Anda di halaman 1dari 4

Nomor :

Revisi Ke :
Berlaku Tgl :

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BATUGANA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUGANA
Jl.Sipupus-Batugana Desa Batugana, Kode Pos : 22753
Email: pkmbatugana@gmail.com
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BATUGANA
Jl.Sipupus-Batugana Desa Batugana, Kode Pos : 22753
Email: pkmbatugana@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN


AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BATUGANA

a. Latar Belakang

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya


Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanmasyarakat yang
setinggi-tingginya diwilayah kerjanya (Permenkes No.43 Tahun 2019).
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas maka diperlukan audit yang dilaksanakan
secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator keberhasilan pelayanan yang
sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan.

b. Tujuan Audit

Audit Internal bertujuan


1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu
2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi
3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu
4. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

c. Lingkup Audit Internal

Adapun unit yang akan di audit adalah:


1. Adminstrasi dan manajemen meliputi :
a. Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Unit Pelayanan Vaksinasi COVID-19
b. Unit Pelayanan Program UKM
3. Upaya Kesehatan Perseorangan
a. Unit Pelayanan

d. Objek Audit

1. Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas


2. Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
3. Peningkatan mutu Puskesmas
4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
5. Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar
6. Layanan klinis yang berorientasi pasien
7. Manajemen penunjang layanan klinis
8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

e. Jadwal Dan Alokasi Waktu

Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mekanis
memelakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga pelaksanaan audit dapat
lebih teratur dan terkordinir dengan baik.

f. Metode Audit

1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan


2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan

g. Kriteria Audit

Kriteria Audit Yang Digunakan Adalah :


1. Standar Akreditasi
2. Instrumen Penilaian Kinerja
3. Pedoman Program
4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal
5. Rencana Tahunan Puskesmas

h. Instrumen Audit

Instrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria Audit yang telah ditetapkan kemudian
dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa Checklist Audit Internal yang akan dilaksanakan
pada saat wawancara dengan audit..

Mengetahui, Batugana,
Kepala Puskesmas Batugana Pelaksana

Junita Siregar, SKM dr. Fandy Ibrahim Siregar


NIP. 19800608 200604 2 007 NIP.19870615 201903 1 004

Anda mungkin juga menyukai