RENCANAKERJ
APEME RI
NTAHDAE
RAH
KABUPAT
ENACEHBESARTAHUN202
0
DAFTAR ISI
i
DAFTAR ISTILAH
ii
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP : Standar Operasional Prosedur
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TAHURA : Taman Hutan Raya
TPI : Tempat Pelelangan Ikan
TWA : Taman Wisata Alam
UPI : Unit Pengolahan Ikan
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah
UUPA : Undang-Undang Pemerintahan Aceh
iii
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-1
daerah;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBK dan APBK;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi, urusan
wajib dan pilihan pemerintah daerah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan jangka menengah pada tahun berjalan;
7. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan
minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada
DPRK dan ILPPD kepada masyarakat; dan
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rencana kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan pendanaannya yang juga mengacu kepada RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD
Tahun 2017-2022.
Disamping itu, kedudukan RKPD dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun RAPBK.
Oleh karena itu, Kepala Daerah dan DPRK dapat menentukan Kebijakan Umum APBK (KUA-
APBK) dan menentukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan atas
dokumen RKPD tersebut.
RKPD memuat program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi
acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja dalam tahun rencana. Proses penyusunan RKPD
disusun secara paralel dan sifatnya saling memberikan masukan dengan proses penyusunan
Rencana Kerja (Renja) OPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-2
d. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108), tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-3
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
RTRW
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-4
b) Sedangkan RTRW adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang bersifat spasial yang
erat kaitannya dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang menyangkut
pengembangan wilayah dan kawasan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian
masyarakat sehingga Pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdayaguna dan
berhasil guna. RTRW dan RPJP saling terkait dan menjadi acuan dalam penyusunan
RPJMD dan RKPD;
c) RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan periode 2017-2022 merupakan penjabaran dari
RPJD dan RPJM ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis
perangkat daerah dan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh
keberhasilan pencapaian rencana strategis perangkat daerah;
d) Penjabaran RPJM secara tahunan dilaksanakan melalui RKPD. Rencana Kerja Perangkat
Daerah menerjemahkan program prioritas ke dalam kegiatan prioritas. RKPD ini menjadi
acuan Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
e) RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi RAPBD ;
f) Realisasi DPA Perangkat Daerah menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja-PD;
g) Didalam penyusunan RKPD juga tidak terlepas dari perencanaan dan prioritas Pembangunan
tingkat nasional dan tingkat propinsi. Semua usulan yang diajukan dengan sumber
pembiayaan selain dari APBK tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan
prioritas pembangunan propinsi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-5
Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2020 adalah untuk:
1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana
jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Besar yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.
5. Menjadi pedoman dalam penilaian capaian target pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar.
Adapun tahapan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada
Gambar 1. 2 berikut :
Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-6
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen
RKPD
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi umum daerah, aspek pelayanan umum,
aspek daya saing daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.
Bab III Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah
Pada bagian ini memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
Bab IV Sasaran dan Prioritas Daerah
Pada bagian ini memuat tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Pada bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII Penutup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 I-7
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Analisis gambaran umum kondisi daerah menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan
pembangunan Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2017. Dengan gambaran ini dapat
diformulasikan kebijakan pembangunan daerah untuk mengoptimalkan capaian keberhasilan
pembangunan tahun 2020.
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3’1,2” - 5°45’9,007” Lintang Utara dan
95°55’43,6” - 94°59’50,13” Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 II-1
Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan
perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768
Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan areal terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha.
yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang
berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas
1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85
Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71
Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL)
seluas 1.866,95 Ha.
Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan
rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan
tsunami yang dijelaskan lebih rinci pada tabel 2.5 tentang wilayah potensi bencana. Profil
Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Aceh Besar
Luas Persentase
No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan
(Km2) (%)
1. Lhoong Lhoong 149,03 5,13
2. Lhoknga Lhoknga 87,95 3,03
3. Leupung Leupung 169,15 5,83
4. Indrapuri Indrapuri 197,04 6,79
5. Kuta Cot Glie Lampakuk 332,25 11,44
6. Seulimeum Seulimeum 404,35 13,93
7. Kota Jantho Kota Jantho 593,00 20,42
8. Lembah Seulawah Lamtamot 319,60 11,01
9. Mesjid Raya Krueng Raya 129,93 4,47
10. Darussalam Lambaro Angan 38,43 1,32
11. Baitussalam Lambada Lhok 20,84 0,72
12. Kuta Baro Peukan Ateuk 61,07 2,10
13. Montasik Montasik 59,73 2,06
14. Ingin Jaya Lambaro 24,34 0,84
15. Krueng Barona Jaya Cot Iri 6,96 0,24
16. Sukamakmur Sibreh 43,45 1,50
17. Kuta Malaka Samahani 22,82 0,79
18. Simpang Tiga Krueng Mak 27,59 0,95
19. Darul Imarah Lampeuneurut 24,35 0,84
20. Darul Kamal Peukan Biluy 23,04 0,79
21. Peukan Bada Peukan Bada 36,25 1,25
22. Pulo Aceh Lampuyang 90,56 3,12
23. Blang Bintang Cot Meuraja 41,76 1,44
Jumlah 2.903,49 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032
2. Topografi
Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%),
berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41
%), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah
Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk
dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi
atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%.
Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan
Tabel 2.2
Kondisi Kelerengan
di Kabupaten Aceh Besar
No Klasifikasi Kelerengan Luas (Ha) Persentase (%)
1 < 2% 30.103,15 10,37
2 2 – 8% 3.957,47 1,36
3 9 – 15% 13.362,51 4,60
4 16 – 25% 17.485,60 6,02
5 26 – 40% 4.205,89 1,45
6 41 – 60% 102.715,45 35,38
7 > 60% 118.520,72 40,82
Jumlah 290.350,79 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032
3. Klimatologi
Wilayah Kabupaten Aceh Besar beriklim tropis karena letaknya dekat dengan garis
khatulistiwa dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim
kemarau pada bulan April sampai dengan September. Suhu udara rata-rata berkisar antara
26°C - 28°C. Keadaan curah hujan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.3
Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata
Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2017
Keadaan Hujan Keadaan Hujan Keadaan Hujan Keadaan Hujan 2017
2014 2015 2016
No. Bulan Curah Curah Curah Curah
Hari Hari Hari Hari
Hujan Hujan Hujan Hujan
Hujan Hujan Hujan Hujan
(milimeter) (milimeter) (milimeter) (milimeter)
1. Januari 142,5 8 81,6 13 325,5 15 337,9 18
2. Februari 87,6 5 20,2 5 160 11 108,7 10
3. Maret 7,0 4 124,0 8 92,8 6 327,5 12
4. April 112,0 11 354,9 18 51,0 8 50,6 8
5. Mei 78,0 11 47,9 6 241 19 167,0 17
6. Juni 69,3 10 43,5 5 66,0 14 29,7 8
7. Juli 33,1 10 84,0 19 74,8 10 20,3 4
8. Agustus 133,5 10 56,1 10 357,7 18 64,8 12
9. September 141,1 15 184,5 16 66,1 20 194,8 18
10. Oktober 466,5 21 220,9 16 359,5 18 193,7 10
11. November 510,7 17 24,6 22 487,4 23 429,6 20
12. Desember 483,1 20 141,4 12 227,2 21 473,7 20
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2015 – 2018
4. Geologi
Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia
dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia
bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun.
Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4
cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa –
Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-
barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke
arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi.
Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia
yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut
telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar
dekstral.
5. Hidrologi
Kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai
peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Hidrologi ini terbagi
atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai
berikut:
1) Air Permukaan
Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai
dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan
Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :
a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional,
dengan luas total 274.858,70 ha dan terdiri dari DAS Krueng Raya, DAS Krueng
Lambok, DAS Krueng Imasin, DAS Krueng Lampanah, DAS Krueng Areu, DAS
Krueng Leungah, DAS Krueng Babeue, DAS Krueng Laweueng, DAS Krueng Batee,
DAS Krueng Seuleunggoh, DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Baro, DAS Krueng Lamih,
DAS Krueng Pincung, DAS Krueng Geupe, DAS Krueng Reundrah, DAS Krueng
Sibayang, DAS Krueng Same, DAS Krueng Teunom, dan DAS Krueng Sotoy;
b) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas
kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari DAS Teunom, DAS
Geunteut, DAS Tunong, DAS Lambeuso, dan DAS Bentaro.
Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Krueng Aceh memisahkan kompleks volkan dan teras marin dengan kompleks
pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda
Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.
Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas
pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh
Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di
Kecamatan Kuta Cotglie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di
Kecamatan Seulimeum.
a. Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hirarkhi memiliki hubungan fungsional. Pola struktur ruang terbagi menjadi sistim
pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah. Sistim Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL), dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).
Sistim jaringan prasarana wilayah kabupaten terdiri atas sistim jaringan prasarana
utama dan sistim jaringan prasarana lainnya.
Tabel 2.5
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar
No Kecamatan Potensi Jenis Bencana
1 Lembah Seulawah Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran,
kekeringan dan kecelakaan lain.
2 Seulimeum Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan,
hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan
lain.
3 Kota Jantho Gempa bumi, tanah lonsor, kebakaran, kekeringan, dan
kecelakaan lain.
4 Kuta Cot Glie Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, dan kecelakaan lain.
5 Indrapuri Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
kecelakaan lain.
6 Sukamakmur Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7 Montasik Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
kecelakaan lain.
8 Ingin Jaya Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9 Kuta Baro Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan
kecelakaan lain.
10 Darussalam Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama
tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11 Kuta Malaka Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan
Gambar 2.2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Besar
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Besar
Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018
Laju Pertumbuhan (%)
No Kecamatan
2014 2015 2016 2017 2018
1. Lhoong 0,29 2,07 2,12 2,05 2,05
2. Lhoknga 0,30 2,07 2,13 2,05 2,05
3. Leupung 0,32 2,07 2,13 2,02 2,02
4. Indrapuri 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
5. Kuta Cot Glie 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
6. Seulimeum 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
7. Kota Jantho 0,29 2,08 2,12 2,04 2,04
8. Lembah Seulawah 0,29 2,08 2,12 2,05 2,05
9. Mesjid Raya 0,30 2,07 2,13 2,04 2,04
10. Darusalam 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
11. Baitussalam 0,29 2,08 2,12 2,04 2,04
12. Kuta Baro 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
13. Montasik 0,30 2,07 2,12 2,05 2,05
14. Ingin Jaya 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
15. Krueng Barona Jaya 0,30 2,07 2,13 2,04 2,04
16. Sukamakmur 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
17. Kuta Malaka 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
18. Simpang Tiga 0,30 2,06 2,13 2,04 2,04
19. Darul Imarah 0,29 2,07 2,11 2,05 2,05
20. Darul Kamal 0,30 2,07 2,12 2,04 2,04
Tabel 2.8
Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018
Jumlah Kepadatan Jumlah
Luas Wilayah Prosentase
No Kecamatan Penduduk Penduduk Rumah
(Km2) Jiwa/RT
(Jiwa) (Jiwa/Km2) Tangga
1. Lhoong 149,02 10.778 72 3.145 3
2. Lhoknga 87,94 17.596 200 4.176 4
3. Leupung 169,15 3.038 18 879 3
4. Indrapuri 197,03 23.616 120 5.409 4
14.651
5. Kuta Cot Glie 332,25
44 3.520 4
6. Seulimeum 404,35 25.624 63 5.833 4
7. Kota Jantho 593,00 10.024 17 2.271 4
8. Lembah Seulawah 319,60 12.748 40 3.273 4
9. Mesjid Raya 129,93 24.757 191 6.213 4
10. Darusalam 38,43 26.909 700 6.045 4
11. Baitussalam 20,84 19.651 943 5.606 4
12. Kuta Baro 61,07 27.891 457 6.217 4
13. Montasik 59,73 21.007 352 4.401 5
14. Blang Bintang 41,75 33.290 307 2.583 5
15. Ingin Jaya 24,33 12.827 1.368 6.801 5
16. Kr. Barona Jaya 6,96 16.774 2.410 3.762 4
17. Sukamakmur 43,45 16.442 378 3.493 5
18. Kuta Malaka 22,81 6.990 306 1.486 5
19. Simpang Tiga 27,59 6.300 228 1.445 4
20. Darul Imarah 24,34 55.350 2.273 12.094 5
21. Darul Kamal 23,04 8.028 348 1.856 4
22. Peukan Bada 36,25 18.520 511 4.752 4
23. Pulo Aceh 90,55 4.491 50 1.319 3
Jumlah 2.903,50 417.302 144 96.579 4
Sumber: BPS Aceh Besar, 2019
Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2018 terletak di Kecamatan Krueng Barona
Jaya yang mencapai 2.410 jiwa/Km2. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang relatif kecil,
sementara jumlah penduduknya banyak. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di
Kecamatan Kota Jantho yang mencapai 17 jiwa/Km2. Secara umum rata-rata tingkat
kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar tidak terlalu tinggi yang mencapai 144 jiwa
per Km2.
Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
b) Laju Inflasi
Gambaran laju inflasi di Aceh Besar diproyeksikan dengan angka laju inflasi yang
terjadi di Kota Banda Aceh. Data yang ada menunjukkan bahwa angka inflasi di Aceh
Besar/Banda Aceh menjadi lebih tinggi dibandingkan angka inflasi di Lhokseumawe, atau
Aceh secara menyeluruh, dan angka inflasi Nasional. Lebih jelasnya dapat disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 2.9
Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe,
Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2014 - 2018
Laju Inflasi (%)
Tahun Kota
Banda Aceh Provinsi Aceh Nasional
Lokseumawe
2014 7,83 8,53 8,09 8,36
2015 1,27 2,44 1,53 3,35
2016 0,71 2,25 3,95 3,02
2017 4,86 2,87 4,25 3,61
2018 1,93 2,05 1,84 3,13
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2019
Grafik 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke
268.179 269.558 257.837 281.000 288.744
atas (Jiwa)
2. Angka Melek Huruf (%) 96,68 98,76 98,15 98,05 98,09
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2014 - 2018
2. Kesehatan
a. Kesehatan Ibu dan Anak
Grafik 2.3
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014 - 2018
10
6
10
4
6 6
5
2 3
0
2014 2015 2016 2017 2018
Angka kematian ibu cenderung naik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
Dengan adanya upaya optimalisasi pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan angka
kematian tersebut maka pada tahun 2017 angka kematian ibu kembali turun menjadi 5
kasus Tetapi pada tahun 2018 angka kematian ibu naik menjadi 10 kasus. Adapun hal yang
menyebabkan kematian ibu antara lain pendarahan, eklamsia, infeksi, dan lain-lain.
120
100
80
60 112
82 89
40
42 39
20
0
2014 2015 2016 2017 2018
Sementara itu, angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar seperti tergambar pada
grafik diatas relatif tinggi pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 112 kasus dan kembali
menurun menjadi 42 kasus pada tahun 2016. Akan tetapi, pada tahun 2017 angka kematian
kembali meningkat menjadi 89 kasus, namun pada tahun 2018 kembali menurun menjadi
39 kasus, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk menjaga kesehatan anak di tahun-
tahun mendatang.
Agar upaya meningkatkan kelangsungan hidup ibu dan anak semakin membaik, maka
program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada di tahun mendatang harus
dijadikan prioritas mengingat masih banyaknya target yang belum mencapai SPM (Standar
Pelayanan Minimal). Penurunan angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator
SDG’s (Sustainable Development Goal’s) yang harus dicapai pada tahun 2030.
3. Masalah Sosial
Permasalahan kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Aceh Besar semakin beragam
dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terjadi akibat berbagai krisis sosial, seperti
menipisnya nilai budaya dan agama, adanya disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat,
termasuk faktor sosial dan bencana alam. Kesemua ini bermuara pada munculnya
permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyandang masalah sosial.
Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,59% pada
tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 8,49%.
Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Aceh Besar disebabkan adanya aktifitas usaha
pertambangan yang ditutup akibat gangguan dampak lingkungan, perkembangan usaha
industri kecil dan menengah cenderung melambat, dan ketersediaan lapangan kerja yang
mulai terbatas.
Tabel 2.18
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017
Jumlah
Bekerja Pengangguran Partisipasi Angkatan Pengangguran
Tahun Penduduk
(Jiwa) (Jiwa) Kerja (%) Terbuka (%)
(Jiwa)
2013 383.477 132.351 20.038 57,87 13,15
2014 384.618 142.966 16.823 59,09 10,53
2015 392.584 243.009 26.735 61,90 6,81
2016 400.913 283.068 11.632 62,32 6,59
2017 409.109 157.096 23.028 59,17 8,49
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018
Tabel 2.19
Permasalahan Sosial Menurut Jenis
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2016
Masyarakat yang
Anak Korban Penyandang Wanita Rawan
Tahun Lansia Tinggal Di Daerah
Terlantar Narkoba Cacat Sosial Ekonomi
Rawan Banjir
2012 174 1.319 18 1.682 6.289 -
2013 360 6.061 22 1.039 6.543 -
2014 142 3.616 43 1.728 6.065 6.088
2015 142 3.616 43 1.467 6.065 6.088
2016 142 3.616 43 1.467 6.065 6.088
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2013 - 2017
Jumlah anak terlantar pada tahun 2016 sebesar 142 orang, kondisi ini masih sama
seperti tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2014. Akan tetapi jumlah anak terlantar sudah
menurun dari tahun 2013 yang mencapai 360 orang dan tahun 2012 sebesar 174 orang yang
mengindikasikan bahwa anak terlantar paling banyak terdapat pada tahun 2013.
Masalah yang masih dihadapi dalam pendidikan dayah antara lain prasarana, serta
persoalan kualitas lulusan.
a. Kurikulum Pesantren
Sejauh ini belum ada kurikulum pendidikan pesantren yang baku/standar dan Kurikulum
pesantren masih ditentukan oleh keinginan dan otoritas mutlak dari Pimpinan pesantren.
Ke depan, perlu ditetapkan atau dikembangkan kurikulum standar minimal yang harus
dipedomani setiap pesantren. Model kurikulum yang akan dikembangkan diharapkan
terintegrasi dengan kurikulum nasional dan dapat dimusyawarahkan secara komprehensif
dengan melibatkan stakeholders. Pendidikan pesantren diharapkan menganut standar
minimal, yaitu 60 persen kurikulum standar dan 40 persen lagi kurikulum muatan lokal.
b. Tenaga Pengajar Pesantren
Sampai tahun 2017 ada sekitar 515 Tenaga Pengajar (Tengku pesantren) yang tersebar di
31 pondok pesantren modern/Terpadu. Kemudian terdapat sekitar 1.351 Tenaga Pengajar
(Tengku pesantren) di 127 pondok pesantren tradisional.
d. Kualitas Santri
Segala keterbatasan yang masih dihadapi berdampak signifikan terhadap kualitas santri.
Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi atau kualitas, baik melalui
penyempurnaan kurikulum, integrasi kurikulum dan peningkatan kompetensi pengajar
dengan berbagai pelatihan jangka pendek agar kualitas santri meningkat. Peningkatan
kualitas santri ini akan berdampak positif terhadap minat dan kepercayaan masyarakat
untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren.
b) Syariat Islam
Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk
kemaslahatan ummat manusia, baik hubungannya terhadap Allah SWT maupun hubungan
terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan. Syari’at Islam meliputi semua tingkah laku
manusia yang disandarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (Al-
Hadits). Pusat dari kegiatan keislaman terletak di mesjid dan TPA di seluruh Kabupaten
Aceh Besar. Adapun jumlah mesjid yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21
Jumlah Mesjid yang mendapatkan bantuan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Uraian (Unit) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Mesjid 156 161 161 163 163
2. Meunasah 604 606 606 633 633
3. TPA (TPQ) 204 204 228 228 352
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018
Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Sekolah Lanjutan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Sekolah Dasar (SD)
Pertama (SLTP) (SLTA)
Tahun
Guru Murid Guru Murid Guru Murid
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
2013 2.485 135 26.660 1.539 1.127 328 7.914 1.835 825 290 6.527 1.218
2014 2.445 135 26.949 1.820 1.073 215 8.373 1.918 825 254 10.668 1.841
2015 2.794 135 29.300 2.113 1.394 215 10.698 2.094 1.351 254 9.527 1258
2016 2.624 182 27.162 2.421 1.143 248 8.598 2.382 1.160 192 7.965 1.489
2017 2.587 166 27.525 2.434 1.108 240 9.578 2.315 1.185 194 8.505 1.500
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 - 2018
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA tahun 2018
masing-masing tercatat sebesar 93,7 persen, 75,59 persen, dan 70,06 persen. Sedangkan
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA pada tahun 2018
masing-masing tercatat sebesar 104,18 persen, 102,55 persen, dan 93,25 persen. Angka
partisipasi murni (APM) tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2018 yang
disebabkan oleh sebagian penduduk usia sekolah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan
fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sedangkan angka partisipasi
kasar (APK) masih cukup stabil dan tidak menyebabkan peningkatan angka putus sekolah.
Kondisi ini menunjukkan kecenderungan penduduk usia sekolah telah memiliki sekolah
Tabel 2.24
APM dan APK Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 - 2017
Tingkat 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidika APM APK APM APK APM APK APM APK APM APK
n
Sekolah
98,70 113,85 98,76 118,57 97,62 105,87 96,67 105,84 93,7 104,18
Dasar (SD)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 84,78 93,76 87,95 97,76 80,95 98,26 80,91 98,35 75,59 102,55
Pertama
(SLTP)
Sekolah
Lanjutan
Tingkat 74,96 88,76 71,15 84,44 69,50 86,17 68,61 85,15 70,06 93,25
Atas
(SLTA)
d) Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, selama periode 2014 – 2018
telah dioptimalkan pelayanan kesehatan. Sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar
telah memiliki Puskesmas 28 unit, Pustu 69 unit, dan Polindes/Poskesdes 312 unit, serta
Posyandu 657 unit. Rasio antara total jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti rasio Puskesmas, Pustu, dan Polindes/Poskesdes
adalah 1 : 1.000 penduduk. Artinya, 1 unit sarana pelayanan kesehatan telah dapat melayani
1.000 penduduk.
Tabel 2.25
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Uraian (Unit) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Puskesmas 28 28 28 28 28
2. Puskesmas Pembantu 69 69 69 69 69
3. Poskesdes 240 332 295 295 312
4. Posyandu 655 655 657 656 657
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
Jumlah ketersediaan dokter yang ada di Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun
2018 yang tercatat sebanyak 117 orang yang terdiri dari 14 orang Dokter Spesialis, 81 orang
Dokter Umum dan 22 orang Dokter Gigi. Rincian tenaga dokter dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.26
Jumlah Tenaga Dokter
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
Uraian (Orang) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Dokter Spesialis 10 10 10 13 14
2. Dokter Umum 84 90 79 88 81
3. Dokter Gigi 14 20 12 23 22
Sumber: Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
Tabel 2.28
Perkembangan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten Aceh Besar tercatat sepanjang 171,06
Km dan yang berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 68,29 Km, dalam kondisi
sedang atau masih cukup baik tercatat sepanjang 33,76 Km, dalam kondisi rusak
sepanjang 11,20 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57,81 Km.
Sedangkan ruas jalan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
tercatat sepanjang 193,85 Km dan yang berada dalam kondisi baik sepanjang 135,55 Km,
dalam kondisi sedang atau masih cukup baik sepanjang 42,81 Km, dalam kondisi rusak
sepanjang 15,49, dan tidak ada jalan dalam kondisi rusak berat. Lebih rinci dapat dilihat
pada tabel berikut :
Wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah jembatan sekitar 221 unit dengan
total panjang sebesar 2,03 Km pada tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.30
Panjang dan Jumlah Jembatan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 - 2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
b. Keciptakaryaan
Sasaran dari bidang ini adalah pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air
Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan
lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan
permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang
layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan
air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya
ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan
penanganan yang serius dan membutuhkan anggaran yang memadai. Adapun kondisi
perumahan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.31
Indikator Perumahan
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 - 2017
c. Irigasi
Kabupaten Aceh Besar mempunyai 115 Daerah Irigasi yang merupakan Daerah irigasi
Kewenangan Pusat dan sebanyak 2 Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan
nasional. Kesemua Daerah Irigasi ini sudah fungsional, baik secara irigasi teknis maupun
Tabel 2.35
Inventarisasi Jaringan Irigasi di Kabupaten Aceh Besar
d. Penataan Ruang
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sesuai
tahapan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen RTRWK Aceh Besar Tahun 2012-
2032 telah disetujui susbtansinya oleh Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 650/37960
tanggal 15 Desember 2011. Rekomendasi Gubernur ini digunakan sebagai persyaratan
untuk dibahas lebih lanjut dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
(BKPRN). Substansi RTRWK Aceh Besar 2012-2032 telah dibahas dengan Tim BKPRN
pada awal bulan September Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Tahun
2013 mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032.
RTRWK Aceh Besar yang diatur dalam Qanun tersebut diatas memuat substansi
berupa tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana
pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Perhubungan Laut
Untuk pembangunan daerah terpencil dan terisolir, terutama dalam kawasan
Kecamatan Pulo Aceh, telah dibangun pelabuhan penyeberangan di Lamteng guna
memperlancar arus barang dan penumpang antar pulau dengan daratan Aceh, sekaligus
untuk membuka keterisolasian kawasan tersebut. Agar memudahkan akses angkutan
penumpang dan atau barang, termasuk hasil laut di kawasan Lampuyang Pulo Aceh,
telah dibangun dermaga tambatan boat atau perahu di Lampuyang.
Tabel 2.35
Pelabuhan Penyeberangan Umum
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No. Uraian (Unit) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pelabuhan Kapal Ferry 1 1 1 1 1
2. Pelabuhan Kapal Perintis 1 1 2 2 2
3. Dermaga 3 3 3 3 3
Total 5 5 6 6 6
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2017
Untuk memperlancar pelayanan angkutan laut antara Pulo Aceh dengan Banda
Aceh dan antar pulau di Kecamatan Pulo Aceh telah disediakan 2 (dua) unit Boat
berkapasitas 12 GT guna mendukung kelancaran tugas para guru dan tenaga medis yang
bertugas di pulau tersebut dan 1 (satu) unit Kapal Ferry untuk pelayanan transportasi laut.
Jumlah total penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten
Aceh Besar tahun 2016 tercatat sebesar 202.024 jiwa. Jumlah tersebut tercatat sekitar 50,39
% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar sebesar 400.913 jiwa. Hal ini
disebabkan oleh terbatasnya jumlah ketersediaan blanko KTP yang diberikan oleh Pusat.
Kemudian, terjadinya migrasi penduduk dan penduduk usia wajib KTP yang tidak melapor
juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP di Kabupaten Aceh
Besar.
Jumlah Penduduk yang memiliki KK dan Akta Kelahiran terus meningkat sampai
dengan tahun 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 119.485 jiwa (KK) dan 104.535
(Akta Kelahiran). Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.38
Jumlah Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2016
Akta
Tahun KK Kelahiran
(Jiwa)
2013 114.567 9.978
2014 105.443 12.419
2015 109.859 94.104
2016 119.485 104.353
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Aceh Besar, 2014 - 2017
Berdasarkan tabel 2.38 dapat dijelaskan bahwa pencatatan akta kelahiran sampai
dengan tahun 2011 masih dilakukan secara manual. Kemudian mulai tahun 2012 pencatatan
akta kelahiran sudah dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang
Pengembangan seni dan budaya Aceh dapat ditingkatkan melalui partisipasi lembaga
seni dan organisasi-organisasi di bidang kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat
melalui pengiriman misi delegasi kebudayaan. Selain itu, peningkatan pelestarian sejarah
dan nilai tradisional, peningkatan peran serta kepemudaan melalui pembinaan organisasi
pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan dan pemberian
penghargaan bagi atlet yang memiliki potensi dan berprestasi, serta pembinaan dan
perekrutan atlet melalui kompetisi olah raga antar sekolah.
Kerjasama dengan berbagai lembaga terus dijalin, seperti Majelis Adat Aceh (MAA),
Dewan Kesenian Aceh (DKA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
m) Bidang Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten penyedia bahan pangan di
Provinsi Aceh, bahkan sebagai lumbung komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
Adapun rincian luas lahan baku sawah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.41
Luas Lahan Baku Sawah (Ha) Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017
1. Lhoong 1.258 1.366 1.122 1.122 1.122
2. Lhoknga 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. Leupung 550 570 570 570 570
4. Indrapuri 2.945 2.945 3.075 3.087 3.087
5. Kuta Cot Glie 2.915 2.915 2.915 2.960 2.960
6. Seulimeum 3.503 3.648 3.648 3.828 3.828
7. Kota Jantho 1.599 1.599 1.599 1.683 1.683
8. Lembah Seulawah 770 907 907 907 942
9. Mesjid Raya 59 89 89 89 89
10. Darusalam 1.230 1.076 1.076 942 1.076
11. Baitussalam 248 248 248 248 248
12. Kuta Baro 2.108 2.158 2.158 2.158 2.158
13. Montasik 3.253 3.253 3.253 3.253 3.253
14. Blang Bintang 1.818 1.843 1.843 1.843 1.862
15. Ingin Jaya 2.336 1.854 1.854 1.809 1.794
16. Kr. Barona Jaya 260 270 226 226 226
17. Suka Makmur 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647
18. Kuta Malaka 642 642 642 642 642
19. Simpang Tiga 1.351 1.376 1.376 1.376 1.376
20. Darul Imarah 681 681 681 681 681
21. Darul Kamal 630 630 630 630 598
22. Peukan Bada 815 815 815 815 815
23. Pulo Aceh 285 313 313 313 313
Jumlah 31.903 31.845 31.687 31.829 31.970
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, 2014 – 2018
Grafik 2.5
Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 - 2017
7 6,87
6,8 6,73
6,57
6,6
Produktifitas Padi Sawah
6,34
6,4 6,29 (Ton/Ha)
6,2
6
2013 2014 2015 2016 2017
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
Berdasarkan data Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Besar, Produksi padi sawah
pada tahun 2017 tercatat sebanyak 305.167 ton dengan luas panen sebesar 48.108 Ha dan
produktivitasnya tercatat sebesar 6,34 Ton/Ha. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya
peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain: meningkatnya debit air
irigasi yang berdampak pada ketersediaan air yang cukup, dan juga meningkatnya luas
tanam lahan pertanian sebesar 45.380 Ha selama tahun 2017.
Kabupaten Aceh Besar juga menghasilkan komoditas unggulan seperti jagung, ubi
kayu, ubi jalar, cabe besar, tomat, bawang merah, kelapa, kemiri, kakao, kopi, pinang,
mangga, langsat, durian, rambutan, pisang, dan semangka. Upaya peningkatan produksi dan
produktivitas dilakukan melalui penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk
memberi bantuan sarana dan prasarana produksi serta pemberdayaan petani. Adapun
komoditi unggulan pertanian lainnya di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel
berikut :
b. Peternakan
Pembangunan peternakan didukung oleh strategi pembinaan kawasan melalui 3 Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTB), yaitu kawasan UPTB ternak Ruminansia besar di Data
Gaseu Kecamatan Kota Jantho, UPTD ternak Ruminansia kecil di Gampong Panca Kecamatan
Seulimeum, dan UPTD ternak unggas di Gampong Rabo Kecamatan Pulo Aceh.
Dalam rangka mengendalikan mutu daging telah dibangun sarana Rumah Potong Hewan
(di Lambaro Kecamatan Ingin Jaya) dengan luas tanah 8.625 m2 dengan fasilitas yang
memadai. Di samping itu, usaha penertiban perdagangan jual beli hewan dilakukan dengan
merevitalisasi pasar hewan di Sibreh Kecamatan Suka Makmur, pasar hewan Seulimeum, dan
pasar hewan Krueng Barona Jaya. Semua ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
peningkatan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak daerah ataupun retribusi.
Populasi ternak besar di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 antara lain populasi sapi,
kerbau dan kambing tercatat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun populasi
ternak domba mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian, untuk populasi jenis ternak
unggas seperti Ayam Ras, Ayam Buras, dan Itik terjadi peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :
Tabel 2.43
Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Ayam
Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Ayam Ras Itik
Tahun Buras
(Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor)
(Ekor)
2013 79.000 21.128 3 110.270 27.562 392.331 405.774 195.166
2014 89.511 25.064 5 99.401 27.785 713.077 440.873 198.909
2015 99.639 30.133 3 113.279 26.725 1.378.163 471.377 207.158
2016 108.088 36.756 11 83.338 8.784 11.802.380 8.713.120 2.953.935
2017 122.712 37.952 11 86.162 6.797 12.331.577 13.825.316 3.183.139
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
Produksi kulit ternak di Kabupaten Aceh Besar terjadi fluktuasi dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017 yang tercatat mengalami naik - turun disetiap tahunnya, sedangkan
produksi telur unggas pada sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan
terutama pada unggas jenis ayam buras yang tercatat mengalami kenaikan sangat signifikan.
Hal tersebut dapat dilihat pada rincian tabel berikut :
Tabel 2.45
Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2013 – 2017
Kulit (Lembar) Telur (Kg)
Ayam Ayam
Tahun Sapi Kerbau Kambing Domba Itik
Buras Ras
2013 11.455 5.992 12.703 3.175 172.545 579.361 774.081
2014 49.256 45.800 47.594 12.746 162.299 18.353 78.066
2015 49.780 45.172 48.152 12.410 197.978 409.631 646.333
2016 24.712 10.295 42.644 14.804 193.716 938.533 1.475.311
2017 25.814 10.395 42.646 14.782 526.357 1.362.043 1.513.458
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
Tabel 2.48
Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017
Formal Non Formal
Uraian
Unit Usaha Tenaga Kerja Unit Usaha Tenaga Kerja
Industri Pangan 1.257 3.499 284 1.252
Industri Sandang 36 90 138 330
Industri Kimia dan
456 2.694 96 444
Bahan Bangunan
Industri Logam dan
98 1.390 107 254
Elektronika
Industri Kerajinan 203 707 54 504
Total 2.050 8.380 679 2.784
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2018
Tabel 2.50
Pengeluaran per Kapita Sebulan
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 – 2017
Indikator Pengeluaran 2016 (Rp) 2017 (Rp)
Rata – Rata Pengeluaran per Kapita
Sebulan 773.714 1.040.945
Tabel 2.51
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013 – 2017
Sektor/Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.911.643,8 2.126.829,7 2.377.538,6 2.630.064,3 2.843.691,3
B Pertambangan dan Penggalian 799.692,3 833.621,3 785.883,6 712.915,5 621.021,9
C Industri Pengolahan 204.830,1 224.626,4 242.953,5 261.040,5 282.222,4
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.253,5 6.830,5 7.374,3 7.933,6 8.806,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
3.279,2 3.620,3 4.118,9 4.660,3 5.129,0
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.198.655,1 1.299.569,5 1.398.276,8 1.488.035,3 1.521.946,9
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
1.533.611,3 1.675.902,3 1.795.035,4 1.914.579,7 2.037.311,7
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1.261.529,6 1.349.237,3 1.432.995,3 1.498.681,4 1.632.907,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
119.103,6 129.851,3 140.339,8 157.363,5 181.212,1
Minum
J Informasi dan Komunikasi 433.637,2 449.045,2 468.027,9 480.756,7 495.990,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 112.761,7 131.119,4 135.576,7 143.565,6 153.508,9
L Real Estate 445.766,2 484.765,1 526.245,8 577.298,5 650.732,9
M Jasa Perusahaan 29.245,2 31.254,3 33.105,8 35.412,2 37.643,9
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
463.258,2 503.635,1 551.262,9 598.622,0 658.946,4
dan Jaminan Sosial Wajib
0 Jasa Pendidikan 122.965,2 133.141,2 141.764,1 152.437,2 170.563,8
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 149.726,2 160.264,2 170.241,1 182.262,3 197.545,3
Q Jasa Lainnya 98.426,2 106.247,5 110.532,3 119.265,23 134.100,6
PDRB 8.894.384,3 9.649.744,3 10.321.133,0 10.964.893,9 11.633.280,3
Sumber: Tinjauan Perekonomian Menurut Lapangan Usaha, 2018
Tabel 2.52
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013 – 2017
Sektor/Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1.643.338,0 1.722.460,5 1.820.403,4 1.920.511,6 2.025.217,6
B Pertambangan dan Penggalian 799.371,1 810.302,5 776.217,4 701.006,6 599.211,1
C Industri Pengolahan 175.815,4 184.530,9 192.299,4 200.010,6 207.332,4
Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu kepada NTP yang berlaku untuk Provinsi Aceh,
karena hasil survey social ekonomi nasional (Susenas) hanya menghitung nilai tukar petani
di tingkat Provinsi karena data inflasi hanya ada di tingkat Provinsi (dihitung berdasarkan
lokasi cabang Bank Indonesia di semua daerah).
Secara umum, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung menurun sampai
dengan tahun 2018 dimana rata-rata NTP pada tahun 2014 tercatat sebesar 98,15% yang
kemudian menurun menjadi 94,73% pada tahun. Hal ini menunjukan bahwa indeks harga
yang diterima petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar petani. Hal ini
disebabkan oleh harga barang produksi pertanian di tingkat petani rendah, sedangkan
harga kebutuhan petani lebih tinggi baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk
proses produksi pertanian. Rendahnya nilai produksi yang diterima oleh petani disebabkan
oleh beberapa faktor baik makro maupun mikro antara lain: angka inflasi yang cenderung
meningkat, sistem pemasaran produksi pertanian yang masih tradisional dimana kontrol
pasar berada di tangan produsen dan bukan di tangan konsumen.
Lintas darat berupa kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada
kendaraan tersebut yang biasanya digunakan untuk angkutan orang/barang diatas jalan
raya. Kendaraan bermotor yang terdaftar di POLRES Kabupaten Aceh Besar mengalami
peningkatan sampai dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 176.432 unit dengan jenis
kendaraan terbanyak adalah sepeda motor yang berjumlah sebanyak 152.803 unit.
Tabel 2.55
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2017
2013 2014 2015 2016 2017
No Jenis Kendaraan
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
Mobil Barang / Truk /
1. 1.011 672 410 853 1.319
Alat Berat
2. Mobil Penumpang 2.262 2.441 891 5.380 12.420
3. Jeep 1.092 1.019 70 1.479 1.329
4. Sedan 1.049 1.015 498 2.485 2.522
5. Pick Up 1.073 1.002 308 2.365 5.573
6. Sepeda Motor 41.883 40.633 9.625 53.175 152.803
7. Becak Motor 14 21 13 13 68
8. Becak Barang - 3 3 3 35
9. Mobil Bus 28 30 30 291 363
Total 48.412 46.836 11.848 66.044 176.432
Sumber : Profil Pembangunan Aceh Besar, 2014 – 2018
c) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang
berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah
rawa/tambak terdapat di sepanjang pantai. Pasca tsunami terjadi pergeseran pemanfaatan
sebagian lahan dari sebelumnya di daerah pantai, cenderung beralih mengarah menjauhi
pantai. Hal ini terjadi akibat kerusakan kawasan di pesisir pantai dan terjadinya penurunan
permukaan daratan serta trauma terhadap ancaman bencana. Lahan di bagian timur, tengah,
dan barat cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian (tanaman pangan,
perkebunan, perikanan/tambak), pemukiman penduduk, serta perdagangan dan jasa.
Kawasan permukiman perkotaan dan pasar lebih terkonsentrasi pertumbuhannya di
pusat Ibukota Kecamatan, yaitu di Sibreh, Lambaro Angan, Lambaro, Jantho, Keutapang,
Samahani, Tungkop, Lhoong, Lhoknga, Leupung, Peukan Biluy, Peukan Ateuk, Indrapuri,
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 158.562.030 94.500.000 100 103.950.000 96.600.000 0 93 - 191.100.000 - 1,21 DINKES
tugas aparatur
Persentase Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan bagi 100 2.979.443.500 100 3.500.000.000 0 - - - - 0,00 DINKES
masyarakat yang
membutuhkan
Persentase Cakupan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kadar level I yang harus 100 80.331.392.550 39.946.793.471 1.960.000.000 55.157.169.000 #DIV/0! 2.814 - 95.103.962.471 - 1,18 DINKES
diberikan Sarkes kab/kota
Terlaksananya Upaya
Pencegahan Dan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100 1.200.000.000 28 728.889.000 28 61 28 728.889.000 DINKES
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular Dan Kesehatan Jiwa
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Pelayanan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
Usaha Keseahatan Usia 100 760.000.000 28 115.000.000 28 15 28 115.000.000 DINKES
masalah kesehatan
Sekolah Anak Dan Remaja
Revitalisasi sistem kesehatan 1.923.031.500 7 3.283.730.000 #DIV/0! 7 5.206.761.500 DINKES
Peningkatan kesehatan masyarakat 15.142.132.763 100 28 23.272.000.000 28 28 38.414.132.763 DINKES
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan
22.881.629.208 100 28 27.757.550.000 28 28 50.639.179.208 DINKES
Nasional
Meningkatnya kemampuan
petugas dalam pembinaan
Program Pengawasan Obat dan Makanan 23 146.410.000 100.000.000 100.000.000 #DIV/0! 100 - 100.000.000 - 0,68 DINKES
dan pengawasan
keamanan pangan
Peningkatan Kualitas
Pengetahuan Petugas Dalam
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
Pembinaan Dan 100 100.000.000 80 100.000.000 80 100 80 100.000.000 DINKES
bahan berbahaya
Pengawasan Pangan Dan
Bahan Berbahaya
Meningkatnya monitoring
Program pengawasan dan pengendalian
jumlah industri rumah 90 99.998.030 - - - 0,00 DINKES
kesehatan makanan
tangga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Persentase Terlaksananya
penanggulangan penyakit
menular dengan angka
Program Pencegahan dan Penanggulangan
cakupan penemuan dan 30 2.033.838.840 1.896.539.770 100 369.176.500 732.475.000 0 198 - 2.629.014.770 - 1,29 DINKES
Penyakit Menular
penanganan penyakit : a.
AFP rate per 100.000 pddk
< 15 thn
Terlaksananya
Pemberantasan Sarang
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Nyamuk Untuk Titik Fokus 115.494.000 100 222.436.500 110 216.245.000 110 97 110 331.739.000 DINKES
Kejadian
Penyakit
Terlaksananya Kegiatan
Pencegahan Dan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penanggulan Penyakit
157.050.000 100 146.740.000 28 346.230.000 28 236 28 503.280.000 DINKES
penyakit menular Menular Sesuai Dengan
Angka Kejadian
Penyakit
Persentase Terlaksananya
evaluasi pengembangan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 680.806.500 100 589.285.000 178.550.000 0 30 - 178.550.000 - 0,26 DINKES
standar pelayanan
kesehatan
Tersediannya Data Dan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
Informasi Kesehatan Yang 100 40.000.000 0 - - - DINKES
standar pelayanan kesehatan
Valid Dan Up To Date
Tersedianya Data Profil
Penyusunan profil kesehatan Dinas Kesehatan Aceh 100 549.285.000 28 50.000.000 28 9 28 50.000.000 DINKES
Besar
Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan
28 128.550.000 28 128.550.000 DINKES
kesehatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Pemeliharaan Sarana dan 6 496.035.616 - - - 0,00 DINKES
Mata Sarana Rumah sakit
meningkatnya kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dan kualitas tenaga 100 2.256.781.309 - - - 0,00 DINKES
Anak Balita
kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
225.905.740 12 3.572.000.000 12 3.797.905.740 DINKES
kesehatan
Kemitraan peningkatan Kualitas dokter dan
225.905.740 12 3.572.000.000 12 3.797.905.740 DINKES
paramedis
Program peningkatan keselamatan ibu Cakupan komplikasi
100 1.279.266.745 499.509.928 100 857.386.400 100 241.055.000 100 28 100 740.564.928 100 0,58 DINKES
melahirkan dan anak kebidanan yang ditangani
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Pengetahuan
Masyarakat Tentang
Kesehatan Ibu Dan
Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan Anak 499.509.928 100 857.386.400 100 241.055.000 100 28 100 740.564.928 DINKES
Anak. Cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes yg
memiliki kompetensi
kebidanan
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.947.000 12 20.500.000 12 43.554.000 100 212 12 67.501.000 BAPPEDA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 81.988.500 12 85.000.000 12 80.435.464 100 95 12 162.423.964 BAPPEDA
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 27.340.000 12 30.000.000 12 31.862.750 100 106 12 59.202.750 BAPPEDA
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
6.493.000 12 8.500.000 10.215.000 0 120 - 16.708.000 BAPPEDA
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
4.040.000 12 6.000.000 7.320.000 0 122 - 11.360.000 BAPPEDA
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 48.546.500 12 90.000.000 12 101.870.000 100 113 12 150.416.500 BAPPEDA
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 291.772.176 12 320.000.000 12 421.455.000 100 132 12 713.227.176 BAPPEDA
daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
145.575.000 12 160.000.000 90 238.150.000 750 149 90 383.725.000 BAPPEDA
Teknis Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
12 62.077.840 634.058.454 12 495.000.000 725.522.000 147 - 1.359.580.454 - 21,90 BAPPEDA
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 100 80.250.000 100 80.250.000 BAPPEDA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 239.500.000 1 239.500.000 BAPPEDA
Tersedianya Fasilitas
Pengadaan peralatan gedung kantor 441.020.000 12 200.000.000 171.600.000 0 86 - 612.620.000 BAPPEDA
Pendukung Kerja Pegawai
Tersedianya Pendukung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 120.000.000 0 - - - BAPPEDA
Kerja Pegawai
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 44.335.619 1 55.000.000 1 48.000.000 100 87 1 92.335.619 BAPPEDA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Fasilitas
62.874.335 13 80.000.000 3 123.872.000 23,07692308 155 3 186.746.335 BAPPEDA
dinas/operasional Pendukung Kerja Pegawai
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya Fasilitas
39.828.500 12 40.000.000 62.300.000 0 156 - 102.128.500 BAPPEDA
kantor Pendukung Kerja Pegawai
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
46.000.000 - 46.000.000 BAPPEDA
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 61.492.200 39.800.000 62 43.000.000 57 39.900.000 91,93548387 93 57 79.700.000 475 1,30 BAPPEDA
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
39.800.000 62 43.000.000 57 39.900.000 91,93548387 93 57 79.700.000 BAPPEDA
perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 6.639.694 8.220.000 22.000.000 #DIV/0! - - 8.220.000 - 1,24 BAPPEDA
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari Tersedianya Laporan
8.220.000 14.500.000 #DIV/0! - - 8.220.000 BAPPEDA
realisasi kinerja SKPD Kinerja Skpd
URUSAN : PERENCANAAN
Program Pengembangan data/informasi 1 1.105.761.525 480.458.380 470.000.000 847.550.000 #DIV/0! 180 - 1.328.008.380 - 1,20 BAPPEDA
Pengumpulan, updating dan analisis data Peningkatan Kualitas Data
informasi capaian target kinerja program dan Dan Informasi Pembangunan 5.200.000 32 85.000.000 1 65.450.000 3,125 77 1 70.650.000 BAPPEDA
kegiatan Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Dokumen
Penyusunan perencanaan pengembangan Rencana Aksi
55.505.390 100.000.000 81.780.000 #DIV/0! 82 - 137.285.390 BAPPEDA
perbatasan Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Program Perencanaan Pengembangan
100 835.144.602 246.657.150 640.000.000 #DIV/0! - - 246.657.150 - 0,30 BAPPEDA
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Tersedianya Dokumen
Laporan Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam
Dan Pengendalian Sesuai
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat 181.202.150 32 500.000.000 23 221.905.000 71,875 44 23 403.107.150 BAPPEDA
Dengan Rencana Tat Ruang
tumbuh
Wilayah Kab. Aceh Besar
Dan Pencetakan Peta
Dokumen Investasi
Perumahan Dan Strategis
Pembangunan Dan
Penyusunan perencanaan Pengembangan Pengembangan Perumahan
65.455.000 140.000.000 30 137.250.000 #DIV/0! 98 30 202.705.000 BAPPEDA
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dan Kawasan Permukiman
Dan Laporan Pelaksanaan
Pendamping Kotaku Kota
Tanpa Kumuh
Program perencanaan pembangunan daerah 1 746.674.163 313.539.200 896.502.855 413.833.000 #DIV/0! 46 - 727.372.200 - 0,97 BAPPEDA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Laporan
Evaluasi Dan Perencanaan
Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 80.251.000 180.000.000 20 330.255.000 #DIV/0! 183 20 410.506.000 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Pembangunan Bidang
Ekonomi Kab. Aceh Besar
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah Tersedianya Data Tentang
250.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
rawan pangan Daerah Rawan Pangan
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan , Tersedianya Laporan
Pengendalian dan Pengawasan Evaluasi Dan Perencanaan
300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Ketenagakerjaan Bidang
Besar Ekonomi Kab. Aceh Besar
Program Perencanaan Sosial Budaya 6 1.035.023.534 550.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 BAPPEDA
Tersedianya Dokumen
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1 150.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Rencana Aksi Daerah
Dokumen Rencana Aksi
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1 150.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Daerah
Meningkatnya Kinerja
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Program Dan Kegiatan Lintas
288.222.200 250.000.000 40 197.060.000 #DIV/0! 79 40 485.282.200 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Budaya Sektor Terkait Bidang Sosial
Dan Budaya
Program perencanaan prasarana wilayah dan
1 190.662.423 432.465.000 #DIV/0! - - - - 0,00 BAPPEDA
sumber daya alam
Tercapainya Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Penataan Kemitraan
Infrastruktur Wilayah Dan 305.000.000 90 242.930.000 #DIV/0! 80 90 242.930.000 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Penyelamatan Sumber-Sumber Air
Sumber Daya Alam
Investasi Penyediaan Air
Penyusunan Rencana Pembangunan Air Minum Dan Laporan
87.816.735 5 127.465.000 30 138.062.500 600 108 30 225.879.235 #DIV/0! #DIV/0! BAPPEDA
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pelaksanaan Pendampingan
Pamsimas
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA -
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH
22.719.243.600 DISPARPORA
RAGA
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya pelayanan
12 1.478.594.224 1.246.160.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Perkantoran administrasi
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
51.186.572 100 71.000.000 1 69.400.000 1 98 1 120.586.572 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
4.334.200 5 6.500.000 5 9.000.000 100 138 5 13.334.200 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.996.500 1 24.000.000 12 34.404.000 1200 143 12 62.400.500 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 52.403.000 1 65.000.000 52.988.750 0 82 - 105.391.750 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 14.410.000 100 68.000.000 12 15.232.000 12 22 12 29.642.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
12 8.500.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20.200.000 100 250.000.000 35.400.000 0 14 - 55.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Operasional Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.760.000 7 120.760.000 12 655.760.000 171,4285714 543 12 658.520.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 46.890.310 12 65.000.000 11 63.760.000 91,66666667 98 11 110.650.310 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 206.618.380 12 330.000.000 209.325.000 0 63 - 415.943.380 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
150.900.000 10 170.000.000 48 156.200.000 480 92 48 307.100.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Teknis Perkantoran Perkantoran
Pengadaan Tanah 4.479.517.000 #DIV/0! #DIV/0! - 4.479.517.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 67.483.600 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 62.085.000 2 95.880.000 1 55.000.000 50 57 1 117.085.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan Operasional
31.854.000 5 11.220.000 4 47.280.000 80 421 4 79.134.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
dinas/operasional Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung
10.545.000 11.875.000 #DIV/0! #DIV/0! - 22.420.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Peralatan
1 22.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
kantor Gedung
Pemeliharaan Rutin
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 78.400.000 1 600.000.000 0 - - 78.400.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Gedung Kantor
peningkatan kedisplinan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 51.243.500 40.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
30.014.000 100 40.000.000 58 35.000.000 58 88 58 65.014.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
perlengkapannya Aparatur
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya peningkatan sumber daya
12 21.961.500 #DIV/0! #DIV/0! - - - 0,00 DISPARPORA
Aparatur aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan tersedianya laporan 2 7.320.500 6.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelaporan Akhir Tahun 2.000.000 3.000.000 #DIV/0! - - 2.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Penyusunan Rka Skpd
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 3.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Dan Dpa
- #DIV/0! DISPARPORA
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - #DIV/0! DISPARPORA
Meningkatkan
Program Pengembangan dan Keserasian
pengembangan keserasian 80 439.230.000 #DIV/0! #DIV/0! - - - 0,00 DISPARPORA
Kebijakan Pemuda
kebijakan pemuda
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Tanah Untuk
Pembebasan tanah pembangunan gedung
Pembangunan Gedung 5.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
pemuda
Pemuda
Pengadaan tempat tidur asrama mahasiswa Tempat Tidur Asrama
175.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Aceh Besar Mahasiswa Aceh Besar
Pengadaan Tenda
Pengadaan Tenda Regu 625.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Regu
Lancarnya Kegiatan
Biaya Operasional 1 350.000.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Bidang Kepemudaan
Meningkatnya Kemampuan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemimpinan Pemuda
Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemimpinan Pemuda
Terlaksananya Tot
TOT Pelatih Paskibra 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pelatih Paskibra
Pelatihan Paskibra Pelatihan Paskibra 950.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kegiatan Bakti Sosial
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemudaan
Kegiatan Bhakti Soial
Kegiatan Bhakti Soial Kepemudaan 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepemudaan
Kegiatan Magang
Magang Pemuda Kreatif 300.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemuda Kreatif
Pendataan Potensi
Pendataan Potensi Kelompok Usaha Produktif
Kelompok Usaha Produktif 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pemuda (KUPP)
Pemuda (kupp)
Adanya kebijakan dalam
Program pengembangan kebijakan dan
pengelolaan manajemen 2 29.282.000 - - DISPARPORA
manajemen olahraga
olah raga
Meningkatnya kesadaran
Program upaya pencegahan
pemuda terhadap bahaya 12 55.635.800 150.000.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
penyalahgunaan narkoba
narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
150.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
bagi pemuda
Peningkatan pembinaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
dan Permasyarakatan 12 2.884.643.025 2.174.500.000 #DIV/0! - - - - 0,00 DISPARPORA
Olahraga
Olahraga
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Kesegaran jasmani dan Rekreasi 80 100.650.000 #DIV/0! #DIV/0! 80 100.650.000 #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Terciptanya Atlet-atlet
Pembinaan cabang-cabang olahraga 500.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Berprestasi
Pengadaan alat-alat olahraga Alat-alat Olahraga 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Persiapan Pembinaan
Persiapan pembinaan 11 cabor POPDA Tahun
11 Cabor Popda Tahun 550.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
2019
2019
Terselenggaranya Lomba
Lomba Olahraga Masyarakat HUT RI 120.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Olahraga Masyarakat Hut Ri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Mushalla Dan
Pembangunan Mushalla dan MCK Objek wisata
Mck Objek Wisata Di Aceh 700.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
di Aceh Besar
Besar
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana dan rehab Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
MCK Objek wisata Prasarana Wisata Pantai
Ujong Batee
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana objek Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata Aceh Besar Prasarana Pantai Wisata
Kajhu
Promosi Wisata Aceh
Cetak brosur promosi wisata aceh besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Besar
Pembangunan Mushalla Dan
Pembangunan Mushalla dan MCK Objek wisata
Mck Objek Wisata Di Aceh 700.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
di Aceh Besar
Besar
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana dan rehab Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
MCK Objek wisata Prasarana Wisata Pantai
Ujong Batee
Terlaksananya
Pembangunan sarana dan prasarana objek Pembangunan Sarana Dan
1.000.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata Aceh Besar Prasarana Pantai Wisata
Kajhu
Promosi Wisata Aceh
Cetak brosur promosi wisata aceh besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Besar
Terlaksananya Promosi
Cetak spanduk promosi wisaat Aceh Besar 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata Melalui Spanduk
Pembuatan Baliho
Pembuatan Baliho /Billboard wisata 200.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
/billboard Wisata
Terlaksanya Pembuatan
Cetak Banner promosi wisata 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Banner Wisata
Terlaksananya Pembuatan
pembuatan rambu-rambu peringatan di lokasi
Rambu- rambu Peringatan Di 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
wisata kabupaten aceh besar
Lokasi Wisata
Terlaksananya Kegiatan
Festival Kuliner 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Festival Kuliner
Festival Deep Extreem, HUT TMII, Festival-
Terlaksananya Kegiatan
festival yang diselenggarakan Oleh Kementrian 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Festival-festival Luar Daerah
Pariwisata
Terlaksananya Festival
Festival Layang-layang Internasional 180.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Layang-layang Internasional
Terlaksananya Festival
Festival Pulo Aceh 180.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Pulo Aceh
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya
pengembangan dan
Program Pengembangan Kemitraan 12 Bln 17.846.075.951 250.000.000 #DIV/0! - - - #VALUE! 0,00 DISPARPORA
pemanfaatan lisensi
teknologi
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Pengelola Objek Wisata Kepada Pengelola Objek 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Pelaku/Paket Wisata 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Kepada Pelaku/paket Wisata
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Kepada Masyarakat Sekitar Lokasi
Kepada Masyarakat Sekitar 50.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Wisata
Lokasi Wisata
Terpromosinya Pariwisata
Promosi Pariwisata melalui Media Massa 100.000.000 #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPARPORA
Melalui Media Massa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 205.100.000 #DIV/0! #DIV/0! 205.100.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
tugas-tugas kantor 12 1.084.788.293 210.524.000 404.315.450 #DIV/0! - 210.524.000 - 0,19 KESBANGPOL
Aparatur
(tujuan/impact/outcome)
Tersedianya Perlengkapan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.136.000 1 18.385.950 90 15.195.000 9000 83 30.331.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.721.000 2 59.290.000 48.000.000 0 81 77.721.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
36.977.000 1 44.770.000 90 36.582.000 9000 82 73.559.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
dinas/operasional Kendaraan Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Gedung
15.300.000 1 21.634.800 12.830.000 0 59 28.130.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kantor Kantor
Terpeliharanya Sarana Dan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 113.390.000 1 260.234.700 660.140.000 0 254 773.530.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Prasarana Gedung Kantor
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 22.547.140 17.900.000 18.634.000 #DIV/0! - 17.900.000 - 0,79 KESBANGPOL
tugas aparatur
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan 6.000.000 7 11.071.500 0 - 6.000.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Mewujudkan Pelaksanaan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan
Pilkada Yang Tertib Dan 437.227.450 784.240.000 #DIV/0! 179 784.240.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kenyamanan Lingkungan
Aman
Pelatihan pengendalian keamanan dan Meningkatnya Pengetahuan
8 120.342.365 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kenyamanan lingkungan Aparat Gampong
Terkumpulnya Informasi
Terkait Keamanan Wilayah
pengendalian keamanan lingkungan Sebagai Upaya Deteksi Dini 121.725.000 247.916.900 #DIV/0! - 121.725.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Terhadap Ancaman
Keamanan Wilayah
Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Kantrantibmas dan 100 149.733.507 14.880.000 92.967.325 #DIV/0! - 14.880.000 - 0,10 KESBANGPOL
pencegahan tindak kriminal
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Menurunkan Angka
6 51.624.650 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Konflik Sosial
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Menjamin Keamanan
Terhadap Warga Asing Yang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Beraktivitas Di Aceh Besar, 14.880.000 3 41.342.675 0 - 14.880.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Serta Mengawasi Aliran
Kepercayaan Masyarakat
Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pengembangan wawasan
Kantrantibmas dan 12 656.468.034 567.991.500 175.631.500 #DIV/0! - 567.991.500 - 0,87 KESBANGPOL
kebangsaan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Mewujudkan Kerukunan
58.240.000 4 36.481.500 0 - 58.240.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
kehidupan beragama Dalam Beragama
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Menumbuhkan Jiwa
58.240.000 4 139.150.000 90 389.601.500 2250 280 447.841.500 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
nilai luhur bangsa Nasionalisme Masyarakat
Terlaksananya
Program kemitraan pengembangan wawasan
Pengembangan Wawasan 12 775.943.718 185.910.000 316.523.900 #DIV/0! - 185.910.000 - 0,24 KESBANGPOL
kebangsaan
Kebangsaan
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Menumbuhkan Wawasan
Forum keagamaan Lainnya dalam Upaya Kebangsaan Dalam 75.080.500 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat
Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Menumbuhkan Wawasan
4 43.190.950 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Di Masyarakat
Menumbuhka Wawasan
Pelatihan Bela Negara 185.910.000 4 198.252.450 0 - 185.910.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kebangsaan Di Masyarakat
Terlaksananya
Program pemberdayaan masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat
100 125.890.639 82.152.950 #DIV/0! - - - 0,00 KESBANGPOL
menjaga ketertiban dan keamanan untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Terlaksananya Pencegahan
Program peningkatan pemberantasan
terhadap Penyakit 12 593.289.923 339.925.000 202.312.000 #DIV/0! - 339.925.000 - 0,57 KESBANGPOL
penyakit masyarakat (pekat)
Masyarakat
Menurunkan Angka
Penyuluhan pencegahan peredaran/
Penggunaan Narkoba Di 339.925.000 5 202.312.000 90 559.635.000 1800 277 899.560.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
penggunaan minuman keras dan narkoba
Aceh Besar
Terlaksananya Pendidikan
Program pendidikan politik masyarakat 23 1.720.622.033 881.266.900 2.069.949.090 #DIV/0! - 881.266.900 - 0,51 KESBANGPOL
Politik
Meningkatnya Kualitas
Penyuluhan kepada masyarakat Ormas Dan Masyarakat Yang 597.834.800 100 494.999.780 0 - 597.834.800 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Mandiri
Mewujudkan Parpol Yang
Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Mandiri Dan Berjiwa 8 477.539.810 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Demokrasi
Meningkatnya Wawasan Para
koordinasi forum-forum diskusi politik 7 323.995.650 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Kader Parpol
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya Kualitas
Laporan Hasil Kegiatan
Penyusunan data base partai politik 204.447.100 11 65.642.500 90 857.670.000 818,1818182 1.307 1.062.117.100 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Parpol Yang Semakin
Berkualitas
Terdaftarnya, Ormas, Lsm,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dan Organisasi Pemuda Di 78.985.000 76.139.250 #DIV/0! - 78.985.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Aceh Besar
Meningkatnya Jumlah
Masyarakat Yang
Sosialisasi Pemilu 23 631.632.100 0 - - #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Berpengetahuan Dan
Berwawasan Dalam Pemilu
Program Dukungan Kelancaran Terlaksananya Pemilu
23 550.000.000 161.918.570 #DIV/0! - - - 0,00 KESBANGPOL
Penyelenggaraan Pemilu dengan lancar
Mewujudkan Jalannya
Kegiatan Pelantikan Bupati
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 161.918.570 373.519.000 #DIV/0! 231 373.519.000 #DIV/0! #DIV/0! KESBANGPOL
Dan Wabup Terpilih Yang
Aman Dan Damai
SKPK : INSPEKTORAT
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT 3.829.051.900 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 563.678.500 12 717.264.400 0 - - - 0,00 INSPEKTORAT
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Komunikasi, Sumber Daya 37.188.847 12 51.600.000 12 51.600.000 100 100 88.788.847 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
dan listrik
Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya Pembayaran
8.275.000 12 12.100.000 10 12.100.000 83,33333333 100 20.375.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.010.000 12 28.019.250 12 28.019.250 100 100 56.029.250 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Kebersihan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.460.000 12 60.579.850 12 60.444.850 100 100 120.904.850 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Alat-alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 25.750.000 12 25.826.000 12 25.826.000 100 100 51.576.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Fasilitas
4.660.000 12 4.719.300 12 4.719.300 100 100 9.379.300 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Dan Penerangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
17.000.000 12 17.160.000 12 17.160.000 100 100 34.160.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan makanan dan minuman 31.343.000 11 19.230.000 11 35.370.000 100 184 66.713.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Makanan Dan Minuman
Terlaksananya Rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Koordinasi Dan Konsultasi 460.210.661 459.450.000 10 572.600.000 #DIV/0! 125 1.032.810.661 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
daerah
Keluar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Terpenuhinya
41.290.000 38.580.000 46.500.000 #DIV/0! 121 87.790.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Teknis Perkantoran Perlengkapan Kantor
Tersedianya Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.350.000 50.500.000 50 35.000.000 #DIV/0! 69 85.350.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Gedung Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Peralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor 45.355.000 46.500.000 27.000.000 #DIV/0! 58 72.355.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Gedung Kantor
Terpeliharanya Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 47.780.000 44.400.000 1 48.000.000 #DIV/0! 108 95.780.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Dinas Jabatan
Terlaksananya pengadaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45 12.298.440 35.000.000 35.000.000 #DIV/0! - 35.000.000 - 2,85 INSPEKTORAT
dinas aparatur
Peningkatan pemahaman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
tentang peraturan 29 241.576.500 - INSPEKTORAT
Daya Aparatur
perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan
Tersusunnya pelaporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 19.326.120 8.820.000 10.205.000 #DIV/0! - 8.820.000 - 0,46 INSPEKTORAT
keuangan smesteran
Keuangan
Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.820.000 10.205.000 #DIV/0! - 8.820.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Pelaporan Keuangan
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN #DIV/0! INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan Terlaksananya
internal dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan tindak 500 6.207.784.000 2.799.585.000 #DIV/0! - - - 0,00 INSPEKTORAT
kebijakan KDH lanjut pengawasan
Terlaksannya Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.991.005.000 1.991.510.000 400 2.104.400.000 #DIV/0! 106 4.095.405.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Internal Secara Berkala
Terlaksananya Penanganan
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
Kasus, Laporan Saber Pungli 639.110.000 375.450.000 1 375.450.000 #DIV/0! 100 1.014.560.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
dibawahnya
Dan Lhkpn 2018
Terlaksananya Inventarisasi
Inventarisasi temuan pengawasan 12.255.000 18.005.000 18.005.000 #DIV/0! 100 30.260.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Temuan Pengawasan
Terlaksananya Tindak Lanjut
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 216.150.000 249.750.000 249.750.000 #DIV/0! 100 465.900.000 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Hasil Pengawasan
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pengawasan Yang Lebih 156.795.547 164.870.000 #DIV/0! - 156.795.547 #DIV/0! #DIV/0! INSPEKTORAT
Komprehensif
Meningkatnya Tenaga
Program Peningkatan Profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri
20 49.691.700 - INSPEKTORAT
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Sipil (PPNS) yang
profesional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
SEKRETARIAT DAERAH 27.426.006.721 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
132.330.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Daya Aparatur
Tersusunnya Ranperda
Penataan Organisasi Perangkat daerah 59.400.000 5 132.330.000 5 86.175.000 100 65 145.575.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kelembagaan
Terpenuhinya Sumberdaya
Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur Yang Memadai 8.000.000 21 137.720.000 21 80.000.000 100 58 88.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Sesuai Bidang Tertentu
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 11.772.277.306 9.448.460.256 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Administrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 402.820.000 18000 716.980.000 12 625.600.000 0,066666667 87 1.028.420.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Jasa
1.136.028.647 972.676.320 12 835.200.000 #DIV/0! 86 1.971.228.647 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dan listrik Telepon, Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kelancaran Aktifitas
119.667.020 52 122.650.000 52 122.650.000 100 100 242.317.020 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
kendaraan dinas/operasional Kendaraaan Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 280.000.745 12 357.500.000 12 289.534.000 100 81 569.534.745 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 224.132.000 12 316.028.900 12 226.886.000 100 72 451.018.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
115.378.408 12 181.152.936 12 358.339.640 100 198 473.718.048 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan
Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan Yang 52.221.825 165.453.750 146.812.600 #DIV/0! 89 199.034.425 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Memadai
Tersedianya Bahan Bacaan
Bagi Pejabat, Tamu,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Stakeholder Terkait Yang 78.708.000 1.038 114.034.800 1.038 138.780.000 100 122 217.488.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
perundang-undangan
Berhubungan Dengan
Pemkab Aceh Besar
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman Karyawan Kantor, Rapat Dan 2.556.435.200 11 2.351.019.000 11 2.311.520.000 100 98 4.867.955.200 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tamu
Tugas-tugas Kedinasan Dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Meningkatnya Koordinasi
1.698.879.166 12 1.873.245.000 12 1.530.200.000 100 82 3.229.079.166 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
daerah Pemerintah Pusat Dan
Daerah
Pelelangan Barang Dan Jasa
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Di Bagian Layanan 809.180.000 2.007.240.000 2.378.610.000 #DIV/0! 119 3.187.790.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Pengadaan
Paket Pengadaan Secara
Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Elektronik (lpse) Kab. Aceh 107.750.000 400 270.479.550 158.750.000 0 59 266.500.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Besar
Terbangunnya Sarana
Prasarana Di Rumah
Pembangunan rumah jabatan 1.389.947.000 8 Paket 500.000.000 2.944.400.000 #VALUE! 589 4.334.347.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan Bupati/wabup Aceh
Besar
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 297.800.000 297.800.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpenuhinya Kebutuhan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Perlengkapan Rumah 1.239.438.090 250.000.000 #DIV/0! - 1.239.438.090 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan
Tersedianya Sarana
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor 1.084.759.000 12 537.192.500 0 - 1.084.759.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Di Setdakab. Aceh Besar
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 814.088.680 3 1.192.717.680 1.119.750.000 0 94 1.933.838.680 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan
1.094.701.243 28 1.230.890.485 1.328.578.000 0 108 2.423.279.243 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
dinas/operasional Dinas Operasional
Terpeliharanya Perlengkapan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
Rumah Jabatan Dan Rumah 377.065.000 3 430.980.000 425.350.000 0 99 802.415.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
jabatan/dinas
Dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Koordinasi
Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan
Keberangkatan Dan 350.735.000 610 500.000.000 610 431.300.000 100 86 782.035.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Jamaah Haji
Pemulangan Jamaah Haji
Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Tersedianya Sarana Dan
Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Prasarana Tempat Ibadah 327.150.000 60 495.000.000 60 484.850.000 100 98 812.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Daerah Untuk Mesjid
Program Pengembangan dan Peningkatan Terbantunya Biaya
12 420.211.341 - SETDAKAB
SDM Sosial Masyarakat Pendidikan Masyarakat
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SETDAKAB
Persentase Media Yang
Program Kerjasama Informasi dan Media
Menyebarkan Informasi 100 2.364.667.910 2.000.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Massa
Pemerintah Kota
Tersedianya Informasi
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintah Daerah 1.187.920.000 12 2.000.000.000 12 1.392.800.000 100 70 2.580.720.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
pemerintahan daerah
Kepada Masyarakat
URUSAN : PENANAMAN MODAL SETDAKAB
Terlaksanannya
pengembangan dan
Program Peningkatan Promosi dan
potensi unggulan yang ada 2 382.276.510 287.210.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
Kerjasama Investasi
di wilayah kabupaten Aceh
Besar.
Tersedianya Dan
Pengembangan potensi unggulan daerah Operasional Untuk Pameran 126.700.000 4 287.210.000 0 - 126.700.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Dan Exspo
URUSAN : PERENCANAAN SETDAKAB
Program perencanaan pembangunan
508.497.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
ekonomi
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan ,
Pengendalian dan Pengawasan Tersedianya Kebutuhan
300.900.000 10 508.497.000 511.970.000 0 101 812.870.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Operasional Tim Monev
Besar
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN SETDAKAB
Tersedianya Naskah
Pembuatan naskah pidato 14.500.000 200.970.000 75 195.000.000 #DIV/0! 97 209.500.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Pidato
Terwujudnya Komunikasi
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Dengan Tokoh-tokoh
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan 203.716.950 12 233.000.000 30 241.500.000 250 104 445.216.950 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Masyarakat Dan Anggota
masyarakat
Organisasi Sosial
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
Terciptanya Hubungan
departemen/ lembaga pemerintah non 99.900.000 12 97.000.000 220 125.500.000 1833,333333 129 225.400.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kemitraan
departemen/ luar negeri
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaan Rapat
982.200.000 100 1.000.000.000 12 991.200.000 12 99 1.973.400.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
(FORKOPIMDA) Forkopimda
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Terciptanya Hubungan
1.061.493.961 12 1.625.450.000 12 1.664.000.000 100 102 2.725.493.961 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
kepala daerah Koordinasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Diperolehnya Kesamaan
Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Persepsi Yang Baku Dalam
70.000.000 12 148.630.000 0 - 70.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Kab. Aceh Besar Pelayanan Kehumasan
Pemerintah Aceh Besa
Menghasilkan Satu
Pemahaman Dan Pemikiran
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Yang Sama Terhadap - 23 64.779.000 60.250.000 0 93 60.250.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Program- program Nasional
Maupun Daerah
Meningkatnya kemampuan
SDM dalam Bidang
Pengadaan Barang/Jasa
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Pemerintah dalam Jajaran
15 483.153.000 629.400.000 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
informasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dan
Masyarakat serta
pemanfaatan
Persentase Terlaksananya
pengendalian, dan
Program Pengembangan Data/Informasi pembinaan terhadap 100 219.615.000 - SETDAKAB
pelaku usaha di Kabupaten
Aceh Besar
Terlaksananya pemantauan
dan kajian terhadap
Program Pengembangan dan Pembangunan
informasi harga 23 439.230.000 - SETDAKAB
Perekonomian Daerah
Kebutuhan Pangan
Kabupaten Aceh Besar
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya kemampuan
Program Peningkatan Profesionalisme SDM dan keterampilan di
10 395.380.205 - SETDAKAB
Sumber Daya Aparatur Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Persentase Terlaksananya
Program sumber daya energi distribusi pelayanan distribusi raskin
100 507.859.688 - SETDAKAB
kebutuhan pokok sesuai sasaran penerima
manfaat.
Meningkatnya Produk
Program Penataan Peraturan Perundang-
Hukum Daerah yang 350 2.366.310.630 1.500.198.100 #DIV/0! - - - 0,00 SETDAKAB
undangan
dihasilkan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Tersedianya Produk
631.715.000 7 649.345.000 7 665.195.000 100 102 1.296.910.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
perundang-undangan Hukum Daerah
Tersedianya Regulasi
Publikasi peraturan perundang-undangan 366.000.000 45 351.000.000 45 601.100.000 100 171 967.100.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Penataan Pemerintah
Adanya Pembelaan Hukum
Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum 60.000.000 5 499.853.100 5 499.853.100 100 100 559.853.100 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Terhadap Pemda
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 354.515.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
Terlaksananya Penyelesaian
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
Sengketa Batas Wilayah 138.710.000 100 281.935.000 100 273.665.000 100 97 412.375.000 #DIV/0! #DIV/0! SETDAKAB
wilayah administrasi antar daerah
Administrasi Gampong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya
- 23 232.880.000 #DIV/0! SETDAKAB
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase Terlaksananya
Program Peningkatan kegiatan
pemantauan dan pelaporan
pemantauan,pembinaan,pengawasan 100 512.435.000 - SETDAKAB
terhadap data potensi
pelaksanaan penanaman modal
daerah
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
Program kerjasama pembangunan pengawasan kegiatan 23 768.374.321 - SETDAKAB
pembangunan dari
berbagai sumber dana.
Persentase Terlaksananya
Program Peningkatan dan Pengembangan
kegiatan pengendalian 100 65.079.245 - SETDAKAB
pengelolaan keuangan daerah.
pengembalian dana PER
Meningkatnya Tenaga
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Penyidik Pegawai Negeri
26 49.691.700 - SETDAKAB
pemeriksa dan aparatur pengawasan Sipil (PPNS) yang
profesional
Meningkatnya Pemahaman
Program Peningkatan Implementasi Hukum Aparat Pemerintahan dan
80 790.614.000 - SETDAKAB
Bagi Aparatur dan Publik Publik terhadap Produk
Hukum Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.856.000 12 27.341.600 12 24.856.000 100 91 49.712.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Kebersihan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.125.620 12 250.677.130 12 212.147.900 100 85 453.273.520 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Atk Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan Dan 615.700.500 12 533.929.000 12 780.925.000 100 146 1.396.625.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Penggandaan
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan komponen instalasi
Komponen Instalasi Listrik/ 22.872.000 12 137.235.604 12 20.559.640 100 15 43.431.640 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
listrik/penerangan bangunan kantor
Penerangan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meubelar, Meja, Kursi, 161.760.000 12 241.120.000 12 91.850.000 100 38 253.610.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Lemari, Dll
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Surat Kabar, Majalah, Dan 39.840.500 12 351.120.000 12 214.100.000 100 61 253.940.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
perundang-undangan
Buku Per-uu
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman Harian Pegawai, Rapat, Dan 422.391.500 11 625.061.800 11 619.245.000 100 99 1.041.636.500 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Tamu
Terselenggaranya Rapat-
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar rapat Koordinasi Dan
873.074.865 32 853.985.000 52 574.570.000 162,5 67 1.447.644.865 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
daerah Konsultasi Ke Dalam/ Luar
Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tersedianya Insentif/ Honor
1.920.262.925 62 2.368.960.000 52 1.364.100.000 83,87096774 58 3.284.362.925 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Teknis Perkantoran Pns Dan Non Pns
Tersedianya Kebutuhan
Perlengkapan Kantor: Alat
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 245.450.000 12 275.880.000 0 - 245.450.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Rumah Tangga, Komputer,
Dll
Terpeliharanya Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 124.895.000 12 672.383.140 12 66.250.000 100 10 191.145.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 414.296.272 5 528.123.200 4 426.160.000 80 81 840.456.272 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Pimpinan Dprk
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terpeliharanya Kendaraan
155.972.677 16 607.059.200 17 186.232.000 106,25 31 342.204.677 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dinas/Operasional Roda Dua Dan Empat
Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
Servis Peralatan Dan 79.366.227 12 128.568.000 124 118.280.000 1033,333333 92 197.646.227 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
kantor
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 687.541.360 294.965.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
tugas aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Psh, Psl, Pdh,
396.665.000 279 294.965.000 279 410.300.000 100 139 806.965.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
perlengkapannya Dan Psr
Program Peningkatan Pengembangan
Tersedianya Lakip dan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 25.021.469 11.465.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
Penetapan Kinerja
Keuangan
Tersedianya Penyusunan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Lakip, Renja Dan Renstra 4.150.000 12 3.395.000 0 - 4.150.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
realisasi kinerja SKPD
Skpd
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Keuangan Bulanan, 85.271.000 12 8.070.000 0 - 85.271.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Semesteran Dan Tahunan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Terbahasnya Rancangan
Qanun yang diajukan oleh
Program peningkatan kapasitas lembaga
SKPD dan terserapnya 100% 30.282.251.159 15.946.040.000 #DIV/0! - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRK
perwakilan rakyat daerah
aspirasi masyarakat
melalui DPRK
Tersedianya Penetapan
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.495.512.597 10 1.500.070.000 20 1.358.042.000 200 91 2.853.554.597 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dokumen Raqan
Terfasilitasinya Rapat- rapat
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 105.867.100 52 444.895.000 49 442.400.000 94,23076923 99 548.267.100 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Akd
Terlaksananya Rapat
Rapat-rapat paripurna 389.480.400 15 901.945.000 13 946.954.000 86,66666667 105 1.336.434.400 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Paripurna Penetapan Dprk
Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan Reses 2.176.160.000 3 2.211.990.000 3 1.504.950.000 100 68 3.681.110.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Reses
Terlaksananya Studi
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
Banding, Bimtek Dan 8.546.487.221 23 9.669.990.000 37 6.189.500.000 160,8695652 64 14.735.987.221 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
DPRD
Lokakarya/seminar
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan
125.260.000 32 688.600.000 60 419.250.000 187,5 61 544.510.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Dalam Daerah Kerja Anggota Dprk
Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Tersedianya Premi
54.281.000 35 462.000.000 140 422.800.000 400 92 477.081.000 #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Anggota DPRD Kesehatan (bpjs)
Penyeleksian Lembaga Independen Daerah 133.823.200 #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Penyusunan Produk-produk Rapat Paripurna dan Notulensi Rapat-rapat
15 66.550.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! SEKRETARIAT DPRK
Administrasi Paripurna Dan Akd
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 30.572.500 100 36.702.000 29.585.000 0 81 60.157.500 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
8.366.500 12 10.039.800 8.366.500 0 83 16.733.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 23.300.000 100 74.100.000 93.700.000 0 126 117.000.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Operasional Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.640.000 12 3.240.000 3.240.000 0 100 5.880.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 531.682.000 12 690.264.000 595.220.000 0 86 1.126.902.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 213.386.369 12 283.620.000 176.950.000 0 62 390.336.369 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
3.907.850.000 300 6.785.784.000 0 - 3.907.850.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Teknis Perkantoran Perkantoran
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
tugas-tugas kantor 12 2.569.340.305 492.399.824 405.712.000 #DIV/0! - 492.399.824 - 0,19 SATPOL PP & WH
Aparatur
(tujuan/impact/outcome)
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 1.125.746.490 622.250.000 429.400.000 #DIV/0! - 622.250.000 - 0,55 SATPOL PP & WH
tugas aparatur
Pengendalian Keamanan
pengendalian keamanan lingkungan Dan Kenyamanan 1.180.727.500 23 1.028.925.000 95 5.258.407.500 413,0434783 511 6.439.135.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
Lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan
Meningkatnya Kinerja Linmas 451.600.000 3.547.690.000 #DIV/0! #DIV/0! 3.999.290.000 #DIV/0! #DIV/0! SATPOL PP & WH
kenyamanan lingkungan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya
Pemeliharaan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Kantrantibmas dan 12 3.665.134.238 1.783.217.455 2.592.255.600 #DIV/0! - 1.783.217.455 - 0,49 SATPOL PP & WH
pencegahan tindak kriminal
Pencegahan Tindak
Kriminal
Terlaksananya
Program pemberdayaan masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat
92 732.050.000 90.876.500 3.564.586.000 #DIV/0! - 90.876.500 - 0,12 SATPOL PP & WH
menjaga ketertiban dan keamanan untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 41.552.000 12 292.320.000 12 47.280.000 100 16 88.832.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 199.166.097 12 457.800.000 162 222.450.000 1350 49 421.616.097 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
213.900.000 6 140.400.000 12 169.000.000 200 120 382.900.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Teknis Perkantoran Perkantoran
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 1.233.943.480 155.670.000 1.868.260.000 #DIV/0! - 155.670.000 - 0,13 BKPSDM
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Mobil
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 580.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Operasional Kentor
Pengadaan Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 38.640.000 40 809.580.000 1 42.450.000 2,5 5 81.090.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.300.000 2 76.800.000 2 30.000.000 100 39 59.300.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.220.000 1 72.780.000 1 61.050.000 100 84 121.270.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Kenderaan Operasioanl
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Perawatan Alat Kantor 27.510.000 24 52.200.000 24 27.550.000 100 53 55.060.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perawatan Kantor 276.900.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 235.958.748 34.600.000 193.395.600 #DIV/0! - 34.600.000 - 0,15 BKPSDM
tugas aparatur
Tersedianya Kelengkapan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.600.000 40 54.000.000 40 28.000.000 100 52 62.600.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Atribut Aparatur Sipil
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Cpns Yang Telah Mengikuti
924.493.032 502 446.522.500 266 93.650.000 52,98804781 21 1.018.143.032 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
PNS Daerah Diklat Prajabatan
Pelayanan Administrasi Proses Inpassing PNS Kelompok jabatan fungsional 32.003.732 37.800.000 #DIV/0! BKPSDM
Kegiatan Ketrampilan
Peningkatan Keterampilan dan Profesional 75 300.817.500 80 109.667.500 106,6666667 36 109.667.500 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Dan Profesionalisme
Tersedia JPT yang
Penerapan standar pelayanan minimal 759.008.150 230.400.000 #DIV/0! BKPSDM
berkompeten
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pns Telah Mengikuti
90 98.205.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Perangkat Daerah Sosialisasi Kepangkatan
Pemahaman Tentang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3 375.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Sosialisasi
Terbinanya dan
Program Pembinaan dan Pengembangan
terkembangnya kualitas 100 2.088.157.984 798.969.280 2.507.050.000 #DIV/0! - 798.969.280 - 0,38 BKPSDM
Aparatur
aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpenuhinya Kebutuhan
Seleksi Penerimaan Calon PNS 352.710.720 1 70.812.500 0 - 352.710.720 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Asn Sesuai Formasi
Terlaksananya
Penempatan PNS 13.786.000 12 63.812.500 41.000.000 0 64 54.786.000 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Pelantikan
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terpenuhinya Penataan
159.458.760 230.662.500 50 160.890.000 #DIV/0! 70 320.348.760 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Pangkat Otomatis PNS Yang Uptudate
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Terselenggaranya Sumber
206.336.900 19 877.000.000 12 83.600.000 63,15789474 10 289.936.900 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
dinas Daya Aparatur Kualifit
Terpenuhinya Kebutuhan Asn
Diklat Tenaga Fungsional Bagi PNS Daerah 60 360.700.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Sesuai Formasi
Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Tersedianya Database
66.676.900 7904 92.812.500 6.771 50.270.000 85,66548583 54 116.946.900 #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
Daerah Kepegawaian Daerah
Penyusunan Asn Dengan
Penyusunan Analisis Kebutuhan PNS 9 811.250.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! BKPSDM
System E- formasi
Terbinanya Sumber daya
Program pendidikan kedinasan 57 1.903.330.000 - BKPSDM
aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersampaikannya Informasi
Kepada Masyarakat Dalam
Pengadaan Baliho Syariat Islam 250.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Rangka Pengawasan Syariat
Islam Di Aceh Besar
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.762.300 1 72.050.000 1 30.000.000 100 42 59.762.300 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Sarana
7.431.450 3 9.801.000 3 7.500.000 100 77 14.931.450 #DIV/0! #DIV/0! DSI
dinas/operasional Dan Prasarana Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Sarana
11.900.000 27 21.114.500 27 11.900.000 100 56 23.800.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
kantor Dan Prasarana Dinas
Tersedia pakaian dinas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 39 Orang 25.621.750 17.500.000 25.410.000 #DIV/0! - 17.500.000 #VALUE! 0,68 DSI
bagi PNS
Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.500.000 33 25.410.000 33 17.500.000 100 69 35.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Aparatur
Tersedianya Tenaga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Pegawai yang memahami 4 Keg 54.903.750 47.644.927 71.148.000 #DIV/0! - 47.644.927 #VALUE! 0,87 DSI
Daya Aparatur
Perundang-Undangan
Terselenggaranya Sosialisasi
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang- 47.644.927 3 71.148.000 3 53.800.000 100 76 101.444.927 #DIV/0! #DIV/0! DSI
undangan
Program Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya Administrasi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 2 Dokumen Laporan 12.766.952 5.061.000 10.551.200 #DIV/0! - 5.061.000 #VALUE! 0,40 DSI
Keuangan
Keuangan
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.061.000 12 10.551.200 0 - 5.061.000 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Keuangan Semesteran
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
DSI
KEPEGAWAIAN
Terlaksananya pembinaan
Program Pembinaan Syariat Islam 6 20.377.297.681 9.094.786.800 8.769.147.350 #DIV/0! - 9.094.786.800 - 0,45 DSI
syariat Islam
Terbinanya Peserta MTQ
Pembinaan LPTQ, MTQ 3.539.371.600 52 3.916.936.650 6 2.650.000.000 11,53846154 68 6.189.371.600 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Kabupaten Aceh Besar
Terbinanya Sumber
Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 255 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Daya Guru Tpa/tpq
Terlaksananya Peringatan
Memperingati Hari-hari Besar Islam 539.112.200 12 342.272.700 6 738.925.000 50 216 1.278.037.200 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Hari-hari Besar Islam
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatkan Pengatahuan
Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Generasi Muda
Penguatan Pengetahuan Agama Islam bagi
Sehingga Berkurang 23 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
generasi muda dalam mengantisipasi Narkoba
Penggunaan Narkoba Di
Masyarakat Aceh Besar
Umumnya
Terlaksananya Kajian
Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib (BABM) Efektifitas Babm Di Kab.aceh 604 586.679.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Besar
Tersedianya Sarana Dan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Prasarana Ibadah Yang 4.078.536.500 32 830.000.000 57 5.620.200.000 178,125 677 9.698.736.500 #DIV/0! #DIV/0! DSI
Prasarana Ibadah
Memadai
Meningkatnya Pemahaman
pengawasan syariat islam terpadu Pelaksanaan Syariat Islam Di 23 230.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Aceh Besar
Meningkatnya Pengetahuan
Pengadaan Al-Qur'an, buku-buku Agama dan Agama Islam Di Masyarakat
23 230.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Qanun Syariat Islam Aceh Besar Juga Tentang
Pelaksanaan Syariat Islam
Meningkatnya Pengetahuan
Peningkatan pengetahuan syariat islam (melalui Masyarakat Akan Agama
12 120.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
pemberian tausiah bulanan ba'da magrib) Islam Dan Penegakan
Syariat Islam Di Aceh Besar
Terwujudnya Sosialisasi
Sosialisasi Qanun Syariat Islam Qanun Syariat Islam Kepada 320 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DSI
Perangkat Gampong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembiayaan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Kumunikasi Sumber Daya 8.180.950 12 12.100.000 12 11.000.000 100 91 19.180.950 #DIV/0! #DIV/0! MPU
dan listrik
Air Dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
2.063.200 3 3.740.000 3 3.400.000 100 91 5.463.200 #DIV/0! #DIV/0! MPU
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.187.500 #DIV/0! MPU
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 397.950 12 875.500 12 795.900 100 91 1.193.850 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kebersihan Kantor
Pemeliharaan Peralatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 13 6.710.000 10 6.100.000 76,92307692 91 6.100.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 14.078.000 12 12.799.000 100 91 12.799.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 36.470.000 100 48.444.000 12 44.040.000 12 91 80.510.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
451.000 12 757.900 12 689.000 100 91 1.140.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.300.000 1 2.376.000 12 2.160.000 1200 91 3.460.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 31.626.500 11 51.262.002 11 46.602.000 100 91 78.228.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 133.845.400 236.950.000 #DIV/0! #DIV/0! 370.795.400 #DIV/0! #DIV/0! MPU
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
990.500.000 41 1.116.926.250 34 1.033.387.500 82,92682927 93 2.023.887.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Teknis Perkantoran Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 112.063.385 112.700.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
Aparatur
aparatur pemerintahan
Terpenuhinya Pengadaan
Pengadaan peralatan gedung kantor 18.550.000 50.000.000 #DIV/0! - 18.550.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Peralatan Gedungn Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 33.000.000 1 29.990.800 100 91 29.990.800 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
32.030.500 2 29.700.000 2 27.000.000 100 91 59.030.500 #DIV/0! #DIV/0! MPU
dinas/operasional Kendaraan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung
5.961.000 #DIV/0! MPU
Kantor
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 102.926.230 77.300.000 #DIV/0! - - - 0,00 MPU
tugas-tugas kantor
Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 69.300.000 100 77.300.000 42 70.300.000 42 91 139.600.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas
12 51.243.500 - MPU
Daya Aparatur Sumber daya aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyuluhan Keagamaan Penyuluhan Keagamaan 29 450.351.000 1858 139.665.000 6406,896552 31 139.665.000 #DIV/0! #DIV/0! MPU
PENYULUHAN 249.313.500 #DIV/0! MPU
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 21.522.270 14.700.000 23.500.000 14.700.000 #DIV/0! 1 29.400.000 - 1,37 DISDIK DAYAH
tugas aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.146.525.000 922.680.000 #DIV/0! - 1.146.525.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
12.710.688.700 10.783.949.000 7.915.650.000 #DIV/0! 1 20.626.338.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
non formal
Pengadaan Kitab/buku Dayah 198.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Pelatihan Manajemen Dayah 221.100.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Program Pemberdayaan Santri 1.390.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Tersedianya Acara
Perlombaan Dayah Bersih Dan Sehat Perlombaan Dayah Bersih 12 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dan Sehat
Tersedianya Acara
Peringatan Hari Santri 12 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Peringatan Hari Santri
Tersedianya Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Dayah Produktif Ekonomi Dayah Produktif 12 220.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Bagi Santri Dayah
Tersedianya Sarana
Pelatihan Komputer Bagi Santri Pelatihan Komputer Bagi 12 120.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Santri
Tersedianya Bantuan
Beasiswa Santri Berprestasi 12 650.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Beasiswa Santri Berprestasi
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan 860.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Tersedianya Hubungan Yang
Saweu Dayah Baik Antara Dinas Dan 12 180.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIK DAYAH
Dayah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Peralatan Dan
131.064.000 12 112.530.000 12 94.300.000 100 1 225.364.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kantor Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya Pembayaran
6.312.200 12 14.520.000 12 13.200.000 100 1 19.512.200 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 231.620.500 11 290.683.800 11 299.040.000 100 1 530.660.500 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Harian Aparatur/tamu
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 84.933.925 12 94.710.000 12 86.100.000 100 1 171.033.925 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa AdministrasiTeknis Pembiayaan Jasa
1.319.917.500 12 1.393.631.800 12 1.274.138.000 100 1 2.594.055.500 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Perkantoran Pns/non Pns
Pemeliharaan Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24.572.000 12 27.500.000 12 25.000.000 100 1 49.572.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
108.110.000 12 128.645.000 12 116.980.000 100 1 225.090.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
dinas/operasional Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
Perawatan Alat Kantor 194.300.700 12 191.361.500 12 357.597.500 100 2 551.898.200 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
kantor
Tersedianya Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Mobiler Di Rs
Pengadaan Tanah 4.050.000.000 #DIV/0! RSUD
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 81.550.000 199.185.000 #DIV/0! - 81.550.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
tugas aparatur
Tersedianya Sistem
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Pelaporan Di Rs
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 214.667.000 #DIV/0! RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
70.651.780 #DIV/0! RSUD
rumah sakit
Peningkatan Sarana
Pembangunan rumah sakit 50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Dan Prasaran Rs
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan Sarana
Pembangunan rumah sakit 395.419.485 373.065.000 169.517.500 #DIV/0! 0 564.936.985 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Dan Prasarana Rs
Tersedianya Obat- obatan Di
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 57.654.742 64.080.216 12 57.806.600 #DIV/0! 1 115.461.342 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Rs
Pengembangan tipe rumah sakit Terakreditasinya Rs 297.102.886 400.000.000 243.681.400 #DIV/0! 1 540.784.286 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Terpeliharanya Secara Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Dan Berkala Lingkungan Di 263.112.300 239.193.000 #DIV/0! 1 239.193.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Rs
Terpeliharanya Secara Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Dan Berkala Alat- alat 132.000.000 172.000.000 #DIV/0! 1 172.000.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
rumah sakit
Kesehatan Rs
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4.711.136.625 8.672.029.000 #DIV/0! RSUD
Pengadaan Ambulance/mobil jenazah 1 653.975.000 #DIV/0! RSUD
meningkatnya kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
dan kualitas tenaga 100 2.615.903.078 1.547.672.000 1.727.332.200 1.789.292.000 #DIV/0! 1 3.336.964.000 - 1,28 RSUD
kesehatan
kesehatan
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
1.547.672.000 1.727.332.200 1.789.292.000 #DIV/0! 1 3.336.964.000 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
rujukan
tersedia tenaga
Program preningkatan kapasitas sumber daya
kesehatanang bermutu 1 158.562.030 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 RSUD
aparatur
sesuai dengan kopetensi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.845.325.005 13.000.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 21.845.325.005 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan
8.845.325.005 13.000.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 21.845.325.005 #DIV/0! #DIV/0! RSUD
Nasional
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
DISDUKCAPIL
SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan
12 1.309.749.746 605.276.845 984.034.370 629.770.237 #DIV/0! 1 1.235.047.082 - 0,94 DISDUKCAPIL
Perkantoran operasional kantor
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
169.994.902 12 256.080.000 12 213.000.000 100 1 382.994.902 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
4.500.000 12 6.600.000 12 6.000.000 100 1 10.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.484.850 12 21.437.350 12 19.480.037 100 1 33.964.887 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 86.735.081 12 117.661.720 12 86.735.200 100 1 173.470.281 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 16.995.350 12 22.000.000 12 14.000.000 100 1 30.995.350 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
17.000.000 12 18.700.000 12 16.315.000 100 1 33.315.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.680.000 12 5.280.000 12 1.680.000 100 0 3.360.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 118.477.000 11 318.805.300 11 137.760.000 100 0 256.237.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Karyawan Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 175.409.662 12 217.470.000 12 134.800.000 100 1 310.209.662 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
100 31.750.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 504.089.630 274.046.000 1.190.180.000 405.083.050 #DIV/0! 0 679.129.050 - 1,35 DISDUKCAPIL
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Mobil
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 770.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Pelayanan Keliling
Meningkatnya Sarana
Pengadaan peralatan gedung kantor 134.140.000 15 154.550.000 219.439.050 0 1 353.579.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Dan Prasarana Kantor
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 1 30.000.000 1 48.000.000 100 2 78.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
52.956.000 12 60.060.000 12 59.644.000 100 1 112.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
dinas/operasional Operasional Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan
56.950.000 60 75.570.000 54 47.000.000 90 1 103.950.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kantor Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 100.000.000 1 31.000.000 100 0 31.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kantor
Meningkatnya disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 74.815.510 49.000.000 52.500.000 52.500.000 #DIV/0! 1 101.500.000 - 1,36 DISDUKCAPIL
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
49.000.000 100 52.500.000 71 52.500.000 71 1 101.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perlengkapannya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya wawasan
4 47.583.250 35.750.000 #DIV/0! - - - 0,00 DISDUKCAPIL
Daya Aparatur pegawai
Bimbingan teknis implementasi peraturan Meningkatnya Kapasitas
2 35.750.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
perundang-undangan Pegawai Disdukcapil
Tersedianya laporan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
keuangna, RKA SKPD dan 0,02 71.858.028 39.843.500 63.165.000 #DIV/0! - 39.843.500 - 0,55 DISDUKCAPIL
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
DPA SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya Lakip, Lppd,
36.686.000 5 60.000.000 0 - 36.686.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
realisasi kinerja SKPD Renja, Rka Dan Dpa
Tersedianya Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Keuangan Semester Bagi 3.157.500 2 3.165.000 0 - 3.157.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Dinas
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DISDUKCAPIL
Persentase Penduduk yang
Program Penataan Administrasi
memiliki KTP - EL dan Akta 23 3.157.774.540 1.943.547.883 361.778.850 #DIV/0! - 1.943.547.883 - 0,62 DISDUKCAPIL
Kependudukan
Kelahiran
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 53.515.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Tersedianya Admin
Pelatihan tenaga pengelola SIAK 23 60.000.000 #REF! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Oracle Siak
Pengolahan Data,
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Penyusunan Dan Penyediaan 78.188.500 1000 64.969.850 152.470.000 0 2 230.658.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
(membangun, updating, dan pemeliharaan)
Informasi Kependudukan
Pengolahan Data,
Pengolahan dalam penyusunan laporan
Penyusunan Dan Penyediaan 24.100.000 10000 63.294.000 0 - 24.100.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
informasi kependudukan
Informasi Kependudukan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyusunan Profil Perkembangan
50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
1.419.409.950 80 1.857.194.440 #DIV/0! #DIV/0! 3.276.604.390 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
kependudukan
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan
274.646.433 80 136.485.000 #DIV/0! #DIV/0! 411.131.433 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
catatan sipil
Sosialisasi kebijakan kependudukan 147.203.000 150 224.780.000 #DIV/0! #DIV/0! 371.983.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDUKCAPIL
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
DPP,KB,PP & PA
KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
Program Pelayanan Administrasi Lancarnya kegiatan
12 1.795.146.882 1.213.181.166 1.160.124.660 1.807.161.800 #DIV/0! 2 3.020.342.966 - 1,68 DPP,KB,PP & PA
Perkantoran operasional kantor
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
104.767.116 12 118.786.800 12 250.800.000 100 2 355.567.116 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
13.723.600 12 27.984.000 12 22.650.000 100 1 36.373.600 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.501.100 12 20.215.360 12 13.911.100 100 1 27.412.200 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 121.800.000 12 119.324.700 12 159.742.700 100 1 281.542.700 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Atk Kantor 39.350.000 100 39.663.800 12 42.310.000 12 1 81.660.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan komponen instalasi
Cetak Dan Penggandaan Di 4.200.000 12 4.620.000 12 6.500.000 100 1 10.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor
Tersedianya Alat Listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 506.608.000 12 187.550.000 12 337.495.000 100 2 844.103.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Peralatan Untuk
1.170.000 12 56.980.000 12 101.800.000 100 2 102.970.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perundang-undangan Operasional Kantor
Tersedianya Bahan
Penyediaan makanan dan minuman 43.625.500 11 425.000.000 11 86.528.000 100 0 130.153.500 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Bacaan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya Makan/minum
149.940.850 12 160.000.000 12 385.725.000 100 2 535.665.850 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
daerah Karyawan Kantor
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi
Tugas-tugas Kedinasan 214.495.000 12 160.000.000 12 399.700.000 100 #VALUE! 614.195.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Teknis Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
kegiatan operasional 12 876.703.080 655.493.750 1.593.672.500 #DIV/0! - 655.493.750 - 0,75 DPP,KB,PP & PA
Aparatur
aparatur pemerintahan
Tersedianya Kenderaan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Untuk Kelancaran Distribusi 350.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Alokon Ke Kecamatan
Tersedianya Peralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor Gedung Kantor Balai 45.750.000 16 554.482.500 148.600.000 0 0 194.350.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Penyuluh Kb
Tersedianya Lemari
Pengadaan mebeleur 23 29.900.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Alokon
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Tersedianya Gedung Kantor
417.488.625 2 700.000.000 684.588.180 0 1 1.102.076.805 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Kantor Balai Penyuluh Kb
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 52.995.000 1 30.000.000 1 30.000.000 100 1 82.995.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya
123.960.125 32 130.000.000 124.000.000 0 1 247.960.125 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
dinas/operasional Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tersedianya Perlengkapan
15.300.000 1 148.940.000 100.922.000 0 1 116.222.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
kantor Gedung Kantor
Meningkatnya disiplin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 591.789.220 40.000.000 480.400.000 #DIV/0! - 40.000.000 - 0,07 DPP,KB,PP & PA
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
40.000.000 100 80.400.000 97 70.500.000 97 1 110.500.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perlengkapannya Aparatur
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Tersedianya Sarana
62 400.000.000 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
PLKB/PPLKB Kerja Plkb/pkb
Meningkatnya wawasan
Progam Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 33.674.300 - DPP,KB,PP & PA
pegawai
DPP,KB,PP & PA
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DPP,KB,PP & PA
Terlaksananya Kegiatan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 267.814.000 1 221.815.000 55.800.000 0 0 323.614.000 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Darma Wanita Dan Hari Ibu
Meningkatnya Kesejahteraan
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
Kelompok Indusrti 15 4.636.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
perempuan dalam mengelola usaha
Perempuan
Persentase SKPD yang
Program penguatan kelembagaan melaksanakan
38 990.295.279 210.269.900 833.832.500 #DIV/0! - 210.269.900 - 0,21 DPP,KB,PP & PA
pengarusutamaan gender dan anak Perencanaan Pemb.
Responsif Gender
Terlaksananya Rakor,
Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 120 217.057.500 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Advokasi Dan Sosialisasi
Meningkatnya Kesejahteraan
Pembinaan Kapasitas Dan Jaringan
Perempuan Dan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan 121.780.000 23 161.600.000 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Terpenuhinya Hak - Hak
Anak (KDRT)
Anak Di Kab. Aceh Besar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Alat
Program Peningkatan Kualitas hidup dan Permainan Edukatif ( Ape )
23 937.024.000 - DPP,KB,PP & PA
perlindungan perempuan Luar Gedung Gampong
Layak Anak
Meningkatnya
Kesejahteraan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
Dan Terpenuhinya Hak - 165 org, 1 lbg 990.295.279 #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! 0,00 DPP,KB,PP & PA
Pengarusutamaan gender
Hak Anak Di Kab. Aceh
Besar
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Meningkatnya kepedulian
51.012 PE-KB, 65% , 23
dan peran serta
Program Keluarga Berencana Kec/ 604 desa , 65 % X 1.885.306.929 5.525.927.900 1.091.406.000 #DIV/0! - 5.525.927.900 #VALUE! 2,93 DPP,KB,PP & PA
masyarakat dalam program
PUS
KB
Pelayanan KIE 4.224.081.500 200 645.840.000 200 5.596.580.800 100 9 9.820.662.300 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Pembinaan Keluarga Berencana 1.301.846.400 604 445.566.000 604 3.151.653.800 100 7 4.453.500.200 #DIV/0! #DIV/0! DPP,KB,PP & PA
Meningkaytnya Advokasi
dan innformasi tentang
kespro bagi remaja dalam
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 36 138.620.988 139.293.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
rangka peningkatan
pengetahuan dan
perubahan sikap remaja
Meningkatnya Pelayanan
Program Pelayanan Kontrasepsi KB bagi peserta PUS dan 23 585.640.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
WUS
Meningkatnya informasi
Program promosi Kesehatan Ibu, bayi dan
kesehatan ibu dan anak
anak melalui kelompok kegiatan di 23 792.078.100 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
melalui kegiatan promosi
masyarakat
di masyarakat
Meningkatnya pelayanan
Program Pengembangan pusat Pelayanan informasi dan komunikasi 330 orang , 18 desa , 1
468.512.000 #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! 0,00 DPP,KB,PP & PA
Informasi dan Konseling KRR KRR pada semua buah
kelompok PIK rremaja
Meningkatnya kesadaran
Program Peningkatan penanggulangan generasi muda bebas dari
6 761.332.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
Narkoba, PMS termasuk HIV / AID pengaruh narkoba dan
PMS
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pengembangan bahan informasi Meningkatnya pemahaman
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh pentingnya BKB di 23 530.004.200 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kembang anak masyarakat
Meninngkatnya
Program Penyediaan Tenaga Pendamping
keterampilan kader dalam 23 505.114.500 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kelompok Bina Keluarga
pengelolaan
Meninngkatnya
Program penyiapan Tenaga pendamping
keterampilan kader dalam 23 484.000.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DPP,KB,PP & PA
kelompok bina keluarga Balita
pengelolaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.796.984 12 55.000.000 12 44.360.000 100 1 85.156.984 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Jabatan
Terpenuhinya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kendaraan Dinas 76.141.004 12 71.500.000 12 128.840.000 100 2 204.981.004 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
dinas/operasional
Operasional
Meningkatkan Kesejahteraan
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Sosial Dan Mengurangi 1 Paket 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
(WRSE)
Kemiskinan
Terlaksananya pemulihan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
kondisi dan fungsi sosial 100 1.756.920.000 11.012.683.217 3.397.380.000 8.489.104.000 #DIV/0! 2 19.501.787.217 - 11,10 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial
masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Terbantunya Warga
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 8.617.195.867 3 300.000.000 6.031.650.000 0 20 14.648.845.867 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Disabilitas
PMKS
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Meningkatkan Pelayanan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 100 70.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Bagi Lansia Terlantar
PMKS
Jumlah Korban Bencana
penanganan masalah-masalah strategis yang
Yang Mendapat Pelayanan
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian 2.395.487.350 3.027.380.000 2.457.454.000 #DIV/0! 1 4.852.941.350 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Dan
luar biasa
Jaminan Sosial
Terlaksananya Pembinaan
Program pembinaan para penyandang cacat bagi penyandang cacat dan
100 1.024.870.000 350.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
dan trauma Eks.Trauma secara
permanen
Meningkatkan Pelayanan
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan
Terhadap Penyandang 1 350.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
para penyandang cacat dan trauma
Disabilitas
Meningkatnya pembinaan
Program pembinaan panti asuhan/ panti
panti asuhan /panti jompo 100 3.074.610.000 2.734.077.000 2.310.000.000 2.206.250.000 #DIV/0! 1 4.940.327.000 - 1,61 DINAS SOSIAL
jompo
di Kab.Aceh Besar
Bertambahnya Pengetahuan
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Terhadap Anak-anak
2.734.077.000 1 2.310.000.000 2.206.250.000 0 1 4.940.327.000 #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
panti asuhan/ jompo Yatim/piatu Dan Anak Dari
Keluarga Kurang Mampu
Program Pembinaan
Program pembinaan eks penyandang Eks.penyandang penyakit
penyakit sosial (eks narapidana, PSK, sosial (Eks.Napi,eks..PSK, 100 146.410.000 110.000.000 - #DIV/0! - - - 0,00 DINAS SOSIAL
narkoba dan penyakit sosial lainnya) eks.Narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
Bertambahnya Ketrampilan
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Dan Kesejahteraan Eks 1 110.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
Penyandang Penyakit Sosial
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terwujudnya Pertumbuhan
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia Dan Perkembangan
1 125.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha Kesadaran Tanggung Jawab
Sosial Melalui Karang Taruna
Bertambahnya Partisipasi
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Pelaku Usaha Dalam
1 110.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
usaha kesejahteraan sosial masyarakat Pembangunan
Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya Kapasitas
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
Pemuda Sebagai Peran Aktif 1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
masyarakat
Masyarakat Sosial
Bertambahnya Partisipasi
Pengembangan model kelembagaan
Masyarakat Dalam 1 70.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DINAS SOSIAL
perlindungan sosial
Pembangunan Bidang Sosial
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rutin/berkala Perlengkapan 12 4.416.500 3.715.000 0 1 3.715.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Gedung Kantor
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/berkala Kendaraan 56.302.000 12 56.304.000 12 56.340.000 100 1 112.642.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
dinas/operasional
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.115.000 #DIV/0! MAA
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 10.248.700 7.000.000 7.000.000 7.000.000 #DIV/0! 1 14.000.000 - 1,37 MAA
tugas aparatur
Meningkatnya Pemahaman
Program Pengembangan Muamalah Masyarakat Tentang 12 356.552.273 33.173.000 248.731.250 - #DIV/0! - 33.173.000 - 0,09 MAA
Pelaksanaan Muamalah
Tersusunnya Reusam
Gampong, Terlaksananya
Pelatihan Peradilan
Sosialisasi Reusam Gampong 23 150.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Adat Dan Terbentuknya
Gampong Percontohan
Peradilan Adat
Terlaksananya Adat
Pembinaan Adat Budaya Aceh 9.565.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Seumapa Di Gampong
Terbina Dan Terlatihnya
Pembinaan Lembaga Adat Gampong 33.173.000 44.739.750 #DIV/0! - 33.173.000 #DIV/0! #DIV/0! MAA
Lembaga Adat Di Gampong
Terlaksananya Rapat
Peremajaan Majelis Adat Aceh Kecamatan 44.426.500 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! MAA
Peremajaan Maa Kecamatan
Adanya dukungan
Program Peningkatan Kapasitas
masyarakat terhadap 23 468.512.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MAA
Kelembagaan Majelis Adat Aceh
pelaksanaan adat istiadat
Meningkatnya pembinaan
Program peningkatan dan pembinaan
hukum syariah kepada 23 307.461.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 MAA
kemaslahatan umat
umat
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
MPD
DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
1 859.690.238 454.162.640 383.538.800 378.845.000 #DIV/0! 1 833.007.640 - 0,97 MPD
Perkantoran administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
6.144.440 12 5.000.000 12 4.800.000 100 1 10.944.440 #DIV/0! #DIV/0! MPD
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
2.628.700 3 3.000.000 3 2.900.000 100 1 5.528.700 #DIV/0! #DIV/0! MPD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Pengelolaan
Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.715.000 12 6.000.000 12 9.950.000 100 2 15.665.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Administrasi Keuangan
Dinas
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor 381.000 1 578.600 1 400.000 100 1 781.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 10.289.000 1 10.000.000 1 9.725.000 100 1 20.014.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 9.345.000 12 15.000.000 12 7.497.500 100 0 16.842.500 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
470.000 12 772.200 12 570.000 100 1 1.040.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1.080.000 1 1.188.000 1 1.080.000 100 1 2.160.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 15.754.500 11 17.000.000 11 16.942.500 100 1 32.697.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 147.955.000 12 60.000.000 12 61.980.000 100 1 209.935.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Kelancaran Administrasi
254.400.000 10 265.000.000 10 263.000.000 100 1 517.400.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Perkantoran Perkantoran
Tersedianya Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 27.050.000 12 30.000.000 12 27.525.000 100 1 54.575.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan
54.185.248 12 52.000.000 12 48.910.000 100 1 103.095.248 #DIV/0! #DIV/0! MPD
dinas/operasional Dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 7.613.320 5.300.000 33.000.000 6.000.000 #DIV/0! 0 11.300.000 - 1,48 MPD
tugas aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Peningkatan Disiplin Aparatur 5.300.000 #DIV/0! MPD
Terlaksananya Pemuatan
Fasilitasi (Media Massa) Sosilisasi Qanun Dan Berita Dan Informasi
1 10.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! MPD
Peraturan Bupati Aceh Besar Bidang Pendidikan Pendidikan Melalui Media
Massa
Program Peningkatan Pencapaian Standar Meningkatnya mutu
1 276.641.695 229.175.000 220.000.000 77.870.000 #DIV/0! 0 307.045.000 - 1,11 MPD
Mutu Pendidikan pendidikan
Terlaksananya Workshop
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya Penguatan Kapasitas
112.075.000 6 100.000.000 77.870.000 0 1 189.945.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Organisasi Fkks Dan Komite
Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan
Terlaksananya Seleksi
Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan 117.100.000 18 120.000.000 0 - 117.100.000 #DIV/0! #DIV/0! MPD
Komite Sekolah Berprestasi
Standar Mutu Pendidikan
SKPK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DPMG
GAMPONG
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan
12 1.944.024.660 929.959.986 1.561.450.000 #DIV/0! - 929.959.986 - 0,48 DPMG
Perkantoran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
6.150.000 12 8.250.000 12 11.800.000 100 1 17.950.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 104.130.529 12 132.000.000 12 104.196.844 100 1 208.327.373 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 16.830.000 12 23.100.000 12 19.080.000 100 1 35.910.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
8.374.950 12 12.100.000 12 15.143.000 100 1 23.517.950 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
12 165.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Tersedianya Peralatan Untuk
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 355.175.000 12 418.000.000 12 233.100.000 100 1 588.275.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Operasional Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2.160.000 12 5.500.000 12 202.160.000 100 37 204.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
Penyediaan makanan dan minuman 25.153.000 11 132.000.000 11 64.140.000 100 0 89.293.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
Tugas-tugas Kedinasan 171.153.274 12 258.500.000 12 202.950.000 100 1 374.103.274 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
153.850.000 12 407.000.000 12 348.127.500 100 1 501.977.500 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Teknis Perkantoran Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
86.983.233 12 172.200.000 #DIV/0! #DIV/0! 259.183.233 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
dan listrik
Terbangunnya Gedung
Pembangunan gedung kantor 2 550.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kantor
Tersedianya Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 38.500.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 12 44.000.000 12 30.000.000 100 1 60.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Jabatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya Tenaga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Pegawai yang memahami 1 21.961.500 55.000.000 #DIV/0! - - - 0,00 DPMG
Daya Aparatur
Perundang-Undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan Terlatihnya Pegawai
10 55.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
perundang-undangan Dinas
Terlaksananya Kegiatan
Kelembagaan Dan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Organisasi Masyarakat Serta 406.700.350 296.951.000 #DIV/0! #DIV/0! 703.651.350 #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Masyarakat Pedesaan
Tingkat Perkembangan
Gampong
Tingkat Perkembangan
Penyelenggaraan Evaluasi Gampong 10 130.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Lomba Gampong
Jumlah Bulan Bakhti Gotong
penunjang Kegiatan BBGRM Royong Masyarakat 1 60.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah Gedung Upk
Pembangunan Gedung UPK 2 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Yang Tersedia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah Sarana Dan
Pagar Gedung PKK dan Sekretariat PKK
Prasarana Gedung Pkk Yang 2 550.000.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Kabupaten Aceh Besar
Terbangun
Terbinanya Gampong
Pembinaan Gampong PKK 23 447.161.000 - - #DIV/0! #DIV/0! DPMG
Pkk
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelayanan Administrasi
1 01 01 01 7 3.381.400.442 1.033.764.966 #DIV/0! - DISDIKBUD
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Air Dan Listrik
1 01 01 01 02 128,175,466 100% 150.000.000 12 192.120.000 1200 1 320.295.466 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
dan listrik Untuk Pelaksanaan
Operasional Kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
1 01 01 01 05 3.085.300 5 Unit 10.000.000 12 8.700.000,00 #VALUE! 1 11.785.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Tersedianya Jasa
1 01 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.173.000 7 23.000.000 12 37.924.000,00 171,4285714 2 59.097.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kebersihan Kantor
1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 71.524.000 7 80.000.000 12 111.230.000,00 171,4285714 1 182.754.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedianya Kebutuhan
1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan Penggandaan Di 61.192.000 70.000.000 12 99.300.000,00 #DIV/0! 1 160.492.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 01 01 01 13 61.640.000 7 8.000.000 12 19720000 171,4285714 2 81.360.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
perundang-undangan Bacaan
Tersedianya Makan/minum
1 01 01 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 78.944.500 12 140.000.000 11 173.340.000,00 91,66666667 1 252.284.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Karyawan Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 01 01 01 17 Tugas-tugas Kedinasan 218.959.900 12 200.000.000 74 348.960.000,00 616,6666667 2 567.919.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kelancaran Administrasi
1 01 01 01 18 1.136.261.500 9 650.000.000 11 1.195.500.000,00 122,2222222 2 2.331.761.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Teknis Perkantoran Perkantoran
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedianya Kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 01 01 02 Sarana dan Prasarana 7 210.357.496 75.370.000 1.617.000.000 #DIV/0! - 75.370.000 - 0,36 DISDIKBUD
PRASARANA APARATUR
Dinas
Tersedianya Peralatan
1 01 01 02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor 702.550.000 150.000.000 1558000 #DIV/0! 0 704.108.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kerja Kantor
Tersedianya Peralatan
1 01 01 02 12 Pengadaan Tanah 1 1.000.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kerja
Pengadaan Tanah Untuk Relokasi SMPN 1 Tersedianya Lahan
1 1.000.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Darussalam Relokasi Sekolah
Tersedianya Tanah Untuk
1 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.850.000 2 44.000.000 1 50 - 29.850.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Prasarana Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Mobil
1 01 01 02 23 52.537.450 3 82.000.000 1 239.500.000,00 33,33333333 3 292.037.450 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
dinas/operasional Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Kendaraan
1 01 01 02 24 27.350.000 100.000.000 88 33.090.000,00 #DIV/0! 0 60.440.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
kantor Operasional Karyawan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 309.180.000 45.000.000 #DIV/0! - 309.180.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terpeliharanya Peralatan
1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung sekolah 200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Gedung Kantor
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya Disiplin
1 01 01 03 7 186.340.000 75.370.000 170.000.000 #DIV/0! - 75.370.000 - 0,40 DISDIKBUD
APARATUR Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
1 01 01 03 02 Peningkatan Disiplin Aparatur 122.890.000 100% 170.000.000 400 stelll #VALUE! - 122.890.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
perlengkapannya
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Tersusunnya Laporan
1 01 01 06 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 11 75.925.000 150.000.000 #DIV/0! - 75.925.000 - #DIV/0! DISDIKBUD
Capaian Kinerja SKPD
DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
1 01 01 06 01 Tersedianya Laporan SKPD 75.925.000 150.000.000 #DIV/0! - 75.925.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
realisasi kinerja SKPD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Meningkatnya Pelayanan
1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 58 1.181.149.000 10.253.250.000,00 #DIV/0! - 1.181.149.000 - #DIV/0! DISDIKBUD
Pendidikan Anak Usia Dini
Terbangunnya Ruang
Pembangunan Ruang Kelas TK T. Nyak Arief 100.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Wc
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 273.250.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Siswa Sekolah
Terealisasinya Kegiatan
Dalam Rangka
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengembangan Lembaga 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penyelenggara Paud Yang
Berkualitas
Terbangunnya Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Baru
Tersedianya Saran Dan
Pembangunan gedung sekolah 5.000.000.000 1 566.350.000,00 #DIV/0! 0 566.350.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Prasarana Sekolah
Pengembangan pendidikan anak usia dini 253.448.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 253.448.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 6 666.092.100,00 #DIV/0! #DIV/0! 666.092.100 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan Terbangunnya Pagar
9 700.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
uapacara dan fasilitas parkir Dan Paving Block
Penataan Halaman TK Pertiwi Keumala Hayati Terbangunnya Pagar Dan
200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lubuk Kec. Ingin Jaya Paving Block Sekolah
Terselenggaranya
Pembangunan Pagar TKPAUD Aceh Besar 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Perlombaan Siswa Paud/tk
Tersedianya Meubelair
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD 180.000.000 170.262.500,00 #DIV/0! 1 170.262.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Tersedinya Mebalair
Pengadaan mebeluer sekolah 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah Paud/tk
Pengadaan Mebelair PAUD/TK 1.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Tersedinnya Kebutuhan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN Sarana Prsarana,
1 01 01 16 352 111.446.544.400 75,8 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00 DISDIKBUD
DASAR SEMBILAN TAHUN Operaional Pendidikan
Dasar
Pembangunan gedung sekolah 1.537.680.000 6 Unit Rumah Dinas 1.610.000.000 593.200.000,00 #VALUE! 0 2.130.880.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penambahan ruang kelas sekolah #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan Saluran Air SMP Al Hakim
99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Gampong Garot Kec. Darul Imarah
Pembangunan Lanjutan SD IT Hafizul Ilmi Gp.
99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.710.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Blang Krueng Kec. Baitussalam
Pembuatan Pagar SD Aneuk Glee (TMMD) 90.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 90.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Penimbunan halaman SD Tgk. Chik Eumpee
28.700.000 #DIV/0! #DIV/0! 28.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Awee Gp. Atong Kec. Montasik
Pembangunan mushalla SDN Meunasah Tutong
39.880.000 #DIV/0! #DIV/0! 39.880.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Ingin Jaya (APBK)
Pembangunan ruang kelas MIN Gp. Durung Kec.
99.560.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.560.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mesjid Raya (APBK)
Pemasangan Paving Block Halaman MAN
99.720.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.720.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Pemasangan Paving Block Halaman SD 1
99.740.000 #DIV/0! #DIV/0! 99.740.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Pagar BRC SD Negeri Ie Alang
49.770.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.770.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Kuta Cot Glie
Pemasangan Paving Block Halaman MTsS
89.760.000 #DIV/0! #DIV/0! 89.760.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lampakuk Kec. Kuta Cot Glie
Pembangunan Pagar SDN Lamsayun 149.610.000 #DIV/0! #DIV/0! 149.610.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN Ujong Kuta 549.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 549.000.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pemasangan Paving Block MIN Piyeung Kec.
79.620.000 #DIV/0! #DIV/0! 79.620.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik
Pembangunan Jamban MIN Piyeung Kec.
79.520.000 #DIV/0! #DIV/0! 79.520.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik
Pembangunan Pagar SD Empee Awee Gampong
49.840.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.840.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Atong Kecamatan Montasik
Pemasangan paving block SD Meusalee Kec.
119.600.000 #DIV/0! #DIV/0! 119.600.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Indrapuri
Penambahan ruang kelas sekolah 4.739.769.000 311.800.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 5.051.569.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan taman. Lapangan upacara dan
782.200.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 782.200.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
fasilitas parkir
Dukungan Perencanaan OTSUS 2018 368.680.000 #DIV/0! #DIV/0! 368.680.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Kota Jantho 216.420.700 #DIV/0! #DIV/0! 216.420.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung MIN Kota Jantho 171.656.610 #DIV/0! #DIV/0! 171.656.610 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 2 Kota Jantho 122.746.050 #DIV/0! #DIV/0! 122.746.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Kota Jantho 217.172.700 #DIV/0! #DIV/0! 217.172.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPLB Kota Jantho 25.450.000 #DIV/0! #DIV/0! 25.450.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 3 Kota Jantho 41.010.000 #DIV/0! #DIV/0! 41.010.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Kota Jantho 115.705.650 #DIV/0! #DIV/0! 115.705.650 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMP ISS Kota Jantho 171.366.150 #DIV/0! #DIV/0! 171.366.150 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SDN 7 Kota Jantho 71.415.400 #DIV/0! #DIV/0! 71.415.400 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Kota Jantho 184.401.950 #DIV/0! #DIV/0! 184.401.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembuatan MCK Darurat SMKN 1 Kota Jantho 190.134.300 #DIV/0! #DIV/0! 190.134.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung Asrama Putra SMPN 3 Al
216.237.000 #DIV/0! #DIV/0! 216.237.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putra SMPN 3 210.363.050 #DIV/0! #DIV/0! 210.363.050 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Al Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B) #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! 209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Gedung Asrama Putri SMPN 3 Al
209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! 209.672.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung C)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putra SMPN 3 Al
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putra SMPN 3 Al-
176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! 176.607.800 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putri SMPN 3 Al
166.026.350 #DIV/0! #DIV/0! 166.026.350 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Jamban Asrama Putri SMPN 3 Al
116.799.900 #DIV/0! #DIV/0! 116.799.900 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho (Gedung C)
Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMPN 3 Al
118.705.950 #DIV/0! #DIV/0! 118.705.950 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Fauzul Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Jamban Rumah Dinas Guru SMPN 3
55.680.300 #DIV/0! #DIV/0! 55.680.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Al Fauzul Kabir Kota Jantho
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rehabilitasi Ruang Olah Raga, Kantor dan
125.819.700 #DIV/0! #DIV/0! 125.819.700 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pustaka SMPN 3 Al Fauzul Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 3 Al Fauzul
34.249.000 #DIV/0! #DIV/0! 34.249.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Serbaguna SMPN 3 Al Fauzul
5.320.000 #DIV/0! #DIV/0! 5.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kabir Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Belajar MTs Al fauzul Kabir
157.300.000 #DIV/0! #DIV/0! 157.300.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kota Jantho (Gedung A)
Rehabilitasi Ruang Belajar MTs Al Fauzul Kabir
196.510.000 #DIV/0! #DIV/0! 196.510.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kota Jantho (Gedung B)
Rehabilitasi Gedung SDN 5 Kota Jantho 199.940.000 #DIV/0! #DIV/0! 199.940.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rehab Ruang Kelas SDN Ulee Kareung Kec.
71.130.000 #DIV/0! #DIV/0! 71.130.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kuta Baro
Pemasangan plafon dan pengecatan ruang
49.830.000 #DIV/0! #DIV/0! 49.830.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
makan SMPN 3 Al Fauzul Kabir
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 210 SD, 70
32.409.800.000 33.703.153.000,00 #VALUE! #DIV/0! 66.112.953.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non- SMP dan 1 mts
Islam setara SD dan SMP
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk
10.214.784.200 71 16.811.453.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 27.026.237.200 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD/MI/ dan SMP/MTS
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 316.828.000 9 648.794.500,00 #DIV/0! #DIV/0! 965.622.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan
156.237.500 358 160.914.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 317.151.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SMP/MTs
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Unggul
749.750.000 23 4.271.570.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 5.021.320.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD dan SMP
DISDIKBUD
DISDIKBUD
DISDIKBUD
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 02 6 Unit Rumah Dinas 1.610.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
guru, penjaga sekolah Belajar Siswa
Terbangunnya Rumah Dinas
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru Dan Kepala Sekolah
Guru dan Penjaga Sekolah Mon Mata Kecamatan 360.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Dan Penjaga Sekolah Daerah
Lhoong
3t
Terbangunnya Rumah Dinas
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah, Kepala Sekolah, Guru Dan
150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Lampuyang Penjaga Sekolah Sdn Mon
Mata Kec. Lhoong
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah,
Dinas Kepala Sekolah, Guru, 150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Ulee Paya
Penjaga Sekolah
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah, Dinas Kepala Sekolah, Guru,
150.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru, Penjaga Sekolah SDN Lam Peudaya Penjaga Sekolah Sdn Ulee
Paya
Terehabilitasinya Rumah
Pembangunan Rumah Dinas SMPN Unggul Ali Dinas Kepala Sekolah, Guru,
1 Sekolah 800.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Hasjmy Kec.Indrapuri Penjaga Sekolah Sdn Lam
Peudaya
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Rumah Dinas
1 01 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Smpn Unggul Ali Hasjmy 9 Sekolah Sd Smp 11.550.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec.indrapuri
Pembangunan Ruang
Penambahan RKB SD Negeri 2 Lamcot SD 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Belajar Siswa
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangunan RKB SD Negeri 5 Kota Jantho SD 600.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri 2 Lamcot
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangunan RKB SD Negeri Lamlhom SD 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri 5 Kota Jantho
Terbangunnya Rkb Sd
Pembangaunan RKB SMP Negeri 1 Leupung SMP 580.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri Lamlhom
Pembangunan RKB Kelas Jauh SDN Ulee Paya Terbangunnya Rkb Sdn
100% 440.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
di Paloh Kec. Pulo Aceh Leupung 26
Pembangunan USB SMPN 1 Darussalam Terbangunnya Rkb Kelas
100% 5.860.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
(Relokasi) Kec. Darussalam Jauh Sdn Ulee Paya
Terbangunnya Usb Smpn 1
Rehabbilitasi Ruang KKG Gugus SDN Ateuk,
Darussalam (relokasi) Kec. 200.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Kuta Baro
Darussalam
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bueng Terrehabilitasinya
300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Cala,Kec. Kuta Baro Ruang Pkg
Pembangunan Ruang Kelas SDN Kuta
Terehebnya Sekolah 300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rentang, Kec. Seulimeum
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Trans Despot, Terbangunnya Ruang
1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Seulimeum Kelas
Tersedianya Ruang
1 01 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah 6 1.500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Guru Sekolah
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 1 Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jeumpet Administrasi
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri 2 Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamcot Administrasi
Terbangunnya Ruang
Pemabngunan Ruang Guru SD Negeri 1 Klieng 1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Administrasi
Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Peukan Terbangunnya Ruang
1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada Administrasi
Terbangunnya Ruang
Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Meulayo 1 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Administrasi
Pembangunan laboratorium dan ruang Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 05 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
praktikum sekolah Sebaguna Aula Sekolah
Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula 3.000.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Aula
Terbangunnya Aula
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SD
Serbaguna Smpn Unggul Ali 1 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Negeri Sibreh
Hasjmy Kec.indrapuri
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Ulee Terbangunnya Pagar
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kareung Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Kuta Terbangunnya Pagar
SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bakmee Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamtheun Sekolah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar SDN 2 Lampaseh SD 240.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terbangunnya Pagar
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Cot Ternagunnya Pagar
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bambu Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Terpasangnya Paving
SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Lamteube,Kec. Kuta Baro Block
Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri Gani, Terbangunnya Pagar Dan
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. INgin Jaya Halaman Upacara Sekolah
Pemasangan Paving Block SDN Lampanah, Kec. Terbangunnya Pagar Min
SD 165.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulimeum Bukit Baro Ii Aceh Besar
Terbangunnya Pagar Min
Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman
Negeri Sungai Makmur Aceh SD 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SDN Lamrabo, Kec. Kuta Baro
Besar
Terbangunnya Pagar Min
Pembangunan Pagar MIN Bukit Baro II Aceh
Negeri Lampupok Raya Aceh min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Besar
Besar
Pembangunan Pagar MIN Negeri Sungai Terbangunnya Sd Negeri 2
min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Makmur Aceh Besar Lampaseh Montasik
Pembangunan Pagar MIN Negeri Lampupok Terpasangnnya Paving
min 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Raya Aceh Besar Block Sd Negeri Mesalee
Pembangunan Pagar SD Negeri 2 Lampaseh Terbangunnya Ruang
SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Montasik Uks
Terbangunnya Ruang Uks
Pemasangan Paving Block SD Negeri Mesalee Sdn Garot Leupung Kec. SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Leupung
Terbangunnya Ruang
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Uks
Terbangunnya Ruang Uks
Pembangunan Ruang UKS SDN Garot Leupung
Sdn Garot Leupung Kec. SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kec. Leupung
Leupung
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Terbangunnya Mushalla
1 01 01 16 11 Pembangunan ruang ibadah 2.460.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SDN 2 Klieng SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Ingin Terbangunnya Mushalla
SMP 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Jaya Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kota Jantho SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SDN Meunasah Tutong SD 130.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mesjid Lheu SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Buket SD 200.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Sibreh SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamtamot SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leungah SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushallla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Piyeung SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Terbangunnya Mushalla
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leupung SD 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Sekolah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 3 Terbangunnya Mushala
SMP 400.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Seulimeum Sekolah
Terbangunnya Ruang
1 01 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 300.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pustaka Sekolah
Tersedianya Bantuan
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Operasional Sekolah (bos)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
Jenjang Sd/mi/sdlb Dan 213 Sd, 70 Smp 35.000.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-
Smp/mts Serta Pesantren
Islam setara SD dan SMP
Salafiah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbangunnya Asrama Siswa
Pembangunan Asrama Siswa Putri SMPN
Putri Smpn Unggul Ali 1 Sekolah 2.500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Unggul Ali Hasjmy Kec.Indrapuri (2 lt.)
Hasjmy
Penyelenggaraan Ujian
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan
Nasional Jenjang Sd Dan 359 Sekolah 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SMP/MTs
Smp
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10 Sekolah Sd Smp 1.120.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Belajar
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 2 Blang Bintang SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas Smpn 2 Blang Bintang
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitas Ruang Kelas SD Negeri Ruyung Kelas Sd Negeri SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Ruyung
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Perumnas
Kelas Sd Negeri Perumnas SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Neuheun
Neuheun
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lamsujen SD 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kelas Sd Negeri Lamsujen
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 2 Peukan
Kelas Smp Negeri 2 smp 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada
Peukan Bada
Terehabilitasinya Ruang
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Peukan
Kelas Smp Negeri 1 smp 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Bada
Peukan Bada
Terehabilitasinya Rkb
Rehabilitasi RKB MIS Mon Malem min 160.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mis Mon Malem
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Dan
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
Pembangunan 23 Sd Dan 6 Smp 2.500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
SD dan SMP
Sekolah Unggul Sd Dan
Smp
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Meningkatnya Pelayanan
1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 23 820.359.168 172.458.500 1.546.735.000 #DIV/0! - 172.458.500 - 0,21 DISDIKBUD
Pendidikan Non Formal
1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 50 orang 203.615.000 266.741.000,00 #VALUE! 1 266.741.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
5 Lembaga
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 100.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Organisasi Mitra
Terlatihnya 50
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Orang Pendidikan 234.090.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kecakapan Hidup
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
Spnf Skb 500.000.000 2.542.107.000,00 #VALUE! 5 2.542.107.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
non formal
Penyediaan Mebelair Lembaga Non Formal Non Formal 500.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Meningkatnya Data
Pengambangan data dan informasi pendidikan
Pnf Yang Bermutu 50.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
non formal
Berkesinambungan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
Gtk Dikmas 150.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
pembelajaran pendidikan non formal
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 131.939.500 Pameran Kreativitas 160.000.000 1 508.210.000,00 #VALUE! 3 640.149.500 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pelatihan Data Pokok Pendidikan (DAPODIKA) 500.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan 100% 1.300.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
peninggalan bawah air
Restorasi Benteng Tgk, di Anjong Kec. Mesjid
100% 250.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Raya
Restorasi kembali benteng inong balee Kec.
100% 150.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Mesjid Raya
Pembangunan Balai Ikrar Lamteh 100% 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pembangunan Pagar Makam Pahlawan T.
100% 200.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Panglima Polem
Pembangunan Balai Pelatihan Meusifeut
100% 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Kemukiman Lamteuba
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan Tugu Dan Makam 900.000.000 #VALUE! - - #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
peninggalan bawah air
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.381.163.000 Group Tari 700.000.000 #VALUE! - 3.381.163.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
604.450.000 400.000.000 854.250.000,00 #DIV/0! 2 1.458.700.000 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Pameran Hari
277.671.300 300.000.000 #VALUE! - 277.671.300 #DIV/0! #DIV/0! DISDIKBUD
daerah Besar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kelancaran Dinas Perpustakaan &
2 01 02 12 239.800.000,00 99 546.411.340 961.410.000 #DIV/0! - 546.411.340 - 2,28
Aparatur tugas-tugas kantor Kearsipan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas Perpustakaan &
2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 99 107.687.340 1 25.400.000 23.400.000 0 1 131.087.340 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Perpustakaan &
2 01 02 24 98 100.514.000 1 149.510.000 99.873.000 0 1 200.387.000 #DIV/0! #DIV/0!
dinas/operasional Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 100 23.400.000 2.009.450.000 #DIV/0! #DIV/0! 2.032.850.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Pengadaan Lemari Depo Arsip 1 100.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Dinas Perpustakaan &
12 27.940.000 53.650.000 0 2 53.650.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kantor Kearsipan
Tersedianya Gedung Depo Dinas Perpustakaan &
Pembangunan Gedung Depo 1 500.000.000 0 - - #DIV/0! #DIV/0!
Arsip Kearsipan
Meningkatnya kualitas Dinas Perpustakaan &
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 7.700.000 #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00
disiplin aparatur Kearsipan
Pengadaan pakaian dinas beserta Dinas Perpustakaan &
2 01 03 02 99 23.400.000 100 25.900.000 23.500.000 0 1 46.900.000 #DIV/0! #DIV/0!
perlengkapannya Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tercapainya Efisiensi Dinas Perpustakaan &
2 01 04 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Daya Aparatur sumber daya Aparatur Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 04 01 Rakor Pengelola Perpustakaan 61.875.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Pendidikan dan Pelatihan Formal 124.375.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Rakor Kearsipan 62.500.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Indikator Kinerja PNS 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Meningkatnya sistem
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dinas Perpustakaan &
2 01 05 pelaporan kinerja dan 99 132.325.000 #DIV/0! #DIV/0! 132.325.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kearsipan
keuangan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas Perpustakaan &
2 01 05 01 98 126.625.000 3.000.000 #DIV/0! - 126.625.000 #DIV/0! #DIV/0!
realisasi kinerja SKPD Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 05 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran 3.000.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
Penyusunan Renstra SKPD 100 5.700.000 4.000.000 #DIV/0! - 5.700.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Perpustakaan &
2 01 18 kearsipan di tingkat 1 Tahun #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! #DIV/0!
Informasi Kearsipan
gampong
Sosialiasasi/penyuluhan Kearsipan dilingkungan Dinas Perpustakaan &
2 01 18 03 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Instansi Pemerintah/swata Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Tercapainya Minat Baca Dinas Perpustakaan &
2 01 19 1 Tahun #DIV/0! #DIV/0! - #VALUE! #DIV/0!
Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Pelajar Kearsipan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 01 untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat 100 118.055.000 125.065.000 #DIV/0! - 118.055.000 #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Pembelajaran
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 295.800.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD
Realisasi Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) Tahun 2018 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program Tahun 2019 (%) s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ Ket
dan Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
Keluaran Keluaran Keluaran
Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp.
Keluaran (Output) Rp. Rp. Keluaran (Output) Rp. Rp. (Output) (Output) (Output)
(Output) (Output) (11/9*100%) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) (6+10) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 95.080.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
Dinas Perpustakaan &
2 01 19 09 Penyediaan Bahan Bacaan Referensi #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Kearsipan
penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Dinas Perpustakaan &
328.450.000 #DIV/0! - - #DIV/0! #DIV/0!
daeah Kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian Mendata dan menata arsip Dinas Perpustakaan &
12 23.100.000,00 75.500.000 #DIV/0! - - - 0,00
dokumen/arsip daerah menurut klasifikasinya Kearsipan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Urusan Wajib
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 91,12 30.730.000 40.000.000 33.725.000 #DIV/0! 1 40,48 64.455.000 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88,64 55.340.500 75.000.000 62.435.000 #DIV/0! 1 82,67 117.775.500 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 95,01 342.568.000 520.000.000 360.570.000 #DIV/0! 1 99,69 703.138.000 #DIV/0! #DIV/0!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 03 02 03 Pembangunan gedung kantor 3 Unit 35.536.504.000 10.000.000.000 454.400.000 #DIV/0! 0 0,00 35.990.904.000 #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala
1 03 02 24 80,34 135.483.055 200.000.000 158.000.000 #DIV/0! 1 0,00 293.483.055 #DIV/0! #DIV/0!
Kenderaaan Dinas/Operasional
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 292.820.000 215.490.000 160.000.000 215.600.000 #DIV/0! 1 99,95 431.090.000 833 1,47
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 03 15 07 Pembangunan Jalan Poros Desa 94,52 11.059.660.600 11.000.000.000 13.689.350.000 #DIV/0! 1 96,70 24.749.010.600 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 15 09 Peningkatan Jalan 96,70 2.009.691.536 78.785.000.000 43.457.298.000 #DIV/0! 1 0,00 45.466.989.536 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 95,96 19.627.992.961 126.279.215.469 16.903.215.469 #DIV/0! 0 95,09 36.531.208.430 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 95,09 1.682.920.000 7.365.000.000 3.054.450.000 #DIV/0! 0 0,00 4.737.370.000 #DIV/0! #DIV/0!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
1 03 23 10 70,28 187.823.000 200.000.000 356.300.000 #DIV/0! 2 0,00 544.123.000 #DIV/0! #DIV/0!
berat
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
1 03 24 10 98,6 1.337.766.000 2.100.000.000 448.000.000 #DIV/0! 0 0,00 1.785.766.000 #DIV/0! #DIV/0!
irigasi
1 03 24 20 Pembangunan Jaringan Irigasi 99,49 1.409.987.000 7.850.000.000 431.860.000 #DIV/0! 0 0,00 1.841.847.000 #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 03 28 Program pengendalian banjir 5 14.641.000.000 4.450.000.000 4.450.000.000 7.611.265.000 #DIV/0! 2 0,00 12.061.265.000 - 0,82
Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1 03 28 02 76,8 397.030.000 3.600.000.000 7.539.400.000 #DIV/0! 2 99,48 7.936.430.000 #DIV/0! #DIV/0!
pengendali banjir
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran
1 03 28 03 99,48 819.660.000 1.550.000.000 71.865.000 #DIV/0! 0 0,00 891.525.000 #DIV/0! #DIV/0!
dan tanggul sungai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pembangunan/peningkatan
1 03 29 02 98,08 6.182.114.000 650.000.000 3.710.850.000 #DIV/0! 6 0,00 9.892.964.000 #DIV/0! #DIV/0!
infrastruktur
1 03 15 Program Pengembangan Perumahan 500 43.923.000.000 7.930.984.426 8.000.000.000 7.321.150.000 #DIV/0! 1 96,88 15.252.134.426 19 0,35
1 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang 6 1.464.100.000 2.750.000.000 262.890.000 #DIV/0! 0 0,00 262.890.000 - 0,18
1 03 15 11 Revisi rencana tata ruang - 950.000.000 169.495.000,00 169.495.000 #DIV/0! 0 28350000,00 169.495.000 #DIV/0! #DIV/0!
1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang 1 732.050.000 132.462.000 200.000.000 28.350.000,00 28.350.000 #DIV/0! 0 28350096,31 160.812.000 2.835.009.631 0,22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 05 01 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor alat kebersihan kantor 22.348.000 100 26.000.000 0,00 22.348.000 #DIV/0! #DIV/0!
Meningkatnya
Program: Peningkatan Sarana dan
2 05 01 02 kapasitas pemerintah 12 16.891.702.366 1.873.389.750 10.300.000.000 0,00 1.873.389.750 - 0,11
Prasarana Aparatur
daerah
2 05 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Kelancaran tugas kantor 450.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Kelancaran operasional
2 05 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional 98 5.300.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kantor
Kelancaran operasional
2 05 01 02 10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kantor
1.556.250.350
Meningkatnya
Program; Peningkatan Disiplin
2 05 01 03 kapasitas pemerintah 12 35.138.400 28.000.000 40.350.000 0,00 28.000.000 - 0,80
Aparatur
daerah
Meningkatnya
Program; Peningkatan
2 05 01 05 kapasitas pemerintah 12 40.000.000 102.000.000 0,00 - - 0,00
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Menambah informasi
Kegiatan: Penyusunan laporan
2 05 01 06 01 terhadap kinerja 7.500.000 0,00 1.200.000 #DIV/0! #DIV/0!
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
pemerintah
1.200.000 82
Menambah informasi
Kegiatan: Penyusunan pelaporan
2 05 01 06 04 mengenai posisi 7.500.000 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
keuangan akhir tahun
keuangan
Meningkatnya
Program; Pengembangan
2 05 01 15 pelayanan pengelolaan 100 8.960.292.000 4.112.020.695 7.375.000.000 0,00 4.112.020.695 - 0,46
Kinerja Pengelolaan Persampahan
persampahan
85
Pengelolaan lingkungan
Kegiatan: kerjasama pengelolaan
2 05 01 15 08 hidup dan mitigasi 720.000.000 0,00 204.633.000 #DIV/0! #DIV/0!
sampah
bencana
204.633.000
99
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
76
Terciptanya kondisi
keamanan daerah yang
Kegiatan: Pengawasan kondusif bagi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup penyelenggaraan
2 05 01 16 04 04 Adanya Badan /usaha 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
pemerintahan,
kehidupan masyarakat,
dan iklim dunia usaha
(swasta)
Meningkatnya kajian
Kegiatan: Pengkajian Dampak
2 05 01 16 07 07 lingkungan terhadap Usaha / kegiatan 150.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Lingkungan
usaha/kegiatan
Meningkatnya
pengelolaan sumber
Program ; Perlindungan dan
2 05 01 17 daya alam dan 1 100.000.000 0,00 - - 0,00
Konservasi Sumber Daya Alam
lingkungan hidup yang
lestari
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya
Kegiatan: Pengendalian
2 05 01 17 06 06 pengendalian kerusakan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kerusakan Hutan dan Lahan
hutan dan lahan
Kegiatan: Peningkatan
Meningkatnya daerah
2 05 01 17 07 07 Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
tangkapan air
sumber Air
Meningkatnya
Kegiatan: Pengelolaan pengelolaan
2 05 01 17 10 10 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem keanekaragaman hayati
dan ekosistem
Meningkatnya lembaga
Kegiatan: Pengembangan
2 05 01 18 04 04 rehabilitasi hutan dan 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
lahan
Peningkatan
Terbinanya sekolah
kegiatan : Peningkatan Edukasi dan perlindungan dan
2 05 01 19 01 01 yang ramah 125.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan pengelolaan lingkungan
lingkungan
hidup
99
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Meningkatnya jaringan
kegiatan : Penguatan Jejaring Berkembangnya
2 05 01 19 04 04 informasi antar pusat 30.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah informasi lingkungan
dan daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Menjaga pencemaran
Kegiatan: Pengujian kadar polusi Terciptanya lingkungan
2 05 01 20 03 03 lingkungan dari limbah 100.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
limbah padat dan limbah cair yang bebas limbah
padat dan cair
Pengelolaan lingkungan
kegiatan: Penataan RTH hidup dan mitigasi
2 05 01 24 05 05 Adanya penataan 0,00 410.930.000 #VALUE! #DIV/0!
bencana
410.930.000
kegiatan: Pengembangan
Peningkatan taman Bertambahnya taman
2 05 01 24 07 07 Taman Rekreasi 20.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
rekreasi rfekreasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlayaninya
Peningkatan
masyarakat dengan
pelayanan
2 10 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran baik dan tepat waktu 591.176.454,000 1.866.700.000 0,00 591.176.454 #VALUE! #DIV/0!
adminstrasi
serta berbiaya murah;
perkantoran
13.313.694
994.300
2 10 1 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99,15 53.300.000 0,00 85.200.000 #DIV/0! #DIV/0!
85.200.000
2 10 1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,31 41.500.000 0,00 4.481.500 #DIV/0! #DIV/0!
4.481.500
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 10 1 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29,17 21.200.000 0,00 5.820.000 #DIV/0! #DIV/0!
5.820.000
2 10 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 98,39 78.500.000 0,00 58.449.500 #DIV/0! #DIV/0!
58.449.500
2 10 1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51,85 58.500.000 0,00 20.190.000 #DIV/0! #DIV/0!
20.190.000
1.882.500
2 10 1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 76,37 851.875.000 0,00 94.652.500 #DIV/0! #DIV/0!
94.652.500
7.220.000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 10 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 57,28 225.000.000 0,00 88.395.000 #DIV/0! #DIV/0!
88.395.000
210.577.460
Peningkatan sarana
Terlayaninya
dan prasarana
masyarakat dengan baik
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibidang
2 10 01 01 02 dan tepat waktu serta 195.654.133 385.050.000 0,00 195.654.133 #VALUE! #DIV/0!
aparatur perhubungan,
berbiaya murah;
komunikasi, informasi
dan telematika
2 10 01 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 51.750.000 0,00 20.900.000 #DIV/0! #DIV/0!
20.900.000 83,93
Terlayaninya Peningkatan
masyarakat dengan kapasitas sumber
Program peningkatan kapasitas sumber daya
2 10 01 01 05 baik dan tepat waktu daya aparatur 10.600.000 78.500.000 0,00 10.600.000 #VALUE! #DIV/0!
aparatur
serta berbiaya murah; dibidang komunikasi
dan informasi
2 10 01 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10.600.000 78.500.000 0,00 10.600.000 #DIV/0! #DIV/0!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
2 10 01 01 15 352.545.096 543.800.000 0,00 352.545.096 #DIV/0! #DIV/0!
Massa
Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
Meningkatnya prasarana
Pembinaandan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Komunikasi, Data
2 10 01 01 15 02 dan sarana Informasi 0,00 352.545.096 #VALUE! #DIV/0!
dan Informasi menara telekomunikasi
dan komunikasi;
di Kabupaten Aceh
Besar;
352.545.096 96
Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
72,46
Tersedianya prasarana
dan sarana Informasi
Meningkatnya prasarana
Pengawasan Dan Registrasi Bersama Menara dan Komunikasi, Data
2 10 01 01 15 02 dan sarana Informasi 150.800.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Telekomunikasi menara telekomunikasi
dan komunikasi;
di Kabupaten Aceh
Besar;
Tersedianya prasarana
Meningkatnya prasarana dan sarana Informasi
2 10 01 01 15 06 Pengembangan Web Portal Kabupaten Aceh Besar dan sarana Informasi berbasis web 75.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan komunikasi; Kabupaten Aceh
Besar;
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terselengaranya
Pembinaan KIG, KIM dan Kelompok Komunikasi
2 10 01 01 17 01 pembinaan kelompok 45.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Publik
informasi masyarakat
Tersedianya forum
Terciptanya Forum penyampai informasi
2 10 01 01 17 03 Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional 25.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi yang handal Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar Besar
Terselenggaranya
pembinaan dan
Sosialisasi Pembangunan melalui media tradisional Terciptanya Forum pengembangan
2 10 01 01 17 04 55.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dan pertunjukan rakyat Komunikasi yang handal Sumber daya
komunikasi dan
informasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pelaksanaan
diseminasi dan
pendistribusian
informasi nasional
melalui :a) media
massa seperti majalah,
radio, dan televisi; b)
media baru seperti
website (media online);
Terciptanya Forum
2 10 01 01 17 05 Rakortek diseminasi informasi nasional c) media tradisional 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Komunikasi yang handal
seperti pertunjukan
rakyat; d) media
interpersonal seperti
sarasehan,ceramah/di
skusi, dan lokakarya;
e) media luar ruang
seperti media buletin,
leaflet, booklet, brosur,
spanduk, dan baliho.
Membangun
kohesivitas organisasi
Terwujudnya layanan
kehumasan
Koordinasi BAKOHUMAS Pusat, Provinsi dan kehumasan, hubungan
2 10 01 01 17 06 pemerintah baik di 65.300.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kabupaten kelembagaan, dan
tingkat pusat maupun
hukum yang prima
provinsi, kabupaten
dan kota;
Terwujudnya layanan
Tersedianya dokumen
Penerbitan Tabloid, Majalah Pemerintah Kab. Aceh kehumasan,hubungan
2 10 01 01 17 07 perencanaan, evaluasi 125.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Besar kelembagaan, dan
dan Pelaporan
hukum yang prima
Terselengaranya
Terwujudnya pembinaan
Pembinaan dan Pendataan Kemitraan Komunikasi pembinaan kemitraan
2 10 01 01 17 08 dan pendataan 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
publik milik masyarakat komunikasi
komunikasi yang handal
masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terwujudnya terselenggaranya
penyampaian informasi penyampaian
Penyampaian pengelolaan informasi pembangunan
2 10 01 01 17 09 pembangunan informasi 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
kepada Masyarakat (Brosur, Kalender & Leaflet)
kabupaten aceh besar pembangunan
kepada masyarakat kabupaten aceh besar
Meningkatnya
Peserta mengetahui
pengetahuan peserta
dan paham tentang
sosialisasi dan bimtek
kebijakan yang
2 10 01 01 18 02 Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang beberapa 50.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
berkaitan dengan
kebijakan yang berkaitan
pemerintah kabupaten
dengan pemerintah
aceh besar
kabupaten aceh besar
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
tersedianya pelayanan
meningkatnya
informasi dan
2 10 01 01 18 03 pengelolaan desk PPID Kabupaten pengelolaan dan 45.600.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
dokumentasi yang
keterbukaan informasi
mudah dan cepat
Terselenggaranya
Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Informasi
2 10 01 01 18 04 Pengelolaan Media Center Informasi Publik kepada 39.300.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Publik kepada
masyarakat
masyarakat
Meningkatnya
Peserta mengetahui
pengetahuan peserta
2 10 01 01 18 05 Bimtek dan Pembinaan Jurnalis dan paham tentang 65.500.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bimtek dan pembinaan
jurnalistik
jurnalis
Terselenggaranya arus
Sosialisasi Program Pemerintah, Pembangunan dan Terciptanya program informasi kegiatan
2 10 01 01 18 06 57.400.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kemasyarakatan, Tematik melalui media publik pemerintah yang baik pemerintah melalui
media publik
570.874.000 68,83
1.768.888.000 53,23
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 25.362.500 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
36,94
Tertipnya Administrasi
1 20 35 1 01 Penyediaan Jasa surat menyurat dan Komunikasi - 900.000 100 1.600.830 900.000 0,00 1.800.000 #VALUE! #DIV/0!
Perkantoran
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan
1 20 35 1 06 Pemeliharaan Rutin - 20.499.100 56 67.082.400 57.600.000 0,00 78.099.100 #VALUE! #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional
Kendaraann Operasional
Tersedianya Kebutuhan
1 20 35 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19.375.000 100 37.545.816 28.177.500 0,00 47.552.500 #VALUE! #DIV/0!
Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhi Kebutuhan
1 20 35 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 26.512.000 33.433.462 28.028.500 0,00 54.540.500 #VALUE! #DIV/0!
Administrasi Kantor
100
Tersedianya Kebutuhan
1 20 35 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.501.000 10.976.485 14.463.750 0,00 26.964.750 #VALUE! #DIV/0!
Administrasi Kantor
98,23
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1 20 35 1 12 Penerangan Ruang kerja - 2.725.000 85.533.690 3.655.000 0,00 6.380.000 #VALUE! #DIV/0!
Bangunan Kantor
dan lingkungan Kantor
99,86
Tersedianya Peralatan
1 20 35 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pendukung Administrasi - 204.958.000 78 410.008.500 332.700.000 0,00 537.658.000 #VALUE! #DIV/0!
Kantor/Gudang PB
Tersedianya Ilmu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 20 35 1 15 Pengetahuan dan - 302.540.000 62 11.637.780 477.200.000 0,00 779.740.000 #VALUE! #DIV/0!
Perundang-Undangan
Wawasan
Terpenuhinya
1 20 35 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Dasar - 429.087.000 92 151.557.945 489.359.000 0,00 918.446.000 #VALUE! #DIV/0!
Pegawai Kantor
Tercapainya Koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
1 20 35 1 18 Secara Vertikal dan - 242.055.453 99 361.711.350 257.940.000 0,00 499.995.453 #VALUE! #DIV/0!
Daerah
Horizontal
Tersedianya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 20 35 2 Perlengkapan Gedung 12 791.366.547 352.262.100 3.186.248.593 559.235.550 0,00 911.497.650 - 1,15
PRASARANA APARATUR
Kantor
Tersedianya DED
Gudang dan
1 20 35 2 03 Pembangunan Gedung kantor. - 2.526.908.340 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Terlaksananya Proses
Tender
Terpeliharanya Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 95 152.108.000 0,00 152.108.000 #VALUE! #DIV/0!
Kantor
Tersedianya
1 20 35 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin - 29.850.000 97 96.159.063 44.554.550 0,00 74.404.550 #VALUE! #DIV/0!
Mobil Jabatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan
1 20 35 2 24 Pemeliharaan Rutin - 268.593.600 93 489.377.845 336.173.000 0,00 604.766.600 #VALUE! #DIV/0!
dinas/operasioanl
Kendaraan Operasional
Terpeliharanya
1 20 35 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor - 18.461.000 100 27.747.720 26.400.000 0,00 44.861.000 #VALUE! #DIV/0!
Peralatan Kantor
Terpenuhinya Pakaian
1 20 35 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinas Beserta 12 31.624.560 23.740.000 30.492.000 130.200.000 0,00 153.940.000 - 4,87
Perlengkapan Kerja
Terpenuhinya Baju
1 20 35 3 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 30.492.000 130.200.000 0,00 153.940.000 #VALUE! #DIV/0!
Seragam Bagi Pegawai
23.740.000 100
Terlaksananya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Peningkatan Kapasitas
1 20 35 5 12 40.000.000 29.400.000 0,00 29.400.000 - 0,74
DAYA APARATUR Dalam Pembinaan
Sumber Daya Pegawai
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan dan
1 20 35 5 01 Pendidikan dan pelatihan formal - 31.000.200 29.400.000 0,00 29.400.000 #VALUE! #DIV/0!
Pembinaan Kepada
Pegawai
98
Terlatihnya Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
1 20 35 41 Untuk Mengurangi 2 34.494.196.000 2435972847 0,00 - - 0,00
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Resiko Bencana
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Pemantauan dan
1 20 35 41 01 - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana Alam Penyebarluasan Potensi
Bencana Alam
Tersedianya Keamanan
1 20 35 41 02 Mitigasi Ancaman Anti Petir - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Masyarakat
Tertanganinya
1 20 35 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Kebutuhan Pemadam - 2.435.972.847 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Kebakaran
97
0,00 #DIV/0!
Tersedianya
1 20 35 48 PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA Pemulihan Akibat 10 40.701.980.000 0,00 - - 0,00
Dampak Bencana
Tersedianya Pemulihan
1 20 35 48 01 Rehabilitasi Infrastuktur yang Rusak Akibat bencana Infrstuktur yg Rusak - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
bencana
Tersedianya
Rekonstruksi Infrastruktur yang Rusak Akibat
1 20 35 48 02 Rekonstruksi Infrastuktur 2 Paket 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana
Pasca Bencana
Adanya Bangunan
1 20 35 48 04 Mitigasi Struktural dalam Penaggulangan Bencana Pelindung/Prasarana 1 Paket 387.200.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
didaerah Bencana
USULAN
Jalan Evakuasi Bencana 0,00 - #DIV/0! #DIV/0! KECAM
ATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya
Penanggulangan
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1 20 35 49 Bencana Tanggap 90 17.056.765.000 385.951.395 0,00 - - 0,00
KEBENCANAAN
Darurat Pasca
Bencana
Barang Perlengkapan
Penangangan Kedaruratan Penanggulangan
1 20 35 49 01 dalam menangani - 143.951.395 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Bencana
Korban Bencana
Terdsedianya
1 20 35 49 02 Persediaan Perlengkapan Logistik - 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Perlengkapan Logistik
Terdesianya Tempat
1 20 35 49 03 Persediaan Perlengkapan Peralatan penyediaan Barang - 83,92 242.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Logistik
Adanya Pengetahuan
1 20 35 49 04 Pelatihan, Sosialisasi Kedaruratan dan Logistik kedaruratan dan logistik 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
kebencanaan
TOTAL - #DIV/0!
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan tepat waktu serta 12 2.373.380.769 1.700.782.708 1.090.625.500 2.077.696.000 0,00 3.778.478.708 - 1,59
berbiaya murah;
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 09 1 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 42.849.000 87 39.059.500 58.338.000 0,00 101.187.000 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 201.628.550 98 164.700.000 104.365.000 0,00 305.993.550 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 164.890.000 98 181.895.000 69.750.000 0,00 234.640.000 #DIV/0! #DIV/0!
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
2 09 1 01 01 15 6.690.000 98 4.800.000 9.960.000 0,00 16.650.000 #DIV/0! #DIV/0!
undangan
2 09 1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 93.634.000 70 214.544.500 18.130.000 0,00 111.764.000 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 01 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 225.242.978 94 171.570.000 205.235.000 0,00 430.477.978 #DIV/0! #DIV/0!
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
Program peningkatan sarana dan prasarana
2 09 01 01 02 dan tepat waktu serta 12 3.772.581.608 2.271.760.000 2.094.394.000 0,00 2.094.394.000 - 0,56
aparatur
berbiaya murah;
2 09 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 275.289.800 100 194.200.000 115.340.000 0,00 390.629.800 #DIV/0! #DIV/0!
2 09 01 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 90 62.360.000 38.300.000 0,00 82.697.000 #DIV/0! #DIV/0!
44.397.000
230.892.800
0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur dan tepat waktu serta 12 187.558.531 72.850.000 65.100.000 0,00 137.950.000 - 0,74
berbiaya murah;
2 09 01 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 67.400.000 65.100.000 0,00 137.950.000 #DIV/0! #DIV/0!
72.850.000 100
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
Program peningkatan kapasitas sumber daya
2 09 01 01 05 dan tepat waktu serta 12 40.000.000 75.000.000 0,00 - - 0,00
aparatur
berbiaya murah;
Tersusunnya Lakip
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tahun 2016, Perjanjian
2 09 12 97.143.035 35.230.000 0,00 - - 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja, Renstra dan
RKA
100
Meningkatnya prasarana
Program Pembangunan sarana dan Prasarana dan sarana
2 09 01 17 15 5 414.874.697 0,00 - - 0,00
Fasilitas Perhubungan perhubungan dan
komunikasi;
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Anggaran RPJMD
Priode RPJMD) 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) Tahun 2019
Indikator Kinerja s/d Tahun 2019 (%)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah
Kode Rekening Program (Outcome )/ Ket
Program/Kegiatan Penanggung Jawab
Kegiatan (Output )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
95
Terlayaninya
masyarakat dengan baik
2 09 01 17 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 8.865.204.561 4.429.195.960 6.176.852.500 634.796.400 0,00 5.063.992.360 - 0,57
dan tepat waktu serta
berbiaya murah;
537.719.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.891.476.960
Meningkatnya prasarana
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu dan sarana
2 09 01 17 19 1,00 1.665.194.135 5.775.201.000 1.792.500 0,00 1.792.500 - 0,00
lintas perhubungan dan
komunikasi;
Tersedianya sama
keselamatan dan
pengendalian lalu
2 09 01 17 19 01 Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas 94 2.311.976.000 1.792.500 0,00 1.792.500 #VALUE! #DIV/0!
lintas dijalan-jalan raya
dalam wilayah Kab.
Aceh Besar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3 06 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 - #DIV/0! #DIV/0!
Meningkatnya
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
3 06 01 25 17 pengelolaan 604,00 500.000.000 67 889.200.000 0,00 - - 0,00
Ketenalistikan
pembangunan daerah
Tersedianya Peralatan
Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,
3 06 01 01 02 01 Penerangan Jalan 550.000.000 0,00 - #VALUE! #DIV/0!
Batreray Kering )
Umum Yang Memadai
DINAS PERTANAHAN
Urussan Wajib
Pertanahan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 221.000.000 100,00 #DIV/0!
98.489.400
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
100 84.410.000 0,00 #DIV/0!
Perkantoran 75.685.000
0,00 #DIV/0!
Program peningkatan sarana dan prasarana
12 996.137.038 512.970.145 1.384.150.000 100,00 833
aparatur
Pegadaan Peralatan Gedung Kantor 245.980.000 100 70.125.000 100,00 #DIV/0!
Pengadaan Tanah 100 1.050.000.000 0,00 #DIV/0!
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22.596.145 0,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24.770.000 100 30.000.000 100,00 #DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
100 3.000.000 100,00 #DIV/0!
dinas/operasional 744.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
03 3 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan Mnuman Makan dan Minum Aparatur 100 1.010.896.500 543.225.700 56,85 2.133.972.000 1,47 789.110.000 0,03 0,37 1,47 1.332.335.700 1,47 1,32
Terealisasi perjalanan
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
03 3 03 01 01 18 dalam daerah dan luar 100 159.867.863 247.553.350 27,29 729.780.000 26,19 366.925.000 0,96 0,50 26,19 614.478.350 26,19 3,84
luar daerah
daerah
Penyediaan Pelayanan jasa Administrasi Peningkatan Pelayanan
03 3 03 01 01 19 100 1.337.583.333 346.375.000 70,81 2.376.720.000 23,51 0,33 - 23,51 346.375.000 23,51 0,26
teknis Perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Kompetensi Sumber daya
03 3 03 01 02 100 1.855.453.930
Prasarana Aparatur Aparatur
Terbangunnya Gedung
03 3 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 100 0 0 0 0 0
Kantor
Terbangunnya Gedung
03 3 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100 295.800.000 487.624.737 85,94 386.160.000 23,51 500.000.000 0,27 1,29 23,51 987.624.737 23,51 3,34
Kantor
Tersedianya Peralatan
03 3 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 304.962.000 96.365.000 92,45 255.900.000 -
Kantor
Pemeliharaan Gedung
03 3 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 0 0 0 - 0
Kantor
Penyediaan Operasional
03 3 03 01 02 23 Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil jabatan 100 22.520.000 28.923.000 75,07 36.000.000 24,37 290.400.000 0,32 8,07 24,37 319.323.000 24,37 14,18
kendaraan jabatan
Pemeliharaan rutin/Berkala Kenderaan Penyediaan operasional
03 3 03 01 02 24 100 344.074.735 487.624.737 49,61 832.200.000 15,95 30.000.000 0,32 0,04 15,95 517.624.737 15,95 1,50
Dinas/Operasional kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Terspeliharanya Peralatan
03 3 03 01 02 28 100 44.200.000 40.000.000 76,87 69.000.000 729.000.000 0,00 10,57 0 769.000.000 0 17,40
Gedung Kantor Kantor
Kompetensi Sumber daya
03 3 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 426.053.100
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
03 3 03 01 03 02 Tersianya Pakaian Dinas 322.525.000 100,00 349.200.000 -
Perlengkapannya
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
03 3 03 01 05 100 87.919.205
Daya Aparatur
Adanya peningkatan SDM
03 3 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Penyusunan laporan
03 3 03 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100 19.141.643
Kinerja
Keuangan
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
03 3 03 01 06 01 Terlaksanya LAKIP dinas 100 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya laporan
03 3 03 01 06 02 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semesteran semesteran
Terlaksananya penyediaan
03 3 03 01 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKA dan DPA
Program Peningkatan Kesejahteraan
03 3 03 01 15 12 5.810.500.465
Petani
Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 6.799.000 90,00 6.000.000 25% 10.753.000 0,00 1,79 0,25 17.552.000 0,25 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 72.950.000 90,00 57.263.400 96,47% 106.160.400 0,01 1,85 0,9647 179.110.400 0,9647 #DIV/0!
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan
12 2 12 01 01 11 100 121.440.000 95,00 130.000.000 99,99% 114.800.000 0,01 0,88 0,9999 236.240.000 0,9999 #DIV/0!
Penggandaan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terpenuhinya Alat alat
12 2 12 01 01 12 100 3.838.000 95,00 4.000.000 25% 4.538.000 0,00 1,13 0,25 8.376.000 0,25 #DIV/0!
Penerangan Bangunan Gedung Listrik dan Elektronik
Terpenuhinya perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
12 2 12 01 01 13 kantor, komputer & 100 162.800.000 90,00 677.115.175 99,99% 36.000.000 0,01 0,05 0,9999 198.800.000 0,9999 #DIV/0!
Kantor
Meubeleur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Meningkatnya Media
12 2 12 01 01 15 100 2.070.000 85,00 2.400.000 27,50% 224.800.000 0,00 93,67 0,275 226.870.000 0,275 #DIV/0!
Perundang - undangan Informasi
Tersedianya pelayanan
12 2 12 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 38.317.500 95,00 150.580.000 19,45% 55.236.000 0,00 0,37 0,1945 93.553.500 0,1945 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Terpenuhinya rapat
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
12 2 12 01 01 18 koorbdinasi dan konsultasi 100 297.447.600 90,00 264.950.000 27,22% 455.325.000 0,00 1,72 0,2722 752.772.600 0,2722 #DIV/0!
Luar Daerah
ke luar daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Tersedianya Honorarium
12 2 12 01 01 19 100 152.700.000 90,00 180.900.000 23,26% 179.400.000 0,00 0,99 0,2326 332.100.000 0,2326 #DIV/0!
Teknis Perkantoran PNS dan Non PNS
Program Peningkatan Sarana Dan
12 2 12 01 02 1.835.618.303
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Terpeliharanya Prasarana
12 2 12 01 02 23 100 29.941.645 85,00 40.625.000 32,28% 30.004.000 0,00 0,74 0,3228 59.945.645 0,3228 #DIV/0!
Jabatan Aparatur
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Terpeliharanya Prasarana
12 2 12 01 02 24 100 30.991.357 90,00 75.000.275 26,84 61.545.000 0,30 0,82 26,84 92.536.357 26,84 #DIV/0!
Dinas/Operasional Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
12 2 12 01 02 26 Peralatan dan Perlengkapan 100 100.920.000 90,00 50.000.000 24,72% 33.200.000 0,00 0,66 0,2472 134.120.000 0,2472 #DIV/0!
Gedung Kantor
12 2 12 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.138.400
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Disiplin
12 2 12 01 03 02 100 23.000.000 40,00 24.000.000 80,00% 25.200.000 0,02 1,05 0,8 48.200.000 0,8 #DIV/0!
Perlengkapannya Aparatur
Program Optimalisasi Pemanfaatan
02 2 12 01 23 278.179.000
Teknologi Informasi
Penyusunan sistem Informasi terhadap Tersedianya sitem informasi
02 2 12 01 23 01 100 91.018.000 #DIV/0! #DIV/0! 0 91.018.000 0 #DIV/0!
layanan publik layanan publik
Penyediaan Media Informasi Pemerintah Terealisasinya kegiatan
02 2 12 01 23 02 100 252.440.000 0,80 190.000.000 80% 84.156.250 1,00 0,44 0,8 336.596.250 0,8 #DIV/0!
Kabupaten Aceh Besar promosi dan investasi
Program Peningkatan Sistem Pelayanan
02 2 12 01 38 292.820.000
Terpadu
Meningkatnya sistem
02 2 12 01 38 01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu 100 0,90 115.000.000 90% 84.500.000 1,00 0,73 0,9 84.500.000 0,9 #DIV/0!
pelayanan terpadu
DINAS PANGAN
2 03 KETAHANAN PANGAN
2 03 01 DINAS PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 2.328.836.478 DINAS PANGAN
Perkantoran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 02 100 87.579.202 90,00 135.000.000 5,84% 158.400.000 0,00 1,17 0,0584 245.979.202 0,0584 #DIV/0!
dan listrik adm. Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan daan perizinan Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 06 100 9.466.900 90,00 20.000.000 9,08% 19.000.000 0,00 0,95 0,0908 28.466.900 0,0908 #DIV/0!
kendaraan dinas/operasional adm. Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 3.789.000 95,00 25.000.000 26,71% 3.789.000 0,00 0,15 0,2671 7.578.000 0,2671 #DIV/0!
adm. Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
2 03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 100 8.445.000 80,00 30.000.000 26,71% 16.260.000 0,00 0,54 0,2671 24.705.000 0,2671 #DIV/0!
adm. Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 100 46.836.000 90,00 145.000.000 15,14% 46.836.000 0,00 0,32 0,1514 93.672.000 0,1514 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 100 21.375.000 80,00 35.000.000 37,34% 22.675.000 0,00 0,65 0,3734 44.050.000 0,3734 #DIV/0!
administrasi perkantoran
Penyediaan komponen listrik/penerangan Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 12 100 5.254.000 90,00 7.000.000 26,71% 6.500.000 0,00 0,93 0,2671 11.754.000 0,2671 #DIV/0!
bangunan kantor administrasi perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 15 100 241.650.000 80,00 3.000.000 7,50% 133.600.000 0,00 44,53 0,075 375.250.000 0,075 #DIV/0!
perundang-undangan administrasi perkantoran
pelayanan administrasi
2 03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 100 28.369.000 95,00 220.000.000 6,82% 64.100.000 0,00 0,29 0,0682 92.469.000 0,0682 #DIV/0!
perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasii keluar Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 18 100 204.593.194 95,00 420.000.000 16,85% 320.300.000 0,00 0,76 0,1685 524.893.194 0,1685 #DIV/0!
daerah administrasi perkantoran
Penyedian pelayanan jasa administrasi teknis Meningkatnya pelayanan
2 03 01 01 19 100 213.426.500 90,00 145.000.000 1,16% 273.100.000 0,00 1,88 0,0116 486.526.500 0,0116 #DIV/0!
perkantoran jasa teknis perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan
2 03 01 02 4.625.816.852
Aparatur prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 0 52,085,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prasarana aparatur
Pembangunan sarana dan prasarana gedung Meningkatnya sarana dan
11 100 111.855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kantor prasarana aparatur
Terpeliharanya peralatan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 21.235.000 90,00 20.000.000 11,37 74.900.000 0,13 3,75 11,37 96.135.000 11,37 #DIV/0!
gedung kantor
Tingkat Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran
RKPD dan Realisasi Anggaran Perangkat
Indikator Kinerja Program 2022 (Akhir Priode RPJMD) s/d Tahun 2018 Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d Tahun 2019 RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2019 RKPD 2019 (%) Daerah
Kode Rekening (Outcome )/ s/d Tahun 2019 (%) Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Penanggung
Kegiatan (Output )
Keluaran Rp. Keluaran Jawab
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran (Output) Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. (Output) (11/9*100 (Output)
(Output) (Output) (Output) (Output) (6+10) (7+11) (15/5*100%)
(10/8*100%) %) (14/4*100%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya mobil
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 29.125.168 90,00 30.000.000 22% 30.000.000 0,00 1,00 0,22 59.125.168 0,22 #DIV/0!
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Peningkatan sarana dan
24 100 73.773.193 95,00 185.000.000 11,37 94.990.104 0,12 0,51 11,37 168.763.297 11,37 #DIV/0!
dinas/operasional prasarana aparatur
2 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.846.000
Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya dissiplin
02 100 25.100.000 80,00 25.000.000 11,37 26.600.000 0,14 1,06 11,37 51.700.000 11,37 #DIV/0!
perlengkapannya aparatur
Penyususnan laporan capaian kinerja dan
100 26.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun 100 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
2 01 06 03 100 124.887.730
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Berkembangya
fasilitas pengembangan sarana promosi hasil kewirausahaan dan
2 11 16 05 100 1.486.496.392 12,00 210.000.000 1.936.575.000 0,00 9,22 0 3.423.071.392 0 #DIV/0!
produksi peningkatan persaingan
berusaha yang sehat
Program Pengembangan Sistem Pendukung
2 11 17
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Berkembangya kebijakan
Pengembangan Kebijakan dan Program
2 11 17 10 ekonomi lokal dalam 100 12,00 210.000.000 15,10% 104.205.000 0,01 0,50 0,151 104.205.000 0,151 #DIV/0!
peningkatan ekonomi lokal
berusaha
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
2 11 18 645.653.459
Koperasi
Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Peningkatan kualitas
2 11 18 05 80 KOP 69.325.000 12,00 190.000.000 65.495.000 0,00 0,34 0 134.820.000 #VALUE! #DIV/0!
Koperasi Berprestasi kelembagaan koperasi
Program Perlindungan Konsumen Dan
2 11 15 179.520.622
Pengamanan Perdagangan
Terlaksanaya peningkatan
Penyediaan sarana maupun prasarana klater
2 11 18 2 kemampuan teknologi 5 Kali 5.091.389.090 12,00 800.000.000 2.956.943.000 0,00 3,70 0 8.048.332.090 #VALUE! #DIV/0!
industri
Industri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-140
Mutu pendidikan di sejumlah satuan pendidikan masih tergolong rendah. Hal ini antara
lain terindikasi oleh nilai Ujian Nasional siswa yang cenderung rendah, Perguruan Tinggi
Negeri yang terbatas, prestasi siswa pada lomba tingkat provinsi maupun nasional belum
optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan masih ditandai oleh
banyaknya siswa unggulan di Kabupaten Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh.
Di samping itu, masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikannya dan cenderung terpusat di daerah perkotaan sehingga membutuhkan
pendistribusian yang tepat agar terjadi pemerataan jumlah guru baik di kota maupun di desa.
Peran dan partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di Kabupaten
Aceh Besar, termasuk SKPD terkait, komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga non
pemerintah dan lainnya juga belum maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Permasalahan juga terjadi pada pendidikan non formal berbasis agama yang dikenal
dengan Dayah. Pendidikan dayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Aceh
yang menjalankan Syariat Islam belum memperlihatkan fokus pembangunan yang seimbang.
Meskipun dayah mulai berkembang dari kategori dayah salafi menjadi dayah terpadu
(mengkombinasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum), namun kualitas sarana dan
prasarana serta kualitas tenaga pengajar masih rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas
pendidikan dan kapasitas lulusan dayah untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas
dan bersyari’ah.
Di bidang kesehatan, masalah rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
merupakan isu yang masih menonjol. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sebagian besar masih kurang terampil dan kurang ramah. Dari
segi kuantitas, jumlah tenaga kesehatan sudah mencukupi, namun dari sisi kualitas masih
belum memadai. Beberapa kualifikasi masih belum terpenuhi, seperti fisioterapis, rekam
medis, teknik elektromedik, pranata laboratorium, perawat gigi dan asisten apoteker, dokter
spesialis dan apoteker. Distribusi tenaga kesehatan belum merata secara proporsional. Di
beberapa daerah yang sulit terjangkau dan tidak strategis masih kekurangan tenaga kesehatan,
misalnya Puskesmas Kecamatan Lembah Seulawah, Mesjid Raya, Seulimeum, Pulo Aceh, dan
Lhoong.
Sarana pelayanan kesehatan termasuk Pustu, Puskesmas dan peralatan medis relatif
sudah mencukupi, namun Poskesdes masih belum tersedia disemua desa. Pemeliharaan gedung
dan kalibrasi alat medis untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan penegakan diagnosa lebih
akurat belum terjamin keberlangsungannya. Pelayanan rawat inap masih belum optimal
dikarenakan masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap dan
peralatan pendukungnya. Dari segi pelayanan berbasis anak, sarana kesehatan yang ada juga
relatif belum ramah anak, dan belum adanya Gerakan Masyarakat (GERMAS) terhadap pola
hidup sehat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-141
Partisipasi dan perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat,
belum sesuai yang diharapkan. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di
Kecamatan Indrapuri juga relatif sulit dijangkau oleh warga di wilayah persisir, terutama
Kecamatan Mesjid Raya, Lhoong dan Pulo Aceh. Jumlah tenaga medis serta sarana dan
prasarana di RSUD juga perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu,
sistem rujukan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) masyarakat masih menganut
birokrasi yang panjang dan tidak efektif dan efisien.
Kasus kematian ibu dan bayi masih dijumpai di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2018
terdapat 6 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi dari 7.624 kelahiran hidup.
Penyebabnya adalah perdarahan post partum, infeksi, eklampsi dan sebab lainnya, sedangkan
kematian bayi disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, kelainan kongenital dan penyebab lainnya.
Selain itu, pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) belum mendapat perhatian yang
memadai. Hal ini terindikasi dari kecenderungan peningkatan angka kehamilan diluar nikah,
kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam upaya penanggulangan penyakit menular tercatat bahwa kasus demam berdarah
pada tahun 2018 mencapai 128 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan target secara nasional
20 kasus per 100.000 penduduk. Ini disebabkan oleh masih banyaknya jentik Aides Agepty dan
penularan dari daerah lain sehingga masih harus digiatkan partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, temuan suspect TBC/BTA mencapai 238 kasus
dan deteksi penyakit HIV/AIDS masih belum berjalan optimal, sementara peran Komisi
Penanggulangan Aids tingkat kabupaten juga belum maksimal. Sampai tahun 2018, diketahui
kasus HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebanyak 10 kasus.
Penyakit yang diakibat lingkungan tidak sehat seperti diare, kecacingan, infeksi saluran
cerna dan lain-lain masih sering terjadi akibat belum berjalannya lima pilar Sanitasi Dasar
Berbasis Masyarakat (SDBM), yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci
Tangga Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), sampah
rumah tangga dan limbah cair rumah tangga.
Kapasitas SDM aparatur pemerintahan masih harus ditingkatkan agar memungkinkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat lebih optimal. Kelembagaan
pemerintahan daerah yang tidak didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas dan
berkompetensi akan menyulitkan tercapainya sasaran pembangunan, yaitu terwujudnya
Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariat islam. Peningkatan kualitas
dan profesionalisme aparatur diupayakan antara lain melalui :
a) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional berdasarkan lingkup tugas pokok dan
fungsinya; dan
b) Meningkatkan disiplin aparatur melalui penerapan penyusunan rencana kerja harian dan
valuasi kinerja aparatur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-142
Penegakan hukum harus semakin diarahkan pada tegaknya supremasi hukum agar lebih
menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menjadi
komitmen bersama. Budaya menghargai dan menghormati hukum dikalangan masyarakat
penting ditingkatkan sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan hukum. Integritas dan
profesionalitas aparatur penegak hukum harus diperkuat agar tumbuh kepercayaan masyarakat
dan mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen serta benar-
benar mengayomi masyarakat tanpa diskriminasi.
Dalam hal politik, etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi
Pancasila serta menjunjung tinggi HAM harus terus ditingkatkan di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, kemandirian dan fungsi partai politik
dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan
mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika dan berdemokrasi harus
diwujudkan. Sejalan dengan itu, media massa yang independen, kebebasan berkumpul,
berserikat, menyatakan pendapat, terus direalisasikan secara bertanggung jawab dan
memelihara keutuhan berbangsa dan bernegara.
Keberadaan perempuan dan anak harus terjamin dan terhindar dari segala bentuk
penipuan, manipulasi, Penjualan Manusia (Human Trafficking) dan kekerasan, disertai dengan
pemberian ruang khusus bagi perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahamannya
tentang politik dan hukum. Keadilan gender harus terimplementasi dalam pembangunan dalam
bentuk perencanaan dan penganggaran.
Nilai-nilai islami belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat,
baik karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, tingkat pemahaman masyarakat
terhadap Syariat Islam masih relatif rendah, sementara pengaruh globalisasi yang didorong
oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai faktor eksternal kian tidak
terbendung. Tantangan masyarakat Aceh Besar ke depan adalah bagaimana mempertahankan
jati diri sebagai masyarakat yang islami. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
sejatinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan tidak merusak jati diri. Karenanya perlu
ditingkatkan pemantapan akidah dan pemahaman syariat guna memperkuat ketahanan budaya
dan kecerdasan masyarakat, khususnya terhadap infiltrasi budaya asing.
Bencana alam sering terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam hutan secara besar-
besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara
proporsional. Aktivitas masyarakat maupun kegiatan pembangunan yang dilakukan acapkali
menimbulkan dampak dalam bentuk penurunan kualitas lingkungan.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam ke depan harus dilakukan secara
terkendali. Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam sepatutnya tetap memelihara
kelestarian hutan dan ekosistemnya. Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam harus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-143
berorientasi pada sumber daya alam yang terbaharukan dan mengarah pada pemanfaatan jasa
lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon, dan hutan non kayu.
Letak geografis Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan
Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis
untuk tumbuh dan berkembang. Ditetapkannya Sabang sebagai PKSN dalam tata ruang
nasional, adanya UU Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai Hubport (pelabuhan ekspor/impor internasional
dan pelabuhan transit), kian memperkukuh peluang tersebut. Kebijakan dan regulasi
pemerintah ini dapat dijadikan peluang percepatan pembangunan ekonomi Aceh Besar sebagai
bagian wilayah dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang melalui
peningkatan hubungan pengembangan kemitraan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Strategi kerjasama daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama
Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar) sesuai dengan kesepakatan
bersama 3 Kepala Daerah (Banda Aceh, Sabang dan Jantho). Kerjasama ini dimaksudkan
untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera tahun 2020, di bidang
pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi. Tetapi kerjasama ini
masih berjalan ditempat dan tidak terealisir sebagaimana yang diharapkan.
Meskipun jangkauan jaringan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri skala
kecil dan menengah telah mencapai 85-90 %, tetapi ketersediaannya belum stabil karena masih
tergantung pasokan dari Sumatera Utara. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan rencana
pengembangan Kawasan Industri Aceh di Ladong Kecamatan Mesjid Raya, yang nantinya
akan beroperasi beberapa industri besar, maka kebutuhan energi listrik semakin penting untuk
ditingkatkan ketersediaannya.
Pemenuhan energi listrik jangka panjang telah dimulai dengan pengembangan sumber
energi panas bumi Seulawah Agam yang potensinya diperkirakan mencapai 200 MW. Selain
itu, ada juga potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu/angin dan
pembangkit listrik tenaga surya yang dapat mendukung ketersediaan energi listrik di kawasan
pedesaan dan terisolir.
Berbagai potensi mineral yang sangat beragam di Kabupaten Aceh Besar dapat
dimanfaatkan dan dikelola dengan memperhatikan dampak terhadap kelestarian alam dan
lingkungan serta kemungkinan timbulnya bencana alam. Pemanfaatannya harus disertai dengan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara intensif dan terpadu.
Akses pelayanan air bersih yang memenuhi kualitas kepada masyarakat relatif masih
rendah. Kondisi topografi dan luasnya wilayah Aceh Besar relatif menyulitkan dalam
mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Untuk 5 tahun mendatang harus
dimanfaatkan seluruh potensi sumber air berikut penyempurnaan sistem pelayanan air minum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-144
perdesaan dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum kepada
masyarakat.
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar selama ini disebabkan
oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya infrastruktur dasar dibidang Transportasi. Hingga
saat ini jenis transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi darat. Mobilitas
orang dan barang sebagian besar diangkut melalui jaringan prasarana jalan. Dengan demikian,
kapasitas jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan ekonomi dan seringkali
menyebabkan biaya yang tinggi. Luasnya wilayah dengan berbagai potensi pertanian dan
perkebunan belum sepenuhnya didukung oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang
terintegrasi dan terkoneksi secara baik, sehingga menyebabkan masih ada beberapa kawasan
masih sulit dijangkau, terutama yang menghubungkan kawasan sentra produksi dengan pusat
pasar.
Sistem perekonomian yang berjalan saat ini juga belum membuka akses bagi permodalan
di bank, atau akses pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk pemberdayaan ekonomi
kaum perempuan yang sebenarnya sangat berpeluang dikembangkan di Aceh Besar.
Pendekatan khusus untuk pemberdayaan kelompok perempuan, misalnya yang mendukung
home industry (industri rumah tangga), atau usaha kecil lain sangat penting diterapkan agar
proses perbaikan kesejahteraan masyarakat lebih cepat diwujudkan. Begitu juga dengan dana
CSR yang belum berjalan optimal bahkan hampir tidak ada record CSR di Kabupaten Aceh
Besar. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di kabupaten Aceh Besar terdapat
beberapa perusahaan yang berskala nasional seperti Pertamina dan Angkasa Pura.
Kabupaten Aceh Besar terletak pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan
Euro Asia serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Mengingat kabupaten ini digolongkan dalam
wilayah potensi rawan bencana oleh BNPB (nilai indek rawan bencana sebesar 80, dengan
kelas rawan tinggi), maka kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi sangat
penting guna dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar.
Kerentanan yang tinggi terhadap bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir,
serta tsunami, mengharuskan perhatian khusus terhadap keselamatan kaum perempuan, anak,
dan kelompok rentan lainnya. Karenanya upaya pemenuhan sistem evakuasi yang dapat
menjawab situasi khusus kelompok rentan, termasuk penyediaan lokasi pengungsian yang
memadai bagi kebutuhan dasar perempuan dan anak, harus disediakan. Badan Penanggulangan
Bencana sebagai salah satu perangkat daerah menjadi kekuatan yang harus dioptimalkan
fungsinya, khususnya dalam penanggulangan risiko bencana serta penanganan kebencanaan.
Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya potensi dan jenis bencana serta luasnya wilayah
jangkauan penanganan bencana, dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang handal dan
sarana serta prasarana pendukung penanggulangan bencana. Selain itu, akses jalan evakuasi
bagi kemudahan proses evakuasi masyakarat belum sepenuhnya tersedia. Begitu juga dengan
bencana kebakaran yang semakin hari kasus kebakaran dikawasan permukiman terus
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-145
meningkat dan juga terjadi kebakaran hutan, tetapi dengan luasnya jangkauan Kabupaten Aceh
Besar mengakibatkan beberapa kasus kebakaran tidak tertangani karena kekurangan personil
yang terlatih dan fasilitas pemadaman kebakaran.
Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan,
terutama bahan pertambangan galian C, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang
mengarah semakin buruknya kualitas air dan kerusakan lingkungan permukiman. Diperlukan
upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui pembatasan aktivitas
eksploitasi yang berlebihan dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan merusak
fungsi kawasan lindung dalam jangka panjang.
Secara geografis Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang memiliki pulau-pulau
besar dan kecil, termasuk pulau terluar yang berbatasan dengan negara luar. Kecuali Pulo
Aceh, beberapa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah pulau-pulau terluar adalah Pulau
Rusa dan Pulau Benggala. Pulau-pulau yang ada ini belum dikelola secara maksimal, padahal
sebagian ada penghuninya dan memiliki potensi usaha pertanian. Pulau-pulau terluar ini di
samping berdampak terhadap ancaman keamanan perbatasan negara juga masih terisolir dan
belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, pembangunan dikedua pulau
terluar tersebut penting dilakukan tidak hanya guna membuka keterisoliran agar mendorong
aktivitas ekonomi penduduk, tetapi penting untuk menjamin kemananan dan ketahanan dari
infiltrasi asing.
Di tengah-tengah arus pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan kemandirian
daerah, semestinya pengelolaan potensi sumber daya alam yang memenuhi azas pembangunan
berkelanjutan memberi dampak yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
salah satu sumber anggaran pembangunan. Masih terbatasnya sumber daya aparatur daerah
maupun masyarakat menyebabkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) belum optimal, dan
seringkali tidak terkendali. Kondisi ini berakibat terjadinya degradasi lingkungan. Belum
terkendalinya pengelolaan izin pengusahaan SDA mengakibatkan penerimaan daerah (PAD)
tidak optimal. Diperlukan berbagai upaya termasuk regulasi, pengendalian dan penertiban
pengelolaan SDA sehingga bernilai ekonomi dan tetap memelihara kelestarian lingkungan. Hal
ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan
daerah untuk percepatan pembangunan dalam jangka panjang.
Semakin meningkatnya tuntutan untuk pemekaran wilayah, provinsi, kabupaten,
kecamatan maupun wilayah gampong, bermuara pada keinginan untuk percepatan
pembangunan wilayah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini
seringkali menghadirkan konflik perbatasan lintas kabupaten, kecamatan atau wilayah
perdesaan, sehingga mengganggu proses pembangunan dan timbulnya konflik kehidupan
sosial dan ekonomi. Karenanya diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih fokus dengan
sistem dan memanisme yang tepat untuk penyelesaian masalah tapal batas tanpa menimbulkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-146
konflik baru. Dengan demikian, tidak mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat.
Penataan kawasan permukiman belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kesehatan
lingkungan permukiman terkait dengan masih lemahnya perencanaan penataan kawasan
permukiman dan belum adanya regulasi yang mengatur rencana rinci penataan kawasan
permukiman yang mengacu kepada struktur ruang dalam RTRWK.
Dampaknya ditunjukkan oleh tingginya perubahan fungsi lahan yang penggunaannya
tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah berlanjutnya hal ini, perlu disiapkan
regulasi yang mengatur penataan permukiman yang mengacu kepada RTRWK. Pada Tahun
2013, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah ditetapkan
dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, sehingga konsep pembangunan pada 20 (dua puluh)
tahun mendatang telah memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi untuk
pengendalian secara langsung tidak bisa hanya dengan Qanun RTRWK tetapi perlu turunan
dari Qanun RTRWK yaitu RDTR dan RTBL, yang sampai saat ini belum ada satupun yang
menjadi produk hukum yang tetap dalam pengendalian tata ruang.
Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar selayaknya mampu dirasakan oleh seluruh
masyarakat di wilayah ini. Pemenuhan kebutuhan dijawab oleh pemerintah melalui berbagai
program yang sesuai untuk menjawab persoalan yang dimaksud, termasuk persoalan-persoalan
khusus yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Pelibatan perempuan dan anak menjadi
kebutuhan penting yang harus dipenuhi dalam semua proses/tahapan pembangunan. Hal ini
sejalan dengan capaian tujuan SDG’s yang telah dicapai oleh Indonesia. Resolusi PBB No.
1325 tentang keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian pasca konflik juga
mensyarakatkan keterlibatan perempuan dalam segala upaya dan proses membangun
perdamaian. Partisipasi anak juga tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan
berkelanjutan. Ini menjadi prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia. Upaya menemukan dan mengenali persoalan khusus perempuan dan anak harusnya
diidentifikasi langsung dari kelompok terkait. Kenyataannya, Keterlibatan perempuan dan anak
hingga saat ini belum optimal dalam pembangunan darah. Dampaknya, kelompok perempuan
dan anak yang tergolong kelompok rentan, seringkali termarginalkan dalam proses
pembangunan daerah. Ke depan, pembangunan di Kabupaten Aceh Besar harus berperspektif
perempuan dan anak.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang serius untuk ditangani
secara khusus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan fenomena gunung
es, dimana kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat.
Pendekatan penyelesaian, juga masih kurang memperhatikan proses tumbuh kembang anak dan
sering tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perempuan korban. Penanganan dan
pelayanan yang holistik melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-147
dan Anak) belum berjalan maksimal, mengingat dukungan operasionalnya masih sangat
terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas P2TP2A dalam melayani kasus-kasus
terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-148
5) Kesehatan/kebersihan lingkungan dayah/pesantren yang belum maksimal (e.g. Kerjasama
PUPR, DLHK dan Dinas Kesehatan).
6) Kurangnya penguasaan Media-media online pada santri didayah/pesantren (didukung
dengan inftarsuktur jaringan Teknologi Informasi).
7) Penyalahgunaan narkoba dilingkungan santri (Sosialiasi Haram Narkoba dari Perspektif
Syariat Islam).
8) Kurangnya pemberdayaan ekonomi santri (Pemberdayaan Ekonomi utk kalangan santri).
Satuan Polisi Pamong Paraja dan Wilayatul Hisbah untuk Urusan Wilayatul Hisbah
1) Minimnya pemahaman dari aparatur wilayatul Hisbah terkait isu pelanggaran Syariat
Islam (Perlu sosialisasi Qanun Syariat Islam dan Peningkatan kapasitas aoaratur Wilayatul
HIsbah).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-149
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Analisis isu-isu Strategis yang ada pada BKPSDM Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima)
tahun ke depan adalah :
1) Kualitas Sumber daya aparatur masih harus ditingkatkan secara kompetensi dan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
2) Belum diterapkannya rewards and punishment yang lebih tegas.
3) Proses seleksi, penerimaan dan penempatan CPNS belum sepenuhnya berdasarkan analisis
kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan.
4) Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan public
berjalan dengan baik, bersih dan transparan.
5) Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang
representative untuk mewujudkan manajmen kepegawaian yang baik.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203 ayat 4 yang mengatakan bahwa
setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti Diklat selama 20 JP dalam 1
Tahun.
7) Masih terbatasnya pejabat menduduki structural yang telah mengikuti diklat penjenjangan
sesuai dengan jenjang eselonnya.
8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Diklat.
9) Terbatasnya kemampuan SDM dari Pengelola Diklat.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Urusan Pemuda dan Olahraga
1) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang menunjang.
2) Masih kurangnya pembinaan olahraga.
3) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan kepemudaan.
3. Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
Masih belum tercapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 ditandai dengan :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-150
1) Masih rendahnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
2) Masih ada anak usia Pendidikan dasar yang belum mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar.
3) Belum semua masyarakat usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) dan Usila (60 tahun keatas)
mendapatkan skrining sesuai standar.
4) Belum semua penderita hipertensi dan Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
5) Belum semua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
6) Belum semua orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
7) Masih Rendahnya penanganan terkait penyakit berisiko (e.g. HIV).
8) Minimnya kualitas pelayanan kesehatan dari Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar.
9) Masih rendahnya kesehatan lingkungan masyarakat dan rendahnya Prilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-151
2) Belum optimalnya pemberlakun syariat Islam.
3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal berpolitik.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk Urusan Kepamong-Prajaan
1) Belum adanya peraturan pemerintah tentang penertiban untuk ketentraman masyarakat.
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-152
20) Belum Optimalnya Pengetahuan Masyarakat dalam menciptkan Inovasi Teknologi Tepat
Guna.
21) Belum Optimalnya pemahaman Masyarakat untuk memanfaatkan Inovasi Teknologi Tepat
Guna.
22) Masyarakat belum mampu mengelola Sumber Daya Alam.
Inspektorat
1) Kualitas dan kuantitas SDM API/P belum memadai.
2) Pengelolaan Keuangan, Aset dan SDM SKPD, Gampong dan Sekolah masih rendah.
3) Penanganan pengaduan masyarakat / instansi pemerintah belum optimal.
4) Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan internal (APIP) dan eksternal (BPK) masih
rendah.
5) Review dan evaluasi perencanaan, kegiatan dan kinerja belum optimal.
6) Penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi APIP belum optimal.
7) Intergritas yang masih rendah.
b) Bidang Ekonomi
Pada dasarnya semua pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dibarengi dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam upaya
memacu pembangunan ekonomi daerah. Dalam alam reformasi sekarang ini dan otonomi yang
luas bagi daerah kinerja-kinerja ekonomi tidak cukup dilaporkan secara kualitatif karena
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-153
mekanisme demokrasi akan memberi kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja-kinerja pemerintah.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Besar harus dilakukan secara sekaligus dan
besar-besaran (big-push). Hal ini mengandung makna bahwa membangun ekonomi Aceh Besar
masa depan diarahkan pada pemberdayaan semua potensi yang ada untuk memakmurkan
masyarakat Kabupaten Aceh Besar, yang dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita
dan lingkungan hidup yang baik.
Pembangunan ekonomi masyarakat harus berbasis masyarakat (community based) dan
berbasis sumber daya yang ada (resource based). Ini berarti bahwa menggali potensi yang ada
dalam masyarakat, yang dalam hal ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan,
dan perikanan. Kemudian pengembangan sektor pariwisata tanpa mengabaikan nilai-nilai agama
dan adat istiadat daerah memiliki potensi yang besar karena Kabupaten Aceh Besar mempunyai
peninggalan sejarah yang kaya, kebudayaan yang unik, dan alam yang indah.
Sasaran program pembangunan nasional 2019, baik kegiatan yang dibiayai melalui APBK,
APBA dan APBN, harus disingkronkan dengan isu-isu strategis nasional, seperti masih
tingginya angka kesmikinan, pengangguran, ketahanan pangan yang belum optimal serta belum
berkembangnya industri dan pariwisata di daerah. Untuk penanganan isu tersebut, telah
ditetapkan sebagai kegiatan prioritas pembangunan Aceh. Termasuk pembangunan infrastruktur
yang terintegrasi untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis mukim dan gampong dan
memantapkan pembangunan menuju Gampong (Desa) yang mandiri yang dapat
dioperasionalkan. Isu-isu stretagis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakt yang berbasis
mukim dan gampong ini dijabarkan dalam beberapa isu strategis dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) sebagai berikut :
1. Pemberdayaaan Ekonomi masyarakat berbasis mukim dan gampong
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa isu strategis yang
berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu :
1) Rendahnya angka Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi Dan Banggunan (PBB),
sehingga perlu dilakukan usaha Pendataan PBB secara efektif dan efesien.
2) Pembenahan manajemen pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk memaksimalkan
operasional dalam pelaksanaan manajemen keuangan.
Dinas Pertanian
Dinas pertanian yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok dan fungsi dalam pembinaan dan peningkatan hasil produksi pertanian yang mempunyai
beberapa isu-isu stretagis seperti :
1) Masih rendahnya teknologi petani dan peternak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-154
2) Produktivitas padi, palawija dan perkebunan yang optimal.
3) Kebutuhan harga daging yang masih tinggi.
4) Masih kurangnya sumber air untuk pertanian.
5) Alih fungsi lahan pertanian.
Dinas Pangan
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pangan yang tangguh dan unggul, maka Dinas
Pangan terus melakukan peningkatan penyelengaraan pangan dan mengembangkan potensi
pertanian dan perikanan yang dimiliki secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Isu-isu
strategis yang di Dinas Pangan ini meliputi :
1) Kurang optimalnya koordinasi penanganan keamanan pangan.
2) Peran dan komitmen Dewan ketahanan pangan belum optimal.
3) Penanekaragaman dan pola konsumsi pangan berbasis local masih rendah.
4) Ketersediaan pangan terbatas dan ada potensi rawan pangan.
5) Belum terjaminnya akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan
yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-155
7) Masih kurangnya pengawasan terhadap KSP/USP yang melaksanakan kegiatan simpan
pinjam.
8) Masih terbatasnya insfrastruktur dan fasilitas pendukung saran distribusi perdagangan
(Pasar).
9) Belum optimalnya pengelolaan pasar.
10) Masih minimnya perdagangan antar pulau.
11) Masih sering terjadinya lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
12) Masih terbatasnya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
13) Masih minimnya pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
14) Masih perlu adanya tenaga BPSML regional I Medan dalam pelaksanaan Tera ulang
peralatan ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Aceh Besar.
15) Masih minimnya pengawasan dan pendaftaran barang K3L (keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan hidup).
16) Masih belumnya tertatanya pasar modern dan waralaba.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Pesisir dan Terisolir
Dinas Kelautan dan Perikanan
Produktifitas hasil kelautan dan perikanan merupakan hal yang paling utama yang ingin
dicapai sebagai tujuan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan
kegiatan tersebut, maka terdapat isu-isu stretegis yang di hadapi seperti :
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
2) Tambak masyarakat yang rusak belum di rehabilitasi.
3) Sarana dan prasarana pengolahan perikanan masih kurang.
4) Petani tambak garam, pemberdayaan nya masih kurang.
Adapun untuk Percepatan Pembangunan Daerah Pesisir dan Terisolir terdapat isu-isu
stretegis yang di hadapi seperti :
1) Masih kurangnya ketersedian sarana dan prasarana pendukung Perikanan Tangkap.
2) Masih kurangnya Armada Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.
3) Masih lemahnya Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap.
4) Masih Banyak Tambak Masyarakat yang rusak akibat Tsunami belum di perbaiki.
5) Masih rendahnya kempampuan Pembudidaya Tambak dalam Penerapat Teknologi dan
Akses Modal.
Baitul Mal
1) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang zakat di Gampong.
2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
3) Belum adanya data yang akurat tentang jumlah Muzakki (yang mengeluarkan zakat).
4) Belum adanya data yang akurat tentang jumlah Mustahik (yang menerima zakat).
5) Masih banyak Orang Uzur yang hidup dalam kemiskinan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-156
6) Masih banyak ditemukan di Gampong-gampong dalam satu rumah dihuni oleh dua atau
tiga KK.
7) Masih terdapat disabilitas yang bergantung hidup dari pemberian orang lain.
8) Masih terdapat kecemburuan antara masyarakat yang tidak menerima zakat.
9) Masih terdapat warga miskin yang terjebak Rentenir (hutang).
10) Adanya kebutuhan mendadak yang tidak terencana pada warga miskin.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-157
4) Akses perekonomian masyarakat yang belum memadai (jalan dan jembatan pedesaan).
5) Jaringan irigasi yang belum mencapai untuk peningkatan produksi pangan.
6) Pengendalian banjir (pemeliharaan kawasan sempadan sungai dan sungai belum optimal).
7) Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum berjalan optimal.
8) Belum ada rencana rinci (RDTR, RTBL) dalam pengembangan kawasan belum adanya
konsep pembangunan permukiman yang berbasis kawasan.
9) Belum adanya keterintegrasian rencana pembangunan dengan Kabupaten/Kota perbatasan.
10) Masih banyaknya rumah tidak layak huni.
11) Belum terkelola areal pekuburan umum dengan baik.
Dinas Perhubungan
1) Minimnya sarana perhubungan untuk pedesaan.
2) Sarana dan prasarana teknologi lalulintas yang belum efisien.
3) Ketersediaan penerangan umum belum memadai.
4) Pengembangan prasarana lalu lintas yang belum dimanfaatkan secara optimal.
5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
6) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengangkutan jalur transportasi laut yang masih
minim.
7) Belum optimalnya implementasi pelaksanaan transportasi massal.
8) Penamaan lokasi Bandara yang masih disebutkan dalam wilayah Administrasi Kota Banda
Aceh (Seharusnya Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar).
9) Minimnya prasarana penerangan lampu jalan terutama di daerah titik rawan kejahatan dan
lalu lintas.
10) Terbatasnya jumlah personil dalam pemantauan kegiatan pengendalian dan penertiban
operasional kendaraan di Jalan Raya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-158
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi) yang
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 II-159
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-1
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, 2014 – 2018 (persen)
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada
periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga
berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada
satu tahun tertentu sebagai dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai
tahun dasar. Fungsi PDRB ADHK adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.
Sampai dengan tahun 2018, kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Besar berdasarkan
atas harga berlaku sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan
persentase sebesar 21,65 persen diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor sebesar 17,91 persen, kemudian sektor transportasi dan pergudangan
sebesar 13,56 persen. Sedangkan sektor yang paling sedikit memberi kontribusi adalah sektor
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,04 persen dan
sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 sebesar 4,08 persen. Angka
ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 4,01 persen.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang ini yang hanyan mengalami kenaikan yang sebesar
0,08% perlu menjadi perhatian serius agar tidak berdampak buruk terhadap lapangan usaha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-2
yang secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup masyarakat
Kabupaten Aceh Besar.
PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten
Aceh Besar meningkat signifikan bila dibandingkan dari tahun 2014, yaitu 25,09 (juta
rupiah) dan meningkat menjadi 29,96 (juta rupiah) pada tahun 2018. PDRB per Kapita
Kabupaten Aceh Besar tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 3.2
PDRB per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 – 2018
Aktifitas ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 diharapkan akan tumbuh
lebih tinggi. Saat ini, jumlah uang yang beredar cukup besar dan memberikan dampak
kepada meningkatnya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dibanding dengan tahun sebelumnya, serta persentase kontribusi sektor primer (khususnya
pertanian) dan sekunder (khususnya Industri dan pengolahan) yang semakin meningkat.
Dengan asumsi kondisi sosial ekonomi dan keamanan semakin kondusif, maka berdasarkan
trend perkembangan PDRB tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Besar diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar
dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-3
Meskipun kondisi yang diharapkan relatif optimistis, tetapi ada permasalahan yang
terjadi tentang tidak terkendalinya pergerakan harga-harga yang mepengaruhi belanja
pembangunan dan bahkan akan mempengaruhi setiap proyeksi dan asumsi yang akan
ditetapkan dalam kebijakan Umum Rancangan APBD Aceh Besar tahun 2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-4
6. Memperluas kesempatan kerja di sektor-sektor produktif, seperti industri rumah tangga,
industri kecil dan menengah serta aktivitas usaha lainnya;
7. Optimalisasi peran tenaga penyuluh pertanian;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan;
9. Peningkatan jalan kabupaten terutama untuk akses kawasan pertanian dan perkebunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-5
3. Peningkatan jalan kabupaten guna membuka akses kedalam kawasan pertanian dan
perkebunan;
4. Pembangunan dan peningkatan akses jalan kecamatan dan gampong/desa untuk
memberi akses yang lebih mudah bagi aktifitas ekonomi dan kehidupan sosial
masyarakat terutama di daerah pesisir, rerisolir dan tertinggal;
5. Peningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan prasarana dan sarana air
minum dan penyehatan lingkungan (SANITASI) yang dibutuhkan masyarakat;
6. Peningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Pengembangan kawasan dan dukungan terhadap program kawasan tanpa kumuh
(KOTAKU);
8. Peningkatan dana sharing pembangunan dalam rangka pemenuhan komitmen daerah
untuk program provinsi, nasional, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-6
2. Menerapkan sanksi hukum yang adil dan tanpa memihak untuk setiap pelanggaran
hukum;
3. Meningkatkan peran lembaga adat dalam bidang keamanan dan ketertiban.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-7
2. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing bagian pendapatan
sehingga kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat dipenuhi secara tetap dan cukup;
3. Mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-8
Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 PENDAPATAN 1,790,273,242,382.52 1,656,015,492,256.84 1,682,700,000,000.00 1,931,839,524,725.00 2,041,743,336,224.00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145,464,468,479.16 159,480,168,137.63 134,393,985,300.00 165,691,859,630.00 182,261,045,593.00
1.1.1 Pajak Daerah 62,041,880,229.84 77,909,691,032.88 60,900,022,000.00 80,668,500,000.00 88,735,350,000.00
1.1.2 Retribusi Daerah 5,028,668,300.00 5,664,297,461.00 5,907,310,000.00 6,498,041,000.00 7,147,845,100.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,658,841,412.74 5,078,205,637.00 5,000,000,000.00 5,500,000,000.00 6,050,000,000.00
1.1.4 Hasil Pengelolaan ZIS 15,339,501,358.65 16,105,396,240.19 13,200,000,000.00 18,700,000,000.00 20,570,000,000.00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 59,395,577,177.93 54,722,577,766.56 49,386,653,300.00 54,325,318,630.00 59,757,850,493.00
1.2 Dana Perimbangan 944,271,107,790.00 930,010,592,141.00 1,045,749,822,500.00 1,092,571,984,125.00 1,141,571,293,946.00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak - - - - -
1.2.2 Transfer Umum 730,195,510,355.00 731,619,437,727.00 772.483.347.500,00 811,107,514,875.00 851,662,890,619.00
1.2.3 Transfer Khusus 214,075,597,435.00 198,391,154,414.00 273,266,475,000.00 281,464,469,250.00 289,908,403,328.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 700,537,666,113.36 566,524,731,978.21 502,556,192,200.00 673,575,680,970.00 717,910,996,685.00
1.3.1 Pendapatan Hibah - 31,856,960,000.00 31,669,800,000.00 34,836,780,000.00 38,320,458,000.00
1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah 35,456,416,588.36 42,497,071,178.21 32,367,299,200.00 45,944,594,726.00 50,539,054,198.00
1.3.3 Dana Penyesuaian 499,394,157,800.00 412,170,700,800.00 438,519,093,000.00 460,445,047,650.00 483,467,300,033.00
1.3.4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 165,687,091,725.00 80.000.000.000,00 - 132,349,258,594.00 145,584,184,454.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-9
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Tahun Berjalan 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2 BELANJA DAERAH 1,749,221,368,689.71 1,722,230,686,431.79 1,777,700,000,000.00 2,026,839,524,725.00 2,136,743,336,224.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,122,193,076,284.21 1.101,944,431,907.00 1,226,341,005,493.00 1,284,387,709,445.00 1,314,121,461,706.00
2.1.1 Belanja Pegawai 555,162,775,963.00 580,313,055,998.00 644,605,147,133.00 684,968,034,910.00 705,517,075,957.00
2.1.2 Belanja Hibah 28,354,036,786.21 22,837,272,299.00 23,044,000,000.00 24,529,575,000.00 25,756,053,750.00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 171,000,000.00 13,987,240,000.00 14,000,000,000.00 17,498,140,000.00 19,247,954,000.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan
2.1.4 5,155,000,000.00 6.634.874.000,00 6,680,774,600.00 8,716,654,100.00 9,588,319,510.00
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
2.1.5 532,172,798,235.00 477,925,997,560.00 523,011,083,760.00 533,675,305,435.00 539,012,058,490.00
Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.6 Belanja Tak Terduga 1,177,465,300.00 245,992,050.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 627,028,292,405.50 620,286,254,524.79 551,358,994,507.00 742,451,815,280.00 822,621,874,517.00
2.2.1 Belanja Pegawai 69,235,242,126.00 85,390,855,106.00 89,599,602,150.00 102,605,669,665.00 107,835,953,148.00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273,264,235,965.00 278,721,530,423.00 276,046,825,395.00 335,732,643,391.00 345,864,622,692.00
2.2.3 Belanja Modal 284,528,814,314.50 256,173,868,995.79 185,712,566,952.00 304,113,502,224.00 368,921,298,677.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-
10
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiyaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2021
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Proyeksi 2020 Target 2021
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
3 PEMBIAYAAN 174,980,774,629.31 211,032,648,322.12 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 179,980,774,629.31 216,032,648,322.12 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 III-
11
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 disusun dengan satu
filosofis yang kuat dan mengandung nilai-nilai yang saling berkait dan bersinergi dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022. Visi, Misi,
Tujuan, dan Sasaran pembangunan merupakan satu kesatuan yang implementasinya dilakukan secara
terarah dan berkesinambungan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar digali dari
semboyan “Putoh Ngon Meupakat Kuwat Ngon Meuseuraya”. Semboyan ini mengandung pengertian
bahwa segala sesuatu diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan pelaksanaannya dilaksanakan
secara bersama-sama.
Tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar harus diselaraskan dengan
tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Pembangunan Aceh. Tema yang diusung
untuk Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 adalah “Sinergi Program Stakeholder Untuk
Peningkatan Perekonomian Daerah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Dalam Syariah
Islam ”. Hal ini searah dengan tema Pembangunan Aceh Tahun 2020 yaitu Memacu Pertumbuhan
Yang Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Yang Terintegrasi. Sedangkan
untuk Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas. Keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas Pembangunan Nasional,
Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar.4.1
Gambar 4.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Aceh dan
Kabupaten Aceh Besar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-1
Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 yaitu
"Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam", dengan
makna sebagai berikut :
a. Maju, adalah pengembangan daerah secara signifikan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
b. Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak dan seimbang antara
kehidupan dunia dan akhirat;
c. Bermartabat, adalah terwujudnya harkat kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan amanah untuk menjaga kewajiban dan hak-hak asasi manusia; dan
d. Syariat Islam, adalah terimplementasinya hukum dan aturan berdasarkan syariat Islam secara
kaffah dalam segala tindakan dan perilaku para penyelenggara pemerintahan, pelaku usaha, dan
seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-2
Tabel 4.1
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta
Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Visi : Terwujudnya Aceh Besar Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam
Syariat Islam
Misi 1 : Pelaksanaan Syariat Islam
1.1 Menegakkan dan memperkuat Persentase Penegakan Integrasi pendidikan agama 1) Pelaksanaan dan Penegakan
pelaksanaan syariat islam dalam dan pengamalan syariat % 95 islam terhadap kurikulum Syariat Islam..
tatanan kehidupan masyarakat islam pendidikan nasional;
1.1.1. Meningkatnya kualitas Angka Melek Al-Quran
pemahaman masyarakat
% 93
terhadap Al-Quran dan Al-
Hadist serta Ijma’ dan Qiyas
Jumlah Hafiz Al-Quran Orang 100
1.1.2. Terintegrasinya pendidikan Cakupan Sekolah yang
agama Islam dalam pendidikan menerapkan kurikulum % 45
umum pendidikan islam
1.1.3. Meningkatkan kualitas dan Persentase dayah yang
kuantitas pendidikan dayah memenuhi standarisasi % 37
dayah
1.1.4. Menguatnya tatanan ekonomi Penerimaan ZIS yang
Rp. Juta 17.420
syari’ah dikumpulkan
1.1.5. Menguatnya penegakan syariat Jumlah regulasi yang
Jumlah
islam dalam masyarakat mendukung penegakan 4
Regulasi
syariat islam
Persentase penanganan
pelanggaran syariat % 98
islam
2.1 Meningkatkan kualitas SDM Indeks Pembangunan Pemerataan sarana dan 2) Peningkatan sumber daya
Indeks 72,67
berdaya saing; Manusia (IPM) prasarana pendidikan beserta manusia melalui peningkatan kualitas
2.1.1. Meningkatnya kualitas Angka Partisipasi tenaga pengajar ke seluruh pendidikan, sumber daya manusia
% 98,33
pendidikan; Sekolah wilayah Kabupaten Aceh dibidang kesehatan, peningkatan sdm
Angka Melek Huruf % 98,57 Besar; disektor budaya, peningkatan sdm
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-3
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka rata-rata lama kepemudaan dan olahraga,
Tahun 10,32
sekolah pembangunan sdm pemberdayaan
Persentase Pendidikan perempuan
yang ditamatkan
- Sekolah Dasar (SD) % 23,47
- Sekolah Lanjutan
% 24,42
Tingkat Pertama (SLTP)
2.1.2. Pemerataan standar pelayanan Jumlah Sekolah yang
pendidikan memiliki standar
pelayanan Minimum Unit 350
Dikdas dan Mutu
Pendidikan
2.1.3. Meningkatnya kualitas tenaga Persentase guru yang
pendidik dan kependidikan memenuhi kualifikasi % 89.35
akademik
2.1.4. Meningkatnya prestasi olahraga Persentase atlit
dan kepemudaan berprestasi pada
kejuaraan olahraga % 67
tingkat regional maupun
nasional
Persentase organisasi
% 85
kepemudaan yang aktif
2.2 Meningkatkan Kualitas dan Angka Usia Harapan Penanggulangan penyakit
pelayanan kesehatan; Hidup menular dengan melaksanakan
Tahun 69,82
pelayanan kesehatan yang
optimal;
2.2.1. Meningkatnya kualitas Angka Kematian Bayi Mengurangi angka kematian
KH 21/1000
kesehatan masyarakat; bayi dan ibu melahirkan
Angka Kematian Ibu KH 3/100.000
Persentase Balita Gizi
% 0,45
Buruk
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita % 100
penyakit
Rasio Akseptor KB % 90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-4
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Desa yang
menerapkan Program
Indonesia sehat - Desa 400
pendekatan keluarga
(PIS-PK)
2.2.2. Meningkatnya pelayanan Rasio Rumah Sakit Penanggulangan penyakit
/100.000
kesehatan masyarakat; Umum per satuan 49,89 menular dengan melaksanakan
pddk
penduduk pelayanan kesehatan yang
Rasio Puskesmas, optimal;
pusling, Poliklinik,
/1000 pddk 50,66
Pustu per satuan
penduduk
Rasio dokter per satuan
/1000 pddk 39,91
penduduk
Rasio tenaga medis dan
kesehatan per satuan /1000 pddk 52,38
penduduk
2.3 Meningkatkan pengarusutamaan Angka partisipasi
gender; perempuan dalam % 70
pembangunan
2.3.1. Meningkatnya peran perempuan Proporsi keterwakilan
dalam pembangunan. perempuan di Lembaga % 80
pemerintah
2.4 Meningkatkan kesejahteraan Persentase PMKS yang
sosial; memperoleh bantuan % 70
sosial
2.4.1. Meningkatnya kesejahteraan Persentase PMKS yang
PMKS. menerima program
pemberdayaan sosial
melalui % 70
KUBE/kelompok dan
perorangan sosial
ekonomi sejenis lainnya
2.4.2 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang disabilitas
disabilitas. yang menerima jaminan Orang/tahun 150
sosial
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-5
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean
Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government)
3.1 Mewujudkan reformasi Perolehan Penataan Birokrasi yang efektif 3) Reformasi Birokrasi yang
birokrasi yang akuntabel. Opini/Predikat terhadap WTP/tahun efisien dan berbasis teknologi Baik, Bersih dan Bertanggungjawab
WTP
Audit Laporan anggaran informasi
Keuangan oleh BPK
3.1.1. Birokrasi yang bersih dan Tingkat kapabilitas
bertanggung jawab; dan Akuntabilitas
level 3
Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP)
Nilai LAKIP
nilai 61,00/B
Nilai Laporan
Penyelenggaraan
skor 2,910
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Persentase PAD
terhadap pendapatan % 8,43
daerah
Persentase ASN yang
mengikuti
% 26.8
pendidikan/pelatihan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-6
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kenyamanan Lingkungan; penyakit masyarakat
3.1.4. Meningkatnya konsistensi antar Persentase konsistensi
dokumen perencanaan lintas antar dokumen % 90
sector perencanaan
Misi 4 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktu
4.1 Meningkatkan sarana dan Pertumbuhan PDRB per Pembangunan dan peningkatan 4) Meningkatkan Kualitas dan
Rp. Juta 31,072
prasarana pelayanan dasar. Kapita terhadap jaringan akses dan Kuantitas Infrastruktur Daerah.
4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas Proporsi panjang jaringan infratruktur daerah untuk
antar wilayah; jalan kabupaten dalam Km 1,060.28 pertumbuhan ekonomi
kondisi baik masyarakat;
Rasio Jaringan Irigasi Km 721.4
Persentase pertumbuhan
sub sektor transportasi % 13.55
dan pergudangan
4.1.2. Meningkatnya pemenuhan Rasio rumah layak huni
Unit/RT 6.11
infrastruktur dasar masyarakat; per rumah tangga miskin
Persentase Rumah
Tangga dengan air % 90,43
minum
Persentase Rumah
% 100
Tangga Bersanitasi
Persentase pengurangan
area Kawasan Kumuh
terhadap luas Kawasan % 20
permukiman penduduk
perkotaan
Persentase kawasan yang
memiliki fasilitas % 86,95
telekomunikasi
4.1.3. Terwujudnya pengelolaan Persentase ketaatan
lingkungan hidup yang terhadap tata ruang % 82
berkesinambungan;
Persentase timbunan
sampah yang tertangani % 74.19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-7
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Terbangun dan RTH
Persentase penyelesaian
sengketa dan konflik % 100
pertanahan
4.1.4. Meningkatnya sasaran
Indeks ketahanan
masyarakat terhadap mitigasi Indeks 0,65/sedang
bencana
bencana.
4.1.5. Menguatnya tatanan cagar Proporsi pemugaran situs
budaya dan adat istiadat Aceh sejarah dalam kondisi % 14.07
yang islami baik
Misi 5 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong
5.1 Meningkatkan pertumbuhan Laju pertumbuhan Melaksanakan pengembangan 5) Memberdayakan Ekonomi
% 4.72
ekonomi masyarakat ekonomi ekonomi mikro melalui Masyarakat yang Berbasis Mukim
5.1.1. Meningkatkan pembangunan Pertumbuhan sub sektor Koperasi, UKM dan lembaga dan Gampong
sektor pertanian; pertanian, peternakan dan % 5.70 keuangan mikro lainnya;
perikanan
5.1.2. Mengembangkan sektor Persentase pertumbuhan
ekonomi mikro; industri kecil dan % 5,36
menengah
5.1.3. Meningkatkan kontribusi Pertumbuhan sub sektor
% 9.52
pariwisata. pariwisata
5.2 Menurunnya angka kemiskinan. Persentase angka 6) Pembangunan Sosial dan
% 12.96
kemiskinan Pengentasan Kemiskinan
5.2.1. Meningkatkan ketahanan Pola pangan harapan (
Nilai 84.7
pangan; PPH ) ketersediaan
Pola pangan harapan (
Nilai 83.6
PPH ) Konsumsi
5.2.2. Meningkatkan kesejahteraan Nilai Tukar Petani (NTP)
% 103,00
petani;
5.2.3. Menurunnya angka Persentase tingkat
% 5.80
pengangguran; pengangguran terbuka
Indeks Desa Membangun Nilai 0.66 Pembinaan terhadap
5.2.4. Meningkatnya kesempatan Persentase tingkat kemandirian gampong disertai
kerja; dan partisipasi angkatan kerja % 65.64 dengan pemanfaatan teknologi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-8
Standar Target
Visi &
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun Arah Kebijakan Tahun 2020 Prioritas pembangunan 2020
Misi
(Satuan) 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5.2.5. Meningkatnya nilai investasi. Jumlah nilai investasi tepat guna untuk meningkatkan
pada industri kecil pada perekonomian masyarakat
Rp.Milyar 236
sektor formal dan
informal
Misi 6 : Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal
6.1 Meningkatkan ekonomi Mengidentifikasi serta 7. Percepatan Pembangunan di
Persentase pertumbuhan
masyarakat pesisir, terisolir, dan % 3.82 memanfaatkan potensi wilayah pesisir, terisolir dan
sub sektor perikanan
tertinggal; ekonomi di wilayah persisir tertinggal
6.1.1. Mengembangkan sektor Nilai Tukar Nelayan dan terluar lingkup Kabupaten
% 101,25
perikanan di kawasan pesisir; (NTN) Aceh Besar.
6.1.2. Meningkatnya aksesibilitas Proporsi panjang jaringan
antar wilayah; jalan kabupaten dalam
kondisi baik untuk Km 103.80
wilayah pesisir, terisolir
dan tertinggal
Rasio Jaringan Irigasi
untuk wilayah pesisir, Km 721.4
terisolir dan tertinggal
Persentase kawasan yang
% 97.68
bebas dari terisolir
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-9
Untuk mendukung pencapaian target prioritas Kabupaten Aceh Besar, maka prioritas
pembangunan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2019 sebagaimana
terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4.4
Program Prioritas Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020
Berdasarkan Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Pelaksanaan dan
1. Program Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah
Penegakan Syariat Islam..
Program Peningkatan Sarana Dan
Dinas Pendidikan Dayah
Prasarana Dayah
Program Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah
Peningkatan Mutu Tenaga
Dinas Pendidikan Dayah
Pendidikan
Program peningkatan keamanan
SATPOLPP Dan WH
dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan SATPOLPP Dan WH
tindak kriminal
Program Pembinaan Syariat Dinas Syariat
Islam Islam/Mpu/Baitul Mal
Program Peningkatan Sumber
Mpu
Daya dan Peran Ulama
Program Pengembangan
Maa
Muamalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-10
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Manajemen Pelayanan Dinas Pendidikan Dan
Pendidikan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Dinas Pendidikan Dan
Budaya Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Dinas Pendidikan Dan
Budaya Kebudayaan
Program Obat dan Perbekalan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan
Dinas Kesehatan
Makanan
Program Promosi Kesehatan dan
Dinas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi
Dinas Kesehatan
Masyarakat
Program Pengembangan
Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan
Menular
Program Standarisasi Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan
Dinas Kesehatan
kesehatan anak balita
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan Dinas Kesehatan
anak
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
Dinas Kesehatan/Rsud
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Kemitraan peningkatan
Rsud
pelayanan kesehatan
Program Peningkatan peran serta Dinas Pengendalian
dan kesetaraan jender dalam Penduduk, Keluarga
pembangunan Berencana, Pp Dan Pa
Program penguatan kelembagaan Dinas Pengendalian
pengarusutamaan gender dan Penduduk, Keluarga
anak Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program Keluarga Berencana Penduduk, Keluarga
Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program Kesehatan Reproduksi
Penduduk, Keluarga
Remaja
Berencana, Pp Dan Pa
Dinas Pengendalian
Program pelayanan kontrasepsi Penduduk, Keluarga
Berencana, Pp Dan Pa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-11
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program pembinaan peran serta Dinas Pengendalian
masyarakat dalam pelayanan Penduduk, Keluarga
KB/KR yang madiri Berencana, Pp Dan Pa
Program peningkatan peran serta Dinas Pariwisata, Pemuda
kepemudaan Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya
Dinas Pariwisata, Pemuda
penumbuhan kewirausahaan dan
Dan Olah Raga
kecakapan hidup pemuda
Program Pembinaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda
Pemasyarakatan Olahraga Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Dinas Pariwisata, Pemuda
Prasarana Olahraga Dan Olah Raga
Reformasi Birokrasi yang
Program peningkatan keamanan
3. Baik, Bersih dan Badan Kesbangpollinmas
dan kenyamanan lingkungan
Bertanggungjawab
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan Badan Kesbangpollinmas
tindak kriminal
Program pengembangan
Badan Kesbangpollinmas
wawasan kebangsaan
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Badan Kesbangpollinmas
Kebangsaan
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga Badan Kesbangpollinmas
ketertiban dan keamanan
Program peningkatan
pemberantasan penyakit Badan Kesbangpollinmas
masyarakat (pekat)
Program pendidikan politik
Badan Kesbangpollinmas
masyarakat
Program Pelayanan Administrasi
56 Opd
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan
56 Opd
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
56 Opd
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
56 Opd
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan 56 Opd
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program perbaikan sistem
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
administrasi kearsipan
Program penyelamatan dan
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-12
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan
Program peningkatan kualitas
Dinas Arsip Dan Perpustakaan
pelayanan informasi
Program Pengembangan Budaya
Baca Dan Pembinaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan
Perpustakaan
Program Kerjasama Informasi Dinas Informasi Dan
dan Media Massa Komunikasi
Program perencanaan
Bappeda
pembangunan ekonomi
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil Setdakab
kepala daerah
Program optimalisasi
Setdakab
pemanfaatan teknologi informasi
Program Penataan Peraturan
Setdakab
Perundang-undangan
Program Penataan Daerah
Setdakab
Otonomi Baru
Program Pembinaan dan
Setdakab
Pengembangan Aparatur
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat Sekwan
daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
Inspektorat
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
Inspektorat
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem Inspektorat
dan prosedur pengawasan
Program Peningkatan Pelayanan
Inspektorat
Pada Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Badan Kepegawaian Dan
Sumber Daya Aparatur Pengembangan Sdm
Program Pembinaan dan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Aparatur Pengembangan Sdm
Program optimalisasi Dinas Penanaman Modal Dan
pemanfaatan teknologi informasi Ptsp
Program Mengintensifkan
Dinas Penanaman Modal Dan
penanganan pengaduan
Ptsp
masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-13
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Peningkatan Pelayanan Dan Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Usaha Ptsp
Program Peningkatan Sistem Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Ptsp
Program peningkatan dan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pengembangan pengelolaan
Daerah
keuangan daerah
Program Peningkatan Badan Pengelolaan Keuangan
Penerimaan Daerah Daerah
Meningkatkan Kualitas dan Program peningkatan pelayanan
4. Kuantitas Infrastruktur Dinas Perhubungan
angkutan
Daerah.
Program Pembangunan Sarana
Dinas Perhubungan
dan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan
Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian Polusi
Program pengembangan
ekowisata dan jasa lingkungan di
Dinas Lingkungan Hidup
kawasan-kawasan konservasi laut
dan hutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-14
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Pengelolaan ruang
Dinas Lingkungan Hidup
terbuka hijau (RTH)
Program Pengembangan
Dinas Informasi Dan
Komunikasi, Informasi dan
Komunikasi
Media Massa
Program
Dinas Pekerjaan Umum Dan
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
Penataan Ruang
dan Jembatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-15
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
dan jaringan pengairan lainnya
Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
sungai, danau dan sumber daya Penataan Ruang
air lainnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-16
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
Pemasaran Pariwisata Dan Olah Raga
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
Destinasi Pariwisata Dan Olah Raga
Program Peningkatan Promosi
Bappeda
dan Kerjasama Investasi
Program pembinaan dan fasilitasi
Setdakab
pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatkan Dinas Tenaga Kerja Dan
Ketrampilan Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Pengembangan Data
Bappeda
dan Informasi
Program Kerjasama
Bappeda
Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah
Bappeda
Perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis Bappeda
dan cepat Tumbuh
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Bappeda
Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana
Bappeda
Wilayah dan Sumber daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Dinas Tenaga Kerja Dan
dan Produktivitas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Perlindungan
Dinas Tenaga Kerja Dan
Pengembangan Lembaga
Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Ketahanan
Dinas Pangan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Promosi Dinas Penanaman Modal Dan
dan Kerjasama Investasi Ptsp
Program Peningkatan Iklim Dinas Penanaman Modal Dan
Investasi dan Realisasi Investasi Ptsp
Pembangunan Sosial dan Program pembinaan anak
6. Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan terlantar
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Dinas Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Dinas Sosial
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-17
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan para
Dinas Sosial
penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti
Dinas Sosial
asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
Dinas Sosial
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Dinas Sosial
Sosial
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Setdakab
Sosial
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Hasil dan
Dinas Pertanian
Mutu pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan
Dinas Pertanian
penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan Produksi
Dinas Pertanian
Hasil Peternakan
Program Peningkatan Penerapan
Dinas Pertanian
Teknologi Peternakan
Program penciptaan iklim Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kecil Menengah yang kondusif Menengah Dan Perdagangan
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Menengah Dan Perdagangan
Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kelembagaan Koperasi Menengah Dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Perdagangan Dalam Negri Menengah Dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Kecil dan Menengah Menengah Dan Perdagangan
Percepatan Pembangunan
Program Pengembangan Dinas Pariwisata, Pemuda
7. di wilayah pesisir, terisolir
Pemasaran Pariwisata Dan Olah Raga
dan tertinggal
Program Pengembangan Wilayah Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja Dan
Program Transmigrasi Lokal
Transmigrasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-18
Prioritas pembangunan
No. Program Prioritas OPD Pelaksana
2020
Program pemberdayaan ekonomi
Dinas Kelautan Dan Perikanan
masyarakat pesisir
Program pengembangan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
budidaya perikanan
Program pengembangan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
perikanan tangkap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 IV-19
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Untuk mewujudkan capaian pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Periode 2017 – 2022, dirumuskan kebijakan
umum dan program-program pembangunan daerah yang didasarkan pada hasil analisis isu strategis
dan permasalahan daerah sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi di daerah. Program dan
kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dibagi menurut masing-masing urusan
pemerintahan. Secara lebih rinci, kebijakan umum dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten
Aceh Besar untuk tahun 2020 ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 V-1
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Tahun 2020 (Rp) Jenis Kegiatan Penanggung
Program/Kegiatan 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
SKPK : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 01 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.486.240.064 7.134.864.070
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.240.000 1.051.864.000
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian
2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 60.000.000 66.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 350.000.000 385.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
2 01 02 Kapasitas 1.390.000.000 1.529.000.000
Aparatur Pemerintahan
Pemerintah Daerah
2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
Meningkatnya
Tata Kelola
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas 40.000.000 44.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
2 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.000.000 44.000.000 Rutin DISNAKERTRAN
URUSAN : KETENAGAKERJAAN
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Angka
2 01 15 Kemiskinan Dan 2.250.000.000 2.475.000.000
Tenaga Kerja Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Kecamatan Seulimeum
(Lampisang Teungoh,
Lampisang Dayah,
Capeung Dayah,
Pelatihan perbengkelan otomotif, pengelasan,
Seuneubok, Seulimeum, 600.000.000 660.000.000 Baru
pembuatan kue dan menjahit
Gampong Raya,
Meunasah Tunong, Bak
Seutui, Lambada, Ujong
Mesjid Lampanah)
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
kerja
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Angka
2 01 17 Kemiskinan Dan 200.000.000 220.000.000
Ketenagakerjaan Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 18 Program Peningkatkan Ketrampilan Tenaga Kerja Kemiskinan Dan 150.000.000 165.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
2 01 18 01 Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kec Montasik 150.000.000 165.000.000 Baru DISNAKERTRAN
URUSAN : KETRANSMIGRASIAN
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kemiskinan Dan 1.203.000.064 1.323.300.070
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
2 01 15 03 Aceh Besar 1.203.000.064 1.323.300.070 Baru DISNAKERTRAN
sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
2 01 16 Program Transmigrasi Lokal Kemiskinan Dan 297.000.000 326.700.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Peningkatan
Meningkatnya
Ketahanan
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketahanan Pangan 1.508.111.016 1.658.922.118
Pangan Dan
Dan Energi
Energi
2 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 4.167.900 4.584.690 Rutin DISPANG
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Aceh Besar 4.167.900 4.584.690 Rutin
2 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar 17.886.000 19.674.600 Rutin DISPANG
2 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 24.942.500 27.436.750 Rutin DISPANG
Belanja Surat Kabar/Majalah (3 x Rp. 100.000) Aceh Besar 3.960.000 4.356.000 Rutin
Belanja Jasa Publikasi (Profil Visual Pangan) Aceh Besar 143.000.000 157.300.000 Rutin
2 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 70.510.000 77.561.000 Rutin DISPANG
2 03 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 659.230.016 725.153.018 Rutin DISPANG
Honor PPTK Dan Pembantu PPTK Aceh Besar 13.200.000 14.520.000 Rutin
Honor Panitia Hut Kota Jantho dan Petugas Jaga
Aceh Besar 14.025.000 15.427.500 Rutin
Malam Stand Pameran Kota Jantho
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dan
Aceh Besar 21.615.000 23.776.500 Rutin
Panitia PHO Pagu dibawah 250 Jt
Honor Tim Penyusun LAKIP 2018 Dan Honor Tim
Aceh Besar 16.170.000 17.787.000 Rutin
Penyusun Renja 2020,
Honor Non PNS (9 Org) Aceh Besar 198.000.000 217.800.000 Rutin
Uang Lembur Kerja Aceh Besar 11.000.000 12.100.000 Rutin
Bahan Pakai Habis (Materai 6000), (Materai 3000),
Aceh Besar 3.190.000 3.509.000 Rutin
(Buku Cek Bank)
Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-hari
Aceh Besar 35.750.000 39.325.000 Rutin
Besar/Keseniaan)
Honor Admin SIRUP Aceh Besar 1.155.000 1.270.500 Baru
Belanja Sewa Tenda (Memperingati Hari-hari
Aceh Besar 11.000.000 12.100.000 Rutin
Keagamaan/Nasional)
Belanja makan dan minum lembur Aceh Besar 5.500.000 6.050.000 Rutin
Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ketahanan
2 03 02 Ketahanan Pangan 219.879.112 241.867.023
Aparatur Pangan Dan
Dan Energi
Energi
2 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 82.390.000 90.629.000 Rutin DISPANG
Belanja Modal Pengadaan Bak Penampung Air
Aceh Besar 82.390.000 90.629.000 Rutin
Bersih
2 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 33.000.000 36.300.000 Rutin DISPANG
Peningkatan
Meningkatnya
Ketahanan
2 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ketahanan Pangan 29.260.000 32.186.000
Pangan Dan
Dan Energi
Energi
2 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aceh Besar 29.260.000 32.186.000 Rutin DISPANG
Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketahanan
2 03 24 Ketahanan Pangan 4.315.300.000 4.746.830.000
Pertanian/Perkebunan Pangan Dan
Dan Energi
Energi
2 03 24 01 Penanganan daerah rawan pangan Aceh Besar 338.800.000 372.680.000 Baru DISPANG
Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan NBM Aceh Besar 55.000.000 60.500.000 Baru
Pembinaan Gapoktan Desa Mandiri Pangan Aceh Besar 99.000.000 108.900.000 Baru
Stock cadangan pangan pemerintah daerah Aceh Besar 495.000.000 544.500.000 Baru
Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur Aceh Besar 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
Rehab gudang cadangan pangan pemerintah
Aceh Besar 220.000.000 242.000.000 Rehabilitas
kabupaten
Penyusunan pola pangan harapan (PPH) Aceh Besar 55.000.000 60.500.000 Baru
Model Pengembangan pangan pokok lokal Aceh Besar 1.650.000.000 1.815.000.000 Baru
Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kapasitas 1.022.151.400 1.124.366.540
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
2 12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000 88.000.000 Rutin DPMPTSP
2 12 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 304.700.000 335.170.000 Rutin DPMPTSP
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
2 12 02 Kapasitas 324.749.000 357.223.900
Aparatur Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas 35.000.000 38.500.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Tata Kelola
2 12 15 Kapasitas 150.000.000 165.000.000
Investasi Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Tata Kelola
2 12 16 Kapasitas 120.000.000 132.000.000
Realisasi Investasi Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Program Mengintensifkan penanganan Tata Kelola
2 12 24 Kapasitas 80.000.000 88.000.000
pengaduan masyarakat Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Pembentukan Unit Khusus Penanganan
2 12 24 02 80.000.000 88.000.000 Baru DPMPTSP
Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 32 Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan Usaha Kapasitas 1.680.000.000 3.088.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Tata Kelola
2 12 38 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Kapasitas 100.000.000 110.000.000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kemiskinan Dan 710.564.016 781.620.418
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kota Jantho (Jantho) 34.899.000 38.388.900 Baru
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec Kota Jantho (Jantho) 19.700.000 21.670.000 Baru
Penyediaan Makanan dan Minuman Kec Kota Jantho (Jantho) 98.250.000 108.075.000 Baru
Rapat -rapat kordinasi dan konsultasi keluar Daerah Kec Kota Jantho (Jantho) 272.550.016 299.805.018 Baru
Peningkatan Disiplin
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tata Kelola
3 01 02 Aparatur 235.780.000 259.358.000
Aparatur Pemerintahan
Pemerintahan
3 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 235.780.000 259.358.000 Rutin DKP
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan mobil jabatan Aceh Besar 45.450.000 49.995.000 Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas
Aceh Besar 134.330.000 147.763.000 Rutin
/oprasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 56.000.000 61.600.000 Rutin
Peningkatan Disiplin
Tata Kelola
3 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur 40.600.000 44.660.000
Pemerintahan
Pemerintahan
3 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.600.000 44.660.000 Rutin DKP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 40.600.000 44.660.000 Rutin
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penurunan
Menurunnya Angka
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Angka
3 01 15 Kemiskinan Dan 1.850.000.000 2.035.000.000
pesisir Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 01 15 02 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Aceh Besar 1.850.000.000 2.035.000.000 Baru DKP
Pengadaan Alat-alat Produksi untuk Kelompok
Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Pengolahan Aceh Besar
Pengadaan Peralatan Usaha Petani Garam Kab.
Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Baru
Aceh Besar
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam Kec Seulimeum (Data
200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Seulimum Gaseu)
Normalisasi Saluran Usaha Petani Garam Kec.
Kec Baitussalam 350.000.000 385.000.000 Baru
Baitussalam
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Seulimeum 150.000.000 165.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Seulimum
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Mesjid Raya 200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Mesjid Raya
Demplot Pengembangan Usaha Petani Garam
Kec Lhoong 200.000.000 220.000.000 Baru
Sistem Geomembran Kec. Lhoong
Pembangunan Tanggul Petani Garam Kec.
Kec Baitussalam 400.000.000 440.000.000 Baru
Baitussalam
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 20 Program pengembangan budidaya perikanan Kemiskinan Dan 2.511.000.000 2.762.100.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Kecamatan Baitussalam
Budidaya Ikan Air Tawar 150.000.000 165.000.000 Baru
(Blang Krueng)
Kec Baitussalam
Pembuatan DED saluran Tambak Kec. Baitussalam (Lambada Lhok, Klieng 75.000.000 82.500.000 Baru
Cot Aron, Labuy)
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 01 21 Program pengembangan perikanan tangkap Kemiskinan Dan 970.000.000 1.067.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar 177.600.000 195.360.000 Rutin DISTAN
3 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 25.285.524 27.814.076 Rutin DISTAN
3 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 177.836.928 195.620.621 Rutin DISTAN
3 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 65.719.500 72.291.450 Rutin DISTAN
3 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 828.565.504 911.422.054 Rutin DISTAN
3 03 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 802.758.016 883.033.818 Rutin DISTAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
3 03 01 19 Aceh Besar 2.376.719.872 2.614.391.859 Rutin DISTAN
Perkantoran
3 03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 45.200.000 49.720.000 Rutin DISTAN
3 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 366.660.000 403.326.000 Rutin DISTAN
Kecamatan Darussalam
(Lam Asan, Siem, Blang,
bantuan modal dan bimtek untuk kelompok tani Angan, Lampeudaya, 300.000.000 330.000.000 Baru
Tanjong Deah, Tanjung
Selamat)
Peningkatan
Meningkatnya
Program Peningkatan Hasil dan Mutu Ketahanan
3 03 16 Ketahanan Pangan 33.878.730.000 37.266.603.000
pertanian/perkebunan Pangan Dan
Dan Energi
Energi
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
3 03 16 02 Aceh Besar 818.800.000 900.680.000 Baru DISTAN
pertanian
Kecamatan Kuta Baro
Mesin Potong Padi (Lambro Deyah, Cot 500.000.000 550.000.000 Baru
Beut, Beurangong)
Rehab Kebun Induk Lada (2 Ha) Kec Kota Jantho 500.000.000 550.000.000 Baru
Kecamatan Leumbah
Seulawah (Panca, Panca
Pengadan Bibit Rambutan dan Duku 250.000.000 275.000.000 Baru
Kubu, Lam Kubu,
Teuladan)
Kecamatan Seulimeum
(Keunaloi, Seuneubok,
Pengadaan bibit rambutan, mangga, durian, pinang
Seulimeum, Gampong 500.000.000 550.000.000 Baru
batara
Raya, Ayon, Bayu,
Lampantee)
3 03 16 05 Pengembangan pertanian pada lahan kering Aceh Besar 2.250.500.000 2.475.550.000 Baru DISTAN
Pengembangan Bawang Merah Kec Seulimeum 100.000.000 110.000.000 Baru
Pengembangan Bawang Merah Kec Kuta Cot Glie 50.000.000 55.000.000 Baru
Pengembangan Bawang Merah Kec Kuta Cot Glie 100.000.000 110.000.000 Baru
Kecamatan Sukamakmur
(Dilip Lamteungoh, Dilip
Bukti, Reuhat Tuha,
Seumeureung, Tampok
Pembangunan Saluran Irigasi Induk 150.000.000 165.000.000 Rehabilitas
Blang, Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha, Lamlheu,
Lamteh Dayah, Tampok
Jeurat Raya)
Kecamatan Peukan Bada
(Beradeun, Keuneueu,
Lampisang, Rima Jeune,
Rima Keunerum, Ajuen,
Lam Hasan, Payatieng,
Lamgeu-eu, Lam Rukam,
Gurah, Lam Isek, Lam
Pagar Lingkar Sawah Keumok, Lamlumpu, Lam 500.000.000 550.000.000 Baru
Teeh, Baro, Lam
Manyang, Lam Awee,
Meunasah Tuha, Lam
Teungoh, Lam Tutui, Lam
Guron, Lam Badeuk,
Lambaro Neujid, Lam
Pageu, Pulo Bunta)
Kecamatan Lhoknga
Pengerasan Jalan Usaha Tani 200.000.000 220.000.000 Baru
(Meunasah Beutong)
Kecamatan Simpang Tiga
(Krueng Mak, Ateuk Cut,
Ateuk Blang Asan, Ateuk
Pembangunan Irigasi Persawahan Lam Ura, Ateuk 500.000.000 550.000.000 Baru
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak)
Kecamatan Leumbah
Seulawah (Lon Asan, Lon
pengadaan traktor besar 750.000.000 825.000.000 Baru
Baroh, Paya Keureuleh,
Lamtamot)
Kecamatan Lhoong
(Pudeng, Lamsujen,
Pembuatan jalan usaha pertanian Umong Seuribee, Baroh 750.000.000 825.000.000 Baru
Geunteut, Baroh Krueng
Kala)
Kecamatan Darussalam
pengadaan traktor untuk tiap mukim (Lam Reh, Tungkob, 900.000.000 990.000.000 Baru
Miruek Taman)
Kecamatan Indrapuri
(Aneuk Glee, Lam Ilie
Ganto, Lam Ilie Teungoh,
Reukih Dayah, Krueng
Lamkareung, Riting,
Lampanah Tunong,
Lampanah Baro,
Lampanah Teungoh,
Lampanah Dayah,
Lampanah Ranjo, Seuot
Tunong, Sihom Cot,
Sihom Lhok, Sinyeu,
Seuot Baroh, Pasar
Indrapuri, Indra Puri,
Reukih Keupula,
Lamleubok, Lam Ilie
Pengadaan Traktor Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Mesjid, Empe Ara, Ulee
Kareung, Seuremo,
Meunara, Lingom,
Lambunot, Lamsiot, Ulee
Ue, Jruek Bak Kreh,
Jruek Balee, Grot
Manyang, Grot Baro, Mon
Alue, Grot Blang,
Seulangai, Lampupok
Baro, Lampupok Raya,
Lambeutong, Limo
Lamluweung, Limo
Mesjid, Limo Blang, Cot
Kareung, Cureh, Lheue,
Mesalee, Lamlung, Mureu
Ule Titie, Mureu Bung U,
Kecamatan Seulimeum
(Lhieb, Gampong Raya,
Lamjruen, Iboh Tunong,
Ayon, Bayu, Batee Lhee,
Bak Seutui, Ujong Mesjid
Jalan Usaha Tani 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Tanoh Abee, Lamkuk,
Lampantee, Lambada,
Blang Tingkeum,
Lampanah, Ujong Mesjid
Lampanah, Leungah)
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec Lhoong (Jantang) 128.400.000 141.240.000 Baru
Kec Pulo Aceh (Alue
Pembangunan Jalan Usaha Tani 160.500.000 176.550.000 Baru
Riyeung)
Kec Seulimeum
Pembangunan Jalan Usaha Tani Cot Limeung 96.300.000 105.930.000 Baru
(Seulimeum)
Kec Kuta Baro (Lam Alu
Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud 107.000.000 117.700.000 Baru
Cut)
Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Talud Kec Montasik (Lamnga) 107.000.000 117.700.000 Baru
Pembangunan Saluran Irigasi Blang Rabo Kec Lhoknga (Lampaya) 107.000.000 117.700.000 Baru
Rehab Jaringan Irigasi Kelompok Tani Balee Puteh Kec Ingin Jaya (Ujong Xii) 139.100.000 153.010.000 Baru
Pembangunan Saluran Tersier Blang Kulu Kec Lhoknga (Lamgirek) 96.300.000 105.930.000 Baru
Pembangunan Embung Bung Seunon Dusun Kec Kuta Cot Glie
160.500.000 176.550.000 Baru
Japakeh II (Maheng)
Kec Pulo Aceh (Ulee
Pembangunan Embung 214.000.000 235.400.000 Baru
Paya)
Kec Seulimeum
Pengerasan Jalan Usaha Tani 85.600.000 94.160.000 Baru
(Meunasah Tunong)
Kec Seulimeum
Pengerasan Jalan Usaha Tani 107.000.000 117.700.000 Baru
(Leungah)
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec Montasik (Reudeup) 128.400.000 141.240.000 Baru
Fungisida Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Penurunan
Menurunnya Angka
Program pencegahan dan penanggulangan Angka
3 03 20 Kemiskinan Dan 4.959.000.000 5.454.900.000
penyakit ternak Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Pengadaan Bangunan Kandang Jepit Puskeswan Kec Mesjid Raya 20.000.000 22.000.000 Baru
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 03 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kemiskinan Dan 11.010.300.000 12.111.330.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 03 21 02 Pembibitan dan perawatan ternak Aceh Besar 6.946.300.000 7.640.930.000 Baru DISTAN
Pengadaan Konsentrat Sapi Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Baru
Perawatan Lahan HMT di Balai Ternak Ruminansia
Aceh Besar 75.000.000 82.500.000 Baru
Besar
Pekerjaaan Cut and Fill ( Gali dan Uruk ) di Balai
Aceh Besar 42.000.000 46.200.000 Baru
Ternak Ruminansia Besar
Pekerjaan Pembangunan Instalasi Air di Balai Ternak
Aceh Besar 53.500.000 58.850.000 Baru
Ruminansia Besar
Pekerjaan Instalasi Listrik di Balai Ternak Ruminansia
Aceh Besar 33.000.000 36.300.000 Baru
Besar
Pembuatan Pagar Tambahan di Balai Ternak
Aceh Besar 42.800.000 47.080.000 Baru
Ruminansia Besar
Kecamatan Lhoknga
(Mon Ikeun, Naga
Umbang, Lambaro Kueh,
Lam Ateuk, Aneuk Paya,
Lampaya, Lamkruet,
Weuraya, Meunasah
Lambaro, Mon Cut,
Meunasah Manyang,
Meunasah Karieng,
Lamgaboh, Tanjong,
penggemukan sapi,pengadaan bibit sapi dan pakan
Kueh, Nusa, Seubun 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru
ternak,kambing,ayam,sapi unggul
Keutapang, Seubun
Ayon, Lambaro Seubun,
Meunasah Mesjid
Lamlhom, Meunasah
Baro, Meunasah Mesjid
Lampuuk, Meunasah
Balee, Lamgirek,
Meunasah Beutong,
Lamcok, Meunasah
Blang, Meunasah Cut)
Kecamatan Krueng
Bantuan Peternakan Sapi, Kambing, Unggas 500.000.000 550.000.000 Baru
Barona Jaya (Gla Deyah)
Kecamatan Leumbah
Pengadaan Bibit Sapi Seulawah (Suka Damai, 500.000.000 550.000.000 Baru
Suka Mulia, Saree Aceh)
Kecamatan Leupung
(Layeun, Pulot,
Penggemukan Sapi Lamseunia, Meunasah 3.000.000.000 3.300.000.000 Baru
Mesjid, Meunasah Bak U,
Dayah Mamplam)
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Angka
3 03 23 Kemiskinan Dan 2.675.000.000 2.942.500.000
Peternakan Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 150.000.000 165.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 40.000.000 44.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Rutin DISPERINDAG
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
3 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 55.000.000
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian
3 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Rutin DISPERINDAG
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kualitas Pelayanan
3 07 06 20.000.000 22.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian
3 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aceh Besar 20.000.000 22.000.000 Rutin DISPERINDAG
Penurunan
Menurunnya Angka
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah Angka
3 07 15 Kemiskinan Dan 250.000.000 275.000.000
yang kondusif Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Aceh Besar 250.000.000 275.000.000 Baru DISPERINDAG
Kecamatan Krueng
Foto copy usaha gampong 0 Baru
Barona Jaya ()
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Angka
3 07 16 Kemiskinan Dan 2.000.000.000 2.200.000.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Angka
3 07 18 Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Koperasi Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Kec Baitussalam 450.000.000 495.000.000 Baru DISPERINDAG
3 07 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Aceh Besar 3.500.000.000 3.850.000.000 Rutin DISPERINDAG
3 07 18 08 Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi Aceh Besar 5.500.000.000 6.050.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
Kecamatan Leupung
(Layeun, Pulot,
Pengembangan Wisata Kuliner ( Toko Souvenir ) Lamseunia, Meunasah 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Mesjid, Meunasah Bak U,
Dayah Mamplam)
Perluasan pasar rakyat Keumire Kec Kuta Cot Glie 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan
Pembangunan musalla pasar rakyat Meuree Kec Indrapuri 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
Pembangunan kios pasar rakyat Keutapang Dua Kec Darul Imarah 1.000.000.000 1.100.000.000 Lanjutan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Kabupaten Aceh
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Rehabilitas
Besar
URUSAN : INDUSTRI
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Pengembangan Industri Kecil dan Angka
3 07 16 Kemiskinan Dan 2.500.000.000 2.750.000.000
Menengah Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 16 07 Pengembangan Industri Pengolahan Kulit Kec Mesjid Raya 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
Penurunan
Menurunnya Angka
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Angka
3 07 17 Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Industri Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
3 07 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Lanjutan DISPERINDAG
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
3 07 18 Program Penataan Struktur Industri Kemiskinan Dan 500.000.000 550.000.000
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Kota Jantho 96.168.600 105.785.460 Rutin BPKD
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kota Jantho 453.532.096 498.885.306 Rutin BPKD
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Kota Jantho 621.632.000 683.795.200 Rutin BPKD
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Kota Jantho 370.424.992 407.467.491 Rutin BPKD
4 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec Kota Jantho 806.520.000 887.172.000 Rutin BPKD
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kec Kota Jantho 2.640.400.000 2.904.440.000 Rutin BPKD
Kecamatan Darul Imarah
(Deunong, Leu Geu,
Lamsiteh, Lampeuneuen,
Ulee Tuy, Punie, Leu Ue,
Geundring, Pasheu
Beutong, Lampasi
Engking, Jeumpet Ajun,
Garot, Gue Gajah, Ulee
Lueng, Lam Bheu,
Kandang, Daroy Kameu,
PENGADAN MOBIL SAMPAH 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin
Tingkeum, Lamtheun,
Lamsidaya, Kuta Karang,
Lamkawee, Lheu Blang,
Lagang, Lamblang
Manyang, Lamblang
Trieng, Payaroh,
Lampeuneurut Ujong
Blang, Lampeuneurut
Gampong, Lamcot,
Lamreung, Bayu)
Kecamatan Simpang Tiga
(Tan Tuha, Blang Preh,
Blang Miro, Bha Ulee
Tutu, Lambunot,
Lambatee, Nya, Krueng
Mak, Batee Linteung,
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sekdes Ateuk Lamphang, Ateuk 400.000.000 440.000.000 Baru
Cut, Ateuk Blang Asan,
Ateuk Mon Panah, Ateuk
Lam Ura, Ateuk
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak, Lam Urit)
Kecamatan Simpang Tiga
(Tan Tuha, Blang Preh,
Blang Miro, Bha Ulee
Tutu, Lambunot,
Lambatee, Nya, Krueng
Mak, Batee Linteung,
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Keuchik Ateuk Lamphang, Ateuk 400.000.000 440.000.000 Baru
Cut, Ateuk Blang Asan,
Ateuk Mon Panah, Ateuk
Lam Ura, Ateuk
Lampeuot, Lamjamee
Dayah, Lamjamee
Lamkrak, Lam Urit)
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Kota Jantho 672.099.968 739.309.965 Rutin BPKD
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Kota Jantho 99.880.000 109.868.000 Rutin BPKD
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Kota Jantho 33.000.000 36.300.000 Rutin BPKD
4 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec Kota Jantho 213.972.000 235.369.200 Rutin BPKD
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Kota Jantho 130.200.000 143.220.000 Rutin BPKD
Peningkatan Disiplin
Tata Kelola
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur 80.630.000 88.693.000
Pemerintahan
Pemerintahan
4 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec Kota Jantho 80.630.000 88.693.000 Rutin BPKD
Peningkatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tata Kelola
4 02 05 Kompetensi Sumber 552.200.000 607.420.000
Aparatur Pemerintahan
Daya Aparatur
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tata Kelola
4 02 06 Kapasitas 13.750.000 15.125.000
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan
Pemerintah Daerah
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kec Kota Jantho 13.750.000 15.125.000 Rutin BPKD
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkatnya
Program peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola
4 02 17 Kapasitas 4.948.841.488 5.443.725.637
pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan
Pemerintah Daerah
4 02 17 02 Penyusunan standar satuan harga Kec Kota Jantho 102.856.600 113.142.260 Lanjutan BPKD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
4 02 17 06 Kec Kota Jantho 265.419.008 291.960.909 Lanjutan BPKD
APBD
4 02 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah Kec Kota Jantho 231.594.000 254.753.400 Lanjutan BPKD
4 02 17 30 Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi SKPD Kec Kota Jantho 375.787.488 413.366.237 Lanjutan BPKD
Penyusunan Kode Lokasi Barang Daerah Pemerintah
4 02 17 33 Kec Kota Jantho 89.628.000 98.590.800 Lanjutan BPKD
Kab. Aceh Besar
4 02 17 35 Intensifikasi Pajak Daerah Kec Kota Jantho 326.911.744 359.602.918 Lanjutan BPKD
4 02 17 36 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kec Kota Jantho 787.146.816 865.861.498 Lanjutan BPKD
4 02 17 43 Pelatihan Manajemen Aset/Barang Daerah Aceh Besar 39.160.000 43.076.000 Baru BPKD
Meningkatnya
Tata Kelola
4 02 36 Program Peningkatan Penerimaan Daerah Kapasitas 1.848.607.488 2.033.468.237
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
4 02 36 01 Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah Kec Kota Jantho 448.607.488 493.468.237 Lanjutan BPKD
4 02 36 02 Pendataan Dan Penilaian Objek Pajak Daerah Kec Kota Jantho 1.200.000.000 1.320.000.000 Baru BPKD
4 02 36 03 Pemeriksaan Pajak Daerah Kec Kota Jantho 200.000.000 220.000.000 Baru BPKD
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas Pelayanan
4 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 898.731.032 988.604.135
Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 14.266.000 15.692.600 Rutin SBM
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 43.493.500 47.842.850 Rutin SBM
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar 10.749.500 11.824.450 Rutin SBM
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 94.463.000 103.909.300 Rutin SBM
4 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Besar 113.425.000 124.767.500 Rutin SBM
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar 62.550.000 68.805.000 Rutin SBM
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Rutin SBM
4 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aceh Besar 5.800.000 6.380.000 Rutin SBM
4 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Besar 18.200.000 20.020.000 Rutin SBM
Meningkatnya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tata Kelola Kualitas Pelayanan
4 02 05 21.750.000 23.925.000
Aparatur Pemerintahan Admninistrasi
Kepegawaian
4 02 05 06 Pelatihan Analisis Beban Kerja Aceh Besar 21.750.000 23.925.000 Rutin SBM
Penurunan
Menurunnya Angka
Angka
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kemiskinan Dan 325.594.992 358.154.491
Kemiskinan Dan
Pengangguran
Pengangguran
4 02 31 13 Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Aceh Besar 152.850.000 168.135.000 Lanjutan SBM
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 08 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.967.906.556 8.764.697.212
Terlaksan
anya
Meningkatnya
proses
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi pengirima
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 3.395.051.752 3.734.556.927
Perkantoran n data dan
Admninistrasi
informasi
Kepegawaian
dalam
bentuk
hardcopy
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Kec Kota Pengiriman Data Dan
4 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100% Proses Administrasi 100% 1.937.024 2.130.726 Rutin BPBD
Jantho Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 158.034.960 173.838.456 Rutin BPBD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
27 Unit (15 Unit
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional Roda 6, 5 Unit
4 02 01 06 Administrasi 27 Unit 81.169.704 89.286.674 Rutin BPBD
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Roda 4, 7 Unit
Perkantoran
Roda 2 )
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 Gedung Kantor Kebutuhan Jasa 11 Gedung Kantor 45.430.436 49.973.480 Rutin BPBD
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 40.454.488 44.499.937 Rutin BPBD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan 12 Bulan 13.281.546 14.609.701 Rutin BPBD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 103.495.768 113.845.345 Rutin BPBD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 496.110.272 545.721.299 Rutin BPBD
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 14.081.714 15.489.885 Rutin BPBD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 183.385.120 201.723.632 Rutin BPBD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 337.670.720 371.437.792 Rutin BPBD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 80 Org 1.920.000.000 2.112.000.000 Rutin BPBD
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
4 02 02 Pemerintahan - 12 bulan 736.449.244 810.094.168
Prasarana Aparatur Pemerintah
Daerah
Tersedianya
Kebutuhaan
Terpeliharanya
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Pemeliharaan Rutin 11 Gedung 11 Gedung 55.727.304 61.300.034 Rutin BPBD
Perlengkapan Kantor
Gedung Kantor11
Gedung
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 55.000.000 60.500.000 Rutin BPBD
Jantho Jabatan
Jabatan
Tersedianya
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kebutuhaan
4 02 02 24 Aceh Besar 1 Tahun Pemeliharaan Rutin 1 Tahun 592.147.200 651.361.920 Rutin BPBD
dinas/operasional Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Operasional
Kenderaan Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Terpeliharanya
4 02 02 28 Kec Ingin Jaya 1tahun 1 Tahun 33.574.740 36.932.214 Rutin BPBD
kantor Peralatan Kantor Peralatan Kantor
Peningkatan Tersedian
Tata Kelola
Disiplin ya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 1 Tahun 36.895.320 40.584.852
Aparatur Peningkat
Pemerintahan an Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 36.895.320 40.584.852 Rutin BPBD
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
Terlaksan
Peningkatan anya
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi peningkat
4 02 05 Pemerintahan 1 Tahun 37.510.240 41.261.264
Daya Aparatur Sumber Daya nya
Aparatur kompeten
si SDM
aparatur
Terselenggaranya
Kec Kota Pendidikan Dan Meningkatnya
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 1 Tahun 37.510.240 41.261.264 Rutin BPBD
Jantho Pelatihan Formal Bagi Kapasitas Aparatur
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkat
nya
Penyebara
n
Informasi
Optimalisasi
Kebencan
Sumber Daya
aan dan
Alam
Penurunan Meminima
Program Pencegahan Dini dan Berkelanjutan
4 02 41 Resiko lisir 1 Tahun 2.550.000.000 2.805.000.000
Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan
Bencana Dampak
Penurunan
Bencana
Resiko
serta
Bencana
Meningkat
kan
Ketahanan
Masyaraka
t
Tersedianya Informasi
Tersebarnya Informasi
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Secara
4 02 41 01 Aceh Besar Kebencanaan Secara 1 Tahun 1 Tahun 350.000.000 385.000.000 Baru BPBD
Potensi Bencana Alam Menyeluruh Untuk
Menyeluruh
Masyarakat
Meningkatnya
Kesadaran Dan
Kewaspadaan
5 Sekolah, Tersedianya Sdm
Masyarakat Sekolah 5 Sekolah, Madrasah
Sekolah, Madrasah Aman Bencana Aceh Besar Madrasah Aman Sekolah Yang Tangguh 100.000.000 110.000.000 Baru
Dan Pemangku Aman Bencana
Bencana Terhadap Bencana
Kepentingan Dalam
Menghadapi Risko
Bencana
Terlaksananya
Publikasi Informasi Penggunaan Apar dan Kegiatan Penyebaran Tersedianya Informasi
Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 150.000.000 165.000.000 Baru
Rambu Evakuasi Bangunan Informasi Penggunaan Penggunaan Apar
Apar
Terpasangnya Rambu Tersedianya Rambu
Pengadaan Rambu Penunjuk Arah Evakuasi Penunjuk Arah Penunjuk Arah
Aceh Besar 100 Paket 100 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru
dan Papan Informasi Bencana Evakuasi Dan Papan Evakuasi Dan Papan
Informasi Bencana Informasi Bencana
Adanya Informasi Tersedianya Informasi
4 02 41 02 Mitigasi Ancaman Bencana Aceh Besar Kebencanaan Baik Alat 23 Kecamatan Kebencanaan Baik Alat 23 Kecamatan 250.000.000 275.000.000 Baru BPBD
Maupun Visualisasi Maupun Visualisasi
Terlaksananya
Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Pengurangan Tersedianya Sdm Yang
4 02 41 03 Aceh Besar Pelatihan Kebencanaan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 950.000.000 1.045.000.000 Baru BPBD
Risiko Bencana Tangguh Bencana
Berbasis Prb
Meningkatnya Sdm
Terbentuknya Desa
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Aceh Besar 10 Desa Masyarakat Desa Yang 10 Desa 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Tangguh Bencana
Tangguh Bencana
Terlaksananya Meningkatnya
Kec Kota
Pelatihan Damkar Peningkatan Kapasitas 80 Orang Kapasitas Anggota 80 Orang 400.000.000 440.000.000 Lanjutan
Jantho
Anggota Damkar Damkar
Terlaksananya Tertanamnya Budaya
Peringatan HKBN Aceh Besar 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Peringatan Hkbn Siap Untuk Selamat
Terlaksananya
Meningkatnya Sdm
Sosialisasi Dan
Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Masyarakat Sekolah
Aceh Besar Pencagahan 10 Sekolah 10 Sekolah 200.000.000 220.000.000 Baru
Kebakaran Terhadap Pencegahan
Kebakaran Bagi
Kebakaran
Masyarakat Sekolah
Tertanggulanginya
Tertanganinya Dampak
Kebakaran Baik
4 02 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Aceh Besar 23 Kecamatan Kebakaran Secara 23 Kecamatan 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru BPBD
Pemukiman Maupun
Menyeluruh
Hutan Dan Lahan
Tertanganinya
Tersedianya Pos Wmk
Pembangunan Pos WMK Kuta Baro Kec Kuta Baro 1 Paket Kebakaran Wilayah 1 Paket 700.000.000 770.000.000 Baru
Kuta Baro
Kec. Kuta Baro
Terlaksanya
Tersedianya Atribut
Pengadaan PDL dan Atribut Lengkap Kec Kota Pengadaan Atribut
1 Paket Lengkap Untuk Personil 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Lanjutan
Pemadam Kebakaran Jantho Lengkap Untuk Personil
Damkar
Damkar
Terlaksanya Tersenianya Atribut
Pengadaan PDH dan Atribut Lengkap Kec Kota
Pengadaan Atribut Pdh 10 Orang Pdh Damkar Untuk Bid. 10 Orang 100.000.000 110.000.000 Baru
Pemadam Kebakaran Jantho
Damkar Pk
Tertanamnya
Semboyang Pantang
Kec Kota Terlaksananya Pulang Sebelum
Peringatan Hut Damkar 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 165.000.000 Baru
Jantho Peringatan Hut Damkar Padam Walau Nyawa
Jadi Taruhan Dalam
Jiwa Petugas Damkar
Optimalisasi
Sumber Daya
Terlaksan
Alam
Penurunan anya
Berkelanjutan
4 02 48 Program Pemulihan Dampak Bencana Resiko Pemulihan 1 Tahun 500.000.000 550.000.000
Dan
Bencana Akibat
Penurunan
Dampak
Resiko
Bencana
Bencana
Amannya Masyarakat
Adanya Bangunan
Di Sekitar Daerah
Rehabilitasi Infrastruktur yang Rusak Akibat Terpelihara Dari
4 02 48 01 Aceh Besar 1 Tahun Pasca Bencana Di 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Daerah Rawan
Pasca Bencana
Bencana
Amannya Masyarakat
Adanya Bangunan
Di Sekitar Daerah
Rekontruksi Infrastruktur yang Rusak Akibat Terpelihara Dari
4 02 48 02 Aceh Besar 1 Tahun Pasca Bencana Di 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Daerah Rawan
Pasca Bencana
Bencana
Adanya Bangunan
Amannya Masyarakat
Rehabilitasi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Terpelihara Dari
4 02 48 03 Aceh Besar 1 Tahun Di Sekitar Daerah Yang 1 Tahun 0 0 Baru BPBD
Lingkungan yang Rusak Akibat Bencana Insfrastruktur Di Daerah
Rawan Bencana
Pasca Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Mitigasi Struktural dalam Penanggulangan
4 02 48 04 Aceh Besar Pelindung/prasarana Di 1 Tahun Di Sekitar Daerah Yang 1 Tahun 500.000.000 550.000.000 Baru BPBD
Bencana
Daerah Bencana Rawan Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Perbaikan Jalan Akses Armada Pemadam dan Kec Kota
Pelindung/prasarana 1 Paket Di Sekitar Daerah Yang 1 Paket 300.000.000 330.000.000 Baru
Sarana Pendukung di Pos Damkar Kota Jantho Jantho
Didaerah Bencana Rawan Bencana
Adanya Bangunan Amannya Masyarakat
Pembangunan Sumur Bor Pada Pos Damkar Kec Leumbah
Pelindung/prasarana 1 Paket Di Sekitar Daerah Yang 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Baru
Kec. Lembah Seulawah Seulawah
Didaerah Bencana Rawan Bencana
Terlaksan
Optimalisasi
anya
Sumber Daya
Kegiatan
Alam
Penurunan Tanggap
Program Kedaruratan dan Logistik Berkelanjutan
4 02 49 Resiko Darurat 1 Tahun 712.000.000 783.200.000
Kebencanaan Dan
Bencana Bencana
Penurunan
dan
Resiko
Pendistrib
Bencana
usian
Logistik
Terlaksananya Tertanganinya
Koordinasi Dan Masarakat Yang
Penanganan Kedaruratan Penanggulangan
4 02 49 01 Aceh Besar Pelaksanaan 1 Tahun Terkena Bencana 1 Tahun 250.000.000 275.000.000 Baru BPBD
Bencana
Penanganan Tanggap Secara Cepat Dan
Darurat Tepat
Tersedianya Personil
Terbangunnya Jaring Yang Handal Dilokasi
Pengembangan PusdalOps PB Aceh Besar Komunikasi 1 Kegiatan Bencana Dan Jejaring 10 Orang 100.000.000 110.000.000 Baru
Kebencanaan Rantai Komando
Tanggap Darurat
Terlaksananya
Terselenggaranya
Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Operasional Trc Dan
Aceh Besar 12 Bulan Bantuan Penanganan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Baru
Cepat (TRC) Bencana Respon Terhadap
Darurat Oleh Trc Pb
Bencana
Tersediannya Anggaran
Terpenuhinya Logistik
4 02 49 02 Persediaan Perlengkapan Logistik Aceh Besar Untuk Pengadaan 1 Tahun 1 Tahun 200.000.000 220.000.000 Baru BPBD
Kebencana
Logistik Kebencana
Terselenggaranya
Terjaminnya Dan
Paket Pengadaan
Terpenuhinya
Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Logistik Dan
Aceh Besar 1 Paket Kebutuhan Logisttik 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Baru
Masyarakat Terdampak Bencana Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat Korban
Dasar Masyarakat
Bencana
Terdampak Bencana
Tersedian
ya
dukungan
Meningkatnya operasion
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas al dan
2 09 02 Pemerintahan 1 Tahun 733.200.000 806.520.000
Aparatur Pemerintah pemelihar
Daerah aan
kenderaan
dinas
secara
kontinyu
Tersedianya Sarana
2 09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun Rehap Gedung Kantor 1 Unit 232.800.000 256.080.000 Rutin DISHUB
Gedung Yang Aman
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 09 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 74.800.000 82.280.000 Rutin DISHUB
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Biaya
Tersedianya Dukungan
Operasional 13 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Operasional Dan Jasa
2 09 02 24 Aceh Besar 1 Tahun Roda2, 4 Unit Roda 4, 2 1 Tahun 425.600.000 468.160.000 Rutin DISHUB
Dinas/Operasional Pemeliharaan
Roda Enam Dan 1 Unit
Kenderaan Sinas
Mobil Pju
Terlayanin
ya
masyaraka
Meningkatnya
Tata Kelola t dengan
Kapasitas Pengadaa
2 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan baik dan 125.400.000 137.940.000
Pemerintah n pakaian
tepat
Daerah Dinas
waktu
serta
berbiaya
murah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
2 09 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 77 Orang Pegawai 125.400.000 137.940.000 Rutin DISHUB
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Tersusunn
ya Lakip
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola tahun
Kapasitas
2 09 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 2018, 1 Tahun 34.540.000 37.994.000
Pemerintah
Keuangan perjanjian
Daerah
Kinerja,
Iku, Renja
dan RKA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya Dokumen Tersusunnya Laporan
2 09 06 01 Aceh Besar 1 Tahun 80% 34.540.000 37.994.000 Rutin DISHUB
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan Skpd Skpd
URUSAN : PERHUBUNGAN
Terwujudn
ya
koordinasi
Terlayani
antar
Tata Kelola Masyarakat
pengambil
2 09 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Pemerintahan Dengan Baik 1 forum 290.500.000 319.550.000
kebijakan
Dan Tepat
dalam
Waktu
forum lalu
lintas dan
angkutan
jalan
Sinkronisasi Kerja
Aparatur Penegak
Hukum Dan Displin Terwujudnya
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
2 09 17 05 Aceh Besar Lalu Lintas Sehingga 80% Pengawasan Lalu 80% 270.500.000 297.550.000 Lanjutan DISHUB
angkutan umum di jalan raya
Terciptanya Kelancaran Lintas Di Jalan Raya
Dan Keselamatan
Dijalan Raya
Memberikan Hasil
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Kesepakatan Bersama Terciptanya Koordinasi
2 09 17 16 Aceh Besar 80% 50% 20.000.000 22.000.000 Lanjutan DISHUB
angkutan Dan Aksi Penanganan Antara Instansi Terkait
Masalah Lalin
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.309.600.000 14.640.560.000
Tersedian
ya
administra
si
Meningkatnya
Tata Kelola perkantor
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas Pelayanan
2 05 01 Pemerintahan an yang 1.189.100.000 1.308.010.000
Perkantoran Pemerintah yang
mendukun
Daerah optimal
g
kelancara
n tugas
dan fungsi
dinas
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Kec Kota Pengiriman Data Dan
2 05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 100% Proses Administrasi 100% 10.000.000 11.000.000 Rutin DLH
Jantho Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
2 05 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 142.000.000 156.200.000 Rutin DLH
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
57 Unit (6 Unit Roda Kelancaran Pelayanan 57 Unit (6 Unit
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional
2 05 01 06 2, 12 Unit Roda 4, Administrasi Roda 2, 12 Unit 230.000.000 253.000.000 Rutin DLH
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas
34 Roda 6) Perkantoran Roda 4, 34 Roda 6)
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
2 05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Kantor Kebutuhan Jasa 2 Kantor 49.500.000 54.450.000 Rutin DLH
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
2 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 2 Kantor 2 Kantor 68.200.000 75.020.000 Rutin DLH
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
2 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 31.900.000 35.090.000 Rutin DLH
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
2 05 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 137.500.000 151.250.000 Rutin DLH
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan Tercapainya Kebutuhan 12 Bulan
2 05 01 15 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin DLH
perundang-undangan Jantho Bacaan Bahan Bacaan
Tersedian
ya sarana
dan
prasarana
Meningkatnya
Tata Kelola kantor
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Pelayanan
2 05 02 Pemerintahan untuk 4.159.500.000 4.575.450.000
Prasarana Aparatur Pemerintah yang
mendukun
Daerah optimal
g
kelancara
n tugas
dan fungsi
dinas
Tersedianya Mobil 1 Buah Mobil Kelancaran Tugas- 1 Buah Mobil
2 05 02 04 Pengadaan mobil jabatan Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Rutin DLH
Kepala Dinas tugas Kedinasan
Kec Kota Terpeliharanya Tempat
2 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran Tugas 100% 100% 82.500.000 90.750.000 Rutin DLH
Jantho Tugas Kantor
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
2 05 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 55.000.000 60.500.000 Rutin DLH
Jantho Jabatan
Jabatan
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Kota Kendaraan
2 05 02 24 62 Unit Kendaraan 62 Unit 3.000.000.000 3.300.000.000 Rutin DLH
Dinas/Operasional Jantho Dinas/operasional
Dinas/operasional
Kantor
Kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Terpeliharanya
2 05 02 26 12 Bulan Pemeliharaan 12 Bulan 120.000.000 132.000.000 Rutin DLH
gedung kantor Jantho Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya
2 05 02 28 12 Bulan Pemeliharaan Peralatan 12 Bulan 212.000.000 233.200.000 Rutin DLH
kantor Jantho Peralatan Kantor
Kantor
Terpenuhinya Rehab
Kec Kota Terrehabnya Fasilitas
2 05 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit Fasilitas Gedung 1 Unit 80.000.000 88.000.000 Rutin DLH
Jantho Gedung Kantor
Kantor
Terrehabnya Terpenuhinya Rehab
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Kec Kota Kendaraan Kendaraan
2 05 02 44 2 Unit 2 Unit 110.000.000 121.000.000 Rutin DLH
dinas/operasional Jantho Dinas/operasional Dinas/operasonal
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin Terciptany
2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 45.000.000 49.500.000
Aparatur a disiplin
kinerja
Pemerintahan aparatur
aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
2 05 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin DLH
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
Terwujudn
ya
Meningkatnya penyerapa
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Meningkat
Kapasitas n
2 05 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan nya 16.000.000 17.600.000
Pemerintah keuangan
Keuangan kinerja
Daerah dan
aparatur
pencapaia
n kinerja
aparatur
Terlaksananya
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec Kota Tersedianya Laporan
2 05 06 01 1 Dokumen Penyusunan Laporan 1 Dokumen 8.000.000 8.800.000 Rutin DLH
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jantho Kinerja Skpd
Kinerja Skpd
Tersedianya Laporan Terlaksananya Laporan
Kec Kota
2 05 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Keuangan Selama 1 1 Laporan Keuangan Selama 1 1 Laporan 8.000.000 8.800.000 Rutin DLH
Jantho
Tahun Tahun
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP
Optimalisasi
Terjagany
Sumber Daya Terwujudn
a atau
Alam ya kualitas
Penurunan terkendali
Program Pengendalian Pencemaran dan Berkelanjutan lingkunga
2 05 16 Resiko nya 50.000.000 55.000.000
Perusakan Lingkungan Hidup Dan n hidup
Bencana kualitas
Penurunan yang
dan fungsi
Resiko sehat
lingkunga
Bencana
n hidup
Terdatanya Monitoring , Terlaksananya
2 05 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Evaluasi Dokumen 50 Kali Monitoring, Evaluasi 50 Kali 50.000.000 55.000.000 Rutin DLH
Ukl/upl Dokumen Ukl/upl
Adanya Pembinaan,
Mewujudkan Sekolah
Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Penilaian Dan Sekolah Sd, Smp, Sekolah Sd, Smp,
Aceh Besar Yang Peduli Dan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Penghargaan Adiwiyata kepada Sekolah Pemberian Sma Sma
Berbudaya Lingkungan
Penghargaan Adiwiyata
Mengedukasi Atau
Adanya Peringatan Hari Masyarakat Aceh Mengajak Masyarakat Masyarakat Aceh
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Aceh Besar 50.000.000 55.000.000 Baru
Lingkungan Hidup Besar Untuk Melestarikan Besar
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Meningkatkan
Pemahaman Dan
Perhatian Masyarakat
Pameran Lingkungan Aceh Besar 5 Kecamatan Kesadaran Masyarakat 5 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Baru
Pada Pelestarian
Pada Pelestarian
Lingkungan
Lingkungan
Terwujudn
ya Terpelihar
Optimalisasi
kelestaria anya
Sumber Daya
n lingkunga
Alam
Program pengembangan ekowisata dan Penurunan lingkunga n dan
Berkelanjutan
2 05 21 jasa lingkungan di kawasan-kawasan Resiko n dan meningkat 30.000.000 33.000.000
Dan
konservasi laut dan hutan Bencana kesejahter kan
Penurunan
aan kesejahter
Resiko
masyaraka aan
Bencana
t masyaraka
t
Meningkatkan Terlaksananya
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Kelestarian Lingkungan Pelestarian Lingkungan
2 05 21 01 Aceh Besar 5 Kecamatan 5 Kecamatan 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
di kawasan konservasi Dan Pemberdayaan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Meningkat
kan
ketersedia Tertata
Peningkatan Peningkatan
an udara dan
Aksesibilitas Kualitas
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau yang terpelihara
2 05 24 Serta Kesehatan 160.000.000 176.000.000
(RTH) bersih, nya Ruang
Kualitass Lingkungan
estetika terbuka
Kesehatan Masyarakat
kota dan Hijau
aktivitas
masyaraka
t
Pelaksanaan
Tersusunnya
Penyusunan Kebijakan
Penyusunan kebijakan, norma,standard Kebijakan, Norma,
2 05 24 01 Aceh Besar 1 Buah Qanun Norma, Standar 1 Buah Qanun 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
prosedur dan manual pengelolaan RTH Standar Prosedur
Prosedur Pengelolaan
Pengelolaan Rth
Rth
Menjaga Ekosistem
2 05 24 06 Pemeliharaan RTH Aceh Besar Terpeliharanya Rth 5 Lokasi 5 Lokasi 50.000.000 55.000.000 Rutin DLH
Diwilayah Perkotaan
Meningkatnya
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlibatnya Masyarakat
2 05 24 09 Aceh Besar Kesadaran Masyarakat 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Baru DLH
pengelolaan RTH Dalam Pengelolaan Rth
Dalam Pengelolaan Rth
Bertambahnya
Adanya Kegiatan Untuk
2 05 24 05 Penataan RTH 1 Paket Penyediaan Dan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Baru DLH
Penataan Rth
Pemanfaatan Rth
Bertambahnya
Adanya Kegiatan Untuk
Penataan RTH Aceh Besar 1 Paket Penyediaan Dan 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Rutin
Penataan Rth
Pemanfaatan Rth
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.821.492.500 5.303.641.750
Lancarnya
Meningkatnya pengelola
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas an Pelayanan
2 10 01 Pemerintahan 1.603.462.500 1.763.808.750
Perkantoran Pemerintah administra yang
Daerah si optimal
perkantor
an
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 79.200.000 87.120.000 Rutin KOMINFO
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
2 10 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 79.200.000 87.120.000 Rutin KOMINFO
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
2 10 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 8.000.000 8.800.000 Rutin KOMINFO
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
2 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 238.000.000 261.800.000 Rutin KOMINFO
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Tersedianya Jasa
2 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 3 Kantor 4.755.500 5.231.050 Rutin KOMINFO
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
(10 Unit Service Ac, 8
Terpeliharanya Aset Lancarnya Pelayanan Kelancaran
2 10 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar Unit Komputer Printer, 14.700.000 16.170.000 Rutin KOMINFO
Dan Peralatan Kantor Tugas Kedinasan Kinerja
6 Unit Ups)
Tercapainya
2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 3 Kantor 3 Kantor 61.864.500 68.050.950 Rutin KOMINFO
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 22.100.000 24.310.000 Rutin KOMINFO
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
2 10 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 1.882.500 2.070.750 Rutin KOMINFO
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
2 10 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 750.000.000 825.000.000 Rutin KOMINFO
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 10 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 3 Kantor 8.970.000 9.867.000 Rutin KOMINFO
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
2 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 46.890.000 51.579.000 Rutin KOMINFO
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 10 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 287.900.000 316.690.000 Rutin KOMINFO
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Tersedian
Tenaga
Peningkatan ya SDM
Tata Kelola Persandia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi yang
2 10 05 Pemerintahan n dan 42.000.000 46.200.000
Daya Aparatur Sumber Daya terampil
Tenaga
Aparatur sesuai
Teknis IT
bidang
tugasnya
Petugas Persandian
Tersedianya Sdm Yang Tenaga
Dan Tenaga Teknis
2 10 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aceh Besar 4 Orang Terampil Sesuai Bidang Persandian Dan 42.000.000 46.200.000 Rutin KOMINFO
Pengelola E-
Tugasnya Tenaga Teknis It
government
Tersedian
ya
dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Prasarana/
pelaporan 1 Tahun
2 10 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Perlengkapan 31.726.000 34.898.600
tugas- Anggaran
Keuangan Dinas
tugas
lembaga
pemerinta
han
Dokumen Iku, Tapkin, Tersedianya Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
2 10 06 01 Aceh Besar Lppd, Renstra, Renja, 7 Dokumen Pelaporan Tugas-tugas 1 Tahun Anggaran 31.726.000 34.898.600 Rutin KOMINFO
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lakip, Rka Lembaga Pemerintahan
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bertamba
hnya
Informasi
Terlayani
yang
Tata Kelola Masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, dibutuhka
2 10 15 Pemerintahan Dengan Baik 80 % 2.715.200.000 2.986.720.000
Informasi dan Media Massa n
Dan Tepat
Masyaraka
Waktu
t dalam
rangka
membang
un Daerah
Rehabilitasi 1 Unit
Gedung Media
Gedung Media Center,
Center, Tabloid
Gedung Media Center Tabloid Aceh Besar
Memperlancar Kegiatan Aceh Besar Lam
Pembinaan dan pengembangan jaringan Kabupaten Aceh Besar Lam Haba, Talk Show,
2 10 15 02 Aceh Besar Peluputan Pemerintah Haba, Talk Show, 2.361.600.000 2.597.760.000 Baru KOMINFO
komunikasi dan informasi Dan Peralatan Mendapatkan Inews A
Daerah Mendapatkan
Peliputan World Dan Video
Inews A World
Informatif
Dan Video
Informatif
Rehabilitasi 1 Unit
Gedung Media
Gedung Media Center,
Center, Tabloid
Gedung Media Center Tabloid Aceh Besar
Memperlancar Kegiatan Aceh Besar Lam
Pembinaan dan pengembangan jaringan Kabupaten Aceh Besar Lam Haba, Talk Show,
Peluputan Pemerintah Haba, Talk Show, 2.361.600.000 2.597.760.000 Baru
komunikasi dan informasi Dan Peralatan Mendapatkan Inews A
Daerah Mendapatkan
Peliputan World Dan Video
Inews A World
Informatif
Dan Video
Informatif
Bertambahnya
Tersedianyan Informasi Yang
Pembinaan dan pengembangan sumber daya Subdomian Yang
2 10 15 03 Aceh Besar Subdomain Skpd Untuk Dibutuhkan Masyarakat 80 % 98.650.000 108.515.000 Rutin KOMINFO
komunikasi dan informasi Terintegritas
Seluruh Skpd Dalam Rangka
Membangun Daerah
Tercapainya Tertib Menara
Pad Retribusi
Perencanaan dan pengembangan kebijakan Administrasi Dan Telekomunikasi
2 10 15 07 Aceh Besar Pengendalian Menara 300 Objek Retribusi 189.450.000 208.395.000 Lanjutan KOMINFO
komunikasi dan informasi Registrasi Menara Dalam Wilayah
Telekomunikasi
Telekomunikasi Kab.aceh Besar
Tabloid Aceh
Tabloid Aceh Besar Besar Lam Haba,
Domain, Terbentuknya Memperlancar Kegiatan Lam Haba, Talk Show, Talk Show,
2 10 15 08 Kerjasama Informasi Media Massa Aceh Besar Bakohumas, Dan Publikasi Pemerintah Mendapatkan Inews A Mendapatkan 65.500.000 72.050.000 Baru KOMINFO
Peralatan Publikasi Daerah World Dan Video Inews A World
Informatif Dan Video
Informatif
Bertamba
hnya
Informasi
Terlayani
yang
Tata Kelola Masyarakat
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang dibutuhka
2 10 17 Pemerintahan Dengan Baik 80% 27.500.000 30.250.000
komunikasi dan informasi n
Dan Tepat
Masyaraka
Waktu
t dalam
rangka
membang
un Daerah
Bertambahnya
Tersedianyan Operator Informasi Yang
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Operator Website
2 10 17 01 Aceh Besar Website Untuk Seluruh Dibutuhkan Masyarakat 80% 27.500.000 30.250.000 Baru KOMINFO
informasi Yang Terintegritas
Skpd Dalam Rangka
Membangun Daerah
Bertamba
hnya
Terlayani informasi
Tata Kelola Masyarakat yang Masyaraka
Program Kerjasama Informasi dan Media
2 10 18 Pemerintahan Dengan Baik dibutukan t yang 259.104.000 285.014.400
Massa
Dan Tepat masyaraka berwawas
Waktu t dalam an
rangka
membang
un daerah
Tersedianya Data Dan
Informasi Pemerintah Bertambahnya
Daerah,terlaksananya Informasi Yang
Penyebarluasan informasi pembangunan Masyarakat Yang
2 10 18 01 Aceh Besar Penyebarluasan 85 % Dibutukan Masyarakat 178.654.000 196.519.400 Lanjutan KOMINFO
daerah Berwawasan
Informasi, Dalam Rangka
Pembangunan Untuk Membangun Daerah
Masyarakat
Meningkatnya
Pengetahuan Dan
Terlaksananya 96 Gampong
Informasi Yang
Penyebarluasan informasi yang bersifat Diseminasi Dan 96 Kelompok Informasi Dalam Wilayah
2 10 18 03 Aceh Besar Dibutuhkan Masyarakat 80.450.000 88.495.000 Baru KOMINFO
penyuluhan bagi masyarakat Pendistribusian Gampong Kabupaten Aceh
Dalam Melaksanakan
Informasi Nasional Besar
Pembangunan Di
Gampong
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERTANAHAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 04 1 DINAS PERTANAHAN 2.585.681.255 2.844.249.381
Terpenuhi
nya
sarana
Meningkatnya
Tata Kelola komunika
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan
2 04 01 Pemerintahan si, 100% 481.890.182 530.079.200
Perkantoran Pembanguna
sumberda
n Daerah
ya air dan
listrik
selama 12
bulan
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 105.513.648 116.065.013 Rutin Pertanahan
Informasi Dalam
Kantor
Bentuk Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
2 04 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 60.340.500 66.374.550 Rutin Pertanahan
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 4 Unit (2 Unit Roda 2, 2
2 04 01 06 Aceh Besar Administrasi 4 Unit 7.843.000 8.627.300 Rutin Pertanahan
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
2 04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 948.750 1.043.625 Rutin Pertanahan
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Tersedianya Jasa 7 Ruang Kerja
2 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Ruang Kerja Kantor Kebutuhan Jasa 4.560.900 5.016.990 Rutin Pertanahan
Kebersihan Kantor Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
2 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Ruang Kantor 7 Ruang Kantor 69.645.080 76.609.588 Rutin Pertanahan
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 17.267.250 18.993.975 Rutin Pertanahan
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
2 04 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 21.340.550 23.474.605 Rutin Pertanahan
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 04 01 15 Aceh Besar 7 Ruang Kantor Kebutuhan Bahan 7 Ruang Kantor 4.554.000 5.009.400 Rutin Pertanahan
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
2 04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 11.385.000 12.523.500 Rutin Pertanahan
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 04 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 178.491.504 196.340.654 Rutin Pertanahan
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Terlaksan
anya
Meningkatnya
Tata Kelola Peningkat
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan
2 04 02 Pemerintahan an Sarana 100% 659.271.248 725.198.373
Prasarana Aparatur Pembanguna
dan
n Daerah
Prasarana
bagi
Aparatur
Kelancaran
Tersedianya Kendaraan
2 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 100% Pelaksanaan Tugas 100% 34.155.000 37.570.500 Rutin Pertanahan
Dinas/operasional
Kedinasan
Kelancaran
Tersedianya Peralatan
2 04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 295.535.616 325.089.178 Rutin Pertanahan
Gedung Kantor
Kantor
Terpeliharanya Gedung Kenyamanan Dalam
2 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 3.036.000 3.339.600 Rutin Pertanahan
Kantor Bekerja
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 31.625.000 34.787.500 Rutin Pertanahan
Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terawatnya Kendaraan Kelancaran Pelayanan
2 04 02 24 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 27.830.000 30.613.000 Rutin Pertanahan
Dinas/Operasional Dinas Roda 2 Dan 4 Tugas Kantor
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Pelayanan
2 04 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung 12 Bulan 12 Bulan 7.480.000 8.228.000 Rutin Pertanahan
kantor Tugas Kantor
Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan Ruangan
Meningkatkan Nilai
Yang Memadai Untuk
2 04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar Fungsi Dan Aset 100% 100% 259.609.632 285.570.595 Rutin Pertanahan
Aktifitas Kedinasan
Gedung Pertanahan
Yang Nyaman Dan
Aman
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Pengelolaan
2 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Capaian 100% 18.216.000 20.037.600
Pembanguna
Kinerja
n Daerah
bagi
Aparatur
Tersedianya Pakaian Kenyamanan Dan
2 04 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Aceh Besar Kedinasan Serta Atribut 100% Keseragaman Dalam 100% 18.216.000 20.037.600 Rutin Pertanahan
Kelengkapannya Kinerja Aparatur
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Terselesai
Pengelolaan
2 04 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan kannya 100% 9.493.825 10.443.208
Pembanguna
Keuangan Pelaporan
n Daerah
Keuangan
Tersedianya Dokumen
Tersusunnya Semua
Pelaporan Keuangan
Ikhtisar Pelaksanaan
2 04 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 100% Dalam Bentuk 100% 9.493.825 10.443.208 Rutin Pertanahan
Administrasi Keuangan
Hardcopy Dan Soft
Setiap Semester
Copy
URUSAN : PERTANAHAN
Menghimp
un Data
sertifikat
tanah
Meningkatnya terdaftar
Tata Kelola
Program pembangunan sistem pendaftaran Pengelolaan baik untuk
2 04 15 Pemerintahan 100% 728.400.496 801.240.546
tanah Pembanguna instansi
n Daerah pemerinta
h maupun
masyaraka
t terutama
yg kurang
mampu
Terlaksananya
Tersedianya Bukti Pendaftaran Serta
Kepemilikan Hak Atas Pembutan Bukti
Tanah Instansi Kepemilikan Hak Atas
2 04 15 01 Penyusunan sistem pendaftaran tanah Aceh Besar 100% 100% 605.000.000 665.500.000 Baru Pertanahan
Pemerintah Dan Tanah Instansi
Masyarakat Terutama Pemeerintah Dan
Yang Kurang Mampu Masyarakat Terutama
Yng Kurang Mampu
Tersebarnya
Pengetahuan Kepada
Terdaftarnya Tanah
Masyarakat Untuk
Milik Masyarakat Dan
2 04 15 02 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah Aceh Besar Dapat Mendaftarkan 100% 100% 123.400.496 135.740.546 Baru Pertanahan
Instansi Pemerintah
Kepemilikan Tanah
Secara Sah Dan
Yang Sah Secara
Hukum
Tercapain
ya proses
koordinasi
Meningkatnya
Tata Kelola untuk
Program Penataan penguasaan, pemilikan, Pengelolaan
2 04 16 Pemerintahan percepata 100% 374.159.504 411.575.454
penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembanguna
n
n Daerah
pendataan
tanah
bersertifik
at
Terjadinya Koordinasi
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan Adanya Data Tanah
2 04 16 01 Aceh Besar Percepatan Pendataan 100% 100% 192.659.504 211.925.454 Lanjutan Pertanahan
dan pemanfaatan tanah Yang Bersertifikat
Tanah Bersertifikat
Terlaksananya Proses
Tersedianya Informasi
Penyebarluasan
Tentang Hukum
Informasi Dan
Kepemilikan Hak Atas
Pendataan Kepemilikan
2 04 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Aceh Besar Tanah Untuk Umum 100% 100% 181.500.000 199.650.000 Baru Pertanahan
Dan Penggunaan
Dan Instansi
Tanah Instansi
Pemerintah Dalam
Pemerintah Dan
Berbagai Bentuk
Masyarakat
Adanya
fungsi
Fasilitasi
Meningkatnya
Tata Kelola untuk
Program Penyelesaian konflik-konflik Pengelolaan
2 04 17 Pemerintahan konflik 100% 133.100.000 146.410.000
pertanahan Pembanguna
dan
n Daerah
sengketa
Pertanaha
n
Tercapainya
Tersedianya Data
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Penyelesaian Konflik
2 04 17 01 Aceh Besar Konflik Dan Sengketa 100% 100% 133.100.000 146.410.000 Lanjutan Pertanahan
pertanahan Dan Sengketa
Pertanahan
Pertanahan
Adanya
suatu
Sistem
Meningkatnya
Tata Kelola Informasi
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
2 04 18 Pemerintahan Pertanaha 100% 181.150.000 199.265.000
Pertanahan Pembanguna
n yang
n Daerah
memiliki
data
akurat
Terlaksananya
Pelatihan Untuk Tersedianya Informasi
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang Rancangan Awal Pertanahan Yang
2 04 18 01 Aceh Besar 100% 100% 181.150.000 199.265.000 Baru Pertanahan
handal Aplikasi Pada Sistem Lengkap Dan Maksimal
Pengelolaan Informasi Di Aceh Besar
Pertanahan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.787.360.000 19.566.096.000
Program Pelayanan Administrasi
1 03 01 1.856.000.000 2.041.600.000
Perkantoran
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
1 03 02 Pemerintahan Dengan Baik 1.900.000.000 2.090.000.000
Aparatur
Dan Tepat
Waktu
Kec Kota
1 03 02 03 Pembangunan gedung kantor 800.000.000 880.000.000 Rutin PUPR
Jantho
Pembangunan Gedung Kantor PUPR Aceh Besar 800.000.000 880.000.000 Baru
Kecamatan
Indrapuri (Ulee
Kareung,
Seuremo,
Jembatan Penyebrangan Gampong Ulee
Lambeutong, 150.000.000 165.000.000 Baru
Kareung dan Wilayah Gampong Limo
Limo
Lamluweung,
Limo Mesjid,
Limo Blang)
1 03 15 07 Pembangunan Jalan Poros Desa 625.000.000 687.500.000 Baru PUPR
Kecamatan
Simpang Tiga
Pengerasan Jalan (Nya, Krueng 60.000.000 66.000.000 Baru
Mak, Batee
Linteung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Karieng,
Cot Malem,
jalan Aspal antar Desa 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Pembukaan jalan Baru 90.000.000 99.000.000 Baru
Geundreut, Cot
Meulangen,
Bung Pageu,
Cot Sayun)
Kecamatan
Lhoknga
(Aneuk Paya,
pengaspalan jalan 100.000.000 110.000.000 Baru
Seubun
Keutapang,
Lamcok)
Kecamatan
Pengerasan Jalan Antar Gampong dalam
Darul Kamal
Kecamatan Darul Kamal (Gp. Lamsod ke 50.000.000 55.000.000 Baru
(Lambaro
Lambaro Biluy : 1,5 km)
Biluy, Lamsod)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Mon
Ikeun, Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
pengaspalan jalan evakuasi,jalan antar desa Karieng,
125.000.000 137.500.000 Baru
dan jalan usaha tani Lamgaboh,
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kec Kota
1 03 15 09 Peningkatan Jalan 700.000.000 770.000.000 Baru PUPR
Jantho
Kecamatan
Pengaspalan jalan Evakuasi Baet - Rukoh Baitussalam 50.000.000 55.000.000 Baru
(Baet)
Kecamatan
Mesjid Raya
(Baro,
Neuheun,
Meunasah
Pengaspalan Jalan 300.000.000 330.000.000 Baru
Kulam, Ie
Seum, Lamreh,
Beurandeh,
Paya Kameng,
Ruyung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Gapuy,
Saney,
Lamgeuriheu,
Umong
PELEBARAN JALAN DAN PENGASPALAN
Seuribee, 200.000.000 220.000.000 Baru
JALAN DESA
Teungoh
Geunteut,
Baroh
Geunteut,
Baroh Blang
Mee)
Kecamatan
Darul Kamal
Pengaspalan Jalan antar Gampong dalam
(Lamsod,
Kecamatan Darul Kamal Gp Lamsod - Gp
Lamkunyet,
Blangkire : 2 km (lamsod-biluy, teu balu, blang
Lhang, 150.000.000 165.000.000 Baru
kiree), Gp Turam - Gp Lamkunyet : 1 km, Gp.
Lambatee,
Lhang - Gp. Lambatee - Gp Lamkunyet : 3 km,
Turam, Blang
Gp. Lamsod - Lambaro Biluy
Kiree, Lambaro
Biluy)
Program Pembangunan saluran
1 03 16 1.075.000.000 1.182.500.000
drainase/gorong-gorong
Perencanaan Pembangunan saluran
1 03 16 01 0 0 Rehabilitas PUPR
drainase/gorong-gorong
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 655.000.000 720.500.000 Baru PUPR
Kecamatan
Baitussalam
saluran induk cot paya-kajhu 50.000.000 55.000.000 Baru
(Kajhu, Cot
Paya)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
Pembangunan Saluran Irigasi Antar Gampong (Gani, Ateuk 80.000.000 88.000.000 Baru
Lueng Ie,
Ateuk Anggok)
Kecamatan
Peukan Bada
(Beradeun,
Keuneueu,
Lampisang,
Rima Jeune,
Rima
Keunerum,
Saluran Induk 150.000.000 165.000.000 Baru
Ajuen,
Payatieng,
Lamgeu-eu,
Lam Rukam,
Gurah, Lam
Isek, Lam
Keumok, Lam
Badeuk)
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Hoho, Cot
Normalisasi saluran pembuang 75.000.000 82.500.000 Rehabilitas
Jambo, Cot
Rumpun, Cot
Karieng, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Kecamatan
Mesjid Raya
Pembangunan Saluran Induk 120.000.000 132.000.000 Baru
(Neuheun,
Durung)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Baitussalam
Pembangunan saluran drainase dijalan
(Blang Krueng, 60.000.000 66.000.000 Baru
kecamatan
Baet, Cadek,
Kajhu)
Ljt. Saluran Bak Buloh - Aron - Lampoh Tarom -
60.000.000 66.000.000 Lanjutan
Cot Lammee
Pemb. Saluran Gp. Reudeup 60.000.000 66.000.000 Baru
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 420.000.000 462.000.000 Baru PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
1 03 18 1.062.000.000 1.168.200.000
Jembatan
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
1 03 18 02 200.000.000 220.000.000 Baru PUPR
jembatan
Kecamatan
Kuta Baro
(Ujong Blang,
Lamceu,
Lampoh
Tarom,
Jembatan penghubung Tumpok 200.000.000 220.000.000 Baru
Lampoh,
Lambunot
Tanoh,
Lambunot
Paya, Lam Alu
Raya)
Pemb. Jembatan Gp. Lam Ateuk Kec. Lhoknga 70.000.000 77.000.000 Baru
Pemb. Jembatan Kebun Sawit Gp. Jantho
100.000.000 110.000.000 Baru
Baru
1 03 18 07 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Aceh Besar 200.000.000 220.000.000 Rehabilitas PUPR
Program Pembangunan sistem informasi
1 03 22 100.000.000 110.000.000
data base jalan dan jembatan
1 03 22 01 Penyusunan sistem informasi data base jalan 50.000.000 55.000.000 Baru PUPR
Kecamatan
Pembangunan Rumah Layak Huni Krueng Barona 180.000.000 198.000.000 Baru
Jaya (Miruk)
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Darussalam
(Lampuja, Lam
Ujong, Lam
Gawee, Lam
Asan, Lam
Reh, Siem,
Krueng Kalee,
Lambaro
Sukon,
Lambiheu
Lambaro
Angan,
Lambiheu
Siem, Lam
Klat,
Rumah layak huni 180.000.000 198.000.000 Baru
Lamkeuneung,
Lampuuk,
Lamtimpeung,
Limpok,
Barabung,
Tungkob, Lam
Duro, Lambitra,
Lieue,
Lambada
Peukan, Blang,
Cot, Angan,
Miruek Taman,
Lampeudaya,
Suleue,
Tanjong Deah,
Tanjung
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Tahun Prakiraan Maju Tahun
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan 2020 (Rp) 2021 (Rp)
jawab
1 2 3 4 5 12 13 14 15
Kecamatan
Simpang Tiga
(Tan Tuha,
Blang Preh,
Blang Miro,
Bha Ulee Tutu,
Lambunot,
Lambatee,
Nya, Krueng
Mak, Batee
Linteung,
Ateuk
Pembangunan Rumah Layak Huni Lamphang, 180.000.000 198.000.000 Baru
Ateuk Cut,
Ateuk Blang
Asan, Ateuk
Mon Panah,
Ateuk Lam
Ura, Ateuk
Lampeuot,
Lamjamee
Dayah,
Lamjamee
Lamkrak, Lam
Urit)
Pembangunan Rumah Layak huni Aceh Besar 180.000.000 198.000.000 Baru
URUSAN : PENATAAN RUANG
Meningkatnya
Tata Kelola
Pengelolaan
1 03 15 Program Perencanaan Tata Ruang Pemerintahan 360.000.000 396.000.000
Pembanguna
n Daerah
1 03 15 11 Revisi rencana tata ruang Aceh Besar 100.000.000 110.000.000 Baru PUPR
Kec Kota
RTR Kota Jatho 100.000.000 110.000.000 Baru
Jantho
1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang 20.000.000 22.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 03 16 09 20.000.000 22.000.000 Lanjutan PUPR
pemanfaatan tata ruang
1 03 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30.000.000 33.000.000
Sosialisasi kebijakan pengendalian
1 03 17 07 30.000.000 33.000.000 Baru PUPR
pemanfaatan ruang
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.626.575.000 6.189.232.500
Prosentas
e
Meningkatnya
Tata Kelola Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas 100%
4 01 01 Pemerintahan administra 1.341.155.000 1.475.270.500
Perkantoran Pemerintah
si
Daerah
perkantor
an
Terbayarnya
Pembayaran Tagihan Pemenuhunan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
4 01 01 02 Aceh Besar Telepon, Listrik Dan 12 Bln Kebutuhan Telepon Air 12 Bln 100.000.436 110.000.480 Rutin BAPPEDA
dan listrik
Internet Bersih, Listrik Dan
Internet
Pepanjangan Izin Stnk
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Surat Izin Kendaraan
4 01 01 06 Aceh Besar 12 Bln Kenderaan Roda 2 Dan 14 Stnk 21.000.000 23.100.000 Rutin BAPPEDA
kendaraan dinas/operasional Stnk
4
Pemenuhan Kebutuhan Tersedianya Jasa
4 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 12 Bln 100% 29.609.000 32.569.900 Rutin BAPPEDA
Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor
Pengadaan Kebutuhan Tersedianya Alat Tulis
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar 12 Bln 12 Bln 105.721.564 116.293.720 Rutin BAPPEDA
Alat Tulis Kantor Kantor
Terpenuhinya
Pemenuhan Kebutuhan
Kebutuhan Barang Dan
4 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Barang Cetakan Dan 12 Bln 12 Bln 21.150.000 23.265.000 Rutin BAPPEDA
Cetakan Dan
Penggandaan
Penggandaan
Terpenuhi Nya
Kebutuhan Alat
Pengadaan Alat
Penyediaan komponen instalasi Kebutuhan Instalansi
4 01 01 12 Aceh Besar Instalansi Listrik 12 Bln 12 Bln 10.215.000 11.236.500 Rutin BAPPEDA
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Dan
Penerangan Kantor
Penerangan Kantor
Meningkatnya Informasi
Pembayaraan Tagihan
/ Pengetahuan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan Koran Dan
4 01 01 15 Aceh Besar 12 Bln Terpenuhi Kebutuhan 1 Tahun 9.800.000 10.780.000 Rutin BAPPEDA
perundang-undangan Pengadaan Buku
Barang Cetakan Dan
Peraturan
Penggandaan
Terpenuhinya
Kebutuhan Makanan Kebutuhan Makanan
4 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Dan Minuman 12 Bln Dan Minuman Kegiatan 12 Bln 129.604.000 142.564.400 Rutin BAPPEDA
Kegiataan Rapat Dan Rapat
Meningkatknya Fungsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan Dinas 100%
4 01 01 18 Aceh Besar 12 Bln Koordinasi Dan 531.655.000 584.820.500 Rutin BAPPEDA
daerah Keluar Daerah
Konsultasi
Terpenuhi Nya
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembayaraan Jasa
4 01 01 19 Aceh Besar 12 Bln Kebutuhan Jasa Teknis 100% 382.400.000 420.640.000 Rutin BAPPEDA
Teknis Perkantoran Admintrasi Perkantoran
Adminitrasi Perkantoran
Terciptany
a
Kelancara
Program Peningkatan Sarana Dan an
4 01 02 100% 1.219.762.000 1.341.738.200
Prasarana Aparatur Pelayanan
Aparatur
Masyaraka
t
Tersedianya Mobil
4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Kenderaan Dinas 1 Unit 100% 476.600.000 524.260.000 Rutin BAPPEDA
Operasional
Pemenuhan Meningkatnya Kualitas
4 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Pemeliharaan Gedung 100% Sarana Dan Prasarana 100% 328.900.000 361.790.000 Rutin BAPPEDA
Kantor Gedung
Berfungsinya
Pemenuhan
Kendaraaan Dinas
4 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar Pemeliharaan 1 Unit Mobil 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin BAPPEDA
Opersional Secara
Kendaraan Dinas
Optimal
Berfungsinya
Pemenuhan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraaan Dinas
4 01 02 24 Aceh Besar Pemeliharaan 3 Unit Mobil 100% 109.762.000 120.738.200 Rutin BAPPEDA
dinas/operasional Opersional Secara
Kendaraan Dinas
Optimal
Tersedianya
Pemenuhan Kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Perlengkapan Dan
4 01 02 26 Aceh Besar Sarana Dan Prasarana 100% 100% 74.500.000 81.950.000 Rutin BAPPEDA
gedung kantor Peralatan Gedung
Kantor
Kantor
Pemenuhan
Meningkatnya Kualitas
Pemeliharaan Gedung
4 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% Sarana Dan Prasarana 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin BAPPEDA
Halaman Dan Taman
Gedung
Kantor
Tersedian
Peningkatan
Tata Kelola ya sarana
Disiplin
4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan dan 100% 59.500.000 65.450.000
Aparatur
prasarana
Pemerintahan
pegawai
Prosentase Prosentase Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Yang Disediakan
4 01 03 02 Aceh Besar 100% 100% 59.500.000 65.450.000 Rutin BAPPEDA
perlengkapannya Dinas Sesuai Jumlah Sesuai Ketentuan Yang
Pegawai Berlaku
Tersusunn
Meningkatnya ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola
Kapasitas Laporan
4 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 100% 34.000.000 37.400.000
Pemerintah Capaian
Keuangan
Daerah Kinerja
SKPD
4 01 06 01 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Rka/dpa 100% Rka/dpa 100% 34.000.000 37.400.000 Rutin BAPPEDA
URUSAN : PERENCANAAN
Konsisten
si Antar
4 01 15 Program Pengembangan data/informasi Dokumen 80% 331.670.000 364.837.000
Perencana
an
Tersedianya Data Dan
Tersedianya Dokumen Data Dan Informasi
Pengumpulan, updating dan analisis data Informasi Yang Akurat 1 Paket Dokumen Data
Data Dan Informasi Lengkap Capaian
4 01 15 01 informasi capaian target kinerja program dan Aceh Besar Untuk Kebutuhan Capaian Pembangunan 80.700.000 88.770.000 Rutin BAPPEDA
Pembangunan Berbasis Pembangunan
kegiatan Perencanaan Kabupaten Aceh Besar
Elektronik Kabupaten Aceh Besar
Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumen
Data & Informasi Untuk
Perencanaan - Buku Profil Dokumen Profil
Pembangunan Yang Pembangunan - Buku Pembangunan Aceh
Terdiri Dari : Buku Profil Masing-masing 80 Tinjauan Perekonomian Besar; Tinjauan
4 01 15 05 Penyusunan profile daerah Aceh Besar Pembangunan, Buku Buku, 80 Buku Dan 69 Menurut Lapangan Perekonomian Menurut 125.970.000 138.567.000 Lanjutan BAPPEDA
Tinjauan Perekonomian Buku Usaha- Buku Lapangan Usaha; Dan
Menurut Lapangan Kecamatan Dalam Kecamatan Dalam
Usaha Dan Buku Angka Angka
Kecamatan Dalam
Angka
Koordinasi
Pengembangan
Review Rencana Terpadu Program Investasi Dokumen Review Investasi Infrastruktur
4 01 21 14 Aceh Besar 10 Buah Buku 1 Dokumen 90.287.500 99.316.250 Rutin BAPPEDA
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Rpi2jm Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Dalam Jangka 5 Tahun
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program perencanaan pembangunan Pengelolaan
4 01 22 Pemerintahan Dokumen 80% 744.000.000 818.400.000
ekonomi Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen
Petani, Masyarakat Dan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Aceh Besar Pengembangan Sektor 310.000.000 341.000.000 Rutin BAPPEDA
Opd Terkait Peningkatan Dan Perencanaan
Pertanian Daerah
Pengembangan Sektor
Pertanian Daerah
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen Pelaku Usaha,
Penyusunan perencanaan pengembangan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 03 Aceh Besar Pengembangan Masyarakat, Opd 129.700.000 142.670.000 Rutin BAPPEDA
ekonomi masyarakat Peningkatan Nilai Perencanan
Ekonomi Masyarakat Terkait
Ekonomi Berbasis
Lokal
Meningkatnnya
Perekonomian
Tersusunnya Dokumen
Petani, Masyarakat Dan Masyarakat Melalui 15 Dokumen
4 01 22 04 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Aceh Besar Pengembangan 304.300.000 334.730.000 Rutin BAPPEDA
Opd Terkait Peningkatan Dan Perencanaan
Kawasan Minapolitan
Pengembangan
Kawasan Minapolitan
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Pengelolaan
4 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya Pemerintahan Dokumen 80% 248.120.000 272.932.000
Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatnya
Koordinasi
Tersusunnya Laporan
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan 1 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program Pelayanan Yang
4 01 23 05 Aceh Besar Pelaksanaan Kegiatan 248.120.000 272.932.000 Rutin BAPPEDA
Budaya Bidang Sosial Budaya Dan Kegiatan Lintas Optimal
Bidang Sosial Budaya
Sektor Bidang Sosial
Budaya
Konsisten
Meningkatnya
Tata Kelola si Antar
Program perencanaan prasarana wilayah Pengelolaan
4 01 24 Pemerintahan Dokumen 80% 656.990.500 722.689.550
dan sumber daya alam Pembanguna
Perencana
n Daerah
an
Meningkatnya
Koordinasi Penyusunan Penataan Kemitraan Dokumen Psetk A Dan 25 Buah Psetk A Dan Kemitraan
4 01 24 04 Aceh Besar 2 Dokumen 208.830.000 229.713.000 Rutin BAPPEDA
Penyelamatan Sumber-Sumber Air Psetk B 25 Buah Psetk B Penyelamatan Sumber
Air
Tersedianya Dokumen
'investasi Penyediaan
Sebagai Acuan
Air Minum Dan
Penyusunan Rencana Pembangunan Air Perencanaan Bagi
4 01 24 05 Aceh Besar Laporan Pelaksanaan 20 Buku Laporan 1 Dokumen 144.462.500 158.908.750 Rutin BAPPEDA
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Dinas Yang Terkait Air
Pendampingan
Minum Dan Penyehatan
Pamsimas
Lingkungan
Peningkatan Sistem
Dan Kapasitas
Pengelolaan,
Tersedianya Kerjasama
Tersusunnya 25 Operasional Dan
IPDMIP ( Integrated Participatory Development Kemitraan
4 01 24 37 Aceh Besar Dokumen Psetk ( Psetk Pemeliharaan Irigasi 80% 303.698.000 334.067.800 Rutin BAPPEDA
And Management Irrigation Program) Penyelamatan Sumber-
A Dan Psetk B ) Keberkelanjutan Dan
sumber Air
Peningkatan Produksi
Pertanian Beririgasi Di
Kabupaten Aceh Besar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 7.102.857.568 7.813.143.325
Jasa
Pemelihar
Tata Kelola Prasarana/ aan dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan Perizinan 1 Tahun 1.499.899.488 1.649.889.437
Perkantoran
Dinas Kendaraan
Dinas/Ope
rasional
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 234.360.000 257.796.000 Rutin BKPSDM
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 12.960.000 14.256.000 Rutin BKPSDM
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100% Kebutuhan Jasa 100% 15.291.360 16.820.496 Rutin BKPSDM
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 100% 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin BKPSDM
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 98.507.520 108.358.272 Rutin BKPSDM
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 207.075.008 227.782.509 Rutin BKPSDM
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
4 02 01 15 Aceh Besar 100% Kebutuhan Bahan 100% 12.441.600 13.685.760 Rutin BKPSDM
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 100% 100% 350.784.000 385.862.400 Rutin BKPSDM
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 200.000.000 220.000.000 Rutin BKPSDM
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar 100% 100% 168.480.000 185.328.000 Rutin BKPSDM
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Pns/non Pns
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proses
Mobilitas
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelaksana
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 392.136.000 431.349.600
Aparatur an Tugas
Dinas
Kantor
Lebih Baik
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 100% Pemeilharaan Mobil 100% 92.160.000 101.376.000 Rutin BKPSDM
Jabatan
Jabatan
Peningkatan Peningkatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
4 02 02 24 Aceh Besar Kelancaran Tugas 100% Kelancaran Tugas 100% 87.336.000 96.069.600 Rutin BKPSDM
dinas/operasional
Aparatur Aparatur
Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
4 02 02 26 Aceh Besar Gedung Kantor Yang 100% Gedung Kantor Yang 100% 62.640.000 68.904.000 Rutin BKPSDM
gedung kantor
Lebih Memadai Lebih Memadai
Jumlah Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Rutin BKPSDM
Rutin/berkala Rutin/berkala
Tersedian
Tata Kelola Prasarana/
ya Pakaian
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan 100% 232.074.720 255.282.192
Dinas
Dinas
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Tersedianya Pakaian
4 02 03 02 Aceh Besar 100% 100% 64.800.000 71.280.000 Rutin BKPSDM
perlengkapannya Dinas Aparatur Dinas Aparatur
Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Terpenuhinya Penataan Terpenuhinya Penataan
4 02 03 06 Aceh Besar 100% 100% 167.274.720 184.002.192 Rutin BKPSDM
Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai Disiplin Yang Update Disiplin Yang Update
Terpenuhi
nya
Peningkatan Tenaga
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kompetensi Dalam
4 02 05 Pemerintahan 100% 110.000.000 121.000.000
Daya Aparatur Sumber Daya Penyusun
Aparatur an Lakip
dan
Rencana
Kerja
Peningkatan Tenaga Peningkatan Tenaga
Bimbingan Teknis Akip, Lakip dan Rencana Dalam Penyusunan Dalam Penyusunan
4 02 05 04 Aceh Besar 100% 100% 65.000.000 71.500.000 Rutin BKPSDM
Kinerja Lakip Dan Rencana Lakip Dan Rencana
Kerja Kerja
Peningkatan Peningkatan
4 02 05 05 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Aceh Besar Penyusunan Tata 100% Penyusunan Tata 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin BKPSDM
Naskah Dinas Naskah Dinas
Peningkat
Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola an PNS
Kompetensi
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan dalam 100% 45.000.000 49.500.000
Sumber Daya
Keuangan Penyusun
Aparatur
an Renstra
SKPD
Peningkatan Pns Peningkatan Pns
4 02 06 06 Penyusunan Renstra SKPD Aceh Besar Dalam Penyusunan 100% Dalam Penyusunan 100% 45.000.000 49.500.000 Rutin BKPSDM
Renstra Skpd Renstra Skpd
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkatnya
Tata Kelola Terpenuhi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 29 Pemerintahan nya 100% 3.028.000.160 3.330.800.176
Daya Aparatur Pemerintah
Prajabatan
Daerah
CPNS
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 29 01 Aceh Besar 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin BKPSDM
Calon PNS Daerah Prajabatan Cpns Prajabatan Cpns
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Terpenuhinya Diklat Terpenuhinya Diklat
4 02 29 02 Aceh Besar 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Lanjutan BKPSDM
Daerah Struktural Bagi Pns Struktural Bagi Pns
Terpenuhinya Diklat Terpenuhinya Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS
4 02 29 04 Aceh Besar Teknis Tugas Dan 100% Teknis Tugas Dan 100% 235.000.000 258.500.000 Baru BKPSDM
Daerah
Fungsi Bagi Pns Fungsi Bagi Pns
Terealisasi E-kinerja Terealisasi E-kinerja
4 02 29 07 Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Aparatur Aceh Besar 100% 100% 160.380.000 176.418.000 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 09 Pelayanan Administrasi Proses Inpassing PNS Aceh Besar 100% 100% 169.488.000 186.436.800 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 11 Aceh Besar 100% 100% 400.000.000 440.000.000 Lanjutan BKPSDM
Kepemimpinan Pns Pns
Terlaksananya Terlaksananya
4 02 29 14 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Aceh Besar Sosialisasi Tentang 100% Sosialisasi Tentang 100% 300.000.000 330.000.000 Baru BKPSDM
Pelayanan Prima Pelayanan Prima
Terlaksananya Terlaksananya
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sosialisasi Tentang Sosialisasi Tentang
4 02 29 15 Aceh Besar 100% 100% 113.132.160 124.445.376 Lanjutan BKPSDM
Perangkat Daerah Peeraturan Peeraturan
Kepegawaian Kepegawaian
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja
4 02 29 17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Lanjutan BKPSDM
Pns Pns
Peningkatan
Tata Kelola Tersedian
Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi
4 02 30 Pemerintahan ya Tenaga 100% 1.795.747.200 1.975.321.920
Aparatur Sumber Daya
Barang
Aparatur
dan Jasa
Tercapaianya Asn Tercapaianya Asn
4 02 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Aceh Besar 100% 100% 125.755.200 138.330.720 Lanjutan BKPSDM
Sesuai Karir Sesuai Karir
Tercapaianya Asn Tercapaianya Asn
4 02 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Aceh Besar 100% 100% 200.000.000 220.000.000 Lanjutan BKPSDM
Sesuai Formasi Sesuai Formasi
4 02 30 03 Penempatan PNS Aceh Besar Pemenuhan Aparatur 100% Pemenuhan Aparatur 100% 194.400.000 213.840.000 Lanjutan BKPSDM
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terpenuhinya Penataan Terpenuhinya Penataan
4 02 30 04 Aceh Besar 100% 100% 300.000.000 330.000.000 Lanjutan BKPSDM
Pangkat Otomatis PNS Yang Uptodate Yang Uptodate
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 30 11 Aceh Besar 100% 100% 292.320.000 321.552.000 Lanjutan BKPSDM
dinas Kebutuhan Aparatur Kebutuhan Aparatur
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan Tersedianya Tenaga Tersedianya Tenaga
4 02 30 13 Aceh Besar 100% 100% 150.000.000 165.000.000 Lanjutan BKPSDM
kepemimpinan Barang Dan Jasa Barang Dan Jasa
Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Tersedianya Pedoman Tersedianya Pedoman
4 02 30 14 Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Aceh Besar Pelaksanaan Dikat Bagi 100% Pelaksanaan Dikat Bagi 100% 100.000.000 110.000.000 Baru BKPSDM
Penyusunan Pedoman Diklat) Asn Asn
Tersedianya Tim Penilai Tersedianya Tim Penilai
4 02 30 20 Diklat Tenaga Fungsional Bagi PNS Daerah Aceh Besar 100% 100% 149.472.000 164.419.200 Baru BKPSDM
Angka Kredit Angka Kredit
Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Terpenuhinya Terpenuhinya
4 02 30 23 Aceh Besar 100% 100% 100.000.000 110.000.000 Lanjutan BKPSDM
Daerah Kebutuhan Aparatur Kebutuhan Aparatur
Tersusunnya Tersusunnya
4 02 30 24 Penyusunan Analisis Kebutuhan PNS Aceh Besar 100% 100% 183.800.000 202.180.000 Lanjutan BKPSDM
Kebutuhan Pns Kebutuhan Pns
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.693.804.328 5.163.184.761
adanya
listrik dan
Meningkatnya air untuk
Tata Kelola Kualitas menunjan
Program Pelayanan Administrasi
2 17 01 Pemerintahan Pelayanan g layanan 12 bulan 1.454.035.344 1.599.438.878
Perkantoran
Admninistrasi perpustak
Kepegawaian aan dan
administra
si kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
2 17 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 190.000.000 209.000.000 Rutin ARSIP
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan Lancarnya
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota
2 17 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Pengelolaan Adm Peralatan Kantor 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
kantor Jantho
Kantor Perkantoran
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
2 17 01 06 Administrasi 5 Unit 13.200.000 14.520.000 Rutin ARSIP
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya
2 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 124.431.344 136.874.478 Rutin ARSIP
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
2 17 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 38.015.000 41.816.500 Rutin ARSIP
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
2 17 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 88.389.000 97.227.900 Rutin ARSIP
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
2 17 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Rutin ARSIP
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
2 17 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 250.000.000 275.000.000 Rutin ARSIP
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
2 17 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 150.000.000 165.000.000 Rutin ARSIP
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
adanya
sarana
dan
Penguatan prasarana
Dinul Islam pendukun
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Dan g
2 17 02 Kualitas 12 bulan 1.302.224.000 1.432.446.400
Prasarana Aparatur Peningkatan kelancara
Pendidikan
Kualitas n
Pendidikan berjalanny
a
administra
si kantor
Terpenuhinya
Terciptanya Masyarakat
2 17 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Operasional Dalam 100 % 100% 302.224.000 332.446.400 Rutin ARSIP
Yang Gemar Membaca
Melayani Masyarakat
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
2 17 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
Jabatan
Jabatan
Terciptanya Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya Gedung
2 17 02 28 Aceh Besar Yang Aman Dan 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Rutin ARSIP
kantor Kantor Yang Memadai
Nyaman
URUSAN : KEARSIPAN
tertatanya
Terlayani
dokumen
Tata Kelola Masyarakat
Program perbaikan sistem administrasi kantor
2 17 15 Pemerintahan Dengan Baik 12 bulan 66.670.000 73.337.000
kearsipan yang
Dan Tepat
sesuai
Waktu
klas
Terciptanya Dokumen Tersedianya Dokumen
2 17 15 03 Pengklasifikasikan data Aceh Besar 100% 100% 66.670.000 73.337.000 Lanjutan ARSIP
Yang Rapi Yang Diminta
Meningkatnya
Terciptany
Tata Kelola Kualitas
Program penyelamatan dan pelestarian a arsip
2 17 16 Pemerintahan Pelayanan 12Bulan 43.425.000 47.767.500
dokumen/arsip daerah daerah
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
lengkap
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam Terajaga Arsip-arsip Tersedia Arsip-arsip
2 17 16 03 Aceh Besar 100% 100% 43.425.000 47.767.500 Lanjutan ARSIP
bentuk informatika Daerah Sejarah
Terciptany
Meningkatnya
a arsip-
Tata Kelola Kualitas
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana arsip
2 17 17 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 250.000.000 275.000.000
dan prasarana kerasipan instansi
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
sesuai
sop
Tersedianya Arsip-arsip
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan Terjaganya Arsip-arsip
2 17 17 01 Aceh Besar Yang Dicari Dengan 100% 100% 250.000.000 275.000.000 Lanjutan ARSIP
dan penyimpanan arsip Instansi/kantor
Mudah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
nya
Meningkatnya
kemampu
Tata Kelola Kualitas
Program peningkatan kualitas pelayanan an
2 17 18 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 1.000.000.000 1.100.000.000
informasi pegawai
Admninistrasi
dalam
Kepegawaian
mengarsip
kan
dokumen
Terciptanya Arsip-arsip
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Tersedianya Dokumen
2 17 18 03 Aceh Besar Yang Tertata Dengan 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru ARSIP
instansi pemerintah/swasta Arsip Yang Di Minta
Baik
tersediany
a bahan
Penguatan
bacaan
Dinul Islam
Meningkatnya yang
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Dan
2 17 19 Kualitas dibutuhka 12 bulan 577.449.984 635.194.982
Pembinaan Perpustakaan Peningkatan
Pendidikan n
Kualitas
masyaraka
Pendidikan
t/pengunju
ng
pustaka
Terciptanya Masyarakat Adanya Bebagai
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
2 17 19 09 Aceh Besar Yang Gemar Mecari 100% Macam Ilmu Di 100% 577.449.984 635.194.982 Baru ARSIP
umum daerah
Ilmu Di Perpustakaan Perpustakaan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 18.055.675.220 19.861.242.742
Meningkatnya
Tercapain
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi ya
1 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 7.115.762.136 7.827.338.350
Perkantoran efiesiensi
Admninistrasi
administra
Kepegawaian
si kantor
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 14.000.000 15.400.000 Rutin DINKES
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional
1 02 01 06 Aceh Besar 100% Administrasi 100% 51.076.000 56.183.600 Rutin DINKES
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 100% Kebutuhan Jasa 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 100% 100% 248.412.544 273.253.798 Rutin DINKES
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 250.000.000 275.000.000 Rutin DINKES
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
1 02 01 12 Aceh Besar 100% Administrasi 100% 29.766.000 32.742.600 Rutin DINKES
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Peralatan Dan
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Besar Untuk Operasional 100% 100% 500.315.616 550.347.178 Rutin DINKES
Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 02 01 15 Aceh Besar 100% Kebutuhan Bahan 100% 9.477.800 10.425.580 Rutin DINKES
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 621.218.688 683.340.557 Rutin DINKES
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 100% Rapat Koordiansi Dan 100% 391.495.488 430.645.037 Rutin DINKES
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 100% 100% 3.000.000.000 3.300.000.000 Rutin DINKES
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Tercapain
Tata Kelola Kualitas ya
Program Peningkatan Sarana Dan
1 02 02 Pemerintahan Pelayanan efisiensi 100% 1.530.820.000 1.683.902.000
Prasarana Aparatur
Admninistrasi dan
Kepegawaian Administr
asi Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 100% Pemeilharaan Mobil 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin DINKES
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Mobil Meningkatnya Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dalam Melaksanakan Operasional Dinas Dan
1 02 02 24 Aceh Besar 100% 100% 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin DINKES
dinas/operasional Tugas Dan Operasional Puskesmas Selama 12
Kantor Bulan
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya Gedung Kegiatan Pemeliharaan
1 02 02 26 Aceh Besar 100% 100% 500.820.000 550.902.000 Rutin DINKES
gedung kantor Kantor Yang Layak Kantor Selama 12
Bulan
Terlaksan
anya
Peningkatan
Tata Kelola disiplin
Disiplin
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan tenaga 100% 118.580.000 130.438.000
Aparatur
kesehatan
Pemerintahan
sebagai
aparatur
Negara
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 118.580.000 130.438.000 Rutin DINKES
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Tercapain
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola ya
Kapasitas
1 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan pelaporan 100% 50.000.000 55.000.000
Pemerintah
Keuangan keuangan
Daerah
yang baik
dan benar
Tersedinya Laporan Tersedianya Dokumen
Kinerja Keuangan Skpd Calk,lakip,rka Dinas
1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Dinas Kesehatan 100% Kesehatan 100% 50.000.000 55.000.000 Rutin DINKES
Persemester Dan Persemester Tahun
Tahunan 2020
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Meningkat
Pelayanan
Serta nya
Kesehatan
Perbaikan Kualitas
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah 100% 803.133.280 883.446.608
Mutu Pelayanan
Mudah Dan
Lingkungan Kesehatan
Baik
Hidup Yang Masyaraka
Dapat t
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya
Peningkatan Pelayanan Terlaksananya
1 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Aceh Besar Kesehatan Jiwa Dan 100% Pemeliharaan Dan 100% 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DINKES
Kesehatan Khusus Pemulihan Kesehatan
Lainnya
Terlaksananya Upaya
Tercapainya Pelayanan
Pencegahan Dan
Penyakit Tidak Menular
Pengendalian Penyakit
Pelatihan petugas dan kader kesehatan jiwa Aceh Besar 100% Dan Gangguan Jiwa 100% 400.000.000 440.000.000 Baru
Tidak Menular Dan
Dimasyarakt
Kesehatan Jiwa
Terlaksananya
Terlaksananya
Peningkatan Kinerja
Pembinaan,
Pelayanan Kesehatan
Pengawasan, Evaluasi
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Primer Dan Tradisional
1 02 16 11 Aceh Besar 100% Mutu Kinerja Pelayanan 100% 403.133.280 443.446.608 Lanjutan DINKES
masalah kesehatan Yang Aman Dan
Kesehatan Kesehatan
Bermutu Serta Sesuai
Primer Dan Tradisional
Dengan Standar
Terlaksananya
Terlaksananya
Peningkatan Kinerja
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Pengawasan Dan
Program Kesehatan Primer dan Yankestrad Aceh Besar Primer Dan Tradisional 100% 100% 403.133.280 443.446.608 Baru
Evaluasi Mutu Kinerja
Yang Aman Dan
Pelayanan Kesehatan
Bermutu Dan Sesuai
Primer Dan Tradisional
Dengan Standar
Terawasin
Peningkatan Peningkatan ya Obat
Aksesibilitas Kualitas dan
1 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Serta Kesehatan Makanan 100% 138.678.096 152.545.906
Kualitass Lingkungan yang
Kesehatan Masyarakat aman bagi
masyaraka
t
Tersedianya Obat Dan
Makanan Yang Aman
Terlaksananya
Peningkatan pengawasan keamanan pangan Dari Bahan Berbahaya
1 02 17 02 Aceh Besar Pelatihan Sertifikasi 100% 100% 138.678.096 152.545.906 Lanjutan DINKES
dan bahan berbahaya Bagi Kesehatan
Bagi Produsen Pangan
Masyarakat Tahun
2020
Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Promosi Kesehatan dan nya
1 02 19 Serta Kesehatan 100% 1.160.388.344 1.276.427.178
Pemberdayaan masyarakat Masyaraka
Kualitass Lingkungan
t yang
Kesehatan Masyarakat
berPHBS
Terbentuknya Desa
Terlaksananya
Pengembangan media promosi dan informasi Siaga Aktif Dan
1 02 19 01 Aceh Besar Kegiatan Promosi 100% 100% 1.035.657.008 1.139.222.709 Lanjutan DINKES
sadar hidup sehat Meningkatnya
Kesehatan
Partisipasi Masyarakat
Terlaksanannya Peningkatan Cakupan
Program Promosi kesehatan Aceh Besar Program Promosi 100% Phbs Di Kab.aceh 100% 1.004.059.008 1.104.464.909 Lanjutan
Kesehatan Besar
Meningkatnya
Kegiatan Penggalangan Komitmen dalam Pengetahuan Ttg Adanya Kebiajakan
rangka mewujudkan kebijakan publik Aceh Besar Kebijakan Publik 100% Publik Berwawasasn 100% 31.598.000 34.757.800 Baru
berwawasan kesehatan Berwawasan Kesehatan
Kesehatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Meningkatnya Jumlah
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Aceh Besar Kegiatan Penyuluhan 100% Rumah Tangga Ber 100% 124.731.336 137.204.470 Lanjutan DINKES
Tentang Phbs Phbs
Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
nya Status
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Serta Kesehatan 100% 3.459.135.648 3.805.049.213
gizi
Kualitass Lingkungan
masyaraka
Kesehatan Masyarakat
t
Meningkatnya Status
Gizi Anak Sekolah
Suplementasi Yang Sehat, Trampil
1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Aceh Besar Gizi 100% Serta Meningkatkan 100% 2.430.000.128 2.673.000.141 Lanjutan DINKES
Semangat
Belajar
Meningkatkan
Meningkatkan Gizi
pemberian makanan tambahan untuk balita, Pelayanan Kesehatan
Aceh Besar Kesehatan Bagi 100% 100% 2.430.000.128 2.673.000.141 Baru
anak sekolah dan ibu hamil KEK Terutama Dalam
Masyarakat
Mencegah Stunting
Terlaksananya
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Meningkatnya
Kegiatan Peningkatan
anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Pengetahuan Dan
1 02 20 03 Aceh Besar Kapasitas Petugas Gizi 40% 70% 605.635.520 666.199.072 Lanjutan DINKES
Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kemampuan Kader
Dan Masyarakat
kekurangan zat gizi mikro lainnya Pmba Didesa
Tentang Gizi
Terlaksananya Terlaksananya Action
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kesadaran Keluarga Organizer Group
1 02 20 04 Aceh Besar 60% 70% 423.500.000 465.850.000 Lanjutan DINKES
keluarga sadar gizi Tentang Pentingnya (aog)/kerjasama Lintas
Gizi Keluarga Program
Meningkat
Peningkatan Peningkatan
nya
Aksesibilitas Kualitas
masyaraka
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Serta Kesehatan 100% 411.400.000 452.540.000
t untuk
Kualitass Lingkungan
hidup
Kesehatan Masyarakat
dilingkung
an sehat
Terlatihnya Pengelola
Terlaksananya
Ptm,depot Air Minum,
Kegiatan Pemeliharaan
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Aceh Besar 100% Kader Kesling, Dan 100% 411.400.000 452.540.000 Lanjutan DINKES
Dan Peningkatan
Terlaksananya
Kualitas Lingkungan
Pemicuan Didesa
Mengetahui Tingkat
Resiko Pencemaran Air
Terjalinnya Kerjasama Bersih Dan Air Minum
Lintas Sektor Dan Kerjasama Lintas
Lintas Program Untuk Sektor Dan Lintas
Membangun Jejaring Program Adanya
Kemitraan Dalam Perubahan Perilaku
pengkajian pengembangan lingkungan sehat Program Penyehatan Hidup Bersih
Aceh Besar 100% 100% 411.400.000 452.540.000 Rutin
kesker dan olah raga Lingkungan Dan Dimasyarakat Melalui
Peningkatan Kegiatan Stbm Dan
Pengetahuan Sanitarian Peningkatan
Dalam Pemecahan Kemampuan Petugas
Masalah Kesling Di Sanitarian
Wil.kerjanya Dipuskesmas Dalam
Wilayah Kab.aceh
Besar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Terlaksananya
Pemberantasan Sarang Penyemprotan Sarang
1 02 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Aceh Besar Nyamuk Untuk Titik 100% Nyamuk Pada Titik 100% 975.260.288 1.072.786.317 Lanjutan DINKES
Fokus Kejadian Fokus Dan Penanganan
Penyakit Penderita Dbd
Terlaksananya Terlaksananya
Pemberantasan Sarang Penyemprotan Sarang
Program Fogging Aceh Besar Nyamuk Untuk Titik 100% Nyamuk Pada Titik 975.260.288 1.072.786.317 Rutin
Fokus Kejadian Fokus Dan Peanganan
Penyakit Penderita Dbd
Terlaksananya
Kegiatan Pencegahan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Dan Penanggulangan Tertanganinya Penyakit
1 02 22 05 Aceh Besar 100% 100% 380.000.000 418.000.000 Lanjutan DINKES
penyakit menular Penyakit Menular Menular Dimasyarakat
Sesuai Dengan Angka
Kejadian Penyakit
Persentase Yankes
Penderita Hipertansi,
Yankes Penderita
Diabetes Melitus,
Terlaksananya Program
Yankes Dengan Orang
kegiatan Penyakit menular Aceh Besar Penyakit Menular 100% 100% 380.000.000 418.000.000 Lanjutan
Gangguang Jiwa Berat,
Dengan Baik
Yankes Pada Usia
Produktif, Yankes Pada
Usia Pendidikan Dasa
Terlaksananya
Pelayanan Imunisasi
Meningkatnya Cakupan
1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Aceh Besar Untuk Penyakit Yang 100% 100% 368.338.080 405.171.888 Lanjutan DINKES
Imunisasi Tahun 2020
Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi
Peningkatan Cakupan Meningkatkan Layanan
Program Imunisasi Aceh Besar Imunisasi Pada Tahun 100% Imunisasi Pada Tahun 100% 368.338.080 405.171.888 Rutin
2020 2020
Optimalny
Meningkatnya
a
Tata Kelola Kualitas
Pelayanan
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pemerintahan Pelayanan 100% 309.506.500 340.457.150
kesehatan
Admninistrasi
yang
Kepegawaian
berstanda
r
Berfungsinya Terlaksananya
Perencanaan Dan Perencanaan Dan
Evaluasi dan pengembangan standar Monitoring Program Monitoring Program
1 02 23 02 Aceh Besar 100% 100% 170.000.000 187.000.000 Lanjutan DINKES
pelayanan kesahtan Dan Kegiatan Dinas Dan Kegiatan Dinas
Kesehatan Dan Kesehatan Dan
Puskesmas Puskesmas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Data Dan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Informasi Kesehatan Meningkatnya Validitas
1 02 23 03 Aceh Besar 100% 100% 39.506.500 43.457.150 Lanjutan DINKES
standar pelayanan kesehatan Yang Valid Dan Up Data
Todate
Tersedia Data Sebagai
Tersedianya Data Profil Acuan Dalam
1 02 23 07 Penyusunan profil kesehatan Aceh Besar Dinas Kesehatan Aceh 100% Pelaksanaan 100% 100.000.000 110.000.000 Lanjutan DINKES
Besar Perencanaan Bidang
Kesehatan
Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi kan
1 07 01 Pemerintahan Perlengkapan 100% 2.053.045.520 2.258.350.072
Perkantoran pelayanan
Dinas
yang
memadai
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 07 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 253.440.000 278.784.000 Rutin DINSOS
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
1 07 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 45.265.000 49.791.500 Rutin DINSOS
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 7 Kantor 119.544.704 131.499.174 Rutin DINSOS
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 65.491.800 72.040.980 Rutin DINSOS
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 19.085.000 20.993.500 Rutin DINSOS
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
1 07 01 12 Aceh Besar 12 Bulan 12 Bulan 36.300.000 39.930.000 Rutin DINSOS
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 07 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.149.280.000 1.264.208.000 Rutin DINSOS
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 76.505.000 84.155.500 Rutin DINSOS
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 07 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 288.134.016 316.947.418 Rutin DINSOS
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola kan
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
1 07 02 Pemerintahan pelayanan 6 unit 464.607.000 511.067.700
Prasarana Aparatur Pemerintah
yang
Daerah
memadai
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 60.500.000 66.550.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 114.950.000 126.445.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 90% Dan Prasarana Yang 90% 60.500.000 66.550.000 Rutin DINSOS
Yang Memadai Memadai
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 48.796.000 53.675.600 Rutin DINSOS
Jabatan
Jabatan
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan
1 07 02 24 Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 90% Dan Prasarana Yang 90% 130.108.000 143.118.800 Rutin DINSOS
Dinas/Operasional
Yang Memadai Memadai
Tersedianya Sarana Meningkatkan Sarana
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
1 07 02 28 Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 95% Dan Prasarana Yang 95% 16.753.000 18.428.300 Rutin DINSOS
kantor
Yang Memadai Memadai
Tersedia Sarana Dan Meningkatkan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
1 07 02 44 Aceh Besar Prasarana Yang 6 Unit Pelayanan Yang 6 Unit 33.000.000 36.300.000 Rutin DINSOS
dinas/operasional
Memadai Memadai
Meningkat
Tata Kelola Prasarana/ kan
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan Disiplin 55 Stel 42.350.000 46.585.000
Dinas Aparatur
Pemerinta
han
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Seragam Meningkatkan Disiplin
1 07 03 02 Aceh Besar 55 Stel 55 Stel 42.350.000 46.585.000 Rutin DINSOS
perlengkapannya Pegawai Yg Memadai Pegawai Pemerintahan
Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pengelolaan
1 07 05 Pemerintahan Kapasitas 10 Orang 55.000.000 60.500.000
Daya Aparatur Pembanguna
Aparatur
n Daerah
Pemerinta
han
Meningkatnya
Bimbingan teknis implementasi peraturan Peningkatan Kapasitas
1 07 05 03 Aceh Besar Kapasitas Aparatur 10 Orang 10 Orang 55.000.000 60.500.000 Rutin DINSOS
perundang-undangan Aparatur Pemerintahan
Pemerintahan
URUSAN : SOSIAL
meningkat
Penurunan Menurunnya nya
Angka Angka pengetahu
Kemiskinan Kemiskinan an
1 07 17 Program pembinaan anak terlantar 1 paket 36.300.000 39.930.000
Dan Dan keterampil
Penganggura Penganggura an anak
n n terlantar
dan putus
sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terdampingi Kasus-
kasus Permasalahan Meningkatnya Kualtas
1 07 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 36.300.000 39.930.000 Baru DINSOS
Sosial Anak Dan Pmks Pendampingan Kasus
Lainnya
Meningkat
Penurunan Menurunnya
kan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Angka Angka
pengetahu
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kemiskinan Kemiskinan
1 07 15 an 80% 4.853.000.000 5.338.300.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Dan
berusaha
(PMKS) Lainnya Penganggura Penganggura
bagi
n n
keluarga
miskin
Peningkatan kemampuan (Capacity Building)
Meningkatnya Meningkatnya
Petugas dan Pendamping Sosial
Kemampuan Psks Kemampuan Psks
1 07 15 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Aceh Besar 80 % 80 % 220.000.000 242.000.000 Baru DINSOS
(sdm Kesejahteraan (sdm Kesejahteraan
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Sosial) Sosial)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Menigkatnya Menigkatnya
Pengetahuan Dasar Pengetahuan Dasar
Pelatihan Dasar pekerja Sosial bagi TKSM Aceh Besar 2 Paket 2 Paket 220.000.000 242.000.000 Baru
Pekerja Sosial Dan Pekerja Sosial Dan
Pendampingan Pmks Pendampingan Pmks
Meningkatkan Meningkatkan
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
1 07 15 02 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 80% Pengetahuan Berusaha 80% 816.500.000 898.150.000 Baru DINSOS
miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya Meningkatnya
Kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 2 Paket Pengetahuan Berusaha 2 Paket 126.500.000 139.150.000 Baru
keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya Meningkatnya
Pelatihan peningkatan kapasitas bagi
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 23 Kegiatan Pengetahuan Berusaha 23 Kegiatan 690.000.000 759.000.000 Baru
masyarakat miskin (Pro-Abes)
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Meningkatkan Meningkatkan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
1 07 15 04 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 3 Paket Pengetahuan Berusaha 3 Paket 3.516.500.000 3.868.150.000 Baru DINSOS
usaha bagi keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya
Meningkatnya
Kec Ingin Jaya Kesejahteraan Miskin
Bantuan sosial sembako gp.lambaro Pengetahuan Berusaha 1000 Kk 1000 Kk 264.000.000 290.400.000 Baru
(Lambaro) Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Meningkatnya
Meningkatnya
Kesejahteraan Miskin
bantuan sosial untuk masyarakat Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 1000 Org 1000 Org 220.000.000 242.000.000 Baru
Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Meningkatnya
Meningkatnya
Bantuan sosial untuk kube dalam wilayah Aceh Kesejahteraan Miskin
Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 10 Kube 10 Kube 220.000.000 242.000.000 Baru
Besar Dan Mengurangi Angka
Bagi Keluarga Miskin
Kemiskinan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Meningkatnya Meningkatnya
Aceh Besar 300 Kpm 300 Kpm 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
(UEP Pro-Abes) Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhinya Terpenuhinya
Kec Darul
Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kebutuhan Rumah 10 Unit Kebutuhan Rumah 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Kamal
Layak Huni Layak Huni
Terpenuhinya Menurunnya Jumlah
Rehab rumah dhuafa Kec Kuta Baro Kebutuhan Rumah 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Layak Huni Huni
Menurunnya Jumlah
Kec Terpenuhinya Rumah
Rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Darussalam Layak Huni
Huni
Terpenuhinya Menurunnya Jumlah
Kec Leumbah
Bantuan Rehab Rumah Tidak layak Huni Kebutuhan Rumah 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Seulawah
Layak Huni Huni
Meningkatnya Meningkatnya
Bantuan Usaha rumah tangga miskin Kec Indrapuri 75 Kpm 75 Kpm 262.500.000 288.750.000 Baru
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Menurunnya Humlah
Kec Darul Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Imarah Tidak Layak Huni
Huni
Menurunnya Humlah
Kec Krueng Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Barona Jaya Tidak Layak Huni
Huni
Menurunnya Humlah
Kec Kota Terpenuhinya Rumah
rehab rumah dhuafa 10 Unit Rumah Tidak Layak 10 Unit 150.000.000 165.000.000 Baru
Jantho Tidak Layak Huni
Huni
Meningkatkan Meningkatkan
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
1 07 15 06 Aceh Besar 3 Paket 3 Paket 300.000.000 330.000.000 Baru DINSOS
(WRSE) Dan Mengurangi Dan Mengurangi
Kemiskinan Kemiskinan
meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pelayanan
Angka Angka
kepada
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kemiskinan Kemiskinan
1 07 16 korban 80 % 5.702.500.000 6.272.750.000
Kesejahteraan Sosial Dan Dan
bencana
Penganggura Penganggura
dan
n n
jaminan
sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan Terpenuhinya Meningkatkan
1 07 16 07 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Aceh Besar Kebutuhan Dasar 80 % Pelayanan Bagi Lanjut 80 % 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
PMKS Lanjut Usia Terlantar Usia Terlantar
Meningkatnya
Terpenuhinya
Pemenuhan Kebutuhan
Bantuan pangan bagi lanjut usia terlantar Aceh Besar Kebutuhan Dasar 150 Org 150 Org 100.000.000 110.000.000 Baru
Dasar Lanjut Usia
Lanjut Usia Terlantar
Terlantar
Terpenuhinya Meningkatnya
penanganan masalah-masalah strategis yang
Pelayanan Kepada Pelayanan Kepada
1 07 16 10 menyangkut tanggap cepat darurat dan Aceh Besar 90 % 90 % 5.000.000.000 5.500.000.000 Baru DINSOS
Korban Bencana Dan Korban Bencana Dan
kejadian luar biasa
Jaminan Sosial Jaminan Sosial
Pendampingan Pendampingan
kegiatan jaminan sosial keluarga Aceh Besar Psikososial Bagi 100 Orang Psikososial Bagi 100 Orang 600.000.000 660.000.000 Baru
Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam
Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam
kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Yang Memperoleh 200 Org Yang Memperoleh 200 Org 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
alam
Bantuan Darurat Bantuan Darurat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengerahan Taruna Pengerahan Taruna
keg. perlindungan sosial korban bencana alam Aceh Besar Siaga Bencana 100 Org Siaga Bencana 100 Org 220.000.000 242.000.000 Baru
(tagana) (tagana)
Korban Pasca Bencana Korban Pasca Bencana
kegiatan perlindungan sosial korban bencana
Aceh Besar Yang Memperoleh 100 Org Yang Memperoleh 100 Org 550.000.000 605.000.000 Baru
alam
Bantuan Darurat Bantuan Darurat
Berkurang
nya angka
Penurunan Menurunnya penyanda
Angka Angka ng
Program pembinaan para penyandang cacat Kemiskinan Kemiskinan Disabilitas
1 07 18 1 paket 522.500.000 574.750.000
dan trauma Dan Dan yang
Penganggura Penganggura belum
n n mendapat
pelayanan
dan alat
bantu
Berkurangnya Berkurangnya Angka
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Pembangunan sarana dan prasarana
1 07 18 02 Aceh Besar Yang Belum Mendapat 1 Paket Yang Belum Mendapat 1 Paket 220.000.000 242.000.000 Baru DINSOS
perawatan para penyandang cacat dan trauma
Pelayanan Dan Alat Pelayanan Dan Alat
Bantu Bantu
Bertambahnya Meningkatnya
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Ketrampilan Dan Ketrampilan Dan
1 07 18 03 Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 302.500.000 332.750.000 Baru DINSOS
cacat dan eks trauma Kesejahteraan Kesejahteraan
Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pengetahu
Angka Angka
an
Program pembinaan panti asuhan/ panti Kemiskinan Kemiskinan
1 07 19 terhadap 12 bulan 2.500.000.000 2.750.000.000
jompo Dan Dan
anak-anak
Penganggura Penganggura
yatim/piat
n n
u dan
keluarga
miskin
Bertambahnya
Meningkatnya
Pengetahuan Terhadap
Operasi dan pemeliharaan sarana dan Pengetahuan Terhadap
1 07 19 03 Aceh Besar Anak-anak Yatim/piatu 12 Bulan 12 Bulan 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru DINSOS
prasarana panti asuhan/ jompo Anak-anak Yatim/piatu
Dan Anak Dari
Dan Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
ketrampila
Angka Angka
Program pembinaan eks penyandang n dan
Kemiskinan Kemiskinan
1 07 20 penyakit sosial (eks narapidana, PSK, kesejahter 1 paket 110.000.000 121.000.000
Dan Dan
narkoba dan penyakit sosial lainnya) aan eks
Penganggura Penganggura
penyanda
n n
ng
penyakit
sosial
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bertambahnya Meningkatnya
Ketrampilan Dan Ketrampilan Dan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan
1 07 20 01 Kec Ingin Jaya Kesejahteraan Eks 1 Paket Kesejahteraan Eks 1 Paket 110.000.000 121.000.000 Baru DINSOS
berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Penyandang Penyakit Penyandang Penyakit
Sosial Sosial
Meningkat
Penurunan Menurunnya nya
Angka Angka partisipasi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemiskinan Kemiskinan masyaraka 23
1 07 21 427.000.000 469.700.000
Kesejahteraan Sosial Dan Dan t dalam kecamatan
Penganggura Penganggura pembangu
n n nan
bidang
sosial
Meningkatnya Bertambahnya
Partisipasi Pelaku Partisipasi Pelaku
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku
1 07 21 02 Usaha Dalam 1 Paket Usaha Dalam 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Pembangunan Pembangunan
Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial
Bertambahnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
1 07 21 03 Sdm Kesejahteraan 1 Paket Sdm Kesejahteraan 1 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
masyarakat
Sosial Sosial
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan model kelembagaan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
1 07 21 04 Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 127.000.000 139.700.000 Baru DINSOS
perlindungan sosial Dalam Pembangnan Dalam Pembangunan
Bidang Sosial Bidang Sosial
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan Model kelembagaan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 77.000.000 84.700.000 Baru
perlindungan sosial (LK3) Dalam Pembangunan Dalam Pembangunan
Bidang Sosial Bidang Sosial
Meningkatnya
Pengetahuan Meningkatnya Kualitas
Bimtek LKS Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 50.000.000 55.000.000 Baru
Manajemen Kelembagaan
Pengelolaan Lks
Bertambahnya Meningkatnya
Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
1 07 21 14 2 Paket 2 Paket 100.000.000 110.000.000 Baru DINSOS
Masyarakat Dalam Bidang Dalam Pembangunan
Kesejahteraan Sosial Bidang Sosial
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 34 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 5.815.700.000 6.397.270.000
Meningkat
kan
Peningkatan
Tata Kelola pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Kompetensi
1 01 01 Pemerintahan Ad,inistras 12 Bulan 510.700.000 561.770.000
Perkantoran Sumber Daya
i
Aparatur
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
1 01 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 28.500.000 31.350.000 Rutin DPD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 6 Unit (3 Unit Roda 2, 3
1 01 01 06 Aceh Besar Administrasi 6 Unit 8.000.000 8.800.000 Rutin DPD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Terciptanya
Kec Kota Tersedianya Jasa Pelaratan Kebersihan
1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan, Keindahan 7 Kantor 27.500.000 30.250.000 Rutin DPD
Jantho Kebersihan Kantor Dan Bahan Kebersihan
Dan Kesejukan Kantor
Kec Kota Tercapainya
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 68.500.000 75.350.000 Rutin DPD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 45.500.000 50.050.000 Rutin DPD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
1 01 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 Rutin DPD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
1 01 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 3.000.000 3.300.000 Rutin DPD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 48.500.000 53.350.000 Rutin DPD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota
1 01 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 120.700.000 132.770.000 Rutin DPD
daerah Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 01 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Org 150.500.000 165.550.000 Rutin DPD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Meningkat
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya
1 01 02 Pemerintahan Pelayanan 100% 1.315.000.000 1.446.500.000
Aparatur Pelayanan
Admninistrasi
Tugas
Kepegawaian
Kantor
Efetifitas Kerja Dan
Kec Kota Tersedianya Tempat
1 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Kelancaran Proses 100% 1 Unit 1.050.000.000 1.155.000.000 Rutin DPD
Jantho Kerja Yang Memadai
Pelayanan
Tersedianya Sarana Sarana Dan Prasarana Meningkatnya Kinerja
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Kelancaran Kerja 150.000.000 165.000.000 Rutin DPD
Dan Prasarana Perkantoran Dan Pelayanan
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
1 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin DPD
Jantho Jabatan
Jabatan
Terlaksananya Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Pemeliharaan
1 01 02 24 Aceh Besar 100 % 100 % 65.000.000 71.500.000 Rutin DPD
Dinas/Operasional Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional
Dinas Dinas
Terpeliharanya Tercapainya Kinerja
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Gedung Peningkatan Kinerja
1 01 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung Dan Pelayana Yang 25.000.000 27.500.000 Rutin DPD
kantor Kantor Dan Pelayanan
Kantor Optimal
Tata Kelola Prasarana/
Displin
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000
Aparatur
Dinas
Terciptanya Kerapian Terciptanya Kerapian
1 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aceh Besar 100 % 100 % 20.000.000 22.000.000 Rutin DPD
Dan Keindahan Dan Kedisiplinan
Terciptany
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola a
Kapasitas
1 01 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelaporan 12 Bulan 70.000.000 77.000.000
Pemerintah
Keuangan yang baik
Daerah
dan
akuntabel
Terciptanya Pelaporan Terciptanya Pelaporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
1 01 06 01 Aceh Besar Yang Baik Dan 100 % Yang Baik Dan 100 % 70.000.000 77.000.000 Rutin DPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Akuntabel Akuntabel
URUSAN : PENDIDIKAN
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Dinul Islam n Dayah Dan Terciptany
Dan Peran Serta a sarana
1 01 15 Program Pendidikan Dayah 12 bulan 400.000.000 440.000.000
Peningkatan Ulama Dalam dan
Kualitas Mengawal prasarana
Pendidikan Penegakan dayah
Syariat Islam
Pengadaan Kitab-kitab Kitab Ianatuthalibin,
1 01 15 09 Penyedian Kitab/buku Pendidikan Dayah Aceh Besar 100 % 100 % 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DPD
Dayah Bajuri, Mahli
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhi
Peningkatan nya
Penguatan Pembanguna Pembangu
Dinul Islam n Dayah Dan nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Peran Serta Pengemba
1 01 16 100% 1.100.000.000 1.210.000.000
Dayah Peningkatan Ulama Dalam ngan
Kualitas Mengawal dayah/pes
Pendidikan Penegakan antren dan
Syariat Islam balai
pengajian
Terlaksananya Kenyamanan Dan
Pembangunan Dan Proses Belajar
Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dayah/pesantren Dan Proses Belajar Dan
1 01 16 001 Aceh Besar Pemeliharaan Mengajar Di 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru DPD
Dan Prasarana Dayah Balai Pengajian Mengajar Yang Optimal
Dayah/pesantren Dan Dayah/pesantren Dan
Balai Pengajian Balai Pengajian
Penguatan
Dinul Islam
Meningkatnya Meningkat
Dan
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya mutu 100% 800.000.000 880.000.000
Peningkatan
Pendidikan pendidika
Kualitas
n dayah
Pendidikan
Pimpinan Dayah Tipe
1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Aceh Besar - -- - 600.000.000 660.000.000 Baru DPD
Dan Non Tipe
Perencanaan dan penyusunan pendidikan non Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Meningkatnnya Mutu
1 01 18 11 Aceh Besar Dayah/pesantren 200.000.000 220.000.000 Baru DPD
formal Pendidikan Dayah Dayah Pendidikan
Penguatan Tersedian
Dinul Islam ya
Meningkatnya Manajeme
Dan pendidik
1 01 19 Program Pembinaan Manajemen Dayah Kualitas n 300.000.000 330.000.000
Peningkatan yang
Pendidikan pendidika
Kualitas berkualita
n dayah
Pendidikan s
Meningkatnya Kualitas
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Tenaga Pendidik Dan Meningkatnya
1 01 19 005 Aceh Besar Pendidikan Dayah Pendidik Dan Tenaga 300.000.000 330.000.000 Baru DPD
Dayah Kependidikan Manajemen Pendidikan
Kepedidikan Dayah
Penguatan
Dinul Islam
Meningkatnya Terciptany
Dan
1 01 19 Program Pemberdayaan Santri Kualitas a Dayah 12 Bulan 1.100.000.000 1.210.000.000
Peningkatan
Pendidikan Yang
Kualitas
Mandiri
Pendidikan
1 01 19 2 Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dayah Aceh Besar Kewiraushaan Santri 100 % Santri Yang Mandiri 100 % 800.000.000 880.000.000 Baru DPD
Meningkatnya Meningkatnya
1 01 19 3 Peningkatan Kapasitas Dayah/Santri Aceh Besar 100 Persen 100 Persen 300.000.000 330.000.000 Baru DPD
Kecakapan Santri Kecakapan Santri
Pelatihan Kaligrafi bagi santri Dayah se Terciptanya Santri Yang 150 Santri Yang Mahir Terciptanya Santri Yang 150 Santri Yang Mahir
Aceh Besar 300.000.000 330.000.000 Baru
Kabupaten Aceh besar Mahir Kaligrafi Kaligrafi Mahir Kaligrafi Kaligrafi
Peningkatan
Penguatan Pembanguna
Terciptany
Dinul Islam n Dayah Dan
a
Dan Peran Serta
1 01 20 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Koordinas 12 Bulan 200.000.000 220.000.000
Peningkatan Ulama Dalam
i sesama
Kualitas Mengawal
pimpinan
Pendidikan Penegakan
dayah
Syariat Islam
Terciptanya Koordinasi
Rapat Koordinasi Pimpinan Dayah/balai Koordinasi Sesama
1 01 20 1 Aceh Besar Sesama Pimpinan 100 % 100 % 200.000.000 220.000.000 Baru DPD
Pengajian Pimpinan Dayah
Dayah
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 40.028.134.984 44.030.948.482
Penguatan Meningkat
Dinul Islam nya
Meningkatnya
Program Pelayanan Administrasi Dan Pelayanan
1 01 01 Kualitas 1 Tahun 3.021.904.984 3.324.095.482
Perkantoran Peningkatan Administr
Pendidikan
Kualitas asi
Pendidikan Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 01 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 350.000.000 385.000.000 Rutin DIKBUD
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
1 01 01 06 Aceh Besar Administrasi 5 Unit 10.527.000 11.579.700 Rutin DIKBUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
1 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Jasa 7 Kantor 45.888.000 50.476.800 Rutin DIKBUD
Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Tercapainya
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 134.000.000 147.400.000 Rutin DIKBUD
Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
1 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 120.000.000 132.000.000 Rutin DIKBUD
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 01 01 15 Aceh Besar 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 23.000.000 25.300.000 Rutin DIKBUD
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 210.000.000 231.000.000 Rutin DIKBUD
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 01 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 698.489.984 768.338.982 Rutin DIKBUD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 01 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.430.000.000 1.573.000.000 Rutin DIKBUD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Penguatan
Dinul Islam Peningkat
Meningkatnya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan an Sarana
1 01 02 Kualitas 1 tahun 779.000.000 856.900.000
Aparatur Peningkatan dan
Pendidikan
Kualitas Prasarana
Pendidikan Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ketersediaaan
Meningkatnya Kualitas
1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 1 Tahun Kendaraan Operasional 1 Tahun 40.000.000 44.000.000 Rutin DIKBUD
Sarana Aparatur
Dinas
Ketersediaan Meningkatnya Kinerja
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 188.000.000 206.800.000 Rutin DIKBUD
Perlengkapan Kantor Dan Pelayanan Publik
Terpeliharanya Gedung Meningkatnya
1 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 1 Tahun 1 Tahun 280.000.000 308.000.000 Rutin DIKBUD
Kantor Pelayanan Pendidikan
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 77.000.000 84.700.000 Rutin DIKBUD
Jabatan
Jabatan
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya Kinerja
1 01 02 24 Aceh Besar Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun 154.000.000 169.400.000 Rutin DIKBUD
dinas/operasional Dan Pelayanan Publik
Dinas/aparatur
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peningkatan Pelayanan
1 01 02 28 Aceh Besar Peralatan Gedung 1 Tahun 1 Tahun 40.000.000 44.000.000 Rutin DIKBUD
kantor Dan Kinerja
Kantor
Penguatan
Tersedian
Dinul Islam
Meningkatnya ya pakaian
Dan
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kualitas dinas 400 Stel 200.000.000 220.000.000
Peningkatan
Pendidikan beserta
Kualitas
perlengka
Pendidikan
pannya
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 01 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 200.000.000 220.000.000 Rutin DIKBUD
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 1.896.800.000 2.086.480.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Paud Tk Paud Tk 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Terlaksananya Peningkatan
Penyediaan Sarana Ketersediaan Sarana
1 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Aceh Besar Paud Paud 278.800.000 306.680.000 Baru DIKBUD
Dan Prasarana Dan Prasarana
Pendidikan Pendidikan
Terselenggaranya Meningkatnya
1 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Aceh Besar Pendidikan Anak Usia Paud Kemampuan Siswa Tk Paud 650.000.000 715.000.000 Baru DIKBUD
Dini Dan Paud
Meningkatnya Kualitas Terbangunnya
1 01 15 67 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar 10 Sekolah 10 Sekolah 430.000.000 473.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Prasarana Sekolah
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Indrapuri Negeri Pembina Negeri Pembina 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Pembina Indrapuri Indrapuri Indrapuri
Indrapuri Indrapuri
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Kuta Baro Negeri Pembina Kuta Negeri Pembina Kuta 65.000.000 71.500.000 Lanjutan
Pembina Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro
Baro Baro
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Kec Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Negeri Pembina Negeri Pembina 110.000.000 121.000.000 Lanjutan
Pembina Seulimeum Seulimeum Seulimeum Seulimeum
Seulimeum Seulimeum
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Kec Pulo Aceh Negeri Pembina Pulo Negeri Pembina Pulo 40.000.000 44.000.000 Lanjutan
Pembina Pulo Aceh Pulo Aceh Pulo Aceh
Aceh Aceh
Penyelesaian Penyelesaian
Pembangunan Paud Pembangunan Paud
Penyelesaian Pembangunan PAUD Negeri Kec Leumbah Paud Negeri Pembina Paud Negeri Pembina
Negeri Pembina Negeri Pembina 65.000.000 71.500.000 Lanjutan
Pembina Lembah Seulawah Seulawah Lembah Seulawah Lembah Seulawah
Lembah Seulawah Lembah Seulawah
Penyelenggaraan
Meningkatnya Prestasi
1 01 15 67 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD Aceh Besar Pendidikan Anak Usia Paud Paud 188.000.000 206.800.000 Baru DIKBUD
Siswa
Dini
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 78 Pengadaan mebeluer sekolah Paud Tk Paud Tk 350.000.000 385.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pengadaan Mebeleur PAUD Aceh Besar Paudtk Paudtk 350.000.000 385.000.000 Baru
Pendidikan Pendidikan
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 11.060.790.000 12.166.869.000
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Peningkatan Prasarana Terbangunnya
1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 1.060.000.000 1.166.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Prasarana Sekolah
Pembangunan Pagar Sekolah SD NEGERI Kec
600.000.000 660.000.000 Baru
IBOIH Seulimeum
Kec
Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Seulimeum 360.000.000 396.000.000 Baru
Seulimeum
Penimbunan Halaman Penimbunan Halaman
Penimbunan Halaman Sekolah SDN Garot Sdn Garot Leupung Sdn Garot Leupung
Kec Leupung Sekolah Sekolah 100.000.000 110.000.000 Baru
Leupung
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 02 Aceh Besar Sd/smp Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
guru, penjaga sekolah Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu
1 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/aula Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan
Pembangunan taman, lapangan upacara dan Terbangunnya Sarana Meningkatnya Mutu
1 01 16 09 Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 860.000.000 946.000.000 Baru DIKBUD
fasilitas parkir Dan Prasarana Sekolah Pendidikan
Peningkatan Layanan Peningkatan Layanan
1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 1.370.000.000 1.507.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Bangun Baru Ruang Smp Negeri 2 Pulo Bangun Baru Ruang Smp Negeri 2 Pulo
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kec Pulo Aceh Unit Kesehatan Aceh Unit Kesehatan Aceh 120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SMP NEGERI 2 PULO ACEH
Sekolah (uks) Sekolah (uks)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Ruang Bangun Baru Ruang
Bangun Baru Ruang Unit Kesehatan Sekolah Kec Leumbah Unit Kesehatan Sd N Lamtamot Unit Kesehatan Sd N Lamtamot
120.000.000 132.000.000 Baru
(UKS) SD N LAMTAMOT Seulawah Sekolah (uks) Sekolah (uks)
Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Meningkatnya Kualitas
1 01 16 18 Pengadaan mebeluer sekolah Sd/smp Sd Smp Sd/smp 0 0 Baru DIKBUD
Pendidikan
Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Aceh Besar Pendidikan Yang Sd Smp Pendidikan Yang Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Bantuan
Operasional Sekolah
Penyediaan bantuan operasional sekolah
(bos)
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Peningkatan Mutu
1 01 16 63 Aceh Besar Jenjang Sd/mi/sdlb Dan Sd Smp Sd Smp 3.780.800.000 4.158.880.000 Baru DIKBUD
serta pesantren Salafiyah dan satuan Pelayanan Pendidikan
Smp/mts Serta
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Pesantren
Salafiah
Terlaksananya Terlaksananya
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana
Penyediaan dana pengembangan sekolah
1 01 16 66 Aceh Besar Dan Prasarana Sd Smp Dan Prasarana Sd Smp 100.000.000 110.000.000 Baru DIKBUD
untuk SD/MI dan SMP/MTS
Pendidikan Sekolah Pendidikan Sekolah
Dasar Dasar
Terlaksananya Meningkatnya Prestasi
Penyediaan Sarana Siswa Jenjang Sd Dan
1 01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Aceh Besar Dan Prasarana 8 Lomba Smp 8 Lomba 713.000.000 784.300.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Sekolah Pada Lomba Tingkat
Dasar Provinsi
Terlaksananya Meningkatnya Prestasi
Penyediaan Sarana Siswa Jenjang Sd Dan
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dan Prasarana 8 Lomba Smp 8 Lomba 713.000.000 784.300.000 Baru
Pendidikan Sekolah Pada Lomba Tingkat
Dasar Provinsi
Penyelenggaraan Ujian
Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan Terpenuhinya Hasil
1 01 16 79 Aceh Besar Nasional Jenjang Sd 358 Sekolah 358 Sekolah 176.990.000 194.689.000 Baru DIKBUD
SMP/MTs Penilaian Siswa
Dan Smp
Penyelenggaraan Meningkatnya Mutu
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
1 01 16 84 Aceh Besar Sistem Pendidikan 23 Sd Dan 11 Smp Pendidikan Berkarakter 23 Sd Dan 11 Smp 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan DIKBUD
SD dan SMP
Terpadu Islami
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Terselenggaranya Terlaksananya Meningkatnya Mutu
Aceh Besar 34 Sd/smp 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan
Pendidikan Terpadu Pendidikan Terpadu Pendidikan Karakter Pendidikan
Penguatan
Dinul Islam Lembaga
Meningkatnya Meningkat
Dan Pendidika
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya Mutu 956.060.000 1.051.666.000
Peningkatan n Non
Pendidikan Pendidika
Kualitas Formal
n
Pendidikan
Terbinanya Pendidik
Meningkatnya Kualitas
1 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Aceh Besar Dan Tenaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal 315.000.000 346.500.000 Baru DIKBUD
Tenaga Pendidikan
Kependidikan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terbangunnya Terselenggaranya
1 01 18 06 Aceh Besar Lembaga Non Formal Lembaga Non Formal 0 0 Baru DIKBUD
non formal Prasarana Pendidikan Pendidikan Non Formal
Tersebar Luasnya
Terlaksanya Peringatan
Informasi Dan Hasil
1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Aceh Besar Hari Aksara 1 Kegiatan 50 Orang 559.000.000 614.900.000 Baru DIKBUD
Karya Pkbm. Lkp
Internasional (hai)
Dan Tbm
Terlaksananya Terlaksananya
Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Penyelenggaraan Un Penyelenggaraan Un
1 01 18 25 Aceh Besar Pkbm Dan Skb 100 82.060.000 90.266.000 Baru DIKBUD
Paket A, Paket B, dan Paket C Program Paket A, Program
Paket B, Dan Paket C Paket
Penguatan Guru,
Dinul Islam Meningkat Kepsek,
Meningkatnya
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Dan nya Penilik
1 01 20 Kualitas 560.080.000 616.088.000
Tenaga Kependidikan Peningkatan Kualitas dan
Pendidikan
Kualitas Pendidika Pengawas
Pendidikan n Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pendidik Dan Tenaga Meningkatnya Mutu Pendidik Dan Tenaga
Pengembangan sistem penghargaan dan Terlaksananya Seleksi
1 01 20 10 Aceh Besar Kependidikan Tk, Sd Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk, Sd 560.080.000 616.088.000 Baru DIKBUD
perlindungan terhadap profesi pendidik Gupres
Dan Smp Kependidikan Dan Smp
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya Tenaga
Dan
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kualitas Kualitas Kependidi 18.478.500.000 20.326.350.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika kan
Kualitas
n
Pendidikan
Terlaksananya
Penerapan sistem dan informasi manajemen Meningkatnya Kualitas
1 01 22 07 Aceh Besar Pelatihan Operator Sd Smp Sd Smp 318.500.000 350.350.000 Baru DIKBUD
pendidikan Admistrasi Sekolah
Pendataan Sekolah
Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan
Tersedianya Pelatihan 300 Tenaga Meningkatnya Kualitas 300 Tenaga
1 01 22 08 lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai Aceh Besar 700.000.000 770.000.000 Baru DIKBUD
Ptk Berprestasi Kependidikan Tenaga Pendidikan Kependidikan
isu pendidikan
Pembangunan laboraturium dan ruang Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
1 01 22 05 5.440.000.000 5.984.000.000 Baru DIKBUD
praktikum sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Bahasa SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOONG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri Ali Hasjmy Terbangunnya Ruang Smp Negeri Ali Hasjmy
Kec Indrapuri 320.000.000 352.000.000 Baru
ALI HASJMY Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri Satu Atap Smp Negeri Satu Atap
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Rinon Rinon 320.000.000 352.000.000 Baru
SATU ATAP RINON Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri 3 Indrapuri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 3 Indrapuri
Kec Indrapuri 320.000.000 352.000.000 Baru
3 INDRAPURI Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP NEGERI Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoknga Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoknga
Kec Lhoknga 320.000.000 352.000.000 Baru
2 LHOKNGA Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 2 Kuta Cot Smp Negeri 2 Kuta Cot
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Kuta Cot Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Glie Glie 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 KUTA COT GLIE Glie Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Leupung Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Leupung
Kec Leupung 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 1 LEUPUNG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 1 Simpang Smp Negeri 1 Simpang
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Simpang Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Tiga Tiga 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 1 SIMPANG TIGA Tiga Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri 2 Kuta Smp Negeri 2 Kuta
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Kuta Baro Baro Baro 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 KUTA BARO Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP N 2 Kec Peukan Terbangunnya Ruang Smp N 2 Peukan Bada Terbangunnya Ruang Smp N 2 Peukan Bada
320.000.000 352.000.000 Baru
PEUKAN BADA Bada Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Smp Negeri Satu Atap Smp Negeri Satu Atap
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Rinon Rinon 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI SATU ATAP RINON Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOONG Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP
Kec Lhoknga Tersedianya Ruang Lab Smp Negeri 2 Lhoknga Tersedianya Ruang Lab Smp Negeri 2 Lhoknga 320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LHOKNGA
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Terbangunnya Ruang Smp Negeri 6 Terbangunnya Ruang Smp Negeri 6
320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 6 SEULIMEUM Seulimeum Laboratorium Sekolah Seulimeum Laboratorium Sekolah Seulimeum
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Leumbah Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lembah Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lembah
320.000.000 352.000.000 Baru
NEGERI 2 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Laboratorium Sekolah Seulawah Laboratorium Sekolah Seulawah
Smp Islam Cendekia El- Smp Islam Cendekia El-
Bangun Baru Laboratorium Komputer SMP Kec Darul Bangun Baru Bangun Baru
hakim hakim 320.000.000 352.000.000 Baru
Islam Cendekia El-Hakim Imarah Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Laboratorium IPA SMP IT Kec Darul Bangun Baru Smp It Luqmanul Hakim Bangun Baru Smp It Luqmanul Hakim
320.000.000 352.000.000 Baru
LUQMANUL HAKIM Imarah Laboratorium Laboratorium
1 01 22 11 Pembangunan ruang ibadah 12.020.000.000 13.222.000.000 Baru DIKBUD
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Kuta
Glie 210.000.000 231.000.000 Baru
Cot Glie
(Keumireu)
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Klieng Glie 210.000.000 231.000.000 Baru
(Lamkleng)
Kec
Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambaro
(Lambiheu 210.000.000 231.000.000 Baru
Angan
Lambaro
Angan)
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Kec Simpang
210.000.000 231.000.000 Baru
Simpang Tiga Tiga
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 2 Pulo
Kec Pulo Aceh 210.000.000 231.000.000 Baru
Aceh
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamtamot 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Keumireu 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Glee
Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Bruek
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambaro Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Tunong Seulawah
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 1 Lembah Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah Seulawah
Pembangunan Mushalla SD Negeri 4 Kota Kec Kota
210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho Jantho
Kec Peukan
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lam Isek 210.000.000 231.000.000 Baru
Bada
Pembangunan Mushalla SD Negeri
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Lamteungoh
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lambunot
Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Jaya
Pembangunan Mushalla SD Negeri Bira Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SMP Negeri Satu Atap
Kec Pulo Aceh 210.000.000 231.000.000 Baru
Rinon
Pembangunan Mushalla SD Negeri Pertiwi
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Lamgarot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Piyeung Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Atong Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mesalee Kec Indrapuri 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Pante
Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Kareung
Kec Kota
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cucum 210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Saree 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamklat 210.000.000 231.000.000 Baru
Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ateuk Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Preh Kec Kuta Baro 210.000.000 231.000.000 Baru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ateuk
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Anggok
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Kec Leumbah
210.000.000 231.000.000 Baru
Lambaro Seulawah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot
Kec Ingin Jaya 210.000.000 231.000.000 Baru
Meutiwan
Kec Blang
Pembangunan Mushalla SD Negeri Cot Buket 210.000.000 231.000.000 Baru
Bintang
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Lampeudaya Darussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2
Kec Montasik 210.000.000 231.000.000 Baru
Lampaseh
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Phon 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Leungah 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Kec Leumbah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Sukadamai 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulawah
Kec Darul
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamkunyet 210.000.000 231.000.000 Baru
Kamal
Pembangunan Mushalla SD Negeri 2 Tanoh Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Abee Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Aneuk Glee Kec Indrapuri 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SD Negeri Gla Kec Krueng
210.000.000 231.000.000 Baru
Meunasah Baro Barona Jaya
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Lamteuba 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Blang Mee Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Pembangunan Mushalla SMP Negeri 4 Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum Seulimeum
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri 1 Klieng 210.000.000 231.000.000 Baru
Baitussalam
Pembangunan Mushalla SD Negeri 6 Kota Kec Kota
210.000.000 231.000.000 Baru
Jantho Jantho
Kec
Pembangunan Mushalla SD Negeri Iboih 210.000.000 231.000.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SD Negeri Kuta Kec
210.000.000 231.000.000 Baru
Rentang Seulimeum
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Lamsie 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Kec Kuta Cot
Pembangunan Mushalla SD Negeri Bak Sukon 210.000.000 231.000.000 Baru
Glie
Kec Mesjid
Pembangunan Mushalla SD Negeri Ruyung 210.000.000 231.000.000 Baru
Raya
Pembangunan Mushalla SD Negeri Garot Kec Darul
210.000.000 231.000.000 Baru
Geuceu Imarah
Pembangunan Mushalla SD Negeri Mon Mata Kec Lhoong 210.000.000 231.000.000 Baru
Kec
Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Monsinget 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Baitussalam
Rehabilitasi Mushalla SD Negeri Bueng Cala Kec Kuta Baro 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Kec Darul
Rehabilitasi SD Negeri 2 Mata Ie 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec Blang
Rehabilitasi SD Negeri Blang Bintang 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Bintang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec Darul
Rehabilitasi SD Negeri Gue Gajah 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Lhoong Kec Lhoong 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Pulo Aceh Kec Pulo Aceh 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Rehabilitasi SD Negeri 2 Glee Bruek Kec Lhoong 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Kec Mesjid
Rehabilitasi SMP Negeri 2 Mesjid Raya 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Raya
Kec Darul
Rehabilitasi SMP Negeri 1 Darul Imarah 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec
Rehabilitasi SMP Negeri 5 Seulimeum 100.000.000 110.000.000 Rehabilitas
Seulimeum
Pembangunan Mushalla SMP Islam Cendekia Kec Darul
210.000.000 231.000.000 Baru
El-Hakim Imarah
URUSAN : KEBUDAYAAN
Penguatan
Dinul Islam Meningkatnya Meningkat
Dan Pengelolaan nya
1 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Masyaraka 3.035.000.000 3.338.500.000
Peningkatan Pembanguna Kualitas
t
Kualitas n Daerah Pemaham
Pendidikan an Budaya
Meningkatnya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pemahaman
1 01 16 01 Aceh Besar Pembinaan Masyarakat Masyarakat Masyarakat 3.035.000.000 3.338.500.000 Baru DIKBUD
pengelolaan kekayaan budaya Masyarakat Dalam
Melestarikan Budaya
PENGADAAN PANGGUNG DAN TERATAK Kecamatan
0 Baru
KECAMATAN Kuta Malaka ()
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
Karieng,
Lamgaboh,
Festival Adat dan Budaya Gampong 35.000.000 38.500.000 Baru
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
Balee,
Meningkatnya
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pemahaman
Pembinaan Masyarakat Masyarakat Masyarakat 3.000.000.000 3.300.000.000 Baru
pengelolaan kekayaan budaya Masyarakat Dalam
Melestarikan Budaya
Penguatan
Dinul Islam Pagelaran
Meningkatnya
Dan seni dalam Lembaga
1 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kualitas 40.000.000 44.000.000
Peningkatan dan luar Seni
Pendidikan
Kualitas daerah
Pendidikan
Pengembangan kesenian dan kebudayaan Meningkatnya Sarana Terkenalnya Tarian Dan
1 01 17 01 Aceh Besar Lembaga Seni Lembaga Seni Budaya 40.000.000 44.000.000 Baru DIKBUD
daerah Prasarana Seni Budaya Daerah
Kecamatan
Panggung Pentas Seni dan Pengadaan Sound
Kuta Malaka 40.000.000 44.000.000 Baru
Sistem Kecamatan
(Lam Ara Cut)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.442.280.008 1.586.508.009
Tersedian
ya sarana
Terlayani komunika
Tata Kelola Masyarakat si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
2 06 01 Pemerintahan Dengan Baik listrik 100% 802.430.008 882.673.009
Perkantoran
Dan Tepat untuk
Waktu pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber DISDUKCA
2 06 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 232.800.000 256.080.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik PIL
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 6 Unit (3 Unit Roda 2, 3 DISDUKCA
2 06 01 06 Aceh Besar Administrasi 6 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) PIL
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa DISDUKCA
2 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 20.000.000 22.000.000 Rutin
Kebersihan Kantor PIL
Kebersihan Kantor
Tercapainya DISDUKCA
2 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor Dinas Dan Uptd 1 Dinas Dan 4 Uptd 125.000.000 137.500.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor PIL
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan DISDUKCA
2 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 23.000.000 25.300.000 Rutin
Penggandaan Dikantor PIL
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik DISDUKCA
2 06 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 16.315.000 17.946.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik PIL
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan DISDUKCA
2 06 01 15 Aceh Besar Dinas Kebutuhan Bahan Dinas 1.680.000 1.848.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan PIL
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan DISDUKCA
2 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Rutin
Makan/minum PIL
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar DISDUKCA
2 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 180.135.008 198.148.509 Rutin
daerah PIL
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa DISDUKCA
2 06 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 1 Org 47.500.000 52.250.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns PIL
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlayani
Pengadaa
Tata Kelola Masyarakat Terpelihar
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana n
2 06 02 Pemerintahan Dengan Baik anya alat 490.000.000 539.000.000
Aparatur Peralatan
Dan Tepat gedung
gedung
Waktu kantor
kantor
Pengadaan Peralatan Terpeliharanya Alat Pengadaan Peralatan DISDUKCA
2 06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Kelancaran Kinerja 300.000.000 330.000.000 Rutin
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor PIL
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil DISDUKCA
2 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1unit 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jabatan PIL
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 7 Unit (roda 2 4 Unit , Meningkatnya DISDUKCA
2 06 02 24 Aceh Besar Kendaraan Operasional Kelancaran Kinerja 60.000.000 66.000.000 Rutin
dinas/operasional Roda 4 3unit) Pelaksanaan Tugas PIL
Dinas
Komputer Dan Printer
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Meningkatnya DISDUKCA
2 06 02 28 Aceh Besar Perawatan Alat Kantor ,ac , Server Siak, Kelancaran Kinerja 50.000.000 55.000.000 Rutin
kantor Pelaksanaan Tugas PIL
Server Avis Ktp
Terpeliharanya Gedung
Kantor Dan Lancarnya Pelayanan DISDUKCA
2 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar 100% 100% 50.000.000 55.000.000 Rutin
Tersedianya Ruang Kepada Masyarakat PIL
Pelayanan
Tertibnya
Peningkatan
Tata Kelola Disiplin
Disiplin Pengadaa
2 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Aparatur 55.000.000 60.500.000
Aparatur n Pakaian
Sipil
Pemerintahan Dinas
Negara
Tersedianya
Pengadaan pakaian dinas beserta Tertibnya Disiplin Meningkatnya Disiplin DISDUKCA
2 06 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut 76 Stell 55.000.000 60.500.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara PIL
Aparatur Sipil Negara
Tercapain
ya sistem
Tersusunn
pelaporan
Peningkatan ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola dan
Disiplin pelaporan
2 06 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan capaian 40.550.000 44.605.000
Aparatur dan
Keuangan kinerja
Pemerintahan capaian
dan
kinerja
ikhtisar
realisasi
kinerja
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas
Tersedianya Sakip,
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Perencanaan , DISDUKCA
2 06 06 01 Aceh Besar Lppd, Iku, Perjanjian 6 Laporan Dpa Dan Sakip 30.000.000 33.000.000 Rutin
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi Dan PIL
Kinerja, Rka Dan Dpa
Pelaporan
Tersedianya Laporan Akuntabilitas Laporan
Laporan Kinerja Dan DISDUKCA
2 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Keuangan Semesteran 100% Kinerja Semesteran 10.550.000 11.605.000 Rutin
Pelaporan Keuangan PIL
Bagi Dinas Dan Tahunan Dinas
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 16 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.742.000.000 8.516.200.000
Tersedian
ya
Peningkatan pelayanan
Tata Kelola Insentif/ho
Program Pelayanan Administrasi Disiplin administra
2 16 01 Pemerintahan nor PNS/ 1.086.000.000 1.194.600.000
Perkantoran Aparatur si
Non PNS
Pemerintahan perkantora
n Tahun
2020
Terlaksananya Proses
Terselenggaranya
Pengiriman Data Dan
2 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar 100% Proses Administrasi 100% 6.000.000 6.600.000 Rutin DISPORA
Informasi Dalam Bentuk
Kantor
Hardcopy
Kelancaran
Tersedianya Jasa Jasa Komunikasi,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tercapainya Pelayanan Pengelolaan
2 16 01 02 Komunikasi Sumber Sumber Daya Air Dan 70.000.000 77.000.000 Rutin DISPORA
dan listrik Yang Optimal Administrasi
Daya Air Dan Listrik Listrik Selama 12 Bulan
Perkantoran
Terpenuhinya 2 Unit Roda 4, 1 Unit Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Lancarnya Operasional
2 16 01 06 Pembayaran Perzinan Roda 6 Dan 3 Unit Administrasi 10.000.000 11.000.000 Rutin DISPORA
kendaraan dinas/operasional Perkantoran
Kendaraan Dinas Roda 2 Perkantoran
Lancarnya Pelayanan
Tersedianya Pelayanan Alat Kebersihan Kantor Tercapainya Pelayanan
2 16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Administrasi 40.000.000 44.000.000 Rutin DISPORA
Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan Yang Optimal
Perkantoran
Lancarnya Pengelolaan
Tersedianya Alat Tulis Tercapainya Pelayanan
2 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Atk Tahun 2020 Administrasi 60.000.000 66.000.000 Rutin DISPORA
Kantor Yang Optimal
Perkantoran
Meningkatnya
Tercapain Tersusunn
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas
ya system ya laporan
2 16 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan 6.000.000 6.600.000
laporan kinerja
Keuangan Admninistrasi
kinerja dan
Kepegawaian
keuangan keuangan
Laporan Kinerja Dan
Tersedianya Laporan Akuntabilitas Laporan
Keuangan, Barang Dan Pelaporan Keuangan
2 16 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aceh Besar Keuangan Semester Kinerja Dan Keuangan 3.000.000 3.300.000 Rutin DISPORA
Program Sebagai Pertimbangan
Dan Keuangan Daerah Semesteran
Auditor
2 16 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya Rka/dpa 100% Rka/dpa 100% 3.000.000 3.300.000 Rutin DISPORA
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaa
Peningkatan
Tata Kelola n Kegiatan-
Program peningkatan peran serta Kompetensi
2 16 16 Pemerintahan organisasi kegiatan 1.060.000.000 1.166.000.000
kepemudaan Sumber Daya
kepemuda sosial
Aparatur
an
Memotivasi Kepada Terlaksananya Hari
Pemuda, Pelajar Sumpah Pemuda,
2 16 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Aceh Besar 90% 4 Kegiatan 760.000.000 836.000.000 Lanjutan DISPORA
Tentang Makna Dari Jamboree, Hut Ri, Di
Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Besar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
(Kayee Lee,
Lam Teungoh,
Lubok Sukon,
Lubok Gapuy,
Lamdaya, Lam
Ue, Paleuh
Blang, Paleuh
Pulo,
Lambada,
Lamcot,
Lampreh
Lamjampok,
Lam Sinyeu, Adanya Fasilitas
Cot Mentiwan, Pembinaan Terhadap Terbinanya Aktivitas Penunjang Kegiatan Pembinaan Terhadap
Pembinaan Pemuda 60.000.000 66.000.000 Baru
Cot Alue, Cot Pemuda Kepemudaan Kepemudaan Dan Pemuda
Gud, Cot Orang Tua
Bada, Cot
Suruy, Ajee
Cut, Ajee
Rayeuk, Dham
Pulo, Pasie
Lubuk, Ujong
Xii, Lampreh
Lamteungoh,
Bada,
Lambaro,
Kalut,
Meunasah
Manyet, Ajee
Pagar Air,
Memotivasi Kepada Terlaksananya Hari
Pemuda, Pelajar Sumpah Pemuda,
Pembinaan Organisasi kepemudaan 90% 4 Kegiatan 700.000.000 770.000.000 Baru
Tentang Makna Dari Jamboree, Hut Ri, Di
Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananya
Meningkatnya
2 16 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kegiatan Aksi Bakti 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300.000.000 330.000.000 Baru DISPORA
Kreatifitas Kepemudaan
Sosial
Terlaksany
a kegiatan
Penurunan Menurunnya bhakti
Angka Angka social
Program peningkatan upaya penumbuhan
Kemiskinan Kemiskinan pemuda
2 16 17 kewirausahaan dan kecakapan hidup 1 kegiatan 500.000.000 550.000.000
Dan Dan untuk
pemuda
Penganggura Penganggura memotiva
n n si
masyaraka
t
Terciptanya Hubungan
Meningkatnya Generasi Muda Di
2 16 17 02 Pelatihan keterampilan bagi pemuda Aceh Besar 80 % 80 % 500.000.000 550.000.000 Baru DISPORA
Kreatifitas Kepemudaan Lingkungan Masyarakat
Sekitar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan Peningkat
Dinul Islam an
Meningkatnya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Dan pembinaa 10 cabang
2 16 20 Kualitas 1.000.000.000 1.100.000.000
Olahraga Peningkatan n dan olahraga
Pendidikan
Kualitas pemasyara
Pendidikan katan
olahraga
Meningkatnya
Terlaksananya Terlaksananya
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Prestasi Olahraga Pembinaan Dan
2 16 20 01 Aceh Besar Pembinaan Olahraga Pembinaan Atlit Untuk 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DISPORA
pelajar dalam olahraga Dalam Popda Pemasyarakatan
20120 Persiapan Popda 2020
Olahraga
Pelaksanaan, Terlaksananya
Terlaksananya Pekan Peningkatan
2 16 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Aceh Besar Pembinaan Serta Pembinaan Atlit Untuk 600.000.000 660.000.000 Lanjutan DISPORA
Olahraga Daerah Pembinaan Olahraga
Pengadaan Untuk Atlit Persiapan Popda 2020
Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an sarana Pembangu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
2 16 21 Pemerintahan dan nan 1.450.000.000 1.595.000.000
Olahraga Pembanguna
prasarana tempat
n Daerah
olahraga olahraga
Meningkatnya Sarana Terbangunnya Dan
Peningkatan pembangunan saran dan Tersedianya Fasilitas Fasilitas Oalhraga Atlit
2 16 21 02 Aceh Besar Dan Prasarana Terehabnya Fasilitas 1.450.000.000 1.595.000.000 Lanjutan DISPORA
prasarana olahraga Olahraga Dan Masyarakat
Olahraga Olahraga
Kecamatan
Pembangunan Tribun Lapangan Lampoh Montasik Peningkatan Sarana Pembangunan Tempat Tersedianya Fasilitas Fasilitas Olahraga Bagi
100.000.000 110.000.000 Baru
Kawat (Lampaseh Dan Prasarana Olahraga Olahraga Masyarakat
Krueng)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Deunong, Leu
Geu, Lamsiteh,
Lampeuneuen,
Ulee Tuy,
Punie, Leu Ue,
Geundring,
Pasheu
Beutong,
Lampasi
Engking,
Jeumpet Ajun,
Garot, Gue
Gajah, Ulee
Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana
Lueng, Lam Sarana Dan Prasarana Pembangunan
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Dan Prasarana Dan Prasarana 50.000.000 55.000.000 Baru
Bheu, Olahraga Lapangan Bola Kaki
Olahraga Olahraga
Kandang,
Daroy Kameu,
Tingkeum,
Lamtheun,
Lamsidaya,
Kuta Karang,
Lamkawee,
Lheu Blang,
Lagang,
Lamblang
Manyang,
Lamblang
Trieng,
Payaroh,
Lampeuneurut
Kecamatan Terbangunnya Sarana Pembangunan Terbangunnya
Pembangunan Sarana
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Kuta Cot Glie Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Dan Prasarana
(Lamtui) Olahraga Kecamatan Kecamatan
Pembangunan Pagar Terbangunnya Pagar
Kecamatan Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Lapangan Bola Lapangan Bola
Peukan Bada Dan Prasarana Dan Prasarana 50.000.000 55.000.000 Baru
Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Peukan Kecamatan Peukan
(Lamlumpu) Olahraga Olahraga
Bada Bada
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pudeng,
Pasi, Glee
Bruek,
Meunasah Cot,
Cundien,
Gapuy, Mon
Mata,
Keutapang,
Lamsujen,
Lamjuhang,
Utamong,
Saney,
Peningkatan Sarana
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Lamgeuriheu, Pembangunan Tempat Tersedianya Fasilitas Fasilitas Olahraga
Dan Prasarana 100.000.000 110.000.000 Baru
Lhoong Umong Olahraga Olahraga Masyarakat
Olahraga
Seuribee,
Lamkuta Blang
Mee, Teungoh
Blang Mee,
Teungoh
Geunteut,
Baroh
Geunteut,
Baroh Blang
Mee, Jantang,
Meunasah
Krueng Kala,
Kareung,
Birek, Seungko
Mulat, Baroh
Kecamatan
Pembangunan Pagar Terbangunnya Sarana Pembangunan Pagar Terbangunnya Pagar
Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Simpang Tiga
Lapangan Bola Kaki Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Kecamatan (Nya, Krueng
Kecamatan Olahraga Kecamatan Kecamatan
Mak)
Kecamatan
Darul Kamal
(Lambaro
Biluy,
Empetring,
Biluy, Lamsod,
Manee Dayah,
Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana Pembangunan Pembangunan
Lamtadok,
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Kecamatan Dan Prasarana Dan Prasarana Lapangan Bola Kaki Lapangan Bola Kaki 50.000.000 55.000.000 Baru
Lamkunyet,
Olahraga Olahraga Kecamatan Kecamatan
Lhang,
Lambatee,
Turam, Blang
Kiree,
Teubalui,
Neusok, Lam
Bleut)
Meningkatnya Sarana Terbangunnya Dan
Peningkatan pembangunan saran dan Tersedianya Fasilitas Fasilitas Oalhraga Atlit
Dan Prasarana Terehabnya Fasilitas 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
prasarana olahraga Olahraga Dan Masyarakat
Olahraga Olahraga
URUSAN : PARIWISATA
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Pengemba Sumber
Program Pengembangan Pemasaran Kemiskinan Kemiskinan ngan SDM daya yang
2 16 15 400.000.000 440.000.000
Pariwisata Dan Dan dan profesiona
Penganggura Penganggura Profesiona l
n n lisme
Terkirimnya Duta Meningkatnya Promosi
Promosi Wisata Dalam
2 16 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Aceh Besar Wisata Ke Tingkat 2 Orang Wisata Melalui Duta 400.000.000 440.000.000 Lanjutan DISPORA
Dan Luar Negeri
Provinsi Wisata
Penurunan Menurunnya
Peningkat
Angka Angka
an Tempat
Program Pengembangan Destinasi Kemiskinan Kemiskinan
2 16 16 pengemba objek 1.800.000.000 1.980.000.000
Pariwisata Dan Dan
ngan wisata
Penganggura Penganggura
destinasi
n n
pariwisata
Tersedianya Fasilitas Meningkatnya
Lokasi Wisata Yang Objek-objek Wisata Di
2 16 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Aceh Besar Umum Di Objek Wisata Pengembangan 1.800.000.000 1.980.000.000 Lanjutan DISPORA
Ada Di Aceh Besar Aceh Besar
Kabupaten Aceh Besar Destinasi Pariwisata
Kecamatan
Baitussalam Pembangunan Sarana Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Destinasi wisata kajhu-lambada
(Kajhu, Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Tempat Dan Prasarana Wisata 300.000.000 330.000.000 Baru
lhok
Lambada Wisata Wisata Wisata Lambada Lhok
Lhok)
Kecamatan
Peukan Bada
(Beradeun,
Keuneueu,
Lampisang,
Rima Jeune,
Rima
Keunerum,
Ajuen, Lam
Hasan,
Payatieng,
Lamgeu-eu,
Lam Rukam,
Gurah, Lam
Isek, Lam Pengembangan Gampong Maju Dan Memajukan Gampong
Terciptanya Gampong
Pengembangan Gampong Wisata Syari'ah Keumok, Gampong Wisata Masyarakat Sejahtera Melalui Wisata Sesuai 50.000.000 55.000.000 Baru
Wisata Bersyari'ah
Lamlumpu, Syari'ah Sesuai Syariah Syari'ah
Lam Teeh,
Baro, Lam
Manyang, Lam
Awee,
Meunasah
Tuha, Lam
Teungoh, Lam
Tutui, Lam
Guron, Lam
Badeuk,
Lambaro
Neujid, Lam
Pageu, Pulo
Bunta)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pasi,
Glee Bruek,
Cundien,
Gapuy,
Utamong,
Saney, Meningkatnya
Pemetaan dan Design wilayah Agro Wisata Tersedianya Fasilitas
Lamgeuriheu, Agro Wisata Pengembangan Agro Wisata 100.000.000 110.000.000 Baru
(Blue Print) Agro Wisata Umum Objek Wisata
Lamkuta Blang Destinasi Pariwisata
Mee, Teungoh
Blang Mee,
Baroh Blang
Mee, Jantang,
Meunasah
Krueng Kala,
Kareung,
Birek, Paroy)
Kecamatan Terbangunnya Kamar
Pembangunan Kamar Ganti dan WC di Tempat Leupung Meningkatnya Ganti Dan Wc Di
Pembangunan Kamar Tersedianya Kamar
Wisata Bahari Ritieng dan Tempat Wisata (Lamseunia, Kenyamanan Dan Tempat Wisata Bahari 100.000.000 110.000.000 Baru
Ganti Dan Wc Ganti Dan Wc
Alam Sarah Dayah Kebersihan Ritieng Dan Tempat
Mamplam) Wisata Alam Sarah
Kecamatan
Leupung
(Layeun, Pulot,
Lamseunia, Terbangunnya Wisata
Pengembangan Wisata Terbangunnya Wisata Pembangunan Wisata
Pengembangan Wisata Kuliner (toko Suvenir) Meunasah Kuliner Di Kecamatan 250.000.000 275.000.000 Baru
Kuliner Kuliner Kuliner
Mesjid, Leupung
Meunasah Bak
U, Dayah
Mamplam)
Tersedianya Fasilitas Meningkatnya
Lokasi Wisata Yang Objek-objek Wisata Di
Pengembangan objek pariwisata unggulan Umum Di Objek Wisata Pengembangan 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Ada Di Aceh Besar Aceh Besar
Kabupaten Aceh Besar Destinasi Pariwisata
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 7.867.300.000 8.654.030.000
Meningkatnya Tersedian
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas ya
2 07 01 Pemerintahan 12 bulan 1.597.300.000 1.757.030.000
Perkantoran Pemerintah pelayanan
Daerah administra
si kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber DISPERMA
2 07 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 170.000.000 187.000.000 Rutin
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik DES
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 DISPERMA
2 07 01 06 Administrasi 5 Unit 15.000.000 16.500.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4) DES
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya DISPERMA
2 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000 165.000.000 Rutin
Jantho Kebutuhan Atk Kantor DES
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan DISPERMA
2 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jantho Penggandaan Dikantor DES
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik DISPERMA
2 07 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 16.000.000 17.600.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik DES
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan DISPERMA
2 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 300.000.000 330.000.000 Rutin
Jantho Perlengkapan Kerja DES
Kantor
Kantor Tahun 2020
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan DISPERMA
2 07 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 2.160.000 2.376.000 Rutin
perundang-undangan Jantho Bacaan DES
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan DISPERMA
2 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 64.140.000 70.554.000 Rutin
Jantho Makan/minum DES
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota DISPERMA
2 07 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 500.000.000 550.000.000 Rutin
daerah Jantho DES
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa DISPERMA
2 07 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 350.000.000 385.000.000 Rutin
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns DES
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya sarana
2 07 02 Pemerintahan Perlengkapan 12 bulan 550.000.000 605.000.000
Aparatur dan
Dinas
prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana Meningkatnya Sarana
Kec Kota DISPERMA
2 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dan Prasarana 12 Bulan Dan Prasarana 12 Bulan 120.000.000 132.000.000 Rutin
Jantho DES
Aparatur Aparatur
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil DISPERMA
2 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 30.000.000 33.000.000 Rutin
Jantho Jabatan DES
Jabatan
Terbayarnya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Kota Pemeliharaan Rutin Lancarnya Sarana Dan DISPERMA
2 07 02 24 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Rutin
Dinas/Operasional Jantho Berkala Mobil Prasarana Aparatur DES
Operasional
Tersedianya Sarana
Kec Kota Meningkatnya Sarana DISPERMA
2 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dan Prasarana 3 Unit Gedung Kantor 3 Unit Gedung Kantor 300.000.000 330.000.000 Rutin
Jantho Dan Prasarana Apatur DES
Aparatur
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin
2 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 42 stel 35.000.000 38.500.000
Aparatur
disiplin
Pemerintahan
aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin DISPERMA
2 07 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 35.000.000 38.500.000 Rutin
perlengkapannya Jantho Aparatur DES
Aparatur
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkat
Penurunan Menurunnya
nya
Angka Angka
partisipasi
Program peningkatan partisipasi Kemiskinan Kemiskinan 23
2 07 17 masyaraka 320.000.000 352.000.000
masyarakat dalam membangun desa Dan Dan kecamatan
t dalam
Penganggura Penganggura
membang
n n
un desa
Terlaksananya Pengelolaan Dana
Monitoring Dan Gampong Yang Efektif, DISPERMA
2 07 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar 604 Gampong 604 Gampong 320.000.000 352.000.000 Rutin
Evaluasi Pengelolaan Efesien Dan DES
Dana Gampong Transparan
meningkat
Penurunan Menurunnya Peningkat nya
Angka Angka an keberdaya
Program Peningkatan Keberdayaan Kemiskinan Kemiskinan pemberda an
2 07 15 420.000.000 462.000.000
Masyarakat Pedesaan Dan Dan yaan lembaga
Penganggura Penganggura masyaraka dan
n n t pedesaan organisasi
masyaraka
t pedesaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Terwujudnya
Kelembagaan Dan Ketahanan Masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kec Kota Organisasi Masyarkat Serta Tingkat DISPERMA
2 07 15 01 23 Kecamatan 23 Kecamatan 350.000.000 385.000.000 Rutin
Masyarakat Pedesaan Jantho Serta Tingkat Perkembangan DES
Perkembangan Gampong
Gampong
Terlaksananya
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Tersedianya Data Profil DISPERMA
2 07 15 03 Aceh Besar Pelatihan Profil 604 Gampong 604 Gampong 70.000.000 77.000.000 Baru
Masyarakat Desa Gampong DES
Gampong
Meningkatnya
- Pelatihan dan Pengolahan Data Profil
Kapasitas Operator Terbarukannya(terupdat
Gampong serta Klarifikasi Seksi Tingkat Aceh Besar 604 Gampong 604 Gampong 70.000.000 77.000.000 Lanjutan
Profil Dalam Mengelola e) Data Profil Gampong
Perkembangan Gampong
Data Profil Gampong
Meningkat
nya
kapasitas
Penurunan Menurunnya
aparatur
Angka Angka
gampong
Program peningkatan kapasitas aparatur Kemiskinan Kemiskinan 23
2 07 18 Tuhapeut, 345.000.000 379.500.000
pemerintah desa Dan Dan kecamatan
Mukim,
Penganggura Penganggura
Keuchiek,
n n
Sekdes
dan
Perangkat
Gampong
Terlaksananya
Meningkatnya
Pelatiahn Penguatan
Kapasitas Aparatur
Kapasitas Aparatur
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Gampong Tuhapeut, DISPERMA
2 07 18 02 Aceh Besar Gampong Tuhapeut, 23 Kecamatan 23 Kecamatan 85.000.000 93.500.000 Lanjutan
bidang pengelolaan keuangan desa Mukim, Keuchiek, DES
Mukim, Keuchiek,
Sekdes Dan Perangkat
Sekdes Dan Perangkat
Gampong
Gampong
Terlaksananya Meningkatnya
Pelatihan Aparatur Kapasitas Aparatur
Pelatihan Aparatur gampong dalam penataan
Aceh Besar Gampong Dalam 23 Kecamatan Gampong Dalam 23 Kecamatan 85.000.000 93.500.000 Lanjutan
aset gampong
Penataan Asset Penataan Asset
Gampong Gampong
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam DISPERMA
2 07 18 03 260.000.000 286.000.000 Baru
bidang manajemen pemerintahan desa DES
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Kamal
(Lambaro
Biluy,
Empetring,
Biluy, Lamsod,
Manee Dayah, Meningkatnya
Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong se Lamtadok, Kapasitas Aparatur Tersusunnya Qanun
14 Gampong 14 Gampong 60.000.000 66.000.000 Baru
Kecamatan Lamkunyet, Dalam Penyusunan Gampong
Lhang, Qanun Gampong
Lambatee,
Turam, Blang
Kiree,
Teubalui,
Neusok, Lam
Bleut)
Terlaksananya
Terciptanya Aparatur
Pelatihan Peningkatan
Yang Berkualitas
Pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur Kapasitas Aparatur
Aparatur Gampong Dalam Rangka
gampong dalam bidang Manajemen Aceh Besar Gampong Dalam Gampong Yang Maju 200.000.000 220.000.000 Baru
Yang Berkualirtas Mewujudkan Good
Pemerintahan Gampong Bidang Manajemen
Government Dan
Pemerintahan
Pelayanan Prima
Gampong
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Peningkat
23
Program Peningkatan peran Perempuan Di Kemiskinan Kemiskinan an Peran
2 07 19 Kecamata 1.570.000.000 1.727.000.000
Pedesaan Dan Dan Perempua
n
Penganggura Penganggura n di
n n pedesaan
Terlaksananya Meningkatnya Peran
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga DISPERMA
2 07 19 02 Aceh Besar Pelatihan Pkk Dan 23 Kecamatan Perempuan Di 23 Kecamatan 1.570.000.000 1.727.000.000 Lanjutan
(PKK) DES
Posyandu Pedesaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Terlaksananya
Terlatihnya Kader Pkk
Pelatihan Kader PKK Cot Mancang, Pelatihan Kader Pkk 26 Gampong 26 Gampong 70.000.000 77.000.000 Rutin
Gampong
Empee Bata, Gampong
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Terlaksananya
Meningkatnya Peran
Peningkatan Peran Tp-pkk Kabupaten Dan Tp-pkk Kabupaten Dan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Besar Perempuan Di 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin
Perempuan Di Kecamatan Kecamatan
Pedesaan
Pedesaan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA 6.884.619.572 7.573.081.529
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
2 08 01 Pemerintahan pelayanan 100% 2.025.779.124 2.228.357.036
Perkantoran Pemerintah
ADM
Daerah
perkantora
n
Kelancaran
Pembiayaan Jasa Pns/ DISP2KBP3
2 08 01 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Non Pns A
Perkantoran
Kelancaran
Pembiayaan Jasa Pns DISP2KBP3
2 08 01 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Dan Non Pns A
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber DISP2KBP3
2 08 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 180.600.480 198.660.528 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik A
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan Terpenuhinya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan DISP2KBP3
2 08 01 03 Aceh Besar Untuk Operasional 100% Dan Perlengkapan 100% 247.566.000 272.322.600 Rutin
kantor A
Kantor Kerja Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional DISP2KBP3
2 08 01 06 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 5 Unit 30.782.400 33.860.640 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas A
Perkantoran
Tercapai Nya
Tersedianya Jasa DISP2KBP3
2 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar 12 Bulan Kebutuhan Jasa 12 Bulan 50.236.896 55.260.586 Rutin
Kebersihan Kantor A
Kebersihan Kantor
Tercapainya DISP2KBP3
2 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 190.257.168 209.282.885 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor A
Terlaksananya
Tersedianya Barang
Kegiatan Cetakan Dan DISP2KBP3
2 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetakan Dan 100% 100% 65.630.180 72.193.198 Rutin
Penggandaan Dikantor A
Penggandaan
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik DISP2KBP3
2 08 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 7.028.000 7.730.800 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik A
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan DISP2KBP3
2 08 01 15 Aceh Besar 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 62.678.000 68.945.800 Rutin
perundang-undangan Bacaan A
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan DISP2KBP3
2 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 467.500.000 514.250.000 Rutin
Makan/minum A
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar DISP2KBP3
2 08 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 195.500.000 215.050.000 Rutin
daerah A
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa DISP2KBP3
2 08 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 176.000.000 193.600.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns A
Perkantoran
Kelancara
n
distribusi
Alokon,
peralatan
gedung
Meningkatnya
Tata Kelola kantor dan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan 100%
2 08 02 Pemerintahan tempat 1.635.764.752 1.799.341.227
Aparatur Pembanguna
penyimpa
n Daerah
nan,
meningkat
nya
pelayanan
KB bagi
masyaraka
t
Tersedianya Peralatan
DISP2KBP3
2 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Gedung Kantor Balai 19 Balai 1 Kantor Kelancaran Kinerja 19 Balai 1 Kantor 800.930.752 881.023.827 Rutin
A
Penyuluh Kb
Tercapainya Pelayanan
Tersedianya Lemari DISP2KBP3
2 08 02 10 Pengadaan mebeleur Aceh Besar 30 Kkr Dan Pengarsipan Yang 30 Kkr 495.000.000 544.500.000 Rutin
Alokon A
Optimal
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil DISP2KBP3
2 08 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 33.000.000 36.300.000 Rutin
Jabatan A
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Terpeliharanya Lancarnya DISP2KBP3
2 08 02 24 Aceh Besar 32 Unit 32 Unit 143.000.000 157.300.000 Rutin
Dinas/Operasional Kenderaan Operasional Pelaksanaan Tugas A
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kelancaran DISP2KBP3
2 08 02 26 Aceh Besar Perlengkapan Gedung 1 Paket 1 Paket 163.834.000 180.217.400 Rutin
gedung kantor Pelaksanaan Tugas A
Kantor
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Meningkat
2 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik nya 100 % 88.440.000 97.284.000
Dan Tepat disiplin
Waktu Aparatur
Tersedianya Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta DISP2KBP3
2 08 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut 131 Set Peningkatan Disiplin 131 Set 88.440.000 97.284.000 Rutin
perlengkapannya A
Asn Aparatur
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
nya
kesejahter
aan
perempua
n melalui
Penurunan Menurunnya
kelompok
Angka Angka
organisasi DW Kab.
Program Peningkatan peran serta dan Kemiskinan Kemiskinan
2 08 18 perempua Aceh 473.295.808 520.625.389
kesetaraan jender dalam pembangunan Dan Dan
n melalui Besar
Penganggura Penganggura
pemberda
n n
yaan
ekonomi
kesetaraa
n gender
dalam
pembangu
nan
Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Partisipasi
DISP2KBP3
2 08 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Aceh Besar Dharma Wanita Dan Dw Kab. Aceh Besar Organisasi Perempuan Dw Kab. Aceh Besar 292.795.808 322.075.389 Lanjutan
A
Hari Ibu Dalam Pembangunan
Terlaksananya
Meningkatnya
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi 15 Klp Industri Bimbingan Manajemen 15 Klp Industri DISP2KBP3
2 08 18 04 Aceh Besar Kesejahteraankelompo 180.500.000 198.550.000 Lanjutan
perempuan dalam mengelola usaha Perempuan Usaha Bagi Kelompok Perempuan A
k Industri Perempuan
Industri Permpuan
Meningkat
nya PUG /
PPRG bagi
lintas
sektor,
Penurunan Menurunnya pelayanan
Angka Angka kasus
Program penguatan kelembagaan Kemiskinan Kemiskinan KTP/KTA,
2 08 19 100 % 1.243.574.992 1.367.932.491
pengarusutamaan gender dan anak Dan Dan terwujudn
Penganggura Penganggura ya KLA
n n dan
terwujudn
ya
Gampong
Layak
Anak (
GLA )
Terlaksana Rakor,
Persamaan Persepsi DISP2KBP3
2 08 19 01 Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Aceh Besar Advokasi Dan 120 Org 120 Org 261.800.000 287.980.000 Lanjutan
Pug / Pprg A
Sosialisasi
Terlatihnya Lembaga Tersedianya Data Yang
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan DISP2KBP3
2 08 19 03 Aceh Besar Terkait Penanganan 23 Kec Akurat Tentang Kasus 23 Kec 150.572.496 165.629.746 Lanjutan
Anak A
Kasus Kta/ktp Kta/ktp
Meningkatnya
Tersedianya Sarana
Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Dan DISP2KBP3
2 08 19 04 Aceh Besar Penanganan Kasus 23 Kec 23 Kec 260.700.000 286.770.000 Lanjutan
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Penanganan Kasus A
Ktp/kta
Ktp/kta
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Alat
Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kab. Aceh Besar
Permainan Edukatif DISP2KBP3
2 08 19 06 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Aceh Besar 23 Kec Menjadi Kab. Layak 23 Kec 319.742.496 351.716.746 Lanjutan
(ape) Luar Gedung A
Anak Anak
Gampong Layak Anak
Meningkatnya
Kesejahteraan
Pembinaan Kapasitas Dan Jaringan Kapasitas Jaringan
Perempuan Dan DISP2KBP3
2 08 19 10 Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Aceh Besar 23 Kec Kelembagaan Pp Dan 23 Kec 250.760.000 275.836.000 Lanjutan
Terpenuhinya Hak - A
Anak (KDRT) Pa
Hak Anak Di Kab Aceh
Besar
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Tersedian
Penurunan Menurunnya
ya
Angka Angka
pelayanan
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 15 Program Keluarga Berencana KB dan 100 % 539.134.784 593.048.262
Dan Dan
Peningkat
Penganggura Penganggura
an
n n
pelayanan
KB
Terlaksananya
Kegiatan Pembinan Kb Tercapainya Pelayanan DISP2KBP3
2 08 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Aceh Besar Orang Orang 539.134.784 593.048.262 Lanjutan
Melalui Petugas Yang Optimal A
Lapanhgan Kb
Meningkat
nya
Penurunan Menurunnya
pengetahu
Angka Angka
an remaja 80 org
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja tentang pelatihan 283.866.752 312.253.427
Dan Dan
sikap PIK-R
Penganggura Penganggura
membang
n n
un
keluarga
sejahtera
Terlaksananya Sikap Remaja
Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan DISP2KBP3
2 08 16 01 Aceh Besar Kegiatan Pelatihan Pik 80 Orang Pik-r Membangun Keluarga 80 Orang Pik-r 283.866.752 312.253.427 Lanjutan
Reproduksi Remaja (KRR) A
Remaja Sejahtera
Meningkat
nya
pelayanan
Penurunan Menurunnya
KB melalui
Angka Angka
klinik dan
Kemiskinan Kemiskinan
2 08 17 Program pelayanan kontrasepsi pemenuha 60 KKB 280.000.000 308.000.000
Dan Dan
n
Penganggura Penganggura
kebutuhan
n n
alat dan
obat
kontrasep
si
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Semua Akseptor Kb
Pelatihan Pelayanan Kb Mendapatkan DISP2KBP3
2 08 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Aceh Besar 60 Kkb 600 Kb 280.000.000 308.000.000 Lanjutan
Berkualitas Bagi Pelayanan Kb A
Petugas Kkb Berkualitas
Kelancara
n
Meningkatnya
Tata Kelola Pengelola
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan an 12 bulan 731.482.408 804.630.649
Perkantoran Pemerintah
Administr
Daerah
asi
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 67.082.400 73.790.640 Rutin DSI
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 4 Unit (3 Unit Roda 2, 1
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 4 Unit 3.850.000 4.235.000 Rutin DSI
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa Alat Kebersihan Kantor Tercapainya Pelayanan
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Kebutuhan Jasa 5.917.626 6.509.389 Rutin DSI
Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan Yang Optimal
Kebersihan Kantor
Tercapainya Tercapainya Pelayanan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 62.768.628 69.045.491 Rutin DSI
Kebutuhan Atk Kantor Yang Optimal
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 100% 21.083.040 23.191.344 Rutin DSI
Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 7.493.530 8.242.883 Rutin DSI
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Tercapainya Pelayanan
4 02 01 15 Aceh Besar Bahan Bacaan Kebutuhan Bahan 4.898.080 5.387.888 Rutin DSI
perundang-undangan Bacaan Yang Optimal
Bacaan
Kelancaran
Tersedia Makan Dan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar 11 Bulan Administrasi 11 Bulan 151.181.632 166.299.795 Rutin DSI
Minum Harian Aparatur
Perkantoran
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 234.695.232 258.164.755 Rutin DSI
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 172.512.240 189.763.464 Rutin DSI
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Tata Kelola meningkat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas 1 (satu)
4 02 02 Pemerintahan kan 904.701.746 995.171.921
Aparatur Pemerintah unit
pelaksana
Daerah
an tugas
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Dan Prasarana Dinas 1 (satu) Unit Dan Prasarana Dinas 1 (satu) Unit 700.000.000 770.000.000 Rutin DSI
Yang Memadai Yang Memadai
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dan Prasaran Dinas 12 Bulan Dan Prasaran Dinas 12 Bulan 91.439.696 100.583.666 Rutin DSI
Yang Memadai Yang Memadai
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 1 Unit Roda 4 Pemeilharaan Mobil 1 Unit Roda 4 79.255.000 87.180.500 Rutin DSI
Jabatan
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Meningkatkan Kelancaran Kinerja
4 02 02 24 Aceh Besar 3 (tiga) Unit Roda 2 10.781.100 11.859.210 Rutin DSI
dinas/operasional Kendaraan Operasional Pelaksanaan Tugas Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Alat Gedung Meningkatnya
4 02 02 28 Aceh Besar 27 Unit 27 Unit 23.225.950 25.548.545 Rutin DSI
kantor Kantor Pelaksanaan Tugas
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola kan
Kapasitas Disipiln
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan disiplin 27.951.000 30.746.100
Pemerintah Aparatur
Aparatur
Daerah
Disiplin
negara
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 27.951.000 30.746.100 Rutin DSI
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Meningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 05 Pemerintahan Kapasitas 12 bulan 78.262.800 86.089.080
Daya Aparatur Pemerintah
sumber
Daerah
Daya
Aparatur
Terselenggaranya Terwujudnya
Tersedianya Pegawai
4 02 05 02 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Aceh Besar Sosialisasi Peraturan 4 Orang Pemahaman Tentang 78.262.800 86.089.080 Rutin DSI
Yang Cakap
Perundang-undangan Perundang-undangan
Tersajinya
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola pelaporan
Kapasitas
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan keuangan 12 bulan 11.606.320 12.766.952
Pemerintah
Keuangan tepat
Daerah
waktu
Pelaksanaan MTQ XXXV Kabupaten Aceh Terpilihnya Peserta Mtq Terpilihnya Peserta Mtq
Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 3.308.140.032 3.638.954.035 Rutin
Besar Tahun 2020 Aceh Besar Terbaik Aceh Besar Terbaik
Terwujudnya Terwujudnya
Kec
Pembinaan MTQ sekecamatan Pembinaan Kader Qari 1 Kecamatan Pembinaan Kader Qari 1 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 Baru
Seulimeum
Dan Qariah Kecamatan Dan Qariah Kecamatan
4 02 31 03 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama Aceh Besar Terbinanya Guru Tpa 23 Kecamatan Terbinanya Guru Tpa 23 Kecamatan 1.750.000.000 1.925.000.000 Lanjutan DSI
Terlaksananya Terwujudnya Perayaan
4 02 31 07 Memperingati Hari-hari Besar Islam Aceh Besar Peringatan Hari-hari 6 Bhbi Peringatan Hari-hari 6 Phbi 376.499.968 414.149.965 Rutin DSI
Besar Islam Besar Islam
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
4 02 31 12 Tajhizul Mayit Aceh Besar Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang 1.934.465.984 2.127.912.582 Lanjutan DSI
Yang Handal Yang Handal
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Pelatihan Tazyit mayat dan Mobiler Cot Mancang, Fardhu Kifayar Yang 50 Orang Fardhu Kifayah Yang 50 Orang 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Empee Bata, Handal Handal
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Lhoknga (Mon
Ikeun, Naga
Umbang,
Lambaro Kueh,
Lam Ateuk,
Aneuk Paya,
Lampaya,
Lamkruet,
Weuraya,
Meunasah
Lambaro, Mon
Cut, Meunasah
Manyang,
Meunasah
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Karieng,
Pelatihan tahyid mayit Petugas Fardhu Kifayah 100 Orang Petugas Yang Kifayah 100 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Lamgaboh,
Yang Handal Handal
Tanjong, Kueh,
Nusa, Seubun
Keutapang,
Seubun Ayon,
Lambaro
Seubun,
Meunasah
Mesjid
Lamlhom,
Meunasah
Baro,
Meunasah
Mesjid
Lampuuk,
Meunasah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Montasik (Weu
Bada, Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya, Atong,
Teubang Phui
Mesjid, Lamme
Garot,
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Reudeup,
Pelatihan Kelompok Tahyiz Mayat Petugas Fardhu Kifayah 150 Orang Petugas Fardhu Kifayah 150 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Bakcirih,
Yang Handal Yang Handal
Meunasah
Tutong, Empee
Tanong, Dayah
Daboh,
Lampaseh
Krueng,
Lamnga,
Lampaseh
Lhok, Baroh,
Mata Ie, Weu
Krueng, Alue,
Weu Lhok,
Warabo,
Teubang Phui
Baro, Bueng
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Seulimeum
(Alue Gintong,
Lhieb, Data
Gaseu,
Keunaloi,
Jawie, Buga,
Pasar
Seulimeum,
Rabo,
Lampisang
Tunong,
Lampisang
Teungoh,
Lampisang
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Dayah,
Pelatihan Tajhiz Mayit se kecamatan Fardhu Kifayah Yang 100 Orang Fardhu Kifayah Yang 100 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Capeung
Handal Handal
Baroh,
Capeung
Dayah, Bak
Aghu,
Meunasah
Jeumpa, Pinto
Khop, Kayee
Adang,
Seuneubok,
Seulimeum,
Gampong
Raya,
Lamjruen, Iboh
Tanjong, Iboh
Tunong, Alue
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu
Lamweu, Baet
Masjid, Baet
Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee,
Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Luthu Dayah
Pelatihan fardhu Kifayah Fardhu Kifayah Yang 80 Orang Fardhu Ifayah Yang 80 Orang 200.000.000 220.000.000 Baru
Krueng,
Handal Handal
Lamtanjong,
Lambirah,
Kayee Adang,
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah
Ineu, Kling
Manyang,
Lampisang,
Lambaro
Terwujudnya Sdm Terwujudnya Sdm
Tajhizul Mayit Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang Petugas Fardhu Kifayah 50 Orang 934.465.984 1.027.912.582 Baru
Yang Handal Yang Handal
Tersedianya Imam Dan Tersedianya Imam Dan
Khatob Yang Handal Khatib Yang Handa
4 02 31 14 Pembinaan Imam dan Khatib Aceh Besar 46 Orang 46 Orang 283.195.008 311.514.509 Lanjutan DSI
Sesuai Tuntunan Sesuai Tuntanan
Syariat Syariat
Terwujudnya Masyarkat
Pembekalan Penguatan Aqidah dan Terlaksananya Safari Yang Madani Dalam
4 02 31 15 Aceh Besar 1 Gampong 80 % 660.054.976 726.060.474 Lanjutan DSI
Pemahaman syariat islam Da'wah Islam Bingkai Aqida
Ahlusunnah Waljamaah
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
4 02 31 17 Aceh Besar Prasarana Ibadah Yang 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 1.444.784.992 1.589.263.491 Rutin DSI
Prasarana Ibadah
Memadai Memadai
Terlaksanya Kegiatan Meningkanya
Lomba kebersihan dan Ketertiban Administrasi
Aceh Besar Kebersihan Dan 23 Kecamatan Kebersihan Dan 23 Kecamatan 191.784.992 210.963.491 Baru
Mesjid
Ketertiban Adm Mesjid Ketertiban Adm Mesjid
Meningkatnya Meningkatnya
Pengetahuan Agama Pengetahuan Agama
Pengadaan Al-Qur'an, buku-buku agama dan Islam Di Masyarakat Meunasah, Tpa Di 23 Islam Di Masyarakat Meunasah, Tpa Di 23
Aceh Besar 253.000.000 278.300.000 Lanjutan
Qanun Syariat Islam Aceh Besar Juga Kecamatan Aceh Besar Juga Kecamatan
Tentang Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Syariat Islam
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kegiatan-
Kec Pulo Aceh Renovasinya Mesjid Di
Renovasi Mesjid Gampong seurapong kegiatan Keagamaan Di 1 Paket 1 Paket 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
(Seurapong) Gampong Seurapong
Mesjid
Kec Kuta
Terbangunnya Sarana Terbangunnya Sarana
Pembangunan Pagar Mesjid Kecamatan Malaka (Lam 1 Paket 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Prasarana Ibadah Prasarana Ibadah
Ara Cut)
Kec Mesjid
Raya (Lamnga,
Neuheun,
Durung,
Tersedianya Sarana
Ladong, Terlaksananya
Renovasi Mesjid Kecamatan 1 Paket Prasarana Ibadah Yang 1 Paket 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
Ruyung, Renonasi Mesjid
Mamadai
Meunasah
Keudee, Ie
Seum,
Lamreh)
Kec
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan pagar Mesjid Kecamatan Seulimeum
Prasarana Ibadah Yang 1 Unit Prasarana Ibadah Yang 1 Unit 100.000.000 110.000.000 Lanjutan
Seulimeum (Pasar
Memadai Memadai
Seulimeum)
Kec Kuta Cot
Terjaganya Kebersihan Nyamannya
Pembangunan Pagar mesjid Kecamatan Glie (Lampoh 5000 Meter 5000 Meter 150.000.000 165.000.000 Lanjutan
Mesjid Melaksnakan Ibadah
Raja)
Meningkatkan
Kec Leupung Tersedianya Sarana Kenyamanan Dan
Pembangunan lanjutan Mesjid Pulot 1 Unit 1 Unit 200.000.000 220.000.000 Lanjutan
(Pulot) Prasarana Ibadah Ketenangan Dalam
Beribadah
Terselenggaranya Terbentuknya Tim
Rapat Koordinasi Terpadu Penegak Syariat
4 02 31 18 Aceh Besar Koordinasi Dengan 80% Pengawasan Qanun 80% 60.951.000 67.046.100 Lanjutan DSI
Islam
Instansi Terkait Syariat Islam
Meningkatnya
Terlaksananya
Pemahaman Dan
Pembinaan Gampong Percontohan Bersyariat Kegiatan Pembinaan
4 02 31 19 Aceh Besar 1 Gampong Pengamalan Syariat 80% 482.350.016 530.585.018 Lanjutan DSI
Islam Gampong Percontohan
Islam Pad Gampong
Syariat
Percontohan Syariat
Terpenuhinya
4 02 31 20 Pelaksanaan Isbat Nikah Aceh Besar Administrasi 150 Pasangan Terlaksanya Isbat Nikah 150 Pasangan 1.150.875.008 1.265.962.509 Lanjutan DSI
Perkawinan
Terwujudnya Sosialisasi Terwujudnya Sosialisasi
4 02 31 20 Sosialisasi Qanun Syariat Islam Aceh Besar Qanun Syariat Kepada 320 Orang Qanun Syariat Kepada 320 Orang 1.017.763.008 1.119.539.309 Lanjutan DSI
Perangkat Gampong Perangkat Gampong
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : INSPEKTORAT
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 06 INSPEKTORAT 13.794.205.000 15.173.625.500
Meningkat
Meningkatnya Kelancara
nya
Tata Kelola Kualitas n
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan Pengelola 1.950.000.000 2.145.000.000
Perkantoran Administr
Admninistrasi an
asi
Kepegawaian Administr
Perkantor
asi
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber INSPEKTO
4 02 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 85.000.000 93.500.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik RAT
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 11 Unit (4 Unit Roda 2, INSPEKTO
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 9 Unit 135.000.000 148.500.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 8 Unit Roda 4) RAT
Perkantoran
Terlaksananya Tercapainya Terlaksananya Jasa
Tersedianya Jasa INSPEKTO
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aceh Besar Kebersihan Kantor Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 32.000.000 35.200.000 Rutin
Kebersihan Kantor RAT
Selama 12 Bulan Kebersihan Kantor Tahun 2020
Terpenuhinya Atk Tercapainya INSPEKTO
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor Atk Tahun 2020 95.000.000 104.500.000 Rutin
Selama 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor RAT
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100% 42.000.000 46.200.000 Rutin
Penggandaan Dikantor Optimal RAT
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik INSPEKTO
4 02 01 12 Aceh Besar 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 12.000.000 13.200.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik RAT
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Surat Kabar Dan Buku Seluruh Pegawai INSPEKTO
4 02 01 15 Aceh Besar Kebutuhan Bahan 34.000.000 37.400.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Perundang-undangan Kantor RAT
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan INSPEKTO
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 45.000.000 49.500.000 Rutin
Makan/minum RAT
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar INSPEKTO
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 1.200.000.000 1.320.000.000 Rutin
daerah RAT
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa INSPEKTO
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 270.000.000 297.000.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns RAT
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Terpenuhi
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana nya Meningkat
4 02 02 Pemerintahan Pelayanan 3.779.000.000 4.156.900.000
Aparatur Kendaraan nya
Admninistrasi
Operasion Kinerja
Kepegawaian
al
Terpenuhinya Gedung Terpenuhinya Gedung
INSPEKTO
4 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Aceh Besar Kantor Dan Rehab 1 Unit Kantor Dan Rehab 1 Unit 2.200.000.000 2.420.000.000 Rutin
RAT
Gedung Kantor Gedung Kantor
1 Unit Roda 4 (double 1 Unit Roda 4 (double
Terpenuhinya Terpenuhinya INSPEKTO
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Cabin), 2 Unit Roda 2 Cabin), 2 Unit Roda 2 600.000.000 660.000.000 Rutin
Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional RAT
(motor Trail) (motor Trail)
Tersedianyan Terpenuhinya Rehab
Kelancaran Tugas Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aceh Besar Perlengkapan Gedung Ruang Rapat Gedung 280.000.000 308.000.000 Rutin
Pemeriksaan Optimal RAT
Kantor Kantor
Peralatan Kantor, Pc,
Kelancaran Tugas
Tersedianya Peralatan Laptop, Printer, Pelayanan Yang INSPEKTO
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar Pemeriksaan Dan 420.000.000 462.000.000 Rutin
Gedung Kantor Jaringan Listrik, Cctv, Optimal RAT
Pengawasan
Tv Led, Camera
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil INSPEKTO
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 114.000.000 125.400.000 Rutin
Jabatan RAT
Jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Kelancaran Tugas INSPEKTO
4 02 02 24 Aceh Besar 11 Unit 11 Unit 130.000.000 143.000.000 Rutin
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Kedinasan Inspektorat RAT
Oprasional
Terlasanakannya Komputer. Laptop, Ac,
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Tugas INSPEKTO
4 02 02 28 Aceh Besar Pemeliharaan Peralatan Genset, Mesin Kelancaran Kinerja 35.000.000 38.500.000 Rutin
kantor Aparatur RAT
Gedung Kantor Fotocopy, Printer. Dll
Pengadaa
Tertibnya
Peningkatan n Pakaian
Tata Kelola Disiplin
Disiplin Dinas dan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Aparatur 80.000.000 88.000.000
Aparatur Pakaian
Sipil
Pemerintahan Oprasiona
Negara
l
Lapangan
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin INSPEKTO
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 80.000.000 88.000.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur RAT
Aparatur
Tersusunn
Meningkatnya Tercapain ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas ya Laporan
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan Penyusun Kinerja 10.205.000 11.225.500
Keuangan Admninistrasi an dan
Kepegawaian Pelaporan Keuangan
Keuangan 2
Semester
Terlaksananya
Laporan Keuangan Tersusunnya Pelaporan Laporan Kinerja Dan INSPEKTO
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar Penyusunan Peleporan 10.205.000 11.225.500 Rutin
Semesteran Keuangan Semesteran Laporan Keuangan RAT
Keuangan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
nya
Tercapain
Peningkatan Kinerja
Program peningkatan sistem pengawasan Tata Kelola ya
Kompetensi Instansi,
4 02 20 internal dan pengendalian pelaksanaan Pemerintahan Pengawas 6.125.000.000 6.737.500.000
Sumber Daya Tupoksi
kebijakan KDH an Internal
Aparatur SKPD,
Secara
Sekolah
Berkala
dan
Gampong
59 Skpd, 302 Gampong
Terlaksananya Perbaikan Kinerja Tercapainya
Pelaksanaan pengawasan internal secara Dan 140 Sekolah INSPEKTO
4 02 20 01 Aceh Besar Pengawasan Internal Instansi Dalam Pengawasan Secara 4.800.000.000 5.280.000.000 Rutin
berkala Kabupaten Aceh Besar, RAT
Secara Berkala Pelaksanaan Tupoksi Berkala
Reviu-reviu
Terlaksananya
Terpenuhinya Terselesainya Kasus
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Penanganan Kasus, Terselesainya Kasus- INSPEKTO
4 02 20 02 Aceh Besar Penanganan Kasus, Pengaduan, Saber 800.000.000 880.000.000 Baru
pemerintah daerah Laporan Saber Pungli kasus RAT
Laporan Saber Pungli Pungli Dan Lhkpn
Dan Lhkpn 2020
Terlaksananya Terselesainya
Permasalahan Lingkup Selesainya Temuan INSPEKTO
4 02 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Aceh Besar Inventaris Temuan Inventaris Temuan 25.000.000 27.500.000 Lanjutan
Kabupaten Aceh Besar Pengawasan RAT
Pengawasan Pengawasan
Terlaksananya Tindak Temuan Unit Kerja Terselesainya Temuan-
Kelancaran Tugas- INSPEKTO
4 02 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Aceh Besar Lanjut Hasil Lingkup Kabupaten temuan Hasil 500.000.000 550.000.000 Lanjutan
tugas Pengawasan RAT
Pengawasan Aceh Besar Pengawasan
Terlaksan
anya
Peningkatan Pelatihan
Tata Kelola
Program Peningkatan Profesionalisme Kompetensi Teknis
4 02 21 Pemerintahan Diklat/Pela 1.800.000.000 1.980.000.000
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Sumber Daya Pengawas
tihan
Aparatur an dan
Penilaian
Akuntabilit
as Kinerja
Terlaksananya Terlaksananya
Pelatihan Pelatihan Meningkatnya
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Diklat/pelatihan 40 INSPEKTO
4 02 21 01 Aceh Besar Pengembangan Tenaga Pengembangan Tenaga Kapasitas Sumber 1.800.000.000 1.980.000.000 Baru
dan aparatur pengawasan Orang @3 Kali RAT
Pemeriksa Dan Pemeriksa Dan Daya Aparatur
Aparatur Pengawasan Aparatur Pengawasan
Tercapain
ya
Penyusun
an Sistem
dan Melakukan
Peningkatan
Tata Kelola Prosedur Koordinas
Program Penataan dan Penyempurnaan Disiplin
4 02 22 Pemerintahan Pengawas i 50.000.000 55.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Aparatur
an Pengawas
Pemerintahan
(Program an
Kerja
Pengawas
an
Tahunan)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Penyusunan Sistem
Tersusunnya Program
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Dan Prosedur INSPEKTO
4 02 22 02 Aceh Besar Pkpt Dan Renja 2020 Kerja Pengawasan Kinerja Yang Optimal 50.000.000 55.000.000 Lanjutan
pengawasan Pengawasan (program RAT
Tahunan
Kerja Pengawasan
Tahunan)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 06 09 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.559.075.878 5.014.983.466
Meningkatnya Kelancara
Tata Kelola Kualitas n
Program Pelayanan Administrasi
1 06 01 Pemerintahan Pelayanan Pengelola 12 Bulan 708.564.764 779.421.240
Perkantoran
Admninistrasi an Adm
Kepegawaian Perkantor
an
Kelancaran Kinerja
Tersedianya Jasa Adm KESBANGP
1 06 01 Aceh Besar Pegawai Badan 100 % 1 Skpd 61.625.300 67.787.830 Rutin
Perkantoran OL
Kesbangpol
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber KESBANGP
1 06 01 02 Aceh Besar Listrik Untuk 100% 100% 87.047.400 95.752.140 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik OL
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Terpwenuhinya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 8 Unit ( 6 Unit Roda 2, 2 KESBANGP
1 06 01 06 Aceh Besar Pembanyaran Perizinan 1 Skpd 9.050.800 9.955.880 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) OL
Kendaraan Dinas
Tercapainya KESBANGP
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Kantor 1 Skpd 1 Kantor 106.546.816 117.201.498 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor OL
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan KESBANGP
1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Besar Cetak Dan 100 % 1 Skpd 32.310.024 35.541.026 Rutin
Penggandaan Dikantor OL
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik KESBANGP
1 06 01 12 Aceh Besar 1 Skpd Administrasi 12 Bulan 17.988.464 19.787.310 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik OL
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan KESBANGP
1 06 01 15 Aceh Besar 1 Skpd Kebutuhan Bahan 1 Skpd 3.993.000 4.392.300 Rutin
perundang-undangan Bacaan OL
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan KESBANGP
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 144.766.208 159.242.829 Rutin
Makan/minum OL
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar KESBANGP
1 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 245.236.752 269.760.427 Rutin
daerah OL
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelancara
n tugas-
Peningkatan tugas
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin keamanan
1 06 02 Pemerintahan 1 SKPD 444.747.000 489.221.700
Aparatur Aparatur dan
Pemerintahan klenyaman
an
lingkunga
n
Tersedianya Tersedianya
KESBANGP
1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar Perlengkapan Gedung 100% Perlengkapan Gedung 12 Bulan 20.224.544 22.246.998 Rutin
OL
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil KESBANGP
1 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 65.219.000 71.740.900 Rutin
Jabatan OL
Jabatan
Persentase Penyediaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Bbm Dan Perawatan KESBANGP
1 06 02 24 Aceh Besar 12 Bulan 1 Skpd 49.247.000 54.171.700 Rutin
dinas/operasional Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas OL
Selama 12 Bulan
Peningkatan
Kelancaran
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya Gedung KESBANGP
1 06 02 28 Aceh Besar Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 1 Skpd 23.798.280 26.178.108 Rutin
kantor Kantor OL
Dan Kinerja Badan
Kesbangpol
Terpeliharanya Sarana Tersedianya Sarana
KESBANGP
1 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh Besar Dan Prasarana Gedung 12 Bulan Dan Prasarana Gedung 1 Skpd 286.258.176 314.883.994 Rutin
OL
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola Meningkat
Disiplin
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan nya 32 Stel 20.497.400 22.547.140
Aparatur
disiplin
Pemerintahan
aparatur
Tersedianya Pdh
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin KESBANGP
1 06 03 02 Aceh Besar 100% Beserta 100% 20.497.400 22.547.140 Rutin
perlengkapannya Aparatur OL
Perlengkapannya
Meningkat
nya sistem
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola pelaporan
Pengelolaan 7
1 06 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan dan 12.178.650 13.396.515
Pembanguna Dokumen
Keuangan capaian
n Daerah
kinerja
dan
keuangan
Terwujudnya Terlaksananya
Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem KESBANGP
1 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aceh Besar 1 Skpd 100% 12.178.650 13.396.515 Rutin
Pelaporan Dan Capaian Pelaporan Dan Capaian OL
Kinerja Dan Keuangan Kinerja Dan Keuangan
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Keamanan Meningkat
Tata Kelola pelatihan
Program peningkatan keamanan dan Dan nya
1 06 15 Pemerintahan 8 titik 250 132.376.600 145.614.260
kenyamanan lingkungan Kenyamanan pengetahu
peserta
Lingkungan an aparat
gampong
Peningkat
Pemeliharaan an
Ketentraman Kapasitas
Ketertiban aparat
Tata Kelola
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Masyarakat dalam
1 06 16 Pemerintahan 6x rapat 102.264.060 112.490.466
pencegahan tindak kriminal Dan rangka
Pencegahan pelaksana
Tindak an
Kriminal siskamsw
akarsa di
daerah
Terwujudnya
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Menurunnya Angka Keamanan Dan KESBANGP
1 06 16 04 Aceh Besar 6x Rapat 100% 56.787.116 62.465.828 Lanjutan
pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah Konflik Sosial Kenyamanan OL
Lingkungan
Menjamin Keamanan
Terhadap Warga Asing
Yang Beraktifitas Di
Terwujudnya Rasa KESBANGP
1 06 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Besar Aceh Besar, Serta 3x Rapat 100% 45.476.944 50.024.638 Lanjutan
Aman Di Masyarakat OL
Mengawasi Aliran
Kepercayaan
Masyarakat
Mewujudk
Tata Kelola Pengembanga
Program pengembangan wawasan an
1 06 17 Pemerintahan n Wawasan 4 x rapat 193.194.640 212.514.104
kebangsaan kerukunan
Kebangsaan
dalam
beragama
Terjaminnya Rasa Terwujudnya Rasa
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam KESBANGP
1 06 17 01 Aceh Besar Kerukunan Antar 4 X Rapat Kerukunan Antar 4 X Rapat 40.129.648 44.142.613 Lanjutan
kehidupan beragama OL
Ummat Beragama Ummat Beragama
Menumbuhkan Jiwa Tumbuhnya Jiwa
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- 4 X Kegiatan Upacara 4 X Kegiatan Upacara KESBANGP
1 06 17 03 Aceh Besar Nasionalisme Nasionalisme 153.064.992 168.371.491 Lanjutan
nilai luhur bangsa Besar Besar OL
Masyarakat Masyarakat
Menumbu
hkan
Tata Kelola Pengembanga
Program Kemitraan Pengembangan wawasan Pelatihan/r
1 06 18 Pemerintahan n Wawasan 348.176.292 382.993.921
Wawasan Kebangsaan kebangsaa apat
Kebangsaan
n dalam
masyaraka
t
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Tumbuhnya Wawasan Tumbuhnya Wawasan
Peserta Dengan 100 Peserta Dengan 100 KESBANGP
1 06 18 01 Forum keagamaan Lainnya dalam Upaya Aceh Besar Kebangsaan Dalam Kebangsaan Dalam 82.588.552 90.847.407 Lanjutan
Peserta Peserta OL
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Masyarakat
Menumbuhkan Tumbuhnya Wawasan
Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan KESBANGP
1 06 18 02 Aceh Besar Wawasan Kebangsaan 4 X Rapat Kebangsaan Dalam 4 X Rapat 47.510.044 52.261.048 Lanjutan
Wawasan Kebangsaan OL
Dalam Masyarakat Masyarakat
Menumbuhkan Tumbuhnya Wawasan
Pelatihan Dengan 150 Pelatihan Dengan 150 KESBANGP
1 06 18 04 Pelatihan Bela Negara Aceh Besar Wawasan Kebangsaan Kebangsaan Di 218.077.696 239.885.466 Lanjutan
Peserta Peserta OL
Di Masyarakat Masyarakat
Mewujudk
an
Keamanan
Tata Kelola keamanan
Program pemberdayaan masyarakat untuk Dan
1 06 19 Pemerintahan dan 4 x rapat 90.368.248 99.405.073
menjaga ketertiban dan keamanan Kenyamanan
kenyaman
Lingkungan
an
lingkunga
n
Terwujudnya Terwujudnya
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Keamanan Dan Keamanan Dan KESBANGP
1 06 19 01 Aceh Besar 4 X Rapat 100 % 90.368.248 99.405.073 Lanjutan
masyarakat Kenyamanan Kenyamanan OL
Lingkungan Lingkungan
Menurunn
ya angka
Tata Kelola Pemberantasa Penyuluha
Program peningkatan pemberantasan pengguna
1 06 20 Pemerintahan n Penyakit n di 5 Titik, 222.543.200 244.797.520
penyakit masyarakat (pekat) an
Masyarakat 350
Narkoba di
Peserta
Aceh
Besar
Terwujudnya Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Penyuluhan Di 5 Titik, KESBANGP
1 06 20 01 Aceh Besar Masyarakat Yang Sehat Masyarakat Yang Sehat 100 % 222.543.200 244.797.520 Lanjutan
penggunaan minuman keras dan narkoba 350 Peserta OL
Dan Bebas Narkoba Dan Bebas Narkoba
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Indrapuri
(Aneuk Glee,
Lam Ilie Ganto,
Lam Ilie
Teungoh,
Reukih Dayah,
Krueng
Lamkareung,
Riting,
Lampanah
Tunong,
Lampanah
Baro,
Lampanah
Menurunnya Angka Terwujudnya
Teungoh,
Sosialisasi Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba Penggunaan Narkoba 100% Masyarakat Yang Sehat 100% 0 Baru
Lampanah
Di Aceh Besar Bebas Narkoba
Dayah,
Lampanah
Ranjo, Seuot
Tunong, Sihom
Cot, Sihom
Lhok, Sinyeu,
Seuot Baroh,
Pasar
Indrapuri, Indra
Puri, Reukih
Keupula,
Lamleubok,
Lam Ilie
Mesjid, Empe
Ara, Ulee
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Ingin Jaya
(Kayee Lee,
Lam Teungoh,
Lubok Sukon,
Lubok Gapuy,
Lamdaya, Lam
Ue, Paleuh
Blang, Paleuh
Pulo,
Lambada,
Lamcot,
Lampreh
Lamjampok,
Lam Sinyeu,
Menurunnya Angka Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Cot Mentiwan, Penyuluhan Di 5 Titik Penyuluhan Di 5 Titik
Pengguna Narkoba Di Masyarakat Yang Sehat 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba Cot Alue, Cot Kecamatan 350 Peserta Kecamatan 350 Peserta
Aceh Besar Bebas Narkoba
Gud, Cot
Bada, Cot
Suruy, Ajee
Cut, Ajee
Rayeuk, Dham
Pulo, Pasie
Lubuk, Ujong
Xii, Lampreh
Lamteungoh,
Bada,
Lambaro,
Kalut,
Meunasah
Manyet, Ajee
Pagar Air,
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu
Lamweu, Baet
Masjid, Baet
Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee,
Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Menurunnya Angka Terwujudnya
Luthu Dayah Penyuluhan Di 5 Titik , Penyuluhan Di 5 Titik ,
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pengguna Narkoba Di Masyarakat Yang Sehat 0 Baru
Krueng, 350 Peserta 350 Peserta
Aceh Besar Dan Bebas Narkoba
Lamtanjong,
Lambirah,
Kayee Adang,
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah
Ineu, Kling
Manyang,
Lampisang,
Lambaro
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Blang Bintang
(Cot Mon
Raya, Cot
Geundreut,
Paya-ue,
Lamme,
Meulayo, Lam
Siem, Cot
Puklat, Data
Makmur,
Kayee Kunyet,
Cot
Meulangen,
Cot Nambak, Menurunnya Angka Penyuluhan Di 5 Titik Terwujudnya Penyuluhan Di 5 Titik
Penyuluhan pencegahan peredaran/
Cot Mancang, Penggunaan Narkoba Kecamatan, 350 Masyarakat Yang Sehat Kecamatan, 350 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba
Empee Bata, Di Aceh Besar Peserta Bebas Narkoba Peserta
Cot Bagi,
Teupin Batee,
Cot Leuot, Cot
Hoho, Cot
Jambo, Cot
Rumpun, Bung
Pageu, Cot
Sayun, Cot
Karieng, Cot
Malem,
Kampung
Blang, Bung
Sidom, Cot
Madhi)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Montasik (Weu
Bada, Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya, Atong,
Teubang Phui
Mesjid, Lamme
Garot,
Menurunnya Angka Penyuluhan Di 5 Titik Terwujudnya Penyuluhan Di 5 Titik
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Reudeup,
Penggunaan Narkoba Kecamatan, 350 Masyarakat Yang Sehat Kecamatan, 350 0 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba Bakcirih,
Di Aceh Besar Peserta Bebas Narkoba Peserta
Meunasah
Tutong, Empee
Tanong, Dayah
Daboh,
Lampaseh
Krueng,
Lamnga,
Lampaseh
Lhok, Baroh,
Mata Ie, Weu
Krueng, Alue,
Weu Lhok,
Warabo,
Teubang Phui
Baro, Bueng
Terwujudnya Terwujudnya
Penyuluhan pencegahan peredaran/ Penyuluhan Di 5 Titik,
Masyarakat Yang Sehat Masyarakat Yang Sehat 100 % 222.543.200 244.797.520 Baru
penggunaan minuman keras dan narkoba 350 Peserta
Dan Bebas Narkoba Dan Bebas Narkoba
Meningkat
Penyuluha
nya
Tata Kelola Pendidikan n/
kualitas
1 06 21 Program pendidikan politik masyarakat Pemerintahan Politik sosialisasi 2.284.165.024 2.512.581.526
ormas dan
Masyarakat / laporan/
masyaraka
pengawas
t yang
an
mandiri
Terwujudn
Lembaga
ya
Adat,
Lembaga
Meningkatnya Tokoh
Tata Kelola Adat serta
Pengelolaan Adat dan
4 02 45 Program Pengembangan Muamalah Pemerintahan Masyaraka 372.500.000 409.750.000
Pembanguna Masyaraka
t yang
n Daerah t Kab.
Berbudaya
Aceh
dan
Besar
Bermataba
t
Terlatihnya Aparat
Terlaksananya Gampong Dalam
4 02 45 03 Sosialisasi Reusam Gampong Aceh Besar Sosialisasi/pelatihan 50 Gampong Penanganan Sengketa 50 Gampong 55.000.000 60.500.000 Baru MAA
Peradilan Adat Di Gampong Secara
Hukum Adat
Terbinanya Adat
Terbinanya Adat
4 02 45 04 Pembinaan Adat Budaya Aceh Aceh Besar Tokoh Adat Perempuan Budaya Putroe Phang 2 Kecamatan 45.000.000 49.500.000 Baru MAA
Budaya Putroe Phang
Dalam Masyarakat
Terbina Dan Terlatihnya
Lembaga Adat Di
Terbina Dan Terlatihnya
Gampong, Dan
4 02 45 05 Pembinaan Lembaga Adat Gampong Aceh Besar Lembaga Adat Di 4 Kecamatan 4 Kecamatan 92.500.000 101.750.000 Baru MAA
Meningkatkan
Gampong
Kapasitas Aparatur
Gampong
Terlaksananya
Terbinanya Adat
Kecamatan Pelatihan Sengketa
Terselesaikan Masalah Istiadat Dan
Krueng Barona Adat Kepada Aparat
Pelatihan Sengketa Adat 100 Peserta Sengketa Adat Di Peningkatan Kapasitas 25.000.000 27.500.000 Baru
Jaya (Bak Gampong Dan
Gampong Lembaga Adat
Trieng) Lembaga Adat
Gampong
Gampong
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Sukamakmur
(Luthu Lamweu,
Baet Masjid,
Baet Lamphuot,
Baet Meesago,
Pantee Rawa,
Sibreh
Keumudee, Dilip
Lamteungoh,
Dilip Bukti,
Reuhat Tuha,
Seumeureung,
Luthu Dayah
Terlaksananya Tersosialisasi Adat
Krueng, Terbinanya Adat
Pelatihan Adat Kepada Istiadat Kepada
Lamtanjong, Istiadat Dan
Pelatihan Adat Aparat Gampong Dan 100 Peserta Pemuka Adat, Tokoh 23.000.000 25.300.000 Baru
Lambirah, Peningkatan Lembaga
Lembaga Adat Adat Dan Masyarakat
Kayee Adang, Adat Gampong
Gampong Gampong
Tampok Blang,
Lamgeu Baro,
Lamgeu Tuha,
Lamlheu,
Lamteh Dayah,
Tampok Jeurat
Raya,
Lampanah Ineu,
Kling Manyang,
Lampisang,
Lambaro Sibreh,
Weusiteh,
Aneuk Galong
Titi, Aneuk
Terbina Dan Terlatihnya
Lembaga Adat Di
Terbina Dan Terlatihnya
Gampong, Dan
Pembinaan Lembaga Adat Gampong Lembaga Adat Di 4 Kecamatan 4 Kecamatan 44.500.000 48.950.000 Baru
Meningkatkan
Gampong
Kapasitas Aparatur
Gampong
Lancarnya Kegiatan
Terpilihnya Kembali
Pengurus Maa
4 02 45 06 Peremajaan Majelis Adat Aceh Kecamatan Aceh Besar Pengurus Maa 23 Kecamatan 23 Kecamatan 115.000.000 126.500.000 Baru MAA
Kecamatan Se-
Kecamatan
Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananya Terbentuknya Struktur
Pengurus Maa Dan Pengurus Maa
4 02 45 07 Musyawarah Majelis Adat Aceh Aceh Besar Musyawarah Majelis Keanggotaan Pengurus 65.000.000 71.500.000 Baru MAA
Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar
Adat Aceh Maa
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 37 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 727.000.000 799.700.000
Tersedian
Terlaksan
Meningkatnya ya
Tata Kelola anya
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan pelayanan
4 02 01 Pemerintahan administra 418.300.000 460.130.000
Perkantoran Pembanguna administra
si
n Daerah si
perkantora
perkantora
n
n
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 20% 20% 5.500.000 6.050.000 Rutin MPD
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 3 Unit (2 Unit Roda 4, 1
4 02 01 06 Administrasi 3 Unit 3.300.000 3.630.000 Rutin MPD
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 2)
Perkantoran
Tersedianya Sdm Yang
Dibutuhkan Lancarnya
Kec Kota
4 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengelolaan Pengadministrasian Laporan Keuangan 12 Bulan 11.000.000 12.100.000 Rutin MPD
Jantho
Administrasi Keuangan Dinas
Dinas
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 450.000 495.000 Rutin MPD
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1 Kantor 11.000.000 12.100.000 Rutin MPD
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksananya
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 20% 20% 9.000.000 9.900.000 Rutin MPD
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 650.000 715.000 Rutin MPD
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.200.000 1.320.000 Rutin MPD
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 18.700.000 20.570.000 Rutin MPD
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 68.200.000 75.020.000 Rutin MPD
daerah Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 289.300.000 318.230.000 Rutin MPD
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran
Terlaksan
Terpelihar
Meningkatnya anya
Tata Kelola anya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan peningkat
4 02 02 Pemerintahan sarana 87.600.000 96.360.000
Aparatur Pembanguna an sarana
dan
n Daerah dan
prasarana
prasarana
aparatur
aparatur
Tersedianya Tercapainya Kebutuhan
Kec Kota
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung 5 Unit Perlengkapan Gedung 5 Unit 30.800.000 33.880.000 Rutin MPD
Jantho
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 24 Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 53.900.000 59.290.000 Rutin MPD
dinas/operasional Jantho Kendaraan
Dinas/operasional
Dinas/operasional
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 26 Perlengkapan Gedung 12 Bulan 12 Bulan 2.900.000 3.190.000 Rutin MPD
gedung kantor Jantho Perlengkapan Gedung
Kantor
Kantor
Meningkatnya Tertibnya
Tata Kelola Pengadaa
Pengelolaan disiplin
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan n pakaian 6.600.000 7.260.000
Pembanguna aparatur
batik
n Daerah negara
daerah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 8 Stel 6.600.000 7.260.000 Rutin MPD
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Upaya
Penguatan Pencapaia
Dinul Islam Peningkat n
Meningkatnya
Program Peningkatan Pencapaian Standar Dan an Standar Peningkat
4 02 47 Kualitas 214.500.000 235.950.000
Mutu Pendidikan Peningkatan Mutu an Standar
Pendidikan
Kualitas Pendidika Mutu
Pendidikan n Pendidika
n
Terlaksananya Meningkatnya
Workshop Penguatan Pemahaman
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya
4 02 47 05 Aceh Besar Kapasitas Organisasi 2 Kali Penerapan Saber 2 Kali 85.800.000 94.380.000 Lanjutan MPD
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
Fkks Dan Komite Pungli Dan Peraturan
Sekolah Komite Sekolah
Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan Terlaksananya Seleksi Meningkatnya Motifasi
4 02 47 06 Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Aceh Besar Komite Sekolah 18 Komite Sekolah Dan Peran Aktif Komite 18 Komite Sekolah 128.700.000 141.570.000 Lanjutan MPD
Peningkatan Standar Mutu Pendidikan Berprestasi Sekolah
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 35 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 2.499.979.094 2.749.977.003
Meningkat Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola nya an
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan kapasitas kapasitas 1.680.215.218 1.848.236.740
Perkantoran Pemerintah
Pemerinta Pemerinta
Daerah
h Daerah h Daerah
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jasa Komunikasi Lancarnya Administrasi Pelayanan Yang
4 02 01 02 Aceh Besar Komunikasi, Sumber 13.310.000 14.641.000 Rutin MPU
dan listrik Selama 12 Bulan Perkantoran Optimal
Daya Air Dan Listrik
Terpenuhinya
Lancarnya Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pembayaran Perizinan 2 Unit Roda 4 Dan 1 Lancarnya Operasional
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 4.114.000 4.525.400 Rutin MPU
kendaraan dinas/operasional Kendraan Unit Roda 2 Perkantoran
Perkantoran
Dinas/operasional
Penyediaan Buku Cek
Buku Cek Dan
4 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aceh Besar Untuk Transaksi Tersedianya Buku Cek Buku Cek 598.950 658.845 Rutin MPU
Transaksi Keuangan
Keuangan
4 Unit Komputer, 4 Unit Meningkatnya
4 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Aceh Besar Perawatan Alat Kantor Kelancaran Kinerja 7.381.000 8.119.100 Rutin MPU
Printer Dan 2 Unit Ac Pelaksanaan Tugas
Lancarnya Pengelolaan
Atk Kantor Selama 12 Tercapainya Pelayanan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Besar Tersedianya Atk Administtrasi 15.468.790 17.015.669 Rutin MPU
Bulan Yang Optimal
Perkantoran
Terlayanin
ya
Terlayani Masyaraka
Tata Kelola Masyarakat t dengan Pelayanan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik Baik dan Masyaraka 85.063.000 93.569.300
Dan Tepat Tepat t
Waktu Waktu
serta
berbiaya
murah
Tersedianya 31 Stel Psh Anggota
Pengadaan pakaian dinas beserta Terciptanya Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar Kelengkapan Atribut Mpu Dan 11 Stel Kelancaran Kinerja 85.063.000 93.569.300 Rutin MPU
perlengkapannya Aparatur
Sipil Negara Pakaian Dinas
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkatnya Meningkat
Tata Kelola
Kapasitas nya Taraf Peningkat
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pemerintahan 143.130.896 157.443.986
Pemerintah Hidup an taraf
Daerah Masyaraka hidup
t
Pembinaan Dan 46 Kader Ulama X 2 Terbinanya Para Kader
4 02 31 05 Pembinaan MPU Aceh Besar Aceh Besar 143.130.896 157.443.986 Baru MPU
Musyawarah Ulama Tahap Ulama Dan Ulama
Pemeliharaan
Ketentraman
Ketertiban Meningkat
Tata Kelola
Program Peningkatan Sumber Daya dan Masyarakat nya taraf Peningkat
4 02 46 Pemerintahan 495.386.112 544.924.723
Peran Ulama Dan hidup an taraf
Pencegahan masyaraka hidup
Tindak t
Kriminal
Mencegah
Terselenggaranya 46 Ulama Dan 1812 Pendangkalan Aqidah
4 02 46 01 Penyuluhan Keagamaan Aceh Besar Penyuluhan Tokoh Masyarakat Di Dan Terlaksananya Aceh Besar 495.386.112 544.924.723 Baru MPU
Keagamaan 23 Kecamatan Amar Ma'ruf Nahi
Mungkar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.135.118.492 6.748.630.341
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Peningkat
Pelayanan
Serta an
Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perbaikan Pelayanan
1 02 01 Yang Murah 12 Bulan 2.384.555.744 2.623.011.318
Perkantoran Mutu Administr
Mudah Dan
Lingkungan asi
Baik
Hidup Yang Perkantor
Dapat an
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber
1 02 01 02 Kec Indrapuri Listrik Untuk 100% 100% 436.260.000 479.886.000 Rutin RSUD
dan listrik Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Lancarnya Pengelolaan
1 02 01 03 Kec Indrapuri Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Peralatan Kantor 103.730.000 114.103.000 Rutin RSUD
kantor Adm Perkantoran
Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit Roda 2, 2 Unit
1 02 01 06 Kec Indrapuri Administrasi 5 Unit 14.520.000 15.972.000 Rutin RSUD
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda 2
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan
1 02 01 15 Kec Indrapuri 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 4.840.000 5.324.000 Rutin RSUD
perundang-undangan Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Indrapuri Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 328.944.000 361.838.400 Rutin RSUD
Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 02 01 18 Kec Indrapuri Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 94.710.000 104.181.000 Rutin RSUD
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
1 02 01 19 Kec Indrapuri Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.401.551.744 1.541.706.918 Rutin RSUD
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan 1 Unit
Kesehatan Peningkat mobil
Pelayanan
Serta an Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan Pelayanan Direktur
1 02 02 Yang Murah 549.535.248 604.488.773
Aparatur Mutu sarana Kenderaan
Mudah Dan
Lingkungan dan Operasion
Baik
Hidup Yang prasarana al RS
Dapat Aparatur lainnya
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
1 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Indrapuri 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 27.500.000 30.250.000 Rutin RSUD
Jabatan
Jabatan
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Sarana
1 02 02 24 Kec Indrapuri Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 128.678.000 141.545.800 Rutin RSUD
Dinas/Operasional Dan Prasarana
Perkantoran
Aparatur
Peningkatan Pelayanan Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
1 02 02 26 Kec Indrapuri Pemeliharaan 12 Bulan Pemeliharaan Prasaran 12 Bulan 393.357.248 432.692.973 Rutin RSUD
gedung kantor
Prasarana Kantor Kantor
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Tertibnya
Serta
Kesehatan disiplin
Perbaikan Pengadaa
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Yang Murah aparatur 92.400.000 101.640.000
Mutu n pakaian
Mudah Dan disiplin
Lingkungan dinas
Baik negara
Hidup Yang
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
1 02 03 02 Kec Indrapuri 100% Peningkatan Disiplin 100% 92.400.000 101.640.000 Rutin RSUD
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat Sarana
Serta
Program pengadaan, peningkatan sarana Kesehatan an sarana dan
Perbaikan
1 02 26 dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Yang Murah dan prasarana 688.094.012 756.903.413
Mutu
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Mudah Dan prasarana Rumah
Lingkungan
Baik rumah sakit
Hidup Yang
sakit
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Ada Saluran Terhubungnya Saluran Terpenuhinya
Meningkatnya Kinerja
1 02 26 01 Pembangunan rumah sakit Kec Indrapuri Pembuangan Air Pembuangan Air Dari Kebutuhan Saluran 174.506.752 191.957.427 Baru RSUD
Dan Pelayanan Rs
Limbah Di Rumah Sakit Rs Pembuangan Air Di Rs
Tersedianya Obat- Meningkatnya
1 02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Kec Indrapuri Obat-obatan Gigi 12 Bulan 63.587.260 69.945.986 Rutin RSUD
obatan Di Rs Pelayanan Di Rs
Lancarnya
1 02 26 25 Pengembangan tipe rumah sakit Kec Indrapuri Terakreditasinya Rs Peningkatan Type Rs Pengembangan Type 100% Akreditasi 450.000.000 495.000.000 Rutin RSUD
Rs
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Peningkat
Kesehatan
Pelayanan an
Serta Pemelihar
Program pemeliharaan sarana dan Kesehatan Pemelihar
Perbaikan aan
1 02 27 prasarana rumah sakit/rumah sakit Yang Murah aan 452.312.304 497.543.534
Mutu sarana
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Mudah Dan sarana
Lingkungan dan
Baik dan
Hidup Yang prasarana
prasarana
Dapat
RS
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terpeliharanya Secara Alat Kebershan Dan
Meningkatnya Lingkungan Rs Yang
1 02 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Kec Indrapuri Rutin Dan Berkala Terpeliharanya Gedung 263.112.304 289.423.534 Rutin RSUD
Kebersihan Di Rs Bersih
Lingkungan Rs Rs
Terpeliharanya Secara
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Meningkatnya Alat 60 Unit Alat Yang Di
1 02 27 17 Kec Indrapuri Rutin Dan Berkala Alat- Alat-alat Kesehatan 189.200.000 208.120.000 Baru RSUD
rumah sakit Yang Di Kalibrasi Di Rs Kalibrasi
alat Rs
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan
Serta Peningkat
Kesehatan Peningkat
Program Kemitraan peningkatan pelayanan Perbaikan an
1 02 28 Yang Murah an 1.968.221.184 2.165.043.302
kesehatan Mutu Kemitraan
Mudah Dan pelayanan
Lingkungan pelayanan
Baik kesehatan
Hidup Yang kesehatan
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Pembiayaan Jasa
Dokter Jaga,perawat 80 Orang Pns Dan
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Kelancaran Adm Tercapainya Pelayanan
1 02 28 06 Kec Indrapuri Jaga Pns Dan Non Pns Honor 8 Orang Dokter 1.968.221.184 2.165.043.302 Baru RSUD
rujukan Pelayanan Kesehatan Yang Optimal
Serta Hinor Dokter Spesialis Tamu
Spesialis Tamu
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 06 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 13.778.904.012 15.156.794.413
Peningkat
Tata Kelola Prasarana/ an kualitas
Program Pelayanan Administrasi
1 06 01 Pemerintahan Perlengkapan pelayanan 95% 2.147.497.120 2.362.246.832
Perkantoran
Dinas Adm.
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
1 06 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 103.320.000 113.652.000 Rutin SATPOL PP
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
10 Unit (1 Unit Roda 6, Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional
1 06 01 06 6 Unit Roda 4, 3 Unit Administrasi 10 Unit 20.527.500 22.580.250 Rutin SATPOL PP
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas
Roda 2) Perkantoran
Kec Kota Tercapainya
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 61.362.000 67.498.200 Rutin SATPOL PP
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 51.922.500 57.114.750 Rutin SATPOL PP
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
1 06 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 79.271.328 87.198.461 Rutin SATPOL PP
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan
1 06 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 239.295.008 263.224.509 Rutin SATPOL PP
Jantho Perlengkapan Kerja
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
1 06 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 3.402.000 3.742.200 Rutin SATPOL PP
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 1.279.409.280 1.407.350.208 Rutin SATPOL PP
Jantho Makan/minum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
1 06 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 266.227.504 292.850.254 Rutin SATPOL PP
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa
1 06 01 19 Administrasi 12 Bulan 2 Orang 42.760.000 47.036.000 Rutin SATPOL PP
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns
Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersediaa
nya
kendaraan
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana dinas
1 06 02 Pemerintahan Perlengkapan 3 unit 2.514.510.700 2.765.961.770
Aparatur untuk
Dinas
menunjan
g kegiatan
operasion
al
Meningkatnya Kinerja
Kendaraan Dinas
Aparatur Dalam
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar Operasional Yang 3 Unit 3 Unit 1.753.379.968 1.928.717.965 Rutin SATPOL PP
Melakukan Kegiatan
Memadai
Operasional
Meningkatnya Tersedianya Tenaga
Kec Kota
1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung 12 Bulan Dan Alat Kebersihan 12 Bulan 70.452.448 77.497.693 Rutin SATPOL PP
Jantho
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
1 06 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 31.654.700 34.820.170 Rutin SATPOL PP
Jantho Jabatan
Jabatan
Kelancaran Tersedianya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Operasioanla Kegiatan Pemeliharaan Rutin
1 06 02 24 15 Unit 15 Unit 357.378.592 393.116.451 Rutin SATPOL PP
dinas/operasional Jantho Satuan Polisi Pamong Kendaraan Dinas Dan
Praja Operasional
Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya
1 06 02 28 Pemeliharaan Sarana 4 Paket 4 Paket 301.644.992 331.809.491 Rutin SATPOL PP
kantor Jantho Perlengkapan Kantor
Dan Prasarana Kantor
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 4 paket 429.927.488 472.920.237
Aparatur an disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin
1 06 03 02 4 Paket Peningkatan Disiplin 4 Paket 429.927.488 472.920.237 Rutin SATPOL PP
perlengkapannya Jantho Aparatur
Aparatur
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Peningkat
Pemeliharaan
an
Ketentraman
wawasan
Ketertiban
Tata Kelola dan
Program peningkatan keamanan dan Masyarakat 23
1 06 15 Pemerintahan ketrampila 6.706.346.688 7.376.981.357
kenyamanan lingkungan Dan kecamatan
n aparatur
Pencegahan
dalam
Tindak
pencegaha
Kriminal
n tindak
kriminal
Meningkatnya
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Tersedianya Aparatur
1 06 15 01 Aceh Besar Wawasan Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 455.950.016 501.545.018 Lanjutan SATPOL PP
Kenyamanan Lingkungan Linmas Yang Terampil
Ketrampilan Linmas
Meningkatanya
Terwujudnya
Keamanan Dan
1 06 15 05 pengendalian keamanan lingkungan Aceh Besar 23 Kecamatan Keamanan Dan 23 Kecamatan 6.250.396.672 6.875.436.339 Lanjutan SATPOL PP
Kenyamanan
Ketertiban Masyarakat
Lingkungan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkat
an
Tata Kelola Pemberantasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Keamanan 23
1 06 16 Pemerintahan n Penyakit 1.980.622.016 2.178.684.218
pencegahan tindak kriminal dan kecamatan
Masyarakat
ketertiban
masyaraka
t
Peningkatan kerjasama dengan aparat Meningkatnya
Terciptanya Masyarakat
1 06 16 02 keamanan dalam teknik pencegahan Aceh Besar Keamaman Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 597.597.504 657.357.254 Lanjutan SATPOL PP
Yang Aman Dan Tertib
kejahatan Ketertiban Masyarakat
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Meningkatnya
Terciptanya Masyarakat
1 06 16 03 polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Aceh Besar Keamaman Dan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 1.383.024.512 1.521.326.963 Lanjutan SATPOL PP
Yang Aman Dan Tertib
Kejaksaan Ketertiban Masyarakat
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 03 SEKRETARIAT DAERAH 33.926.622.776 37.319.285.054
Penigkata
n
Peningkatan Surat
Tata Kelola Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Disiplin Masuk
4 02 01 Pemerintahan Administr 12.283.306.200 13.511.636.820
Perkantoran Aparatur dan
asi
Pemerintahan Keluar
Perkantor
an
Tersedianya
Kelancarab Proses 10000 Surat Masuk
4 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Besar Administrasi Jasa Surat 1 Tahun 788.678.016 867.545.818 Rutin SETDAKAB
Surat Menyurat Dan 8000 Surat Keluar
Menyurat
Kelancaran Dan
Meningkatnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Tersedianya Jasa Peningkatan
4 02 01 02 12 Bulan Pelayanan Terhadap 1.069.943.936 1.176.938.330 Rutin SETDAKAB
dan listrik Jantho Telepon, Air Dan Listrik Administrasi
Masyarakat
Perkantoran
Lancarnya Aktifitas
Mobil Jabatan 3 Unit,
Kelancaran Aktifitas Penggunaan Mobil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Kendaraan Operasional Lancarnya Transportasi
4 02 01 06 Kendaraan Dinas Jabatan Dan 134.915.008 148.406.509 Rutin SETDAKAB
kendaraan dinas/operasional Jantho 28 Unit (roda 6, 4 Dan Penunjang Kegiatan
Operasional Kendaraan Dinas
2)
Operasional
Kelancaran Pelayanan Meningkatnya
Kec Kota Tersedianya Alat Tulis
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Kinerja Administrasi Di Administrasi Di 393.249.984 432.574.982 Rutin SETDAKAB
Jantho Kantor
Setdakab Aceh Besar Setdakab
Tersedianya Kebutuhan Kelancaran Pelayanan
Kec Kota Administrasi Makan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan Kinerja Administrasi Di 347.631.776 382.394.954 Rutin SETDAKAB
Jantho Lancar
Penggandaan Di Kantor Setdakab Aceh Besar
Tersedianya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Kelancaran Pelayanan Administrasi Yang
4 02 01 12 Penerangan Yang 12 Bulan 199.268.224 219.195.046 Rutin SETDAKAB
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Karyawan Memuaskan
Memadai
Alat Pembersih Dan
Tersedianya Peralatan Terpeliharanya Aset
Kec Kota Peralatan Kenyamanan Rumah
4 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Dinas Jabatan Rumah Jabatan Dan 181.999.120 200.199.032 Rutin SETDAKAB
Jantho Perlengkapan Rumah Jabatan Dan Dinas
Yang Memadai Dinas
Jabatan Dan Dinas
Tersedianya Bahan
Bacaan Bagi Pejabat,
Tamu, Stakeholder
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Bertambahnya Tersedianya Informasi
4 02 01 15 Terkait Dan Masyarakat 1038 Eksemplar 125.438.280 137.982.108 Rutin SETDAKAB
perundang-undangan Jantho Wawasan Informasi Publik
Yang Berhubungan
Dengan Pemkab Aceh
Besar
Tersedianya Makanan
Makanan Minuman Meningkatnya
Dan Minuman Bagi
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aceh Besar Harian Pegawai, Rapat Pelayanan Makanan 1 Tahun 2.586.120.960 2.844.733.056 Rutin SETDAKAB
Karyawan Dan Tamu
Dan Tamu Dan Minuman
Pemda
Meningkatnya
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota Koordinasi Dengan Dalam Dan Luar Terciptanya Hubungan Peningkatan Sdm Di
4 02 01 18 2.060.569.472 2.266.626.419 Rutin SETDAKAB
daerah Jantho Pemerintah Pusat Dan Daerah Kerja Antar Daerah Setdakab
Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 9 Org 1.890.000.000 2.079.000.000 Rutin SETDAKAB
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Terlaksananya Proses
Tender Barang/jasa
Pelelangan Barang Dan Peerintah Dan
Kec Kota
4 02 01 20 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Di Bagian 450 Kegiatan Terlaksananya Seluruh Skpd 2.207.963.904 2.428.760.294 Rutin SETDAKAB
Jantho
Layanan Pengadaan Peningkatan Kopetensi
Pokja Pengadaan
Barang Dan Jasa
Tersedianya Layanan
Terpenuhinya Sistem
Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Kec Kota Informasi Pengadaan
4 02 01 24 59 Skpd Layanan Barang Dan 400 Paket 297.527.520 327.280.272 Rutin SETDAKAB
Elektronik Jantho Barang/jasa
Jasa Secara Elektronik
Pemerintah
Peningkat
an
Prasarana
Program Peningkatan Sarana Dan dan Meuligooe
4 02 02 8.907.462.784 9.798.209.062
Prasarana Aparatur sarana Bupati
Komplek
Meuligoe
Bupati
Terciptanya Keamanan
Tersedianya Prasarana
Kec Kota Dan Kenyamanan Di
4 02 02 01 Pembangunan rumah jabatan Dan Sarana Komplek 8 Paket 8 Paket 550.000.000 605.000.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Komplek Meuligoe
Meuligoe Bupati
Bupati
Terpenuhinya
Rumah Jabatan Terciptanya Kebutuhan Rumah Jabatan
Kec Kota Kebutuhan
4 02 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Bupati/wakil Bupati Dan Perlengkapan Rumah Bupati/wakil Bupati Dan 275.000.000 302.500.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Perlengkapan Rumah
Sekda Jabtan/dinas Sekda
Jabatan/dinas
Tersedianya Sarana Terpenuhinya Sarana
Kec Kota
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung 12 Paket Perlengkapan Gedung 12 Paket 590.911.744 650.002.918 Rutin SETDAKAB
Jantho
Kantor Kantor
Tersedianya Sarana Peningkatan Bangunan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung
4 02 02 11 Aceh Besar Dan Prasarana Gedung 3 Unit Sarana Dan Prasarana 3 Unit 1.930.000.000 2.123.000.000 Rutin SETDAKAB
Kantor
Kantor Gedung Kantor
Tersedianya Kantor
Pembangunan Kantor Camat Kuta Baro Kec Kuta Baro 1 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Camat Kuta Baro
Pembangunan Pos Pengamanan Kompleks Kec Kota Tersedianya Pos
1 Unit 100.000.000 110.000.000 Baru
Meuligoe Bupati Aceh Besar Jantho Pengamanan
Peningkatan Bangunan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kec Kota Sarana Dan Prasarana
1 Unit 330.000.000 363.000.000 Baru
Bupati Aceh Besar Jantho Gedung Kantor Bupati
Aceh Besar
Meningkatnya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3 Unit Kelancaran Kedinasan 3 Unit 1.311.989.504 1.443.188.454 Rutin SETDAKAB
Jantho Jabatan Kdh/wkdh
Kdh/wkdh
Meningkatnya
Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Kelancaran
4 02 02 24 Transportasi Yang 28 Unit 28 Unit 1.353.979.520 1.489.377.472 Rutin SETDAKAB
dinas/operasional Jantho Transportasi Di
Terawat Dan Memadai
Setdakab Aceh Besar
Terlaksananya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan
4 02 02 25 3 Unit Perlengkapan Rumah 3 Unit 474.078.016 521.485.818 Rutin SETDAKAB
rumah jabatan/dinas Jantho Perlengkapan Rumah
Jabatan/dinas
Jabatan/dinas
Terlaksananya Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota Pemeliharaan Kelancaran
4 02 02 26 12 Bulan 12 Bulan 1.047.034.752 1.151.738.227 Rutin SETDAKAB
gedung kantor Jantho Perlengkapan Gedung Pelaksanaan Tugas
Kantor Pegawai
Kec Kota Terlaksananya Rehab Terpeliharanya Rehab
4 02 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 3 Unit 3 Unit 399.390.752 439.329.827 Rutin SETDAKAB
Jantho Rumah Jabatan/dinas Rumah Jabtan/dinas
Meningkatnya
Kec Kota Terciptanya Suasana
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2 Gedung Kenyamanan Dalam 2 Gedung 605.000.000 665.500.000 Rutin SETDAKAB
Jantho Gedung Yang Nyaman
Gedung
Terlaksananya
Pemeliharaan Terpeliharanya Aset
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Kec Kota
4 02 02 44 Kendaraan Dinas 50 Unit Kendaraan Pemda 75% 370.078.496 407.086.346 Rutin SETDAKAB
dinas/operasional Jantho
Operasional Pemda Aceh Besar
Aceh Besar
KDH/WKD
Meningkat H dan
nya Pegawai
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000 242.000.000
disiplin Setdakab
aparatur Aceh
Besar
Tersedianya Pakaian Terpenuhinya Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Dinas Kelengkapannya Seragam Pejabat
4 02 03 02 183 Stel 100% 220.000.000 242.000.000 Rutin SETDAKAB
perlengkapannya Jantho Kdh/wkdh Dan Pegawai Daerah An Pegawai
Setdakab Setdakab
Terseleng
garanya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pendidika
4 02 05 100% 151.492.000 166.641.200
Daya Aparatur n dan
Pelatihan
Formal
Kec Kota Pelaksanaan Diklat Terlaksananya Diklat
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 21 Orang 21 Orang 151.492.000 166.641.200 Rutin SETDAKAB
Jantho Bagi Pejabat Formal
Pelaksana
Program Peningkatan Pengembangan an
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan penyusun 4 Laporan 239.568.344 263.525.178
Keuangan an laporan
kinerja
Penyusunan Laporan Penyediaan Laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kec Kota Kinerja Iku, Perjanjian Kinerja Iku, Perjanjian
4 02 06 01 4 Buku Laporan 4 Buku Laporan 208.427.344 229.270.078 Rutin SETDAKAB
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jantho Kinerja Dan Laporan Kinerja Dan Laporan
Kinera Sekretariat Kinera Sekretariat
Tersusunnya Rka, Dpa, Tersedianya Rka, Dpa,
Kec Kota
4 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dpap Dan Pelaporan 4 Dokumen Dpap Dan Pelaporan 4 Dokumen 31.141.000 34.255.100 Rutin SETDAKAB
Jantho
Akhir Tahun Akhir Tahun
URUSAN : SOSIAL
Penguatan
Meningkat
Manajeme
Program Pemberdayaan Kelembagaan nya
4 02 21 n 1.599.141.472 1.759.055.619
Kesejahteraan Sosial kemakmur
Pengurus
an mesjid
Mesjid
Terlaksananya
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya
Kec Kota Kegiatan Peningkatan Terlaksananya
4 02 21 05 Peningkatan SDM Pengelola Mesjid Manajemen Kemakmuran Mesjid Di 504.641.504 555.105.654 Rutin SETDAKAB
Jantho Sdm Bagi Pengelola Pelatihan Di 50 Mssjid
Pengelolaan Mesjid Aceh Besar
Manajemen Mesjid
Terlaksananya
Terciptanya Ketertiban
Koordinasi
Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan Keberangkatan Dan
4 02 21 13 Aceh Besar Keberangkatan Dan 610 Orang Jamaah Haji 610 Orang Jamaah Haji 550.000.000 605.000.000 Rutin SETDAKAB
Jamaah Haji Pemulangan Jamaah
Pemulangan Jamaah
Haji
Haji
Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Tersedianya Sarana Meningkatnya Sarana
60 Mesjid Di Kabupaten Kenyamanan Tempat
4 02 21 15 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Aceh Besar Prasarana Tempat Dan Prasarana Ibadah 544.499.968 598.949.965 Rutin SETDAKAB
Aceh Besar Ibadah
Daerah Ibadah Untuk Mesjid Untuk Mesjid
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkat
an
Program Kerjasama Informasi dan Media Kerjasama
4 02 18 1 Tahun 2.200.000.000 2.420.000.000
Massa informasi
dan media
massa
Tersedianya Informasi Tersedianya
Terciptanya Hubungan
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Peliputan Informasi Penyebarluasan
4 02 18 02 Aceh Besar Kerjasama Dengan 2.200.000.000 2.420.000.000 Rutin SETDAKAB
pemerintahan daerah Daerah Kepada Media Massa Informasi Kegiatan
Media Massa
Masyarakat Pemerintah
URUSAN : PENANAMAN MODAL
Peningkat
Promosi
an
Produk
Program Peningkatan Promosi dan Promosi
4 02 15 Unggulan 315.931.008 347.524.109
Kerjasama Investasi dan
Aceh
Kerjasama
Besar
Investasi
Tersedianya Dan Terlaksananya Promosi
Kec Kota 1 Stand Dan 3 Orang 1 Stand Dan 3 Orang
4 02 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah Operasional Untuk Produk Unggulan 315.931.008 347.524.109 Rutin SETDAKAB
Jantho Pengrajin Pengrajin
Pameran Dan Exspo Daerah
URUSAN : PERENCANAAN
Peningkat
an
Perencana
Program perencanaan pembangunan Tim
4 02 22 an 559.346.688 615.281.357
ekonomi Monev
pembangu
nan
ekonomi
Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan ,
Terlaksananya
Pengendalian dan Pengawasan Tersedianya Kebutuhan
4 02 22 09 Aceh Besar Honor Tim Monitoring Percepatan 10 Dokumen 559.346.688 615.281.357 Rutin SETDAKAB
Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Operasional Tim Monev
Pengendalian Kegiatan
Besar
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Peningkat
an
Pelayanan
Kedinasan
Program peningkatan pelayanan kedinasan
4 02 16 Kepala 1 Tahun 3.719.464.896 4.091.411.386
kepala daerah/ wakil kepala daerah
Daerah/W
akil
Kepala
Daerah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh Terciptanya Hubungan
Terjadinya Komunikasi
4 02 16 01 masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi Aceh Besar 30 Set Cenderamata Dengan Tokoh Terjadinya Kerjasama 256.300.000 281.930.000 Rutin SETDAKAB
Dengan Pihak Lain
sosial dan masyarakat Masyarakat
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Terwujudnya Terjadinya Hubungan
Terciptanya Hubungan
4 02 16 02 departemen/ lembaga pemerintah non Aceh Besar 220 Papan Bunga Koordinasi/ Hubungan Kerja Pemerintah 106.700.000 117.370.000 Rutin SETDAKAB
Kemitraan
departemen/ luar negeri Kerja Dengan Masyarakat
Terciptanya Koordinasi
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pelaksanaan Rapat
4 02 16 03 Aceh Besar 12 Kali Dan Sinergisitasi Antar 100% 1.100.000.000 1.210.000.000 Rutin SETDAKAB
(FORKOPIMDA) Forkopimda
Pimpinan
Terciptanya Koordinasi/
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Terciptanya Hubungan Koordinasi Antara Meningkatnya
4 02 16 05 Aceh Besar Hubungan Kerja 1.787.995.008 1.966.794.509 Rutin SETDAKAB
kepala daerah Koordinasi Instansi Pemerintah Pelayanan Kedinasan
Kedinasan
Tersedianya Naskah Tersedianya Naskah
4 02 16 08 Pembuatan naskah pidato Aceh Besar 75 Naskah Pimpinan Daerah 195.000.000 214.500.000 Lanjutan SETDAKAB
Pidato Pidato
Tersedianya Peninjang Meningkatkan
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kec Kota Mensukseskan
4 02 16 10 Pemeliharaan 1 Tahun Pemeliharaan 38.720.000 42.592.000 Rutin SETDAKAB
Kepala Daerah Jantho Program Kerja
Kesehatan Kesehatan Kdh/wkdh
Bertambahnya
Wawasan Kehumasan
Diperolehnya Yang Baik Bagi
Kesamaan Presepsi Aparatur Pemerintah
Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kec Kota
4 02 16 12 Yang Baku Dalam 3 Kali Pertemuan Untuk Meningkatkan 1 Tahun 163.492.992 179.842.291 Lanjutan SETDAKAB
Kab. Aceh Besar Jantho
Pelayanan Kehumasan Pelayanan Kehumasan
Pemerintah Aceh Besar Dalam Memberikan
Informasi Yang Benar
Kepada Masyarakat
Menghasilkan Satu Terjadinya Sinergisitas
Pemahaman Dan Antara Pimpinan
Pemikiran Yang Sama Kecamatan Dalam
4 02 16 13 Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Aceh Besar 23 Kecamatan 23 Kecamatan 71.256.896 78.382.586 Rutin SETDAKAB
Terhadap Program- Menjalankan Program
program Baik Nasional Nasional Maupun
Maupun Daerah Daerah
Peningkat
an
pembinaa
20 imuem
n dan
Program pembinaan dan fasilitasi mukim
4 02 19 fasilitasi 363.929.992 400.322.991
pengelolaan keuangan desa dan 170
pengelola
keuchik
an
keuangan
desa
Terpilihnya Keuchik Lancarnya Roda Terciptanya
Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan 20 Imuem Mukim Dan
4 02 19 05 Aceh Besar Dan Imuem Mukim Pemerintahan Mukim Administrasi Mukim 145.920.496 160.512.546 Rutin SETDAKAB
Gampong 170 Keuchik
Yang Definitif Dan Gampong Gampong
Terciptanya Pelatihan Terlatihnya Aparatur
4 02 19 08 Penguatan Kelembagaan Mukim Aceh Besar 1 Kali 68 Orang 103.394.496 113.733.946 Rutin SETDAKAB
Aparatur Mukim Mukim
Meningkatnya Sdm Terlatihnya Aparatur
4 02 19 09 Rapat Koordinasi Perangkat Gampong Aceh Besar 406 Gampong 406 Gampong 114.615.000 126.076.500 Lanjutan SETDAKAB
Aparatur Gampong Gampong
Peningkat
an
Optimalisa
Program optimalisasi pemanfaatan si
4 02 23 Website 692.340.000 761.574.000
teknologi informasi Pemanfaat
an
Tekhnolog
i informasi
Tersedianya Website Meningkatnya
Humas Media Aceh Hubungan Pemkab.
Penyediaan Media Informasi Pemerintah Besar Yang Rutin 6 Edisi Majalah Dan 6 6 Aceh Besar Dengan 6 Edisi Majalah Dan 6 6
4 02 23 02 Aceh Besar 597.960.000 657.756.000 Rutin SETDAKAB
Kabupaten Aceh Besar Dikelola Dengan Baik Edisi Suplemen Masyarakat Sehingga Edisi Suplemen
Oleh Pemkab Aceh Terbinanya Hubungan
Besar Yang Kondusif
Tersedianya Media Terkelolanya Produk
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi
4 02 23 03 Aceh Besar Produk Hukum 1 Unit Media Hukum Kabupaten 1 Unit Media 94.380.000 103.818.000 Rutin SETDAKAB
dan Informasi (JDI)
Kabupaten Aceh Besar Aceh Besar
Peningkat
an
Kabupate
Program Penataan Peraturan Perundang- Peraturan
4 02 26 n Aceh 1.653.217.888 1.818.539.677
undangan Perundan
Besar
g-
undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan Tersedianya Produk Meningkatnya Produk
4 02 26 02 Aceh Besar 7 Raqan 7 Raqan 714.279.488 785.707.437 Rutin SETDAKAB
peraturan perundang-undangan Hukum Daerah Hukum Daerah
Meningkatnya
Tersedianya Regulasi Penetahuan Dan
9 Uu, 18 Pp Dan 18 9 Uu, 18 Pp Dan 18
4 02 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Aceh Besar Penataan Pemahaman 549.838.400 604.822.240 Rutin SETDAKAB
Permendagri Permendagri
Pemerintahan Masyarakat Tentang
Perundang-undangan
Lancarnya
Adanya Pembelaan
Penyelesaian Gugatan
4 02 26 07 Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum Aceh Besar Hukum Terhadap 5 Kasus Pemda Aceh Besar 389.100.000 428.010.000 Rutin SETDAKAB
Hukum Terhadap
Pemda
Pemda
Tertibnya
Administr
asi
Gampong/
Desa dan
10
4 02 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru kecamatan 489.966.512 538.963.163
Gampong
dalam
wilayah
kabupaten
Aceh
Besar
Terbentuknya/
Terhapus Dan
Tersedianya Dokumen 10 Gapung 3
Fasilitasi penyiapan data dan informasi Tergabung Desa/
4 02 27 01 Aceh Besar Dan Informasi Tentang 10 Gampong Kecamatan 2 100.000.000 110.000.000 Lanjutan SETDAKAB
pendukung proses pemekaran daerah Gampong Dan
Daerah Pemekaran Kabupaten
Kecamaatan Dalam
Kabupaten Aceh Besar
Terlaksananyapenyeles Jelasnya Batas Wilayah
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas aian Sengketa Batas Administrasi Gampong, Terttibnya Adminitrasi
4 02 27 03 Aceh Besar 100 Titik 20 Gampong 310.128.512 341.141.363 Rutin SETDAKAB
wilayah administrasi antar daerah Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Batas Wilayah
Gampong Kabupaten
Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
4 02 27 06 Aceh Besar Penyelengaraan 1 Laporan Penyelengaraan 1 Laporan 79.838.000 87.821.800 Rutin SETDAKAB
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pelaksana
an Terlaksan
Pembinaa aan
an Pembinaa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Keakraban n
4 02 29 236.364.992 260.001.491
Daya Aparatur Anggota keakraban
Korpri sesama
Kabupate Anggota
n Aceh Korpri
Besar
Pembinaaan Meningkatnya
Meningkatnya
Pembinaan KORPRI dan Penghargaan Kepada Keakraban Antar Terbinanya Keakraban Keakraban Anggota
4 02 29 13 Aceh Besar Keakraban Antar 206.364.992 227.001.491 Lanjutan SETDAKAB
PNS Purna Bakti Anggota Korpri Antar Anggota Korpri Korpri Kabupaten Aceh
Anggota Korpri
Kabupaten Aceh Besar Besar
Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan
Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penerapan Spm Skpd Tersusun 2 (dua) Buah Penerapan Spm Skpd Tersusun 2 (dua) Buah
4 02 29 16 Aceh Besar 30.000.000 33.000.000 Lanjutan SETDAKAB
Penyelenggaran Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Laporan Semester Dan Penyelenggaraan Laporan Semester
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Pelaksana Terlaksan
an anya
Penyusun Penyusun
an an
Laporan Laporan
Analisis Analisis
Program Pembinaan dan Pengembangan
4 02 30 Beban Beban 62.210.000 68.431.000
Aparatur
Kerja Kerja
dilingkung dilingkung
an an
Kabupate Kabupate
n Aceh n Aceh
Besar Besar
Penyediaan Laporan
Tersusunnya Laporan Analisis Beban Kerja
Penyusunan Indikator Kerja dan Analisis Beban Penyusunan Laporan
4 02 30 17 Aceh Besar Analisis Beban Kerja 19 Skpd Dalam Lingkup 19 Skpd 62.210.000 68.431.000 Lanjutan SETDAKAB
Kerja Analisis Beban Kerja
Skpd Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar
Perbentuk Tersedian
an TP. ya Pelayan
UKS di UKS di
Program Peningkatan Pencapaian Standar
4 02 47 Sekretariat Kabupate 232.880.000 256.168.000
Mutu Pendidikan
dan n dan
Kecamata Kecamata
n n
Berfungsinya Tp Uks
Terbentuknya Semua
Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya Dan Tim Pelaksana
4 02 47 05 Aceh Besar Tim Tp, Uks Di Tingkat 23 Kecamatan 23 Kecamatan 232.880.000 256.168.000 Lanjutan SETDAKAB
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Uks Di Semua
Kecamatan
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : SEKRETARIAT DPRK
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 04 SEKRETARIAT DPRK 23.968.766.576 26.365.643.234
Terpenuhn
Meningkatnya
Tata Kelola ya
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan Pembayar 100% 4.120.617.760 4.532.679.536
Perkantoran Pemerintah
an Jasa
Daerah
Telp, SDA
dan Listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 321.860.000 354.046.000 Rutin SETWAN
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Peralatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota Lancarnya Pengelolaan
4 02 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Peralatan Kantor 279.280.096 307.208.106 Rutin SETWAN
kantor Jantho Adm Perkantoran
Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 25 Unit (13 Unit Roda
4 02 01 06 Aceh Besar Administrasi 25 Unit 113.074.496 124.381.946 Rutin SETWAN
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas 2, 12 Unit Roda 4)
Perkantoran
Tercapainya
Kec Kota Tersedianya Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Kantor Kebutuhan Jasa 1 Kantor 33.880.000 37.268.000 Rutin SETWAN
Jantho Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor
Kec Kota Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1kantor 200.000.000 220.000.000 Rutin SETWAN
Jantho Kebutuhan Atk Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 400.000.000 440.000.000 Rutin SETWAN
Jantho Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik
4 02 01 12 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 186.291.168 204.920.285 Rutin SETWAN
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Tersedianya Bahan
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 386.232.000 424.855.200 Rutin SETWAN
perundang-undangan Jantho Bacaan
Bacaan
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
4 02 01 18 Aceh Besar Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 700.000.000 770.000.000 Rutin SETWAN
daerah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Aceh Besar Administrasi 12 Bulan 64 Org 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Teknis Perkantoran Pns/non Pns
Perkantoran
Meningkatnya Penguatan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Operasion
4 02 02 Pemerintahan 100% 4.070.155.360 4.477.170.896
Prasarana Aparatur Pemerintah al
Daerah Aparatur
Penguatan Operasional Penguatan Operasional
4 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Aparatur Aparatur
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Kebutuhan Tersedianya Kebutuhan
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aceh Besar 100% 1 Unit 1.000.000.000 1.100.000.000 Rutin SETWAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aceh Besar 5 Kantor 5 Kantor 500.000.000 550.000.000 Rutin SETWAN
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Aceh Besar 3 Unit Pemeilharaan Mobil 3 Unit 580.935.552 639.029.107 Rutin SETWAN
Jabatan
Jabatan
Terpeliharanya Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 25 Unit (13 Roda Dua, 25 Unit (13 Roda Dua,
4 02 02 24 Aceh Besar Kenderaan Roda 4 Dan Kenderaan Roda 4 Dan 300.000.000 330.000.000 Rutin SETWAN
dinas/operasional 12 Roda 4) 12 Roda 4)
Roda 2 Roda 2
Terselenggaranya Jasa Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kota
4 02 02 26 Service Peralatan Dan 5 Kantor Service Peralatan Dan 5 Kantor 189.219.808 208.141.789 Rutin SETWAN
gedung kantor Jantho
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Meningkatnya
Tata Kelola Tersedian
Kapasitas
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan ya PSH, 100% 456.048.992 501.653.891
Pemerintah
PSL, PDH
Daerah
dan PSR
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 Aceh Besar 100% Peningkatan Disiplin 100% 456.048.992 501.653.891 Rutin SETWAN
perlengkapannya Aparatur
Aparatur
Meningkatnya
Tata Kelola Peningkat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas
4 02 05 Pemerintahan an 100% 108.900.000 119.790.000
Daya Aparatur Pemerintah
Kapasitas
Daerah
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aceh Besar 100% 100% 54.450.000 59.895.000 Rutin SETWAN
Aparatur Aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 02 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan Aceh Besar 100% 100% 10.890.000 11.979.000 Rutin SETWAN
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 03 Aceh Besar 100% 100% 16.335.000 17.968.500 Rutin SETWAN
perundang-undangan Aparatur Aparatur
Bimbingan Teknis Akip, Lakip dan Rencana Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas
4 02 05 04 Aceh Besar 100% 100% 27.225.000 29.947.500 Rutin SETWAN
Kinerja Aparatur Aparatur
Tersedian
Meningkatnya ya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas dokumen
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan LAKIP, 100% 18.271.000 20.098.100
Keuangan Admninistrasi Renja dan
Kepegawaian Renstra,
RKA dan
DPA
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan
Meningkatnya Kapasitas
Tata Kelola
Program peningkatan kapasitas lembaga Kapasitas Lembaga
4 02 15 Pemerintahan 100% 15.194.773.464 16.714.250.810
perwakilan rakyat daerah Pemerintah Perwakila
Daerah n Rakyat
Daerah
Terlaksananya Terlaksananya
4 02 15 05 Kegiatan Reses Aceh Besar 100% 3 Kali Dalam Setahun 1.500.000.000 1.650.000.000 Rutin SETWAN
Kegiatan Reses Kegiatan Reses
Terlaksananya Terlaksananya
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
4 02 15 09 Aceh Besar Kunjungan Kerja 100% Kunjungan Kerja 100% 757.459.968 833.205.965 Rutin SETWAN
Dalam Daerah
Anggota Dprk Anggota Dprk
Terseleksinya Peserta
Terlaksananya Mtq
Kec Mtq Tingkat Kecamatan Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Baitussalam Baitussalam
Penurunan Menurunnya
Angka Angka
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan
4 02 34 100% 100% 13.700.000 15.070.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan
Penganggura Penganggura
n n
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kec
4 02 34 02 100% 100% 100% 100% 13.700.000 15.070.000 Rutin
Kecamatan Baitussalam Baitussalam
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN BLANG BINTANG
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 32 KECAMATAN BLANG BINTANG 300.773.548 330.850.903
Peningkatan Meningkatnya
tercapai
Program Pelayanan Administrasi Ketahanan Ketahanan sangat
4 02 01 sasaran 132.384.068 145.622.475
Perkantoran Pangan Dan Pangan Dan baik
yang baik
Energi Energi
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Blang Komunikasi, Sumber Kec Blang
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 27.588.000 30.346.800 Rutin
dan listrik Bintang Daya Air Dan Listrik Bintang
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Blang Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Blang
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.722.500 2.994.750 Rutin
kendaraan dinas/operasional Bintang Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Bintang
Perkantoran
Kec Blang Tercapainya Kec Blang
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 20.850.720 22.935.792 Rutin
Bintang Kebutuhan Atk Kantor Bintang
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Blang Kegiatan Cetakan Dan Kec Blang
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.453.600 8.198.960 Rutin
Bintang Penggandaan Dikantor Bintang
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Blang Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Blang
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 4.235.000 4.658.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Bintang Dan Elektronik Administrasi Bintang
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Blang Tersedianya Bahan Kec Blang
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.306.800 1.437.480 Rutin
perundang-undangan Bintang Bacaan Bintang
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Blang Kebutuhan Kec Blang
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 30.153.200 33.168.520 Rutin
Bintang Makan/minum Bintang
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Blang Kec Blang
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 35.604.248 39.164.673 Rutin
daerah Bintang Bintang
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Pembiayaan Jasa Pns /
Kelancaran Proses
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Blang Non Pns Kec Blang
4 02 01 19 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 2.470.000 2.717.000 Rutin
Teknis Perkantoran Bintang Bintang
Perkantoran
Keamanan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Dan sangat
4 02 02 Pemerintahan baik 89.915.480 98.907.028
Prasarana Aparatur Kenyamanan baik
Lingkungan
Kec Blang Sasaran Yang Lebih Tercapainya Kec Blang
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sangat Baik Lebih Baik Sebelumnya 50.000.000 55.000.000 Rutin
Bintang Baik Lingkungan Yang Baik Bintang
Kec Blang Kec Blang
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Baik Lebih Baik Baik Sangat Baik 2.187.680 2.406.448 Rutin
Bintang Bintang
Kec Blang Kec Blang
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Baik Sangat Baik Baik Lebih Baik 30.250.000 33.275.000 Rutin
Bintang Bintang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Blang Kec Blang
4 02 02 24 Baik Lebih Baik Baik Sangat Baik 7.477.800 8.225.580 Rutin
dinas/operasional Bintang Bintang
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin sangat tercapainy
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 27.104.000 29.814.400
Aparatur baik a hasil
Pemerintahan yang baik
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Blang Peningkatan Disiplin Kec Blang
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 27.104.000 29.814.400 Rutin
perlengkapannya Bintang Aparatur Bintang
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 22.082.500 24.290.750
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Blang Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Blang
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 22.082.500 24.290.750 Baru
Bintang Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Bintang
Meningkatnya
Tata Kelola lebih baik
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan sangat
4 02 34 Pemerintahan sebelumn 29.287.500 32.216.250
Tingkat Kecamatan Pembanguna baik
ya
n Daerah
Tersusunnya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Blang Hasil Kegiatan Yang Perencanaan Kec Blang
4 02 34 02 Tercapai Sasaran Lebih Baik Sebelumnya 29.287.500 32.216.250 Rutin
Kecamatan Bintang Sangat Baik Pembangunan Bintang
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUL IMARAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 15 KECAMATAN DARUL IMARAH 625.060.000 687.566.000
Tersedian
ya sarana
Meningkatnya komunika
Tata Kelola Kualitas si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan listrik 100% 383.440.000 421.784.000
Perkantoran
Admninistrasi untuk
Kepegawaian pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Darul Komunikasi, Sumber Kec Darul
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 55.000.000 60.500.000 Rutin
dan listrik Imarah Daya Air Dan Listrik Imarah
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Darul Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Darul
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Imarah Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Imarah
Perkantoran
Kec Darul Tercapainya Kec Darul
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 20.500.000 22.550.000 Rutin
Imarah Kebutuhan Atk Kantor Imarah
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Darul Kegiatan Cetakan Dan Kec Darul
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.500.000 6.050.000 Rutin
Imarah Penggandaan Dikantor Imarah
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Darul Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Darul
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.700.000 1.870.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Imarah Dan Elektronik Administrasi Imarah
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Darul Tersedianya Bahan Kec Darul
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.500.000 1.650.000 Rutin
perundang-undangan Imarah Bacaan Imarah
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Darul Kebutuhan Kec Darul
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 30.140.000 33.154.000 Rutin
Imarah Makan/minum Imarah
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Darul Kec Darul
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 28.500.000 31.350.000 Rutin
daerah Imarah Imarah
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Darul Pembiayaan Jasa Kec Darul
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 237.600.000 261.360.000 Rutin
Teknis Perkantoran Imarah Pns/non Pns Imarah
Perkantoran
Tersedian
ya sarana
dan
Tata Kelola Prasarana/ Prasarana
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan serta 100 % 149.320.000 164.252.000
Prasarana Aparatur
Dinas Terpelihar
anya
Gedung
Kecamata
n
Tersedianya Sarana Tersedianya Sarana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kec Darul Dan Prasarana Serta Dan Prasarana Serta Kec Darul
4 02 02 11 100% 1 Unit 100.000.000 110.000.000 Rutin
Kantor Imarah Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Imarah
Kecamatan Kecamatan
Kec Darul Kec Darul
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung 100% Terpeliharanya Gedung 1 Unit 2.000.000 2.200.000 Rutin
Imarah Imarah
Terpenuhinya
Kec Darul Terpeliharanya Mobil Kec Darul
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 28.000.000 30.800.000 Rutin
Imarah Jabatan Imarah
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Darul Terpeliharanya Terpeliharanya Kec Darul
4 02 02 24 3 Unit 3 Unit 8.820.000 9.702.000 Rutin
Dinas/Operasional Imarah Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Imarah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Darul Terpelihara Peralatan Terpelihara Peralatan Kec Darul
4 02 02 28 12 Unit 12 Unit 10.500.000 11.550.000 Rutin
kantor Imarah Gedung Kantor Gedung Kantor Imarah
Tersedian
Peningkatan
Tata Kelola ya Pakaian
Kompetensi
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dinas dan 100% 30.300.000 33.330.000
Sumber Daya
Atribut
Aparatur
untuk ASN
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Darul Peningkatan Disiplin Kec Darul
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 30.300.000 33.330.000 Rutin
perlengkapannya Imarah Aparatur Imarah
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Perumusa
Meningkatnya
Tata Kelola n
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kapasitas
4 02 34 Pemerintahan Perioritas 100 % 22.000.000 24.200.000
Tingkat Kecamatan Pemerintah
Pembangu
Daerah
nan Tahun
2020
Perumusan Perioritas
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Darul Pelayanan Peningkatan Kec Darul
4 02 34 02 Pembangunan Tahun 100 % 100% 22.000.000 24.200.000 Rutin
Kecamatan Imarah Pada Kecamatan Imarah
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUL KAMAL
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 25 KECAMATAN DARUL KAMAL 320.658.500 352.724.350
Terlaksan
anya
Tata Kelola Prasarana/ pembayar
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan an jasa 100% 191.547.000 210.701.700
Perkantoran
Dinas komunika
si, sumber
daya air
dan listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Darul Komunikasi, Sumber Kec Darul
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.000.000 27.500.000 Rutin
dan listrik Kamal Daya Air Dan Listrik Kamal
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Darul Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Darul
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.950.000 4.345.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kamal Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Kamal
Perkantoran
Kec Darul Tercapainya Kec Darul
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 17.947.000 19.741.700 Rutin
Kamal Kebutuhan Atk Kantor Kamal
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Darul Kegiatan Cetakan Dan Kec Darul
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.450.000 5.995.000 Rutin
Kamal Penggandaan Dikantor Kamal
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Darul Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Darul
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 2.705.000 2.975.500 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Kamal Dan Elektronik Administrasi Kamal
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Darul Tersedianya Bahan Kec Darul
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.200.000 1.320.000 Rutin
perundang-undangan Kamal Bacaan Kamal
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Darul Kebutuhan Kec Darul
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 31.820.000 35.002.000 Rutin
Kamal Makan/minum Kamal
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Darul Kec Darul
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 28.325.000 31.157.500 Rutin
daerah Kamal Kamal
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Darul Pembiayaan Jasa Kec Darul
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 75.150.000 82.665.000 Rutin
Teknis Perkantoran Kamal Pns/non Pns Kamal
Perkantoran
Tersusunn
Meningkatnya ya
Tata Kelola Kualitas perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 Pemerintahan Pelayanan an 100% 24.256.500 26.682.150
Tingkat Kecamatan
Admninistrasi pembangu
Kepegawaian nan
kecamatan
Hasil Rumusan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Darul Prioritas Rkpd 2021 Prioritas Pembangunan Kec Darul
4 02 34 02 100% 100% 24.256.500 26.682.150 Baru
Kecamatan Kamal Tahun 2020 Kamal
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN DARUSSALAM
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 21 KECAMATAN DARUSSALAM 498.790.508 548.669.559
tersediany
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi a jasa
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 384.395.008 422.834.509
Perkantoran pemelihar
Dinas
aan dan
perizinan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 14.280.000 15.708.000 Rutin
dan listrik Darussalam Daya Air Dan Listrik Darussalam
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, Kec
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.800.000 3.080.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Darussalam Kendaraan Dinas 1 Unit Rada 4 ) Darussalam
Perkantoran
Tercapainya
Kec Tersedianya Jasa Kec
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orng X 12 Bln Kebutuhan Jasa 100 % 7.200.000 7.920.000 Rutin
Darussalam Kebersihan Kantor Darussalam
Kebersihan Kantor
Kec Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 100 % 30 Orng 18.660.000 20.526.000 Rutin
Darussalam Kebutuhan Atk Kantor Darussalam
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.410.000 8.151.000 Rutin
Darussalam Penggandaan Dikantor Darussalam
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Keamanan Kantor Dan
Penyediaan komponen instalasi Kec Tersedianya Alat Listrik Kec
4 02 01 12 12 Bulan Lingkungan Kerja Lebih 1 Paket 3.360.000 3.696.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Darussalam Dan Elektronik Darussalam
Terjaga
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 30 Orng 960.000 1.056.000 Rutin
perundang-undangan Darussalam Bacaan Darussalam
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 119.100.000 131.010.000 Rutin
Darussalam Makan/minum Darussalam
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kec
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 34.450.000 37.895.000 Rutin
daerah Darussalam Darussalam
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kelancaran Pelayanan Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 100% 1 Paket 176.175.008 193.792.509 Rutin
Teknis Perkantoran Darussalam Adm Kantor Pns/non Pns Darussalam
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan terpelihara
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100 % 37.138.000 40.851.800
Prasarana Aparatur nya
Dinas
gedung
Kec Terpelihara Gedung Terpeliharanya Gedung Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 100 % 3.005.000 3.305.500 Rutin
Darussalam Kantor Kantor Darussalam
Terpenuhinya
Kec Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Darussalam Jabatan Darussalam
Jabatan
Proses Mobilitas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Terpelihara Kendaraan Kec
4 02 02 24 Pelaksana Tugar 100 % 100 % 2.533.000 2.786.300 Rutin
dinas/operasional Darussalam Dinas Darussalam
Kantor Lebih Baik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kelancaran Proses Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 100% 100% 6.600.000 7.260.000 Rutin
kantor Darussalam Pelayanan Masyaranan Pelayanan Darussalam
Peningkatan
Tata Kelola tersediany
Program Peningkatan Pelayanan Pada Disiplin
4 02 34 Pemerintahan a program 100 % 12.207.500 13.428.250
Tingkat Kecamatan Aparatur
Musrenba
Pemerintahan
ng
Peningkat
an Jassa Tersedian
Program Pelayanan Administrasi Komunika ya jasa
4 02 01 334.636.496 368.100.146
Perkantoran si Sumber komunika
Daya Air si
dan Listrik
Kantor
Tersedianya Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kelancaran Kegiatan Kec
4 02 01 02 Kec Indrapuri Komunikasi Listrik Dan 1`2 Blan 100 37.800.000 41.580.000 Rutin
dan listrik Kantor Indrapuri
Telpon
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya Kebutuhan Kec
4 02 01 03 Kec Indrapuri Alat Tulis Kantor 12 Bln 100 % 19.995.000 21.994.500 Rutin
kantor Administrasi Kantor Indrapuri
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Dapat Mendukung Kec
4 02 01 06 Kec Indrapuri Surat Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Pns 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Operasional Aktivitas Kantor Indrapuri
Kelancaran
Barang Cetakan Dan Pengelolaan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Indrapuri 12 Bulan 100 % 14.320.000 15.752.000 Rutin
Penggandaan Administrasi Indrapuri
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi Alat Listrik Dan Penerangan Dan Penerangan Dan Kec
4 02 01 12 Kec Indrapuri 100 % 6.069.000 6.675.900 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Elektronik Keamanan Kantor Peralatan Listrik Indrapuri
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Surat Menambah Wawasn Kec
4 02 01 15 Kec Indrapuri 12 Bulan 100 % 900.000 990.000 Rutin
perundang-undangan Kabar Dan Informasi Indrapuri
Kesejahteraan
Terbayarnya Uang
Pegaiwai,tenaga Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Indrapuri Makan, Munim Pns Dan 100 % 100 % 27.630.000 30.393.000 Rutin
Kontrak Dan Kegiatan Indrapuri
Makan Minum Rapat
Rapat-rapat
Keterpaduan Program
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terealisasinya Rapat Pembangunan Dan Kec
4 02 01 18 Kec Indrapuri 100 % 100 % 25.150.000 27.665.000 Rutin
daerah Koordinasi Dan Bimtek Menambah Indrapuri
Pengetahuan
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Membantu Kelancaran Kelancaran Pelayanaan Kec
4 02 01 19 Kec Indrapuri Pns Dan Non Pns 100 % 199.772.496 219.749.746 Rutin
Teknis Perkantoran Kegiatan Sosial Kecamatan Indrapuri
Kebersiha
Program Peningkatan Sarana Dan n kebersiha
4 02 02 53.930.000 59.323.000
Prasarana Aparatur lingkunga n kantor
n kantor
Non Pns Tenaga
Tersedianya Peralatan Peningkatan Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Indrapuri 12 Bulan Kebersihan Dan 22.030.000 24.233.000 Rutin
Kebersihan Kebersihan Kantor Indrapuri
Peralatan Kebersihan
Kelancaran Tugas Memperlancar Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Indrapuri 1 Unit 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kedinasan Pelaksanaan Tupoksi Indrapuri
Kelancaran Pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Perlengkapan Gedung Kantor Camat Kec
4 02 02 28 Kec Indrapuri Service Administrasi 6.900.000 7.590.000 Rutin
kantor Peralatan Kantor Dan Aula Serbaguna Indrapuri
Pemerintahan
Tersedian PNS dan
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ya pakaian Tenaga 18.900.000 20.790.000
dinas Kontrak
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec
4 02 03 02 Kec Indrapuri Pakaian Dinas Pns 100 % Kedisiplinan Pns 100 % 18.900.000 20.790.000 Rutin
perlengkapannya Indrapuri
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal 95%
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Musrenba
Terseleng ng,Pering
aranya atan HUT
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 program - RI dan 45.250.000 49.775.000
Tingkat Kecamatan
program Pameran
kecamatan Pembangu
nan
Dokumen Program
Rencana
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kesejahteraan Kec
4 02 34 02 Kec Indrapuri 100 % 100 % 45.250.000 49.775.000 Rutin
Kecamatan Kecamatan, Stand Masyarakat Indrapuri
Pameran Dan Kegiatan
Hut Ri
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN INGIN JAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 11 KECAMATAN INGIN JAYA 897.805.800 987.586.380
Meningkatnya Terlaksan
Tata Kelola Kualitas anya Kelancara
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan kegiatan n 455.385.800 500.924.380
Perkantoran
Admninistrasi pemerinta Administr
Kepegawaian han asi Kantor
kecamatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Ingin
4 02 01 02 Kec Ingin Jaya Listrik Untuk 100% 100% 30.000.000 33.000.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Jaya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 2 Unit (satu Roda 4, 1 Kec Ingin
4 02 01 06 Kec Ingin Jaya Administrasi 2 Unit 2.000.000 2.200.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Roda 2) Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa Kantor Camat Ingin Kantor Camat Ingin Kec Ingin
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Ingin Jaya Kebutuhan Jasa 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kebersihan Kantor Jaya Jaya Jaya
Kebersihan Kantor
Tercapainya Kec Ingin
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Ingin Jaya Tersedianya Atk Kantor Kantor Kantor 25.000.000 27.500.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor Jaya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec Ingin
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Ingin Jaya Cetak Dan 100% 100% 7.884.800 8.673.280 Rutin
Penggandaan Dikantor Jaya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Ingin
4 02 01 12 Kec Ingin Jaya 12 Bulan 12 Bulan 4.000.000 4.400.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec Ingin
4 02 01 15 Kec Ingin Jaya Kantor Kebutuhan Bahan Kantor 1.056.000 1.161.600 Rutin
perundang-undangan Bacaan Jaya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec Ingin
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Ingin Jaya Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Makan/minum Jaya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Ingin
4 02 01 18 Kec Ingin Jaya Tugas-tugas Kedinasan 3 Kali Rapat Koordiansi Dan 3 Kali 38.445.000 42.289.500 Rutin
daerah Jaya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Kec Ingin
4 02 01 19 Kec Ingin Jaya Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 297.000.000 326.700.000 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Jaya
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola Kualitas
Program Peningkatan Sarana Dan Terehabny
4 02 02 Pemerintahan Pelayanan 90 % 285.040.000 313.544.000
Prasarana Aparatur a gedung
Admninistrasi
Kantor
Kepegawaian
Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan Kec Ingin
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Ingin Jaya Unit 90% 45.000.000 49.500.000 Rutin
Gedung Kantor Kantor Jaya
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec Ingin
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Ingin Jaya 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 27.500.000 30.250.000 Rutin
Jabatan Jaya
Jabatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya Kec Ingin
4 02 02 24 Kec Ingin Jaya Kendaraan Dinas 5 Unit 95% 2.000.000 2.200.000 Rutin
dinas/operasional Pelaksanaan Tugas Jaya
Operasional
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kec Ingin
4 02 02 28 Kec Ingin Jaya Peralatan Gedung 75% 80% 12.540.000 13.794.000 Rutin
kantor Pelayanan Masyarakat Jaya
Kantor
Pemeliharaan Kelancaran Proses
Kec Ingin
4 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Ingin Jaya Bangunan Gedung 1 Tahun Pelayanan Kpd 95% 198.000.000 217.800.000 Rutin
Jaya
Kantor Masyarakat
tata
Tata Kelola Prasarana/ kelola
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Perlengkapan pemerinta 100 % 23.000.000 25.300.000
Dinas han yang
baik
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Ingin
4 02 03 02 Kec Ingin Jaya 100% Peningkatan Disiplin 100% 23.000.000 25.300.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Jaya
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan Penegaka
Dinul Islam n dan
Meningkatnya
Dan Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas 95% 95.000.000 104.500.000
Peningkatan an Syariat
Pendidikan
Kualitas Islam
Pendidikan
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Ingin
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Ingin Jaya Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 95.000.000 104.500.000 Baru
Jaya
Peningkat
Meningkatnya
Tata Kelola an
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan Pelayanan 100% 39.380.000 43.318.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
pada
n Daerah
masyaraka
t
Rumusan Prioritas
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Ingin
4 02 34 02 Kec Ingin Jaya Prioritas Rkpd 100% Pembangunan Tahun 90% 39.380.000 43.318.000 Rutin
Kecamatan Jaya
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KOTA JANTHO
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 10 KECAMATAN KOTA JANTHO 533.922.100 587.314.310
Terlaksan
anya
Meningkatnya
Program
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 100% 262.971.100 289.268.210
Perkantoran administra
Admninistrasi
si
Kepegawaian
Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kota Komunikasi, Sumber Kec Kota
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.000.000 27.500.000 Rutin
dan listrik Jantho Daya Air Dan Listrik Jantho
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kota Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Kota
4 02 01 06 Administrasi 2.100.000 2.310.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Jantho Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Unit Roda 4) Jantho
Perkantoran
Kec Kota Tercapainya Kec Kota
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 4 Ruang 4 Ruang 14.441.100 15.885.210 Rutin
Jantho Kebutuhan Atk Kantor Jantho
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kota Kegiatan Cetakan Dan Kec Kota
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.400.000 8.140.000 Rutin
Jantho Penggandaan Dikantor Jantho
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Kota Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Kota
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.100.000 1.210.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Jantho Dan Elektronik Administrasi Jantho
Perkantoran
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kota Peralatan Dan Kec Kota
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 70.000.000 77.000.000 Rutin
Jantho Perlengkapan Kerja Jantho
Kantor
Kantor Tahun 2017
Tersedianya Bahan Tersedianya Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kota Kec Kota
4 02 01 15 Bacaan Dan Peraturan 100% Bacaan Dan Peraturan 100% 1.680.000 1.848.000 Rutin
perundang-undangan Jantho Jantho
Perundang-undangan Perundang-undangan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kota Kebutuhan Kec Kota
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 20.000.000 22.000.000 Rutin
Jantho Makan/minum Jantho
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kota Kec Kota
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 23.750.000 26.125.000 Rutin
daerah Jantho Jantho
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kota Pembiayaan Jasa Kec Kota
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 22 Org 97.500.000 107.250.000 Rutin
Teknis Perkantoran Jantho Pns/non Pns Jantho
Perkantoran
Terpelihar
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan anya
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 85.601.000 94.161.100
Prasarana Aparatur Sarana
Dinas
Prasarana
Kantor
Kec Kota Terpeliharanya Sarana Terpeliharanya Sarana Kec Kota
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 43.167.000 47.483.700 Rutin
Jantho Prasarana Kantor Prasarana Kantor Jantho
Terpenuhinya
Kec Kota Terpeliharanya Mobil Kec Kota
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 26.118.000 28.729.800 Rutin
Jantho Jabatan Jantho
Jabatan
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kota Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Kec Kota
4 02 02 24 100% 100% 8.316.000 9.147.600 Rutin
dinas/operasional Jantho Dan Prasarana Dan Prasarana Jantho
Aparatur Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kota Terpeliharanya Sarana Terpeliharanya Sarana Kec Kota
4 02 02 28 100% 100% 8.000.000 8.800.000 Rutin
kantor Jantho Prasarana Kantor Prasarana Kantor Jantho
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 16.800.000 18.480.000
Aparatur an Disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kota Peningkatan Disiplin Kec Kota
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 16.800.000 18.480.000 Rutin
perlengkapannya Jantho Aparatur Jantho
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 153.550.000 168.905.000
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Kota Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Kota
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 153.550.000 168.905.000 Rutin
Jantho Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Jantho
Peningkat
Terlayani
an
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pelayanan
4 02 34 Pemerintahan Dengan Baik 100% 15.000.000 16.500.000
Tingkat Kecamatan Pada
Dan Tepat
tingkat
Waktu
Kecamata
n
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kota Kec Kota
4 02 34 02 Pada Tingkat 100% Pada Tingkat 100% 15.000.000 16.500.000 Rutin
Kecamatan Jantho Jantho
Kecamatan Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 24 KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 374.312.000 411.743.200
Tersedian
ya sarana
komunika
Tata Kelola Prasarana/ si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Perlengkapan listrik 100% 299.547.000 329.501.700
Perkantoran
Dinas untuk
pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Krueng Komunikasi, Sumber Kec Krueng
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.050.000 27.555.000 Rutin
dan listrik Barona Jaya Daya Air Dan Listrik Barona Jaya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Fasilitas
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Krueng Tersedianya Peralatan Kec Krueng
4 02 01 03 Pendukung Kinerja 15 Unit 15 Unit 1.000.000 1.100.000 Rutin
kantor Barona Jaya Kantor Barona Jaya
Pegawai
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Krueng Izin Operasional 6 Unit (5 Unit Roda 2, 1 Kec Krueng
4 02 01 06 Administrasi 6 Unit 2.700.000 2.970.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Barona Jaya Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Barona Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Kec Krueng Tersedianya Jasa Kec Krueng
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan Kebutuhan Jasa 12 Bulan 3.244.000 3.568.400 Rutin
Barona Jaya Kebersihan Kantor Barona Jaya
Kebersihan Kantor
Kec Krueng Tercapainya Kec Krueng
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 15.045.000 16.549.500 Rutin
Barona Jaya Kebutuhan Atk Kantor Barona Jaya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Krueng Kegiatan Cetakan Dan Kec Krueng
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 12 Bulan 12 Bulan 7.310.000 8.041.000 Rutin
Barona Jaya Penggandaan Dikantor Barona Jaya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Krueng Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Krueng
4 02 01 12 1 Set 1 Set 5.253.000 5.778.300 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Barona Jaya Dan Elektronik Administrasi Barona Jaya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Krueng Tersedianya Bahan Kec Krueng
4 02 01 15 1 Set Kebutuhan Bahan 1 Set 1.080.000 1.188.000 Rutin
perundang-undangan Barona Jaya Bacaan Barona Jaya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Krueng Kebutuhan Kec Krueng
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 31.890.000 35.079.000 Rutin
Barona Jaya Makan/minum Barona Jaya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Krueng Kec Krueng
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 21 Orang Rapat Koordiansi Dan 21 Orang 30.175.000 33.192.500 Rutin
daerah Barona Jaya Barona Jaya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Krueng Pembiayaan Jasa Kec Krueng
4 02 01 19 Administrasi 13 Orang 13 Orang 176.800.000 194.480.000 Rutin
Teknis Perkantoran Barona Jaya Pns/non Pns Barona Jaya
Perkantoran
Perawatan
Tata Kelola Prasarana/
Program Peningkatan Sarana Dan Sarana
4 02 02 Pemerintahan Perlengkapan 100% 46.665.000 51.331.500
Prasarana Aparatur dan
Dinas
Prasarana
Kantor
Kec Krueng Perawatan Gedung Perawatan Gedung Kec Krueng
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 1 Unit 9.500.000 10.450.000 Rutin
Barona Jaya Kantor Kantor Barona Jaya
Terpenuhinya
Kec Krueng Terpeliharanya Mobil Kec Krueng
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Barona Jaya Jabatan Barona Jaya
Jabatan
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Krueng Terpeliharanya Kec Krueng
4 02 02 24 2 Unit Pemeliharaan Rutin 2 Unit 7.375.000 8.112.500 Rutin
Dinas/Operasional Barona Jaya Kendaraan Dinas Barona Jaya
Kendaraan Dinas
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Krueng Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Kec Krueng
4 02 02 28 8 Unit 8 Unit 4.790.000 5.269.000 Rutin
kantor Barona Jaya Peralatan Gedung Peralatan Gedung Barona Jaya
Kantor Kantor
Peningkatan
Tata Kelola
Disiplin Peningkat
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 17.500.000 19.250.000
Aparatur an Disiplin
Pemerintahan Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Krueng Peningkatan Disiplin Kec Krueng
4 02 03 02 25 Stel Peningkatan Disiplin 25 Stel 17.500.000 19.250.000 Rutin
perlengkapannya Barona Jaya Aparatur Barona Jaya
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 500.000 550.000
an Syariat
Islam
Terlaksananya Mtq
Terseleksinya Peserta
Kec Krueng Tingkat Kecamatan Kec Krueng
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 500.000 550.000 Baru
Barona Jaya Barona Jaya
Tersusunn
Meningkatnya ya
Tata Kelola
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan perencana
4 02 34 Pemerintahan 95% 10.100.000 11.110.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna an
n Daerah pembangu
nan
kecamatan
Tersusunnya Terpenuhinya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Krueng Perencanaan Perencanaan Kec Krueng
4 02 34 02 95% 95% 10.100.000 11.110.000 Rutin
Kecamatan Barona Jaya Pembangunan Pembangunan Barona Jaya
Kecamatan Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA BARO
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 20 KECAMATAN KUTA BARO 563.324.594 619.657.053
Terlaksan
anya
Program Pelayanan Administrasi 100
4 02 01 kegiatan 425.057.592 467.563.351
Perkantoran Persen
pemerinta
han
kecamatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Kec Kuta Baro Listrik Untuk 12 Bulan 12 Bulan 16.800.000 18.480.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Baro
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional Administrasi Kec Kuta
4 02 01 06 Kec Kuta Baro 12 Bulan 12 Bulan 2.900.000 3.190.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Perkantoran Baro
Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Kec Kuta
4 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Kec Kuta Baro 80.000.000 88.000.000 Rutin
Kantor Kantor Kantor Kantor Baro
Tersedianya Atk Kantor Tercapainya
Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Kuta Baro 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor 12 Bulan 13.339.600 14.673.560 Rutin
Baro
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan
Cetak Dan Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Kuta Baro 12 Bulan Penggandaan Dikantor 12 Bulan 5.300.000 5.830.000 Rutin
Penggandaan Di Kantor Baro
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kuta
4 02 01 12 Kec Kuta Baro Dan Elektronik 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 788.000 866.800 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Baro
Perkantoran
Kelancaran
Pembiayaan Jasa
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi Kec Kuta
4 02 01 19 Kec Kuta Baro 12 Bulan Pns/non Pns 12 Bulan 237.004.992 260.705.491 Rutin
Teknis Perkantoran Perkantoran Baro
Pembangu
nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Rehabilisa
4 02 02 12 Bulan 42.359.502 46.595.452
Prasarana Aparatur si Sarana
dan
Prasarana
Terpenuhinya
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pemeliharaan Rutin Kec Kuta
4 02 02 24 Kec Kuta Baro Kendaraan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 10.159.502 11.175.452 Rutin
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Baro
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kuta
4 02 02 28 Kec Kuta Baro Peralatan Gedung 12 Bulan Peralatan Gedung 12 Bulan 4.980.000 5.478.000 Rutin
kantor Baro
Kantor Kantor
Tersedian
ya
kebutuhan
100
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitas 24.500.000 26.950.000
Persen
penunjang
kegiatan
Aparatur
Terpenuhinya
Peningkatan Disiplin
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Kuta
4 02 03 02 Kec Kuta Baro Aparatur 100 Persen 100 Persen 24.500.000 26.950.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Baro
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Tersusunnya
Terpenuhinya
Perencanaan
Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kec Kuta
4 02 34 02 Kec Kuta Baro 100 Persen Pembangunan 100 Persen 31.407.500 34.548.250 Baru
Kecamatan Kecamatan Baro
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA COT GLIE
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 13 KECAMATAN KUTA COT GLIE 299.347.000 329.281.700
Terlayani
Kualitas
Tata Kelola Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
4 02 01 Pemerintahan Dengan Baik 100% 164.182.000 180.600.200
Perkantoran ADM
Dan Tepat
Kantor
Waktu
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Kuta Cot Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 13.200.000 14.520.000 Rutin
dan listrik Glie Daya Air Dan Listrik Cot Glie
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Jasa
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Kuta Cot Pemeliharaan Dan 4 Unit (3 Unit Roda 2, 1 Kec Kuta
4 02 01 06 Operasional Kerja 4 Unit 2.650.000 2.915.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Glie Perizinan Kendaraan Unit Roda 4) Cot Glie
Tingkat Kecamatan
Dinas Skpd
Kelancaran
Kec Kuta Cot Tersedianya Atk Kantor Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% Pengelolaan Adm 90% 17.107.000 18.817.700 Rutin
Glie Yang Memadai Cot Glie
Kantor
Kebutuhan Barang
Kec Kuta Cot Cetakan Dan Kelancaran Adm Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 90% 7.650.000 8.415.000 Rutin
Glie Penggandaan Surat Kantor Camat Cot Glie
Menyurat
Keamanan Dan
Penyediaan komponen instalasi Kec Kuta Cot Bahan Penerangan Kenyamanan Kantor Kec Kuta
4 02 01 12 12 Bulan 90% 1.760.000 1.936.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Glie Bangunan Kantor Dan Lingkungan Kerja Cot Glie
Yang Baik
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Kuta Cot Tersedianya Bahan Kec Kuta
4 02 01 15 1 Paket Kebutuhan Bahan 90% 1.560.000 1.716.000 Rutin
perundang-undangan Glie Bacaan Cot Glie
Bacaan
Tersedianya
Kec Kuta Cot Peningkatan Kinerja Kec Kuta
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 90% 28.130.000 30.943.000 Rutin
Glie Pegawai Kantor Camat Cot Glie
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kuta Cot Kec Kuta
4 02 01 18 Dan Konsultasi Dalam 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 90% 24.350.000 26.785.000 Rutin
daerah Glie Cot Glie
Dan Luar Daerah Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kuta Cot Pembiayaan Jasa Kec Kuta
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 67.775.000 74.552.500 Rutin
Teknis Perkantoran Glie Pns/non Pns Cot Glie
Perkantoran
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Terpelihar
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Pemerintahan Dengan Baik anya 95% 54.825.000 60.307.500
Prasarana Aparatur
Dan Tepat Gedung
Waktu Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kec Kuta Cot Terpeliharanya Gedung Kec Kuta
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Kuta Cot 1 Paket 95% 17.495.000 19.244.500 Rutin
Glie Kantor Cot Glie
Glie
Proses Mobilitas
Kec Kuta Cot Terpeliharanya Mobil Kec Kuta
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pelaksaan Tugas 95% 25.000.000 27.500.000 Rutin
Glie Jabatan Cot Glie
Kantor Lebih Baik
Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Kuta Cot Terpeliharanya Mobilitas Dalam Kec Kuta
4 02 02 24 1 Paket 90% 6.000.000 6.600.000 Rutin
dinas/operasional Glie Kendaraan Operasional Pelaksaan Tugas Cot Glie
Tingkat Kecamatan
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kec Kuta Cot Kelancaran Dalam Kec Kuta
4 02 02 26 Peralatan Kantor 1 Paket 90% 6.330.000 6.963.000 Rutin
gedung kantor Glie Pelaksanaan Tugas Cot Glie
Dengan Baik
Terlayani
Peningkat
Tata Kelola Masyarakat
an
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik 100% 17.100.000 18.810.000
Motivasi
Dan Tepat
Kerja
Waktu
Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Kuta Cot Tersedianya Pakaian Bertambahnya Motivasi Kec Kuta
4 02 03 02 100% 100% 17.100.000 18.810.000 Rutin
perlengkapannya Glie Dinas Pegawai Kerja Pegawai Cot Glie
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pengamal 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta
Kec Kuta Cot Terlaksananya Mtq Kec Kuta
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Glie Tingkat Kecamatan Cot Glie
Terlaksan
anya
Terlayani program
Tata Kelola Masyarakat Masyaraka
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 Pemerintahan Dengan Baik t dalam 90% 23.240.000 25.564.000
Tingkat Kecamatan
Dan Tepat usulan
Waktu Musremba
ng Tingkat
Kabupate
n
Terlaksananya
Terselenggaranya Program Masyarakat
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Kuta Cot Kec Kuta
4 02 34 02 Program Dan Kegiatan 1 Paket Dalam Usulan 90% 23.240.000 25.564.000 Rutin
Kecamatan Glie Cot Glie
Tingkat Kecamatan Musrembang Tingkat
Kabupaten
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN KUTA MALAKA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 28 KECAMATAN KUTA MALAKA 808.873.330 889.760.663
Tersedian
ya sarana
komunika
Peningkatan si, air dan
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Disiplin listrik
4 02 01 Pemerintahan 100% 488.337.000 537.170.700
Perkantoran Aparatur untuk
Pemerintahan pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Kuta
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 25.800.000 28.380.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Malaka
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Kuta
4 02 01 06 Operasional Tugas- 5 Unit 3.200.000 3.520.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Malaka
tugas Dinas
Tercapainya
Kebutuhan Atk Kantor
Kec Kuta
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor Dan Kelancaran 1 Kantor 19.322.000 21.254.200 Rutin
Malaka
Pelaksanaan Tugas-
tugas Kantor
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec Kuta
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 7.700.000 8.470.000 Rutin
Penggandaan Dikantor Malaka
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Terpenuhinya
Tersedianya Peralatan
Kec Kuta Peralatan Dan Kec Kuta
4 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Untuk Operasional 100% 100% 182.594.000 200.853.400 Rutin
Malaka Perlengkapan Kerja Malaka
Kantor
Kantor Tahun 2019
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec Kuta
4 02 01 15 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.020.000 1.122.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Malaka
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kuta Kebutuhan Kec Kuta
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 80.026.000 88.028.600 Rutin
Malaka Makan/minum Malaka
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Kuta Kec Kuta
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 37.950.000 41.745.000 Rutin
daerah Malaka Malaka
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Kuta Pembiayaan Jasa Kec Kuta
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 13 Org 130.725.000 143.797.500 Rutin
Teknis Perkantoran Malaka Pns/non Pns Malaka
Perkantoran
Tersedian
ya
Peralatan
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kebersiha
4 02 02 Pemerintahan 1 Unit 86.833.830 95.517.213
Prasarana Aparatur n Kantor
dan
Perkarang
an
Kec Kuta Kenyamanan Dalam Kenyamanan Dalam Kec Kuta
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 100% 31.339.430 34.473.373 Rutin
Malaka Bekerja Bekerja Malaka
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec Kuta
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 36.334.000 39.967.400 Rutin
Jabatan Malaka
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Lancarnya Operasional Kec Kuta
4 02 02 24 100% 100% 6.220.400 6.842.440 Rutin
dinas/operasional Kendaraan Dinas Dinas Malaka
Terpeliharanya Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Kuta
4 02 02 28 Peralatan Gedung 100% Pelayanan Kepada 100% 12.940.000 14.234.000 Rutin
kantor Malaka
Kantor Masyarakat
Peningkatan
Tata Kelola Tersedian
Disiplin
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan ya Pakaian 19 Stel 11.400.000 12.540.000
Aparatur
Dinas
Pemerintahan
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Peningkatan Disiplin Kec Kuta
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 11.400.000 12.540.000 Rutin
perlengkapannya Aparatur Malaka
Aparatur
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Kualitas Tersusunn
1
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Pelayanan ya Renja 17.112.500 18.823.750
Dokumen
Keuangan Admninistrasi SKPD
Kepegawaian
Kelancaran
Laporan Keuangan Kec Kuta
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Dokumen Operasional 3 Dokumen 5.040.000 5.544.000 Rutin
Semesteran Malaka
Pelaksanaan Tugas
Tersusunnya Rka/dpa/ Tersedianya Rka/dpa/
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dan Rka/dpa 2 Dokumen Dan Rka/dpa 2 Dokumen 7.587.500 8.346.250 Rutin
Malaka Malaka
Perubahan Perubahan
Tersedianya Renja Tersedianya Renja Kec Kuta
4 02 06 06 Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.485.000 4.933.500 Rutin
Skpd Skpd Malaka
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Terseleng
garanya
Peningkatan Meningkatnya
Pelaksana
Program pengembangan wawasan Ketahanan Ketahanan
4 02 17 an 100% 86.850.000 95.535.000
kebangsaan Pangan Dan Pangan Dan
Upacara
Energi Energi
Hari-Hari
Besar
Nasional
Terselenggaranya
Kelancaran
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Kec Kuta Pelaksanaan Upacara Kec Kuta
4 02 17 03 100% Pelaksanaan Tugas 100% 43.400.000 47.740.000 Rutin
nilai luhur bangsa Malaka Hari-hari Besar Malaka
Kantor
Nasional
Peningakatan Mutu Dan Ketahanan Pangan Kec Kuta Terciptanya Mernu Terciptanya Mernu Kec Kuta
4 02 17 04 100% 100% 43.450.000 47.795.000 Rutin
Kecamatan Malaka B2sa Dan Serba Ikan B2sa Dan Serba Ikan Malaka
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Pengamal 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Malaka Malaka
Penguatan
Tersedian
Dinul Islam
Program Pembinaan Pemerintahan Meningkatnya ya peserta
Dan
4 02 35 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kualitas MTQ 100 % 47.770.000 52.547.000
Peningkatan
Kecamatan Pendidikan Kecamata
Kualitas
n Kuta
Pendidikan
Malaka
Bertambahnya Motivasi Tersedianya Peserta
Kec Kuta Kec Kuta
4 02 35 06 Kegiatan Keagamaan Daerah Peserta Mtq Tingkat 100 % Mtq Kecamatan Kuta 100% 47.770.000 52.547.000 Rutin
Malaka Malaka
Kec Malaka
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 16 KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 301.680.000 331.848.000
Meningkatnya
Tersedian
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi ya Kelancara
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 178.983.000 196.881.300
Perkantoran Telepon, n ADM
Admninistrasi
Air dan Kantor
Kepegawaian
Listrik
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan Kec
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Leumbah Komunikasi, Sumber
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 6.000.000 6.600.000 Rutin Leumbah
dan listrik Seulawah Daya Air Dan Listrik
Pelaksanaan Seulawah
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Terlaksananya
Tersedianya Peralatan Kec
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Leumbah Kelancaran Pelayanan
4 02 01 03 Dan Perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan 17.800.000 19.580.000 Rutin Leumbah
kantor Seulawah Administrasi
Kantor Seulawah
Perkantoran
Kelancaran Pelayanan Kec
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Leumbah Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 1.513.000 1.664.300 Rutin Leumbah
kendaraan dinas/operasional Seulawah Kendaraan Dinas Unit Roda 4)
Perkantoran Seulawah
Kec
Kec Leumbah Tercapainya
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 9.880.000 10.868.000 Rutin Leumbah
Seulawah Kebutuhan Atk Kantor
Seulawah
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan Kec
Kec Leumbah Kegiatan Cetakan Dan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 5.740.000 6.314.000 Rutin Leumbah
Seulawah Penggandaan Dikantor
Penggandaan Di Kantor Seulawah
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Kec
Penyediaan komponen instalasi Kec Leumbah Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.125.000 1.237.500 Rutin Leumbah
listrik/penerangan bangunan kantor Seulawah Dan Elektronik Administrasi
Seulawah
Perkantoran
Tercapainya Kec
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Leumbah Tersedianya Bahan
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 1.080.000 1.188.000 Rutin Leumbah
perundang-undangan Seulawah Bacaan
Bacaan Seulawah
Tercapainya
Tersedianya Kec
Kec Leumbah Kebutuhan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 21.620.000 23.782.000 Rutin Leumbah
Seulawah Makan/minum
Karyawan Kantor Seulawah
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas , Kec
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Leumbah
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 27.100.000 29.810.000 Rutin Leumbah
daerah Seulawah
Konsultasi Dalam Dan Seulawah
Luar Daerah
Kelancaran Kec
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Leumbah Pembiayaan Jasa
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 9 Org 87.125.000 95.837.500 Rutin Leumbah
Teknis Perkantoran Seulawah Pns/non Pns
Perkantoran Seulawah
Peningkat
Meningkatnya an
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan Pemelihar
4 02 02 Pemerintahan 100% 42.078.000 46.285.800
Prasarana Aparatur Pembanguna aan
n Daerah Gedung
Kantor
Kec
Kec Leumbah Terpeliharanya Gedung Terwujudnya
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 80% 6.023.000 6.625.300 Rutin Leumbah
Seulawah Kantor Kenyamanan Pegawai
Seulawah
Terpenuhinya Kec
Kec Leumbah Terpeliharanya Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 27.007.000 29.707.700 Rutin Leumbah
Seulawah Jabatan
Jabatan Seulawah
Terpeliharanya Tewujudnya Kec
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec Leumbah
4 02 02 24 Kendaraan Dinas 2 Unit Kelancaran Kegiatan 2 Unit 5.448.000 5.992.800 Rutin Leumbah
dinas/operasional Seulawah
Kantor Camat Operasional Camat Seulawah
Terpeliharanya
Kec
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Leumbah Peralatan Kantor Kelancaran Proses
4 02 02 28 9 Unit 9 Dari 9 Unit 3.600.000 3.960.000 Rutin Leumbah
kantor Seulawah Camat Lembah Pelayanan Masyarakat
Seulawah
Seulawah
Peningkatan Bertamba
Tata Kelola
Disiplin hnya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100% 15.400.000 16.940.000
Aparatur Motivasi
Pemerintahan Kerja
Pegawai
Terpenuhinya Kec
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Leumbah Peningkatan Disiplin
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 15.400.000 16.940.000 Rutin Leumbah
perlengkapannya Seulawah Aparatur
Aparatur Seulawah
Meningkatnya Proses
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola
Kapasitas Penyusun
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan 0,95 6.619.000 7.280.900
Pemerintah an RKA/
Keuangan
Daerah DPA SKPD
Terpenuhinya Terwujudnya Kec
Kec Leumbah
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyussunan Rka/dpa 1 Paket Penyusunan Rka/dpa 0,95 6.619.000 7.280.900 Rutin Leumbah
Seulawah
Skpd Skpd Seulawah
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta
Terlaksananya Mtq
Mtq Tingkat Kecamatan Kec
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Leupung 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Leupung
Terencana
nya
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 pembangu 100% 13.450.400 14.795.440
Tingkat Kecamatan
nan
kecamatan
Hasil Rumusan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec
4 02 34 02 Kec Leupung Prioritas Rkpd 2021 100% Prioritas Pembangunan 100% 13.450.400 14.795.440 Baru
Kecamatan Leupung
Tahun 2021
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LHOKNGA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 17 KECAMATAN LHOKNGA 426.500.000 469.150.000
Meningkatnya
Tata Kelola terciptany
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas
4 02 01 Pemerintahan a tata 12 bulan 267.010.000 293.711.000
Perkantoran Pemerintah
pemerinta
Daerah
han
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Kec Lhoknga Listrik Untuk 100% 100% 15.000.000 16.500.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Lhoknga
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 7 Unit (6 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Kec Lhoknga Administrasi 7 Unit 4.000.000 4.400.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Lhoknga
Perkantoran
Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Lhoknga Tersedianya Atk 12 Bulan 12 Bulan 17.000.000 18.700.000 Rutin
Kebutuhan Atk Lhoknga
Tersedianya Kebutuhan Terlaksanakan
Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Lhoknga Cetak Dan 12 Bulan Kegiatan Cetakan Dan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin
Lhoknga
Penggandaan Di Kantor Penggandaan Dikantor
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Lancarnya Prasarana Kec
4 02 01 12 Kec Lhoknga 12 Bulan 12 Bulan 1.800.000 1.980.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Kelistrikan Perkantoran Lhoknga
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kec Lhoknga 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 1.200.000 1.320.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Lhoknga
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Lhoknga Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 36.810.000 40.491.000 Rutin
Makan/minum Lhoknga
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec
4 02 01 18 Kec Lhoknga Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 33.500.000 36.850.000 Rutin
daerah Lhoknga
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Tersedianya Honor
Forkopimda, Tenaga Terlaksananya
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec
4 02 01 19 Kec Lhoknga Kontrak, Imum Mukim, 12 Bulan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 152.700.000 167.970.000 Rutin
Teknis Perkantoran Lhoknga
Honor Qanun Gampong Perkantoran
Dan Bahan Properti
Meningkatnya terpelihara
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas nya 7
4 02 02 Pemerintahan 95.490.000 105.039.000
Prasarana Aparatur Pemerintah kapasitas kegiatan
Daerah pemerinta
h daerah
Tersedianya 3 Unit Pc + 100 Kursi Kelancaran Tugas 3 Unit Pc + 100 Kursi Kec
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Lhoknga 30.000.000 33.000.000 Rutin
Perlengkapan Kantor Udkp Kantor Camat Lhoknga Udkp Lhoknga
Kelancaran
Tersedianya Mobeleur Kec
4 02 02 10 Pengadaan mebeleur Kec Lhoknga 10 Unit Pengelolaan Kantor 10 Unit 12.000.000 13.200.000 Rutin
Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Camat Lhoknga
Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Gedung Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Lhoknga 1 Unit 1 Unit 16.490.000 18.139.000 Rutin
Kantor Camat Lhoknga Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Lhoknga 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Jabatan Lhoknga
Jabatan
Terpeliharanya Mobilitas Pelaksanaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec
4 02 02 24 Kec Lhoknga Kendaraan 6 Unit Tugas Kantor Lebih 6 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
Dinas/Operasional Lhoknga
Dinas/operasional Baik
Terpeliharanya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 Kec Lhoknga Peralatan Gedung 5 Unit 5 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kantor Kantor Camat Lhoknga Lhoknga
Kantor
Meningkatnya
Tata Kelola terciptany
Kapasitas
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan a disiplin 30 orang 18.200.000 20.020.000
Pemerintah
aparatur
Daerah
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Kec
4 02 03 02 Kec Lhoknga 30 Orang Peningkatan Disiplin 30 Orang 18.200.000 20.020.000 Rutin
perlengkapannya Dinas Lhoknga
Aparatur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 30.000.000 33.000.000
an Syariat
Islam
Meningkatnya terciptany
Tata Kelola
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan a 1
4 02 34 Pemerintahan 15.800.000 17.380.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna peningkat kegiatan
n Daerah an RKPD
2020
Kelancaran
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Rkpd Kec
4 02 34 02 Kec Lhoknga 100% Pelaksanaan Rkpd 100% 15.800.000 17.380.000 Rutin
Kecamatan 2020 Lhoknga
2020
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN LHOONG
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 12 KECAMATAN LHOONG 714.169.500 785.586.450
Terlaksan
anya
Program Pelayanan Administrasi kegiatan
4 02 01 12 Bulan 336.419.500 370.061.450
Perkantoran pemerinta
han
kecamatan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Listrik Untuk
4 02 01 02 Kec Lhoong 12 Bulan Daya Air Dan Listrik 12 Bulan 6.600.000 7.260.000 Rutin Kec Lhoong
dan listrik Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Izin Operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Administrasi
4 02 01 06 Kec Lhoong Kendaraan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 1.700.000 1.870.000 Rutin Kec Lhoong
kendaraan dinas/operasional Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Jasa
Kebutuhan Jasa
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Lhoong Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 829.000 911.900 Rutin Kec Lhoong
Kebersihan Kantor
Tercapainya
Tersedianya Atk Kantor
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Lhoong 12 Bulan Kebutuhan Atk Kantor 12 Bulan 11.588.000 12.746.800 Rutin Kec Lhoong
Lancarnya
Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan
Penyediaan komponen instalasi
4 02 01 12 Kec Lhoong Dan Elektronik 12 Bulan Administrasi 12 Bulan 648.000 712.800 Rutin Kec Lhoong
listrik/penerangan bangunan kantor
Perkantoran
Tercapainya
Tersedianya Bahan Kebutuhan Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bacaan Dan Peraturan Bacaan Dan Peraturan
4 02 01 15 Kec Lhoong 12 Bulan 12 Bulan 840.000 924.000 Rutin Kec Lhoong
perundang-undangan Perundang-undangan Perundang-undangan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan
Makan/minum
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Lhoong 11 Bulan Makan/minum 11 Bulan 28.040.000 30.844.000 Rutin Kec Lhoong
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Tugas-tugas Kedinasan Rapat Koordiansi Dan
4 02 01 18 Kec Lhoong 12 Bulan 12 Bulan 32.900.000 36.190.000 Rutin Kec Lhoong
daerah Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Pembiayaan Jasa
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi
4 02 01 19 Kec Lhoong 12 Bulan Pns/non Pns 12 Bulan 248.100.000 272.910.000 Rutin Kec Lhoong
Teknis Perkantoran Perkantoran
Pembangu
Keamanan
Tata Kelola nan dan
Program Peningkatan Sarana Dan Dan
4 02 02 Pemerintahan Rehabilisa 1500 m 296.500.000 326.150.000
Prasarana Aparatur Kenyamanan
si Sarana
Lingkungan
dan
Prasarana
Terhindarnya Dari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Genangan Air Dan Tersediannya Paving
4 02 02 11 Kec Lhoong 1500 M 1500 M 60.000.000 66.000.000 Rutin Kec Lhoong
Kantor Bebas Dari Binatang Block
Ternak
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil
Pemeilharaan Mobil
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Lhoong Jabatan 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin Kec Lhoong
Jabatan
Terpeliharanya
Kelancaran Proses
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Peralatan Gedung
4 02 02 28 Kec Lhoong 12 Bulan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 Rutin Kec Lhoong
kantor Kantor
Tersedian
ya
kebutuhan
100
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitas 15.400.000 16.940.000
persen
penunjang
kegiatan
Aparatur
Tersusunn
ya
perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada 100
4 02 34 an 25.850.000 28.435.000
Tingkat Kecamatan Persen
pembangu
nan
kecamatan
Terpenuhinya
Tersusunnya
Perencanaan
Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan
4 02 34 02 Kec Lhoong Pembangunan 100 Persen 100 Persen 25.850.000 28.435.000 Baru Kec Lhoong
Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN MESJID RAYA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 19 KECAMATAN MESJID RAYA 525.104.708 577.615.179
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Mesjid Komunikasi, Sumber Kec Mesjid
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 18.000.000 19.800.000 Rutin
dan listrik Raya Daya Air Dan Listrik Raya
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Mesjid Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Mesjid
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 1.980.000 2.178.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Raya Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Raya
Perkantoran
Kec Mesjid Tercapainya Kec Mesjid
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan 12 Bulan 18.321.500 20.153.650 Rutin
Raya Kebutuhan Atk Kantor Raya
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Mesjid Kegiatan Cetakan Dan Kec Mesjid
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 10.100.000 11.110.000 Rutin
Raya Penggandaan Dikantor Raya
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Mesjid Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Mesjid
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 4.026.200 4.428.820 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Raya Dan Elektronik Administrasi Raya
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Mesjid Tersedianya Bahan Kec Mesjid
4 02 01 15 12 Bulan Kebutuhan Bahan 12 Bulan 1.920.000 2.112.000 Rutin
perundang-undangan Raya Bacaan Raya
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Mesjid Kebutuhan Kec Mesjid
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 22.529.000 24.781.900 Rutin
Raya Makan/minum Raya
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Mesjid Kec Mesjid
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 30.350.000 33.385.000 Rutin
daerah Raya Raya
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Mesjid Pembiayaan Jasa Kec Mesjid
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan 21 Org 183.575.008 201.932.509 Rutin
Teknis Perkantoran Raya Pns/non Pns Raya
Perkantoran
Kelancara
n
Meningkatnya
Tata Kelola Pelayanan
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas
4 02 02 Pemerintahan Administr 100% 160.698.000 176.767.800
Prasarana Aparatur Pemerintah
asi
Daerah
Perkantor
an
Peningkatan Terpenuhi
Tata Kelola
Disiplin nya
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 100 % 15.500.000 17.050.000
Aparatur Peningkat
Pemerintahan an Disiplin
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Mesjid Peningkatan Disiplin Kec Mesjid
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 15.500.000 17.050.000 Rutin
perlengkapannya Raya Aparatur Raya
Aparatur
Penyusun
an
Meningkatnya
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola Perencana
Kapasitas
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan an 100 % 18.105.000 19.915.500
Pemerintah
Keuangan Pembangu
Daerah
nan
Kecamata
n
Tersusunnya Dokumen Tercapainya
Kec Mesjid Perencanaan Perencanaan Kec Mesjid
4 02 06 05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 100 % 100 % 18.105.000 19.915.500 Rutin
Raya Pembangunan Pembangunan Raya
Kecamatan Kecamatan
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Tersedian
ya sarana
Meningkatnya komunika
Tata Kelola Kualitas si, air dan
Program Pelayanan Administrasi
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan listrik 100% 364.064.008 400.470.409
Perkantoran
Admninistrasi untuk
Kepegawaian pelaksana
an
operasion
al kantor
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec
4 02 01 02 Kec Montasik Listrik Untuk 100% 100% 25.800.000 28.380.000 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Montasik
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Izin Operasional 7 Unit (6 Unit Roda 2, 1 Kec
4 02 01 06 Kec Montasik Administrasi 7 Unit 3.000.000 3.300.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Montasik
Perkantoran
Tercapainya Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Montasik Tersedianya Atk Kantor 7 Kantor 7 Kantor 22.220.000 24.442.000 Rutin
Kebutuhan Atk Kantor Montasik
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Montasik Cetak Dan 100% 100% 14.605.000 16.065.500 Rutin
Penggandaan Dikantor Montasik
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 Kec Montasik 12 Bulan 12 Bulan 4.254.000 4.679.400 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Dan Elektronik Administrasi Montasik
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 Kec Montasik 1 Kantor Kebutuhan Bahan 1 Kantor 900.000 990.000 Rutin
perundang-undangan Bacaan Montasik
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Montasik Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 34.000.000 37.400.000 Rutin
Makan/minum Montasik
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec
4 02 01 18 Kec Montasik Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 30.550.000 33.605.000 Rutin
daerah Montasik
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Pembiayaan Jasa Kec
4 02 01 19 Kec Montasik Administrasi 12 Bulan 9 Org 228.735.008 251.608.509 Rutin
Teknis Perkantoran Pns/non Pns Montasik
Perkantoran
Terlaksan
anya
pelayanan
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 administra 100% 66.674.000 73.341.400
Prasarana Aparatur
si
perkantor
an
Tersedianya Terlaksananya
Kec
4 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Montasik Perlengkapan Gedung 12 Bulan Pelayanan Adm 12 Bulan 22.000.000 24.200.000 Rutin
Montasik
Kantor Perkantoran
Lancarnya Administrasi Lancarnya Administrasi Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Montasik 100% 100% 3.225.000 3.547.500 Rutin
Kantor Kantor Montasik
Terpenuhinya
Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Montasik 1 Unit Pemeilharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Jabatan Montasik
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya Lancarnya Kec
4 02 02 24 Kec Montasik 1 Unit 1 Unit 5.979.000 6.576.900 Rutin
dinas/operasional Transportasi/angkutan Transportasi/angkutan Montasik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kelancaran Proses Kelancaran Proses Kec
4 02 02 28 Kec Montasik 100% 100% 10.470.000 11.517.000 Rutin
kantor Pelayanan Masyarakat Pelayanan Masyarakat Montasik
Tercapain
ya
Meningkatnya
Tata Kelola Program
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan Tingkat 100% 34.300.000 37.730.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
Kecamata
n Daerah
n Melalui
Musrenba
ng
Tercapainya Program Tercapainya Program
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec
4 02 34 02 Kec Montasik Tingkat Kecamatan 100% Tingkat Kecamatan 100% 34.300.000 37.730.000 Rutin
Kecamatan Montasik
Melalui Musrenbang Melalui Musrenbang
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN PEUKAN BADA
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 23 KECAMATAN PEUKAN BADA 481.488.610 529.637.471
Kelancara
Meningkatnya Tercapain
Tata Kelola n
Program Pelayanan Administrasi Kapasitas ya
4 02 01 Pemerintahan Administr 340.515.610 374.567.171
Perkantoran Pemerintah Pelayanan
asi
Daerah Yang
Perkantor
Optimal
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Peukan Komunikasi, Sumber Kec Peukan
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 21.960.000 24.156.000 Rutin
dan listrik Bada Daya Air Dan Listrik Bada
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Peukan Izin Operasional 5 Unit (4 Unit Roda 2, 1 Kec Peukan
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 2.500.000 2.750.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Bada Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Bada
Perkantoran
Tercapainya
Kec Peukan Tersedianya Jasa Kec Peukan
4 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kebutuhan Jasa Kantor 17.558.200 19.314.020 Rutin
Bada Kebersihan Kantor Bada
Kebersihan Kantor
Kec Peukan Tercapainya Kec Peukan
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor Kantor Kantor 16.068.360 17.675.196 Rutin
Bada Kebutuhan Atk Kantor Bada
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Peukan Kegiatan Cetakan Dan Kec Peukan
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 13.261.000 14.587.100 Rutin
Bada Penggandaan Dikantor Bada
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Peukan Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Peukan
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 1.942.050 2.136.255 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Bada Dan Elektronik Administrasi Bada
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Peukan Tersedianya Bahan Kec Peukan
4 02 01 15 Kantor Kebutuhan Bahan Kantor 1.122.000 1.234.200 Rutin
perundang-undangan Bada Bacaan Bada
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Peukan Kebutuhan Kec Peukan
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 24.484.000 26.932.400 Rutin
Bada Makan/minum Bada
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Peukan Kec Peukan
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan Rapat Koordiansi Dan 12 Bulan 37.070.000 40.777.000 Rutin
daerah Bada Bada
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Kelancaran
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Peukan Pembiayaan Jasa Kec Peukan
4 02 01 19 Administrasi 12 Bulan Pns/non Pns 204.550.000 225.005.000 Rutin
Teknis Perkantoran Bada Pns/non Pns Bada
Perkantoran
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas Pemelihar
4 02 02 Pemerintahan 1 Unit 43.878.000 48.265.800
Prasarana Aparatur Pemerintah aan Mobil
Daerah Jabatan
Terpenuhinya
Kec Peukan Terpeliharanya Mobil Kec Peukan
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Bada Jabatan Bada
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Peukan Pemeliharaan Lancarnya Proses Kec Peukan
4 02 02 24 4 Unit 4 Unit 9.000.000 9.900.000 Rutin
Dinas/Operasional Bada Kendaraan Operasional Transportasi Bada
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Peukan Perawatan Peralatan Peralatan Gedung Meningkatkan Kec Peukan
4 02 02 28 Kelancaran Kinerja 9.878.000 10.865.800 Rutin
kantor Bada Kantor Kantor Pelaksanaan Tugas Bada
Meningkatnya
Tata Kelola
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kapasitas Peningkat
4 02 05 Pemerintahan Berkualita 22.595.000 24.854.500
Daya Aparatur Pemerintah an
s
Daerah kualitas
Meningkatnya
Kec Peukan Wawasan Tp-pkk Kec Peukan
4 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Wawasan Tp-pkk Wawasan Tp-pkk Wawasan Tp-pkk 22.595.000 24.854.500 Rutin
Bada Gampong Yang Luas Bada
Gampong
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan Penegaka
Dinul Islam n dan
Meningkatnya
Dan Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas 95% 50.000.000 55.000.000
Peningkatan an Syariat
Pendidikan
Kualitas Islam
Pendidikan
Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq
Kec Peukan Kec Peukan
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 Rutin
Bada Bada
Meningkatnya
Tata Kelola Perencana Pembangu
Program Peningkatan Pelayanan Pada Pengelolaan
4 02 34 Pemerintahan an nan 24.500.000 26.950.000
Tingkat Kecamatan Pembanguna
Pembangu Daerah
n Daerah
nan
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Peukan Rumusan Prioritas Kec Peukan
4 02 34 02 Prioritas Rkpd Usulan Kegiatan Rkpd Daerah 24.500.000 26.950.000 Rutin
Kecamatan Bada Pembangunan Daerah Bada
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN PULO ACEH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 14 KECAMATAN PULO ACEH 449.200.000 494.120.000
Terpenuhi
nya
Meningkatnya
Sarana
Tata Kelola Kualitas
Program Pelayanan Administrasi Komunika
4 02 01 Pemerintahan Pelayanan 12 bulan 328.799.000 361.678.900
Perkantoran si, Sumber
Admninistrasi
Daya Air
Kepegawaian
dan Listrik
selama 12
Bulan
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Kec Pulo
4 02 01 02 Kec Pulo Aceh Listrik Untuk 12 Bulan 12 Bulan 8.118.000 8.929.800 Rutin
dan listrik Daya Air Dan Listrik Aceh
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Tersedianya Izin Kelancaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Pulo
4 02 01 06 Kec Pulo Aceh Operasional Kendaraan 12 Bulan Operasional Kegiatan 12 Bulan 1.500.000 1.650.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Aceh
Dinas Kecamatan
Lancarnya
Kec Pulo
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec Pulo Aceh Tersedianya Atk Kantor 12 Bulan Pengelolaan 12 Bulan 13.017.500 14.319.250 Rutin
Aceh
Administrasi Kantor
Tersedianya Kebutuhan Lancarnya
Kec Pulo
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec Pulo Aceh Cetak Dan 12 Bulan Pengelolaan 12 Bulan 4.500.000 4.950.000 Rutin
Aceh
Penggandaan Di Kantor Administrasi Kantor
Lancarnya Kualitas Pelayanan
Penyediaan komponen instalasi Pengelolaan Administrasi Kec Pulo
4 02 01 12 Kec Pulo Aceh 12 Bulan 12 Bulan 1.516.000 1.667.600 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Administrasi Kantor Perkantoran Aceh
Tersedianya Bahan
Bacaan Dan Perundang- Peningkatan Wawasan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Pulo
4 02 01 15 Kec Pulo Aceh undangan 12 Bulan Dan Informasi 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 Rutin
perundang-undangan Aceh
Terealisasinya
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan Dinas Kec Pulo
4 02 01 18 Kec Pulo Aceh Tugas-tugas Kedinasan 12 Bulan 12 Bulan 45.000.000 49.500.000 Rutin
daerah Dalam Dan Luar Aceh
Daerah
Kelancaran Proses
Pembiayaan Jasa Pns /
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Administrasi Kec Pulo
4 02 01 19 Kec Pulo Aceh Non Pns 12 Bulan 12 Bulan 187.875.000 206.662.500 Rutin
Teknis Perkantoran Perkantoran Aceh
Peningkat
an Kinerja
Program Peningkatan Sarana Dan
4 02 02 Aparatur 100% 56.516.000 62.167.600
Prasarana Aparatur
Kecamata
n
Pemeliharaan Dan
Pemeliharaan Rumah Kec Pulo
4 02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec Pulo Aceh 1 Unit Perawatan Rumah 1 Unit 1.800.000 1.980.000 Rutin
Dinas Aceh
Dinas
Pemeliharaan Mobil Meningkatnya
Kec Pulo
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kec Pulo Aceh Jabatan 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 25.000.000 27.500.000 Rutin
Aceh
Meningkatnya
Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Pelaksanaan Tugas Kec Pulo
4 02 02 24 Kec Pulo Aceh Kendaraan Operasional 12 Bulan 12 Bulan 11.316.000 12.447.600 Rutin
Dinas/Operasional Dan Kelancaran Kinerja Aceh
Meningkatnya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Perawatan Alat Kantor Kec Pulo
4 02 02 28 Kec Pulo Aceh 12 Bulan Pelaksanaan Tugas 12 Bulan 3.400.000 3.740.000 Rutin
kantor Aceh
Rehabilitasi Rumah Terehabnya Rumah Kec Pulo
4 02 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kec Pulo Aceh 1 Unit 1 Unit 15.000.000 16.500.000 Rutin
Dinas Dinas Aceh
Peningkat
an
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur motivasi 100% 11.900.000 13.090.000
kerja
pegawai
Tersedianya Pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta Menambah Motivasi Kec Pulo
4 02 03 02 Kec Pulo Aceh Dinas Beserta 17 Stel 17% 11.900.000 13.090.000 Rutin
perlengkapannya Kerja Pegawai Aceh
Perlengkapannya
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
"Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam an Syariat 95% 40.000.000 44.000.000
Islam
"
Terlaksananya Mtq
Terseleksinya Peserta
Tingkat Kecamatan Kec Pulo
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ Kec Pulo Aceh Mtq Tingkat Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 44.000.000 Baru
Aceh
Musyawar
ah
perencana
Program Peningkatan Pelayanan Pada
4 02 34 an 100% 11.985.000 13.183.500
Tingkat Kecamatan
pembangu
nan
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 6.000.000 6.600.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Seulimeum Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Seulimeum
Perkantoran
Kec Terpenuhi Pelayanan Kec
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor Tersedianya Atk Kantor Paket 16.500.000 18.150.000 Rutin
Seulimeum Yang Optimal Seulimeum
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Kegiatan Cetakan Dan Kec
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 10.300.000 11.330.000 Rutin
Seulimeum Penggandaan Dikantor Seulimeum
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 3.800.000 4.180.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Seulimeum Dan Elektronik Administrasi Seulimeum
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Tersedianya Bahan Kec
4 02 01 15 7 Kantor Kebutuhan Bahan 7 Kantor 2.260.000 2.486.000 Rutin
perundang-undangan Seulimeum Bacaan Seulimeum
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Kebutuhan Kec
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 12 Bulan 12 Bulan 11.130.000 12.243.000 Rutin
Seulimeum Makan/minum Seulimeum
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Tersedian
Meningkatnya ya
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kapasitas pelayanan Pelayanan
4 02 02 Pemerintahan 472.400.000 519.640.000
Aparatur Pemerintah Administra yang
Daerah si Prima
Perkantor
an
Kec Tersedianya Ruang Tersedianya Ruang Kec
4 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Pelayanan Yang Prima Pelayanan Yang Prima 20.000.000 22.000.000 Rutin
Seulimeum Kerja Pegawai Kerja Pegawai Seulimeum
Tersedianya Pelayanan Kelancaran
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kec Peningkatan Kinerja Kec
4 02 02 11 Administrasi Pelayanan Yang Prima Administrasi 42.000.000 46.200.000 Rutin
Kantor Seulimeum Dan Pelayanan Optimal Seulimeum
Perkantoran Perkantoran
Terjaganya Keamanan Terlaksananya
Kec Terbuatnya Pagar 80 Kec
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dan Kenyamanan 1 Paket Pembuatan Pagar 380.000.000 418.000.000 Rutin
Seulimeum Meter Seulimeum
Kantor Kantor
Terpenuhinya
Kec Terpeliharanya Mobil Kec
4 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit Pemeilharaan Mobil 2 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Seulimeum Jabatan Seulimeum
Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Meningkatnya Kec
4 02 02 28 Perawatan Alat Kantor 7 Unit Kelancaran Kinerja 5.400.000 5.940.000 Rutin
kantor Seulimeum Pelaksanaan Tugas Seulimeum
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penegaka
n dan
Pengamal
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam 95% 40.000.000 44.000.000
an Syariat
Islam
Terseleksinya Peserta
Kec
Kec Simpang Mtq Tingkat Kecamatan Terlaksananya Mtq
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 31.000.000 34.100.000 Baru Simpang
Tiga Tingkat Kecamatan
Tiga
Peningkat
Penguatan an
Dinul Islam Kualitas kualitas
Program Pembinaan Pemerintahan Meningkatnya
Dan Pendidika pendidika
4 02 35 Pembangunan dan Kemasyarakatan Kualitas 46.500.000 51.150.000
Peningkatan n Agama n agama
Kecamatan Pendidikan
Kualitas Islam islam
Pendidikan dalam
masyaraka
t
Tersedianya Pakaian Bertambahnya Motivasi Kec
Kec Simpang
4 02 35 06 Kegiatan Keagamaan Daerah Seragam Mtq, Uang 1 Kegiatan Peserta Mtq Tingkat 100% 46.500.000 51.150.000 Rutin Simpang
Tiga
Saku Dan Bimtek Kabupaten Tiga
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : APBK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : KECAMATAN SUKAMAKMUR
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 31 KECAMATAN SUKAMAKMUR 469.048.300 515.953.130
Kelancara
Peningkatan n
Tata Kelola
Program Pelayanan Administrasi Kompetensi Administr
4 02 01 Pemerintahan 100% 148.468.300 163.315.130
Perkantoran Sumber Daya asi
Aparatur Perkantor
an
Tersedianya Sarana
Terpenuhinya Sarana
Komunikasi, Air Dan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kec Suka Komunikasi, Sumber Kec Suka
4 02 01 02 Listrik Untuk 100% 100% 31.020.000 34.122.000 Rutin
dan listrik Makmur Daya Air Dan Listrik Makmur
Pelaksanaan
Selama 12 Bulan
Operasional Kantor
Kelancaran Pelayanan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kec Suka Izin Operasional 5 Unit (3 Unit Roda 2, 2 Kec Suka
4 02 01 06 Administrasi 5 Unit 3.500.000 3.850.000 Rutin
kendaraan dinas/operasional Makmur Kendaraan Dinas Unit Roda 4) Makmur
Perkantoran
Kec Suka Tercapainya Kec Suka
4 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk Kantor 1 Kantor 1 Kantor 24.368.300 26.805.130 Rutin
Makmur Kebutuhan Atk Kantor Makmur
Terlaksanakan
Tersedianya Kebutuhan
Kec Suka Kegiatan Cetakan Dan Kec Suka
4 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Dan 100% 100% 9.000.000 9.900.000 Rutin
Makmur Penggandaan Dikantor Makmur
Penggandaan Di Kantor
Selama 12 Bulan
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi Kec Suka Tersedianya Alat Listrik Pengelolaan Kec Suka
4 02 01 12 12 Bulan 12 Bulan 5.000.000 5.500.000 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor Makmur Dan Elektronik Administrasi Makmur
Perkantoran
Tercapainya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kec Suka Tersedianya Bahan Kec Suka
4 02 01 15 2 Eks Kebutuhan Bahan 1 Kantor 1.500.000 1.650.000 Rutin
perundang-undangan Makmur Bacaan Makmur
Bacaan
Tercapainya
Tersedianya
Kec Suka Kebutuhan Kec Suka
4 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan/minum 11 Bulan 11 Bulan 27.780.000 30.558.000 Rutin
Makmur Makan/minum Makmur
Karyawan Kantor
Karyawan Kantor
Terlaksananya
Perjalanan Dinas ,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Kec Suka Kec Suka
4 02 01 18 Tugas-tugas Kedinasan 2 Kali Rapat Koordiansi Dan 2 Kali 29.400.000 32.340.000 Rutin
daerah Makmur Makmur
Konsultasi Dalam Dan
Luar Daerah
Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Kec Suka Pembiayaan Jasa Pembiayaan Jasa Kec Suka
4 02 01 19 12 Bulan 3 Org 16.900.000 18.590.000 Rutin
Teknis Perkantoran Makmur Pns/non Pns Pns/non Pns Makmur
Terlayani
Pemelihar
Tata Kelola Masyarakat
Program Peningkatan Sarana Dan aan
4 02 02 Pemerintahan Dengan Baik 100% 252.080.000 277.288.000
Prasarana Aparatur Peralatan
Dan Tepat
Kantor
Waktu
Terpenuhinya
Kec Suka Terpeliharanya Mobil Kec Suka
4 02 02 04 Pengadaan mobil jabatan 1 Unit Pemeliharaan Mobil 1 Unit 25.000.000 27.500.000 Rutin
Makmur Jabatan Makmur
Jabatan
Kec Suka Pengamanan Gedung Tersedianya Teralis Kec Suka
4 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Kantor 1 Kantor 170.000.000 187.000.000 Rutin
Makmur Kantor Besi Dan Kain Gorden Makmur
Terpenuhinya
Kec Suka Tersedianya Meubeleur Kec Suka
4 02 02 10 Pengadaan mebeleur 5 Set Perlengkapan 5 Set 27.500.000 30.250.000 Rutin
Makmur Kantor Makmur
Meubeleur Kantor
Tterlaksananya
Kec Suka Pemeliharaan Gedung Kec Suka
4 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor Pemeliharaan Gedung 1 Kantor 7.000.000 7.700.000 Rutin
Makmur Kantor Makmur
Kantor Secara Berkala
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaaan Kec Suka Terpeliharanya Kec Suka
4 02 02 24 4 Unit Pemeliharaan 4 Unit 11.000.000 12.100.000 Rutin
Dinas/Operasional Makmur Kendaraan Dinas Makmur
Kendaraan Dinas
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kec Suka Kelancaran Proses Kec Suka
4 02 02 28 Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 11.580.000 12.738.000 Rutin
kantor Makmur Pelayanan Masyarakat Makmur
Kendaraan Dinas
Peningkatan Terlaksan
Tata Kelola
Disiplin anya 28
4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan 19.000.000 20.900.000
Aparatur Pengadaa Pasang
Pemerintahan n Pakaian
Dinas
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian dinas beserta Kec Suka Peningkatan Disiplin Kec Suka
4 02 03 02 100% Peningkatan Disiplin 100% 19.000.000 20.900.000 Rutin
perlengkapannya Makmur Aparatur Makmur
Aparatur
Penyusun
Peningkatan
Program Peningkatan Pengembangan Tata Kelola an
Disiplin
4 02 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pemerintahan Laporan 100% 4.500.000 4.950.000
Aparatur
Keuangan Keuangan
Pemerintahan
Semestera
n
Kec Suka Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Kec Suka
4 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Semester 2 Semester 4.500.000 4.950.000 Rutin
Makmur Keuangan Keuangan Semesteran Makmur
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Penguatan
Penegaka
Dinul Islam
Meningkatnya n dan
Dan
4 02 31 Program Pembinaan Syariat Islam Kualitas Pengamal 95% 15.000.000 16.500.000
Peningkatan
Pendidikan an Syariat
Kualitas
Islam
Pendidikan
Kec Suka Terseleksinya Peserta Terlaksananya Mtq Kec Suka
4 02 31 02 Pembinaan LPTQ, MTQ 1 Kecamatan 1 Kecamatan 15.000.000 16.500.000 Rutin
Makmur Mtq Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan Makmur
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Rumusan
Program Peningkatan Pelayanan Pada Kemiskinan Kemiskinan Prioritas
4 02 34 100% 30.000.000 33.000.000
Tingkat Kecamatan Dan Dan Pembangu
Penganggura Penganggura nan
n n
Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec Suka Hasil Rumusan Kec Suka
4 02 34 02 100% Musrenbang Rkpd Di 1 Kali 30.000.000 33.000.000 Rutin
Kecamatan Makmur Prioritas Pembangunan Makmur
Kecamatan
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penurunan Menurunnya
Terlaksan
Angka Angka
anya
Program Peningkatan Efisiensi Kemiskinan Kemiskinan Revitalisas
3 07 18 pengemba 8.500.000 9.350.000
Perdagangan Dalam Negri Dan Dan i pasar
ngan
Penganggura Penganggura rakyat
pasar
n n
tradisional
Terfasilitasinya
Tersedianya Pasar Meningkatnya
Pengambangan pasar dan distribusi barang / Kec Pedagang Dan DISPERIND
3 07 18 03 Yang Nyaman Dan 1 Unit Pendapatan 0 0 Baru
produk Baitussalam Peningkatan Ekonomi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat
Masyarakat
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan dan pengembangan sarana DISPERIND
3 07 18 08 Aceh Besar Yang Nyaman Dan - Pendapatan Dan Peningkatan 8.500.000 9.350.000 Lanjutan
distribusi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Kec Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan pasar rakyat Lamabada
Baitussalam Yang Nyaman Dan 1 Unit Pendapatan Dan Peningkatan 8.500.000 9.350.000 Lanjutan
(Gigieng)
(Klieng Meuria) Tertib Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
URUSAN : INDUSTRI
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Tersedian Meningkat
Kemiskinan Kemiskinan ya sarana nya
3 07 18 Program Penataan Struktur Industri 1.000.000.000 1.100.000.000
Dan Dan dan produktivit
Penganggura Penganggura Prasarana as pelaku
n n IKM Usaha IKM
Peningkatan
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster Terbangunnya Sarana Meningkatnya Ekonomi DISPERIND
3 07 18 02 Aceh Besar 1 Ikm Produktivitas, Daya 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
industri Sentra Ikm Masyarakat AG
Saing Dan Mutu Produk
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggu
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ng jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 9.550.854.144 10.505.939.558
Tersedian
ya
dukungan
Meningkatnya operasion
Tata Kelola
Program Peningkatan Sarana Dan Kapasitas al dan
2 09 02 Pemerintahan 1 Tahun 7.550.854.144 8.305.939.558
Prasarana Aparatur Pemerintah pemelihar
Daerah aan
kenderaan
dinas
secara
kontinyu
Kelancaran Tugas Kelancaran Tugas
2 09 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 100% 100% 7.550.854.144 8.305.939.558 Rutin DISHUB
Aparatur Pemerintah Dinas
URUSAN : PERHUBUNGAN
Tersedian
ya sarana
dermaga
tambatan
Terlayani
perahu
Tata Kelola Masyarakat
Program Pembangunan Sarana dan untuk
2 09 18 Pemerintahan Dengan Baik pulo aceh 2.000.000.000 2.200.000.000
Prasarana Perhubungan pembangu
Dan Tepat
nan
Waktu
daerah
tertinggal,
terpencil
dan
terisolir
Terbukanya Isolasi
Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Kecil atau Tersedianya Sarana
2 09 18 04 Aceh Besar Pulo Aceh Daerah Tertinggal Di Pulo Aceh 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru DISHUB
Tambatan Perahu Transportasi Laut
Aceh Besar
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.028.000.064 68.230.800.070
URUSAN : PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan
1 03 15 - - 30.224.999.808 33.247.499.789
Jembatan
Terlterlaksananya Lancarnya Transportasi
Terbangunnya
Penigkatan Barang Dan
Jalan
1 03 15 03 Pembangunan jalan Pembangunan Jalan Jalan Jasa 5.899.999.744 6.489.999.718 Baru PUPR
Kecamatan
Pemb. jalan Aneuk Galong - Jembatan Montasik
1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Reudeup : aneuk Galong - Krueng Glumpang (Reudeup,
Baroh)
Pembangunan Jalan Indrapuri - Irigasi Krueng
Kec Indrapuri 1.900.000.000 2.090.000.000 Baru
Jreu
Kec Kota
Pemb. Jalan Gp. Jantho - Sp. SD Awek 1.499.999.744 1.649.999.718 Baru
Jantho
Kec Darul
Pembangunan Jalan Saree - Leungah 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Imarah
Telaksananya Telaksananya Meningkatnya
Kelancaran
1 03 15 05 Pembangunan jembatan Pembangunan Pembangunan Kelancaran 7.799.999.872 8.579.999.859 Baru PUPR
Transportasi
Jembatan Jembatan Transportasi
Pembangunan Jembatan jalan Lhok Liting 1 Kec
. . . 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
dan 2 Seulimeum
Kec Kota
Pembangunan Jembatan Alue Jumpung 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Jantho
Kec Kota
Pembangunan Jembatan Inong Balee 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Jantho
Pembangunan Jembatan Twi Seulimeung Kec Montasik 800.000.000 880.000.000 Rehabilitas
Kec Blang
Pembangunan Jembatan Bak Jok 1.099.999.744 1.209.999.718 Rehabilitas
Bintang
Kec
Pembangunan Jembatan Lamteeng I 750.000.128 825.000.141 Baru
Seulimeum
Kec Darul
Pembangunan Jembatan Mata Ie I dan II 650.000.000 715.000.000 Rehabilitas
Imarah
Kec Kuta Cot
Pemb. Jembatan Siron - Cucum 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Glie
Terlterlaksananya Lancarnya Transportasi
Terbangunnya
Penigkatan Barang Dan
Jalan
1 03 15 09 Peningkatan Jalan Jalan Jasa 10.125.000.192 11.137.500.211 Rehabilitas PUPR
Kec Darul
Pnk. Jalan Lampenurut - Sp. Puni 2000 M 2000 M 1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Imarah
Peningkatan Jalan Sp. Cot Peurabeu - Lam
Kec Kuta Baro 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Raya
Kec Leumbah
Pnk Jalan Lamtamot - Panca 1.100.000.000 1.210.000.000 Rehabilitas
Seulawah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kec
Peningkatan Jalan Lamteuba - Lamteuba Droi 1.300.000.000 1.430.000.000 Baru
Seulimeum
Peningkatan Jalan Lampoh Keudee - Ateuk
Kec Montasik 1.404.999.936 1.545.499.930 Rehabilitas
Lueng Ie
Kec Darul Meningkatnya
Jalan Dalam Kondisi
Pnk. Jalan Japakeh - Peukan Biluy Imarah, Kec 2600 M Kelancaran 2600 M 1.700.000.000 1.870.000.000 Rehabilitas
Mantap
Darul Kamal Transportasi
Kec
Pelebaran Jalan Lamsayuen - Sp. Bayu 1.220.000.256 1.342.000.282 Rehabilitas
Baitussalam
Peningkatan Jalan LAMPOH KEUDEE - LAM Kec Kuta
900.000.000 990.000.000 Rehabilitas
ASAN Malaka
Lancarnya Transportasi Lancarnya Transportasi
Kec Kota Dan Pengurangan Terlaksananya Dan Pengurangan
1 03 15 09 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan 6.400.000.000 7.040.000.000 Baru PUPR
Jantho Kesenjangan Antar Peningkatan Jalan Kesenjangan Antar
Wilayah Wilayah
Kecamatan
Kuta Baro
(Gue, Lam
Baed, Cot
Masam, Bueng
Bakjok,
Seupeu, Lam
Neuheun, Lam
Puuk, Lambro
Bileu, Lampoh
Keude, Cot
Peutano, Cot
Cut, Lam
Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kec. Glumpang,
1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Kuta Baro Meunasah Bak
Trieng, Lam
Asan, Lamceu,
Puuk, Lam
Seunong,
Beurangong,
Rabeu,
Cucum, Cot
Yang, Bak
Buloh,
Lamteubee
Geupula, Lam
Alu Cut, Lam
Alu Raya)
Kecamatan
Kuta Malaka
(Reuleung
Peningkatan Jalan kuta Malaka - Sukamakmur Glumpang,
1.200.000.000 1.320.000.000 Baru
; Kuta Malaka - Indrapuri Reuleung
Karieng,
Lamsiteh Cot,
Tumbo Baro)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Darul Imarah
(Punie,
Lamtheun,
Lamsidaya,
Kuta Karang,
Lamkawee,
Lagang,
PENGASPALAN JALAN 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Lamblang
Manyang,
Payaroh,
Lampeuneurut
Ujong Blang,
Lamcot,
Lamreung,
Bayu)
Kecamatan
Simpang Tiga
Lanjutan Peningkatan Jalan (Krueng Mak, 500.000.000 550.000.000 Baru
Ateuk Lam
Ura)
Kecamatan
PEMB. JALAN COT IRI - TUGU BUNGONG Krueng Barona
700.000.000 770.000.000 Baru
JEUMPA Jaya
(Lampermai)
Kecamatan
Montasik
(Piyeung
Lhang,
Piyeung Datu,
Piyeung Mane,
Kuweu, Bueng
Daroh, Cot
Pnk Jalan Sp. Mata Ie - Indrapuri 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan
Lampoh Soh,
Mon Ara, Cot
Lhok, Bueng
Raya,
Lampaseh
Krueng,
Lampaseh
Lhok, Mata Ie)
Pengurangan
Kesenjangan
Antar Wilayah Meningkatnya
Melalui Arus
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
1 03 18 Pengembang Transportasi . . 8.650.000.000 9.515.000.000
dan Jembatan
an Kawasan Angkutan
Strategis Dan Umum
Penguatan
Konektifitas
Lancarnya Transportasi
Terlaksananya Terlaksananya Barang Dan
1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemelihara Rehabilitasi/pemelihara Jasa 8.650.000.000 9.515.000.000 Rehabilitas PUPR
an Jalan Kabupaten an Jalan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Sp. Lampulo -
Kec Lhoknga 1.500.000.000 1.650.000.000 Rehabilitas
Lamlhom - Lampuuk (Ljt)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lamteh - Kec Peukan
1.300.000.256 1.430.000.282 Rehabilitas
Lambadeuk Bada
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan TANJUNG Kec
920.000.000 1.012.000.000 Rehabilitas
SELAMAT - MIRUK TAMAN Darussalam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Simpang Ajun - Kec Darul
830.000.000 913.000.000 Rehabilitas
Mata Ie Imarah
Kec Darul
Rehabilitasi Jalan Kuta Lamreung - Cot Gue 1.000.000.000 1.100.000.000 Rehabilitas
Imarah
Rehab. Jalan Seuneulop - Data Makmur Kec Montasik 1.300.000.000 1.430.000.000 Rehabilitas
Rehab. Jalan Lampoh Keude - Lam Asan Kec Kuta Baro 700.000.000 770.000.000 Baru
Kec
Pelebaran Jalan Cot Paya - Sp. Lambitra 1.099.999.744 1.209.999.718 Rehabilitas
Baitussalam
Program pengembangan dan pengelolaan
1 03 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan 4.199.000.000 4.618.900.000
pengairan lainnya
1 03 24 19 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 4.199.000.000 4.618.900.000 Lanjutan PUPR
Kecamatan
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lamteh
Leupung
(saluran 2020) dan Jaringan Irigasi D.I Krueng
(Lamseunia, 0 Baru
Gupeu (lantai Rendah) dan Bendungan Krueng
Dayah
Brayeung Untuk air bersih
Mamplam)
Kec Blang
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Cot Bagie 500.000.000 550.000.000 Baru
Bintang
Kec
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Leungah 800.000.000 880.000.000 Lanjutan
Seulimeum
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lam Apeng 700.000.000 770.000.000 Lanjutan
Kec
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gla 699.000.000 768.900.000 Baru
Seulimeum
Kec Leumbah
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Lamtamot 400.000.000 440.000.000 Baru
Seulawah
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Twi Kec
600.000.000 660.000.000 Lanjutan
Geulumpang Darussalam
Kec Kuta Cot
Rehab Bendung D.I Maheng 500.000.000 550.000.000 Rehabilitas
Glie
Program pengembangan kinerja
1 03 27 16.954.000.256 18.649.400.282
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 12.950.000.000 14.245.000.000 Lanjutan PUPR
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Darul Imarah
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Montasik 450.000.000 495.000.000 Baru
Montasik
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Kec Mesjid
450.000.000 495.000.000 Baru
Mesjid Raya Raya
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Ingin Jaya
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Baitussalam Baitussalam
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
450.000.000 495.000.000 Baru
Peukan Bada
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Sp. Kec Simpang
450.000.000 495.000.000 Baru
Tiga Tiga
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec Darul
450.000.000 495.000.000 Baru
Darul Kamal Kamal
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Kr, Barona Jaya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemb. MCK ++ dan Jaringan Perpipaan Kec. Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Seulimeum Seulimeum
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Kota Jantho
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Pulo Aceh 450.000.000 495.000.000 Baru
Pulo Aceh
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
900.000.000 990.000.000 Baru
Lembah Seulawah
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Leupung Kec Leupung 450.000.000 495.000.000 Baru
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec.
Kec Lhoknga 450.000.000 495.000.000 Baru
Lhoknga
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Kec. Kec Kuta Cot
450.000.000 495.000.000 Baru
Kuta Cot Glie Glie
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec Kuta
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Kuta Malaka Malaka
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan
Kec Kuta Baro 450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Kuta Baro
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Darussalam Darussalam
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan
Kec Lhoong 450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Lhoong
Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan Kec Suka
450.000.000 495.000.000 Baru
Kec. Sukamakmur Makmur
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal Gp. Kec Blang
450.000.000 495.000.000 Baru
Reuloh Kec. Blang Bintang Bintang
Pemb. MCK Kombinasi IPAL Komunal untuk
Aceh Besar 800.000.000 880.000.000 Baru
Lembaga Pendidikan Agama Kab. Aceh Besar
1 03 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 4.004.000.256 4.404.400.282 Lanjutan PUPR
Kecamatan
Lhoong
(Meunasah
Lhok, Pudeng,
Pasi, Glee
Bruek,
Meunasah Cot,
Cundien,
Peningkatan air bersih Kawasan Lhoong 400.000.000 440.000.000 Rehabilitas
Gapuy, Mon
Mata,
Keutapang,
Lamsujen,
Lamjuhang,
Utamong,
Saney,
Lamgeuriheu)
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec Kuta Baro 500.000.000 550.000.000 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Kuta Baro
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Kec
400.000.000 440.000.000 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Baitussalam Baitussalam
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec Pulo Aceh 719.000.064 790.900.070 Baru
Air Bersih Kawasan Kec. Pulo Aceh
Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kec Darul
585.000.192 643.500.211 Baru
Kec. Darul Kamal Kamal
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Air Besih Kec
300.000.000 330.000.000 Baru
Kawasan Kec. Seulimeum Seulimeum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemasangan jaringan distribusi air besih
Kec Indrapuri 600.000.000 660.000.000 Baru
Kawasan Indrapuri
Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kab.
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Aceh Besar
Program pembangunan infrastruktur
1 03 30 2.000.000.000 2.200.000.000
perdesaaan
1 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan PUPR
Pembangunan Jalan Gp. Lampuyang - Gp.
Kec Pulo Aceh 2.000.000.000 2.200.000.000 Lanjutan
Lapeng Kec. Pulo Aceh Ljt
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : DAK
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43.845.000.000 48.229.500.000
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 42.620.000.000 46.882.000.000
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 02 Aceh Besar Sd/smp Sd/smp 450.000.000 495.000.000 Baru DIKBUD
guru, penjaga sekolah Pendidikan Pendidikan
Bangun Baru Rumah Dinas Guru SD NEGERI Bangun Baru Rumah Sd Negeri Lapeng Bangun Baru Rumah Sd Negeri Lapeng
Kec Pulo Aceh 450.000.000 495.000.000 Baru
LAPENG Dinas Guru Dinas Guru
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 29.020.000.000 31.922.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Indrapuri Sd Negeri Seureumo Sd Negeri Seureumo 220.000.000 242.000.000 Baru
Seureumo Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Pulo Tersedianya Ruang Smp Negeri 2 Pulo
Kec Pulo Aceh 660.000.000 726.000.000 Baru
2 Pulo Aceh Kelas Baru Aceh Kelas Baru Aceh
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Ingin Jaya Sd Negeri Lamsayeun Sd Negeri Lamsayeun 440.000.000 484.000.000 Baru
Lamsayeun Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Darul Terbangunnya Ruang Sd Negeri Tersedianya Ruang Sd Negeri
440.000.000 484.000.000 Baru
Lampeuneurut Imarah Kelas Baru Lampeuneurut Kelas Baru Lampeuneurut
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Montasik Sd Negeri Piyeung Sd Negeri Piyeung 220.000.000 242.000.000 Baru
Piyeung Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Terbangunnya Ruang Tersedinya Ruang
Sd Negeri Lamklat Sd Negeri Lamklat 440.000.000 484.000.000 Baru
Lamklat Darussalam Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Kuta Tersedianya Ruang Smp Negeri 2 Kuta
Kec Kuta Baro 440.000.000 484.000.000 Baru
2 Kuta Baro Kelas Baru Baro Kelas Baru Baro
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Kuta Baro Sd Negeri Bueng Cala Sd Negeri Bueng Cala 660.000.000 726.000.000 Baru
Bueng Cala Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 5 Kec Kota Terbangunnya Ruang Sd Negeri 5 Kota Terbangunnya Ruang Sd Negeri 5 Kota
220.000.000 242.000.000 Baru
Kota Jantho Jantho Kelas Baru Jantho Kelas Baru Jantho
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Kec Terbangunnya Ruang Smp Negeri 1 Tersedinya Ruang Smp Negeri 1
440.000.000 484.000.000 Baru
1 Seulimeum Seulimeum Kelas Baru Seulimeum Kelas Baru Seulimeum
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Terbangunnya Ruang Terbangunnya Ruang
Kec Pulo Aceh Sd Negeri Lapeng Sd Negeri Lapeng 220.000.000 242.000.000 Baru
Lapeng Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kec Terbangunnya Ruang Sd Negeri Kuta Tersedianya Ruang Sd Negeri Kuta
220.000.000 242.000.000 Baru
Kuta Rentang Seulimeum Kelas Baru Rentang Kelas Baru Rentang
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Leupung Smp Negeri 1 Leupung Smp Negeri 1 Leupung 220.000.000 242.000.000 Baru
1 Leupung Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Islam Kec Mesjid Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Sd Islam Laboratorium Sd Islam Laboratorium 2.420.000.000 2.662.000.000 Baru
Laboratorium Raya Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Islam Kec Darul Terbangunnya Ruang Smp Islam Cendekia El- Tersedianya Ruang Smp Islam Cendekia El-
1.980.000.000 2.178.000.000 Baru
Cendekia El-Hakim Imarah Kelas Baru hakim Kelas Baru hakim
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDIK Nurul Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Kec Ingin Jaya Sdik Nurul Quran Sdik Nurul Quran 4.840.000.000 5.324.000.000 Baru
Quran Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Hafizul Kec Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Sd It Hafizul Ilmi Sd It Hafizul Ilmi 440.000.000 484.000.000 Baru
Ilmi Baitussalam Kelas Baru Kelas Baru
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Kec Darul Terbangunnya Ruang Tersedianya Ruang
Smp Madani Al-aziziyah Smp Madani Al-aziziyah 1.100.000.000 1.210.000.000 Baru
MADANI AL-AZIZIYAH Imarah Kelas Baru Kelas Baru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Kuta Pasie Baitussalam Kelas Kelas
Negeri Kuta Pasie Negeri Kuta Pasie
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Peukan Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Lam Awee Bada Kelas Sekolah Kelas Sekolah
Negeri Lam Awee Negeri Lam Awee
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Sd Negeri Leungah Sd Negeri Leungah 300.000.000 330.000.000 Baru
Leungah Seulimeum Kelas Sekolah Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Indrapuri Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Jruek
Negeri Jruek Negeri Jruek Negeri Jruek Negeri Jruek
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 600.000.000 660.000.000 Baru
Iboih Seulimeum
Negeri Iboih Negeri Iboih Negeri Iboih Negeri Iboih
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Lhoong Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Blang Mee
Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee Negeri Blang Mee
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 300.000.000 330.000.000 Baru
Suhom Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Indrapuri Sd Negeri Sihoum Sd Negeri Sihoum 300.000.000 330.000.000 Baru
Sihoum Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Pulo Aceh Sd Negeri 1 Lapeng Sd Negeri 1 Lapeng 200.000.000 220.000.000 Baru
Lapeng Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Kec Montasik Sd Negeri Seumet Sd Negeri Seumet 200.000.000 220.000.000 Baru
Seumet Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Peukan Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Peukan Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Peukan
400.000.000 440.000.000 Baru
1 Peukan Bada Bada Kelas Sekolah Bada Kelas Sekolah Bada
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Suka Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Rehabilitasi Ruang Smp Negeri 1
300.000.000 330.000.000 Baru
1 Sukamakmur Makmur Kelas Sukamakmur Kelas Sukamakmur
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Sd Negeri Cot Buket Sd Negeri Cot Buket 100.000.000 110.000.000 Baru
Cot Buket Bintang Kelas Kelas
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Leumbah
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 600.000.000 660.000.000 Baru
Blang Phon Seulawah
Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon Negeri Blang Phon
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Kuta Baro Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 1.300.000.000 1.430.000.000 Baru
Bueng Cala
Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala Negeri Bueng Cala
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Mesjid
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Neuheun Raya
Negeri Neuheun Negeri Neuheun Negeri Neuheun Negeri Neuheun
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kuta Cot
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Lam Cot Glie
Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot Negeri Lam Cot
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 900.000.000 990.000.000 Baru
Garot Imarah
Negeri Garot Negeri Garot Negeri Garot Negeri Garot
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Meulayo Bintang
Negeri Meulayo Negeri Meulayo Negeri Meulayo Negeri Meulayo
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Atong
Negeri Atong Negeri Atong Negeri Atong Negeri Atong
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 2 Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Jeumpet Imarah
Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet Negeri 2 Jeumpet
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Piyeung
Negeri Piyeung Negeri Piyeung Negeri Piyeung Negeri Piyeung
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 2 Kec Mesjid
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 300.000.000 330.000.000 Baru
Neuheun Raya
Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun Negeri 2 Neuheun
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Blang Bintang Bintang
Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang Negeri Blang Bintang
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Ingin Jaya Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Lamteungoh
Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh Negeri Lamteungoh
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Montasik Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Pante Kareung
Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung Negeri Pante Kareung
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri
Kec Kuta Baro Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 500.000.000 550.000.000 Baru
Leupung 26
Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26 Negeri Leupung 26
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 400.000.000 440.000.000 Baru
Lampeuneurut Imarah
Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut Negeri Lampeuneurut
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 4 Kec Kota
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Kota Jantho Jantho
Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho Negeri 4 Kota Jantho
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1
Kec Ingin Jaya Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 100.000.000 110.000.000 Baru
Pagar Air
Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air Negeri 1 Pagar Air
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Blang Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd
400.000.000 440.000.000 Baru
Simpang Keuramat Bintang Negeri Simpang Negeri Simpang Negeri Simpang Negeri Simpang
Keuramat Keuramat Keuramat Keuramat
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Kec Leumbah
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 500.000.000 550.000.000 Baru
Saree Seulawah
Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree Negeri 1 Saree
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kuta Cot
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 200.000.000 220.000.000 Baru
Lamkleing Glie
Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing Negeri Lamkleing
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SMP Negeri Kec Darul
Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp Kelas Sekolah Smp 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
1 Darul Imarah Imarah
Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah Negeri 1 Darul Imarah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri Kec Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd
300.000.000 330.000.000 Baru
Trans Despot Leungah Seulimeum Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot Negeri Trans Despot
Leungah Leungah Leungah Leungah
Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi Ruang kelas Sekolah SD Negeri 1 Kec Darul
Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd Kelas Sekolah Sd 700.000.000 770.000.000 Baru
Lambheu Imarah
Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu Negeri 1 Lambheu
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 4.100.000.000 4.510.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 1 Kuta Baro Kec Kuta Baro Smp N 1 Kuta Baro Smp N 1 Kuta Baro 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Kec Kuta Cot Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDN Keumireu Sdn Keumireu Sdn Keumireu 175.000.000 192.500.000 Baru
Glie Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI 1 GLEE Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri 1 Glee Bruek Sd Negeri 1 Glee Bruek 175.000.000 192.500.000 Baru
BRUEK Guru Guru
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI Terehabilitasi Ruang Sd Negeri Lambunot Terehabilitasi Ruang Sd Negeri Lambunot
Kec Kuta Baro 175.000.000 192.500.000 Baru
LAMBUNOT JAYA Guru Jaya Guru Jaya
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI COT Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Kuta Baro Sd Negeri Cot Keueung Sd Negeri Cot Keueung 175.000.000 192.500.000 Baru
KEUEUNG Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI ATONG Kec Montasik Sd Negeri Atong Sd Negeri Atong 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 1 Kec Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 1 Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 1
175.000.000 192.500.000 Baru
BAITUSSALAM Baitussalam Guru Baitussalam Guru Baitussalam
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 3 MONTASIK Kec Montasik Smp N 3 Montasik Smp N 3 Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 1 LHOONG Kec Lhoong Smp N 1 Lhoong Smp N 1 Lhoong 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI 5 KOTA Kec Kota Terehabilitasi Ruang Sd Negeri 5 Kota Terehabilitasi Ruang Sd Negeri 5 Kota
175.000.000 192.500.000 Baru
JANTHO Jantho Guru Jantho Guru Jantho
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 2 Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Smp Negeri 2 Lhoong Smp Negeri 2 Lhoong 175.000.000 192.500.000 Baru
LHOONG Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDN LEUNGAH Sdn Leungah Sdn Leungah 175.000.000 192.500.000 Baru
Seulimeum Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 2 Kec Mesjid Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 2 Mesjid Terehabilitasi Ruang Smp Negeri 2 Mesjid
175.000.000 192.500.000 Baru
MESJID RAYA Raya Guru Raya Guru Raya
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI LAPENG Kec Pulo Aceh Sd Negeri Lapeng Sd Negeri Lapeng 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP NEGERI 1 Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Montasik Smp Negeri 1 Montasik Smp Negeri 1 Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
MONTASIK Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI JRUEK Kec Indrapuri Sd Negeri Jruek Sd Negeri Jruek 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI SUHOM Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 175.000.000 192.500.000 Baru
Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SD N KUTA PASIE Sd N Kuta Pasie Sd N Kuta Pasie 175.000.000 192.500.000 Baru
Baitussalam Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SD NEGERI KRUENG Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Kec Lhoong Sd Negeri Krueng Kala Sd Negeri Krueng Kala 175.000.000 192.500.000 Baru
KALA Guru Guru
Kec Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SMP N 5 SEULIMEUM Smp N 5 Seulimeum Smp N 5 Seulimeum 175.000.000 192.500.000 Baru
Seulimeum Guru Guru
Rehablitasi Ruang Guru SMP Islam Cendekia Kec Darul Terehabilitasi Ruang Smp Islam Cendekia El- Terehabilitasi Ruang Smp Islam Cendekia El-
300.000.000 330.000.000 Baru
El-Hakim Imarah Guru hakim Guru hakim
Terehabilitasi Ruang Terehabilitasi Ruang
Rehablitasi Ruang Guru SDIK NURUL QURAN Kec Ingin Jaya Sdik Nurul Quran Sdik Nurul Quran 300.000.000 330.000.000 Baru
Guru Guru
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Terehabilitasinya Terehabilitasinya
1 01 16 53 Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 2.370.000.000 2.607.000.000 Baru DIKBUD
sekolah Pustaka Sekolah Pustaka Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 1 Kec Darul Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Smp N 1 Darul Imarah Smp N 1 Darul Imarah 100.000.000 110.000.000 Baru
DARUL IMARAH Imarah Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Kuta Cot
Perpustakaan Sd Negeri Lamkleing Perpustakaan Sd Negeri Lamkleing 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI LAMKLEING Glie
Sekolah Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Blang Sd Negeri Simpang Sd Negeri Simpang
Perpustakaan Perpustakaan 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI SIMPANG KEURAMAT Bintang Keuramat Keuramat
Sekolah Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 1
Kec Indrapuri Perpustakaan Smp N 1 Indrapuri Perpustakaan Smp N 1 Indrapuri 100.000.000 110.000.000 Baru
INDRAPURI
Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri 1 Glee Bruek Sd Negeri 1 Glee Bruek 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 GLEE BRUEK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Ingin Jaya Sd Negeri 1 Pagar Air Sd Negeri 1 Pagar Air 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 PAGAR AIR Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SDN 4 Kec Kota Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sdn 4 Kota Jantho Sdn 4 Kota Jantho 100.000.000 110.000.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoknga Sd Negeri 1 Lhoknga Sd Negeri 1 Lhoknga 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 1 LHOKNGA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri 2 Neuheun Sd Negeri 2 Neuheun 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 2 NEUHEUN Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD
Kec Montasik Perpustakaan Sd Negeri Piyeung Perpustakaan Sd Negeri Piyeung 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI PIYEUNG
Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Meulayo Sd Negeri Meulayo 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI MEULAYO Bintang Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP N 3 Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Montasik Smp N 3 Montasik Smp N 3 Montasik 100.000.000 110.000.000 Baru
MONTASIK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Kuta Baro Sd Negeri Ateuk Sd Negeri Ateuk 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI ATEUK Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Neuheun Sd Negeri Neuheun 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI NEUHEUN Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD N Kec Kuta Cot Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd N Lamleuot Sd N Lamleuot 100.000.000 110.000.000 Baru
LAMLEUOT Glie Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd Negeri Desa Terehabilitasinya Sd Negeri Desa
100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI DESA TEULADAN Seulawah Perpustakaan Sekolah Teuladan Perpustakaan Sekolah Teuladan
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Kuta Baro Sd Abulyatama Sd Abulyatama 100.000.000 110.000.000 Baru
ABULYATAMA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri Suhom Sd Negeri Suhom 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI SUHOM Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Sd Negeri Ruyung Sd Negeri Ruyung 100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI RUYUNG Raya Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMP Kec Leumbah Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lembah Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lembah
100.000.000 110.000.000 Baru
NEGERI 2 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Perpustakaan Sekolah Seulawah Perpustakaan Sekolah Seulawah
Rehabilitasi Perpustakaan SekolahSD NEGERI Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Lhoong Sd Negeri Krueng Kala Sd Negeri Krueng Kala 100.000.000 110.000.000 Baru
KRUENG KALA Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Bangun Baru Perpustakaan Sekolah SMP Kec Darul Terbangunnya Pustaka Smp Islam Cendekia El- Terbangunnya Pustaka Smp Islam Cendekia El-
270.000.000 297.000.000 Baru
Islam Cendekia El-Hakim Imarah Sekolah hakim Sekolah hakim
Terselenggaranya Terselenggaranya
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
1 01 16 55 Aceh Besar Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 6.680.000.000 7.348.000.000 Baru DIKBUD
sanitary
Berkualitas Berkualitas
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP N 1 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Smp N 1 Darul Imarah Smp N 1 Darul Imarah 500.000.000 550.000.000 Baru
DARUL IMARAH Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Terbangunnya Sd Negeri Ulee Terbangunnya Sd Negeri Ulee
Kec Kuta Baro 200.000.000 220.000.000 Baru
ULEE KAREUNG Jamban Sekolah Kareung Jamban Sekolah Kareung
Bangun Baru Jamban Sekolah SD N PANTE Terbangunnya Terbangunnya
Kec Montasik Sd N Pante Kareung Sd N Pante Kareung 100.000.000 110.000.000 Baru
KAREUNG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri 2 Mata Ie Sd Negeri 2 Mata Ie 100.000.000 110.000.000 Baru
MATA IE Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI Kec Leumbah Terbangunnya Smp Negeri 1 Lembah Terbangunnya Smp Negeri 1 Lembah
150.000.000 165.000.000 Baru
1 LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Seulawah Jamban Sekolah Seulawah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI 1 Kec Darul Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri 1 Lambheu Sd Negeri 1 Lambheu 350.000.000 385.000.000 Baru
LAMBHEU Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Kuta Cot Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri Lam Cot Sd Negeri Lam Cot 100.000.000 110.000.000 Baru
LAM COT Glie Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Terbangunnya
Sd Negeri Lamklat Sd Negeri Lamklat 300.000.000 330.000.000 Baru
LAMKLAT Darussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Pulo Smp Negeri 1 Pulo
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Kec Pulo Aceh Aceh Aceh 50.000.000 55.000.000 Baru
PULO ACEH Sekolah Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Terbangunnya Jamban Sd Negeri Sihoum Terbangunnya Jamban Sd Negeri Sihoum
Kec Indrapuri 200.000.000 220.000.000 Baru
SIHOUM Sekolah Sekolah
Smp Negeri 1 Ingin Smp Negeri 1 Ingin
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Kec Ingin Jaya Jaya Jaya 100.000.000 110.000.000 Baru
INGIN JAYA Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP 1 KOTA Kec Kota Terbangunnya Jamban Smp 1 Kota Jantho Terbangunnya Jamban Smp 1 Kota Jantho
150.000.000 165.000.000 Baru
JANTHO Jantho Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP 2 BLANG Kec Blang Terbangunnya Jamban Smp 2 Blang Bintang Terbangunnya Jamban Smp 2 Blang Bintang
100.000.000 110.000.000 Baru
BINTANG Bintang Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Jamban Sd Negeri Iboih Terbangunnya Jamban Sd Negeri Iboih
100.000.000 110.000.000 Baru
IBOIH Seulimeum Sekolah Sekolah
Sd Negeri Kuta Sd Negeri Kuta
Bangun Baru Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Terbangunnya Jamban Terbangunnya Jamban
Rentang Rentang 300.000.000 330.000.000 Baru
KUTA RENTANG Seulimeum Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP N 5 Kec Terbangunnya Jamban Smp N 5 Seulimeum Terbangunnya Jamban Smp N 5 Seulimeum
150.000.000 165.000.000 Baru
SEULIMEUM Seulimeum Sekolah Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SD IT NURUL Kec Darul Terbangunnya Jamban Sd It Nurul Fikri Aceh Terbangunnya Jamban Sd It Nurul Fikri Aceh
250.000.000 275.000.000 Baru
FIKRI ACEH Imarah Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Lampaseh Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Lampaseh
Kec Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
LAMPASEH Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd N Trans Despot Sd N Trans Despot
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N TRANS Kec Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Leungah Leungah 20.000.000 22.000.000 Baru
DESPOT LEUNGAH Seulimeum Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Kuta Cot Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkleing Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkleing
120.000.000 132.000.000 Baru
LAMKLEING Glie Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP N 1 Terehabilitasinya Smp N 1 Indrapuri Terehabilitasinya Smp N 1 Indrapuri
Kec Indrapuri 100.000.000 110.000.000 Baru
INDRAPURI Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamsayuen Terehabilitasinya Sd Negeri Lamsayuen
Kec Ingin Jaya 180.000.000 198.000.000 Baru
LAMSAYUEN Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Montasik Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Montasik
Kec Montasik 120.000.000 132.000.000 Baru
MONTASIK Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Lambaro Sd Negeri Lambaro
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Tunong Tunong 40.000.000 44.000.000 Baru
LAMBARO TUNONG Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Kec Darul Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Mata Ie Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Mata Ie
40.000.000 44.000.000 Baru
MATA IE Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Blang Sd Negeri Blang
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Bintang Bintang 60.000.000 66.000.000 Baru
BLANG BINTANG Bintang Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI GUE Kec Darul Terehabilitasinya Sd Negeri Gue Gajah Terehabilitasinya Sd Negeri Gue Gajah
200.000.000 220.000.000 Baru
GAJAH Imarah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 2 Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Indrapuri Terehabilitasinya Sd Negeri 2 Indrapuri
Kec Indrapuri 80.000.000 88.000.000 Baru
INDRAPURI Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamteungoh Terehabilitasinya Sd Negeri Lamteungoh
Kec Ingin Jaya 120.000.000 132.000.000 Baru
LAMTEUNGOH Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP N 3 Terehabilitasinya Smp N 3 Montasik Terehabilitasinya Smp N 3 Montasik
Kec Montasik 60.000.000 66.000.000 Baru
MONTASIK Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lhoong Terehabilitasinya Smp Negeri 2 Lhoong
Kec Lhoong 200.000.000 220.000.000 Baru
LHOONG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Smp Negeri 1
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Baitussalam Baitussalam 80.000.000 88.000.000 Baru
BAITUSSALAM Baitussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Lembah Smp Negeri 1 Lembah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seulawah Seulawah 80.000.000 88.000.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sd Negeri Cot Sd Negeri Cot
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI COT Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Kec Ingin Jaya Meutiwan Meutiwan 120.000.000 132.000.000 Baru
MEUTIWAN Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Terehabilitasinya Sd N Layeun Terehabilitasinya Sd N Layeun
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N LAYEUN Kec Leupung 20.000.000 22.000.000 Baru
Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri Lhok Sd Negeri Lhok
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Blang Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seumelu Seumelu 20.000.000 22.000.000 Baru
LHOK SEUMELU Bintang Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Phon Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Phon
120.000.000 132.000.000 Baru
BLANG PHON Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Kec Terehabilitasinya Sdn Leungah Terehabilitasinya Sdn Leungah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SDN LEUNGAH 40.000.000 44.000.000 Baru
Seulimeum Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N Kec Leumbah Terehabilitasinya Sd N Sukadamai Terehabilitasinya Sd N Sukadamai
20.000.000 22.000.000 Baru
SUKADAMAI Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 1 Peukan Smp Negeri 1 Peukan
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 1 Kec Peukan Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Bada Bada 80.000.000 88.000.000 Baru
PEUKAN BADA Bada Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 2 Mesjid Smp Negeri 2 Mesjid
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Kec Mesjid Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Raya Raya 80.000.000 88.000.000 Baru
MESJID RAYA Raya Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI COT Kec Terehabilitasinya Sd Negeri Cot Angan Terehabilitasinya Sd Negeri Cot Angan
160.000.000 176.000.000 Baru
ANGAN Darussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Lamlhom Terehabilitasinya Sd Negeri Lamlhom
Kec Lhoknga 80.000.000 88.000.000 Baru
LAMLHOM Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Kec Simpang Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkrak Terehabilitasinya Sd Negeri Lamkrak
20.000.000 22.000.000 Baru
LAMKRAK Tiga Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Suhom Terehabilitasinya Sd Negeri Suhom
Kec Lhoong 80.000.000 88.000.000 Baru
SUHOM Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Sd Negeri 6 Kota Sd Negeri 6 Kota
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI 6 Kec Kota Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Jantho Jantho 80.000.000 88.000.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI LAM Kec Peukan Terehabilitasinya Sd Negeri Lam Awee Terehabilitasinya Sd Negeri Lam Awee
40.000.000 44.000.000 Baru
AWEE Bada Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD N KUTA Kec Terehabilitasinya Sd N Kuta Pasie Terehabilitasinya Sd N Kuta Pasie
20.000.000 22.000.000 Baru
PASIE Baitussalam Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Keude Bieng Terehabilitasinya Sd Negeri Keude Bieng
Kec Lhoknga 60.000.000 66.000.000 Baru
KEUDE BIENG Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SD NEGERI Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Mee Terehabilitasinya Sd Negeri Blang Mee
Kec Lhoong 120.000.000 132.000.000 Baru
BLANG MEE Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Smp Negeri 2 Lembah Smp Negeri 2 Lembah
Rehabilitasi Jamban Sekolah SMP NEGERI 2 Kec Leumbah Terehabilitasinya Terehabilitasinya
Seulawah Seulawah 200.000.000 220.000.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah Jamban Sekolah Jamban Sekolah
Bangun Baru Jamban Sekolah SMP Islam Kec Darul Terbangunnya Jamban Smp Islam Cendekia El- Terbangunnya Jamban Smp Islam Cendekia El-
500.000.000 550.000.000 Baru
Cendekia El-Hakim Imarah Sekolah hakim Sekolah hakim
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 1.225.000.000 1.347.500.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 15 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 0 0 Baru DIKBUD
Prasana Sekolah Pendidikan
Pembangunan laboraturium dan ruang Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong Terbangunnya Ruang Smp Negeri 2 Lhoong
1 01 15 05 1.225.000.000 1.347.500.000 Baru DIKBUD
praktikum sekolah Laboratorium Sekolah Laboratorium Sekolah
Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMP 1 Kec Kota Rehabilitasi Smp 1 Kota Jantho Rehabilitasi Smp 1 Kota Jantho
175.000.000 192.500.000 Baru
KOTA JANTHO Jantho Laboratorium Laboratorium
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP N 1 DARUL Kec Darul Rehabilitasi Smp N 1 Darul Imarah Rehabilitasi Smp N 1 Darul Imarah
175.000.000 192.500.000 Baru
IMARAH Imarah Laboratorium Ipa Laboratorium Ipa
Smp Negeri 1 Ingin Smp Negeri 1 Ingin
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP NEGERI 1 Rehabilitasi Rehabilitasi
Kec Ingin Jaya Jaya Jaya 175.000.000 192.500.000 Baru
INGIN JAYA Laboratorium Ipa Laboratorium Ipa
Rehabilitasi Smp Negeri 2 Lembah Rehabilitasi Smp Negeri 2 Lembah
Rehabilitasi Laboratorium IPA SMP NEGERI 2 Kec Leumbah
Laboratorium Ipa Seulawah Laboratorium Ipa Seulawah 175.000.000 192.500.000 Baru
LEMBAH SEULAWAH Seulawah
Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP Rehabilitasi Smp Negeri 2 Montasik Rehabilitasi Smp Negeri 2 Montasik
Kec Montasik 175.000.000 192.500.000 Baru
NEGERI 2 MONTASIK Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer
Rehabilitasi Rehabilitasi
Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP 2 Kec Blang Smp 2 Blang Bintang Smp 2 Blang Bintang
Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer 175.000.000 192.500.000 Baru
BLANG BINTANG Bintang
Rehabilitasi Rehabilitasi
Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMP N 5 Kec Smp N 5 Seulimeum Smp N 5 Seulimeum
Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer 175.000.000 192.500.000 Baru
SEULIMEUM Seulimeum
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KESEHATAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 01 DINAS KESEHATAN 63.932.635.776 70.325.899.354
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan Meningkat
Pelayanan
Serta nya
Kesehatan
Perbaikan Kualitas
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Murah 100% 29.747.635.968 32.722.399.565
Mutu Pelayanan
Mudah Dan
Lingkungan Kesehatan
Baik
Hidup Yang Masyaraka
Dapat t
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya
Peningkatan
Terlaksananya Proses
1 02 16 06 Revitalisasi sistem kesehatan Aceh Besar 100% Standarisasi 100% 2.431.500.032 2.674.650.035 Lanjutan DINKES
Akreditasi Puskesmas
Manajemen Pelayanan
Kesehatan Tahun 2020
Terlaksananya
Tersedia Dana Bantuan
1 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Aceh Besar 100% Pelayanan Kesehatan 100% 27.316.135.936 30.047.749.530 Lanjutan DINKES
Operasional Kesehatan
Promotif, Preventif.
Peningkatan Peningkatan
Meningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Kemitraan peningkatan pelayanan nya
1 02 28 Serta Kesehatan 100% 1.500.000.000 1.650.000.000
kesehatan Kualitas
Kualitass Lingkungan
SDM
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
Terlaksananya
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas
Kemampuan Dokter
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan Tenaga Kesehatan
1 02 28 05 Aceh Besar 100% Dan Paramedis Dalam 100% 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan DINKES
paramedis Dalam Memberikan
Memberikan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Ibu
Ibu Dan Anak
Mendekatkan Akses
Menurunkan Angka
Jampersal Aceh Besar Pelayanan Ibu Hamil, 100% 100% 1.500.000.000 1.650.000.000 Lanjutan
Kematian Ibu Dan Bayi
Persalinan Dan Nifas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 15.000.000.512 16.500.000.563
URUSAN : KESEHATAN
Peningkatan
Infrastruktur
Pendidikan
Dan
Kesehatan
Pelayanan Peningkat Sarana
Program pengadaan, peningkatan sarana Serta
Kesehatan an sarana dan
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Perbaikan
1 02 26 Yang Murah dan prasarana 15.000.000.512 16.500.000.563
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Mutu
Mudah Dan prasarana Rumah
mata Lingkungan
Baik rumah sakit
Hidup Yang
sakit
Dapat
Menjamin
Kesehatan
Masyarakat
Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat-alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
1 02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 15.000.000.512 16.500.000.563 Baru RSUD
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs Dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah
Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 15.000.000.512 16.500.000.563 Baru
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs,dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah
Meningkat
Tata Kelola Prasarana/
Program Pelayanan Administrasi kan
1 07 01 Pemerintahan Perlengkapan 100% 100.300.000 110.330.000
Perkantoran pelayanan
Dinas
yang
memadai
Tersedianya Peralatan Lancarnya
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kec Kota
1 07 01 03 Dan Perlengkapan Peralatan Kantor Pengelolaan Adm Peralatan Kantor 100.300.000 110.330.000 Rutin DINSOS
kantor Jantho
Kantor Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.440.929.488 2.685.022.437
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Peningkat
Terlayani
an
Tata Kelola Masyarakat
Program Penataan Administrasi Ketertiban
2 06 15 Pemerintahan Dengan Baik 90% 2.440.929.488 2.685.022.437
Kependudukan Administr
Dan Tepat
asi
Waktu
Kependud
ukan
Meningkatnya
Pengolahan Data, Tersedianya Data Dan
Implementasi Sistem Administrasi Tersedianya Data Pemakaian Data Untuk
Penyusunan Dan Informasi DISDUKCA
2 06 15 03 Kependudukan (membangun, updating, dan Aceh Besar Kependudukan Yang Lembaga Instansi 152.470.000 167.717.000 Lanjutan
Penyediaan Informasi Kependudukan Yang PIL
pemeliharaan) Valid Daerah Provinsi
Kependudukan Akurat Dan Akuntanbel
Maupun Pusat
Pelayanan Dan Peningkatan Pelayanan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang DISDUKCA
2 06 15 08 Aceh Besar Penerbitan Ktp El Dan 90% Penerbitan Ktp El Dan 90 % 1.857.194.496 2.042.913.946 Lanjutan
kependudukan PIL
Kia Kia Kepada Masyarakat
Peningkatan Pelayanan
Pelayanan Penerbitan
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan Penerbitan Akta DISDUKCA
2 06 15 11 Aceh Besar Akta Catatan Sipil 90% 90% 136.484.992 150.133.491 Lanjutan
dan catatan sipil Catatan Sipil Kepada PIL
Kepada Masyarakat
Masyarakat
Peningkatan Penerbitan
Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil Dan
Akta Catatan Sipil Dan DISDUKCA
2 06 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Aceh Besar Kependudukan Dan 23 Kecamatan Dokumen 224.780.000 247.258.000 Lanjutan
Dokumen PIL
Catatan Sipil Kependudukan
Kependudukan
Penataan Dan Pengelolaan Dokumen Tersedianya Arsip Tersedianya Dokumen DISDUKCA
2 06 15 16 Aceh Besar 75% 75% 70.000.000 77.000.000 Baru
Pencatatan Sipil Dokumen Catatan Sipil Akta Catatan Sipil PIL
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA 2.595.150.016 2.854.665.018
Kelancara
n
distribusi
Alokon,
peralatan
gedung
Meningkatnya
Tata Kelola kantor dan
Program Peningkatan Sarana Dan Pengelolaan 100%
2 08 02 Pemerintahan tempat 1.430.000.000 1.573.000.000
Prasarana Aparatur Pembanguna
penyimpa
n Daerah
nan,
meningkat
nya
pelayanan
KB bagi
masyaraka
t
Tersedianya Kenderaan Tersedianya Kenderaan
Untuk Kelancaran Untuk Kelancaran DISP2KBP3
2 08 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 660.000.000 726.000.000 Rutin
Distribusi Alokon Ke Distribusi Alokon Ke A
Kecamatan Kecamatan
Tersedianya Gedung
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung DISP2KBP3
2 08 02 11 Aceh Besar Kantor Balai Penyuluh 1 Unit Kelancaran Kinerja 1 Unit 770.000.000 847.000.000 Rutin
Kantor A
Kb
Terlayani
Tata Kelola Masyarakat Meningkat
2 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintahan Dengan Baik nya 100 % 865.150.016 951.665.018
Dan Tepat disiplin
Waktu Aparatur
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Tersedianya Sarana Kelancaean DISP2KBP3
2 08 03 07 Aceh Besar 110 Set 110 Set 865.150.016 951.665.018 Rutin
PLKB/PPLKB Kerja Plkb/pkb Pelaksanaan Tugas A
URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Meningkat
nya
pelayanan
Penurunan Menurunnya KB
Angka Angka melalui
Kemiskinan Kemiskinan klinik dan
2 08 17 Program pelayanan kontrasepsi 60 KKB 300.000.000 330.000.000
Dan Dan pemenuha
Penganggura Penganggura n
n n kebutuhan
alat dan
obat
kontrasep
si
Tersedianya Peralatan
Untuk Pelayanan Pelayanan Kb Yang DISP2KBP3
2 08 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Aceh Besar 60 Kkb 60 Kkb 300.000.000 330.000.000 Lanjutan
Kontrasepsi Pada Klinik Berkualitas A
Kb
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
nya minat
Penguatan baca
Dinul Islam Tersedian (jumlah
Meningkatnya
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Dan ya Koleksi pengunjun
2 17 19 Kualitas 100.000.000 110.000.000
Pembinaan Perpustakaan Peningkatan buku dan g
Pendidikan
Kualitas bahan perpustak
Pendidikan bacaan aan umum
kabupaten
aceh
besar)
Tersedianya Bahan- Meningkatnya Koleksi
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Tersedianya Bahan Meningkatnya Minat
2 17 19 09 Aceh Besar bahan Pustaka Secepat Perpustakaan Sesuai 100.000.000 110.000.000 Baru ARSIP
Umum Daerah Bacaan Anak-anak Baca Anak
Mungkin Kebutuhan Pemustaka
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 01 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.000.000.000 3.300.000.000
URUSAN : KETENAGAKERJAAN
Penurunan Menurunnya
Angka Angka Terlatihny
Program Peningkatan Kualitas dan Kemiskinan Kemiskinan a Tenaga
2 01 15 1 Paket 3.000.000.000 3.300.000.000
Produktivitas Tenaga Kerja Dan Dan Kerja
Penganggura Penganggura Terampil
n n
Tersedianya Balai Tersedianya Balai Tersedianya Tempat Tersedianya Tempat DISNAKER
2 01 15 02 Pembangunan balai latihan kerja Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Latihan Kerja Latihan Kerja Pelatihan Pelatiha TRAN
Tersedianya Balai Tersedianya Balai Tersedianyan Tempat Tersedianyan Tempat
Pembangunan Workshop Aceh Besar 1.000.000.000 1.100.000.000 Baru
Latihan Kerja Latihan Kerja Pelatihan Pelatihan
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan DISNAKER
2 01 15 05 Aceh Besar - - - - 500.000.000 550.000.000 Baru
keterampilan kerja TRAN
Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan Adanya Peralatan Adanya Peralatan
Pengadaan peralatan Kerja untuk kejuruan Aceh Besar Untuk Pelatihan Calon Untuk Pelatihan Calon Untuk Kegiatan Untuk Kegiatan 500.000.000 550.000.000 Baru
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Pelatihan Pelatihan
Terdapatnya Kegiatan Terdapatnya Kegiatan Terlatihnya Tenaga Terlatihnya Tenaga DISNAKER
2 01 15 10 Peningkatan Pelatihan Tenaga kerja Aceh Besar 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Pelatihan Pelatihan Kerja Kerja TRAN
Pelatihan kejuruan Garmen, Otomotif, Tersedainya Pelatihan Tersedianya Pelatihan Terlatihnya Tenaga Terlatihnya Tenaga
Aceh Besar 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Pengelasan/ Welding, dan Teknisi Elektronika Untuk Tenaga Kerja Untuk Tenaga Kerja Kerja Terampil Kerja Terampil
Penurunan Menurunnya
Terlaksan
Angka Angka
anya
Program Peningkatan Efisiensi Kemiskinan Kemiskinan Revitalisas
3 07 18 pengemba 3.800.000.000 4.180.000.000
Perdagangan Dalam Negri Dan Dan i pasar
ngan
Penganggura Penganggura rakyat
pasar
n n
tradisional
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan dan pengembangan sarana DISPERIND
3 07 18 08 Aceh Besar Yang Nyaman Dan - Pendapatan Dan Peningkatan 3.800.000.000 4.180.000.000 Lanjutan
distribusi AG
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Tersedianya Pasar Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Pembangunan gudang Non SRG pasar induk
Kec Ingin Jaya Yang Nyaman Dan 1 Paket Pendapatan Dan Peningkatan 3.000.000.000 3.300.000.000 Lanjutan
Lambaro
Tertibnya Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Tersdianya Pasar Yang Meningkatnya Terfasilitasi Pedagang
Meja pedagang Kec Ingin Jaya Nyaman Dan Tertibnya 200 Unit Pendapatan Dan Peningkatan 800.000.000 880.000.000 Lanjutan
Pedagang Masyarakat Ekonomi Masyarakat
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
4 02 08 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.200.000.000 3.520.000.000
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Meningkat
nya
Penyebara
n
Informasi
Optimalisasi
Kebencan
Sumber Daya
aan dan
Alam
Penurunan Meminima
Program Pencegahan Dini dan Berkelanjutan
4 02 41 Resiko lisir 1 Tahun 3.200.000.000 3.520.000.000
Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan
Bencana Dampak
Penurunan
Bencana
Resiko
serta
Bencana
Meningkat
kan
Ketahanan
Masyaraka
t
Tertanggulanginya
Tertanganinya Dampak
Kebakaran Baik
4 02 41 04 Penanggulangan Pemadam Kebakaran Aceh Besar 23 Kecamatan Kebakaran Secara 23 Kecamatan 3.200.000.000 3.520.000.000 Baru BPBD
Pemukiman Maupun
Menyeluruh
Hutan Dan Lahan
Terlaksananya Tersedianya Mobil
Pengadaan Mobil Water Supply (Mobil Tangki Kegiatan Pengadaan Water Supply Untuk
Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru
Air) Mobil Water Supply Memback Up Ketika
(mobil Tangki Air) Terjadi Kebakaran
Tersedianya Mobil
Terlaksananya Firejeep Untuk
Pengadaan Mobil Firejeep Aceh Besar Kegiatan Pengadaan 1 Unit Membantu Pemadaman 1 Unit 1.200.000.000 1.320.000.000 Baru
Mobil Firejeep Dengan Lokasi Jalanan
Yang Sempit
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan
Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.000.000.000 2.200.000.000
URUSAN : PERHUBUNGAN
tersediany
a Sarana
Program Pembangunan Prasarana dan dan
2 09 15 2 unit 2.000.000.000 2.200.000.000
Fasilitas Perhubungan Prasarana
Transporta
si Umum
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan Tersedianya Bus
2 09 15 07 Aceh Besar 2 Unit Angkutan Umum 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru DISHUB
darat Angkutan Umum
Pengadaan Transportasi Umum ( Pengadaan
Aceh Besar 2 Unit 2 Unit 2.000.000.000 2.200.000.000 Baru
Transportasi Penumpang)
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis KegiatanPenangg
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target ung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.220.000.000 2.442.000.000
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Peningkatan
Terwujudn Peningkat
Aksesibilitas Kualitas
Program Pengembangan Kinerja ya kualitas an kualitas
2 05 15 Serta Kesehatan 2.220.000.000 2.442.000.000
Pengelolaan Persampahan lingkunga lingkunga
Kualitass Lingkungan
n yang n
Kesehatan Masyarakat
sehat
Terpenuhinya Tersedianya Prasarana
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Lingkungan Bersih Dan Kualitas Lingkungan
2 05 15 02 Aceh Besar Prasarana Dan Sarana Dan Sarana 2.220.000.000 2.442.000.000 Lanjutan DLH
persampahan Sehat Terjaga
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Bertambahnya Sarana Terpenuhinya Sarana
Pengadaan Truk Armroll dan Kontainer sampah Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 720.000.000 792.000.000 Baru
Pengangkut Sampah Pengelolaan Sampah
Pengadaan Mobil Skylift Aceh Besar 1 Unit 1 Unit 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 41.127.410.880 45.240.151.968
URUSAN : PEKERJAAN UMUM
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.594.770.944 22.654.248.038
Kec
Pnk. Jalan Jeurat Siputeh - Tanoh Abee 1100 M 1.926.099.968 2.118.709.965 Baru
Seulimeum
Peningkatan Jalan Cot Goh - Bung Tujoh Kec Montasik 1000 M 1.071.200.000 1.178.320.000 Rehabilitas
Kec Suka
Peningkatan Jalan Tampok Blang - Tantuha 908 M 1.730.000.000 1.903.000.000 Baru
Makmur
Peningkatan Jalan Ulee Tui - Meunasara Kec Darul
. .550 M . . 1.339.000.064 1.472.900.070 Baru
Agung Imarah
Peningkatan Jalan Klieng Manyang - Tampok Kec Suka
. .650 M . . 1.339.000.064 1.472.900.070 Rehabilitas
Jeurat Raya Makmur
Peningkatan Jalan Pantee Kareung - Jembatan
Kec Montasik . .1050 M . . 2.163.000.064 2.379.300.070 Baru
Reudeup
Kec Kota
Peningkatan Jalan Merak, Jalan Camar, Jalan
Jantho (Jantho 1360 2.798.933.248 3.078.826.573 Lanjutan
Angsa, Jalan Belibis, Jalan Perkutut
Makmur)
Kec Simpang
Pemb. Jalan Ateuk Lam Ura - Kr. Mak 800 2.472.000.000 2.719.200.000 Lanjutan
Tiga
Peningkatan Jalan Lampeuneurut-Peukan Biluy
Aceh Besar 1200 M 4.505.537.536 4.956.091.290 Lanjutan
( ljt OTSUS 2019)
Peningkatan jalan Sibreh-Peukan Biluy (ljt
Aceh Besar 500 M 1.250.000.000 1.375.000.000 Lanjutan
OTSUS 20190
Program Pembangunan saluran
1 03 16 2.369.000.000 2.605.900.000
drainase/gorong-gorong
1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.369.000.000 2.605.900.000 Baru PUPR
Rehabilitasi Saluran Jalan Pasar Lambaro Kec Ingin Jaya . .1 Paket . . 721.000.000 793.100.000 Baru
Pembangunan Saluran Gp. Lamrukam Kec. Kec Peukan
. .1 Paket . . 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Peukan Bada Bada
Program pengembangan dan pengelolaan
1 03 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan 9.408.639.872 10.349.503.859
pengairan lainnya
1 03 24 20 Pembangunan Jaringan Irigasi 9.408.639.872 10.349.503.859 Lanjutan PUPR
Kec
Pembangunan Jaringan Irigasi Blang Nibong . .1 Paket . . 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Seulimeum
Pembangunan Jaringan Irigasi Sarah
Kec Leupung . .1 Paket . . 2.060.000.000 2.266.000.000 Lanjutan
Kec.Leupung
Pembangunan Pipanisasi Desa Data Cut, Weu,
Kec Kota
Gp. Jantho, baroh, Bueng, Awek, Jalin Kec. . .1 Paket . . 3.089.999.872 3.398.999.859 Baru
Jantho
Kota Jantho (Ljt)
pembangunan Bendung D.I Krueng Raba Kec Lhoknga 1 Unit 2.060.000.000 2.266.000.000 Baru
Rehabilitasi Saluran Irigasi Blang Leuhop Kec Lhoong 564 M 550.640.000 605.704.000 Baru
Program pengembangan kinerja
1 03 27 8.755.000.064 9.630.500.070
pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 27 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 8.755.000.064 9.630.500.070 Lanjutan PUPR
Pembangunan Jembatan Gantung Pipa Kec Kota
1 Paket 721.000.000 793.100.000 Baru
Distribusi Air Bersih WTP Krueng Montala Jantho
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
Kec
Air Bersih Kawasan Tungkop Kec. 1 Paket 1.854.000.000 2.039.400.000 Baru
Darussalam
Darussalam
Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Kec Kuta Cot
1 Paket 1.648.000.000 1.812.800.000 Baru
Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie Glie
Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih
Kec Ingin Jaya 1 Paket 1.751.000.064 1.926.100.070 Baru
Kawasan Ingin Jaya
Pembangunan SPAM Gp. Lon Asan Kec. Kec Leumbah
1 Paket 721.000.000 793.100.000 Baru
Lembah Seulawah Seulawah
Pembangunan Sadap dan perpipaan Kawasan Kec
1 Paket 2.060.000.000 2.266.000.000 Baru
Kemukiman Lampanah Seulimeum
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020
Kabupaten Aceh Besar
SUMBER DANA : OTSUS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 27.685.358.080 30.453.893.888
URUSAN : PENDIDIKAN
Penguatan
Meningkat
Dinul Islam
Meningkatnya nya
Dan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Kualitas PAUD TK 500.000.000 550.000.000
Peningkatan
Pendidikan Pendidika
Kualitas
n
Pendidikan
Pengadaan Pengadaan
1 01 15 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Aceh Besar Paud Tk Paud Tk 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah
Pengadaan Media Pengadaan Media
Pengadaan Media Pembelajaran PAUD Aceh Besar 12 Sekolah 12 Sekolah 500.000.000 550.000.000 Baru
Pembelajaran Paud Pembelajaran Paud
Penguatan
Dinul Islam Terseleng
Meningkatnya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan garanya
1 01 16 Kualitas SD/SMP 26.485.358.080 29.133.893.888
Sembilan Tahun Peningkatan Pendidika
Pendidikan
Kualitas n Karakter
Pendidikan
Peningkatan Terbangunnya
1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 6.310.000.000 6.941.000.000 Baru DIKBUD
Prasarana Pendidikan Prasarana Sekolah
Tersedianya Ruang
Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 1 Kec Pembangunan Smpn 1
Smpn 1 Darussalam Baru Smpn 1 Smpn 1darussalam 1.210.000.000 1.331.000.000 Baru
Darussalam (Relokasi) Kec. Darussalam Darussalam Darussalam
Darussalam
Pembangunan Gedung Sekolah SMPN Ali Pembangunan Ruang Tersedianya Ruang
Kec Indrapuri Smpn Ali Hasjmy Smpn Ali Hasjmy 2.400.000.000 2.640.000.000 Baru
Hasjmy (Boording) Smpn Ali Hasjmy Smpn Ali Hasjmy
Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung
Pembangunan Gedung Sekolah SDN Garot
Kec Leupung Sekolah Sdn Garot Sdn Garot Leupung Sekolah Sdn Garot Sdn Garot Leupung 950.000.000 1.045.000.000 Baru
Leupung
Leupung Leupung
Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama Pembangunan Asrama
Pembangunan Asrama Siswa SMPN 3 Al Kec Kota Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al Siswa Smpn 3 Al
1.250.000.000 1.375.000.000 Baru
Fauzul Kabir Kota Jantho Jantho Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota Fauzul Kabir Kota
Jantho Jantho Jantho Jantho
Penyediaan DED Tahun 2021 Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Kec Kota Pembangunan Rkb Sdn Terbangunnya Rkb Sdn
Pembangunan RKB SDN 5 Kota Jantho Sdn 5 Kota Jantho Sdn 5 Kota Jantho 500.000.000 550.000.000 Baru
Jantho 5 Kota Jantho 5 Kota Jantho
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Aceh Besar Sd Smp Sd Smp 500.000.000 550.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan Pendidikan
Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang Pembangunan Ruang
Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Lembah Kec Leumbah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah Guru Smpn 3 Lembah
500.000.000 550.000.000 Baru
Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah Seulawah
Terselenggaranya Terselenggaranya
1 01 16 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pendidikan Yang Sd/smp Pendidikan Yang Sd/smp 1.250.000.000 1.375.000.000 Baru DIKBUD
Berkualitas Berkualitas
Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab Pengadaan Alat Lab
Pengadaan Alat Lab Komputer SMP Aceh Besar 1.250.000.000 1.375.000.000 Baru
Komputer Smp Komputer Smp Komputer Smp Komputer Smp
Meningkatnya Kualitas
1 01 16 18 Pengadaan mebeluer sekolah Sd/smp Sd Smp Sd/smp 10.000.000.000 11.000.000.000 Baru DIKBUD
Pendidikan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Pengadaan Mebeluer Siswa Jenjang SD Aceh Besar Sd Sd 6.000.000.000 6.600.000.000 Baru
Pendidikan Pendidikan
Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer
Pengadaan Mebeluer Siswa Jenjang SMP Aceh Besar 3.400.000.000 3.740.000.000 Baru
Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp Siswa Jenjang Smp
Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebeluer
Pengadaan Mebeluer Guru SD/SMP Aceh Besar 600.000.000 660.000.000 Baru
Guru Sd/smp Guru Sd/smp Guru Sd/smp Guru Sd/smp
Meningkatkan Sarana
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan Terbangunnya Pagar
1 01 16 50 Aceh Besar Dan Prasarana Sd/smp Sd/smp 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru DIKBUD
upacara dan fasilitas parkir Sekolah
Pendidikan
Kec Kuta Cot Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie 500.000.000 550.000.000 Baru
Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie Smpn 2 Kuta Cot Glie
Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SMPN 1 Kuta Baro Kec Kuta Baro Pembangunan Pagar Smpn 1 Kuta Baro Smpn 1 Kuta Baro 500.000.000 550.000.000 Baru
Smpn 1 Kuta Baro
Smpn 1 Kuta Baro
Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar
Pembangunan Pagar SDN Leupung 26 Kec.
Kec Kuta Baro Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. Sdn Leupung 26 Kec. 500.000.000 550.000.000 Baru
Kuta Baro
Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro Kuta Baro
Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu
1 01 16 56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Aceh Besar Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik 3.650.000.128 4.015.000.141 Baru DIKBUD
Pendidik Pendidik
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Aceh Besar Pendidikan Profesi 300 Guru Pendidikan Profesi 300 Guru 3.150.000.128 3.465.000.141 Baru
Guru (ppg) Guru (ppg)
Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Aceh Besar 500.000.000 550.000.000 Baru
Kependidikan
Penyelenggaraan Meningkatnya Mutu
Pembinaan dan pengembangan sekolah unggul
1 01 16 84 Aceh Besar Sistem Pendidikan 23 Sd Dan 11 Smp Pendidikan Berkarakter 23 Sd Dan 11 Smp 2.775.357.952 3.052.893.747 Lanjutan DIKBUD
SD dan SMP
Terpadu Islami
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Sekolah Sistem Pendidikan Sekolah Sistem Sekolah Sistem
Aceh Besar 30 Sekolah 30 Sekolah 2.775.357.952 3.052.893.747 Baru
Terpadu SD/SMP Pendidikan Terpadu Pendidikan Terpadu
Sd/smp Sd/smp
Penguatan
Dinul Islam Lembaga
Meningkatnya Meningkat
Dan Pendidika
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Kualitas nya Mutu 700.000.000 770.000.000
Peningkatan n Non
Pendidikan Pendidika
Kualitas Formal
n
Pendidikan
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Terbangunnya Terselenggaranya
1 01 18 06 Aceh Besar Lembaga Non Formal Lembaga Non Formal 700.000.000 770.000.000 Baru DIKBUD
non formal Prasarana Pendidikan Pendidikan Non Formal
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
Penyelesaian Pembangunan Aula SKB Aceh Kec Kota
Pembangunan Aula Pembangunan Aula Pembangunan Aula Pembangunan Aula 700.000.000 770.000.000 Baru
Besar Jantho
Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar Skb Aceh Besar
Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
Pengadaan Alkes (1 PAKET ) lamtamot Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 1.042.678.976 1.146.946.874 Baru
Kesehatan
Dibangun Sesuai
Standar
Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
Pengadaan Mobileur ( 1 Paket ) lamtamot Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 500.000.000 550.000.000 Baru
Kesehatan
Dibangun Sesuai
Standar
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
Puskesmas,
Meningkatnya
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Pembantu
Pelayanan Bidang
(IPAL) Puskesmas, Dinas Kesehatan Aceh Aceh Besar Dan Jaringannya Yang 100% 100% 1.800.000.000 1.980.000.000 Baru
Kesehatan
Besar Dibangun Sesuai
Standar
Peralatan Igd,icu,rawat
Tersedianya Alat Inap,rawat Meningkatnya Pelayanan Pasien Yang
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Kec Indrapuri 1.500.000.000 1.650.000.000 Baru
Kesehatan Jalan,cssd,bdrs,dan Pelayanan Di Rs Optimal
Peralatan Kamar Bedah
Meningkat
Penurunan Menurunnya
kan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Angka Angka
pengetahu
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kemiskinan Kemiskinan
1 07 15 an 80% 500.000.000 550.000.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Dan
berusaha
(PMKS) Lainnya Penganggura Penganggura
bagi
n n
keluarga
miskin
Meningkatkan Meningkatkan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
1 07 15 04 Aceh Besar Pengetahuan Berusaha 3 Paket Pengetahuan Berusaha 3 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru DINSOS
usaha bagi keluarga miskin
Bagi Keluarga Miskin Bagi Keluarga Miskin
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi
Terbantunya Keluarga Terbantunya Keluarga
keluarga miskin Aceh Besar (UEP Fakir Miskin Aceh Besar 1 Paket 1 Paket 500.000.000 550.000.000 Baru
Miskin Miskin
)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Kode Prioritas DaerahSasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis Kegiatan Penanggung
dan Program/Kegiatan Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SKPK : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 16 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.500.000.000 2.750.000.000
URUSAN : PARIWISATA
Penurunan Menurunnya
Peningkat
Angka Angka
an Tempat
Program Pengembangan Destinasi Kemiskinan Kemiskinan
2 16 16 pengemba objek 2.500.000.000 2.750.000.000
Pariwisata Dan Dan
ngan wisata
Penganggura Penganggura
destinasi
n n
pariwisata
Pembangunan Sarana Pembangunan Sarana
Peningkatan pembangunan sarana dan Kec Mesjid
2 16 16 02 Dan Prasarana 1 Paket Dan Prasarana Objek 1 Paket 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru DISPORA
perasarana pariwisata Raya
Pariwisata Wisata
Terlaksananya
Pembangunan Kolam, Peningkatan Sarana
Pembangunan Kolam, Lapangan Parkir, Kios Kec Mesjid
Lapangan Parkir, Kios 1 Paket Dan Prasarana 1 Paket 2.500.000.000 2.750.000.000 Baru
Kuliner dan Gazebo di ie suum Raya
Kuliner Dan Gazebo Di Pariwisata
Ie Suum
KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD
B Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
1.1 Angka melek huruf % 96,68 98,57 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1 Laki-laki % 98,12 99,69
1.1.2 Perempuan % 95,17 97,45
1.2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 9,93 10,32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3 Angka partisipasi Sekolah % 97,77 98,33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1 Tidak/belum tamat SD % 14,19 12,51
1.4.2 SD Sederajat % 22,67 23,47
1.4.3 SLTP Sederajat % 23,96 24,42
1.5 Angka partisipasi murni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 97,62 98,78
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 79,44 83,87
1.6 Syariat Islam Dinas Syariat Islam
1.6.1 Penegakan dan pengamalan syariat islam % 80 95 Dinas Syariat Islam
1.6.2 Angka Melek Al-Quran % 85 93 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.3 Jumlah Santri/Santriwati Dayah Modern/Terpadu Orang 3.231 4.311 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.4 Jumlah Dayah Modern/Terpadu Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.5 Pusat kesehatan dan klinik dayah Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.6 Pusat Infromasi dan konseling dayah Unit 18 24 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.7 Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah % 25 37 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.8 Cakupan Sekolah yang menerapkan kurikulum pendidikan islam % 18 45 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.9 Jumlah Hafiz Al-Quran Orang 16 100 Dinas Pendidikan Dayah
1.6.10 Jumlah regulasi yang mendukung penegakan syariat islam Qanun 2 4 Dinas Syariat Islam
1.6.11 Penanganan pelanggaran syariat islam % 91 98 Dinas Satpol PPD dan WH
2. Kesehatan
2.1 Angka Usia harapan hidup Tahun 69,52 69,82 Dinas Kesehatan
2.2 Angka kelangsungan hidup bayi % 94,57 98,25 Dinas Kesehatan
2.3 Angka kematian bayi KH 42/1000 21/1000 Dinas Kesehatan
2.4 Angka kematian ibu KH 6/100.000 3/100.000 Dinas Kesehatan
2.5 Persentase balita gizi buruk % 1,02 0,45 Dinas Kesehatan
2.6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit % 100 100 Dinas Kesehatan
Jumlah Desa yang menerapkan Program Indonesia sehat - pendekatan keluarga (PIS-
2.7 Desa - 400 Dinas Kesehatan
PK)
3 Ketenagakerjaan
3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 59,09 65,64 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,49 5,80 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.3 Jumlah penduduk yang bekerja Orang 164.762 196.620 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
II PELAYANAN UMUM
A Pelayanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.1.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio 144 167
1.1.2 Rasio guru terhadap murid Rasio 16 19
1.1.3 Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan Minimum Dikdas dan
Unit 345 350
Mutu Pendidikan
1.2 Pendidikan menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio 212,12 245,56
1.2.2 Rasio guru terhadap murid Rasio 12,66 16,85
1.3 Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.3.1 Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) kondisi bangunan baik Unit 165 172
1.3.2 Sekolah Luar Biasa kondisi bangunan baik Unit 3 4
1.3.3 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Unit 210 219
1.3.4 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Unit 71 78
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unit
1.4.2 Taman Kanak-kanak (TK) Unit 223 567
1.4.3 Kelompok Belajar Unit 101 134
1.5 Angka Putus Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0
1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,01 0
1.6 Angka Kelulusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/MPD
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99,99 100
1.6.3 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik % 81,37 89,35
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita /100 balita 78,70 84,67 Dinas Kesehatan
2.2 Rasio Puskesmas, pusling, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk /1.000 pddk 35,67 50,66 Dinas Kesehatan
2.3 Rasio Rumah Sakit Umum per satuan penduduk /100.000 pddk 49,89 49,89 Dinas Kesehatan
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk /1.000 pddk 26,69 39,91 Dinas Kesehatan
2.5 Rasio tenaga medis dan kesehatan per satuan penduduk /1.000 pddk 38,06 52,38 Dinas Kesehatan
2.6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan % 75,41 85,88 Dinas Kesehatan
2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 72,41 90 Dinas Kesehatan
2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 Dinas Kesehatan
2.9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 100 100 Dinas Kesehatan
2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 Dinas Kesehatan
2.11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 100 Dinas Kesehatan
KONDISI KINERJA
TARGET CAPAIAN
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/NDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN PADA AWAL OPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020
PERIODE RPJMD
11.3 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 80 90 Dinas PP,PA, KB
B Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Km/unit 0,10 0,16
Ruang
1.2 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun orang/tahun 968.038 1.120.625 Dinas Perhubungan
2 Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.1 Ketaatan terhadap RTRW % 5 10
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.2 Luas wilayah produktif % 64,24 64,24
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.3 Luas wilayah industri % 0,04 0,04
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.4 Luas wilayah kebanjiran % 3,94 3,94
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
2.5 Luas wilayah perkotaan % 2,54 2,54
Ruang
3 Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
4.1 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih orang 26.888 29.000
Ruang
4 Komunikas dan Informatika
5.1 Ketersediaan daya listrik VA 62.638.925 62.638.925 Dinas Perhubungan
5.4 Jumlah jaringan komunikasi Unit/stasion 280 310 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.5 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 1 4 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.6 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk % 10 55 Dinas Informasi dan Komunikasi
5.7 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Media 27 33 Dinas Informasi dan Komunikasi
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Otonomi Daerah mempunyai tujuan yang dirangkum ke dalam tiga aspek utama, yaitu
Kesejahteraan Masyarakat (KM), Daya Saing Daerah (DSD), dan Pelayanan Umum. Ketiga
aspek tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dipakai sebagai dasar untuk
menentukan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target capaian untuk Indikator Kinerja Daerah
(IKD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 disajikan pada Tabel 6.1 berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 VI-1
BA B V II
P EN U TU P
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang
bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. RKPD ini telah
disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholders perencanaan pembangunan di
Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan sinergisitas antara
program/kegiatan prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Untuk
mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada
setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan prinsip efisien,
transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan
Dokumen RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, dan juga sebagai
acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas
pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dalam
pelaksanaan pembangunan daerah, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemudian, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga selain pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Aceh Besar dan TDBH Migas juga
direncanakan berasal dari APBA melalui Pemerintah Aceh dan APBN melalui Pemerintah Pusat.
RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD Tahun 2020 dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, yang
selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun
2020. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah :
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Aceh Besar berkewajiban untuk melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2020 ke dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 VII-1