Anda di halaman 1dari 545

TENTANG

RENCANAKERJ
APEME RI
NTAHDAE
RAH
KABUPAT
ENACEHBESARTAHUN202
0
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... I-1


1.1. Latar Belakang ................................................................................. I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.......................................... ...................... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.......................................... ..................... I-4
1.4. Maksud dan Tujuan........................................ .................................. I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.................................................. .......... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH........................................... II-1


2.1. Kondisi Umum Daerah .................................................................... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................... II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................ II-12
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..................................................... II-19
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................... II-35
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ........................................................ II-46
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................ II-235
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah........................................ II-235
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.............................................................. II-243

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III-1


3.1.1. Bidang Syariat Islam .............................................................. III-4
3.1.2. Bidang Ekonomi .................................................................... III-4
3.1.3. Bidang Sosial Budaya ............................................................ III-5
3.1.4. Bidang Infrastruktur ............................................................... III-5
3.1.5. Bidang Pemerintahan ............................................................. III-6
3.1.6. Bidang Keamanan dan Ketertiban.......................................... III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................... III-7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............... IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH......................... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.. VI-1

BAB VII PENUTUP................................................................................................... VII-1

i
DAFTAR ISTILAH

ADG : Alokasi Dana Gampong


APBA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBD/APBK : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah/Kabupaten
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM : Angka Partisipasi Murni
APS : Angka Partisipasi Kasar
BASAJAN : Kerjasama Pembangunan Daerah antara Banda
Aceh, Sabang, Jantho (Aceh Besar)
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DAS : Daerah Aliran Sungai
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KBR : Kebun Bibit Rakyat
KLA : Kabupaten/Kota Layak Anak
KSK : Kawasan Strategis Kabupaten
KSN : Kawasan Strategis Nasional
KSP : Kawasan Strategis Provinsi
LSM/NGO : Lembaga Swadaya Masyarakat
OTSUS : Dana Otonomi Khusus
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto
PEMDA : Pemerintah Daerah
PIRTP : Produk Industri Rumah Tangga Pangan
PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional
RENSTRA : Rencana Strategis
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTH : Ruang Terbuka Hijau
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA : Sumber Daya Alam
SDM : Sumber Daya Manusia

ii
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP : Standar Operasional Prosedur
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TAHURA : Taman Hutan Raya
TPI : Tempat Pelelangan Ikan
TWA : Taman Wisata Alam
UPI : Unit Pengolahan Ikan
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
UUPA : Undang-Undang Pemerintahan Aceh

iii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah
berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Muatan
dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen
RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Seluruh
dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang
tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan
sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
RKPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 dan
penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih periode 2017-2022. Sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta arahan operasionalnya adalah
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD
memiliki fungsi pokok sebagai:
1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dearah;
3. Mengarahkan proses penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran perangkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-1
daerah;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBK dan APBK;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi, urusan
wajib dan pilihan pemerintah daerah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah pada tahun berjalan;
7. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada
DPRK dan ILPPD kepada masyarakat; dan
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rencana kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan pendanaannya yang juga mengacu kepada RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD
Tahun 2017-2022.
Disamping itu, kedudukan RKPD dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun RAPBK.
Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRK dapat menentukan Kebijakan Umum APBK (KUA-
APBK) dan menentukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan atas
dokumen RKPD tersebut.
RKPD memuat program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi
acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja dalam tahun rencana. Proses penyusunan RKPD
disusun secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan proses penyusunan
Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


Dasar kewajiban Daerah untuk menyusun RKPD diamanatkan melalui peraturan
perundang-undangan antar lain:
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-2
d. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108), tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-3
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang
merinci rencana kerja daerah untuk dilaksanakan dalam tahun rencana. Dokumen ini merupakan
turunan dari dokumen perencanaan diatasnya antara lain RPJPD, RTRW dan RPJMD.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RTRW

Adapun hubungan antar dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut :


a) RPJPD merupakan Rencana Pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun.
RPJP Kabupaten Aceh Besar dengan periode 2005-2025 yang djabarkan dalam Rencana
Pembangunan 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD. RPJP Kabupaten Aceh Besar pada periode
RPJM ini memasuki tahapan ke empat dari perencanaan jangka panjang;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-4
b) Sedangkan RTRW adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang bersifat spasial yang
erat kaitannya dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang menyangkut
pengembangan wilayah dan kawasan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian
masyarakat sehingga Pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdayaguna dan
berhasil guna. RTRW dan RPJP saling terkait dan menjadi acuan dalam penyusunan
RPJMD dan RKPD;
c) RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan periode 2017-2022 merupakan penjabaran dari
RPJD dan RPJM ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis
perangkat daerah dan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian rencana strategis perangkat daerah;
d) Penjabaran RPJM secara tahunan dilaksanakan melalui RKPD. Rencana Kerja Perangkat
Daerah menerjemahkan program prioritas ke dalam kegiatan prioritas. RKPD ini menjadi
acuan Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
e) RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi RAPBD ;
f) Realisasi DPA Perangkat Daerah menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja-PD;
g) Didalam penyusunan RKPD juga tidak terlepas dari perencanaan dan prioritas Pembangunan
tingkat nasional dan tingkat propinsi. Semua usulan yang diajukan dengan sumber
pembiayaan selain dari APBK tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan
prioritas pembangunan propinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Secara lebih
lanjut dapat diuraikan maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
untuk mewujudkan Visi Misi Bupati terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 ke dalam rencana program dan
penganggaran tahunan daerah, serta menjembatani sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020. Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk
menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, dimana Kepala Daerah dan DPRK Aceh Besar memiliki
pandangan yang sama dalam menentukan dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan atas dokumen RKPD Aceh
Besar 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-5
Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2020 adalah untuk:
1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana
jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Besar yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.
5. Menjadi pedoman dalam penilaian capaian target pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar.

Adapun tahapan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada
Gambar 1. 2 berikut :
Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD


Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten aceh Besar
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020. Bab I ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-6
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen
RKPD
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum daerah, aspek pelayanan umum,
aspek daya saing daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.
Bab III Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
Pada bagian ini memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Daerah
Pada bagian ini memuat tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Pada bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-7
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis gambaran umum kondisi daerah menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan
pembangunan Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2017. Dengan gambaran ini dapat
diformulasikan kebijakan pembangunan daerah untuk mengoptimalkan capaian keberhasilan
pembangunan tahun 2020.
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3’1,2” - 5°45’9,007” Lintang Utara dan
95°55’43,6” - 94°59’50,13” Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032


Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km2. Sebagian besar merupakan
wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Berdasarkan posisi letak,
sekitar 10% wilayah gampong merupakan daerah pesisir.
Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa.
Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km2 atau lebih
dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah
paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km2 atau hanya 0,24 persen dari luas
Kabupaten Aceh Besar.
Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi.
Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh berjarak 106 Km dengan pusat
Ibukota Kabupaten (Kota Jantho).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 II-1
Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan
perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768
Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan areal terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha.
yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang
berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas
1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85
Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71
Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL)
seluas 1.866,95 Ha.
Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan
rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan
tsunami yang dijelaskan lebih rinci pada tabel 2.5 tentang wilayah potensi bencana. Profil
Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar

Luas Persentase
No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan
(Km2) (%)
1. Lhoong Lhoong 149,03 5,13
2. Lhoknga Lhoknga 87,95 3,03
3. Leupung Leupung 169,15 5,83
4. Indrapuri Indrapuri 197,04 6,79
5. Kuta Cot Glie Lampakuk 332,25 11,44
6. Seulimeum Seulimeum 404,35 13,93
7. Kota Jantho Kota Jantho 593,00 20,42
8. Lembah Seulawah Lamtamot 319,60 11,01
9. Mesjid Raya Krueng Raya 129,93 4,47
10. Darussalam Lambaro Angan 38,43 1,32
11. Baitussalam Lambada Lhok 20,84 0,72
12. Kuta Baro Peukan Ateuk 61,07 2,10
13. Montasik Montasik 59,73 2,06
14. Ingin Jaya Lambaro 24,34 0,84
15. Krueng Barona Jaya Cot Iri 6,96 0,24
16. Sukamakmur Sibreh 43,45 1,50
17. Kuta Malaka Samahani 22,82 0,79
18. Simpang Tiga Krueng Mak 27,59 0,95
19. Darul Imarah Lampeuneurut 24,35 0,84
20. Darul Kamal Peukan Biluy 23,04 0,79
21. Peukan Bada Peukan Bada 36,25 1,25
22. Pulo Aceh Lampuyang 90,56 3,12
23. Blang Bintang Cot Meuraja 41,76 1,44
Jumlah 2.903,49 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

2. Topografi
Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%),
berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41
%), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah
Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk
dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi
atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%.
Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-2
berkelerengan <60% dengan luasan yang mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari
total luas wilayah kabupaten yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Kelerengan
di Kabupaten Aceh Besar
No Klasifikasi Kelerengan Luas (Ha) Persentase (%)
1 < 2% 30.103,15 10,37
2 2 – 8% 3.957,47 1,36
3 9 – 15% 13.362,51 4,60
4 16 – 25% 17.485,60 6,02
5 26 – 40% 4.205,89 1,45
6 41 – 60% 102.715,45 35,38
7 > 60% 118.520,72 40,82
Jumlah 290.350,79 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

3. Klimatologi
Wilayah Kabupaten Aceh Besar beriklim tropis karena letaknya dekat dengan garis
khatulistiwa dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim
kemarau pada bulan April sampai dengan September. Suhu udara rata-rata berkisar antara
26°C - 28°C. Keadaan curah hujan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata
Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2017
Keadaan Hujan Keadaan Hujan Keadaan Hujan Keadaan Hujan 2017
2014 2015 2016
No. Bulan Curah Curah Curah Curah
Hari Hari Hari Hari
Hujan Hujan Hujan Hujan
Hujan Hujan Hujan Hujan
(milimeter) (milimeter) (milimeter) (milimeter)
1. Januari 142,5 8 81,6 13 325,5 15 337,9 18
2. Februari 87,6 5 20,2 5 160 11 108,7 10
3. Maret 7,0 4 124,0 8 92,8 6 327,5 12
4. April 112,0 11 354,9 18 51,0 8 50,6 8
5. Mei 78,0 11 47,9 6 241 19 167,0 17
6. Juni 69,3 10 43,5 5 66,0 14 29,7 8
7. Juli 33,1 10 84,0 19 74,8 10 20,3 4
8. Agustus 133,5 10 56,1 10 357,7 18 64,8 12
9. September 141,1 15 184,5 16 66,1 20 194,8 18
10. Oktober 466,5 21 220,9 16 359,5 18 193,7 10
11. November 510,7 17 24,6 22 487,4 23 429,6 20
12. Desember 483,1 20 141,4 12 227,2 21 473,7 20
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2015 – 2018

4. Geologi
Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia
dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia
bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun.
Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4
cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa –
Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-
barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke
arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi.
Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia
yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut
telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar
dekstral.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-3
Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda
Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergesar sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah
rawan gempa dan longsor. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai
dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah
Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan daerah labil atau rawan gempa dan di duga
dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut
dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di kabupaten
Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural),
menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu
dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain
terlihat sampai ke Kota Jantho.
Penunjaman yang terjadi di bawah Pulau Sumatera juga mengakibatkan terbentuknya
jalur busur magma yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara
berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian lempeng dan
terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang sepanjang Sumatera. Sistem
Sesar Sumatera (Sumatera Fault System) yang berarah Barat Laut-Tenggara, membentang
mulai dari Pulau Weh di Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Sistem Sesar Sumatera
ini paling sedikit tersusun oleh 8 segmen sesar berarah orientasi Barat Laut-Tenggara dengan
pergerakan yang menganan (dextral). Patahan Lokop - Kutacane, Patahan Blangkejeren -
Mamas, Patahan Kla - Alas, Patahan Reunget - Blangkeujeren, Patahan Anu - Batee, Patahan
Samalanga - Sipopoh, Patahan Banda Aceh - Anu, Patahan Lamteuba – Baro.
Berdasarkan struktur geologi, bahan induk tanah di wilayah kabupaten Aceh Besar
cukup bervariasi, mulai dari yang bersifat masam sampai basa. Bahan induk tersebut terdiri
dari bahan endapan, batuan sedimen, batu kapur, batu vulkanis (gunung api), bahan metamorf
(malihan) dan batuan beku dalam (intrusi). Menurut umurnya, batuan-batuan tersebut
terbentuk pada zaman Pra-tersier, Tersier dan zaman Kuarter..

5. Hidrologi
Kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai
peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Hidrologi ini terbagi
atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1) Air Permukaan
Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai
dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :
a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional,
dengan luas total 274.858,70 ha dan terdiri dari DAS Krueng Raya, DAS Krueng
Lambok, DAS Krueng Imasin, DAS Krueng Lampanah, DAS Krueng Areu, DAS
Krueng Leungah, DAS Krueng Babeue, DAS Krueng Laweueng, DAS Krueng Batee,
DAS Krueng Seuleunggoh, DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Baro, DAS Krueng Lamih,
DAS Krueng Pincung, DAS Krueng Geupe, DAS Krueng Reundrah, DAS Krueng
Sibayang, DAS Krueng Same, DAS Krueng Teunom, dan DAS Krueng Sotoy;
b) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari DAS Teunom, DAS
Geunteut, DAS Tunong, DAS Lambeuso, dan DAS Bentaro.
Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-4
Tabel 2.4
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai
di Kabupaten Aceh Besar
No Wilayah Sungai / DAS Luas (Ha)
Wilayah Sungai Aceh - Meureudu 274.858,70
1 DAS Krueng Aceh 172.328,07
2 DAS Krueng Batee 4.216,31
3 DAS Krueng Laweung 2.007,38
4 DAS Krueng Babeue 5.051,20
5 DAS Krueng Areu 11.576,86
6 DAS Krueng Leungah 4.898,18
7 DAS Krueng Raya 10.090,18
8 DAS Krueng Lampanah 3.521,77
9 DAS Krueng Lambok 3.821,35
10 DAS Krueng Seuleunggoh 17,60
11 DAS Krueng Teunom 461,61
12 DAS Krueng Baro 3.287,60
13 DAS Krueng Lamih 2.808,23
14 DAS Krueng Pincung 11.058,98
15 DAS Krueng Geupe 18.106,04
16 DAS Krueng Reundrah 3.076,87
18 DAS Krueng Sibayang 9.777,14
19 DAS Krueng Same 2.735,16
20 DAS Krueng Sotoy 2.782,08
Wilayah Sungai Teunom - Lambeuso 15.492,07
1 DAS Krueng Teunom 4.573,69
2 DAS Krueng Geunteut 2.173,87
3 DAS Krueng Tunong 422,64
4 DAS Krueng Lambeuso 1.027,11
5 DAS Krueng Bentaro 7.294,27
Sumber : RTRWK Aceh Besar, 2012 – 2032

Krueng Aceh memisahkan kompleks volkan dan teras marin dengan kompleks
pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda
Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.
Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas
pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh
Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di
Kecamatan Kuta Cotglie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di
Kecamatan Seulimeum.

2) Air Bawah Tanah


Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan (renewal natural
resources), dan memainkan peranan penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi
berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanah yang semakin vital, maka
pemanfaatan air bawah tanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian
sumber daya itu sendiri. Dalam UU Sumber Daya Air daerah aliran air tanah disebut
Cekungan Air Tanah (CAT) atau groundwater basin. Definisi CAT adalah suatu wilayah
yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat
diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Besar dengan
luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375 juta
m³/tahun dan jumlah AirTertekan sebesar 72 juta m³/tahun.
Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud di atas meliputi :
1. Kecamatan Peukan Bada seluas 309 Ha;
2. Kecamatan Darul Imarah seluas 1.228 Ha;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-5
3. Kecamatan Ingin Jaya seluas 2.442 Ha;
4. Kecamatan Krueng Barona Jaya seluas 698,50 Ha;
5. Kecamatan Darul Kamal seluas 223,70 Ha;
6. Kecamatan Simpang Tiga seluas 402,80 Ha;
7. Kecamatan Sukamakmur seluas 1.333 Ha;
8. Kecamatan Kuta Malaka seluas 561,65 Ha;
9. Kecamatan Indrapuri seluas 12.330 Ha;
10. Kecamatan Montasik seluas 5.993 Ha;
11. Kecamatan Blang Bintang seluas 4.189 Ha;
12. Kecamatan Kuta Baro seluas 6.128 Ha;
13. Kecamatan Darussalam seluas 3.856 Ha;
14. Kecamatan Baitussalam seluas 2.005 Ha;
15. Kecamatan Mesjid Raya seluas 12.820 Ha;
16. Kecamatan Seulimeum seluas 38.790 Ha;
17. Kecamatan Lembah Seulawah seluas 14.110 Ha;
18. Kecamatan Kuta Cotglie seluas 12.020 Ha; dan
19. Kecamatan Kota Jantho seluas 5.725 Ha.

6. Potensi Pengembangan Wilayah


Pengembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar sepenuhnya mengacu pada RTRW
Nasional, RTRW Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Aceh, dan RTRW Kabupaten Aceh Besar.
Pola pemanfaatan ruang di kabupaten ini mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan
budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Aceh
Jaya dan sebelah timur perbatasan Kabupaten Pidie menjadi kawasan lindung karena
memiliki hutan yang cukup lebat, topografi dan elevasi yang curam serta didukung curah
hujan yang tinggi.
Beberapa wilayah juga berpotensi dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Nasional
(KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), antara
lain KSN KIA, KSP Ulu Masen, dan KSP Gunung Seulawah serta KSK Agrowisata Saree.
Kemudian pada tahun 2016 Kecamatan Pulo Aceh dan Kecamatan Lhoong telah ditetapkan
sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Negara.

a. Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional. Pola struktur ruang terbagi menjadi sistim
pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah. Sistim Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL), dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).
Sistim jaringan prasarana wilayah kabupaten terdiri atas sistim jaringan prasarana
utama dan sistim jaringan prasarana lainnya.

b. Rencana Sistem Pusat Kegiatan


Sistim pusat kegiatan yang membentuk pola struktur ruang di Kabupaten Aceh Besar
selain berdasarkan analisa kondisi eksisting (kekinian) perkotaan juga mengacu pada struktur
ruang yang lebih makro, yakni pola struktur wilayah Provinsi Aceh. Pola struktur ruang yang
dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Besar
adalah:
1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Kota Jantho, yang fungsinya melayani
pusat-pusat pelayanan lainnya, khususnya untuk pelayanan Pemerintahan. Hingga tahun
2017 Kota Jantho sebagai pusat Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, masih
dihadapkan beberapa masalah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-6
fungsi pelayanan kepada masyarakat karena posisi PKL yang terlalu jauh dengan sistim
pelayanan dan permukiman masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, seperti
pemberian sejumlah kewenangan tertentu kepada pemerintahan kecamatan, tetapi
dirasakan masih belum efektif. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan serta
memperpendek rentang kendali (span of control), telah diwacanakan untuk memekarkan
dan memindahkan ibu kota kabupaten.
Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-
2022, yaitu “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam
Syariat Islam”, maka wacana dan inisiatif memindahkan ibukota kabupaten semata-mata
ditujukan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus untuk
mengefektifkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan memperpendek rentang
kendali dalam pelayanan dan koordinasi pembangunan. Hal ini dinilai lebih urgen
dibanding wacana pemekaran wilayah kabupaten.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)


PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan,
perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan
beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Kabupaten Aceh Besar
ditetapkan di :
a) PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga;
b) PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam;
c) PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh;
d) PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri;
e) PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum;
f) PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya; dan
g) PPK Sibreh di Kecamatan Suka Makmur.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)


PPL adalah pusat pelayanan yang berfungsi dalam pelayanan pemerintahan,
perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta transportasi, dengan skala pelayanan
tingkat kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Kabupaten Aceh Besar
ditetapkan di :
a) PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;
b) PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;
c) PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;
d) PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;
e) PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;
f) PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;
g) PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;
h) PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;
i) PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;
j) PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;
k) PPL Leupung di Kecamatan Leupung;
l) PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie;
m) PPL Montasik di Kecamatan Montasik;
n) PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan
o) PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga.

Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :


a) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri
pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan, dilakukan di
PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk dan
PPL Lamtamot;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-7
b) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan
pengembangan perkebunan, dilakukan dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp
Samahani, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, dan PPL Lamtamot;
c) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa
hasil perikanan yang ramah lingkungan, dilakukan di PPK Lhoknga, PPK Seulimeum,
PPK Lampuyang, PPL Krueng Raya, PPL Kajhu, PPL Lhoong, dan PPL Leupung;
d) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan
mineral, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu, dilakukan di PPK
Lhoknga, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPL Krueng Raya, PPL Lhoong, dan PPL
Lampakuk;
e) Mengembangkan PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri
jasa hasil pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKLp Samahani, PPK Indrapuri,
PPK Seulimeum, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Lampakuk, PPL
Lamtamot, PPL Montasik, dan PPL Sibreh;
f) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan
pengembangan pertanian tanaman pangan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp
Samahani, PPK Indrapuri, dan PPL Lamtamot;
g) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya
dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan dan pameran,
dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum,
PPL Krueng Raya, PPL Peukan Bada, PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot,
dan PPL Sibreh;
h) Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK
Lambaro Angan, PPK Seulimeum, PPK Lambaro dan PPK Indrapuri, PPL Krueng
Raya, PPL Lampeuneurut, PPL Blang Bintang, PPL Peukan Lam Ateuk, PPL Peukan
Biluy, PPL Cot Iri, PPL Lhoong, PPL Lampakuk, PPL Montasik, PPL Krung Mak,
dan PPL Sibreh;
i) Mengendalikan perkembangan PKL, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan
bencana, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani, PPK Lhoknga, PPK
Lambaro, PPK Darussalam, PPK Indrapuri, PPK Seulimeum, PPK Lampuyang, PPL
Krueng Raya, PPL Lampeuneurut dan PPL Blang Bintang;
j) Mengembangkan PKL, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa
lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan di PKL Kota Jantho, PKLp Samahani,
PPK Lhoknga, PPK Lambaro Angan, PPK Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang
dan PPK Seulimeum, PPL Peukan Bada, PPL Darul Imarah, PPL Blang Bintang, PPL
Peukan Biluy, PPL Mesjid Raya, PPL Kajhu, PPL Cot Iri, PPL Peukan Lam Ateuk,
PPL Leupung, PPL Lampakuk, PPL Lamtamot, PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL
Krung Mak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-8
7. Wilayah Rawan Bencana
a. Kawasan Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berupa
bencana geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta tsunami. Wilayah bahaya
bencana alam dimaksudkan adalah sebagai berikut :
a) Wilayah bencana tanah longsor seluas 16.509 Ha berupa fisiografi pegunungan dengan
lereng 25-40% sampai dengan > 40% dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas.
Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie bagian selatan, Kota Jantho, dan
Kuta Malaka.
b) Wilayah bencana erosi tanah di wilayah pegunungan terjal dengan vegetasi jarang dan
batu di permukaan seluas 27.109,8 Ha. Wilayah ini menyebar di Kecamatan Seulimeum,
Mesjid Raya, dan Lembah Seulawah.
c) Wilayah bencana banjir di samping DAS Krueng Aceh bagian hilir seluas 11.434,7 Ha,
meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka.
d) Wilayah bencana gunung berapi berupa bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung
berapi aktif seperti lahar panas, material batu, lahar dingin, abu dan sebagainya. Gunung
berapi aktif dimaksudkan adalah Gunung Seulawah. Wilayah dalam kategori bahaya I, II,
dan III letusan Gunung Berapi Seulawah seluas 65.044 Ha, meliputi Kecamatan
Seulimeum, Mesjid Raya dan Lembah Seulawah.
e) Wilayah bahaya tsunami meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan
ketinggian dibawah 50 meter dari permukaan laut (seluas 16.422 Ha). Wilayah dengan
mempunyai ancaman bahaya tsunami cukup luas adalah Kecamatan Peukan Bada,
Baitusalam, Mesjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung.
Kawasan rawan bencana tersebar dan menyatu pada kawasan yang berfungsi sebagai
kawasan lindung. Total luas wilayah yang termasuk rawan bencana sebesar 133.791,8 Ha
atau 45% dari luas wilayah Kabupaten. Beberapa kawasan di wilayah Aceh Besar memiliki
keterbatasan untuk dikembangkan akibat wilayahnya tinggi ancaman erosi, abrasi, dan
daerah genangan.

Tabel 2.5
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar
No Kecamatan Potensi Jenis Bencana
1 Lembah Seulawah Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran,
kekeringan dan kecelakaan lain.
2 Seulimeum Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan,
hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan
lain.
3 Kota Jantho Gempa bumi, tanah lonsor, kebakaran, kekeringan, dan
kecelakaan lain.
4 Kuta Cot Glie Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, dan kecelakaan lain.
5 Indrapuri Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
kecelakaan lain.
6 Sukamakmur Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7 Montasik Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
kecelakaan lain.
8 Ingin Jaya Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9 Kuta Baro Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan
kecelakaan lain.
10 Darussalam Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11 Kuta Malaka Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-9
No Kecamatan Potensi Jenis Bencana
kecelakaan lain.
12 Simpang Tiga Gempa Bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
13 Darul Kamal Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
kecelakaan lain.

14 Darul Imarah Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama


tanaman, arus tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
15 Baitussalam Gempa bumi, banjir genangan, tanah longsor, hama tanaman,
pasang purnama, gelombang tsunami, kebakaran, kekeringan,
dan kecelakaan lain.
16 Pulo Aceh Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan,
hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan
lain.
17 Peukan Bada Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor,
kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran,
dan kecelakaan lain.
18 Lhoknga Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor,
kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran,
dan kecelakaan lain.
19 Leupung Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan,
hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan
lain.
20 Lhoong Gempa bumi, banjir, pasang purnama, tanah longsor,
kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran,
dan kecelakaan lain.
21 Blang Bintang Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama
tanaman, dan kecelakaan lain.
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Gambar 2.2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-10
8. Demografi
Sampai dengan tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar meningkat
menjadi 417.302 jiwa. Perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2014
sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018
Jumlah Penduduk (jiwa)
No Kecamatan Luas
2014 2015 2016 2017 2018
(Km2)
1. Lhoong 149,02 9.933 10.139 10.354 10.566 10.778
2. Lhoknga 87,94 16.216 16.552 16.904 17.250 17.596
3. Leupung 169,15 2.800 2.858 2.919 2.978 3.038
4. Indrapuri 197,03 21.768 22.218 22.689 23.153 23.616
5. Kuta Cot Glie 332,25 13.503 13.783 14.075 14.363 14.651
6. Seulimeum 404,35 23.616 24.106 24.618 25.121 25.624
7. Kota Jantho 593,00 9.239 9.431 9.631 9.827 10.024
8. Lembah Seulawah 319,60 11.748 11.992 12.246 12.497 12.748
9. Mesjid Raya 129,93 22.817 23.290 23.785 24.271 24.757
10. Darusalam 38,43 24.803 25.316 25.853 26.382 26.909
11. Baitussalam 20,84 18.110 18.486 18.878 19.264 19.651
12. Kuta Baro 61,07 25.708 26.239 26.796 27.344 27.891
13. Montasik 59,73 19.361 19.762 20.181 20.594 21.007
14. Blang Bintang 41,75 11.822 12.067 12.323 12.575 33.290
15. Ingin Jaya 24,33 30.683 31.318 31.986 32.637 12.827
16. Kr. Barona Jaya 6,96 15.462 15.782 16.116 16.445 16.774
17. Sukamakmur 43,45 15.154 15.468 15.796 16.119 16.442
18. Kuta Malaka 22,81 6.443 6.576 6.716 6.853 6.990
19. Simpang Tiga 27,59 5.808 5.928 6.053 6.177 6.300
20. Darul Imarah 24,34 51.017 52.073 53.177 54.264 55.350
21. Darul Kamal 23,04 7.399 7.553 7.713 7.870 8.028
22. Peukan Bada 36,25 17.068 17.422 17.792 18.156 18.520
23. Pulo Aceh 90,55 4.140 4.225 4.315 4.403 4.491
Jumlah 2.903,50 384.618 392.584 400.913 409.109 417.302
Sumber: BPS Aceh Besar, 2014 – 2018(diolah)

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018
Laju Pertumbuhan (%)
No Kecamatan
2014 2015 2016 2017 2018
1. Lhoong 0,29 2,07 2,12 2,05 2,05
2. Lhoknga 0,30 2,07 2,13 2,05 2,05
3. Leupung 0,32 2,07 2,13 2,02 2,02
4. Indrapuri 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
5. Kuta Cot Glie 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
6. Seulimeum 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
7. Kota Jantho 0,29 2,08 2,12 2,04 2,04
8. Lembah Seulawah 0,29 2,08 2,12 2,05 2,05
9. Mesjid Raya 0,30 2,07 2,13 2,04 2,04
10. Darusalam 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
11. Baitussalam 0,29 2,08 2,12 2,04 2,04
12. Kuta Baro 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
13. Montasik 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
14. Ingin Jaya 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
15. Krueng Barona Jaya 0,30 2,07 2,13 2,04 2,04
16. Sukamakmur 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
17. Kuta Malaka 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
18. Simpang Tiga 0,30 2,06 2,13 2,04 2,04
19. Darul Imarah 0,29 2,07 2,11 2,05 2,05
20. Darul Kamal 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-11
Laju Pertumbuhan (%)
No Kecamatan
2014 2015 2016 2017 2018
21. Peukan Bada 0,30 2,08 2,12 2,04 2,04
22. Pulo Aceh 0,29 2,07 2,12 2,05 2,05
23. Blang Bintang 0,27 2,05 2,13 2,04 2,04
Laju Pertumbuhan (%) 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
Sumber: BPS Aceh Besar, 2018 (diolah)

Tabel 2.6 menggambarkan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Darul


Imarah, yaitu 55.350 jiwa pada tahun 2018. Kecamatan Leupung memiliki jumlah penduduk
terkecil, yaitu 3.038 jiwa pada tahun 2018. Pertumbuhan penduduk rata-rata pada tahun 2014
- 2018 sebesar 1,63 persen. Ini sejalan dengan tingkat kelahiran baru dan perpindahan
penduduk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang terjadi sepanjang tahun 2014 - 2018.
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar ini masih berada pada katagori normal.
Sedangkan Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel
2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018
Jumlah Kepadatan Jumlah
Luas Wilayah Prosentase
No Kecamatan Penduduk Penduduk Rumah
(Km2) Jiwa/RT
(Jiwa) (Jiwa/Km2) Tangga
1. Lhoong 149,02 10.778 72 3.145 3
2. Lhoknga 87,94 17.596 200 4.176 4
3. Leupung 169,15 3.038 18 879 3
4. Indrapuri 197,03 23.616 120 5.409 4
14.651
5. Kuta Cot Glie 332,25
44 3.520 4
6. Seulimeum 404,35 25.624 63 5.833 4
7. Kota Jantho 593,00 10.024 17 2.271 4
8. Lembah Seulawah 319,60 12.748 40 3.273 4
9. Mesjid Raya 129,93 24.757 191 6.213 4
10. Darusalam 38,43 26.909 700 6.045 4
11. Baitussalam 20,84 19.651 943 5.606 4
12. Kuta Baro 61,07 27.891 457 6.217 4
13. Montasik 59,73 21.007 352 4.401 5
14. Blang Bintang 41,75 33.290 307 2.583 5
15. Ingin Jaya 24,33 12.827 1.368 6.801 5
16. Kr. Barona Jaya 6,96 16.774 2.410 3.762 4
17. Sukamakmur 43,45 16.442 378 3.493 5
18. Kuta Malaka 22,81 6.990 306 1.486 5
19. Simpang Tiga 27,59 6.300 228 1.445 4
20. Darul Imarah 24,34 55.350 2.273 12.094 5
21. Darul Kamal 23,04 8.028 348 1.856 4
22. Peukan Bada 36,25 18.520 511 4.752 4
23. Pulo Aceh 90,55 4.491 50 1.319 3
Jumlah 2.903,50 417.302 144 96.579 4
Sumber: BPS Aceh Besar, 2019

Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2018 terletak di Kecamatan Krueng Barona
Jaya yang mencapai 2.410 jiwa/Km2. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang relatif kecil,
sementara jumlah penduduknya banyak. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di
Kecamatan Kota Jantho yang mencapai 17 jiwa/Km2. Secara umum rata-rata tingkat
kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar tidak terlalu tinggi yang mencapai 144 jiwa
per Km2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a) Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan
perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan
jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama
kurun waktu setahun.
Pada grafik 2.1 dapat di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar
secara perlahan tapi pasti terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2014 pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Aceh Besar masih berada di angka 4,08 persen. Antara tahun 2015 –
2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 kembali naik menjadi 4,08%. Hal ini juga
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh yang dari tahun 2015 – 2017
mengalami penurunan dan kembali membaik pada tahun 2018 menjadi 4,08%..

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018

Sumber: BPS Aceh Besar, (diolah)

b) Laju Inflasi
Gambaran laju inflasi di Aceh Besar diproyeksikan dengan angka laju inflasi yang
terjadi di Kota Banda Aceh. Data yang ada menunjukkan bahwa angka inflasi di Aceh
Besar/Banda Aceh menjadi lebih tinggi dibandingkan angka inflasi di Lhokseumawe, atau
Aceh secara menyeluruh, dan angka inflasi Nasional. Lebih jelasnya dapat disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 2.9
Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe,
Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2014 - 2018
Laju Inflasi (%)
Tahun Kota
Banda Aceh Provinsi Aceh Nasional
Lokseumawe
2014 7,83 8,53 8,09 8,36
2015 1,27 2,44 1,53 3,35
2016 0,71 2,25 3,95 3,02
2017 4,86 2,87 4,25 3,61
2018 1,93 2,05 1,84 3,13
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-13
c) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
PDRB per Kapita Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan sejak tahun
2014. Pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut mencapai 25,09 Juta Rupiah pada tahun 2014
yang kemudian terus meningkat mencapai 28,44 Juta Rupiah pada tahun berikutnya dan pada
akhirnya di tahun 2018 mencapai jumlah 29,96 Juta Rupiah. Hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan sampai dengan tahun 2018.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Aceh Besar dapat dirincikan
pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018

Sumber: BPS Aceh Besar

d) Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto


Setelah dilakukan revisi terhadap perhitungan PDRB oleh Badan Pusat Statistik, maka
pada tahun 2018 total PDRB di Kabupaten Aceh Besar mengalami sedikit kenaikan yaitu
sebesar 4,08% dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 mencapai 4,00 persen, sedangkan tahun 2018 terjadi
peningkatan yang tercatat sebesar 4,08 persen. Pada tahun 2017 Pertumbuhan PDRB tertinggi
masih terletak pada sektor lapangan usaha transportasi dan perdagangan sebesar 12,10 persen,
yang diikuti oleh berbagai sektor lapangan usaha lainnya yang tersebar di Kabupaten Aceh
Besar sebesar 9,32 persen.
Lapangan usaha yang mengalami perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi terletak
pada sektor kontruksi yang tercatat sebesar 0,43 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami stagnan yang tercatat sebesar
-14,52 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2018 (Persen)
Sektor/Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,81 5,69 5,50 5,45 2,54
B Pertambangan dan Penggalian 1,37 -4,21 -9,69 -14,52 -9,71
C Industri Pengolahan 4,96 4,21 4,01 3,67 6,18
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,43 5,2 7,69 3,98 5,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5,48 5,35 5,48 3,40 3,67
Limbah dan Daur Ulang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-14
Sektor/Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
F Konstruksi 4,64 5,38 5,16 0,43 5,92
G Perdagangan Besar dan Eceran;
4,66 4,76 4,46 4,22 4,76
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,55 3,47 8,91 12,10 4,60
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
4,01 3,32 5,72 9,29 9,90
Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,42 3,69 2,62 2,76 4,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 9,74 2,77 3,11 4,37 3,75
L Real Estate 5,01 6,59 7,14 8,11 8,46
M Jasa Perusahaan 4,1 3,22 3,40 3,80 3,69
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
4,26 6,41 4,24 7,47 9,26
dan Jaminan Sosial Wajib
O Jasa Pendidikan 4,15 3,04 3,10 7,88 5,31
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,01 4,31 4,61 7,95 7,82
Q Jasa Lainnya 4,1 2,96 5,88 9,32 5,04
PDRB 4,08 4,02 4,01 4,00 4,08
Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018

e) Struktur Perekonomian Daerah


Struktur perekonomian daerah menunjukkan susunan komposisi atau susunan lapangan
usaha daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka kita dapat menilai lapangan
usaha apa yang menjadi dominan, salah satunya bisa dilihat pada lapangan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan yang menjadi sektor yang sangat dominan di Kabupaten Aceh
Besar. Struktur ekonomi lainnya yang terlihat mendominasi dari besarnya peranan masing-
masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB adalah lapangan usaha Perdagangan
Besar dan Eceran, kemudian lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha
Konstruksi dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara peranan lapangan
usaha pada sektor lainnya di Kabupaten Aceh Besar juga meningkat sangat signifikan
menjadi 20,71 persen pada tahun 2017.
Tabel 2.11
Distribusi PDRB Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 - 2018 (Persen)
Sektor/Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 22,04 23,04 23,99 24,44 24,02
B Pertambangan dan Penggalian 8,64 7,61 6,50 2,43 4,58
C Industri Pengolahan 2,32 2,35 2,38 0,08 2,49
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,04 0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,04 0,04 0,04 13,08 0,05
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 13,47 13,55 13,57 17,51 13,51
G Perdagangan Besar dan Eceran; 17,37 17,39 17,46 14,04 17,43
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 13,98 13,88 13,67 1,56 14,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 1,35 1,36 1,44 4,26 1,69
Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,65 4,53 4,38 1,32 4,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,35 1,31 1,31 5,59 1,31
L Real Estate 5,02 5,10 5,26 0,32 5,78
M Jasa Perusahaan 0,32 0,32 0,32 5,66 0,32
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,22 5,34 5,46 1,47 5,86
dan Jaminan Sosial Wajib
0 Jasa Pendidikan 1,38 1,37 1,39 1,70 1,48
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,67 1,65 1,66 1,15 1,74
Q Jasa Lainnya 1,10 1,07 1,09 20,71 1,16
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018

f) Persentase Penduduk Miskin


Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang masih menduduki
peringkat ke sembilan terendah kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2018. Pada tahun
2014, persentase kemiskinan di Aceh Besar adalah 16,13 persen dan pada tahun 2015 angka

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-15
kemiskinan turun menjadi 15,93 persen serta pada tahun 2016 angka kemiskinan kembali
turun menjadi 15,55 persen. Begitu juga, pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten
Aceh Besar juga mengalami penurunan menjadi 15,41 persen. Dan pada tahun 2018, Angka
Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar adalah 14,47%. Hal ini menjadi perhatian bersama,
bahwa Kabupaten Aceh Besar serius dalam menurunkan angka kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk
miskin dari 62.370 jiwa pada tahun 2014, menjadi 62.270 jiwa pada tahun 2015. Selanjutnya
pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 62.342 jiwa, dan pada
tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang sedikit yaitu sebesar 62,715
jiwa dan pada tahun 2018 ini menurun menjadi 60,084 jiwa.
Permasalahan demografi yang di alami pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini
adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan tidak merata.
Permasalahan lainnya yaitu tingkat urbanisasi yang semakin bertambah seiring dengan fungsi
yang di emban oleh Kabupaten Aceh Besar, dan komposisi penduduk yang semakin menua
(aging population).
Tabel 2.12
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Penduduk Persentase Persentase Persentase
Tahun Miskin Aceh Kemiskinan Kemiskinan Kemiskinan
Besar (Jiwa) Aceh Besar (%) Aceh (%) Nasional (%)
2014 62.370 16,13 18,05 10,96
2015 62.270 15,93 17,08 11,13
2016 62.342 15,55 16,73 10,70
2017 62.715 15,41 15,92 10,12
2018 60.084 14,47 15,68 9,66
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 – 2018

g) Indeks Pembangunan Manusia


Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir. Pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama
Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pada Tahun 2018, IPM kabupaten Aceh Besar
sebesar 72,73 yang termasuk dalam kategori tinggi dan menduduki peringkat kelima se
Propinsi Aceh. IPM Kabupaten Aceh Besar masih berada diatas rata-rata Propinsi Aceh yaitu
sebesar 71,19 dan nasional sebesar 71,39. Berikut perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar
:
Tabel 2.13
Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2017 - 2018

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-16
h) Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2013 - 2017 relatif
dinamis tahun 2013 tercatat sebesar 96,68 persen dan meningkat menjadi 98,76 persen pada
tahun 2014, serta sedikit menurun pada tahun 2015 dan 2016 yang tercatat sebesar 98,15
persen dan 98,05 persen. Pada tahun 2017 angka melek huruf sedikit mengalami
peningkatan sebesar 98,09 persen.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke
268.179 269.558 257.837 281.000 288.744
atas (Jiwa)
2. Angka Melek Huruf (%) 96,68 98,76 98,15 98,05 98,09
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2014 - 2018

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan
kualitas pendidikan. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan baik dalam kelulusan
maupun yang saat mengulang. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar terindikasi
cukup baik dan berada diatas rata-rata nasional serta rata-rata provinsi di Aceh. Hal tersebut
dapat dilihat dari Tabel berikut ini:
Tabel 2.14
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 - 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Rata- Rata Lama Sekolah
1. 9,46 9,61 9,91 9,93 10,14
Kabupaten Aceh Besar (Tahun)
Rata- Rata Lama Sekolah Provinsi
2. 8,71 8,77 8,86 8,98 9,09
Aceh (Tahun)
Rata- Rata Lama Sekolah Nasional
3. 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17
(Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2014 - 2018

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan


Angka Pendidikan yang ditamatkan untuk tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan
Tinggi pada tahun 2016 masing-masing adalah 6,56 persen, 25,10 persen, 18,35 persen,
37,91 persen dan 12,08 persen. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan mutu anak
usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Rincian
pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.15
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 - 2018
Tingkat Persentase
Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018
Tidak / Belum
Tamat Sekolah 14,19 14,19 6,56 9,33 9,33
Dasar (SD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-17
Tingkat Persentase
Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018
Sekolah Dasar
20,13 20,13 25,10 22,67 22,67
(SD)
Sekolah
Lanjutan
21,17 21,17 18,35 23,96 23,96
Tingkat
Pertama (SLTP)
Sekolah
Lanjutan
34,43 34,43 37,91 33,79 2,33
Tingkat Atas
(SLTA)
Perguruan
8,27 10,09 12,08 10,25 8,87
Tinggi
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

2. Kesehatan
a. Kesehatan Ibu dan Anak

Grafik 2.3
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2018

10

6
10

4
6 6
5
2 3

0
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Angka kematian ibu cenderung naik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
Dengan adanya upaya optimalisasi pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan angka
kematian tersebut maka pada tahun 2017 angka kematian ibu kembali turun menjadi 5
kasus Tetapi pada tahun 2018 angka kematian ibu naik menjadi 10 kasus. Adapun hal yang
menyebabkan kematian ibu antara lain pendarahan, eklamsia, infeksi, dan lain-lain.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-18
Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2018

120

100

80

60 112

82 89
40

42 39
20

0
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Sementara itu, angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar seperti tergambar pada
grafik diatas relatif tinggi pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 112 kasus dan kembali
menurun menjadi 42 kasus pada tahun 2016. Akan tetapi, pada tahun 2017 angka kematian
kembali meningkat menjadi 89 kasus, namun pada tahun 2018 kembali menurun menjadi
39 kasus, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk menjaga kesehatan anak di tahun-
tahun mendatang.
Agar upaya meningkatkan kelangsungan hidup ibu dan anak semakin membaik, maka
program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada di tahun mendatang harus
dijadikan prioritas mengingat masih banyaknya target yang belum mencapai SPM (Standar
Pelayanan Minimal). Penurunan angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator
SDG’s (Sustainable Development Goal’s) yang harus dicapai pada tahun 2030.

b. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


Kasus penyakit menular di Kabupaten Aceh Besar yang paling banyak terjadi adalah
kasus penyakit Diare yang tercatat sebanyak 4.370 kasus pada tahun 2017, kemudian
disusul dengan penyakit TB Paru 3.640 kasus, DBD sebanyak 389 kasus, Pneumonia
sebanyak 199 kasus dan Malaria sebanyak 30 kasus. Sedangkan kasus penyakit yang paling
sedikit terjadi terletak pada penyakit malaria pada tahun 2018 yaitu sebanyak 5 kasus.
Tabel 2.17
Jumlah Kasus Penyakit Menular
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Tahun Malaria DBD TB Paru Diare Kusta Pneumonia
2013 162 156 4000 8.651 28 108
2014 78 260 3.803 4.385 20 81
2015 27 78 3.471 2.930 28 81
2016 24 149 3.754 3.882 44 71
2017 30 389 3.640 4.370 14 199
2018 5 119 417 4.370 21 149
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, Pemerintah Kabupaten Aceh


Besar perlu mengoptimalkan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-19
terdiri Pengelolaan Air limbah, Persampahan dan Sistem Saluran Drainase. Melalui
Pengembangan Penyehatan Lingkungan diharapkan dengan pembenahan ketiga sektor
tersebut maka kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan dan kebersihan bisa ditingkatkan
dan mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, produktif dan
berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian
lingkungan.

3. Masalah Sosial
Permasalahan kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Aceh Besar semakin beragam
dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terjadi akibat berbagai krisis sosial, seperti
menipisnya nilai budaya dan agama, adanya disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat,
termasuk faktor sosial dan bencana alam. Kesemua ini bermuara pada munculnya
permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyandang masalah sosial.
Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,59% pada
tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 8,49%.
Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Aceh Besar disebabkan adanya aktifitas usaha
pertambangan yang ditutup akibat gangguan dampak lingkungan, perkembangan usaha
industri kecil dan menengah cenderung melambat, dan ketersediaan lapangan kerja yang
mulai terbatas.
Tabel 2.18
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017
Jumlah
Bekerja Pengangguran Partisipasi Angkatan Pengangguran
Tahun Penduduk
(Jiwa) (Jiwa) Kerja (%) Terbuka (%)
(Jiwa)
2013 383.477 132.351 20.038 57,87 13,15
2014 384.618 142.966 16.823 59,09 10,53
2015 392.584 243.009 26.735 61,90 6,81
2016 400.913 283.068 11.632 62,32 6,59
2017 409.109 157.096 23.028 59,17 8,49
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Penanganan masalah sosial di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan


beberapa kegiatan yang terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Beberapa capaian
indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya masih menjadi kendala
dikarenakan keterbatasan anggaran dan rendahnya kemauan penyandang sosial itu sendiri
untuk berubah. Rincian permasalahan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Permasalahan Sosial Menurut Jenis
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016
Masyarakat yang
Anak Korban Penyandang Wanita Rawan
Tahun Lansia Tinggal Di Daerah
Terlantar Narkoba Cacat Sosial Ekonomi
Rawan Banjir
2012 174 1.319 18 1.682 6.289 -
2013 360 6.061 22 1.039 6.543 -
2014 142 3.616 43 1.728 6.065 6.088
2015 142 3.616 43 1.467 6.065 6.088
2016 142 3.616 43 1.467 6.065 6.088
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017

Jumlah anak terlantar pada tahun 2016 sebesar 142 orang, kondisi ini masih sama
seperti tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2014. Akan tetapi jumlah anak terlantar sudah
menurun dari tahun 2013 yang mencapai 360 orang dan tahun 2012 sebesar 174 orang yang
mengindikasikan bahwa anak terlantar paling banyak terdapat pada tahun 2013.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-20
Akibat peredaran narkoba yang begitu intensif maka Jumlah korban narkoba
mengalami peningkatan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar 43 orang.
Adapun jumlah penyandang cacat dan wanita rawan sosial cenderung menurun pada tahun
2014 sampai dengan tahun 2016.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


a) Pelayanan Pendidikan Islami
Pendidikan Dayah menjadi pilihan alternatif bagi pendidikan anak-anak di Kabupaten
Aceh Besar, mengingat sebagian masyarakat memandang pentingnya pendidikan berbasis
agama. Hingga akhir tahun 2016, ada sekitar 15.172 santri yang ada di 133 pondok
pesantren tradisional dan 8.908 santri yang ada di 32 pondok pesantren modern/Terpadu.
Walaupun banyak diminati, namun perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren belum
terfokus, terutama untuk pengembangan dan peningkatan mutu serta kualitas pondok
pensatren.
Tabel 2.20
Jumlah Pondok Pesantren Modern/Terpadu
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1. Lhoong - - - - 1
2. Lhoknga 2 2 2 2 2
3. Leupung - - - - -
4. Indrapuri 2 2 2 2 -
5. Kuta Cot Glie - - - - -
6. Seulimeum 1 2 2 1 2
7. Kota Jantho 1 1 1 2 1
8. Lembah Seulawah 1 1 1 1 -
9. Mesjid Raya - - - - 1
10. Darusalam 2 2 2 2 2
11. Baitussalam 1 1 1 2 1
12. Kuta Baro 2 2 2 3 2
13. Montasik 2 1 1 2 2
14. Blang Bintang 1 - - 1 -
15. Ingin Jaya 2 2 2 3 5
16. Kr. Barona Jaya 1 1 1 2 1
17. Suka Makmur 2 3 3 4 1
18. Kuta Malaka 3 3 3 3 1
19. Simpang Tiga - - - - 1
20. Darul Imarah 1 1 1 2 4
21. Darul Kamal - - - - 2
22. Peukan Bada - - - - 2
23. Pulo Aceh - - - - -
Jumlah 24 24 24 32 31
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Masalah yang masih dihadapi dalam pendidikan dayah antara lain prasarana, serta
persoalan kualitas lulusan.
a. Kurikulum Pesantren
Sejauh ini belum ada kurikulum pendidikan pesantren yang baku/standar dan Kurikulum
pesantren masih ditentukan oleh keinginan dan otoritas mutlak dari Pimpinan pesantren.
Ke depan, perlu ditetapkan atau dikembangkan kurikulum standar minimal yang harus
dipedomani setiap pesantren. Model kurikulum yang akan dikembangkan diharapkan
terintegrasi dengan kurikulum nasional dan dapat dimusyawarahkan secara komprehensif
dengan melibatkan stakeholders. Pendidikan pesantren diharapkan menganut standar
minimal, yaitu 60 persen kurikulum standar dan 40 persen lagi kurikulum muatan lokal.
b. Tenaga Pengajar Pesantren
Sampai tahun 2017 ada sekitar 515 Tenaga Pengajar (Tengku pesantren) yang tersebar di
31 pondok pesantren modern/Terpadu. Kemudian terdapat sekitar 1.351 Tenaga Pengajar
(Tengku pesantren) di 127 pondok pesantren tradisional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-21
c. Manajemen Pesantren
Manajemen pengelolaan pesantren umumnya masih bersifat tradisional sehingga
cenderung sulit untuk berkembang. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat akreditasi
dan kualitas lembaga pesantren.

d. Kualitas Santri
Segala keterbatasan yang masih dihadapi berdampak signifikan terhadap kualitas santri.
Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi atau kualitas, baik melalui
penyempurnaan kurikulum, integrasi kurikulum dan peningkatan kompetensi pengajar
dengan berbagai pelatihan jangka pendek agar kualitas santri meningkat. Peningkatan
kualitas santri ini akan berdampak positif terhadap minat dan kepercayaan masyarakat
untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren.

e. Sarana dan Prasarana


Pesantren di Kabupaten Aceh Besar umumnya tumbuh berkembang dengan bersahaja.
Kondisinya sangat sederhana dengan performa lebih rendah dari lembaga pendidikan
formal lainnya. Fasilitas utama dan penunjang yang tersedia sangat terbatas, seperti,
kantor administrasi, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium
komputer, mobile, dan fasilitas penunjang belajar mengajar. Keterbatasan ini
berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan dayah. Ke depan,
ketersediaan sarana dan prasarana dasar dayah yang memadai harus diupayakan dengan
mengalokasikan dana yang cukup menurut skala prioritas.

b) Syariat Islam
Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk
kemaslahatan ummat manusia, baik hubungannya terhadap Allah SWT maupun hubungan
terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan. Syari’at Islam meliputi semua tingkah laku
manusia yang disandarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (Al-
Hadits). Pusat dari kegiatan keislaman terletak di mesjid dan TPA di seluruh Kabupaten
Aceh Besar. Adapun jumlah mesjid yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Mesjid yang mendapatkan bantuan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Uraian (Unit) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Mesjid 156 161 161 163 163
2. Meunasah 604 606 606 633 633
3. TPA (TPQ) 204 204 228 228 352
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Dalam menegakkan syariat islam pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah


mengeluarkan beberapa peraturan daerah (qanun) guna mengurangi perilaku masyarakat
terhadap pelanggaran syariat islam yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.22
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2017
Jenis Pelanggaran 2014 2015 2016 2017
Pelanggar Aqidah, Ibadah dan Syiar
1. - - 15 32
Islam (Qanun Nomor 11 tahun 2002)
Pelanggar Khalwat/Mesum (Qanun
2. - 4 22 5
Nomor 14 tahun 2003)
Pelanggaran Maisir ( Judi ) (Qanun
3. 3 11 14 11
Nomor 13 Tahun 2003)
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-22
c) Pelayanan Pendidikan Umum
Untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing maka
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mengupayakan peningkatan pelayanan di Bidang
Pendidikan. Pada tahun 2017 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Besar tersedia
sebanyak 210 unit, dimana sebanyak 9 unit sekolah dikelola oleh pihak swasta dan sisanya
berstatus negeri. Jumlah guru SD yang tersedia sebanyak 2.753 orang dan jumlah murid
yang terdaftar sejumlah 29.959 orang.
Selanjutnya, pada tahun 2017 tercatat jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) sebanyak 71 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.348 orang dan jumlah murid
sebanyak 11.893 orang. Kemudian untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tercatat
jumlah sekolah sebanyak 52 unit dengan 16 unit diantaranya merupakan sekolah swasta dan
sisanya berstatus negeri. Jumlah guru untuk SLTA tercatat sebanyak 1.379 orang dan murid
yang terdaftar sebanyak 10.005 orang.
Tabel 2.23
Jumlah Sekolah di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sekolah
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Sekolah
Dasar 201 7 201 7 201 9 201 9 201 9 201 10
(SD)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 47 17 47 17 49 21 49 21 50 21 52 25
Pertama
(SLTP)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 24 15 28 12 35 15 35 15 36 16 36 17
Atas
(SLTA)

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Sekolah Lanjutan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Sekolah Dasar (SD)
Pertama (SLTP) (SLTA)
Tahun
Guru Murid Guru Murid Guru Murid
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
2013 2.485 135 26.660 1.539 1.127 328 7.914 1.835 825 290 6.527 1.218
2014 2.445 135 26.949 1.820 1.073 215 8.373 1.918 825 254 10.668 1.841
2015 2.794 135 29.300 2.113 1.394 215 10.698 2.094 1.351 254 9.527 1258
2016 2.624 182 27.162 2.421 1.143 248 8.598 2.382 1.160 192 7.965 1.489
2017 2.587 166 27.525 2.434 1.108 240 9.578 2.315 1.185 194 8.505 1.500
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA tahun 2018
masing-masing tercatat sebesar 93,7 persen, 75,59 persen, dan 70,06 persen. Sedangkan
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA pada tahun 2018
masing-masing tercatat sebesar 104,18 persen, 102,55 persen, dan 93,25 persen. Angka
partisipasi murni (APM) tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2018 yang
disebabkan oleh sebagian penduduk usia sekolah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan
fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sedangkan angka partisipasi
kasar (APK) masih cukup stabil dan tidak menyebabkan peningkatan angka putus sekolah.
Kondisi ini menunjukkan kecenderungan penduduk usia sekolah telah memiliki sekolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-23
berkualitas yang standarnya lebih baik serta sudah memenuhi standar pendidikan nasional.
Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Aceh Besar telah mampu menampung penduduk usia
sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.24
APM dan APK Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 - 2017
Tingkat 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidika APM APK APM APK APM APK APM APK APM APK
n
Sekolah
98,70 113,85 98,76 118,57 97,62 105,87 96,67 105,84 93,7 104,18
Dasar (SD)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 84,78 93,76 87,95 97,76 80,95 98,26 80,91 98,35 75,59 102,55
Pertama
(SLTP)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 74,96 88,76 71,15 84,44 69,50 86,17 68,61 85,15 70,06 93,25
Atas
(SLTA)

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

d) Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, selama periode 2014 – 2018
telah dioptimalkan pelayanan kesehatan. Sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar
telah memiliki Puskesmas 28 unit, Pustu 69 unit, dan Polindes/Poskesdes 312 unit, serta
Posyandu 657 unit. Rasio antara total jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti rasio Puskesmas, Pustu, dan Polindes/Poskesdes
adalah 1 : 1.000 penduduk. Artinya, 1 unit sarana pelayanan kesehatan telah dapat melayani
1.000 penduduk.

Tabel 2.25
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Uraian (Unit) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Puskesmas 28 28 28 28 28
2. Puskesmas Pembantu 69 69 69 69 69
3. Poskesdes 240 332 295 295 312
4. Posyandu 655 655 657 656 657
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Jumlah ketersediaan dokter yang ada di Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun
2018 yang tercatat sebanyak 117 orang yang terdiri dari 14 orang Dokter Spesialis, 81 orang
Dokter Umum dan 22 orang Dokter Gigi. Rincian tenaga dokter dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.26
Jumlah Tenaga Dokter
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Uraian (Orang) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Dokter Spesialis 10 10 10 13 14
2. Dokter Umum 84 90 79 88 81
3. Dokter Gigi 14 20 12 23 22
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-24
Secara umum, jumlah tenaga kesehatan juga telah ditempatkan di seluruh wilayah
kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Total jumlah tenaga kesehatan terus
mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 dengan persentase sebesar 14,83 persen.
Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018. Rincian tenaga kesehatan dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Uraian (Orang) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Perawat dan Bidan 1.114 1.142 1.213 1.231 1.163
2. Farmasi 49 47 48 54 56
3. Tenaga Kesling 72 68 69 75 65
4. Tenaga Kesmas 168 130 139 165 152
5. Ahli Gizi 53 54 57 63 60
6. Tenaga Medis 90 90 90 124 92
7. Teknisi Medis 3 3 3 95 92
Total 1.549 1.534 1.619 1.807 1.680
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

e) Bidang Pekerjaan Umum


a. Kebinamargaan
Ruas jalan Kabupaten Aceh Besar telah berkurang sampai dengan tahun 2018
yang tecatat sepanjang 1.279,44 Km. Ruas jalan ini terbagi ke dalam 629 ruas di seluruh
Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2017 tercatat kondisi jalan dengan kategori baik
berjumlah 26,91% (344,28 km) yang sebagian besar terletak di kecamatan Indrapuri,
Seulimeum, dan Darul Imarah. Kondisi jalan yang masuk dalam kategori sedang
berjumlah 26,13% (334,34 km) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Seulimeum,
Kota Jantho, dan Darul Imarah. Kondisi jalan rusak ringan cenderung menurun dari
tahun sebelumnya yang berjumlah 15,09% (193,04 km) yang sebagian besar tersebar di
Kecamatan Seulimeum, Darul Imarah, Indrapuri, dan Ingin Jaya. Sedangkan Kondisi
jalan yang rusak berat mengalami peningkatan sangat signifikan yang berjumlah 31,87%
(407,79 km) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Pulo Aceh, Montasik,
Seulimeum, Mesjid Raya, dan Indrapuri.

Tabel 2.28
Perkembangan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018

Panjang Kondisi Jalan (Km)


Tahun Jalan Rusak Rusak
Baik Sedang
(Km) Ringan Berat
2014 1.320 670,65 97,35 465,90 86,10
2015 1.320 670,69 97,42 465,96 85,93
2016 1.255,70 650,24 114,65 371,85 118,96
2017 1.279,44 330,48 387,08 244,18 317,71
2018 1.279,44 344,28 334,34 193,04 407,79
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018

Ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Aceh Besar tercatat sepanjang 171,06
Km dan yang berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 68,29 Km, dalam kondisi
sedang atau masih cukup baik tercatat sepanjang 33,76 Km, dalam kondisi rusak
sepanjang 11,20 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57,81 Km.
Sedangkan ruas jalan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
tercatat sepanjang 193,85 Km dan yang berada dalam kondisi baik sepanjang 135,55 Km,
dalam kondisi sedang atau masih cukup baik sepanjang 42,81 Km, dalam kondisi rusak
sepanjang 15,49, dan tidak ada jalan dalam kondisi rusak berat. Lebih rinci dapat dilihat
pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-25
Tabel 2.29
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

Panjang Baik Sedang Rusak Rusak


No. Status Jalan (Km)
Total (Km) (Km) (Km) Berat (Km)
1. Jalan Nasional 193,85 135,55 42,81 15,49 -
2. Jalan Provinsi 171,06 68,29 33,76 11,20 57,81
3. Jalan Kabupaten 1.279,44 330.48 387.08 244,17 317,71
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2018

Wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah jembatan sekitar 221 unit dengan
total panjang sebesar 2,03 Km pada tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.30
Panjang dan Jumlah Jembatan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Panjang Jembatan (Km) 1,92 1,93 1,93 1,97 2,03

Jumlah Jembatan (Unit) 218 218 218 218 221


Sumber : Dinas PUPR Kab. Aceh Besar, 2013 – 2017

b. Keciptakaryaan
Sasaran dari bidang ini adalah pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air
Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan
lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan
permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang
layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan
air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya
ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan
penanganan yang serius dan membutuhkan anggaran yang memadai. Adapun kondisi
perumahan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Indikator Perumahan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017

Uraian (%) 2013 2014 2015 2016 2017


Rumah Tangga dengan Luas
2,74 1,81 2,33 6,28 1,17
Lantai Per Kapita < 19 m2
Rumah Tangga dengan Air
Minum Ledeng/Isi Ulang/Air 60,29 58,72 69,11 69,12 75,73
Kemasan
Rumah Tangga dengan Jamban
72,74 69,93 70,09 82,01 78,01
Sendiri
Rumah Tangga dengan enis
91,17 98,86 95,70 99,39 99,56
Kloset Leher Angsa
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

c. Irigasi
Kabupaten Aceh Besar mempunyai 115 Daerah Irigasi yang merupakan Daerah irigasi
Kewenangan Pusat dan sebanyak 2 Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan
nasional. Kesemua Daerah Irigasi ini sudah fungsional, baik secara irigasi teknis maupun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-26
irigasi semi teknis. Berikut tabel Daerah Irigasi dan Bangunan yang sudah ada di Daerah
Irigasi tersebut:

Tabel 2.35
Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Aceh Besar

NAMA DAERAH LOKASI LUAS


NO. PRASARANA IRIGASI
IRIGASI KECAMATAN DESA AREA
1 2 3 4 5 6
Bendung 1 Bh
DI. Krueng Aceh Saluran 198 Km
1 Tersebar Tersebar
Kec. Tersebar Bangunan Irigasi 190 Bh Ha
Bangunan Pelengkap 255 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Krueng Jereue Saluran 66 Km
2 Tersebar Tersebar
Kec. Tersebar Bangunan Irigasi 130 Bh Ha
Bangunan Pelengkap 180 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
1 DI. Alue Cureh Indrapuri Cureh
Bangunan Irigasi 5 Bh 170 Ha
Bangunan Pelengkap 5 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
2 DI. Alue Paya II Seulimuem Mnsh.Tunong
Bangunan Irigasi 2 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 25 Km
3 DI. Ara Meujangak Seulimuem Lamteuba
Bangunan Irigasi 5 Bh 800 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 9 Km
4 DI. Batee Meucicak Kota Jantho Teurebeh
Bangunan Irigasi 7 Bh 285 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
5 DI. Blang Barih Lembah Seulawah lamtamot
Bangunan Irigasi 7 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Blang Batee Saluran 4 Km
6 Lhoong Pudeng
Beukah Bangunan Irigasi 3 Bh 130 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
7 DI. Blang Blah Deh Lhoong Pudeng
Bangunan Irigasi 2 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Blang Data Saluran 2 Km
8 Lembah Seulawah Lon Asan
(Lon Asan) Bangunan Irigasi 6 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Blang Data Saluran 3 Km
9 Seulimuem Tanoh Abee
(Tanoh Abee) Bangunan Irigasi 4 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Waduk 1 Bh
Saluran 21 Km
10 DI. Blang Karam Darussalam Lambaro Angan
Bangunan Irigasi 3 Bh 700 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
11 D.I Blang Lam Ura L. Seulawah Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 150 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
DI. Data Bendung 1 Bh
12 Kota Jantho Teurebeh
Teureubeeh Saluran 23 Km 750 Ha

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-27
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Bangunan Irigasi 6 Bh AREA
Bangunan Pelengkap 6 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 9 Km
13 DI. Empee Beuno Kuta Baro Lam Raya
Bangunan Irigasi 3 Bh 300 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 26 Km
14 DI. Geu Peu Leupung Leupung
Bangunan Irigasi 16 Bh 840 Ha
Bangunan Pelengkap 8 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 10 Km
15 DI. Geunteut Lhoong Geunteut
Bangunan Irigasi 3 Bh 320 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
16 DI. Iboh Seulimuem Iboh
Bangunan Irigasi 3 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
17 DI. Krueng Kala Lhoong Kr. Kala
Bangunan Irigasi 3 Bh 160 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
18 D.I Krueng Kalok Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
19 DI. Krueng Khee Kuta Cot Glie Tanoh Abee
Bangunan Irigasi 1 Bh 120 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
20 D.I Krueng Lubuk Ingin Jaya Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 882 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 10 Km
21 DI. Lam Apeng Seulimuem Lam Apeng
Bangunan Irigasi 2 Bh 95 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Embung 1 Bh
Saluran 4 Km
22 DI. Lam Badeuk Peukan Bada Lam Badeuk
Bangunan Irigasi 3 Bh 120 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
23 DI. Lam Girek Lhoknga Lam Girek
Bangunan Irigasi 1 Bh 160 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
24 DI.Lamsie Kuta Cot Glie Lamsie
Bangunan Irigasi 3 Bh 155 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 4 Km
25 DI. Lamtamot Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 8 Bh 125 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
26 D.I Mata Ie Lebu Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 110 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 7 Km
27 DI. Saree Aceh Lembah Seulawah Saree
Bangunan Irigasi 8 Bh 215 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
28 DI. Trans Jantho Kota Jantho Trans Jantho Bendung 1 Bh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-28
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Saluran 26 Km AREA
860 Ha
Bangunan Irigasi 4 Bh
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
29 DI. Alue Batee Seulimuem Lamteuba
Bangunan Irigasi 2 Bh 60 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
30 DI. Alue Riyeung Pulo Aceh P. Nasi
Bangunan Irigasi 3 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
31 DI. Alue Sikeubeu Lhoong Lamsujen
Bangunan Irigasi 2 Bh 150 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 11 Km
32 DI. Alur Indang Seulimuem Alur Indang
Bangunan Irigasi 4 Bh 350 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
33 DI. Aneuk Glee Indrapuri Aneuk Glee
Bangunan Irigasi 4 Bh 45 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 8 Km
34 DI. Ayon Seulimuem Ayon
Bangunan Irigasi 4 Bh 250 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
35 DI. Batee Lhee Seulimuem Lamkabeu
Bangunan Irigasi 2 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
36 DI. Batee Raya Seulimuem Lam Jreun
Bangunan Irigasi 4 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
37 DI. Blang Asan Seulimuem Lam Pantee
Bangunan Irigasi 2 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
38 D.I Blang Bak Asan Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
39 DI. Blang Baroh Lhoong Mon Mata
Bangunan Irigasi 2 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
DI. Blang Batee Saluran 2 Km
40 Lhoong Tumong Kr.Kala
Meulingka Bangunan Irigasi 3 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
41 DI. Blang Beutong Lhoong Lam Sujen
Bangunan Irigasi 2 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
42 DI. Blang Bia Lembah Seulawah Lon Asan
Bangunan Irigasi 5 Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap 4 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 9 Km
43 DI. Blang Daroh Seulimuem Lamkabeu
Bangunan Irigasi 2 Bh 290 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
44 DI. Blang Gerbang Lhoong Kr. Kala
Saluran 1 Km 40 Ha

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-29
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Bangunan Irigasi 1 Bh AREA
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
45 D.I Blang Gla Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
46 DI. Blang Jawi Seulimuem Jawi
Bangunan Irigasi 3 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
47 DI. Blang Kathom Seulimuem Aceh Besar
Bangunan Irigasi 3 Bh 60 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
48 DI. Blang Leupung Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 5 Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
49 DI. Blang Lhok Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 3 Bh 130 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
50 DI. Blang Masam Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 3 Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Blang Saluran 3 Km
51 Seulimuem Bayu
Meureulek Bangunan Irigasi 3 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 9 Km
52 DI. Blang Milee Lhoong Lamjuhang
Bangunan Irigasi 3 Bh 300 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
53 DI. Blang Paro Lhoong Paro
Bangunan Irigasi 2 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
54 DI. Blang Paseh Seulimuem Lampanah
Bangunan Irigasi 3 Bh 70 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
55 DI. Blang Raya Seulimuem Raya
Bangunan Irigasi 6 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
56 DI. Blang Reudeup Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 6 Bh 70 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
57 DI. Blang Teu Lhoong Lamsujen
Bangunan Irigasi 2 Bh 45 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
58 D.I Blang Teuga Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
59 DI. Blang Thung Seulimuem Lampanah
Bangunan Irigasi 3 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
60 D.I Blang Tingkem Aceh Aceh Besar Bendung 1 Bh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-30
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
Saree IRIGASI Saluran Km
AREA
319 Ha
Bangunan Irigasi Bh
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
61 DI. Blang Tunong Lhoong Geunteut
Bangunan Irigasi 3 Bh 80 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
62 DI. Blang Twi Lhoong Geunteut
Bangunan Irigasi 3 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
63 DI. Cot Bagie Blang Bintang Cot Bagie
Bangunan Irigasi 1 Bh 45 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
64 DI. Desa Teuladan Lembah Seulawah Desa Teladan
Bangunan Irigasi 5 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 8 Km
65 DI. Empee Bling Darul Imarah Mata Ie
Bangunan Irigasi 3 Bh 250 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
66 DI. Empee Leupon Blang Bintang Empe Leupon
Bangunan Irigasi 3 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
67 D.I Iboh Tanjong Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 85 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
68 DI. Jalin Gampong Kota Jantho Jalin
Bangunan Irigasi 2 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Jalin Gampong Saluran 6 Km
69 Kota Jantho Jalin
Jantho Bangunan Irigasi 3 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
70 DI. Jantang Lhoong Jantang
Bangunan Irigasi 2 Bh 190 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
DI.Kayee Adang Saluran 2 Km
71 Seulimuem Ayon
Atas Bangunan Irigasi 3 Bh 70 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Kayee Adang Saluran 2 Km
72 Seulimuem Kaye Adang
Bawah Bangunan Irigasi 4 Bh 60 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Krueng Saluran 3 Km
73 Sukamakmur Lambarih
Lambirah Bangunan Irigasi 3 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Krueng Saluran 3 Km
74 Sukamakmur Lambarih
Lamtanjong Bangunan Irigasi 3 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 34 Km
75 DI. Krueng Panca Lembah Seulawah Panca
Bangunan Irigasi 35 Bh 800 Ha
Bangunan Pelengkap 15 Bh
76 DI. Krueng Patah Sukamakmur Luthu Dayah Bendung 1 Bh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-31
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Saluran 5 Km AREA
150 Ha
Bangunan Irigasi 2 Bh
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
77 DI. Krung Raba Lhoknga Lhoknga
Bangunan Irigasi 1 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
78 DI. Krueng Silan Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 7 Bh 160 Ha
Bangunan Pelengkap 4 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
79 DI. Lam Ara Cut Kuta Malaka Lam Ara Cut
Bangunan Irigasi 2 Bh 55 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
80 DI. Lam Ara Engket Kuta Malaka Lam Ara Tunong
Bangunan Irigasi 2 Bh 55 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Lam Ara Saluran 2 Km
81 Kuta Malaka Lam Ara Tunong 75 Ha
Tunong Bangunan Irigasi 3 Bh
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
82 DI. Lam Kura Lembah Seulawah Lamtamot
Bangunan Irigasi 6 Bh 120 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
83 DI. Lam Panah Seulimuem Lampanah
Bangunan Irigasi 6 Bh 180 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 7 Km
84 DI. Lam Sujen Lhoong Lamsujen
Bangunan Irigasi 2 Bh 920 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
85 DI. Lambada Ingin Jaya Seunelop
Bangunan Irigasi 2 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
DI. Lambaro Saluran 2 Km
86 Lembah Seulawah Lambaro Tunong
Tunong Bangunan Irigasi 5 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
87 D.I. Lamjruen Aceh Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
88 DI. Lampu Uk Lhoknga Lampuuk
Bangunan Irigasi 1 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
89 DI. Langon Kuta Malaka Lam Ara 80 Ha
Bangunan Irigasi 2 Bh
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 10 Km
90 DI. Leungah Seulimuem Leungah
Bangunan Irigasi 8 Bh 125 Ha
Bangunan Pelengkap 6 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
91 DI. Lheup Seulimuem Lhieup
Bangunan Irigasi 2 Bh 55 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
92 DI. Lon Asan Lembah Seulawah Lon Baroh
Saluran 8 Km 277 Ha

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-32
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Bangunan Irigasi 8 Bh AREA
Bangunan Pelengkap 4 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
93 DI. Lung Balee Seulimuem Meurah
Bangunan Irigasi 2 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
94 DI. Lung Baroh Seulimuem Meurah
Bangunan Irigasi 2 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
95 DI. Lung Bringin Seulimuem Lamteuba
Bangunan Irigasi 3 Bh 80 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
96 DI. Lung Blang Seulimuem Lam Pantee
Bangunan Irigasi 2 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
97 DI. Lung Jok Seulimuem Lambada
Bangunan Irigasi 4 Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
98 DI. Luthu Sukamakmur Luthu Dayah
Bangunan Irigasi 2 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 4 Km
99 DI. Maheng Kuta Cot Glie Maheng
Bangunan Irigasi 5 Bh 120 Ha
Bangunan Pelengkap 4 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
100 DI. Mata Ie Peukan Bada Gurah
Bangunan Irigasi 3 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 8 Km
101 DI. Mata ie Nebit Lembah Seulawah Cot Jawa
Bangunan Irigasi 9 Bh 450 Ha
Bangunan Pelengkap 6 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 4 Km
102 DI. Meureng Lhoong Meureng
Bangunan Irigasi 7 Bh 99 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
103 DI. Meusek Kuta Malaka Lam Ara Tunnong
Bangunan Irigasi 1 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Mureu Saluran 6 Km
104 DI. Mon Abok Indrapuri
Lamglumpang Bangunan Irigasi 4 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 4 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 6 Km
105 DI. Mon Pree Sukamakmur Aceh Besar
Bangunan Irigasi 1 Bh 200 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Embung 1 Bh
Saluran 5 Km
106 DI. Neubit Simpang Tiga Lambunot
Bangunan Irigasi 1 Bh 150 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Embung 1 Bh
Saluran 4 Km
107 DI. Nya Simpang Tiga Nya
Bangunan Irigasi 3 Bh 195 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
108 DI. Peukan Biluy Darul Kamal Biluy Saluran 5 Km
150 Ha
Bangunan Irigasi 2 Bh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-33
NO. NAMA DAERAH LOKASI PRASARANA IRIGASI LUAS
IRIGASI Bangunan Pelengkap 2 Bh AREA
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
109 DI. Rabo Pulo Aceh Rabo
Bangunan Irigasi 3 Bh 50 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
110 DI. Sarah Leupung Lamsenia
Bangunan Irigasi 2 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
D I. Tanoh Abee Saluran Km
111 Aceh Aceh Besar
Kec. Seulimeum Bangunan Irigasi Bh 230 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
D I. Tanoh Patah Saluran Km
112 Aceh Aceh Besar
Kec. Seulimeum Bangunan Irigasi Bh 60 Ha
Bangunan Pelengkap Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 3 Km
113 DI. Teupin Batee Blang Bintang Teupin Batee
Bangunan Irigasi 4 Bh 75 Ha
Bangunan Pelengkap 2 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 2 Km
114 DI. Tui Sigulee Pulo Aceh P. Breuh
Bangunan Irigasi 3 Bh 40 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Waduk 1 Bh
DI. Tuwi Saluran 15 Km
115 Darussalam Krueng Kalee
Gleumpang Bangunan Irigasi 3 Bh 800 Ha
Bangunan Pelengkap 3 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran 5 Km
116 DI. Umong Seuribe Lhoong Umong Seuribe
Bangunan Irigasi 1 Bh 100 Ha
Bangunan Pelengkap 1 Bh
Bendung 1 Bh
Saluran Km
117 D I. Alue Paya Dua Seulimeum Aceh Besar
Bangunan Irigasi Bh 175 Ha
Bangunan Pelengkap Bh

d. Penataan Ruang
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sesuai
tahapan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen RTRWK Aceh Besar Tahun 2012-
2032 telah disetujui susbtansinya oleh Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 650/37960
tanggal 15 Desember 2011. Rekomendasi Gubernur ini digunakan sebagai persyaratan
untuk dibahas lebih lanjut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
(BKPRN). Substansi RTRWK Aceh Besar 2012-2032 telah dibahas dengan Tim BKPRN
pada awal bulan September Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Tahun
2013 mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.
RTRWK Aceh Besar yang diatur dalam Qanun tersebut diatas memuat substansi
berupa tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana
pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-34
f) Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika
1) Perhubungan Darat
Telah dibangun Terminal Penumpang Umum Tipe-B di Saree sebagai fasilitas
terminal yang memadai bagi kenderaan penumpang umum dari sumber dana APBD dan
Dana Otsus. Secara fisik konstruksi bangunan utamanya serta fasilitas tambahan telah
dapat direalisasikan dan beberapa pekerjaan sisa masih dilanjutkan agar memenuhi syarat
sesuai standar yang diharapkan. Rincian Terminal Penumpang Umum dapat di lihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.33
Terminal Penumpang Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No. Uraian (Unit) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Terminal Kelas A - - - - -
2. Terminal Kelas B 1 1 1 1 1
3. Terminal Kelas C - - 1 1 1
Total 1 1 2 2 2
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2018

Di Kabupaten Aceh Besar juga telah tersedia gedung pengujian kendaraan


bermotor dan fasilitas penunjangnya di Sibreh Kecamatan Suka Makmur. Awal tahun
2012 sudah mulai difungsikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
sebagai potensi objek baru PAD. Fasilitas perlengkapan jalan juga telah dibangun antara
lain adalah tempat tenyeberangan pejalan kaki sebanyak 40 unit dan halte sebanyak 25
unit.
Sebagai tindak lanjut kerjasama Regional Banda Aceh-Sabang dan Jantho (Aceh
Besar), melalui koordinasi dan sinergisitas pembangunan Banda Aceh dengan Aceh
Besar, telah disepakati menyepakati pembangunan terminal mobil barang di Santan
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Ini dilakukan sebagai antisipasi penertiban
kesemrautan Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh. Kebijakan ini juga
menguntungkan bagi Aceh Besar dan Banda Aceh dalam penerimaan PAD.

2) Perhubungan Laut
Untuk pembangunan daerah terpencil dan terisolir, terutama dalam kawasan
Kecamatan Pulo Aceh, telah dibangun pelabuhan penyeberangan di Lamteng guna
memperlancar arus barang dan penumpang antar pulau dengan daratan Aceh, sekaligus
untuk membuka keterisolasian kawasan tersebut. Agar memudahkan akses angkutan
penumpang dan atau barang, termasuk hasil laut di kawasan Lampuyang Pulo Aceh,
telah dibangun dermaga tambatan boat atau perahu di Lampuyang.

Tabel 2.35
Pelabuhan Penyeberangan Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No. Uraian (Unit) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pelabuhan Kapal Ferry 1 1 1 1 1
2. Pelabuhan Kapal Perintis 1 1 2 2 2
3. Dermaga 3 3 3 3 3
Total 5 5 6 6 6
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2017

Untuk memperlancar pelayanan angkutan laut antara Pulo Aceh dengan Banda
Aceh dan antar pulau di Kecamatan Pulo Aceh telah disediakan 2 (dua) unit Boat
berkapasitas 12 GT guna mendukung kelancaran tugas para guru dan tenaga medis yang
bertugas di pulau tersebut dan 1 (satu) unit Kapal Ferry untuk pelayanan transportasi laut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-35
3) Media Informasi, Komunikasi Dan Telematika
Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan guna memberikan
kemudahan dalam akses informasi pembangunan, telah tersedia Bandwidht melalui
jaringan internet. Pengelolaan situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar
dengan alamat www.acehbesarkab.go.id telah dilakukan untuk penyebaran informasi
pembangunan kepada masyarakat.

g) Bidang Lingkungan Hidup


Tantangan yang masih dihadapi terkait dengan tugas pengendalian lingkungan hidup
terutama luasnya daerah kerja dalam hubungannya dengan besarnya volume sampah yang
belum sebanding dengan kertersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk
penampungan/mobilisasi sampah masyarakat. Pada tahun 2017 volume yang ditangani
tercatat sebesar 47.900 m3/hari dan volume produksi sampah tercatat sebesar 198.053
m3/hari, sedangkan pada tahun 2018 volume yang ditangani tercatat sebesar 18.257 m3/hari
dan volume produksi sampah tercatat sebesar 22.150 m3/hari. Berdasarkan hal tersebut
maka masalah persampahan merupakan hal yang harus ditangani secara serius agar dapat
meningkatkan pengendalian lingkungan hidup masyarakat.
Tabel 2.36
Penanganan Sampah per Kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2018
TAHUN 20017 TAHUN 2018
Volume Volume Volume Volume
No Kecamatan sampah yang Produksi sampah yang Produksi
ditangani Sampah ditangani Sampah
(M3)/hari (M3)/hari (M3)/hari (M3)/hari
1 Lhoong - 5.115 - -
2 Lhoknga 2.300 8.351 780 800
3 Indrapuri 3.200 11.208 375 400
4 Seulimeum 3.500 12.161 210 325
5 Montasik - 9.969 155 185
6 Sukamakmur 1.500 7.803 72 87
7 Darul Imarah 8.500 26.269 5.045 6.000
8 Peukan bada 7.250 8.789 2.900 3.100
9 Mesjid Raya 750 11.750 95 110
10 Ingin Jaya 5.500 15.800 4.000 5.980
11 Kuta Baro 1.200 13.237 711 765
12 Darussalam 1.700 12.771 440 490
13 Pulo Aceh - 2.132 - -
14 Lembah Seulawah 2.000 6.050 73 90
15 Kota Jantho 2.500 4.758 140 200
16 Kuta Cot Glie 500 6.955 34 54
17 Kuta Malaka 750 3.318 815 870
18 Simpang Tiga - 2.990 71 86
19 Darul Kamal - 3.810 24 30
20 Baitussalam 3.000 9.326 503 559
Krueng Barona
21 Jaya 3.000 7.961 1.457 1.600
22 Leupung - 1.442 - -
23 Blang Bintang 750 6.088 357 419
TOTAL 47.900 198.053 18.257 22.150

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-36
Selain itu, belum terkendalinya kegiatan ilegal mining terutama pengambilan material
pasir sungai golongan C di sepanjang DAS Krueng Aceh, yang berdampak pada
menurunnya kualitas sumber daya air dan kerusakan tebing sungai yang berakibat rusaknya
sejumlah kebun masyarakat dan terancamnya lingkungan pemukiman masyarakat yang
mendiami sekitar DAS.
Disamping itu, masalah yang sangat mendasar adalah Kabupaten Aceh Besar belum
memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikasi sebagai prasyarat melakukan kajian terhadap
dampak lingkungan terhadap kegiatan pembangunan tertentu yang memerlukan analisis
dampak terhadap perubahan lingkungan.

h) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil


Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, urusan kependudukan dan catatan sipil dibentuk SKPD Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. SKPD ini melayani urusan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil dan prioritas antara lain: penyelesaian perpanjangan KTP Nasional,
perekaman KTP elektronik, proses pencatatan sipil, penerbitan Kartu Keluarga (KK), dan
pengurusan surat pindah datang penduduk.
Tabel 2.37
Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Standar Nasional
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016
Laki – laki Perempuan Total
Tahun
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
2012 136.105 132.070 268.175
2013 102.052 97.630 199.682
2014 97.911 100.266 198.177
2015 99.555 93.262 192.817
2016 104.543 97.481 202.024
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Aceh Besar, 2013 - 2017

Jumlah total penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten
Aceh Besar tahun 2016 tercatat sebesar 202.024 jiwa. Jumlah tersebut tercatat sekitar 50,39
% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar sebesar 400.913 jiwa. Hal ini
disebabkan oleh terbatasnya jumlah ketersediaan blanko KTP yang diberikan oleh Pusat.
Kemudian, terjadinya migrasi penduduk dan penduduk usia wajib KTP yang tidak melapor
juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP di Kabupaten Aceh
Besar.
Jumlah Penduduk yang memiliki KK dan Akta Kelahiran terus meningkat sampai
dengan tahun 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 119.485 jiwa (KK) dan 104.535
(Akta Kelahiran). Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2016
Akta
Tahun KK Kelahiran
(Jiwa)
2013 114.567 9.978
2014 105.443 12.419
2015 109.859 94.104
2016 119.485 104.353
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Aceh Besar, 2014 - 2017

Berdasarkan tabel 2.38 dapat dijelaskan bahwa pencatatan akta kelahiran sampai
dengan tahun 2011 masih dilakukan secara manual. Kemudian mulai tahun 2012 pencatatan
akta kelahiran sudah dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-37
sangat signifikan sehingga pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Besar mendapatkan
penghargaan ditingkat Nasional dalam hal pencapaian kepemilikan akta kelahiran.
Fluktuasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terjadi akibat adanya perpindahan
penduduk khususnya pada tahun 2014 terjadi migrasi di lingungan asrama TNI dan
penduduk lainnya dibeberapa tempat. Selanjutnya, terjadi peningkatan jumlah kepemilikan
Kartu Keluarga (KK) pada tahun berikutnya terjadi akibat masuknya pendatang baru,
terjadinya pernikahan dan pemisahan KK dalam satu keluarga

i) Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga


Kebijakan urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk
meningkatkan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang seni dan budaya,
peningkatan SDM, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Promosi wisata dapat
ditingkatkan melalui pengembangan destinasi pariwisata beserta fasilitasnya. Rincian objek
wisata Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.39
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Wisata Wisata Wisata Wisata
Tahun Agrowisata
Bahari Kuliner Sejarah Souvenir
2013 1 - 3 45 -
2014 1 26 21 76 17
2015 1 26 21 76 17
2016 1 26 21 76 17
2017 1 26 21 76 17
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Besar, 2014 – 2018

Pengembangan seni dan budaya Aceh dapat ditingkatkan melalui partisipasi lembaga
seni dan organisasi-organisasi di bidang kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat
melalui pengiriman misi delegasi kebudayaan. Selain itu, peningkatan pelestarian sejarah
dan nilai tradisional, peningkatan peran serta kepemudaan melalui pembinaan organisasi
pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan dan pemberian
penghargaan bagi atlet yang memiliki potensi dan berprestasi, serta pembinaan dan
perekrutan atlet melalui kompetisi olah raga antar sekolah.
Kerjasama dengan berbagai lembaga terus dijalin, seperti Majelis Adat Aceh (MAA),
Dewan Kesenian Aceh (DKA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

j) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Tantangan yang dihadapi ke depan adalah semakin kompleksnya masalah seiring
dengan kian dinamisnya kehidupan politik dan kebangsaan, termasuk bahaya narkoba,
terorisme, kurangnya kesadaran kebangsaan, dan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar secara berkala selalu melakukan sosialisasi mengenai kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa, penyebarluasan informasi akan bahaya penyakit
masyarakat dan ideologi terorisme, koordinasi forum-forum diskusi politik, dan menggalang
kemitraan serta menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi sosial politik, Yayasan dan
Ormas serta LSM/NGO.
Adapun jumlah Partai Politik, Yayasan dan Ormas serta LSM/NGO yang ada di
lingkup Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-38
Tabel 2.40
Jumlah Organisasi Sospol, Yayasan, Ormas dan LSM
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Lembaga
Partai Organisasi
Tahun Yayasan Swadaya
Politik Masyarakat
Masyarakat
2013 15 22 10 11
2014 15 7 13 10
2015 15 4 44 13
2016 17 5 193 13
2017 17 5 193 13
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Besar, 2014 – 2018

l) Bidang Kearsipan dan Perpustakaan


Penyimpanan dokumen pemerintahan dan publik terus dioptimalkan penggunaannya
baik melalui teknologi informasi maupun arsip perkantoran untuk tujuan administrasi dan
pendataan. Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2015 telah tersedia pengelola arsip sebanyak
28 orang dan SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 17 SKPD.
Adapun jumlah perpustakaan umum sebanyak 1 unit dan perpustakaan sekolah
sebanyak 84 unit. Selain itu, jumlah gedung perpustakaan gampong juga telah tersedia
sebanyak 99 unit tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Transparansi penggunaan dana APBK telah disebarkan melalui media poster yang
dibagi ke semua gampong-gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Di masa yang
akan datang diharapkan akan tersedia arsip atau dokumen daerah yang dapat diakses dan
digunakan oleh berbagai komponen masyarakat.

m) Bidang Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten penyedia bahan pangan di
Provinsi Aceh, bahkan sebagai lumbung komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
Adapun rincian luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.41
Luas Lahan Baku Sawah (Ha) Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1. Lhoong 1.258 1.366 1.122 1.122 1.122
2. Lhoknga 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. Leupung 550 570 570 570 570
4. Indrapuri 2.945 2.945 3.075 3.087 3.087
5. Kuta Cot Glie 2.915 2.915 2.915 2.960 2.960
6. Seulimeum 3.503 3.648 3.648 3.828 3.828
7. Kota Jantho 1.599 1.599 1.599 1.683 1.683
8. Lembah Seulawah 770 907 907 907 942
9. Mesjid Raya 59 89 89 89 89
10. Darusalam 1.230 1.076 1.076 942 1.076
11. Baitussalam 248 248 248 248 248
12. Kuta Baro 2.108 2.158 2.158 2.158 2.158
13. Montasik 3.253 3.253 3.253 3.253 3.253
14. Blang Bintang 1.818 1.843 1.843 1.843 1.862
15. Ingin Jaya 2.336 1.854 1.854 1.809 1.794
16. Kr. Barona Jaya 260 270 226 226 226
17. Suka Makmur 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647
18. Kuta Malaka 642 642 642 642 642
19. Simpang Tiga 1.351 1.376 1.376 1.376 1.376
20. Darul Imarah 681 681 681 681 681
21. Darul Kamal 630 630 630 630 598
22. Peukan Bada 815 815 815 815 815
23. Pulo Aceh 285 313 313 313 313
Jumlah 31.903 31.845 31.687 31.829 31.970
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, 2014 – 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-39
Luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari sawah Irigasi Teknis
(21.041 Ha), Tadah Hujan (10.851 Ha) dan Rawa (78 Ha) yang kondisi tersebut tercatat
sampai dengan tahun 2017.
Luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar cenderung mengalami penurunan
sampai dengan tahun 2015 akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi fungsi-fungsi yang
lain seperti: permukiman, industri dan jasa. Wilayah yang banyak mengalami alih fungsi
lahan yaitu: Kec. Darul Imarah, Kec. Ingin Jaya, Kec. Kr. Barona Jaya, Kec. Darussalam,
Kec. Peukan Bada, Kec. Blang Bintang, dan Kec. Daru Kamal. Namun pemerintah terus
melakukan cetak sawah baru sehingga pada tahun 2017 luas lahan baku sawah kembali
mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 31.970 Ha.

Grafik 2.5
Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 - 2017

350.000 310.477 305.167


300.000 243.734 264.190 258.969
250.000
200.000
Produksi Padi Sawah
150.000
(Ton)
100.000
50.000
0
2013 2014 2015 2016 2017

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

7 6,87

6,8 6,73

6,57
6,6
Produktifitas Padi Sawah
6,34
6,4 6,29 (Ton/Ha)

6,2

6
2013 2014 2015 2016 2017
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Berdasarkan data Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Besar, Produksi padi sawah
pada tahun 2017 tercatat sebanyak 305.167 ton dengan luas panen sebesar 48.108 Ha dan
produktivitasnya tercatat sebesar 6,34 Ton/Ha. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya
peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain: meningkatnya debit air
irigasi yang berdampak pada ketersediaan air yang cukup, dan juga meningkatnya luas
tanam lahan pertanian sebesar 45.380 Ha selama tahun 2017.
Kabupaten Aceh Besar juga menghasilkan komoditas unggulan seperti jagung, ubi
kayu, ubi jalar, cabe besar, tomat, bawang merah, kelapa, kemiri, kakao, kopi, pinang,
mangga, langsat, durian, rambutan, pisang, dan semangka. Upaya peningkatan produksi dan
produktivitas dilakukan melalui penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk
memberi bantuan sarana dan prasarana produksi serta pemberdayaan petani. Adapun
komoditi unggulan pertanian lainnya di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel
berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-40
Tabel 2.42
Komoditi Unggulan Pertanian dan Perkebunan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Luas Luas Luas Luas Luas
Uraian Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi
Panen Panen Panen Panen Panen
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton)
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
Pertanian:
Jagung 419 2.105 1.224 6.212 1.318 6.616 706 4.224 2.178 12.089
Ubi Kayu 340 5.785 385 8.182 711 11.587 388 6.416 268 4.449
Ubi Jalar 115 1.548 113 2.091 308 6.142 76 1.518 94 2.090
Perkebunan:
Kelapa 8.205 9.025,5 8.205 5.908 8.205 5.908 8.205 5.908 8.205 5.908
Kemiri 2.146 1.394,90 2.146 1.394,90 2.146 1.395 2.146 1.395 2.146 1.395
Kakao 428 426 458 320,9 457 320 457 320 457 320
Kopi 1.341 1.609,8 1.356 678,25 1.279 639 1.279 639 1.279 639
Pinang 971 1.554 975 1.560 974 1.558 974 1.558 974 1.558
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Pengembangan tanaman unggulan perkebunan disesuaikan dengan kondisi dan


potensi, termasuk mempertimbangkan prospek ekonomi dan keinginan masyarakat sebagai
penerima manfaat. Selama kurun waktu 2013-2017, beberapa komoditas unggulan
pertanian dan perkebunan telah dikembangkan di Kabupaten Aceh Besar seperti jagung,
ubi kayu, ubi jalar, kelapa, kemiri, kakao, kopi, pinang.

b. Peternakan
Pembangunan peternakan didukung oleh strategi pembinaan kawasan melalui 3 Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTB), yaitu kawasan UPTB ternak Ruminansia besar di Data
Gaseu Kecamatan Kota Jantho, UPTD ternak Ruminansia kecil di Gampong Panca Kecamatan
Seulimeum, dan UPTD ternak unggas di Gampong Rabo Kecamatan Pulo Aceh.
Dalam rangka mengendalikan mutu daging telah dibangun sarana Rumah Potong Hewan
(di Lambaro Kecamatan Ingin Jaya) dengan luas tanah 8.625 m2 dengan fasilitas yang
memadai. Di samping itu, usaha penertiban perdagangan jual beli hewan dilakukan dengan
merevitalisasi pasar hewan di Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pasar hewan Seulimeum, dan
pasar hewan Krueng Barona Jaya. Semua ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
peningkatan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak daerah ataupun retribusi.
Populasi ternak besar di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 antara lain populasi sapi,
kerbau dan kambing tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun populasi
ternak domba mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian, untuk populasi jenis ternak
unggas seperti Ayam Ras, Ayam Buras, dan Itik terjadi peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :
Tabel 2.43
Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Ayam
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Ayam Ras Itik
Tahun Buras
(Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor)
(Ekor)
2013 79.000 21.128 3 110.270 27.562 392.331 405.774 195.166
2014 89.511 25.064 5 99.401 27.785 713.077 440.873 198.909
2015 99.639 30.133 3 113.279 26.725 1.378.163 471.377 207.158
2016 108.088 36.756 11 83.338 8.784 11.802.380 8.713.120 2.953.935
2017 122.712 37.952 11 86.162 6.797 12.331.577 13.825.316 3.183.139
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-41
Jumlah produksi daging ternak besar pada tahun 2017 tercatat mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya dan kondisi tersebut juga terjadi pada ternak kambing meskipun
peningkatannya tidak terlalu signifikan. Namun produksi daging ternak domba pada tahun
2017 tercatat kembali mengalami penurunan dan perlu adanya perhatian untuk peningkatan
jumlah produksinya. Produksi daging jenis unggas yang meningkat sangat signifikan pada
tahun 2017 adalah produksi daging ayam ras, dan kondisi peningkatan tersebut juga diikuti
oleh jenis unggas lainnya. Rincian produksi daging di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.44
Produksi Daging di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Ayam Ayam Ras
Ayam
Sapi Kerbau Kambing Domba Ras Pedaging
Tahun Buras Itik (Kg)
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) Petelur (Kg)
(Kg)
(Kg)
2013 2.415.506 524.813 829.713 192.013 931.731 47.231 245.621 164.175
2014 1.675.473 665.463 496.656 116.862 117.186 14.133 32.286 77.285
2015 1.699.203 674.233 503.709 118.525 132.619 42.240 108.836 81.058
2016 1.762.166 773.792 521.040 51.761 156.825 970.943 2.276.375 1.896.414
2017 1.831.295 782.331 525.230 47.894 187.486 976.924 2.339.391 2.339.391
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Produksi kulit ternak di Kabupaten Aceh Besar terjadi fluktuasi dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017 yang tercatat mengalami naik - turun disetiap tahunnya, sedangkan
produksi telur unggas pada sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan
terutama pada unggas jenis ayam buras yang tercatat mengalami kenaikan sangat signifikan.
Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :
Tabel 2.45
Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Kulit (Lembar) Telur (Kg)
Ayam Ayam
Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Itik
Buras Ras
2013 11.455 5.992 12.703 3.175 172.545 579.361 774.081
2014 49.256 45.800 47.594 12.746 162.299 18.353 78.066
2015 49.780 45.172 48.152 12.410 197.978 409.631 646.333
2016 24.712 10.295 42.644 14.804 193.716 938.533 1.475.311
2017 25.814 10.395 42.646 14.782 526.357 1.362.043 1.513.458
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

c. Kelautan dan Perikanan


Luas areal budidaya perikanan pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar tercatat
sebesar 1.800,9 Ha. Angka tersebut terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang
mengindikasikan bahwa Kabupaten Aceh Besar konsisten dan fokus pada budidaya
perikanan laut dan darat. Akan tetapi pada Tahun 2018 kembali mengalami penurunan
(rincian dapat dilihat pada tabel berikut).
Tabel 2.46
Luas Areal Budidaya Perikanan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Tambak Kolam Sungai Waduk KJA Total
Tahun
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
2014 549,6 95,1 719,9 259,8 2,5 1.626,9
2015 681,2 96,5 719,9 259,8 2,5 1.759,9
2016 691,2 96,5 719,9 259,8 2,5 1.769,9
2017 722,20 96,50 719,90 259,80 2,50 1.800,9
2018 682,20 96,50 719,90 259,80 2,50 1.760,9
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-42
Selain itu, jumlah prasarana perikanan yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar pada
tahun 2017 diantaranya adalah TPI sebanyak 7 unit, PPI sebanyak 2 Unit, Dermaga
sebanyak 11 unit, dan Balai Nelayan tercatat sebanyak 18 unit.
Seluruh layanan infrastruktur tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan
produktifitas nelayan di Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun Jumlah total produksi
perikanan yang ada di Kabupaten pada tahun 2016 sebesar 17.396,1 ton, dimana produksi
perikanan darat sebanyak 751,1 ton dan produksi perikanan laut sebanyak 16.645 ton.
Kondisi ini menjelaskan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Aceh Besar terus
meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan rincian produksi perikanan tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.47
Produksi Perikanan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 – 2018
Perikanan
Perikanan Laut Total
Tahun Darat
(Ton) (Ton)
(Ton)
2014 423,5 6.848,2 7.271,7
2015 482,3 15.879 16.361,3
2016 751,1 16.645 17.396,1
2017 823 - 823
2018 823,68 7.007,00 7.830,68
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

n) Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM


Sampai dengan tahun 2017 sektor industri, pedagangan, koperasi, dan UKM di
Kabupaten Aceh Besar secara kuantitas tumbuh cukup signifikan, terutama karena adanya
dukungan oleh pelaksanaan program dari lembaga industri dan CSR (Corporate Social
Responsibility).
Pada sektor industri, terus dilakukan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil,
terutama industri kerajinan dan industri pengolahan pangan. Industri kerajinan yang
merupakan usaha masyarakat antara lain industri kerajinan tenun songket, bordir, tas dan
dompet, peci/kopiah, sulam benang mas, anyaman rotan, anyaman bili, keset kaki, dan
pembersih lantai. Untuk industri pengolahan pangan dalam skala kecil antara lain industri
pengolahan sirup pohon nira, dodol Aceh, gula U, dodol tape ubi, keripik ubi, kue bhoi,
bubuk kopi, limun, kelapa gongseng, dan pengolahan ikan. Kelompok industri logam juga
dengan kapasitas skala kecil antara lain industri pembuatan rencong Aceh, dan alat rumah
tangga, parang/pisau, dan alat mesin pertanian. Sedangkan industri kimia dan bahan
bangunan skala kecil dan terbatas antara lain industri pupuk magnesium dan batu bata.
Rincian unit usaha dan tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017
Formal Non Formal
Uraian
Unit Usaha Tenaga Kerja Unit Usaha Tenaga Kerja
Industri Pangan 1.257 3.499 284 1.252
Industri Sandang 36 90 138 330
Industri Kimia dan
456 2.694 96 444
Bahan Bangunan
Industri Logam dan
98 1.390 107 254
Elektronika
Industri Kerajinan 203 707 54 504
Total 2.050 8.380 679 2.784
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-43
o) Bidang Ketransmigrasian
Perkembangan ketransmigrasian relatif stagnan, terutama terkait dengan konflik yang
berkepanjangan yang mengganggu lingkungan transmigrasi. Akibatnya, sebagian masyarakat
yang berdiam di kawasan permukiman transmigrasi terpaksa harus meninggalkan lokasi
permukiman ke daerah lain yang relatif terjamin keamanannya. Namun, seiring dengan
membaiknya kondisi daerah, terutama pasca MoU Helsinki, sebagian transmigran telah ada
yang kembali ke lokasi tempat tinggalnya semula.
Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya keterampilan warga transmigrasi
(lokal) untuk mengolah potensi ekonomi yang ada di lokasi transmigrasi. Disamping itu,
sarana dan prasarana pendukung (fasilitas umum) yang tersedia untuk warga transmigrasi
belum memadai.
Di Kabupaten Aceh Besar terdapat 7 (tujuh) lokasi pemukiman transmigrasi yang
memerlukan perhatian untuk dibina dan diberdayakan. Lokasi-lokasi tersebut antara lain di
Empee Awee, Jalin/Sukatani, Leungah, Panca Kubu, Jantho Baru, UPT Teureubeh, dan
Cucum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


a) Kemampuan Ekonomi
Analisis kinerja kemampuan ekonomi daerah dilihat antara dari indikator pengeluaran
penduduk per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, total produktivitas
daerah, dan nilai tukar petani (NTP).
a. Konsumsi Penduduk per Bulan
Pengeluaran konsumsi penduduk per bulan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun
2016 dan tahun 2017 lebih dominan pada sektor pangan yang mencapai lebih dari 50%.
Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya harga kebutuhan sandang dan rata-rata garis
pendapatan (kemiskinan) per perbulan sebesar Rp. 398.752,-.
Konsumsi sektor non pangan merupakan pengeluaran untuk memenuhi berbagai
macam barang sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya yang dapat dianggap
sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya
tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga yang mengakibatkan perbedaan taraf
konsumsi. Pengeluaran konsumsi non pangan penduduk Kabupaten Aceh Besar pada
tahun 2016 dan tahun 2017 cenderung kurang dari 50% yang mengindikasikan kebutuhan
pokok (pangan) lebih diutamakan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Besar.
Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.49
Persentase Penduduk Menurut Golongan Konsumsi per bulan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 - 2017
Indikator Konsumsi 2016 (%) 2017 (%)
Konsumsi Pangan 58,02 62,38
Konsumsi Non Pangan 41,98 37,62
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2018

b. Pengeluaran per Kapita


Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian
maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah
tangga tersebut.
Jumlah rata – rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Kabupaten Aceh
Besar pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 1.040.945,-. Besaran pengeluaran tersebut
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Hal ini salah satunya disebabkan oleh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-44
meningkatnya harga yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga
penduduk.

Tabel 2.50
Pengeluaran per Kapita Sebulan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 – 2017
Indikator Pengeluaran 2016 (Rp) 2017 (Rp)
Rata – Rata Pengeluaran per Kapita
Sebulan 773.714 1.040.945

Garis Kemiskinan 384.545 398,752


Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2018

c. Total Produktivitas Daerah


Total produktivitas daerah diketahui melalui Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau
dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas
ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang
dimiliki residen atau non-residen. Secara umum, produkivitas sektor pertanian masih
mendominasi total produktivitas daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal
ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Aceh Besar memiliki lapangan
usaha di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB
Kabupaten Aceh Besar. Penyusunan PDRB dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan
harga konstan yang secara rinci dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2.51
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013 – 2017
Sektor/Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.911.643,8 2.126.829,7 2.377.538,6 2.630.064,3 2.843.691,3
B Pertambangan dan Penggalian 799.692,3 833.621,3 785.883,6 712.915,5 621.021,9
C Industri Pengolahan 204.830,1 224.626,4 242.953,5 261.040,5 282.222,4
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.253,5 6.830,5 7.374,3 7.933,6 8.806,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
3.279,2 3.620,3 4.118,9 4.660,3 5.129,0
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.198.655,1 1.299.569,5 1.398.276,8 1.488.035,3 1.521.946,9
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
1.533.611,3 1.675.902,3 1.795.035,4 1.914.579,7 2.037.311,7
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1.261.529,6 1.349.237,3 1.432.995,3 1.498.681,4 1.632.907,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
119.103,6 129.851,3 140.339,8 157.363,5 181.212,1
Minum
J Informasi dan Komunikasi 433.637,2 449.045,2 468.027,9 480.756,7 495.990,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 112.761,7 131.119,4 135.576,7 143.565,6 153.508,9
L Real Estate 445.766,2 484.765,1 526.245,8 577.298,5 650.732,9
M Jasa Perusahaan 29.245,2 31.254,3 33.105,8 35.412,2 37.643,9
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
463.258,2 503.635,1 551.262,9 598.622,0 658.946,4
dan Jaminan Sosial Wajib
0 Jasa Pendidikan 122.965,2 133.141,2 141.764,1 152.437,2 170.563,8
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 149.726,2 160.264,2 170.241,1 182.262,3 197.545,3
Q Jasa Lainnya 98.426,2 106.247,5 110.532,3 119.265,23 134.100,6
PDRB 8.894.384,3 9.649.744,3 10.321.133,0 10.964.893,9 11.633.280,3
Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2018

Tabel 2.52
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013 – 2017
Sektor/Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.643.338,0 1.722.460,5 1.820.403,4 1.920.511,6 2.025.217,6
B Pertambangan dan Penggalian 799.371,1 810.302,5 776.217,4 701.006,6 599.211,1
C Industri Pengolahan 175.815,4 184.530,9 192.299,4 200.010,6 207.332,4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-45
Sektor/Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.718,0 7.150,2 7.522,2 8.100,4 8.423,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
2.827,7 2.982,7 3.142,2 3.314,5 3.427,3
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.118.786,7 1.170.645,7 1.233.674,2 1.297.296,5 1.302.875,5
G Perdagangan Besar dan Eceran;
1.373.228,2 1.437.160,6 1.505.629,6 1.572.710,7 1.639.126,6
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 959.769,0 984.269,4 1.018.382,7 1.105.153,4 1.239.362,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
104.086,0 108.260,0 111.855,4 118.250,8 129.240,7
Minum
J Informasi dan Komunikasi 382.641,0 395.734,0 410.325,2 421.062,6 432.678,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi 92.101,3 101.071,6 103.868,5 107.096,8 111.774,6
L Real Estate 403.416,0 423.632,0 451.541,2 483.776,8 522.998,6
M Jasa Perusahaan 27.561,0 28.692,0 29.615,2 30.621,7 31.785,8
N Administrasi Pemerintahan,
422.236,0 440.232,0 468.461,2 488.326,5 524.786,7
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
0 Jasa Pendidikan 117.644,0 122.526,0 126.254,2 130.171,5 140.433,6
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 141,264.0 148,341.0 154,728.2 161.865,3 174.738,6
Q Jasa Lainnya 92.664,0 96.467,0 99.324,2 105.163,3 114.964,7
PDRB 7,863,467.4 8,184,457.8 8,513,244.9 8.854.439,6 9.208.377,4
Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2018

d. Nilai Tukar Petani


Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam
persentase. Nilai Tukar Petani (NTP) dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.53
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Provinsi Aceh Tahun 2013 – 2017
No Sub Sektor 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%)
1. Tanaman Pangan 97,29 95,91 93,54 91,06 91,53
2. Hortikultura 99,85 105,55 104,86 106,22 102,30
3. Perkebunan Rakyat 97,38 90,33 91,73 87,50 87,27
4. Peternakan 98,99 100,57 100,89 103,12 105,76
5. Perikanan 100,66 97,66 97,86 97,16 97,58
Rata-rata 98,15 96,64 96,26 94,74 94,73
Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2014 – 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu kepada NTP yang berlaku untuk Provinsi Aceh,
karena hasil survey social ekonomi nasional (Susenas) hanya menghitung nilai tukar petani
di tingkat Provinsi karena data inflasi hanya ada di tingkat Provinsi (dihitung berdasarkan
lokasi cabang Bank Indonesia di semua daerah).
Secara umum, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung menurun sampai
dengan tahun 2018 dimana rata-rata NTP pada tahun 2014 tercatat sebesar 98,15% yang
kemudian menurun menjadi 94,73% pada tahun. Hal ini menunjukan bahwa indeks harga
yang diterima petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar petani. Hal ini
disebabkan oleh harga barang produksi pertanian di tingkat petani rendah, sedangkan
harga kebutuhan petani lebih tinggi baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk
proses produksi pertanian. Rendahnya nilai produksi yang diterima oleh petani disebabkan
oleh beberapa faktor baik makro maupun mikro antara lain: angka inflasi yang cenderung
meningkat, sistem pemasaran produksi pertanian yang masih tradisional dimana kontrol
pasar berada di tangan produsen dan bukan di tangan konsumen.

b) Fasilitas Infrastuktur Darat dan Udara


Lalu lintas penerbangan udara baik dalam maupun luar negeri di Bandara Sultan
Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar tercatat terus meningkat sampai dengan tahun 2017.
Total jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada tahun 2017 sebanyak 8.428
penerbangan domestik dan 1.803 penerbangan internasional dengan total jumlah penumpang
sebesar 950.650 orang untuk penerbangan domestik dan 189.281 orang untuk penerbangan
internasional. Banyaknya wisatawan dan pelaku usaha yang datang ke Provinsi Aceh juga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-46
ikut mempengaruhi aktifitas penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Rincian jumlah
pesawat dan arus penumpang penerbangan domestik dan internasional dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.54
Jumlah Pesawat dan Arus Penumpang Penerbangan Domestik dan Internasional
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Pesawat (Unit) Penumpang (Orang)
Tahun Jenis Penerbangan
Datang Berangkat Datang Berangkat
Domestik 3.367 3.373 328.294 345.324
2013
Internasional 556 543 50.305 48.183
Domestik 2.212 2.285 295.413 311.174
2014
Internasional 553 564 53.966 55.530
Domestik 2.359 2.366 301.002 312.453
2015
Internasional 658 655 67.702 66.930
Domestik 3.780 3.766 388.935 416.058
2016
Internasional 804 811 81.250 81.795
Domestik 4.208 4.220 444.978 505.672
2017
Internasional 908 895 95.857 93.424
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

Lintas darat berupa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada
kendaraan tersebut yang biasanya digunakan untuk angkutan orang/barang diatas jalan
raya. Kendaraan bermotor yang terdaftar di POLRES Kabupaten Aceh Besar mengalami
peningkatan sampai dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 176.432 unit dengan jenis
kendaraan terbanyak adalah sepeda motor yang berjumlah sebanyak 152.803 unit.
Tabel 2.55
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
2013 2014 2015 2016 2017
No Jenis Kendaraan
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
Mobil Barang / Truk /
1. 1.011 672 410 853 1.319
Alat Berat
2. Mobil Penumpang 2.262 2.441 891 5.380 12.420
3. Jeep 1.092 1.019 70 1.479 1.329
4. Sedan 1.049 1.015 498 2.485 2.522
5. Pick Up 1.073 1.002 308 2.365 5.573
6. Sepeda Motor 41.883 40.633 9.625 53.175 152.803
7. Becak Motor 14 21 13 13 68
8. Becak Barang - 3 3 3 35
9. Mobil Bus 28 30 30 291 363
Total 48.412 46.836 11.848 66.044 176.432
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018

c) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang
berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah
rawa/tambak terdapat di sepanjang pantai. Pasca tsunami terjadi pergeseran pemanfaatan
sebagian lahan dari sebelumnya di daerah pantai, cenderung beralih mengarah menjauhi
pantai. Hal ini terjadi akibat kerusakan kawasan di pesisir pantai dan terjadinya penurunan
permukaan daratan serta trauma terhadap ancaman bencana. Lahan di bagian timur, tengah,
dan barat cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian (tanaman pangan,
perkebunan, perikanan/tambak), pemukiman penduduk, serta perdagangan dan jasa.
Kawasan permukiman perkotaan dan pasar lebih terkonsentrasi pertumbuhannya di
pusat Ibukota Kecamatan, yaitu di Sibreh, Lambaro Angan, Lambaro, Jantho, Keutapang,
Samahani, Tungkop, Lhoong, Lhoknga, Leupung, Peukan Biluy, Peukan Ateuk, Indrapuri,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-47
Keumireu, Peukan Bada, Seuneulop, Lampakuk, Seulimeum, Lampuyang, Cot Goh, Saree,
Lamtamot, dan Krueng Raya.
Luas pemukiman terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan
berkembangnya pusat kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga memandang perlu menetapkan beberapa Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK). Salah satunya adalah kawasan strategis kabupaten untuk
pembangunan kota baru dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan efektifitas
pemerintahan. Luas pemanfaatan lahan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel
berikut :
Tabel 2.56
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
Kabupaten Aceh Besar
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
I. Kawasan Lindung
A Kawasan Hutan 69.624,17 24 Pulo Aceh, Sesuai dengan
hutan lindung Lindung Lhoknga, SK Menteri
Montasik, Kehutanan
Peukan Nomor
Bada,Darul 103/MenLHK-
Imarah, Darul II/2015
Kamal,
Simpang Tiga,
Sukamakmur,
Kuta Malaka,
Indrapuri,
Seulimuem,
Kuta Cot Glie,
Kota Jantho,
Lhoong,
Leupung
Sub jumlah 69.624,17 24
B Kawasan Sempadan 2.392,36 0,82 Sepanjang Sesuai dengan
perlindungan pantai Pantai RTRWK Aceh
setempat Kabupaten Besar
Aceh Besar
(Pulo Aceh,
Leupung,
Mesjid Raya,
Baitussalam,
Lhoknga,
Lhoong,
Peukan Bada,
Seulimeum)
Sempadan 4.768,00 1,64 DAS Kr. Kawasan ini
sungai Aceh, Kr.Jreu, 35,37 % dari
Kr.Tengku, catchment
Kr. Angan, area seluruh
Kr. Payo, Kr. DAS yang ada
Bihue, Kr. yaitu seluas
Kala, Kr. 3.178 ha

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-48
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
Leungah,
Lampanah,
dan seluruh
mata air yang
ada
Sempadan 27,64 0,009 Kuta Cot Glie
Waduk
Ruang 36,44 0,012 Tersebar di
Terbuka Hijau pusat-pusat
kota dan
pemukiman
Sub jumlah 7.224,44 2,49
C Kawasan Cagar Sesuai dengan
suaka alam, alam/Taman SK Menteri
pelestarian Wisata Alam Kehutanan
alam, dan  Suaka 15.281,37 5,26  CA Hutan Nomor
cagar budaya Marga Pinus Jantho 103/MenLHK-
Satwa di Kota II/2015
Pinus Jantho dan
Jantho Lembah
Seulawah
 TWA Pinus 2.556,02 0,88  TWA Pinus
Aceh Jantho
 Kuta Malaka
 TWA Kuta 1.544,08 0,53 di Kec. Kuta
Malaka Malaka
Taman hutan 6.122,85 2,11 Tahura Pocut Sesuai dengan
rakyat Meurah Intan SK Menteri
di Lembah Kehutanan
Seulawah Nomor
103/MenLHK-
II/2015
Cagar budaya 3,09 0,001 Peninggalan Sesuai dengan
kesultanan RTRWK Aceh
Aceh di Besar
Masjid Raya
Sub jumlah 25.507,41 8,79
D Kawasan Kawasan 27.109,80 Kec. Sesuai dengan
rawan rawan erosi Seulimeum, RTRWK Aceh
bencana Masjid Raya, Besar
Puncak lereng
G. Seulawah
dan wilayah
dengan
kelerengan>
40%
Kawasan 11.435,00 Kec. Ingin Sesuai dengan
rawan banjir Jaya, RTRWK Aceh
Montasik, Besar
Darul Imarah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-49
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
dan Kuta
Malaka
Kawasan 16.509,00 Kec.Kuta Cot
rawan tanah Glie, Kota
longsor Jantho, dan
Kuta malaka

Kawasan 65.044,00 Kec.


rawan gunung Seulimeum,
berapi Masjid Raya,
dan Lembah
Seulawah
Kawasan 16.422,00 Kec. Peukan
bahaya Bada,
tsunami Baitusslam,
masjid Raya,
Lhoknga, Pulo
Aceh, Lhoong,
dan Leupung
Sub jumlah 136.519,80 47,02
E Kawasan Kebun plasma 694,54 KPN Leupung Sesuai dengan
lindung nutfah (KPN) SK Menteri
lainnya Kehutanan
Nomor
103/MenLHK-
II/2015
Kawasan 2,00 Pusat Latihan Berada dalam
pengungsian Gajah (PLG) di Taman Hutan
satwa Lembah Rakyat Pocut
Seulawah Meurah Intan
Hutan dengan 183,28 Kawasan hutan Berada dalam
tujuan khusus pendidikan kawasan hutan
STIK produksi
Sub jumlah 1.866,95 0,64
LUAS KAWASAN
103.822,02 35,76
LINDUNG
II. KAWASAN BUDIDAYA
Kawasan Hutan 40,02 Kec. Lhoong Sesuai dengan
hutan produksi RTRWK Aceh
terbatas Besar
Hutan 67.998,71 Mesjid Raya, Sesuai dengan
Produksi Darussalam, RTRWK Aceh
Tetap Kuta Baro, Besar
Blang Bintang,
Montasik,
Indrapuri, Kuta
Cotglie,
Seulimeum,
Lembah
Seulawah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-50
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
Kota Jantho

Hutan 4.368,52 Seulimeum, Sesuai dengan


Produksi Montasik, RTRWK Aceh
Konversi Lembah Besar
Seulawah,
Kuta Baro,
Kota Jantho,
Indrapuri,
Blang Bintang
Hutan Rakyat 1.128,70 Pulo Aceh, Sesuai dengan
Peukan Bada, RTRWK Aceh
Lhoknga, Besar
Leupung,
Lhoong,
Mesjid Raya,
Seulimeum,
Lembah
Seulawah
Kawasan Pertanian 23.054,48 Pulo Aceh, Sesuai dengan
Peruntukan Lahan Basah Peukan Bada, RTRWK Aceh
Pertanian Lhoknga, Besar
Leupung,
Lhoong, Darul
Imarah, Darul
Kamal,
Simpang Tiga,
Mesjid Raya,
Baitussalam,
Darussalam,
Kuta Baro,
Kr.Br.Jaya,
Ingin Jaya, Berada di
Lahan 14.202,55 Blang Bintang, dalam lahan
Pertanian Sukamakmur, basah
Pangan Montasik, Kuta
Berkelanjutan Malaka,
Indrapuri, Kuta
Cotglie,
Seulimeum,
Lembah
Seulawah,
Kota Jantho
Kota Jantho,
Lembah
Seulawah,
Seulimeum,
Kuta Cotglie,
Indrapuri,
Montasik, Kuta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-51
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
Malaka,
Sukamakmur,
Blang Bintang,
Leupung,
Lhoknga,
Peukan Bada,
Simpang Tiga,
Darul Kamal,
Darul Imarah,
Ingin Jaya,
Kuta Baro,
Darussalam,
Kr.Br.Jaya,
Lhoong,
Mesjid Raya,
Baitussalam,
Pulo Aceh
Pertanian 13.024,39 Pulo Aceh, Sesuai dengan
Lahan Kering Peukan Bada, RTRWK Aceh
Lhoknga, Besar
Darul Imarah,
Leupung,
Mesjid Raya,
Darussalam,
Darul Kamal,
Simpang Tiga,
Kuta Baro,
Blang Bintang,
Ingin Jaya,
Sukamakmur,
Montasik, Kuta
Malaka, Kuta
Cotglie,
Indrapuri,
Seulimeum,
Lembah
Seulawah,
Kota Jantho
Hortikultura 2.050,48 Tersebar di Sesuai dengan
semua RTRWK Aceh
kecamatan Besar
Perkebunan 53.849,75 Tersebar Sesuai dengan
disemua RTRWK Aceh
kecamatan Besar
Peternakan 409,27 Tersebar Sesuai dengan
disemua RTRWK Aceh
kecamatan Besar
Kawasan Budidaya Air Seulimeum, Sesuai dengan
Peruntukan Tawar Kuta Cotglie, RTRWK Aceh
Perikanan Lembah Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-52
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
Seulawah, Pulo
Aceh,
Montasik, Kota
Jantho,
Baitussalam,
Leupung,
Lhoong,
Indrapuri
Budidaya 1.146,09 Peukan Bada, Sesuai dengan
Tambak Air Seulimeum, RTRWK Aceh
Payau Baitussalam, Besar
Mesjid Raya,
Leupung,
Lhoong
Kawasan Kawasan 1.624,56 Tersebar di
Peruntukan Peruntukan semua
Pertambangan Pertambangan kecamatan
Kawasan 109,62 Tersebar di Sesuai dengan
Peruntukan semua RTRWK Aceh
Industri kecamatan Besar
Kawasan Tersebar di Sesuai dengan
Peruntukan semua RTRWK Aceh
Pariwisata kecamatan Besar
Kawasan Permukiman 7.378,14 Peukan Bada, Sesuai dengan
Permukiman Perkotaan Darul Imarah, RTRWK Aceh
Darul Kamal, Besar
Ingin Jaya,
Kr.Br.Jaya,
Baitussalam,
Darussalam,
Kuta Baro,
Blang Bintang,
Sukamakmur,
Indrapuri, Kota
Jantho,
Montasik, Kuta
Malaka,
Lhoknga,
Seulimeum
Permukiman 4.987,44 Tersebar di Sesuai dengan
Perdesaan seluruh RTRWK Aceh
kecamatan Besar
Kawasan Kawasan 291,51 Tersebar Lokasi :
Peruntukan Pertahanan diseluruh Polsek,
Lainnya dan Keamanan kecamatan Koramil,
Polres, Airud,
TNI AD, TNI
AU, TNI AL.
Kawasan 2.978,35 Kota Jantho, Sesuai dengan
Transmigrasi Seulimeum, RTRWK Aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-53
Prosentase
Terhadap
Jenis Luas Luas Sebaran
No Sub Jenis Keterangan
Kawasan (Ha) Wilayah Lokasi
Kabupaten
(%)
Kuta Cotglie, Besar

LUAS KAWASAN 186.528,71 64,24


BUDIDAYA
Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Besar, 2012-2032

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-54
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi RKPD mencakup hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh
masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun
yang berkenaan.
Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori
urusan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan
realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Seluruh hasil pelaksanaan
program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD
(Tabel 2.57) berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020


II-55
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Aceh Besar

Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan


Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

SKPK : DINAS KESEHATAN


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 4.394.967.590 4.342.348.751 100 4.242.755.550 12 3.601.659.792 12 85 12 7.944.008.543 100 180,75 DINKES
Perkantoran administrasi perkantoran
Terlaksananya Proses
Pengiriman Data Dan
Penyediaan jasa surat menyurat 6.096.000 100 7.700.000 12 7.000.000 12 91 12 13.096.000 DINKES
Informasi Dalam Bentuk
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
663.232.769 100 905.104.741 12 392.232.492 12 43 12 1.055.465.261 DINKES
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Tersediannya Kenderaan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Dinas Yang Dapat
115.467.330 100 163.900.000 12 110.800.000 12 68 12 226.267.330 DINKES
kendaraan dinas/operasional Dipergunakan Dalam
Operasional Kantor
Tersedianya Tenaga
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Yang Bertugas 693.750.000 100 798.160.000 12 593.800.000 12 74 12 1.287.550.000 DINKES
Membersihkan Kantor
Tersedianya Sejumlah Alat
Tulis Kantor Untuk
Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.930.500 100 66.981.200 12 86.268.000 12 129 12 140.198.500 DINKES
Kebutuhan Opersional
Administrasi Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 49.199.350 100 50.864.000 55.750.000 0 110 - 104.949.350 DINKES
Kantor
Tersedianya Bahan Listrik
Penyediaan komponen instalasi
Untuk Menggantikan Instalasi 29.868.000 100 33.000.000 12 15.000.000 12 45 12 44.868.000 DINKES
listrik/penerangan bangunan kantor
Yang Rusak
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 656.959.000 100 351.462.109 0 - - 656.959.000 DINKES
Operasional Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Referensi Dan


2.435.000 100 5.038.000 4.580.000 0 91 - 7.015.000 DINKES
perundang-undangan Informasi Bidang Kesehatan

Tersedianya Makanan Dan


Penyediaan makanan dan minuman 119.481.000 100 145.530.000 11 113.753.300 11 78 11 233.234.300 DINKES
Minuman Untuk Pegawai
Tersedianya Dana Untuk
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Melaksanakan Koordinasi
139.220.027 100 239.580.000 12 366.050.000 12 153 12 505.270.027 DINKES
daerah Dan Konsultasi Program
Kegiatan Bidang Kesehatan
Tersedianya Dana Untuk
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tenaga Non Pns Dalam
1.812.709.775 100 1.475.435.500 12 1.856.426.000 12 126 12 3.669.135.775 DINKES
Teknis Perkantoran Melaksanakan Tugas Masing-
masing
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


12 701.911.502 694.708.074 100 832.546.000 952.424.000 0 114 - 1.647.132.074 - 2,35 DINKES
Aparatur tugas-tugas kantor

Tersedianya Mobil Untuk


Melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 44.379.201 100 48.840.000 48.784.000 0 100 - 93.163.201 DINKES
Sebagai Kepala Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 630.628.873 775.016.000 903.640.000 #DIV/0! 117 - 1.534.268.873 DINKES
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya Gedung
100 8.690.000 0 - - - DINKES
kantor Kantor Yang Layak

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 19.700.000 12 19.700.000 DINKES

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 158.562.030 94.500.000 100 103.950.000 96.600.000 0 93 - 191.100.000 - 1,21 DINKES
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian


94.500.000 100 103.950.000 96.600.000 0 93 - 191.100.000 DINKES
perlengkapannya Dinas Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya Laporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 51.536.320 20.238.500 100 20.837.300 0 - - 20.238.500 - 0,39 DINKES
Capaian Kinerja SKPD
Keuangan
Tersedianya Laporan Kinerja
Keuangan Skpd Dinas
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.238.500 100 20.837.300 0 - - 20.238.500 DINKES
Kesehatan Per Semester
Dan Tahunan
Cakupan Peningkatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya
Kapasitas Sumber Daya 1 47.583.250 - - - 0,00 DINKES
aparatur
Aparatur
URUSAN : KESEHATAN

Persentase Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan bagi 100 2.979.443.500 100 3.500.000.000 0 - - - - 0,00 DINKES
masyarakat yang
membutuhkan

Obat Dan Bmhp Tersedia


Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Untuk Masyarakan Kab. 100 3.500.000.000 0 - - - DINKES
Aceh Besar
Cakupan pelayanan TOGA
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 100 102.487.000 - - - 0,00 DINKES
di Sarkes
Program peningkatan pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan
70 222.762.815 - - - 0,00 DINKES
lansia Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pembinaan Usila
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia - - DINKES
pada Kelompok Usila

Persentase Cakupan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kadar level I yang harus 100 80.331.392.550 39.946.793.471 1.960.000.000 55.157.169.000 #DIV/0! 2.814 - 95.103.962.471 - 1,18 DINKES
diberikan Sarkes kab/kota

Terlaksananya Upaya
Pencegahan Dan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 1.200.000.000 28 728.889.000 28 61 28 728.889.000 DINKES
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular Dan Kesehatan Jiwa
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Pelayanan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
Usaha Keseahatan Usia 100 760.000.000 28 115.000.000 28 15 28 115.000.000 DINKES
masalah kesehatan
Sekolah Anak Dan Remaja
Revitalisasi sistem kesehatan 1.923.031.500 7 3.283.730.000 #DIV/0! 7 5.206.761.500 DINKES
Peningkatan kesehatan masyarakat 15.142.132.763 100 28 23.272.000.000 28 28 38.414.132.763 DINKES
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan
22.881.629.208 100 28 27.757.550.000 28 28 50.639.179.208 DINKES
Nasional

Meningkatnya kemampuan
petugas dalam pembinaan
Program Pengawasan Obat dan Makanan 23 146.410.000 100.000.000 100.000.000 #DIV/0! 100 - 100.000.000 - 0,68 DINKES
dan pengawasan
keamanan pangan

Peningkatan Kualitas
Pengetahuan Petugas Dalam
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
Pembinaan Dan 100 100.000.000 80 100.000.000 80 100 80 100.000.000 DINKES
bahan berbahaya
Pengawasan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
Meningkatnya monitoring
Program pengawasan dan pengendalian
jumlah industri rumah 90 99.998.030 - - - 0,00 DINKES
kesehatan makanan
tangga

Program Promosi Kesehatan dan Persentase Meningkatnya


jumlah rumah tangga 100 1.242.668.052 100 1.260.034.000 100.000.000 0 8 - 100.000.000 - 0,08 DINKES
Pemberdayaan masyarakat
melaksanakan germas, PIS-
PK
Pengembangan media promosi dan informasi Terlaksananya Kegiatan
100 1.010.034.000 0 - - - DINKES
sadar hidup sehat Promosi Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 70 250.000.000 28 100.000.000 40 40 28 100.000.000 DINKES
Penyuluhan Tentang Phbs
Persentase bayi usia 0-6
Program Perbaikan Gizi Masyarakat bulan yang mendapat ASI 100 2.226.603.280 676.035.855 2.620.000.000 150.000.000 #DIV/0! 6 - 826.035.855 - 0,37 DINKES
eksklusif
Tersedianya PMT Untuk
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 676.035.855 30 1.870.000.000 0 - - 676.035.855 DINKES
Anak Sekolah SD/MI
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Terlaksannya Kegiatan
anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Peningkatan Kapasitas
70 500.000.000 150.000.000 0 30 - 150.000.000 DINKES
Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Petugas Gizi Dan Masyarakat
kekurangan zat gizi mikro lainnya Tentang Gizi
Terlaksananya Kesadaran
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
Keluarga Tentang Pentingnya 70 250.000.000 0 - - - DINKES
keluarga sadar gizi
Gizi Keluarga
Cakupan pengawasan rmh
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80 512.435.000 100 400.000.000 120.000.000 0 30 - 120.000.000 - 0,23 DINKES
sehat
Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Dan
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 100 400.000.000 120.000.000 0 30 - 120.000.000 DINKES
Peningkatan Kualitas
Lingkungan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Persentase Terlaksananya
penanggulangan penyakit
menular dengan angka
Program Pencegahan dan Penanggulangan
cakupan penemuan dan 30 2.033.838.840 1.896.539.770 100 369.176.500 732.475.000 0 198 - 2.629.014.770 - 1,29 DINKES
Penyakit Menular
penanganan penyakit : a.
AFP rate per 100.000 pddk
< 15 thn

Terlaksananya
Pemberantasan Sarang
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Nyamuk Untuk Titik Fokus 115.494.000 100 222.436.500 110 216.245.000 110 97 110 331.739.000 DINKES
Kejadian
Penyakit

Terlaksananya Kegiatan
Pencegahan Dan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penanggulan Penyakit
157.050.000 100 146.740.000 28 346.230.000 28 236 28 503.280.000 DINKES
penyakit menular Menular Sesuai Dengan
Angka Kejadian
Penyakit

Peningkatan Imunisasi 1.623.995.770 28 170.000.000 28 1.793.995.770 DINKES

Persentase Terlaksananya
evaluasi pengembangan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 680.806.500 100 589.285.000 178.550.000 0 30 - 178.550.000 - 0,26 DINKES
standar pelayanan
kesehatan
Tersediannya Data Dan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
Informasi Kesehatan Yang 100 40.000.000 0 - - - DINKES
standar pelayanan kesehatan
Valid Dan Up To Date
Tersedianya Data Profil
Penyusunan profil kesehatan Dinas Kesehatan Aceh 100 549.285.000 28 50.000.000 28 9 28 50.000.000 DINKES
Besar
Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan
28 128.550.000 28 128.550.000 DINKES
kesehatan

Program pelayanan kesehatan penduduk Terlayaninya pengobatan


100 798.600.000 - - - 0,00 DINKES
miskin untuk penduduk miskin

Program pengadaan, peningkatan dan Tersedianya pusat


perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
17 20.497.400.000 3.722.856.482 500.000.000 8.860.689.900 #DIV/0! 1.772 - 12.583.546.382 - 0,61 DINKES
puskesmas/puskesmas pembantu dan masyarakat di tingkat
jaringannya kecamatan
Tersedianya Sarana
Rehab Sarana dan Prasana Kesehatan Pelayanan Kesehatan Yang 100 500.000.000 0 - - - DINKES
Sesuai Standar

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 63.350.034 5.766.524.600 - 5.829.874.634 DINKES

Pengadaan Peralatan /perlengkapan Kesehatan 3.659.506.448 28 3.094.165.300 28 6.753.671.748 DINKES

tersedia sarana dan


Program Pengadaan Peningkatan dan
prasarana yang menunjang 5 7.320.500.000 - - - 0,00 DINKES
Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah sakit
pelaanan kesehatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Pemeliharaan Sarana dan 6 496.035.616 - - - 0,00 DINKES
Mata Sarana Rumah sakit
meningkatnya kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dan kualitas tenaga 100 2.256.781.309 - - - 0,00 DINKES
Anak Balita
kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
225.905.740 12 3.572.000.000 12 3.797.905.740 DINKES
kesehatan
Kemitraan peningkatan Kualitas dokter dan
225.905.740 12 3.572.000.000 12 3.797.905.740 DINKES
paramedis
Program peningkatan keselamatan ibu Cakupan komplikasi
100 1.279.266.745 499.509.928 100 857.386.400 100 241.055.000 100 28 100 740.564.928 100 0,58 DINKES
melahirkan dan anak kebidanan yang ditangani

Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Pengetahuan
Masyarakat Tentang
Kesehatan Ibu Dan
Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan Anak 499.509.928 100 857.386.400 100 241.055.000 100 28 100 740.564.928 DINKES
Anak. Cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes yg
memiliki kompetensi
kebidanan

SKPK : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Program Pelayanan Administrasi
12 1.495.681.076 719.996.267 100 877.000.000 1.050.412.214 0 120 - 1.770.408.481 - 1,18 BAPPEDA
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
89.613.841 100 130.000.000 12 102.000.000 12 78 12 191.613.841 BAPPEDA
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
14 19.000.000 14 13.550.000 100 71 14 13.550.000 BAPPEDA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas

Tersedianya Sdm Yang


Penyediaan jasa administrasi keuangan Dibutuhkan Pengelolaan 680.250 12 8.000.000 0 - - 680.250 BAPPEDA
Administrasi Keuangan Dinas

Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.947.000 12 20.500.000 12 43.554.000 100 212 12 67.501.000 BAPPEDA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 81.988.500 12 85.000.000 12 80.435.464 100 95 12 162.423.964 BAPPEDA
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 27.340.000 12 30.000.000 12 31.862.750 100 106 12 59.202.750 BAPPEDA
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
6.493.000 12 8.500.000 10.215.000 0 120 - 16.708.000 BAPPEDA
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
4.040.000 12 6.000.000 7.320.000 0 122 - 11.360.000 BAPPEDA
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 48.546.500 12 90.000.000 12 101.870.000 100 113 12 150.416.500 BAPPEDA
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 291.772.176 12 320.000.000 12 421.455.000 100 132 12 713.227.176 BAPPEDA
daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
145.575.000 12 160.000.000 90 238.150.000 750 149 90 383.725.000 BAPPEDA
Teknis Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
12 62.077.840 634.058.454 12 495.000.000 725.522.000 147 - 1.359.580.454 - 21,90 BAPPEDA
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 100 80.250.000 100 80.250.000 BAPPEDA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 239.500.000 1 239.500.000 BAPPEDA
Tersedianya Fasilitas
Pengadaan peralatan gedung kantor 441.020.000 12 200.000.000 171.600.000 0 86 - 612.620.000 BAPPEDA
Pendukung Kerja Pegawai
Tersedianya Pendukung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 120.000.000 0 - - - BAPPEDA
Kerja Pegawai
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 44.335.619 1 55.000.000 1 48.000.000 100 87 1 92.335.619 BAPPEDA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Fasilitas
62.874.335 13 80.000.000 3 123.872.000 23,07692308 155 3 186.746.335 BAPPEDA
dinas/operasional Pendukung Kerja Pegawai
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya Fasilitas
39.828.500 12 40.000.000 62.300.000 0 156 - 102.128.500 BAPPEDA
kantor Pendukung Kerja Pegawai
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
46.000.000 - 46.000.000 BAPPEDA
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 61.492.200 39.800.000 62 43.000.000 57 39.900.000 91,93548387 93 57 79.700.000 475 1,30 BAPPEDA
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
39.800.000 62 43.000.000 57 39.900.000 91,93548387 93 57 79.700.000 BAPPEDA
perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 6.639.694 8.220.000 22.000.000 #DIV/0! - - 8.220.000 - 1,24 BAPPEDA
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari Tersedianya Laporan
8.220.000 14.500.000 #DIV/0! - - 8.220.000 BAPPEDA
realisasi kinerja SKPD Kinerja Skpd

Tersedianya Laporan Kinerja


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 #DIV/0! - - - BAPPEDA
Dan Keuangan Bappeda

URUSAN : PERENCANAAN
Program Pengembangan data/informasi 1 1.105.761.525 480.458.380 470.000.000 847.550.000 #DIV/0! 180 - 1.328.008.380 - 1,20 BAPPEDA
Pengumpulan, updating dan analisis data Peningkatan Kualitas Data
informasi capaian target kinerja program dan Dan Informasi Pembangunan 5.200.000 32 85.000.000 1 65.450.000 3,125 77 1 70.650.000 BAPPEDA
kegiatan Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data informasi


1 1 68.850.000 1 68.850.000 BAPPEDA
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Peningkatan Kualitas Data


Penyusunan profile daerah Dan Informasi Pembangunan 377.402.000 62 205.000.000 511.725.000 0 250 - 889.127.000 BAPPEDA
Daerah
Penyusunan Analisis dan Pemutakhiran Data Meningkatnya Kulaitas Data
Spasial Untuk Kebutuhan Perencanaan Dan Informasi Pembangunan 97.856.380 3 180.000.000 10 201.525.000 333,3333333 112 10 299.381.380 BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan 1 202.302.018 331.281.255 120.000.000 #DIV/0! - - 331.281.255 - 1,64 BAPPEDA
Tersedianya Dokumen
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Evaluasi Rkpd Dan Laporan 55.035.000 32 120.000.000 1 116.200.000 3,125 97 1 171.235.000 BAPPEDA
Evaluasi Pembangunan
Fasilitas Kejasama dengan Dunia
276.246.255 - 276.246.255 BAPPEDA
Usaha/Lembaga
Program Pengembangan Wilayah
100 197.917.038 55.505.390 100.000.000 81.780.000 #DIV/0! 82 - 137.285.390 - 0,69 BAPPEDA
Perbatasan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Dokumen
Penyusunan perencanaan pengembangan Rencana Aksi
55.505.390 100.000.000 81.780.000 #DIV/0! 82 - 137.285.390 BAPPEDA
perbatasan Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Program Perencanaan Pengembangan
100 835.144.602 246.657.150 640.000.000 #DIV/0! - - 246.657.150 - 0,30 BAPPEDA
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya Dokumen
Laporan Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam
Dan Pengendalian Sesuai
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat 181.202.150 32 500.000.000 23 221.905.000 71,875 44 23 403.107.150 BAPPEDA
Dengan Rencana Tat Ruang
tumbuh
Wilayah Kab. Aceh Besar
Dan Pencetakan Peta

Dokumen Investasi
Perumahan Dan Strategis
Pembangunan Dan
Penyusunan perencanaan Pengembangan Pengembangan Perumahan
65.455.000 140.000.000 30 137.250.000 #DIV/0! 98 30 202.705.000 BAPPEDA
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dan Kawasan Permukiman
Dan Laporan Pelaksanaan
Pendamping Kotaku Kota
Tanpa Kumuh

Program perencanaan pembangunan daerah 1 746.674.163 313.539.200 896.502.855 413.833.000 #DIV/0! 46 - 727.372.200 - 0,97 BAPPEDA

Tersedianya Arah Dan


Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
Prioritas Pembangunan
perumusan program dan kebijakan layanan 69.131.000 155.191.300 100 98.628.000 #DIV/0! 64 100 167.759.000 BAPPEDA
Daerah Tahun 2019
publik
Dan 2020
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD - 350.000.000 #DIV/0! - - - BAPPEDA
Penetapan RPJMD 1.484.000 - 1.484.000 BAPPEDA
Tersedianya Dokumen
Penyusunan RKPD 12.850.000 21.356.500 28.275.000 #DIV/0! 132 - 41.125.000 BAPPEDA
Rkpd
Tersedia Hasil Rumusan
Prioritas Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 171.885.000 241.204.425 169.567.500 #DIV/0! 70 - 341.452.500 BAPPEDA
Tahun
2019
Tersedianya Lkpj Tahun
Penetapan RKPD 6.250.000 37.150.630 9.775.000 #DIV/0! 26 - 16.025.000 BAPPEDA
2018
Penyusunan Laporan Keterangan
25.300.000 33.000.000 - 58.300.000 BAPPEDA
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Review Rencana Terpadu Program Investasi Tersedianya Laporan
26.639.200 5 91.600.000 15 74.587.500 300 81 15 101.226.700 BAPPEDA
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Dan Dokumen Rpijm
Program perencanaan pembangunan
3 602.374.663 293.900.600 1.575.000.000 577.685.000 #DIV/0! 37 - 871.585.600 - 1,45 BAPPEDA
ekonomi
Tersedianya Master Plan
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi
Pembangunan Ekonomi 290.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
daerah
Masyarakat
Tersedianya Indikator
Penyusunan indikator ekonomi daerah 77.853.100 255.000.000 20 111.305.000 44 20 189.158.100 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Ekonomi Daerah
Penyusunan perencanaan pengembangan Tersusunnya Buku Peluang
135.796.500 300.000.000 20 136.125.000 45 20 271.921.500 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
ekonomi masyarakat Investasi Daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Laporan
Evaluasi Dan Perencanaan
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 80.251.000 180.000.000 20 330.255.000 #DIV/0! 183 20 410.506.000 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Pembangunan Bidang
Ekonomi Kab. Aceh Besar
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah Tersedianya Data Tentang
250.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
rawan pangan Daerah Rawan Pangan
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan , Tersedianya Laporan
Pengendalian dan Pengawasan Evaluasi Dan Perencanaan
300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Ketenagakerjaan Bidang
Besar Ekonomi Kab. Aceh Besar
Program Perencanaan Sosial Budaya 6 1.035.023.534 550.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 BAPPEDA
Tersedianya Dokumen
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1 150.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Rencana Aksi Daerah
Dokumen Rencana Aksi
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1 150.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Daerah
Meningkatnya Kinerja
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Program Dan Kegiatan Lintas
288.222.200 250.000.000 40 197.060.000 #DIV/0! 79 40 485.282.200 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Budaya Sektor Terkait Bidang Sosial
Dan Budaya
Program perencanaan prasarana wilayah dan
1 190.662.423 432.465.000 #DIV/0! - - - - 0,00 BAPPEDA
sumber daya alam
Tercapainya Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Penataan Kemitraan
Infrastruktur Wilayah Dan 305.000.000 90 242.930.000 #DIV/0! 80 90 242.930.000 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Penyelamatan Sumber-Sumber Air
Sumber Daya Alam
Investasi Penyediaan Air
Penyusunan Rencana Pembangunan Air Minum Dan Laporan
87.816.735 5 127.465.000 30 138.062.500 600 108 30 225.879.235 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pelaksanaan Pendampingan
Pamsimas
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA -
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
22.719.243.600 DISPARPORA
RAGA
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya pelayanan
12 1.478.594.224 1.246.160.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Perkantoran administrasi
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
51.186.572 100 71.000.000 1 69.400.000 1 98 1 120.586.572 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
4.334.200 5 6.500.000 5 9.000.000 100 138 5 13.334.200 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.996.500 1 24.000.000 12 34.404.000 1200 143 12 62.400.500 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 52.403.000 1 65.000.000 52.988.750 0 82 - 105.391.750 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 14.410.000 100 68.000.000 12 15.232.000 12 22 12 29.642.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
12 8.500.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20.200.000 100 250.000.000 35.400.000 0 14 - 55.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Operasional Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.760.000 7 120.760.000 12 655.760.000 171,4285714 543 12 658.520.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 46.890.310 12 65.000.000 11 63.760.000 91,66666667 98 11 110.650.310 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 206.618.380 12 330.000.000 209.325.000 0 63 - 415.943.380 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
150.900.000 10 170.000.000 48 156.200.000 480 92 48 307.100.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Teknis Perkantoran Perkantoran
Pengadaan Tanah 4.479.517.000 #DIV/0! #DIV/0! - 4.479.517.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana tersedianya sarana dan


12 810.152.415 796.583.600 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Aparatur prasarana pegawai

Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 67.483.600 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 62.085.000 2 95.880.000 1 55.000.000 50 57 1 117.085.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan Operasional
31.854.000 5 11.220.000 4 47.280.000 80 421 4 79.134.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
dinas/operasional Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung
10.545.000 11.875.000 #DIV/0! #DIV/0! - 22.420.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Peralatan
1 22.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kantor Gedung
Pemeliharaan Rutin
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 78.400.000 1 600.000.000 0 - - 78.400.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Gedung Kantor
peningkatan kedisplinan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 51.243.500 40.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
30.014.000 100 40.000.000 58 35.000.000 58 88 58 65.014.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
perlengkapannya Aparatur
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya peningkatan sumber daya
12 21.961.500 #DIV/0! #DIV/0! - - - 0,00 DISPARPORA
Aparatur aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan tersedianya laporan 2 7.320.500 6.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan Akhir Tahun 2.000.000 3.000.000 #DIV/0! - - 2.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Penyusunan Rka Skpd
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 3.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Dan Dpa
- #DIV/0! DISPARPORA
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - #DIV/0! DISPARPORA

Meningkatkan
Program Pengembangan dan Keserasian
pengembangan keserasian 80 439.230.000 #DIV/0! #DIV/0! - - - 0,00 DISPARPORA
Kebijakan Pemuda
kebijakan pemuda

Program peningkatan peran serta Meningkatnya peran serta


4 2.980.726.052 7.800.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
kepemudaan organisasi pemuda
Pelaksanaan Hari Sumpah
Pembinaan Organisasi kepemudaan Pemuda Dan Perkemahan 1.353.250.800 6.500.000.000 90 792.382.000 #DIV/0! 12 90 2.145.632.800 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemuda
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 454.300.000 #DIV/0! #DIV/0! - 454.300.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Terlaksananya Hari
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Sumpah Pemuda
Terlaksananya Kegiatan
Perkemahan Pemuda 150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Perkemahan Pemuda
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Tanah Untuk
Pembebasan tanah pembangunan gedung
Pembangunan Gedung 5.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
pemuda
Pemuda
Pengadaan tempat tidur asrama mahasiswa Tempat Tidur Asrama
175.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Aceh Besar Mahasiswa Aceh Besar
Pengadaan Tenda
Pengadaan Tenda Regu 625.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Regu
Lancarnya Kegiatan
Biaya Operasional 1 350.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Bidang Kepemudaan
Meningkatnya Kemampuan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemimpinan Pemuda
Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemimpinan Pemuda
Terlaksananya Tot
TOT Pelatih Paskibra 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pelatih Paskibra
Pelatihan Paskibra Pelatihan Paskibra 950.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kegiatan Bakti Sosial
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemudaan
Kegiatan Bhakti Soial
Kegiatan Bhakti Soial Kepemudaan 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemudaan

Program peningkatan upaya penumbuhan Meningkatnya Upaya


kewirausahaan dan kecakapan hidup Wirausaha dan kecakapan 12 360.932.860 650.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
pemuda hidup pemuda

Adanya Kegiatan Pengusaha


Muda Bidang Chemical
Laudry N Bush
Washing, Meningkatnya
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 650.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kemampuan Kreatif Pemuda
Dan Tersedianya Data
Kelompok Usaha Produktif
Pemuda

Kegiatan Pelatihan Chemical


Chemical Laundry dan Bush Washing 300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Laundry Dan Bush Washing

Kegiatan Magang
Magang Pemuda Kreatif 300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemuda Kreatif
Pendataan Potensi
Pendataan Potensi Kelompok Usaha Produktif
Kelompok Usaha Produktif 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemuda (KUPP)
Pemuda (kupp)
Adanya kebijakan dalam
Program pengembangan kebijakan dan
pengelolaan manajemen 2 29.282.000 - - DISPARPORA
manajemen olahraga
olah raga
Meningkatnya kesadaran
Program upaya pencegahan
pemuda terhadap bahaya 12 55.635.800 150.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
penyalahgunaan narkoba
narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
bagi pemuda
Peningkatan pembinaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
dan Permasyarakatan 12 2.884.643.025 2.174.500.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Olahraga
Olahraga
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Pembinaan Dan Pengadaan


2.732.970.000 2.174.500.000 10 83.400.000 #DIV/0! 4 10 2.816.370.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
pelajar dalam olahraga Alat-alat Olahraga

Peningkatan Kesegaran jasmani dan Rekreasi 80 100.650.000 #DIV/0! #DIV/0! 80 100.650.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Terciptanya Atlet-atlet
Pembinaan cabang-cabang olahraga 500.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Berprestasi
Pengadaan alat-alat olahraga Alat-alat Olahraga 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Persiapan Pembinaan
Persiapan pembinaan 11 cabor POPDA Tahun
11 Cabor Popda Tahun 550.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
2019
2019

Terselenggaranya Lomba
Lomba Olahraga Masyarakat HUT RI 120.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Olahraga Masyarakat Hut Ri

Pengadaan Alat Olahraga Pembinaan 11 Cabor Tersedianya Alat-alat


180.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
POPDA Olahraga

Baju Dan Sepatu


Pengadaan Baju dan sepatu pelaksana POPDA 300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pelaksana Popda
Air Mineral Air Mineral 24.500.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan kompetisi Olahraga 52.320.754.165 300.000.000 2 231.400.000 #DIV/0! 77 2 52.552.154.165 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kompetisi Olahraga
Pengadaan Perlengkapan Olahraga Perlengkapan Olahraga 150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Meningkatkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
pembangunan sarana dan 12 75.854.618.373 2.496.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Olahraga
prasarana olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan Pembangunan Sarana Dan
46.505.641.793 2.496.000.000 2.460.950.000 #DIV/0! 99 - 48.966.591.793 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
prasarana olahraga Prasarana Olahraga
Pembangunan
Pembangunan lapangan bola basket 66.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Lapangan Bola Basket
Pembangunan
Pembangunan Lapangan Futsal 300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Lapangan Futsal
Pembangunan
Pembangunan Lapangan Voli 60.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Lapangan Voli
Pembangunan Pagar
Pembangunan pagar lapangan bola kaki 75.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Lapangan Bola Kaki
Fasilitas Olahraga Fasilitas Olahraga 195.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Peningkatan Sarana Dan
Pembangunan Lapangan Bola Kaki 1.800.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Prasarana Olahraga
URUSAN : PARIWISATA - #DIV/0! DISPARPORA
Pengembangan SDM dan
Program Pengembangan Pemasaran
Profesionalisme bidang 12 540.399.310 250.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Pariwisata
wisata
Pengembangan jaringan kerja sama promosi
Duta Wisata 734.984.000 250.000.000 2 263.330.000 #DIV/0! 105 2 998.314.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
pariwisata
Pemilihan Duta Wisata
Pemilihan Duta Wisata Aceh Besar 250.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Aceh Besar
Peningkatan
Program Pengembangan Destinasi
pengembangan destinasi 12 17.846.075.951 6.860.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Pariwisata
pariwisata
Peningkatan Sarana Dan
Pengembangan objek pariwisata unggulan 4.046.365.000 6.300.000.000 5 1.154.980.000 #DIV/0! 18 5 5.201.345.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Prasarana Pariwisata
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Mushalla Dan
Pembangunan Mushalla dan MCK Objek wisata
Mck Objek Wisata Di Aceh 700.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
di Aceh Besar
Besar
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana dan rehab Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
MCK Objek wisata Prasarana Wisata Pantai
Ujong Batee
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana objek Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata Aceh Besar Prasarana Pantai Wisata
Kajhu
Promosi Wisata Aceh
Cetak brosur promosi wisata aceh besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Besar
Pembangunan Mushalla Dan
Pembangunan Mushalla dan MCK Objek wisata
Mck Objek Wisata Di Aceh 700.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
di Aceh Besar
Besar
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana dan rehab Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
MCK Objek wisata Prasarana Wisata Pantai
Ujong Batee
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana objek Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata Aceh Besar Prasarana Pantai Wisata
Kajhu
Promosi Wisata Aceh
Cetak brosur promosi wisata aceh besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Besar
Terlaksananya Promosi
Cetak spanduk promosi wisaat Aceh Besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata Melalui Spanduk
Pembuatan Baliho
Pembuatan Baliho /Billboard wisata 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
/billboard Wisata
Terlaksanya Pembuatan
Cetak Banner promosi wisata 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Banner Wisata
Terlaksananya Pembuatan
pembuatan rambu-rambu peringatan di lokasi
Rambu- rambu Peringatan Di 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata kabupaten aceh besar
Lokasi Wisata

Festival Kuliner, Layang-


layang Internasional, Festival
Pulo Aceh, Dan Festival
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Deep Extreem, Hut Tmii, 560.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Festival- festival Yang
Diselenggarakan Oleh
Kementrian Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan
Festival Kuliner 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Festival Kuliner
Festival Deep Extreem, HUT TMII, Festival-
Terlaksananya Kegiatan
festival yang diselenggarakan Oleh Kementrian 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Festival-festival Luar Daerah
Pariwisata
Terlaksananya Festival
Festival Layang-layang Internasional 180.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Layang-layang Internasional
Terlaksananya Festival
Festival Pulo Aceh 180.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pulo Aceh
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya
pengembangan dan
Program Pengembangan Kemitraan 12 Bln 17.846.075.951 250.000.000 #DIV/0! - - - #VALUE! 0,00 DISPARPORA
pemanfaatan lisensi
teknologi

Kegiatan Pelatihan Kepada


Pengelola Objek Wisata,
Pelaku/paket Wisata,
Pengembangan sumber daya manusia dan
Masyarakat Sekitar Lokasi 250.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
profesionalisme bidang pariwisata
Wisata, Dan Promosi
Pariwisata Melalui Media
Massa

Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Pengelola Objek Wisata Kepada Pengelola Objek 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata

Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Pelaku/Paket Wisata 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepada Pelaku/paket Wisata

Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Masyarakat Sekitar Lokasi
Kepada Masyarakat Sekitar 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata
Lokasi Wisata
Terpromosinya Pariwisata
Promosi Pariwisata melalui Media Massa 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Melalui Media Massa

SKPK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.985.112.792 KESBANGPOL

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan


12 1.357.220.700 512.722.318 644.149.792 #DIV/0! - 512.722.318 - 0,38 KESBANGPOL
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
39.658.318 100 79.134.000 95 65.400.000 95 83 105.058.318 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
6.275.000 8 8.228.000 90 6.800.000 1125 83 13.075.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 92.345.400 1 96.860.742 92.369.000 0 95 184.714.400 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 17.450.000 100 29.372.750 17.450.000 0 59 34.900.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
7.015.000 12 16.353.150 95 7.015.000 791,6666667 43 14.030.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 205.100.000 #DIV/0! #DIV/0! 205.100.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan


3.840.000 3.630.000 80 156.000.000 #DIV/0! 4.298 159.840.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 36.603.500 11 131.605.650 90 49.360.000 818,1818182 38 85.963.500 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat
207.129.100 12 222.942.500 222.935.000 0 100 430.064.100 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
daerah Koordinas Dan Konsultasi
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa
102.406.000 1 56.023.000 149.682.500 0 267 252.088.500 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Teknis Perkantoran Administrasi Perkantoran
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
tugas-tugas kantor 12 1.084.788.293 210.524.000 404.315.450 #DIV/0! - 210.524.000 - 0,19 KESBANGPOL
Aparatur
(tujuan/impact/outcome)

Tersedianya Perlengkapan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.136.000 1 18.385.950 90 15.195.000 9000 83 30.331.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.721.000 2 59.290.000 48.000.000 0 81 77.721.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
36.977.000 1 44.770.000 90 36.582.000 9000 82 73.559.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
dinas/operasional Kendaraan Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Gedung
15.300.000 1 21.634.800 12.830.000 0 59 28.130.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kantor Kantor
Terpeliharanya Sarana Dan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 113.390.000 1 260.234.700 660.140.000 0 254 773.530.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Prasarana Gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 22.547.140 17.900.000 18.634.000 #DIV/0! - 17.900.000 - 0,79 KESBANGPOL
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin


17.900.000 100 18.634.000 90 17.900.000 90 96 35.800.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
perlengkapannya Aparatur
Meningkatnya sumber daya
Program peningkatan sumber daya aparatur 12 10.980.750 - KESBANGPOL
aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya Laporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 13.396.515 6.000.000 11.071.500 #DIV/0! - 6.000.000 - 0,45 KESBANGPOL
Capaian Kinerja SKPD
Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan 6.000.000 7 11.071.500 0 - 6.000.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL

#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL


URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT #DIV/0! KESBANGPOL
Terlaksananya Peningkatan
Keamanan dan
Program peningkatan keamanan dan
Kenyamanan dalam 350 525.240.019 121.725.000 805.486.715 #DIV/0! - 121.725.000 - 0,23 KESBANGPOL
kenyamanan lingkungan
wilayah Kabupaten Aceh
Besar

Mewujudkan Pelaksanaan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan
Pilkada Yang Tertib Dan 437.227.450 784.240.000 #DIV/0! 179 784.240.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kenyamanan Lingkungan
Aman
Pelatihan pengendalian keamanan dan Meningkatnya Pengetahuan
8 120.342.365 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kenyamanan lingkungan Aparat Gampong
Terkumpulnya Informasi
Terkait Keamanan Wilayah
pengendalian keamanan lingkungan Sebagai Upaya Deteksi Dini 121.725.000 247.916.900 #DIV/0! - 121.725.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Terhadap Ancaman
Keamanan Wilayah

Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Kantrantibmas dan 100 149.733.507 14.880.000 92.967.325 #DIV/0! - 14.880.000 - 0,10 KESBANGPOL
pencegahan tindak kriminal
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Menurunkan Angka
6 51.624.650 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Konflik Sosial
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Menjamin Keamanan
Terhadap Warga Asing Yang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Beraktivitas Di Aceh Besar, 14.880.000 3 41.342.675 0 - 14.880.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Serta Mengawasi Aliran
Kepercayaan Masyarakat

Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pengembangan wawasan
Kantrantibmas dan 12 656.468.034 567.991.500 175.631.500 #DIV/0! - 567.991.500 - 0,87 KESBANGPOL
kebangsaan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Mewujudkan Kerukunan
58.240.000 4 36.481.500 0 - 58.240.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kehidupan beragama Dalam Beragama
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Menumbuhkan Jiwa
58.240.000 4 139.150.000 90 389.601.500 2250 280 447.841.500 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
nilai luhur bangsa Nasionalisme Masyarakat
Terlaksananya
Program kemitraan pengembangan wawasan
Pengembangan Wawasan 12 775.943.718 185.910.000 316.523.900 #DIV/0! - 185.910.000 - 0,24 KESBANGPOL
kebangsaan
Kebangsaan
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Menumbuhkan Wawasan
Forum keagamaan Lainnya dalam Upaya Kebangsaan Dalam 75.080.500 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat
Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Menumbuhkan Wawasan
4 43.190.950 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Di Masyarakat
Menumbuhka Wawasan
Pelatihan Bela Negara 185.910.000 4 198.252.450 0 - 185.910.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kebangsaan Di Masyarakat

Terlaksananya
Program pemberdayaan masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat
100 125.890.639 82.152.950 #DIV/0! - - - 0,00 KESBANGPOL
menjaga ketertiban dan keamanan untuk menjaga ketertiban
dan keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Mewujudkan Keamanan Dan


1 82.152.950 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
masyarakat Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Pencegahan
Program peningkatan pemberantasan
terhadap Penyakit 12 593.289.923 339.925.000 202.312.000 #DIV/0! - 339.925.000 - 0,57 KESBANGPOL
penyakit masyarakat (pekat)
Masyarakat
Menurunkan Angka
Penyuluhan pencegahan peredaran/
Penggunaan Narkoba Di 339.925.000 5 202.312.000 90 559.635.000 1800 277 899.560.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
penggunaan minuman keras dan narkoba
Aceh Besar
Terlaksananya Pendidikan
Program pendidikan politik masyarakat 23 1.720.622.033 881.266.900 2.069.949.090 #DIV/0! - 881.266.900 - 0,51 KESBANGPOL
Politik
Meningkatnya Kualitas
Penyuluhan kepada masyarakat Ormas Dan Masyarakat Yang 597.834.800 100 494.999.780 0 - 597.834.800 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Mandiri
Mewujudkan Parpol Yang
Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Mandiri Dan Berjiwa 8 477.539.810 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Demokrasi
Meningkatnya Wawasan Para
koordinasi forum-forum diskusi politik 7 323.995.650 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kader Parpol
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya Kualitas
Laporan Hasil Kegiatan
Penyusunan data base partai politik 204.447.100 11 65.642.500 90 857.670.000 818,1818182 1.307 1.062.117.100 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Parpol Yang Semakin
Berkualitas
Terdaftarnya, Ormas, Lsm,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dan Organisasi Pemuda Di 78.985.000 76.139.250 #DIV/0! - 78.985.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Aceh Besar
Meningkatnya Jumlah
Masyarakat Yang
Sosialisasi Pemilu 23 631.632.100 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Berpengetahuan Dan
Berwawasan Dalam Pemilu
Program Dukungan Kelancaran Terlaksananya Pemilu
23 550.000.000 161.918.570 #DIV/0! - - - 0,00 KESBANGPOL
Penyelenggaraan Pemilu dengan lancar
Mewujudkan Jalannya
Kegiatan Pelantikan Bupati
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 161.918.570 373.519.000 #DIV/0! 231 373.519.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Dan Wabup Terpilih Yang
Aman Dan Damai

SKPK : INSPEKTORAT
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT 3.829.051.900 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 563.678.500 12 717.264.400 0 - - - 0,00 INSPEKTORAT
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Komunikasi, Sumber Daya 37.188.847 12 51.600.000 12 51.600.000 100 100 88.788.847 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
dan listrik
Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya Pembayaran
8.275.000 12 12.100.000 10 12.100.000 83,33333333 100 20.375.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.010.000 12 28.019.250 12 28.019.250 100 100 56.029.250 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Kebersihan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.460.000 12 60.579.850 12 60.444.850 100 100 120.904.850 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Alat-alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 25.750.000 12 25.826.000 12 25.826.000 100 100 51.576.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Fasilitas
4.660.000 12 4.719.300 12 4.719.300 100 100 9.379.300 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Dan Penerangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
17.000.000 12 17.160.000 12 17.160.000 100 100 34.160.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan makanan dan minuman 31.343.000 11 19.230.000 11 35.370.000 100 184 66.713.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Makanan Dan Minuman
Terlaksananya Rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Koordinasi Dan Konsultasi 460.210.661 459.450.000 10 572.600.000 #DIV/0! 125 1.032.810.661 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
daerah
Keluar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Terpenuhinya
41.290.000 38.580.000 46.500.000 #DIV/0! 121 87.790.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Teknis Perkantoran Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


1 264.614.114 266.997.500 #DIV/0! - - - 0,00 INSPEKTORAT
Aparatur tugas-tugas kantor

Tersedianya Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.350.000 50.500.000 50 35.000.000 #DIV/0! 69 85.350.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Gedung Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Peralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor 45.355.000 46.500.000 27.000.000 #DIV/0! 58 72.355.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Gedung Kantor
Terpeliharanya Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 47.780.000 44.400.000 1 48.000.000 #DIV/0! 108 95.780.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Dinas Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan


107.879.000 9 108.200.000 9 108.200.000 100 100 216.079.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
dinas/operasional Kendaraan Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terlaksananya Pemeliharaan


16.800.000 17.397.500 19.127.500 #DIV/0! 110 35.927.500 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
kantor Perlatan Kerja

Terlaksananya pengadaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45 12.298.440 35.000.000 35.000.000 #DIV/0! - 35.000.000 - 2,85 INSPEKTORAT
dinas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas


35.000.000 35.000.000 50 30.000.000 #DIV/0! 86 65.000.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
perlengkapannya Beserta Perlengkapannya

Peningkatan pemahaman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
tentang peraturan 29 241.576.500 - INSPEKTORAT
Daya Aparatur
perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya pelaporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 19.326.120 8.820.000 10.205.000 #DIV/0! - 8.820.000 - 0,46 INSPEKTORAT
keuangan smesteran
Keuangan
Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.820.000 10.205.000 #DIV/0! - 8.820.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Pelaporan Keuangan
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN #DIV/0! INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan Terlaksananya
internal dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan tindak 500 6.207.784.000 2.799.585.000 #DIV/0! - - - 0,00 INSPEKTORAT
kebijakan KDH lanjut pengawasan
Terlaksannya Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.991.005.000 1.991.510.000 400 2.104.400.000 #DIV/0! 106 4.095.405.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Internal Secara Berkala

Terlaksananya Penanganan
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
Kasus, Laporan Saber Pungli 639.110.000 375.450.000 1 375.450.000 #DIV/0! 100 1.014.560.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
dibawahnya
Dan Lhkpn 2018

Terlaksananya Inventarisasi
Inventarisasi temuan pengawasan 12.255.000 18.005.000 18.005.000 #DIV/0! 100 30.260.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Temuan Pengawasan
Terlaksananya Tindak Lanjut
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 216.150.000 249.750.000 249.750.000 #DIV/0! 100 465.900.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Hasil Pengawasan
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan Yang Lebih 156.795.547 164.870.000 #DIV/0! - 156.795.547 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Komprehensif
Meningkatnya Tenaga
Program Peningkatan Profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri
20 49.691.700 - INSPEKTORAT
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Sipil (PPNS) yang
profesional

Program Penataan dan Penyempurnaan Tersusunnya program


57 382.276.510 - INSPEKTORAT
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan kerja pengawasan tahunan

SKPK : SEKRETARIAT DAERAH


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
SEKRETARIAT DAERAH 27.426.006.721 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
132.330.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Daya Aparatur
Tersusunnya Ranperda
Penataan Organisasi Perangkat daerah 59.400.000 5 132.330.000 5 86.175.000 100 65 145.575.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kelembagaan
Terpenuhinya Sumberdaya
Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur Yang Memadai 8.000.000 21 137.720.000 21 80.000.000 100 58 88.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Sesuai Bidang Tertentu
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 11.772.277.306 9.448.460.256 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Administrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 402.820.000 18000 716.980.000 12 625.600.000 0,066666667 87 1.028.420.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Jasa
1.136.028.647 972.676.320 12 835.200.000 #DIV/0! 86 1.971.228.647 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dan listrik Telepon, Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kelancaran Aktifitas
119.667.020 52 122.650.000 52 122.650.000 100 100 242.317.020 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
kendaraan dinas/operasional Kendaraaan Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 280.000.745 12 357.500.000 12 289.534.000 100 81 569.534.745 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 224.132.000 12 316.028.900 12 226.886.000 100 72 451.018.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
115.378.408 12 181.152.936 12 358.339.640 100 198 473.718.048 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan
Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan Yang 52.221.825 165.453.750 146.812.600 #DIV/0! 89 199.034.425 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Memadai
Tersedianya Bahan Bacaan
Bagi Pejabat, Tamu,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Stakeholder Terkait Yang 78.708.000 1.038 114.034.800 1.038 138.780.000 100 122 217.488.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
perundang-undangan
Berhubungan Dengan
Pemkab Aceh Besar
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman Karyawan Kantor, Rapat Dan 2.556.435.200 11 2.351.019.000 11 2.311.520.000 100 98 4.867.955.200 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tamu
Tugas-tugas Kedinasan Dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Meningkatnya Koordinasi
1.698.879.166 12 1.873.245.000 12 1.530.200.000 100 82 3.229.079.166 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
daerah Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Pelelangan Barang Dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Di Bagian Layanan 809.180.000 2.007.240.000 2.378.610.000 #DIV/0! 119 3.187.790.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Pengadaan
Paket Pengadaan Secara
Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Elektronik (lpse) Kab. Aceh 107.750.000 400 270.479.550 158.750.000 0 59 266.500.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Besar

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


12 14.273.661.702 6.643.147.965 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Aparatur tugas kedinasan

Terbangunnya Sarana
Prasarana Di Rumah
Pembangunan rumah jabatan 1.389.947.000 8 Paket 500.000.000 2.944.400.000 #VALUE! 589 4.334.347.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan Bupati/wabup Aceh
Besar
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 297.800.000 297.800.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpenuhinya Kebutuhan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan Rumah 1.239.438.090 250.000.000 #DIV/0! - 1.239.438.090 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan

Tersedianya Sarana
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor 1.084.759.000 12 537.192.500 0 - 1.084.759.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Di Setdakab. Aceh Besar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 537.100.000 #DIV/0! SETDAKAB

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Terciptanya Sarana Dan


460.080.000 75 300.000.000 0 - 460.080.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kantor Prasarana Gedung Kantor

Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 814.088.680 3 1.192.717.680 1.119.750.000 0 94 1.933.838.680 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan
1.094.701.243 28 1.230.890.485 1.328.578.000 0 108 2.423.279.243 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dinas/operasional Dinas Operasional
Terpeliharanya Perlengkapan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
Rumah Jabatan Dan Rumah 377.065.000 3 430.980.000 425.350.000 0 99 802.415.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
jabatan/dinas
Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya Perlengkapan


12 951.849.800 0 - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
kantor Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.053.294.672 12 1.185.900.000 #DIV/0! SETDAKAB


Terlaksananya Rehab
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 2.161.084.000 3 363.082.500 0 - 2.161.084.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Rumah Jabatan/dinas
Terciptanya Suasana
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 681.140.000 2 550.000.000 0 - 681.140.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Gedung Yang Nyaman
Terlaksanya Pemeliharaan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Terhadap Kendaraan Dinas
240.885.243 75 336.435.000 12 355.850.000 16 106 596.735.243 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dinas/operasional Operasional Pemkab, Aceh
Besar
Meningkatnya disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 170.055.215 337.720.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta
Dan Kelengkapannya Untuk 225.850.000 100 200.000.000 183 174.350.000 183 87 400.200.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
perlengkapannya
Kdh/wkdh Dan Asn
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya Pelaporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 4 212.850.858 217.789.400 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Akhir Tahun Setdakab
Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja,


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Iku, Perjanjian Kerja Dan 57.300.000 4 189.479.400 4 89.210.000 100 47 146.510.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
realisasi kinerja SKPD
Laporan Kinerja Sekretariat

Tersusunnya Rka, Dpa, Dpap


Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dan Pelaporan Keuangan 21.300.000 4 28.310.000 0 - 21.300.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Akhir Tahun
URUSAN : SOSIAL SETDAKAB
Terberdayanya
Program Pemberdayaan Kelembagaan
kelembagaan secara 6 3.217.425.635 1.453.765.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Kesejahteraan Sosial
optimal
Terlaksananya Peningkatan
Peningkatan SDM Pengelola Mesjid Sdm Bagi Pengelola 398.730.000 50 458.765.000 50 521.515.000 100 114 920.245.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Manajemen Mesjid
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Koordinasi
Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan
Keberangkatan Dan 350.735.000 610 500.000.000 610 431.300.000 100 86 782.035.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jamaah Haji
Pemulangan Jamaah Haji
Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Tersedianya Sarana Dan
Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Prasarana Tempat Ibadah 327.150.000 60 495.000.000 60 484.850.000 100 98 812.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Daerah Untuk Mesjid
Program Pengembangan dan Peningkatan Terbantunya Biaya
12 420.211.341 - SETDAKAB
SDM Sosial Masyarakat Pendidikan Masyarakat
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SETDAKAB
Persentase Media Yang
Program Kerjasama Informasi dan Media
Menyebarkan Informasi 100 2.364.667.910 2.000.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Massa
Pemerintah Kota
Tersedianya Informasi
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintah Daerah 1.187.920.000 12 2.000.000.000 12 1.392.800.000 100 70 2.580.720.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
pemerintahan daerah
Kepada Masyarakat
URUSAN : PENANAMAN MODAL SETDAKAB
Terlaksanannya
pengembangan dan
Program Peningkatan Promosi dan
potensi unggulan yang ada 2 382.276.510 287.210.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Kerjasama Investasi
di wilayah kabupaten Aceh
Besar.

Tersedianya Dan
Pengembangan potensi unggulan daerah Operasional Untuk Pameran 126.700.000 4 287.210.000 0 - 126.700.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Dan Exspo
URUSAN : PERENCANAAN SETDAKAB
Program perencanaan pembangunan
508.497.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
ekonomi
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan ,
Pengendalian dan Pengawasan Tersedianya Kebutuhan
300.900.000 10 508.497.000 511.970.000 0 101 812.870.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Operasional Tim Monev
Besar
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN SETDAKAB

Program peningkatan pelayanan kedinasan Meningkatnya pelayanan


23 1.393.974.515 3.405.029.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
kepala daerah/ wakil kepala daerah Dinas kepala daerah

Tersedianya Naskah
Pembuatan naskah pidato 14.500.000 200.970.000 75 195.000.000 #DIV/0! 97 209.500.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Pidato
Terwujudnya Komunikasi
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Dengan Tokoh-tokoh
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan 203.716.950 12 233.000.000 30 241.500.000 250 104 445.216.950 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Masyarakat Dan Anggota
masyarakat
Organisasi Sosial
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
Terciptanya Hubungan
departemen/ lembaga pemerintah non 99.900.000 12 97.000.000 220 125.500.000 1833,333333 129 225.400.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kemitraan
departemen/ luar negeri
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaan Rapat
982.200.000 100 1.000.000.000 12 991.200.000 12 99 1.973.400.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
(FORKOPIMDA) Forkopimda
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Terciptanya Hubungan
1.061.493.961 12 1.625.450.000 12 1.664.000.000 100 102 2.725.493.961 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
kepala daerah Koordinasi

Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Tersedianya Penunjang


3.300.000 2 35.200.000 12 32.000.000 600 91 35.300.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kepala Daerah Pemeliharaan Kesehatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Diperolehnya Kesamaan
Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Persepsi Yang Baku Dalam
70.000.000 12 148.630.000 0 - 70.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kab. Aceh Besar Pelayanan Kehumasan
Pemerintah Aceh Besa

Menghasilkan Satu
Pemahaman Dan Pemikiran
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Yang Sama Terhadap - 23 64.779.000 60.250.000 0 93 60.250.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program- program Nasional
Maupun Daerah

Program pembinaan dan fasilitasi Tertibnya administrasi


100 58.564.000 346.650.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
pengelolaan keuangan desa keuangan desa
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Terpilihnya Keuchik Dan
70.480.000 180 132.655.000 190 132.655.000 105,5555556 100 203.135.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Gampong Imeum Mukim Yang Defitif
Terciptanya Pelatihan
Penguatan Kelembagaan Mukim 84.695.000 68 93.995.000 1 93.995.000 1,470588235 100 178.690.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Aparatur Mukim
Meningkatkan Sdm
Rapat Koordinasi Perangkat Gampong - 406 120.000.000 406 114.615.000 100 96 114.615.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Aparatur Gampong
Meningkatnya Produk
Hukum Daerah yang
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi
dipublikasikan melalui 110 136.579.813 - SETDAKAB
informasi
website Hukum Kabupaten
Aceh Besar

Meningkatnya kemampuan
SDM dalam Bidang
Pengadaan Barang/Jasa
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Pemerintah dalam Jajaran
15 483.153.000 629.400.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
informasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dan
Masyarakat serta
pemanfaatan

Tersedianya Website Humas


Dan Majalah Media Aceh
Penyediaan Media Informasi Pemerintah
Besar Yang Rutin Dikelola 107.900.000 12 543.600.000 0 - 107.900.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kabupaten Aceh Besar
Dengan Baikl Oleh
Pemerintah Kab, Aceh Besar

Tersedianya Media Produk


Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi
Hukum Kabuapten Aceh 50.050.000 1 85.800.000 1 87.600.000 100 102 137.650.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dan Informasi (JDI)
Besar

Persentase Terlaksananya
pengendalian, dan
Program Pengembangan Data/Informasi pembinaan terhadap 100 219.615.000 - SETDAKAB
pelaku usaha di Kabupaten
Aceh Besar

Terlaksananya pemantauan
dan kajian terhadap
Program Pengembangan dan Pembangunan
informasi harga 23 439.230.000 - SETDAKAB
Perekonomian Daerah
Kebutuhan Pangan
Kabupaten Aceh Besar
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Meningkatnya kemampuan
Program Peningkatan Profesionalisme SDM dan keterampilan di
10 395.380.205 - SETDAKAB
Sumber Daya Aparatur Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Persentase Terlaksananya
Program sumber daya energi distribusi pelayanan distribusi raskin
100 507.859.688 - SETDAKAB
kebutuhan pokok sesuai sasaran penerima
manfaat.

Meningkatnya Produk
Program Penataan Peraturan Perundang-
Hukum Daerah yang 350 2.366.310.630 1.500.198.100 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
undangan
dihasilkan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Tersedianya Produk
631.715.000 7 649.345.000 7 665.195.000 100 102 1.296.910.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
perundang-undangan Hukum Daerah
Tersedianya Regulasi
Publikasi peraturan perundang-undangan 366.000.000 45 351.000.000 45 601.100.000 100 171 967.100.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Penataan Pemerintah
Adanya Pembelaan Hukum
Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum 60.000.000 5 499.853.100 5 499.853.100 100 100 559.853.100 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Terhadap Pemda
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 354.515.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB

Terlaksananya Penyelesaian
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
Sengketa Batas Wilayah 138.710.000 100 281.935.000 100 273.665.000 100 97 412.375.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
wilayah administrasi antar daerah
Administrasi Gampong

Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi


19.200.000 #DIV/0! SETDAKAB
Pendukung Proses Pemekaran Daerah
Terciptanya Penyusunan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Laporan Penyelenggaraan 49.705.000 1 72.580.000 1 72.180.000 100 99 121.885.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Pemerintah Daerah
Pemda
Peningkatan pemahaman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
tentang peraturan 12 466.315.850 75.350.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Daya Aparatur
perundang-undangan
Pembinaan Keakraban Antar
Pembinaan KORPRI dan Penghargaan Kepada
Anggota Korpri Kab. Aceh 4.475.000 54.650.000 206.365.000 #DIV/0! 378 210.840.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
PNS Purna Bakti
Besar
Penyusunan Laporan
Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penerapan Spm Skpd Dan
- 2 20.700.000 2 20.860.000 100 101 20.860.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Penyelenggaran Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

Terciptanya analisis beban


Program Pembinaan dan Pengembangan
kerja dilingkungan pemda 37 116.220.258 32.575.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Aparatur
Kab. Aceh Besar

Penyusunan Indikator Kerja dan Analisis Beban Penyusunan Laporan


19.625.000 19 32.575.000 19 50.210.000 100 154 69.835.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kerja Analisis Jabatan Skpd

Program Peningkatan Pencapaian Standar


53.370.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Mutu Pendidikan
Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan
Terbentuknya Semua Tim Tp,
Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan 23 53.370.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Uks Di Tingkat Kecamatan
Standar Mutu Pendidikan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya
- 23 232.880.000 #DIV/0! SETDAKAB
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase Terlaksananya
Program Peningkatan kegiatan
pemantauan dan pelaporan
pemantauan,pembinaan,pengawasan 100 512.435.000 - SETDAKAB
terhadap data potensi
pelaksanaan penanaman modal
daerah

Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
Program kerjasama pembangunan pengawasan kegiatan 23 768.374.321 - SETDAKAB
pembangunan dari
berbagai sumber dana.

Persentase Terlaksananya
Program Peningkatan dan Pengembangan
kegiatan pengendalian 100 65.079.245 - SETDAKAB
pengelolaan keuangan daerah.
pengembalian dana PER

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Persentase Naskah Pidato


100 946.987.201 - SETDAKAB
Daerah KDH yang harus disusun

Persentase Kejelasan dan


Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah kepastian hukum tapal
50 9.486.970.904 - SETDAKAB
Daerah batas gampong dalam
Kabupaten Aceh Besar

Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Menurunnya Kasus yang
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 0 489.271.035 #DIV/0! SETDAKAB
terjerat hukum
Kebijakan KDH
Terlaksananya penyusunan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
LKPJ,LPPD, siapkan LPPD
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 100 313.674.203 - SETDAKAB
dan ILPPD Kabupaten
Kebijakan.
Aceh Besar

Meningkatnya Tenaga
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Penyidik Pegawai Negeri
26 49.691.700 - SETDAKAB
pemeriksa dan aparatur pengawasan Sipil (PPNS) yang
profesional

Meningkatnya Pemahaman
Program Peningkatan Implementasi Hukum Aparat Pemerintahan dan
80 790.614.000 - SETDAKAB
Bagi Aparatur dan Publik Publik terhadap Produk
Hukum Daerah

Pemberian Fasilitas Sarana dan Prasarana Terbangunnya Sarana dan


dan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Prasarana Tempat Ibadah 12 784.171.960 - SETDAKAB
Pemerintah Daerah bagi Mesjid dan Meunasah

SKPK : SEKRETARIAT DPRK


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DPRK 24.194.308.674 SEKRETARIAT DPRK
Program Pelayanan Administrasi
12 8.287.656.554 5.729.825.134 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terpenuhinya Pembayaran
207.526.030 12 237.600.000 12 202.800.000 100 85 410.326.030 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
dan listrik Jasa Telp, Sda Dan Listrik
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Stnk Kendaraan


60.628.200 27 102.795.000 30 91.730.000 111,1111111 89 152.358.200 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
kendaraan dinas/operasional Dinas/ Operasional

Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.856.000 12 27.341.600 12 24.856.000 100 91 49.712.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Kebersihan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.125.620 12 250.677.130 12 212.147.900 100 85 453.273.520 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Atk Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan Dan 615.700.500 12 533.929.000 12 780.925.000 100 146 1.396.625.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Penggandaan
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan komponen instalasi
Komponen Instalasi Listrik/ 22.872.000 12 137.235.604 12 20.559.640 100 15 43.431.640 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
listrik/penerangan bangunan kantor
Penerangan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meubelar, Meja, Kursi, 161.760.000 12 241.120.000 12 91.850.000 100 38 253.610.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Lemari, Dll
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Surat Kabar, Majalah, Dan 39.840.500 12 351.120.000 12 214.100.000 100 61 253.940.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
perundang-undangan
Buku Per-uu
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman Harian Pegawai, Rapat, Dan 422.391.500 11 625.061.800 11 619.245.000 100 99 1.041.636.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Tamu
Terselenggaranya Rapat-
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar rapat Koordinasi Dan
873.074.865 32 853.985.000 52 574.570.000 162,5 67 1.447.644.865 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
daerah Konsultasi Ke Dalam/ Luar
Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tersedianya Insentif/ Honor
1.920.262.925 62 2.368.960.000 52 1.364.100.000 83,87096774 58 3.284.362.925 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Teknis Perkantoran Pns Dan Non Pns

Terbangunnya sarana dan


prasarana kantor DPRk,
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana terpenuhinya kenyamanan
12 3.217.553.011 2.212.013.540 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
Aparatur bekerja anggt DPRK serta
peningkatan pelayanan
kepada anggota DPRK

Tersedianya Kebutuhan
Perlengkapan Kantor: Alat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 245.450.000 12 275.880.000 0 - 245.450.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Rumah Tangga, Komputer,
Dll
Terpeliharanya Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 124.895.000 12 672.383.140 12 66.250.000 100 10 191.145.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 414.296.272 5 528.123.200 4 426.160.000 80 81 840.456.272 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Pimpinan Dprk
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terpeliharanya Kendaraan
155.972.677 16 607.059.200 17 186.232.000 106,25 31 342.204.677 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dinas/Operasional Roda Dua Dan Empat
Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
Servis Peralatan Dan 79.366.227 12 128.568.000 124 118.280.000 1033,333333 92 197.646.227 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
kantor
Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 687.541.360 294.965.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
tugas aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Psh, Psl, Pdh,
396.665.000 279 294.965.000 279 410.300.000 100 139 806.965.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
perlengkapannya Dan Psr
Program Peningkatan Pengembangan
Tersedianya Lakip dan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 25.021.469 11.465.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
Penetapan Kinerja
Keuangan
Tersedianya Penyusunan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Lakip, Renja Dan Renstra 4.150.000 12 3.395.000 0 - 4.150.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
realisasi kinerja SKPD
Skpd
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Keuangan Bulanan, 85.271.000 12 8.070.000 0 - 85.271.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Semesteran Dan Tahunan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK

Terbahasnya Rancangan
Qanun yang diajukan oleh
Program peningkatan kapasitas lembaga
SKPD dan terserapnya 100% 30.282.251.159 15.946.040.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
perwakilan rakyat daerah
aspirasi masyarakat
melalui DPRK

Tersedianya Penetapan
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.495.512.597 10 1.500.070.000 20 1.358.042.000 200 91 2.853.554.597 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dokumen Raqan
Terfasilitasinya Rapat- rapat
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 105.867.100 52 444.895.000 49 442.400.000 94,23076923 99 548.267.100 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Akd
Terlaksananya Rapat
Rapat-rapat paripurna 389.480.400 15 901.945.000 13 946.954.000 86,66666667 105 1.336.434.400 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Paripurna Penetapan Dprk
Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan Reses 2.176.160.000 3 2.211.990.000 3 1.504.950.000 100 68 3.681.110.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Reses
Terlaksananya Studi
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
Banding, Bimtek Dan 8.546.487.221 23 9.669.990.000 37 6.189.500.000 160,8695652 64 14.735.987.221 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
DPRD
Lokakarya/seminar
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan
125.260.000 32 688.600.000 60 419.250.000 187,5 61 544.510.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dalam Daerah Kerja Anggota Dprk
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Tersedianya Premi
54.281.000 35 462.000.000 140 422.800.000 400 92 477.081.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Anggota DPRD Kesehatan (bpjs)
Penyeleksian Lembaga Independen Daerah 133.823.200 #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Penyusunan Produk-produk Rapat Paripurna dan Notulensi Rapat-rapat
15 66.550.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Administrasi Paripurna Dan Akd

SKPK : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
16.050.722.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
WILAYATUL HISBAH
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 10.499.441.034 4.820.595.287 8.020.343.400 #DIV/0! - 4.820.595.287 - 0,46 SATPOL PP & WH
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
58.614.618 100 69.000.000 12 88.200.000 12 128 146.814.618 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
8.519.300 16 27.060.000 95 19.550.000 593,75 72 28.069.300 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 35.664.000 7 40.533.600 55.664.000 0 137 91.328.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 30.572.500 100 36.702.000 29.585.000 0 81 60.157.500 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
8.366.500 12 10.039.800 8.366.500 0 83 16.733.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 23.300.000 100 74.100.000 93.700.000 0 126 117.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Operasional Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.640.000 12 3.240.000 3.240.000 0 100 5.880.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 531.682.000 12 690.264.000 595.220.000 0 86 1.126.902.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 213.386.369 12 283.620.000 176.950.000 0 62 390.336.369 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
3.907.850.000 300 6.785.784.000 0 - 3.907.850.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Teknis Perkantoran Perkantoran

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
tugas-tugas kantor 12 2.569.340.305 492.399.824 405.712.000 #DIV/0! - 492.399.824 - 0,19 SATPOL PP & WH
Aparatur
(tujuan/impact/outcome)

Pembangunan Gedung Kantor 252.893.000 #DIV/0! SATPOL PP & WH


Gedung Kantor Yang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.003.000 95 48.363.600 95 40.303.000 100 83 63.306.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Perlu Pemeliharaan
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 27.957.000 2 34.532.400 28.777.000 0 83 56.734.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan
178.046.824 306.796.000 278.764.000 #DIV/0! 91 456.810.824 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
Peralatan Kantor 10.500.000 37 16.020.000 13.350.000 0 83 23.850.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
kantor

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 1.125.746.490 622.250.000 429.400.000 #DIV/0! - 622.250.000 - 0,55 SATPOL PP & WH
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin


622.250.000 100 429.400.000 85 39.900.000 85 9 662.150.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya Laporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 12 8.564.985 12.050.000 9.500.000 #DIV/0! - 12.050.000 - 1,41 SATPOL PP & WH
Capaian Kinerja SKPD
Keuangan
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen Rka Dan Dpa 9.500.000 12 9.500.000 0 - 9.500.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Penyusunan RENSTRA SKPD 2.550.000 #DIV/0! SATPOL PP & WH
Meningkatnya SDM
Program peningkatan sumber daya aparatur 12 10.248.700 - SATPOL PP & WH
Aparatur
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP & WH
Terlaksananya Peningkatan
Keamanan dan
Program peningkatan keamanan dan
Kenyamanan dalam 12 1.921.612.949 1.632.327.500 1.028.925.000 #DIV/0! - 1.632.327.500 - 0,85 SATPOL PP & WH
kenyamanan lingkungan
wilayah Kabupaten Aceh
Besar

Pengendalian Keamanan
pengendalian keamanan lingkungan Dan Kenyamanan 1.180.727.500 23 1.028.925.000 95 5.258.407.500 413,0434783 511 6.439.135.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan
Meningkatnya Kinerja Linmas 451.600.000 3.547.690.000 #DIV/0! #DIV/0! 3.999.290.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
kenyamanan lingkungan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Kantrantibmas dan 12 3.665.134.238 1.783.217.455 2.592.255.600 #DIV/0! - 1.783.217.455 - 0,49 SATPOL PP & WH
pencegahan tindak kriminal
Pencegahan Tindak
Kriminal

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat


Peningkatan Keamanan Dan
polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan 1.783.217.455 23 2.592.255.600 95 1.488.933.000 413,0434783 57 3.272.150.455 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Ketertiban Masyarakat
Kejaksaan

Terlaksananya
Program pemberdayaan masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat
92 732.050.000 90.876.500 3.564.586.000 #DIV/0! - 90.876.500 - 0,12 SATPOL PP & WH
menjaga ketertiban dan keamanan untuk menjaga ketertiban
dan keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di


Pembentukan Satlinmas 90.876.500 23 3.564.586.000 0 - 90.876.500 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
masyarakat
Program Dukungan Kelancaran Terlaksananya Pemilu
23 550.000.000 - SATPOL PP & WH
Penyelenggaraan Pemilu dengan lancar
Terlaksananya
Program Peningkatan pelaksanaan,
pemantauan,pembinaan,pe
sosialisasi pengawasan dan pembinaan 23 667.556.395 - SATPOL PP & WH
ngawasan terhadap
Qanun dan peraturan Bupati
investor

SKPK : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
7.890.875.760 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
PENGEMBANGAN SDM
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan
12 1.712.447.670 949.716.669 1.538.312.260 #DIV/0! - 949.716.669 - 0,55 BKPSDM
Perkantoran operasional kantor
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
114.581.872 100 171.000.000 12 128.400.000 12 75 242.981.872 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
6.526.800 5 10.800.000 12 9.000.000 240 83 15.526.800 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.170.000 1 12.742.800 12 15.306.000 1200 120 34.476.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 226.364.400 1 188.229.360 12 170.643.300 1200 91 397.007.700 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 119.815.500 100 82.089.600 12 89.408.000 12 109 209.223.500 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Kantor
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 172.562.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Operasional Kantor

Tersedianya Bahan Bacaan


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Dan Peraturan Perundan- 8.640.000 12 10.368.000 12 8.640.000 100 83 17.280.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
perundang-undangan
undangan Tahun 2019

Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 41.552.000 12 292.320.000 12 47.280.000 100 16 88.832.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 199.166.097 12 457.800.000 162 222.450.000 1350 49 421.616.097 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
213.900.000 6 140.400.000 12 169.000.000 200 120 382.900.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Teknis Perkantoran Perkantoran
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 1.233.943.480 155.670.000 1.868.260.000 #DIV/0! - 155.670.000 - 0,13 BKPSDM
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Mobil
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 580.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Operasional Kentor
Pengadaan Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 38.640.000 40 809.580.000 1 42.450.000 2,5 5 81.090.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.300.000 2 76.800.000 2 30.000.000 100 39 59.300.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.220.000 1 72.780.000 1 61.050.000 100 84 121.270.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Kenderaan Operasioanl
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Perawatan Alat Kantor 27.510.000 24 52.200.000 24 27.550.000 100 53 55.060.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perawatan Kantor 276.900.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 235.958.748 34.600.000 193.395.600 #DIV/0! - 34.600.000 - 0,15 BKPSDM
tugas aparatur

Tersedianya Kelengkapan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.600.000 40 54.000.000 40 28.000.000 100 52 62.600.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Atribut Aparatur Sipil

Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Tersedianya Penataan


139.395.600 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai Uptodate

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,


BKPSDM
KEPEGAWAIAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas
12 8.116.816.670 1.783.857.900 #DIV/0! - - - 0,00 BKPSDM
Daya Aparatur Sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Cpns Yang Telah Mengikuti
924.493.032 502 446.522.500 266 93.650.000 52,98804781 21 1.018.143.032 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
PNS Daerah Diklat Prajabatan

Pelayanan Administrasi Proses Inpassing PNS Kelompok jabatan fungsional 32.003.732 37.800.000 #DIV/0! BKPSDM

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Terselenggaranya Diklatpim


20 1.871.025 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Daerah Bagi Pejabat Eselon

Dapat Memiliki Ketrampilan


Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Mengelola Pesan Untuk 60 151.686.250 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Fungsi bagi PNS Daerah
Dipahami
Terpenuhinya Tolak
Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Aparatur 200 139.218.750 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Ukur Kinerja Pns

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Tercapainya Pelatihan


60 270.536.875 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Kepemimpinan Renstra

Kegiatan Ketrampilan
Peningkatan Keterampilan dan Profesional 75 300.817.500 80 109.667.500 106,6666667 36 109.667.500 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Dan Profesionalisme
Tersedia JPT yang
Penerapan standar pelayanan minimal 759.008.150 230.400.000 #DIV/0! BKPSDM
berkompeten
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pns Telah Mengikuti
90 98.205.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Perangkat Daerah Sosialisasi Kepangkatan
Pemahaman Tentang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 375.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Sosialisasi
Terbinanya dan
Program Pembinaan dan Pengembangan
terkembangnya kualitas 100 2.088.157.984 798.969.280 2.507.050.000 #DIV/0! - 798.969.280 - 0,38 BKPSDM
Aparatur
aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpenuhinya Kebutuhan
Seleksi Penerimaan Calon PNS 352.710.720 1 70.812.500 0 - 352.710.720 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Asn Sesuai Formasi
Terlaksananya
Penempatan PNS 13.786.000 12 63.812.500 41.000.000 0 64 54.786.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Pelantikan
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terpenuhinya Penataan
159.458.760 230.662.500 50 160.890.000 #DIV/0! 70 320.348.760 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Pangkat Otomatis PNS Yang Uptudate
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Terselenggaranya Sumber
206.336.900 19 877.000.000 12 83.600.000 63,15789474 10 289.936.900 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
dinas Daya Aparatur Kualifit
Terpenuhinya Kebutuhan Asn
Diklat Tenaga Fungsional Bagi PNS Daerah 60 360.700.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Sesuai Formasi
Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Tersedianya Database
66.676.900 7904 92.812.500 6.771 50.270.000 85,66548583 54 116.946.900 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Daerah Kepegawaian Daerah
Penyusunan Asn Dengan
Penyusunan Analisis Kebutuhan PNS 9 811.250.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
System E- formasi
Terbinanya Sumber daya
Program pendidikan kedinasan 57 1.903.330.000 - BKPSDM
aparatur

SKPK : DINAS SYARIAT ISLAM


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
DINAS SYARIAT ISLAM 9.894.206.060 DSI
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
1 Thn 845.785.680 427.505.465 664.984.010 #DIV/0! - 427.505.465 #VALUE! 0,51 DSI
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
29.681.510 100 60.984.000 12 50.800.000 12 83 80.481.510 #DIV/0! #DIV/0! DSI
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
2.009.300 4 3.500.000 2 2.600.000 50 74 4.609.300 #DIV/0! #DIV/0! DSI
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.132.200 12 5.379.660 12 4.176.000 100 78 8.308.200 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 35.152.900 12 57.062.390 12 35.163.500 100 62 70.316.400 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 15.837.300 12 19.166.400 12 15.840.000 100 83 31.677.300 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
5.565.000 12 6.812.300 12 5.630.000 100 83 11.195.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.560.000 12 4.452.800 12 441.680.000 100 9.919 443.240.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 29.338.500 11 137.437.850 11 29.358.000 100 21 58.696.500 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 192.787.755 12 213.359.300 308 187.980.000 2566,666667 88 380.767.755 #DIV/0! #DIV/0! DSI
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
111.441.000 32 156.829.310 32 113.764.000 100 73 225.205.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Teknis Perkantoran Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


12 Bln 212.514.115 352.965.500 #DIV/0! - - #VALUE! 0,00 DSI
Aparatur tugas-tugas kantor

Tersedianya Sarana Dan


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prasarana Dinas Yang 177.000.000 12 250.000.000 0 - 177.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Memadai
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersampaikannya Informasi
Kepada Masyarakat Dalam
Pengadaan Baliho Syariat Islam 250.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Rangka Pengawasan Syariat
Islam Di Aceh Besar
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.762.300 1 72.050.000 1 30.000.000 100 42 59.762.300 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Sarana
7.431.450 3 9.801.000 3 7.500.000 100 77 14.931.450 #DIV/0! #DIV/0! DSI
dinas/operasional Dan Prasarana Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Sarana
11.900.000 27 21.114.500 27 11.900.000 100 56 23.800.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
kantor Dan Prasarana Dinas
Tersedia pakaian dinas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39 Orang 25.621.750 17.500.000 25.410.000 #DIV/0! - 17.500.000 #VALUE! 0,68 DSI
bagi PNS
Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.500.000 33 25.410.000 33 17.500.000 100 69 35.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Aparatur
Tersedianya Tenaga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Pegawai yang memahami 4 Keg 54.903.750 47.644.927 71.148.000 #DIV/0! - 47.644.927 #VALUE! 0,87 DSI
Daya Aparatur
Perundang-Undangan
Terselenggaranya Sosialisasi
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang- 47.644.927 3 71.148.000 3 53.800.000 100 76 101.444.927 #DIV/0! #DIV/0! DSI
undangan
Program Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Administrasi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 Dokumen Laporan 12.766.952 5.061.000 10.551.200 #DIV/0! - 5.061.000 #VALUE! 0,40 DSI
Keuangan
Keuangan
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.061.000 12 10.551.200 0 - 5.061.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Keuangan Semesteran
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
DSI
KEPEGAWAIAN
Terlaksananya pembinaan
Program Pembinaan Syariat Islam 6 20.377.297.681 9.094.786.800 8.769.147.350 #DIV/0! - 9.094.786.800 - 0,45 DSI
syariat Islam
Terbinanya Peserta MTQ
Pembinaan LPTQ, MTQ 3.539.371.600 52 3.916.936.650 6 2.650.000.000 11,53846154 68 6.189.371.600 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Kabupaten Aceh Besar
Terbinanya Sumber
Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 255 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Daya Guru Tpa/tpq
Terlaksananya Peringatan
Memperingati Hari-hari Besar Islam 539.112.200 12 342.272.700 6 738.925.000 50 216 1.278.037.200 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Hari-hari Besar Islam

Terwujudnya Sdm Petugas


Tajhizul Mayit 80 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Fardhu Kifayah Yang Handal

Tersedianya Khatib Dan


Imam Dan Khatib Yang
Pembinaan Imam dan Khatib 80 418.258.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Handal Sesuai
Tuntunan Syariat
Terwujudnya Pembinaan
Program Pembinaan LPTQ/MTQ 80 2.606.098.000 - DSI
LPTQ/MTQ
Angka Melek Al- Quran 99 - DSI
Program Pembinaan Lembaga Pendidikan Terwujudnya Pembinaan
27 1.171.280.000 - DSI
Agama LPI
Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan
Terciptanya regulasi islam 3 225.471.400 - DSI
Syariat Islam
Pembekalan Penguatan Aqidah dan
420.700.000 250.000.000 3 98.400.000 #DIV/0! 39 519.100.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Pemahaman syariat islam
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatkan Pengatahuan
Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Generasi Muda
Penguatan Pengetahuan Agama Islam bagi
Sehingga Berkurang 23 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
generasi muda dalam mengantisipasi Narkoba
Penggunaan Narkoba Di
Masyarakat Aceh Besar
Umumnya

Terlaksananya Kajian
Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib (BABM) Efektifitas Babm Di Kab.aceh 604 586.679.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Besar
Tersedianya Sarana Dan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Prasarana Ibadah Yang 4.078.536.500 32 830.000.000 57 5.620.200.000 178,125 677 9.698.736.500 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Prasarana Ibadah
Memadai
Meningkatnya Pemahaman
pengawasan syariat islam terpadu Pelaksanaan Syariat Islam Di 23 230.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Aceh Besar
Meningkatnya Pengetahuan
Pengadaan Al-Qur'an, buku-buku Agama dan Agama Islam Di Masyarakat
23 230.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Qanun Syariat Islam Aceh Besar Juga Tentang
Pelaksanaan Syariat Islam

Terwujudnya Mesjid Ideal Di


Peningkatan kemakmuran mesjid dan
Aceh Besar Yang Mampu
pelaksanaan Syariat islam (studi banding ke 3 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Mendukung Kehidupan
dalam dan liar negeri
Masyarakat Lainnya

Meningkatnya Pengetahuan
Peningkatan pengetahuan syariat islam (melalui Masyarakat Akan Agama
12 120.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
pemberian tausiah bulanan ba'da magrib) Islam Dan Penegakan
Syariat Islam Di Aceh Besar

Pembinaan Gampong Percontohan Bersyariat Terwujudnya Gampong


458.582.800 2 440.000.000 1 204.975.000 50 47 663.557.800 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Islam Percontohan Bersyariat Islam

Pelaksanaan Safari Tadarus Ramadhan 58.483.700 1 50.000.000 #DIV/0! DSI


Terpenuhinya Administrasi
Pelaksanaan Isbat Nikah 50 385.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Perkawinan

Terwujudnya Sosialisasi
Sosialisasi Qanun Syariat Islam Qanun Syariat Islam Kepada 320 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Perangkat Gampong

Program Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan


Syariat Islam (Pembinaan Aqidah, Ibadah, Syariat Islam secara 80 15.514.482.060 - DSI
Akhlak dan Syiar Islam) maksimal

SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS
2.298.284.652 MPU
PERMUSYAWARATAN ULAMA
Program Pelayanan Administrasi Tersedianya pelayanan
12 2.031.985.445 1.527.814.652 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Dana Untuk
270.545.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! MPU
Tugas-tugas Kedinasan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembiayaan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Kumunikasi Sumber Daya 8.180.950 12 12.100.000 12 11.000.000 100 91 19.180.950 #DIV/0! #DIV/0! MPU
dan listrik
Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
2.063.200 3 3.740.000 3 3.400.000 100 91 5.463.200 #DIV/0! #DIV/0! MPU
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.187.500 #DIV/0! MPU
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 397.950 12 875.500 12 795.900 100 91 1.193.850 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kebersihan Kantor
Pemeliharaan Peralatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 13 6.710.000 10 6.100.000 76,92307692 91 6.100.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 14.078.000 12 12.799.000 100 91 12.799.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 36.470.000 100 48.444.000 12 44.040.000 12 91 80.510.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
451.000 12 757.900 12 689.000 100 91 1.140.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.300.000 1 2.376.000 12 2.160.000 1200 91 3.460.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 31.626.500 11 51.262.002 11 46.602.000 100 91 78.228.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 133.845.400 236.950.000 #DIV/0! #DIV/0! 370.795.400 #DIV/0! #DIV/0! MPU
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
990.500.000 41 1.116.926.250 34 1.033.387.500 82,92682927 93 2.023.887.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Teknis Perkantoran Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 112.063.385 112.700.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
Aparatur
aparatur pemerintahan
Terpenuhinya Pengadaan
Pengadaan peralatan gedung kantor 18.550.000 50.000.000 #DIV/0! - 18.550.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Peralatan Gedungn Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 33.000.000 1 29.990.800 100 91 29.990.800 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
32.030.500 2 29.700.000 2 27.000.000 100 91 59.030.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
dinas/operasional Kendaraan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung
5.961.000 #DIV/0! MPU
Kantor

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 102.926.230 77.300.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
tugas-tugas kantor

Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 69.300.000 100 77.300.000 42 70.300.000 42 91 139.600.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas
12 51.243.500 - MPU
Daya Aparatur Sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Administrasi


12 21.961.500 - MPU
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
#DIV/0! MPU
KEPEGAWAIAN
Terlaksanana pembinaan
Program Pembinaan Syariat Islam 276 227.067.269 130.119.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
kader ulama
Pelaksanaan Pendidikan
Pembinaan MPU 130.119.000 46 60.324.000 #DIV/0! 46 60.324.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kader Ulama ( Pku )
Pelatihan Kader Ulama 108.434.000 #DIV/0! MPU
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Peningkatan Sumber Daya dan Meningkatnya pemahaman


23 599.417.181 450.351.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
Peran Ulama aqidah masyarakat

Penyuluhan Keagamaan Penyuluhan Keagamaan 29 450.351.000 1858 139.665.000 6406,896552 31 139.665.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
PENYULUHAN 249.313.500 #DIV/0! MPU

Program peningkatan dan pembinaan Terlaksananya Pembinaan


960 765.724.300 - MPU
kemaslahatan umat kemaslahatan umat

SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAYAH DISDIK DAYAH
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 712.360.783 328.092.905 257.730.000 265.463.000 #DIV/0! 103 593.555.905 - 0,83 DISDIK DAYAH
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
21.350.285 12 30.800.000 12 26.616.000 100 1 47.966.285 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
1.177.200 12 2.750.000 12 1.600.000 100 1 2.777.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.352.000 12 6.050.000 12 24.552.000 100 4 47.904.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 63.624.000 12 44.000.000 12 63.991.000 100 1 127.615.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 110.193.000 12 25.300.000 12 40.224.000 100 2 150.417.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
9.958.000 12 29.150.000 12 9.965.000 100 0 19.923.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.150.000 12 4.180.000 12 2.160.000 100 1 4.310.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
perundang-undangan Bacaan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 71.633.420 12 115.500.000 12 71.695.000 100 1 143.328.420 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman 24.655.000 11 24.660.000 #DIV/0! DISDIK DAYAH
#DIV/0! DISDIK DAYAH
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya kelancaran
12 691.740.399 324.417.500 281.380.000 59.568.000 #DIV/0! 0 383.985.500 - 0,56 DISDIK DAYAH
tugas-tugas kantor

Pembangunan gedung kantor - 132.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH


Pengadaan peralatan gedung kantor 35.200.000 77.000.000 #DIV/0! - 35.200.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 19.580.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.166.000 1 44.000.000 1 29.166.000 100 1 58.332.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan
8.821.500 8.800.000 8.872.000 #DIV/0! 1 17.693.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
21.530.000 21.530.000 #DIV/0! DISDIK DAYAH
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 229.700.000 #DIV/0! DISDIK DAYAH

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 21.522.270 14.700.000 23.500.000 14.700.000 #DIV/0! 1 29.400.000 - 1,37 DISDIK DAYAH
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta


Peningkatan Disiplin Aparatur 14.700.000 100 23.500.000 100 14.700.000 100 1 29.400.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
perlengkapannya
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Lancarnya Kegiatan Kantor 12 66.506.743 20.875.000 39.600.000 - #DIV/0! - 20.875.000 - 0,31 DISDIK DAYAH
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


39.600.000 #DIV/0! DISDIK DAYAH
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
20.875.000 #DIV/0! #DIV/0! 20.875.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Panitia Pelaksana kegiatan
URUSAN : PENDIDIKAN #DIV/0! DISDIK DAYAH

Dayah yang memenuhi


Program Pendidikan Non Formal 100 29.960.299.229 13.857.213.700 12.125.729.000 7.915.650.000 #DIV/0! 1 21.772.863.700 - 0,73 DISDIK DAYAH
standar pendidikan dayah

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.146.525.000 922.680.000 #DIV/0! - 1.146.525.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
12.710.688.700 10.783.949.000 7.915.650.000 #DIV/0! 1 20.626.338.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
non formal
Pengadaan Kitab/buku Dayah 198.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Pelatihan Manajemen Dayah 221.100.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Program Pemberdayaan Santri 1.390.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Tersedianya Acara
Perlombaan Dayah Bersih Dan Sehat Perlombaan Dayah Bersih 12 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dan Sehat
Tersedianya Acara
Peringatan Hari Santri 12 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Peringatan Hari Santri

Tersedianya Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Dayah Produktif Ekonomi Dayah Produktif 12 220.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Bagi Santri Dayah

Tersedianya Sarana
Pelatihan Komputer Bagi Santri Pelatihan Komputer Bagi 12 120.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Santri
Tersedianya Bantuan
Beasiswa Santri Berprestasi 12 650.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Beasiswa Santri Berprestasi
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan 860.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Tersedianya Hubungan Yang
Saweu Dayah Baik Antara Dinas Dan 12 180.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dayah

Rapat Koordinasi Pimpinan Tersedianya Rakor Pimpinan


12 330.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dayah/balaiPengajian Dayah/balai Pengajian

Tersedianya Fasilitas Umrah


Umrah Bagi Pimpinan Dayah/balai
Bagi Pimpinan Dayah/balai 12 350.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
PengajianYang Berprestasi 12 Orang
Pengajian Yang Berprestasi

SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 4.394.967.590 2.145.659.168 2.538.575.600 2.167.778.000 #DIV/0! 1 4.313.437.168 - 0,98 RSUD
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
367.441.043 12 627.660.000 12 396.600.000 100 1 764.041.043 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Peralatan Dan
131.064.000 12 112.530.000 12 94.300.000 100 1 225.364.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya Pembayaran
6.312.200 12 14.520.000 12 13.200.000 100 1 19.512.200 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan


4.370.000 12 4.840.000 12 4.400.000 100 1 8.770.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
perundang-undangan Dan Peraturan Perundangan

Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 231.620.500 11 290.683.800 11 299.040.000 100 1 530.660.500 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Harian Aparatur/tamu
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 84.933.925 12 94.710.000 12 86.100.000 100 1 171.033.925 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa AdministrasiTeknis Pembiayaan Jasa
1.319.917.500 12 1.393.631.800 12 1.274.138.000 100 1 2.594.055.500 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Perkantoran Pns/non Pns

tersedia sarana dan


Program Peningkatan Sarana Dan
prasarana yang menunjang 12 701.911.502 326.982.700 497.506.500 4.549.577.500 #DIV/0! 9 4.876.560.200 - 6,95 RSUD
PrasaranaAparatur
pelayanan kesehatan

Pemeliharaan Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24.572.000 12 27.500.000 12 25.000.000 100 1 49.572.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
108.110.000 12 128.645.000 12 116.980.000 100 1 225.090.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
dinas/operasional Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
Perawatan Alat Kantor 194.300.700 12 191.361.500 12 357.597.500 100 2 551.898.200 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kantor
Tersedianya Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Mobiler Di Rs
Pengadaan Tanah 4.050.000.000 #DIV/0! RSUD

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 81.550.000 199.185.000 #DIV/0! - 81.550.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta Kelengkapan Atribut


81.550.000 120 90.585.000 120 85.150.000 100 1 166.700.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
perlengkapannya Aparatur Sipil Negara
Kelengkapan Atribut
Pengadaan pakaian kerja lapangan 60 36.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Aparatur Sipil Negara
Kelengkapan Atribut
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 120 72.600.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Aparatur Sipil Negara
URUSAN : KESEHATAN #DIV/0! RSUD

Program pemeliharaan sarana dan prasarana Meningkatnya


rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Pemeliharaan Sarana dan 5 496.035.616 285.318.780 100.000.000 #DIV/0! - 285.318.780 - 0,58 RSUD
paru-paru/rumah sakit mata Sarana Rumah sakit

Tersedianya Sistem
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Pelaporan Di Rs
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 214.667.000 #DIV/0! RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
70.651.780 #DIV/0! RSUD
rumah sakit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan tersedia sarana dan


prasarana rumah sakit/rumah sakit prasarana yang menunjang 6 7.320.500.000 5.461.313.738 1.282.257.516 #DIV/0! - 5.461.313.738 - 0,75 RSUD
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata pelayanan kesehatan

Peningkatan Sarana
Pembangunan rumah sakit 50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Dan Prasaran Rs
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Sarana
Pembangunan rumah sakit 395.419.485 373.065.000 169.517.500 #DIV/0! 0 564.936.985 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Dan Prasarana Rs
Tersedianya Obat- obatan Di
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 57.654.742 64.080.216 12 57.806.600 #DIV/0! 1 115.461.342 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Rs
Pengembangan tipe rumah sakit Terakreditasinya Rs 297.102.886 400.000.000 243.681.400 #DIV/0! 1 540.784.286 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Terpeliharanya Secara Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Dan Berkala Lingkungan Di 263.112.300 239.193.000 #DIV/0! 1 239.193.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Rs
Terpeliharanya Secara Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Dan Berkala Alat- alat 132.000.000 172.000.000 #DIV/0! 1 172.000.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
rumah sakit
Kesehatan Rs
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4.711.136.625 8.672.029.000 #DIV/0! RSUD
Pengadaan Ambulance/mobil jenazah 1 653.975.000 #DIV/0! RSUD
meningkatnya kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
dan kualitas tenaga 100 2.615.903.078 1.547.672.000 1.727.332.200 1.789.292.000 #DIV/0! 1 3.336.964.000 - 1,28 RSUD
kesehatan
kesehatan
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
1.547.672.000 1.727.332.200 1.789.292.000 #DIV/0! 1 3.336.964.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
rujukan
tersedia tenaga
Program preningkatan kapasitas sumber daya
kesehatanang bermutu 1 158.562.030 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 RSUD
aparatur
sesuai dengan kopetensi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersusunnya Laporan


2 39.530.700 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 RSUD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja SKPD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.845.325.005 13.000.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 21.845.325.005 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan
8.845.325.005 13.000.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 21.845.325.005 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Nasional
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
DISDUKCAPIL
SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan
12 1.309.749.746 605.276.845 984.034.370 629.770.237 #DIV/0! 1 1.235.047.082 - 0,94 DISDUKCAPIL
Perkantoran operasional kantor
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
169.994.902 12 256.080.000 12 213.000.000 100 1 382.994.902 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
4.500.000 12 6.600.000 12 6.000.000 100 1 10.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.484.850 12 21.437.350 12 19.480.037 100 1 33.964.887 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 86.735.081 12 117.661.720 12 86.735.200 100 1 173.470.281 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 16.995.350 12 22.000.000 12 14.000.000 100 1 30.995.350 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
17.000.000 12 18.700.000 12 16.315.000 100 1 33.315.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.680.000 12 5.280.000 12 1.680.000 100 0 3.360.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 118.477.000 11 318.805.300 11 137.760.000 100 0 256.237.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Karyawan Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 175.409.662 12 217.470.000 12 134.800.000 100 1 310.209.662 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
100 31.750.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 504.089.630 274.046.000 1.190.180.000 405.083.050 #DIV/0! 0 679.129.050 - 1,35 DISDUKCAPIL
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Mobil
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 770.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Pelayanan Keliling
Meningkatnya Sarana
Pengadaan peralatan gedung kantor 134.140.000 15 154.550.000 219.439.050 0 1 353.579.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Dan Prasarana Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 1 30.000.000 1 48.000.000 100 2 78.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
52.956.000 12 60.060.000 12 59.644.000 100 1 112.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
dinas/operasional Operasional Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan
56.950.000 60 75.570.000 54 47.000.000 90 1 103.950.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kantor Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 100.000.000 1 31.000.000 100 0 31.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kantor
Meningkatnya disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 74.815.510 49.000.000 52.500.000 52.500.000 #DIV/0! 1 101.500.000 - 1,36 DISDUKCAPIL
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
49.000.000 100 52.500.000 71 52.500.000 71 1 101.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya wawasan
4 47.583.250 35.750.000 #DIV/0! - - - 0,00 DISDUKCAPIL
Daya Aparatur pegawai
Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya Kapasitas
2 35.750.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perundang-undangan Pegawai Disdukcapil
Tersedianya laporan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
keuangna, RKA SKPD dan 0,02 71.858.028 39.843.500 63.165.000 #DIV/0! - 39.843.500 - 0,55 DISDUKCAPIL
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
DPA SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya Lakip, Lppd,
36.686.000 5 60.000.000 0 - 36.686.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
realisasi kinerja SKPD Renja, Rka Dan Dpa
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Keuangan Semester Bagi 3.157.500 2 3.165.000 0 - 3.157.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Dinas
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DISDUKCAPIL
Persentase Penduduk yang
Program Penataan Administrasi
memiliki KTP - EL dan Akta 23 3.157.774.540 1.943.547.883 361.778.850 #DIV/0! - 1.943.547.883 - 0,62 DISDUKCAPIL
Kependudukan
Kelahiran
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 53.515.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Tersedianya Admin
Pelatihan tenaga pengelola SIAK 23 60.000.000 #REF! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Oracle Siak

Pengolahan Data,
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Penyusunan Dan Penyediaan 78.188.500 1000 64.969.850 152.470.000 0 2 230.658.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
(membangun, updating, dan pemeliharaan)
Informasi Kependudukan

Pengolahan Data,
Pengolahan dalam penyusunan laporan
Penyusunan Dan Penyediaan 24.100.000 10000 63.294.000 0 - 24.100.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
informasi kependudukan
Informasi Kependudukan

Penataan Dan Pengelolaan Dokumen


70.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Pencatatan Sipil
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyusunan Profil Perkembangan
50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
1.419.409.950 80 1.857.194.440 #DIV/0! #DIV/0! 3.276.604.390 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kependudukan
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan
274.646.433 80 136.485.000 #DIV/0! #DIV/0! 411.131.433 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
catatan sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan 147.203.000 150 224.780.000 #DIV/0! #DIV/0! 371.983.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
DPP,KB,PP & PA
KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan
12 1.795.146.882 1.213.181.166 1.160.124.660 1.807.161.800 #DIV/0! 2 3.020.342.966 - 1,68 DPP,KB,PP & PA
Perkantoran operasional kantor
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
104.767.116 12 118.786.800 12 250.800.000 100 2 355.567.116 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
13.723.600 12 27.984.000 12 22.650.000 100 1 36.373.600 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.501.100 12 20.215.360 12 13.911.100 100 1 27.412.200 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 121.800.000 12 119.324.700 12 159.742.700 100 1 281.542.700 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Atk Kantor 39.350.000 100 39.663.800 12 42.310.000 12 1 81.660.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA

Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan komponen instalasi
Cetak Dan Penggandaan Di 4.200.000 12 4.620.000 12 6.500.000 100 1 10.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor
Tersedianya Alat Listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 506.608.000 12 187.550.000 12 337.495.000 100 2 844.103.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Peralatan Untuk
1.170.000 12 56.980.000 12 101.800.000 100 2 102.970.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perundang-undangan Operasional Kantor
Tersedianya Bahan
Penyediaan makanan dan minuman 43.625.500 11 425.000.000 11 86.528.000 100 0 130.153.500 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Bacaan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya Makan/minum
149.940.850 12 160.000.000 12 385.725.000 100 2 535.665.850 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
daerah Karyawan Kantor
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi
Tugas-tugas Kedinasan 214.495.000 12 160.000.000 12 399.700.000 100 #VALUE! 614.195.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Teknis Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 876.703.080 655.493.750 1.593.672.500 #DIV/0! - 655.493.750 - 0,75 DPP,KB,PP & PA
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Kenderaan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Untuk Kelancaran Distribusi 350.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Alokon Ke Kecamatan
Tersedianya Peralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor Gedung Kantor Balai 45.750.000 16 554.482.500 148.600.000 0 0 194.350.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Penyuluh Kb
Tersedianya Lemari
Pengadaan mebeleur 23 29.900.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Alokon
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Tersedianya Gedung Kantor
417.488.625 2 700.000.000 684.588.180 0 1 1.102.076.805 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Kantor Balai Penyuluh Kb
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 52.995.000 1 30.000.000 1 30.000.000 100 1 82.995.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
123.960.125 32 130.000.000 124.000.000 0 1 247.960.125 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
dinas/operasional Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya Perlengkapan
15.300.000 1 148.940.000 100.922.000 0 1 116.222.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
kantor Gedung Kantor
Meningkatnya disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 591.789.220 40.000.000 480.400.000 #DIV/0! - 40.000.000 - 0,07 DPP,KB,PP & PA
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
40.000.000 100 80.400.000 97 70.500.000 97 1 110.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perlengkapannya Aparatur
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Tersedianya Sarana
62 400.000.000 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
PLKB/PPLKB Kerja Plkb/pkb
Meningkatnya wawasan
Progam Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 33.674.300 - DPP,KB,PP & PA
pegawai
DPP,KB,PP & PA
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DPP,KB,PP & PA

Meningkatnya peran serta


dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
Program Peningkatan peran serta dan
bertambah jumlah peran 330 / 18 409.215.950 267.814.000 226.451.500 #DIV/0! - 267.814.000 #VALUE! 0,65 DPP,KB,PP & PA
kesetaraan jender dalam pembangunan
dan posisi perempuan
dalam jabatan politik dan
publik

Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 267.814.000 1 221.815.000 55.800.000 0 0 323.614.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Darma Wanita Dan Hari Ibu
Meningkatnya Kesejahteraan
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
Kelompok Indusrti 15 4.636.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perempuan dalam mengelola usaha
Perempuan
Persentase SKPD yang
Program penguatan kelembagaan melaksanakan
38 990.295.279 210.269.900 833.832.500 #DIV/0! - 210.269.900 - 0,21 DPP,KB,PP & PA
pengarusutamaan gender dan anak Perencanaan Pemb.
Responsif Gender
Terlaksananya Rakor,
Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 120 217.057.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Advokasi Dan Sosialisasi

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Terlatihnya Lembaga Terkait


88.489.900 23 45.975.000 21.525.000 0 0 110.014.900 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Anak Penanganan Kasus Kta / Ktp

Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Tersedianya Sarana


23 118.525.000 129.530.000 0 1 129.530.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Penanganan Kasus Ktp/kta

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Tersedianya Alat Permainan


Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Edukatif ( Ape ) Luar Gedung 23 290.675.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Anak Gampong Layak Anak

Meningkatnya Kesejahteraan
Pembinaan Kapasitas Dan Jaringan
Perempuan Dan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan 121.780.000 23 161.600.000 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Terpenuhinya Hak - Hak
Anak (KDRT)
Anak Di Kab. Aceh Besar

Program keserasian kebijakan peningkatan Tersedianya Sarana


23 292.820.000 - DPP,KB,PP & PA
kualitas anak dan perempuan Penanganan Kasus Ktp/kta
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Alat
Program Peningkatan Kualitas hidup dan Permainan Edukatif ( Ape )
23 937.024.000 - DPP,KB,PP & PA
perlindungan perempuan Luar Gedung Gampong
Layak Anak

Meningkatnya
Kesejahteraan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Dan Terpenuhinya Hak - 165 org, 1 lbg 990.295.279 #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! 0,00 DPP,KB,PP & PA
Pengarusutamaan gender
Hak Anak Di Kab. Aceh
Besar
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Meningkatnya kepedulian
51.012 PE-KB, 65% , 23
dan peran serta
Program Keluarga Berencana Kec/ 604 desa , 65 % X 1.885.306.929 5.525.927.900 1.091.406.000 #DIV/0! - 5.525.927.900 #VALUE! 2,93 DPP,KB,PP & PA
masyarakat dalam program
PUS
KB
Pelayanan KIE 4.224.081.500 200 645.840.000 200 5.596.580.800 100 9 9.820.662.300 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Pembinaan Keluarga Berencana 1.301.846.400 604 445.566.000 604 3.151.653.800 100 7 4.453.500.200 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA

Meningkaytnya Advokasi
dan innformasi tentang
kespro bagi remaja dalam
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 36 138.620.988 139.293.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
rangka peningkatan
pengetahuan dan
perubahan sikap remaja

Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan


80 139.293.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Reproduksi Remaja (KRR)
Meningkatnya kepedulian
Program pembinaan peran serta masyarakat kelompok dan institusi
23 438.256.374 286.148.500 #DIV/0! - - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
dalam pelayanan KB/KR yang madiri masyarakat dalam program
KB
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
286.148.500 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
peduli KB

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


tersedianya laporan 23 361.544.854 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pelayanan
Program Pelayanan Kontrasepsi KB bagi peserta PUS dan 23 585.640.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
WUS
Meningkatnya informasi
Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan
kesehatan ibu dan anak
anak melalui kelompok kegiatan di 23 792.078.100 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
melalui kegiatan promosi
masyarakat
di masyarakat

Meningkatnya pelayanan
Program Pengembangan pusat Pelayanan informasi dan komunikasi 330 orang , 18 desa , 1
468.512.000 #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! 0,00 DPP,KB,PP & PA
Informasi dan Konseling KRR KRR pada semua buah
kelompok PIK rremaja

Meningkatnya kesadaran
Program Peningkatan penanggulangan generasi muda bebas dari
6 761.332.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
Narkoba, PMS termasuk HIV / AID pengaruh narkoba dan
PMS
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pengembangan bahan informasi Meningkatnya pemahaman
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh pentingnya BKB di 23 530.004.200 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kembang anak masyarakat
Meninngkatnya
Program Penyediaan Tenaga Pendamping
keterampilan kader dalam 23 505.114.500 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kelompok Bina Keluarga
pengelolaan
Meninngkatnya
Program penyiapan Tenaga pendamping
keterampilan kader dalam 23 484.000.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kelompok bina keluarga Balita
pengelolaan

Tersusunnya model dalam


petunjuk pelaksanaan
Program Pengembangan model Operasional
kegiatan operasional BKB , 1 219.615.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
BKB-Posyandu-PADU
Posyandu dan PAUD
secara internal

SKPK : DINAS SOSIAL


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya pelayanan
12 237.184.200 1.018.399.623 1.197.150.000 1.662.595.000 #DIV/0! 1 2.680.994.623 - 11,30 DINAS SOSIAL
Perkantoran administrasi
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
188.895.450 12 297.000.000 12 230.400.000 100 1 419.295.450 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
11.300.000 12 33.000.000 12 41.150.000 100 1 52.450.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 104.667.000 12 137.500.000 12 126.677.000 100 1 231.344.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 59.518.350 12 66.000.000 12 68.418.000 100 1 127.936.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 16.997.500 12 29.150.000 12 17.350.000 100 1 34.347.500 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
12 35.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
331.380.000 12 11.000.000 12 834.800.000 100 76 1.166.180.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 66.091.000 11 286.000.000 11 91.600.000 100 0 157.691.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 239.550.323 12 302.500.000 12 252.200.000 100 1 491.750.323 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana tersedianya sarana dan
12 119.324.150 233.193.988 494.000.000 259.080.000 #DIV/0! 1 492.273.988 - 4,13 DINAS SOSIAL
Aparatur prasarana pegawai
Terpenuhinya Peralatan
Kantor Untuk Lancarnya
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Pelayanan Terhadap
Masyarakat
Terpenuhinya Peralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor Kator Untuk Lancarnya 102.156.000 12 104.500.000 12 66.050.000 100 1 168.206.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Pelayanan Terhadap
Terpeliharanya Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 55.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.796.984 12 55.000.000 12 44.360.000 100 1 85.156.984 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Jabatan
Terpenuhinya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kendaraan Dinas 76.141.004 12 71.500.000 12 128.840.000 100 2 204.981.004 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dinas/operasional
Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpenuhinya Pemeliharaan


14.100.000 12 33.000.000 12 19.830.000 100 1 33.930.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
kantor Peralatan Kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Tersedia Sarana Dan


6 60.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dinas/operasional Prasarana Yang Memadai
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Tersedia Sarana Dan
6 60.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dinas/operasional Prasarana Yang Memadai
peningkatan kedisplinan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 28.110.720 38.115.000 3.300.000 #DIV/0! - 38.115.000 - 1,36 DINAS SOSIAL
pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta
Peningkatan Disiplin 38.115.000 100 3.300.000 1 38.500.000 1 12 76.615.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber peningkatan sumber daya
1 51.243.500 50.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
Daya Aparatur aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya
5 50.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
perundang-undangan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


tersedianya laporan 2 116.395.950 20.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersedia Data Keuangan


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Yang Memadai
URUSAN : SOSIAL DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Terlaksananya program


Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemberdayaan terhadap
100 1.024.870.000 221.175.000 8.805.500.000 333.679.000 #DIV/0! 0 554.854.000 - 0,54 DINAS SOSIAL
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dan fungsi sosial
(PMKS) Lainnya masyarakat

Peningkatan kemampuan (Capacity Building)


Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Meningkatnya Pengetahuan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dasar Pekerja Sosial Dan 62.850.000 2 220.000.000 151.604.000 0 1 214.454.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pendampingan Pmks
(PMKS) Lainnya
Meningkatnyapengetahu an
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
Berusaha Bagi Keluarga 2 126.500.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
miskin
Miskin
Masyarakat Miskin Belum
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Memiliki Rumah Tidak Layak 158.325.000 250 5.000.000.000 182.075.000 0 0 340.400.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha bagi keluarga miskin
Huni

Meningkatkan Kesejahteraan 3000 Kk, 50


Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
Dan Mengurangi Angka Kube,600 3.309.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha bagi keluarga miskin
Kemiskinan Unit Rtlh

Meningkatkan Kesejahteraan
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Sosial Dan Mengurangi 1 Paket 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
(WRSE)
Kemiskinan
Terlaksananya pemulihan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
kondisi dan fungsi sosial 100 1.756.920.000 11.012.683.217 3.397.380.000 8.489.104.000 #DIV/0! 2 19.501.787.217 - 11,10 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial
masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Terbantunya Warga
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 8.617.195.867 3 300.000.000 6.031.650.000 0 20 14.648.845.867 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Disabilitas
PMKS
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Meningkatkan Pelayanan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 100 70.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Bagi Lansia Terlantar
PMKS
Jumlah Korban Bencana
penanganan masalah-masalah strategis yang
Yang Mendapat Pelayanan
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian 2.395.487.350 3.027.380.000 2.457.454.000 #DIV/0! 1 4.852.941.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Dan
luar biasa
Jaminan Sosial

Terlaksananya akses sosial


Program pembinaan anak terlantar terhadap penanganan anak 100 878.460.000 280.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
terlantar

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja Tersalurnya Bakat Anak


1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
bagi anak terlantar Terlantar Dan Putus Sekolah

Penyusunan data dan analisis permasalahan Meningkatkan Ketersediaan


1 30.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
anak terlantar Data Anak Terlantar

Terlaksananya Pembinaan
Program pembinaan para penyandang cacat bagi penyandang cacat dan
100 1.024.870.000 350.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
dan trauma Eks.Trauma secara
permanen

Meningkatkan Pelayanan
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan
Terhadap Penyandang 1 350.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
para penyandang cacat dan trauma
Disabilitas

Meningkatnya pembinaan
Program pembinaan panti asuhan/ panti
panti asuhan /panti jompo 100 3.074.610.000 2.734.077.000 2.310.000.000 2.206.250.000 #DIV/0! 1 4.940.327.000 - 1,61 DINAS SOSIAL
jompo
di Kab.Aceh Besar

Bertambahnya Pengetahuan
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Terhadap Anak-anak
2.734.077.000 1 2.310.000.000 2.206.250.000 0 1 4.940.327.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
panti asuhan/ jompo Yatim/piatu Dan Anak Dari
Keluarga Kurang Mampu

Program Pembinaan
Program pembinaan eks penyandang Eks.penyandang penyakit
penyakit sosial (eks narapidana, PSK, sosial (Eks.Napi,eks..PSK, 100 146.410.000 110.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
narkoba dan penyakit sosial lainnya) eks.Narkoba dan penyakit
sosial lainnya)

Bertambahnya Ketrampilan
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Dan Kesejahteraan Eks 1 110.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Penyandang Penyakit Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Tercapainya Pelayanan


100 292.820.000 405.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial JKA yang Memadai
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujudnya Pertumbuhan
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia Dan Perkembangan
1 125.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha Kesadaran Tanggung Jawab
Sosial Melalui Karang Taruna

Bertambahnya Partisipasi
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Pelaku Usaha Dalam
1 110.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha kesejahteraan sosial masyarakat Pembangunan
Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
Pemuda Sebagai Peran Aktif 1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
masyarakat
Masyarakat Sosial

Bertambahnya Partisipasi
Pengembangan model kelembagaan
Masyarakat Dalam 1 70.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
perlindungan sosial
Pembangunan Bidang Sosial

SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH MAA
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
1 1.060.474.350 589.349.100 689.921.231 657.996.250 #DIV/0! 1 1.247.345.350 - 1,18 MAA
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Komunikasi, Sumber Daya 2.000.000 12 7.220.000 0 - 2.000.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
dan listrik
Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya Pembayaran
2.227.500 3 2.550.000 12 2.310.000 400 1 4.537.500 #DIV/0! #DIV/0! MAA
kendaraan dinas/operasional Perzinan Kendaraan Dinas
Terselenggaranya Proses
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 700.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Administrasi Keuangan
Terlaksanaya Pelayanan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 660.000 12 660.000 12 660.000 100 1 1.320.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.240.500 12 9.404.750 12 12.254.750 100 1 24.495.250 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.025.000 12 6.755.000 12 4.691.500 100 1 9.716.500 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Dan Penggandaan
Tersedianya Sarana
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.300.000 12 20.133.981 12 13.500.000 100 1 16.800.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Kebutuhan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.560.000 12 1.080.000 12 1.560.000 100 1 3.120.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
perundang-undangan Bacaan

Tersedianya Makan Dan


Penyediaan makanan dan minuman 20.405.000 11 40.827.500 11 25.835.000 100 1 46.240.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Minum Harian Aparatur/tamu

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanya Perjalanan


27.031.100 125 50.090.000 125 38.185.000 100 1 65.216.100 #DIV/0! #DIV/0! MAA
daerah Dinas
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Tersedianya Jasa
514.900.000 12 550.500.000 12 559.000.000 100 1 1.073.900.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Perkantoran Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


1 90.728.813 66.417.000 60.720.500 60.055.000 #DIV/0! 1 126.472.000 - 1,39 MAA
Aparatur tugas-tugas kantor

Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rutin/berkala Perlengkapan 12 4.416.500 3.715.000 0 1 3.715.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Gedung Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/berkala Kendaraan 56.302.000 12 56.304.000 12 56.340.000 100 1 112.642.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
dinas/operasional
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.115.000 #DIV/0! MAA

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 10.248.700 7.000.000 7.000.000 7.000.000 #DIV/0! 1 14.000.000 - 1,37 MAA
tugas aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas


Pengadaan pakaian dinas beserta
Dan Kelengkapannya Bagi 7.000.000 10 7.000.000 12 7.000.000 120 1 14.000.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
perlengkapannya
Aparatur Sipil Negara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya sumber daya
2 10.980.750 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MAA
Daya Aparatur aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN MAA

Meningkatnya Pemahaman
Program Pengembangan Muamalah Masyarakat Tentang 12 356.552.273 33.173.000 248.731.250 - #DIV/0! - 33.173.000 - 0,09 MAA
Pelaksanaan Muamalah

Tersusunnya Reusam
Gampong, Terlaksananya
Pelatihan Peradilan
Sosialisasi Reusam Gampong 23 150.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Adat Dan Terbentuknya
Gampong Percontohan
Peradilan Adat
Terlaksananya Adat
Pembinaan Adat Budaya Aceh 9.565.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Seumapa Di Gampong
Terbina Dan Terlatihnya
Pembinaan Lembaga Adat Gampong 33.173.000 44.739.750 #DIV/0! - 33.173.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Lembaga Adat Di Gampong

Terlaksananya Rapat
Peremajaan Majelis Adat Aceh Kecamatan 44.426.500 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Peremajaan Maa Kecamatan

Adanya dukungan
Program Peningkatan Kapasitas
masyarakat terhadap 23 468.512.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MAA
Kelembagaan Majelis Adat Aceh
pelaksanaan adat istiadat
Meningkatnya pembinaan
Program peningkatan dan pembinaan
hukum syariah kepada 23 307.461.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MAA
kemaslahatan umat
umat
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
MPD
DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
1 859.690.238 454.162.640 383.538.800 378.845.000 #DIV/0! 1 833.007.640 - 0,97 MPD
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
6.144.440 12 5.000.000 12 4.800.000 100 1 10.944.440 #DIV/0! #DIV/0! MPD
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
2.628.700 3 3.000.000 3 2.900.000 100 1 5.528.700 #DIV/0! #DIV/0! MPD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Pengelolaan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.715.000 12 6.000.000 12 9.950.000 100 2 15.665.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Administrasi Keuangan
Dinas
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 381.000 1 578.600 1 400.000 100 1 781.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 10.289.000 1 10.000.000 1 9.725.000 100 1 20.014.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 9.345.000 12 15.000.000 12 7.497.500 100 0 16.842.500 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
470.000 12 772.200 12 570.000 100 1 1.040.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.080.000 1 1.188.000 1 1.080.000 100 1 2.160.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 15.754.500 11 17.000.000 11 16.942.500 100 1 32.697.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 147.955.000 12 60.000.000 12 61.980.000 100 1 209.935.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Kelancaran Administrasi
254.400.000 10 265.000.000 10 263.000.000 100 1 517.400.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Perkantoran Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


1 132.837.793 83.835.248 85.000.000 79.035.000 #DIV/0! 1 162.870.248 - 1,23 MPD
Aparatur tugas-tugas kantor

Tersedianya Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.050.000 12 30.000.000 12 27.525.000 100 1 54.575.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan
54.185.248 12 52.000.000 12 48.910.000 100 1 103.095.248 #DIV/0! #DIV/0! MPD
dinas/operasional Dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya Perlengkapan


2.600.000 12 3.000.000 12 2.600.000 100 1 5.200.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
kantor Gedung Kantor

Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 7.613.320 5.300.000 33.000.000 6.000.000 #DIV/0! 0 11.300.000 - 1,48 MPD
tugas aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta


Peningkatan Disiplin Aparatur 28 33.000.000 8 6.000.000 28,57142857 0 6.000.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Peningkatan Disiplin Aparatur 5.300.000 #DIV/0! MPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tersedianya sumber daya


1 10.980.750 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MPD
Daya Aparatur yang handal
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN #DIV/0! MPD

Program Peningkatan Peran Dan Fungsi Meningkatnya peran


1 213.136.358 175.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPD
Majelis Pendidikan Daerah majelis pendidikan daerah

Sosialisasi Qanun Pendidikan Kabupaten Aceh Terlaksananya Kegiatan


330 165.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MPD
Besar Sosialisasi

Terlaksananya Pemuatan
Fasilitasi (Media Massa) Sosilisasi Qanun Dan Berita Dan Informasi
1 10.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MPD
Peraturan Bupati Aceh Besar Bidang Pendidikan Pendidikan Melalui Media
Massa
Program Peningkatan Pencapaian Standar Meningkatnya mutu
1 276.641.695 229.175.000 220.000.000 77.870.000 #DIV/0! 0 307.045.000 - 1,11 MPD
Mutu Pendidikan pendidikan
Terlaksananya Workshop
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya Penguatan Kapasitas
112.075.000 6 100.000.000 77.870.000 0 1 189.945.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Organisasi Fkks Dan Komite
Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan
Terlaksananya Seleksi
Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan 117.100.000 18 120.000.000 0 - 117.100.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Komite Sekolah Berprestasi
Standar Mutu Pendidikan
SKPK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DPMG
GAMPONG
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 1.944.024.660 929.959.986 1.561.450.000 #DIV/0! - 929.959.986 - 0,48 DPMG
Perkantoran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
6.150.000 12 8.250.000 12 11.800.000 100 1 17.950.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 104.130.529 12 132.000.000 12 104.196.844 100 1 208.327.373 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 16.830.000 12 23.100.000 12 19.080.000 100 1 35.910.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
8.374.950 12 12.100.000 12 15.143.000 100 1 23.517.950 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
12 165.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 355.175.000 12 418.000.000 12 233.100.000 100 1 588.275.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Operasional Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.160.000 12 5.500.000 12 202.160.000 100 37 204.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 25.153.000 11 132.000.000 11 64.140.000 100 0 89.293.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 171.153.274 12 258.500.000 12 202.950.000 100 1 374.103.274 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
153.850.000 12 407.000.000 12 348.127.500 100 1 501.977.500 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Teknis Perkantoran Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
86.983.233 12 172.200.000 #DIV/0! #DIV/0! 259.183.233 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
dan listrik

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Meningkatnya kelancaran


12 216.220.704 135.164.265 698.500.000 672.794.000 #DIV/0! 1 807.958.265 - 3,74 DPMG
Aparatur tugas-tugas kantor

Terbangunnya Gedung
Pembangunan gedung kantor 2 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kantor
Tersedianya Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 38.500.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 12 44.000.000 12 30.000.000 100 1 60.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Rutin/berkala


2 66.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
kantor Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37.909.550 12 102.774.000 #DIV/0! DPMG


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
67.254.715 12 97.860.000 #DIV/0! DPMG
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 442.160.000 #DIV/0! DPMG
Tersedia pakaian dinas
Program peningkatan disiplin aparatur 12 36.895.320 - DPMG
bagi PNS
Pengadaan pakaian dinas beserta
29.300.000 42 29.400.000 #DIV/0! DPMG
perlengkapannya
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Tenaga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Pegawai yang memahami 1 21.961.500 55.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPMG
Daya Aparatur
Perundang-Undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlatihnya Pegawai
10 55.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
perundang-undangan Dinas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Administrasi


2 47.583.250 27.500.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPMG
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Keuangan

Jumlah Laporan Capaian


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 1 11.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
realisasi kinerja SKPD
Kinerja Skpd
Jumlah Pelaporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 5.500.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Keuangan Semesteran
Jumlah Pelaporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 11.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Keuangan Akhir Tahun
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DPMG
Meningkatnya Partisipasi
Program peningkatan partisipasi masyarakat
masayarakat dalam 92 13.835.745.000 1.256.782.500 216.000.000 363.090.000 #DIV/0! 2 1.619.872.500 - 0,12 DPMG
dalam membangun desa
pembangunan gampong
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 174.189.000 604 363.090.000 #DIV/0! #DIV/0! 537.279.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Terlaksananya Proses
Pengelolaan dan transfer ke Gampong Transfer Dana Dari Rkud Ke 12 216.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Rkg
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
186.455.000 #DIV/0! DPMG
desa
Pemberian stimulan pembangunan desa 896.138.500 #DIV/0! DPMG
Terlaksananya kegiatan
kelembagaan dan
Program Peningkatan Keberdayaan
organisasi masyarakat 90 1.272.353.119 406.700.350 587.000.000 296.951.000 #DIV/0! 1 703.651.350 - 0,55 DPMG
Masyarakat Pedesaan
serta tingkat
perkembangan gampong

Terlaksananya Kegiatan
Kelembagaan Dan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Organisasi Masyarakat Serta 406.700.350 296.951.000 #DIV/0! #DIV/0! 703.651.350 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Masyarakat Pedesaan
Tingkat Perkembangan
Gampong
Tingkat Perkembangan
Penyelenggaraan Evaluasi Gampong 10 130.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Lomba Gampong
Jumlah Bulan Bakhti Gotong
penunjang Kegiatan BBGRM Royong Masyarakat 1 60.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kabupaten

Jumlah Gampong Yang


Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian dan Melaksanakan Kegiatan
Pengembangan Adat Istiadat dan Budaya Pelestarian Dan 35 70.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Masyarakat Perkembangan Adat Istuadat
Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah Gampong Yang


Pembinaan Posyandu Plus Meningkat Kapasitas Kader 60 125.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Posyandu Plus
Jumlah Gampong Yang
Pembinaan dan Pelatihan LPMG 15 60.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Meningkat Kapasitas Lpmg
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jumlah Gampong Yang


Melaksanakan Monev,
Konsultasi pembinaan dan Monev 15 22.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Pembinaan Program Dan
Kegiatan Yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan


#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah Kader Pemberdayaan


Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 60 40.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Masyarakat Terlatih

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi


#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Masyarakat Desa

Pengelola Prodeskel ditingkat Kabupaten dan Data Profil Gampong Diawal


60 80.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kecamatan Pengentrian Yang Terupdate

Program pengembangan lembaga ekonomi terfasilitasi pembinaan


100 2.335.239.500 258.064.880 12.900.000.000 404.215.000 #DIV/0! 0 662.279.880 - 0,28 DPMG
pedesaan BUMG, UMKM, TTG.
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
milik desa
Jumlah Pengurusan Bumg
Pelatihan keterampilan manajemen Badan Terlatih Dalam
63 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Usaha Milik Desa Pengembangan Inovasi
Usaha Ekonomi Gampong
Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan Jumlah Kecamatan Yang
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
perternakan Mengelola Lahan Kritis
Jumlah Gampong Yang
Identifikasi dan Pengembangan Sumber Daya
Mengelola Sumber Daya 8 400.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Alam
Alam
Jumlah Kecamatan Yang
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan
Membentuk Kelompok 22 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
menengah di perdesaan
Usaha Ekonomi Masyarakat
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil
258.064.880 404.215.000 #DIV/0! #DIV/0! 662.279.880 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
dan menengah di pedesaan
Gelar/pameran dan Kemitraan TTG tingkat Jumlah Alat Pada
3 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
daerah dan nasional Teknologi Tepat Guna

Rakor Teknis Pengembangan dan pemanfaatan Jumlah Peserta Pada


150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
TTG Teknis Kegiatan Ttg

Jumlah Gampong Yang


Sosialisasi dan Promosi TTG unggulan Hasil Menggunakan Dan
8 150.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Inovasi Memanfaatkan Teknologi
Tepat Guna
Jumlah Upk Yang
Pemberian stimulan pembangunan desa 22 450.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Terbina
Pemberian stimulan pembangunan desa #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Jumlah Kantor Keuchik
Membangun Kantor Keuchik 38 9.500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Yang Tersedia
Jumlah Kantor Mukim
Membangun kantor mukim 1 300.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Yang Tersedia
membangun gedung UDKP dan pengadaan Jumlah Gedung Udkp
1 650.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Meubelair Yang Tersedia
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah Gedung Upk
Pembangunan Gedung UPK 2 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Yang Tersedia

Program peningkatan kapasitas aparatur Meningkatnya Kapasitas


95 2.679.303.000 2.013.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPMG
pemerintah desa Aparatur Pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam


#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
bidang pembangunan kawasan perdesaan
Jumlah Mukim Yang Ikut
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelatihan Peningkatan
68 141.750.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Gampong Kapasitas Aparatur
Kemukiman
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
46 85.370.000 #DIV/0! #DIV/0! 85.370.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
pengelolaan keuangan desa
Jumlah Aparatur Gampong
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Yang Terlatih Manajemen
604 600.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Gampong Pengelolaan Keuangan
Gampong

Jumlah Gampong Pelatihan


Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset
Penataan Dan Pengelolaan 604 600.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Gampong
Aset Gampong

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam


#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
bidang manajemen pemerintahan desa
Jumlah Kasi Pmg Yang
Pelatihan kasi PMG Kecamatan 23 71.250.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Ikut Pelatihan
Jumlah Gampong Yang
Pelatihan Perencanaan Pembangunan Terlatih Perencanaan 604 600.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Gampong

Program Peningkatan peran Perempuan Di Tercapainya Peran


88 2513142291 1.303.437.528 1.888.161.000 1.361.694.500 1 2.665.132.028 - 1,06 DPMG
Pedesaan Perempuan perdesaan

Jumlah Gedung Pkk Yang


Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Terbangun Di Kecamatan 1.303.437.528 1 1.361.694.500 #DIV/0! 2.665.132.028 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
(PKK)
Seulimuem
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
(PKK)

Pembinaan dan Pelatihan Tim Pengerak PKK Jumlah Kader Pkk


92 286.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
dalam mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Gampong

Jumlah Pengurus Pkk Yang


Rapat-Rapat dan Koordinasi/Konsultasi TP-PKK
Melaksanakan Rapat 228 220.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Keluar Daerah
Koordinasi/konsultasi Tp-pkk

Jumlah Kecamatan Yang


Monitoring dan evaluasi Kegiatan TP-PKK Melakukan Monev,
92 165.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kec/gampong Pembinaan Program Dan
Kegiatan Yang Dilaksanakan

Terbangunnya Sarana Dan


Rehab Gedung PKK diKota Jantho 2 220.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Prasarana Gedung Pkk
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah Sarana Dan
Pagar Gedung PKK dan Sekretariat PKK
Prasarana Gedung Pkk Yang 2 550.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kabupaten Aceh Besar
Terbangun
Terbinanya Gampong
Pembinaan Gampong PKK 23 447.161.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Pkk
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelayanan Administrasi
1 01 01 01 7 3.381.400.442 1.033.764.966 #DIV/0! - DISDIKBUD
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
1 01 01 01 02 128,175,466 100% 150.000.000 12 192.120.000 1200 1 320.295.466 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
1 01 01 01 05 3.085.300 5 Unit 10.000.000 12 8.700.000,00 #VALUE! 1 11.785.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.173.000 7 23.000.000 12 37.924.000,00 171,4285714 2 59.097.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kebersihan Kantor
1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 71.524.000 7 80.000.000 12 111.230.000,00 171,4285714 1 182.754.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedianya Kebutuhan
1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 61.192.000 70.000.000 12 99.300.000,00 #DIV/0! 1 160.492.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 01 01 01 13 61.640.000 7 8.000.000 12 19720000 171,4285714 2 81.360.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
1 01 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 78.944.500 12 140.000.000 11 173.340.000,00 91,66666667 1 252.284.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 01 01 01 17 Tugas-tugas Kedinasan 218.959.900 12 200.000.000 74 348.960.000,00 616,6666667 2 567.919.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
1 01 01 01 18 1.136.261.500 9 650.000.000 11 1.195.500.000,00 122,2222222 2 2.331.761.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Teknis Perkantoran Perkantoran
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedianya Kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 01 01 02 Sarana dan Prasarana 7 210.357.496 75.370.000 1.617.000.000 #DIV/0! - 75.370.000 - 0,36 DISDIKBUD
PRASARANA APARATUR
Dinas
Tersedianya Peralatan
1 01 01 02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor 702.550.000 150.000.000 1558000 #DIV/0! 0 704.108.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kerja Kantor
Tersedianya Peralatan
1 01 01 02 12 Pengadaan Tanah 1 1.000.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kerja
Pengadaan Tanah Untuk Relokasi SMPN 1 Tersedianya Lahan
1 1.000.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Darussalam Relokasi Sekolah
Tersedianya Tanah Untuk
1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.850.000 2 44.000.000 1 50 - 29.850.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Prasarana Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Mobil
1 01 01 02 23 52.537.450 3 82.000.000 1 239.500.000,00 33,33333333 3 292.037.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
dinas/operasional Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Kendaraan
1 01 01 02 24 27.350.000 100.000.000 88 33.090.000,00 #DIV/0! 0 60.440.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
kantor Operasional Karyawan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309.180.000 45.000.000 #DIV/0! - 309.180.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terpeliharanya Peralatan
1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung sekolah 200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Gedung Kantor
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya Disiplin
1 01 01 03 7 186.340.000 75.370.000 170.000.000 #DIV/0! - 75.370.000 - 0,40 DISDIKBUD
APARATUR Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 01 01 03 02 Peningkatan Disiplin Aparatur 122.890.000 100% 170.000.000 400 stelll #VALUE! - 122.890.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
perlengkapannya
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Tersusunnya Laporan
1 01 01 06 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 11 75.925.000 150.000.000 #DIV/0! - 75.925.000 - #DIV/0! DISDIKBUD
Capaian Kinerja SKPD
DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
1 01 01 06 01 Tersedianya Laporan SKPD 75.925.000 150.000.000 #DIV/0! - 75.925.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
realisasi kinerja SKPD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD

Meningkatnya Pelayanan
1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 58 1.181.149.000 10.253.250.000,00 #DIV/0! - 1.181.149.000 - #DIV/0! DISDIKBUD
Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan Ape Dalam


Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Dan Ape Luar
Tersedianya Ape
1 01 01 15 03 Pengadaan APE Dalam 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Tersedianyan Sarana
Penambahan ruang kelas sekolah 434.410.000 1.300.000.000 #DIV/0! - 434.410.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Dan Prasarana Sekolah
Dukungan Biaya Perencanaan OTSUS 2018 368.750.000 #DIV/0! #DIV/0! 368.750.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung TK Dharmawanita Kota
27.010.000 #DIV/0! #DIV/0! 27.010.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jantho
Rehabilitasi Gedung Perkemahan Kota Jantho 36.200.000 #DIV/0! #DIV/0! 36.200.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 52.525.000 #DIV/0! #DIV/0! 52.525.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia dini 560.964.000 #DIV/0! #DIV/0! 560.964.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD 133.250.000 #DIV/0! #DIV/0! 133.250.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan Ruang Kelas TK Satu Atap SDN Terbangunnya Ruang
100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lambirah Kec. Sukamakmur Kelas

Pembangunan Ruang Kelas PAUD Mama Mita Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Sukamakmur Kelas

Pembangunan Gedung PAUD Gampong Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lambaro Nijid, Kec. Peukan Bada Kelas

Pembangunan Gedung PAUD Meunasah Intan Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lampermai Kec. Krueng Barona Jaya Kelas

Terbangunnya Ruang
Pembangunan Ruang Kelas TK T. Nyak Arief 100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas

Pembangunan Ruang Kelas TK Darma Wanita Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jantho, Kec. Kota Jantho Kelas

Pembangunan Ruang Kelas TK Setia Kawan Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Lhoong Kelas

Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri Pembina Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sukamakmur, Kec. Sukamakmur Kelas

Pembangunan Ruang TK Putro Ijo Kec. Terbangunnya Ruang


100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sukamakmur Kelas
Rehabilitasi Ruang Kelas TK Putra IV Kec. Terehabilitasinya Ruang
100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Peukan Bada Kelas
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pembangunan RKB PAUD Lamkleng Kec Kuta Terbangunnya Ruang


300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Cot Glie Kelas

Pembangunan Wc
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 273.250.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Siswa Sekolah
Terealisasinya Kegiatan
Dalam Rangka
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengembangan Lembaga 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penyelenggara Paud Yang
Berkualitas

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Tersedianya Dana Moitoring,


250.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pembelajaran pendidikan anak usia dini Evaluasi Dan Pelaporan

Terbangunnya Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Baru
Tersedianya Saran Dan
Pembangunan gedung sekolah 5.000.000.000 1 566.350.000,00 #DIV/0! 0 566.350.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Prasarana Sekolah
Pengembangan pendidikan anak usia dini 253.448.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 253.448.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 6 666.092.100,00 #DIV/0! #DIV/0! 666.092.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan Terbangunnya Pagar
9 700.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
uapacara dan fasilitas parkir Dan Paving Block
Penataan Halaman TK Pertiwi Keumala Hayati Terbangunnya Pagar Dan
200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lubuk Kec. Ingin Jaya Paving Block Sekolah
Terselenggaranya
Pembangunan Pagar TKPAUD Aceh Besar 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Perlombaan Siswa Paud/tk
Tersedianya Meubelair
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD 180.000.000 170.262.500,00 #DIV/0! 1 170.262.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Tersedinya Mebalair
Pengadaan mebeluer sekolah 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah Paud/tk
Pengadaan Mebelair PAUD/TK 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedinnya Kebutuhan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN Sarana Prsarana,
1 01 01 16 352 111.446.544.400 75,8 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DISDIKBUD
DASAR SEMBILAN TAHUN Operaional Pendidikan
Dasar
Pembangunan gedung sekolah 1.537.680.000 6 Unit Rumah Dinas 1.610.000.000 593.200.000,00 #VALUE! 0 2.130.880.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penambahan ruang kelas sekolah #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan Saluran Air SMP Al Hakim
99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Gampong Garot Kec. Darul Imarah
Pembangunan Lanjutan SD IT Hafizul Ilmi Gp.
99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Blang Krueng Kec. Baitussalam
Pembuatan Pagar SD Aneuk Glee (TMMD) 90.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 90.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penimbunan halaman SD Tgk. Chik Eumpee
28.700.000 #DIV/0! #DIV/0! 28.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Awee Gp. Atong Kec. Montasik
Pembangunan mushalla SDN Meunasah Tutong
39.880.000 #DIV/0! #DIV/0! 39.880.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Ingin Jaya (APBK)
Pembangunan ruang kelas MIN Gp. Durung Kec.
99.560.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.560.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mesjid Raya (APBK)
Pemasangan Paving Block Halaman MAN
99.720.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.720.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Pemasangan Paving Block Halaman SD 1
99.740.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.740.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Pagar BRC SD Negeri Ie Alang
49.770.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.770.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Kuta Cot Glie
Pemasangan Paving Block Halaman MTsS
89.760.000 #DIV/0! #DIV/0! 89.760.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie
Pembangunan Pagar SDN Lamsayun 149.610.000 #DIV/0! #DIV/0! 149.610.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN Ujong Kuta 549.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 549.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pemasangan Paving Block MIN Piyeung Kec.
79.620.000 #DIV/0! #DIV/0! 79.620.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik
Pembangunan Jamban MIN Piyeung Kec.
79.520.000 #DIV/0! #DIV/0! 79.520.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik
Pembangunan Pagar SD Empee Awee Gampong
49.840.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.840.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Atong Kecamatan Montasik
Pemasangan paving block SD Meusalee Kec.
119.600.000 #DIV/0! #DIV/0! 119.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Penambahan ruang kelas sekolah 4.739.769.000 311.800.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 5.051.569.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan taman. Lapangan upacara dan
782.200.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 782.200.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
fasilitas parkir
Dukungan Perencanaan OTSUS 2018 368.680.000 #DIV/0! #DIV/0! 368.680.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Kota Jantho 216.420.700 #DIV/0! #DIV/0! 216.420.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung MIN Kota Jantho 171.656.610 #DIV/0! #DIV/0! 171.656.610 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 2 Kota Jantho 122.746.050 #DIV/0! #DIV/0! 122.746.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Kota Jantho 217.172.700 #DIV/0! #DIV/0! 217.172.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPLB Kota Jantho 25.450.000 #DIV/0! #DIV/0! 25.450.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 3 Kota Jantho 41.010.000 #DIV/0! #DIV/0! 41.010.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Kota Jantho 115.705.650 #DIV/0! #DIV/0! 115.705.650 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMP ISS Kota Jantho 171.366.150 #DIV/0! #DIV/0! 171.366.150 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 7 Kota Jantho 71.415.400 #DIV/0! #DIV/0! 71.415.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Kota Jantho 184.401.950 #DIV/0! #DIV/0! 184.401.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembuatan MCK Darurat SMKN 1 Kota Jantho 190.134.300 #DIV/0! #DIV/0! 190.134.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung Asrama Putra SMPN 3 Al
216.237.000 #DIV/0! #DIV/0! 216.237.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putra SMPN 3 210.363.050 #DIV/0! #DIV/0! 210.363.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Al Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B) #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! 209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! 209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung C)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putra SMPN 3 Al
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putra SMPN 3 Al-
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putri SMPN 3 Al
166.026.350 #DIV/0! #DIV/0! 166.026.350 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putri SMPN 3 Al
116.799.900 #DIV/0! #DIV/0! 116.799.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung C)
Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMPN 3 Al
118.705.950 #DIV/0! #DIV/0! 118.705.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Jamban Rumah Dinas Guru SMPN 3
55.680.300 #DIV/0! #DIV/0! 55.680.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Al Fauzul Kabir Kota Jantho
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rehabilitasi Ruang Olah Raga, Kantor dan
125.819.700 #DIV/0! #DIV/0! 125.819.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pustaka SMPN 3 Al Fauzul Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 3 Al Fauzul
34.249.000 #DIV/0! #DIV/0! 34.249.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Serbaguna SMPN 3 Al Fauzul
5.320.000 #DIV/0! #DIV/0! 5.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Belajar MTs Al fauzul Kabir
157.300.000 #DIV/0! #DIV/0! 157.300.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Ruang Belajar MTs Al Fauzul Kabir
196.510.000 #DIV/0! #DIV/0! 196.510.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Gedung SDN 5 Kota Jantho 199.940.000 #DIV/0! #DIV/0! 199.940.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehab Ruang Kelas SDN Ulee Kareung Kec.
71.130.000 #DIV/0! #DIV/0! 71.130.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kuta Baro
Pemasangan plafon dan pengecatan ruang
49.830.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.830.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
makan SMPN 3 Al Fauzul Kabir
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 210 SD, 70
32.409.800.000 33.703.153.000,00 #VALUE! #DIV/0! 66.112.953.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non- SMP dan 1 mts
Islam setara SD dan SMP
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk
10.214.784.200 71 16.811.453.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 27.026.237.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD/MI/ dan SMP/MTS
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 316.828.000 9 648.794.500,00 #DIV/0! #DIV/0! 965.622.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan
156.237.500 358 160.914.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 317.151.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SMP/MTs
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Unggul
749.750.000 23 4.271.570.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 5.021.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD dan SMP
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 02 6 Unit Rumah Dinas 1.610.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
guru, penjaga sekolah Belajar Siswa
Terbangunnya Rumah Dinas
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru Dan Kepala Sekolah
Guru dan Penjaga Sekolah Mon Mata Kecamatan 360.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Dan Penjaga Sekolah Daerah
Lhoong
3t
Terbangunnya Rumah Dinas
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah, Kepala Sekolah, Guru Dan
150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Lampuyang Penjaga Sekolah Sdn Mon
Mata Kec. Lhoong
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah,
Dinas Kepala Sekolah, Guru, 150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Ulee Paya
Penjaga Sekolah
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah, Dinas Kepala Sekolah, Guru,
150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Lam Peudaya Penjaga Sekolah Sdn Ulee
Paya
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas SMPN Unggul Ali Dinas Kepala Sekolah, Guru,
1 Sekolah 800.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Hasjmy Kec.Indrapuri Penjaga Sekolah Sdn Lam
Peudaya
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Rumah Dinas
1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Smpn Unggul Ali Hasjmy 9 Sekolah Sd Smp 11.550.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec.indrapuri
Pembangunan Ruang
Penambahan RKB SD Negeri 2 Lamcot SD 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Belajar Siswa
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangunan RKB SD Negeri 5 Kota Jantho SD 600.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri 2 Lamcot
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangunan RKB SD Negeri Lamlhom SD 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri 5 Kota Jantho
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangaunan RKB SMP Negeri 1 Leupung SMP 580.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri Lamlhom

Penyelesaian Ruang Kelas (RKB) SDN Labuy (2 Terbangunnya Rkb Smp


100% 160.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lantai) Kec.Baitussalam Negeri 1 Leupung

Penyelesaian Ruang Kelas (RKB) SDN 1 Pagar Terselesainya Ruang


100% 50.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Air (2 Lantai) Kec.Ingin Jaya Kelas (rkb) Sdn Labuy

Penyelesaian Ruang Kelas (RKB) SDN Suka Terselesainya Ruang Kelas


100% 80.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Damai (rkb) Sdn 1 Pagar Air
Terselesainya Ruang Kelas
Pembangunan RKB MIN Montasik Min 250.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
(rkb) Sdn Suka Damai
Penyelesaiaan Ruang Kelas SDN Leungah Terbangunnya Rkb Min
100% 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec.Seulimeum Montasik
Penyelesaian Ruang Kelas SDN Cot Meuraja Terselesainya Ruang
100% 140.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Blang Bintang Kelas Sdn Leungah
Terselesainya Ruang Kelas
Penyelesaian Ruang Kelas SDN Simpang Tiga
Sdn Cot Meuraja Kec. Blang 100% 140.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec.Simpang Tiga
Bintag

Penyelesaiaan Ruang Kelas SDN Keudee Bieng Terselesainya Ruang Kelas


100% 110.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec.Lhoknga Sdn Simpang Tiga

Pembangunan RKB SDN Garot Leupung Kec. Terselesainya Ruang Kelas


100% 440.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Leupung Sdn Keudee Bieng

Pembangunan RKB SDN Leupung 26 ( 2 lt) Kec. Terbangunnya Rkb Sdn


100% 900.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kuta Baro Garot Leupung Kec.lhoknga

Pembangunan RKB Kelas Jauh SDN Ulee Paya Terbangunnya Rkb Sdn
100% 440.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
di Paloh Kec. Pulo Aceh Leupung 26
Pembangunan USB SMPN 1 Darussalam Terbangunnya Rkb Kelas
100% 5.860.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
(Relokasi) Kec. Darussalam Jauh Sdn Ulee Paya
Terbangunnya Usb Smpn 1
Rehabbilitasi Ruang KKG Gugus SDN Ateuk,
Darussalam (relokasi) Kec. 200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Kuta Baro
Darussalam
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bueng Terrehabilitasinya
300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Cala,Kec. Kuta Baro Ruang Pkg
Pembangunan Ruang Kelas SDN Kuta
Terehebnya Sekolah 300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rentang, Kec. Seulimeum
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Trans Despot, Terbangunnya Ruang
1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Seulimeum Kelas
Tersedianya Ruang
1 01 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah 6 1.500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 1 Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jeumpet Administrasi
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 2 Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamcot Administrasi

Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Simpang Terbangunnya Ruang


1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Keuramat Adminitrasi

Terbangunnya Ruang
Pemabngunan Ruang Guru SD Negeri 1 Klieng 1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Administrasi
Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Peukan Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada Administrasi
Terbangunnya Ruang
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Meulayo 1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Administrasi
Pembangunan laboratorium dan ruang Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 05 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
praktikum sekolah Sebaguna Aula Sekolah
Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula 3.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Aula
Terbangunnya Aula
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SD
Serbaguna Smpn Unggul Ali 1 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri Sibreh
Hasjmy Kec.indrapuri

Terbangunnya Dapur Dan


Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP
Ruang Makan Smpn Unggul 1 800.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri 1 Kota Jantho
Ali Hasjmy Kec.indrapuri

Pembangunan Aula Serbaguna SMPN Unggul Terbangunnya Pagar


1 900.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Ali Hasjmy Kec.Indrapuri Pengaman Sekolah

Pembangunan Dapur dan Ruang Makan SMPN Terbangunnya Pagar


1 800.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Unggul Ali Hasjmy Kec.Indrapuri Sekolah
Pembangunan taman, lapangan upacara dan Terbangunnya Pagar
1 01 01 16 09 10.262.716.250 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
fasilitas parkir Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamklieng Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ulee Terbangunnya Pagar
SD 350.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Paya Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Gue Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Gajah Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 2 Terbangunnya Pagar
SD 257.716.250 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Klieng Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri 1 Terbangunnya Pagar
SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Klieng Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Bak Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sukon Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ujong Terbangunnya Pagar


SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kuta Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar


SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Umong Siribee Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Lambaro Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tunong Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ie Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seum Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ulee Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kareung Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Kuta Terbangunnya Pagar
SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bakmee Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamtheun Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Pertiwi Terbangunnya Pagar


SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamgarot Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar


SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Leupung 26 Sdn Siron
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tanjong Seulamat Min Bukit Baro
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Siron SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Smpn 2 Kuta Cot Glie
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar MIN Bukit Baro SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Mesjid Lheu
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 2 Kuta Cot Glie SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Leupung
Terpasangnya Pavling
Pembangunan Pagar SDN Mesjid Lheu SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Block Sdn Siron
Terpasangnya Pavling
Pembangunan Pagar SDN Leupung SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Block Min Montasik
Terpasangnya Pavling Block
Pemasangan Pavling Block SDN Siron SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Smpn 2 Kuta Cot Glie
Terbangunnya Pagar
Pemasangan Pavling Block MIN Montasik min 110.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Leupung
Pemasangan Pavling Blok SMPN 2 Kuta Cot Terbangunnya Pagar
smp 110.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Glie Sdn Lambheu
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Leupung 26 SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Smpn 1 Seulimuem
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Lambheu SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Bira
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 1 Seulimuem SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Lamblang
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Bira SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Lam Ilie
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Lamblang SD 140.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Limo
Terbangunnnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Lam Ilie SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Mesalee
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Limo SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn 1 Lamteuba
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Mesalee SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Cot Buket
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN 1 Lamteuba SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn Lamsayun
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Cot Buket SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sdn 2 Lampaseh
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN Lamsayun SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN 2 Lampaseh SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Cot Ternagunnya Pagar
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bambu Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terpasangnya Paving
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamteube,Kec. Kuta Baro Block
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Gani, Terbangunnya Pagar Dan
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. INgin Jaya Halaman Upacara Sekolah
Pemasangan Paving Block SDN Lampanah, Kec. Terbangunnya Pagar Min
SD 165.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulimeum Bukit Baro Ii Aceh Besar
Terbangunnya Pagar Min
Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman
Negeri Sungai Makmur Aceh SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SDN Lamrabo, Kec. Kuta Baro
Besar
Terbangunnya Pagar Min
Pembangunan Pagar MIN Bukit Baro II Aceh
Negeri Lampupok Raya Aceh min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Besar
Besar
Pembangunan Pagar MIN Negeri Sungai Terbangunnya Sd Negeri 2
min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Makmur Aceh Besar Lampaseh Montasik
Pembangunan Pagar MIN Negeri Lampupok Terpasangnnya Paving
min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Raya Aceh Besar Block Sd Negeri Mesalee
Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Lampaseh Terbangunnya Ruang
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik Uks
Terbangunnya Ruang Uks
Pemasangan Paving Block SD Negeri Mesalee Sdn Garot Leupung Kec. SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Leupung
Terbangunnya Ruang
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Uks
Terbangunnya Ruang Uks
Pembangunan Ruang UKS SDN Garot Leupung
Sdn Garot Leupung Kec. SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Leupung
Leupung
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terbangunnya Mushalla
1 01 01 16 11 Pembangunan ruang ibadah 2.460.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SDN 2 Klieng SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Ingin Terbangunnya Mushalla
SMP 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jaya Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kota Jantho SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SDN Meunasah Tutong SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah

Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Kuta Cot Terbangunnya Mushalla


SMP 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Glie Sekolah

Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Lembah Terbangunnya Mushalla


SMP 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulawah Sekolah

Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Simpang Terbangunnya Mushalla


SMP 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tiga Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mesjid Lheu SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Buket SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Sibreh SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamtamot SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leungah SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushallla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Piyeung SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leupung SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 3 Terbangunnya Mushala
SMP 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulimeum Sekolah
Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pustaka Sekolah

Rehabilitasi Pustaka SDN Rumpet, Kec Krueng Terehabilitasinya


sd 300.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Barona Jaya Pustaka Sekolah

#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD


#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terpenuhinya Prasarana
1 01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 11 Sekolah Sd Smp 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Praktik Di Sekolah
Pembangunan Sanitasi Air MCK SMPN 5 Tersedianya Mebeluer
200 Sekolah Sd Smp 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulimeum Sekolah
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terpenuhinya Prasarana
1 01 01 16 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Praktik Di Sekolah
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedianya Mebeluer 200 Sekolah Sd
1 01 01 16 18 Pengadaan mebeluer sekolah 120.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah Smp

Pengadaan Mobiler untuk TK Satu Atap SDN


35.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lampanah dan PAUD Kuta Rentang Lampanah

Tersedianya Bantuan
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Operasional Sekolah (bos)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
Jenjang Sd/mi/sdlb Dan 213 Sd, 70 Smp 35.000.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-
Smp/mts Serta Pesantren
Islam setara SD dan SMP
Salafiah

Pembinaan kelembagaan sekolah dan


manajemen sekolah dengan penerapan Pelatihan Manajemen
Sekolah 215.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan Sekolah
pendidikan dasar
Pembinaan Minat Bakat
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 9 Lomba 490.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Dan Kreativitas Siswa
Terbangunnya Asrama
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 100% 2.500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Siswa
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Asrama Siswa
Pembangunan Asrama Siswa Putri SMPN
Putri Smpn Unggul Ali 1 Sekolah 2.500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Unggul Ali Hasjmy Kec.Indrapuri (2 lt.)
Hasjmy
Penyelenggaraan Ujian
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan
Nasional Jenjang Sd Dan 359 Sekolah 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SMP/MTs
Smp
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10 Sekolah Sd Smp 1.120.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Belajar

Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 2 Blang Bintang SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas Smpn 2 Blang Bintang

Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitas Ruang Kelas SD Negeri Ruyung Kelas Sd Negeri SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Ruyung
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Perumnas
Kelas Sd Negeri Perumnas SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Neuheun
Neuheun
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lamsujen SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas Sd Negeri Lamsujen
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Peukan
Kelas Smp Negeri 2 smp 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada
Peukan Bada
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Peukan
Kelas Smp Negeri 1 smp 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada
Peukan Bada
Terehabilitasinya Rkb
Rehabilitasi RKB MIS Mon Malem min 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mis Mon Malem
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Dan
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
Pembangunan 23 Sd Dan 6 Smp 2.500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD dan SMP
Sekolah Unggul Sd Dan
Smp
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Meningkatnya Pelayanan
1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 23 820.359.168 172.458.500 1.546.735.000 #DIV/0! - 172.458.500 - 0,21 DISDIKBUD
Pendidikan Non Formal

1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 50 orang 203.615.000 266.741.000,00 #VALUE! 1 266.741.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD

5 Lembaga
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Organisasi Mitra
Terlatihnya 50
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Orang Pendidikan 234.090.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kecakapan Hidup
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
Spnf Skb 500.000.000 2.542.107.000,00 #VALUE! 5 2.542.107.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
non formal
Penyediaan Mebelair Lembaga Non Formal Non Formal 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Meningkatnya Data
Pengambangan data dan informasi pendidikan
Pnf Yang Bermutu 50.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
non formal
Berkesinambungan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
Gtk Dikmas 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pembelajaran pendidikan non formal
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 131.939.500 Pameran Kreativitas 160.000.000 1 508.210.000,00 #VALUE! 3 640.149.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD

Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan


40.519.000 Un Paket A,b Dan C 149.030.000 74.606.500,00 #VALUE! 1 115.125.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Paket A, Paket B, dan Paket C
Meningkatnya kapasitas dan
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan
Kompetensi guru dan 486.100.233 300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! 0,00 DISDIKBUD
Tenaga Kependidikan
pengelola pendidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
kompetensi
Pengembangan sistem penghargaan dan
191.180.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 191.180.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
perlindungan terhadap profesi pendidik
Guru, Kepala
Pengembangan Sistem Penghargaan dan
Sekolah, Pengawas 300.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Sekolah
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terwujudnya Sistem
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Manajemen Pendidikan yang 1.828.966.018 598.399.600 5.670.000.000 #DIV/0! - 598.399.600 #DIV/0! 0,33 DISDIKBUD
Profesional
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
100% 170.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pendidikan
Penilaian Tatakelola Sekolah 100% 170.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penerapan sistem dan informasi manajemen Disdikbud Dan
500.000.000 289.592.500,00 #VALUE! 1 289.592.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pendidikan Sekolah

Pelatihan Data Pokok Pendidikan (DAPODIKA) 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD

Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan


Kepsek Dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai 598.399.600 5.000.000.000 962.882.500,00 #VALUE! 0 1.561.282.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pengawas
isu pendidikan
Workshop Penguatan guru-guru sekolah Full
Sd/smp 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Day
Wrokshop Penguatan guru-guru sekolah Full
Sd/smp 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Day
Pelatihan Teacher Training Guru SD/SMP Sd/smp 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelatihan Peningkatan Kinerja Pengawas
Pengawas Sd?smp 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Workshop Satu Guru Satu Media Video
Tk, Sd, Smp 300.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembelajaran
1 01 01 18 03 Pelatihan Teacher Training Guru SD/SMP Sekolah 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelatihan Penguatan Pengawas Sekolah Kepala Sekolah Dan 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Workshop Satu Guru Satu Media Video
1 01 01 18 12 Kepala Sekolah 300.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembelajaran
Sosialisasi Pendidikan Anti Narkoba 200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah dan
1 01 01 18 25 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pengawas Sekolah
Pelatihan dan Pembinaan Kepala Sekolah 700.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelatihan Dan Pembinaan Pengawas, Penilik Pengawas Dan
500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah Penilik
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.410.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
Lembaga Seni 210.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pengelolaan kekayaan budaya
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan 100% 1.300.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
peninggalan bawah air
Restorasi Benteng Tgk, di Anjong Kec. Mesjid
100% 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Raya
Restorasi kembali benteng inong balee Kec.
100% 150.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mesjid Raya
Pembangunan Balai Ikrar Lamteh 100% 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan Pagar Makam Pahlawan T.
100% 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Panglima Polem
Pembangunan Balai Pelatihan Meusifeut
100% 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kemukiman Lamteuba
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan Tugu Dan Makam 900.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
peninggalan bawah air
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.381.163.000 Group Tari 700.000.000 #VALUE! - 3.381.163.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
604.450.000 400.000.000 854.250.000,00 #DIV/0! 2 1.458.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Pameran Hari
277.671.300 300.000.000 #VALUE! - 277.671.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah Besar

SKPK : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


2 Urusan Wajib
Dinas Perpustakaan &
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kearsipan
Meningkatnya pelayanan Dinas Perpustakaan &
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 522.500.000 95 876.961.409 584.630.000 #DIV/0! - 876.961.409 - 1,68
administrasi perkantoran Kearsipan
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dinas Perpustakaan &
2 01 01 02 95 68.883.051 100 90.000.000 72.000.000 0 1 140.883.051 #DIV/0! #DIV/0!
dan Listrik Kearsipan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Dinas Perpustakaan &
2 01 01 06 43 4.457.500 85.000.000 10.200.000 #DIV/0! 0 14.657.500 #DIV/0! #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99 18.880.400 8 12.500.000 18.885.300 0 2 37.765.700 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99 6.520.000 1 25.000.000 41.510.000 0 2 48.030.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97 39.550.000 1 8.135.000 49.950.000 0 6 89.500.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas Perpustakaan &
2 01 01 15 99 572.240.000 1 5.000.000 503.600.000 0 101 1.075.840.000 #DIV/0! #DIV/0!
perundang-undangan Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 99 48.329.000 187.195.000 55.615.000 #DIV/0! 0 103.944.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Dinas Perpustakaan &
2 01 01 18 99 118.101.458 171.800.000 126.700.000 #DIV/0! 1 244.801.458 #DIV/0! #DIV/0!
daerah Kearsipan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kelancaran Dinas Perpustakaan &
2 01 02 12 239.800.000,00 99 546.411.340 961.410.000 #DIV/0! - 546.411.340 - 2,28
Aparatur tugas-tugas kantor Kearsipan

Dinas Perpustakaan &


2 Pembangunan Tempat Parkir #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 02 10 Pengadaan Meubelair 99 314.810.000 #DIV/0! #DIV/0! 314.810.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas Perpustakaan &
2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 99 107.687.340 1 25.400.000 23.400.000 0 1 131.087.340 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Perpustakaan &
2 01 02 24 98 100.514.000 1 149.510.000 99.873.000 0 1 200.387.000 #DIV/0! #DIV/0!
dinas/operasional Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 100 23.400.000 2.009.450.000 #DIV/0! #DIV/0! 2.032.850.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Pengadaan Lemari Depo Arsip 1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Dinas Perpustakaan &
12 27.940.000 53.650.000 0 2 53.650.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kantor Kearsipan
Tersedianya Gedung Depo Dinas Perpustakaan &
Pembangunan Gedung Depo 1 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0!
Arsip Kearsipan
Meningkatnya kualitas Dinas Perpustakaan &
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 7.700.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00
disiplin aparatur Kearsipan
Pengadaan pakaian dinas beserta Dinas Perpustakaan &
2 01 03 02 99 23.400.000 100 25.900.000 23.500.000 0 1 46.900.000 #DIV/0! #DIV/0!
perlengkapannya Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tercapainya Efisiensi Dinas Perpustakaan &
2 01 04 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Daya Aparatur sumber daya Aparatur Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 04 01 Rakor Pengelola Perpustakaan 61.875.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Pendidikan dan Pelatihan Formal 124.375.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Rakor Kearsipan 62.500.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Indikator Kinerja PNS 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Meningkatnya sistem
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dinas Perpustakaan &
2 01 05 pelaporan kinerja dan 99 132.325.000 #DIV/0! #DIV/0! 132.325.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kearsipan
keuangan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas Perpustakaan &
2 01 05 01 98 126.625.000 3.000.000 #DIV/0! - 126.625.000 #DIV/0! #DIV/0!
realisasi kinerja SKPD Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 05 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Renstra SKPD 100 5.700.000 4.000.000 #DIV/0! - 5.700.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Perpustakaan &
2 01 18 kearsipan di tingkat 1 Tahun #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! #DIV/0!
Informasi Kearsipan
gampong
Sosialiasasi/penyuluhan Kearsipan dilingkungan Dinas Perpustakaan &
2 01 18 03 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Instansi Pemerintah/swata Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Tercapainya Minat Baca Dinas Perpustakaan &
2 01 19 1 Tahun #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! #DIV/0!
Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Pelajar Kearsipan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 01 untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat 100 118.055.000 125.065.000 #DIV/0! - 118.055.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pembelajaran
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 295.800.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 95.080.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 09 Penyediaan Bahan Bacaan Referensi #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Dinas Perpustakaan &
328.450.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
daeah Kearsipan

Program penyelamatan dan pelestarian Mendata dan menata arsip Dinas Perpustakaan &
12 23.100.000,00 75.500.000 #DIV/0! - - - 0,00
dokumen/arsip daerah menurut klasifikasinya Kearsipan

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Dinas Perpustakaan &


25.500.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Bentuk Informatika Kearsipan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dinas Perpustakaan &
12 33.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00
dan Prasarana Kearsipan Kearsipan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi Dinas Perpustakaan &
30.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
situasi data Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Dinas Perpustakaan &
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Pengklasifikasikan Data #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Program peningkatan kualitas pelayanan #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Dinas Perpustakaan &
75.875.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
instansi pemerintah/swasta Kearsipan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
Dinas Perpustakaan &
untuk mendorong terwujudnya masyarakat 290.305.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
pembelajaran
Dinas Perpustakaan &
Pengembangan minat dan budaya baca 80.125.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Dinas Perpustakaan &
65.500.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
daerah Kearsipan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Aceh Besar

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi


Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Urusan Wajib
1 03 Pekerjaan Umum

1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi


1 03 01 12 2.665.408.691 1.129.581.468 1.856.000.000 1.444.930.000 #DIV/0! 78 50,85 2.574.511.468 424 0,97
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


1 03 01 02 50,85 61.787.726 135.000.000 105.900.000 #DIV/0! 78 61,24 167.687.726 #DIV/0! #DIV/0!
daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan


1 03 01 06 61,24 12.859.600 25.000.000 21.000.000 #DIV/0! 1 91,12 33.859.600 #DIV/0! #DIV/0!
perizinan kendaraan dinas/operasional

1 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 91,12 30.730.000 40.000.000 33.725.000 #DIV/0! 1 40,48 64.455.000 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan jasa perbaikan peralatan


1 03 01 09 40,48 13.155.000 40.000.000 32.500.000 #DIV/0! 1 88,64 45.655.000 #DIV/0! #DIV/0!
kantor

1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88,64 55.340.500 75.000.000 62.435.000 #DIV/0! 1 82,67 117.775.500 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan barang cetakan dan


1 03 01 11 82,67 42.741.750 65.000.000 51.700.000 #DIV/0! 1 11,57 94.441.750 #DIV/0! #DIV/0!
penggandaan

Penyediaan komponen instalasi


1 03 01 12 11,57 990.000 11.000.000 8.560.000 #DIV/0! 1 0,00 9.550.000 #DIV/0! #DIV/0!
listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan


1 03 01 13 180.000.000 0 #DIV/0! - 95,29 - #DIV/0! #DIV/0!
perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan


1 03 01 15 95,29 102.470.000 10.000.000 307.540.000 #DIV/0! 31 95,01 410.010.000 #DIV/0! #DIV/0!
peraturan perundang-undangan

1 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 95,01 342.568.000 520.000.000 360.570.000 #DIV/0! 1 99,69 703.138.000 #DIV/0! #DIV/0!

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke


1 03 01 18 99,69 283.422.892 380.000.000 250.800.000 #DIV/0! 1 85,92 534.222.892 #DIV/0! #DIV/0!
luar daerah

Penyediaan Pelayanan Jasa


1 03 01 19 85,92 183.516.000 375.000.000 210.200.000 #DIV/0! 1 0,00 393.716.000 #DIV/0! #DIV/0!
Administrasi Teknis Perkantoran
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Peningkatan Sarana Dan


1 03 02 12 6.974.313.555 36.014.770.657 11.350.000.000 660.400.000 #DIV/0! 0 #VALUE! 36.675.170.657 #VALUE! 5,26
Prasarana Aparatur

1 03 02 03 Pembangunan gedung kantor 3 Unit 35.536.504.000 10.000.000.000 454.400.000 #DIV/0! 0 0,00 35.990.904.000 #DIV/0! #DIV/0!

Pengadaan Kendaraan Dinas /


1 03 02 05 - 175.000.000 0 #DIV/0! - 97,29 - #DIV/0! #DIV/0!
Operasional

Pengadaan perlengkapan gedung


1 03 02 07 97,29 291.500.000 500.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 291.500.000 #DIV/0! #DIV/0!
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung


1 03 02 22 - 400.000.000 0 #DIV/0! - 82,65 - #DIV/0! #DIV/0!
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil


1 03 02 23 82,65 51.283.602 75.000.000 48.000.000 #DIV/0! 1 80,34 99.283.602 #DIV/0! #DIV/0!
jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala
1 03 02 24 80,34 135.483.055 200.000.000 158.000.000 #DIV/0! 1 0,00 293.483.055 #DIV/0! #DIV/0!
Kenderaaan Dinas/Operasional

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 292.820.000 215.490.000 160.000.000 215.600.000 #DIV/0! 1 99,95 431.090.000 833 1,47

Pengadaan pakaian dinas beserta


1 03 03 02 99,95 215.490.000 160.000.000 215.600.000 #DIV/0! 1 0,00 431.090.000 #DIV/0! #DIV/0!
perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


1 03 05 12 40.000.000 0 - 100.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - - 0,00
Daya Aparatur

1 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0 - 100.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program Peningkatan Pengembangan


1 03 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 12 21.961.500 0 - 12.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - - 0,00
Keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir


1 03 06 04 0 - 12.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
tahun

Program Pembangunan Jalan dan


1 03 15 1190,14 80.525.500.000 13.069.352.136 266.642.500.000 57.146.648.000 #DIV/0! 0 0,00 70.216.000.136 - 0,87
Jembatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 03 15 03 Pembangunan jalan - 104.157.500.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

1 03 15 05 Pembangunan jembatan - 72.700.000.000 0 #DIV/0! - 94,52 - #DIV/0! #DIV/0!

1 03 15 07 Pembangunan Jalan Poros Desa 94,52 11.059.660.600 11.000.000.000 13.689.350.000 #DIV/0! 1 96,70 24.749.010.600 #DIV/0! #DIV/0!

1 03 15 09 Peningkatan Jalan 96,70 2.009.691.536 78.785.000.000 43.457.298.000 #DIV/0! 1 0,00 45.466.989.536 #DIV/0! #DIV/0!

Program Pembangunan saluran


1 03 16 50000 7.320.500.000 6.368.198.000 15.895.000.000 6.888.050.000 #DIV/0! 0 0,00 13.256.248.000 - 1,81
drainase/gorong-gorong

Perencanaan Pembangunan saluran


1 03 16 01 - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-


1 03 16 03 - 420.000.000 0 #DIV/0! - 89,75 - #DIV/0! #DIV/0!
gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-


1 03 16 03 89,75 6.368.198.000 15.475.000.000 6.888.050.000 #DIV/0! 0 0,00 13.256.248.000 #DIV/0! #DIV/0!
gorong

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan


1 03 18 1190,14 29.282.000.000 21.310.912.961 136.644.215.469 19.957.665.469 #DIV/0! 0 95,96 41.268.578.430 8 1,41
dan Jembatan

1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 95,96 19.627.992.961 126.279.215.469 16.903.215.469 #DIV/0! 0 95,09 36.531.208.430 #DIV/0! #DIV/0!

1 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 95,09 1.682.920.000 7.365.000.000 3.054.450.000 #DIV/0! 0 0,00 4.737.370.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 03 18 07 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten - 3.000.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program Pembangunan sistem


1 03 22 1279 439.230.000 600.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - - 0,00
informasi data base jalan dan jembatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Penyusunan sistem informasi data


1 03 22 01 - 400.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
base jalan

Penyusunan sistem informasi data


1 03 22 02 - 200.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
base jembatan

Program peningkatan sarana dan


1 03 23 1 732.050.000 187.823.000 200.000.000 356.300.000 #DIV/0! 2 70,28 544.123.000 7.028 0,74
prasarana kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
1 03 23 10 70,28 187.823.000 200.000.000 356.300.000 #DIV/0! 2 0,00 544.123.000 #DIV/0! #DIV/0!
berat

Program pengembangan dan


1 03 24 pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 875 73.205.000.000 10.052.603.113 56.569.177.000 11.029.951.000 #DIV/0! 0 56,01 21.082.554.113 6 0,29
jaringan pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan


1 03 24 01 56,01 51.875.000 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 51.875.000 #DIV/0! #DIV/0!
irigasi

1 03 24 08 Pembangunan pintu air - 1.675.000.000 0 #DIV/0! - 98,60 - #DIV/0! #DIV/0!

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
1 03 24 10 98,6 1.337.766.000 2.100.000.000 448.000.000 #DIV/0! 0 0,00 1.785.766.000 #DIV/0! #DIV/0!
irigasi

1 03 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air - 345.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang


1 03 24 15 - 5.000.000.000 0 #DIV/0! - 99,50 - #DIV/0! #DIV/0!
telah dibangun

Operasi dan pemeliharaan jaringan


1 03 24 18 99,5 1.403.179.800 4.950.000.000 2.157.425.000 #DIV/0! 0 86,40 3.560.604.800 #DIV/0! #DIV/0!
irigasi

Rehabilitasi dan peningkatan jaringan


1 03 24 19 86,4 5.849.795.313 34.449.177.000 7.992.666.000 #DIV/0! 0 99,49 13.842.461.313 #DIV/0! #DIV/0!
irigasi

1 03 24 20 Pembangunan Jaringan Irigasi 99,49 1.409.987.000 7.850.000.000 431.860.000 #DIV/0! 0 0,00 1.841.847.000 #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Inventarisasi Jaringan Irigasi dan


1 03 24 21 - 200.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Survey Sarana Pengairan

Program pengembangan, pengelolaan


1 03 26 dan konservasi sungai, danau dan 5 24.889.700.000 844.361.553 500.000.000 20.730.000 #DIV/0! 0 96,50 865.091.553 1.930 0,03
sumber daya air lainnya

Pembangunan embung dan bangunan


1 03 26 01 96,5 844.361.553 500.000.000 20.730.000 #DIV/0! 0 0,00 865.091.553 #DIV/0! #DIV/0!
penampung air lainnya

Program pengembangan kinerja


1 03 27 13.601.029.142 105.600.360.000 18.139.550.000 #DIV/0! 0 96,23 31.740.579.142 #DIV/0! #DIV/0!
pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air


1 03 27 02 96,23 10.475.532.050 22.990.000.000 8.682.889.000 #DIV/0! 0 70,03 19.158.421.050 #DIV/0! #DIV/0!
limbah

Pembangunan sarana dan prasarana


1 03 27 10 70,03 3.125.497.092 82.610.360.000 9.456.661.000 #DIV/0! 0 0,00 12.582.158.092 #DIV/0! #DIV/0!
air bersih

1 03 28 Program pengendalian banjir 5 14.641.000.000 4.450.000.000 4.450.000.000 7.611.265.000 #DIV/0! 2 0,00 12.061.265.000 - 0,82

Pembangunan reservoir pengendali


1 03 28 01 - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 76,80 - #DIV/0! #DIV/0!
banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1 03 28 02 76,8 397.030.000 3.600.000.000 7.539.400.000 #DIV/0! 2 99,48 7.936.430.000 #DIV/0! #DIV/0!
pengendali banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran
1 03 28 03 99,48 819.660.000 1.550.000.000 71.865.000 #DIV/0! 0 0,00 891.525.000 #DIV/0! #DIV/0!
dan tanggul sungai

Peningkatan pembersihan dan


1 03 28 07 - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pengerukan sungai/kali

Pembangunan prasarana pengaman


1 03 28 09 - 1.000.000.000 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pantai

Program pengembangan wilayah


1 03 29 23 14.641.000.000 6.182.114.000 650.000.000 3.710.850.000 #DIV/0! 6 98,08 9.892.964.000 426 0,68
strategis dan cepat tumbuh
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pembangunan/peningkatan
1 03 29 02 98,08 6.182.114.000 650.000.000 3.710.850.000 #DIV/0! 6 0,00 9.892.964.000 #DIV/0! #DIV/0!
infrastruktur

1 03 29 04 BOP PNPM Mandiri Perkotaan - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program pembangunan infrastruktur


1 03 30 21.961.500.000 14.581.948.390 29.120.000.000 11.003.225.000 #DIV/0! 0 98,98 25.585.173.390 #DIV/0! 1,17
perdesaaan

Pembangunan jalan dan jembatan


1 03 30 02 98,98 14.581.948.390 43.710.000.000 11.003.225.000 #DIV/0! 0 0,00 25.585.173.390 #DIV/0! #DIV/0!
perdesaan

1 03 30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

1 03 15 Program Pengembangan Perumahan 500 43.923.000.000 7.930.984.426 8.000.000.000 7.321.150.000 #DIV/0! 1 96,88 15.252.134.426 19 0,35

Pembangunan sarana dan prasarana


1 03 15 07 96,88 7.930.984.426 8.000.000.000 7.321.150.000 #DIV/0! 1 0,00 15.252.134.426 #DIV/0! #DIV/0!
rumah sederhana sehat

1 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang 6 1.464.100.000 2.750.000.000 262.890.000 #DIV/0! 0 0,00 262.890.000 - 0,18

Penetapan kebijakan tentang RDTRK,


1 03 15 02 - 1.600.000.000 #DIV/0! - 93395000,00 - #DIV/0! #DIV/0!
RTRK, dan RTBL

Rapat koordinasi tentang rencana tata


1 03 15 10 - 200.000.000 93.395.000,00 93.395.000 #DIV/0! 0 169495000,00 93.395.000 #DIV/0! #DIV/0!
ruang

1 03 15 11 Revisi rencana tata ruang - 950.000.000 169.495.000,00 169.495.000 #DIV/0! 0 28350000,00 169.495.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang 1 732.050.000 132.462.000 200.000.000 28.350.000,00 28.350.000 #DIV/0! 0 28350096,31 160.812.000 2.835.009.631 0,22

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


1 03 16 09 96,31 132.462.000 200.000.000 28.350.000,00 28.350.000 #DIV/0! 0 0,00 160.812.000 #DIV/0! #DIV/0!
pemanfaatan tata ruang
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Pengendalian Pemanfaatan


1 03 17 1 732.050.000 150.000.000 - 0 #DIV/0! - 0,00 - - 0,00
Ruang

Sosialisasi kebijakan pengendalian


1 03 17 07 - 150.000.000 - 0 #DIV/0! - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pemanfaatan ruang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP - #DIV/0!

2 05 LINGKUNGAN HIDUP - #DIV/0!


2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup - #DIV/0!
Meningkatnya
Program; Pelayanan
2 05 01 kapasitas pemerintah 12 1.745.207.200 797.304.370 1.249.000.000 0,00 797.304.370 - 0,46
Administrasi Perkantoran
daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemenuhan alat


2 05 01 01 02 63 45.200.000 0 0,00 18.829.692 #DIV/0! #DIV/0!
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik kebutuhan kantor
18.829.692
Kegiatan : Penyediaan jasa
Kendaraan dinas/
2 05 01 01 06 pemeliharaan dan perizinan kendaraan 61.653.800 50 98.800.000 0,00 61.653.800 #DIV/0! #DIV/0!
operasional
dinas/Operasional

2 05 01 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor alat kebersihan kantor 22.348.000 100 26.000.000 0,00 22.348.000 #DIV/0! #DIV/0!

Tersedianya alat tulis


2 05 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 36.734.000 90 61.000.000 0,00 36.734.000 #DIV/0! #DIV/0!
kantor

Kegiatan: Penyediaan barang cetak Tersedianya barang


2 05 01 01 11 28.550.000 92 25.000.000 0,00 28.550.000 #DIV/0! #DIV/0!
dan penggandaan cetak dan penggandaan

Kegiatan:Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya


2 05 01 01 13 114.270.000 100 95.000.000 0,00 114.270.000 #DIV/0! #DIV/0!
kantor kelengkapan kerja

Kegiatan: Penyediaan bahan Tersedianya bahan


2 05 01 01 15 201.680.000 95 3.000.000 0,00 201.680.000 #DIV/0! #DIV/0!
bacaan dan perundang-undangan bacaan

Kegiatan: Penyediaan makanan Terpenuhinya kebutuhan


2 05 01 01 17 32.933.500 63 200.000.000 0,00 32.933.500 #DIV/0! #DIV/0!
dan minuman pegawai

Kegiatan: rapat-rapat Terlaksananya rapat dan


2 05 01 01 18 131.146.478 33 600.000.000 0,00 131.146.478 #DIV/0! #DIV/0!
koordinasi dan konsultasi keluar daerah koordinasi

Kegiatan : Penyediaan pelayanan Kelancaran aktiftas


2 05 01 01 19 149.158.900 96 95.000.000 0,00 149.158.900 #DIV/0! #DIV/0!
jasa administrasi teknis perkantoran kantor

Meningkatnya
Program: Peningkatan Sarana dan
2 05 01 02 kapasitas pemerintah 12 16.891.702.366 1.873.389.750 10.300.000.000 0,00 1.873.389.750 - 0,11
Prasarana Aparatur
daerah

2 05 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Kelancaran tugas kantor 450.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kelancaran operasional
2 05 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional 98 5.300.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kantor

Kelancaran operasional
2 05 01 02 10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kantor

Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala Kelancaran tempat tugas


2 05 01 02 22 99 60.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
gedung kantor kantor

Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala


2 05 01 02 23 Kelancaran tugas kantor 82 50.000.000 0,00 40.002.400 #DIV/0! #DIV/0!
mobil jabatan
40.002.400

Kegiatan: Pemeliharaan Kelancaran operasional


2 05 01 02 24 71 4.000.000.000 0,00 1.556.250.350 #DIV/0! #DIV/0!
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional kantor

1.556.250.350

Kegiatan: Pemeliharaan Kelancaran kegiatan


2 05 01 02 26 61 90.000.000 0,00 57.697.000 #DIV/0! #DIV/0!
rutin/berkala Perlengkapan gedung/kantor rutin kantor
57.697.000

Kegiatan: Pemeliharaan Kelancaran kegiatan


2 05 01 02 28 92 150.000.000 0,00 219.440.000 #DIV/0! #DIV/0!
rutin/berkala peralatan gedung/kantor rutin kantor
219.440.000

Kegiatan: Rehabilitasi Kelancaran kegiatan


2 05 01 02 44 150.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
sedang/berat kendaraan dinas/operasional operasional kantor

Meningkatnya
Program; Peningkatan Disiplin
2 05 01 03 kapasitas pemerintah 12 35.138.400 28.000.000 40.350.000 0,00 28.000.000 - 0,80
Aparatur
daerah

Kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta Keseragaman petugas


2 05 01 03 02 100 40.350.000 0,00 28.000.000 #DIV/0! #DIV/0!
perlengkapannya kantor
28.000.000

Meningkatnya
Program; Peningkatan
2 05 01 05 kapasitas pemerintah 12 40.000.000 102.000.000 0,00 - - 0,00
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
daerah

Kegiatan: Sosialisasi peraturan Penambahan


2 05 01 05 02 42.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
perundang-undangan pengetahuan pegawai

Kegiatan: Bimbingan teknis Penambahan wawasan


2 05 01 05 03 60.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
implementasi peraturan perundang-undangan pegawai

Program; Peningkatan Meningkatnya


2 05 01 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kapasitas pemerintah 12 60.979.765 1.200.000 30.000.000 0,00 1.200.000 - 0,02
Kinerja dan Keuangan daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Menambah informasi
Kegiatan: Penyusunan laporan
2 05 01 06 01 terhadap kinerja 7.500.000 0,00 1.200.000 #DIV/0! #DIV/0!
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
pemerintah
1.200.000 82
Menambah informasi
Kegiatan: Penyusunan pelaporan
2 05 01 06 04 mengenai posisi 7.500.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
keuangan akhir tahun
keuangan

Kegiatan: Penyusunan RKA SKPD Kegiatan pemerintah


2 05 01 06 05 7.500.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
dan DPA SKPD terencana
91

Kegiatan: Penyusunan Renstra Kegiatan pemerintah


2 05 01 06 06 7.500.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
SKPD terencana
78

Meningkatnya
Program; Pengembangan
2 05 01 15 pelayanan pengelolaan 100 8.960.292.000 4.112.020.695 7.375.000.000 0,00 4.112.020.695 - 0,46
Kinerja Pengelolaan Persampahan
persampahan

Kegiatan: Penyediaan prasarana


Peningkatan prasarana
dan sarana pengelolaan persampahan
2 05 01 15 02 dan sarana kebersihan 3.852.437.645 5.630.000.000 0,00 3.852.437.645 #DIV/0! #DIV/0!
lingkungan

85

Kegiatan: Peningkatan operasi dan


pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan
Peningkatan operasi dan
2 05 01 15 04 persampahan 54.950.050 500.000.000 0,00 54.950.050 #DIV/0! #DIV/0!
pemeliharaan

Kegiatan: Bimbingan Teknis


Persampahan Peningkatan SDM
2 05 01 15 06 150.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pengelolaan sampah

Pengelolaan lingkungan
Kegiatan: kerjasama pengelolaan
2 05 01 15 08 hidup dan mitigasi 720.000.000 0,00 204.633.000 #DIV/0! #DIV/0!
sampah
bencana

204.633.000

Kegiatan: Sosialisasi kebijakan Peningkatan


pengelolaan persampahan pengetahuan
2 05 01 15 10 300.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
masyarakat ttg
pengelolaan sampah

99

Kegiatan: Peningkatan peran serta


Peningkatan
masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2 05 01 15 11 pengoptimalisasi dalam 75.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pengelolaan sampah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program; Pengendalian Terjaganya kualitas


2 05 01 16 1 793.934.579 750.000.000 0,00 - - 0,00
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan lingkungan

Kegiatan: Pemantauan Kualitas


Lingkungan terjaganya kualitas mutu
2 05 01 16 03 03 100.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
air

76

Terciptanya kondisi
keamanan daerah yang
Kegiatan: Pengawasan kondusif bagi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup penyelenggaraan
2 05 01 16 04 04 Adanya Badan /usaha 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pemerintahan,
kehidupan masyarakat,
dan iklim dunia usaha
(swasta)

Kegiatan: Koordinasi Penertiban


Kegiatan pertambangan Tanpa Izin (PETI) Meningkatnya perizinan
2 05 01 16 05 05 Adanya Badan \usaha 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pertambangan

Kegiatan: Pengelolaan B3 dan Meningkatnya kualitas


2 05 01 16 06 06 Usaha/kegiatan 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Limbah B3 lingkungan

Meningkatnya kajian
Kegiatan: Pengkajian Dampak
2 05 01 16 07 07 lingkungan terhadap Usaha / kegiatan 150.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Lingkungan
usaha/kegiatan

Kegiatan: Koordinasi Penyusunan


AMDAL Terbentuk tim
2 05 01 16 13 13 usaha/kegiatan 150.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Penyusunan AMDAL

Kegiatan: Peningkatan peran serta


Peningkatan
masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup pengetahuan
2 05 01 16 14 14 pengendalian lingkungan 100.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
masyarakat bertambah
hidup

Kegiatan: Monitoring, Evaluasi Meningkatnya


2 05 01 16 16 16 Usaha/kegiatan 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan Pelaporan pendataan

Meningkatnya
pengelolaan sumber
Program ; Perlindungan dan
2 05 01 17 daya alam dan 1 100.000.000 0,00 - - 0,00
Konservasi Sumber Daya Alam
lingkungan hidup yang
lestari
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Meningkatnya
Kegiatan: Pengendalian
2 05 01 17 06 06 pengendalian kerusakan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kerusakan Hutan dan Lahan
hutan dan lahan

Kegiatan: Peningkatan
Meningkatnya daerah
2 05 01 17 07 07 Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
tangkapan air
sumber Air

Meningkatnya
Kegiatan: Pengelolaan pengelolaan
2 05 01 17 10 10 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem keanekaragaman hayati
dan ekosistem

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program ; Rehabilitasi dan Meningkatnya


2 05 01 18 1 821.872.535 30.000.000 0,00 - - 0,00
Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pemulihan SDA

Kegiatan: Perencanaan dan


Meningkatnya
2 05 01 18 02 02 Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian 30.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
pengendalian sda dan lh
SDA dan LH

Kegiatan: Rehabilitasi Hutan dan Meningkatnyafungsi


2 05 01 18 03 03 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Lahan hutan dan lahan

Meningkatnya lembaga
Kegiatan: Pengembangan
2 05 01 18 04 04 rehabilitasi hutan dan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
lahan

Program ; Peningkatan Kualitas


Meningkatnya
2 05 01 19 dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 1 286.560.973 280.000.000 0,00 - - 0,00
informasi SDA dan LH
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Terbinanya sekolah
kegiatan : Peningkatan Edukasi dan perlindungan dan
2 05 01 19 01 01 yang ramah 125.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan pengelolaan lingkungan
lingkungan
hidup
99
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

kegiatan : pengembangan data dan Peningkatan informasi


2 05 01 19 02 02 bertambah informasi 94 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
informasi lingkungan data

Meningkatnya jaringan
kegiatan : Penguatan Jejaring Berkembangnya
2 05 01 19 04 04 informasi antar pusat 30.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah informasi lingkungan
dan daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

kegiatan : Penyusunan Laporan Status peningkatan status Terdatanya status


2 05 01 19 06 06 41 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Lingkungan Hidup Daerah lingkungan hidup lingkungan hidup

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program: Peningkatan Terciptanya udara


2 05 01 20 1 150.000.000 150.000.000 0,00 - - 0,00
Pengendalian Polusi yang bersih dan sehat

Terciptanya industri Menjaga pencemaran


Kegiatan: Pengujian Emisi udara
2 05 01 20 02 02 yang yang bebas dari lingkungan dari emisi 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
akibat aktifitas industri
pencemaran udara aktifitas industri

Menjaga pencemaran
Kegiatan: Pengujian kadar polusi Terciptanya lingkungan
2 05 01 20 03 03 lingkungan dari limbah 100.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
limbah padat dan limbah cair yang bebas limbah
padat dan cair

Kegiatan: Pembangunan tempat


Terciptanya tempat Menjaga pencemaran
2 05 01 20 04 04 pembuangan limbah padat/cair yang menimbulkan 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pengelolaan limbah lingkungan
polusi

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa


Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi 0,00 #DIV/0!
Laut dan Hutan
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem
0,00 #DIV/0!
Pesisir dan Laut

Program: pengelolaan ruang Meningkatnya RTH


2 05 01 24 100 823.263.430 410.930.000 145.000.000 0,00 410.930.000 - 0,50
terbuka hijau dikota

kegiatan: Penyusunan Adanya kebijakan,


kebijakan, norma, standard prosedur dan manual Peningkatan norma, standard
2 05 01 24 01 01 25.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pengelolaan RTH pengelolaan RTH prosedur pengelolaan
RTH

Pengelolaan lingkungan
kegiatan: Penataan RTH hidup dan mitigasi
2 05 01 24 05 05 Adanya penataan 0,00 410.930.000 #VALUE! #DIV/0!
bencana
410.930.000

kegiatan: Pemeliharaan RTH Peningkatan


2 05 01 24 06 06 Terpeliharanya RTH 100.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pengelolaan RTH

kegiatan: Pengembangan
Peningkatan taman Bertambahnya taman
2 05 01 24 07 07 Taman Rekreasi 20.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
rekreasi rfekreasi

TOTAL - #DIV/0! #DIV/0!


Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / APBK - #DIV/0!

2 Urusan Wajib - #DIV/0!

2 10 Komunikasi & Informatika - #DIV/0!

2 10 1 Komunikasi & Informatika - #DIV/0!

Terlayaninya
Peningkatan
masyarakat dengan
pelayanan
2 10 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran baik dan tepat waktu 591.176.454,000 1.866.700.000 0,00 591.176.454 #VALUE! #DIV/0!
adminstrasi
serta berbiaya murah;
perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


2 10 1 01 01 02 7,04 84.200.000 0,00 13.313.694 #DIV/0! #DIV/0!
listrik

13.313.694

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


2 10 1 01 01 06 10,56 10.025.000 0,00 994.300 #DIV/0! #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional

994.300

2 10 1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99,15 53.300.000 0,00 85.200.000 #DIV/0! #DIV/0!

85.200.000

2 10 1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,31 41.500.000 0,00 4.481.500 #DIV/0! #DIV/0!

4.481.500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 10 1 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29,17 21.200.000 0,00 5.820.000 #DIV/0! #DIV/0!

5.820.000

2 10 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 98,39 78.500.000 0,00 58.449.500 #DIV/0! #DIV/0!

58.449.500

2 10 1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51,85 58.500.000 0,00 20.190.000 #DIV/0! #DIV/0!

20.190.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


2 10 1 01 01 12 100 10.500.000 0,00 1.882.500 #DIV/0! #DIV/0!
bangunan kantor

1.882.500

2 10 1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 76,37 851.875.000 0,00 94.652.500 #DIV/0! #DIV/0!

94.652.500

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


2 10 1 01 01 15 35,92 21.100.000 0,00 7.220.000 #DIV/0! #DIV/0!
undangan

7.220.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 10 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 57,28 225.000.000 0,00 88.395.000 #DIV/0! #DIV/0!

88.395.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar


2 10 01 01 01 18 99,6 411.000.000 0,00 210.577.460 #DIV/0! #DIV/0!
daerah

210.577.460

Peningkatan sarana
Terlayaninya
dan prasarana
masyarakat dengan baik
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibidang
2 10 01 01 02 dan tepat waktu serta 195.654.133 385.050.000 0,00 195.654.133 #VALUE! #DIV/0!
aparatur perhubungan,
berbiaya murah;
komunikasi, informasi
dan telematika

2 10 01 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 75.350.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

2 10 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.400.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 139.400.000 0,00 #DIV/0!
2 10 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 23.661.000 81,73 48.300.000 0,00 23.661.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
2 10 01 01 02 24 50,63 168.000.000 0,00 32.593.133 #DIV/0! #DIV/0!
dinas/operasional 32.593.133

Terlayaninya Peningkatan sarana


masyarakat dengan dan prasarana
2 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur baik dan tepat waktu aparatur dibidang 20.900.000 51.750.000 0,00 20.900.000 #VALUE! #DIV/0!
serta berbiaya murah; komunikasi dan
informasi

2 10 01 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 51.750.000 0,00 20.900.000 #DIV/0! #DIV/0!

20.900.000 83,93

Terlayaninya Peningkatan
masyarakat dengan kapasitas sumber
Program peningkatan kapasitas sumber daya
2 10 01 01 05 baik dan tepat waktu daya aparatur 10.600.000 78.500.000 0,00 10.600.000 #VALUE! #DIV/0!
aparatur
serta berbiaya murah; dibidang komunikasi
dan informasi

2 10 01 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10.600.000 78.500.000 0,00 10.600.000 #DIV/0! #DIV/0!

Tersusunnya Lakip Meningkatnya


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tahun 2017, Perjanjian Layanan
2 10 01 01 06 16.029.000 22.600.000 0,00 16.029.000 #VALUE! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja, Renstra dan Administrasi
RKA Perkantoran

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


2 10 01 01 06 01 22.600.000 0,00 16.029.000 #DIV/0! #DIV/0!
Realaisasi Kinerja SKPD 16.029.000 98,9
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
2 10 01 01 15 352.545.096 543.800.000 0,00 352.545.096 #DIV/0! #DIV/0!
Massa

Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
Meningkatnya prasarana
Pembinaandan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Komunikasi, Data
2 10 01 01 15 02 dan sarana Informasi 0,00 352.545.096 #VALUE! #DIV/0!
dan Informasi menara telekomunikasi
dan komunikasi;
di Kabupaten Aceh
Besar;
352.545.096 96
Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
72,46

Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
Meningkatnya prasarana
Pengawasan Dan Registrasi Bersama Menara dan Komunikasi, Data
2 10 01 01 15 02 dan sarana Informasi 150.800.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Telekomunikasi menara telekomunikasi
dan komunikasi;
di Kabupaten Aceh
Besar;

Terlayaninya Terwujudnya sistem


Pelatihan Pengelola Website SKPD dan PPID masyarakat dengan baik informasi pelayanan
2 10 01 01 15 03 85.500.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kabupaten Aceh Besar dan tepat waktu serta pemerintahan yang
berbiaya murah; efektif dan efisien;

Terlayaninya Terwujudnya sistem


masyarakat dengan baik informasi pelayanan
2 10 01 01 15 04 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 82.500.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan tepat waktu serta pemerintahan yang
berbiaya murah; efektif dan efisien;

Terlayaninya Terwujudnya sistem


Bimbingan Teknis Pengelola Webs Portal Kabupaten masyarakat dengan baik informasi pelayanan
2 10 01 01 15 05 55.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Aceh Besar dan tepat waktu serta pemerintahan yang
berbiaya murah; efektif dan efisien;

Tersedianya prasarana
Meningkatnya prasarana dan sarana Informasi
2 10 01 01 15 06 Pengembangan Web Portal Kabupaten Aceh Besar dan sarana Informasi berbasis web 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan komunikasi; Kabupaten Aceh
Besar;

Tersedianya Jaringan Tersedianya


Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
2 10 01 01 15 07 Informasi yang cepat infrastruktur Jaringan 60.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Internet
dan handal Informasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 10 01 01 15 08 Rakor Pengelola menara telekomunikasi 35.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang


2 10 01 01 17 568.500.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Komunikasi dan Informasi

Terselengaranya
Pembinaan KIG, KIM dan Kelompok Komunikasi
2 10 01 01 17 01 pembinaan kelompok 45.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Publik
informasi masyarakat

Tedianya informasi Tersedianya website


Pengelolaan Website Kabupaten, PPID dan SKPD
2 10 01 01 17 02 berbasis web yang Aceh Besar yang 103.200.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kominfo
aktual update

Tersedianya forum
Terciptanya Forum penyampai informasi
2 10 01 01 17 03 Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional 25.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi yang handal Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar Besar

Terselenggaranya
pembinaan dan
Sosialisasi Pembangunan melalui media tradisional Terciptanya Forum pengembangan
2 10 01 01 17 04 55.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan pertunjukan rakyat Komunikasi yang handal Sumber daya
komunikasi dan
informasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pelaksanaan
diseminasi dan
pendistribusian
informasi nasional
melalui :a) media
massa seperti majalah,
radio, dan televisi; b)
media baru seperti
website (media online);
Terciptanya Forum
2 10 01 01 17 05 Rakortek diseminasi informasi nasional c) media tradisional 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi yang handal
seperti pertunjukan
rakyat; d) media
interpersonal seperti
sarasehan,ceramah/di
skusi, dan lokakarya;
e) media luar ruang
seperti media buletin,
leaflet, booklet, brosur,
spanduk, dan baliho.

Membangun
kohesivitas organisasi
Terwujudnya layanan
kehumasan
Koordinasi BAKOHUMAS Pusat, Provinsi dan kehumasan, hubungan
2 10 01 01 17 06 pemerintah baik di 65.300.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kabupaten kelembagaan, dan
tingkat pusat maupun
hukum yang prima
provinsi, kabupaten
dan kota;

Terwujudnya layanan
Tersedianya dokumen
Penerbitan Tabloid, Majalah Pemerintah Kab. Aceh kehumasan,hubungan
2 10 01 01 17 07 perencanaan, evaluasi 125.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Besar kelembagaan, dan
dan Pelaporan
hukum yang prima

Terselengaranya
Terwujudnya pembinaan
Pembinaan dan Pendataan Kemitraan Komunikasi pembinaan kemitraan
2 10 01 01 17 08 dan pendataan 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
publik milik masyarakat komunikasi
komunikasi yang handal
masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujudnya terselenggaranya
penyampaian informasi penyampaian
Penyampaian pengelolaan informasi pembangunan
2 10 01 01 17 09 pembangunan informasi 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
kepada Masyarakat (Brosur, Kalender & Leaflet)
kabupaten aceh besar pembangunan
kepada masyarakat kabupaten aceh besar

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan


informasi 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
98,29

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,


0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi


0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
dan informasi 96
Perencanaan dan pengembangan kebijakan
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
komunikasi dan informasi 72,46
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM
597.617.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pembinaan KIG, KIM dan Kelompok Komunikasi
45.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Publik
Pengelolaan Website Kabupaten, PPID dan SKPD
103.200.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kominfo

Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional 25.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Sosialisasi Pembangunan melalui media tradisional


55.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
dan pertunjukan rakyat
Rakortek diseminasi informasi nasional 50.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Koordinasi BAKOHUMAS Pusat, Provinsi dan
65.300.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kabupaten
Penerbitan Tabloid, Majalah Pemerintah Kab. Aceh
125.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Besar
Pembinaan dan Pendataan Kemitraan Komunikasi
50.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
publik milik masyarakat

Penyampaian pengelolaan informasi pembangunan


50.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kepada Masyarakat (Brosur, Kalender & Leaflet)

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan


29.117.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
informasi 98,29
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Program Kerjasama Informasi dengan Media
2 10 01 01 18 2.339.762.000 846.040.603 0,00 2.339.762.000 #DIV/0! #DIV/0!
Massa

Tersedianya sarana Tersedianya sarana


Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengaduaan
2 10 01 01 18 01 untuk pengaduan prasarana pengaduan 75.300.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Masyarkaat
masyarkaat masyarakat

Meningkatnya
Peserta mengetahui
pengetahuan peserta
dan paham tentang
sosialisasi dan bimtek
kebijakan yang
2 10 01 01 18 02 Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang beberapa 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
berkaitan dengan
kebijakan yang berkaitan
pemerintah kabupaten
dengan pemerintah
aceh besar
kabupaten aceh besar
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

tersedianya pelayanan
meningkatnya
informasi dan
2 10 01 01 18 03 pengelolaan desk PPID Kabupaten pengelolaan dan 45.600.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dokumentasi yang
keterbukaan informasi
mudah dan cepat

Terselenggaranya
Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Informasi
2 10 01 01 18 04 Pengelolaan Media Center Informasi Publik kepada 39.300.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Publik kepada
masyarakat
masyarakat

Meningkatnya
Peserta mengetahui
pengetahuan peserta
2 10 01 01 18 05 Bimtek dan Pembinaan Jurnalis dan paham tentang 65.500.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bimtek dan pembinaan
jurnalistik
jurnalis

Terselenggaranya arus
Sosialisasi Program Pemerintah, Pembangunan dan Terciptanya program informasi kegiatan
2 10 01 01 18 06 57.400.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kemasyarakatan, Tematik melalui media publik pemerintah yang baik pemerintah melalui
media publik

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 345.773.900 0,00 570.874.000 #DIV/0! #DIV/0!

570.874.000 68,83

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan


141.804.203 0,00 1.768.888.000 #DIV/0! #DIV/0!
pemerintah daerah

1.768.888.000 53,23
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 25.362.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

36,94

TOTAL - 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - #DIV/0!

1 Urusan Wajib - #DIV/0!


1 20 Pemerintahan Umum - #DIV/0!

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA


1 20 35 - #DIV/0!
DAERAH

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Tertipnya Administrasi


1 20 35 1 12 1.376.986.050 2.960.670.887 1.435.803.285 3.726.656.250 0,00 6.687.327.137 - 4,86
PERKANTORAN Perkantoran

Tertipnya Administrasi
1 20 35 1 01 Penyediaan Jasa surat menyurat dan Komunikasi - 900.000 100 1.600.830 900.000 0,00 1.800.000 #VALUE! #DIV/0!
Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya Sarana


1 20 35 1 02 - 89.698.334 67 130.607.400 118.200.000 0,00 207.898.334 #VALUE! #DIV/0!
Listrik Telepon, Air dan Listrik

Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan
1 20 35 1 06 Pemeliharaan Rutin - 20.499.100 56 67.082.400 57.600.000 0,00 78.099.100 #VALUE! #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional
Kendaraann Operasional

Tersedianya Kebutuhan
1 20 35 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19.375.000 100 37.545.816 28.177.500 0,00 47.552.500 #VALUE! #DIV/0!
Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhi Kebutuhan
1 20 35 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 26.512.000 33.433.462 28.028.500 0,00 54.540.500 #VALUE! #DIV/0!
Administrasi Kantor

100

Tersedianya Kebutuhan
1 20 35 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.501.000 10.976.485 14.463.750 0,00 26.964.750 #VALUE! #DIV/0!
Administrasi Kantor

98,23
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tersedianya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1 20 35 1 12 Penerangan Ruang kerja - 2.725.000 85.533.690 3.655.000 0,00 6.380.000 #VALUE! #DIV/0!
Bangunan Kantor
dan lingkungan Kantor

99,86

Tersedianya Peralatan
1 20 35 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pendukung Administrasi - 204.958.000 78 410.008.500 332.700.000 0,00 537.658.000 #VALUE! #DIV/0!
Kantor/Gudang PB

Tersedianya Ilmu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 20 35 1 15 Pengetahuan dan - 302.540.000 62 11.637.780 477.200.000 0,00 779.740.000 #VALUE! #DIV/0!
Perundang-Undangan
Wawasan

Terpenuhinya
1 20 35 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Dasar - 429.087.000 92 151.557.945 489.359.000 0,00 918.446.000 #VALUE! #DIV/0!
Pegawai Kantor

Tercapainya Koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
1 20 35 1 18 Secara Vertikal dan - 242.055.453 99 361.711.350 257.940.000 0,00 499.995.453 #VALUE! #DIV/0!
Daerah
Horizontal

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Terlaksananya Rutinitas


1 20 35 1 19 - 1.609.820.000 86 134.107.628 1.918.432.500 0,00 3.528.252.500 #VALUE! #DIV/0!
Perkantoran Kantor Yang Sistematis

Tersedianya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 20 35 2 Perlengkapan Gedung 12 791.366.547 352.262.100 3.186.248.593 559.235.550 0,00 911.497.650 - 1,15
PRASARANA APARATUR
Kantor

Tersedianya DED
Gudang dan
1 20 35 2 03 Pembangunan Gedung kantor. - 2.526.908.340 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Terlaksananya Proses
Tender

Terpeliharanya Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 95 152.108.000 0,00 152.108.000 #VALUE! #DIV/0!
Kantor

Tersedianya
1 20 35 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin - 29.850.000 97 96.159.063 44.554.550 0,00 74.404.550 #VALUE! #DIV/0!
Mobil Jabatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Tersedianya
Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan
1 20 35 2 24 Pemeliharaan Rutin - 268.593.600 93 489.377.845 336.173.000 0,00 604.766.600 #VALUE! #DIV/0!
dinas/operasioanl
Kendaraan Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya


1 20 35 2 26 - 35.357.500 46.055.625 0,00 35.357.500 #VALUE! #DIV/0!
Kantor Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya
1 20 35 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor - 18.461.000 100 27.747.720 26.400.000 0,00 44.861.000 #VALUE! #DIV/0!
Peralatan Kantor

Terpenuhinya Pakaian
1 20 35 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinas Beserta 12 31.624.560 23.740.000 30.492.000 130.200.000 0,00 153.940.000 - 4,87
Perlengkapan Kerja

Terpenuhinya Baju
1 20 35 3 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 30.492.000 130.200.000 0,00 153.940.000 #VALUE! #DIV/0!
Seragam Bagi Pegawai

23.740.000 100

Terlaksananya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan Kapasitas
1 20 35 5 12 40.000.000 29.400.000 0,00 29.400.000 - 0,74
DAYA APARATUR Dalam Pembinaan
Sumber Daya Pegawai

Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan dan
1 20 35 5 01 Pendidikan dan pelatihan formal - 31.000.200 29.400.000 0,00 29.400.000 #VALUE! #DIV/0!
Pembinaan Kepada
Pegawai

98

Terlatihnya Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
1 20 35 41 Untuk Mengurangi 2 34.494.196.000 2435972847 0,00 - - 0,00
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Resiko Bencana
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terlaksananya
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Pemantauan dan
1 20 35 41 01 - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana Alam Penyebarluasan Potensi
Bencana Alam

Tersedianya Keamanan
1 20 35 41 02 Mitigasi Ancaman Anti Petir - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Masyarakat

Tertanganinya
1 20 35 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Kebutuhan Pemadam - 2.435.972.847 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kebakaran

97

Pelatihan/Sosialisasi/ Workshop Pengurangan Risiko


97 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Bencana

0,00 #DIV/0!
Tersedianya
1 20 35 48 PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA Pemulihan Akibat 10 40.701.980.000 0,00 - - 0,00
Dampak Bencana

Tersedianya Pemulihan
1 20 35 48 01 Rehabilitasi Infrastuktur yang Rusak Akibat bencana Infrstuktur yg Rusak - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
bencana

Tersedianya
Rekonstruksi Infrastruktur yang Rusak Akibat
1 20 35 48 02 Rekonstruksi Infrastuktur 2 Paket 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana
Pasca Bencana

Rehabilitasi Sosial, Ekonomi, Budaya & Lingkungan Tersedianya Pemulihan


1 20 35 48 03 10 Paket 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
yang Rusak Akibat Bencana Sosial Ekonomi

Adanya Bangunan
1 20 35 48 04 Mitigasi Struktural dalam Penaggulangan Bencana Pelindung/Prasarana 1 Paket 387.200.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
didaerah Bencana

USULAN
Jalan Evakuasi Bencana 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! KECAM
ATAN

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!


Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terlaksananya
Penanggulangan
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1 20 35 49 Bencana Tanggap 90 17.056.765.000 385.951.395 0,00 - - 0,00
KEBENCANAAN
Darurat Pasca
Bencana

Barang Perlengkapan
Penangangan Kedaruratan Penanggulangan
1 20 35 49 01 dalam menangani - 143.951.395 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana
Korban Bencana

Terdsedianya
1 20 35 49 02 Persediaan Perlengkapan Logistik - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Perlengkapan Logistik

Terdesianya Tempat
1 20 35 49 03 Persediaan Perlengkapan Peralatan penyediaan Barang - 83,92 242.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Logistik

Adanya Pengetahuan
1 20 35 49 04 Pelatihan, Sosialisasi Kedaruratan dan Logistik kedaruratan dan logistik 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kebencanaan

Program pemulihan dampak bencana 0,00 #DIV/0!

TOTAL - #DIV/0!

DINAS PERHUBUNGAN - #DIV/0!


2 Urusan Wajib - #DIV/0!
2 09 Perhubungan - #DIV/0!

2 09 1 Dinas Perhubungan - #DIV/0!

Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan tepat waktu serta 12 2.373.380.769 1.700.782.708 1.090.625.500 2.077.696.000 0,00 3.778.478.708 - 1,59
berbiaya murah;

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


2 09 1 01 01 02 818.298.980 60 131.000.000 809.105.000 0,00 1.627.403.980 #DIV/0! #DIV/0!
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


2 09 1 01 01 06 14.070.700 92 20.390.000 39.850.000 0,00 53.920.700 #DIV/0! #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional
2 09 1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 69.090.000 96 71.822.500 28.350.000 0,00 97.440.000 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.707.000 100 69.771.500 57.710.000 0,00 115.417.000 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 1 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.155.000 94 16.500.000 16.750.000 0,00 17.905.000 #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 09 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 42.849.000 87 39.059.500 58.338.000 0,00 101.187.000 #DIV/0! #DIV/0!

2 09 1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 201.628.550 98 164.700.000 104.365.000 0,00 305.993.550 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


2 09 1 01 01 12 5.526.500 100 4.572.500 7.554.000 0,00 13.080.500 #DIV/0! #DIV/0!
bangunan kantor

2 09 1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 164.890.000 98 181.895.000 69.750.000 0,00 234.640.000 #DIV/0! #DIV/0!
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
2 09 1 01 01 15 6.690.000 98 4.800.000 9.960.000 0,00 16.650.000 #DIV/0! #DIV/0!
undangan
2 09 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 93.634.000 70 214.544.500 18.130.000 0,00 111.764.000 #DIV/0! #DIV/0!

2 09 01 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.242.978 94 171.570.000 205.235.000 0,00 430.477.978 #DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis


19 652.599.000 0,00 652.599.000 #DIV/0! #DIV/0!
Perkantoran

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Terlayaninya
masyarakat dengan baik
Program peningkatan sarana dan prasarana
2 09 01 01 02 dan tepat waktu serta 12 3.772.581.608 2.271.760.000 2.094.394.000 0,00 2.094.394.000 - 0,56
aparatur
berbiaya murah;

2 09 01 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 95 1.829.000.000 1.539.854.000 0,00 1.539.854.000 #DIV/0! #DIV/0!

2 09 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 275.289.800 100 194.200.000 115.340.000 0,00 390.629.800 #DIV/0! #DIV/0!

2 09 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 90 62.360.000 38.300.000 0,00 82.697.000 #DIV/0! #DIV/0!

44.397.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


2 09 01 01 02 24 89 186.200.000 400.900.000 0,00 631.792.800 #DIV/0! #DIV/0!
dinas/operasional

230.892.800
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur dan tepat waktu serta 12 187.558.531 72.850.000 65.100.000 0,00 137.950.000 - 0,74
berbiaya murah;

2 09 01 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 67.400.000 65.100.000 0,00 137.950.000 #DIV/0! #DIV/0!
72.850.000 100

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Terlayaninya
masyarakat dengan baik
Program peningkatan kapasitas sumber daya
2 09 01 01 05 dan tepat waktu serta 12 40.000.000 75.000.000 0,00 - - 0,00
aparatur
berbiaya murah;

2 09 01 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Tersusunnya Lakip
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tahun 2016, Perjanjian
2 09 12 97.143.035 35.230.000 0,00 - - 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja, Renstra dan
RKA

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


2 09 06 35.230.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Realaisasi Kinerja SKPD

100

2 09 Bidang Urusan Perhubungan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Meningkatnya prasarana
Program Pembangunan sarana dan Prasarana dan sarana
2 09 01 17 15 5 414.874.697 0,00 - - 0,00
Fasilitas Perhubungan perhubungan dan
komunikasi;
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal


2 09 01 17 15 02 256.557.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Angkutan Darat

95

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 01 17 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 8.865.204.561 4.429.195.960 6.176.852.500 634.796.400 0,00 5.063.992.360 - 0,57
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat


2 09 01 17 17 02 66 239.250.000 157.750.000 0,00 695.469.000 #DIV/0! #DIV/0!
menggunakan angkutan

537.719.000

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian


2 09 01 17 17 05 82 181.600.000 1.650.000 0,00 1.650.000 #DIV/0! #DIV/0!
angkutan umum di jalan raya

Kegiatan penataan tempat - tempat pemberhentian


2 09 01 17 17 08 88 75.155.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
angkutan umum/Perparkiran

Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu


2 09 01 17 17 14 53 33.595.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Lintas dan Angkutan

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan


2 09 01 17 17 15 sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum 11.552.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
teladan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan pengadaan moda perintis darat, laut, dan


2 09 01 17 17 18 5.635.700.000 475.396.400 0,00 4.366.873.360 #DIV/0! #DIV/0!
air/rawa

3.891.476.960

Pengadaan Boat 5 GT Wilayah Pesisir 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Meningkatnya prasarana
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu dan sarana
2 09 01 17 19 1,00 1.665.194.135 5.775.201.000 1.792.500 0,00 1.792.500 - 0,00
lintas perhubungan dan
komunikasi;

Tersedianya sama
keselamatan dan
pengendalian lalu
2 09 01 17 19 01 Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas 94 2.311.976.000 1.792.500 0,00 1.792.500 #VALUE! #DIV/0!
lintas dijalan-jalan raya
dalam wilayah Kab.
Aceh Besar

2 09 02 Pengadaan Marka Jalan 150.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

2 09 01 17 19 03 Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan 93 3.313.225.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana


0,00 #DIV/0!
Perhubungan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
2 09 01 17 20 1 932.255.426 125.209.000 1.676.611.000 1.000.000.000 0,00 1.125.209.000 - 1,21
kendaraan bermotor
2 09 01 17 20 03 Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 125.209.000 87 1.676.611.000 1.000.000.000 0,00 1.125.209.000 #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan 2 2.339.046.160 0,00 - - 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan Laut 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!


Sosialisasi Keselamatan Transportasi Laut 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
0,00 #DIV/0!
dan Fasilitas LLAJ

3 06 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Meningkatnya
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
3 06 01 25 17 pengelolaan 604,00 500.000.000 67 889.200.000 0,00 - - 0,00
Ketenalistikan
pembangunan daerah

3 06 01 01 02 01 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!

Tersedianya Peralatan
Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,
3 06 01 01 02 01 Penerangan Jalan 550.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Batreray Kering )
Umum Yang Memadai

DINAS PERTANAHAN
Urussan Wajib
Pertanahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 286.667.500 100 476.640.400 100,00 833

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


100 47.700.000 100,00 #DIV/0!
listrik 16.994.200
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
100 3.100.000 100,00 #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional 1.589.600
Penyediaan jasa administrasi keuangan 150.000 100 750.000 100,00 #DIV/0!
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000 100 3.305.000 100,00 #DIV/0!
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 100,00 #DIV/0!
Penyediaan alat tulis kantor 54.885.800 100 55.055.400 100,00 #DIV/0!
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.050.000 100 15.650.000 100,00 #DIV/0!
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
100 16.870.000 0,00 #DIV/0!
bangunan kantor 13.383.500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 #DIV/0!
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
100 3.600.000 100,00 #DIV/0!
undangan 1.560.000
Penyediaan makanan dan minuman 5.580.000 100 25.200.000 100,00 #DIV/0!

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 221.000.000 100,00 #DIV/0!
98.489.400
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
100 84.410.000 0,00 #DIV/0!
Perkantoran 75.685.000
0,00 #DIV/0!
Program peningkatan sarana dan prasarana
12 996.137.038 512.970.145 1.384.150.000 100,00 833
aparatur
Pegadaan Peralatan Gedung Kantor 245.980.000 100 70.125.000 100,00 #DIV/0!
Pengadaan Tanah 100 1.050.000.000 0,00 #DIV/0!
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22.596.145 0,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24.770.000 100 30.000.000 100,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
100 3.000.000 100,00 #DIV/0!
dinas/operasional 744.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 21.200.000 100,00 #DIV/0!


15.900.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 202.980.000 100 209.825.000 0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
Program peningkatan disiplin aparatur 12 18.154.840 14.400.000 14.400.000 0,00 -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )

Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.


Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp. Keluaran (Output) Rp.
(10/8*100%) (11/9*100%) (6+10) (7+11) (14/4*100%) (15/5*100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.400.000 0,00 #DIV/0!


14.400.000
0,00 #DIV/0!
Program peningkatan kapasitas sumber daya
12 53.240.000 0,00 -
aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 #DIV/0!

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


12 19.384.684 6.589.000 0,00 -
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


0,00 #DIV/0!
Realisasi Keuangan SKPD 6.589.000

Program Pembangunan Sitem Pendaftaran Tanah 1 200.000.000 0,00 -

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,


1 222.982.430 54.270.000 0,00 -
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penataan penguasan, pemilikan, penggunaan dan
0,00 #DIV/0!
pemanfaatan tanah 3.540.000
Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk
0,00 #DIV/0!
Pembangunan 50.730.000
Program Penyelesaian Konflik-Konflik
1 177.961.355 0,00 -
Pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi
1 173.759.388 0,00 -
Pertanahan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Aceh Besar

Tingkat Capaian Kinerja


Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
DINAS PERTANIAN
PILIHAN
PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi DINAS
03 3 03 01 01 100 6.462.355.617
Perkantoran Perkantoran PERTANIAN
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Pembiayaan rekening
03 3 03 01 01 02 100 77.106.916 185.007.055 22,26 415.680.000 12,11 386.000.000 0,54 0,93 12,11 571.007.055 12,11 7,41
air dan Listrik telepon,listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran perizinan
03 3 03 01 01 06 100 18.393.750 19.163.800 13,83 159.600.000 26,19 141.200.000 1,89 0,88 26 160.363.800 26,19 8,72
perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kenderaan dinas
Honorarium PNS dan Non
03 3 03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 20.821.000 62.726.000 14,07 177.600.000 23,51 111.897.000 1,67 0,63 23,51 174.623.000 23,51 8,39
PNS
03 3 03 01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan kantor Perlengkapan kebersihan 100 11.142.200 16.863.800 58,17 22.986.840 24,29 20.324.100 0,42 0,88 24,29 37.187.900 24,29 3,34
03 3 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Perlengkapan ATK 100 140.455.490 138.276.090 94,78 177.836.928 24,2 160.035.175 0,26 0,90 24,2 298.311.265 24,2 2,12
Penyediaan barang Cetakan dan Barang cetakan dan
03 3 03 01 01 11 100 30.850.000 37.035.000 72,96 50.742.000 31,9 56.900.000 0,44 1,12 31,9 93.935.000 31,9 3,04
Penggandaan Penggandaan
penyediaan komponen Instalasi Alat alat Listrik dan
03 3 03 01 01 12 100 56.026.330 11.719.600 54,70 122.914.080 20,24 35.544.800 0,37 0,29 20,24 47.264.400 20,24 0,84
Listrik/Penerangan bangunan kantor Elektronik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
03 3 03 01 01 15 Media Informasi 100 1.010.000 6.860.000 18,70 6.480.000 8,13 13.200.000 0,43 2,04 8,13 20.060.000 8,13 19,86
Perundang-undangan

03 3 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan Mnuman Makan dan Minum Aparatur 100 1.010.896.500 543.225.700 56,85 2.133.972.000 1,47 789.110.000 0,03 0,37 1,47 1.332.335.700 1,47 1,32
Terealisasi perjalanan
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
03 3 03 01 01 18 dalam daerah dan luar 100 159.867.863 247.553.350 27,29 729.780.000 26,19 366.925.000 0,96 0,50 26,19 614.478.350 26,19 3,84
luar daerah
daerah
Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi Peningkatan Pelayanan
03 3 03 01 01 19 100 1.337.583.333 346.375.000 70,81 2.376.720.000 23,51 0,33 - 23,51 346.375.000 23,51 0,26
teknis Perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Kompetensi Sumber daya
03 3 03 01 02 100 1.855.453.930
Prasarana Aparatur Aparatur
Terbangunnya Gedung
03 3 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 100 0 0 0 0 0
Kantor
Terbangunnya Gedung
03 3 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100 295.800.000 487.624.737 85,94 386.160.000 23,51 500.000.000 0,27 1,29 23,51 987.624.737 23,51 3,34
Kantor
Tersedianya Peralatan
03 3 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 304.962.000 96.365.000 92,45 255.900.000 -
Kantor
Pemeliharaan Gedung
03 3 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 0 0 0 - 0
Kantor
Penyediaan Operasional
03 3 03 01 02 23 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil jabatan 100 22.520.000 28.923.000 75,07 36.000.000 24,37 290.400.000 0,32 8,07 24,37 319.323.000 24,37 14,18
kendaraan jabatan
Pemeliharaan rutin/Berkala Kenderaan Penyediaan operasional
03 3 03 01 02 24 100 344.074.735 487.624.737 49,61 832.200.000 15,95 30.000.000 0,32 0,04 15,95 517.624.737 15,95 1,50
Dinas/Operasional kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Terspeliharanya Peralatan
03 3 03 01 02 28 100 44.200.000 40.000.000 76,87 69.000.000 729.000.000 0,00 10,57 0 769.000.000 0 17,40
Gedung Kantor Kantor
Kompetensi Sumber daya
03 3 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 426.053.100
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
03 3 03 01 03 02 Tersianya Pakaian Dinas 322.525.000 100,00 349.200.000 -
Perlengkapannya
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
03 3 03 01 05 100 87.919.205
Daya Aparatur
Adanya peningkatan SDM
03 3 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Penyusunan laporan
03 3 03 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100 19.141.643
Kinerja
Keuangan
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
03 3 03 01 06 01 Terlaksanya LAKIP dinas 100 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya laporan
03 3 03 01 06 02 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semesteran semesteran
Terlaksananya penyediaan
03 3 03 01 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKA dan DPA
Program Peningkatan Kesejahteraan
03 3 03 01 15 12 5.810.500.465
Petani

Penyuluhan dan pendampingan petani dan


03 3 03 01 15 02 1.427.971.000 - 700.560.000 3,78% 45.400.000 #DIV/0! 0,06 0,0378 1.473.371.000 #DIV/0! #DIV/0!
pelaku agribisnis

Program Peningkatan Hasil dan Mutu


03 3 03 01 16 12 91.080.029.993
Pertanian/ Perkebunan

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Terlaksananya pasca panen


03 3 03 01 16 02 0 0 2.251.587.000 0 #DIV/0! 0 2.251.587.000 #DIV/0! #DIV/0!
Hasil Pertanian dan pengolahan hasil

Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi, Peningkatan Intensifikasi


03 3 03 01 16 03 605.950.000 93,10 2.374.000.000 0,00 #DIV/0! 0 2.979.950.000 #DIV/0! #DIV/0!
Palawija Padi, Pala wija
Peningkatan Intensifikasi
03 3 03 01 16 04 Pengembangan diverivikasi tanaman 1.164.332.500 93,10 435.000.000 0,00 #DIV/0! 0 1.599.332.500 #DIV/0! #DIV/0!
Padi, Pala wija
Peningkatan Indek
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
03 3 03 01 16 15 Penanaman komoditi 87,19 3.126.496.911 0,00 #DIV/0! 0 4.290.829.411 #DIV/0! #DIV/0!
Mutu produksi Pertanian/Perkebunan
Pertanian
Program Peningkatan Penerapan
03 3 03 01 18 12 2.732.669.445 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -
teknologi Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan Indek
Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi
03 3 03 01 18 02 Penanaman komoditi 272.350.000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 272.350.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Pertanian
Program Pencegahan dan
03 3 03 01 20 12 11.720.413.320 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 - 0 -
Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
03 3 03 01 20 02 0 0 0 0 0 272.350.000 0 0
Penyakit Menular Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil
03 3 03 01 21 3.000.000.000 97,26 27.729.100.000 0 #DIV/0! 0 27.729.100.000 #DIV/0! 9,24
Peternakan
03 3 03 01 21 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak 12 0 - 427.398.000 0 0 0,00 - 0 - 0 #DIV/0!
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada
03 3 03 01 21 03 0 0 0 0 0 0 0 0 - #DIV/0! #DIV/0!
Masyarakat
Tersedianya Kebutuhan
03 3 03 01 21 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Masyarakat Terhadap 1.034.178.000 89,08 3.517.000.000 0,00 #DIV/0! 0 4.551.178.000 #DIV/0! #DIV/0!
Ternak
Tersedianya Kebutuhan
Program Peningkatan Penerapan
03 3 03 01 23 Masyarakat Terhadap 100 9.898.926.510 0 0 4.874.880.000 0 - 0 - 0 - 0 -
Teknologi Peternakan
Ternak
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pungutan
03 3 03 01 23 02 0 0 0 0 0 0 0
Teknologi Peternakan Tepat Guna Retribusi Hewan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
05 Urusan Wajib
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi
1 03 02 01 100 1.242.891.327 DKP
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya administrsi
1 03 02 01 02 100 68.223.507 90,00 100.000.000 24,56% 117.000.000 0,00 1,17 0,2456 185.223.507 0,2456 2,71
Daya Air dan Listrik perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Meningkatnya pelayanan
1 03 02 01 03 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perlengkapan Kantor Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya administrasi


1 03 02 01 06 100 6.104.800 90,00 20.000.000 48,31% 11.250.000 0,01 0,56 0,4831 17.354.800 0,4831 2,84
Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional perkantoran
Tersedianya administrasi
1 03 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 17.900.000 95,00 15.000.000 41,90% 16.700.000 0,00 1,11 0,419 34.600.000 0,419 1,93
perkantoran
Tersedianya administrasi
1 03 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 35.399.000 90,00 45.000.000 25,42% 34.899.000 0,00 0,78 0,2542 70.298.000 0,2542 1,99
perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya administrasi
1 03 02 01 11 100 19.700.000 90,00 35.000.000 31,97 19.700.000 0,36 0,56 31,97 39.400.000 31,97 2,00
Penggandaan perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya administrasi
1 03 02 01 12 100 8.610.000 100,00 15.000.000 62,76% 3.860.000 0,01 0,26 0,6276 12.470.000 0,6276 1,45
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya administrasi


1 03 02 01 15 100 6.080.000 90,00 15.000.000 51,64% 6.080.000 0,01 0,41 0,5164 12.160.000 0,5164 2,00
Perundangan-undangan perkantoran
Tersedianya administrasi
1 03 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 82.657.000 95,00 250.000.000 41,24% 98.250.000 0,00 0,39 0,4124 180.907.000 0,4124 2,19
perkantoran
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Tersedianya administrasi
1 03 02 01 18 100 252.600.989 90,00 300.000.000 25,21% 272.500.000 0,00 0,91 0,2521 525.100.989 0,2521 2,08
Luar Daerah perkantoran
Penyediaan Pelayanan Jasa Adminitrasi Tersedianya administrasi
1 03 02 01 19 100 181.875.000 90,00 250.000.000 42,76% 130.275.000 0,00 0,52 0,4276 312.150.000 0,4276 1,72
Teknis Perkantoran perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Kompetensi Sumber daya
1 03 02 02 491.430.289
Prasarana Aparatur Aparatur
Tersedianya pelayanan
1 03 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Adm. Perkantoran
Tersedianya pelayanan
1 03 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100 46.850.000 90,00 75.050.000 31,88% 45.450.000 0,00 0,61 0,3188 92.300.000 0,3188 1,97
Adm. Perkantoran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Terpeliharanya Prasarana
1 03 02 02 24 100 135.129.000 90,00 85.000.000 39,77% 134.330.000 0,00 1,58 0,3977 269.459.000 0,3977 1,99
Operasional Aparatur
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Prasarana
1 03 02 02 28 100 126.300.000 90,00 85.000.000 39,77% 56.000.000 0,00 0,66 0,3977 182.300.000 0,3977 1,44
Gedung Kantor Aparatur
Kompetensi Sumber daya
1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.517.070
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Tertibnya disiplin Aparatur
1 03 02 03 02 37.920.000 90,00 39.600.000 39,77% 40.600.000 0,00 1,03 0,3977 78.520.000 #DIV/0! 2,07
Perlengkapannya sipil negara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1 03 02 04
Daya Aparatur
Program Pemberdayaan Ekonomi
2 05 2 05 100 1.247.266.790
Masyarakat Pesisir
Pengembangan dan
Pembinaan kelompok Ekonomi Masyarakat
2 05 2 05 02 peningkatan ekonomi 542.274.000 12,00 39.600.000 37,00% 884.400.000 0,03 22,33 0,37 1.426.674.000 #DIV/0! 2,63
Pesisir
masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pengembangan Perikanan
2 05 2 05 100 11.720.413.320
Tangkap
Pengembangan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat
2 05 2 05 03 peningkatan sarana dan 0 0 0 0 0
Pelelangan Ikan
prasarana PPI dan TPI

Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan dan


2 05 2 05 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana peningkatan potensi 100 1.899.341.000 90,00 24,47% 4.073.150.000 0,00 #DIV/0! 0,2447 5.972.491.000 0,2447 0,51
Produksi Perikanan perikanan tangkap

Program Pengembangan Budidaya


2 05 2 05 100 2.365.063.217
Perikanan

Pendampingan Penyediaan dan Rehabilitasi


2 05 2 05 04 591.220.000 90,00 24,47% 4.007.242.000 0,00 #DIV/0! 0,2447 4.598.462.000 #DIV/0! 7,78
Sarana dan Prasarana Produksi

Program Pengembangan Sistem


2 05 2 05 80 718.067.845 0 428.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyuluhan Perikanan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
12 1
Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi
12 2 12 1 1 1.630.534.496 DMPTSP
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Meningkatnya pelayanan
12 2 12 1 1 2 100 85.422.486 90,00 103.224.000 39,80% 136.800.000 0,00 1,33 0,398 222.222.486 0,398 #DIV/0!
Air dan Listrik Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Meningkatnya pelayanan


12 2 12 01 01 06 100 1.914.400 80,00 48.300.000 39,80% 17.000.000 0,00 0,35 0,398 18.914.400 0,398 #DIV/0!
perizinan kenderaan dinas/operasional Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 6.799.000 90,00 6.000.000 25% 10.753.000 0,00 1,79 0,25 17.552.000 0,25 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 72.950.000 90,00 57.263.400 96,47% 106.160.400 0,01 1,85 0,9647 179.110.400 0,9647 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 11 100 121.440.000 95,00 130.000.000 99,99% 114.800.000 0,01 0,88 0,9999 236.240.000 0,9999 #DIV/0!
Penggandaan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terpenuhinya Alat alat
12 2 12 01 01 12 100 3.838.000 95,00 4.000.000 25% 4.538.000 0,00 1,13 0,25 8.376.000 0,25 #DIV/0!
Penerangan Bangunan Gedung Listrik dan Elektronik
Terpenuhinya perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
12 2 12 01 01 13 kantor, komputer & 100 162.800.000 90,00 677.115.175 99,99% 36.000.000 0,01 0,05 0,9999 198.800.000 0,9999 #DIV/0!
Kantor
Meubeleur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Meningkatnya Media
12 2 12 01 01 15 100 2.070.000 85,00 2.400.000 27,50% 224.800.000 0,00 93,67 0,275 226.870.000 0,275 #DIV/0!
Perundang - undangan Informasi

Tersedianya pelayanan
12 2 12 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 38.317.500 95,00 150.580.000 19,45% 55.236.000 0,00 0,37 0,1945 93.553.500 0,1945 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Terpenuhinya rapat
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
12 2 12 01 01 18 koorbdinasi dan konsultasi 100 297.447.600 90,00 264.950.000 27,22% 455.325.000 0,00 1,72 0,2722 752.772.600 0,2722 #DIV/0!
Luar Daerah
ke luar daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tersedianya Honorarium
12 2 12 01 01 19 100 152.700.000 90,00 180.900.000 23,26% 179.400.000 0,00 0,99 0,2326 332.100.000 0,2326 #DIV/0!
Teknis Perkantoran PNS dan Non PNS
Program Peningkatan Sarana Dan
12 2 12 01 02 1.835.618.303
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Terpeliharanya Prasarana
12 2 12 01 02 23 100 29.941.645 85,00 40.625.000 32,28% 30.004.000 0,00 0,74 0,3228 59.945.645 0,3228 #DIV/0!
Jabatan Aparatur
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Terpeliharanya Prasarana
12 2 12 01 02 24 100 30.991.357 90,00 75.000.275 26,84 61.545.000 0,30 0,82 26,84 92.536.357 26,84 #DIV/0!
Dinas/Operasional Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
12 2 12 01 02 26 Peralatan dan Perlengkapan 100 100.920.000 90,00 50.000.000 24,72% 33.200.000 0,00 0,66 0,2472 134.120.000 0,2472 #DIV/0!
Gedung Kantor
12 2 12 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.138.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Disiplin
12 2 12 01 03 02 100 23.000.000 40,00 24.000.000 80,00% 25.200.000 0,02 1,05 0,8 48.200.000 0,8 #DIV/0!
Perlengkapannya Aparatur
Program Optimalisasi Pemanfaatan
02 2 12 01 23 278.179.000
Teknologi Informasi
Penyusunan sistem Informasi terhadap Tersedianya sitem informasi
02 2 12 01 23 01 100 91.018.000 #DIV/0! #DIV/0! 0 91.018.000 0 #DIV/0!
layanan publik layanan publik
Penyediaan Media Informasi Pemerintah Terealisasinya kegiatan
02 2 12 01 23 02 100 252.440.000 0,80 190.000.000 80% 84.156.250 1,00 0,44 0,8 336.596.250 0,8 #DIV/0!
Kabupaten Aceh Besar promosi dan investasi
Program Peningkatan Sistem Pelayanan
02 2 12 01 38 292.820.000
Terpadu
Meningkatnya sistem
02 2 12 01 38 01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu 100 0,90 115.000.000 90% 84.500.000 1,00 0,73 0,9 84.500.000 0,9 #DIV/0!
pelayanan terpadu
DINAS PANGAN
2 03 KETAHANAN PANGAN
2 03 01 DINAS PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 2.328.836.478 DINAS PANGAN
Perkantoran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 02 100 87.579.202 90,00 135.000.000 5,84% 158.400.000 0,00 1,17 0,0584 245.979.202 0,0584 #DIV/0!
dan listrik adm. Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan daan perizinan Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 06 100 9.466.900 90,00 20.000.000 9,08% 19.000.000 0,00 0,95 0,0908 28.466.900 0,0908 #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional adm. Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 3.789.000 95,00 25.000.000 26,71% 3.789.000 0,00 0,15 0,2671 7.578.000 0,2671 #DIV/0!
adm. Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 100 8.445.000 80,00 30.000.000 26,71% 16.260.000 0,00 0,54 0,2671 24.705.000 0,2671 #DIV/0!
adm. Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 100 46.836.000 90,00 145.000.000 15,14% 46.836.000 0,00 0,32 0,1514 93.672.000 0,1514 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 100 21.375.000 80,00 35.000.000 37,34% 22.675.000 0,00 0,65 0,3734 44.050.000 0,3734 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Penyediaan komponen listrik/penerangan Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 12 100 5.254.000 90,00 7.000.000 26,71% 6.500.000 0,00 0,93 0,2671 11.754.000 0,2671 #DIV/0!
bangunan kantor administrasi perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 15 100 241.650.000 80,00 3.000.000 7,50% 133.600.000 0,00 44,53 0,075 375.250.000 0,075 #DIV/0!
perundang-undangan administrasi perkantoran
pelayanan administrasi
2 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 100 28.369.000 95,00 220.000.000 6,82% 64.100.000 0,00 0,29 0,0682 92.469.000 0,0682 #DIV/0!
perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasii keluar Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 18 100 204.593.194 95,00 420.000.000 16,85% 320.300.000 0,00 0,76 0,1685 524.893.194 0,1685 #DIV/0!
daerah administrasi perkantoran
Penyedian pelayanan jasa administrasi teknis Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 19 100 213.426.500 90,00 145.000.000 1,16% 273.100.000 0,00 1,88 0,0116 486.526.500 0,0116 #DIV/0!
perkantoran jasa teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan
2 03 01 02 4.625.816.852
Aparatur prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 0 52,085,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prasarana aparatur
Pembangunan sarana dan prasarana gedung Meningkatnya sarana dan
11 100 111.855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kantor prasarana aparatur
Terpeliharanya peralatan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 21.235.000 90,00 20.000.000 11,37 74.900.000 0,13 3,75 11,37 96.135.000 11,37 #DIV/0!
gedung kantor
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya mobil
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 29.125.168 90,00 30.000.000 22% 30.000.000 0,00 1,00 0,22 59.125.168 0,22 #DIV/0!
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Peningkatan sarana dan
24 100 73.773.193 95,00 185.000.000 11,37 94.990.104 0,12 0,51 11,37 168.763.297 11,37 #DIV/0!
dinas/operasional prasarana aparatur
2 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.846.000
Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya dissiplin
02 100 25.100.000 80,00 25.000.000 11,37 26.600.000 0,14 1,06 11,37 51.700.000 11,37 #DIV/0!
perlengkapannya aparatur
Penyususnan laporan capaian kinerja dan
100 26.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun 100 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
2 01 06 03 100 124.887.730
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


100 0 0 60.000.000 0 - 0 - 0 0
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 0 142.485.100 0 - 0 - 0 0
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Ketahanan
2 03 01 15 11.362.966.482
Pertanian/Perkebunan Pangan
2 03 01 15 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100 357.342.500 12,00 24,83% 195.910.000 0,02 #DIV/0! 0,2483 553.252.500 0,2483 #DIV/0!
11 Pengembangan cadangan pangan daerah 100 199.537.818 12,00 4.353.000 17,14% 208.670.000 0,01 47,94 0,1714 408.207.818 0,1714 #DIV/0!
14 Peningkatan mutu dan kemanan pangan 100 191.176.500 12,00 2.420.000 17,14% 424.775.000 0,01 175,53 0,1714 615.951.500 0,1714 #DIV/0!
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
Program Pelayanan Administrasi DISPERINDAG
2. 11 01 1.168.480.641
Perkantoran KOP
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 02 100 108.742.668 12,00 143.400.000 34,60% 140.400.000 0,03 0,98 0,346 249.142.668 0,346 #DIV/0!
dan Listrik Adm. Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 06 100 14.894.100 12,00 6.750.000 70,96% 14.300.000 0,06 2,12 0,7096 29.194.100 0,7096 #DIV/0!
Kenderaan Dinas/Operasional Adm. Kantor
Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 103.405.000 12,00 93.200.000 25,61% 108.125.000 0,02 1,16 0,2561 211.530.000 0,2561 #DIV/0!
Adm. Kantor
Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 25.960.000 12,00 26.000.000 25,08% 26.280.000 0,02 1,01 0,2508 52.240.000 0,2508 #DIV/0!
Adm. Kantor
Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 10.304.000 12,00 10.304.000 24,57% 10.304.000 0,02 1,00 0,2457 20.608.000 0,2457 #DIV/0!
Adm. Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 15 100 116.010.000 12,00 26.160.000 4,64% 117.160.000 0,00 4,48 0,0464 233.170.000 0,0464 #DIV/0!
perundang-undangan Adm. Kantor
Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 58.726.000 12,00 200.000.000 25,49% 100.250.000 0,02 0,50 0,2549 158.976.000 0,2549 #DIV/0!
Adm. Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Tersedianya Pelayanan
2. 11 01 18 100 187.241.376 12,00 250.000.000 23,84% 205.535.000 0,02 0,82 0,2384 392.776.376 0,2384 #DIV/0!
Daerah Adm. Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2 11 02 1.648.576.600
Aparatur
Peningkatan Sarna dan
2 11 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor 100 155.600.000 12,00 120.000.000 25,61% 63.550.000 0,02 0,53 0,2561 219.150.000 0,2561 #DIV/0!
prasarana kantor
Terpeliharanya prasarana
2 11 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan 100 28.391.000 12,00 30.000.000 25,08% 30.000.000 0,02 1,00 0,2508 58.391.000 0,2508 #DIV/0!
aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas Terpeliharanya prasarana
2 11 02 24 100 68.487.888 12,00 50.000.000 24,57% 100.400.000 0,02 2,01 0,2457 168.887.888 0,2457 #DIV/0!
/operasional (operasional kenderaan roda dua) aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Peningkatan Sarna dan
2 11 02 28 100 54.925.000 12,00 64.400.000 4,64% 63.500.000 0,00 0,99 0,0464 118.425.000 0,0464 #DIV/0!
Kantor prasarana kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Rehab Peningkatan Sarna dan
2 11 02 42 100 108.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kantor , lahan parkir dan taman) prasarana kantor
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2. 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 93.922.015
Pengadaan pakaian dinas beserta Penigkatan kedissiplinan
2. 11 03 02 100 36.950.000 12,00 65.000.000 36.650.000 0 0,56 0 73.600.000 0 #DIV/0!
perlengkapannya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2. 11 05 100 34.772.375
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas dan
2. 11 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 12,00 50.000.000 0 0 0 - 0 0 0 #DIV/0!
keahlian pegawai
Program Peningkatan Sistem pelaporan
2. 11 06 100 12.298.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capaian Kinerja dan Keuangan
Sistem pelaporan keuangan
2. 11 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 3.015.000 0 0 0 0 0 0 0 3.015.000 0 #DIV/0!
akhir tahunercapainya
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
2 11 15 79.903.258 0
Menengah yang Konduksif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Tesrfasilitasinya
2 11 15 08 100 12,00 65.000.000 0 0 - 0 0 0 #DIV/0!
Menengah pemngembangan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
2 11 16 79.903.258
Keunggulan Kompetitif Usaha Menengah

Berkembangya
fasilitas pengembangan sarana promosi hasil kewirausahaan dan
2 11 16 05 100 1.486.496.392 12,00 210.000.000 1.936.575.000 0,00 9,22 0 3.423.071.392 0 #DIV/0!
produksi peningkatan persaingan
berusaha yang sehat
Program Pengembangan Sistem Pendukung
2 11 17
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Berkembangya kebijakan
Pengembangan Kebijakan dan Program
2 11 17 10 ekonomi lokal dalam 100 12,00 210.000.000 15,10% 104.205.000 0,01 0,50 0,151 104.205.000 0,151 #DIV/0!
peningkatan ekonomi lokal
berusaha
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
2 11 18 645.653.459
Koperasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Peningkatan kualitas
2 11 18 05 80 KOP 69.325.000 12,00 190.000.000 65.495.000 0,00 0,34 0 134.820.000 #VALUE! #DIV/0!
Koperasi Berprestasi kelembagaan koperasi
Program Perlindungan Konsumen Dan
2 11 15 179.520.622
Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


2 11 18 26.251.815.186
Dalam Negeri
Terlaksananya peningkatan
Pengembangan Pasar dan Distribusi
2 11 18 03 effisiensi perdagangan 12 Bln 216.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barang/Produk
dalam negeri
Terlaksananya peningkatan
Pengembangan kelembagaan kerjasama
2 06 18 04 effisiensi perdagangan 2.082.613.542 12,00 910.000.000 2.048.231.000 0,00 2,25 0 4.130.844.542 #DIV/0! #DIV/0!
kemitraan
dalam negeri
Terlaksanyanya
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
2 11 18 08 pengembangan pasar 6 Pasar 3.507.949.478 4.586.000.000 14.091.954.000 #DIV/0! 3,07 0 17.599.903.478 #VALUE! #DIV/0!
Distribusi
rakyat
Program Pengembangan Industri Kecil, dan
2 11 16 12.514.431.353
Menengah
Terlaksananya
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam
2 11 16 02 pengembangan industri 25 IKM 19.350.000 12,00 400.000.000 308.200.000 0,00 0,77 0 327.550.000 #VALUE! #DIV/0!
Memperkuat Jaringan klaster Industri
kecil dan menengah
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 11 18 Program Penataan struktur Industri

Terlaksanaya peningkatan
Penyediaan sarana maupun prasarana klater
2 11 18 2 kemampuan teknologi 5 Kali 5.091.389.090 12,00 800.000.000 2.956.943.000 0,00 3,70 0 8.048.332.090 #VALUE! #DIV/0!
industri
Industri

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


URUSAN WAJIB
01 URUSAN KETENAGAKERJAAN
01 01 Dinas ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan administrasi Meningkatkan pelayanan DISNAKER
01 2 01 01 01 1.152.375.541
perkantoran yg memadai TRANS
Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 02 100 81.427.359 12,00 56.400.000 15,95 134.400.000 1,33 2,38 15,95 215.827.359 15,95 #DIV/0!
air dan Listrik Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 06 100 3.305.800 12,00 6.250.000 15,95 9.150.000 1,33 1,46 15,95 12.455.800 15,95 #DIV/0!
kenderaan dinas/operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 100 24.978.000 12,00 35.512.000 8,56 73.068.000 0,71 2,06 8,56 98.046.000 8,56 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor 100 36.643.500 12,00 36.314.000 31,36 39.300.000 2,61 1,08 31,36 75.943.500 31,36 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 11 100 23.300.000 12,00 29.150.000 13,46 31.650.000 1,12 1,09 13,46 54.950.000 13,46 #DIV/0!
pengandaan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 15 100 1.096.360.000 12,00 4.800.000 45,68 346.240.000 3,81 72,13 45,68 1.442.600.000 45,68 #DIV/0!
Perundang-undangan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 100 37.125.000 12,00 124.201.000 23,38 99.470.000 1,95 0,80 23,38 136.595.000 23,38 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedianya Pelayanan
01 2 01 01 01 18 100 137.393.800 300.750.000 13,8 189.810.000 #DIV/0! 0,63 13,8 327.203.800 13,8 #DIV/0!
keluar daerah Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan Meningkatkan Sarana dan
01 2 01 01 02 1.663.217.600
prasarana Aparatur prasarana yg memadai
Tersedianya sarana dan
01 2 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 100 231.480.000 12,00 68.628.000 23,38 334.150.000 1,95 4,87 23,38 565.630.000 23,38 #DIV/0!
prasarana kantor
Peningkatan sarana dan
01 2 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Prasarana Penunjang 100 564.557.345 12,00 389.212.500 23,38 477.250.000 1,95 1,23 23,38 1.041.807.345 23,38 #DIV/0!
Tugas Aparatur
Peningkatan sarana dan
01 2 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Prasarana Penunjang 100 31.588.522 12,00 45.400.000 7,1 44.785.000 0,59 0,99 7,1 76.373.522 7,1 #DIV/0!
Tugas Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Peningkatan sarana dan
01 2 01 01 02 24 100 36.248.000 12,00 49.000.000 22,37 60.785.000 1,86 1,24 22,37 97.033.000 22,37 #DIV/0!
dinas/Operasional Prasarana Penunjang
Peningkatan sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
01 2 01 01 02 28 Prasarana Penunjang 100 28.800.000 12,00 46.780.000 21,37 56.980.000 1,78 1,22 21,37 85.780.000 21,37 #DIV/0!
gedung kantor
Tugas Aparatur
Meningkatkan Disiplin
01 2 01 01 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 33.820.710
aparatur pemerintahan
Pengadaan Pakaian dinas dan Penigkatan motivasi kerja
01 2 01 01 03 02 100 23.100.000 - 28.000.000 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 51.100.000 #VALUE! #DIV/0!
perlengkapannya Pegawai
URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN
01 01
KETRANSMIGRASIAN
Program : Peningkatan kualitas dan
01 2 01 01 15 987.989.321
produktivitas tenaga kerja
Peningkatan Kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi
01 2 01 01 15 06 tenaga kerja dan peluang 100 1.608.664.400 12,00 1.503.420.000 3,74 1.030.750.000 0,31 0,69 374% 2.639.414.400 3,74 #DIV/0!
pencari kerja
kerja
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program : Peningkatan Kesempatan
01 2 01 01 16 255.276.816 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerja
Peningkatan pelayanan antar kerja, Peningkatan Kapasitas
01 2 01 01 16 08 pembinaan dan pengawasan pelayanan antar kerja dan
ketenagakerjaan pembinaan norma hukum
Program : Pengembangan Wilayah
08 2 01 01 15 690.286.548 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmigrasi
08 2 01 01 15 Program : Transmigrasi Lokal
Keberhasilan pelaksanaan
08 2 01 01 15 04 Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal 160.000.000 101.340.000 #DIV/0! 0,63 0 101.340.000 #DIV/0! #DIV/0!
program transmigrasi lokal
4 02 38 SEKRETARIAT BAITUL MAL
Program Pelayanan Administrasi
4 02 38 01
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 02 100 12,00 23.760.000 22,37 25.200.000 1,86 1,06 22,37 25.200.000 22,37 #DIV/0!
air dan listrik Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 06 100 12,00 3.740.000 21,37 3.600.000 1,78 0,96 21,37 3.600.000 21,37 #DIV/0!
perizinzn kendaraan dinas/operasional Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
4 02 38 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 12,00 15.692.600 45,68 14.266.000 3,81 0,91 45,68 14.266.000 45,68 #DIV/0!
adm. Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor 100 12,00 42.496.850 45,68 43.493.500 3,81 1,02 45,68 43.493.500 45,68 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 11 100 12,00 11.824.450 45,68 10.749.500 3,81 0,91 45,68 10.749.500 45,68 #DIV/0!
pengadaan Administrasi Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 12 100 741.400.000 45,68 674.000 #DIV/0! 0,00 45,68 674.000 45,68 #DIV/0!
penerangan bangunan kantor Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 15 100 12,00 2.640.000 45,68 3.200.000 3,81 1,21 45,68 3.200.000 45,68 #DIV/0!
perundang-undangan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
4 02 38 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 12,00 101.434.500 45,68 68.261.000 3,81 0,67 45,68 68.261.000 45,68 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 38 01 18 Administrasi Perkantoran 100 12,00 102.657.500 45,68 107.825.000 3,81 1,05 45,68 107.825.000 45,68 #DIV/0!
daerah
Tahun 2016
Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi Meningkatkan pelayanan yg
4 02 38 01 19 100 12,00 599.571.500 45,68 556.060.000 3,81 0,93 45,68 556.060.000 45,68 #DIV/0!
Teknis Perkantoran memadai
Program Peningkatan Sarana dan
4 02 38 02
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan
4 02 38 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 12,00 50.490.000 15,95 15.600.000 1,33 0,31 15,95 15.600.000 15,95 #DIV/0!
prasarana kantor
Peningkatan sarana dan
4 02 38 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Prasarana Penunjang 100 12,00 27.498.500 15,95 24.999.000 1,33 0,91 15,95 24.999.000 15,95 #DIV/0!
Tugas Aparatur
Peningkatan sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
4 02 38 02 24 Prasarana Penunjang 100 12,00 36.292.300 8,56 32.993.000 0,71 0,91 8,56 32.993.000 8,56 #DIV/0!
dinas/operasional
Tugas Aparatur
Peningkatan sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
4 02 38 02 28 Prasarana Penunjang 100 12,00 4.400.000 31,36 5.500.000 2,61 1,25 31,36 5.500.000 31,36 #DIV/0!
gedung kantor
Tugas Aparatur
Meningkatkan Disiplin
4 02 38 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
aparatur pemerintahan
Pengadaan Pakaian dinas beserta Penigkatan motivasi kerja
4 02 38 03 02 100 12,00 16.500.000 45,68 9.800.000 3,81 0,59 45,68 9.800.000 45,68 #DIV/0!
perlengkapannya Pegawai
4 02 38 31 Program Pembinaan Syari'at Islam 469.383.140
Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah ( ZIS
4 02 38 31 13 100 16.911.801.549 12,00 17.711.402.500 45,68 94.775.000 3,81 0,01 45,68 17.006.576.549 45,68 #DIV/0!
)
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi
01 BPKD
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Peningkatan Administrasi
01 02 100 13.722.570.318 12,00 14.824.000 16.780.500 0,00 1,13 0 13.739.350.818 0 #DIV/0!
Daya Air dan Listrik Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Administrasi
01 06 100 47.832.000 12,00 72.000.000 70.000.000 0,00 0,97 0 117.832.000 0 #DIV/0!
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran
Peningkatan Administrasi
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 43.709.000 12,00 95.000.000 88.551.000 0,00 0,93 0 132.260.000 0 #DIV/0!
Perkantoran
Peningkatan Administrasi
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 284.633.000 12,00 500.000.000 405.884.500 0,00 0,81 0 690.517.500 0 #DIV/0!
Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Peningkatan Administrasi
01 11 100 417.552.150 12,00 587.500.000 579.270.000 0,00 0,99 0 996.822.150 0 #DIV/0!
Penggandaan Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan Administrasi
01 12 100 11.927.000 12,00 50.000.000 49.850.300 0,00 1,00 0 61.777.300 0 #DIV/0!
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan Administrasi
01 15 100 6.120.000 12,00 23.800.000 22.000.000 0,00 0,92 0 28.120.000 0 #DIV/0!
Perundang-undangan Perkantoran
Peningkatan Administrasi
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 316.410.000 12,00 606.311.000 301.450.000 0,00 0,50 0 617.860.000 0 #DIV/0!
Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Peningkatan Administrasi
01 18 100 510.780.869 12,00 611.200.000 711.450.000 0,00 1,16 0 1.222.230.869 0 #DIV/0!
Luar Daerah Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Peningkatan Administrasi
01 19 100 1.278.719.252 12,00 2.538.245.000 1.912.960.000 0,00 0,75 0 3.191.679.252 0 #DIV/0!
Teknik Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
02
Prasaran Aparatur
Peningkatan
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100 757.586.000 12,00 500.000.000 1.024.500.000 0,00 2,05 0 1.782.086.000 0 #DIV/0!
Sarana/Prasarana Aparatur
Peningkatan
02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 100 587.270.000 12,00 500.000.000 454.575.000 0,00 0,91 0 1.041.845.000 0 #DIV/0!
Sarana/Prasarana Aparatur
Peningkatan
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 90.543.500 12,00 56.400.000 160.400.000 0,00 2,84 0 250.943.500 0 #DIV/0!
Sarana/Prasarana Aparatur
Peningkatan
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100 21.891.834 12,00 33.000.000 48.000.000 0,00 1,45 0 69.891.834 0 #DIV/0!
Sarana/Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Peningkatan
02 24 100 414.553.643 12,00 500.000.000 495.284.000 0,00 0,99 0 909.837.643 0 #DIV/0!
Dinas/Operasional Sarana/Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Peningkatan
02 28 100 157.653.016 12,00 302.000.000 161.240.000 0,00 0,53 0 318.893.016 0 #DIV/0!
Gedung Kantor Sarana/Prasarana Aparatur
Peningkatan
02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor 100 12,00 144.600.000 77.200.000 0,00 0,53 0 77.200.000 0 #DIV/0!
Sarana/Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan Peningkatan
02 44 100 57.177.932 12,00 144.600.000 135.200.000 0,00 0,93 0 192.377.932 0 #DIV/0!
dinas/operasional Sarana/Prasarana Aparatur
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
03 02 Kedisiplinan Aparatur 100 67.220.000 12,00 70.300.000 73.300.000 0,00 1,04 0 140.520.000 0 #DIV/0!
Perlengkapannya
Program Peningkatan kapasitas Sumber
05
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peningkatan
05 03 100 283.679.564 12,00 575.600.000 396.600.000 0,00 0,69 0 680.279.564 0 #DIV/0!
Perundang-undangan Sarana/Prasarana Aparatur
05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.500.000
Program Peningkatan dan
17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan 12 5.718.626.726 #DIV/0! #DIV/0! 0 - 0 -
Daerah
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Pengelolaan
17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga 100 16.840.335 12,00 65.000.000 84.506.000 0,00 1,30 0 101.346.335 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Pengelolaan
17 06 100 100.591.580 12,00 1.608.840.000 247.240.000 0,00 0,15 0 347.831.580 0 #DIV/0!
tentang APBD Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Peningkatan Pengelolaan
17 07 100 92.490.000 12,00 246.096.000 210.837.500 0,00 0,86 0 303.327.500 0 #DIV/0!
tentang Penjabaran APBD Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Pengelolaan
17 08 100 75.392.930 12,00 98.492.500 108.292.500 0,00 1,10 0 183.685.430 0 #DIV/0!
tentang Perubahan APBD Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Peningkatan Pengelolaan
17 09 100 34.980.000 12,00 166.300.000 151.200.000 0,00 0,91 0 186.180.000 0 #DIV/0!
tentang Penjabaran Perubahan APBD Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
17 10 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan 100 171.937.300 12,00 240.000.000 237.775.000 0,00 0,99 0 409.712.300 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
17 11 tentang penjabaran Pertanggungjawaban 100 12,00 240.000.000 94.400.000 0,00 0,39 0 94.400.000 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Peningkatan Pengelolaan
17 13 100 568.278.159 12,00 874.377.000 702.490.000 0,00 0,80 0 1.270.768.159 0 #DIV/0!
Keuangan daerah Keuangan Daerah
Peningkatan manajemen aset/barang Peningkatan Pengelolaan
17 16 100 10.935.000 12,00 30.000.000 84.180.000 0,00 2,81 0 95.115.000 0 #DIV/0!
daerah Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Peningkatan Pengelolaan
17 19 100 240.714.000 12,00 168.538.000 181.500.000 0,00 1,08 0 422.214.000 0 #DIV/0!
sumber Pendapatan Keuangan Daerah
Penatausahaan dan pertanggungjawaban Peningkatan Pengelolaan
17 29 100 81.623.500 12,00 107.000.000 79.006.500 0,00 0,74 0 160.630.000 0 #DIV/0!
dahara SKPD Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
17 30 Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi SKPD 100 299.302.329 12,00 350.000.000 324.475.000 0,00 0,93 0 623.777.329 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
Penyusunan Kode Lokasi Barang Daerah Peningkatan Pengelolaan
17 33 100 7.282.050 12,00 200.000.000 70.980.000 0,00 0,35 0 78.262.050 0 #DIV/0!
Pemkab Keuangan Daerah
Penghapusan Barang-barang Inventaris Peningkatan Pengelolaan
17 34 100 194.295.000 12,00 248.900.000 202.405.000 0,00 0,81 0 396.700.000 0 #DIV/0!
milik Pemkab Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
17 35 Intensifikasi Pajak Daerah 100 258.647.405 12,00 265.800.000 272.992.500 0,00 1,03 0 531.639.905 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
17 36 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 100 511.618.000 12,00 820.000.000 682.818.000 0,00 0,83 0 1.194.436.000 0 #DIV/0!
Keuangan Daerah
Sensus barang milik daerah pemerintah Peningkatan Pengelolaan
17 44 100 33.625.000 12,00 48.400.000 543.550.000 0,00 11,23 0 577.175.000 0 #DIV/0!
Kabupaten Aceh Besar Keuangan Daerah
Program Peningkatan Penerimaan
36 12 597.096.583
Daerah
Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan
36 01 Peningkatan PAD 100 74.115.000 12,00 800.000.000 186.825.000 0,00 0,23 0 260.940.000 0 #DIV/0!
Daerah
2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.1.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah
Kontribusi sektor Pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten Aceh Besar masih
menempati urutan pertama dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB Non Migas),
namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani.
Ini diindikasikan oleh masih rendahnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 94,73%. Di samping
dikarenakan rendahnya produktivitas komoditi pertanian, dan banyaknya areal lahan terlantar,
masalah lain yang dominan ditemui adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia di bidang
pertanian, dan masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pertanian serta
masih lemahnya jaringan pasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Sebagai salah satu sektor primer dalam struktur perekonomian daerah, sumber daya
kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi
infrastruktur penunjang yang masih kurang, kapasitas sumber daya petani ikan / nelayan yang
masih terbatas, dimana sebagian besar petani ikan / nelayan masih menggunakan peralatan
tradisional. Selama ini petani ikan / nelayan lokal masih kalah bersaing dengan petani ikan /
nelayan luar daerah Kabupaten Aceh Besar. Ke depan, diharapkan sektor ini juga harus diberi
perhatian yang lebih mengingat potensi sektor kelautan dan perikanan akan dapat
mendongkrak kinerja perekonomian daerah, sekaligus mampu mempercepat pembangunan
daerah pesisir.
Permasalahan pada pemanfaatan lahan juga juga harus menjadi perhatian mengingat
kecenderungan perubahan fungsi lahan yang mengancam produktivitas pangan dalam jangka
panjang. Lahan produktif banyak yang dialihkan fungsinya menjadi infrastruktur umum,
perumahan, perkantoran, dan lainnya. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan melalui
reorientasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar masih relatif tinggi yaitu 14,46%
pada tahun 2018, yang melebihi angka rata-rata nasional sebesar 10,70%. Aktivitas ekonomi
masyarakat di Kabupaten Aceh Besar hampir 70% bergerak disektor pertanian, sehingga dapat
dipastikan bahwa penduduk miskin terbesar merupakan anggota masyarakat yang bekerja di
sektor primer. Karenanya, kebijakan percepatan penurunan angka kemiskinan difokuskan pada
pembangunan sektor pertanian, meliputi sarana dan prasarana penunjang, sumber daya petani,
optimalisasi penyuluhan pertanian, intensifikasi dan ektensifikasi pertanian, serta peningkatan
kualitas dan produktivitas sektor pertanian.
Peran dunia usaha dalam pembangunan eknomi daerah selama ini belum seperti yang
diharapkan. Salah satunya disebabkan regulasi yang belum memihak kepada dunia usaha, di
samping terbatasnya jumlah tenaga kerja profesional serta minimnya sarana dan prasarana
pendukung lainnya. Peran asosiasi dunia usaha masih perlu ditingkatkan lagi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-140
Mutu pendidikan di sejumlah satuan pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini antara
lain terindikasi oleh nilai Ujian Nasional siswa yang cenderung rendah, Perguruan Tinggi
Negeri yang terbatas, prestasi siswa pada lomba tingkat provinsi maupun nasional belum
optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan masih ditandai oleh
banyaknya siswa unggulan di Kabupaten Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh.
Di samping itu, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikannya dan cenderung terpusat di daerah perkotaan sehingga membutuhkan
pendistribusian yang tepat agar terjadi pemerataan jumlah guru baik di kota maupun di desa.
Peran dan partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di Kabupaten
Aceh Besar, termasuk SKPD terkait, komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga non
pemerintah dan lainnya juga belum maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Permasalahan juga terjadi pada pendidikan non formal berbasis agama yang dikenal
dengan Dayah. Pendidikan dayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Aceh
yang menjalankan Syariat Islam belum memperlihatkan fokus pembangunan yang seimbang.
Meskipun dayah mulai berkembang dari kategori dayah salafi menjadi dayah terpadu
(mengkombinasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum), namun kualitas sarana dan
prasarana serta kualitas tenaga pengajar masih rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas
pendidikan dan kapasitas lulusan dayah untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas
dan bersyari’ah.
Di bidang kesehatan, masalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
merupakan isu yang masih menonjol. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sebagian besar masih kurang terampil dan kurang ramah. Dari
segi kuantitas, jumlah tenaga kesehatan sudah mencukupi, namun dari sisi kualitas masih
belum memadai. Beberapa kualifikasi masih belum terpenuhi, seperti fisioterapis, rekam
medis, teknik elektromedik, pranata laboratorium, perawat gigi dan asisten apoteker, dokter
spesialis dan apoteker. Distribusi tenaga kesehatan belum merata secara proporsional. Di
beberapa daerah yang sulit terjangkau dan tidak strategis masih kekurangan tenaga kesehatan,
misalnya Puskesmas Kecamatan Lembah Seulawah, Mesjid Raya, Seulimeum, Pulo Aceh, dan
Lhoong.
Sarana pelayanan kesehatan termasuk Pustu, Puskesmas dan peralatan medis relatif
sudah mencukupi, namun Poskesdes masih belum tersedia disemua desa. Pemeliharaan gedung
dan kalibrasi alat medis untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan penegakan diagnosa lebih
akurat belum terjamin keberlangsungannya. Pelayanan rawat inap masih belum optimal
dikarenakan masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap dan
peralatan pendukungnya. Dari segi pelayanan berbasis anak, sarana kesehatan yang ada juga
relatif belum ramah anak, dan belum adanya Gerakan Masyarakat (GERMAS) terhadap pola
hidup sehat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-141
Partisipasi dan perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat,
belum sesuai yang diharapkan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di
Kecamatan Indrapuri juga relatif sulit dijangkau oleh warga di wilayah persisir, terutama
Kecamatan Mesjid Raya, Lhoong dan Pulo Aceh. Jumlah tenaga medis serta sarana dan
prasarana di RSUD juga perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu,
sistem rujukan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) masyarakat masih menganut
birokrasi yang panjang dan tidak efektif dan efisien.
Kasus kematian ibu dan bayi masih dijumpai di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2018
terdapat 6 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi dari 7.624 kelahiran hidup.
Penyebabnya adalah perdarahan post partum, infeksi, eklampsi dan sebab lainnya, sedangkan
kematian bayi disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, kelainan kongenital dan penyebab lainnya.
Selain itu, pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) belum mendapat perhatian yang
memadai. Hal ini terindikasi dari kecenderungan peningkatan angka kehamilan diluar nikah,
kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam upaya penanggulangan penyakit menular tercatat bahwa kasus demam berdarah
pada tahun 2018 mencapai 128 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan target secara nasional
20 kasus per 100.000 penduduk. Ini disebabkan oleh masih banyaknya jentik Aides Agepty dan
penularan dari daerah lain sehingga masih harus digiatkan partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, temuan suspect TBC/BTA mencapai 238 kasus
dan deteksi penyakit HIV/AIDS masih belum berjalan optimal, sementara peran Komisi
Penanggulangan Aids tingkat kabupaten juga belum maksimal. Sampai tahun 2018, diketahui
kasus HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebanyak 10 kasus.
Penyakit yang diakibat lingkungan tidak sehat seperti diare, kecacingan, infeksi saluran
cerna dan lain-lain masih sering terjadi akibat belum berjalannya lima pilar Sanitasi Dasar
Berbasis Masyarakat (SDBM), yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci
Tangga Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), sampah
rumah tangga dan limbah cair rumah tangga.
Kapasitas SDM aparatur pemerintahan masih harus ditingkatkan agar memungkinkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat lebih optimal. Kelembagaan
pemerintahan daerah yang tidak didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas dan
berkompetensi akan menyulitkan tercapainya sasaran pembangunan, yaitu terwujudnya
Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariat islam. Peningkatan kualitas
dan profesionalisme aparatur diupayakan antara lain melalui :
a) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional berdasarkan lingkup tugas pokok dan
fungsinya; dan
b) Meningkatkan disiplin aparatur melalui penerapan penyusunan rencana kerja harian dan
valuasi kinerja aparatur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-142
Penegakan hukum harus semakin diarahkan pada tegaknya supremasi hukum agar lebih
menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menjadi
komitmen bersama. Budaya menghargai dan menghormati hukum dikalangan masyarakat
penting ditingkatkan sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan hukum. Integritas dan
profesionalitas aparatur penegak hukum harus diperkuat agar tumbuh kepercayaan masyarakat
dan mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen serta benar-
benar mengayomi masyarakat tanpa diskriminasi.
Dalam hal politik, etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi
Pancasila serta menjunjung tinggi HAM harus terus ditingkatkan di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, kemandirian dan fungsi partai politik
dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan
mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika dan berdemokrasi harus
diwujudkan. Sejalan dengan itu, media massa yang independen, kebebasan berkumpul,
berserikat, menyatakan pendapat, terus direalisasikan secara bertanggung jawab dan
memelihara keutuhan berbangsa dan bernegara.
Keberadaan perempuan dan anak harus terjamin dan terhindar dari segala bentuk
penipuan, manipulasi, Penjualan Manusia (Human Trafficking) dan kekerasan, disertai dengan
pemberian ruang khusus bagi perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahamannya
tentang politik dan hukum. Keadilan gender harus terimplementasi dalam pembangunan dalam
bentuk perencanaan dan penganggaran.
Nilai-nilai islami belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat,
baik karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, tingkat pemahaman masyarakat
terhadap Syariat Islam masih relatif rendah, sementara pengaruh globalisasi yang didorong
oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai faktor eksternal kian tidak
terbendung. Tantangan masyarakat Aceh Besar ke depan adalah bagaimana mempertahankan
jati diri sebagai masyarakat yang islami. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
sejatinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan tidak merusak jati diri. Karenanya perlu
ditingkatkan pemantapan akidah dan pemahaman syariat guna memperkuat ketahanan budaya
dan kecerdasan masyarakat, khususnya terhadap infiltrasi budaya asing.
Bencana alam sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam hutan secara besar-
besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara
proporsional. Aktivitas masyarakat maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan acapkali
menimbulkan dampak dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam ke depan harus dilakukan secara
terkendali. Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam sepatutnya tetap memelihara
kelestarian hutan dan ekosistemnya. Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam harus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-143
berorientasi pada sumber daya alam yang terbaharukan dan mengarah pada pemanfaatan jasa
lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon, dan hutan non kayu.
Letak geografis Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan
Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis
untuk tumbuh dan berkembang. Ditetapkannya Sabang sebagai PKSN dalam tata ruang
nasional, adanya UU Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai Hubport (pelabuhan ekspor/impor internasional
dan pelabuhan transit), kian memperkukuh peluang tersebut. Kebijakan dan regulasi
pemerintah ini dapat dijadikan peluang percepatan pembangunan ekonomi Aceh Besar sebagai
bagian wilayah dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang melalui
peningkatan hubungan pengembangan kemitraan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Strategi kerjasama daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama
Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar) sesuai dengan kesepakatan
bersama 3 Kepala Daerah (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). Kerjasama ini dimaksudkan
untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera tahun 2020, di bidang
pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi. Tetapi kerjasama ini
masih berjalan ditempat dan tidak terealisir sebagaimana yang diharapkan.
Meskipun jangkauan jaringan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri skala
kecil dan menengah telah mencapai 85-90 %, tetapi ketersediaannya belum stabil karena masih
tergantung pasokan dari Sumatera Utara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan rencana
pengembangan Kawasan Industri Aceh di Ladong Kecamatan Mesjid Raya, yang nantinya
akan beroperasi beberapa industri besar, maka kebutuhan energi listrik semakin penting untuk
ditingkatkan ketersediaannya.
Pemenuhan energi listrik jangka panjang telah dimulai dengan pengembangan sumber
energi panas bumi Seulawah Agam yang potensinya diperkirakan mencapai 200 MW. Selain
itu, ada juga potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu/angin dan
pembangkit listrik tenaga surya yang dapat mendukung ketersediaan energi listrik di kawasan
pedesaan dan terisolir.
Berbagai potensi mineral yang sangat beragam di Kabupaten Aceh Besar dapat
dimanfaatkan dan dikelola dengan memperhatikan dampak terhadap kelestarian alam dan
lingkungan serta kemungkinan timbulnya bencana alam. Pemanfaatannya harus disertai dengan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara intensif dan terpadu.
Akses pelayanan air bersih yang memenuhi kualitas kepada masyarakat relatif masih
rendah. Kondisi topografi dan luasnya wilayah Aceh Besar relatif menyulitkan dalam
mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Untuk 5 tahun mendatang harus
dimanfaatkan seluruh potensi sumber air berikut penyempurnaan sistem pelayanan air minum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-144
perdesaan dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum kepada
masyarakat.
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar selama ini disebabkan
oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya infrastruktur dasar dibidang Transportasi. Hingga
saat ini jenis transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Mobilitas
orang dan barang sebagian besar diangkut melalui jaringan prasarana jalan. Dengan demikian,
kapasitas jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan ekonomi dan seringkali
menyebabkan biaya yang tinggi. Luasnya wilayah dengan berbagai potensi pertanian dan
perkebunan belum sepenuhnya didukung oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang
terintegrasi dan terkoneksi secara baik, sehingga menyebabkan masih ada beberapa kawasan
masih sulit dijangkau, terutama yang menghubungkan kawasan sentra produksi dengan pusat
pasar.
Sistem perekonomian yang berjalan saat ini juga belum membuka akses bagi permodalan
di bank, atau akses pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk pemberdayaan ekonomi
kaum perempuan yang sebenarnya sangat berpeluang dikembangkan di Aceh Besar.
Pendekatan khusus untuk pemberdayaan kelompok perempuan, misalnya yang mendukung
home industry (industri rumah tangga), atau usaha kecil lain sangat penting diterapkan agar
proses perbaikan kesejahteraan masyarakat lebih cepat diwujudkan. Begitu juga dengan dana
CSR yang belum berjalan optimal bahkan hampir tidak ada record CSR di Kabupaten Aceh
Besar. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di kabupaten Aceh Besar terdapat
beberapa perusahaan yang berskala nasional seperti Pertamina dan Angkasa Pura.
Kabupaten Aceh Besar terletak pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan
Euro Asia serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Mengingat kabupaten ini digolongkan dalam
wilayah potensi rawan bencana oleh BNPB (nilai indek rawan bencana sebesar 80, dengan
kelas rawan tinggi), maka kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi sangat
penting guna dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar.
Kerentanan yang tinggi terhadap bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir,
serta tsunami, mengharuskan perhatian khusus terhadap keselamatan kaum perempuan, anak,
dan kelompok rentan lainnya. Karenanya upaya pemenuhan sistem evakuasi yang dapat
menjawab situasi khusus kelompok rentan, termasuk penyediaan lokasi pengungsian yang
memadai bagi kebutuhan dasar perempuan dan anak, harus disediakan. Badan Penanggulangan
Bencana sebagai salah satu perangkat daerah menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan
fungsinya, khususnya dalam penanggulangan risiko bencana serta penanganan kebencanaan.
Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya potensi dan jenis bencana serta luasnya wilayah
jangkauan penanganan bencana, dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang handal dan
sarana serta prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selain itu, akses jalan evakuasi
bagi kemudahan proses evakuasi masyakarat belum sepenuhnya tersedia. Begitu juga dengan
bencana kebakaran yang semakin hari kasus kebakaran dikawasan permukiman terus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-145
meningkat dan juga terjadi kebakaran hutan, tetapi dengan luasnya jangkauan Kabupaten Aceh
Besar mengakibatkan beberapa kasus kebakaran tidak tertangani karena kekurangan personil
yang terlatih dan fasilitas pemadaman kebakaran.
Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan,
terutama bahan pertambangan galian C, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang
mengarah semakin buruknya kualitas air dan kerusakan lingkungan permukiman. Diperlukan
upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui pembatasan aktivitas
eksploitasi yang berlebihan dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan merusak
fungsi kawasan lindung dalam jangka panjang.
Secara geografis Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang memiliki pulau-pulau
besar dan kecil, termasuk pulau terluar yang berbatasan dengan negara luar. Kecuali Pulo
Aceh, beberapa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah pulau-pulau terluar adalah Pulau
Rusa dan Pulau Benggala. Pulau-pulau yang ada ini belum dikelola secara maksimal, padahal
sebagian ada penghuninya dan memiliki potensi usaha pertanian. Pulau-pulau terluar ini di
samping berdampak terhadap ancaman keamanan perbatasan negara juga masih terisolir dan
belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, pembangunan dikedua pulau
terluar tersebut penting dilakukan tidak hanya guna membuka keterisoliran agar mendorong
aktivitas ekonomi penduduk, tetapi penting untuk menjamin kemananan dan ketahanan dari
infiltrasi asing.
Di tengah-tengah arus pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan kemandirian
daerah, semestinya pengelolaan potensi sumber daya alam yang memenuhi azas pembangunan
berkelanjutan memberi dampak yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
salah satu sumber anggaran pembangunan. Masih terbatasnya sumber daya aparatur daerah
maupun masyarakat menyebabkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) belum optimal, dan
seringkali tidak terkendali. Kondisi ini berakibat terjadinya degradasi lingkungan. Belum
terkendalinya pengelolaan izin pengusahaan SDA mengakibatkan penerimaan daerah (PAD)
tidak optimal. Diperlukan berbagai upaya termasuk regulasi, pengendalian dan penertiban
pengelolaan SDA sehingga bernilai ekonomi dan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Hal
ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan
daerah untuk percepatan pembangunan dalam jangka panjang.
Semakin meningkatnya tuntutan untuk pemekaran wilayah, provinsi, kabupaten,
kecamatan maupun wilayah gampong, bermuara pada keinginan untuk percepatan
pembangunan wilayah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini
seringkali menghadirkan konflik perbatasan lintas kabupaten, kecamatan atau wilayah
perdesaan, sehingga mengganggu proses pembangunan dan timbulnya konflik kehidupan
sosial dan ekonomi. Karenanya diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih fokus dengan
sistem dan memanisme yang tepat untuk penyelesaian masalah tapal batas tanpa menimbulkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-146
konflik baru. Dengan demikian, tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat.
Penataan kawasan permukiman belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kesehatan
lingkungan permukiman terkait dengan masih lemahnya perencanaan penataan kawasan
permukiman dan belum adanya regulasi yang mengatur rencana rinci penataan kawasan
permukiman yang mengacu kepada struktur ruang dalam RTRWK.
Dampaknya ditunjukkan oleh tingginya perubahan fungsi lahan yang penggunaannya
tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah berlanjutnya hal ini, perlu disiapkan
regulasi yang mengatur penataan permukiman yang mengacu kepada RTRWK. Pada Tahun
2013, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah ditetapkan
dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, sehingga konsep pembangunan pada 20 (dua puluh)
tahun mendatang telah memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi untuk
pengendalian secara langsung tidak bisa hanya dengan Qanun RTRWK tetapi perlu turunan
dari Qanun RTRWK yaitu RDTR dan RTBL, yang sampai saat ini belum ada satupun yang
menjadi produk hukum yang tetap dalam pengendalian tata ruang.
Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar selayaknya mampu dirasakan oleh seluruh
masyarakat di wilayah ini. Pemenuhan kebutuhan dijawab oleh pemerintah melalui berbagai
program yang sesuai untuk menjawab persoalan yang dimaksud, termasuk persoalan-persoalan
khusus yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Pelibatan perempuan dan anak menjadi
kebutuhan penting yang harus dipenuhi dalam semua proses/tahapan pembangunan. Hal ini
sejalan dengan capaian tujuan SDG’s yang telah dicapai oleh Indonesia. Resolusi PBB No.
1325 tentang keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian pasca konflik juga
mensyarakatkan keterlibatan perempuan dalam segala upaya dan proses membangun
perdamaian. Partisipasi anak juga tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan
berkelanjutan. Ini menjadi prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia. Upaya menemukan dan mengenali persoalan khusus perempuan dan anak harusnya
diidentifikasi langsung dari kelompok terkait. Kenyataannya, Keterlibatan perempuan dan anak
hingga saat ini belum optimal dalam pembangunan darah. Dampaknya, kelompok perempuan
dan anak yang tergolong kelompok rentan, seringkali termarginalkan dalam proses
pembangunan daerah. Ke depan, pembangunan di Kabupaten Aceh Besar harus berperspektif
perempuan dan anak.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang serius untuk ditangani
secara khusus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan fenomena gunung
es, dimana kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat.
Pendekatan penyelesaian, juga masih kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anak dan
sering tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perempuan korban. Penanganan dan
pelayanan yang holistik melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-147
dan Anak) belum berjalan maksimal, mengingat dukungan operasionalnya masih sangat
terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas P2TP2A dalam melayani kasus-kasus
terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah ini.

2.1.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah


Penjelasan lebih rinci terkait pembagian masing-masing sub bidang sesuai dengan klasifikasi
bidang perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

a) Bidang Sosial Budaya


Di Bidang Sosial Budaya ada 5 sub bidang permasalahan mengacu sesuai visi dan misi Bupati 2017-
2022 tersebut di atas, yaitu :
1. Bidang Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
1) Belum optimalnya pemberlakuan syariat Islam dan budaya di Kabupaten Aceh Besar
karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat bersyariat Islam.
2) Belum optimalnya penertiban makanan halal dan sehat dalam masyarakat (Implementasi
masih fokus di Syiar Islam) Alternatif kerjasama dengan Sekretariat MPU.
3) Pengetahuan masyarakat tentang syariat Islam relatif masih rendah.
4) Dukungan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan syariat Islam masih rendah (Belum
ada e.g. Kolaborasi dengan Wilayatul Hisbah atau Dinas Parawisata Halal).
5) Pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq bagi masyarakat masih lemah.
6) Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap usaha-usaha pendangkalan aqidah dan
aliran sesat.
7) Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan Al-Qur'an pada anak usia dini (e.g.
Beut Bada Magrib).
8) Perhatian pemerintah terhadap pembinaan LPTQ masih kurang.
9) Pembinaan Imam dan Khatib belum optimal (Peningkatan Kapasitas Imam dan Khatib).
10) Belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan (Bantuan untuk Mesjid).

Dinas Pendidikan Dayah


1) Kompetensi Pendidik/guru di Dayah masih minim (e.g. Peningkatan Kapasitas Guru
Dayah).
2) Kualitas Dayah/Pesantren/Balee Beut/Menasah/Mesjid masih kurang karena kurangnya
sarana dan prasarana pendukung di Lembaga Dayah karena.
3) Tingkat Kesejahteraan Pimpinan/Guru Dayah (e.g. Insentif).
4) Manajemen dan kelembagaan Dayah/Pesantren/Balee Beut belum memadai dan tertutup
(Pelatihan Manajemen Modern).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-148
5) Kesehatan/kebersihan lingkungan dayah/pesantren yang belum maksimal (e.g. Kerjasama
PUPR, DLHK dan Dinas Kesehatan).
6) Kurangnya penguasaan Media-media online pada santri didayah/pesantren (didukung
dengan inftarsuktur jaringan Teknologi Informasi).
7) Penyalahgunaan narkoba dilingkungan santri (Sosialiasi Haram Narkoba dari Perspektif
Syariat Islam).
8) Kurangnya pemberdayaan ekonomi santri (Pemberdayaan Ekonomi utk kalangan santri).

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)


1) Rendahnya pengawasan terhadap berbagai aliran sesat.
2) Rendahnya kapasitas Teungku dalam hal baca kitab untuk dinominasikan menjadi Ulama
(Peningkatan kapasitas Ulama/Teungku dalam hal tata cara baca Kitab yang benar).
3) Rendahnya tingkat pemahaman agama dalam masyarakat Gampong (Kerjasama dengan
Dinas Syariat Islam).

Satuan Polisi Pamong Paraja dan Wilayatul Hisbah untuk Urusan Wilayatul Hisbah
1) Minimnya pemahaman dari aparatur wilayatul Hisbah terkait isu pelanggaran Syariat
Islam (Perlu sosialisasi Qanun Syariat Islam dan Peningkatan kapasitas aoaratur Wilayatul
HIsbah).

2. Bidang Pendidikan dan SDM


Selanjutnya Bidang Pendidikan dan SDM ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
BKPSDM, Disparpora, dan MPD. Isu-isu strategis yang ada di masing-masing dinas tersebut
antara lain:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Urusan Pendidikan


Masih rendahnya mutu pendidikan mulai dari jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan
Dasar (SD dan SMP), ditandai dengan:
1) Pemerataan tenaga pendidik tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
3) Minimnya anggaran untuk pelatihan SDM tenaga pendidik.
4) Kurangnya penghargaan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik.
5) Kurang harmonisnya para pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Urusan Kebudayaan


1) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap situs-situs cagar budaya dan Seni;
2) Kurangnya pelestarian adat dan budaya local.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-149
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Analisis isu-isu Strategis yang ada pada BKPSDM Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima)
tahun ke depan adalah :
1) Kualitas Sumber daya aparatur masih harus ditingkatkan secara kompetensi dan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
2) Belum diterapkannya rewards and punishment yang lebih tegas.
3) Proses seleksi, penerimaan dan penempatan CPNS belum sepenuhnya berdasarkan analisis
kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan.
4) Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan public
berjalan dengan baik, bersih dan transparan.
5) Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang
representative untuk mewujudkan manajmen kepegawaian yang baik.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203 ayat 4 yang mengatakan bahwa
setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti Diklat selama 20 JP dalam 1
Tahun.
7) Masih terbatasnya pejabat menduduki structural yang telah mengikuti diklat penjenjangan
sesuai dengan jenjang eselonnya.
8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Diklat.
9) Terbatasnya kemampuan SDM dari Pengelola Diklat.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Urusan Pemuda dan Olahraga
1) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang menunjang.
2) Masih kurangnya pembinaan olahraga.
3) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan kepemudaan.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah


1) Rendahnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
2) Rendahnya kualitas tata kelola pendidikan (e.g. sosialisasi).
3) Pengembangan budaya sekolah yang berbasis Islami.
4) Pemerataan dan distribusi Guru dan tenaga kependidikan yang belum proporsional (e.g.
Penelitian/Kajian).
5) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

3. Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
Masih belum tercapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 ditandai dengan :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-150
1) Masih rendahnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
2) Masih ada anak usia Pendidikan dasar yang belum mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar.
3) Belum semua masyarakat usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) dan Usila (60 tahun keatas)
mendapatkan skrining sesuai standar.
4) Belum semua penderita hipertensi dan Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
5) Belum semua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
6) Belum semua orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
7) Masih Rendahnya penanganan terkait penyakit berisiko (e.g. HIV).
8) Minimnya kualitas pelayanan kesehatan dari Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar.
9) Masih rendahnya kesehatan lingkungan masyarakat dan rendahnya Prilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS).

Rumah Sakit Umum


1) Terbatasnya tenaga profesional (tenaga medis dan non medis).
2) Sarana dan prasarana rumah sakit yang belum representatif.
3) Terbatasnya lahan areal rumah sakit sehingga tidak dapat dilakukan pengembangan untuk
menunjang kenyamanan pasien.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan


Perlindungan Anak
1) Penurunan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk.
2) Peningkatan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur.
3) Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
4) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pembinaan peranan wanita menuju
keluarga sejahtera.
5) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak melalui fasilitasi dan pendampingan dalam
upaya penurunan kekerasan dalam rumah tangga (kodrat) bagi perempuan.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan


Sekretariat DPRK
1) Kurangnya SDM yang profesional di bidang hukum.
2) Kurangnya disiplin anggota DPRK.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap efek penggunan narkoba.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-151
2) Belum optimalnya pemberlakun syariat Islam.
3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal berpolitik.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk Urusan Kepamong-Prajaan
1) Belum adanya peraturan pemerintah tentang penertiban untuk ketentraman masyarakat.
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1) Rendahnya cakupan administrasi kependudukan.
2) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan.
3) Kualitas SDM yang belum profesional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong


1) Kurangnya Profesional Kelembagaan Masyarakat (PKK, KPM, Adat Istiadat dan
Posyandu).
2) Kurangnya Koordinasi Posyandu Plus.
3) Kualitas Sumber Daya Manusia (Kader Gampong) masih kurang.
4) Kurangnya Regulasi tentang penguatan kelembagaan Gampong.
5) Masih kurang berdayanya kelembagaan Masyarakat Gampong.
6) Masih kurangnya Dana Pembinaan untuk PKK, KPM, Adat Istiadat dan Posyandu.
7) Rendahnya sumber daya aparatur Mukim dan Gampong.
8) Belum tersedianya Kantor Keuchik.
9) Rendahnya Penghasilan Tetap Keuchik dan Aparatur Gampong.
10) Lemahnya Koordinasi Stakeholder dalam Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Dana
Desa.
11) Masih kurangnya Gedung UDKP/ Serbaguna Kecamatan.
12) Belum optimalnya kualitas sumber daya pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta unit usaha.
13) Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
14) Kurang berkembangnya produk unggulan di setiap gampong.
15) Belum optimalnya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi masyarakat.
16) Kurang optimalnya sarana dan prasarana operasional UPK Kecamatan.
17) Kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Gampong.
18) Kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Kawasan Perdesaan yang dikelola oleh
BUMG Bersama.
19) Belum optimalnya peran aktif pengurus dalam memberikan data informasi profil BUMG,
BUMG Bersama dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara lengkap dan terintegrasi
sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-152
20) Belum Optimalnya Pengetahuan Masyarakat dalam menciptkan Inovasi Teknologi Tepat
Guna.
21) Belum Optimalnya pemahaman Masyarakat untuk memanfaatkan Inovasi Teknologi Tepat
Guna.
22) Masyarakat belum mampu mengelola Sumber Daya Alam.

Inspektorat
1) Kualitas dan kuantitas SDM API/P belum memadai.
2) Pengelolaan Keuangan, Aset dan SDM SKPD, Gampong dan Sekolah masih rendah.
3) Penanganan pengaduan masyarakat / instansi pemerintah belum optimal.
4) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan internal (APIP) dan eksternal (BPK) masih
rendah.
5) Review dan evaluasi perencanaan, kegiatan dan kinerja belum optimal.
6) Penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi APIP belum optimal.
7) Intergritas yang masih rendah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


1) Minat baca masih rendah.
2) Upaya pelestarian dokumen oleh SKPD dan lembaga daerah.

5. Bidang Sosial Budaya


Dinas Sosial
1) Pelayanan sosial masih kurang dan rumah tidak layak huni masih banyak.
2) Penanganan tanggap darurat, bantuan masa panik yang masih kurang, serta kebakaran
dibawah 10 rumah menjadi kewenangan.
3) Program pembinaan anak-anak cacat dan pemberdayaan anak-anak yatim.

Sekretariat Majelis Adat Aceh


1) Belum meratanya SDM untuk pemangku adat di kecamatan dan gampong.
2) Belum adanya peningkatan SDM untuk pemangku adat perempuan.
3) Masih kurangnya pemahaman adat bagi masyarakat.

b) Bidang Ekonomi
Pada dasarnya semua pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dibarengi dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam upaya
memacu pembangunan ekonomi daerah. Dalam alam reformasi sekarang ini dan otonomi yang
luas bagi daerah kinerja-kinerja ekonomi tidak cukup dilaporkan secara kualitatif karena

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-153
mekanisme demokrasi akan memberi kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja-kinerja pemerintah.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Besar harus dilakukan secara sekaligus dan
besar-besaran (big-push). Hal ini mengandung makna bahwa membangun ekonomi Aceh Besar
masa depan diarahkan pada pemberdayaan semua potensi yang ada untuk memakmurkan
masyarakat Kabupaten Aceh Besar, yang dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita
dan lingkungan hidup yang baik.
Pembangunan ekonomi masyarakat harus berbasis masyarakat (community based) dan
berbasis sumber daya yang ada (resource based). Ini berarti bahwa menggali potensi yang ada
dalam masyarakat, yang dalam hal ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan,
dan perikanan. Kemudian pengembangan sektor pariwisata tanpa mengabaikan nilai-nilai agama
dan adat istiadat daerah memiliki potensi yang besar karena Kabupaten Aceh Besar mempunyai
peninggalan sejarah yang kaya, kebudayaan yang unik, dan alam yang indah.
Sasaran program pembangunan nasional 2019, baik kegiatan yang dibiayai melalui APBK,
APBA dan APBN, harus disingkronkan dengan isu-isu strategis nasional, seperti masih
tingginya angka kesmikinan, pengangguran, ketahanan pangan yang belum optimal serta belum
berkembangnya industri dan pariwisata di daerah. Untuk penanganan isu tersebut, telah
ditetapkan sebagai kegiatan prioritas pembangunan Aceh. Termasuk pembangunan infrastruktur
yang terintegrasi untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis mukim dan gampong dan
memantapkan pembangunan menuju Gampong (Desa) yang mandiri yang dapat
dioperasionalkan. Isu-isu stretagis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakt yang berbasis
mukim dan gampong ini dijabarkan dalam beberapa isu strategis dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) sebagai berikut :
1. Pemberdayaaan Ekonomi masyarakat berbasis mukim dan gampong
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa isu strategis yang
berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu :
1) Rendahnya angka Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi Dan Banggunan (PBB),
sehingga perlu dilakukan usaha Pendataan PBB secara efektif dan efesien.
2) Pembenahan manajemen pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk memaksimalkan
operasional dalam pelaksanaan manajemen keuangan.

Dinas Pertanian
Dinas pertanian yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok dan fungsi dalam pembinaan dan peningkatan hasil produksi pertanian yang mempunyai
beberapa isu-isu stretagis seperti :
1) Masih rendahnya teknologi petani dan peternak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-154
2) Produktivitas padi, palawija dan perkebunan yang optimal.
3) Kebutuhan harga daging yang masih tinggi.
4) Masih kurangnya sumber air untuk pertanian.
5) Alih fungsi lahan pertanian.

Dinas Pangan
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pangan yang tangguh dan unggul, maka Dinas
Pangan terus melakukan peningkatan penyelengaraan pangan dan mengembangkan potensi
pertanian dan perikanan yang dimiliki secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Isu-isu
strategis yang di Dinas Pangan ini meliputi :
1) Kurang optimalnya koordinasi penanganan keamanan pangan.
2) Peran dan komitmen Dewan ketahanan pangan belum optimal.
3) Penanekaragaman dan pola konsumsi pangan berbasis local masih rendah.
4) Ketersediaan pangan terbatas dan ada potensi rawan pangan.
5) Belum terjaminnya akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan
yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP


1) Belum optimalnya penggalian potensi investasi dan informasi.
2) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
3) Belum optimalnya pelaksanaan sistem SPIPISE penanaman modal dan kerjasama.
4) Belum optimalnya promosi potensi penanaman modal.
5) Pelayanan publik yang harus dioptimalkan.
6) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan monitoring perizinan.
7) Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
8) Belum optimalnya pelaksanaan izin secara online.
9) Belum tersedianya pengelolaan pengaduan masyarakat.
10) Belum optimalnya sistem database.
11) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan berkas.
12) Belum optimalnya pengkajian tentang regulasi terkait pelayanan perizinan.

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah


1) Kapasitas SDM aparatur yang professional yang masih relatif rendah.
2) Masih rendahnya SDM pengelola dan manajemen KUMKM.
3) Motivasi dan sikap mental wirausaha yang masih relative rendah.
4) Kurangnya promosi produk dan daya saing KUMKM.
5) Masih terbatasnya kemampuan modal sendiri dalam pengelolaan KUMKM.
6) Masih terbatasnya akses permodalan KUMKM ke lembaga keuangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-155
7) Masih kurangnya pengawasan terhadap KSP/USP yang melaksanakan kegiatan simpan
pinjam.
8) Masih terbatasnya insfrastruktur dan fasilitas pendukung saran distribusi perdagangan
(Pasar).
9) Belum optimalnya pengelolaan pasar.
10) Masih minimnya perdagangan antar pulau.
11) Masih sering terjadinya lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
12) Masih terbatasnya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
13) Masih minimnya pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
14) Masih perlu adanya tenaga BPSML regional I Medan dalam pelaksanaan Tera ulang
peralatan ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Aceh Besar.
15) Masih minimnya pengawasan dan pendaftaran barang K3L (keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan hidup).
16) Masih belumnya tertatanya pasar modern dan waralaba.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Pesisir dan Terisolir
Dinas Kelautan dan Perikanan
Produktifitas hasil kelautan dan perikanan merupakan hal yang paling utama yang ingin
dicapai sebagai tujuan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan
kegiatan tersebut, maka terdapat isu-isu stretegis yang di hadapi seperti :
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
2) Tambak masyarakat yang rusak belum di rehabilitasi.
3) Sarana dan prasarana pengolahan perikanan masih kurang.
4) Petani tambak garam, pemberdayaan nya masih kurang.
Adapun untuk Percepatan Pembangunan Daerah Pesisir dan Terisolir terdapat isu-isu
stretegis yang di hadapi seperti :
1) Masih kurangnya ketersedian sarana dan prasarana pendukung Perikanan Tangkap.
2) Masih kurangnya Armada Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.
3) Masih lemahnya Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap.
4) Masih Banyak Tambak Masyarakat yang rusak akibat Tsunami belum di perbaiki.
5) Masih rendahnya kempampuan Pembudidaya Tambak dalam Penerapat Teknologi dan
Akses Modal.

Baitul Mal
1) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang zakat di Gampong.
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
3) Belum adanya data yang akurat tentang jumlah Muzakki (yang mengeluarkan zakat).
4) Belum adanya data yang akurat tentang jumlah Mustahik (yang menerima zakat).
5) Masih banyak Orang Uzur yang hidup dalam kemiskinan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-156
6) Masih banyak ditemukan di Gampong-gampong dalam satu rumah dihuni oleh dua atau
tiga KK.
7) Masih terdapat disabilitas yang bergantung hidup dari pemberian orang lain.
8) Masih terdapat kecemburuan antara masyarakat yang tidak menerima zakat.
9) Masih terdapat warga miskin yang terjebak Rentenir (hutang).
10) Adanya kebutuhan mendadak yang tidak terencana pada warga miskin.

c) Bidang Sarana dan Prasarana


Terkait dengan isu strategis dari sektor infastruktur dan pengembangan kawasan ada
beberapa isu strategis yang dimunculkan sesuai dengan data sekunder yang tersedia atau kondisi
hasil pengamatan dan pengalaman dari SKPD teknis terkait. Namun demikian, ada beberapa
program strategis provinsi/nasional yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan isu-
isu strategis di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan
untuk Kabupaten Aceh Besar untuk memaduserasikannya dengan perencanaan di tingkat
provinsi dan nasional, diantaranya yaitu (1) Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pango;
(2) Rencana Pembangunan Banda Aceh Outer Ring Road dan Jalan Tol Lintas Sumatera; (3)
Rencana Pembangunan Floodways Krueng Aceh; (4) Rencana pembangunan infrastruktur untuk
mendukung Kawasan Industri Aceh di Ladong, Kecamatan Mesjid Raya; (5) Pembangunan
pembangkit tenaga listrik Geothermal Seulawah, termasuk konsep pengembangan energi bersih
seperti pengembangan pembangkit Listrik tenaga Hybrid (Angin dan Matahari atau sumber
energi terbarukan lainnya); dan (6) Rencana Perluasan Ibukota Provinsi untuk mengintegrasikan
proses kerjasama terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh
bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh melalui implementasi konsep “Greater City”, tanpa
memperluas wilayah administrasi Kota Banda Aceh atau memperkecil wilayah administrasi
Kabupaten Aceh Besar.
Kemudian beberapa isu strategis yang ada di tingkat provinsi dan nasional yang telah
disebutkan di atas dipadukan dengan beberapa isu strategis yang diangkat dalam level
Kabupaten Aceh Besar untuk bidang sarana dan prasarana dalam konteks rencana pembangunan
infrastruktur dan pengembangan kawasan sesuai dengan Tupoksi SKPD mengacu kepada PP no
18 tahun 2016.
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pertanahan
1) Belum tercapainya universal access tahun 2019 (100% sanitasi layak, 0 Ha kawasan
kumuh, dan 100% pelayanan air minum/bersih).
2) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah di kawasan perbatasan dengan
Kota Banda Aceh sehingga perlu dicari format pembangunan yang terintegrasi melalui
konsep perluasan Ibukota Provinsi.
3) Pemeliharaan prasarana wilayah yang masih kurang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-157
4) Akses perekonomian masyarakat yang belum memadai (jalan dan jembatan pedesaan).
5) Jaringan irigasi yang belum mencapai untuk peningkatan produksi pangan.
6) Pengendalian banjir (pemeliharaan kawasan sempadan sungai dan sungai belum optimal).
7) Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum berjalan optimal.
8) Belum ada rencana rinci (RDTR, RTBL) dalam pengembangan kawasan belum adanya
konsep pembangunan permukiman yang berbasis kawasan.
9) Belum adanya keterintegrasian rencana pembangunan dengan Kabupaten/Kota perbatasan.
10) Masih banyaknya rumah tidak layak huni.
11) Belum terkelola areal pekuburan umum dengan baik.

Dinas Perhubungan
1) Minimnya sarana perhubungan untuk pedesaan.
2) Sarana dan prasarana teknologi lalulintas yang belum efisien.
3) Ketersediaan penerangan umum belum memadai.
4) Pengembangan prasarana lalu lintas yang belum dimanfaatkan secara optimal.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
6) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengangkutan jalur transportasi laut yang masih
minim.
7) Belum optimalnya implementasi pelaksanaan transportasi massal.
8) Penamaan lokasi Bandara yang masih disebutkan dalam wilayah Administrasi Kota Banda
Aceh (Seharusnya Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar).
9) Minimnya prasarana penerangan lampu jalan terutama di daerah titik rawan kejahatan dan
lalu lintas.
10) Terbatasnya jumlah personil dalam pemantauan kegiatan pengendalian dan penertiban
operasional kendaraan di Jalan Raya.

Dinas Lingkungan Hidup


1) Masih minimnya saraana dan prasarana lingkungan hidup dan persampahan.
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
masyarakat.
3) Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup terutama karena exploitasi galian batuan dan
mineral dan penebangan liar.

Dinas Komunikasi dan Informatika


1) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada penerapan e-Government yang
berbasis elektronik dan website.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penyebaran jaringan
komunikasi dan informasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-158
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi) yang
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1) Kurangnya penanganan rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, rehabilitasi ekonomi,
sosial, budaya dan lingkungan yang rusak akibat bencana, di masa pasca bencana dalam
pemulihan dampak bencana.
2) Kurang penanganan mitigasi struktural dalam pemulihan dampak bencana.
3) Rendahnya informasi masyarakat daerah rawan bencana.
4) Kurangnya kualitas SDM Pemadam Kebakaran.
5) Maraknya galian C yang tidak berizin.
6) Banyaknya penebangan hutan secara ilegal.
7) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebencanaan.
8) Masih kurangnya partisipasi relawan dalam penanganan bencana.
9) Perlunya penambahan logistik tentang penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-159
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah


diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi
yang didukung oleh pembangunan sektor pertanian, infrastruktur dan energi serta dengan
terjaganya stabilitas ekonomi.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi


kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan ditingkatkan dengan
menyempurnakan peraturan, pembangunan sektor pertanian dan pedesaan dilakukan dengan
meningkatkan produksi pangan, produktifitas, diversifikasi ekonomi pedesaan serta
pengembangan industri kecil dan menengah dan pendukung ekonomi pedesaan. Upaya untuk
menurunkan jumlah penduduk miskin dilakukan dengan memperluas cakupan program
pembangunan berbasis masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran jelas atas dampak kebijaksanaan


pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut
merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang
dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar.

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dunia.


Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat yang bersumber dari
ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan dunia, perlambatan ekonomi negara-negara
maju maupun berkembang, serta gejolak harga komoditas dunia. Namun demikian,
ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan stabilitas ekonomi yang didukung oleh
daya beli masyarakat. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia sedikit meningkat pada
tahun 2017, yaitu 5,07 persen diakibatkan oleh membaiknya penyerapan anggaran
pendapatan negara. Kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Besar secara langsung juga
memberi pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah secara umum termasuk
perkembangan ekonomi secara makro sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-1
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, 2014 – 2018 (persen)

Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar 2018

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada
periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga
berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai
tahun dasar. Fungsi PDRB ADHK adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.
Sampai dengan tahun 2018, kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Besar berdasarkan
atas harga berlaku sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan
persentase sebesar 21,65 persen diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor sebesar 17,91 persen, kemudian sektor transportasi dan pergudangan
sebesar 13,56 persen. Sedangkan sektor yang paling sedikit memberi kontribusi adalah sektor
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,04 persen dan
sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 sebesar 4,08 persen. Angka
ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 4,01 persen.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang ini yang hanyan mengalami kenaikan yang sebesar
0,08% perlu menjadi perhatian serius agar tidak berdampak buruk terhadap lapangan usaha

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-2
yang secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup masyarakat
Kabupaten Aceh Besar.

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten
Aceh Besar meningkat signifikan bila dibandingkan dari tahun 2014, yaitu 25,09 (juta
rupiah) dan meningkat menjadi 29,96 (juta rupiah) pada tahun 2018. PDRB per Kapita
Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.2
PDRB per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018

Sumber: Draft Profil Pembangunan Aceh Besar 2018

Kebijakan fiskal Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang


Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah adanya Penerimaan Daerah
(Tambahan penerimaan daerah dari Otonomi khusus) yang berdampak kepada meningkatnya
belanja pembangunan Provinsi dan Kabupaten. Kondisi ini memiliki pengaruh yang sama
kepada meningkatnya belanja pembangunan pada tahun 2020.

Aktifitas ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 diharapkan akan tumbuh
lebih tinggi. Saat ini, jumlah uang yang beredar cukup besar dan memberikan dampak
kepada meningkatnya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dibanding dengan tahun sebelumnya, serta persentase kontribusi sektor primer (khususnya
pertanian) dan sekunder (khususnya Industri dan pengolahan) yang semakin meningkat.
Dengan asumsi kondisi sosial ekonomi dan keamanan semakin kondusif, maka berdasarkan
trend perkembangan PDRB tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Besar diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar
dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-3
Meskipun kondisi yang diharapkan relatif optimistis, tetapi ada permasalahan yang
terjadi tentang tidak terkendalinya pergerakan harga-harga yang mepengaruhi belanja
pembangunan dan bahkan akan mempengaruhi setiap proyeksi dan asumsi yang akan
ditetapkan dalam kebijakan Umum Rancangan APBD Aceh Besar tahun 2020.

Dalam pelaksanaan dan implementasi tahun ke 3 Rencana Pembangunan jangka


Menengah Kabupaten Aceh Besar Priode 2017 – 2022, kebijakan pembangunan Aceh Besar
tahun 2020 merupakan tahap lanjutan Implementasi Visi dan Misi Bupati terpilih yang
beberapa diantaranya masih melanjutkan prioritas pembangunan tahun sebelumnya antara
lain sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Syariat Islam


Dalam rangka pelaksanaan bidang syariat islam untuk peningkatan pelaksanaan
kegiatan keagamaan ditempuh melalui penguatan aqidah masyarakat, pembentukan budi
pekerti generasi muda dan penguatan pelaksanaan syiar-syiar islam dalam kehidupan
masyarakat Aceh Besar dengan beberapa kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana peribadatan, untuk mendorong dan
menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama yang erat dan harmonis di kalangan para ulama dalam
pengembangan Syariat Islam;
3. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat islam;
4. Penguatan sumber daya dan lembaga pendidikan Islam.

3.1.2. Bidang Ekonomi


Beberapa indikator penting untuk mengukur maju tidaknya ekonomi adalah adanya
peningkatan produksi daerah yang dihitung dalam Produk Domesik Regional Bruto (PDRB)
menurut sektor ekonomi. Indikasinya adalah menurunnya angka kemiskinan, menurunnya
angka pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya
pertumbuhan ekonomi sektoral. Untuk ini ditempuh beberapa kebijakan antara lain :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan industri;
2. Pemberdayaan masyarakat mengenai peningkatan ekonomi berbasis mukim dan
gampong;
3. Melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi sektor pertanian
dan industri;
4. Membangun infrastruktur untuk membuka peluang investasi dan pariwsata;
5. Mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan pesisir dan kawasan terisolir
(pedalaman);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-4
6. Memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor produktif, seperti industri rumah tangga,
industri kecil dan menengah serta aktivitas usaha lainnya;
7. Optimalisasi peran tenaga penyuluh pertanian;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan;
9. Peningkatan jalan kabupaten terutama untuk akses kawasan pertanian dan perkebunan.

3.1.3. Bidang Sosial Budaya


Bidang Sosial budaya berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, dan masalah sosial lainnya. Berkembang tidaknya bidang sosial budaya sangat
dipengaruhi oleh perkembangan bidang-bidang lainnya, terutama bidang ekonomi.
Pembangunan bidang sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan
umum yang memadai dan berkualitas guna mendukung pencapaian tingkat kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan yang ditempuh untuk tercapainya tujuan bidang sosial ini, antara lain
sebagai berikut :
1. Menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang lebih baik;
2. Mengembangkan pendidikan kejuruan (vocational) baik formal maupun non formal
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan disertai
kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat;
4. Optimalisasi penugasan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan
profesional;
5. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan kesehatan;
6. Pemberdayaan dan pembinaan para penyandang masalah sosial dalam masyarakat;
7. Peningkatan upaya pembinaan pemuda;
8. Peningkatan pelaksanaan pendidikan yang Islami pada semua jenjang dan lembaga
pendidikan;
9. Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;

3.1.4. Bidang Infrastruktur


Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai akan mendorong percepatan proses
pembangunan daerah, sekaligus mencapai hasil yang optimal. Beberapa kebijakan berikut:
1. Peningkatan prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta irigasi yang mendukung
proses kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
2. Peningkatan dan optimalisasi infrastruktur untuk peningkatan produksi pertanian dan
pendapatan masyarakat;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-5
3. Peningkatan jalan kabupaten guna membuka akses kedalam kawasan pertanian dan
perkebunan;
4. Pembangunan dan peningkatan akses jalan kecamatan dan gampong/desa untuk
memberi akses yang lebih mudah bagi aktifitas ekonomi dan kehidupan sosial
masyarakat terutama di daerah pesisir, rerisolir dan tertinggal;
5. Peningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana air
minum dan penyehatan lingkungan (SANITASI) yang dibutuhkan masyarakat;
6. Peningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Pengembangan kawasan dan dukungan terhadap program kawasan tanpa kumuh
(KOTAKU);
8. Peningkatan dana sharing pembangunan dalam rangka pemenuhan komitmen daerah
untuk program provinsi, nasional, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah.

3.1.5. Bidang Pemerintahan


Pembangunan pemerintahan pada dasarnya adalah reformasi sistem pemerintahan
yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta memihak kepada masyarakat (publik) guna
mewujudkan pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik
dan akuntabel, ditempuh beberapa kebijakan antara lain :
1. Penerapan tata pemerintahan yang baik serta peningkatan disiplin dan kinerja
aparatur;
2. Membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel;
3. Membangun sistem data pengendalian perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur;
5. Menyediakan prasarana dan sarana pemerintahan dari tingkat gampong, mukim,
kecamatan dan kabupaten;
6. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

3.1.6. Bidang Keamanan dan Ketertiban


Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan
implementasi program pembangunan daerah, dan menjamin keberlangsungan aktivitas dan
kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Untuk
tercapainya keberhasilan di atas, ditempuh beberapa kebijakan berikut :
1. Meningkatkan komunikasi masyarakat dengan aparatur yang berwenang dalam
memelihara keamanan dan ketertiban;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-6
2. Menerapkan sanksi hukum yang adil dan tanpa memihak untuk setiap pelanggaran
hukum;
3. Meningkatkan peran lembaga adat dalam bidang keamanan dan ketertiban.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Upaya untuk mencapai pengelolaan anggaran pendapatan yang optimal antara lain
dengan ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang tepat. Kebijakan
tersebut berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya
peningkatan pendapatan pajak dan retribusi secara terus menerus tanpa harus menambah
beban masyarakat. Struktur pendapatan berasal dari PAD merupakan elemen yang cukup
penting peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 juga mengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen PAD
terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil
penyertaan modal, zakat dan lain-lain pendapan asli yang sah. Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
1. Dana bagi hasil pajak;
2. Dana bagi hasil;
3. DAU;
4. DAK;
5. Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
6. Otonomi Khusus (Otsus).
Dengan adanya kebijakan adanya Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan OTSUS,
pemerintah berupaya mengelola secara tertib, sesuai aturan, efisien, efektif , transparan dan
bertangggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat.
Alokasi anggaran belanja untuk belanja langsung akan diupayakan untuk prioritas
yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian dalam penyusunan APBK jika
sangat dibutuhkan pada keadaan tertentu dimungkinkan untuk menyusun APBK yang
berbeda dengan prinsip alokasi penganggaran tersebut diatas.
Arah kebijakan keuangan tahun 2020 yang ditempuh dalam meningkatkan
pendapatan adalah:
1. Meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-7
2. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing bagian pendapatan
sehingga kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat dipenuhi secara tetap dan cukup;
3. Mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-8
Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN 1,790,273,242,382.52 1,656,015,492,256.84 1,682,700,000,000.00 1,931,839,524,725.00 2,041,743,336,224.00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145,464,468,479.16 159,480,168,137.63 134,393,985,300.00 165,691,859,630.00 182,261,045,593.00
1.1.1 Pajak Daerah 62,041,880,229.84 77,909,691,032.88 60,900,022,000.00 80,668,500,000.00 88,735,350,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 5,028,668,300.00 5,664,297,461.00 5,907,310,000.00 6,498,041,000.00 7,147,845,100.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,658,841,412.74 5,078,205,637.00 5,000,000,000.00 5,500,000,000.00 6,050,000,000.00
1.1.4 Hasil Pengelolaan ZIS 15,339,501,358.65 16,105,396,240.19 13,200,000,000.00 18,700,000,000.00 20,570,000,000.00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 59,395,577,177.93 54,722,577,766.56 49,386,653,300.00 54,325,318,630.00 59,757,850,493.00
1.2 Dana Perimbangan 944,271,107,790.00 930,010,592,141.00 1,045,749,822,500.00 1,092,571,984,125.00 1,141,571,293,946.00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak - - - - -
1.2.2 Transfer Umum 730,195,510,355.00 731,619,437,727.00 772.483.347.500,00 811,107,514,875.00 851,662,890,619.00
1.2.3 Transfer Khusus 214,075,597,435.00 198,391,154,414.00 273,266,475,000.00 281,464,469,250.00 289,908,403,328.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 700,537,666,113.36 566,524,731,978.21 502,556,192,200.00 673,575,680,970.00 717,910,996,685.00
1.3.1 Pendapatan Hibah - 31,856,960,000.00 31,669,800,000.00 34,836,780,000.00 38,320,458,000.00
1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah 35,456,416,588.36 42,497,071,178.21 32,367,299,200.00 45,944,594,726.00 50,539,054,198.00
1.3.3 Dana Penyesuaian 499,394,157,800.00 412,170,700,800.00 438,519,093,000.00 460,445,047,650.00 483,467,300,033.00
1.3.4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 165,687,091,725.00 80.000.000.000,00 - 132,349,258,594.00 145,584,184,454.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-9
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2 BELANJA DAERAH 1,749,221,368,689.71 1,722,230,686,431.79 1,777,700,000,000.00 2,026,839,524,725.00 2,136,743,336,224.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,122,193,076,284.21 1.101,944,431,907.00 1,226,341,005,493.00 1,284,387,709,445.00 1,314,121,461,706.00
2.1.1 Belanja Pegawai 555,162,775,963.00 580,313,055,998.00 644,605,147,133.00 684,968,034,910.00 705,517,075,957.00
2.1.2 Belanja Hibah 28,354,036,786.21 22,837,272,299.00 23,044,000,000.00 24,529,575,000.00 25,756,053,750.00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 171,000,000.00 13,987,240,000.00 14,000,000,000.00 17,498,140,000.00 19,247,954,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan
2.1.4 5,155,000,000.00 6.634.874.000,00 6,680,774,600.00 8,716,654,100.00 9,588,319,510.00
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
2.1.5 532,172,798,235.00 477,925,997,560.00 523,011,083,760.00 533,675,305,435.00 539,012,058,490.00
Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.6 Belanja Tak Terduga 1,177,465,300.00 245,992,050.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 627,028,292,405.50 620,286,254,524.79 551,358,994,507.00 742,451,815,280.00 822,621,874,517.00
2.2.1 Belanja Pegawai 69,235,242,126.00 85,390,855,106.00 89,599,602,150.00 102,605,669,665.00 107,835,953,148.00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273,264,235,965.00 278,721,530,423.00 276,046,825,395.00 335,732,643,391.00 345,864,622,692.00
2.2.3 Belanja Modal 284,528,814,314.50 256,173,868,995.79 185,712,566,952.00 304,113,502,224.00 368,921,298,677.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-
10
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiyaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
3 PEMBIAYAAN 174,980,774,629.31 211,032,648,322.12 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 179,980,774,629.31 216,032,648,322.12 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-
11
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 disusun dengan satu
filosofis yang kuat dan mengandung nilai-nilai yang saling berkait dan bersinergi dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022. Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran pembangunan merupakan satu kesatuan yang implementasinya dilakukan secara
terarah dan berkesinambungan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar digali dari
semboyan “Putoh Ngon Meupakat Kuwat Ngon Meuseuraya”. Semboyan ini mengandung pengertian
bahwa segala sesuatu diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan pelaksanaannya dilaksanakan
secara bersama-sama.

Tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar harus diselaraskan dengan
tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Pembangunan Aceh. Tema yang diusung
untuk Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 adalah “Sinergi Program Stakeholder Untuk
Peningkatan Perekonomian Daerah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Dalam Syariah
Islam ”. Hal ini searah dengan tema Pembangunan Aceh Tahun 2020 yaitu Memacu Pertumbuhan
Yang Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Yang Terintegrasi. Sedangkan
untuk Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas. Keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas Pembangunan Nasional,
Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar.4.1

Gambar 4.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-1
Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 yaitu
"Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam", dengan
makna sebagai berikut :
a. Maju, adalah pengembangan daerah secara signifikan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
b. Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak dan seimbang antara
kehidupan dunia dan akhirat;
c. Bermartabat, adalah terwujudnya harkat kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan amanah untuk menjaga kewajiban dan hak-hak asasi manusia; dan
d. Syariat Islam, adalah terimplementasinya hukum dan aturan berdasarkan syariat Islam secara
kaffah dalam segala tindakan dan perilaku para penyelenggara pemerintahan, pelaku usaha, dan
seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Visi di atas diwujudkan melalui implementasi misi-misi sebagai berikut :


Misi 1 “Pelaksanaan Syariat Islam”, merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan Syariat
Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintahan di Kabupaten
Aceh Besar yang pelaksanaannya meliputi Aqidah; Syariah; dan Akhlak.
Misi 2 “Peningkatan Sumberdaya Manusia”, merupakan upaya peningkatan sumberdaya
manusia yang meliputi bidang pendidikan; bidang kesehatan; dan bidang pemberdayaan komunitas :
Misi 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean
Government) Dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)”, merupakan upaya menciptakan
sistem pemerintah yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan
pelayanan masyarakat di semua tingkatan pemerintahan.
Misi 4 “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur”, merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di segala bidang pembangunan .
Misi 5 “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong”, merupakan
upaya pemerintah untuk membangun perekonomian rakyat pada sektor rill berbasis Gampong melalui
kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang merupakan persyaratan utama
untuk mendorong memajukan perekonomian rakyat.
Misi 6 “Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal”,
merupakan upaya pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir dan masyarakat di daerah
tertinggal dengan meningkatkan produktivitas di sektor perikanan dan sektor perkebunan.
Adapun penjabaran kedalam tujuan, sasaran, strategi dan prioritas pembangunan Kabupaten
Aceh Besar dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-2
Tabel 4.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta
Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Visi : Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam
Syariat Islam
Misi 1 : Pelaksanaan Syariat Islam
1.1 Menegakkan dan memperkuat Persentase Penegakan Integrasi pendidikan agama 1) Pelaksanaan dan Penegakan
pelaksanaan syariat islam dalam dan pengamalan syariat % 95 islam terhadap kurikulum Syariat Islam..
tatanan kehidupan masyarakat islam pendidikan nasional;
1.1.1. Meningkatnya kualitas Angka Melek Al-Quran
pemahaman masyarakat
% 93
terhadap Al-Quran dan Al-
Hadist serta Ijma’ dan Qiyas
Jumlah Hafiz Al-Quran Orang 100
1.1.2. Terintegrasinya pendidikan Cakupan Sekolah yang
agama Islam dalam pendidikan menerapkan kurikulum % 45
umum pendidikan islam
1.1.3. Meningkatkan kualitas dan Persentase dayah yang
kuantitas pendidikan dayah memenuhi standarisasi % 37
dayah
1.1.4. Menguatnya tatanan ekonomi Penerimaan ZIS yang
Rp. Juta 17.420
syari’ah dikumpulkan
1.1.5. Menguatnya penegakan syariat Jumlah regulasi yang
Jumlah
islam dalam masyarakat mendukung penegakan 4
Regulasi
syariat islam
Persentase penanganan
pelanggaran syariat % 98
islam
2.1 Meningkatkan kualitas SDM Indeks Pembangunan Pemerataan sarana dan 2) Peningkatan sumber daya
Indeks 72,67
berdaya saing; Manusia (IPM) prasarana pendidikan beserta manusia melalui peningkatan kualitas
2.1.1. Meningkatnya kualitas Angka Partisipasi tenaga pengajar ke seluruh pendidikan, sumber daya manusia
% 98,33
pendidikan; Sekolah wilayah Kabupaten Aceh dibidang kesehatan, peningkatan sdm
Angka Melek Huruf % 98,57 Besar; disektor budaya, peningkatan sdm

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-3
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka rata-rata lama kepemudaan dan olahraga,
Tahun 10,32
sekolah pembangunan sdm pemberdayaan
Persentase Pendidikan perempuan
yang ditamatkan
- Sekolah Dasar (SD) % 23,47
- Sekolah Lanjutan
% 24,42
Tingkat Pertama (SLTP)
2.1.2. Pemerataan standar pelayanan Jumlah Sekolah yang
pendidikan memiliki standar
pelayanan Minimum Unit 350
Dikdas dan Mutu
Pendidikan
2.1.3. Meningkatnya kualitas tenaga Persentase guru yang
pendidik dan kependidikan memenuhi kualifikasi % 89.35
akademik
2.1.4. Meningkatnya prestasi olahraga Persentase atlit
dan kepemudaan berprestasi pada
kejuaraan olahraga % 67
tingkat regional maupun
nasional
Persentase organisasi
% 85
kepemudaan yang aktif
2.2 Meningkatkan Kualitas dan Angka Usia Harapan Penanggulangan penyakit
pelayanan kesehatan; Hidup menular dengan melaksanakan
Tahun 69,82
pelayanan kesehatan yang
optimal;
2.2.1. Meningkatnya kualitas Angka Kematian Bayi Mengurangi angka kematian
KH 21/1000
kesehatan masyarakat; bayi dan ibu melahirkan
Angka Kematian Ibu KH 3/100.000
Persentase Balita Gizi
% 0,45
Buruk
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita % 100
penyakit
Rasio Akseptor KB % 90

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-4
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Desa yang
menerapkan Program
Indonesia sehat - Desa 400
pendekatan keluarga
(PIS-PK)
2.2.2. Meningkatnya pelayanan Rasio Rumah Sakit Penanggulangan penyakit
/100.000
kesehatan masyarakat; Umum per satuan 49,89 menular dengan melaksanakan
pddk
penduduk pelayanan kesehatan yang
Rasio Puskesmas, optimal;
pusling, Poliklinik,
/1000 pddk 50,66
Pustu per satuan
penduduk
Rasio dokter per satuan
/1000 pddk 39,91
penduduk
Rasio tenaga medis dan
kesehatan per satuan /1000 pddk 52,38
penduduk
2.3 Meningkatkan pengarusutamaan Angka partisipasi
gender; perempuan dalam % 70
pembangunan
2.3.1. Meningkatnya peran perempuan Proporsi keterwakilan
dalam pembangunan. perempuan di Lembaga % 80
pemerintah
2.4 Meningkatkan kesejahteraan Persentase PMKS yang
sosial; memperoleh bantuan % 70
sosial
2.4.1. Meningkatnya kesejahteraan Persentase PMKS yang
PMKS. menerima program
pemberdayaan sosial
melalui % 70
KUBE/kelompok dan
perorangan sosial
ekonomi sejenis lainnya
2.4.2 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang disabilitas
disabilitas. yang menerima jaminan Orang/tahun 150
sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-5
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean
Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)
3.1 Mewujudkan reformasi Perolehan Penataan Birokrasi yang efektif 3) Reformasi Birokrasi yang
birokrasi yang akuntabel. Opini/Predikat terhadap WTP/tahun efisien dan berbasis teknologi Baik, Bersih dan Bertanggungjawab
WTP
Audit Laporan anggaran informasi
Keuangan oleh BPK
3.1.1. Birokrasi yang bersih dan Tingkat kapabilitas
bertanggung jawab; dan Akuntabilitas
level 3
Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP)
Nilai LAKIP
nilai 61,00/B

Nilai Laporan
Penyelenggaraan
skor 2,910
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Persentase PAD
terhadap pendapatan % 8,43
daerah
Persentase ASN yang
mengikuti
% 26.8
pendidikan/pelatihan

3.1.2. Birokrasi yang memiliki Persentase OPD yang


pelayanan publik yang telah menerapkan inovasi % 17.24
berkualitas. pelayanan publik
Persentase Qanun yang
% 66.67
diselesaikan
Persentase kawasan yang
menjangkau pelayanan % 26.09
publik (KTP/Perizinan)
Persentase daerah yang
% 80
memiliki perpustakaan
3.1.3. Terwujudnya Keamanan dan Proporsi penanganan % 90

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-6
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kenyamanan Lingkungan; penyakit masyarakat
3.1.4. Meningkatnya konsistensi antar Persentase konsistensi
dokumen perencanaan lintas antar dokumen % 90
sector perencanaan
Misi 4 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktu
4.1 Meningkatkan sarana dan Pertumbuhan PDRB per Pembangunan dan peningkatan 4) Meningkatkan Kualitas dan
Rp. Juta 31,072
prasarana pelayanan dasar. Kapita terhadap jaringan akses dan Kuantitas Infrastruktur Daerah.
4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas Proporsi panjang jaringan infratruktur daerah untuk
antar wilayah; jalan kabupaten dalam Km 1,060.28 pertumbuhan ekonomi
kondisi baik masyarakat;
Rasio Jaringan Irigasi Km 721.4
Persentase pertumbuhan
sub sektor transportasi % 13.55
dan pergudangan
4.1.2. Meningkatnya pemenuhan Rasio rumah layak huni
Unit/RT 6.11
infrastruktur dasar masyarakat; per rumah tangga miskin
Persentase Rumah
Tangga dengan air % 90,43
minum
Persentase Rumah
% 100
Tangga Bersanitasi
Persentase pengurangan
area Kawasan Kumuh
terhadap luas Kawasan % 20
permukiman penduduk
perkotaan
Persentase kawasan yang
memiliki fasilitas % 86,95
telekomunikasi
4.1.3. Terwujudnya pengelolaan Persentase ketaatan
lingkungan hidup yang terhadap tata ruang % 82
berkesinambungan;
Persentase timbunan
sampah yang tertangani % 74.19

Proporsi Ruang % 1,36

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-7
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Terbangun dan RTH

Persentase penyelesaian
sengketa dan konflik % 100
pertanahan
4.1.4. Meningkatnya sasaran
Indeks ketahanan
masyarakat terhadap mitigasi Indeks 0,65/sedang
bencana
bencana.
4.1.5. Menguatnya tatanan cagar Proporsi pemugaran situs
budaya dan adat istiadat Aceh sejarah dalam kondisi % 14.07
yang islami baik
Misi 5 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong
5.1 Meningkatkan pertumbuhan Laju pertumbuhan Melaksanakan pengembangan 5) Memberdayakan Ekonomi
% 4.72
ekonomi masyarakat ekonomi ekonomi mikro melalui Masyarakat yang Berbasis Mukim
5.1.1. Meningkatkan pembangunan Pertumbuhan sub sektor Koperasi, UKM dan lembaga dan Gampong
sektor pertanian; pertanian, peternakan dan % 5.70 keuangan mikro lainnya;
perikanan
5.1.2. Mengembangkan sektor Persentase pertumbuhan
ekonomi mikro; industri kecil dan % 5,36
menengah
5.1.3. Meningkatkan kontribusi Pertumbuhan sub sektor
% 9.52
pariwisata. pariwisata
5.2 Menurunnya angka kemiskinan. Persentase angka 6) Pembangunan Sosial dan
% 12.96
kemiskinan Pengentasan Kemiskinan
5.2.1. Meningkatkan ketahanan Pola pangan harapan (
Nilai 84.7
pangan; PPH ) ketersediaan
Pola pangan harapan (
Nilai 83.6
PPH ) Konsumsi
5.2.2. Meningkatkan kesejahteraan Nilai Tukar Petani (NTP)
% 103,00
petani;
5.2.3. Menurunnya angka Persentase tingkat
% 5.80
pengangguran; pengangguran terbuka
Indeks Desa Membangun Nilai 0.66 Pembinaan terhadap
5.2.4. Meningkatnya kesempatan Persentase tingkat kemandirian gampong disertai
kerja; dan partisipasi angkatan kerja % 65.64 dengan pemanfaatan teknologi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-8
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5.2.5. Meningkatnya nilai investasi. Jumlah nilai investasi tepat guna untuk meningkatkan
pada industri kecil pada perekonomian masyarakat
Rp.Milyar 236
sektor formal dan
informal
Misi 6 : Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal
6.1 Meningkatkan ekonomi Mengidentifikasi serta 7. Percepatan Pembangunan di
Persentase pertumbuhan
masyarakat pesisir, terisolir, dan % 3.82 memanfaatkan potensi wilayah pesisir, terisolir dan
sub sektor perikanan
tertinggal; ekonomi di wilayah persisir tertinggal
6.1.1. Mengembangkan sektor Nilai Tukar Nelayan dan terluar lingkup Kabupaten
% 101,25
perikanan di kawasan pesisir; (NTN) Aceh Besar.
6.1.2. Meningkatnya aksesibilitas Proporsi panjang jaringan
antar wilayah; jalan kabupaten dalam
kondisi baik untuk Km 103.80
wilayah pesisir, terisolir
dan tertinggal
Rasio Jaringan Irigasi
untuk wilayah pesisir, Km 721.4
terisolir dan tertinggal
Persentase kawasan yang
% 97.68
bebas dari terisolir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-9
Untuk mendukung pencapaian target prioritas Kabupaten Aceh Besar, maka prioritas
pembangunan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2019 sebagaimana
terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Program Prioritas Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
Berdasarkan Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Pelaksanaan dan
1. Program Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah
Penegakan Syariat Islam..
Program Peningkatan Sarana Dan
Dinas Pendidikan Dayah
Prasarana Dayah
Program Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah
Peningkatan Mutu Tenaga
Dinas Pendidikan Dayah
Pendidikan
Program peningkatan keamanan
SATPOLPP Dan WH
dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan SATPOLPP Dan WH
tindak kriminal
Program Pembinaan Syariat Dinas Syariat
Islam Islam/Mpu/Baitul Mal
Program Peningkatan Sumber
Mpu
Daya dan Peran Ulama
Program Pengembangan
Maa
Muamalah

Peningkatan sumber daya


manusia melalui
peningkatan kualitas
pendidikan, sumber daya
manusia dibidang
Program Pendidikan Anak Usia Dinas Pendidikan Dan
2. kesehatan, peningkatan
Dini Kebudayaan
sdm disektor budaya,
peningkatan sdm
kepemudaan dan olahraga,
pembangunan sdm
pemberdayaan perempuan
Program Wajib Belajar
Dinas Pendidikan Dan
Pendidikan Dasar Sembilan
Kebudayaan
Tahun
Dinas Pendidikan Dan
Program Pendidikan Non Formal
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu
Dinas Pendidikan Dan
Pendidik Dan Tenaga
Kebudayaan
Kependidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-10
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Manajemen Pelayanan Dinas Pendidikan Dan
Pendidikan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Dinas Pendidikan Dan
Budaya Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Dinas Pendidikan Dan
Budaya Kebudayaan
Program Obat dan Perbekalan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan
Dinas Kesehatan
Makanan
Program Promosi Kesehatan dan
Dinas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi
Dinas Kesehatan
Masyarakat
Program Pengembangan
Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan
Menular
Program Standarisasi Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan
Dinas Kesehatan
kesehatan anak balita
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan Dinas Kesehatan
anak
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
Dinas Kesehatan/Rsud
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Kemitraan peningkatan
Rsud
pelayanan kesehatan
Program Peningkatan peran serta Dinas Pengendalian
dan kesetaraan jender dalam Penduduk, Keluarga
pembangunan Berencana, Pp Dan Pa
Program penguatan kelembagaan Dinas Pengendalian
pengarusutamaan gender dan Penduduk, Keluarga
anak Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program Keluarga Berencana Penduduk, Keluarga
Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program Kesehatan Reproduksi
Penduduk, Keluarga
Remaja
Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program pelayanan kontrasepsi Penduduk, Keluarga
Berencana, Pp Dan Pa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-11
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program pembinaan peran serta Dinas Pengendalian
masyarakat dalam pelayanan Penduduk, Keluarga
KB/KR yang madiri Berencana, Pp Dan Pa
Program peningkatan peran serta Dinas Pariwisata, Pemuda
kepemudaan Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya
Dinas Pariwisata, Pemuda
penumbuhan kewirausahaan dan
Dan Olah Raga
kecakapan hidup pemuda
Program Pembinaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda
Pemasyarakatan Olahraga Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Dinas Pariwisata, Pemuda
Prasarana Olahraga Dan Olah Raga
Reformasi Birokrasi yang
Program peningkatan keamanan
3. Baik, Bersih dan Badan Kesbangpollinmas
dan kenyamanan lingkungan
Bertanggungjawab
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan Badan Kesbangpollinmas
tindak kriminal
Program pengembangan
Badan Kesbangpollinmas
wawasan kebangsaan
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Badan Kesbangpollinmas
Kebangsaan
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga Badan Kesbangpollinmas
ketertiban dan keamanan
Program peningkatan
pemberantasan penyakit Badan Kesbangpollinmas
masyarakat (pekat)
Program pendidikan politik
Badan Kesbangpollinmas
masyarakat
Program Pelayanan Administrasi
56 Opd
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
56 Opd
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
56 Opd
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
56 Opd
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 56 Opd
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program perbaikan sistem
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
administrasi kearsipan
Program penyelamatan dan
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-12
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan
Program peningkatan kualitas
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
pelayanan informasi
Program Pengembangan Budaya
Baca Dan Pembinaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan
Perpustakaan
Program Kerjasama Informasi Dinas Informasi Dan
dan Media Massa Komunikasi
Program perencanaan
Bappeda
pembangunan ekonomi
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil Setdakab
kepala daerah
Program optimalisasi
Setdakab
pemanfaatan teknologi informasi
Program Penataan Peraturan
Setdakab
Perundang-undangan
Program Penataan Daerah
Setdakab
Otonomi Baru
Program Pembinaan dan
Setdakab
Pengembangan Aparatur
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat Sekwan
daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
Inspektorat
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
Inspektorat
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem Inspektorat
dan prosedur pengawasan
Program Peningkatan Pelayanan
Inspektorat
Pada Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Badan Kepegawaian Dan
Sumber Daya Aparatur Pengembangan Sdm
Program Pembinaan dan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Aparatur Pengembangan Sdm
Program optimalisasi Dinas Penanaman Modal Dan
pemanfaatan teknologi informasi Ptsp
Program Mengintensifkan
Dinas Penanaman Modal Dan
penanganan pengaduan
Ptsp
masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-13
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Peningkatan Pelayanan Dan Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Usaha Ptsp
Program Peningkatan Sistem Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Ptsp
Program peningkatan dan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pengembangan pengelolaan
Daerah
keuangan daerah
Program Peningkatan Badan Pengelolaan Keuangan
Penerimaan Daerah Daerah
Meningkatkan Kualitas dan Program peningkatan pelayanan
4. Kuantitas Infrastruktur Dinas Perhubungan
angkutan
Daerah.
Program Pembangunan Sarana
Dinas Perhubungan
dan Prasarana Perhubungan

Program peningkatan pelayanan


Dinas Perhubungan
angkutan

Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja


Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Persampahan

Program Perlindungan dan


Dinas Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi dan


Pemulihan Cadangan Sumber Dinas Lingkungan Hidup
daya Alam

Program Peningkatan Kualitas


dan Akses Informasi Sumber
Dinas Lingkungan Hidup
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

Program Peningkatan
Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian Polusi

Program pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan di
Dinas Lingkungan Hidup
kawasan-kawasan konservasi laut
dan hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-14
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Pengelolaan ruang
Dinas Lingkungan Hidup
terbuka hijau (RTH)

Program Pengembangan
Dinas Informasi Dan
Komunikasi, Informasi dan
Komunikasi
Media Massa

Program fasilitasi Peningkatan


Dinas Informasi Dan
SDM bidang komunikasi dan
Komunikasi
informasi

Program Kerjasama Informasi Dinas Informasi Dan


dan Media Massa Komunikasi

Program pembangunan sistem


Dinas Pertanahan
pendaftaran tanah

Program Penataan penguasaan,


pemilikan, penggunaan dan Dinas Pertanahan
pemanfaatan tanah

Program Penyelesaian konflik-


Dinas Pertanahan
konflik pertanahan

Program Pengembangan Sistem


Dinas Pertanahan
Informasi Pertanahan

Program Pembangunan Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan


Jembatan Penataan Ruang

Program Pembangunan saluran Dinas Pekerjaan Umum Dan


drainase/gorong-gorong Penataan Ruang

Program
Dinas Pekerjaan Umum Dan
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
Penataan Ruang
dan Jembatan

Program Pembangunan sistem


Dinas Pekerjaan Umum Dan
informasi data base jalan dan
Penataan Ruang
jembatan

Program peningkatan sarana dan Dinas Pekerjaan Umum Dan


prasarana kebinamargaan Penataan Ruang

Program pengembangan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan


pengelolaan jaringan irigasi, rawa Penataan Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-15
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
dan jaringan pengairan lainnya

Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
sungai, danau dan sumber daya Penataan Ruang
air lainnya

Program pengembangan kinerja


Dinas Pekerjaan Umum Dan
pengelolaan air minum dan air
Penataan Ruang
limbah

Dinas Pekerjaan Umum Dan


Program pengendalian banjir
Penataan Ruang

Program pengembangan wilayah Dinas Pekerjaan Umum Dan


strategis dan cepat tumbuh Penataan Ruang

Program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan


infrastruktur perdesaaan Penataan Ruang

Program Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum Dan


Perumahan Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Dinas Pekerjaan Umum Dan


Ruang Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dan


Program Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang

Program Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Dan


Pemanfaatan Ruang Penataan Ruang

Memberdayakan Ekonomi Program peningkatan partisipasi Dinas Pemberdayaan


5. Masyarakat yang Berbasis masyarakat dalam membangun Masyarakat, Mukim Dan
Mukim dan Gampong desa Gampong
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Keberdayaan Masyarakat Masyarakat, Mukim Dan
Pedesaan Gampong
Dinas Pemberdayaan
Program pengembangan lembaga
Masyarakat, Mukim Dan
ekonomi pedesaan
Gampong
Dinas Pemberdayaan
Program peningkatan kapasitas
Masyarakat, Mukim Dan
aparatur pemerintah desa
Gampong
Dinas Pemberdayaan
Program Peningkatan peran
Masyarakat, Mukim Dan
Perempuan Di Pedesaan
Gampong

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-16
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
Pemasaran Pariwisata Dan Olah Raga
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
Destinasi Pariwisata Dan Olah Raga
Program Peningkatan Promosi
Bappeda
dan Kerjasama Investasi
Program pembinaan dan fasilitasi
Setdakab
pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatkan Dinas Tenaga Kerja Dan
Ketrampilan Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Pengembangan Data
Bappeda
dan Informasi
Program Kerjasama
Bappeda
Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah
Bappeda
Perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis Bappeda
dan cepat Tumbuh
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana
Bappeda
Wilayah dan Sumber daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Dinas Tenaga Kerja Dan
dan Produktivitas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Perlindungan
Dinas Tenaga Kerja Dan
Pengembangan Lembaga
Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Ketahanan
Dinas Pangan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Promosi Dinas Penanaman Modal Dan
dan Kerjasama Investasi Ptsp
Program Peningkatan Iklim Dinas Penanaman Modal Dan
Investasi dan Realisasi Investasi Ptsp
Pembangunan Sosial dan Program pembinaan anak
6. Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan terlantar
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Dinas Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-17
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan para
Dinas Sosial
penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti
Dinas Sosial
asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
Dinas Sosial
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Dinas Sosial
Sosial
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Setdakab
Sosial
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Hasil dan
Dinas Pertanian
Mutu pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan
Dinas Pertanian
penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan Produksi
Dinas Pertanian
Hasil Peternakan
Program Peningkatan Penerapan
Dinas Pertanian
Teknologi Peternakan
Program penciptaan iklim Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kecil Menengah yang kondusif Menengah Dan Perdagangan
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Menengah Dan Perdagangan
Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kelembagaan Koperasi Menengah Dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Perdagangan Dalam Negri Menengah Dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kecil dan Menengah Menengah Dan Perdagangan
Percepatan Pembangunan
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
7. di wilayah pesisir, terisolir
Pemasaran Pariwisata Dan Olah Raga
dan tertinggal
Program Pengembangan Wilayah Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja Dan
Program Transmigrasi Lokal
Transmigrasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-18
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program pemberdayaan ekonomi
Dinas Kelautan Dan Perikanan
masyarakat pesisir
Program pengembangan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
budidaya perikanan
Program pengembangan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
perikanan tangkap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-19
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan capaian pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Periode 2017 – 2022, dirumuskan kebijakan
umum dan program-program pembangunan daerah yang didasarkan pada hasil analisis isu strategis
dan permasalahan daerah sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi di daerah. Program dan
kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dibagi menurut masing-masing urusan
pemerintahan. Secara lebih rinci, kebijakan umum dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten
Aceh Besar untuk tahun 2020 ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 V-1
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2020 (Rp) Jenis Kegiatan Penanggung
Program/Kegiatan 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
SKPK : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 01 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.486.240.064 7.134.864.070
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.240.000 1.051.864.000
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian

2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan


Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin
listrik
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 60.000.000 66.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


2 01 01 15 Aceh Besar 356.240.000 391.864.000 Rutin DISNAKERTRAN
undangan

2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 60.000.000 66.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

2 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 350.000.000 385.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
2 01 02 Kapasitas 1.390.000.000 1.529.000.000
Aparatur Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

2 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


2 01 02 24 Aceh Besar 70.000.000 77.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
dinas/operasional
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 70.000.000 77.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

Meningkatnya
Tata Kelola
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas 40.000.000 44.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.000.000 44.000.000 Rutin DISNAKERTRAN

URUSAN : KETENAGAKERJAAN

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Angka
2 01 15 Kemiskinan Dan 2.250.000.000 2.475.000.000
Tenaga Kerja Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan


2 01 15 03 150.000.000 165.000.000 Baru DISNAKERTRAN
bagi pencari kerja

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari


2 01 15 06 Aceh Besar 2.100.000.000 2.310.000.000 Baru DISNAKERTRAN
kerja

Kecamatan Seulimeum
(Lampisang Teungoh,
Lampisang Dayah,
Capeung Dayah,
Pelatihan perbengkelan otomotif, pengelasan,
Seuneubok, Seulimeum, 600.000.000 660.000.000 Baru
pembuatan kue dan menjahit
Gampong Raya,
Meunasah Tunong, Bak
Seutui, Lambada, Ujong
Mesjid Lampanah)
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
kerja

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Angka
2 01 17 Kemiskinan Dan 200.000.000 220.000.000
Ketenagakerjaan Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang


2 01 17 04 Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Lanjutan DISNAKERTRAN
ketenagakerjaan

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 18 Program Peningkatkan Ketrampilan Tenaga Kerja Kemiskinan Dan 150.000.000 165.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

2 01 18 01 Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kec Montasik 150.000.000 165.000.000 Baru DISNAKERTRAN

Pelatihan Menjahit Kec Montasik 150.000.000 165.000.000 Baru

URUSAN : KETRANSMIGRASIAN

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kemiskinan Dan 1.203.000.064 1.323.300.070
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
2 01 15 03 Aceh Besar 1.203.000.064 1.323.300.070 Baru DISNAKERTRAN
sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 16 Program Transmigrasi Lokal Kemiskinan Dan 297.000.000 326.700.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

2 01 16 02 Pelatihan transmigrasi lokal Aceh Besar 297.000.000 326.700.000 Baru DISNAKERTRAN

SKPK : DINAS PANGAN


URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 03 01 DINAS PANGAN 6.072.550.128 6.679.805.141

Peningkatan
Meningkatnya
Ketahanan
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketahanan Pangan 1.508.111.016 1.658.922.118
Pangan Dan
Dan Energi
Energi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


2 03 01 02 Aceh Besar 174.240.000 191.664.000 Rutin DISPANG
listrik

Belanja Telepon Aceh Besar 92.400.000 101.640.000 Rutin


Belanja Air Aceh Besar 9.240.000 10.164.000 Rutin
Belanja Listrik Aceh Besar 72.600.000 79.860.000 Rutin

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


2 03 01 06 Aceh Besar 20.900.000 22.990.000 Rutin DISPANG
kendaraan dinas/operasional

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 Unit)


Aceh Besar 20.900.000 22.990.000 Rutin
dan Roda 2 (28 Unit)

2 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 4.167.900 4.584.690 Rutin DISPANG

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Aceh Besar 4.167.900 4.584.690 Rutin
2 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar 17.886.000 19.674.600 Rutin DISPANG

Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan


Kantor, Jasa Service Computer,laptop dan printer (24
Aceh Besar 17.886.000 19.674.600 Rutin
Unit), Jasa Service AC (13 Unit), Jasa Service Mesin
Ketik (4 Unit)
2 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.519.600 56.671.560 Rutin DISPANG
Belanja Alat Tulis Kantor Aceh Besar 51.519.600 56.671.560 Rutin

2 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 24.942.500 27.436.750 Rutin DISPANG

Belanja Cetak Aceh Besar 18.397.500 20.237.250 Rutin


Belanja Penggandaan Aceh Besar 6.545.000 7.199.500 Rutin
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
2 03 01 12 Aceh Besar 7.150.000 7.865.000 Rutin DISPANG
bangunan kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Aceh Besar 7.150.000 7.865.000 Rutin
Battery Kering)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
2 03 01 15 Aceh Besar 146.960.000 161.656.000 Rutin DISPANG
undangan

Belanja Surat Kabar/Majalah (3 x Rp. 100.000) Aceh Besar 3.960.000 4.356.000 Rutin
Belanja Jasa Publikasi (Profil Visual Pangan) Aceh Besar 143.000.000 157.300.000 Rutin

2 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 70.510.000 77.561.000 Rutin DISPANG

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (10


Org x 11 Bln x 20 Hr), Makan Minum Perayaan Hari-
Aceh Besar 59.510.000 65.461.000 Rutin
hari Besar Islam Dan Makan Minum Perayaan HUT-
RI dan Pameran
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Aceh Besar 5.500.000 6.050.000 Rutin
Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Prasmanan) Aceh Besar 5.500.000 6.050.000 Rutin

2 03 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 659.230.016 725.153.018 Rutin DISPANG

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Golongan IV),


Aceh Besar 26.400.000 29.040.000 Rutin
(Golongan lll), Pulo Aceh
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Aceh Besar 610.830.016 671.913.018 Rutin
Biaya Kontribusi Bimtek Aceh Besar 22.000.000 24.200.000 Rutin
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
2 03 01 19 Aceh Besar 330.605.000 363.665.500 Rutin DISPANG
Perkantoran

Honor PPTK Dan Pembantu PPTK Aceh Besar 13.200.000 14.520.000 Rutin
Honor Panitia Hut Kota Jantho dan Petugas Jaga
Aceh Besar 14.025.000 15.427.500 Rutin
Malam Stand Pameran Kota Jantho
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dan
Aceh Besar 21.615.000 23.776.500 Rutin
Panitia PHO Pagu dibawah 250 Jt
Honor Tim Penyusun LAKIP 2018 Dan Honor Tim
Aceh Besar 16.170.000 17.787.000 Rutin
Penyusun Renja 2020,
Honor Non PNS (9 Org) Aceh Besar 198.000.000 217.800.000 Rutin
Uang Lembur Kerja Aceh Besar 11.000.000 12.100.000 Rutin
Bahan Pakai Habis (Materai 6000), (Materai 3000),
Aceh Besar 3.190.000 3.509.000 Rutin
(Buku Cek Bank)
Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-hari
Aceh Besar 35.750.000 39.325.000 Rutin
Besar/Keseniaan)
Honor Admin SIRUP Aceh Besar 1.155.000 1.270.500 Baru
Belanja Sewa Tenda (Memperingati Hari-hari
Aceh Besar 11.000.000 12.100.000 Rutin
Keagamaan/Nasional)
Belanja makan dan minum lembur Aceh Besar 5.500.000 6.050.000 Rutin

Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ketahanan
2 03 02 Ketahanan Pangan 219.879.112 241.867.023
Aparatur Pangan Dan
Dan Energi
Energi

2 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 82.390.000 90.629.000 Rutin DISPANG
Belanja Modal Pengadaan Bak Penampung Air
Aceh Besar 82.390.000 90.629.000 Rutin
Bersih

2 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 33.000.000 36.300.000 Rutin DISPANG

Belanja Jasa (Service Roda 4), (Doorsmear


Aceh Besar 2.244.000 2.468.400 Rutin
Kendaraan Dinas Roda 4)
Belanja Penggantian Suku Cadang (Roda 4) Aceh Besar 7.933.200 8.726.520 Rutin
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM
Aceh Besar 22.822.800 25.105.080 Rutin
(pertamax) (7 Liter x 19 Hari x 12 Bln)

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


2 03 02 24 Aceh Besar 104.489.112 114.938.023 Rutin DISPANG
Dinas/Operasional
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua (24 Unit),
Aceh Besar 90.200.112 99.220.123 Rutin
Roda Empat Operasional (2 Unit)
Belanja Penggantian Suku Cadang Roda Empat (3
Aceh Besar 14.289.000 15.717.900 Rutin
Unit)

Peningkatan
Meningkatnya
Ketahanan
2 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ketahanan Pangan 29.260.000 32.186.000
Pangan Dan
Dan Energi
Energi

2 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aceh Besar 29.260.000 32.186.000 Rutin DISPANG

Pakaian Adat Daerah Aceh Besar 29.260.000 32.186.000 Rutin


URUSAN : KETAHANAN PANGAN

Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan
2 03 24 Ketahanan Pangan 4.315.300.000 4.746.830.000
Pertanian/Perkebunan Pangan Dan
Dan Energi
Energi

2 03 24 01 Penanganan daerah rawan pangan Aceh Besar 338.800.000 372.680.000 Baru DISPANG

Laporan SKPG Aceh Besar 132.000.000 145.200.000 Baru

Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan NBM Aceh Besar 55.000.000 60.500.000 Baru

Bimtek Ketahanan Pangan Aceh Besar 52.800.000 58.080.000 Baru

Pembinaan Gapoktan Desa Mandiri Pangan Aceh Besar 99.000.000 108.900.000 Baru

2 03 24 11 Pengembangan cadangan pangan daerah 1.914.000.000 2.105.400.000 Baru DISPANG

Stock cadangan pangan pemerintah daerah Aceh Besar 495.000.000 544.500.000 Baru

Pemantauan harga pangan Aceh Besar 99.000.000 108.900.000 Baru

Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur Aceh Besar 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
Rehab gudang cadangan pangan pemerintah
Aceh Besar 220.000.000 242.000.000 Rehabilitas
kabupaten

2 03 24 14 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.062.500.000 2.268.750.000 Baru DISPANG

Lomba cipta menu B2SA Aceh Besar 275.000.000 302.500.000 Baru

Penyusunan pola pangan harapan (PPH) Aceh Besar 55.000.000 60.500.000 Baru

Demo produk pangan lokal Aceh Besar 82.500.000 90.750.000 Baru

Model Pengembangan pangan pokok lokal Aceh Besar 1.650.000.000 1.815.000.000 Baru

SKPK : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP


URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 3.623.900.400 8.116.290.440

Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kapasitas 1.022.151.400 1.124.366.540
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


2 12 01 02 136.800.000 150.480.000 Rutin DPMPTSP
listrik

2 12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000 88.000.000 Rutin DPMPTSP

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


2 12 01 06 17.000.000 18.700.000 Rutin DPMPTSP
kendaraan dinas/operasional

2 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.753.000 11.828.300 Rutin DPMPTSP

2 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 106.160.400 116.776.440 Rutin DPMPTSP


2 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 114.800.000 126.280.000 Rutin DPMPTSP

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


2 12 01 12 4.538.000 4.991.800 Rutin DPMPTSP
bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


2 12 01 15 2.400.000 2.640.000 Rutin DPMPTSP
undangan

2 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000 66.000.000 Rutin DPMPTSP

2 12 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 304.700.000 335.170.000 Rutin DPMPTSP

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis


2 12 01 19 185.000.000 203.500.000 Rutin DPMPTSP
Perkantoran

Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
2 12 02 Kapasitas 324.749.000 357.223.900
Aparatur Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 220.000.000 Rutin DPMPTSP

2 12 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.004.000 33.004.400 Rutin DPMPTSP

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


2 12 02 24 61.545.000 67.699.500 Rutin DPMPTSP
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
2 12 02 26 33.200.000 36.520.000 Rutin DPMPTSP
kantor

Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas 35.000.000 38.500.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 12 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.000.000 38.500.000 Rutin DPMPTSP


Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola
2 12 06 Kapasitas 22.000.000 24.200.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan
Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


2 12 06 01 22.000.000 24.200.000 Rutin DPMPTSP
realisasi kinerja SKPD
URUSAN : PENANAMAN MODAL

Meningkatnya
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Tata Kelola
2 12 15 Kapasitas 150.000.000 165.000.000
Investasi Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 12 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 150.000.000 165.000.000 Baru DPMPTSP

Meningkatnya
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Tata Kelola
2 12 16 Kapasitas 120.000.000 132.000.000
Realisasi Investasi Pemerintahan
Pemerintah Daerah

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan


2 12 16 01 120.000.000 132.000.000 Baru DPMPTSP
fasilitas infrastruktur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkatnya
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Tata Kelola
2 12 23 Kapasitas 90.000.000 99.000.000
informasi Pemerintahan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten


2 12 23 02 90.000.000 99.000.000 Baru DPMPTSP
Aceh Besar

Meningkatnya
Program Mengintensifkan penanganan Tata Kelola
2 12 24 Kapasitas 80.000.000 88.000.000
pengaduan masyarakat Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Pembentukan Unit Khusus Penanganan
2 12 24 02 80.000.000 88.000.000 Baru DPMPTSP
Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 32 Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan Usaha Kapasitas 1.680.000.000 3.088.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 12 32 01 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 80.000.000 88.000.000 Baru DPMPTSP

2 12 32 2 Mall Pelayanan Publik 1.600.000.000 3.000.000.000 Baru DPMPTSP

Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 38 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Kapasitas 100.000.000 110.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

2 12 38 01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu 100.000.000 110.000.000 Baru DPMPTSP

SKPK : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


URUSAN PILIHAN
3 01 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.317.944.016 6.949.738.418

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kemiskinan Dan 710.564.016 781.620.418
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


3 01 01 02 Kec Kota Jantho 710.564.016 781.620.418 Rutin DKP
listrik
Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan Kec Kota Jantho (Jantho
117.000.000 128.700.000 Baru
Listrik Baru)

Kec Kota Jantho (Jantho) 11.250.000 12.375.000 Baru


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan K
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec Kota Jantho (Jantho) 16.700.000 18.370.000 Baru

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kota Jantho (Jantho) 34.899.000 38.388.900 Baru

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec Kota Jantho (Jantho) 19.700.000 21.670.000 Baru

Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan


Kec Kota Jantho (Jantho) 3.860.000 4.246.000 Baru
bangunan Kantor

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan


Kec Kota Jantho (Jantho) 6.080.000 6.688.000 Baru
perundangan-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kec Kota Jantho (Jantho) 98.250.000 108.075.000 Baru

Rapat -rapat kordinasi dan konsultasi keluar Daerah Kec Kota Jantho (Jantho) 272.550.016 299.805.018 Baru

Penyediaan Pelayanan Jasa Adminitrasi Teknis


Kec Kota Jantho (Jantho) 130.275.000 143.302.500 Baru
Perkantoran

Peningkatan Disiplin
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
3 01 02 Aparatur 235.780.000 259.358.000
Aparatur Pemerintahan
Pemerintahan
3 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 235.780.000 259.358.000 Rutin DKP
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan mobil jabatan Aceh Besar 45.450.000 49.995.000 Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas
Aceh Besar 134.330.000 147.763.000 Rutin
/oprasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 56.000.000 61.600.000 Rutin

Peningkatan Disiplin
Tata Kelola
3 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur 40.600.000 44.660.000
Pemerintahan
Pemerintahan

3 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.600.000 44.660.000 Rutin DKP

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.600.000 44.660.000 Rutin
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penurunan
Menurunnya Angka
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Angka
3 01 15 Kemiskinan Dan 1.850.000.000 2.035.000.000
pesisir Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

3 01 15 02 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Aceh Besar 1.850.000.000 2.035.000.000 Baru DKP
Pengadaan Alat-alat Produksi untuk Kelompok
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pengolahan Aceh Besar
Pengadaan Peralatan Usaha Petani Garam Kab.
Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Baru
Aceh Besar
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam Kec Seulimeum (Data
200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Seulimum Gaseu)
Normalisasi Saluran Usaha Petani Garam Kec.
Kec Baitussalam 350.000.000 385.000.000 Baru
Baitussalam
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Seulimeum 150.000.000 165.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Seulimum
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Mesjid Raya 200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Mesjid Raya
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Lhoong 200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Lhoong
Pembangunan Tanggul Petani Garam Kec.
Kec Baitussalam 400.000.000 440.000.000 Baru
Baitussalam

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 20 Program pengembangan budidaya perikanan Kemiskinan Dan 2.511.000.000 2.762.100.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pendampingan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana


3 01 20 04 Aceh Besar 2.511.000.000 2.762.100.000 Baru DKP
dan Prasarana Produksi
Kecamatan Kuta Malaka
(Leubok Batee, Leubok
Buni, Bughu, Teu Dayah,
Lam Ara Tunong, Lam
Ara Eungkit, Lam Ara
Cut, Leupung Cut, Tumbo
PENGADAAN BIBIT IKAN AIR TWAR 75.000.000 82.500.000 Rehabilitas
Baro, Lambaro
Samahani, Leupung
Riwat, Leupung Rayeuk,
Reuleung Glumpang,
Reuleung Karieng,
Lamsiteh Cot)

Kecamatan Baitussalam
Budidaya Ikan Air Tawar 150.000.000 165.000.000 Baru
(Blang Krueng)

Rehabilitasi kolam ikan Makmu Beusare Kec.


Kec Lhoknga 100.000.000 110.000.000 Baru
Lhoknga
Rehabilitasi Kolam dan agro input ikan air tawar Gp. Kec Ingin Jaya (Pasie
75.000.000 82.500.000 Baru
Pasie Lamgarot Kec. Ingin Jaya Lamgarot)

Rehabilitasi Kolam dan agro input ikan air tawar


Kec Kota Jantho (Cucum) 75.000.000 82.500.000 Baru
Dayah Daulatul Ulum Gp. Cumcum Kec. Kota Jantho
Pengadaan Agro Input untuk pengembangan
Kelompok Pembudidaya ikan air payau Lele sistem Aceh Besar 450.000.000 495.000.000 Baru
bioflok
Pengadaan Agro Input Ikan Air tawar Kec. Darul
Kec Darul Kamal 150.000.000 165.000.000 Baru
Kamal
Pengadaan Mesin Penyambung Plastik HPDE pada
Aceh Besar 120.000.000 132.000.000 Baru
tambak udang
Pengadaan Calon Induk Ikan Lele Dumbo untuk
Kec Blang Bintang (Cot
Kelompok Makmu Sejahtera Gp. Cot Nambak Kec. 50.000.000 55.000.000 Baru
Nambak)
Blang Bintang
Pengadaan Pompa Celup 6 inci untuk Kelompok
Aceh Besar 66.000.000 72.600.000 Baru
pembudidaya
Pengadaan Bahan Baku pakan ikan untuk
Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
percontohan pembuatan pakan ikan
Percontohan Budidaya ikan kerling / Jurung di
Kec Kuta Malaka 150.000.000 165.000.000 Baru
Kecamatan Kuta Malaka
Kec Kuta Baro, Kec Darul
Percontohan budidaya ikan lele sitem bioflok 200.000.000 220.000.000 Baru
Kamal
Percontohan Budidaya Udang Supra Intensif Kec Lhoong 200.000.000 220.000.000 Baru
Percontohan Budidaya gurami di Kolam terpal Kec Lhoknga 75.000.000 82.500.000 Baru
Percontohan Budidaya Nila Sistim Bioflok Kec Peukan Bada 150.000.000 165.000.000 Baru

Kec Mesjid Raya


Pembuatan DED saluran Tambak Kec. Mesjid Raya (Ladong, Lamnga, 75.000.000 82.500.000 Baru
Lamreh)

Kec Baitussalam
Pembuatan DED saluran Tambak Kec. Baitussalam (Lambada Lhok, Klieng 75.000.000 82.500.000 Baru
Cot Aron, Labuy)

Kec Peukan Bada


Pembuatan DED saluran Tambak Kec. Peukan bada (Lamlumpu, Lam 75.000.000 82.500.000 Baru
Teungoh, Baro)

Kec Kota Jantho (Jantho


Pengadaan Peralatan Pembenihan Ikan 150.000.000 165.000.000 Baru
Baru)

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 21 Program pengembangan perikanan tangkap Kemiskinan Dan 970.000.000 1.067.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan


3 01 21 06 Aceh Besar 970.000.000 1.067.000.000 Baru DKP
Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
Rehab Dermaga TPI Lhoknga Kec Lhoknga 300.000.000 330.000.000 Baru
Pengadaan Alat Tangkap dan Peralatan Bagan
Kec Leupung (Layeun) 100.000.000 110.000.000 Baru
Apung Kelompok Makmu Meulaot
Pengadaan Boat Kelompok Nelayan Meutuah Gp. Kec Peukan Bada (Lam
150.000.000 165.000.000 Baru
Lampageu Kec. Peukan Bada Pageu)
Sosialisasi Kartu Asuransi Nelayan Aceh Besar 70.000.000 77.000.000 Baru
Kec Seulimeum
Penbangunan TPI 200.000.000 220.000.000 Baru
(Leungah)
Perencanaan Revitment Alur Pelayaran PPI
Kec Baitussalam 100.000.000 110.000.000 Baru
Lambada Lhok
Perencanaan Rehab Dermaga Kapal Perikanan Lhok
Kec Lhoknga 50.000.000 55.000.000 Baru
Kreung Raba

SKPK : DINAS PERTANIAN


URUSAN PILIHAN
3 03 01 DINAS PERTANIAN 64.222.521.456 70.644.773.602
Tata Kelola Prasarana/
3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.183.499.424 5.701.849.366
Pemerintahan Perlengkapan Dinas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


3 03 01 02 Aceh Besar 415.680.000 457.248.000 Rutin DISTAN
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


3 03 01 06 Aceh Besar 175.560.000 193.116.000 Rutin DISTAN
kendaraan dinas/operasional

3 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar 177.600.000 195.360.000 Rutin DISTAN

3 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 25.285.524 27.814.076 Rutin DISTAN

3 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 177.836.928 195.620.621 Rutin DISTAN

3 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 65.719.500 72.291.450 Rutin DISTAN

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


3 03 01 12 Aceh Besar 122.914.080 135.205.488 Rutin DISTAN
bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


3 03 01 15 Aceh Besar 14.860.000 16.346.000 Rutin DISTAN
undangan

3 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 828.565.504 911.422.054 Rutin DISTAN

3 03 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 802.758.016 883.033.818 Rutin DISTAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
3 03 01 19 Aceh Besar 2.376.719.872 2.614.391.859 Rutin DISTAN
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola Prasarana/


3 03 02 1.862.372.032 2.048.609.235
Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Dinas
3 03 02 03 Pembangunan gedung kantor Aceh Besar 386.160.000 424.776.000 Rutin DISTAN
3 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 319.440.000 351.384.000 Rutin DISTAN
3 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 196.152.000 215.767.200 Rutin DISTAN

3 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 45.200.000 49.720.000 Rutin DISTAN

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


3 03 02 24 Aceh Besar 915.420.032 1.006.962.035 Rutin DISTAN
Dinas/Operasional
Tata Kelola Prasarana/
3 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 366.660.000 403.326.000
Pemerintahan Perlengkapan Dinas

3 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 366.660.000 403.326.000 Rutin DISTAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tata Kelola Prasarana/


3 03 05 72.060.000 79.266.000
Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Dinas
3 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aceh Besar 72.060.000 79.266.000 Rutin DISTAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola Prasarana/
3 03 06 15.500.000 17.050.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Perlengkapan Dinas
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
3 03 06 01 Aceh Besar 5.150.000 5.665.000 Rutin DISTAN
realisasi kinerja SKPD
3 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 4.850.000 5.335.000 Rutin DISTAN
3 03 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Aceh Besar 5.500.000 6.050.000 Rutin DISTAN
URUSAN : PERTANIAN
Peningkatan
Meningkatnya
Ketahanan
3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ketahanan Pangan 4.199.400.000 4.619.340.000
Pangan Dan
Dan Energi
Energi
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
3 03 15 02 Aceh Besar 4.199.400.000 4.619.340.000 Baru DISTAN
agrobisnis
Hadiah Juara Kelompok Tani Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara Gapoktan Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara THL-TBPP Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara PPL PNS Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara PPL Swadaya Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara BPP Berprestasi Aceh Besar 24.000.000 26.400.000 Baru
Hadiah Juara Petani Berprestasi Aceh Besar 10.000.000 11.000.000 Baru
Hadiah Juara LAT-Penyuluh Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Baru
Hadiah Juara LAT-Petani Aceh Besar Aceh Besar 33.000.000 36.300.000 Baru
Pengadaan Sarana Percontohan BPP (18 BPP) Aceh Besar 180.000.000 198.000.000 Baru
Bahan dan Uji Tangkas LAT-Penyuluh Aceh Besar 2.500.000 2.750.000 Baru
Bahan dan Uji Tangkas LAT-Petani Aceh Besar Aceh Besar 2.500.000 2.750.000 Baru
Perlengkapan Uji Tangkas LAT-Penyuluh Aceh Besar 2.500.000 2.750.000 Baru
Perlengkapan Uji Tangkas LAT-Petani Aceh Besar Aceh Besar 2.500.000 2.750.000 Baru
Pengadaan Pakaian batik Panitia dan Peserta
Aceh Besar 90.000.000 99.000.000 Baru
PENAS XVI Padang
Pengadaan Mobil Operasional Penyuluhan Aceh Besar 670.000.000 737.000.000 Baru
Pengadaan Sepeda Motor Bebek Aceh Besar 225.000.000 247.500.000 Baru
Pengadaan Sepeda Motor Operasional Penyuluh
Aceh Besar 175.000.000 192.500.000 Baru
(Trail)
Rehab Kamar Mandi Bidang Penyuluhan Aceh Besar 27.000.000 29.700.000 Baru
Rehab Rumah Kepala BPP Kuta Baro Aceh Besar 165.000.000 181.500.000 Baru
Kegiatan PENAS XVI Padang Aceh Besar 450.000.000 495.000.000 Baru
Pengadaan Buku Administrasi BPP (18 BPP) Aceh Besar 5.400.000 5.940.000 Baru
Pengadaan Buku Kerja Tahunan Penyuluh Aceh Besar 25.000.000 27.500.000 Baru
Sosialisasi Cara Tanam Produktif Padi Sawah Aceh Besar 80.000.000 88.000.000 Baru
Study Banding Petani dan Penyuluh teladan Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pembangunan Green House Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pembangunan Sarana Percontohan Kolam Ikan BPP Kec Kuta Baro 25.000.000 27.500.000 Baru
Pengadaan Mobiler untuk BPP Aceh Besar 480.000.000 528.000.000 Baru
Demplot BPP Aceh Besar 90.000.000 99.000.000 Baru
Demplot Petani Berprestasi Aceh Besar 15.000.000 16.500.000 Baru
Kecamatan Darussalam
balai penyuluhan pertanian kecamatan 650.000.000 715.000.000 Baru
(Lam Reh)

Kecamatan Darussalam
(Lam Asan, Siem, Blang,
bantuan modal dan bimtek untuk kelompok tani Angan, Lampeudaya, 300.000.000 330.000.000 Baru
Tanjong Deah, Tanjung
Selamat)

Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Hasil dan Mutu Ketahanan
3 03 16 Ketahanan Pangan 33.878.730.000 37.266.603.000
pertanian/perkebunan Pangan Dan
Dan Energi
Energi
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
3 03 16 02 Aceh Besar 818.800.000 900.680.000 Baru DISTAN
pertanian
Kecamatan Kuta Baro
Mesin Potong Padi (Lambro Deyah, Cot 500.000.000 550.000.000 Baru
Beut, Beurangong)

Pelatihan Pengolahan Tanam Pangan Aceh Besar 159.400.000 175.340.000 Baru


Pengolahan Produksi Tanaman Hortikultura Aceh Besar 159.400.000 175.340.000 Baru
3 03 16 03 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Aceh Besar 2.429.130.000 2.672.043.000 Baru DISTAN

Kec Darussalam, Kec


Pengembangan Kacang Tanah 100.000.000 110.000.000 Baru
Baitussalam

Kec Lhoong, Kec


Pengembangan Kacang Tanah 100.000.000 110.000.000 Baru
Lhoknga
Pengembangan Kacang Tanah Kec Peukan Bada 150.000.000 165.000.000 Baru

Kec Seulimeum, Kec


Pengembangan Kacang Hijau Ingin Jaya, Kec Darul 40.000.000 44.000.000 Baru
Imarah, Kec Darul Kamal

Kec Darul Kamal, Kec


Pengembangan Kedelai Seulimeum, Kec Simpang 150.000.000 165.000.000 Baru
Tiga

Biaya Pengadaan Pupuk untuk BBU ( 2 Musim


Aceh Besar 25.060.000 27.566.000 Baru
Tanam)
Publikasi Gerakan Tanam/panen melalui Media
Aceh Besar 16.000.000 17.600.000 Baru
Massa
Pengadaan Benih Padi Bersertifikat Aceh Besar 1.290.000.000 1.419.000.000 Baru
Pengadaan Kacang Tanah Aceh Besar 62.500.000 68.750.000 Baru
Pengadaan kacang Hijau Aceh Besar 60.000.000 66.000.000 Baru
Pengadaan kantong Plastik Benih ukuran 5 Kg Aceh Besar 6.750.000 7.425.000 Baru
Kereta Sorong Aceh Besar 1.000.000 1.100.000 Baru
Timbangan Digital Aceh Besar 7.400.000 8.140.000 Baru
Grek Besi Aceh Besar 600.000 660.000 Baru
Pallet atau Stoples ukuran 2 Meter x 1,5 Meter Aceh Besar 4.000.000 4.400.000 Baru
Pengadaan karung Besar Aceh Besar 1.800.000 1.980.000 Baru
Pengadaan Blower Aceh Besar 1.500.000 1.650.000 Baru
Pengadaan Alas Benih Padi Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Rehabilitasi Lantai Jemur (14 x 20 Meter) BBU
Aceh Besar 359.520.000 395.472.000 Baru
Samahani
Pengadaan Shiller (Perekat Kantong Plastik) Aceh Besar 3.000.000 3.300.000 Baru
3 03 16 04 Pengembangan diverisifikasi tanaman Aceh Besar 5.300.000.000 5.830.000.000 Baru DISTAN

Kecamatan Kota Jantho


(Jantho Baru, Weu,
Aweek, Bueng, Jalin,
PENGADAAN BIBIT PALA, LADA DAN DURIAN Suka Tani, Data Cut, 500.000.000 550.000.000 Baru
Jantho, Barueh, Jantho
Makmur, Bukit Meusara,
Teureubeh, Cucum)

Kecamatan Kota Jantho


(Jantho Baru, Weu,
Aweek, Bueng, Jalin,
PENGADAAN BIBIT KELAPA HIBRIDA Suka Tani, Data Cut, 100.000.000 110.000.000 Baru
Jantho, Barueh, Jantho
Makmur, Bukit Meusara,
Teureubeh, Cucum)

Kec Leumbah Seulawah,


Kec Seulimeum, Kec
Peremajaan Tanaman Kakao (50 Ha) 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
Kota Jantho, Kec Kuta
Cot Glie

Kec Lhoknga, Kec


Pengembangan Kelapa Dalam di Daerah Pesisir (50
Leupung, Kec Peukan 500.000.000 550.000.000 Baru
Ha)
Bada

Kec Indrapuri, Kec Kuta


Pengembangan Tanaman Pinang (20 Ha) 400.000.000 440.000.000 Baru
Cot Glie

Kec Seulimeum, Kec


Pengembangan Tanaman Kemiri (20 Ha) 200.000.000 220.000.000 Baru
Mesjid Raya

Rehab Kebun Induk Lada (2 Ha) Kec Kota Jantho 500.000.000 550.000.000 Baru
Kecamatan Leumbah
Seulawah (Panca, Panca
Pengadan Bibit Rambutan dan Duku 250.000.000 275.000.000 Baru
Kubu, Lam Kubu,
Teuladan)

Kec Seulimeum, Kec


Perluasan Tanaman Kopi Robusta 1.250.000.000 1.375.000.000 Baru
Lhoong

Kecamatan Seulimeum
(Keunaloi, Seuneubok,
Pengadaan bibit rambutan, mangga, durian, pinang
Seulimeum, Gampong 500.000.000 550.000.000 Baru
batara
Raya, Ayon, Bayu,
Lampantee)

3 03 16 05 Pengembangan pertanian pada lahan kering Aceh Besar 2.250.500.000 2.475.550.000 Baru DISTAN
Pengembangan Bawang Merah Kec Seulimeum 100.000.000 110.000.000 Baru

Pengembangan Bawang Merah Kec Kuta Cot Glie 50.000.000 55.000.000 Baru

Kec Peukan Bada, Kec


Pengembangan Bawang Merah Lhoong, Kec Lhoknga, 200.000.000 220.000.000 Baru
Kec Leupung

Pengembangan Bawang Merah Kec Kuta Cot Glie 100.000.000 110.000.000 Baru

Kec Indrapuri, Kec Suka


Pengembangan Cabai Merah 150.000.000 165.000.000 Baru
Makmur

Kec Seulimeum, Kec


Pengembangan Cabai Merah 150.000.000 165.000.000 Baru
Leumbah Seulawah

Kec Ingin Jaya, Kec Kuta


Pengembangan Cabai Merah 150.000.000 165.000.000 Baru
Cot Glie

Pengembangan Kebun Rambutan Kec Suka Makmur 150.000.000 165.000.000 Baru


Pengembangan Kebun Rambutan Kec Montasik 150.000.000 165.000.000 Baru
Pengembangan Kebun Rambutan Kec Indrapuri 150.000.000 165.000.000 Baru
Pengembangan Mangga Kec Darul Imarah 50.000.000 55.000.000 Baru
Pengadaan Plastik untuk pengembangan Cabai
Kec Darul Imarah 150.000.000 165.000.000 Baru
Merah
Pengadaan Pupuk NPK untuk Pengembangan Cabai
Kec Darul Imarah 15.000.000 16.500.000 Baru
Merah
Pengadaan Obat-obatan Insektisida untuk Cabai
Aceh Besar 7.500.000 8.250.000 Baru
Merah
Pelatihan Petani Mangga dan Rambutan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Kec Indrapuri, Kec
Pengembangan Langsat Montasik, Kec Suka 200.000.000 220.000.000 Baru
Makmur
Pembangunan Gudang Bawang Merah Aceh Besar 214.000.000 235.400.000 Baru
Penangkaran Bawang Merah Aceh Besar 214.000.000 235.400.000 Baru
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
3 03 16 15 Aceh Besar 23.080.300.000 25.388.330.000 Baru DISTAN
Produksi Pertanian/Perkebunan
Kecamatan Ingin Jaya
(Kayee Lee, Lam
Teungoh, Lubok Sukon,
Lubok Gapuy, Lamdaya,
Lam Ue, Paleuh Blang,
Paleuh Pulo, Lambada,
Lamcot, Lampreh
Lamjampok, Lam Sinyeu,
Cot Mentiwan, Cot Alue,
Cot Gud, Cot Bada, Cot
Suruy, Ajee Cut, Ajee
Rayeuk, Dham Pulo,
Pasie Lubuk, Ujong Xii,
Lampreh Lamteungoh,
Bada, Lambaro, Kalut,
Pengadaan Mesin Pompa Tenaga listrik Pengairan Meunasah Manyet, Ajee
100.000.000 110.000.000 Baru
Pertanian dan pemipaan Pagar Air, Lubok Batee,
Siron, Meunasah Baro,
Pasie Lamgarot, Dham
Ceukok, Gani, Bueng
Ceukok, Teubang Phui,
Ateuk Lueng Ie, Ateuk
Anggok, Bakoy,
Meunasah Manyang
Lamgarot, Meunasah
Tutong, Meunasah
Deyah, Jurong Peujeura,
Pantee, Bineh Blang,
Reuloh, Tanjong,
Meunasah Manyang
Pagar Air, Santan, Mns
Krueng)
Kecamatan Sukamakmur
(Luthu Lamweu, Baet
Masjid, Baet Meesago,
Reuhat Tuha, Luthu
Pengerasan Jalan Usaha Tani Dayah Krueng, 200.000.000 220.000.000 Baru
Lamtanjong, Lamgeu
Baro, Lamgeu Tuha,
Lamlheu, Lambarih
Bakmee)

Kecamatan Kuta Malaka


(Leubok Batee, Leubok
Buni, Bughu, Teu Dayah,
Lam Ara Tunong, Lam
Ara Eungkit, Lam Ara
Cut, Leupung Cut, Tumbo
PENGADAAN PUPUK 100.000.000 110.000.000 Baru
Baro, Lambaro
Samahani, Leupung
Riwat, Leupung Rayeuk,
Reuleung Glumpang,
Reuleung Karieng,
Lamsiteh Cot)
Kecamatan Darul Imarah
(Deunong, Leu Geu,
Lamsiteh, Lampeuneuen,
Ulee Tuy, Punie, Leu Ue,
Geundring, Pasheu
Beutong, Lampasi
Engking, Jeumpet Ajun,
Garot, Gue Gajah, Ulee
Lueng, Lam Bheu,
Kandang, Daroy Kameu,
PENGDAAN TRAKTOR 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Tingkeum, Lamtheun,
Lamsidaya, Kuta Karang,
Lamkawee, Lheu Blang,
Lagang, Lamblang
Manyang, Lamblang
Trieng, Payaroh,
Lampeuneurut Ujong
Blang, Lampeuneurut
Gampong, Lamcot,
Lamreung, Bayu)

Kecamatan Blang Bintang


(Cot Geundreut, Paya-ue,
Jalan Usaha Tani Meulayo, Cot Puklat, Cot 500.000.000 550.000.000 Baru
Hoho, Cot Karieng, Bung
Sidom, Cot Madhi)
Kecamatan Sukamakmur
(Baet Lamphuot,
Seumeureung, Tampok
Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Jeurat Raya, Kling 300.000.000 330.000.000 Baru
Manyang, Lampisang,
Aneuk Batee, Lambarih
Bakmee)

Kecamatan Sukamakmur
(Dilip Lamteungoh, Dilip
Bukti, Reuhat Tuha,
Seumeureung, Tampok
Pembangunan Saluran Irigasi Induk 150.000.000 165.000.000 Rehabilitas
Blang, Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha, Lamlheu,
Lamteh Dayah, Tampok
Jeurat Raya)
Kecamatan Peukan Bada
(Beradeun, Keuneueu,
Lampisang, Rima Jeune,
Rima Keunerum, Ajuen,
Lam Hasan, Payatieng,
Lamgeu-eu, Lam Rukam,
Gurah, Lam Isek, Lam
Pagar Lingkar Sawah Keumok, Lamlumpu, Lam 500.000.000 550.000.000 Baru
Teeh, Baro, Lam
Manyang, Lam Awee,
Meunasah Tuha, Lam
Teungoh, Lam Tutui, Lam
Guron, Lam Badeuk,
Lambaro Neujid, Lam
Pageu, Pulo Bunta)

Kecamatan Peukan Bada


(Keuneueu, Lamgeu-eu,
Jalan Usaha Tani 200.000.000 220.000.000 Baru
Lam Teeh, Lam Tutui,
Lam Guron)

Kecamatan Lhoknga
Pengerasan Jalan Usaha Tani 200.000.000 220.000.000 Baru
(Meunasah Beutong)
Kecamatan Simpang Tiga
(Krueng Mak, Ateuk Cut,
Ateuk Blang Asan, Ateuk
Pembangunan Irigasi Persawahan Lam Ura, Ateuk 500.000.000 550.000.000 Baru
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak)

Kecamatan Kuta Cot Glie


Embung (Glee Jai, Cot Bayu, 600.000.000 660.000.000 Baru
Keumireu)

Kecamatan Kuta Cot Glie


Talud Jalan Usaha Tani 200.000.000 220.000.000 Baru
(Lamsie)

Kecamatan Simpang Tiga


Pengerasan Jalan Tani (Ateuk Cut, Ateuk Blang 200.000.000 220.000.000 Baru
Asan)

Kecamatan Kuta Cot Glie


(Siron Blang, Bueng
Simek, Tutui, Pasar
Lampaku, Sigapang,
Keureuweung Krueng,
Saluran Irigasi 500.000.000 550.000.000 Baru
Keureuweung Blang,
Lampakuk, Lamtui,
Lambeugak, Lamleupung,
Leupung Bruek, Lam
Aling, Lamsie)
Kecamatan Peukan Bada
(Beradeun, Keuneueu,
Lampisang, Rima Jeune,
Rima Keunerum, Ajuen,
Lam Hasan, Payatieng,
Lamgeu-eu, Lam Rukam,
Gurah, Lam Isek, Lam
Pengadaan Mesin Traktor Besar Keumok, Lamlumpu, Lam 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru
Teeh, Baro, Lam
Manyang, Lam Awee,
Meunasah Tuha, Lam
Teungoh, Lam Tutui, Lam
Guron, Lam Badeuk,
Lambaro Neujid, Lam
Pageu, Pulo Bunta)

Kecamatan Leumbah
Seulawah (Lon Asan, Lon
pengadaan traktor besar 750.000.000 825.000.000 Baru
Baroh, Paya Keureuleh,
Lamtamot)

Kecamatan Kota Jantho


PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN PLAT
(Aweek, Teureubeh, 600.000.000 660.000.000 Baru
BETON
Cucum)

Insektisida Aceh Besar 25.000.000 27.500.000 Baru


Herbisida Aceh Besar 25.000.000 27.500.000 Baru
Pestisida Organik (alami) Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Kecamatan Pulo Aceh
Pembangunan Embung 350.000.000 385.000.000 Baru
(Rabo)
Kecamatan Pulo Aceh
(Pasi Janeng, Alue
Pengadaan Bronjong dan Kawat Duri 500.000.000 550.000.000 Baru
Riyeung, Deudap, Rabo,
Lamteng)

Kecamatan Pulo Aceh


(Teunom, Pasi Janeng,
Alue Riyeung, Deudap,
Rabo, Lamteng, Lhoh,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Lampuyang, Lapeng, 400.000.000 440.000.000 Baru
Paloh, Blang Situngkoh,
Ulee Paya, Seurapong,
Gugob, Alue Raya,
Rinon, Melingge)

Kecamatan Lhoong
(Pudeng, Lamsujen,
Pembuatan jalan usaha pertanian Umong Seuribee, Baroh 750.000.000 825.000.000 Baru
Geunteut, Baroh Krueng
Kala)

Kecamatan Darussalam
pengadaan traktor untuk tiap mukim (Lam Reh, Tungkob, 900.000.000 990.000.000 Baru
Miruek Taman)
Kecamatan Indrapuri
(Aneuk Glee, Lam Ilie
Ganto, Lam Ilie Teungoh,
Reukih Dayah, Krueng
Lamkareung, Riting,
Lampanah Tunong,
Lampanah Baro,
Lampanah Teungoh,
Lampanah Dayah,
Lampanah Ranjo, Seuot
Tunong, Sihom Cot,
Sihom Lhok, Sinyeu,
Seuot Baroh, Pasar
Indrapuri, Indra Puri,
Reukih Keupula,
Lamleubok, Lam Ilie
Pengadaan Traktor Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Mesjid, Empe Ara, Ulee
Kareung, Seuremo,
Meunara, Lingom,
Lambunot, Lamsiot, Ulee
Ue, Jruek Bak Kreh,
Jruek Balee, Grot
Manyang, Grot Baro, Mon
Alue, Grot Blang,
Seulangai, Lampupok
Baro, Lampupok Raya,
Lambeutong, Limo
Lamluweung, Limo
Mesjid, Limo Blang, Cot
Kareung, Cureh, Lheue,
Mesalee, Lamlung, Mureu
Ule Titie, Mureu Bung U,

Kecamatan Kuta Baro


(Gue, Ujong Blang, Lam
Traktor Besar Asan, Cot Yang, 500.000.000 550.000.000 Baru
Lambunot Tanoh,
Lamteubee Geupula)
Kecamatan Ingin Jaya
(Kayee Lee, Paleuh
jalan usaha tani Blang, Paleuh Pulo, Lam 600.000.000 660.000.000 Baru
Sinyeu, Kalut, Meunasah
Manyet)

Kecamatan Darul Kamal


(Lambaro Biluy,
Empetring, Biluy,
Lamsod, Manee Dayah,
Pengadaan Kawat Duri Untuk Pagar Sawah 4.000.000.000 4.400.000.000 Baru
Lamtadok, Lamkunyet,
Lhang, Lambatee, Turam,
Blang Kiree, Teubalui,
Neusok, Lam Bleut)

Kecamatan Darul Kamal


(Lambaro Biluy,
Empetring, Biluy,
Lamsod, Manee Dayah,
Pengadaan Hand Traktor 182.000.000 200.200.000 Baru
Lamtadok, Lamkunyet,
Lhang, Lambatee, Turam,
Blang Kiree, Teubalui,
Neusok, Lam Bleut)
Kecamatan Montasik
(Piyeung Datu, Bueng
Daroh, Cot Lampoh Soh,
Pembukaan Jalan Usaha Tani Cot Lhok, Bueng Raya, 500.000.000 550.000.000 Baru
Weu Lhok, Warabo,
Teubang Phui Baro, Bira
Lhok, Seumet)

Kecamatan Seulimeum
(Lhieb, Gampong Raya,
Lamjruen, Iboh Tunong,
Ayon, Bayu, Batee Lhee,
Bak Seutui, Ujong Mesjid
Jalan Usaha Tani 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Tanoh Abee, Lamkuk,
Lampantee, Lambada,
Blang Tingkeum,
Lampanah, Ujong Mesjid
Lampanah, Leungah)

Kec Kuta Cot Glie


Talud Jalan Usaha Tani 200.000.000 220.000.000 Baru
(Lamsie)

Kec Leumbah Seulawah


Pembangunan Jalan Usaha Tani 214.000.000 235.400.000 Baru
(Saree Aceh, Lon Baroh)

Kec Indrapuri (Aneuk


Pembangunan Jalan Usaha Tani 128.400.000 141.240.000 Baru
Glee)
Kec Lhoknga (Seubun
Pembangunan Jalan Usaha Tani 107.000.000 117.700.000 Baru
Keutapang)

Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec Lhoong (Jantang) 128.400.000 141.240.000 Baru
Kec Pulo Aceh (Alue
Pembangunan Jalan Usaha Tani 160.500.000 176.550.000 Baru
Riyeung)

Kec Pulo Aceh


Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton 160.500.000 176.550.000 Baru
(Lampuyang)

Kec Blang Bintang (Cot


Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud 128.400.000 141.240.000 Baru
Bagi)

Kec Kuta Cot Glie (Ie


Pembangunan Jalan Usaha Tani 107.000.000 117.700.000 Baru
Alang Mesjid)

Kec Seulimeum
Pembangunan Jalan Usaha Tani Cot Limeung 96.300.000 105.930.000 Baru
(Seulimeum)
Kec Kuta Baro (Lam Alu
Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud 107.000.000 117.700.000 Baru
Cut)
Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud Kec Montasik (Lamnga) 107.000.000 117.700.000 Baru

Kec Kota Jantho (Jantho


Pengerasan Jalan Usaha Tani Peumakmue 107.000.000 117.700.000 Baru
Baru)

Pembangunan Saluran Tersier Kec Montasik (Atong) 107.000.000 117.700.000 Baru

Kec Peukan Bada


Pembangunan Saluran Tersier 107.000.000 117.700.000 Baru
(Lambaro Neujid)

Kec Suka Makmur


Pembangunan Saluran Tersier 117.700.000 129.470.000 Baru
(Tampok Blang)

Kec Darul Imarah


Pembangunan Saluran Tersier 139.100.000 153.010.000 Baru
(Deunong)
Kec Kuta Baro (Lam
Rehabilitasi Saluran Irigasi 128.400.000 141.240.000 Baru
Baed)

Kec Seulimeum (Blang


Pembangunan Saluran Irigasi 128.400.000 141.240.000 Baru
Tingkeum)

Pembangunan Saluran Irigasi Blang Rabo Kec Lhoknga (Lampaya) 107.000.000 117.700.000 Baru

Kec Suka Makmur


Pembangunan Saluran Irigasi 107.000.000 117.700.000 Baru
(Lampisang)

Rehab Jaringan Irigasi Kelompok Tani Balee Puteh Kec Ingin Jaya (Ujong Xii) 139.100.000 153.010.000 Baru
Pembangunan Saluran Tersier Blang Kulu Kec Lhoknga (Lamgirek) 96.300.000 105.930.000 Baru
Pembangunan Embung Bung Seunon Dusun Kec Kuta Cot Glie
160.500.000 176.550.000 Baru
Japakeh II (Maheng)
Kec Pulo Aceh (Ulee
Pembangunan Embung 214.000.000 235.400.000 Baru
Paya)

Kec Indrapuri (Reukih


Pembangunan Embung 149.800.000 164.780.000 Baru
Dayah)

Pembangunan Embung Kec Lhoong (Glee Bruek) 160.500.000 176.550.000 Baru

Kec Peukan Bada (Rima


Pembangunan Embung 214.000.000 235.400.000 Baru
Jeune)

Kec Seulimeum
Pengerasan Jalan Usaha Tani 85.600.000 94.160.000 Baru
(Meunasah Tunong)

Kec Seulimeum
Pengerasan Jalan Usaha Tani 107.000.000 117.700.000 Baru
(Leungah)

Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec Montasik (Reudeup) 128.400.000 141.240.000 Baru
Fungisida Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru

Penurunan
Menurunnya Angka
Program pencegahan dan penanggulangan Angka
3 03 20 Kemiskinan Dan 4.959.000.000 5.454.900.000
penyakit ternak Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit


3 03 20 02 Aceh Besar 4.959.000.000 5.454.900.000 Baru DISTAN
menular ternak
Pengadaan Vitamin dan Mineral untuk Ternak Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Obat Penyakit Parasiter Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Obat Penyakit Bakterial Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Obat Diuretik, Analgesik, Antipiretik dan
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Antiboat
Pengadaan Vaksin Ternak Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru
Pengadaan Obat Ternak Unggas Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Pengadaan Obat Diarhae dan Obat Mata Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Baru
Pengadaan Obat Pemacu Pertumbuhan Ternak
Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Baru
Ruminansia
Pengadaan Bahan Uji Sampel Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Baru
Pengadaan Obat Desinfektan, Anastesi dan Calsium
Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Baru
Gluconat
Publikasi Pelayanan Kesehatan Ternak Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Baru
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas
Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Baru
Kesehatan Hewan
Pengadaan Kendaraan Roda Dua (Trail) Operasional
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Puskeswan
Kec Blang Bintang, Kec
Pengadaan Pompa Air untuk Puskeswan 27.000.000 29.700.000 Baru
Seulimeum
Pengadaan Peralatan Kesehatan Hewan Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pelatihan BIMTEK Pengawasan, Pembinaan dan
Aceh Besar 32.000.000 35.200.000 Baru
Penerapan Keswan
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas
Aceh Besar 250.000.000 275.000.000 Baru
Penanggulangan Penyakit Hewan Strategis
Pengadaan Bimbingan Teknis Penanggulangan
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Penyakit Ternak
Kec Suka Makmur, Kec
Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor Puskeswan 214.000.000 235.400.000 Baru
Baitussalam

Pengadaan Bangunan Kandang Jepit Puskeswan Kec Mesjid Raya 20.000.000 22.000.000 Baru

Kec Pulo Aceh, Kec


Pengadaan Bangunan Pintu dan Pagar Puskeswan 255.000.000 280.500.000 Baru
Baitussalam
Pengadaan Sprayer Otomatis Aceh Besar 25.000.000 27.500.000 Baru

Kec Kuta Cot Glie, Kec


Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi Air
Lhoong, Kec Pulo Aceh, 856.000.000 941.600.000 Baru
Puskeswan
Kec Mesjid Raya

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 03 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kemiskinan Dan 11.010.300.000 12.111.330.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

3 03 21 02 Pembibitan dan perawatan ternak Aceh Besar 6.946.300.000 7.640.930.000 Baru DISTAN
Pengadaan Konsentrat Sapi Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Perawatan Lahan HMT di Balai Ternak Ruminansia
Aceh Besar 75.000.000 82.500.000 Baru
Besar
Pekerjaaan Cut and Fill ( Gali dan Uruk ) di Balai
Aceh Besar 42.000.000 46.200.000 Baru
Ternak Ruminansia Besar
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Air di Balai Ternak
Aceh Besar 53.500.000 58.850.000 Baru
Ruminansia Besar
Pekerjaan Instalasi Listrik di Balai Ternak Ruminansia
Aceh Besar 33.000.000 36.300.000 Baru
Besar
Pembuatan Pagar Tambahan di Balai Ternak
Aceh Besar 42.800.000 47.080.000 Baru
Ruminansia Besar
Kecamatan Lhoknga
(Mon Ikeun, Naga
Umbang, Lambaro Kueh,
Lam Ateuk, Aneuk Paya,
Lampaya, Lamkruet,
Weuraya, Meunasah
Lambaro, Mon Cut,
Meunasah Manyang,
Meunasah Karieng,
Lamgaboh, Tanjong,
penggemukan sapi,pengadaan bibit sapi dan pakan
Kueh, Nusa, Seubun 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru
ternak,kambing,ayam,sapi unggul
Keutapang, Seubun
Ayon, Lambaro Seubun,
Meunasah Mesjid
Lamlhom, Meunasah
Baro, Meunasah Mesjid
Lampuuk, Meunasah
Balee, Lamgirek,
Meunasah Beutong,
Lamcok, Meunasah
Blang, Meunasah Cut)

Kecamatan Krueng
Bantuan Peternakan Sapi, Kambing, Unggas 500.000.000 550.000.000 Baru
Barona Jaya (Gla Deyah)

Kecamatan Leumbah
Pengadaan Bibit Sapi Seulawah (Suka Damai, 500.000.000 550.000.000 Baru
Suka Mulia, Saree Aceh)
Kecamatan Leupung
(Layeun, Pulot,
Penggemukan Sapi Lamseunia, Meunasah 3.000.000.000 3.300.000.000 Baru
Mesjid, Meunasah Bak U,
Dayah Mamplam)

3 03 21 08 Pengembangan agribisnis pertenakan Aceh Besar 4.064.000.000 4.470.400.000 Baru DISTAN


Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan
Aceh Besar 22.000.000 24.200.000 Baru
Pembersih
Pengadaan Obat-obatan Hewan Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Baru
Pengadaan Konsentrat Sapi Pemerintah Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru
Rehabilitasi/Renovasi Kantor Pasar Hewan Kec Seulimeum 22.000.000 24.200.000 Baru

Kec Leupung (Layeun,


Pulot, Lamseunia,
Penggemukan Sapi Meunasah Mesjid, 3.300.000.000 3.630.000.000 Baru
Meunasah Bak U, Dayah
Mamplam)

Kec Leumbah Seulawah


Pengadaan Bibit Sapi (Suka Damai, Suka Mulia, 500.000.000 550.000.000 Baru
Saree Aceh)

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Angka
3 03 23 Kemiskinan Dan 2.675.000.000 2.942.500.000
Peternakan Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi


3 03 23 02 Aceh Besar 2.675.000.000 2.942.500.000 Baru DISTAN
peternakan tepat guna
Pengadaan Sperma Beku Sapi Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Inseminasi
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Buatan
Exspo Ternak Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pembuatan Kebun HMT Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Pembangunan Padang HMT Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kandang Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Baru
Pengadaan Kandang Jepit Aceh Besar 175.000.000 192.500.000 Baru
Kec Montasik, Kec
Pembangunan POS IB 400.000.000 440.000.000 Baru
Indrapuri
Pembangunan Sumur Bor dan Tower Penampung Air Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru

SKPK : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN


URUSAN PILIHAN
3 07 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 18.810.000.000 20.691.000.000

Tata Kelola Prasarana/


3 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.000.000 1.155.000.000
Pemerintahan Perlengkapan Dinas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


3 07 01 02 Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISPERINDAG
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


3 07 01 06 Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Rutin DISPERINDAG
kendaraan dinas/operasional

3 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPERINDAG

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


3 07 01 15 Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin DISPERINDAG
undangan

3 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin DISPERINDAG

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola Prasarana/


3 07 02 790.000.000 869.000.000
Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Dinas
3 07 02 03 Pembangunan gedung kantor Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 40.000.000 44.000.000 Rutin DISPERINDAG

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


3 07 02 24 Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Rutin DISPERINDAG
Dinas/Operasional

3 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin DISPERINDAG

Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
3 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 55.000.000
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian

3 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISPERINDAG

Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kualitas Pelayanan
3 07 06 20.000.000 22.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian

3 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPERINDAG

URUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Penurunan
Menurunnya Angka
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah Angka
3 07 15 Kemiskinan Dan 250.000.000 275.000.000
yang kondusif Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

3 07 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Aceh Besar 250.000.000 275.000.000 Baru DISPERINDAG

3 07 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 0 0 Baru DISPERINDAG

Kecamatan Krueng
Foto copy usaha gampong 0 Baru
Barona Jaya ()
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Angka
3 07 16 Kemiskinan Dan 2.000.000.000 2.200.000.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil


3 07 16 05 Aceh Besar 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
produksi

Program Pengembangan Sistem Pendukung


3 07 17 1.200.000.000 1.320.000.000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg,
3 07 17 08 200.000.000 220.000.000 Baru DISPERINDAG
industri kecil dan industri menengah

Kecamatan Darul Imarah


(Deunong, Leu Geu,
Lamsiteh, Lampeuneuen,
Ulee Tuy, Punie, Leu Ue,
Geundring, Pasheu
Pembangunan Ekonomi Mikro 200.000.000 220.000.000 Baru
Beutong, Lampasi
Engking, Jeumpet Ajun,
Ulee Lueng, Lam Bheu,
Lampeuneurut Gampong,
Lamcot)

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan


3 07 17 10 Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
ekonomi lokal
Kecamatan Ingin Jaya
(Kayee Lee, Lam
Teungoh, Lubok Sukon,
Lubok Gapuy, Lamdaya,
Lam Ue, Paleuh Blang,
Paleuh Pulo, Lambada,
Lamcot, Lampreh
Lamjampok, Lam Sinyeu,
Cot Mentiwan, Cot Alue,
Cot Gud, Cot Bada, Cot
Suruy, Ajee Cut, Ajee
Rayeuk, Dham Pulo,
Pasie Lubuk, Ujong Xii,
Lampreh Lamteungoh,
Bada, Lambaro, Kalut,
Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Miskin Dan Meunasah Manyet, Ajee
500.000.000 550.000.000 Baru
Pelatihan Kewirausahaan Pagar Air, Lubok Batee,
Siron, Meunasah Baro,
Pasie Lamgarot, Dham
Ceukok, Gani, Bueng
Ceukok, Teubang Phui,
Ateuk Lueng Ie, Ateuk
Anggok, Bakoy,
Meunasah Manyang
Lamgarot, Meunasah
Tutong, Meunasah
Deyah, Jurong Peujeura,
Pantee, Bineh Blang,
Reuloh, Tanjong,
Meunasah Manyang
Pagar Air, Santan, Mns
Krueng)
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan
500.000.000 550.000.000 Baru
ekonomi lokal

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Angka
3 07 18 Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Koperasi Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi


3 07 18 05 Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
berprestasi
URUSAN : PERDAGANGAN
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Angka
3 07 18 Kemiskinan Dan 9.450.000.000 10.395.000.000
Dalam Negri Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

3 07 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Kec Baitussalam 450.000.000 495.000.000 Baru DISPERINDAG

Pengadaan Mobil Operasional Satuan Tugas


Aceh Besar 450.000.000 495.000.000 Baru
(Satgas) Pasar

3 07 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Aceh Besar 3.500.000.000 3.850.000.000 Rutin DISPERINDAG

3 07 18 08 Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi Aceh Besar 5.500.000.000 6.050.000.000 Lanjutan DISPERINDAG

Kecamatan Mesjid Raya


Pembangunan Pasar Gampong 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
(Neuheun)

Kecamatan Leupung
(Layeun, Pulot,
Pengembangan Wisata Kuliner ( Toko Souvenir ) Lamseunia, Meunasah 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Mesjid, Meunasah Bak U,
Dayah Mamplam)

Perluasan pasar rakyat Keumire Kec Kuta Cot Glie 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan

Pembangunan musalla pasar rakyat Meuree Kec Indrapuri 500.000.000 550.000.000 Lanjutan

Penyediaan sarana dan prasarana pasar induk


Kec Ingin Jaya 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
Lambaro

Pembangunan kios pasar rakyat Keutapang Dua Kec Darul Imarah 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Kabupaten Aceh
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Rehabilitas
Besar
URUSAN : INDUSTRI

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Pengembangan Industri Kecil dan Angka
3 07 16 Kemiskinan Dan 2.500.000.000 2.750.000.000
Menengah Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam


3 07 16 02 Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
memperkuat jaringan klaster industri

Kecamatan Blang Bintang


(Cot Mon Raya, Cot
Geundreut, Paya-ue,
Lamme, Meulayo, Lam
Siem, Cot Puklat, Data
Makmur, Kayee Kunyet,
Cot Meulangen, Cot
Nambak, Cot Mancang,
Pelatihan Bordir 300.000.000 330.000.000 Baru
Empee Bata, Cot Bagi,
Teupin Batee, Cot Leuot,
Cot Hoho, Cot Jambo,
Cot Rumpun, Bung
Pageu, Cot Sayun, Cot
Karieng, Cot Malem,
Kampung Blang, Bung
Sidom, Cot Madhi)
Kecamatan Montasik
(Weu Bada, Piyeung
Lhang, Piyeung Datu,
Piyeung Mane, Kuweu,
Bueng Daroh, Cot
Lampoh Soh, Mon Ara,
Cot Lhok, Bueng Raya,
Atong, Teubang Phui
Mesjid, Lamme Garot,
Reudeup, Bakcirih,
Meunasah Tutong,
Empee Tanong, Dayah
Pelatihan Menjahit 200.000.000 220.000.000 Baru
Daboh, Lampaseh
Krueng, Lamnga,
Lampaseh Lhok, Baroh,
Mata Ie, Weu Krueng,
Alue, Weu Lhok, Warabo,
Teubang Phui Baro,
Bueng Tujoh, Bira Lhok,
Bira Cot, Peurumping,
Bak Dilip, Ulee Lhat,
Seubam Lhok, Lam Raya,
Cot Seunong, Seubam
Cot, Seumet)

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam


500.000.000 550.000.000 Baru
memperkuat jaringan klaster industri

3 07 16 07 Pengembangan Industri Pengolahan Kulit Kec Mesjid Raya 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan DISPERINDAG

Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Angka
3 07 17 Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Industri Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Lanjutan DISPERINDAG

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 07 18 Program Penataan Struktur Industri Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster


3 07 18 02 Kec Ingin Jaya 500.000.000 550.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
industri

SKPK : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 33.189.336.680 36.508.270.348

Tata Kelola Prasarana/


4 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.473.511.320 23.620.862.452
Pemerintahan Perlengkapan Dinas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


4 02 01 02 Kec Kota Jantho 17.272.625.152 18.999.887.667 Rutin BPKD
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


4 02 01 06 Kec Kota Jantho 71.500.000 78.650.000 Rutin BPKD
kendaraan dinas/operasional

4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Kota Jantho 96.168.600 105.785.460 Rutin BPKD

4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kota Jantho 453.532.096 498.885.306 Rutin BPKD

4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Kota Jantho 621.632.000 683.795.200 Rutin BPKD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


4 02 01 12 Kec Kota Jantho 36.376.448 40.014.093 Rutin BPKD
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
4 02 01 15 Kec Kota Jantho 22.880.000 25.168.000 Rutin BPKD
undangan

4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Kota Jantho 370.424.992 407.467.491 Rutin BPKD

4 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec Kota Jantho 806.520.000 887.172.000 Rutin BPKD

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis


4 02 01 19 Kec Kota Jantho 1.721.852.032 1.894.037.235 Rutin BPKD
Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola Prasarana/


4 02 02 4.271.796.384 4.698.976.022
Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Dinas

4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kec Kota Jantho 2.640.400.000 2.904.440.000 Rutin BPKD
Kecamatan Darul Imarah
(Deunong, Leu Geu,
Lamsiteh, Lampeuneuen,
Ulee Tuy, Punie, Leu Ue,
Geundring, Pasheu
Beutong, Lampasi
Engking, Jeumpet Ajun,
Garot, Gue Gajah, Ulee
Lueng, Lam Bheu,
Kandang, Daroy Kameu,
PENGADAN MOBIL SAMPAH 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin
Tingkeum, Lamtheun,
Lamsidaya, Kuta Karang,
Lamkawee, Lheu Blang,
Lagang, Lamblang
Manyang, Lamblang
Trieng, Payaroh,
Lampeuneurut Ujong
Blang, Lampeuneurut
Gampong, Lamcot,
Lamreung, Bayu)
Kecamatan Simpang Tiga
(Tan Tuha, Blang Preh,
Blang Miro, Bha Ulee
Tutu, Lambunot,
Lambatee, Nya, Krueng
Mak, Batee Linteung,
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sekdes Ateuk Lamphang, Ateuk 400.000.000 440.000.000 Baru
Cut, Ateuk Blang Asan,
Ateuk Mon Panah, Ateuk
Lam Ura, Ateuk
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak, Lam Urit)
Kecamatan Simpang Tiga
(Tan Tuha, Blang Preh,
Blang Miro, Bha Ulee
Tutu, Lambunot,
Lambatee, Nya, Krueng
Mak, Batee Linteung,
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Keuchik Ateuk Lamphang, Ateuk 400.000.000 440.000.000 Baru
Cut, Ateuk Blang Asan,
Ateuk Mon Panah, Ateuk
Lam Ura, Ateuk
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak, Lam Urit)

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 840.400.000 924.440.000 Baru

4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Kota Jantho 672.099.968 739.309.965 Rutin BPKD

4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Kota Jantho 99.880.000 109.868.000 Rutin BPKD

4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Kota Jantho 33.000.000 36.300.000 Rutin BPKD

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


4 02 02 24 Kec Kota Jantho 482.244.416 530.468.858 Rutin BPKD
Dinas/Operasional

4 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec Kota Jantho 213.972.000 235.369.200 Rutin BPKD

4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Kota Jantho 130.200.000 143.220.000 Rutin BPKD
Peningkatan Disiplin
Tata Kelola
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur 80.630.000 88.693.000
Pemerintahan
Pemerintahan

4 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec Kota Jantho 80.630.000 88.693.000 Rutin BPKD

Peningkatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tata Kelola
4 02 05 Kompetensi Sumber 552.200.000 607.420.000
Aparatur Pemerintahan
Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-


4 02 05 03 Kec Kota Jantho 552.200.000 607.420.000 Rutin BPKD
undangan

Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola
4 02 06 Kapasitas 13.750.000 15.125.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan
Pemerintah Daerah

4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kec Kota Jantho 13.750.000 15.125.000 Rutin BPKD
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Meningkatnya
Program peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola
4 02 17 Kapasitas 4.948.841.488 5.443.725.637
pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan
Pemerintah Daerah

4 02 17 02 Penyusunan standar satuan harga Kec Kota Jantho 102.856.600 113.142.260 Lanjutan BPKD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
4 02 17 06 Kec Kota Jantho 265.419.008 291.960.909 Lanjutan BPKD
APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang


4 02 17 07 Kec Kota Jantho 236.706.256 260.376.882 Lanjutan BPKD
Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


4 02 17 08 Kec Kota Jantho 128.340.304 141.174.334 Lanjutan BPKD
Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang


4 02 17 09 Kec Kota Jantho 77.495.000 85.244.500 Lanjutan BPKD
Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


4 02 17 10 Kec Kota Jantho 303.764.992 334.141.491 Lanjutan BPKD
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan


4 02 17 13 Kec Kota Jantho 840.169.024 924.185.926 Lanjutan BPKD
daerah

4 02 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah Kec Kota Jantho 231.594.000 254.753.400 Lanjutan BPKD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber


4 02 17 19 Kec Kota Jantho 291.060.000 320.166.000 Lanjutan BPKD
pendapatan Daerah
Koordinasi dan Pengendalian Pengelolaan Dana
4 02 17 27 Kec Kota Jantho 178.500.000 196.350.000 Baru BPKD
Perimbangan

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara


4 02 17 29 Kec Kota Jantho 107.819.248 118.601.173 Lanjutan BPKD
SKPD

4 02 17 30 Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi SKPD Kec Kota Jantho 375.787.488 413.366.237 Lanjutan BPKD
Penyusunan Kode Lokasi Barang Daerah Pemerintah
4 02 17 33 Kec Kota Jantho 89.628.000 98.590.800 Lanjutan BPKD
Kab. Aceh Besar

Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik


4 02 17 34 Kec Kota Jantho 296.483.008 326.131.309 Lanjutan BPKD
Pemerintah Kab. Aceh Besar

4 02 17 35 Intensifikasi Pajak Daerah Kec Kota Jantho 326.911.744 359.602.918 Lanjutan BPKD

4 02 17 36 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kota Jantho 787.146.816 865.861.498 Lanjutan BPKD

Penyusunan Sistem Infromasi Pajak Bumi dan


4 02 17 40 Aceh Besar 120.000.000 132.000.000 Baru BPKD
Bangunan

Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Pajak


4 02 17 42 Kec Kota Jantho 150.000.000 165.000.000 Lanjutan BPKD
Daerah

4 02 17 43 Pelatihan Manajemen Aset/Barang Daerah Aceh Besar 39.160.000 43.076.000 Baru BPKD

Meningkatnya
Tata Kelola
4 02 36 Program Peningkatan Penerimaan Daerah Kapasitas 1.848.607.488 2.033.468.237
Pemerintahan
Pemerintah Daerah

4 02 36 01 Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah Kec Kota Jantho 448.607.488 493.468.237 Lanjutan BPKD

4 02 36 02 Pendataan Dan Penilaian Objek Pajak Daerah Kec Kota Jantho 1.200.000.000 1.320.000.000 Baru BPKD

4 02 36 03 Pemeriksaan Pajak Daerah Kec Kota Jantho 200.000.000 220.000.000 Baru BPKD

SKPK : SEKRETARIAT BAITUL MAL


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 38 SEKRETARIAT BAITUL MAL 1.693.204.524 1.862.524.976

Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
4 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 898.731.032 988.604.135
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


4 02 01 02 Aceh Besar 25.200.000 27.720.000 Rutin SBM
listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


4 02 01 06 Aceh Besar 3.600.000 3.960.000 Rutin SBM
kendaraan dinas/operasional

4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 14.266.000 15.692.600 Rutin SBM

4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 43.493.500 47.842.850 Rutin SBM

4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 10.749.500 11.824.450 Rutin SBM

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


4 02 01 12 Aceh Besar 674.000 741.400 Rutin SBM
bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


4 02 01 15 Aceh Besar 3.200.000 3.520.000 Rutin SBM
undangan

4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 94.463.000 103.909.300 Rutin SBM

4 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 113.425.000 124.767.500 Rutin SBM

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis


4 02 01 19 Aceh Besar 589.660.032 648.626.035 Rutin SBM
Perkantoran
Terlayani
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola Masyarakat Dengan
4 02 02 426.342.000 468.976.200
Aparatur Pemerintahan Baik Dan Tepat
Waktu

4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar 62.550.000 68.805.000 Rutin SBM

4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin SBM

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


4 02 02 24 Aceh Besar 32.993.000 36.292.300 Rutin SBM
Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


4 02 02 24 Aceh Besar 24.999.000 27.498.900 Rutin SBM
dinas/operasional

4 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 5.800.000 6.380.000 Rutin SBM

Tata Kelola Prasarana/


4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.200.000 20.020.000
Pemerintahan Perlengkapan Dinas

4 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 18.200.000 20.020.000 Rutin SBM

Meningkatnya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tata Kelola Kualitas Pelayanan
4 02 05 21.750.000 23.925.000
Aparatur Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian

4 02 05 06 Pelatihan Analisis Beban Kerja Aceh Besar 21.750.000 23.925.000 Rutin SBM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola Prasarana/


4 02 06 2.586.500 2.845.150
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Perlengkapan Dinas
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
4 02 06 01 Aceh Besar 2.586.500 2.845.150 Rutin SBM
realisasi kinerja SKPD
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kemiskinan Dan 325.594.992 358.154.491
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran

4 02 31 04 Pembinaan Baitul Mal Aceh Besar 172.744.992 190.019.491 Lanjutan SBM

4 02 31 13 Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Aceh Besar 152.850.000 168.135.000 Lanjutan SBM
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 08 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.967.906.556 8.764.697.212

Terlaksan
anya
Meningkatnya
proses
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi pengirima
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 3.395.051.752 3.734.556.927
Perkantoran n data dan
Admninistrasi
informasi
Kepegawaian
dalam
bentuk
hardcopy
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Kec Kota Pengiriman Data Dan
4 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100% Proses Administrasi 100% 1.937.024 2.130.726 Rutin BPBD
Jantho Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 158.034.960 173.838.456 Rutin BPBD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
27 Unit (15 Unit
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional Roda 6, 5 Unit
4 02 01 06 Administrasi 27 Unit 81.169.704 89.286.674 Rutin BPBD
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Roda 4, 7 Unit
Perkantoran
Roda 2 )
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 Gedung Kantor Kebutuhan Jasa 11 Gedung Kantor 45.430.436 49.973.480 Rutin BPBD
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 40.454.488 44.499.937 Rutin BPBD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan 12 Bulan 13.281.546 14.609.701 Rutin BPBD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 103.495.768 113.845.345 Rutin BPBD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 496.110.272 545.721.299 Rutin BPBD
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 14.081.714 15.489.885 Rutin BPBD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 183.385.120 201.723.632 Rutin BPBD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 337.670.720 371.437.792 Rutin BPBD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 80 Org 1.920.000.000 2.112.000.000 Rutin BPBD
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
4 02 02 Pemerintahan - 12 bulan 736.449.244 810.094.168
Prasarana Aparatur Pemerintah
Daerah
Tersedianya
Kebutuhaan
Terpeliharanya
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Pemeliharaan Rutin 11 Gedung 11 Gedung 55.727.304 61.300.034 Rutin BPBD
Perlengkapan Kantor
Gedung Kantor11
Gedung
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 55.000.000 60.500.000 Rutin BPBD
Jantho Jabatan
Jabatan
Tersedianya
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kebutuhaan
4 02 02 24 Aceh Besar 1 Tahun Pemeliharaan Rutin 1 Tahun 592.147.200 651.361.920 Rutin BPBD
dinas/operasional Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Operasional
Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Terpeliharanya
4 02 02 28 Kec Ingin Jaya 1tahun 1 Tahun 33.574.740 36.932.214 Rutin BPBD
kantor Peralatan Kantor Peralatan Kantor

Peningkatan Tersedian
Tata Kelola
Disiplin ya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 1 Tahun 36.895.320 40.584.852
Aparatur Peningkat
Pemerintahan an Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 36.895.320 40.584.852 Rutin BPBD
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur

Terlaksan
Peningkatan anya
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi peningkat
4 02 05 Pemerintahan 1 Tahun 37.510.240 41.261.264
Daya Aparatur Sumber Daya nya
Aparatur kompeten
si SDM
aparatur
Terselenggaranya
Kec Kota Pendidikan Dan Meningkatnya
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 1 Tahun 37.510.240 41.261.264 Rutin BPBD
Jantho Pelatihan Formal Bagi Kapasitas Aparatur
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkat
nya
Penyebara
n
Informasi
Optimalisasi
Kebencan
Sumber Daya
aan dan
Alam
Penurunan Meminima
Program Pencegahan Dini dan Berkelanjutan
4 02 41 Resiko lisir 1 Tahun 2.550.000.000 2.805.000.000
Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan
Bencana Dampak
Penurunan
Bencana
Resiko
serta
Bencana
Meningkat
kan
Ketahanan
Masyaraka
t
Tersedianya Informasi
Tersebarnya Informasi
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Secara
4 02 41 01 Aceh Besar Kebencanaan Secara 1 Tahun 1 Tahun 350.000.000 385.000.000 Baru BPBD
Potensi Bencana Alam Menyeluruh Untuk
Menyeluruh
Masyarakat
Meningkatnya
Kesadaran Dan
Kewaspadaan
5 Sekolah, Tersedianya Sdm
Masyarakat Sekolah 5 Sekolah, Madrasah
Sekolah, Madrasah Aman Bencana Aceh Besar Madrasah Aman Sekolah Yang Tangguh 100.000.000 110.000.000 Baru
Dan Pemangku Aman Bencana
Bencana Terhadap Bencana
Kepentingan Dalam
Menghadapi Risko
Bencana
Terlaksananya
Publikasi Informasi Penggunaan Apar dan Kegiatan Penyebaran Tersedianya Informasi
Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 150.000.000 165.000.000 Baru
Rambu Evakuasi Bangunan Informasi Penggunaan Penggunaan Apar
Apar
Terpasangnya Rambu Tersedianya Rambu
Pengadaan Rambu Penunjuk Arah Evakuasi Penunjuk Arah Penunjuk Arah
Aceh Besar 100 Paket 100 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru
dan Papan Informasi Bencana Evakuasi Dan Papan Evakuasi Dan Papan
Informasi Bencana Informasi Bencana
Adanya Informasi Tersedianya Informasi
4 02 41 02 Mitigasi Ancaman Bencana Aceh Besar Kebencanaan Baik Alat 23 Kecamatan Kebencanaan Baik Alat 23 Kecamatan 250.000.000 275.000.000 Baru BPBD
Maupun Visualisasi Maupun Visualisasi

Terlaksananya
Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Pengurangan Tersedianya Sdm Yang
4 02 41 03 Aceh Besar Pelatihan Kebencanaan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 950.000.000 1.045.000.000 Baru BPBD
Risiko Bencana Tangguh Bencana
Berbasis Prb

Meningkatnya Sdm
Terbentuknya Desa
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Aceh Besar 10 Desa Masyarakat Desa Yang 10 Desa 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Tangguh Bencana
Tangguh Bencana
Terlaksananya Meningkatnya
Kec Kota
Pelatihan Damkar Peningkatan Kapasitas 80 Orang Kapasitas Anggota 80 Orang 400.000.000 440.000.000 Lanjutan
Jantho
Anggota Damkar Damkar
Terlaksananya Tertanamnya Budaya
Peringatan HKBN Aceh Besar 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Peringatan Hkbn Siap Untuk Selamat
Terlaksananya
Meningkatnya Sdm
Sosialisasi Dan
Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Masyarakat Sekolah
Aceh Besar Pencagahan 10 Sekolah 10 Sekolah 200.000.000 220.000.000 Baru
Kebakaran Terhadap Pencegahan
Kebakaran Bagi
Kebakaran
Masyarakat Sekolah
Tertanggulanginya
Tertanganinya Dampak
Kebakaran Baik
4 02 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Aceh Besar 23 Kecamatan Kebakaran Secara 23 Kecamatan 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru BPBD
Pemukiman Maupun
Menyeluruh
Hutan Dan Lahan
Tertanganinya
Tersedianya Pos Wmk
Pembangunan Pos WMK Kuta Baro Kec Kuta Baro 1 Paket Kebakaran Wilayah 1 Paket 700.000.000 770.000.000 Baru
Kuta Baro
Kec. Kuta Baro
Terlaksanya
Tersedianya Atribut
Pengadaan PDL dan Atribut Lengkap Kec Kota Pengadaan Atribut
1 Paket Lengkap Untuk Personil 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Lanjutan
Pemadam Kebakaran Jantho Lengkap Untuk Personil
Damkar
Damkar
Terlaksanya Tersenianya Atribut
Pengadaan PDH dan Atribut Lengkap Kec Kota
Pengadaan Atribut Pdh 10 Orang Pdh Damkar Untuk Bid. 10 Orang 100.000.000 110.000.000 Baru
Pemadam Kebakaran Jantho
Damkar Pk
Tertanamnya
Semboyang Pantang
Kec Kota Terlaksananya Pulang Sebelum
Peringatan Hut Damkar 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 165.000.000 Baru
Jantho Peringatan Hut Damkar Padam Walau Nyawa
Jadi Taruhan Dalam
Jiwa Petugas Damkar
Optimalisasi
Sumber Daya
Terlaksan
Alam
Penurunan anya
Berkelanjutan
4 02 48 Program Pemulihan Dampak Bencana Resiko Pemulihan 1 Tahun 500.000.000 550.000.000
Dan
Bencana Akibat
Penurunan
Dampak
Resiko
Bencana
Bencana
Amannya Masyarakat
Adanya Bangunan
Di Sekitar Daerah
Rehabilitasi Infrastruktur yang Rusak Akibat Terpelihara Dari
4 02 48 01 Aceh Besar 1 Tahun Pasca Bencana Di 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Daerah Rawan
Pasca Bencana
Bencana
Amannya Masyarakat
Adanya Bangunan
Di Sekitar Daerah
Rekontruksi Infrastruktur yang Rusak Akibat Terpelihara Dari
4 02 48 02 Aceh Besar 1 Tahun Pasca Bencana Di 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Daerah Rawan
Pasca Bencana
Bencana
Adanya Bangunan
Amannya Masyarakat
Rehabilitasi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Terpelihara Dari
4 02 48 03 Aceh Besar 1 Tahun Di Sekitar Daerah Yang 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Lingkungan yang Rusak Akibat Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Rawan Bencana
Pasca Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Mitigasi Struktural dalam Penanggulangan
4 02 48 04 Aceh Besar Pelindung/prasarana Di 1 Tahun Di Sekitar Daerah Yang 1 Tahun 500.000.000 550.000.000 Baru BPBD
Bencana
Daerah Bencana Rawan Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Perbaikan Jalan Akses Armada Pemadam dan Kec Kota
Pelindung/prasarana 1 Paket Di Sekitar Daerah Yang 1 Paket 300.000.000 330.000.000 Baru
Sarana Pendukung di Pos Damkar Kota Jantho Jantho
Didaerah Bencana Rawan Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Pembangunan Sumur Bor Pada Pos Damkar Kec Leumbah
Pelindung/prasarana 1 Paket Di Sekitar Daerah Yang 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Baru
Kec. Lembah Seulawah Seulawah
Didaerah Bencana Rawan Bencana
Terlaksan
Optimalisasi
anya
Sumber Daya
Kegiatan
Alam
Penurunan Tanggap
Program Kedaruratan dan Logistik Berkelanjutan
4 02 49 Resiko Darurat 1 Tahun 712.000.000 783.200.000
Kebencanaan Dan
Bencana Bencana
Penurunan
dan
Resiko
Pendistrib
Bencana
usian
Logistik
Terlaksananya Tertanganinya
Koordinasi Dan Masarakat Yang
Penanganan Kedaruratan Penanggulangan
4 02 49 01 Aceh Besar Pelaksanaan 1 Tahun Terkena Bencana 1 Tahun 250.000.000 275.000.000 Baru BPBD
Bencana
Penanganan Tanggap Secara Cepat Dan
Darurat Tepat
Tersedianya Personil
Terbangunnya Jaring Yang Handal Dilokasi
Pengembangan PusdalOps PB Aceh Besar Komunikasi 1 Kegiatan Bencana Dan Jejaring 10 Orang 100.000.000 110.000.000 Baru
Kebencanaan Rantai Komando
Tanggap Darurat
Terlaksananya
Terselenggaranya
Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Operasional Trc Dan
Aceh Besar 12 Bulan Bantuan Penanganan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Baru
Cepat (TRC) Bencana Respon Terhadap
Darurat Oleh Trc Pb
Bencana
Tersediannya Anggaran
Terpenuhinya Logistik
4 02 49 02 Persediaan Perlengkapan Logistik Aceh Besar Untuk Pengadaan 1 Tahun 1 Tahun 200.000.000 220.000.000 Baru BPBD
Kebencana
Logistik Kebencana

Terselenggaranya
Terjaminnya Dan
Paket Pengadaan
Terpenuhinya
Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Logistik Dan
Aceh Besar 1 Paket Kebutuhan Logisttik 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Baru
Masyarakat Terdampak Bencana Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat Korban
Dasar Masyarakat
Bencana
Terdampak Bencana

Tersediannya Anggaran Terpenuhinya Sarana


Untuk Perlengkapan Perlengkapan
4 02 49 03 Persediaan Perlengkapan Peralatan Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 162.000.000 178.200.000 Baru BPBD
Peralatan Peralatan
Kebencanaan Kebencanaan
Meningkatnya
Pelatihan Penggunaan Kemampuan Dalam
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Peralatan Pb Dan Penanganan Bencana
Aceh Besar 1 Keg 1 Tahun 120.000.000 132.000.000 Baru
Bencana Pengadaan Peralatan Dan Peralatan
Pb Penanggulangan
Bencana
Meningkatnya
Kemampuan Dalam
Tersedianya Peralatan Penanganan Bencana
Peningkatan Kapasitas Peralatan Bencana Aceh Besar 1 Unit 1 Tahun 42.000.000 46.200.000 Baru
Kendaraan Trc Dan Peralatan
Penanggulangan
Bencana
Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Tersedianya Aparatur
Dalam Yang Tampil Dalam
4 02 49 04 Pelatihan, Sosialisasi Kedaruratan dan Logistik Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 100.000.000 110.000.000 Baru BPBD
Pengelolaan Menangani
Penanggulangan Pengelolaan Bencana
Bencana
Tersedianya Sdm Yang
Terlatih Dan Terkajinya
Mampu Dengan Cepat
Pelatihan DaLA Aceh Besar Secara Cepat Lokasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Dan Tepat Kerusakan
Kejadian
Kerugian
Termonitornya Secara
Terlaksananya Posko
Cepat Dan Tepat
Posko Siaga Bencana Aceh Besar Siaga Bencana Di Kab. Per Bencana Per Bencana 50.000.000 55.000.000 Baru
Setiap Kejadian
Aceh Besar
Bencana
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.964.283.008 3.260.711.309
Tersedian
ya sumber
daya
komunika
Tersedian
si,air dan
Meningkatnya ya
Tata Kelola listrik
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas Pelayanan
2 09 01 Pemerintahan untuk 1.780.643.008 1.958.707.309
Perkantoran Pemerintah Administr
mrndukun
Daerah asi
g
Perkantor
kelancara
an
n
administra
si kantor
Kelancaran
Kelancaran Pelayanan 4 Roda Empat, 10 Roda
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Operasional Alat 17 Unit Kenderaan
2 09 01 06 Aceh Besar Administrasi Dua, 2 Roda Enam Dan 42.000.000 46.200.000 Rutin DISHUB
kendaraan dinas/operasional Transportasi Darat Dinas
Perkantoran 1 Kenderaan Dinas Pju
Untuk Pemerintah
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
2 09 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 71.250.000 78.375.000 Rutin DISHUB
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Tersedianya Jasa
2 09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 1 Tahun Kebutuhan Jasa 5000m2 57.710.000 63.481.000 Rutin DISHUB
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
7 Unit Service Ac, 10 Menjaga Dan
Tersedianya Dana
Unit Komputer Dan Memelihara Kesiapan
2 09 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun 17.500.000 19.250.000 Rutin DISHUB
Printer, 7 Unit Service Penggunaan Peralatan
Kerja
Ups Dan 5 Unit Laptop Kerja
Tercapainya
2 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 1 Tahun 1 Tahun 62.000.000 68.200.000 Rutin DISHUB
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 202.310.000 222.541.000 Rutin DISHUB
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
2 09 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 8.500.000 9.350.000 Rutin DISHUB
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan Dan
2 09 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar 100% 100% 165.750.000 182.325.000 Rutin DISHUB
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kerja
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 09 01 15 Aceh Besar 12 Bulan Kebutuhan Bahan 1 Tahun 5.200.000 5.720.000 Rutin DISHUB
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
2 09 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 95.492.000 105.041.200 Rutin DISHUB
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar 95 Oh Dalam Daerah, 95 Oh Dalam Daerah,
2 09 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan Rapat Koordiansi Dan 260.275.008 286.302.509 Rutin DISHUB
daerah 20 Ot Ke Luar Daerah 20 Ot Ke Luar Daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
2 09 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 25 Orang 792.656.000 871.921.600 Rutin DISHUB
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran

Tersedian
ya
dukungan
Meningkatnya operasion
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas al dan
2 09 02 Pemerintahan 1 Tahun 733.200.000 806.520.000
Aparatur Pemerintah pemelihar
Daerah aan
kenderaan
dinas
secara
kontinyu
Tersedianya Sarana
2 09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun Rehap Gedung Kantor 1 Unit 232.800.000 256.080.000 Rutin DISHUB
Gedung Yang Aman
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 09 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 74.800.000 82.280.000 Rutin DISHUB
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Biaya
Tersedianya Dukungan
Operasional 13 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Operasional Dan Jasa
2 09 02 24 Aceh Besar 1 Tahun Roda2, 4 Unit Roda 4, 2 1 Tahun 425.600.000 468.160.000 Rutin DISHUB
Dinas/Operasional Pemeliharaan
Roda Enam Dan 1 Unit
Kenderaan Sinas
Mobil Pju

Terlayanin
ya
masyaraka
Meningkatnya
Tata Kelola t dengan
Kapasitas Pengadaa
2 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan baik dan 125.400.000 137.940.000
Pemerintah n pakaian
tepat
Daerah Dinas
waktu
serta
berbiaya
murah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
2 09 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 77 Orang Pegawai 125.400.000 137.940.000 Rutin DISHUB
perlengkapannya Aparatur
Aparatur

Tersusunn
ya Lakip
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola tahun
Kapasitas
2 09 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 2018, 1 Tahun 34.540.000 37.994.000
Pemerintah
Keuangan perjanjian
Daerah
Kinerja,
Iku, Renja
dan RKA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya Dokumen Tersusunnya Laporan
2 09 06 01 Aceh Besar 1 Tahun 80% 34.540.000 37.994.000 Rutin DISHUB
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan Skpd Skpd
URUSAN : PERHUBUNGAN
Terwujudn
ya
koordinasi
Terlayani
antar
Tata Kelola Masyarakat
pengambil
2 09 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Pemerintahan Dengan Baik 1 forum 290.500.000 319.550.000
kebijakan
Dan Tepat
dalam
Waktu
forum lalu
lintas dan
angkutan
jalan
Sinkronisasi Kerja
Aparatur Penegak
Hukum Dan Displin Terwujudnya
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
2 09 17 05 Aceh Besar Lalu Lintas Sehingga 80% Pengawasan Lalu 80% 270.500.000 297.550.000 Lanjutan DISHUB
angkutan umum di jalan raya
Terciptanya Kelancaran Lintas Di Jalan Raya
Dan Keselamatan
Dijalan Raya
Memberikan Hasil
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Kesepakatan Bersama Terciptanya Koordinasi
2 09 17 16 Aceh Besar 80% 50% 20.000.000 22.000.000 Lanjutan DISHUB
angkutan Dan Aksi Penanganan Antara Instansi Terkait
Masalah Lalin
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.309.600.000 14.640.560.000

Tersedian
ya
administra
si
Meningkatnya
Tata Kelola perkantor
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas Pelayanan
2 05 01 Pemerintahan an yang 1.189.100.000 1.308.010.000
Perkantoran Pemerintah yang
mendukun
Daerah optimal
g
kelancara
n tugas
dan fungsi
dinas
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Kec Kota Pengiriman Data Dan
2 05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100% Proses Administrasi 100% 10.000.000 11.000.000 Rutin DLH
Jantho Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
2 05 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 142.000.000 156.200.000 Rutin DLH
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
57 Unit (6 Unit Roda Kelancaran Pelayanan 57 Unit (6 Unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional
2 05 01 06 2, 12 Unit Roda 4, Administrasi Roda 2, 12 Unit 230.000.000 253.000.000 Rutin DLH
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas
34 Roda 6) Perkantoran Roda 4, 34 Roda 6)
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
2 05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Kantor Kebutuhan Jasa 2 Kantor 49.500.000 54.450.000 Rutin DLH
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
2 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 2 Kantor 2 Kantor 68.200.000 75.020.000 Rutin DLH
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
2 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 31.900.000 35.090.000 Rutin DLH
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
2 05 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 137.500.000 151.250.000 Rutin DLH
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan Tercapainya Kebutuhan 12 Bulan
2 05 01 15 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin DLH
perundang-undangan Jantho Bacaan Bahan Bacaan

Tersedianya Tercapainya Kebutuhan


Kec Kota
2 05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan Makan/minum 12 Bulan 75.000.000 82.500.000 Rutin DLH
Jantho
Karyawan Kantor Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 05 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 300.000.000 330.000.000 Rutin DLH
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
2 05 01 19 Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 140.000.000 154.000.000 Rutin DLH
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran

Tersedian
ya sarana
dan
prasarana
Meningkatnya
Tata Kelola kantor
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Pelayanan
2 05 02 Pemerintahan untuk 4.159.500.000 4.575.450.000
Prasarana Aparatur Pemerintah yang
mendukun
Daerah optimal
g
kelancara
n tugas
dan fungsi
dinas
Tersedianya Mobil 1 Buah Mobil Kelancaran Tugas- 1 Buah Mobil
2 05 02 04 Pengadaan mobil jabatan Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Rutin DLH
Kepala Dinas tugas Kedinasan
Kec Kota Terpeliharanya Tempat
2 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Tugas 100% 100% 82.500.000 90.750.000 Rutin DLH
Jantho Tugas Kantor
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
2 05 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 55.000.000 60.500.000 Rutin DLH
Jantho Jabatan
Jabatan
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Kota Kendaraan
2 05 02 24 62 Unit Kendaraan 62 Unit 3.000.000.000 3.300.000.000 Rutin DLH
Dinas/Operasional Jantho Dinas/operasional
Dinas/operasional
Kantor
Kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Terpeliharanya
2 05 02 26 12 Bulan Pemeliharaan 12 Bulan 120.000.000 132.000.000 Rutin DLH
gedung kantor Jantho Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya
2 05 02 28 12 Bulan Pemeliharaan Peralatan 12 Bulan 212.000.000 233.200.000 Rutin DLH
kantor Jantho Peralatan Kantor
Kantor
Terpenuhinya Rehab
Kec Kota Terrehabnya Fasilitas
2 05 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit Fasilitas Gedung 1 Unit 80.000.000 88.000.000 Rutin DLH
Jantho Gedung Kantor
Kantor
Terrehabnya Terpenuhinya Rehab
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Kec Kota Kendaraan Kendaraan
2 05 02 44 2 Unit 2 Unit 110.000.000 121.000.000 Rutin DLH
dinas/operasional Jantho Dinas/operasional Dinas/operasonal
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin Terciptany
2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 45.000.000 49.500.000
Aparatur a disiplin
kinerja
Pemerintahan aparatur
aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
2 05 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin DLH
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
Terwujudn
ya
Meningkatnya penyerapa
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Meningkat
Kapasitas n
2 05 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan nya 16.000.000 17.600.000
Pemerintah keuangan
Keuangan kinerja
Daerah dan
aparatur
pencapaia
n kinerja
aparatur
Terlaksananya
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec Kota Tersedianya Laporan
2 05 06 01 1 Dokumen Penyusunan Laporan 1 Dokumen 8.000.000 8.800.000 Rutin DLH
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jantho Kinerja Skpd
Kinerja Skpd
Tersedianya Laporan Terlaksananya Laporan
Kec Kota
2 05 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Keuangan Selama 1 1 Laporan Keuangan Selama 1 1 Laporan 8.000.000 8.800.000 Rutin DLH
Jantho
Tahun Tahun
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

Optimalisasi
Terjagany
Sumber Daya Terwujudn
a atau
Alam ya kualitas
Penurunan terkendali
Program Pengendalian Pencemaran dan Berkelanjutan lingkunga
2 05 16 Resiko nya 50.000.000 55.000.000
Perusakan Lingkungan Hidup Dan n hidup
Bencana kualitas
Penurunan yang
dan fungsi
Resiko sehat
lingkunga
Bencana
n hidup
Terdatanya Monitoring , Terlaksananya
2 05 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Evaluasi Dokumen 50 Kali Monitoring, Evaluasi 50 Kali 50.000.000 55.000.000 Rutin DLH
Ukl/upl Dokumen Ukl/upl

Peningkatan Peningkatan Peningkat


Terwujudn
Aksesibilitas Kualitas an
Program Pengembangan Kinerja ya kualitas
2 05 15 Serta Kesehatan kualitas 6.150.000.000 6.765.000.000
Pengelolaan Persampahan lingkunga
Kualitass Lingkungan lingkunga
n yang
Kesehatan Masyarakat n
sehat
Terpenuhinya Tersedianya Prasarana
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Lingkungan Bersih Kualitas
2 05 15 02 Aceh Besar Prasarana Dan Sarana Dan Sarana 4.470.000.000 4.917.000.000 Lanjutan DLH
persampahan Dan Sehat Lingkungan Terjaga
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Kecamatan
Peukan Bada
(Beradeun,
Keuneueu,
Lampisang,
Rima Jeune,
Rima
Keunerum,
Ajuen, Lam
Hasan,
Payatieng,
Lamgeu-eu,
Lam Rukam,
Gurah, Lam
Isek, Lam Tersedianya Sarana
Tempat Pembuangan Sampah Sementara ( Terpenuhinya Sarana
Keumok, Untuk Menampung 4 Unit 4 Unit 220.000.000 242.000.000 Baru
Kontainer ) Pengelolaan Sampah
Lamlumpu, Sampah
Lam Teeh,
Baro, Lam
Manyang, Lam
Awee,
Meunasah
Tuha, Lam
Teungoh, Lam
Tutui, Lam
Guron, Lam
Badeuk,
Lambaro
Neujid, Lam
Pageu, Pulo
Bunta)
Bertambahnnya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Pengadaan kontainer Aceh Besar Untuk Menampung 5 Unit 5 Unit 250.000.000 275.000.000 Rutin
Pengelolaan Sampah
Sampah
Tersedianya Prasarana Terpenuhinya
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Dan Sarana Untuk Prasarana Dan Sarana
Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 4.000.000.000 4.400.000.000 Rutin
sampah Penanganan Sampah Untuk Penanganan
Sampah
Terpenuhinya Terkendalinya Tersedianya Prasarana Terkendalinya
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
2 05 15 04 Aceh Besar Prasarana Dan Sarana Jumlah Volume Dan Sarana Jumlah Volume 300.000.000 330.000.000 Rutin DLH
prasarana dan sarana persampahan
Pengelolaan Sampah Sampah Pengelolaan Sampah Sampah
Tersedianya Terpenuhinya
Pemeliharaan prasarana dan sarana Pemeliharaan Pemeliharaan
Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 300.000.000 330.000.000 Lanjutan
pengelolaan sampah (TPA, armada dll) Prasarana Dan Sarana Prasarana Dan Sarana
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Sdm Tersedianya Sdm
2 05 15 06 Bimbingan teknis persampahan Aceh Besar Dibidang Pengelolaan 5 Orang Dibidang Pengelolaan 5 Orang 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Sampah Sampah
Tersedianya Dan
Terpenuhinya Jasa Terlaksananya
2 05 15 08 Kerjasama pengelolaan persampahan Aceh Besar Pengelolaan Sampah 1 Unit Kebutuhan Aktivitas 1 Unit 300.000.000 330.000.000 Rutin DLH
Tpa Blang Bintang Pengelolaan Sampah
Tpa Blang Bintang
Meningkatnya Meningkatnya Perilaku
Sosialisasi kebijakan pengelolaan Pengetahuan Kecamatan- Dan Kesadaran Kecamatan-
2 05 15 10 Aceh Besar 75.000.000 82.500.000 Rutin DLH
persampahan Masyarakat Tentang kecamatan Masyarakat Dalam kecamatan
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Meningkatnya
Bertambahnya
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengetahuan
2 05 15 11 Aceh Besar 23 Kecamatan Masyarakat Yang 23 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 Baru DLH
pengelolaan persampahan Masyarakat Dalam
Sadar Lingkungan
Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Berubahnya Pola Pikir,
Kepedulian Masyarakat Watak Dan Perilaku
Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Dalam Pengelolaan Masayarakat Dalam
Sampah Pengelolaan Sampah
Mewujudkan Terciptanya Lingkungan
Aksi Bersih Sampah Aceh Besar Lingkungan Yang 23 Kecamatan Bersih, Teduh Dan 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Bersih Dan Sehat Indah
Terlaksananya
Mewujudkan Kota Koordinasi
2 05 15 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Aceh Besar 3 Bulan 3 Bulan 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Sehat, Indah Dan Asri Penghargaan
Lingkungan Hidup
Terwujudnya Terlaksananya
Pengembangan jenis penghargaan lingkungan Pengembangan Pengembangan
Aceh Besar 3 Bulan 3 Bulan 50.000.000 55.000.000 Baru
hidup Penghagaan Penghargaan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Jumlah Pengujian Jumlah Pengujian
2 05 15 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Aceh Besar Penunjang Pemantauan Penunjang Pemantauan 60.000.000 66.000.000 Rutin DLH
Sampel Sampel
Kualitas Lingkungan Kualitas Lingkungan

Tersedianya Sarana Terlaksananya


Pemantauan kualitas air sungai Aceh Besar Penunjang Pemantauan 30 Kali Pengujian Kegiatan Pemantauan 30 Kali Pengujian 30.000.000 33.000.000 Rutin
Kualitas Air Sungai Kualitas Air Sungai

Tersedianya Sarana Terlaksananya


Pemantauan kualitas air sumur Aceh Besar Penunjang Pemantauan 30 Kali Pengujian Kegiatan Pemantauan 30 Kali Pengujian 20.000.000 22.000.000 Rutin
Kualitas Air Sumur Kualitas Air Sumur

Tersedianya Sarana Terlaksananya


Pemantauan kualitas udara ambien Aceh Besar Penunjang Pemantauan 20 Kali Pengujian Kegiatan Pemantauan 20 Kali Pengujian 10.000.000 11.000.000 Rutin
Udara Ambien Udara Ambien
Terlaksananya
Terawasinya Kegiatan
Pengawasan Terhadap
/usaha Yang
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Kegiatan /usaha Yang
2 05 15 04 Aceh Besar Melaksanakan 12 Bulan 12 Bulan 85.000.000 93.500.000 Baru DLH
lingkungan hidup Melaksanakan
Pengelolaan
Pengelolaan
Lingkungan
Lingkungan
Terlaksananya
Adanya Penyelesaian
Penyelesaian sengketa lingkungan Aceh Besar 23 Kecamatan Penyelesaian Sengketa 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Sengketa Lingkungan
Lingkungan
Terlaksananya
Adanya Pengawasan
Pengawasan Terhadap
Pengawasan terhadap perusahaan yang Terhadap Perusahaan
Aceh Besar 23 Kecamatan Perusahaan Yang 23 Kecamatan 35.000.000 38.500.000 Baru
melaksanakan AMDAL/UKL/UPL Yang Melaksanakan
Melaksanakan
Amdal/ukl/upl
Amdal/ukl/upl
Terlaksananya
Terpantau Dan
Pemantauan Dan
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Terawasinya
2 05 15 05 Aceh Besar 23 Kecamatan Pengawasan Terhadap 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Tanpa Izin (PETI) Kegiatan/usaha Yang
Kegiatan/usaha Yang
Tidak Memiliki Izin
Tidak Memiliki Izin
Terselenggaranya
Tersusunnya Kajian
Kajian Lingkungan
Lingkungan Hidup
2 05 15 07 Pengkajian dampak lingkungan Aceh Besar Hidup Strategis 1 Klhs 1 Klhs 500.000.000 550.000.000 Baru DLH
Strategis Terhadap
Terhadap
Kegiatan/usaha
Kegiatan/usaha
Terlaksananya
Tersusunnya Kebijakan
Penyusunan Kebijakan
Tentang Tata Cara
Penyusunan kebijakan pengendalian Tentang Tata Cara
2 05 15 12 Aceh Besar Pelayanan Pengaduan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 35.000.000 38.500.000 Baru DLH
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pelayanan Pengaduan
Dan Penyelesaian
Dan Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat
Adanya Kegiatan Terlaksananya
2 05 15 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Aceh Besar Sosialisasi 15 Instansi Sosialisasi 15 Instansi 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Pemeriksaan Ukl/upl Pemeriksaan Ukl/upl
Meningkatnya Terlibatnya Masyarakt
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kesadaran Masyarakat Sosialisasi Dalam Pengendalian Sosialisasi
2 05 15 14 Aceh Besar 25.000.000 27.500.000 Baru DLH
pengendalian lingkungan hidup Dalam Pengendalian Dikecamatan Dalam Pengendalian Dikecamatan
Lingkungan Lingkungan
Optimalisasi
Sumber Daya Terwujudn
Alam ya Terlindun
Penurunan
Program Perlindungan dan Konservasi Berkelanjutan perlindun ginya
2 05 17 Resiko 130.000.000 143.000.000
Sumber Daya Alam Dan gan dan kualitas
Bencana
Penurunan konservas sumber
Resiko i sumber daya alam
Bencana daya alam
Pelaksanaan Program
Meningkatnya Program
2 05 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Aceh Besar 1 Proklim Kampung Iklim 1 Proklim 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
Kampong Iklim
(proklim)
Terlaksananya
Terawasinya Usaha Dan Atau Usaha Dan Atau
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Pengawasan Pada
2 05 17 08 Aceh Besar Kerusakan Dilokasi Kegiatan Yang Ada Kegiatan Yang Ada 100.000.000 110.000.000 Baru DLH
SDA Lokasi Pemanfaatan
Pemanfaatan Sda Izin Lingkungan Izin Lingkungan
Sda
Terlaksananya
Adanya Penyusunan
Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap Penyusunan Kebijakan
Kebijakan Pengawasan
usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin Aceh Besar 23 Kecamatan Pengawasan Terhadap 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Terhadap Penerima Izin
lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup Penerima Izin
Lingkungan
Lingkungan
Adanya Pelaksanaan
Terdatanya Penerima
Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Pengawasan Terhadap
Aceh Besar 23 Kecamatan Izin Lingkungan Yang 23 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
izin lingkungan Penerima Izin
Terawasi
Lingkungan
Optimalisasi
Sumber Daya Terwujudn
Alam ya Terpelihar
Penurunan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Berkelanjutan rehabilitas anya
2 05 18 Resiko 1.080.000.000 1.188.000.000
Cadangan Sumber daya Alam Dan i dan pengelola
Bencana
Penurunan pemulihan an sumber
Resiko sumber daya alam
Bencana daya alam
Terlaksananya
Perencanaan dan penyusunan program Tersusunnya
Penyusunan
2 05 18 02 pembangunan pengendalian sumber daya alam Aceh Besar Perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru DLH
Perencanaan
dan lingkungan hidup Lingkungan
Lingkungan
Kec Kota Adanya Penyusunan Terlaksananya
Penyusunan RPPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 550.000.000 Baru
Jantho Rpplh Penyusunan Rpplh
Adanya Penyusunan Terlaksananya
Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Kec Kota Daya Dukung Dan Penyusunan Daya
1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 550.000.000 Baru
Lingkungan Jantho Daya Tampung Dukung Dan Daya
Lingkungan Tamping Lingkungan
Terlaksananya
Adanya Penetapan
Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan Kec Kota Jumlah Tanah Penetapan Tanah Jumlah Tanah
2 05 18 04 Tanah Ulayat Untuk 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
dan lahan Jantho Ulayat Ulayat Untuk Ulayat
Keberadaan Mha
Keberadaan Mha
Terpenuhinya
Adanya Pelaksanaan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan
2 05 18 07 Aceh Besar Komunikasi Dialogis 4 Bulan 4 Bulan 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Komunikasi Dialogis
Dengan Mha
Dengan Mha
Optimalisasi
Meningkat
Sumber Daya Tersedian
nya
Alam ya data
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Penurunan informasi
Berkelanjutan dan
2 05 19 Informasi Sumber Daya Alam dan Resiko sumber 275.000.000 302.500.000
Dan informasi
Lingkungan Hidup Bencana daya alam
Penurunan tentang
dan
Resiko lingkunga
lingkunga
Bencana n hidup
n hidup
Terselenggaranya Meningkatnya
Jumlah Edukasi Dan Jumlah Edukasi
Peningkatan edukasi dan komunikasi Peningkatan Edukasi Pengetahuan Tentang
2 05 19 01 Aceh Besar Informasi Dan Informasi 175.000.000 192.500.000 Rutin DLH
masyarakat di bidang lingkungan Dan Informasi Pengelolaan Sda Dan
Lingkungan Lingkungan
Lingkungan Lingkungan Hidup
Mempromosikan
Kelestarian Lingkungan
Adanya Pemilihan Duta Dan Menumbuhkan
Pemilihan Duta Lingkungan Aceh Besar Lingkungan Tingkat 2 Orang Pa/pi Kesadaran Masyarakat 2 Orang Pa/pi 50.000.000 55.000.000 Rutin
Sma Akan Pentingnya
Lingkungan Yang
Bersih Dan Lestari.

Adanya Pembinaan,
Mewujudkan Sekolah
Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Penilaian Dan Sekolah Sd, Smp, Sekolah Sd, Smp,
Aceh Besar Yang Peduli Dan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Penghargaan Adiwiyata kepada Sekolah Pemberian Sma Sma
Berbudaya Lingkungan
Penghargaan Adiwiyata
Mengedukasi Atau
Adanya Peringatan Hari Masyarakat Aceh Mengajak Masyarakat Masyarakat Aceh
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Lingkungan Hidup Besar Untuk Melestarikan Besar
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Meningkatkan
Pemahaman Dan
Perhatian Masyarakat
Pameran Lingkungan Aceh Besar 5 Kecamatan Kesadaran Masyarakat 5 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Pada Pelestarian
Pada Pelestarian
Lingkungan
Lingkungan

Meningkatnya Informasi Papan Informasi, Tersedianya Informasi Papan Informasi,


Tentang Pengelolaan Iklan Di Tentang Pengelolaan Iklan Di
2 05 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Lingkungan Kepada Televise/surat Lingkungan Kepada Televisi/surat
Masyarakat Kabar, Stiker Masyarakat Kabar, Stiker
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Tersusunnya Laporan 1 Dokumen Tersedianya Laporan
2 05 19 06 Aceh Besar 1 Dokumen 50.000.000 55.000.000 Rutin DLH
Daerah Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Optimalisasi
Meningkat
Sumber Daya
nya
Alam
Penurunan Terjagany kualitas
Berkelanjutan
2 05 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Resiko a kualitas lingkunga 25.000.000 27.500.000
Dan
Bencana lingkunga n, udara
Penurunan
n bersih dan
Resiko
sehat
Bencana
Adanya Penyuluhan
Terkendalinya Polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan Tentang Polusi Dan
2 05 20 05 Aceh Besar 23 Kecamatan Dan Pencemaran 23 Kecamatan 25.000.000 27.500.000 Baru DLH
pencemaran Pencemaran
Lingkungan
Lingkungan

Terwujudn
ya Terpelihar
Optimalisasi
kelestaria anya
Sumber Daya
n lingkunga
Alam
Program pengembangan ekowisata dan Penurunan lingkunga n dan
Berkelanjutan
2 05 21 jasa lingkungan di kawasan-kawasan Resiko n dan meningkat 30.000.000 33.000.000
Dan
konservasi laut dan hutan Bencana kesejahter kan
Penurunan
aan kesejahter
Resiko
masyaraka aan
Bencana
t masyaraka
t

Meningkatkan Terlaksananya
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Kelestarian Lingkungan Pelestarian Lingkungan
2 05 21 01 Aceh Besar 5 Kecamatan 5 Kecamatan 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
di kawasan konservasi Dan Pemberdayaan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat

Meningkat
kan
ketersedia Tertata
Peningkatan Peningkatan
an udara dan
Aksesibilitas Kualitas
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau yang terpelihara
2 05 24 Serta Kesehatan 160.000.000 176.000.000
(RTH) bersih, nya Ruang
Kualitass Lingkungan
estetika terbuka
Kesehatan Masyarakat
kota dan Hijau
aktivitas
masyaraka
t
Pelaksanaan
Tersusunnya
Penyusunan Kebijakan
Penyusunan kebijakan, norma,standard Kebijakan, Norma,
2 05 24 01 Aceh Besar 1 Buah Qanun Norma, Standar 1 Buah Qanun 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
prosedur dan manual pengelolaan RTH Standar Prosedur
Prosedur Pengelolaan
Pengelolaan Rth
Rth
Menjaga Ekosistem
2 05 24 06 Pemeliharaan RTH Aceh Besar Terpeliharanya Rth 5 Lokasi 5 Lokasi 50.000.000 55.000.000 Rutin DLH
Diwilayah Perkotaan
Meningkatnya
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlibatnya Masyarakat
2 05 24 09 Aceh Besar Kesadaran Masyarakat 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
pengelolaan RTH Dalam Pengelolaan Rth
Dalam Pengelolaan Rth
Bertambahnya
Adanya Kegiatan Untuk
2 05 24 05 Penataan RTH 1 Paket Penyediaan Dan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Penataan Rth
Pemanfaatan Rth
Bertambahnya
Adanya Kegiatan Untuk
Penataan RTH Aceh Besar 1 Paket Penyediaan Dan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Rutin
Penataan Rth
Pemanfaatan Rth
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.821.492.500 5.303.641.750

Lancarnya
Meningkatnya pengelola
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas an Pelayanan
2 10 01 Pemerintahan 1.603.462.500 1.763.808.750
Perkantoran Pemerintah administra yang
Daerah si optimal
perkantor
an
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 79.200.000 87.120.000 Rutin KOMINFO
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
2 10 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 79.200.000 87.120.000 Rutin KOMINFO
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
2 10 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 8.000.000 8.800.000 Rutin KOMINFO
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
2 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 238.000.000 261.800.000 Rutin KOMINFO
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Tersedianya Jasa
2 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 3 Kantor 4.755.500 5.231.050 Rutin KOMINFO
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
(10 Unit Service Ac, 8
Terpeliharanya Aset Lancarnya Pelayanan Kelancaran
2 10 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar Unit Komputer Printer, 14.700.000 16.170.000 Rutin KOMINFO
Dan Peralatan Kantor Tugas Kedinasan Kinerja
6 Unit Ups)
Tercapainya
2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 3 Kantor 3 Kantor 61.864.500 68.050.950 Rutin KOMINFO
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 22.100.000 24.310.000 Rutin KOMINFO
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
2 10 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 1.882.500 2.070.750 Rutin KOMINFO
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
2 10 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 750.000.000 825.000.000 Rutin KOMINFO
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 10 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 3 Kantor 8.970.000 9.867.000 Rutin KOMINFO
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
2 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 46.890.000 51.579.000 Rutin KOMINFO
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 10 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 287.900.000 316.690.000 Rutin KOMINFO
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah

Tata Kelola Prasarana/ Meningkat


Program Peningkatan Sarana Dan
2 10 02 Pemerintahan Perlengkapan kan Kelancara 113.000.000 124.300.000
Prasarana Aparatur
Dinas pelaksana n kinerja
an tugas
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 10 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 30.000.000 33.000.000 Rutin KOMINFO
Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan 5 Unit Roda 2, 2 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Meningkatnya Kelancaran
2 10 02 24 Aceh Besar Kendaraan Operasional Roda 4, Dan 1 Unit 83.000.000 91.300.000 Rutin KOMINFO
Dinas/Operasional Pelaksanaan Tugas Kinerja
Dinas Roda 6
Kedisiplin
Tata Kelola Prasarana/ Pelaksana
Aparatur
2 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan an tugas- 29.500.000 32.450.000
Sipil
Dinas tugas
Negara
kedinasan
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
2 10 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 29.500.000 32.450.000 Rutin KOMINFO
perlengkapannya Aparatur
Aparatur

Tersedian
Tenaga
Peningkatan ya SDM
Tata Kelola Persandia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi yang
2 10 05 Pemerintahan n dan 42.000.000 46.200.000
Daya Aparatur Sumber Daya terampil
Tenaga
Aparatur sesuai
Teknis IT
bidang
tugasnya
Petugas Persandian
Tersedianya Sdm Yang Tenaga
Dan Tenaga Teknis
2 10 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aceh Besar 4 Orang Terampil Sesuai Bidang Persandian Dan 42.000.000 46.200.000 Rutin KOMINFO
Pengelola E-
Tugasnya Tenaga Teknis It
government

Tersedian
ya
dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Prasarana/
pelaporan 1 Tahun
2 10 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Perlengkapan 31.726.000 34.898.600
tugas- Anggaran
Keuangan Dinas
tugas
lembaga
pemerinta
han
Dokumen Iku, Tapkin, Tersedianya Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
2 10 06 01 Aceh Besar Lppd, Renstra, Renja, 7 Dokumen Pelaporan Tugas-tugas 1 Tahun Anggaran 31.726.000 34.898.600 Rutin KOMINFO
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lakip, Rka Lembaga Pemerintahan
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bertamba
hnya
Informasi
Terlayani
yang
Tata Kelola Masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, dibutuhka
2 10 15 Pemerintahan Dengan Baik 80 % 2.715.200.000 2.986.720.000
Informasi dan Media Massa n
Dan Tepat
Masyaraka
Waktu
t dalam
rangka
membang
un Daerah
Rehabilitasi 1 Unit
Gedung Media
Gedung Media Center,
Center, Tabloid
Gedung Media Center Tabloid Aceh Besar
Memperlancar Kegiatan Aceh Besar Lam
Pembinaan dan pengembangan jaringan Kabupaten Aceh Besar Lam Haba, Talk Show,
2 10 15 02 Aceh Besar Peluputan Pemerintah Haba, Talk Show, 2.361.600.000 2.597.760.000 Baru KOMINFO
komunikasi dan informasi Dan Peralatan Mendapatkan Inews A
Daerah Mendapatkan
Peliputan World Dan Video
Inews A World
Informatif
Dan Video
Informatif
Rehabilitasi 1 Unit
Gedung Media
Gedung Media Center,
Center, Tabloid
Gedung Media Center Tabloid Aceh Besar
Memperlancar Kegiatan Aceh Besar Lam
Pembinaan dan pengembangan jaringan Kabupaten Aceh Besar Lam Haba, Talk Show,
Peluputan Pemerintah Haba, Talk Show, 2.361.600.000 2.597.760.000 Baru
komunikasi dan informasi Dan Peralatan Mendapatkan Inews A
Daerah Mendapatkan
Peliputan World Dan Video
Inews A World
Informatif
Dan Video
Informatif
Bertambahnya
Tersedianyan Informasi Yang
Pembinaan dan pengembangan sumber daya Subdomian Yang
2 10 15 03 Aceh Besar Subdomain Skpd Untuk Dibutuhkan Masyarakat 80 % 98.650.000 108.515.000 Rutin KOMINFO
komunikasi dan informasi Terintegritas
Seluruh Skpd Dalam Rangka
Membangun Daerah
Tercapainya Tertib Menara
Pad Retribusi
Perencanaan dan pengembangan kebijakan Administrasi Dan Telekomunikasi
2 10 15 07 Aceh Besar Pengendalian Menara 300 Objek Retribusi 189.450.000 208.395.000 Lanjutan KOMINFO
komunikasi dan informasi Registrasi Menara Dalam Wilayah
Telekomunikasi
Telekomunikasi Kab.aceh Besar
Tabloid Aceh
Tabloid Aceh Besar Besar Lam Haba,
Domain, Terbentuknya Memperlancar Kegiatan Lam Haba, Talk Show, Talk Show,
2 10 15 08 Kerjasama Informasi Media Massa Aceh Besar Bakohumas, Dan Publikasi Pemerintah Mendapatkan Inews A Mendapatkan 65.500.000 72.050.000 Baru KOMINFO
Peralatan Publikasi Daerah World Dan Video Inews A World
Informatif Dan Video
Informatif

Bertamba
hnya
Informasi
Terlayani
yang
Tata Kelola Masyarakat
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang dibutuhka
2 10 17 Pemerintahan Dengan Baik 80% 27.500.000 30.250.000
komunikasi dan informasi n
Dan Tepat
Masyaraka
Waktu
t dalam
rangka
membang
un Daerah
Bertambahnya
Tersedianyan Operator Informasi Yang
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Operator Website
2 10 17 01 Aceh Besar Website Untuk Seluruh Dibutuhkan Masyarakat 80% 27.500.000 30.250.000 Baru KOMINFO
informasi Yang Terintegritas
Skpd Dalam Rangka
Membangun Daerah

Bertamba
hnya
Terlayani informasi
Tata Kelola Masyarakat yang Masyaraka
Program Kerjasama Informasi dan Media
2 10 18 Pemerintahan Dengan Baik dibutukan t yang 259.104.000 285.014.400
Massa
Dan Tepat masyaraka berwawas
Waktu t dalam an
rangka
membang
un daerah
Tersedianya Data Dan
Informasi Pemerintah Bertambahnya
Daerah,terlaksananya Informasi Yang
Penyebarluasan informasi pembangunan Masyarakat Yang
2 10 18 01 Aceh Besar Penyebarluasan 85 % Dibutukan Masyarakat 178.654.000 196.519.400 Lanjutan KOMINFO
daerah Berwawasan
Informasi, Dalam Rangka
Pembangunan Untuk Membangun Daerah
Masyarakat
Meningkatnya
Pengetahuan Dan
Terlaksananya 96 Gampong
Informasi Yang
Penyebarluasan informasi yang bersifat Diseminasi Dan 96 Kelompok Informasi Dalam Wilayah
2 10 18 03 Aceh Besar Dibutuhkan Masyarakat 80.450.000 88.495.000 Baru KOMINFO
penyuluhan bagi masyarakat Pendistribusian Gampong Kabupaten Aceh
Dalam Melaksanakan
Informasi Nasional Besar
Pembangunan Di
Gampong
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERTANAHAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 04 1 DINAS PERTANAHAN 2.585.681.255 2.844.249.381

Terpenuhi
nya
sarana
Meningkatnya
Tata Kelola komunika
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan
2 04 01 Pemerintahan si, 100% 481.890.182 530.079.200
Perkantoran Pembanguna
sumberda
n Daerah
ya air dan
listrik
selama 12
bulan
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 105.513.648 116.065.013 Rutin Pertanahan
Informasi Dalam
Kantor
Bentuk Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
2 04 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 60.340.500 66.374.550 Rutin Pertanahan
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 4 Unit (2 Unit Roda 2, 2
2 04 01 06 Aceh Besar Administrasi 4 Unit 7.843.000 8.627.300 Rutin Pertanahan
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
2 04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 948.750 1.043.625 Rutin Pertanahan
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Tersedianya Jasa 7 Ruang Kerja
2 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Ruang Kerja Kantor Kebutuhan Jasa 4.560.900 5.016.990 Rutin Pertanahan
Kebersihan Kantor Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
2 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Ruang Kantor 7 Ruang Kantor 69.645.080 76.609.588 Rutin Pertanahan
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 17.267.250 18.993.975 Rutin Pertanahan
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
2 04 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 21.340.550 23.474.605 Rutin Pertanahan
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 04 01 15 Aceh Besar 7 Ruang Kantor Kebutuhan Bahan 7 Ruang Kantor 4.554.000 5.009.400 Rutin Pertanahan
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
2 04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 11.385.000 12.523.500 Rutin Pertanahan
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 04 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 178.491.504 196.340.654 Rutin Pertanahan
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah

Terlaksan
anya
Meningkatnya
Tata Kelola Peningkat
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan
2 04 02 Pemerintahan an Sarana 100% 659.271.248 725.198.373
Prasarana Aparatur Pembanguna
dan
n Daerah
Prasarana
bagi
Aparatur
Kelancaran
Tersedianya Kendaraan
2 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 100% Pelaksanaan Tugas 100% 34.155.000 37.570.500 Rutin Pertanahan
Dinas/operasional
Kedinasan
Kelancaran
Tersedianya Peralatan
2 04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 295.535.616 325.089.178 Rutin Pertanahan
Gedung Kantor
Kantor
Terpeliharanya Gedung Kenyamanan Dalam
2 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 3.036.000 3.339.600 Rutin Pertanahan
Kantor Bekerja
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 31.625.000 34.787.500 Rutin Pertanahan
Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terawatnya Kendaraan Kelancaran Pelayanan
2 04 02 24 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 27.830.000 30.613.000 Rutin Pertanahan
Dinas/Operasional Dinas Roda 2 Dan 4 Tugas Kantor
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Pelayanan
2 04 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung 12 Bulan 12 Bulan 7.480.000 8.228.000 Rutin Pertanahan
kantor Tugas Kantor
Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruangan
Meningkatkan Nilai
Yang Memadai Untuk
2 04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar Fungsi Dan Aset 100% 100% 259.609.632 285.570.595 Rutin Pertanahan
Aktifitas Kedinasan
Gedung Pertanahan
Yang Nyaman Dan
Aman

Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Pengelolaan
2 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Capaian 100% 18.216.000 20.037.600
Pembanguna
Kinerja
n Daerah
bagi
Aparatur
Tersedianya Pakaian Kenyamanan Dan
2 04 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Aceh Besar Kedinasan Serta Atribut 100% Keseragaman Dalam 100% 18.216.000 20.037.600 Rutin Pertanahan
Kelengkapannya Kinerja Aparatur

Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Terselesai
Pengelolaan
2 04 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan kannya 100% 9.493.825 10.443.208
Pembanguna
Keuangan Pelaporan
n Daerah
Keuangan
Tersedianya Dokumen
Tersusunnya Semua
Pelaporan Keuangan
Ikhtisar Pelaksanaan
2 04 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 100% Dalam Bentuk 100% 9.493.825 10.443.208 Rutin Pertanahan
Administrasi Keuangan
Hardcopy Dan Soft
Setiap Semester
Copy
URUSAN : PERTANAHAN

Menghimp
un Data
sertifikat
tanah
Meningkatnya terdaftar
Tata Kelola
Program pembangunan sistem pendaftaran Pengelolaan baik untuk
2 04 15 Pemerintahan 100% 728.400.496 801.240.546
tanah Pembanguna instansi
n Daerah pemerinta
h maupun
masyaraka
t terutama
yg kurang
mampu

Terlaksananya
Tersedianya Bukti Pendaftaran Serta
Kepemilikan Hak Atas Pembutan Bukti
Tanah Instansi Kepemilikan Hak Atas
2 04 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah Aceh Besar 100% 100% 605.000.000 665.500.000 Baru Pertanahan
Pemerintah Dan Tanah Instansi
Masyarakat Terutama Pemeerintah Dan
Yang Kurang Mampu Masyarakat Terutama
Yng Kurang Mampu
Tersebarnya
Pengetahuan Kepada
Terdaftarnya Tanah
Masyarakat Untuk
Milik Masyarakat Dan
2 04 15 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Aceh Besar Dapat Mendaftarkan 100% 100% 123.400.496 135.740.546 Baru Pertanahan
Instansi Pemerintah
Kepemilikan Tanah
Secara Sah Dan
Yang Sah Secara
Hukum

Tercapain
ya proses
koordinasi
Meningkatnya
Tata Kelola untuk
Program Penataan penguasaan, pemilikan, Pengelolaan
2 04 16 Pemerintahan percepata 100% 374.159.504 411.575.454
penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembanguna
n
n Daerah
pendataan
tanah
bersertifik
at
Terjadinya Koordinasi
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan Adanya Data Tanah
2 04 16 01 Aceh Besar Percepatan Pendataan 100% 100% 192.659.504 211.925.454 Lanjutan Pertanahan
dan pemanfaatan tanah Yang Bersertifikat
Tanah Bersertifikat
Terlaksananya Proses
Tersedianya Informasi
Penyebarluasan
Tentang Hukum
Informasi Dan
Kepemilikan Hak Atas
Pendataan Kepemilikan
2 04 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Aceh Besar Tanah Untuk Umum 100% 100% 181.500.000 199.650.000 Baru Pertanahan
Dan Penggunaan
Dan Instansi
Tanah Instansi
Pemerintah Dalam
Pemerintah Dan
Berbagai Bentuk
Masyarakat
Adanya
fungsi
Fasilitasi
Meningkatnya
Tata Kelola untuk
Program Penyelesaian konflik-konflik Pengelolaan
2 04 17 Pemerintahan konflik 100% 133.100.000 146.410.000
pertanahan Pembanguna
dan
n Daerah
sengketa
Pertanaha
n
Tercapainya
Tersedianya Data
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Penyelesaian Konflik
2 04 17 01 Aceh Besar Konflik Dan Sengketa 100% 100% 133.100.000 146.410.000 Lanjutan Pertanahan
pertanahan Dan Sengketa
Pertanahan
Pertanahan
Adanya
suatu
Sistem
Meningkatnya
Tata Kelola Informasi
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
2 04 18 Pemerintahan Pertanaha 100% 181.150.000 199.265.000
Pertanahan Pembanguna
n yang
n Daerah
memiliki
data
akurat
Terlaksananya
Pelatihan Untuk Tersedianya Informasi
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Rancangan Awal Pertanahan Yang
2 04 18 01 Aceh Besar 100% 100% 181.150.000 199.265.000 Baru Pertanahan
handal Aplikasi Pada Sistem Lengkap Dan Maksimal
Pengelolaan Informasi Di Aceh Besar
Pertanahan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.787.360.000 19.566.096.000
Program Pelayanan Administrasi
1 03 01 1.856.000.000 2.041.600.000
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air


1 03 01 02 135.000.000 148.500.000 Rutin PUPR
dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


1 03 01 06 25.000.000 27.500.000 Rutin PUPR
kendaraan dinas/operasional

1 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 44.000.000 Rutin PUPR

1 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 40.000.000 44.000.000 Rutin PUPR


1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 82.500.000 Rutin PUPR

1 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.000.000 71.500.000 Rutin PUPR

Penyediaan komponen instalasi


1 03 01 12 11.000.000 12.100.000 Rutin PUPR
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15

1 03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 180.000.000 198.000.000 Rutin PUPR

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


1 03 01 15 10.000.000 11.000.000 Rutin PUPR
perundang-undangan

1 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 520.000.000 572.000.000 Rutin PUPR

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar


1 03 01 18 380.000.000 418.000.000 Rutin PUPR
daerah

Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi


1 03 01 19 375.000.000 412.500.000 Rutin PUPR
Teknis Perkantoran

Terlayani
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
1 03 02 Pemerintahan Dengan Baik 1.900.000.000 2.090.000.000
Aparatur
Dan Tepat
Waktu
Kec Kota
1 03 02 03 Pembangunan gedung kantor 800.000.000 880.000.000 Rutin PUPR
Jantho
Pembangunan Gedung Kantor PUPR Aceh Besar 800.000.000 880.000.000 Baru

1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 175.000.000 192.500.000 Rutin PUPR

1 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 500.000.000 550.000.000 Rutin PUPR

1 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000 165.000.000 Rutin PUPR


SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15

1 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 82.500.000 Rutin PUPR

Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan


1 03 02 24 200.000.000 220.000.000 Rutin PUPR
Dinas/Operasional

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 160.000.000 176.000.000


Pengadaan pakaian dinas beserta
1 03 03 02 160.000.000 176.000.000 Rutin PUPR
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1 03 05 100.000.000 110.000.000
Daya Aparatur
1 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000 110.000.000 Rutin PUPR
Program Peningkatan Pengembangan
1 03 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 12.000.000 13.200.000
Keuangan

1 03 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.000.000 13.200.000 Rutin PUPR

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan


1 03 06 05 25.000.000 27.500.000 Rutin PUPR
Anggaran SKPK

URUSAN : PEKERJAAN UMUM


1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.346.000.000 3.680.600.000
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15

1 03 15 03 Pembangunan jalan 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru PUPR

Pemb. Jalan Lam Asan - Lampoh Keude 500.000.000 550.000.000 Baru


Pemb. Jalan Iboh - Gp. Ayon 500.000.000 550.000.000 Baru
Pemb. Jalan Miruk Taman - Klieng 400.000.000 440.000.000 Baru
Pemb. Jalan Gp. Bada Kec Ingin Jaya 100.000.000 110.000.000 Baru

1 03 15 05 Pembangunan jembatan 130.000.000 143.000.000 Baru PUPR

Rehab Jemabatan Gp. Raya - Seulimeum 130.000.000 143.000.000 Rehabilitas


Kec
Pemb. Jembatan antara kajhu - Blang Krueng 0 Baru
Baitussalam

1 03 15 05 Pembangunan jembatan Kec Indrapuri 150.000.000 165.000.000 Baru PUPR

Kecamatan
Indrapuri (Ulee
Kareung,
Seuremo,
Jembatan Penyebrangan Gampong Ulee
Lambeutong, 150.000.000 165.000.000 Baru
Kareung dan Wilayah Gampong Limo
Limo
Lamluweung,
Limo Mesjid,
Limo Blang)
1 03 15 07 Pembangunan Jalan Poros Desa 625.000.000 687.500.000 Baru PUPR
Kecamatan
Simpang Tiga
Pengerasan Jalan (Nya, Krueng 60.000.000 66.000.000 Baru
Mak, Batee
Linteung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Karieng,
Cot Malem,
jalan Aspal antar Desa 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Pembukaan jalan Baru 90.000.000 99.000.000 Baru
Geundreut, Cot
Meulangen,
Bung Pageu,
Cot Sayun)
Kecamatan
Lhoknga
(Aneuk Paya,
pengaspalan jalan 100.000.000 110.000.000 Baru
Seubun
Keutapang,
Lamcok)
Kecamatan
Pengerasan Jalan Antar Gampong dalam
Darul Kamal
Kecamatan Darul Kamal (Gp. Lamsod ke 50.000.000 55.000.000 Baru
(Lambaro
Lambaro Biluy : 1,5 km)
Biluy, Lamsod)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Mon
Ikeun, Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
pengaspalan jalan evakuasi,jalan antar desa Karieng,
125.000.000 137.500.000 Baru
dan jalan usaha tani Lamgaboh,
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15

1 03 15 09 Peningkatan Jalan 241.000.000 265.100.000 Rehabilitas PUPR

Peningkatan Jalan Lam Asan - Paya Tieng; Kec Peukan


1.000.000 1.100.000 Rehabilitas
Paya Tieng - Lamgeu Eu Bada
Peningkatan Jalan Lubok Sukon - SD Teladan 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Pnk. Jalan Sp. Lam Raya - Gp. Puuk 140.000.000 154.000.000 Rehabilitas

Kec Kota
1 03 15 09 Peningkatan Jalan 700.000.000 770.000.000 Baru PUPR
Jantho

Kecamatan
Pengaspalan jalan Evakuasi Baet - Rukoh Baitussalam 50.000.000 55.000.000 Baru
(Baet)
Kecamatan
Mesjid Raya
(Baro,
Neuheun,
Meunasah
Pengaspalan Jalan 300.000.000 330.000.000 Baru
Kulam, Ie
Seum, Lamreh,
Beurandeh,
Paya Kameng,
Ruyung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Gapuy,
Saney,
Lamgeuriheu,
Umong
PELEBARAN JALAN DAN PENGASPALAN
Seuribee, 200.000.000 220.000.000 Baru
JALAN DESA
Teungoh
Geunteut,
Baroh
Geunteut,
Baroh Blang
Mee)
Kecamatan
Darul Kamal
Pengaspalan Jalan antar Gampong dalam
(Lamsod,
Kecamatan Darul Kamal Gp Lamsod - Gp
Lamkunyet,
Blangkire : 2 km (lamsod-biluy, teu balu, blang
Lhang, 150.000.000 165.000.000 Baru
kiree), Gp Turam - Gp Lamkunyet : 1 km, Gp.
Lambatee,
Lhang - Gp. Lambatee - Gp Lamkunyet : 3 km,
Turam, Blang
Gp. Lamsod - Lambaro Biluy
Kiree, Lambaro
Biluy)
Program Pembangunan saluran
1 03 16 1.075.000.000 1.182.500.000
drainase/gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan saluran
1 03 16 01 0 0 Rehabilitas PUPR
drainase/gorong-gorong
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 655.000.000 720.500.000 Baru PUPR
Kecamatan
Baitussalam
saluran induk cot paya-kajhu 50.000.000 55.000.000 Baru
(Kajhu, Cot
Paya)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
Pembangunan Saluran Irigasi Antar Gampong (Gani, Ateuk 80.000.000 88.000.000 Baru
Lueng Ie,
Ateuk Anggok)
Kecamatan
Peukan Bada
(Beradeun,
Keuneueu,
Lampisang,
Rima Jeune,
Rima
Keunerum,
Saluran Induk 150.000.000 165.000.000 Baru
Ajuen,
Payatieng,
Lamgeu-eu,
Lam Rukam,
Gurah, Lam
Isek, Lam
Keumok, Lam
Badeuk)
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Hoho, Cot
Normalisasi saluran pembuang 75.000.000 82.500.000 Rehabilitas
Jambo, Cot
Rumpun, Cot
Karieng, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Kecamatan
Mesjid Raya
Pembangunan Saluran Induk 120.000.000 132.000.000 Baru
(Neuheun,
Durung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Baitussalam
Pembangunan saluran drainase dijalan
(Blang Krueng, 60.000.000 66.000.000 Baru
kecamatan
Baet, Cadek,
Kajhu)
Ljt. Saluran Bak Buloh - Aron - Lampoh Tarom -
60.000.000 66.000.000 Lanjutan
Cot Lammee
Pemb. Saluran Gp. Reudeup 60.000.000 66.000.000 Baru
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 420.000.000 462.000.000 Baru PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
1 03 18 1.062.000.000 1.168.200.000
Jembatan
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
1 03 18 02 200.000.000 220.000.000 Baru PUPR
jembatan
Kecamatan
Kuta Baro
(Ujong Blang,
Lamceu,
Lampoh
Tarom,
Jembatan penghubung Tumpok 200.000.000 220.000.000 Baru
Lampoh,
Lambunot
Tanoh,
Lambunot
Paya, Lam Alu
Raya)

1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 492.000.000 541.200.000 Rehabilitas PUPR


SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Leupung
Pengaspalan Jalan Ke Akses Wisata Bahari
(Lamseunia,
Pantai Ritieng, Wisata Alam Brayeung dan 100.000.000 110.000.000 Baru
Meunasah Bak
Wisata Alam Sarah
U, Dayah
Mamplam)
Kec Peukan
Pemeliharaan Jalan Lampadang - Sp. Lamteh 50.000.000 55.000.000 Rehabilitas
Bada
Kec Darul
Pemel. Jalan Deunong - Lhang 50.000.000 55.000.000 Rehabilitas
Kamal
Kec Peukan
Pemel. Jalan Lam Isek - Lam Rukam 110.000.000 121.000.000 Rehabilitas
Bada
Pemel. Jalan Sp. Lam Raya - Tumpok Lampoh
182.000.000 200.200.000 Rehabilitas

1 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 170.000.000 187.000.000 Rehabilitas PUPR

Pemb. Jembatan Gp. Lam Ateuk Kec. Lhoknga 70.000.000 77.000.000 Baru
Pemb. Jembatan Kebun Sawit Gp. Jantho
100.000.000 110.000.000 Baru
Baru
1 03 18 07 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas PUPR
Program Pembangunan sistem informasi
1 03 22 100.000.000 110.000.000
data base jalan dan jembatan

1 03 22 01 Penyusunan sistem informasi data base jalan 50.000.000 55.000.000 Baru PUPR

Penyusunan sistem informasi data base


1 03 22 02 50.000.000 55.000.000 Baru PUPR
jembatan
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Program peningkatan sarana dan prasarana
1 03 23 100.000.000 110.000.000
kebinamargaan

1 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 100.000.000 110.000.000 Lanjutan PUPR

Program pengembangan dan pengelolaan


1 03 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 2.765.000.000 3.041.500.000
lainnya

1 03 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 50.000.000 55.000.000 Lanjutan PUPR

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 50.000.000 55.000.000 Baru

1 03 24 08 Pembangunan pintu air 270.000.000 297.000.000 Lanjutan PUPR


Kecamatan
Lhoknga (Lam
Ateuk,
Lambaro
pembangunan pintu air antar gampong 170.000.000 187.000.000 Baru
Seubun,
Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon)
Pembangunan pintu air Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru
1 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 400.000.000 440.000.000 Lanjutan PUPR
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Pembersihan Saluran Pembuang Lueng Gajah Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
(Seumet)
Kecamatan
rehap saluran irigasi induk Darussalam 80.000.000 88.000.000 Rehabilitas
(Lam Gawee)
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas
1 03 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 50.000.000 55.000.000 Lanjutan PUPR
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 50.000.000 55.000.000 Rehabilitas
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah
1 03 24 15 320.000.000 352.000.000 Lanjutan PUPR
dibangun
Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier D.I Krueng
Aceh, Gp. Khoh - Data Makmu Kec. Blang 120.000.000 132.000.000 Rehabilitas
Bintang
Pembangunan Jemabatan pada saluran
200.000.000 220.000.000 Baru
extenstion gp. Lambirah kec. Sukmakmur
1 03 24 18 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 300.000.000 330.000.000 Lanjutan PUPR
Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas
Penanganan darurat Sarana dan Prasarana
Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru
Irigasi Tersebar
1 03 24 19 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 705.000.000 775.500.000 Lanjutan PUPR
Peningkatan Bendung dan Saluran D.I Blang
Aceh Besar 130.000.000 143.000.000 Baru
Baroh ( 100 Ha )Kec. Leupung
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran D.I Empe
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Bling ( 250 Ha )
Peningkatan Jaringan irigasi Aceh Besar 375.000.000 412.500.000 Baru
1 03 24 20 Pembangunan Jaringan Irigasi 620.000.000 682.000.000 Lanjutan PUPR
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Kuta Baro
(Lam Baed,
Lam Trieng,
Rabeu, Deyah,
Cot Yang,
sumur bor besar untuk pengairan sawah Lambunot 200.000.000 220.000.000 Baru
Tanoh,
Lamteubee
Geupula,
Leupung
Mesjid, Cot
Lamme)
Kecamatan
Kuta Malaka
(Bughu,
PEMBANGUNAN/NORMALISASI LANING Leupung Cut,
100.000.000 110.000.000 Baru
DAN SALURAN IRIGASI Leupung
Riwat,
Leupung
Rayeuk)
Kecamatan
Kota Jantho
(Weu, Aweek,
PIPANISASI IRIGASI PENGHUBUNG 8 Bueng, Jalin,
120.000.000 132.000.000 Baru
GAMPONG DARI KRUENG KALOK Suka Tani,
Data Cut,
Jantho,
Barueh)
Kecamatan
Pulo Aceh
Pembangunan Irigasi 200.000.000 220.000.000 Baru
(Alue Riyeung,
Rabo)
Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Survey
1 03 24 21 50.000.000 55.000.000 Lanjutan PUPR
Sarana Pengairan
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Program pengembangan, pengelolaan dan
1 03 26 konservasi sungai, danau dan sumber daya 0 0
air lainnya
Pembangunan embung dan bangunan
1 03 26 01 0 0 Lanjutan PUPR
penampung air lainnya

peningkatan partisipasi masyarakat


1 03 26 5 dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber 50.000.000 55.000.000 Baru
daya air lainnya

Program pengembangan kinerja


1 03 27 1.151.360.000 1.266.496.000
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 450.000.000 495.000.000 Lanjutan PUPR
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Aceh Besar 450.000.000 495.000.000 Baru
1 03 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 701.360.000 771.496.000 Lanjutan PUPR
Pengadaan Pemasangan Sambungan Rumah
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
(SR) tersebar
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih
Gp. Seubun Keutapang- Seubun Ayon Kec. 101.360.000 111.496.000 Baru
Lhoknga
Pengadaan dan Pemasangan pipa Air Bersih Kec Kota
100.000.000 110.000.000 Baru
Gp. Tereubeh Jantho
1 03 28 Program pengendalian banjir 580.000.000 638.000.000
1 03 28 01 Pembangunan reservoir pengendali banjir 0 0 Lanjutan PUPR
Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali
1 03 28 02 280.000.000 308.000.000 Lanjutan PUPR
banjir
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Lamsiteh,
Lampeuneuen,
Geundring,
Pasheu
Beutong,
NORMALISASI SALURAN PEMBUANG Lampasi 80.000.000 88.000.000 Rehabilitas
Engking,
Kandang,
Tingkeum,
Lamkawee,
Lagang,
Lamblang
Manyang)
Kecamatan
Simpang Tiga
(Tan Tuha,
Blang Preh,
Blang Miro,
Bha Ulee Tutu,
Lambunot,
Lambatee,
Pemasangan Bronjong dan Lending Saluran Nya, Krueng
200.000.000 220.000.000 Baru
Pembuang Mak, Batee
Linteung,
Ateuk
Lamphang,
Ateuk Cut,
Lamjamee
Dayah,
Lamjamee
Lamkrak)
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul
1 03 28 03 300.000.000 330.000.000 Lanjutan PUPR
sungai
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Kuta Cot Glie
Talud Jalan Pingir Sugai 0 Baru
(Glee Jai,
Lambeugak)
Pembuatan Beronjong penahan tebing sungai
300.000.000 330.000.000 Baru
Beureunut
Peningkatan pembersihan dan pengerukan
1 03 28 07 0 0 Baru PUPR
sungai/kali
1 03 28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 0 0 Baru PUPR
Program pengembangan wilayah strategis
1 03 29 870.000.000 957.000.000
dan cepat tumbuh
1 03 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 870.000.000 957.000.000 Lanjutan PUPR
Kecamatan
PEMBANGUNAN BARU GEDUNG KANTOR Darul Imarah
150.000.000 165.000.000 Baru
CAMAT (Lampeuneurut
Ujong Blang)
Kecamatan
Pembangunan Pagar Kantor Camat Sukamakmur 70.000.000 77.000.000 Baru
(Reuhat Tuha)
Kecamatan
Leumbah
Seulawah
(Panca, Panca
Kubu, Lam
Kubu, Lon
Asan, Lon
Baroh, Paya
Pembangunan Kantor Camat Baru 200.000.000 220.000.000 Baru
Keureuleh,
Lambaro
Tunong,
Teuladan,
Lamtamot,
Suka Damai,
Suka Mulia,
Saree Aceh)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Seulimeum
Pembangunan Kantor Camat beserta pagar 300.000.000 330.000.000 Baru
(Pasar
Seulimeum)
Rehabilitasi Kantor Ranting Lhoong 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Rehabilitasi Rumah Pengamat Ranting
50.000.000 55.000.000 Rehabilitas
Lhoong
1 03 29 04 BOP PNPM Mandiri Perkotaan 0 0 Lanjutan PUPR
Program pembangunan infrastruktur
1 03 30 680.000.000 748.000.000
perdesaaan
1 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 680.000.000 748.000.000 Lanjutan PUPR
PEMBANGUNAN GAPURA DAN
Kecamatan
PENGASPALAN HALAMAN KOMPLEK
Kuta Malaka 100.000.000 110.000.000 Baru
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUTA
(Lam Ara Cut)
MALAKA
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu
Lamweu, Baet
Masjid, Baet
Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee,
Dilip
Lamteungoh,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Lamtanjong,
Pembangunan Jalan Aspal Baet - Pasar Sibreh Lambirah, 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Kayee Adang,
Tampok Blang,
Tampok Jeurat
Raya, Kling
Manyang,
Lambaro
Sibreh,
Weusiteh,
Aneuk Galong
Titi, Meunasah
Bakthu, Aneuk
Batee, Niron,
Lambarih
Jurong Raya)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Leumbah
Seulawah (Lon
Asan, Lon
Pengaspalan Jalan Lingkungan dan jembatan Baroh,
100.000.000 110.000.000 Baru
alue puntong Teuladan,
Lamtamot,
Suka Damai,
Suka Mulia,
Panca)
Kecamatan
Krueng Barona
Pembangunan jalan lingkungan 50.000.000 55.000.000 Baru
Jaya
(Lampermai)
Kecamatan
Leupung
(Layeun, Pulot,
Lamseunia,
Pengaspalan Jalan Pemukiman Meunasah 80.000.000 88.000.000 Baru
Mesjid,
Meunasah Bak
U, Dayah
Mamplam)
Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Bumi
Kec Ingin Jaya 50.000.000 55.000.000 Baru
Bakti Gp. Reuloh
Kec Mesjid
peningkatan Jalan Perumahan Ujong Batee 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Raya
Jalan Gp. Komplek PNS Biluy Resort Kec. Kec Darul
100.000.000 110.000.000 Baru
Darul Imarah Imarah
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
1 03 30 03 0 0 Baru PUPR
perdesaaan
1 03 30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0 Lanjutan PUPR
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT
1 03 15 Program Pengembangan Perumahan 1.620.000.000 1.782.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
1 03 15 07 1.620.000.000 1.782.000.000 Lanjutan PUPR
sederhana sehat
Kecamatan
Indrapuri
(Aneuk Glee,
Lam Ilie Ganto,
Lam Ilie
Teungoh,
Reukih Dayah,
Krueng
Lamkareung,
Riting,
Lampanah
Tunong,
Lampanah
Baro,
Lampanah
Teungoh,
Pembangunan Rumah Dhuafa 180.000.000 198.000.000 Baru
Lampanah
Dayah,
Lampanah
Ranjo, Seuot
Tunong, Sihom
Cot, Sihom
Lhok, Sinyeu,
Seuot Baroh,
Pasar
Indrapuri, Indra
Puri, Reukih
Keupula,
Lamleubok,
Lam Ilie
Mesjid, Empe
Ara, Ulee
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
(Kayee Lee,
Lam Teungoh,
Lubok Sukon,
Lubok Gapuy,
Lamdaya, Lam
Ue, Paleuh
Blang, Paleuh
Pulo,
Lambada,
Lamcot,
Lampreh
Lamjampok,
Lam Sinyeu,
Cot Mentiwan,
Rumah Layak Huni 180.000.000 198.000.000 Baru
Cot Alue, Cot
Gud, Cot Bada,
Cot Suruy,
Ajee Cut, Ajee
Rayeuk, Dham
Pulo, Pasie
Lubuk, Ujong
Xii, Lampreh
Lamteungoh,
Bada,
Lambaro,
Kalut,
Meunasah
Manyet, Ajee
Pagar Air,
Lubok Batee,
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Deunong, Leu
Geu, Lamsiteh,
Lampeuneuen,
Ulee Tuy,
Punie, Leu Ue,
Geundring,
Pasheu
Beutong,
Lampasi
Engking,
Jeumpet Ajun,
Garot, Gue
Gajah, Ulee
Lueng, Lam
Pembangunan / Rehab Rumah Dhuafa 180.000.000 198.000.000 Baru
Bheu,
Kandang,
Daroy Kameu,
Tingkeum,
Lamtheun,
Lamsidaya,
Kuta Karang,
Lamkawee,
Lheu Blang,
Lagang,
Lamblang
Manyang,
Lamblang
Trieng,
Payaroh,
Lampeuneurut
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Kuta Cot Glie
(Bak Sukon,
Bithak,
Pengaspalan Jalan Antar Gampong Lampakuk, 180.000.000 198.000.000 Baru
Banda Safa,
Lamleupung,
Leupung
Baleu)
Kecamatan
Kota Jantho
(Jantho Baru,
Weu, Aweek,
Bueng, Jalin,
Suka Tani,
PEMBANGUNAN DAN REHAB RUMAH
Data Cut, 180.000.000 198.000.000 Baru
DHUAFA
Jantho,
Barueh, Jantho
Makmur, Bukit
Meusara,
Teureubeh,
Cucum)

Kecamatan
Pembangunan Rumah Layak Huni Krueng Barona 180.000.000 198.000.000 Baru
Jaya (Miruk)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Darussalam
(Lampuja, Lam
Ujong, Lam
Gawee, Lam
Asan, Lam
Reh, Siem,
Krueng Kalee,
Lambaro
Sukon,
Lambiheu
Lambaro
Angan,
Lambiheu
Siem, Lam
Klat,
Rumah layak huni 180.000.000 198.000.000 Baru
Lamkeuneung,
Lampuuk,
Lamtimpeung,
Limpok,
Barabung,
Tungkob, Lam
Duro, Lambitra,
Lieue,
Lambada
Peukan, Blang,
Cot, Angan,
Miruek Taman,
Lampeudaya,
Suleue,
Tanjong Deah,
Tanjung
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Simpang Tiga
(Tan Tuha,
Blang Preh,
Blang Miro,
Bha Ulee Tutu,
Lambunot,
Lambatee,
Nya, Krueng
Mak, Batee
Linteung,
Ateuk
Pembangunan Rumah Layak Huni Lamphang, 180.000.000 198.000.000 Baru
Ateuk Cut,
Ateuk Blang
Asan, Ateuk
Mon Panah,
Ateuk Lam
Ura, Ateuk
Lampeuot,
Lamjamee
Dayah,
Lamjamee
Lamkrak, Lam
Urit)
Pembangunan Rumah Layak huni Aceh Besar 180.000.000 198.000.000 Baru
URUSAN : PENATAAN RUANG

Meningkatnya
Tata Kelola
Pengelolaan
1 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang Pemerintahan 360.000.000 396.000.000
Pembanguna
n Daerah

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,


1 03 15 02 60.000.000 66.000.000 Baru PUPR
dan RTBL
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,
60.000.000 66.000.000 Baru
dan RTBL
1 03 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 200.000.000 220.000.000 Baru PUPR

1 03 15 11 Revisi rencana tata ruang Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru PUPR

Kec Kota
RTR Kota Jatho 100.000.000 110.000.000 Baru
Jantho
1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang 20.000.000 22.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 03 16 09 20.000.000 22.000.000 Lanjutan PUPR
pemanfaatan tata ruang
1 03 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30.000.000 33.000.000
Sosialisasi kebijakan pengendalian
1 03 17 07 30.000.000 33.000.000 Baru PUPR
pemanfaatan ruang
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.626.575.000 6.189.232.500
Prosentas
e
Meningkatnya
Tata Kelola Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas 100%
4 01 01 Pemerintahan administra 1.341.155.000 1.475.270.500
Perkantoran Pemerintah
si
Daerah
perkantor
an
Terbayarnya
Pembayaran Tagihan Pemenuhunan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
4 01 01 02 Aceh Besar Telepon, Listrik Dan 12 Bln Kebutuhan Telepon Air 12 Bln 100.000.436 110.000.480 Rutin BAPPEDA
dan listrik
Internet Bersih, Listrik Dan
Internet
Pepanjangan Izin Stnk
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Surat Izin Kendaraan
4 01 01 06 Aceh Besar 12 Bln Kenderaan Roda 2 Dan 14 Stnk 21.000.000 23.100.000 Rutin BAPPEDA
kendaraan dinas/operasional Stnk
4
Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya Jasa
4 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 12 Bln 100% 29.609.000 32.569.900 Rutin BAPPEDA
Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor
Pengadaan Kebutuhan Tersedianya Alat Tulis
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 12 Bln 12 Bln 105.721.564 116.293.720 Rutin BAPPEDA
Alat Tulis Kantor Kantor
Terpenuhinya
Pemenuhan Kebutuhan
Kebutuhan Barang Dan
4 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Barang Cetakan Dan 12 Bln 12 Bln 21.150.000 23.265.000 Rutin BAPPEDA
Cetakan Dan
Penggandaan
Penggandaan
Terpenuhi Nya
Kebutuhan Alat
Pengadaan Alat
Penyediaan komponen instalasi Kebutuhan Instalansi
4 01 01 12 Aceh Besar Instalansi Listrik 12 Bln 12 Bln 10.215.000 11.236.500 Rutin BAPPEDA
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Dan
Penerangan Kantor
Penerangan Kantor

Meningkatnya Informasi
Pembayaraan Tagihan
/ Pengetahuan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan Koran Dan
4 01 01 15 Aceh Besar 12 Bln Terpenuhi Kebutuhan 1 Tahun 9.800.000 10.780.000 Rutin BAPPEDA
perundang-undangan Pengadaan Buku
Barang Cetakan Dan
Peraturan
Penggandaan
Terpenuhinya
Kebutuhan Makanan Kebutuhan Makanan
4 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Dan Minuman 12 Bln Dan Minuman Kegiatan 12 Bln 129.604.000 142.564.400 Rutin BAPPEDA
Kegiataan Rapat Dan Rapat

Meningkatknya Fungsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan Dinas 100%
4 01 01 18 Aceh Besar 12 Bln Koordinasi Dan 531.655.000 584.820.500 Rutin BAPPEDA
daerah Keluar Daerah
Konsultasi
Terpenuhi Nya
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembayaraan Jasa
4 01 01 19 Aceh Besar 12 Bln Kebutuhan Jasa Teknis 100% 382.400.000 420.640.000 Rutin BAPPEDA
Teknis Perkantoran Admintrasi Perkantoran
Adminitrasi Perkantoran
Terciptany
a
Kelancara
Program Peningkatan Sarana Dan an
4 01 02 100% 1.219.762.000 1.341.738.200
Prasarana Aparatur Pelayanan
Aparatur
Masyaraka
t
Tersedianya Mobil
4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Kenderaan Dinas 1 Unit 100% 476.600.000 524.260.000 Rutin BAPPEDA
Operasional
Pemenuhan Meningkatnya Kualitas
4 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Pemeliharaan Gedung 100% Sarana Dan Prasarana 100% 328.900.000 361.790.000 Rutin BAPPEDA
Kantor Gedung
Berfungsinya
Pemenuhan
Kendaraaan Dinas
4 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar Pemeliharaan 1 Unit Mobil 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin BAPPEDA
Opersional Secara
Kendaraan Dinas
Optimal
Berfungsinya
Pemenuhan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraaan Dinas
4 01 02 24 Aceh Besar Pemeliharaan 3 Unit Mobil 100% 109.762.000 120.738.200 Rutin BAPPEDA
dinas/operasional Opersional Secara
Kendaraan Dinas
Optimal
Tersedianya
Pemenuhan Kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Perlengkapan Dan
4 01 02 26 Aceh Besar Sarana Dan Prasarana 100% 100% 74.500.000 81.950.000 Rutin BAPPEDA
gedung kantor Peralatan Gedung
Kantor
Kantor
Pemenuhan
Meningkatnya Kualitas
Pemeliharaan Gedung
4 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% Sarana Dan Prasarana 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin BAPPEDA
Halaman Dan Taman
Gedung
Kantor
Tersedian
Peningkatan
Tata Kelola ya sarana
Disiplin
4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan dan 100% 59.500.000 65.450.000
Aparatur
prasarana
Pemerintahan
pegawai
Prosentase Prosentase Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Yang Disediakan
4 01 03 02 Aceh Besar 100% 100% 59.500.000 65.450.000 Rutin BAPPEDA
perlengkapannya Dinas Sesuai Jumlah Sesuai Ketentuan Yang
Pegawai Berlaku
Tersusunn
Meningkatnya ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola
Kapasitas Laporan
4 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 100% 34.000.000 37.400.000
Pemerintah Capaian
Keuangan
Daerah Kinerja
SKPD
4 01 06 01 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Rka/dpa 100% Rka/dpa 100% 34.000.000 37.400.000 Rutin BAPPEDA
URUSAN : PERENCANAAN
Konsisten
si Antar
4 01 15 Program Pengembangan data/informasi Dokumen 80% 331.670.000 364.837.000
Perencana
an
Tersedianya Data Dan
Tersedianya Dokumen Data Dan Informasi
Pengumpulan, updating dan analisis data Informasi Yang Akurat 1 Paket Dokumen Data
Data Dan Informasi Lengkap Capaian
4 01 15 01 informasi capaian target kinerja program dan Aceh Besar Untuk Kebutuhan Capaian Pembangunan 80.700.000 88.770.000 Rutin BAPPEDA
Pembangunan Berbasis Pembangunan
kegiatan Perencanaan Kabupaten Aceh Besar
Elektronik Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen
Data & Informasi Untuk
Perencanaan - Buku Profil Dokumen Profil
Pembangunan Yang Pembangunan - Buku Pembangunan Aceh
Terdiri Dari : Buku Profil Masing-masing 80 Tinjauan Perekonomian Besar; Tinjauan
4 01 15 05 Penyusunan profile daerah Aceh Besar Pembangunan, Buku Buku, 80 Buku Dan 69 Menurut Lapangan Perekonomian Menurut 125.970.000 138.567.000 Lanjutan BAPPEDA
Tinjauan Perekonomian Buku Usaha- Buku Lapangan Usaha; Dan
Menurut Lapangan Kecamatan Dalam Kecamatan Dalam
Usaha Dan Buku Angka Angka
Kecamatan Dalam
Angka

Penyusunan Analisis dan Pemutakhiran Data


4 01 15 07 Spasial Untuk Kebutuhan Perencanaan Aceh Besar - - - - 125.000.000 137.500.000 Lanjutan BAPPEDA
Pembangunan
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Pengelolaan
4 01 16 Program Kerjasama Pembangunan Pemerintahan Dokumen 80% 184.525.000 202.977.500
Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Dokumen Laporan
Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan
Tepra Tahun 2020; Dan
Tepra Dan Monev Tepra Dan Monev
4 01 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Laporan Monev 10 Dokumen 184.525.000 202.977.500 Rutin BAPPEDA
Pembangunan Tahun Pembangunan Tahun
Pembangunan Tahun
2020 2020
2020
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program Pengembangan Wilayah Pengelolaan
4 01 17 Pemerintahan Dokumen 80% 106.030.000 116.633.000
Perbatasan Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatkan
Pembangunan Dan
Kapasitas Tersedianya Dokumen
Penyusunan perencanaan pengembangan Kelembagaan Kecamatan Pulau Kecil Rencana Aksi
4 01 17 04 Aceh Besar 10 Dokumen 106.030.000 116.633.000 Rutin BAPPEDA
perbatasan Infrastruktur Dan Terluar Pengembangan
Pemerintah Daerah Wilayah Perbatasan
Perbatasan Di Kab.
Aceh Besar
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program Perencanaan Pengembangan Pengelolaan
4 01 18 Pemerintahan Dokumen 80% 130.000.000 143.000.000
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
30 Buku Dokumen, 6
Penyusunan perencanaan Pengembangan Replikasi Program Penurunan Luasan
4 01 18 03 Aceh Besar Kecamatan Kawasan 40 % Di Tahun 2020 130.000.000 143.000.000 Rutin BAPPEDA
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Kotaku 5 Kecamatan Kawasan Kumuh
Kumuh
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program perencanaan pembangunan Pengelolaan
4 01 21 Pemerintahan Dokumen 80% 570.822.500 627.904.750
daerah Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
1 Dokumen Ranwal
Rkpd 2021, 1 Dokumen
Rancangan Rkpd 2021,
Dokumen Ranwal, Dokumen Rkpd Tahun
1 Dokumen Rancangan
4 01 21 08 Penyusunan RKPD Aceh Besar Rancangan Dan N+1 Dan Perubahan 3 Dokumen 114.275.000 125.702.500 Rutin BAPPEDA
Akhir Rkpd 2021, 1
Rancangan Akhir Rkpd Rkpd Tahun N
Dokumen Rancangan
Akhir Perubahan Rkpd
2020
1 Kali Forum Antar
Terlaksananya Opd, 1 Kali Hasil Rumusan
Musrenbang Rkpd Dan Musrenbang Prioritas Pembangunan
4 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Aceh Besar 4 Kegiatan 245.660.000 270.226.000 Rutin BAPPEDA
Musrenbang Kabupaten, 1 Kali Kabupaten Aceh Besar
Kecamatan Konsultasi Publik Dan Tahun N+1
23 Kecamatan
Dokumen Rkpd Yang
Dijadikan Peraturan 1 Dokumen Perbup
Bupati, Dokumen Rkpd 2021, 1 Dokumen Peraturan Bupati
Perubahan Yang Peraturan Bupati Dokumen Rkpd Tahun
4 01 21 10 Penetapan RKPD Aceh Besar 3 Dokumen 33.700.000 37.070.000 Rutin BAPPEDA
Dijadikan Peraturan Perubahan Rkpd 2020, N+1 Dan Perubahan
Bupati Dan Renja Yang 1 Dokumen Peraturan Rkpd Tahun N
Dijadikan Peraturan Bupati Renja Opd 2021
Bupati
50 Buah Buku
Laporan Keterangan
Penyusunan Laporan Keterangan Dokumen Lkpj Tahun Dokumen Lkpj Dan 50
4 01 21 12 Aceh Besar Pertanggungjawaban 1 Dokumen 43.450.000 47.795.000 Rutin BAPPEDA
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 Buah Buku Pidato
Kepala Daerah
Bupati
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
'tersedianya Dokumen Evaluasi Konsistensi Dokumen Evaluasi
4 01 21 13 pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Aceh Besar 10 Dokumen 43.450.000 47.795.000 Rutin BAPPEDA
Evaluasi Rkpd Dokumen Perencanaan Rkpd Tahun 2019
daerah

Koordinasi
Pengembangan
Review Rencana Terpadu Program Investasi Dokumen Review Investasi Infrastruktur
4 01 21 14 Aceh Besar 10 Buah Buku 1 Dokumen 90.287.500 99.316.250 Rutin BAPPEDA
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Rpi2jm Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Dalam Jangka 5 Tahun

Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program perencanaan pembangunan Pengelolaan
4 01 22 Pemerintahan Dokumen 80% 744.000.000 818.400.000
ekonomi Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen
Petani, Masyarakat Dan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Aceh Besar Pengembangan Sektor 310.000.000 341.000.000 Rutin BAPPEDA
Opd Terkait Peningkatan Dan Perencanaan
Pertanian Daerah
Pengembangan Sektor
Pertanian Daerah
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen Pelaku Usaha,
Penyusunan perencanaan pengembangan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 03 Aceh Besar Pengembangan Masyarakat, Opd 129.700.000 142.670.000 Rutin BAPPEDA
ekonomi masyarakat Peningkatan Nilai Perencanan
Ekonomi Masyarakat Terkait
Ekonomi Berbasis
Lokal
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen
Petani, Masyarakat Dan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 04 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Aceh Besar Pengembangan 304.300.000 334.730.000 Rutin BAPPEDA
Opd Terkait Peningkatan Dan Perencanaan
Kawasan Minapolitan
Pengembangan
Kawasan Minapolitan
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Pengelolaan
4 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan Dokumen 80% 248.120.000 272.932.000
Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatnya
Koordinasi
Tersusunnya Laporan
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan 1 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program Pelayanan Yang
4 01 23 05 Aceh Besar Pelaksanaan Kegiatan 248.120.000 272.932.000 Rutin BAPPEDA
Budaya Bidang Sosial Budaya Dan Kegiatan Lintas Optimal
Bidang Sosial Budaya
Sektor Bidang Sosial
Budaya

Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program perencanaan prasarana wilayah Pengelolaan
4 01 24 Pemerintahan Dokumen 80% 656.990.500 722.689.550
dan sumber daya alam Pembanguna
Perencana
n Daerah
an

Meningkatnya
Koordinasi Penyusunan Penataan Kemitraan Dokumen Psetk A Dan 25 Buah Psetk A Dan Kemitraan
4 01 24 04 Aceh Besar 2 Dokumen 208.830.000 229.713.000 Rutin BAPPEDA
Penyelamatan Sumber-Sumber Air Psetk B 25 Buah Psetk B Penyelamatan Sumber
Air

Tersedianya Dokumen
'investasi Penyediaan
Sebagai Acuan
Air Minum Dan
Penyusunan Rencana Pembangunan Air Perencanaan Bagi
4 01 24 05 Aceh Besar Laporan Pelaksanaan 20 Buku Laporan 1 Dokumen 144.462.500 158.908.750 Rutin BAPPEDA
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas Yang Terkait Air
Pendampingan
Minum Dan Penyehatan
Pamsimas
Lingkungan

Peningkatan Sistem
Dan Kapasitas
Pengelolaan,
Tersedianya Kerjasama
Tersusunnya 25 Operasional Dan
IPDMIP ( Integrated Participatory Development Kemitraan
4 01 24 37 Aceh Besar Dokumen Psetk ( Psetk Pemeliharaan Irigasi 80% 303.698.000 334.067.800 Rutin BAPPEDA
And Management Irrigation Program) Penyelamatan Sumber-
A Dan Psetk B ) Keberkelanjutan Dan
sumber Air
Peningkatan Produksi
Pertanian Beririgasi Di
Kabupaten Aceh Besar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 7.102.857.568 7.813.143.325
Jasa
Pemelihar
Tata Kelola Prasarana/ aan dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan Perizinan 1 Tahun 1.499.899.488 1.649.889.437
Perkantoran
Dinas Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 234.360.000 257.796.000 Rutin BKPSDM
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 12.960.000 14.256.000 Rutin BKPSDM
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100% Kebutuhan Jasa 100% 15.291.360 16.820.496 Rutin BKPSDM
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 100% 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin BKPSDM
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 98.507.520 108.358.272 Rutin BKPSDM
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 207.075.008 227.782.509 Rutin BKPSDM
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
4 02 01 15 Aceh Besar 100% Kebutuhan Bahan 100% 12.441.600 13.685.760 Rutin BKPSDM
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 100% 100% 350.784.000 385.862.400 Rutin BKPSDM
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 200.000.000 220.000.000 Rutin BKPSDM
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar 100% 100% 168.480.000 185.328.000 Rutin BKPSDM
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Pns/non Pns
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proses
Mobilitas
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelaksana
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 392.136.000 431.349.600
Aparatur an Tugas
Dinas
Kantor
Lebih Baik
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 100% Pemeilharaan Mobil 100% 92.160.000 101.376.000 Rutin BKPSDM
Jabatan
Jabatan
Peningkatan Peningkatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
4 02 02 24 Aceh Besar Kelancaran Tugas 100% Kelancaran Tugas 100% 87.336.000 96.069.600 Rutin BKPSDM
dinas/operasional
Aparatur Aparatur
Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
4 02 02 26 Aceh Besar Gedung Kantor Yang 100% Gedung Kantor Yang 100% 62.640.000 68.904.000 Rutin BKPSDM
gedung kantor
Lebih Memadai Lebih Memadai
Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Rutin BKPSDM
Rutin/berkala Rutin/berkala
Tersedian
Tata Kelola Prasarana/
ya Pakaian
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan 100% 232.074.720 255.282.192
Dinas
Dinas
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Tersedianya Pakaian
4 02 03 02 Aceh Besar 100% 100% 64.800.000 71.280.000 Rutin BKPSDM
perlengkapannya Dinas Aparatur Dinas Aparatur
Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Terpenuhinya Penataan Terpenuhinya Penataan
4 02 03 06 Aceh Besar 100% 100% 167.274.720 184.002.192 Rutin BKPSDM
Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai Disiplin Yang Update Disiplin Yang Update

Terpenuhi
nya
Peningkatan Tenaga
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi Dalam
4 02 05 Pemerintahan 100% 110.000.000 121.000.000
Daya Aparatur Sumber Daya Penyusun
Aparatur an Lakip
dan
Rencana
Kerja
Peningkatan Tenaga Peningkatan Tenaga
Bimbingan Teknis Akip, Lakip dan Rencana Dalam Penyusunan Dalam Penyusunan
4 02 05 04 Aceh Besar 100% 100% 65.000.000 71.500.000 Rutin BKPSDM
Kinerja Lakip Dan Rencana Lakip Dan Rencana
Kerja Kerja
Peningkatan Peningkatan
4 02 05 05 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Aceh Besar Penyusunan Tata 100% Penyusunan Tata 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin BKPSDM
Naskah Dinas Naskah Dinas

Peningkat
Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola an PNS
Kompetensi
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan dalam 100% 45.000.000 49.500.000
Sumber Daya
Keuangan Penyusun
Aparatur
an Renstra
SKPD
Peningkatan Pns Peningkatan Pns
4 02 06 06 Penyusunan Renstra SKPD Aceh Besar Dalam Penyusunan 100% Dalam Penyusunan 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin BKPSDM
Renstra Skpd Renstra Skpd
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkatnya
Tata Kelola Terpenuhi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 29 Pemerintahan nya 100% 3.028.000.160 3.330.800.176
Daya Aparatur Pemerintah
Prajabatan
Daerah
CPNS
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 29 01 Aceh Besar 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin BKPSDM
Calon PNS Daerah Prajabatan Cpns Prajabatan Cpns
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Terpenuhinya Diklat Terpenuhinya Diklat
4 02 29 02 Aceh Besar 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Lanjutan BKPSDM
Daerah Struktural Bagi Pns Struktural Bagi Pns
Terpenuhinya Diklat Terpenuhinya Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS
4 02 29 04 Aceh Besar Teknis Tugas Dan 100% Teknis Tugas Dan 100% 235.000.000 258.500.000 Baru BKPSDM
Daerah
Fungsi Bagi Pns Fungsi Bagi Pns
Terealisasi E-kinerja Terealisasi E-kinerja
4 02 29 07 Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Aparatur Aceh Besar 100% 100% 160.380.000 176.418.000 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 09 Pelayanan Administrasi Proses Inpassing PNS Aceh Besar 100% 100% 169.488.000 186.436.800 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 11 Aceh Besar 100% 100% 400.000.000 440.000.000 Lanjutan BKPSDM
Kepemimpinan Pns Pns
Terlaksananya Terlaksananya
4 02 29 14 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Aceh Besar Sosialisasi Tentang 100% Sosialisasi Tentang 100% 300.000.000 330.000.000 Baru BKPSDM
Pelayanan Prima Pelayanan Prima
Terlaksananya Terlaksananya
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sosialisasi Tentang Sosialisasi Tentang
4 02 29 15 Aceh Besar 100% 100% 113.132.160 124.445.376 Lanjutan BKPSDM
Perangkat Daerah Peeraturan Peeraturan
Kepegawaian Kepegawaian
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Peningkatan
Tata Kelola Tersedian
Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi
4 02 30 Pemerintahan ya Tenaga 100% 1.795.747.200 1.975.321.920
Aparatur Sumber Daya
Barang
Aparatur
dan Jasa
Tercapaianya Asn Tercapaianya Asn
4 02 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Aceh Besar 100% 100% 125.755.200 138.330.720 Lanjutan BKPSDM
Sesuai Karir Sesuai Karir
Tercapaianya Asn Tercapaianya Asn
4 02 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Aceh Besar 100% 100% 200.000.000 220.000.000 Lanjutan BKPSDM
Sesuai Formasi Sesuai Formasi
4 02 30 03 Penempatan PNS Aceh Besar Pemenuhan Aparatur 100% Pemenuhan Aparatur 100% 194.400.000 213.840.000 Lanjutan BKPSDM
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terpenuhinya Penataan Terpenuhinya Penataan
4 02 30 04 Aceh Besar 100% 100% 300.000.000 330.000.000 Lanjutan BKPSDM
Pangkat Otomatis PNS Yang Uptodate Yang Uptodate
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 30 11 Aceh Besar 100% 100% 292.320.000 321.552.000 Lanjutan BKPSDM
dinas Kebutuhan Aparatur Kebutuhan Aparatur
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan Tersedianya Tenaga Tersedianya Tenaga
4 02 30 13 Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Lanjutan BKPSDM
kepemimpinan Barang Dan Jasa Barang Dan Jasa
Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Tersedianya Pedoman Tersedianya Pedoman
4 02 30 14 Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Aceh Besar Pelaksanaan Dikat Bagi 100% Pelaksanaan Dikat Bagi 100% 100.000.000 110.000.000 Baru BKPSDM
Penyusunan Pedoman Diklat) Asn Asn
Tersedianya Tim Penilai Tersedianya Tim Penilai
4 02 30 20 Diklat Tenaga Fungsional Bagi PNS Daerah Aceh Besar 100% 100% 149.472.000 164.419.200 Baru BKPSDM
Angka Kredit Angka Kredit
Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 30 23 Aceh Besar 100% 100% 100.000.000 110.000.000 Lanjutan BKPSDM
Daerah Kebutuhan Aparatur Kebutuhan Aparatur
Tersusunnya Tersusunnya
4 02 30 24 Penyusunan Analisis Kebutuhan PNS Aceh Besar 100% 100% 183.800.000 202.180.000 Lanjutan BKPSDM
Kebutuhan Pns Kebutuhan Pns
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.693.804.328 5.163.184.761
adanya
listrik dan
Meningkatnya air untuk
Tata Kelola Kualitas menunjan
Program Pelayanan Administrasi
2 17 01 Pemerintahan Pelayanan g layanan 12 bulan 1.454.035.344 1.599.438.878
Perkantoran
Admninistrasi perpustak
Kepegawaian aan dan
administra
si kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
2 17 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 190.000.000 209.000.000 Rutin ARSIP
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan Lancarnya
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota
2 17 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Pengelolaan Adm Peralatan Kantor 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
kantor Jantho
Kantor Perkantoran
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
2 17 01 06 Administrasi 5 Unit 13.200.000 14.520.000 Rutin ARSIP
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya
2 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 124.431.344 136.874.478 Rutin ARSIP
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 17 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 38.015.000 41.816.500 Rutin ARSIP
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 17 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 88.389.000 97.227.900 Rutin ARSIP
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
2 17 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Rutin ARSIP
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 17 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 250.000.000 275.000.000 Rutin ARSIP
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
2 17 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 150.000.000 165.000.000 Rutin ARSIP
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
adanya
sarana
dan
Penguatan prasarana
Dinul Islam pendukun
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Dan g
2 17 02 Kualitas 12 bulan 1.302.224.000 1.432.446.400
Prasarana Aparatur Peningkatan kelancara
Pendidikan
Kualitas n
Pendidikan berjalanny
a
administra
si kantor
Terpenuhinya
Terciptanya Masyarakat
2 17 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Operasional Dalam 100 % 100% 302.224.000 332.446.400 Rutin ARSIP
Yang Gemar Membaca
Melayani Masyarakat
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 17 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
Jabatan
Jabatan
Terciptanya Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya Gedung
2 17 02 28 Aceh Besar Yang Aman Dan 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
kantor Kantor Yang Memadai
Nyaman
URUSAN : KEARSIPAN
tertatanya
Terlayani
dokumen
Tata Kelola Masyarakat
Program perbaikan sistem administrasi kantor
2 17 15 Pemerintahan Dengan Baik 12 bulan 66.670.000 73.337.000
kearsipan yang
Dan Tepat
sesuai
Waktu
klas
Terciptanya Dokumen Tersedianya Dokumen
2 17 15 03 Pengklasifikasikan data Aceh Besar 100% 100% 66.670.000 73.337.000 Lanjutan ARSIP
Yang Rapi Yang Diminta
Meningkatnya
Terciptany
Tata Kelola Kualitas
Program penyelamatan dan pelestarian a arsip
2 17 16 Pemerintahan Pelayanan 12Bulan 43.425.000 47.767.500
dokumen/arsip daerah daerah
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
lengkap
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam Terajaga Arsip-arsip Tersedia Arsip-arsip
2 17 16 03 Aceh Besar 100% 100% 43.425.000 47.767.500 Lanjutan ARSIP
bentuk informatika Daerah Sejarah

Terciptany
Meningkatnya
a arsip-
Tata Kelola Kualitas
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana arsip
2 17 17 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 250.000.000 275.000.000
dan prasarana kerasipan instansi
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
sesuai
sop
Tersedianya Arsip-arsip
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan Terjaganya Arsip-arsip
2 17 17 01 Aceh Besar Yang Dicari Dengan 100% 100% 250.000.000 275.000.000 Lanjutan ARSIP
dan penyimpanan arsip Instansi/kantor
Mudah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkat
nya
Meningkatnya
kemampu
Tata Kelola Kualitas
Program peningkatan kualitas pelayanan an
2 17 18 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 1.000.000.000 1.100.000.000
informasi pegawai
Admninistrasi
dalam
Kepegawaian
mengarsip
kan
dokumen
Terciptanya Arsip-arsip
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Tersedianya Dokumen
2 17 18 03 Aceh Besar Yang Tertata Dengan 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru ARSIP
instansi pemerintah/swasta Arsip Yang Di Minta
Baik

tersediany
a bahan
Penguatan
bacaan
Dinul Islam
Meningkatnya yang
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Dan
2 17 19 Kualitas dibutuhka 12 bulan 577.449.984 635.194.982
Pembinaan Perpustakaan Peningkatan
Pendidikan n
Kualitas
masyaraka
Pendidikan
t/pengunju
ng
pustaka
Terciptanya Masyarakat Adanya Bebagai
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
2 17 19 09 Aceh Besar Yang Gemar Mecari 100% Macam Ilmu Di 100% 577.449.984 635.194.982 Baru ARSIP
umum daerah
Ilmu Di Perpustakaan Perpustakaan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 18.055.675.220 19.861.242.742
Meningkatnya
Tercapain
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi ya
1 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 7.115.762.136 7.827.338.350
Perkantoran efiesiensi
Admninistrasi
administra
Kepegawaian
si kantor
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 14.000.000 15.400.000 Rutin DINKES
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
1 02 01 06 Aceh Besar 100% Administrasi 100% 51.076.000 56.183.600 Rutin DINKES
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100% Kebutuhan Jasa 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 100% 100% 248.412.544 273.253.798 Rutin DINKES
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 250.000.000 275.000.000 Rutin DINKES
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
1 02 01 12 Aceh Besar 100% Administrasi 100% 29.766.000 32.742.600 Rutin DINKES
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 500.315.616 550.347.178 Rutin DINKES
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 02 01 15 Aceh Besar 100% Kebutuhan Bahan 100% 9.477.800 10.425.580 Rutin DINKES
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 621.218.688 683.340.557 Rutin DINKES
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 100% Rapat Koordiansi Dan 100% 391.495.488 430.645.037 Rutin DINKES
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 100% 100% 3.000.000.000 3.300.000.000 Rutin DINKES
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkatnya Tercapain
Tata Kelola Kualitas ya
Program Peningkatan Sarana Dan
1 02 02 Pemerintahan Pelayanan efisiensi 100% 1.530.820.000 1.683.902.000
Prasarana Aparatur
Admninistrasi dan
Kepegawaian Administr
asi Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 100% Pemeilharaan Mobil 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin DINKES
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Mobil Meningkatnya Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dalam Melaksanakan Operasional Dinas Dan
1 02 02 24 Aceh Besar 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
dinas/operasional Tugas Dan Operasional Puskesmas Selama 12
Kantor Bulan
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya Gedung Kegiatan Pemeliharaan
1 02 02 26 Aceh Besar 100% 100% 500.820.000 550.902.000 Rutin DINKES
gedung kantor Kantor Yang Layak Kantor Selama 12
Bulan

Terlaksan
anya
Peningkatan
Tata Kelola disiplin
Disiplin
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan tenaga 100% 118.580.000 130.438.000
Aparatur
kesehatan
Pemerintahan
sebagai
aparatur
Negara
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 118.580.000 130.438.000 Rutin DINKES
perlengkapannya Aparatur
Aparatur

Tercapain
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola ya
Kapasitas
1 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan pelaporan 100% 50.000.000 55.000.000
Pemerintah
Keuangan keuangan
Daerah
yang baik
dan benar
Tersedinya Laporan Tersedianya Dokumen
Kinerja Keuangan Skpd Calk,lakip,rka Dinas
1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Dinas Kesehatan 100% Kesehatan 100% 50.000.000 55.000.000 Rutin DINKES
Persemester Dan Persemester Tahun
Tahunan 2020
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Meningkat
Pelayanan
Serta nya
Kesehatan
Perbaikan Kualitas
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah 100% 803.133.280 883.446.608
Mutu Pelayanan
Mudah Dan
Lingkungan Kesehatan
Baik
Hidup Yang Masyaraka
Dapat t
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya
Peningkatan Pelayanan Terlaksananya
1 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Aceh Besar Kesehatan Jiwa Dan 100% Pemeliharaan Dan 100% 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DINKES
Kesehatan Khusus Pemulihan Kesehatan
Lainnya
Terlaksananya Upaya
Tercapainya Pelayanan
Pencegahan Dan
Penyakit Tidak Menular
Pengendalian Penyakit
Pelatihan petugas dan kader kesehatan jiwa Aceh Besar 100% Dan Gangguan Jiwa 100% 400.000.000 440.000.000 Baru
Tidak Menular Dan
Dimasyarakt
Kesehatan Jiwa

Terlaksananya
Terlaksananya
Peningkatan Kinerja
Pembinaan,
Pelayanan Kesehatan
Pengawasan, Evaluasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Primer Dan Tradisional
1 02 16 11 Aceh Besar 100% Mutu Kinerja Pelayanan 100% 403.133.280 443.446.608 Lanjutan DINKES
masalah kesehatan Yang Aman Dan
Kesehatan Kesehatan
Bermutu Serta Sesuai
Primer Dan Tradisional
Dengan Standar

Terlaksananya
Terlaksananya
Peningkatan Kinerja
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Pengawasan Dan
Program Kesehatan Primer dan Yankestrad Aceh Besar Primer Dan Tradisional 100% 100% 403.133.280 443.446.608 Baru
Evaluasi Mutu Kinerja
Yang Aman Dan
Pelayanan Kesehatan
Bermutu Dan Sesuai
Primer Dan Tradisional
Dengan Standar

Terawasin
Peningkatan Peningkatan ya Obat
Aksesibilitas Kualitas dan
1 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Serta Kesehatan Makanan 100% 138.678.096 152.545.906
Kualitass Lingkungan yang
Kesehatan Masyarakat aman bagi
masyaraka
t
Tersedianya Obat Dan
Makanan Yang Aman
Terlaksananya
Peningkatan pengawasan keamanan pangan Dari Bahan Berbahaya
1 02 17 02 Aceh Besar Pelatihan Sertifikasi 100% 100% 138.678.096 152.545.906 Lanjutan DINKES
dan bahan berbahaya Bagi Kesehatan
Bagi Produsen Pangan
Masyarakat Tahun
2020
Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Promosi Kesehatan dan nya
1 02 19 Serta Kesehatan 100% 1.160.388.344 1.276.427.178
Pemberdayaan masyarakat Masyaraka
Kualitass Lingkungan
t yang
Kesehatan Masyarakat
berPHBS
Terbentuknya Desa
Terlaksananya
Pengembangan media promosi dan informasi Siaga Aktif Dan
1 02 19 01 Aceh Besar Kegiatan Promosi 100% 100% 1.035.657.008 1.139.222.709 Lanjutan DINKES
sadar hidup sehat Meningkatnya
Kesehatan
Partisipasi Masyarakat
Terlaksanannya Peningkatan Cakupan
Program Promosi kesehatan Aceh Besar Program Promosi 100% Phbs Di Kab.aceh 100% 1.004.059.008 1.104.464.909 Lanjutan
Kesehatan Besar
Meningkatnya
Kegiatan Penggalangan Komitmen dalam Pengetahuan Ttg Adanya Kebiajakan
rangka mewujudkan kebijakan publik Aceh Besar Kebijakan Publik 100% Publik Berwawasasn 100% 31.598.000 34.757.800 Baru
berwawasan kesehatan Berwawasan Kesehatan
Kesehatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Meningkatnya Jumlah
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Aceh Besar Kegiatan Penyuluhan 100% Rumah Tangga Ber 100% 124.731.336 137.204.470 Lanjutan DINKES
Tentang Phbs Phbs

Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
nya Status
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Serta Kesehatan 100% 3.459.135.648 3.805.049.213
gizi
Kualitass Lingkungan
masyaraka
Kesehatan Masyarakat
t
Meningkatnya Status
Gizi Anak Sekolah
Suplementasi Yang Sehat, Trampil
1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Aceh Besar Gizi 100% Serta Meningkatkan 100% 2.430.000.128 2.673.000.141 Lanjutan DINKES
Semangat
Belajar

Meningkatkan
Meningkatkan Gizi
pemberian makanan tambahan untuk balita, Pelayanan Kesehatan
Aceh Besar Kesehatan Bagi 100% 100% 2.430.000.128 2.673.000.141 Baru
anak sekolah dan ibu hamil KEK Terutama Dalam
Masyarakat
Mencegah Stunting
Terlaksananya
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Meningkatnya
Kegiatan Peningkatan
anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Pengetahuan Dan
1 02 20 03 Aceh Besar Kapasitas Petugas Gizi 40% 70% 605.635.520 666.199.072 Lanjutan DINKES
Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kemampuan Kader
Dan Masyarakat
kekurangan zat gizi mikro lainnya Pmba Didesa
Tentang Gizi
Terlaksananya Terlaksananya Action
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kesadaran Keluarga Organizer Group
1 02 20 04 Aceh Besar 60% 70% 423.500.000 465.850.000 Lanjutan DINKES
keluarga sadar gizi Tentang Pentingnya (aog)/kerjasama Lintas
Gizi Keluarga Program

Meningkat
Peningkatan Peningkatan
nya
Aksesibilitas Kualitas
masyaraka
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Serta Kesehatan 100% 411.400.000 452.540.000
t untuk
Kualitass Lingkungan
hidup
Kesehatan Masyarakat
dilingkung
an sehat
Terlatihnya Pengelola
Terlaksananya
Ptm,depot Air Minum,
Kegiatan Pemeliharaan
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Aceh Besar 100% Kader Kesling, Dan 100% 411.400.000 452.540.000 Lanjutan DINKES
Dan Peningkatan
Terlaksananya
Kualitas Lingkungan
Pemicuan Didesa
Mengetahui Tingkat
Resiko Pencemaran Air
Terjalinnya Kerjasama Bersih Dan Air Minum
Lintas Sektor Dan Kerjasama Lintas
Lintas Program Untuk Sektor Dan Lintas
Membangun Jejaring Program Adanya
Kemitraan Dalam Perubahan Perilaku
pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Penyehatan Hidup Bersih
Aceh Besar 100% 100% 411.400.000 452.540.000 Rutin
kesker dan olah raga Lingkungan Dan Dimasyarakat Melalui
Peningkatan Kegiatan Stbm Dan
Pengetahuan Sanitarian Peningkatan
Dalam Pemecahan Kemampuan Petugas
Masalah Kesling Di Sanitarian
Wil.kerjanya Dipuskesmas Dalam
Wilayah Kab.aceh
Besar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peningkatan Peningkatan Tertangani


Aksesibilitas Kualitas nya
Program Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 22 Serta Kesehatan masyaraka 100% 1.723.598.368 1.895.958.205
Penyakit Menular
Kualitass Lingkungan t terhadap
Kesehatan Masyarakat penyakit
menular

Terlaksananya Terlaksananya
Pemberantasan Sarang Penyemprotan Sarang
1 02 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Aceh Besar Nyamuk Untuk Titik 100% Nyamuk Pada Titik 100% 975.260.288 1.072.786.317 Lanjutan DINKES
Fokus Kejadian Fokus Dan Penanganan
Penyakit Penderita Dbd
Terlaksananya Terlaksananya
Pemberantasan Sarang Penyemprotan Sarang
Program Fogging Aceh Besar Nyamuk Untuk Titik 100% Nyamuk Pada Titik 975.260.288 1.072.786.317 Rutin
Fokus Kejadian Fokus Dan Peanganan
Penyakit Penderita Dbd
Terlaksananya
Kegiatan Pencegahan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Dan Penanggulangan Tertanganinya Penyakit
1 02 22 05 Aceh Besar 100% 100% 380.000.000 418.000.000 Lanjutan DINKES
penyakit menular Penyakit Menular Menular Dimasyarakat
Sesuai Dengan Angka
Kejadian Penyakit
Persentase Yankes
Penderita Hipertansi,
Yankes Penderita
Diabetes Melitus,
Terlaksananya Program
Yankes Dengan Orang
kegiatan Penyakit menular Aceh Besar Penyakit Menular 100% 100% 380.000.000 418.000.000 Lanjutan
Gangguang Jiwa Berat,
Dengan Baik
Yankes Pada Usia
Produktif, Yankes Pada
Usia Pendidikan Dasa

Terlaksananya
Pelayanan Imunisasi
Meningkatnya Cakupan
1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Aceh Besar Untuk Penyakit Yang 100% 100% 368.338.080 405.171.888 Lanjutan DINKES
Imunisasi Tahun 2020
Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi
Peningkatan Cakupan Meningkatkan Layanan
Program Imunisasi Aceh Besar Imunisasi Pada Tahun 100% Imunisasi Pada Tahun 100% 368.338.080 405.171.888 Rutin
2020 2020

Optimalny
Meningkatnya
a
Tata Kelola Kualitas
Pelayanan
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pemerintahan Pelayanan 100% 309.506.500 340.457.150
kesehatan
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
berstanda
r
Berfungsinya Terlaksananya
Perencanaan Dan Perencanaan Dan
Evaluasi dan pengembangan standar Monitoring Program Monitoring Program
1 02 23 02 Aceh Besar 100% 100% 170.000.000 187.000.000 Lanjutan DINKES
pelayanan kesahtan Dan Kegiatan Dinas Dan Kegiatan Dinas
Kesehatan Dan Kesehatan Dan
Puskesmas Puskesmas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Data Dan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Informasi Kesehatan Meningkatnya Validitas
1 02 23 03 Aceh Besar 100% 100% 39.506.500 43.457.150 Lanjutan DINKES
standar pelayanan kesehatan Yang Valid Dan Up Data
Todate
Tersedia Data Sebagai
Tersedianya Data Profil Acuan Dalam
1 02 23 07 Penyusunan profil kesehatan Aceh Besar Dinas Kesehatan Aceh 100% Pelaksanaan 100% 100.000.000 110.000.000 Lanjutan DINKES
Besar Perencanaan Bidang
Kesehatan

Peningkatan Peningkatan Tersedian


Aksesibilitas Kualitas ya
Program peningkatan pelayanan kesehatan
1 02 29 Serta Kesehatan pelayanan 100% 257.107.792 282.818.571
anak balita
Kualitass Lingkungan kesehatan
Kesehatan Masyarakat bagi anak
balita
Terlaksananya
Peningkatan Meningkatnya
Pengetahuan Dan Kemampuan Petugas
1 02 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Aceh Besar Kemampuan Tenaga 100% Dalam Memberikan 100% 257.107.792 282.818.571 Lanjutan DINKES
Kesehatan Tentang Pelayanan Kesehatan
Perawatan Balita Sehat Anak Balita
Dan Sakit
Peningkatan Peningkatan
Menurunn
Aksesibilitas Kualitas
Program peningkatan keselamatan ibu ya angka
1 02 32 Serta Kesehatan 100% 977.565.056 1.075.321.562
melahirkan dan anak kematian
Kualitass Lingkungan
ibu dan
Kesehatan Masyarakat
bayi
Terlaksananya
Kegiatan Peningkatan Terlaksananya
Pengetahuan Penyuluhan Tentang
1 02 32 04 Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan Anak Aceh Besar 100% 100% 977.565.056 1.075.321.562 Lanjutan DINKES
Masyarakat Tentang Kesehatan Ibu Dan
Kesehatan Ibu Dan Anak
Anak
Meningkatnya
Pengetahuan Menurunkan Angka
Program Kesehatan Ibu dan anak Aceh Besar Masyarakat Tentang 100% Kematian Ibu Bayi Dan 100% 977.565.056 1.075.321.562 Rutin
Kesehatan Ibu Dan Anak
Anak
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 07 01 DINAS SOSIAL 16.766.302.520 18.442.932.772

Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi kan
1 07 01 Pemerintahan Perlengkapan 100% 2.053.045.520 2.258.350.072
Perkantoran pelayanan
Dinas
yang
memadai
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 07 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 253.440.000 278.784.000 Rutin DINSOS
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
1 07 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 45.265.000 49.791.500 Rutin DINSOS
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 7 Kantor 119.544.704 131.499.174 Rutin DINSOS
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 65.491.800 72.040.980 Rutin DINSOS
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 19.085.000 20.993.500 Rutin DINSOS
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
1 07 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 36.300.000 39.930.000 Rutin DINSOS
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 07 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.149.280.000 1.264.208.000 Rutin DINSOS
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 76.505.000 84.155.500 Rutin DINSOS
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 07 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 288.134.016 316.947.418 Rutin DINSOS
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola kan
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
1 07 02 Pemerintahan pelayanan 6 unit 464.607.000 511.067.700
Prasarana Aparatur Pemerintah
yang
Daerah
memadai
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 60.500.000 66.550.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 114.950.000 126.445.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 90% Dan Prasarana Yang 90% 60.500.000 66.550.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 48.796.000 53.675.600 Rutin DINSOS
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan
1 07 02 24 Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 90% Dan Prasarana Yang 90% 130.108.000 143.118.800 Rutin DINSOS
Dinas/Operasional
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
1 07 02 28 Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 16.753.000 18.428.300 Rutin DINSOS
kantor
Yang Memadai Memadai
Tersedia Sarana Dan Meningkatkan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
1 07 02 44 Aceh Besar Prasarana Yang 6 Unit Pelayanan Yang 6 Unit 33.000.000 36.300.000 Rutin DINSOS
dinas/operasional
Memadai Memadai

Meningkat
Tata Kelola Prasarana/ kan
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Disiplin 55 Stel 42.350.000 46.585.000
Dinas Aparatur
Pemerinta
han
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Seragam Meningkatkan Disiplin
1 07 03 02 Aceh Besar 55 Stel 55 Stel 42.350.000 46.585.000 Rutin DINSOS
perlengkapannya Pegawai Yg Memadai Pegawai Pemerintahan

Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pengelolaan
1 07 05 Pemerintahan Kapasitas 10 Orang 55.000.000 60.500.000
Daya Aparatur Pembanguna
Aparatur
n Daerah
Pemerinta
han
Meningkatnya
Bimbingan teknis implementasi peraturan Peningkatan Kapasitas
1 07 05 03 Aceh Besar Kapasitas Aparatur 10 Orang 10 Orang 55.000.000 60.500.000 Rutin DINSOS
perundang-undangan Aparatur Pemerintahan
Pemerintahan
URUSAN : SOSIAL

meningkat
Penurunan Menurunnya nya
Angka Angka pengetahu
Kemiskinan Kemiskinan an
1 07 17 Program pembinaan anak terlantar 1 paket 36.300.000 39.930.000
Dan Dan keterampil
Penganggura Penganggura an anak
n n terlantar
dan putus
sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terdampingi Kasus-
kasus Permasalahan Meningkatnya Kualtas
1 07 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 36.300.000 39.930.000 Baru DINSOS
Sosial Anak Dan Pmks Pendampingan Kasus
Lainnya

Meningkat
Penurunan Menurunnya
kan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Angka Angka
pengetahu
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kemiskinan Kemiskinan
1 07 15 an 80% 4.853.000.000 5.338.300.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Dan
berusaha
(PMKS) Lainnya Penganggura Penganggura
bagi
n n
keluarga
miskin
Peningkatan kemampuan (Capacity Building)
Meningkatnya Meningkatnya
Petugas dan Pendamping Sosial
Kemampuan Psks Kemampuan Psks
1 07 15 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Aceh Besar 80 % 80 % 220.000.000 242.000.000 Baru DINSOS
(sdm Kesejahteraan (sdm Kesejahteraan
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Sosial) Sosial)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Menigkatnya Menigkatnya
Pengetahuan Dasar Pengetahuan Dasar
Pelatihan Dasar pekerja Sosial bagi TKSM Aceh Besar 2 Paket 2 Paket 220.000.000 242.000.000 Baru
Pekerja Sosial Dan Pekerja Sosial Dan
Pendampingan Pmks Pendampingan Pmks
Meningkatkan Meningkatkan
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
1 07 15 02 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 80% Pengetahuan Berusaha 80% 816.500.000 898.150.000 Baru DINSOS
miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya Meningkatnya
Kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 2 Paket Pengetahuan Berusaha 2 Paket 126.500.000 139.150.000 Baru
keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya Meningkatnya
Pelatihan peningkatan kapasitas bagi
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 23 Kegiatan Pengetahuan Berusaha 23 Kegiatan 690.000.000 759.000.000 Baru
masyarakat miskin (Pro-Abes)
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin

Meningkatkan Meningkatkan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
1 07 15 04 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 3 Paket Pengetahuan Berusaha 3 Paket 3.516.500.000 3.868.150.000 Baru DINSOS
usaha bagi keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya
Meningkatnya
Kec Ingin Jaya Kesejahteraan Miskin
Bantuan sosial sembako gp.lambaro Pengetahuan Berusaha 1000 Kk 1000 Kk 264.000.000 290.400.000 Baru
(Lambaro) Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Meningkatnya
Meningkatnya
Kesejahteraan Miskin
bantuan sosial untuk masyarakat Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 1000 Org 1000 Org 220.000.000 242.000.000 Baru
Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Meningkatnya
Meningkatnya
Bantuan sosial untuk kube dalam wilayah Aceh Kesejahteraan Miskin
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 10 Kube 10 Kube 220.000.000 242.000.000 Baru
Besar Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Meningkatnya Meningkatnya
Aceh Besar 300 Kpm 300 Kpm 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
(UEP Pro-Abes) Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhinya Terpenuhinya
Kec Darul
Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kebutuhan Rumah 10 Unit Kebutuhan Rumah 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Kamal
Layak Huni Layak Huni
Terpenuhinya Menurunnya Jumlah
Rehab rumah dhuafa Kec Kuta Baro Kebutuhan Rumah 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Layak Huni Huni
Menurunnya Jumlah
Kec Terpenuhinya Rumah
Rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Darussalam Layak Huni
Huni
Terpenuhinya Menurunnya Jumlah
Kec Leumbah
Bantuan Rehab Rumah Tidak layak Huni Kebutuhan Rumah 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Seulawah
Layak Huni Huni
Meningkatnya Meningkatnya
Bantuan Usaha rumah tangga miskin Kec Indrapuri 75 Kpm 75 Kpm 262.500.000 288.750.000 Baru
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Menurunnya Humlah
Kec Darul Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Imarah Tidak Layak Huni
Huni
Menurunnya Humlah
Kec Krueng Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Barona Jaya Tidak Layak Huni
Huni
Menurunnya Humlah
Kec Kota Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Jantho Tidak Layak Huni
Huni
Meningkatkan Meningkatkan
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
1 07 15 06 Aceh Besar 3 Paket 3 Paket 300.000.000 330.000.000 Baru DINSOS
(WRSE) Dan Mengurangi Dan Mengurangi
Kemiskinan Kemiskinan
meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pelayanan
Angka Angka
kepada
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kemiskinan Kemiskinan
1 07 16 korban 80 % 5.702.500.000 6.272.750.000
Kesejahteraan Sosial Dan Dan
bencana
Penganggura Penganggura
dan
n n
jaminan
sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan Terpenuhinya Meningkatkan
1 07 16 07 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Aceh Besar Kebutuhan Dasar 80 % Pelayanan Bagi Lanjut 80 % 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
PMKS Lanjut Usia Terlantar Usia Terlantar
Meningkatnya
Terpenuhinya
Pemenuhan Kebutuhan
Bantuan pangan bagi lanjut usia terlantar Aceh Besar Kebutuhan Dasar 150 Org 150 Org 100.000.000 110.000.000 Baru
Dasar Lanjut Usia
Lanjut Usia Terlantar
Terlantar
Terpenuhinya Meningkatnya
penanganan masalah-masalah strategis yang
Pelayanan Kepada Pelayanan Kepada
1 07 16 10 menyangkut tanggap cepat darurat dan Aceh Besar 90 % 90 % 5.000.000.000 5.500.000.000 Baru DINSOS
Korban Bencana Dan Korban Bencana Dan
kejadian luar biasa
Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Pendampingan Pendampingan
kegiatan jaminan sosial keluarga Aceh Besar Psikososial Bagi 100 Orang Psikososial Bagi 100 Orang 600.000.000 660.000.000 Baru
Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam
Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam
kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Yang Memperoleh 200 Org Yang Memperoleh 200 Org 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
alam
Bantuan Darurat Bantuan Darurat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengerahan Taruna Pengerahan Taruna
keg. perlindungan sosial korban bencana alam Aceh Besar Siaga Bencana 100 Org Siaga Bencana 100 Org 220.000.000 242.000.000 Baru
(tagana) (tagana)
Korban Pasca Bencana Korban Pasca Bencana
kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Yang Memperoleh 100 Org Yang Memperoleh 100 Org 550.000.000 605.000.000 Baru
alam
Bantuan Darurat Bantuan Darurat

Korban Pasca Bencana Korban Pasca Bencana


kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Yang Memperoleh 100 Org Yang Memperoleh 100 Org 550.000.000 605.000.000 Baru
alam
Bantuan Darurat Bantuan Darurat

Korban Pasca Bencana Korban Pasca Bencana


keg. perlindungan sosial korban bencana sosial Aceh Besar Yang Memperoleh 100 Org Yang Memperoleh 100 Org 550.000.000 605.000.000 Baru
Bantuan Darurat Bantuan Darurat
Tersedianya Bantuan Tersedianya Bantuan
Pemulihan Dan Pemulihan Dan
kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Reintegrasi Sosial 100 Org Reintegrasi Sosial 100 Org 550.000.000 605.000.000 Baru
sosial
Kepada Korban Kepada Korban
Bencana Bencana
Tersedianya Tersedianya
kegiatan pendidikan dan pelatihan Pendamping Sosial Pendamping Sosial
Aceh Besar 60 Org 60 Org 110.000.000 121.000.000 Baru
kesejahteraan sosial Pkh Yang Mendapat Pkh Yang Mendapat
Pelatihan Pelatihan
Tersedianya Tersedianya
kegiatan pendidikan dan pelatihan Pendamping Sosial Ktk Pendamping Sosial Ktk
Aceh Besar 50 Org 50 Org 110.000.000 121.000.000 Baru
kesejahteraan sosial Yang Mendapat Yang Mendapat
Pelatihan Pelatihan
Tersedianya Tersedianya
kegiatan pendidikan dan pelatihan Pendamping Sosial Pendamping Sosial
Aceh Besar 50 Org 50 Org 110.000.000 121.000.000 Baru
kesejahteraan sosial Disabilitas Yang Disabilitas Yang
Mendapat Pelatihan Mendapat Pelatihan
Meningkatnya
Bimtek Aplikasi E-PKH untuk SDM PKH Aceh Meningkatnya Kualitas
Aceh Besar Kemampuan Sdm Pkh 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000 Baru
Besar Sdm Pkh Aceh Besar
Aceh Besar
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Rakor SDM PKH Aceh Besar Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000 Baru
Sdm Pkh Aceh Besar Sdm Pkh Aceh Besar
Meningkatnya
Meningkatnya Kualiatas
Sosialisasi Program P2K2 Aceh Besar Pengetahuan Tentang 1 Paket 1 Paket 250.000.000 275.000.000 Baru
Sdm Di Aceh Besar
P2k2
Meningkatnya Meningkatnya
Pengetahuan Pengetahuan
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar
1 07 16 02 Aceh Besar Keterampilan Anak 1 Paket Keterampilan Anak 1 Paket 302.500.000 332.750.000 Baru DINSOS
kerja bagi anak terlantar
Terlantar Dan Putus Terlantar Dan Putus
Sekolah Sekolah
Meningkatnya
Tersalurnya Bakat Pengetahuan
Pengembangan bakat dan keterampilan anak
1 07 16 04 Kec Ingin Jaya Anak Terlantar Dan 1 Paket Keterampilan Anak 2 Paket 300.000.000 330.000.000 Baru DINSOS
terlantar
Putus Sekolah Terlantar Dan Putus
Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Berkurang
nya angka
Penurunan Menurunnya penyanda
Angka Angka ng
Program pembinaan para penyandang cacat Kemiskinan Kemiskinan Disabilitas
1 07 18 1 paket 522.500.000 574.750.000
dan trauma Dan Dan yang
Penganggura Penganggura belum
n n mendapat
pelayanan
dan alat
bantu
Berkurangnya Berkurangnya Angka
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Pembangunan sarana dan prasarana
1 07 18 02 Aceh Besar Yang Belum Mendapat 1 Paket Yang Belum Mendapat 1 Paket 220.000.000 242.000.000 Baru DINSOS
perawatan para penyandang cacat dan trauma
Pelayanan Dan Alat Pelayanan Dan Alat
Bantu Bantu
Bertambahnya Meningkatnya
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Ketrampilan Dan Ketrampilan Dan
1 07 18 03 Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 302.500.000 332.750.000 Baru DINSOS
cacat dan eks trauma Kesejahteraan Kesejahteraan
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas

Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pengetahu
Angka Angka
an
Program pembinaan panti asuhan/ panti Kemiskinan Kemiskinan
1 07 19 terhadap 12 bulan 2.500.000.000 2.750.000.000
jompo Dan Dan
anak-anak
Penganggura Penganggura
yatim/piat
n n
u dan
keluarga
miskin
Bertambahnya
Meningkatnya
Pengetahuan Terhadap
Operasi dan pemeliharaan sarana dan Pengetahuan Terhadap
1 07 19 03 Aceh Besar Anak-anak Yatim/piatu 12 Bulan 12 Bulan 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru DINSOS
prasarana panti asuhan/ jompo Anak-anak Yatim/piatu
Dan Anak Dari
Dan Keluarga Miskin
Keluarga Miskin

Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
ketrampila
Angka Angka
Program pembinaan eks penyandang n dan
Kemiskinan Kemiskinan
1 07 20 penyakit sosial (eks narapidana, PSK, kesejahter 1 paket 110.000.000 121.000.000
Dan Dan
narkoba dan penyakit sosial lainnya) aan eks
Penganggura Penganggura
penyanda
n n
ng
penyakit
sosial
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bertambahnya Meningkatnya
Ketrampilan Dan Ketrampilan Dan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan
1 07 20 01 Kec Ingin Jaya Kesejahteraan Eks 1 Paket Kesejahteraan Eks 1 Paket 110.000.000 121.000.000 Baru DINSOS
berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Penyandang Penyakit Penyandang Penyakit
Sosial Sosial

Meningkat
Penurunan Menurunnya nya
Angka Angka partisipasi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemiskinan Kemiskinan masyaraka 23
1 07 21 427.000.000 469.700.000
Kesejahteraan Sosial Dan Dan t dalam kecamatan
Penganggura Penganggura pembangu
n n nan
bidang
sosial
Meningkatnya Bertambahnya
Partisipasi Pelaku Partisipasi Pelaku
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku
1 07 21 02 Usaha Dalam 1 Paket Usaha Dalam 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Pembangunan Pembangunan
Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial
Bertambahnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
1 07 21 03 Sdm Kesejahteraan 1 Paket Sdm Kesejahteraan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
masyarakat
Sosial Sosial
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan model kelembagaan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
1 07 21 04 Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 127.000.000 139.700.000 Baru DINSOS
perlindungan sosial Dalam Pembangnan Dalam Pembangunan
Bidang Sosial Bidang Sosial
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan Model kelembagaan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 77.000.000 84.700.000 Baru
perlindungan sosial (LK3) Dalam Pembangunan Dalam Pembangunan
Bidang Sosial Bidang Sosial
Meningkatnya
Pengetahuan Meningkatnya Kualitas
Bimtek LKS Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Baru
Manajemen Kelembagaan
Pengelolaan Lks
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
1 07 21 14 2 Paket 2 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
Masyarakat Dalam Bidang Dalam Pembangunan
Kesejahteraan Sosial Bidang Sosial
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 34 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 5.815.700.000 6.397.270.000
Meningkat
kan
Peningkatan
Tata Kelola pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Kompetensi
1 01 01 Pemerintahan Ad,inistras 12 Bulan 510.700.000 561.770.000
Perkantoran Sumber Daya
i
Aparatur
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
1 01 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 28.500.000 31.350.000 Rutin DPD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 6 Unit (3 Unit Roda 2, 3
1 01 01 06 Aceh Besar Administrasi 6 Unit 8.000.000 8.800.000 Rutin DPD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran

Terciptanya
Kec Kota Tersedianya Jasa Pelaratan Kebersihan
1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan, Keindahan 7 Kantor 27.500.000 30.250.000 Rutin DPD
Jantho Kebersihan Kantor Dan Bahan Kebersihan
Dan Kesejukan Kantor
Kec Kota Tercapainya
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 68.500.000 75.350.000 Rutin DPD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 45.500.000 50.050.000 Rutin DPD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
1 01 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 Rutin DPD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
1 01 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 Rutin DPD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 48.500.000 53.350.000 Rutin DPD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota
1 01 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 120.700.000 132.770.000 Rutin DPD
daerah Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 01 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Org 150.500.000 165.550.000 Rutin DPD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Meningkat
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya
1 01 02 Pemerintahan Pelayanan 100% 1.315.000.000 1.446.500.000
Aparatur Pelayanan
Admninistrasi
Tugas
Kepegawaian
Kantor
Efetifitas Kerja Dan
Kec Kota Tersedianya Tempat
1 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Kelancaran Proses 100% 1 Unit 1.050.000.000 1.155.000.000 Rutin DPD
Jantho Kerja Yang Memadai
Pelayanan
Tersedianya Sarana Sarana Dan Prasarana Meningkatnya Kinerja
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Kelancaran Kerja 150.000.000 165.000.000 Rutin DPD
Dan Prasarana Perkantoran Dan Pelayanan
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
1 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin DPD
Jantho Jabatan
Jabatan
Terlaksananya Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Pemeliharaan
1 01 02 24 Aceh Besar 100 % 100 % 65.000.000 71.500.000 Rutin DPD
Dinas/Operasional Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional
Dinas Dinas
Terpeliharanya Tercapainya Kinerja
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Gedung Peningkatan Kinerja
1 01 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung Dan Pelayana Yang 25.000.000 27.500.000 Rutin DPD
kantor Kantor Dan Pelayanan
Kantor Optimal
Tata Kelola Prasarana/
Displin
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000
Aparatur
Dinas
Terciptanya Kerapian Terciptanya Kerapian
1 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aceh Besar 100 % 100 % 20.000.000 22.000.000 Rutin DPD
Dan Keindahan Dan Kedisiplinan

Terciptany
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola a
Kapasitas
1 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelaporan 12 Bulan 70.000.000 77.000.000
Pemerintah
Keuangan yang baik
Daerah
dan
akuntabel
Terciptanya Pelaporan Terciptanya Pelaporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
1 01 06 01 Aceh Besar Yang Baik Dan 100 % Yang Baik Dan 100 % 70.000.000 77.000.000 Rutin DPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Akuntabel Akuntabel
URUSAN : PENDIDIKAN
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Dinul Islam n Dayah Dan Terciptany
Dan Peran Serta a sarana
1 01 15 Program Pendidikan Dayah 12 bulan 400.000.000 440.000.000
Peningkatan Ulama Dalam dan
Kualitas Mengawal prasarana
Pendidikan Penegakan dayah
Syariat Islam
Pengadaan Kitab-kitab Kitab Ianatuthalibin,
1 01 15 09 Penyedian Kitab/buku Pendidikan Dayah Aceh Besar 100 % 100 % 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DPD
Dayah Bajuri, Mahli
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhi
Peningkatan nya
Penguatan Pembanguna Pembangu
Dinul Islam n Dayah Dan nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Peran Serta Pengemba
1 01 16 100% 1.100.000.000 1.210.000.000
Dayah Peningkatan Ulama Dalam ngan
Kualitas Mengawal dayah/pes
Pendidikan Penegakan antren dan
Syariat Islam balai
pengajian
Terlaksananya Kenyamanan Dan
Pembangunan Dan Proses Belajar
Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dayah/pesantren Dan Proses Belajar Dan
1 01 16 001 Aceh Besar Pemeliharaan Mengajar Di 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru DPD
Dan Prasarana Dayah Balai Pengajian Mengajar Yang Optimal
Dayah/pesantren Dan Dayah/pesantren Dan
Balai Pengajian Balai Pengajian
Penguatan
Dinul Islam
Meningkatnya Meningkat
Dan
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya mutu 100% 800.000.000 880.000.000
Peningkatan
Pendidikan pendidika
Kualitas
n dayah
Pendidikan
Pimpinan Dayah Tipe
1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Aceh Besar - -- - 600.000.000 660.000.000 Baru DPD
Dan Non Tipe
Perencanaan dan penyusunan pendidikan non Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Meningkatnnya Mutu
1 01 18 11 Aceh Besar Dayah/pesantren 200.000.000 220.000.000 Baru DPD
formal Pendidikan Dayah Dayah Pendidikan
Penguatan Tersedian
Dinul Islam ya
Meningkatnya Manajeme
Dan pendidik
1 01 19 Program Pembinaan Manajemen Dayah Kualitas n 300.000.000 330.000.000
Peningkatan yang
Pendidikan pendidika
Kualitas berkualita
n dayah
Pendidikan s
Meningkatnya Kualitas
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Tenaga Pendidik Dan Meningkatnya
1 01 19 005 Aceh Besar Pendidikan Dayah Pendidik Dan Tenaga 300.000.000 330.000.000 Baru DPD
Dayah Kependidikan Manajemen Pendidikan
Kepedidikan Dayah
Penguatan
Dinul Islam
Meningkatnya Terciptany
Dan
1 01 19 Program Pemberdayaan Santri Kualitas a Dayah 12 Bulan 1.100.000.000 1.210.000.000
Peningkatan
Pendidikan Yang
Kualitas
Mandiri
Pendidikan
1 01 19 2 Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dayah Aceh Besar Kewiraushaan Santri 100 % Santri Yang Mandiri 100 % 800.000.000 880.000.000 Baru DPD
Meningkatnya Meningkatnya
1 01 19 3 Peningkatan Kapasitas Dayah/Santri Aceh Besar 100 Persen 100 Persen 300.000.000 330.000.000 Baru DPD
Kecakapan Santri Kecakapan Santri
Pelatihan Kaligrafi bagi santri Dayah se Terciptanya Santri Yang 150 Santri Yang Mahir Terciptanya Santri Yang 150 Santri Yang Mahir
Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Baru
Kabupaten Aceh besar Mahir Kaligrafi Kaligrafi Mahir Kaligrafi Kaligrafi
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Terciptany
Dinul Islam n Dayah Dan
a
Dan Peran Serta
1 01 20 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Koordinas 12 Bulan 200.000.000 220.000.000
Peningkatan Ulama Dalam
i sesama
Kualitas Mengawal
pimpinan
Pendidikan Penegakan
dayah
Syariat Islam
Terciptanya Koordinasi
Rapat Koordinasi Pimpinan Dayah/balai Koordinasi Sesama
1 01 20 1 Aceh Besar Sesama Pimpinan 100 % 100 % 200.000.000 220.000.000 Baru DPD
Pengajian Pimpinan Dayah
Dayah
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 40.028.134.984 44.030.948.482

Penguatan Meningkat
Dinul Islam nya
Meningkatnya
Program Pelayanan Administrasi Dan Pelayanan
1 01 01 Kualitas 1 Tahun 3.021.904.984 3.324.095.482
Perkantoran Peningkatan Administr
Pendidikan
Kualitas asi
Pendidikan Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 01 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 350.000.000 385.000.000 Rutin DIKBUD
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
1 01 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 10.527.000 11.579.700 Rutin DIKBUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 7 Kantor 45.888.000 50.476.800 Rutin DIKBUD
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 134.000.000 147.400.000 Rutin DIKBUD
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 120.000.000 132.000.000 Rutin DIKBUD
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 01 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 23.000.000 25.300.000 Rutin DIKBUD
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 210.000.000 231.000.000 Rutin DIKBUD
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 01 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 698.489.984 768.338.982 Rutin DIKBUD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 01 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.430.000.000 1.573.000.000 Rutin DIKBUD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Penguatan
Dinul Islam Peningkat
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan an Sarana
1 01 02 Kualitas 1 tahun 779.000.000 856.900.000
Aparatur Peningkatan dan
Pendidikan
Kualitas Prasarana
Pendidikan Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ketersediaaan
Meningkatnya Kualitas
1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 1 Tahun Kendaraan Operasional 1 Tahun 40.000.000 44.000.000 Rutin DIKBUD
Sarana Aparatur
Dinas
Ketersediaan Meningkatnya Kinerja
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 188.000.000 206.800.000 Rutin DIKBUD
Perlengkapan Kantor Dan Pelayanan Publik
Terpeliharanya Gedung Meningkatnya
1 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 280.000.000 308.000.000 Rutin DIKBUD
Kantor Pelayanan Pendidikan
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 77.000.000 84.700.000 Rutin DIKBUD
Jabatan
Jabatan
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya Kinerja
1 01 02 24 Aceh Besar Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun 154.000.000 169.400.000 Rutin DIKBUD
dinas/operasional Dan Pelayanan Publik
Dinas/aparatur
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peningkatan Pelayanan
1 01 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung 1 Tahun 1 Tahun 40.000.000 44.000.000 Rutin DIKBUD
kantor Dan Kinerja
Kantor

Penguatan
Tersedian
Dinul Islam
Meningkatnya ya pakaian
Dan
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kualitas dinas 400 Stel 200.000.000 220.000.000
Peningkatan
Pendidikan beserta
Kualitas
perlengka
Pendidikan
pannya
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 01 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin DIKBUD
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 1.896.800.000 2.086.480.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Paud Tk Paud Tk 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Terlaksananya Peningkatan
Penyediaan Sarana Ketersediaan Sarana
1 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Aceh Besar Paud Paud 278.800.000 306.680.000 Baru DIKBUD
Dan Prasarana Dan Prasarana
Pendidikan Pendidikan
Terselenggaranya Meningkatnya
1 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Aceh Besar Pendidikan Anak Usia Paud Kemampuan Siswa Tk Paud 650.000.000 715.000.000 Baru DIKBUD
Dini Dan Paud
Meningkatnya Kualitas Terbangunnya
1 01 15 67 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar 10 Sekolah 10 Sekolah 430.000.000 473.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Prasarana Sekolah
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Indrapuri Negeri Pembina Negeri Pembina 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Pembina Indrapuri Indrapuri Indrapuri
Indrapuri Indrapuri

Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Kuta Baro Negeri Pembina Kuta Negeri Pembina Kuta 65.000.000 71.500.000 Lanjutan
Pembina Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro
Baro Baro
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Kec Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Negeri Pembina Negeri Pembina 110.000.000 121.000.000 Lanjutan
Pembina Seulimeum Seulimeum Seulimeum Seulimeum
Seulimeum Seulimeum

Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Pulo Aceh Negeri Pembina Pulo Negeri Pembina Pulo 40.000.000 44.000.000 Lanjutan
Pembina Pulo Aceh Pulo Aceh Pulo Aceh
Aceh Aceh

Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Kec Leumbah Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Negeri Pembina Negeri Pembina 65.000.000 71.500.000 Lanjutan
Pembina Lembah Seulawah Seulawah Lembah Seulawah Lembah Seulawah
Lembah Seulawah Lembah Seulawah

Penyelenggaraan
Meningkatnya Prestasi
1 01 15 67 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD Aceh Besar Pendidikan Anak Usia Paud Paud 188.000.000 206.800.000 Baru DIKBUD
Siswa
Dini
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 78 Pengadaan mebeluer sekolah Paud Tk Paud Tk 350.000.000 385.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pengadaan Mebeleur PAUD Aceh Besar Paudtk Paudtk 350.000.000 385.000.000 Baru
Pendidikan Pendidikan
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 11.060.790.000 12.166.869.000
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Peningkatan Prasarana Terbangunnya
1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 1.060.000.000 1.166.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Prasarana Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD NEGERI Kec
600.000.000 660.000.000 Baru
IBOIH Seulimeum
Kec
Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Seulimeum 360.000.000 396.000.000 Baru
Seulimeum
Penimbunan Halaman Penimbunan Halaman
Penimbunan Halaman Sekolah SDN Garot Sdn Garot Leupung Sdn Garot Leupung
Kec Leupung Sekolah Sekolah 100.000.000 110.000.000 Baru
Leupung
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 02 Aceh Besar Sd/smp Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
guru, penjaga sekolah Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu
1 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/aula Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan
Pembangunan taman, lapangan upacara dan Terbangunnya Sarana Meningkatnya Mutu
1 01 16 09 Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 860.000.000 946.000.000 Baru DIKBUD
fasilitas parkir Dan Prasarana Sekolah Pendidikan
Peningkatan Layanan Peningkatan Layanan
1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 1.370.000.000 1.507.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Bangun Baru Ruang Smp Negeri 2 Pulo Bangun Baru Ruang Smp Negeri 2 Pulo
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kec Pulo Aceh Unit Kesehatan Aceh Unit Kesehatan Aceh 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 2 PULO ACEH
Sekolah (uks) Sekolah (uks)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Leumbah Unit Kesehatan Sd N Lamtamot Unit Kesehatan Sd N Lamtamot
120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD N LAMTAMOT Seulawah Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Sd Negeri 1 Glee Bruek Unit Kesehatan Sd Negeri 1 Glee Bruek
Kec Lhoong 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD NEGERI 1 GLEE BRUEK Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Smp Negeri 3 Pulo Smp Negeri 3 Pulo
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Unit Kesehatan
Kec Pulo Aceh Aceh Aceh 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 3 PULO ACEH Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Sd Negeri Piyeung Unit Kesehatan Sd Negeri Piyeung
Kec Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD NEGERI PIYEUNG Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Leumbah Unit Kesehatan Sd N Blang Lambaro Unit Kesehatan Sd N Blang Lambaro
120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD N BLANG LAMBARO Seulawah Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Unit Kesehatan Sd Negeri Lampeudaya Unit Kesehatan Sd Negeri Lampeudaya
120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD NEGERI LAMPEUDAYA Darussalam Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Unit Kesehatan Sd Negeri Sihoum Unit Kesehatan Sd Negeri Sihoum
Kec Indrapuri 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD NEGERI SIHOUM Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Smp Negeri 2 Mesjid Smp Negeri 2 Mesjid
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Mesjid Unit Kesehatan Unit Kesehatan
Raya Raya 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 2 MESJID RAYA Raya Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Blang Unit Kesehatan Smp 2 Blang Bintang Unit Kesehatan Smp 2 Blang Bintang
120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP 2 BLANG BINTANG Bintang Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang


Smp Negeri 4 Smp Negeri 4
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Unit Kesehatan Unit Kesehatan
Seulimeum Seulimeum 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 4 SEULIMEUM Seulimeum Sekolah (uks) Sekolah (uks)

Rehabilitasi Ruang Unit Rehabilitasi Ruang Unit


Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah Smp Negeri 2 Lhoong Kesehatan Sekolah Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 25.000.000 27.500.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 2 LHOONG (uks) (uks)

Rehabilitasi Ruang Unit Rehabilitasi Ruang Unit


Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Mesjid Kesehatan Sekolah Sd Negeri Ruyung Kesehatan Sekolah Sd Negeri Ruyung
25.000.000 27.500.000 Baru
(UKS) SD NEGERI RUYUNG Raya (uks) (uks)

Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Meningkatnya Kualitas
1 01 16 18 Pengadaan mebeluer sekolah Sd/smp Sd Smp Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan
Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Aceh Besar Pendidikan Yang Sd Smp Pendidikan Yang Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Bantuan
Operasional Sekolah
Penyediaan bantuan operasional sekolah
(bos)
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Peningkatan Mutu
1 01 16 63 Aceh Besar Jenjang Sd/mi/sdlb Dan Sd Smp Sd Smp 3.780.800.000 4.158.880.000 Baru DIKBUD
serta pesantren Salafiyah dan satuan Pelayanan Pendidikan
Smp/mts Serta
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Pesantren
Salafiah
Terlaksananya Terlaksananya
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana
Penyediaan dana pengembangan sekolah
1 01 16 66 Aceh Besar Dan Prasarana Sd Smp Dan Prasarana Sd Smp 100.000.000 110.000.000 Baru DIKBUD
untuk SD/MI dan SMP/MTS
Pendidikan Sekolah Pendidikan Sekolah
Dasar Dasar
Terlaksananya Meningkatnya Prestasi
Penyediaan Sarana Siswa Jenjang Sd Dan
1 01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Aceh Besar Dan Prasarana 8 Lomba Smp 8 Lomba 713.000.000 784.300.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Sekolah Pada Lomba Tingkat
Dasar Provinsi
Terlaksananya Meningkatnya Prestasi
Penyediaan Sarana Siswa Jenjang Sd Dan
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dan Prasarana 8 Lomba Smp 8 Lomba 713.000.000 784.300.000 Baru
Pendidikan Sekolah Pada Lomba Tingkat
Dasar Provinsi
Penyelenggaraan Ujian
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan Terpenuhinya Hasil
1 01 16 79 Aceh Besar Nasional Jenjang Sd 358 Sekolah 358 Sekolah 176.990.000 194.689.000 Baru DIKBUD
SMP/MTs Penilaian Siswa
Dan Smp
Penyelenggaraan Meningkatnya Mutu
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
1 01 16 84 Aceh Besar Sistem Pendidikan 23 Sd Dan 11 Smp Pendidikan Berkarakter 23 Sd Dan 11 Smp 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan DIKBUD
SD dan SMP
Terpadu Islami
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Terselenggaranya Terlaksananya Meningkatnya Mutu
Aceh Besar 34 Sd/smp 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan
Pendidikan Terpadu Pendidikan Terpadu Pendidikan Karakter Pendidikan
Penguatan
Dinul Islam Lembaga
Meningkatnya Meningkat
Dan Pendidika
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya Mutu 956.060.000 1.051.666.000
Peningkatan n Non
Pendidikan Pendidika
Kualitas Formal
n
Pendidikan
Terbinanya Pendidik
Meningkatnya Kualitas
1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Aceh Besar Dan Tenaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal 315.000.000 346.500.000 Baru DIKBUD
Tenaga Pendidikan
Kependidikan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terbangunnya Terselenggaranya
1 01 18 06 Aceh Besar Lembaga Non Formal Lembaga Non Formal 0 0 Baru DIKBUD
non formal Prasarana Pendidikan Pendidikan Non Formal
Tersebar Luasnya
Terlaksanya Peringatan
Informasi Dan Hasil
1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Aceh Besar Hari Aksara 1 Kegiatan 50 Orang 559.000.000 614.900.000 Baru DIKBUD
Karya Pkbm. Lkp
Internasional (hai)
Dan Tbm
Terlaksananya Terlaksananya
Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Penyelenggaraan Un Penyelenggaraan Un
1 01 18 25 Aceh Besar Pkbm Dan Skb 100 82.060.000 90.266.000 Baru DIKBUD
Paket A, Paket B, dan Paket C Program Paket A, Program
Paket B, Dan Paket C Paket
Penguatan Guru,
Dinul Islam Meningkat Kepsek,
Meningkatnya
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Dan nya Penilik
1 01 20 Kualitas 560.080.000 616.088.000
Tenaga Kependidikan Peningkatan Kualitas dan
Pendidikan
Kualitas Pendidika Pengawas
Pendidikan n Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pendidik Dan Tenaga Meningkatnya Mutu Pendidik Dan Tenaga
Pengembangan sistem penghargaan dan Terlaksananya Seleksi
1 01 20 10 Aceh Besar Kependidikan Tk, Sd Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk, Sd 560.080.000 616.088.000 Baru DIKBUD
perlindungan terhadap profesi pendidik Gupres
Dan Smp Kependidikan Dan Smp
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya Tenaga
Dan
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kualitas Kualitas Kependidi 18.478.500.000 20.326.350.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika kan
Kualitas
n
Pendidikan
Terlaksananya
Penerapan sistem dan informasi manajemen Meningkatnya Kualitas
1 01 22 07 Aceh Besar Pelatihan Operator Sd Smp Sd Smp 318.500.000 350.350.000 Baru DIKBUD
pendidikan Admistrasi Sekolah
Pendataan Sekolah
Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan
Tersedianya Pelatihan 300 Tenaga Meningkatnya Kualitas 300 Tenaga
1 01 22 08 lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai Aceh Besar 700.000.000 770.000.000 Baru DIKBUD
Ptk Berprestasi Kependidikan Tenaga Pendidikan Kependidikan
isu pendidikan
Pembangunan laboraturium dan ruang Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
1 01 22 05 5.440.000.000 5.984.000.000 Baru DIKBUD
praktikum sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Bahasa SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOONG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri Ali Hasjmy Terbangunnya Ruang Smp Negeri Ali Hasjmy
Kec Indrapuri 320.000.000 352.000.000 Baru
ALI HASJMY Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri Satu Atap Smp Negeri Satu Atap
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Rinon Rinon 320.000.000 352.000.000 Baru
SATU ATAP RINON Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah

Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri 3 Indrapuri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 3 Indrapuri
Kec Indrapuri 320.000.000 352.000.000 Baru
3 INDRAPURI Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoknga Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoknga
Kec Lhoknga 320.000.000 352.000.000 Baru
2 LHOKNGA Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 2 Kuta Cot Smp Negeri 2 Kuta Cot
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Kuta Cot Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Glie Glie 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 KUTA COT GLIE Glie Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Leupung Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Leupung
Kec Leupung 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 1 LEUPUNG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 1 Simpang Smp Negeri 1 Simpang
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Simpang Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Tiga Tiga 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 1 SIMPANG TIGA Tiga Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 2 Kuta Smp Negeri 2 Kuta
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Kuta Baro Baro Baro 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 KUTA BARO Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP N 2 Kec Peukan Terbangunnya Ruang Smp N 2 Peukan Bada Terbangunnya Ruang Smp N 2 Peukan Bada
320.000.000 352.000.000 Baru
PEUKAN BADA Bada Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri Satu Atap Smp Negeri Satu Atap
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Rinon Rinon 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI SATU ATAP RINON Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOONG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP
Kec Lhoknga Tersedianya Ruang Lab Smp Negeri 2 Lhoknga Tersedianya Ruang Lab Smp Negeri 2 Lhoknga 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOKNGA
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Terbangunnya Ruang Smp Negeri 6 Terbangunnya Ruang Smp Negeri 6
320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 6 SEULIMEUM Seulimeum Laboratorium Sekolah Seulimeum Laboratorium Sekolah Seulimeum
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Leumbah Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lembah Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lembah
320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Laboratorium Sekolah Seulawah Laboratorium Sekolah Seulawah
Smp Islam Cendekia El- Smp Islam Cendekia El-
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Darul Bangun Baru Bangun Baru
hakim hakim 320.000.000 352.000.000 Baru
Islam Cendekia El-Hakim Imarah Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP IT Kec Darul Bangun Baru Smp It Luqmanul Hakim Bangun Baru Smp It Luqmanul Hakim
320.000.000 352.000.000 Baru
LUQMANUL HAKIM Imarah Laboratorium Laboratorium
1 01 22 11 Pembangunan ruang ibadah 12.020.000.000 13.222.000.000 Baru DIKBUD
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Kuta
Glie 210.000.000 231.000.000 Baru
Cot Glie
(Keumireu)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Klieng Glie 210.000.000 231.000.000 Baru
(Lamkleng)
Kec
Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambaro
(Lambiheu 210.000.000 231.000.000 Baru
Angan
Lambaro
Angan)
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Kec Simpang
210.000.000 231.000.000 Baru
Simpang Tiga Tiga
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Pulo
Kec Pulo Aceh 210.000.000 231.000.000 Baru
Aceh
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamtamot 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Keumireu 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Glee
Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Bruek
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambaro Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Tunong Seulawah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Lembah Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah Seulawah
Pembangunan Mushalla SD Negeri 4 Kota Kec Kota
210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho Jantho
Kec Peukan
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lam Isek 210.000.000 231.000.000 Baru
Bada
Pembangunan Mushalla SD Negeri
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Lamteungoh
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambunot
Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Jaya
Pembangunan Mushalla SD Negeri Bira Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SMP Negeri Satu Atap
Kec Pulo Aceh 210.000.000 231.000.000 Baru
Rinon
Pembangunan Mushalla SD Negeri Pertiwi
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Lamgarot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Piyeung Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Atong Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mesalee Kec Indrapuri 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Pante
Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Kareung
Kec Kota
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cucum 210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Saree 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamklat 210.000.000 231.000.000 Baru
Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ateuk Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Preh Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ateuk
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Anggok
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Lambaro Seulawah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Meutiwan
Kec Blang
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Buket 210.000.000 231.000.000 Baru
Bintang
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Lampeudaya Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2
Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Lampaseh
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Phon 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leungah 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Sukadamai 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec Darul
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamkunyet 210.000.000 231.000.000 Baru
Kamal
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Tanoh Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Abee Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Aneuk Glee Kec Indrapuri 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Gla Kec Krueng
210.000.000 231.000.000 Baru
Meunasah Baro Barona Jaya
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Lamteuba 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Mee Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 4 Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum Seulimeum
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Klieng 210.000.000 231.000.000 Baru
Baitussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri 6 Kota Kec Kota
210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho Jantho
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Iboih 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kuta Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Rentang Seulimeum
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamsie 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Bak Sukon 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Kec Mesjid
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ruyung 210.000.000 231.000.000 Baru
Raya
Pembangunan Mushalla SD Negeri Garot Kec Darul
210.000.000 231.000.000 Baru
Geuceu Imarah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mon Mata Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Kec
Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Monsinget 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Baitussalam
Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Bueng Cala Kec Kuta Baro 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Kec Darul
Rehabilitasi SD Negeri 2 Mata Ie 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec Blang
Rehabilitasi SD Negeri Blang Bintang 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Bintang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec Darul
Rehabilitasi SD Negeri Gue Gajah 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Lhoong Kec Lhoong 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pulo Aceh Kec Pulo Aceh 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Rehabilitasi SD Negeri 2 Glee Bruek Kec Lhoong 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Kec Mesjid
Rehabilitasi SMP Negeri 2 Mesjid Raya 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Raya
Kec Darul
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Darul Imarah 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec
Rehabilitasi SMP Negeri 5 Seulimeum 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SMP Islam Cendekia Kec Darul
210.000.000 231.000.000 Baru
El-Hakim Imarah
URUSAN : KEBUDAYAAN
Penguatan
Dinul Islam Meningkatnya Meningkat
Dan Pengelolaan nya
1 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Masyaraka 3.035.000.000 3.338.500.000
Peningkatan Pembanguna Kualitas
t
Kualitas n Daerah Pemaham
Pendidikan an Budaya
Meningkatnya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pemahaman
1 01 16 01 Aceh Besar Pembinaan Masyarakat Masyarakat Masyarakat 3.035.000.000 3.338.500.000 Baru DIKBUD
pengelolaan kekayaan budaya Masyarakat Dalam
Melestarikan Budaya
PENGADAAN PANGGUNG DAN TERATAK Kecamatan
0 Baru
KECAMATAN Kuta Malaka ()
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
Karieng,
Lamgaboh,
Festival Adat dan Budaya Gampong 35.000.000 38.500.000 Baru
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
Balee,
Meningkatnya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pemahaman
Pembinaan Masyarakat Masyarakat Masyarakat 3.000.000.000 3.300.000.000 Baru
pengelolaan kekayaan budaya Masyarakat Dalam
Melestarikan Budaya
Penguatan
Dinul Islam Pagelaran
Meningkatnya
Dan seni dalam Lembaga
1 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kualitas 40.000.000 44.000.000
Peningkatan dan luar Seni
Pendidikan
Kualitas daerah
Pendidikan
Pengembangan kesenian dan kebudayaan Meningkatnya Sarana Terkenalnya Tarian Dan
1 01 17 01 Aceh Besar Lembaga Seni Lembaga Seni Budaya 40.000.000 44.000.000 Baru DIKBUD
daerah Prasarana Seni Budaya Daerah
Kecamatan
Panggung Pentas Seni dan Pengadaan Sound
Kuta Malaka 40.000.000 44.000.000 Baru
Sistem Kecamatan
(Lam Ara Cut)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.442.280.008 1.586.508.009

Tersedian
ya sarana
Terlayani komunika
Tata Kelola Masyarakat si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
2 06 01 Pemerintahan Dengan Baik listrik 100% 802.430.008 882.673.009
Perkantoran
Dan Tepat untuk
Waktu pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber DISDUKCA
2 06 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 232.800.000 256.080.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik PIL
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 6 Unit (3 Unit Roda 2, 3 DISDUKCA
2 06 01 06 Aceh Besar Administrasi 6 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) PIL
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa DISDUKCA
2 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 20.000.000 22.000.000 Rutin
Kebersihan Kantor PIL
Kebersihan Kantor
Tercapainya DISDUKCA
2 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor Dinas Dan Uptd 1 Dinas Dan 4 Uptd 125.000.000 137.500.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor PIL
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan DISDUKCA
2 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 23.000.000 25.300.000 Rutin
Penggandaan Dikantor PIL
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik DISDUKCA
2 06 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 16.315.000 17.946.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik PIL
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan DISDUKCA
2 06 01 15 Aceh Besar Dinas Kebutuhan Bahan Dinas 1.680.000 1.848.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan PIL
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan DISDUKCA
2 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Rutin
Makan/minum PIL
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar DISDUKCA
2 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 180.135.008 198.148.509 Rutin
daerah PIL
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa DISDUKCA
2 06 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 1 Org 47.500.000 52.250.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns PIL
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlayani
Pengadaa
Tata Kelola Masyarakat Terpelihar
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana n
2 06 02 Pemerintahan Dengan Baik anya alat 490.000.000 539.000.000
Aparatur Peralatan
Dan Tepat gedung
gedung
Waktu kantor
kantor
Pengadaan Peralatan Terpeliharanya Alat Pengadaan Peralatan DISDUKCA
2 06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Kelancaran Kinerja 300.000.000 330.000.000 Rutin
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor PIL
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil DISDUKCA
2 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1unit 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jabatan PIL
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 7 Unit (roda 2 4 Unit , Meningkatnya DISDUKCA
2 06 02 24 Aceh Besar Kendaraan Operasional Kelancaran Kinerja 60.000.000 66.000.000 Rutin
dinas/operasional Roda 4 3unit) Pelaksanaan Tugas PIL
Dinas
Komputer Dan Printer
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Meningkatnya DISDUKCA
2 06 02 28 Aceh Besar Perawatan Alat Kantor ,ac , Server Siak, Kelancaran Kinerja 50.000.000 55.000.000 Rutin
kantor Pelaksanaan Tugas PIL
Server Avis Ktp
Terpeliharanya Gedung
Kantor Dan Lancarnya Pelayanan DISDUKCA
2 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 50.000.000 55.000.000 Rutin
Tersedianya Ruang Kepada Masyarakat PIL
Pelayanan
Tertibnya
Peningkatan
Tata Kelola Disiplin
Disiplin Pengadaa
2 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Aparatur 55.000.000 60.500.000
Aparatur n Pakaian
Sipil
Pemerintahan Dinas
Negara
Tersedianya
Pengadaan pakaian dinas beserta Tertibnya Disiplin Meningkatnya Disiplin DISDUKCA
2 06 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut 76 Stell 55.000.000 60.500.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara PIL
Aparatur Sipil Negara

Peningkatan ADB dan


Tata Kelola Terdidikny
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi Kasubbag
2 06 05 Pemerintahan a Aparatur 54.300.000 59.730.000
Daya Aparatur Sumber Daya Program
Sipil
Aparatur 3 orang
Negara
Tersedianya
Pengetahuan/keahlian
Terdidiknya Sdm Dalam Menguasai Meningkatnya
Tersedianya Kinerja
Bimbingan teknis implementasi peraturan Pegawai Dinas Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat. DISDUKCA
2 06 05 03 Aceh Besar Pelayanan Disdukcapil 54.300.000 59.730.000 Rutin
perundang-undangan Kependudukan Dan Kependudukan Dan Tersedianya Laporan PIL
,tersedianya Sakip
Pencatatan Sipil Mampu Kinerja
Menginformasikan
Kepada Masyarakat

Tercapain
ya sistem
Tersusunn
pelaporan
Peningkatan ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola dan
Disiplin pelaporan
2 06 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan capaian 40.550.000 44.605.000
Aparatur dan
Keuangan kinerja
Pemerintahan capaian
dan
kinerja
ikhtisar
realisasi
kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas
Tersedianya Sakip,
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Perencanaan , DISDUKCA
2 06 06 01 Aceh Besar Lppd, Iku, Perjanjian 6 Laporan Dpa Dan Sakip 30.000.000 33.000.000 Rutin
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi Dan PIL
Kinerja, Rka Dan Dpa
Pelaporan
Tersedianya Laporan Akuntabilitas Laporan
Laporan Kinerja Dan DISDUKCA
2 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Keuangan Semesteran 100% Kinerja Semesteran 10.550.000 11.605.000 Rutin
Pelaporan Keuangan PIL
Bagi Dinas Dan Tahunan Dinas
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 16 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.742.000.000 8.516.200.000
Tersedian
ya
Peningkatan pelayanan
Tata Kelola Insentif/ho
Program Pelayanan Administrasi Disiplin administra
2 16 01 Pemerintahan nor PNS/ 1.086.000.000 1.194.600.000
Perkantoran Aparatur si
Non PNS
Pemerintahan perkantora
n Tahun
2020
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 6.000.000 6.600.000 Rutin DISPORA
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Kelancaran
Tersedianya Jasa Jasa Komunikasi,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tercapainya Pelayanan Pengelolaan
2 16 01 02 Komunikasi Sumber Sumber Daya Air Dan 70.000.000 77.000.000 Rutin DISPORA
dan listrik Yang Optimal Administrasi
Daya Air Dan Listrik Listrik Selama 12 Bulan
Perkantoran
Terpenuhinya 2 Unit Roda 4, 1 Unit Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Lancarnya Operasional
2 16 01 06 Pembayaran Perzinan Roda 6 Dan 3 Unit Administrasi 10.000.000 11.000.000 Rutin DISPORA
kendaraan dinas/operasional Perkantoran
Kendaraan Dinas Roda 2 Perkantoran
Lancarnya Pelayanan
Tersedianya Pelayanan Alat Kebersihan Kantor Tercapainya Pelayanan
2 16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Administrasi 40.000.000 44.000.000 Rutin DISPORA
Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan Yang Optimal
Perkantoran
Lancarnya Pengelolaan
Tersedianya Alat Tulis Tercapainya Pelayanan
2 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Atk Tahun 2020 Administrasi 60.000.000 66.000.000 Rutin DISPORA
Kantor Yang Optimal
Perkantoran

Tersedianya Barang Barang Cetakan Dan Lancarnya Pengelolaan


2 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetakan Dan Penggandaan Selama Administrasi Pelayanan Optimal 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPORA
Penggandaan 12 Bulan Perkantoran

Perlengkapan Kantor Lancarnya Pengelolaan


Tersedianya
2 16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer, Mobile, Dan Administrasi Pelayanan Optimal 250.000.000 275.000.000 Rutin DISPORA
Perlengkapan Kantor
Alat-alat Kantor Perkantoran

Tersedianya Bahan Bahan Bacaan Dan


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Peningkatan Wawasan Seluruh Pegawai
2 16 01 15 Bacaan Dan Peraturan Peraturan Perundangan 50.000.000 55.000.000 Rutin DISPORA
perundang-undangan Dan Informasi Kantor
Perundangan Selama 12 Bulan
Tersedianya Makan Makan Dan Minum Kelancaran Peningkatan Kinerja
2 16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Dan Minuman Harian Aparatur/tamu Selama Administrasi Dan Pelayanan Yang 80.000.000 88.000.000 Rutin DISPORA
Aparatur/tamu 11 Bulan Perkantoran Optimal
Perjalanan Dinas Terealisasinya Sinkronisasi Dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 16 01 18 Tugas-tugas Kedinasan Dalam Dan Luar Perjalanan Dalam Dan Sinergitas Program 300.000.000 330.000.000 Rutin DISPORA
daerah
Daerah Luar Daerah /kegiatan
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Pns/non Pns Aceh Tercapainya Pelayanan
2 16 01 19 Administrasi 200.000.000 220.000.000 Rutin DISPORA
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Besar Ynag Optimal
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemelihar
aan
Meningkatnya Terpelihar
Tata Kelola sarana
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas anya
2 16 02 Pemerintahan dan 400.000.000 440.000.000
Aparatur Pemerintah gedung
prasarana
Daerah kantor
gedung
kantor
Ac, Sound System Dam Meningkatnua
2 16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perawatan Alat Kantor Kelancaran Kinerja 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPORA
Perlatan Komputer Pelaksanaan Tugas
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 16 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 70.000.000 77.000.000 Rutin DISPORA
Jabatan
Jabatan
1 Unit Bus Roda 6 Dan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Meningkatnya
2 16 02 24 3 Unit Kendaraan Roda Kelancaran Kinerja 60.000.000 66.000.000 Rutin DISPORA
dinas/operasional Kendaraan Operasional Pelaksanaan Tugas
2
Kenyamanan Dalam
2 16 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar Rehab Gedung Kantor Gedung Disparpora Kelancaran Kinerja 250.000.000 275.000.000 Rutin DISPORA
Pelaksanaan Tugas
Meningkatnya Tertibnya
Tata Kelola Kualitas disiplin
Pengadaa
2 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Pelayanan aparatur 40.000.000 44.000.000
n pakaian
Admninistrasi sipil
dinas
Kepegawaian Negara
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
2 16 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 40.000.000 44.000.000 Rutin DISPORA
perlengkapannya Aparatur
Aparatur

Meningkatnya
Tercapain Tersusunn
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas
ya system ya laporan
2 16 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan 6.000.000 6.600.000
laporan kinerja
Keuangan Admninistrasi
kinerja dan
Kepegawaian
keuangan keuangan
Laporan Kinerja Dan
Tersedianya Laporan Akuntabilitas Laporan
Keuangan, Barang Dan Pelaporan Keuangan
2 16 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aceh Besar Keuangan Semester Kinerja Dan Keuangan 3.000.000 3.300.000 Rutin DISPORA
Program Sebagai Pertimbangan
Dan Keuangan Daerah Semesteran
Auditor
2 16 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Rka/dpa 100% Rka/dpa 100% 3.000.000 3.300.000 Rutin DISPORA
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaa
Peningkatan
Tata Kelola n Kegiatan-
Program peningkatan peran serta Kompetensi
2 16 16 Pemerintahan organisasi kegiatan 1.060.000.000 1.166.000.000
kepemudaan Sumber Daya
kepemuda sosial
Aparatur
an
Memotivasi Kepada Terlaksananya Hari
Pemuda, Pelajar Sumpah Pemuda,
2 16 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Aceh Besar 90% 4 Kegiatan 760.000.000 836.000.000 Lanjutan DISPORA
Tentang Makna Dari Jamboree, Hut Ri, Di
Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Besar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
(Kayee Lee,
Lam Teungoh,
Lubok Sukon,
Lubok Gapuy,
Lamdaya, Lam
Ue, Paleuh
Blang, Paleuh
Pulo,
Lambada,
Lamcot,
Lampreh
Lamjampok,
Lam Sinyeu, Adanya Fasilitas
Cot Mentiwan, Pembinaan Terhadap Terbinanya Aktivitas Penunjang Kegiatan Pembinaan Terhadap
Pembinaan Pemuda 60.000.000 66.000.000 Baru
Cot Alue, Cot Pemuda Kepemudaan Kepemudaan Dan Pemuda
Gud, Cot Orang Tua
Bada, Cot
Suruy, Ajee
Cut, Ajee
Rayeuk, Dham
Pulo, Pasie
Lubuk, Ujong
Xii, Lampreh
Lamteungoh,
Bada,
Lambaro,
Kalut,
Meunasah
Manyet, Ajee
Pagar Air,
Memotivasi Kepada Terlaksananya Hari
Pemuda, Pelajar Sumpah Pemuda,
Pembinaan Organisasi kepemudaan 90% 4 Kegiatan 700.000.000 770.000.000 Baru
Tentang Makna Dari Jamboree, Hut Ri, Di
Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananya
Meningkatnya
2 16 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kegiatan Aksi Bakti 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300.000.000 330.000.000 Baru DISPORA
Kreatifitas Kepemudaan
Sosial
Terlaksany
a kegiatan
Penurunan Menurunnya bhakti
Angka Angka social
Program peningkatan upaya penumbuhan
Kemiskinan Kemiskinan pemuda
2 16 17 kewirausahaan dan kecakapan hidup 1 kegiatan 500.000.000 550.000.000
Dan Dan untuk
pemuda
Penganggura Penganggura memotiva
n n si
masyaraka
t
Terciptanya Hubungan
Meningkatnya Generasi Muda Di
2 16 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Aceh Besar 80 % 80 % 500.000.000 550.000.000 Baru DISPORA
Kreatifitas Kepemudaan Lingkungan Masyarakat
Sekitar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penguatan Peningkat
Dinul Islam an
Meningkatnya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Dan pembinaa 10 cabang
2 16 20 Kualitas 1.000.000.000 1.100.000.000
Olahraga Peningkatan n dan olahraga
Pendidikan
Kualitas pemasyara
Pendidikan katan
olahraga
Meningkatnya
Terlaksananya Terlaksananya
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Prestasi Olahraga Pembinaan Dan
2 16 20 01 Aceh Besar Pembinaan Olahraga Pembinaan Atlit Untuk 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DISPORA
pelajar dalam olahraga Dalam Popda Pemasyarakatan
20120 Persiapan Popda 2020
Olahraga
Pelaksanaan, Terlaksananya
Terlaksananya Pekan Peningkatan
2 16 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Aceh Besar Pembinaan Serta Pembinaan Atlit Untuk 600.000.000 660.000.000 Lanjutan DISPORA
Olahraga Daerah Pembinaan Olahraga
Pengadaan Untuk Atlit Persiapan Popda 2020
Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an sarana Pembangu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
2 16 21 Pemerintahan dan nan 1.450.000.000 1.595.000.000
Olahraga Pembanguna
prasarana tempat
n Daerah
olahraga olahraga
Meningkatnya Sarana Terbangunnya Dan
Peningkatan pembangunan saran dan Tersedianya Fasilitas Fasilitas Oalhraga Atlit
2 16 21 02 Aceh Besar Dan Prasarana Terehabnya Fasilitas 1.450.000.000 1.595.000.000 Lanjutan DISPORA
prasarana olahraga Olahraga Dan Masyarakat
Olahraga Olahraga
Kecamatan
Pembangunan Tribun Lapangan Lampoh Montasik Peningkatan Sarana Pembangunan Tempat Tersedianya Fasilitas Fasilitas Olahraga Bagi
100.000.000 110.000.000 Baru
Kawat (Lampaseh Dan Prasarana Olahraga Olahraga Masyarakat
Krueng)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Deunong, Leu
Geu, Lamsiteh,
Lampeuneuen,
Ulee Tuy,
Punie, Leu Ue,
Geundring,
Pasheu
Beutong,
Lampasi
Engking,
Jeumpet Ajun,
Garot, Gue
Gajah, Ulee
Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana
Lueng, Lam Sarana Dan Prasarana Pembangunan
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Dan Prasarana Dan Prasarana 50.000.000 55.000.000 Baru
Bheu, Olahraga Lapangan Bola Kaki
Olahraga Olahraga
Kandang,
Daroy Kameu,
Tingkeum,
Lamtheun,
Lamsidaya,
Kuta Karang,
Lamkawee,
Lheu Blang,
Lagang,
Lamblang
Manyang,
Lamblang
Trieng,
Payaroh,
Lampeuneurut
Kecamatan Terbangunnya Sarana Pembangunan Terbangunnya
Pembangunan Sarana
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Kuta Cot Glie Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Dan Prasarana
(Lamtui) Olahraga Kecamatan Kecamatan
Pembangunan Pagar Terbangunnya Pagar
Kecamatan Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Lapangan Bola Lapangan Bola
Peukan Bada Dan Prasarana Dan Prasarana 50.000.000 55.000.000 Baru
Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Peukan Kecamatan Peukan
(Lamlumpu) Olahraga Olahraga
Bada Bada
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pudeng,
Pasi, Glee
Bruek,
Meunasah Cot,
Cundien,
Gapuy, Mon
Mata,
Keutapang,
Lamsujen,
Lamjuhang,
Utamong,
Saney,
Peningkatan Sarana
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Lamgeuriheu, Pembangunan Tempat Tersedianya Fasilitas Fasilitas Olahraga
Dan Prasarana 100.000.000 110.000.000 Baru
Lhoong Umong Olahraga Olahraga Masyarakat
Olahraga
Seuribee,
Lamkuta Blang
Mee, Teungoh
Blang Mee,
Teungoh
Geunteut,
Baroh
Geunteut,
Baroh Blang
Mee, Jantang,
Meunasah
Krueng Kala,
Kareung,
Birek, Seungko
Mulat, Baroh
Kecamatan
Pembangunan Pagar Terbangunnya Sarana Pembangunan Pagar Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Simpang Tiga
Lapangan Bola Kaki Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Kecamatan (Nya, Krueng
Kecamatan Olahraga Kecamatan Kecamatan
Mak)
Kecamatan
Darul Kamal
(Lambaro
Biluy,
Empetring,
Biluy, Lamsod,
Manee Dayah,
Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana Pembangunan Pembangunan
Lamtadok,
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Dan Prasarana Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Lamkunyet,
Olahraga Olahraga Kecamatan Kecamatan
Lhang,
Lambatee,
Turam, Blang
Kiree,
Teubalui,
Neusok, Lam
Bleut)
Meningkatnya Sarana Terbangunnya Dan
Peningkatan pembangunan saran dan Tersedianya Fasilitas Fasilitas Oalhraga Atlit
Dan Prasarana Terehabnya Fasilitas 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
prasarana olahraga Olahraga Dan Masyarakat
Olahraga Olahraga
URUSAN : PARIWISATA
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Pengemba Sumber
Program Pengembangan Pemasaran Kemiskinan Kemiskinan ngan SDM daya yang
2 16 15 400.000.000 440.000.000
Pariwisata Dan Dan dan profesiona
Penganggura Penganggura Profesiona l
n n lisme
Terkirimnya Duta Meningkatnya Promosi
Promosi Wisata Dalam
2 16 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Aceh Besar Wisata Ke Tingkat 2 Orang Wisata Melalui Duta 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DISPORA
Dan Luar Negeri
Provinsi Wisata
Penurunan Menurunnya
Peningkat
Angka Angka
an Tempat
Program Pengembangan Destinasi Kemiskinan Kemiskinan
2 16 16 pengemba objek 1.800.000.000 1.980.000.000
Pariwisata Dan Dan
ngan wisata
Penganggura Penganggura
destinasi
n n
pariwisata
Tersedianya Fasilitas Meningkatnya
Lokasi Wisata Yang Objek-objek Wisata Di
2 16 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Aceh Besar Umum Di Objek Wisata Pengembangan 1.800.000.000 1.980.000.000 Lanjutan DISPORA
Ada Di Aceh Besar Aceh Besar
Kabupaten Aceh Besar Destinasi Pariwisata
Kecamatan
Baitussalam Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Destinasi wisata kajhu-lambada
(Kajhu, Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Wisata 300.000.000 330.000.000 Baru
lhok
Lambada Wisata Wisata Wisata Lambada Lhok
Lhok)
Kecamatan
Peukan Bada
(Beradeun,
Keuneueu,
Lampisang,
Rima Jeune,
Rima
Keunerum,
Ajuen, Lam
Hasan,
Payatieng,
Lamgeu-eu,
Lam Rukam,
Gurah, Lam
Isek, Lam Pengembangan Gampong Maju Dan Memajukan Gampong
Terciptanya Gampong
Pengembangan Gampong Wisata Syari'ah Keumok, Gampong Wisata Masyarakat Sejahtera Melalui Wisata Sesuai 50.000.000 55.000.000 Baru
Wisata Bersyari'ah
Lamlumpu, Syari'ah Sesuai Syariah Syari'ah
Lam Teeh,
Baro, Lam
Manyang, Lam
Awee,
Meunasah
Tuha, Lam
Teungoh, Lam
Tutui, Lam
Guron, Lam
Badeuk,
Lambaro
Neujid, Lam
Pageu, Pulo
Bunta)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pasi,
Glee Bruek,
Cundien,
Gapuy,
Utamong,
Saney, Meningkatnya
Pemetaan dan Design wilayah Agro Wisata Tersedianya Fasilitas
Lamgeuriheu, Agro Wisata Pengembangan Agro Wisata 100.000.000 110.000.000 Baru
(Blue Print) Agro Wisata Umum Objek Wisata
Lamkuta Blang Destinasi Pariwisata
Mee, Teungoh
Blang Mee,
Baroh Blang
Mee, Jantang,
Meunasah
Krueng Kala,
Kareung,
Birek, Paroy)
Kecamatan Terbangunnya Kamar
Pembangunan Kamar Ganti dan WC di Tempat Leupung Meningkatnya Ganti Dan Wc Di
Pembangunan Kamar Tersedianya Kamar
Wisata Bahari Ritieng dan Tempat Wisata (Lamseunia, Kenyamanan Dan Tempat Wisata Bahari 100.000.000 110.000.000 Baru
Ganti Dan Wc Ganti Dan Wc
Alam Sarah Dayah Kebersihan Ritieng Dan Tempat
Mamplam) Wisata Alam Sarah
Kecamatan
Leupung
(Layeun, Pulot,
Lamseunia, Terbangunnya Wisata
Pengembangan Wisata Terbangunnya Wisata Pembangunan Wisata
Pengembangan Wisata Kuliner (toko Suvenir) Meunasah Kuliner Di Kecamatan 250.000.000 275.000.000 Baru
Kuliner Kuliner Kuliner
Mesjid, Leupung
Meunasah Bak
U, Dayah
Mamplam)
Tersedianya Fasilitas Meningkatnya
Lokasi Wisata Yang Objek-objek Wisata Di
Pengembangan objek pariwisata unggulan Umum Di Objek Wisata Pengembangan 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Ada Di Aceh Besar Aceh Besar
Kabupaten Aceh Besar Destinasi Pariwisata
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 7.867.300.000 8.654.030.000

Meningkatnya Tersedian
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas ya
2 07 01 Pemerintahan 12 bulan 1.597.300.000 1.757.030.000
Perkantoran Pemerintah pelayanan
Daerah administra
si kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber DISPERMA
2 07 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 170.000.000 187.000.000 Rutin
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik DES
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 DISPERMA
2 07 01 06 Administrasi 5 Unit 15.000.000 16.500.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4) DES
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya DISPERMA
2 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Rutin
Jantho Kebutuhan Atk Kantor DES
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan DISPERMA
2 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jantho Penggandaan Dikantor DES
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik DISPERMA
2 07 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 16.000.000 17.600.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik DES
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan DISPERMA
2 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 300.000.000 330.000.000 Rutin
Jantho Perlengkapan Kerja DES
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan DISPERMA
2 07 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 2.160.000 2.376.000 Rutin
perundang-undangan Jantho Bacaan DES
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan DISPERMA
2 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 64.140.000 70.554.000 Rutin
Jantho Makan/minum DES
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota DISPERMA
2 07 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 500.000.000 550.000.000 Rutin
daerah Jantho DES
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa DISPERMA
2 07 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 350.000.000 385.000.000 Rutin
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns DES
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya sarana
2 07 02 Pemerintahan Perlengkapan 12 bulan 550.000.000 605.000.000
Aparatur dan
Dinas
prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana Meningkatnya Sarana
Kec Kota DISPERMA
2 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dan Prasarana 12 Bulan Dan Prasarana 12 Bulan 120.000.000 132.000.000 Rutin
Jantho DES
Aparatur Aparatur
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil DISPERMA
2 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jantho Jabatan DES
Jabatan
Terbayarnya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Kota Pemeliharaan Rutin Lancarnya Sarana Dan DISPERMA
2 07 02 24 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Rutin
Dinas/Operasional Jantho Berkala Mobil Prasarana Aparatur DES
Operasional
Tersedianya Sarana
Kec Kota Meningkatnya Sarana DISPERMA
2 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dan Prasarana 3 Unit Gedung Kantor 3 Unit Gedung Kantor 300.000.000 330.000.000 Rutin
Jantho Dan Prasarana Apatur DES
Aparatur
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin
2 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 42 stel 35.000.000 38.500.000
Aparatur
disiplin
Pemerintahan
aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin DISPERMA
2 07 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 35.000.000 38.500.000 Rutin
perlengkapannya Jantho Aparatur DES
Aparatur
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkat
Penurunan Menurunnya
nya
Angka Angka
partisipasi
Program peningkatan partisipasi Kemiskinan Kemiskinan 23
2 07 17 masyaraka 320.000.000 352.000.000
masyarakat dalam membangun desa Dan Dan kecamatan
t dalam
Penganggura Penganggura
membang
n n
un desa
Terlaksananya Pengelolaan Dana
Monitoring Dan Gampong Yang Efektif, DISPERMA
2 07 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar 604 Gampong 604 Gampong 320.000.000 352.000.000 Rutin
Evaluasi Pengelolaan Efesien Dan DES
Dana Gampong Transparan

meningkat
Penurunan Menurunnya Peningkat nya
Angka Angka an keberdaya
Program Peningkatan Keberdayaan Kemiskinan Kemiskinan pemberda an
2 07 15 420.000.000 462.000.000
Masyarakat Pedesaan Dan Dan yaan lembaga
Penganggura Penganggura masyaraka dan
n n t pedesaan organisasi
masyaraka
t pedesaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Terwujudnya
Kelembagaan Dan Ketahanan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kec Kota Organisasi Masyarkat Serta Tingkat DISPERMA
2 07 15 01 23 Kecamatan 23 Kecamatan 350.000.000 385.000.000 Rutin
Masyarakat Pedesaan Jantho Serta Tingkat Perkembangan DES
Perkembangan Gampong
Gampong

Terlaksananya
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Tersedianya Data Profil DISPERMA
2 07 15 03 Aceh Besar Pelatihan Profil 604 Gampong 604 Gampong 70.000.000 77.000.000 Baru
Masyarakat Desa Gampong DES
Gampong
Meningkatnya
- Pelatihan dan Pengolahan Data Profil
Kapasitas Operator Terbarukannya(terupdat
Gampong serta Klarifikasi Seksi Tingkat Aceh Besar 604 Gampong 604 Gampong 70.000.000 77.000.000 Lanjutan
Profil Dalam Mengelola e) Data Profil Gampong
Perkembangan Gampong
Data Profil Gampong

Penurunan Menurunnya Peningkat


Meningkat
Angka Angka an
nya taraf
Program pengembangan lembaga ekonomi Kemiskinan Kemiskinan pengemba
2 07 16 hidup 3.030.000.000 3.333.000.000
pedesaan Dan Dan ngan
masyaraka
Penganggura Penganggura lembaga
t
n n ekonomi
pedesaan
Meningkatnya
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha Terlaksananyapelayana DISPERMA
2 07 16 02 Aceh Besar 23 Kecamatn Pelayanan Administrasi 23 Kecamatan 280.000.000 308.000.000 Lanjutan
milik desa n Administrasi Bumg DES
Bumg
Meningkatnya
Tersedianyan Sdm
Pelayanan Dalam Pengurus Bumg Yang Pengurus Bumg Yang
Pelatihan peningkatan manajemen BUMG Aceh Besar Dalam Pengelolaan 180.000.000 198.000.000 Lanjutan
Pengelolaan Berkualitas Berkualitas
Bumg
Administrasi Bumg
Tercapainya
Meningkatnya Hasil
Pengembangan
Pelatihan Pengembangan produksi dan Produksi Dan Peningkatan
Aceh Besar Produksi Dan Bumg Maju Dan Mandiri 100.000.000 110.000.000 Baru
pemasaran hasil usaha BUMG Pemasaran Hasil Pendapatan Bumg
Pemasaran Hasil
Usaha Bumg
Usaha Pada Bumg
Meningkatnya
Terlaksananya Gelar
Partisipasi Serta
Pameran Dan Adanya Inovasi Peningkatan
Pemahaman
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro Kemitraan Ttg Tingkat Masyarakat Dalam Pengetahuan DISPERMA
2 07 16 06 Aceh Besar Masyarakat Terhadap 450.000.000 495.000.000 Rutin
kecil dan menengah di pedesaan Daerah Dan Nasional Menciptakan Masyarakat Tentang DES
Alat Ttg Dan
Dan Pembentukan /menerapkan Ttg Ttg Dan Posyantek
Terbentuknya
Posyantek
Posyantek
Peningkatan Partisipasi Adanya Produk Inovasi
Keikutsertaan Dalam Keikutsertaan Dalam
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro Masyarakat Dalam Dan Unggulan
Aceh Besar Gelar Ttg Tingkat Prop Gelar Ttg Tingkat Prop 450.000.000 495.000.000 Rutin
kecil dan menengah di pedesaan Menciptakan Produk Masyarakat Yang
Dan Nasional Dan Nasional
Teknologi Tepat Guna Diperlombakan
Terlaksananya
Terbinanya Pengurus Meningkatnya Kualitas
Pembinaan kelompok masyarakat Pembinaan Untuk Peningkatan Kualitas DISPERMA
2 07 16 01 Aceh Besar Kelembagaan Di Ekonomi Masyarakat 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
pembangunan desa Peningkatan Kapasitas Lembaga Di Gampong DES
Gampong Gampong
Lembaga Di Gampong
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Pembinaan Untuk
Pembinaan dan peningkatan kapasitas Terbinanya Pengurus
Aceh Besar Peningkatan Kapasitas 132 Orang 132 Orang 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
pengurus UPK dan BKAG Upk Dan Bkag
Pengurus Upk Dan
Bkag
Terlaksananya Tersedianya Gedung DISPERMA
2 07 16 03 Pemberian stimulan pembangunan desa Aceh Besar Gedung Udkp Gedung Udkp 2.100.000.000 2.310.000.000 Lanjutan
Pembangunan Gedung DES
Kecamatan
Terlaksananya
Mesjid Raya Tersedianya Gedung
Pembangunan Gedung UDKP Kecamatan Pembangunan Gedung 1 Gedung 1 Gedung 700.000.000 770.000.000 Baru
(Meunasah Udkp
Udkp
Keudee)
Kecamatan
Terlaksananya
Kota Jantho Tersedianya Gedung
Pembangunan Gedung UDKP Pembangunan Gedung 1 Gedung 1 Gedung 700.000.000 770.000.000 Baru
(Jantho Udkp
Udkp
Makmur)
Kecamatan Terlaksanananya
Tersedianya Gedung
Pembangunan UDKP Kecamatan Baitussalam Pembangunan Gedung 1 Gedung 1 Gedung 700.000.000 770.000.000 Baru
Udkp
(Kajhu) Udkp

Meningkat
nya
kapasitas
Penurunan Menurunnya
aparatur
Angka Angka
gampong
Program peningkatan kapasitas aparatur Kemiskinan Kemiskinan 23
2 07 18 Tuhapeut, 345.000.000 379.500.000
pemerintah desa Dan Dan kecamatan
Mukim,
Penganggura Penganggura
Keuchiek,
n n
Sekdes
dan
Perangkat
Gampong
Terlaksananya
Meningkatnya
Pelatiahn Penguatan
Kapasitas Aparatur
Kapasitas Aparatur
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Gampong Tuhapeut, DISPERMA
2 07 18 02 Aceh Besar Gampong Tuhapeut, 23 Kecamatan 23 Kecamatan 85.000.000 93.500.000 Lanjutan
bidang pengelolaan keuangan desa Mukim, Keuchiek, DES
Mukim, Keuchiek,
Sekdes Dan Perangkat
Sekdes Dan Perangkat
Gampong
Gampong
Terlaksananya Meningkatnya
Pelatihan Aparatur Kapasitas Aparatur
Pelatihan Aparatur gampong dalam penataan
Aceh Besar Gampong Dalam 23 Kecamatan Gampong Dalam 23 Kecamatan 85.000.000 93.500.000 Lanjutan
aset gampong
Penataan Asset Penataan Asset
Gampong Gampong
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam DISPERMA
2 07 18 03 260.000.000 286.000.000 Baru
bidang manajemen pemerintahan desa DES
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Kamal
(Lambaro
Biluy,
Empetring,
Biluy, Lamsod,
Manee Dayah, Meningkatnya
Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong se Lamtadok, Kapasitas Aparatur Tersusunnya Qanun
14 Gampong 14 Gampong 60.000.000 66.000.000 Baru
Kecamatan Lamkunyet, Dalam Penyusunan Gampong
Lhang, Qanun Gampong
Lambatee,
Turam, Blang
Kiree,
Teubalui,
Neusok, Lam
Bleut)
Terlaksananya
Terciptanya Aparatur
Pelatihan Peningkatan
Yang Berkualitas
Pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur Kapasitas Aparatur
Aparatur Gampong Dalam Rangka
gampong dalam bidang Manajemen Aceh Besar Gampong Dalam Gampong Yang Maju 200.000.000 220.000.000 Baru
Yang Berkualirtas Mewujudkan Good
Pemerintahan Gampong Bidang Manajemen
Government Dan
Pemerintahan
Pelayanan Prima
Gampong
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Peningkat
23
Program Peningkatan peran Perempuan Di Kemiskinan Kemiskinan an Peran
2 07 19 Kecamata 1.570.000.000 1.727.000.000
Pedesaan Dan Dan Perempua
n
Penganggura Penganggura n di
n n pedesaan
Terlaksananya Meningkatnya Peran
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DISPERMA
2 07 19 02 Aceh Besar Pelatihan Pkk Dan 23 Kecamatan Perempuan Di 23 Kecamatan 1.570.000.000 1.727.000.000 Lanjutan
(PKK) DES
Posyandu Pedesaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Terlaksananya
Terlatihnya Kader Pkk
Pelatihan Kader PKK Cot Mancang, Pelatihan Kader Pkk 26 Gampong 26 Gampong 70.000.000 77.000.000 Rutin
Gampong
Empee Bata, Gampong
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Terlaksananya
Meningkatnya Peran
Peningkatan Peran Tp-pkk Kabupaten Dan Tp-pkk Kabupaten Dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Besar Perempuan Di 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin
Perempuan Di Kecamatan Kecamatan
Pedesaan
Pedesaan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA 6.884.619.572 7.573.081.529

Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
2 08 01 Pemerintahan pelayanan 100% 2.025.779.124 2.228.357.036
Perkantoran Pemerintah
ADM
Daerah
perkantora
n
Kelancaran
Pembiayaan Jasa Pns/ DISP2KBP3
2 08 01 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Non Pns A
Perkantoran
Kelancaran
Pembiayaan Jasa Pns DISP2KBP3
2 08 01 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Dan Non Pns A
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber DISP2KBP3
2 08 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 180.600.480 198.660.528 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik A
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan Terpenuhinya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan DISP2KBP3
2 08 01 03 Aceh Besar Untuk Operasional 100% Dan Perlengkapan 100% 247.566.000 272.322.600 Rutin
kantor A
Kantor Kerja Kantor

Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional DISP2KBP3
2 08 01 06 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 5 Unit 30.782.400 33.860.640 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas A
Perkantoran
Tercapai Nya
Tersedianya Jasa DISP2KBP3
2 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 12 Bulan Kebutuhan Jasa 12 Bulan 50.236.896 55.260.586 Rutin
Kebersihan Kantor A
Kebersihan Kantor
Tercapainya DISP2KBP3
2 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 190.257.168 209.282.885 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor A
Terlaksananya
Tersedianya Barang
Kegiatan Cetakan Dan DISP2KBP3
2 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetakan Dan 100% 100% 65.630.180 72.193.198 Rutin
Penggandaan Dikantor A
Penggandaan
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik DISP2KBP3
2 08 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 7.028.000 7.730.800 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik A
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan DISP2KBP3
2 08 01 15 Aceh Besar 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 62.678.000 68.945.800 Rutin
perundang-undangan Bacaan A
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan DISP2KBP3
2 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 467.500.000 514.250.000 Rutin
Makan/minum A
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar DISP2KBP3
2 08 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 195.500.000 215.050.000 Rutin
daerah A
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa DISP2KBP3
2 08 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns A
Perkantoran

Kelancara
n
distribusi
Alokon,
peralatan
gedung
Meningkatnya
Tata Kelola kantor dan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan 100%
2 08 02 Pemerintahan tempat 1.635.764.752 1.799.341.227
Aparatur Pembanguna
penyimpa
n Daerah
nan,
meningkat
nya
pelayanan
KB bagi
masyaraka
t
Tersedianya Peralatan
DISP2KBP3
2 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Gedung Kantor Balai 19 Balai 1 Kantor Kelancaran Kinerja 19 Balai 1 Kantor 800.930.752 881.023.827 Rutin
A
Penyuluh Kb
Tercapainya Pelayanan
Tersedianya Lemari DISP2KBP3
2 08 02 10 Pengadaan mebeleur Aceh Besar 30 Kkr Dan Pengarsipan Yang 30 Kkr 495.000.000 544.500.000 Rutin
Alokon A
Optimal
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil DISP2KBP3
2 08 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 33.000.000 36.300.000 Rutin
Jabatan A
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terpeliharanya Lancarnya DISP2KBP3
2 08 02 24 Aceh Besar 32 Unit 32 Unit 143.000.000 157.300.000 Rutin
Dinas/Operasional Kenderaan Operasional Pelaksanaan Tugas A
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kelancaran DISP2KBP3
2 08 02 26 Aceh Besar Perlengkapan Gedung 1 Paket 1 Paket 163.834.000 180.217.400 Rutin
gedung kantor Pelaksanaan Tugas A
Kantor
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Meningkat
2 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik nya 100 % 88.440.000 97.284.000
Dan Tepat disiplin
Waktu Aparatur
Tersedianya Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta DISP2KBP3
2 08 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut 131 Set Peningkatan Disiplin 131 Set 88.440.000 97.284.000 Rutin
perlengkapannya A
Asn Aparatur
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkat
nya
kesejahter
aan
perempua
n melalui
Penurunan Menurunnya
kelompok
Angka Angka
organisasi DW Kab.
Program Peningkatan peran serta dan Kemiskinan Kemiskinan
2 08 18 perempua Aceh 473.295.808 520.625.389
kesetaraan jender dalam pembangunan Dan Dan
n melalui Besar
Penganggura Penganggura
pemberda
n n
yaan
ekonomi
kesetaraa
n gender
dalam
pembangu
nan
Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Partisipasi
DISP2KBP3
2 08 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Aceh Besar Dharma Wanita Dan Dw Kab. Aceh Besar Organisasi Perempuan Dw Kab. Aceh Besar 292.795.808 322.075.389 Lanjutan
A
Hari Ibu Dalam Pembangunan
Terlaksananya
Meningkatnya
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi 15 Klp Industri Bimbingan Manajemen 15 Klp Industri DISP2KBP3
2 08 18 04 Aceh Besar Kesejahteraankelompo 180.500.000 198.550.000 Lanjutan
perempuan dalam mengelola usaha Perempuan Usaha Bagi Kelompok Perempuan A
k Industri Perempuan
Industri Permpuan

Meningkat
nya PUG /
PPRG bagi
lintas
sektor,
Penurunan Menurunnya pelayanan
Angka Angka kasus
Program penguatan kelembagaan Kemiskinan Kemiskinan KTP/KTA,
2 08 19 100 % 1.243.574.992 1.367.932.491
pengarusutamaan gender dan anak Dan Dan terwujudn
Penganggura Penganggura ya KLA
n n dan
terwujudn
ya
Gampong
Layak
Anak (
GLA )
Terlaksana Rakor,
Persamaan Persepsi DISP2KBP3
2 08 19 01 Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Aceh Besar Advokasi Dan 120 Org 120 Org 261.800.000 287.980.000 Lanjutan
Pug / Pprg A
Sosialisasi
Terlatihnya Lembaga Tersedianya Data Yang
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan DISP2KBP3
2 08 19 03 Aceh Besar Terkait Penanganan 23 Kec Akurat Tentang Kasus 23 Kec 150.572.496 165.629.746 Lanjutan
Anak A
Kasus Kta/ktp Kta/ktp
Meningkatnya
Tersedianya Sarana
Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Dan DISP2KBP3
2 08 19 04 Aceh Besar Penanganan Kasus 23 Kec 23 Kec 260.700.000 286.770.000 Lanjutan
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Penanganan Kasus A
Ktp/kta
Ktp/kta
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Alat
Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kab. Aceh Besar
Permainan Edukatif DISP2KBP3
2 08 19 06 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Aceh Besar 23 Kec Menjadi Kab. Layak 23 Kec 319.742.496 351.716.746 Lanjutan
(ape) Luar Gedung A
Anak Anak
Gampong Layak Anak
Meningkatnya
Kesejahteraan
Pembinaan Kapasitas Dan Jaringan Kapasitas Jaringan
Perempuan Dan DISP2KBP3
2 08 19 10 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Aceh Besar 23 Kec Kelembagaan Pp Dan 23 Kec 250.760.000 275.836.000 Lanjutan
Terpenuhinya Hak - A
Anak (KDRT) Pa
Hak Anak Di Kab Aceh
Besar
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Tersedian
Penurunan Menurunnya
ya
Angka Angka
pelayanan
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 15 Program Keluarga Berencana KB dan 100 % 539.134.784 593.048.262
Dan Dan
Peningkat
Penganggura Penganggura
an
n n
pelayanan
KB
Terlaksananya
Kegiatan Pembinan Kb Tercapainya Pelayanan DISP2KBP3
2 08 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Aceh Besar Orang Orang 539.134.784 593.048.262 Lanjutan
Melalui Petugas Yang Optimal A
Lapanhgan Kb

Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pengetahu
Angka Angka
an remaja 80 org
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja tentang pelatihan 283.866.752 312.253.427
Dan Dan
sikap PIK-R
Penganggura Penganggura
membang
n n
un
keluarga
sejahtera
Terlaksananya Sikap Remaja
Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan DISP2KBP3
2 08 16 01 Aceh Besar Kegiatan Pelatihan Pik 80 Orang Pik-r Membangun Keluarga 80 Orang Pik-r 283.866.752 312.253.427 Lanjutan
Reproduksi Remaja (KRR) A
Remaja Sejahtera

Meningkat
nya
pelayanan
Penurunan Menurunnya
KB melalui
Angka Angka
klinik dan
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 17 Program pelayanan kontrasepsi pemenuha 60 KKB 280.000.000 308.000.000
Dan Dan
n
Penganggura Penganggura
kebutuhan
n n
alat dan
obat
kontrasep
si
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Semua Akseptor Kb
Pelatihan Pelayanan Kb Mendapatkan DISP2KBP3
2 08 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Aceh Besar 60 Kkb 600 Kb 280.000.000 308.000.000 Lanjutan
Berkualitas Bagi Pelayanan Kb A
Petugas Kkb Berkualitas

Penurunan Menurunnya Penigkata


Angka Angka n peran
Program pembinaan peran serta masyarakat Kemiskinan Kemiskinan serta
2 08 18 klp BKB 314.763.360 346.239.696
dalam pelayanan KB/KR yang madiri Dan Dan masyaraka
Penganggura Penganggura t dalam
n n pelayanan
KB/KR
Peningkatan
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Terlaksananya Pengetahuan / DISP2KBP3
2 08 18 01 Aceh Besar Klp Bkb Klp Bkb 314.763.360 346.239.696 Lanjutan
peduli KB Pelatihan Poktan Bkb Keterampilan Kader A
Bkb
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS SYARIAT ISLAM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 33 DINAS SYARIAT ISLAM 15.423.084.266 16.965.392.693

Kelancara
n
Meningkatnya
Tata Kelola Pengelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan an 12 bulan 731.482.408 804.630.649
Perkantoran Pemerintah
Administr
Daerah
asi
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 67.082.400 73.790.640 Rutin DSI
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 4 Unit (3 Unit Roda 2, 1
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 4 Unit 3.850.000 4.235.000 Rutin DSI
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa Alat Kebersihan Kantor Tercapainya Pelayanan
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Kebutuhan Jasa 5.917.626 6.509.389 Rutin DSI
Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan Yang Optimal
Kebersihan Kantor
Tercapainya Tercapainya Pelayanan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 62.768.628 69.045.491 Rutin DSI
Kebutuhan Atk Kantor Yang Optimal
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 21.083.040 23.191.344 Rutin DSI
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 7.493.530 8.242.883 Rutin DSI
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Tercapainya Pelayanan
4 02 01 15 Aceh Besar Bahan Bacaan Kebutuhan Bahan 4.898.080 5.387.888 Rutin DSI
perundang-undangan Bacaan Yang Optimal
Bacaan
Kelancaran
Tersedia Makan Dan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 11 Bulan Administrasi 11 Bulan 151.181.632 166.299.795 Rutin DSI
Minum Harian Aparatur
Perkantoran
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 234.695.232 258.164.755 Rutin DSI
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 172.512.240 189.763.464 Rutin DSI
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Tata Kelola meningkat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas 1 (satu)
4 02 02 Pemerintahan kan 904.701.746 995.171.921
Aparatur Pemerintah unit
pelaksana
Daerah
an tugas
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 1 (satu) Unit Dan Prasarana Dinas 1 (satu) Unit 700.000.000 770.000.000 Rutin DSI
Yang Memadai Yang Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dan Prasaran Dinas 12 Bulan Dan Prasaran Dinas 12 Bulan 91.439.696 100.583.666 Rutin DSI
Yang Memadai Yang Memadai
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Roda 4 Pemeilharaan Mobil 1 Unit Roda 4 79.255.000 87.180.500 Rutin DSI
Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Meningkatkan Kelancaran Kinerja
4 02 02 24 Aceh Besar 3 (tiga) Unit Roda 2 10.781.100 11.859.210 Rutin DSI
dinas/operasional Kendaraan Operasional Pelaksanaan Tugas Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Alat Gedung Meningkatnya
4 02 02 28 Aceh Besar 27 Unit 27 Unit 23.225.950 25.548.545 Rutin DSI
kantor Kantor Pelaksanaan Tugas

Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola kan
Kapasitas Disipiln
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan disiplin 27.951.000 30.746.100
Pemerintah Aparatur
Aparatur
Daerah
Disiplin
negara
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 27.951.000 30.746.100 Rutin DSI
perlengkapannya Aparatur
Aparatur

Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 05 Pemerintahan Kapasitas 12 bulan 78.262.800 86.089.080
Daya Aparatur Pemerintah
sumber
Daerah
Daya
Aparatur
Terselenggaranya Terwujudnya
Tersedianya Pegawai
4 02 05 02 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Aceh Besar Sosialisasi Peraturan 4 Orang Pemahaman Tentang 78.262.800 86.089.080 Rutin DSI
Yang Cakap
Perundang-undangan Perundang-undangan
Tersajinya
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola pelaporan
Kapasitas
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan keuangan 12 bulan 11.606.320 12.766.952
Pemerintah
Keuangan tepat
Daerah
waktu

Tersajinya Pelaporan Tersajinya Pelaporan


4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 11.606.320 12.766.952 Rutin DSI
Keuangan Tepat Waktu Keuangan Tepat Waktu
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 13.669.079.992 15.035.987.991
Terwujudnyan Terwujudnya
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Pembianaan Qari Dan 1 Kecamatan Pembinaan Qari Dan 1 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 Rutin DSI
Qariah Kecamatan Qariah Kecamatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Seulimeum
(Alue Gintong,
Lhieb, Data
Gaseu,
Keunaloi,
Jawie, Buga,
Pasar
Seulimeum,
Rabo,
Lampisang
Tunong,
Lampisang
Teungoh,
Lampisang
Terwujudnyan Terwujudnya
Dayah,
Pembinaan MTQ se kecamatan Pembianaan Qari Dan 1 Kecamatan Pembinaan Qari Dan 1 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 Baru
Capeung
Qariah Kecamatan Qariah Kecamatan
Baroh,
Capeung
Dayah, Bak
Aghu,
Meunasah
Jeumpa, Pinto
Khop, Kayee
Adang,
Seuneubok,
Seulimeum,
Gampong
Raya,
Lamjruen, Iboh
Tanjong, Iboh
Tunong, Alue
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
4 02 31 17 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru DSI
Prasarana Ibadah
Kecamatan
PEMBANGUNAN PAGAR MESJID
Kuta Malaka 200.000.000 220.000.000 Baru
KECAMATAN
(Lam Ara Cut)
Kecamatan
Mesjid Raya
(Lamnga,
Neuheun,
Durung, Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Renovasi Mesjid Kecamatan Ladong, Prasarana Ibadah Yang 8 Mesjid Prasarana Yang 8 Mesjid 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas
Ruyung, Memadai Memadai
Meunasah
Keudee, Ie
Seum,
Lamreh)
Kecamatan
Tersedianya Pagar
Pembangunan Pagar Masjid Kecamatan Kuta Cot Glie 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000 Baru
Yang Memadai
(Lampoh Raja)
Kecamatan
pembangunan lanjutan mesjid pulot Leupung 1 Mesjid 1 Mesjid 200.000.000 220.000.000 Baru
(Pulot)
Kecamatan
Renovasi Masjid di Gampong Seurapong Pulo Aceh 150.000.000 165.000.000 Rehabilitas
(Seurapong)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Pembangunan Pagar Mesjid Kecamatan Seulimeum
100.000.000 110.000.000 Baru
Seulimeum (Pasar
Seulimeum)
Terpilihnya Peserta Mtq Terpilihnya Peserta Mtq
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 3.408.140.032 3.748.954.035 Rutin DSI
Aceh Besar Terbaik Aceh Besar Terbaik

Pelaksanaan MTQ XXXV Kabupaten Aceh Terpilihnya Peserta Mtq Terpilihnya Peserta Mtq
Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 3.308.140.032 3.638.954.035 Rutin
Besar Tahun 2020 Aceh Besar Terbaik Aceh Besar Terbaik

Terwujudnya Terwujudnya
Kec
Pembinaan MTQ sekecamatan Pembinaan Kader Qari 1 Kecamatan Pembinaan Kader Qari 1 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 Baru
Seulimeum
Dan Qariah Kecamatan Dan Qariah Kecamatan
4 02 31 03 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama Aceh Besar Terbinanya Guru Tpa 23 Kecamatan Terbinanya Guru Tpa 23 Kecamatan 1.750.000.000 1.925.000.000 Lanjutan DSI
Terlaksananya Terwujudnya Perayaan
4 02 31 07 Memperingati Hari-hari Besar Islam Aceh Besar Peringatan Hari-hari 6 Bhbi Peringatan Hari-hari 6 Phbi 376.499.968 414.149.965 Rutin DSI
Besar Islam Besar Islam
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
4 02 31 12 Tajhizul Mayit Aceh Besar Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang 1.934.465.984 2.127.912.582 Lanjutan DSI
Yang Handal Yang Handal
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Pelatihan Tazyit mayat dan Mobiler Cot Mancang, Fardhu Kifayar Yang 50 Orang Fardhu Kifayah Yang 50 Orang 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Empee Bata, Handal Handal
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Mon
Ikeun, Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Karieng,
Pelatihan tahyid mayit Petugas Fardhu Kifayah 100 Orang Petugas Yang Kifayah 100 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Lamgaboh,
Yang Handal Handal
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Montasik (Weu
Bada, Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya, Atong,
Teubang Phui
Mesjid, Lamme
Garot,
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Reudeup,
Pelatihan Kelompok Tahyiz Mayat Petugas Fardhu Kifayah 150 Orang Petugas Fardhu Kifayah 150 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Bakcirih,
Yang Handal Yang Handal
Meunasah
Tutong, Empee
Tanong, Dayah
Daboh,
Lampaseh
Krueng,
Lamnga,
Lampaseh
Lhok, Baroh,
Mata Ie, Weu
Krueng, Alue,
Weu Lhok,
Warabo,
Teubang Phui
Baro, Bueng
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Seulimeum
(Alue Gintong,
Lhieb, Data
Gaseu,
Keunaloi,
Jawie, Buga,
Pasar
Seulimeum,
Rabo,
Lampisang
Tunong,
Lampisang
Teungoh,
Lampisang
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Dayah,
Pelatihan Tajhiz Mayit se kecamatan Fardhu Kifayah Yang 100 Orang Fardhu Kifayah Yang 100 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Capeung
Handal Handal
Baroh,
Capeung
Dayah, Bak
Aghu,
Meunasah
Jeumpa, Pinto
Khop, Kayee
Adang,
Seuneubok,
Seulimeum,
Gampong
Raya,
Lamjruen, Iboh
Tanjong, Iboh
Tunong, Alue
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu
Lamweu, Baet
Masjid, Baet
Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee,
Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Luthu Dayah
Pelatihan fardhu Kifayah Fardhu Kifayah Yang 80 Orang Fardhu Ifayah Yang 80 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Krueng,
Handal Handal
Lamtanjong,
Lambirah,
Kayee Adang,
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah
Ineu, Kling
Manyang,
Lampisang,
Lambaro
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Tajhizul Mayit Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang 934.465.984 1.027.912.582 Baru
Yang Handal Yang Handal
Tersedianya Imam Dan Tersedianya Imam Dan
Khatob Yang Handal Khatib Yang Handa
4 02 31 14 Pembinaan Imam dan Khatib Aceh Besar 46 Orang 46 Orang 283.195.008 311.514.509 Lanjutan DSI
Sesuai Tuntunan Sesuai Tuntanan
Syariat Syariat
Terwujudnya Masyarkat
Pembekalan Penguatan Aqidah dan Terlaksananya Safari Yang Madani Dalam
4 02 31 15 Aceh Besar 1 Gampong 80 % 660.054.976 726.060.474 Lanjutan DSI
Pemahaman syariat islam Da'wah Islam Bingkai Aqida
Ahlusunnah Waljamaah
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
4 02 31 17 Aceh Besar Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 1.444.784.992 1.589.263.491 Rutin DSI
Prasarana Ibadah
Memadai Memadai
Terlaksanya Kegiatan Meningkanya
Lomba kebersihan dan Ketertiban Administrasi
Aceh Besar Kebersihan Dan 23 Kecamatan Kebersihan Dan 23 Kecamatan 191.784.992 210.963.491 Baru
Mesjid
Ketertiban Adm Mesjid Ketertiban Adm Mesjid
Meningkatnya Meningkatnya
Pengetahuan Agama Pengetahuan Agama
Pengadaan Al-Qur'an, buku-buku agama dan Islam Di Masyarakat Meunasah, Tpa Di 23 Islam Di Masyarakat Meunasah, Tpa Di 23
Aceh Besar 253.000.000 278.300.000 Lanjutan
Qanun Syariat Islam Aceh Besar Juga Kecamatan Aceh Besar Juga Kecamatan
Tentang Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Syariat Islam
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kegiatan-
Kec Pulo Aceh Renovasinya Mesjid Di
Renovasi Mesjid Gampong seurapong kegiatan Keagamaan Di 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
(Seurapong) Gampong Seurapong
Mesjid
Kec Kuta
Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Pagar Mesjid Kecamatan Malaka (Lam 1 Paket 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Prasarana Ibadah Prasarana Ibadah
Ara Cut)
Kec Mesjid
Raya (Lamnga,
Neuheun,
Durung,
Tersedianya Sarana
Ladong, Terlaksananya
Renovasi Mesjid Kecamatan 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Ruyung, Renonasi Mesjid
Mamadai
Meunasah
Keudee, Ie
Seum,
Lamreh)
Kec
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan pagar Mesjid Kecamatan Seulimeum
Prasarana Ibadah Yang 1 Unit Prasarana Ibadah Yang 1 Unit 100.000.000 110.000.000 Lanjutan
Seulimeum (Pasar
Memadai Memadai
Seulimeum)
Kec Kuta Cot
Terjaganya Kebersihan Nyamannya
Pembangunan Pagar mesjid Kecamatan Glie (Lampoh 5000 Meter 5000 Meter 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Mesjid Melaksnakan Ibadah
Raja)
Meningkatkan
Kec Leupung Tersedianya Sarana Kenyamanan Dan
Pembangunan lanjutan Mesjid Pulot 1 Unit 1 Unit 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
(Pulot) Prasarana Ibadah Ketenangan Dalam
Beribadah
Terselenggaranya Terbentuknya Tim
Rapat Koordinasi Terpadu Penegak Syariat
4 02 31 18 Aceh Besar Koordinasi Dengan 80% Pengawasan Qanun 80% 60.951.000 67.046.100 Lanjutan DSI
Islam
Instansi Terkait Syariat Islam
Meningkatnya
Terlaksananya
Pemahaman Dan
Pembinaan Gampong Percontohan Bersyariat Kegiatan Pembinaan
4 02 31 19 Aceh Besar 1 Gampong Pengamalan Syariat 80% 482.350.016 530.585.018 Lanjutan DSI
Islam Gampong Percontohan
Islam Pad Gampong
Syariat
Percontohan Syariat
Terpenuhinya
4 02 31 20 Pelaksanaan Isbat Nikah Aceh Besar Administrasi 150 Pasangan Terlaksanya Isbat Nikah 150 Pasangan 1.150.875.008 1.265.962.509 Lanjutan DSI
Perkawinan
Terwujudnya Sosialisasi Terwujudnya Sosialisasi
4 02 31 20 Sosialisasi Qanun Syariat Islam Aceh Besar Qanun Syariat Kepada 320 Orang Qanun Syariat Kepada 320 Orang 1.017.763.008 1.119.539.309 Lanjutan DSI
Perangkat Gampong Perangkat Gampong
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : INSPEKTORAT
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 06 INSPEKTORAT 13.794.205.000 15.173.625.500

Meningkat
Meningkatnya Kelancara
nya
Tata Kelola Kualitas n
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan Pengelola 1.950.000.000 2.145.000.000
Perkantoran Administr
Admninistrasi an
asi
Kepegawaian Administr
Perkantor
asi
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber INSPEKTO
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 85.000.000 93.500.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik RAT
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 11 Unit (4 Unit Roda 2, INSPEKTO
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 9 Unit 135.000.000 148.500.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 8 Unit Roda 4) RAT
Perkantoran
Terlaksananya Tercapainya Terlaksananya Jasa
Tersedianya Jasa INSPEKTO
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Kebersihan Kantor Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 32.000.000 35.200.000 Rutin
Kebersihan Kantor RAT
Selama 12 Bulan Kebersihan Kantor Tahun 2020
Terpenuhinya Atk Tercapainya INSPEKTO
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor Atk Tahun 2020 95.000.000 104.500.000 Rutin
Selama 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor RAT
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 42.000.000 46.200.000 Rutin
Penggandaan Dikantor Optimal RAT
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik INSPEKTO
4 02 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 12.000.000 13.200.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik RAT
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Surat Kabar Dan Buku Seluruh Pegawai INSPEKTO
4 02 01 15 Aceh Besar Kebutuhan Bahan 34.000.000 37.400.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Perundang-undangan Kantor RAT
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan INSPEKTO
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 45.000.000 49.500.000 Rutin
Makan/minum RAT
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar INSPEKTO
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 1.200.000.000 1.320.000.000 Rutin
daerah RAT
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa INSPEKTO
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 270.000.000 297.000.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns RAT
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkatnya
Terpenuhi
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya Meningkat
4 02 02 Pemerintahan Pelayanan 3.779.000.000 4.156.900.000
Aparatur Kendaraan nya
Admninistrasi
Operasion Kinerja
Kepegawaian
al
Terpenuhinya Gedung Terpenuhinya Gedung
INSPEKTO
4 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Aceh Besar Kantor Dan Rehab 1 Unit Kantor Dan Rehab 1 Unit 2.200.000.000 2.420.000.000 Rutin
RAT
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 Unit Roda 4 (double 1 Unit Roda 4 (double
Terpenuhinya Terpenuhinya INSPEKTO
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Cabin), 2 Unit Roda 2 Cabin), 2 Unit Roda 2 600.000.000 660.000.000 Rutin
Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional RAT
(motor Trail) (motor Trail)
Tersedianyan Terpenuhinya Rehab
Kelancaran Tugas Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Perlengkapan Gedung Ruang Rapat Gedung 280.000.000 308.000.000 Rutin
Pemeriksaan Optimal RAT
Kantor Kantor
Peralatan Kantor, Pc,
Kelancaran Tugas
Tersedianya Peralatan Laptop, Printer, Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Pemeriksaan Dan 420.000.000 462.000.000 Rutin
Gedung Kantor Jaringan Listrik, Cctv, Optimal RAT
Pengawasan
Tv Led, Camera
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil INSPEKTO
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 114.000.000 125.400.000 Rutin
Jabatan RAT
Jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Kelancaran Tugas INSPEKTO
4 02 02 24 Aceh Besar 11 Unit 11 Unit 130.000.000 143.000.000 Rutin
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Kedinasan Inspektorat RAT
Oprasional
Terlasanakannya Komputer. Laptop, Ac,
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Tugas INSPEKTO
4 02 02 28 Aceh Besar Pemeliharaan Peralatan Genset, Mesin Kelancaran Kinerja 35.000.000 38.500.000 Rutin
kantor Aparatur RAT
Gedung Kantor Fotocopy, Printer. Dll

Pengadaa
Tertibnya
Peningkatan n Pakaian
Tata Kelola Disiplin
Disiplin Dinas dan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Aparatur 80.000.000 88.000.000
Aparatur Pakaian
Sipil
Pemerintahan Oprasiona
Negara
l
Lapangan
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin INSPEKTO
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 80.000.000 88.000.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur RAT
Aparatur

Tersusunn
Meningkatnya Tercapain ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas ya Laporan
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan Penyusun Kinerja 10.205.000 11.225.500
Keuangan Admninistrasi an dan
Kepegawaian Pelaporan Keuangan
Keuangan 2
Semester
Terlaksananya
Laporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Laporan Kinerja Dan INSPEKTO
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Penyusunan Peleporan 10.205.000 11.225.500 Rutin
Semesteran Keuangan Semesteran Laporan Keuangan RAT
Keuangan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Meningkat
nya
Tercapain
Peningkatan Kinerja
Program peningkatan sistem pengawasan Tata Kelola ya
Kompetensi Instansi,
4 02 20 internal dan pengendalian pelaksanaan Pemerintahan Pengawas 6.125.000.000 6.737.500.000
Sumber Daya Tupoksi
kebijakan KDH an Internal
Aparatur SKPD,
Secara
Sekolah
Berkala
dan
Gampong
59 Skpd, 302 Gampong
Terlaksananya Perbaikan Kinerja Tercapainya
Pelaksanaan pengawasan internal secara Dan 140 Sekolah INSPEKTO
4 02 20 01 Aceh Besar Pengawasan Internal Instansi Dalam Pengawasan Secara 4.800.000.000 5.280.000.000 Rutin
berkala Kabupaten Aceh Besar, RAT
Secara Berkala Pelaksanaan Tupoksi Berkala
Reviu-reviu
Terlaksananya
Terpenuhinya Terselesainya Kasus
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Penanganan Kasus, Terselesainya Kasus- INSPEKTO
4 02 20 02 Aceh Besar Penanganan Kasus, Pengaduan, Saber 800.000.000 880.000.000 Baru
pemerintah daerah Laporan Saber Pungli kasus RAT
Laporan Saber Pungli Pungli Dan Lhkpn
Dan Lhkpn 2020
Terlaksananya Terselesainya
Permasalahan Lingkup Selesainya Temuan INSPEKTO
4 02 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Aceh Besar Inventaris Temuan Inventaris Temuan 25.000.000 27.500.000 Lanjutan
Kabupaten Aceh Besar Pengawasan RAT
Pengawasan Pengawasan
Terlaksananya Tindak Temuan Unit Kerja Terselesainya Temuan-
Kelancaran Tugas- INSPEKTO
4 02 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Aceh Besar Lanjut Hasil Lingkup Kabupaten temuan Hasil 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
tugas Pengawasan RAT
Pengawasan Aceh Besar Pengawasan

Terlaksan
anya
Peningkatan Pelatihan
Tata Kelola
Program Peningkatan Profesionalisme Kompetensi Teknis
4 02 21 Pemerintahan Diklat/Pela 1.800.000.000 1.980.000.000
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Sumber Daya Pengawas
tihan
Aparatur an dan
Penilaian
Akuntabilit
as Kinerja

Terlaksananya Terlaksananya
Pelatihan Pelatihan Meningkatnya
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Diklat/pelatihan 40 INSPEKTO
4 02 21 01 Aceh Besar Pengembangan Tenaga Pengembangan Tenaga Kapasitas Sumber 1.800.000.000 1.980.000.000 Baru
dan aparatur pengawasan Orang @3 Kali RAT
Pemeriksa Dan Pemeriksa Dan Daya Aparatur
Aparatur Pengawasan Aparatur Pengawasan
Tercapain
ya
Penyusun
an Sistem
dan Melakukan
Peningkatan
Tata Kelola Prosedur Koordinas
Program Penataan dan Penyempurnaan Disiplin
4 02 22 Pemerintahan Pengawas i 50.000.000 55.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Aparatur
an Pengawas
Pemerintahan
(Program an
Kerja
Pengawas
an
Tahunan)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Penyusunan Sistem
Tersusunnya Program
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Dan Prosedur INSPEKTO
4 02 22 02 Aceh Besar Pkpt Dan Renja 2020 Kerja Pengawasan Kinerja Yang Optimal 50.000.000 55.000.000 Lanjutan
pengawasan Pengawasan (program RAT
Tahunan
Kerja Pengawasan
Tahunan)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 06 09 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.559.075.878 5.014.983.466

Meningkatnya Kelancara
Tata Kelola Kualitas n
Program Pelayanan Administrasi
1 06 01 Pemerintahan Pelayanan Pengelola 12 Bulan 708.564.764 779.421.240
Perkantoran
Admninistrasi an Adm
Kepegawaian Perkantor
an
Kelancaran Kinerja
Tersedianya Jasa Adm KESBANGP
1 06 01 Aceh Besar Pegawai Badan 100 % 1 Skpd 61.625.300 67.787.830 Rutin
Perkantoran OL
Kesbangpol
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber KESBANGP
1 06 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 87.047.400 95.752.140 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik OL
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Terpwenuhinya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 8 Unit ( 6 Unit Roda 2, 2 KESBANGP
1 06 01 06 Aceh Besar Pembanyaran Perizinan 1 Skpd 9.050.800 9.955.880 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) OL
Kendaraan Dinas
Tercapainya KESBANGP
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 1 Skpd 1 Kantor 106.546.816 117.201.498 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor OL
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan KESBANGP
1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100 % 1 Skpd 32.310.024 35.541.026 Rutin
Penggandaan Dikantor OL
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik KESBANGP
1 06 01 12 Aceh Besar 1 Skpd Administrasi 12 Bulan 17.988.464 19.787.310 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik OL
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan KESBANGP
1 06 01 15 Aceh Besar 1 Skpd Kebutuhan Bahan 1 Skpd 3.993.000 4.392.300 Rutin
perundang-undangan Bacaan OL
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan KESBANGP
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 144.766.208 159.242.829 Rutin
Makan/minum OL
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar KESBANGP
1 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 245.236.752 269.760.427 Rutin
daerah OL
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kelancara
n tugas-
Peningkatan tugas
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin keamanan
1 06 02 Pemerintahan 1 SKPD 444.747.000 489.221.700
Aparatur Aparatur dan
Pemerintahan klenyaman
an
lingkunga
n
Tersedianya Tersedianya
KESBANGP
1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Perlengkapan Gedung 100% Perlengkapan Gedung 12 Bulan 20.224.544 22.246.998 Rutin
OL
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil KESBANGP
1 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 65.219.000 71.740.900 Rutin
Jabatan OL
Jabatan
Persentase Penyediaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Bbm Dan Perawatan KESBANGP
1 06 02 24 Aceh Besar 12 Bulan 1 Skpd 49.247.000 54.171.700 Rutin
dinas/operasional Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas OL
Selama 12 Bulan
Peningkatan
Kelancaran
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Gedung KESBANGP
1 06 02 28 Aceh Besar Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 1 Skpd 23.798.280 26.178.108 Rutin
kantor Kantor OL
Dan Kinerja Badan
Kesbangpol
Terpeliharanya Sarana Tersedianya Sarana
KESBANGP
1 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Gedung 12 Bulan Dan Prasarana Gedung 1 Skpd 286.258.176 314.883.994 Rutin
OL
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 32 Stel 20.497.400 22.547.140
Aparatur
disiplin
Pemerintahan
aparatur
Tersedianya Pdh
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin KESBANGP
1 06 03 02 Aceh Besar 100% Beserta 100% 20.497.400 22.547.140 Rutin
perlengkapannya Aparatur OL
Perlengkapannya

Meningkat
nya sistem
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola pelaporan
Pengelolaan 7
1 06 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan dan 12.178.650 13.396.515
Pembanguna Dokumen
Keuangan capaian
n Daerah
kinerja
dan
keuangan

Terwujudnya Terlaksananya
Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem KESBANGP
1 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 1 Skpd 100% 12.178.650 13.396.515 Rutin
Pelaporan Dan Capaian Pelaporan Dan Capaian OL
Kinerja Dan Keuangan Kinerja Dan Keuangan
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Keamanan Meningkat
Tata Kelola pelatihan
Program peningkatan keamanan dan Dan nya
1 06 15 Pemerintahan 8 titik 250 132.376.600 145.614.260
kenyamanan lingkungan Kenyamanan pengetahu
peserta
Lingkungan an aparat
gampong

Terwujudnya Aparat Adanya Aparat


Pelatihan pengendalian keamanan dan Gampong Yang Pelatihan 8 Titik 250 Gampong Yang KESBANGP
1 06 15 03 Aceh Besar 100% 132.376.600 145.614.260 Lanjutan
kenyamanan lingkungan Berpengetahuan Dalam Peserta Berpengetahuan Dalam OL
Bidang Kantibmas Bidang Kantibmas

Peningkat
Pemeliharaan an
Ketentraman Kapasitas
Ketertiban aparat
Tata Kelola
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Masyarakat dalam
1 06 16 Pemerintahan 6x rapat 102.264.060 112.490.466
pencegahan tindak kriminal Dan rangka
Pencegahan pelaksana
Tindak an
Kriminal siskamsw
akarsa di
daerah
Terwujudnya
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Menurunnya Angka Keamanan Dan KESBANGP
1 06 16 04 Aceh Besar 6x Rapat 100% 56.787.116 62.465.828 Lanjutan
pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Konflik Sosial Kenyamanan OL
Lingkungan
Menjamin Keamanan
Terhadap Warga Asing
Yang Beraktifitas Di
Terwujudnya Rasa KESBANGP
1 06 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Aceh Besar, Serta 3x Rapat 100% 45.476.944 50.024.638 Lanjutan
Aman Di Masyarakat OL
Mengawasi Aliran
Kepercayaan
Masyarakat

Mewujudk
Tata Kelola Pengembanga
Program pengembangan wawasan an
1 06 17 Pemerintahan n Wawasan 4 x rapat 193.194.640 212.514.104
kebangsaan kerukunan
Kebangsaan
dalam
beragama
Terjaminnya Rasa Terwujudnya Rasa
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam KESBANGP
1 06 17 01 Aceh Besar Kerukunan Antar 4 X Rapat Kerukunan Antar 4 X Rapat 40.129.648 44.142.613 Lanjutan
kehidupan beragama OL
Ummat Beragama Ummat Beragama
Menumbuhkan Jiwa Tumbuhnya Jiwa
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- 4 X Kegiatan Upacara 4 X Kegiatan Upacara KESBANGP
1 06 17 03 Aceh Besar Nasionalisme Nasionalisme 153.064.992 168.371.491 Lanjutan
nilai luhur bangsa Besar Besar OL
Masyarakat Masyarakat

Menumbu
hkan
Tata Kelola Pengembanga
Program Kemitraan Pengembangan wawasan Pelatihan/r
1 06 18 Pemerintahan n Wawasan 348.176.292 382.993.921
Wawasan Kebangsaan kebangsaa apat
Kebangsaan
n dalam
masyaraka
t
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Tumbuhnya Wawasan Tumbuhnya Wawasan
Peserta Dengan 100 Peserta Dengan 100 KESBANGP
1 06 18 01 Forum keagamaan Lainnya dalam Upaya Aceh Besar Kebangsaan Dalam Kebangsaan Dalam 82.588.552 90.847.407 Lanjutan
Peserta Peserta OL
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Masyarakat
Menumbuhkan Tumbuhnya Wawasan
Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan KESBANGP
1 06 18 02 Aceh Besar Wawasan Kebangsaan 4 X Rapat Kebangsaan Dalam 4 X Rapat 47.510.044 52.261.048 Lanjutan
Wawasan Kebangsaan OL
Dalam Masyarakat Masyarakat
Menumbuhkan Tumbuhnya Wawasan
Pelatihan Dengan 150 Pelatihan Dengan 150 KESBANGP
1 06 18 04 Pelatihan Bela Negara Aceh Besar Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Di 218.077.696 239.885.466 Lanjutan
Peserta Peserta OL
Di Masyarakat Masyarakat

Mewujudk
an
Keamanan
Tata Kelola keamanan
Program pemberdayaan masyarakat untuk Dan
1 06 19 Pemerintahan dan 4 x rapat 90.368.248 99.405.073
menjaga ketertiban dan keamanan Kenyamanan
kenyaman
Lingkungan
an
lingkunga
n
Terwujudnya Terwujudnya
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Keamanan Dan Keamanan Dan KESBANGP
1 06 19 01 Aceh Besar 4 X Rapat 100 % 90.368.248 99.405.073 Lanjutan
masyarakat Kenyamanan Kenyamanan OL
Lingkungan Lingkungan

Menurunn
ya angka
Tata Kelola Pemberantasa Penyuluha
Program peningkatan pemberantasan pengguna
1 06 20 Pemerintahan n Penyakit n di 5 Titik, 222.543.200 244.797.520
penyakit masyarakat (pekat) an
Masyarakat 350
Narkoba di
Peserta
Aceh
Besar
Terwujudnya Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Penyuluhan Di 5 Titik, KESBANGP
1 06 20 01 Aceh Besar Masyarakat Yang Sehat Masyarakat Yang Sehat 100 % 222.543.200 244.797.520 Lanjutan
penggunaan minuman keras dan narkoba 350 Peserta OL
Dan Bebas Narkoba Dan Bebas Narkoba
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Indrapuri
(Aneuk Glee,
Lam Ilie Ganto,
Lam Ilie
Teungoh,
Reukih Dayah,
Krueng
Lamkareung,
Riting,
Lampanah
Tunong,
Lampanah
Baro,
Lampanah
Menurunnya Angka Terwujudnya
Teungoh,
Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba Penggunaan Narkoba 100% Masyarakat Yang Sehat 100% 0 Baru
Lampanah
Di Aceh Besar Bebas Narkoba
Dayah,
Lampanah
Ranjo, Seuot
Tunong, Sihom
Cot, Sihom
Lhok, Sinyeu,
Seuot Baroh,
Pasar
Indrapuri, Indra
Puri, Reukih
Keupula,
Lamleubok,
Lam Ilie
Mesjid, Empe
Ara, Ulee
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
(Kayee Lee,
Lam Teungoh,
Lubok Sukon,
Lubok Gapuy,
Lamdaya, Lam
Ue, Paleuh
Blang, Paleuh
Pulo,
Lambada,
Lamcot,
Lampreh
Lamjampok,
Lam Sinyeu,
Menurunnya Angka Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Cot Mentiwan, Penyuluhan Di 5 Titik Penyuluhan Di 5 Titik
Pengguna Narkoba Di Masyarakat Yang Sehat 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba Cot Alue, Cot Kecamatan 350 Peserta Kecamatan 350 Peserta
Aceh Besar Bebas Narkoba
Gud, Cot
Bada, Cot
Suruy, Ajee
Cut, Ajee
Rayeuk, Dham
Pulo, Pasie
Lubuk, Ujong
Xii, Lampreh
Lamteungoh,
Bada,
Lambaro,
Kalut,
Meunasah
Manyet, Ajee
Pagar Air,
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu
Lamweu, Baet
Masjid, Baet
Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee,
Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Menurunnya Angka Terwujudnya
Luthu Dayah Penyuluhan Di 5 Titik , Penyuluhan Di 5 Titik ,
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pengguna Narkoba Di Masyarakat Yang Sehat 0 Baru
Krueng, 350 Peserta 350 Peserta
Aceh Besar Dan Bebas Narkoba
Lamtanjong,
Lambirah,
Kayee Adang,
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah
Ineu, Kling
Manyang,
Lampisang,
Lambaro
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Menurunnya Angka Penyuluhan Di 5 Titik Terwujudnya Penyuluhan Di 5 Titik
Penyuluhan pencegahan peredaran/
Cot Mancang, Penggunaan Narkoba Kecamatan, 350 Masyarakat Yang Sehat Kecamatan, 350 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba
Empee Bata, Di Aceh Besar Peserta Bebas Narkoba Peserta
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Montasik (Weu
Bada, Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya, Atong,
Teubang Phui
Mesjid, Lamme
Garot,
Menurunnya Angka Penyuluhan Di 5 Titik Terwujudnya Penyuluhan Di 5 Titik
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Reudeup,
Penggunaan Narkoba Kecamatan, 350 Masyarakat Yang Sehat Kecamatan, 350 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba Bakcirih,
Di Aceh Besar Peserta Bebas Narkoba Peserta
Meunasah
Tutong, Empee
Tanong, Dayah
Daboh,
Lampaseh
Krueng,
Lamnga,
Lampaseh
Lhok, Baroh,
Mata Ie, Weu
Krueng, Alue,
Weu Lhok,
Warabo,
Teubang Phui
Baro, Bueng
Terwujudnya Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Penyuluhan Di 5 Titik,
Masyarakat Yang Sehat Masyarakat Yang Sehat 100 % 222.543.200 244.797.520 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba 350 Peserta
Dan Bebas Narkoba Dan Bebas Narkoba

Meningkat
Penyuluha
nya
Tata Kelola Pendidikan n/
kualitas
1 06 21 Program pendidikan politik masyarakat Pemerintahan Politik sosialisasi 2.284.165.024 2.512.581.526
ormas dan
Masyarakat / laporan/
masyaraka
pengawas
t yang
an
mandiri

Meningkatnya Kualitas Terbentuknya Kualitas


Penyuluhan Kepada Penyuluhan Kepada KESBANGP
1 06 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Aceh Besar Ormas Dan Masyarakat Ormas Dan Masyarakat 544.499.776 598.949.754 Lanjutan
400 Peserta 400 Peserta OL
Yang Mandiri Yang Mandiri

Mewujudkan Terwujudnya Parpol


Sosialisasi Di 8 KESBANGP
1 06 21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Aceh Besar Parpolyang Mandiri Dan Yang Mandiri Dan 100% 525.293.792 577.823.171 Lanjutan
Titik,950 Peserta OL
Berjiwa Demokratis Berjiwa Demokratis
Meningkatnya Terwujudnya Para
Sosialisasi Di 7 Titik, KESBANGP
1 06 21 03 koordinasi forum-forum diskusi politik Aceh Besar Wawasan Para Kader Kader Parpol Yang 100 % 356.395.200 392.034.720 Lanjutan
720 Peserta OL
Parpol Berwawasan Politik
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas
Terwujudnya Laporan
Laporan Hasil Kegiatan KESBANGP
1 06 21 04 Penyusunan data base partai politik Aceh Besar 11 Laporan Kegiatan Parpol Yang 100 % 79.427.752 87.370.527 Lanjutan
Parpol Yang Semakin OL
Berkualitas
Berkualitas
Terdistribusinya Data
Terdaftarnya Ormas, Jumlah Ormas,
200 Pengawasan KESBANGP
1 06 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Lsm Dan Organisasi Organisasi Pemuda 100 % 83.753.176 92.128.494 Lanjutan
Ormas OL
Pemuda Di Aceh Besar Dan Lsm Ke Setiap
Kecamatan
Meningkatnya Jumlah
Masyarakat Yang Terwujudnya Masyaraat
Sosialisasi Di 23 Titik, KESBANGP
1 06 21 06 Sosialisasi Pemilu Aceh Besar Berpengetahuan Dan Yang Berwawasan 100 % 694.795.328 764.274.861 Lanjutan
1150 Peserta OL
Berwawasan Dalam Dalam Pemilu
Pemilu
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 36 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1.110.859.750 1.221.945.725
Kualitas
Meningkatnya
Tata Kelola Administr
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan asi 12 Bulan 671.304.750 738.435.225
Perkantoran Pemerintah
Perkantor
Daerah
an
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 2 Unit (2 Unit Roda 4, 1
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 3 Unit 2.310.000 2.541.000 Rutin MAA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 2)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 660.000 726.000 Rutin MAA
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor Atk Tahun 2020 Atk Tahun 2020 12.254.750 13.480.225 Rutin MAA
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan Dan
Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan Penggandaan Selama 12 Bulan 6.500.000 7.150.000 Rutin MAA
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor 12 Bulan
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan Peralatan Dan
Peralatan Dan
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional Perlengkapan Kantor 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin MAA
Perlengkapan Kerja
Kantor Tahun 2020
Kantor Tahun 2020
Bahan Bacaan Dan
Tersedianya Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Peraturan Perundang- Peningkatan Wawasan
4 02 01 15 Aceh Besar Bacaan Dan Peraturan 12 Bulan 1.560.000 1.716.000 Rutin MAA
perundang-undangan undangan Selama 12 Informasi
Perundang - Undangan
Bulan
Tercapainya
Tersedianya Makan Minum
Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum Aparatur Aparatur/tamu Selama 12 Bulan 25.835.000 28.418.500 Rutin MAA
Makan/minum Aparatur
Dan Tamu 11 Bulan
Dan Tamu
Terlaksananya Terlaksananya
Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Dalam Rangka Dalam Dan Luar Rapat Koordiansi Dan 125 Oh, 4 Ot 38.185.000 42.003.500 Rutin MAA
daerah
Koordinasi Dan Daerah Konsultasi Dalam Dan
Konsultasi Luar Daerah
Kelancaran Tersedianya Jasa
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan Administrasi 24 Orng Non Pns 559.000.000 614.900.000 Rutin MAA
Teknis Perkantoran
Perkantoran Perkantoran
Kualitas
Meningkatnya
Tata Kelola Administr
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas
4 02 02 Pemerintahan asi 12 Bulan 60.055.000 66.060.500
Aparatur Pemerintah
Perkantor
Daerah
an
Terlaksananya
Pemeliharaan Terpeliharanya
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Rutin/berkala 9 Unit Perlengkapan Gedung 12 Bulan 3.715.000 4.086.500 Rutin MAA
Perlengkapan Gedung Kantor
Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Terpeliharanya
4 02 02 24 Aceh Besar 3 Unit 12 Bulan 56.340.000 61.974.000 Rutin MAA
dinas/operasional Rutin/berkala Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas
Kualitas
Meningkatnya
Tata Kelola Administr
Kapasitas
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan asi 12 Bulan 7.000.000 7.700.000
Pemerintah
Perkantor
Daerah
an
Tersedianya Pakaian Tersedianya Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Dinas Dan Dinas Dan
4 02 03 02 Aceh Besar 10 Stel Baju Dinas 10 Stel Baju Dinas 7.000.000 7.700.000 Rutin MAA
perlengkapannya Kelengkapannya Bagi Kelengkapannya Bagi
Aparatur Negara Aparatur Negara
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Terwujudn
Lembaga
ya
Adat,
Lembaga
Meningkatnya Tokoh
Tata Kelola Adat serta
Pengelolaan Adat dan
4 02 45 Program Pengembangan Muamalah Pemerintahan Masyaraka 372.500.000 409.750.000
Pembanguna Masyaraka
t yang
n Daerah t Kab.
Berbudaya
Aceh
dan
Besar
Bermataba
t
Terlatihnya Aparat
Terlaksananya Gampong Dalam
4 02 45 03 Sosialisasi Reusam Gampong Aceh Besar Sosialisasi/pelatihan 50 Gampong Penanganan Sengketa 50 Gampong 55.000.000 60.500.000 Baru MAA
Peradilan Adat Di Gampong Secara
Hukum Adat
Terbinanya Adat
Terbinanya Adat
4 02 45 04 Pembinaan Adat Budaya Aceh Aceh Besar Tokoh Adat Perempuan Budaya Putroe Phang 2 Kecamatan 45.000.000 49.500.000 Baru MAA
Budaya Putroe Phang
Dalam Masyarakat
Terbina Dan Terlatihnya
Lembaga Adat Di
Terbina Dan Terlatihnya
Gampong, Dan
4 02 45 05 Pembinaan Lembaga Adat Gampong Aceh Besar Lembaga Adat Di 4 Kecamatan 4 Kecamatan 92.500.000 101.750.000 Baru MAA
Meningkatkan
Gampong
Kapasitas Aparatur
Gampong
Terlaksananya
Terbinanya Adat
Kecamatan Pelatihan Sengketa
Terselesaikan Masalah Istiadat Dan
Krueng Barona Adat Kepada Aparat
Pelatihan Sengketa Adat 100 Peserta Sengketa Adat Di Peningkatan Kapasitas 25.000.000 27.500.000 Baru
Jaya (Bak Gampong Dan
Gampong Lembaga Adat
Trieng) Lembaga Adat
Gampong
Gampong
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu Lamweu,
Baet Masjid,
Baet Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee, Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Luthu Dayah
Terlaksananya Tersosialisasi Adat
Krueng, Terbinanya Adat
Pelatihan Adat Kepada Istiadat Kepada
Lamtanjong, Istiadat Dan
Pelatihan Adat Aparat Gampong Dan 100 Peserta Pemuka Adat, Tokoh 23.000.000 25.300.000 Baru
Lambirah, Peningkatan Lembaga
Lembaga Adat Adat Dan Masyarakat
Kayee Adang, Adat Gampong
Gampong Gampong
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah Ineu,
Kling Manyang,
Lampisang,
Lambaro Sibreh,
Weusiteh,
Aneuk Galong
Titi, Aneuk
Terbina Dan Terlatihnya
Lembaga Adat Di
Terbina Dan Terlatihnya
Gampong, Dan
Pembinaan Lembaga Adat Gampong Lembaga Adat Di 4 Kecamatan 4 Kecamatan 44.500.000 48.950.000 Baru
Meningkatkan
Gampong
Kapasitas Aparatur
Gampong
Lancarnya Kegiatan
Terpilihnya Kembali
Pengurus Maa
4 02 45 06 Peremajaan Majelis Adat Aceh Kecamatan Aceh Besar Pengurus Maa 23 Kecamatan 23 Kecamatan 115.000.000 126.500.000 Baru MAA
Kecamatan Se-
Kecamatan
Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananya Terbentuknya Struktur
Pengurus Maa Dan Pengurus Maa
4 02 45 07 Musyawarah Majelis Adat Aceh Aceh Besar Musyawarah Majelis Keanggotaan Pengurus 65.000.000 71.500.000 Baru MAA
Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar
Adat Aceh Maa
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 37 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 727.000.000 799.700.000

Tersedian
Terlaksan
Meningkatnya ya
Tata Kelola anya
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan pelayanan
4 02 01 Pemerintahan administra 418.300.000 460.130.000
Perkantoran Pembanguna administra
si
n Daerah si
perkantora
perkantora
n
n
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 20% 20% 5.500.000 6.050.000 Rutin MPD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 3 Unit (2 Unit Roda 4, 1
4 02 01 06 Administrasi 3 Unit 3.300.000 3.630.000 Rutin MPD
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 2)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
Kec Kota
4 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 11.000.000 12.100.000 Rutin MPD
Jantho
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 450.000 495.000 Rutin MPD
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1 Kantor 11.000.000 12.100.000 Rutin MPD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksananya
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 20% 20% 9.000.000 9.900.000 Rutin MPD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 650.000 715.000 Rutin MPD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.200.000 1.320.000 Rutin MPD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 18.700.000 20.570.000 Rutin MPD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 68.200.000 75.020.000 Rutin MPD
daerah Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 289.300.000 318.230.000 Rutin MPD
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran

Terlaksan
Terpelihar
Meningkatnya anya
Tata Kelola anya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan peningkat
4 02 02 Pemerintahan sarana 87.600.000 96.360.000
Aparatur Pembanguna an sarana
dan
n Daerah dan
prasarana
prasarana
aparatur
aparatur
Tersedianya Tercapainya Kebutuhan
Kec Kota
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung 5 Unit Perlengkapan Gedung 5 Unit 30.800.000 33.880.000 Rutin MPD
Jantho
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 24 Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 53.900.000 59.290.000 Rutin MPD
dinas/operasional Jantho Kendaraan
Dinas/operasional
Dinas/operasional
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 26 Perlengkapan Gedung 12 Bulan 12 Bulan 2.900.000 3.190.000 Rutin MPD
gedung kantor Jantho Perlengkapan Gedung
Kantor
Kantor
Meningkatnya Tertibnya
Tata Kelola Pengadaa
Pengelolaan disiplin
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan n pakaian 6.600.000 7.260.000
Pembanguna aparatur
batik
n Daerah negara
daerah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 8 Stel 6.600.000 7.260.000 Rutin MPD
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Upaya
Penguatan Pencapaia
Dinul Islam Peningkat n
Meningkatnya
Program Peningkatan Pencapaian Standar Dan an Standar Peningkat
4 02 47 Kualitas 214.500.000 235.950.000
Mutu Pendidikan Peningkatan Mutu an Standar
Pendidikan
Kualitas Pendidika Mutu
Pendidikan n Pendidika
n
Terlaksananya Meningkatnya
Workshop Penguatan Pemahaman
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya
4 02 47 05 Aceh Besar Kapasitas Organisasi 2 Kali Penerapan Saber 2 Kali 85.800.000 94.380.000 Lanjutan MPD
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
Fkks Dan Komite Pungli Dan Peraturan
Sekolah Komite Sekolah
Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan Terlaksananya Seleksi Meningkatnya Motifasi
4 02 47 06 Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Aceh Besar Komite Sekolah 18 Komite Sekolah Dan Peran Aktif Komite 18 Komite Sekolah 128.700.000 141.570.000 Lanjutan MPD
Peningkatan Standar Mutu Pendidikan Berprestasi Sekolah
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 35 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 2.499.979.094 2.749.977.003
Meningkat Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya an
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan kapasitas kapasitas 1.680.215.218 1.848.236.740
Perkantoran Pemerintah
Pemerinta Pemerinta
Daerah
h Daerah h Daerah
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jasa Komunikasi Lancarnya Administrasi Pelayanan Yang
4 02 01 02 Aceh Besar Komunikasi, Sumber 13.310.000 14.641.000 Rutin MPU
dan listrik Selama 12 Bulan Perkantoran Optimal
Daya Air Dan Listrik
Terpenuhinya
Lancarnya Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pembayaran Perizinan 2 Unit Roda 4 Dan 1 Lancarnya Operasional
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 4.114.000 4.525.400 Rutin MPU
kendaraan dinas/operasional Kendraan Unit Roda 2 Perkantoran
Perkantoran
Dinas/operasional
Penyediaan Buku Cek
Buku Cek Dan
4 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Untuk Transaksi Tersedianya Buku Cek Buku Cek 598.950 658.845 Rutin MPU
Transaksi Keuangan
Keuangan
4 Unit Komputer, 4 Unit Meningkatnya
4 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar Perawatan Alat Kantor Kelancaran Kinerja 7.381.000 8.119.100 Rutin MPU
Printer Dan 2 Unit Ac Pelaksanaan Tugas
Lancarnya Pengelolaan
Atk Kantor Selama 12 Tercapainya Pelayanan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Administtrasi 15.468.790 17.015.669 Rutin MPU
Bulan Yang Optimal
Perkantoran

Tersedianya Barang Barang Cetakan Dan Lancarnya Pengelolaan


Tercapainya Pelayanan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetakan Dan Penggandaan Selama Administrasi 53.288.400 58.617.240 Rutin MPU
Yang Optimal
Penggandaan 12 Bulan Perkantoran

Alat-alat Listrik Dan Lancarnya Pengelolaan


Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Tercapainya Pelayanan
4 02 01 12 Aceh Besar Elektronik Selama 12 Administrasi 833.690 917.059 Rutin MPU
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Yang Optimal
Bulan Perkantoran
Tersedianya Bahan Bahan Bacaan Dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Peningkatan Wawasan Seluruh Pns Dan Non
4 02 01 15 Aceh Besar Bacaan Dan Peraturan Peraturan Perundang- 2.613.600 2.874.960 Rutin MPU
perundang-undangan Dan Informasi Pns
Perundang-undangan undangan
Meningkatnya Kinerja
Tersedianya Makanan Dan Minuman Lancarnya Pengelolaan
Dan Tercapainya
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum Harian Aparatur/tamu Selama Administrasi 56.388.420 62.027.262 Rutin MPU
Pelayanan Yang
Tamu 11 Bulan Perkantoran
Optimal
Terealisasinya
Singkronisasi Dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Dalam Daerah Dan Perjalanan Dinas
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan Sinergitas 297.599.488 327.359.437 Rutin MPU
daerah Luar Daerah Dalam Dan Luar
Program/kegiatan
Daerah
31 Org Anggota Mpu
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Lancarnya Administrasi Tercapainya Pelayanan
4 02 01 19 Aceh Besar Dan 2 Org Pegawai 1.228.618.880 1.351.480.768 Rutin MPU
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Perkantoran Yang Optimal
Kontrak
Terwujudn
Tata Kelola Prasarana/ ya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peningkat
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan Peningkat 96.183.868 105.802.255
Aparatur an Kinerja
Dinas an Kinerja
Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Peralatan Tersedianya Fasilitas Fasilitas Gedung
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 1 Paket 27.225.000 29.947.500 Rutin MPU
Gedung Kantor Gedung Yang Memadai Perkantoran
Meningkatnya
Pemeliharaan Mobil Kelancaran Kinerja
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Mobil Jabatan Kelancaran 36.288.868 39.917.755 Rutin MPU
Jabatan Ketua Mpu
Pelaksanaan Tugas
Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan 1 Unit Kendaraan Roda
4 02 02 24 Aceh Besar Kelancaran Lancarnya Kinerja 32.670.000 35.937.000 Rutin MPU
dinas/operasional Kendaraan Operasional 2 Dan 1 Unit Roda 4
Pelaksanaan Tugas

Terlayanin
ya
Terlayani Masyaraka
Tata Kelola Masyarakat t dengan Pelayanan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik Baik dan Masyaraka 85.063.000 93.569.300
Dan Tepat Tepat t
Waktu Waktu
serta
berbiaya
murah
Tersedianya 31 Stel Psh Anggota
Pengadaan pakaian dinas beserta Terciptanya Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut Mpu Dan 11 Stel Kelancaran Kinerja 85.063.000 93.569.300 Rutin MPU
perlengkapannya Aparatur
Sipil Negara Pakaian Dinas
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Meningkatnya Meningkat
Tata Kelola
Kapasitas nya Taraf Peningkat
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pemerintahan 143.130.896 157.443.986
Pemerintah Hidup an taraf
Daerah Masyaraka hidup
t
Pembinaan Dan 46 Kader Ulama X 2 Terbinanya Para Kader
4 02 31 05 Pembinaan MPU Aceh Besar Aceh Besar 143.130.896 157.443.986 Baru MPU
Musyawarah Ulama Tahap Ulama Dan Ulama
Pemeliharaan
Ketentraman
Ketertiban Meningkat
Tata Kelola
Program Peningkatan Sumber Daya dan Masyarakat nya taraf Peningkat
4 02 46 Pemerintahan 495.386.112 544.924.723
Peran Ulama Dan hidup an taraf
Pencegahan masyaraka hidup
Tindak t
Kriminal
Mencegah
Terselenggaranya 46 Ulama Dan 1812 Pendangkalan Aqidah
4 02 46 01 Penyuluhan Keagamaan Aceh Besar Penyuluhan Tokoh Masyarakat Di Dan Terlaksananya Aceh Besar 495.386.112 544.924.723 Baru MPU
Keagamaan 23 Kecamatan Amar Ma'ruf Nahi
Mungkar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.135.118.492 6.748.630.341
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Peningkat
Pelayanan
Serta an
Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perbaikan Pelayanan
1 02 01 Yang Murah 12 Bulan 2.384.555.744 2.623.011.318
Perkantoran Mutu Administr
Mudah Dan
Lingkungan asi
Baik
Hidup Yang Perkantor
Dapat an
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 02 01 02 Kec Indrapuri Listrik Untuk 100% 100% 436.260.000 479.886.000 Rutin RSUD
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Lancarnya Pengelolaan
1 02 01 03 Kec Indrapuri Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Peralatan Kantor 103.730.000 114.103.000 Rutin RSUD
kantor Adm Perkantoran
Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit Roda 2, 2 Unit
1 02 01 06 Kec Indrapuri Administrasi 5 Unit 14.520.000 15.972.000 Rutin RSUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda 2
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 02 01 15 Kec Indrapuri 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 4.840.000 5.324.000 Rutin RSUD
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Indrapuri Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 328.944.000 361.838.400 Rutin RSUD
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 02 01 18 Kec Indrapuri Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 94.710.000 104.181.000 Rutin RSUD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 02 01 19 Kec Indrapuri Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.401.551.744 1.541.706.918 Rutin RSUD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan 1 Unit
Kesehatan Peningkat mobil
Pelayanan
Serta an Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan Pelayanan Direktur
1 02 02 Yang Murah 549.535.248 604.488.773
Aparatur Mutu sarana Kenderaan
Mudah Dan
Lingkungan dan Operasion
Baik
Hidup Yang prasarana al RS
Dapat Aparatur lainnya
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Indrapuri 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 27.500.000 30.250.000 Rutin RSUD
Jabatan
Jabatan
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Sarana
1 02 02 24 Kec Indrapuri Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 128.678.000 141.545.800 Rutin RSUD
Dinas/Operasional Dan Prasarana
Perkantoran
Aparatur
Peningkatan Pelayanan Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
1 02 02 26 Kec Indrapuri Pemeliharaan 12 Bulan Pemeliharaan Prasaran 12 Bulan 393.357.248 432.692.973 Rutin RSUD
gedung kantor
Prasarana Kantor Kantor
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Tertibnya
Serta
Kesehatan disiplin
Perbaikan Pengadaa
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Yang Murah aparatur 92.400.000 101.640.000
Mutu n pakaian
Mudah Dan disiplin
Lingkungan dinas
Baik negara
Hidup Yang
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 02 03 02 Kec Indrapuri 100% Peningkatan Disiplin 100% 92.400.000 101.640.000 Rutin RSUD
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat Sarana
Serta
Program pengadaan, peningkatan sarana Kesehatan an sarana dan
Perbaikan
1 02 26 dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Yang Murah dan prasarana 688.094.012 756.903.413
Mutu
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Mudah Dan prasarana Rumah
Lingkungan
Baik rumah sakit
Hidup Yang
sakit
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Ada Saluran Terhubungnya Saluran Terpenuhinya
Meningkatnya Kinerja
1 02 26 01 Pembangunan rumah sakit Kec Indrapuri Pembuangan Air Pembuangan Air Dari Kebutuhan Saluran 174.506.752 191.957.427 Baru RSUD
Dan Pelayanan Rs
Limbah Di Rumah Sakit Rs Pembuangan Air Di Rs
Tersedianya Obat- Meningkatnya
1 02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Kec Indrapuri Obat-obatan Gigi 12 Bulan 63.587.260 69.945.986 Rutin RSUD
obatan Di Rs Pelayanan Di Rs
Lancarnya
1 02 26 25 Pengembangan tipe rumah sakit Kec Indrapuri Terakreditasinya Rs Peningkatan Type Rs Pengembangan Type 100% Akreditasi 450.000.000 495.000.000 Rutin RSUD
Rs
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Peningkat
Kesehatan
Pelayanan an
Serta Pemelihar
Program pemeliharaan sarana dan Kesehatan Pemelihar
Perbaikan aan
1 02 27 prasarana rumah sakit/rumah sakit Yang Murah aan 452.312.304 497.543.534
Mutu sarana
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Mudah Dan sarana
Lingkungan dan
Baik dan
Hidup Yang prasarana
prasarana
Dapat
RS
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpeliharanya Secara Alat Kebershan Dan
Meningkatnya Lingkungan Rs Yang
1 02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Kec Indrapuri Rutin Dan Berkala Terpeliharanya Gedung 263.112.304 289.423.534 Rutin RSUD
Kebersihan Di Rs Bersih
Lingkungan Rs Rs
Terpeliharanya Secara
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Meningkatnya Alat 60 Unit Alat Yang Di
1 02 27 17 Kec Indrapuri Rutin Dan Berkala Alat- Alat-alat Kesehatan 189.200.000 208.120.000 Baru RSUD
rumah sakit Yang Di Kalibrasi Di Rs Kalibrasi
alat Rs
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan
Serta Peningkat
Kesehatan Peningkat
Program Kemitraan peningkatan pelayanan Perbaikan an
1 02 28 Yang Murah an 1.968.221.184 2.165.043.302
kesehatan Mutu Kemitraan
Mudah Dan pelayanan
Lingkungan pelayanan
Baik kesehatan
Hidup Yang kesehatan
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Pembiayaan Jasa
Dokter Jaga,perawat 80 Orang Pns Dan
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Kelancaran Adm Tercapainya Pelayanan
1 02 28 06 Kec Indrapuri Jaga Pns Dan Non Pns Honor 8 Orang Dokter 1.968.221.184 2.165.043.302 Baru RSUD
rujukan Pelayanan Kesehatan Yang Optimal
Serta Hinor Dokter Spesialis Tamu
Spesialis Tamu
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 06 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 13.778.904.012 15.156.794.413

Peningkat
Tata Kelola Prasarana/ an kualitas
Program Pelayanan Administrasi
1 06 01 Pemerintahan Perlengkapan pelayanan 95% 2.147.497.120 2.362.246.832
Perkantoran
Dinas Adm.
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
1 06 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 103.320.000 113.652.000 Rutin SATPOL PP
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
10 Unit (1 Unit Roda 6, Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional
1 06 01 06 6 Unit Roda 4, 3 Unit Administrasi 10 Unit 20.527.500 22.580.250 Rutin SATPOL PP
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas
Roda 2) Perkantoran
Kec Kota Tercapainya
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 61.362.000 67.498.200 Rutin SATPOL PP
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 51.922.500 57.114.750 Rutin SATPOL PP
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
1 06 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 79.271.328 87.198.461 Rutin SATPOL PP
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
1 06 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 239.295.008 263.224.509 Rutin SATPOL PP
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
1 06 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 3.402.000 3.742.200 Rutin SATPOL PP
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 1.279.409.280 1.407.350.208 Rutin SATPOL PP
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 266.227.504 292.850.254 Rutin SATPOL PP
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
1 06 01 19 Administrasi 12 Bulan 2 Orang 42.760.000 47.036.000 Rutin SATPOL PP
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tersediaa
nya
kendaraan
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana dinas
1 06 02 Pemerintahan Perlengkapan 3 unit 2.514.510.700 2.765.961.770
Aparatur untuk
Dinas
menunjan
g kegiatan
operasion
al
Meningkatnya Kinerja
Kendaraan Dinas
Aparatur Dalam
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Operasional Yang 3 Unit 3 Unit 1.753.379.968 1.928.717.965 Rutin SATPOL PP
Melakukan Kegiatan
Memadai
Operasional
Meningkatnya Tersedianya Tenaga
Kec Kota
1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung 12 Bulan Dan Alat Kebersihan 12 Bulan 70.452.448 77.497.693 Rutin SATPOL PP
Jantho
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
1 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 31.654.700 34.820.170 Rutin SATPOL PP
Jantho Jabatan
Jabatan
Kelancaran Tersedianya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Operasioanla Kegiatan Pemeliharaan Rutin
1 06 02 24 15 Unit 15 Unit 357.378.592 393.116.451 Rutin SATPOL PP
dinas/operasional Jantho Satuan Polisi Pamong Kendaraan Dinas Dan
Praja Operasional
Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya
1 06 02 28 Pemeliharaan Sarana 4 Paket 4 Paket 301.644.992 331.809.491 Rutin SATPOL PP
kantor Jantho Perlengkapan Kantor
Dan Prasarana Kantor
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 4 paket 429.927.488 472.920.237
Aparatur an disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
1 06 03 02 4 Paket Peningkatan Disiplin 4 Paket 429.927.488 472.920.237 Rutin SATPOL PP
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peningkat
Pemeliharaan
an
Ketentraman
wawasan
Ketertiban
Tata Kelola dan
Program peningkatan keamanan dan Masyarakat 23
1 06 15 Pemerintahan ketrampila 6.706.346.688 7.376.981.357
kenyamanan lingkungan Dan kecamatan
n aparatur
Pencegahan
dalam
Tindak
pencegaha
Kriminal
n tindak
kriminal
Meningkatnya
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Tersedianya Aparatur
1 06 15 01 Aceh Besar Wawasan Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 455.950.016 501.545.018 Lanjutan SATPOL PP
Kenyamanan Lingkungan Linmas Yang Terampil
Ketrampilan Linmas
Meningkatanya
Terwujudnya
Keamanan Dan
1 06 15 05 pengendalian keamanan lingkungan Aceh Besar 23 Kecamatan Keamanan Dan 23 Kecamatan 6.250.396.672 6.875.436.339 Lanjutan SATPOL PP
Kenyamanan
Ketertiban Masyarakat
Lingkungan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peningkat
an
Tata Kelola Pemberantasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Keamanan 23
1 06 16 Pemerintahan n Penyakit 1.980.622.016 2.178.684.218
pencegahan tindak kriminal dan kecamatan
Masyarakat
ketertiban
masyaraka
t
Peningkatan kerjasama dengan aparat Meningkatnya
Terciptanya Masyarakat
1 06 16 02 keamanan dalam teknik pencegahan Aceh Besar Keamaman Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 597.597.504 657.357.254 Lanjutan SATPOL PP
Yang Aman Dan Tertib
kejahatan Ketertiban Masyarakat
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Meningkatnya
Terciptanya Masyarakat
1 06 16 03 polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Aceh Besar Keamaman Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 1.383.024.512 1.521.326.963 Lanjutan SATPOL PP
Yang Aman Dan Tertib
Kejaksaan Ketertiban Masyarakat
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 03 SEKRETARIAT DAERAH 33.926.622.776 37.319.285.054
Penigkata
n
Peningkatan Surat
Tata Kelola Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Disiplin Masuk
4 02 01 Pemerintahan Administr 12.283.306.200 13.511.636.820
Perkantoran Aparatur dan
asi
Pemerintahan Keluar
Perkantor
an
Tersedianya
Kelancarab Proses 10000 Surat Masuk
4 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar Administrasi Jasa Surat 1 Tahun 788.678.016 867.545.818 Rutin SETDAKAB
Surat Menyurat Dan 8000 Surat Keluar
Menyurat
Kelancaran Dan
Meningkatnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Tersedianya Jasa Peningkatan
4 02 01 02 12 Bulan Pelayanan Terhadap 1.069.943.936 1.176.938.330 Rutin SETDAKAB
dan listrik Jantho Telepon, Air Dan Listrik Administrasi
Masyarakat
Perkantoran
Lancarnya Aktifitas
Mobil Jabatan 3 Unit,
Kelancaran Aktifitas Penggunaan Mobil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Kendaraan Operasional Lancarnya Transportasi
4 02 01 06 Kendaraan Dinas Jabatan Dan 134.915.008 148.406.509 Rutin SETDAKAB
kendaraan dinas/operasional Jantho 28 Unit (roda 6, 4 Dan Penunjang Kegiatan
Operasional Kendaraan Dinas
2)
Operasional
Kelancaran Pelayanan Meningkatnya
Kec Kota Tersedianya Alat Tulis
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kinerja Administrasi Di Administrasi Di 393.249.984 432.574.982 Rutin SETDAKAB
Jantho Kantor
Setdakab Aceh Besar Setdakab
Tersedianya Kebutuhan Kelancaran Pelayanan
Kec Kota Administrasi Makan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan Kinerja Administrasi Di 347.631.776 382.394.954 Rutin SETDAKAB
Jantho Lancar
Penggandaan Di Kantor Setdakab Aceh Besar
Tersedianya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Kelancaran Pelayanan Administrasi Yang
4 02 01 12 Penerangan Yang 12 Bulan 199.268.224 219.195.046 Rutin SETDAKAB
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Karyawan Memuaskan
Memadai
Alat Pembersih Dan
Tersedianya Peralatan Terpeliharanya Aset
Kec Kota Peralatan Kenyamanan Rumah
4 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan Rumah Jabatan Dan 181.999.120 200.199.032 Rutin SETDAKAB
Jantho Perlengkapan Rumah Jabatan Dan Dinas
Yang Memadai Dinas
Jabatan Dan Dinas
Tersedianya Bahan
Bacaan Bagi Pejabat,
Tamu, Stakeholder
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Bertambahnya Tersedianya Informasi
4 02 01 15 Terkait Dan Masyarakat 1038 Eksemplar 125.438.280 137.982.108 Rutin SETDAKAB
perundang-undangan Jantho Wawasan Informasi Publik
Yang Berhubungan
Dengan Pemkab Aceh
Besar
Tersedianya Makanan
Makanan Minuman Meningkatnya
Dan Minuman Bagi
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Harian Pegawai, Rapat Pelayanan Makanan 1 Tahun 2.586.120.960 2.844.733.056 Rutin SETDAKAB
Karyawan Dan Tamu
Dan Tamu Dan Minuman
Pemda
Meningkatnya
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota Koordinasi Dengan Dalam Dan Luar Terciptanya Hubungan Peningkatan Sdm Di
4 02 01 18 2.060.569.472 2.266.626.419 Rutin SETDAKAB
daerah Jantho Pemerintah Pusat Dan Daerah Kerja Antar Daerah Setdakab
Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.890.000.000 2.079.000.000 Rutin SETDAKAB
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Terlaksananya Proses
Tender Barang/jasa
Pelelangan Barang Dan Peerintah Dan
Kec Kota
4 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Di Bagian 450 Kegiatan Terlaksananya Seluruh Skpd 2.207.963.904 2.428.760.294 Rutin SETDAKAB
Jantho
Layanan Pengadaan Peningkatan Kopetensi
Pokja Pengadaan
Barang Dan Jasa
Tersedianya Layanan
Terpenuhinya Sistem
Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Kec Kota Informasi Pengadaan
4 02 01 24 59 Skpd Layanan Barang Dan 400 Paket 297.527.520 327.280.272 Rutin SETDAKAB
Elektronik Jantho Barang/jasa
Jasa Secara Elektronik
Pemerintah
Peningkat
an
Prasarana
Program Peningkatan Sarana Dan dan Meuligooe
4 02 02 8.907.462.784 9.798.209.062
Prasarana Aparatur sarana Bupati
Komplek
Meuligoe
Bupati
Terciptanya Keamanan
Tersedianya Prasarana
Kec Kota Dan Kenyamanan Di
4 02 02 01 Pembangunan rumah jabatan Dan Sarana Komplek 8 Paket 8 Paket 550.000.000 605.000.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Komplek Meuligoe
Meuligoe Bupati
Bupati
Terpenuhinya
Rumah Jabatan Terciptanya Kebutuhan Rumah Jabatan
Kec Kota Kebutuhan
4 02 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Bupati/wakil Bupati Dan Perlengkapan Rumah Bupati/wakil Bupati Dan 275.000.000 302.500.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Perlengkapan Rumah
Sekda Jabtan/dinas Sekda
Jabatan/dinas
Tersedianya Sarana Terpenuhinya Sarana
Kec Kota
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung 12 Paket Perlengkapan Gedung 12 Paket 590.911.744 650.002.918 Rutin SETDAKAB
Jantho
Kantor Kantor
Tersedianya Sarana Peningkatan Bangunan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung
4 02 02 11 Aceh Besar Dan Prasarana Gedung 3 Unit Sarana Dan Prasarana 3 Unit 1.930.000.000 2.123.000.000 Rutin SETDAKAB
Kantor
Kantor Gedung Kantor
Tersedianya Kantor
Pembangunan Kantor Camat Kuta Baro Kec Kuta Baro 1 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Camat Kuta Baro
Pembangunan Pos Pengamanan Kompleks Kec Kota Tersedianya Pos
1 Unit 100.000.000 110.000.000 Baru
Meuligoe Bupati Aceh Besar Jantho Pengamanan
Peningkatan Bangunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kec Kota Sarana Dan Prasarana
1 Unit 330.000.000 363.000.000 Baru
Bupati Aceh Besar Jantho Gedung Kantor Bupati
Aceh Besar
Meningkatnya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3 Unit Kelancaran Kedinasan 3 Unit 1.311.989.504 1.443.188.454 Rutin SETDAKAB
Jantho Jabatan Kdh/wkdh
Kdh/wkdh
Meningkatnya
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Kelancaran
4 02 02 24 Transportasi Yang 28 Unit 28 Unit 1.353.979.520 1.489.377.472 Rutin SETDAKAB
dinas/operasional Jantho Transportasi Di
Terawat Dan Memadai
Setdakab Aceh Besar
Terlaksananya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 25 3 Unit Perlengkapan Rumah 3 Unit 474.078.016 521.485.818 Rutin SETDAKAB
rumah jabatan/dinas Jantho Perlengkapan Rumah
Jabatan/dinas
Jabatan/dinas
Terlaksananya Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan Kelancaran
4 02 02 26 12 Bulan 12 Bulan 1.047.034.752 1.151.738.227 Rutin SETDAKAB
gedung kantor Jantho Perlengkapan Gedung Pelaksanaan Tugas
Kantor Pegawai
Kec Kota Terlaksananya Rehab Terpeliharanya Rehab
4 02 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 3 Unit 3 Unit 399.390.752 439.329.827 Rutin SETDAKAB
Jantho Rumah Jabatan/dinas Rumah Jabtan/dinas
Meningkatnya
Kec Kota Terciptanya Suasana
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2 Gedung Kenyamanan Dalam 2 Gedung 605.000.000 665.500.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Gedung Yang Nyaman
Gedung
Terlaksananya
Pemeliharaan Terpeliharanya Aset
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Kec Kota
4 02 02 44 Kendaraan Dinas 50 Unit Kendaraan Pemda 75% 370.078.496 407.086.346 Rutin SETDAKAB
dinas/operasional Jantho
Operasional Pemda Aceh Besar
Aceh Besar
KDH/WKD
Meningkat H dan
nya Pegawai
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000 242.000.000
disiplin Setdakab
aparatur Aceh
Besar
Tersedianya Pakaian Terpenuhinya Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Dinas Kelengkapannya Seragam Pejabat
4 02 03 02 183 Stel 100% 220.000.000 242.000.000 Rutin SETDAKAB
perlengkapannya Jantho Kdh/wkdh Dan Pegawai Daerah An Pegawai
Setdakab Setdakab
Terseleng
garanya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pendidika
4 02 05 100% 151.492.000 166.641.200
Daya Aparatur n dan
Pelatihan
Formal
Kec Kota Pelaksanaan Diklat Terlaksananya Diklat
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 21 Orang 21 Orang 151.492.000 166.641.200 Rutin SETDAKAB
Jantho Bagi Pejabat Formal
Pelaksana
Program Peningkatan Pengembangan an
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan penyusun 4 Laporan 239.568.344 263.525.178
Keuangan an laporan
kinerja
Penyusunan Laporan Penyediaan Laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec Kota Kinerja Iku, Perjanjian Kinerja Iku, Perjanjian
4 02 06 01 4 Buku Laporan 4 Buku Laporan 208.427.344 229.270.078 Rutin SETDAKAB
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jantho Kinerja Dan Laporan Kinerja Dan Laporan
Kinera Sekretariat Kinera Sekretariat
Tersusunnya Rka, Dpa, Tersedianya Rka, Dpa,
Kec Kota
4 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dpap Dan Pelaporan 4 Dokumen Dpap Dan Pelaporan 4 Dokumen 31.141.000 34.255.100 Rutin SETDAKAB
Jantho
Akhir Tahun Akhir Tahun
URUSAN : SOSIAL
Penguatan
Meningkat
Manajeme
Program Pemberdayaan Kelembagaan nya
4 02 21 n 1.599.141.472 1.759.055.619
Kesejahteraan Sosial kemakmur
Pengurus
an mesjid
Mesjid
Terlaksananya
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya
Kec Kota Kegiatan Peningkatan Terlaksananya
4 02 21 05 Peningkatan SDM Pengelola Mesjid Manajemen Kemakmuran Mesjid Di 504.641.504 555.105.654 Rutin SETDAKAB
Jantho Sdm Bagi Pengelola Pelatihan Di 50 Mssjid
Pengelolaan Mesjid Aceh Besar
Manajemen Mesjid
Terlaksananya
Terciptanya Ketertiban
Koordinasi
Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan Keberangkatan Dan
4 02 21 13 Aceh Besar Keberangkatan Dan 610 Orang Jamaah Haji 610 Orang Jamaah Haji 550.000.000 605.000.000 Rutin SETDAKAB
Jamaah Haji Pemulangan Jamaah
Pemulangan Jamaah
Haji
Haji
Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Tersedianya Sarana Meningkatnya Sarana
60 Mesjid Di Kabupaten Kenyamanan Tempat
4 02 21 15 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Aceh Besar Prasarana Tempat Dan Prasarana Ibadah 544.499.968 598.949.965 Rutin SETDAKAB
Aceh Besar Ibadah
Daerah Ibadah Untuk Mesjid Untuk Mesjid
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkat
an
Program Kerjasama Informasi dan Media Kerjasama
4 02 18 1 Tahun 2.200.000.000 2.420.000.000
Massa informasi
dan media
massa
Tersedianya Informasi Tersedianya
Terciptanya Hubungan
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Peliputan Informasi Penyebarluasan
4 02 18 02 Aceh Besar Kerjasama Dengan 2.200.000.000 2.420.000.000 Rutin SETDAKAB
pemerintahan daerah Daerah Kepada Media Massa Informasi Kegiatan
Media Massa
Masyarakat Pemerintah
URUSAN : PENANAMAN MODAL
Peningkat
Promosi
an
Produk
Program Peningkatan Promosi dan Promosi
4 02 15 Unggulan 315.931.008 347.524.109
Kerjasama Investasi dan
Aceh
Kerjasama
Besar
Investasi
Tersedianya Dan Terlaksananya Promosi
Kec Kota 1 Stand Dan 3 Orang 1 Stand Dan 3 Orang
4 02 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah Operasional Untuk Produk Unggulan 315.931.008 347.524.109 Rutin SETDAKAB
Jantho Pengrajin Pengrajin
Pameran Dan Exspo Daerah
URUSAN : PERENCANAAN
Peningkat
an
Perencana
Program perencanaan pembangunan Tim
4 02 22 an 559.346.688 615.281.357
ekonomi Monev
pembangu
nan
ekonomi
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan ,
Terlaksananya
Pengendalian dan Pengawasan Tersedianya Kebutuhan
4 02 22 09 Aceh Besar Honor Tim Monitoring Percepatan 10 Dokumen 559.346.688 615.281.357 Rutin SETDAKAB
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Operasional Tim Monev
Pengendalian Kegiatan
Besar
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Peningkat
an
Pelayanan
Kedinasan
Program peningkatan pelayanan kedinasan
4 02 16 Kepala 1 Tahun 3.719.464.896 4.091.411.386
kepala daerah/ wakil kepala daerah
Daerah/W
akil
Kepala
Daerah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh Terciptanya Hubungan
Terjadinya Komunikasi
4 02 16 01 masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi Aceh Besar 30 Set Cenderamata Dengan Tokoh Terjadinya Kerjasama 256.300.000 281.930.000 Rutin SETDAKAB
Dengan Pihak Lain
sosial dan masyarakat Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Terwujudnya Terjadinya Hubungan
Terciptanya Hubungan
4 02 16 02 departemen/ lembaga pemerintah non Aceh Besar 220 Papan Bunga Koordinasi/ Hubungan Kerja Pemerintah 106.700.000 117.370.000 Rutin SETDAKAB
Kemitraan
departemen/ luar negeri Kerja Dengan Masyarakat
Terciptanya Koordinasi
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaan Rapat
4 02 16 03 Aceh Besar 12 Kali Dan Sinergisitasi Antar 100% 1.100.000.000 1.210.000.000 Rutin SETDAKAB
(FORKOPIMDA) Forkopimda
Pimpinan
Terciptanya Koordinasi/
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Terciptanya Hubungan Koordinasi Antara Meningkatnya
4 02 16 05 Aceh Besar Hubungan Kerja 1.787.995.008 1.966.794.509 Rutin SETDAKAB
kepala daerah Koordinasi Instansi Pemerintah Pelayanan Kedinasan
Kedinasan
Tersedianya Naskah Tersedianya Naskah
4 02 16 08 Pembuatan naskah pidato Aceh Besar 75 Naskah Pimpinan Daerah 195.000.000 214.500.000 Lanjutan SETDAKAB
Pidato Pidato
Tersedianya Peninjang Meningkatkan
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kec Kota Mensukseskan
4 02 16 10 Pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan 38.720.000 42.592.000 Rutin SETDAKAB
Kepala Daerah Jantho Program Kerja
Kesehatan Kesehatan Kdh/wkdh
Bertambahnya
Wawasan Kehumasan
Diperolehnya Yang Baik Bagi
Kesamaan Presepsi Aparatur Pemerintah
Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kec Kota
4 02 16 12 Yang Baku Dalam 3 Kali Pertemuan Untuk Meningkatkan 1 Tahun 163.492.992 179.842.291 Lanjutan SETDAKAB
Kab. Aceh Besar Jantho
Pelayanan Kehumasan Pelayanan Kehumasan
Pemerintah Aceh Besar Dalam Memberikan
Informasi Yang Benar
Kepada Masyarakat
Menghasilkan Satu Terjadinya Sinergisitas
Pemahaman Dan Antara Pimpinan
Pemikiran Yang Sama Kecamatan Dalam
4 02 16 13 Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 71.256.896 78.382.586 Rutin SETDAKAB
Terhadap Program- Menjalankan Program
program Baik Nasional Nasional Maupun
Maupun Daerah Daerah
Peningkat
an
pembinaa
20 imuem
n dan
Program pembinaan dan fasilitasi mukim
4 02 19 fasilitasi 363.929.992 400.322.991
pengelolaan keuangan desa dan 170
pengelola
keuchik
an
keuangan
desa
Terpilihnya Keuchik Lancarnya Roda Terciptanya
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan 20 Imuem Mukim Dan
4 02 19 05 Aceh Besar Dan Imuem Mukim Pemerintahan Mukim Administrasi Mukim 145.920.496 160.512.546 Rutin SETDAKAB
Gampong 170 Keuchik
Yang Definitif Dan Gampong Gampong
Terciptanya Pelatihan Terlatihnya Aparatur
4 02 19 08 Penguatan Kelembagaan Mukim Aceh Besar 1 Kali 68 Orang 103.394.496 113.733.946 Rutin SETDAKAB
Aparatur Mukim Mukim
Meningkatnya Sdm Terlatihnya Aparatur
4 02 19 09 Rapat Koordinasi Perangkat Gampong Aceh Besar 406 Gampong 406 Gampong 114.615.000 126.076.500 Lanjutan SETDAKAB
Aparatur Gampong Gampong
Peningkat
an
Optimalisa
Program optimalisasi pemanfaatan si
4 02 23 Website 692.340.000 761.574.000
teknologi informasi Pemanfaat
an
Tekhnolog
i informasi
Tersedianya Website Meningkatnya
Humas Media Aceh Hubungan Pemkab.
Penyediaan Media Informasi Pemerintah Besar Yang Rutin 6 Edisi Majalah Dan 6 6 Aceh Besar Dengan 6 Edisi Majalah Dan 6 6
4 02 23 02 Aceh Besar 597.960.000 657.756.000 Rutin SETDAKAB
Kabupaten Aceh Besar Dikelola Dengan Baik Edisi Suplemen Masyarakat Sehingga Edisi Suplemen
Oleh Pemkab Aceh Terbinanya Hubungan
Besar Yang Kondusif
Tersedianya Media Terkelolanya Produk
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi
4 02 23 03 Aceh Besar Produk Hukum 1 Unit Media Hukum Kabupaten 1 Unit Media 94.380.000 103.818.000 Rutin SETDAKAB
dan Informasi (JDI)
Kabupaten Aceh Besar Aceh Besar
Peningkat
an
Kabupate
Program Penataan Peraturan Perundang- Peraturan
4 02 26 n Aceh 1.653.217.888 1.818.539.677
undangan Perundan
Besar
g-
undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan Tersedianya Produk Meningkatnya Produk
4 02 26 02 Aceh Besar 7 Raqan 7 Raqan 714.279.488 785.707.437 Rutin SETDAKAB
peraturan perundang-undangan Hukum Daerah Hukum Daerah
Meningkatnya
Tersedianya Regulasi Penetahuan Dan
9 Uu, 18 Pp Dan 18 9 Uu, 18 Pp Dan 18
4 02 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Aceh Besar Penataan Pemahaman 549.838.400 604.822.240 Rutin SETDAKAB
Permendagri Permendagri
Pemerintahan Masyarakat Tentang
Perundang-undangan
Lancarnya
Adanya Pembelaan
Penyelesaian Gugatan
4 02 26 07 Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum Aceh Besar Hukum Terhadap 5 Kasus Pemda Aceh Besar 389.100.000 428.010.000 Rutin SETDAKAB
Hukum Terhadap
Pemda
Pemda
Tertibnya
Administr
asi
Gampong/
Desa dan
10
4 02 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru kecamatan 489.966.512 538.963.163
Gampong
dalam
wilayah
kabupaten
Aceh
Besar
Terbentuknya/
Terhapus Dan
Tersedianya Dokumen 10 Gapung 3
Fasilitasi penyiapan data dan informasi Tergabung Desa/
4 02 27 01 Aceh Besar Dan Informasi Tentang 10 Gampong Kecamatan 2 100.000.000 110.000.000 Lanjutan SETDAKAB
pendukung proses pemekaran daerah Gampong Dan
Daerah Pemekaran Kabupaten
Kecamaatan Dalam
Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananyapenyeles Jelasnya Batas Wilayah
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas aian Sengketa Batas Administrasi Gampong, Terttibnya Adminitrasi
4 02 27 03 Aceh Besar 100 Titik 20 Gampong 310.128.512 341.141.363 Rutin SETDAKAB
wilayah administrasi antar daerah Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Batas Wilayah
Gampong Kabupaten
Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
4 02 27 06 Aceh Besar Penyelengaraan 1 Laporan Penyelengaraan 1 Laporan 79.838.000 87.821.800 Rutin SETDAKAB
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pelaksana
an Terlaksan
Pembinaa aan
an Pembinaa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Keakraban n
4 02 29 236.364.992 260.001.491
Daya Aparatur Anggota keakraban
Korpri sesama
Kabupate Anggota
n Aceh Korpri
Besar
Pembinaaan Meningkatnya
Meningkatnya
Pembinaan KORPRI dan Penghargaan Kepada Keakraban Antar Terbinanya Keakraban Keakraban Anggota
4 02 29 13 Aceh Besar Keakraban Antar 206.364.992 227.001.491 Lanjutan SETDAKAB
PNS Purna Bakti Anggota Korpri Antar Anggota Korpri Korpri Kabupaten Aceh
Anggota Korpri
Kabupaten Aceh Besar Besar
Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan
Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penerapan Spm Skpd Tersusun 2 (dua) Buah Penerapan Spm Skpd Tersusun 2 (dua) Buah
4 02 29 16 Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Lanjutan SETDAKAB
Penyelenggaran Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Laporan Semester Dan Penyelenggaraan Laporan Semester
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Pelaksana Terlaksan
an anya
Penyusun Penyusun
an an
Laporan Laporan
Analisis Analisis
Program Pembinaan dan Pengembangan
4 02 30 Beban Beban 62.210.000 68.431.000
Aparatur
Kerja Kerja
dilingkung dilingkung
an an
Kabupate Kabupate
n Aceh n Aceh
Besar Besar
Penyediaan Laporan
Tersusunnya Laporan Analisis Beban Kerja
Penyusunan Indikator Kerja dan Analisis Beban Penyusunan Laporan
4 02 30 17 Aceh Besar Analisis Beban Kerja 19 Skpd Dalam Lingkup 19 Skpd 62.210.000 68.431.000 Lanjutan SETDAKAB
Kerja Analisis Beban Kerja
Skpd Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar
Perbentuk Tersedian
an TP. ya Pelayan
UKS di UKS di
Program Peningkatan Pencapaian Standar
4 02 47 Sekretariat Kabupate 232.880.000 256.168.000
Mutu Pendidikan
dan n dan
Kecamata Kecamata
n n
Berfungsinya Tp Uks
Terbentuknya Semua
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya Dan Tim Pelaksana
4 02 47 05 Aceh Besar Tim Tp, Uks Di Tingkat 23 Kecamatan 23 Kecamatan 232.880.000 256.168.000 Lanjutan SETDAKAB
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Uks Di Semua
Kecamatan
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT DPRK
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 04 SEKRETARIAT DPRK 23.968.766.576 26.365.643.234

Terpenuhn
Meningkatnya
Tata Kelola ya
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan Pembayar 100% 4.120.617.760 4.532.679.536
Perkantoran Pemerintah
an Jasa
Daerah
Telp, SDA
dan Listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 321.860.000 354.046.000 Rutin SETWAN
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota Lancarnya Pengelolaan
4 02 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Peralatan Kantor 279.280.096 307.208.106 Rutin SETWAN
kantor Jantho Adm Perkantoran
Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 25 Unit (13 Unit Roda
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 25 Unit 113.074.496 124.381.946 Rutin SETWAN
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 2, 12 Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 33.880.000 37.268.000 Rutin SETWAN
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1kantor 200.000.000 220.000.000 Rutin SETWAN
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 400.000.000 440.000.000 Rutin SETWAN
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 186.291.168 204.920.285 Rutin SETWAN
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 386.232.000 424.855.200 Rutin SETWAN
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 700.000.000 770.000.000 Rutin SETWAN
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 64 Org 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Meningkatnya Penguatan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Operasion
4 02 02 Pemerintahan 100% 4.070.155.360 4.477.170.896
Prasarana Aparatur Pemerintah al
Daerah Aparatur
Penguatan Operasional Penguatan Operasional
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Aparatur Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Kebutuhan Tersedianya Kebutuhan
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 100% 1 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin SETWAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 5 Kantor 5 Kantor 500.000.000 550.000.000 Rutin SETWAN
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 3 Unit Pemeilharaan Mobil 3 Unit 580.935.552 639.029.107 Rutin SETWAN
Jabatan
Jabatan
Terpeliharanya Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 25 Unit (13 Roda Dua, 25 Unit (13 Roda Dua,
4 02 02 24 Aceh Besar Kenderaan Roda 4 Dan Kenderaan Roda 4 Dan 300.000.000 330.000.000 Rutin SETWAN
dinas/operasional 12 Roda 4) 12 Roda 4)
Roda 2 Roda 2
Terselenggaranya Jasa Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota
4 02 02 26 Service Peralatan Dan 5 Kantor Service Peralatan Dan 5 Kantor 189.219.808 208.141.789 Rutin SETWAN
gedung kantor Jantho
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

Meningkatnya
Tata Kelola Tersedian
Kapasitas
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan ya PSH, 100% 456.048.992 501.653.891
Pemerintah
PSL, PDH
Daerah
dan PSR
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 456.048.992 501.653.891 Rutin SETWAN
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Meningkatnya
Tata Kelola Peningkat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 05 Pemerintahan an 100% 108.900.000 119.790.000
Daya Aparatur Pemerintah
Kapasitas
Daerah
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aceh Besar 100% 100% 54.450.000 59.895.000 Rutin SETWAN
Aparatur Aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 02 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Aceh Besar 100% 100% 10.890.000 11.979.000 Rutin SETWAN
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 03 Aceh Besar 100% 100% 16.335.000 17.968.500 Rutin SETWAN
perundang-undangan Aparatur Aparatur

Bimbingan Teknis Akip, Lakip dan Rencana Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 04 Aceh Besar 100% 100% 27.225.000 29.947.500 Rutin SETWAN
Kinerja Aparatur Aparatur

Tersedian
Meningkatnya ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas dokumen
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan LAKIP, 100% 18.271.000 20.098.100
Keuangan Admninistrasi Renja dan
Kepegawaian Renstra,
RKA dan
DPA

Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen


Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec Kota
4 02 06 01 Lakip, Renja Dan 100% Lakip, Renja Dan 100% 8.107.000 8.917.700 Rutin SETWAN
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jantho
Renstra, Rka Dan Dpa Renstra, Rka Dan Dpa

Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan


Kec Kota Keuangan Bulanan, Keuangan Bulanan,
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100% 100% 10.164.000 11.180.400 Rutin SETWAN
Jantho Semesteran Dan Semesteran Dan
Tahunan Tahunan

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan
Meningkatnya Kapasitas
Tata Kelola
Program peningkatan kapasitas lembaga Kapasitas Lembaga
4 02 15 Pemerintahan 100% 15.194.773.464 16.714.250.810
perwakilan rakyat daerah Pemerintah Perwakila
Daerah n Rakyat
Daerah

Penguatan Kapasitas Penguatan Kapasitas


4 02 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Aceh Besar Lembaga Perwakilan 100% Lembaga Perwakilan 100% 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Rakyat Daerah Rakyat Daerah
Penguatan Kapasitas Penguatan Kapasitas
4 02 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Aceh Besar Lembaga Perwakilan 100% Lembaga Perwakilan 100% 408.798.496 449.678.346 Rutin SETWAN
Rakyat Daerah Rakyat Daerah

Terlaksananya Rapat- Terlaksananya Rapat-


4 02 15 04 Rapat-rapat paripurna Aceh Besar 100% 100% 700.000.000 770.000.000 Rutin SETWAN
rapat Akd rapat Akd

Terlaksananya Terlaksananya
4 02 15 05 Kegiatan Reses Aceh Besar 100% 3 Kali Dalam Setahun 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Kegiatan Reses Kegiatan Reses

Terlaksananya Studi Terlaksananya Studi


Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
4 02 15 07 Aceh Besar Banding, Bimtek Dan 100% Banding, Bimtek Dan 100% 10.000.000.000 11.000.000.000 Rutin SETWAN
DPRD
Lokakarya/seminar Lokakarya/seminar

Terlaksananya Terlaksananya
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
4 02 15 09 Aceh Besar Kunjungan Kerja 100% Kunjungan Kerja 100% 757.459.968 833.205.965 Rutin SETWAN
Dalam Daerah
Anggota Dprk Anggota Dprk

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Tersedianya Premi Tersedianya Premi


4 02 15 10 Aceh Besar 35 Org 35 Org 254.100.000 279.510.000 Rutin SETWAN
Anggota DPRD Kesehatan (bpjs) Kesehatan (bpjs)

Penyusunan Produk-produk Rapat Paripurna Notulensi Rapat-rapat Notulensi Rapat-rapat


4 02 15 11 Aceh Besar 100% 100% 74.415.000 81.856.500 Rutin SETWAN
dan Administrasi Paripurna Dan Akd Paripurna Dan Akd
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN BAITUSSALAM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 30 KECAMATAN BAITUSSALAM 497.268.258 546.995.084
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan 100% 100% 306.266.258 336.892.884
Perkantoran Pemerintah
Daerah
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 60.240.000 66.264.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Baitussalam
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 4.000.000 4.400.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Baitussalam
Perkantoran
Kec Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1 Kantor 22.806.000 25.086.600 Rutin
Baitussalam Kebutuhan Atk Kantor Baitussalam
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 6.225.250 6.847.775 Rutin
Baitussalam Penggandaan Dikantor Baitussalam
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 4.240.000 4.664.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Baitussalam Dan Elektronik Administrasi Baitussalam
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kantor Kebutuhan Bahan Kantor 1.140.000 1.254.000 Rutin
perundang-undangan Baitussalam Bacaan Baitussalam
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 27.940.000 30.734.000 Rutin
Baitussalam Makan/minum Baitussalam
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kec
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 31.600.000 34.760.000 Rutin
daerah Baitussalam Baitussalam
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 4 Org 148.075.008 162.882.509 Rutin
Teknis Perkantoran Baitussalam Pns/non Pns Baitussalam
Perkantoran
Peningkatan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Disiplin
4 02 02 Pemerintahan 100% 100% 117.002.000 128.702.200
Prasarana Aparatur Aparatur
Pemerintahan
Tersedianya Barang Tersedianya Barang
Kec Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dan Jasa Pemeliharaan 100% Dan Jasa Pemeliharaan 100% 79.688.000 87.656.800 Rutin
Baitussalam Baitussalam
Gedung Kantor Gedung Kantor
Terpenuhinya
Kec Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Baitussalam Jabatan Baitussalam
Jabatan
Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Dan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Kec
4 02 02 24 Perawatan Kendaraan 12 Bulan Perawatan Kendaraan 5 Unit 5.454.000 5.999.400 Rutin
Dinas/Operasional Baitussalam Baitussalam
Dinas/operasional Dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Tersedianya Peralata Tersedianya Peralata Kec
4 02 02 28 100% 100% 6.860.000 7.546.000 Rutin
kantor Baitussalam Kantor Kantor Baitussalam
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Kemiskinan Kemiskinan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 20.300.000 22.330.000
Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Peningkatan Disiplin Kec
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 20.300.000 22.330.000 Rutin
perlengkapannya Baitussalam Aparatur Baitussalam
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta
Terlaksananya Mtq
Kec Mtq Tingkat Kecamatan Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Baitussalam Baitussalam

Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan
4 02 34 100% 100% 13.700.000 15.070.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kec
4 02 34 02 100% 100% 100% 100% 13.700.000 15.070.000 Rutin
Kecamatan Baitussalam Baitussalam
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN BLANG BINTANG
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 32 KECAMATAN BLANG BINTANG 300.773.548 330.850.903
Peningkatan Meningkatnya
tercapai
Program Pelayanan Administrasi Ketahanan Ketahanan sangat
4 02 01 sasaran 132.384.068 145.622.475
Perkantoran Pangan Dan Pangan Dan baik
yang baik
Energi Energi
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Blang Komunikasi, Sumber Kec Blang
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 27.588.000 30.346.800 Rutin
dan listrik Bintang Daya Air Dan Listrik Bintang
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Blang Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Blang
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.722.500 2.994.750 Rutin
kendaraan dinas/operasional Bintang Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Bintang
Perkantoran
Kec Blang Tercapainya Kec Blang
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 20.850.720 22.935.792 Rutin
Bintang Kebutuhan Atk Kantor Bintang
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Blang Kegiatan Cetakan Dan Kec Blang
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.453.600 8.198.960 Rutin
Bintang Penggandaan Dikantor Bintang
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Blang Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Blang
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 4.235.000 4.658.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Bintang Dan Elektronik Administrasi Bintang
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Blang Tersedianya Bahan Kec Blang
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.306.800 1.437.480 Rutin
perundang-undangan Bintang Bacaan Bintang
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Blang Kebutuhan Kec Blang
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 30.153.200 33.168.520 Rutin
Bintang Makan/minum Bintang
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Blang Kec Blang
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 35.604.248 39.164.673 Rutin
daerah Bintang Bintang
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Pembiayaan Jasa Pns /
Kelancaran Proses
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Blang Non Pns Kec Blang
4 02 01 19 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 2.470.000 2.717.000 Rutin
Teknis Perkantoran Bintang Bintang
Perkantoran
Keamanan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Dan sangat
4 02 02 Pemerintahan baik 89.915.480 98.907.028
Prasarana Aparatur Kenyamanan baik
Lingkungan
Kec Blang Sasaran Yang Lebih Tercapainya Kec Blang
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sangat Baik Lebih Baik Sebelumnya 50.000.000 55.000.000 Rutin
Bintang Baik Lingkungan Yang Baik Bintang
Kec Blang Kec Blang
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Baik Lebih Baik Baik Sangat Baik 2.187.680 2.406.448 Rutin
Bintang Bintang
Kec Blang Kec Blang
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Baik Sangat Baik Baik Lebih Baik 30.250.000 33.275.000 Rutin
Bintang Bintang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Blang Kec Blang
4 02 02 24 Baik Lebih Baik Baik Sangat Baik 7.477.800 8.225.580 Rutin
dinas/operasional Bintang Bintang
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin sangat tercapainy
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 27.104.000 29.814.400
Aparatur baik a hasil
Pemerintahan yang baik
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Blang Peningkatan Disiplin Kec Blang
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 27.104.000 29.814.400 Rutin
perlengkapannya Bintang Aparatur Bintang
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 22.082.500 24.290.750
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Blang Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Blang
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 22.082.500 24.290.750 Baru
Bintang Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Bintang
Meningkatnya
Tata Kelola lebih baik
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan sangat
4 02 34 Pemerintahan sebelumn 29.287.500 32.216.250
Tingkat Kecamatan Pembanguna baik
ya
n Daerah
Tersusunnya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Blang Hasil Kegiatan Yang Perencanaan Kec Blang
4 02 34 02 Tercapai Sasaran Lebih Baik Sebelumnya 29.287.500 32.216.250 Rutin
Kecamatan Bintang Sangat Baik Pembangunan Bintang
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUL IMARAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 15 KECAMATAN DARUL IMARAH 625.060.000 687.566.000

Tersedian
ya sarana
Meningkatnya komunika
Tata Kelola Kualitas si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan listrik 100% 383.440.000 421.784.000
Perkantoran
Admninistrasi untuk
Kepegawaian pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Darul Komunikasi, Sumber Kec Darul
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 55.000.000 60.500.000 Rutin
dan listrik Imarah Daya Air Dan Listrik Imarah
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Darul Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Darul
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Imarah Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Imarah
Perkantoran
Kec Darul Tercapainya Kec Darul
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 20.500.000 22.550.000 Rutin
Imarah Kebutuhan Atk Kantor Imarah
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Darul Kegiatan Cetakan Dan Kec Darul
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.500.000 6.050.000 Rutin
Imarah Penggandaan Dikantor Imarah
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Darul Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Darul
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.700.000 1.870.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Imarah Dan Elektronik Administrasi Imarah
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Darul Tersedianya Bahan Kec Darul
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.500.000 1.650.000 Rutin
perundang-undangan Imarah Bacaan Imarah
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Darul Kebutuhan Kec Darul
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 30.140.000 33.154.000 Rutin
Imarah Makan/minum Imarah
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Darul Kec Darul
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 28.500.000 31.350.000 Rutin
daerah Imarah Imarah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Darul Pembiayaan Jasa Kec Darul
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 237.600.000 261.360.000 Rutin
Teknis Perkantoran Imarah Pns/non Pns Imarah
Perkantoran
Tersedian
ya sarana
dan
Tata Kelola Prasarana/ Prasarana
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan serta 100 % 149.320.000 164.252.000
Prasarana Aparatur
Dinas Terpelihar
anya
Gedung
Kecamata
n
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kec Darul Dan Prasarana Serta Dan Prasarana Serta Kec Darul
4 02 02 11 100% 1 Unit 100.000.000 110.000.000 Rutin
Kantor Imarah Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Imarah
Kecamatan Kecamatan
Kec Darul Kec Darul
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung 100% Terpeliharanya Gedung 1 Unit 2.000.000 2.200.000 Rutin
Imarah Imarah
Terpenuhinya
Kec Darul Terpeliharanya Mobil Kec Darul
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 28.000.000 30.800.000 Rutin
Imarah Jabatan Imarah
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Darul Terpeliharanya Terpeliharanya Kec Darul
4 02 02 24 3 Unit 3 Unit 8.820.000 9.702.000 Rutin
Dinas/Operasional Imarah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Imarah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Darul Terpelihara Peralatan Terpelihara Peralatan Kec Darul
4 02 02 28 12 Unit 12 Unit 10.500.000 11.550.000 Rutin
kantor Imarah Gedung Kantor Gedung Kantor Imarah

Tersedian
Peningkatan
Tata Kelola ya Pakaian
Kompetensi
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dinas dan 100% 30.300.000 33.330.000
Sumber Daya
Atribut
Aparatur
untuk ASN

Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Darul Peningkatan Disiplin Kec Darul
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 30.300.000 33.330.000 Rutin
perlengkapannya Imarah Aparatur Imarah
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec Darul Kec Darul
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Imarah Imarah

Perumusa
Meningkatnya
Tata Kelola n
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kapasitas
4 02 34 Pemerintahan Perioritas 100 % 22.000.000 24.200.000
Tingkat Kecamatan Pemerintah
Pembangu
Daerah
nan Tahun
2020
Perumusan Perioritas
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Darul Pelayanan Peningkatan Kec Darul
4 02 34 02 Pembangunan Tahun 100 % 100% 22.000.000 24.200.000 Rutin
Kecamatan Imarah Pada Kecamatan Imarah
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUL KAMAL
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 25 KECAMATAN DARUL KAMAL 320.658.500 352.724.350

Terlaksan
anya
Tata Kelola Prasarana/ pembayar
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan an jasa 100% 191.547.000 210.701.700
Perkantoran
Dinas komunika
si, sumber
daya air
dan listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Darul Komunikasi, Sumber Kec Darul
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.000.000 27.500.000 Rutin
dan listrik Kamal Daya Air Dan Listrik Kamal
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Darul Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Darul
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.950.000 4.345.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kamal Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Kamal
Perkantoran
Kec Darul Tercapainya Kec Darul
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 17.947.000 19.741.700 Rutin
Kamal Kebutuhan Atk Kantor Kamal
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Darul Kegiatan Cetakan Dan Kec Darul
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.450.000 5.995.000 Rutin
Kamal Penggandaan Dikantor Kamal
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Darul Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Darul
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 2.705.000 2.975.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Kamal Dan Elektronik Administrasi Kamal
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Darul Tersedianya Bahan Kec Darul
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.200.000 1.320.000 Rutin
perundang-undangan Kamal Bacaan Kamal
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Darul Kebutuhan Kec Darul
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 31.820.000 35.002.000 Rutin
Kamal Makan/minum Kamal
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Darul Kec Darul
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 28.325.000 31.157.500 Rutin
daerah Kamal Kamal
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Darul Pembiayaan Jasa Kec Darul
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 75.150.000 82.665.000 Rutin
Teknis Perkantoran Kamal Pns/non Pns Kamal
Perkantoran

Tata Kelola Prasarana/ Terpelihar


Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan anya 2 unit 48.855.000 53.740.500
Prasarana Aparatur
Dinas Mobil
Jabatan
Terpenuhinya
Kec Darul Terpeliharanya Mobil Kec Darul
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kamal Jabatan Kamal
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Darul Terpeliharanya Terpeliharanya Kec Darul
4 02 02 24 4 Unit 4 Unit 8.000.000 8.800.000 Rutin
Dinas/Operasional Kamal Kenderaan Dinas Kenderaan Dinas Kamal
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Darul Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Kec Darul
4 02 02 28 1 Unit 1 Unit 15.855.000 17.440.500 Rutin
kantor Kamal Kantor Kantor Kamal

Tata Kelola Prasarana/


Tersedian
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan 100% 16.000.000 17.600.000
ya pakaian
Dinas
dinas
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Darul Peningkatan Disiplin Kec Darul
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 16.000.000 17.600.000 Rutin
perlengkapannya Kamal Aparatur Kamal
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal 95%
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec Darul Kec Darul
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Kamal Kamal

Tersusunn
Meningkatnya ya
Tata Kelola Kualitas perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 Pemerintahan Pelayanan an 100% 24.256.500 26.682.150
Tingkat Kecamatan
Admninistrasi pembangu
Kepegawaian nan
kecamatan

Hasil Rumusan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Darul Prioritas Rkpd 2021 Prioritas Pembangunan Kec Darul
4 02 34 02 100% 100% 24.256.500 26.682.150 Baru
Kecamatan Kamal Tahun 2020 Kamal
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUSSALAM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 21 KECAMATAN DARUSSALAM 498.790.508 548.669.559

tersediany
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi a jasa
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 384.395.008 422.834.509
Perkantoran pemelihar
Dinas
aan dan
perizinan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 14.280.000 15.708.000 Rutin
dan listrik Darussalam Daya Air Dan Listrik Darussalam
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, Kec
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.800.000 3.080.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Darussalam Kendaraan Dinas 1 Unit Rada 4 ) Darussalam
Perkantoran
Tercapainya
Kec Tersedianya Jasa Kec
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orng X 12 Bln Kebutuhan Jasa 100 % 7.200.000 7.920.000 Rutin
Darussalam Kebersihan Kantor Darussalam
Kebersihan Kantor
Kec Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 100 % 30 Orng 18.660.000 20.526.000 Rutin
Darussalam Kebutuhan Atk Kantor Darussalam
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.410.000 8.151.000 Rutin
Darussalam Penggandaan Dikantor Darussalam
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Keamanan Kantor Dan
Penyediaan komponen instalasi Kec Tersedianya Alat Listrik Kec
4 02 01 12 12 Bulan Lingkungan Kerja Lebih 1 Paket 3.360.000 3.696.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Darussalam Dan Elektronik Darussalam
Terjaga
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 30 Orng 960.000 1.056.000 Rutin
perundang-undangan Darussalam Bacaan Darussalam
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 119.100.000 131.010.000 Rutin
Darussalam Makan/minum Darussalam
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kec
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 34.450.000 37.895.000 Rutin
daerah Darussalam Darussalam
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kelancaran Pelayanan Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 100% 1 Paket 176.175.008 193.792.509 Rutin
Teknis Perkantoran Darussalam Adm Kantor Pns/non Pns Darussalam
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan terpelihara
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 37.138.000 40.851.800
Prasarana Aparatur nya
Dinas
gedung
Kec Terpelihara Gedung Terpeliharanya Gedung Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 100 % 3.005.000 3.305.500 Rutin
Darussalam Kantor Kantor Darussalam
Terpenuhinya
Kec Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Darussalam Jabatan Darussalam
Jabatan
Proses Mobilitas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Terpelihara Kendaraan Kec
4 02 02 24 Pelaksana Tugar 100 % 100 % 2.533.000 2.786.300 Rutin
dinas/operasional Darussalam Dinas Darussalam
Kantor Lebih Baik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kelancaran Proses Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 100% 100% 6.600.000 7.260.000 Rutin
kantor Darussalam Pelayanan Masyaranan Pelayanan Darussalam

Tata Kelola Prasarana/ bertambah


4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan nya 100% 23.800.000 26.180.000
Dinas motivasi
kerja
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Tersedianya Pakaiann Tersedianya Pakaian Kec
4 02 03 02 30 Stel 100% 23.800.000 26.180.000 Rutin
perlengkapannya Darussalam Dinas Dinas Darussalam
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola laporan
Kapasitas
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan semestera 100 % 7.400.000 8.140.000
Pemerintah
Keuangan n
Daerah
Kec Selesainya Laporan Kec
4 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Semesteran 100% 2 Buah 4.450.000 4.895.000 Rutin
Darussalam Semesteran Darussalam
Kec Tersedianya Rka Skpd Selesainya Pembuatan Kec
4 02 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 % 2 Buah 2.950.000 3.245.000 Rutin
Darussalam & Dpa Skpd Rka Skpd & Dpa Skpd Darussalam
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 33.850.000 37.235.000
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 33.850.000 37.235.000 Rutin
Darussalam Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Darussalam

Peningkatan
Tata Kelola tersediany
Program Peningkatan Pelayanan Pada Disiplin
4 02 34 Pemerintahan a program 100 % 12.207.500 13.428.250
Tingkat Kecamatan Aparatur
Musrenba
Pemerintahan
ng

Tersedianya Program Terlaksananya


Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kec
4 02 34 02 Dan Kegiatan 1 Paket Musrenbang 1 Paket 12.207.500 13.428.250 Rutin
Kecamatan Darussalam Darussalam
Kecamatan Darussalam Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN INDRAPURI
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 18 KECAMATAN INDRAPURI 492.716.496 541.988.146

Peningkat
an Jassa Tersedian
Program Pelayanan Administrasi Komunika ya jasa
4 02 01 334.636.496 368.100.146
Perkantoran si Sumber komunika
Daya Air si
dan Listrik
Kantor
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kelancaran Kegiatan Kec
4 02 01 02 Kec Indrapuri Komunikasi Listrik Dan 1`2 Blan 100 37.800.000 41.580.000 Rutin
dan listrik Kantor Indrapuri
Telpon
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Kebutuhan Kec
4 02 01 03 Kec Indrapuri Alat Tulis Kantor 12 Bln 100 % 19.995.000 21.994.500 Rutin
kantor Administrasi Kantor Indrapuri
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Dapat Mendukung Kec
4 02 01 06 Kec Indrapuri Surat Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Pns 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Operasional Aktivitas Kantor Indrapuri
Kelancaran
Barang Cetakan Dan Pengelolaan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Indrapuri 12 Bulan 100 % 14.320.000 15.752.000 Rutin
Penggandaan Administrasi Indrapuri
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi Alat Listrik Dan Penerangan Dan Penerangan Dan Kec
4 02 01 12 Kec Indrapuri 100 % 6.069.000 6.675.900 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Elektronik Keamanan Kantor Peralatan Listrik Indrapuri
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Surat Menambah Wawasn Kec
4 02 01 15 Kec Indrapuri 12 Bulan 100 % 900.000 990.000 Rutin
perundang-undangan Kabar Dan Informasi Indrapuri
Kesejahteraan
Terbayarnya Uang
Pegaiwai,tenaga Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Indrapuri Makan, Munim Pns Dan 100 % 100 % 27.630.000 30.393.000 Rutin
Kontrak Dan Kegiatan Indrapuri
Makan Minum Rapat
Rapat-rapat
Keterpaduan Program
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terealisasinya Rapat Pembangunan Dan Kec
4 02 01 18 Kec Indrapuri 100 % 100 % 25.150.000 27.665.000 Rutin
daerah Koordinasi Dan Bimtek Menambah Indrapuri
Pengetahuan
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Membantu Kelancaran Kelancaran Pelayanaan Kec
4 02 01 19 Kec Indrapuri Pns Dan Non Pns 100 % 199.772.496 219.749.746 Rutin
Teknis Perkantoran Kegiatan Sosial Kecamatan Indrapuri
Kebersiha
Program Peningkatan Sarana Dan n kebersiha
4 02 02 53.930.000 59.323.000
Prasarana Aparatur lingkunga n kantor
n kantor
Non Pns Tenaga
Tersedianya Peralatan Peningkatan Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Indrapuri 12 Bulan Kebersihan Dan 22.030.000 24.233.000 Rutin
Kebersihan Kebersihan Kantor Indrapuri
Peralatan Kebersihan
Kelancaran Tugas Memperlancar Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Indrapuri 1 Unit 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kedinasan Pelaksanaan Tupoksi Indrapuri
Kelancaran Pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Perlengkapan Gedung Kantor Camat Kec
4 02 02 28 Kec Indrapuri Service Administrasi 6.900.000 7.590.000 Rutin
kantor Peralatan Kantor Dan Aula Serbaguna Indrapuri
Pemerintahan
Tersedian PNS dan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ya pakaian Tenaga 18.900.000 20.790.000
dinas Kontrak
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec
4 02 03 02 Kec Indrapuri Pakaian Dinas Pns 100 % Kedisiplinan Pns 100 % 18.900.000 20.790.000 Rutin
perlengkapannya Indrapuri
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal 95%
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Indrapuri Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Indrapuri

Musrenba
Terseleng ng,Pering
aranya atan HUT
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 program - RI dan 45.250.000 49.775.000
Tingkat Kecamatan
program Pameran
kecamatan Pembangu
nan
Dokumen Program
Rencana
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Kec
4 02 34 02 Kec Indrapuri 100 % 100 % 45.250.000 49.775.000 Rutin
Kecamatan Kecamatan, Stand Masyarakat Indrapuri
Pameran Dan Kegiatan
Hut Ri
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN INGIN JAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 11 KECAMATAN INGIN JAYA 897.805.800 987.586.380

Meningkatnya Terlaksan
Tata Kelola Kualitas anya Kelancara
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan kegiatan n 455.385.800 500.924.380
Perkantoran
Admninistrasi pemerinta Administr
Kepegawaian han asi Kantor
kecamatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Ingin
4 02 01 02 Kec Ingin Jaya Listrik Untuk 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Jaya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 2 Unit (satu Roda 4, 1 Kec Ingin
4 02 01 06 Kec Ingin Jaya Administrasi 2 Unit 2.000.000 2.200.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda 2) Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa Kantor Camat Ingin Kantor Camat Ingin Kec Ingin
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Ingin Jaya Kebutuhan Jasa 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kebersihan Kantor Jaya Jaya Jaya
Kebersihan Kantor
Tercapainya Kec Ingin
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Ingin Jaya Tersedianya Atk Kantor Kantor Kantor 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor Jaya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec Ingin
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Ingin Jaya Cetak Dan 100% 100% 7.884.800 8.673.280 Rutin
Penggandaan Dikantor Jaya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Ingin
4 02 01 12 Kec Ingin Jaya 12 Bulan 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec Ingin
4 02 01 15 Kec Ingin Jaya Kantor Kebutuhan Bahan Kantor 1.056.000 1.161.600 Rutin
perundang-undangan Bacaan Jaya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec Ingin
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Ingin Jaya Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Makan/minum Jaya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Ingin
4 02 01 18 Kec Ingin Jaya Tugas-tugas Kedinasan 3 Kali Rapat Koordiansi Dan 3 Kali 38.445.000 42.289.500 Rutin
daerah Jaya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Kec Ingin
4 02 01 19 Kec Ingin Jaya Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 297.000.000 326.700.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Jaya
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Terehabny
4 02 02 Pemerintahan Pelayanan 90 % 285.040.000 313.544.000
Prasarana Aparatur a gedung
Admninistrasi
Kantor
Kepegawaian
Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan Kec Ingin
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Ingin Jaya Unit 90% 45.000.000 49.500.000 Rutin
Gedung Kantor Kantor Jaya
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec Ingin
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Ingin Jaya 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 27.500.000 30.250.000 Rutin
Jabatan Jaya
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya Kec Ingin
4 02 02 24 Kec Ingin Jaya Kendaraan Dinas 5 Unit 95% 2.000.000 2.200.000 Rutin
dinas/operasional Pelaksanaan Tugas Jaya
Operasional
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kec Ingin
4 02 02 28 Kec Ingin Jaya Peralatan Gedung 75% 80% 12.540.000 13.794.000 Rutin
kantor Pelayanan Masyarakat Jaya
Kantor
Pemeliharaan Kelancaran Proses
Kec Ingin
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Ingin Jaya Bangunan Gedung 1 Tahun Pelayanan Kpd 95% 198.000.000 217.800.000 Rutin
Jaya
Kantor Masyarakat
tata
Tata Kelola Prasarana/ kelola
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan pemerinta 100 % 23.000.000 25.300.000
Dinas han yang
baik
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Ingin
4 02 03 02 Kec Ingin Jaya 100% Peningkatan Disiplin 100% 23.000.000 25.300.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Jaya
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan Penegaka
Dinul Islam n dan
Meningkatnya
Dan Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas 95% 95.000.000 104.500.000
Peningkatan an Syariat
Pendidikan
Kualitas Islam
Pendidikan
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Ingin
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Ingin Jaya Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 95.000.000 104.500.000 Baru
Jaya

Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan Pelayanan 100% 39.380.000 43.318.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
pada
n Daerah
masyaraka
t
Rumusan Prioritas
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Ingin
4 02 34 02 Kec Ingin Jaya Prioritas Rkpd 100% Pembangunan Tahun 90% 39.380.000 43.318.000 Rutin
Kecamatan Jaya
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KOTA JANTHO
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 10 KECAMATAN KOTA JANTHO 533.922.100 587.314.310
Terlaksan
anya
Meningkatnya
Program
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 262.971.100 289.268.210
Perkantoran administra
Admninistrasi
si
Kepegawaian
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber Kec Kota
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.000.000 27.500.000 Rutin
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik Jantho
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Kota
4 02 01 06 Administrasi 2.100.000 2.310.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Unit Roda 4) Jantho
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya Kec Kota
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 4 Ruang 4 Ruang 14.441.100 15.885.210 Rutin
Jantho Kebutuhan Atk Kantor Jantho
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan Kec Kota
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.400.000 8.140.000 Rutin
Jantho Penggandaan Dikantor Jantho
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Kota
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.100.000 1.210.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik Administrasi Jantho
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan Kec Kota
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 70.000.000 77.000.000 Rutin
Jantho Perlengkapan Kerja Jantho
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tersedianya Bahan Tersedianya Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Kec Kota
4 02 01 15 Bacaan Dan Peraturan 100% Bacaan Dan Peraturan 100% 1.680.000 1.848.000 Rutin
perundang-undangan Jantho Jantho
Perundang-undangan Perundang-undangan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan Kec Kota
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000 Rutin
Jantho Makan/minum Jantho
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota Kec Kota
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 23.750.000 26.125.000 Rutin
daerah Jantho Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa Kec Kota
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 22 Org 97.500.000 107.250.000 Rutin
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns Jantho
Perkantoran
Terpelihar
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan anya
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 85.601.000 94.161.100
Prasarana Aparatur Sarana
Dinas
Prasarana
Kantor
Kec Kota Terpeliharanya Sarana Terpeliharanya Sarana Kec Kota
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 43.167.000 47.483.700 Rutin
Jantho Prasarana Kantor Prasarana Kantor Jantho
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil Kec Kota
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 26.118.000 28.729.800 Rutin
Jantho Jabatan Jantho
Jabatan
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Kec Kota
4 02 02 24 100% 100% 8.316.000 9.147.600 Rutin
dinas/operasional Jantho Dan Prasarana Dan Prasarana Jantho
Aparatur Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya Sarana Terpeliharanya Sarana Kec Kota
4 02 02 28 100% 100% 8.000.000 8.800.000 Rutin
kantor Jantho Prasarana Kantor Prasarana Kantor Jantho
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 16.800.000 18.480.000
Aparatur an Disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin Kec Kota
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 16.800.000 18.480.000 Rutin
perlengkapannya Jantho Aparatur Jantho
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 153.550.000 168.905.000
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Kota Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Kota
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 153.550.000 168.905.000 Rutin
Jantho Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Jantho

Peningkat
Terlayani
an
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pelayanan
4 02 34 Pemerintahan Dengan Baik 100% 15.000.000 16.500.000
Tingkat Kecamatan Pada
Dan Tepat
tingkat
Waktu
Kecamata
n
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kota Kec Kota
4 02 34 02 Pada Tingkat 100% Pada Tingkat 100% 15.000.000 16.500.000 Rutin
Kecamatan Jantho Jantho
Kecamatan Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 24 KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 374.312.000 411.743.200

Tersedian
ya sarana
komunika
Tata Kelola Prasarana/ si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan listrik 100% 299.547.000 329.501.700
Perkantoran
Dinas untuk
pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Krueng Komunikasi, Sumber Kec Krueng
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.050.000 27.555.000 Rutin
dan listrik Barona Jaya Daya Air Dan Listrik Barona Jaya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Fasilitas
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Krueng Tersedianya Peralatan Kec Krueng
4 02 01 03 Pendukung Kinerja 15 Unit 15 Unit 1.000.000 1.100.000 Rutin
kantor Barona Jaya Kantor Barona Jaya
Pegawai
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Krueng Izin Operasional 6 Unit (5 Unit Roda 2, 1 Kec Krueng
4 02 01 06 Administrasi 6 Unit 2.700.000 2.970.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Barona Jaya Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Barona Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Kec Krueng Tersedianya Jasa Kec Krueng
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan Kebutuhan Jasa 12 Bulan 3.244.000 3.568.400 Rutin
Barona Jaya Kebersihan Kantor Barona Jaya
Kebersihan Kantor
Kec Krueng Tercapainya Kec Krueng
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 15.045.000 16.549.500 Rutin
Barona Jaya Kebutuhan Atk Kantor Barona Jaya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Krueng Kegiatan Cetakan Dan Kec Krueng
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan 12 Bulan 7.310.000 8.041.000 Rutin
Barona Jaya Penggandaan Dikantor Barona Jaya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Krueng Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Krueng
4 02 01 12 1 Set 1 Set 5.253.000 5.778.300 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Barona Jaya Dan Elektronik Administrasi Barona Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Krueng Tersedianya Bahan Kec Krueng
4 02 01 15 1 Set Kebutuhan Bahan 1 Set 1.080.000 1.188.000 Rutin
perundang-undangan Barona Jaya Bacaan Barona Jaya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Krueng Kebutuhan Kec Krueng
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 31.890.000 35.079.000 Rutin
Barona Jaya Makan/minum Barona Jaya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Krueng Kec Krueng
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 21 Orang Rapat Koordiansi Dan 21 Orang 30.175.000 33.192.500 Rutin
daerah Barona Jaya Barona Jaya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Krueng Pembiayaan Jasa Kec Krueng
4 02 01 19 Administrasi 13 Orang 13 Orang 176.800.000 194.480.000 Rutin
Teknis Perkantoran Barona Jaya Pns/non Pns Barona Jaya
Perkantoran

Perawatan
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Sarana
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 46.665.000 51.331.500
Prasarana Aparatur dan
Dinas
Prasarana
Kantor
Kec Krueng Perawatan Gedung Perawatan Gedung Kec Krueng
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 1 Unit 9.500.000 10.450.000 Rutin
Barona Jaya Kantor Kantor Barona Jaya
Terpenuhinya
Kec Krueng Terpeliharanya Mobil Kec Krueng
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Barona Jaya Jabatan Barona Jaya
Jabatan
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Krueng Terpeliharanya Kec Krueng
4 02 02 24 2 Unit Pemeliharaan Rutin 2 Unit 7.375.000 8.112.500 Rutin
Dinas/Operasional Barona Jaya Kendaraan Dinas Barona Jaya
Kendaraan Dinas
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Krueng Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Kec Krueng
4 02 02 28 8 Unit 8 Unit 4.790.000 5.269.000 Rutin
kantor Barona Jaya Peralatan Gedung Peralatan Gedung Barona Jaya
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 17.500.000 19.250.000
Aparatur an Disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Krueng Peningkatan Disiplin Kec Krueng
4 02 03 02 25 Stel Peningkatan Disiplin 25 Stel 17.500.000 19.250.000 Rutin
perlengkapannya Barona Jaya Aparatur Barona Jaya
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 500.000 550.000
an Syariat
Islam

Terlaksananya Mtq
Terseleksinya Peserta
Kec Krueng Tingkat Kecamatan Kec Krueng
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 500.000 550.000 Baru
Barona Jaya Barona Jaya

Tersusunn
Meningkatnya ya
Tata Kelola
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan perencana
4 02 34 Pemerintahan 95% 10.100.000 11.110.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna an
n Daerah pembangu
nan
kecamatan
Tersusunnya Terpenuhinya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Krueng Perencanaan Perencanaan Kec Krueng
4 02 34 02 95% 95% 10.100.000 11.110.000 Rutin
Kecamatan Barona Jaya Pembangunan Pembangunan Barona Jaya
Kecamatan Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA BARO
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 20 KECAMATAN KUTA BARO 563.324.594 619.657.053

Terlaksan
anya
Program Pelayanan Administrasi 100
4 02 01 kegiatan 425.057.592 467.563.351
Perkantoran Persen
pemerinta
han
kecamatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Kec Kuta Baro Listrik Untuk 12 Bulan 12 Bulan 16.800.000 18.480.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Baro
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional Administrasi Kec Kuta
4 02 01 06 Kec Kuta Baro 12 Bulan 12 Bulan 2.900.000 3.190.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Perkantoran Baro

Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Kec Kuta
4 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Kec Kuta Baro 80.000.000 88.000.000 Rutin
Kantor Kantor Kantor Kantor Baro
Tersedianya Atk Kantor Tercapainya
Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kuta Baro 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor 12 Bulan 13.339.600 14.673.560 Rutin
Baro

Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
Cetak Dan Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Kuta Baro 12 Bulan Penggandaan Dikantor 12 Bulan 5.300.000 5.830.000 Rutin
Penggandaan Di Kantor Baro
Selama 12 Bulan

Lancarnya
Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kuta
4 02 01 12 Kec Kuta Baro Dan Elektronik 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 788.000 866.800 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Baro
Perkantoran

Tersedianya Bahan Tercapainya Kebutuhan


Bacaan Dan Peraturan Bahan Bacaan Dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kuta
4 02 01 15 Kec Kuta Baro Perundang-undangan 12 Bulan Peraturan Perundang- 12 Bulan 1.080.000 1.188.000 Rutin
perundang-undangan Baro
undangan

Tersedianya Tercapainya Kebutuhan


Makan/minum Makan/minum
Kec Kuta
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Kuta Baro Karyawan Kantor 11 Bulan Karyawan Kantor 11 Bulan 42.445.000 46.689.500 Rutin
Baro
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Tugas-tugas Kedinasan Rapat Koordiansi Dan Kec Kuta
4 02 01 18 Kec Kuta Baro 12 Bulan 12 Bulan 25.400.000 27.940.000 Rutin
daerah Konsultasi Dalam Dan Baro
Luar Daerah

Kelancaran
Pembiayaan Jasa
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi Kec Kuta
4 02 01 19 Kec Kuta Baro 12 Bulan Pns/non Pns 12 Bulan 237.004.992 260.705.491 Rutin
Teknis Perkantoran Perkantoran Baro

Pembangu
nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Rehabilisa
4 02 02 12 Bulan 42.359.502 46.595.452
Prasarana Aparatur si Sarana
dan
Prasarana

Perawatan Gedung Perawatan Gedung


Kec Kuta
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Kuta Baro Kantor 12 Bulan Kantor 12 Bulan 720.000 792.000 Rutin
Baro
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
Pemeilharaan Mobil Kec Kuta
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Kuta Baro Jabatan 12 Bulan 12 Bulan 26.500.000 29.150.000 Rutin
Jabatan Baro

Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Rutin Kec Kuta
4 02 02 24 Kec Kuta Baro Kendaraan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 10.159.502 11.175.452 Rutin
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Baro

Terpenuhinya Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kuta
4 02 02 28 Kec Kuta Baro Peralatan Gedung 12 Bulan Peralatan Gedung 12 Bulan 4.980.000 5.478.000 Rutin
kantor Baro
Kantor Kantor

Tersedian
ya
kebutuhan
100
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitas 24.500.000 26.950.000
Persen
penunjang
kegiatan
Aparatur

Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Kuta
4 02 03 02 Kec Kuta Baro Aparatur 100 Persen 100 Persen 24.500.000 26.950.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Baro

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Kec Kuta
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Kuta Baro 1 Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Baro
Tersusunn
ya
perencana
an
Program Peningkatan Pelayanan Pada 100
4 02 34 pembangu 31.407.500 34.548.250
Tingkat Kecamatan Persen
nan
kecamatan

Tersusunnya
Terpenuhinya
Perencanaan
Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kec Kuta
4 02 34 02 Kec Kuta Baro 100 Persen Pembangunan 100 Persen 31.407.500 34.548.250 Baru
Kecamatan Kecamatan Baro
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA COT GLIE
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 13 KECAMATAN KUTA COT GLIE 299.347.000 329.281.700
Terlayani
Kualitas
Tata Kelola Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Dengan Baik 100% 164.182.000 180.600.200
Perkantoran ADM
Dan Tepat
Kantor
Waktu
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kuta Cot Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 13.200.000 14.520.000 Rutin
dan listrik Glie Daya Air Dan Listrik Cot Glie
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Jasa
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kuta Cot Pemeliharaan Dan 4 Unit (3 Unit Roda 2, 1 Kec Kuta
4 02 01 06 Operasional Kerja 4 Unit 2.650.000 2.915.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Glie Perizinan Kendaraan Unit Roda 4) Cot Glie
Tingkat Kecamatan
Dinas Skpd
Kelancaran
Kec Kuta Cot Tersedianya Atk Kantor Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Pengelolaan Adm 90% 17.107.000 18.817.700 Rutin
Glie Yang Memadai Cot Glie
Kantor
Kebutuhan Barang
Kec Kuta Cot Cetakan Dan Kelancaran Adm Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 90% 7.650.000 8.415.000 Rutin
Glie Penggandaan Surat Kantor Camat Cot Glie
Menyurat
Keamanan Dan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kuta Cot Bahan Penerangan Kenyamanan Kantor Kec Kuta
4 02 01 12 12 Bulan 90% 1.760.000 1.936.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Glie Bangunan Kantor Dan Lingkungan Kerja Cot Glie
Yang Baik
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kuta Cot Tersedianya Bahan Kec Kuta
4 02 01 15 1 Paket Kebutuhan Bahan 90% 1.560.000 1.716.000 Rutin
perundang-undangan Glie Bacaan Cot Glie
Bacaan
Tersedianya
Kec Kuta Cot Peningkatan Kinerja Kec Kuta
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 90% 28.130.000 30.943.000 Rutin
Glie Pegawai Kantor Camat Cot Glie
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kuta Cot Kec Kuta
4 02 01 18 Dan Konsultasi Dalam 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 90% 24.350.000 26.785.000 Rutin
daerah Glie Cot Glie
Dan Luar Daerah Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kuta Cot Pembiayaan Jasa Kec Kuta
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 67.775.000 74.552.500 Rutin
Teknis Perkantoran Glie Pns/non Pns Cot Glie
Perkantoran
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Terpelihar
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Pemerintahan Dengan Baik anya 95% 54.825.000 60.307.500
Prasarana Aparatur
Dan Tepat Gedung
Waktu Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kec Kuta Cot Terpeliharanya Gedung Kec Kuta
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Kuta Cot 1 Paket 95% 17.495.000 19.244.500 Rutin
Glie Kantor Cot Glie
Glie
Proses Mobilitas
Kec Kuta Cot Terpeliharanya Mobil Kec Kuta
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pelaksaan Tugas 95% 25.000.000 27.500.000 Rutin
Glie Jabatan Cot Glie
Kantor Lebih Baik
Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kuta Cot Terpeliharanya Mobilitas Dalam Kec Kuta
4 02 02 24 1 Paket 90% 6.000.000 6.600.000 Rutin
dinas/operasional Glie Kendaraan Operasional Pelaksaan Tugas Cot Glie
Tingkat Kecamatan
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kuta Cot Kelancaran Dalam Kec Kuta
4 02 02 26 Peralatan Kantor 1 Paket 90% 6.330.000 6.963.000 Rutin
gedung kantor Glie Pelaksanaan Tugas Cot Glie
Dengan Baik
Terlayani
Peningkat
Tata Kelola Masyarakat
an
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik 100% 17.100.000 18.810.000
Motivasi
Dan Tepat
Kerja
Waktu
Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kuta Cot Tersedianya Pakaian Bertambahnya Motivasi Kec Kuta
4 02 03 02 100% 100% 17.100.000 18.810.000 Rutin
perlengkapannya Glie Dinas Pegawai Kerja Pegawai Cot Glie
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pengamal 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta
Kec Kuta Cot Terlaksananya Mtq Kec Kuta
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Glie Tingkat Kecamatan Cot Glie

Terlaksan
anya
Terlayani program
Tata Kelola Masyarakat Masyaraka
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 Pemerintahan Dengan Baik t dalam 90% 23.240.000 25.564.000
Tingkat Kecamatan
Dan Tepat usulan
Waktu Musremba
ng Tingkat
Kabupate
n
Terlaksananya
Terselenggaranya Program Masyarakat
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kuta Cot Kec Kuta
4 02 34 02 Program Dan Kegiatan 1 Paket Dalam Usulan 90% 23.240.000 25.564.000 Rutin
Kecamatan Glie Cot Glie
Tingkat Kecamatan Musrembang Tingkat
Kabupaten
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA MALAKA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 28 KECAMATAN KUTA MALAKA 808.873.330 889.760.663
Tersedian
ya sarana
komunika
Peningkatan si, air dan
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Disiplin listrik
4 02 01 Pemerintahan 100% 488.337.000 537.170.700
Perkantoran Aparatur untuk
Pemerintahan pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.800.000 28.380.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Malaka
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Kuta
4 02 01 06 Operasional Tugas- 5 Unit 3.200.000 3.520.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Malaka
tugas Dinas
Tercapainya
Kebutuhan Atk Kantor
Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor Dan Kelancaran 1 Kantor 19.322.000 21.254.200 Rutin
Malaka
Pelaksanaan Tugas-
tugas Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.700.000 8.470.000 Rutin
Penggandaan Dikantor Malaka
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kuta Peralatan Dan Kec Kuta
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 182.594.000 200.853.400 Rutin
Malaka Perlengkapan Kerja Malaka
Kantor
Kantor Tahun 2019
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec Kuta
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.020.000 1.122.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Malaka
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kuta Kebutuhan Kec Kuta
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 80.026.000 88.028.600 Rutin
Malaka Makan/minum Malaka
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kuta Kec Kuta
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 37.950.000 41.745.000 Rutin
daerah Malaka Malaka
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kuta Pembiayaan Jasa Kec Kuta
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 13 Org 130.725.000 143.797.500 Rutin
Teknis Perkantoran Malaka Pns/non Pns Malaka
Perkantoran
Tersedian
ya
Peralatan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kebersiha
4 02 02 Pemerintahan 1 Unit 86.833.830 95.517.213
Prasarana Aparatur n Kantor
dan
Perkarang
an
Kec Kuta Kenyamanan Dalam Kenyamanan Dalam Kec Kuta
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 100% 31.339.430 34.473.373 Rutin
Malaka Bekerja Bekerja Malaka
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec Kuta
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 36.334.000 39.967.400 Rutin
Jabatan Malaka
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Lancarnya Operasional Kec Kuta
4 02 02 24 100% 100% 6.220.400 6.842.440 Rutin
dinas/operasional Kendaraan Dinas Dinas Malaka
Terpeliharanya Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kuta
4 02 02 28 Peralatan Gedung 100% Pelayanan Kepada 100% 12.940.000 14.234.000 Rutin
kantor Malaka
Kantor Masyarakat
Peningkatan
Tata Kelola Tersedian
Disiplin
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan ya Pakaian 19 Stel 11.400.000 12.540.000
Aparatur
Dinas
Pemerintahan
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Kuta
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 11.400.000 12.540.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Malaka
Aparatur
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas Tersusunn
1
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan ya Renja 17.112.500 18.823.750
Dokumen
Keuangan Admninistrasi SKPD
Kepegawaian
Kelancaran
Laporan Keuangan Kec Kuta
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Dokumen Operasional 3 Dokumen 5.040.000 5.544.000 Rutin
Semesteran Malaka
Pelaksanaan Tugas
Tersusunnya Rka/dpa/ Tersedianya Rka/dpa/
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dan Rka/dpa 2 Dokumen Dan Rka/dpa 2 Dokumen 7.587.500 8.346.250 Rutin
Malaka Malaka
Perubahan Perubahan
Tersedianya Renja Tersedianya Renja Kec Kuta
4 02 06 06 Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.485.000 4.933.500 Rutin
Skpd Skpd Malaka
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terseleng
garanya
Peningkatan Meningkatnya
Pelaksana
Program pengembangan wawasan Ketahanan Ketahanan
4 02 17 an 100% 86.850.000 95.535.000
kebangsaan Pangan Dan Pangan Dan
Upacara
Energi Energi
Hari-Hari
Besar
Nasional
Terselenggaranya
Kelancaran
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Kec Kuta Pelaksanaan Upacara Kec Kuta
4 02 17 03 100% Pelaksanaan Tugas 100% 43.400.000 47.740.000 Rutin
nilai luhur bangsa Malaka Hari-hari Besar Malaka
Kantor
Nasional
Peningakatan Mutu Dan Ketahanan Pangan Kec Kuta Terciptanya Mernu Terciptanya Mernu Kec Kuta
4 02 17 04 100% 100% 43.450.000 47.795.000 Rutin
Kecamatan Malaka B2sa Dan Serba Ikan B2sa Dan Serba Ikan Malaka
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pengamal 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Malaka Malaka

Penurunan Menurunnya Terlaksan


Angka Angka aya
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan Musrenba 1
4 02 34 30.570.000 33.627.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan ng Dokumen
Penganggura Penganggura Kecamata
n n n
Tersusun Dan Tersusun Dan
Tersusunnya Profil Kec Kuta
4 02 34 01 Penyusunan Profil Kecamatan 1 Dokumen Tersedianya Profil Tersedianya Profil 3.130.000 3.443.000 Rutin
Kecamatan Malaka
Kecamatan Kecamatan
Tersusunnya Tersusunnya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kuta Kec Kuta
4 02 34 02 Musrenbang 1 Dokumen Musrenbang 1 Dokumen 13.720.000 15.092.000 Rutin
Kecamatan Malaka Malaka
Kecamatan Kecamatan
Terlaksanaya Terlaksanaya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kuta
4 02 34 02 Musrenbang 1 Paket Musrenbang 1 Paket 13.720.000 15.092.000 Rutin
Kecamatan Malaka
Kecamatan Kecamatan

Penguatan
Tersedian
Dinul Islam
Program Pembinaan Pemerintahan Meningkatnya ya peserta
Dan
4 02 35 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kualitas MTQ 100 % 47.770.000 52.547.000
Peningkatan
Kecamatan Pendidikan Kecamata
Kualitas
n Kuta
Pendidikan
Malaka
Bertambahnya Motivasi Tersedianya Peserta
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 35 06 Kegiatan Keagamaan Daerah Peserta Mtq Tingkat 100 % Mtq Kecamatan Kuta 100% 47.770.000 52.547.000 Rutin
Malaka Malaka
Kec Malaka
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 16 KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 301.680.000 331.848.000
Meningkatnya
Tersedian
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi ya Kelancara
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 178.983.000 196.881.300
Perkantoran Telepon, n ADM
Admninistrasi
Air dan Kantor
Kepegawaian
Listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan Kec
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Leumbah Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 6.000.000 6.600.000 Rutin Leumbah
dan listrik Seulawah Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan Seulawah
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Terlaksananya
Tersedianya Peralatan Kec
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Leumbah Kelancaran Pelayanan
4 02 01 03 Dan Perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan 17.800.000 19.580.000 Rutin Leumbah
kantor Seulawah Administrasi
Kantor Seulawah
Perkantoran
Kelancaran Pelayanan Kec
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Leumbah Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 1.513.000 1.664.300 Rutin Leumbah
kendaraan dinas/operasional Seulawah Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran Seulawah
Kec
Kec Leumbah Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 9.880.000 10.868.000 Rutin Leumbah
Seulawah Kebutuhan Atk Kantor
Seulawah
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan Kec
Kec Leumbah Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.740.000 6.314.000 Rutin Leumbah
Seulawah Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor Seulawah
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Kec
Penyediaan komponen instalasi Kec Leumbah Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.125.000 1.237.500 Rutin Leumbah
listrik/penerangan bangunan kantor Seulawah Dan Elektronik Administrasi
Seulawah
Perkantoran
Tercapainya Kec
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Leumbah Tersedianya Bahan
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.080.000 1.188.000 Rutin Leumbah
perundang-undangan Seulawah Bacaan
Bacaan Seulawah
Tercapainya
Tersedianya Kec
Kec Leumbah Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 21.620.000 23.782.000 Rutin Leumbah
Seulawah Makan/minum
Karyawan Kantor Seulawah
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas , Kec
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Leumbah
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 27.100.000 29.810.000 Rutin Leumbah
daerah Seulawah
Konsultasi Dalam Dan Seulawah
Luar Daerah
Kelancaran Kec
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Leumbah Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 87.125.000 95.837.500 Rutin Leumbah
Teknis Perkantoran Seulawah Pns/non Pns
Perkantoran Seulawah
Peningkat
Meningkatnya an
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan Pemelihar
4 02 02 Pemerintahan 100% 42.078.000 46.285.800
Prasarana Aparatur Pembanguna aan
n Daerah Gedung
Kantor
Kec
Kec Leumbah Terpeliharanya Gedung Terwujudnya
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 80% 6.023.000 6.625.300 Rutin Leumbah
Seulawah Kantor Kenyamanan Pegawai
Seulawah
Terpenuhinya Kec
Kec Leumbah Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 27.007.000 29.707.700 Rutin Leumbah
Seulawah Jabatan
Jabatan Seulawah
Terpeliharanya Tewujudnya Kec
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Leumbah
4 02 02 24 Kendaraan Dinas 2 Unit Kelancaran Kegiatan 2 Unit 5.448.000 5.992.800 Rutin Leumbah
dinas/operasional Seulawah
Kantor Camat Operasional Camat Seulawah
Terpeliharanya
Kec
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Leumbah Peralatan Kantor Kelancaran Proses
4 02 02 28 9 Unit 9 Dari 9 Unit 3.600.000 3.960.000 Rutin Leumbah
kantor Seulawah Camat Lembah Pelayanan Masyarakat
Seulawah
Seulawah

Peningkatan Bertamba
Tata Kelola
Disiplin hnya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 15.400.000 16.940.000
Aparatur Motivasi
Pemerintahan Kerja
Pegawai
Terpenuhinya Kec
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Leumbah Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 15.400.000 16.940.000 Rutin Leumbah
perlengkapannya Seulawah Aparatur
Aparatur Seulawah
Meningkatnya Proses
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola
Kapasitas Penyusun
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 0,95 6.619.000 7.280.900
Pemerintah an RKA/
Keuangan
Daerah DPA SKPD
Terpenuhinya Terwujudnya Kec
Kec Leumbah
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyussunan Rka/dpa 1 Paket Penyusunan Rka/dpa 0,95 6.619.000 7.280.900 Rutin Leumbah
Seulawah
Skpd Skpd Seulawah
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec


Kec Leumbah
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru Leumbah
Seulawah
Seulawah
Terencana
Terlayani
nya
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pembangu
4 02 34 Pemerintahan Dengan Baik 95% 8.600.000 9.460.000
Tingkat Kecamatan nan
Dan Tepat
Kecamata
Waktu
n
Tersedianya Rencana
Tersedianya Rencana Kec
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Leumbah Kerja Kegiatan
4 02 34 02 Kerja Pembangunan 1 Paket 95% 8.600.000 9.460.000 Rutin Leumbah
Kecamatan Seulawah Pembangunan
Kecamatan Seulawah
Kecamatan
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Dinul Islam n Dayah Dan
Program Pembinaan Pemerintahan Peningkat
Dan Peran Serta
4 02 35 Pembangunan dan Kemasyarakatan an -95% 10.000.000 11.000.000
Peningkatan Ulama Dalam
Kecamatan Wawasan
Kualitas Mengawal
Umum
Pendidikan Penegakan
Syariat Islam
Tersedianya Pakaian Kelancaran Kec
Kec Leumbah
4 02 35 06 Kegiatan Keagamaan Daerah Kafilah Mtq Dan -1 Set Penyelenggaraan Mtq -95% 10.000.000 11.000.000 Rutin Leumbah
Seulawah
Kelengkapannay Kabupaten Aceh Besar Seulawah
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LEUPUNG
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 22 KECAMATAN LEUPUNG 491.833.400 541.016.740
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi terlaksana
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 313.127.000 344.439.700
Perkantoran nya
Dinas
kegiatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Kec Leupung Listrik Untuk 100% 100% 41.470.000 45.617.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Leupung
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 8 Unit (7 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Kec Leupung Administrasi 8 Unit 3.600.000 3.960.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Leupung
Perkantoran
Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Leupung Tersedianya Atk Kantor 100 % 100 % 14.862.000 16.348.200 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor Leupung
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Leupung Cetak Dan 100% 100% 7.660.000 8.426.000 Rutin
Penggandaan Dikantor Leupung
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 Kec Leupung 12 Bulan 12 Bulan 2.590.000 2.849.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi Leupung
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kec Leupung 100 % Kebutuhan Bahan 100 % 1.800.000 1.980.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Leupung
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Leupung Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 36.220.000 39.842.000 Rutin
Makan/minum Leupung
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec
4 02 01 18 Kec Leupung Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 49.200.000 54.120.000 Rutin
daerah Leupung
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 Kec Leupung Administrasi 12 Bulan 100 % 155.725.000 171.297.500 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Leupung
Perkantoran
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan terlaksana
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 112.656.000 123.921.600
Prasarana Aparatur nya
Dinas
kegiatan
Tersedianya Terpeliharanya Gedung Kec
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Leupung 100 % 100 % 27.000.000 29.700.000 Rutin
Perlengkapan Kantor Leupung
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Leupung 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Jabatan Leupung
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Terpeliharanya Kec
4 02 02 24 Kec Leupung 100 % 100 % 12.516.000 13.767.600 Rutin
dinas/operasional Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Leupung
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya Peralatan Terpeliharanya Kec
4 02 02 28 Kec Leupung 100% 100% 8.140.000 8.954.000 Rutin
kantor Kantor Peralatan Kantor Leupung
Terehabnya Gedung Terpeliharanya Gedung Kenyamanan Dalam Kec
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Leupung 1 Unit 40.000.000 44.000.000 Rutin
Kantor Kantor Bekerja Leupung
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin tersediany
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 12.600.000 13.860.000
Aparatur a pakaian
Pemerintahan dinas
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec
4 02 03 02 Kec Leupung 18 Stel Peningkatan Disiplin 18 Stel 12.600.000 13.860.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Leupung
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta
Terlaksananya Mtq
Mtq Tingkat Kecamatan Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Leupung 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Leupung

Terencana
nya
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 pembangu 100% 13.450.400 14.795.440
Tingkat Kecamatan
nan
kecamatan

Hasil Rumusan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec
4 02 34 02 Kec Leupung Prioritas Rkpd 2021 100% Prioritas Pembangunan 100% 13.450.400 14.795.440 Baru
Kecamatan Leupung
Tahun 2021
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LHOKNGA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 17 KECAMATAN LHOKNGA 426.500.000 469.150.000
Meningkatnya
Tata Kelola terciptany
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan a tata 12 bulan 267.010.000 293.711.000
Perkantoran Pemerintah
pemerinta
Daerah
han
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Kec Lhoknga Listrik Untuk 100% 100% 15.000.000 16.500.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Lhoknga
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 7 Unit (6 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Kec Lhoknga Administrasi 7 Unit 4.000.000 4.400.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Lhoknga
Perkantoran
Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Lhoknga Tersedianya Atk 12 Bulan 12 Bulan 17.000.000 18.700.000 Rutin
Kebutuhan Atk Lhoknga
Tersedianya Kebutuhan Terlaksanakan
Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Lhoknga Cetak Dan 12 Bulan Kegiatan Cetakan Dan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin
Lhoknga
Penggandaan Di Kantor Penggandaan Dikantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Lancarnya Prasarana Kec
4 02 01 12 Kec Lhoknga 12 Bulan 12 Bulan 1.800.000 1.980.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Kelistrikan Perkantoran Lhoknga
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kec Lhoknga 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 1.200.000 1.320.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Lhoknga
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Lhoknga Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 36.810.000 40.491.000 Rutin
Makan/minum Lhoknga
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec
4 02 01 18 Kec Lhoknga Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 33.500.000 36.850.000 Rutin
daerah Lhoknga
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Tersedianya Honor
Forkopimda, Tenaga Terlaksananya
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec
4 02 01 19 Kec Lhoknga Kontrak, Imum Mukim, 12 Bulan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 152.700.000 167.970.000 Rutin
Teknis Perkantoran Lhoknga
Honor Qanun Gampong Perkantoran
Dan Bahan Properti

Meningkatnya terpelihara
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas nya 7
4 02 02 Pemerintahan 95.490.000 105.039.000
Prasarana Aparatur Pemerintah kapasitas kegiatan
Daerah pemerinta
h daerah
Tersedianya 3 Unit Pc + 100 Kursi Kelancaran Tugas 3 Unit Pc + 100 Kursi Kec
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Lhoknga 30.000.000 33.000.000 Rutin
Perlengkapan Kantor Udkp Kantor Camat Lhoknga Udkp Lhoknga
Kelancaran
Tersedianya Mobeleur Kec
4 02 02 10 Pengadaan mebeleur Kec Lhoknga 10 Unit Pengelolaan Kantor 10 Unit 12.000.000 13.200.000 Rutin
Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Camat Lhoknga
Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Lhoknga 1 Unit 1 Unit 16.490.000 18.139.000 Rutin
Kantor Camat Lhoknga Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Lhoknga 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Jabatan Lhoknga
Jabatan
Terpeliharanya Mobilitas Pelaksanaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec
4 02 02 24 Kec Lhoknga Kendaraan 6 Unit Tugas Kantor Lebih 6 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
Dinas/Operasional Lhoknga
Dinas/operasional Baik
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 Kec Lhoknga Peralatan Gedung 5 Unit 5 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kantor Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Kantor
Meningkatnya
Tata Kelola terciptany
Kapasitas
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan a disiplin 30 orang 18.200.000 20.020.000
Pemerintah
aparatur
Daerah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Kec
4 02 03 02 Kec Lhoknga 30 Orang Peningkatan Disiplin 30 Orang 18.200.000 20.020.000 Rutin
perlengkapannya Dinas Lhoknga
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 30.000.000 33.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Lhoknga Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 30.000.000 33.000.000 Baru
Lhoknga

Meningkatnya terciptany
Tata Kelola
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan a 1
4 02 34 Pemerintahan 15.800.000 17.380.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna peningkat kegiatan
n Daerah an RKPD
2020
Kelancaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Rkpd Kec
4 02 34 02 Kec Lhoknga 100% Pelaksanaan Rkpd 100% 15.800.000 17.380.000 Rutin
Kecamatan 2020 Lhoknga
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LHOONG
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 12 KECAMATAN LHOONG 714.169.500 785.586.450

Terlaksan
anya
Program Pelayanan Administrasi kegiatan
4 02 01 12 Bulan 336.419.500 370.061.450
Perkantoran pemerinta
han
kecamatan

Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Listrik Untuk
4 02 01 02 Kec Lhoong 12 Bulan Daya Air Dan Listrik 12 Bulan 6.600.000 7.260.000 Rutin Kec Lhoong
dan listrik Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor

Kelancaran Pelayanan
Izin Operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Administrasi
4 02 01 06 Kec Lhoong Kendaraan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 1.700.000 1.870.000 Rutin Kec Lhoong
kendaraan dinas/operasional Perkantoran

Tercapainya
Tersedianya Jasa
Kebutuhan Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Lhoong Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 829.000 911.900 Rutin Kec Lhoong
Kebersihan Kantor

Tercapainya
Tersedianya Atk Kantor
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Lhoong 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor 12 Bulan 11.588.000 12.746.800 Rutin Kec Lhoong

Tersedianya Kebutuhan Terlaksanakan


Cetak Dan Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Lhoong 12 Bulan 12 Bulan 5.174.500 5.691.950 Rutin Kec Lhoong
Penggandaan Di Kantor Penggandaan Dikantor

Lancarnya
Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi
4 02 01 12 Kec Lhoong Dan Elektronik 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 648.000 712.800 Rutin Kec Lhoong
listrik/penerangan bangunan kantor
Perkantoran

Tercapainya
Tersedianya Bahan Kebutuhan Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bacaan Dan Peraturan Bacaan Dan Peraturan
4 02 01 15 Kec Lhoong 12 Bulan 12 Bulan 840.000 924.000 Rutin Kec Lhoong
perundang-undangan Perundang-undangan Perundang-undangan

Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
Makan/minum
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Lhoong 11 Bulan Makan/minum 11 Bulan 28.040.000 30.844.000 Rutin Kec Lhoong
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Tugas-tugas Kedinasan Rapat Koordiansi Dan
4 02 01 18 Kec Lhoong 12 Bulan 12 Bulan 32.900.000 36.190.000 Rutin Kec Lhoong
daerah Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah

Kelancaran
Pembiayaan Jasa
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi
4 02 01 19 Kec Lhoong 12 Bulan Pns/non Pns 12 Bulan 248.100.000 272.910.000 Rutin Kec Lhoong
Teknis Perkantoran Perkantoran

Pembangu
Keamanan
Tata Kelola nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Dan
4 02 02 Pemerintahan Rehabilisa 1500 m 296.500.000 326.150.000
Prasarana Aparatur Kenyamanan
si Sarana
Lingkungan
dan
Prasarana
Terhindarnya Dari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Genangan Air Dan Tersediannya Paving
4 02 02 11 Kec Lhoong 1500 M 1500 M 60.000.000 66.000.000 Rutin Kec Lhoong
Kantor Bebas Dari Binatang Block
Ternak
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
Pemeilharaan Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Lhoong Jabatan 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin Kec Lhoong
Jabatan

Kelancaran Kerja/tugas Terpeliharanya Fasilitas


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
4 02 02 24 Kec Lhoong Aparatur Kantor 12 Bulan Pendukung Kerja 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 Rutin Kec Lhoong
dinas/operasional

Terpeliharanya
Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Gedung
4 02 02 28 Kec Lhoong 12 Bulan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 Rutin Kec Lhoong
kantor Kantor

Kondisi Atap Dan Tersedianya Rumah


4 02 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kec Lhoong 1 Unit 1 Unit 150.000.000 165.000.000 Rutin Kec Lhoong
Lantai Rusak Berat Dinas Yang Layak Huni
Untuk Kelancaran Air
Limbah Dari Yang
Tersedianya Saluran
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Lhoong Bersumber Dari Kantor 150 M 150 M 55.000.000 60.500.000 Rutin Kec Lhoong
Yang Air Limbah
Camat Dan Rumah
Dinas Puskesmas

Tersedian
ya
kebutuhan
100
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitas 15.400.000 16.940.000
persen
penunjang
kegiatan
Aparatur

Peningkatan Disiplin Tersedianya Pakaian


Pengadaan pakaian dinas beserta
4 02 03 02 Kec Lhoong Aparatur 100 Persen Dinas Harian Pegawai 100 Persen 15.400.000 16.940.000 Rutin Kec Lhoong
perlengkapannya
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Lhoong Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru Kec Lhoong

Tersusunn
ya
perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada 100
4 02 34 an 25.850.000 28.435.000
Tingkat Kecamatan Persen
pembangu
nan
kecamatan

Terpenuhinya
Tersusunnya
Perencanaan
Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan
4 02 34 02 Kec Lhoong Pembangunan 100 Persen 100 Persen 25.850.000 28.435.000 Baru Kec Lhoong
Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN MESJID RAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 19 KECAMATAN MESJID RAYA 525.104.708 577.615.179

Penurunan Menurunnya Tercapain


Angka Angka ya
Program Pelayanan Administrasi Kemiskinan Kemiskinan Kebutuha
4 02 01 100% 290.801.708 319.881.879
Perkantoran Dan Dan n Atk
Penganggura Penganggura Kantor
n n

Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Mesjid Komunikasi, Sumber Kec Mesjid
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 18.000.000 19.800.000 Rutin
dan listrik Raya Daya Air Dan Listrik Raya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Mesjid Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Mesjid
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 1.980.000 2.178.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Raya Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Raya
Perkantoran
Kec Mesjid Tercapainya Kec Mesjid
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 18.321.500 20.153.650 Rutin
Raya Kebutuhan Atk Kantor Raya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Mesjid Kegiatan Cetakan Dan Kec Mesjid
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 10.100.000 11.110.000 Rutin
Raya Penggandaan Dikantor Raya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Mesjid Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Mesjid
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 4.026.200 4.428.820 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Raya Dan Elektronik Administrasi Raya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Mesjid Tersedianya Bahan Kec Mesjid
4 02 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 1.920.000 2.112.000 Rutin
perundang-undangan Raya Bacaan Raya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Mesjid Kebutuhan Kec Mesjid
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 22.529.000 24.781.900 Rutin
Raya Makan/minum Raya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Mesjid Kec Mesjid
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 30.350.000 33.385.000 Rutin
daerah Raya Raya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Mesjid Pembiayaan Jasa Kec Mesjid
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 21 Org 183.575.008 201.932.509 Rutin
Teknis Perkantoran Raya Pns/non Pns Raya
Perkantoran
Kelancara
n
Meningkatnya
Tata Kelola Pelayanan
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
4 02 02 Pemerintahan Administr 100% 160.698.000 176.767.800
Prasarana Aparatur Pemerintah
asi
Daerah
Perkantor
an

Kec Mesjid Penambahan Peralatan Terpenuhinya Fasilitas Kec Mesjid


4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 117.000.000 128.700.000 Rutin
Raya Perkantoran Perkantoran Raya
Terpeliharanya Gedung Kelancaran Proses
Kec Mesjid
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Mesjid 100% Pelayanan Administrasi 100% 3.210.000 3.531.000 Rutin
Raya
Raya Perkantoran
Terpenuhinya
Kec Mesjid Terpeliharanya Mobil Kec Mesjid
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Raya Jabatan Raya
Jabatan
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Mesjid Peningkatan Kinerja Perawatan Berkala Kec Mesjid
4 02 02 24 3 Unit 3 Unit 9.438.000 10.381.800 Rutin
dinas/operasional Raya Pegawai Kecamatan Kenderaan Raya
Dinas/operasional
Kelancaran Pelayanan Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Mesjid Kec Mesjid
4 02 02 28 Administrasi 12 Bulan Pemeliharaan Rutin 12 Bulan 6.050.000 6.655.000 Rutin
kantor Raya Raya
Perkantoran Peralatan Kantor

Peningkatan Terpenuhi
Tata Kelola
Disiplin nya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100 % 15.500.000 17.050.000
Aparatur Peningkat
Pemerintahan an Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Mesjid Peningkatan Disiplin Kec Mesjid
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 15.500.000 17.050.000 Rutin
perlengkapannya Raya Aparatur Raya
Aparatur

Penyusun
an
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Perencana
Kapasitas
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan an 100 % 18.105.000 19.915.500
Pemerintah
Keuangan Pembangu
Daerah
nan
Kecamata
n
Tersusunnya Dokumen Tercapainya
Kec Mesjid Perencanaan Perencanaan Kec Mesjid
4 02 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 % 100 % 18.105.000 19.915.500 Rutin
Raya Pembangunan Pembangunan Raya
Kecamatan Kecamatan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec Mesjid Kec Mesjid
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Raya Raya
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN MONTASIK
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 27 KECAMATAN MONTASIK 491.838.008 541.021.809

Tersedian
ya sarana
Meningkatnya komunika
Tata Kelola Kualitas si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan listrik 100% 364.064.008 400.470.409
Perkantoran
Admninistrasi untuk
Kepegawaian pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Kec Montasik Listrik Untuk 100% 100% 25.800.000 28.380.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Montasik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 7 Unit (6 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Kec Montasik Administrasi 7 Unit 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Montasik
Perkantoran
Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Montasik Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 22.220.000 24.442.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor Montasik
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Montasik Cetak Dan 100% 100% 14.605.000 16.065.500 Rutin
Penggandaan Dikantor Montasik
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 Kec Montasik 12 Bulan 12 Bulan 4.254.000 4.679.400 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi Montasik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kec Montasik 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 900.000 990.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Montasik
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Montasik Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 34.000.000 37.400.000 Rutin
Makan/minum Montasik
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec
4 02 01 18 Kec Montasik Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 30.550.000 33.605.000 Rutin
daerah Montasik
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 Kec Montasik Administrasi 12 Bulan 9 Org 228.735.008 251.608.509 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Montasik
Perkantoran
Terlaksan
anya
pelayanan
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 administra 100% 66.674.000 73.341.400
Prasarana Aparatur
si
perkantor
an
Tersedianya Terlaksananya
Kec
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Montasik Perlengkapan Gedung 12 Bulan Pelayanan Adm 12 Bulan 22.000.000 24.200.000 Rutin
Montasik
Kantor Perkantoran
Lancarnya Administrasi Lancarnya Administrasi Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Montasik 100% 100% 3.225.000 3.547.500 Rutin
Kantor Kantor Montasik
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Montasik 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Jabatan Montasik
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya Lancarnya Kec
4 02 02 24 Kec Montasik 1 Unit 1 Unit 5.979.000 6.576.900 Rutin
dinas/operasional Transportasi/angkutan Transportasi/angkutan Montasik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 Kec Montasik 100% 100% 10.470.000 11.517.000 Rutin
kantor Pelayanan Masyarakat Pelayanan Masyarakat Montasik

Tata Kelola Prasarana/ Terpenuhi


4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan nya 32 Orang 23.800.000 26.180.000
Dinas Kebutuha
n Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya Terpenuhinya Kec
4 02 03 02 Kec Montasik 32 Orang 32 Orang 23.800.000 26.180.000 Rutin
perlengkapannya Kebutuhan Aparatur Kebutuhan Aparatur Montasik
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pengamal 95% 3.000.000 3.300.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Montasik 150 Orang 150 Orang 3.000.000 3.300.000 Baru
Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Montasik

Tercapain
ya
Meningkatnya
Tata Kelola Program
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan Tingkat 100% 34.300.000 37.730.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
Kecamata
n Daerah
n Melalui
Musrenba
ng
Tercapainya Program Tercapainya Program
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec
4 02 34 02 Kec Montasik Tingkat Kecamatan 100% Tingkat Kecamatan 100% 34.300.000 37.730.000 Rutin
Kecamatan Montasik
Melalui Musrenbang Melalui Musrenbang
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN PEUKAN BADA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 23 KECAMATAN PEUKAN BADA 481.488.610 529.637.471

Kelancara
Meningkatnya Tercapain
Tata Kelola n
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas ya
4 02 01 Pemerintahan Administr 340.515.610 374.567.171
Perkantoran Pemerintah Pelayanan
asi
Daerah Yang
Perkantor
Optimal
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Peukan Komunikasi, Sumber Kec Peukan
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 21.960.000 24.156.000 Rutin
dan listrik Bada Daya Air Dan Listrik Bada
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Peukan Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Peukan
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.500.000 2.750.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Bada Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Bada
Perkantoran
Tercapainya
Kec Peukan Tersedianya Jasa Kec Peukan
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kebutuhan Jasa Kantor 17.558.200 19.314.020 Rutin
Bada Kebersihan Kantor Bada
Kebersihan Kantor
Kec Peukan Tercapainya Kec Peukan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor Kantor Kantor 16.068.360 17.675.196 Rutin
Bada Kebutuhan Atk Kantor Bada
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Peukan Kegiatan Cetakan Dan Kec Peukan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 13.261.000 14.587.100 Rutin
Bada Penggandaan Dikantor Bada
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Peukan Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Peukan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.942.050 2.136.255 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Bada Dan Elektronik Administrasi Bada
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Peukan Tersedianya Bahan Kec Peukan
4 02 01 15 Kantor Kebutuhan Bahan Kantor 1.122.000 1.234.200 Rutin
perundang-undangan Bada Bacaan Bada
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Peukan Kebutuhan Kec Peukan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 24.484.000 26.932.400 Rutin
Bada Makan/minum Bada
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Peukan Kec Peukan
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 37.070.000 40.777.000 Rutin
daerah Bada Bada
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Peukan Pembiayaan Jasa Kec Peukan
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan Pns/non Pns 204.550.000 225.005.000 Rutin
Teknis Perkantoran Bada Pns/non Pns Bada
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Pemelihar
4 02 02 Pemerintahan 1 Unit 43.878.000 48.265.800
Prasarana Aparatur Pemerintah aan Mobil
Daerah Jabatan
Terpenuhinya
Kec Peukan Terpeliharanya Mobil Kec Peukan
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Bada Jabatan Bada
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Peukan Pemeliharaan Lancarnya Proses Kec Peukan
4 02 02 24 4 Unit 4 Unit 9.000.000 9.900.000 Rutin
Dinas/Operasional Bada Kendaraan Operasional Transportasi Bada
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Peukan Perawatan Peralatan Peralatan Gedung Meningkatkan Kec Peukan
4 02 02 28 Kelancaran Kinerja 9.878.000 10.865.800 Rutin
kantor Bada Kantor Kantor Pelaksanaan Tugas Bada
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas Peningkat
4 02 05 Pemerintahan Berkualita 22.595.000 24.854.500
Daya Aparatur Pemerintah an
s
Daerah kualitas
Meningkatnya
Kec Peukan Wawasan Tp-pkk Kec Peukan
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Wawasan Tp-pkk Wawasan Tp-pkk Wawasan Tp-pkk 22.595.000 24.854.500 Rutin
Bada Gampong Yang Luas Bada
Gampong
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan Penegaka
Dinul Islam n dan
Meningkatnya
Dan Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas 95% 50.000.000 55.000.000
Peningkatan an Syariat
Pendidikan
Kualitas Islam
Pendidikan
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Peukan Kec Peukan
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Rutin
Bada Bada

Meningkatnya
Tata Kelola Perencana Pembangu
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan an nan 24.500.000 26.950.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
Pembangu Daerah
n Daerah
nan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Peukan Rumusan Prioritas Kec Peukan
4 02 34 02 Prioritas Rkpd Usulan Kegiatan Rkpd Daerah 24.500.000 26.950.000 Rutin
Kecamatan Bada Pembangunan Daerah Bada
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN PULO ACEH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 14 KECAMATAN PULO ACEH 449.200.000 494.120.000

Terpenuhi
nya
Meningkatnya
Sarana
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi Komunika
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 328.799.000 361.678.900
Perkantoran si, Sumber
Admninistrasi
Daya Air
Kepegawaian
dan Listrik
selama 12
Bulan

Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Pulo
4 02 01 02 Kec Pulo Aceh Listrik Untuk 12 Bulan 12 Bulan 8.118.000 8.929.800 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Aceh
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Izin Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Pulo
4 02 01 06 Kec Pulo Aceh Operasional Kendaraan 12 Bulan Operasional Kegiatan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Aceh
Dinas Kecamatan
Lancarnya
Kec Pulo
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Pulo Aceh Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan Pengelolaan 12 Bulan 13.017.500 14.319.250 Rutin
Aceh
Administrasi Kantor
Tersedianya Kebutuhan Lancarnya
Kec Pulo
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Pulo Aceh Cetak Dan 12 Bulan Pengelolaan 12 Bulan 4.500.000 4.950.000 Rutin
Aceh
Penggandaan Di Kantor Administrasi Kantor
Lancarnya Kualitas Pelayanan
Penyediaan komponen instalasi Pengelolaan Administrasi Kec Pulo
4 02 01 12 Kec Pulo Aceh 12 Bulan 12 Bulan 1.516.000 1.667.600 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Administrasi Kantor Perkantoran Aceh

Tersedianya Peralatan Menunjang


Untuk Perlengkapan Peningkatan Kinerja Kec Pulo
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec Pulo Aceh 12 Bulan 12 Bulan 37.000.000 40.700.000 Rutin
Kantor Pegawai Aceh

Tersedianya Bahan
Bacaan Dan Perundang- Peningkatan Wawasan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Pulo
4 02 01 15 Kec Pulo Aceh undangan 12 Bulan Dan Informasi 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 Rutin
perundang-undangan Aceh

Tersedianya Makanan Kelancaran


Dan Minuman Harian Administrasi Kec Pulo
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Pulo Aceh 11 Bulan 11 Bulan 27.772.500 30.549.750 Rutin
Pegawai Dan Tamu Perkantoran Aceh

Terealisasinya
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan Dinas Kec Pulo
4 02 01 18 Kec Pulo Aceh Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan 12 Bulan 45.000.000 49.500.000 Rutin
daerah Dalam Dan Luar Aceh
Daerah
Kelancaran Proses
Pembiayaan Jasa Pns /
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi Kec Pulo
4 02 01 19 Kec Pulo Aceh Non Pns 12 Bulan 12 Bulan 187.875.000 206.662.500 Rutin
Teknis Perkantoran Perkantoran Aceh

Peningkat
an Kinerja
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Aparatur 100% 56.516.000 62.167.600
Prasarana Aparatur
Kecamata
n
Pemeliharaan Dan
Pemeliharaan Rumah Kec Pulo
4 02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec Pulo Aceh 1 Unit Perawatan Rumah 1 Unit 1.800.000 1.980.000 Rutin
Dinas Aceh
Dinas
Pemeliharaan Mobil Meningkatnya
Kec Pulo
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Pulo Aceh Jabatan 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Aceh

Meningkatnya
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pelaksanaan Tugas Kec Pulo
4 02 02 24 Kec Pulo Aceh Kendaraan Operasional 12 Bulan 12 Bulan 11.316.000 12.447.600 Rutin
Dinas/Operasional Dan Kelancaran Kinerja Aceh

Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Perawatan Alat Kantor Kec Pulo
4 02 02 28 Kec Pulo Aceh 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 3.400.000 3.740.000 Rutin
kantor Aceh
Rehabilitasi Rumah Terehabnya Rumah Kec Pulo
4 02 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kec Pulo Aceh 1 Unit 1 Unit 15.000.000 16.500.000 Rutin
Dinas Dinas Aceh
Peningkat
an
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur motivasi 100% 11.900.000 13.090.000
kerja
pegawai
Tersedianya Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Menambah Motivasi Kec Pulo
4 02 03 02 Kec Pulo Aceh Dinas Beserta 17 Stel 17% 11.900.000 13.090.000 Rutin
perlengkapannya Kerja Pegawai Aceh
Perlengkapannya
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
"Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam an Syariat 95% 40.000.000 44.000.000
Islam
"

Terlaksananya Mtq
Terseleksinya Peserta
Tingkat Kecamatan Kec Pulo
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Pulo Aceh Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Aceh

Musyawar
ah
perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 an 100% 11.985.000 13.183.500
Tingkat Kecamatan
pembangu
nan

Hasil Rumusan Hasil Rumusan


Prioritas Rkpd Tahun Usulan Kegiatan Untuk
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kec Pulo
4 02 34 02 Kec Pulo Aceh 2020 Tahun 2020 11.985.000 13.183.500 Baru
Kecamatan Tahun 2020 Tahun 2020 Aceh
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN SEULIMEUM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 29 KECAMATAN SEULIMEUM 583.710.000 642.081.000
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan - - 71.310.000 78.441.000
Perkantoran Pemerintah
Daerah
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 16.320.000 17.952.000 Rutin
dan listrik Seulimeum Daya Air Dan Listrik Seulimeum
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 4 Unit (3 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Administrasi 4 Unit 5.000.000 5.500.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Seulimeum
Perkantoran

Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Seulimeum Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Seulimeum
Perkantoran
Kec Terpenuhi Pelayanan Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor Tersedianya Atk Kantor Paket 16.500.000 18.150.000 Rutin
Seulimeum Yang Optimal Seulimeum
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 10.300.000 11.330.000 Rutin
Seulimeum Penggandaan Dikantor Seulimeum
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 3.800.000 4.180.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Seulimeum Dan Elektronik Administrasi Seulimeum
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 2.260.000 2.486.000 Rutin
perundang-undangan Seulimeum Bacaan Seulimeum
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 11.130.000 12.243.000 Rutin
Seulimeum Makan/minum Seulimeum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor

Tersedian
Meningkatnya ya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas pelayanan Pelayanan
4 02 02 Pemerintahan 472.400.000 519.640.000
Aparatur Pemerintah Administra yang
Daerah si Prima
Perkantor
an
Kec Tersedianya Ruang Tersedianya Ruang Kec
4 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Pelayanan Yang Prima Pelayanan Yang Prima 20.000.000 22.000.000 Rutin
Seulimeum Kerja Pegawai Kerja Pegawai Seulimeum
Tersedianya Pelayanan Kelancaran
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kec Peningkatan Kinerja Kec
4 02 02 11 Administrasi Pelayanan Yang Prima Administrasi 42.000.000 46.200.000 Rutin
Kantor Seulimeum Dan Pelayanan Optimal Seulimeum
Perkantoran Perkantoran
Terjaganya Keamanan Terlaksananya
Kec Terbuatnya Pagar 80 Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dan Kenyamanan 1 Paket Pembuatan Pagar 380.000.000 418.000.000 Rutin
Seulimeum Meter Seulimeum
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Kec Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Seulimeum Jabatan Seulimeum
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Meningkatnya Kec
4 02 02 28 Perawatan Alat Kantor 7 Unit Kelancaran Kinerja 5.400.000 5.940.000 Rutin
kantor Seulimeum Pelaksanaan Tugas Seulimeum
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam

Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq


Kec Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Seulimeum Seulimeum
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN SIMPANG TIGA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 26 KECAMATAN SIMPANG TIGA 459.240.000 505.164.000
Kualitas
Meningkatnya
pelayanan
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi administra Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 330.640.000 363.704.000
Perkantoran si yang
Admninistrasi
perkantor optimal
Kepegawaian
an
Tersedianya Jasa
Kelancaran
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Kec
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Simpang Pengelolaan Tercapainya Pelayanan
4 02 01 02 Daya Air Dan Listrik Sumber Daya Air Dan 20.400.000 22.440.000 Rutin Simpang
dan listrik Tiga Administrasi Yang Optimal
Untuk Pelaksanaan Listrik Selama 12 Bulan Tiga
Perkantoran
Operasional Kantor
Tersedianya Izin 7 Unit (6 Unit Roda Kelancaran Kec
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Simpang
4 02 01 06 Operasional Kendaraan Dua, 1 Unit Roda Operasional Kegiatan 7 Unit 3.300.000 3.630.000 Rutin Simpang
kendaraan dinas/operasional Tiga
Dinas Empat) Kecamatan Tiga
Lancarnya Kec
Kec Simpang Tercapainya Pelayanan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor Atk Selama 12 Bulan Pengelolaan 16.136.000 17.749.600 Rutin Simpang
Tiga Yang Optimal
Administrasi Kantor Tiga
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan Dan Lancarnya Kec
Kec Simpang Tercapainya Pelayanan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Selama Pengelolaan 5.340.000 5.874.000 Rutin Simpang
Tiga Yang Optimal
Penggandaan Di Kantor 12 Bulan Administrasi Kantor Tiga
Alat Listrik Dan Lancarnya Kec
Penyediaan komponen instalasi Kec Simpang Tersedianya Alat Listrik Tercapainya Pelayanan
4 02 01 12 Elektronik Selama 12 Pengelolaan 520.000 572.000 Rutin Simpang
listrik/penerangan bangunan kantor Tiga Dan Elektronik Yang Optimal
Bulan Administrasi Kantor Tiga
Tersedianya Peralatan Menunjang Kec
Kec Simpang
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Perlengkapan 100% Peningkatan Kinerja Kelancaran Kinerja 85.000.000 93.500.000 Rutin Simpang
Tiga
Kantor Pegawai Tiga
Tersedianya Bahan Kec
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Simpang Bahan Bacaan Dan Peningkatan Wawasan Seluruh Pegawai
4 02 01 15 Bacaan Dan Perundang- 900.000 990.000 Rutin Simpang
perundang-undangan Tiga Perundang-undangan Dan Informasi Kantor
undangan Tiga
Tersedianya Makanan Makanan Dan Minuman Kelancaran Kec
Kec Simpang Peningkatan Kinerja
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Dan Minuman Harian Harian Pegawai Dan Administrasi 18.469.000 20.315.900 Rutin Simpang
Tiga Dan Pelayanan
Pegawai Dan Tamu Tamu Selama 12 Bulan Perkantoran Tiga
Terealisasinya
Singkronisasi Dan Kec
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Simpang 230 Oh Dalam Daerah, Perjalanan Dinas
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan Sergisitas 42.000.000 46.200.000 Rutin Simpang
daerah Tiga 2 Oh Luar Daerah Dalam Dan Luar
Program/kegiatan Tiga
Daerah
Kelancaran Proses Kec
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Simpang Pembiayaan Jasa Pns / 23 Org Pns, 11 Org Tercapainya Pelayanan
4 02 01 19 Administrasi 138.575.000 152.432.500 Rutin Simpang
Teknis Perkantoran Tiga Non Pns Non Pns Yang Optimal
Perkantoran Tiga
Kelancara
Kualitas
n kinerja
Peningkatan pelaksana
Tata Kelola dan
Program Peningkatan Sarana Dan Kompetensi an tugas
4 02 02 Pemerintahan pelaksana 34.300.000 37.730.000
Prasarana Aparatur Sumber Daya dan
an tugas
Aparatur kelancara
yang
n kinerja
optimal
Kec
Kec Simpang Pemeliharaan Mobil Meningkatnya
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Kelancaran Kinerja 25.000.000 27.500.000 Rutin Simpang
Tiga Jabatan Pelaksanaan Tugas
Tiga
Meningkatnya Kec
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Simpang Pemeliharaan
4 02 02 24 3 Unit Pelaksanaan Tugas Kelancaran Kinerja 6.000.000 6.600.000 Rutin Simpang
dinas/operasional Tiga Kendaraan Operasional
Dan Kelancaran Kinerja Tiga
Kec
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Simpang Meningkatnya
4 02 02 28 Perawatan Alat Kantor 5 Unit Kelancaran Kinerja 3.300.000 3.630.000 Rutin Simpang
kantor Tiga Pelaksanaan Tugas
Tiga
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
"Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam an Syariat 95% 31.000.000 34.100.000
Islam
"

Terseleksinya Peserta
Kec
Kec Simpang Mtq Tingkat Kecamatan Terlaksananya Mtq
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 31.000.000 34.100.000 Baru Simpang
Tiga Tingkat Kecamatan
Tiga

Penurunan Menurunnya Musyawar


Angka Angka ah
Usulan
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan perencana
4 02 34 prioritas 16.800.000 18.480.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan an
kecamatan
Penganggura Penganggura pembangu
n n nan
Hasil Rumusan Kec
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Simpang Prioritas Rkpd Tahun Usulan Kegiatan Untuk Usulan Sumber Dana
4 02 34 02 Prioritas Pembangunan 16.800.000 18.480.000 Rutin Simpang
Kecamatan Tiga 2020 Tahun 2020 Apbk/otsus/migas/da
Tahun 2020 Tiga

Peningkat
Penguatan an
Dinul Islam Kualitas kualitas
Program Pembinaan Pemerintahan Meningkatnya
Dan Pendidika pendidika
4 02 35 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kualitas 46.500.000 51.150.000
Peningkatan n Agama n agama
Kecamatan Pendidikan
Kualitas Islam islam
Pendidikan dalam
masyaraka
t
Tersedianya Pakaian Bertambahnya Motivasi Kec
Kec Simpang
4 02 35 06 Kegiatan Keagamaan Daerah Seragam Mtq, Uang 1 Kegiatan Peserta Mtq Tingkat 100% 46.500.000 51.150.000 Rutin Simpang
Tiga
Saku Dan Bimtek Kabupaten Tiga
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN SUKAMAKMUR
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 31 KECAMATAN SUKAMAKMUR 469.048.300 515.953.130
Kelancara
Peningkatan n
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kompetensi Administr
4 02 01 Pemerintahan 100% 148.468.300 163.315.130
Perkantoran Sumber Daya asi
Aparatur Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Suka Komunikasi, Sumber Kec Suka
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 31.020.000 34.122.000 Rutin
dan listrik Makmur Daya Air Dan Listrik Makmur
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Suka Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Suka
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.500.000 3.850.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Makmur Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Makmur
Perkantoran
Kec Suka Tercapainya Kec Suka
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1 Kantor 24.368.300 26.805.130 Rutin
Makmur Kebutuhan Atk Kantor Makmur
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Suka Kegiatan Cetakan Dan Kec Suka
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 9.000.000 9.900.000 Rutin
Makmur Penggandaan Dikantor Makmur
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Suka Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Suka
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Makmur Dan Elektronik Administrasi Makmur
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Suka Tersedianya Bahan Kec Suka
4 02 01 15 2 Eks Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.500.000 1.650.000 Rutin
perundang-undangan Makmur Bacaan Makmur
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Suka Kebutuhan Kec Suka
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 27.780.000 30.558.000 Rutin
Makmur Makan/minum Makmur
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Suka Kec Suka
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 2 Kali Rapat Koordiansi Dan 2 Kali 29.400.000 32.340.000 Rutin
daerah Makmur Makmur
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Suka Pembiayaan Jasa Pembiayaan Jasa Kec Suka
4 02 01 19 12 Bulan 3 Org 16.900.000 18.590.000 Rutin
Teknis Perkantoran Makmur Pns/non Pns Pns/non Pns Makmur
Terlayani
Pemelihar
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Sarana Dan aan
4 02 02 Pemerintahan Dengan Baik 100% 252.080.000 277.288.000
Prasarana Aparatur Peralatan
Dan Tepat
Kantor
Waktu
Terpenuhinya
Kec Suka Terpeliharanya Mobil Kec Suka
4 02 02 04 Pengadaan mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Makmur Jabatan Makmur
Jabatan
Kec Suka Pengamanan Gedung Tersedianya Teralis Kec Suka
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Kantor 1 Kantor 170.000.000 187.000.000 Rutin
Makmur Kantor Besi Dan Kain Gorden Makmur
Terpenuhinya
Kec Suka Tersedianya Meubeleur Kec Suka
4 02 02 10 Pengadaan mebeleur 5 Set Perlengkapan 5 Set 27.500.000 30.250.000 Rutin
Makmur Kantor Makmur
Meubeleur Kantor
Tterlaksananya
Kec Suka Pemeliharaan Gedung Kec Suka
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor Pemeliharaan Gedung 1 Kantor 7.000.000 7.700.000 Rutin
Makmur Kantor Makmur
Kantor Secara Berkala
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Suka Terpeliharanya Kec Suka
4 02 02 24 4 Unit Pemeliharaan 4 Unit 11.000.000 12.100.000 Rutin
Dinas/Operasional Makmur Kendaraan Dinas Makmur
Kendaraan Dinas
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Suka Kelancaran Proses Kec Suka
4 02 02 28 Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 11.580.000 12.738.000 Rutin
kantor Makmur Pelayanan Masyarakat Makmur
Kendaraan Dinas

Peningkatan Terlaksan
Tata Kelola
Disiplin anya 28
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 19.000.000 20.900.000
Aparatur Pengadaa Pasang
Pemerintahan n Pakaian
Dinas
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Suka Peningkatan Disiplin Kec Suka
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 19.000.000 20.900.000 Rutin
perlengkapannya Makmur Aparatur Makmur
Aparatur

Penyusun
Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola an
Disiplin
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Laporan 100% 4.500.000 4.950.000
Aparatur
Keuangan Keuangan
Pemerintahan
Semestera
n
Kec Suka Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Kec Suka
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Semester 2 Semester 4.500.000 4.950.000 Rutin
Makmur Keuangan Keuangan Semesteran Makmur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 15.000.000 16.500.000
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Suka Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Suka
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 15.000.000 16.500.000 Rutin
Makmur Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Makmur
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Rumusan
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan Prioritas
4 02 34 100% 30.000.000 33.000.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan Pembangu
Penganggura Penganggura nan
n n
Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Suka Hasil Rumusan Kec Suka
4 02 34 02 100% Musrenbang Rkpd Di 1 Kali 30.000.000 33.000.000 Rutin
Kecamatan Makmur Prioritas Pembangunan Makmur
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPK : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


URUSAN PILIHAN
3 01 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.378.106.016 1.515.916.618
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program pengembangan budidaya Kemiskinan Kemiskinan
3 01 20 - - 1.228.106.016 1.350.916.618
perikanan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pendampingan Penyediaan dan Rehabilitasi
3 01 20 04 Aceh Besar - - - - 1.228.106.016 1.350.916.618 Baru DKP
Sarana dan Prasarana Produksi
Paket Percontohan Nila di Kolam / Tambak Kec Lhoknga - - - - 60.500.000 66.550.000 Baru
Paket Percontohan Budidaya Udang Kec
- - - - 97.900.000 107.690.000 Baru
Sederhana Seulimeum
Paket Percontohan Budidaya Udang Kec Peukan
- - - - 97.900.000 107.690.000 Baru
Sederhana Bada
Kec Kota
Rehab Kolam Pendederan pada BBI Ukuran (
Jantho (Jantho - - - - 600.006.016 660.006.618 Baru
25x18m ) 10 Petak
Baru)
Paket Percontohan Nila di Kolam / Tambak Kec Lhoong - - - - 60.500.000 66.550.000 Baru
Kec
Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias - - - - 42.900.000 47.190.000 Baru
Darussalam
Kec Suka
Paket Budidaya Lele di Kolam - - - - 67.100.000 73.810.000 Baru
Makmur
Kec Simpang
Paket Budidaya Lele di Kolam - - - - 67.100.000 73.810.000 Baru
Tiga
Kec Darul
Paket Budidaya Lele di Kolam - - - - 67.100.000 73.810.000 Baru
Imarah
Kec Darul
Paket Budidaya Lele di Kolam - - - - 67.100.000 73.810.000 Baru
Kamal
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Kemiskinan Kemiskinan
3 01 21 Program pengembangan perikanan tangkap - - 150.000.000 165.000.000
Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pendampingan Pembangunan dan
3 01 21 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Aceh Besar - - - - 150.000.000 165.000.000 Baru DKP
Produksi Perikanan
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk
Kec Lhoong - - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk
Kec Lhoknga - - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk
Kec Leupung - - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk Kec
- - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir Seulimeum
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk Kec Mesjid
- - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir Raya
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk Kec
- - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir Baitussalam
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk Kec Peukan
- - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir Bada
Pengadaan Penyaluran Life Jacket Untuk
Kec Pulo Aceh - - - - 18.750.000 20.625.000 Baru
Nelayan Pesisir

SKPK : DINAS PERTANIAN


URUSAN PILIHAN
3 03 01 DINAS PERTANIAN 11.340.500.000 12.474.550.000
URUSAN : PERTANIAN
Peningkatan Meningkatnya
Ketahanan Ketahanan
3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pkt 4.890.500.000 5.379.550.000
Pangan Dan Pangan Dan
Energi Energi
Penyuluhan dan pendampingan petani dan
3 03 15 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 4.890.500.000 5.379.550.000 Baru DISTAN
pelaku agrobisnis
Adanya Balai Adanya Balai
Pembangunan Balai PenyuluhPertanian (BPP) Kec Penyuluhpertanian Penyuluhpertanian
1 Unit 1 Unit 600.000.000 660.000.000 Baru
Kec. Darussalam Darussalam (bpp) Di Kec. (bpp) Di Kec.
Darussalam Darussalam
Perbaikan/Rehab BPP Kuta Baro Kec Kuta Baro Rehab Bpp 1 Paket Rehab Bpp 100.000.000 110.000.000 Baru
Kec
Perbaikan/Rehab BPP Baitussalam Rehab Bpp 1 Paket Rehab Bpp 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru
Baitussalam
Perbaikan/Rehab Rumah Kepala BPP Kuta Rehab Rumah Kepala Rehab Rumah Kepala
Kec Kuta Baro 1 Paket 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Baru
Baro Bpp Bpp
Sepeda Motor Roda Sepeda Motor Roda
Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga Aceh Besar 4 Unit 4 Unit 152.000.000 167.200.000 Baru
Tiga Tiga
Kec
Pembangunan Pagar BPP Seulimeum Pagar Bpp Seulimeum 1 Paket Pagar Bpp Seulimeum 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru
Seulimeum
Pengadaan Infocus Projektor Aceh Besar Infocus Projektor 15 Unit Infocus Projektor 15 Unit 75.000.000 82.500.000 Baru
Pengadaan Camera Digital Aceh Besar Camera Digital 10 Unit Camera Digital 10 Unit 130.000.000 143.000.000 Baru
Pengadaan Mesin Potong Rumput Aceh Besar Mesin Potong Rumput 18 Unit Mesin Potong Rumput 18 Unit 54.000.000 59.400.000 Baru
Pengadaan Mesin Pompa Air 2 Inch Aceh Besar Mesin Pompa Air 2 Inch 18 Unit Mesin Pompa Air 2 Inch 18 Unit 81.000.000 89.100.000 Baru
Pengadaan Printer Epson L330 Aceh Besar Printer Epson L330 18 Unit Printer Epson L330 18 Unit 81.000.000 89.100.000 Lanjutan
Tersedianya
Pengadaan Sepeda Motor Operasional Memudahkan Penyuluh
Aceh Besar Transportasi Untuk 10 Unit 10 Unit 170.000.000 187.000.000 Baru
Penyuluh (Motor Bebek Matic) Ke Lokasi Petani
Penyuluh
Tersedianya
Pengadaan Sepeda Motor Operasional Memudahkan Penyuluh
Aceh Besar Transportasi Untuk 10 Unit 10 Unit 187.500.000 206.250.000 Baru
Penyuluh (Motor Bebek) Ke Lokasi Petani
Penyuluh
Mobil Operasional Adanya Mobil
Pengadaan Mobil Operasional Penyuluh Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 650.000.000 715.000.000 Baru
Penyuluh Operasional Penyuluh
Memudahkan
Pengadaan Drone untuk Penyuluh Aceh Besar Adanya Drone 3 Unit Dokumentasi Dan 3 Unit 45.000.000 49.500.000 Baru
Akses Pertanian
Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec Kuta Baro 224 Meter Persegi 224 Meter Persegi 448.000.000 492.800.000 Baru
Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec Lhoong 120 Meter Persegi 120 Persegi 240.000.000 264.000.000 Baru
Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec Montasik 120 Meter Persegi 120 Meter Persegi 120.000.000 132.000.000 Baru
Sarana Pendukung Balai Pertanian (BPP) Kec Kuta Baro 18 Paket 18 Paket 612.000.000 673.200.000 Baru
Sarana Pendukung Balai Pertanian (BPP) Kec Pulo Aceh 4 Paket 4 Paket 40.000.000 44.000.000 Baru
Kec Kuta
Sarana Pendukung Balai Pertanian (BPP) 11 Paket 11 Paket 605.000.000 665.500.000 Baru
Malaka
Sarana Pendukung Balai Pertanian (BPP) Kec Lhoong 1 Paket 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru
Peningkatan Meningkatnya
Program Peningkatan Hasil dan Mutu Ketahanan Ketahanan
3 03 16 1 Tahun 3.960.000.000 4.356.000.000
pertanian/perkebunan Pangan Dan Pangan Dan
Energi Energi
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
3 03 16 15 Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 3.960.000.000 4.356.000.000 Baru DISTAN
Produksi Pertanian/Perkebunan
Kec Leupung
Pembangunan Pintu Air (Dayah 1 Unit 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Baru
Mamplam)
Kec Darul
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) Imarah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lamtheun)
Kec Darul
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) Imarah (Leu 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Geu)
Kec Leumbah
Pembangunan Embung (Pertanian) Seulawah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lam Kubu)
Kec Leumbah
Pembangunan Embung (Pertanian) Seulawah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Teuladan)
Kec
Pembangunan Embung (Pertanian) Seulimeum 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lamjruen)
Kec Lhoong
Pembangunan Embung (Pertanian) (Meunasah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Cot)
Kec Indrapuri
Pembangunan Embung (Pertanian) (Lam Ilie 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Teungoh)
Kec Pulo Aceh
Pembangunan Embung (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Melingge)
Kec Lhoong
Pembangunan Embung (pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Cundien)
Kec Kota
Pembangunan Embung (pertanian) Jantho 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Jantho)
Kec Lhoong
Pembangunan Long Storage Pertanian 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Glee Bruek)
Kec Lhoong
Pembangunan Long Storage Pertanian (Umong 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Seuribee)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Long Storage Pertanian Glie 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lamkleng)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Long Storage Pertanian 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Glie (Maheng)
Kec Kota
Pembangunan Long Storage Pertanian Jantho 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Teureubeh)
Kec Kota
Pembangunan Long Storage Pertanian Jantho 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Cucum)
Kec Leumbah
Pembangunan Long Storage Pertanian Seulawah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Suka Mulia)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Long Storage Pertanian 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Cot Masam)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Long Storage Pertanian (Tumpok 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Lampoh)
Kec Suka
Makmur
Pembangunan Long Storage Pertanian 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Seumeureung
)
Kec Indrapuri
Pembangunan Long Storage Pertanian 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Empe Ara)
Kec
Pembangunan Embung (Pertanian) Darussalam 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Angan)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Embung (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Puuk)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Embung (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Cot Lamme)
Kec Pulo Aceh
Pembangunan Embung (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lampuyang)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Glie (Lamsie)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) (Tumpok 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Lampoh)
Kec Kuta Baro
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) (Leupung 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Mesjid)
Kec Montasik
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Alue)
Kec Montasik
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lam Raya)
Kec Blang
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) Bintang (Cot 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Jambo)
Kec Suka
Pembangunan Dam Parit (Pertanian) Makmur 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lambirah)
Kec Indrapuri
Pembangunan Pintu Air 1 Unit 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Baru
(Seuot Baroh)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Pintu Air 1 Unit 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Baru
Glie (Maheng)
Kec Kota
Pembangunan Pintu Air Jantho (Jantho 1 Unit 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Baru
Baru)
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program pencegahan dan penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan
3 03 20 1 Pkt 1.890.000.000 2.079.000.000
penyakit ternak Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
3 03 20 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 1.890.000.000 2.079.000.000 Baru DISTAN
penyakit menular ternak
Kec Pulo Aceh,
Kec
Seulimeum,
Penyediaan Sarana Kendaraan Operasional Kec Mesjid
5 Unit 5 Unit 250.000.000 275.000.000 Baru
Roda 2/Trail Raya, Kec
Leumbah
Seulawah, Kec
Lhoong
Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia Kec Ingin Jaya 1 Unit 1 Unit 200.000.000 220.000.000 Baru
Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan
Kec Ingin Jaya 1 Unit 1 Unit 240.000.000 264.000.000 Baru
Ruminansia
Kec Ingin Jaya,
Kec
Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan 3 Unit 3 Unit 600.000.000 660.000.000 Baru
Baitussalam,
Kec Lhoknga
Kec Ingin Jaya,
Kec
Penyediaan Sarana Pendukung Pusat
Seulimeum, 3 Paket 3 Paket 600.000.000 660.000.000 Baru
Kesehatan Hewan
Kec
Baitussalam
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Kemiskinan Kemiskinan
3 03 23 1 Pkt 600.000.000 660.000.000
Peternakan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
3 03 23 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 600.000.000 660.000.000 Baru DISTAN
peternakan tepat guna
Kec Mesjid
Pembangunan Embung (Peternakan) Raya 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Neuheun)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Embung (Peternakan) Glie (Lam 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Aling)
Kec Indrapuri
Pembangunan Embung (Peternakan) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Aneuk Glee)
Kec Leumbah
Pembangunan Long Storage (Peternakan) Seulawah 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
(Lamtamot)
Kec Mesjid
Pembangunan Dam Parit (Peternakan) 1 Unit 1 Unit 120.000.000 132.000.000 Baru
Raya (Ladong)

SKPK : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN


URUSAN PILIHAN
3 07 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 5.008.500.000 5.509.350.000
URUSAN : PERDAGANGAN
Penurunan Menurunnya
Terlaksan
Angka Angka Tertibnya
anya tera
Program Perlindungan Konsumen dan Kemiskinan Kemiskinan UTTP
3 07 15 ulang 4.000.000.000 4.400.000.000
Pengamanan Perdagangan Dan Dan kemetrolo
UTTP
Penganggura Penganggura gian
kemetrolo
n n
gian
Terlaksananya
operasionalisasi dan pengembangan UPT Terlaksananya Tera Tertibnya Uttp DISPERIND
3 07 15 04 Aceh Besar - Perlindungan 4.000.000.000 4.400.000.000 Baru
kemetrologian daerah Ulang Uttp Kemetrologian AG
Konsumen
Terlaksananya
Kec Suka Terlaksana Tera Ulang Tertibnya Uttp
Pembelian kenderaan Kemetrologian 1 Paket Perlindungan 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Makmur Uttp Kemetrologian
Konsumen
Terlaksananya
Kec Suka Terlaksananya Tera Tertibnya Uttp
Pembangunan gedung Kemetrologian 1 Unit Perlindungan 3.000.000.000 3.300.000.000 Baru
Makmur Ulang Uttp Kemetrologian
Konsumen

Penurunan Menurunnya
Terlaksan
Angka Angka
anya
Program Peningkatan Efisiensi Kemiskinan Kemiskinan Revitalisas
3 07 18 pengemba 8.500.000 9.350.000
Perdagangan Dalam Negri Dan Dan i pasar
ngan
Penganggura Penganggura rakyat
pasar
n n
tradisional
Terfasilitasinya
Tersedianya Pasar Meningkatnya
Pengambangan pasar dan distribusi barang / Kec Pedagang Dan DISPERIND
3 07 18 03 Yang Nyaman Dan 1 Unit Pendapatan 0 0 Baru
produk Baitussalam Peningkatan Ekonomi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat
Masyarakat
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan dan pengembangan sarana DISPERIND
3 07 18 08 Aceh Besar Yang Nyaman Dan - Pendapatan Dan Peningkatan 8.500.000 9.350.000 Lanjutan
distribusi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Kec Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan pasar rakyat Lamabada
Baitussalam Yang Nyaman Dan 1 Unit Pendapatan Dan Peningkatan 8.500.000 9.350.000 Lanjutan
(Gigieng)
(Klieng Meuria) Tertib Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
URUSAN : INDUSTRI
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Tersedian Meningkat
Kemiskinan Kemiskinan ya sarana nya
3 07 18 Program Penataan Struktur Industri 1.000.000.000 1.100.000.000
Dan Dan dan produktivit
Penganggura Penganggura Prasarana as pelaku
n n IKM Usaha IKM

Peningkatan
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster Terbangunnya Sarana Meningkatnya Ekonomi DISPERIND
3 07 18 02 Aceh Besar 1 Ikm Produktivitas, Daya 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
industri Sentra Ikm Masyarakat AG
Saing Dan Mutu Produk
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggu
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ng jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 9.550.854.144 10.505.939.558

Tersedian
ya
dukungan
Meningkatnya operasion
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas al dan
2 09 02 Pemerintahan 1 Tahun 7.550.854.144 8.305.939.558
Prasarana Aparatur Pemerintah pemelihar
Daerah aan
kenderaan
dinas
secara
kontinyu
Kelancaran Tugas Kelancaran Tugas
2 09 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 100% 100% 7.550.854.144 8.305.939.558 Rutin DISHUB
Aparatur Pemerintah Dinas
URUSAN : PERHUBUNGAN

Tersedian
ya sarana
dermaga
tambatan
Terlayani
perahu
Tata Kelola Masyarakat
Program Pembangunan Sarana dan untuk
2 09 18 Pemerintahan Dengan Baik pulo aceh 2.000.000.000 2.200.000.000
Prasarana Perhubungan pembangu
Dan Tepat
nan
Waktu
daerah
tertinggal,
terpencil
dan
terisolir
Terbukanya Isolasi
Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Kecil atau Tersedianya Sarana
2 09 18 04 Aceh Besar Pulo Aceh Daerah Tertinggal Di Pulo Aceh 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru DISHUB
Tambatan Perahu Transportasi Laut
Aceh Besar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.028.000.064 68.230.800.070
URUSAN : PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan
1 03 15 - - 30.224.999.808 33.247.499.789
Jembatan
Terlterlaksananya Lancarnya Transportasi
Terbangunnya
Penigkatan Barang Dan
Jalan
1 03 15 03 Pembangunan jalan Pembangunan Jalan Jalan Jasa 5.899.999.744 6.489.999.718 Baru PUPR

Kecamatan
Pemb. jalan Aneuk Galong - Jembatan Montasik
1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Reudeup : aneuk Galong - Krueng Glumpang (Reudeup,
Baroh)
Pembangunan Jalan Indrapuri - Irigasi Krueng
Kec Indrapuri 1.900.000.000 2.090.000.000 Baru
Jreu
Kec Kota
Pemb. Jalan Gp. Jantho - Sp. SD Awek 1.499.999.744 1.649.999.718 Baru
Jantho
Kec Darul
Pembangunan Jalan Saree - Leungah 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Imarah
Telaksananya Telaksananya Meningkatnya
Kelancaran
1 03 15 05 Pembangunan jembatan Pembangunan Pembangunan Kelancaran 7.799.999.872 8.579.999.859 Baru PUPR
Transportasi
Jembatan Jembatan Transportasi
Pembangunan Jembatan jalan Lhok Liting 1 Kec
. . . 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
dan 2 Seulimeum
Kec Kota
Pembangunan Jembatan Alue Jumpung 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Jantho
Kec Kota
Pembangunan Jembatan Inong Balee 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Jantho
Pembangunan Jembatan Twi Seulimeung Kec Montasik 800.000.000 880.000.000 Rehabilitas
Kec Blang
Pembangunan Jembatan Bak Jok 1.099.999.744 1.209.999.718 Rehabilitas
Bintang
Kec
Pembangunan Jembatan Lamteeng I 750.000.128 825.000.141 Baru
Seulimeum
Kec Darul
Pembangunan Jembatan Mata Ie I dan II 650.000.000 715.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec Kuta Cot
Pemb. Jembatan Siron - Cucum 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Glie
Terlterlaksananya Lancarnya Transportasi
Terbangunnya
Penigkatan Barang Dan
Jalan
1 03 15 09 Peningkatan Jalan Jalan Jasa 10.125.000.192 11.137.500.211 Rehabilitas PUPR

Kec Darul
Pnk. Jalan Lampenurut - Sp. Puni 2000 M 2000 M 1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Imarah
Peningkatan Jalan Sp. Cot Peurabeu - Lam
Kec Kuta Baro 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Raya
Kec Leumbah
Pnk Jalan Lamtamot - Panca 1.100.000.000 1.210.000.000 Rehabilitas
Seulawah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec
Peningkatan Jalan Lamteuba - Lamteuba Droi 1.300.000.000 1.430.000.000 Baru
Seulimeum
Peningkatan Jalan Lampoh Keudee - Ateuk
Kec Montasik 1.404.999.936 1.545.499.930 Rehabilitas
Lueng Ie
Kec Darul Meningkatnya
Jalan Dalam Kondisi
Pnk. Jalan Japakeh - Peukan Biluy Imarah, Kec 2600 M Kelancaran 2600 M 1.700.000.000 1.870.000.000 Rehabilitas
Mantap
Darul Kamal Transportasi
Kec
Pelebaran Jalan Lamsayuen - Sp. Bayu 1.220.000.256 1.342.000.282 Rehabilitas
Baitussalam
Peningkatan Jalan LAMPOH KEUDEE - LAM Kec Kuta
900.000.000 990.000.000 Rehabilitas
ASAN Malaka
Lancarnya Transportasi Lancarnya Transportasi
Kec Kota Dan Pengurangan Terlaksananya Dan Pengurangan
1 03 15 09 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan 6.400.000.000 7.040.000.000 Baru PUPR
Jantho Kesenjangan Antar Peningkatan Jalan Kesenjangan Antar
Wilayah Wilayah

Kecamatan
Kuta Baro
(Gue, Lam
Baed, Cot
Masam, Bueng
Bakjok,
Seupeu, Lam
Neuheun, Lam
Puuk, Lambro
Bileu, Lampoh
Keude, Cot
Peutano, Cot
Cut, Lam
Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kec. Glumpang,
1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Kuta Baro Meunasah Bak
Trieng, Lam
Asan, Lamceu,
Puuk, Lam
Seunong,
Beurangong,
Rabeu,
Cucum, Cot
Yang, Bak
Buloh,
Lamteubee
Geupula, Lam
Alu Cut, Lam
Alu Raya)
Kecamatan
Kuta Malaka
(Reuleung
Peningkatan Jalan kuta Malaka - Sukamakmur Glumpang,
1.200.000.000 1.320.000.000 Baru
; Kuta Malaka - Indrapuri Reuleung
Karieng,
Lamsiteh Cot,
Tumbo Baro)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Punie,
Lamtheun,
Lamsidaya,
Kuta Karang,
Lamkawee,
Lagang,
PENGASPALAN JALAN 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Lamblang
Manyang,
Payaroh,
Lampeuneurut
Ujong Blang,
Lamcot,
Lamreung,
Bayu)
Kecamatan
Simpang Tiga
Lanjutan Peningkatan Jalan (Krueng Mak, 500.000.000 550.000.000 Baru
Ateuk Lam
Ura)
Kecamatan
PEMB. JALAN COT IRI - TUGU BUNGONG Krueng Barona
700.000.000 770.000.000 Baru
JEUMPA Jaya
(Lampermai)
Kecamatan
Montasik
(Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Pnk Jalan Sp. Mata Ie - Indrapuri 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya,
Lampaseh
Krueng,
Lampaseh
Lhok, Mata Ie)
Pengurangan
Kesenjangan
Antar Wilayah Meningkatnya
Melalui Arus
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
1 03 18 Pengembang Transportasi . . 8.650.000.000 9.515.000.000
dan Jembatan
an Kawasan Angkutan
Strategis Dan Umum
Penguatan
Konektifitas

Lancarnya Transportasi
Terlaksananya Terlaksananya Barang Dan
1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemelihara Rehabilitasi/pemelihara Jasa 8.650.000.000 9.515.000.000 Rehabilitas PUPR
an Jalan Kabupaten an Jalan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sp. Lampulo -
Kec Lhoknga 1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Lamlhom - Lampuuk (Ljt)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lamteh - Kec Peukan
1.300.000.256 1.430.000.282 Rehabilitas
Lambadeuk Bada
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan TANJUNG Kec
920.000.000 1.012.000.000 Rehabilitas
SELAMAT - MIRUK TAMAN Darussalam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Simpang Ajun - Kec Darul
830.000.000 913.000.000 Rehabilitas
Mata Ie Imarah
Kec Darul
Rehabilitasi Jalan Kuta Lamreung - Cot Gue 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Imarah
Rehab. Jalan Seuneulop - Data Makmur Kec Montasik 1.300.000.000 1.430.000.000 Rehabilitas
Rehab. Jalan Lampoh Keude - Lam Asan Kec Kuta Baro 700.000.000 770.000.000 Baru
Kec
Pelebaran Jalan Cot Paya - Sp. Lambitra 1.099.999.744 1.209.999.718 Rehabilitas
Baitussalam
Program pengembangan dan pengelolaan
1 03 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan 4.199.000.000 4.618.900.000
pengairan lainnya
1 03 24 19 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 4.199.000.000 4.618.900.000 Lanjutan PUPR
Kecamatan
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lamteh
Leupung
(saluran 2020) dan Jaringan Irigasi D.I Krueng
(Lamseunia, 0 Baru
Gupeu (lantai Rendah) dan Bendungan Krueng
Dayah
Brayeung Untuk air bersih
Mamplam)
Kec Blang
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Cot Bagie 500.000.000 550.000.000 Baru
Bintang
Kec
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Leungah 800.000.000 880.000.000 Lanjutan
Seulimeum
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lam Apeng 700.000.000 770.000.000 Lanjutan
Kec
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gla 699.000.000 768.900.000 Baru
Seulimeum
Kec Leumbah
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Lamtamot 400.000.000 440.000.000 Baru
Seulawah
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Twi Kec
600.000.000 660.000.000 Lanjutan
Geulumpang Darussalam
Kec Kuta Cot
Rehab Bendung D.I Maheng 500.000.000 550.000.000 Rehabilitas
Glie
Program pengembangan kinerja
1 03 27 16.954.000.256 18.649.400.282
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 12.950.000.000 14.245.000.000 Lanjutan PUPR
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Darul Imarah
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Montasik 450.000.000 495.000.000 Baru
Montasik
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Kec Mesjid
450.000.000 495.000.000 Baru
Mesjid Raya Raya
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Ingin Jaya
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Baitussalam Baitussalam
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
450.000.000 495.000.000 Baru
Peukan Bada
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Sp. Kec Simpang
450.000.000 495.000.000 Baru
Tiga Tiga
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec Darul
450.000.000 495.000.000 Baru
Darul Kamal Kamal
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Kr, Barona Jaya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Seulimeum Seulimeum
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Kota Jantho
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Pulo Aceh 450.000.000 495.000.000 Baru
Pulo Aceh
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Lembah Seulawah
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Leupung Kec Leupung 450.000.000 495.000.000 Baru
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Lhoknga 450.000.000 495.000.000 Baru
Lhoknga
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Kec Kuta Cot
450.000.000 495.000.000 Baru
Kuta Cot Glie Glie
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec Kuta
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Kuta Malaka Malaka
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan
Kec Kuta Baro 450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Kuta Baro
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Darussalam Darussalam
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan
Kec Lhoong 450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Lhoong
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec Suka
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Sukamakmur Makmur
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Gp. Kec Blang
450.000.000 495.000.000 Baru
Reuloh Kec. Blang Bintang Bintang
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal untuk
Aceh Besar 800.000.000 880.000.000 Baru
Lembaga Pendidikan Agama Kab. Aceh Besar

1 03 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 4.004.000.256 4.404.400.282 Lanjutan PUPR
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pudeng,
Pasi, Glee
Bruek,
Meunasah Cot,
Cundien,
Peningkatan air bersih Kawasan Lhoong 400.000.000 440.000.000 Rehabilitas
Gapuy, Mon
Mata,
Keutapang,
Lamsujen,
Lamjuhang,
Utamong,
Saney,
Lamgeuriheu)
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec Kuta Baro 500.000.000 550.000.000 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Kuta Baro
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec
400.000.000 440.000.000 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Baitussalam Baitussalam
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec Pulo Aceh 719.000.064 790.900.070 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Pulo Aceh
Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kec Darul
585.000.192 643.500.211 Baru
Kec. Darul Kamal Kamal
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Air Besih Kec
300.000.000 330.000.000 Baru
Kawasan Kec. Seulimeum Seulimeum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemasangan jaringan distribusi air besih
Kec Indrapuri 600.000.000 660.000.000 Baru
Kawasan Indrapuri
Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kab.
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Aceh Besar
Program pembangunan infrastruktur
1 03 30 2.000.000.000 2.200.000.000
perdesaaan
1 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan PUPR
Pembangunan Jalan Gp. Lampuyang - Gp.
Kec Pulo Aceh 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan
Lapeng Kec. Pulo Aceh Ljt
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43.845.000.000 48.229.500.000
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 42.620.000.000 46.882.000.000
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 02 Aceh Besar Sd/smp Sd/smp 450.000.000 495.000.000 Baru DIKBUD
guru, penjaga sekolah Pendidikan Pendidikan
Bangun Baru Rumah Dinas Guru SD NEGERI Bangun Baru Rumah Sd Negeri Lapeng Bangun Baru Rumah Sd Negeri Lapeng
Kec Pulo Aceh 450.000.000 495.000.000 Baru
LAPENG Dinas Guru Dinas Guru
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 29.020.000.000 31.922.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Indrapuri Sd Negeri Seureumo Sd Negeri Seureumo 220.000.000 242.000.000 Baru
Seureumo Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Pulo Tersedianya Ruang Smp Negeri 2 Pulo
Kec Pulo Aceh 660.000.000 726.000.000 Baru
2 Pulo Aceh Kelas Baru Aceh Kelas Baru Aceh
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Ingin Jaya Sd Negeri Lamsayeun Sd Negeri Lamsayeun 440.000.000 484.000.000 Baru
Lamsayeun Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Darul Terbangunnya Ruang Sd Negeri Tersedianya Ruang Sd Negeri
440.000.000 484.000.000 Baru
Lampeuneurut Imarah Kelas Baru Lampeuneurut Kelas Baru Lampeuneurut
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Montasik Sd Negeri Piyeung Sd Negeri Piyeung 220.000.000 242.000.000 Baru
Piyeung Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Terbangunnya Ruang Tersedinya Ruang
Sd Negeri Lamklat Sd Negeri Lamklat 440.000.000 484.000.000 Baru
Lamklat Darussalam Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Kuta Tersedianya Ruang Smp Negeri 2 Kuta
Kec Kuta Baro 440.000.000 484.000.000 Baru
2 Kuta Baro Kelas Baru Baro Kelas Baru Baro
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Kuta Baro Sd Negeri Bueng Cala Sd Negeri Bueng Cala 660.000.000 726.000.000 Baru
Bueng Cala Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 5 Kec Kota Terbangunnya Ruang Sd Negeri 5 Kota Terbangunnya Ruang Sd Negeri 5 Kota
220.000.000 242.000.000 Baru
Kota Jantho Jantho Kelas Baru Jantho Kelas Baru Jantho
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Kec Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Tersedinya Ruang Smp Negeri 1
440.000.000 484.000.000 Baru
1 Seulimeum Seulimeum Kelas Baru Seulimeum Kelas Baru Seulimeum
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Sd Negeri Lapeng Sd Negeri Lapeng 220.000.000 242.000.000 Baru
Lapeng Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Terbangunnya Ruang Sd Negeri Kuta Tersedianya Ruang Sd Negeri Kuta
220.000.000 242.000.000 Baru
Kuta Rentang Seulimeum Kelas Baru Rentang Kelas Baru Rentang
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Leupung Smp Negeri 1 Leupung Smp Negeri 1 Leupung 220.000.000 242.000.000 Baru
1 Leupung Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Islam Kec Mesjid Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Sd Islam Laboratorium Sd Islam Laboratorium 2.420.000.000 2.662.000.000 Baru
Laboratorium Raya Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Islam Kec Darul Terbangunnya Ruang Smp Islam Cendekia El- Tersedianya Ruang Smp Islam Cendekia El-
1.980.000.000 2.178.000.000 Baru
Cendekia El-Hakim Imarah Kelas Baru hakim Kelas Baru hakim
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIK Nurul Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Ingin Jaya Sdik Nurul Quran Sdik Nurul Quran 4.840.000.000 5.324.000.000 Baru
Quran Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Hafizul Kec Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Sd It Hafizul Ilmi Sd It Hafizul Ilmi 440.000.000 484.000.000 Baru
Ilmi Baitussalam Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Kec Darul Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Smp Madani Al-aziziyah Smp Madani Al-aziziyah 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
MADANI AL-AZIZIYAH Imarah Kelas Baru Kelas Baru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Kuta Pasie Baitussalam Kelas Kelas
Negeri Kuta Pasie Negeri Kuta Pasie
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Peukan Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Lam Awee Bada Kelas Sekolah Kelas Sekolah
Negeri Lam Awee Negeri Lam Awee
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Sd Negeri Leungah Sd Negeri Leungah 300.000.000 330.000.000 Baru
Leungah Seulimeum Kelas Sekolah Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Indrapuri Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Jruek
Negeri Jruek Negeri Jruek Negeri Jruek Negeri Jruek
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 600.000.000 660.000.000 Baru
Iboih Seulimeum
Negeri Iboih Negeri Iboih Negeri Iboih Negeri Iboih
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Lhoong Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Blang Mee
Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 300.000.000 330.000.000 Baru
Suhom Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Indrapuri Sd Negeri Sihoum Sd Negeri Sihoum 300.000.000 330.000.000 Baru
Sihoum Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Pulo Aceh Sd Negeri 1 Lapeng Sd Negeri 1 Lapeng 200.000.000 220.000.000 Baru
Lapeng Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Montasik Sd Negeri Seumet Sd Negeri Seumet 200.000.000 220.000.000 Baru
Seumet Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Peukan Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Peukan Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Peukan
400.000.000 440.000.000 Baru
1 Peukan Bada Bada Kelas Sekolah Bada Kelas Sekolah Bada
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Suka Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1
300.000.000 330.000.000 Baru
1 Sukamakmur Makmur Kelas Sukamakmur Kelas Sukamakmur
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Sd Negeri Cot Buket Sd Negeri Cot Buket 100.000.000 110.000.000 Baru
Cot Buket Bintang Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Leumbah
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 600.000.000 660.000.000 Baru
Blang Phon Seulawah
Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Kuta Baro Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 1.300.000.000 1.430.000.000 Baru
Bueng Cala
Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Mesjid
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Neuheun Raya
Negeri Neuheun Negeri Neuheun Negeri Neuheun Negeri Neuheun
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kuta Cot
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Lam Cot Glie
Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 900.000.000 990.000.000 Baru
Garot Imarah
Negeri Garot Negeri Garot Negeri Garot Negeri Garot
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Meulayo Bintang
Negeri Meulayo Negeri Meulayo Negeri Meulayo Negeri Meulayo
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Atong
Negeri Atong Negeri Atong Negeri Atong Negeri Atong
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 2 Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Jeumpet Imarah
Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Piyeung
Negeri Piyeung Negeri Piyeung Negeri Piyeung Negeri Piyeung
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 2 Kec Mesjid
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Neuheun Raya
Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Blang Bintang Bintang
Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Ingin Jaya Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Lamteungoh
Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Pante Kareung
Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Kuta Baro Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 500.000.000 550.000.000 Baru
Leupung 26
Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Lampeuneurut Imarah
Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 4 Kec Kota
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Kota Jantho Jantho
Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1
Kec Ingin Jaya Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Pagar Air
Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd
400.000.000 440.000.000 Baru
Simpang Keuramat Bintang Negeri Simpang Negeri Simpang Negeri Simpang Negeri Simpang
Keuramat Keuramat Keuramat Keuramat
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Kec Leumbah
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 500.000.000 550.000.000 Baru
Saree Seulawah
Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kuta Cot
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Lamkleing Glie
Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
1 Darul Imarah Imarah
Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd
300.000.000 330.000.000 Baru
Trans Despot Leungah Seulimeum Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot
Leungah Leungah Leungah Leungah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 700.000.000 770.000.000 Baru
Lambheu Imarah
Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 4.100.000.000 4.510.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 1 Kuta Baro Kec Kuta Baro Smp N 1 Kuta Baro Smp N 1 Kuta Baro 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Kec Kuta Cot Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDN Keumireu Sdn Keumireu Sdn Keumireu 175.000.000 192.500.000 Baru
Glie Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI 1 GLEE Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri 1 Glee Bruek Sd Negeri 1 Glee Bruek 175.000.000 192.500.000 Baru
BRUEK Guru Guru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI Terehabilitasi Ruang Sd Negeri Lambunot Terehabilitasi Ruang Sd Negeri Lambunot
Kec Kuta Baro 175.000.000 192.500.000 Baru
LAMBUNOT JAYA Guru Jaya Guru Jaya
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI COT Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Kuta Baro Sd Negeri Cot Keueung Sd Negeri Cot Keueung 175.000.000 192.500.000 Baru
KEUEUNG Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI ATONG Kec Montasik Sd Negeri Atong Sd Negeri Atong 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 1 Kec Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 1
175.000.000 192.500.000 Baru
BAITUSSALAM Baitussalam Guru Baitussalam Guru Baitussalam
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 3 MONTASIK Kec Montasik Smp N 3 Montasik Smp N 3 Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 1 LHOONG Kec Lhoong Smp N 1 Lhoong Smp N 1 Lhoong 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI 5 KOTA Kec Kota Terehabilitasi Ruang Sd Negeri 5 Kota Terehabilitasi Ruang Sd Negeri 5 Kota
175.000.000 192.500.000 Baru
JANTHO Jantho Guru Jantho Guru Jantho
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 2 Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Smp Negeri 2 Lhoong Smp Negeri 2 Lhoong 175.000.000 192.500.000 Baru
LHOONG Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDN LEUNGAH Sdn Leungah Sdn Leungah 175.000.000 192.500.000 Baru
Seulimeum Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 2 Kec Mesjid Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 2 Mesjid Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 2 Mesjid
175.000.000 192.500.000 Baru
MESJID RAYA Raya Guru Raya Guru Raya
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI LAPENG Kec Pulo Aceh Sd Negeri Lapeng Sd Negeri Lapeng 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 1 Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Montasik Smp Negeri 1 Montasik Smp Negeri 1 Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
MONTASIK Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI JRUEK Kec Indrapuri Sd Negeri Jruek Sd Negeri Jruek 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI SUHOM Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD N KUTA PASIE Sd N Kuta Pasie Sd N Kuta Pasie 175.000.000 192.500.000 Baru
Baitussalam Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI KRUENG Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri Krueng Kala Sd Negeri Krueng Kala 175.000.000 192.500.000 Baru
KALA Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 5 SEULIMEUM Smp N 5 Seulimeum Smp N 5 Seulimeum 175.000.000 192.500.000 Baru
Seulimeum Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP Islam Cendekia Kec Darul Terehabilitasi Ruang Smp Islam Cendekia El- Terehabilitasi Ruang Smp Islam Cendekia El-
300.000.000 330.000.000 Baru
El-Hakim Imarah Guru hakim Guru hakim
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDIK NURUL QURAN Kec Ingin Jaya Sdik Nurul Quran Sdik Nurul Quran 300.000.000 330.000.000 Baru
Guru Guru
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Terehabilitasinya Terehabilitasinya
1 01 16 53 Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 2.370.000.000 2.607.000.000 Baru DIKBUD
sekolah Pustaka Sekolah Pustaka Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 1 Kec Darul Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Smp N 1 Darul Imarah Smp N 1 Darul Imarah 100.000.000 110.000.000 Baru
DARUL IMARAH Imarah Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Kuta Cot
Perpustakaan Sd Negeri Lamkleing Perpustakaan Sd Negeri Lamkleing 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI LAMKLEING Glie
Sekolah Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Blang Sd Negeri Simpang Sd Negeri Simpang
Perpustakaan Perpustakaan 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI SIMPANG KEURAMAT Bintang Keuramat Keuramat
Sekolah Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 1
Kec Indrapuri Perpustakaan Smp N 1 Indrapuri Perpustakaan Smp N 1 Indrapuri 100.000.000 110.000.000 Baru
INDRAPURI
Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri 1 Glee Bruek Sd Negeri 1 Glee Bruek 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 GLEE BRUEK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Ingin Jaya Sd Negeri 1 Pagar Air Sd Negeri 1 Pagar Air 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 PAGAR AIR Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SDN 4 Kec Kota Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sdn 4 Kota Jantho Sdn 4 Kota Jantho 100.000.000 110.000.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoknga Sd Negeri 1 Lhoknga Sd Negeri 1 Lhoknga 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 LHOKNGA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri 2 Neuheun Sd Negeri 2 Neuheun 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 2 NEUHEUN Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD
Kec Montasik Perpustakaan Sd Negeri Piyeung Perpustakaan Sd Negeri Piyeung 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI PIYEUNG
Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Meulayo Sd Negeri Meulayo 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI MEULAYO Bintang Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 3 Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Montasik Smp N 3 Montasik Smp N 3 Montasik 100.000.000 110.000.000 Baru
MONTASIK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Kuta Baro Sd Negeri Ateuk Sd Negeri Ateuk 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI ATEUK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Neuheun Sd Negeri Neuheun 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI NEUHEUN Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD N Kec Kuta Cot Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd N Lamleuot Sd N Lamleuot 100.000.000 110.000.000 Baru
LAMLEUOT Glie Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd Negeri Desa Terehabilitasinya Sd Negeri Desa
100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI DESA TEULADAN Seulawah Perpustakaan Sekolah Teuladan Perpustakaan Sekolah Teuladan
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Kuta Baro Sd Abulyatama Sd Abulyatama 100.000.000 110.000.000 Baru
ABULYATAMA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI SUHOM Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Ruyung Sd Negeri Ruyung 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI RUYUNG Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP Kec Leumbah Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lembah Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lembah
100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 2 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Perpustakaan Sekolah Seulawah Perpustakaan Sekolah Seulawah
Rehabilitasi Perpustakaan SekolahSD NEGERI Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri Krueng Kala Sd Negeri Krueng Kala 100.000.000 110.000.000 Baru
KRUENG KALA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Bangun Baru Perpustakaan Sekolah SMP Kec Darul Terbangunnya Pustaka Smp Islam Cendekia El- Terbangunnya Pustaka Smp Islam Cendekia El-
270.000.000 297.000.000 Baru
Islam Cendekia El-Hakim Imarah Sekolah hakim Sekolah hakim
Terselenggaranya Terselenggaranya
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
1 01 16 55 Aceh Besar Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 6.680.000.000 7.348.000.000 Baru DIKBUD
sanitary
Berkualitas Berkualitas
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP N 1 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Smp N 1 Darul Imarah Smp N 1 Darul Imarah 500.000.000 550.000.000 Baru
DARUL IMARAH Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Terbangunnya Sd Negeri Ulee Terbangunnya Sd Negeri Ulee
Kec Kuta Baro 200.000.000 220.000.000 Baru
ULEE KAREUNG Jamban Sekolah Kareung Jamban Sekolah Kareung
Bangun Baru Jamban Sekolah SD N PANTE Terbangunnya Terbangunnya
Kec Montasik Sd N Pante Kareung Sd N Pante Kareung 100.000.000 110.000.000 Baru
KAREUNG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri 2 Mata Ie Sd Negeri 2 Mata Ie 100.000.000 110.000.000 Baru
MATA IE Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI Kec Leumbah Terbangunnya Smp Negeri 1 Lembah Terbangunnya Smp Negeri 1 Lembah
150.000.000 165.000.000 Baru
1 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Seulawah Jamban Sekolah Seulawah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI 1 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri 1 Lambheu Sd Negeri 1 Lambheu 350.000.000 385.000.000 Baru
LAMBHEU Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Kuta Cot Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri Lam Cot Sd Negeri Lam Cot 100.000.000 110.000.000 Baru
LAM COT Glie Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri Lamklat Sd Negeri Lamklat 300.000.000 330.000.000 Baru
LAMKLAT Darussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Pulo Smp Negeri 1 Pulo
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Kec Pulo Aceh Aceh Aceh 50.000.000 55.000.000 Baru
PULO ACEH Sekolah Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Terbangunnya Jamban Sd Negeri Sihoum Terbangunnya Jamban Sd Negeri Sihoum
Kec Indrapuri 200.000.000 220.000.000 Baru
SIHOUM Sekolah Sekolah
Smp Negeri 1 Ingin Smp Negeri 1 Ingin
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Kec Ingin Jaya Jaya Jaya 100.000.000 110.000.000 Baru
INGIN JAYA Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP 1 KOTA Kec Kota Terbangunnya Jamban Smp 1 Kota Jantho Terbangunnya Jamban Smp 1 Kota Jantho
150.000.000 165.000.000 Baru
JANTHO Jantho Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP 2 BLANG Kec Blang Terbangunnya Jamban Smp 2 Blang Bintang Terbangunnya Jamban Smp 2 Blang Bintang
100.000.000 110.000.000 Baru
BINTANG Bintang Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Jamban Sd Negeri Iboih Terbangunnya Jamban Sd Negeri Iboih
100.000.000 110.000.000 Baru
IBOIH Seulimeum Sekolah Sekolah
Sd Negeri Kuta Sd Negeri Kuta
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Rentang Rentang 300.000.000 330.000.000 Baru
KUTA RENTANG Seulimeum Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP N 5 Kec Terbangunnya Jamban Smp N 5 Seulimeum Terbangunnya Jamban Smp N 5 Seulimeum
150.000.000 165.000.000 Baru
SEULIMEUM Seulimeum Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD IT NURUL Kec Darul Terbangunnya Jamban Sd It Nurul Fikri Aceh Terbangunnya Jamban Sd It Nurul Fikri Aceh
250.000.000 275.000.000 Baru
FIKRI ACEH Imarah Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Lampaseh Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Lampaseh
Kec Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
LAMPASEH Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd N Trans Despot Sd N Trans Despot
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N TRANS Kec Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Leungah Leungah 20.000.000 22.000.000 Baru
DESPOT LEUNGAH Seulimeum Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Kuta Cot Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkleing Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkleing
120.000.000 132.000.000 Baru
LAMKLEING Glie Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP N 1 Terehabilitasinya Smp N 1 Indrapuri Terehabilitasinya Smp N 1 Indrapuri
Kec Indrapuri 100.000.000 110.000.000 Baru
INDRAPURI Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamsayuen Terehabilitasinya Sd Negeri Lamsayuen
Kec Ingin Jaya 180.000.000 198.000.000 Baru
LAMSAYUEN Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Montasik Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Montasik
Kec Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
MONTASIK Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Lambaro Sd Negeri Lambaro
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Tunong Tunong 40.000.000 44.000.000 Baru
LAMBARO TUNONG Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Kec Darul Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Mata Ie Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Mata Ie
40.000.000 44.000.000 Baru
MATA IE Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Blang Sd Negeri Blang
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Bintang Bintang 60.000.000 66.000.000 Baru
BLANG BINTANG Bintang Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI GUE Kec Darul Terehabilitasinya Sd Negeri Gue Gajah Terehabilitasinya Sd Negeri Gue Gajah
200.000.000 220.000.000 Baru
GAJAH Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Indrapuri Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Indrapuri
Kec Indrapuri 80.000.000 88.000.000 Baru
INDRAPURI Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamteungoh Terehabilitasinya Sd Negeri Lamteungoh
Kec Ingin Jaya 120.000.000 132.000.000 Baru
LAMTEUNGOH Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP N 3 Terehabilitasinya Smp N 3 Montasik Terehabilitasinya Smp N 3 Montasik
Kec Montasik 60.000.000 66.000.000 Baru
MONTASIK Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lhoong Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 200.000.000 220.000.000 Baru
LHOONG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Smp Negeri 1
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Baitussalam Baitussalam 80.000.000 88.000.000 Baru
BAITUSSALAM Baitussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Lembah Smp Negeri 1 Lembah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seulawah Seulawah 80.000.000 88.000.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sd Negeri Cot Sd Negeri Cot
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI COT Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Ingin Jaya Meutiwan Meutiwan 120.000.000 132.000.000 Baru
MEUTIWAN Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Terehabilitasinya Sd N Layeun Terehabilitasinya Sd N Layeun
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N LAYEUN Kec Leupung 20.000.000 22.000.000 Baru
Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Lhok Sd Negeri Lhok
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seumelu Seumelu 20.000.000 22.000.000 Baru
LHOK SEUMELU Bintang Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Phon Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Phon
120.000.000 132.000.000 Baru
BLANG PHON Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Kec Terehabilitasinya Sdn Leungah Terehabilitasinya Sdn Leungah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SDN LEUNGAH 40.000.000 44.000.000 Baru
Seulimeum Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd N Sukadamai Terehabilitasinya Sd N Sukadamai
20.000.000 22.000.000 Baru
SUKADAMAI Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Peukan Smp Negeri 1 Peukan
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Peukan Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Bada Bada 80.000.000 88.000.000 Baru
PEUKAN BADA Bada Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 2 Mesjid Smp Negeri 2 Mesjid
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Raya Raya 80.000.000 88.000.000 Baru
MESJID RAYA Raya Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI COT Kec Terehabilitasinya Sd Negeri Cot Angan Terehabilitasinya Sd Negeri Cot Angan
160.000.000 176.000.000 Baru
ANGAN Darussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamlhom Terehabilitasinya Sd Negeri Lamlhom
Kec Lhoknga 80.000.000 88.000.000 Baru
LAMLHOM Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Simpang Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkrak Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkrak
20.000.000 22.000.000 Baru
LAMKRAK Tiga Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Suhom Terehabilitasinya Sd Negeri Suhom
Kec Lhoong 80.000.000 88.000.000 Baru
SUHOM Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri 6 Kota Sd Negeri 6 Kota
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 6 Kec Kota Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Jantho Jantho 80.000.000 88.000.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI LAM Kec Peukan Terehabilitasinya Sd Negeri Lam Awee Terehabilitasinya Sd Negeri Lam Awee
40.000.000 44.000.000 Baru
AWEE Bada Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N KUTA Kec Terehabilitasinya Sd N Kuta Pasie Terehabilitasinya Sd N Kuta Pasie
20.000.000 22.000.000 Baru
PASIE Baitussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Keude Bieng Terehabilitasinya Sd Negeri Keude Bieng
Kec Lhoknga 60.000.000 66.000.000 Baru
KEUDE BIENG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Mee Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Mee
Kec Lhoong 120.000.000 132.000.000 Baru
BLANG MEE Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 2 Lembah Smp Negeri 2 Lembah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seulawah Seulawah 200.000.000 220.000.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP Islam Kec Darul Terbangunnya Jamban Smp Islam Cendekia El- Terbangunnya Jamban Smp Islam Cendekia El-
500.000.000 550.000.000 Baru
Cendekia El-Hakim Imarah Sekolah hakim Sekolah hakim
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 1.225.000.000 1.347.500.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Prasana Sekolah Pendidikan
Pembangunan laboraturium dan ruang Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
1 01 15 05 1.225.000.000 1.347.500.000 Baru DIKBUD
praktikum sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMP 1 Kec Kota Rehabilitasi Smp 1 Kota Jantho Rehabilitasi Smp 1 Kota Jantho
175.000.000 192.500.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Laboratorium Laboratorium
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N 1 DARUL Kec Darul Rehabilitasi Smp N 1 Darul Imarah Rehabilitasi Smp N 1 Darul Imarah
175.000.000 192.500.000 Baru
IMARAH Imarah Laboratorium Ipa Laboratorium Ipa
Smp Negeri 1 Ingin Smp Negeri 1 Ingin
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP NEGERI 1 Rehabilitasi Rehabilitasi
Kec Ingin Jaya Jaya Jaya 175.000.000 192.500.000 Baru
INGIN JAYA Laboratorium Ipa Laboratorium Ipa
Rehabilitasi Smp Negeri 2 Lembah Rehabilitasi Smp Negeri 2 Lembah
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP NEGERI 2 Kec Leumbah
Laboratorium Ipa Seulawah Laboratorium Ipa Seulawah 175.000.000 192.500.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah

Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP Rehabilitasi Smp Negeri 2 Montasik Rehabilitasi Smp Negeri 2 Montasik
Kec Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
NEGERI 2 MONTASIK Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer

Rehabilitasi Rehabilitasi
Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP 2 Kec Blang Smp 2 Blang Bintang Smp 2 Blang Bintang
Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer 175.000.000 192.500.000 Baru
BLANG BINTANG Bintang

Rehabilitasi Rehabilitasi
Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP N 5 Kec Smp N 5 Seulimeum Smp N 5 Seulimeum
Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer 175.000.000 192.500.000 Baru
SEULIMEUM Seulimeum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 63.932.635.776 70.325.899.354
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Meningkat
Pelayanan
Serta nya
Kesehatan
Perbaikan Kualitas
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah 100% 29.747.635.968 32.722.399.565
Mutu Pelayanan
Mudah Dan
Lingkungan Kesehatan
Baik
Hidup Yang Masyaraka
Dapat t
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya
Peningkatan
Terlaksananya Proses
1 02 16 06 Revitalisasi sistem kesehatan Aceh Besar 100% Standarisasi 100% 2.431.500.032 2.674.650.035 Lanjutan DINKES
Akreditasi Puskesmas
Manajemen Pelayanan
Kesehatan Tahun 2020
Terlaksananya
Tersedia Dana Bantuan
1 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Aceh Besar 100% Pelayanan Kesehatan 100% 27.316.135.936 30.047.749.530 Lanjutan DINKES
Operasional Kesehatan
Promotif, Preventif.

Peningkatan Peningkatan Tertangani


Aksesibilitas Kualitas nya
Program Pencegahan dan Penanggulangan
1 02 22 Serta Kesehatan masyaraka 100% 550.000.000 605.000.000
Penyakit Menular
Kualitass Lingkungan t terhadap
Kesehatan Masyarakat penyakit
menular
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Tersedianya Mobil Meningkatkan
1 02 22 02 Aceh Besar 100% 100% 550.000.000 605.000.000 Baru DINKES
fogging Operasional Fogging Pelayanan Kesehatan
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Tersedian
Pelayanan
Program pengadaan, peningkatan dan Serta ya sarana
Kesehatan
perbaikan sarana dan prasarana Perbaikan dan
1 02 25 Yang Murah 100% 32.134.999.808 35.348.499.789
puskesmas/puskesmas pembantu dan Mutu prasarana
Mudah Dan
jaringannya Lingkungan pelayanan
Baik
Hidup Yang kesehatan
Dapat dasar
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Dan Prasarana Dan Prasarana
1 02 25 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Aceh Besar 100% 100% 26.820.000.000 29.502.000.000 Lanjutan DINKES
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Dasar Dasa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Meningkatkan
Tersedianya Fasilitas
Renovasi Pustu Lapeng Alue Riyeung Kec.Pulo Pulo Aceh Pelayanan Dan
Kesehatan Yang 100% 100 650.000.000 715.000.000 Baru
Aceh (Alue Riyeung, Jangkauan Pelayanan
Sesuai Standar
Lapeng) Kesehatan
Kecamatan Tersedianya Fasilitas Meningkatkan
Pembangunan Baru Pustu Mukim Siem
Darussalam Jejaring Puskesmas 100% Pelayanan Kesehatan 100% 700.000.000 770.000.000 Baru
Kec.Darusslam
(Lam Reh) Yang Sesuai Standar ,masyarakat
Kecamatan
Pembangunan Aula,IGD dan Poly Rawat Jalan Tersedianya Sarana Meningkatkan
Mesjid Raya 100% 100% 2.400.000.000 2.640.000.000 Baru
Puskesmas Kec.Mesjid Raya Prasarana Kesehatan Pelayanan Kesehatan
(Durung)
Tersedinya Fasilitas
Pembangunan Ruang PONED Puskesmas Meningkatkan
Kec Lhoknga Pelayanan Kesehatan Paket Paket 1.330.000.000 1.463.000.000 Lanjutan
Lhoknga Tahap II Pelayanan Kesehatan
Yang Berstandar
Kec Leumbah Tersedia Fasilitas
Pembangunan Baru rumah medis dan
Seulawah, Kec Untuk Mendukung Meningkatkan
paramedis Puskesmas Kec. lembah seulawah 12 Unit 12 Unit 6.000.000.000 6.600.000.000 Baru
Leupung, Kec Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
,Kec. leupung, Kec.kuta baro
Kuta Baro Kepada Masyarakat
Kec Blang Tersedianya Fasilitas
Pembangunan Baru Pustu Kayee Kunyet, Meningkatkan
Bintang (Kayee Pelayanan Kesehatan Paket Paket 780.000.000 858.000.000 Baru
pagar dan penataan lingkungannya Pelayanan Kesehatan
Kunyet) Yang Berstandar
Kec
Seulimeum,
Tersedianya Fasilitas
Rehab rumah dinas Medis/paramedis Kec Krueng Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan Paket Paket 830.000.000 913.000.000 Baru
kec,Seulimum, kr.Barona jaya, Darussalam Barona Jaya, Pelayanan Kesehatan
Yang Berstandar
Kec
Darussalam
Tersedianya Sarana
Pembangunan rumah paramedis pustu Cot Pendukung Untuk Meningkatkan
Kec Kuta Baro Unit Unit 500.000.000 550.000.000 Baru
Keueng kec Kuta Baro Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Kec Tersedianya Sarana
Pembangunan Baru Rumah Dinas Pustu Meningkatkan
Seulimeum Pendukung Fasilitas 2 Unit 2 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Lampanah Pelayanan Kesehatan
(Lampanah) Pelayanan Kesehatan
Kec Leumbah Tersedianya Sarana
Pembangunan Pagar dan Penataan Meningkatkan
Seulawah Pendukung Fasilitas Paket Paket 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Lingkungan Puskesmas Lamtamot Pelayanan Kesehatan
(Lamtamot) Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Fasilitas
Penambahan Ruang Aula dan Rehab Kec Montasik Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan 1 Unit 1 Unit 200.000.000 220.000.000 Baru
Puskesmas Piyeung Kec.Montasik (Mon Ara) Pelayanan Kesehatan
Yang Berstandar
Tersedianya Fasilitas
Rehab Ringan Pustu lamtengoh, lamreung, cot Meningkatnya
Aceh Besar Pelayanan Kesehatan Paket Paket 910.000.000 1.001.000.000 Baru
jeumpa, limo blang Pelayanan Kesehatan
Yang Berstandar
Tersedianya Fasilitas
engadaan IPAL PKM Lhoknga,Kota Pendukung Pelayanan Meningkatkan Layanan
Aceh Besar 4 Unit 4 Unit 1.440.000.000 1.584.000.000 Baru
Jantho,Ingin Jaya dan Suka Makmur Kesehatan Yang Pelayanan Kesehatan
Berstandar
Tersedia Sarana
Meningkatkan Layanan
Pengadaan Alkes 28 puskesmas Aceh Besar Pendukung Pelayanan 1 Paket 1 Paket 2.100.000.000 2.310.000.000 Lanjutan
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
Tersedia Sarana
Meningkatkan Layanan
Pengadaan Mobileur 28 Puskesmas Aceh Besar Pendukung Layanan 1 Paket 1 Paket 900.000.000 990.000.000 Baru
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Sarana Meningkatkan Layanan
Pendukung Untuk Kesehatan Masyarakat
Pengadaan Ambulan PSC 119 Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Bencanadan Kegawat Dalam Menghadapi
Daruratan Kegawat Daruratan
Meningkatnya
Tersedianya Peralatan Peralatan Sistem
Pengadaan sistem Informasi dan Komunikasi Sistem Informasi Dan Informasi Dan
Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 200.000.000 220.000.000 Baru
Ambulan PSC 11 9 Komunikasi Ambulan Komunikasi Ambulan
Psc 11 9 Psc 11 9 Sesuai
Standar
Kecamatan Tersedianya Sarana
Meningkatkan
Pembangunan Pustu Plus Mukim Lampanah Seulimeum Prasarana Kesehatan 100% 100% 1.400.000.000 1.540.000.000 Baru
Pelayanan Kesehatan
(Lampanah) Sesuai Standar
Kec
Darussalam Tersedianya Sarana
Pembangunan pagar depan dan penataan Meningkatkan
(Lambiheu Fasilitas Kesehatan 100% 100% 580.000.000 638.000.000 Baru
lingkungan Puskesmas Kec.Darussalam Pelayanan Kesehatan
Lambaro Sesuai Standar
Angan)
pembuatan sumur bor puskesmas (leupung,
Tersedianya Sumur Bor Meningkatkan
mesjid raya, piyeung, suka makmur, kuta Aceh Besar 100% 100% 200.000.000 220.000.000 Baru
Puskesmas Pelayanan Kesehatan
malaka,saree, peukan bada
Rehab Berat dan Pembangunan pagar serta
Faskes Yang Meningkatkan
Penataan Lingkungan Pustu Paleuh Kec.Ingin Aceh Besar 100% 100% 1.400.000.000 1.540.000.000 Baru
Berstandar Pelayanan Kesehatan
Jaya dan Pustu Lambadeuk Kec.Peukan Bada
Optimalisasi Fungsi Alat Kesehatan Sesuai
kalibrasi alat Aceh Besar 100 100 800.000.000 880.000.000 Baru
Alat Kesehatan Standar
Terlaksananya
Tersedianya Peralatan
Pengadaan
Dan Obat Obatan
1 02 25 25 Pengadaan peralatan/perlengkapan Kesehatan Aceh Besar Penyimpanan Dan 100% 100% 5.314.999.808 5.846.499.789 Lanjutan DINKES
Kesehatan Bagi
Distribusi Obat,bmhp
Masyarakat
Dan Vaksin

Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Kemitraan peningkatan pelayanan nya
1 02 28 Serta Kesehatan 100% 1.500.000.000 1.650.000.000
kesehatan Kualitas
Kualitass Lingkungan
SDM
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
Terlaksananya
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas
Kemampuan Dokter
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Tenaga Kesehatan
1 02 28 05 Aceh Besar 100% Dan Paramedis Dalam 100% 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan DINKES
paramedis Dalam Memberikan
Memberikan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Ibu
Ibu Dan Anak
Mendekatkan Akses
Menurunkan Angka
Jampersal Aceh Besar Pelayanan Ibu Hamil, 100% 100% 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan
Kematian Ibu Dan Bayi
Persalinan Dan Nifas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 15.000.000.512 16.500.000.563
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat Sarana
Program pengadaan, peningkatan sarana Serta
Kesehatan an sarana dan
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Perbaikan
1 02 26 Yang Murah dan prasarana 15.000.000.512 16.500.000.563
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Mutu
Mudah Dan prasarana Rumah
mata Lingkungan
Baik rumah sakit
Hidup Yang
sakit
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat-alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
1 02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 15.000.000.512 16.500.000.563 Baru RSUD
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs Dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah

Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 15.000.000.512 16.500.000.563 Baru
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs,dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah

SKPK : DINAS SOSIAL


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 07 01 DINAS SOSIAL 100.300.000 110.330.000

Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi kan
1 07 01 Pemerintahan Perlengkapan 100% 100.300.000 110.330.000
Perkantoran pelayanan
Dinas
yang
memadai
Tersedianya Peralatan Lancarnya
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota
1 07 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Pengelolaan Adm Peralatan Kantor 100.300.000 110.330.000 Rutin DINSOS
kantor Jantho
Kantor Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.440.929.488 2.685.022.437
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Peningkat
Terlayani
an
Tata Kelola Masyarakat
Program Penataan Administrasi Ketertiban
2 06 15 Pemerintahan Dengan Baik 90% 2.440.929.488 2.685.022.437
Kependudukan Administr
Dan Tepat
asi
Waktu
Kependud
ukan
Meningkatnya
Pengolahan Data, Tersedianya Data Dan
Implementasi Sistem Administrasi Tersedianya Data Pemakaian Data Untuk
Penyusunan Dan Informasi DISDUKCA
2 06 15 03 Kependudukan (membangun, updating, dan Aceh Besar Kependudukan Yang Lembaga Instansi 152.470.000 167.717.000 Lanjutan
Penyediaan Informasi Kependudukan Yang PIL
pemeliharaan) Valid Daerah Provinsi
Kependudukan Akurat Dan Akuntanbel
Maupun Pusat
Pelayanan Dan Peningkatan Pelayanan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang DISDUKCA
2 06 15 08 Aceh Besar Penerbitan Ktp El Dan 90% Penerbitan Ktp El Dan 90 % 1.857.194.496 2.042.913.946 Lanjutan
kependudukan PIL
Kia Kia Kepada Masyarakat
Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Penerbitan
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan Penerbitan Akta DISDUKCA
2 06 15 11 Aceh Besar Akta Catatan Sipil 90% 90% 136.484.992 150.133.491 Lanjutan
dan catatan sipil Catatan Sipil Kepada PIL
Kepada Masyarakat
Masyarakat
Peningkatan Penerbitan
Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil Dan
Akta Catatan Sipil Dan DISDUKCA
2 06 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Aceh Besar Kependudukan Dan 23 Kecamatan Dokumen 224.780.000 247.258.000 Lanjutan
Dokumen PIL
Catatan Sipil Kependudukan
Kependudukan
Penataan Dan Pengelolaan Dokumen Tersedianya Arsip Tersedianya Dokumen DISDUKCA
2 06 15 16 Aceh Besar 75% 75% 70.000.000 77.000.000 Baru
Pencatatan Sipil Dokumen Catatan Sipil Akta Catatan Sipil PIL
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA 2.595.150.016 2.854.665.018

Kelancara
n
distribusi
Alokon,
peralatan
gedung
Meningkatnya
Tata Kelola kantor dan
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan 100%
2 08 02 Pemerintahan tempat 1.430.000.000 1.573.000.000
Prasarana Aparatur Pembanguna
penyimpa
n Daerah
nan,
meningkat
nya
pelayanan
KB bagi
masyaraka
t
Tersedianya Kenderaan Tersedianya Kenderaan
Untuk Kelancaran Untuk Kelancaran DISP2KBP3
2 08 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 660.000.000 726.000.000 Rutin
Distribusi Alokon Ke Distribusi Alokon Ke A
Kecamatan Kecamatan
Tersedianya Gedung
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung DISP2KBP3
2 08 02 11 Aceh Besar Kantor Balai Penyuluh 1 Unit Kelancaran Kinerja 1 Unit 770.000.000 847.000.000 Rutin
Kantor A
Kb
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Meningkat
2 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik nya 100 % 865.150.016 951.665.018
Dan Tepat disiplin
Waktu Aparatur
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Tersedianya Sarana Kelancaean DISP2KBP3
2 08 03 07 Aceh Besar 110 Set 110 Set 865.150.016 951.665.018 Rutin
PLKB/PPLKB Kerja Plkb/pkb Pelaksanaan Tugas A
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Meningkat
nya
pelayanan
Penurunan Menurunnya KB
Angka Angka melalui
Kemiskinan Kemiskinan klinik dan
2 08 17 Program pelayanan kontrasepsi 60 KKB 300.000.000 330.000.000
Dan Dan pemenuha
Penganggura Penganggura n
n n kebutuhan
alat dan
obat
kontrasep
si
Tersedianya Peralatan
Untuk Pelayanan Pelayanan Kb Yang DISP2KBP3
2 08 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Aceh Besar 60 Kkb 60 Kkb 300.000.000 330.000.000 Lanjutan
Kontrasepsi Pada Klinik Berkualitas A
Kb
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPK : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 450.000.000 495.000.000
adanya
sarana
dan
Penguatan prasarana
Dinul Islam pendukun
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Dan g
2 17 02 Kualitas 12 bulan 350.000.000 385.000.000
Prasarana Aparatur Peningkatan kelancara
Pendidikan
Kualitas n
Pendidikan berjalanny
a
administra
si kantor
Terpenuhi Nya Fasilitas Tersedia Sarana Dan
Pendukung Bagi Prasarana Bagi
2 17 02 10 Pengadaan mebeleur Aceh Besar Pengunjung 100% Pengunjung 100% 100.000.000 110.000.000 Rutin ARSIP
Perpustakaan/masyara Perpustakaan/masyara
kat Dan Pegawai kat
Tersedianya Gedung
Kantor Yang Memadai Terciptanya Gedung
2 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Dan Mendukung 100% Kantor Yang Aman Dan 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin ARSIP
Pelayanan Bagi Nyaman
Masyarakat
Tersedianya Teknologi Meningkatnya Layanan Tersedianya Alat Meningkatnya
Kec Kota
2 17 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mobileur Informasi Dan Perpustakaan Berbasis Keamanan Keamanan Koleksi 50.000.000 55.000.000 Rutin ARSIP
Jantho
Komunikasi (tik) Komputer Perpustakaan Perpustakaan
URUSAN : PERPUSTAKAAN

Meningkat
nya minat
Penguatan baca
Dinul Islam Tersedian (jumlah
Meningkatnya
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Dan ya Koleksi pengunjun
2 17 19 Kualitas 100.000.000 110.000.000
Pembinaan Perpustakaan Peningkatan buku dan g
Pendidikan
Kualitas bahan perpustak
Pendidikan bacaan aan umum
kabupaten
aceh
besar)
Tersedianya Bahan- Meningkatnya Koleksi
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Tersedianya Bahan Meningkatnya Minat
2 17 19 09 Aceh Besar bahan Pustaka Secepat Perpustakaan Sesuai 100.000.000 110.000.000 Baru ARSIP
Umum Daerah Bacaan Anak-anak Baca Anak
Mungkin Kebutuhan Pemustaka
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 01 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.000.000.000 3.300.000.000
URUSAN : KETENAGAKERJAAN
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Terlatihny
Program Peningkatan Kualitas dan Kemiskinan Kemiskinan a Tenaga
2 01 15 1 Paket 3.000.000.000 3.300.000.000
Produktivitas Tenaga Kerja Dan Dan Kerja
Penganggura Penganggura Terampil
n n
Tersedianya Balai Tersedianya Balai Tersedianya Tempat Tersedianya Tempat DISNAKER
2 01 15 02 Pembangunan balai latihan kerja Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Latihan Kerja Latihan Kerja Pelatihan Pelatiha TRAN
Tersedianya Balai Tersedianya Balai Tersedianyan Tempat Tersedianyan Tempat
Pembangunan Workshop Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Latihan Kerja Latihan Kerja Pelatihan Pelatihan
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan DISNAKER
2 01 15 05 Aceh Besar - - - - 500.000.000 550.000.000 Baru
keterampilan kerja TRAN
Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Adanya Peralatan Adanya Peralatan
Pengadaan peralatan Kerja untuk kejuruan Aceh Besar Untuk Pelatihan Calon Untuk Pelatihan Calon Untuk Kegiatan Untuk Kegiatan 500.000.000 550.000.000 Baru
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Pelatihan Pelatihan
Terdapatnya Kegiatan Terdapatnya Kegiatan Terlatihnya Tenaga Terlatihnya Tenaga DISNAKER
2 01 15 10 Peningkatan Pelatihan Tenaga kerja Aceh Besar 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Pelatihan Pelatihan Kerja Kerja TRAN
Pelatihan kejuruan Garmen, Otomotif, Tersedainya Pelatihan Tersedianya Pelatihan Terlatihnya Tenaga Terlatihnya Tenaga
Aceh Besar 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Pengelasan/ Welding, dan Teknisi Elektronika Untuk Tenaga Kerja Untuk Tenaga Kerja Kerja Terampil Kerja Terampil

SKPK : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


URUSAN PILIHAN
3 01 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.500.000.000 4.950.000.000
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program pengembangan budidaya Kemiskinan Kemiskinan
3 01 20 - - 900.000.000 990.000.000
perikanan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pendampingan Penyediaan dan Rehabilitasi
3 01 20 04 Aceh Besar - - - - 900.000.000 990.000.000 Baru DKP
Sarana dan Prasarana Produksi
Kec Kota
pembangunan Jalan BBI Jantho Baru (700 m) Jantho (Jantho - - - - 900.000.000 990.000.000 Baru
Baru)
3 01 21 Program pengembangan perikanan tangkap 3.600.000.000 3.960.000.000
Pengembangan lembaga usaha perdagangan
3 01 21 05 0 0 Baru DKP
perikanan tangkap
Pendampingan Pembangunan dan
3 01 21 06 Pengembangan Sarana dan Prasarana Aceh Besar - - - - 3.600.000.000 3.960.000.000 Baru DKP
Produksi Perikanan
Kec
Pembangunan Revitmen Alur Pelayaran Baitussalam
- - - - 3.600.000.000 3.960.000.000 Lanjutan
Pelabuhan Perikanan Lambada Lhok (Lambada
Lhok)
SKPK : DINAS PERTANIAN
URUSAN PILIHAN
3 03 01 DINAS PERTANIAN 12.400.000.000 13.640.000.000
URUSAN : PERTANIAN
Peningkatan Meningkatnya
Ketahanan Ketahanan
3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pkt 1.500.000.000 1.650.000.000
Pangan Dan Pangan Dan
Energi Energi
Penyuluhan dan pendampingan petani dan
3 03 15 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru DISTAN
pelaku agrobisnis
Pembangunan BPP Kecamatan Darussalam Kec
1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
dan Sarana Pendukung Darussalam
Kec Lhoong,
Pengembangan Bawang Merah (Denfarm) Kec Peukan 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Bada
Peningkatan Meningkatnya
Program Peningkatan Hasil dan Mutu Ketahanan Ketahanan
3 03 16 1 Tahun 7.400.000.000 8.140.000.000
pertanian/perkebunan Pangan Dan Pangan Dan
Energi Energi
Penanganan pasca panen dan pengolahan
3 03 16 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 800.000.000 880.000.000 Baru DISTAN
hasil pertanian
Pengadaan Combine Harvester Besar (Padi) Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 800.000.000 880.000.000 Baru
3 03 16 04 Pengembangan diverisifikasi tanaman Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 1.200.000.000 1.320.000.000 Baru DISTAN
Kec Lhoknga,
Kec Peukan
Pengembangan Tanaman Cengkeh 64 Hektar 64 Hektar 700.000.000 770.000.000 Baru
Bada, Kec
Pulo Aceh
Kec Suka
Peningkatan Jalan Usaha Tani Perkebunan 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Makmur
3 03 16 05 Pengembangan pertanian pada lahan kering Aceh Besar - - - - 500.000.000 550.000.000 Baru DISTAN
Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Kec Kota
1 Kawasan 1 Kawasan 500.000.000 550.000.000 Baru
Durian Unggul Jantho
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
3 03 16 15 Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 4.900.000.000 5.390.000.000 Baru DISTAN
Produksi Pertanian/Perkebunan
Pembangunan Embung Gp. Lamteng Kec Pulo Aceh 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Lanjutan Pekerjaan Jalan Usaha Tani Gp.
Kec Ingin Jaya 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Dham Ceukok
Pembangunan Embung Air Cot Geureghing Kec Kuta Cot
1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Batee Dua Gp. Pakuk Glie
Pembangunan Jalan Usaha Tani Mon Alu
Kec Indrapuri 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Lambunot
Pembangunan JITUT Gp. Rabo Kec Pulo Aceh 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Traktor Sedang (4 WD) Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 500.000.000 550.000.000 Baru
Kec Indrapuri,
Kec Ingin Jaya,
Pengadaan Pompa Air, Bangunan dan Pipa Kec Kuta Baro, 1 Paket 1 Paket 1.900.000.000 2.090.000.000 Baru
Kec Suka
Makmur
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program pencegahan dan penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan
3 03 20 1 Pkt 2.500.000.000 2.750.000.000
penyakit ternak Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
3 03 20 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru DISTAN
penyakit menular ternak
Pengadaan Vitamin dan Mineral untuk Ternak Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Antibiotik untuk Ternak Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Pengadaan Obat Penyakit Parasiter Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Pembangunan Fasilitas Incenerator Limbah
Kec Ingin Jaya 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
RPH Lambaro
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Kemiskinan Kemiskinan
3 03 23 1 Pkt 1.000.000.000 1.100.000.000
Peternakan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
3 03 23 02 Aceh Besar 1 Pkt 1 Pkt 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru DISTAN
peternakan tepat guna
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelaksana
Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Inseminasi Buatan (IB)
Pengadaan N2 Cair dan Semen Beku Bibit
Aceh Besar 20000 Dosis 20000 Dosis 500.000.000 550.000.000 Baru
Ternak

SKPK : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN


URUSAN PILIHAN
3 07 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.800.000.000 4.180.000.000
URUSAN : PERDAGANGAN

Penurunan Menurunnya
Terlaksan
Angka Angka
anya
Program Peningkatan Efisiensi Kemiskinan Kemiskinan Revitalisas
3 07 18 pengemba 3.800.000.000 4.180.000.000
Perdagangan Dalam Negri Dan Dan i pasar
ngan
Penganggura Penganggura rakyat
pasar
n n
tradisional
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan dan pengembangan sarana DISPERIND
3 07 18 08 Aceh Besar Yang Nyaman Dan - Pendapatan Dan Peningkatan 3.800.000.000 4.180.000.000 Lanjutan
distribusi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan gudang Non SRG pasar induk
Kec Ingin Jaya Yang Nyaman Dan 1 Paket Pendapatan Dan Peningkatan 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan
Lambaro
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Tersdianya Pasar Yang Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Meja pedagang Kec Ingin Jaya Nyaman Dan Tertibnya 200 Unit Pendapatan Dan Peningkatan 800.000.000 880.000.000 Lanjutan
Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 08 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.200.000.000 3.520.000.000
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkat
nya
Penyebara
n
Informasi
Optimalisasi
Kebencan
Sumber Daya
aan dan
Alam
Penurunan Meminima
Program Pencegahan Dini dan Berkelanjutan
4 02 41 Resiko lisir 1 Tahun 3.200.000.000 3.520.000.000
Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan
Bencana Dampak
Penurunan
Bencana
Resiko
serta
Bencana
Meningkat
kan
Ketahanan
Masyaraka
t
Tertanggulanginya
Tertanganinya Dampak
Kebakaran Baik
4 02 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Aceh Besar 23 Kecamatan Kebakaran Secara 23 Kecamatan 3.200.000.000 3.520.000.000 Baru BPBD
Pemukiman Maupun
Menyeluruh
Hutan Dan Lahan
Terlaksananya Tersedianya Mobil
Pengadaan Mobil Water Supply (Mobil Tangki Kegiatan Pengadaan Water Supply Untuk
Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru
Air) Mobil Water Supply Memback Up Ketika
(mobil Tangki Air) Terjadi Kebakaran
Tersedianya Mobil
Terlaksananya Firejeep Untuk
Pengadaan Mobil Firejeep Aceh Besar Kegiatan Pengadaan 1 Unit Membantu Pemadaman 1 Unit 1.200.000.000 1.320.000.000 Baru
Mobil Firejeep Dengan Lokasi Jalanan
Yang Sempit
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.000.000.000 2.200.000.000
URUSAN : PERHUBUNGAN
tersediany
a Sarana
Program Pembangunan Prasarana dan dan
2 09 15 2 unit 2.000.000.000 2.200.000.000
Fasilitas Perhubungan Prasarana
Transporta
si Umum
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan Tersedianya Bus
2 09 15 07 Aceh Besar 2 Unit Angkutan Umum 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru DISHUB
darat Angkutan Umum
Pengadaan Transportasi Umum ( Pengadaan
Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru
Transportasi Penumpang)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis KegiatanPenangg
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.220.000.000 2.442.000.000
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan Peningkatan
Terwujudn Peningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Pengembangan Kinerja ya kualitas an kualitas
2 05 15 Serta Kesehatan 2.220.000.000 2.442.000.000
Pengelolaan Persampahan lingkunga lingkunga
Kualitass Lingkungan
n yang n
Kesehatan Masyarakat
sehat
Terpenuhinya Tersedianya Prasarana
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Lingkungan Bersih Dan Kualitas Lingkungan
2 05 15 02 Aceh Besar Prasarana Dan Sarana Dan Sarana 2.220.000.000 2.442.000.000 Lanjutan DLH
persampahan Sehat Terjaga
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Bertambahnya Sarana Terpenuhinya Sarana
Pengadaan Truk Armroll dan Kontainer sampah Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 720.000.000 792.000.000 Baru
Pengangkut Sampah Pengelolaan Sampah
Pengadaan Mobil Skylift Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41.127.410.880 45.240.151.968
URUSAN : PEKERJAAN UMUM
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.594.770.944 22.654.248.038

Terbangunnya Terlterlaksananya Lancarnya Transportasi


Jalan Penigkatan Barang Dan
1 03 15 09 Peningkatan Jalan Jalan Jasa 20.594.770.944 22.654.248.038 Rehabilitas PUPR

Kec
Pnk. Jalan Jeurat Siputeh - Tanoh Abee 1100 M 1.926.099.968 2.118.709.965 Baru
Seulimeum
Peningkatan Jalan Cot Goh - Bung Tujoh Kec Montasik 1000 M 1.071.200.000 1.178.320.000 Rehabilitas
Kec Suka
Peningkatan Jalan Tampok Blang - Tantuha 908 M 1.730.000.000 1.903.000.000 Baru
Makmur
Peningkatan Jalan Ulee Tui - Meunasara Kec Darul
. .550 M . . 1.339.000.064 1.472.900.070 Baru
Agung Imarah
Peningkatan Jalan Klieng Manyang - Tampok Kec Suka
. .650 M . . 1.339.000.064 1.472.900.070 Rehabilitas
Jeurat Raya Makmur
Peningkatan Jalan Pantee Kareung - Jembatan
Kec Montasik . .1050 M . . 2.163.000.064 2.379.300.070 Baru
Reudeup
Kec Kota
Peningkatan Jalan Merak, Jalan Camar, Jalan
Jantho (Jantho 1360 2.798.933.248 3.078.826.573 Lanjutan
Angsa, Jalan Belibis, Jalan Perkutut
Makmur)
Kec Simpang
Pemb. Jalan Ateuk Lam Ura - Kr. Mak 800 2.472.000.000 2.719.200.000 Lanjutan
Tiga
Peningkatan Jalan Lampeuneurut-Peukan Biluy
Aceh Besar 1200 M 4.505.537.536 4.956.091.290 Lanjutan
( ljt OTSUS 2019)
Peningkatan jalan Sibreh-Peukan Biluy (ljt
Aceh Besar 500 M 1.250.000.000 1.375.000.000 Lanjutan
OTSUS 20190
Program Pembangunan saluran
1 03 16 2.369.000.000 2.605.900.000
drainase/gorong-gorong
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.369.000.000 2.605.900.000 Baru PUPR

Rehabilitasi Saluran Jalan Pasar Lambaro Kec Ingin Jaya . .1 Paket . . 721.000.000 793.100.000 Baru
Pembangunan Saluran Gp. Lamrukam Kec. Kec Peukan
. .1 Paket . . 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Peukan Bada Bada
Program pengembangan dan pengelolaan
1 03 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan 9.408.639.872 10.349.503.859
pengairan lainnya
1 03 24 20 Pembangunan Jaringan Irigasi 9.408.639.872 10.349.503.859 Lanjutan PUPR
Kec
Pembangunan Jaringan Irigasi Blang Nibong . .1 Paket . . 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Jaringan Irigasi Sarah
Kec Leupung . .1 Paket . . 2.060.000.000 2.266.000.000 Lanjutan
Kec.Leupung
Pembangunan Pipanisasi Desa Data Cut, Weu,
Kec Kota
Gp. Jantho, baroh, Bueng, Awek, Jalin Kec. . .1 Paket . . 3.089.999.872 3.398.999.859 Baru
Jantho
Kota Jantho (Ljt)
pembangunan Bendung D.I Krueng Raba Kec Lhoknga 1 Unit 2.060.000.000 2.266.000.000 Baru
Rehabilitasi Saluran Irigasi Blang Leuhop Kec Lhoong 564 M 550.640.000 605.704.000 Baru
Program pengembangan kinerja
1 03 27 8.755.000.064 9.630.500.070
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 8.755.000.064 9.630.500.070 Lanjutan PUPR
Pembangunan Jembatan Gantung Pipa Kec Kota
1 Paket 721.000.000 793.100.000 Baru
Distribusi Air Bersih WTP Krueng Montala Jantho
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec
Air Bersih Kawasan Tungkop Kec. 1 Paket 1.854.000.000 2.039.400.000 Baru
Darussalam
Darussalam
Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec Kuta Cot
1 Paket 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie Glie
Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih
Kec Ingin Jaya 1 Paket 1.751.000.064 1.926.100.070 Baru
Kawasan Ingin Jaya
Pembangunan SPAM Gp. Lon Asan Kec. Kec Leumbah
1 Paket 721.000.000 793.100.000 Baru
Lembah Seulawah Seulawah
Pembangunan Sadap dan perpipaan Kawasan Kec
1 Paket 2.060.000.000 2.266.000.000 Baru
Kemukiman Lampanah Seulimeum
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 27.685.358.080 30.453.893.888
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 500.000.000 550.000.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Pengadaan Pengadaan
1 01 15 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Aceh Besar Paud Tk Paud Tk 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah
Pengadaan Media Pengadaan Media
Pengadaan Media Pembelajaran PAUD Aceh Besar 12 Sekolah 12 Sekolah 500.000.000 550.000.000 Baru
Pembelajaran Paud Pembelajaran Paud
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 26.485.358.080 29.133.893.888
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Peningkatan Terbangunnya
1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 6.310.000.000 6.941.000.000 Baru DIKBUD
Prasarana Pendidikan Prasarana Sekolah
Tersedianya Ruang
Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 1 Kec Pembangunan Smpn 1
Smpn 1 Darussalam Baru Smpn 1 Smpn 1darussalam 1.210.000.000 1.331.000.000 Baru
Darussalam (Relokasi) Kec. Darussalam Darussalam Darussalam
Darussalam
Pembangunan Gedung Sekolah SMPN Ali Pembangunan Ruang Tersedianya Ruang
Kec Indrapuri Smpn Ali Hasjmy Smpn Ali Hasjmy 2.400.000.000 2.640.000.000 Baru
Hasjmy (Boording) Smpn Ali Hasjmy Smpn Ali Hasjmy
Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung
Pembangunan Gedung Sekolah SDN Garot
Kec Leupung Sekolah Sdn Garot Sdn Garot Leupung Sekolah Sdn Garot Sdn Garot Leupung 950.000.000 1.045.000.000 Baru
Leupung
Leupung Leupung
Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama
Pembangunan Asrama Siswa SMPN 3 Al Kec Kota Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al
1.250.000.000 1.375.000.000 Baru
Fauzul Kabir Kota Jantho Jantho Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota
Jantho Jantho Jantho Jantho
Penyediaan DED Tahun 2021 Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Kec Kota Pembangunan Rkb Sdn Terbangunnya Rkb Sdn
Pembangunan RKB SDN 5 Kota Jantho Sdn 5 Kota Jantho Sdn 5 Kota Jantho 500.000.000 550.000.000 Baru
Jantho 5 Kota Jantho 5 Kota Jantho
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang
Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Lembah Kec Leumbah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah
500.000.000 550.000.000 Baru
Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah

Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 1.250.000.000 1.375.000.000 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab
Pengadaan Alat Lab Komputer SMP Aceh Besar 1.250.000.000 1.375.000.000 Baru
Komputer Smp Komputer Smp Komputer Smp Komputer Smp
Meningkatnya Kualitas
1 01 16 18 Pengadaan mebeluer sekolah Sd/smp Sd Smp Sd/smp 10.000.000.000 11.000.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pengadaan Mebeluer Siswa Jenjang SD Aceh Besar Sd Sd 6.000.000.000 6.600.000.000 Baru
Pendidikan Pendidikan
Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer
Pengadaan Mebeluer Siswa Jenjang SMP Aceh Besar 3.400.000.000 3.740.000.000 Baru
Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp
Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer
Pengadaan Mebeluer Guru SD/SMP Aceh Besar 600.000.000 660.000.000 Baru
Guru Sd/smp Guru Sd/smp Guru Sd/smp Guru Sd/smp
Meningkatkan Sarana
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan Terbangunnya Pagar
1 01 16 50 Aceh Besar Dan Prasarana Sd/smp Sd/smp 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru DIKBUD
upacara dan fasilitas parkir Sekolah
Pendidikan
Kec Kuta Cot Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie 500.000.000 550.000.000 Baru
Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie
Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 1 Kuta Baro Kec Kuta Baro Pembangunan Pagar Smpn 1 Kuta Baro Smpn 1 Kuta Baro 500.000.000 550.000.000 Baru
Smpn 1 Kuta Baro
Smpn 1 Kuta Baro
Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SDN Leupung 26 Kec.
Kec Kuta Baro Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. 500.000.000 550.000.000 Baru
Kuta Baro
Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro
Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu
1 01 16 56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Aceh Besar Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik 3.650.000.128 4.015.000.141 Baru DIKBUD
Pendidik Pendidik
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Aceh Besar Pendidikan Profesi 300 Guru Pendidikan Profesi 300 Guru 3.150.000.128 3.465.000.141 Baru
Guru (ppg) Guru (ppg)
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Kependidikan
Penyelenggaraan Meningkatnya Mutu
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
1 01 16 84 Aceh Besar Sistem Pendidikan 23 Sd Dan 11 Smp Pendidikan Berkarakter 23 Sd Dan 11 Smp 2.775.357.952 3.052.893.747 Lanjutan DIKBUD
SD dan SMP
Terpadu Islami
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Sekolah Sistem Pendidikan Sekolah Sistem Sekolah Sistem
Aceh Besar 30 Sekolah 30 Sekolah 2.775.357.952 3.052.893.747 Baru
Terpadu SD/SMP Pendidikan Terpadu Pendidikan Terpadu
Sd/smp Sd/smp
Penguatan
Dinul Islam Lembaga
Meningkatnya Meningkat
Dan Pendidika
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya Mutu 700.000.000 770.000.000
Peningkatan n Non
Pendidikan Pendidika
Kualitas Formal
n
Pendidikan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terbangunnya Terselenggaranya
1 01 18 06 Aceh Besar Lembaga Non Formal Lembaga Non Formal 700.000.000 770.000.000 Baru DIKBUD
non formal Prasarana Pendidikan Pendidikan Non Formal
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
Penyelesaian Pembangunan Aula SKB Aceh Kec Kota
Pembangunan Aula Pembangunan Aula Pembangunan Aula Pembangunan Aula 700.000.000 770.000.000 Baru
Besar Jantho
Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar

SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 34 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 9.500.000.000 10.450.000.000
URUSAN : PENDIDIKAN
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Dinul Islam n Dayah Dan Terciptany
Dan Peran Serta a sarana
1 01 15 Program Pendidikan Dayah 12 bulan 7.500.000.000 8.250.000.000
Peningkatan Ulama Dalam dan
Kualitas Mengawal prasarana
Pendidikan Penegakan dayah
Syariat Islam
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Kenyamanan Proses Tersedianya Sarana
Pembangunan Dan
Dayah/pesantren Dan Belajar Mengajar Di Dan Prasaran
1 01 15 11 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dayah Aceh Besar Pemeliharaan 7.500.000.000 8.250.000.000 Baru DPD
Balai Pengajian Dayah/pesantren Dan Dayah/pesantren Dan
Dayah/pesantren Dan
Balai Pengajian Balai Pengajian
Balai Pengajian
Pembangunan Mushalla Putri Dayah Ma'hadal
Kec
Fata Gp. Lamkabeu Kecamatan Seulimum 500.000.000 550.000.000 Baru
Seulimeum
Kabupaten Aceh besar
Pembangunan Asrama Santri Thalibul Huda
Kec Darul
Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh 500.000.000 550.000.000 Baru
Imarah
Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah Ruhul
Kec
Fata Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh 500.000.000 550.000.000 Baru
Seulimeum
Besar
Pembangunan Dayah Raudhatut Thalibah
Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kabupaten Aceh Kec Ingin Jaya 500.000.000 550.000.000 Baru
Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah Khamsatu
Kec Darul
Anwar Gp. Deunong Kec. Darul Imarah 500.000.000 550.000.000 Baru
Imarah
Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah Darul
Nahdarul Jadid Al Amiriyah Gp. Kayee Lee Kec Ingin Jaya 500.000.000 550.000.000 Baru
Kec. Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah Darul
Kec Darul
Waashilin Al Amiriyah Gp. Lamtheun Kec. 500.000.000 550.000.000 Baru
Imarah
Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Lanjutan Asrama Putri Dayah
Kec Kuta Cot
Ruhul Islam Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie 500.000.000 550.000.000 Baru
Glie
Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah H. Ahmad
Ibnu Umar Lampupok Kec. Indrapuri Kabupaten Kec Indrapuri 500.000.000 550.000.000 Baru
Aceh Besar
Pembangunan Asrama Santri dan Pagar Dayah
Kec Kuta
Ruhul Falah Samahani Kec. Kuta Malaka 500.000.000 550.000.000 Baru
Malaka
Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan RKB Pesantren Babul Muarrif
Abu Syik Ahmad Tanoh Mirah Desa Bu'eng Jok Kec Kuta Baro 500.000.000 550.000.000 Baru
Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Mesjid Al- Mansyur Darul Quran Kec Kuta
500.000.000 550.000.000 Baru
Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Malaka

Pembangunan Dayah Darul Mubarakah Gp.


Kec Montasik 500.000.000 550.000.000 Baru
Bak Dilip Kec. Montasik Kabupaten Aceh Besar

Pembangunan Dayah Darul Abidin La Jannatin


Kec Ingin Jaya 500.000.000 550.000.000 Baru
Naim Kec. Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Asrama Santri Dayah Darul
Kec
Aman Lampuuk Kec. Darussalam Kabupaten 500.000.000 550.000.000 Baru
Darussalam
Aceh Besar
Penguatan
Dinul Islam
Meningkatnya Terciptany
Dan
1 01 19 Program Pemberdayaan Santri Kualitas a Dayah 12 Bulan 2.000.000.000 2.200.000.000
Peningkatan
Pendidikan Yang
Kualitas
Mandiri
Pendidikan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Meningkatnya
1 01 19 01 Pembinaan Kompetensi/Esktra Kurikuler Santri Aceh Besar Kompetensi Santri 100 Persen Kompetensi Santri 100 Persen 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru DPD
Dayah Dayah
Terlaksananya
Meningkatnya
Pelaksanaan Perlombaan Musabaqah Qira'atil Perlombaan
Aceh Besar 150 Santri Pemahaman Bacaan 150 Santri 500.000.000 550.000.000 Baru
Kutub Musabaqah Qira'atil
Kitab Kuning
Kutub
Terlaksananya Meningkatnya
Pelatihan Tahsin dan Khattil Al-qur'an Aceh Besar Pelatihan Tahsin Dan 250 Santri Pemahaman Tahsin 250 Santri 500.000.000 550.000.000 Baru
Khattil Al-qur'an Dan Khattil Al-qur'an
Meningkatnya Meningkatnya
1 01 19 3 Peningkatan Kapasitas Dayah/Santri Aceh Besar 100 Persen 100 Persen 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru DPD
Kecakapan Santri Kecakapan Santri
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Terciptanya Santriwati
Pelatihan Tata Busana Bagi Santriwati Aceh Besar Pelatihan Menjahit Bagi 200 Santriwati Yang Memiliki 200 Santriwati 500.000.000 550.000.000 Baru
Santriwati Keterampilan Menjahit
Terlaksananya
Meningkatnya
Pelatihan Perbengkelan Motor Bagi Santri Aceh Besar Pelatihan Perbengkelan 100 Santri 100 Santri 500.000.000 550.000.000 Baru
Kecakapan Santri
Motor Bagi Santri

SKPK : DINAS KESEHATAN


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 12.342.678.976 13.576.946.874
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Tersedian
Pelayanan
Program pengadaan, peningkatan dan Serta ya sarana
Kesehatan
perbaikan sarana dan prasarana Perbaikan dan
1 02 25 Yang Murah 100% 12.342.678.976 13.576.946.874
puskesmas/puskesmas pembantu dan Mutu prasarana
Mudah Dan
jaringannya Lingkungan pelayanan
Baik
Hidup Yang kesehatan
Dapat dasar
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya Sarana Meningkatnya
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Dan Prasarana Pelayanan Bidang
1 02 25 07 Aceh Besar 100% 100% 12.342.678.976 13.576.946.874 Baru DINKES
pembantu Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Dasar
Pembangunan Gedung Puskesmas dua lantai, Kecamatan Tersedinya Fasilitas
Meningkatkan
rumah dinas dua unit pagar, landscape dan Baitussalam Kesehatan Yang 100% 100% 8.000.000.000 8.800.000.000 Baru
Pelayanan Kesehatan
tempat parkir puskesmas kajhu (Kajhu) Sesuai Standar
Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Kec Puskesmas Pembantu
Pembangunan Pustu Lampanah Kecamatan Pelayanan Bidang
Seulimeum Dan Jaringannya Yang 1unit 1 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
seulimum Kesehatan
(Lampanah) Dibangun Sesuai
Standar

Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
Pengadaan Alkes (1 PAKET ) lamtamot Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 1.042.678.976 1.146.946.874 Baru
Kesehatan
Dibangun Sesuai
Standar

Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
Pengadaan Mobileur ( 1 Paket ) lamtamot Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Baru
Kesehatan
Dibangun Sesuai
Standar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
(IPAL) Puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 1.800.000.000 1.980.000.000 Baru
Kesehatan
Besar Dibangun Sesuai
Standar

SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.500.000.000 1.650.000.000
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat Sarana
Program pengadaan, peningkatan sarana Serta
Kesehatan an sarana dan
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Perbaikan
1 02 26 Yang Murah dan prasarana 1.500.000.000 1.650.000.000
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Mutu
Mudah Dan prasarana Rumah
mata Lingkungan
Baik rumah sakit
Hidup Yang
sakit
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat-alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
1 02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru RSUD
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs Dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah

Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs,dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah

SKPK : DINAS SOSIAL


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 07 01 DINAS SOSIAL 500.000.000 550.000.000
URUSAN : SOSIAL

Meningkat
Penurunan Menurunnya
kan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Angka Angka
pengetahu
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kemiskinan Kemiskinan
1 07 15 an 80% 500.000.000 550.000.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Dan
berusaha
(PMKS) Lainnya Penganggura Penganggura
bagi
n n
keluarga
miskin
Meningkatkan Meningkatkan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
1 07 15 04 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 3 Paket Pengetahuan Berusaha 3 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru DINSOS
usaha bagi keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi
Terbantunya Keluarga Terbantunya Keluarga
keluarga miskin Aceh Besar (UEP Fakir Miskin Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Miskin Miskin
)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 16 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.500.000.000 2.750.000.000
URUSAN : PARIWISATA
Penurunan Menurunnya
Peningkat
Angka Angka
an Tempat
Program Pengembangan Destinasi Kemiskinan Kemiskinan
2 16 16 pengemba objek 2.500.000.000 2.750.000.000
Pariwisata Dan Dan
ngan wisata
Penganggura Penganggura
destinasi
n n
pariwisata
Pembangunan Sarana Pembangunan Sarana
Peningkatan pembangunan sarana dan Kec Mesjid
2 16 16 02 Dan Prasarana 1 Paket Dan Prasarana Objek 1 Paket 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru DISPORA
perasarana pariwisata Raya
Pariwisata Wisata
Terlaksananya
Pembangunan Kolam, Peningkatan Sarana
Pembangunan Kolam, Lapangan Parkir, Kios Kec Mesjid
Lapangan Parkir, Kios 1 Paket Dan Prasarana 1 Paket 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru
Kuliner dan Gazebo di ie suum Raya
Kuliner Dan Gazebo Di Pariwisata
Ie Suum

SKPK : DINAS SYARIAT ISLAM


URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 33 DINAS SYARIAT ISLAM 12.151.339.008 13.366.472.909
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Terciptany
Penguatan
a Qari-
Dinul Islam
Meningkatnya qariah
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Aceh 1 Paket 12.151.339.008 13.366.472.909
Peningkatan
Pendidikan Besar
Kualitas
yang
Pendidikan
handal
Terpilihnya Peserta Mtq Terpilihnya Peserta Mtq
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 900.000.000 990.000.000 Rutin DSI
Aceh Besar Terbaik Aceh Besar Terbaik
Meningkatnya Prestasi
Tersedianya Qari
Kab. Aceh Besar Pada
Pembinaan LPTQ, MTQ Aceh Besar Qariah Yang Mempuni 1 Paket 1 Paket 900.000.000 990.000.000 Rutin
Event Tingkat Provinsi
Dan Berprestasi
Aceh
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
4 02 31 17 Aceh Besar Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 11.251.339.008 12.376.472.909 Rutin DSI
Prasarana Ibadah
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Besar Nurul Islam Abu
Kec Ingin Jaya Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
Syech Saman Pasar Lambaro Kec. Ingin Jaya
Memadai Memadai
Tersedianya Saran Tersedianya Saran
Pembangunan Mesjid Agung Al-Munawarah Kec Kota
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 1.250.000.000 1.375.000.000 Lanjutan
Kota Jantho Jantho
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Jamik Al- Muqarramah Kec Pulo Aceh
Prasaran Ibadah Yang 1 Paket Prasaran Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Lampuyang Kec. Pulo Aceh (Lampuyang)
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Jamik Al-Makmur Sibreh Kec Suka
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
Kec. Sukamakmur Makmur
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Jamik Al Ittihadiyah Kec. Kec
Prasaran Ibadah Yang 1 Paket Prasaran Ibadah Yang 1 Paket 550.000.000 605.000.000 Lanjutan
Seulimeum Seulimeum
Memadai Memadai
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pengadaan Sound System Mesjid Agung Al Kec Kota
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
Munawarah Kota Jantho Jantho
Memadai Memadai
Memperlancar Tugas Memperlancar Tugas
Pengadaan Kendaraan Operasional Wilayatul
Aceh Besar Operasional/patroli Di 2 Unit Operasional/patroli Di 2 Unit 951.339.008 1.046.472.909 Baru
Hisbah
Lapangan Lapangan
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Tungkop Kec. Kec
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Darussalam Darussalam
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Lambada Lhok Kec. Kec
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Baitussalam Baitussalam
Memadai Memadai
Kec Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Al-Magfirah Habib Chik
Baitussalam Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Kaju
(Kajhu) Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Alhidayah Gp.Gue Gajah Kec Darul
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Kec.Darul Imarah Imarah
Memadai Memadai
Pembangunan sarana dan prasarana Mesjid Al- Kec Darul Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Hijrah Komplek PNS Kuta Raja Bilui Resot Imarah Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Gampong Paya Roh Kec.Darul Imarah (Payaroh) Memadai Memadai
Kec Kuta Baro Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Babut Taqwa Mukim
(Leupung Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Leupung Gp.Leupung Mesjid
Mesjid) Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Al- Ghafur Kemukiman
Kec Ingin Jaya Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Gani
Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Daroy, Mukim Daroy Kec Darul
Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Gampong Punie Imarah (Punie)
Memadai Memadai
Kec Peukan Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan lanjutan Mesjid Jamik
Bada (Lam Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Kemukiman Lamteungoh
Teungoh) Memadai Memadai
Kec Lhoknga Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Ar-Rahman Seubun
(Seubun Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Ketapang
Keutapang) Memadai Memadai
Kec Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Baitul Ahad Kemukiman
Darussalam Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Siem
(Siem) Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Lanjutan pembangunan Mesjid Baiturrahman Kec Montasik
Prasaran Ibadah Yang 1 Paket Prasaran Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Gp. Seubam Cot (Seubam Cot)
Memadai Memadai
Kec Suka Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Mesjid Baital Halim Kemukiman
Makmur Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Lamlheu
(Lamlheu) Memadai Memadai
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : JKN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPK : DINAS KESEHATAN


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 33.880.000.512 37.268.000.563
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Meningkat
Pelayanan
Serta nya
Kesehatan
Perbaikan Kualitas
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah 100% 33.880.000.512 37.268.000.563
Mutu Pelayanan
Mudah Dan
Lingkungan Kesehatan
Baik
Hidup Yang Masyaraka
Dapat t
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terselenggaranya
Terpenuhinya
Pelayanan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
1 02 16 15 Aceh Besar Kesehatan Nasional ( 100% 100% 33.880.000.512 37.268.000.563 Lanjutan DINKES
Nasional Masyarakat
Dana Jkn )

SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 15.000.000.512 16.500.000.563
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat
Serta
Kesehatan an
Perbaikan Pasien
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah Kemitraan 15.000.000.512 16.500.000.563
Mutu BPJS
Mudah Dan Pelayanan
Lingkungan
Baik Kesehatan
Hidup Yang
Rujukan
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Pengobatan Lanjutan Semua Pasien Yang Meningkatnya Derajat Seluruh Masyarakat
1 02 16 15 Kec Indrapuri 15.000.000.512 16.500.000.563 Baru RSUD
Nasional Bagi Pasien Yang Berobat Kesehatan Masyarakat Yang Berobat
Berobat
Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020

KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


I KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat
1.
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 4 4,72 Semua OPD
1.2 Pertumbuhan PDRB per Kapita Rp. Juta 28.435 31.072 Semua OPD
1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 72 72,67 Semua OPD
1.4 Angka kemiskinan % 15,55 12,50 Semua OPD
1.5 Penerimaan ZIS yang dikumpulkan Rp. Juta 15.339 17.420 Baitul Mal
1.6 Angka kriminalitas Kasus 218 95 Badan Kespol dan Satpol PP
1.7 Persentase Qanun yang diselesaikan % 45,45 66,67 Setwan
1.8 Indeks ketahanan bencana Indeks 0,33/rendah 0,65/sedang BPBD

B Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
1.1 Angka melek huruf % 96,68 98,57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1 Laki-laki % 98,12 99,69
1.1.2 Perempuan % 95,17 97,45
1.2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,93 10,32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3 Angka partisipasi Sekolah % 97,77 98,33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1 Tidak/belum tamat SD % 14,19 12,51
1.4.2 SD Sederajat % 22,67 23,47
1.4.3 SLTP Sederajat % 23,96 24,42
1.5 Angka partisipasi murni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 97,62 98,78
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 79,44 83,87
1.6 Syariat Islam Dinas Syariat Islam
1.6.1 Penegakan dan pengamalan syariat islam % 80 95 Dinas Syariat Islam
1.6.2 Angka Melek Al-Quran % 85 93 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.3 Jumlah Santri/Santriwati Dayah Modern/Terpadu Orang 3.231 4.311 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.4 Jumlah Dayah Modern/Terpadu Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.5 Pusat kesehatan dan klinik dayah Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.6 Pusat Infromasi dan konseling dayah Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.7 Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah % 25 37 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.8 Cakupan Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan islam % 18 45 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.9 Jumlah Hafiz Al-Quran Orang 16 100 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.10 Jumlah regulasi yang mendukung penegakan syariat islam Qanun 2 4 Dinas Syariat Islam
1.6.11 Penanganan pelanggaran syariat islam % 91 98 Dinas Satpol PPD dan WH
2. Kesehatan
2.1 Angka Usia harapan hidup Tahun 69,52 69,82 Dinas Kesehatan
2.2 Angka kelangsungan hidup bayi % 94,57 98,25 Dinas Kesehatan
2.3 Angka kematian bayi KH 42/1000 21/1000 Dinas Kesehatan
2.4 Angka kematian ibu KH 6/100.000 3/100.000 Dinas Kesehatan
2.5 Persentase balita gizi buruk % 1,02 0,45 Dinas Kesehatan
2.6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit % 100 100 Dinas Kesehatan
Jumlah Desa yang menerapkan Program Indonesia sehat - pendekatan keluarga (PIS-
2.7 Desa - 400 Dinas Kesehatan
PK)
3 Ketenagakerjaan
3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 59,09 65,64 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,49 5,80 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.3 Jumlah penduduk yang bekerja Orang 164.762 196.620 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

C Seni Budaya dan Olahraga


1 Kebudayaan
1.1 Jumlah grup kesenian Grup 189 193 Dinas Pendidikan dan Kebuadayaa
1.2 Jumlah gedung seni Unit 1 2 Dinas Pendidikan dan Kebuadayaa
2 Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah klub olahraga Unit 10 15 Dinas Pariwisata dan Olahraga
2.2 Jumlah gedung olahraga Unit 2 3 Dinas Pariwisata dan Olahraga
2.3 Jumlah Atlet Binaan Unit 193 195 Dinas Pariwisata dan Olahraga
2.4 Atlet berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional maupun nasional % 60 67 Dinas Pariwisata dan Olahraga

II PELAYANAN UMUM
A Pelayanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.1.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio 144 167
1.1.2 Rasio guru terhadap murid Rasio 16 19
1.1.3 Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan Minimum Dikdas dan
Unit 345 350
Mutu Pendidikan
1.2 Pendidikan menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio 212,12 245,56
1.2.2 Rasio guru terhadap murid Rasio 12,66 16,85
1.3 Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.3.1 Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) kondisi bangunan baik Unit 165 172
1.3.2 Sekolah Luar Biasa kondisi bangunan baik Unit 3 4
1.3.3 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Unit 210 219
1.3.4 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Unit 71 78
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unit
1.4.2 Taman Kanak-kanak (TK) Unit 223 567
1.4.3 Kelompok Belajar Unit 101 134
1.5 Angka Putus Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,01 0
1.6 Angka Kelulusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99,99 100
1.6.3 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik % 81,37 89,35
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita /100 balita 78,70 84,67 Dinas Kesehatan
2.2 Rasio Puskesmas, pusling, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk /1.000 pddk 35,67 50,66 Dinas Kesehatan
2.3 Rasio Rumah Sakit Umum per satuan penduduk /100.000 pddk 49,89 49,89 Dinas Kesehatan
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk /1.000 pddk 26,69 39,91 Dinas Kesehatan
2.5 Rasio tenaga medis dan kesehatan per satuan penduduk /1.000 pddk 38,06 52,38 Dinas Kesehatan
2.6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan % 75,41 85,88 Dinas Kesehatan
2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 72,41 90 Dinas Kesehatan
2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 Dinas Kesehatan
2.9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 100 100 Dinas Kesehatan
2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 Dinas Kesehatan
2.11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 100 Dinas Kesehatan
KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


2.12 Cakupan kunjungan bayi % 58,91 86,58 Dinas Kesehatan
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik Km 670,69 1.060,28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik untuk wilayah pesisir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3.2 Km 96,96 103,80
terisolir dan tertinggal Ruang
3.3 Rasio Jaringan Irigasi Km 491 Km 721,4 Km Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3.4 Persentase kawasan yang bebas dari terisolir % 96,36 97,68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3.5 Persentase rumah tangga bersanitasi % 68 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3.6 Rasio rumah layak huni terhadap rumah tangga miskin Rasio 2,09 6,11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
3.7 Jumlah rumah layak huni Unit 171 400
Ruang
3.8 Panjang drainase/saluran pembuangan air permukiman (minimal 1,5 m) m 13.110 30.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4 Perumahan
4.1 Rumah tangga pengguna air bersih % 69,11 93,45 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 99,83 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi % 68 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.4 Luas Kawasan pemukiman kumuh Ha 190,50 18,90 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.5 Pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
% - 16,54
perkotaan Ruang
4.6 Rumah layak huni Unit 171 400 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
5 Penataan Ruang
5.1 Proporsi Ruang Terbangun dan RTH % 0,49 1,36 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
5.2 Luas Ruang Terbuka Hijau Ha 36,44 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
6 Perencanaan Pembangunan
6.1 Konsistensi antar dokumen perencanaan % 70 90 Bappeda
6.2 Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen 1 1 Bappeda
6.3 Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen - 1 Bappeda
6.4 Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Dokumen - 1 Bappeda
6.5 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 95.88 100 Bappeda
7 Perhubungan
7.1 Pertumbuhan sub sektor transportasi dan pergudangan % 12,14 13,55 Dinas Perhubungan
7.2 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang/tahun 385.406 512.974 Dinas Perhubungan
7.3 Jumlah uji kir angkutan umum Unit 3.740 3.745 Dinas Perhubungan
7.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit 10 11 Dinas Perhubungan
7.5 Jumlah Pelabuhan /Dermaga Unit 11 11 Dinas Perhubungan
7.6 Jumlah Angkutan darat Unit 6.680 6.755 Dinas Perhubungan
7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 60 50 Dinas Perhubungan
7.8 Pemasangan Rambu-rambu % 20 40 Dinas Perhubungan
8 Lingkungan Hidup
8.1 Timbunan sampah yang tertangani % 62,5 74,19 Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
8.2 Rumah Tangga dengan air minum % 75,73 90,43
Ruang
8.3 Cakupan luas pemukiman yang tertata % 0 55 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
8.4 Pencemaran status mutu air % 25 50 Dinas Lingkungan Hidup
8.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal % 20 35 Dinas Lingkungan Hidup
8.6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk Rasio 25 50 Dinas Lingkungan Hidup
8.7 Penegakan hukum lingkungan % 0 30 Dinas Lingkungan Hidup
8.8 Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 25 65 Dinas Lingkungan Hidup
9 Pertanahan
9.1 Persentase luas lahan Pemkab bersertifikat % - 100 Dinas Pertanahan
9.2 Penyelesaian kasus lahan Pemkab % - 60 Dinas Pertanahan
9.3 Cakupan penyelesaian status tanah masyarakat Desa/Gampong - 370 Dinas Pertanahan
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 60,53 68,28 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran % 78,96 90,20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.3 Rasio pasangan berakte nikah % 60 64 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi % 99,74 99,97 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK % 100 100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.6 Cakupan kawasan yang menjangkau pelayanan publik (KTP/Perizinan) % 26,09 26,09 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 57,6 80 Dinas PP,PA, KB
11.2 Partisipasi perempuan dalam pembangunan % - 70 Dinas PP,PA, KB
11.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 2,8 20 Dinas PP,PA, KB

11.3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 80 90 Dinas PP,PA, KB

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Orang 4 3 Dinas PP,PA, KB
12.2 Rasio akseptor KB % 82 90 Dinas PP,PA, KB
12.3 Cakupan peserta KB aktif Orang 34.596 46.047 Dinas PP,PA, KB
12.4 Proporsi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 40,17 40,00 Dinas PP,PA, KB
13 Sosial
13.1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial Dinas Sosial
13.1.1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 60 70
PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
13.1.2 % 60 70
KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya
13.2 Penyediaan sarana dan prasana bidang sosial Dinas Sosial
Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan
13.2.1 % 70 85
kesejahteraan sosial
Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan
13.2.2 % 40 50
sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
13.3 Penanggulangan korban bencana Dinas Sosial
Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap
13.3.1 % 85 90
darurat
Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan
13.3.2 % 80 80
prasarana tanggap darurat lengkap
13.4 Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial orang/tahun 97 150 Dinas Sosial
14 Ketenagakerjaan
14.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 59,17 65,64 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.2 Tingkat pengangguran terbuka % 6,59 3,19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.3 Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan Orang 57 140 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.4 Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian Orang 36.087 48.032 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Populasi Koperasi Unit 643 643 Dinas Koperasi, dan IKM
15.1.1 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) Unit 33 33
15.1.2 Jumlah Koperasi Non KUD Unit 610 610
15.2 Jumlah Penyebaran BPR/LKM Unit 13 13 Dinas Koperasi, dan IKM
15.3 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil industri Unit 2.397 2.397 Dinas Koperasi, dan IKM
15.3.1 Jumlah Unit IKM Formal :
- IKM Pangan Unit 39 39
- IKM sandang Unit 2 2
- IKM Kimia dan Bahan banggunan Unit 16 16
- IKM Logam dan Elektronika Unit 7 7
- IKM Kerajinan Unit 4 4
15.3.2 Jumlah Unit IKM Non Formal : Dinas Koperasi, dan IKM
- IKM Pangan Unit 1352 1352
- IKM sandang Unit 155 155
- IKM Kimia dan Bahan banggunan Unit 388 388
KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


- IKM Logam dan Elektronika Unit 229 229
- IKM Kerajinan Unit 205 205
16 Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP
16.1 Jumlah nilai investasi pada industri kecil pada sektor formal dan informal Rp. Milyar 155 236
17 Kebudayaan
17.1 Proporsi Penyelenggaraan festival seni dan budaya % 77 89,14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MAA
17.2 Proporsi Sarana dan Prasarana penyelenggaraan seni dan budaya % 68 78,72 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MAA
17.3 Proporsi pemugaran situs sejarah dalam kondisi baik % 12,01 14,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MAA
17.4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 50 70 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MAA
17.5 Cakupan pengembangan budaya dan adat istiadat Aceh % 80 93 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MAA
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Angka Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam pembangunan % 100 100 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18.2 Cakupan organisasi kepemudaan yang aktif % 80 85 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18.3 Cakupan Lapangan olahraga dalam kondisi baik % 65 70 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18.4 Capaian pembinaan olahraga % 80 90 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP orang/tahun 2.700 2.870 Badan kesbangpol
19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah parpol 11 15 Badan kesbangpol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
20
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Nilai LAKIP nilai 47,86/CC 61,00/B Bag. Organisasi Setdakab.
20.2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) skor 2,755 2,910 Bag. Tapem Setdakab.
20.3 Cakupan PAD terhadap pendapatan daerah % 8,12 8,43 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
20.4 Proporsi ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan % 19,3 26,8 BPKSDM
20.5 Proporsi OPD yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik % 12,07 17,24 Semua OPD
20.6 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk nilai 3 12 Satpol PP dan WH
20.7 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 74 74 Badan Kesbangpol
20.8 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan nilai 1 1 Badan Kesbangpol
20.9 Proporsi penanganan penyakit masyarakat % 70 90 Badan Kesbangpol
20.10 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Paket 1 1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di
20.11 % 90 95 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
20.12 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten orang 25 40 Badan Kesbangpol
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
20.13 Menit 15 - 20 15 BPBD
Kebakaran (WMK)
20.14 Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 40 65 Bag. Tapem Setdakab.
20.15 Sistem Informasi Manajemen Pemda Paket 1 1 Dinas Informasi dan Komunikasi
21 Ketahanan Pangan
21.1 Pola pangan harapan ( PPH ) ketersediaan Nilai 77,6 84,7 Dinas Pangan
21.2 Pola pangan harapan ( PPH ) Konsumsi Nilai 76,8 83,6 Dinas Pangan
21.4 Daerah Rawan Pangan Desa 32 15 Dinas Pangan
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1 Indeks Desa Membangun Nilai - 0,66 DPMG
22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok 5 7 DPMG
22.3 Jumlah LSM Lembaga 13 13 Badan Kesbangpol
22.4 Cakupan Pembinaan dan penertiban administrasi desa/gampong % 80 90 DPMG
22.5 PKK aktif Unit 604 604 DPMG
22.6 Posyandu aktif Unit 655 664 DPMG
22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 90 93 DPMG
23 Statistik
23.1 Buku ”Kabupaten dalam angka” Dokumen 1 1 Bappeda
23.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Dokumen 1 1 Bappeda
24 Kearsipan
24.1 Persentase daerah yang memiliki perpustakaan % 70 80 Dinas Arsip dan Perpustakaan
24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan orang/tahun 60 60 Dinas Arsip dan Perpustakaan
24.3 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informatika bingkai/tahun 40 45 Dinas Arsip dan Perpustakaan
24.4 Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip unit/tahun - 10 Dinas Arsip dan Perpustakaan
25 Komunikasi dan Informatika
25.1 Persentase kawasan yang memiliki fasilitas telekomunikasi % 73,91 86,95 Dinas Informasi dan Komunikasi
25.2 Jumlah jaringan komunikasi Unit/stasion 280 310 Dinas Informasi dan Komunikasi
25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 5 12 Dinas Informasi dan Komunikasi
25.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Media 27 33 Dinas Informasi dan Komunikasi
25.5 Pameran/expo Total/Tahun 1 2 Dinas Informasi dan Komunikasi
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan Unit 230 250 Dinas Arsip dan Perpustakaan
26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun orang/tahun 7200 8200 Dinas Arsip dan Perpustakaan
26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 42.000 45.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan
26.4 Pengembangan minat dan budaya baca sekolah/tahun 50 70 Dinas Arsip dan Perpustakaan
26.5 Perpustakaan keliling sekolah/tahun 20 26 Dinas Arsip dan Perpustakaan
26.6 Pameran buku keliling Gampong/tahun 14 23 Dinas Arsip dan Perpustakaan
27 Pembinaan dan Pengawasan
WTP/tahun
27.1 Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK WTP WTP BPKD
anggaran
27.2 Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) level 2 3 Inspektorat
27.3 Pengawasan Internal Secara Berkala Obrik 250 360 Inspektorat
27.4 Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat kali 7 15 Inspektorat
27.5 Review Lapangan Keuangan Pemerintah Daerah Kali 1 1 Inspektorat
27.6 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya kali 6 6 Inspektorat
27.11 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Org/Thn 25 30 Inspektorat
27.12 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Org/Thn 5 10 Inspektorat
27.13 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kali 2 2 Inspektorat
28 Kebencanaan
28.1 Proporsi Bantuan Masa panik untuk masyararakat pasca musibah bencana % 70 85 BPBD
28.2 Jumlah Sosiialisasi PRB Keg./Tahun 4 10 BPBD
28.3 Jumlah sarana & prasana evakuasi Unit 4 4 BPBD
28.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Unit 8 2 BPBD
28.5 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kecamatan 20 20 BPBD
B Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun Ton 11.673,67 270.397,73 Dinas Pertanian
1.1.1 Padi Ton 258,97 258.977,15
1.1.2 Jagung Ton 4.164,70 4.167,54
1.1.3 Kedele Ton 834,00 835,80
1.1.4 Ubi kayu Ton 6.416,00 6.417,24
1.2 Produksi Hasil Perkebunan per Tahun Ton 9.820,00 9.897,00 Dinas Pertanian
1.3 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 23,95 24,50 Dinas Pertanian
1.4 Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB % 20,18 21,15 Dinas Pertanian
1.5 Perluasan areal luas baku lahan sawah Ha 31.829,00 32.793,45 Dinas Pertanian
1.6 Produksi Daging per tahun Kg 8.409.316,00 9.056.906,48 Dinas Pertanian
- Sapi Kg 1.762.166,00 1.925.566,37
- Kerbau Kg 773.792,00 845.543,41
- Kambing Kg 521.040,00 569.354,48
- Domba Kg 51.761,00 174.693,38
- Ayam Buras Kg 156.825,00 181.544,54
- Ayam Ras Petelur kg 970.943,00 1.060.975,63
- Ayam Ras Pedaging kg 2.276.375,00 2.345.351,44
- Itik Kg 1.896.414,00 1.953.877,24
1.7 Produksi hasil peternakan per tahun Dinas Pertanian
- Ayam Buras kg 193.716,00 211.678,70
- Ayam Ras Petelur kg 938.533,00 1.025.560,35
KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


- Itik kg 1.475.311,00 1.520.014,40
- Kulit Sapi Lembar 24.712 47.191
- Kulit Kerbau Lembar 10.295 19.660
- Kulit Kambing Lembar 42.644 47.503
- Kulit Domba Lembar 14.804 28.270
1.8 Populasi ternak per tahun ekor 23.706.412 27.443.135 Dinas Pertanian
- Sapi ekor 108.088 125.125
- Kerbau ekor 36.756 42.550
- Kuda ekor 11 13
- Kambing ekor 83.338 96.474
- Domba ekor 8.784 10.169
- Ayam Ras ekor 11.802.380 13.662.730
- Ayam Buras ekor 8.713.120 10.086.526
- Itik ekor 2.953.935 3.419.549
2 Pariwisata
4.1 Pertumbuhan sub sektor pariwisata % 9,29 9,52 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4.2 Kunjungan wisata Orang 606.181 800.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4.3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 1,07 1,07 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 Kelautan dan Perikanan
5.1 Pertumbuhan sub sektor perikanan % 2,52 3,82 Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2 Produksi perikanan budidaya Ton 768,96 890,17 Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3 Produksi Perikanan Laut Ton 16.645 19.269 Dinas Kelautan dan Perikanan
5.4 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB % 3,61 3,69 Dinas Kelautan dan Perikanan
4 Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 17,47 17,81 Dinas Koperasi dan IKM
5 Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 2,38 2,50 Dinas Koperasi dan IKM
7.2 Pertumbuhan industri kecil dan menengah % 4,18 5,36 Dinas Koperasi dan IKM

III DAYA SAING DAERAH


A Kemampuan Ekonomi Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
1
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Rp. 750.000 1.647.750 Dinas Pangan
1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Rp. 323.480 710.686 Dinas Pangan
1.3 Produktivitas total daerah Rp. Juta 10.960.104,30 11.976.402 Semua OPD
1.4 Pertumbuhan ekonomi masyarakat persisir % 3,89 4,53 Semua OPD
2 Pertanian
2.1 Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan % 5,45 5,70 Dinas Pertanian
2.2 Nilai Tukar Petani (NTP) % 96,26 103,00 Dinas Pertanian
2.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) % 97,86 101,25 Dinas Pertanian

B Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Km/unit 0,10 0,16
Ruang
1.2 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun orang/tahun 968.038 1.120.625 Dinas Perhubungan
2 Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.1 Ketaatan terhadap RTRW % 5 10
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.2 Luas wilayah produktif % 64,24 64,24
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.3 Luas wilayah industri % 0,04 0,04
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.4 Luas wilayah kebanjiran % 3,94 3,94
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.5 Luas wilayah perkotaan % 2,54 2,54
Ruang
3 Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.1 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih orang 26.888 29.000
Ruang
4 Komunikas dan Informatika
5.1 Ketersediaan daya listrik VA 62.638.925 62.638.925 Dinas Perhubungan
5.4 Jumlah jaringan komunikasi Unit/stasion 280 310 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.5 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 1 4 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.6 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk % 10 55 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.7 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Media 27 33 Dinas Informasi dan Komunikasi
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja


Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang ditetapkan organisasi, baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja yang
dicapai dalam RKPD setiap tahunnya akan diukur dari dimensi akuntabilitas dengan
menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator kinerja
lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan
capaian parameter dari indikator-indikator kinerja tersebut.

6.2. Indikator Kinerja Daerah


Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2020 bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun
2020. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah tahun 2020 atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir tahun 2020 dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah
mengacu pada sasaran daerah yang ingin dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah dari
masing-masing program yang dirancang oleh SKPD Kabupaten Aceh Besar untuk mewujudkan
ketercapaian pembangunan pada tahun 2020 yang disajikan dalam bentuk Matrik Penetapan
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam rencana program dan kegiatan yang
disusun mempunyai keterkaitan pola pikir dari visi dan misi daerah serta indikator daerah.

Otonomi Daerah mempunyai tujuan yang dirangkum ke dalam tiga aspek utama, yaitu
Kesejahteraan Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD), dan Pelayanan Umum. Ketiga
aspek tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dipakai sebagai dasar untuk
menentukan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target capaian untuk Indikator Kinerja Daerah
(IKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 disajikan pada Tabel 6.1 berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 VI-1
BA B V II
P EN U TU P

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang
bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. RKPD ini telah
disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholders perencanaan pembangunan di
Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan sinergisitas antara
program/kegiatan prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Untuk
mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada
setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan prinsip efisien,
transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan

Dokumen RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, dan juga sebagai
acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas
pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam
pelaksanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemudian, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga selain pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Aceh Besar dan TDBH Migas juga
direncanakan berasal dari APBA melalui Pemerintah Aceh dan APBN melalui Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD Tahun 2020 dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, yang
selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun
2020. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah :

1. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berkewajiban untuk melaksanakan


program-program pembangunan yang ada dalam RKPD dengan sebaik-baiknya.

2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.

3. Usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang Pembangunan yang


terakomodir dalam RKPD tahun 2020 akan terus dicermati dan dipantau dalam proses
penganggaran selanjutnya agar sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah serta peraturan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 VII-1

Anda mungkin juga menyukai