Anda di halaman 1dari 14

11

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN


(LKPJ)
BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

ORGANISASI : DINAS SOSIALKABUPATEN INDRAGIRI HILIR


PERANGKAT DAERAH
1. URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

2. URUSAN : -
BIDANG URUSAN : -

3. URUSAN : -
BIDANG URUSAN : -
PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR-TAHUN 2023
FORMAT
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

Mekanisme Pengisian :
1. Dalam penulisan materi, OPD menyesuaikan format yang telah diberikan oleh Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Indragiri Hilir Tahun 2022. Tata cara penulisan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan Bahasa Bupati (OPD berperan sebagai unsur Bupati).
b. Penulisan kalimat tidak boleh copy paste dengan tulisan LKPJ Tahun sebelumnya.
c. Pengisian realisasi keuangan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir
guna menyesuaikan Laporan Realisasi Keuangan OPD dengan Laporan Realisasi Anggaran di BKAD.
d. Pengisian realisasi fisik dan keuangan agar disesuaikan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang disampaikan ke Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2. Dalam penyampaian materi ke Sekretariat Tim Penyusunan LKPJ (Bagian Tata Pemerintahan Setda) sebaiknya tidak ditandatangani
terlebih dahulu oleh Kepala OPD, hal ini dikarenakan :
a. Materi yang disampaikan oleh OPD ke Tim Penyusunan akan dilakukan tahapan pengkoreksian terlebih dahulu oleh Sekrertariat
Tim Penyusunan untuk mengoreksi materi yang disampaikan sudah sesuai dengan format, lengkap dan valid.
b. Apabila materi masih terdapat kesalahan/kekeliruan/kekurangan materi, maka materi akan dikembalikan ke OPD guna melakukan
perbaikan.

Sekretariat Tim
Penyusunan LKPJ Bupati Inhil Tahun 2022
Soft copy format LKPJ dapat di QR Code :
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
download pada link atau QR
Codeberikut : Kabupaten Indragiri Hilir-Tahun Anggaran 2023

Contact person,
https://bit.ly/Format-LKPJ-2022-
2023-Tapem
Ismal, SH : 0852-6486-3088
Pramudya Ananda : 0813-2000-0450
Suhadhana Putra : 0813-7210-2777
BABIII
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

11. DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


1. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Uraian

1 Meningkatnya Nilai Evaluasi RB Dinas Sosial atas Nilai 23 8.79 Hasil evauasi penilaian mandiri
Penyelenggaraan Reformasi Komponen Pengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Birokrasi dan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
Kinerja Dinas Sosial tahun 2022 adalah sebesar 8.79 dari nilai
bobot 36.30 atau dengan persentase
sebesar 24.21%
Nilai AKIP Dinas Sosial Nilai 55,57 58.72 Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
memperoleh nilai 58.72 (CC), terdapat
kenaikan angka pada nilai akuntabilitas
kinerja dibandingkan dengan penilaian
SAKIP tahun 2021 dengan nilai evaluasi
42.92
2 Meningkatnya Kesejahteraan PPKS Mandiri Jiwa 13.338 16.039 PPKS Mandiri Dinas Sosial Kabupaten
PMKS Indragiri Hilir tahun 2022 adalah
berjumlah 16.039 jiwa
3 Terpenuhinya kebutuhan Persentase PPKS yang mendapatkan Persen 12 59.26 Persentase PPKS yang mendapatkan
dasar PMKS melalui Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial tahun 2022
Rehabilitasi Sosial, sebesar 59.26
Pemberdayaan Sosial, Persentase PPKS yang mendapatkan Persen 90 100 Persentase PPKS yang mendapatkan
Penanganan Fakir Miskin dan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan
Perlindungan Jaminan Sosial Sosial Sosial tahun 2022 sebesar 100 Persen
Jumlah PPKS yang diberdayakan Jiwa 1615 601 Jumlah PPKS tahun 2022 yang
diberdayakan berjumlah 601 jiwa
4 Meningkatnya Wawasan dan Persentase Potensi dan Sumber Persen 100 100 Persentase Potensi dan Sumber
Profesionalisme PSKS dalam Kesejahteraan Sosial (PSKS) Profesional Kesejahteraan Sosial (PSKS) Profesional
melaksanakan Peranannya tahun 2022 sebesar 100 Persen
2. Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Uraian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
I. PROGRAM PENUNJANG Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Persen 100 87.10% Capaian kinerja Program Penunjang Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah yang terpenuhi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi
DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.10% dari target 100%. Hal ini dikarenakan
terdapat salah satu kegiatan yang tidak mencapai
target
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase PPKS yang menerima Persen 100 83.93% Capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial
SOSIAL program pemberdayaan sosial terealisasi 83.93% dari target 100%. Hal ini
dikarenakan terdapat salah satu kegiatan yang
tidak mencapai target
III. PROGRAM PENANGANAN Persentase korban Tindak Kekerasan Persen 100 80.27% Capaian kinerja Program Penanganan Warga
WARGA NEGARA MIGRAN yang menerima bantuan sosial Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terealisasi
KORBAN TINDAK 80.27% dari target 100%. Hal ini dikarenakan
KEKERASAN terdapat salah satu kegiatan yang tidak mencapai
target
IV. PROGRAM REHABILITASI Persentase PPKS yang Memperoleh Persen 100 96.05% Capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial
SOSIAL Rehabilitasi Sosial terealisasi 96.05% dari target 100%. Hal ini
dikarenakan terdapat salah satu kegiatan yang
tidak mencapai target
V. PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase PPKS Yang mendapat Persen 100 92.10% Capaian kinerja Program Perlindungan Dan
DAN JAMINAN SOSIAL Perlindungan Jaminan Sosial Jaminan Sosial terealisasi 92.10% dari target
100%. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu
kegiatan yang tidak mencapai target
VI. PROGRAM PENANGANAN Persentase korban bencana yang Persen 100 94.31% Capaian kinerja Program Penanganan Bencana
BENCANA menerima bantuan sosial selama masa terealisasi 94.31% dari target 100%. Hal ini
tanggap darurat dikarenakan terdapat salah satu kegiatan yang
tidak mencapai target
VII. PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Taman Makam Pahlawan Persen 100 97.39% Capaian kinerja Program Pengelolaan Taman
TAMAN MAKAM PAHLAWAN yang terkelola Makam Pahlawan terealisasi 97.39% dari target
100%. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu
kegiatan yang tidak mencapai target
3. Capaian Kinerja Indikator Keluaran dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Anggaran.
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi Uraian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Rata-Rata Nilai Aspek Perencanaan Kinerja 22 Nilai 22 Nilai Capaian kinerja Program Penunjang Urusan
PEMERINTAHAN DAERAH dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah terealisasi sesuai target sebesar 22 Nilai.
(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun 100 Persen 100 Persen Capaian kinerja kegiatan perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar penganggaran, dan evaluasi kinerja
perangkat daerah terealisasi sesuai target
sebesar 100%.
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang Disusun 7 Dokumen 7 Dokumen Capaian kinerja sub kegiatan koordinasi dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar penyusunan laporan capaian kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi
sesuai target berjumlah 7 dokumen.
(2) Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelaporan Keuangan yang 100 Persen 88.31 Persen Capaian kinerja kegiatan administrasi
Daerah Disusun Sesuai Standar keuangan perangkat daerah terealisasi
88.31% dari target 100%. Hal ini
dikarenakan terdapat salah satu sub
kegiatan yang tidak mencapai target.
2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang Diberikan Gaji dan 37 Orang 35 Orang Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
ASN Tunjangan gaji dan tunjangan ASN terealisasi
berjumlah 35 orang dari target 37 orang.
Hal ini dikarenakan adanya pemindahan
beberapa asn dinas sosial.
(3) Administrasi Kepegawaian Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik 90 Persen 74.88 Persen Capaian kinerja kegiatan administrasi
Perangkat Daerah kepegawaian perangkat daerah terealisasi
74.88% dari target 90%.
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari 3 Kali 3 Kali Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Disiplin Pegawai Besar Nasional dan Daerah yang sarana dan prasarana disiplin pegawai
Dilaksanakan terealisasi sesuai target berjumlah 3 kali.
(4) Administrasi Umum Perangkat Persentase Sarana Prasarana Administrasi 100 Persen 84.02 Persen Capaian kinerja kegiatan administrasi umum
Daerah Perkantoran dalam Kondisi Baik perangkat daerah terealisasi 84.02% dari
target 100%.
4 Penyediaan Komponen Instalasi Jenis Komponen Instalasi Listrik dan 6 Jenis 6 Jenis Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan yang Disediakan komponen instalasi listrik/penerangan
Kantor bangunan kantor terealisasi sesuai target
berjumlah 6 jenis.
5 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan 37 Jenis 37 Jenis Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan peralatan dan perlengkapan kantor
terealisasi sesuai target berjumlah 37 jenis.
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang 10 Jenis 8 Jenis Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Disediakan bahan logistik kantor terealisasi berjumlah 8
jenis dari target 10 jenis.
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Jenis 11 Jenis Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Penggandaan yang Disediakan barang cetakan dan penggandaan terealisasi
berjumlah 11 jenis dari target 14 jenis.
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan 66 66 Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Peraturan Perundang-undangan Eksemplar Eksemplar sarana dan prasarana disiplin pegawai
terealisasi sesuai target berjumlah 3 kali.
9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang 240 Kali 240 Kali Capaian kinerja sub kegiatan
dan Konsultasi SKPD Dilakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD terealisasi sesuai target
berjumlah 3 kali.
(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 100 Persen 99.56 Persen Capaian kinerja kegiatan penyediaan jasa
Pemerintahan Daerah Operasional Kantor penunjang urusan pemerintahan daerah
terealisasi 99.56% dari target 100%.
10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat 100 Persen 100 Persen Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Menyurat dan Materai jasa surat menyurat terealisasi sesuai target
berjumlah 100%.
11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening yang Dibayarkan 11 Rekening 11 Rekening Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terealisasi sesuai target berjumlah 11
rekening.
12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Tenaga Pelaksana yang Dibayarkan 31 Orang 31 Orang Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan
Kantor jasa pelayanan umum kantor terealisasi
sesuai target berjumlah 31 orang.
(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Sarana dan Prasarana 100 Persen 93.22 Persen Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintahan Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang barang milik daerah penunjang urusan
Daerah Terpelihara dengan Baik pemerintahan daerah terealisasi 93.22%
dari target 100%.
13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 23 Unit 23 Unit Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Jabatan/Operasional/ Lapangan yang Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan terealisasi sesuai
Operasional atau Lapangan
target berjumlah 23 unit.
14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 36 Unit 36 Unit Capaian kinerja sub kegiatan pemeliharaan
Lainnya Dipelihara peralatan dan mesin lainnya terealisasi
sesuai target berjumlah 36 unit.
15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 1 Unit Capaian kinerja sub kegiatan
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya terealisasi sesuai target
berjumlah 1 unit.
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS yang Menerima Program 100 Persen 88.27 Persen Capaian kinerja program pemberdayaan
Pemberdayaan Sosial sosial terealisasi 88.27% dari target 100%.
(7) Pemberdayaan Sosial Komunitas Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas 100 Persen 97.58 Persen Capaian kinerja kegiatan Pemberdayaan
Adat Terpencil (KAT) Adat Terpencil (KAT) Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
terealisasi 97.58% dari target 100%.
16 Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Masyarakat Miskin, Perorangan, 317 Orang 317 Orang Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Pendampingan KAT Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil kapasitas dan pendampingan kat terealisasi
yang Dibantu dan Didampingi sesuai target berjumlah 67 Orang.
(8) Pengembangan Potensi Sumber Persentase Peningkatan Kemampuan 100 Persen 85.22 Persen Capaian kinerja kegiatan pengembangan
Kesejahteraan Sosial Daerah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota terealisasi 85.22% dari
target 100%.
17 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Keluarga Pahlawan, Veteran 67 Orang 67 Orang Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Sumber Kesejahteraan Sosial Pejuang maupun Pembela Kemerdekaan kemampuan potensi sumber kesejahteraan
Keluarga Kewenangan yang Diberi Tali Asih sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
terealisasi sesuai target berjumlah 67 Orang.
Kabupaten/Kota
18 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah PMKS dan Kelompok Masyarat yang 120 Orang 120 Orang Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Sumber Kesejahteraan Sosial Dibantu kemampuan potensi sumber kesejahteraan
Kelembagaan Masyarakat sosial kelembagaan masyarakat
kewenangan kabupaten/kota terealisasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
sesuai target berjumlah 321 Orang.
19 Peningkatan Kemampuan Sumber Jumlah SDM Keluarga dan Kelompok 321 Orang 321 Orang Capaian kinerja sub kegiatan peningkatan
Daya Manusia dan Penguatan Masyarakat yang Dilayani dan Dibantu kemampuan sumber daya manusia dan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) terealisasi
Keluarga (LK3)
sesuai target berjumlah 321 Orang.
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase Korban Tindak Kekerasan yang 100 Persen 86.11 Persen Capaian kinerja program penanganan warga
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK Menerima Bantuan Sosial negara migran korban tindak kekerasan
KEKERASAN terealisasi 86.11% dari target 100%.
(9) Pemulangan Warga Negara Migran Cakupan Penanganan Orang Terlantar 100 Persen 86.11 Persen Capaian kinerja kegiatan pemulangan warga
Korban Tindak Kekerasan dari Titik negara migran korban tindak kekerasan dari
Debarkasi di Daerah titik debarkasi di daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
ke Desa/Kelurahan Asal terealisasi 86.11% dari target 100%.
20 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Jumlah Orang Terlantar yang Ditangani 40 Orang 40 Orang Capaian kinerja sub kegiatan fasilitasi
Migran Korban Tindak Kekerasan pemulangan warga negara migran korban
dari Titik Debarkasi di Daerah tindak kekerasan dari titik debarkasi di
daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
ke desa/kelurahan asal terealisasi sesuai
ke Desa/Kelurahan Asal target berjumlah 40 Orang.
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang Memperoleh 100 Persen 97.74 Persen Capaian kinerja program rehabilitasi sosial
Rehabilitasi Sosial terealisasi 97.74% dari target 100%.
(10) Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Penyandang Disabilitas 100 Persen 99.90 Persen Capaian kinerja kegiatan rehabilitasi sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia dasar penyandang disabilitas terlantar, anak
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di terlantar, lanjut usia terlantar, serta
Terlantar, serta Gelandangan Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi gelandangan pengemis di luar panti sosial
Pengemis di Luar Panti Sosial terealisasi 99.90% dari target 100%.
21 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Jumlah Penyandang Disabilitas yang 9 Orang 9 Orang Capaian kinerja sub kegiatan Pemberian
Keluarga Penyandang Disabilitas Dibantu dan Dilayani Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Usia Terlantar, serta Gelandangan
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pengemis dan Masyarakat terealisasi sesuai target berjumlah 9 Orang.
(11) Rehabilitasi Sosial Penyandang Persentase Penyandang Masalah 100 Persen 97.19 Persen Capaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di Luar Panti Sosial terealisasi
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi
97.19% dari target 100%.
Sosial
22 Pemberian Layanan Data dan Jumlah Pendamping PKH Ditingkatkan 82 Orang 82 Orang Capaian kinerja sub kegiatan pemberian
Pengaduan SDMnya layanan data dan pengaduan terealisasi
sesuai target berjumlah 82 Orang.
23 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial 20 Orang 20 Orang Capaian kinerja sub kegiatan pemberian
Spiritual, dan Sosial yang Dilayani bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
terealisasi sesuai target berjumlah 20 Orang.
24 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang Dilayani 323 Orang 323 Orang Capaian kinerja sub kegiatan pemberian
layanan rujukan terealisasi sesuai target
berjumlah 232 Orang.
V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PMKS yang Mendapat 100 Persen 96.58 Persen Capaian kinerja program perlindungan dan
JAMINAN SOSIAL Perlindungan Jaminan Sosial jaminan sosial terealisasi 96.58% dari target
100%.
(12) Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin 100 Persen 96.58 Persen Capaian kinerja kegiatan pengelolaan data
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
terealisasi 96.58% dari target 100%.
25 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Jumlah KPM yang Ditangani 70552 KPM 68139 KPM Capaian kinerja sub kegiatan pendataan
Daerah Kabupaten/Kota fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
terealisasi 68.139 KPM dari target 70.552
KPM.
26 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah PMKS dan Kelompok Masyarat yang 260 Orang 260 Orang Capaian kinerja sub kegiatan fasilitasi
Ekonomi Masyarakat Dibantu bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat terealisasi sesuai target
berjumlah 26 Orang.
VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang Menerima 100 Persen 96.81 Persen Capaian kinerja program penanganan
Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap bencana terealisasi 96.81% dari target
Darurat 100%.
(13) Penyelenggaraan Pemberdayaan Persentase Korban Bencana yang Menerima 100 Persen 96.81 Persen Capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap pemberdayaan masyarakat terhadap
Bencana Kabupaten/Kota Darurat kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
terealisasi 96.81% dari target 100%.
27 Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Kejadian Bencana Alam yang 20 20 Capaian kinerja sub kegiatan koordinasi,
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Ditangani Kecamatan Kecamatan sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga
bencana terealisasi sesuai target berjumlah
20 Kecamatan.
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Taman Makam Pahlawan yang 100 Persen 97.39 Persen Capaian kinerja program pengelolaan taman
MAKAM PAHLAWAN terkelola makam pahlawan terealisasi 97.39% dari
target 100%.
(14) Pemeliharaan Taman Makam Persentase Taman Makam Pahlawan yang 100 Persen 97.39 Persen Capaian kinerja kegiatan pemeliharaan
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terpelihara taman makam pahlawan nasional
kabupaten/kota terealisasi 97.39% dari
target 100%.
28 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Taman Makam Pahlawan yang 1 TMP 1 TMP Capaian kinerja sub kegiatan pemeliharaan
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terpelihara taman makam pahlawan nasional
kabupaten/kota terealisasi sesuai target
berjumlah 1 TMP.

4. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan.


Realisasi
Anggaran
No Program/Kegiatan No Sub Kegiatan Fisik Keuangan
(Rp)
(%) (Rp) (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
(1) Perencanaan, 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 49.800.000 100.00 49,800,000 100.00
Penganggaran, dan Evaluasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja Perangkat Daerah
(2) Administrasi Keuangan 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.127.491.138 88.31 3,645,022,973 88.31
Perangkat Daerah
(3) Administrasi Kepegawaian 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 149.565.000 74.88 100,882,700 67.45
Perangkat Daerah
(4) Administrasi Umum 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.350.000 100.00 4,765,000 89.07
Perangkat Daerah Bangunan Kantor
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 66.509.800 100.00 63,813,750 95.95
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.100.000 78.04 76,499,991 74.93
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.360.250 82.23 57,427,500 77.23
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 772.800.000 100.00 770,750,000 99.73
undangan
9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 494.554.000 58.23 263,242,206 53.23
(5) Penyediaan Jasa Penunjang 10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.200.000 100.00 11,200,000 100.00
Urusan Pemerintahan 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.480.000 98.37 133,504,050 90.52
Daerah 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.008.800 100.00 379,502,200 98.31
(6) Pemeliharaan Barang Milik 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 131.836.250 89.15 111,960,500 84.92
Daerah Penunjang Urusan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerintahan Daerah 14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.600.000 100.00 19,475,000 99.36
15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 59.390.000 100.00 59,044,000 99.42
Lainnya
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
(7) Pemberdayaan Sosial 16 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 1.959.575.550 97.58 1,862,859,150 95.06
Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
(8) Pengembangan Potensi 17 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 4.735.555.000 83.47 3,716,774,500 78.49
Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosial Daerah 18 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan 492.839.800 90.87 427,076,131 86.66
Kabupaten/Kota Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
19 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 753.963.000 92.53 659,204,000 87.43
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
(9) Pemulangan Warga Negara 20 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 69.537.500 86.11 55,820,600 80.27
Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota
Kekerasan dari Titik untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
(10) Rehabilitasi Sosial Dasar 21 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang 568.336.600 99.90 556,445,500 97.91
Penyandang Disabilitas Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
(11) Rehabilitasi Sosial 22 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 597.086.950 97.06 568,633,150 95.23
Penyandang Masalah 23 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 569.066.700 99.60 562,585,800 98.86
Kesejahteraan Sosial 24 Pemberian Layanan Rujukan 1.074.812.650 96.00 1,010,716,750 94.04
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
(12) Pengelolaan Data Fakir 25 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 136.474.500 97.06 124,691,781 91.37
Miskin Cakupan Daerah 26 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 117.917.050 96.03 109,604,674 92.95
Kabupaten/Kota
VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
(13) Penyelenggaraan 27 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga 251.688.000 96.81 237,373,700 94.31
Pemberdayaan Masyarakat Bencana
terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
(14) Pemeliharaan Taman 28 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 48.258.700 97.39 46,999,500 97.39
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah 17.973.157.238 89.98 15,685,675,106 87.27

5. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.


No Kebijakan Strategis Dasar Hukum Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1 Penetapan Penerima Hibah Uang/Barang pada Dinas Sosial Kpts. 209/II/HK-2022 Tersalurkannya Hibah Uang/Barang kepada Pemerlu Pelayanan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2 Penetapan Penerimaan Bantuan Sosial Uang/Barang pada Kpts. 210/II/HK-2022 Tersalurkannya Bantuan Sosial Uang/Barang kepada Pemerlu
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3 Penetapan Penerimaan Bantuan Sosial Uang/Barang pada Kpts. 671/XI/HK-2022 Tersalurkannya Bantuan Sosial Uang/Barang kepada Pemerlu
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4 Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Belanja Wajib Kpts. 617/X/HK-2022 Tersalurkannya bantuan sosial uang kepada Pemerlu Pelayanan
Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi Nelayan, Ojek,Tukang Becak,
Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 Tukang Pompong, UMKM dan DTKD/Non DTKS

6. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.


6.1 Hasil Pembahasan.
1. Total pagu anggaran Rp. 12.188.924.214 yang Terealisasi Rp. 11.210.6999.247 Realisasi Fisik (96.63%) dan Realisasi Keuangan (91.97%).
2. Untuk Pendamping PKH ada 84 orang dan fungsi nya pada tahun 2021 masih kurang maximal dikarenakan kurangnya motivasi dan kurangnya pemahaman
tentang pendamping PKH fungsi pendamping PKH itu menemukan masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan pemerintah daerah dalam katagori tidak
mampu.
3. Untuk verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) ini banyak data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ,masih banyak masyarakat
yang benar benar miskin belum terdata di Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Sedangkan yang terdata banyak yang berkecukupan termasuk di Data
Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS).
6.2. Rekomendasi.
No Rekomendasi DPRD Tahun 2021 Tindak Lanjut Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1 Agar dilaksanakan verivali Data Terpadu Telah dilakukan pengiunputan data Warga yang tidak terdata diusulkan melalui musyawarah
Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terperinci yang telah diverifikasi dan validasi Desa/Kelurahan agar terdaftar di SIKS-NG Kementerian Sosial RI
sehingga menghasilkan data yang real dan valid ke aplikasi SIKS-NG Kementerian
Sosial RI
2 Agar dilaksanakan verifikasi dan validasi DTKS Melakukan update data pengusulan - Agar masyarakat yang telah dinyatakan layak (mampu) sebagai
Secacara detail dan terperinci dapat menghasilkan dan ketidak layakan penerima penerima bansos dapat dilakukan graduasi mandiri atau
data yang real dan valid serta lakukan update data bansos setiap bulannya melalui dikeluarkan dari daftar penerima bansos dari Data Terpadu
perbulan sehingga perubahan data dapat di input aplikasi SIKS-NG Kementerian Kesejahteraan Sosial (DTKS)
pada aplikasi SIKS- next generation kementrian Sosial RI dengan pengesahan - Bagi masyarakat miskin yang belum menerima bansos wajib
sosial RI Kepala Daerah diusulkan ke dalam DTKS melalui musyawarah Desa/Kelurahan
untuk diajukan melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial RI

7. Permasalahan dan Upaya mengatasi Permasalahan.


7.1 Permasalahan dan Solusi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang sosial.
1) Permasalahan : Masih minimnya jumlah anggaran kesejahteraan sosial, sehingga penanganan terhadap PPKS belum maksimal
kantor pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
Solusi : Dinas Sosial telah telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk penanganan PPKS dengan mengajiukan anggaran provinsi dan pusat
2) Permasalahan : Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum optimal
Solusi : Akan diadakannya sosialisasi terkait jabatan fungsional pekerja sosial sehingga penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) secara optimal
3) Permasalahan : Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial
Solusi : Akan diikutserakan dalam pelatihan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial
7.2 Permasalahan dan Solusi yang berkaitan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan
1) Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Permasalahan : - Terdapat belanja honorarium KPA tidak direalisasikan dikarenakan sudah dibayarkan pada sub kegiatan lainnya
- Terdapat belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- benda pos yaitu berupa materai yang tidak direalisasikan di sub kegiatan tersebut
dikarenakan sudah terakomodir pada sub kegiatan lainnya
- Terdapat sejumlah belanja honorarium narasumber, atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang tidak direalisasikan
dikarenakan petugasnya sudah menerima honor lainnya
- Terdapat belanja sewa alat rumah tangga lainnya yaitu anggaran sewa tenda yang tidak direalisasikan dikarenakan pada saat
pelaksanaan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 tidak membutuhkan pemasangan tenda
- Terdapat sisa belanja perjalanan dinas biasa yang diakibatkan dari adanya sisa/selisih dari biaya hotel/penginapan yang direalisasikan atau
realisasi hotel/penginapan dibawah nilai pagu anggaran hotel/penginapan sebagaimana ketentuan yang berlaku
Solusi : Pada saat penyusunan perencanaan dan pelaksanaan sub kegiatan dimaksud agar kiranya untuk lebih meningkatkan dan memperhitungkan
tingkat efektifitas dan efisiensinya secara maksimal baik dari segi dana maupun para petugas pelaksana acara pada sub kegiatan tersebut
sehingga pencapaian persentase realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud dapat tercapai
sebagaimanamestinya
2) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Permasalahan : Terdapat sisa belanja perjalanan dinas biasa yang diakibatkan dari adanya sisa/selisih dari biaya hotel/penginapan yang direalisasikan atau
realisasi hotel/penginapan dibawah nilai pagu anggaran hotel/penginapan sebagaimana ketentuan yang berlaku
Solusi : Akan lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan perjalanan dinas terkait biaya hotel/penginapan

8. Penghargaan.
Tanggal/ Bulan/
Nama Pemberi Uraian (Penghargaan diberikan
No Tahun Pemberiaan Tingkatan/Juara Ke- Foto Sertifikat/ Piagam/ Piala
Pengahargaan Penghargaan terkait apa)
Penghargaan
1
2
Dst.
Keterangan :
- Penghargaan yang diterima oleh Bupati pada tahun 2022 (jika ada).

Tembilahan, Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL


KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Dra. Hj. DJAMILAH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631026 198702 2 001

Anda mungkin juga menyukai