Anda di halaman 1dari 5

Gambar 2 : Biaya & kunjungan pasien pada tahun 1975 Gambar 3; Ruang Lantai & penggunaan lab menurut

; penggunaan lab menurut departemen


Departemen Jumlah kunjungan Gaji ($) Lainnya ($) Diberikan Departemen (kaki persegi) (jam/tahun)
Pediatri 5000 20000 8000 28000 Pediatri 1000 1000
Keluarga Berencana 10000 5000 15000 20000 Keluarga Berencana 1300 200
Obat dewasa 2100 30000 16000 46000 Obat dewasa 1800 2400
Perawatan 4000 27000 6000 33000 Perawatan 300 100
Kesehatan mental 1400 15000 8000 23000 Kesehatan mental 1000 0
Layanan sosial 1500 32000 8000 40000 Layanan sosial 500 0
Komunitas 2500 5000 10000 15000 Komunitas kesehatan 1100 100
kesehatan
Dental 6400 20000 10000 30000 Dental 1000 200
Subtotal 32900 154000 235000 8000

Administrasi 38000 2000 40000 Administrasi 500 0


Menyewa 36000 36000 Pencatatan 300 0
Keperluan 10000 10000 Laboratorium 1200 0
Pekerjaan 10000 4000
16000 9000 25000
laboratorium
Pembersihan 6000 6000
Pencatatan 7000 3000 10000
Total 362000
Jumlah kunjungan pasien Rata-rata biaya per kunjungan 32900
11
UNTUK DEPARTEMEN KELUARGA BERENCANA
PERKATAAN Cadangan perhitungan
Jumlah Pasien
10000
Dihadiri

Beban gaji 5000


Biaya Gaji diambil dari
1 gaji perawat ($9000)Didistribusikan antara Keluarga
departemen 4500
Berencana ($4500) & Pediatri ($4500) secara merata
Keperawatan
2 Pekerja sosial MSW membagi 50% gaji mereka 12000 dibagi dengan perbandingan no. dari
Biaya Gaji diambil dari ($12000) berdasarkan rasio jumlah pasien & seorang pasien (10.000/(32900-1500)*12000) + (8000/7)
4965
Dinas Sosial pekerja sosial BA membagi gajinya ($8000) secara
merata di 7 departemen (kecuali gigi)

Total beban Gaji 14465

Biaya lainnya 15000


Biaya lain-lain diambil Pengeluaran lain untuk 1 perawat ($2000) Didistribusikan
dari bagian 1000 antara Keluarga Berencana ($1000) & Pediatri ($1000)
Keperawatan secara merata

3000 dibagi dengan perbandingan no. pasien


2 Pekerja sosial MSW membagi 50% pengeluaran lainnya
(10.000/(32900- 1500))*3000 + (2000/7)
Biaya lainnya diambil ($3000) berdasarkan rasio jumlah pasien & satu pekerja
1241
dari Dinas Sosial sosial BA membagi pengeluaran lainnya ($2000) secara
merata di 7 departemen (kecuali gigi)

Jumlah Biaya Lainnya 17241

Total Gaji + biaya


31706
lainnya

ADMINISTRATIF
RASIO GAJI
BIAYA: 3757 (14465/154000)*40000
MENYEWA 5850 DASAR KAKI KOTAK (1300/8000)*36000
UTILITAS +
DASAR KAKI KOTAK
PEMBERSIHAN 2600 (1300/8000) )*(10000+6000)
(Jumlah jam x gaji pekerja lab/jam ) + (Biaya lain-lain X
PEKERJAAN LAB DASAR JAM % waktu lab yang digunakan)
1250 4X200 + (200/4000)*9000
PENCATATAN 3040 RASIO PASIEN (10000/329000) *10000

BIAYA EFEKTIF 48203


JUMLAH PASIEN: 10000
BIAYA EFEKTIF PER
SABAR 4.82

KESIMPULAN : Sesuai dengan metode akuntansi biaya baru, Biaya departemen Keluarga Berencana adalah $4,82 / Per pasien.
Namun sesuai metode akuntansi biaya saat ini, biaya rata-rata per pasien untuk departemen keluarga berencana ditampilkan sebagai $11.
Jadi, kami menanggung biaya tambahan ($6 per pasien) untuk Departemen Pedatri, Kedokteran Dewasa, Kesehatan Mental, Pelayanan Sosial &
Kesehatan Masyarakat .

Biaya tambahan dari


departemen lain
yang kami pamerkan 61797
Biaya kami sebelumnya 110000
Perhitungan
Biaya lama yang
diberikan - biaya
baru yang dihitung
(=110000-48203)
Departemen Biaya per pasien di departemen yang menimbulkan Per pasien Biaya
lebih dari $11/biaya per pasien TAMBAHAN
departemen yang
menimbulkan lebih
dari $11/biaya per
Distribusi biaya
pasien ( Biaya per
tambahan kami di
pasien - $11)
antara departemen Perhitungan
lain Rasio biaya per pasien (Keterangan)
Pediatri 768 (=0.7/56.3 * 61797) Pediatri 11.7 0.7
Obat dewasa 39186 (=35.7/56.3 * 61797) Obat dewasa 46.7 35.7
Kesehatan mental 16465 (=15/56.3 * 61797) Kesehatan mental 26 15
Layanan sosial 5159 (=4.7/56.3 * 61797) Layanan sosial 15.7 4.7
Komunitas kesehatan 220 (=0.2/56.3 * 61797) Komunitas kesehatan 11.2 0.2
Jumlah total 111.3 56.3
Gambar 2 : Biaya & kunjungan pasien pada tahun 1975 Pengeluaran
Departemen Jumlah kunjungan pasien Gaji ($) Lainnya ($) Diberikan total biaya ($) Perubahan gaji karena Perubahan gaji karena Gaji yang dikoreksi Biaya lain-lain akibat Perubahan pengeluaran
(Gaji+Lainnya) perawat bertugas di Pekerja Sosial bertugas di pergantian perawat yang lainnya karena pekerja sosial
departemen lain departemen lain bekerja di departemen lain

Pediatri 5000 20000 8000 28000 Laboratorium 1200 0


Keluarga Berencana 10000 5000 15000 20000 10000 4000
Obat dewasa 2100 30000 16000 46000 4500 3054 27554 1000 763
Perawatan 4000 27000 6000 33000 4500 4965 14465 1000 1241
Kesehatan mental 1400 15000 8000 23000 9000 1945 40945 2000 486
Layanan sosial 1500 32000 8000 40000 -18000 2672 11672 -4000 668
Komunitas kesehatan 2500 5000 10000 15000 0 1678 16678 0 419
Dental 6400 20000 10000 30000 0 -18857 13143 0 -4714
Subtotal 32900 154000 235000 0 2098 7098 0 525
0 2446 22446 0 611
Administrasi 38000 2000 40000 154000
Menyewa 36000 36000
Keperluan 10000 10000
Pekerjaan laboratorium 16000 9000 25000
Pembersihan 6000 6000
Pencatatan 7000 3000 10000
Total 362000 Biaya per pasien
Jumlah kunjungan pasien 32900
Rata-rata biaya per kunjungan 11

Gambar 3; Ruang Lantai & penggunaan laboratorium menurut departemen


Ruang Lantai Penggunaan laboratorium
Departemen (kaki persegi) (jam/tahun)
Pediatri 1000 1000
Keluarga Berencana 1300 200
Obat dewasa 1800 2400
Perawatan 300 100
Kesehatan mental 1000 0
Layanan sosial 500 0
Komunitas kesehatan 1100 100
Dental 1000 200
8000

Administrasi 500 0 Departemen


Pencatatan 300 0

Tingkat orang yang bekerja di laboratorium ($/jam)


Biaya Lainnya yang Total biaya yang dikoreksi Administrasi ($) (% gaji X Sewa ($) Utilitas +Pembersihan ($) Pencatatan ($) Biaya Laboratorium Total biaya Rata-rata biaya Biaya per pasien($)
Diperbaiki (Gaji yang Dikoreksi + biaya Biaya administrasi) (% kaki persegi X total (% kaki persegi X Biaya (% pasien X biaya berdasarkan departeme sebenarnya per (Pendapatan / jumlah
lain-lain yang dikoreksi) sewa) utilitas) pencatatan) departemen ($) n layanan kunjungan ($) pasien)
(Jumlah jam x gaji pelanggan (total biaya
pekerja lab/jam ) + aktual aktual / Jumlah
(Biaya lain-lain X % pasien)
waktu lab yang
digunakan)
9763 37317 7157 4500 2000 1520 6250 58744 11.7 10.5
17241 31706 3757 5850 2600 3040 1250 48202 4.8 10.5
18486 59432 10635 8100 3600 638 15000 97405 46.4 10.5
2668 14339 3032 1350 600 1216 625 21162 5.3 10.5
8419 25097 4332 4500 2000 426 0 36355 26.0 10.5
3286 16429 3414 2250 1000 456 0 23548 15.7 10.5
10525 17623 1844 4950 2200 760 625 28001 11.2 10.5
10611 33057 5830 4500 2000 1945 1250 48583 7.6 10.5
235000 40000 36000 16000 10000 25000 362000
4320

1080

Dari segi biaya (Rata-rata Pendapatan -


biaya sebenarnya de
Dental
per kunjungan)
Masyarakat
6%
Pediatri
9%
Keluarga Dental
Berencana 20%
Biaya per pasien 4%
Layanan sosial Komunitas
12% kesehatan
.2 8%
Dewasa
Layanan sosial
Kesehat obat
5%
an 36%
Mental Kesehatan
Mental 4%
20%
1800 Perawat 0
kesatuan Gigi lth
an4%

Anda mungkin juga menyukai