Berkualitas Dan Bencana
Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing Sosial

Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Terfasilitasinya masyarakat
Masyarakat terhadap
1 06 06 2.02   di daerah rawan dan lokasi  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 16,832,500 0 0 100 Persen 280,367,500
Kesiapsiagaan
bencana
Bencana
Kabupaten/Kota
Memperkuat Masyarakat
Kab. Agam,
Koordinasi, Sosialisasi Jumlah peserta Dana Transfer Ketahanan yang berada
Semua
dan Pelaksanaan pelaksanaan Kampuang Umum - Ekonomi Untuk di daerah
1 06 06 2.02 01 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Kecamatan, 0 Orang 263,535,000 Dinas Sosial
Kampung Siaga siaga Bencana yang Dana Alokasi Pertumbuhan Yang rawan dan
Semua
Bencana disediakan Umum Berkualitas dan lokasi
Kelurahan
Berkeadilan bencana
Memperkuat Masyarakat
Kab. Agam,
Dana Transfer Ketahanan yang berada
Koordinasi, Sosialisasi Jumlah Tagana yang Semua
Umum - Ekonomi Untuk Peningkatan di daerah
1 06 06 2.02 02 dan Pelaksanaan diberikan Pelatihan kualitas 16 Orang 16 Orang 16,832,500 0 0 Kecamatan, 16 Orang 16,832,500 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pertumbuhan Yang Pencapaian SPM rawan dan
Taruna Siaga Bencana dan kuantitas Semua
Umum Berkualitas dan lokasi
Kelurahan
Berkeadilan bencana

Persentase Pemenuhan
Pengelolaan Taman Makam
PROGRAM
Pahlawan
PENGELOLAAN  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
1 06 07     Persentase pemenuhan   150,000,000 20,050,000 20,050,000 150,000,000
TAMAN MAKAM 90 persen 66,67 persen   70 persen 70 persen
PAHLAWAN sarana dan prasarana
Taman Makam Pahlawan
(%)

Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Persentase terpeliharanya
1 06 07 2.01    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 150,000,000 20,050,000 20,050,000 100 Persen 150,000,000
Nasional Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Jumlah Makam Yang


Pemeliharaan Taman Kab. Agam, Dana Transfer
Terpenuhi Pemeliharaannya Revolusi Mental Taman
Makam Pahlawan Lubuk Umum - Peningkatan
1 06 07 2.01 02 pada Taman Makam 1 Unit 17 Makam 150,000,000 20,050,000 20,050,000 dan Pembangunan Makam 17 Makam 150,000,000 Dinas Sosial
Nasional Basung, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Pahlawan Nasional Kebudayaan Pahlawan
Kabupaten/Kota Manggopoh Umum
Kabupaten/Kota

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 08       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7,570,997,615 4,960,611,070 5,329,047,330 10,347,830,539
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 08 01     kebutuhan operasonal 51 persen  32 persen   38 persen 6,103,198,015 4,529,283,551 4,560,970,680 38 persen 6,386,830,539
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Presentase pemenuhan gaji


2 08 01 2.02   Keuangan Perangkat dan pengelolaan keuangan 100 persen
  100 persen   100 persen 5,346,974,460 3,906,914,496 3,911,352,496 100 persen 5,256,242,003
Daerah PD

Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah pegawai yg Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana
2 08 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 50 Orang 50 Orang 5,036,946,460 3,669,924,496 3,669,924,496 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi PNS 50 Orang 4,856,242,003 Berencana,
Tunjangan ASN Alokasi
tunjangannya Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 145/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Administrasi Umum-Dana
2 08 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 25 Orang 30 Dokumen 310,028,000 236,990,000 241,428,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi PNS 30 Dokumen 400,000,000 Berencana,
Pelaksanaan Tugas Alokasi
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
ASN Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Presentase penunjang
Administrasi Umum
2 08 01 2.06   kebutuhan Administrasi 100 persen
  100 persen   100 persen 381,499,019 264,920,519 372,204,184 100 persen 453,590,000
Perangkat Daerah
Umum

Dinas Pengendalian
Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Dana Transfer
Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi Umum-Dana
2 08 01 2.06 01 1 paket 1 paket 9,990,600 9,990,600 9,142,000 Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 12,000,000 Berencana,
Listrik/Penerangan listrik yg tersedia Alokasi
Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Bangunan Kantor Umum
Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 1 paket 1 paket 126,757,700 46,199,200 42,272,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 184,590,000 Berencana,
Alokasi
Kantor Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah Paket Peralatan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Peralatan Umum-Dana
2 08 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 1 paket 1 paket 9,999,319 9,999,319 9,149,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 15,000,000 Berencana,
Rumah Tangga Alokasi
Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah Paket Bahan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Bahan Umum-Dana
2 08 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 paket 1 paket 24,750,000 6,600,000 6,039,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 30,000,000 Berencana,
Logistik Kantor Alokasi
Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 1 paket 1 paket 10,001,400 10,001,400 11,152,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 12,000,000 Berencana,
Alokasi
Penggandaan yang Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyelenggaraan Semua Sumber Daya Keluarga
Penyelenggaraan Rapat Umum-Dana
2 08 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 Laporan 200,000,000 182,130,000 294,450,184 Kecamatan, Manusia Yang OPD 12 Laporan 200,000,000 Berencana,
Koordinasi dan Konsultasi Alokasi
Konsultasi SKPD Semua Berkualitas Dan Pemberdayaan
SKPD Umum
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pengadaan Barang
Milik Daerah Terlaksananya pengadaan
2 08 01 2.07   12 bulan   12 bulan   12 bulan 36,000,000 0 0 12 bulan 150,000,000
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Jumlah PENGADAAN Umum-Dana
2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 32 unit 32 unit 36,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 32 unit 150,000,000 Berencana,
MEUBEL Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 146/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
persentase penyediaan jasa
Penunjang Urusan
2 08 01 2.08   penunjang urusan 100 persen
  100 persen   100 persen 155,998,536 190,438,536 144,804,000 100 persen 191,998,536
Pemerintahan
pemerintah daerah
Daerah
Dinas Pengendalian
Jumlah Laporan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12 Laporan 119,998,536 119,998,536 108,804,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 12 Laporan 119,998,536 Berencana,
Alokasi
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Disediakan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum-Dana
2 08 01 2.08 04 Pelayanan Umum 2 Orang 12 Laporan 36,000,000 70,440,000 36,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 12 Laporan 72,000,000 Berencana,
Umum Kantor yang Alokasi
Kantor Semua dalam Pemberdayaan
Disediakan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Presentase terpeliharanya
2 08 01 2.09   Penunjang Urusan 100 persen
  100 persen   100 persen 182,726,000 167,010,000 132,610,000 100 persen 335,000,000
barang milik daerah
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Dinas Pengendalian
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau Lapangan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 02 dan Perizinan yang Dipelihara dan 73 unit 73 unit 87,406,000 89,626,000 113,200,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 73 unit 150,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Operasional atau Perizinannya Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Lapangan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 17 unit 17 unit 10,370,000 12,410,000 11,410,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 17 unit 35,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
Lainnya Dipelihara Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah gedung kantor dan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor bangunan lainnya yg 1 unit 2 unit 84,950,000 64,974,000 8,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 2 unit 150,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhab Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM
PENGARUSUTAMAA
Persentase ARG pada
2 08 02     N GENDER DAN 16,02 persen
  5,25 persen   6,65 persen 476,000,000 168,976,000 346,392,000 6,65 persen 839,000,000
belanja langsung APBD
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Jumlah OPD yang
Gender (PUG) pada
2 08 02 2.01   mempunyai dokumen GAB 52 OPD   52 OPD   52 OPD 135,000,000 48,976,000 61,448,000 52 OPD 234,000,000
Lembaga Pemerintah
dan GBS
Kewenangan
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 147/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Perangkat Daerah


yang Mengikuti Advokasi
Kebijakan dan Dinas Pengendalian
Semua
Pendampingan Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Advokasi Kebijakan Kab/Kota, Dana Transfer
Pelaksanaan Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
dan Pendampingan Semua Umum-Dana
2 08 02 2.01 03 Pengarustamaan Gender 52 opd 52 PD 50,000,000 19,406,000 19,406,000 Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 52 PD 100,000,000 Berencana,
Pelaksanaan PUG Kecamatan, Alokasi
(PUG) Termasuk Perencaan Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
termasuk PPRG Semua Umum
Pembangunan Responsif Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Kelurahan
Gender (PPRG) Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah


yang Mengikuti Sosialisasi Dinas Pengendalian
Kebijakan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG Gender (PUG) Termasuk 52 opd 52 PD 85,000,000 29,570,000 42,042,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 52 PD 134,000,000 Berencana,
Alokasi
termasuk PPRG Perencaan Pembangunan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Responsif Gender (PPRG) Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Kewenangan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Jumlah Perempuan yang
Sosial, dan Ekonomi
2 08 02 2.02   dilatih dibidang politik dan 100 orang  100 orang   100 orang 141,000,000 59,944,000 84,944,000 100 orang 215,000,000
pada Organisasi
ekonomi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Dinas Pengendalian


Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Partisipasi Perempuan Partisipasi Perempuan di Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Organisasi
2 08 02 2.02 01 di Bidang Politik, Bidang Politik, Hukum, 150 Masyarakat45 dokumen 141,000,000 59,944,000 84,944,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 45 dokumen 215,000,000 Berencana,
Alokasi perempuan
Hukum, Sosial dan Sosial dan Ekonomi Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Ekonomi Kewenangan Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak

Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Jumlah Organisasi
2 08 02 2.03   19 Organisasi
  19 Organisasi   19 Organisasi 200,000,000 60,056,000 200,000,000 19 Organisasi 390,000,000
Pemberdayaan Perempuan yang dibina
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Jumlah sumber Daya Dinas Pengendalian
Sumber Daya
Lembaga Penyedia Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Lembaga Penyedia Dana Transfer
Layanan Pemberdayaan Semua Pelaksanaan Keluarga
Layanan Umum-Dana organisasi
2 08 02 2.03 02 Perempuan Kewenangan 3 Organisasi 105 orang 200,000,000 60,056,000 200,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 105 orang 275,000,000 Berencana,
Pemberdayaan Alokasi perempuan
Kabupaten/Kota yang Semua dalam Pemberdayaan
Perempuan Umum
Mendapat Peningkatan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Kapasitas Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Pengembangan Dinas Pengendalian
Jumlah organisasi yg telah
Komunikasi, Informasi Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
mendapatkan Dana Transfer
dan Edukasi (KIE) Semua Pelaksanaan Keluarga
Pengembangan Umum-Dana organisasi
2 08 02 2.03 03 Pemberdayaan 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 115,000,000 Berencana,
Komunikasi, Informasi dan Alokasi perempuan
Perempuan Semua dalam Pemberdayaan
Edukasi KIE Terhadap Umum
Kewenangan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak

Persentase perempuan
PROGRAM
korban kekerasan dan
2 08 03     PERLINDUNGAN 100 persen
  75 persen   100 persen 70,000,000 28,349,219 28,349,000 100 persen 112,000,000
TPPO yang mendapatkan
PEREMPUAN
layanan komprehensif

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 148/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pencegahan
Kekerasan terhadap
jumlah kasus perempuan
2 08 03 2.01   Perempuan Lingkup 10 kasus   10 kasus   10 kasus 70,000,000 28,349,219 28,349,000 10 kasus 112,000,000
yang ditangani
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pelaksanaan Kebijakan, Dana Transfer
Kebijakan, Program Semua Pelaksanaan Kasus Keluarga
Program dan Kegiatan Umum-Dana
2 08 03 2.01 01 dan Kegiatan 15 Kasus 1 dokumen 70,000,000 28,349,219 28,349,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi kekerasan 1 dokumen 112,000,000 Berencana,
Pencegahan Kekerasan Alokasi
Pencegahan Kekerasan Semua dalam Perempuan Pemberdayaan
Terhadap Perempuan Umum
terhadap Perempuan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Lingkup Daerah Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Indeks pemberdayaan
2 08 04     PENINGKATAN  persen    persen 54,8 persen 54,8 persen 0 0 0 54,8 persen 200,000,000
gender
KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Jumlah Organisasi
Keluarga dalam Perempuan yang
Mewujudkan melaksanakan PPRG 15 Organisasi 15 Organisasi   15 Organisasi 15 Organisasi
2 08 04 2.01   Kesetaraan Gender   0 0 0 70,000,000
Jumlah organisasi  organisasi  organisasi 15 organisasi 15 organisasi 15 organisasi
(KG) dan Hak Anak
perempuan yg
Tingkat Daerah
melaksanakan PPRG
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dinas Pengendalian
Komunikasi, Informasi Jumlah organisasi yg telah Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
dan Edukasi KG dan mendapatkan Informasi Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Organisasi
2 08 04 2.01 02 Perlindungan Anak dan Edukasi Kesetaraan 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 70,000,000 Berencana,
Alokasi perempuan
bagi Keluarga Gender dan Perlindungan Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kewenangan Anak Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga
Jumlah organisasi
2 08 04 2.02   dalam Mewujudkan  organisasi   organisasi 15 organisasi 15 organisasi 0 0 0 15 organisasi 130,000,000
perempuan yg dibina
KG dan Hak Anak
yang Wilayah
Kerjanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan
Jumlah organisasi yg di Dinas Pengendalian
dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pengembangan Dana Transfer
Pendampingan Semua Pelaksanaan Keluarga
Lembaga Penyedia Umum-Dana Organisasi
2 08 04 2.02 01 Pengembagan Lembaga 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 60,000,000 Berencana,
Layanan Peningkatan Alokasi perempuan
Penyedia Layanan Semua dalam Pemberdayaan
Kualitas Keluarga Umum
Peningkatan Kualitas Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Tingkat Daerah
Keluarga Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Jumlah masyarakat yg Dinas Pengendalian


Sumber Daya mendapatkan sosialisasi Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Organisasi
2 08 04 2.02 02 Layanan Peningkatan Sumber Daya Lembaga 150 Orang 150 Orang 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 150 Orang 70,000,000 Berencana,
Alokasi perempuan
Kualitas Keluarga Penyedia Layanan Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Tingkat Daerah Peningkatan Kualitas Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Keluarga Perlindungan Anak

PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Penyajian Data
2 08 05     100 persen
  100 persen   100 persen 70,000,000 24,000,000 31,960,000 100 persen 155,000,000
SISTEM DATA Gender dan Anak
GENDER DAN ANAK

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 149/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data
Gender dan Anak Jumlah Buku Data Gender
2 08 05 2.01   100 buku   100 buku   100 buku 70,000,000 24,000,000 31,960,000 100 buku 155,000,000
Dalam Kelembagaan dan anak yang dicetak
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Gender dan Anak di Gender dan Anak Umum-Dana
2 08 05 2.01 01 100 Buku 1 dokumen 40,000,000 24,000,000 31,960,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 1 dokumen 80,000,000 Berencana,
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Tersedia Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penyajian dan
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pemanfaatan Data Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Gender dan Anak Jumlah buku Profil Anak Umum-Dana
2 08 05 2.01 02 100 buku 100 buku 30,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 100 buku 75,000,000 Berencana,
dalam Kelembagaan Kabupaten Agam Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Data di Kewenangan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak
PROGRAM
Indeks Pemenuhan Hak
2 08 06     PEMENUHAN HAK 80 persen  55 persen   60 persen 353,614,000 24,873,300 65,795,150 60 persen 1,090,000,000
Anak (IPHA)
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA Jumlah Forum Anak
30 Forum 30 Forum 30 Forum 30 Forum
pada Lembaga  
Jumlah Nagari Layak Anak Anak Anak Anak Anak
Pemerintah,
Jumlah Puskesmas Ramah  
2 08 06 2.01   Nonpemerintah, dan 5 Nagari   3 Nagari 3 Nagari 133,614,000 24,873,300 65,795,150 3 Nagari 325,000,000
Dunia Usaha Anak  
9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas
Kewenangan Jumlah satuan Pendidikan  
120 SPRA 120 SPRA 120 SPRA 120 SPRA
Kabupaten/Kota ramah anak(SPRA)

Peningkatan
Pelaksanaan
Jumlah Organisasi Reformasi Birokrasi
Advokasi Kebijakan Pemerintah, Non dalam
dan Pendampingan Pemerintah, Media dan pembangunan
Dinas Pengendalian
Pemenuhan Hak Anak Dunia Usaha yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer Nagari,
pada Lembaga Mendapat Advokasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana sekolah,foru
2 08 06 2.01 01 Pemerintah, Non Kebijakan dan 16 kecamatan 1 Organisasi 75,000,000 24,873,300 65,795,150 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Organisasi 175,000,000 Berencana,
Alokasi m anak dan
Pemerintah, Media Pendampingan Pemenuhan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum puskesmas
dan Dunia Usaha Hak Anak pada Organisasi Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Perempuan dan
Kewenangan Pemerintah, Non Peningkatan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Pelaksanaan
Dunia Usaha Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan
Peningkatan
Pelaksanaan
Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Sinkronisasi Koordinasi dan monitoring Dana Transfer dalam Nagari,
Semua Sumber Daya Keluarga
Pelembagaan pemenuhan anak yang Umum-Dana pembangunan
sekolah,foru
2 08 06 2.01 02 16 Kecamatan 16 Kecamatan 58,614,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang 16 Kecamatan 150,000,000 Berencana,
Pemenuhan Hak Anak menjadi kewenangan Alokasi Peningkatan m anak dan
Semua Berkualitas Dan Pemberdayaan
Kewenangan daerah Umum Pelaksanaan puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
Kabupaten/Kota Reformasi Birokrasi
Perlindungan Anak
dalam
pembangunan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
2 08 06 2.02   Layanan Peningkatan Jumlah ASPAY 1 Lembaga
  1 Lembaga   1 Lembaga 220,000,000 0 0 1 Lembaga 765,000,000
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 150/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pengendalian
Penyediaan Layanan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Monitoring kegiatan dan Dana Transfer
Peningkatan Kualitas Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
partisipasi Forum Anak Umum-Dana
2 08 06 2.02 01 Hidup Anak 5 kali 5 kali 70,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 5 kali 200,000,000 Berencana,
Daerah Kab. Agam sebagai Alokasi
Kewenangan Semua dalam forum anak Pemberdayaan
2P Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Koordinasi dan
Dinas Pengendalian
Sinkronisasi
Kab. Agam, Peningkatan PAD Penduduk,
Pelaksanaan Dana Transfer
Frekwensi koordinasi Semua melalui optimalisasi Gugus tugas, Keluarga
Pendampingan Umum-Dana
2 08 06 2.02 02 Gugus Tugas KLA dalam 12 kali 12 kali 80,000,000 0 0 Kecamatan, pemungutan pajak apsay dan 12 kali 80,000,000 Berencana,
Peningkatan Kualitas Alokasi
pelaksanaan evaluasi KLA Semua dan retribusi forum anak Pemberdayaan
Hidup Anak Tingkat Umum
Kelurahan daerah Perempuan dan
Daerah
Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
Dinas Pengendalian
dan Edukasi
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pemenuhan Hak Anak Jumlah kecamatan yang Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
bagi Lembaga memiliki PISA 16 kecamatan 16 kecamatan Umum-Dana 16 kecamatan
2 08 06 2.02 03 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 210,000,000 Berencana,
Penyedia Layanan jumlah media KIE PHA 4 paket 4 paket Alokasi 4 paket
Semua dalam forum anak Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas dalam pengembangan KL Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Hidup Anak Tingkat
Perlindungan Anak
Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring Dinas Pengendalian
antar Lembaga Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyedia Layanan Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
Monitoring kelembagaan Umum-Dana
2 08 06 2.02 04 Peningkatan Kualitas 5 kali 5 kali 70,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 5 kali 275,000,000 Berencana,
PHA yang terlatih Alokasi
Hidup Anak Tingkat Semua dalam forum anak Pemberdayaan
Umum
Daerah Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak

Persentase anak
PROGRAM
memerlukan perlindungan
2 08 07     PERLINDUNGAN 100 persen
  100 persen   100 persen 498,185,600 185,129,000 295,580,500 100 persen 1,565,000,000
khusus yang mendapatkan
KHUSUS ANAK
layanan komprehensif

Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak yang Jumlah MOU 5 Orang 5 Orang   5 Orang 5 Orang
2 08 07 2.01   Melibatkan para   83,045,600 4,999,300 53,871,800 220,000,000
jumlah Peserta Bimtek 150 Orang 150 Orang   150 Orang 150 Orang
Pihak Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah


Advokasi Kebijakan
yang Mendapat Advokasi
dan Pendampingan Dinas Pengendalian
ebijakan dan
Pelaksanaan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pendampingan Dana Transfer Anak yg
Kebijakan, Program Semua Pelaksanaan Keluarga
Pelaksanaan Kebijakan, 16 Perngkat Umum-Dana memerlukan 16 Perngkat
2 08 07 2.01 01 dan Kegiatan 16 kecamatan 29,515,600 4,999,300 4,999,300 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 90,000,000 Berencana,
Program dan Kegiatan Daerah Alokasi perlindungan Daerah
Pencegahan Kekerasan Semua dalam Pemberdayaan
Pencegahan Kekerasan Umum khusus
terhadap Anak Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Terhadap Anak
Kewenangan Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Kab. Agam, Dana Transfer Peningkatan Penduduk,
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Anak yg
Semua Khusus - Pelaksanaan Keluarga
Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan memerlukan
2 08 07 2.01 02   1 Dokumen 53,530,000 0 48,872,500 Kecamatan, Dana Alokasi Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 130,000,000 Berencana,
terhadap Anak Terhadap Anak perlindungan
Semua Khusus Non dalam Pemberdayaan
Kewenangan Kewenangan khusus
Kelurahan Fisik pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 151/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus Jumlah AMPK Penerima
2 08 07 2.02   50 Orang   50 Orang   50 Orang 390,140,000 175,202,200 203,551,500 50 Orang 945,000,000
yang Memerlukan Layanan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Dinas Pengendalian
Jumlah Anak yang
Pengaduan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Memerlukan Perlindungan Dana Transfer Anak yg
Masyarakat bagi Anak Semua Pelaksanaan Keluarga
Khusus Mendapatkan Umum-Dana memerlukan
2 08 07 2.02 01 yang Memerlukan 40 kasus 40 orang 129,491,000 170,224,700 85,188,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 40 orang 260,000,000 Berencana,
Layanan Pengaduan Alokasi perlindungan
Perlindungan Khusus Semua dalam Pemberdayaan
Kewenangan Umum khusus
Tingkat Daerah Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak

Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak


Dinas Pengendalian
Sinkronisasi Lanjut Pengaduan yang
Kab. Agam, Dana Transfer Peningkatan Penduduk,
Pelaksanaan Memerlukan Koordinasi Anak yg
Semua Khusus - Pelaksanaan Keluarga
Pendampingan Anak dan Sinkronisasi bagi Anak memerlukan
2 08 07 2.02 02 50 kasus 14 Layanan 217,245,000 0 113,386,000 Kecamatan, Dana Alokasi Reformasi Birokrasi 14 Layanan 420,000,000 Berencana,
yang Memerlukan yang Memerlukan perlindungan
Semua Khusus Non dalam Pemberdayaan
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus khusus
Kelurahan Fisik pembangunan Perempuan dan
Kewenangan Kewenangan
Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Pengembangan Dinas Pengendalian


Jumlah Dokumen
Komunikasi, Informasi Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Komunikasi, Informasi dan Dana Transfer Anak yg
dan Edukasi Anak Semua Pelaksanaan Keluarga
Edukasi (KIE) Anak yang Umum-Dana memerlukan
2 08 07 2.02 03 yang Memerlukan 4 kali 1 Dokumen 43,404,000 4,977,500 4,977,500 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 135,000,000 Berencana,
Memerlukan Perlindungan Alokasi perlindungan
Perlindungan Khusus Semua dalam Pemberdayaan
Khusus Kewenangan Umum khusus
Kewenangan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak

Penguatan Jejaring Jumlah lembaga layanan


Dinas Pengendalian
antar Lembaga perlindungan
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Penyedia Layanan anak/pelayanan terpadu Dana Transfer Anak yg
Semua Pelaksanaan Keluarga
Anak yang anak yang memerlukan Umum-Dana memerlukan
2 08 07 2.02 04 10 lembaga 10 lembaga 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 10 lembaga 130,000,000 Berencana,
Memerlukan perlindungan khusus Alokasi perlindungan
Semua dalam Pemberdayaan
Perlindungan Khusus (AMPK) yang difasilitasi Umum khusus
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan penguatan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota pengembangannya

Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak
2 08 07 2.03   Jumlah UPTD PPA  lembaga    lembaga 1 lembaga 1 lembaga 25,000,000 4,927,500 38,157,200 1 lembaga 400,000,000
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Sarana Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Sarana Dana Transfer
Prasarana Layanan Semua Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Prasarana Layanan bagi Umum-Dana
2 08 07 2.03 01 bagi Anak yang 5 kali 1 Laporan 25,000,000 4,927,500 4,927,500 Kecamatan, Reformasi Birokrasi layanan 1 Laporan 155,000,000 Berencana,
Anak yang Memerlukan Alokasi
Memerlukan Semua dalam AMPK Pemberdayaan
Perlindungan Khusus Umum
Perlindungan Khusus Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Tingkat Daerah Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Kab. Agam, Dana Transfer Peningkatan Penduduk,
Sumber Daya
Sumber Daya Lembaga Semua Khusus - Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Lembaga Penyedia
2 08 07 2.03 02 Penyedia Layanan Anak   1 Dokumen 0 0 33,229,700 Kecamatan, Dana Alokasi Reformasi Birokrasi layanan 1 Dokumen 160,000,000 Berencana,
Layanan Anak yang
yang Memerlukan Semua Khusus Non dalam AMPK Pemberdayaan
Memerlukan
Perlindungan Khusus Kelurahan Fisik pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Perlindungan Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 152/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Dinas Pengendalian
Penguatan Jejaring
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
antar Lembaga Jumlah lembaga Penyedia Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Penyedia Layanan Layanan AMPK yang Umum-Dana
2 08 07 2.03 03 10 lembaga 10 lembaga 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi layanan 10 lembaga 85,000,000 Berencana,
Anak yang dikuatkan dan Alokasi
Semua dalam AMPK Pemberdayaan
Memerlukan dikembangkan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Khusus
Perlindungan Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 14       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6,473,711,560 7,763,012,600 7,747,304,000 7,045,648,310

Angka prevalensi
PROGRAM
kontrasepsi modern/
2 14 02     PENGENDALIAN 69,65 persen
  66,32 persen   67,5 persen 100,000,000 242,440,000 175,440,000 67,5 persen 323,165,000
modern Contraceptive
PENDUDUK
(mCPR)

Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Daerah
Jumlah OPD yg
Provinsi dengan
2 14 02 2.01   mendukung kebijakan  OPD    OPD 23 OPD 23 OPD 0 50,000,000 0 23 OPD 150,000,000
Pemerintah Daerah
kependudukan
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi
Dinas Pengendalian
Pelaksanaan
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Pendidikan OPD terkait
Semua PENDAPATAN Sumber Daya Keluarga
Kependudukan Jalur Jumlah Sekolah Siaga dgn
2 14 02 2.01 09 25 Sekolah 25 Sekolah 0 50,000,000 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Manusia Yang 25 Sekolah 150,000,000 Berencana,
Formal di Satuan Kependudukan yg dibina kependuduka
Semua (PAD) Berkualitas Dan Pemberdayaan
Pendidikan Jenjang n
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
SD/MI dan SLTP/MTS,
Perlindungan Anak
Jalur Nonformal dan
Informal
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian
Jumlah Data yang di
2 14 02 2.02   Penduduk Cakupan 75000 KK   50000 KK   50000 KK 100,000,000 192,440,000 175,440,000 50000 KK 173,165,000
Mutakhiran
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Peningkatan Penduduk,
DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi
2 14 02 2.02 11   1 Dokumen 0 5,640,000 5,640,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi Penduduk 1 Dokumen 5,640,000 Berencana,
Informasi Keluarga Keluarga yang Tersedianya
- BOK dalam Pemberdayaan
pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Penduduk,
Dana Transfer
Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan Semua Keluarga
Umum -
2 14 02 2.02 12 Pengumpulan Data dan Pengumpulan Data 120898 KK 1 Laporan 100,000,000 50,000,000 33,000,000 Kecamatan, Penduduk 1 Laporan 107,525,000 Berencana,
Dana Alokasi
Keluarga Keluarga Semua Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Pengolahan dan Jumlah Dokumen Peningkatan Penduduk,
Pelaporan Data Pengolahan dan Pelaporan DAK Non Pelaksanaan Keluarga
2 14 02 2.02 13 Pengendalian Data Pengendalian   1 Dokumen 0 136,800,000 136,800,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi Penduduk 1 Dokumen 60,000,000 Berencana,
Lapangan dan Lapangan dan Pelayanan - BOK dalam Pemberdayaan
Pelayanan KB KB pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM
Persentase kebutuhan ber-
PEMBINAAN
2 14 03     KB yang tidak terpenuhi 12,5 persen
  13,85 persen   13,82 persen 6,042,711,560 5,136,712,600 5,173,004,000 13,82 persen 6,240,099,450
KELUARGA
(unmet need) (%)
BERENCANA (KB)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 153/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
2 14 03 2.01   Edukasi (KIE) Jumlah Peserta KB Baru 8200 Orang
  8200 Orang   8200 Orang 189,402,000 1,087,615,000 1,083,365,000 8200 Orang 1,245,401,000
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Jumlah Organisasi yang


Dinas Pengendalian
Mendapatkan Advokasi
Peningkatan Penduduk,
Advokasi Program Program Bangga Kencana
DAK Non Pelaksanaan Keluarga
KKBPK kepada (Pembangunan Keluarga, Pus yg blm
2 14 03 2.01 01   3 Organisasi 0 4,375,000 4,375,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 3 Organisasi 4,375,000 Berencana,
Stakeholders dan Kependudukan, dan ber-KB
- BOK dalam Pemberdayaan
Mitra Kerja Keluarga Berencana)
pembangunan Perempuan dan
kepada Stakeholders dan
Perlindungan Anak
Mitra Kerja

Jumlah Dokumen
Dinas Pengendalian
Komunikasi, Informasi dan
Peningkatan Penduduk,
Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Program
DAK Non Pelaksanaan Keluarga
dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana Pus yg blm
2 14 03 2.01 02   1 Dokumen 0 25,000,000 25,000,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 25,000,000 Berencana,
Program KKBPK sesuai (Pembangunan Keluarga, ber-KB
- BOK dalam Pemberdayaan
Kearifan Budaya Lokal Kependudukan, dan
pembangunan Perempuan dan
Keluarga Berencana) Sesuai
Perlindungan Anak
kearifan budaya Lokal

PENDAPATAN Dinas Pengendalian


Kab. Agam, ASLI DAERAH Peningkatan Penduduk,
Penyediaan dan Semua (PAD) Pelaksanaan Keluarga
Jumlah sarana KIE yang Pus yg blm
2 14 03 2.01 03 Distribusi Sarana KIE 300 Paket 300 Paket 87,512,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 300 Paket 116,985,000 Berencana,
terdistribusikan DAK Non ber-KB
Program KKBPK Semua dalam Pemberdayaan
Fisik - BOKKB
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
- BOK
Perlindungan Anak

Jumlah Dokumen Promosi Dana Transfer Dinas Pengendalian


Promosi dan KIE
dan KIE Program Bangga Umum-Dana Peningkatan Penduduk,
Program KKBPK
Kencana (Pembangunan Alokasi Pelaksanaan Keluarga
Melalui Media Massa Pus yg blm
2 14 03 2.01 04 Keluarga, Kependudukan,   3 Dokumen 0 120,640,000 116,390,000 Umum Reformasi Birokrasi 3 Dokumen 70,640,000 Berencana,
Cetak dan Elektronik ber-KB
dan Keluarga Berencana) DAK Non dalam Pemberdayaan
serta Media Luar
Melalui Media Massa Cetak Fisik - BOKKB pembangunan Perempuan dan
Ruang
dan lektronik serta Media - BOK Perlindungan Anak

Pelaksanaan
Jumlah Laporan
Mekanisme Dinas Pengendalian
Mekanisme Operasional
Operasional Program Peningkatan Penduduk,
Program Bangga Kencana
KKBPK melalui Rapat DAK Non Pelaksanaan Keluarga
(Pembangunan Keluarga, Pus yg blm
2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan   16 Laporan 0 249,600,000 249,600,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 16 Laporan 249,600,000 Berencana,
Kependudukan, dan ber-KB
(Rakorcam), Rapat - BOK dalam Pemberdayaan
Keluarga Berencana)
Koordinasi Desa pembangunan Perempuan dan
Melalui Rapat Koordinasi
(Rakordes), dan Mini Perlindungan Anak
Kecamatan
Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Hasil Dinas Pengendalian


Pengelolaan Operasional Penduduk,
Pengelolaan
dan Sarana di Balai DAK Non Keluarga
Operasional dan 16 balai Pus yg blm
2 14 03 2.01 07 Penyuluhan Bangga 16 Laporan 0 648,000,000 648,000,000 Fisik - BOKKB 16 Laporan 648,000,000 Berencana,
Sarana di Balai penyuluh ber-KB
Kencana (Pembangunan - BOKB Pemberdayaan
Penyuluhan KKBPK
Keluarga, Kependudukan, Perempuan dan
dan Keluarga Berencana) Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Jumlah Laporan Hasil Semua DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Pengendalian Program Pus yg blm
2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program 35 Kali 1 Laporan 101,890,000 40,000,000 40,000,000 Kecamatan, Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1 Laporan 130,801,000 Berencana,
KKBPK ber-KB
KKBPK Semua - BOK dalam Pemberdayaan
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 154/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh Jumah PKB yang Dibina 18 Orang 18 Orang   18 Orang 18 Orang
2 14 03 2.02   KB/Petugas   1,920,656,036 443,600,000 472,600,000 2,785,400,000
Jumlah PKB yg dibina  orang  orang 18 orang 18 orang 18 orang
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Penguatan
Pelaksanaan
Penyuluhan, Dinas Pengendalian
Penggerakan, Kab. Agam, Penduduk,
Jumlah kecamatan yg
Pelayanan dan Semua DAK Non Keluarga
mendapatkan biaya 17 Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan
2 14 03 2.02 03 Pengembangan 1,174,656,036 0 0 Kecamatan, Fisik - BOKKB Penyuluh KB 1,710,000,000 Berencana,
Operasional Balai Penyuluh dan OPD dan OPD dan OPD
Program KKBPK untuk Semua - BOKB Pemberdayaan
KB
Petugas Keluarga Kelurahan Perempuan dan
Berencana/Penyuluh Perlindungan Anak
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

Dana Transfer Dinas Pengendalian


Kab. Agam, Umum-Dana Penduduk,
Jumlah Kader yang
Penggerakan Kader Semua Alokasi Keluarga
Mengikuti Penggerakan
2 14 03 2.02 04 Institusi Masyarakat 1251 Orang 1251 Orang 746,000,000 443,600,000 472,600,000 Kecamatan, Umum Penyuluh KB 1251 Orang 1,075,400,000 Berencana,
Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP) Semua DAK Non Pemberdayaan
Pedesaan (IMP)
Kelurahan Fisik - BOKKB Perempuan dan
- BOKB Perlindungan Anak

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi jumlah Akseptor yang
2 14 03 2.03   35000 Orang
  1500 Orang   2000 Orang 3,121,389,524 2,656,747,600 2,668,289,000 2000 Orang 1,304,594,000
serta Pelaksanaan dilayani
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengendalian Jumlah Laporan Dana Transfer Dinas Pengendalian


Pendistribusian Alat Pengendalian Semua Umum-Dana Peningkatan Penduduk,
dan Obat Kontrasepsi Pendistribusian Alat dan Kab/Kota, Alokasi Pelaksanaan Keluarga
dan Sarana Penunjang Obat Kontrasepsi dan Semua Umum Akseptor Kb
2 14 03 2.03 01 24 Faskes 24 Laporan 859,989,524 11,250,000 16,250,000 Reformasi Birokrasi 24 Laporan 11,250,000 Berencana,
Pelayanan KB ke Sarana Penunjang Kecamatan, dan Faskes
DAK Non dalam Pemberdayaan
Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB ke Fasilitas Semua
Fisik - BOKKB pembangunan Perempuan dan
Termasuk Jaringan dan Kesehatan Termasuk Kelurahan
- BOK Perlindungan Anak
Jejaringnya Jaringan dan Jejaringnya

Dinas Pengendalian
Jumlah Orang yang Peningkatan Penduduk,
Peningkatan Kesertaan
Mengikuti Kesertaan DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Penggunaan Metode Akseptor Kb
2 14 03 2.03 03 Penggunaan Metode   1981 orang 0 963,002,600 962,544,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1981 orang 962,544,000 Berencana,
Kontrasepsi Jangka dan Faskes
Kontrasepsi Jangka - BOK dalam Pemberdayaan
Panjang (MKJP)
Panjang (MKJP) pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dana Transfer
Dinas Pengendalian
Umum-Dana
Kab. Agam, Penduduk,
Alokasi
Penyediaan Sarana Semua Keluarga
Jumlah Unit Sarana 17 Kecamatan Umum Akseptor Kb
2 14 03 2.03 06 Penunjang Pelayanan 41 Unit 1,920,000,000 1,606,695,000 1,613,695,000 Kecamatan, 41 Unit 0 Berencana,
Penunjang Pelayanan KB + OPD DAK Fisik - dan Faskes
KB Semua Pemberdayaan
Kelurahan Bidang Perempuan dan
Kesehatan - Perlindungan Anak
Reguler - KB

Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Dinas Pengendalian


Keluarga Berencana Pembinaan Pelayanan Peningkatan Penduduk,
dan Kesehatan Keluarga Berencana dan DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Akseptor Kb
2 14 03 2.03 08 Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Reproduksi di 25 faskes 1 Laporan 0 10,800,000 10,800,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1 Laporan 10,800,000 Berencana,
dan Faskes
Kesehatan termasuk Fasilitas Kesehatan - BOK dalam Pemberdayaan
Jaringan dan Termasuk Jaringan dan pembangunan Perempuan dan
Jejaringnya Jejaringnya Perlindungan Anak

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 155/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Promosi dan Jumlah Orang yang Dinas Pengendalian


Konseling Kesehatan Mendapatkan Promosi dan Kab. Agam, Penduduk,
Dana Transfer
Reproduksi, serta Hak- Konseling Kesehatan Semua Keluarga
Umum-Dana Akseptor Kb
2 14 03 2.03 09 Hak Reproduksi di Reproduksi, serta Hak-Hak 72 Kelompok 20 ORANG 341,400,000 65,000,000 65,000,000 Kecamatan, 20 ORANG 320,000,000 Berencana,
Alokasi dan Faskes
Fasilitas Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Semua Pemberdayaan
Umum
dan Kelompok Kesehatan dan Kelompok Kelurahan Perempuan dan
Kegiatan Kegiatan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah pria yg mengikuti Semua Keluarga
Peningkatan Kesertaan Umum-Dana Akseptor Kb
2 14 03 2.03 13 peningkatan Akseptor KB 20 orang 20 orang 0 0 0 Kecamatan, 20 orang 0 Berencana,
KB Pria Alokasi dan Faskes
Pria Semua Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Jumlah Renja Pokja
2 14 03 2.04   58 Dokumen
  58 Dokumen   58 Dokumen 811,264,000 948,750,000 948,750,000 58 Dokumen 904,704,450
Kabupaten/Kota Kampung KB
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran serta
Dinas Pengendalian
Organisasi
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Kemasyarakatan dan
JUmlah OPD yg Semua DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Mitra Kerja Lainnya Pokja
2 14 03 2.04 01 berpartisipasi dlm program 23 OPD 23 OPD 0 0 0 Kecamatan, Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 23 OPD 100,000,000 Berencana,
dalam Pelaksanaan kampung KB
bangga kencana Semua - BOKB dalam Pemberdayaan
Pelayanan dan
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Pembinaan Kesertaan
Perlindungan Anak
Ber-KB

Jumlah Kampung KB yang


Dinas Pengendalian
Mengikuti Pelaksanaan dan
Kab. Agam, Penduduk,
Pengelolaan Program
Pelaksanaan dan Semua DAK Non Keluarga
Bangga Kencana 58 Kampung Pokja 58 Kampung
2 14 03 2.04 03 Pengelolaan Program 300 Kali 811,264,000 948,750,000 948,750,000 Kecamatan, Fisik - BOKKB 804,704,450 Berencana,
(Pembangunan Keluarga, KB kampung KB KB
KKBPK di Kampung KB Semua - BOKB Pemberdayaan
Kependudukan, dan
Kelurahan Perempuan dan
Keluarga Berencana) di
Perlindungan Anak
Kampung KB

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Indeks pembangunan
2 14 04     DAN PENINGKATAN 52 persen  50,3 persen   50,5 persen 331,000,000 2,383,860,000 2,398,860,000 50,5 persen 482,383,860
keluarga (iBangga) (%)
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui Jumlah Kelompok
2 14 04 2.01   Pembinaan BKB,BKR,BKL ,PIK R dan 90 Kelompok
  50 Kelompok   50 Kelompok 0 2,383,860,000 2,398,860,000 50 Kelompok 252,383,860
Ketahanan dan UPPKS
Kesejahteraan
Keluarga
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan Jumlah Kader Pengelola Dana Transfer Dinas Pengendalian
Pelaksana (Kader) dan Pelaksana Umum-Dana Peningkatan Penduduk,
Ketahanan dan (Kader)Ketahanan dan Alokasi Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
2 14 04 2.01 05 Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga   1113 Orang 0 2,383,860,000 2,398,860,000 Umum Reformasi Birokrasi PIK-R dan 1113 Orang 2,383,860 Berencana,
Keluarga (BKB, BKR, (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK- DAK Non dalam UPPKS Pemberdayaan
BKL, PPPKS, PIK-R dan R dan Pemberdayaan Fisik - BOKKB pembangunan Perempuan dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - BOK Perlindungan Anak
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 156/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Dinas Pengendalian
Kegiatan Ketahanan Jumlah Kelompok yg Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
dan Kesejahteraan dibina dlm Ketahanan dan Semua Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
Umum-Dana
2 14 04 2.01 07 Keluarga (BKB, BKR, Kesejahteraan Keluarga 200 Kelompok 200 Kelompok 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi PIK-R dan 200 Kelompok 250,000,000 Berencana,
Alokasi
BKL, PPPKS, PIK-R dan melalui BKB,BKR,BKL dan Semua dalam UPPKS Pemberdayaan
Umum
Pemberdayaan UPPKS Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Ekonomi Perlindungan Anak
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Jumlah kelompok
Kabupaten/ Kota
2 14 04 2.02   BKB,BKR,BKL,PIK-R dan  kelpmpok   kelpmpok 50 kelpmpok 50 kelpmpok 331,000,000 0 0 50 kelpmpok 230,000,000
dalam Pembangunan
UPPKS
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Dinas Pengendalian
Kemasyarakatan
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
dalam Pengelolaan
Jumlah kelompok Semua PENDAPATAN Sumber Daya Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
Program Ketahanan
2 14 04 2.02 03 Pengelolaan Program 30 Kelompok 30 Kelompok 331,000,000 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Manusia Yang Reformasi Birokrasi PPKS,PIK-R 30 Kelompok 230,000,000 Berencana,
dan Kesejahteraan
Ketahanan keluarga Semua (PAD) Berkualitas Dan dalam dan UPPKS Pemberdayaan
Keluarga (BKB, BKR,
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13,465,662,618 12,033,142,009 11,963,744,172 26,059,676,000

Persentase pemenuhan
PROGRAM kebutuhan dasar unit kerja
PENUNJANG SKPD
 persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
URUSAN Persentase pemenuhan
2 11 01      persen    persen 100 persen 100 persen 4,917,210,325 4,431,684,810 4,385,617,798 100 persen 5,864,000,000
PEMERINTAHAN kebutuhan dasar unit kerja
DAERAH SKPD  persen  persen   95 persen 95 persen
KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan
operaional kantor dan ASN

Administrasi Terkelolanya Administrasi


2 11 01 2.02   Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat  persen    persen 100 persen 100 persen 4,200,550,789 3,640,008,094 3,629,616,094 100 persen 4,310,000,000
Daerah Daerah

Kab.
Agam, Dana Transfer
ASN Dinas
Penyediaan Gaji dan Frekuensi pembayaran gaji, Lubuk Umum - Dinas Lingkungan
2 11 01 2.02 01 14 bulan 14 bulan 3,585,396,789 3,059,304,094 3,059,304,094 lingkungan 14 bulan 3,700,000,000
Tunjangan ASN tunjangan, TPP PNS Basung, Dana Alokasi Hidup
Hidup
Lubuk Umum
Basung

BPJS kesehatan PTT


BPJS Ketenagakerjaan PTT
12 bulan 12 bulan Kab. 12 bulan
Honor Pengelola Keuangan
Penyediaan 12 bulan 12 bulan Agam, Dana Transfer 12 bulan
Honor Petugas Input aplikasi ASN Dinas
Administrasi Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.02 02 10 bulan 10 bulan 615,154,000 580,704,000 570,312,000 lingkungan 10 bulan 610,000,000
Pelaksanaan Tugas Jumlah Laporan Keuangan Basung, Alokasi Hidup
550 orang/hari550 orang/hari Hidup 550 orang/hari
ASN bulanan/triwulan/semesteran Lubuk Umum
SKPD dan Laporan   1 laporan Basung 1 laporan
Koordinasi Bulanan, triwulan
dan semesteran SKPD

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 157/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Administrasi Barang
Terkelolanya Barang Milik
2 11 01 2.03   Milik Daerah pada  tahun    tahun 1 tahun 1 tahun 0 21,900,000 25,550,000 1 tahun 25,000,000
Daerah
Perangkat Daerah

Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan ASN Dinas
Pengamanan Barang Honorarium Penjaga Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.03 02 365 shift 365 shift 0 21,900,000 25,550,000 Reformasi Birokrasi Lingkungan 365 shift 25,000,000
Milik Daerah SKPD Kantor yang dibayarkan Basung, Alokasi Hidup
dalam Hidup
Lubuk Umum
pembangunan
Basung

Penyediaansarana
Administrasi Umum
2 11 01 2.06   prasarana perlengkapan  persen    persen 100 persen 100 persen 319,881,744 316,602,504 344,201,504 100 persen 661,000,000
Perangkat Daerah
kantor

Kab.
Penyediaan Agam, Dana Transfer
Jumlah belanja alat listrik ASN Dinas
Komponen Instalasi Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 01 dan elektronik yang 1 paket 1 paket 1,749,240 0 0 Lingkungan 1 paket 6,000,000
Listrik/Penerangan Basung, Alokasi Hidup
disediakan Hidup
Bangunan Kantor Lubuk Umum
Basung

Pemenuhan Belanja Alat Kab.


Peningkatan
Kebersihan yang Agam, Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Pelaksanaan ASN Dinas
disediakan 1 paket 1 paket Lubuk Umum - 1 paket Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 02 dan Perlengkapan 52,986,604 0 0 Reformasi Birokrasi Lingkungan 90,000,000
Pemenuhan Belanja Alat 1 paket 1 paket Basung, Dana Alokasi 1 paket Hidup
Kantor dalam Hidup
tulis Kantor yang Lubuk Umum
pembangunan
disediakan Basung

Jumlah Alat Kebersihan


dan Bahan pembersih yang Kab.
Peningkatan
disediakan 1 paket 1 paket Agam, Dana Transfer 1 paket
Pelaksanaan ASN Dinas
Penyediaan Bahan Lubuk Umum - Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 04 Jumlah Alat Tulis Kantor 1 paket 1 paket 6,750,000 53,836,604 53,836,604 Reformasi Birokrasi Lingkungan 1 paket 90,000,000
Logistik Kantor Basung, Dana Alokasi Hidup
yang disediakan 1 paket 1 paket dalam Hidup 1 paket
Lubuk Umum
Jumlah Benda Pos yang pembangunan
Basung
disediakan

Jumlah Belanja cetak yang


disediakan Kab.
1 paket 1 paket Agam, Dana Transfer 1 paket
Penyediaan Barang Jumlah Belanja ASN Dinas
Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 05 Cetakan dan Penggandaan yang 38782 lembar 38782 lembar 15,113,900 14,383,900 14,483,900 Lingkungan 38782 lembar 25,000,000
Basung, Alokasi Hidup
Penggandaan disediakan 25 meter 25 meter Hidup 25 meter
Lubuk Umum
jumlah Belanja Spanduk Basung
yang disediakan

Frekuensi Perjalanan Dinas


yang dilaksanakan
Jumlah BBM yang tersedia 543 orang/hari543 orang/hari Kab. 543 orang/hari
7000 liter 7000 liter Agam, Dana Transfer 7000 liter
Penyelenggaraan Jumlah Makan dan Minum ASN Dinas
Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Tamu yang tersedia 120 kotak 120 kotak 243,282,000 248,382,000 275,881,000 Lingkungan 120 kotak 450,000,000
Basung, Alokasi Hidup
Konsultasi SKPD Jumlah Makan rapat yang 70 kotak 70 kotak Hidup 70 kotak
Lubuk Umum
tersedia 70 bungkus 70 bungkus Basung 70 bungkus
Jumlah Minum Rapat yang
tersedia

Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 11 01 2.07     0 0 27,500,000 170,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan
Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Laptop/note bokk 2 unit 2 unit 0 0 0 Reformasi Birokrasi 2 unit 140,000,000
Basung, Alokasi Hidup
dalam
Lubuk Umum
pembangunan
Basung

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 158/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Jumlah Pengadaan Laptop   1 unit Pelaksanaan 1 unit
Pengadaan Peralatan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.07 06 0 0 27,500,000 Reformasi Birokrasi 30,000,000
dan Mesin Lainnya null   0 null 0 null Hidup
dalam
pembangunan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang
2 11 01 2.08    persen    persen 100 persen 100 persen 357,587,792 399,624,212 305,200,200 100 persen 505,000,000
Pemerintahan Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah tagihan air yang Kab.


dibayarkan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa 8077 m3 8077 m3 8077 m3
Jumlah tagihan listrik yang Lubuk Umum-Dana ASN Dinas Dinas Lingkungan
2 11 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 199234 Kwh 199234 Kwh 282,537,792 364,474,212 268,520,200 199234 Kwh 400,000,000
dibayarkan Basung, Alokasi LH Hidup
Daya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Jumlah tagihan telepon Lubuk Umum
yang dibayarkan Basung

Kab.
Jumlah Pemeliharaan AC Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Jumlah Pemeliharaan 12 unit 12 unit Lubuk Umum-Dana ASN Dinas 12 unit Dinas Lingkungan
2 11 01 2.08 03 Peralatan dan 15,900,000 15,900,000 14,680,000 25,000,000
Laptop/Notebook yang 26 unit 26 unit Basung, Alokasi LH 26 unit Hidup
Perlengkapan Kantor
disediakan Lubuk Umum
Basung

Kab.
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Lubuk Umum-Dana ASN Dinas Dinas Lingkungan
2 11 01 2.08 04 Pelayanan Umum Belanja Jasa tenaga Sopir 275 orang/bulan
275 orang/bulan 59,150,000 19,250,000 22,000,000 275 orang/bulan 80,000,000
Basung, Alokasi LH Hidup
Kantor
Lubuk Umum
Basung

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terpeliharanya barang milik
2 11 01 2.09   Penunjang Urusan  persen    persen 100 persen 100 persen 39,190,000 53,550,000 53,550,000 100 persen 193,000,000
daerah
Pemerintahan
Daerah

Jumlah pembayaran pajak,


bea dan perizinan
Penyediaan Jasa
Jumlah pemeliharaan alat Kab.
Pemeliharaan, Biaya
angkutan/alat angkutan 6 unit 6 unit Agam, Dana Transfer 6 unit
Pemeliharaan, Pajak, ASN Dinas
darat bermotor/kendaraan Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.09 02 dan Perizinan 2 unit 2 unit 35,550,000 35,550,000 35,550,000 Lingkungan 2 unit 40,000,000
dinas bermotor Basung, Alokasi Hidup
Kendaraan Dinas 2 unit 2 unit Hidup 2 unit
perorangan yang Lubuk Umum
Operasional atau
disediakan Basung
Lapangan
Jumlah Suku Cadang alat
angkutan yang disediakan

Kab.
Agam, Dana Transfer
ASN Dinas
Pemeliharaan inventaris Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 31 unit 31 unit 0 0 0 Lingkungan 31 unit 3,000,000
kantor Basung, Alokasi Hidup
Hidup
Lubuk Umum
Basung

Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili ASN Dinas
Jumlah Tenaga kebersihan Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 12 orang/bulanaket
12 orang/bulanaket 3,640,000 18,000,000 18,000,000 Lingkungan 12 orang/bulanaket 150,000,000
yang dibayarkan Basung, Alokasi Hidup
dan Bangunan Lainnya Hidup
Lubuk Umum
Basung

PROGRAM Persentase ketersediaan


PERENCANAAN dokumen perencanaan
2 11 02      persen    persen 100 persen 100 persen 306,000,000 0 150,000,000 100 persen 320,000,000
LINGKUNGAN pengelolaan Lingkungan
HIDUP Hidup

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 159/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Rencana
Perlindungan dan
Tersedianya master plan
Pengelolaan
2 11 02 2.01   dokumen lingkungan  persen    persen 100 persen 100 persen 150,000,000 0 0 100 persen 200,000,000
Lingkungan Hidup
hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota

Kab. Agam,
Dana Transfer
Penyusunan dan Semua
Jumlah Dokumen RPPLH Umum - Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 02 2.01 01 Penetapan RPPLH 1 dokumen 1 dokumen 150,000,000 0 0 Kecamatan, 1 dokumen 200,000,000
yang disususn Dana Alokasi Agam Hidup
Kabupaten/Kota Semua
Umum
Kelurahan

Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Tersusunnya Dokumen
2 11 02 2.02   Hidup Strategis KLHS rencanan Detail Tata  persen    persen 100 persen 100 persen 156,000,000 0 150,000,000 100 persen 120,000,000
(KLHS) Ruang
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen KLHS


Kab.
Rencana Detil Tata Ruang
Agam, Dana Transfer
Pembuatan dan Kota Lubuk Basung yang Mendukung upaya
  1 dokumen Lubuk Umum-Dana Kabupaten 1 dokumen Dinas Lingkungan
2 11 02 2.02 01 Pelaksanaan KLHS disusun 156,000,000 0 150,000,000 penyelamatan 120,000,000
1 dokumen 1 dokumen Basung, Alokasi Agam 1 dokumen Hidup
Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Danau Maninjau
Lubuk Umum
Rencana Detil Tata Ruang Basung
yang disusun

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
Persentase Pemantauan
2 11 03     DAN/ATAU  persentase
   persentase 30 persentase 30 persentase 1,276,783,252 2,313,358,209 2,226,241,595 30 persentase 9,514,516,000
Kualitas ingkungan
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Terlaksananya upaya
Pencemaran
pencegahan pencemaran
2 11 03 2.01   dan/atau Kerusakan  persen    persen 100 persen 100 persen 786,794,952 752,736,509 857,036,509 100 persen 4,080,000,000
dan atau kerusakan
Lingkungan Hidup
lingkungan
Kabupaten/Kota

Kab.
Agam,
Tanjung
Mutiara,
Jumlah dokumentasi uji Semua
Koordinasi, kualitas lingkungan hidup Kelurahan
Sinkronisasi, dan dilaksanakan terhadap Kab.
Pelaksanaan media tanah, air, udara dan
  1 dokumen Agam, Dana Transfer 1 dokumen
Pencegahan laut Mendukung upaya
Tanjung Umum-Dana Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 01 Pencemaran 1 kecamatan 1 kecamatan 85,331,850 51,779,000 51,779,000 penyelamatan 1 kecamatan 60,000,000
lokasi Inventarisasi Raya, Alokasi Agam Hidup
Lingkungan Hidup 3 Kecamatan 3 Kecamatan Danau Maninjau 3 Kecamatan
Ekosistem mangrove Semua Umum
Dilaksanakan terhadap
Sosialisasi Pengendalian Kelurahan
Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut Kerusakan Lingkungan Kab.
yang dilaksanakan Agam,
Kamang
Magek,
Semua
Kelurahan

Kab.
Koordinasi, Jumlah kampung iklim Agam,
Sinkronisasi dan yang terbentuk Baso,
2 kecamatan 2 kecamatan Dana Transfer 2 kecamatan
Pelaksanaan Simarasok
Jumlah sarpras biopori Umum-Dana Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 02 Pengendalian Emisi 50 unit 50 unit 500,000 0 0 Kab. 50 unit 120,000,000
yang tersedia Alokasi Agam Hidup
Gas Rumah Kaca, 2 kampung 2 kampung Agam, 2 kampung
Jumlah sosialisasi kampung Umum
Mitigasi dan Adaptasi Ampek
Perubahan Iklim iklim
Nagari,
Sitalang

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 160/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Bahan Kimia yang


tersedia
Jumlah reakreditasi
laboratorium yang diproses
Jumlah sampel Pengujian
IKLH dan Save Danau 1 paket 1 paket 1 paket
Maninjau yang disediakan 1 pekerjaan 1 pekerjaan 1 pekerjaan
Kab. Agam,
Pengelolaan Jumlah sampel pengujian 28 sampel 28 sampel Dana Transfer 28 sampel
Semua Mendukung upaya
Laboratorium kasus lingkungan yang Umum-Dana Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 03 13 sampel 13 sampel 700,963,102 700,957,509 805,257,509 Kecamatan, penyelamatan 13 sampel 3,900,000,000
Lingkungan Hidup tersedia Alokasi Agam Hidup
18 sampel 18 sampel Semua Danau Maninjau 18 sampel
Kabupaten/Kota Jumlah sampel pengujian Umum
Kelurahan
kualitas lingkungan di TPA 150 sampel 150 sampel 150 sampel
sampah 100 persen 100 persen 100 persen
Jumlah sampel yang diuji
untuk pihak Eksternal
Persentase PAD dari
pengujian pihak ekternal
yang dilaksanakan

Penanggulangan
Pencemaran Terlaksananya
2 11 03 2.02   dan/atau Kerusakan penanggulangan  persen    persen 100 persen 100 persen 104,516,000 0 0 100 persen 134,516,000
Lingkungan Hidup pencemaran dan kerusakan
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi
Peringatan Dana Transfer
Pencemaran dan/atau Jumlah Dokumen DIKPLHD Umum-Dana Peningkatan Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.02 01 1 dokumen 1 dokumen 50,000,000 0 0 1 dokumen 80,000,000
Kerusakan Lingkungan yang tersedia Alokasi Pencapaian SPM Agam Hidup
Hidup pada Umum
Masyarakat

Kab. Agam,
Penghentian Dana Transfer
Sosialisasi Pengendalian Semua
Pencemaran dan/atau Umum - Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.02 03 Pencemaran dari Sumber 1 Kecamatan 1 Kecamatan 54,516,000 0 0 Kecamatan, 1 Kecamatan 54,516,000
Kerusakan Lingkungan Dana Alokasi Agam Hidup
Pencemar Semua
Hidup Umum
Kelurahan

Pemulihan
Pencemaran Terlaksananya upaya
2 11 03 2.03   dan/atau Kerusakan pencegahan pencemaran  lokasi    lokasi 1 lokasi 1 lokasi 385,472,300 1,560,621,700 1,369,205,086 1 lokasi 5,300,000,000
Lingkungan Hidup dan kerusakan
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen hasil


koordinasi dan singronisasi
penghentian sumber
Membangun
pencemaran kewenangan
Koordinasi dan Dana Transfer Lingkungan Hidup,
pemerintah dan/atau Mendukung upaya
Sinkronisasi   1 dokumen Khusus - Meningkatkan Danau 1 dokumen Dinas Lingkungan
2 11 03 2.03 01 provinsi dan/atau sektor 0 1,299,105,000 1,072,105,000 penyelamatan 1,300,000,000
Penghentian Sumber   1 paket Dana Alokasi Ketahanan Bencana Maninjau 1 paket Hidup
lain hingga terhentinya Danau Maninjau
Pencemaran Khusus Fisik Dan Perubahan
sumberpencemaran yang
Iklim
dilaksanakan
Jumlah Online Monitoring
yang disediakan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 161/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Bangunan posko


save danau maninjau yang
dipelihara
Jumlah Dokumen hasil
koordinasi dan
singkronisasi pembersihan   1 unit Kab. Membangun 1 unit
Koordinasi dan unsur pencemar Agam, Dana Transfer Lingkungan Hidup,
  1 dokumen 1 dokumen
Sinkronisasi Jumlah gotong royong Tanjung Umum-Dana Meningkatkan Danau Dinas Lingkungan
2 11 03 2.03 02 6 kali 6 kali 385,472,300 261,516,700 297,100,086 6 kali 4,000,000,000
Pembersihan Unsur pembersihan permukaan Raya, Alokasi Ketahanan Bencana Maninjau Hidup
Pencemar danau 4 unit 4 unit Semua Umum Dan Perubahan 4 unit

Jumlah sarana prasarana 3 unit 3 unit Kelurahan Iklim 3 unit


Kesekretariatan posko save
Danau Maninjau
Jumlah speed boat
kegiatan save Maninjau
yang dipelihara

Persentase RTH yang


PROGRAM dikelola
 persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
PENGELOLAAN Persentase RTH yang
2 11 04      persen    persen   100 persen 947,118,841 945,318,650 934,878,650 100 persen 1,500,000,000
KEANEKARAGAMAN dikelola
HAYATI (KEHATI)  persen  persen 14 persen 14 persen 14 persen
Pesentase keanekaragaman
hayati yang terkelola

Pengelolaan
Keanekaragaman Terkelolanya Ruang
2 11 04 2.01    persen    persen 100 persen 100 persen 947,118,841 945,318,650 934,878,650 100 persen 1,500,000,000
Hayati Terbuka Hijau
Kabupaten/Kota

Jumlah peralatan yang


dipelihara
Lokasi pemangkasan
pohon pelindung yang
terpelihara 15 unit 15 unit Kab. 15 unit
1 kecamatan 4 kecamatan Agam, Dana Transfer Ruang 4 kecamatan
Lokasi taman kota yang Mendukung upaya
Pengelolaan Ruang Lubuk Umum-Dana Terbuka Hijau Dinas Lingkungan
2 11 04 2.01 04 dipelihara 1 kecamatan 1 kecamatan 947,118,841 945,318,650 934,878,650 penyelamatan 1 kecamatan 1,500,000,000
Terbuka Hijau (RTH) Basung, Alokasi dan Taman Hidup
Luas RTH yang dikelola   26.9 ha Danau Maninjau 26.9 ha
Semua Umum Kota
lingkup kewenangan 3 km 3 km Kelurahan 3 km
Kabupaten/Kota
Panjang penanaman pohon
di bahu jalan Sawah
Dangka - Koto Panjang

PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) Persentase Limbah B3 yang
2 11 05      persen    persen 100 persen 100 persen 26,113,350 138,378,240 49,608,800 100 persen 150,000,000
DAN LIMBAH terkelola
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

Penyimpanan Terlaksananya monitoring


2 11 05 2.01   Sementara Limbah dan evaluasi izin  persen    persen 100 persen 100 persen 26,113,350 138,378,240 49,608,800 100 persen 150,000,000
B3 penyimpanan LB3

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 162/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah laporan kegiatan


verifikasi lapangan
pemenuhan komitmen
Verifikasi Lapangan persetujuan/izin Membangun Usaha
untuk Memastikan penyimpanan sementara 1 laporan Kab. Agam, 1 laporan
  Dana Transfer Lingkungan Hidup, dan/atau
Pemenuhan dan pengumpulan limbah Semua
12 badan Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan kegiatan 12 badan Dinas Lingkungan
2 11 05 2.01 02 Persyaratan B3 12 bulan 26,113,350 138,378,240 49,608,800 Kecamatan, 150,000,000
usaha Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM yang usaha Hidup
Administrasi dan 5 usaha Semua
Jumlah pelaksanaan 5 usaha Umum Dan Perubahan menghasilka 5 usaha
Teknis Penyimpanan Kelurahan
monitoring dan evaluasi Iklim n limbah B3
Sementara Limbah B3
izin penyimpanan LB3
Jumlah Pemberian izin
penyimpanan LB3

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
Ketaatan terhadap izin
LINGKUNGAN DAN
2 11 06     lingkungan, izin PPLH dan  persen    persen   27 persen 138,500,000 142,200,000 142,200,000 27 persen 270,000,000
IZIN
PUULH yang diterbitkan
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
Pembinaan dan
dan/atau Kegiatan
pengawasan serta
2 11 06 2.01   yang Izin Lingkungan  persen    persen 100 persen 100 persen 138,500,000 142,200,000 142,200,000 100 persen 270,000,000
penerbitan izin lingkungan,
dan Izin PPLH
izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Usaha/kegiat
Membangun an yang
Fasilitasi Pemenuhan Kab. Agam,
Jumlah Dokumen IKLH Dana Transfer Lingkungan Hidup, memiliki izin
Ketentuan dan Semua
1 Dokumen 1 Dokumen Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan lingkungan, 1 Dokumen Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Jumlah rekomendasi 83,500,000 87,200,000 87,200,000 Kecamatan, 120,000,000
4 Rekomendasi4 Rekomendasi Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM izin PPLH 4 Rekomendasi Hidup
Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan Semua
Umum Dan Perubahan yang
Izin PPLH Kelurahan
Iklim diterbitkan
Kabupaten

Jumlah laporan dari usaha


dan/atau kegiatan yg
diawasi izin lingkungan,
persetujuan lingkungan, Usaha/kegiat
Pengawasan Usaha
surat kelayakan operasi Membangun an yang
dan/atau Kegiatan   1 laporan Kab. Agam, 1 laporan
oleh pemerintah daerah Dana Transfer Lingkungan Hidup, memiliki izin
yang Izin Lingkungan Semua
kab/kota 10 usaha 10 usaha Umum-Dana Meningkatkan lingkungan, 10 usaha Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 03 Hidup, Izin PPLH yang 55,000,000 55,000,000 55,000,000 Kecamatan, 150,000,000
kegiatan kegiatan Alokasi Ketahanan Bencana izin PPLH kegiatan Hidup
Diterbitkan oleh Jumlah pembinaan dan Semua
4 peserta 4 peserta Umum Dan Perubahan yang 4 peserta
Pemerintah Daerah pengawasan terhadap Kelurahan
Iklim diterbitkan
Kabupaten/Kota usaha dan/atau kegiatan
Kabupaten
yang dilaksanakan
Jumlah peserta proper
yang dibinaan

Indeks Kualitas Lingkungan


PROGRAM
Hidup (IKLH)
PENGHARGAAN
Jumlah Penghargaan  persen  persen 0 persen 0 persen 0 persen
2 11 09     LINGKUNGAN   42,408,650 67,408,700 67,408,700 80,000,000
HIDUP UNTUK lingkungan yan diterima  persen  persen   0 persen 0 persen
MASYARAKAT masyarakat dan
pemerintah daerah

Pemberian
Penghargaan Terwujudnya perolehan
2 11 09 2.01   Lingkungan Hidup penghargaan lingkungan  persen    persen 25 persen 25 persen 42,408,650 67,408,700 67,408,700 25 persen 80,000,000
Tingkat Daerah hidup
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 163/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga Jumlah sekolah adiwiyata Semua
Masyarakat/Dunia Kab, Prop ,Nasional dan Kab/Kota, Dana Transfer
Usaha/Dunia 162 sekolah 162 sekolah Semua Umum-Dana Peningkatan Stakeholder 162 sekolah Dinas Lingkungan
2 11 09 2.01 01 Mandiri yang dibina 42,408,650 67,408,700 67,408,700 80,000,000
Pendidikan/ Filantropi 10 sekolah 10 sekolah Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Kab Agam 10 sekolah Hidup
Pendampingan Calon
dalam Perlindungan Semua Umum
Sekolah Adiwiyata
dan Pengelolaan Kelurahan
Lingkungan Hidup

PROGRAM Persentase kasus


PENANGANAN pengaduan
2 11 10     PENGADUAN pencemaran/perusakan  persen    persen 100 persen 100 persen 24,207,500 27,213,900 27,213,900 100 persen 60,000,000
LINGKUNGAN lingkungan hidup yang
HIDUP diselesaikan

Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Terselesaikannnya kasus
Bidang Perlindungan pengaduan pencemaran
2 11 10 2.01    persen    persen 100 persen 100 persen 24,207,500 27,213,900 27,213,900 100 persen 60,000,000
dan Pengelolaan dan/atau perusakan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

Jumlah kasus pengaduan


pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan Kab. Agam,
Pengelolaan Dana Transfer
hidup yang terselesaikan Semua
Pengaduan 15 kasus 5 kasus Umum-Dana 5 kasus Dinas Lingkungan
2 11 10 2.01 01 Jumlah Pengaduan 24,207,500 27,213,900 27,213,900 Kecamatan, masyarakat 60,000,000
Masyarakat terhadap   5 kasus Alokasi 5 kasus Hidup
Masyarakat terhadap PPLH Semua
PPLH Kabupaten/Kota Umum
Kab/Kota yang Kelurahan
ditindaklanjuti atau
ditangani

Persentase pengelolaan
PROGRAM sampah di Kabupaten
 persen  persen 50.52 persen 50.52 persen 50.52 persen
2 11 11     PENGELOLAAN Agam   5,787,320,700 3,967,579,500 3,980,574,729 8,301,160,000
 persen  persen   51 persen 51 persen
PERSAMPAHAN Persentase Pengelolaan
Sampah Kabupaten

Terkelolanya Sampah di
2 11 11 2.01   Pengelolaan Sampah  persen    persen 50.52 persen 51 persen 5,787,320,700 3,967,579,500 3,980,574,729 51 persen 8,301,160,000
Kabupaten Agam

Membangun
Kab. Agam, Peningkatan
Penyusunan Kebijakan Jumlah Sosialisasi Perda No Dana Transfer Lingkungan Hidup,
Semua kapasitas wilayah
dan Strategi Daerah 10 thn 2017 ttg Umum-Dana Meningkatkan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 01 2 kali 2 kali 0 0 0 Kecamatan, pengelolaan Kabupaten 2 kali 1,000,000
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah yang Alokasi Ketahanan Bencana Hidup
Semua sampah berbasis Agam
Kabupaten/Kota dilaksanakan Umum Dan Perubahan
Kelurahan masyarakat
Iklim

Jumlah kontribusi
pembayaran sampah ke
TPA regional Payakumbuh
Penanganan Sampah
dengan melakukan Jumlah Peserta pelatihan
Pemilahan, Studi tiru pemodelan 8651 Ton 14000 Ton Membangun 14000 Ton
pengelolaan sampah Kab. Agam, Peningkatan
Pengumpulan, 10 OH 0 OH Dana Transfer Lingkungan Hidup, 0 OH
dengan pemanfaatan Semua kapasitas wilayah
Pengangkutan, Umum-Dana Meningkatkan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 03 sampah menjadi energi 73 persen 25 persen 3,667,320,700 3,188,552,850 3,201,548,079 Kecamatan, pengelolaan Kabupaten 25 persen 4,000,000,000
Pengolahan, dan Alokasi Ketahanan Bencana Hidup
26 persen 5 persen Semua sampah berbasis Agam 5 persen
Pemrosesan Akhir Persentase penanganan Umum Dan Perubahan
Kelurahan masyarakat
Sampah di sampah yang dilakukan 60000 m3 60000 m3 Iklim 60000 m3
TPA/TPST/SPA Persentase pengurangan
Kabupaten/Kota sampah yang dilakukan
Volume sampah yang
masuk ke TPA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 164/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Bank sampah yang


terbentuk
Jumlah Budidaya Maggot 8 bank 5 bank 5 bank
yang dllaksanakan Dana Transfer
sampah sampah sampah
Umum-Dana Membangun
Jumlah Pembinaan Bank 1 unit 1 unit Kab. Agam, Alokasi 1 unit
Peningkatan Peran Lingkungan Hidup,
sampah yang dilakukan Semua wilayah
serta Masyarakat 7 Bank 7 Bank Umum Meningkatkan 7 Bank Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 04 Jumlah Sosialisasi Perda No sampah sampah 525,000,000 422,739,400 393,829,400 Kecamatan, Kabupaten sampah 800,000,000
dalam Pengelolaan Dana Transfer Ketahanan Bencana Hidup
10 thn 2017 ttg Semua Agam
Persampahan 1 kali 0 kali Khusus - Dan Perubahan 0 kali
Pengelolaan Sampah Kelurahan
73 persen 25 persen Dana Alokasi Iklim 25 persen
Persentase penangan Khusus Fisik
sampah yang dilakukan 26 persen 5 persen 5 persen

Persentase pengurangan
sampah yang dilakukan

Koordinasi dan Membangun


Kab. Agam, Peningkatan
Sinkronisasi Jumlah Bank Sampah yang Lingkungan Hidup,
Semua kapasitas wilayah
Penyediaan Sarana terbentuk 1 unit 1 unit Meningkatkan 1 unit Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 05 0 0 0 Kecamatan, pengelolaan Kabupaten 160,000
dan Prasarana Jumlah becak motor 3 unit 3 unit Ketahanan Bencana 3 unit Hidup
Semua sampah berbasis Agam
Pengelolaan sampah yang tersedia Dan Perubahan
Kelurahan masyarakat
Persampahan Iklim

Jumlah Pengadaan Bak


Sampah
Jumlah pengadaan
jembatan timbang 100 unit 0 unit Dana Transfer 0 unit
Penyediaan Sarana 1 unit 0 unit Kab. Umum - Membangun 0 unit
Jumlah Pengadaan
dan Prasarana Agam, Dana Alokasi Lingkungan Hidup,
Kontainer 5 unit 3 unit wilayah 3 unit
Pengelolaan Lubuk Umum Meningkatkan Peningkatan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 07 Jumlah pengadaan truk 2 unit 0 unit 1,595,000,000 356,287,250 385,197,250 Kabupaten 0 unit 3,500,000,000
Persampahan di Basung, Dana Transfer Ketahanan Bencana Infrastruktur Hidup
Amr roll 3 unit 3 unit Agam 3 unit
TPA/TPST/SPA Lubuk Khusus - Dan Perubahan
Kabupaten/Kota Pengadaan Becak Motor 1 paket 0 paket Basung Dana Alokasi Iklim 0 paket
Perbaikan jalan longsor 1 unit 1 unit Khusus Fisik 1 unit
TPA (batu Bronjong)
Rehab Mess Poll Truk
Sungai Tanang

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 12       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6,650,996,432 5,984,429,040 5,759,382,205 9,919,364,830
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 12 01     kebutuhan operasonal 95 persen  80 persen   80 persen 4,939,492,532 4,849,478,390 4,700,931,557 80 persen 6,002,676,830
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Persentase Pemenuhan hak
2 12 01 2.02   Keuangan Perangkat 100 %   100 %   100 % 3,838,649,692 3,741,619,230 3,719,529,230 100 % 3,950,000,000
gaji dan tunjangan PNS
Daerah

Kab. Aparatur
Agam, Dana Transfer Dinas
Jumlah ASN yang Dinas
Penyediaan Gaji dan Lubuk Umum-Dana Kependuduk
2 12 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 31 orang 31 orang 3,417,859,692 3,332,069,230 3,336,819,230 31 orang 3,500,000,000 Kependudukan dan
Tunjangan ASN Basung, Alokasi an dan
tujangannya Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Pencatatan
Basung Sipil

Pembayaran Honorarium Kab. Aparatur


Penyediaan Pengelola Keuangan Agam, Dana Transfer Dinas
Dinas
Administrasi Pembayaran Honorarium 18 orang 18 orang Lubuk Umum - Kependuduk 18 orang
2 12 01 2.02 02 420,790,000 409,550,000 382,710,000 450,000,000 Kependudukan dan
Pelaksanaan Tugas Tenaga Honorer/Tenaga 11 orang 11 orang Basung, Dana Alokasi an dan 11 orang Pencatatan Sipil
ASN Kontrak dan Pembayaran Lubuk Umum Pencatatan
Premi Asuransi Basung Sipil

Administrasi Terlaksananya Peningkatan


2 12 01 2.05   Kepegawaian disiplin dan kapasitas 100 %   100 %   100 % 50,000,000 31,000,000 31,000,000 100 % 100,000,000
Perangkat Daerah sumber daya aparatur

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 165/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Seluruh
Meningkatkan
Jumlah Penyediaan Pakaian Agam, Dana Transfer Apratur Dinas
Pengadaan Pakaian Sumber Daya Dinas
Dinas Kerja Lapangan Lubuk Umum-Dana Kependuduk
2 12 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 50 stel 50 stel 50,000,000 31,000,000 31,000,000 Manusia Yang 50 stel 100,000,000 Kependudukan dan
Penerbitan Dokumen Basung, Alokasi an dan
Kelengkapannya Berkualitas Dan Pencatatan Sipil
Kependudukan Lubuk Umum Pencatatan
Berdaya Saing
Basung Sipil.

Persentase pemenuhan
Administrasi Umum
2 12 01 2.06   administrasi umum dan 100 %   100 %   100 % 649,935,630 669,641,960 643,979,927 100 % 1,310,935,630
Perangkat Daerah
operasional kantor

Kab.
Penyediaan Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Pembayaran Pembelian Dinas
Komponen Instalasi Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6,251,760 6,406,200 6,406,200 1 Kegiatan 14,251,760 Kependudukan dan
Listrik/Penerangan Basung, Alokasi dasar Dinas
Bangunan Kantor Pencatatan Sipil
Bangunan Kantor Lubuk Umum Dukcapil
Basung

Melaksanakan Penyediaan
Dana Transfer Pemenuhan
Penyediaan Peralatan ATK, Peralatan dan Dinas
Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor serta 1 Kegiatan 1 Kegiatan 455,822,970 360,035,360 356,035,360 1 Kegiatan 915,822,970 Kependudukan dan
Alokasi dasar Dinas
Kantor kebutuhan operasional Pencatatan Sipil
Umum Dukcapil
Administrasi kantor

Kab.
Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Melaksanakan penyedian Dinas
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 04 makan minum Tamu, Rapat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 65,263,000 63,675,000 48,675,000 1 Kegiatan 135,263,000 Kependudukan dan
Logistik Kantor Basung, Alokasi dasar Dinas
dan Lembur Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Dukcapil
Basung

Kab.
Melaksanakan Pembayaran Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Penyediaan Barang Dinas
belanja Fotocopy, Penjilitad Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 05 Cetakan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 16,989,200 29,224,400 29,224,400 1 kegiatan 33,989,200 Kependudukan dan
, cetak amplok Dinas, Cetak Basung, Alokasi dasar Dinas
Penggandaan Pencatatan Sipil
Mab Dinas dll Lubuk Umum Dukcapil
Basung

Kab.
Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Penyelenggaraan Melaksanakan rapat Dinas
Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan kooridinasi dan konsultasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 105,608,700 210,301,000 203,638,967 1 Kegiatan 211,608,700 Kependudukan dan
Basung, Alokasi dasar Dinas
Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Dukcapil
Basung

Pengadaan Barang
Persentase Jumlah
Milik Daerah
2 12 01 2.07   Pengadaan Barang Milik 100 %   100 %   100 % 35,000,000 55,234,000 8,000,000 100 % 70,000,000
Penunjang Urusan
Daerah
Pemerintah Daerah

Kab.
Jumlah Pengadaan Meja Agam, Dana Transfer Pengadaan
Dinas
dan kursi kerja 5 set 5 set Lubuk Umum-Dana Belanja 5 set
2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 35,000,000 55,234,000 8,000,000 70,000,000 Kependudukan dan
Jumlah Penyedian Lemari 3 unit 3 unit Basung, Alokasi Peralatan 3 unit Pencatatan Sipil
arsip Lubuk Umum Kantor
Basung

Penyediaan Jasa
Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 12 01 2.08   Penujang Urasan 100 %   100 %   100 % 200,741,200 233,071,200 204,200,400 100 % 410,741,200
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 166/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Penyadiaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air
Kab.
Penyadiaan Jasa 1000 M3 1000 M3 Peningkatan 1000 M3
Agam,
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Pelaksanaan Pemenuhan Dinas
57600 Kwh 57600 Kwh Lubuk 57600 Kwh
2 12 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Listrk 121,781,200 138,271,200 101,480,400 Reformasi Birokrasi Belanja Jasa 251,781,200 Kependudukan dan
654 Perdetik 654 Perdetik Basung, 654 Perdetik
Daya Air dan Listrik Penyadiaan Jasa dalam Kantor Pencatatan Sipil
Lubuk
Komunikasi Telpon SLJJ 100 Mbps 100 Mbps pembangunan 100 Mbps
Basung
(500 KM-6 detik)
Penyediaan Pembayaran 2
tagiahan Internet

Kab.
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Pemenuhan Dinas
Lubuk Umum-Dana
2 12 01 2.08 04 Pelayanan Umum Honorarium Tenaga Harian 7 orang 7 orang 78,960,000 94,800,000 102,720,000 Belanja Jasa 7 orang 158,960,000 Kependudukan dan
Basung, Alokasi
Kantor Lepas Kantor Pencatatan Sipil
Lubuk Umum
Basung

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase Jumlah Baranga
2 12 01 2.09   Penunjang Urusan Milik Daerah yang 100 %   100 %   100 % 165,166,010 118,912,000 94,222,000 100 % 161,000,000
Pemerintahan Terpelihara
Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas


Kab.
Pemeliharaan, Biaya yang dibayarkan pajaknya Pemeliharaan
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, (4 unit kendaran roda 4 Kendaraan Dinas
6 unit 6 unit Lubuk Umum - 6 unit
2 12 01 2.09 02 dan Perizinan dan 2 unit kendaraan roda 80,046,010 66,732,000 66,732,000 Dinas 161,000,000 Kependudukan dan
4 unit 4 unit Basung, Dana Alokasi 4 unit
Kendaraan Dinas 2) Operasional Pencatatan Sipil
Lubuk Umum
Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Kantor
Basung
Lapangan yang dipelihara

Kab.
Pemeliharaan
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Melaksanakan Kendaraan Dinas
Lubuk Umum -
2 12 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin pemeliharaan Peralatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 85,120,000 52,180,000 27,490,000 Dinas 1 Kegiatan 0 Kependudukan dan
Basung, Dana Alokasi
Lainnya dan Perlengkapan kantor Operasional Pencatatan Sipil
Semua Umum
Kantor
Kelurahan

Cakupan Pelayanan
PROGRAM
Administrasi
2 12 02     PENDAFTARAN  persen    persen 0 persen 0 persen 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 0 persen 3,584,718,000
Kependudukan oleh Unit
PENDUDUK
Pelayanan

Pelayanan
2 12 02 2.01   Pendaftaran   0 0 0 231,718,000
Penduduk

Persentase Penerbitan
Kartu Identitas Anak Dana Transfer
Umum-Dana
Persentase Penerbitan Memperkuat Meningkatny
94 Persen 94 Persen Kab. Agam, Alokasi Peningkatan 94 Persen
Kartu Keluarga Infrastruktur Untuk a
Peningkatan Semua Umum Pelaksanaan Dinas
100 Persen 100 Persen Mendukung Kepemilikan 100 Persen
2 12 02 2.01 04 Pelayanan Pendaftaran Persentase Penerbitan 0 0 0 Kecamatan, Dana Transfer Reformasi Birokrasi 231,718,000 Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk 95 Persen 95 Persen Pengembangan Dokumen 95 Persen
Penduduk Semua Khusus - dalam Pencatatan Sipil
Elektronik Ekonomi Dan Kependuduk
100 Persen 100 Persen Kelurahan Dana Alokasi pembangunan 100 Persen
Pelayanan Dasar an
Persentase Penerbitan Khusus Non
Surat Pindah datang Fisik
Penduduk

Cakupan Pelayanan
Penataan
Administrasi
2 12 02 2.02   Pendaftaran  Persen    Persen 12 bulan 100 Persen 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 100 Persen 3,353,000,000
Kependudukan oleh unit
Penduduk
Pelayanan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 167/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Dokumen
Kependudukan selain
Blangko KTP El. Formulir Dana Transfer
dan Buku Terkait Umum-Dana
Pengadaan Dokumen
Pendaftaran Penduduk Memperkuat Meningkatny
Kependudukan selain   12 Dokumen Alokasi 12 Dokumen
Sesuai dengan Kebutuhan Infrastruktur Untuk a
Blangko KTP-El, Umum Dinas
yang tersedia 230 set 230 set Mendukung Kepemilikan 230 set
2 12 02 2.02 02 Formulir, dan Buku 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 Dana Transfer Pengembangan 3,353,000,000 Kependudukan dan
230 set 230 set Dokumen 230 set
terkait Pendaftaran Jumlah Penyediaan Tinta Khusus - Pencatatan Sipil
Ekonomi Dan Kependuduk
Penduduk sesuai Printer KIA 500 keping 500 keping Dana Alokasi Pelayanan Dasar 500 keping
an
dengan Kebutuhan Jumlah Penyediaan Tinta Khusus Non
Printer KTP Fisik
Jumlah Penyedian Blangko
KIA

Cakupan kepemilikan akta


PROGRAM
2 12 03     kelahiran anak usia 0-17 99 persen  92 persen   94 persen 31,970,000 45,464,500 38,964,498 94 persen 76,970,000
PENCATATAN SIPIL
Tahun

Jumlah Akta Pencatatan


Sipil yang diterbitkan (Akta
Pelayanan Kelahiran, Kematian,
2 12 03 2.01   99 %   92 %   94 % 31,970,000 45,464,500 38,964,498 94 % 76,970,000
Pencatatan Sipil Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan Anak dan
Pengesahan Anak)

Dana Transfer
Umum-Dana
Memperkuat
Pencatatan, Alokasi Meingkatnya
Infrastruktur Untuk
Penatausahaan dan Umum Kepemilikan Dinas
Cakupan Kepemilikan Akta Mendukung
2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen 94 Persen 94 Persen 31,970,000 45,464,500 38,964,498 Dana Transfer Pengembangan Dokumen 94 Persen 76,970,000 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
atas Pelaporan Khusus - Kependuduk Pencatatan Sipil
Ekonomi Dan
Peristiwa Penting Dana Alokasi Pelayanan Dasar an
Khusus Non
Fisik

PROGRAM
Cakupan Pelayanan
PENGELOLAAN
Administrasi
2 12 04     INFORMASI  persen    persen 0 persen 0 persen 128,710,000 148,388,200 148,388,200 0 persen 205,000,000
Kependudukan oleh Unit
ADMINISTRASI
Pelayanan
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data
Terlaksananya
Kependudukan dan
Pemanfatatan dan
2 12 04 2.01   Pemanfaatan dan  lembaga    lembaga 7 lembaga 7 lembaga 0 0 0 7 lembaga 55,000,000
Penyajian Data
Penyajian Database
Kependudukan
Kependudukan
Pemanfaatan
Kab. Agam,
Jumlah Data Dana Transfer dan
Pengolahan dan Semua Dinas
Kependudukan yang Umum-Dana Penyajian
2 12 04 2.01 01 Penyajian Data 2 dokumen 2 dokumen 0 0 0 Kecamatan, 2 dokumen 20,000,000 Kependudukan dan
dipublikasikan (Hard dan Alokasi data
Kependudukan Semua Pencatatan Sipil
elektronik) Umum Kependuduk
Kelurahan
an
Pemanfaatan
Kab. Agam,
Dana Transfer dan
Kerjasama Semua Dinas
Jumlah Pemanfaatan data Umum-Dana Penyajian
2 12 04 2.01 02 Pemanfaatan Data 7 Lembaga 7 Lembaga 0 0 0 Kecamatan, 7 Lembaga 35,000,000 Kependudukan dan
Kependudukan Alokasi data
Kependudukan Semua Pencatatan Sipil
Umum Kependuduk
Kelurahan
an
Penyelenggaraan
Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
2 12 04 2.03   Informasi Jaringan Komunikasi dan  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 128,710,000 148,388,200 148,388,200 12 bulan 150,000,000
Administrasi data SIAK
Kependudukan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 168/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Pengelolaan


Fasilitasi terkait Dana Transfer
Melaksanakan Pengelolaan Semua Jaringan Dinas
Pengelolaan Informasi Umum -
2 12 04 2.03 03 Informasi Administrasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 128,710,000 148,388,200 148,388,200 Kecamatan, Komunikasi 1 Kegiatan 150,000,000 Kependudukan dan
Administrasi Dana Alokasi
Kependudukan Semua dan data Pencatatan Sipil
Kependudukan Umum
Kelurahan SIAK

PROGRAM
Persentase penyajian data
PENGELOLAAN
2 12 05     kependudukan skala 100 persen
  100 persen   100 persen 40,615,900 0 0 100 persen 50,000,000
PROFIL
kabupaten dalam 1 tahun
KEPENDUDUKAN

Jumlah Buku Profil dan


Penyusunan Profil
2 12 05 2.01   Buku Agregat yang 100 %   100 %   100 % 40,615,900 0 0 100 % 50,000,000
Kependudukan
diadakan

Penyusunan
Kab. Agam,
Dana Transfer Buku Profil
Penyediaan Data Melaksanakan Penyediaan Semua Dinas
Umum-Dana dan Buku
2 12 05 2.01 01 Kependudukan data Agregat 2 Semester 2 Semester 20,300,000 0 0 Kecamatan, 2 Semester 25,000,000 Kependudukan dan
Alokasi Agregat
Kabupaten/Kota Kependudukan Kab Agam Semua Pencatatan Sipil
Umum Kependuduk
Kelurahan
an

Jumlah Buku Agregat Penyusunan


Penyusunan Profil Kab. Agam,
Kependudukan yang Dana Transfer Buku Profil
Data Perkembangan Semua Dinas
diterbitkan 133 buku 133 buku Umum-Dana dan Buku 133 buku
2 12 05 2.01 02 dan Proyeksi 20,315,900 0 0 Kecamatan, 25,000,000 Kependudukan dan
Jumlah Buku Profil 35 buku 35 buku Alokasi Agregat 35 buku
Kependudukan serta Semua Pencatatan Sipil
Kependudukan Kab. Agam Umum Kependuduk
Kebutuhan yang lain Kelurahan
yang diterbitkan an

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 13       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7,572,663,018 6,217,843,763 6,034,787,633 10,481,021,378
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 13 01     kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 3,291,528,870 4,032,843,663 3,976,803,533 0 persen 4,736,021,378
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Persentase Pemenuhan
2 13 01 2.02   Keuangan Perangkat  persen    persen 100 persen 100 persen 2,689,028,870 3,369,752,897 3,331,462,767 100 persen 3,991,021,378
Jasa ASN dan Non PNS
Daerah

Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai


Dana Transfer Dinas
Jumlah ASN dan calon ASN Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 01 2.02 01 yang dibayarkan gaji dan 20 orang 20 orang 2,529,028,870 1,943,948,110 1,943,948,110 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 20 orang 2,592,254,591
Tunjangan ASN Alokasi Masyarakat dan
tunjangannya Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari

Jumlah Dokumen Hasil


Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
Penyediaan   9 Dokumen Dana Transfer 9 Dokumen Dinas
Jumlah pengelola Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Administrasi Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 01 2.02 02 keuangan yang dibayarkan 22 orang 22 orang 160,000,000 1,425,804,787 1,387,514,657 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 22 orang 1,398,766,787
Pelaksanaan Tugas Alokasi Masyarakat dan
honorariumnya 1 orang 1 orang Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 1 orang
ASN Umum Nagari
Jumlah tenaga PTT/Kontrak Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
yang dibayarkan
honorariumnya

Administrasi Barang
Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.03   Milik Daerah pada  persen    persen 100 persen 100 persen 5,000,000 3,616,000 3,616,000 100 persen 5,000,000
Umum di OPD
Perangkat Daerah
Barang milik
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Jumlah Dokumen Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Pengamanan Barang Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik 1 unit/tahun 1 Dokumen 5,000,000 3,616,000 3,616,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000
Milik Daerah SKPD Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Daerah SKPD Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari

Administrasi Umum Terlaksananya Adminstrasi


2 13 01 2.06    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 312,000,000 328,090,910 328,340,910 100 Persen 362,000,000
Perangkat Daerah Umum di OPD

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 169/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah komponen
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
Penyediaan peralatan listrik tersedia Dana Transfer Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 12 jenis 12 jenis Umum-Dana 12 jenis Pemberdayaan
2 13 01 2.06 01 5,500,000 7,432,160 7,432,160 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 7,000,000
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan   1 Paket Alokasi Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 1 Paket
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
Disediakan

Jumlah alat kebersihan


tersedia
Jumlah alat tulis kantor
tersedia 15 jenis 15 jenis 15 jenis
27 jenis 27 jenis Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai 27 jenis
Jumlah honorarium pejabat Dana Transfer Dinas
Penyediaan Peralatan Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
pengadaan tersedia 2 paket 2 paket Umum-Dana 2 paket Pemberdayaan
2 13 01 2.06 02 dan Perlengkapan 77,000,000 62,271,800 62,271,800 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 75,000,000
Jumlah materai tersedia 200 buah 200 buah Alokasi 200 buah Masyarakat dan
Kantor Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
Jumlah Paket Peralatan dan   4 Paket Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari 4 Paket
Perlengkapan Kantor yang 4 unit 4 unit 4 unit
Disediakan
Jumlah peralatan printer
tersedia

Jumlah makan dan minum


lembur tersedia
Jumlah makan dan minum 150 orang 150 orang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai 150 orang
Dana Transfer Dinas
rapat tersedia Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Penyediaan Bahan 400 orang 400 orang Umum-Dana 400 orang Pemberdayaan
2 13 01 2.06 04 Jumlah makan dan minum 22,000,000 20,500,000 20,500,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 30,000,000
Logistik Kantor 200 orang 200 orang Alokasi 200 orang Masyarakat dan
tamu tersedia Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
  3 Paket Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari 3 Paket
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Jumlah blangko cetakan


tersedia
Jumlah cetak 6 jenis 6 jenis Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai 6 jenis
Dana Transfer Dinas
Penyediaan Barang spanduk/baliho tersedia Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
30 meter 30 meter Umum-Dana 30 meter Pemberdayaan
2 13 01 2.06 05 Cetakan dan Jumlah Paket Barang 17,500,000 17,676,200 17,926,200 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 20,000,000
  3 Paket Alokasi 3 Paket Masyarakat dan
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
yang Disediakan 30000 lembar 30000 lembar Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari 30000 lembar

Jumlah penggandaan
dokumen tersedia

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah undangan rapat
koordinasi dan konsultasi   465 Laporan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai 465 Laporan
Dana Transfer Dinas
Penyelenggaraan luar kabupaten dalam Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
150 kali 150 kali Umum-Dana 150 kali Pemberdayaan
2 13 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan propinsi terpenuhi 190,000,000 220,210,750 220,210,750 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 230,000,000
15 kali 15 kali Alokasi 15 kali Masyarakat dan
Konsultasi SKPD Jumlah undangan rapat Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
koordinasi dan konsultasi 300 kali 300 kali Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari 300 kali
luar propinsi terpenuhi
Jumlah undangan rapat
koordinasi dan konsultasi
serta monitoring dalam
kabupaten terpenuhi

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.08    persen    persen 100 persen 100 persen 220,000,000 232,123,856 232,123,856 100 persen 290,000,000
Pemerintahan Umum di OPD
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 170/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah kapasitas tagihan


internet yang dibayarkan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya 100 mbps 100 mbps 100 mbps
Air dan Listrik yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
  48 Laporan Dana Transfer 48 Laporan Dinas
Penyediaan Jasa Disediakan Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1 rekening 1 rekening 85,000,000 83,563,856 83,563,856 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 1 rekening 130,000,000
Jumlah rekening tagihan Alokasi Masyarakat dan
Daya Air dan Listrik 1500 m3 1500 m3 Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 1500 m3
telepon dan speedy yang Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
dibayarkan 4200 kwh 4200 kwh 4200 kwh
Jumlah tagihan air yang
dibayarkan
Jumlah tagihan listrik PLN
yang dibayarkan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah tenaga kebersihan
yang dibayarkan upah   84 Laporan 84 Laporan
kerjanya Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
1 ob 1 ob Dana Transfer 1 ob Dinas
Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Jumlah tenaga kemanan Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 01 2.08 04 Pelayanan Umum 1 ob 1 ob 135,000,000 148,560,000 148,560,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 1 ob 160,000,000
kantor yang dibayarkan Alokasi Masyarakat dan
Kantor 3 ob 3 ob Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 3 ob
jasanya Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
Jumlah tenaga operator 2 ob 2 ob 2 ob
(aplikasi keuangan,
perencanaan pelaporan,
aplikasi aset)
Jumlah tenaga sopir yang
dibayarkan upah kerjanya

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.09   Penunjang Urusan  persen    persen 100 persen 100 persen 65,500,000 99,260,000 81,260,000 100 persen 88,000,000
Umum di OPD
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Barang milik
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1 unit 23,000,000 23,500,000 23,500,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 unit 27,000,000
Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
Jabatan

Jumah kendaraan dinas


Penyediaan Jasa operasional terpelihara
Barang milik
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
1 unit 1 unit Dana Transfer daerah pada 1 unit Dinas
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau Lapangan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 02 dan Perizinan yang Dipelihara dan   7 unit 12,750,000 20,300,000 20,300,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 7 unit 15,000,000
Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan 10 unit 10 unit Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat 10 unit Nagari
Operasional atau Perizinannya Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
Lapangan Jumlah pajak kendaraan
yang terbayarkan

Barang milik
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Pemeliharaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Jumlah peralatan kantor Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 35 unit 35 unit 12,750,000 26,580,000 26,580,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 35 unit 16,000,000
dan mesin terpelihara Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Lainnya Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
Barang milik
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 10 Prasarana Gedung Atau Bangunan Lainnya 1 unit 1 unit 17,000,000 28,880,000 10,880,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 unit 30,000,000
Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Kantor atau Bangunan yang Dipelihara Atau Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Lainnya Direhabilitasi Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 171/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Persentase pemenuhan
PROGRAM
2 13 02     kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 356,634,148 150,000,000 135,000,000 0 persen 450,000,000
PENATAAN DESA
SKPD

Terlaksananya
Penyelenggaraan
2 13 02 2.01   Penyelenggaraan Penataan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 356,634,148 150,000,000 135,000,000 100 Persen 450,000,000
Penataan Desa
Nagari

Jumlah nagari yang diberi


pelatihan Fasilitasi
Penetapan dan Penegasan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Nagari yang
Pembentukan, 20 Nagari 20 Nagari Dana Transfer 20 Nagari Dinas
Batas Adiministasi Nagari Semua Sumber Daya Pelaksanaan berada di
Penghapusan, Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 02 2.01 01 20 Nagari 20 Nagari 356,634,148 150,000,000 135,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi wilayah 20 Nagari 450,000,000
Penggabungan, dan Jumlah Pembuatan Peta Alokasi Masyarakat dan
10 Nagari 10 Nagari Semua Berkualitas Dan dalam Kabupaten 10 Nagari
Perubahan Status Desa Batas Administrasi Nagari Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Agam
Jumlah Usulan Penataan
Nagari yang difasilitasi

PROGRAM Persentase pemenuhan


2 13 03     PENINGKATAN kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 52,000,000 0 0 0 persen 175,000,000
KERJASAMA DESA SKPD

Fasilitasi Kerja sama Terfasilitasi Kerjasama antar


2 13 03 2.01    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 52,000,000 0 0 100 Persen 175,000,000
antar Desa Nagari

Jumlah nagari yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan


Dana Transfer Dinas
Fasilitasi Kerja Sama difasilitasi kerja sama antar 20 nagari 20 nagari Semua Sumber Daya Pelaksanaan Nagari di 20 nagari
Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 03 2.01 01 Antar Desa dalam nagari 10 Perguruan 10 Perguruan 52,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Kabupaten 10 Perguruan 175,000,000
Alokasi Masyarakat dan
Kabupaten/Kota Jumlah Perguruan Tinggi Tinggi Tinggi Semua Berkualitas Dan dalam Agam Tinggi
Umum Nagari
yang difasilitasi Kelurahan Berdaya Saing pembangunan

PROGRAM
Persentase pemenuhan
ADMINISTRASI
2 13 04     kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 1,482,500,000 700,000,000 554,759,000 0 persen 1,820,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DESA
Pembinaan dan
Terlaksananya evaluasi
Pengawasan
tingkat Perkembangan
2 13 04 2.01   Penyelenggaraan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 1,482,500,000 700,000,000 554,759,000 100 Persen 1,820,000,000
Nagari dan evaluasi LPPN
Administrasi
Nagari
Pemerintahan Desa

Jumlah Evaluasi Tingkat


Perkembangan Nagari
yang di input
Jumlah LPPN Akhir Masa
Jabatan yang tersusun 82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Jumlah Perna/Perwana 82 Nagari 82 Nagari Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan 82 Nagari
Dana Transfer Dinas
yang dievaluasi/ klarifikasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Fasilitasi Penyusunan 15 Perna/Perwana
15 Perna/Perwana Umum-Dana 15 Perna/Perwana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 02 Jumlah Profil Nagari yang 260,000,000 75,000,000 75,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 350,000,000
Produk Hukum Desa 82 Nagari 82 Nagari Alokasi 82 Nagari Masyarakat dan
di input Semua Berkualitas Dan dalam n nagari
Umum Nagari
2 Ranperbup 2 Ranperbup Kelurahan Berdaya Saing pembangunan 2 Ranperbup
Jumlah Rancangan
PeraturanBupati yang 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda
disusun
Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah Yang
disusun

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 172/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah aplikasi
perencanaan keuangan
nagari yang dikelola
Jumlah klarifikasi Perna
APB Nagari dan Perna
Perubahan APB nagari
Jumlah klarifikasi Perna
RKP Nagari Th 2022
1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah Klarifikasi Perna
164 Perna 164 Perna 164 Perna
RPJM Nagari
82 Perna 82 Perna 82 Perna
Jumlah monitoring dan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
82 Perna 82 Perna Dana Transfer 82 Perna Dinas
Fasilitasi Penyusunan evaluasi pelaksanaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 03 Perencanaan kegiatan fisik 82 Nagari 82 Nagari 144,500,000 120,000,000 115,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 82 Nagari 200,000,000
Alokasi Masyarakat dan
Pembangunan Desa Jumlah nagari yang 82 nagari 82 nagari Semua Berkualitas Dan dalam n nagari 82 nagari
Umum Nagari
dilaksanakan Bimtek Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Keuangan Versi Siskeudes
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Jumlah nagari yang
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
dilaksanakan Bimtek
Penyusunan RAB Fisik
Jumlah nagari yang
dilaksanakan bimtek
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah RAB kegiatan fisik
nagari yang di asistensi

Jumlah aplikasi keuangan


nagari yang dikelola
Jumlah Fasilitasi
penyaluran Dana Desa dan
ADN 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
82 nagari 82 nagari Dana Transfer 82 nagari Dinas
Jumlah laporan kompilasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Fasilitasi Pengelolaan Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 04 keuangan nagari 12 laporan 12 laporan 132,500,000 80,000,000 67,500,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 12 laporan 160,000,000
Keuangan Desa Alokasi Masyarakat dan
Jumlah nagari yang 82 nagari 82 nagari Semua Berkualitas Dan dalam n nagari 82 nagari
Umum Nagari
dilakukan pembinaan Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen
tentang keuangan nagari
Jumlah perbup tentang
keuangan nagari yang
tersusun

Peningkatan
Pelaksanaan
Jumlah nagari yang Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Pembinaan mengikuti Rakor Bamus Dana Transfer dalam Dinas
Semua Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas nagari 50 Nagari 82 Nagari Umum-Dana pembangunan
82 Nagari Pemberdayaan
2 13 04 2.01 05 465,000,000 250,000,000 150,000,000 Kecamatan, Manusia Yang pemerintaha 550,000,000
Aparatur Pemerintah Jumlah nagari yang 62 Nagari 82 Nagari Alokasi Peningkatan 82 Nagari Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan n nagari
Desa mengikuti Rakor Umum Pelaksanaan Nagari
Kelurahan Berdaya Saing
Walinagari Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan

Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan


Pembinaan dan Dana Transfer Dinas
Pembentukan BUMNag Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Pemberdayaan BUM Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 08 Bersama dari UPK Eks- 4 BUMNag 1 Dokumen 225,000,000 100,000,000 105,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 1 Dokumen 220,000,000
Desa dan Lembaga Alokasi Masyarakat dan
PNPM Semua Berkualitas Dan dalam n nagari
Kerja sama antar Desa Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 173/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah nagari yang


difasilitasi pencatatan dan
inventarisasi asetnya
Jumlah nagari yang
82 Nagari 82 Nagari Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan 82 Nagari
difasilitasi penetapan Dana Transfer Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Fasilitasi Pengelolaan penggunaan asetnya 82 Nagari 82 Nagari Umum-Dana 82 Nagari Pemberdayaan
2 13 04 2.01 13 110,000,000 75,000,000 42,259,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 140,000,000
Aset Desa Jumlah nagari yang 82 Nagari 82 Nagari Alokasi 82 Nagari Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam n nagari
difasilitasi penyusunan Umum Nagari
82 Nagari 82 Nagari Kelurahan Berdaya Saing pembangunan 82 Nagari
laporan kekayaannya
Jumlah nagari yang
dimonitor dan evaluasi aset
nagarinya

Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan


Fasilitasi Evaluasi Dana Transfer Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Perkembangan Desa Jumlah Evaluasi Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 18 82 Nagari 82 Nagari 145,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 82 Nagari 200,000,000
serta Lomba Desa dan Perkembangan Nagari Alokasi Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam n nagari
Kelurahan Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA Persentase pemenuhan
2 13 05     KEMASYARAKATAN, kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 2,390,000,000 1,335,000,100 1,368,225,100 0 persen 3,300,000,000
LEMBAGA ADAT SKPD
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan
dan Lembaga Adat Lembaga
Tingkat Daerah Kemasyarakatanyang
2 13 05 2.01   Kabupaten/Kota Bergerak di Bidang  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 2,390,000,000 1,335,000,100 1,368,225,100 100 Persen 3,300,000,000
serta Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum LembagaMasyarakat di
Adat yang Nagari
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah kecamatan yang Masyarakat


Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Identifikasi dan diinventarisasi Masyarakat Dana Transfer dan lembaga Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Inventarisasi Hukum Adatnya 16 Kecamatan 16 Kecamatan Umum-Dana kemasyarakat 16 Kecamatan Pemberdayaan
2 13 05 2.01 01 212,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 300,000,000
Masyarakat Hukum Jumlah peserta Lokakarya 120 Orang 120 Orang Alokasi an di 120 Orang Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam
Adat identifikasi Masyarakat Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Hukum Adat Agam

Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Masyarakat
Lembaga Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer dan lembaga Dinas
Kemasyarakatan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, Pelaporan EHDw Nagari 82 Nagari 1 Dokumen 250,000,000 50,000,000 18,180,750 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 250,000,000
Alokasi an di Masyarakat dan
RW, PKK, Posyandu, Semua Berkualitas Dan dalam
Umum Kabupaten Nagari
LPM, dan Karang Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 174/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Masyarakat
Kemasyarakatan Jumlah kecamatan yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer dan lembaga Dinas
Desa/Kelurahan (RT, difasilitasi Pembentukan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
16 Kecamatan 16 Kecamatan Umum-Dana kemasyarakat 16 Kecamatan Pemberdayaan
2 13 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, DPD LPM Kecamatan 425,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 600,000,000
200 Orang 200 Orang Alokasi an di 200 Orang Masyarakat dan
LPM, dan Karang Jumlah peserta Pelatihan Semua Berkualitas Dan dalam
Umum Kabupaten Nagari
Taruna), Lembaga LPMN Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Pengembangan Usaha Dana Transfer dan lembaga Dinas
Sosialisasi Transformasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Ekonomi Masyarakat Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 05 UPK eks. PNPM-MPd ke 32 orang 1 Dokumen 212,500,000 60,000,000 23,330,300 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 300,000,000
dan Pemerintah Desa Alokasi an di Masyarakat dan
BUMNag Bersama Semua Berkualitas Dan dalam
dalam Meningkatkan Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Pendapatan Asli Desa Agam
Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Fasilitasi Pemerintah Dana Transfer dan lembaga Dinas
Pelaksanaan Lomba Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Desa dalam Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 06 Posyantek Tingkat Provinsi 2 kali 1 Dokumen 125,000,000 75,000,000 51,714,050 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 250,000,000
Pemanfaatan Alokasi an di Masyarakat dan
dan Nasional Semua Berkualitas Dan dalam
Teknologi Tepat Guna Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam

Jumlah kecamatan yang


mengikuti penilaian Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
pelaksanaan BBGRM Dana Transfer dan lembaga Dinas
Fasilitasi Bulan Bhakti Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Terbaik Tk. Kabupaten 16 kecamatan 16 kecamatan Umum-Dana kemasyarakat 16 kecamatan Pemberdayaan
2 13 05 2.01 07 Gotong Royong 40,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 50,000,000
Jumlah pelaksanaan 1 kali 1 kali Alokasi an di 1 kali Masyarakat dan
Masyarakat Semua Berkualitas Dan dalam
pencanangan Bulan Bhakti Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Gotong Royong Agam
Masyarakat

Fasilitasi Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Penyelenggaraan Dana Transfer dan lembaga Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Ketentraman, Pelaksanaan Asessment Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 08 1 kali 1 Dokumen 500,000,000 200,000,000 175,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 750,000,000
Ketertiban dan Gerakan Nagari Madani Alokasi an di Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam
Perlindungan Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Masyarakat Desa Agam

Bimtek gerakan 10
Program Pokok PKK
Kecamatan
Bimtek gerakan 10
Program Pokok PKK nagari 16 Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam Pelaksanaan HKG PKK 82 Nagari 1 Dokumen Masyarakat 1 Dokumen
Kabupaten Agam Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Penyelenggaraan 1 kali 1 Dokumen Dana Transfer dan lembaga 1 Dokumen Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Gerakan Pelaksanaan Jambore Tk. Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 09 3 kali 1 Dokumen 625,000,000 950,000,100 1,100,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 800,000,000
Pemberdayaan Kabupaten, Provinsi dan Alokasi an di Masyarakat dan
1 kali 1 Dokumen Semua Berkualitas Dan dalam 1 Dokumen
Masyarakat dan Nasional Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Kesejahteraan Pelaksanaan Temu Kader 1 kali 1 Dokumen Agam 1 Dokumen
Keluarga Dasawisma se Kab Agam 16 kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pencanangan Bulan Bhakti
Dasawisma
Rakor tim penggerak PKK
Kecamatan

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 15       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 35,305,593,338 23,830,082,791 24,537,315,503 36,549,995,863
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase Pemenuhan
URUSAN
2 15 01     Kebutuhan Dasar Unit Kerja  Persen    Persen 10 Persen 10 Persen 6,039,823,624 4,660,373,498 5,212,733,498 10 Persen 6,579,768,649
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 175/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Administrasi Terlaksananya Administrasi


2 15 01 2.02   Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat  Bulan    Bulan 14 Bulan 14 Bulan 4,399,768,728 3,726,081,978 3,780,641,978 14 Bulan 4,399,768,728
Daerah Daerah

Jangka waktu Pembayaran Kab.


Kab. Agam
Gaji dan Tunjangan Agam, Dana Transfer
Lubuk
Penyediaan Gaji dan 14 Bulan 14 Bulan Lubuk Umum-Dana 14 Bulan
2 15 01 2.02 01 Jangka waktu pembayaran 3,534,974,892 2,922,189,978 2,922,189,978 Basung, 3,534,974,892 Dinas Perhubungan
Tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan Basung, Alokasi 14 Bulan
Tambahan Penghasilan Semua
Semua Umum
Pegawai (TPP) Kelurahan
Kelurahan

Jangka Waktu Honorarium


Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
Jangka Waktu Honor
Pengelola Keuangan 10 Bulan 14 Bulan 14 Bulan
Jangka Waktu Lembur Non 12 Bulan 6 Bulan Kab. 6 Bulan
PNS Peningkatan Kab. Agam
Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan Agam, Dana Transfer 12 Bulan
Pelaksanaan Lubuk
Administrasi Jangka Waktu Lembur PNS Lubuk Umum-Dana
2 15 01 2.02 02 12 Bulan 12 Bulan 864,793,836 803,892,000 858,452,000 Reformasi Birokrasi Basung, 12 Bulan 864,793,836 Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Tugas Jangka Waktu Pembayaran Basung, Alokasi
12 Bulan 12 Bulan dalam Semua 12 Bulan
ASN BPJS Ketenagakerjaan Semua Umum
pembangunan Kelurahan
PTT/Kontrak 730 Oh 12 Dokumen Kelurahan 12 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil 14 Bulan 730 Oh 730 Oh


Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Piket PNS dan Non
PNS yang diaksanakan

Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi


2 15 01 2.06    Persen    Persen 70 Persen 70 Persen 986,791,346 462,055,280 502,555,280 70 Persen 992,499,921
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Alat Listrik Kantor Kab.


Kab. Agam,
Penyediaan yang disediakan Agam, Dana Transfer
Lubuk
Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen   1 Paket Lubuk Umum-Dana 1 Paket
2 15 01 2.06 01 9,291,425 5,113,800 12,613,800 Basung, 15,000,000 Dinas Perhubungan
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan 1 paket 1 paket Basung, Alokasi 1 paket
Lubuk
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Lubuk Umum
Basung
Disediakan Basung

Jumlah AC yang disediakan


Jumlah ATK yang dibeli 2 Unit 2 Unit Kab. 2 Unit
Kab. Agam,
Jumlah Komputer yang 1 Paket 1 Paket Agam, Dana Transfer 1 Paket
Penyediaan Peralatan Lubuk
disediakan Lubuk Umum-Dana
2 15 01 2.06 02 dan Perlengkapan 4 Unit 4 Unit 280,000,000 0 0 Basung, 4 Unit 280,000,000 Dinas Perhubungan
Jumlah Printer yang Basung, Alokasi
Kantor 4 Unit 4 Unit Lubuk 4 Unit
disediakan Lubuk Umum
Basung
1 Unit 1 Unit Basung 1 Unit
Jumlah TV 46 Inc yang
disediakan

Jumlah Alat dan Bahan


Kebersihan yang
disediakan
Kab.
500 paket 18 Item Peningkatan Kab. Agam, 18 Item
Jumlah Alat Tulis Kantor Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan Lubuk
Penyediaan Bahan yang disediakan 500 paket 46 Item Lubuk Umum-Dana 46 Item
2 15 01 2.06 04 34,500,000 64,169,880 65,169,880 Reformasi Birokrasi Basung, 34,500,000 Dinas Perhubungan
Logistik Kantor Jumlah Benda Pos yang   350 Buah Basung, Alokasi 350 Buah
dalam Lubuk
disediakan Lubuk Umum
500 paket 1500 paket pembangunan Basung 1500 paket
Basung
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 176/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Lembar
Penggandaan Dokumen
Kab.
Jumlah Paket Barang 2500 Lembar 50000 Lembar Kab. Agam, 50000 Lembar
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lubuk
200 Meter 1 Paket Lubuk Umum-Dana 1 Paket
2 15 01 2.06 05 Cetakan dan yang Disediakan 24,541,000 18,292,000 18,292,000 Basung, 24,541,000 Dinas Perhubungan
6000 Lembar 320 Buah Basung, Alokasi 320 Buah
Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Lubuk
Lubuk Umum
Cetak 400 Lembar 120 Meter Basung 120 Meter
Basung
Jumlah Penyediaan
Spanduk

Jumlah BBM yang


disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat 13000 Liter 13506 Liter Kab. 13506 Liter
Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kab. Agam,
12 Bulan 12 Laporan Agam, Dana Transfer 12 Laporan
Penyelenggaraan SKPD Pelaksanaan Lubuk
Lubuk Umum-Dana
2 15 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 4000 Liter 1122 Kotak 638,458,921 374,479,600 406,479,600 Reformasi Birokrasi Basung, 1122 Kotak 638,458,921 Dinas Perhubungan
Jumlah Makan dan Minum Basung, Alokasi
Konsultasi SKPD 100 Orang 430 Kotak dalam Lubuk 430 Kotak
Rapat yang disediakan Lubuk Umum
pembangunan Basung
Jumlah Makan dan Minum   12 Bulan Basung 12 Bulan
Tamu yang disediakan
Jumlah Perjalanan Dinas
yang disediakan

Pengadaan Barang Tersedianya Pengadaan


Milik Daerah Barang Milik Daerah
2 15 01 2.07    Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 120,000,000 0 157,200,000 100 Persen 270,000,000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang


Dipelihara Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
6 Buah 9 Buah Dana Transfer 9 Buah
Semua Pelaksanaan Semua
Jumlah Pemeliharaan Umum-Dana
2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12 Buah 5 Buah 120,000,000 0 32,500,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 5 Buah 120,000,000 Dinas Perhubungan
Lemari Arsip Alokasi
  4 Buah Semua dalam Semua 4 Buah
Jumlah Pemeliharaan Meja Umum
Kelurahan pembangunan Kelurahan
Kerja 1/2 Biro

Jumlah Pengadaan Center


Tongkat
Jumlah pengadaan
Komputer   10 Buah 10 Buah

Jumlah pengadaan Laptop   2 Unit 2 Unit


Kab.
  3 Unit Kab. Agam, 3 Unit
Jumlah pengadaan Agam, Dana Transfer
Semua
Pengadaan Peralatan Notebook   1 Unit Lubuk Umum-Dana 1 Unit
2 15 01 2.07 06 0 0 124,700,000 Kecamatan, 150,000,000 Dinas Perhubungan
dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan Printer   4 Unit Basung, Alokasi 4 Unit
Semua
Lubuk Umum
Jumlah Pengadaan Tenda   1 Unit Kelurahan 1 Unit
Basung
Jumlah Pengadaan TV 48   1 Unit 1 Unit
Inch   4 Unit 4 Unit
mlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

Penyediaan Jasa
Terlaksananya Penyediaan
Penunjang Urusan
2 15 01 2.08   Jasa Penunjang Urusan  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 407,763,550 369,849,840 652,589,840 100 Persen 792,000,000
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 177/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Kab.
Disediakan 5220 Kwh 12 Laporan Peningkatan Kab. Agam, 12 Laporan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Lubuk
Jumlah tagihan air yang 1 paket 2500 M3 Lubuk Umum-Dana 2500 M3
2 15 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 74,520,000 64,659,840 67,659,840 Reformasi Birokrasi Basung, 74,520,000 Dinas Perhubungan
dibayarkan 1098 m3 28638 Kwh Basung, Alokasi 28638 Kwh
Daya Air dan Listrik dalam Lubuk
Jumlah tagihan listrik yang Lubuk Umum
  24 Bulan pembangunan Basung 24 Bulan
dibayarkan Basung
Jumlah tagihan
telepon/Internet yang
dibayarkan

Jumlah Pemeliharaan AC
Jumlah Pemeliharaan Kab.
5 Unit 12 Unit Peningkatan Kab. Agam, 12 Unit
Komputer/Laptop Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Lubuk
Jumlah Pemeliharaan 2 Unit 23 Unit Lubuk Umum-Dana 23 Unit
2 15 01 2.08 03 Peralatan dan 17,480,000 17,130,000 33,130,000 Reformasi Birokrasi Basung, 17,480,000 Dinas Perhubungan
Printer 17 Unit 13 Unit Basung, Alokasi 13 Unit
Perlengkapan Kantor dalam Lubuk
Lubuk Umum
Jumlah Peralatan dan 9 Unit 48 Unit pembangunan Basung 48 Unit
Basung
Mesin Lainnya yang
dipelihara

Jumlah Jasa Tenaga


Keamanan
Jumlah Jasa Tenaga Kab.
  6119 Orang/Hari Peningkatan Kab. Agam, 6119 Orang/Hari
Kebersihan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Lubuk
Jumlah Jasa Tenaga   12 Bulan Lubuk Umum - 12 Bulan
2 15 01 2.08 04 Pelayanan Umum 315,763,550 288,060,000 551,800,000 Reformasi Birokrasi Basung, 700,000,000 Dinas Perhubungan
Operator Komputer   478 Orang/Hari Basung, Dana Alokasi 478 Orang/Hari
Kantor dalam Lubuk
Lubuk Umum
Jumlah Laporan 12 Bulan 12 Laporan pembangunan Basung 12 Laporan
Basung
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
disediakan

Pemeliharaan Barang
Terlaksananya
Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
2 15 01 2.09   Penunjang Urusan  Persen    Persen 85 Persen 85 Persen 125,500,000 102,386,400 119,746,400 85 Persen 125,500,000
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan
yang dipelihara dan Kab.
Pemeliharaan, Biaya Peningkatan Kab. Agam,
dibayarkan Pajak dan 1 Unit 4 Unit Agam, Dana Transfer 4 Unit
Pemeliharaan, Pajak, Pelaksanaan Semua
Perizinannya Lubuk Umum-Dana
2 15 01 2.09 02 dan Perizinan 5 Unit 4 Unit 85,500,000 89,986,400 89,986,400 Reformasi Birokrasi Kecamatan, 4 Unit 85,500,000 Dinas Perhubungan
Basung, Alokasi
Kendaraan Dinas Jumlah Pajak Kendaraan 5 Unit 4 Unit dalam Semua 4 Unit
Lubuk Umum
Operasional atau Roda 4 yang disediakan pembangunan Kelurahan
Basung
Lapangan Jumlah pemeliharaan
Kendaraan Roda 4

Jumlah Gedung yang


Kab.
dipelihara Peningkatan Kab. Agam,
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan   4 Unit Pelaksanaan Semua 4 Unit
Lubuk Umum-Dana
2 15 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Prasarana Pendukung 40,000,000 12,400,000 29,760,000 Reformasi Birokrasi Kecamatan, 40,000,000 Dinas Perhubungan
4 Unit 4 Unit Basung, Alokasi 4 Unit
dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau dalam Semua
Lubuk Umum
Bangunan Lainnya yang pembangunan Kelurahan
Basung
dipelihara/direhabilitasi

PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase Pemenuhan
2 15 02     LALU LINTAS DAN Kebutuhan Dasar Unit Kerja  Persen    Persen 70 Persen 70 Persen 29,045,269,714 19,069,479,293 19,210,342,005 70 Persen 29,749,727,214
ANGKUTAN JALAN SKPD
(LLAJ)
Penyediaan
Terlaksananya Penyediaan
Perlengkapan Jalan
2 15 02 2.02   Perlengkapan Jalan di Jalan  Persen    Persen 70 Persen 70 Persen 18,448,282,714 17,799,874,278 17,360,436,990 70 Persen 18,448,282,714
di Jalan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 178/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jangka Waktu Pembayaran


Tagihan PJU
Jumlah Dokumen yang
disusun (Ranperda PJU) 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
280 Tiang 1 Tiang Dana Transfer 1 Tiang
Penyediaan Jumlah Pemeliharaan PJU Semua Pelaksanaan Semua
Umum-Dana
2 15 02 2.02 02 Perlengkapan Jalan di yang masuk asset 3 Ruas 280 Ruas 18,448,282,714 17,799,874,278 17,360,436,990 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 280 Ruas 18,448,282,714 Dinas Perhubungan
Alokasi
Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan 12 Bulan 300 Unit Semua dalam Semua 300 Unit
Umum
di Jalan Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan Kelurahan
  3  3 
yang Tersedia
Jumlah ruas PJU yang
bermeterisasi

Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan Terminal
2 15 02 2.03   Terminal Penumpang Tipe  Persen    Persen 55 Persen 55 Persen 213,632,500 169,973,500 175,973,500 55 Persen 213,632,500
Penumpang Tipe C
C

Jumlah Halte dan Terminal


yang dipelihara
Jumlah Halte yang
dibangun 2 Unit 5 Lokasi 5 Lokasi
Jumlah Penertiban Terminal 62 Kali 1 Unit Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam, 1 Unit
Dana Transfer
Pengembangan Jumlah Sarana dan   62 Kali Semua Pelaksanaan Semua 62 Kali
Umum-Dana
2 15 02 2.03 03 Sarana dan Prasarana Prasarana Terminal yang 213,632,500 169,973,500 175,973,500 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 213,632,500 Dinas Perhubungan
5 Lokasi 5 Unit Alokasi 5 Unit
Terminal Dilakukan Pengembangan Semua dalam Semua
Umum
  62 Kali Kelurahan pembangunan Kelurahan 62 Kali
Jumlah Sarana dan
Prasarana Terminal yang   12 Bulan 12 Bulan
Dilakukan Pengembangan
Lama Waktu Pemungutan
PAD

Terlaksananya Pengujian
Pengujian Berkala
2 15 02 2.05   Berkala Kendaraan  Persen    Persen 74 Persen 74 Persen 9,306,712,000 318,152,050 318,152,050 74 Persen 9,306,712,000
Kendaraan Bermotor
Bermotor

Jangka waktu pembayaran


penunjang operasional
Jumlah Dokumen 12 Bulan 12 Bulan Kab. Agam, Kab. Agam, 12 Bulan
Penyediaan Sarana Dana Transfer
Perencanaan Review DED Semua Semua
dan Prasarana 1 Dokumen 1 Dokumen Umum-Dana 1 Dokumen
2 15 02 2.05 01 Jumlah Gedung Pengujian 8,950,000,000 0 0 Kecamatan, Kecamatan, 8,950,000,000 Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala 1 Unit 1 Unit Alokasi 1 Unit
Kendaraan Bermotor yang Semua Semua
Kendaraan Bermotor Umum
dibangun 1 Paket 1 Paket Kelurahan Kelurahan 1 Paket

Jumlah Pengadaan Alat Uji


KIR

Jumlah Dokumen Bukti


Jumlah Dokumen Bukti
Lulus Uji Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor 2 unit 12 Dokumen 12 Dokumen
Kab. Agam, Kab. Agam,
3540 Unit 12 Dokumen Dana Transfer 12 Dokumen
Penyediaan Bukti Lulus Jumlah Kendaraan yang di Semua Semua
Umum-Dana
2 15 02 2.05 04 Uji Pengujian Berkala Uji/Kir   3540 Unit 356,712,000 318,152,050 318,152,050 Kecamatan, Kecamatan, 3540 Unit 356,712,000 Dinas Perhubungan
Alokasi
Kendaraan Bermotor Jumlah Pemeliharaan   2 Unit Semua Semua 2 Unit
Umum
Sarana dan Prasaran Kelurahan Kelurahan
  12 Bulan 12 Bulan
Pengujian
Lulus Uji Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan
Terlaksananya Pelaksanaan
Manajemen dan
Manajemen dan Rekayasa
2 15 02 2.06   Rekayasa Lalu Lintas  Persen    Persen 60 Persen 60 Persen 425,700,000 300,513,765 450,513,765 60 Persen 425,700,000
Lalu Lintas untuk Jaringan
untuk Jaringan Jalan
Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 179/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Bahan Kayu yang


disediakan
Jumlah BBM yang
disediakan
Jumlah Belanja
Pemeliharaan Rambu
Pengadaan, 116 Unit 70 Batang 70 Batang
Bersuar
Pemasangan, 100 m2 4700 Liter 4700 Liter
Jumlah Belanja Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
Perbaikan dan   1 Paket Dana Transfer 1 Paket
Pemeliharaan Rambu Tidak Semua Pelaksanaan Semua
Pemeliharaan Umum-Dana
2 15 02 2.06 02 Bersuar   5 Unit 425,700,000 300,513,765 450,513,765 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 5 Unit 425,700,000 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Jalan Alokasi
Jumlah Pengadaan, 360 Lokasi 1 Paket Semua dalam Semua 1 Paket
dalam rangka Umum
Pemasangan, Perbaikan Kelurahan pembangunan Kelurahan
Manajemen dan   12 Bulan 12 Bulan
Rekayasa Lalu Lintas dan Pemeliharaan
  1111 Kwh 1111 Kwh
Perlengkapan Jalan dalam
rangka Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Perjalanan Dinas
yang disediakan
Jumlah Tagihan Listrik

Penetapan Rencana
Terlaksananya Penetapan
Umum Jaringan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan
2 15 02 2.11   Trayek Perkotaan dalam 1  Persen    Persen 60 Persen 60 Persen 175,400,000 74,987,500 62,977,500 60 Persen 175,400,000
dalam 1 (satu)
(satu) Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Evaluasi


Pelaksanaan Kinerja Angkutan yang
Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
Penyusunan Rencana dibuat Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Semua
Umum Jaringan Trayek Jumlah Dokumen   1 Dokumen Umum-Dana 1 Dokumen
2 15 02 2.11 01 175,400,000 74,987,500 62,977,500 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 175,400,000 Dinas Perhubungan
Perkotaan dalam 1 Kebijakan Rencana Umum 1 Dokumen 1 Dokumen Alokasi 1 Dokumen
Semua dalam Semua
(satu) Daerah Jaringan Trayek Perkotaan Umum
Kelurahan pembangunan Kelurahan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin
Penyelenggaraan Terlaksananya Penerbitan
Angkutan Orang Izin Penyelenggaraan
dalam Trayek Lintas Angkutan Orang dalam
2 15 02 2.14   Daerah Trayek Lintas Daerah  Persen    Persen 70 Persen 70 Persen 475,542,500 405,978,200 842,288,200 70 Persen 1,180,000,000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1
dalam 1 (satu) (satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi


dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Koordinasi dan
Trayek Kewenangan
Sinkronisasi
Kabupaten/Kota
Pengawasan 4 Kali 12 Laporan Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam, 12 Laporan
Dana Transfer
Pelaksanaan Izin Jumlah Pelaksanaan Piket Semua Pelaksanaan Semua
65 Orang 4 Kali Umum-Dana 4 Kali
2 15 02 2.14 02 Penyelenggaraan Pengamanan Hari Libur 475,542,500 405,978,200 842,288,200 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 1,180,000,000 Dinas Perhubungan
12 Bulan 65 Orang Alokasi 65 Orang
Angkutan Orang dan Hari Besar Semua dalam Semua
Umum
dalam Trayek Jumlah Peserta Pelatihan   12 Bulan Kelurahan pembangunan Kelurahan 12 Bulan
Kewenangan dan Seleksi Abidiyasa
Kabupaten/Kota Teladan Serta Pelopor Tk.
Kabupaten
Jumlah Waktu Pelaksanaan
Operasional Pengendalian
Lalu Lintas

PROGRAM Persentase Pemenuhan


2 15 03     PENGELOLAAN Kebutuhan Dasar Unit Kerja  Persen    Persen 65 Persen 65 Persen 220,500,000 100,230,000 114,240,000 65 Persen 220,500,000
PELAYARAN SKPD

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 180/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pembangunan dan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan Jumlah Dermaga dan
2 15 03 2.13    Unit    Unit 4 Unit 4 Unit 220,500,000 100,230,000 114,240,000 4 Unit 220,500,000
Pengoperasian Garase yang dipelihara
Pelabuhan Sungai
dan Danau

Jumlah Laporan
Pengawasan
Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Semua
Pengoperasian Sungai dan Danau 4 Unit 12 Laporan Umum-Dana 12 Laporan
2 15 03 2.13 04 220,500,000 100,230,000 114,240,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 220,500,000 Dinas Perhubungan
Pelabuhan Sungai dan Jumlah Pemeliharaan 2 Unit 31 M2 Alokasi 31 M2
Semua dalam Semua
Danau Gedung tidak Bertingkat Umum
Kelurahan pembangunan Kelurahan
(Jumlah Dermaga dan
Garase yang dipelihara)

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 16       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7,365,346,970 5,487,812,040 5,887,672,826 10,167,595,877
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 16 01     kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 3,068,115,600 2,676,209,635 2,736,050,871 0 persen 3,521,700,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembayaran gaji ,
Administrasi
tunjangan, TPP PNS serta
2 16 01 2.02   Keuangan Perangkat  bulan    bulan 14 bulan 14 bulan 2,186,511,843 2,016,612,969 2,027,892,969 14 bulan 2,521,000,000
pembayaran Gaji PTT (3
Daerah
orang)

Kab. Agam, Memperkuat


Pegawai
Semua Stabilitas
Penyediaan Gaji dan Pembayaran gaji, Dinas Dinas Komunikasi
2 16 01 2.02 01 14 bulan 14 bulan 2,076,511,843 1,864,044,969 1,864,044,969 Kecamatan, Polhukhankam Dan 14 bulan 2,400,000,000
Tunjangan ASN tunjangan dan TPP PNS Kominfo Kab. dan Informatika
Semua Transformasi
Agam
Kelurahan Pelayanan Publik

Semua
Kab/Kota,
Semua
Jangka waktu pembayaran
Kecamatan, Memperkuat
Penyediaan honor pengelola kegiatan Dana Transfer Pegawai
Semua Stabilitas
Administrasi jangka waktu pemenuhan 10 bulan 10 bulan Umum-Dana Dinas 10 bulan Dinas Komunikasi
2 16 01 2.02 02 110,000,000 152,568,000 163,848,000 Kelurahan Polhukhankam Dan 121,000,000
Pelaksanaan Tugas pembayaran honor dan 14 bulan 14 bulan Alokasi Kominfo Kab. 14 bulan dan Informatika
Kab. Agam, Umum Transformasi
ASN asuransi kesehatan Agam
Lubuk Pelayanan Publik
PTT/Kontrak (3 orang)
Basung,
Semua
Kelurahan

Administrasi Barang Persentase pengelolaan


2 16 01 2.03   Milik Daerah pada administrasi Barang milik  persen    persen 100 persen 100 persen 0 0 0 100 persen 0
Perangkat Daerah daerah yang terlaksana

Peningkatan Barang Milik


Dana Transfer
Pelaksanaan Daerah yang
Pengamanan Barang Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.03 02 0 0 0 Reformasi Birokrasi dikelola 0
Milik Daerah SKPD Alokasi dan Informatika
dalam Dinas
Umum
pembangunan Kominfo

Administrasi Umum Pemenuhan kebutuhan


2 16 01 2.06    persen    persen 100 persen 100 persen 460,500,000 355,260,226 397,261,474 100 persen 644,200,000
Perangkat Daerah dasar operasional

Kab. Agam, Memperkuat


Penyediaan Jangka waktu pemenuhan Dana Transfer
Semua Stabilitas Operasional
Komponen Instalasi kebutuhan komponen Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 01 12 bulan 12 bulan 39,000,000 9,707,200 9,707,200 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 42,000,000
Listrik/Penerangan instlasi listrik/penerangan Alokasi dan Informatika
Semua Transformasi Pegawai
Bangunan Kantor bangunan kantor Umum
Kelurahan Pelayanan Publik

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 181/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jangka waktu pemenuhan


kebutuhan Alat tulis kantor
Jangka waktu penyediaan Kab. Agam, Memperkuat
12 bulan 12 bulan Dana Transfer 12 bulan
Penyediaan Peralatan pembiayaan pemeliharaan Semua Stabilitas Operasional
Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 02 dan Perlengkapan perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 0 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 140,000,000
Alokasi dan Informatika
Kantor kantor 2 paket 2 paket Semua Transformasi Pegawai 2 paket
Umum
Jumlah peralatan kantor Kelurahan Pelayanan Publik
yang dilakukan
pemeliharaan

Peningkatan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Memperkuat
Dana Transfer dalam
Jangka waktu pemenuhan Semua Stabilitas Operasional
Penyediaan Bahan Umum-Dana pembangunan
Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 04 alat tulis kantor dan benda 12 bulan 12 bulan 40,000,000 30,811,240 36,811,240 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 44,000,000
Logistik Kantor Alokasi Peningkatan dan Informatika
pos Semua Transformasi Pegawai
Umum Pelaksanaan
Kelurahan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Dana Transfer
Penyediaan Barang Jangka waktu penyediaan Semua Stabilitas Pelaksanaan Operasional
Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 05 Cetakan dan biaya cetak spanduk, 12 bulan 12 bulan 42,000,000 34,490,286 34,490,998 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kantor dan 12 bulan 46,200,000
Alokasi dan Informatika
Penggandaan banner, map, jilid, fotocopy Semua Transformasi dalam Pegawai
Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Semua
Memperkuat
Jangka waktu pemenuhan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyelenggaraan Stabilitas Operasional
kebutuhan makan minum Semua Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan 339,500,000 280,251,500 316,252,036 Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 372,000,000
kantor, perjalanan dinas Kecamatan, Alokasi dan Informatika
Konsultasi SKPD Transformasi Pegawai
dan BBM Semua Umum
Pelayanan Publik
Kelurahan

Pengadaan Barang
Persentase kegiatan
Milik Daerah
2 16 01 2.07   pengadaan barang milik  persen    persen 100 persen 100 persen 20,000,000 0 0 100 persen 23,000,000
Penunjang Urusan
daerah yang terlaksana
Pemerintah Daerah

Kab.
Memperkuat Peningkatan
Pengadaan Sarana dan Agam, Dana Transfer
Stabilitas Pelaksanaan
Prasarana Gedung Jangka waktu pembayaran Lubuk Umum-Dana Dinas Dinas Komunikasi
2 16 01 2.07 10 12 bulan 12 bulan 20,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 12 bulan 23,000,000
Kantor atau Bangunan sewa gudang kantor Basung, Alokasi Kominfo dan Informatika
Transformasi dalam
Lainnya Lubuk Umum
Pelayanan Publik pembangunan
Basung

Penyediaan Jasa
persentase pemenuhan
Penunjang Urusan
2 16 01 2.08   kebutuhan dasar  persen    persen 100 persen 100 persen 258,103,756 215,750,000 214,309,988 100 persen 273,000,000
Pemerintahan
operasional
Daerah

Kab.
Memperkuat Peningkatan Operasional
Jangka waktu penyediaan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Stabilitas Pelaksanaan Kantor dan
pembiayaan jasa Lubuk Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 75,000,000 68,600,000 58,599,988 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Pegawai 12 bulan 71,500,000
komunikasi, sumber daya Basung, Alokasi dan Informatika
Daya Air dan Listrik Transformasi dalam Dinas
air dan listrik kantor Semua Umum
Pelayanan Publik pembangunan Kominfo
Kelurahan

Jangka waktu pemenuhan


kebutuhan logistik kantor
Jangka waktu penyediaan Kab. Agam, Memperkuat Operasional
12 bulan 12 bulan Dana Transfer 12 bulan
Penyediaan Jasa biaya sewa tempat Semua Stabilitas Kantor dan
Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.08 03 Peralatan dan penyimpanan barang 12 bulan 12 bulan 53,103,756 24,150,000 24,150,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Pegawai 12 bulan 58,500,000
Alokasi dan Informatika
Perlengkapan Kantor inventaris kantor 2 paket 2 paket Semua Transformasi Dinas 2 paket
Umum
Jumlah peralatan kantor Kelurahan Pelayanan Publik Kominfo
yang dilakukan
pemeliharaan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 182/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jangka waktu pemenuhan


Kab. Agam, Memperkuat Operasional
kebutuhan biaya lembur Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Stabilitas Kantor dan
PNS dan non PNS 12 bulan 12 bulan Umum - 12 bulan Dinas Komunikasi
2 16 01 2.08 04 Pelayanan Umum 130,000,000 123,000,000 131,560,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Pegawai 143,000,000
Jangka waktu pemenuhan 4 orang 4 orang Dana Alokasi 4 orang dan Informatika
Kantor Semua Transformasi Dinas
pembayaran sopir, petugas Umum
Kelurahan Pelayanan Publik Kominfo
penginput aplikasi

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah persentase pemenuhan
2 16 01 2.09   Penunjang Urusan kebutuhan dasar  persen    persen 100 persen 100 persen 143,000,001 88,586,440 96,586,440 100 persen 60,500,000
Pemerintahan operasional
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraam dinas
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara (kendaraan Kab. Agam, Memperkuat Barang Milik
Dana Transfer
Pemeliharaan dan roda 2) 2 unit 2 unit Semua Stabilitas Daerah yang 2 unit
Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 35,000,000 32,963,108 38,963,108 Kecamatan, Polhukhankam Dan dikelola 38,500,000
Jumlah kendaraan dinas 2 unit 2 unit Alokasi 2 unit dan Informatika
Perorangan Dinas atau Semua Transformasi Dinas
yang dipelihara ( Umum
Kendaraan Dinas Kelurahan Pelayanan Publik Kominfo
kendaraam roda 4)
Jabatan

Jangka waktu pembiayaan


pemeliharaan gedung
kantor
Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan Barang Milik
Jumlah pembayaran 12 bulan 12 bulan Dana Transfer 12 bulan
Pemeliharaan/Rehabili Semua Stabilitas Pelaksanaan Daerah yang
petugas keamanan yang Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 orang 1 orang 108,000,001 55,623,332 57,623,332 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi dikelola 1 orang 22,000,000
dibayarkan upahnya (12 Alokasi dan Informatika
dan Bangunan Lainnya 1 orang 1 orang Semua Transformasi dalam Dinas 1 orang
bulan) Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan Kominfo
Jumlah tenaga kebersihan
yang dibayarkan upahnya
(12 bulan)

Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
PROGRAM
penyebaran informasi
INFORMASI DAN
2 16 02     publik, mengetahui  persen    persen 0 persen 0 persen 2,112,231,370 1,270,940,405 1,631,642,769 0 persen 2,315,895,877
KOMUNIKASI
kebijakan dan program
PUBLIK
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah

Persentase informasi publik


yang disediakan dan
diumumkan oleh Dinas
kab/kota sesuai amanat UU
NO 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik
Persentase konten
informasi terkait program
dan kebijakan pemerintah
Pengelolaan daerah, termasuk program
Informasi dan prioritas nasional yang  persen  persen 50 persen 50 persen 50 persen
2 16 02 2.01   Komunikasi Publik termasuk isu strategis  persen    persen 50 persen 50 persen 2,112,231,370 1,270,940,405 1,631,642,769 50 persen 2,315,895,877
Pemerintah Daerah pemerintah daerah (tema :  persen  persen 50 persen 50 persen 50 persen
Kabupaten/Kota prokes, vaksin, stunting)
yang didiseminasikan
sesuai strategi komunikasi
Persentase mitra strategis
pemerintah daerah (media
komunitas seperti KIM)
termasuk media lokal yang
melaksanakan diseminasi
informasi kebijakan dan
program prioritas nasional
dan prioritas daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 183/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Perumusan Kebijakan Pengelola
Semua PENDAPATAN Stabilitas Pelaksanaan
Teknis Bidang Jumlah regulasi yang Informasi Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 01 1 ranperbup 1 ranperbup 11,658,200 10,657,500 10,657,500 Kecamatan, ASLI DAERAH Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 1 ranperbup 13,658,900
Informasi dan disusun (KIM) Publik / dan Informatika
Semua (PAD) Transformasi dalam
Komunikasi Publik Masyarakat
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pengelola
Semua PENDAPATAN Stabilitas Pelaksanaan
Monitoring Opini dan Frekwensi jumpa pers yang Informasi Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 02 4 kali 4 kali 16,997,200 9,513,400 9,513,400 Kecamatan, ASLI DAERAH Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 4 kali 18,000,000
Aspirasi Publik difasilitasi Publik / dan Informatika
Semua (PAD) Transformasi dalam
Masyarakat
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Jumlah konten informasi Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pengelolaan Konten Pengelola
yang dibuat, 10 konten 10 konten Semua PENDAPATAN Stabilitas Pelaksanaan 10 konten
dan Perencanaan Informasi Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 04 106,965,900 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 109,965,900
Media Komunikasi Jumlah pameran yang 2 pameran 2 pameran Publik / 2 pameran dan Informatika
Semua (PAD) Transformasi dalam
Publik diiikuti/dilaksanakan Masyarakat
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Jumlah media komunikasi Pengelola
Semua PENDAPATAN Stabilitas Pelaksanaan
Pengelolaan Media yang dipelihara Informasi Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 05 4 buah 4 buah 260,456,700 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 4 buah 286,502,370
Komunikasi Publik (webiste,videotron,frekwensi Publik / dan Informatika
Semua (PAD) Transformasi dalam
radio komunikasi) Masyarakat
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Jumlah media PPID yang


Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan
dikelola Pengelola
Semua PENDAPATAN Stabilitas Pelaksanaan
Pelayanan Informasi Jumlah rapat koordinasi 1 media 1 media Informasi 1 media Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 06 20,000,000 16,125,555 16,125,555 Kecamatan, ASLI DAERAH Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 22,000,000
Publik tim PPID yang 2 kali 2 kali Publik / 2 kali dan Informatika
Semua (PAD) Transformasi dalam
dilaksanakan, jumlah media Masyarakat
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan
PPID yang dikelola

Penyelenggaraan Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pengelola
Hubungan Jumlah media komunikasi Semua Stabilitas Pelaksanaan
Informasi Dinas Komunikasi
2 16 02 2.01 12 Masyarakat, Media yang menjalin kerja sama 25 media 24 media 1,696,153,370 1,234,643,950 1,595,346,314 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 24 media 1,865,768,707
Publik / dan Informatika
dan Kemitraan dengan pemerintah daerah Semua Transformasi dalam
Masyarakat
Komunitas Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

PROGRAM APLIKASI Jumlah pengembangan


2 16 03      aplikasi    aplikasi 0 aplikasi 0 aplikasi 2,185,000,000 1,540,662,000 1,519,979,186 0 aplikasi 4,330,000,000
INFORMATIKA aplikasi egoverment

Pengelolaan Nama Jumlah OPD yang dilayani


Domain yang telah internet satu pintu, wifi
Ditetapkan oleh publik
Pemerintah Pusat  titik  titik 8 titik 8 titik 8 titik
2 16 03 2.01   Jumlah perangkat daerah   650,000,000 587,942,250 587,942,250 2,400,000,000
dan Sub Domain di  OPD  OPD 7 OPD 7 OPD 7 OPD
yang menggunakan
Lingkup Pemerintah
layanan pusat data
Daerah
pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang dilayani Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Dana Transfer
Penyelenggaraan internet satu pintu 4 OPD 4 OPD Semua Stabilitas Pelaksanaan 4 OPD
Umum-Dana Pemerintah Dinas Komunikasi
2 16 03 2.01 03 Sistem Jaringan Intra 650,000,000 587,942,250 587,942,250 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 2,400,000,000
Jumlah WIFI publik yang 4 titik 4 titik Alokasi dan Publik 4 titik dan Informatika
Pemerintah Daerah Semua Transformasi dalam
difasilitasi Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Pengelolaan e- Jumlah kegiatan


government Di pengelolaan e- gov yang
2 16 03 2.02   Lingkup Pemerintah dilaksanakan (infrastruktur,  kegiatan    kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 1,535,000,000 952,719,750 932,036,936 3 kegiatan 1,930,000,000
Daerah aplikasi dan sarana dan
Kabupaten/Kota prasarana

Penatalaksanaan dan
Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan
Pengawasan e-
Semua Stabilitas Pelaksanaan
government dalam Jumlah regulasi terkait e- Pemerintah Dinas Komunikasi
2 16 03 2.02 01 1 regulasi 1 regulasi 25,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 1 regulasi 30,000,000
Penyelenggaraan gov yang disusun dan Publik dan Informatika
Semua Transformasi dalam
Pemerintahan Daerah
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 184/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Dana Transfer
Pengelolaan Pusat Jumlah pengelolaan sarana Semua Stabilitas Pelaksanaan
1 kegiatan 1 ruangan Umum-Dana Pemerintah 1 ruangan Dinas Komunikasi
2 16 03 2.02 03 Data Pemerintahan dan prasarana data center 300,000,000 170,060,000 160,060,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 400,000,000
  1 unit Alokasi dan Publik 1 unit dan Informatika
Daerah Jumlah server yang disewa Semua Transformasi dalam
Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pengembangan Dana Transfer
Jumlah aplikasi yang Semua Stabilitas Pelaksanaan
Aplikasi dan Proses Umum-Dana Pemerintah Dinas Komunikasi
2 16 03 2.02 07 dibangun dan 4 aplikasi 4 aplikasi 460,000,000 439,220,250 423,220,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 4 aplikasi 700,000,000
Bisnis Pemerintahan Alokasi dan Publik dan Informatika
dikembangkan Semua Transformasi dalam
Berbasis Elektronik Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Pengembangan dan Jumlah jaringan komputer Memperkuat


Pengelolaan Sumber Pemkab Agam yang Dana Transfer
Stabilitas
Daya Teknologi 43 OPD 43 OPD Umum-Dana Pemerintah 43 OPD Dinas Komunikasi
2 16 03 2.02 10 dibangun dan dipelihara 750,000,000 343,439,500 348,756,936 Polhukhankam Dan 800,000,000
Informasi dan 12 bulan 12 bulan Alokasi dan Publik 12 bulan dan Informatika
Pengelolaan video Transformasi
Komunikasi Umum
conference/ live Streaming Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
2 20       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 120,000,000 76,810,000 88,810,000 200,000,000

Persentase organisasi
perangkat daerah yang
PROGRAM menggunakan data
2 20 02     PENYELENGGARAAN statistik dalam menyusun  OPD    OPD 0 OPD 0 OPD 120,000,000 76,810,000 88,810,000 0 OPD 200,000,000
STATISTIK SEKTORAL dan mengevaluasi
perencanaan
pembangunan daerah

Penyelenggaraan
Jumlah penyusunan data
Statistik Sektoral di
2 20 02 2.01   statistik sektoral yang  dokumen   dokumen 2 dokumen 2 dokumen 120,000,000 76,810,000 88,810,000 2 dokumen 200,000,000
Lingkup Daerah
dilaksanakan
Kabupaten/Kota

Jumlah cetak buku Agam


Dalam Angka
Jumlah cetak buku Statistik
Koordinasi dan Sektoral   50 buku Memperkuat 50 buku
Kab. Agam, Peningkatan
Sinkronisasi   50 buku Dana Transfer Infrastruktur Untuk 50 buku
Jumlah FGD yang Semua Pelaksanaan Organisasi
Pengumpulan, Umum-Dana Mendukung Dinas Komunikasi
2 20 02 2.01 01 dilaksanakan 1 kali 1 kali 120,000,000 76,810,000 88,810,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Perangkat 1 kali 200,000,000
Pengolahan, Analisis Alokasi Pengembangan dan Informatika
Jumlah nagari statistik 9 nagari 9 nagari Semua dalam Daerah 9 nagari
dan Diseminasi Data Umum Ekonomi Dan
yang dibina Kelurahan pembangunan
Statistik Sektoral 100 persen 100 persen Pelayanan Dasar 100 persen
Persentase survey statistik
sektoral yang mendapat
rekomendasi BPS

2 21       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 100,000,000 30,472,500 20,472,500 175,000,000


PROGRAM
PENYELENGGARAAN
Tingkat keamanan
PERSANDIAN
2 21 02     informasi pemerintah  persen    persen 0 persen 0 persen 100,000,000 30,472,500 20,472,500 0 persen 175,000,000
UNTUK
daerah
PENGAMANAN
INFORMASI
Penyelenggaraan
Persentase sistem
Persandian untuk
elektronik yang telah
Pengamanan
2 21 02 2.01   menerapkan prinsip sistem  persen    persen 100 persen 100 persen 100,000,000 30,472,500 20,472,500 100 persen 175,000,000
Informasi
manajemen keamanan
Pemerintah Daerah
informasi
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Kab. Agam, Memperkuat
Keamanan Informasi Indek KAMI Dana Transfer Pemerintah
Semua Stabilitas
Pemerintahan Daerah 1 Kali 150 indek Umum-Dana Daerah 150 indek Dinas Komunikasi
2 21 02 2.01 03 Jumlah sertifikat elektronik 100,000,000 30,472,500 20,472,500 Kecamatan, Polhukhankam Dan 175,000,000
Kabupaten/Kota 5 buah 5 buah Alokasi Kabupaten 5 buah dan Informatika
yang diterbitkan Semua Transformasi
Berbasis Elektronik Umum Agam
Kelurahan Pelayanan Publik
dan Non Elektronik
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4,177,638,973 3,851,070,594 3,910,170,294 4,437,086,907

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 185/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 17 01     kebutuhan dasar unit kerja  persen    persen 0 persen 0 persen 3,375,334,973 3,007,371,594 3,077,251,294 0 persen 3,712,782,907
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Frekwensi pembayaran
gaji, tunjangan dan TPP
ASN, jangka waktu
pembayaran honorarium
pegawai kontrak/PTT,
jangka waktu pembayaran
Administrasi
honorarium pengelola
2 17 01 2.02   Keuangan Perangkat  paket    paket 7 paket 7 paket 2,828,708,973 2,424,307,914 2,439,627,914 7 paket 2,916,046,907
keuangan, jangka waktu
Daerah
pembayaran upah operator
sekretariat, jumlah lembur
PNS dan Non PNS, jumlah
tenaga kontrak yang
dibayarkan BPJS kesehatan
dan tenaga kerja

Peningkatan
Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Jangka waktu pembayaran Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
ASN Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan tunjangan ASN 14 bulan 14 bulan Ekonomi Untuk kepada penguatan 14 bulan Perdagangan
2 17 01 2.02 01 2,620,018,973 2,302,407,914 2,302,407,914 Perindagkop 2,695,346,907
Tunjangan ASN Jangka waktu pembayaran 10 bulan 10 bulan Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 10 bulan Koperasi Usaha
UKM
TPP ASN Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata

Jangka waktu pembayaran


honorarium pegawai
kontrak/PTT
Jangka waktu pembayaran 12 bulan 12 bulan Peningkatan 12 bulan
honor pengelola keuangan Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
10 bulan 10 bulan 10 bulan
Penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
Jangka waktu pembayaran ASN Dinas
Administrasi 480 oh 491 oh Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan 491 oh Perdagangan
2 17 01 2.02 02 upah operator sekretariat 208,690,000 121,900,000 137,220,000 Perindagkop 220,700,000
Pelaksanaan Tugas 70 jam 70 jam Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 70 jam Koperasi Usaha
Jumlah jam lembur Non UKM
ASN Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
PNS 350 jam 350 jam 350 jam
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Jumlah jam lembur PNS 24 ob 24 ob Pariwisata 24 ob

Jumlah tenaga kontrak


yang dibayarkan BPJS
kesehatan dan tenaga kerja

Administrasi Barang
Jumlah premi asuransi
2 17 01 2.03   Milik Daerah pada  ls    ls 1 ls 1 ls 3,616,000 0 0 1 ls 3,616,000
kendaraan dinas
Perangkat Daerah
Peningkatan
Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
ASN Dinas
Pengamanan Barang Jumlah premi asuransi Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Perdagangan
2 17 01 2.03 02 1 LS 1 LS 3,616,000 0 0 Perindagkop 1 LS 3,616,000
Milik Daerah SKPD kendaraan dinas Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
UKM
Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata

Administrasi Umum tersedianya kebutuhan


2 17 01 2.06    paket    paket 5 paket 5 paket 336,210,000 385,686,880 433,246,580 5 paket 461,120,000
Perangkat Daerah operasional SKPD

Semua Memperkuat Dinas


Penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
ASN Dinas
Komponen Instalasi Jumlah alat listrik dan Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 01 2.06 01 62 buah 62 buah 2,500,000 4,485,600 4,485,600 Perindagkop 62 buah 4,500,000
Listrik/Penerangan elektronik yang dibeli Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
UKM
Bangunan Kantor Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Kelurahan Berkeadilan Menengah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 186/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah pengadaan gorden Semua Memperkuat Dinas


(roller) 80 meter 80 meter Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan 80 meter Perindustrian,
Penyediaan Peralatan ASN Dinas
Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 01 2.06 02 dan Perlengkapan Jumlah pengadaan laptop 1 unit 1 unit 85,000,000 61,225,000 61,225,000 Perindagkop 1 unit 163,645,000
Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Kantor Jumlah pengadaan meja 6 unit 6 unit UKM 6 unit
Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
kerja Kelurahan Berkeadilan Menengah

Peningkatan
Jumlah ATK yang dibeli Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
1 paket 1 paket Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus 1 paket Perindustrian,
Jumlah materai yang dibeli ASN Dinas
Penyediaan Bahan Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Perdagangan
2 17 01 2.06 04 Jumlah peralatan 82 buah 82 buah 12,000,000 33,949,280 33,949,280 Perindagkop 82 buah 18,475,000
Logistik Kantor Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
kebersihan dan bahan 1 paket 1 paket UKM 1 paket
Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
pembersih kantor Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata

Jumlah amplop, map. dll


yang dicetak
Jumlah baliho yang dicetak 1 paket 1 paket Semua Memperkuat 1 paket Dinas
20 meter 20 meter Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan 20 meter Perindustrian,
Penyediaan Barang Jumlah bendera/merawa ASN Dinas
Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 01 2.06 05 Cetakan dan yang dibeli 4 lembar 4 lembar 15,010,000 14,645,000 14,788,000 Perindagkop 4 lembar 24,500,000
Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Penggandaan Jumlah dokumen yang 41025 lembar 41740 lembar UKM 41740 lembar
Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
difotocopy 50 meter 50 meter Kelurahan Berkeadilan 50 meter Menengah
Jumlah spanduk yang
dicetak

Jumlah BBM yang


Peningkatan
disediakan
Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Jumlah makan minum 6520 liter 6520 liter 6520 liter
Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
Penyelenggaraan ASN Dinas
rapat yang disediakan 180 paket 180 paket Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan 180 paket Perdagangan
2 17 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 221,700,000 271,382,000 318,798,700 Perindagkop 250,000,000
Jumlah makan minum 200 paket 200 paket Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 200 paket Koperasi Usaha
Konsultasi SKPD UKM
tamu yang disediakan Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
3 paket 3 paket 3 paket
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Jumlah perjalanan dinas
Pariwisata
yang dilakukan

Jumlah pengadaan lemari


Pengadaan Barang arsip, jumlah pengadaan
Milik Daerah front office, jumlah
2 17 01 2.07    paket    paket 4 paket 4 paket 30,000,000 0 0 4 paket 100,000,000
Penunjang Urusan pengadaan kursi tamu,
Pemerintah Daerah jumlah pengadaan meja
kerja

Jumlah pengadaan almari


Peningkatan
arsip
Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Jumlah pengadaan front 3 unit 3 unit 3 unit
Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
ASN Dinas
office 1 paket 1 paket Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan 1 paket Perdagangan
2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30,000,000 0 0 Perindagkop 100,000,000
Jumlah pengadaan kursi 1 set 1 set Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 1 set Koperasi Usaha
UKM
tamu Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
10 unit 10 unit 10 unit
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Jumlah pengadaan meja
Pariwisata
kerja

Jangka waktu pembayaran


listrik kantor, jangka waktu
pembayaran rekening air
kantor, jangka waktu
Penyediaan Jasa pembayaran rekening
Penunjang Urusan indihome dan telpon
2 17 01 2.08    paket    paket 6 paket 6 paket 133,800,000 138,440,800 145,440,800 6 paket 180,000,000
Pemerintahan kantor, jangka waktu
Daerah pembayaran retribusi
sampah, jumlah tenaga
kebersihan kantor yang
dibayarkan, jumlah tenaga
sopir yang dibayarkan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 187/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah tagihan air kantor


yang dibayarkan Semua Memperkuat Dinas
950 m3 950 m3 Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan 950 m3 Perindustrian,
Penyediaan Jasa Jumlah tagihan indihome ASN Dinas
Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber dan telepon kantor yang 2 paket 2 paket 81,000,000 83,890,800 86,640,800 Perindagkop 2 paket 120,000,000
Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Daya Air dan Listrik dibayarkan 62728 kwh 62728 kwh UKM 62728 kwh
Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Jumlah tagihan listrik Kelurahan Berkeadilan Menengah
kantor yang di bayarkan

Jangka waktu pembayaran Semua Memperkuat Dinas


retribusi sampah Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
Penyediaan Jasa 12 bulan 12 bulan ASN Dinas 12 bulan
Jumlah tenaga kebersihan Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 01 2.08 04 Pelayanan Umum 24 ob 24 ob 52,800,000 54,550,000 58,800,000 Perindagkop 24 ob 60,000,000
kantor yang dibayarkan Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Kantor 240 oh 294 oh UKM 294 oh
Jumlah tenaga sopir yang Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
dibayarkan Kelurahan Berkeadilan Menengah

Jumlah pajak kendaraan


dinas yang dibayarkan,
Pemeliharaan Barang jumlah perawatan
Milik Daerah kendaraan dinas yang
2 17 01 2.09   Penunjang Urusan dibayarkan, jumlah AC  paket    paket 7 paket 7 paket 43,000,000 58,936,000 58,936,000 7 paket 52,000,000
Pemerintahan yang diservis, jumlah
Daerah komputer yang diservise,
jumlah printer yang
diservis

Jumlah pajak kendaraan


Penyediaan Jasa dinas jabatan yang Semua Dinas
Pemeliharaan, Biaya dibayarkan
1 LS 1 LS Kab/Kota, Dana Transfer 1 LS Perindustrian,
Pemeliharaan dan ASN Dinas
Jumlah perawatan Semua Umum-Dana Perdagangan
2 17 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 LS 1 LS 20,000,000 22,116,000 22,116,000 Perindagkop 1 LS 20,000,000
kendaraan dinas jabatan Kecamatan, Alokasi Koperasi Usaha
Perorangan Dinas atau 1 LS 1 LS UKM 1 LS
yang dibayarkan Semua Umum Kecil Dan
Kendaraan Dinas
Jumlah premi asuransi Kelurahan Menengah
Jabatan
kendaraan dinas

Penyediaan Jasa Jumlah pajak kendaraan


Semua Dinas
Pemeliharaan, Biaya dinas operasional yang
Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Pemeliharaan, Pajak, dibayarkan ASN Dinas
3 LS 3 LS Semua Umum-Dana 3 LS Perdagangan
2 17 01 2.09 02 dan Perizinan Jumlah perawatan 15,000,000 28,750,000 28,750,000 Perindagkop 20,000,000
2 LS 2 LS Kecamatan, Alokasi 2 LS Koperasi Usaha
Kendaraan Dinas kendaraan dinas UKM
Semua Umum Kecil Dan
Operasional atau operasiponal yang Kelurahan Menengah
Lapangan dibayarkan

Jumlah AC yang diservis Semua Dinas


6 unit 6 unit Kab/Kota, Dana Transfer 6 unit Perindustrian,
Pemeliharaan Jumlah komputer yang ASN Dinas
Semua Umum-Dana Perdagangan
2 17 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin diservis 5 unit 5 unit 8,000,000 8,070,000 8,070,000 Perindagkop 5 unit 12,000,000
Kecamatan, Alokasi Koperasi Usaha
Lainnya Jumlah printer yang 4 unit 4 unit UKM 4 unit
Semua Umum Kecil Dan
diservis Kelurahan Menengah

PROGRAM
Meningkatnya Peran
PENGAWASAN DAN
2 17 03     Koperasi Dalam  persen    persen 0 persen 0 persen 100,000,000 74,000,000 73,960,000 0 persen 184,000,000
PEMERIKSAAN
Pertumbuhan Ekonomi
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Jumlah koperasi yang
Koperasi, Koperasi
dilakukan pengawasan,
Simpan Pinjam/Unit
jumlah koperasi yang
Simpan Pinjam
2 17 03 2.01   dinilai kesehatannya,  Paket    Paket 3 Paket 3 Paket 100,000,000 74,000,000 73,960,000 3 Paket 184,000,000
Koperasi yang
jumlah koperasi yang
Wilayah
sesuai hasil pelaksanaan
Keanggotaannya
pengawasan
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 188/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah koperasi RAT


Jumlah koperasi yang
dilakukan pembinaan
kelembagaan dan usaha
koperasi
Pengawasan Kekuatan, 115 Koperasi 115 Koperasi 115 Koperasi
Jumlah koperasi yang Semua Memperkuat Dinas
Kesehatan, 95 Koperasi 95 Koperasi 95 Koperasi
dilakukan pengawasan Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
Kemandirian,
Jumlah koperasi yang 10 Koperasi 10 Koperasi Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk 10 Koperasi Perdagangan
2 17 03 2.01 01 Ketangguhan, serta 100,000,000 74,000,000 73,960,000 koperasi 184,000,000
dinilai kesehatannya 40 Koperasi 40 Koperasi Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang 40 Koperasi Koperasi Usaha
Akuntabilitas Koperasi
Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Kewenangan Jumlah koperasi yang 5 Koperasi 5 Koperasi 5 Koperasi
Kelurahan Berkeadilan Menengah
Kabupaten/Kota melakukan pendidikan 6 Koperasi 6 Koperasi 6 Koperasi
koperasi kepada
anggotanya
Jumlah koperasi yang
memiliki izin usaha simpan
pinjam

PROGRAM
Meningkatnya Peran
PENDIDIKAN DAN
2 17 05     Koperasi Dalam  persen    persen 0 persen 0 persen 390,304,000 404,200,000 404,200,000 0 persen 390,304,000
LATIHAN
Pertumbuhan Ekonomi
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian Bagi Jumlah koperasi yang
Koperasi yang didampingi pasca
2 17 05 2.01    Paket    Paket 3 Paket 3 Paket 390,304,000 404,200,000 404,200,000 3 Paket 390,304,000
Wilayah pelatihan, jumlah koperasi
Keanggotaan dalam yang di ikut pelatihan
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang


didamping
Peningkatan
Semua Dinas
Pemahaman dan Jumlah kopererasi yang 40 Koperasi 40 Koperasi 40 Koperasi
Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Pengetahuan ikut pelatihan
40 Koperasi 40 Koperasi Semua Umum-Dana 40 Koperasi Perdagangan
2 17 05 2.01 01 Perkoperasian serta Jumlah UMKM yang di 390,304,000 404,200,000 404,200,000 koperasi 390,304,000
50 Orang 50 Orang Kecamatan, Alokasi 50 Orang Koperasi Usaha
Kapasitas dan dampingi Semua Umum Kecil Dan
Kompetensi SDM 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah UMKM yang Kelurahan Menengah
Koperasi
dikutkan pelatihan
peningkatan SDM

PROGRAM
Meningkatnya Skala Usaha
2 17 08     PENGEMBANGAN  persen    persen 0 persen 0 persen 312,000,000 365,499,000 354,759,000 0 persen 150,000,000
Usaha Kecil Sebesar 1%
UMKM

Jumlah Usaha Mikro


Terdata, jumlah usaha
mikro terfasilitasi bermitra
dengan Lembaga
keuangan dan mitra usaha,
Jumlah usaha mikro
Pengembangan terfasilitasi terkait
Usaha Mikro dengan perizinan, jumlah usaha
Orientasi mikro ikut pelatihan
2 17 08 2.01    Paket    Paket 4 Paket 4 Paket 312,000,000 365,499,000 354,759,000 4 Paket 150,000,000
Peningkatan Skala peningkatan SDM, jumlah
Usaha Menjadi Usaha usaha mikro yang
Kecil dilakukan pembinaan
kelembangaan usaha,
jumlah usaha mikro yang
mempunyai kemasaan
yang baik, jumlah usaha
mikro yang mempunyai
pasar on line

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 189/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah UMKM yang


dikutkan pelatihan
peningkatan SDM
Jumlah UMKM yang
Fasilitasi Usaha Mikro dilakukan pembinaan 60 UMKM 60 UMKM Semua Memperkuat 60 UMKM Dinas
Menjadi Usaha Kecil kelembagaan usahanya
150 UMKM 150 UMKM Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan 150 UMKM Perindustrian,
dalam Pengembangan
Jumlah UMKM yang Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
2 17 08 2.01 01 Produksi dan 20 Orang 20 Orang 312,000,000 365,499,000 354,759,000 UMKM 20 Orang 150,000,000
mempunyai kemasan Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Pengolahan, 10 UMKM 10 UMKM 10 UMKM
produk yang baik Semua Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Pemasaran, SDM, serta
Jumlah UMKM yang 150 UMKM 150 UMKM Kelurahan Berkeadilan 150 UMKM Menengah
Desain dan Teknologi
terfasilitasi dalam
kemitraan
Jumlah UMKM yang
terfasilitasi legistasi produk

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 30       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4,660,000,000 2,239,193,400 2,247,493,400 1,762,000,000
PROGRAM
Persentase Fasilitasi
PERIZINAN DAN
3 30 02     penerbitan SIUP, TDG bagi  persen    persen 0 persen 0 persen 50,000,000 34,510,000 34,510,000 0 persen 52,000,000
PENDAFTARAN
pelaku usaha
PERUSAHAAN
Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Jumlah penerbitan
3 30 02 2.01    unit    unit 120 unit 120 unit 50,000,000 34,510,000 34,510,000 120 unit 52,000,000
Perbelanjaan, dan rekomendasi SIUP dan TDG
Izin Usaha Toko
Swalayan
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Semua Dinas
Perizinan Pasar Rakyat,
Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Pusat Perbelanjaan,
jumlah penerbitan Semua Umum-Dana pelaku usaha Perdagangan
3 30 02 2.01 01 dan Toko Swalayan 120 unit 120 unit 50,000,000 34,510,000 34,510,000 120 unit 52,000,000
rekomendasi SIUP dan TDG Kecamatan, Alokasi (pedagang) Koperasi Usaha
melalui Sistem
Semua Umum Kecil Dan
Pelayanan Perizinan
Kelurahan Menengah
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
PROGRAM
Persentase pasar
PENINGKATAN
3 30 03     tradisional yang memenuhi  persen    persen 0 persen 0 persen 3,620,000,000 1,690,849,800 1,670,849,800 0 persen 510,000,000
SARANA DISTRIBUSI
standar
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Jumlah Pasar Tradisional
3 30 03 2.01    Pasar    Pasar 2 Pasar 2 Pasar 3,550,000,000 1,646,584,000 1,631,584,000 2 Pasar 450,000,000
Distribusi yang Dibangun/Direhab
Perdagangan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 190/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Kab.
Agam,
Tanjung
Raya,
Maninjau
Kab.
Agam,
Tanjung
Memperkuat Dinas
Raya, Koto
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Perindustrian,
Penyediaan Sarana Jumlah pasar tradisional Kaciak
Umum-Dana Mendukung Peningkatan Perdagangan
3 30 03 2.01 01 Distribusi yang dibangun dan di 4 Unit 4 Unit 3,550,000,000 1,646,584,000 1,631,584,000 Kab. Pasar Rakyat 4 Unit 450,000,000
Alokasi Pengembangan Infrastruktur Koperasi Usaha
Perdagangan renovasi Agam, Umum Ekonomi Dan Kecil Dan
Tanjung Pelayanan Dasar Menengah
Raya, Duo
Koto
Kab.
Agam,
Sungai
Pua,
Sungai
Pua

Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
Distribusi Jumlah pasar yang
3 30 03 2.02    pasar    pasar 38 pasar 38 pasar 70,000,000 44,265,800 39,265,800 38 pasar 60,000,000
Perdagangan pengelolanya di bina
Masyarakat di
Wilayah Kerjanya
Memperkuat Dinas
Pembinaan dan Kab. Agam,
Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
Pengendalian Semua Pengelola
Jumlah pasar yang Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana 38 Pasar 38 Pasar 70,000,000 44,265,800 39,265,800 Kecamatan, pasar 38 Pasar 60,000,000
pengelolanya dibina Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Distribusi Semua tradisional
Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Perdagangan Kelurahan
Berkeadilan Menengah

PROGRAM Persentase produk ekspor


3 30 05     PENGEMBANGAN yang di ikutkan dalam  persen    persen 0 persen 0 persen 200,000,000 42,404,700 42,404,700 0 persen 350,000,000
EKSPOR pameran

Penyelenggaraan
Promosi Dagang
jumlah lelang komoditi
melalui Pameran
yang diikuti, jumlah
Dagang dan Misi
pameran perdagangan
3 30 05 2.01   Dagang bagi Produk  paket    paket 3 paket 3 paket 200,000,000 42,404,700 42,404,700 3 paket 350,000,000
yang diikuti, jumlah
Ekspor Unggulan
pameran produk IKM yang
yang terdapat pada 1
diikuti
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
jumlah lelang komoditi Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Pembinaan dan
yang diikuti Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
Pengembangan Usaha
jumlah pameran 3 kali 3 kali Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan pelaku usaha 3 kali Perdagangan
3 30 05 2.01 01 Produk Ekspor 200,000,000 42,404,700 42,404,700 350,000,000
perdagangan (tingkat 2 kali 2 kali Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, dan IKM 2 kali Koperasi Usaha
Unggulan
Provinsi dan Nasional) Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Kabupaten/Kota
yang diikuti Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
PROGRAM
STANDARDISASI
Persentase alat UTTP yang
3 30 06     DAN  persen    persen 0 persen 0 persen 100,000,000 35,902,500 64,202,500 0 persen 160,000,000
betanda tera sah
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Pelaksanaan sidang tera tera ulang alat


Metrologi Legal, UTTP, jumlah ASN yang
3 30 06 2.01   Berupa Tera, Tera mengikuti diklat  paket    paket 3 paket 3 paket 100,000,000 35,902,500 64,202,500 3 paket 160,000,000
Ulang, dan kemetrologian, Updating
Pengawasan data UTTP

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 191/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

jumlah pelaksanaan sidang


Tera-Tera Ulang Alat UTTP
2 pasar 3 pasar Semua Memperkuat 3 pasar Dinas
jumlah pelaksanaan sidang Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
Pelaksanaan Metrologi 7 perusahaan 5 perusahaan 5 perusahaan
Tera-Tera Ulang Alat UTTP Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
3 30 06 2.01 01 Legal, Berupa Tera, 8 SPBU 10 SPBU 100,000,000 35,902,500 64,202,500 Pedagang 10 SPBU 160,000,000
jumlah pelaksanaan sidang Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Tera Ulang
Tera-Tera Ulang Alat UTTP 38 timbangan 38 timbangan Semua Umum Berkualitas dan 38 timbangan Kecil Dan
jembatan jembatan Kelurahan Berkeadilan jembatan Menengah
jumlah pelaksanaan sidang
Tera-Tera Ulang Alat UTTP

PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
Persentase barang
3 30 07     PEMASARAN  persen    persen 0 persen 0 persen 690,000,000 435,526,400 435,526,400 0 persen 690,000,000
bersubsidi yang terawasi
PRODUK DALAM
NEGERI

Bantuan sarana prasarana


pedagang(11 jenis), jangka
Pelaksanaan
waktu pengawasan produk
Promosi, Pemasaran
sesuai ketentuan,
3 30 07 2.01   dan Peningkatan  paket    paket 14 paket 14 paket 690,000,000 435,526,400 435,526,400 14 paket 690,000,000
pendataan harga pasar,
Penggunaan Produk
pengawasan distribusi
Dalam Negeri
bahan pokok dan barang
penting lainnya

Fasilitasi Informasi Harga


Pasar Secara Online
Jangka waktu pengawasan
produk sesuai ketentuan 360 hari 360 hari 360 hari

Jumlah bantuan etalase 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah Bantuan freezer 55 unit 55 unit 55 unit Dinas


Pelaksanaan Promosi
16 unit 16 unit Dana Transfer 16 unit Perindustrian,
Penggunaan Produk Jumlah Bantuan gerobak
Umum-Dana Perdagangan
3 30 07 2.01 01 Dalam Negeri di Jumlah Bantuan kulkas 47 unit 47 unit 690,000,000 435,526,400 435,526,400 Pedagang 47 unit 690,000,000
Alokasi Koperasi Usaha
Tingkat 48 unit 48 unit 48 unit
Jumlah Peserta Temu Umum Kecil Dan
Kabupaten/Kota
Usaha Produk Unggulan 40 orang 40 orang 40 orang Menengah
Kabupaten Agam 5 pasar 5 pasar 5 pasar
Pendataan harga pasar 16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
Pengawasan distribusi
bahan pokok dan barang
penting lainnya

3 31       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 800,000,000 769,999,974 777,867,974 1,190,000,000


PROGRAM
PERENCANAAN DAN Peningkatan laju jumlah
3 31 02      persen    persen 0 persen 0 persen 760,000,000 719,999,974 733,597,974 0 persen 1,070,000,000
PEMBANGUNAN IKM dan nilai produksi
INDUSTRI

Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap IKM,
Jumlah Peserta Pelatihan,
Fasilitasi Kemasan
Penyusunan dan Packaging, Jumlah Bantuan
Evaluasi Rencana Mesin Jahit, Jumlah
3 31 02 2.01   Pembangunan Rekomendasi Izin Usaha  Paket    Paket 12 Paket 12 Paket 760,000,000 719,999,974 733,597,974 12 Paket 1,070,000,000
Industri Industri, Membangun
Kabupaten/Kota Industri Pengolahan Air
Mineral, Jangka Waktu
Operasional Dekranasda,
Jangka Waktu Operasional
Rumah Sulam

Semua Dinas
Koordinasi,
Jumlah Pelaksanaan Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Sinkronisasi, dan
Pembinaan Terhadap IKM 100 Orang 80 Orang Semua Umum-Dana 80 Orang Perdagangan
3 31 02 2.01 03 pelaksanaan 120,000,000 93,999,974 75,999,974 IKM 200,000,000
Jumlah Peserta Pelatihan 20 Orang 20 Orang Kecamatan, Alokasi 20 Orang Koperasi Usaha
Pembangunan Sumber
Aneka Olahan Sayur Semua Umum Kecil Dan
Daya Industri
Kelurahan Menengah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 192/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Fasilitasi Gudang
Pembuatan Gula Semut
Semua Dinas
Koordinasi, 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok
Fasilitasi Kemasan Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Sinkronisasi, dan
Packaging 22 IKM 22 IKM Semua Umum-Dana 22 IKM Perdagangan
3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan 570,000,000 411,000,000 411,000,000 IKM 720,000,000
Jumlah Bantuan Mesin 4 Kelompok 4 Kelompok Kecamatan, Alokasi 4 Kelompok Koperasi Usaha
Pembangunan Sarana
Jahit Semua Umum Kecil Dan
dan Prasarana Industri 25 IKM 25 IKM 25 IKM
Kelurahan Menengah
Jumlah Rekomendasi Izin
Usaha Industri

Jangka Waktu Operasional Peningkatan


Koordinasi, Dekranasda Semua recovery ekonomi Dinas
Sinkronisasi, dan 12 Bulan 12 Bulan Kab/Kota, Dana Transfer dengan fokus 12 Bulan Perindustrian,
Jangka Waktu Operasional
Pelaksanaan Semua Umum-Dana kepada penguatan Perdagangan
3 31 02 2.01 05 Rumah Sulam 12 Bulan 12 Bulan 70,000,000 215,000,000 246,598,000 IKM 12 Bulan 150,000,000
Pemberdayaan Kecamatan, Alokasi UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
Industri dan Peran Terlaksananya Pameran 3 Kali 3 Kali Semua Umum Industri 3 Kali Kecil Dan
Serta Masyarakat dan Promosi Produk IKM Kelurahan Pengolahan dan Menengah
oleh Dekranasda Pariwisata
PROGRAM
PENGELOLAAN Peningkatan laju jumlah
3 31 04      persen    persen 0 persen 0 persen 40,000,000 50,000,000 44,270,000 0 persen 120,000,000
SISTEM INFORMASI IKM dan nilai produksi
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan
Informasi Industri
untuk Informasi
Sosialisasi SIINas Terhadap
3 31 04 2.01   Industri untuk IUI,  IKM    IKM 734 IKM 734 IKM 40,000,000 50,000,000 44,270,000 734 IKM 120,000,000
Pelaku IKM
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Diseminasi, Publikasi
Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
Data Informasi dan
Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Perdagangan
3 31 04 2.01 02 Analisa Industri Jumlah Pembinaan IKM 40 Orang 40 Orang 40,000,000 50,000,000 44,270,000 IKM 40 Orang 120,000,000
Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
Kabupaten/Kota
Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
melalui SIINas
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2,506,500,000 1,417,743,900 1,137,014,100 2,075,400,250

Persentase kegiatan yang


PROGRAM
dilaksanakan yang
2 07 02     PERENCANAAN  %    % 38 % 38 % 100,000,000 0 0 38 % 120,000,000
mengacu ke rencana
TENAGA KERJA
tenaga kerja

Penyusunan Rencana Jumlah dokumen Rencana


2 07 02 2.01    dok    dok 1 dok 1 dok 100,000,000 0 0 1 dok 120,000,000
Tenaga Kerja (RTK) Tenaga Kerja

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Dana Transfer
Semua Dokumen Modal Pelayanan
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana Umum-Dana
2 07 02 2.01 02 1 dokumen 0 dokumen 100,000,000 0 0 Kecamatan, Rencana 0 dokumen 120,000,000 Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja Mikro tenaga kerja yang disusun Alokasi
Semua Tenaga kerja Dan
Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase pencari kerja
2 07 03     DAN yang mempunyai  %    % 10 % 10 % 1,467,500,000 1,143,663,200 891,168,900 10 % 691,542,400
PRODUKTIVITAS kompetensi
TENAGA KERJA

Jumlah peserta pelatihan


Pelaksanaan berbasis kompetensi
Pelatihan Jumlah peserta pelatihan  org  org 210 org 210 org 210 org
2 07 03 2.01     1,347,500,000 986,334,700 748,614,900 527,542,400
berdasarkan Unit kompetensi yang  org  org 120 org 120 org 120 org
Kompetensi dimagangkan pada badan
usaha

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 193/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

jumlah peserta pelatihan


berbasis kompetensi di BLK Peningkatan
Proses Pelaksanaan
recovery ekonomi
Pendidikan dan jumlah peserta Kab. Agam, Dinas Penanaman
224 orang 176 orang Dana Transfer dengan fokus 176 orang
Pelatihan pemagangan BLK Semua Modal Pelayanan
Umum-Dana kepada penguatan
2 07 03 2.01 01 Keterampilan bagi berprestasi 87 orang 40 orang 1,327,500,000 986,334,700 748,614,900 Kecamatan, Pencari Kerja 40 orang 502,542,400 Terpadu Satu Pintu
Alokasi UMKM, Pertanian,
Pencari Kerja jumlah tenaga kerja yang   176 Orang Semua 176 Orang Dan
Umum Industri
berdasarkan Klaster mendapat pelatihan Kelurahan Ketenagakerjaan
Pengolahan dan
Kompetensi berbasis komptetensi pada Pariwisata
tahun ke n

Koordinasi Lintas
Jumlah permohonan
Lembaga dan Kerja
bantuan dari Lembaga Kab. Agam, Dinas Penanaman
Sama dengan Sektor Dana Transfer
Pelatihan Kerja untuk Semua Modal Pelayanan
Swasta untuk Umum-Dana
2 07 03 2.01 02 penyediaan Instruktur serta 11 Lembaga 11 Lembaga 20,000,000 0 0 Kecamatan, Pencari Kerja 11 Lembaga 25,000,000 Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Instruktur Alokasi
sarana dan prasarana yang Semua Dan
serta Sarana dan Umum
diverifikasi dan Kelurahan Ketenagakerjaan
Prasarana Lembaga
direkomendasi.
Pelatihan Kerja

Pembinaan Lembaga Jumlah LPK Swasta yang


2 07 03 2.02   Pelatihan Kerja difasilitasi perizinan dan  LPK    LPK 1 LPK 1 LPK 50,000,000 137,328,500 122,554,000 1 LPK 64,000,000
Swasta pendaftaran

jumlah lembaga pelatihan


kerja swasta yang dibina Kab. Agam, Dinas Penanaman
  11 lembaga Dana Transfer UPT BLK dan 11 lembaga
Jumlah Lembaga Pelatihan Semua Modal Pelayanan
Pembinaan Lembaga Umum-Dana Lembaga
2 07 03 2.02 01 Kerja Swasta yang 15 Lembaga 11 Lembaga 50,000,000 137,328,500 122,554,000 Kecamatan, 11 Lembaga 64,000,000 Terpadu Satu Pintu
Pelatihan Kerja Swasta Alokasi Pelatihan
dilakukan Pembinaan 150 Orang 150 Orang Semua 150 Orang Dan
Umum Kerja Swasta
Jumlah Peserta Penguatan Kelurahan Ketenagakerjaan
Kapasitas SDC

Jumlah perusahaan kecil


Konsultansi yang diberikan konsultasi  Perusahaan  Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan
2 07 03 2.04   Produktivitas pada produktifitas kecil   kecil kecil kecil 20,000,000 20,000,000 20,000,000 kecil 25,000,000
Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil  Perusahaan  Perusahaan 10 Perusahaan 10 Perusahaan 10 Perusahaan
yang di bina

Jumlah perusahaan kecil


yang akan diberikan
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Dinas Penanaman
Pelaksanaan sosilisasi konsultansi Dana Transfer
50 Perusahaan 50 Perusahaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan 50 Perusahaan Modal Pelayanan
Konsultasi peningkatan Produktivitas Umum-Dana Perusahaan
2 07 03 2.04 01 Kecil Kecil 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Kecil 25,000,000 Terpadu Satu Pintu
Produktivitas kepada Jumlah perusahaan kecil Alokasi kecil
  50 perusahaan Semua Berkualitas Dan dalam 50 perusahaan Dan
Perusahaan Kecil yang mendapat sosialisasi Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Ketenagakerjaan
konsultansi peningkatan
produktivitas

Jumlah pertemuan forum


SDC (Skill DEvelopment
Pengukuran Center)
Produktivitas Jumlah perusahaan yang  kali  kali 4 kali 4 kali 4 kali
2 07 03 2.05     50,000,000 0 0 75,000,000
Tingkat Daerah difasilitasi pengukuran  Perusahaan  Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan
Kabupaten/Kota kompetensi dan
produktivitas tenaga
kerjanya

Jumlah Perusahaan yang Kab. Agam, Dinas Penanaman


Pengukuran Dana Transfer
akan dijadikan sampel Semua Modal Pelayanan
Kompetensi dan 30  30  Umum-Dana 30 
2 07 03 2.05 01 pengukuran Kompetensi 50,000,000 0 0 Kecamatan, Pencari Kerja 75,000,000 Terpadu Satu Pintu
Produktivitas Tenaga Perusahaan Perusahaan Alokasi Perusahaan
dan Produktivitas Tenaga Semua Dan
Kerja Umum
Kerja Kelurahan Ketenagakerjaan

PROGRAM Persentase Tenaga Kerja


2 07 04     PENEMPATAN yang terdaftar yang  %    % 55 % 55 % 780,000,000 140,086,750 133,207,750 55 % 1,051,836,800
TENAGA KERJA ditempatkan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 194/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah kegiatan Padat


Karya Infrastruktur yang
Pelayanan Antarkerja
dilaksanakan  Pkt  Pkt 2 Pkt 2 Pkt 2 Pkt
2 07 04 2.01   di Daerah   140,000,000 0 0 210,000,000
Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Padat  Pkt  Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt
Karya Infrastruktur yang
dilaksanakan

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Jumlah kegiatan Dana Transfer
Semua Modal Pelayanan
Perluasan Kesempatan penciptaan wirausaha baru Umum-Dana
2 07 04 2.01 05 2 paket 2 paket 140,000,000 0 0 Kecamatan, Tenaga Kerja 2 paket 210,000,000 Terpadu Satu Pintu
Kerja melalui pemberdayaan Alokasi
Semua Dan
Tenaga Kerja Mandiri Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

Jumlah Job Fair/Bursa Kerja


yang dilaksanakan atau
diikuti
Jumlah kesepakatan
penempatan tenaga kerja
antara Pemerintah daerah
dengan dunia usaha dalam
daerah, luar daerah dan
luar negeri
Jumlah mitra kerja / bursa
 Keg  Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
kerja khusus di SMK yang
diberi Penyuluhan dan  Dok  Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok
bimbingan jabatan  BKK  BKK 5 BKK 5 BKK 5 BKK
Pengelolaan kerja/peluang kerja
2 07 04 2.03    Perusahaan
   Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 390,000,000 140,086,750 133,207,750 25 Perusahaan 441,836,800
Informasi Pasar Kerja
Jumlah Perusahaan yang  org  org 135 org 135 org 135 org
dikunjungi dalam rangka
 unit  unit 1 unit 1 unit 1 unit
mencari informasi
lowongan kerja dan  dok  dok 1 dok 1 dok 1 dok
penempatan tenaga kerja
Jumlah peserta sosialisasi
penempatan tenaga kerja
Jumlah unit layanan tenaga
kerja disabilitas yang
dibentuk
Jumlah Verifikasi dan
penerbitan izin LPTKS
dalam kabupaten

Jumlah Data dan Informasi


yang Dihasilkan Aplikasi Peningkatan
Informasi Pasar Kerja recovery ekonomi
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pemeliharaan dan Online   12 Dokumen Dana Transfer dengan fokus 12 Dokumen
Semua Modal Pelayanan
Operasional Aplikasi Umum-Dana kepada penguatan
2 07 04 2.03 01 Jumlah pembayaran upah 12 bulan 12 bulan 45,000,000 44,999,000 38,120,000 Kecamatan, Tenaga Kerja 12 bulan 45,514,500 Terpadu Satu Pintu
Informasi Pasar Kerja Alokasi UMKM, Pertanian,
jasa operator Informasi 12 bulan 1 Paket Semua 1 Paket Dan
Online Umum Industri
Pasar Kerja Online Kelurahan Ketenagakerjaan
Pengolahan dan
Pemeliharaan dan Pariwisata
Operasional

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 195/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Bursa Kerja Khusus


yang dibina
Jumlah pencari dan
pemberi kerja yang
terdaftar dalam pasar kerja
melalui sistem Online (Karir
Hub)   5 BKK ( SMK) 5 BKK ( SMK)

Jumlah pencari kerja 5 BKK (SMK) 1500 Orang 1500 Orang


Kab. Agam, Dinas Penanaman
terdaftar 2500 orang 2500 Orang Dana Transfer 2500 Orang
Pelayanan dan Semua Modal Pelayanan
Umum-Dana
2 07 04 2.03 02 Penyediaan Informasi Jumlah pendampingan   4 Paket 95,000,000 95,087,750 95,087,750 Kecamatan, Tenaga Kerja 4 Paket 121,322,300 Terpadu Satu Pintu
Alokasi
Pasar Kerja Online kegiatan perluasan 1375 orang 1375 Orang Semua 1375 Orang Dan
Umum
kesempatan kerja Kelurahan Ketenagakerjaan
15 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan
Jumlah penempatan
120 orang 150 Orang 150 Orang
tenaga kerja termonitor
Jumlah Perusahaan yang di
data informasi lowongan
kerja
Jumlah peserta sosialisasi
penempatan tenaga kerja

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Dana Transfer
Semua Modal Pelayanan
Jumlah job fair yang Umum-Dana
2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 1 kali 0 kali 250,000,000 0 0 Kecamatan, Tenaga Kerja 0 kali 275,000,000 Terpadu Satu Pintu
dilaksanakan Alokasi
Semua Dan
Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

Pelindungan PMI
(Pra dan Purna Jumlah peserta Sosialisasi
2 07 04 2.04   Penempatan) di penempatan dan  org    org 300 org 300 org 250,000,000 0 0 300 org 400,000,000
Daerah perlindungan Calon PMI
Kabupaten/Kota

Peningkatan Jumlah Peserta Sosialisasi


Pelindungan dan Calon Pekerja Migran Kab. Agam, Dinas Penanaman
Dana Transfer
Kompetensi Calon Indonesia (CPMI) / Semua Modal Pelayanan
200 orang 200 orang Umum-Dana 200 orang
2 07 04 2.04 01 Pekerja Migran Pemagangan ke Jepang 250,000,000 0 0 Kecamatan, Tenaga Kerja 400,000,000 Terpadu Satu Pintu
100 orang 100 orang Alokasi 100 orang
Indonesia Jumlah peserta Sosialisasi Semua Dan
Umum
(PMI)/Pekerja Migran perlindungan Pekerja Kelurahan Ketenagakerjaan
Indonesia (PMI) Migran Indonesia

PROGRAM Persentase Perusahaan


2 07 05     HUBUNGAN yang telah melaksanakan  %    % 65 % 65 % 159,000,000 133,993,950 112,637,450 65 % 212,021,050
INDUSTRIAL hubungan industrial

Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan Jumlah Peraturan
Pendaftaran Perusahaan dan perjanjian
Perjanjian Kerja kerja bersam yang
 Perusahaan  Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan
2 07 05 2.01   Bersama untuk diverifikasi dan disahkan   50,000,000 49,995,450 49,995,450 70,000,000
 Perusahaan  Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan
Perusahaan yang Jumlah Perusahaan yang
hanya Beroperasi didata sarana hubungan
dalam 1 (satu) industrial
Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Meningkatkan Dinas Penanaman


Dana Transfer
Pengesahan Peraturan Jumlah Peraturan Semua Sumber Daya Perusahaan - Modal Pelayanan
5 Peraturan 5 Peraturan Umum - 5 Peraturan
2 07 05 2.01 01 Perusahaan bagi Perusahaan yang di 20,000,000 19,995,450 19,995,450 Kecamatan, Manusia Yang Perusahaan 25,000,000 Terpadu Satu Pintu
Perusahaan Perusahaan Dana Alokasi Perusahaan
Perusahaan syahkan Semua Berkualitas Dan di Kab. Agam Dan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan
Jumlah perusahaan yang
Pendataan dan Kab. Agam, Meningkatkan Dinas Penanaman
akan dijadikan sampel Dana Transfer
Informasi Sarana Semua Sumber Daya Perusahaan - Modal Pelayanan
pendataan Sarana 50  50  Umum-Dana 50 
2 07 05 2.01 03 Hubungan Industrial 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Perusahaan 45,000,000 Terpadu Satu Pintu
Hubungan Industrial dan Perusahaan Perusahaan Alokasi Perusahaan
dan Jaminan Sosial Semua Berkualitas Dan di Kab. Agam Dan
Jaminan Sosial Tenaga Umum
Tenaga Kerja serta Kelurahan Berdaya Saing Ketenagakerjaan
Kerja serta Pengupahan
Pengupahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 196/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah organisasi
perusahaan, federasi dan
Pencegahan dan konfederasi serikat
Penyelesaian pekerja/serikat buruh serta
Perselisihan non afiliasi yang diVerifikasi
Hubungan Industrial, keanggotaannya  perusahaan  perusahaan 4 perusahaan 4 perusahaan 4 perusahaan
2 07 05 2.02   Mogok Kerja dan Jumlah Peraturan  Perusahaan
   Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan 109,000,000 83,998,500 62,642,000 5 Perusahaan 142,021,050
Penutupan Perusahaan dan perjanjian  perusahaan  perusahaan 50 perusahaan 50 perusahaan 50 perusahaan
Perusahaan di kerja bersam yang
Daerah diverifikasi dan disahkan
Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang
didata sarana hubungan
industrial

Pencegahan Jumlah penyelesaian kasus


yang terfasilitasi Peningkatan
Perselisihan Hubungan
recovery ekonomi
Industrial, Mogok jumlah perselisihan yang Kab. Agam, Dinas Penanaman
40 kasus 40 perkara Dana Transfer dengan fokus
Kerja, dan Penutupan dicegah Semua Perusahaan- 40 perkara Modal Pelayanan
Umum-Dana kepada penguatan
2 07 05 2.02 01 Perusahaan yang jumlah peserta Sosialisasi   50 perkara 69,000,000 69,000,000 47,643,500 Kecamatan, perusahaan 50 perkara 87,021,050 Terpadu Satu Pintu
Alokasi UMKM, Pertanian,
Berakibat/Berdampak peraturan perundang- 150 orang 100 orang Semua di Kab. Agam 100 orang Dan
Umum Industri
pada Kepentingan di 1 undangan ketenagakerjaan Kelurahan Ketenagakerjaan
Pengolahan dan
(satu) Daerah dan sarana Hubungan Pariwisata
Kabupaten/Kota Industrial

Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Jumlah Organisasi
Rekapitulasi Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pengusaha serta Organisasi Dana Transfer
Keanggotaan pada Semua Perusahaan- Modal Pelayanan
Serikat Pekerja/Serikat Umum-Dana
2 07 05 2.02 03 Organisasi Pengusaha, 13 Organisasi 13 Organisasi 25,000,000 0 0 Kecamatan, perusahaan 13 Organisasi 30,000,000 Terpadu Satu Pintu
Buruh yang akan dilakukan Alokasi
Federasi dan Semua di Kab. Agam Dan
Verifikasi dan Rekapitulasi Umum
Konfederasi Serikat Kelurahan Ketenagakerjaan
Keanggotaan
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

Pelaksanaan Kab. Agam, Dinas Penanaman


Jumlah pertemuan Dana Transfer
Operasional Lembaga Semua Perusahaan- Modal Pelayanan
kerjasama forum Tripartit Umum-Dana
2 07 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit 5 pertemuan 5 pertemuan 15,000,000 14,998,500 14,998,500 Kecamatan, perusahaan 5 pertemuan 25,000,000 Terpadu Satu Pintu
tingkat pemerintah Alokasi
Daerah Semua di Kab. Agam Dan
Kabupaten Agam Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan Ketenagakerjaan

2 18       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7,485,927,043 5,614,268,081 5,894,812,590 7,578,949,593


PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 18 01     kebutuhan dasar  %    % 80 % 80 % 6,717,177,043 4,651,173,331 4,910,901,840 80 % 6,347,677,043
PEMERINTAHAN
opearsional perkantoran
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Jumlah waktu pembayaran
2 18 01 2.02   Keuangan Perangkat  bln    bln 12 bln 12 bln 4,355,677,043 3,658,594,261 3,673,972,261 12 bln 4,475,677,043
gaji dan tunjangan ASN
Daerah

Semua
Meningkatkan Dinas Penanaman
Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya Modal Pelayanan
Penyediaan Gaji dan jumlah waktu pembayaran Semua Umum-Dana ASN dan Non
2 18 01 2.02 01 12 bulan 12 bulan 3,996,711,043 3,373,018,261 3,373,018,261 Manusia Yang 12 bulan 4,096,711,043 Terpadu Satu Pintu
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN Kecamatan, Alokasi ASN
Berkualitas Dan Dan
Semua Umum
Berdaya Saing Ketenagakerjaan
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil


Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Dinas Penanaman
Penyediaan Jumlah waktu pembayaran Semua Sumber Daya Pelaksanaan Modal Pelayanan
Administrasi Honorarium, asuransi   12 Dokumen ASN dan Non 12 Dokumen
2 18 01 2.02 02 358,966,000 285,576,000 300,954,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 378,966,000 Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan Tugas kesehatan dan jaminan 12 bulan 12 bulan ASN 12 bulan
Semua Berkualitas Dan dalam Dan
ASN sosial ketenagakerjaan Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Ketenagakerjaan
tenaga PTT, Kontrak dan
Upah Tenaga Harian Lepas
kantor

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 197/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Administrasi Umum Jumlah alat listrik dan


2 18 01 2.06    jenis    jenis 15 jenis 15 jenis 275,000,000 275,815,570 301,076,570 15 jenis 342,000,000
Perangkat Daerah elektronik yang dibeli

Jumlah alat listrik dan


Kab. Agam, Dinas Penanaman
Penyediaan elektronik yang di beli Dana Transfer
Semua Peralatan dan Modal Pelayanan
Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 15 jenis 15 jenis Umum-Dana 15 jenis
2 18 01 2.06 01 10,000,000 10,510,080 10,510,080 Kecamatan, perlengkapan 12,000,000 Terpadu Satu Pintu
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan   1 Paket Alokasi 1 Paket
Semua kantor Dan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan
Disediakan

Jumlah pengadaan ATK Kab. Agam, Dinas Penanaman


Dana Transfer
Penyediaan Peralatan 1 paket 1 paket Semua Peralatan dan 1 paket Modal Pelayanan
Jumlah pengadaan Umum-Dana
2 18 01 2.06 02 dan Perlengkapan 65,000,000 0 0 Kecamatan, perlengkapan 70,000,000 Terpadu Satu Pintu
peralatan kebersihan dan 1 paket 1 paket Alokasi 1 paket
Kantor Semua kantor Dan
bahan pembersih Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

Jumlah Paket Bahan


Logistik Kantor yang
Disediakan   3 Paket Kab. Agam, 3 Paket Dinas Penanaman
Dana Transfer
Semua Peralatan dan Modal Pelayanan
Penyediaan Bahan jumlah paket yang dikirim 50 kg 50 kg Umum-Dana 50 kg
2 18 01 2.06 04 15,000,000 74,736,490 74,736,490 Kecamatan, perlengkapan 20,000,000 Terpadu Satu Pintu
Logistik Kantor Jumlah pengadaan makan 150 paket 150 paket Alokasi 150 paket
Semua kantor Dan
dan minum rapat Umum
150 paket 150 paket Kelurahan 150 paket Ketenagakerjaan
Jumlah pengadaan makan
dan minum tamu

Jumlah barang/dokumen
yang dicetak
jumlah dokumen yang
dijilid
jumlah fotocopy
Jumlah materai yang dibeli 7 jenis 7 jenis 7 jenis
125 dokumen 125 dokumen Kab. Agam, 125 dokumen Dinas Penanaman
Jumlah Paket Barang Dana Transfer
Penyediaan Barang 10000 lembar 10000 lembar Semua Peralatan dan 10000 lembar Modal Pelayanan
Cetakan dan Penggandaan Umum-Dana
2 18 01 2.06 05 Cetakan dan 35,000,000 35,014,000 36,453,000 Kecamatan, perlengkapan 40,000,000 Terpadu Satu Pintu
X XX 01 2.06 06 125 lembar 125 lembar Alokasi 125 lembar
Penggandaan Semua kantor Dan
Penyediaan Bahan Bacaan Umum
  5 Paket Kelurahan 5 Paket Ketenagakerjaan
dan Peraturan Perundang-
undangan Tersedianya 15 buah 15 buah 15 buah
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan yang Disediakan
Jumlah spanduk dan baliho
yang dicetak

Jumlah belanja bahan Peningkatan


bakar minyak recovery ekonomi
Dinas Penanaman
Jumlah jenis perjalanan 3000 liter 4663 liter Dana Transfer dengan fokus
Penyelenggaraan Peralatan dan 4663 liter Modal Pelayanan
dinas Umum-Dana kepada penguatan
2 18 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 3 jenis 3 jenis 150,000,000 155,555,000 179,377,000 perlengkapan 3 jenis 200,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah Laporan Alokasi UMKM, Pertanian,
Konsultasi SKPD   1 Laporan kantor 1 Laporan Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Industri
Ketenagakerjaan
Koordinasi dan Konsultasi Pengolahan dan
SKPD Pariwisata

Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah pengadaan
2 18 01 2.07    unit    unit 1 unit 1 unit 135,000,000 186,239,500 143,551,000 1 unit 1,005,000,000
Penunjang Urusan kendaraan dinas roda dua
Pemerintah Daerah

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Pengadaan Kendaraan Dana Transfer
Jumlah pengadaan Semua Modal Pelayanan
Perorangan Dinas atau Umum-Dana
2 18 01 2.07 01 kendaraan dinas jabatan 1 unit 1 unit 0 0 0 Kecamatan, 0 1 unit 500,000,000 Terpadu Satu Pintu
Kendaraan Dinas Alokasi
kadis Semua Dan
Jabatan Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Dana Transfer
Pengadaan Kendaraan Semua Modal Pelayanan
Jumlah pengadaan Umum-Dana
2 18 01 2.07 02 Dinas Operasional 1 unit 1 unit 25,000,000 0 0 Kecamatan, 0 1 unit 100,000,000 Terpadu Satu Pintu
kendaraan dinas roda dua Alokasi
atau Lapangan Semua Dan
Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 198/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Paket Mebel yang


Disediakan
Kab.
  9 unit 9 unit Dinas Penanaman
Jumlah pengadaan kursi Agam, Dana Transfer
Modal Pelayanan
hadap 4 unit 4 unit Lubuk Umum-Dana 4 unit
2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 30,000,000 58,920,000 25,930,000 0 250,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah pengadaan lemari 3 unit 2 unit Basung, Alokasi 2 unit Dan
arsip Lubuk Umum
  3 unit 3 unit Ketenagakerjaan
Basung
Jumlah pengadaan meja
kerja

Jumlah pengadaan AC Split


Jumlah pengadaan
laptop/notebook   4 unit 4 unit
Kab. Agam, Dinas Penanaman
4 unit 2 unit Dana Transfer 2 unit
Jumlah pengadaan PC Semua Modal Pelayanan
Pengadaan Peralatan Umum-Dana
2 18 01 2.07 06 Jumlah pengadaan 4 unit 4 unit 80,000,000 127,319,500 117,621,000 Kecamatan, 0 4 unit 155,000,000 Terpadu Satu Pintu
dan Mesin Lainnya Alokasi
printer/scan 3 unit 4 unit Semua 4 unit Dan
Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan
Jumlah unit peraltan dan   14 unit 14 unit
mesin lainnya yang
disediakan

Kab. Agam, Dinas Penanaman


Dana Transfer
Pengadaan Gedung Semua Modal Pelayanan
Jumlah bangunan Mall Umum-Dana
2 18 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 unit 1 unit 0 0 0 Kecamatan, 0 1 unit 0 Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik Alokasi
Lainnya Semua Dan
Umum
Kelurahan Ketenagakerjaan

Penyediaan Jasa
Jumlah pembayaran beban
Penunjang Urusan
2 18 01 2.08   listrik, air, telpon dan  bln    bln 12 bln 12 bln 356,500,000 209,526,000 228,366,000 12 bln 390,000,000
Pemerintahan
internet
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Agam, Peningkatan Air, listrik, Dinas Penanaman
Dana Transfer
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Semua Pelaksanaan internet dan Modal Pelayanan
  1 Laporan Umum-Dana 1 Laporan
2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang 154,000,000 153,006,000 148,806,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Tenaga K3 165,000,000 Terpadu Satu Pintu
12 bulan 12 bulan Alokasi 12 bulan
Daya Air dan Listrik Disediakan Semua dalam dan Dan
Umum
Jumlah pembayaran beban Kelurahan pembangunan Pengemudi Ketenagakerjaan
listri, air, telepon, internet

Air, listrik, Dinas Penanaman


Jumlah pembayaran upah
Penyediaan Jasa internet dan Modal Pelayanan
pengemudi, petugas
2 18 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 bulan 12 bulan 202,500,000 56,520,000 79,560,000 Tenaga K3 12 bulan 225,000,000 Terpadu Satu Pintu
keamanan, petugas
Kantor dan Dan
kebersihan
Pengemudi Ketenagakerjaan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Jumlah kendaran dias yang
2 18 01 2.09   Penunjang Urusan  unit    unit 6 unit 6 unit 1,595,000,000 320,998,000 563,936,009 6 unit 135,000,000
dibayar pajakdan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas Kab. Agam, Meningkatkan Dinas Penanaman
Dana Transfer
Pemeliharaan dan yang dibayakan pajaknya Semua Sumber Daya Modal Pelayanan
6 unit 10 unit Umum-Dana Barang Milik 10 unit
2 18 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Jumlah kendaraan dinas 65,000,000 36,450,000 37,000,000 Kecamatan, Manusia Yang 65,000,000 Terpadu Satu Pintu
2 unit 2 unit Alokasi Daerah 2 unit
Perorangan Dinas atau yang diservis dan diganti Semua Berkualitas Dan Dan
Umum
Kendaraan Dinas suku cadang Kelurahan Berdaya Saing Ketenagakerjaan
Jabatan

Jumlah AC yang diservis


Jumlah genset yang 6 unit 6 unit Kab. Agam, Meningkatkan 6 unit Dinas Penanaman
Pemeliharaan diservis Semua Sumber Daya Modal Pelayanan
2 unit 2 unit Barang Milik 2 unit
2 18 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Jumlah PC dan Laptop, 30,000,000 30,730,000 30,730,000 Kecamatan, Manusia Yang 35,000,000 Terpadu Satu Pintu
20 unit 20 unit Daerah 20 unit
Lainnya Notebook yang diservis Semua Berkualitas Dan Dan
11 unit 11 unit Kelurahan Berdaya Saing 11 unit Ketenagakerjaan
Jumlah Printer yang
diservis

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 199/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Gedung Kantor dan


Bangunan Lainnya yang Kab. Agam, Meningkatkan Dinas Penanaman
Dipelihara/Direhabilitasi   3 unit Dana Transfer 3 unit
Pemeliharaan/Rehabili Semua Sumber Daya Modal Pelayanan
Umum-Dana Barang Milik
2 18 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Jumlah Rehab bangunan 3 unit 1 unit 1,500,000,000 253,818,000 496,206,009 Kecamatan, Manusia Yang 1 unit 35,000,000 Terpadu Satu Pintu
Alokasi Daerah
dan Bangunan Lainnya kantor dinas 3 unit 2 unit Semua Berkualitas Dan 2 unit Dan
Umum
Jumlah Rehap bangunan Kelurahan Berdaya Saing Ketenagakerjaan
BLK

PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase pertambahan
2 18 02      %    % 20 % 20 % 80,000,000 49,895,800 170,390,800 20 % 335,000,000
IKLIM PENANAMAN investor
MODAL

Jumlah Perbup dan Kepbup


yang dikeluarkan terkait
Fasilitas/Insentif dan
kemudahan penanaman
modal
Penetapan Jumlah pertemuan Tim
Pemberian Penilai Pemberian Insentif  dokumen  dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Fasilitas/Insentif dan atau Kemudahan
 kali  kali 5 kali 5 kali 5 kali
2 18 02 2.01   Dibidang Penanaman Penanaman Modal dalam   50,000,000 49,895,800 49,895,800 185,000,000
rangka Pengkajian  perusahaan  perusahaan 2 perusahaan 2 perusahaan 2 perusahaan
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah pemberian insentif  org  org 50 org 50 org 50 org
Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang
menerima fasilitas/insentif
Jumlah peserta Sosialisasi
Perbup fasilitas/insentif
dan kemudahan
penanaman modal

Penetapan Kebijakan
Jumlah Kebijakan Daerah Kab. Agam, Dinas Penanaman
Daerah mengenai Dana Transfer
Mengenai pemberian Semua Badan Modal Pelayanan
Pemberian Umum -
2 18 02 2.01 01 Insentif dan Kemudahan 1 Perbub 1 Perbub 30,000,000 29,997,200 29,997,200 Kecamatan, Usaha/Perusa 1 Perbub 90,000,000 Terpadu Satu Pintu
Fasilitas/Insentif dan Dana Alokasi
Penanaman Modal Usaha Semua haan Dan
Kemudahan Umum
Kabupaten Agam Kelurahan Ketenagakerjaan
Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang


Evaluasi Pelaksanaan Kab. Agam, Dinas Penanaman
dinilai untuk pemberian Dana Transfer
Pemberian Semua Badan Modal Pelayanan
insentifnsentif dan Umum-Dana
2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan 2 Perusahaan 2 Perusahaan 20,000,000 19,898,600 19,898,600 Kecamatan, Usaha/Perusa 2 Perusahaan 95,000,000 Terpadu Satu Pintu
Kemudahan Penanaman Alokasi
Kemudahan Semua haan Dan
Modaluang Usaha Umum
Penanaman Modal Kelurahan Ketenagakerjaan
Kabupaten Agam

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 200/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Buku Rencana


Umum Penanaman Modal
Jumlah Perbup dan Kepbup
yang dikeluarkan terkait
Fasilitas/Insentif dan
kemudahan penanaman
modal
Jumlah pertemuan Tim
Penilai Pemberian Insentif
dan atau Kemudahan  buku  buku 1 buku 1 buku 1 buku
Penanaman Modal dalam  dokumen  dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
rangka Pengkajian
 kali  kali 5 kali 5 kali 5 kali
pemberian insentif
Pembuatan Peta  perusahaan  perusahaan 1 perusahaan 1 perusahaan 1 perusahaan
2 18 02 2.02   Potensi Investasi Jumlah perusahaan yang   30,000,000 0 120,495,000 150,000,000
menerima fasilitas/insentif  org  org 50 org 50 org 50 org
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta Sosialisasi  org  org 150 org 150 org 150 org
Perbup fasilitas/insentif  org  org 159 org 159 org 159 org
dan kemudahan  dokumen  dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
penanaman modal
Jumlah peserta sosialisasi
peta potensi penanaman
modal
Jumlah peserta Sosialisasi
Rencana Umum
Penanaman Modal
Penyusunan peta potensi
penanaman modal

Memperkuat
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Penyusunan Rencana Ketahanan
Jumlah Dokumen Semua Modal Pelayanan
Umum Penanaman Ekonomi Untuk Data Potensi
2 18 02 2.02 01 Feasibility Study Taman 0 dokumen 1 dokumen 0 0 0 Kecamatan, 1 dokumen 0 Terpadu Satu Pintu
Modal Daerah Pertumbuhan Yang Investasi
Safari Semua Dan
Kabupaten/Kota Berkualitas dan
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan
Peningkatan
Memperkuat recovery ekonomi
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Penyediaan Peta Dana Transfer Ketahanan dengan fokus
Jumlah Dokumen Semua Modal Pelayanan
Potensi dan Peluang Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Data Potensi
2 18 02 2.02 02 Feasibility Study Kabupaten 1 Peta 1 Dokumen 30,000,000 0 120,495,000 Kecamatan, 1 Dokumen 150,000,000 Terpadu Satu Pintu
Usaha Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Investasi
Agam Semua Dan
Kabupaten/Kota Umum Berkualitas dan Industri
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan Pengolahan dan
Pariwisata

PROGRAM PROMOSI Jumlah kemitraan


2 18 03     PENANAMAN Pengusaha Besar dan  kemitraan   kemitraan 5 kemitraan 5 kemitraan 208,750,000 208,746,300 155,677,300 5 kemitraan 260,000,000
MODAL UMKM

Jumlah buku petunjuk


teknis/strategi promosi
Jumlah pameran
Penyelenggaraan  buku  buku 1 buku 1 buku 1 buku
Promosi Penanaman Jumlah pertemuan dalam
rangka Fasilitasi  kali  kali 1 kali 1 kali 1 kali
2 18 03 2.01   Modal yang menjadi   208,750,000 208,746,300 155,677,300 260,000,000
Kewenangan Daerah pembentukan kemitraan  kali  kali 5 kali 5 kali 5 kali
Kabupaten/Kota Perusahaan dengan UMKM  orang  orang 75 orang 75 orang 75 orang
Jumlah peserta Sosialisasai
tentang kemitraan
Perusahaan dengan UMKM

Memperkuat
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan
Jumlah pameran dan Semua Modal Pelayanan
Promosi Penanaman Ekonomi Untuk Perusahaan
2 18 03 2.01 02 pomosi penanaman modal 2 pameran 2 pameran 208,750,000 208,746,300 155,677,300 Kecamatan, 2 pameran 260,000,000 Terpadu Satu Pintu
Modal Daerah Pertumbuhan Yang dan UMKN
yang diikuti Semua Dan
Kabupaten/Kota Berkualitas dan
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 201/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Indek Kepuasan
PELAYANAN
2 18 04     Masyarakat terhadap  %    % 87 % 87 % 310,000,000 339,497,650 292,887,650 87 % 356,272,550
PENANAMAN
pelayanan meningkat
MODAL

Jumlah dokumen Perizinan


Pelayanan Perizinan berbasis elektronik
dan Non Perizinan (operasional)
 Dokumen  Dokumen 5.3 Dokumen 5.3 Dokumen 5.3 Dokumen
secara Terpadu Satu
Jumlah pengadaan plank
Pintu dibidang  buah  buah 150 buah 150 buah 150 buah
2 18 04 2.01   merk IMB/PBG   310,000,000 339,497,650 292,887,650 356,272,550
Penanaman Modal  orang  orang 100 orang 100 orang 100 orang
yang menjadi Jumlah peserta sosialisasi
izin berusaha  kali  kali 2 kali 2 kali 2 kali
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota Jumlah Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat

Jumlah Buku Perizinan


yang diterbitkan
Jumlah Objek yang di
survey dengan tim teknis
Jumlah Pelaku Usaha yang
15 Buku 15 Buku 15 Buku
Penyediaan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non 40 objek 20 objek 20 objek
Terpadu Perizinan dan Dinas Penanaman
Dana Transfer Masyarakat
Nonperizinan berbasis Perizinan Berbasis Sistem 5300 Izin/Non 4800 pelaku 4800 pelaku Modal Pelayanan
Umum-Dana perorangan
2 18 04 2.01 01 Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan Izin usana 250,000,000 272,183,650 231,873,650 usana 203,900,000 Terpadu Satu Pintu
Alokasi dan badan
Perizinan Berusaha Berusaha Terintegrasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan Dan
Umum usaha
Terintegrasi secara Secara Elektronik Ketenagakerjaan
150 buah 100 buah 100 buah
Elektronik Jumlah Pembayaran Upah
40 kali 20 kali 20 kali
Petugas Pelayanan
Jumlah Pengadaan Plang
Merk PBG
Jumlah rapat penerbitan
izin dengan tim teknis

jumlah kegiatan usaha dari


pelaku usaha yang
mendapat pemantauan
Pemantauan pemenuhan komitmen Kab. Agam, Dinas Penanaman
20 kegiatan Dana Transfer Masyarakat 20 kegiatan
Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha dan  
usaha Semua usaha Modal Pelayanan
non perizinan penanaman Umum-Dana perorangan
2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non 20 Kali 30,000,000 29,700,000 23,400,000 Kecamatan, 82,372,550 Terpadu Satu Pintu
20 Kali Alokasi dan badan 20 Kali
Perizinan Penanaman modal 20 Kali Semua Dan
20 Kali Umum usaha 20 Kali
Modal Jumlah Komitmen yang Kelurahan Ketenagakerjaan
diterbitkan
Jumlah objek perizinan
yang disurvey

Jumlah Orang yang


Memperoleh Layanan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Terkelolanya
Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pengelolaan Terhadap Pelayanan 15 Kali 15 Orang Dana Transfer Masyarakat 15 Orang
Semua Modal Pelayanan
Pengaduan Terpadu Perizinan dan Non Umum-Dana perorangan
2 18 04 2.01 03 100 Orang 100 Orang 30,000,000 37,614,000 37,614,000 Kecamatan, 100 Orang 70,000,000 Terpadu Satu Pintu
Masyarakat terhadap Perizinan Alokasi dan badan
15 Kali 10 Kali Semua 10 Kali Dan
Pelayanan Terpadu Umum usaha
Jumlah Peserta Sosialisasi Kelurahan Ketenagakerjaan
Perizinan dan Non
Perizinan Jumlah Rapat dan Survey
Terkait Pengaduan
Masyarakat

PROGRAM
Persentase PMN/PMDA
PENGENDALIAN
yang mematuhi peraturan
2 18 05     PELAKSANAAN  %    % 40 % 40 % 130,000,000 364,955,000 364,955,000 40 % 185,000,000
perundang-undangan
PENANAMAN
penanaman modal
MODAL

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 202/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah izin usaha yang


telah diterbitkan yang
dilakukan Pengawasan
 Pelaku  Pelaku 100 Pelaku 100 Pelaku 100 Pelaku
pelaksanaannya
Pengendalian Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Pelaksanaan Jumlah LKPM yang Evaluasi
 LKPM  LKPM 100 LKPM 100 LKPM 100 LKPM
Penanaman Modal dan klarifikasi
2 18 05 2.01    Pelaku    Pelaku 240 Pelaku 240 Pelaku 130,000,000 364,955,000 364,955,000 240 Pelaku 185,000,000
yang menjadi Jumlah pelaku usaha yang
Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Kewenangan Daerah dibina
Kabupaten/Kota  Badan  Badan 12 Badan 12 Badan 12 Badan
Jumlah pengaduan
Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
masyarakat terkait
penanaman modal yang
difasilitasi penyelesaiannya

Semua
Koordinasi dan Dinas Penanaman
Jumlah LKPM yang di 100 Pelaku 100 Pelaku Kab/Kota, 100 Pelaku
Sinkronisasi Badan Modal Pelayanan
Verifikasi dan Evaluasi Usaha Usaha Semua Usaha
2 18 05 2.01 01 Pemantauan 30,000,000 0 0 Usaha/Perusa 50,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah pelaku usaha yang 100 Pelaku 100 Pelaku Kecamatan, 100 Pelaku
Pelaksanaan haan Dan
dilakukan pemantauan Usaha Usaha Semua Usaha
Penanaman Modal Ketenagakerjaan
Kelurahan

Jumlah Laporan
Pengaduan Penanaman Semua
Koordinasi dan Modal yang terfasilitasi Dinas Penanaman
12 Laporan 12 Laporan Kab/Kota, Dana Transfer 12 Laporan
Sinkronisasi penanganannya Badan Modal Pelayanan
Semua Umum-Dana
2 18 05 2.01 02 Pembinaan 240 Peserta 240 Peserta 50,000,000 277,775,000 277,775,000 Usaha/Perusa 240 Peserta 60,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah Peserta Kecamatan, Alokasi
Pelaksanaan 2 kali 2 kali haan 2 kali Dan
Bimtek/Sosialisasi Semua Umum
Penanaman Modal Ketenagakerjaan
Jumlah Survey Kepuasan Kelurahan
Masyarakat (SKM)

Koordinasi dan Dinas Penanaman


Sinkronisasi Badan Modal Pelayanan
Jumlah pelaku usaha yang 100 Pelaku 100 Pelaku 100 Pelaku
2 18 05 2.01 03 Pengawasan 50,000,000 87,180,000 87,180,000 Usaha/Perusa 75,000,000 Terpadu Satu Pintu
dilakukan pengawasan Usaha Usaha Usaha
Pelaksanaan haan Dan
Penanaman Modal Ketenagakerjaan
PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
Jumlah Aplikasi
DAN SISTEM
2 18 06     Penanaman Modal yang  unit    unit 1 unit 1 unit 40,000,000 0 0 1 unit 95,000,000
INFORMASI
dikembangkan
PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data
dan Informasi Jumlah aplikasi yang
Perizinan dan Non dikembangkan
 aplikasi  aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi
2 18 06 2.01   Perizinan yang Jumlah jenis data perizinan   40,000,000 0 0 95,000,000
 jenis  jenis 128 jenis 128 jenis 128 jenis
Terintegrasi pada dan non perizinan secara
Tingkat Daerah manual dan elektronik
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
Memperkuat
dan Informasi Kab. Agam, Dinas Penanaman
Dana Transfer Ketahanan
Perizinan dan Non Tersedia Data dan Semua Sistem Modal Pelayanan
Umum-Dana Ekonomi Untuk
2 18 06 2.01 01 Perizinan Berbasis Informasi yang Terintegrasi 1 dokumen 1 dokumen 40,000,000 0 0 Kecamatan, Informasi 1 dokumen 95,000,000 Terpadu Satu Pintu
Alokasi Pertumbuhan Yang
Sistem Pelayanan Secara Elektronik Semua Online Dan
Umum Berkualitas dan
Perizinan Berusaha Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan
Terintegrasi secara
Elektronik
2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 23       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3,883,129,126 3,362,543,678 3,385,516,690 0
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 23 01     kebutuhan operasional  persen    persen   82 persen 3,250,074,126 3,054,635,598 3,087,930,550 82 persen 0
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 203/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Administrasi Persentase Pemenuhan Gaji


2 23 01 2.02   Keuangan Perangkat Dan Pengelolaan Keuangan 100 persen
  100 persen   100 persen 2,686,772,482 2,312,247,804 2,302,467,804 100 persen 0
Daerah Perangkat Daerah

Kab.
Agam, Dana Transfer
Pegawai
Penyediaan Gaji dan Frekuensi Pembayaran gaji Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.02 01 1 Tahun 1 Tahun 2,536,772,482 2,207,492,804 2,207,492,804 Negeri Sipil, 1 Tahun 0
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN Basung, Alokasi Perpustakaan
PTT/Kontrak
Lubuk Umum
Basung

Kab.
Peningkatan
Penyediaan Agam, Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pegawai
Administrasi Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi   12 dokumen 150,000,000 104,755,000 94,975,000 Reformasi Birokrasi Negeri Sipil, 12 dokumen 0
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Perpustakaan
Pelaksanaan Tugas ASN dalam PTT/Kontrak
ASN Lubuk Umum
pembangunan
Basung

Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Kebutuhan Dasar
2 23 01 2.06   100 persen
  100 persen   100 persen 184,501,644 187,264,930 207,611,668 100 persen 0
Perangkat Daerah Operasional Unit Kerja
SKPD

Kab.
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Agam, Dana Transfer
Dinas Arsip
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 01   1 paket 4,500,000 3,129,700 1,800,000 dan 1 paket 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Basung, Alokasi Perpustakaan
Perpustakaan
Bangunan Kantor Disediakan Lubuk Umum
Basung

jangka waktu pemenuhan


kebutuhan alat tulis kantor Kab.
Jangka waktu pemenuhan 12 bulan 12 bulan Agam, Dana Transfer 12 bulan
Penyediaan Peralatan Dinas Arsip
kebutuhan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 02 dan Perlengkapan 12 bulan 12 bulan 30,000,000 0 0 dan 12 bulan 0
Materai/Perangko Basung, Alokasi Perpustakaan
Kantor 12 bulan 12 bulan Perpustakaan 12 bulan
jangka waktu pemenuhan Lubuk Umum
kebutuhan peralatan Basung
kebersihan kantor

Kab.
Agam, Dana Transfer
Jumlah Paket Bahan Dinas Arsip
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 04 Logistik Kantor yang   4 Paket 16,000,000 31,916,930 39,416,930 dan 4 Paket 0
Logistik Kantor Basung, Alokasi Perpustakaan
Disediakan Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung

Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Pelaksanaan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan   6 Paket 14,001,644 22,289,300 25,981,086 Reformasi Birokrasi dan 6 Paket 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Penggandaan yang Disediakan dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
pembangunan
Basung

Jumlah Laporan Dana Transfer


Penyelenggaraan Dinas Arsip
Penyelenggaraan Rapat Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan   12 laporan 120,000,000 129,929,000 140,413,652 dan 12 laporan 0
Koordinasi dan Konsultasi Alokasi Perpustakaan
Konsultasi SKPD Perpustakaan
SKPD Umum

Pengadaan Barang
Persentase Pemenuhan
Milik Daerah
2 23 01 2.07   Barang Milik Daerah Sesuai 100 persen
  100 persen   100 persen 110,000,000 79,240,000 131,268,214 100 persen 0
Penunjang Urusan
Perencanaan
Pemerintah Daerah

Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan Dinas Arsip
Jumlah Paket Mebel yang Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel   17 unit 60,000,000 32,000,000 49,964,000 Reformasi Birokrasi dan 17 unit 0
Disediakan Basung, Alokasi Perpustakaan
dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
pembangunan
Basung

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 204/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Dana Transfer
Jumlah Unit Peralatan dan Pelaksanaan Dinas Arsip
Pengadaan Peralatan Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 06 Mesin Lainnya yang   5 unit 50,000,000 47,240,000 81,304,214 Reformasi Birokrasi dan 5 unit 0
dan Mesin Lainnya Alokasi Perpustakaan
Disediakan dalam Perpustakaan
Umum
pembangunan

Kab.
Agam, Dana Transfer
Pengadaan Gedung Dinas Arsip
Pembangunan Gedung Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 unit 1 unit 0 0 0 dan 1 unit 0
Depo Arsip Basung, Alokasi Perpustakaan
Lainnya Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung

Penyediaan Jasa
Persentase Pemenuhan
Penunjang Urusan
2 23 01 2.08   Jasa Penunjang Urusan 100 persen
  100 persen   100 persen 169,800,000 388,440,864 349,140,864 100 persen 0
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah

Kab.
Jumlah Laporan Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelaksanaan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya   12 laporan 45,000,000 173,160,864 156,160,864 Reformasi Birokrasi dan 12 laporan 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
Disediakan pembangunan
Basung

Kab.
Peningkatan
Jumlah Laporan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Dinas Arsip
Penyediaan Jasa Pelayanan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.08 04 Pelayanan Umum   12 laporan 124,800,000 215,280,000 192,980,000 Reformasi Birokrasi dan 12 laporan 0
Umum Kantor yang Basung, Alokasi Perpustakaan
Kantor dalam Perpustakaan
Disediakan Lubuk Umum
pembangunan
Basung

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase Barang Milik
2 23 01 2.09   Penunjang Urusan Daerah Yang Berkondisi 75 persen  64 persen   65 persen 99,000,000 87,442,000 97,442,000 65 persen 0
Pemerintahan Baik
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan   4 unit 55,000,000 48,932,000 48,932,000 dan 4 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Perpustakaan
Lubuk Umum
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Basung
Jabatan

Kab.
Agam, Dana Transfer
Dinas Arsip
jumlah mebel yang Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1 Paket 1 Paket 6,000,000 0 0 dan 1 Paket 0
dipelihara Basung, Alokasi Perpustakaan
Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung

Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang   6 unit 20,000,000 11,210,000 11,210,000 dan 6 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Lainnya Dipelihara Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung

Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor dan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang   1 unit 18,000,000 27,300,000 37,300,000 dan 1 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung

PROGRAM Persetase Perpustakaan


2 23 02     PEMBINAAN sesuai standar nasional  persen    persen   30 persen 633,055,000 307,908,080 297,586,140 30 persen 0
PERPUSTAKAAN perpustakaan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 205/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan
Tingkat kemanfaatan
Perpustakaan
2 23 02 2.01   perpustakaan oleh  persen    persen 3 persen 3 persen 373,055,000 166,803,350 167,629,140 3 persen 0
Tingkat Daerah
masyarakat
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Jumlah kegiatan recovery ekonomi
Kab. Agam,
Pengembangan dan perpustakaan elektronik Dana Transfer dengan fokus
Semua
Pemeliharaan Layanan yang dilaksanakan ( online Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 01 2 kegiatan 2 kegiatan 100,000,000 0 0 Kecamatan, 2 kegiatan 0
Perpustakaan public acces catalog dan Alokasi UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Semua
Elektronik administrasi perpustakaan Umum Industri
Kelurahan
elektronik ) Pengolahan dan
Pariwisata

Jumlah Perpustakaan yang


Dikembangkan di Tingkat Kab. Agam,
Pengembangan Dana Transfer
Daerah Kabupaetn/Kota Semua
Perpustakaan di Umum-Dana Peningkatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 02 Sesuai Standar Nasional   1 Perpustakaan 57,000,000 56,803,370 47,650,000 Kecamatan, 1 Perpustakaan 0
Tingkat Daerah Alokasi Pencapaian SPM dan Pelajar Perpustakaan
Perpustakaan di Wilayah Semua
Kabupaten/Kota Umum
Kabupaten/Kota sesuai Kelurahan
Kewenangannya

Pembinaan Peningkatan
Perpustakaan pada Jumlah Perpustakaan pada recovery ekonomi
Kab. Agam,
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar Dana Transfer dengan fokus
Semua
Dasar di Seluruh dan yang Dilakukan Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 04   5 Perpustakaan 110,000,000 30,000,000 21,720,000 Kecamatan, 5 Perpustakaan 0
Wilayah Pembinaan dalam Alokasi UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Semua
Kabupaten/Kota Mewujudkan Standar Umum Industri
Kelurahan
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengolahan dan
Nasional Perpustakaan Pariwisata

Dana Transfer
Umum-Dana Peningkatan
Jumlah Bahan Alokasi recovery ekonomi
Kab. Agam,
Perpustakaan yang Umum dengan fokus
Pengelolaan dan Semua
Dilakukan Pengelolaan dan kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan   774 Eksemplar 106,055,000 79,999,980 98,259,140 Kecamatan, DAK Fisik - 774 Eksemplar 0
Pengembangan untuk Bidang UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Pustaka Semua
Mewujudkan Keberagaman Industri
Kelurahan Pendidikan -
Koleksi Perpustakaan Reguler - Pengolahan dan
Perpustakaan Pariwisata
Daerah

Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat Nilai tingkat kegemaran
2 23 02 2.02    nilai    nilai 60 nilai 60 nilai 260,000,000 141,104,730 129,957,000 60 nilai 0
Daerah membaca masyarakat
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Sosiaisasi Budaya Baca recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
dan Literasi pada Jumlah Lokus Dana Transfer dengan fokus
Semua Sumber Daya
Satuan Pendidikan Pembudayaan Kegemaran Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.02 01   10 Lokus 150,000,000 66,104,850 57,351,500 Kecamatan, Manusia Yang 10 Lokus 0
Dasar dan Pendidikan Membaca dan Literasi pada Alokasi UMKM, Pertanian, dan Sekolah Perpustakaan
Semua Berkualitas Dan
Khusus serta Satuan Pendidikan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Masyarakat Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah Perpustakaan Dana Transfer dengan fokus
Pengembangan Semua Sumber Daya
Berbasis Inklusi Sosial Di Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.02 04 Literasi Berbasis Inklusi 2 Kegiatan 10 Perpustakaan 110,000,000 74,999,880 72,605,500 Kecamatan, Manusia Yang 10 Perpustakaan 0
Wilayah Kabupaten/Kota Alokasi UMKM, Pertanian, dan Sekolah Perpustakaan
Sosial Semua Berkualitas Dan
Yang Dikembangkan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata
2 24       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 705,000,000 209,972,515 170,972,515 0

Jumlah pengguna
PROGRAM
pelayanan arsip sebagai
2 24 02     PENGELOLAAN 550 orang  75 orang   150 orang 500,000,000 209,972,515 170,972,515 150 orang 0
memori kolektif dan jati
ARSIP
diri bangsa

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 206/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Pengelolaan Arsip Persentase Arsip Dinamis


2 24 02 2.01   Dinamis Daerah yang Dibuatkan Daftar - persen   0.39 persen   0.5 persen 350,000,000 209,972,515 170,972,515 0.5 persen 0
Kabupaten/Kota Arsipnya

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Dana Transfer
Penciptaan dan Semua Stabilitas Pelaksanaan
Jumlah Naskah Dinas yang Umum-Dana OPD dan Dinas Arsip dan
2 24 02 2.01 01 Penggunaan Arsip   1500 berkas 125,000,000 104,872,200 67,872,200 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 1500 berkas 0
Diciptakan dan Digunakan Alokasi Nagari Perpustakaan
Dinamis Semua Transformasi dalam
Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Dana Transfer
Pemeliharaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Semua Stabilitas Pelaksanaan
Umum-Dana OPD dan Dinas Arsip dan
2 24 02 2.01 02 Penyusutan Arsip Dilakukan Pemeliharaan   1500 berkas 100,000,000 58,644,315 58,644,315 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 1500 berkas 0
Alokasi Nagari Perpustakaan
Dinamis dan Penyusutan Semua Transformasi dalam
Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer
Pengawasan Arsip Semua Stabilitas Pelaksanaan
Pengawasan Arsip Dinamis Umum-Dana OPD dan Dinas Arsip dan
2 24 02 2.01 03 Dinamis Kewenangan   42 laporan 125,000,000 46,456,000 44,456,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 42 laporan 0
Kewenangan Alokasi Nagari Perpustakaan
Kabupaten/Kota Semua Transformasi dalam
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Pengelolaan Arsip Persentase arsip statis yang


2 24 02 2.02   Statis Daerah dibuatkan sarana bantu  persen    persen 12 persen 12 persen 75,000,000 0 0 12 persen 0
Kabupaten/Kota temu balik

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Jumlah OPD yang di Dana Transfer
Akuisisi, Pengolahan, Semua Stabilitas Pelaksanaan
akuisisi arsipnya (penilaian, Umum-Dana OPD dan Dinas Arsip dan
2 24 02 2.02 02 Preservasi, dan Akses 3 OPD 3 OPD 75,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 3 OPD 0
pengolahan, dan Alokasi Nagari Perpustakaan
Arsip Statis Semua Transformasi dalam
penyimpanan Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi Persentase jumlah arrsip
2 24 02 2.03   Kearsipan Nasional yang di masukan dalam  persen    persen 100 persen 100 persen 75,000,000 0 0 100 persen 0
Tingkat SIKN melalui JIKN
Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Jumlah Bimtek terkait


Kab. Agam, Memperkuat
Akses dan Layanan aplikasi Srikandi Dana Transfer
Semua Stabilitas
Kearsipan Tingkat Jumlah 1 kali 1 kali Umum-Dana 1 kali Dinas Arsip dan
2 24 02 2.03 01 75,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Masyarakat 0
Daerah kegiatanpenyediaan 1 kegiatan 1 kegiatan Alokasi 1 kegiatan Perpustakaan
Semua Transformasi
Kabupaten/Kota informasi dan akses arsip Umum
Kelurahan Pelayanan Publik
melalui JIKN daerah ke JIKN

PROGRAM
PERLINDUNGAN jumlah arsip terjaga dan
2 24 03     DAN arsip statis sebagai warisan  buah    buah 0 buah 0 buah 205,000,000 0 0 0 buah 0
PENYELAMATAN budaya yang dipreservasi
ARSIP
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
yang Digabung
Daftar arsip statis OPD
2 24 03 2.03   dan/atau  buah    buah 17 buah 17 buah 205,000,000 0 0 17 buah 0
yang diselamatkan
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan,
Penyusunan Daftar
Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan
dan Penilaian serta Dana Transfer
Jumlah OPD digabung Semua Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyerahan atau Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 01 yang didampingi dalam 2 OPD 2 OPD 75,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 2 OPD 0
Pemusnahan Arsip Alokasi Perpustakaan
penyelamatan arsip Semua Transformasi dalam Agam
Bagi Penggabungan Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 207/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pendataan,
Penyusunan Daftar Semua
Memperkuat Peningkatan
dan Penilaian serta Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah OPD dibubarkan Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyerahan atau Semua Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 02 yang didampingi dalam 1 OPD 1 OPD 50,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 1 OPD 0
Pemusnahan Arsip Kecamatan, Alokasi Perpustakaan
penyelamatan arsip Transformasi dalam Agam
Bagi Pembubaran Semua Umum
Pelayanan Publik pembangunan
Perangkat Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pendampingan Jumlah kecamatan Dana Transfer
Semua Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyelamatan Arsip pemekaran yang Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 03 1 kecamatan 1 kecamatan 40,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 1 kecamatan 0
Bagi Pemekaran didampingi dalam Alokasi Perpustakaan
Semua Transformasi dalam Agam
Daerah Kecamatan penyelamatan arsip Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan


Pendampingan Dana Transfer
Jumlah Nagari pemekaran Semua Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyelamatan Arsip Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 04 yang didampingi dalam 13 nagari 13 nagari 40,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 13 nagari 0
Bagi Pemekaran Alokasi Perpustakaan
penyelamatan arsip Semua Transformasi dalam Agam
Desa/Kelurahan Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 09       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1,235,000,400 331,999,755 287,722,350 1,850,000,700
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA Jumlah peningkatan
2 09 02     EKONOMI UNTUK kemandirian pangan  Nagari    Nagari 2 Nagari 2 Nagari 540,000,000 0 0 2 Nagari 600,000,000
KEDAULATAN DAN daerah
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan
Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung Terlaksananya penyediaan
2 09 02 2.01   Kemandirian Pangan infrastruktur pendukung  pekerjaan   pekerjaan 6 pekerjaan 6 pekerjaan 540,000,000 0 0 6 pekerjaan 600,000,000
sesuai Kewenangan kemandirian pangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
Jumlah lumbung pangan DAK Fisik - dengan fokus
Penyediaan Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
yang dibangun 1 unit 1 unit Bidang kepada penguatan 1 unit
2 09 02 2.01 01 Infrastruktur Lumbung 300,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 300,000,000 DAN KETAHANAN
Jumlah rumah rice milling 1 unit 1 unit Pertanian - UMKM, Pertanian, 1 unit
Pangan Semua agam PANGAN
(RMU) yang dibangun Reguler Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
DAK Fisik - dengan fokus
Penyediaan Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
Jumlah lantai jemur yang Bidang kepada penguatan
2 09 02 2.01 02 Infrastruktur Lantai 1 unit 1 unit 55,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 1 unit 55,000,000 DAN KETAHANAN
dibangun Pertanian - UMKM, Pertanian,
Jemur Semua agam PANGAN
Reguler Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Penyediaan Kab. Agam,
Jumlah pengadaan DAK Fisik - dengan fokus
Infrastruktur Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
1 Unit 1 Unit Bidang kepada penguatan 1 Unit
2 09 02 2.01 03 Pendukung batdryer 145,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 145,000,000 DAN KETAHANAN
1 unit 1 unit Pertanian - UMKM, Pertanian, 1 unit
Kemandirian Pangan Jumlah pengadaan RMU Semua agam PANGAN
Reguler Industri
Lainnya Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata

Kab. Agam, DAK Fisik -


Koordinasi dan
Jumlah rapat koordinasi Semua Bidang Masyarakat DINAS PERIKANAN
Sinkronisasi
2 09 02 2.01 04 dan sinkronisasi yang 4 kali 4 kali 0 0 0 Kecamatan, Pertanian - kabupaten 4 kali 50,000,000 DAN KETAHANAN
Penyediaan
dilaksanakan Semua Reguler agam PANGAN
Infrastruktur Logistik
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 208/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Penyusunan Rencana Jumah rapat koordinasi recovery ekonomi
Kab. Agam,
dan Peta Jalan yang dilaksanakan DAK Fisik - dengan fokus
Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
Kebutuhan Jumlah dokumen rencana 3 kali 3 kali Bidang kepada penguatan 3 kali
2 09 02 2.01 05 40,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 50,000,000 DAN KETAHANAN
Infrastruktur dan peta jalan kebutuhan 10 buah 10 buah Pertanian - UMKM, Pertanian, 10 buah
Semua agam PANGAN
Pendukung infrastruktur pendukung Reguler Industri
Kelurahan
Kemandirian Pangan kemandirian pangan Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03     Skor PPH  persen    persen 0 persen 0 persen 495,000,000 159,499,855 138,652,950 0 persen 700,000,500
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai
Terlaksananya pekerjaan
dengan Kebutuhan
2 09 03 2.01   penyediaan dan  pekerjaan   pekerjaan 11 pekerjaan 11 pekerjaan 199,999,900 0 0 11 pekerjaan 200,000,300
Daerah
penyaluran pangan pokok
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan

Data Harga Pangan dan Kab. Agam, Meningkatkan


Penyediaan Informasi Dana Transfer
Neraca Bahan Makanan 12 Bulan 12 Bulan Semua Sumber Daya Masyarakat 12 Bulan DINAS PERIKANAN
Harga Pangan dan Umum-Dana
2 09 03 2.01 01 100 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 100 DAN KETAHANAN
Neraca Bahan Jumlah pengadaan 1 Paket 1 Paket Alokasi 1 Paket
Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Makanan Running Teks Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Jumlah Pembibitan
Tanaman Pangan dan Peningkatan
Sayur-sayuran untuk recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
kebutuhan pangan Dana Transfer dengan fokus
Penyediaan Pangan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
keluarga 9 Jenis 9 Jenis Umum-Dana kepada penguatan 9 Jenis
2 09 03 2.01 02 Berbasis Sumber Daya 179,999,600 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 0 DAN KETAHANAN
Jumlah pengadaan Bibit 6 Jenis 6 Jenis Alokasi UMKM, Pertanian, 6 Jenis
Lokal Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Tanaman Buah-buahan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
untuk Pekarangan Pengolahan dan
Masyarakat memenuhi Pariwisata
kebutuhan keluarga

Koordinasi, Terlaksananya Koordinasi, Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Umum-Dana
2 09 03 2.01 03 Pelaksanaan Distribusi Pelaksanaan Distribusi 16 Kecamatan 16 Kecamatan 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 16 Kecamatan 0 DAN KETAHANAN
Alokasi
Pangan Pokok dan Pangan Pokok dan Pangan Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum
Pangan Lainnya Lainnya Kelurahan Berdaya Saing

Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Pemantauan Stok, Pelaksaan Operasi Pasar Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
3 Kali 3 Kali Umum-Dana 3 Kali
2 09 03 2.01 04 Pasokan dan Harga Khusus 20,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 200,000,000 DAN KETAHANAN
10 Kali 10 Kali Alokasi 10 Kali
Pangan Pelaksanaan Bazar Pangan Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Jumlah Lomba APN yang


Kab. Agam, Meningkatkan
Pengembangan dilaksanakan Dana Transfer
Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Kelembagaan dan Jumlah Pembinaan dan 7 Kategori 7 Kategori Umum-Dana 7 Kategori
2 09 03 2.01 05 100 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 100 DAN KETAHANAN
Jaringan Distribusi Pengembangan 12 Kali 12 Kali Alokasi 12 Kali
Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Pangan Kelembagaan Jaringan Umum
Kelurahan Berdaya Saing
Distribusi Pangan

Pengembangan Kab. Agam, Meningkatkan


Dana Transfer
Kelembagaan Usaha Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Umum-Dana
2 09 03 2.01 06 Pangan Masyarakat Jumlah TTI yang difasilitasi 2 Kelompok 2 Kelompok 100 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 2 Kelompok 100 DAN KETAHANAN
Alokasi
dan Toko Tani Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum
Indonesia Kelurahan Berdaya Saing

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 209/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan dan
Terlaksananya pekerjaan
Keseimbangan
2 09 03 2.02   pengelolaan cadangan  pekerjaan   pekerjaan 4 pekerjaan 4 pekerjaan 10,000,000 0 0 4 pekerjaan 100
Cadangan Pangan
pangan daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Kab. Agam,


Terlaksanannya koordinasi Dana Transfer
Sinkronisasi Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
dan Sinkronisasi Umum-Dana
2 09 03 2.02 01 Pengendalian 16 Kecamatan 16 Kecamatan 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 16 Kecamatan 0 DAN KETAHANAN
Pengendalian Cadangan Alokasi
Cadangan Pangan Semua agam PANGAN
Pangan Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan

Kab. Agam,
Dana Transfer
Penyusunan Rencana Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Tersusunnya Rencana Umum-Dana
2 09 03 2.02 02 Kebutuhan Pangan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 16 Kecamatan 0 DAN KETAHANAN
Kebutuhan Pangan Lokal Alokasi
Lokal Semua agam PANGAN
Umum
Kelurahan

Peningkatan
Jumlah pengadaan recovery ekonomi
Kab. Agam,
Cadangan Pangan Daerah Dana Transfer dengan fokus
Pengadaan Cadangan Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Terutaman Beras (kerja 12 Ton 12 Ton Umum-Dana kepada penguatan 12 Ton
2 09 03 2.02 03 Pangan Pemerintah 10,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 0 DAN KETAHANAN
sama dengan BULOG) 4 Kali 4 Kali Alokasi UMKM, Pertanian, 4 Kali
Kabupaten/Kota Semua agam PANGAN
Jumlah rapat koordinasi Umum Industri
Kelurahan
dan sinkronisasi Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
Pemeliharaan Dana Transfer dengan fokus
Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Cadangan Pangan Jumlah penyediaan Umum-Dana kepada penguatan
2 09 03 2.02 04 1 Paket 1 Paket 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 1 Paket 100 DAN KETAHANAN
Pemerintah Cadangan Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Semua agam PANGAN
Kabupaten/Kota Umum Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Penentuan Harga
Minimum Daerah
untuk Pangan Lokal
Terlaksananya pekerjaan
yang Tidak
2 09 03 2.03   penentuan harga minimum  pekerjaan   pekerjaan 1 pekerjaan 1 pekerjaan 100 0 0 1 pekerjaan 100
Ditetapkan oleh
pangan lokal
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Provinsi
Peningkatan
recovery ekonomi
Koordinasi dan Kab. Agam,
Pelaksaan Koordinasi dan Dana Transfer dengan fokus
Sinkronisasi Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
Sinkronisasi Penentuan Umum-Dana kepada penguatan
2 09 03 2.03 01 Penentuan Harga 1 Tahun 1 Tahun 100 0 0 Kecamatan, kabupaten 1 Tahun 100 DAN KETAHANAN
Harga Minimum Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Minimum Pangan Semua agam PANGAN
Pokok Lokal Umum Industri
Pokok Lokal Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Pelaksanaan
Pencapaian Target Terlaksananya pekerjaan
Konsumsi Pangan pencapaian target
2 09 03 2.04    pekerjaan   pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 285,000,000 159,499,855 138,652,950 5 pekerjaan 500,000,000
Perkapita/Tahun konsumsi pangan
sesuai dengan Angka perkapita/tahun
Kecukupan Gizi

jumlah buku PPH yang Kab. Agam,


Penyusunan dan Dana Transfer
dibuat 7 Buku 7 Buku Semua Masyarakat 7 Buku DINAS PERIKANAN
Penetapan Target Umum-Dana
2 09 03 2.04 01 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 0 DAN KETAHANAN
Konsumsi Pangan per Jumlah peserta sosialisasi 35 Orang 35 Orang Alokasi 35 Orang
Semua agam PANGAN
Kapita per Tahun PPH Umum
Kelurahan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 210/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah pemberdayaan
kelompok masyarakat
dalam penganekaragaman Dana Transfer Peningkatan
Pemberdayaan konsumsi pangan berbasis Semua Umum-Dana recovery ekonomi
Masyarakat dalam sumber daya lokal Kab/Kota, Alokasi dengan fokus
2 KWT 2 KWT Masyarakat 2 KWT DINAS PERIKANAN
Penganekaragaman Pengadaan Bibit Tanaman Semua Umum kepada penguatan
2 09 03 2.04 02 1 jenis 1 jenis 285,000,000 159,499,855 138,652,950 kabupaten 1 jenis 500,000,000 DAN KETAHANAN
Konsumsi Pangan buah-buahan untuk Kecamatan, DAK Fisik - UMKM, Pertanian,
12 Bulan 12 Bulan agam 12 Bulan PANGAN
Berbasis Sumber Daya pekarangan masyarakat Semua Bidang Industri
Lokal Perawatan Kebun Kelurahan Pertanian - Pengolahan dan
Percontohan Pekarangan Reguler Pariwisata
Kantor (OPAL/Obor Pangan
Lestari)

Terlaksananya koordinasi
dan sinkronisasi
Koordinasi dan Kab. Agam,
pemantauan dan evaluasi Dana Transfer
Sinkronisasi Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
konsumsi per kapita per 16 Kecamatan 16 Kecamatan Umum-Dana 16 Kecamatan
2 09 03 2.04 03 Pemantauan dan 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 0 DAN KETAHANAN
tahun 100 Orang 100 Orang Alokasi 100 Orang
Evaluasi Konsumsi per Semua agam PANGAN
Terlaksananya Studi Umum
Kapita per Tahun Kelurahan
Banding dalam Rangka
Diversifikasi Pangan

PROGRAM
PENANGANAN Persentase penurunan
2 09 04      11,90    11,90   % 11,90 160,000,100 172,499,900 149,069,400 % 11,90 200,000,100
KERAWANAN nagari rawan pangan
PANGAN
Penyusunan Peta
Kerentanan dan Terlaksananya Penyusunan
2 09 04 2.01    pekerjaan   pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 40,000,000 45,542,500 27,655,800 5 pekerjaan 50,000,000
Ketahanan Pangan peta kerawanan pangan
Kecamatan

Jumlah pelaksaan
monitoring dan evaluasi Peningkatan
pelaksaan penyusunan recovery ekonomi
Penyusunan, Kab. Agam,
peta ketahanan dan dengan fokus
Pemutakhiran dan Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
kerentanan pangan 12 Bulan 12 Bulan kepada penguatan 12 Bulan
2 09 04 2.01 01 Analisis Peta 40,000,000 45,542,500 27,655,800 Kecamatan, kabupaten 50,000,000 DAN KETAHANAN
Penyediaan data 1 Jenis 1 Jenis UMKM, Pertanian, 1 Jenis
Ketahanan dan Semua agam PANGAN
penyusunan, Industri
Kerentanan Pangan Kelurahan
pemutakhiran, dan analisis Pengolahan dan
peta ketahanan dan Pariwisata
kerentanan pangan

Penanganan
Terlaksananya pekerjaan
Kerawanan Pangan
2 09 04 2.02   penanganan kerawanan  pekerjaan   pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 120,000,100 126,957,400 121,413,600 5 pekerjaan 150,000,100
Kewenangan
pangan daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah pelaksaan Peningkatan


monitoring penanganan recovery ekonomi
Koordinasi dan Kab. Agam,
kerawanan pangan dengan fokus
Sinkronisasi Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
kabupaten/kota 6 kali 6 kali kepada penguatan 6 kali
2 09 04 2.02 01 Penanganan 100 0 0 Kecamatan, kabupaten 100 DAN KETAHANAN
Jumlah rapat koordinasi 6 kali 6 kali UMKM, Pertanian, 6 kali
Kerawanan Pangan Semua agam PANGAN
dan sinkronisasi Industri
Kabupaten/Kota Kelurahan
penanganan kerawanan Pengolahan dan
pangan kabupaten/kota Pariwisata

Pelaksanaan Jumlah Pembinaan dan


penumbuhan nagari Peningkatan
Pengadaan,
mandiri pangan recovery ekonomi
Pengelolaan, dan Kab. Agam,
7 Nagari 7 Nagari dengan fokus 7 Nagari
Penyaluran Cadangan Jumlah penyediaan Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
kepada penguatan
2 09 04 2.02 02 Pangan pada cadangan pangan 2 Ton 2 Ton 120,000,000 126,957,400 121,413,600 Kecamatan, kabupaten 2 Ton 150,000,000 DAN KETAHANAN
UMKM, Pertanian,
Kerawanan Pangan Terlaksananya sosialisasi, 40 Orang 40 Orang Semua agam 40 Orang PANGAN
Industri
yang Mencakup dalam identifikasi, verifikasi, Kelurahan
Pengolahan dan
1 (satu) Daerah monitoring dan pembinaan Pariwisata
Kabupaten/Kota nagari mandiri pangan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 211/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENGAWASAN Meningkatnya keamanan
2 09 05      30    30   % 30 40,000,300 0 0 % 30 350,000,100
KEAMANAN pangan segar
PANGAN
Pelaksanaan
Pengawasan Terlaksananya pelaksanaan
2 09 05 2.01   Keamanan Pangan pengawasan keamanan  pekerjaan   pekerjaan 6 pekerjaan 6 pekerjaan 40,000,300 0 0 6 pekerjaan 350,000,100
Segar Daerah pangan daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
recovery ekonomi
Penguatan Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer dengan fokus
Kelembagaan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Tim Pengawasan Terpadu Umum-Dana kepada penguatan
2 09 05 2.01 01 Keamanan Pangan 12 orang 12 orang 15,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 12 orang 50,000,000 DAN KETAHANAN
Keamanan Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Segar Daerah Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum Industri
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata

Terlaksananya Sertifikasi Kab. Agam, Meningkatkan


Sertifikasi Keamanan Dana Transfer
Pangan Segar Asal 10 Sertifikat 10 Sertifikat Semua Sumber Daya Masyarakat 10 Sertifikat DINAS PERIKANAN
Pangan Segar Asal Umum-Dana
2 09 05 2.01 02 Tumbuhan 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 0 DAN KETAHANAN
Tumbuhan Daerah 35 Orang 35 Orang Alokasi 35 Orang
Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi Umum
Kelurahan Berdaya Saing

Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
Registrasi Keamanan Jumlah peserta sosialisasi Dana Transfer dengan fokus
Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Pangan Segar Asal Jumlah registrasi 35 Orang 35 Orang Umum-Dana kepada penguatan 35 Orang
2 09 05 2.01 03 300 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 100 DAN KETAHANAN
Tumbuhan Daerah keamanan pangan segar 5 Komoditi 5 Komoditi Alokasi UMKM, Pertanian, 5 Komoditi
Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Kabupaten/Kota asal tumbuhan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah penyebaran recovery ekonomi
Rekomendasi Kab. Agam, Meningkatkan
informasi keamanan Dana Transfer dengan fokus
Keamanan Pangan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
pangan melalui pembuatan 1 Jenis 1 Jenis Umum-Dana kepada penguatan 1 Jenis
2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan 25,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 300,000,000 DAN KETAHANAN
baliho 6 Sampel 6 Sampel Alokasi UMKM, Pertanian, 6 Sampel
Daerah Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Jumlah uji sampel pangan Umum Industri
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing
segar asal tumbuhan Pengolahan dan
Pariwisata

Penyediaan Sarana Pembelian Alat Rapid Test


dan Prasarana Untuk Uji Mutu dan Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer
Pengujian Mutu dan Kemanan Pangan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
20 Paket 20 Paket Umum-Dana 20 Paket
2 09 05 2.01 05 Keamanan Pangan Tersedianya Tempat 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 0 DAN KETAHANAN
1 Unit 1 Unit Alokasi 1 Unit
Segar Asal Tumbuhan Penyimpanan untuk Uji Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum
Daerah Sampel Penguji Mutu dan Kelurahan Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Keamanan Pangan

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 25       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5,960,627,913 7,005,040,588 7,098,267,533 9,556,179,126
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
3 25 01     kebutuhan dasar unit kerja  Persen    Persen 100 Persen 100 Persen 3,241,526,913 3,166,935,588 3,137,902,733 100 Persen 4,188,179,126
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Jangka waktu pemenuhan
3 25 01 2.02   Keuangan Perangkat  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 2,674,802,348 2,524,176,750 2,510,542,750 12 bulan 3,236,679,126
jasa ASN
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 212/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jangka waktu gaji dan


tunjangan PNS
Jangka waktu pembayaran
BPJS Kesehatan PTT dan
Kontrak untuk 4 orang 14 Bulan 14 Bulan Memperkuat 14 Bulan
Kab. Agam, Dinas
Jangka waktu pembayaran 12 Bulan 12 Bulan Dana Transfer Ketahanan 12 Bulan
Semua Perikanan DINAS PERIKANAN
Penyediaan Gaji dan BPJS Ketenagakerja PTT Umum-Dana Ekonomi Untuk
3 25 01 2.02 01 12 Bulan 12 Bulan 2,424,802,348 2,454,076,750 2,332,388,750 Kecamatan, dan 12 Bulan 3,201,679,126 DAN KETAHANAN
Tunjangan ASN dan Kontrak untuk 4 orang Alokasi Pertumbuhan Yang
14 Bulan 14 Bulan Semua Ketahanan 14 Bulan PANGAN
Jangka waktu pembayaran Umum Berkualitas dan
Kelurahan Pangan
honor PTT dan kontrak 10 Bulan 10 Bulan Berkeadilan 10 Bulan
untuk 4 orang
Jangka waktu tambahan
penghasilan berdasarkan
beban kerja PNS

Peningkatan
recovery ekonomi
dengan fokus
kepada penguatan
UMKM, Pertanian,
Industri
Pengolahan dan
Pariwisata

Jangka waktu pembayaran


Peningkatan
honor pengelola keuangan
Memperkuat recovery ekonomi
10 Bulan 10 Bulan Kab. Agam, Dinas 10 Bulan
Penyediaan Jumlah Pembayaran BPJS Dana Transfer Ketahanan dengan fokus
Semua Perikanan DINAS PERIKANAN
Administrasi Kesehatan PTT/Kontrak   48 OB Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan 48 OB
3 25 01 2.02 02 250,000,000 70,100,000 178,154,000 Kecamatan, dan 35,000,000 DAN KETAHANAN
Pelaksanaan Tugas Jumlah Pembayaran BPJS   48 OB Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 48 OB
Semua Ketahanan PANGAN
ASN Tenaga Kerja PTT/Kontrak Umum Berkualitas dan Industri
  56 OB Kelurahan Pangan 56 OB
Berkeadilan Pengolahan dan
Jumlah Pembayaran
Pariwisata

Honorarium PTT/Kontrak
Peningkatan
recovery ekonomi
dengan fokus
kepada penguatan
UMKM, Pertanian,
Industri
Pengolahan dan
Pariwisata

Jangka waktu pemenuhan


Administrasi Umum
3 25 01 2.06   kebutuhan admnistrasi  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 339,976,565 319,558,150 312,309,295 12 bulan 431,500,000
Perangkat Daerah
umum

Semua Dinas
Penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer Perikanan
DINAS PERIKANAN
Komponen Instalasi Jumlah alat listrik dan Semua Umum-Dana dan
3 25 01 2.06 01 30 Buah 30 Buah 4,476,565 4,474,800 3,474,800 30 Buah 8,500,000 DAN KETAHANAN
Listrik/Penerangan elektronik yang dibeli Kecamatan, Alokasi Ketahanan
PANGAN
Bangunan Kantor Semua Umum Pangan Kab.
Kelurahan Agam

Jumah pengadaan pinger Peningkatan


print recovery ekonomi Dinas
3 unit 3 unit Kab. Agam, 3 unit
Dana Transfer dengan fokus Perikanan
Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan ATK Semua DINAS PERIKANAN
1 paket 1 paket Umum-Dana kepada penguatan dan 1 paket
3 25 01 2.06 02 dan Perlengkapan Jumlah pengadaan leptop 60,000,000 0 0 Kecamatan, 86,500,000 DAN KETAHANAN
4 Unit 4 Unit Alokasi UMKM, Pertanian, Ketahanan 4 Unit
Kantor dan destop Semua PANGAN
Umum Industri Pangan Kab.
1 paket 1 paket Kelurahan 1 paket
Jumlah peralatan Pengolahan dan Agam
kebersihan yang dibeli Pariwisata

Peningkatan
recovery ekonomi Dinas
Pengadaan Alat Kebersihan 1 Paket 1 Paket Kab. Agam, 1 Paket
Dana Transfer dengan fokus Perikanan
Semua DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Pengadaan ATK 1 Paket 1 Paket Umum - kepada penguatan dan 1 Paket
3 25 01 2.06 04 7,500,000 56,932,150 56,932,150 Kecamatan, 17,500,000 DAN KETAHANAN
Logistik Kantor Pengadaan Finger Print 1 Unit 1 Unit Dana Bagi UMKM, Pertanian, Ketahanan 1 Unit
Semua PANGAN
Hasil Industri Pangan Kab.
Pengadaan Meja Kerja 1 Unit 1 Unit Kelurahan 1 Unit
Pengolahan dan Agam
Pariwisata

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 213/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah cetak amplop dinas


Jumlah cetak map dinas 5 Kotak 5 Kotak Dinas 5 Kotak
Kab. Agam,
300 Buah 300 Buah Dana Transfer Perikanan 300 Buah
Penyediaan Barang Jumlah dokumen yang di Semua DINAS PERIKANAN
Umum-Dana dan
3 25 01 2.06 05 Cetakan dan fotocopy 51101 Lembar 51101 Lembar 15,000,000 14,995,200 14,995,200 Kecamatan, 51101 Lembar 19,000,000 DAN KETAHANAN
Alokasi Ketahanan
Penggandaan Jumlah laporan yang dijilid 50 Buku 50 Buku Semua 50 Buku PANGAN
Umum Pangan Kab.
Kelurahan
Jumlah perangko dan 180 Buah 180 Buah Agam 180 Buah
materai yang dibeli

Jumlah BBM yang


disediakan Peningkatan
Jumlah Pengadaan Makan recovery ekonomi Dinas
Kab. Agam,
Minum Rapat dan Tamu 7700 Liter 7700 Liter Dana Transfer dengan fokus Perikanan 7700 Liter
Penyelenggaraan Semua DINAS PERIKANAN
Jumlah perjalanan dinas Umum - kepada penguatan dan
3 25 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 2 Paket 2 Paket 253,000,000 243,156,000 236,907,145 Kecamatan, 2 Paket 300,000,000 DAN KETAHANAN
yang dilakukan yaitu Dana Alokasi UMKM, Pertanian, Ketahanan
Konsultasi SKPD 2 Jenis 2 Jenis Semua 2 Jenis PANGAN
belanja perjalanan dinas Umum Industri Pangan Kab.
Kelurahan
biasa dan belanja Pengolahan dan Agam
perjalanan dinas dalam Pariwisata
kota

Pengadaan Barang
Jangka waktu pemenuhan
Milik Daerah
3 25 01 2.07   penunjang barang milik  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 0 0 0 12 bulan 200,000,000
Penunjang Urusan
daerah
Pemerintah Daerah

Kab. Agam,
Pengadaan Sarana dan Dana Transfer
Jumlah pengadaan meja Semua DINAS PERIKANAN
Prasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit Umum-Dana 1 Unit
3 25 01 2.07 11 pelayanan 0 0 0 Kecamatan, 0 200,000,000 DAN KETAHANAN
Gedung Kantor atau 2 Unit 2 Unit Alokasi 2 Unit
Jumlah Pengadaan TV Semua PANGAN
Bangunan Lainnya Umum
Kelurahan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemenuhan jasa penunjang
3 25 01 2.08    bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 141,748,000 160,506,088 139,606,088 12 bulan 175,000,000
Pemerintahan perkantoran
Daerah
Peningkatan
Jangka waktu pembayaran recovery ekonomi Dinas
biaya listrik kantor Kab. Agam,
44466 Kwh 44466 Kwh Dana Transfer dengan fokus Perikanan 44466 Kwh
Penyediaan Jasa Semua DINAS PERIKANAN
Jangka waktu pembayaran Umum-Dana kepada penguatan dan
3 25 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 2149 m3 2149 m3 83,748,000 81,526,088 61,326,088 Kecamatan, 2149 m3 100,000,000 DAN KETAHANAN
biaya rekening air kantor Alokasi UMKM, Pertanian, Ketahanan
Daya Air dan Listrik 36500 menit 36500 menit Semua 36500 menit PANGAN
Jangka waktu pembayaran Umum Industri Pangan Kab
Kelurahan
biaya telepon kantor Pengolahan dan Agam
Pariwisata

Jangka waktu pembayaran


tenaga operator komputer
Jangka waktu pembayaran Dinas
494 Orang/Hari494 Orang/Hari Kab. Agam, 494 Orang/Hari
upah jaga kantor untuk 1 Dana Transfer Perikanan
Penyediaan Jasa Semua DINAS PERIKANAN
(satu) orang 12 Bulan 12 Bulan Umum-Dana dan 12 Bulan
3 25 01 2.08 04 Pelayanan Umum 58,000,000 78,980,000 78,280,000 Kecamatan, 75,000,000 DAN KETAHANAN
Jangka waktu pembayaran 12 Bulan 12 Bulan Alokasi Ketahanan 12 Bulan
Kantor Semua PANGAN
upah kebersihan kantor Umum Pangan Kab
6 Bulan 6 Bulan Kelurahan 6 Bulan
untuk 1 (satu) orang Agam
Jangka waktu pembayaran
upah operator escavator

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jangka waktu pemenuhan
3 25 01 2.09   Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik  bulan    bulan 12 bulan 12 bulan 85,000,000 162,694,600 175,444,600 12 bulan 145,000,000
Pemerintahan daerah
Daerah

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 214/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah BBM Escavator


Jumlah kendaraan roda 4
yang diservis dan suku c Peningkatan
Penyediaan Jasa
3884 Liter 3884 Liter recovery ekonomi Dinas 3884 Liter
Pemeliharaan, Biaya Jumlah pembayaran alat Kab. Agam,
3 Unit 3 Unit Dana Transfer dengan fokus Perikanan 3 Unit
Pemeliharaan dan escavator yang diservis dan Semua DINAS PERIKANAN
Umum-Dana kepada penguatan dan
3 25 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Suku Cadangdan suku 2 Unit 2 Unit 75,000,000 155,734,600 170,484,600 Kecamatan, 2 Unit 120,000,000 DAN KETAHANAN
Alokasi UMKM, Pertanian, Ketahanan
Perorangan Dinas atau cadang 2 Unit 2 Unit Semua 2 Unit PANGAN
Umum Industri Pangan Kab
Kendaraan Dinas Jumlah pembayaran Kelurahan
3 Unit 3 Unit Pengolahan dan Agam 3 Unit
Jabatan asuransi kendaraan roda 4 Pariwisata
Jumlah pembayaran pajak
kendaraan roda 4

Peningkatan
recovery ekonomi Dinas
Kab. Agam,
Jumlah pemeliharaan Dana Transfer dengan fokus Perikanan
Pemeliharaan Semua DINAS PERIKANAN
6 Unit 6 Unit Umum - kepada penguatan dan 6 Unit
3 25 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin service AC 10,000,000 6,960,000 4,960,000 Kecamatan, 25,000,000 DAN KETAHANAN
10 Unit 10 Unit Dana Bagi UMKM, Pertanian, Ketahanan 10 Unit
Lainnya Jumlah service komputer Semua PANGAN
Hasil Industri Pangan Kab
Kelurahan
Pengolahan dan Agam
Pariwisata
PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah produksi ikan
3 25 03      8120    8120   Ton 8120 1,040,100,000 1,147,650,000 1,137,824,750 Ton 8120 2,060,000,000
PERIKANAN tangkap
TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk,
Terlaksananya pekerjaan
Rawa, dan Genangan
3 25 03 2.01   pengelolaan penangkapan  pekerjaan   pekerjaan 7 pekerjaan 7 pekerjaan 677,000,000 1,029,150,000 1,029,150,000 7 pekerjaan 1,300,000,000
Air Lainnya yang
ikan
dapat Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/
Kota

Kab.
Agam,
Tersedianya buku data Tanjung Peningkatan
base perikanan tangkap Mutiara, recovery ekonomi
15 Buah 15 Buah Semua Dana Transfer dengan fokus 15 Buah
Penyediaan Data dan Tersedia nya Honor DINAS PERIKANAN
Kelurahan Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat
3 25 03 2.01 01 Informasi Sumber Pengolah Data Perikanan 240 Orang/Hari240 Orang/Hari 62,000,000 0 0 240 Orang/Hari 250,000,000 DAN KETAHANAN
Kab. Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan
Daya Ikan Tersusunnya Rancangan 1 buah 1 buah 1 buah PANGAN
Agam, Umum Industri
teknis Ranperda Perizinan Pengolahan dan
Tanjung
Usaha Perikanan Tangkap Pariwisata
Raya,
Semua
Kelurahan

Tersedianya alat Kab.


penangkapan ikan Agam,
Tersedianya kapal lengkap Tanjung Peningkatan
ukuran <3GT 190 unit 190 unit Mutiara, recovery ekonomi 190 unit
DAK Fisik -
2 unit 2 unit Semua dengan fokus 2 unit
Penyediaan Prasarana Tersedianya kapal lengkap Bidang DINAS PERIKANAN
Kelurahan kepada penguatan Masyarakat
3 25 03 2.01 02 Usaha Perikanan ukuran < 5GT 2 Unit 2 Unit 615,000,000 1,029,150,000 1,029,150,000 Kelautan dan 2 Unit 1,050,000,000 DAN KETAHANAN
Kab. UMKM, Pertanian, Nelayan
Tangkap Tersedianya Mesin Kapal 3 Unit 3 Unit Perikanan - 3 Unit PANGAN
Agam, Industri
Perikanan Reguler
278 Unit 278 Unit Tanjung Pengolahan dan 278 Unit
Tersedianya Sarana Raya, Pariwisata
Pendukung Kegiatan Semua
Penangkapan Ikan Kelurahan

Pemberdayaan
Terlaksananya pekerjaan
Nelayan Kecil dalam
3 25 03 2.02   pemberdayaan nelayan  pekerjaan   pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan 363,000,000 118,500,000 108,674,750 2 pekerjaan 500,000,000
Daerah
kecil
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 215/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Kab. recovery ekonomi
Buku Database Perikanan Agam, Dana Transfer dengan fokus
Pengembangan DINAS PERIKANAN
Tangkap 1 Dokumen 1 Dokumen Tanjung Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat 1 Dokumen
3 25 03 2.02 01 Kapasitas Nelayan 363,000,000 118,500,000 108,674,750 500,000,000 DAN KETAHANAN
Jumlah pengadaan alat 58 Unit 58 Unit Mutiara, Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan 58 Unit
Kecil PANGAN
penangkapan ikan Semua Umum Industri
Kelurahan Pengolahan dan
Pariwisata
Pengelolaan dan
Terlaksananya pekerjaan
Penyelenggaraan
3 25 03 2.03   pembangunan pendaratan  unit    unit 1 unit 1 unit 100,000 0 0 1 unit 260,000,000
Tempat Pelelangan
ikan
Ikan (TPI)
Peningkatan
Kab. recovery ekonomi
Pelayanan Tersedianya bangunan TPI Agam, Dana Transfer dengan fokus
DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan 1 Unit 1 Unit Tanjung Umum-Dana kepada penguatan Masyarakt 1 Unit
3 25 03 2.03 02 Tersedianya kepengurusan 100,000 0 0 260,000,000 DAN KETAHANAN
Tempat Pelelangan 1 paket 1 paket Mutiara, Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan 1 paket
alashak tanah PANGAN
Ikan (TPI) Semua Umum Industri
Kelurahan Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah produksi perikanan
3 25 04      30000    30000   Ton 30000 1,354,000,300 1,816,671,000 1,823,336,050 Ton 30000 2,935,000,000
PERIKANAN budidaya
BUDIDAYA

Terfasilitasinya
Pemberdayaan pengembangan kapasitas
3 25 04 2.02   Pembudi Daya Ikan usaha Kelompok  Pokdakan   Pokdakan 23 Pokdakan 23 Pokdakan 375,000,100 417,400,000 410,842,650 23 Pokdakan 900,000,000
Kecil Pembudidaya Ikan
(Pokdakan)

Jumlah Penerima
Pengadaan Benih dan
Pakan Ikan Untuk
Kecamatan Palupuh.
Jumlah Penerima
Pengadaan Paket Benih
dan Pakan Ikan di
Kecamatan Baso.
Jumlah Penerima
Pengadaan Paket Benih Peningkatan
Ikan Nila di Kecamatan 10 Pokdakan 10 Pokdakan Semua Memperkuat recovery ekonomi 10 Pokdakan
Kamang Magek. 3 Pokdakan 3 Pokdakan Kab/Kota, Infrastruktur Untuk dengan fokus 3 Pokdakan
Pengembangan Masyarakat DINAS PERIKANAN
Jumlah Penerima Semua Mendukung kepada penguatan
3 25 04 2.02 01 Kapasitas Pembudi 7 Pokdakan 7 Pokdakan 375,000,100 417,400,000 410,842,650 Pembudidaya 7 Pokdakan 500,000,000 DAN KETAHANAN
Pengadaan Paket Sarana Kecamatan, Pengembangan UMKM, Pertanian,
Daya Ikan Kecil 2 Pokdakan 2 Pokdakan Ikan 2 Pokdakan PANGAN
Prasarana Budidaya Ikan Semua Ekonomi Dan Industri
dan Benih Ikan Lele serta 1 Pokdakan 1 Pokdakan Kelurahan Pelayanan Dasar Pengolahan dan 1 Pokdakan
Pakan di Kecamatan Lubuk Pariwisata
Basung.
Jumlah Penerima
Pengadaan Sarana
Budidaya Ikan Gabus di
Kolam Terpal Untuk
Pembudidaya Ikan Dalam
Rangka Pengalihan Usaha
Budidaya Ikan Dari KJA di
Danau Maninjau

Pelaksanaan Fasilitasi Semua Memperkuat


Pembentukan dan Terfasilitasinya pengurusan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Masyarakat DINAS PERIKANAN
Pengembangan 1 Buah 1 Buah Semua Umum-Dana Mendukung 1 Buah
3 25 04 2.02 02 alas hak tanah 0 0 0 Pembudidaya 400,000,000 DAN KETAHANAN
Kelembagaan 1 Paket 1 Paket Kecamatan, Alokasi Pengembangan 1 Paket
Tersedinya bangunan TPI Ikan PANGAN
Pembudi Daya Ikan Semua Umum Ekonomi Dan
Kecil Kelurahan Pelayanan Dasar

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 216/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Meningkatnya Fungsi
Operasional dan Pelayanan
Teknis Terhadap
Masyarakat  Unit  Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Pengelolaan
3 25 04 2.04   Meningkatnya Sarana  paket    paket 8 paket 8 paket 979,000,200 1,399,271,000 1,412,493,400 8 paket 2,035,000,000
Pembudidayaan Ikan
Prasarana Perikanan  Dokumen  Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Budidaya
Tersedianya Data Perikanan
Budidaya

Penyediaan Data dan


Dana Transfer
Informasi Mendukung upaya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Tersedianya dokumen data Umum-Dana
3 25 04 2.04 01 Pembudidayaan Ikan 1 dokumen 1 dokumen 25,000,100 0 0 penyelamatan pembudidaya 1 dokumen 35,000,000 DAN KETAHANAN
perikanan budidaya Alokasi
dalam 1 (satu) Daerah Danau Maninjau ikan PANGAN
Umum
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana Prasarana Unit
Pembenihan Ikan Rakyat
(UPR) (DAK)
Terlaksananya Pengawasan
Usaha Budidaya Ikan
Terlaksananya Rehabilitasi
2 Unit 2 Unit Dana Transfer 2 Unit
Saluran Air Masuk dan Air
12 Bulan 12 Bulan Umum-Dana Peningkatan 12 Bulan
Keluar BBI (DA)
Semua Alokasi recovery ekonomi
Tersedianya Biaya 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Prasarana Kab/Kota, Umum dengan fokus
Masyarakat DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan Operasional BBI (DAU) 2 Unit 2 Unit Semua kepada penguatan 2 Unit
3 25 04 2.04 02 954,000,000 1,399,271,000 1,412,493,400 DAK Fisik - pembudidaya 1,500,000,000 DAN KETAHANAN
dalam 1 (satu) Daerah Tersedianya Biaya 1 Unit 1 Unit Kecamatan, UMKM, Pertanian, 1 Unit
Bidang ikan PANGAN
Kabupaten/Kota Operasional Posikandu Semua Industri
2 Paket 2 Paket Kelautan dan 2 Paket
Kelurahan Pengolahan dan
Tersedianya Calon Induk 16 Kecamatan 16 Kecamatan Perikanan - 16 Kecamatan
Pariwisata
Ikan Unggul dan Pakan Reguler
4 Pokdakan 4 Pokdakan 4 Pokdakan
Induk Ikan untuk BBI (DAK)
Tersedianya Data dan
Informasi Perikanan
Budidaya
Tersedianya Paket Budidaya
Ikan Air Tawar di kolam
untuk Kelompok
Pembudidaya Ikan (DAK)

tersedianya bahan dan alat


pendukung operasional BBI
Tersedianya calon induk
ikan unggul dan pakan
calon induk unggul untuk 1 Paket 1 Paket Semua 1 Paket
Penjaminan
BBI (DAK) 1 Paket 1 Paket Kab/Kota, Dana Transfer 1 Paket
Ketersediaan Sarana Masyarakat DINAS PERIKANAN
Semua Umum-Dana
3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan Ikan tersedianya jasa tenaga 12 OB 12 OB 0 0 0 pembudidaya 12 OB 400,000,000 DAN KETAHANAN
Kecamatan, Alokasi
dalam 1 (satu) Daerah operasional bbi 1 Paket 1 Paket ikan 1 Paket PANGAN
Semua Umum
Kabupaten/Kota tersedianya pakan 1 Paket 1 Paket Kelurahan 1 Paket
pendukung operasional BBI
tersedianya paket sarana
pemijahan buatan BBI
(DAK)

Jumlah Monitoring dan


Pengawasan Usaha
Perikanan Budidaya Semua
Pengelolaan
12 Bulan 12 Bulan Kab/Kota, Dana Transfer 12 Bulan
Kesehatan Ikan dan Jumlah Pemeriksaan Masyarakat DINAS PERIKANAN
Semua Umum-Dana
3 25 04 2.04 04 Lingkungan Budidaya Sampel Pakan/Penyakit 10 Kali 10 Kali 100 0 0 pembudidaya 10 Kali 100,000,000 DAN KETAHANAN
Kecamatan, Alokasi
dalam 1 (satu) Daerah Ikan. 1 Unit 1 Unit ikan 1 Unit PANGAN
Semua Umum
Kabupaten/Kota Tersedianya Biaya Kelurahan
Operasional Pos Kesehatan
Ikan Terpadu (POSIKANDU)

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 217/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah pelaku usaha


PROGRAM
pengolahan dan 308, 726, 308, 726, 308, 726,
PENGOLAHAN DAN  Orang, Ton,  Orang, Ton,
3 25 06     pemasaran ikan, Jumlah   42 Orang, Ton, 42 Orang, Ton, 325,000,700 873,784,000 999,204,000 42 Orang, Ton, 373,000,000
PEMASARAN HASIL Kg/Kapita/Tahun Kg/Kapita/Tahun
produksi olahan ikan, Kg/Kapita/TahunKg/Kapita/Tahun Kg/Kapita/Tahun
PERIKANAN
Tingkat konsumsi ikan

Terlaksananya pekerjaan
Penerbitan Tanda penerbitan tanda daftar
Daftar Usaha usaha pengolah hasi
Pengolahan Hasil perikanan  pekerjaan  pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan
3 25 06 2.01     25,000,000 0 0 28,000,000
Perikanan Bagi Terlaksananya pekerjaan  TDUP  TDUP 40 TDUP 40 TDUP 40 TDUP
Usaha Skala Mikro penerbitan tanda daftar
dan Kecil usaha pengolah hasi
perikanan

Peningkatan
Penyediaan Data dan
Terlaksananya Pengambilan recovery ekonomi
Informasi Usaha
Data dan Croscek dengan fokus Masyarakat
Pemasaran dan DINAS PERIKANAN
12 bulan 12 bulan kepada penguatan pengolah 12 bulan
3 25 06 2.01 01 Pengolahan Hasil Lapangan Data P2HP 25,000,000 0 0 28,000,000 DAN KETAHANAN
12 bulan 12 bulan UMKM, Pertanian, hasil 12 bulan
Perikanan dalam 1 Terlaksananya Verifikasi PANGAN
Industri perikanan
(satu) Daerah Perizinan Usaha P2HP
Pengolahan dan
Kabupaten/Kota
Pariwisata
Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil
Jumlah Unit Usaha yang
Perikanan Bagi
3 25 06 2.02   memenuhi Standar  Unit    Unit 60 Unit 60 Unit 81,000,100 0 0 60 Unit 100,000,000
Usaha Pengolahan
PIRT/GMP
dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil

Jumlah Bina Mutu dan


Pengawasan Produk
Olahan Kelautan dan
Peningkatan
Pelaksanaan Perikanan
Memperkuat recovery ekonomi
Bimbingan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah peserta Bimbingan Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Masyarkat
Penerapan Persyaratan DINAS PERIKANAN
Teknis Diversifikasi Olahan 30 Orang 30 Orang Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan pengolah 30 Orang
3 25 06 2.02 01 atau Standar pada 81,000,100 0 0 100,000,000 DAN KETAHANAN
Jumlah peserta Bimbingan 20 Orang 20 Orang Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, hasil 20 Orang
Usaha Pengolahan dan PANGAN
Teknis / Pelatihan Produk Umum Berkualitas dan Industri perikanan
Pemasaran Skala 30 Orang 30 Orang 30 Orang
Perikanan Kreatif Berkeadilan Pengolahan dan
Mikro dan Kecil
Pariwisata
Jumlah Peserta Sosialisasi
Keamanan Produk
Perikanan

Penyediaan dan
Penyaluran Bahan
Baku Industri jumlah pelaku usaha
3 25 06 2.03   Pengolahan Ikan pengolahan dan  orang    orang 308 orang 308 orang 219,000,600 873,784,000 999,204,000 308 orang 245,000,000
dalam 1 (satu) pemasaran ikan
Daerah Kabupaten/
Kota

Jumlah pelaksanaan
Peningkatan
Sosialisasi Gemarikan
Peningkatan 4 kali 4 kali recovery ekonomi 4 kali
Ketersediaan Ikan Lomba Forikan Tk. Propinsi Dana Transfer dengan fokus Masyarakat
  1 kali 1 kali DINAS PERIKANAN
untuk Konsumsi dan Pelaksanaan Study Banding Umum-Dana kepada penguatan pengolah
3 25 06 2.03 01   1 kali 73,000,100 44,367,100 182,037,100 1 kali 95,000,000 DAN KETAHANAN
Usaha Pengolahan Penyediaan sarana Alokasi UMKM, Pertanian, hasil
3 unit 3 unit 3 unit PANGAN
dalam 1 (satu) Daerah sosialisasi gemarikan Umum Industri perikanan
Kabupaten/Kota (baliho) 1 kali 1 kali Pengolahan dan 1 kali
Pariwisata
Rakor Forikan

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 218/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Pasar Ikan yang


direhab
Jumlah pemeliharaan
mesin kontinius sealer dan
vakum sealer
Jumlah pengadaan Freezer 1 Unit 1 Unit 1 Unit
(POKIR) 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Jumlah pengadaan oven 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Peningkatan
lele asap (POKIR)
Pemberian Fasilitas 1 Paket 1 Paket recovery ekonomi 1 Paket
Jumlah pengadaan Kab. Agam,
bagi Pelaku Usaha 1 Unit 1 Unit Dana Transfer dengan fokus Masyarakat 1 Unit
peralatan mesin cetak label Semua DINAS PERIKANAN
Perikanan Skala Mikro Umum - kepada penguatan pengolah
3 25 06 2.03 02 1 Unit 1 Unit 146,000,500 829,416,900 817,166,900 Kecamatan, 1 Unit 150,000,000 DAN KETAHANAN
dan Kecil dalam 1 Jumlah peralatan mesin Dana Bagi UMKM, Pertanian, hasil
15 Orang 15 Orang Semua 15 Orang PANGAN
(satu) Daerah cutting paper Hasil Industri perikanan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Study 1 Unit 1 Unit Pengolahan dan 1 Unit
Banding Pelaku Usaha 1 Tahun 1 Tahun Pariwisata 1 Tahun
Jumlah UPI yang direhab 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Operasional Rumah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Kemasan
Peralatan Penunjang
Rumah Kemasan
Terlaksananya Pengambilan
data Pasar dan P2HP

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 19       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9,819,393,034 7,335,655,325 7,718,271,525 8,550,223,034
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 19 01     kebutuhan operasonal 95 persen  79 persen   80 persen 3,991,523,034 3,356,072,162 3,356,072,162 80 persen 3,991,523,034
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi jumlah orang yang


2 19 01 2.02   Keuangan Perangkat menerima gaji dan 50 Orang   39 Orang   45 Orang 3,991,523,034 3,356,072,162 3,356,072,162 45 Orang 3,991,523,034
Daerah tunjangan ASN

Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
dengan fokus
Jumlah ASN, yang Semua PENDAPATAN Dinas Pariwisata
Penyediaan Gaji dan kepada penguatan
2 19 01 2.02 01 dibayarkan Gaji Tunjangan 50 Orang 50 Orang 3,991,523,034 3,356,072,162 3,356,072,162 Kecamatan, ASLI DAERAH Disparpora 50 Orang 3,991,523,034 Pemuda dan
Tunjangan ASN UMKM, Pertanian,
dan TPP Semua (PAD) Olahraga
Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase organisasi
2 19 02     KAPASITAS DAYA pemuda yang aktif dan 100 persen
  65 persen   70 persen 2,014,170,000 1,106,508,180 1,286,124,380 70 persen 2,645,000,000
SAING wirausaha muda
KEPEMUDAAN
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Persentase pembinaan
Kepemudaan
pemuda dan kepemudaan
Terhadap Pemuda
2 19 02 2.01   terhadap Pemuda Pelopor , 17.5 persen
  17.5 persen   17.5 persen 1,564,170,000 989,746,880 1,155,215,380 17.5 persen 2,195,000,000
Pelopor
Wirausaha Muda Pemula,
Kabupaten/Kota,
dan Pemuda Kader
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota

https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 219/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Agam

Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan

Jumlah Peserta Pelatihan


Koordinasi, Pemuda Pelopor Nagari Kab.
Sinkronisasi dan Madani, Nagari Agam,
PENDAPATAN Pemuda Dinas Pariwisata
Penyelenggaraan manggopoh Kecamatan 32 Orang 100 Orang Lubuk 100 Orang
2 19 02 2.01 01 349,050,000 163,448,400 156,342,900 ASLI DAERAH Kabupaten 400,000,000 Pemuda dan
Peningkatan Kapasitas Lubuk Basung   32 orang Basung, 32 orang
(PAD) Agam Olahraga
Daya Saing Pemuda Sosialisasi Kepeloporan Lubuk
Pelopor Pemuda dan Pemilihan Basung
Pemuda Pelopor

Koordinasi, Jumlah Pemuda Kecamatan


Kab. Agam,
Sinkronisasi dan Palupuh yang dilatih
Semua Pemuda

Anda mungkin juga menyukai