TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022
LUBUK BASUNG
2022
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Ekonomi Agam Tahun 2022 ... II.1
Tabel 2.2 Nilai Kontribusi Sektor Dalam RKPD Tahun 2022 s/d
2021 ADHK .................................................................... II.3
Tabel 2.2 Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Agam Tahun
2022............................................................................... II.9
Tabel 2.3 Tabel E.60 Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2022 ........ II.13
Tabel 3.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ................... III.5
Tabel 3.2 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam 2022 ......... III.8
Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam
Tahun 2022.................................................................... IV.3
Tabel 4.2 Perubahan Target Indikato Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 ............................ IV.23
Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci 2021 ............................... IV.26
Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Pada RKPD Kabupaten Agam Tahun
2022 Berdasarkan OPD Penanggung Jawab ......... V.2
DAFTAR GAMBAR
Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) dan (5)
Permendagri dimaksud, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Substansi
perubahan RKPD dapat meliputi perubahan :
a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat
daerah;
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhran Klasifikasi, Kodefikkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 26);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhran Klasifikasi, Kodefikkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
RPJPD RTRW
PERATURA
N DAERAH
RKPD RPJMD PROVINSI
RPJPD RTRW
PERATURA
RPJMD N DAERAH
KABUPAT
RDTR EN
RDTR
RKP
D
RDTR
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Eknomi Kabupaten Agam Tahun 2022
Target20 Target20
Realisasi 2022
No IndikatorKinerja Sasaran 22 22
TriwulanI
(RPJMD) (RKPD)
3,70
1 LajuPertumbuhanEkonomi(%) 2,94 2,94
(BPS, Februari 2022)
2 TingkatPengangguran terbuka(%) 4,30 4,30 5,06
2.94
Tabel 2.2 :
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s/d 2021 ADHK
2021
No. Lapangan Usaha Nilai (Milyar Kontribusi Pertumbu
Rp) (%) han (%)
1 Pertanian. kehutanan dan perikanan 4,493.17 30,08 3,32
2 Pertambanga danPenggalian 518,92 3,47 2,97
3 Industri Pengolahan 1,640,78 10,98 2,81
4 Listrik dan Gas 3,53 0,02 3,15
Pengadaan
5 7,60 0,05 1,93
air,Pengolahansampah,Limbah
6 Kontruksi 1,105,28 7,40 1,52
7 Perdagangan besar dan eceran 2,901,88 19,42 5,42
8 Transportasi dan pergudangan 981,76 6,57 4,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan
9 94,17 0,63 4,20
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 1,145,65 7,67 5,87
11 Jasa Keuangan dan asuransi 187,62 1,26 7,93
12 Real Estate 275,87 1,85 2,50
13 Jasa Perusahaan 5,50 0,04 1,30
Adm. pemerintahan. Pertanahan dan
14 559,43 3,74 0,55
Jaminan Sosial wajib
15 Jasa Pendidikan 720,65 4,82 2,08
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 188,18 1,26 5,92
17 Jasa Lainnya 109,48 0,73 4,84
PDRB 14,939.50 100,00 3,70
Sumber : BPS Kabupaten Agam
Program vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada
tahun 2022 diprakirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk
para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diprakirakan akan
Capaian
5.00
2021
5.06
4.80
4.60
4.61
4.40
Untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka diangka 4,30 persen pada
tahun 2022 dilaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya melalui
peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis
Kompetensi (BLK), peningkatan perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja
dan produktifitas tenaga kerja , pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi dan
program penempatan tenaga kerja. Program tersebut bertujuan agar daya saing
tenaga kerja di Kabupaten Agam dapat ditingkatkan. Disamping itu, untuk
meningkatkan kesempatan dan lapangan pekerjaan menciptakan iklim investasi
yang kondusif dilaksanakan beberapa program meliputi peningkatan daya tarik
pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, program
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, programpelayanan
penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal dan program
promosi penanaman modal
3. Tingkat Kemiskinan
Pada Tahun 2021 masih terdapat 34.26 ribu penduduk Agam yang hidup
dibawah garis kemiskinan.Kondisi ini sebagai dampak terjadinya pandemi dimana
terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam di tahun 2020 dan ditahun
2021 mulai membaik. Secara persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten
Agam mencapai angka 6,85 persen.Capaian ini cukup baik jika dilihat dari target
6.85
6.75
Capaian
2021
Target 5.74
2022
Untuk mencapai angka penduduk miskin sebesar 5,74 persen pada tahun
2022dilaksanakan beberapa program dan kegiatan. Kemiskinan berkorelasi
terhadap banyak faktor, salah satunya pekerjaan. Untuk meningkatkan kesempatan
dan lapangan pekerjaan, pemerintah Kabupaten Agam telah melaksanakan
beberapa program dan kegiatan seperti yang telah disampaikan pada pembahasan
pengangguran terbuka. Selanjutnya beberapa program yang dilaksanakan untuk
menurunkan persentase penduduk miskin meliputi Program Pemberdayaan Sosial,
Program Rehabilitasi Sosial, Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
danProgram Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Gini Ratio
Pada tahun 2021 angka gini rasio di kabupaten Agam tercatat sebesar 0,272,
lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,278. Hal ini terjadi seiring dengan
pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali aktifitas perekonomian
Gambar 2.4.
Capaian Angka Gini Rasio Kabupaten Agam dan Target 2022
0.278
0.272
Capaian 2021
0.246
Target 2022
73.4
73.2
73
72.8
72.6
72.4
72.57
72.2 72.46
72
71.8
2020 2021 2022
Tabel II.2.
Program dan Pagu Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2022
Jumlah
No Urusan Progr Kegia
Sub Jumlah Pagu
Kegia
am tan
tan
1 Bidang Pendidikan 4 10 68 603,193,873,042
2 Bidang Kesehatan 5 16 64 298,574,462,184
Bidang Pekerjaan Umum Dan
3 11 19 43 173,796,847,826
Penataan Ruang
Bidang Perumahan Dan Kawasan
4 5 14 30 10,138,763,761
Permukiman
Bidang Ketenteraman Dan
5 Ketertiban Umum Serta 2 8 23 6,435,496,252
Perlindungan Masyarakat
Bidang Ketenteraman Dan
6 Ketertiban Umum Serta 3 9 21 14,753,640,100
Perlindungan Masyarakat
7 Bidang Sosial 6 11 47 6,716,149,524
8 Bidang Tenaga Kerja 4 10 16 2,506,500,000
Bidang Pemberdayaan Perempuan
9 7 17 40 7,570,997,615
Dan Perlindungan Anak
10 Bidang Pangan 4 8 27 1,235,000,400
11 Bidang Pertanahan 4 4 4 1,585,000,000
12 Bidang Lingkungan Hidup 9 17 34 13,465,662,618
Bidang Administrasi Kependudukan
13 5 12 21 6,650,996,432
Dan Pencatatan Sipil
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
14 5 9 31 7,572,663,018
Dan Desa
Bidang Pengendalian Penduduk Dan
15 3 8 14 6,473,711,560
Keluarga Berencana
16 Bidang Perhubungan 3 12 21 35,305,593,338
Bidang Komunikasi Dan
17 3 9 25 7,365,346,970
Informatika
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
18 4 9 17 4,177,638,973
Menengah
19 Bidang Penanaman Modal 6 11 29 7,485,927,043
20 Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 4 9 16 9,819,393,034
Evaluasi RKPD Triwulan II tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi tabel
E.60 yang meliputi urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang
urusan pemerintahan.Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan di atas,
pada tahun 2022 terdapat 233 program yang tersebar di seluruh OPD sekabupaten
24%
Sangat Rendah
50% Rendah
7%
Sedang
9%
10% Tinggi
Sangat Tinggi
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
BIDANG PENDIDIKAN 113,509,203,736 271,376,589,436 384,885,793,172 907,821,408,032
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 3,141,891,480,000 100.00 426,168,132,240 100.00 474,084,130,907 100.00 113,501,920,436 57 258,347,043,434 57 47.29 371,848,963,870 798,017,096,110 29 25.40 Rendah
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Hak Gaji dan Tunjangan 424,951,280,838 - 459,963,160,410 56,621,044,115 54 128,732,834,386 54 45.00 185,353,878,501 610,305,159,339
PNS
Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 561,635,194 - 592,120,582 33,393,400 65 235,139,891 65 54.17 268,533,291 830,168,485
kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 550,077,741 - 610,440,472 94,759,203 54 196,279,940 54 45.00 291,039,143 841,116,884
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 105,138,467 - 101,673,800 1,763,500 54 9,267,500 54 45.00 11,031,000 116,169,467
Pemerintahan Daerah kesehatan
Program Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 95.00 705,685,850,000 77.00 96,632,494,820 77.00 127,959,742,135 7,283,300 32 13,019,645,602 32 26.47 13,026,928,902 109,659,423,722 18 15.54 Sangat Rendah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar persentase peningkatan pelayanan pendidikan 65,456,650,234 - 68,058,419,970 - 43 10,021,574,247 43 36.00 10,021,574,247 75,478,224,481 -
Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama persentase peningkatan pelayanan pendidikan 20,346,488,672 - 23,128,267,888 - 32 2,966,450,655 32 26.36 2,966,450,655 23,312,939,327 -
Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) persentase peningkatan pelayanan pendidikan Anak 6,446,978,437 - 8,703,139,750 - 25 10,208,100 25 21.00 10,208,100 6,457,186,537 -
Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,295,309,900 - 2,304,800,000 7,283,300 27 21,412,600 27 22.50 28,695,900 2,324,005,800 -
Program Pengembangan Kurikulum (Muatan Lokal) Persentase tahapan silabus penyusunan muatan lokal 100.00 1,367,790,000 30.00 112,254,350 30.00 750,000,000 - 35 2,161,400 35 35.00 2,161,400 114,415,750 10 8.37 Sangat Rendah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar persentase peningkatan layanan penetapan kurikulum 112,254,350 - 750,000,000 - - 2,161,400 - 2,161,400 114,415,750 -
muatan lokal
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan 502.00 945,910,000 377.00 22,733,450 377.00 400,000,000 - 48 7,739,000 48 40.00 7,739,000 30,472,450 5 3.22 Sangat Rendah
tenaga kependidikan sesuai standar (Unit)
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga persentase layanan peningkatan kompetensi pendidik 22,733,450 - 400,000,000 - - 7,739,000 - 7,739,000 30,472,450 -
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan dan tenaga kependidikanmeningkat
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- - - -
BIDANG KESEHATAN 15,317,278,649 40,201,735,744 40,226,458,594 298,540,567,780
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 1.00 859,527,250,000 0.95 120,987,204,906 100.00 153,222,769,133 9.81 15,033,421,681 28 35,395,828,734 28 23.10 35,395,828,734 156,383,033,640 21 18.19 Sangat Rendah
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 100.00 93,757,770,214 14,882,615,105 45 34,977,772,491 45 37.31 34,977,772,491 34,977,772,491 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasionla 100.00 1,124,822,200 92,509,700 25 231,812,875 25 20.61 231,812,875 231,812,875 -
unit kerja SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 100.00 250,000,000 58,296,876 49 102,233,688 49 40.89 102,233,688 102,233,688 -
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 100.00 652,356,000 15 84,009,680 15 12.88 84,009,680 84,009,680 -
Pemerintahan Daerah kesehatan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Persentase pelaksanaan advokasi dan sosialisasi 100.00 57,437,820,719 - - - - - -
pelaksanaan vaksinasi covid-19
13
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Peningkatan grade akreditasi Puskesmas 12 unit 919,051,820,000 4 unit 116,328,422,192 100.00 93,378,819,167 0.23 218,335,218 4 3,871,133,490 5 4.15 3,871,133,490 120,199,555,682 15 13.08 Sangat Rendah
Kesehatan Masyarakat utama utama
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga 100.00 27,910,298,936 14,698,750 0 90,207,350 0 0.32 90,207,350 90,207,350 -
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota kesehatan sesuai standar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk 100.00 65,448,242,731 199,866,468 7 3,774,208,740 7 5.77 3,774,208,740 3,774,208,740 -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Jumlah puskesmas yang menyelenggaraan Sistem 20,277,500 3,770,000 - 6,717,400 - - 6,717,400 6,717,400 -
Terintegrasi Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga 100% (23 20,480,650,000 0.87 2,590,856,085 100.00 3,259,446,750 0.27 8,899,500 25 799,190,550 25 24.52 799,190,550 3,390,046,635 19 16.55 Sangat Rendah
Kesehatan kesehatan sesuai standar unit)
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Persentase peningkatan layanan bagi tenaga 100.00 3,185,367,500 8,899,500 30 784,561,000 30 24.63 784,561,000 784,561,000 -
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kesehatan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase pengembangan mutu dan peningkatan 100.00 74,079,250 24 14,629,550 24 19.75 14,629,550 14,629,550 -
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan
Kabupaten/Kota
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, 0.97 3,635,530,000 0.90 182,449,350 100.00 284,144,000 7.39 21,000,000 36 86,060,370 36 30.29 86,060,370 268,509,720 8 7.39 Sangat Rendah
Minuman toko Obat) yang memenuhi standar kesehatan dan
perizinan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Persentase peningakatan layanan pengawasan 100.00 130,839,000 21,000,000 73 80,000,370 73 61.14 80,000,370 80,000,370 -
dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan industri rumah tangga
dan Minuman Tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri
Rumah Tanggga
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan Persentase peningakatan layanan pengawasan 100.00 41,600,000 - - - - - -
optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) industri rumah tangga
Pemeriksaaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan 100.00 111,705,000 7 6,060,000 7 5.43 6,060,000 6,060,000 -
pada produksi produksi dan produk makanan minuman Industri industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin
rumah tangga produksi, untuk produk makanan minuman tertentu
yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan 6 bh 2,150,000,000 1 bh 395,627,200 100.00 983,972,378 1.11 10,899,400 6 45,782,600 6 4.65 45,782,600 441,409,800 24 20.53 Sangat Rendah
kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 0 100.00 646,732,000 10,899,400 5 25,467,600 5 3.94 25,467,600 25,467,600 -
masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pasien dan 100.00 185,400,000,000 17,829,549,453 100.00 1,727,116,204 24,722,850 2 3,740,000 2 1.65 28,462,850 17,858,012,303 11 9.63 Sangat Rendah
Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan.
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 100 % terlaksananya Bimbingan Teknis dan 337,240,378 - 7 20,315,000 7 6.02 20,315,000 20,315,000 -
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kabupaten/Kota Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,922,467,382 4,033,957,105 4,033,957,105 103,130,595,114
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib administrasi keuangan 100.00 60,376,098,284 82.50 6,861,800,643 100 % 11,980,000,000 2,922,467,382 74 3,079,257,968 74 61.69 3,079,257,968 9,941,058,611 19 16.47 Sedang
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jasa ASN 6,687,016,940 kinerja 8,100,000,000 2,628,225,928 93 2,629,107,928 93 77.90 2,629,107,928 9,316,124,868 -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 17,958,400 100.00 55,000,000 3,518,124 18 3,518,124 18 15.35 3,518,124 21,476,524 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 3,594,683,900 12 Bulan 795,000,000 155,579,352 80 221,258,351 80 66.79 221,258,351 3,815,942,251 -
14
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Daerah 4.00 1,900,000,000 - - - - - -
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 290,675,816 12 Bulan 350,000,000 92,045,489 84 102,447,288 84 70.25 102,447,288 393,123,104 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kebutuhan pelayanan perkantoran yang tersedia 410,028,000 100.00 780,000,000 43,098,489 22 59,478,989 22 18.30 59,478,989 469,506,989 -
Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Pengelolaan SDA yang ditangani 93.04 91,420,790,000 70 11,178,334,098 2,69 % 13,460,609,000 2 106,690,650 2 1.90 106,690,650 11,285,024,748 14 12.34 Sangat Rendah
(100%)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Panjang Sungai yang terpelihara 1,484,638,598 4,575.00 1,000,000,000 2 6,193,300 2 1.49 6,193,300 1,490,831,898 -
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Jumlah daerah irigasi yang dipelihara 11,897,300,000 11.00 12,460,609,000 2 94,304,050 2 1.82 94,304,050 11,991,604,050 -
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Persentase penduduk berakses air minum layak 94 72,583,246,521 100.00 5,426,113,600 86.21 % 32,720,000,000 0 10,298,350 0 0.08 10,298,350 5,436,411,950 9 7.49 Sangat Rendah
Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum 8,109,564,450 5067 SR 32,720,000,000 0 10,298,350 0 0.08 10,298,350 8,119,862,800 -
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota layak dan aman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses 87.00 10,806,062,847 78.21 491,059,550 79.02 % 950,000,000 9 29,377,000 9 7.42 29,377,000 520,436,550 6 4.82 Sangat Rendah
terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi 647,646,366 1,820.00 950,000,000 9 29,377,000 9 7.42 29,377,000 677,023,366 -
dalam Daerah Kabupaten/Kota layak dan aman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase dalam kondisi baik 40.21 14,202,393,953 4.35 2,281,392,003 36.21 % 6,127,683,000 12 254,532,157 12 9.97 254,532,157 2,535,924,160 21 17.86 Sangat Rendah
(17.4%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Panjang drainase dan trotoar yang terbangun 2,489,876,575 16143 M1 6,127,683,000 12 254,532,157 12 9.97 254,532,157 2,744,408,732 -
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Permukiman Persentase jalan lingkung perdesaan dalam kondisi 61.00 35,728,950,000 4.98 5,339,753,726 51.61 % 9,228,587,000 1 37,020,850 1 0.96 37,020,850 5,376,774,576 17 15.05 Sangat Rendah
baik (67.5%)
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Bertambahn Panjang Jalan dalam kondisi baik, 5,823,197,000 9,228,587,000 1 37,020,850 1 0.96 37,020,850 5,860,217,850 -
Strategis Daerah Kabupaten/Kota panjang jalan lingkungan perdesaan dalam kondisi 40666 Met
baik er
Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun 100 42,327,114,000 3 7,901,248,194 80 % 3,091,000,000 2 19,935,000 2 1.55 19,935,000 7,921,183,194 22 18.71 Sangat Rendah
(60%)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung 8,544,593,856 8.00 3,091,000,000 2 19,935,000 2 1.55 19,935,000 8,564,528,856 -
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata 100.00 6,325,440,000 92.50 43,190,300 80.83 % 300,000,000 - - - - 43,190,300 5 0.68 Sangat Rendah
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Jumlah Terbangunnya Tugu dan Penataan 47,925,000 4.00 300,000,000 - - - - 47,925,000 -
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Lainnya
Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 88.00 379,997,300,000 100.00 59,542,987,595 93,108,968,826 1 448,511,290 1 1.16 448,511,290 59,991,498,885 18 15.79 Sangat Rendah
83.66 Per
sen
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Bertambahnya persentase jalan kabupaten dalam 65,585,252,080 3.40 93,108,968,826 1 448,511,290 1 1.16 448,511,290 66,033,763,370 -
kondisi mantap
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 0.20 1,000,000,000 - - 130,000,000 9 4,214,500 9 7.78 4,214,500 4,214,500 5 0.42 Sangat Rendah
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 100,000,000 12 4,214,500 12 10.11 4,214,500 4,214,500 -
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Pelatihan tenaga terampil konstruksi 30,000,000 - - - - - -
Kecil) 100 Orang
15
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Ketaatan terhadap RTRW 98.70 2,000,000,000 65 30,758,300 98.60 % 2,700,000,000 5 44,119,340 5 3.92 44,119,340 74,877,640 5 3.74 Sangat Rendah
100%)
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen RRTR yang tersedia 57,300,000 2,500,000,000 1 8,004,640 1 0.77 8,004,640 65,304,640 -
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 4 Dokume
n
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan 200,000,000 52 36,114,700 52 43.34 36,114,700 36,114,700 -
Daerah Kabupaten/Kota 40 Rekom
endasi
- - - -
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 468,686,299 1,217,012,818 1,685,699,117 10,359,733,071
PERMUKIMAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 100.00 22,985,620,000 100 3,111,182,350 3,158,427,763 448,920,743 100 1,144,129,458 100 121.05 1,593,050,201 4,704,232,551 24 20.47 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD Persen 100 Perse
n
Program Pengembangan Perumahan Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak 100.00 1,250,000,000 225,534,664 250,600,000 17,998,956 30 34,350,010 30 50.13 52,348,966 277,883,630 26 22.23 Sangat Rendah
huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 Perse
n
Program Kawasan Permukiman Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan 3.40 24,373,600,000 3,597,759,050 151,091,000 1,766,600 12 4,533,350 12 10.01 6,299,950 3,604,059,000 17 14.79 Sangat Rendah
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan 100 Perse
dengan luas izin lokasi yang diterbitkan n
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 0,08 3,800,000,000 - 1,224,000,000 - 8 34,000,000 8 6.67 34,000,000 34,000,000 5 0.89 Sangat Rendah
Tidak Layak Huni) 100 Perse
n
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 70.00 1,179,080,000 1,739,557,890 701,631,500 - - - - - - 1,739,557,890 170 #### Sangat Rendah
(PSU) (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) 40 Persen
16
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan 100 Persen 18,396,313,362 1,922,875,156 2,941,052,227 234,804,332 69 472,229,533 69 57.70 707,033,865 2,629,909,021 16 14.30 Sedang
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyelamatan sesuai Standar 100 Perse 100 Perse
n n
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti 1,774,488,356 2,826,052,227 220,884,532 68 446,190,333 68 56.65 667,074,865 2,441,563,221 -
Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam 100 perse
Daerah Kabupaten/Kota n
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase objek retribusi apar terlayani 11,460,950 15,000,000 - 12 612,450 12 9.80 612,450 12,073,400 -
100 perse
n
Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Persentase laporan kejadian mengancam manusia 136,925,850 100,000,000 13,919,800 100 25,426,750 100 94.43 39,346,550 176,272,400 -
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang ditindaklanjuti 100 perse
n
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 1.00 26,761,000,000 100.00 3,750,441,852 - 4,400,217,905 24.11 603,396,590 97 1,478,368,195 97 80.63 1,478,368,195 5,228,810,047 22 19.54 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan jasa ASN dan tersedianya 3,229,702,534 14.00 3,768,298,789 442,367,890 91 1,194,418,005 91 76.07 1,194,418,005 4,424,120,539 -
operasional administrasi perkantoran
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya operasional administrasi perkantoran 310,572,797 12.00 400,505,516 106,761,462 98 136,392,612 98 81.73 136,392,612 446,965,409 -
Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Tersedianya operasional administrasi perkantoran 91,754,946 12.00 108,413,600 18,997,238 100 96,931,438 100 214.58 96,931,438 188,686,384 -
daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya penunjang operasional perkantoran 118,411,475 12.00 123,000,000 35,270,000 100 50,626,140 100 98.78 50,626,140 169,037,615 -
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penanggulangan Bencana Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 0.91 15,120,320,000 3,608,484,477 - 2,035,278,347 59.79 390,205,850 95 1,058,045,260 95 124.76 1,058,045,260 4,666,529,737 35 30.86 Sangat Tinggi
SKPD
Kegiatan : Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi 53,252,500 ####### 534,754,150 1,295,750 38 69,662,070 38 31.26 69,662,070 122,914,570 -
bencana yang disediakan
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan 2,845,306,827 1.00 712,252,597 283,535,600 100 642,771,190 100 216.59 642,771,190 3,488,078,017 -
Terhadap Bencana kesiapsiagaan terhadap bencana
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 550,265,850 1.00 610,000,000 95,460,250 98 207,378,800 98 81.59 207,378,800 757,644,650 -
bencana korban bencana
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Tim Jitupasna yang dilatih 159,659,300 75.00 178,271,600 9,914,250 100 138,233,200 100 186.10 138,233,200 297,892,500 -
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 799,005,615 100.00 1,408,976,300 47,137,850 25 74,402,200 25 20.70 121,540,050 920,545,665 -
Kabupaten/Kota
Program Rehabilitasi Sosial Persentase anak terlantar, Lansia terlantar, disabilitas 40.00 8,034,062,910 100.00 362,049,276 100.00 1,059,000,000 37,111,000 21 38,614,741 21 17.16 75,725,741 437,775,017 6 5.45 Sangat Rendah
terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti,
serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya (%).
17
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 329,139,075 100.00 815,000,000 24,935,150 18 27,228,800 18 15.36 52,163,950 381,303,025 -
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 32,910,201 100.00 244,000,000 12,175,850 28 11,385,941 28 23.18 23,561,791 56,471,992 -
Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids
Dan Napza Di Luar Panti Sosial
Program Perlindungan Jaminan Sosial Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan 72.00 4,202,732,500 100.00 109,531,050 100.00 402,732,500 5,787,500 30 36,500,450 30 25.20 42,287,950 151,819,000 4 3.61 Sangat Rendah
yang dimutakhirkan
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah 109,531,050 100.00 402,732,500 5,787,500 30 36,500,450 30 25.20 42,287,950 151,819,000 -
Kanuparen/Kota
Program Penagganan Bencana Persentase korban bencana yang menerima bantuan 100.00 3,055,367,500 100.00 134,139,210 100.00 280,367,500 32,615,150 44 10,697,500 44 37.08 43,312,650 177,451,860 7 5.81 Sangat Rendah
sosial (%)
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - 100.00 280,367,500 32,615,150 44 10,697,500 44 37.08 43,312,650 43,312,650 -
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman 70.00 390,000,000 66.67 15,002,400 100.00 150,000,000 1,250,000 4 1,000,000 4 3.60 2,250,000 17,252,400 5 4.42 Sangat Rendah
makam pahlawan (%)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 15,002,400 100.00 150,000,000 1,250,000 4 1,000,000 4 3.60 2,250,000 17,252,400 -
Kabupaten/Kota
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - - - Sangat Rendah
BIDANG TENAGA KERJA 39,994,300 91,140,950 131,135,250 447,891,287
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mempunyai 28.00 1,410,000,000 205,900,861 10 % 1,143,663,200 5,740,000 22 81,147,900 22 18.23 86,887,900 292,788,761 24 20.77 Sangat Rendah
kompetensi
Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang 75.00 1,067,358,000 82,886,126 55 % 140,086,750 33,658,800 40 7,114,050 40 69.85 40,772,850 123,658,976 13 11.59 Sangat Rendah
ditempatkan
Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang telah melaksanakan 75.00 771,830,000 27,969,050 65 % 133,993,950 595,500 7 2,879,000 7 6.22 3,474,500 31,443,550 5 4.07 Sangat Rendah
hubungan industrial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 79,461,550 - 61,664,550 141,126,100 410,125,650 -
KECIL, DAN MENENGAH
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 2.00 6,030,000,000 95 persen 268,999,550 0 persen 760,000,000 74,307,550 45 58,529,550 45 41.95 132,837,100 401,836,650 8 6.66 Sangat Rendah
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap IKM, 268,999,550 12.00 760,000,000 74,307,550 50 58,529,550 50 41.95 132,837,100 401,836,650 -
Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Pelatihan, Fasilitasi Kemasan
Packaging, Jumlah Bantuan Mesin Jahit, Jumlah
Rekomendasi Izin Usaha Industri, Membangun
Industri Pengolahan Air Mineral, Jangka Waktu
Operasional Dekranasda, Jangka Waktu Operasional
Rumah Sulam
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi 75.00 380,000,000 0 persen - 0 persen 40,000,000 5,154,000 45 3,135,000 45 49.73 8,289,000 8,289,000 5 2.18 Sangat Rendah
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk Sosialisasi SIINas Terhadap Pelaku IKM - 100.00 40,000,000 5,154,000 60 3,135,000 60 49.73 8,289,000 8,289,000 -
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
18
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/tahun) 108.00 7,506,562,000 113.00 286,720,100 113.00 152,239,855 18,047,250 55 34,163,700 55 82.31 52,210,950 338,931,050 5 4.52 Rendah
Masyarakat
Program Perlindungan Khusus Anak Terlaksananya Penyusunan peta kerawanan pangan 24,153,600 41,942,500 4,694,250 83 7,327,300 83 68.79 12,021,550 36,175,150 -
5 pekerjaa
n
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pekerjaan penanganan kerawanan 151,974,500 125,151,900 5,292,250 32 8,502,500 32 26.45 13,794,750 165,769,250 -
pangan daerah 5 pekerjaa
n
Program Pengawasan Keamanan Pangan Meningkatnya persentase keamanan pangan segar 50.00 2,342,500,000 10.00 13,306,625 - - - 13,306,625 5 0.57 n/a
30 Persen
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan 13,306,625 - - 13,306,625 -
Kabupaten/Kota pangan daerah 6 pekerjaa
n
BIDANG PERTANAHAN 1,670,625 6,048,450 7,719,075 267,040,765
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan 100.00 1,474,270,000 - 27,451,450 344,519,000 - 3 3,024,225 3 2.11 3,024,225 30,475,675 5 2.07 Sangat Rendah
Untuk Pembangunan Santunan Tanah 100 Perse
n
Program Penatagunaan Tanah Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan 100.00 1,689,000,000 231,870,240 120,519,000 1,670,625 11 3,024,225 11 9.35 4,694,850 236,565,090 16 14.01 Sangat Rendah
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan 100 Perse
dengan luas izin lokasi yang diterbitkan n
Administrasi Umum Perangkat Daerah 557,911,884 316,602,504 - 45,380,088 89 52,956,051 89 74.54 98,336,139 656,248,023 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 343,177,700 399,624,212 - 66,627,665 80 44,592,789 80 66.80 111,220,454 454,398,154 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 60,930,000 53,550,000 - 13,847,281 100 13,909,950 100 124.40 27,757,231 88,687,231 -
Pemerintah Daerah
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 100.00 1,647,000,000 28,126,200 306,000,000 - 92,812,350 50 130,718,875 50 175.32 223,531,225 251,657,425 18 15.28 Sangat Rendah
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan 28,126,200 752,736,509 - 84,818,750 79 121,585,375 79 65.81 206,404,125 234,530,325 -
Hidup Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Terlaksananya upaya Pengendalian Pencemaran dan - 671,056,970 1,276,783,252 0.45 7,993,600 4 9,133,500 4 3.22 17,127,100 688,184,070 - Sangat Rendah
Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 671,056,970 1,276,783,252 - 7,993,600 4 9,133,500 4 3.22 17,127,100 688,184,070 -
kabupaten/kota
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola 1.00 5,399,000,000 827,411,700 26,894 Ha 947,118,841 - 149,141,750 65 140,304,850 65 73.35 289,446,600 1,116,858,300 24 20.69 Rendah
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 827,411,700 947,118,841 - 149,141,750 88 140,304,850 88 73.35 289,446,600 1,116,858,300 -
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase limbah B3 yang terkelola 1.00 329,000,000 1,378,405,448 26,113,350 - 3,096,500 65 4,314,050 65 68.11 7,410,550 1,385,815,998 484 #### Rendah
Penyimpanan Sementara Limbah B3 1,378,405,448 26,113,350 0.49 3,096,500 82 4,314,050 82 68.11 7,410,550 1,385,815,998 -
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase ketaatan penanggung jawab usaha 0.37 1,300,000,000 165,725,250 138,500,000 - 28,465,450 60 19,462,300 60 83.05 47,927,750 213,653,000 19 16.43 Rendah
Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH
Lingkungan Hidup (Pplh) dan PUU LH yang diterbitkan
19
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau 165,725,250 - 138,500,000 - 28,465,450 100 19,462,300 100 83.05 47,927,750 213,653,000 -
Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 100.00 305,000,000 42,408,650 - 5,164,250 60 9,390,000 60 82.37 14,554,250 14,554,250 5 4.77 Rendah
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 42,408,650 - 5,164,250 99 9,390,000 99 82.37 14,554,250 14,554,250 -
Kab/Kota
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pengaduan pencemaran/perusakan 1.00 216,000,000 16,330,750 1.00 24,207,500 - 2,340,550 60 4,807,000 60 70.86 7,147,550 23,478,300 13 10.87 Rendah
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan 16,330,750 15 kasus 24,207,500 - 2,340,550 85 4,807,000 85 70.86 7,147,550 23,478,300 -
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Persampahan Persentase pengelolaan sampah Kabupaten 0.70 18,146,150,000 2,961,383,533 35.00 5,787,320,700 - 496,731,875 47 441,077,848 47 38.89 937,809,723 3,899,193,256 25 21.49 Sangat Rendah
Pengelolaan Sampah 2,961,383,533 5,787,320,700 - 496,731,875 47 441,077,848 47 38.89 937,809,723 3,899,193,256 -
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 632,894,017 1,076,239,870 1,709,133,887 6,652,240,934
PENCATATAN SIPIL
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 36,603,370,000 100.00 4,150,185,597 4,939,492,532 11.99 592,224,367 75 991,831,970 75 76.97 1,584,056,337 5,734,241,934 18 15.67 Sedang
Kabupaten/Kota dan ASN
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS 3,292,158,998 1.00 3,838,649,692 474,166,362 86 668,496,343 86 71.44 1,142,662,705 4,434,821,703 -
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas 48,876,800 1.00 50,000,000 - - - - - - 48,876,800 -
sumber daya aparatur
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasipnal kantor 578,228,299 1.00 649,935,630 66,503,300 100 279,276,400 100 127.69 345,779,700 924,007,999 -
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 35,000,000 - - - - - - - -
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142,297,710 200,741,200 32,203,055 84 26,240,807 84 69.87 58,443,862 200,741,572 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemeliharaan barang milik daerah 88,623,790 165,166,010 19,351,650 65 17,818,420 65 54.01 37,170,070 125,793,860 -
Pemerintahan Daerah
Program : Pendaftaran Penduduk Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 10,410,000,000 100.00 634,125,200 1,510,208,000 2.22 33,551,150 16 49,372,800 16 13.18 82,923,950 717,049,150 8 6.89 Sangat Rendah
Elektronik (KTP El)
Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk 634,125,200 1,510,208,000 33,551,150 16 49,372,800 16 13.18 82,923,950 717,049,150 -
Program : Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 471,970,000 100.00 24,809,150 92.00 31,970,000 92,11 2,079,750 22 404,750 22 18.65 2,484,500 27,293,650 7 5.78 Sangat Rendah
tahun (%)
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil 24,809,150 31,970,000 2,079,750 22 404,750 22 18.65 2,484,500 27,293,650 -
Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan pemamfaatan data kependudukan (%) 878,710,000 100.00 104,249,600 128,710,000 10.00 5,038,750 75 34,630,350 75 73.97 39,669,100 143,918,700 19 16.38 Sedang
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Terlaksananya penyelenggaraan urusan administrasi 104,249,600 128,710,000 5,038,750 89 34,630,350 89 73.97 39,669,100 143,918,700 -
Administrasi Kependudukan kependudukan
Program : Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase penyajian data kependudukan skala 340,620,000 29,737,500 40,615,900 20.00 - - - - - 29,737,500 10 8.73 Sangat Rendah
kabupaten dalam 1 tahun
Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 29,737,500 40,615,900 - - - - - - 29,737,500 -
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 910,375,631 2,084,626,638 2,047,680,388 9,455,250,216
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 21,056,477,436 2,842,583,379 82.00 3,291,528,870 713,445,431 100 1,716,724,340 100 125.17 1,716,724,340 4,559,307,719 25 21.65 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non PNS 1,988,773,768 100.00 2,849,030,000 627,179,473 100 1,441,610,527 100 121.44 1,441,610,527 3,430,384,295 -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD - 100.00 5,000,000 3,600,755 100 95,748,874 100 ####### 95,748,874 95,748,874 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 515,002,932 100.00 312,000,000 46,879,493 85 92,148,119 85 70.88 92,148,119 607,151,051 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 242,879,686 235,000,000 27,841,210 78 63,728,270 78 65.08 63,728,270 306,607,956 -
100 perse
n
20
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD 58,152,293 65,500,000 7,944,500 100 23,488,550 100 86.06 23,488,550 81,640,843 -
Pemerintahan Daerah 100 perse
n
Program Penataan Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 3,519,720,000 462,961,000 34.00 356,000,000 9,400,100 23 27,859,300 23 18.78 27,859,300 490,820,300 16 13.94 Sangat Rendah
SKPD
Penyelenggaraan Penataan Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Nagari 462,961,000 100.00 356,000,000 9,400,100 23 27,859,300 23 18.78 27,859,300 490,820,300 -
Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 7.00 1,575,000,000 103,088,300 3.00 252,000,000 - - - 103,088,300 8 6.55 Sangat Rendah
SKPD
Fasilitasi Kerja sama antar Desa Terfasilitasi Kerjasama antar Nagari 103,088,300 100.00 252,000,000 - - - 103,088,300 -
Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 18.00 17,742,476,200 2,706,978,249 17.00 1,482,500,000 86,768,200 24 160,007,848 24 19.92 123,061,598 2,830,039,847 18 15.95 Sangat Rendah
SKPD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Terlaksananya evaluasi tingkat Perkembangan Nagari 2,706,978,249 100.00 2,550,000,000 86,768,200 14 160,007,848 14 11.58 123,061,598 2,830,039,847 -
Pemerintahan Desa dan evaluasi LPPN Nagari
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 9,824,995,500 1,291,958,900 80.00 2,390,000,000 100,761,900 22 180,035,150 22 18.08 180,035,150 1,471,994,050 17 14.98 Sangat Rendah
Adat Dan Masyarakat Hukum Adat SKPD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Persentase Pemberdayaan Lembaga 1,291,958,900 4,400,000,000 100,761,900 12 180,035,150 12 9.82 180,035,150 1,471,994,050 -
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang 100 Perse
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan LembagaMasyarakat di Nagari n
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat 3,726,081,978 14 Bulan 4,399,768,728 623,321,906 98 875,939,928 98 81.78 1,499,261,834 5,225,343,812 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 462,055,280 986,791,346 69,202,188 33 45,330,733 33 27.86 114,532,921 576,588,201 -
70 Persen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah - 120,000,000 - - - - - - - -
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 369,849,840 407,763,550 73,174,048 91 55,781,058 91 75.90 128,955,106 498,804,946 -
Pemerintahan Daerah 100 Perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 102,386,400 125,500,000 2,850,000 9 1,219,500 9 7.78 4,069,500 106,455,900 -
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 Persen
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 85.00 181,954,355 18,327,426,938 19,069,479,293 4,144,250,928 70 2,930,162,237 70 89.04 7,074,413,165 25,401,840,103 #### #### Sedang
(Llaj) SKPD 70 Persen 70 Persen
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di 17,463,571,778 18,448,282,714 3,994,431,828 100 2,640,820,087 100 86.32 6,635,251,915 24,098,823,693 -
Jalan Kabupaten/Kota 70 Persen
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang 169,973,500 213,632,500 6,337,050 59 37,382,300 59 49.12 43,719,350 213,692,850 -
Tipe C 55 Persen
21
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan 318,152,050 9,306,712,000 5,390,650 3 8,575,650 3 0.36 13,966,300 332,118,350 -
Bermotor 74 Persen
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan 300,513,765 425,700,000 14,984,450 22 17,917,450 22 18.55 32,901,900 333,415,665 -
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 60 Persen
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan 74,987,500 175,400,000 11,242,000 43 15,084,050 43 36.02 26,326,050 101,313,550 -
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 60 Persen
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan 742,280,700 475,542,500 111,864,950 100 210,382,700 100 162.63 322,247,650 1,064,528,350 -
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah 70 Persen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 66.00 816,000,000 99,881,500 220,500,000 26,832,500 60 31,938,500 60 63.97 58,771,000 158,652,500 22 19.44 Rendah
SKPD 65 Persen 65 Persen
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Jumlah Dermaga dan Garase yang dipelihara 99,881,500 4.00 220,500,000 26,832,500 77 31,938,500 77 63.97 58,771,000 158,652,500 -
Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 672,889,112 909,114,568 1,582,003,680 7,787,352,073
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 1.00 23,394,120,000 1.00 2,490,256,212 3,068,115,600 434,442,112 100 632,457,218 100 83.46 1,066,899,330 3,557,155,542 17 15.21 Sangat Tinggi
SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,186,511,843 288,379,795 100 531,464,264 100 306.03 2,788,117,899 2,788,117,899 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 460,500,000 86,944,699 100 63,777,735 100 204.58 392,543,528 392,543,528 -
Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Umum Perangkat 258,103,756 38,012,198 100 21,752,704 100 258.97 278,502,830 278,502,830 -
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 143,000,001 21,105,420 - 15,462,515 - - - -
Program Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran 45.00 12,612,000,000 1,906,497,625 2,112,231,370 150,876,900 47 197,465,850 47 39.58 348,342,750 2,254,840,375 21 17.88 Sangat Rendah
penyebaran informasi publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 50.00 150,876,900 - - - - -
Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Aplikasi Informatika Persentase layanan publik dan layanan administrasi 50.00 12,185,000,000 1,808,594,556 2,185,000,000 6.00 87,570,100 20 79,191,500 20 18.32 166,761,600 1,975,356,156 19 16.21 Sangat Rendah
yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan
pemerintah (%)
Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh #REF! 8.00 650,000,000 1,955,000 18 37,782,000 18 14.67 39,737,000 #REF! -
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kabupaten/ Kota Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Kabupaten/ Kota
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 592,262,192 864,050,968 1,376,913,310 4,743,534,024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 25,143,112,204 100 2,921,517,664 0 persen 3,375,334,973 534,729,792 80 728,147,168 80 84.15 1,183,477,110 4,104,994,774 19 16.33 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekwensi pembayaran gaji, tunjangan dan TPP ASN, 2,495,256,042 7.00 2,828,708,973 343,213,328 98 619,590,889 98 81.69 962,804,217 3,458,060,259 -
jangka waktu pembayaran honorarium pegawai
kontrak/PTT, jangka waktu pembayaran honorarium
pengelola keuangan, jangka waktu pembayaran upah
operator sekretariat, jumlah lembur PNS dan Non
PNS, jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan BPJS
kesehatan dan tenaga kerja
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah premi asuransi kendaraan dinas 3,540,069 1 ls 3,616,000 75,070,350 100 3,518,075 100 ####### 78,588,425 82,128,494 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya kebutuhan operasional SKPD 246,131,575 5.00 336,210,000 75,070,350 100 76,855,530 100 108.45 151,925,880 398,057,455 -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah pengadaan lemari arsip, jumlah pengadaan 4.00 30,000,000 - - - - - - - -
Daerah front office, jumlah pengadaan kursi tamu, jumlah
pengadaan meja kerja
22
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pembayaran listrik kantor, jangka waktu 135,554,112 6.00 133,800,000 35,846,264 100 22,653,174 100 104.93 58,499,438 194,053,550 -
pembayaran rekening air kantor, jangka waktu
pembayaran rekening indihome dan telpon kantor,
jangka waktu pembayaran retribusi sampah, jumlah
tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan, jumlah
tenaga sopir yang dibayarkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan, 41,035,866 7.00 43,000,000 5,529,500 74 5,529,500 74 61.72 11,059,000 52,094,866 -
Pemerintahan Daerah jumlah perawatan kendaraan dinas yang dibayarkan,
jumlah AC yang diservis, jumlah komputer yang
diservise, jumlah printer yang diservis
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Pertumbuhan 71.00 1,005,500,000 100 66,449,500 0 persen 100,000,000 19,306,450 65 3,180,000 65 53.97 22,486,450 88,935,950 10 8.84 Rendah
Ekonomi persen
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, jumlah 66,449,500 3.00 100,000,000 19,306,450 65 3,180,000 65 53.97 22,486,450 88,935,950 -
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah koperasi yang dinilai kesehatannya, jumlah koperasi
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai hasil pelaksanaan pengawasan
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Pertumbuhan 89.00 3,903,040,000 100 291,327,800 0 persen 390,304,000 30,528,000 60 109,517,500 60 86.11 140,045,500 431,373,300 13 11.05 Rendah
Ekonomi persen
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Jumlah koperasi yang didampingi pasca pelatihan, 291,327,800 3.00 390,304,000 30,528,000 100 109,517,500 100 86.11 140,045,500 431,373,300 -
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah koperasi yang di ikut pelatihan
Program Pengembangan Umkm Meningkatnya Skala Usaha Usaha Kecil Sebesar 1% 0.60 2,328,410,000 100 87,325,750 0 persen 312,000,000 7,697,950 29 23,206,300 29 23.77 30,904,250 118,230,000 6 5.08 Sangat Rendah
persen
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Terdata, jumlah usaha mikro 87,325,750 4.00 312,000,000 7,697,950 29 23,206,300 29 23.77 30,904,250 118,230,000 -
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil terfasilitasi bermitra dengan Lembaga keuangan dan
mitra usaha, Jumlah usaha mikro terfasilitasi terkait
perizinan, jumlah usaha mikro ikut pelatihan
peningkatan SDM, jumlah usaha mikro yang
dilakukan pembinaan kelembangaan usaha, jumlah
usaha mikro yang mempunyai kemasaan yang baik,
jumlah usaha mikro yang mempunyai pasar on line
23
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN 3,991,523,034 - - - - -
100 Perse
n
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Organisasi Kepemudaan yang Produktif 100.00 13,381,038,408 840,891,013 2,014,170,000 32,797,500 21 145,265,850 21 17.31 145,265,850 986,156,863 8 7.37 Sangat Rendah
2 Organis
asi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Persentase Pemuda yang berperen dalam event 1,564,170,000 - - - - -
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, pemuda tk. Provinsi dan nasional 100 perse
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota n
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Persentase Pemuda yang berperen dalam event 450,000,000 1,520,000 28 43,966,800 28 23.45 43,966,800 43,966,800 -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pemuda tk. Provinsi dan nasional 100 Perse
n
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah atlet berprestasi, jumlah kelompok olahraga 90.00 16,799,322,750 1,522,202,259 90, 3,263,700,000 29,209,500 35 402,162,145 35 29.57 402,162,145 1,924,364,404 13 11.46 Sangat Rendah
masyarakat yang aktif 280 Orang
,
Kelompok
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Pelaksanaan kompetisi olahraga siswa SD, SMP 2,393,700,000 21,504,750 19 161,095,100 19 16.15 161,095,100 161,095,100 -
Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah SMA dan Disabilitas 4 Kegiata
Kabupaten/Kota n
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Jumlah Atlet Berprestasi 240,000,000 7,704,750 73 61,067,045 73 61.07 61,067,045 61,067,045 -
Kabupaten/Kota 150 Orang
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Kelompok Olahraga Masyarakat yang aktif 320,000,000 100 180,000,000 100 135.00 180,000,000 180,000,000 -
280 Kelo
mpok
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga rekreasi yang dilombakan 310,000,000 - - - - -
30 Caban
g
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan ersentase Organisasi Kepemudaan yang Produktif 85.00 2,600,000,000 300,000,000 550,000,000 75 200,000,000 75 87.27 200,000,000 500,000,000 22 19.23 Sedang
100 perse
n
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Presentase peningkatan jumlah kegiatan 550,000,000 100 200,000,000 100 87.27 200,000,000 200,000,000 -
kepramukaan 100 perse
n
BIDANG STATISTIK 6,223,755 6,670,600 12,894,355 110,355,475
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase organisasi perangkat daerah yang 1.00 840,000,000 97,461,120 120,000,000 6,223,755 31 6,670,600 31 25.79 12,894,355 110,355,475 15 13.14 Sangat Rendah
menggunakan data statistik dalam menyusun dan
mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah 97,461,120 120,000,000 6,223,755 31 6,670,600 31 25.79 12,894,355 110,355,475 -
Kabupaten
BIDANG PERSANDIAN 2,249,500 2,249,500 38,245,036
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Indeks keamanan informasi 35.00 810,000,000 35,995,536 100,000,000 2,249,500 6 6 5.40 2,249,500 38,245,036 5 4.72 Sangat Rendah
Informasi
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 35,995,536 100,000,000 2,249,500 6 6 5.40 2,249,500 38,245,036 -
pemrintah daerah Kabupaten/kota informasi pemrintah daerah Kabupaten/kota
24
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah 396,941,530 - 850,000,000 - 12 35,031,650 12 9.89 35,031,650 431,973,180 -
Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kesenian Tradisional Jumlah sanggar seni yang aktif 272.00 3,450,000,000 192.00 483,476,450 192.00 1,201,000,000 - 70 356,761,160 70 71.29 356,761,160 840,237,610 28 24.35 Sedang
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 483,476,450 - 1,201,000,000 - 86 356,761,160 86 71.29 356,761,160 840,237,610 -
dalamDaerah Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Sejarah Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang 25.00 535,000,000 6.00 - - - Sangat Rendah
mengunjungi peninggalan sejarah
Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang 75.00 755,000,000 51.00 56,686,800 51.00 400,000,000 14,340,000 31 28,560,000 31 25.74 42,900,000 99,586,800 15 13.19 Sangat Rendah
Ditetapkan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 56,686,800 - 400,000,000 14,340,000 31 28,560,000 31 25.74 42,900,000 99,586,800 -
Program Pengelolaan Permuseuman Jumlah Kunjungan Museum (Orang) 23.00 4,700,000,000 11.00 684,025,610 11.00 620,000,000 - 12 25,755,451 12 9.97 25,755,451 709,781,061 17 15.10 Sangat Rendah
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 684,025,610 - 620,000,000 - 12 25,755,451 12 9.97 25,755,451 709,781,061 -
BIDANG PERPUSTAKAAN 578,835,933 914,885,143 1,493,721,076 13,374,954,520
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 29,111,579,618 11,459,112,144 0 persen 3,250,074,126 548,575,513 90 860,875,193 90 104.08 1,409,450,706 12,868,562,850 51 44.20 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah PTT/ Kontrak yang dibayarkan 1,588,656,131 14 bulan 2,686,772,482 410,110,554 100 669,885,851 100 96.47 1,079,996,405 2,668,652,536 -
honorariumnya, Frekuensi Pembayaran gaji dan
tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 169,323,657 184,501,644 67,880,969 100 60,641,167 100 167.18 128,522,136 297,845,793 -
kantor 100 perse
n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 9,000,640,000 110,000,000 100 64,509,000 100 140.75 64,509,000 9,065,149,000 -
Daerah kantor 100 perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 96,622,418 169,800,000 64,051,490 100 54,402,375 100 167.43 118,453,865 215,076,283 -
kantor 100 perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 49,128,702 99,000,000 6,532,500 52 11,436,800 52 43.56 17,969,300 67,098,002 -
Pemerintahan Daerah kantor 100 perse
n
Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan sesuai standar nasional 20.00 2,279,200,000 422,121,300 0 persen 633,055,000 30,260,420 38 54,009,950 38 31.95 84,270,370 506,391,670 26 22.22 Sangat Rendah
perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 422,121,300 3 persen 373,055,000 8,841,770 33 34,246,450 33 27.72 43,088,220 465,209,520 -
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 60.00 260,000,000 21,418,650 46 19,763,500 46 38.01 41,182,150 41,182,150 -
Kabupaten/Kota
BIDANG ARSIP 6,892,000 38,146,000 45,038,000 232,640,086
Program Pengelolaan Arsip Jumlah pengguna pelayanan Arsip sebagai memori 550.00 3,420,000,000 187,602,086 0 orang 500,000,000 6,892,000 26 38,146,000 26 21.62 45,038,000 232,640,086 8 6.80 Sangat Rendah
kolektif dan jati diri bangsa
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip aktif dan arsip inaktif yang dibuatkan 147,423,850 4.00 350,000,000 6,892,000 37 38,146,000 37 30.88 45,038,000 192,461,850 -
daftar arsipnya
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang dibuatkan sarana bantu 31,502,850 12 persen 75,000,000 - - - - 31,502,850 -
temu balik
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Persentase jumlah arrsip yang di masukan dalam 8,675,386 75,000,000 - - - - 8,675,386 -
Tingkat Kabupaten/Kota SIKN melalui JIKN 100 perse
n
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan 95.00 385,000,000 0 buah 205,000,000 - - - - - - Sangat Rendah
budaya yang dipreservasi
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Daftar arsip statis OPD yang diselamatkan 17.00 205,000,000 - - - - - -
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
URUSAN KONKUREN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN 590,556,857 883,219,694 1,473,776,551 6,429,213,545
25
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 21,789,430,000 2,943,317,067 3,161,785,588 533,567,757 90 799,347,694 90 101.18 1,332,915,451 4,276,232,518 23 19.63 Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD 100 Perse
n
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan jasa ASN 2,367,817,339 12 bulan 2,524,176,750 396,092,360 100 696,017,755 100 103.84 1,092,110,115 3,459,927,454 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan admnistrasi 350,821,764 12 bulan 319,558,150 64,712,700 90 35,615,350 90 75.35 100,328,050 451,149,814 -
umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jangka waktu pemenuhan penunjang barang milik 63,028,500 12 bulan - - - 63,028,500 -
Daerah daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa penunjang perkantoran 98,271,012 12 bulan 160,506,088 26,319,097 85 21,230,789 85 71.10 47,549,886 145,820,898 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan pemeliharaan barang milik 63,378,452 12 bulan 157,544,600 46,443,600 100 46,483,800 100 141.56 92,927,400 156,305,852 -
Pemerintahan Daerah daerah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi ikan Tangkap (Ton) 8,180.00 4,741,050,000 8,017.00 710,047,729 0 ton, KK 1,142,200,000 13,722,250 6 10,842,500 6 5.16 24,564,750 734,612,479 18 15.49 Sangat Rendah
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Terlaksananya pekerjaan pengelolaan penangkapan 557,103,729 1,029,150,000 1,770,000 5 840,000 5 0.61 2,610,000 559,713,729 -
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat ikan 7 pekerjaa
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota n
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pekerjaan pemberdayaan nelayan 152,944,000 113,050,000 11,952,250 56 10,002,500 56 46.61 21,954,750 174,898,750 -
kecil 2 pekerjaa
n
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 31,000.00 7,758,850,000 ####### 1,101,060,600 1,847,266,500 23,119,850 12 55,749,600 12 10.25 78,869,450 1,179,930,050 17 15.21 Sangat Rendah
30000,160
ton, juta
ekor
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya pekerjaan pemberdayaan - 417,400,000 - 5 3,592,350 5 2.07 3,592,350 3,592,350 -
pembudidaya ikan kecil 15 pekerja
an
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksananya pekerjaan pngelolaan pembudidayaan 1,101,060,600 1,429,866,500 23,119,850 15 52,157,250 15 12.64 75,277,100 1,176,337,700 -
ikan 11 pekerja
an
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran 348.00 2,795,440,000 15.00 201,011,598 308, 726, 866,454,000 20,147,000 12 17,279,900 12 10.37 37,426,900 238,438,498 10 8.53 Sangat Rendah
ikan 42 Orang,
Ton,
Kg/Kapita/
Tahun
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya pekerjaan penerbitan tanda daftar 14,630,000 - - - 14,630,000 -
Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil usaha pengolah hasi perikanan 2 pekerjaa
n
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Terlaksananya penunjang peningkatan mutu dan 72,839,098 - - - 72,839,098 -
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil keamanan hasil perikanan 5 pekerjaa
n
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Terlaksananya pekerjaan penyediaan dan penyaluran 113,542,500 866,454,000 20,147,000 12 17,279,900 12 10.37 37,426,900 150,969,400 -
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota bahan baku industri pengolahan ikan 15 pekerja
an
BIDANG PARIWISATA 370,004,724 711,108,648 711,108,648 5,291,463,228
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 13,360,725,261 1,583,036,367 2,318,300,000 276,536,324 65 526,345,488 65 54.49 526,345,488 2,109,381,855 18 15.79 Sedang
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD 100 Perse
n
26
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN 926,000,000 129,768,072 83 267,521,180 83 69.34 267,521,180 267,521,180 -
100 Perse
n
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 645,000,000 77,048,800 70 156,789,850 70 58.34 156,789,850 156,789,850 -
100 perse
n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang milik 268,500,000 - - - - -
Daerah Daerah 100 perse
n
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 435,500,000 50,553,452 51 77,853,508 51 42.90 77,853,508 77,853,508 -
Pemerintahan Daerah 100 perse
n
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan terpeliharanya barang milik daerah 5.00 43,300,000 19,166,000 100 24,180,950 100 134.03 24,180,950 24,180,950 -
Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Jumlah Peningkatan Destinasi yang 47.00 97,219,621,622 1,742,477,340 9,543,591,898 35,233,000 5 82,632,710 5 2.08 82,632,710 1,825,110,050 2 1.88 Sangat Rendah
Terkelola 100 perse
n
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 8,793,591,898 - 5 1,026,800 5 0.03 1,026,800 1,026,800 -
100 perse
n
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 700,000,000 35,233,000 34 81,605,910 34 27.98 81,605,910 81,605,910 -
100 Perse
n
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Persentase Peningkatan sarana destinasi wisata 50,000,000 - - - - -
Kabupaten/Kota 100 perse
n
Program Pemasaran Pariwisata Persentase Peningkatan Promosi Kepariwisataan 12.00 13,500,000,000 642,133,043 1,200,000,000 47,731,500 20 84,261,550 20 16.85 84,261,550 726,394,593 6 5.38 Sangat Rendah
100 perse
n
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Persentase Peningkatan Jumlah Promosi Wisata 1,200,000,000 47,731,500 20 84,261,550 20 16.85 84,261,550 84,261,550 -
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 100 perse
n
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang 25.00 8,662,578,000 612,707,830 2,457,245,000 10,503,900 5 17,868,900 5 1.75 17,868,900 630,576,730 8 7.28 Sangat Rendah
Ekonomi Kreatif memiliki daya saing 100 perse
n
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dilakukan 2,457,245,000 10,503,900 5 17,868,900 5 1.75 17,868,900 17,868,900 -
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pembinaan 40 Pelalku
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 967,986,519 1.00 444,084,740 - 100 174,829,659 100 94.48 174,829,659 1,142,816,178 -
perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Terpenuhinya jasa penunjang perkantoran 360,775,837 1.00 198,058,000 40,796,876 100 40,520,700 100 98.54 81,317,576 442,093,413 -
Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terpeliharanya barang milik daerah dan peralatan 124,451,850 1.00 215,882,400 10,156,250 90 57,344,957 90 75.04 67,501,207 191,953,057 -
Pemerintahan Daerah lainnya
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan produksi pertanian (ton) 661,372.00 19,527,760,000 1,136,771,484 3,193,419,500 101,986,401 26 186,104,500 26 21.65 288,090,901 1,424,862,385 8 7.30 Sangat Rendah
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 516,924,629 0.15 1,096,067,189 23,401,950 29 88,261,150 29 24.45 111,663,100 628,587,729 -
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
27
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) 515,159,855 0.05 125,467,650 13,332,000 94 27,528,440 94 78.16 40,860,440 556,020,295 -
dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%) 104,687,000 0.11 553,396,501 55,762,751 63 65,723,710 63 52.69 121,486,461 226,173,461 -
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) - 0.05 604,574,000 9,489,700 7 4,591,200 7 5.59 14,080,900 14,080,900 -
Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Lain
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi 13,335.00 168,667,330,000 13,341,387,788 22,740,919,500 26,459,750 4 34,751,500 4 0.65 61,211,250 13,402,599,038 9 7.95 Sangat Rendah
pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana
pertanian (ha)
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Luas area pertanian yang terfasilitasi penyediaan 361,715,850 600.00 2,507,214,400 8,026,950 5 9,105,200 5 1.64 17,132,150 378,848,000 -
sarana pertanian (hektar)
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan 12,979,671,938 600.00 12,378,646,243 18,432,800 5 25,646,300 5 0.85 44,079,100 13,023,751,038 -
infrastruktur pertanian (hektar)
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik 25.33 9,080,730,000 426,111,134 1,575,000,000 51,328,052 27 94,757,265 27 22.26 146,085,317 572,196,451 7 6.30 Sangat Rendah
Masyarakat Veteriner
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Kesehatan 232,571,300 0.15 98,317,000 - 21 7,130,700 21 17.41 7,130,700 239,702,000 -
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Hewan
Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Persentase operasional jasa medik yang terpenuhi - 0.35 3,874,486,860 36,098,172 8 68,861,265 8 6.50 104,959,437 104,959,437 -
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan 193,539,834 0.35 255,239,456 15,229,880 38 18,765,300 38 31.97 33,995,180 227,535,014 -
Kesehatan Masyarakat Veteriner Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Persentase kasus serangan Organisme Pengganggu 100.00 788,620,000 38,290,100 150,000,000 5,117,700 10 - 10 8.19 5,117,700 43,407,800 6 5.50 Sangat Rendah
Pertanian Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana
pengendalian OPT
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Persentase Kasus Serangan Organisme Pengganggu 38,290,100 0.10 150,000,000 5,117,700 10 - 10 8.19 5,117,700 43,407,800 -
Pertanian Kabupaten/Kota Tanaman OPT yang tertangani
Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan SDM penyuluh 76.00 4,467,700,000 65,225,700 880,000,000 24,519,504 20 37,538,235 20 16.92 62,057,739 127,283,439 3 2.85 Sangat Rendah
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya SDM penyuluh dan pengembangan 65,225,700 0.41 880,000,000 24,519,504 20 37,538,235 20 16.92 62,057,739 127,283,439 -
kelembagaan tani
PERDAGANGAN 39,405,550 30,306,059 69,711,609 998,699,805
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Fasilitasi penerbitan SIUP, TDG bagi 8.40 340,240,000 100 36,601,550 0 persen 50,000,000 6,931,350 70 9,976,509 70 81.16 16,907,859 53,509,409 18 15.73 Sedang
pelaku usaha persen
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Jumlah penerbitan rekomendasi SIUP dan TDG 36,601,550 120.00 50,000,000 6,931,350 97 9,976,509 97 81.16 16,907,859 53,509,409 -
dan Izin Usaha Toko Swalayan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar 71.04 4,900,000,000 82 persen 534,008,590 0 persen 3,620,000,000 9,919,850 5 5,623,250 5 1.03 15,543,100 549,551,690 13 11.22 Sangat Rendah
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Tradisional yang Dibangun/Direhab 534,008,590 4.00 3,550,000,000 4,404,550 5 2,919,750 5 0.50 7,324,300 541,332,890 -
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan di 534,008,590 4.00 3,550,000,000 4,404,550 5 2,919,750 5 0.50 7,324,300 541,332,890 -
renovasi
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang pengelolanya di bina 19,352,100 38 pasar 70,000,000 5,515,300 34 2,703,500 34 28.18 8,218,800 27,570,900 -
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Program Pengembangan Ekspor Persentase produk ekspor yang di ikutkan dalam 50.00 1,592,773,000 90 persen 87,192,256 0 persen 200,000,000 - 5 1,792,500 5 2.15 1,792,500 88,984,756 6 5.59 Sangat Rendah
pameran
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang jumlah lelang komoditi yang diikuti, jumlah pameran 87,192,256 3.00 200,000,000 - 5 1,792,500 5 2.15 1,792,500 88,984,756 -
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat perdagangan yang diikuti, jumlah pameran produk
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota IKM yang diikuti
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat UTTP yang betanda tera sah 27.00 673,028,000 15 persen 21,766,100 0 persen 100,000,000 14,545,000 54 4,194,000 54 44.97 18,739,000 40,505,100 7 6.02 Rendah
28
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan sidang tera tera ulang alat UTTP, jumlah ASN yang 21,766,100 3.00 100,000,000 14,545,000 54 4,194,000 54 44.97 18,739,000 40,505,100 -
Pengawasan mengikuti diklat kemetrologian, Updating data UTTP
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase barang bersubsidi yang terawasi 50.00 5,425,975,000 100 249,419,700 0 persen 690,000,000 8,009,350 7 8,719,800 7 5.82 16,729,150 266,148,850 6 4.91 Sangat Rendah
persen
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Bantuan sarana prasarana pedagang(11 jenis), jangka 249,419,700 14.00 690,000,000 8,009,350 7 8,719,800 7 5.82 16,729,150 266,148,850 -
Penggunaan Produk Dalam Negeri waktu pengawasan produk sesuai ketentuan,
pendataan harga pasar, pengawasan distribusi bahan
pokok dan barang penting lainnya
Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD 100.00 3,300,000,000 295,087,650 100.00 570,000,000 25.00 16,608,650 24 24 20.19 47,941,400 343,029,050 12 10.39 Sangat Rendah
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan daerah ( Renstra,
Renja
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup 143,209,550 41.00 220,000,000 8,676,300 23 23 18.86 17,284,850 160,494,400 -
Pembangunan Manusia pemerintahan, dan Bidang Pembangunan Manusia
dalam penyusunan dokumen perencanaannya (OPD)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup bidang 50,509,750 6.00 150,000,000 - - - 50,509,750 -
SDA ( Sumber Daya Alam ) Ekonomi, Bidang sumber daya alam dalam
penyusunan dokumen perencanaannya
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Koordinasi, dan asistensi OPD Lingkup bidang 101,368,350 6.00 200,000,000 7,932,350 44 22,724,200 44 36.79 30,656,550 132,024,900 -
Kewilayahan kebinamargaan dan bidang Keciptakaryaan dalam
penyusunan dokumen perencanaannya
29
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang 100.00 3,055,000,000 74,294,299 100.00 525,000,000 12,030,050 51 51 42.44 92,839,920 167,134,219 6 5.47 Rendah
Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan
Pembangunan dan Peningkatan Kinerja
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Jumlah penelitian dan pengembangan bidang 14,384,000 3.00 300,000,000 12,030,050 89 80,809,870 89 74.27 92,839,920 107,223,920 -
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian
peraturan yang dilaksanakan
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomidan Jumlah penelitian dan pengembangan bidang 1.00 125,000,000 - - - - -
pengembangan penyelenggaran bidang ekonomi dan pembangunan
yang dilaksanakan. Jumlah penelitian dan
pengembangan penyelenggaraan bidang sosial dan
kependudukan
Pengembangan Inovasi dan teknologi Persentase OPD yang difasilitasi dalam 59,910,299 3.00 100,000,000 - - - 59,910,299 -
mengembangkan inovasi
KEUANGAN DAERAH 31,880,790,620 18,910,155,389 50,790,946,009 170,157,983,351
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 1.00 216,622,829,990 0.90 26,797,141,934 1.00 32,474,013,187 0.25 5,183,507,629 80 6,373,857,435 80 85.41 11,557,365,064 38,354,506,998 20 17.71 Tinggi
Kota SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 25,761,196,735 1.00 31,092,791,827 5,034,480,187 100 6,081,206,105 100 85.80 11,115,686,292 36,876,883,027 -
unit kerja SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 793,891,304 12.00 776,382,360 84,899,672 100 244,838,439 100 101.93 329,738,111 1,123,629,415 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan pemenuhan 104,396,555 1.00 193,903,000 24,725,670 72 23,744,491 72 59.99 48,470,161 152,866,716 -
kebutuhan operasional kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 137,657,340 12 bulan 410,936,000 39,402,100 44 24,068,400 44 37.07 63,470,500 201,127,840 -
Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah WTP 873,672,317,493 WTP 90,399,108,842 WTP 166,852,687,320 - 26,160,918,111 66 12,310,734,706 66 55.34 38,471,652,817 128,870,761,659 17 14.75 Sedang
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang 1,021,382,240 6 buah 887,849,250 165,474,600 98 136,112,458 98 81.52 301,587,058 1,322,969,298 -
ditetapkan dengan regulasi daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase proses pengelolaan belanja daerah 297,480,500 1.00 305,246,700 69,870,450 98 34,055,050 98 81.71 103,925,500 401,406,000 -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun 315,861,680 3 jenis 484,483,400 44,321,500 95 115,176,200 95 79.01 159,497,700 475,359,380 -
Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak 88,072,577,622 1 paket 164,468,256,470 25,842,671,561 66 11,979,477,748 66 55.19 37,822,149,309 125,894,726,931 -
Daerah daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang 691,806,800 1 paket 706,851,500 38,580,000 34 45,913,250 34 28.69 84,493,250 776,300,050 -
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah keuangan yang dikelola
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang terkelola dengan baik 0.87 6,164,000,000 1.00 900,151,732 1.00 959,037,900 0.25 119,323,350 50 115,233,000 50 58.70 234,556,350 1,134,708,082 21 18.41 Sangat Rendah
Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase pengelolaan barang milik daerah secara 900,151,732 1.00 959,037,900 119,323,350 70 115,233,000 70 58.70 234,556,350 1,134,708,082 -
tertib
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kemandirian 0.14 48,141,000,000 1.00 1,270,634,834 0.10 1,212,720,000 417,041,530 50 110,330,248 50 104.37 527,371,778 1,798,006,612 4 3.73 Sangat Rendah
Keuangan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi 1,270,634,834 1.00 1,212,720,000 417,041,530 100 110,330,248 100 104.37 527,371,778 1,798,006,612 -
pemungutan pajak dan retribusi daerah
KEPEGAWAIAN DAERAH 774,403,894 1,004,466,388 1,778,870,282 1,778,870,282
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 1.00 26,872,110,000 1.00 3,871,877,567 691,636,944 100 870,379,788 100 96.82 1,562,016,732 1,562,016,732 7 5.81 Sangat Tinggi
kantor dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 3,216,547,054 1.00 3,215,499,074 580,171,048 100 733,036,803 100 98.02 1,313,207,851 4,529,754,905 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja 512,214,326 1.00 444,798,287 79,040,162 100 90,212,961 100 91.32 169,253,123 681,467,449 -
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 18,700,000 1.00 20,000,000 - 100 18,870,000 100 226.44 18,870,000 37,570,000 -
Daerah perkantoran SKPD
30
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan 1.00 148,969,900 19,517,984 75 19,138,604 75 62.28 38,656,588 38,656,588 -
pemerintah daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor 1.00 42,610,306 12,907,750 100 9,121,420 100 124.08 22,029,170 22,029,170 -
Pemerintah Daerah dan
ASN.
Program Kepegawaian Daerah Indeks Profesional ASN 53.96 11,316,910,000 53.96 2,626,197,500 82,766,950 24 134,086,600 24 19.82 216,853,550 216,853,550 2 1.92 Sangat Rendah
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 1.00 529,872,000 2,584,300 4 3,926,200 4 2.95 6,510,500 6,510,500 -
Informasi Kepegawaian yang terlaksana sesuai
dengan ketentuan
Mutasi dan Promosi ASN Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang 100.00 286,929,500 59,182,650 100 130,160,400 100 158.37 189,343,050 189,343,050 -
terlaksana sesuai dengan ketentuan
Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan 100.00 1,809,396,000 21,000,000 3 - 3 2.79 21,000,000 21,000,000 -
Kompetensi
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase capaian kinerja dan penyelesaian kasus 80.00 - - - - -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penyediaan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD 212,980,542 1 tahun 180,286,000 19,585,850 42 6,733,124 42 35.04 26,318,974 239,299,516 -
Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase tindaklajut temuan (jumlah temuan yang 90.00 10,786,000,000 97.84 1,729,623,203 0 persen 1,343,248,000 394,423,200 65 1,237,500 65 70.69 395,660,700 2,125,283,903 23 19.70 Rendah
ditinjaklanjuti/total temuan) 0 persen
Penyelenggaraan Pengawasan Internal persentase pengawasan internal yang dilaksanakan 1,576,408,250 25 % 1,107,900,500 352,826,200 92 1,237,500 92 76.70 354,063,700 1,930,471,950 -
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu persentase jumlah kasus yang diselesaikan 153,214,953 100 % 235,347,500 41,597,000 51 - 51 42.42 41,597,000 194,811,953 -
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan 100.00 3,038,000,000 0 persen 111,823,550 0 persen 270,929,000 37,207,750 53 12,496,800 53 44.03 49,704,550 161,528,100 6 5.32 Rendah
pemerintahan daerah 0 persen
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan jumlah kebijakn teknis bidang pengawasan dan - 90,42 16,730,000 - - - -
Fasilitasi Pengawasan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan
Pendampingan dan Asistensi jumlah pendampingan dan asistensi yang 111,823,550 43 OPD 254,199,000 37,207,750 56 12,496,800 56 46.93 49,704,550 161,528,100 -
dilaksanakan
SEKRETARIAT DPRD 10,540,634,274 7,978,181,034 18,518,815,308 64,242,615,250
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100.00 186,584,193,897 25,846,065,121 0 persen 26,487,274,391 5,195,744,662 100 4,087,138,184 100 84.11 9,282,882,846 35,128,947,967 22 18.83 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota SKPD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi 100.00 101,299,131,668 19,877,734,821 0 persen 18,494,171,813 5,344,889,612 75 3,891,042,850 75 119.86 9,235,932,462 29,113,667,283 33 28.74 Sedang
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9,770,136,872 396,296,097 956,249,351 1,361,612,748 5,224,229,439
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 19,297,840,000 100.00 2,239,923,841 100.00 2,572,473,072 374,396,347 100 593,786,751 100 90.33 968,183,098 3,208,106,939 19 16.62 Sangat Tinggi
kantor dan ASN
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan jasa ASN 1,856,130,383 100.00 2,139,052,822 324,050,731 100 532,139,769 100 96.06 856,190,500 2,712,320,883 -
31
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 237,991,028 12.00 370,178,990 37,095,791 62 42,519,670 62 51.62 79,615,461 317,606,489 -
OPD
Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kendaraan roda dua yg dibutuhkan 103,433,271 12.00 18,890,000 13,249,825 100 - 100 168.34 13,249,825 116,683,096 -
Pemerintah Daerah
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 103,433,271 12.00 - 13,249,825 5,344,259 18,594,084 122,027,355 -
OPD
Pemeliharaan barang milik daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 42,369,159 12.00 44,351,260 - 90 13,783,053 90 74.58 13,783,053 56,152,212 -
OPD
Program penguatan ideologi pancasila dan Karakter Persentase penurunan gangguan keamanan berlatar 50.00 371,000,000 90.00 12,788,250 90.00 20,553,250 - - - - - 12,788,250 4 3.45 Sangat Rendah
Kebangsaan belakang sara
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan 12,788,250 1.00 20,553,250 - - - - - - 12,788,250 -
pelaksanaan bidang ideologi, pancasila dan karakter
kebangsaan
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu 100.00 13,571,000,000 75.00 1,041,246,850 80.00 1,995,582,539 21,899,750 42 265,772,900 42 34.60 287,672,650 1,328,919,500 11 9.79 Sangat Rendah
pendidikan politik melalui pendidikan politik dan pengembangan
etika serta budaya politik
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Persentase kegiatan pendidikan politik , rapat 1,041,246,850 10 Partai, 1,995,582,539 21,899,750 42 265,772,900 42 34.60 287,672,650 1,328,919,500 -
pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, koordinasi dan fasilitasi parpol yang dilaksanakan 1 kali
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, sosialisasi
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Persentase Ormas yang aktif (%) 35.00 703,000,000 8.30 12,580,100 10.00 33,723,400 - - - - - - 12,580,100 2 1.79 Sangat Rendah
kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan terdatanya ormas dan LSM di kabupaten Agam 12,580,100 12.00 33,723,400 12,580,100 -
pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Persentase kasus-kasus penyakit masyarakat 5.00 173,000,000 50.00 34,016,050 56.00 143,633,900 - 25 3,295,950 25 20.66 12,363,250 46,379,300 31 26.81 Sangat Rendah
sosial dan budaya
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Jumlah kegiatan pencegahan pekat dan 34,016,050 4.00 143,633,900 - 25 3,295,950 25 20.66 12,363,250 46,379,300 -
pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban 80.00 2,952,000,000 55.00 522,061,600 60.00 238,204,550 - 80 93,393,750 80 94.10 93,393,750 615,455,350 24 20.85 Tinggi
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dapat dicegah dan diatasi
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Jumlah rapat koordinasi kewaspadaan dini, 522,061,600 12.00 238,204,550 - 100 93,393,750 100 94.10 93,393,750 615,455,350 -
pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pemantauan orang asing yang dilaksanakan
sosial
SEKRETARIAT DAERAH 5,654,922,043 12,919,785,350 16,350,280,638 71,008,577,223
HUKUM 1,092,500,000 129,370,827 91 215,263,812 91 75.71 344,634,639 344,634,639 -
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 100.00 242,968,362 100.00 373,750,000 80,166,027 100 125,179,312 100 131.86 205,345,339 448,313,701 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota perkantoran
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase realisasi kebijakan bidang pemerintahan 631,107,200 100.00 718,750,000 49,204,800 56 90,084,500 56 46.51 139,289,300 770,396,500 - Rendah
dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana
32
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 382,341,000,000 100.00 3,041,867,431 412,424,571 100 1,040,782,467 100 114.66 1,453,207,038 1,453,207,038 0 0.38 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerj SKPD
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan 100.00 - 224,935,490 100.00 281,885,424 26,514,950 100 87,761,850 100 97.30 114,276,800 339,212,290 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota ( RUP ) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai
peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang
belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa
Pemeriintah yang telah sesuai dan aturan
Program: Perekonomian Dan Pembangunan Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan 1.00 - 364,787,080 1.00 454,920,400 27,907,744 62 70,630,387 62 51.99 98,538,131 463,325,211 - Rendah
( RUP ) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai
peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang
belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa
Pemeriintah yang telah sesuai dan aturan
33
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 35,337,234 12.00 30,450,800 5,429,271 88 3,913,557 88 73.64 9,342,828 44,680,062 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 19,905,510 12.00 45,971,884 8,913,500 99 6,866,500 99 82.38 15,780,000 35,685,510 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 267,000,000 100.00 14,509,600 86.00 134,560,000 7,567,000 94 36,532,400 94 78.66 44,099,400 58,609,000 25 21.95 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang 4,794,600 3.00 124,520,000 4,722,000 85 32,057,400 85 70.89 36,779,400 41,574,000 -
Kecamatan dikoordinasikan (kegiatan)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 9,715,000 10.00 10,040,000 2,845,000 100 4,475,000 100 174.98 7,320,000 17,035,000 -
Camat kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)
Program KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 60,000,000 100.00 31,891,800 100.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 61 53.32 Sangat Rendah
UMUM umum yang difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah penyelenggaraan trantibum yang 31,891,800 12.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 -
Ketertiban Umum dikoordinasikan
Program PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 290,000,000 100.00 4,600,000 100.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 2 2.08 Sangat Rendah
UMUM umum yang difasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai 4,600,000 18.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 -
Penugasan Kepala Daerah penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (kali)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 294,000,000 100.00 22,604,300 100.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 14 11.83 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan 22,604,300 3.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan nagari yang difasilitasi (nagari)
34
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100 367,000,000 17,762,950 40,060,000 3,168,000 43 2,805,000 43 35.78 5,973,000 23,735,950 7 6.47 Sangat Rendah
tepat waktu, dan Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 40,060,000 3,168,000 43 2,805,000 43 35.78 5,973,000 5,973,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari (bulan)
KECAMATAN CANDUNG 299,131,487 541,791,170 840,922,657 2,962,580,924
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 15,231,660,000 1,995,292,420 100.00 1,938,354,356 260,547,687 100 463,031,220 100 89.59 723,578,907 2,718,871,327 21 17.85 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 100.00 1,646,716,596 228,767,499 100 377,594,272 100 88.37 606,361,771 606,361,771 -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 200,901,688 23,868,850 100 73,094,150 100 115.83 96,963,000 96,963,000 -
kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jangka waktu penyediaan pengadaan Barang Milik 12.00 57,995,000 - 7 1,422,800 7 5.89 1,422,800 1,422,800 -
Daerah. Daerah Urusan Pemerintah Daerah.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 14,099,072 2,721,338 100 5,573,098 100 141.19 8,294,436 8,294,436 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 100.00 18,642,000 5,190,000 100 5,346,900 100 135.65 10,536,900 10,536,900 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 322,000,000 26,109,900 100.00 29,060,200 19.10 5,550,000 100 9,131,000 100 121.25 14,681,000 40,790,900 15 12.67 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 100.00 19,075,200 3,480,000 100 6,111,000 100 120.67 9,591,000 9,591,000 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 12.00 9,985,000 2,070,000 100 3,020,000 100 122.34 5,090,000 5,090,000 -
Camat kepada Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 417,000,000 38,035,625 100.00 104,278,700 19.09 19,902,550 100 48,511,550 100 157.46 68,414,100 106,449,725 29 25.53 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 12.00 104,278,700 19,902,550 100 48,511,550 100 157.46 68,414,100 68,414,100 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 432,000,000 44,033,972 100.00 49,021,750 18.53 9,085,250 100 14,565,500 100 115.79 23,650,750 67,684,722 18 15.67 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 49,021,750 9,085,250 100 14,565,500 100 115.79 23,650,750 23,650,750 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 364,000,000 18,186,350 100.00 23,128,000 17.49 4,046,000 100 6,551,900 100 109.97 10,597,900 28,784,250 9 7.91 Sangat Tinggi
tepat waktu, dan Persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 100.00 23,128,000 4,046,000 100 6,551,900 100 109.97 10,597,900 10,597,900 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari
KECAMATAN IV ANGKEK 385,216,284 719,372,210 1,104,588,494 3,729,894,647
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 100.00 16,634,820,000 100.00 2,481,187,993 100.00 2,328,695,889 352,217,184 100 623,256,210 100 100.53 975,473,394 3,456,661,387 24 20.78 Sangat Tinggi
Kota unit kerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, 1,978,099,071 100.00 1,893,954,237 252,439,848 100 420,414,656 100 85.26 672,854,504 2,650,953,575 -
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional
kecamatan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 1,303,500 12.00 1,303,500 1,303,500 -
Daerah (bulan)
35
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 377,302,830 12.00 278,112,620 41,475,900 100 80,872,294 100 105.58 122,348,194 499,651,024 -
kecamatan (bulan)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 95,804,592 12.00 101,399,532 17,974,836 100 17,997,760 100 85.14 35,972,596 131,777,188 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 28,678,000 12.00 53,926,000 7,327,500 81 7,855,500 81 67.57 15,183,000 43,861,000 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 350,000,000 100.00 48,995,080 100.00 146,638,000 24,805,100 100 71,836,000 100 158.17 96,641,100 145,636,180 48 41.61 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 46,000,000 12.00 145,648,000 24,805,100 100 71,836,000 100 159.25 96,641,100 142,641,100 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 2,995,080 12.00 990,000 2,995,080 -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 628,000,000 100.00 25,920,000 100.00 21,500,000 - 100 10,557,000 100 117.85 10,557,000 36,477,000 7 5.81 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 25,920,000 12.00 21,500,000 - 100 10,557,000 100 117.85 10,557,000 36,477,000 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 300,000,000 100.00 23,763,080 100.00 30,625,000 525,000 100 13,363,000 100 108.84 13,888,000 37,651,080 14 12.55 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkapimca 23,763,080 12.00 30,625,000 525,000 100 13,363,000 100 108.84 13,888,000 37,651,080 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 438,000,000 100.00 45,440,000 100.00 40,150,000 7,669,000 58 360,000 58 47.99 8,029,000 53,469,000 14 12.21 Rendah
tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 45,440,000 12.00 40,150,000 7,669,000 58 360,000 58 47.99 8,029,000 53,469,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 27,376,000 - -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 228,907,904 37,349,445 87 31,660,385 87 72.35 69,009,830 69,009,830 -
kecamatan (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung 12.00 138,974,480 - -
Pemerintahan Daerah /kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 184,561,200 28,784,023 100 40,270,182 100 89.80 69,054,205 69,054,205 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 39,819,950 6,744,750 80 4,381,375 80 67.06 11,126,125 11,126,125 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 498,000,000 23,518,900 100.00 162,890,500 52,735,625 100 23,430,000 100 112.22 76,165,625 99,684,525 23 20.02 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 7.00 157,610,500 52,735,625 100 23,430,000 100 115.98 76,165,625 76,165,625 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 5,280,000 - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 1,050,000,000 43,163,000 100.00 27,095,000 - 100 9,497,100 100 84.12 9,497,100 52,660,100 6 5.02 Sangat Tinggi
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 12.00 27,095,000 - 100 9,497,100 100 84.12 9,497,100 9,497,100 -
Ketertiban Umum pemberdayaan masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 368,000,000 17,570,000 100.00 30,220,000 350,000 10 750,000 10 8.74 1,100,000 18,670,000 6 5.07 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 30,220,000 350,000 10 750,000 10 8.74 1,100,000 1,100,000 -
Penugasan Kepala Daerah
36
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 540,000,000 22,575,000 100.00 49,680,000 9,340,000 54 - 54 45.12 9,340,000 31,915,000 7 5.91 Rendah
tepat waktu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 49,680,000 9,340,000 54 - 54 45.12 9,340,000 9,340,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu 226,767,314 12.00 207,475,956 49,771,800 100 36,055,000 100 99.28 85,826,800 312,594,114 -
pemenuhan kebutuhan
operasional kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 36,128,300 15,806,500 100 - 100 105.00 15,806,500 15,806,500 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 49,962,940 12.00 57,492,000 15,305,142 100 12,219,559 100 114.90 27,524,701 77,487,641 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu 32,737,100 12.00 20,196,000 4,445,000 89 1,795,000 89 74.15 6,240,000 38,977,100 -
Pemerintahan Daerah pemenuhan kebutuhan
operasional kecamatan
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan 89.00 558,000,000 100.00 7,655,000 85.00 78,730,000 9,836,750 100 45,534,200 100 168.79 55,370,950 63,025,950 13 11.29 Sangat Tinggi
Publik masyarakat terhadap
pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase kegiatan pemerintahan yang 4,273,000 100.00 76,650,000 7,926,750 100 44,694,200 100 164.76 52,620,950 56,893,950 -
Kecamatan difasilitasi di kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 3,382,000 100.00 2,080,000 1,910,000 100 840,000 100 317.31 2,750,000 6,132,000 -
Camat terpadu di Kecamatan
Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi 100.00 348,000,000 100.00 19,526,800 100.00 33,892,000 - 5 410,000 5 2.90 410,000 19,936,800 7 5.73 Sangat Rendah
ketentraman dan
ketertiban umum yang
difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman 19,526,800 100.00 33,892,000 - 5 410,000 5 2.90 410,000 19,936,800 -
Umum Ketertiban Umum yang difasilitasi
Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100.00 243,000,000 100.00 15,405,000 100.00 18,955,000 3,000,000 46 - 46 37.98 3,000,000 18,405,000 9 7.57 Sangat Rendah
Umum yang di Fasilitasi
Program : Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 100.00 389,000,000 100.00 24,491,900 100.00 39,950,000 5,656,000 49 1,145,000 49 40.86 6,801,000 31,292,900 9 8.04 Sangat Rendah
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahanm Nagari yang difalitasi
37
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
KECAMATAN PALUPUH 326,495,457 508,791,350 835,286,807 2,758,736,149
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan 100.00 14,022,080,000 1,847,387,442 100.00 1,841,567,334 21.43 302,725,107 100 413,684,450 100 93.37 716,409,557 2,563,796,999 21 18.28 Sangat Tinggi
Kabupaten/Kota kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 1,489,097,356 14.00 1,472,834,285 226,030,951 100 344,654,221 100 92.99 570,685,172 2,059,782,528 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenagan Perangkat Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 1,475,000 100.00 10,000,000 3,515,000 100 - 100 84.36 3,515,000 4,990,000 -
Daerah terpadu di kecamatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 255,958,197 12.00 279,316,549 58,759,400 100 49,682,400 100 93.18 108,441,800 364,399,997 -
kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 37,935,024 12.00 45,000,000 8,868,756 95 5,912,504 95 78.83 14,781,260 52,716,284 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 62,921,865 12.00 34,416,500 5,551,000 100 13,435,325 100 132.40 18,986,325 81,908,190 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan masyarakat terhadap 89.00 335,000,000 100.00 7,655,000 85.00 225,540,123 25.00 8,300,850 100 86,065,900 100 100.42 94,366,750 102,021,750 35 30.45 Sangat Tinggi
Publik pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 4,273,000 100.00 221,877,123 8,300,850 100 86,065,900 100 102.07 94,366,750 98,639,750 -
Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 100.00 3,663,000 - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 510,000,000 100.00 25,337,750 100.00 16,737,000 25.00 2,218,800 64 1,504,000 64 53.38 3,722,800 29,060,550 7 5.70 Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman 25,337,750 100.00 16,737,000 2,218,800 64 1,504,000 64 53.38 3,722,800 29,060,550 -
Umum Ketertiban Umum yang difasilitasi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100.00 195,000,000 100.00 9,431,000 100.00 17,000,000 25.00 1,200,000 100 4,958,000 100 86.94 6,158,000 15,589,000 9 7.99 Sangat Tinggi
Umum yang di Fasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan 9,431,000 12.00 17,000,000 1,200,000 100 4,958,000 100 86.94 6,158,000 15,589,000 -
Penugasan Kepala Daerah umum di kecamatan yang disusun
Program Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 100.00 510,000,000 100.00 33,638,150 100.00 49,465,000 12,050,700 85 2,579,000 85 70.98 14,629,700 48,267,850 11 9.46 Tinggi
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahanm Nagari yang difalitasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN 1,696,298,883 14.00 1,600,169,725 256,043,934 100 414,736,557 100 100.61 670,780,491 2,367,079,374 -
1,170,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 21,300,000 12.00 19,200,000 2,370,950 1,170,000 ###### 44.26 3,540,950 24,840,950 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 319,328,996 12.00 291,106,890 30,454,550 79 49,307,191 79 65.76 79,761,741 399,090,737 -
kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasepemenuhan kebutuhan operasional 64,538,840 100.00 102,158,536 17,878,012 92 14,663,068 92 76.45 32,541,080 97,079,920 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 23,030,000 12.00 23,496,000 850,000 (850,000) 1,293,500 ###### 21.89 2,143,500 25,173,500 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 1,300,000,000 100.00 176,641,000 100.00 344,890,000 42,354,450 100 87,769,459 100 90.55 130,123,909 306,764,909 27 23.60 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat persentase koordinasi pelaksanaan programkegiatan 174,105,000 100.00 339,390,000 42,354,450 100 87,769,459 100 92.02 130,123,909 304,228,909 -
Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 2,536,000 12.00 5,500,000 2,536,000 -
Camat kepada Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan Koordinasi antar lembaga 100.00 211,000,000 100.00 3,240,000 100.00 8,270,000 - - 1,108,800 - 32.18 1,108,800 4,348,800 2 2.06 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
38
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
1,108,800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan persentase Koordinasi hubungan antar lembaga 3,240,000 12.00 8,270,000 - 1,108,800 ###### 32.18 1,108,800 4,348,800 -
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase terjalinnya harmonisasi hubungan antar 100.00 298,000,000 100.00 15,630,000 100.00 27,560,000 - - 3,200,000 - 27.87 3,200,000 18,830,000 7 6.32 Sangat Rendah
lembaga dalam kegiatan pemerintahan
3,200,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 15,630,000 12.00 27,560,000 - 3,200,000 ###### 27.87 3,200,000 18,830,000 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 294,000,000 100.00 13,400,000 100.00 20,205,000 4,843,350 79 720,000 79 66.08 5,563,350 18,963,350 7 6.45 Tinggi
tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 13,400,000 100.00 20,205,000 4,843,350 79 720,000 79 66.08 5,563,350 18,963,350 -
Pengawasan Pemerintahan Desa tepat waktu, persentase pelaksanaan pelayanan
administrasi terpadu di kecamatan
KECAMATAN PALEMBAYAN 241,394,890 349,532,520 590,927,410 2,254,471,492
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 14,772,730,000 1,544,209,182 100.00 2,176,876,424 216,845,890 69 306,395,020 69 57.69 523,240,910 2,067,450,092 16 14.00 Sedang
Kabupaten/Kota dan ASN
Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan 14.00 1,716,305,491 146,260,782 65 238,442,280 65 53.80 384,703,062 384,703,062 -
pengelolaan keuangan perangkat daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 12.00 246,326,913 56,122,265 100 52,195,563 100 105.54 108,317,828 108,317,828 -
unit kerja
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pembagunan dapat dilaksanakan 12.00 75,000,000 - -
pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 18,244,020 12,022,043 100 15,757,177 100 365.44 27,779,220 27,779,220 -
kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 121,000,000 2,440,800 6 - 6 4.84 2,440,800 2,440,800 -
Pemerintahan Daerah kecamatan
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 385,000,000 15,050,000 100.00 45,000,000 6,495,000 100 30,615,000 100 197.92 37,110,000 52,160,000 16 13.55 Sangat Tinggi
Publik pelayanan kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan pelaksanaan 12.00 15,000,000 6,495,000 100 30,615,000 100 593.76 37,110,000 37,110,000 -
Kecamatan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dapat dilaksanakan
Pelaksanaa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait 12.00 30,000,000 - -
camat dengan perizinan non usaha yang dilaksanakan
Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 770,000,000 41,975,000 100.00 90,000,000 5,332,500 32 4,565,000 32 26.39 9,897,500 51,872,500 8 6.74 Sangat Rendah
pelayanan kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh 10.00 90,000,000 5,332,500 32 4,565,000 32 26.39 9,897,500 9,897,500 -
Umum adat dan tokoh masyarakat
Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 500,000,000 33,740,400 100.00 65,500,000 1,000,000 21 3,800,000 21 17.59 4,800,000 38,540,400 9 7.71 Sangat Rendah
pelayanan kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan 12.00 65,500,000 1,000,000 21 3,800,000 21 17.59 4,800,000 4,800,000 -
Penugasan Kepala Daerah terlaksana
Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kepuasan masyarakat terhadap 100.00 345,000,000 28,569,500 100.00 60,000,000 11,721,500 76 4,157,500 76 63.52 15,879,000 44,448,500 15 12.88 Tinggi
pelayanan kecamatan
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jangka waktu pelaksanaan pembinaan nagari 6.00 60,000,000 11,721,500 76 4,157,500 76 63.52 15,879,000 15,879,000 -
Pengawasan Pemerintahan Desa
- -
KECAMATAN LUBUK BASUNG 402,647,914 46,879,450 440,557,364 2,834,065,378
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar 100.00 14,211,370,000 2,295,558,014 100.00 1,730,988,985 344,490,114 57 57 47.76 344,490,114 2,640,048,128 21 18.58 Rendah
Operasional unit kerja SKPD
39
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. 12.00 1,300,192,251 275,733,546 415,855,215 691,588,761 691,588,761 -
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan Operasional
Kecamatan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pemungutan Pajak 12.00 2,999,700 960,000 960,000 1,920,000 1,920,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 222,182,290 41,000,550 43,737,250 84,737,800 84,737,800 -
kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan 4.00 33,268,000 - - - - -
Peralatan dan Mesin Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu Pemenuhan Kebutuhan Operasional 12.00 113,558,944 22,486,618 5,237,806 27,724,424 27,724,424 -
Kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Operasional 12.00 58,787,800 4,309,400 5,244,100 9,553,500 9,553,500 -
Pemerintahan Daerah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan 89.00 1,160,000,000 24,100,000 12.00 108,603,200 3.00 30,971,800 100 45,636,450 100 169.30 76,608,250 100,708,250 10 8.68 Sangat Tinggi
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Koordinasi pelaksanaan Program Kegiatan dan 12.00 95,223,200 27,752,000 44,718,000 72,470,000 72,470,000 -
Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pemungutan Pajak 12.00 13,380,000 3,219,800 918,450 4,138,250 4,138,250 -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatnya Program Koordinasi Ketentraman dan 100.00 365,000,000 31,850,000 12.00 18,100,000 3.00 9,246,000 100 1,243,000 100 139.08 10,489,000 42,339,000 13 11.60 Sangat Tinggi
Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi hubungan antar lembaga 12.00 18,100,000 9,246,000 1,243,000 10,489,000 10,489,000 -
Ketertiban Umum
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 240,000,000 12,000,000 90.00 15,000,000 60.00 8,970,000 - - - - 12,000,000 6 5.00 Sangat Rendah
tepat waktu.
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan 12.00 15,000,000 8,970,000 - - - - - -
Pengawasan Pemerintahan Desa Pembangunan Nagari.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 370,000,000 30,000,000 90.00 15,000,000 8,970,000 100 - 100 143.52 8,970,000 38,970,000 12 10.53 Sangat Tinggi
tepat waktu.
KECAMATAN AMPEK NAGARI 421,033,439 599,647,897 1,020,681,336 3,493,482,271
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100.00 18,403,260,000 100.00 2,399,195,235 100.00 2,392,914,649 406,372,439 100 556,513,597 100 96.57 962,886,036 3,362,081,271 21 18.27 Sangat Tinggi
Kota dan ASN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan 2,071,904,179 100.00 2,064,524,505 331,453,112 100 507,691,664 100 97.55 839,144,776 2,911,048,955 -
pengelolaan keuangan PD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Persentase pelayanan publik dan capaian target PAD 21,549,000 100.00 28,790,000 - - - - - - 21,549,000 -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional 192,159,312 12.00 192,327,460 41,021,000 100 38,041,876 100 98.66 79,062,876 271,222,188 -
unit kerja SKPD (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 58,340,000 12.00 30,850,000 19,555,556 100 - 100 152.13 19,555,556 77,895,556 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 35,337,234 12.00 30,450,800 5,429,271 88 3,913,557 88 73.64 9,342,828 44,680,062 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 19,905,510 12.00 45,971,884 8,913,500 99 6,866,500 99 82.38 15,780,000 35,685,510 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 267,000,000 100.00 14,509,600 86.00 134,560,000 7,567,000 94 36,532,400 94 78.66 44,099,400 58,609,000 25 21.95 Sangat Tinggi
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang 4,794,600 3.00 124,520,000 4,722,000 85 32,057,400 85 70.89 36,779,400 41,574,000 -
Kecamatan dikoordinasikan (kegiatan)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 9,715,000 10.00 10,040,000 2,845,000 100 4,475,000 100 174.98 7,320,000 17,035,000 -
Camat kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100.00 60,000,000 100.00 31,891,800 100.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 61 53.32 Sangat Rendah
umum yang difasilitasi
40
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah penyelenggaraan trantibum yang 31,891,800 12.00 4,950,000 100,000 6 - 6 4.85 100,000 31,991,800 -
Ketertiban Umum dikoordinasikan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 290,000,000 100.00 4,600,000 100.00 11,700,000 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 2 2.08 Sangat Rendah
umum yang difasilitasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai 4,600,000 18.00 11,700,000 - 35 1,430,000 35 29.33 1,430,000 6,030,000 -
Penugasan Kepala Daerah penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (kali)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 294,000,000 100.00 22,604,300 100.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 14 11.83 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan 22,604,300 3.00 22,185,000 6,994,000 100 5,171,900 100 131.61 12,165,900 34,770,200 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan nagari yang difasilitasi (nagari)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 1,950,000 - - - - - - - -
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 209,389,555 26,128,145 60 17,734,090 60 50.27 43,862,235 43,862,235 -
kecamatan (bulan)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung 12.00 7,500,000 - - - - - - -
Pemerintahan Daerah /kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 98,428,992 20,138,844 80 7,236,737 80 66.75 27,375,581 27,375,581 -
kecamatan (bulan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional 12.00 21,100,000 7,980,000 100 - 100 90.77 7,980,000 7,980,000 -
Pemerintahan Daerah kecamatan (bulan)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi 89.00 498,000,000 23,518,900 100.00 53,640,000 - 39 7,300,000 39 32.66 7,300,000 30,818,900 7 6.19 Sangat Rendah
terpadu di kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 7.00 47,250,000 - ##### 7,300,000 FALSE 37.08 7,300,000 7,300,000 -
Kecamatan pemberdayaan masyarakat (nagari)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak 12.00 6,390,000 - - - - - - - -
Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi antar lembaga 100.00 1,050,000,000 25,920,000 100.00 6,555,000 - 57 1,300,000 57 47.60 1,300,000 27,220,000 3 2.59 Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi pelaksanaan program kegiatan dan 12.00 6,555,000 - 57 1,300,000 57 47.60 1,300,000 1,300,000 -
Ketertiban Umum pemberdayaan masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terjalinnya harmonisasi hubungan antar lembaga 100.00 368,000,000 17,570,000 100.00 11,783,800 1,265,000 31 - 31 25.76 1,265,000 18,835,000 6 5.12 Sangat Rendah
dalam kegiatan pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Koordinasi program kegiatan forkopimca 12.00 11,783,800 1,265,000 31 - 31 25.76 1,265,000 1,265,000 -
Penugasan Kepala Daerah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Nagari yang menyusun LKPJ dan LPPN 100.00 540,000,000 22,575,000 100.00 14,003,500 3,767,500 77 - 77 64.57 3,767,500 26,342,500 6 4.88 Tinggi
tepat waktu
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan 12.00 14,003,500 3,767,500 77 - 77 64.57 3,767,500 3,767,500 -
Pengawasan Pemerintahan Desa pembangunan nagari
41
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
Target RPJMD Kabupaten pada Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dari Realisasi Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Pada Triwulan
NO Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Kabupaten sampai Anggaran RKPD Kab.Agam yang di Anggaran RPJMD Kab.Agam Capaian Skala Kinerja
Program/Kegiatan (out put) dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun 2022 Tahun 2021 (akhir Tahun Kinerja dan
RPJMD) I II Evaluasi (2022)
(2021) Pelaksanaan RKPD Tahun Realisasi
6 7 8 9 10 13 14 = 7 + 13 15=14/6x100%
1 4 5 16
K (%) Rp K (%) Rp K () Rp K (%) Rp K (%) Rp K (%) K (%) Rp K (%) Rp K (%) Rp
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100.00 368,000,000 100.00 10,198,600 100.00 26,675,000 - 99 9,161,500 99 82.43 9,161,500 19,360,100 6 5.26 Sangat Tinggi
umum yang difasilitasi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan 100.00 540,000,000 100.00 9,332,500 100.00 20,960,000 10,510,000 100 1,155,000 100 133.57 11,665,000 20,997,500 4 3.89 Sangat Tinggi
pemerintahan nagari yang difasilitasi
42
Perubahan RKPD kabupaten Agam Tahun 2022
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.2
1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan
untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi
kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja,
dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara
cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD).
Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan
maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Tabel 3.3
PerubahanPembiayaan daerah Kabupaten AgamTahun 2022
APBD Perubahan RKPD Bertambah/
Uraian
Tahun 2022 Tahun 2022 (berkurang)
Pembiayaan 90.379.845.315 115.333.547.802,0 24.953.702.487
Penerimaan Pembiayaan 95.379.845.315 120.333.547.802 24.953.702.487
Sisa Lebih Perhitungsn
95.379.845.315 120.333.547.802,08 24.953.702.487.
Anggaran Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 -
Penyertaan Modal (Investasi)
pada Bank Nagari 5.000.000.000 5.000.000.000 -
Pengembangan Program
Industri Pengembangan
Pariwisata Sumber Daya
berbasis Pariwisata dan
Edukasi, Agro, Ekonomi Kreatif
Greentourism, Program
Olahraga dan Pengembangan
Budaya Lokal Ekonomi Kreatif
melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual
2. Meningkatn 1. Persentase 80.3 80 80.3 Meningkatkan Peningkatan Program
ya jalan kualitas jalan kualitas jalan penyelenggaran
Konektivitas kabupaten dan jembatan dan jembatan jalan
antar kondisi
wilayah dan mantap
kawasan
Program
pengembangan
permukiman
2. Laju 4.33 1.38 1.38 Meningkatkan Peningkatan program
pertumbuha jaringan layanan moda penyelenggaraan
n PDRB transportasi transportasi lalu lintas dan
Lapangan umum. angkutan jalan
usaha Program
transportasi pengelolaan
pelayaran
3. Meningkatn Persentase -36.6 10 10 Menciptakan Fasilitasi Program Pela
ya iklim Peningkatan iklim investasi permodalan yanan Penanaman
investasi realisasi yang kondusif bagi pelaku Modal
yang investasi dari usaha
kondusif capaian tahun
dasar (2020) Membangun Program
kemitraan Pengembangan
dengan swasta Iklim Penanaman
Membangun Program
sistem Pengendalian
pengelolaan Pelaksanaan
dana perantau Penanaman Modal
dan sumber Program
permodalan Pengelolaan Data
lainnya secara dan Sistem
digital Informasi
Penanaman Modal
3 Mewujudkan a. Belum 1. Berkurangn 1. Indeks 67.76 67.8 67.8 Peningkatan Peningkatan Program
pembangunan Optimalnya ya kualitas kelestarian kualitas Pengendalian
dengan pengelolaan pengrusaka lingkungan lingkungan daerah Pencemaran
memperhatikan tata ruang n dan hidup hidup dan tangkapan air dan/atau
kualitas b. Rendahnya pencemara pengendalian dan revitalisasi Kerusakan
lingkungan pengelolaan n sumber danau Lingkungan
hidup, tata Lingkungan lingkungan pencemaran maninjau
ruang dan Hidup hidup dan Program
mitigasi sumber penghargaan
bencana c. Pengarusutama daya alam
an pengurangan lingkungan hidup
resiko bencana untuk masyarakat
belum optimal Pengelolaan Pengelolaan
Ruang terbuka Keanekaragaman
Hijau Hayati (KEHATI
Peningkatan Program Pembinan
pengawasan dan Pengawasan
pengelolaan terhadap Izin
LH pada Lingkungan dan Izin
industri/usah Perlindungan dan
a kegiatan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Program
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup
Peningkatan Program
pengelolaan Pengelolaan dan
Sanitasi pengembangan
sistem air limbah
Peningkatan Program
penataan pengelolaan dan
drainase pengembangan
sistem Drainase
Peningkatan Penyediaan Perencanaan
pengawasan dokumen Lingkungan Hidup
dan Penerapan lingkungan
regulasi untuk
Lingkungan kegiatan/usah
Hidup a yang
berpotensi
menimbulkan
dampak/resik
o LH
2. Ketaatan 2. Indeks 98.5 98.6 98.6 Meningkatnya Penetapan Program
Terhadap ketaatan kinerja tata Regulasi dan penyelenggaraan
Tata Ruang terhadap tata ruang daerah. PengendalianT tata ruang
ruang ata Ruang
secara ketat
dan konsisten
4 Terwujudnya a. Belum 1. Meningkatn 1. Angka 13,88 14,31 14,31 Pendidikan Peningkatan Program
Sumber Daya optimalnya mutu ya Harapan yang Merata, Aksesibilitas, Pengelolaan
Manusia yang dan akses pendidikan Lama Terjangkau mutu dan SPM Pendidikan
berkualitas dan pendidikan yang Sekolah dan Unggul bidang Program
berkarakter b. Belum berkualitas untuk Semua Pendidikan pengendalian
optimalnya dan Perizinan
derajad berkarakter Pendidikan
kesehatan Program pendidikan
masyarakat
dan tenaga
c. Kawasan kependidikan
perumahan dan
Program Program
permukiman
pengembangan Pengembangan
belum terbebas
kurikulum Kurikulum (Muatan
dari kekumuhan
pendidikan Lokal)
dan kurikulum
berbasis
muatan lokal
(HafizAlqur'an
dan Muatan
ABS-SBK,
Bahasa
inggris)
Peningkatan Peningkatan Program
budaya literasi Minat baca pengembangan
Masyarakat dan literasi bahasa dan sastra
Perpustakaan Program pembinaan
perpustakaan
Program pelestarian
koleksi nasional dan
naskah kuno
7 Meningkatnya a. Meningkatnya 1. Berkurangn 1. Indek 52,95 71.88 71.88 Meningkatkan Peningkatan Program
kehidupan gangguan ya keamanan perlindungan penyelenggara Peningkatan
masyarakat keamanan gangguan terhadap an Ketentraman dan
yang aman dan lingkungan ketentrama kemanan dan ketentraman Ketertiban Umum
tertib b. Memudarnya n dan Ketertiban dan ketertiban Program
berlandaskan penerapan Nilai ketertiban Masyarakat umum serta Pencegahan,
nilai-nilai ABS-SBK umum perlindungan Penanggulangan,
agama, adat masyarakat Penyelamatan,
dan budaya Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
2. Meningkatn 1. Level nagari -V =7 -V =8 -V =7 Penguata Penerapa Program
ya madani -IV = 39 -IV= 21 -IV= 39 n n Pemberdayaan
pemahama -III = 26 -III = 37 -III = 26 institusi Gerakan Lembaga
n dan -II = 10 -II = 16 -II = 10 keluarga Nagari Kemasyarakatan,
pengamala dan Madani Lembaga Adat dan
n nilai-nilai Internalis Masyarakat Hukum
agama dan asi nilai Adat
adat adat dan
budaya budaya
melalui
pendidika
n
2. Persentase 72.15 71.72 72.15 Peningkat Peningkat Program
Lembaga an peran an Peningkatan
adat yang alim Peranan Ketentraman dan
menerapka ulama, Lembaga Ketertiban Umum
n tradisi ninik Adat
dan budaya mamak Nagari
daerah dan dan
bundo Peningkat
kanduang an
koordinas
i antar
lembaga
pemerinta
h dan
non
pemerinta
Tabel. IV.2
Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2022
Indikator Kinerja Daerah Target Target
Base Line
No RKPD RKPDP
Tujuan Sasaran (2021) Keterangan
2022 2022
Misi1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melaayani
Target
I Indeks Reformasi Birokrasi CC CC(55) CC (55) Kinerja
RPJMD
Target
1. Nilai Sakip B BB(71) BB (71) Kinerja
RPJMD
Indeks Perlu Target
2. Pengelolaan perbaikan Baik (72) Kinerja
Keuangan Daerah (72) RPJMD
Target
3. Nilai EPPD 64,146 3,1350 3,1350 Kinerja
RPJMD
Tingkat Target
4. Kematangan 38,04 (tinggi) Tinggi (40) 40 (Tinggi) Kinerja
Perangkat Daerah RPJMD
Indeks Target
5. Profesionalitas 50,6 55 55,00 Kinerja
ASN RPJMD
Target
2,31 2,7
6. Indeks SPBE Baik (2,7) Kinerja
(Cukup) (Baik)
RPJMD
Target
Indeks Kepuasan
7. 83,49 83,5 83.5 Kinerja
Masyarakat
RPJMD
Persentase Nagari Dengan Katagori
II 25,6 18,29 25,6
Cepat Berkembang
Indek Pengelolaan Target
8. 430 434 434
Pemerintahan Kinerja
Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah
dan pengembangan pariwisata
Target
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
III 3,47 1,26 3,49 Kinerja
(ADHB R)
RPJMD
Proyeksi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 3,7 2,95 4.49
Provinsi
Laju pertumbuhan
Target
PDRB lapangan
9. 2.06 1.13 2.06 Kinerja
usaha pertanian
RPJMD
(ADHK)
Laju pertumbuhan Target
10 pelaku usaha 23,64 2 2 Kinerja
skala mikro RPJMD
Laju pertumbuhan Target
11 nilai tambah 2 2 Kinerja
usaha mikro RPJMD
Laju pertumbuhan
PDRB lapangan Target
12 usaha akomodasi 4,20 0,69 0,69 Kinerja
dan makan RPJMD
minum (ADHK)
Jumlah Target
12 Kunjungan 734.610 683146 683146 Kinerja
Wisatawan RPJMD
Laju pertumbuhan
PDRB lapangan Target
13 usaha 4,33 1,38 1,38 Kinerja
transportasi RPJMD
(ADHK)
Persentase jalan Target
14 kabupaten kondisi 80,3 80 80,3 Kinerja
mantap RPJMD
Persentase
Peningkatan
Target
realisasi investasi
15 -36,6 10 10 Kinerja
dari capaian
RPJMD
tahun dasar
(2020)
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang
wilayah dan mitigasi bencana
Target
Tingkat Kapasitas ketahanan
IV n/a (sedang) (Sedang) Kinerja
Daerah
RPJMD
Persentase
Target
16 penanggulangan
82,53 75,0 82.53 Kinerja
. bencana yang
RPJMD
terintegrasi
Indeks Target
17
kualitaslingkunga 67,76 67.8 67,8 Kinerja
.
n Hidup RPJMD
Indeks ketaatan Target
18
terhadap tata 98,5 98.6 98,6 Kinerja
.
ruang RPJMD
Misi IV: Membangun masyarakat yang madiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
Proyeksi
V Indeks Pembangunan Manusia 72,57 73.65 73.65
Provinsi
Target
19 Angka Harapan
13,88 14,31 14,31 Kinerja
. Lama Sekolah
RPJMD
Target
20 Rata rata lama
8,97 9.16 9,16 Kinerja
. sekolah
RPJMD
Target
21 Angka Harapan
72,53 72.74 72,74 Kinerja
. Hidup
RPJMD
Target
Laju Pertumbuhan Produktivitas
VI 59.82 59,82 Kinerja
Daerah
RPJMD
Target
VIII Indeks Keamanan 52,95 71.88 71,88 Kinerja
RPJMD
Angka Target
31
kriminalitas per 6,02 5.36 5,36 Kinerja
.
10.000 penduduk RPJMD
Persentase
penurunan kasus Target
32
kekerasan dan 83 85 85 Kinerja
.
TPPO pada RPJMD
perempuan
Persentase
pemenuhan waktu Target
33
tanggap pelayanan 63 100 100 Kinerja
.
pemadam RPJMD
kebakaran
Target
IX Persentase nagari madani Level V 9 13.41 13.41 Kinerja
RPJMD
Target
Jumlah Nagari
34 Kinerja
Madani Level
RPJMD
Target
- V 7 8 8 Kinerja
RPJMD
Target
- IV 39 21 21 Kinerja
RPJMD
Target
- III 26 37 37 Kinerja
RPJMD
Target
- II 10 16 16 Kinerja
RPJMD
Persentase Target
35 Lembaga adat 72,15 71.72 73,00 Kinerja
yang aktif RPJMD
Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021
Capaian Target 2022 Keterangan
No. Indikator Kinerja Kunci Daerah
2021 RKPD RKPDP
A Indikator Kinerja Makro
1. Urusan Pendidikan
1.1 Angka Harapan Lama Sekolah 13,88 14,31 14,31
1.2 Rata-rata lama sekolah 8,97 9,16 9,16
1.3 APK PAUD 63.24 80.10 80,10
2. Urusan Kesehatan
9 Urusan Pangan
10 Urusan Pertanahan
Luas tanah yang disediakan bagi
pembangunan untuk Kepentingan
10.1 1 1
Umum dan
Kepentingan Lainnya (Ha)
Jumlah bidang tanah yang
10.2 1000 1000
direstribusi
Persentase Penyelesaian sengketa
10.3 100 100 100
tanah
24 Urusan Kearsipan
37.023,6
1.3. Produksi perikanan budidaya (ton) 37.023,67 30.000
7
5.1. Perencanaan
Dinas Pemberdayaan
13 7,572,663,018.00 6.034.787.633 (1.537.875.385)
Masyarakat Dan Nagari
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 603,193,873,042 563,561,343,592 563,732,029,186 613,562,143,042
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 01 01 kebutuhan operasonal 100 persen
80 persen 100 persen 474,084,130,907 461,267,395,264 461,170,383,264 100 persen 477,292,400,907
PEMERINTAHAN
kantor dan ASN.
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Presentase pemenuhan gaji
1 01 01 2.02 Keuangan Perangkat 100 % 100 % 100 % 471,976,039,989 459,963,160,410 459,866,148,410 100 % 475,166,039,989
dan tunjangan PNS
Daerah
Jumlah Pembayaran
Honorarium, Askes dan
Jamsostek Pegawai Tidak
Tetap/Pegawai Kontrak
Jumlah Pembayaran Semua
Penyediaan honor/Transpor 57 Orang/Bulan57 Orang/Bulan Kab/Kota, Dana Transfer
Pendidik dan 57 Orang/Bulan
Administrasi bendaharawan kelompok Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 02 21 Org/Bulan 21 Org/Bulan 2,149,727,200 1,906,040,000 1,809,028,000 Tenaga 21 Org/Bulan 2,249,727,200
Pelaksanaan Tugas gaji Guru Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
41 Org/Bulan 41 Org/Bulan Kependidikan 41 Org/Bulan
ASN Jumlah Pembayaran Jasa Semua Umum
Administrasi Pengelola Kelurahan
Keuangan (PA,KPA, PPTK,
Pejabat Penatausahaan
keuangan, Staf
Administrasi),
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum
1 01 01 2.06 kebutuhan administrasi 100 % 100 % 100 % 1,124,343,178 592,120,582 592,120,582 100 % 1,127,343,178
Perangkat Daerah
kantor
Semua
Meningkatkan
Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Sumber Daya
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 01 25 Jenis 25 Jenis 22,991,021 12,986,556 12,986,556 Manusia Yang 25 Jenis 22,991,021
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Berkualitas Dan
Bangunan Kantor adakan Semua Umum Kebudayaan
Berdaya Saing
Kelurahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Jumlah Alat Kebersihan Sumber Daya
Penyediaan Peralatan Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 03 Kantor Dekorasi Kantor 1 Paket 1 Paket 32,609,117 17,002,456 17,002,456 Manusia Yang 1 Paket 32,609,117
Rumah Tangga Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
yang di sediakan Berkualitas Dan
Semua Umum Kebudayaan
Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 1/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
JumlahPembayan
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Semua
JumlahPembayan 750 org/hari 750 org/hari Meningkatkan 750 org/hari
Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Sumber Daya
460 org/hari 460 org/hari Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 460 org/hari Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan Daerah Dalam Provinsi 742,236,968 350,001,200 350,001,200 Manusia Yang 742,236,968
420 org/hari 420 org/hari Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan 420 org/hari dan Kebudayaan
Konsultasi SKPD JumlahPembayan Berkualitas Dan
Semua Umum Kebudayaan
Perjalanan Dinas Dalam 830000 Liter 830000 Liter Berdaya Saing 830000 Liter
Kelurahan
Daerah Luar Provinsi
JumlahPembayaran Bahan
bakar Minyak
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya pemeliharaan
1 01 01 2.08 100 % 100 % 100 % 867,520,000 610,440,472 610,440,472 100 % 877,520,000
Pemerintahan barang milik daerah
Daerah
Jumlah Komputer/Laptop
yang dipelihara
Jumlah Printer yang 40 Unit 40 Unit 40 Unit
dipelihara 40 Unit 40 Unit Dana Transfer 40 Unit
Penyediaan Jasa
Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 03 Peralatan dan Jumlah Scanner yang 1 Unit 1 Unit 60,000,000 37,830,000 37,830,000 BMD 1 Unit 60,000,000
Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Perlengkapan Kantor dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Umum
Jumlah Server yang di 31 Unit 31 Unit 31 Unit
pelihara
Jumlat AC yang dipelihara
Semua
Jumlah Pembayaran Honor Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Jasa Kebersihan 2 org/bln 2 org/bln Semua Umum - Peningkatan 2 org/bln Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum 557,520,000 400,400,000 400,400,000 BMD 557,520,000
Jumlah Pembayaran Honor 22 org/bln 22 org/bln Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM 22 org/bln dan Kebudayaan
Kantor
Jasa Pembantu Kegiatan Semua Umum
Kelurahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Tersedianya jasa penunjang
1 01 01 2.09 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 116,227,740 101,673,800 101,673,800 100 % 121,497,740
urusan pemerintah daerah
Pemerintahan
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 2/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Dinas Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Pemeliharaan dan
Perorangan yang di Semua Umum - Peningkatan Pendidikan Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 Unit 1 Unit 32,367,440 26,945,600 26,945,600 1 Unit 32,367,440
pelihara dan dibayarkan Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
Perorangan Dinas atau
pajak Semua Umum Kebudayaan
Kendaraan Dinas
Kelurahan
Jabatan
Jumlah Pembayaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua
Gegung kantor bertingkat Kab/Kota, Dana Transfer Dinas
Pemeliharaan/Rehabili
dan bangunan lainnya 150 meter 150 meter Semua Umum - Peningkatan Pendidikan 150 meter Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 40,277,600 30,230,200 30,230,200 45,277,600
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan dan Kebudayaan
dan Bangunan Lainnya Jumlah Pembayaran 120 Meter 120 Meter 120 Meter
Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua Umum Kebudayaan
Halaman Gedung Kelurahan
Bangunan Kantor
PROGRAM
Pemenuhan Standar
1 01 02 PENGELOLAAN 95 persen 77 persen 80 persen 127,959,742,135 102,194,627,608 102,248,805,202 80 persen 134,969,742,135
Pelayanan Minimal (%)
PENDIDIKAN
Kab.
Siswa,
Agam, Dana Transfer
Pendidik dan
Penambahan Ruang Jumlah Sekolah Yang Telah Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 02 10 Sekolah 3 Sekolah 2,730,000,000 350,000,100 350,000,100 Tenaga 3 Sekolah 3,850,000,000
Kelas Baru di bangun Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Lubuk Umum
, Sekolah
Basung
Dana Transfer
Kab. Umum-Dana
Siswa,
Jumlah Sekolah yang Agam, Alokasi
Pembangunan Ruang Pendidik dan
mendapatkan Lubuk Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 03 Guru/Kepala 25 Sekolah 25 Sekolah 200,000,000 621,726,000 621,726,000 Tenaga 25 Sekolah 200,000,000
pembangunan Ruang Guru Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah/TU Kependidikan
/Kepala Sekolah Lubuk Khusus - , Sekolah
Basung Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab.
Alokasi Siswa,
Agam,
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Umum Pendidik dan
Lubuk Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 04 Unit Kesehatan Kesehatan Sekolah yang 28 sekolah 21 sekolah 150,000,000 1,631,220,000 1,705,024,000 Dana Transfer Tenaga 21 sekolah 150,000,000
Basung, Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah telah dibangun Khusus - Kependidikan
Lubuk
Dana Alokasi , Sekolah
Basung
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 3/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Kab. Umum-Dana
Siswa,
Agam, Alokasi
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana dan Pendidik dan
Lubuk Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas Prasarana Utilitas Sekolah 30 Sekolah 50 Sekolah 10,200,000,000 3,537,281,500 3,313,477,500 Tenaga 50 Sekolah 11,780,000,000
Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Sekolah Dasar yang di bangun Kependidikan
Lubuk Khusus - , Sekolah
Basung Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer
Umum-Dana
Siswa,
Rehabilitasi Jumlah Sarana Prasarana Alokasi
Pendidik dan
Sedang/Berat Sarana, Utilitas sekolah Umum Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 12 20 Sekolah 20 Sekolah 500,000,000 270,000,000 270,000,000 Tenaga 20 Sekolah 600,000,000
Prasarana dan Utilitas terrehabilitasi Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Sekolah sedang/berat Khusus - , Sekolah
Dana Alokasi
Khusus Fisik
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Semua
Jumlah Sekolah yang Dana Transfer Siswa,
Kab/Kota,
mendapatkan Mebel 15 Sekolah 15 Sekolah Khusus - Pendidik dan 15 Sekolah
Pengadaan Mebel Semua Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 14 600,000,000 470,210,000 470,210,000 Dana Alokasi Tenaga 600,000,000
Sekolah Pengadaan Mobiler SDN 1 Paket 1 Paket Kecamatan, Pencapaian SPM 1 Paket dan Kebudayaan
Khusus Fisik Kependidikan
22 Bukik Apik Matur Semua
Dana Transfer , Sekolah
Kelurahan
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 4/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Jumlah Sekolah yang Umum
Kab.
mendapatkan Pengadaan Dana Transfer Siswa,
Agam,
Rapor dan buku indukSD Khusus - Pendidik dan 435 Sekolah
Pengadaan 435 Sekolah 435 Sekolah Lubuk Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 16 Pengadaan Drum Band 300,000,000 7,983,360,000 7,983,360,000 Dana Alokasi Tenaga 300,000,000
Perlengkapan Sekolah 1 Paket 1 Paket Basung, Pencapaian SPM 1 Paket dan Kebudayaan
SDN 02 Palembayan Khusus Fisik Kependidikan
Lubuk
Jorong Palembayan Dana Transfer , Sekolah
Basung
Tangah, Kab. Agam, Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
Dana Transfer
Jumlah Sekolah yang
Kab. Umum-Dana
mendapatkan Siswa,
Agam, Alokasi
perlengkapan sarana dan Pendidik dan
Pengadaan 50 Sekolah 50 Sekolah Lubuk Umum Peningkatan 50 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 17 Prasarana Belajar 6,589,088,445 200,000,000 200,000,000 Tenaga 7,089,088,445
Perlengkapan Siswa 15000 Orang 15000 Orang Basung, Dana Transfer Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Jumlah Siswa Miskin yang Kependidikan 15000 Orang
Lubuk Khusus -
di beri perlengkapan , Sekolah
Basung Dana Alokasi
belajar sesuai dengan SPM
Khusus Fisik
Kab.
Siswa,
Penyelengaraan Jumlah Siswa yang Agam, Dana Transfer
Pendidik dan
Proses Belajar dan mengikuti ujian sekolah Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 23 9800 Siswa 9800 Siswa 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Tenaga 9800 Siswa 150,000,000
Ujian bagi Peserta dan asesmen siswa SD se Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kependidikan
Didik Kabupaten Agam Lubuk Umum
, Sekolah
Basung
Kab.
Siswa,
Agam, Dana Transfer
Pembinaan Minat, Jumlah Peserta Didik yang Pendidik dan
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 25 Bakat dan Kreativitas mengikuti Perlombaan 500 orang 500 orang 400,000,000 75,000,000 75,000,000 Tenaga 500 orang 400,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa bidang sain dan seni Kependidikan
Lubuk Umum
, Sekolah
Basung
Kab.
Penyediaan Pendidik Jumlah Pembayaran Siswa,
Agam, Dana Transfer
dan Tenaga transport guru honor Pendidik dan
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 26 Kependidikan bagi sekolah dasar, Transport 2000 Orang/Bulan
2000 Orang/Bulan 3,700,000,000 1,754,000,000 1,554,000,000 Tenaga 2000 Orang/Bulan 3,800,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Satuan Pendidikan Guru MDA Plus, Transport Kependidikan
Lubuk Umum
Sekolah Dasar Guru Medan Terjauh , Sekolah
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 5/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase peningkatan
Pengelolaan
pelayanan pendidikan
1 01 02 2.02 Pendidikan Sekolah 100 % 100 % 100 % 28,316,716,850 23,128,267,888 23,064,747,888 100 % 29,241,716,850
sekolah menengah
Menengah Pertama
pertama
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 6/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Pembangunan
sarana prasarana utilitas
sekolah (SMP 1 Ampek
Angkek, SMP N 1
Banuhampu dan
Pembangunan Labor
Komputer SMPN 3 Ampek
Angkek, SMP 1 Ampek
Nagari, SMP 1 Tanjung
Mutiarak(pembangunan
Sarana Air Bersih seanyak
21 Unit)
Pangunan Sarana Utilitas
SMP 4 Baso, Kab. Agam, 21 Unit 21 Unit 21 Unit
Baso, Koto Tinggi Dana Transfer
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Pembangunan Gedung Umum-Dana
1 Unit 1 Unit Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan Siswa, 1 Unit
Sekolah SMP 1 Malalak
Pembangunan Sarana, 1 Unit 1 Unit Semua Umum Sumber Daya Pendidik dan 1 Unit
Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas Pembangunan Lapangan 1,550,000,000 2,703,851,800 2,703,851,800 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 1,850,000,000
1 Unit 1 Unit Dana Transfer Pencapaian SPM 1 Unit dan Kebudayaan
Sekolah Basket SMPN 3 Ampek Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Angkek) 1 Unit 1 Unit Khusus - 1 Unit
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
Dana Alokasi
Pembangunan/rehap 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Khusus Fisik
dam/pagar sekolah SMP 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Jorong Pincuran Tujuah,
Kab. Agam, Tanjung Raya
Pembangunan Sarana Olah
Raga SMPNegeri 3 Ampek
Angkek
Pembangunan WC dan
Washtafel bagi siswa dan
guruSMPN 3 Ampek
Angkek
Pembuatan Wastafel
Sekolah SMP Se
Kecamatan Tanjung
Mutiara
Meningkatkan Siswa,
Dana Transfer
Rehabilitasi Jumlah Sekolah yang Sumber Daya Pendidik dan
Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 14 Sedang/Berat Ruang mendapatkan Rehab 5 Sekolah 5 Sekolah 500,000,000 0 0 Manusia Yang Tenaga 5 Sekolah 500,000,000
Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Kelas Sekolah sedang/berat ruang kelas Berkualitas Dan Kependidikan
Umum
Berdaya Saing dan Sekolah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 7/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Jumlah alat praktik sekolah Umum-Dana
Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
yang di sediakan Alokasi
Pengadaan Alat Semua Sumber Daya Pendidik dan
Jumlah Perangkat Drum 56 sekolah 56 sekolah Umum Peningkatan 56 sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35 Praktik dan Peraga 375,000,000 793,650,000 793,650,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 450,000,000
Band MTs. Ainul Yakin 1 Paket 1 Paket Dana Transfer Berkualitas Dan Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa Semua Kependidikan 1 Paket
Sawah Liek yand di Kelurahan Khusus - Berdaya Saing dan Sekolah
sediakan Dana Alokasi
Khusus Fisik
Jumlah Pelatihan
Penyusunan Soal Ujian
Sekolah
Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
Penyelengaraan Jumlah Sekolah yang 10 Mapel 10 Mapel Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan 10 Mapel
Proses Belajar dan mengikuti Pembinaan Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 36 65 Sekolah 65 Sekolah 150,000,000 50,000,000 50,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 65 Sekolah 250,000,000
Ujian bagi Peserta Peningkatan Kompetensi Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
64 sekolah 64 sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan 64 sekolah
Didik Guru dalam melaksanakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
proses pembelajaran
Terlaksananya Asesmen
Nasional SMP
Jumlah Pembayaran
Pembinaan Wakil
Kurikulum SMP Kab. Agam, Meningkatkan Siswa,
Penyiapan dan Tindak 65 sekolah 65 sekolah Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan 65 sekolah
Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah Pembayaran Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 37 65 sekolah 65 sekolah 100,000,000 90,000,000 76,480,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 65 sekolah 100,000,000
Pendidikan Sekolah Transportasi Pengawas Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
65 sekolah 65 sekolah Semua Berkualitas Dan Kependidikan 65 sekolah
Menengah Pertama SMP ke Sekolah Umum
Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah
Jumlah Pembayaran
Validasi Kurikulum SMP
Semua
Meningkatkan Siswa,
Kab/Kota, Dana Transfer
Pembinaan Minat, Jumlah peserta didik yang Sumber Daya Pendidik dan
Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38 Bakat dan Kreativitas mengikuti bidang sain dan 500 orang 500 orang 250,000,000 50,000,000 50,000,000 Manusia Yang Tenaga 500 orang 300,000,000
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Siswa seni tingkat SMP Berkualitas Dan Kependidikan
Semua Umum
Berdaya Saing dan Sekolah
Kelurahan
Jumlah Pembayaran
Transportasi Guru Honorer
Terbayarkannya
Transportasi Guru Honorer
Penyediaan Pendidik Medan Tersulit
500 Orang/Bulan
500 Orang/Bulan Kab. Agam, Meningkatkan Siswa, 500 Orang/Bulan
dan Tenaga Terbayarkannya Dana Transfer
Semua Sumber Daya Pendidik dan
Kependidikan bagi Transportasi Tenaga 100 Orang/Bulan
100 Orang/Bulan Umum-Dana Peningkatan 100 Orang/Bulan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 39 1,800,000,000 500,000,000 500,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Tenaga 2,000,000,000
Satuan Pendidikan Administrasi Sekolah 65 sekolah 65 sekolah Alokasi Pencapaian SPM 65 sekolah dan Kebudayaan
Semua Berkualitas Dan Kependidikan
Sekolah Menengah (Operator Dapodik) Umum
195 orang 195 orang Kelurahan Berdaya Saing dan Sekolah 195 orang
Pertama Honorer
Terbayarkan Transportasi
Tim BOS (Kepala Sekolah,
Bendahara dan Operator
BOS)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 8/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Dana Transfer Meningkatkan Siswa,
Jumlah Sekolah Menengah Kab/Kota,
Pengelolaan Dana BOS Khusus - Sumber Daya Pendidik dan
yang mendapatkan Semua Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42 Sekolah Menengah 65 sekolah 65 sekolah 19,881,716,850 17,514,700,000 17,514,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang Tenaga 65 sekolah 19,881,716,850
Bantuan Operasional Kecamatan, Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Pertama Khusus Non Berkualitas Dan Kependidikan
Sekolah Semua
Fisik Berdaya Saing dan Sekolah
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 9/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua Pelaku
Rehabilitasi
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Sedang/Berat
Jumlah Lembaga PAUD Semua Umum - Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, 2 Sekolah 2 Sekolah 100,000,000 0 0 2 Sekolah 150,000,000
yang di Rehabilitasi Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Prasarana dan Utilitas
Semua Umum Anak Usia
PAUD
Kelurahan Dini
Semua Pelaku
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Jumlah Sekolah Yang
Pengadaan Mebel Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 07 memperoleh pengadaan 7 TK Negeri 7 TK Negeri 150,000,000 0 0 7 TK Negeri 150,000,000
PAUD Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Mebel
Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini
Semua Pelaku
Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Jumlah Sekolah yang
Pengadaan Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 09 menerima perlengkapan 352 lembaga 352 lembaga 75,000,000 0 0 352 lembaga 150,000,000
Perlengkapan PAUD Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
sekolah
Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini
Dana Transfer
Umum-Dana Pelaku
Kab. Agam,
Jumlah siswa Miskin Alokasi Pendidikan
Pengadaan Semua
Pendidikan anak usia Dini Umum Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 10 Perlengkapan Siswa 200 0rg 200 0rg 800,000,000 50,000,000 78,030,000 Kecamatan, 200 0rg 800,000,000
yang di beri perlengkapan Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
PAUD Semua
belajar Anak Usia
Kelurahan Khusus -
Dana Alokasi Dini
Khusus Fisik
Dana Transfer
Umum - Pelaku
Jumlah PAUD yang Dana Alokasi Pendidikan
Pengadaan Alat mendapatkan APE luar dan Umum Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 12 Praktik dan Peraga dalam, dalam rangka 5 Lembaga 5 Lembaga 125,000,000 374,320,000 374,320,000 5 Lembaga 150,000,000
Dana Transfer Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Siswa PAUD peningkatan sarana
Khusus - Anak Usia
prasarana yang memadai.
Dana Alokasi Dini
Khusus Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 10/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua Pelaku
Jumlah Sekolah yang Kab/Kota, Dana Transfer Pendidikan
Pembinaan
disosialisasikan dan Semua Umum-Dana Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 17 Kelembagaan dan 352 Sekolah 352 Sekolah 100,000,000 0 0 352 Sekolah 150,000,000
monitoring UKS dan Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Manajemen PAUD
Dewan Pendidikan Semua Umum Anak Usia
Kelurahan Dini
Pelaku
Kab. Agam,
Pendidikan
Semua DAK Non
Pengelolaan Dana Jumlah Lembaga PAUD Peningkatan dan sekolah Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 18 352 lembaga 352 lembaga 6,159,000,000 6,786,000,000 6,786,000,000 Kecamatan, Fisik - BOP 352 lembaga 6,159,000,000
BOP PAUD yang menerima BOP Pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan
Semua PAUD
Anak Usia
Kelurahan
Dini
Pengelolaan
Persentase peningkatan
Pendidikan
1 01 02 2.04 layanan pendidikan 100 % 100 % 100 % 3,137,200,000 2,304,800,000 2,991,976,800 100 % 5,132,200,000
Nonformal/Kesetara
kesetaraan
an
Warga
Belajar, Tutor,
Rehabilitasi Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Sedang/Berat Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya a dan
Gedung/Ruang Jumlah SPNF SKB & PKBM Semua Khusus - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 03 1 lembaga 1 lembaga 100,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 1 lembaga 150,000,000
Kelas/Ruang Guru yang di rehab Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Pendidikan Semua Khusus Fisik
Berdaya Saing Non
Nonformal/Kesetaraan Kelurahan
Formal/Keset
araan
Warga
Belajar, Tutor,
Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Kab/Kota, Dana Transfer
Pengadaan Mebel Jumlah Lembaga SPNF SKB Sumber Daya a dan
Semua Khusus - Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 07 Pendidikan Agam & PKBM yang 14 lembaga 14 lembaga 200,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 14 lembaga 250,000,000
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan disediakan mebel Berkualitas Dan Pendidikan
Semua Khusus Fisik
Berdaya Saing Non
Kelurahan
Formal/Keset
araan
Warga
Jumlah Perlengkapan Belajar, Tutor,
Semua
warga belajar pendidikan Meningkatkan Penyelenggar
Pengadaan Kab/Kota, Dana Transfer
non formal yang di 60 orang 60 orang Sumber Daya a dan 60 orang
Perlengkapan Semua Umum-Dana Peningkatan Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 09 sediakan 300,000,000 25,000,000 25,000,000 Manusia Yang Lembaga 300,000,000
Pendidikan 13 lembaga 13 lembaga Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 13 lembaga dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Jumlah SPNF SKB Agam & Semua Umum
Berdaya Saing Non
PKBM Kelurahan
Formal/Keset
araan
Warga
Jumlah Lembaga SPNF SKB Belajar, Tutor,
Semua
& PKBM yang di bina Meningkatkan Penyelenggar
Pembinaan Kab/Kota, Dana Transfer
Dewan Pendidikan Sumber Daya a dan
Kelembagaan dan 13 Lembaga 13 Lembaga Semua Umum-Dana Peningkatan 13 Lembaga Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 16 Jumlah Penilik, Pengawas 75,000,000 0 0 Manusia Yang Lembaga 100,000,000
Manajemen Sekolah 50 orang 50 orang Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 50 orang dan Kebudayaan
Berkualitas Dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan TK, Pamong Belajar SPNF Semua Umum
SKB & PKBM yang Berdaya Saing Non
Kelurahan
mendapatkan Transport Formal/Keset
araan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZA… 11/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Warga
Belajar, Tutor,
Semua
Meningkatkan Penyelenggar
Kab/Kota, DAK Non
Pengelolaan Dana Jumlah Lembaga SPNF SKB Sumber Daya a dan
Semua Fisik - BOP Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 17 BOP Sekolah & PKBM yang menerima 13 lembaga 13 lembaga 2,332,200,000 2,229,800,000 2,229,800,000 Manusia Yang Lembaga 13 lembaga 2,332,200,000
Kecamatan, Pendidikan dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan BOP Berkualitas Dan Pendidikan
Semua Kesetaraan
Berdaya Saing Non
Kelurahan
Formal/Keset
araan
PROGRAM
Persentase tahapan silabus
1 01 03 PENGEMBANGAN 100 persen
30 persen 80 persen 750,000,000 75,090,000 288,610,000 80 persen 800,000,000
muatan lokal
KURIKULUM
Penetapan
Persentase Peningkatan
Kurikulum Muatan
1 01 03 2.01 Layanan Penetapan 100 % 80 % 80 % 750,000,000 75,090,000 288,610,000 80 % 800,000,000
Lokal Pendidikan
Kurikulum Muatan Lokal
Dasar
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Persentase Peningkatan
Kependidikan bagi
1 01 04 2.01 Kompetensi Pendidik dan 100 % 100 % 100 % 400,000,000 24,230,720 24,230,720 100 % 500,000,000
Satuan Pendidikan
Tenaga Kependidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an
Perhitungan dan jumlah Pendidik dan Semua
Pemetaan Pendidik Tenaga Kependidikan yang Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Sekolah,
dan Tenaga dilakukan Penataan 849 Sekolah 849 Sekolah Sumber Daya
Semua Umum - Peningkatan Pendidik dan 849 Sekolah Dinas Pendidikan
1 01 04 2.01 01 Kependidikan Satuan Pemetaan 100,000,000 24,230,720 24,230,720 Manusia Yang 200,000,000
1 Buku 1 Buku Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Tenaga 1 Buku dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar, Berkualitas Dan
Jumlah Profil pendidikan Semua Umum Kependidikan
PAUD, dan Pendidikan Berdaya Saing
yang di susun Kelurahan
Nonformal/Kesetaraan
Penataan
Pendistribusian
Kab. Agam, Meningkatkan
Pendidik dan Tenaga Dana Transfer Sekolah,
Jumlah Pendidik dan Semua Sumber Daya
Kependidikan bagi Umum-Dana Peningkatan Pendidik dan Dinas Pendidikan
1 01 04 2.01 02 Tenaga Kependidikan yang 4000 org 4000 org 300,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang 4000 org 300,000,000
Satuan Pendidikan Alokasi Pencapaian SPM Tenaga dan Kebudayaan
di tata dan didistribusikan Semua Berkualitas Dan
Dasar, PAUD, dan Umum Kependidikan
Kelurahan Berdaya Saing
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0
PROGRAM
1 03 10 PENYELENGGARAAN 0 0 0 0
JALAN
Penyelenggaraan
1 03 10 2.01 Jalan 0 0 0 0
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 12/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pendidikan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 0 0 0
dan Kebudayaan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,071,000,000 2,581,792,124 2,931,792,124 4,471,000,000
Pembinaan Lembaga
Adat yang
Terbinanya Lembaga Adat
2 22 02 2.03 Penganutnya dalam 81.82 % 69.19 % 71.72 % 850,000,000 588,312,124 588,312,124 71.72 % 1,000,000,000
di Kabupaten Agam
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Pelindungan,
Jumlah nagari sasaran Kab/Kota, Sarana
Pengembangan, PENDAPATAN
Pembinaan penyusunan Semua Peningkatan prasarana Dinas Pendidikan
2 22 02 2.03 01 Pemanfaatan Objek 82 Nagari 82 Nagari 100,000,000 0 0 ASLI DAERAH 82 Nagari 150,000,000
dan penerapan dan Buku Kecamatan, Pencapaian SPM dan Pelaku dan Kebudayaan
Pemajuan Lembaga (PAD)
Adat Salingka Nagari Semua Adat
Adat
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah sanggar seni yang
2 22 03 272 Unit 192 Unit 208 Unit 1,201,000,000 1,161,000,000 1,461,000,000 208 Unit 2,251,000,000
KESENIAN aktif
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian
yang Masyarakat Pembinaan Sanggar/Group
2 22 03 2.01 Pelakunya dalam Kesenian Tradisi di 272 sanggar
176 sanggar 192 sanggar 1,201,000,000 1,161,000,000 1,461,000,000 192 sanggar 2,251,000,000
Daerah Kabupaten Agam
Kabupaten/Kota
1. Jumlah group/sanggar
seni se-Kabupaten Agam
yang di bina
2. Jumlah Peserta 50 Group/Sanggar
50 Group/Sanggar 50 Group/Sanggar
Semua
Peningkatan Workshop Seni Tradisi se- Seni Seni Seni
Kab/Kota, Sanggar Seni,
Pendidikan dan Kabupaten Agam PENDAPATAN Revolusi Mental
5 org 5 org Semua Peningkatan Kelompok 5 org Dinas Pendidikan
2 22 03 2.01 01 Pelatihan Sumber 3. Jumlah Event Tingkat 150,000,000 0 0 ASLI DAERAH dan Pembangunan 200,000,000
7 Event 7 Event Kecamatan, Pencapaian SPM Kesenian dan 7 Event dan Kebudayaan
Daya Manusia Daerah, Provinsi dan (PAD) Kebudayaan
Semua Pelaku Seni
Kesenian Tradisional Nasional yang 50 Group/Sanggar
50 Group/Sanggar 50 Group/Sanggar
Kelurahan
dilaksanakan dan diikuti Seni Seni Seni
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 13/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Jumlah cagar budaya dan
PELESTARIAN DAN
2 22 05 warisan budaya yang di 75 Unit 51 Unit 52 Unit 400,000,000 132,480,000 182,480,000 52 Unit 500,000,000
PENGELOLAAN
tetapkan
CAGAR BUDAYA
PROGRAM
Jumlah kunjungan
2 22 06 PENGELOLAAN 23000 orang
11000 orang 13500 orang 620,000,000 700,000,000 700,000,000 13500 orang 720,000,000
Museum (orang)
PERMUSEUMAN
Persentase Pengeloaan
Pengelolaan Museum
2 22 06 2.01 Museum di Kabupaten 100 % 100 % 100 % 620,000,000 700,000,000 700,000,000 100 % 720,000,000
Kabupaten/Kota
Agam
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 14/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Penyediaan
Jumlah dokumen hasil Semua Umum Sumber Daya
Administrasi Peningkatan Dinkes dan
1 02 01 2.02 02 penyediaan administrasi 12 Dokumen 9,079,076,000 9,339,826,000 9,861,826,000 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang 12 Dokumen 9,106,983,600 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Pencapaian SPM Puskesmas
pelaksanaan tugas ASN Semua Khusus - Berkualitas Dan
ASN
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 15/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Dinas
Penyediaan Peralatan Jumlah laporan penyrdiaan Semua Umum Sumber Daya
Peningkatan Kesehatan
1 02 01 2.06 02 dan Perlengkapan jasa dan perlengkapan 12 laporan 500,000,000 253,150,000 280,150,000 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang 12 laporan 600,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM dan
Kantor kantor yang disediakan Semua Khusus - Berkualitas Dan
Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
Kab. Agam,
Pengadaan Kendaraan Jumlah unit kendaraan Dana Transfer
Semua
Perorangan Dinas atau perorangan dinas atau Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.07 01 1 Unit 0 0 482,000,000 Kecamatan, 0 1 Unit 0 Dinas Kesehatan
Kendaraan Dinas kendaraan dinas jabatan Alokasi Pencapaian SPM
Semua
Jabatan yang disediakan Umum
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Terbayarnya rekening
Penunjang Urusan
1 02 01 2.08 listrik, telpon dan air kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 289,999,192 12 Bulan 270,000,000
Pemerintahan
dinkes
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 16/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Terpeliharanya mobil
Pemeliharaan Barang
jabatan dan kendaraan
Milik Daerah
dinas/operasional
1 02 01 2.09 Penunjang Urusan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 515,000,000 652,356,000 637,356,000 12 Bulan 650,000,000
puskesmas dan dinas,
Pemerintahan
terpeliharanya gedung
Daerah
kantor dinkes
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 40,000,000 22,116,000 22,116,000 Kecamatan, Manusia Yang 0 1 unit 50,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Semua Berkualitas Dan
Umum
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berdaya Saing
Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah kendaraan dinas Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, Semua Sumber Daya
operasional lapangan yang Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.09 02 dan Perizinan 211 Unit 400,000,000 355,240,000 355,240,000 Kecamatan, Manusia Yang 0 211 Unit 500,000,000 Dinas Kesehatan
di pelihara dan dibayarkan Alokasi Pencapaian SPM
Kendaraan Dinas Semua Berkualitas Dan
pajak dan perizinannya Umum
Operasional atau Kelurahan Berdaya Saing
Lapangan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 107,861,028,094 77,850,434,384 73,234,164,804 141,035,776,631
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Terlaksananya
Penyediaan Fasilitas
pembangunan puskesmas,
Pelayanan Kesehatan
pustu, rumah dinas dan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP % % 100 % 100 % 45,566,650,000 27,910,298,936 27,183,018,936 100 % 74,150,000,000
rehabilitasi dan
Kewenangan Daerah
pemeliharaan fasilitas
Kabupaten/Kota
kesehatan lainnya
Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Pembangunan Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pembangunan Fasilitas Pustu ( Pustu Tompek, Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 03 3 Unit 3 Unit 1,500,000,000 0 0 Kecamatan, 3 Unit 3,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Pustu Aia Tabik, Pustu Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Semua
Pahambatan) Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Semua Memperkuat
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pembangunan Rumah Jumlah pembangunan
Semua Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 04 Dinas Tenaga rumah Dokter puskesmas 1 Unit 1 Unit 800,000,000 0 0 1 Unit 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Kesehatan maninjau
Semua Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Pelayanan Dasar
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 17/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Kab. Agam,
Rehabilitasi dan Jumlah rumah dinas tenaga Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pemeliharaan Rumah medis dan paramedis yang Khusus - Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 11 4 unit 4 unit 800,000,000 0 0 Kecamatan, 4 unit 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga direhab (puskesmas Dana Alokasi Pengembangan Infrastruktur dan
Semua
Kesehatan Maninjau) Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pengadaan Sarana Persentase mobile Semua Penanganan covid-
Umum-Dana Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan vaksinasi dan pos vaksinasi 100 % 100 % 84,525,000 0 0 Kecamatan, 19 bidang 100 % 100,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pengembangan dan
Kesehatan Covid Semua kesehatan
Umum Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Prasarana Fasilitas Kab. Agam,
Pengadaan Prasarana Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Pelayanan Kesehatan yang Semua
dan Pendukung Khusus - Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 13 DisediakanJumlah 4 Unit 5 Unit 5,300,000,000 1,550,000,000 1,550,000,000 Kecamatan, 5 Unit 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Dana Alokasi Pengembangan dan
pengadaan Mobil Semua
Kesehatan Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Ambulance Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Pengadaan Alat Kab. Agam,
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas
Kesehatan/Alat Semua
Penunjang Medik Fasilitas Khusus - Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik 3 Unit 26 Unit 1,580,000,000 5,988,579,150 5,988,579,150 Kecamatan, 26 Unit 1,600,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan yang Dana Alokasi Pengembangan dan
Fasilitas Pelayanan Semua
Disediakan Khusus Fisik Ekonomi Dan Puskesmas
Kesehatan Kelurahan
Pelayanan Dasar
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Semua Memperkuat
Dana Transfer
Kab/Kota, Infrastruktur Untuk Dinas
Khusus -
Pengadaan Obat, Jumlah Obat dan Vaksin Semua Mendukung Peningkatan Kesehatan
1 02 02 2.01 16 1 paket 1 paket 6,350,000,000 5,256,316,311 5,221,316,311 Dana Alokasi 1 paket 6,500,000,000 Dinas Kesehatan
Vaksin yang Disediakan Kecamatan, Pengembangan Pencapaian SPM dan
Khusus Fisik
Semua Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Transfer Pelayanan Dasar
Khusus -
Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 18/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Umum-Dana Memperkuat
Kab. Agam,
Alokasi Infrastruktur Untuk Dinas
Semua
Pengadaan Bahan Jumlah Bahan Habis Pakai Umum Mendukung Kesehatan
1 02 02 2.01 17 1 paket 1 paket 11,985,125,000 3,878,878,475 3,378,878,475 Kecamatan, 1 paket 12,700,000,000 Dinas Kesehatan
Habis Pakai yang Disediakan Dana Transfer Pengembangan dan
Semua
Ekonomi Dan Puskesmas
Kelurahan Khusus -
Dana Alokasi Pelayanan Dasar
Khusus Fisik
Penyediaan Layanan
Terlaksananya Penyediaan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 62,129,378,094 49,919,857,948 46,030,868,368 100 % 66,704,276,631
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Puskesmas
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 23 Puskesmas 1 Dokumen 838,393,650 175,999,500 175,999,500 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan Dinas 1 Dokumen 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Kesehatan
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Persentase
Penduduk Terdampak Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
penanggulangan Peningkatan
1 02 02 2.02 14 Krisis Kesehatan 100 persen 100 persen 199,999,000 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 100 persen 400,000,000 Dinas Kesehatan
penduduk terdampak krisis Pencapaian SPM
Akibat Bencana Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
akibat bencana
dan/atau Berpotensi Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Bencana
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 19/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Semua Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 17 23 Puskesmas 1 Dokumen 1,074,243,500 599,999,960 511,999,960 Manusia Yang dan Dinas 1 Dokumen 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM
Berkualitas Dan Kesehatan
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Meningkatkan
Jumlah Dokumen hasil
Pelayanan Kesehatan Umum Sumber Daya Puskesmas
pengelolaan pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 8 Dokumen 5,982,120,052 1,223,256,599 1,397,044,602 Dana Transfer Manusia Yang dan Dinas 8 Dokumen 8,000,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan penyakit Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus - Berkualitas Dan Kesehatan
menular dan tidak menular
Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 20/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Penyediaan dengan rumah sakit Dana Transfer
Semua Sumber Daya Puskesmas
Telemedicine di rujukan 7 rumah sakit 7 rumah sakit Umum-Dana Peningkatan 7 rumah sakit
1 02 02 2.02 30 116,350,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang dan Dinas 216,350,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Jumlah pembinaan petugas 23 puskesmas 23 puskesmas Alokasi Pencapaian SPM 23 puskesmas
Semua Berkualitas Dan Kesehatan
Kesehatan dalam melaksanakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing
rujukan pasien ke rumah
sakit
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Jumlah Dokumen Semua Umum Sumber Daya Puskesmas
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 23 puskesmas 23 Dokumen 9,712,815,000 9,080,963,089 5,156,185,506 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan Dinas 23 Dokumen 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Kesehatan
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Semua Khusus - Sumber Daya Puskesmas
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 persen 1 laporan 100,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan Dinas 1 laporan 100,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Kesehatan
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
Penyelenggaraan Terlaksananya
Sistem Informasi penyelenggaraan Sistem
1 02 02 2.03 Puskesmas
Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 165,000,000 20,277,500 20,277,500 2 Puskesmas 181,500,000
Kesehatan secara Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi Terintegrasi
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 21/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 641,240,000 265,446,750 361,946,750 100 % 900,640,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya Pembinaan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 dan Pengawasan Sumber Puskesmas
Puskesmas 23 Puskesmas 23 Puskesmas 200,000,000 191,367,500 287,867,500 23 Puskesmas 400,000,000
Manusia Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Mutu dan
Terlaksananya
Peningkatan
pengembangan mutu dan
Kompetensi Teknis
1 02 03 2.03 peningkatan kompetensi % % 100 % 100 % 291,240,000 74,079,250 74,079,250 100 % 300,640,000
Sumber Daya
Teknis Sumber daya
Manusia Kesehatan
Manusia
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer Dinas
Kompetensi Teknis Manusia Kesehatan Tingkat Semua Sumber Daya
Umum-Dana Peningkatan Kesehatan
1 02 03 2.03 01 Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten/Kota 100 % 245 orang 291,240,000 74,079,250 74,079,250 Kecamatan, Manusia Yang 245 orang 300,640,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM dan
Kesehatan Tingkat yang Ditingkatkan Mutu Semua Berkualitas Dan
Umum Puskesmas
Daerah dan Kompetensinya Kelurahan Berdaya Saing
Kabupaten/Kota
Pemberian Izin
Terlaksananya Pemberian
Apotek, Toko Obat,
Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan
1 02 04 2.01 Toko Alat Kesehatan dan % % 100 % 100 % 50,000,000 41,600,000 41,600,000 100 % 75,000,000
dan Optikal, Usaha
Optikal, Usaha Mikro Obat
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Tradisional (UMOT)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 22/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Terlaksananya Penerbitan
Industri Rumah
Sertifikat Produksi Pangan
Tangga dan Nomor
Industri Rumah Tangga dan
P-IRT sebagai Izin
Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
1 02 04 2.03 Produksi, untuk Produk % % 100 % 100 % 130,000,000 130,839,000 130,839,000 100 % 135,000,000
Produk Makanan
Makanan Minuman
Minuman Tertentu
Tertentu yang dapat
yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Diproduksi oleh
Rumah Tangga
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil Terlaksananya Pemeriksaan
Pemeriksaan Post dan Tindak Lanjut Hasil
Market pada Pemeriksaan Post Market
1 02 04 2.06 sarana sarana 150 sarana 150 sarana 100,000,000 111,705,000 111,705,000 150 sarana 110,000,000
Produksi dan Produk pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Makanan Minuman Industri
Industri Rumah Rumah Tangga
Tangga
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 611,412,500 611,692,000 611,692,000 2 Buah 710,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 23/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 promosi kesehatan dan % % 100 % 100 % 611,412,500 611,692,000 611,692,000 100 % 710,000,000
serta Masyarakat dan
fasilitasi PMI
Lintas Sektor Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Memperkuat
PNS dan Non
Agam, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
PNS di
Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji, Tunjangan dan Lubuk Umum-Dana Mendukung
1 02 01 2.02 01 227 Orang 227 Orang 19,656,973,177 20,411,993,416 20,411,993,416 Lingkungan 227 Orang 24,411,993,416 Dinas Kesehatan
Tunjangan ASN TPP PNS yang dibayarkan Basung, Alokasi Pengembangan
RSUD Lubuk
Lubuk Umum Ekonomi Dan
Basung
Basung Pelayanan Dasar
Kab. Memperkuat
PNS dan Non
Penyediaan Agam, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Peningkatan
Jumlah dokumen hasil PNS di
Administrasi Lubuk Umum-Dana Mendukung Pencapaian SPM
1 02 01 2.02 02 penyediaan administrasi 77 Dokumen 2,555,618,000 2,355,340,000 2,640,654,000 Lingkungan 77 Dokumen 2,621,284,000 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Pengembangan Peningkatan
pelaksanaan tugas ASN RSUD Lubuk
ASN Lubuk Umum Ekonomi Dan Pencapaian SPM
Basung
Basung Pelayanan Dasar
Terpenuhinya Kebutuhan
Peningkatan
1 02 01 2.10 operasional dan belanja Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 30,700,000,000 35,486,294,520 35,486,294,520 1 Tahun 45,000,000,000
Pelayanan BLUD
modal RSUD Lubuk Basung
Pegawai dan
masyarakat
Kab. Memperkuat
yang
Agam, Infrastruktur Untuk
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang melakukan
Lubuk Pendapatan Mendukung Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan menyediakan pelayanan 100 Persen 1 Unit Kerja 30,700,000,000 35,486,294,520 35,486,294,520 dan 1 Unit Kerja 45,000,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, dari BLUD Pengembangan Pencapaian SPM
BLUD dan penunjang pelayanan mendapatkan
Lubuk Ekonomi Dan
pelayanan di
Basung Pelayanan Dasar
RSUD Lubuk
Basung
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Indeks Kualitas Layanan
1 02 02 13 13 0 13 0 13 21,013,899,000 1,727,116,204 727,116,204 0 13 52,305,846,204
PERORANGAN DAN Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kesehatan
Prasarana, Sarana dan Alat
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP Persen Persen 70 Persen 70 Persen 19,289,365,000 0 0 70 Persen 50,578,730,000
Kesehatan di RSUD Lubuk
Kewenangan Daerah
Basung
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 24/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Bidang
Agam, Infrastruktur Untuk Peningkatan
Pengadaan Sarana Kesehatan - Pasien RSUD
Jumlah pembangunan Lubuk Mendukung Pencapaian SPM
1 02 02 2.01 12 Fasilitas Pelayanan 1 Gedung 1 Gedung 10,000,000,000 0 0 Reguler - Lubuk 1 Gedung 10,000,000,000 Dinas Kesehatan
yang dilaksanakan Basung, Pengembangan Peningkatan
Kesehatan Pelayanan Basung
Lubuk Ekonomi Dan Pencapaian SPM
Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan
DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Bidang
Pengadaan Prasarana Agam, Infrastruktur Untuk
Kesehatan - Pasien RSUD
dan Pendukung Jumlah ambulance UTDRS Lubuk Mendukung
1 02 02 2.01 13 1 Unit 1 Unit 1,000,000,000 0 0 Reguler - Lubuk 1 Unit 2,000,000,000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan yang diadakan Basung, Pengembangan
Pelayanan Basung
Kesehatan Lubuk Ekonomi Dan
Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan
DAK Fisik -
Kab. Memperkuat
Pengadaan Alat Bidang
Agam, Infrastruktur Untuk
Kesehatan/Alat Jumlah ruangan yang Kesehatan - Pasien RSUD
Lubuk Mendukung
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik mendapatkan alat 9 Ruangan 9 Ruangan 8,289,365,000 0 0 Reguler - Lubuk 9 Ruangan 38,578,730,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pengembangan
Fasilitas Pelayanan kesehatan Pelayanan Basung
Lubuk Ekonomi Dan
Kesehatan Kesehatan
Basung Pelayanan Dasar
Rujukan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
Persentase pasien
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 diduga/terindikasi covid-19 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,724,534,000 1,727,116,204 727,116,204 100 Persen 1,727,116,204
Rujukan Tingkat
yang dilayani
Daerah
Kabupaten/Kota
Pasien yang
dicurigai/teri
Kab. ndikasi
Agam, Dana Transfer covid-19 dan
Jumlah dokumen Penanganan covid-
Operasional Pelayanan Lubuk Umum-Dana tenaga yang
1 02 02 2.02 32 operasional pelayanan 100 Persen 12 Dokumen 1,724,534,000 1,727,116,204 727,116,204 19 bidang 12 Dokumen 1,727,116,204 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Basung, Alokasi memberikan
rumah sakit kesehatan
Lubuk Umum pelayanan
Basung kepada
pasien covid-
19
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,661,583,690 1,515,263,090 1,635,537,190 1,695,839,875
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 988,383,690 988,383,690 988,383,690 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 527,000,000 375,781,400 511,553,500 559,879,875
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 25/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 527,000,000 375,781,400 511,553,500 100 % 559,879,875
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam, Peningkatan
Jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 409 orang 55,398,500 50,082,200 45,740,230 Dana Alokasi Manusia Yang dan 409 orang 50,314,253 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Mutiara, Peningkatan
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam, Peningkatan
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 persen 344 orang 12,600,000 3,540,000 3,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 344 orang 3,960,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Mutiara, Peningkatan
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 343 orang 7,000,000 7,000,000 200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 343 orang 220,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 2042 orang 16,600,000 16,600,000 16,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2042 orang 16,600,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 persen 2090 orang 4,400,000 4,400,000 4,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2090 orang 4,400,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 persen 524 orang 4,350,000 4,022,000 4,300,000 Manusia Yang dan 524 orang 4,730,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Hipertensi Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 persen 96 orang 4,350,000 3,600,000 3,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 orang 4,350,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
jumlah orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
mendapatkan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 persen 70 orang 6,800,000 6,800,000 6,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 70 orang 6,800,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Mutiara, Pencapaian SPM
ganguan jiwa berat sesuai Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 26/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah orang terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderita tuberkulosis Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 persen 15 orang 8,335,600 8,363,950 9,535,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 10,488,500 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Mutiara, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 persen 3 orang 7,200,000 11,200,000 6,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 6,600,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan Bagi Penduduk 100 % 24 Dokumen 35,240,500 31,325,000 85,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 86,231,025 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 96 Dokumen 22,200,000 22,195,000 60,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 Dokumen 66,000,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pengelolaan pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 12 Dokumen 4,800,000 3,200,000 3,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 4,800,000 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan Mutiara, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 60 Dokumen 24,960,000 25,047,000 14,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 60 Dokumen 15,510,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 100 % 24 Dokumen 18,000,000 10,200,000 10,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 18,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 24 Dokumen 8,400,000 79,250,000 37,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 41,580,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 100 persen 24 persen 6,800,000 6,800,000 6,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 persen 6,800,000 Dinas Kesehatan
kesehatan jiwa dan Napza Mutiara, Pencapaian SPM
NAPZA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 100 Dokumen 19,800,000 8,700,000 116,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 Dokumen 127,600,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Mutiara, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 27/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 24 Dokumen 228,365,400 36,887,100 36,720,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 24 Dokumen 40,392,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Mutiara, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terpenuhinya Kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Sumber Daya Manusia % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Terstandar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Dana Transfer
jumlah sumber daya Agam,
Kebutuhan Sumber Khusus -
manusia kesehatan yang Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 100 % 4 orang 132,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
memenuhi standar fasilitas Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Khusus Non
pelayanan kesehatan Semua
Standar Fisik
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 14,200,000 19,098,000 3,600,000 2 Buah 3,960,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 14,200,000 19,098,000 3,600,000 100 % 3,960,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 12 Dokumen 14,200,000 19,098,000 3,600,000 Dana Alokasi dan 12 Dokumen 3,960,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,006,177,970 934,932,970 980,732,970 1,211,273,100
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 100 % 400,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 28/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 100 % 400,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Umum
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Sumber Daya Masyarakat
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 339,077,970 339,077,970 339,077,970 Kecamatan, DAU Manusia Yang dan 100 % 400,000,000 Dinas Kesehatan
BLUD efisien di puskesmas Semua Tambahan Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan untuk Berdaya Saing
Dukungan
Pendanaan
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 510,100,000 442,105,000 488,355,000 618,773,100
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 510,100,000 442,105,000 488,355,000 100 % 618,773,100
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 174 orang 40,000,000 39,982,500 31,050,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 174 orang 34,155,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 166 orang 20,000,000 19,990,000 4,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 166 orang 5,280,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Mutiara, Pencapaian SPM
sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 128 orang 10,000,000 10,000,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 128 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 636 orang 20,000,000 20,000,000 15,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 636 orang 16,885,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1040 orang 20,000,000 13,200,000 19,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1040 orang 21,120,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia kesehatan pada usia 100 % 100 % 0 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 47,564,000 Dinas Kesehatan
Mutiara,
Produktif produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 29/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 700 orang 20,000,000 3,787,500 14,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 700 orang 15,565,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 331 orang 20,000,000 19,950,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 331 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Mutiara, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 48 orang 15,000,000 10,650,000 5,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 orang 5,775,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
mendapatkan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 kesehatan orang dengan 100 % 17 orang 20,000,000 15,770,000 1,650,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 17 orang 1,815,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Mutiara, Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat sesuai Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah orang terduga Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan menderita tuberkulosis Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang mendapatkan 100 % 128 orang 20,000,000 20,000,000 900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 128 orang 990,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Persentase pelayanan Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
kesehatan orang dengan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 resiko terinfeksi virus yang 100 % 100 % 20,000,000 9,800,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 22,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mutiara, Pencapaian SPM
melemahkan daya tahan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Semua
tubuh Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Tanjung
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi penduduk 100 % 5 Dokumen 50,100,000 36,850,000 129,931,000 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 5 Dokumen 142,924,100 Dinas Kesehatan
Mutiara,
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Tiku Limo
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 % 22 Dokumen 30,000,000 30,000,000 116,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 22 Dokumen 127,765,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 2 Dokumen 10,000,000 9,985,000 3,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 4,290,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Mutiara, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 11 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 11 Dokumen 27,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 30/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 3 Dokumen 45,000,000 37,370,000 30,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 33,550,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 1 Dokumen 10,000,000 20,620,000 9,074,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 11,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Mutiara, Pencapaian SPM
kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan 100 % 3 orang 10,000,000 4,150,000 1,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 1,485,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 6 Dokumen 30,000,000 30,000,000 41,350,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 Dokumen 45,485,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyakit Mutiara, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Menular dan Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah paket spesimen Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
penyakit potensi KLB ke lab Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 60 Paket 20,000,000 20,000,000 4,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 60 Paket 4,675,000 Dinas Kesehatan
rujukan/ nasional yang Mutiara, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
didistribusikan Tiku Limo
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Jorong
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 5 Dokumen 45,000,000 45,000,000 24,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 26,400,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Mutiara, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tiku Limo
Fisik Berdaya Saing
Jorong
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 165,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terpenuhinya Kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Sumber Daya Manusia % % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 165,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 132,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 165,000,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Tiku Limo
Standar kesehatan ( Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Jorong
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 31/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 3,750,000 3,300,000 2 Buah 27,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 25,000,000 3,750,000 3,300,000 100 % 27,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah dokumen hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya superpisi upaya kesehatan 100 % 1 Dokumen 25,000,000 3,750,000 3,300,000 Dana Alokasi dan 1 Dokumen 27,500,000 Dinas Kesehatan
Mutiara, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumberdaya masyarakat Khusus Non Puskesmas
Tiku Limo
Daya Masyarakat (UKBM) Fisik
Jorong
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,129,376,265 2,164,052,265 2,085,546,265 2,229,219,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,407,776,265 1,407,776,265 1,407,776,265 100 % 1,500,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,407,776,265 1,407,776,265 1,407,776,265 100 % 1,500,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 564,600,000 597,661,000 530,345,000 572,219,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 564,600,000 597,661,000 530,345,000 100 % 572,219,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Kab/Kota, Peningkatan
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Semua Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 586 orang 35,000,000 34,000,000 34,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 586 orang 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan, Peningkatan
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Pencapaian SPM
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 32/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 531 orang 10,000,000 9,000,000 9,000,000 Kelurahan Dana Alokasi Manusia Yang dan 531 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
Lahir
Sesuai Standar Kab. Agam, Khusus Non Berkualitas Dan
Pencapaian SPM
Puskesmas
Lubuk Fisik Berdaya Saing
Basung,
Semua
Kelurahan
DAK Fisik -
Semua
Bidang
Kab/Kota,
Kesehatan -
Semua
Reguler -
Kecamatan, Meningkatkan
Pelayanan Peningkatan
Jumlah Balita yang Semua Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 2214 orang 30,000,000 26,000,000 25,400,000 Kelurahan Manusia Yang dan 2214 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Dasar Peningkatan
Kesehatan Sesuai Standar Kab. Agam, Berkualitas Dan Puskesmas
Dana Transfer Berdaya Saing Pencapaian SPM
Lubuk
Khusus -
Basung,
Dana Alokasi
Semua
Khusus Non
Kelurahan
Fisik
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 3996 orang 50,000,000 50,000,000 43,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3996 orang 50,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 paket 16032 orang 30,000,000 52,000,000 45,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16032 orang 47,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 5441 orang 20,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5441 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 420 orang 20,000,000 20,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 420 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 paket 120 orang 20,000,000 20,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 120 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Basung, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 103 orang 15,000,000 20,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 103 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Basung, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 33/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 paket 643 orang 30,000,000 16,675,000 16,675,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 643 orang 30,000,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Basung, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 paket 200 orang 20,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 200 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Basung, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 240 Dokumen 1,000,000 54,680,000 54,680,000 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 240 Dokumen 1,000,000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Semua Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 136 Dokumen 10,000,000 10,000,000 13,650,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 136 Dokumen 14,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 960 Dokumen 45,000,000 51,550,000 56,925,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 960 Dokumen 62,617,500 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Basung, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 34/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 16 Dokumen 109,600,000 79,106,000 62,365,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16 Dokumen 68,601,500 Dinas Kesehatan
Puskesmas Basung, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Kebutuhan Sumber Daya % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Lubuk Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 26,615,000 15,425,000 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 25,000,000 26,615,000 15,425,000 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Semua
Kab/Kota,
Bimbingan Teknis dan Semua
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kecamatan, Dana Transfer
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Semua Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 492 Dokumen 25,000,000 26,615,000 15,425,000 Kelurahan Dana Alokasi dan 492 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Kab. Agam, Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Semua Fisik
(UKBM) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,826,730,990 1,826,730,990 1,826,730,990 100 % 1,900,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 35/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 602,400,000 624,892,422 598,692,422 710,561,664
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 602,400,000 624,892,422 598,692,422 100 % 710,561,664
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Ibu hamil yang Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 897 Orang 87,000,000 62,200,000 53,200,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 897 Orang 58,520,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer
Jumlah Ibu Bersalin yang Lubuk Khusus - Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 857 Orang 0 0 9,000,000 Basung Dana Alokasi dan 857 Orang 9,900,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Puskesmas
Agam, Fisik
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 817 Orang 65,000,000 28,600,000 13,850,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 817 Orang 15,235,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Keehatan Sesuai Pencapaian SPM
Lahir Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah Balita yang Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 4067 Orang 75,000,000 47,971,422 23,971,422 Manusia Yang dan 4067 Orang 26,368,564 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Basung, Alokasi Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 8737 Orang 52,000,000 112,480,000 31,650,000 Basung Manusia Yang dan 8737 Orang 34,815,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Alokasi Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Kab. Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Agam, Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 36/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang mendapatkan Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2310 Orang 10,000,000 10,600,000 5,400,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 2310 Orang 5,940,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Pencapaian SPM
Lanjut Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Persentase kunjungan Lubuk Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 100 % 5,000,000 5,000,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
rumah penderita diabetes Basung, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Jumlah Orang yang Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan
Mendapatkan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan orang dengan 100 % 80 Orang 15,000,000 5,000,000 5,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 80 Orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Pencapaian SPM
gangguan jiwa berat Sesuai Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat
Standar Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga
Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 713 Orang 19,400,000 11,500,000 3,500,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 713 Orang 3,850,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga
Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 40 Orang 3,000,000 4,000,000 4,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 Orang 4,400,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 37/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Lubuk Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 24 Dokumen 7,000,000 39,706,000 113,976,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 24 Dokumen 125,373,600 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan Gizi 100 % 989 Dokumen 43,000,000 94,000,000 99,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 989 Dokumen 108,900,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Masyarakat Masyarakat Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Sumber Daya Masyarakat
Khusus - Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan 100 % 10 Dokumen 1,000,000 2,000,000 2,000,000 Basung Manusia Yang dan 10 Dokumen 2,200,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Olahraga Kerja dan Olahraga Kab. Berkualitas Dan Puskesmas
Khusus Fisik
Agam, Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pelayanan kesehatan 100 % 261 Dokumen 55,000,000 26,765,000 26,765,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 261 Dokumen 29,441,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
lingkungan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 30 Dokumen 40,000,000 17,600,000 17,600,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 30 Dokumen 19,360,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 38/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan surveilans 100 % 12 Dokumen 2,000,000 2,000,000 24,950,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 27,445,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
kesehatan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 48 Dokumen 11,000,000 11,000,000 118,030,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 Dokumen 129,833,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Persentase pengambilan Lubuk
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 52,000,000 84,470,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 100 % 52,000,000 Dinas Kesehatan
dan pengiriman sampel Basung,
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Lubuk
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Basung
Kab.
Agam,
Lubuk
Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 50 Dokumen 50,000,000 50,000,000 44,800,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 Dokumen 49,280,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pencapaian SPM
Puskesmas Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Lubuk
Basung,
Geragahan
Kab.
Agam,
Lubuk
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Basung, Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Lubuk Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 10 Laporan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Basung Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 Laporan 2,200,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Agam, Fisik Berdaya Saing
Massal)
Lubuk
Basung,
Geragahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Kebutuhan Sumber Daya % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 39/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus -
Lubuk Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 Orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Basung, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non
Lubuk
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik
Basung
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 0 0 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 25,000,000 0 0 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Pesrentase Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan penanggulangan Khusus - Masyarakat
100 % 100 % Lubuk Peningkatan 100 %
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya pencegahan stanting 25,000,000 0 0 Dana Alokasi dan 25,000,000 Dinas Kesehatan
100 % 100 % Basung, Pencapaian SPM 100 %
Kesehatan Bersumber Pesrentase penurunan Khusus Non Puskesmas
Lubuk
Daya Masyarakat angka kematian ibu Fisik
Basung
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,237,428,030 1,227,755,030 1,204,125,030 1,250,030,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 100 % 600,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 100 % 600,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Pendapatan
Kab. Agam, dari BLUD Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Dana Transfer Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 592,398,030 592,398,030 592,398,030 Kecamatan, Khusus - Manusia Yang dan 100 % 600,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Dana Alokasi Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Khusus Non Berdaya Saing
Fisik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 498,530,000 497,357,000 473,727,000 503,530,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 498,530,000 497,357,000 473,727,000 100 % 503,530,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 40/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 41/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 3 Laporan 2,500,000 42,927,000 42,927,000 Ampek Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Laporan 2,500,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Nagari, Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Bawan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Kebutuhan Sumber Daya % % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 42/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 14,500,000 0 0 2 Buah 14,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksanya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 14,500,000 0 0 100 % 14,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Pesrentase pelayanan
Supervisi UKBM terkait Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan penanggulangan Stunting 100 % 100 % Agam, Khusus - Masyarakat 100 %
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 14,500,000 0 0 Ampek Dana Alokasi dan 14,500,000 Dinas Kesehatan
Pesrentase pelayanan 100 % 100 % Pencapaian SPM 100 %
Kesehatan Bersumber Nagari, Khusus Non Puskesmas
UKBM terkait penurunan
Daya Masyarakat Bawan Fisik
AKI/AKB
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,448,535,420 1,423,509,420 1,423,260,420 1,515,842,800
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 792,435,420 792,435,420 792,435,420 100 % 800,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksana pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 792,435,420 792,435,420 792,435,420 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 488,600,000 457,724,000 451,395,000 551,469,800
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 488,600,000 457,724,000 451,395,000 100 % 551,469,800
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil Yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 153 orang 40,000,000 34,515,000 29,625,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 153 orang 32,587,500 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayan 100 % 148 orang 22,500,000 15,485,000 15,485,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 148 orang 15,485,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Nagari, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 43/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Yang Mendapatkan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 151 orang 25,000,000 18,750,000 18,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 151 orang 19,965,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 215 orang 30,000,000 22,500,000 24,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 215 orang 29,040,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Nagari, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1500 orang 40,000,000 31,800,000 31,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1500 orang 55,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut Yang Mendapatkan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 964 orang 10,000,000 7,500,000 7,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 964 orang 8,250,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 559 orang 10,500,000 4,989,000 6,489,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 559 orang 7,137,900 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita mendapatkan pelayanan 100 % 86 orang 10,500,000 7,419,000 7,419,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 86 orang 8,160,900 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang Dengan 100 % 183 orang 15,000,000 15,230,000 15,230,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 183 orang 17,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Nagari, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 200 orang 8,500,000 2,490,000 2,490,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 200 orang 2,739,000 Dinas Kesehatan
Yang Mendapatkan Nagari, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan SEsuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 192 orang 15,000,000 11,075,000 10,515,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 192 orang 11,566,500 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Nagari, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Ampek
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan Bagi Penduduk 100 % 43 dokumen 22,500,000 75,204,000 75,204,000 Manusia Yang 19 bidang dan 43 dokumen 87,244,000 Dinas Kesehatan
Nagari,
Kondisi Kejadian Luar Pada Kondisi Kejadian Luar Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 44/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 20 dokumen 30,000,000 22,500,000 27,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 dokumen 27,744,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 6 %Dokumen 2,500,000 1,530,000 1,530,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 %Dokumen 1,683,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Nagari, Pencapaian SPM
Olahraga Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Olahraga Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 32 dokumen 30,000,000 22,500,000 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 32 dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 38 dokumen 42,500,000 57,750,000 51,970,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 38 dokumen 57,167,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Persentase Pengelolaan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 20 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Survailans Kesehatan Nagari, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahgunaan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA Yang Mendapatkan 100 % 15 orang 14,100,000 3,900,000 3,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 4,200,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 3 Dokumen 22,500,000 42,338,000 40,088,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Nagari, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengambilan dan Persentase Pengambilan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen dan pengiriman spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB penyakit potensial KLB ke 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Laboratorium Rujukan/ Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 2 dokumen 75,000,000 60,249,000 60,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 dokumen 66,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Nagari, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 45/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 Kebutuhan Sumber Daya % % 100 % 100 % 132,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
Manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan Yang Khusus - Sumber Daya
Ampek Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar Di 100 % 4 ORANG 132,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 ORANG 132,000,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 35,500,000 23,350,000 29,430,000 2 Buah 32,373,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 35,500,000 23,350,000 29,430,000 100 % 32,373,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 4 Dokumen 35,500,000 23,350,000 29,430,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 Dokumen 32,373,000 Dinas Kesehatan
Nagari, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,495,548,421 1,468,840,421 1,461,557,921 1,747,335,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 795,348,421 795,348,421 795,348,421 100 % 800,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 795,348,421 795,348,421 795,348,421 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 549,700,000 530,992,000 523,709,500 727,335,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 46/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 549,700,000 530,992,000 523,709,500 100 % 727,335,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Dana Transfer
Umum -
Kab. Dana Alokasi Meningkatkan
Jumlah ibu hamil yang Agam, Umum Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 290 Orang 63,000,000 16,300,000 18,800,000 Tanjung Dana Transfer Manusia Yang dan 290 Orang 6,300,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Pencapaian SPM
sesuai standar Raya, Duo Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Koto Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah ibu bersalin yang Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 277 Orang 39,000,000 15,812,500 15,812,500 Manusia Yang dan 277 Orang 39,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
sesuai standar Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang Agam, Sumber Daya Masyarakat
Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 100 % 243 Orang 8,000,000 12,500,000 10,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 243 Orang 8,000,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Jumlah balita yang Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1051 Orang 60,000,000 11,897,500 11,897,500 Tanjung Manusia Yang dan 1051 Orang 85,800,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing
Dana Transfer
Umum -
Kab. Dana Alokasi Meningkatkan
Jumlah anak usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, Umum Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 1100 Orang 32,000,000 26,580,000 31,475,000 Tanjung Dana Transfer Manusia Yang dan 1100 Orang 45,111,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Raya, Duo Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar
Koto Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
Kab. Meningkatkan
Persentase pelaksanaan Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
skrining kesehatan pada Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 100 % 0 0 0 Tanjung Manusia Yang dan 100 % 41,624,000 Dinas Kesehatan
usia produktif sesuai Dana Alokasi Pencapaian SPM
Produktif Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
standar Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 2122 Orang 10,000,000 20,000,000 20,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 2122 Orang 44,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Lanjut Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Jumlah penderita Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
hipertensi yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 290 Orang 10,000,000 1,390,000 1,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 290 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Hipertensi Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Jumlah penderita diabetes Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
mellitus yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 70 Orang 10,000,000 1,390,000 1,000,000 Tanjung Manusia Yang dan 70 Orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 47/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab. Meningkatkan
Jumlah orang terduga Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
menderita tuberculosis Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 71 Orang 10,000,000 3,900,000 3,900,000 Tanjung Manusia Yang dan 71 Orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatakan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga Dana Transfer
Agam, Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang menderita HIV yang Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 613 orang 10,000,000 800,000 800,000 Tanjung Manusia Yang dan 613 orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko mendapatkan pelayanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai standar Umum
Koto Berdaya Saing
Kab.
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelaynan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 50 Dokumen 54,700,000 97,000,000 97,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 50 Dokumen 60,000,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Meningkatkan
Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Agam, Sumber Daya Masyarakat
Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengeelolaan pelayanan 100 % 50 Daokumen 27,000,000 77,870,000 73,950,000 Tanjung Manusia Yang dan 50 Daokumen 28,000,000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
Umum
Koto Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan pelayanan Umum-Dana Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 % 10 Dokumen 10,000,000 4,862,500 4,442,500 Tanjung Manusia Yang dan 10 Dokumen 12,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan Alokasi Pencapaian SPM
Olahraga Raya, Duo Berkualitas Dan Puskesmas
olahraga Umum
Koto Berdaya Saing
Semua
Kab/Kota,
Semua
Kecamatan, Meningkatkan
Dana Transfer
Jumlah dokumen Hasil Semua Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 150 Dokumen 30,000,000 33,880,000 33,880,000 Kelurahan Manusia Yang dan 150 Dokumen 35,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Kab. Agam, Umum Berkualitas Dan Puskesmas
Tanjung Berdaya Saing
Raya,
Semua
Kelurahan
Dana Transfer
Umum -
Kab.
Dana Alokasi Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Umum Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 100 % 150 Dokumen 26,000,000 36,000,000 36,300,000 Dana Transfer Manusia Yang dan 150 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah dokumen hsil Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 100 Dokumen 40,000,000 11,900,000 11,900,000 Manusia Yang dan 100 Dokumen 100,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
kesehatan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 48/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Meningkatkan
Jumlah Dokumen hasil Agam, Dana Transfer
Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 250 Dokumen 40,000,000 77,525,000 78,305,000 Manusia Yang dan 250 Dokumen 45,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Tidak Menular Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Agam, Dana Transfer
Jumlah dokumen Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 33 pelayanan oprasional 100 % 100 Dokumen 30,000,000 65,232,500 57,095,000 Manusia Yang dan 100 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Raya, Dana Alokasi Pencapaian SPM
pelayanan puskesmas Berkualitas Dan Puskesmas
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,500,000 120,000,000 120,000,000 100 % 200,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Persentase pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan sumber daya % % 100 % 100 % 132,500,000 120,000,000 120,000,000 100 % 200,000,000
Manusia Kesehatan
manusia sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Semua
Pemenuhan jumlah sumber daya Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer Peningkatan
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Sumber Daya
Semua Umum - Pencapaian SPM
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia meemenuhi standar di 100 % 4 orang 132,500,000 120,000,000 120,000,000 Manusia Yang Puskesmas 4 orang 200,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Peningkatan
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Berkualitas Dan
Semua Umum Pencapaian SPM
Standar kesehatan (fasyankes) Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 18,000,000 22,500,000 22,500,000 2 Buah 20,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 18,000,000 22,500,000 22,500,000 100 % 20,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Semua
Supervisi jumlah dokumen hasil
Kab/Kota, Dana Transfer
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Masysarakat
Semua Umum - Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 % 10 Dokumen 18,000,000 22,500,000 22,500,000 dan 10 Dokumen 20,000,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumberdaya masyarakat Puskesmas
Semua Umum
Daya Masyarakat (UKBM)
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,542,449,565 1,536,702,365 1,514,125,565 1,584,020,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 100 % 900,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 49/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 100 % 900,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 885,050,565 885,050,565 885,050,565 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 900,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 489,899,000 496,151,800 509,075,000 538,820,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 489,899,000 496,151,800 509,075,000 100 % 538,820,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 378 orang 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 378 orang 44,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan 100 % 361 orang 22,500,000 22,500,000 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 361 orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 330 orang 25,000,000 24,999,900 24,999,900 Dana Alokasi Manusia Yang dan 330 orang 27,500,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 934 orang 30,000,000 58,000,100 58,100,100 Dana Alokasi Manusia Yang dan 934 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 2300 Orang 36,000,000 39,600,000 39,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2300 Orang 39,400,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 4754 Orang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4754 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 50/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 643 orang 10,500,000 10,500,000 10,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 643 orang 11,550,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 256 orang 10,500,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 256 orang 11,550,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 112 orang 15,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 112 orang 16,500,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Raya, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 682 orang 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 682 orang 20,200,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Raya, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 518 orang 8,500,000 8,500,000 8,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 518 orang 9,350,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Raya, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 3 Dokumen 22,500,000 65,845,000 63,445,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 24,750,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 1 Dokumen 30,300,000 30,300,000 30,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 33,330,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 2 Dokumen 27,500,000 13,726,800 22,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 30,250,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 3 Dokumen 42,500,000 15,500,000 15,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 46,750,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 1 Dokumen 7,500,000 2,500,000 400,000 Manusia Yang dan 1 Dokumen 8,250,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 51/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 5% 112 Orang 14,100,000 10,000,000 20,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 112 Orang 15,510,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 8053 orang 22,500,000 14,180,000 30,180,000 Manusia Yang dan 8053 orang 30,180,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Raya, Pencapaian SPM
Tidak Menular Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tanjung Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 100 % 2 Dokumen 87,499,000 85,000,000 67,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 92,500,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Raya, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 SDM Kesehatan sesuai % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Tanjung Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 145,200,000 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 35,500,000 35,500,000 0 2 Buah 0
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 35,500,000 35,500,000 0 100 % 0
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan PERSENTASE Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya PELAKSANAAN KEGIATAN 100 % 100 % 35,500,000 35,500,000 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber UKBM Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,922,783,510 1,898,814,510 1,897,955,510 1,963,929,200
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 52/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,294,383,510 1,294,383,510 1,294,383,510 100 % 1,300,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,294,383,510 1,294,383,510 1,294,383,510 100 % 1,300,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 508,400,000 466,431,000 465,572,000 512,129,200
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 508,400,000 466,431,000 465,572,000 100 % 512,129,200
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Kab/Kota,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Mayarakat
lanjut yang mendapatkan Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 3224 Orang 3,400,000 1,650,000 2,850,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3224 Orang 3,135,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kecamatan, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 53/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Mayarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 9 Dokumen 0 30,153,500 52,653,500 Dana Alokasi dan 9 Dokumen 57,918,850 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Khusus Non Puskesmas
Fisik
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 151,800,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 54/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 SDM Kesehatan sesuai % % 100 % 100 % 120,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 151,800,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 0 0 0 2 Buah 0
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksananya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 kesehatan,advokasi, % % 100 % 100 % 0 0 0 100 % 0
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab.
Peningkatan Upaya Dana Transfer
Agam,
Promosi Kesehatan, Persentase pelayanan Khusus - Masyarakat
Tanjung Peningkatan
1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan promosi kesehatan bagi 100 % 100 % 0 0 0 Dana Alokasi dan 100 % 0 Dinas Kesehatan
Raya, Pencapaian SPM
dan Pemberdayaan masyarakat Khusus Non Puskesmas
Semua
Masyarakat Fisik
Kelurahan
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 778,713,390 778,713,390 778,713,390 100 % 800,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 464,600,000 420,977,000 424,567,000 690,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 464,600,000 420,977,000 424,567,000 100 % 690,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 55/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Jumlah Penduduk Usia Kab. Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Masyarakat
Produktif Yang Pelembayan,
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 5647 Orang 0 35,000,000 34,800,000 Dana Alokasi dan 5647 Orang 36,000,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Semua
Produktif Khusus Non Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Kelurahan
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 56/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
jumlah dokumen
Kab.
Pengambilan dan pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB Penyakit Potensial Kondisi 100 % 12 Paket 2,500,000 14,400,000 14,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Paket 18,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Luar Biasa (KLB) ke Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional Laboratorium Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Sesuai Standar
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Kab. Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Pelembayan, Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 12 Laporan 5,000,000 2,500,000 2,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Laporan 10,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Semua Pencapaian SPM
Pasca Imunisasi Dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Kelurahan
Pemberian Obat Massal Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 150,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 57/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 SDM Kesehatan sesuai % % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 150,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 35,000,000 24,450,000 21,180,000 2 Buah 50,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksanya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 kesehatan,advokasi, % % 100 % 100 % 30,000,000 23,040,000 19,770,000 100 % 40,000,000
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 5,000,000 1,410,000 1,410,000 100 % 10,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Jumlah Dokumen Hasil
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Bimbingan Teknis dan Kab. Agam,
Pengembangan dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengembangan dan Upaya Pelembayan, Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 12 Dokumen 5,000,000 1,410,000 1,410,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bersumber Daya Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Masyarakat (UKBM) Sesuai Kelurahan
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
Standar
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,624,373,910 1,624,373,910 1,573,863,910 1,717,749,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 58/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,003,373,910 1,003,373,910 1,003,373,910 Kecamatan, Dana Transfer dan 100 % 1,100,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 501,000,000 501,000,000 450,490,000 485,749,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 501,000,000 501,000,000 450,490,000 100 % 485,749,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 291 orang 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 291 orang 9,900,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Peningkatan
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 100 % 291 orang 14,000,000 14,000,000 17,000,000 Matur, Dana Alokasi Manusia Yang dan 291 orang 15,400,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Peningkatan
kesehatan sesuai standar Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 59/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 SDM Kesehatan sesuai % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,143,718,065 1,143,718,065 1,143,718,065 100 % 1,200,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 60/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
1 02 02 569,500,000 553,964,990 499,686,500 619,500,070
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 untuk UKM dan UKP 0 0 0 70
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan
1 02 02 2.01 06 0 0 0 70 Dinas Kesehatan
Puskesmas
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 569,500,000 553,964,990 499,686,500 100 % 619,500,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
kesehatan pada usia
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar 100 persen 100 persen Peningkatan 100 persen
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 10,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 10,000,000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Pencapaian SPM 100 persen
Produktif Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan pada usia Kelurahan Fisik Berdaya Saing
produktif
Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
kesehatan pada penderita
Pengelolaan Pelayanan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi 100 persen 100 persen Peningkatan 100 persen
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 30,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 33,000,000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Pencapaian SPM 100 persen
Hipertensi Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan pada usia Kelurahan Fisik Berdaya Saing
pendidikan dasar
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 61/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pelayanan
kesehatan pada penderita
DM Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan 100 persen 100 persen Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat 100 persen
Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita kesehatan pada penderita 100 persen 100 persen 20,000,000 0 0 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 persen 20,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Diabetes Melitus hipertensi 100 persen 100 persen Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas 100 persen
Persentase pelayanan Kelurahan Fisik Berdaya Saing
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab/Kota,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 persen 40 orang 7,000,000 3,800,000 3,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 40 orang 7,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam, IV Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 1 dokumen 8,000,000 5,298,340 5,298,350 Koto, Manusia Yang dan 1 dokumen 8,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pencapaian SPM
Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil
Pelayanan Kesehatan Agam, IV Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 1 Dokumen 40,000,000 82,289,150 80,269,150 Koto, Manusia Yang dan 1 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pencapaian SPM
Tidak Menular Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular
Kelurahan Berdaya Saing
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 62/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya kebutuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 SDM Kesehatan sesuai % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 35,000,000 32,000,000 75,000,000 2 Buah 40,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Advokasi,
Pemberdayaan,
Terlaksananya peningkatan
Kemitraan,
layanan promosi
Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 kesehatan,advokasi, % % 100 % 100 % 30,000,000 12,000,000 28,000,000 100 % 35,000,000
serta Masyarakat dan
kemitraan dan
Lintas Sektor Tingkat
pemberdayaan masyarakat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 5,000,000 20,000,000 47,000,000 100 % 5,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Agam, IV Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 dokumen 5,000,000 20,000,000 47,000,000 Koto, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 5,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,269,111,186 1,326,041,186 1,243,731,186 1,447,250,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 623,111,186 623,111,186 623,111,186 100 % 700,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 623,111,186 623,111,186 623,111,186 100 % 700,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 63/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 489,000,000 521,430,000 436,120,000 582,250,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 489,000,000 521,430,000 436,120,000 100 % 582,250,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab. Agam,
Semua
Kecamatan, Dana Transfer
Jumlah Penduduk Usia
Pengelolaan Pelayanan Semua Khusus - Masyarakat
Produktif yang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 2596 orang 0 17,250,000 23,700,000 Kelurahan Dana Alokasi dan 2596 orang 17,250,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pencapaian SPM
Produktif Kab. Agam, Khusus Non Puskesmas
Kesehatan Sesuai standar
Malalak, Fisik
Semua
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 64/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 135,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 65/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,000,000 138,000,000 138,000,000 100 % 135,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 43,500,000 46,500,000 2 Buah 30,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 25,000,000 43,500,000 46,500,000 100 % 30,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 Dokumen 25,000,000 43,500,000 46,500,000 Malalak, Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,939,955,300 1,974,432,348 1,911,305,300 2,035,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,192,155,300 1,192,155,300 1,192,155,300 100 % 1,200,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang 100 100 1,192,155,300 1,192,155,300 1,192,155,300 100 1,200,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 607,800,000 642,277,048 588,400,000 704,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 607,800,000 642,277,048 588,400,000 100 % 704,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 66/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
Dana Transfer Meningkatkan
dalam rangka Kab. Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Penanggulangan Stunting 100 % 100 % Banuhampu, Peningkatan 100 %
1 02 02 2.02 02 15,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 16,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Pelayanan 100 % 100 % Semua Pencapaian SPM 100 %
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Ibu Bersalin Kelurahan
Fisik Berdaya Saing
dalam rangka Penurunan
AKI/AKB
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 67/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase Pengambilan
dan pengiriman spesimen
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
penyakit potensial KLB ke Kab. Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Laboratorium Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 5,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Rujukan/Nasional dalam Semua Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
rangka Upaya deteksi dini, Kelurahan
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
preventif dan respon
penyakit
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Kab. Agam,
Investigasi Awal Kejadian Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Banuhampu, Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 1 Laporan 5,000,000 5,600,000 5,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Laporan 6,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Semua Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat Kelurahan
Pemberian Obat Massal) Fisik Berdaya Saing
Massal)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 68/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 20,000,000 20,000,000 10,750,000 2 Buah 11,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 10,750,000 100 % 11,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Kab. Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Banuhampu, Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 10,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 Dokumen 11,000,000 Dinas Kesehatan
Semua Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,663,246,025 1,663,246,025 1,630,065,525 2,122,949,500
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Meningkatkan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Umum Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 936,946,025 936,946,025 936,946,025 Kecamatan, Dana Transfer Manusia Yang dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Khusus - Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Dana Alokasi Berdaya Saing
Khusus Non
Fisik
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 569,682,500 569,682,500 557,119,500 950,670,250
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 69/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 569,682,500 569,682,500 557,119,500 100 % 950,670,250
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Semua
Dana Transfer Meningkatkan
Kab/Kota,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Semua Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan Pelayanan 400 Orang 57,685,000 57,685,000 23,159,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 400 Orang 242,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan Pelayanan 480 Orang 23,250,000 23,250,000 4,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 480 Orang 25,575,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 350 Orang 10,000,000 10,000,000 4,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 350 Orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 1450 Orang 35,000,000 35,000,000 45,605,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1450 Orang 93,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 2700 Orang 37,400,000 37,400,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2700 Orang 61,061,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pua, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 2660 Orang 2,750,000 2,750,000 2,750,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2660 Orang 46,200,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam, Dana Transfer Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Sungai Umum - Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 660 Orang 3,250,000 3,250,000 1,300,000 Manusia Yang dan 660 Orang 3,575,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Pua, Dana Alokasi Peningkatan
Hipertensi Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan sesuai Standar Semua Umum Pencapaian SPM
Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam, Dana Transfer
Pengelolaan Pelayanan Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Sungai Umum - Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 149 Orang 2,500,000 2,500,000 1,200,000 Manusia Yang dan 149 Orang 40,073,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pua, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai Standar Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 34 Orang 2,500,000 2,500,000 1,500,000 Kecamatan, Manusia Yang dan 34 Orang 2,750,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Dana Alokasi Peningkatan
Gangguan Jiwa Berat Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Umum Pencapaian SPM
sesuai Standar Kelurahan Berdaya Saing
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 70/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 106 Orang 8,400,000 8,400,000 8,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 Orang 9,240,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Pua, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 12 106 Orang 13,912,500 13,912,500 12,612,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 Orang 15,303,750 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Pua, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 3 Dokumen 106,460,000 106,460,000 186,815,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 107,160,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 5 Dokumen 34,875,000 34,875,000 35,920,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 38,362,500 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 7 Dokumen 30,000,000 30,000,000 52,503,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 4 Dokumen 52,000,000 52,000,000 32,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 Dokumen 57,200,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Promosi Kesehaatn Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 3 Dokumen 3,600,000 3,600,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 Dokumen 3,960,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 34 Orang 5,000,000 5,000,000 6,250,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 34 Orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 2 Dokumen 19,300,000 19,300,000 28,482,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2 Dokumen 21,230,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Pua, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 71/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Sungai Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan 5 Dokumen 115,377,500 115,377,500 87,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 5 Dokumen 126,915,250 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pua, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Sungai Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 4 Orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 Orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 36,617,500 36,617,500 16,000,000 2 Buah 40,279,250
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 36,617,500 36,617,500 16,000,000 100 % 40,279,250
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Sungai Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 12 Dokumen 36,617,500 36,617,500 16,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 40,279,250 Dinas Kesehatan
Pua, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,717,991,558 1,690,130,558 1,679,330,558 1,831,696,024
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,039,991,558 1,039,991,558 1,039,991,558 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,039,991,558 1,039,991,558 1,039,991,558 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 72/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 534,340,000 507,139,000 496,339,000 586,869,916
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 534,340,000 507,139,000 496,339,000 100 % 586,869,916
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 73/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 74/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak Persentase Investigasi awal
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian kejadian tidak diharapkan Peningkatan
1 02 02 2.02 36 100 % 100 % 3,000,000 3,000,000 0 Candung, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 3,300,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam upaya deteksi Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat dini penyakit
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,108
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,108
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 11,660,000 23,000,000 23,000,000 2 Buah 12,826,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 11,660,000 23,000,000 23,000,000 100 % 12,826,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Jumlah Dokumen Semua
Supervisi Dana Transfer Meningkatkan
Bimbingan teknis dan Kab/Kota,
Pengembangan dan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Supervisi Pengembanga Semua Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 8 Dokumen 11,660,000 23,000,000 23,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 8 Dokumen 12,826,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksana Upaya Kecamatan, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Bersumber Daya Semua
Daya Masyarakat Fisik Berdaya Saing
manusia Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,128,039,371 2,138,690,949 2,101,690,949 2,260,100,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 100 % 1,500,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 100 % 1,500,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Kab. Agam,
Dana Transfer Peningkatan
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Pencapaian SPM
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 1,437,039,371 1,437,039,371 1,437,039,371 Kecamatan, dan 100 % 1,500,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Peningkatan
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum Pencapaian SPM
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 75/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 556,000,000 574,101,700 537,101,700 611,600,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 556,000,000 574,101,700 537,101,700 100 % 611,600,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 841 orang 48,000,000 31,740,000 31,740,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 841 orang 52,800,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Angkek, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Persentase cakupan Meningkatkan
Agam,
kesehatan ibu bersalin Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 02 dalam rangka penurunan 100 % 100 % 37,000,000 37,000,000 0 Manusia Yang dan 100 % 40,700,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Angkek, Pencapaian SPM
AKI/AKB dan Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
penanggulangan Stunting Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 76/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah orang terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
menderta Tuberkulosis Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 125 orang 10,000,000 9,480,000 9,480,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 125 orang 11,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Angkek, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 % 4 dokumen 111,000,000 92,200,000 92,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 122,100,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 100 % 9 Dokumen 30,000,000 77,381,700 79,981,700 Dana Alokasi Manusia Yang dan 9 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Persentase pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan kesehatan kerja dan olah 100 % 100 % 5,000,000 3,000,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Olahraga raga dalam rangka Germas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 10 dokumen 12,000,000 43,630,000 58,630,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 dokumen 13,200,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Angkek, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Persentase pelayanan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
promosi kesehatan dalam Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 18 rangka penurunan 100 % 100 % 50,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 55,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
AKI/AKB,penanggulangan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Stunting dan Germas Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Persentase pengelolaan Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
surveilance kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 20 dalam rangka upaya 100 % 100 % 30,000,000 3,500,000 3,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
deteksi dini ,preventiv dan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
respon penyakit Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah penyalahgunaan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapatkan 100 % 3 orang 5,000,000 1,000,000 1,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 6 Dokumen 30,000,000 91,130,000 91,130,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 6 Dokumen 33,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Angkek, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 77/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pengambilan
dan pengiriman spesimen Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
penyakit potensial KLB Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
kelaboratorium rujukan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 5,000,000 10,400,000 10,400,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 5,500,000 Dinas Kesehatan
/Nasional dalam rangka Angkek, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
upaya deteksi Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
dini,preventiv dan respon Kelurahan
penyakit
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Ampek Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 100 % 1 dokumen 90,000,000 23,850,000 8,850,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 99,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Angkek, Pencapaian SPM
puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Ampek Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 % 4 orang 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
Angkek, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar kesehatan (fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 15,000,000 7,549,878 7,549,878 2 Buah 16,500,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 15,000,000 7,549,878 7,549,878 100 % 16,500,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi
jumlah dokumen hasil Agam,
Pengembangan dan Masyarakat
bimbingan teknis dan Ampek Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 2 dokumen 15,000,000 7,549,878 7,549,878 dan 2 dokumen 16,500,000 Dinas Kesehatan
supervisi upaya kesehatan Angkek, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Puskesmas
bersumberdaya masyarakat Semua
Daya Masyarakat
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,708,601,230 1,683,503,305 1,681,803,230 2,077,628,170
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 78/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 1,050,601,230 1,050,601,230 1,050,601,230 100 % 1,100,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 1,050,601,230 1,050,601,230 1,050,601,230 100 % 1,100,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 488,500,000 500,902,075 499,202,000 804,628,170
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 488,500,000 500,902,075 499,202,000 100 % 804,628,170
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 79/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pelayanan
Kab. Agam, Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada orang
Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Peningkatan
1 02 02 2.02 10 100 % 100 % 7,500,000 0 0 Kecamatan, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 20,795,170 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan berat dalam rangka Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat peningkatan kesadaran
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
masyarakat
Kab. Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam, Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 100 % 100 % 52,000,000 64,550,000 59,350,000 Baso, Manusia Yang dan 100 % 57,200,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Pencapaian SPM
Promosi Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing
Kab. Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna Agam, Sumber Daya Masyarakat
Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan 100 % 51 Orang 7,500,000 12,600,000 12,600,000 Baso, Manusia Yang dan 51 Orang 8,300,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
NAPZA Pelayanan Kesehatan Semua Berkualitas Dan Puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 80/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Jumlah Laporan Hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi Awal Kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 Tidak Diharapkan (Kejadian 100 % 100 % 2,200,000 1,450,000 1,450,000 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 2,420,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
Ikutan Pasca Imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
Pemberian Obat Massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 37,500,000 0 0 2 Buah 41,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 37,500,000 0 0 100 % 41,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Pesrentase pelaksanaan
Supervisi Kab. Dana Transfer Meningkatkan
bimbingan teknis dan
Pengembangan dan Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
superfisi pengembangan Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 100 % 37,500,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 41,000,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksanaan upaya Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan bersumber daya
Daya Masyarakat Kelurahan Fisik Berdaya Saing
masyarakat (UKBM)
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,205,992,283 1,159,869,210 1,174,347,283 1,341,455,000
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 81/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 100 % 700,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksana pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 100 % 700,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 566,992,283 566,992,283 566,992,283 Kecamatan, dan 100 % 700,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 486,500,000 440,876,927 455,345,000 489,445,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 486,500,000 440,876,927 455,345,000 100 % 489,445,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 82/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pelayanan
Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan
Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang gangguan jiwa berat untuk Peningkatan
1 02 02 2.02 10 100 % 100 % 8,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 8,800,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan upaya deteksi dini, Pencapaian SPM
Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat preventif dan respon
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
penyakit
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 83/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase Pengambilan
Pengambilan dan Kab. Dana Transfer Meningkatkan
dan pengiriman spesimen
Pengiriman Spesimen Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
penyakit potensial KLB ke Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 100 % 3,000,000 0 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 3,300,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium untuk upaya Pencapaian SPM
ke Laboratorium Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
deteksi dini preventif dan
Rujukan/Nasional Kelurahan Fisik Berdaya Saing
respon penyakit
Investigasi Awal
Jumlah Laporan hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
Investigasi awal kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (kejadian 100 % 20 laporan 8,000,000 39,400,000 0 Baso, Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 laporan 0 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
ikutan pasca imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
pemberian obat massal ) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,500,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,500,000 132,000,000 132,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 20,000,000 20,000,000 20,010,000 2 Buah 20,010,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 20,010,000 100 % 20,010,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Pesrentase pelaksanaan Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan Bimbingan teknis dan Agam, Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi penembangan 100 % 10 kegiatan 20,000,000 20,000,000 20,010,000 Baso, Dana Alokasi dan 10 kegiatan 20,010,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber dan pelaksanaan UKBM Semua Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat untuk penurunan AKI/AKB Kelurahan Fisik
(UKBM)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 84/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,609,927,232 1,583,723,232 1,581,790,832 1,717,665,960
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 922,927,232 922,927,232 922,927,232 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 922,927,232 922,927,232 922,927,232 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 522,800,000 529,786,000 534,063,600 567,185,960
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 522,800,000 529,786,000 534,063,600 100 % 567,185,960
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan 100 % 182 orang 15,500,000 20,420,000 27,930,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 182 orang 30,723,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Ibu Bersalin yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang
1 02 02 2.02 02 Mendapatkan Pelayanan 100 % 70 % 4,100,000 9,640,000 7,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 70 % 8,360,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Magek,
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Bayi Baru Lahir Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
yang Mendapatkan Kamang
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru 100 % 32 orang 8,200,000 5,330,000 5,120,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 32 orang 5,632,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek,
Lahir Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 Mendapatkan Pelayanan 100 % 78 orang 52,600,000 13,120,000 16,440,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 78 orang 18,084,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Sesuai Standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Anak Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pendidikan Dasar yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 % 281 % 16,400,000 38,210,000 29,150,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 281 % 32,065,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 85/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Produktif yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 % 812 orang 88,600,000 99,050,000 82,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 812 orang 90,310,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Produktif Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penduduk Usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Lanjut yang Mendapatkan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 % 415 orang 39,600,000 40,260,000 41,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 415 orang 45,650,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Hipertensi yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 % 15 orang 4,100,000 2,820,000 3,420,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 3,762,000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Kesehatan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Penderita Diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Melitus yang Mendapatkan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 % 15 orang 4,100,000 3,300,000 2,820,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 orang 3,102,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah Orang yang Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Mendapatkan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 % 48 orang 16,000,000 6,175,000 4,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 48 orang 5,280,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Magek, Pencapaian SPM
Gangguan Jiwa Berat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Orang Terduga Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Menderita Tuberkulosis Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 106 orang 13,200,000 7,980,000 7,170,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 106 orang 7,887,000 Dinas Kesehatan
yang Mendapatkan Magek, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Pelayanan Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Menderita HIV yang Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 100 % 20 orang 5,700,000 5,160,000 3,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 20 orang 3,300,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Mendapatkan Pelayanan Magek, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Sesuai Standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kesehatan bagi Penduduk 100 % 779 orang 71,000,000 91,300,000 91,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 779 orang 78,100,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada Kondisi Kejadian Luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) Biasa (KLB) Sesuai Standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan 100 % 835 orang 23,400,000 83,390,000 85,820,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 835 orang 94,402,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 100 % 334 orang 11,800,000 14,980,000 38,940,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 334 orang 33,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 86/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah Dokumen Hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 100 % 95 orang 6,000,000 7,500,000 9,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 95 orang 10,450,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah Dokumen Hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 108 orang 40,600,000 12,800,000 13,840,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 108 orang 15,224,000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular dan Magek, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Tidak Menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Jumlah Dokumen Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Operasional Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Kamang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 Puskesmas am ranngka 100 % 1 dokumen 89,000,000 60,151,000 57,013,600 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1 dokumen 62,714,960 Dinas Kesehatan
Puskesmas Magek, Pencapaian SPM
penyelenggaraan fungsi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
manajemen puskesmas Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 145,200,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber Manusia Kesehatan yang Khusus - Sumber Daya
Kamang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Memenuhi Standar di 100 % 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang Puskesmas 4 orang 145,200,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan
Semua
Standar Kesehatan (Fasyankes) Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 32,200,000 11,010,000 4,800,000 2 Buah 5,280,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 32,200,000 11,010,000 4,800,000 100 % 5,280,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 87/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan Khusus - Masyarakat
Kamang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya Supervisi Upaya Kesehatan 100 % 1 dokumen 32,200,000 11,010,000 4,800,000 Dana Alokasi dan 1 dokumen 5,280,000 Dinas Kesehatan
Magek, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat Masyarakat (UKBM) Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,724,485,544 1,744,904,344 1,567,191,744 1,850,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 978,288,544 978,289,344 978,289,344 Kecamatan, dan 100 % 1,000,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 668,197,000 616,675,000 446,002,400 760,000,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 668,197,000 616,675,000 446,002,400 100 % 760,000,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah ibu hamil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 100 % 404 orang 69,000,000 69,000,000 65,927,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 404 orang 75,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mrndapatkan pelayanan 100 persentase306 orang 10,000,000 10,000,000 9,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 306 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
JUmlah balita Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 100 % 1210 orang 34,000,000 33,955,000 33,442,500 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1210 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 persentase3291 orang 33,000,000 23,270,000 23,270,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3291 orang 40,000,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Kamang, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 88/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dana Transfer
Kab. Khusus -
Jumlah penduduk usia Agam, Dana Alokasi Peningkatan
Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
produktif mrndapatkan Tilatang Khusus Non Pencapaian SPM
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 13032 orang 0 25,260,000 5,320,000 dan 13032 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Fisik Peningkatan
Produktif Puskesmas
sesuai standar Semua DAK Non Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik - BOKKB
- BOK
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 100 persentase2700 orang 20,000,000 4,200,000 4,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 2700 orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah penderita Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
hipertensi mendapat Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 persentase663 orang 10,000,000 16,150,000 11,140,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 663 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Hipertensi Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penderita DM Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita mendapat pelayanan 100 persentase392 orang 15,000,000 13,350,000 5,290,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 392 orang 20,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Persentase ODGJ Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 mendapat pelayanan 100 persentase100 persentase 5,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 persentase 8,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan Kamang, Pencapaian SPM
sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga tbc Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang mendapat pelayanan 100 persentase578 Orang 20,000,000 21,500,000 21,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 578 Orang 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan Agam,
Jumlah orang resiko Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 12 terinfeksi hiv mendapat 100 persentase404 Orang 8,000,000 9,200,000 9,200,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 404 Orang 12,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Risiko Kamang, Pencapaian SPM
pelayanan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Terinfeksi HIV Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Penanganan covid- Masyarakat
Tilatang
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 100 persentase12 Dokumen 264,168,950 66,902,400 66,902,400 Dana Alokasi Manusia Yang 19 bidang dan 12 Dokumen 270,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang,
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan kesehatan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan PERSENTASE PELAYANAN Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan KESEHATAN KERJA DAN 100 % 100 % 3,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 4,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Olahraga OLAH RAGA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 89/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 100 % 12 Dokumen 20,000,000 19,900,000 19,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan pelayanan 100 persentase12 Dokumen 7,000,000 7,020,000 6,100,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 pengelolaan surveilans 100 % 12 Dokumen 3,000,000 2,990,000 3,300,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 4,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Jumlah pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan 100 % 49 orang 1,000,000 10,700,000 10,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 49 orang 2,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan jiwa dan napza Kamang, Pencapaian SPM
NAPZA Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 100 % 12 Dokumen 19,000,000 18,980,000 22,560,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Kamang, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengambilan dan Dana Transfer Meningkatkan
Jumlah spesimen penyakit Agam,
Pengiriman Spesimen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
potensial KLB ke Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB 100 % 96 Paket 3,000,000 6,890,000 6,890,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 96 Paket 4,000,000 Dinas Kesehatan
laboratorium rujukan/ Kamang, Pencapaian SPM
ke Laboratorium Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
nasional Semua
Rujukan/Nasional Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 100 % 12 Dokumen 62,028,050 189,797,600 53,800,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 12 Dokumen 63,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Kamang, Pencapaian SPM
puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 60,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 65,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 60,000,000 132,000,000 132,000,000 100 % 65,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 90/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Pemenuhan Jumlah sumber daya Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kebutuhan Sumber manusia kesehatan yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia memenuhi standar di 100 persentase4 orang 60,000,000 132,000,000 132,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 orang 65,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai fasilitas pelayanan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Standar kesehatan Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 18,000,000 17,940,000 10,900,000 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 18,000,000 17,940,000 10,900,000 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Kab.
Supervisi Jumlah dokumen hasil Dana Transfer
Agam,
Pengembangan dan Bimbingan teknis dan Khusus - Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 persentase12 Dokumen 18,000,000 17,940,000 10,900,000 Dana Alokasi dan 12 Dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumber daya Khusus Non Puskesmas
Semua
Daya Masyarakat masyarakat Fisik
Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,001,117,120 977,355,319 976,739,719 1,023,500,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 100 % 400,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 100 % 400,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
Kab. Agam,
Dana Transfer
Pelayanan dan Persentase pengelolaan Semua Masyarakat
Umum-Dana Peningkatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang Pelayanan keuangan yang efektif dan 100 % 100 % 377,617,120 377,637,319 377,637,319 Kecamatan, dan 100 % 400,000,000 Dinas Kesehatan
Alokasi Pencapaian SPM
BLUD efisien di puskesmas Semua Puskesmas
Umum
Kelurahan
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 474,500,000 479,718,000 479,102,400 474,500,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 474,500,000 479,718,000 479,102,400 100 % 474,500,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah ibu hamil yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 01 mendapatkan pelayanan 216 orang 22,700,000 38,700,000 38,700,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 216 orang 22,700,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 91/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam,
Tilatang
Kamang, Dana Transfer Meningkatkan
jumlah ibu bersalin yang Semua Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 02 mendapatkan pelayanan 203 orang 5,500,000 8,500,000 8,500,000 Kelurahan Dana Alokasi Manusia Yang dan 203 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin
kesehatan sesuai standar Kab. Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Agam, Fisik Berdaya Saing
Tilatang
Kamang,
Kapau
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah bayi baru lahir yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 03 Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan 179 orang 8,000,000 15,000,000 15,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 179 orang 8,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Lahir kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah balita yang Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 04 mendapatkan pelayanan 704 orang 10,000,000 22,000,000 22,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 704 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah anak usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pendidikan dasar yang Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 1876 orang 5,500,000 17,600,000 17,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1876 orang 5,500,000 Dinas Kesehatan
mendapatkan pelayanan Kamang, Pencapaian SPM
Pendidikan Dasar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
kesehatan sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah penduduk usia Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
lanjut yang mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 07 Kesehatan pada Usia 1969 orang 5,000,000 18,900,000 18,900,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 1969 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Lanjut Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penderita hipertensi Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita yang mendapat pelayanan 204 orang 6,000,000 1,000,000 1,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 204 orang 6,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Hipertensi kesehatan sesuai standar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah penderita diabetes Agam,
Pengelolaan Pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
melitus yang mendapatkan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 114 orang 4,500,000 8,000,000 8,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 114 orang 4,500,000 Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Diabetes Melitus Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
sesuai standar Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Pengelolaan Pelayanan jumlah orang yang Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Kesehatan Orang mendapat pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 10 47 orang 7,000,000 10,000,000 10,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 47 orang 7,000,000 Dinas Kesehatan
dengan Gangguan kesehatan orang dengan Kamang, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Jiwa Berat gangguan jiwa berat Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
jumlah orang terduga Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan menderita tuberkulosis Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang yang mendapatkan 10 orang 10,000,000 9,000,000 9,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 10 orang 10,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Terduga Tuberkulosis pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 92/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Kesehatan bagi pengelolaan pelayanan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 13 Penduduk pada kesehatan bagi penduduk 4 dokumen 180,000,000 86,402,400 86,402,400 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 180,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Kondisi Kejadian Luar pada kondisi kejadian luar Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Biasa (KLB) biasa (KLB) sesuai standar Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 15 Kesehatan Gizi pengelolaan pelayanan 22 dokumen 11,800,000 41,500,000 41,500,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 22 dokumen 11,800,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
Masyarakat kesehatan gizi masyarakat Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 17 pengelolaan pelayanan 7 dokumen 10,500,000 20,600,000 20,600,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 7 dokumen 10,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Kamang, Pencapaian SPM
kesehatan lingkungan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen hasil Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 18 pengelolaan pelayanan 4 dokumen 26,500,000 35,450,000 35,450,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 4 dokumen 26,500,000 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
promosi kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Pengelolaan Surveilans Persentase Pengelolaan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 20 100 % 100 % 7,000,000 0 0 Dana Alokasi Manusia Yang dan 100 % 7,000,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Surveylen Kesehatan Kamang, Pencapaian SPM
Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengelolaan Pelayanan jumlah penyalahguna Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 22 Kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapat 186 orang 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 186 orang 5,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
NAPZA pelayanan kesehatan Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
jumlah dokumen hasil Agam,
Pelayanan Kesehatan Khusus - Sumber Daya Masyarakat
pelayanan kesehatan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan 15 dokumen 18,500,000 62,950,000 62,450,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 dokumen 18,500,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan tidak Kamang, Pencapaian SPM
Tidak Menular Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
menular Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Pengambilan dan jumlah spesimen penyakit Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
Pengiriman Spesimen potensial kejadian luar Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 28 Penyakit Potensial KLB biasa (KLB) ke laboratorium 150 paket 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 150 paket 15,000,000 Dinas Kesehatan
Kamang, Pencapaian SPM
ke Laboratorium rujukan / nasional yang Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Rujukan/Nasional didistribusikan Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
Kab.
Dana Transfer Meningkatkan
Agam,
jumlah dokumen Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Operasional Pelayanan Tilatang Peningkatan
1 02 02 2.02 33 operasional pelayanan 3 dokumen 110,000,000 59,115,600 59,000,000 Dana Alokasi Manusia Yang dan 3 dokumen 110,000,000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Kamang, Pencapaian SPM
Puskesmas Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
Semua
Fisik Berdaya Saing
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 93/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 132,000,000 120,000,000 120,000,000 100 % 132,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
Kab.
Pemenuhan Dana Transfer
jumlah sumber daya Agam,
Kebutuhan Sumber Khusus -
manusia kesehatan yang Tilatang Peningkatan
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 4 orang 132,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Alokasi Puskesmas 4 orang 132,000,000 Dinas Kesehatan
memenuhi standar di Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan sesuai Khusus Non
Fasyankes Semua
Standar Fisik
Kelurahan
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 17,000,000 0 0 2 Buah 17,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 17,000,000 0 0 100 % 17,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Persentase pelaksanaan Kab.
Supervisi Dana Transfer
Bimbingan teknis dan Agam,
Pengembangan dan Khusus - Masyrakat
Superpisi pengembangan Tilatang Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya 100 % 100 % 17,000,000 0 0 Dana Alokasi dan 100 % 17,000,000 Dinas Kesehatan
dan pelaksanaan upaya Kamang, Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber Khusus Non Puskesmas
kesehatan bersumber daya Semua
Daya Masyarakat Fisik
masuyarakat (UKBM) Kelurahan
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,626,445,125 1,601,728,125 1,601,705,125 1,699,321,000
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
1 02 01 kebutuhan dasar unit kerja % % 100 % 100 % 978,445,125 978,445,125 978,445,125 100 % 1,000,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya pengelolaan
Peningkatan
1 02 01 2.10 keuangan BLUD yang % % 100 % 100 % 978,445,125 978,445,125 978,445,125 100 % 1,000,000,000
Pelayanan BLUD
efektif dan efisien
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN Peningkatan grade 5 grade 5 grade 5 grade
1 02 02 Unit Unit 503,000,000 467,883,000 473,260,000 554,321,000
PERORANGAN DAN akreditasi Puskesmas utama Unit utama Unit utama Unit
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 94/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
Terlaksananya peningkatan
Kesehatan untuk
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 503,000,000 467,883,000 473,260,000 100 % 554,321,000
Rujukan Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 95/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang 100 % 209 orang 15,000,000 17,350,000 17,350,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 209 orang 15,000,000 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan Peningkatan
Terduga Tuberkulosis Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
pelayanan sesuai standar Pencapaian SPM
Kelurahan Fisik Berdaya Saing
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 96/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Investigasi Awal
Jumlah laporan hasil Kab. Dana Transfer Meningkatkan
Kejadian Tidak
investigasi awal kejadian Agam, Khusus - Sumber Daya Masyarakat
Diharapkan (Kejadian Peningkatan
1 02 02 2.02 36 tidak diharapkan (kejadian 100 % 15 laporan 5,000,000 2,250,000 2,250,000 Palupuh, Dana Alokasi Manusia Yang dan 15 laporan 5,000,000 Dinas Kesehatan
Ikutan Pasca Imunisasi Pencapaian SPM
ikutan pasca imunisasi dan Semua Khusus Non Berkualitas Dan Puskesmas
dan Pemberian Obat
pemberian obat massal) Kelurahan Fisik Berdaya Saing
Massal)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase puskesmas
1 02 03 KAPASITAS SUMBER dengan 9 jenis tenaga % % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 120,000,000
DAYA MANUSIA kesehatan sesuai standar
KESEHATAN
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Terlaksananya pemenuhan
Sumberdaya
1 02 03 2.02 kebutuhan SDM Kesehatan % % 100 % 100 % 120,000,000 150,000,000 150,000,000 100 % 120,000,000
Manusia Kesehatan
sesuai standar
untuk UKP dan UKM
di Wilayah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Jumlah Kebijakan germas
PEMBERDAYAAN
1 02 05 dan kebijakan berwawasan Buah Buah 2 Buah 2 Buah 25,000,000 5,400,000 0 2 Buah 25,000,000
MASYARAKAT
kesehatan
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan
Terlaksananya Bimbingan
Pelaksanaan Upaya
Teknis dan Supervisi
Kesehatan
Pengembangan dan
1 02 05 2.03 Bersumber Daya % % 100 % 100 % 25,000,000 5,400,000 0 100 % 25,000,000
Pelaksanaan Upaya
Masyarakat (UKBM)
Kesehatan Bersumber Daya
Tingkat Daerah
Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan
Supervisi Jumlah dokumen hasil Kab. Dana Transfer
Pengembangan dan bimbingan teknis dan Agam, Khusus - Masyarakat
Peningkatan
1 02 05 2.03 01 Pelaksanaan Upaya supervisi upaya kesehatan 100 % 2 dokumen 25,000,000 5,400,000 0 Palupuh, Dana Alokasi dan 2 dokumen 25,000,000 Dinas Kesehatan
Pencapaian SPM
Kesehatan Bersumber bersumber daya Semua Khusus Non Puskesmas
Daya Masyarakat masyarakat (UKBM) Kelurahan Fisik
(UKBM)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 173,796,847,826 141,093,486,397 145,098,643,750 35,715,948,885
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Persentase tertib
1 03 01 % % 100 % 100 % 11,980,000,000 8,056,913,797 8,655,239,427 100 % 12,812,000,000
PEMERINTAHAN administrasi keuangan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi
Persentase pemenuhan
1 03 01 2.02 Keuangan Perangkat % % 100 % 100 % 8,100,000,000 6,651,849,071 6,659,401,551 100 % 8,500,000,000
jasa ASN
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 97/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
infokus
Jumlah kebutuhan
Pengadaan ATK yang
disediakan
1 unit 1 unit
Jumlah Kebutuhan
Pengadaan Peralatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kebersihan dan bahan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
pembersih yang disediakan Kab.
34 m2 34 m2
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah Roler (alat rumah Dinas Pekerjaan
146 m2 Lubuk Umum-Dana 146 m2
1 03 01 2.06 02 dan Perlengkapan Tangga) yang disediakan 200,000,000 174,666,380 350,000,000 0 225,000,000 Umum dan Tata
1 Paket Basung, Alokasi 1 Paket
Kantor Ruang
Jumlah vertikal Blind (alat Lubuk Umum
2 Unit 4 Unit 4 Unit
rumah Tangga) yang Basung
disediakan 2 Unit 7 Unit 7 Unit
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 98/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Pengadaan Barang Milik
1 03 01 2.07 Unit Unit 4 Unit 4 Unit 1,900,000,000 0 0 4 Unit 2,100,000,000
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah
Kab. Agam,
Semua
Kecamatan,
Semua Dana Transfer
Pengadaan Kendaraan Pengadaan Excavator Mini Dinas Pekerjaan
1 Unit 1 Unit Kelurahan Umum-Dana 1 Unit
1 03 01 2.07 02 Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan 1,900,000,000 0 0 0 2,100,000,000 Umum dan Tata
atau Lapangan 3 Unit 3 Unit Kab. Agam, Alokasi 3 Unit Ruang
Dinas Operasional
Lubuk Umum
Basung,
Lubuk
Basung
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Kebutuhan pelayanan
1 03 01 2.08 Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 350,000,000 298,815,816 300,263,116 12 Bulan 390,000,000
Pemerintahan perkantoran yang tersedia
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Kebutuhan pelayanan
1 03 01 2.09 Penunjang Urusan % % 100 % 100 % 780,000,000 452,036,200 555,156,180 100 % 890,000,000
perkantoran yang tersedia
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Berat yang Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, terpelihara 5 Unit 5 Unit 5 Unit Dinas Pekerjaan
Lubuk Umum-Dana
1 03 01 2.09 02 dan Perizinan 400,000,000 314,726,400 354,726,400 0 450,000,000 Umum dan Tata
Jumlah Kendaraan Dinas 9 Unit 9 Unit Basung, Alokasi 9 Unit
Kendaraan Dinas Ruang
yang terpelihara Lubuk Umum
Operasional atau
Basung
Lapangan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 99/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pemeliharaan AC
20 Unit 20 Unit 20 Unit
Pemeliharaan Genset Kab.
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Pemeliharaan Infokus Dinas Pekerjaan
1 Unit 1 Unit Lubuk Umum-Dana 1 Unit
1 03 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Pemeliharaan 30,000,000 27,400,000 50,000,000 0 40,000,000 Umum dan Tata
20 Unit 20 Unit Basung, Alokasi 20 Unit
Lainnya Komputer/Notebook Ruang
Lubuk Umum
15 Unit 15 Unit 15 Unit
Pemeliharaan Printer Basung
4 Unit 4 Unit
Perawatan Scanner
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan
1 03 02 % % 2,69 % 2,69 % 13,460,609,000 9,551,795,000 10,367,175,172 2,69 % 12,703,948,885
SUMBER DAYA AIR SDA yang ditangani
(SDA)
Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Panjang Sungai yang
1 03 02 2.01 M1 M1 4575 M1 4575 M1 1,000,000,000 1,650,032,287 1,650,032,287 4575 M1 3,986,806,000
Sungai (WS) dalam 1 terpelihara
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada Jumlah daerah irigasi yang
DI DI 11 DI 11 DI 11 DI
1 03 02 2.02 Daerah Irigasi yang dipelihara 12,460,609,000 7,901,762,713 8,717,142,885 8,717,142,885
Ha Ha 7500.81 Ha 7500.81 Ha 7500.81 Ha
Luasnya dibawah Luas areal sawah terairi
1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Masyarakat Dinas Pekerjaan
1 03 02 2.02 02 Jaringan Irigasi 0 0 0 Kabupaten 0 Umum dan Tata
Permukaan Agam Ruang
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 100/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Masyarakat Dinas Pekerjaan
Pembangunan
1 03 02 2.02 03 0 0 0 Kabupaten 0 Umum dan Tata
Bendung Irigasi
Agam Ruang
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN Persentase penduduk
1 03 03 % % 87,42 % 87,42 % 32,720,000,000 10,277,560,780 10,677,560,780 87,42 % 0
SISTEM berakses air minum layak
PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah Rumah Tangga
Sistem Penyediaan
1 03 03 2.01 yang terlayani air minum SR SR 5067 SR 5067 SR 32,720,000,000 10,277,560,780 10,677,560,780 5067 SR 0
Air Minum (SPAM) di
layak dan aman
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Jorong Pandan, Kab Agam, Kab/Kota, Dana Transfer
Pembangunan SPAM Dinas Pekerjaan
921.779 M1 921.779 M1 Semua Umum-Dana Peningkatan 921.779 M1
1 03 03 2.01 04 Jaringan Perpipaan di Tanjung Raya, Tanjung Sani 610,000,000 861,063,269 861,063,269 0 0 Umum dan Tata
3 Lokasi 3 Lokasi Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 3 Lokasi
Kawasan Perdesaan Pendamping SPAM BM Ruang
Semua Umum
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 101/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penambahan reservoar
kapasitas 50 – 150 M3 dan
jaringan pipa Lubuk
Basung
Peningkatan air baku
intake Siguhung kapasitas
40 Liter/detik
Peningkatan Sambungan
Rumah Garagahan Nagari 18 SR 18 SR 18 SR
Semua
Lubuk Basung Kec. Lubuk 38 SR 38 SR 38 SR
Kab/Kota, Dana Transfer
Peningkatan SPAM Basung Dinas Pekerjaan
38 SR 38 SR Semua Umum-Dana Peningkatan 38 SR
1 03 03 2.01 05 Jaringan Perpipaan di Peningkatan Sambungan 300,000,000 0 0 0 0 Umum dan Tata
18 SR 18 SR Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM 18 SR
Kawasan Perkotaan Rumah Kampung Pinang Ruang
Semua Umum
Nagari Lubuk Basung Kec. 20 SR 20 SR 20 SR
Kelurahan
Lubuk Basung 20 SR 20 SR 20 SR
Peningkatan Sambungan
Rumah Kampung Tangah
Nagari Lubuk Basung Kec.
Lubuk Basung
Peningkatan Sambungan
Rumah Manggopoh Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung
Jumlah Pemasangan
Sambungan Rumah
(Jaringan Pipa dan Meter
Air) Hibah Air Minum
Perdesaan
Jumlah Sambungan Rumah
yang dilaksanakan (DAK)
Pengawasan HAMP
Wilayah III
731 SR 731 SR 731 SR
Pengawasan Teknis DAK
1446 SR 1446 SR 1446 SR
Wilayah I Dana Transfer
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pengawasan Teknis DAK Semua Umum -
Wilayah II 1 Paket 1 Paket Dana Alokasi 1 Paket
Kab/Kota,
Peningkatan SPAM Dinas Pekerjaan
Perbaikan Sarana Air Bersih 1 Paket 1 Paket Semua Umum Peningkatan 1 Paket
1 03 03 2.01 06 Jaringan Perpipaan di 31,460,000,000 9,416,497,511 9,816,497,511 0 0 Umum dan Tata
Museum Buya Hamka 819 M1 819 M1 Kecamatan, DAK Fisik - Pencapaian SPM 819 M1
Kawasan Perdesaan Ruang
Jorong Batuang Panjang Semua Bidang Air
1 Dokumen 1 Dokumen
Nagari Tj, Sani dan Kelurahan Minum -
1 Dokumen 1 Dokumen
Pesantren Hamka Nagari Reguler
Maninjau Kec. Tanjung 1 Dokumen 1 Dokumen
Raya 1 Dokumen 1 Dokumen
Perencanaan HAMP
Wilayah I
Perencanaan HAMP
Wilayah II
Perencanaan HAMP
Wilayah III
Perencanaan HAMP
Wilayah IV
Semua
Pengembangan Jaringan
Kab/Kota, Dana Transfer
Perluasan SPAM Distribusi dan Sambungan Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana
1 03 03 2.01 07 Jaringan Perpipaan di Rumah PDAM Nagari 60 SR 60 SR 300,000,000 0 0 0 60 SR 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi
Kawasan Perkotaan Garagahan Kec. Lubuk Ruang
Semua Umum
Basung
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 102/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Perbaikan SPAM Peningkatan air bersih Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Peningkatan
1 03 03 2.01 08 Jaringan Perpipaan di Nagari Sitalang Kecamatan 25 SR 25 SR 50,000,000 0 0 0 25 SR 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM
Kawasan Perdesaan Ampek Nagari Ruang
Semua Umum
Kelurahan
Pengelolaan dan
Pengembangan
Jumlah Rumah Tangga
Sistem Air Limbah
1 03 05 2.01 yang terlayani akses SR SR 489 SR 489 SR 950,000,000 5,264,958,468 5,803,273,504 489 SR 0
Domestik dalam
sanitasi layak dan aman
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua Memperkuat
Rehabilitasi/Peningkat
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk
an/Perluasan Sistem Operasional Peningkatan Dinas Pekerjaan
Semua Umum-Dana Mendukung Masyarakat
1 03 05 2.01 04 Pengelolaan Air sarana dan prasarana 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 189,800,000 189,800,000 12 Bulan 0 Umum dan Tata
Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kab. Agam
Limbah Domestik sanitasi Ruang
Semua Umum Ekonomi Dan
Terpusat Skala Kota
Kelurahan Pelayanan Dasar
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase drainase dalam
1 03 06 % % 36.21 % 36.21 % 6,127,683,000 5,571,517,453 5,824,450,776 36.21 % 0
PENGEMBANGAN kondisi baik
SISTEM DRAINASE
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 103/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase yang
Panjang drainase dan
1 03 06 2.01 Terhubung Langsung M1 M1 16143 M1 16143 M1 6,127,683,000 5,571,517,453 5,824,450,776 16143 M1 0
trotoar yang terbangun
dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 06 2.01 10 Supervisi DAM banda jalan muaro 139 Meter 139 Meter 0 0 0 Kab. Agam, Dana Transfer Memperkuat Peningkatan 0 139 Meter 0 Dinas Pekerjaan
Pembangunan/Pening batu galeh Nagari Lubuk Semua Umum-Dana Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
139 Meter 139 Meter 139 Meter
katan/ Rehabilitasi Basung Kec. Lubuk Basung Kecamatan, Alokasi Mendukung Ruang
Sistem Drainase 139 Meter 139 Meter Pengembangan 139 Meter
Dam Depan Masjid Ridha Semua Umum
Lingkungan 180 Meter 180 Meter Kelurahan Ekonomi Dan 180 Meter
Jorong Solok Nagari
139 Meter 139 Meter Pelayanan Dasar 139 Meter
Kamang Hilia Kec. Kamang
Magek 487 Meter 487 Meter 487 Meter
Drainase/Banda Jalan 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Hotmix Simp.Pudung Jati 520 Meter 520 Meter 520 Meter
menuju MTS Swasta Bawan
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Jorong Pudung Nagari
Bawan Kec. Ampek Nagari 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase dan plat dekker 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Jorong Guguak Randah 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nagari Guguak Tabek
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Sarajo Kec. IV Koto
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase depan MTSn
Sungai Batang (pengalihan 347 Meter 347 Meter 347 Meter
saluran) Batung Panjang 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nag. Sei. Batang Kec. 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Tanjung Raya
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Drainase Gumarang I
208 Meter 208 Meter 208 Meter
Nagari Tigo Koto
Silungkang Jorong 347 Meter 347 Meter 347 Meter
Gumarang Kec. 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Palembayan 139 Meter 139 Meter 139 Meter
Drainase Jalan A. Yani 870 Meter 870 Meter 870 Meter
Jorong Surabayo Nagari
69 Meter 69 Meter 69 Meter
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung 350 Meter 350 Meter 350 Meter
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 104/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
1200 Meter 1200 Meter 1200 Meter
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pembangunan Drainase
ampek angkek ampang
gadang mushalla kuntun
ampang gadang Nagari
Ampek Angkek Kec. IV
Angkek
Pembangunan drainase
dan trotoar pasar koto
Baru
Pembangunan drainase
Gantiang Ranah
Pembangunan Drainase
Halaman Kantor Camat
Tilatang Kamang Nagari
Koto Tangah Kec. Tilatang
Kamang
Pembangunan Drainase
Jalan Kabupaten Simpang
Durian - Salimpariak
Pembangunan drainase
Jalan Puskesmas Simpang
Kampuang Panjang Jorong
Tigo Kampuang Nagari
Salo Kec. Baso
Pembangunan Drainase
Jalan Sei. Pua Nagari Sei.
Pua
Pembangunan Drainase
(lanjutan) Ladang Lubuak
sampai dengan simpang
tiga Sungai Rotan Tanah
Nyaring Nagari Batu Taba
Kec. Ampek Angkek
Pembangunan Drainase
Nag. Tiku Selatan Kec.
Tanjung Mutiara
Pembangunan drainase
pasar serikat lawang tigo
balai- SMAN 1 Matur
Pembangunan Drainase
Pasa Tiku V Jorong
(Lanjutan)
Pembangunan Drainase
Simpang Padang Banyak
Ampangan Jorong Limo
Suku Nagari Sungai Pua
Kec. Sungai Pua
Pembangunan Kanstin dari
Sp. Surau Kariang ke arah
Sport Centre Kec. Lubuk
Basung
Pembangunan Saluran
Drainase Jorong V
Tengkong-Tengkong,
Sungai jariang
Pemeliharaan Drainase
Padang Baru Jorong
Surabayo Nagari Lubuk
Basung Kec. Lubuk Basung
Perbaikan Drainase
sepanjang jalan kabupaten
(simpang bypass Taluak s/d
kelok Sikumbang Taluak
Mudiak)
Saluran Pembuangan Air
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 106/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
dari Simpang 4 ke Sawah
Kelok
Simpang Balai Panjang
menuju simpang Kapalo
Koto Nagari Sungai Pua,
Kab Agam, Sungai Pua,
Sungai Pua
Simpang Batukaran
menuju Simpang Surau
Batu Jorong Limo Suku
Nagari Sungai Pua, Kab
Agam, Sungai Pua, Sungai
Pua
Trotoar Gurun Aua -
Simpang Kubang Putiah -
Lukok - Batas Kuruak
Sungai Pua
Trotoar jalan dari jorong
tanjung alam Nagari Biaro
Kec. Ampek Angkek
Trotoar jalan ujung Guguak
Anak Aia (jorong
simarasok) Nagari
Simarasok Kec. Baso
Trotoar Pasar Inpres
Padang Baru Jorong Pasar
Lubuk Basung Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung
Trotoar Simpang Kubang
Putih - Simpang Bukik
1 03 06 2.01 13 Peningkatan Saluran Drainase dan plat dekker 180 Meter 180 Meter 2,000,000,000 0 0 Memperkuat Peningkatan 0 180 Meter 0 Dinas Pekerjaan
Drainase Lingkungan Jorong Guguak Randah Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
139 Meter 139 Meter 139 Meter
Nagari Guguak Tabek Mendukung Ruang
486 Meter 486 Meter Pengembangan 486 Meter
Sarajo Kec. IV Koto
347 Meter 347 Meter 347 Meter
Drainase depan MTSn
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 107/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
500 Meter 500 Meter Ekonomi Dan 500 Meter
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 108/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan drainase
Gantiang Ranah
Peningkatan Drainase Jalan
Sei. Pua Nagari Sei. Pua
Peningkatan Drainase Pasa
Tiku V Jorong (Lanjutan)
Perbaikan Drainase
sepanjang jalan kabupaten
(simpang bypass Taluak s/d
kelok Sikumbang Taluak
Mudiak)
Saluran Pembuangan Air
dari Simpang 4 ke Sawah
Kelok
Simpang Batukaran
menuju Simpang Surau
Batu Jorong Limo Suku
Nagari Sungai Pua, Kab
Agam, Sungai Pua, Sungai
Pua
Trotoar Pasar Inpres
Padang Baru Jorong Pasar
Lubuk Basung Nagari
Lubuk Basung Kec. Lubuk
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 109/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Persentase Terpenuhinya
PENATAAN
1 03 08 kebutuhan Bangunan % % 77 % 77 % 3,091,000,000 1,015,680,280 6,832,565,200 77 % 0
BANGUNAN
Gedung yang representatif
GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Jumlah Pembangunan dan
1 03 08 2.01 Pemberian Izin Unit Unit 3 Unit 3 Unit 3,091,000,000 1,015,680,280 6,832,565,200 3 Unit 0
Rehab Gedung Pemerintah
Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan Jumlah rekomendasi Kab. Memperkuat
(IMB), Sertifikat Laik Persetujuan Bangunan Agam, Infrastruktur Untuk
PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Fungsi (SLF), peran 150 Rekomendasi,
150 Rekomendasi, Lubuk Mendukung Masyarakat 150 Rekomendasi,
1 03 08 2.01 01 Gedung 120,000,000 275,400,000 275,400,000 ASLI DAERAH 0 Umum dan Tata
Tenaga Ahli Bangunan 1 Perda 1 Perda Basung, Pengembangan Kab. Agam 1 Perda
Perda Persetujuan (PAD) Ruang
Gedung (TABG), Lubuk Ekonomi Dan
Bangunan Gedung
Pendataan Bangunan Basung Pelayanan Dasar
Gedung, serta
Implementasi SIMBG
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 110/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENATAAN Persentase Lingkungan dan
1 03 09 % % 80 % 80 % 300,000,000 0 0 80 % 0
BANGUNAN DAN Bangunan yang tertata
LINGKUNGANNYA
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 111/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyelenggaraan
Penataan Bangunan Jumlah Terbangunnya Tugu
1 03 09 2.01 dan Lingkungannya dan Penataan Lingkungan Unit Unit 4 Unit 4 Unit 300,000,000 0 0 4 Unit 0
di Daerah Lainnya
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk
Semua Dinas Pekerjaan
Penataan Bangunan Pembangunan Tugu Banda Umum-Dana Mendukung Masyarakat
1 03 09 2.01 03 1 Paket 1 Paket 300,000,000 0 0 Kecamatan, 1 Paket 0 Umum dan Tata
dan Lingkungan Baru Alokasi Pengembangan Kab. Agam
Semua Ruang
Umum Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Persentase jalan kabupaten
1 03 10 PENYELENGGARAAN Persen Persen 83.66 Persen 83.66 Persen 93,108,968,826 88,476,343,377 82,706,402,467 83.66 Persen 10,200,000,000
dalam kondisi mantap
JALAN
Bertambahnya persentase
jalan kabupaten dalam
kondisi mantap
Bertambahnya persentase
jalan kabupaten dalam % % 3.4 % 3.4 % 3.4 %
Penyelenggaraan
kondisi mantap unit unit 22 unit 22 unit 22 unit
1 03 10 2.01 Jalan 93,108,968,826 88,476,343,377 82,706,402,467 10,200,000,000
Kabupaten/Kota Bertambahnya persentase % % 6.88 % 6.88 % 6.88 %
jembatan kabupaten dalam Km Km 52.01 Km 52.01 Km 52.01 Km
kondisi baik
Bertambahnya persentase
jembatan kabupaten dalam
kondisi baik
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Dinas Pekerjaan
Mendukung
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 0 0 0 0 Umum dan Tata
Pengembangan
Ruang
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Anak Aia Dadok - Rimbo 3.7 Km 3.7 Km 85,261,657,826 78,144,132,377 72,123,022,867 Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan 0 3.7 Km 7,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Talang (R.10.001) Semua Infrastruktur Untuk Infrastruktur Umum dan Tata
1 km 1 km 1 km
Kecamatan, Mendukung Ruang
Anak Aia Duku - Bukik 2.51 Km 2.51 Km 2.51 Km
Semua Pengembangan
Malintang (R.11.034)
0.5 km 0.13 km Kelurahan Ekonomi Dan 0.13 km
Anak Aie Dadok - Rimbo Pelayanan Dasar
0.9 Km 0.9 Km 0.9 Km
Talang (R.10.001)
0.55 km 0.3 km 0.3 km
Aspal Hotmix Jalan Lingkar
Bukik Apik (NR) 0.2 Km 0.2 Km 0.2 Km
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 112/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 113/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
1.1 Km 1.1 Km 1.1 Km
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 115/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jl. Puncak Lawang - Data
Munti (R.07.011)
Jl. Sikumbang Jorong Surau
Kamba, Nagari Ampang
Gadang, Kec IV Angkek
(Hotmix)(NR)
Jl. Silayang - Ilia Parik /
Ahmad Karim (lanjutan)
(Hotmix) (R.10.127)
Jl. Sp. Aie Tabik - Sp. Pintu
Koto (R.12.001)
Jl. Sp. Ampek Batu Palano -
Ladang Laweh (Hotmix)
(R.14.008)
Jl. Sp. Gaduik - Sei. Dareh
(R.03.003)
Jl. Sp. Koto Batuang - Pulau
Rikia (Hotmix) (R.15.003)
Jl. Sp. Koto Tuo - Lambah
Sianok (Bahu Jalan)
(R.06.003)
Jl. Sp. Kp. Ambacang -
Lambah Dareh (lanjutan)
(Hotmix) (R.10.105)
Jl. Sp. Masin - Sp. Tigo
Jorong (lanjutan) (Hotmix)
(R.02.044)
Jl. Sp. Rimbo Talang -
Padang Tagak (R.10.058)
Jl. Sp. Sabai - MTsN Padang
Tarok (Pengecoran Bahu
Jalan) (R.01.002)
Jl. Sp. Tabek Barawak -
Tabek Barawak (Hotmix)
(R.14.017)
Jl. Sp. Tigo Batu Palano -
Ladang Laweh (Hotmix)
(R.14.007)
Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli
(Hotmix) (R.10.087)
Jl. Tandikek (Widening)
(R.10.029)
Kajai Pisik - Proyek
(R.10.016)
Koto Malintang - Koto
Marapak (R.01.022)
Koto Panjang - Sungai
Sariak (R.01.069)
Kubang Putiah - V Suku
(R.05.025)
Kubu Panampuang - Lurah
(R.02.022)
Lanjutan Aspal dari
Labuhan menuju Subang-
subang (R.11.022)
Lanjutan Aspal Hotmix
Jalan Pasanehan Mata Air -
Kunto Jorong Koto
Malintang Nagari Koto
Tangah Kecamatan Tilatang
Kamang
Lanjutan Aspal Jalan
Padang Panji menuju Koto
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 116/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Ilalang Durian Kapeh Tiku
Utara Kec. Tanjung Mutiara
Lanjutan Pengecoran Bahu
Jalan Simpang Ampek -
Simpang Kacang, Nagari
Magek (R.02.013)
Padang Tongga - Batu
Rubiah (R.10.012)
Pasar Batu Kambiang -
Rimbo Tangah Kec. Ampek
Nagari (R.15.013)
Pasar Batu Kambiang - Sp.
Puduang (R.15.012)
Pasar Bawan - Kp. Pili
(R.15.008)
Pasar Palupuah - Lurah
Dalam (R.04.005) (Lanjutan)
Pelebaran Jalan Hamka
(R.10.043)
Pelebaran Jalan Maninjau
Muko-muko (Museum
Buya Hamka) (R.09.001)
(Lanjutan)
Pembangunan Bahu Jalan
Jorong Ranah, Sungai
Landia IV Koto (R.06.006)
Pembangunan Hotmix
Jalan Gadih Angik Jorong
Masang Timur (R.11.044)
Pembangunan Hotmix
Jalan Paladangan - Damar
Bancah Jorong Balai Satu
Malalak (NR)
Pembangunan Jalan
Kabupaten Tiku Utara -
Jorong Durian Kapeh -
Sungai Sirah - Ujuang
Guguak Ketek (R.11.037)
Pembangunan Jalan
Lingkar Baruah Andaleh
(R.01.044)
Pembuatan DAM Penahan
jalan dan pengecoran bahu
jalan di sepanjang jalan
kinantan (R.10.126)
Pengaspalan dan
Pengedaman Jalan Kelok
35 sampai Simpang SMP
(R.07.004)
Pengaspalan / Hotmix Jalan
dari Padang Lua - Ladang
Laweh
Pengaspalan Hotmix Jalan
Lingkar Paninggiran Ateh
(R.04.019) (Lanjutan)
Pengaspalan Jalan Alahan
Kasai Dusun I Paraman
Bayur Jorong Batu Hampar,
Kampung Tangah
(R.10.059)
Pengaspalan jalan bancah
paku mudiak (NR)
Pengaspalan Jalan dari
Batui - Salimpariak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 117/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
(R.05.016)
Pengaspalan Jalan Lariang
- Kampuang Melayu
(R.04.012)
Pengaspalan Jalan Lingkar
Dusun Dagang Saiyo
Nagari Bawan (R.15.021)
Pengaspalan Jalan Lingkar
Sariak dari Jorong Pasa
Kubang Tabek melalui
Sariak Ateh sampai Lukok
Pengaspalan Jalan Lingkar
Syech Moh. Yusuf
(R.03.028)
Pengaspalan Jalan Lubuk
Larangan menuju Jawi
Tanyak Nagari Bawan
(R.15.008)
Pengaspalan jalan padang
tarok nagari batu palano
(R.14.008, R.14.007, dan
R.14.012 )
Pengaspalan jalan tabek
barawak patalangan kapalo
koto (R.14.017 dan NR)
Pengaspalan Simpang
Jago-jago ke Benteng
Andaleh (R.07.024)
Pengawasan Teknis Jalan
Pengecoran Bahu Jalan
Simpang Lubuak - Koto
Nan Gadang, Nagari
Kamang Hilia (R.12.023)
Pengedaman pinggir jalan
Kabupaten Gantiang
Sampai dengan Batu Kudo
(R.09.014)
Perencanaan Jalan
Persentase Jalan
Kabupaten dalam Kondisi
Mantap
Perumahan Pinang Permai
Kampung Pinang, Kab
Agam, Lubuk Basung,
Kampung Pinang
Puti Pincuran (R.10.142)
Rehabilitasi Badan Jalan Sp.
Sei. Cubadak - Sp. Ujung
Guguk (R.01.019)
Rehab Jalan Campago -
Limo Badak (R.16.002)
Rehab Jalan Kabupaten,
Sariak - Batu Kudo, Nagari
Koto Gadang VI Koto
(R.09.011)
Rehap/perbaikan ruas jalan
Jorong Cicawan,
Paninjauan, Tanjung Raya
(R.09.012)
Rehap/perbaikan Ruas
Jalan Koto Kaciak-Balai
Belo, Simpang Kandi-Kubu,
Tanjung Raya (R.09.012)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 118/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Rigid Beton Jalan Simpang
Bawah Kubang - Simpang
Korong untuk
memperlancar transportasi
Ruas Jalan Kabupaten dari
Jorong Balai Selasa sampai
Jorong Pasar Durian Nagari
Kampung Pinang
(R.10.023)
Sawah Dangka - Pasa
Kapau (R.03.011)
Simpang Batu Bajolang
Tarok manggeng, Kab.
Agam, Candung, Bukik
Batabuah (R.13.034 &
R.13.035)
Simpang Batu Bajolang
Tarok manggeng, Kab.
Agam, Candung, Bukik
Batabuah (R.13.034 &
R.13.035)
Simp. Aua - Simp. Aur
Mesjid (R.03.028)
SP. Anak Aie Kumayan -
Anak Aie Kumayan
(R.10.053)
Sp. Babukik - Hilir Babukik
(R.12.011)
Sp. Banda Gadang -
Padang Tui (R.11.008)
SP. Banda Gadang -
Padang Tui (R.11.008)
Sp. Banto - Sp. Lungguk
Muto (R.02.035)
SP. Batu Tagak - Bukik
Bulek (R.13.012)
Sp. Biaro - Sp. Pintu Koto
(R.02.009)
SP. Durian Tinggalang -
Anak Aie Kumayan
(R.15.001)
Sp. Dusun Tigo Banda
Gadang - Padang Tui
(R.11.007)
SP. Dusun Tigo Banda
Gadang - Padang Tui
(R.11.007)
Sp. Jambu Aia - Ranah
(R.02.049)
SP. Kacang - Simarasok
(R.01.035)
Sp. Koto Tinggi - Sp.
Mesjid Koto Tinggi
(R.01.029)
Sp. Labuah Gambuang -
Pasar Koto Baru (Bronjong)
(R.01.058)
Sp. Padang Koto Batuang -
Jembatan BW (R.15.002)
SP. Padang Koto Batuang -
Jembatan BW (R.15.002)
Sp. Panta - Batas Kota
(R.07.003)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 119/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Sp. Sei Pua - Limo
Kampuang (R.14.018)
Sp. Sungai Sirah - Bukik
Batu Apuang (R.11.037)
Sp. Tareh - Limo Suku
(R.14.021)
Survey Kondisi Jalan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 120/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 121/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Kab. Agam,
Jembatan yang Dipelihara Infrastruktur Untuk
Semua PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
atau Direhabilitasi 1 Tahun 1 Tahun Mendukung 1 Tahun
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 200,000,000 200,000,000 300,000,000 Kecamatan, ASLI DAERAH 0 400,000,000 Umum dan Tata
Jumlah jembatan yg di 5 Jembatan 5 Jembatan Pengembangan 5 Jembatan
Semua (PAD) Ruang
pelihara atau di rehabilitasi Ekonomi Dan
Kelurahan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
1 03 11 PENGEMBANGAN 130,000,000 160,898,000 160,898,000 0
JASA KONSTRUKSI
Penyelenggaraan
1 03 11 2.01 Pelatihan Tenaga 100,000,000 160,898,000 160,898,000 0
Terampil Konstruksi
Kab.
Agam,
Pelaksanaan Pelatihan Dinas Pekerjaan
Jumlah tenaga terampil Lubuk
1 03 11 2.01 04 Tenaga Terampil 100 orang 100 orang 100,000,000 160,898,000 160,898,000 100 orang 0 Umum dan Tata
yang terlatih Basung,
Konstruksi Ruang
Lubuk
Basung
Penerbitan Izin
Usaha Jasa Pelatihan tenaga terampil
1 03 11 2.03 Orang Orang 100 Orang 100 Orang 30,000,000 0 0 100 Orang 0
Konstruksi Nasional konstruksi
(Non Kecil dan Kecil)
Kab.
Dukungan/Fasilitasi
Agam,
Penyelenggaraan PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Jumlah IUJK yang Lubuk
1 03 11 2.03 02 Penerbitan 30 Dokumen 30 Dokumen 30,000,000 0 0 ASLI DAERAH 0 30 Dokumen 0 Umum dan Tata
difasilitasi Basung,
Rekomendasi Teknis (PAD) Ruang
Lubuk
IUJK Nasional
Basung
PROGRAM
Persentase Ketaatan
1 03 12 PENYELENGGARAAN % % 98.60 % 98.60 % 2,700,000,000 941,575,000 941,573,000 98.60 % 0
terhadap RTRW
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Dokumen RRTR yang
1 03 12 2.01 Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2,500,000,000 768,375,000 688,373,000 4 Dokumen 0
Rinci Tata Ruang tersedia
(RRTR)
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kab.
Persetujuan Substansi, Agam,
PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Evaluasi, Konsultasi Dokumen RDTR Kawasan Lubuk
1 03 12 2.01 02 2 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000,000 768,375,000 688,373,000 ASLI DAERAH 0 1 Dokumen 0 Umum dan Tata
Evaluasi dan Perkotaan Lubuk Basung Basung,
(PAD) Ruang
Penetapan RRTR Lubuk
Kabupaten/Kota Basung
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan
1 03 12 2.04 Rekomendasi
Rekomendasi 40 Rekomendasi
40 Rekomendasi 200,000,000 173,200,000 253,200,000 40 Rekomendasi 0
Pemanfaatan Ruang Ruang yang dilaksanakan
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab.
Jumlah Rekomendasi Agam,
Koordinasi PENDAPATAN Dinas Pekerjaan
Persetujuan Kesesuaian Lubuk
1 03 12 2.04 04 Pelaksanaan Penataan 40 Rekomendasi
40 Rekomendasi 200,000,000 173,200,000 253,200,000 ASLI DAERAH 0 40 Rekomendasi 0 Umum dan Tata
Kegiatan Pemanfaatan Basung,
Ruang (PAD) Ruang
Ruang Lubuk
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 122/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Administrasi
Persentase Pemenuhan
1 04 01 2.02 Keuangan Perangkat Persen Persen 100 Persen 100 Persen 3,205,007,911 2,640,292,823 2,652,119,823 100 Persen 3,281,757,408
Jasa ASN
Daerah
Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Kebutuhan Alat Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyediaan Peralatan Semua
1 Paket 1 Paket Umum-Dana Mendukung Belanja 1 Paket Rakyat dan
1 04 01 2.06 02 dan Perlengkapan Tulis Kantor 84,255,850 57,731,320 72,731,320 Kecamatan, 100,000,000
1 unit 1 unit Alokasi Pengembangan Kantor 1 unit Kawasan
Kantor JUmlah Pengadaan Lap Top Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah Makan Minum Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua
Penyediaan Bahan Lembur yang disediakan 1 Paket 1 Paket Umum - Mendukung Belanja 1 Paket Rakyat dan
1 04 01 2.06 04 35,000,000 10,500,000 16,602,560 Kecamatan, 40,000,000
Logistik Kantor Jumlah Makan Minum 1 Paket 1 Paket Dana Alokasi Pengembangan Kantor 1 Paket Kawasan
Semua
Rapat yang disediakan Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Peningkatan
Cetak Baliho/Spanduk 150 Meter 150 Meter Infrastruktur Untuk 150 Meter Dinas Perumahan
Penyediaan Barang Pelaksanaan
Mendukung Belanja Rakyat dan
1 04 01 2.06 05 Cetakan dan Cetak Map/Amplop 515 buah 515 buah 20,000,000 19,577,320 19,627,320 Reformasi Birokrasi 515 buah 25,000,000
Pengembangan Kantor Kawasan
Penggandaan Disposisi foto copy 50000 lembar 50000 lembar dalam 50000 lembar
Ekonomi Dan Permukiman
pembangunan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam, Peningkatan
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyelenggaraan Jumlah Koordinasi dan Semua Pelaksanaan
Umum-Dana Mendukung Belanja Rakyat dan
1 04 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan konsultasi yang 750 Kali 750 Kali 300,000,000 290,875,300 332,103,300 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 750 Kali 400,000,000
Alokasi Pengembangan Kantor Kawasan
Konsultasi SKPD dilaksanakan Semua dalam
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan pembangunan
Pelayanan Dasar
Pengadaan Barang
Milik Daerah Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.07 Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 0 0 12 Bulan 0
Penunjang Urusan pelayanan perkantoran
Pemerintah Daerah
Semua Memperkuat
Pengadaan Kendaraan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda Dua 2 unit 2 unit Semua Umum-Dana Mendukung 2 unit Rakyat dan
1 04 01 2.07 02 Dinas Operasional 0 0 0 Pemeliharaan 0
Pengadaan Kendaraan 0 unit 0 unit Kecamatan, Alokasi Pengembangan 0 unit Kawasan
atau Lapangan
Dinas Roda Empat Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.08 Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 95,000,000 76,905,000 85,286,000 12 Bulan 100,000,000
Pemerintahan pelayanan perkantoran
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 123/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Kab. Agam,
Jumlah jasa tenaga Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyediaan Jasa Semua Bellanja Air,
keamanan kantor 1 Orang 1 Orang Umum-Dana Mendukung 1 Orang Rakyat dan
1 04 01 2.08 04 Pelayanan Umum 40,000,000 39,960,000 43,500,000 Kecamatan, Listrik dan 40,000,000
Jumlah jasa tenaga 1 Orang 1 Orang Alokasi Pengembangan 1 Orang Kawasan
Kantor Semua Telepon
kebersihan kantor Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Tersedianya kebutuhan
1 04 01 2.09 Penunjang Urusan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 97,500,000 62,546,000 122,590,000 12 bulan 255,000,000
pelayanan perkantoran
Pemerintahan
Daerah
Memperkuat
Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pemeliharaan/Rehabili Semua
Rehab Sedang Gedung Umum-Dana Mendukung Peningkatan Perawatan Rakyat dan
1 04 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit 0 0 50,000,000 Kecamatan, 1 Unit 150,000,000
Kantor Disperkim Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Kawasan
dan Bangunan Lainnya Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabili Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
tasi Sarana dan Jumlah Gedung /Taman Semua
Umum-Dana Mendukung Perawatan Rakyat dan
1 04 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Kantor yang dilakukan 1 Unit 1 Unit 17,500,000 0 10,044,000 Kecamatan, 1 Unit 20,000,000
Alokasi Pengembangan Kendaraan Kawasan
Gedung Kantor atau Pemeliharaan Semua
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Bangunan Lainnya Kelurahan
Pelayanan Dasar
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Pendataan Rumah Korban
1 04 02 2.01 Unit Unit 10000000 Unit 10000000 Unit 130,000,000 124,200,000 109,199,750 10000000 Unit 350,000,000
Korban Bencana atau Bencana
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 124/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Pendataan Rumah
Jumlah Dokumen Data Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Sewa Milik Rumah
Rumah Sewa Milik Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah 2500 Unit 1 Dokumen 130,000,000 124,200,000 109,199,750 Korban 1 Dokumen 350,000,000
Masyarakat, Rumah Susun, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Susun dan Rumah Bencana
dan Rumah Khusus Umum Ekonomi Dan Permukiman
Khusus
Pelayanan Dasar
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Rehab dan Pembangunan
1 04 02 2.03 Korban Bencana atau Unit Unit 10000000 Unit 10000000 Unit 120,000,000 0 0 10000000 Unit 1,800,000,000
Rumah Korban Bencana
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Kab. Agam, Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua n dan Rehab
Rehabilitasi Rumah 1. Rehabilitasi Rumah Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 02 2.03 01 5 Unit 5 Unit 0 0 0 Kecamatan, Rumah 5 Unit 0
bagi Korban Bencana Korban Bencana Alokasi Pengembangan Kawasan
Semua Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Bencana
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Kab. Agam, Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Semua n dan Rehab
Pembangunan Rumah Pembangunan Rumah Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 02 2.03 04 2 Unit 2 Unit 120,000,000 0 0 Kecamatan, Rumah 2 Unit 300,000,000
bagi Korban Bencana Korban Bencana Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Semua Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Bencana
Pelayanan Dasar
1. Terbangunnya Rumah
Memperkuat
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Kab. Pembanguna
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Khusus beserta PSU Korban Bnecana atau Agam, n dan Rehab
1 Lokasi 1 Lokasi Umum-Dana Mendukung 1 Lokasi Rakyat dan
1 04 02 2.03 05 bagi Korban Bencana Relokasi Program 0 0 0 Tanjung Rumah 1,500,000,000
1 Paket 1 Paket Alokasi Pengembangan 1 Paket Kawasan
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Raya, Koto Korban
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kabupaten/Kota 2. Biaya Operasional Malintang Bencana
Pelayanan Dasar
Penunjang
Pembinaan
Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan Bangunan
1 04 02 2.05 Susun Umum Unit Unit 1 Unit 1 Unit 100,000,000 126,400,000 112,400,000 1 Unit 150,000,000
Rusunawa
dan/atau Rumah
Khusus
Penerbitan Izin
Jumlah Rekomendasi
Pembangunan dan
1 04 02 2.06 Advice planning yang Rekomendasi
Rekomendasi 50 Rekomendasi
50 Rekomendasi 50,000,000 0 0 50 Rekomendasi 60,000,000
Pengembangan
dikeluarkan
Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan
Mengembangkan
Komitmen Penerbitan Pelayanan Rekomendasi Kab. Agam,
Dana Transfer Wilayah Untuk Dinas Perumahan
Izin Pembangunan Peil Banjir Perumahan 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi Semua 25 Rekomendasi
Umum-Dana Mengurangi Advice Rakyat dan
1 04 02 2.06 01 dan Pengembangan 50,000,000 0 0 Kecamatan, 60,000,000
Pelayanan Rekomendasi 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi Alokasi Kesenjangan Dan Planning 25 Rekomendasi Kawasan
Perumahan Semua
Perizinan Perumahan Umum Menjamin Permukiman
Terintegrasi secara Kelurahan
Pemerataan
Elektronik
Persentase pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan
PROGRAM
peruntukan tanahnya
1 04 03 KAWASAN Persen Persen 100 Persen 100 Persen 3,802,000,000 151,091,000 142,361,000 100 Persen 667,000,000
diatas izin lokasi
PERMUKIMAN
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 125/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
1 04 03 2.01 Pengembangan Pelayanan Advice Planning Rekomendasi
Rekomendasi 50 Rekomendasi
50 Rekomendasi 50,000,000 21,611,000 14,381,000 50 Rekomendasi 150,000,000
Kawasan
Permukiman
Fasilitasi Pemenuhan
Memperkuat
Komitmen Penerbitan Kab. Agam,
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Izin Pembangunan Semua Mendukung upaya Penataan
Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.01 01 dan Pengembangan Pelayanan Advice Planning 25 Rekomendasi
25 Rekomendasi 50,000,000 21,611,000 14,381,000 Kecamatan, penyelamatan Kawasan 25 Rekomendasi 50,000,000
Alokasi Pengembangan Kawasan
Kawasan Permukiman Semua Danau Maninjau Permukiman
Umum Ekonomi Dan Permukiman
Terintegrasi Secara Kelurahan
Pelayanan Dasar
Elektronik
Penyusunan dan/atau
Review serta Legalisasi Semua Memperkuat
Jumlah Dokumen Rencana
Rencana Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Pembangunan dan Penataan
Pembangunan dan Semua Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.01 02 Pengembangan Kawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kawasan 1 Dokumen 100,000,000
Pengembangan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Permukiman
Kawasan Permukiman Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Permukiman Kumuh
dan Permukiman Kelurahan Pelayanan Dasar
Kumuh
Penataan dan
Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana
Kawasan Pembangunan dan
1 04 03 2.02 Permukiman Kumuh pengembangan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 120,000,000 0 0 1 Dokumen 217,000,000
dengan Luas di Perumahan dan Kawasan
Bawah 10 (sepuluh) Permukiman
Ha
Semua Memperkuat
Jumlah Surat Keputusan Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Survei dan Penetapan Berkurangnya
Bupati tentang Penetapan Semua Umum-Dana Mendukung Rakyat dan
1 04 03 2.02 01 Lokasi Perumahan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 Kawasan 1 Dokumen 25,000,000
Lokasi Perumahan dan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Kawasan
Permukiman Kumuh Kumuh
Permukiman Kumuh Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar
Semua Memperkuat
Jumlah Dokumen Rencana
Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Dinas Perumahan
Penyusunan/Review/L Pembangunan dan Berkurangnya
Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan Rakyat dan
1 04 03 2.02 08 egalisasi Kebijakan Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 0 0 Kawasan 1 Dokumen 120,000,000
Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Bidang PKP Perumahan dan Kawasan Kumuh
Semua Umum Ekonomi Dan Permukiman
Permukiman
Kelurahan Pelayanan Dasar
Peningkatan Kualitas
Kawasan
Permukiman Kumuh Penanganan Kawasan
1 04 03 2.03 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 3,632,000,000 129,480,000 127,980,000 100 Persen 300,000,000
dengan Luas di Kumuh
Bawah 10 (sepuluh)
Ha
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 126/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua Memperkuat
Pendataan dan
Jumlah Dokumen Kab/Kota, Dana Transfer Infrastruktur Untuk Pembanguna Dinas Perumahan
Verifikasi
Pendataan dan Verifikasi Semua Umum-Dana Mendukung Peningkatan n Rumah Rakyat dan
1 04 03 2.03 07 Penyelenggaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 1 Dokumen 50,000,000
Penyelenggaraan Kawasan Kecamatan, Alokasi Pengembangan Infrastruktur Tidak Layak Kawasan
Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh Semua Umum Ekonomi Dan Huni Permukiman
Kumuh
Kelurahan Pelayanan Dasar
PROGRAM
PERUMAHAN DAN Persentase berkurangnya
1 04 04 KAWASAN jumlah unit RTLH (Rumah Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,200,000,000 1,224,000,000 1,224,000,000 100 Persen 1,500,000,000
PERMUKIMAN Tidak Layak Huni)
KUMUH
Pencegahan
Perumahan dan
Kawasan Perbaikan Rumah Tidak
1 04 04 2.01 Unit Unit 70 Unit 70 Unit 1,200,000,000 1,224,000,000 1,224,000,000 70 Unit 1,500,000,000
Permukiman Kumuh Layak Huni
pada Daerah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 127/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Perumahan
PRASARANA, yang sudah dilengkapi PSU
1 04 05 Persen Persen 40 Persen 40 Persen 900,000,000 701,631,500 701,631,500 40 Persen 1,000,000,000
SARANA DAN (Prasarana Sarana dan
UTILITAS UMUM Utilitas Umum)
(PSU)
Panjang Jalan/Drainase
Urusan
Perumahan dan
1 04 05 2.01 Penyelenggaraan Meter Meter 700 Meter 700 Meter 900,000,000 701,631,500 701,631,500 700 Meter 1,000,000,000
Lingkungan Permukiman
PSU Perumahan
yang dibangun
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 128/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENYELESAIAN
Persentase Penyelesaian
GANTI KERUGIAN
2 10 05 Ganti Kerugian dan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 900,000,000 224,000,000 24,000,000 100 Persen 1,000,000,000
DAN SANTUNAN
Santunan Tanah
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Penyelesaian
Masalah Ganti
Kerugian dan
Pembayaran Ganti
Santunan Tanah
2 10 05 2.01 Kerugian dan Santunan Orang Orang 9 Orang 9 Orang 900,000,000 224,000,000 24,000,000 9 Orang 1,000,000,000
untuk Pembangunan
Tanah kepada Masyarakat
oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 129/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kab. Agam, Peningkatan
Penyelesaian Masalah Dana Transfer Dinas Perumahan
Pembayaran Ganti Semua Pelaksanaan Ganti
Ganti Kerugian dan Umum-Dana Rakyat dan
2 10 05 2.01 02 Kerugian dan Santunan 9 Orang 9 Orang 900,000,000 224,000,000 24,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kerugian 9 Orang 1,000,000,000
Santunan Tanah untuk Alokasi Kawasan
Tanah kepada Masyarakat Semua dalam Tanah
Pembangunan oleh Umum Permukiman
Kelurahan pembangunan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH, SERTA
Persentase Bidang Tanah
GANTI KERUGIAN
2 10 06 Yang Telah di Persen Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000 0 0 100 Persen 400,000,000
PROGRAM TANAH
Redistribusikan
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
Penetapan Subjek
dan Objek
Redistribusi Tanah
serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Jumlah Bidang Tanah yang
2 10 06 2.01 Bidang Bidang 1000 Bidang 1000 Bidang 300,000,000 0 0 1000 Bidang 400,000,000
Maksimum dan akan di Redistribusikan
Tanah Absentee
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat Peningkatan
Dana Transfer Dinas Perumahan
Inventarisasi Subjek Stabilitas Pelaksanaan Pensertifikata
Jumlah Bidang Tanah yang Umum - Rakyat dan
2 10 06 2.01 01 dan Objek Redistribusi 1000 Bidang 1000 Bidang 300,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi n Tanah 1000 Bidang 400,000,000
akan di Redistribusikan Dana Bagi Kawasan
Tanah Transformasi dalam Masyarakat
Hasil Permukiman
Pelayanan Publik pembangunan
Persentase pemanfaatan
tanah yang sesuai dengan
PROGRAM
peruntukan tanahnya
2 10 10 PENATAGUNAAN Persen Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000 120,519,000 158,119,000 100 Persen 350,000,000
diatas izin lokasi
TANAH
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan
Penggunaan Tanah
yang Hamparannya
2 10 10 2.01 Fasilitasi Usulan Sertifikat Fasilitasi Fasilitasi 12 Fasilitasi 12 Fasilitasi 300,000,000 120,519,000 158,119,000 12 Fasilitasi 350,000,000
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 130/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Tersedianya operasional
Administrasi Umum administrasi perkantoran bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 05 01 2.06 400,505,516 302,001,578 409,109,261 439,761,630
Perangkat Daerah Tersedianya operasional persen persen 100 persen 100 persen
administrasi perkantoran
Kab. Agam,
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Dana Transfer
Semua BPBD Badan
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Umum-Dana
1 05 01 2.06 01 5 jenis 5 paket 10,000,000 7,612,470 14,612,470 Kecamatan, Kabupaten 5 paket 13,594,130 Penanggulangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Alokasi
Semua Agam Bencana Daerah
Bangunan Kantor Disediakan Umum
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah paket peralatan BPBD Badan
Semua Umum-Dana
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan dan perlengkapan kantor 6 jenis 6 paket 110,006,516 69,360,600 81,360,600 Kabupaten 6 paket 123,292,500 Penanggulangan
Kecamatan, Alokasi
Kantor yang diadakan Agam Bencana Daerah
Semua Umum
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah paket bahan BPBD Badan
Penyediaan Bahan Semua Umum-Dana
1 05 01 2.06 04 logistik kantor yang 945 orang 2 paket 15,150,000 15,150,000 15,150,000 Kabupaten 2 paket 17,875,000 Penanggulangan
Logistik Kantor Kecamatan, Alokasi
disediakan Agam Bencana Daerah
Semua Umum
Kelurahan
Semua
Peningkatan
Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah paket barang cetak Pelaksanaan BPBD Badan
Semua Umum -
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan dan penggandaan yang 3 jenis 3 paket 20,000,000 7,900,000 15,000,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 3 paket 25,000,000 Penanggulangan
Kecamatan, Dana Alokasi
Penggandaan diadakan dalam Agam Bencana Daerah
Semua Umum
pembangunan
Kelurahan
Semua
Peningkatan
Jumlah laporan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyelenggaraan Pelaksanaan BPBD Badan
penyelenggaraan rapat Semua Umum -
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 47 orang 4 laporan 245,349,000 201,978,508 282,986,191 Reformasi Birokrasi Kabupaten 4 laporan 260,000,000 Penanggulangan
koordinasi dan konsultasi Kecamatan, Dana Alokasi
Konsultasi SKPD dalam Agam Bencana Daerah
SKPD Semua Umum
pembangunan
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Persentase pemenuhan
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08 jasa penunjang urusan persen persen 100 persen 108,413,600 137,592,000 146,592,000 100 persen 115,000,000
Pemerintahan
pemerintah daerah
Daerah
Semua
Peningkatan
Jumlah laporan penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan BPBD Badan
jasa komunikasi, sumber Semua Umum -
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 3 jenis 3 laporan 49,413,600 33,372,000 38,372,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 3 laporan 50,000,000 Penanggulangan
daya air dan listrik yang Kecamatan, Dana Alokasi
Daya Air dan Listrik dalam Agam Bencana Daerah
disediakan Semua Umum
pembangunan
Kelurahan
Semua
Peningkatan
Jumlah laporan penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan BPBD Badan
jasa peralatan dan Semua Umum -
1 05 01 2.08 03 Peralatan dan 5 jenis 5 laporan 59,000,000 104,220,000 108,220,000 Reformasi Birokrasi Kabupaten 5 laporan 65,000,000 Penanggulangan
perlengkapan kantor yang Kecamatan, Dana Alokasi
Perlengkapan Kantor dalam Agam Bencana Daerah
disediakan Semua Umum
pembangunan
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 131/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pemeliharaan Barang Tersedianya penunjangn
Milik Daerah operasional perkantoran bulan bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 05 01 2.09 Penunjang Urusan 123,000,000 104,370,000 194,370,000 70,000,000
Tersedianya penunjangn persen persen 80 persen 80 persen
Pemerintahan
operasional perkantoran
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Peningkatan Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas Kab/Kota, Dana Transfer
Pemeliharaan dan Pelaksanaan dinas pada Badan
atau kendaraan dinas Semua Umum -
1 05 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 2 unit 2 unit 59,000,000 50,180,000 90,180,000 Reformasi Birokrasi BPBD 2 unit 0 Penanggulangan
jabatan yang dipelihara Kecamatan, Dana Alokasi
Perorangan Dinas atau dalam Kabupaten Bencana Daerah
dan dibayarkan pajaknya Semua Umum
Kendaraan Dinas pembangunan Agam
Kelurahan
Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan Peningkatan Kendaraan
Kab/Kota, Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, operasional atau lapangan Pelaksanaan dinas pada Badan
Semua Umum -
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan yang dipelihara dan 11 unit 11 unit 64,000,000 54,190,000 104,190,000 Reformasi Birokrasi BPBD 11 unit 70,000,000 Penanggulangan
Kecamatan, Dana Alokasi
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan dalam Kabupaten Bencana Daerah
Semua Umum
Operasional atau perizinannya pembangunan Agam
Kelurahan
Lapangan
Persentase Penaggulangan
PROGRAM Bancana yang Terintegrasi
1 05 03 PENANGGULANGAN pada Fase Pra Bencana, 91 persen 71 persen 75 persen 2,035,278,347 14,827,170,797 15,734,557,203 75 persen 12,926,250,000
BENCANA Tanggapan Darurat dan
Pasca Bencana (%)
Persentase penduduk di
Pelayanan Informasi kawasan rawan bencana
1 05 03 2.01 Rawan Bencana yang memperoleh persen persen 21300 orang 74.96 persen 534,754,150 141,450,400 116,907,200 74.96 persen 676,250,000
Kabupaten/Kota informasi rawan bencana
sesuai jenis bencana
Membangun
Kab. Agam,
Dana Transfer Lingkungan Hidup, Masyarakat
Penyusunan Kajian Jumlah dokumen Kajian Semua Badan
Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan dikawasan
1 05 03 2.01 01 Risiko Bencana Risiko Bencana yang 100 persen 1 dokumen 415,000,000 38,225,000 33,681,800 Kecamatan, 1 dokumen 0 Penanggulangan
Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM rawan
Kabupaten/Kota dilegalisasi Semua Bencana Daerah
Umum Dan Perubahan bencana
Kelurahan
Iklim
Dana Transfer
Umum-Dana
Masyarakat
Kab. Agam, Alokasi
Jumlah warga negara dan di kawasan
Pelatihan Pencegahan Semua Umum Badan
aparatur yang mengikuti rawan
1 05 03 2.02 02 dan Mitigasi Bencana 305 orang 315 orang 116,252,597 196,552,167 1,476,859,473 Kecamatan, Dana Transfer 315 orang 250,000,000 Penanggulangan
pelatihan pencegahan dan bencana, KSB
Kabupaten/Kota Semua Khusus - Bencana Daerah
mitigasi Bencana dan anggota
Kelurahan Dana Alokasi
TRC
Khusus Non
Fisik
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 132/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Masyarakat
Jumlah Sarana Prasarana Kab. Agam,
Penyediaan Peralatan Dana Transfer di kawasan
Penanggulangan Bencana Semua Badan
Perlindungan dan Umum-Dana rawan
1 05 03 2.02 04 dan persentase 12 bulan 12 bulan 0 0 0 Kecamatan, 12 bulan 1,750,000,000 Penanggulangan
Kesiapsiagaan Alokasi bencana, KSB
ketersediaan peralatan dan Semua Bencana Daerah
terhadap Bencana Umum dan anggota
alat pelindung diri Kelurahan
TRC
Kab.
Agam,
Terbangunnya Kembali Tanjung
Masyarakat
Infrastrukstur yang rusak Mutiara,
Dana Transfer di kawasan
Penanganan akibat bencan alam Tiku Limo Badan
Umum-Dana Peningkatan rawan
1 05 03 2.02 07 Pascabencana dengan kegiatan 6 paket 8 paket 0 13,244,859,000 13,244,859,000 Jorong 8 paket 2,800,000,000 Penanggulangan
Alokasi Infrastruktur bencana, KSB
Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Kab. Bencana Daerah
Umum dan anggota
Rekonstruksi Pasca Agam, TRC
Bencana Ampek
Nagari,
Bawan
Masyarakat
Kab. Agam,
Pengembangan Dana Transfer di kawasan
Jumlah Tim TRC yang Semua Badan
Kapasitas Tim Reaksi Umum-Dana Peningkatan rawan
1 05 03 2.02 08 dikembangkan kapasita 91 orang 91 orang 150,000,000 82,140,000 82,140,000 Kecamatan, 91 orang 300,000,000 Penanggulangan
Cepat (TRC) Bencana Alokasi Pencapaian SPM bencana, KSB
teknis dan manajerialnya Semua Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Umum dan anggota
Kelurahan
TRC
Masyarakat
Kab. Agam,
Dana Transfer di kawasan
Semua Badan
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana Umum-Dana rawan
1 05 03 2.02 09 100 persen 0 dokumen 400,000,000 327,895,500 0 Kecamatan, 0 dokumen 450,000,000 Penanggulangan
Kontijensi kontijensi yang dilegalissasi Alokasi bencana, KSB
Semua Bencana Daerah
Umum dan anggota
Kelurahan
TRC
Pelayanan
Persentase pelayanan
Penyelamatan dan
1 05 03 2.03 penyelamatan dan persen persen 100 persen 100 persen 610,000,000 599,220,000 599,220,000 100 persen 5,900,000,000
Evakuasi Korban
evakuasi korban bencana
Bencana
Dana Transfer
Umum-Dana
Kab. Agam, Alokasi Umum
Respon Cepat Darurat Semua Bantuan Masyarakat Badan
Persentase kejadian
1 05 03 2.03 02 Bencana 100 % 100 % 482,420,000 580,410,000 580,410,000 Kecamatan, Keuangan korban 100 % 850,000,000 Penanggulangan
bencana yang tertangani
Kabupaten/Kota Semua Khusus dari bencana Bencana Daerah
Kelurahan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
Pencarian,
Kab/Kota, Dana Transfer
Pertolongan dan Masyarakat Badan
Persentase bencana yang Semua Umum-Dana
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban 100 % 100 % 0 0 0 korban 100 % 700,000,000 Penanggulangan
tertangani sesuai SOP Kecamatan, Alokasi
Bencana bencana Bencana Daerah
Semua Umum
Kabupaten/Kota
Kelurahan
Penataan Sistem
Dasar Jumlah Tim Jitupasna yang
1 05 03 2.04 orang orang 75 orang 120 orang 178,271,600 168,592,980 148,110,780 120 orang 750,000,000
Penanggulangan dilatih
Bencana
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 133/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab. Agam,
Dana Transfer
Penguatan Jumlah Dokumenn Tata Semua Badan
Umum-Dana Anggota Tim
1 05 03 2.04 02 Kelembagaan Bencana Kelola Kelembagaan 120 orang 1 dokumen 178,271,600 168,592,980 148,110,780 Kecamatan, 1 dokumen 750,000,000 Penanggulangan
Alokasi Jitupasna
Kabupaten/Kota Bencana Daerah Semua Bencana Daerah
Umum
Kelurahan
Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pamong
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.02 01 90 Orang 90 Orang 8,328,640,363 7,592,343,194 7,592,343,194 Praja dan 90 Orang 8,994,900,000
Tunjangan ASN terbayarkan gaji dan TPP Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
Kab.
Satuan Polisi
Penyediaan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Jumlah Dokumen Hasil Pamong
Administrasi Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 722,558,000 733,504,000 746,412,000 Praja dan 1 Dokumen 775,000,000
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pelaksanaan Tugas ASN Pemadam
ASN Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
Persentase ketersediaan
Administrasi Umum peralatan penunjang
1 05 01 2.06 persen persen 100 persen 100 persen 316,532,200 216,072,680 284,572,680 100 persen 357,500,000
Perangkat Daerah operasional administrasi
perkantoran
Kab.
Satuan Polisi
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pamong
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 01 6 jenis 1 Paket 10,375,200 10,360,200 10,360,200 Praja dan 1 Paket 12,500,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pemadam
Bangunan Kantor Disediakan Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
Kab.
Satuan Polisi
Jumlah Paket Peralatan dan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Peralatan Pamong
Perlengkapan Kantor yang Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 02 dan Perlengkapan 100 buah 2 Paket 45,000,000 41,000,000 41,000,000 Praja dan 2 Paket 50,000,000
Disediakangan Bangunan Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Kantor Pemadam
Kantor yang Disediakan Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Jumlah Paket Bahan Pamong
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 2 paket 35,000,000 17,340,280 17,340,280 Praja dan 2 paket 40,000,000
Logistik Kantor Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Disediakan Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
Semua
Satuan Polisi
Kab/Kota, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Pamong
Semua Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 6 jenis/tahun 3 paket 26,157,000 13,724,200 20,724,200 Praja dan 3 paket 30,000,000
Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Penggandaan yang Disediakan Pemadam
Semua Umum Kebakaran
Kebakaran
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 134/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Satuan Polisi
Jumlah Laporan Kab/Kota, Dana Transfer Satuan Polisi
Penyelenggaraan Pamong
Penyelenggaraan Rapat Semua Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 100 Laporan 200,000,000 133,648,000 195,148,000 Praja dan 100 Laporan 225,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Konsultasi SKPD Pemadam
SKPD Semua Umum Kebakaran
Kebakaran
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Persentase ketersediaan
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08 tagihan Telkom, PLN dan persen persen 100 persen 100 persen 103,921,000 92,882,000 82,606,000 100 persen 110,000,000
Pemerintahan
PDAM
Daerah
Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Lubuk
Basung,
Jumlah Laporan Satuan Polisi
Lubuk Dana Transfer Satuan Polisi
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pamong
Basung Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 Laporan 103,921,000 92,882,000 82,606,000 Praja dan 12 Laporan 110,000,000
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Kab. Agam, Alokasi Pencapaian SPM
Pemadam
Pemadam
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Pesentase ketersediaan
1 05 01 2.09 Penunjang Urusan biaya pemeliharaan barang persen persen 100 persen 100 persen 87,010,000 63,778,000 66,778,000 100 persen 120,000,000
Pemerintahan milik daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan, Pajak, Perorangan Dinas atau Pamong
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 02 dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit/tahun 6 unit 20,000,000 28,366,000 28,366,000 Praja dan 6 unit 45,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Operasional atau dibayarkan Pajaknya Kebakaran
Basung
Lapangan
Kab.
Satuan Polisi
Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Pamong
Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 22 unit/tahun 27 unit 22,010,000 11,100,000 14,100,000 Praja dan 27 unit 25,000,000
Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Lainnya Dipelihara Pemadam
Lubuk Umum Kebakaran
Kebakaran
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 135/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Lubuk
Basung,
Lubuk
Basung
Satuan Polisi
Kab. Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor dan Pamong
Banuhampu, Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang 5 unit/tahun 5 unit/tahun 45,000,000 24,312,000 24,312,000 Praja dan 5 unit/tahun 50,000,000
Sungai Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitas Pemadam
Tanang Umum Kebakaran
Kebakaran
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Biaro
Gadang
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Lambah
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase penyelesaian
1 05 02 KETENTERAMAN gangguan ketentraman 100 persen
100 persen 100 persen 100 persen 2,338,926,310 1,916,170,000 2,193,815,000 100 persen 3,367,500,000
DAN KETERTIBAN dan ketertiban umum (%)
UMUM
Penanganan
Gangguan
Persentase laporan
Ketenteraman dan
gangguan ketenteraman
1 05 02 2.01 Ketertiban Umum persen persen 100 persen 100 persen 2,088,926,310 1,756,920,000 2,024,565,000 100 persen 2,967,500,000
dan ketertiban umum yang
dalam 1 (satu)
ditindaklanjuti
Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan
Gangguan Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum yang Kab. Agam,
Dana Transfer Satuan Polisi
melalui Deteksi Dini Dicegah Melalui Deteksi Semua Masyakat
Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 01 dan Cegah Dini, Dini dan Cegah Dini, 120 kasus 1,506,511,300 1,429,445,000 1,686,015,000 Kecamatan, Kabupaten 120 kasus 1,750,000,000
Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Pembinaan dan Pembinaan dan Semua Agam
Umum Kebakaran
Penyuluhan, Penyuluhan, Pelaksanaan Kelurahan
Pelaksanaan Patroli, Patroli, Pengamanan, dan
Pengamanan, dan Pengawalan
Pengawalan
Penindakan atas
Gangguan Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketenteraman dan
Kab. Agam,
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Dana Transfer Satuan Polisi
Semua Masyakat
Berdasarkan Perda berdasarkan Perda dan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 02 250 kasus 350,635,000 250,375,000 261,450,000 Kecamatan, Kabupaten 250 kasus 450,000,000
dan Perkada melalui Perkada Melalui Penertiban Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Semua Agam
Penertiban dan dan Penanganan Unjuk Umum Kebakaran
Kelurahan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Rasa dan Kerusuhan yang Dilakukan Penindakan
Massa
Kab.
Pengadaan dan
Jumlah Sarana dan Agam, Dana Transfer Satuan Polisi
Pemeliharaan Sarana Masyakat
Prasarana Ketenteraman Lubuk Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 08 dan Prasarana 3 unit/tahun 5 unit 131,780,010 67,100,000 67,100,000 Kabupaten 5 unit 750,000,000
dan Ketertiban Umum yang Basung, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Ketentraman dan Agam
Tersedia Lubuk Umum Kebakaran
Ketertiban Umum
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 136/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab. Agam,
Penyediaan Layanan Jumlah Laporan Dana Transfer Satuan Polisi
Semua Masyakat
dalam rangka Dampak Penyediaan Layanan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.01 10 100 persen 100 Laporan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 Kecamatan, Kabupaten 100 Laporan 17,500,000
Penegakan Peraturan Dampak Penegakan Perda Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Semua Agam
Daerah dan Perkada dan Perkada yang Terlayani Umum Kebakaran
Kelurahan
Penegakan Peraturan
Daerah Persentase laporan
1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan pelanggaran Perda dan persen persen 100 persen 100 persen 250,000,000 159,250,000 169,250,000 100 persen 400,000,000
Peraturan Perbup yang ditindaklanjuti
Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penanganan Kab. Agam,
Penanganan atas Dana Transfer Satuan Polisi
Atas Pelanggaran Semua Masyarakat
Pelanggaran Peraturan Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah dan 120 kegiatan 100 Laporan 250,000,000 159,250,000 169,250,000 Kecamatan, kabupaten 100 Laporan 400,000,000
Daerah dan Peraturan Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Peraturan Bupati yang Semua Agam
Bupati/Wali Kota Umum Kebakaran
Dapat Ditangani Sesuai Kelurahan
SOP
PROGRAM
PENCEGAHAN,
Persentase pelayanan
PENANGGULANGAN,
pemadaman kebakaran
1 05 04 PENYELAMATAN 100 persen
100 persen 100 persen 100 persen 2,941,052,227 1,872,325,000 2,135,639,000 100 persen 4,792,500,000
dan penyelamatan sesuai
KEBAKARAN DAN
standar (%)
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan Persentase laporan
1 05 04 2.01 Penanganan Bahan kebakaran yang persen persen 100 persen 100 persen 2,826,052,227 1,811,825,000 2,055,139,000 100 persen 4,625,000,000
Berbahaya dan ditindaklanjuti
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Agam,
Tanjung
Mutiara,
Tiku Selatan
Kab. Agam,
Jumlah Sarana dan Lubuk
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Basung, Masyakat
Prasarana Pencegahan dan Lubuk Dana Transfer kabupaten Satuan Polisi
Pencegahan, Penanggulangan Basung Umum-Dana Peningkatan Agam dan Pamong Praja dan
1 05 04 2.01 06 8 unit 1,148,712,227 393,850,000 475,750,000 8 unit 2,750,000,000
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Kab. Agam, Alokasi Pencapaian SPM luar Pemadam
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah Banuhampu, Umum kabupaten Kebakaran
Pelindung Diri dan Legal Sesuai Standar Sungai Agam
Teknis Terkait Tanang
Kab. Agam,
Ampek
Angkek,
Biaro
Gadang
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 137/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyelenggaraan
Kerjasama dan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi antar
Penyelenggaraan Kerja
Daerah Berbatasan, Semua Masyakat
Sama dan Koordinasi antar
antar Lembaga, dan Kab/Kota, Dana Transfer kabupaten Satuan Polisi
Wilayah Kabupaten/Kota
Kemitraan dalam Semua Umum-Dana Peningkatan Agam dan Pamong Praja dan
1 05 04 2.01 09 dalam Pencegahan, 25 kejadian 1 Dokumen 50,000,000 51,275,000 51,275,000 1 Dokumen 75,000,000
Pencegahan, Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM luar Pemadam
Penanggulangan
Penanggulangan, Semua Umum kabupaten Kebakaran
Kebakaran dan
Penyelamatan Kelurahan Agam
Penyelamatan Kebakaran
Kebakaran dan
dan Non Kebakaran
Penyelamatan Non
Kebakaran
Penyelenggaraan
Operasi Pencarian Persentase laporan
dan Pertolongan kejadian mengancam
1 05 04 2.05 persen persen 100 persen 100 persen 100,000,000 50,075,000 70,075,000 100 persen 150,000,000
terhadap Kondisi manusia yang
Membahayakan ditindaklanjuti
Manusia
Penyelenggaraan
Operasi Pencarian dan
Jumlah Laporan Hasil Kab. Agam, Memperkuat
Pertolongan pada Dana Transfer Satuan Polisi
Penyelenggaraan Operasi Semua Stabilitas Masyarakat
Peristiwa yang Umum-Dana Peningkatan Pamong Praja dan
1 05 04 2.05 01 Penyelamatan yang 50 kejadian 100 Laporan 100,000,000 50,075,000 70,075,000 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kabupaten 100 Laporan 150,000,000
Menimpa, Alokasi Pencapaian SPM Pemadam
Mengancam Keselamatan Semua Transformasi Agam
Membahayakan, Umum Kebakaran
Manusia Kelurahan Pelayanan Publik
dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6,716,149,524 4,762,381,672 5,074,096,908 6,823,426,124
Administrasi
Persentase Pemenuhan
1 06 01 2.02 Keuangan Perangkat Persen Persen 100 Persen 100 Persen 2,563,003,744 2,361,788,796 2,370,460,796 100 Persen 2,563,003,744
Jasa ASN
Daerah
Semua
Meningkatkan
Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah ASN yang Sumber Daya
Penyediaan Gaji dan Semua Umum - Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.02 01 dibayarkan Gaji dan 19 Orang 19 Orang 2,126,741,744 1,977,266,796 1,977,266,796 Manusia Yang 19 Orang 2,126,741,744 Dinas Sosial
Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Tunjangan Berkualitas Dan
Semua Umum
Berdaya Saing
Kelurahan
Meningkatkan
Penyediaan Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Sumber Daya
Administrasi Umum-Dana Peningkatan ASN Dinas
1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 6 Dokumen 436,262,000 384,522,000 393,194,000 Manusia Yang 6 Dokumen 436,262,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan Tugas Alokasi Pencapaian SPM Sosial
Pelaksanaan Tugas ASN Berkualitas Dan
ASN Umum
Berdaya Saing
Persentase terpenuhinya
Administrasi Umum
1 06 01 2.06 kebutuhan administrasi persen persen 100 persen 100 persen 351,817,910 183,815,440 309,496,884 100 persen 351,817,910
Perangkat Daerah
umum
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 138/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Terpenuhinya kebutuhan
1 06 01 2.08 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 353,592,800 307,945,420 279,445,420 100 Persen 353,592,800
Pemerintahan administrasi umum
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terpenuhinya kebutuhan
1 06 01 2.09 Penunjang Urusan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 146,658,770 68,967,000 56,882,313 100 Persen 146,658,770
administrasi Umum
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya Kab. Agam, Meningkatkan
Pemeliharaan, Biaya Dana Transfer
Pemeliharaan dan Semua Sumber Daya Sarana dan
Pemeliharaan dan Pajak Umum - Peningkatan
1 06 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 6 Unit 146,658,770 68,967,000 56,882,313 Kecamatan, Manusia Yang Prasarana 6 Unit 146,658,770 Dinas Sosial
Kendaraan Perorangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Perorangan Dinas atau Semua Berkualitas Dan Dinas Sosial
Dinas atau Kendaraan Umum
Kendaraan Dinas Kelurahan Berdaya Saing
Dinas Jabatan
Jabatan
Persentase Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) dan Potensi
Suber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) yang dilakukan
pembinaan dan
PROGRAM
pemberdayaan 80 persen 30 persen 40 persen 40 persen
1 06 02 PEMBERDAYAAN 1,408,976,300 1,060,448,300 1,140,209,600 1,118,162,900
SOSIAL Persentase Penyandang persen persen 0 persen 0 persen 0 persen
Masalah Kesejahteran
Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
dilakukan Pembinaan dan
Pemberdayaan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 139/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Peningkatan Karang
Sosial (PMKS) yang Meningkatkan
Kemampuan Potensi Taruna, TKSK,
dilakukan Pembinaan dan Sumber Daya
Pekerja Sosial 0 Orang 0 Orang Peningkatan PSM, 0 Orang
1 06 02 2.03 01 Pemberdayaan 0 0 0 Manusia Yang 0 Dinas Sosial
Masyarakat 0 orang 0 orang Pencapaian SPM Pensosmas, 0 orang
Jumlah Potensi Sumber Berkualitas Dan
Kewenangan Orsos/LKS,
Kesejahteraan Sosial yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota KUBE, WRSE
dilakukan Pembinaan dan
Pemberdayaan
Peningkatan Karang
Kab. Agam, Meningkatkan
Kemampuan Potensi Jumlah Keluarga yang Dana Transfer Taruna, TKSK,
Semua Sumber Daya
Sumber Kesejahteraan Meningkat Kapasitasnya Umum-Dana Peningkatan PSM,
1 06 02 2.03 03 19.011 Keluarga 929,976,300 682,306,700 639,162,900 Kecamatan, Manusia Yang 19.011 Keluarga 639,162,900 Dinas Sosial
Sosial Keluarga Kewenangan Alokasi Pencapaian SPM Pensosmas,
Semua Berkualitas Dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Orsos/LKS,
Kelurahan Berdaya Saing
Kabupaten/Kota KUBE, WRSE
Peningkatan
Karang
Kemampuan Potensi Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah Lembaga Dana Transfer Taruna, TKSK,
Sumber Kesejahteraan Semua Sumber Daya
Kesejahteraan sosial yang Umum - Peningkatan PSM,
1 06 02 2.03 04 Sosial Kelembagaan 7 Lembaga 479,000,000 378,141,600 501,046,700 Kecamatan, Manusia Yang 7 Lembaga 479,000,000 Dinas Sosial
meningkat kapasitas nya Dana Alokasi Pencapaian SPM Pensosmas,
Masyarakat Semua Berkualitas Dan
kewenangan kab Kota Umum Orsos/LKS,
Kewenangan Kelurahan Berdaya Saing
KUBE, WRSE
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Persentase disabilitas
Anak Terlantar, terlantar, anak terlantar,
1 06 04 2.01 persen persen 100 persen 100 persen 815,000,000 414,185,300 478,602,900 100 persen 949,555,000
Lanjut Usia Terlantar, lanjut usia terlantar yang
serta Gelandangan tertangani
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Anak
Jumlah sandang bagi
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
disabilitas terlantar, anak Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
terlantar, lansia terlantar, Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 600 Orang 489 Orang 120,000,000 32,400,000 73,400,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 489 Orang 120,000,000 Dinas Sosial
serta gelandangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
pengemis di luar panti Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
sosial
panti asuhan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 140/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Peningkatan
Mendapatkan Pelayanan Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Pelayanan Pencapaian SPM
1 06 04 2.01 04 Reunifikasi Keluarga 5 Keluarga 30,000,000 18,900,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 5 Keluarga 30,000,000 Dinas Sosial
Reunifikasi Keluarga Peningkatan
Kewenangan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Pencapaian SPM
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Jumlah pemberian
bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial
penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
Anak
lansia terlantar, serta
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
gelandangan pengemis Dana Transfer
Pemberian Bimbingan Semua Sumber Daya disabilitas
terlantar diluar panti sosial, 20 Orang 20 Orang Umum - Peningkatan 20 Orang
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, 40,000,000 20,000,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 40,000,000 Dinas Sosial
pelatihan keterampilan 10 Orang Dana Alokasi Pencapaian SPM 10 Orang
dan Sosial Semua Berkualitas Dan lanjut usia
penyandang disabilitas Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
terlantar dan anak terlantar
panti asuhan
yang dibayarkan
Jumlah Peserta Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan
Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah pemberian
bimbingan sosial kepada
keluarga penyandang
Pemberian Bimbingan disabilitas terlantar, anak
Sosial kepada terlantar, lanjut usia Anak
Keluarga Penyandang terlantar, serta Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Disabilitas Terlantar, gelandangan pengemis Semua Sumber Daya disabilitas
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 06 Anak Terlantar, Lanjut dan masyarakat 24 Orang 30 Orang 40,000,000 20,000,000 35,700,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 30 Orang 40,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
Usia Terlantar, serta penyandang penyandang Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Gelandangan disabilitas terlantar, anak Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Pengemis dan terlantar, lansia terlantar, panti asuhan
Masyarakat serta gelandangan
pengemis terlantar diluar
panti sosial yang
dibayarkan
Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Pemberian Akses ke Mendapatkan Akses ke Semua Sumber Daya disabilitas
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 08 Layanan Pendidikan Layanan Pendidikan dan 5 Orang 50,000,000 20,000,000 1,304,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 5 Orang 50,000,000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
dan Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kewenangan/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 141/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Anak
Semua
Jumlah Orang yang Meningkatkan terlantar,
Kab/Kota, Dana Transfer
Mendapatkan Layanan Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Semua Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 09 Data dan Pengaduan 3000 Orang 100,000,000 16,125,000 14,865,000 Manusia Yang terlantar, 3000 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
Data dan Pengaduan Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kewenangan Berkualitas Dan lanjut usia
Semua Umum
Kabupaten/Kota Berdaya Saing terlantar dan
Kelurahan
panti asuhan
Anak
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang yang Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 10 35 Orang 25,000,000 52,380,000 57,630,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 35 Orang 100,000,000 Dinas Sosial
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Anak
Jumlah Orang yang Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Mendapatkan Pelayanan Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 11 Penelusuran Keluarga 15 Keluarga 40,000,000 20,660,000 10,913,800 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 15 Keluarga 40,000,000 Dinas Sosial
Penelusuran Keluarga Dana Alokasi Pencapaian SPM
Kewenangan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Anak
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang Dana Transfer
Semua Sumber Daya disabilitas
Pemberian Layanan Mendapatkan Layanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.01 12 15 Keluarga 100,000,000 106,211,200 102,411,200 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 15 Keluarga 100,000,000 Dinas Sosial
Rujukan Rujukan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Terlaksananya Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
sosial dasar penyandang
(PMKS) Lainnya
1 06 04 2.02 disabilitas terlantar, anak persen persen 100 persen 100 persen 244,000,000 96,400,000 49,164,700 100 persen 244,000,000
Bukan Korban
terlantar lanjut usia
HIV/AIDS dan
terlantar
NAPZA di Luar Panti
Sosial
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan data dan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan pengaduan penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 01 1 Unit 1 Unit 8,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 1 Unit 8,000,000 Dinas Sosial
Data dan Pengaduan PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
disediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang yang Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 02 1 Orang 50,000,000 27,050,000 2,564,700 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 1 Orang 50,000,000 Dinas Sosial
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Jumlah permakanan Semua Sumber Daya anak
Penyediaan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 03 penyandang PMKS lainnya 80 orang 80 orang 20,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 80 orang 20,000,000 Dinas Sosial
Permakanan Dana Alokasi Pencapaian SPM
yang dibayarkan Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah penyediaan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
sandang penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 17 orang 17 orang 8,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 17 orang 8,500,000 Dinas Sosial
PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 142/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Tersedianya penyediaan Semua Sumber Daya anak
Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu alat bantu penyandang 100 Persen 100 Persen 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 100 Persen 0 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pencapaian SPM
PMKS lainnya Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah perbekalan Dana Transfer
Penyediaan Semua Sumber Daya anak
kesehatan di luar panti Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 06 Perbekalan Kesehatan 20 Paket 20 Paket 10,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 20 Paket 10,000,000 Dinas Sosial
penyandang PMKS lainnya Dana Alokasi Pencapaian SPM
di Luar Panti Semua Berkualitas Dan lanjut usia
yang sediakan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Fasilitasi Pembuatan Jumlah pembuatan nomor
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Nomor Induk induk kependudukan, akta Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Kependudukan, Akta kelahiran, surat nikah, dan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 09 10 orang 10 orang 3,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 3,000,000 Dinas Sosial
Kelahiran, Surat Nikah, kareu identitas anak Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dan Kartu Identitas penyandang PMKS lainnya Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Anak yang dibayarkan
panti asuhan
Disabilitas
Tersedianya akses ke Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Dana Transfer
Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan Semua Sumber Daya anak
Umum -
1 06 04 2.02 10 Layanan Pendidikan kesehatan 100 Persen 100 Persen 0 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 100 Persen 0 Dinas Sosial
Dana Alokasi
dan Kesehatan Dasar dasarpenyandang PMKS Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Umum
lainnya Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 11 10 orang 10 orang 16,500,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 16,500,000 Dinas Sosial
Penelusuran Keluarga penyandang PMKS lainnya Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
yang dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah layanan reunifikasi Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Pelayanan keluarga penyandang Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 12 10 orang 10 orang 20,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 10 orang 20,000,000 Dinas Sosial
Reunifikasi Keluarga PMKS lainnya yang Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
dibayarkan Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Jumlah Orang Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Pemberian Layanan Mendapatkan Layanan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 13 12 Orang 36,500,000 69,350,000 46,600,000 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 12 Orang 36,500,000 Dinas Sosial
Rujukan Rujukan Kewenangan Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Kabupaten/Kota Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
panti asuhan
Disabilitas
Kerjasama antar Jumlah kerjasama antar
Kab. Agam, Meningkatkan terlantar,
Lembaga dan lembaga dan kemitraan Dana Transfer
Semua Sumber Daya anak
Kemitraan dalam dalam pelaksanaan Umum - Peningkatan
1 06 04 2.02 14 20 lembaga 20 lembaga 42,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang terlantar, 20 lembaga 42,000,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan rehabilitasi sosial Dana Alokasi Pencapaian SPM
Semua Berkualitas Dan lanjut usia
Rehabilitasi Sosial kabupaten/kota yang di Umum
Kelurahan Berdaya Saing terlantar dan
Kabupaten/Kota fasilitasi
panti asuhan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 143/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan Data
Persentase Pengelolaan
Fakir Miskin Cakupan
1 06 05 2.02 data fakir miskin cakupan persen persen 100 persen 100 persen 402,732,500 130,214,400 220,539,400 100 persen 402,732,500
Daerah
daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Semua
Pendataan
Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin Kab/Kota, Dana Transfer
dan
Miskin Cakupan Cakupan Daerah Semua Umum - Peningkatan
1 06 05 2.02 01 271312 Orang 145,159,000 57,920,000 91,695,000 pengelolaan 271312 Orang 145,159,000 Dinas Sosial
Daerah Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Dana Alokasi Pencapaian SPM
data fakir
Kabupaten/Kota Didata Semua Umum
miskin
Kelurahan
1 06 05 2.02 02 20813 Keluarga 257,573,500 72,294,400 128,844,400 Kecamatan, pengelolaan 20813 Keluarga 257,573,500 Dinas Sosial
Daerah Fakir Miskin Dana Alokasi Peningkatan
Semua data fakir
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Umum Pencapaian SPM
Kelurahan miskin
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 144/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Terfasilitasinya masyarakat
Masyarakat terhadap
1 06 06 2.02 di daerah rawan dan lokasi Persen Persen 100 Persen 100 Persen 16,832,500 0 0 100 Persen 280,367,500
Kesiapsiagaan
bencana
Bencana
Kabupaten/Kota
Memperkuat Masyarakat
Kab. Agam,
Koordinasi, Sosialisasi Jumlah peserta Dana Transfer Ketahanan yang berada
Semua
dan Pelaksanaan pelaksanaan Kampuang Umum - Ekonomi Untuk di daerah
1 06 06 2.02 01 0 Orang 0 Orang 0 0 0 Kecamatan, 0 Orang 263,535,000 Dinas Sosial
Kampung Siaga siaga Bencana yang Dana Alokasi Pertumbuhan Yang rawan dan
Semua
Bencana disediakan Umum Berkualitas dan lokasi
Kelurahan
Berkeadilan bencana
Memperkuat Masyarakat
Kab. Agam,
Dana Transfer Ketahanan yang berada
Koordinasi, Sosialisasi Jumlah Tagana yang Semua
Umum - Ekonomi Untuk Peningkatan di daerah
1 06 06 2.02 02 dan Pelaksanaan diberikan Pelatihan kualitas 16 Orang 16 Orang 16,832,500 0 0 Kecamatan, 16 Orang 16,832,500 Dinas Sosial
Dana Alokasi Pertumbuhan Yang Pencapaian SPM rawan dan
Taruna Siaga Bencana dan kuantitas Semua
Umum Berkualitas dan lokasi
Kelurahan
Berkeadilan bencana
Persentase Pemenuhan
Pengelolaan Taman Makam
PROGRAM
Pahlawan
PENGELOLAAN persen persen 0 persen 0 persen 0 persen
1 06 07 Persentase pemenuhan 150,000,000 20,050,000 20,050,000 150,000,000
TAMAN MAKAM 90 persen 66,67 persen 70 persen 70 persen
PAHLAWAN sarana dan prasarana
Taman Makam Pahlawan
(%)
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Persentase terpeliharanya
1 06 07 2.01 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 150,000,000 20,050,000 20,050,000 100 Persen 150,000,000
Nasional Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah pegawai yg Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Gaji dan Umum-Dana
2 08 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 50 Orang 50 Orang 5,036,946,460 3,669,924,496 3,669,924,496 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi PNS 50 Orang 4,856,242,003 Berencana,
Tunjangan ASN Alokasi
tunjangannya Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 145/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Administrasi Umum-Dana
2 08 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 25 Orang 30 Dokumen 310,028,000 236,990,000 241,428,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi PNS 30 Dokumen 400,000,000 Berencana,
Pelaksanaan Tugas Alokasi
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
ASN Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Presentase penunjang
Administrasi Umum
2 08 01 2.06 kebutuhan Administrasi 100 persen
100 persen 100 persen 381,499,019 264,920,519 372,204,184 100 persen 453,590,000
Perangkat Daerah
Umum
Dinas Pengendalian
Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Dana Transfer
Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi Umum-Dana
2 08 01 2.06 01 1 paket 1 paket 9,990,600 9,990,600 9,142,000 Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 12,000,000 Berencana,
Listrik/Penerangan listrik yg tersedia Alokasi
Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Bangunan Kantor Umum
Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 1 paket 1 paket 126,757,700 46,199,200 42,272,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 184,590,000 Berencana,
Alokasi
Kantor Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah Paket Peralatan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Peralatan Umum-Dana
2 08 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 1 paket 1 paket 9,999,319 9,999,319 9,149,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 15,000,000 Berencana,
Rumah Tangga Alokasi
Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah Paket Bahan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Bahan Umum-Dana
2 08 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 paket 1 paket 24,750,000 6,600,000 6,039,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 30,000,000 Berencana,
Logistik Kantor Alokasi
Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 1 paket 1 paket 10,001,400 10,001,400 11,152,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi OPD 1 paket 12,000,000 Berencana,
Alokasi
Penggandaan yang Disediakan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyelenggaraan Semua Sumber Daya Keluarga
Penyelenggaraan Rapat Umum-Dana
2 08 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 Laporan 200,000,000 182,130,000 294,450,184 Kecamatan, Manusia Yang OPD 12 Laporan 200,000,000 Berencana,
Koordinasi dan Konsultasi Alokasi
Konsultasi SKPD Semua Berkualitas Dan Pemberdayaan
SKPD Umum
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pengadaan Barang
Milik Daerah Terlaksananya pengadaan
2 08 01 2.07 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36,000,000 0 0 12 bulan 150,000,000
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Jumlah PENGADAAN Umum-Dana
2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 32 unit 32 unit 36,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 32 unit 150,000,000 Berencana,
MEUBEL Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 146/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
persentase penyediaan jasa
Penunjang Urusan
2 08 01 2.08 penunjang urusan 100 persen
100 persen 100 persen 155,998,536 190,438,536 144,804,000 100 persen 191,998,536
Pemerintahan
pemerintah daerah
Daerah
Dinas Pengendalian
Jumlah Laporan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana
2 08 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 12 Laporan 119,998,536 119,998,536 108,804,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 12 Laporan 119,998,536 Berencana,
Alokasi
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Disediakan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyediaan Jasa Semua Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum-Dana
2 08 01 2.08 04 Pelayanan Umum 2 Orang 12 Laporan 36,000,000 70,440,000 36,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 12 Laporan 72,000,000 Berencana,
Umum Kantor yang Alokasi
Kantor Semua dalam Pemberdayaan
Disediakan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Presentase terpeliharanya
2 08 01 2.09 Penunjang Urusan 100 persen
100 persen 100 persen 182,726,000 167,010,000 132,610,000 100 persen 335,000,000
barang milik daerah
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Dinas Pengendalian
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan, Pajak, Operasional atau Lapangan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 02 dan Perizinan yang Dipelihara dan 73 unit 73 unit 87,406,000 89,626,000 113,200,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 73 unit 150,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Operasional atau Perizinannya Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Lapangan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 17 unit 17 unit 10,370,000 12,410,000 11,410,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 17 unit 35,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
Lainnya Dipelihara Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah gedung kantor dan Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Barang milik
2 08 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor bangunan lainnya yg 1 unit 2 unit 84,950,000 64,974,000 8,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 2 unit 150,000,000 Berencana,
Alokasi daerah
dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhab Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM
PENGARUSUTAMAA
Persentase ARG pada
2 08 02 N GENDER DAN 16,02 persen
5,25 persen 6,65 persen 476,000,000 168,976,000 346,392,000 6,65 persen 839,000,000
belanja langsung APBD
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Jumlah OPD yang
Gender (PUG) pada
2 08 02 2.01 mempunyai dokumen GAB 52 OPD 52 OPD 52 OPD 135,000,000 48,976,000 61,448,000 52 OPD 234,000,000
Lembaga Pemerintah
dan GBS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 147/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Jumlah Perempuan yang
Sosial, dan Ekonomi
2 08 02 2.02 dilatih dibidang politik dan 100 orang 100 orang 100 orang 141,000,000 59,944,000 84,944,000 100 orang 215,000,000
pada Organisasi
ekonomi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Jumlah Organisasi
2 08 02 2.03 19 Organisasi
19 Organisasi 19 Organisasi 200,000,000 60,056,000 200,000,000 19 Organisasi 390,000,000
Pemberdayaan Perempuan yang dibina
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas
Jumlah sumber Daya Dinas Pengendalian
Sumber Daya
Lembaga Penyedia Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Lembaga Penyedia Dana Transfer
Layanan Pemberdayaan Semua Pelaksanaan Keluarga
Layanan Umum-Dana organisasi
2 08 02 2.03 02 Perempuan Kewenangan 3 Organisasi 105 orang 200,000,000 60,056,000 200,000,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 105 orang 275,000,000 Berencana,
Pemberdayaan Alokasi perempuan
Kabupaten/Kota yang Semua dalam Pemberdayaan
Perempuan Umum
Mendapat Peningkatan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Kapasitas Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Pengembangan Dinas Pengendalian
Jumlah organisasi yg telah
Komunikasi, Informasi Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
mendapatkan Dana Transfer
dan Edukasi (KIE) Semua Pelaksanaan Keluarga
Pengembangan Umum-Dana organisasi
2 08 02 2.03 03 Pemberdayaan 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 115,000,000 Berencana,
Komunikasi, Informasi dan Alokasi perempuan
Perempuan Semua dalam Pemberdayaan
Edukasi KIE Terhadap Umum
Kewenangan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Persentase perempuan
PROGRAM
korban kekerasan dan
2 08 03 PERLINDUNGAN 100 persen
75 persen 100 persen 70,000,000 28,349,219 28,349,000 100 persen 112,000,000
TPPO yang mendapatkan
PEREMPUAN
layanan komprehensif
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 148/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pencegahan
Kekerasan terhadap
jumlah kasus perempuan
2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup 10 kasus 10 kasus 10 kasus 70,000,000 28,349,219 28,349,000 10 kasus 112,000,000
yang ditangani
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pelaksanaan Kebijakan, Dana Transfer
Kebijakan, Program Semua Pelaksanaan Kasus Keluarga
Program dan Kegiatan Umum-Dana
2 08 03 2.01 01 dan Kegiatan 15 Kasus 1 dokumen 70,000,000 28,349,219 28,349,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi kekerasan 1 dokumen 112,000,000 Berencana,
Pencegahan Kekerasan Alokasi
Pencegahan Kekerasan Semua dalam Perempuan Pemberdayaan
Terhadap Perempuan Umum
terhadap Perempuan Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Lingkup Daerah Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Indeks pemberdayaan
2 08 04 PENINGKATAN persen persen 54,8 persen 54,8 persen 0 0 0 54,8 persen 200,000,000
gender
KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Jumlah Organisasi
Keluarga dalam Perempuan yang
Mewujudkan melaksanakan PPRG 15 Organisasi 15 Organisasi 15 Organisasi 15 Organisasi
2 08 04 2.01 Kesetaraan Gender 0 0 0 70,000,000
Jumlah organisasi organisasi organisasi 15 organisasi 15 organisasi 15 organisasi
(KG) dan Hak Anak
perempuan yg
Tingkat Daerah
melaksanakan PPRG
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Dinas Pengendalian
Komunikasi, Informasi Jumlah organisasi yg telah Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
dan Edukasi KG dan mendapatkan Informasi Semua Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana Organisasi
2 08 04 2.01 02 Perlindungan Anak dan Edukasi Kesetaraan 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 70,000,000 Berencana,
Alokasi perempuan
bagi Keluarga Gender dan Perlindungan Semua dalam Pemberdayaan
Umum
Kewenangan Anak Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga
Jumlah organisasi
2 08 04 2.02 dalam Mewujudkan organisasi organisasi 15 organisasi 15 organisasi 0 0 0 15 organisasi 130,000,000
perempuan yg dibina
KG dan Hak Anak
yang Wilayah
Kerjanya dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan
Jumlah organisasi yg di Dinas Pengendalian
dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pengembangan Dana Transfer
Pendampingan Semua Pelaksanaan Keluarga
Lembaga Penyedia Umum-Dana Organisasi
2 08 04 2.02 01 Pengembagan Lembaga 20 Organisasi 20 Organisasi 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 20 Organisasi 60,000,000 Berencana,
Layanan Peningkatan Alokasi perempuan
Penyedia Layanan Semua dalam Pemberdayaan
Kualitas Keluarga Umum
Peningkatan Kualitas Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Tingkat Daerah
Keluarga Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Penyajian Data
2 08 05 100 persen
100 persen 100 persen 70,000,000 24,000,000 31,960,000 100 persen 155,000,000
SISTEM DATA Gender dan Anak
GENDER DAN ANAK
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 149/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data
Gender dan Anak Jumlah Buku Data Gender
2 08 05 2.01 100 buku 100 buku 100 buku 70,000,000 24,000,000 31,960,000 100 buku 155,000,000
Dalam Kelembagaan dan anak yang dicetak
Data di Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Gender dan Anak di Gender dan Anak Umum-Dana
2 08 05 2.01 01 100 Buku 1 dokumen 40,000,000 24,000,000 31,960,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 1 dokumen 80,000,000 Berencana,
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Tersedia Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penyajian dan
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pemanfaatan Data Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Keluarga
Gender dan Anak Jumlah buku Profil Anak Umum-Dana
2 08 05 2.01 02 100 buku 100 buku 30,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi OPD 100 buku 75,000,000 Berencana,
dalam Kelembagaan Kabupaten Agam Alokasi
Semua dalam Pemberdayaan
Data di Kewenangan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak
PROGRAM
Indeks Pemenuhan Hak
2 08 06 PEMENUHAN HAK 80 persen 55 persen 60 persen 353,614,000 24,873,300 65,795,150 60 persen 1,090,000,000
Anak (IPHA)
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA Jumlah Forum Anak
30 Forum 30 Forum 30 Forum 30 Forum
pada Lembaga
Jumlah Nagari Layak Anak Anak Anak Anak Anak
Pemerintah,
Jumlah Puskesmas Ramah
2 08 06 2.01 Nonpemerintah, dan 5 Nagari 3 Nagari 3 Nagari 133,614,000 24,873,300 65,795,150 3 Nagari 325,000,000
Dunia Usaha Anak
9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas 9 Puskesmas
Kewenangan Jumlah satuan Pendidikan
120 SPRA 120 SPRA 120 SPRA 120 SPRA
Kabupaten/Kota ramah anak(SPRA)
Peningkatan
Pelaksanaan
Jumlah Organisasi Reformasi Birokrasi
Advokasi Kebijakan Pemerintah, Non dalam
dan Pendampingan Pemerintah, Media dan pembangunan
Dinas Pengendalian
Pemenuhan Hak Anak Dunia Usaha yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer Nagari,
pada Lembaga Mendapat Advokasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan Keluarga
Umum-Dana sekolah,foru
2 08 06 2.01 01 Pemerintah, Non Kebijakan dan 16 kecamatan 1 Organisasi 75,000,000 24,873,300 65,795,150 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Organisasi 175,000,000 Berencana,
Alokasi m anak dan
Pemerintah, Media Pendampingan Pemenuhan Semua Berkualitas Dan dalam Pemberdayaan
Umum puskesmas
dan Dunia Usaha Hak Anak pada Organisasi Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Perempuan dan
Kewenangan Pemerintah, Non Peningkatan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Pelaksanaan
Dunia Usaha Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan
Peningkatan
Pelaksanaan
Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Sinkronisasi Koordinasi dan monitoring Dana Transfer dalam Nagari,
Semua Sumber Daya Keluarga
Pelembagaan pemenuhan anak yang Umum-Dana pembangunan
sekolah,foru
2 08 06 2.01 02 16 Kecamatan 16 Kecamatan 58,614,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang 16 Kecamatan 150,000,000 Berencana,
Pemenuhan Hak Anak menjadi kewenangan Alokasi Peningkatan m anak dan
Semua Berkualitas Dan Pemberdayaan
Kewenangan daerah Umum Pelaksanaan puskesmas
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
Kabupaten/Kota Reformasi Birokrasi
Perlindungan Anak
dalam
pembangunan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
2 08 06 2.02 Layanan Peningkatan Jumlah ASPAY 1 Lembaga
1 Lembaga 1 Lembaga 220,000,000 0 0 1 Lembaga 765,000,000
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 150/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pengendalian
Penyediaan Layanan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Monitoring kegiatan dan Dana Transfer
Peningkatan Kualitas Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
partisipasi Forum Anak Umum-Dana
2 08 06 2.02 01 Hidup Anak 5 kali 5 kali 70,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 5 kali 200,000,000 Berencana,
Daerah Kab. Agam sebagai Alokasi
Kewenangan Semua dalam forum anak Pemberdayaan
2P Umum
Kabupaten/Kota Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Koordinasi dan
Dinas Pengendalian
Sinkronisasi
Kab. Agam, Peningkatan PAD Penduduk,
Pelaksanaan Dana Transfer
Frekwensi koordinasi Semua melalui optimalisasi Gugus tugas, Keluarga
Pendampingan Umum-Dana
2 08 06 2.02 02 Gugus Tugas KLA dalam 12 kali 12 kali 80,000,000 0 0 Kecamatan, pemungutan pajak apsay dan 12 kali 80,000,000 Berencana,
Peningkatan Kualitas Alokasi
pelaksanaan evaluasi KLA Semua dan retribusi forum anak Pemberdayaan
Hidup Anak Tingkat Umum
Kelurahan daerah Perempuan dan
Daerah
Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
Dinas Pengendalian
dan Edukasi
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Pemenuhan Hak Anak Jumlah kecamatan yang Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
bagi Lembaga memiliki PISA 16 kecamatan 16 kecamatan Umum-Dana 16 kecamatan
2 08 06 2.02 03 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 210,000,000 Berencana,
Penyedia Layanan jumlah media KIE PHA 4 paket 4 paket Alokasi 4 paket
Semua dalam forum anak Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas dalam pengembangan KL Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Hidup Anak Tingkat
Perlindungan Anak
Daerah
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring Dinas Pengendalian
antar Lembaga Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
Penyedia Layanan Semua Pelaksanaan Gugus tugas, Keluarga
Monitoring kelembagaan Umum-Dana
2 08 06 2.02 04 Peningkatan Kualitas 5 kali 5 kali 70,000,000 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi apsay dan 5 kali 275,000,000 Berencana,
PHA yang terlatih Alokasi
Hidup Anak Tingkat Semua dalam forum anak Pemberdayaan
Umum
Daerah Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Persentase anak
PROGRAM
memerlukan perlindungan
2 08 07 PERLINDUNGAN 100 persen
100 persen 100 persen 498,185,600 185,129,000 295,580,500 100 persen 1,565,000,000
khusus yang mendapatkan
KHUSUS ANAK
layanan komprehensif
Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak yang Jumlah MOU 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang
2 08 07 2.01 Melibatkan para 83,045,600 4,999,300 53,871,800 220,000,000
jumlah Peserta Bimtek 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
Pihak Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Kab. Agam, Dana Transfer Peningkatan Penduduk,
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Anak yg
Semua Khusus - Pelaksanaan Keluarga
Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan memerlukan
2 08 07 2.01 02 1 Dokumen 53,530,000 0 48,872,500 Kecamatan, Dana Alokasi Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 130,000,000 Berencana,
terhadap Anak Terhadap Anak perlindungan
Semua Khusus Non dalam Pemberdayaan
Kewenangan Kewenangan khusus
Kelurahan Fisik pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 151/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus Jumlah AMPK Penerima
2 08 07 2.02 50 Orang 50 Orang 50 Orang 390,140,000 175,202,200 203,551,500 50 Orang 945,000,000
yang Memerlukan Layanan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Dinas Pengendalian
Jumlah Anak yang
Pengaduan Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Memerlukan Perlindungan Dana Transfer Anak yg
Masyarakat bagi Anak Semua Pelaksanaan Keluarga
Khusus Mendapatkan Umum-Dana memerlukan
2 08 07 2.02 01 yang Memerlukan 40 kasus 40 orang 129,491,000 170,224,700 85,188,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi 40 orang 260,000,000 Berencana,
Layanan Pengaduan Alokasi perlindungan
Perlindungan Khusus Semua dalam Pemberdayaan
Kewenangan Umum khusus
Tingkat Daerah Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Perlindungan Anak
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak
2 08 07 2.03 Jumlah UPTD PPA lembaga lembaga 1 lembaga 1 lembaga 25,000,000 4,927,500 38,157,200 1 lembaga 400,000,000
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Sarana Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Penyediaan Sarana Dana Transfer
Prasarana Layanan Semua Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Prasarana Layanan bagi Umum-Dana
2 08 07 2.03 01 bagi Anak yang 5 kali 1 Laporan 25,000,000 4,927,500 4,927,500 Kecamatan, Reformasi Birokrasi layanan 1 Laporan 155,000,000 Berencana,
Anak yang Memerlukan Alokasi
Memerlukan Semua dalam AMPK Pemberdayaan
Perlindungan Khusus Umum
Perlindungan Khusus Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Kewenangan
Tingkat Daerah Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas Pengendalian
Peningkatan Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Kab. Agam, Dana Transfer Peningkatan Penduduk,
Sumber Daya
Sumber Daya Lembaga Semua Khusus - Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Lembaga Penyedia
2 08 07 2.03 02 Penyedia Layanan Anak 1 Dokumen 0 0 33,229,700 Kecamatan, Dana Alokasi Reformasi Birokrasi layanan 1 Dokumen 160,000,000 Berencana,
Layanan Anak yang
yang Memerlukan Semua Khusus Non dalam AMPK Pemberdayaan
Memerlukan
Perlindungan Khusus Kelurahan Fisik pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Perlindungan Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 152/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Dinas Pengendalian
Penguatan Jejaring
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
antar Lembaga Jumlah lembaga Penyedia Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Lembaga Keluarga
Penyedia Layanan Layanan AMPK yang Umum-Dana
2 08 07 2.03 03 10 lembaga 10 lembaga 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi layanan 10 lembaga 85,000,000 Berencana,
Anak yang dikuatkan dan Alokasi
Semua dalam AMPK Pemberdayaan
Memerlukan dikembangkan Umum
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Khusus
Perlindungan Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6,473,711,560 7,763,012,600 7,747,304,000 7,045,648,310
Angka prevalensi
PROGRAM
kontrasepsi modern/
2 14 02 PENGENDALIAN 69,65 persen
66,32 persen 67,5 persen 100,000,000 242,440,000 175,440,000 67,5 persen 323,165,000
modern Contraceptive
PENDUDUK
(mCPR)
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Daerah
Jumlah OPD yg
Provinsi dengan
2 14 02 2.01 mendukung kebijakan OPD OPD 23 OPD 23 OPD 0 50,000,000 0 23 OPD 150,000,000
Pemerintah Daerah
kependudukan
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi
Dinas Pengendalian
Pelaksanaan
Kab. Agam, Meningkatkan Penduduk,
Pendidikan OPD terkait
Semua PENDAPATAN Sumber Daya Keluarga
Kependudukan Jalur Jumlah Sekolah Siaga dgn
2 14 02 2.01 09 25 Sekolah 25 Sekolah 0 50,000,000 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Manusia Yang 25 Sekolah 150,000,000 Berencana,
Formal di Satuan Kependudukan yg dibina kependuduka
Semua (PAD) Berkualitas Dan Pemberdayaan
Pendidikan Jenjang n
Kelurahan Berdaya Saing Perempuan dan
SD/MI dan SLTP/MTS,
Perlindungan Anak
Jalur Nonformal dan
Informal
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian
Jumlah Data yang di
2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan 75000 KK 50000 KK 50000 KK 100,000,000 192,440,000 175,440,000 50000 KK 173,165,000
Mutakhiran
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Peningkatan Penduduk,
DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi
2 14 02 2.02 11 1 Dokumen 0 5,640,000 5,640,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi Penduduk 1 Dokumen 5,640,000 Berencana,
Informasi Keluarga Keluarga yang Tersedianya
- BOK dalam Pemberdayaan
pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Penduduk,
Dana Transfer
Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan Semua Keluarga
Umum -
2 14 02 2.02 12 Pengumpulan Data dan Pengumpulan Data 120898 KK 1 Laporan 100,000,000 50,000,000 33,000,000 Kecamatan, Penduduk 1 Laporan 107,525,000 Berencana,
Dana Alokasi
Keluarga Keluarga Semua Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Pengolahan dan Jumlah Dokumen Peningkatan Penduduk,
Pelaporan Data Pengolahan dan Pelaporan DAK Non Pelaksanaan Keluarga
2 14 02 2.02 13 Pengendalian Data Pengendalian 1 Dokumen 0 136,800,000 136,800,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi Penduduk 1 Dokumen 60,000,000 Berencana,
Lapangan dan Lapangan dan Pelayanan - BOK dalam Pemberdayaan
Pelayanan KB KB pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
PROGRAM
Persentase kebutuhan ber-
PEMBINAAN
2 14 03 KB yang tidak terpenuhi 12,5 persen
13,85 persen 13,82 persen 6,042,711,560 5,136,712,600 5,173,004,000 13,82 persen 6,240,099,450
KELUARGA
(unmet need) (%)
BERENCANA (KB)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 153/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
2 14 03 2.01 Edukasi (KIE) Jumlah Peserta KB Baru 8200 Orang
8200 Orang 8200 Orang 189,402,000 1,087,615,000 1,083,365,000 8200 Orang 1,245,401,000
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Jumlah Dokumen
Dinas Pengendalian
Komunikasi, Informasi dan
Peningkatan Penduduk,
Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Program
DAK Non Pelaksanaan Keluarga
dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana Pus yg blm
2 14 03 2.01 02 1 Dokumen 0 25,000,000 25,000,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 25,000,000 Berencana,
Program KKBPK sesuai (Pembangunan Keluarga, ber-KB
- BOK dalam Pemberdayaan
Kearifan Budaya Lokal Kependudukan, dan
pembangunan Perempuan dan
Keluarga Berencana) Sesuai
Perlindungan Anak
kearifan budaya Lokal
Pelaksanaan
Jumlah Laporan
Mekanisme Dinas Pengendalian
Mekanisme Operasional
Operasional Program Peningkatan Penduduk,
Program Bangga Kencana
KKBPK melalui Rapat DAK Non Pelaksanaan Keluarga
(Pembangunan Keluarga, Pus yg blm
2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan 16 Laporan 0 249,600,000 249,600,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 16 Laporan 249,600,000 Berencana,
Kependudukan, dan ber-KB
(Rakorcam), Rapat - BOK dalam Pemberdayaan
Keluarga Berencana)
Koordinasi Desa pembangunan Perempuan dan
Melalui Rapat Koordinasi
(Rakordes), dan Mini Perlindungan Anak
Kecamatan
Lokakarya (Minilok)
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Jumlah Laporan Hasil Semua DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Pengendalian Program Pus yg blm
2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program 35 Kali 1 Laporan 101,890,000 40,000,000 40,000,000 Kecamatan, Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1 Laporan 130,801,000 Berencana,
KKBPK ber-KB
KKBPK Semua - BOK dalam Pemberdayaan
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 154/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh Jumah PKB yang Dibina 18 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang
2 14 03 2.02 KB/Petugas 1,920,656,036 443,600,000 472,600,000 2,785,400,000
Jumlah PKB yg dibina orang orang 18 orang 18 orang 18 orang
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Penguatan
Pelaksanaan
Penyuluhan, Dinas Pengendalian
Penggerakan, Kab. Agam, Penduduk,
Jumlah kecamatan yg
Pelayanan dan Semua DAK Non Keluarga
mendapatkan biaya 17 Kecamatan 17 Kecamatan 17 Kecamatan
2 14 03 2.02 03 Pengembangan 1,174,656,036 0 0 Kecamatan, Fisik - BOKKB Penyuluh KB 1,710,000,000 Berencana,
Operasional Balai Penyuluh dan OPD dan OPD dan OPD
Program KKBPK untuk Semua - BOKB Pemberdayaan
KB
Petugas Keluarga Kelurahan Perempuan dan
Berencana/Penyuluh Perlindungan Anak
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi jumlah Akseptor yang
2 14 03 2.03 35000 Orang
1500 Orang 2000 Orang 3,121,389,524 2,656,747,600 2,668,289,000 2000 Orang 1,304,594,000
serta Pelaksanaan dilayani
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian
Jumlah Orang yang Peningkatan Penduduk,
Peningkatan Kesertaan
Mengikuti Kesertaan DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Penggunaan Metode Akseptor Kb
2 14 03 2.03 03 Penggunaan Metode 1981 orang 0 963,002,600 962,544,000 Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 1981 orang 962,544,000 Berencana,
Kontrasepsi Jangka dan Faskes
Kontrasepsi Jangka - BOK dalam Pemberdayaan
Panjang (MKJP)
Panjang (MKJP) pembangunan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dana Transfer
Dinas Pengendalian
Umum-Dana
Kab. Agam, Penduduk,
Alokasi
Penyediaan Sarana Semua Keluarga
Jumlah Unit Sarana 17 Kecamatan Umum Akseptor Kb
2 14 03 2.03 06 Penunjang Pelayanan 41 Unit 1,920,000,000 1,606,695,000 1,613,695,000 Kecamatan, 41 Unit 0 Berencana,
Penunjang Pelayanan KB + OPD DAK Fisik - dan Faskes
KB Semua Pemberdayaan
Kelurahan Bidang Perempuan dan
Kesehatan - Perlindungan Anak
Reguler - KB
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 155/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Dinas Pengendalian
Kab. Agam, Penduduk,
Dana Transfer
Jumlah pria yg mengikuti Semua Keluarga
Peningkatan Kesertaan Umum-Dana Akseptor Kb
2 14 03 2.03 13 peningkatan Akseptor KB 20 orang 20 orang 0 0 0 Kecamatan, 20 orang 0 Berencana,
KB Pria Alokasi dan Faskes
Pria Semua Pemberdayaan
Umum
Kelurahan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Jumlah Renja Pokja
2 14 03 2.04 58 Dokumen
58 Dokumen 58 Dokumen 811,264,000 948,750,000 948,750,000 58 Dokumen 904,704,450
Kabupaten/Kota Kampung KB
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran serta
Dinas Pengendalian
Organisasi
Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Kemasyarakatan dan
JUmlah OPD yg Semua DAK Non Pelaksanaan Keluarga
Mitra Kerja Lainnya Pokja
2 14 03 2.04 01 berpartisipasi dlm program 23 OPD 23 OPD 0 0 0 Kecamatan, Fisik - BOKKB Reformasi Birokrasi 23 OPD 100,000,000 Berencana,
dalam Pelaksanaan kampung KB
bangga kencana Semua - BOKB dalam Pemberdayaan
Pelayanan dan
Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Pembinaan Kesertaan
Perlindungan Anak
Ber-KB
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Indeks pembangunan
2 14 04 DAN PENINGKATAN 52 persen 50,3 persen 50,5 persen 331,000,000 2,383,860,000 2,398,860,000 50,5 persen 482,383,860
keluarga (iBangga) (%)
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui Jumlah Kelompok
2 14 04 2.01 Pembinaan BKB,BKR,BKL ,PIK R dan 90 Kelompok
50 Kelompok 50 Kelompok 0 2,383,860,000 2,398,860,000 50 Kelompok 252,383,860
Ketahanan dan UPPKS
Kesejahteraan
Keluarga
Penyediaan Biaya
Operasional bagi
Pengelola dan Jumlah Kader Pengelola Dana Transfer Dinas Pengendalian
Pelaksana (Kader) dan Pelaksana Umum-Dana Peningkatan Penduduk,
Ketahanan dan (Kader)Ketahanan dan Alokasi Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
2 14 04 2.01 05 Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga 1113 Orang 0 2,383,860,000 2,398,860,000 Umum Reformasi Birokrasi PIK-R dan 1113 Orang 2,383,860 Berencana,
Keluarga (BKB, BKR, (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK- DAK Non dalam UPPKS Pemberdayaan
BKL, PPPKS, PIK-R dan R dan Pemberdayaan Fisik - BOKKB pembangunan Perempuan dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - BOK Perlindungan Anak
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 156/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Dinas Pengendalian
Kegiatan Ketahanan Jumlah Kelompok yg Kab. Agam, Peningkatan Penduduk,
Dana Transfer
dan Kesejahteraan dibina dlm Ketahanan dan Semua Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
Umum-Dana
2 14 04 2.01 07 Keluarga (BKB, BKR, Kesejahteraan Keluarga 200 Kelompok 200 Kelompok 0 0 0 Kecamatan, Reformasi Birokrasi PIK-R dan 200 Kelompok 250,000,000 Berencana,
Alokasi
BKL, PPPKS, PIK-R dan melalui BKB,BKR,BKL dan Semua dalam UPPKS Pemberdayaan
Umum
Pemberdayaan UPPKS Kelurahan pembangunan Perempuan dan
Ekonomi Perlindungan Anak
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Jumlah kelompok
Kabupaten/ Kota
2 14 04 2.02 BKB,BKR,BKL,PIK-R dan kelpmpok kelpmpok 50 kelpmpok 50 kelpmpok 331,000,000 0 0 50 kelpmpok 230,000,000
dalam Pembangunan
UPPKS
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Dinas Pengendalian
Kemasyarakatan
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Penduduk,
dalam Pengelolaan
Jumlah kelompok Semua PENDAPATAN Sumber Daya Pelaksanaan BKB,BKR,BKL, Keluarga
Program Ketahanan
2 14 04 2.02 03 Pengelolaan Program 30 Kelompok 30 Kelompok 331,000,000 0 0 Kecamatan, ASLI DAERAH Manusia Yang Reformasi Birokrasi PPKS,PIK-R 30 Kelompok 230,000,000 Berencana,
dan Kesejahteraan
Ketahanan keluarga Semua (PAD) Berkualitas Dan dalam dan UPPKS Pemberdayaan
Keluarga (BKB, BKR,
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan Perempuan dan
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13,465,662,618 12,033,142,009 11,963,744,172 26,059,676,000
Persentase pemenuhan
PROGRAM kebutuhan dasar unit kerja
PENUNJANG SKPD
persen persen 0 persen 0 persen 0 persen
URUSAN Persentase pemenuhan
2 11 01 persen persen 100 persen 100 persen 4,917,210,325 4,431,684,810 4,385,617,798 100 persen 5,864,000,000
PEMERINTAHAN kebutuhan dasar unit kerja
DAERAH SKPD persen persen 95 persen 95 persen
KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan
operaional kantor dan ASN
Kab.
Agam, Dana Transfer
ASN Dinas
Penyediaan Gaji dan Frekuensi pembayaran gaji, Lubuk Umum - Dinas Lingkungan
2 11 01 2.02 01 14 bulan 14 bulan 3,585,396,789 3,059,304,094 3,059,304,094 lingkungan 14 bulan 3,700,000,000
Tunjangan ASN tunjangan, TPP PNS Basung, Dana Alokasi Hidup
Hidup
Lubuk Umum
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 157/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Administrasi Barang
Terkelolanya Barang Milik
2 11 01 2.03 Milik Daerah pada tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 21,900,000 25,550,000 1 tahun 25,000,000
Daerah
Perangkat Daerah
Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan ASN Dinas
Pengamanan Barang Honorarium Penjaga Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.03 02 365 shift 365 shift 0 21,900,000 25,550,000 Reformasi Birokrasi Lingkungan 365 shift 25,000,000
Milik Daerah SKPD Kantor yang dibayarkan Basung, Alokasi Hidup
dalam Hidup
Lubuk Umum
pembangunan
Basung
Penyediaansarana
Administrasi Umum
2 11 01 2.06 prasarana perlengkapan persen persen 100 persen 100 persen 319,881,744 316,602,504 344,201,504 100 persen 661,000,000
Perangkat Daerah
kantor
Kab.
Penyediaan Agam, Dana Transfer
Jumlah belanja alat listrik ASN Dinas
Komponen Instalasi Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.06 01 dan elektronik yang 1 paket 1 paket 1,749,240 0 0 Lingkungan 1 paket 6,000,000
Listrik/Penerangan Basung, Alokasi Hidup
disediakan Hidup
Bangunan Kantor Lubuk Umum
Basung
Pengadaan Barang
Milik Daerah
2 11 01 2.07 0 0 27,500,000 170,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan
Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Laptop/note bokk 2 unit 2 unit 0 0 0 Reformasi Birokrasi 2 unit 140,000,000
Basung, Alokasi Hidup
dalam
Lubuk Umum
pembangunan
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 158/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Jumlah Pengadaan Laptop 1 unit Pelaksanaan 1 unit
Pengadaan Peralatan Dinas Lingkungan
2 11 01 2.07 06 0 0 27,500,000 Reformasi Birokrasi 30,000,000
dan Mesin Lainnya null 0 null 0 null Hidup
dalam
pembangunan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang
2 11 01 2.08 persen persen 100 persen 100 persen 357,587,792 399,624,212 305,200,200 100 persen 505,000,000
Pemerintahan Urusan Pemerintah
Daerah
Kab.
Jumlah Pemeliharaan AC Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Jumlah Pemeliharaan 12 unit 12 unit Lubuk Umum-Dana ASN Dinas 12 unit Dinas Lingkungan
2 11 01 2.08 03 Peralatan dan 15,900,000 15,900,000 14,680,000 25,000,000
Laptop/Notebook yang 26 unit 26 unit Basung, Alokasi LH 26 unit Hidup
Perlengkapan Kantor
disediakan Lubuk Umum
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa
Lubuk Umum-Dana ASN Dinas Dinas Lingkungan
2 11 01 2.08 04 Pelayanan Umum Belanja Jasa tenaga Sopir 275 orang/bulan
275 orang/bulan 59,150,000 19,250,000 22,000,000 275 orang/bulan 80,000,000
Basung, Alokasi LH Hidup
Kantor
Lubuk Umum
Basung
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terpeliharanya barang milik
2 11 01 2.09 Penunjang Urusan persen persen 100 persen 100 persen 39,190,000 53,550,000 53,550,000 100 persen 193,000,000
daerah
Pemerintahan
Daerah
Kab.
Agam, Dana Transfer
ASN Dinas
Pemeliharaan inventaris Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 31 unit 31 unit 0 0 0 Lingkungan 31 unit 3,000,000
kantor Basung, Alokasi Hidup
Hidup
Lubuk Umum
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili ASN Dinas
Jumlah Tenaga kebersihan Lubuk Umum-Dana Dinas Lingkungan
2 11 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor 12 orang/bulanaket
12 orang/bulanaket 3,640,000 18,000,000 18,000,000 Lingkungan 12 orang/bulanaket 150,000,000
yang dibayarkan Basung, Alokasi Hidup
dan Bangunan Lainnya Hidup
Lubuk Umum
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 159/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Rencana
Perlindungan dan
Tersedianya master plan
Pengelolaan
2 11 02 2.01 dokumen lingkungan persen persen 100 persen 100 persen 150,000,000 0 0 100 persen 200,000,000
Lingkungan Hidup
hidup
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Kab. Agam,
Dana Transfer
Penyusunan dan Semua
Jumlah Dokumen RPPLH Umum - Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 02 2.01 01 Penetapan RPPLH 1 dokumen 1 dokumen 150,000,000 0 0 Kecamatan, 1 dokumen 200,000,000
yang disususn Dana Alokasi Agam Hidup
Kabupaten/Kota Semua
Umum
Kelurahan
Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Tersusunnya Dokumen
2 11 02 2.02 Hidup Strategis KLHS rencanan Detail Tata persen persen 100 persen 100 persen 156,000,000 0 150,000,000 100 persen 120,000,000
(KLHS) Ruang
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
Persentase Pemantauan
2 11 03 DAN/ATAU persentase
persentase 30 persentase 30 persentase 1,276,783,252 2,313,358,209 2,226,241,595 30 persentase 9,514,516,000
Kualitas ingkungan
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Terlaksananya upaya
Pencemaran
pencegahan pencemaran
2 11 03 2.01 dan/atau Kerusakan persen persen 100 persen 100 persen 786,794,952 752,736,509 857,036,509 100 persen 4,080,000,000
dan atau kerusakan
Lingkungan Hidup
lingkungan
Kabupaten/Kota
Kab.
Agam,
Tanjung
Mutiara,
Jumlah dokumentasi uji Semua
Koordinasi, kualitas lingkungan hidup Kelurahan
Sinkronisasi, dan dilaksanakan terhadap Kab.
Pelaksanaan media tanah, air, udara dan
1 dokumen Agam, Dana Transfer 1 dokumen
Pencegahan laut Mendukung upaya
Tanjung Umum-Dana Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 01 Pencemaran 1 kecamatan 1 kecamatan 85,331,850 51,779,000 51,779,000 penyelamatan 1 kecamatan 60,000,000
lokasi Inventarisasi Raya, Alokasi Agam Hidup
Lingkungan Hidup 3 Kecamatan 3 Kecamatan Danau Maninjau 3 Kecamatan
Ekosistem mangrove Semua Umum
Dilaksanakan terhadap
Sosialisasi Pengendalian Kelurahan
Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut Kerusakan Lingkungan Kab.
yang dilaksanakan Agam,
Kamang
Magek,
Semua
Kelurahan
Kab.
Koordinasi, Jumlah kampung iklim Agam,
Sinkronisasi dan yang terbentuk Baso,
2 kecamatan 2 kecamatan Dana Transfer 2 kecamatan
Pelaksanaan Simarasok
Jumlah sarpras biopori Umum-Dana Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.01 02 Pengendalian Emisi 50 unit 50 unit 500,000 0 0 Kab. 50 unit 120,000,000
yang tersedia Alokasi Agam Hidup
Gas Rumah Kaca, 2 kampung 2 kampung Agam, 2 kampung
Jumlah sosialisasi kampung Umum
Mitigasi dan Adaptasi Ampek
Perubahan Iklim iklim
Nagari,
Sitalang
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 160/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penanggulangan
Pencemaran Terlaksananya
2 11 03 2.02 dan/atau Kerusakan penanggulangan persen persen 100 persen 100 persen 104,516,000 0 0 100 persen 134,516,000
Lingkungan Hidup pencemaran dan kerusakan
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi
Peringatan Dana Transfer
Pencemaran dan/atau Jumlah Dokumen DIKPLHD Umum-Dana Peningkatan Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.02 01 1 dokumen 1 dokumen 50,000,000 0 0 1 dokumen 80,000,000
Kerusakan Lingkungan yang tersedia Alokasi Pencapaian SPM Agam Hidup
Hidup pada Umum
Masyarakat
Kab. Agam,
Penghentian Dana Transfer
Sosialisasi Pengendalian Semua
Pencemaran dan/atau Umum - Kabupaten Dinas Lingkungan
2 11 03 2.02 03 Pencemaran dari Sumber 1 Kecamatan 1 Kecamatan 54,516,000 0 0 Kecamatan, 1 Kecamatan 54,516,000
Kerusakan Lingkungan Dana Alokasi Agam Hidup
Pencemar Semua
Hidup Umum
Kelurahan
Pemulihan
Pencemaran Terlaksananya upaya
2 11 03 2.03 dan/atau Kerusakan pencegahan pencemaran lokasi lokasi 1 lokasi 1 lokasi 385,472,300 1,560,621,700 1,369,205,086 1 lokasi 5,300,000,000
Lingkungan Hidup dan kerusakan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 161/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan
Keanekaragaman Terkelolanya Ruang
2 11 04 2.01 persen persen 100 persen 100 persen 947,118,841 945,318,650 934,878,650 100 persen 1,500,000,000
Hayati Terbuka Hijau
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) Persentase Limbah B3 yang
2 11 05 persen persen 100 persen 100 persen 26,113,350 138,378,240 49,608,800 100 persen 150,000,000
DAN LIMBAH terkelola
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 162/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
Ketaatan terhadap izin
LINGKUNGAN DAN
2 11 06 lingkungan, izin PPLH dan persen persen 27 persen 138,500,000 142,200,000 142,200,000 27 persen 270,000,000
IZIN
PUULH yang diterbitkan
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
Pembinaan dan
dan/atau Kegiatan
pengawasan serta
2 11 06 2.01 yang Izin Lingkungan persen persen 100 persen 100 persen 138,500,000 142,200,000 142,200,000 100 persen 270,000,000
penerbitan izin lingkungan,
dan Izin PPLH
izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Usaha/kegiat
Membangun an yang
Fasilitasi Pemenuhan Kab. Agam,
Jumlah Dokumen IKLH Dana Transfer Lingkungan Hidup, memiliki izin
Ketentuan dan Semua
1 Dokumen 1 Dokumen Umum-Dana Meningkatkan Peningkatan lingkungan, 1 Dokumen Dinas Lingkungan
2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Jumlah rekomendasi 83,500,000 87,200,000 87,200,000 Kecamatan, 120,000,000
4 Rekomendasi4 Rekomendasi Alokasi Ketahanan Bencana Pencapaian SPM izin PPLH 4 Rekomendasi Hidup
Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan Semua
Umum Dan Perubahan yang
Izin PPLH Kelurahan
Iklim diterbitkan
Kabupaten
Pemberian
Penghargaan Terwujudnya perolehan
2 11 09 2.01 Lingkungan Hidup penghargaan lingkungan persen persen 25 persen 25 persen 42,408,650 67,408,700 67,408,700 25 persen 80,000,000
Tingkat Daerah hidup
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 163/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga Jumlah sekolah adiwiyata Semua
Masyarakat/Dunia Kab, Prop ,Nasional dan Kab/Kota, Dana Transfer
Usaha/Dunia 162 sekolah 162 sekolah Semua Umum-Dana Peningkatan Stakeholder 162 sekolah Dinas Lingkungan
2 11 09 2.01 01 Mandiri yang dibina 42,408,650 67,408,700 67,408,700 80,000,000
Pendidikan/ Filantropi 10 sekolah 10 sekolah Kecamatan, Alokasi Pencapaian SPM Kab Agam 10 sekolah Hidup
Pendampingan Calon
dalam Perlindungan Semua Umum
Sekolah Adiwiyata
dan Pengelolaan Kelurahan
Lingkungan Hidup
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Terselesaikannnya kasus
Bidang Perlindungan pengaduan pencemaran
2 11 10 2.01 persen persen 100 persen 100 persen 24,207,500 27,213,900 27,213,900 100 persen 60,000,000
dan Pengelolaan dan/atau perusakan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Persentase pengelolaan
PROGRAM sampah di Kabupaten
persen persen 50.52 persen 50.52 persen 50.52 persen
2 11 11 PENGELOLAAN Agam 5,787,320,700 3,967,579,500 3,980,574,729 8,301,160,000
persen persen 51 persen 51 persen
PERSAMPAHAN Persentase Pengelolaan
Sampah Kabupaten
Terkelolanya Sampah di
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah persen persen 50.52 persen 51 persen 5,787,320,700 3,967,579,500 3,980,574,729 51 persen 8,301,160,000
Kabupaten Agam
Membangun
Kab. Agam, Peningkatan
Penyusunan Kebijakan Jumlah Sosialisasi Perda No Dana Transfer Lingkungan Hidup,
Semua kapasitas wilayah
dan Strategi Daerah 10 thn 2017 ttg Umum-Dana Meningkatkan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 01 2 kali 2 kali 0 0 0 Kecamatan, pengelolaan Kabupaten 2 kali 1,000,000
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah yang Alokasi Ketahanan Bencana Hidup
Semua sampah berbasis Agam
Kabupaten/Kota dilaksanakan Umum Dan Perubahan
Kelurahan masyarakat
Iklim
Jumlah kontribusi
pembayaran sampah ke
TPA regional Payakumbuh
Penanganan Sampah
dengan melakukan Jumlah Peserta pelatihan
Pemilahan, Studi tiru pemodelan 8651 Ton 14000 Ton Membangun 14000 Ton
pengelolaan sampah Kab. Agam, Peningkatan
Pengumpulan, 10 OH 0 OH Dana Transfer Lingkungan Hidup, 0 OH
dengan pemanfaatan Semua kapasitas wilayah
Pengangkutan, Umum-Dana Meningkatkan Dinas Lingkungan
2 11 11 2.01 03 sampah menjadi energi 73 persen 25 persen 3,667,320,700 3,188,552,850 3,201,548,079 Kecamatan, pengelolaan Kabupaten 25 persen 4,000,000,000
Pengolahan, dan Alokasi Ketahanan Bencana Hidup
26 persen 5 persen Semua sampah berbasis Agam 5 persen
Pemrosesan Akhir Persentase penanganan Umum Dan Perubahan
Kelurahan masyarakat
Sampah di sampah yang dilakukan 60000 m3 60000 m3 Iklim 60000 m3
TPA/TPST/SPA Persentase pengurangan
Kabupaten/Kota sampah yang dilakukan
Volume sampah yang
masuk ke TPA
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 164/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pengurangan
sampah yang dilakukan
Kab. Aparatur
Agam, Dana Transfer Dinas
Jumlah ASN yang Dinas
Penyediaan Gaji dan Lubuk Umum-Dana Kependuduk
2 12 01 2.02 01 dibayarkan gaji dan 31 orang 31 orang 3,417,859,692 3,332,069,230 3,336,819,230 31 orang 3,500,000,000 Kependudukan dan
Tunjangan ASN Basung, Alokasi an dan
tujangannya Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Pencatatan
Basung Sipil
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 165/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab. Seluruh
Meningkatkan
Jumlah Penyediaan Pakaian Agam, Dana Transfer Apratur Dinas
Pengadaan Pakaian Sumber Daya Dinas
Dinas Kerja Lapangan Lubuk Umum-Dana Kependuduk
2 12 01 2.05 02 Dinas Beserta Atribut 50 stel 50 stel 50,000,000 31,000,000 31,000,000 Manusia Yang 50 stel 100,000,000 Kependudukan dan
Penerbitan Dokumen Basung, Alokasi an dan
Kelengkapannya Berkualitas Dan Pencatatan Sipil
Kependudukan Lubuk Umum Pencatatan
Berdaya Saing
Basung Sipil.
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum
2 12 01 2.06 administrasi umum dan 100 % 100 % 100 % 649,935,630 669,641,960 643,979,927 100 % 1,310,935,630
Perangkat Daerah
operasional kantor
Kab.
Penyediaan Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Pembayaran Pembelian Dinas
Komponen Instalasi Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6,251,760 6,406,200 6,406,200 1 Kegiatan 14,251,760 Kependudukan dan
Listrik/Penerangan Basung, Alokasi dasar Dinas
Bangunan Kantor Pencatatan Sipil
Bangunan Kantor Lubuk Umum Dukcapil
Basung
Melaksanakan Penyediaan
Dana Transfer Pemenuhan
Penyediaan Peralatan ATK, Peralatan dan Dinas
Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor serta 1 Kegiatan 1 Kegiatan 455,822,970 360,035,360 356,035,360 1 Kegiatan 915,822,970 Kependudukan dan
Alokasi dasar Dinas
Kantor kebutuhan operasional Pencatatan Sipil
Umum Dukcapil
Administrasi kantor
Kab.
Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Melaksanakan penyedian Dinas
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 04 makan minum Tamu, Rapat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 65,263,000 63,675,000 48,675,000 1 Kegiatan 135,263,000 Kependudukan dan
Logistik Kantor Basung, Alokasi dasar Dinas
dan Lembur Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Dukcapil
Basung
Kab.
Melaksanakan Pembayaran Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Penyediaan Barang Dinas
belanja Fotocopy, Penjilitad Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 05 Cetakan dan 1 kegiatan 1 kegiatan 16,989,200 29,224,400 29,224,400 1 kegiatan 33,989,200 Kependudukan dan
, cetak amplok Dinas, Cetak Basung, Alokasi dasar Dinas
Penggandaan Pencatatan Sipil
Mab Dinas dll Lubuk Umum Dukcapil
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer Pemenuhan
Penyelenggaraan Melaksanakan rapat Dinas
Lubuk Umum-Dana Kebutuhan
2 12 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan kooridinasi dan konsultasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 105,608,700 210,301,000 203,638,967 1 Kegiatan 211,608,700 Kependudukan dan
Basung, Alokasi dasar Dinas
Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah Pencatatan Sipil
Lubuk Umum Dukcapil
Basung
Pengadaan Barang
Persentase Jumlah
Milik Daerah
2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik 100 % 100 % 100 % 35,000,000 55,234,000 8,000,000 100 % 70,000,000
Penunjang Urusan
Daerah
Pemerintah Daerah
Kab.
Jumlah Pengadaan Meja Agam, Dana Transfer Pengadaan
Dinas
dan kursi kerja 5 set 5 set Lubuk Umum-Dana Belanja 5 set
2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 35,000,000 55,234,000 8,000,000 70,000,000 Kependudukan dan
Jumlah Penyedian Lemari 3 unit 3 unit Basung, Alokasi Peralatan 3 unit Pencatatan Sipil
arsip Lubuk Umum Kantor
Basung
Penyediaan Jasa
Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
2 12 01 2.08 Penujang Urasan 100 % 100 % 100 % 200,741,200 233,071,200 204,200,400 100 % 410,741,200
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 166/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyadiaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air
Kab.
Penyadiaan Jasa 1000 M3 1000 M3 Peningkatan 1000 M3
Agam,
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Pelaksanaan Pemenuhan Dinas
57600 Kwh 57600 Kwh Lubuk 57600 Kwh
2 12 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Listrk 121,781,200 138,271,200 101,480,400 Reformasi Birokrasi Belanja Jasa 251,781,200 Kependudukan dan
654 Perdetik 654 Perdetik Basung, 654 Perdetik
Daya Air dan Listrik Penyadiaan Jasa dalam Kantor Pencatatan Sipil
Lubuk
Komunikasi Telpon SLJJ 100 Mbps 100 Mbps pembangunan 100 Mbps
Basung
(500 KM-6 detik)
Penyediaan Pembayaran 2
tagiahan Internet
Kab.
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran Pemenuhan Dinas
Lubuk Umum-Dana
2 12 01 2.08 04 Pelayanan Umum Honorarium Tenaga Harian 7 orang 7 orang 78,960,000 94,800,000 102,720,000 Belanja Jasa 7 orang 158,960,000 Kependudukan dan
Basung, Alokasi
Kantor Lepas Kantor Pencatatan Sipil
Lubuk Umum
Basung
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase Jumlah Baranga
2 12 01 2.09 Penunjang Urusan Milik Daerah yang 100 % 100 % 100 % 165,166,010 118,912,000 94,222,000 100 % 161,000,000
Pemerintahan Terpelihara
Daerah
Kab.
Pemeliharaan
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Melaksanakan Kendaraan Dinas
Lubuk Umum -
2 12 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin pemeliharaan Peralatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 85,120,000 52,180,000 27,490,000 Dinas 1 Kegiatan 0 Kependudukan dan
Basung, Dana Alokasi
Lainnya dan Perlengkapan kantor Operasional Pencatatan Sipil
Semua Umum
Kantor
Kelurahan
Cakupan Pelayanan
PROGRAM
Administrasi
2 12 02 PENDAFTARAN persen persen 0 persen 0 persen 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 0 persen 3,584,718,000
Kependudukan oleh Unit
PENDUDUK
Pelayanan
Pelayanan
2 12 02 2.01 Pendaftaran 0 0 0 231,718,000
Penduduk
Persentase Penerbitan
Kartu Identitas Anak Dana Transfer
Umum-Dana
Persentase Penerbitan Memperkuat Meningkatny
94 Persen 94 Persen Kab. Agam, Alokasi Peningkatan 94 Persen
Kartu Keluarga Infrastruktur Untuk a
Peningkatan Semua Umum Pelaksanaan Dinas
100 Persen 100 Persen Mendukung Kepemilikan 100 Persen
2 12 02 2.01 04 Pelayanan Pendaftaran Persentase Penerbitan 0 0 0 Kecamatan, Dana Transfer Reformasi Birokrasi 231,718,000 Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk 95 Persen 95 Persen Pengembangan Dokumen 95 Persen
Penduduk Semua Khusus - dalam Pencatatan Sipil
Elektronik Ekonomi Dan Kependuduk
100 Persen 100 Persen Kelurahan Dana Alokasi pembangunan 100 Persen
Pelayanan Dasar an
Persentase Penerbitan Khusus Non
Surat Pindah datang Fisik
Penduduk
Cakupan Pelayanan
Penataan
Administrasi
2 12 02 2.02 Pendaftaran Persen Persen 12 bulan 100 Persen 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 100 Persen 3,353,000,000
Kependudukan oleh unit
Penduduk
Pelayanan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 167/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Dokumen
Kependudukan selain
Blangko KTP El. Formulir Dana Transfer
dan Buku Terkait Umum-Dana
Pengadaan Dokumen
Pendaftaran Penduduk Memperkuat Meningkatny
Kependudukan selain 12 Dokumen Alokasi 12 Dokumen
Sesuai dengan Kebutuhan Infrastruktur Untuk a
Blangko KTP-El, Umum Dinas
yang tersedia 230 set 230 set Mendukung Kepemilikan 230 set
2 12 02 2.02 02 Formulir, dan Buku 1,510,208,000 941,097,950 871,097,950 Dana Transfer Pengembangan 3,353,000,000 Kependudukan dan
230 set 230 set Dokumen 230 set
terkait Pendaftaran Jumlah Penyediaan Tinta Khusus - Pencatatan Sipil
Ekonomi Dan Kependuduk
Penduduk sesuai Printer KIA 500 keping 500 keping Dana Alokasi Pelayanan Dasar 500 keping
an
dengan Kebutuhan Jumlah Penyediaan Tinta Khusus Non
Printer KTP Fisik
Jumlah Penyedian Blangko
KIA
Dana Transfer
Umum-Dana
Memperkuat
Pencatatan, Alokasi Meingkatnya
Infrastruktur Untuk
Penatausahaan dan Umum Kepemilikan Dinas
Cakupan Kepemilikan Akta Mendukung
2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen 94 Persen 94 Persen 31,970,000 45,464,500 38,964,498 Dana Transfer Pengembangan Dokumen 94 Persen 76,970,000 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
atas Pelaporan Khusus - Kependuduk Pencatatan Sipil
Ekonomi Dan
Peristiwa Penting Dana Alokasi Pelayanan Dasar an
Khusus Non
Fisik
PROGRAM
Cakupan Pelayanan
PENGELOLAAN
Administrasi
2 12 04 INFORMASI persen persen 0 persen 0 persen 128,710,000 148,388,200 148,388,200 0 persen 205,000,000
Kependudukan oleh Unit
ADMINISTRASI
Pelayanan
KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data
Terlaksananya
Kependudukan dan
Pemanfatatan dan
2 12 04 2.01 Pemanfaatan dan lembaga lembaga 7 lembaga 7 lembaga 0 0 0 7 lembaga 55,000,000
Penyajian Data
Penyajian Database
Kependudukan
Kependudukan
Pemanfaatan
Kab. Agam,
Jumlah Data Dana Transfer dan
Pengolahan dan Semua Dinas
Kependudukan yang Umum-Dana Penyajian
2 12 04 2.01 01 Penyajian Data 2 dokumen 2 dokumen 0 0 0 Kecamatan, 2 dokumen 20,000,000 Kependudukan dan
dipublikasikan (Hard dan Alokasi data
Kependudukan Semua Pencatatan Sipil
elektronik) Umum Kependuduk
Kelurahan
an
Pemanfaatan
Kab. Agam,
Dana Transfer dan
Kerjasama Semua Dinas
Jumlah Pemanfaatan data Umum-Dana Penyajian
2 12 04 2.01 02 Pemanfaatan Data 7 Lembaga 7 Lembaga 0 0 0 Kecamatan, 7 Lembaga 35,000,000 Kependudukan dan
Kependudukan Alokasi data
Kependudukan Semua Pencatatan Sipil
Umum Kependuduk
Kelurahan
an
Penyelenggaraan
Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan
2 12 04 2.03 Informasi Jaringan Komunikasi dan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 128,710,000 148,388,200 148,388,200 12 bulan 150,000,000
Administrasi data SIAK
Kependudukan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 168/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Persentase penyajian data
PENGELOLAAN
2 12 05 kependudukan skala 100 persen
100 persen 100 persen 40,615,900 0 0 100 persen 50,000,000
PROFIL
kabupaten dalam 1 tahun
KEPENDUDUKAN
Penyusunan
Kab. Agam,
Dana Transfer Buku Profil
Penyediaan Data Melaksanakan Penyediaan Semua Dinas
Umum-Dana dan Buku
2 12 05 2.01 01 Kependudukan data Agregat 2 Semester 2 Semester 20,300,000 0 0 Kecamatan, 2 Semester 25,000,000 Kependudukan dan
Alokasi Agregat
Kabupaten/Kota Kependudukan Kab Agam Semua Pencatatan Sipil
Umum Kependuduk
Kelurahan
an
Administrasi Barang
Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.03 Milik Daerah pada persen persen 100 persen 100 persen 5,000,000 3,616,000 3,616,000 100 persen 5,000,000
Umum di OPD
Perangkat Daerah
Barang milik
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Jumlah Dokumen Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Pengamanan Barang Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik 1 unit/tahun 1 Dokumen 5,000,000 3,616,000 3,616,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 5,000,000
Milik Daerah SKPD Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Daerah SKPD Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 169/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah komponen
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
Penyediaan peralatan listrik tersedia Dana Transfer Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 12 jenis 12 jenis Umum-Dana 12 jenis Pemberdayaan
2 13 01 2.06 01 5,500,000 7,432,160 7,432,160 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 7,000,000
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket Alokasi Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 1 Paket
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
Disediakan
Jumlah penggandaan
dokumen tersedia
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah undangan rapat
koordinasi dan konsultasi 465 Laporan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai 465 Laporan
Dana Transfer Dinas
Penyelenggaraan luar kabupaten dalam Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
150 kali 150 kali Umum-Dana 150 kali Pemberdayaan
2 13 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan propinsi terpenuhi 190,000,000 220,210,750 220,210,750 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 230,000,000
15 kali 15 kali Alokasi 15 kali Masyarakat dan
Konsultasi SKPD Jumlah undangan rapat Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat
Umum Nagari
koordinasi dan konsultasi 300 kali 300 kali Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari 300 kali
luar propinsi terpenuhi
Jumlah undangan rapat
koordinasi dan konsultasi
serta monitoring dalam
kabupaten terpenuhi
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.08 persen persen 100 persen 100 persen 220,000,000 232,123,856 232,123,856 100 persen 290,000,000
Pemerintahan Umum di OPD
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 170/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Jumlah tenaga kebersihan
yang dibayarkan upah 84 Laporan 84 Laporan
kerjanya Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan Pegawai
1 ob 1 ob Dana Transfer 1 ob Dinas
Penyediaan Jasa Semua Sumber Daya Pelaksanaan pada Dinas
Jumlah tenaga kemanan Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 01 2.08 04 Pelayanan Umum 1 ob 1 ob 135,000,000 148,560,000 148,560,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi Pemberdayaa 1 ob 160,000,000
kantor yang dibayarkan Alokasi Masyarakat dan
Kantor 3 ob 3 ob Semua Berkualitas Dan dalam n Masyarakat 3 ob
jasanya Umum Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan dan Nagari
Jumlah tenaga operator 2 ob 2 ob 2 ob
(aplikasi keuangan,
perencanaan pelaporan,
aplikasi aset)
Jumlah tenaga sopir yang
dibayarkan upah kerjanya
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Adminstrasi
2 13 01 2.09 Penunjang Urusan persen persen 100 persen 100 persen 65,500,000 99,260,000 81,260,000 100 persen 88,000,000
Umum di OPD
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Barang milik
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1 unit 23,000,000 23,500,000 23,500,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 unit 27,000,000
Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
Jabatan
Barang milik
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
Pemeliharaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Jumlah peralatan kantor Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin 35 unit 35 unit 12,750,000 26,580,000 26,580,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 35 unit 16,000,000
dan mesin terpelihara Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Lainnya Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
Barang milik
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer daerah pada Dinas
tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana Dinas Pemberdayaan
2 13 01 2.09 10 Prasarana Gedung Atau Bangunan Lainnya 1 unit 1 unit 17,000,000 28,880,000 10,880,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 unit 30,000,000
Alokasi Pemberdayaa Masyarakat dan
Kantor atau Bangunan yang Dipelihara Atau Semua Berkualitas Dan dalam
Umum n Masyarakat Nagari
Lainnya Direhabilitasi Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
dan Nagari
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 171/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase pemenuhan
PROGRAM
2 13 02 kebutuhan dasar unit kerja persen persen 0 persen 0 persen 356,634,148 150,000,000 135,000,000 0 persen 450,000,000
PENATAAN DESA
SKPD
Terlaksananya
Penyelenggaraan
2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 356,634,148 150,000,000 135,000,000 100 Persen 450,000,000
Penataan Desa
Nagari
PROGRAM
Persentase pemenuhan
ADMINISTRASI
2 13 04 kebutuhan dasar unit kerja persen persen 0 persen 0 persen 1,482,500,000 700,000,000 554,759,000 0 persen 1,820,000,000
PEMERINTAHAN
SKPD
DESA
Pembinaan dan
Terlaksananya evaluasi
Pengawasan
tingkat Perkembangan
2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 1,482,500,000 700,000,000 554,759,000 100 Persen 1,820,000,000
Nagari dan evaluasi LPPN
Administrasi
Nagari
Pemerintahan Desa
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 172/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah aplikasi
perencanaan keuangan
nagari yang dikelola
Jumlah klarifikasi Perna
APB Nagari dan Perna
Perubahan APB nagari
Jumlah klarifikasi Perna
RKP Nagari Th 2022
1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Jumlah Klarifikasi Perna
164 Perna 164 Perna 164 Perna
RPJM Nagari
82 Perna 82 Perna 82 Perna
Jumlah monitoring dan Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
82 Perna 82 Perna Dana Transfer 82 Perna Dinas
Fasilitasi Penyusunan evaluasi pelaksanaan Semua Sumber Daya Pelaksanaan Aparatur
Umum-Dana Pemberdayaan
2 13 04 2.01 03 Perencanaan kegiatan fisik 82 Nagari 82 Nagari 144,500,000 120,000,000 115,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi pemerintaha 82 Nagari 200,000,000
Alokasi Masyarakat dan
Pembangunan Desa Jumlah nagari yang 82 nagari 82 nagari Semua Berkualitas Dan dalam n nagari 82 nagari
Umum Nagari
dilaksanakan Bimtek Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Keuangan Versi Siskeudes
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
Jumlah nagari yang
82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari
dilaksanakan Bimtek
Penyusunan RAB Fisik
Jumlah nagari yang
dilaksanakan bimtek
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah RAB kegiatan fisik
nagari yang di asistensi
Peningkatan
Pelaksanaan
Jumlah nagari yang Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Meningkatkan
Pembinaan mengikuti Rakor Bamus Dana Transfer dalam Dinas
Semua Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas nagari 50 Nagari 82 Nagari Umum-Dana pembangunan
82 Nagari Pemberdayaan
2 13 04 2.01 05 465,000,000 250,000,000 150,000,000 Kecamatan, Manusia Yang pemerintaha 550,000,000
Aparatur Pemerintah Jumlah nagari yang 62 Nagari 82 Nagari Alokasi Peningkatan 82 Nagari Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan n nagari
Desa mengikuti Rakor Umum Pelaksanaan Nagari
Kelurahan Berdaya Saing
Walinagari Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 173/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA Persentase pemenuhan
2 13 05 KEMASYARAKATAN, kebutuhan dasar unit kerja persen persen 0 persen 0 persen 2,390,000,000 1,335,000,100 1,368,225,100 0 persen 3,300,000,000
LEMBAGA ADAT SKPD
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan
dan Lembaga Adat Lembaga
Tingkat Daerah Kemasyarakatanyang
2 13 05 2.01 Kabupaten/Kota Bergerak di Bidang Persen Persen 100 Persen 100 Persen 2,390,000,000 1,335,000,100 1,368,225,100 100 Persen 3,300,000,000
serta Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum LembagaMasyarakat di
Adat yang Nagari
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Masyarakat
Lembaga Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer dan lembaga Dinas
Kemasyarakatan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, Pelaporan EHDw Nagari 82 Nagari 1 Dokumen 250,000,000 50,000,000 18,180,750 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 250,000,000
Alokasi an di Masyarakat dan
RW, PKK, Posyandu, Semua Berkualitas Dan dalam
Umum Kabupaten Nagari
LPM, dan Karang Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 174/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Masyarakat
Kemasyarakatan Jumlah kecamatan yang Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Dana Transfer dan lembaga Dinas
Desa/Kelurahan (RT, difasilitasi Pembentukan Semua Sumber Daya Pelaksanaan
16 Kecamatan 16 Kecamatan Umum-Dana kemasyarakat 16 Kecamatan Pemberdayaan
2 13 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, DPD LPM Kecamatan 425,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 600,000,000
200 Orang 200 Orang Alokasi an di 200 Orang Masyarakat dan
LPM, dan Karang Jumlah peserta Pelatihan Semua Berkualitas Dan dalam
Umum Kabupaten Nagari
Taruna), Lembaga LPMN Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Pengembangan Usaha Dana Transfer dan lembaga Dinas
Sosialisasi Transformasi Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Ekonomi Masyarakat Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 05 UPK eks. PNPM-MPd ke 32 orang 1 Dokumen 212,500,000 60,000,000 23,330,300 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 300,000,000
dan Pemerintah Desa Alokasi an di Masyarakat dan
BUMNag Bersama Semua Berkualitas Dan dalam
dalam Meningkatkan Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Pendapatan Asli Desa Agam
Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Fasilitasi Pemerintah Dana Transfer dan lembaga Dinas
Pelaksanaan Lomba Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Desa dalam Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 06 Posyantek Tingkat Provinsi 2 kali 1 Dokumen 125,000,000 75,000,000 51,714,050 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 250,000,000
Pemanfaatan Alokasi an di Masyarakat dan
dan Nasional Semua Berkualitas Dan dalam
Teknologi Tepat Guna Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Agam
Fasilitasi Masyarakat
Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Penyelenggaraan Dana Transfer dan lembaga Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Ketentraman, Pelaksanaan Asessment Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 08 1 kali 1 Dokumen 500,000,000 200,000,000 175,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 750,000,000
Ketertiban dan Gerakan Nagari Madani Alokasi an di Masyarakat dan
Semua Berkualitas Dan dalam
Perlindungan Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Masyarakat Desa Agam
Bimtek gerakan 10
Program Pokok PKK
Kecamatan
Bimtek gerakan 10
Program Pokok PKK nagari 16 Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK dalam Pelaksanaan HKG PKK 82 Nagari 1 Dokumen Masyarakat 1 Dokumen
Kabupaten Agam Kab. Agam, Meningkatkan Peningkatan
Penyelenggaraan 1 kali 1 Dokumen Dana Transfer dan lembaga 1 Dokumen Dinas
Semua Sumber Daya Pelaksanaan
Gerakan Pelaksanaan Jambore Tk. Umum-Dana kemasyarakat Pemberdayaan
2 13 05 2.01 09 3 kali 1 Dokumen 625,000,000 950,000,100 1,100,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 800,000,000
Pemberdayaan Kabupaten, Provinsi dan Alokasi an di Masyarakat dan
1 kali 1 Dokumen Semua Berkualitas Dan dalam 1 Dokumen
Masyarakat dan Nasional Umum Kabupaten Nagari
Kelurahan Berdaya Saing pembangunan
Kesejahteraan Pelaksanaan Temu Kader 1 kali 1 Dokumen Agam 1 Dokumen
Keluarga Dasawisma se Kab Agam 16 kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pencanangan Bulan Bhakti
Dasawisma
Rakor tim penggerak PKK
Kecamatan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 175/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 176/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Lembar
Penggandaan Dokumen
Kab.
Jumlah Paket Barang 2500 Lembar 50000 Lembar Kab. Agam, 50000 Lembar
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lubuk
200 Meter 1 Paket Lubuk Umum-Dana 1 Paket
2 15 01 2.06 05 Cetakan dan yang Disediakan 24,541,000 18,292,000 18,292,000 Basung, 24,541,000 Dinas Perhubungan
6000 Lembar 320 Buah Basung, Alokasi 320 Buah
Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Lubuk
Lubuk Umum
Cetak 400 Lembar 120 Meter Basung 120 Meter
Basung
Jumlah Penyediaan
Spanduk
Penyediaan Jasa
Terlaksananya Penyediaan
Penunjang Urusan
2 15 01 2.08 Jasa Penunjang Urusan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 407,763,550 369,849,840 652,589,840 100 Persen 792,000,000
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 177/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Kab.
Disediakan 5220 Kwh 12 Laporan Peningkatan Kab. Agam, 12 Laporan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Lubuk
Jumlah tagihan air yang 1 paket 2500 M3 Lubuk Umum-Dana 2500 M3
2 15 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 74,520,000 64,659,840 67,659,840 Reformasi Birokrasi Basung, 74,520,000 Dinas Perhubungan
dibayarkan 1098 m3 28638 Kwh Basung, Alokasi 28638 Kwh
Daya Air dan Listrik dalam Lubuk
Jumlah tagihan listrik yang Lubuk Umum
24 Bulan pembangunan Basung 24 Bulan
dibayarkan Basung
Jumlah tagihan
telepon/Internet yang
dibayarkan
Jumlah Pemeliharaan AC
Jumlah Pemeliharaan Kab.
5 Unit 12 Unit Peningkatan Kab. Agam, 12 Unit
Komputer/Laptop Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Lubuk
Jumlah Pemeliharaan 2 Unit 23 Unit Lubuk Umum-Dana 23 Unit
2 15 01 2.08 03 Peralatan dan 17,480,000 17,130,000 33,130,000 Reformasi Birokrasi Basung, 17,480,000 Dinas Perhubungan
Printer 17 Unit 13 Unit Basung, Alokasi 13 Unit
Perlengkapan Kantor dalam Lubuk
Lubuk Umum
Jumlah Peralatan dan 9 Unit 48 Unit pembangunan Basung 48 Unit
Basung
Mesin Lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan Barang
Terlaksananya
Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
2 15 01 2.09 Penunjang Urusan Persen Persen 85 Persen 85 Persen 125,500,000 102,386,400 119,746,400 85 Persen 125,500,000
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase Pemenuhan
2 15 02 LALU LINTAS DAN Kebutuhan Dasar Unit Kerja Persen Persen 70 Persen 70 Persen 29,045,269,714 19,069,479,293 19,210,342,005 70 Persen 29,749,727,214
ANGKUTAN JALAN SKPD
(LLAJ)
Penyediaan
Terlaksananya Penyediaan
Perlengkapan Jalan
2 15 02 2.02 Perlengkapan Jalan di Jalan Persen Persen 70 Persen 70 Persen 18,448,282,714 17,799,874,278 17,360,436,990 70 Persen 18,448,282,714
di Jalan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 178/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Terlaksananya Pengelolaan
Pengelolaan Terminal
2 15 02 2.03 Terminal Penumpang Tipe Persen Persen 55 Persen 55 Persen 213,632,500 169,973,500 175,973,500 55 Persen 213,632,500
Penumpang Tipe C
C
Terlaksananya Pengujian
Pengujian Berkala
2 15 02 2.05 Berkala Kendaraan Persen Persen 74 Persen 74 Persen 9,306,712,000 318,152,050 318,152,050 74 Persen 9,306,712,000
Kendaraan Bermotor
Bermotor
Pelaksanaan
Terlaksananya Pelaksanaan
Manajemen dan
Manajemen dan Rekayasa
2 15 02 2.06 Rekayasa Lalu Lintas Persen Persen 60 Persen 60 Persen 425,700,000 300,513,765 450,513,765 60 Persen 425,700,000
Lalu Lintas untuk Jaringan
untuk Jaringan Jalan
Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 179/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penetapan Rencana
Terlaksananya Penetapan
Umum Jaringan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan
2 15 02 2.11 Trayek Perkotaan dalam 1 Persen Persen 60 Persen 60 Persen 175,400,000 74,987,500 62,977,500 60 Persen 175,400,000
dalam 1 (satu)
(satu) Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan Terlaksananya Penerbitan
Angkutan Orang Izin Penyelenggaraan
dalam Trayek Lintas Angkutan Orang dalam
2 15 02 2.14 Daerah Trayek Lintas Daerah Persen Persen 70 Persen 70 Persen 475,542,500 405,978,200 842,288,200 70 Persen 1,180,000,000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1
dalam 1 (satu) (satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 180/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pembangunan dan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan Jumlah Dermaga dan
2 15 03 2.13 Unit Unit 4 Unit 4 Unit 220,500,000 100,230,000 114,240,000 4 Unit 220,500,000
Pengoperasian Garase yang dipelihara
Pelabuhan Sungai
dan Danau
Jumlah Laporan
Pengawasan
Kab. Agam, Peningkatan Kab. Agam,
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Dana Transfer
Semua Pelaksanaan Semua
Pengoperasian Sungai dan Danau 4 Unit 12 Laporan Umum-Dana 12 Laporan
2 15 03 2.13 04 220,500,000 100,230,000 114,240,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Kecamatan, 220,500,000 Dinas Perhubungan
Pelabuhan Sungai dan Jumlah Pemeliharaan 2 Unit 31 M2 Alokasi 31 M2
Semua dalam Semua
Danau Gedung tidak Bertingkat Umum
Kelurahan pembangunan Kelurahan
(Jumlah Dermaga dan
Garase yang dipelihara)
Pembayaran gaji ,
Administrasi
tunjangan, TPP PNS serta
2 16 01 2.02 Keuangan Perangkat bulan bulan 14 bulan 14 bulan 2,186,511,843 2,016,612,969 2,027,892,969 14 bulan 2,521,000,000
pembayaran Gaji PTT (3
Daerah
orang)
Semua
Kab/Kota,
Semua
Jangka waktu pembayaran
Kecamatan, Memperkuat
Penyediaan honor pengelola kegiatan Dana Transfer Pegawai
Semua Stabilitas
Administrasi jangka waktu pemenuhan 10 bulan 10 bulan Umum-Dana Dinas 10 bulan Dinas Komunikasi
2 16 01 2.02 02 110,000,000 152,568,000 163,848,000 Kelurahan Polhukhankam Dan 121,000,000
Pelaksanaan Tugas pembayaran honor dan 14 bulan 14 bulan Alokasi Kominfo Kab. 14 bulan dan Informatika
Kab. Agam, Umum Transformasi
ASN asuransi kesehatan Agam
Lubuk Pelayanan Publik
PTT/Kontrak (3 orang)
Basung,
Semua
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 181/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Kab. Agam, Memperkuat
Dana Transfer dalam
Jangka waktu pemenuhan Semua Stabilitas Operasional
Penyediaan Bahan Umum-Dana pembangunan
Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 04 alat tulis kantor dan benda 12 bulan 12 bulan 40,000,000 30,811,240 36,811,240 Kecamatan, Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 44,000,000
Logistik Kantor Alokasi Peningkatan dan Informatika
pos Semua Transformasi Pegawai
Umum Pelaksanaan
Kelurahan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi
dalam
pembangunan
Semua
Memperkuat
Jangka waktu pemenuhan Kab/Kota, Dana Transfer
Penyelenggaraan Stabilitas Operasional
kebutuhan makan minum Semua Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan 339,500,000 280,251,500 316,252,036 Polhukhankam Dan Kantor dan 12 bulan 372,000,000
kantor, perjalanan dinas Kecamatan, Alokasi dan Informatika
Konsultasi SKPD Transformasi Pegawai
dan BBM Semua Umum
Pelayanan Publik
Kelurahan
Pengadaan Barang
Persentase kegiatan
Milik Daerah
2 16 01 2.07 pengadaan barang milik persen persen 100 persen 100 persen 20,000,000 0 0 100 persen 23,000,000
Penunjang Urusan
daerah yang terlaksana
Pemerintah Daerah
Kab.
Memperkuat Peningkatan
Pengadaan Sarana dan Agam, Dana Transfer
Stabilitas Pelaksanaan
Prasarana Gedung Jangka waktu pembayaran Lubuk Umum-Dana Dinas Dinas Komunikasi
2 16 01 2.07 10 12 bulan 12 bulan 20,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 12 bulan 23,000,000
Kantor atau Bangunan sewa gudang kantor Basung, Alokasi Kominfo dan Informatika
Transformasi dalam
Lainnya Lubuk Umum
Pelayanan Publik pembangunan
Basung
Penyediaan Jasa
persentase pemenuhan
Penunjang Urusan
2 16 01 2.08 kebutuhan dasar persen persen 100 persen 100 persen 258,103,756 215,750,000 214,309,988 100 persen 273,000,000
Pemerintahan
operasional
Daerah
Kab.
Memperkuat Peningkatan Operasional
Jangka waktu penyediaan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Stabilitas Pelaksanaan Kantor dan
pembiayaan jasa Lubuk Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 12 bulan 12 bulan 75,000,000 68,600,000 58,599,988 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Pegawai 12 bulan 71,500,000
komunikasi, sumber daya Basung, Alokasi dan Informatika
Daya Air dan Listrik Transformasi dalam Dinas
air dan listrik kantor Semua Umum
Pelayanan Publik pembangunan Kominfo
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 182/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah persentase pemenuhan
2 16 01 2.09 Penunjang Urusan kebutuhan dasar persen persen 100 persen 100 persen 143,000,001 88,586,440 96,586,440 100 persen 60,500,000
Pemerintahan operasional
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraam dinas
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara (kendaraan Kab. Agam, Memperkuat Barang Milik
Dana Transfer
Pemeliharaan dan roda 2) 2 unit 2 unit Semua Stabilitas Daerah yang 2 unit
Umum-Dana Dinas Komunikasi
2 16 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 35,000,000 32,963,108 38,963,108 Kecamatan, Polhukhankam Dan dikelola 38,500,000
Jumlah kendaraan dinas 2 unit 2 unit Alokasi 2 unit dan Informatika
Perorangan Dinas atau Semua Transformasi Dinas
yang dipelihara ( Umum
Kendaraan Dinas Kelurahan Pelayanan Publik Kominfo
kendaraam roda 4)
Jabatan
Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
PROGRAM
penyebaran informasi
INFORMASI DAN
2 16 02 publik, mengetahui persen persen 0 persen 0 persen 2,112,231,370 1,270,940,405 1,631,642,769 0 persen 2,315,895,877
KOMUNIKASI
kebijakan dan program
PUBLIK
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 183/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penatalaksanaan dan
Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan
Pengawasan e-
Semua Stabilitas Pelaksanaan
government dalam Jumlah regulasi terkait e- Pemerintah Dinas Komunikasi
2 16 03 2.02 01 1 regulasi 1 regulasi 25,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi 1 regulasi 30,000,000
Penyelenggaraan gov yang disusun dan Publik dan Informatika
Semua Transformasi dalam
Pemerintahan Daerah
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 184/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Persentase organisasi
perangkat daerah yang
PROGRAM menggunakan data
2 20 02 PENYELENGGARAAN statistik dalam menyusun OPD OPD 0 OPD 0 OPD 120,000,000 76,810,000 88,810,000 0 OPD 200,000,000
STATISTIK SEKTORAL dan mengevaluasi
perencanaan
pembangunan daerah
Penyelenggaraan
Jumlah penyusunan data
Statistik Sektoral di
2 20 02 2.01 statistik sektoral yang dokumen dokumen 2 dokumen 2 dokumen 120,000,000 76,810,000 88,810,000 2 dokumen 200,000,000
Lingkup Daerah
dilaksanakan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 185/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Persentase pemenuhan
URUSAN
2 17 01 kebutuhan dasar unit kerja persen persen 0 persen 0 persen 3,375,334,973 3,007,371,594 3,077,251,294 0 persen 3,712,782,907
PEMERINTAHAN
SKPD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Frekwensi pembayaran
gaji, tunjangan dan TPP
ASN, jangka waktu
pembayaran honorarium
pegawai kontrak/PTT,
jangka waktu pembayaran
Administrasi
honorarium pengelola
2 17 01 2.02 Keuangan Perangkat paket paket 7 paket 7 paket 2,828,708,973 2,424,307,914 2,439,627,914 7 paket 2,916,046,907
keuangan, jangka waktu
Daerah
pembayaran upah operator
sekretariat, jumlah lembur
PNS dan Non PNS, jumlah
tenaga kontrak yang
dibayarkan BPJS kesehatan
dan tenaga kerja
Peningkatan
Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Jangka waktu pembayaran Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
ASN Dinas
Penyediaan Gaji dan gaji dan tunjangan ASN 14 bulan 14 bulan Ekonomi Untuk kepada penguatan 14 bulan Perdagangan
2 17 01 2.02 01 2,620,018,973 2,302,407,914 2,302,407,914 Perindagkop 2,695,346,907
Tunjangan ASN Jangka waktu pembayaran 10 bulan 10 bulan Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, 10 bulan Koperasi Usaha
UKM
TPP ASN Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
Administrasi Barang
Jumlah premi asuransi
2 17 01 2.03 Milik Daerah pada ls ls 1 ls 1 ls 3,616,000 0 0 1 ls 3,616,000
kendaraan dinas
Perangkat Daerah
Peningkatan
Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
ASN Dinas
Pengamanan Barang Jumlah premi asuransi Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Perdagangan
2 17 01 2.03 02 1 LS 1 LS 3,616,000 0 0 Perindagkop 1 LS 3,616,000
Milik Daerah SKPD kendaraan dinas Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
UKM
Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 186/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Jumlah ATK yang dibeli Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
1 paket 1 paket Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus 1 paket Perindustrian,
Jumlah materai yang dibeli ASN Dinas
Penyediaan Bahan Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Perdagangan
2 17 01 2.06 04 Jumlah peralatan 82 buah 82 buah 12,000,000 33,949,280 33,949,280 Perindagkop 82 buah 18,475,000
Logistik Kantor Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Koperasi Usaha
kebersihan dan bahan 1 paket 1 paket UKM 1 paket
Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
pembersih kantor Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 187/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Meningkatnya Peran
PENGAWASAN DAN
2 17 03 Koperasi Dalam persen persen 0 persen 0 persen 100,000,000 74,000,000 73,960,000 0 persen 184,000,000
PEMERIKSAAN
Pertumbuhan Ekonomi
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Jumlah koperasi yang
Koperasi, Koperasi
dilakukan pengawasan,
Simpan Pinjam/Unit
jumlah koperasi yang
Simpan Pinjam
2 17 03 2.01 dinilai kesehatannya, Paket Paket 3 Paket 3 Paket 100,000,000 74,000,000 73,960,000 3 Paket 184,000,000
Koperasi yang
jumlah koperasi yang
Wilayah
sesuai hasil pelaksanaan
Keanggotaannya
pengawasan
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 188/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Meningkatnya Peran
PENDIDIKAN DAN
2 17 05 Koperasi Dalam persen persen 0 persen 0 persen 390,304,000 404,200,000 404,200,000 0 persen 390,304,000
LATIHAN
Pertumbuhan Ekonomi
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian Bagi Jumlah koperasi yang
Koperasi yang didampingi pasca
2 17 05 2.01 Paket Paket 3 Paket 3 Paket 390,304,000 404,200,000 404,200,000 3 Paket 390,304,000
Wilayah pelatihan, jumlah koperasi
Keanggotaan dalam yang di ikut pelatihan
Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Meningkatnya Skala Usaha
2 17 08 PENGEMBANGAN persen persen 0 persen 0 persen 312,000,000 365,499,000 354,759,000 0 persen 150,000,000
Usaha Kecil Sebesar 1%
UMKM
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 189/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 190/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam,
Tanjung
Raya,
Maninjau
Kab.
Agam,
Tanjung
Memperkuat Dinas
Raya, Koto
Dana Transfer Infrastruktur Untuk Perindustrian,
Penyediaan Sarana Jumlah pasar tradisional Kaciak
Umum-Dana Mendukung Peningkatan Perdagangan
3 30 03 2.01 01 Distribusi yang dibangun dan di 4 Unit 4 Unit 3,550,000,000 1,646,584,000 1,631,584,000 Kab. Pasar Rakyat 4 Unit 450,000,000
Alokasi Pengembangan Infrastruktur Koperasi Usaha
Perdagangan renovasi Agam, Umum Ekonomi Dan Kecil Dan
Tanjung Pelayanan Dasar Menengah
Raya, Duo
Koto
Kab.
Agam,
Sungai
Pua,
Sungai
Pua
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana
Distribusi Jumlah pasar yang
3 30 03 2.02 pasar pasar 38 pasar 38 pasar 70,000,000 44,265,800 39,265,800 38 pasar 60,000,000
Perdagangan pengelolanya di bina
Masyarakat di
Wilayah Kerjanya
Memperkuat Dinas
Pembinaan dan Kab. Agam,
Dana Transfer Ketahanan Perindustrian,
Pengendalian Semua Pengelola
Jumlah pasar yang Umum-Dana Ekonomi Untuk Perdagangan
3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana 38 Pasar 38 Pasar 70,000,000 44,265,800 39,265,800 Kecamatan, pasar 38 Pasar 60,000,000
pengelolanya dibina Alokasi Pertumbuhan Yang Koperasi Usaha
Distribusi Semua tradisional
Umum Berkualitas dan Kecil Dan
Perdagangan Kelurahan
Berkeadilan Menengah
Penyelenggaraan
Promosi Dagang
jumlah lelang komoditi
melalui Pameran
yang diikuti, jumlah
Dagang dan Misi
pameran perdagangan
3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk paket paket 3 paket 3 paket 200,000,000 42,404,700 42,404,700 3 paket 350,000,000
yang diikuti, jumlah
Ekspor Unggulan
pameran produk IKM yang
yang terdapat pada 1
diikuti
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
jumlah lelang komoditi Semua Memperkuat recovery ekonomi Dinas
Pembinaan dan
yang diikuti Kab/Kota, Dana Transfer Ketahanan dengan fokus Perindustrian,
Pengembangan Usaha
jumlah pameran 3 kali 3 kali Semua Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan pelaku usaha 3 kali Perdagangan
3 30 05 2.01 01 Produk Ekspor 200,000,000 42,404,700 42,404,700 350,000,000
perdagangan (tingkat 2 kali 2 kali Kecamatan, Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, dan IKM 2 kali Koperasi Usaha
Unggulan
Provinsi dan Nasional) Semua Umum Berkualitas dan Industri Kecil Dan
Kabupaten/Kota
yang diikuti Kelurahan Berkeadilan Pengolahan dan Menengah
Pariwisata
PROGRAM
STANDARDISASI
Persentase alat UTTP yang
3 30 06 DAN persen persen 0 persen 0 persen 100,000,000 35,902,500 64,202,500 0 persen 160,000,000
betanda tera sah
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 191/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
Persentase barang
3 30 07 PEMASARAN persen persen 0 persen 0 persen 690,000,000 435,526,400 435,526,400 0 persen 690,000,000
bersubsidi yang terawasi
PRODUK DALAM
NEGERI
Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap IKM,
Jumlah Peserta Pelatihan,
Fasilitasi Kemasan
Penyusunan dan Packaging, Jumlah Bantuan
Evaluasi Rencana Mesin Jahit, Jumlah
3 31 02 2.01 Pembangunan Rekomendasi Izin Usaha Paket Paket 12 Paket 12 Paket 760,000,000 719,999,974 733,597,974 12 Paket 1,070,000,000
Industri Industri, Membangun
Kabupaten/Kota Industri Pengolahan Air
Mineral, Jangka Waktu
Operasional Dekranasda,
Jangka Waktu Operasional
Rumah Sulam
Semua Dinas
Koordinasi,
Jumlah Pelaksanaan Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Sinkronisasi, dan
Pembinaan Terhadap IKM 100 Orang 80 Orang Semua Umum-Dana 80 Orang Perdagangan
3 31 02 2.01 03 pelaksanaan 120,000,000 93,999,974 75,999,974 IKM 200,000,000
Jumlah Peserta Pelatihan 20 Orang 20 Orang Kecamatan, Alokasi 20 Orang Koperasi Usaha
Pembangunan Sumber
Aneka Olahan Sayur Semua Umum Kecil Dan
Daya Industri
Kelurahan Menengah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 192/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Fasilitasi Gudang
Pembuatan Gula Semut
Semua Dinas
Koordinasi, 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok
Fasilitasi Kemasan Kab/Kota, Dana Transfer Perindustrian,
Sinkronisasi, dan
Packaging 22 IKM 22 IKM Semua Umum-Dana 22 IKM Perdagangan
3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan 570,000,000 411,000,000 411,000,000 IKM 720,000,000
Jumlah Bantuan Mesin 4 Kelompok 4 Kelompok Kecamatan, Alokasi 4 Kelompok Koperasi Usaha
Pembangunan Sarana
Jahit Semua Umum Kecil Dan
dan Prasarana Industri 25 IKM 25 IKM 25 IKM
Kelurahan Menengah
Jumlah Rekomendasi Izin
Usaha Industri
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase pencari kerja
2 07 03 DAN yang mempunyai % % 10 % 10 % 1,467,500,000 1,143,663,200 891,168,900 10 % 691,542,400
PRODUKTIVITAS kompetensi
TENAGA KERJA
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 193/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Koordinasi Lintas
Jumlah permohonan
Lembaga dan Kerja
bantuan dari Lembaga Kab. Agam, Dinas Penanaman
Sama dengan Sektor Dana Transfer
Pelatihan Kerja untuk Semua Modal Pelayanan
Swasta untuk Umum-Dana
2 07 03 2.01 02 penyediaan Instruktur serta 11 Lembaga 11 Lembaga 20,000,000 0 0 Kecamatan, Pencari Kerja 11 Lembaga 25,000,000 Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Instruktur Alokasi
sarana dan prasarana yang Semua Dan
serta Sarana dan Umum
diverifikasi dan Kelurahan Ketenagakerjaan
Prasarana Lembaga
direkomendasi.
Pelatihan Kerja
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 194/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 195/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pelindungan PMI
(Pra dan Purna Jumlah peserta Sosialisasi
2 07 04 2.04 Penempatan) di penempatan dan org org 300 org 300 org 250,000,000 0 0 300 org 400,000,000
Daerah perlindungan Calon PMI
Kabupaten/Kota
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan Jumlah Peraturan
Pendaftaran Perusahaan dan perjanjian
Perjanjian Kerja kerja bersam yang
Perusahaan Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan
2 07 05 2.01 Bersama untuk diverifikasi dan disahkan 50,000,000 49,995,450 49,995,450 70,000,000
Perusahaan Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan
Perusahaan yang Jumlah Perusahaan yang
hanya Beroperasi didata sarana hubungan
dalam 1 (satu) industrial
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Jumlah perusahaan yang
Pendataan dan Kab. Agam, Meningkatkan Dinas Penanaman
akan dijadikan sampel Dana Transfer
Informasi Sarana Semua Sumber Daya Perusahaan - Modal Pelayanan
pendataan Sarana 50 50 Umum-Dana 50
2 07 05 2.01 03 Hubungan Industrial 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kecamatan, Manusia Yang Perusahaan 45,000,000 Terpadu Satu Pintu
Hubungan Industrial dan Perusahaan Perusahaan Alokasi Perusahaan
dan Jaminan Sosial Semua Berkualitas Dan di Kab. Agam Dan
Jaminan Sosial Tenaga Umum
Tenaga Kerja serta Kelurahan Berdaya Saing Ketenagakerjaan
Kerja serta Pengupahan
Pengupahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 196/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah organisasi
perusahaan, federasi dan
Pencegahan dan konfederasi serikat
Penyelesaian pekerja/serikat buruh serta
Perselisihan non afiliasi yang diVerifikasi
Hubungan Industrial, keanggotaannya perusahaan perusahaan 4 perusahaan 4 perusahaan 4 perusahaan
2 07 05 2.02 Mogok Kerja dan Jumlah Peraturan Perusahaan
Perusahaan 5 Perusahaan 5 Perusahaan 109,000,000 83,998,500 62,642,000 5 Perusahaan 142,021,050
Penutupan Perusahaan dan perjanjian perusahaan perusahaan 50 perusahaan 50 perusahaan 50 perusahaan
Perusahaan di kerja bersam yang
Daerah diverifikasi dan disahkan
Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang
didata sarana hubungan
industrial
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Jumlah Organisasi
Rekapitulasi Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pengusaha serta Organisasi Dana Transfer
Keanggotaan pada Semua Perusahaan- Modal Pelayanan
Serikat Pekerja/Serikat Umum-Dana
2 07 05 2.02 03 Organisasi Pengusaha, 13 Organisasi 13 Organisasi 25,000,000 0 0 Kecamatan, perusahaan 13 Organisasi 30,000,000 Terpadu Satu Pintu
Buruh yang akan dilakukan Alokasi
Federasi dan Semua di Kab. Agam Dan
Verifikasi dan Rekapitulasi Umum
Konfederasi Serikat Kelurahan Ketenagakerjaan
Keanggotaan
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi
Semua
Meningkatkan Dinas Penanaman
Kab/Kota, Dana Transfer
Sumber Daya Modal Pelayanan
Penyediaan Gaji dan jumlah waktu pembayaran Semua Umum-Dana ASN dan Non
2 18 01 2.02 01 12 bulan 12 bulan 3,996,711,043 3,373,018,261 3,373,018,261 Manusia Yang 12 bulan 4,096,711,043 Terpadu Satu Pintu
Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN Kecamatan, Alokasi ASN
Berkualitas Dan Dan
Semua Umum
Berdaya Saing Ketenagakerjaan
Kelurahan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 197/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah barang/dokumen
yang dicetak
jumlah dokumen yang
dijilid
jumlah fotocopy
Jumlah materai yang dibeli 7 jenis 7 jenis 7 jenis
125 dokumen 125 dokumen Kab. Agam, 125 dokumen Dinas Penanaman
Jumlah Paket Barang Dana Transfer
Penyediaan Barang 10000 lembar 10000 lembar Semua Peralatan dan 10000 lembar Modal Pelayanan
Cetakan dan Penggandaan Umum-Dana
2 18 01 2.06 05 Cetakan dan 35,000,000 35,014,000 36,453,000 Kecamatan, perlengkapan 40,000,000 Terpadu Satu Pintu
X XX 01 2.06 06 125 lembar 125 lembar Alokasi 125 lembar
Penggandaan Semua kantor Dan
Penyediaan Bahan Bacaan Umum
5 Paket Kelurahan 5 Paket Ketenagakerjaan
dan Peraturan Perundang-
undangan Tersedianya 15 buah 15 buah 15 buah
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan yang Disediakan
Jumlah spanduk dan baliho
yang dicetak
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah pengadaan
2 18 01 2.07 unit unit 1 unit 1 unit 135,000,000 186,239,500 143,551,000 1 unit 1,005,000,000
Penunjang Urusan kendaraan dinas roda dua
Pemerintah Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 198/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Penyediaan Jasa
Jumlah pembayaran beban
Penunjang Urusan
2 18 01 2.08 listrik, air, telpon dan bln bln 12 bln 12 bln 356,500,000 209,526,000 228,366,000 12 bln 390,000,000
Pemerintahan
internet
Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Agam, Peningkatan Air, listrik, Dinas Penanaman
Dana Transfer
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Semua Pelaksanaan internet dan Modal Pelayanan
1 Laporan Umum-Dana 1 Laporan
2 18 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Air dan Listrik yang 154,000,000 153,006,000 148,806,000 Kecamatan, Reformasi Birokrasi Tenaga K3 165,000,000 Terpadu Satu Pintu
12 bulan 12 bulan Alokasi 12 bulan
Daya Air dan Listrik Disediakan Semua dalam dan Dan
Umum
Jumlah pembayaran beban Kelurahan pembangunan Pengemudi Ketenagakerjaan
listri, air, telepon, internet
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 199/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase pertambahan
2 18 02 % % 20 % 20 % 80,000,000 49,895,800 170,390,800 20 % 335,000,000
IKLIM PENANAMAN investor
MODAL
Penetapan Kebijakan
Jumlah Kebijakan Daerah Kab. Agam, Dinas Penanaman
Daerah mengenai Dana Transfer
Mengenai pemberian Semua Badan Modal Pelayanan
Pemberian Umum -
2 18 02 2.01 01 Insentif dan Kemudahan 1 Perbub 1 Perbub 30,000,000 29,997,200 29,997,200 Kecamatan, Usaha/Perusa 1 Perbub 90,000,000 Terpadu Satu Pintu
Fasilitas/Insentif dan Dana Alokasi
Penanaman Modal Usaha Semua haan Dan
Kemudahan Umum
Kabupaten Agam Kelurahan Ketenagakerjaan
Penanaman Modal
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 200/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Memperkuat
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Penyusunan Rencana Ketahanan
Jumlah Dokumen Semua Modal Pelayanan
Umum Penanaman Ekonomi Untuk Data Potensi
2 18 02 2.02 01 Feasibility Study Taman 0 dokumen 1 dokumen 0 0 0 Kecamatan, 1 dokumen 0 Terpadu Satu Pintu
Modal Daerah Pertumbuhan Yang Investasi
Safari Semua Dan
Kabupaten/Kota Berkualitas dan
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan
Peningkatan
Memperkuat recovery ekonomi
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Penyediaan Peta Dana Transfer Ketahanan dengan fokus
Jumlah Dokumen Semua Modal Pelayanan
Potensi dan Peluang Umum-Dana Ekonomi Untuk kepada penguatan Data Potensi
2 18 02 2.02 02 Feasibility Study Kabupaten 1 Peta 1 Dokumen 30,000,000 0 120,495,000 Kecamatan, 1 Dokumen 150,000,000 Terpadu Satu Pintu
Usaha Alokasi Pertumbuhan Yang UMKM, Pertanian, Investasi
Agam Semua Dan
Kabupaten/Kota Umum Berkualitas dan Industri
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan Pengolahan dan
Pariwisata
Memperkuat
Kab. Agam, Dinas Penanaman
Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan
Jumlah pameran dan Semua Modal Pelayanan
Promosi Penanaman Ekonomi Untuk Perusahaan
2 18 03 2.01 02 pomosi penanaman modal 2 pameran 2 pameran 208,750,000 208,746,300 155,677,300 Kecamatan, 2 pameran 260,000,000 Terpadu Satu Pintu
Modal Daerah Pertumbuhan Yang dan UMKN
yang diikuti Semua Dan
Kabupaten/Kota Berkualitas dan
Kelurahan Ketenagakerjaan
Berkeadilan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 201/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
Indek Kepuasan
PELAYANAN
2 18 04 Masyarakat terhadap % % 87 % 87 % 310,000,000 339,497,650 292,887,650 87 % 356,272,550
PENANAMAN
pelayanan meningkat
MODAL
PROGRAM
Persentase PMN/PMDA
PENGENDALIAN
yang mematuhi peraturan
2 18 05 PELAKSANAAN % % 40 % 40 % 130,000,000 364,955,000 364,955,000 40 % 185,000,000
perundang-undangan
PENANAMAN
penanaman modal
MODAL
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 202/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Semua
Koordinasi dan Dinas Penanaman
Jumlah LKPM yang di 100 Pelaku 100 Pelaku Kab/Kota, 100 Pelaku
Sinkronisasi Badan Modal Pelayanan
Verifikasi dan Evaluasi Usaha Usaha Semua Usaha
2 18 05 2.01 01 Pemantauan 30,000,000 0 0 Usaha/Perusa 50,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah pelaku usaha yang 100 Pelaku 100 Pelaku Kecamatan, 100 Pelaku
Pelaksanaan haan Dan
dilakukan pemantauan Usaha Usaha Semua Usaha
Penanaman Modal Ketenagakerjaan
Kelurahan
Jumlah Laporan
Pengaduan Penanaman Semua
Koordinasi dan Modal yang terfasilitasi Dinas Penanaman
12 Laporan 12 Laporan Kab/Kota, Dana Transfer 12 Laporan
Sinkronisasi penanganannya Badan Modal Pelayanan
Semua Umum-Dana
2 18 05 2.01 02 Pembinaan 240 Peserta 240 Peserta 50,000,000 277,775,000 277,775,000 Usaha/Perusa 240 Peserta 60,000,000 Terpadu Satu Pintu
Jumlah Peserta Kecamatan, Alokasi
Pelaksanaan 2 kali 2 kali haan 2 kali Dan
Bimtek/Sosialisasi Semua Umum
Penanaman Modal Ketenagakerjaan
Jumlah Survey Kepuasan Kelurahan
Masyarakat (SKM)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 203/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Kab.
Agam, Dana Transfer
Pegawai
Penyediaan Gaji dan Frekuensi Pembayaran gaji Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.02 01 1 Tahun 1 Tahun 2,536,772,482 2,207,492,804 2,207,492,804 Negeri Sipil, 1 Tahun 0
Tunjangan ASN dan tunjangan ASN Basung, Alokasi Perpustakaan
PTT/Kontrak
Lubuk Umum
Basung
Kab.
Peningkatan
Penyediaan Agam, Dana Transfer
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pegawai
Administrasi Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 12 dokumen 150,000,000 104,755,000 94,975,000 Reformasi Birokrasi Negeri Sipil, 12 dokumen 0
Pelaksanaan Tugas Basung, Alokasi Perpustakaan
Pelaksanaan Tugas ASN dalam PTT/Kontrak
ASN Lubuk Umum
pembangunan
Basung
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Kebutuhan Dasar
2 23 01 2.06 100 persen
100 persen 100 persen 184,501,644 187,264,930 207,611,668 100 persen 0
Perangkat Daerah Operasional Unit Kerja
SKPD
Kab.
Penyediaan Jumlah Paket Komponen Agam, Dana Transfer
Dinas Arsip
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 01 1 paket 4,500,000 3,129,700 1,800,000 dan 1 paket 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Basung, Alokasi Perpustakaan
Perpustakaan
Bangunan Kantor Disediakan Lubuk Umum
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer
Jumlah Paket Bahan Dinas Arsip
Penyediaan Bahan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 4 Paket 16,000,000 31,916,930 39,416,930 dan 4 Paket 0
Logistik Kantor Basung, Alokasi Perpustakaan
Disediakan Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung
Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Pelaksanaan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 6 Paket 14,001,644 22,289,300 25,981,086 Reformasi Birokrasi dan 6 Paket 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Penggandaan yang Disediakan dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
pembangunan
Basung
Pengadaan Barang
Persentase Pemenuhan
Milik Daerah
2 23 01 2.07 Barang Milik Daerah Sesuai 100 persen
100 persen 100 persen 110,000,000 79,240,000 131,268,214 100 persen 0
Penunjang Urusan
Perencanaan
Pemerintah Daerah
Kab.
Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Pelaksanaan Dinas Arsip
Jumlah Paket Mebel yang Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 17 unit 60,000,000 32,000,000 49,964,000 Reformasi Birokrasi dan 17 unit 0
Disediakan Basung, Alokasi Perpustakaan
dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
pembangunan
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 204/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Dana Transfer
Jumlah Unit Peralatan dan Pelaksanaan Dinas Arsip
Pengadaan Peralatan Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 06 Mesin Lainnya yang 5 unit 50,000,000 47,240,000 81,304,214 Reformasi Birokrasi dan 5 unit 0
dan Mesin Lainnya Alokasi Perpustakaan
Disediakan dalam Perpustakaan
Umum
pembangunan
Kab.
Agam, Dana Transfer
Pengadaan Gedung Dinas Arsip
Pembangunan Gedung Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.07 09 Kantor atau Bangunan 1 unit 1 unit 0 0 0 dan 1 unit 0
Depo Arsip Basung, Alokasi Perpustakaan
Lainnya Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung
Penyediaan Jasa
Persentase Pemenuhan
Penunjang Urusan
2 23 01 2.08 Jasa Penunjang Urusan 100 persen
100 persen 100 persen 169,800,000 388,440,864 349,140,864 100 persen 0
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Kab.
Jumlah Laporan Peningkatan
Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelaksanaan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 laporan 45,000,000 173,160,864 156,160,864 Reformasi Birokrasi dan 12 laporan 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang dalam Perpustakaan
Lubuk Umum
Disediakan pembangunan
Basung
Kab.
Peningkatan
Jumlah Laporan Agam, Dana Transfer
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Dinas Arsip
Penyediaan Jasa Pelayanan Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 laporan 124,800,000 215,280,000 192,980,000 Reformasi Birokrasi dan 12 laporan 0
Umum Kantor yang Basung, Alokasi Perpustakaan
Kantor dalam Perpustakaan
Disediakan Lubuk Umum
pembangunan
Basung
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase Barang Milik
2 23 01 2.09 Penunjang Urusan Daerah Yang Berkondisi 75 persen 64 persen 65 persen 99,000,000 87,442,000 97,442,000 65 persen 0
Pemerintahan Baik
Daerah
Penyediaan Jasa
Kab.
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 4 unit 55,000,000 48,932,000 48,932,000 dan 4 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Perpustakaan
Lubuk Umum
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Basung
Jabatan
Kab.
Agam, Dana Transfer
Dinas Arsip
jumlah mebel yang Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1 Paket 1 Paket 6,000,000 0 0 dan 1 Paket 0
dipelihara Basung, Alokasi Perpustakaan
Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 6 unit 20,000,000 11,210,000 11,210,000 dan 6 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
Lainnya Dipelihara Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung
Kab.
Agam, Dana Transfer
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Gedung Kantor dan Dinas Arsip
Lubuk Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 23 01 2.09 09 tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang 1 unit 18,000,000 27,300,000 37,300,000 dan 1 unit 0
Basung, Alokasi Perpustakaan
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Perpustakaan
Lubuk Umum
Basung
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 205/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan
Tingkat kemanfaatan
Perpustakaan
2 23 02 2.01 perpustakaan oleh persen persen 3 persen 3 persen 373,055,000 166,803,350 167,629,140 3 persen 0
Tingkat Daerah
masyarakat
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Jumlah kegiatan recovery ekonomi
Kab. Agam,
Pengembangan dan perpustakaan elektronik Dana Transfer dengan fokus
Semua
Pemeliharaan Layanan yang dilaksanakan ( online Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 01 2 kegiatan 2 kegiatan 100,000,000 0 0 Kecamatan, 2 kegiatan 0
Perpustakaan public acces catalog dan Alokasi UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Semua
Elektronik administrasi perpustakaan Umum Industri
Kelurahan
elektronik ) Pengolahan dan
Pariwisata
Pembinaan Peningkatan
Perpustakaan pada Jumlah Perpustakaan pada recovery ekonomi
Kab. Agam,
Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar Dana Transfer dengan fokus
Semua
Dasar di Seluruh dan yang Dilakukan Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 04 5 Perpustakaan 110,000,000 30,000,000 21,720,000 Kecamatan, 5 Perpustakaan 0
Wilayah Pembinaan dalam Alokasi UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Semua
Kabupaten/Kota Mewujudkan Standar Umum Industri
Kelurahan
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pengolahan dan
Nasional Perpustakaan Pariwisata
Dana Transfer
Umum-Dana Peningkatan
Jumlah Bahan Alokasi recovery ekonomi
Kab. Agam,
Perpustakaan yang Umum dengan fokus
Pengelolaan dan Semua
Dilakukan Pengelolaan dan kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.01 09 Pengembangan Bahan 774 Eksemplar 106,055,000 79,999,980 98,259,140 Kecamatan, DAK Fisik - 774 Eksemplar 0
Pengembangan untuk Bidang UMKM, Pertanian, dan Pelajar Perpustakaan
Pustaka Semua
Mewujudkan Keberagaman Industri
Kelurahan Pendidikan -
Koleksi Perpustakaan Reguler - Pengolahan dan
Perpustakaan Pariwisata
Daerah
Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat Nilai tingkat kegemaran
2 23 02 2.02 nilai nilai 60 nilai 60 nilai 260,000,000 141,104,730 129,957,000 60 nilai 0
Daerah membaca masyarakat
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Sosiaisasi Budaya Baca recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
dan Literasi pada Jumlah Lokus Dana Transfer dengan fokus
Semua Sumber Daya
Satuan Pendidikan Pembudayaan Kegemaran Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.02 01 10 Lokus 150,000,000 66,104,850 57,351,500 Kecamatan, Manusia Yang 10 Lokus 0
Dasar dan Pendidikan Membaca dan Literasi pada Alokasi UMKM, Pertanian, dan Sekolah Perpustakaan
Semua Berkualitas Dan
Khusus serta Satuan Pendidikan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Masyarakat Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
Jumlah Perpustakaan Dana Transfer dengan fokus
Pengembangan Semua Sumber Daya
Berbasis Inklusi Sosial Di Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat Dinas Arsip dan
2 23 02 2.02 04 Literasi Berbasis Inklusi 2 Kegiatan 10 Perpustakaan 110,000,000 74,999,880 72,605,500 Kecamatan, Manusia Yang 10 Perpustakaan 0
Wilayah Kabupaten/Kota Alokasi UMKM, Pertanian, dan Sekolah Perpustakaan
Sosial Semua Berkualitas Dan
Yang Dikembangkan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 705,000,000 209,972,515 170,972,515 0
Jumlah pengguna
PROGRAM
pelayanan arsip sebagai
2 24 02 PENGELOLAAN 550 orang 75 orang 150 orang 500,000,000 209,972,515 170,972,515 150 orang 0
memori kolektif dan jati
ARSIP
diri bangsa
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 206/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan Simpul
Jaringan Informasi Persentase jumlah arrsip
2 24 02 2.03 Kearsipan Nasional yang di masukan dalam persen persen 100 persen 100 persen 75,000,000 0 0 100 persen 0
Tingkat SIKN melalui JIKN
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PERLINDUNGAN jumlah arsip terjaga dan
2 24 03 DAN arsip statis sebagai warisan buah buah 0 buah 0 buah 205,000,000 0 0 0 buah 0
PENYELAMATAN budaya yang dipreservasi
ARSIP
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
yang Digabung
Daftar arsip statis OPD
2 24 03 2.03 dan/atau buah buah 17 buah 17 buah 205,000,000 0 0 17 buah 0
yang diselamatkan
Dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Pendataan,
Penyusunan Daftar
Kab. Agam, Memperkuat Peningkatan
dan Penilaian serta Dana Transfer
Jumlah OPD digabung Semua Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyerahan atau Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 01 yang didampingi dalam 2 OPD 2 OPD 75,000,000 0 0 Kecamatan, Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 2 OPD 0
Pemusnahan Arsip Alokasi Perpustakaan
penyelamatan arsip Semua Transformasi dalam Agam
Bagi Penggabungan Umum
Kelurahan Pelayanan Publik pembangunan
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 207/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pendataan,
Penyusunan Daftar Semua
Memperkuat Peningkatan
dan Penilaian serta Kab/Kota, Dana Transfer
Jumlah OPD dibubarkan Stabilitas Pelaksanaan Pemerintah
Penyerahan atau Semua Umum-Dana Dinas Arsip dan
2 24 03 2.03 02 yang didampingi dalam 1 OPD 1 OPD 50,000,000 0 0 Polhukhankam Dan Reformasi Birokrasi Kabupaten 1 OPD 0
Pemusnahan Arsip Kecamatan, Alokasi Perpustakaan
penyelamatan arsip Transformasi dalam Agam
Bagi Pembubaran Semua Umum
Pelayanan Publik pembangunan
Perangkat Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 208/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Penyusunan Rencana Jumah rapat koordinasi recovery ekonomi
Kab. Agam,
dan Peta Jalan yang dilaksanakan DAK Fisik - dengan fokus
Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
Kebutuhan Jumlah dokumen rencana 3 kali 3 kali Bidang kepada penguatan 3 kali
2 09 02 2.01 05 40,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 50,000,000 DAN KETAHANAN
Infrastruktur dan peta jalan kebutuhan 10 buah 10 buah Pertanian - UMKM, Pertanian, 10 buah
Semua agam PANGAN
Pendukung infrastruktur pendukung Reguler Industri
Kelurahan
Kemandirian Pangan kemandirian pangan Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
2 09 03 Skor PPH persen persen 0 persen 0 persen 495,000,000 159,499,855 138,652,950 0 persen 700,000,500
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai
Terlaksananya pekerjaan
dengan Kebutuhan
2 09 03 2.01 penyediaan dan pekerjaan pekerjaan 11 pekerjaan 11 pekerjaan 199,999,900 0 0 11 pekerjaan 200,000,300
Daerah
penyaluran pangan pokok
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
Jumlah Pembibitan
Tanaman Pangan dan Peningkatan
Sayur-sayuran untuk recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
kebutuhan pangan Dana Transfer dengan fokus
Penyediaan Pangan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
keluarga 9 Jenis 9 Jenis Umum-Dana kepada penguatan 9 Jenis
2 09 03 2.01 02 Berbasis Sumber Daya 179,999,600 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 0 DAN KETAHANAN
Jumlah pengadaan Bibit 6 Jenis 6 Jenis Alokasi UMKM, Pertanian, 6 Jenis
Lokal Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Tanaman Buah-buahan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
untuk Pekarangan Pengolahan dan
Masyarakat memenuhi Pariwisata
kebutuhan keluarga
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 209/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengelolaan dan
Terlaksananya pekerjaan
Keseimbangan
2 09 03 2.02 pengelolaan cadangan pekerjaan pekerjaan 4 pekerjaan 4 pekerjaan 10,000,000 0 0 4 pekerjaan 100
Cadangan Pangan
pangan daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Agam,
Dana Transfer
Penyusunan Rencana Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Tersusunnya Rencana Umum-Dana
2 09 03 2.02 02 Kebutuhan Pangan 16 Kecamatan 16 Kecamatan 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 16 Kecamatan 0 DAN KETAHANAN
Kebutuhan Pangan Lokal Alokasi
Lokal Semua agam PANGAN
Umum
Kelurahan
Peningkatan
Jumlah pengadaan recovery ekonomi
Kab. Agam,
Cadangan Pangan Daerah Dana Transfer dengan fokus
Pengadaan Cadangan Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Terutaman Beras (kerja 12 Ton 12 Ton Umum-Dana kepada penguatan 12 Ton
2 09 03 2.02 03 Pangan Pemerintah 10,000,000 0 0 Kecamatan, kabupaten 0 DAN KETAHANAN
sama dengan BULOG) 4 Kali 4 Kali Alokasi UMKM, Pertanian, 4 Kali
Kabupaten/Kota Semua agam PANGAN
Jumlah rapat koordinasi Umum Industri
Kelurahan
dan sinkronisasi Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
Pemeliharaan Dana Transfer dengan fokus
Semua Masyarkat DINAS PERIKANAN
Cadangan Pangan Jumlah penyediaan Umum-Dana kepada penguatan
2 09 03 2.02 04 1 Paket 1 Paket 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 1 Paket 100 DAN KETAHANAN
Pemerintah Cadangan Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Semua agam PANGAN
Kabupaten/Kota Umum Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Penentuan Harga
Minimum Daerah
untuk Pangan Lokal
Terlaksananya pekerjaan
yang Tidak
2 09 03 2.03 penentuan harga minimum pekerjaan pekerjaan 1 pekerjaan 1 pekerjaan 100 0 0 1 pekerjaan 100
Ditetapkan oleh
pangan lokal
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Provinsi
Peningkatan
recovery ekonomi
Koordinasi dan Kab. Agam,
Pelaksaan Koordinasi dan Dana Transfer dengan fokus
Sinkronisasi Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
Sinkronisasi Penentuan Umum-Dana kepada penguatan
2 09 03 2.03 01 Penentuan Harga 1 Tahun 1 Tahun 100 0 0 Kecamatan, kabupaten 1 Tahun 100 DAN KETAHANAN
Harga Minimum Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Minimum Pangan Semua agam PANGAN
Pokok Lokal Umum Industri
Pokok Lokal Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
Pelaksanaan
Pencapaian Target Terlaksananya pekerjaan
Konsumsi Pangan pencapaian target
2 09 03 2.04 pekerjaan pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 285,000,000 159,499,855 138,652,950 5 pekerjaan 500,000,000
Perkapita/Tahun konsumsi pangan
sesuai dengan Angka perkapita/tahun
Kecukupan Gizi
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 210/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Jumlah pemberdayaan
kelompok masyarakat
dalam penganekaragaman Dana Transfer Peningkatan
Pemberdayaan konsumsi pangan berbasis Semua Umum-Dana recovery ekonomi
Masyarakat dalam sumber daya lokal Kab/Kota, Alokasi dengan fokus
2 KWT 2 KWT Masyarakat 2 KWT DINAS PERIKANAN
Penganekaragaman Pengadaan Bibit Tanaman Semua Umum kepada penguatan
2 09 03 2.04 02 1 jenis 1 jenis 285,000,000 159,499,855 138,652,950 kabupaten 1 jenis 500,000,000 DAN KETAHANAN
Konsumsi Pangan buah-buahan untuk Kecamatan, DAK Fisik - UMKM, Pertanian,
12 Bulan 12 Bulan agam 12 Bulan PANGAN
Berbasis Sumber Daya pekarangan masyarakat Semua Bidang Industri
Lokal Perawatan Kebun Kelurahan Pertanian - Pengolahan dan
Percontohan Pekarangan Reguler Pariwisata
Kantor (OPAL/Obor Pangan
Lestari)
Terlaksananya koordinasi
dan sinkronisasi
Koordinasi dan Kab. Agam,
pemantauan dan evaluasi Dana Transfer
Sinkronisasi Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
konsumsi per kapita per 16 Kecamatan 16 Kecamatan Umum-Dana 16 Kecamatan
2 09 03 2.04 03 Pemantauan dan 0 0 0 Kecamatan, kabupaten 0 DAN KETAHANAN
tahun 100 Orang 100 Orang Alokasi 100 Orang
Evaluasi Konsumsi per Semua agam PANGAN
Terlaksananya Studi Umum
Kapita per Tahun Kelurahan
Banding dalam Rangka
Diversifikasi Pangan
PROGRAM
PENANGANAN Persentase penurunan
2 09 04 11,90 11,90 % 11,90 160,000,100 172,499,900 149,069,400 % 11,90 200,000,100
KERAWANAN nagari rawan pangan
PANGAN
Penyusunan Peta
Kerentanan dan Terlaksananya Penyusunan
2 09 04 2.01 pekerjaan pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 40,000,000 45,542,500 27,655,800 5 pekerjaan 50,000,000
Ketahanan Pangan peta kerawanan pangan
Kecamatan
Jumlah pelaksaan
monitoring dan evaluasi Peningkatan
pelaksaan penyusunan recovery ekonomi
Penyusunan, Kab. Agam,
peta ketahanan dan dengan fokus
Pemutakhiran dan Semua Masyarakat DINAS PERIKANAN
kerentanan pangan 12 Bulan 12 Bulan kepada penguatan 12 Bulan
2 09 04 2.01 01 Analisis Peta 40,000,000 45,542,500 27,655,800 Kecamatan, kabupaten 50,000,000 DAN KETAHANAN
Penyediaan data 1 Jenis 1 Jenis UMKM, Pertanian, 1 Jenis
Ketahanan dan Semua agam PANGAN
penyusunan, Industri
Kerentanan Pangan Kelurahan
pemutakhiran, dan analisis Pengolahan dan
peta ketahanan dan Pariwisata
kerentanan pangan
Penanganan
Terlaksananya pekerjaan
Kerawanan Pangan
2 09 04 2.02 penanganan kerawanan pekerjaan pekerjaan 5 pekerjaan 5 pekerjaan 120,000,100 126,957,400 121,413,600 5 pekerjaan 150,000,100
Kewenangan
pangan daerah
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 211/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM
PENGAWASAN Meningkatnya keamanan
2 09 05 30 30 % 30 40,000,300 0 0 % 30 350,000,100
KEAMANAN pangan segar
PANGAN
Pelaksanaan
Pengawasan Terlaksananya pelaksanaan
2 09 05 2.01 Keamanan Pangan pengawasan keamanan pekerjaan pekerjaan 6 pekerjaan 6 pekerjaan 40,000,300 0 0 6 pekerjaan 350,000,100
Segar Daerah pangan daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
recovery ekonomi
Penguatan Kab. Agam, Meningkatkan
Dana Transfer dengan fokus
Kelembagaan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Tim Pengawasan Terpadu Umum-Dana kepada penguatan
2 09 05 2.01 01 Keamanan Pangan 12 orang 12 orang 15,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 12 orang 50,000,000 DAN KETAHANAN
Keamanan Pangan Alokasi UMKM, Pertanian,
Segar Daerah Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Umum Industri
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam, Meningkatkan
Registrasi Keamanan Jumlah peserta sosialisasi Dana Transfer dengan fokus
Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
Pangan Segar Asal Jumlah registrasi 35 Orang 35 Orang Umum-Dana kepada penguatan 35 Orang
2 09 05 2.01 03 300 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 100 DAN KETAHANAN
Tumbuhan Daerah keamanan pangan segar 5 Komoditi 5 Komoditi Alokasi UMKM, Pertanian, 5 Komoditi
Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Kabupaten/Kota asal tumbuhan Umum Industri
Kelurahan Berdaya Saing
Pengolahan dan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah penyebaran recovery ekonomi
Rekomendasi Kab. Agam, Meningkatkan
informasi keamanan Dana Transfer dengan fokus
Keamanan Pangan Semua Sumber Daya Masyarakat DINAS PERIKANAN
pangan melalui pembuatan 1 Jenis 1 Jenis Umum-Dana kepada penguatan 1 Jenis
2 09 05 2.01 04 Segar Asal Tumbuhan 25,000,000 0 0 Kecamatan, Manusia Yang kabupaten 300,000,000 DAN KETAHANAN
baliho 6 Sampel 6 Sampel Alokasi UMKM, Pertanian, 6 Sampel
Daerah Semua Berkualitas Dan agam PANGAN
Jumlah uji sampel pangan Umum Industri
Kabupaten/Kota Kelurahan Berdaya Saing
segar asal tumbuhan Pengolahan dan
Pariwisata
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 212/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
recovery ekonomi
dengan fokus
kepada penguatan
UMKM, Pertanian,
Industri
Pengolahan dan
Pariwisata
Honorarium PTT/Kontrak
Peningkatan
recovery ekonomi
dengan fokus
kepada penguatan
UMKM, Pertanian,
Industri
Pengolahan dan
Pariwisata
Semua Dinas
Penyediaan Kab/Kota, Dana Transfer Perikanan
DINAS PERIKANAN
Komponen Instalasi Jumlah alat listrik dan Semua Umum-Dana dan
3 25 01 2.06 01 30 Buah 30 Buah 4,476,565 4,474,800 3,474,800 30 Buah 8,500,000 DAN KETAHANAN
Listrik/Penerangan elektronik yang dibeli Kecamatan, Alokasi Ketahanan
PANGAN
Bangunan Kantor Semua Umum Pangan Kab.
Kelurahan Agam
Peningkatan
recovery ekonomi Dinas
Pengadaan Alat Kebersihan 1 Paket 1 Paket Kab. Agam, 1 Paket
Dana Transfer dengan fokus Perikanan
Semua DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Pengadaan ATK 1 Paket 1 Paket Umum - kepada penguatan dan 1 Paket
3 25 01 2.06 04 7,500,000 56,932,150 56,932,150 Kecamatan, 17,500,000 DAN KETAHANAN
Logistik Kantor Pengadaan Finger Print 1 Unit 1 Unit Dana Bagi UMKM, Pertanian, Ketahanan 1 Unit
Semua PANGAN
Hasil Industri Pangan Kab.
Pengadaan Meja Kerja 1 Unit 1 Unit Kelurahan 1 Unit
Pengolahan dan Agam
Pariwisata
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 213/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Pengadaan Barang
Jangka waktu pemenuhan
Milik Daerah
3 25 01 2.07 penunjang barang milik bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 0 0 12 bulan 200,000,000
Penunjang Urusan
daerah
Pemerintah Daerah
Kab. Agam,
Pengadaan Sarana dan Dana Transfer
Jumlah pengadaan meja Semua DINAS PERIKANAN
Prasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit Umum-Dana 1 Unit
3 25 01 2.07 11 pelayanan 0 0 0 Kecamatan, 0 200,000,000 DAN KETAHANAN
Gedung Kantor atau 2 Unit 2 Unit Alokasi 2 Unit
Jumlah Pengadaan TV Semua PANGAN
Bangunan Lainnya Umum
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemenuhan jasa penunjang
3 25 01 2.08 bulan bulan 12 bulan 12 bulan 141,748,000 160,506,088 139,606,088 12 bulan 175,000,000
Pemerintahan perkantoran
Daerah
Peningkatan
Jangka waktu pembayaran recovery ekonomi Dinas
biaya listrik kantor Kab. Agam,
44466 Kwh 44466 Kwh Dana Transfer dengan fokus Perikanan 44466 Kwh
Penyediaan Jasa Semua DINAS PERIKANAN
Jangka waktu pembayaran Umum-Dana kepada penguatan dan
3 25 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 2149 m3 2149 m3 83,748,000 81,526,088 61,326,088 Kecamatan, 2149 m3 100,000,000 DAN KETAHANAN
biaya rekening air kantor Alokasi UMKM, Pertanian, Ketahanan
Daya Air dan Listrik 36500 menit 36500 menit Semua 36500 menit PANGAN
Jangka waktu pembayaran Umum Industri Pangan Kab
Kelurahan
biaya telepon kantor Pengolahan dan Agam
Pariwisata
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jangka waktu pemenuhan
3 25 01 2.09 Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik bulan bulan 12 bulan 12 bulan 85,000,000 162,694,600 175,444,600 12 bulan 145,000,000
Pemerintahan daerah
Daerah
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 214/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
recovery ekonomi Dinas
Kab. Agam,
Jumlah pemeliharaan Dana Transfer dengan fokus Perikanan
Pemeliharaan Semua DINAS PERIKANAN
6 Unit 6 Unit Umum - kepada penguatan dan 6 Unit
3 25 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin service AC 10,000,000 6,960,000 4,960,000 Kecamatan, 25,000,000 DAN KETAHANAN
10 Unit 10 Unit Dana Bagi UMKM, Pertanian, Ketahanan 10 Unit
Lainnya Jumlah service komputer Semua PANGAN
Hasil Industri Pangan Kab
Kelurahan
Pengolahan dan Agam
Pariwisata
PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah produksi ikan
3 25 03 8120 8120 Ton 8120 1,040,100,000 1,147,650,000 1,137,824,750 Ton 8120 2,060,000,000
PERIKANAN tangkap
TANGKAP
Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk,
Terlaksananya pekerjaan
Rawa, dan Genangan
3 25 03 2.01 pengelolaan penangkapan pekerjaan pekerjaan 7 pekerjaan 7 pekerjaan 677,000,000 1,029,150,000 1,029,150,000 7 pekerjaan 1,300,000,000
Air Lainnya yang
ikan
dapat Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/
Kota
Kab.
Agam,
Tersedianya buku data Tanjung Peningkatan
base perikanan tangkap Mutiara, recovery ekonomi
15 Buah 15 Buah Semua Dana Transfer dengan fokus 15 Buah
Penyediaan Data dan Tersedia nya Honor DINAS PERIKANAN
Kelurahan Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat
3 25 03 2.01 01 Informasi Sumber Pengolah Data Perikanan 240 Orang/Hari240 Orang/Hari 62,000,000 0 0 240 Orang/Hari 250,000,000 DAN KETAHANAN
Kab. Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan
Daya Ikan Tersusunnya Rancangan 1 buah 1 buah 1 buah PANGAN
Agam, Umum Industri
teknis Ranperda Perizinan Pengolahan dan
Tanjung
Usaha Perikanan Tangkap Pariwisata
Raya,
Semua
Kelurahan
Pemberdayaan
Terlaksananya pekerjaan
Nelayan Kecil dalam
3 25 03 2.02 pemberdayaan nelayan pekerjaan pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan 363,000,000 118,500,000 108,674,750 2 pekerjaan 500,000,000
Daerah
kecil
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 215/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
Kab. recovery ekonomi
Buku Database Perikanan Agam, Dana Transfer dengan fokus
Pengembangan DINAS PERIKANAN
Tangkap 1 Dokumen 1 Dokumen Tanjung Umum-Dana kepada penguatan Masyarakat 1 Dokumen
3 25 03 2.02 01 Kapasitas Nelayan 363,000,000 118,500,000 108,674,750 500,000,000 DAN KETAHANAN
Jumlah pengadaan alat 58 Unit 58 Unit Mutiara, Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan 58 Unit
Kecil PANGAN
penangkapan ikan Semua Umum Industri
Kelurahan Pengolahan dan
Pariwisata
Pengelolaan dan
Terlaksananya pekerjaan
Penyelenggaraan
3 25 03 2.03 pembangunan pendaratan unit unit 1 unit 1 unit 100,000 0 0 1 unit 260,000,000
Tempat Pelelangan
ikan
Ikan (TPI)
Peningkatan
Kab. recovery ekonomi
Pelayanan Tersedianya bangunan TPI Agam, Dana Transfer dengan fokus
DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan 1 Unit 1 Unit Tanjung Umum-Dana kepada penguatan Masyarakt 1 Unit
3 25 03 2.03 02 Tersedianya kepengurusan 100,000 0 0 260,000,000 DAN KETAHANAN
Tempat Pelelangan 1 paket 1 paket Mutiara, Alokasi UMKM, Pertanian, Nelayan 1 paket
alashak tanah PANGAN
Ikan (TPI) Semua Umum Industri
Kelurahan Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENGELOLAAN Jumlah produksi perikanan
3 25 04 30000 30000 Ton 30000 1,354,000,300 1,816,671,000 1,823,336,050 Ton 30000 2,935,000,000
PERIKANAN budidaya
BUDIDAYA
Terfasilitasinya
Pemberdayaan pengembangan kapasitas
3 25 04 2.02 Pembudi Daya Ikan usaha Kelompok Pokdakan Pokdakan 23 Pokdakan 23 Pokdakan 375,000,100 417,400,000 410,842,650 23 Pokdakan 900,000,000
Kecil Pembudidaya Ikan
(Pokdakan)
Jumlah Penerima
Pengadaan Benih dan
Pakan Ikan Untuk
Kecamatan Palupuh.
Jumlah Penerima
Pengadaan Paket Benih
dan Pakan Ikan di
Kecamatan Baso.
Jumlah Penerima
Pengadaan Paket Benih Peningkatan
Ikan Nila di Kecamatan 10 Pokdakan 10 Pokdakan Semua Memperkuat recovery ekonomi 10 Pokdakan
Kamang Magek. 3 Pokdakan 3 Pokdakan Kab/Kota, Infrastruktur Untuk dengan fokus 3 Pokdakan
Pengembangan Masyarakat DINAS PERIKANAN
Jumlah Penerima Semua Mendukung kepada penguatan
3 25 04 2.02 01 Kapasitas Pembudi 7 Pokdakan 7 Pokdakan 375,000,100 417,400,000 410,842,650 Pembudidaya 7 Pokdakan 500,000,000 DAN KETAHANAN
Pengadaan Paket Sarana Kecamatan, Pengembangan UMKM, Pertanian,
Daya Ikan Kecil 2 Pokdakan 2 Pokdakan Ikan 2 Pokdakan PANGAN
Prasarana Budidaya Ikan Semua Ekonomi Dan Industri
dan Benih Ikan Lele serta 1 Pokdakan 1 Pokdakan Kelurahan Pelayanan Dasar Pengolahan dan 1 Pokdakan
Pakan di Kecamatan Lubuk Pariwisata
Basung.
Jumlah Penerima
Pengadaan Sarana
Budidaya Ikan Gabus di
Kolam Terpal Untuk
Pembudidaya Ikan Dalam
Rangka Pengalihan Usaha
Budidaya Ikan Dari KJA di
Danau Maninjau
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 216/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Meningkatnya Fungsi
Operasional dan Pelayanan
Teknis Terhadap
Masyarakat Unit Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
Pengelolaan
3 25 04 2.04 Meningkatnya Sarana paket paket 8 paket 8 paket 979,000,200 1,399,271,000 1,412,493,400 8 paket 2,035,000,000
Pembudidayaan Ikan
Prasarana Perikanan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Budidaya
Tersedianya Data Perikanan
Budidaya
Terlaksananya
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana Prasarana Unit
Pembenihan Ikan Rakyat
(UPR) (DAK)
Terlaksananya Pengawasan
Usaha Budidaya Ikan
Terlaksananya Rehabilitasi
2 Unit 2 Unit Dana Transfer 2 Unit
Saluran Air Masuk dan Air
12 Bulan 12 Bulan Umum-Dana Peningkatan 12 Bulan
Keluar BBI (DA)
Semua Alokasi recovery ekonomi
Tersedianya Biaya 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Prasarana Kab/Kota, Umum dengan fokus
Masyarakat DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan Operasional BBI (DAU) 2 Unit 2 Unit Semua kepada penguatan 2 Unit
3 25 04 2.04 02 954,000,000 1,399,271,000 1,412,493,400 DAK Fisik - pembudidaya 1,500,000,000 DAN KETAHANAN
dalam 1 (satu) Daerah Tersedianya Biaya 1 Unit 1 Unit Kecamatan, UMKM, Pertanian, 1 Unit
Bidang ikan PANGAN
Kabupaten/Kota Operasional Posikandu Semua Industri
2 Paket 2 Paket Kelautan dan 2 Paket
Kelurahan Pengolahan dan
Tersedianya Calon Induk 16 Kecamatan 16 Kecamatan Perikanan - 16 Kecamatan
Pariwisata
Ikan Unggul dan Pakan Reguler
4 Pokdakan 4 Pokdakan 4 Pokdakan
Induk Ikan untuk BBI (DAK)
Tersedianya Data dan
Informasi Perikanan
Budidaya
Tersedianya Paket Budidaya
Ikan Air Tawar di kolam
untuk Kelompok
Pembudidaya Ikan (DAK)
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 217/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Terlaksananya pekerjaan
Penerbitan Tanda penerbitan tanda daftar
Daftar Usaha usaha pengolah hasi
Pengolahan Hasil perikanan pekerjaan pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan 2 pekerjaan
3 25 06 2.01 25,000,000 0 0 28,000,000
Perikanan Bagi Terlaksananya pekerjaan TDUP TDUP 40 TDUP 40 TDUP 40 TDUP
Usaha Skala Mikro penerbitan tanda daftar
dan Kecil usaha pengolah hasi
perikanan
Peningkatan
Penyediaan Data dan
Terlaksananya Pengambilan recovery ekonomi
Informasi Usaha
Data dan Croscek dengan fokus Masyarakat
Pemasaran dan DINAS PERIKANAN
12 bulan 12 bulan kepada penguatan pengolah 12 bulan
3 25 06 2.01 01 Pengolahan Hasil Lapangan Data P2HP 25,000,000 0 0 28,000,000 DAN KETAHANAN
12 bulan 12 bulan UMKM, Pertanian, hasil 12 bulan
Perikanan dalam 1 Terlaksananya Verifikasi PANGAN
Industri perikanan
(satu) Daerah Perizinan Usaha P2HP
Pengolahan dan
Kabupaten/Kota
Pariwisata
Pembinaan Mutu
dan Keamanan Hasil
Jumlah Unit Usaha yang
Perikanan Bagi
3 25 06 2.02 memenuhi Standar Unit Unit 60 Unit 60 Unit 81,000,100 0 0 60 Unit 100,000,000
Usaha Pengolahan
PIRT/GMP
dan Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Penyediaan dan
Penyaluran Bahan
Baku Industri jumlah pelaku usaha
3 25 06 2.03 Pengolahan Ikan pengolahan dan orang orang 308 orang 308 orang 219,000,600 873,784,000 999,204,000 308 orang 245,000,000
dalam 1 (satu) pemasaran ikan
Daerah Kabupaten/
Kota
Jumlah pelaksanaan
Peningkatan
Sosialisasi Gemarikan
Peningkatan 4 kali 4 kali recovery ekonomi 4 kali
Ketersediaan Ikan Lomba Forikan Tk. Propinsi Dana Transfer dengan fokus Masyarakat
1 kali 1 kali DINAS PERIKANAN
untuk Konsumsi dan Pelaksanaan Study Banding Umum-Dana kepada penguatan pengolah
3 25 06 2.03 01 1 kali 73,000,100 44,367,100 182,037,100 1 kali 95,000,000 DAN KETAHANAN
Usaha Pengolahan Penyediaan sarana Alokasi UMKM, Pertanian, hasil
3 unit 3 unit 3 unit PANGAN
dalam 1 (satu) Daerah sosialisasi gemarikan Umum Industri perikanan
Kabupaten/Kota (baliho) 1 kali 1 kali Pengolahan dan 1 kali
Pariwisata
Rakor Forikan
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 218/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
Peningkatan
recovery ekonomi
Kab. Agam,
dengan fokus
Jumlah ASN, yang Semua PENDAPATAN Dinas Pariwisata
Penyediaan Gaji dan kepada penguatan
2 19 01 2.02 01 dibayarkan Gaji Tunjangan 50 Orang 50 Orang 3,991,523,034 3,356,072,162 3,356,072,162 Kecamatan, ASLI DAERAH Disparpora 50 Orang 3,991,523,034 Pemuda dan
Tunjangan ASN UMKM, Pertanian,
dan TPP Semua (PAD) Olahraga
Industri
Kelurahan
Pengolahan dan
Pariwisata
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase organisasi
2 19 02 KAPASITAS DAYA pemuda yang aktif dan 100 persen
65 persen 70 persen 2,014,170,000 1,106,508,180 1,286,124,380 70 persen 2,645,000,000
SAING wirausaha muda
KEPEMUDAAN
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Persentase pembinaan
Kepemudaan
pemuda dan kepemudaan
Terhadap Pemuda
2 19 02 2.01 terhadap Pemuda Pelopor , 17.5 persen
17.5 persen 17.5 persen 1,564,170,000 989,746,880 1,155,215,380 17.5 persen 2,195,000,000
Pelopor
Wirausaha Muda Pemula,
Kabupaten/Kota,
dan Pemuda Kader
Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
https://agamkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?AULd98kwZNKDKVvxkSm69Kk9HN1ktpUvm32DUEwQGQxsiVVQxwEtUjBsK0flMiRuhd@HXjxx5XdtNggzdFZ8LAihKMkNDZGbhQZXnhS8CkRknKiXOSRsZOBKREvd4eYlM9@zUZWHKw9N5vOQNdU9ytugVY94o24BXJFYSNs1fhLJaiL2Oel1oi5MPPfdBZ… 219/364
8/3/22, 5:27 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Kabupaten Agam
Tahun 2022
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2023 Perangkat Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Capaian Capaian Kelompok
Kode Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas Penanggung
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Tahun Target RKPD Sasaran
RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
Kegiatan RPJMD 2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan