Anda di halaman 1dari 738

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH 2018
“Memantapkan
Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota
“Memantapkan Pembangunan Sumber
dalam rangka dan Infrastruktur
Percepatan PemerataanKota
Kesejahteraan Rakyat”
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang


menjadi acuan untuk pembangunan daerah selama periode satu tahun sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah
memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RKPD ini, yang secara substansi mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini memiliki fungsi yang sangat
strategis dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2018 di
Provinsi DKI Jakarta karena merupakan pelaksanaan tahun pertama dari periode ke IV
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025. Oleh karena itu, RKPD ini harus mampu mewujudkan visi dan misi
pembangunan Jakarta pada periode berkenaan tersebut.
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ini dimaksudkan untuk
menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan dokumen Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI
Jakarta tahun 2018. Pasca disepakati dokumen KUA dan PPAS antara Pemerintah
Daerah dan DPRD, selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD kemudian akan dijadikan dasar dalam penyusunan
RAPBD tahun 2018.
Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018.
Tim penyusun RKPD tahun 2018 menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua
pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD
ini, di mana tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat terwujud.
Dokumen ini merupakan living document yang perlu disempurnakan, oleh karena itu
mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka untuk
penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan
masyarakat.

i
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xvi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ...................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1


1.1. Latar Belakang .................................................................................... 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................ 7
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................ 11
1.3.1. RKPD dan RKP 2018 ................................................................. 15
1.3.2. RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 18
1.3.3. RKPD, Renja SKPD/UKPD, dan KUA-PPAS Tahun 2018 .......... 20
1.3.3.1. Daftar Program dan Kegiatan ...................................... 23
1.3.3.1.1. Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum
SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah ........................................................ 23
1.3.3.1.2. Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus
SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah ........................................................ 25

ii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

1.3.3.1.3. Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus


Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ................................. 26
1.3.3.2. Penggunaan Sistem Informasi ..................................... 29
1.4. Tahapan Penyusunan RKPD ............................................................. 32
1.4.1. Pendekatan Politik ....................................................................... 35
1.4.2. Pendekatan Teknokratik .............................................................. 45
1.4.3. Pendekatan Partisipatif ................................................................ 46
1.4.4. Pendekatan Atas~Bawah (Top~Down) ........................................ 48
1.4.5. Pendekatan Bawah~Atas (Bottom~Up) ....................................... 49
1.4.5.1. Mekanisme Musrenbang ................................................ 49
1.4.5.1.1. Rembuk RW ................................................. 52
1.4.5.1.2. Musrenbang Kelurahan ................................ 58
1.4.5.1.3. Musrenbang Kecamatan ............................... 60
1.4.5.1.4. Musrenbang Kota/Kabupaten ....................... 61
1.4.5.1.5. Musrenbang Provinsi .................................... 64
1.4.5.2. Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat .............. 66
1.5. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 68
1.6. Sistematika Dokumen RKPD ............................................................ 69

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN


KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ................................. 71
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................................... 72
2.1.1. Sejarah Kota Jakarta ................................................................... 72
2.1.2. Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta ..................................... 77
2.1.3. Aspek Geografi dan Demografi ................................................... 79
2.1.4. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ................................................. 80
2.1.4.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ............................ 80
2.1.4.2. Letak dan Kondisi Geografis .......................................... 83
2.1.4.3. Topografi ....................................................................... 84
2.1.4.4. Geologi .......................................................................... 86
2.1.4.5. Hidrologi ........................................................................ 90
2.1.4.6. Klimatologi ..................................................................... 95
2.1.4.7. Penggunaan Lahan ........................................................ 97
2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah ................................................. 100
2.1.6. Wilayah Rawan Bencana.............................................................. 102
2.1.7. Demografi ..................................................................................... 108

iii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ............................... 111


2.2.1. Aspek Kesejahteraan Rakyat........................................................ 111
2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............ 111
2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB)................................................ 112
2.2.1.1.2. Laju Inflasi .................................................... 118
2.2.1.1.3. PDRB Perkapita............................................ 119
2.2.1.1.4. Indeks Gini.................................................... 120
2.2.1.1.5. Tingkat Kemiskinan ...................................... 122
2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ........................................... 126
2.2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ........... 126
2.2.1.2.2. Pendidikan .................................................... 129
2.2.1.2.3. Kesehatan .................................................... 133
2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan........................................... 135
2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .................................. 135
2.2.2. Aspek Pelayanan Umum .............................................................. 137
2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar............................ 137
2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan ....................................... 137
2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan ........................................ 139
2.2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ru-
ang .............................................................. 142
2.2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawa-
san Permukiman ........................................... 143
2.2.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ............................. 145
2.2.2.1.6. Urusan Sosial ............................................... 149
2.2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .................... 150
2.2.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja .................................... 150
2.2.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak ............................................. 151
2.2.2.2.3. Urusan Pangan ............................................. 153
2.2.2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup ............................ 155
2.2.2.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Ca-
tatan Sipil ...................................................... 158
2.2.2.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan De-
sa ................................................................. 159
2.2.2.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

iv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

Berencana .................................................... 163


2.2.2.2.8. Urusan Perhubungan.................................... 164
2.2.2.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika ............. 169
2.2.2.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 170
2.2.2.2.11. Urusan Penanaman Modal ........................... 171
2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ............. 173
2.2.2.2.13. Urusan Statistik ............................................ 173
2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan ..................................... 174
2.2.2.2.15. Urusan Perpustakaan .................................. 174
2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan ...................................................... 175
2.2.2.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan ................... 175
2.2.2.3.2. Urusan Pariwisata......................................... 176
2.2.2.3.3. Urusan Pertanian .......................................... 176
2.2.2.3.4. Urusan Perdagangan.................................... 177
2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian .................................... 179
2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang ................................................ 181
2.2.2.4.1. Perencanaan ................................................ 181
2.2.2.4.2. Keuangan ..................................................... 181
2.2.2.4.3. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Pera-
turan Perundang-Undangan ......................... 182
2.2.2.5. Fokus Urusan Pemerintahan Umum ............................... 182
2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah ........................................................... 183
2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.............................. 183
2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per
Kapita ........................................................... 183
2.2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah
Tangga Per Kapita ........................................ 184
2.2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur............................... 185
2.2.3.2.1. Fasilitas Listrik dan Telepon ......................... 185
2.2.3.2.2. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa 186
2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi ................................................. 188
2.2.3.3.1. Keamanan dan Ketertiban ............................ 188
2.2.3.3.2. Kemudahan Perijinan ................................... 188
2.2.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia .......................................... 189
2.2.3.4.1. Kualitas Tenaga Kerja .................................. 189
2.2.3.4.2. Rasio Ketergantungan .................................. 190
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan
Realisasi RPJMD ................................................................................. 191

v
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

2.3.1. Urusan Pendidikan ...................................................................... 191


2.3.2. Urusan Kesehatan ....................................................................... 195
2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum ............................................................ 198
2.3.4. Urusan Perumahan Rakyat ......................................................... 216
2.3.5. Urusan Penataan Ruang .............................................................. 218
2.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ............................................ 219
2.3.7. Urusan Perhubungan ................................................................... 221
2.3.8. Urusan Lingkungan Hidup ............................................................ 226
2.3.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................... 233
2.3.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...... 235
2.3.11. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) 235
2.3.12. Urusan Sosial ............................................................................. 236
2.3.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ............................... 237
2.3.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............................ 238
2.3.15. Urusan Penanaman Modal ......................................................... 240
2.3.16. Urusan Kebudayaan................................................................... 240
2.3.17. Urusan Pemuda dan Olahraga ................................................... 242
2.3.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................... 245
2.3.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke-
uangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi-
an ............................................................................................... 247
2.3.20. Urusan Ketahanan Pangan ........................................................ 268
2.3.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................... 269
2.3.22. Urusan Statistik .......................................................................... 270
2.3.23. Urusan Kearsipan ...................................................................... 270
2.3.24. Urusan Komunikasi dan Informatika ........................................... 271
2.3.25. Urusan Perpustakaan................................................................. 273
2.3.26. Urusan Pertanian ....................................................................... 274
2.3.27. Urusan Kehutanan ..................................................................... 274
2.3.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .................................. 275
2.3.29. Urusan Pariwisata ...................................................................... 275
2.3.30. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................................. 276
2.3.31. Urusan Perdagangan ................................................................. 277
2.3.32. Urusan Perindustrian.................................................................. 278
2.3.33. Evaluasi Pengelolaan BUMD .................................................... 278
2.3.33.1. Urusan Pemerintahan ................................................ 280
2.3.33.2. Urusan Perumahan Rakyat ....................................... 281

vi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

2.3.33.3. Urusan Lingkungan Hidup ......................................... 282


2.3.33.4. Urusan Ketahanan Pangan ....................................... 283
2.3.33.5. Urusan Pariwisata ..................................................... 284
2.3.33.6. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........... 284
2.3.33.7. Kinerja Keuangan BUMD .......................................... 285
2.3.33.7.1. Belanja CAPEX ....................................... 286
2.3.33.7.2. Belanja OPEX ......................................... 286
2.3.34. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017 ........... 287
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................ 388
2.4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan RPJMN Tahun
2015-2019 .................................................................................. 393

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEU-


ANGAN DAERAH ....................................................................................... 395
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................................... 396
3.1.1. Perekonomian Global .................................................................. 396
3.1.2. Perekonomian Nasional............................................................... 398
3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah ............................................................. 400
3.1.3.1. Produk Domestik Regionsl Bruto (PDRB) ..................... 400
3.1.3.2. Inflasi ............................................................................ 403
3.1.3.3. Nilai Tukar .................................................................... 406
3.1.3.4. Investasi ....................................................................... 407
3.1.3.5. Kemiskinan ................................................................... 407
3.1.3.6. Indeks Pembangunan Manusia .................................... 408
3.1.3.7. Ketenagakerjaan .......................................................... 409
3.1.3.8. Ekspor dan Impor ......................................................... 410
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ........................... 412
3.1.4.1. Tantangan dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
DKI Jakarta ................................................................... 412
3.1.4.2. Tantangan dan Prospek Inflasi DKI Jakarta .................. 413
3.1.4.3. Tantangan dan Prospek Nilai Tukar.............................. 415
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... 415
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................. 416
3.2.1.1. Pajak Daerah ................................................................ 417
3.2.1.2. Retribusi Daerah........................................................... 419
3.2.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

vii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

Lain-lain Pendapatan Asli Daera Yang Sah .................. 420


3.2.1.4. Dana Perimbangan ....................................................... 421
3.2.1.5. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ....................... 421
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................... 422
3.2.2.1. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat Dan Be-
Lanja Wajib ................................................................... 422
3.2.2.2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam
Pencapaian Visi Dan Misi RPJPD 2005-2025 ............... 423
3.2.2.3. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggara-
an Urusan Pemerintah Daerah ..................................... 424
3.2.2.4. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga............ 424
3.2.2.5. Kebijakan Terkait Dana Alokasi Khusus ....................... 425
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................ 426
3.2.3.1. Pembiayaan dengan Skema APBD .............................. 426
3.2.3.2. Pembiayaan dengan Skema Non-APBD....................... 427
3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................... 429
3.3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah .............................. 429
3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah ...................................... 431
3.3.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah .............................. 432
3.4. Neraca Keuangan Daerah ................................................................... 433

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................ 437


4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................. 439
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ............................ 439
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 .. 441
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 .......................... 462
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional Tahun 2018.................... 462
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Ta-
hun 2005-2025 ........................................................................... 464
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakara Tahun 2018 470

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............... 527


5.1. Usulan Hasil Rembuk RW yang Terakomodir dalam Rencana Kerja
SKPD/UKPD ......................................................................................... 528
5.2. Usulan Program Prioritas Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat ........... 531
5.3. Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Pro-

viii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

vinsi DKI Jakarta .................................................................................. 550


5.4. Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta 641
5.4.1. Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses Kedua dan Ketiga
DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 ................ 641
5.4.2. Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Pro-
vinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 ................................. 642
5.5. Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat ....................................... 643
5.6. Prioritas Pembangunan Kewilayahan Tahun 2018 ........................... 644
5.6.1. Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat ....... 644
5.6.1.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 645
5.6.1.2. Prioritas Pembangunan Skala Kawasan .................... 647
5.6.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara ........ 656
5.6.2.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 656
5.6.2.2. Prioritas Pembangunan Skala Kawasan .................... 665
5.6.3. Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat ........ 670
5.6.3.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 671
5.6.3.2. Prioritas Pembangunan Skala Kawasan .................... 678
5.6.4. Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan .... 681
5.6.4.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 681
5.6.4.2. Prioritas Pembangunan Skala Kawasan .................... 688
5.6.5. Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur ....... 690
5.6.5.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 690
5.6.5.2. Prioritas Pembangunan Skala Kawasan .................... 691
5.6.6. Prioritas Pembangunan Wilayah Kab. Adm. Kep. Seribu ........... 693
5.6.6.1. Prioritas Pembangunan Skala Program ..................... 693
5.7. Prioritas Pengembangan Jabodetabekpunjur ................................... 701
5.8. Program dan Prioritas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ................. 702
5.8.1. Fokus Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ........... 702
5.8.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 dalam Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018 .......................................................................................... 704
BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 705

LAMPIRAN I : Usulan Hasil Musrenbang Yang Telah Diakomodir Dalam Rencana


Kerja SKPD/UKPD
LAMPIRAN II : Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016 dan 2017
LAMPIRAN III: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi

ix
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI

DKI Jakarta Tahun 2018


LAMPIRAN IV: Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat
LAMPIRAN V : Rencana Penyediaan Fasilitas Publik Sebagai Bagian dari
Kompensasi Pelampauan KLB
LAMPIRAN VI : Hasil Konsultasi Publik pada Rancangan RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018
LAMPIRAN VII: Hasil Sinkronisasi dengan Visi, Misi dan Program Gubernur
Terpilih

x
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 ......... 16
Tabel 1.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah ............................................................................................... 21
Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ........................................................................ 24
Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ........................................................................ 25
Tabel 1.5 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah ............................................................ 27
Tabel 1.6 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan
Kegiatan SKPD/UKPD ........................................................................ 31
Tabel 1.7 Sandingan Janji Kerja Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih .. 38
Tabel 1.8 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 .................................................. 55
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ....................... 82
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 . 91
Tabel 2.3 Luas Situ/Rawa di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 .......................... 92
Tabel 2.4 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2015 .................................................................. 95
Tabel 2.5 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-
2015 ................................................................................................... 96
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d.
2015 ................................................................................................... 108
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di

xi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ............................. 110
Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015 ..................................................................... 111
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta .......... 112
Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah) ...................................... 113
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................ 115
Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................ 116
Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provin-
si DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 .................................................. 117
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah) ................. 118
Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ...................... 118
Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 ..... 119
Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provin-
si DKI Jakarta ..................................................................................... 122
Tabel 2.18 Perkembangan IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 s.d. 2016 ....... 127
Tabel 2.19 IPM Menurut Kabupaten/Kota 2015 s.d. 2016 .................................... 128
Tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk .............................................................. 134
Tabel 2.21 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta ....................... 135
Tabel 2.22 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk ................................................. 137
Tabel 2.23 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-
2016 ................................................................................................... 138
Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2016 .. 139
Tabel 2.25 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta
2013-2016 .......................................................................................... 140
Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012 s.d. 2016 ................................................................................... 140
Tabel 2.27 Perkembangan Cakupan kelurahan UCI ............................................ 141
Tabel 2.28 Cakupan Puskesmas 2010-2016 ........................................................ 141
Tabel 2.29 Cakupan Puskesmas Pembantu 2013-2016 ....................................... 142
Tabel 2.30 Rasio TPS per Satuan Penduduk ....................................................... 143
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015 ........................................ 143
Tabel 2.32 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk .................... 145

xii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
xTabel 2.33 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Ma-
syarakat ............................................................................................. 147
Tabel 2.34 Penanganan PMKS ............................................................................ 150
Tabel 2.35 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-
2016 ................................................................................................... 151
Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta,
Tahun 2014-2016 ............................................................................... 151
Tabel 2.37 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-
2016 ................................................................................................... 152
Tabel 2.38 Rasio KDRT ....................................................................................... 152
Tabel 2.39 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Kekerasan ........................................................................... 153
Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Pangan ......................................................... 153
Tabel 2.41 Produktivitas Padi ............................................................................... 154
Tabel 2.42 Pencemaran Status Mutu Air ............................................................... 155
Tabel 2.43 Pemantauan Badan Air ....................................................................... 156
Tabel 2.44 Pengawasan Terhadap Amdal ............................................................ 156
Tabel 2.45 Luas Permukiman yang Tertata........................................................... 157
Tabel 2.46 Penegakan Hukum Lingkungan........................................................... 157
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil ..................................................................................................... 159
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......... 161
Tabel 2.49 Rasio Akseptor KB .............................................................................. 163
Tabel 2.50 Cakupan Peserta KB Aktif ................................................................... 163
Tabel 2.51 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum ............. 165
Tabel 2.52 Jumlah Arus orang dan Barang ........................................................... 165
Tabel 2.53 Rasio Ijin Trayek.................................................................................. 166
Tabel 2.54 Jumlah Pelabuhan............................................................................... 167
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) .......... 167
Tabel 2.56 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ....................................... 168
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... 169
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .......... 171
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Penanaman Modal .................................................... 172
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .......................... 173
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Statistik ......................................................... 173
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan ................................................. 174
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan .............................................. 175

xiii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan .............................. 176
Tabel 2.65 Kunjungan Wisata ............................................................................... 176
Tabel 2.66 Rasio Nilai Tukar Petani ...................................................................... 177
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan ................................................ 178
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian ................................................ 180
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan ........ 181
Tabel 2.70 Opini BPK Atas LKPD ......................................................................... 182
Tabel 2.71 Indikator Urusan Pemerintahan Umum................................................ 183
Tabel 2.72 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .............................................. 184
Tabel 2.73 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan ........................ 184
Tabel 2.74 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler ........................................... 185
Tabel 2.75 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik ................................................. 186
Tabel 2.76 Jumlah Usaha Restoran ...................................................................... 186
Tabel 2.77 Fasilitas Perdagangan dan Jasa ......................................................... 187
Tabel 2.78 Angka Kriminalitas............................................................................... 188
Tabel 2.79 Lama Proses Perijinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ................ 189
Tabel 2.80 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan . 189
Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan ......................................................................... 190
Tabel 2.82 Pengelompokan BUMD dan Persentase Kepemilikan Saham ............ 279
Tabel 2.83 Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011-2016 ................. 285
Tabel 2.84 Belanja Capital Expenditur (Capex) BUMD tahun 2016 ...................... 286
Tabel 2.85 Belanja Operating Expenditure (Opex) BUMD tahun 2016 ................. 287
Tabel 2.86 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan
Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan ................................ 288
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018 ........... 397
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional .............................................. 400
Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Ber-
laku ..................................................................................................... 401
Tabel 3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan 2016 ............................ 403
Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Ke-
lompok Pengeluaran ........................................................................... 405
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Ja-
karta .................................................................................................... 407
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI
Jakarta ................................................................................................ 408
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI
Jakarta ................................................................................................ 409

xiv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Ja-
karta (Ribu USD) ................................................................................. 410
Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Ja-
karta (Ribu USD) ................................................................................ 411
Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ... 413
Tabel 3.12 Potensi risiko inflasi 2017 .................................................................... 414
Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ............................. 415
Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar ............................................................................. 415
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Ja-
karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 430
Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) ............................. 431
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Ja-
karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 432
Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta
(dalam Milyar Rupiah) ......................................................................... 433
Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025
Periode Tahun 2018-2022 ................................................................... 469
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2018 .................. 471
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada
Renja SKPD/UKPD 2018 .................................................................... 530
Tabel 5.2 Daftar Usulan Prioritas Daerah Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat ..... 532
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Tahun
2018 di Provinsi DKI Jakarta .............................................................. 551
Tabel 5.4 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Kedua dan Ketiga DPRD Provin-
si DKI Jakarta Tahun 2016 ................................................................. 642
Tabel 5.5 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 ........................................................................... 643

xv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018 ............................ 3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ............................................ 13
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial ......... 14
Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) ....................... 16
Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang .......................................................... 30
Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting ..................................... 30
Gambar 1.7 Ilustrasi Garis Besar Tahapan Penyusunan RKPD .............................. 34
Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD ...................... 36
Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik .......................................................... 45
Gambar 1.10 Mekanisme Penelaahan Hasil Reses DPRD Yang Telah Diparipurna-
kan ..................................................................................................... 47
Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top-Down ........................................................... 48
Gambar 1.12 Mekanisme Penyusunan APBD .......................................................... 50
Gambar 1.13 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018 .............................. 51
Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW ................................... 52
Gambar 1.15 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi ..................... 65
Gambar 1.16 Kanal Usulan Langsung Masyarakat ................................................. 67
Gambar 1.17 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat ...................... 67
Gambar 2.1 Peta Jayakarta 1527 ........................................................................... 74
Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia ........................................................................... 75
Gambar 2.3 Peta Batavia 1667 ............................................................................... 75
Gambar 2.4 Peta Batavia 1897 ............................................................................... 75
Gambar 2.5 Posisi Geografis Jakarta ..................................................................... 79
Gambar 2.6 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta ............................................... 81
xvi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.7 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi ..... 83
Gambar 2.8 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek .................................... 85
Gambar 2.9 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.............................. 87
Gambar 2.10 Potongan Melintang Selatan – Utara ................................................... 89
Gambar 2.11 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta ................................ 98
Gambar 2.12 Sebaran Zona Nilai Tanah .................................................................. 99
Gambar 2.13 Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta .............. 101
Gambar 2.14 Peta Banjir Tahun 2016 ....................................................................... 103
Gambar 2.15 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta ......................... 104
Gambar 2.16 Peta Lokasi Kebakaran Bulan September Tahun 2016 ....................... 105
Gambar 2.17 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta............. 107
Gambar 2.18 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ........................ 109
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta ................................... 113
Gambar 2.20 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta ............................................ 120
Gambar 2.21 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta ............................... 121
Gambar 2.22 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%)................................. 124
Gambar 2.23 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Non Makanan beserta Kontribusinya (%) ......................... 124
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta ........................................................... 125
Gambar 2.25 IPM DKI Jakarta dan Indonesia 2010-2016 ........................................ 127
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2011-2016 ........................................................................................... 129
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2012-2016 ............................................................................... 130
Gambar 2.28 Perkembangan APK Provinsi DKI Jakarta 2010-2016 ......................... 131
Gambar 2.29 Perkembangan APM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2016.............. 132
Gambar 2.30 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2010-2016 ........................................................................................... 133
Gambar 2.31 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi DKI Jakarta
2012-2016 ........................................................................................... 134
Gambar 2.32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta .. 142
Gambar 2.33 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta ......................... 149
Gambar 2.34 Persentase Penanganan Sampah ....................................................... 158
Gambar 2.35 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah ....... 182
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional ........................................................ 398

xvii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.2 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016 .............................................. 399
Gambar 3.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD ............................ 406
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional ........................................................ 440
Gambar 5.1 Peta Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan di Wilayah
Jakarta Pusat (Zona 1 dan Zona 2) .................................................... 652
Gambar 5.2 Peta Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan
rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya di Wilayah Jakarta
Pusat .................................................................................................. 653
Gambar 5.3 Pembangunan/peningkatan jalan di Wilayah Jakarta Pusat (Zona 1 dan
Zona 2) ............................................................................................... 654
Gambar 5.4 Peta Pembutan kran air minum/ public drinking water (3 Lokasi) ........ 656
Gambar 5.5 Peta Bantuan Pengamanan pada Venue Sea Games ........................ 665
Gambar 5.6 Peta 12 Destinasi Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara .................. 666
Gambar 5.7 Peta Koridor Jalan Yos Sudarso ......................................................... 668
Gambar 5.8 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mooke-
vart ..................................................................................................... 672
Gambar 5.9 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Grogol . 673
Gambar 5.10 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Apuran 675
Gambar 5.11 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekreta-
ris ....................................................................................................... 676
Gambar 5.12 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung
Sisi Barat ............................................................................................ 677
Gambar 5.13 Pemetaan Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun
2018 ................................................................................................... 680
Gambar 5.14 Peta Lokasi Kawasan Setu Babakan .................................................. 688

xviii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH
DAN SINGKATAN
Adm. Administrasi
AHH Angka Harapan Hidup saat lahir
AKB Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK Angka Partisipasi Kasar
APM Angka Partisipasi Murni
ATK Alat Tulis Kantor
AU Angkatan Udara
Banda Pembangunan Daerah
Banggar Badan Anggaran
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWSCC Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
BI Bank Indonesia
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKSP Badan Kerja Sama Pembangunan
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana

xix
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Bonbin Kebon Binatang
BOP Biaya Operasional Pendidikan
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS Badan Pusat Statistik
BT Bujur Timur
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
C Celcius
CAT Cekungan Air Tanah
CAPEX Capital Expenditure
CSR Corporate Social Responsibility
DAK Dana Alokasi Khusus
Dapil Daerah Pemilihan
DKI Daerah Khusus Ibukota
DPD Dewan Perwakilan Daerah
dpl Di atas Permukaan Laut
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRD Dewan Riset Daerah
e-Budgeting Aplikasi penganggaran berbasis website yang dibangun untuk
mendukung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
e-Musrenbang Aplikasi perencanaan partisipatif berbasis website yang dibangun
untuk mendukung proses penjaringan usulan masyarakat sebagai
bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
e-Planning Aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk
mendukung proses upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
FKLU Forum Anak, Forum Komunikasi Lanjut Usia
Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Forkopimko Forum Komunikkasi Pimpinan Kota
H Haji
Ha Hektar
HLS Harapan Lama Sekolan
Ingub Instruksi Gubernur

xx
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
IPM Indeks Pembangunan Manusia
Jabodetabekjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur
Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
JAKBAR Jakarta Barat
JAKPUS Jakarta Pusat
JAKSEL Jakarta Selatan
JAKTIM Jakarta Timur
JAKUT Jakarta Utara
Jaya Jakarta Raya
Kapolda Kepala Kepolisian Daerah
Kasgar Kepala Staf Garnisun
KDO Kendaraan Dinas Operasional
KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
Kep. Kepulauan
Kepgub Keputusan Gubernur
Kepmen Keputusan Menteri
Keppres Keputusan Presiden
Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik
KJK Koperasi Jasa Keuangan
KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KJP Kartu Jakarta Pintar
kkal Kilo Kalori
K/L Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian
KLB Koefisien Lantai Bangunan
Koarmabar Komando Armada Indonesia Kawasan Barat
Kp. Kampung
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU Komisi Pemilihan Umum
KTP Kartu Tanda Penduduk
KUA Kebijakan Umum APBD
KUMKM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LED Light Emitting Diode
LH Lingkungan Hidup
LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LKPD Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
LKPJ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

xxi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan
LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LS Lintang Selatan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
M Meter
m meter
m' Meter lari
2
m Meter persegi
M3 Meter Kubik
mbmt
Metro Metropolitan
MHT Muhammad Husni Thamrin
Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangnas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
n/a Not Available (tidak tersedia)
NIK Nomor Induk Kependudukan
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPEX Operating Expenditures
Ormas Organisasi Masyarakat
Orsospol Organisasi Sosial Politik
P2KKP Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Pangdam Panglima Daerah Militer
Pangkoops Panglima Komando Operasi
PDB Produk Domestik Bruto
Pdk Pondok
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
PEMK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
Pemprov Pemerintah Provinsi
Perda Peraturan Daerah
Pergub Peraturan Gubernur
Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri
PILKADA Pemilihan Kepala Daerah
PIPS Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi
PJU Penerangan Jalan Umum
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLN Perusahaan Listrik Negara

xxii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
PNS Pegawai Negeri Sipil
Pokmas Kelompok Masyarakat
PPKD Pusat Pelatihan Kerja Daerah
PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPERA Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUS Pasangan Usia Subur
PZ Peraturan Zonasi
Raker Rapat Kerja
Rakorbangpus Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakortek Rapat Koordinasi Teknis
RAPBD Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Rbt Rambutan
Renja Rencana Kerja
Renstra Rencana Strategis
RDTR Rencana Detil Tata Ruang
RI Republik Indonesia
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKP Rencana Kerja Pemerintah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS Rata-rata Lama Sekolah
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD Rumah Sakit Umum Daerah
RSUK Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan
RT Rukun Tetangga
RTR Rencana Tata Ruang
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
RW Rukun Warga
Satker Satuan Kerja
sd Sampai Dengan
SDA Sumber Daya Alam

xxiii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
SE Surat Edaran
Sekda Sekretaris Daerah
Setda Sekretariat Daerah
SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM Standar Pelayanan Minimal
Suban Suku Badan
Subanppekab Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Subanppeko Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Sudin Suku Dinas
TALI Telepon, Air, Listrik dan Internet
TGUPP Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TI Teknologi Informasi
UCI Universal Child Immunization
UI Universitas Indonesia
UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah
UU Undang-Undang
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
ytd Year to Date
Yonhub Batalyon Perhubungan
yoy Year on Year

xxiv
1 Pendahuluan
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. RKPD, yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, merupakan salah satu dokumen perencanaan
pambangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari NKRI, Pemprov. DKI Jakarta juga memiliki kewajiban dalam
menyusun RKPD tersebut.

Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah yang memiliki
kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus
sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai posisi yang strategis
dalam pembangunan nasional maupun kawasan. Selain sebagai pusat perekonomian
Indonesia, Jakarta juga merupakan pusat kebudayaan dan politik nasional. Di samping
itu, dalam konteks yang lebih luas pada lingkup kawasan regional dan Internasional,
Jakarta juga berperan sebagai salah satu megapolitan yang berpengaruh di kawasan
Asia Tenggara. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilliki
tugas untuk menata, membangun dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial,
budaya, dan politik yang berkeadilan dan berkesinambunugan untuk menjadikan Jakarta
sebagai kota yang nyaman, tertib, aman dan bermartabat. Dengan kedudukan tersebut,
Provinsi DKI Jakarta mempunyai tantangan yang besar dan kompleks. Sebagai
dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 diharapkan
dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta dan peran penting Jakarta,
baik dalam skala nasional maupun kawasan regional.

2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018


` Periode RPJMD 2013-2017 Periode RPJMD 2018-2022

RKP
Program
prioritas rancangan
nasional Kerangka
Program
Ekonomi
strategis
Daerah
nasional

program
`prioritas
RPJPD RKPD pembangunan
daerah

rencana kerja
Visi, Misi & pendanaan
Program dan prakiraan
Kepala Daerah maju
Terpilih

Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2017, RKPD


Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama periode
pembangunan tahun 2018-2022. Pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD
Provinsi DKI Tahun 2013-2017 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana
pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada
sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan
mengacu pada RPJMN 2015-2019 serta dalam penyusunannya mengacu pula pada
RKP Tahun 2018.

Di samping itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, mengamanatkan bahwa
bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka juga
mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional
dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan

3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Penjabaran substansi
dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-
2025 adalah:

“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman,


Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”1 0F

Selanjutnya, periode jangka panjang 2005-2025 tersebut dibagi dalam tahapan


jangka menengah dengan durasi 5 (lima) tahunan. Fase 2018-2022 adalah periode
pembangunan jangka menengah tahap ke-4, yang merupakan periode untuk
memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,
berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas
inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata
kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta


tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat
pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke-4
tersebut. Selain itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA)
sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam RKP
Tahun 2018, juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018.

Dalam menyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov. DKI
Jakarta mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan
bawah~atas (bottom~up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala
Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat
pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan

1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005-2025

4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan
teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang
dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana
pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan
menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas~bawah dan
bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Kelurahan 2.1F

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan


Rancangan RKP 2018, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga dilakukan melalui
peningkatan kualitas kebijakan Money Follow Priority Programs melalui pendekatan
Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Penguatan implementasi Money Follow
Priority Programs dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas
pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi
kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi
sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif
dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2)
perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis
kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4)
penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan 3. 2F

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan


dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat menjadi dokumen perencanaan

2 Penjelasan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat
20 Maret 2017,
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&t
ahun=2004
3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2017, ‘Rancangan Awal RKP 2018’,

dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda 11 April 2017, Jakarta, hal. 6

5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan


lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan
kemajuan dan kesatuan Nasional.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan
berbasis sistem informasi sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Melalui penerapan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses perencanaan dan
penganggaran daerah secara signifikan dengan mengedepankan prinsip perencanaan
dan penganggaran terpadu, di mana Perencanaan Pembangunan Daerah:

(1) Merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan


sistem penganggaran daerah;

(2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

(3) Wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan


dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;

(4) Merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi


pembangunan daerah;

(5) Mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan
target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran;
dan

(6) Dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan


berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;


16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

29. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha;
30. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
31. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan,
Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi
terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015
tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai
Bangunan;
33. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi
Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
34. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
35. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
36. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program
dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
37. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
38. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim
Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017;
39. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumusan Program
Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;

9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

40. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan Usulan Langsung Masyarakat;
41. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pra
Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Dan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017;
42. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018;
43. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018;
44. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018;
45. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59/SE/2016 tentang Pedoman Musrenbang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
46. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018;
47. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
dan
48. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017

10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.3. Hubungan antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem


perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada
gambar 1.2. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD
tersebut menjadi pedoman bagi SKPD/UKPD dalam menyusun Renja SKPD/UKPD, di
mana Renja SKPD/UKPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam
hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang
Nasional.

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas


yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan
spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis
Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR dan PZ,
serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan
Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan RKPD
yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan berpedoman dengan RPJP
Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan
RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan
dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan
dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.
Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di
atas dapat dilihat pada gambar 1.3

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov.
DKI Jakarta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan
nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kebijakan
tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018 yang merupakan penjabaran
dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan

11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks
daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan
jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan
dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan,
mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum
RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih ditetapkan melalui
Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemprov. DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan
Gubernur yang menetapkan Program Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 untuk
menjembatani antara fase RPJMD 2013-2017 dan RPJMD 2018-2022, sehingga
kesinambungan pembangunan dapat tetap terjaga.

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan
RKA SKPD dan UKPD Tahun 2018 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
RAPBD DKI Jakarta tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen
lainnya dan menjadi bagian dalam proses APBD Tahun 2018.

12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial

14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2018

Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan
sinkronisasi kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam
mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum
dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terutama dalam perwujudan:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan


memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,


demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-


daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan


penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor


strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita)

Sumber : http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg

Selanjutnya dalam RKP Tahun 2018, 9 (sembilan) agenda tersebut pada


Rancangan RKP Tahun 2018 diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas nasional
dan 30 program prioritas sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 4 3F

No Prioritas Nasional Program Prioritas


(1) (2) (3)
1 Pendidikan 1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kualitas Guru
2 Kesehatan 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat)
3 Perumahan dan Permukiman 6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
4 Pengembangan Dunia Usaha dan 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari
Pariwisata 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)(dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)(dari
14)

4Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018, Bappenas, Jakarta

16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

No Prioritas Nasional Program Prioritas


(1) (2) (3)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan
Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa
Bernilai Tambah Tinggi
5 Ketahanan Energi 13. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6 Ketahanan Pangan 15. Peningkatan Produksi Pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana
pertanian (termasuk irigasi)
7 Penanggulangan Kemiskinan 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
8 Infrastruktur, Konektivitas dan 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kemaritiman Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-
moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan
Informatika
9 Pembangunan Wilayah 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan
Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
(a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua
10 Politik, Hukum, Pertahanan dan 27. Penguatan Pertahanan
Keamanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi
Sumber : Bappenas RI

Selain itu, Arah Kebijakan K/L yang tercantum dalam Renstra K/L sebagai
penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019 juga menjadi salah satu acuan dalam
penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Dengan demikian, dokumen
RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif,
komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional.

Adapun Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang dalam upaya menjaga


pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Untuk itu,
tema RKP 2018 adalah:

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan


Pemerataan”.

17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.3.2 RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-
2025

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta


Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari
periode keempat (Periode 2018-2022) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi:

“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman,


Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”.

Visi tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 6 (enam) misi, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi


Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Arah Pembangunan Jangka Menengah pada fase 2018-2022 yang tertuang


dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah

“Memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman,


sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global”

Tujuan pembangunan pada periode ini adalah untuk memantapkan prestasi hasil
pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus
pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan,
keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Untuk mencapainya, Pembangunan DKI Jakarta pada periode ini diarahkan


pada:

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta;

2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta yang ditandai dengan pertumbuhan


ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan memperhatikan pemerataan
dan keadilan serta inklusivitas;

3. Pemantapan ketahanan sosial budaya yang ditandai dengan pemantapan akses


pendidikan bagi seluruh warga Jakarta dengan pendidikan yang berkualitas dan
mampu bersaing;

4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam


diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan;

5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintahan diarahkan mampu melayani


masyarakat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, selain itu pemberian
kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh; dan

6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara


berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga
hasilnya lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Arah Pembangunan dalam RPJPD ini serta dengan


memperhatikan dan penetapan tema RKP 2018, Pemprov. DKI Jakarta
mengintegrasikan tema RKPD 2018 menjadi:

“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan


Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan
Rakyat”.

19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.3.3 RKPD, Renja SKPD/UKPD dan KUA–PPAS Tahun 2018

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memuat Renja SKPD/UKPD Tahun
2018 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW dan
Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di samping itu, mengingat masa RPJMD 2013-2017 telah berakhir, sementara


RPJMD berikutnya belum ditetapkan dan guna menjaga kesinambungan pembangunan
dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Pemprov. DKI
Jakarta menyusun program prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam
Keputusan Gubernur 5 . Kepgub dimaksud mensikronisasikan antara Nawa Cita dan
4F

Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, Sasaran Pokok RPJPD
DKI Jakarta 2005-2025, Jenis Urusan Pemerintahan, Program Prioritas SKPD/UKPD
dan Indikator Program (Outcome) yang harus dicapai oleh SKPD/UKPD, sebagaimana
dapat dilihat dalam tabel terlampir.

5Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7133

20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Tabel 1.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah 6
5F

Indikator SKPD/UKPD
Sub Prioritas Sasaran Pokok Program Prioritas
No Nawa Cita Jenis Urusan Urusan Daerah Program Satuan Penanggung
Nasional RPJPD DKI 2005-2025 SKPD/UKPD
(Outcome) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatkan Pembangunan Pemantapan Urusan Pengendalian Program Total Fertility Dinas
Kualitas Hidup Kependudukan Ketahanan Sosial Pemerintahan Penduduk dan Pengendalian Rate (TFR) Pemberdayaan
Manusia dan dan Keluarga Budaya Wajib Keluarga Penduduk Perlindungan
Masyarakat Berencana Berencana Anak dan
Indonesia Pengendalian
Penduduk
Urusan Pengendalian Program Indeks Dinas
Pemerintahan Penduduk dan Peningkatan dan Kepuasan Pemberdayaan
Wajib Keluarga Pengelolaan Kantor Pelayanan Perlindungan
Berencana Urusan Kantor Anak dan
Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan Penduduk
Keluarga
Berencana
Urusan Pengendalian Program Indeks Dinas
Pemerintahan Penduduk dan Pengelolaan Kepuasan Pemberdayaan
Wajib Keluarga Kendaraan Pelayanan Perlindungan
Berencana Operasional Kendaraan Anak dan
Urusan Operasional Pengendalian
Pengendalian Penduduk
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pembangunan Pemantapan Urusan Pendidikan Program Persentase Persentase Dinas
Pendidikan: Ketahanan Sosial Pemerintahan Pendidikan Anak Angka Pendidikan
Pelaksanaan Budaya Wajib Usia Dini dan Partisipasi

6 Ibid
21
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Indikator SKPD/UKPD
Sub Prioritas Sasaran Pokok Program Prioritas
No Nawa Cita Jenis Urusan Urusan Daerah Program Satuan Penanggung
Nasional RPJPD DKI 2005-2025 SKPD/UKPD
(Outcome) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pendidikan Kasar PAUD
Indonesia Pintar Masyarakat (3-6 Tahun)
Urusan Pendidikan Program Jumlah Lembaga Dinas
Pemerintahan Pendidikan Anak Lembaga Pendidikan
Wajib Usia Dini dan Kursus dan
Pendidikan Pelatihan
Masyarakat Terakreditasi
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni SD/MI
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni
SMP/MTs
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni
SMA/SMK/MA
Urusan Pendidikan Program Wajib Rata-rata Tahun Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Lama Sekolah Pendidikan
Wajib Penduduk
Usia Diatas 15
Tahun
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........

22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi acuan dalam proses
penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 untuk dibahas dan disepakati
antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan
dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh
kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta.

1.3.3.1 Daftar Program dan Kegiatan

Untuk mempermudah proses perencanaan dan meningkatkan transparansi


penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemprov. DKI Jakarta
menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah. Daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD tersebut dituangkan dalam Kepgub
Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2018, yang menjadi salah satu acuan bagi Kepala SKPD/UKPD dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018. Kepgub tersebut juga mengacu pada Kepgub
Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas SKPD/UKPD. Rincian daftar program
dan kegiatan tersebut sebagaimana dijabarkan berikut ini.

1.3.3.1.1 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan


Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan yang bersifat umum dan digunakan oleh
seluruh SKPD/UKPD untuk menunjang operasional pelayanan kantor. Pemenuhan
Program dan Kegiatan ini bersifat mandatory untuk kelancaran pelayanan publik. Daftar
Program dan Kegiatan bersifat umum SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan
daerah sebagai berikut:

23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah 7 6F

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Telepon, Air, Listrik dan
Internet (TALI)
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Pengolahan Air Limbah
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan jasa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor jaminan barang milik
daerah
x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Indeks Kepuasan Penyediaan jasa
Kendaraan Operasional Pelayanan Kendaraan perizinan KDO/KDO
Operasional khusus
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan jasa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor administrasi surat
menyurat/caraka
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan jasa dan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor pengadaan
perlengkapan
kebersihan kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan jasa dan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor pengadaan
perlengkapan
keamanan kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Pemeliharaan peralatan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor dan perlengkapan kerja
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Alat Tulis
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Barang
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Cetakan dan
Penggandaan
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Sewa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Mesin Foto Copy
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan peralatan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor rumah tangga
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Makanan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor dan Minuman
x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Indeks Kepuasan Penyediaan BBM
Kendaraan Operasional Pelayanan Kendaraan KDO/KDO Khusus
Operasional
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Pemeliharaan
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor rutin/berkala meubelair
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Administrasi Keuangan
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Pengisian Alat
Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor Pemadam Api Ringan
(APAR)

7Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132

24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.3.3.1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan


Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib


dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun non
pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini mengikat pada arah kebijakan,
program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang
pencapaian indikator program. Program dan kegiatan ini dirancang untuk SKPD/UKPD
dalam rangka pencapaian indikator dan target sesuai dengan Kepgub Nomor Nomor
642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018. Salah satu contoh program dan kegiatan bersifat khusus
SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah antara lain:

Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah 8 7F

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
x xx xx xxx Program Penataan Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi
Administrasi Layanan Dukcapil Kependudukan dan
Kependudukan Pencatatan Sipil Secara
Mobile
x xx xx xxx Program Penataan Indeks Kepuasan Pelayanan Jemput Bola Akta
Administrasi Layanan Dukcapil Kelahiran dan KIA di RPTRA
Kependudukan
x xx xx xxx Program Penataan Persentase Cakupan Bina Kependudukan (Biduk)
Administrasi Kepemilikan Dokumen
Kependudukan Kependudukan dan
Catatan Sipil
x xx xx xxx Program Penataan Persentase Cakupan Pemutakhiran Data Keluarga
Administrasi Kepemilikan Dokumen
Kependudukan Kependudukan dan
Catatan Sipil
x xx xx xxx Program Pembinaan Jumlah Konflik Sosial Pelaksanaan Cipta Kondisi
Persatuan dan Dalam Rangka
Kesatuan Bangsa Meningkatkan Jakarta yang
Kondusif
x xx xx xxx Program Pembinaan Jumlah Konflik Sosial Peningkatan Pemahaman
Persatuan dan Sistem Deteksi Dini
Kesatuan Bangsa
x xx xx xxx Program Pembinaan Jumlah Konflik Sosial Forum Koordinasi Pimpinan
Persatuan dan Daerah (Forkopimda)
Kesatuan Bangsa

8 Ibid.

25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
x xx xx xxx Program Pembinaan Persentase Tingkat Peningkatan Pemahaman
Persatuan dan Pemahaman Ideologi Bagsa
Kesatuan Bangsa Masyarakat
x xx xx xxx Program Pembinaan Persentase Tingkat Peningkatan Kerukunan
Persatuan dan Pemahaman Umat Beragama
Kesatuan Bangsa Masyarakat
x xx xx xxx Program Penguatan Indeks Demokrasi Pemberdayaan Pokja Indeks
Pembinaan Politik Demokrasi Indonesia
Masyarakat
x xx xx xxx Program Penguatan Indeks Demokrasi Kemitraan Pemerintah
Pembinaan Politik Daerah dengan Partai Politik
Masyarakat
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Pelaksanaan Reses DPRD
Kapasitas Lembaga Layanan kepada
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD
Daerah
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Pembahasan Badan
Kapasitas Lembaga Layanan kepada Anggaran DPRD Provinsi
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD DKI Jakarta
Daerah
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Pembahasan Badan
Kapasitas Lembaga Layanan kepada Legislasi Daerah DPRD
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Daerah
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Pembahasan Panitia Khusus
Kapasitas Lembaga Layanan kepada dan Kepanitiaan Lainnya
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD
Daerah
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Penyelenggaraan
Kapasitas Lembaga Layanan kepada Pendidikan dan Pelatihan
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota
Daerah Dewan
x xx xx xxx Program Peningkatan Indeks Kepuasan Pembahasan Badan
Kapasitas Lembaga Layanan kepada Musyawarah DPRD Provinsi
Perwakilan Rakyat Anggota DPRD DKI Jakarta
Daerah
x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....

1.3.3.1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan


Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib


dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun non
pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini juga mengikat pada arah kebijakan,
program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang

26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

pencapaian indikator program. Namun, Program dan kegiatan pada bagian ini dirancang
khusus untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pencapaian indikator dan target
yang dibebankan kepada Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan Kepgub Nomor
Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Contoh program dan kegiatan bersifat khusus
pada Kecamatan/Kelurahan menurut urusan pemerintahan daerah antara lain:

Tabel 1.5 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut


Urusan Pemerintahan Daerah 9
8F

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
x xx xx xxx Program Persentase Pengadaan Peralatan
Penyelenggaraan Kepuasan dan Perlengkapan Kantor
Pemerintahan Masyarakat Kecamatan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemeliharaan
Penyelenggaraan Kepuasan Rutin/Berkala Gedung
Pemerintahan Masyarakat Kantor Kecamatan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemeliharaan
Penyelenggaraan Kepuasan Rutin/Berkala Rumah
Pemerintahan Masyarakat Dinas Kecamatan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemeiharaan KDO
Penyelenggaraan Kepuasan Kecamatan
Pemerintahan Masyarakat
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemberdayaan
Penyelenggaraan Kepuasan Masyarakat Melalui
Pemerintahan Masyarakat Gerakan Pemberdayaan
Kecamatan dan Terhadap dan Kesejahteraan
Kelurahan Pelayanan Keluarga (PKK) Tingkat
Kecamatan dan Kecamatan
Kelurahan

9 Ibid.

27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
x xx xx xxx Program Persentase Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kepuasan Ketertiban Umum Tingkat
Pemerintahan Masyarakat Kecamatan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kepuasan Kewaspadaan Dini
Pemerintahan Masyarakat Masyarakat Tingkat
Kecamatan dan Terhadap Kecamatan
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kepuasan Musrenbang Tingkat
Pemerintahan Masyarakat Kecamatan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemeliharaan Prasarana
Penyelenggaraan Kepuasan Jalan dan Jembatan
Pemerintahan Masyarakat pada wilayah Kabupaten
Kecamatan dan Terhadap Adm. Kepulauan Seribu
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pembangunan Sarana
Penyelenggaraan Kepuasan dan Prasarana Taman
Pemerintahan Masyarakat dan Makam pada wilayah
Kecamatan dan Terhadap Kabupaten Adm.
Kelurahan Pelayanan Kepulauan Seribu
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pemeliharaan Sarana
Penyelenggaraan Kepuasan dan Prasarana Taman
Pemerintahan Masyarakat dan Makam pada wilayah
Kecamatan dan Terhadap Kabupaten Adm.
Kelurahan Pelayanan Kepulauan Seribu
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Penyediaan Jasa dan
Penyelenggaraan Kepuasan Pengadaan
Pemerintahan Masyarakat Perlengkapan
Kecamatan dan Terhadap Pertamanan dan
Kelurahan Pelayanan Pemakaman
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Sewa Rumah Dinas
Penyelenggaraan Kepuasan Aparatur Kecamatan
Pemerintahan Masyarakat

28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Program Persentase Pengadaan Peralatan
Penyelenggaraan Kepuasan dan Perlengkapan Kantor
Pemerintahan Masyarakat Kelurahan
Kecamatan dan Terhadap
Kelurahan Pelayanan
Kecamatan dan
Kelurahan
x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....

1.3.3.2 Penggunaan Sistem Informasi

Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah


Provinsi DKI Jakarta mengaplikasikan dua sistem informasi, yaitu sistem informasi e-
musrenbang dan e-budgeting. Sistem e-musrenbang merupakan sistem yang
digunakan untuk menjaring aspirasi usulan dari masyarakat Hasil Rembuk RW. Hasil
dari Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang melalui sistem e-musrenbang
selanjutnya akan disinkronisasikan dengan e-Planning yang telah terintegrasi ke dalam
sistem e-Budgeting untuk kemudian dapat diserap pada Renja SKPD/UKPD.
Sedangkan Sistem e-budgeting merupakan sistem yang memadukan keseluruhan
proses mulai dari perencanaan yang menghasilkan dokumen RKPD, interface antara
perencanaan dengan penganggaran yang menghasilkan dokumen KUA PPAS serta
penganggaran yang menghasilkan dokumen RKA dan DPA. Dalam sistem e-budgeting
tersebut telah tercantum sasaran dan prioritas, arah kebijakan, kesesuaian dengan
prioritas nasional (Nawa Cita), program beserta indikator kinerja sampai dengan
kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan rumusan Rencana
Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018.

29
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang

Sumber: Website e-Musrenbang http://musrenbang.jakarta.go.id

Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting

Sumber: Website e-Budgeting http://apbd.jakarta.go.id

Dalam proses sinkronisasi antara data pada sistem e-Musrenbang dan e-


Budgetiing, diperlukan list data sandingan antara standardisasi (template) usulan
kegiatan Rembuk RW dan standardisasi (template) kegiatan SKPD/UKPD. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses tagging kegiatan dalam Renja
SKPD/UKPD di dalam sistem e-Budgeting. List tersebut antara lain dapat dilihat pada
tabel berikut.

30
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Tabel 1.6 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD
Usulan Template Kegiatan
Program Harga
Urusan Indikator Kegiatan SKPD/UKPD SKPD/UKPD
No Bidang Isu Prioritas Satuan Satuan
Daerah Program Template Tujuan
SKPD/UKPD (Rp)
Rembuk RW
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Perekonomian Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKPUS
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKUT
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKBAR
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........

31
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4. Tahapan Penyusunan RKPD

Secara garis besar tahapan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Rembuk RW

Rembuk RW dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan


standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW pada 2.731 RW yang ada di Provinsi
DKI Jakarta;

(2) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Dokumen tersebut memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan


kelurahan/kecamatan, dan program dan prioritas kelurahan/kecamatan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan, sebagaimana diamanatkan pada pasal 53 sd
55 Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Terpadu;

(3) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan


terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 267 kelurahan dan
44 kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2018, disertai dengan proses validasi
secara berjenjang terhadap seluruh hasil usulan kegiatan Hasil Rembuk RW. Pada
pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017, karena tidak terdapat template usulan Hasil
Rembuk RW yang ditujukan ke Kelurahan dan Kecamatan, maka forum
Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan difungsikan untuk validasi usulan Hasil
Rembuk RW;

(4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rancangan


Renja SKPD/UKPD;

(5) Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Forum UKPD

Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan


terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 5 wilayah Kota dan
1 Kabupaten yang akan dilaksanakan tahun 2018. Selain itu serta dilakukan validasi

32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

usulan kegiatan Hasil Rembuk RW yang akan diserap melalui UKPD


Kota/Kabupaten, pembahasan awal Renja UKPD melalui rangkaian Forum UKPD
yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembahasan pada forum SKPD. Selain
itu, forum UKPD juga dilakukan untuk membahas Usulan Langsung Masyarakat dan
Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan;

(6) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD dan Forum SKPD

Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan


terhadap usulan bagi rancangan RKPD. Pada forum SKPD juga dibahas usulan
langsung masyarakat dan Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan;

(7) Perumusan dan penetapan RKPD tahun 2018

Perumusan dan penetapan RKPD 2018 dilakukan melalui proses yang


komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
dapat digambarkan pada gambar 1.7. Sedangkan detil akan dijelaskan lebih lanjut pada
bagian berikutnya

33
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.7 Ilustrasi Garis Besar Tahapan Penyusunan RKPD

1 2 3 4 5 6 7
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penyusunan Pra Pelaksanaan Penyusunan Musrenbang Musrenbang Perumusan &
`Rembuk RW Ranc Awal RKPD Musrenbang Ranc. Awal Penetapan
Kota/Kab. & Provinsi &
Kel/Kec. Kel/Kec. RKPD Forum UKPD Forum SKPD RKPD
penajaman, penajaman,
menjaring aspirasi dokumen arah penyelarasan, acuan dasar penyelarasan, acuan dasar finaliasi dokumen
masyarakat pada kebijakan pembangunan klarifikasi & penyusunan Renja klarifikasi & penyusunan Renja RKPD
2.726 RW Kel./Kec. kesepakatan SKPD/UKPD kesepakatan SKPD/UKPD
prioritas rencana prioritas rencana
kegiatan kegiatan

yang dibutuhkan: yang dibutuhkan:


yang dibutuhkan: stakeholders
yang dibutuhkan:
yang dibutuhkan: evaluasi RKPD 2016 yang dibutuhkan: hasil FGD
yang dibutuhkan: kerangka ekonomi hasil penelaahan
hasil Rembuk RW stakeholders
daerah stakeholders Reses & usulan
arah kebijakan stakeholders sistem
standardisasi prioritas dan sasaran sistem langsung
program prioritas sistem rancangan RKPD
usulan Rembuk RW pembangunan hasil penyempurnaan
sistem sistem RKPD
template renja

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA


TAHUN 2018

34
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta pasal 7 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, proses penyusunan RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu
politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down) dan bawah~atas (bottom~up).
RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang
disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi
seluruh SKPD/UKPD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku
pembangunan lainnya.

1.4.1 Pendekatan Politik


Pendekatan politik dilakukan dengan memandang bahwa pemilihan Kepala
Daerah merupakan proses penyusunan rencana dan rakyat menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala
Daerah. Sehingga rencana pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD Provinsi DKI
Jakarta.

Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta melaksanakan PILKADA untuk memilih
pasangan Gubernur/Wakil Gubernur periode 2017-2022. Pasal 8 ayat (1) Permendagri
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 mengamanatkan bahwa dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan
RKPD Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP,
serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan

35
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

2. Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD

VISI & MISI


Kepala Daerah Terpilih

RPJMD

RKPD
Tahun I
RKPD
Tahun II
RKPD RKPD RKPD
Tahun III Tahun IV Tahun V

Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018, Pemprov. DKI Jakarta tetap harus memperhatikan visi, misi, serta program kepala
daerah terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid
Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA 10. Adapun Visi yang diusung oleh
9F

Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih 2017-2022
adalah:

“Jakarta Kota Maju dan Beradab dengan Seluruh Warga Merasakan


Keadilan dan Kesejahteraan”

10 Keputusan KPU Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dilihat 23 Mei 2017,
http://kpujakarta.go.id/file_upload/170512100612PENETAPAN%20CALON%20TERPILIH%20-
%20salinan.pdf

36
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Sedangkan Misi dari Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Terpilih 2017-2022 adalah:

1. Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan


kepemimpinan HUMANIS serta MENGAYOMI, penggerak birokrasi yang efektif,
menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor
kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial;

2. Membangun lingkungan kota Jakarta secara BERKELANJUTAN dengan


perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial;

3. Membangun KESEJAHTERAAN dengan menciptakan lapangan kerja,


11
pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota 10F

Selain visi dan misi tersebut, telah diinventarisasikan pula Janji Kerja Pasangan
Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih 2017-2022 sebagai berikut.
Oleh karena itu, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2018, Pemprov. DKI Jakarta
melakukan sinkronisasi dengan Program dan Janji Kerja Pasangan Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih periode 2017-2022.

11 Anies Sandi, ‘Tuntas Ikhlas Untuk Jakarta’, hal. 5, dilihat 23 Mei 2017,
https://kpujakarta.go.id/file_lampiran/VISI%20MISI%20ANIES%20-%20SANDIAGA.pdf

37
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Tabel 1.7 Sandingan Janji Kerja Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih


Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


1 Keadilan untuk Penghuni Rumah Susun (Rusun) 21 Memberdayakan para pengembang kelas menengah
untuk merealisasikan pembangunan kampung
susun, kampung deret dan rumah susun, serta
mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak
mampu.
2 Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 1 Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang
Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk tuntas dan berkualitas untuk semua,
semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga - Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP
dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B Plus),
dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan - Mendistribusikan KJP Plus untuk anak putus
kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan sekolah.)
tunai untuk keluarga tidak mampu.
3 Membuka Akses Lapangan Kerja & Membangun 3 Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun Lapangan kerja, untuk menciptakan
Kewirausahaan dan mengaktifkan 44 pos pengembangan wirausahawan baru dan menciptakan lapangan
kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 kerja.
pewirausaha baru, selama lima tahun. - Membentuk dan meresmikan 44 pusat
kewirausahaan.
4 Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah Mewujudkan biaya hidup yang lebih terjangkau,
meliputi program mengenai bahan pangan
pokok, hunian, transportasi
- Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta.
- Meluncurkan program hunian DP Nol dengan
membentuk institusi/unit khusus yang mengelola
isu perumahan/hunian di DKI Jakarta.

12 ‘23 Janji Anies Baswedan-Sandiaga Uno: KJP Plus sampai Setop Reklamasi’ 2016, DetikNews, 10 November, https://news.detik.com/berita/d-3341915/23-
janji-anies-baswedan-sandiaga-uno-kjp-plus-sampai-setop-reklamasi
13 Salam Bersama Anies Sandi Untuk Jakarta, Janji Kerja, Jakarta, dilihat 23 Mei 2017, http://jakartamajubersama.com/janji-kerja-anies-sandi
14 Salam Bersama Anies Sandi Untuk Jakarta, Rencana 100 Hari Pertama Anies Sandi, Jakarta, dilihat 23 Mei 2017, http://jakartamajubersama.com/program-

100-hari
38
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


- Meluncurkan program OK OTrip dan OK O-
Care.
5 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
6 Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus 2 Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta
Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus
dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para
guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu,
penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan
pemuka agama.
7 Menghentikan Reklamasi 6 Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk
kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta
perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir
dan segenap warga Jakarta.
8 Transportasi Terintegrasi 13 Membangun sistem transportasi umum yang
terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda,
perbaikan model manajemen layanan transportasi
umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga
menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem
transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman,
pusat aktivitas publik, dan moda transportasi
publik dari luar Jakarta.
9 Meningkatkan Kompetensi & Kesejahteraan
Perawat
10 Menghidupkan Kembali Titik-Titik Sejarah di
Jakarta
11 Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
12 Menambah Pusat Kuliner Jakarta
13 Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin
14 Membangun Taman Benyamin Sueb
15 Mengembangkan Wisata Konvensi Jakarta
16 Revitalisasi Museum

39
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


17 Menghidupkan Kembali JIFFEST & Bioskop
Rakyat
18 Posyandu & Posbindu untuk Jakarta 20 Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan
pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan
lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli
lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan
Mandiri sebagai bagian dari program
pengembangan Posyandu dan Posbindu.
19 Program Khusus Lansia: Tunjangan Hari Tua
20 Anies Ingin Hapus Sistem DP untuk Kredit
Rumah
21 Revitalisasi Pasar Tradisional dan Menata
Pedagang Kaki Lima
22 Jakarta Bebas Banjir
23 Siaga Persalinan Darurat
24 Program Community Centre Ruang Bersama
Jakarta (RBJ)
25 Menghidupkan Festival Rakyat Jakarta
26 Stadion Sepakbola Bersama
27 Kebijakan Madrasah Jakarta
28 Festival Olahraga Sepanjang Tahun
29 Memelihara Lingkungan Hidup dan Mengelola
Sampah
30 Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas
31 Kebijakan Guru Jakarta
32 Pemberdayaan PAUD dan Taman Pendidikan Al
Quran
33 Memperluas Cakupan Daya Serap Anggaran 9 Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya
serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan
efektivitas program-program penanggulangan banjir
dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan
lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
40
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


34 Perbaikan Pelayanan Tanah Wakaf
35 Festival Budaya Islam
36 Reformasi Birokrasi dan Antikorupsi 7 Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan
melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan
keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan
publik dan pemanfaatan teknologi (Smart City).
8 Mengembangkan kinerja dan tata kelola
pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja
hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian dalam audit laporan keuangan,
mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan
praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan
memperbaiki manajemen aset-aset milik
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
37 Jakarta Kota Hijau dan Kota Aman 18 Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota
Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak,
perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan
seluruh warga; menggalakkan kegiatan cocok tanam
kota (urban farming); melakukan audit berkala
keamanan kampung; serta memperluas cakupan dan
menperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan
Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
38 Pemberdayaan Perempuan 11 Memberdayakan perempuan Jakarta dengan
mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan
dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian
Kredit Usaha Perempuan Mandiri
39 Program Percepatan ASI Eksklusif Untuk
Memenuhi Target Nasional
40 Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur’an
(TPA)

41
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


41 Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat 16 Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat
pengembangan kebudayaan pengembangan kebudayaan, antara lain dengan:

a) Membangun Taman Benyamin Sueb sebagai pusat


perawatan dan pengembangan kebudayaan Betawi
dan pusat interaksi lintas-komunitas, yang di
dalamnya berdiri Museum Kebudayaan Betawi.

b) Menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat


Dokumentasi Sastra HB Jassin dengan melakukan
digitalisasi seluruh koleksinya, profesionalisasi
pengelolaannya serta memperlayak sarana dan
prasarananya.

c) Menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan film


nasional melalui sinergi dengan semua
pemangku kepentingan dalam kerja kreatif
sinematografi dan industri film.
42 Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan 14 Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan
Pembangunan Mandiri Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan
Mandiri dengan menyediakan infrastruktur, lapangan
kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi
segenap warganya dan menjadikannya sebagai
pusat inovasi konservasi ekologi
43 Memuliakan Perempuan dan Keluarga 10 Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung
Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan
pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu
hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus,
memberikan cuti khusus bagi suami selama proses
kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas
publik khusus seperti Ruang Menyusui dan Tempat
Penitipan Anak yang dikelola secara sehat,
profesional dan bisa diakses seluruh warga.
42
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


44 Mendirikan Taman Maju Bersama 15 Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di
Jakarta melalui kegiatan pengembangan
kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui
Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi
taman-taman yang ada, membangun taman-taman
baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta
membangun Taman Pintar (Science Park).
45 Program Percepatan Pelayanan Air Bersih 19 Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas
Warga layanan air bersih dengan prioritas pada
wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan
memberikan subsidi langsung untuk warga tidak
mampu
46 Menjadikan SMK di Jakarta, Unggul dan 4 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas
Berkualitas Pendidikan Kejuruan dengan mengintegrasikan dunia
usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan
yang langsung terserap ke dunia kerja dan
berwirausaha
47 Perlindungan Perempuan dan Anak 12 Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari
praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta
praktik perdagangan manusia (human traficking)
dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman,
merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan
Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan
Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi
bantuan hukum bagi korban
48 Sembako Murah dan Berkualitas 5 Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok Mewujudkan biaya hidup yang lebih terjangkau,
dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan meliputi program mengenai bahan pangan
menyederhanakan rantai distribusi, serta pokok, hunian, transportasi
menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk - Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta.
meningkatkan daya beli warga tidak mampu serta - Meluncurkan program hunian DP Nol dengan
merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang membentuk institusi/unit khusus yang mengelola
isu perumahan/hunian di DKI Jakarta.
43
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F

12F 13F

(1) (2) (3) (4) (5)


Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para - Meluncurkan program OK OTrip dan OK O-
pedagang. Care.
49 Pengembangan Wirausaha Muslim
50 Perumahan Murah
51 Meningkatkan Bantuan Sosial untuk Masjid dan
Majelis Taklim
52 Museum dan Tempat Bersejarah di Jakarta 22 Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat
bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai
tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak,
lansia dan warga difabel
53 Festival Olahraga dan Kesenian Jakarta 17 Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian
Sepanjang tahun Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan
pembinaan olahraga dan kesenian berbasis
komunitas
54 Meningkatkan Bantuan Sosial 23 Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah,
lembaga pendidikan keagamaan, lembaga
sosial, Sekolah Minggu dan Majelis Taklim berbasis
asas proporsionalitas dan keadilan

44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.2 Pendekatan Teknokratik


Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan
penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan
analisis masalah yang dilakukan oleh SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas
dan fungsinya. Penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik
diterapkan dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan
menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian proses
penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Pendekatan teknokratis tersebut juga dilakukan dengan melibatkan para


pemangku kepentingan lainnya termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari
lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik

menghimpun data-data atau sumber-sumber


PENDEKATAN TEKNOKKRATIS

Studi yang berhubungan dengan RKPD (statistik,


Literatur hasil evaluasi, studi) dari berbagai sumber

Analisis analisa permasalahan dan tantangan dalam


penyusunan kebijakan dengan menggunakan
Akademis metode ilmiah berdasarkan data empiris

Focus pelibatan seluruh pemangku kepentingan


(akademisi, pakar, pelaku dunia usaha)
Group
Discussion

Sinkronisasi penyesuaian antara hasil FGD, data, studi,


evaluasi dan perencanaan daerah penyangga
Ibukota

RKPD 2018

45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.3 Pendekatan Partisipatif


Pendekatan partisipastif dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018 dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan
menumbuhkembangkan rasa memiliki. Untuk itu Pemprov. DKI Jakarta
mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi
masyarakat dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring masukan dalam
perumusan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Forum tersebut
dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui forum-forum yang terintegrasi dengan
proses Musrenbang dan pelaksanaan forum konsultasi publik secara mandiri. Selain itu,
konsultasi publik juga dilakukan secara on-line melalui situs konsultasi publik RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 pada http://rkpd.jakarta.go.id

Selain forum-forum tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun


2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 96 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011, partisipasi DPRD juga diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran
terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan yang selanjutnya akan
ditelaah lebih lanjut oleh eksekutif. Dalam hal ini DPRD melakukan penjaringan aspirasi
masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Secara umum
mekanisme penelaahan hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan dapat
dilihat sebagai berikut.

46
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.10 Mekanisme Penelaahan Hasil Reses DPRD Yang Telah Diparipurnakan

anggota DPRD pembahasan bersama penyampaian hasil reses


anggota DPRD
(perorangan/berkelompok) hasil reses dalam forum secara tertulis kepada
(perorangan/berkelompok)
mengunjungi DAPIL rapat tertinggi anggota Gubernur
membuat laporan tertulis
masing-masing DPRD yang dipimpin oleh
hasil pelaksanaan tugas
(dilaksanakan maks. 6 Ketua dan Wakil Ketua
selama masa Reses
(enam) hari kerja) DPRD

Rapat Paripurna Surat Ketua


Masa Reses Laporan DPRD DPRD
DPRD Reses Penyampaian kepada
Hasil Reses Gubernur

feedback

Penelaahan Hasil Pengecekan


Distribusi Data Pembahasan dan
Reses oleh Hasil Reses ke
SKPD/UKPD Hasil Reses Pemilahan
SKPD/UKPD Hasil Reses

penelaahan hasil reses penyampaian hasil reses pembahasan hasil reses pengecekan dan
oleh SKPD/UKPD melalui Surat Kepala dikoordinasikan oleh pemilahan sesuai
Bappeda Bappeda pembidangannya

Hasil Penelaahan
Hasil Reses DPRD

47
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.4 Pendekatan Atas~Bawah (Top~Down)


Pendekatan atas~bawah (top~down) dan bawah~atas (bottom~up)
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Pendekatan atas~bawah dilakukan
dengan menjadikan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam
dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 sebagai referensi utama. Pelaksanaan
agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang dijabarkan melalui Prioritas
Nasional pada RKP 2018 menjadi acuan bagi Pemprov. DKI Jakarta dalam membuat
perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian agenda
pembangunan secara nasional. Dalam sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan
pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan
K/L terkait pengusulan, baik kegiatan prioritas nasional yang berlokasi di Provinsi DKI
Jakarta maupun usulan yang merupakan prioritas daerah untuk diusulkan
pendanaannya ke Pemerintah Pusat, melalui forum Pertemuan Triwulanan Bappenas-
Bappeda, Rakortek bersama Bappenas dan Kemendagri, Raker dengan K/L,
Rakorbangpus bersama Bappenas dan K/L, forum Musrenbang Nasional dan
pembahasan Desk Musrenbang Nasional.

Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top~Down

Program Strategis
Nasional
Koordinasi Koordinasi
Teknis Perencanaan
dengan dengan
Kementerian Pemerintah
/Lembaga RKP Pusat
2018

RPJPD
&
RPJMD

RKPD 2018
48
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.5 Pendekatan Bawah~Atas (Bottom~Up)


Pendekatan bawah~atas (bottom~up) dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta
untuk menjaring aspirasi dari bawah (masyarakat), untuk selanjutnya disinkronisasikan
dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pendekatan
Bawah~Atas tersebut dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem
Informasi e-Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id melalui 2 (dua) cara
yaitu:

1. Melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang, yang tahapannya dimulai dari


Rembuk RW, Musrenang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi; dan

2. Melalui mekanisme usulan langsung dari masyarakat

Penjelasan dari 2 (dua) cara tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1.4.5.1 Mekanisme Musrenbang

Secara umum, pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan oleh


Pemprov. DKI Jakarta melalui mekanisme Musrenbang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam mekanisme besar penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar 1.12 berikut. Musrenbang sendiri
merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Karena
otonomi tunggal yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta 15 , menjadikan pelaksanaan
14F

musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemprov. DKI Jakarta berbeda jika dibandingkan
Provinsi lainnya di Indonesia, di mana Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai
dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi. Timeline proses penyusunan RKPD
Tahun 2018, mulai dari Rembuk RW, dapat dilihat pada gambar 1.13 berikut.
Penyusunan RKPD Tahun 2018 dimulai dari Tahun 2016, di mana dilakukan persiapan
pelaksanaan Musrenbang, sosialisasi secara berjenjang kepada para Ketua RW,
perbaikan Sistem e-Musrenbang dan Pelaksanaan Pra Rembuk RW.

15 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat 4 April 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/1054

49
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.12 Mekanisme Penyusunan APBD

50
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.13 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018

51
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.5.1.1 Rembuk RW

Rembuk RW merupakan forum musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW), yang


menjadi bagian dari proses Musrenbang di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi masalah,
kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan
urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Tahap Rembuk RW ini
mengawali proses panjang penyusunan RKPD 16 dan dilakukan dengan melibatkan para
15F

pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan RW, antara lain Ketua dan Pengurus
RW, LMK pada RW setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi
Perempuan dan Remaja/Pemuda setempat, Unsur Tokoh Masyarakat Setempat, serta
Tim Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari
stakeholder Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW

16Ingub Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dilihat 5 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7085

52
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Rembuk RW tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Rembuk RW, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu
ke I bulan Desember 2016

2. Sosialisasi Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Desember


2016

3. Pra Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8 Januari
2017

4. Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 22 Januari 2017

Pendekatan bottom up melalui melalui mekanisme Musrenbang secara


berjenjang dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem Informasi e-
Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id sejak fase Rembuk RW. Pada fase
ini, masyarakat melalui Ketua RW dapat memilih usulan kegiatan berdasarkan
standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW 17 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel
16F

berikut), melalui Sistem e-Musrenbang, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang


dihadapi di lingkungan RW.

Standardisasi usulan tersebut disusun oleh jajaran Bappeda berdasarkan hasil


review penerapan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW tahun sebelumnya dan
penajaman terhadap permasalahan yang sering muncul di tingkat komunitas.
Penerapan Standardisasi usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah para Ketua RW,
yang telah diberikan userID dan password untuk akses sistem e-Musrenbang, dalam
mengusulkan kegiatan. Standardisasi tersebut telah dilengkapi dengan nomenklatur
usulan kegiatan, harga satuan, tipe usulan, SKPD/UKPD Tujuan, Definisi Operasional
dan Syarat/Ketentuan Usulan Kegiatan.

Mengingat adanya definisi operasional dan Syarat dan Ketentuan Usulan


Kegiatan, maka para Ketua RW perlu memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan
yang dibutuhkan dalam pengusulan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, para Ketua RW
dengan dibantu oleh para Ketua RT masing-masing melakukan verifikasi dan
pengecekan ulang ke lapangan yang dilakukan pada tahap Pra Rembuk RW, sebelum

17Kepgub Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6740

53
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

dilakukan input ke dalam Sistem e-Musrenbang. Sehingga pada saat log-in atau masuk
ke dalam sistem e-Musrenbang, para Ketua RW hanya melakukan:

1. Memilih isu yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan RW


bersangkutan;

2. Melakukan input permasalahan di lingkungannya masing-masing;

3. Memilih template atau standardisasi usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan


permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan;

4. Memasukkan detil persyaratan yang dibutuhkan, seperti tagging lokasi kegiatan,


foto kondisi eksisting dan persyaratan lainnya bagi usulan kegiatan yang bersifat
fisik serta NIK untuk usulan kegiatan yang bersifat non fisik (pelatihan);

5. Mengisi volume dari usulan kegiatan yang diusulkan, dengan memperhatikan


persyaratan volume maksimal dari masing-masing kegiatan;

6. Memasukkan nomor urut prioritas kegiatan.

Seluruh usulan yang telah diinput tersebut selanjutnya disampaikan kepada


seluruh pemangku kepentingan di tingkat RW melalui Forum Rembuk RW. Jika terdapat
masukan, maka para Ketua RW melakukan revisi terhadap usulan dari RW masing-
masing dengan menggunakan User ID Ketua RW pada Sistem e-Musrenbang.

Selain itu, pada fase ini mulai disusun draft dokumen Pra Rancangan Awal RKPD
tingkat Kelurahan, sebagai persiapan untuk pembahasan Musrenbang Kelurahan, dan
draft dokumen Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan, sebagai persiapan untuk
pembahasan Musrenbang Kecamatan.

54
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Tabel 1.8 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 18 17F

Harga Tipe Definisi Syarat dan Ketentuan


Usulan SKPD/UKPD
No Bidang Isu Satuan Satuan Usula Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Kegiatan Tujuan
(Rp) n Usulan Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Perekonomian Penerangan/ Pembangunan/ 10.181.440 Titik Fisik Sudin Harga satuan sesuai dengan 1. Lokasi jelas (disertai
Pencahayaan Peningkatan Perindustrian dan Ebudgeting: dengan sket lokasi)
Kota Pencahayaan Energi - JAKPUS a. 1.08.24.01.06.002.126/ 2. Jumlah Titik Lampu
Kota pada Sudin Armature LED untuk Jalan (dihitung dari panjang
Jalan MHT Perindustrian dan Gang (Max 40 Watt) Rp. jalan dibagi 33 Meter)
Energi - JAKUT 7.600.000; dan 3. lebar jalan 2-4 meter
Sudin b. 3.02.03.01.048/ 1 Titik 4. Kondisi PJU Eksisting
Perindustrian dan Pembangunan MHT bukan LED (jika ada PJU
Energi - JAKBAR dengan Tiang PLN Rp. Eksisting)
Sudin 2.581.439,57 5. Terhadap seluruh usulan
Perindustrian dan yang disampaikan oleh
Energi - JAKSEL masyarakat, akan
Sudin dilakukan penelitian lebih
Perindustrian dan lanjut oleh Suku Dinas
Energi - JAKTIM Perindustrian dan Energi
Sudin masing-masing wilayah.
Perindustrian dan
Energi – KEP.
SERIBU
2 Perekonomian Penerangan/ Pembangunan/ 13.776.858 Titik Fisik Sudin Jarak antar tiang 33 M; 1. Lokasi jelas (disertai
Pencahayaan Peningkatan Perindustrian dan harga satuan sesuai dengan dengan sket lokasi)
Kota Pencahayaan Energi - JAKPUS Ebudgeting: 2. Jumlah Titik Lampu
Kota pada Sudin a.1.08.24.01.06.002.127 / (dihitung dari panjang jalan
Jalan Perindustrian dan Armature LED untuk Jalan dibagi 33 Meter)
Lingkungan Energi - JAKUT Lingkungan (Max 90 Watt) 3. lebar jalan 4-6 meter
Sudin Rp. 8.171.200 dan; 4. Kondisi PJU Eksisting
Perindustrian dan b.3.02.03.01.046 / 1 Titik bukan LED (jika ada PJU
Energi - JAKBAR Pembangunan PJU Eksisting)

18 Ibid,
55
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Harga Tipe Definisi Syarat dan Ketentuan


Usulan SKPD/UKPD
No Bidang Isu Satuan Satuan Usula Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Kegiatan Tujuan
(Rp) n Usulan Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sudin Lingkungan Dengan Tiang 5. Terhadap seluruh usulan
Perindustrian dan PJU Rp. 5.605.658,37 yang disampaikan oleh
Energi - JAKSEL masyarakat, akan
Sudin dilakukan penelitian lebih
Perindustrian dan lanjut oleh Suku Dinas
Energi - JAKTIM Perindustrian dan Energi
Sudin masing-masing wilayah
Perindustrian dan
Energi – KEP.
SERIBU
3 Perekonomian Usaha Mikro, Penataan 2.653.716 m2 Fisik Dinas Koperasi, Kegiatan diperuntukan untuk 1. Lokasi jelas (disertai
Kecil, dan Pedagang Kaki Usaha Mikro, pembangunan kanopi dengan sket lokasi)
Menengah Lima Kecil Dan membrane bagi pedagang kaki 2. Tersedia lahan fasos fasum
Menengah, Serta lima. Selanjutnya lokasi milik Pemda dengan luas
Perdagangan penataan tersebut akan minimal 40 m2
diprioritaskan untuk pedagang 3. Terhadap seluruh usulan
eksisting yang sudah terdata yang disampaikan oleh
dalam database Dinas KUMKM masyarakat, akan
dilakukan penelitian lebih
lanjut oleh Dinas KUMKM
dan Perdagangan.
4 Perekonomian Tenaga Kerja Pelatihan 6.000.000 Orang Non Pusat Pelatihan Pelatihan ini diperuntukan bagi 1. Data usulan calon peserta
Keterampilan Fisik Kerja Calon Tenaga Kerja dari pelatihan (harus by name
Tenaga Kerja Pengembangan kalangan masyarakat. by address, dilengkapi NIK
Kejuruan Tata Industri Kebutuhan Pelatihan: dan dari masing-masing
Boga PPKD Jakarta Bahan Percontohan, honor RW maksimal sebanyak 2
Pusat instruktur non PNS, konsumsi, orang)
PPKD Jakarta modul pelatihan, ATK. 2. Kesediaan peserta untuk
Utara Pelatihan dilaksanakan selama mengikuti pelatihan selama
PPKD Jakarta 2 bulan. periode yang telah
Barat ditetapkan
56
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Harga Tipe Definisi Syarat dan Ketentuan


Usulan SKPD/UKPD
No Bidang Isu Satuan Satuan Usula Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Kegiatan Tujuan
(Rp) n Usulan Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PPKD Jakarta 3. Calon peserta adalah para
Selatan pencari kerja diutamakan
PPKD Jakarta yang belum bekerja dan
Timur berdomisili diwilayah DKI
Jakarta (dengan
persyaratan memiliki KTP,
Kartu Kuning, dan SKCK)
4. Usulan tersebut
selanjutnya akan diseleksi
oleh masing-masing PPK
(Pusat Pelatihan Kerja)
5. Terhadap seluruh usulan
yang disampaikan oleh
masyarakat, akan
dilakukan penelitian lebih
lanjut oleh masing-masing
PPKD.
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst...... Dst........ Dst........ Dst........

57
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.5.1.2 Musrenbang Kelurahan

Musrebang Kelurahan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun


rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang
Kelurahan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, sesuai dengan
kewenangannya, untuk jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kelurahan
dibahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat
Kelurahan 19.
18F

Musrenbang Kelurahan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku


kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kelurahan, antara lain Anggota DPRD yang
berdomisili di kelurahan setempat, Unsur Swasta yang berdomisili di kelurahan
setempat, Perwakilan SKPD/UKPD teknis, Seksi Teknis Kecamatan, Puskesmas
Kelurahan, Para Ketua RW di lingkungan Kelurahan, LMK, Pengelola KJK PEMK,
BKM/LKM, PKK, Keterwakilan Perempuan dari yang diundang, Majelis taklim, Karang
Taruna, Remaja Masjid, Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan (Direktur Perguruan
Tinggi atau Lembaga Pendidikan) di lingkungan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Usahawan, Pelaksana Kegiatan P2KKP di lingkungan Kelurahan setempat,
Ormas dan Orsospol, dan LSM.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan tahapan


sebagai berikut:,

1. Pra Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d 5


Februari 2017; dan

2. Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 22 Februari 2017

Dalam rangka membantu proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018,


pada fase Musrenbang Kelurahan, digunakan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi DKI
Jakarta dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring

19 SE Sekda Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018, dilihat 30 Maret 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6927

58
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta
dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Renja
Kelurahan

Pada fase Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan proses verifikasi dan validasi
secara berjenjang, di mana Lurah dan aparaturnya, dengan dibantu oleh para Ketua
RW, melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan yang diajukan oleh seluruh
RW di wilayah kerjanya. Setelah itu usulan tersebut divalidasi atau disetujui untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Seluruh usulan yang
tidak disetujui, harus diberikan alasan penolakan oleh Lurah dan semuanya terekam
dalam Sistem e-Musrenbang.

Selain itu, Kelurahan selaku UKPD melakukan input Rancangan Renja


Kelurahan pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program
Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah 20 yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal
19F

tersebut disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan melalui forum Musrenbang


Kelurahan. Jika masih terdapat masukan dari para Ketua RW, maka Lurah dapat
melakukan revisi penambahan terhadap usulan dari RW masing-masing dengan
menggunakan User ID Lurah pada Sistem e-Musrenbang.

20 Kepgub Nomor 645 Tahun 2017, op. cit.

59
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.5.1.3 Musrenbang Kecamatan

Musrebang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi


DKI Jakarta dan forum antar pelaku di tingkat Kecamatan yang yang dilaksanakan untuk
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana
kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan, sesuai dengan kewenangannya, untuk
jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kecamatan dibahas Pra Rancangan
Awal RKPD tingkat Kecamatan 21., 20F

Musrenbang Kecamatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku


kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kecamatan, antara lain Anggota DPRD yang
berdomisili di kecamatan setempat, Forkopimda tingkat Kecamatan, Kantor Kesbangpol
Tingkat Kota/Kabupaten, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Seksi Unit Teknis di
Kecamatan, Para Lurah di lingkungan Kecamatan setempat, Tim Penggerak PKK
Kecamatan, Para Ketua LMK di Lingkungan Kecamatan setempat, Delegasi RW yang
ditetapkan pada berita acara Musrenbang Kelurahan (1 orang), BKM/LKM, dan Ormas
atau Orsospol di lingkungan Kecamatan setempat.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan


sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 5


Maret 2017; dan

2. Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret s.d 12 Maret


2017

Melanjutkan proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagaimana


fase Musrenbang Kelurahan, pada fase Musrenbang Kecamatan juga menggunakan 2
(dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang
dikembangkan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website
http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring aspirasi usulan masyarakat dan

21 SE Sekda Nomor 9/SE/2017, op. cit.

60
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website


http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Renja Kecamatan.

Hal yang berbeda dilakukan pada fase Musrenbang Kecamatan adalah


dilakukannya survei yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh
Walikota/Bupati 22, di mana Camat dan aparaturnya melakukan verifikasi kelayakan dari
21F

usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi pada forum Musrenbang
Kelurahan di wilayah kerjanya. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi referensi bagi
Camat dalam melakukan validasi terhadap seluruh usulan Rembuk RW. Camat
melakukan validasi atau persetujuan usulan kegiatan hasil Rembuk RW untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten dan menolak
seluruh usulan yang dinilai belum layak untuk disetujui berdasarkan pertimbangan yang
diberikan oleh Tim Teknis. Seluruh alasan penolakan oleh Camat akan secara otomatis
terekam dalam Sistem e-Musrenbang.

Kecamatan selaku UKPD juga melakukan input Rancangan Renja Kecamatan


pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan
Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 23 yang 2F

telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal tersebut


disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan melalui forum
Musrenbang Kecamatan.

1.4.5.1.4 Musrenbang Kota/Kabupaten

Musrenbang Kota/Kabupaten merupakan bagian dari proses Musrenbang di


Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota/kabupaten
administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari
Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.

22 Instruksi Sekda Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan
Rembuk RW Tahun 2017, dilihat 8 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6635
23 Kepgub Nomor 645 Tahun 2017, op. cit.

61
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Musrenbang Kota/Kabupaten ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku


kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kota/Kabupaten, antara lain Forkopimda
Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Sekretaris Kota/Kab dan Para Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten, Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi, Para Kepala Bagian
Sekretaris Kota/Kabupaten, Camat, Lurah, Dewan Kota/Kabupaten Administrasi,
Perwakilan masyarakat yang telah dipilih pada Musrenbang Kecamatan, Ketua LMK,
LSM/Ormas/Orsospol, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan BUMD &
BUMN di Wilayah, BBWSCC, DRD Provinsi DKI Jakarta, Satker PIPS Jabodetabek,
Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR, Perguruan Tinggi setempat,
Forum Kota Sehat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, FKLU, PKK dan Dharma
Wanita Kota/Kabupaten Administrasi, Pemerintah Daerah Wilayah perbatasan, BKSP
Jabodetabekjur, dan Pokmas lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan tahapan


sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD), yang dilaksanakan pada


tanggal 13 Maret s.d 21 Maret 2017; dan

2. Musrenbang Kota/Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s.d 22


Maret 2017

Pada fase Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD) ini diintegrasikan


hal-hal sebagai berikut:

a. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2017 (template), yang telah diverifikasi
dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga
Kecamatan;

b. Usulan langsung masyarakat dari data e-Musrenbang, yang telah diinventarisasi


dan dipilah oleh Subanppeko/Kab berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD
tujuan;

c. Hasil Reses DPRD yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Bappeda berdasarkan
pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan;

d. Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;

62
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah ataupun
Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto); dan

f. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online,


Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email dki@jakarta.go.id, SMS
32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk
rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD. Laporan
tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.

Mulai fase Musrenbang Kota/Kabupaten dan selanjutnya, sistem yang digunakan


hanya satu, yaitu Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta yang telah
terintegrasi dengan e-Planning dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id. Pada
sistem tersebut, UKPD Kota/Kabupaten melakukan input Rancangan Renja UKPD
dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum 24 dan Khusus 25
23F 24F

SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dibakukan standard


usulan kegiatannya. Usulan hasil Rembuk RW diintegrasikan pada Sistem e-Budgeting
dengan Sistem e-Musrenbang, sehingga usulan tersebut dapat diserap oleh
SKPD/UKPD pada Rencana Kerja yang sesuai di SKPD/UKPD masing-masing. Pada
penyusunan RKPD Tahun 2018 ini, menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW menjadi
obligatory bagi SKPD/UKPD, terutama SKPD/UKPD yang merupakan SKPD/UKPD
tujuan usulan Rembuk RW. Validasi terhadap kegiatan SKPD/UKPD yang bersangkutan
tidak dapat dilakukan oleh para pimpinan SKPD/UKPD jika usulan hasil Rembuk RW
tidak ditindaklanjuti.

Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut


disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten melalui
forum Musrenbang Kota/Kabupaten.

24 Ibid
25 Ibid

63
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.4.5.1.5 Musrenbang Provinsi

Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD


yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil
Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi
Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen
Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam
proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didahului oleh


proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan
jajarannya dalam rangka pembahasan Renja SKPD yang mengacu pada usulan
kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas
Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.

Musrenbang Provinsi ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku


kepentingan (stakeholder) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Eksekutif: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur,


para Asisten Sekda, para Asisten Deputi Gubernur, para Kepala SKPD, para
Walikota/Bupati, para Kepala Biro Setda, para Direktur RSUD, TGUPP, Kepala
Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan para Kepala Subanppeko/Subanppekab
2. Legislatif: Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Wakil
Ketua Banggar DPRD, para Ketua Fraksi DPRD, para Ketua Komisi DPRD,
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DI Jakarta, dan Anggota DPD RI Dapil DKI
Jakarta
3. Pemerintah Pusat: Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Panglima Koarmabar,
Pangkoops AU, Kasgar I, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi
Jakarta, Ketua KPK, Ketua BPK, Gubernur BI, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi
DKI Jakarta, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, para
Direktur K/L, para Kepala Biro Perencanaan K/L, dan unsur K/L
4. Pemerintah Daerah Perbatasan: Para Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten
wilayah Perbatasan DKI Jakarta
5. BUMD Provinsi DKI Jakarta
6. Perguruan Tinggi

64
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

7. Para Pakar,

8. Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi,


Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat

Adapun ilustrasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dapat


digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.15 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan tahapan


sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD), yang dilaksanakan pada tanggal 23


Maret s.d 27 Maret 2017; dan

2. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 4 April 2017

Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dilaksanakan untuk: (1) Menyelaraskan


program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota, (2) Menyelaraskan
program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD
berdasarkan Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga

65
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, (3) Menyelaraskan dan mengonfirmasikan
program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD serta usulan langsung
masyarakat, (4) Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD/UKPD, dan (5) Menyesuaikan pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD.

Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut


disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi melalui forum
Musrenbang Provinsi yang terdiri atas Pleno Musrenbang dan Sidang Kelompok
Musrenbang, untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di DKI
Jakarta.

1.4.5.2 Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat

Selain pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan melalui mekanisme


Musrenbang, Pemprov. DKI Jakarta juga membuka mekanismme usulan langsung dari
Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang ingin
berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dapat mengikuti
proses Musrenbang. Untuk itu, Pemprov. DKI Jakarta membuka kanal usulan langsung
dari Masyarakat yang dibuka sepanjang tahun, di mana kanal tersebut disediakan di
dalam Sistem Informasi e-Musrenbang (lihat gambar berikut). Adapun cut-off dari usulan
langsung dari Masyarakat tersebut ada pada fase Musrenbang Kelurahan setiap
tahunnya.

Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut oleh unsur
Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut

66
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

Gambar 1.16 Kanal Usulan Langsung Masyarakat

Gambar 1.17 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat

Masyarakat menginput Penarikan Usulan Data pengecekan dan


usulan langsung dalam Langsung dari Sistem e- pemilahan sesuai
Sistem e-Musrenbang Musrenbang wilayahnya

Input Usulan Tarik Data Pengecekan dan


Langsung Usulan Pemilahan
Langsung Usulan Langsung

feedback

Penelaahan Distribusi Data


Usulan Langsung Pembahasan
Usulan Langsung Usulan Langsung
oleh SKPD/UKPD ke SKPD/UKPD
penelaahan usulan penyampaian usulan pembahasan hasil reses
langsung oleh langsung melalui Surat dikoordinasikan oleh Suku Badan
SKPD/UKPD Kepala Bappeda Perencanaan Pemmbangunan
Kota/Kabupaten

Hasil Penelaahan
Usulan Langsung

67
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

1.5. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh SKPD Pemprov. DKI Jakarta yang
memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan
yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan
berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:

(1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala SKPD,
Kepala UKPD, serta seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018;

(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2018;

(3) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam


rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja.

(4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar
SKPD/UKPD, dan antara Pemprov. DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;

(5) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam


penyelenggaran urusan Pemerintahan;

(6) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap
SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta; serta menyusun LKPJ, LPPD
dan LKPD;

(7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(8) Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan


meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan Provinsi DKI Jakarta;

68
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

(9) Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan
antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.

(10) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,


pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen,
maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :
(1) Latar Belakang;
(2) Tahapan Penyusunan;
(3) Dasar Hukum;
(4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
(5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta
(6) Sistematika Dokumen RKPD.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD,
dan permasalahan pembangunan daerah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan
tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 yang
memuat :
(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

69
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,


Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Tahun 2018
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Dalam Bab ini disajikan rencana program pemerintahan daerah dalam Tahun
2018
BAB VI : Penutup
Dalam Bab ini menjelaskan harapan dari RKPD 2018 dan menguraikan prinsip
dan kaidah pelaksanaan RKPD 2018.

70
Evaluasi
2
BAB Hasil Pelaksanaan RKPD
Tahun Lalu & Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Proses evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu yang dilakukan oleh
Pemprov. DKI Jakarta merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah
disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun berjalan. Proses
tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu harus dilakukan secara
sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan
berkualitas.

Pada BAB ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan tahun berjalan
sebagai acuan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemprov. DKI Jakarta. Namun
demikian, untuk memberikan gambaran terkait kondisi Provinsi DKI Jakarta terlebih
dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Provinsi
DKI Jakarta.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah


2.1.1 Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu Sunda,
Dayeuh Pakuan Padjajaran atau Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan
Tarumanagara. Kerajaan Pajajaran tersebut memiliki 6 (enam) pelabuhan utama, yaitu
pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk dan Sunda Kalapa. Pelabuhan
Sunda Kalapa, yang terletak di Muara Kali Ciliwung, merupakan pelabuhan terpenting
bagi Kerajaan Pajajaran karena dapat ditempuh dalam 2 (dua) hari dari Ibukota Kerajaan
yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang. Pelabuhan ini dikenal
sebagai pelabuhan lada yang sibuk dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari
Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah yang datang membawa barang-
barang seperti porselen, kopi, sutera, kain, wangi-wangian, kuda, anggur dan zat warna
untuk ditukar dengan rempah-rempah1.

1‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017,


https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

72
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Armada bangsa Eropa pertama berlabuh di Sunda Kalapa pada tahun 1513.
Adalah 4 (empat) kapal Portugis yang berlayar dari Malaka merapat ke Sunda Kalapa
ketika sedang mencari rute perdagangan rempah. Raja Hindu Sunda saat itu,
Surawisesa 2 , membuat perjanjian aliansi dengan bangsa Portugis dan mengizinkan
Portugis membangun benteng pada tahun 1522 dalam rangka membantu pertahanan
untuk menghadapi kekuatan Kerajaan Islam Demak 3 dan Cirebon yang hendak
memisahkan diri4.

Sebelum pembangunan benteng terlaksana, Cirebon dibantu Demak langsung


menyerang Sunda Kalapa pada tahun 1527 dipimpin oleh Fatahillah. Penyerangan ini
telah membumihanguskan kota pelabuhan tersebut, membunuh banyak rakyat Sunda
dan sekaligus mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa. Fatahillah, segera menunjuk
pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa
dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir” dan menjadi
bagian dari Kesultanan Cirebon. Tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal
dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan, setelah mengusir penjajahan Portugis atas
pendudukannya di wilayah Kerajaan Pajajaran. Tanggal tersebut selanjutnya diresmikan
melalui keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956 5 . Selanjutnya, Jayakarta
diserahkan dari Kesultanan Cirebon kepada Kesultanan Banten oleh Sunan Gunung
Jati6

Setelah singgah ke Banten pada tahun 1596, Belanda datang ke Jayakarta


sekitar akhir abad ke-16 saat Jayakarta dipimpin oleh Pangeran Jayakarta, salah
seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada tahun 1916, Jan Pieterszoon Coen
memimpin VOC menduduki Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Stad Batavia
pada 4 Maret 1621, sekaligus mengubah sistem pemerintahannya 7 . Selanjutnya,
Belanda mengembangkan Stad Batavia menjadi kota yang besar dan penting. Belanda
mengembangkan kanal-kanal dalam kota seperti kota-kota besar lainnya di Belanda.

2 Ibid
3 ‘Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta
4 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.
5Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, Rangkaian Perubahan Nama Kota Jakarta, dilihat 3
Februari 2017, http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta
6 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.
7 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.

73
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Untuk pembangunan kota, VOC banyak mendatangkan budak-budak sebagai pekerja,


yang kebanyakan berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok dan pesisir Malabar,
India8

Gambar 2.1 Peta Jayakarta 15279

Sumber: Museum Penerangan TMII

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang membentuk 2
(dua) Kotapraja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Meester Cornelis (daerah
Jatinegara) serta diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai
bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah
Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia
kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik
Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik
Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan
Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang. Gemeente
Batavia selanjutnya diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia pada tanggal 8 Januari

8 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.


9 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.

74
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1935 10 , dengan wilayah yang terintegrasi antara Gemeente Batavia dan Meester
Cornelis.

Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia11 Gambar 2.4 Peta Batavia 189712

Sumber: Wikipedia
Gambar 2.3 Peta Batavia 166713

Sumber: Wikipedia Sumber: Wikipedia

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang
dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat
kepada Jepang dan mengganti nama kota menjadi ジャカルタ特別市 atau Jakaruta
Tokubetsu Shi14, untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II. Pemerintah

10 Ibid
11 ‘Batavia, Dutch East Indies’, Wikipedia, dilihat 20 Maret 2017,
https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies
12 Ibid
13 Ibid
14 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.

75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Jepang selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang


Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi
menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu).
Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi). Pada
masa pendudukan Jepang tersebut, Jakarta merupakan satu-satunya pemerintahan
kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta sempat diduduki oleh


Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sampai tahun 1949. Posisi Ibukota
Negara sempat dipindahkan ke Jogjakarta 15 . Setelah pengakuan kedaulatan di Den
Haag pada akhir tahun 1949, Ibukota negara kembali ke Jakarta, sesuai dengan
Keppres Nomor 25 Tahun 1950, di mana kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai
daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah
Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang
berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno
(1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan
Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta
Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun
1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”.
Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta


pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-
turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo
Atmodarminto (1987-1992). Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU
Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah
menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi
Soedirdja (1992 – 1997).

15 ‘Jakarta’, Wikipedia, op. cit.

76
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999


tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit UU
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sebutan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah. Sampai dengan saat ini UU tersebut
masih berlaku dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Provinsi DKI Jakarta.

2.1.2 Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Menurut UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah


Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi
DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota NKRI dan sekaligus
sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI Jakarta
yang diletakkan pada tingkat provinsi maka Penyelenggaraan Pemprov. DKI Jakarta
harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas
pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota NKRI.

Selanjutnya pada pasal 5 UU Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga menyatakan


bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota NKRI yang memiliki kekhususan
tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan


pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan
provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat RW sampai tingkat provinsi
dan diatur oleh Pemprov. DKI Jakarta, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
Pendahuluan. Sementara itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya bersifat kota
administrasi. Sedangkan DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat
Kota dan Kabupaten Administrasi.

77
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Selain sebagai Ibukota NKRI, Jakarta mempunyai peran yang penting dan
multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi
bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total PDB nasional16. Selain
itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional dan juga
merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara
asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta
akan sangat penting bagi NKRI dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk
aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa,


maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya
Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya
domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah
otonom. Fungsi ini mendorong Pemprov. DKI Jakarta harus mempunyai pemerintahan
yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga
masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah
otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik
permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI
Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi,
lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain
yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Namun demikian, dalam pengelolaan wilayahnya, Pemprov. DKI Jakarta tetap


mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. UU
tersebut mendasari pembentukan Perda yang akan berperan penting dalam
menyelesaikan permasalahan daerah. Selanjutnya UU tersebut diterjemahkan melalui
Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

16 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran (2010=100) 2014-2016, BPS, Jakarta dilihat 18 Mei 2017,
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1228

78
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik


Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai Ibukota NKRI. Sebagai ibukota
NKRI berimplikasi bahwa Jakarta mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan
provinsi lain. Hal ini mengakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan yang dimiliki
lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu


memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal
ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan
terjaga dengan baik.

Secara geografis, Jakarta terletak di sebelah utara Pulau Jawa, di muara sungai
Ciliwung, pada 106°22'42" - 106°58'18" BT dan 5°19'12" - 6°23'54" LS. Berdasarkan
posisinya, Jakarta terletak di sisi barat Indonesia. Posisi Jakarta yang berada di dekat
garis Khatulistiwa menjadikan Jakarta memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 27°C.

Gambar 2.5 Posisi Geografis Jakarta

79
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Jakarta terletak pada dataran rendah dengan rerata ketinggian berkisar 8 m dpl
dan merupakan muara dari 13 sungai yang berhulu di daerah pegunungan di selatan
Jakarta. Hal tersebut menjadikan wilayah Jakarta secara geografis rentan terhadap
bencana dan dampak perubahan iklim. Detil lebih lanjut terkait posisi Jakarta secara
geografis akan dibahas lebih lanjut pada Sub Bab berikutnya.

2.1.4 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang
Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan
662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan luas lautan
6.977,5 km². Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada
Gambar berikut:

80
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030


Gambar 2.6 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

81
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi


tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik
wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi
tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik
karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah barat
Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur
berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal administrasi, Pemprov. DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Adm.
dan 1 (satu) Kabupaten Adm. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi
44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi 267 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 201617


Kota/ Luas Jumlah
No. Kabupaten Area
Administrasi (km2)* Kecamatan Kelurahan RW* RW** RT*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jakarta Pusat 48,13 8 44 390 390 4.577
2. Jakarta Utara 146,66 6 31 448 448 5.181
3. Jakarta Barat 129,54 8 56 584 584 6.467
4. Jakarta Selatan 141,27 10 65 576 579 6.081
5. Jakarta Timur 188,03 10 65 705 706 7.904
6. Kepulauan 8,70 2 6 25 24 127
Seribu
Jumlah 662,33 44 267 2.728 2.731 30.337
*) Sumber : Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
**) Sumber : Sistem Informasi e-Musrenbang

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Adm. Jakarta Timur, yaitu
28,39 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah
Kabupaten Adm. Kep. Seribu dengan luas 1,31 persen, sebagaimana ditunjukkan pada
gambar berikut

17 Kepgub Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilihat 18 Maret 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/885

82
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.7 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu
1,31%

Jakarta Utara
22,14%
Jakarta Barat
19,56 % Jakarta Pusat
7,27%
Jakarta Timur
28,39%
Jakarta Selatan
21,33%

Sumber: Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007, diolah

2.1.4.2 Letak dan Kondisi Geografis

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara astronomis Provinsi DKI


Jakarta terletak antara 106°22'42" - 106°58'18" BT dan 5°19'12" - 6°23'54" LS. Dilihat
dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak di sisi utara bagian barat Pulau
Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan sisi
timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan wilayah administrasi Provinsi
Jawa Barat, serta sisi barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Banten.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota NKRI sehingga tidak memiliki kawasan
pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta
merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km2 yang
membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat
sekitar 4-10 km. Selain memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau

83
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan


Seribu. Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak 30 persen
memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 - 10 Ha, dan
sisanya sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau tersebut
memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang,
serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen. Dari 110
pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 pulau yang berpenghuni,
yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau Payung Besar, Pulau
Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua,
Pulau Harapan, dan Pulau Sebira.

2.1.4.3 Topografi

Jika Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan
kemiringan lahan, Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian
rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut18. Sedangkan, sekitar 40 persen
wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5
meter di bawah muka laut pasang. Hal tersebut mengakibatkan kemiringan lahan
sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut.

18Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Jakarta Dalam Angka 2016, No. Publikasi 31000.1601,
BPS, Jakarta

84
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.8 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek

Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu
memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang
bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-
15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki
ketinggian lebih dari 15 persen.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya,
lokasi kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3 di atas, masih tergolong
dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota Tangerang
dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa
sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai


yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin
rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih
jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta,
menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off
air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.

85
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.4.4 Geologi

Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari
endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara,
permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, semakin ke selatan
permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada sebagian
wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.
Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial.

Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10


Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada
permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.4
berikut memberikan informasi tentang peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.

86
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.9 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta
menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan
pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau
pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan
berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang
kerang, tebal endapan antara berselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12
meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan
mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan,
abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material
organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan,
teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokelatan, tegus,
plastisitas sedang-tinggi.

Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara
lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal

87
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran
antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan
konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2 dan
lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.

b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur


dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir
lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir
lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-
sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang.
Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang.

Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75-
2 kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor
tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter dan
kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran
antara 2-10 kg/m2.

c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir
sungai. Satuan tersebut tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan
pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat,
dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-
abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai
dengan ketebalan 1,5-17 meter.

d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik
(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari
lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter.
Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga
coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan,
teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk
lempung antara 0,8-2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm2, tebal
lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan
antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m2 dan
lanau lempungan antara 18-75 kg/m2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah –
tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

88
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.10 Potongan Melintang Selatan – Utara

Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan
endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang,
Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga
kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya
dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat
terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi
Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki
kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter
dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.
Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan
banjir.

89
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.4.5 Hidrologi

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam
cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan
bersifat lintas Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara
teknis diatur dalam Kepmen Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716
K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal CAT Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut
Peta CAT Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI
Jakarta berada pada CAT Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan
cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI
Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup
sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI
Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas
gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar
mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan.
Jumlah air tanah bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta
m3/tahun.

Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter
dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 meter,
terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40
meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah
CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system
akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah
panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh
endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar
kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah
sebagai berikut:

90
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

o Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer I
o Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer II
o Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt,
disebut sebagai kelompok akuifer III

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya


lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya.
Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat
relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (delta
city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah
permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian,
keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan
strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di
bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Panjang dan luas
dari masing-masing sungai/kanal menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201519
No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Ciliwung 21.660 515.600 Usaha Perkotaan
2. Krukut 18.370 206.340 Air Baku Air Minum
3. Mookervart 8.000 215.000 Air Baku Air Minum
4. Kali Angke 4.350 175.375 Usaha Perkotaan
5. Kali Pesanggarahan 11.400 142.500 Perikanan
6. Kali Grogol 21.600 367.325 Perikanan
7. Kali Cideng 12.700 291.000 Usaha Perkotaan
8. Kalibaru Timur 12.600 75.600 Usaha Perkotaan
9. Cipinang 9.060 72.480 Usaha Perkotaan
10. Sunter 21.290 540.900 Usaha Perkotaan
11. Cakung 26.605 476.175 Usaha Perkotaan
12. Buaran 8.800 154.000 Usaha Perkotaan
13. Kalibaru Barat 14.250 106.875 Air Baku Air Minum

19 Ibid

91
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan


(1) (2) (3) (4) (5)
14. Cengkareng Drain 2.950 147.500 Usaha Perkotaan
15. Jati Kramat 3.270 21.255 Usaha Perkotaan
16. Ancol 3.650 155.700 Usaha Perkotaan
17. Banjir Kanal Barat 14.250 855.000 Perikanan
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Selain sungai, distribusi lokasi air permukaan di Provinsi DKI Jakarta tersebar
pada Situ/Rawa yang berada di seluruh penjuru Provinsi DKI Jakarta, yang terkoneksi
dengan aliran sungai yang telah disebutkan di atas. Luas situ/rawa tersebut adalah
sebagai berikut.

Tabel 2.3 Luas Situ/Rawa di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201520


Luas Area (Ha)
No. Wilayah No Situ/Rawa Aliran Sungai
Rencana Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. JAKSEL 1. Lebak Bulus 38.316 15.586 Kali Grogol
2. Situ Babakan 320.000 260.000 Kali Krukut
3. Situ Mangga Belong 130.000 105.000 Kali Krukut
4. Situ Pancoran 20.000 20.000 Kali Krukut
5. Situ Rawa Lindung 14.700 11.065 -
6. Situ Ulujami 79.800 8.000 Kali Pesanggrahan
7. Situ TMP Kalibata 5.000 5.000 Kali Krukut
8. Situ Rawa Minyak 36.868 33.239 -
9. Situ UI - 70.000 -
10. Waduk Bintaro Kec Bintaro 20.000 - Kali Pesanggrahan
11. Waduk Bintaro Kec Pdk Pinang 40.000 30.000 Kali Pesanggrahan
12. Waduk Bonbin Ragunan 10.000 10.000 Kali Krukut
13. Waduk Brigif 103.238 66.175 Kali Krukut
14. Waduk Ragunan 1 110.000 110.000 Kali Krukut
15. Waduk Ragunan 2 45.000 45.000 Kali Krukut
16. Waduk Setiabudi - 40.000 -
17. Waduk Sigura-gura - 10.000 -
18. Waduk Jagakarsa 31.218 28.895 -

20 Ibid

92
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Luas Area (Ha)


No. Wilayah No Situ/Rawa Aliran Sungai
Rencana Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
19. Waduk Cilandak Marinir 21.848 4.487 -
20. Embung Jl. Aselih 8.704 8.662 -
21. Embung Jl. Lebak Bulus III 2.143 2.052 -
2. JAKTIM 1. Jambore Cibubur (Baru) - 80.000 Kali Cipinang
2. Situ Ceger Bambu Apus - 21.000 Kali Cipinang
3. Situ Rawa Badung 47.900 4.000 -
4. Situs Rawa Dongkel - 75.000 -
5. Situ Rawa Gelam 30.000 30.000 Kali Sunter
6. Situ Rawa Kelapa Dua Wetan 10.000 45.000 Kali Cipinang
7. Situ Rawa Rorotan 500.000 250.000 -
8. Situ Rawa TMII - 30.000 Kali Cipinang
9. Waduk Aneka Elok 38.000 20.000 -
10. Waduk Cilangkap 130.000 130.000 Kali Sunter
11. Cilangkap Jl. Giri Kencana 64.142 43.346 -
12. Waduk Cimanggis 46.900 37.065 Kali Cipinang
13. Waduk Cipayung 35.988 33.551 Kali Sunter
14. Waduk Halim I 70.000 70.000 Kali Sunter
15. Waduk Halim II 120.000 12.000 Kali Sunter
16. Waduk Halim III 160.000 - Kali Sunter
17. Waduk Halim IV 190.000 - Kali Sunter
18. Waduk Halim V 110.000 - Kali Sunter
19. Waduk Halim VI 90.000 - Kali Sunter
20. Waduk Kampung Rambutan 1 50.807 36.499 -
21. Waduk Kp. Rbt Bungur 12 26.642 21.264 -
22. Waduk Kp. Dukuh 29.700 - Kali Cipinang
23. Waduk Munjul 50.000 47.500 Kali Sunter
24. Waduk Pacuan Kuda Pulo Mas - 31.000 Kali Sunter
25. Waduk Pondok Rangon I 115.453 102.617 Kali Sunter
26. Waduk Pondok Rangon II 19.489 11.944 Kali Sunter
27. Waduk Pondok Rangon III 36.133 - Kali Sunter
28. Waduk Jl. Raya Pd Rangon 36.655 5.170 -
29. Waduk Jl. H Dogol 14.072 6.422 -
30. Waduk Rio Rio - 90.000 Kali Sunter

93
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Luas Area (Ha)


No. Wilayah No Situ/Rawa Aliran Sungai
Rencana Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
31. Waduk RW 05 Ceger 116.000 - Kali Cipinang
32. Waduk Sunter Hulu 110.000 72.875 Kali Sunter
33. Waduk Pdk Rangon III Surilang - 5.840 -
34. Waduk Taman Modern - 31.000 -
35. Waduk Jl. Kaja II 8.429 - -
36. Waduk Jl. Pd Gede Raya 13.794 - -
37. Embung Jl. Cendrawasih 3.704 - -
38. Embung Jl. Pondok Gede 6.548 - -
39. Embung Jl. Penggilingan 29.225 - -
40. Embung Jl. Penganten Ali 9.437 89.926 -
41. Embung Jl. Sejuk Cilangkap 4.919 4.790 -
42. Embung Kramat Jati 5.000 5.149 -
3. JAKBAR 1. Waduk Cengkareng 20.000 20.000 -
2. Waduk Grogol 20.000 20.000 -
3. Waduk Hankam 5.000 5.000 -
4. Waduk Jelambar 15.000 15.000 -
5. Waduk Kali Deres 20.000 20.000 -
6. Waduk Makam Tegal Alur 100.000 - -
7. Waduk Meruya 9.200 - -
8. Waduk Rawa Kelapa 5.000 5.000 -
9. Waduk Semanan 126.000 - -
10. Waduk Tomang 60.000 60.000 -
11. Waduk Wijaya Kusuma - 15.000 -
12. Waduk Yonhub 5.500 - -
4 JAKUT 1. Situ Rawa Kendal 275.000 10.000 -
2. Waduk Don Bosco 20.000 20.000 -
3. Waduk Kemayoran 113.000 113.000 -
4. Waduk Marunda 560.000 368.025 -
5. Waduk Muara Angke 5.000 5.000 -
6. Waduk Pegangsaan Dua 21.000 21.000 -
7. Waduk Pluit 800.000 80.000 -
8. Waduk Sunter Selatan 430.000 38.000 -
9. Waduk Sunter Timur 1A 70.000 70.000 Kali Sunter

94
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Luas Area (Ha)


No. Wilayah No Situ/Rawa Aliran Sungai
Rencana Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10. Waduk Sunter Timur 1B 80.000 80.000 Kali Sunter
11. Waduk Sunter Timur 2 250.000 - Kali Sunter
12. Waduk Sunter Timur 3 130.000 - Kali Sunter
13. Waduk Sunter Utara 320.000 32.000 -
14. Waduk Teluk Gong 2.000 2.000 -
15. Waduk Tol Sedyatmo 280.000 - -
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.1.4.6 Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu
musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah
iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga
Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Untuk Jakarta puncak
musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan
tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada
21
bulan Januari , sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013-201522
2013 2014 2015
No. Bulan Curah Curah Curah
Banyaknya Banyaknya Banyaknya
Hujan Hujan Hujan
HariHujan Hari Hujan Hari Hujan
(mm2) (mm2) (mm2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Januari 621,9 23 1.075 26 412 23
2. Februari 146,6 20 689 22 639 20
3. Maret 184,4 16 174 20 221 19
4. April 204,3 18 168 16 111 17
5. Mei 101,0 12 47 10 79 6
6. Juni 256,7 19 174 12 48 5
7. Juli 256,7 19 214 16 1 1
8. Agustus 61,4 8 39 4 12 4
9. September 49,5 5 0 1 5 1
10. Oktober 110,1 9 52 4 6 1

21 Ibid
22 Ibid

95
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2013 2014 2015


No. Bulan Curah Curah Curah
Banyaknya Banyaknya Banyaknya
Hujan Hujan Hujan
HariHujan Hari Hujan Hari Hujan
(mm2) (mm2) (mm2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
11. November 196,6 14 65 11 103 11
12. Desember 338,9 23 211 15 194 16
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin
laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal
temperatur, temperatur Jakarta rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari,
sedangkan tertinggi pada bulan September. Perbedaan suhu antara musim hujan dan
musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara
di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim,
melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah
pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun
malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2015 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201523
2013 2014 2015
Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C)
No. Bulan
Rata- Rata- Rata-
Max Min Max Min Max Min
rata rata rata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Januari 32,6 22,6 26,9 33,0 23,0 26,6 33,55 22,98 28,26
2. Februari 34,0 22,8 27,9 32,8 22,8 26,6 32,88 22,65 27,76
3. Maret 35,2 24,0 28,8 34,4 23,9 28,0 34,05 23,55 28,80
4. April 34,6 24,0 28,7 35,2 23,2 28,8 34,33 24,03 29,18
5. Mei 35,0 23,4 28,7 35,2 25,0 29,3 34,20 23,63 29,91
6. Juni 33,5 23,0 27,3 34,4 24,2 28,6 34,88 23,45 29,16
7. Juli 33,5 23,0 27,3 34,2 23,4 28,0 34,55 23,48 29,01
8. Agustus 35,0 22,4 28,6 34,6 24,0 28,7 34,40 22,40 28,40
9. September 35,4 24,2 29,0 37,0 24,0 29,2 34,98 23,75 29,36
10. Oktober 35,8 22,4 29,4 36,8 25,0 29,8 36,00 24,43 30,21
11. November 35,0 23,4 28,5 36,0 23,8 29,4 35,15 24,08 29,61
12. Desember 35,0 23,0 27,7 34,8 24,1 28,1 34,48 23,10 28,79
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

23 Ibid

96
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.4.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung.


Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian,
pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan pembangunan fisik wilayah


DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan
terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan
aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan
menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial
serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin
majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di
DKI Jakarta pada tahun 2009 dapat dilihat pada gambar berikut. Peruntukan lahan untuk
perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama
DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan
perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

97
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.11 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta


Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

98
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.12 Sebaran Zona Nilai Tanah24

Sumber : Jakarta Smart City

Ketersediaan lahan yang semakin berkurang ini menjadikan harga lahan per m2
di Jakarta melambung tinggi. Sebaran zona nilai tanah di Jakarta dapat dilihat pada
gambar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa wilayah dengan nilai tanah tertinggi
berada di bagian tengah Jakarta ke arah Barat (warna merah gelap). Sedangkan nilai
tanah yang lebih murah berada pada wilayah pinggiran Jakarta, khususnya pada wilayah
timur dan selatan Jakarta.

24 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Jakarta Smart City 2017, JSC, Jakarta, dilihat 24 Mei 2017,
http://smartcity.jakarta.go.id/maps/

99
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional,
regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah
memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah,
rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur
ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah


memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi
perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang
dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan,
sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan
jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder.
Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat,
transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air
terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air,
dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan
air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan
sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan
telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.

100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.13 Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

101
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan
air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta
adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan
lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir
kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu,
terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang
tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan
berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah
atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah
prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebagaimana dapat
dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terjadi pergeseran wilayah terdampak banjir
ke arah pinggiran Jakarta, terutama pada wilayah selatan, barat dan timur Jakarta. Pada
wilayah Utara yang berbatasan dengan Laut Jawa, ancaman banjir terjadi akibat air laut
pasang yang menggenangi wilayah pesisir yang posisinya lebih rendah.

Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah
penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah
yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun
temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air
tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan
karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena
gaya-gaya tektonik.

102
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.14 Peta Banjir Tahun 201625

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta

Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng


Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar
terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun
dapat dilihat pada Gambar berikut.

25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peta Wilayah Banjir Tahun 2016, dilihat 5 April 2017,
http://gis.bpbd.jakarta.go.id/documents/398

103
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.15 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta


Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

104
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini
umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada
umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan
terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup
dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan
bencana kebakaran. Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, kejadian kebakaran
di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi setiap bulannya. Kejadian kebakaran
tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada bulan September, di mana terdapat 61 kejadian
bencana kebakaran di Jakarta dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar
berikut

Gambar 2.16 Peta Lokasi Kebakaran Bulan September Tahun 201626

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10


sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan
berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh

26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peta Wilayah Banjir Tahun 2016, dilihat 5 April 2017,
http://gis.bpbd.jakarta.go.id/documents/393

105
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur gempa
dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan
potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara yang
merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa
dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat,
potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai
rendah. Pemprov. DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level
II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa
berdasarkan data sekunder.

106
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.17 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

107
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1.7 Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan


migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.177.924
jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki
Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.115.357 jiwa atau 50,25 persen dari jumlah
keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu
sebanyak 5.062.567 jiwa atau 49,74 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2015 memiliki sex ratio sebesar 101,04 penduduk laki-laki per 100 penduduk
perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201527
No. Uraian Satuan SP2000 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Laki-laki Jiwa 4.223.125 4.976.100 5.023.400 5.069.900 5.115.357
2. Perempuan Jiwa 4.123.958 4.886.000 4.946.500 5.005.400 5.062.567
3. Jumlah Jiwa 8.347.083 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924
4. Pertumbuhan % 0,78 1,13 1,09 1,06 1,09
5. Densitas Ribu jiwa/Km2 12,60 14,89 15,05 15,23 15,37
6. Sex Ratio % 102,00 101,80 101,60 101,70 101,04
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013
sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,09
persen. Dengan kepadatan penduduk 15,37 ribu jiwa/Km2, Provinsi DKI Jakarta
merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan
Provinsi lainnya di Indonesia.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia


produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah. Pada tahun 2015,
penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.278.316 jiwa atau sebesar 71,51 persen
dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.523.715
jiwa atau 24,80 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa

27 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op.cit

108
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

pensiun sebanyak 375.893 atau 3,69 persen. Dengan struktur penduduk tersebut,
angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 28,49
persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung
secara ekonomi sebesar 28,49 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk
Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar
berikut:

Gambar 2.18 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 201528

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang
hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Adm., yaitu penduduk laki-laki cenderung
berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hanya Kota Adm. Jakarta
Pusat dan Kota Adm. Jakarta Utara yang memiliki penduduk perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota
Adm. Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.843.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk
terendah terdapat pada Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.340 jiwa.
Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Adm. sebagaimana ditampilkan
dalam tabel berikut:

28 Ibid

109
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di
Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201529
Jumlah Penduduk Rasio
Kota/Kab.
No Jenis
Administrasi L P Total
Kelamin
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jakarta Pusat 457.025 457.157 914.182 99,97
2 Jakarta Utara 867.727 879.588 1.747.315 98.65
3 Jakarta Barat 1.246.288 1.217.272 2.463.560 102,38
4 Jakarta Selatan 1.096.469 1.089.242 2.185.711 100,66
5 Jakarta Timur 1.436.128 1.407.688 2.843.816 102,02
6 Kep. Seribu 11.720 11.620 23.340 100,86
Jumlah 5.115.357 5.062.567 10.177.924 101,04
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kelahiran dan Kematian Penduduk

Faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di Provinsi DKI


Jakarta yaitu jumlah kelahiran dan kematian. Secara keseluruhan, dari data registrasi
kelahiran kematian perkawinan perceraian dan pengesahan/pengakuan anak yang
dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah kelahiran dan kematian di Provinsi
DKI Jakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 146.284 kelahiran dan 49.710 kematian.
Jumlah kelahiran tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada Kota Adm. Jakarta Timur
sebanyak 42.586 kelahiran, sednagkan jumlah terendah terdapat pada Kabupaten Adm.
Kepulauan Seribu sebanyak 1366 kelahiran. Selanjutnya jumlah kematian terbanyak di
Kota Adm. Jakarta Timur sebanyak 14.885 kematian. Detil jumlah registrasi kelahiran
dan kematian di masing-masing Kota/Kabupaten Adm. adalah sebagai berikut:

29 Ibid

110
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI
Jakarta Tahun 201530
Kota/Kabupaten Kelahiran
No Kematian
Administrasi Umum
(1) (2) (3) (6)
1 Jakarta Pusat 13.869 6.284
2 Jakarta Utara 26.339 8.186
3 Jakarta Barat 33.134 9.785
4 Jakarta Selatan 29.990 10.476
5 Jakarta Timur 42.586 14.885
6 Kep. Seribu 366 84
Jumlah 146.284 49.710
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Permendagri No.54 Tahun 2010 dan format
urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat
penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah.

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang


ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi
pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan
diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

30 Ibid

111
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta


secara makro adalah melalui data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah nilai
tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu
wilayah31. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan
atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan,
angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta32
PDRB PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga
Tahun
Tahun 2010 Berlaku
(juta Rupiah) (juta Rupiah)
(1) (2) (3)
2010 1.075.183.481 1.075.183.481
2011 1.147.558.226 1.224.218.485
2012 1.222.527.925 1.369.432.639
2013 1.296.694.573 1.546.876.491
2014 1.373.389.129 1.762.316.399
2015 1.454.345.823 1.989.329.537
2016 1.539.376.654 2.177.119.884
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami
kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 2.177 trilun
pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Provinsi
DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun pada tahun 2016.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan
secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan
mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

31 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi dan Perdagangan: Konsep, dilihat 26 Mei 2017,
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52
32 Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta

112
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta


6,6 6,53

6,4

6,2
6,07

6 5,91 5,89
5,85

5,8

5,6

5,4
2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan PDRB (ADHK tahun dasar 2010)

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa
sektor pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB
Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi di atas 16% selama periode 2012-2016
diikuti oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa
potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut.
Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta
dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut. Untuk
dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta, berikut disajikan
gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku:

Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)33
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian,
1 Kehutanan, 1.488.288 1.628.412 1.718.556 1.867.250 1.985.307
dan Perikanan
Pertambangan
2 4.011.417 4.287.998 4.540.965 5.043.042 5.181.434
& Penggalian
Industri
3 188.822.070 209.498.625 239.229.099 274.522.770 295.043.440
Pengolahan

33 Ibid

113
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan
4 Listrik dan 5.150.905 5.078.079 5.687.253 6.198.598 6.330.691
Gas
Pengadaan
Air,
Pengelolaan
5 611.522 653.061 702.526 757.206 798.273
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
6 Konstruksi 188.935.057 210.869.986 235.090.027 261.158.155 280.432.268
Perdagangan
Besar dan
Eceran, dan
7 224.375.960 261.040.403 304.598.489 330.319.573 358.898.312
Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi
8 dan 37.475.327 44.137.977 54.864.148 66.004.497 76.403.054
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi
9 69.531.496 79.798.169 91.226.283 101.818.426 109.181.699
dan Makan
Minum
Informasi dan
10 102.750.295 115.909.491 128.657.246 141.791.242 157.158.004
Komunikasi
Jasa
11 Keuangan dan 143.347.880 162.990.944 177.838.935 205.724.283 227.482.716
Asuransi
12 Real Estate 90.061.955 98.684.130 111.671.973 125.053.413 134.358.236
Jasa
13 93.199.640 105.903.828 122.924.324 141.772.604 159.379.958
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
14 Pertahanan 83.862.784 89.312.049 101.058.724 114.109.574 123.168.685
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
15 69.871.172 79.619.389 92.766.399 109.807.940 124.725.628
Pendidikan
Jasa
Kesehatan
16 21.759.582 25.065.342 28.737.539 32.675.670 36.721.228
dan Kegiatan
Sosial
17 Jasa Lainnya 44.177.288 52.398.608 61.003.912 70.705.293 79.870.951
PDRB 1.369.432.639 1.546.876.491 1.762.316.399 1.989.329.537 2.177.119.884
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku sebagaimana ditunjukkan


pada tabel diatas, perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor dapat dilihat pada
tabel berikut:

114
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Persentase) 34
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
Perikanan
2 Pertambangan & Penggalian 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24
3 Industri Pengolahan 13.79 13.54 13.57 13.80 13.55

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.38 0.33 0.32 0.31 0.29

Pengadaan Air, Pengelolaan


5 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi 13.80 13.63 13.34 13.13 12.88


Perdagangan Besar dan Eceran,
7 dan Reparasi Mobil dan Sepeda 16.38 16.88 17.28 16.60 16.49
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2.74 2.85 3.11 3.32 3.51
Penyediaan Akomodasi dan Makan
9 5.08 5.16 5.18 5.12 5.01
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 7.50 7.49 7.30 7.13 7.22
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.47 10.54 10.09 10.34 10.45
12 Real Estat 6.58 6.38 6.34 6.29 6.17
13 Jasa Perusahaan 6.81 6.85 6.98 7.13 7.32
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial 6.12 5.77 5.73 5.74 5.66
Wajib
15 Jasa Pendidikan 5.10 5.15 5.26 5.52 5.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
16 1.59 1.62 1.63 1.64 1.69
Sosial
17 Jasa Lainnya 3.23 3.39 3.46 3.55 3.67
PDRB 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta,
berikut disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2010:

34 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit.

115
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)35
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 1.319.310 1.353.560 1.359.955 1.375.424 1.387.526
Perikanan
Pertambangan &
2 3.009.260 3.002.787 2.976.969 2.956.158 2.911.787
Penggalian
3 Industri Pengolahan 160.011.696 168.558.608 177.774.890 186.808.688 193.610.260
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.642.496 3.668.131 3.826.374 3.923.966 3.904.568
Pengadaan Air,
5 Pengelolaan Sampah, 588.515 608.343 630.507 651.813 666.203
Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi 168.958.210 179.383.475 188.294.710 195.804.652 198.486.331


Perdagangan Besar dan
7 Eceran, dan Reparasi Mobil 206.961.971 217.980.309 228.775.732 234.872.712 245.826.853
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
8 34.306.413 36.714.958 41.780.929 45.557.769 50.678.725
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
9 61.258.499 65.235.431 68.850.609 72.572.089 76.788.426
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 103.212.678 115.748.680 128.510.625 141.500.796 156.809.056
Jasa Keuangan dan
11 125.417.028 134.744.302 140.160.373 155.189.393 168.374.624
Asuransi
12 Real Estat 84.689.742 88.985.511 93.399.192 97.809.806 102.395.777
13 Jasa Perusahaan 83.916.951 90.835.653 98.965.444 106.646.598 115.619.804
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan 62.651.012 60.859.266 61.594.054 62.319.343 64.388.948
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 62.220.200 64.427.115 66.842.621 71.210.273 76.173.999
Jasa Kesehatan dan
16 19.268.301 20.379.279 21.775.260 23.425.889 25.255.984
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya 41.095.643 44.209.165 47.870.886 51.720.453 56.097.784
PDRB 1.222.527.925 1.296.694.573 1.373.389.129 1.454.345.823 1.539.376.654
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan sebagaimana ditunjukkan


pada tabel diatas, dapat dilihat perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor pada
tabel berikut:

35 Badan Pusat Statistik 2017, op. cit.

116
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 201636
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09
Perikanan
2 Pertambangan & Penggalian 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19
3 Industri Pengolahan 13.09 13.00 12.94 12.84 12.58
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 13.82 13.83 13.71 13.46 12.89
Perdagangan Besar dan Eceran,
7 dan Reparasi Mobil dan Sepeda 16.93 16.81 16.66 16.15 15.97
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2.81 2.83 3.04 3.13 3.29
Penyediaan Akomodasi dan
9 5.01 5.03 5.01 4.99 4.99
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 8.44 8.93 9.36 9.73 10.19
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.26 10.39 10.21 10.67 10.94
12 Real Estat 6.93 6.86 6.80 6.73 6.65
13 Jasa Perusahaan 6.86 7.01 7.21 7.33 7.51
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial 5.12 4.69 4.48 4.29 4.18
Wajib
15 Jasa Pendidikan 5.09 4.97 4.87 4.90 4.95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
16 1.58 1.57 1.59 1.61 1.64
Sosial
17 Jasa Lainnya 3.36 3.41 3.49 3.56 3.64
PDRB 100 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Distribusi kegiatan ekonomi antarkota DKI Jakarta menunjukkan adanya


persebaran yang relatif merata, tetapi kesenjangan yang tinggi terjadi antara kota
dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Nilai
PDRB tertinggi tercatat di Jakarta Pusat kemudian diikuti oleh Jakarta Selatan dan
Jakarta Utara.

36 Ibid

117
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah)37
No. Kota/Kabupaten Administrasi 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jakarta Pusat 333.572.901 378.108.865 428.352.159 483.281.548
2. Jakarta Utara 257.287.531 289.837.979 333.921.789 379.227.915
3. Jakarta Barat 228.382.465 258.677.781 292.816.915 328.439.235
4. Jakarta Selatan 307.189.768 347.102.018 393.289.515 441.447.477
5. Jakarta Timur 237.081.963 267.275.771 305.773.100 345.644.016
6. Kepulauan Seribu 4.866.265 5.253.338 5.633.797 6.245.821
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.1.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat
bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi nasional,
dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI
Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan capaian
terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai inflasi DKI
Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201638
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Inflasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8)
1. Inflasi Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 5,48
2. Inflasi DKI Jakarta 4,52 8,00 8,95 3,30 2,37 5,43
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga
2016 (Gambar 2.14). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016
yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar
0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33
persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan harga

37 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit.


38 Ibid

118
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi.
Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami
inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan
ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70%
(yoy).
Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang
di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara
nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun 2014,
dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki
tren inflasi yang meningkat.

2.2.1.1.3. PDRB Perkapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang


dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa
PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari
Rp.136,31 Juta pada tahun 2014 menjadi Rp147,06 juta pada tahun 2016. Sedangkan
untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 174,91 juta pada
tahun 2014 menjadu Rp.207,99 juta pada tahun 2016. PDRB per Kapita Provinsi DKI
Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016
No. Uraian Satuan 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PDB Perkapita Atas Dasar Harga Juta Rupiah 174,91 195,46 207,99
Berlaku
2.PDRB Perkapita Atas Dasar Juta Rupiah 136,31 142,89 147,06
Harga Konstan Tahun 2010
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

119
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.1.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah.
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan
ukuran ini, Gini Ratio dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika nilai Gini Ratio
dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan tinggi jika nilainya
di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin
tinggi. Gini Ratio DKI Jakarta pada September 2015 sebesar 0,421, menurun 0,024 poin
menjadi 0,397 pada September 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di
Provinsi DKI Jakarta semakin kecil.

Gambar 2.20 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta39

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah
persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang
dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat
ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase
pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen,
ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan
rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016, persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar 16,49 persen

39Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan
Pengeluaran Penduduk DKI Jakarta September 2016, No. 08/02/31/Thn.XIX, 1 Februari 2017, BPS, Jakarta

120
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada
kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 menurun 0.08 poin jika
dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 16,57 persen.

Gambar 2.21 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta40

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

Faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan tersebut di Provinsi DKI Jakarta


antara lain:

1. Persentase pengeluaran per kapita kelompok 40 persen terbawah masih dalam


kelompok ketimpangan sedang, dan

2. Pola konsumsi kelompok masyarakat 40 persen terendah relatif tidak mengalami


perubahan pada periode September 2015 dan September 2016

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit


ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin
melalui berbagai program serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

40 Ibid

121
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.1.1.5. Tingkat Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah


penduduk miskin. kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi
pengeluaran). Konsep ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal pe rkapita per hari. Kebutuhan dasar
tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan
dasar bukan makanan, yang diwakili oleh 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar
makanan dan 51 jenis komoditi non makanan (perkotaan).

Perkembangan Kemiskinan

Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI
Jakarta41

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar
385,84 ribu orang (3,75 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu
orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,54 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis


Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2015-
Maret 2016-September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari Maret

41Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Tingkat Kemiskinan di DKI
Jakarta September 2016, No. 04/01/31/Thn.XIX, 3 Januari 2017, BPS, Jakarta

122
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per
kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-September 2016
(dari Rp 503.038 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan). Dengan
memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan
komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode
Maret–September 2016, sumbangan GKM terhadap GK mengalami perubahan yaitu
mengalami penurunan sebesar 0,26 poin.

Komoditi Makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras.
Pada bulan September 2016, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis
Kemiskinan Makanan sebesar 22,31 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan
pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah
rokok kretek filter (13,10 persen), daging ayam ras (7,04 persen), daging sapi (6,52
persen), telur ayam ras (5,19 persen), mie instan (4,34 persen), ikan kembung (2,86
persen), cabe merah (2,62 persen), dan bawang merah (2,31 persen), serta kopi bubuk
dan kopi instan (sachet) (2,29 persen) sebagaimana gambar berikut.

Untuk komoditi bukan makanan, komoditi barang/jasa yang mempunyai peranan


terbesar adalah perumahan (36,73 persen), listrik (10,49 persen), angkutan (8,43
persen), pendidikan (6,98 persen), bensin (6,94 persen), perlengkapan mandi (3,66
persen), pakaian jadi perempuan dewasa (3,05 persen), kesehatan (2,97 persen),
pakaian jadi laki-laki dewasa (2,71 persen) dan pakaian jadi anak-anak (2,60 persen)
sebagaimana gambar berikut.

123
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.22 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap


Garis Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%) 42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.23 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Non Makanan beserta Kontribusinya (%) 43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

42 Ibid
43 Ibid

124
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan.

Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada periode Maret 2016-September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)


dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan, sedangkan pada
periode September 2015–September 2016 menunjukkan peningkatan. Indeks
Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,024 poin dari 0,457 pada Maret 2016 menjadi
0,433 pada September 2016, dan naik sebesar 0,159 poin dari 0,274 pada September
2015 menjadi 0,433 pada September 2016. Demikian pula Indeks Keparahan
Kemiskinan turun 0,008 poin dari 0,083 menjadi 0,075 (Maret 2016-September 2016),
dan naik sebesar 0,031poin dari 0,044 menjadi 0,075 (September 2015-September
2016). Peningkatan nilai kedua indeks tersebut pada periode September 2015-
September 2016 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

44 Ibid

125
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

cenderung menurun dan menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran


penduduk miskin juga semakin tinggi.

2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai


oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya.
Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi
kepada manusia atau masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu
dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai
manusia.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long
and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard
of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH)
yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk
usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS)
didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan
penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak diukur oleh pengeluaran per
kapita disesuaikan.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan


pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia,
terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.
Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan
selama periode 2010 hingga 2016. IPM DKI Jakarta meningkat dari 76,31 pada tahun
2010 menjadi 79,60 pada tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM DKI Jakarta rata-
rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM DKI Jakarta
tumbuh 0,77 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut masih di atas rata-rata
pertumbuhan IPM Indonesia sejak tahun 2010. Angka IPM DKI Jakarta adalah yang
tertinggi diantara 34 Provinsi di Indonesia. Bahkan secara total, angka IPM Indonesia
jauh di bawah IPM Provinsi DKI Jakarta.

126
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.25 IPM DKI Jakarta dan Indonesia 2010-201645

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.18 Perkembangan IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 s.d. 201646
Pertumbuhan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 201647 2015-2016
(%)50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jakarta Pusat 77,97 78,44 78,81 79,03 79,69 80,22 0,67
2. Jakarta Utara 76,12 76,89 77,16 77,29 78,30 78,78 0,61
3. Jakarta Barat 77,41 78,05 78,79 79,38 79,72 80,34 0,78
4. Jakarta Selatan 81,22 81,72 82,72 82,94 83,37 83,94 0,68
5. Jakarta Timur 78,82 79,52 79,88 80,40 80,73 81,28 0,68
6. Kepulauan Seribu 65,79 66,92 67,62 68,48 68,84 69,52 0,99
DKI Jakarta 76,98 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60 0,77
Nasional48 67,09 67,70 68,31 68,90 69.55 70,18 0,63
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Selama periode 2015 hingga 2016, pertumbuhan IPM Provinsi tercatat sebesar
0,77%, lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Nasional sebesar 0,63%.
Peningkatan pertumbuhan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level

45 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Terus Meningkat, No. 19/04/31/Thn.XIX, 17 April 2017, BPS, Jakarta
46 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Indeks Pembangunan Manusia 2011-2015, BPS, Jakarta,
dilihat 18 April 2017, https://jakarta.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/5
47 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, op.cit
48Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru), BPS,
Jakarta, dilihat 19 April 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211

127
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

kabupaten/kota. seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini,


tercatat ada dua kota administrasi yang mengalami kemajuan pembangunan manusia di
atas peningkatan provinsi, yaitu Kepulauan Seribu (0,99%), dan Jakarta Barat (0,78%).
Peningkatan pembangunan manusia di Kepulauan Seribu didorong oleh seluruh dimensi
IPM. Sementara di Jakarta Pusat lebih dikarenakan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Jakarta Utara (0,61%) tercatat
paling lambat di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2015-2016.

Pada tahun 2016, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota


dalam Provinsi DKI Jakarta cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar
antara 69,52 (Kepulauan Seribu) hingga 83,84 (Jakarta Selatan). Pada dimensi umur
panjang dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,88 tahun
(Kepulauan Seribu) hingga 74,14 tahun (Jakarta Timur). Sementara pada dimensi
pengetahuan, besaran angka Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,1 tahun
(Kepulauan Seribu) hingga 13,22 tahun (Jakarta Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah
berkisar antara 8,24 tahun (Kepulauan Seribu) hingga 11,52 tahun (Jakarta Timur).
Dimensi pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara
11,6 juta rupiah per tahun (Kepulauan Seribu) hingga 22,9 juta rupiah per tahun (Jakarta
Selatan).

Tabel 2.19 IPM Menurut Kabupaten/Kota 2015 s.d. 201649

49 Ibid

128
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.1.2.2. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan
adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka
Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2011-2016
102,00%

100,00%

99,54% 99,59% 99,35%


98,00% 98,83% 99,07% 99,13%

96,00%
95,90%
94,00% 95,20%

93,90%
92,00% 92,80% 93,10%

90,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Angka Melek Huruf DKI Jakarta Angka Melek Huruf Nasional

Sumber : Statistik Nasional BPS 2016 dan Dinas Pendidikan

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi
DKI Jakarta tahun 2011 hingga 2015 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan
Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2011-2015 selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir sebagian
besar penduduk Provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta
menyerap informasi dengan baik. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi

129
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang
cukup memadai. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum
mencapai target MDG’s, yakni 100% pada tahun 2015. Terakhir Angka Melek Huruf
Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 tercatat 99,35%

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh


penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar
di bawah ini.
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2012-2016
12

10,93
11 10,7
10,43 10,47 10,54
10,37 10,4

10

8
7,92 7,94 7,84
7,73
7,59 7,61
7

6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rata-rata Lama Sekolah DKI Jakarta Rata-rata Lama Sekolah Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Berdasarkan gambar di atas, angka Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta


Tahun 2012-2015 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2015 Rata-Rata Lama
Sekolah nasional mencapai 7,84 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI
Jakarta mencapai 10,7 tahun. Bahkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencatat
angka Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta naik mencapai 10,93 tahun pada tahun
2016.

130
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan stimulus baik di


tingkat pusat maupun daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
pencapaian ini. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan pelaksanaan program wajib
belajar 12 tahun, pemberian BOS melalui DAK non Fisik, BOP, serta KJP dan pemberian
KJMU, disamping meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa
melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan APK TK
(PAUD), SD/MI/Paket A, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta.

Gambar 2.28 Perkembangan APK Provinsi DKI Jakarta 2010-201650


120 110,45
103,91 104,18 105,26 104,32
98,28 98,37
100 90,86 90,89

94,58 87,44
91,42 91,92
80 86,35 74,71 88,35
73,09
75,34 76,35
72,53 72,72
60
63,14
57,55 58,78
45,38 51,53
40

20

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APK PAUD APK SD APK SMP APK SMA

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan APK di Provinsi DKI


Jakarta menurut jenjang pendidikan berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016,

50Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi 2011-2016, BPS, Jakarta, dilihat
27 Mei 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1050

131
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

capaian APK Provinsi DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 87,44
untuk jenjang PAUD, 104.32 untuk jenjang SD/MI, 90,89 untuk jenjang SMP/MTs dan
73,09 untuk jenjang SMA/SMK/MA.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok
usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai
dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak
yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan
pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.29 Perkembangan APM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-201651


100

96,07 96,84 96,91 97,01


90 94,59
90,26 90,48

80
79,61 80,2 80,35

70 75,46
71,96
69,66 70,31

60
58,79 59,04 59,3
50 54,25 55,4
50,57 49,91

40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APM SD APM SMP APM SMA

Sumber : Badan Pusat Statistik

BPS mencatat bahwa secara umum capaian APM Provinsi DKI Jakarta untuk
semua jenjang pendidikan pada periode 2010 sd 2016 terus membaik. Pada tahun 2016,
capaian APM Provinsi DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 97,01

51Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi 2011-2016, BPS, Jakarta, dilihat
27 Mei 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1052

132
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.1.2.3. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan


oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, dan angka
kematian bayi (AKB).

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu
2012 hingga 2015 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun
2015 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,43, sedangkan angka usia
harapan hidup nasional pada tahun 2015 sebesar 70,78 tahun. Capaian usia harapan
hidup Provinsi DKI Jakarta kembali terkoreksi positif pada tahun 2016 menjadi 72,49.
Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar
nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.30 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-
52
2016
73

72.5
72.43 72.49
72 72.27
72.19
72.03
71.5 71.87
71.71
71

70.5 70.78
70.59
70 70.4
70.2
70.01
69.5 69.81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Usia Harapan Hidup DKI Jakarta Usia Harapan Hidup Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik

52
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, op.cit

133
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,07%
kemudian menjadi 0,22% pada tahun 2016. Meskipun demikian, pencapaian indikator
ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam MDG’s yaitu sebesar 3,60%. Dengan
demikian pencapaian Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta berdasarkan target MDG’s dapat
dikatakan berhasil. Uraian lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk


Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jumlah balita gizi buruk 598 677 1.088 2.020
2. Jumlah balita 843.773 875.558 481.928 934.422
3. Persentase balita gizi buruk 0,07% 0,08% 0,23% 0,22%
Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Angka Kematian Bayi (AKB)

Gambar 2.31 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi


DKI Jakarta 2012-2016
8 7,5 7,4 7,3 7,2
7 7 6,88
7

5 4,61
4,18 4,1
4

0
2012 2013 2014 2015 2016

AKB (Target RPJMD 2013-2017) AKB (Realisasi)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

AKB di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, semula sebesar 7 Per 1.000
Kelahiran Hidup pada tahun 2012, menjadi 4,61 Per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun
2015. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini selama tahun 2012 hingga 2015
telah melampaui target RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 dan juga melampaui target

134
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

MDG’s yang sebesar 32 Per 1000 Kelahiran Hidup. Lebih lanjut dapat dilihat dalam
gambar di bawah ini.

2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga
tahun 2015 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun
2010 sebesar 89% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (Tabel 2.20),
atau dengan kata lain terdapat 11% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.
Pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 93% dari angkatan kerja yang ada memperoleh
pekerjaan atau sebesar 7% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data
tersebut menunjukkan tren jumlah pengangguran berkurang. Penjelasan lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta


Tahun
No. Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Penduduk
yang bekerja 4.689,80 4.588,40 4.838,60 4.712,84 4.634,37 4.724,03 4.861,83
(ribu orang)
2. Angkatan
kerja 5.272,60 5.143,80 5.368,60 5.180,00 5.063,50 5.092,22 5.178,84
(ribu orang)
3. Rasio
penduduk
89% 89% 90% 91% 92% 93% 94%
yang bekerja
(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik,2016.

2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan


penting. Beberapa prestasi kinerja yang dilakukan di bidang kepemudaan antara lain
melalui pengiriman 2 (dua) orang Paskibraka yang bertugas di tingkat Nasional, dan
keikutsertaan Jakarta Youth Choir ke Paduan Suara Lanna di Bangkok, Thailand dengan
perolehan medali emas.
Kinerja pembinaan bidang olahraga tahun 2016 selain diukur dari penyediaan
fasilitas dan sarana olahraga juga prestasi olahraga yang berhasil diraih. Penyediaan
fasilitas olahraga dilakukan antara lain dengan rehabilitasi lapangan-lapangan olahraga
pada skala komunitas, pengadaan perlengkapan kontingen POPWIL, pengadaan

135
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

peralatan olahraga permainan untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Pengadaan


peralatan olahraga PON XIX 2016, Persiapan dan pelaksanaan the 6th World Sport For
All Games (TAFISA Games 2016) di Jakarta yang diikuti oleh 108 negara, Pengiriman
kontingen PEPARNAS DKI Jakarta pada PEPARNAS XV 2016 di Jawa Barat yang
memperoleh peringkat ke 11 dengan 15 emas, 5 perak, dan 15 perunggu, serta
Pengiriman kontingen POSPENAS DKI Jakarta pada POSPENAS VII 2016 di Banten
yang memperoleh peringkat ke 7 dengan 4 emas, dan 1 perak.
Selain itu, Prestasi olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi
event antara lain pada Kejuaraan Bulutangkis (Disabilitas) Junior Sport Exchange di
Tokyo Jepang dengan perolehan medali 1 medali emas, 1 medali perak, Kejuaraan
Nasional Judo antar PPLP/ PPLPD di Padang, Sumatera Barat dengan perolehan
medali 9 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik
Remaja dan Junior dengan perolehan medali 4 medali emas, 5 medali perak, 3 medali
perunggu, Kejuaraan Nasional UGM Swimming Championship di Jogjakarta dengan
perolehan medali 15 medali emas, 4 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan
Dayung antar PPLP/PPLPD di Riau dengan perolehan medali 3 medali emas, 3 medali
perak, Kejuaraan Nasional Panahan antar PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2
medali emas, 3 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik antar
PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2 medali emas, 3 medali perak, 7 medali
perunggu, Kejuaraan Senam 13th Singapore Rhythmic Gymnastic Open Championship
di Singapura dengan perolehan medali 1 medali perunggu, Peringkat 3 pada PON XIX
di Jawa Barat dengan perolehan 132 medali emas, 125 medali perak, 120 medali
perunggu, kegiatan multi cabang olahraga Pekan Olahraga Wilayah II dengan perolehan
medali 15 medali emas, 13 medali perak, 4 medali perunggu, Kejuaraan Bulutangkis
Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan hasil peringkat 5 dari 19 negara,
Kejuaraan Atletik Asia Junior di Ho Chi Min, Vietnam dengan hasil peringkat 5 dari 45
negara, dan Kejuaraan Atletik Sea Youth di Thamasat, Thailand dengan hasil peringkat
5 dari 11 negara.
Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Provinsi DKI Jakarta, terlihat bahwa
dalam kurun waktu 2010 – 2015 jumlah grup kesenian meningkat dari 889 menjadi 921
grup kesenian. Lebih lanjut perkembangan grup kesenian tertera pada tabel 2.21
dibawah ini.

136
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.22 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk


Tahun
No. Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jumlah 889 896 912 916 916 921 n/a
grup
kesenian
2. Jumlah
9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Penduduk
3. Jumlah 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 n/a
grup
kesenian
per 10.000
penduduk
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta diarahkan untuk mengupayakan


perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi
seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta, mewujudkan pendidikan yang kompetitif untuk
menghadapi perubahan, meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan,
meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait


dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atas pengelolaan
pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Sedangkan Daerah
Provinsi memiiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus. Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus dimana kewenangan
pemerintahan berada terpusat di tingkat provinsi, sehingga pengelolaan pendidikan
dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, pendidikan non formal, dan
pendidikan khusus dilakukan di tingkat Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan


pendidikan Provinsi DKI Jakarta di arahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan.

137
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Hal tersebut diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio guru
terhadap murid, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, Angka
Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM) dan Angka Putus Sekolah (APS). Secara rinci
perkembangan indikator pendidikan di DKI Jakarta periode 2013-2015 disampaikan
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.23 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-2016
Tahun
No. Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pendidikan Dasar (SD/MI)
i. Angka partisipasi sekolah 99,35% 99,47% 99,56% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 35,06 34,24 29,66 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 547,89 540,15 557,20 n/a
2 Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)
i. Angka partisipasi sekolah 95,28% 96,69% 97,19% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 28,88 30,84 31,84 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 746,32 646,08 748,91 n/a
3 Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)
i. Angka partisipasi sekolah 65,54% 70,23% 70,73% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 24,79 25,87 29,46 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 892,95 1001,88 914,53 n/a
iv. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 58,94 79,83 55,92 n/a
4 Jumlah Siswa Pada jenjang Pendidikan Anak Usia 243.857 301.574 332.346 n/a
Dini (PAUD) (%)
5 Angka Putus Sekolah
i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,02 0,01 0,01 0,02
ii. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,13 0,07 0,18 0,11
iii. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 0,04 0,33 0,42 0,36
6 Angka Kelulusan
i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 99,32% 100% 100%
ii. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99% 99,94% 99,99% 99,98%
iii. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA 99,99% 98,41% 99,99% 100%
iv. Angka Kelulusan (AL) SMK 99,99% 98,74% 99,98% 99,98%
7 Angka Melanjutkan (AM)
i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,13% 83,01% 81,10% n/a
ii. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98,47% 97,78% 95,88% n/a
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2016

138
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas


sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga
tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan
pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan Posyandu di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2011
hingga tahun 2015 mengalami tren fluktuasi. Pada tahun 2011 rasio posyandu per
satuan balita sebesar 5,11, yang bermakna 5 posyandu dapat menampung 1.000 balita
(5:1.000), atau dengan kata lain satu posyandu dapat menampung 200 balita (1:200).
Pada tahun 2015 rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan menjadi
9,32, yang berarti 9 posyandu dapat menampung 1.000 balita (9:1.000) atau dengan
kata lain satu posyandu dapat menampung 111 balita (1:111). Namun angka tersebut
kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 4,69, yang berarti 4 posyandu dapat
menampung 1.000 balita (4:1.000) atau dengan kata lain satu posyandu dapat
menampung 250 balita (1:250)

Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2016
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 4.490 4.379
2. Jumlah Balita 829.889 908784 843773 875558 481928 934.422
3. Rasio Posyandu per satuan balita 5,11 4,99 5,13 4,98 9,32 4,69
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

Rasio Puskesmas, Poliklinik, per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 1:233.582 jiwa.
Kondisi tersebut diimbangi dengan adanya poliklinik dan puskesmas pembantu yang
pada tahun 2015 masing-masing memiliki rasio 1:9.687 jiwa untuk poliklinik dan 1:36.062

139
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

jiwa untuk puskesmas pembantu, sehingga dapat dikatakan mencukupi untuk


memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat DKI Jakarta. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta 2013-2015
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jumlah puskesmas Kecamatan 44 44 44 44
1.1 Rasio Puskesmas Kecamatan 1:226.588 1:224.868 1:231.316 1:233.582
2 Jumlah Puskesmas Kelurahan 303 303 288 285
2.2 Rasio Puskesmas Kelurahan 1:32.903 1:32.654 1:35.340 1:36.062
3 Jumlah poliklinik 1.050 1.050 831 1.061
3.3 Rasio poliklinik 1:9.495 1: 9.423 1:12.247 1:9.687
Jumlah Penduduk 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Secara umum, rasio rumah sakit per satuan penduduk terus mengalami
penurunan sejak tahun 2012. Capaian rasio rumah sakit per satuan penduduk terus
menurun hingga menjadi 55,55 pada tahun 2016. Upaya pembangunan prasarana
kesehatan dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta pada tahun 2015 melalui penambahan
1 unit RSUD sehingga setiap wilayah Kota/Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 1
RSUD. Selain itu, pada tahun 2015 telah dilaksanakan peningkatan status Puskesmas
Kecamatan menjadi RSUK yang merupakan Rumah Sakit Tipe D yaitu sebanyak 15
Puskesmas dari total 26 Puskesmas. Kedepannya, peningkatan status Puskesmas
Kecamatan menjadi RSUK akan dilaksanakan pada seluruh Puskesmas Kecamatan di
Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tren penurunan rasio rumah
sakit per satuan penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Gambaran perkembangan rasio
rumah sakit per satuan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 sampai
dengan 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
s.d. 2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Jumlah Rumah Sakit 158 159 159 182 185
2. Jumlah Penduduk 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924 10.277.628
Rasio 62,42 62,70 63,36 55,92 55,55
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016

140
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Perkembangan cakupan kelurahan UCI di DKI Jakarta tahun 2013-2015 telah


mencapai 100%. Hal ini bermakna seluruh bayi telah mendapatkan imunisasi dasar
lengkap. Dengan demikian, sejak tahun 2013 hingga tahun 2105 indikator ini telah
melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%. Namun demikian, capaian
tersebut menurun pada tahun 2016 menjadi 99,63%. Lebih lanjut, perkembangan
capaian cakupan kelurahan UCI tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Perkembangan Cakupan kelurahan UCI


Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Kelurahan UCI 267 267 267 267 267 266
Jumlah Seluruh Kelurahan 267 267 267 267 267 267
Cakupan kelurahan UCI 100% 100% 100% 100% 100% 99,63%
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Cakupan Puskesmas Kecamatan

Apabila dilihat dari perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan


yang ada di Provinsi DKI Jakarta, maka diperoleh persentase cakupan puskesmas DKI
Jakarta. Jumlah puskesmas tidak mengalami penambahan sejak tahun 2010 hingga
tahun 2016. Hal ini karena secara kewilayahan, jumlah Kecamatan di Provinsi DKI
Jakarta tidak mengalami perubahan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam tabel di
bawah ini.

Tabel 2.28 Cakupan Puskesmas 2010-2016


Tahun
No. Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jumlah puskesmas kecamatan 44 44 44 44 44 44 44
2. Jumlah seluruh kecamatan 44 44 44 44 44 44 44
3. Cakupan puskesmas (%) 100 100 100 100 100 100 100
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

Cakupan Puskesmas Kelurahan

Perkembangan cakupan Puskesmas Pembantu di tingkat kelurahan pada


periode 2013-2016 telah menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2016 tercatat
cakupan pembantu puskesmas sebesar 106,74 persen, artinya terdapat kelurahan yang
memiliki lebih dari satu puskesmas pembantu. Penurunan cakupan Puskesmas
Pembantu antara lain disebabkan oleh banyaknya alih fungsi Puskesmas Pembantu

141
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

menjadi Puskesmas Kecamatan karena peningkatan Puskesmas Kecamtan menjadi


RSUK. Selain itu, upaya penambahan Puskesmas Pembantu di tingkat Kelurahan
banyak terkendala karena keterbatasan lahan dan area pelayanan yang berdekatan
sehingga tidak memungkinkan dibangun Puskesmas Pembantu di tingkat Kelurahan.
Lebih lanjut, perkembangan cakupan Puskesmas Pembantu disajikan dalam tabel di
bawah ini.

Tabel 2.29 Cakupan Puskesmas Pembantu 2013-2016


Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah puskesmas pembantu 303 303 288 285
Jumlah seluruh kelurahan 267 267 267 267
Cakupan pembantu puskesmas (%) 113,48 113,48 107,87 106,74
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam
kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami
penurunan (lihat Gambar di bawah). Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan
dengan kondisi baik sebesar 99,92% dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian
mengalami penurunan menjadi 98, 28% di tahun 2016.

Gambar 2.32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta
101,00
99,92
100,00 Proporsi Panjang
Jaringan Jalan
99,00 dalam Kondisi Baik
98,28

98,00 Linear (Proporsi


Panjang Jaringan
97,00 97,56 Jalan dalam
97,00 Kondisi Baik)
96,00
2013 2014 2015 2016
Sumber:Dinas Bina Marga, 2016

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk

142
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Mengacu pada Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2011 rasio
TPS per satuan penduduk tercatat 1.353,55 M3 per 1.000 penduduk, kemudian di tahun
2016 menurun menjadi 1.284,34 M3 per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah
daya tapung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2011 hingga 2016, sementara
jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.30 Rasio TPS per Satuan Penduduk


Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah daya tampung TPS
13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
(M3)

Jumlah penduduk 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628

Rasio tempat pembuangan


sampah (TPS) per satuan 1.353,55 1.338,46 1.323,99 1.310,13 1.296,93 1.284,34
penduduk
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

2.2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Tangga Pengguna Listrik

Ketersediaan listrik dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di


suatu wilayah. Rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas listrik dianggap sudah
mampu. Pada tahun 2015, hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta atau sebanyak
99,40 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan sisanya 0,54 persen rumah
tangga di DKI Jakarta menggunakan listrik non PLN, yang dapat diartikan program
pembangunan sudah menjangkau semua penduduknya, namun rumah tangga
pengguna listrik Non PLN masih di temui di semua wilayah (lihat tabel di bawah)

Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015
Sumber Penerangan Utama Jumlah
Sumber
Rumah
Penerangan Utama Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik Tangga
(1) (2) (3) (4) (5)
Kepulauan Seribu
2014 100,00 0,00 0,00 5.575
2015 97,23 2,77 0,00 5.873
Jakarta Selatan
2014 100,00 0,00 0,00 542.495

143
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Sumber Penerangan Utama Jumlah


Sumber
Rumah
Penerangan Utama Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik Tangga
(1) (2) (3) (4) (5)
2015 99,69 0,31 0,00 568.148
Jakarta Timur
2014 100,00 0,00 0,00 731.435
2015 99,68 0,17 0,15 745.136
Jakarta Pusat
2014 100,00 0,00 0,00 240.654
2015 99,61 0,39 0,00 246.346
Jakarta Barat
2014 99,80 0,20 0,00 656.467
2015 99,86 0,14 0,00 666.575
Jakarta Utara
2014 99,94 0,06 0,00 455.317
2015 97,86 2,03 0,10 468.232
DKI Jakarta
2014 99,94 0,06 0,00 2.631.943
2015 99,40 0,54 0,06 2.700.310
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1.000 Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk di DKI Jakarta selama
tahun 2010 hingga tahun 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010
terdapat 103 m2 tempat pemakaman umum untuk 1.000 penduduk, kemudian pada
tahun 2016 menjadi 96 m2 untuk 1.000 penduduk. Kondisi ini terjadi dikarenakan jumlah
daya tampung tempat pemakaman umum dalam tujuh tahun terakhir tidak mengalami
peningkatan, sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

144
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.32 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah daya
tampung
tempat 986.771 986.771 986.771 986.771 986.771 986.771 986.771
pemakaman
umum (m2)
Jumlah
penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628

Rasio tempat
pemakaman
umum per 103 101 100 99 98 97 96,01
satuan
penduduk
Sumber : Dinas Kehutanan, 2016

2.2.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Dengan mengacu pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa rasio jumlah Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren peningkatan
selama tahun 2010 hingga tahun 2014, namun memasuki tahun 2015 mengalami
penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2016. Pada tahun 2010 tercatat terdapat
3,82 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, meningkat menjadi 4,81 Satpol PP
untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2016.
Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama tahun 2010 hingga
tahun 2015 telah melebihi SPM (3x dalam 24 jam). Pada tahun 2016 cakupan patroli
Satpol PP di DKI Jakarta adalah 32 kali patroli dalam 24 jam.
Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun
2010 hingga tahun 2015 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2010 tercatat 18,67
per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2016 tercatat 17,74 per 10.000 penduduk.
Hal ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah linmas di tahun 2013 hingga tahun 2015
disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.
Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2010 hingga tahun
2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 89,52% pada tahun 2010, menjadi
84,42% di tahun 2011, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2012 dan
2013 yakni menjadi 42,46 dan 41,57%. Memasuki tahun 2014 mengalami peningkatan
menjadi 58,49% dan kembali meningkat menjadi 89,49% di tahun 2015 dan menjadi
99% di tahun 2016. Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak

145
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

terselesaikan berada di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan
hanya 276 kasus yang terselesaikan.
Frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (response time) di DKI Jakarta telah
menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri No. 69/2012
disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75%, sementara itu sejak tahun
2010 hingga tahun 2015 waktu tanggap di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 95%.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

146
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.33 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Jumlah polisi pamong praja 3.670 4.416 4.353 4.100 4.091 3.452 4.944
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
3,82 4,53 4,41 4,11 4,06 3,39 4,81
penduduk
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 31,3 31,36 31,3 34,36 34,98 35,93 32,25
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)
Jumlah linmas 17.933 18.138 22.909 22.906 19.795 18.074 18.230
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 18,67 18,60 23,23 22,98 19,65 17,76 17,74
4 Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 111 130 76 276 403 332 1.090
Jumlah pelanggaran perda 124 154 179 664 689 371 1.104
Penegakan PERDA 89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49% 99%
5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 111 130 76 276 403 332 1.090
Jumlah pelanggaran K3 124 154 179 664 689 371 1.104
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49% 99%
(ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran(%)
Jumlah mobil pemadam kebakaran 4 22 46 67 82 121 177
Mobil Pompa 2.500 L 1 1 16 28 32 49 29
Mobil Pompa 4.000 L 2 2 11 20 31 46 120
Mobil Pompa 10.000 L 1 19 19 19 19 26 28
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,0000416% 0,0002256% 0,0004664% 0,0006720% 0,0008193% 0,0011889% 0,001722%

147
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8 Frekuensi kebakaran sesuai response time
Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam tingkat 690 909 1.018 984 1.088 1.547 1.148
waktu tanggap
Jumlah kasus kebakaran 708 953 1.039 997 1.094 1.569 1.171
Frekuensi kebakaran sesuai response time 97,46% 95,38% 97,98% 98,70% 99,45% 98,60% 98,04%
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta

148
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.1.6. Urusan Sosial

Sarana Sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah
singgah dan sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI
Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Tahun 2011 dan
2012 merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak, yakni 606 sarana sosial.
Memasuki tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, mulai tahun 2014 kembali
mengalami penurunan menjadi 427 sarana sosial. Jumlah ini tetap bertahan hingga
tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.33 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta


700
606 606
600
537
499
500
427 427 427
400

300

200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Orang)

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan


seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya
tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai
dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan
kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.

149
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang


tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 10.088 orang,
kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113 orang, memasuki tahun 2016
menurun menjadi 14.808 orang.
Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah
meningkatkan kualitas pelayanan sarpras rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan
pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan
mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.34 Penanganan PMKS


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah PMKS yang diberikan
6.245 12.127 12.513 16.400 19.741 18.585 19.854
bantuan
PMKS yg memperoleh bantuan
16,12% 31,31% 32,31% 42,34% 50,97% 47,98% 51,26%
sosial
Jumlah PMKS yang ada 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732
Jumlah PMKS yang tertangani 10.088 10.777 9.692 12.287 15.113 11.650 14.808
Penanganan penyandang
26,05% 27,82% 25,02% 31,72% 39,02% 30,08% 38,23%
masalah kesejahteraan sosial
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang


memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan
sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang
dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk
usia kerja. Pada tahun 2016, TPAK DKI Jakarta mencapai 68,79 persen. Hal ini
memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 69 orang
diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 31 persen adalah bukan
angkatan kerja. Bila dibandingkan tahun 2015, TPAK DKI Jakarta mengalami penurunan
sebesar 3,81 poin.

150
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.35 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-2016
Uraian 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)


Angkatan Kerja 68,49 72,60 68,79
Bukan Angkatan Kerja 31,51 27,40 31,21
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS

Selanjutnya indikator yang memberikan informasi tentang jumlah angkatan kerja


yang termasuk dalam kelompok pengangguran yaitu tingkat pengangguran terbuka yang
merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat
pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. TPT tahun
2014 tercatat 9,84 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada tahun
2015, kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta
Tahun 2014-2016
Tahun Laki-laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4)
2014 9,63 10,17 9,84
2015 7,77 9,25 8,36
2016 6,80 4,20 5,77
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS

2.2.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada


umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam
proses pembangunan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan selain digunakan untuk melihat labour


supply, juga digunakan untuk melihat kesejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat
menyebabkan penghapusan ketidaksamaan peran dalam masyarakat terutama dalam
pasar tenaga kerja. Jika dicermati menurut jenis kelamin, selama periode 2015-2016,
TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 3,53 poin (58,11 persen tahun 2015
menjadi 54,58 persen pada tahun 2016). Dalam perspektif kedepan, Pemerintah DKI
Jakarta perlu mengupayakan agar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

151
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

dapat meningkat, sehingga peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mendapat
kesejajaran dengan laki-laki.

Tabel 2.37 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-2016
Kegiatan Utama 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4)
Angkatan Kerja 51,85 58,11 54,58
- Bekerja 89,83 90,75 95,80
- Mencari Kerja 10,17 9,25 4,20
Bukan Angkatan Kerja 48,15 41,89 45,42
- Sekolah 18,00 22,41 18,65
- Mengurus Rumah Tangga 78,32 72,29 77,67
- Lainnya 3,68 5,30 3,68
Jumlah (AK + BAK) 100,00 100,00 100,00
Sumber: Sakernas Februari 2014-2016, dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2016

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (%)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang


terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang
dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di DKI
Jakarta, sebagaimana dicatat oleh Dinas Pemberdayaan,Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga
2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,03 % dan tidak
mengalami perubahan pada tahun 2016.

Tabel 2.38 Rasio KDRT


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah KDRT 543 768 818 825 966 897 892

Jumlah rumah 2.518.502 2.547.733 2.576.518 2.604.752 2.632.338 2.659.205 3.126.634


tangga
Rasio KDRT 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03%
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta

152
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan


Kekerasan

Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan


kekerasan di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 telah diselesaikan
seluruhnya. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik
disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Kekerasan
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736 1.618
dan anak yang terselesaikan
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
dan anak 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736 1.618

Persentase penyelesaian pengaduan


perlindungan perempuan dan anak dari 100 100 100 100 100 100 100
tindakan kekerasan (%)
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta

2.2.2.2.3. Urusan Pangan

Berdasarkan data yang ada, Indikator kinerja urusan pangan di DKI Jakarta
sudah menunjukkan arah yang positif. Tahun 2016 telah dikeluarkan Peraturan
Gubernur tentang Penyediaan Beras bagi PNS. Sementara itu ketersediaan pangan
utama sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 telah mencapai lebih dari 100%, yang artinya
ketersediaan pangan utama selama empat tahun terakhir telah melebihi angka jumlah
penduduk DKI Jakarta. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Pangan


Tahun
No Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Regulasi Ketahanan Pangan - - 1 Pergub - 1 Pergub
2. Ketersediaan Pangan Utama
Rata-rata jumlah ketersediaan
1.427.400.000 1.228.989.924 1.226.297.700 1.162.728.156 1.312.036.183
pangan utama per Tahun (kg)
Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Ketersediaan pangan utama 144,74 % 123,27 % 121,71 % 114,24 % 127,65
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,dan Pertanian DKI Jakarta

153
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi. Untuk
jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali hasil
produksinya 0 (nol). Dilhat dari data produksi padi DKI Jakarta, tren produksi dari 2012-
2015 memiliki tren yang cenderung menurun. Meskipun bahan makanan utama
penduduk DKI Jakarta adalah dari padi namun jarang terlihat secara langsug bagaimana
proses budidaya tanaman padi di sawah. Kegiatan pertanian di Jakarta tidak dilakukan
dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah pertanian
hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata. Hal tersebut
ditunjukkan dengan kembali meningkatnya produktivitas padi pada tahun 2015.
Terdapat beberapa kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di DKI
Jakarta antara lain keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari
daerah lain, semakin meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya akses informasi
ketahanan pangan; serta pola konsumsi beras. Salah satu usaha untuk
mengembangkan ketahanan pangan di DKI Jakarta adalah melalui kebijakan impor
beras. Strategi yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan dan peningkatan
intensitas jaringan kerjasama, peningkatan kapasitas distribusi pangan, pembangunan
sistem cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan konsumsi. Berikut
data dari produksi dan produktivitas padi di DKI Jakarta.

Tabel 2.41 Produktivitas Padi


Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (7)
1 Produksi tanaman padi/bahan
pangan utama lokal lainnya 11.164 9.516 11.044 10.268 7.445 6.361 5.543
(ton)
2 Luas areal tanaman
padi/bahan pangan utama 2.015 1.223 1.893 1.344 1.360 1.137 1.040
lokal lainnya (Ha)
3 Produktivitas padi/bahan
pangan utama lokal lainnya 5,54 7,78 5,82 5,89 5,47 5,59 5,33
per Ha
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,dan Pertanian DKI Jakarta

Secara umum, produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya terus


mengalami penurunan sejak tahun 2011, dari 7,78 ton per Ha. menjadi 5,33 ton per Ha.
di tahun 2016.

154
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Pencemaran Status Mutu Air

Terkait indikator pencemaran status mutu air yang merupakan tolok ukur kinerja
pemantauan pencemaran status mutu air di seluruh kawasan permukiman atau industri
dan sumber mata air tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang tahun
2010-2015. Pada tahun 2010 pemantauan hanya terlaksana sebanyak 23% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kemudian pada
tahun 2015 pelaksanaan pemantauan meningkat signifikan menjadi 86% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya pengendalian terhadap pencemaran sumber air yang lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
perlu terus meningkatkan kinerja cakupan pemantauan, sehingga seluruh kawasan
permukiman atau industri dan sumber mata air dapat dipantau status mutu air-nya. Hal
ini sejalan dengan amanah Permen LH No.19/2008 tentang SPM, bahwa indikator SPM
yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, nilai pencapaian
secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2013. Adapun data pencemaran status mutu air disajikan
dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.42 Pencemaran Status Mutu Air


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan
sumber daya air yang dipantau mutu airnya 75 161 221 226 231 287

Jumlah kawasan permukiman atau industri dan


sumber mata air 332 332 332 332 332 332
Pencemaran status mutu air 23% 48% 67% 68% 70% 86%
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016

Cakupan Periode Pemantauan Status Mutu Air

Data cakupan periode pemantauain status mutu air sepanjang tahun 2010-2015
menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2012 dan tahun 2014 telah dilakukan seluruh
periode pemantauan badan air sesuai jumlah periode pemantauain badan air yang harus
dipantau. Sementara tahun 2010, 2011, 2013, 2015 dan 2016 jumlah periode

155
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

pemantauan badan air masih belum dilakukan sesuai jumlah periode yang harus
dipantau. Penjelasan secara numerik dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43 Pemantauan Badan Air


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah periode pemantauan badan air (13
sungai, 40 situ, 267 titik air tanah, 45 titik air 7 10 12 11 12 8 8
laut)
Jumlah periode pemantauan badan air yang
harus dipantau (sungai, situ, air tanah, air 12 12 12 12 12 12 12
laut)
Pemantauan badan air 58% 83% 100% 92% 100% 67% 67%
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (Jumlah Perusahaan yang di


Awasi)

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta masih belum


terlaksana 100%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun
2015 sebanyak 47% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL (lihat tabel di bawah). Meski
demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang hanya
sebanyak 38% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL.

Tabel 2.44 Pengawasan Terhadap Amdal


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai
dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) 1.064 1.152 1.234 1.827 1.674 2.302
yang diawasi
Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai
2.811 3.338 3.651 3.982 4.415 4.899
dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
38% 35% 34% 46% 38% 47%
Dokumen Lingkungan (AMDAL)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta

Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bawah persentase luas permukiman


yang tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan.
Pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,29% menjadi 0,14% pada tahun 2015. Sehingga

156
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menitikberatkan
penyelesaian persoalan penataan permukiman.

Tabel 2.45 Luas Permukiman yang Tertata


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas area permukiman tertata (ha)
(Perhitungan SIPPT Perumahan & 89,67 251,96 175,07 950,91 128,87 39,48
Apartemen)
Luas area permukiman keseluruhan
30.594,00 30.594,00 30.594,00 30.594,00 28.911,00 28.911,00
(ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR)
Persentase Luas permukiman
0,29 0,82 0,57 3,11 0,45 0,14
yang tertata
Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015


telah menunjukkan capaian kinerja yang positif. Selama lima tahun, persentase
penanganan penegakan hukum lingkungan telah mencapai angka 100%, kecuali pada
tahun 2014 yang mencapai 94% (Tabel 2.44). Hal ini bermakna Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta berhasil menyelesaikan setiap kasus lingkungan yang terjadi.

Tabel 2.46 Penegakan Hukum Lingkungan


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah kasus lingkungan yang ditangani pemda
87 61 59 70 271 147
Jumlah kasus lingkungan yang ada 87 61 59 70 288 147
Penanganan Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100% 100% 94,00% 100%
Sumber Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016

Persentase Penanganan Sampah

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun


2010-2015 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya
persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah
setiap tahunnya. Tahun 2010 persentse penanganan sampah tercatat 79,83% dari 6.341
ton produksi sampah, kemudian di tahun 2016 penanganan sampah mengalami
peningkatan menjadi 91%. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

157
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambar 2.34 Persentase Penanganan Sampah


95,00%
91,10% 91,00%

90,00%

85,00% Persentase Penanganan


Sampah
81,21%
80,00% Linear (Persentase
80,99% Penanganan Sampah)
79,83%
75,00% 76,62% 76,88%

70,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2016

2.2.2.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum, capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan


catatan sipil di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2016
mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian pada beberapa
indikator, cakupan penerbitan kartu keluarga yang meningkat dari 94,18% pada tahun
2013 menjadi sebesar 97,55% pada tahun 2016. Begitu pula dengan cakupan
penerbitan kartu tanda penduduk yang semula tercatat 95,15% pada tahun 2013,
menjadi 98,67% di tahun 2016. Kedua indikator tersebut telah mendekati SPM yakni
sebesar 100%. Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator
ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama tahun 2011
hingga tahun 2016.
Capaian lainnya pada tahun 2016 adalah meningkatnya rasio pasangan berakte
nikah menjadi sebesar 5,15%. Namun demikian, masih menyisakan 94,85% pasangan
menikah yang belum memiliki akte nikah. Sementara itu seiring dengan peningkatan
pelayanan kependudukan, jumlah penerbitan akte kelahiran pada tahun 2016
mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi sebesar 92,96% dari sebelumnya
89,24% pada tahun 2015. Selain itu, cakupan penerbitan kutipan angka kematian pada
tahun 2016 juga mengalami peningkatan drastis, di mana jumlah kutipan akta kematian
yang diterbitkan tercatat sebesar 83,79%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Detil
lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

158
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Jumlah KK yang diterbitkan 2.887.614 2.988.723 3.155.973 3.226.062
Jumlah kepala keluarga 3.066.183 3.126.634 3.278.665 3.307.095
Cakupan penerbitan kartu keluarga 94,18% 95,59% 96,26% 97,55%
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Jumlah pasangan nikah berakte nikah 70.848 69.362 82.173 265.205
Jumlah keseluruhan pasangan nikah 4.789.741 4.800.219 4.891.137 5.151.272
Rasio pasangan berakte nikah 1,48% 1,44% 1,68% 5,15%
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Jumlah KTP diterbitkan 6.814.295 6.906.736 7.056.064 7.291.522
Jumlah penduduk wajib KTP 7.161.915 7.132.512 7.162.212 7.389.470
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 95,15% 96,83% 98,52% 98,67%
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah
249.050 127.962 130.544 134.064
diterbitkan
Jumlah kelahiran yang terjadi 146.280 156.539 146.284 144.215
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 170,26% 81,74% 89,24% 92,96%
Jumlah kutipan akta kematian yang telah
7.414 7.734 9.185 42.484
diterbitkan
Jumlah kematian yang terjadi 41.616 49.941 49.710 50.704
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 17,82% 15,49% 18,48% 83,79%
Ketersediaan Data Base Skala Provinsi
Ketersediaan database kependudukan skala
ada ada ada ada
provinsi
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

2.2.2.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Untuk capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diukur


berdasarkan beberapa indikator, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Rata-
rata jumlah kelompok binaan LPM selama kurun waktu 2014 hingga 2016 mengalami
peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat 0,019, kemudian meningkat menjadi 0,168 di
tahun 2016. Namun demikian, angka tersebut masih menunjukkan kecilnya kelompok
binaan dibandingkan dengan jumlah LPM yang ada.
Untuk capaian angka rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, tercatat mengalami
penurunan pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 hingga tahun
2014. Setelah sebelumnya tercatat sebanyak 366,72 pada tahun 2014 kemudian
mengalami penurunan menjadi 300,03 pada tahun 2015, capaian rata-rata jumlah

159
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

kelompok binaan PKK kembali naik menjadi 324,29 pada tahun 2016. Sedangkan
Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2011 hingga tahun 2016 menunjukkan
peningkatan tren, dari sebelumnya 4,49 pada tahun 2011 menjadi 15,73 pada tahun
2016.
Capaian kinerja posyandu aktif secara umum sejak tahun 2011 hingga 2016
mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar, terjadi tren peningkatan persentase
posyandu aktif yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dengan peningkatan dari 86,18% pada
tahun 2011 menjadi 98,9% pada tahun 2016. Demikian pula dengan rerata jumlah kader
PKK aktif pada 311 PKK yang ada, tercatat 324,28 pada tahun 2016.
Pada sisi jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat, secara umum mengalami peningkatan siginifikan dari tahun 2011 hingga
2016, dari sebesar 1,65% pada tahun 2011 menjadi 22,29% di tahun 2016. Hal ini
menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Namun
demikian, pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami
penurunan signifikan, dari tahun 2011 tercatat sebesar 75,00 % menjadi 60,92% pada
tahun 2016.

160
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Tahun
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM
Jumlah kelompok binaan LPM - - - 5 39 45
Jumlah LPM 267 267 267 267 267 267
Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM 0 0 0 0,019 0,146 0,168
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah kelompok binaan PKK 87.448 86.394 96.566 97.914 95.409 100.853
Jumlah PKK 311 311 315 267 318 311
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 281,18 277,79 306,56 366,72 300,03 324,29
3 LPM Berprestasi
Jumlah LPM berprestasi 12 18 24 30 36 42
Jumlah LPM 267 267 267 267 267 267
LPM Berprestasi 4,49 6,74 8,99 11,24 13,48 15,73
4 PKK Aktif
Jumlah PKK aktif 87.448 86.394 96.566 97.914 95.409 100.853
Jumlah PKK 311 311 315 267 318 311
PKK aktif 281,18 277,79 306,56 366,72 300,03 324,29
5 Posyandu Aktif
Jumlah Posyandu aktif 3.655 3.987 3.987 3.825 4.356 4.362
Total Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 4.490 4.410
Posyandu aktif 86,18% 92,79% 92,08% 87,69% 97,01% 98,9%
6 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program
27.839.500 1.096.324.750 5.132.686.103 5.958.115.035 2.265.728.595 5.250.875.500
Pemberdayaan Masyarakat
Total Program Pemberdayaan Masyarakat 1.686.495.000 51.961.350.000 27.105.233.000 43.137.514.550 16.029.459.019 23.557.852.806
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan
1,65 2,11 18,94 13,81 14,13 22,29
masyarakat

161
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tahun
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan
4.005 3.928 1.670 0 1.709 1.754
dan dipelihara masyarakat
Total pasca program pemberdayaan masyarakat 5.340 4.909 1.684 0 2.612 2.879
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
75,00 80,02 99,17 0 65,43 60,92
masyarakat
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

162
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluaga Berencana

Rasio Akseptor KB Per 1000 Pasangan Usia Subur

Tren perkembangan Rasio Akseptor KB per 1.000 PUS menunjukkan angka


penurunan. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 35,87, yang bermakna terdapat 35 PUS
yang menggunakan KB dari 1.000 PUS, mengalami peningkatan menjadi 42,86 di tahun
2011. Memasuki tahun 2012 mengalami penurunan setiap tahun, hingga pada tahun
2016 tercatat 25,52 atau terdapat 25 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49 Rasio Akseptor KB


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah akseptor KB 439.723 545.181 462.574 440.694 440.694 423.874 518.547
Jumlah pasangan usia
1.225.738 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094 2.031.956
subur
Rasio akseptor KB 35,87% 42,86% 35,26% 33,09% 32,02% 31,14% 25,52%
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Cakupan Peserta KB Aktif

Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah menunjukkan


capaian yang positif. Menurut BKKBN SPM cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar
65% dari total pasangan usia subur. Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga tahun
2016 cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah melampaui SPM. Hal yang perlu
menjadi perhatian adalah terus menurunnya cakupan peserta KB aktif yang terjadi setiap
tahunnya. Detil lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50 Cakupan Peserta KB Aktif


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah peserta program
1.225.738 1.034.121 1.067.522 1.050.086 1.108.841 1.082.195 1.370.787
KB aktif
Jumlah pasangan usia
1.009.579 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094 2.031.956
subur
Cakupan peserta KB
121,41% 81,30% 81,38% 78,85% 80,56% 79,51% 67,46%
aktif
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

163
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.2.8. Urusan Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke DKI


Jakarta dapat dibagi menjadi 4 transportasi utama, yaitu: i) bis; ii) kereta api; iii) kapal
laut; dan iv) pesawat udara.

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari DKI Jakarta


didominasi oleh angkutan umum jenis bis. Sementara itu arus penumpang yang
menggunakan angkutan umum kapal laut terus menurun jumlahnya sejak 2010 dengan
rata-rata penurunan hingga tahun 2015 sebesar 8,64%. Sebaliknya dengan
keberangkatan melalui pesawat udara, jumlah penumpang pesawat udara mengalami
tren peningkatan dari tahun 2011 dengan rata-rata peningkatan hingga tahun 2015
sebesar 36%.

164
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.51 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah
148.755.926 128.158.499 152.847.697 175.203.781 224.243.608 270.756.043 n/a
penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota)
Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut
200.146 224.259 210.159 211.131 174.345 158.255 n/a
(Tanjung Priok)
Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara
83.785 85.466 79.173 16.710 825.295 1.810.896 n/a
(Halim Perdana Kusuma)
Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis 86.937.488 114.783.824 111.251.687 112.522.624 111.969.896 102.950.384 n/a
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar
9.136.030 8.325.805 6.501.315 7.356.024 8.624.481 8.977.797 n/a
kota)
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut
205.532 202.961 186.853 175.259 141.904 129.456 n/a
(Tanjung Priok)
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat
89.059 92.114 81.359 22.443 824.569 1.586.445 n/a
udara(Halim Perdana Kusuma)
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2016

Tabel 2.52 Jumlah Arus orang dan Barang


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan
umum (Jumlah penumpang Transjakarta) 86.937.487 114.769.431 111.260.869 112.522.638 111.630.305 102.950.384 111.613.674

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/


287.160.026 300.788.852 324.381.622 352.512.991 401.402.743 446.086.968 n/a
terminal pertahun
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

165
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta nilainya


berfluktuatif dalam periode 2010-2015. Pada periode 2010-2011 dan 2012-2013 jumlah
orang/barang yang terangkut mengalami peningkatan. Sementara itu dalam periode
2011-2012 dan 2013-2015 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami penurunan
hingga pada tahun 2015 mencapai 102, 95 juta.

Pada indikator orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/


terminal jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2010-2015. Hal
tersebut menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas dermaga/pelabuhan/ bandara/
terminal di dalam Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2010-2015, jumlah orang/barang
yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal rata-rata meningkat 9,25%.

Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat DKI Jakarta perlu adanya


trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat.
Perkembangan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk sempat mengalami penurunan
dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Sejak tahun 2013, rasio ijin trayek terus mengalami
peningkatan dengan ditambahnya jumlah trayek-trayek baru dimana pada tahun 2015
telah mencapai 1.083 trayek. Dengan penambahan trayek tersebut, pada tahun 2015
rasio trayek per jumlah penduduk mencapai 1:9.398.

Tabel 2.53 Rasio Ijin Trayek


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah ijin trayek
472 478 371 387 415 1.083 n/a
yang dikeluarkan
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 n/a
Rasio ijin trayek 1:20.425 1:20.402 1:26.582 1:25.762 1:24.278 1:9.398 n/a
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api

Keberadaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen utama


untuk mendukung kelancaran sektor transportasi di DKI Jakarta. Jumlah infrastruktur
transportasi sejak tahun 2010 hingga 2015 tidak mengalami perubahan baik untuk
pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis barang. Khusus untuk terminal bis

166
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

penumpang mengalami penurunan, hal ini disebabkan pembebasan aset Terminal


Lebak Bulus dalam rangka pembangunan stasiun MRT di Lebak Bulus.

Tabel 2.54 Jumlah Pelabuhan


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Pelabuhan Laut 12 12 12 12 12 12 n/a
Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 1 1 n/a
Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang 18 18 18 18 17 17 n/a
Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang 2 2 2 2 2 2 n/a
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Lama
Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) dan Biaya Pengujian Kelayakan
Angkutan Umum (KIR)

Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil
barang dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak
260.757 kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji
KIR adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016
sebanyak 43.340. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuatif
sejak tahun 2010 hingga 2016. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang mengikuti
uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 527.927 kendaraan.

Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian biaya pada tahun 2013 untuk
seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat
dibandingkan dengan biaya pada tahun 2012.

Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)


Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
a Kendaraan Kanjen IV 2.085 20.348 28.463 27.033 24.461 20.390 19.142
b Kendaraan
8.266 10.543 23.850 34.233 42.948 48,239 35.262
Penumpang Umum
c Mobil Barang 150.689 228.966 328.381 357.878 325.600 342.109 260.757
d Mobil Bus 21.186 37.677 52.429 53.254 53.914 54.150 43.340
e Kereta Gandengan - 0 30 11 18 0 316
f Kereta Tempelan 2.317 19.534 23.586 24.101 31.712 15.015 18.059
g Kendaraan Khusus 36.309
3.462 23.483 29.262 31.417 30.128 20.185

167
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
h Total 188.005 340.551 486.001 527.927 508.781 500.088 413.185
2. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp)
a Mobil Barang, mobil
bus, dan kendaraan
khusus (per 40.000 40.000 40.000 87.000 87.000 87.000 87.000
kendaraan per 6
bulan)
b Kereta
tempelan/gandengan
35.000 35.000 35.000 87.000 87.000 87.000 87.000
(per kendaraan per 6
bulan)
c Kendaraan jenis
IV/kendaraan 25.000 25.000 25.000 71.000 71.000 71.000 71.000
bermotor roda 3
d Mobil penumpang
30.000 30.000 30.000 62.000 62.000 62.000 62.000
umum
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang meningkat dari tahun 2010
hingga tahun 2012 dan mulai stagnan pada tahun 2012 hingga tahun 2015, hal ini
dikarenakan hanya terdapat pelebaran jalan tanpa penambahan panjang jalan di
Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu pertumbuhan jumlah kendaraan di DKI Jakarta
mencapai 9,25% per tahun. Dilihat dari rasio penjang jalan terhadap kendaraan juga
mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Tabel 2.56 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Panjang jalan 6.866.040 6.932.294 6.955.842 6.955.842 6.955.842 6.955.842

Jumlah
kendaraan 11.997.519 13.347.802 14.618.313 16.072.869 17.523.967 18.668.056
Rasio panjang
jalan per
0,57 0,52 0,48 0,43 0,4 0,37
jumlah
kendaraan

Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

168
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.2.2.9. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)


Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk
memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan
melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi
bagian dari Program Universal Service Obligation (USO) atau kewajiban pelayanan
universal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat
ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu
sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat
(rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek
informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang
lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah
rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat
lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2015. Penjelasan lebih rinci
dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika


Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah jaringan komunikasi
Telepon Rumah
Jumlah rumah tangga yang
705.163 674.065 546.852 499.889 494.177 495.860
memiliki telepon rumah
Jumlah rumah tangga
2.578.357 2.525.159 2.700.310
2.526.784 2.616.392 2.631.943
Persentase Rumah tangga yang
memiliki telpon rumah 27,35% 26,69 21,64 19,19 18,78 18,36
HP
Jumlah rumah tangga yang
2.389.379 2.425.299 2.444.936 2.561.753 2.559.346 2.235.996
menguasai HP
Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159 2.526.784 2.616.392 2.631.943 2.700.310
Persentase Rumah tangga yang
92,69 96,05 96,76 97,91 97,24 82,81
menguasai HP
2 Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/desktop/notebook
Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki 663.883 761.690 834.182 842.183 910.800 997.721
komputer/desktop/notebook
Jumlah rumah tangga
2.578.357 2.525.159 2.700.310
2.526.784 2.616.392 2.640.000

169
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Rumah Tangga yang memiliki
25,75 30,16 33,01 32,19 34,5 36,95
komputer/desktop/notebook
3 Penggunaan Internet
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di warnet 33,02 40,18 39,95 29,54 25,05 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di kantor 28,91 28,72 33,40 29,87 33,01 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di sekolah 7,64 9,19 12,84 9,00 10,67 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di tempat 4,24 78,69 85,55 11,44 15,24 n/a
lainnya (%)
Sumber : Jakarta Dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukkan untuk
memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi
peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam
penyerapan tenaga kerja.

Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010
hingga 2015 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2010 tercatat sebesar
66,75%, meningkat menjadi 74,98% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat masyarakat
untuk menggunakan hasil produksi koperasi

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena
dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap
gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI
Jakarta selama kurun waktu 2010 hingga 2015 tercatat sebesar 92,67%. Penjelasan
lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

170
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Koperasi Aktif
Jumlah koperasi aktif 4.990 5.129 5.289 5.579 5.645 6.016 6.222
Jumlah seluruh koperasi 7.476 7.612 7.775 7.775 7.928 8.024 8.229
Persentase koperasi aktif 66,75% 67,38% 68,03% 71,76% 71,20% 74,98% 75,61%
2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM
Jumlah Usaha Mikro 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 n/a
Jumlah Usaha Kecil 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 n/a
Jumlah seluruh UKM (mikro,
837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 n/a
kecil dan menengah)
Persentase Usaha Mikro dan
92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% n/a
Kecil terhadap seluruh UKM
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan DKI Jakarta

2.2.2.2.11. Urusan Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi PMDN berskala nasional di DKI Jakarta pada tahun 2010
tercatat sebesar Rp 4,589 Triliun. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan
hingga mencapai Rp 9,256 Triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 nilai
investasi PMDN berskala nasional mengalami penurunan hingga mencapai Rp 5,754
Triliun. Nilai investasi PMDN berskala nasional di tahun 2014 kembali mengalami
kenaikan, namun kembali kembali turun di tahun 2015 dengan nilai investasi PMDN
berskala nasional sebesar Rp. 15,512 Triliun. Di tahun 2016, nilai investasi PMDN
berskala nasional tersebut kembali terkoreksi menjadi Rp. 12,216 Triliun
Nilai investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi
dalam periode 2010-2016. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan nilai
investasi mencapai Rp. 57,863 Triliun. Sementara nilai investasi terendah tercatat pada
tahun 2013 dengan nilai investasi mencapai Rp. 24,443 Triliun. Pada tahun 2016, nilai
investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp. 46,503 Triliun.
Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat bahwa
penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.
Walaupun demikian pada tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal
sehingga melampaui jumlah tenaga kerja asing. Meski demikian, penyerapan tenaga
kerja lokal cenderung lebih memiliki tren penurunan jika dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja asing yang memiliki tren positif.

171
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Penanaman Modal


Tahun
No. Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah investor berskala
941 1.017 1.121 2.246 2.979 3.282 7.214
nasional (PMDN/PMA)
1. Jumlah PMDN 82 67 50 98 109 186 463
Jumlah PMA 859 950 1.071 2.148 2.870 3.096 6.751
Jumlah nilai investasi
berskala nasional
62,461 52,673 45,509 30,197 66,174 60,755 58,720
(PMDN/PMA) (Triliun
2. Rupiah)
PMDN 4,598 9,256 8,540 5,754 17,811 15,512 12,216
PMA 57,863 43,416 36,969 24,443 48,363 45,242 46,503
Jumlah daya serap
tenaga kerja dari PMA
dan PMDN
3.
Tenaga Kerja Lokal 631 38.909 4.415 13.451 7.065 9.631 11.596
Tenaga Kerja Asing 21.011 30.814 41.935 57.040 52.227 82.059 73.768
Jumlah Perizinan yang
4. 204 2.285 3.917 4.738 4736 BPTSP BPTSP
dikeluarkan
Kenaikan / penurunan
5. Nilai Realisasi PMDN (5.095.301,70) 4.657.886,90 (716.332,40) (2.785.608,30) 12.056.965,20 (2.298.702,90) (3.295.825)
(Ribu Triliun rupiah)
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta

172
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja


urusan Kepemudaan dan Olah Raga periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga


Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jumlah kegiatan kepemudaan 82 107 6 n/a
2 Jumlah kegiatan olahraga 99 101 9 n/a
3 Lapangan olahraga (selain milik swasta)
Jumlah lapangan olahraga 52 52 51 88
Sumber : Dinas Olah raga dan Pemuda

2.2.2.2.13. Urusan Statistik

Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode 2009-2016
selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta
ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi
DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat digunakan baik
oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat
atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB
kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta selama periode 2009-2014 yang
dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di
seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam
tabel di bawah ini.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Statistik


Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Buku ”kabupaten/kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB kabupaten/kota” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”Provinsi dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB Provinsi” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta

173
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015 indikator kebudayaan cenderung


menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian
benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100% selama
tahun 2010-2015. Namun demikian, untuk capaian indikator penyelenggaraan fastival
seni dan budaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jumlah penylenggaraan tertinggi
pada tahun 2013 sebanyak 481 festival, kemudian jumlah penyelenggaraan terendah
pada tahun 2015 sebanyak 254 festival. Lebih lanjut disampaikan pada tabel dibawah
ini.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan


Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Penyelenggaraan festival seni dan
381 342 287 481 397 254
budaya
2 Sarana penyelenggaraan seni dan
18 18 18 18 18 18
budaya
3
Jumlah benda, situs dan kawasan
19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342
cagar budaya yang dilestarikan
Total benda, situs dan kawasan
19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342
yang dimiliki daerah
Benda, Situs dan Kawasan Cagar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Budaya yang dilestarikan
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.2.2.2.15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam


meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat DKI Jakarta. Upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan
menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat.
Sementara itu, total jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan selama
tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat 473.512 koleksi
buku, meningkat menjadi 2.131.649 koleksi buku di tahun 2015. Sementara itu, jumlah
kunjungan perpustakaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari hanya
673.733 kunjungan pada tahun 2011 menjadi 3.046.145 kunjungan pada tahun 2016.
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

174
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)
1 Visitasi
Anggota
(Pelajar/Mahasiswa, PNS, 120.436 163.225 168.984 187.147 n/a n/a
Swasta)
Kunjungan
(Pelajar/Mahasiswa, PNS, 673.733 340.903 1.142.413 2.647.735 3.006.311 3.046.145
Swasta)
Pengguna Jasa
204.602 214.832 236.315 276.232 n/a n/a
Perpustakaan Keliling
2 Jumlah Perpustakaan dan Fasiltasnya
Fasilitas Sistem
2 3 3 1 n/a n/a
Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Bertandar
2 2 2 6 n/a n/a
Internasional
Perpustakaan Berbasi TI 4 4 2 6 n/a n/a
Taman Bacaan Masyarakat 140 140 150 150 n/a n/a
3 Koleksi Pustaka
Jumlah Koleksi Buku
473.512 966.254 1.060.943 1.210.943 2.131.649 n/a
(eksemplar)
Jumlah Koleksi Judul Buku n/a 346.304 377.100 401.610 748.090 n/a
Sumber : BPS DKI Jakarta

2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan

2.2.2.3.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Tren produksi ikan (tangkap dan budidaya) DKI Jakarta selama periode 2013-
2015 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase
produksi perikanan (baik tangkap maupun budidaya) dari 92,28% pada tahun 2013
menjadi 120,33% pada tahun 2015, dengan tonase produksi mencapai 297.173,39 ton.
Capaian pada tahun 2015 tersebut melampaui target yang telah ditetapkan oleh
Pemprov. DKI Jakarta. Namun demikian, capaian tersebut menurun pada tahun 2016
menjadi hanya 61,69%
Sementara itu di sisi lain, capaian jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta
per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah
konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun dalam dua tahun terakhir,
target konsumsi ikan per kapita DKI Jakarta tidak mencapai target daerah. Hal tersebut
dikarenakan peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih
rendah dibandingkan dengan peningkatan target yang ditetapkan oleh daerah.

175
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun
No Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan* (ton) 214.802,33 232.325,93 297.173,39 148.535,36
Target Daerah (ton) 232.784,00 239.767,00 246.960,00 240.773,05
Persentase Produksi Perikanan 92,28% 96,90% 120,33% 61,69%
2 Konsumsi Ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 29,84 31,31 31,46 32,55 33,03
Target Daerah (Kg) 25,09 25,01 29,53 33,53 34,82
Konsumsi Ikan 118,93% 125,19% 105,54% 97,08% 94,86%
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
Catatan: * Perikanan Tangkap dan Budidaya

2.2.2.3.2. Urusan Pariwasta

Jumlah kunjungan wisata di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan jumlah setiap


tahunnya dalam periode 2010-2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012-2013
dengan peningkatan kunjungan wisata sebesar 8,85%. Apabila dirata-rata selama
periode 2010-2016 kenaikan kunjungan wisata sebesar 4,86% per tahun.

Tabel 2.65 Kunjungan Wisata


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kunjungan wisata manca
1.892,9 2.003,9 2.125,5 2.313,7 2.319,3 2.377,2 2.512,0
Negara (ribu orang)
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.2.2.3.3. Urusan Pertanian

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam
persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-
barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk
konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna
besaran nilai tukar petani yakni :

• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar
dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari
pengeluarannya.

176
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang
konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
• NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih
kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan
petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Mengacu pada Tabel di bawah dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada
tahun 2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI
Jakarta mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014
menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77.
Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23.

Tabel 2.66 Rasio Nilai Tukar Petani


Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Indeks yang diterima petani (lt) 109,46 114,1 118,5 n/a
Indeks yang dibayar petani (lb) 108,58 117,37 119,97 n/a
Rasio Nilai tukar petani 100,81 97,22 98,77 n/a
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.2.3.4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI


Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode 2010-2015 terhadap
PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16%. Nilai tambah dari sektor perdagangan
jumlahnya terus meningkat dari Rp. 180,82 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 330,32
triliun pada tahun 2015. Walaupun demikian persentase kenaikan nilai tambah dari
sektor perdagangan mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2015, persentase
kenaikan nilai tambah turun dari 16,93% menjadi 16,15%.
Selain itu, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami
peningkatan sejak tahun 2015 dan terakhir tercatat capaian sebesar 1,82%

177
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)
Atas dasar harga berlaku 180.815.085,9 207.488.863,0 224.375.960,0 261.040.403,0 304.598.489,0 330.319.573,0 358.898.312
Atas dasar harga konstan 180.815.085,9 193.770.456,0 206.961.971,0 217.980.309,0 228.775.732,0 234.872.712,0 245.826.853
Ekspor Bersih Perdagangan
2 -30.420.828.460 -42.216.567.299 -48.801.557.241 -42.710.378.151 -36.525.327.633 -24.741.852.191 n/a
(berat bersih)
3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Jumlah kelompok
pedagang/usaha informal yang
- - - - - 100 200
mendapatkan bantuan binaan
pemda tahun n
Jumlah kelompok
14.413 11.116 10.379 10.540 11.161 11.651 11.017
pedagang/usaha informal
Cakupan bina kelompok
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 1,82%
pedagang/usaha informal
Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

178
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di


DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perindustrian sendiri dalam
periode 2010-2015 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 12%. Nilai tambah
dari sektor perindustrian jumlahnya terus meningkat dari Rp. 152,65 triliun menjadi Rp.
186,80 triliun pada tahun 2015. Walaupun demikian persentase kenaikan nilai tambah
dari sektor perindustrian terus mengalami penurunan dalam jangka waktu 2010-2015,
persentase kenaikan nilai tambah turun dari 14,20% menjadi 12,85%.
Secara total, jumlah industri di DKI Jakarta dalam periode 2010-2015 selalu
mengalami peningkatan, jumlah industri meningkat sebanyak 4.006 industri selama
periode tersebut. Namun apabila dilihat dari jenis indutri, industri besar sempat
mengalami penurunan jumlah industri pada periode 2010-2013 dengan kata lain
terdapat 346 industri yang gulung tikar pada masa itu. Lain halnya dengan industri kecil
dan menengah yang selalu bertumbuh setiap tahunnya dalam periode 2010-2015. Total
industri kecil dan menengah baru dalam periode 2010-2015 sebanyak 4.343 industri.

179
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB *)
Atas dasar harga berlaku 152.651.051,6 170.047.904,0 188.822.070,0 209.498.625,0 239.229.099,0 274.522.770,0 295.043.440
Atas dasar harga konstan 152.651.051,6 156.240.345,0 160.011.696,0 168.558.608,0 177.774.890,0 186.808.688,0 193.610.260
2 Pertumbuhan Industri
Jumlah industri tahun n- jumlah industri
288 429 830 824 1.007 916 n/a
tahun (n-1)
Jumlah industri s.d. tahun n 29.331 29.760 30.590 31.414 32.421 33.337 n/a
Industri besar 1.588 1.451 1.410 1.242 1.246 1.251 n/a
Industri kecil dan menengah 27.743 28.309 29.180 30.172 31.175 32.086 n/a
Pertumbuhan Industri 0,98% 1,44% 2,71% 2,62% 3,11% 2,75% n/a
3 Cakupan bina kelompok pengrajin
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n
Jumlah sentra yang dibina 4 4 5 6 7 12 n/a
Jumlah pengrajin yang dibina 140 160 418 489 4.528 1.102 n/a
Jumlah kelompok pengrajin 75 75 78 80 82 89 n/a
Cakupan bina kelompok pengrajin 5,33% 5,33% 6,41% 7,50% 8,54% 13,48% n/a
Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
*) Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta

180
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang

2.2.2.4.1. Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta


telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2005-2025. Kemudian RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga telah ditetapkan menjadi Perda
melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Hal ini bermakna
selama periode 2010-2015 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka
panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu, selama periode
2010-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan :


RPJMD yg telah ditetapkan dgn Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.4.2. Keuangan

Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapan daerah DKI Jakarta selama
tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD DKI
Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 4,04% per tahun. Hal tersebut
menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang menghasilkan uang bagi Provinsi
DKI Jakarta.

181
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.35 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah
80,00%
76,20%
75,00% 71,36%
70,00% 67,95%

65,00% 63,00% 62,30%

60,00%
55,99%
55,00%

50,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.4.3. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-


Undangan

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat
mangalami pernbaikan pada tahun 2011 dan 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga
2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam Wajar Dengan
Pengencualian.

Tabel 2.70 Opini BPK Atas LKPD


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
WTP WTP
Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta WDP WDP WDP WDP
DPP DPP
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.2.5. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan umum merupakan indikator-indikator yang terdapat dalam


Bakesbangpol DKI Jakarta. Untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
jumlah pembinaannya terus menurun dari tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2016
jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP mengalami peningkatan sebanyak
7 organisasi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah berfluktuatif jumlahnya.
Pada tahun 2012 kegiatan pembinaan politk daerah berkurang sebanyak 4 pembinaan
dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2013 kegiatan pembinaan politik daerah

182
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 38 pembinaan. Hingga tahun 2015, kegiatan
pembinaan politik daerah terus mengalami penurunan hingga mencapai 15 pembinaan.
Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 47 pembinaan.

Tabel 2.71 Indikator Urusan Pemerintahan Umum


Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
41 32 12 9 10 17
Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan politik daerah 17 13 38 18 15 47
Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta

2.2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas
ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang
telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah
bagi peningkatan daya saing daerah.

2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi


daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat
konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah
tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan
kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015 menunjukan tren yang meningkat.

183
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.72 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengeluaran
konsumsi rumah
1.047.996 1.223.946 1.415.312 1.542.121 1.661.175 1.773.431
tangga per kapita
per bulan(Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah


Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan
masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI
Jakarta sendiri dalam periode 2010-2015 menunjukkan kecenderungan peningkatan
konsumsi non makanan.

Tabel 2.73 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total
pengeluaran
Rumah Tangga
654.838 777.033 898.262 963.305 1.057.520 1.157.945
Non Makanan
per Kapita per
Bulan (Rp)
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

184
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.3.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam


mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-
wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam
menghadapi daya saing daerah.

2.2.3.2.1. Fasilitas Listrik Dan Telepon

Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk


melakukan komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (HP). Tren persentase
rumah tangga yang memiliki telepon rumah di DKI Jakarta terus menurun dari 27,35%
pada tahun 2010 menjadi 18,36% pada tahun 2015. Hal dimungkinkan dengan semakin
banyaknya pengguna telepon seluler dan meninggalkan telepon rumah.

Tabel 2.74 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler


Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Rumah
tangga yang memiliki 27,35% 26,69% 21,64% 19,11% 18,78% 18,36%
telpon rumah
Persentase Rumah
tangga yang 92,69% 96,05% 96,76% 97,91% 97,24% 82,81%
menguasai HP
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

Ketersediaan daya listrik di Jakarta sudah melebihi dibandingkan dengan yang


dibutuhkan oleh masyarakat sejak tahun 2010. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan
listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 107,05%. Sementara itu, persentase rumah tangga
yang menggunakan listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 100% sejak tahun 2011.

185
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.75 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rasio ketersediaan daya listrik109,80% 109,56% 108,56% 107,25% 107,08% 107,05%
Persentase rumah tangga
97,36% 100,75% 102,10% 100,28% n/a n/a
yang menggunakan listrik
Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2016

2.2.3.2.2. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Dan Jasa

Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas
penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta,
adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.76 Jumlah Usaha Restoran


Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a Usaha Restoran Golongan tertinggi 1.588 1.647 1.656 1.668 1.678 1.893
b Usaha Restoran Golongan menengah 1752 1.817 1.841 1.852 1.860 2.009
c Usaha Restoran Golongan terendah 35 97 108 122 141 189
d Jumlah Seluruh Usaha Restoran 3.375 3.561 3.605 3.642 3.679 4.091
(penjumlahan a+b+c)
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016

186
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.77 Fasilitas Perdagangan dan Jasa
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Indikator
Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat
Tidur Tidur Tidur Tidur Tidur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Hotel Bintang 5 24 9.353 11.864 23 9368 11936 26 10.411 13.383 26 9.881 12.571 27 10.447 13.232
Hotel Bintang 4 32 7.993 11.968 33 8307 12427 34 8.572 12.859 39 10.241 14.953 41 10.675 15.212
Hotel Bintang 3 48 6.430 8.821 59 7521 10202 60 7.767 11.025 72 9.365 13.570 77 9.924 14.510
Hotel Bintang 2 35 3.458 4.846 37 3378 4860 40 3.631 5.223 46 4.200 6.309 54 5.146 7.212
Hotel Bintang 1 23 1.549 2.228 23 1561 2319 25 1.916 2.671 22 1.817 2.556 29 2.819 3.833
Hotel MElati 163 6.562 8.881 175 7145 9654 180 7.096 9.100 191 7825 10352 183 7877 9948
Pondok Wisata 20 210 256 19 252 303 17 180 231 20 261 766 19 417 486
Penginapan
4 119 293 2 75 75 2 76 76 1 48 304 3 123 341
Remaja
Villa - - - - - - - - - - - - - - -
Jasa
akomodasi 16 640 1.146 12 509 809 22 716 1.157 4 98 141 7 235 274
lainnya
Jumlah 365 36.314 50.302 383 38116 52585 406 40.365 55.725 421 43.737 61.522 440 47663 65048
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

187
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-


faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim
investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong
berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan
kemudahan proses perijinan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada sub bab di bawah
ini.

2.2.3.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas selama periode 2010-2013 menunjukkan capaian yang


fluktuatif, pada tahun 2010 angka kriminalitas sebesar 24,31, kemudian menurun
menjadi 22,90 di tahun 2012, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2013
menjadi 23,33. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya
aktivitas sosial masyarakat maupun kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap
diperlukan adanya upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik
angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78 Angka Kriminalitas


Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Total Jumlah Tindak 23.433 22.457 22.586 23.260 N/A N/A N/A
Kriminal Selama 1
Tahun
Jumlah Penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Angka Kriminalitas 24,31 23,03 22,90 23,33 N/A N/A N/A
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

2.2.3.3.2. Kemudahan Perijinan

Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin
untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk
berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan

188
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
adalah < 7 hari, terkecuali Ijin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan
diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta
pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi
di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79 Lama Proses Perijinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
Biaya resmi
Lama Jumlah
(rata-rata
Uraian Mengurus Persyaratan
maksimum
(hari) (dokumen)
Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 7 0
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 7 0
Ijin Usaha Industri (IUI) 7 18 0
Tanda Daftar Industri (TDI) 7 14 0
Ijin Mendirikan Bangunan 42 20 N/A
Ijin Gangguan (HO) 7 11 N/A
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

2.2.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia

2.2.3.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus
mengalami penigkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat seorang lulusan
perguruan tinggi yang bekerja dari 15 orang penduduk. Semenatara itu pada 2015 sudah
jauh mengalami perbaikan, dalam 10 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang yang
memiliki ijazah perguruan tinggi.

Tabel 2.80 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah
lulusan 640.428 627.982 777.380 795.473 920.552 1.099.571 1.181.000
S1/S2/S3
Jumlah
9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
penduduk
Rasio Lulusan
1:15,00 1:15,53 1:12,78 1:12,53 1:10,94 1:9,26 1:8,70
S1/S2/S3
Sumber : Badan Pusat Statistik dan DinasTenaga dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

189
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.2.3.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah


suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang
tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah.
Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka
rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak
produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah
beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif/tidak produktif lagi.

Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50.
Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non
produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill,
profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat
terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan


Tahun
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Penduduk
2.395.064 2.445.814 2.486.850 2.523.715 n/a
Usia < 15 tahun
Jumlah Penduduk
564.025 584.801 620.712 375.893 n/a
Usia > 64 tahun
Jumlah Penduduk
Usia Tidak Produktif
2.959.089 3.030.615 3.107.514 2.899.608 2.452.996
(Usia <15 tahun + usia
>64 tahun)
Penduduk Usia 15-64 7.032.699 6.939.333 6.967.796 7.28.316 7.739.890
Rasio ketergantungan 37,23 43,67 44,60 39,84 31.69
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
*) Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

190
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD


2016
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam penyusunan perencanaan
Tahun 2018 turut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
RKPD Tahun 2016, yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program
dan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran. Berikut akan dijabarkan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 menurut Urusan Pemerintahan
sebagaimana rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016.

2.3.1. Urusan Pendidikan

Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


15.374.092.396.917,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 13.527.576.741.937,- atau
87,99 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini


a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri sebanyak 1.322
siswa;
b) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD tingkat Provinsi untuk
1.500 siswa;
c) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi untuk 11 Gugus PAUD;
d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri sebanyak 8
sekolah;
2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
a) Telah diselesaikan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi
peserta didik TKN, SDN/ MIN, SMPN/ MTsN, SMAN/ MAN, SMKN dan SLBN
sebesar Rp. 1.283.104.998.391,- untuk 1.332.566 peserta didik dengan rincian
sebagai berikut:

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN


Diperuntukan bagi 2.669 peserta didik dengan total anggaran Rp.
5.028.948.000,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.322 peserta didik dengan

191
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

anggaran Rp. 856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik
dengan anggaran Rp. 4.172.868.000,- dengan rincian :
- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp. 88.308.000,-
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.057.844.000,-
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 778.716.000,-
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.248.000.000,-

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/ MIN, SMPN/ MTsN dan
SMAN/ SMKN/ MAN
Dialokasikan bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp.
1.278.076.050.391,- terdiri dari :
- SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp. 412.008.163.674,-
- SMPN sejumlah 312.381 peserta didik dengan anggaran Rp.
270.601.167.072,-
- SMAN/ MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp.
384.124.428.457,-;
- SMKN sejumlah 54.900 peserta didik dengan anggaran Rp.
211.342.291.188,-.
b) Telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/
SDLBN, SMP/ SMPLBN, SMA/ SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp.
422.082.400.490,- dengan rincian :
- SD/ SDLBN dengan anggaran Rp. 232.699.680.003,-;
- SMP/ SMPLBN dengan anggaran Rp. 103.374.648.821,-;
- SMALBN dengan anggaran Rp. 56.226.310.528,-;
- SMKN dengan anggaran Rp. 29.781.761.138,-.
c) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari
keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dengan total anggaran Rp.
2.442.858.030.000,- dengan rincian :
- tingkat SD/ MI dengan anggaran Rp. 983.924.400.000,- untuk 381.455
peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/ MI Negeri dan 89.880
peserta didik SD/ MI Swasta.
- tingkat SMP/ MTs dengan anggaran Rp. 615.338.400.000,- untuk 168.753
peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/ MTs Negeri dan 79.249
peserta didik SMP/ MTs Swasta.

192
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- tingkat SMA/ SMK/ MA dengan anggaran Rp. 841.938.330.000,- untuk


141.043 peserta didik terdiri dari 34.214 peserta didik SMA/ SMK/ MA Negeri
dan 106.829 peserta didik SMA/ SMK/ MA Swasta.
- PKBM dengan anggaran Rp. 1.656.900.000,- untuk 751 peserta didik terdiri
dari 261 peserta didik PKBM Negeri dan 490 peserta didik PKBM Swasta.
d) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk
594 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia
dengan anggaran sebesar Rp. 5.346.000.000,-.
3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
a) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 200 orang
b) Penggandaan Naskah Ujian Paket A, Surat Hasil Ujian (SHU) dan Ijazah
Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Program Paket A Setara SD
Berstandar Daerah sebanyak 4.000 peserta
c) Try Out Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA melibatkan 850 orang.
4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
a) Assessment Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bagi Sekolah
Penyelenggaran Pendidikan Inklusi sebanyak 200 Guru
b) Pemusatan Latihan dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Bagi Siswa PK/ LK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 9 siswa dan
9 Cabang Olahraga
c) Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) PLB sebanyak 150 orang
d) Penyusunan Model Pembelajaran Tuna Rungu dan Tuna Grahita sebanyak 150
Guru
5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
a) Pengadaan Perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan CBT (Computer Based Test)
Ujian Nasional di Sekolah (SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri) untuk 43
sekolah
b) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah (US/ MBD) SD/
MI/ SDLB untuk 155.000 Siswa
c) Diselesaikannya Verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)
Produktif dan Pengamanan Penggandaan Soal Teori Kejuruan SMK untuk 600
Sekolah
d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi
9.578 orang

193
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri


bagi 6.183 orang
f) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong
Belajar dan Penilik kepada 1000 Orang
g) Diselesaikannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi Siswa SMA
menuju Tingkat Nasional untuk 60 siswa
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
a) Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 24 Sekolah yang terdiri dari 15 SDN
dan 9 SMPN
b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1
SMPN, 3 SMAN dan 1 SMKN
c) Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 9 gedung sekolah
yang terdiri dari 2 SDN dan 6 SMPN serta pembangunan 1 Sekolah Terpadu di
Marunda.
7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan
a) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online sebanyak 1.100 sekolah
b) Pemindaian hasil ujian sekolah paket A sebanyak 2.850 peserta
c) Pemindaian hasil ujian sekolah SD, MI dan SDLB 165.000 peserta
d) Pengadaan raport SD, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 241.000 buku
e) Penyediaan sarana penunjang E-RKAS sebanyak 2.536 sekolah
f) Penyusunan Draft Regulasi Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15
regulasi;
8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan
Telah diselesaikan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor sebanyak 158 orang selama
13 bulan.
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan
Pendidikan
Telah diselesaikan Rakor Teknis Penyusunan Program Kerja Tahun 2017 yang
melibatkan 250 orang.
10) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan
Telah diselesaikan Pembuatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cepat
Kehadiran Peserta UN SMA, SMK, SMP dan USMBD Tahun Pelajaran 2016/2017,

194
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pembuatan Sistem Pendukung Input Nilai Kelas 4, 5, 6 s/d Penyelenggaraan


USMBD Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan volume 3 paket kegiatan.
11) Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan/
Pemeriksaan
Telah diselesaikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
Tingkat Provinsi yang melibatkan 31 UKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta.

2.3.2. Urusan Kesehatan

Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


8.239.814.661.188,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.873.810.357.257,- atau
83,42 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan


a) Telah diselesaikan Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM, Seminar
Dalam Rangka HALUN (Hari Lanjut Usia)
b) Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Promosi Pelaksanaan Kegiatan
Pameran Rakerkesnas, Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan Raya Jakarta
(PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan Nasional),
Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan
kesehatan lansia, upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan
anak balita dan anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian masalah
keswa dan napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/
perempuan (KtA/P) di Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data
program ISPA diare, peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi
saluran pernafasan atas dan diare.
2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

195
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi


Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit
d) Review PWS KIA
e) Peningkatan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja
f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan
Neonatal
g) Jampersal DAK
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
a) Telah dilakukan proses rehab total 2 (dua) Puskesmas Kelurahan yakni
Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II dan Pulau Harapan; Rehab Total 8
(delapan) Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kecamatan Kemayoran,
Koja, Kalideres, Tanah Abang, Taman Sari, Tanjung Priok, Cilincing dan Sawah
Besar; Pembangunan Puskesmas Kecamatan sebanyak 1 (satu) Puskesmas
yakni Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan; dan Pembangunan Puskesmas
Kelurahan sebanyak 2 (dua) Puskesmas, yakni Puskesmas Kelurahan Rawa
Badak Selatan dan Kelurahan Ciganjur, .
b) Telah dilakukan rehab total 1 (satu) Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II
menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dan Pembangunan RSUD
Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru. Selain itu telah diselesaikan pula
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 4 RSU Kelas D di Kecamatan Taman
Sari, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Matraman, yang meliputi kegiatan
Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan, Penyediaan Jasa
Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis seperti alat
kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan, kamar operasi
pengadaan alat kamar operasi di 4 (empat) RSU Kelas D berupa electro cauter,
lampu operasi, major set surgery, meja operasi, mesin anesthesi, minor set
surgery, patient monitor, ventilator dan suction. pengadaan modal alat non medis
seperti meubelair, alat rumah tangga, alat listrik serta pengadaan bahan pakai
habis medis dan non medis.
4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp
831.348.139.650,- untuk 3.487.096 peserta.
b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar kuota dan benefit

196
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi Rp.


47.425.525.061,-.
c) Monitoring dan Evaluasi JPK.
d) Validasi Data Kepesertaan.
5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a) Telah diselesaikan pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan
Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian Penyakit
HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan Surveilans
Campak, AFP dan PD3I dan Penyakit Lainnya, Pencegahan dan
Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian
Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit
potensial KLB berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta,
seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui
surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium,
pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor
KLB/ potensial KLB/ KLB dan antisipasi wabah.
b) Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain
Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian
Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat,
Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok, Pembuatan
NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok Pintu Layani
Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan Terintegrasi.
6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman
a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Produk Industri Rumah Tangga
b) Workshop Pengadaan Obat e-Katalog dan Tata Kelola Obat dan Perbekalan
Kesehatan Terpadu
c) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat
Tradisional dan Kosmetik
d) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Kefarmasian
7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
a) Emergency Character Building
b) Forum Komunikasi Pegawai PPKP

197
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Manajemen Puskesmas
d) Pelatihan Manajemen Rescue dan Evakuasi Khusus
e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS
f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar
g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan
i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa
j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non
Medis
k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS
l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai
m) Peningkatan Wawasan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kasus
Spesialistik
n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS
o) Pertemuan Workshop Keperawatan
p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah
(KMB) I
q) Praktek Keperawatan Dasar
r) Praktek Keperawatan Jiwa
s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC
t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas
8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
a) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan
(Pusdaldukkes)
b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International
c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk Urusan Pekerjaan Umum, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


10.579.127.384.067,- dengan total penyerapan sebesar Rp 8.010.774.724.830,- atau
75,72 persen.

198
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan


a) Penyelesaian Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI
Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta seluas 409.364 m2 dengan
panjang 49.129 m, meliputi:
- Jl. S. Parman menggunakan beton rapid setting seluas 10.950 m2 dengan
panjang 1.944 m
- Jl. Latumenten berupa Cold Mix Recycling by Foam Bitumen (CMFRB) seluas
10.021 m2 dengan panjang 1.028 m dan perkerasan aspal seluas 20.677 m2
dengan panjang 2.121 m
- Jl. Makaliwe berupa CMFRB seluas 12.274 m2 dengan panjang 1.259 m dan
perkerasan aspal seluas 25.485 m2 dengan panjang 2.692 m
- Jl. Pantai Indah Timur berupa CMFRB seluas 11.073 m2 dengan panjang
1.582 m dan perkerasan aspal seluas 11.835 m2 dengan panjang 1.691 m
- Jl. Joglo Raya berupa CMFRB seluas 5.867 m2 dengan panjang 903 m dan
perkerasan aspal seluas 34.500 m2 dengan panjang 3.592 m
- Jl. Jeruk Joglo berupa CMFRB seluas 22.252 m2 dengan panjang 3.179 m dan
perkerasan aspal seluas 24.585 m2 dengan panjang 3.512 m
- Jl. Sutoyo berupa CMFRB seluas 26.912 m2 dengan panjang 2.911 m dan
perkerasan aspal seluas 29.406 m2 dengan panjang 3.267 m
- Jl. Perintis Kemerdekaan berupa CMFRB seluas 26.567 m2 dengan panjang
2.415 m dan perkerasan aspal seluas 29.634 m2 dengan panjang 2.694 m
- Jl. Bekasi Raya berupa CMFRB seluas 1.579 m2 dengan panjang 105 m dan
perkerasan aspal seluas 1.824 m2 dengan panjang 122 m
- Jl. Pulogebang berupa CMFRB seluas 3.055 m2 dengan panjang 204 m dan
perkerasan aspal seluas 3.752 m2 dengan panjang 250 m
- Jl. Wahidin & Benteng berupa CMFRB seluas 4.683 m2 dengan panjang 669
m dan perkerasan aspal seluas 9.549 m2 dengan panjang 1.364 m
- Jl. Panjang dengan pekerjaan aspal seluas 67.064 m2 dengan panjang 9.581
m
- Jl. Kebon Sirih dengan perkerasan aspal seluas 11.574 m2 dengan panjang
1.653 m
- Jl. Ridwan Rais dengan perkerasan aspal seluas 9.232 m2 dengan panjang

199
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1.319 m
- Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m2 dengan
panjang 4.544 m
- Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m2 dengan panjang 2.191 m
- Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m2 dengan panjang
889 m
- Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m2 dengan
panjang 88 m
- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m2 dengan
panjang 76 m
- Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m2 dengan panjang 668
m
- Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m2 dengan panjang
3.404 m
- Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m2 dengan panjang
1.467 m
Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total
volume sebesar 12.797 m2
b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh
Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m2 antara lain:
1) Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m2 meliputi:
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m2 yang berlokasi di Jl. Cempaka
Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl. Kebanggaan
- Kecamatan Gambir seluas 10.641 m2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl.
Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl. Batu
Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu Tulis 15,
Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1, Jl. Duri B7
dan Jl. Batu Tulis 4
- Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya,
Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl.
Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3
Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka).
- Kecamatan Menteng seluas 1.658 m2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia sejajar
Rel KA,

200
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Kecamatan Sawah Besar seluas 7.574 m2 yang berlokasi di Jl. Gotong


Royong, Jl. Kartini 8 Dalam, Jl. Kartini 13 Dalam, Jl. Puspernerbad, Jl. Gunung
Sahari 10 Lanjutan, Jl. Karang Anyar B3 Lanjutan, Jl. P. Karang Anyar, Jl.
Kartini 10 A, Jl. Kartini 10 B, Jl. Lautze Lanjutan
- Kecamatan Senen seluas 7.374 m2 yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kali
Sentiong, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung, Jl. Kenari 2, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung
lanjutan, Jl. Inspeksi Kali Sentiong lanjutan
- Kecamatan Tanah Abang seluas 2.424 m2 yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil 1,
Jl. Abdul Jalil 2
2) Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 273.685 m2 meliputi :
- Kecamatan Penjaringan seluas 68.958 m2 yang berlokasi di Jl. 21 RT 013
RW 08, Jl. X RT 015 RW 08, Jl. A1, RT 012 RW 08, Jl. P RW 08, Jl. M
RT 05 RW 08, Jl. Kampung Gusti, Jl. Teluk Gong Selatan (Jl. Fajar), Jl. D
Teluk Gong Selatan, Jl. Kamal Raya, Jl. Kapuk Raya
- Kecamatan Pademangan seluas 23.561 m2 yang berlokasi di Jl. Kampung
Bandan, Jl. Pademangan VII RT 005 s.d RT 007, Jl. Pademangan II RT 008
RW 05, Jl. Pademangan III Gang 10 dan Jl. Pademangan IV Gang 10, Jl.
Pademangan IV Gang 25, Jl. Pademangan III Gang 28 dan Jl. Pademangan
IV Gang 28, Jl. Waspada Raya Sisi Rel Menuju Budi Mulya, Jl. Hidup Baru III,
Jl. Satria I, Jl. Pemandangan II,III , Jl. Gang Madrasah RT 008-013 Kel. Ancol,
Jl. Ketel
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 45.434 m2 yang berlokasi di Jl. Agung Karya
6, Jl. Agung Utara 3, Jl. Pasar Bambu Kuning, Jl. Ancol Selatan 2 (Jl.
Swasembada Barat IX), Jl. Cemara, Jl. Mesjid Nurul Yaqin, Jl. Pos Yandu 1,
Santo Lucas, Jl. Pulo Besar RT 001 s.d RT 005, Jl. Pulo Besar 2 (Jl. Danau
Elok VI), Jl. KB Sejahtera, Jl. Kembang Sereh, Komplek Kebersihan, Jl.
Kenanga, Komplek Kebersihan, Jl. Melati, Komplek Kebersihan, Jl. Komplek
Kebersihan, Jl. Flamboyan 1,2,3,4,5, Komplek Kebersihan, Pelebaran Jl. H
.Mawar + (Jl. Gadang-1), Jl. Papanggo 1 D RW 02 dan Rw 03, Jl. Papanggo
IV, Jl. Papanggo III C RT 004/ RW 06 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl. Warakas
IV Gg 18 RT 10 RW 14 , Jl. Warakas IV Gg 6 RT 009 RW 06, Jl. Warakas VIII
Gg 10 + (Jl. Agung Utara 6A), Jl. Warakas IV Gg 16,17 RW 14 + ( Jl. Cempaka
Puskesmas), Jl. Warakas Gg A RW 14 (SMA 18), Jl. Warakas III Gg 15 RW
14, Jl. Warakas V Gg 4 RW 07,08, Jl. Warakas V Gg 2 RW 08, Jl. Gadang

201
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Terusan, Jl. Gembira, Jl. Swasembada Timur XXIV, Jl. Swasembada Timur
XXI, Jl. Swasembada Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan Sunter C. Sisi Utara dan
Selatan), Jl. Cucut, Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl. Muara Raya RW 12
- Kecamatan Koja seluas 46.004 m2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl.
Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5, Jl.
Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl. Walang
Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl. Pasar Koja
Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl. Janur Hijau, Jl.
Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin, Jl. Rawa Badak
Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung Menuju Jalan
Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mawar, Jl. Maja Ujung
(dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi )
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m2 yang berlokasi di Jl. Teguh I (Jl.
Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl. Pelepah
Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama II, Jl. Griya
Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya Pratama VI,
Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I, Jl. Melodi Mas
III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya LA dan LB, Jl.
Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu, Jl. Bondan, Jl. Tj
Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl. Pisok + (Jl. Ballyra
Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl. Tifa dan Jl. Gambang,
Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al Ihsan, Jl. Giro Raya, Jl. Giro
1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5, Jl. Simponi Mas 2, Jl. Simponi
Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl. Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas
3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl.
Gading Raya
- Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H. Kari
(Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl. Taruna 3, Jl.
Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin Badai, Jl. Angin Mamiri
+ Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin Prahara, Jl. Angin Kumbang,
Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl. Gang 1 R, Jl. Kebon Baru, Jl.
Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi Selatan, Jl. Madya Kebantenan TPU
Budi Darma, Jl. Sarang Bango Menuju Malaka, Jl. Gudang Peluru ( Dari
Jl.Akses Marunda POM Bensin), Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi Utara, Jl.

202
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Rorotan IX RT 017 RW 07 , Jl. Cilincing Pagi.


3) Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 231.075 m2 meliputi:
- Kecamatan Taman Sari seluas 21.402 m2 yang berlokasi di Jl. Pintu Besar
Selatan. 1, Jl. Pintu Besar Selatan. 2, Jl. Labu Dalam, Jl. Mangga Besar. I, Jl.
Keadilan Raya 7, Jl. Petak Sembilan, Jl. Gedong, Jl. Delima, Jl. Mangga
Besar. 2, Jl. Kemurnian. I, Jl. Mangga Dua. 2, Jl. Duku, Jl. Kebon Jeruk. 15,
Jl. Kebon Jeruk. 9 Lanjutan, Jl. Keadilan. 1, Jl. Keadilan. 4, Jl. Keadilan. 5, Jl.
Keadilan. 6, Jl. Keadilan. 7, Jl. Madu, Jl. Talib III Baru dan Ketapang Utara 7,
Jl. Kebon Jeruk. 4, Jl. Kaligot Kecil, Jl. Kemurnian. 2, Jl. Keselamatan Dalam,
Jl. Kemang, Jl. Kebon Jeruk 6.
- Kecamatan Tambora seluas 13.755 m2 yang berlokasi di Jl. Kali Anyar 1, Jl.
Kali Anyar 2, Jl. Kali Anyar 3, Jl. Kali Anyar 5, Jl. Kali Anyar 7, Jl. Kali Anya. 4,
Jl. Kali Anyar 10, Jl. Jembatan Besi 12, Jl. Kali Anyar 9, Jl. Angke Indah Gg.
5 Blok B, Jl. Songsi, Jl. Rahayu I, Jl. Laksa 2, Jl. Laksa 4, Jl. Angke Jaya 3
(Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 9 (Perumahan Angke Jaya), Jl.
Angke Jaya 6 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Rusun Angke, Jl. Pengukiran
Raya, Jl. Jembatan Besi 8, Jl. Gedong Panjang, Jl. Bandengan Utara, Jl.
Bandengan Utara 1 Dalam, Jl. Tambora 5 Gg Daging, Jl. Duri Selatan 1
- Kecamatan Grogol Petamburan seluas 51.780 m2 yang berlokasi di Jl. Hadiah
Utama IIA, Jl. Hadiah Utama IIB, Jl. Hadiah Utama IIC, Jl. Satria 2, Jl. Satria
3, 3A, Jl. Satria 5, Jl. Hadiah Utama IIE, Jl. Hadiah Utama IIF, Jl. Satria 6, Jl.
Satria 7, Jl. Satria 8, Jl. Hadiah Utama IIG. IIH, Jl. Hadiah IA, Jl. Hadiah 9, Jl.
Hadiah 11C, Jl. Hadiah 4, Jl. Hadiah 11, Jl. Satria 9, Jl. Swadaya 3, Jl.
Swadaya 4, Jl. Swadaya 5, Jl. Latumenten III Barat, Jl. Latumenten III , Jl.
Hadiah 10, Jl. Hadiah IB, Jl. Hadiah 1 Dalam, Jl. Hadiah 11B, Jl. Hadiah 9A,
Jl. Hadiah 8, Jl. Hadiah 7, Jl. Hadiah 6, Jl. Hadiah Utama 5, Jl. Hadiah Utama
5 A, Jl. Hadiah Utama 5C Depan Sekolah, Jl. Empang Bahagia Raya, Jl.
Swadaya 2, Jl. Wijaya Kusuma 3, Jl. Satria 1, Jl. Amanah, Jl. Wijaya Kusuma
2, Jl. Perdana I (Belakang Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma ), Jl. Komplek
BNI 46 (Blok DD), Jl. Hadiah 5B, Jl. Empang Bahagia 6, Jl. Empang Bahagia
5, Jl. Empang Bahagia 7, Jl. Hadiah 3, Jl. Rasa Sayang, Jl. Wesel, Jl.
Jelambar Barat, Jl. Jelambar Barat 3C, Jl. Jelambar Selatan 3, Jl. Jelambar
Baru 9, Jl. Jelambar Baru 2, Jl. Jelambar Barat 1, Jl. Hadiah 2, Jl. Jelambar
Selatan 17, Jl. Jelambar Selatan 16, Jl. Jelambar Selatan 15, Jl. Jelambar

203
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Selatan 14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar Selatan 12, Jl. Jelambar
Selatan 11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar Selatan 2 Gg. 18, Jl.
Jelambar Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl. Jelambar Barat 2F, Jl.
Kusuma Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya Kusuma 8, Jl. Komplek
Pusri Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2
- Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu
Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl.
Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004
(Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl. Delima,
Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka 2 dan 3,
Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring, Jl. Anyelir.
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl.
Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl.
Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl.
Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7 (Depan
SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22, Jl. Mangga
23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE Kedoya Utara
- Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m2 yang berlokasi di Jl. Kembangan
Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima 2,
Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl. Delima 9,
Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl. Komplek DPA, Jl.
Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah, Jl. Pemancingan
Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl. Penyelesaian Tomang 5, Jl.
Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl.
Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam 2, Jl. Musdalifah, Jl. Siantan
- Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya
Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel.
Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng
Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. Kapuk (2), Jl.
Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk, Jl. Peternakan
3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al Hikmah Lanjutan
Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat (Kebersihan), Jl.
Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 (tambahan) Kel. Rawa
Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan Belakang Kel.

204
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl Peternakan 2 Kel. Kapuk,
Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya,
Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng Indah (Pos RW-Timur), Jl. Cengkareng
Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng Indah (dekat Waru-Barat), Jl. Rawa Buaya,
Jl. Cengkareng Indah (tambahan Pos RW), Jl. Blok D (seberang Koramil), Jl.
Waru 8 RW 014 Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel. Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel.
Cengkareng Timur, Jl. Dharmawanita 3 Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD
Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul.
- Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl. Bima
Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di bawah Fly
Over Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso Dalam, Jl.
Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram. 2, Jl. Toram
Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl. Tanjung Pura. 4,
Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bhakti 2, Jl. Bhakti.
4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H. Biin, Jl. Cimone, Jl.
Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl. Raya Kramat Semanan.
4) Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m2 meliputi:
- Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak,
Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 12.676 m2 yang berlokasi di Jl.
Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl. Duren
Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas’ud, Jl.
Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H. Aom,
Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl.
Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas.
- Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar
Minggu) seluas 13.466 m2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl.
Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang
Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl.
Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian
5) Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m2 meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1,
Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon, Jl.
Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih
- Kecamatan Cakung seluas 10.924 m2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl.

205
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar
Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp.
Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur
- Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl.
Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi,
Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning
- Kecamatan Makasar seluas 4.955 m2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira Jati
IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal
- Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m2 yang berlokasi di Jl. Condet Raya
(depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor
- Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m2 yang berlokasi di Jl. Pulo Nangka
Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat, Jl. Sindang
1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya
(Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl.
Kenanga, Jl. Waru
- Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah
Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek Pendidikan,
JL. Bekasi Barat 6
- Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl. Cibubur
Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl. Persatuan, Jl.
Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki
- Kecamatan Matraman seluas 5.808 m2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari Raya,
Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl. Penegak, Jl.
Gugus Depan
c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor
seluas 154.079 m2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi
DKI Jakarta, antara lain:
1) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat
seluas 49.441 m2 dengan panjang 13.632 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m2 dengan
panjang 4.151 m, meliputi :
- Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m2 dengan panjang
2.308 m,

206
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Jl. Merdeka Selatan seluas 823 m2 dengan panjang 103 m,


- Jl. Caringin-Suryopranoto seluas 6.265 m2 dengan panjang 1.740 m.

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Pusat, meliputi :
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m2 dengan panjang 1.606 m
yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih
Tengah 30,
- Kecamatan Gambir seluas 4.195 m2 dengan panjang 1.663 m yang
terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy),
- Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m2 dengan panjang 381 m yang
terletak di Jl. Percetakan Negara 2,
- Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m2 dengan panjang 1.021 m yang
terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor),
- Kecamatan Menteng seluas 6.244 m2 dengan panjang 1.649 m yang
terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m2 dengan panjang 1.167 m yang
terletak di Jl. Karang Anyar Raya,
- Kecamatan Senen seluas 2.484 m2 dengan panjang 796 m yang terletak
di Jl. Stasiun Senen,
- Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m2 dengan panjang 1.198 m yang
terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin.
2) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara
seluas 22.799 m2 dengan panjang 7.276 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:
- Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m2 dengan panjang 1.974 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Utara, meliputi:
- Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m2 dengan panjang 906 m yang
terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur, sebagian
Pluit Selatan
- Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m2 dengan panjang 684 m yang
terletak di Jl. Gn. Sahari depan Samsat belok ke Jl. Hidup Baru
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m2 dengan panjang 664 m yang

207
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

terletak di Jl. Stasiun Tanjung Priok


- Kecamatan Koja seluas 2.673 m2 sepanjang 843 m yang terletak di Jl.
Kramat Jaya depan Islamic
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 3.174 m2 dengan panjang 1.290 m
yang terletak di Jl. Yos Sudarso depan Kodamar
- Kecamatan Cilincing seluas 3.226 m2 dengan panjang 915 m yang
terletak di depan Rusun Marunda
3) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Barat
seluas 23.612 m2 dengan panjang 8.876 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, meliputi :
- Jl. Akses Rusun Pesakih, Daan Mogot seluas 3.050 m2 dengan panjang
763 m
- Jl. Joglo Raya seluas 3.025 m2 sepanjang 2.017 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Barat, meliputi :
- Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m2 dengan panjang 583 m yang
terletak di Jl. Kebahagiaan,
- Kecamatan Tambora seluas 1.167 m2 dengan panjang 468 m yang
terletak di Jl. Kopi,
- Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m2 dengan panjang 1.001 m yang
terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil),
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m2 dengan panjang 2.058 m yang
terletak di Jl. Kedoya Raya,
- Kecamatan seluas 2.797 m2 dengan panjang 727 m Kembangan yang
terletak di Jl. Pesanggrahan Raya,
- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m2 dengan panjang 1.259 m yang
terletak di Jl. Daan Mogot Raya
4) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan
seluas 23.617 m2 dengan panjang 8.550 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m2 dengan panjang 1.281 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Selatan meliputi:

208
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Kecamatan Kebayoran Baru seluas 3.996 m2 dengan panjang 1.332 m


yang terletak di Jl. Bulungan, Jl. Iskandarsyah,
- Kecamatan Pesanggarahan seluas 3.244 m2 dengan panjang 1.622 m
yang terletak di Jl. RC. Veteran,
- Kecamatan Pancoran seluas 2.795 m2 dengan panjang 932 m yang
terletak di Jl. Pahlawan Kalibata,
- Kecamatan Setia Budi seluas 1.896 m2 dengan panjang 758 m yang
terletak di Jl. Taman Setiabudi 2, Taman Setiabudi 1,
- Kecamatan Tebet seluas 1.635 m2 dengan panjang 654 m yang terletak
di Jl. Tebet Timur Dalam 3, Jl. KH Abdullah Safei,
- Kecamatan Pasar Minggu seluas 4.927 m2 dengan panjang 1.971 m yang
terletak di Jl. Ragunan Raya, Jl. Pasar Minggu Raya, Jl. Warung Jati
Barat.
5) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Timur
seluas 34.610 m2 dengan panjang 9.641 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Paus, Jl. Perserikatan, Jl. Kedondong seluas 8.663 m2 dengan
panjang 2.280 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Timur meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m2 dengan panjang 900 m yang
terletak di Jl. Mabes Hankam,
- Kecamatan Cakung seluas 1.820 m2 dengan panjang 521 m yang terletak
di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur,
- Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m2 dengan panjang 698 m yang
terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m2 dengan panjang 563 m,
- Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m2 dengan panjang 1.229 m yang
terletak di Jl. Dewi Sartika,
- Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m2 dengan panjang 921 m yang
terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara),
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m2 dengan panjang 1.253 m yang
terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang,

209
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Kecamatan Ciracas seluas 1.762 m2 dengan panjang 616 m yang terletak


di Jl. Pusdika,
- Kecamatan Matraman seluas 3.239 m2 dengan panjang 660 m yang
terletak di Jl. Matraman Raya.
d) Telah dimulai pembangunan 3 Unit Fly Over, Simpang Tidak Sebidang dan 3 Unit
Underpass dengan kegiatan Multiyears 2016-2017 antara lain :
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Cipinang Lontar
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Bintaro Permai-Rel KA
- Pembangunan Fly Over Pancoran
- Pembangunan Underpass Kartini
- Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan
- Pembangunan Underpass Matraman-Salemba
e) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-
Cileduk yang dilakukan secara Multiyears, progres sampai dengan akhir Bulan
Desember 2016 sebesar 96,86 persen dan direncanakan mulai beroperasi pada
tahun 2017
f) Penyelesaian Peningkatan Jalur Busway seluas 12.714 m2 dengan panjang
3.532 m dengan beton pada:
- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Jendral Soedirman, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah
Mada, Jl. Medan Merdeka Barat (Kementerian Perhubungan), Jl. MH. Thamrin
(Sarinah), Jl. Sudirman (Ratu Plaza), Jl. Sisingamangaraja
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Pejambon, Jl. Senen Raya, Jl. Abdul Rahman
Saleh, Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Perwira, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl.
Prapatan, Halte Atrium Senen,
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. Daan Mogot Halte Sumur Bor, Terminal Kalideres,
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda, Jl. Sultan Agung,
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Margasatwa Halte Ragunan,
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Metro Pondok Indah,
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. S Parman, Jl. Gatot Subroto depan Gedung BPJS
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. R. E. Martadinata Halte Tj. Priok.
g) Penyelesaian Pekerjaan Concrete Barrier (Separator Busway) sepanjang
130.706 m pada lokasi:

210
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl.


Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam
Wuruk, Jl. Gatot Subroto
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Suprapto, Jl. Perintis Kemerdekaan
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. KH. Hasyim Ashari, JL. Kyai Tapa, Jl. Daan Mogot,
Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Lapangan Banteng
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka
- Koridor 5 dengan lokasi Jl. Jatinegara Barat dan Jl. Jatinegara Timur
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Galunggung, Jl. Sultan Agung, Jl. Tambak, Jl.
Matraman
- Koridor 7 dengan lokasi Jl. Otista Raya
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Panjang
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. Grogol Arah Pluit, Jl. Otista s.d Semanggi, Jl. PGC
Cililitan s.d Cawang
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. Yos Sudarso
- Koridor 11 dengan lokasi Jl. Cawang s.d Kampung Melayu
h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 8 jembatan antara lain:
Dinas Bina Marga meliputi:
- Jembatan di Jl. Boulevard Timur-Jl. Pegangsaan Dua dengan konstruksi tiang
pancang seluas 3.550 m2 dengan panjang 100 m
- Jembatan Jl. Joglo Raya (depan Perumahan Kopilas) dengan konstruksi tiang
pancang seluas 1.560 m2 dengan panjang 78 m dan perkerasan aspal seluas
10.974 m2 dengan panjang 1.137 m
- Jembatan Jl. Cassablanca seluas 46 m2 dengan panjang 6 m dan perbaikan
oprit dengan perkerasan aspal seluas 10.975 m2 dengan panjang 1.568 m
- Jembatan di Jl. Teluk Gong Raya seluas 108 m2 dengan panjang 18 m
- Jembatan di Jl. Anggrek Rosalina seluas 135 m2 dengan panjang 15 m

Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi :


- Jembatan Jl. Kp. Bojong 2 Kec. Duren Sawit seluas 99 m2 dengan panjang 19
m
- Jembatan Jl. Gelanggang Remaja 2 Kec. Makasar seluas 63 m2 dengan
panjang 18 m

211
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Jembatan Jl. H. Marda/ Pribadi Kec. Ciracas seluas 43 m2 dengan panjang 14


m
i) Pelayanan penyelidikan dan pengujian oleh Unit Pengelola Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran sebanyak 350 pelayanan dengan nilai retribusi
mencapai Rp. 4.032.871.000,-
j) Penyelesaian Rehabilitasi/ Pemeliharan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu
meliputi Pengecatan, Perbaikan Struktur Baja, Perbaikan Struktur Beton dan
Pemasangan Batu Alam Andesite seluas 569 m2 dengan panjang 140 m
2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a) Pemeliharaan Jalan
b) Pemeliharaan Jalan Berkala Berat
c) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d) Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan di Provinsi DKI Jakarta
e) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta
f) Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta
g) Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan Serta Kelengkapannya
h) Pengecatan Prasarana Jalan dan Jembatan
i) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pompa Underpass Provinsi DKI Jakarta
j) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway
k) Perbaikan Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran
l) Perbaikan/ Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta (Pembayaran Hutang Pihak
Ketiga)
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
a) Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 8 unit yang
terdiri dari Excavator Standar sebanyak 3 unit dan Dump Truck Kecil sebanyak
5 unit
b) Pengadaan Alat-Alat Berat dan Kelengkapannya berupa Jack Hammer dan
Power Pack sebanyak 20 unit, Excavator Standard sebanyak 9 unit, Excavator
Amphibious Mini sebanyak 12 Unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Excavator
Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit,
Dump Truck (10-17 m3) sebanyak 16 unit, Dump Truck (20-24 m3) sebanyak 56
unit, Dump Truck (4 m3) sebanyak 153 unit dan Self Loader sebanyak 1 unit,
c) Pemeliharan Kendaraan dan Alat-alat Berat, yang terdiri dari Excavator Kecil
sebanyak 2 unit, Excavator Terapung Long Arm Besar sebanyak 4 unit,

212
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Excavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Excavator Long Arm
sebanyak 7 unit, Excavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truck 13m3
sebanyak 12 unit dan Dump Truck (22 m3) sebanyak 9 unit.
d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk
(ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan
sampah, 30 unit KDO lapangan double cabin dan 21 unit Road Sweeper.
e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 49 unit.
f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 9
unit dan Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah sebanyak 28
Unit
g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor
sebanyak 300 unit, Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda, dll),
Kantong Plastik Sampah 3 jenis ukuran, Tong Sampah Beroda sebanyak 296
buah, Tong Sampah Pilah Tiga sebanyak 661 buah, Terpal Truk Sampah
sebanyak 559 buah, Jaring Truk Sampah sebanyak 266 buah, Tracking Truk
sebanyak 60 set, Alat-alat kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih serta
alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan) sebanyak 16 jenis dan
Gerobak Sampah sebanyak 60 unit.
h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak 20
unit, Truck Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standard sebanyak 15 unit,
Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit, Truck
Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil + Bak
Kontainer sebanyak 31 unit dan Truk Tangki Air sebanyak 7 unit.
4) Program Pengembangan Sistem Drainase
5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik
Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari:
- Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin
- Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin
- Pantek Baru sebanyak 14 ijin
- Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin
- Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin
- Dewatering sebanyak 8 ijin

213
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

b) Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter


air sebanyak 127 unit dan penggantiannya sebanyak 113 unit, sedangkan untuk
pengadaannya tidak dilaksanakan karena stok tahun lalu masih ada.
c) Penyelesaian Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) di Rawa Kompeni Jakarta
Barat, Rawa Melati Jakarta Barat, Kamal Muara Jakarta Utara, Kali Baru Jakarta
Utara dan Marunda Jakarta Utara. Sedangkan di Kabupaten Kep. Seribu telah
diselesaikan di 9 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, P. Pramuka, P. Harapan, P
Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Lancang, P. Tidung dan P. Pari.
6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
a) Pembebasan Tanah untuk Waduk di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec. Ciracas
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
b) Pembebasan Tanah untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec.
Ciracas Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
c) Pembebasan Tanah untuk Embung di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
d) Pembebasan Lahan untuk Waduk di RW 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
e) Pembebasan Lahan untuk Embung di Pinangranti Kel. Makasar Kec. Makasar
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
f) Pembebasan Lahan untuk Embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
g) Pembebasan Tanah Waduk di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
7) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir
8) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
a) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran
Tengah di Provinsi DKI Jakarta
b) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Barat
Di Provinsi DKI Jakarta

214
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air


Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Timur
Di Provinsi DKI Jakarta
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran
Tengah
e) Pembangunan Parkir Air (Reservoar Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan
Pengisian (Recharge) Air Tanah
f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Timur
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Barat
h) Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Timur Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang
Pihak Ke-3 Tahun 2015)
i) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Barat (Pembayaran
Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015)
j) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Barat Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang
Pihak Ke-3 Tahun 2015)
9) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a) Penanganan Kebersihan oleh 13.894 Petugas Harian Lepas (Dinas Kebersihan,
Suku Dinas Kebersihan 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit Pengelola Sampah
Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Badan Air)
b) Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air di 5
wilayah kota administrasi, oleh 3.947 petugas
c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang, dengan volume rata-rata 6.562
ton/hari
d) Pemantauan Kualitas Lingkungan di Sekitar TPST Bantargebang, SPA Sunter
dan TPS 5 wilayah kota dan kabupaten 1 dokumen
10) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-
PU-an
a) Penyelesaian Pengadaan Tanah Kali/ Saluran di Provinsi DKI Jakarta dengan
luas sebesar 49.852 m2 yang terdiri dari Saluran Warung Jengkol 664 m2, Kali
Krukut 516 m2, Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur) 36.332 m2, Kali Pesanggrahan
1.476 m2, Kali Sekretaris 1.501 m2, Kali Angke Lama 3.378 m2, dan Kali Sunter
5.985 m2.

215
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

b) Penyelesaian Pengadaan Tanah Waduk, Situ, dan Embung di Provinsi DKI


Jakarta dengan luas sebesar 120.890,5 m2yang terdiri dari Waduk Kampung
Rambutan 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih 3.644 m2, Waduk Jagakarsa
1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung 800
m2, Waduk Cimanggis 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage 18.444 m2,
Embung di Jl. Sunter RT. 007/10 6.644 m2, Waduk Lebak Bulus 3.564 m2, Waduk
di Jl. Pondok Gede Raya 13.009 m2, Embung Lapangan Merah 2.580 m2, Waduk
Pondok Ranggon III 18.564 m2, Embung Pekayon 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2
8.505 m2, Waduk Brigif 4.268,50 m2, Waduk Rawa Badung 4.871 m2, Embung Jl.
Kesatriaan 4.555 m2
11) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber
a) Sarasehan Pengelola Bank Sampah se-DKI Jakarta
b) Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental
12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
a) Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air lImbah di Prov.
DKI Jakarta
b) Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Air Limbah
c) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Secara Komunal di Pemukiman
13) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan

2.3.4. Urusan Perumahan Rakyat

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


1.824.846.715.178,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.190.345.301.763,- atau
65,23 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman


a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan
b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN
c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak
d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha

216
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota


2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat
Telah dilaksanakan Pembangunan Rumah Susun sebagai berikut :
- Dalam tahap finishing, yakni berupa Rusunawa KS Tubun sebanyak 3 tower
(524 unit/ finishing), Rusunawa Semper sebanyak 1 tower (235 unit/ finishing),
Rusunawa Cakung Barat sebanyak 4 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Rawa
Bebek sebanyak 4 blok (400 unit/ finishing), Rusunawa Jatinegara Kaum
sebanyak 3 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2
blok (200 unit/ finishing), Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/
finishing),
- Dalam tahap struktur, yakni berupa Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3
blok (300 unit/ struktur, Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/
struktur) dan Rusunawa Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya sebanyak 2 tower
(384 unit/ struktur).
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
a) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta
Utara
b) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa
Bebek
c) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot
d) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda
4) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
a) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A
b) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B
c) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C
d) Perbaikan Rusunawa Penjaringan
e) Perbaikan Rusunawa Sukapura
f) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari
g) Perbaikan Rusunawa Tambora
h) Perbaikan Rusunawa Komarudin
i) Perbaikan Rusunawa Muara Baru
j) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok
k) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung
l) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat

217
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

m) Perbaikan Rusunawa Semper


n) Perbaikan Rusunawa Pegadungan
5) Program Pembangunan Gedung Pemda
a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Provinsi DKI Jakarta
c) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
e) Pembangunan Gedung Blok F dan Ground Water Treatment (GWT) Balaikota
Provinsi DKI Jakarta
f) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan Pondok Karya
Pembangunan (PKP)
g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat
h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus
6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda
a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI
b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu
7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016
b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah
negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman pelaksanaan
penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung

2.3.5. Urusan Penataan Ruang

Untuk Urusan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


253.962.243.436,- dengan total penyerapan sebesar Rp 235.245.326.505,- atau 92,63
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

218
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1) Program Perencanaan Tata Ruang


a) Analisis Evaluasi Pola Ruang
b) Pengayaan Data Peta Operasional
c) Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak
Bulus
2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan Bangunan
b) Pembuatan Papan Segel
3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang
Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery
4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
a) Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan
c) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur
d) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan
5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
a) Pemutakhiran Peta Dasar Pulau Pemukiman
b) Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Rekomendasi Teknis

2.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, telah dialokasikan APBD sebesar


Rp. 122.139.262.658,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 95.467.250.126,- atau
78,16 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian


a) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian
b) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Perekonomian
c) Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Massal

219
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat


a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD dalam Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
b) Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
c) Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Nasional Bidang
Kesejahteraan Rakyat
d) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah
3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
c) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pemerintahan
4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-
Rotterdam)
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) Tahun 2017
b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2016
c) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016
d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
e) Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-
2022
f) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah
g) Pengembangan e-Musrenbang
h) Pengembangan Sistem e-Monev
i) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja
j) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)
k) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Keuangan
l) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan
m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

220
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

n) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI


o) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun
2015
6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup
a) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
c) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
d) Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tahun 2012-2015 dan Penyempurnaan Metode
Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030
7) Program Pengembangan Data/ Informasi SKPD Urusan Perencanaan
Pembangunan
a) Pengelolaan Data Terbuka
b) Pengelolaan Sistem Database Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial
Provinsi DKI Jakarta
c) Pengelolaan Website dan Media Informasi Bappeda
d) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda
e) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan

2.3.7. Urusan Perhubungan

Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


2.372.938.589.552,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.801.981.984.942,- atau
75,94 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan


Sudah dijelaskan pada program unggulan
a) Pemeliharaan terminal bus, meliputi : pemeliharaan Terminal Bus Kampung
Rambutan, Kalideres, Pulogadung, Tanjung Priok, Grogol, Pasar Minggu, dan
Kampung Melayu.
b) Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Bulan Desember 2016.

221
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pengoperasian terminal tersebut dilaksanakan secara bertahap mengingat


pemindahan perusahaan angkutan (PO) yang sebelumnya beroperasi di
Terminal Terpadu Pulogadung cukup kompleks. Perusahaan Otobus (PO) Antar
Kota Antar Propinsi yang telah dioperasikan di Terminal Terpadu Pulogebang
utamanya adalah bus dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dari 110 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah 1.800 bus yang telah terdaftar,
saat ini yang telah aktif beroperasi di Terminal Terpadu Pulo Gebang sejumlah
55 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah armada sebanyak 220 bus. Dalam
usaha memaksimalkan pengoperasian Terminal Terpadu Pulogebang telah
dilaksanakan operasi penertiban terminal bayangan di sekitar Terminal
Pulogadung.
c) Pemeliharaan lift dan juga tangga berjalan/ eskalator untuk menunjang
pengoperasian layanan Terminal Terpadu Pulogebang serta kegiatan lainnya
untuk masyarakat.
d) Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi Utara, Jakarta
Selatan serta beberapa kegiatan pemeliharaan selasar maupun bangunan JPO
lainnya di beberapa koridor busway dalam usaha mendukung operasional
angkutan massal berbasis jalan demi terciptanya kenyamanan bagi pengguna
fasilitas umum.
e) Penyediaan prasarana serta pengamanan Angkutan Lebaran maupun Natal dan
Tahun Baru di seluruh terminal dibawah koordinasi Unit Pengelola Terminal
Angkutan Jalan serta di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang sudah mulai
digunakan untuk operasional beberapa Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota
Antar Propinsi (AKAP) yang telah mulai memindahkan layanannya ke terminal
tersebut.
f) Pelaksanaan konsultansi berupa Survey Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) PT. Transportasi Jakarta terkait dengan jumlah Public Service Obligation
(PSO) yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas
pelayanan PT. Transportasi Jakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula Studi
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke sebagai dokumen acuan
pengembangan Pelabuhan Muara Angke.
g) Pengadaan GPS Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Angkutan Sekolah dan
Perawatan Halte Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan
sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

222
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

h) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya pada


tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) rute reguler dan 8 (delapan) rute zonasi,
pada tahun 2016 untuk rute reguler terdapat penambahan 5 (lima) rute baru dan
penghapusan 1 (satu) rute, sedangkan pada rute zonasi terdapat pengembangan
3 (tiga) rute baru. Dengan demikian secara total pada tahun 2016 terdapat total
34 (tiga puluh empat) rute layanan angkutan sekolah, yang terdiri dari 23 (dua
puluh tiga) rute reguler dan 11 (sebelas) rute zonasi. Kegiatan evaluasi dan
pengembangan layanan angkutan sekolah ini dilakukan dengan tujuan
meningkatkan layanan kepada masyarakat.
i) Perawatan gudang bengkel Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebagai upaya
agar pelaksanaan perawatan armada angkutan sekolah semakin optimal.
2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan
a) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu pada Kawasan dengan
Pembatasan Lalu Lintas
b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
c) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d) Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2016 serta Angkutan
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
a) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016
b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016
4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel
5) Program Pembangunan Transportasi Perairan
a) Pengadaan Mesin Outboard Kapal Milik UP APK
b) Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
c) Pemeliharan Total Dermaga Utama Pulau Kelapa RW 05
d) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Timur Pulau Pramuka
e) Peningkatan Dermaga Timur di Pulau Untung Jawa
f) Peningkatan Pelabuhan Pulau Harapan
g) Pengadaan Kapal Angkutan Sekolah
h) Penelitian Kelayakan Kontruksi Dermaga
i) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Bagi Pengguna Fasiltias
Pelabuhan

223
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

j) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi


6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a) Pemarkaan Marka Jalan
b) Pembangunan Cermin Lalu Lintas
c) Pembangunan Deliniator
d) Pembangunan Guard Rail
e) Pembangunan Rambu Diameter 60
f) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar
g) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Tiang Type F
h) Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
i) Pembangunan Rambu Standar
j) Pembangunan Road Stood
k) Pembangunan RPPJ
l) Pembangunan Sapras Lalu Lintas
m) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas
n) Pembangunan Separator
o) Pembangunan Type F (Cremona)
p) Pemeliharaan Beton Pemisah (Median Jalan)
q) Pemeliharaan Cemin Lalu Lintas
r) Pemeliharaan dan Perawatan Halte
s) Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar Pengaman
t) Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
u) Pemeliharaan Rambu Standar
v) Pemeliharaan RPPJ
w) Pemeliharaan Rutin Pembangunan Rambu Lalu Lintas
x) Pemeliharaan Terminal Bus
y) Pemeliharaan Type F
z) Penanganan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
aa) Penataan Kawasan SimpangTak Sebidang
bb) Pengadaan Traffic Cone
cc) Pengecatan Pagar Pengaman
dd) Peningkatan Halte Bus dan Halte Go Green
ee) Peningkatan Halte Go Green Wilayah Jakarta Selatan
ff) Penyediaan Bahan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (JPO dan Halte)

224
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas)
hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas
ii) Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable
jj) Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO
b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1
c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2
d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3
e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4
f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7
g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9
h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10
i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta
j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI
Jakarta
k) Pengadaan MCB
l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk
Keperluan Emergency
m) Pengecatan Marka Yellow Box
n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1
p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2
q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3
r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4
s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7
t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9
u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10
v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas
w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Timur
x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Pusat
y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor

225
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Busway di Wilayah Jakarta Barat


z) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Selatan
aa) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Utara
bb) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler Pada Koridor Busway di Wilayah
DKI Jakarta
cc) Pengadaan Cermin Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI
dd) Pengadaan Checkered Plate Untuk Perbaikan JPO
ee) Pengadaan Alumunium Composite Panel
ff) Sewa Tempat Penyimpanan Material Perlengkapan Jalan
gg) Pengadaan Cat Untuk Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas
hh) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Lapangan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
ii) Peningkatan JPO Setiabudi Utara, Jakarta Selatan
jj) Pengadaan Polycarbonate
8) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah
a) Pelaksanaan Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta
b) Rekrutmen Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta
c) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
d) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke

2.3.8. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


2.398.483.117.371,- dengan penyerapan sebesar Rp. 1.472.746.788.092,- atau 61,40
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


a) Pemantauan Kualitas Air Sungai
b) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
c) Kajian Akademis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Udara

226
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Pemantauan Kualitas Air Tanah


e) Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
f) Pemantauan Kualitas Air Situ/ Waduk
g) Penilaian Dokumen Lingkungan
h) Pembinaan Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan untuk Komisi Penilai AMDAL
i) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam
a) Transplantasi terumbu karang melalui pelaksanaan konservasi terumbu karang
seluas 1 Ha di APL P. Harapan dan P. Kelapa masing-masing 375 unit substrad
(1500 tranplanstasi)
b) Taman miniatur kolam ikan melalui pembangunan kolam taman miniatur seluas
3.900 m² dengan jumlah ikan sebanyak 2.500 ekor
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
a) Penilaian Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dan Status Pencemaran
Lingkungan (SPL)
b) Pameran Lingkungan Hidup dan Apresiasi Lingkungan Hidup
c) Pembinaan dan Penilaian Adipura
d) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, Saka Kalpataru dan Adiwiyata
4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
a) Pemeliharaan Hutan Kota melalui penyediaan Pegawai Harian Lepas (PHL)
Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 40 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS
Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan sebanyak 40 paket
perlengkapan kerja PHL.
b) Pemeliharaan Hutan Mangrove melalui penyediaan PHL sebanyak 10 orang
(dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) serta pengadaan barang
sebanyak 10 paket perlengkapan kerja PHL.
c) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Barat melalui Pemeliharaan
Hutan Kota, Sentra Pemasaran dan Promosi Ikan Hias (SPPIH) Slipi, Pos Jaga
Kehutanan Cengkareng, Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 4 unit, Floor
Cleaner sebanyak 50 galon, Gunting Rumput sebanyak 10 buah, Paranet
sebanyak 10 roll, Tangga Alumunium sebanyak 2 buah, Herbisida sebanyak 20

227
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting Potong Benalu sebanyak 6
buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak 10 buah, serta Pengecatan
Water Proofing di SPPIH Slipi
d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m2
e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan
bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak
sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos
sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media
Tanam sebanyak 1.500 pack
f) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan melalui
pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan
g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10
kecamatan
h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25
vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/
RPTRA
i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa
pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi
pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana
produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina
ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak
vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah,
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
6) Program Konservasi Flora dan Fauna
a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman mangrove
2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir (paru-paru
Muara Angke)
b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan
pengadaan mobil patroli 1 buah.
c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL pengamanan
50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan
pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket

228
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya


Kelautan
a) Expo Coral Day dan Jakarta Blue berupa penanaman 1.000 pohon mangrove
dan bersih-bersih pantai di Pulau Tidung, serta pelaksanaan kegiatan workshop
PRL dan Jakarta Coral Initiative dengan 570 orang peserta.
b) Identifikasi dan Pembibitan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
melalui kegiatan pembibitan mangrove, pengadaan 2 roll paranet, 12.525 batang
pohon mangrove, 28 zak pupuk kandang, 30 buah bambu, 24.440 buah bibit
mangrove (Propagul), 10 botol pupuk cair organik. Pengadaan yang berkaitan
dengan transplatasi terumbu karang: 24 roll tali tambang (plastik), 3 lusin sarung
tangan kain, 7 buah gunting stek, 80 pack kabel ties, 50 buah pelampung, rak
transplantasi terumbu karang sebanyak 59 unit @ ukurannya 2,5x2,5 m dan
4.150 bibit terumbu karang, 30 buah jangkar kodok (uk. 20kg), dan 3 orang
petugas teknis konservasi (honor 13 bulan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan)
c) Surveilance Hama dan Penyakit di Lingkungan Budidaya Laut berupa
pelaksanaan surveilance dan pengadaan 5 lusin sarung tangan kain, 2 unit
pompa udara lp 100, 1 set aquarium uk. 80x60x40 cm, 3 jenis obat-obatan, 1 unit
ultra violet sterilizer pengujian & kalibrasi. Diperolehnya sertifikasi Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
semula mendapatkan kelas “Cukup” menjadi “Baik” dengan nomor sertifikasi
1029.3006.A2.B1-Form CPIB16
8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
a) Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC)
b) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
c) Penyediaan Makan dan Minum Rapat
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPLHD
e) Pemeliharaan Taman Kantor BPLHD
f) Penyediaan Cetakan BPLHD
g) Penyewaan Mesin Fotocopy
h) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja BPLHD
j) Pemeliharaan Sarana Apung
k) Penyediaan Jasa TALI dan IPAL BPLHD

229
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

l) Pemeliharaan Gedung BPLHD


m) Pemeliharaan Sarana Telepon, Air, Listrik dan Sarana Pemadam Kebakaran
BPLHD
n) Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi BPLHD
o) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
p) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
q) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Rencana Tata
Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta
9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
a) Pembangunan/ Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b) Pembangunan Taman Jalur Hijau
c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 57 lokasi seluas 180.296 m2 yang
terdiri dari lahan PHU sebanyak 50 lokasi seluas 155.231 m2 dan lahan makam
sebanyak 7 lokasi seluas 25.065 m2.
10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
a) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Taman Bumi Perkemahan Ragunan seluas
80.057,7 m2
b) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan kota
dan TPU di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayah
c) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Barat seluas
15.067,39 m2
d) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Selatan seluas
57.245 m2
e) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat seluas
69.967 m2
f) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Timur seluas
149.489 m2
g) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan seluas
47.985 m2
h) Pemeliharaan Taman RTH Gg. Batas dan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan
seluas 1.125 m2
i) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Utara seluas
5.369,3 m2

230
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

j) Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan
Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m2
k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2
l) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m2
m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas
140.000 m2
n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m2
o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m2
p) Pemeliharaan Taman GOR JI. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m2
q) Pemeliharaan Taman GOR JI. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading, Jakarta
Utara seluas 7.000 m2
r) Pemeliharaan Taman GOR JI. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas
58.000 m2
s) Pemeliharaan Taman GOR JI. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000 m2
t) Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan
seluas 9.259 m2
u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas
9.596 m2
v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, dan Guest House Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
seluas 5.641,45 m2
w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur
seluas 5.638 m2
x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru JI. Jatibaru I dan Taman
Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta seluas 8.092
m2
y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200
m2
z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m2
aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas
1.500 m2
bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m2
cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m2
dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m2

231
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

ee) Pemeliharaan Taman Salix, Jakarta Timur seluas 27.409 m2


ff) Pemeliharaan Taman Cempaka, Jakarta Timur seluas 70.873 m2
gg) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Barat
seluas 27.435 m2
hh) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta
Selatan seluas 90.627 m2
ii) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Timur
seluas 67.264 m2
jj) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Utara
seluas 61.107 m2
kk) Pemeliharaan/ Perbaikan Rutin Pemangkasan/ Penopingan dan Penebangan
Pohon, Pohon Mati dan Pohon Tumbang sebanyak 1 paket pekerjaan.
11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
a) Pemeliharaan Air Mancur, Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman Serta
Sarana Penyiraman
b) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman Pada Kerombong, Green Wall dan
Green Column.
12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Sudah dijelaskan pada program unggulan.
a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2016 di 5 wilayah kota
Jakarta
b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2016
c) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Green School 2016 melalui sosialisasi
pengetahuan pertamanan di 5 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 250
peserta
d) Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan
keterampilan untuk 8 angkatan sebanyak 240 peserta.
13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
a) Pengadan Kantong Jenazah
b) Pengadaan Peti Jenazah
c) Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Jenazah
d) Pengadaan Tikar dan Ramuan
e) Pengadaan Kain Kafan

232
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

f) Upah Petugas Pelayanan Angkutan dan Pemulasaraan Jenazah Orang Terlantar


dan Tidak Mampu
g) Pengadaan Peralatan Mesin Potong Pohon
h) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman

2.3.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD


sebesar Rp 292.296.295.322,- dengan total penyerapan sebesar Rp 268.007.197.449,-
atau 91,69 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi


Kependudukan
Perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi (TI.)
2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
a) Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
b) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
c) Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
d) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
e) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan
f) Pemeliharaan Software dan Database Data Center
g) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
h) Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral
i) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP
j) Pengadaan Backup Perangkat KTP Elektronik
k) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
l) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database
Kependudukan
m) Monitoring teknis pelayanan aplikasi SIAK, KTP-el, dan e-Akta
n) ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)
o) Penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan

233
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

p) Pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas,


Rumah Bersalin, dan RSUD
q) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, kelurahan, Puskesmas
Rumah Bersalin dan RSUD.
3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
a) Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di
Provinsi DKI Jakarta
b) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk
dan Pencatatan Sipil
c) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website
d) Penyusunan/ Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
e) Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pemutakhiran Data Penduduk
g) Supervisi Implementasi Statistik
h) Pemantauan Pelaksanaan DAK2 dan DP4
i) Penjilidan Register Akta Catatan Sipil
j) Penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan Sipil
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
a) Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing
b) Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan
Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk
c) Penerbitan NIK dan Perekaman KTP-el bagi Penghuni Panti/Rumah Singgah
5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil
a) Pemeliharaan dan Penataan Register Akta Pencatatan Sipil
b) Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor
c) Pemeliharaan Gedung
d) Pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK
e) Pengadaan Barang Cetakan Formulir Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pengadaan Rak Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil
g) Pengarsipan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil

234
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.3.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah


dialokasikan APBD sebesar Rp. 15.425.277.010,- dengan total penyerapan sebesar Rp.
12.720.843.105,- atau 82,47 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Penyusunan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
TOT dan Pemberdayaan Lembaga Perempuan

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan


a) Penguatan Modelling Kesejahteraan Perempuan
b) Pemetaan dan Penguatan Kota Layak Anak (KLA)
c) Pendampingan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

2.3.11. Urusan Pemberdayaan Keluarga Berencana (KB) dan


Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, telah dialokasikan


APBD sebesar Rp. 21.019.456.523,- dengan total penyerapan sebesar Rp.
18.704.188.696,- atau 88,99 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana


a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD,
dan Rumah Sakit yang telah ditentukan.
b) Penguatan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
c) Peningkatan Mutu, Jaminan, dan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

235
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Akselerasi Penggarapan KB di Wilayah Padat Penduduk Perkotaan.


e) Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Penggarapan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus
2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan
Kependudukan
Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja (GenRe)
3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
a) Penguatan Kemitraan Program Kependudukan dalam Kesatuan Gerak PKK.
b) Promosi dan Advokasi Program KB.
c) Peningkatan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Tingkat Provinsi DKI
Jakarta.
4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Penguatan Pelestarian Kepesertaan KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR, BKL,
UPPKS.

2.3.12. Urusan Sosial

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


1.129.109.504.610,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 1.064.123.447.787,- atau
94,24 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial


a) Penjangkauan dan Rujukan PMKS Jalanan
b) Pengendalian PMKS Jalanan di titik rawan PMKS Jakarta
c) Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di panti sosial
d) Pelayanan dan Rehabilitasi WBS di panti sosial
e) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial


Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti sosial
3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

236
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

a) Peningkatan Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaran


Kesejahteraan Sosial
b) Peningkatan Peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
a) Penyelenggaraan Dapur Umum dan Penyediaan Buffer Stock Bencana
b) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
c) Pengembangan Kampung Siaga Bencana
d) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Janda Pahlawan,
Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
e) Pelayanan Sosial Orang Terlantar

2.3.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, telah dialokasikan APBD


sebesar Rp 314.550.059.090,- dengan total penyerapan sebesar Rp 280.448.878.012,-
atau 89,16 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan


Penempatan Tenaga Kerja
a) Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 25 orang
b) Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK serta jumlah penempatan
tenaga kerja dengan target sebanyak 18.750 orang dapat direalisasikan
sebanyak 23.335 orang pada tahun 2016. Penyediaan Informasi Pasar Kerja off-
line dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004
lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja pada tahun
2015.
c) Peningkatan Bulan Mutu Produktivitas terhadap 140 orang.
d) Akreditasi Lembaga pelatihan sebanyak 50 Lembaga Pelatihan Kerja.
e) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum
Provinsi.
f) Peningkatan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita dan anak sebanyak

237
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

100 pengusaha dan pekerja.


g) Pembinaan perusahaan dalam rangka antisipasi penanganan mogok kerja dan
unjuk rasa terhadap 200 orang.
h) Peningkatan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat/ sidang.
i) Pembinaan tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
sebanyak 200 orang.
j) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 200 orang.
2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan
d) Pelatihan Keterampilan Kerja & Pemagangan bagi Pencari Kerja
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja
a) Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD
b) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran.

2.3.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 195.813.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp 160.762.281.334,-
atau 82,10 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi


a) Akta Pendirian Koperasi bagi Rusun sebanyak 18 Koperasi
b) Diklat Dasar-dasar Perkoperasian sebanyak 150 orang peserta

238
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Bimtek Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebanyak 100


orang peserta
d) Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 orang
peserta
e) Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 25 orang peserta
2) Program Pemberdayaan UMKM
a) Partisipasi pada acara HUT Jakarta sebanyak 4 UKM
b) Pengawasan UKM dan PKL sebanyak 2.100 PKL
c) Gelar produk UKM pada event Inacraft yang diikuti oleh 5 UKM
d) Partisipasi Pameran Produk Unggulan KUMK di Wilayah Jakarta Pusat yang
diikuti oleh 2 UKM
e) Bimtek Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM yang diikuti oleh 150 orang
f) Bimtek Desain Kemasan dan Display Produk bagi UMKM yang diikuti oleh 50
orang
g) Diklat Peluang Bisnis di Pusat Perbelanjaan bagi UKM yang diikuti oleh 150
orang
h) Diklat Pemasaran bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT yang diikuti oleh 204
orang
i) Diklat Manajemen Retail bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diikuti oleh
100 orang
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
a) Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL sebanyak 200 gerobak yang diberikan
kepada pedagang.
b) Penataan PKL di Jakarta Pusat di 5 Lokasi PKL, di sebagai berikut:
- Jl. Irian (JP 10) Jakarta Pusat sebanyak 16 unit
- Jl. Kesehatan (JP 17) sebanyak 18 unit
- Jl. Maja (JP 29) sebanyak 20 unit
- Jl. Menteng Kecil (JP 07) sebanyak 28 unit
- Jl. Biak (JP 16) sebanyak 35 unit
c) Pengadaan Tenda PKL di Jakarta Pusat sebanyak 11 unit

239
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.3.15. Urusan Penanaman Modal

Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


29.420.920.434,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 25.662.931.889,- atau 87,23
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


a) Penyelenggaraan business meeting
b) Partisipasi promosi investasi dalam dan luar negeri
c) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi System Database
2) Program Peningkatan Kinerja BUMD
a) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD
b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
c) Pengukuran penilaian kinerja KPI pengurus BUMD
d) Pengembangan sistem informasi BUMD
e) Rekrutmen Calon Pengurus BUMD
f) Penyelenggaraan Business Forum BUMD
3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
4) Program Peningkatan Investasi

2.3.16. Urusan Kebudayaan

Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


491.932.960.181,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 393.464.875.828,- atau 79,98
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya


Jumlah Penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan sebanyak
13 terdiri dari :
- Audisi Gita Bahana Nusantara,
- Lomba Karya Cipta Tari Betawi,

240
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta
(berjenjang),
- Lomba Seni Nuansa Islami,
- Duta Seni Pelajar ke XVII,
- Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar,
- Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni Anak dan Remaja (KLA),
- Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK, SD, SMP, SMA,
- Festival Teater Jakarta Timur,
- Konservasi patung/ Monumen,
- Konservasi Koleksi Museum,
- Studi Konservasi Cagar Budaya.
2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu
sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan, yakni PKJ-TIM; Teater
Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya),
Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata,
Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian
dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet), Balai Kesenian di 5 Wilayah,
Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Gedung Sangkrini Jaya Raya, Gedung
Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung Jakarta Utara,
Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa.
3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian
(BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Dengan jenis pelatihan terdiri dari :
Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan Seni
Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, komunikasi, informasi
dan edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (penyuluhan ke 7 kelurahan).
b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12
bangunan, yakni Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan
Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung
Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil,

241
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pemeliharaan Taman dan Pagara Museum Tekstil, Pembuatan Patung Lilin,


Penataan Taman Museum Seni Rupa dan Keramik, Perawatan Bangunan Cagar
Budaya Museum Taman Prasasti, Perbaikan Pelataran Gedung VOC, Pekerjaan
Restorasi Museum Kebaharian Jakarta, Perawatan Tata Pamer Museum
Kebaharian, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar
Budaya (TSP dan TACB).
5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat
Nasional di Jakarta sebanyak 20 event terdiri dari : Festival Teater Jakarta,
Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi, Pergelaran Rutin
Wayang Orang Bharata, Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih, Pameran
Tekstil Warisan Budaya Dunia, Pagelaran Wayang Rutin, Pekan Museum Seni
Rupa, Pameran Keramik “Kendi : Teknologi, Fungsi dan Simbol”, Pameran Lukisan
Kontemporer, Pameran Wastra Asean, Pameran Kain Kulit Kayu, Festival Museum
Seni Rupa, Pentas Pagelaran Wayang Dalang-Dalang terkenal, Pelatihan Membatik
bagi Komunitas Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Napak Tilas
Proklamasi, Perhelatan Lebaran Betawi, Gelar Budaya Betawi dan Budaya
Nusantara, Pergelaran Kesenian Paken Raya Jakarta, Promosi Budaya pada
Lebaran Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih.

2.3.17. Urusan Pemuda dan Olahraga

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
909.832.622.930,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 638.924.612.086,- atau 70,22
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


a) Pelatihan Kewirausahaan dan Seleksi Pengembangan Kelompok Usaha
Pemuda Produktif, Kepemimpinan dan Bela Negara, serta Mitra KAMTIBMAS
DKI Jakarta.
b) Latihan Gabungan, Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
c) Training Center (TC), Pengukuhan PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
d) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi PBB Provinsi DKI Jakarta.

242
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Orientasi dan Pembinaan Kepaskibrakaan Provinsi DKI Jakarta.


f) Lomba Institusi PMR Teladan.
g) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, peserta Program Kapal Pemuda
Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi
DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional.
h) Jakarta Youth Festival.
i) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta.
j) Panca Lomba PMR dan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta.
k) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen
pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2016.
l) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran.
m) Perkemahan Besar Pramuka Penggalang dan Permainan Besar Pramuka Siaga.
n) Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
o) Perkemahan Pramuka Luar Biasa.
p) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
q) Seleksi Kontingen Pramuka Provinsi DKI Jakarta untuk Jambore Nasional Tahun
2016.
r) Lomba Gudep Tergiat.
2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi
a) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b) Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
c) Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
d) Pengiriman Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional
Mahasiswa.
e) Turnamen Bowling, Squash dan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
f) Pekan Olahraga dan Liga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
g) Pelatihan Pembina Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
h) Pembinaan Olahraga Prestasi Melalui Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta.
i) Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta.
j) Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi
DKI Jakarta.
k) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta.

243
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta
m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi DKI
Jakarta.
n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan
Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Tenis Meja Provinsi
DKI Jakarta.
p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi
DKI Jakarta.
q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta.
r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta.
s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang
Indah dan Loncat Indah).
t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports
Exchange Games.
u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Beijing Cup
Football Tournament.
v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak Silat
dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta.
w) Invitasi Cabang Olahraga Senam.
x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI
Jakarta.
y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju
Tokyo International Youth Football.
z) Pemantauan Kontingen PON.
aa) Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit.
b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan.
c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS
2016.
d) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Pertandingan Dalam Rangka
POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016.

244
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/ 2016 di Jawa Barat.


4) Program Pengembangan Olahraga
a) POR Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
b) Seleksi dan Pengiriman Kontingen PEPARNAS DKI Jakarta.
c) Pelatihan Olahraga Disabilitas Provinsi DKI Jakarta.
d) Penghargaan Bagi Atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta.
e) Persiapan dan Pelaksanaan TAFISA GAMES 2016.
f) Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta.
g) POR Organisasi Wanita DKI Jakarta.
h) Festival Pencak Silat Betawi.
i) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta.
j) Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Provinsi DKI Jakarta.
k) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
l) Kejuaraan Cabang Olah Raga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta.
m) Pekan Paralympik Provinsi DKI Jakarta 2016
n) Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta.
o) Penghargaan Bagi Atlet dan Official Berprestasi Berkebutuhan Khusus tahun
2016
p) Seleksi dan Pengiriman POSPENAS 2016
q) Pemantauan Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) dan
POSPENAS Asal DKI Jakarta Tahun 2016

2.3.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp
78.976.607.799,- atau 76,67 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


a) Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan
Ormas Keagamaan.
b) Sarasehan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di DKI Jakarta.
c) Peningkatan Pemahaman 4 Konsensus Dasar Kebangsaan.

245
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kepulauan Seribu.


e) Sarasehan Membangun Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara sebagai
Wujud Tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
f) Roadshow Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
g) Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tim Penggerak PKK.
h) Sarasehan Peningkatan Peran Pemuda dalam Bela Negara di Kepulauan Seribu.
i) Dialog Interaktif Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa dalam Sukses 5 Tertib
Jakarta.
j) Peningkatan Kerukunan Menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
k) Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah, Pemuka Agama dan Penghayat Aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l) Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah.
m) Forum Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya.
n) Sarasehan Pemantapan Nilai-nilai Budaya Lokal terhadap Dominasi dan
Pengaruh Budaya Asing.
o) Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
p) Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta.
q) Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta.
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
a) Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat.
b) Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Politik bagi Masyarakat.
c) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik.
d) Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
a) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif.
b) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta.
c) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepulauan Seribu.
d) Pemantauan Situasi Wilayah Kepulauan Seribu.
e) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan
Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta.
f) Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta.
g) Forum Dialog tentang Antisipasi Dampak Keberadaan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Ormas Asing.

246
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran Pelajar.


i) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
j) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan
Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta.
k) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan
Narkotika Bagi Pemuda/ Karang Taruna.
l) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
m) Pemantauan IPOLEKSOSBUD.
n) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini.
4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
a) Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Pengurus Organisasi
Kemasyarakatan.
b) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan.
c) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka
Kesetaraan Gender.
d) Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.

2.3.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,


Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp
78.976.607.799,- atau 76,67 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan


a) Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah
sebanyak 10 Produk Hukum Daerah.
b) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan
Gubernur.
c) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.
d) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengendalian Penduduk
dan Permukiman.
e) Penyusunan Ranpergub tentang Kawasan Bebas Sampah.

247
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

f) Penyusunan Ranpergub tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Kemitraan


Usaha bagi Penyandang Disabilitas.
g) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Berbayar (secara elektronik).
h) Penyusunan Ranpergub tentang Penyediaan Fasilitas Park and Ride.
i) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Informasi Transportasi.
j) Penyusunan Pergub tentang Penetapan Skala Bencana.
2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
a) Strategi Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta
b) Pemantauan Harga Pangan Strategis
c) Peningkatan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta
d) Identifikasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi
e) Evaluasi Perjanjian Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga
f) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan Bidang Ekonomi
g) Pengendalian Inflasi Daerah
h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Jakarta
i) Evaluasi Penyelenggaraan Event Pariwisata di DKI Jakarta
j) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah
k) Identifikasi Pelaksanaan Perijinan/ Non Perijinan Bidang Perekonomian pada
PTSP di DKI Jakarta
l) Identifikasi Kemitraan Sektor Perpasaran dan Perdagangan
m) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertanian Perkotaan
3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2007
4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
a) Pengurusan perkara di Pengadilan
b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI
c) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)
d) Pertemuan Berkala dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Provinsi DKI Jakarta
e) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
f) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
g) Pembinaan Kelompok Kadarkum Bagi Organisasi Wanita dan Karung Taruna

248
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

h) Pengelolaan dan Updating Website Biro Hukum


i) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
j) Rencana Aksi Nasional HAM
k) Pembuatan Leaflet, Banner dan Brosur Perundang-undangan
5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
a) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular
b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
c) Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat
d) Penguatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Lingkungan
e) Perumusan Kebijakan Surveillance Penyakit di Provinsi DKI Jakarta
f) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial
g) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas
Kesehatan
h) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI di Lapas
Rutan dan Panti
i) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Rujukan di Provinsi DKI Jakarta
j) Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi
k) Apresiasi Kinerja Program UKS
l) Penyusunan Kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah
m) Evaluasi Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
n) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I)
o) Survey dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
p) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
q) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi
DKI Jakarta
r) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
s) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak
t) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB
u) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga
v) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Nasional
w) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
x) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

249
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

y) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan


6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
a) Peningkatan Partisipasi Jakarta Pada Event dan Organisasi Internasional
b) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta Pada Organisasi
Internasional
c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik
d) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
e) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bantuan Keuangan dan Hibah;
f) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/
Kabupaten;
g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten;
h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perkotaan;
i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan;
j) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Lembaga/ Badan;
k) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Perkotaan;
l) Penyediaan Iuran Keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU);
m) Penyediaan Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI).
7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan
Mental Spiritual
a) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Kerukunan Antar Umat
Beragama di Kalangan Pemuda
b) Penyusunan Bahan dan Evaluasi tentang Kepemudaan dan Pramuka
c) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Olahraga Masyarakat
d) Penyusunan Bahan Modul Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan
Bagi Pemuda
e) Penyediaan/ Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji
Daerah (Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah)
f) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah
g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah TKHD
dan TPHD
h) Penyewaan Pondokan/ Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci
i) Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Petugas
Haji Daerah

250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

j) Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


k) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Lembaga Mental Spiritual
l) Penyediaan Jasa Administrasi (Kontrak Individu)
m) Peningkatan Administrasi Perkantoran
n) Peninjauan Lapangan Pengusul Bantuan Hibah/ Sosial Kepada Lembaga
Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
o) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lembaga
Kursus dan Pelatihan
p) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar
q) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan TK Negeri
r) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang PAUD dan Pendidikan Non
Formal dan Informal
s) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Perpustakaan Khusus
t) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan
Pemuda
u) Penyusunan Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Sekolah
v) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan KJP dan BOP
w) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN)
x) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Pendidikan Dasar dan
Menengah
y) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kearsipan
z) Pemantauan dan Evaluasi Minat Baca Masyarakat
aa) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpustakaan Masyarakat
8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
a) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Sesuai RPJMD
b) Pendalaman dan Analisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran
Udara
c) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi
Permukiman di Provinsi DKI Jakarta
d) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Provinsi DKI
Jakarta

251
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Peningkatan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Bangunan di


Provinsi DKI Jakarta
f) Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi
DKI Jakarta
g) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di bawah
Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT di
Provinsi DKI Jakarta
i) Pengendalian Penyelesaian Sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan
Lokasi/ Lahan (SP3L) di Provinsi DKI Jakarta
j) Pengendalian Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
k) Sinkronisasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
l) Pengendalian Sistem Prasarana Sumber Daya Air
m) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi DKI Jakarta
n) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman dan
Pembangunan Fisik Rumah Susun Murah/ Sederhana
o) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para
Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
p) Monitoring dan Proses Administrasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
a) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten
Sekretaris Daerah
b) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi dan Para Asisten
Deputi Gubernur
c) Penyediaan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota
serta Rumah Dinas Pimpinan
d) Pemeliharaan Lift (Mitsubishi) Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota
e) Pengadaan Spareparts/ Komponen Barang Pakai Habis, Pemeliharaan/
Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah
Dinas
f) Piket Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota
g) Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan

252
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas


h) Pengadaan Peralatan dan Bahan Layanan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan
i) Pengadaan Peralatan dan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks
Balaikota
j) Penyediaan Layanan Tenaga Operator/ Teknisi Pemeliharaan/ Perawatan
Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas
k) Pemeliharaan/ Perawatan AC Central Chiller York Gedung Blok G dan H
Kompleks Balaikota
10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
a) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan
Kebutuhan
b) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai Peraturan Perundang-
undangan dan Kebutuhan
c) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Sesuai
Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan
d) Penyusunan Standarisasi Peralatan Kerja Teknis
e) Penataan Ruang Kerja UPT di Provinsi DKI Jakarta
11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b) Pencanangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta
c) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah
d) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah
e) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta
f) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
g) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja
h) Penyediaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kebutuhan Pimpinan Daerah
i) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
j) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2015
12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinis DKI Jakarta

253
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Pelaksanaan Reses DPRD


d) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainya
e) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli
f) DPRD Provinsi DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/ Kabupaten
a) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada
Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2016
b) Koordinasi dan Monitoring Minimarket
c) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi, Perdagangan dan Energi
d) Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penetapan Lokasi
e) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan HBKB Jakarta Timur
f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bidang Pariwisata dan
Ketenagakerjaan
g) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Budaya Betawi
h) Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok
i) Peningkatan Produktivitas Dekranasda Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
j) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat pada Kegiatan JKPI Tahun
2016
14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
a) Penyelenggaraan Dewan Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat, Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kep. Seribu
b) Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat,
Jakarta Barat dalam APEKSI.
c) Pembangunan Kantor Lurah Pulau Kelapa.
d) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW.
e) Peningkatan Wawasan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
dan Tokoh Masyarakat.
f) Tatap Muka Bupati Beserta Pimpinan SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK dan
Lembaga Masyarakat Lainnya.
g) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2016.
h) Inventarisasi dan Pendataan Pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Pembakuan
Nama Rupa Bumi (Toponimi).

254
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

i) Pemantauan, Pengendalian dan Penanganan Gangguan Keamanan dan


Ketertiban di Kepulauan Seribu.
15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kota/ Kabupaten
a) Penanganan Perkara/ Gugatan Perdata dan TUN di Lembaga Peradilan
b) Penanganan Relaas
c) Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
d) Kota Peduli HAM
e) Pembinaan Tim Lomba Kadarkum
f) Temu Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
16) Program Koordinasi Kesehjateraan Sosial Kota/Kabupaten
a) Monitoring dan Evaluasi Raskin
b) Monitoring dan Evaluasi Kota Sehat
c) Monitoring dan Evaluasi RPTRA
d) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
e) Silaturahmi Ramadhan Bupati Dengan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara
f) Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan BKB PAUD
g) Pengembangan Wawasan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
a) Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI Kota Adm.
Jakarta Barat
b) Peningkatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tk. Kota Adm. Jakarta
Barat
c) Pelaksanaan Safari Ramadhon dan Safari Natal
d) Peningkatan koordinasi dan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Tokoh
Masyarakat Tingkat Kota
e) Sarasehan Dewan Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK
Negeri Se Kota Administrasi Jakarta Selatan
f) Buka Puasa dan Safari Ramadhan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan
Jakarta Barat
g) Sarasehan Ulama, Ustadzah dan Umaro
h) Sarasehan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Kota Administrasi Jakarta
Timur

255
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

i) Penilaian Binaul Masjid


j) Pelaksanaan Safari Jumat Walikota Jakarta Utara
18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus
19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten
a) Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
Jaringan Jalan dan Jembatan, Pedestrian/ Trotoar dan Pemeliharaan Drainase,
Waduk/ Situ, Inrit Penutup Saluran di Kota Administrasi Jakarta Timur
b) Inventarisasi Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus),
Penataan Kampung Deret, Pemanfaatan Rumah Susun dan Penertiban Menara
Telekomunikasi Seluler di Kota Administrasi Jakarta Timur
c) Inventarisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Permasalahan Prasarana
dan Sarana di Kota Administrasi Jakarta Timur
d) Rapat Koordinasi Permasalahan Pembangunan di Bidang Pertanahan/
Pengadaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur
e) Rapat Koordinasi Keindahan Kota dan Kebersihan Kota di Kota Administrasi
Jakarta Timur
20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten
a) Peringatan Upacara hari hari Besar
b) Sarana Penunjang Petugas Protokol
c) Penyediaan Cetakan Umum
d) Penyediaan Cetakan Khusus
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
f) Pemeliharaan Sistem Informasi Penatausahaan pada Pusminko Administrasi
Jakarta Pusat
g) Penyelenggaraan Keprotokolan
h) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Pusat
i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta
Timur
21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
a) Rehab Total Kantor Lurah Maphar
b) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
c) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Bukit Duri

256
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Rehab Berat Kantor Lurah Kebon Melati Jakarta Pusat


e) Rehab Berat Kantor Lurah Kartini Jakarta Pusat
f) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Kopi
g) Rehab Sedang Kantor Lurah Lubang Buaya
h) Rehab Sedang Kantor Lurah Cilangkap
i) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
j) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
k) Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
l) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat Kecamatan
Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
a) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP Korpri
Provinsi DKI Jakarta
b) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP Korpri
Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan
d) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Provinsi DKI Jakarta
e) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Al-Quran (STQ) bagi Apartur Provinsi DKI
Jakarta
f) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur Korpri DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota Korpri Provinsi DKI
Jakarta
h) Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur
i) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta
j) Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota
KORPRI Provinsi DKI Jakarta
k) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP Korpri
Provinsi DKI Jakarta
l) Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
m) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
n) Pengembangan Wawasan Keagamaan bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta

257
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

o) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP


Korpri Provinsi DKI Jakarta
23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
a) Peningkatan Sikap dan Tindakan Anti Korupsi (termasuk sosialisasi gratifikasi)
b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan
d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan
Semester I Tahun 2016
e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2015
f) Pembinaan SKPD/ UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi,
Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta
24) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Gubernur Berkaitan Dengan
Pengelolaan Barang Daerah
b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan/ Regulasi/ Instruksi Berkaitan Dengan
Pengelolaan Keuangan Daerah
25) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
a) Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/ Dikuasai Pemrov DKI
b) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelesaian Tanah Bermasalah
d) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/ UKPD Untuk Komponen
E-Budgeting
e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD/ UKPD dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD/ UKPD
f) Pelaksanaan Pelelangan Titik Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota Milik
Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2016
g) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah
26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Penyusunan Draft APBD Penetapan Tahun 2017
b) Finalisasi Penyusunan APBD Penetapan Tahun 2017
c) Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016

258
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2016


e) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
UNAUDITED
f) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
AUDITED
g) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
h) Quality Assurance Integrasi Sistem dalam rangka Penerapan Akrual Basis
i) Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
j) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan Bagan Akun Standar Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual
k) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
l) Reviu dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD Berbasis
Akrual
m) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
n) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan
27) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak
Daerah
a) Peningkatan Pemahaman Pajak Daerah Melalui Berbagai Event dan Media.
b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah.
28) Program Pelayanan Pajak Daerah
a) Perbaikan 4 (empat) Gedung Samsat dan perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul
Muis.
b) Sewa gedung kantor untuk UPPD Ciracas.
c) Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah antara lain: Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) PKB BBN-KB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PKB
BBN-KB, cetak PKB BBN-KB, Fiskal Antar Daerah dan kantong fiskal, DHKP,
DPP-02, DPP-03, DPP-22, SPPT PBB Double, Cover Buku Induk (DHKP) dan
Peneng Reklame.
d) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 42 UPPD Kecamatan.
e) Pelaksanaan Pelayanan Pajak di 3 (tiga) Gerai Samsat (Thamrin City, Mal Artha
Gading dan Taman Palem), dan penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib
Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai
tunggakan/ piutang di 5 wilayah samsat.

259
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

f) Pekan Panutan di 5 (lima) wilayah kota administrasi.


g) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis tingkat kota
administrasi (5 wilayah kota adminstrasi).
h) Pendataan dan penertiban Pajak Reklame di 5 (lima) wilayah Suku Dinas
Pelayanan Pajak.
29) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
a) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pengadaan CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah dan Antar
SKPD;
d) Seleksi Calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN);
e) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
f) Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
30) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
a) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Donor Darah dan Monitoring SKJ;
d) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai.
31) Program Pendidikan dan Pelatihan
a) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 5 Angkatan
b) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 6 Angkatan
c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 Angkatan
d) Workshop Revolusi Mental sebanyak 5 Angkatan
e) Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana Diklat Pelayanan Prima sebanyak
3 Angkatan
f) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 5 Angkatan
g) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 7 Angkatan
h) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen
sebanyak 7 Angkatan
i) Diklat Reformasi Birokrasi sebanyak 3 Angkatan
j) Diklat Capacity Building sebanyak 5 Angkatan

260
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

k) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai diselenggarakan dengan realisasi


koordinasi kediklatan dari SKPD/ UKPD sebanyak 400 orang
l) Pengiriman Kediklatan telah selesai diselenggarakan sebanyak 182 orang
m) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 3 Angkatan
n) Diklat Prajabatan Golongan III
o) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 4 Angkatan
p) Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan sebanyak 8 Angkatan
q) Diklat Prajabatan Golongan II Reguler dan Golongan I, II dan III (K1/K2)
r) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3
Angkatan
s) Diklat PPNS
t) Diklat SPIP sebanyak 5 Angkatan
u) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Angkatan
v) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 42
Angkatan
w) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 10 Angkatan
x) Diklat Bendahara Penerimaan sebanyak 2 Angkatan
y) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 7 Angkatan
z) Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
sebanyak 10 Angkatan
32) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
a) Pengembangan E-Learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 modul
e-learning.
b) Pengelolaan Web dan Pengembangan Aplikasi Badan Diklat Provinsi DKI
Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan
c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 300 orang
d) Penyusunan Standar dan Data Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan
e) Evaluasi Penyelenggaraan Pasca Kediklatan dan Reakreditasi telah selesai
dilaksanakan dengan capaian 204 angkatan dan 4 program diklat
f) Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 22 prosedur

261
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

g) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis


Training Needs Analysis
h) Revitalisasi Badan Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 dokumen.
i) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6
kurikulum
j) Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul
diklat
33) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI
Penetapan Dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai berupa keikutsertaan dalam
Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan pendidikan legislative drafting dan
contract drafting
b) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian
175 orang
c) Seleksi Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100
orang
d) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta;
f) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian
Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS;
g) Peningkatan Pemahaman Pegawai Terhadap Peraturan Kepegawaian;
h) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN
dan LP2P;
i) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS;
j) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah Serta Serah Terima
Jabatan Struktural;
k) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
l) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai.
m) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan
n) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/ Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor
dan P2UPD)
o) Pengadaan/ Pengiriman Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar

262
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


a) Supervisi/ Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
b) Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/ Janji di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
36) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
a) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Siswa SMU
b) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas
c) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Pengelola Gedung
d) Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerusakan dan Kerugian
e) Penangganan Psikososial
f) Penyusunan Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta
g) Pemantapan Manajemen Kedaruratan dan Logistik
h) Gladi dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas public
i) Peningkatan kapasitas (Capasity Building)Relawan Penanggulangan Bencana
j) Produktifitas Pelaksanaan Assesment
37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan
Bencana
a) Piket Siaga Bencana Daerah
b) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta
c) Pengadaan Peralatan Monitoring Bencana
d) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
e) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
f) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta
g) Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
h) Pembayaran Abodemen Dan Tagihan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi
DKI Jakarta
i) Penyediaan Perawatan Server Penunjang Penanggulangan Bencana
j) Konversi Open Data Disaster Information Management System
k) Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat Call
Center
38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
a) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan
Kebakaran ( Taman Mini )

263
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

b) Pemeriksaan Sewaktu-waktu Sarana Prasarana Pencegahan dan


Penanggulangan Kebakaran
39) Program Penanggulangan Kebakaran
a) Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan
Tinggi/ Menengah, Mall, dan Industri
b) Perawatan Perangkat Command Center (tak terprediksi)
c) Pengisian Ulang Apar Masyarakat
d) Pengisian Apar Kantor
e) Pengadaan Selang Pemadam 1,5
f) Pengadaan Pipa Cabang 2,5 dan 1,5
g) Pengadaan Pipa Pemancar 1,5
40) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan
a) Perawatan/ Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena
Tower
b) Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
c) Penyediaan Prasarana Sarana Opersional Sudin Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
d) Pemeliharaan Prasarana Sarana Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Yang Ada di Masyarakat
e) Pemeliharaan Alat Operasional Penyelamat (Chain Saw Dan Rotary Saw)
f) Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Bengkel
g) Pemeliharaan dan Penggantian Kerusakan Hidran
h) Pengadaan Selang Penyalur Ukuran 1,5
i) Pengadaan Nozzle
j) Penyelesaian Rehab Total Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Jeruk
k) Rehab Berat Pos Pemadam Lubang Buaya
l) Rehab Berat Pos Pemadam Pondok Kopi
m) Pengadaan Alat Uji Helm Kebakaran
n) Pengadaan Sarana Pengujian Pompa Kebakaran
41) Program Penyelamatan
a) Perawatan Peralatan Operasional
b) Pelatihan SCUBA Diver Bersertifikat Untuk Seluruh Anggota Damkar
c) Diklat Medical First Responder (MFR)

264
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

d) Pemusatan Latihan Peserta Singapore Skill Competition


e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I
f) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
g) Diklat Operator Tk. I
h) Diklat Fire Rescue
42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Telah terlayani sebanyak 4.564.309 dokumen perizinan dan non perizinan, yang
terdapat pada 267 outlet di tingkat kelurahan, 44 outlet di tingkat kecamatan, 6
outlet di tingkat kota/ kabupaten dan 1 outlet di tingkat provinsi.
b) Telah dibuatnya sistem Zero Delay Online yakni sistem monitoring penyelesaian
perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP,
dengan persentase tepat waktu sebesar 99 persen.
c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan dan non
perizinan melalui mekanisme pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
online melalui portal “pelayanan.jakarta.go.id” dengan tingkat kepuasan
masyarakat sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasaan
masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan
tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2015 yang besarnya hanya mencapai
89 persen.
d) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penyelesaian
Pengaduan/ Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan sebanyak 100 persen pada tahun 2016 dan 2015.
e) Telah diselesaikan dan dikembangkan 60 jenis perizinan dan non perizinan
secara online yang dapat diakses melalui 5 portal yaitu :
- http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id, sebanyak 1 Jenis Izin
- http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/, sebanyak 2 Jenis Izin
- https://simppsdbs.kemsos.go.id, sebanyak 2 Jenis Izin
- http://pelayanan.jakarta.go.id, sebanyak 50 Jenis Izin
- www.perizinan.kkp.go.id/izindaerah
sebanyak 5 jenis perizinan di dalam portal “http://pelayanan.jakarta.go.id”
berisikan informasi mengenai jenis-jenis, persyaratan dan prosedur pengurusan
terhadap 467 jenis perizinan dan non perizinan.
f) Telah dibuat hotline baru 1500-164 (layanan Call center BPTSP) guna
memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi

265
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat


digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam
mengurus perizinan non perizinan.
g) Telah dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni:
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas
perizinan dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung
mengurus perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (467
jenis) dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon merupakan
pimpinan/ karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo.
Sampai dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 96.254 perizinan dan
non perizinan.
- Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan Mobile Service Unit sebanyak 3
unit, telah melayani sebanyak 2.416 perizinan dan non perizinan.
- Sistem Antrian Online sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu
pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan.
- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk
luas tanah >200 m2, dengan syarat ketentuan berlaku.
- Tahun 2016 telah dilaksanakan One Day Service (ODS) yakni pelayanan
perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16
jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan Drive Thru yaitu
pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa
calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam untuk 2 jenis perizinan dan
non perizinan.
- Dikembangkan portal “internalpelayananjakarta.net” yang didalamnya
memuat panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non
perizinan bagi 318 outlet service point.
h) Telah diselesaikan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam
Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis
PTSP dengan sasaran para Kasatlak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan
dan pejabat di lingkungan BPTSP dengan jumlah 1.000 peserta yang dibagi
dalam beberapa sesi pertemuan atau 100 persen dari jumlah pegawai BPTSP.
i) Telah diselesaikan simplifikasi/ penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan dan
non perizinan dari semula sebanyak 518 jenis perizinan dan non perizinan
menjadi sebanyak 476 jenis perizinan dan non perizinan.

266
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

j) BPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks Ease Of Doing


Business (EODB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91. Dengan
meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi
yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih
berkembang. Adapun kontribusi BPTSP adalah :
- Kemudahan memulai bisnis dengan 13 prosedur dan membutuhkan 47 hari.
- Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/
kontruksi yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dipangkas menjadi 7
prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.

43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta


Perlindungan Masyarakat
a) Penyelenggaraan Pengamanan Jakarta Marathon 2016 (pengamanan
sepanjang jalan Thamrin-Sudirman).
b) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional (di 4 lokasi :
Gereja Kathedral, Monas, Pura Pasar Baru dan Pura Kota).
c) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada jalan Protokol
dan Fasilitas Umum (563 Media Informasi).
d) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 (3
kegiatan : Kegiatan HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan
Jakarta 10 K).
e) Penanganan Pengaduan Masyarakat (9 pengaduan yang terselesaikan).
f) Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan
Pada Hari-Hari Besar Keagamaan (1.548 tempat usaha).
g) Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (1
lokasi sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin).
h) Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam (6 lokasi).
i) Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum (9 kali kegiatan).
j) Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sebanyak 4.140 botol miras).
k) Piket Asistensi dan Operator Radio (6 lokasi).
l) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial Dan Gangguan Bencana
(sebanyak 971 kejadian yang terdiri dari 462 kejadian unjuk rasa, 391 kejadian
kebakaran dan 119 kejadian lainnya).

267
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

44) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan


Diklat Pembentukan Pol PP tingkat dasar (0)

2.3.20. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk Urusan Ketahanan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


52.554.334.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 45.041.167.936,- atau 85,70
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga,


Promosi dan Distribusi/ Pemasaran
a) Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional
(HBKN) berupa terlaksananya pasar murah menjelang hari besar keagamaan
nasional.
b) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berupa tersedianya laporan pasokan
pangan DKI Jakarta sebanyak 3 laporan.
c) Peningkatan Sarana Materi Penyuluhan dan Penyusunan Program berupa
terlaksananya peningkatan sarana dan materi penyuluhan di 6 Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP).
d) Peningkatan Demonstrasi Plot Pertanian Terpadu dan Penyusunan Program
Penyuluhan.
e) Peningkatan Sarana dan Penyusunan Program Penyuluhan di Kabupaten
Kepulauan Seribu.
2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura
a) Monitoring dan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa termonitornya
keamanan pangan terpadu di pasar swalayan dan pasar tradisional di 149 pasar
pada 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta
b) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 6 buah.
c) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium.
d) Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ Akreditasi ISO/ SNI
sesuai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO SNI 17025:2008, 17025:2008

268
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil


Perikanan
a) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 49
alat uji.
b) Penerapan Sistem Mutu SNI 17020, SNI 17025 dan SNI 17065 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 14 parameter.
c) Survailance Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17020 dan 17025 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 2 sistem mutu.
d) Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 28
alat.
e) Pengadaan Media dan Kemikalia Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
sebanyak 225 jenis
f) Pengadaan Sarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 58
jenis
4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk
Hewan (kesmavet)
Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Daging pada Hari Besar Keagamaan di 5
wilayah kota administrasi.

2.3.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD


sebesar Rp.13.911.775.525,- dengan total penyerapan sebesar Rp.10.378.765.052,-
atau 74,60 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan


a) Pekan Inovasi/ Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional/ Kemitraan/
Event Lainnya.
b) Penyusunan Juklak/ Juknis & Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG.
c) Peningkatan Sanitasi Masyarakat Melalui Program Sanimas IDB.
d) TOT Kewirausahaan Berbasis TTG dan Pembuatan Profil TTG.

269
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

e) Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat,


Posyantek dan Wartek.
f) Pengembangan Model dan Kepesertaan Kegiatan Hasil Kreasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
a) Pengembangan Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Kawasan
Kumuh Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hidup.
b) Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemisikinan dan
Penguatan Komitmen Pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Komunitas.
c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Melalui
Peran Lembaga Kemasyarakatan.
d) Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
e) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kader Poktan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga.
f) Pendampingan Kader dan Poktan Dalam Pengembangan Penggerakan
Pemberdayaan Keluarga.
g) Penguatan Kelembagaan dan Penyebaran Informasi PKK.
h) Pertemuan Kader dan Pengurus Dalam Rangka Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

2.3.22. Urusan Statistik

Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 345.215.500,-


dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 235.541.600,- atau 68,23 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yaitu Program Statistik
Daerah, dengan kegiatan Penyelenggaraan HackJak 2016.

2.3.23. Urusan Kearsipan

Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 3.476.720.125,-


dengan penyerapan sebesar Rp 1.930.181.210,- atau 55,52 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

270
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah


a) Pengolahan Arsip/ Dokumen
b) Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Depo Arsip Terpadu (Security
Building)
c) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip/ Dokumen
d) Pengadaan Scanner untuk Digitalisasi Arsip
e) Perekaman Peristiwa/ Fenomena di Provinsi DKI Jakarta
2) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
Alih Media Arsip Konvensional Menjadi Digital
3) Program Peningkatan Pelayanan Arsip
a) Pengadaan Cetakan Map dan Boks Arsip
b) Penataan Arsip pada Depo Arsip

2.3.24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar


Rp. 265.878.030.390,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 227.406.576.031,- atau
85,53 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi


a) Penataan Konektifitas Jaringan CCTV
b) Tuning Aplikasi Interkoneksi
c) Pemeliharaan Mainframe
d) Pemeliharaan Dumb Terminal dan Suku Cadangnya
e) Pemeliharaan Server
f) Pemeliharaan RCU, Multiplexer dan Suku Cadangnya
g) Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
h) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Asset
i) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi
j) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian
k) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja
l) Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP

271
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik


a) Respon Opini Publik
b) Pengelolaan Data Informasi dan Pengembangan Portal Open Data Jakarta
c) Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta
www.beritajakarta.com
d) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Resmi Jakarta
e) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City
f) Dokumentasi dan Penyiapan Materi Kehumasan
g) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City
h) Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media
Tercetak dan Media Luar Ruang
i) Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan
j) Penelitian dan Pengembangan Jakarta Smart City
k) Partisipasi Jakarta Smart City Pada Pameran
l) Pengelolaan Kliping Digital Berita Media Cetak
m) Pengelolaan Wall Display Monitoring Berita TV
n) Monitoring dan Analis Berita di Media Online dan Media Sosial Server Real Time
3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi
a) Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet
b) Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data
c) Penataan Jaringan LAN
d) Pemeliharaan Perangkat Jaringan
e) Sewa Backup Bandwidth Internet
f) Pengelolaan Data Center
g) Tuning Relation Database Management System (RDBMS)
h) Annual Fee (ATS) Oracle
i) Pengadaan Lisensi Oracle Enterprise
j) Lisensi Email Lotus Note
k) Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan
l) Pengadaan Perangkat Teleconference Sametime
m) Penyediaan Fasilitas DRC
4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
a) Pemeliharan PABX

272
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

b) Pengadaan Suku Cadang HT dan RIG Radio Trunking


c) Pemeliharaan Radio Trunking
d) Sewa Lokasi BTS Trunking
5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik
a) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta
Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya
b) Pengembangan Infrastruktur LPSE

2.3.25. Urusan Perpustakaan

Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


119.457.163.086,- dengan total penyerapan sebesar Rp 110.004.022.773,- atau 92,09
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pengembangan Budaya Baca


a) Hari Anak Jakarta Membaca
b) Pemilihan Abang dan None Buku
c) Layanan Story Telling Kota Layak Anak (KLA)/ Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA)
d) Wajib Kunjung Perpustakaan
2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
a) Belanja Surat Kabar/ Majalah
b) Pengadaan Buku Digital
c) Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling
d) Layanan Akses Internet Bebas (WiFi/ Hotspot Area) untuk Pemustaka

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan


a) Pengadaan Tablet untuk Pemanfaatan Koleksi iJakarta
b) Pengadaan Supplies Bahan Pustaka
c) Pengadaan Buku untuk RPTRA

273
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.3.26. Urusan Pertanian

Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


49.880.349.896,- dengan total penyerapan sebesar Rp 38.697.200.288,- atau 77,58
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan


Hortikultura
Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan
dan Pemasaran Produk Hewan
a) Promosi Bidang Peternakan kepada Anak Sekolah Dasar berupa pemberian
konsumsi protein hewani murid SD di 6 sekolah sebanyak 3.100 paket
b) Pengadaan Pakan Ternak Sapi Perah, Ternak Kambing, Ternak Unggas
Pangan, Unggas Kesayangan, Ternak Harapan dan Ternak Itik selama 12 bulan
3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
dan Zoonosis
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI) berupa sweeping
unggas pangan di 5 wilayah kota administrasi.
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan dan Hortikultura
a) Pembinaan Saka Taruna Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober
2016 di SMA/K Lamaholot Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat dan diikuti
oleh 75 orang siswa (pramuka penegak) se-Jakarta Barat
b) Pengembangan Pertanian Perkotaan berupa 150 gang hijau yang tersebar di 6
wilayah kota/ kabupaten administrasi

2.3.27. Urusan Kehutanan

Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 296.612.417,-


dengan total penyerapan sebesar Rp 288.182.700,- atau 97,16 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

274
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan


1) Pengadaan Alat Ukur dan Pengujian Hasil Hutan
2) Pemeliharaan Mesin Pengawet Kayu
3) Pemeliharaan Mesin Pengolah Kayu
4) Pengadaan Perkakas Bengkel Perkayuan

2.3.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 1.463.863.092.115,- dengan total penyerapan sebesar Rp
1.240.305.624.332,- atau 84,73 persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral


a) Perbaikan/ Penggantian (Service Besar) Genset di Pulau Sebira
b) Penyediaan dan Pendistribusian BBM Untuk Pulau Sabira
2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan
Pencahayaan Kota
a) Pengadaan Pencahayaan Kota Wilayah Jakarta
b) Pembayaran Rekening PJU
3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan
Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah Dengan Sistem
Ekstensometer

2.3.29. Urusan Pariwisata

Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.


74.668.171.210,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 40.571.462.818,- atau 54,34
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata


a) Pelaksanaan Kegiatan The 15th Council of Promotion for Tourism in Asia (CPTA)
Meeting and Exhibition (Tuan Rumah)

275
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

b) Penyediaan jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan nasional/


internasional
2. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
a) Pemilihan Abang dan None Jakarta
b) Pemberdayaan Abang dan None Jakarta
c) Pergelaran Kesenian Terpilih
d) Festival Teater Anak
e) Pagelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All
(TAFISA) Games
3. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
a) Tournament Golf Indonesia Master
b) Penyelenggaraan Familiarization Trip
4. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
a) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Utara
b) Monitoring Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan
Malam Tahun Baru
c) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Barat
d) Pengawasan Industri Pariwisata Jakarta Timur
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
a) Pembangunan Mushola Graha Wisata TMII
b) Pemeliharaan Gedung Graha Wisata TMII

2.3.30. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


499.602.826.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 364.627.490.435,- atau 72,98
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan


Berkelanjutan
a) Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit
Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke
b) Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat dan Utara Muara Angke

276
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Penyelesaian Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke


d) Penyelesaian Pembangunan Instalasi Air untuk Wilayah UPI dan Pasar Grosir di
Muara Angke.
e) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa pengadaan
benih ikan kerapu macan sebanyak 9.296 ekor berikut sarana prasarana
penunjang untuk pembenihan tersebut.
2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan
b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan
c) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
a) Safari Kampanye GEMARIKAN
b) Pengawasan Mutu di Unit Pengolah Ikan (UPI)
c) Rehab Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan di Muara
Angke
d) Peningkatan Pembangunan Kios Ikan Hias Taman Anggrek Ragunan

2.3.31. Urusan Perdagangan

Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


4.427.046.476,- dengan total penyerapan sebesar Rp 3.214.781.632,- atau 72,62
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan


Luar Negeri
a) Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 .
b) Pengawasan Barang Beredar di Jakarta Pusat.
c) Pameran Inacraft 2016.
2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan
Perdagangan
a) Partisipasi UKM Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016
b) Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang beredar di Pasar

277
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c) Pengawasan minuman berakhohol di Provinsi DKI Jakarta


d) Pengawasan SNI
3) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian
a) Pengawasan Kemetrologian
b) Penyediaan Media Uji Kemetrologian (Kerosine Non Subsidi)
c) Peningkatan Standarisasi Kemetrologian
d) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar

2.3.32. Urusan Perindustrian

Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp


16.868.212.232,- dengan total penyerapan sebesar Rp 12.760.438.218,- atau 75,65
persen.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri


a) Penyelenggaraan IKM Expo
b) Pengendalian dan Pengawasan Industri
2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
a) Penataan dan Pengembangan Sentra IKM
b) Penumbuhan dan Pengembangan IKM DKI Jakarta
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
a) Pengadaan Alat Laboratorium
b) Pengadaan Alat Uji Laboratorium UIKT

2.3.33. Evaluasi Pengelolaan BUMD


Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BP BUMD mengelola sejumlah
23 BUMD yang berkontribusi sesuai dengan tiga kelompok Urusan Pemerintahan
Konkuren sebagaimana amanat undang-undang. Pengelompokan tersebut
sebagaimana berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berhubungan dengan Pelayanan dasar:


a. Sektor Pekerjaan Umum: PD AM Jaya dan PD PAL Jaya
b. Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: PD Pembangunan

278
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Sarana Jaya
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berhubungan dengan Pelayanan Dasar
a. Sektor Pangan: PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang
Jaya
b. Sektor Perhubungan: PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta
c. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: PT Bank DKI dan PT Jamkrida
Jakarta
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Sektor Pariwisata: PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT Jakarta Tourisindo,
PT Delta Jakarta
b. Sektor Perdagangan: PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta
c. Sektor Perindustrian: PT JIEP dan PT KBN

Selanjutnya, pengelompokan BUMD dilakukan berdasarkan sektor untuk


mempermudah identifikasi, yang dibagi menjadi 9 sektor sebagaimana tabel di bawah
ini. Di sisi lain, jika dilihat dari kepemilikan saham, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memiliki saham mayoritas (51% saham) di 15 BUMD dan sisanya adalah saham
minoritas

Tabel 2.82 Pengelompokan BUMD dan Persentase Kepemilikan Saham


No Persentase
Sektor BUMD Kepemilikan Status
Saham (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Infrastruktur PT Jakarta Propertindo 99.85 Mayoritas
PT Pembangunan Jaya 38.80 Minoritas
2 Properti PD Pembangunan Sarana Jaya 100 Mayoritas
PT JI Expo 13.13 Minoritas
3 Kawasan Industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 50 -
PT Kawasan Berikat Nusantara 26.86 Minoritas
4 Pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk 72 Mayoritas
PT Jakarta Tourisindo 99.34 Mayoritas
PT Pakuan International 2.65 Minoritas
PT Grahasahari Surya Jaya 8.08 Minoritas
5 Utilitas PD AM Jaya 100 Mayoritas
PD PAL Jaya 100 Mayoritas
6 Perpasaran dan Industri PD Pasar Jaya 100 Mayoritas
PT Delta Djakarta, Tbk 26.25 Minoritas

279
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

No Persentase
Sektor BUMD Kepemilikan Status
Saham (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
PT Cemani Toka 27.42 Minoritas
7 Keuangan PT Bank DKI 99.9 Mayoritas
PT Jamkrida Jakarta 95.65 Mayoritas
PT Asuransi Bangun Askrida 4.47 Minoritas
8 Transportasi PT MRT Jakarta 99.97 Mayoritas
PT Transportasi Jakarta 99.35 Mayoritas
PT Ratax Armada 28 Minoritas
9 Pangan PD Dharma Jaya 100 Mayoritas
PT Foodstation Tjipinang Jaya 99.8 Mayoritas
Sumber: Badan Pembinaan BUMD

Evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2016 merupakan penilaian atas


pelaksanaan aktifitas korporasi yang telah dilakukan oleh BUMD dalam rangka
mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Penilaian
dimaksud berkaitan langsung dalam hal dukungan BUMD terhadap prioritas
daerah diantaranya dalam hal Pengembangan sistem transportasi, pengurangan
ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan pemukiman kota.
Penilaian atas pencapaian kinerja BUMD tersebut dilihat melalui
keterkaitan kegiatan BUMD dengan beberapa urusan Pemerintah yang termasuk
di dalam aspek pelayanan umum daerah yang diantaranya melalui urusan
perhubungan, urusan perumahan rakyat, urusan lingkungan hidup, urusan
koperasi dan usaha kecil menengah, urusan ketahanan pangan, dan urusan
pariwisata. Secara lebih rinci hasil evaluasi BUMD dijabarkan per urusan
pemerintahan.

2.3.33.1. Urusan Pemerintahan

Urusan perhubungan menjadi salah satu focus utama dalam pembangunan di


Provinsi DKI Jakarta, permasalahan kemacetan dan kualitas angkutan umum yang tidak
memadai membutuhkan percepatan solusi bagi Pemerintah Daerah. Sebagai dukungan

280
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

pembangunan angkutan umum berbasis jalan, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD
bidang usaha transportasi pada tahun 2016 telah ikut berupaya dalam memperbaki
pelayanan transportasi melalui beberapa hal diantaranya pelayanan sistem Bus Rapid
Transit (BRT) 13 koridor dengan 587 armada, angkutan perbatasan untuk 12 rute
dengan 79 armada, angkutan non BRT untuk 10 rute dengan 68 armada serta layanan
bagi warga Jakarta yang tinggal di rumah susun diantaranya Marunda, Tambora, Pulo
gebang, Flamboyant, Daan Mogot, Kapuk Muara, Rawa Bebek, Kaliadem dan lainnya
dengan 31 armada.

Selain penambahan wilayah layanan, pada tahun 2016 juga telah dilakukan
penambahan armada busway sejumlah 440 armada untuk mendukung dan
meremajakan armada yang telah beroperasi selama ini.

Selain itu peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui program Penyediaan


layanan angkutan bus bersubsidi dan gratis bagi masyarakat berdasarkan Peraturan
Gubernur nomor 160 tahun 2016 tentang pelayanan Tranjakarta gratis dan bus gratis
bagi masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut masyarakat dengan syarat
sebagaimana diatur dalam kebijakan dimaksud dapat menikmati layanan bus
transjakarta secara gratis untuk seluruh layanan transjakarta.

Selanjutnya, peningkatan pelayanan transportasi umum juga telah dilakukan bagi


masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui dijalankannya layanan trasjakarta
cares dalam rangka layanan antar jemput gratis bagi peyandang disabilitas secara
gratis. Sampai akhir tahun 2016 telah tersedia 5 unit kendaraan untuk melayani
penyandang disabilitas.

Selain peningkatan sistem layanan melalui BRT, Pemprov DKI Juga terus
mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Berdasarkan laporan
PT. MRT Jakarta, sampai dengan akhir tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan
konstrksi fisik (Fase I) Koridor Bundaran HI - Lebak Bulus sebesar 62,22 %.

2.3.33.2. Urusan Perumahan Rakyat

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Jakarta yang


masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapai oleh Kota Jakarta.
Ketersediaan lahan yang terbatas serta tingginya nilai lahan menyulitkan masyarakat
untuk mendapatkan perumahan yang layak. Solusi hunian vertikal terus didorong oleh

281
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan kualitas hidup yang
layak bagi warganya untuk tinggal dan bekerja. BUMD Provinsi DKI Jakarta bidang
usaha property dan infrastruktur telah ikut serta dalam mendukung penyediaan
perumahan dan hunian bagi masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah
dibangun beberapa lokasi hunian antara lain perumahan CBD Pulau Jahe di Jatinegara
sejumlah 77 unit, pembangunan apartemen melalui skema kerja sama dengan pihak
ketiga diantaranya Pejaten Park Residence sebanyak 2 tower (428 unit) dan apartemen
Wang Residence sebanyak 2 tower (358 unit).

2.3.33.3. Urusan Lingkungan Hidup

DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang menghadapi pencemaran


lingkungan yang menonjol. Pencemaran lingkungan ditandai diantaranya dengan
tingginya pencemaran udara, air dan perairan laut akibat pengelolaan sampah dan
limbah yang belum optimal. Pada tahun 2016 melalui BUMD Provinsi DKI Jakarta
bidang usaha utilitas, telah dilakukan upaya-upaya peningkatkan kualitas lingkungan
hidup melalui peningkatan sarana prasarana pengelolaan limbah yang diantaranya
percepatan pembangunan system perpipaan limbah terpusat zona 0 (off site), progress
pelaksanaan fisik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Mega Kuningan
Panjang pipa terpasang 3.600 m (100%)
b) SCBD – Senopati
Panjang pipa terpasang 936,45 m (75 %)
c) Panin
Panjang pipa terpasang 453,1 m (100%)

Sementara untuk lima lokasi lainnya masih dalam proses lelang dan
persiapan konstruksi. Selain progress fisik juga telah diselesaikannya
penyusunan DED di 6 zona dari total 15 zona pengelolaan air limbah di DKI
Jakarta.
Dari segi apek pelayanan, peningkatan pengelolaan air limbah juga
dilakukan melalui program layanan penyedotan lumpur tinja berkala melalui
mobil tinja (on site) bagi rumah tangga, niaga, industri, dan banguan sosial.

282
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sejumlah 2.602 pelanggan
yang dilayani, dengan total luas lantai 10.362.682 m² dengan rincian Rumah
tangga sejumlah 2.077 dengan luas 180.894 m². niaga kecil sejumlah 247
dengan luas 182.941 m² niaga besar sejumlah 237 dengan luas 9.671.914 m²
serta bangunan sosial sejumlah 41 dengan luas 326.933 m². saat ini
pengelolaan IPAL berada pada dua lokasi yaitu IPAL Pulogebang dengan
kapasitas 900 m³/hari dan IPAL Duri Kosambi dengan kapasitas 900 m³/hari.
Selain peningkatan pengelolaan air limbah, juga terus dilakukan
peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum
bagi masyarakat di DKI Jakarta melalui BUMD PD AM Jaya. Total kapasitas
penyediaan air bersih yang diproduksi sebesar 504.499.311 m³. Sampai
dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sambungan sejumlah 834.940
pelanggan dengan cakupan pelayaan 59,44 persen dari seluruh DKI Jakarta.
Selain pelanggan komersil dan rumah tangga, PD AM Jaya juta telah
mendukung penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di
rumah susun diantaranya Rumah Susun Daan Mogot dan Rumah Susun
Waduk Pluit.

2.3.33.4. Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan DKI Jakarta merupakan salah satu tantangan


yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Melalui BUMD bidang usaha pangan telah
dilakukan dukungan melalui ketersediaan cadangan pangan, akses pangan yang lebih
baik serta stabilitasi harga pangan. Sepanjang tahun 2016 telah dilakukan upaya
pemenuhan program ketahanan pangan melalui kegiatan usaha komersial dan sosial
diantaranya penjulan produk ke pasar modern dan penyediaan pangan murah melalui
kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan di 70 kelurahan dengan fokus pada
penyediaan beras, daging dan minyak bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar sejumlah
kurang lebih 600.000 peserta. Selain operasi pasar, juga telah dilakukan bazar atau
pasar murah yang dilaksanakan setiap hari di sejumlah kelurahan untuk memperjual
belikan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Berdasarkan data BPS, dari
kegiatan tersebut mampu meredam laju inflasi sepanjang tahun 2016. Selain itu, telah
diresmikan pembangunan pasar rakyat dengan akses yang lebih dekat kepada

283
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

masyarakat di empat lokasi diantaranya Pasar Nangka Bungur, Pesanggrahan, Kebon


Bawang dan Kampung Duri.

2.3.33.5. Urusan Pariwisata

Pembangunan Sektor Pariwisata di DKI Jakarta masih menjadi salah satu tujuan
bagi masyarakat lokal dan internasional untuk berkunjung dan berwisata. Pada tahun
2016 BUMD Provinsi DKI Jakarta pada bidang usaha pariwisata telah melakukan
berbagai inovasi dengan menerapkan konsep baru diantaranya rekreasi edukasi dan
wisata ramah lingkungan. Melalui PT. Pembangunan Jaya Ancol telah terbangun
wahana Ocean Ecopark yang merupakan konsep wisata lingkungan yang akan
mengajarkan pengunjung banyak hal terkait kepedulian terhadap lingkungan. Selain
Ocean Ecopark PT. Pembangunan Jaya Ancol juga terus melakukan penyempurnaan
terhadap wahana rekreasi edukasi lainnya seperti Seaworld yang menampilkan wisata
pertunjukan satwa air bagi pengunjung.

Selain rekreasi edukasi, BUMD bidang usaha pariwisata juga melakukan


pengembangan bisnis dalam hal penyediaan hotel dan penginapan. Sampai dengan
akhir 2016, telah dimiliki 7 unit alat produksi yang bergerak dalam bidang perhotelan di
wilayah Jakarta dan Puncak dengan total kamar 827 unit. disamping itu juga, sedang
dikembangkan Outlet Food & Beverage yang dikenal dengan Jakarta Lounge (“J’Lo).

2.3.33.6. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan Terkait dengan peningkatan pembangunan ekonomi melalui


pemberdayaan usaha kecil dan menengah, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD sektor
keuangan, telah melakukan upaya dan dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah
melalui pemberian kredit usaha sebagai modal kerja. Dukungan tersebut bukti
keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan
mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Jakarta.

Dimulai tahun 2015 telah diluncurkan program kredit monas25, monas75 dan
monas500 kepada UMKM yang berada di DKI Jakarta. Dengan program tersebut setiap
UMKM yang berada dalam pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM akan mendapatkan
kesempatan mendapatkan pinjaman modal. Untuk mendukung hal tersebut, PT. Bank

284
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DKI juga telah menerbitkan kartu ID PKL yang berfungsi sebagai tanda pengenal
sekaligus kartu ATM dan Jack Card serta sebagai alat pembayaran retribusi. Sampai
dengan akhir tahun 2016, telah tersalurkan kredit kepada para usaha kecil mikro dan
menengah dengan total anggaran Rp.3.224 Miliar.

2.3.33.7. Kinerja Keuangan BUMD

Kinerja BUMD diukur berdasarkan beberapa indikator yang diantaranya total


aset, total equity, total pendapatan usaha dan total laba bersih. Gambaran umum kinerja
keuangan BUMD dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.83 Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011-2016


TAHUN
Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total Aset 39.068 49.198 60.675 74.723 82.869 90.280
Total Equity 9.038 11.003 15.096 23.847 31.241 37.405
Total 13.352 15.274 17.792 20.376 21.507 22.816
Pendapatan
Usaha
Total Laba 1.548 2.038 2.442 2.565 2.300 2.769
Bersih
Sumber: Badan Pembinaan BUMD (unaudited report)

Apabila dilihat dari kinerja keuangan pada kurun 2011 - 2015, terjadi peningkatan
total aset dari Rp.39.068 miliar menjadi Rp.82.869 miliar, demikian juga dengan total
equity juga mengalami peningkatan dari Rp.9.036 miliar menjadi Rp.31.241 miliar, serta
peningkatan total pendapatan usaha dari Rp 13.352 miliar menjadi Rp.21.507 miliar.
Pada kinerja laba bersih antara tahun 2011 - 2015 terjadi peningkatan dari Rp.1.548
miliar menjadi Rp.2.565 miliar sampai dengan tahun 2014, namun terjadi penurunan
pada tahun 2015 menjadi Rp.2.300 miliar karena banyaknya penugasan dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

Sementara untuk kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015,
berdasarkan data BUMD yang telah dan belum melakukan audit dapat dijelaskan bahwa
terjadi peningkatan total aset dari Rp.82.869 miliar menjadi Rp.90.280 miliar, demikian
juga dengan total equity juga mengalami peningkatan dari Rp.31.214 miliar menjadi
Rp.37.405 miliar sementara untuk pendapatan usaha terjadi peningkatan dari Rp.21.507

285
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

miliar menjadi Rp.22.816 miliar pada kinerja laba bersih juga mengalami peningkatan
dari Rp.2.300 miliar menjadi Rp.2.769 milar.

Dari sisi belanja, BUMD melakukan dua jenis belanja diantaranya Capital
Expenditur (Capex) dan Operasional Expenditure (Opex). Capex adalah pengeluaran
untuk memperoleh harta tetap sementara Opex merupakan belanja yang sifatnya rutin
operasional perusahaan.

2.3.33.7.1. Belanja CAPEX

Pada tahun 2016 nilai total Capital Expenditur (Capex) diperkirakan akan
mencapai Rp.8.5 Triliun. Data tersebut merupakan data bidang usaha BUMD
diantaranya Bidang usaha Keuangan, Transportasi, Properti, Insfrastruktur, Pariwisata,
Kawasan Industri, Utilitas, Pangan serta perpasaran dan industri lainnya. Secara lebih
rinci dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.84 Belanja Capital Expenditur (Capex) BUMD tahun 2016


No Bidang Usaha Capex Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Transportasi 2.305.738.797.000
2 Properti 146.760.434.000
3 Keuangan 95.948.764.000
4 Infrastruktur 1.470.837.118.000
5 Pariwisata 491.441.371.000
6 Pangan 56.158.269.000
7 Utilitas 148.554.076.913
8 Perpasaran dan Industri 59.741.298.000
Sumber: Badan Pembinaan BUMD (unaudited report)

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja Capex
terbesar berada di bidang usaha Transportasi sementara jumlah capex terkecil berada
pada bidang usaha pangan.

2.3.33.7.2. Belanja OPEX

Selain belanja Capex, dalam menjalankan aktifitas koorporasinya perusahaan


juga melakukan belanja Opex yang isinya merupakan belanja rutin operasional
perusahaan. Berdasarkan data unaudit BUMD, nilai opex dari 9 bidang usaha BUMD
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

286
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.85 Belanja Operating Expenditure (Opex) BUMD tahun 2016


No BUMD Opex Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1 Transportasi 162.531.638.000
2 Properti 236.269.726.000
3 Keuangan 1.768.979.740.000
4 Infrastruktur 268.331.746.000
5 Pariwisata 453.242.034.000
6 Pangan 47.560.320.000
7 Utilitas 121.434.881.000
8 Perpasaran dan Industri 797.116.817.000
Sumber: Badan Pembinaan BUMD (unaudited report)

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja Opex
terbesar berada di bidang usaha keuangan sementara jumlah capex terkecil berada
pada bidang usaha pangan.

2.3.34. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan
Tahun 2017
Secara umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016
dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.

287
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Tabel 2.86 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi

1 PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Anak 1 Persentase APK PAUD DINAS PENDIDIKAN


71% 95% 87% 60.37% 92% 87,44% 95% 88,00%
Usia Dini
PENDIDIKAN 2 Program Wajib Belajar Dua 1 Persentase APK SD/MI, DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun SMP/MTs, SMA/MA/SMK
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SD DINAS PENDIDIKAN
109,83% 113,4% 111,9% 104,82% 112,7% 104,55% 113,4% 105%
Belas Tahun
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SMP DINAS PENDIDIKAN
110,62% 115,5% 113,3% 109,01% 114,4% 108,01% 115,5% 108,51%
Belas Tahun
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SMA dan SMK DINAS PENDIDIKAN
87,25% 97,00% 95,00% 86,54% 96,00% 91,36% 97,00% 92,36%
Belas Tahun
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 2 Persentase peserta didik putus DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun sekolah
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SD 0,00 perhitungan peserta DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun didik putus sekolah
0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 memasukkan juga
perhitungan anak yang
pindah tidak melapor
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SMP 0,00 DINAS PENDIDIKAN
0,22 0,05 0,18 0,01 0,11 0,00 0,06
Belas Tahun
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua SMA dan SMK 0,05 DINAS PENDIDIKAN
0,77 0,27 0,42 0,14 0,36 0,05 0,15
Belas Tahun
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 3 Persentase Peserta didik 100 - untuk BOP Swasta DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun penerima BOP (negeri dan mulai tahun 2014, sudah
swasta) 100% (BOP 100% (BOP 100% BOP tidak diterapkan
89,2% 95,95% 98,65 100
NEGERI) NEGERI) NEGERI dikarenakan menjadi
temuan Pemeriksa KPK

PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 4 Cakupan sekolah penerima SMA/MA/SMK Seluruh sekolah SD/MI Swasta 0 SMA/MA/SMK 0 SMA/MA/SMK 0 - BOP sudah tidak DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun Bantuan Buku Negeri dan pada semua jenjang Negeri Swasta diberikan karena ada
Swasta serta perubahan kurikulum
SMP/MTs Negeri 2013
- Sudah terakomodir
dengan BOS
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 5 Persentase peserta didik dari 3,84% 100% 100% 99,71% 100% 100,00% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun keluarga miskin penerima Kartu
Jakarta Pintar
PENDIDIKAN 3 Program Pendidikan Non 1 Persentase Angka Buta Aksara DINAS PENDIDIKAN
0,65% 0,10% 0,50% 0,40% 0,30% 0,35% 0,10% 0,30%
Formal dan Informal
PENDIDIKAN Program Pendidikan Non 2 Persentase Lembaga 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN
Formal dan Informal Keterampilan Non Formal dan 100% 100% 100%
Informal yang dibina
PENDIDIKAN 4 Program Pendidikan Khusus 1 Jumlah sekolah yang 176 326 266 266 296 2120 326 2120 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus melaksanakan pendidikan inklusi

PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus TK 9 9 9 9 9 9 9 DINAS PENDIDIKAN


dan Layanan Khusus

PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SD 123 534 300 400 1643 534 1643 deklarasi semua sekolah DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus wajib menerima peserta
didik inklusi

PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SMP 34 220 150 200 220 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus 289 289

288
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SMA/SMK 10 30 25 30 30 jumlah SMK 63, jumlah DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus SMA 117, dikurangi oleh
8 179 179
SMA olahraga Ragunan

PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus 2 Jumlah revisi peraturan tentang 0 1 1 0 1 0 1 0 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus penerapan pendidikan inklusi

PENDIDIKAN 5 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase Kelulusan DINAS PENDIDIKAN


Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SD 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN
100 100 100
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMP 99,99 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN
99,99 99,98 100
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMA 99,65 100 99,95 100 100 DINAS PENDIDIKAN
99,99 100 100
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMK 99,92 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN
99,98 99,99 100
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 2 Rata-rata Nilai UN DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SD 7,43 8 7,7 7,15 7,8 8 DINAS PENDIDIKAN
7,01
Pendidikan (USMBD)
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMP 7,65 8 7,85 7,95 8 DINAS PENDIDIKAN
7,48 6,23
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMA 7,23 8 7,7 7,8 8 DINAS PENDIDIKAN
6,94 6,06 7,54
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu SMK 7,78 8 7,9 7,95 8 DINAS PENDIDIKAN
6,56 6,37
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 3 Presentase Jumlah sekolah 0 50% DINAS PENDIDIKAN
30% 99% 40% 100% 50% 100%
Pendidikan ramah anak
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 4 Jumlah sekolah yang memiliki 231 2.500 1.500 2.000 2.500 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan kantin kejujuran
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 5 Jumlah sekolah yang 1.299 2.500 1.800 2.200 2.500 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan menerapkan Pola Hidup Bersih 6.193 6.295 6.295
dan Sehat (PHBS)
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 6 Jumlah kejadian tawuran pelajar 3 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN
19
Pendidikan
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 7 Jumlah sekolah Reguler di 0 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan pinggiran Jakarta yang
ditingkatkan menjadi Unggulan 75 25 0 25 0 25 -
(Tenaga Pendidik dan
Kependidikan)
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 8 Perbandingan Penerimaan 0 : 90 : 5 : 5 45: diluar zona DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Peserta Didik Baru (PPDB) antara 45: dalam satu zona
45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5 45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5 45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5
lokal, umum, prestasi dan non 5: prestasi
DKI 5: luar DKI
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu 9 Persentase Guru / pendidik yang DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan memenuhi standar kompetensi

PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu S1 80,53 % (27.716 DINAS PENDIDIKAN


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan orang)
PENDIDIKAN Program Peningkatan Mutu Sertifikasi 81 % (41.168 99,9% DINAS PENDIDIKAN
100% 95,25% 97,00% 98,35% 100% 100%
Pendidikan orang)
PENDIDIKAN 6 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Lembaga Pendidikan 0 DINAS PENDIDIKAN
dan Prasarana Pendidikan Swasta Penerima Hibah 20 5 14 5 6 5 16

PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah sekolah yang dibangun 2 update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
dan Prasarana Pendidikan kepada bappeda per
6 4 5 5 6
tanggal 11 November
2016

289
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana 3 Persentase gedung sekolah yang 95 update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
dan Prasarana Pendidikan berfungsi dengan baik kepada bappeda per
90 93 51,81% 94 64,00% 95
tanggal 11 November
2016
PENDIDIKAN 7 Program Peningkatan tata 1 Persentase sekolah yang 90% 100% update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
kelola layanan pendidikan melaksanakan Manajemen kepada bappeda per
97% 98% 96,00% 100%
Peningkatan Mutu Berbasis tanggal 11 November
Sekolah (MPMBS) 2016
2 KESEHATAN 1 Program Pembinaan Upaya 1 Umur Harapan Hidup (UHH) 76,20 76,80 72,43 75,80 77,50 Ditentukan oleh BPS DINAS KESEHATAN
76,60 76,70 76,80
Kesehatan
KESEHATAN Program Pembinaan Upaya 2 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 50% 70 93 92 93 DINAS KESEHATAN
60 65 70
Kesehatan
KESEHATAN 2 Program Bina Gizi, 1 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 64,33 30 56,54 53,22 51,00 Perencanaan program DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu dan Anak 100.000) sudah ada tetapi perlu
40 35 30 sinergi melalui strategi
kebijakan berwawasan
kesehatan
KESEHATAN Program Bina Gizi, 2 Angka Kematian Bayi (AKB) (per 7,53 7,10 7,30 4,61 7,20 4,10 7,10 4,00 Yang tercantum Angka DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu dan Anak 1000) Dinas, Belum BPS
KESEHATAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Pasar yang menyediakan 0 25 15 15 Pasar 20 27 Pasar 25 27 Pasar Perlu adanya kebijakan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan pelayanan kesehatan Gubenur untuk PD Pasar
Jaya, berupa Instruksi
Khusus untuk Pelayanan
Kesehatan di Pasar,
Perlunya koordinasi
dengan berbagai pihak,
Masih Kurang SDM,
sarana dan prasarana

KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah rumah susun milik Pemda 0 24 12 27 18 15 24 15 Kerjasama dengan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan yang menyediakan Fasilitas pengelola Rusun,
layanan kesehatan Sumber Daya Kurang,
sarana dan prasarana
KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah Puskesmas Kecamatan 19 44 44 11 44 0 44 0 Karena ada Perubahan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan yang telah memiliki fasilitas Kebijakan tentang
Rawat Inap selain Rumah Pengembangan
Bersalin Puskesmas Kecamatan
menjadi RSU Kelas D.
Tindak lanjut untuk revisi
indikator RPJMD

KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 4 Persentase kapasitas Tempat 72 80% 75 62,94 75 75% 80 80% DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan Tidur Kelas Tiga di RSUD

KESEHATAN 4 Program Jaminan 1 Cakupan masyarakat miskin dan 100.% 100.% 100.% 196,89% 100.% 224,03% 100.% 230% Mulai 2014, Pasien DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Kesehatan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang yang berobat di layanan
Daerah mendapat layanan kesehatan kesehatan hanya
terbagi PBI dan Non-
PBI tidak melihat miskin
atau tidak, sehingga
data realisasi 2014-
2017 overtarget

KESEHATAN 5 Program Pengendalian 1 Angka kesakitan penyakit DBD 68,47 53,00 59,00 49,44 56,00 198,80 53,00 80,00 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan (per 100.000)
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 2 Persentase Penemuan kasus 86 (persen) 96 92 80,81 94 77 96 80 Revisi Renstra Dinas DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan kasus baru TB paru BTA Positif Kesehatan terkait
Lingkungan dengan perhitungan
jumlah pasien TB

290
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KESEHATAN Program Pengendalian 3 Persentase Cakupan akses 35 60 50 68,20 55 88 60 90 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan layanan kesehatan pada ODHA
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 4 Proporsi jumlah penduduk usia 21,67% 97% 95% 37% 96% 81% 97% 85% Perlu ditingkatkan DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan 15-24 tahun yang memiliki sosialisasi, koordinasi
Lingkungan pengetahuan komprehensif lintas sektor terkait
tentang HIV/AIDS dengan KPA (bagaimana
pencatatan dan
pelaporan, mungkin bisa
di fasilitasi oleh Biro
Kesos, Setiap lintas
sektor terkait harus
melakukan Koordinasi:
dinas pendidikan, kanwil
Depag, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(akan direvisi dalam
Renstra Dinas
Kesehatan)

KESEHATAN Program Pengendalian 5 Persentase Cakupan Universal 100 (persen) 100 100 100 100 99,62 100 100 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan Child Immunization (UCI)
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 6 Jumlah Puskesmas yang 0 44 40 44 42 44 44 44 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan melakukan penanganan Penyakit
Lingkungan Tidak Menular (PTM)
KESEHATAN Program Pengendalian 7 Jumlah Kelurahan yang 2 30 18 38 24 42 30 50 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan menerapkan Sanitasi Total
Lingkungan Berbasis Masyarakat (STBM)
KESEHATAN 6 Program Kefarmasian, Alat 1 Persentase obat Generik yang 86 (persen) 91 89 91,82 90 91,14 91 91 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & digunakan oleh Puskesmas
Minuman
KESEHATAN Program Kefarmasian, Alat 2 Persentase Obat Rasional yang 40 (persen) 80 70 98,40 75 96,08 80 96,0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & digunakan pada Layanan
Minuman Kesehatan Pemerintah
KESEHATAN Program Kefarmasian, Alat 3 Jumlah Pengujian Produk 0 15 item 15 item 32 item 15 item 15 15 item 15 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & Makanan produksi rumah tangga
Minuman yang beredar di pasaran
KESEHATAN 7 Program Pengembangan dan 1 Jumlah SDM Kesehatan non PNS 0 1250 orang 750 orag 790 orang 1000 orang 1480 1250 orang 1600 Melakukan pelatihan DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan SDM yang memiliki kompetensi tenaga non PNS dengan
Kesehatan anggaran BLUD di
RSUK, RSUD, dan
Puskesmas
KESEHATAN Program Pengembangan dan 2 Persentase Ketersediaan Tenaga 48,49 (persen) 100 80 51,93 90 57,42 100 70 Mulai 2015, standar DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan SDM Kesehatan di Puskesmas tenaga kesehatan yang
Kesehatan harus tersedia di
puskesmas berubah
menjadi 5 tenaga
kesehatan tambahan.
Oleh karena itu
menyebabkan
penurunan pencapaian
KESEHATAN 8 Program Antisipasi dan 1 Respon time penanganan 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Kesehatan kesehatan dalam
Terkait Bencana penanggulangan bencana

291
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
3 PEKERJAAN UMUM 1 Program 1 Jumlah fly over yang terbangun 30 37 5 3 1 - 1 4 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1. flyover ciledug-
Jalan dan Jembatan tendean
2. flyover pancoran
3. flyover bintaro
4. cipinang lontar

2015:
1. kuningan sisi selatan
2. akses pulo gebang
3. permata hijau

PEKERJAAN UMUM Program 2 Jumlah underpass terbangun 13 20 3 0 2 0 3 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1. UP Mampang
Jalan dan Jembatan 2. UP Matraman
3. UP Kartini
PEKERJAAN UMUM Program 3 Luas Jalan Tembus dan Missing 25.502 211.200 m2 48.000 2.213 48.000 0 48.000 - pada tahun 2017 DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan Link yang terbangun (m2) diproyeksikan belum ada
Jalan dan Jembatan realisasi karena masih
terkendala pembebasan
lahan
PEKERJAAN UMUM Program 4 Jumlah jembatan yang terbangun 287 296 jembatan 3 5 2 3 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1.jembatan sespolwan
Jalan dan Jembatan (2016-2017)
2.jembatan tongkol
3.jembatan bekasi raya

2016 :
1. Joglo Raya sisi Timur
2. jembatan boulevard
kelapa gading

2015 :
1.jembatan pluit indah
2.jembatan BKT akses
terminal pulo gebang
(sisi timur 2 jmbt, sisi
barat 2 jmbt)

292
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program 5 Luas jalan yang terbangun (m2) 48.311.359,97 50.050.809,97 253.000 18.558 636.600 119.180 732.500 18.000 Diperlukan percepatan DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan pekerjaan fisik
Jalan dan Jembatan dikarenakan belum ada
progress fisiknya untuk
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Saluran
Pengaman Sejajar BKT
(segmen Marunda-Raya
Bekasi) dan
Pembangunan Jalan dan
Saluran Pengaman
Sejajar BKT (Segmen
Raya Bekasi - Cipinang).
Untuk Kegiatan
Pembangunan/Peningkat
an Jalan-jalan strategis
di Prov.DKI Jakarta,
yang melalui E-Katalog,
Pekerjaan sudah
berjalan.

2015 : Pekerjaan
dilakukan melalui lelang
di UPPBJ. Sudah
Kontrak per 31 Agustus
2015 yaitu untuk
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Saluran
Pengaman Sejajar BKT
(segmen Marunda-Raya
Bekasi) dan
Pembangunan Jalan dan
PEKERJAAN UMUM Program 6 Luas jalan arteri sejajar 6 ruas 0 335. 800 m2 95.600 - 72.000 - 72.000 - Lahan belum bebas DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan jalan tol dalam kota
Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM Program 7 Panjang trotoar yang terbangun 540.336 m 680.717 m2 27.823 6605 30.605 47.975 33.666 33.666 2016: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1.jalan akses rusun
Jalan dan Jembatan pesakih daan mogot
(763 m)
2.
PEKERJAAN UMUM 2 Program 1 Wilayah jalan dan jembatan yang 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah DINAS BINA MARGA
Rehabilitasi/Pemeliharaan dipelihara
Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM 3 Program Peningkatan Sarana 1 Peningkatan drainase di pusat 0 23.000 m 5.000 m' 5.000 m' 5.000 m' DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan kota AIR DAN DINAS BINA
Umum MARGA
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah alat berat yang tersedia 87 134 8 PU Tata Air 8 PU Tata Air : 8 PU Tata Air : 16 DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan :19 39 PU bina marga AIR DAN DINAS BINA
Umum PU Bina Marga PU bina marga 8: MARGA
: 16 :8
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah alat penyedot lumpur 10 30 1 2 1 - 1 - DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan yang tersedia AIR
Umum

293
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah TPS ramah lingkungan 3 153 30 4 30 8 30 29 Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Pekerjaan yang tersedia karena lahan yang HIDUP
Umum ditempati untuk sarana
pembuangan rata- bukan
milik pemda. Penerapan
operasional mengacu
SOP penanganan
sampah di TPS

PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 5 Jumlah saringan sampah 23 unit (17 unit 28 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit - Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Pekerjaan otomatis yang tersedia milik Pemda DKI, karena, berdasarkan HIDUP
Umum 6 unit milik fakta dilapangan
Kemen PU) penggunaan saringan
sampah kurang
maksimal dalam
penanganannya sampah
disungai, penannganan
pembersihan sampah
sungai yang dilakukan
dinas kebersihan selama
ini mengutamakan pada
penggunaan alat berat
dengan hasil yang
sangat baik. Sebaiknya
untuk ke depan saringan
sampah tidak dijadikan
target dalam RPJMD

PEKERJAAN UMUM 4 Program Pengembangan 1 Panjang kali/sungai yang 3200 63.220 11.533 1.826 25.206 26.352 16.843 - DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase dinormalisasi (meter) AIR
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan 2 Jumlah sungai kewenangan 0 6 14 5 11 14 DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk AIR

294
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan 3 Terlaksananya pengerukan 0 (meter) 31.670 m' 5100 m' 2.450 m' 7880 m' 17541.25 m' 6740 m' 30.486 m' Realisasi 2016 : K. DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase sungai Sentiong : 8.490 m', K. AIR
Ancol : 1.000 m', Kali
Duri = 699,10 m, Kali
Apuran Bawah = 737,6
m, Kali Sekretaris = 285
m, Kali Mookervart =
358,7 m, Kali Grogol =
1342 m, Saluran
Mangga Besar 1 = 857
m, Kali Ciliwung Lama
Segmen Jembatan
merah - Pangeran
Jayakarta - Jembatan
Mabes 13A = 1271 m,
Kali Krukut segmen
Kemang = 756,25 m,
Kali Ciliwung Segmen Jl.
Raden Saleh - Jembatan
Kwitang = 1744,6 m, Kali
Grogol Sekretaris = 2915
m Kali Pakin - Kali
Besar - Kali Jelakeng =
2085 m, Kali Krukut
Cideng & Krukut Lama =
4985 m

PEKERJAAN UMUM 5 Program Penyediaan dan 1 Persentase Cakupan pelayanan 60,59% 85% 80% PAM 82,60% PAM 85% PAM hasil dari lampiran surat DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Bersih air minum perpipaan Dinas Tata Air DKI AIR
Jakarta nomor 15493/-
1.713 tanggal 10-11-
2016
PEKERJAAN UMUM Program Penyediaan dan 2 Pembangunan pipa transmisi air 0 100% proyek masih dikaji ulang DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Bersih minum dari perbatasan Bekasi ke AIR
Muara Karang
PEKERJAAN UMUM 6 Program Pengembangan, 1 Jumlah waduk dan situ yang 0 9 2 11 2 4 2 2 DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi dikeruk AIR
Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya

PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, 2 Jumlah waduk berjenjang di 0 1 0 0 0 - 1 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi daerah hulu yang terbangun AIR
Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya

PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, 3 Terlaksananya konservasi air 5 kota 5 kota 3 Kota 5 kota - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI

PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, Terlaksananya konservasi air 1500 300 225 titik 300 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI

PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, Terlaksananya konservasi air 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI

295
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM 7 Program Pembangunan 1 Luas lahan yang tersedia untuk 2.822.083 m2 2.954.033 m2 26.234 21.226 24.291 - 22.492 - 2015, 2016, 2017 : Luas DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana pembangunan koridor kering KBT yang dibebaskan sesuai AIR
Pengendali Banjir dengan ketersediaan
anggaran

Diperlukan ketersediaan
Anggaran yang sesuai
dengan kebutuhan

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 2 Luas lahan yang dibebaskan 13.487 m2 1.315.700 m2 0 16.321 0 10.839 0 23.264 Realisasi 2016 : Kali DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana untuk pra pelaksanaan Pesanggrahan = 1.476 AIR
Pengendali Banjir pembangunan kali m2, Kali Angke = 3.378
Pesanggrahan, Angke, Sunter m2, Kali Sunter = 5.985
(PAS) m2
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 3 Luas lahan untuk pembangunan 0 656.000 m2 254.636 - 127318 36.332 0 11.500 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana fisik kali Ciliwung (m2) AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 4 Panjang sungai di aliran timur 0 2.800 m2 0 - 0 8.490 0 - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana yang tertata AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 5 Panjang aliran Kali Cideng yang DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana tertata AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 6 Penyelesaian Masterplan dan 0 100% DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana PMU Support JCDS / NCICD AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 7 Jumlah sistem polder baru yang 36 44 0 0 6 2 1 - Realisasi 2016 : Kyai DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana terbangun Tapa dan Susilo Jakarta AIR
Pengendali Banjir Barat
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 8 Jumlah Sumur Resapan 1 21 4 1.243 4 225 4 sumur resapan bukan DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana (Injection Well) Waduk yang waduk AIR & DINAS
Pengendali Banjir terbangun PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 9 Panjang pengaman pantai yang 9.718 m 12.718 m 1.500 m 1.950 0 2.833 0 1.141 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana terbangun AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 10 Jumlah waduk yang dibangun 3 12 1 - 4 2 2 2 2016: DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana waduk kampung AIR
Pengendali Banjir rambutan
waduk cimanggis
2017:
waduk lebak bulusx
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 11 Jumlah embung yang terbangun 0 17 3 - 3 - 3 - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana di 5 wilayah kota Jakarta AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 12 Tersedianya dokumen Feasibility - - - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana perencanaan pembangunan Study AIR
Pengendali Banjir Terowongan Bawah Tanah Multi
fungsi
PEKERJAAN UMUM 8 Program Pemeliharaan 1 Jumlah waduk pengendali banjir 21 21 21 11 21 4 21 6 waduk 2016: DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana yang terpelihara 1.situ babakan AIR
Pengendali Banjir dan 2.waduk tomang
Drainase 3.waduk wijayakusuma
4.waduk teluk gong

PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 2 terlaksananya perbaikan sistem 5 wilayah 5 wilayah kota adm 5 5 5 5 5 5 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana pompa, pintu air, dan (627 pompa, 42 AIR
Pengendali Banjir dan kelengkapannya pintu air)
Drainase

296
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 3 terpeliharanya sarana dan 5 wilayah 5 wilayah kota adm 5 5 5 5 5 5 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana prasarana infrastruktur drainase AIR
Pengendali Banjir dan tidak terprediksi
Drainase
PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 4 Tertanganinya Titik Genangan 110 123 - - - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana Jalan Arteri/Kolektor (titik) AIR
Pengendali Banjir dan
Drainase
PEKERJAAN UMUM 9 Program Pembangunan, 1 Terlaksananya Inventarisasi 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah DINAS BINA MARGA
Peningkatan, dan Jaringan Utilitas
Pemeliharaan Sarana
Jaringan Utilitas
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, 2 Terlaksanaanya pelayanan 211 ijin 1086 ijin 175 ijin 66 iijin 175 ijin 639 175 ijin 500 DINAS BINA MARGA &
Peningkatan, dan permohonan IMP, IPPJU, DINAS PENANAMAN
Pemeliharaan Sarana rekomendasi PLB dan data MODAL DAN PTSP
Jaringan Utilitas perijinan
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, 3 Penataan dan pembangunan 0 22.150 m' 4.100 m' - 4.000 m' 18225 (729 6.100 m' 25.000 (1000 DINAS BINA MARGA
Peningkatan, dan jaringan ducting utilitas (meter) unit manhole unit manhole
Pemeliharaan Sarana atau setara atau setara
Jaringan Utilitas dengan 18.225 dengan 25.000
m) m)
PEKERJAAN UMUM 10 Program Peningkatan Kinerja 1 Jumlah sampah dalam kota yang 540 ton/hari 1000 ton/hari 1000 ton/hari 0 1000 ton/hari - 1000 ton/hari - Saat ini Dinas DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan diolah melalui ITF Lingkungan Hidup HIDUP
sedang memproses
pelelangan
pembangunan ITF
dengan Badan Usaha
Swasta dengan
mekanisme Build
Operate Own (BOO)
melalui BPPBJ Provinsi
DKI Jakarta. Rencana
pembangunan ITF
tersebut berlokasi di
Marunda, Cakung
Cilincing dan Kamal
yang berupa
pembangunan
Incinerator beserta
fasilitasnnya dengan
kapasitas + 1.200
ton/hari dan output listrik
yang dihasilkan minimal
20 MW.
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 2 Persentase sampah dalam kota 88% 100% 96% 83% 98% 84% 100% 86% DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan yang dapat tertangani secara HIDUP
tepat waktu

297
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM 11 Program Pembebasan Tanah 1 Luas lahan yang dibebaskan 92.848 m2 3,096,000 m2 748.430 194.718 508.565 120.890,5 m2 64.611 8.032 Realisasi 2016 : Waduk DINAS SUMBER DAYA
Untuk Pembangunan untuk Pembangunan Prasarana Kampung Rambutan 1 = AIR
Prasarana dan Sarana ke-PU- dan Sarana ke-PU-an Bidang Air 6.827 m2, Embung di Jl.
an Cendrawasih = 3.644
m2, Waduk Jagakarsa =
1.300 m2, Waduk Jl.
Raya Pondok Ranggon =
4.433 m2, Waduk Rawa
Lindung = 800 m2,
Waduk Cimanggis =
1.826 m2, Waduk Kamal
Long Storage = 18.444
m2, Embung di Jl. Sunter
RT 007/10 = 6.644 m2,
Waduk lebak Bulus =
3.564 m2, Waduk di Jl.
Pondok Gede Raya =
13.009 m2, Embung
Lapangan Merah = 2.580
m2, Waduk Pondok
Ranggon III = 18.564
m2, Embung Pekayon =
17.056 m2, Waduk Jl.
Kaja 2 = 8.505 m2,
Waduk Brigif = 4.268,5
m2, Waduk Rawa
Badung = 4.871 m2,
Embung Jl. Kesatriaan =
4.555 m2

PEKERJAAN UMUM Program Pembebasan Tanah 2 Luas lahan yang dibebaskan 17.066 m2 315.341 m2 59.681 36.398 47.427 28.411 44.431 30.000 DINAS BINA MARGA
Untuk Pembangunan untuk Pembangunan Prasarana
Prasarana dan Sarana ke-PU- dan Sarana ke-PU-an Bidang
an Jalan
PEKERJAAN UMUM Program Pembebasan Tanah 3 Lokasi yang dibebaskan untuk 0 71 22 1 15 - 15 - Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
Untuk Pembangunan TPS dikarenakan tidak ada HIDUP
Prasarana dan Sarana ke-PU- lahan yang bisa
an dibebaskan untuk TPS
terkait resistensi
keberadaan TPS
PEKERJAAN UMUM 12 Program Pengurangan 1 Persentase pengurangan 7% 15% 15% 10,43% 15% 10,43% 15% 13% DINAS LINGKUNGAN
Timbulan Sampah di Sumber timbulan sampah di sumber HIDUP

PEKERJAAN UMUM 13 Program Peningkatan Kinerja 1 Persentase fasilitas terbangun Tersedianya Fasilitas terbangun Pembebasan - Dimulainya - Konstruksi mulai 2013-2015 masih DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah sistem air limbah terpusat fasilitas sistem air sistem air limbah lahan IPAL konstruksi perpipaan penandatangana pembagian kewenangan AIR
limbah terpusat terpusat sebesar 8% Zona 1 perpipaan Zona 1 n kontrak 2016 DED belum jadi
Zona 0 (4% dari dari seluruh DKI lanjutan dan Zona 1 lanjutan dan penyusunan DED dari kementerian PU
seluruh DKI) (Zona 0, Zona 1, penyusunan dimulainya 2017
dan Zona 6) AMDAL Zona konstruksi
6 perpipaan
Zona 6
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 2 Persentase IPAL sistem setempat 0 100 21 - 3,5 - 3,5 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah yang terbangun AIR

298
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 3 Jumlah IPAL komunal yang mulai 2 11 3 - 2 6 1 5 Target sulit dicapai DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah terbangun dikarenakan tidak ada AIR
lahan yang bisa
dibebaskan untuk TPS
terkait resistensi
keberadaan TPS
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 4 Volume penyedotan dan 400 m3/hari 1500 m3/hari 900 m3/hari 1200 m3/hari PD PAL JAYA 1500 m3/hari DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Air Limbah pengolahan limbah septic tank HIDUP & DINAS
SUMBER DAYA AIR
PEKERJAAN UMUM 14 Program Peningkatan Peran 1 Persentase Pengurangan 0% 50% 30% 0% 40% - 50% - DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat dalam Sampah yang dibuang di sungai HIDUP
Pengelolaan Persampahan dan taman

PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Peran 2 Persentase timbulan Sampah DKI 0% 20% 10% 0% 15% 8,4% 20% 15% SOP dan Pergub tentang DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat dalam Jakarta yang dikelola secara Pelaksanaan HIDUP
Pengelolaan Persampahan Swadaya oleh Masyarakat dan pengelolaan sampah
Swasta (Konsep Business to pada kawasan secara
Business ) mandiri diharapkan
segera terbit, sehingga
mendorong pencapaian
target
4 PERUMAHAN 1 Program Kebijakan 1 Tersusunnya prosedur estate 100% 60% 0 80% - 100% - tidak pengelolaan (estate PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan management management) belum DAN KAWASAN
menjadi prioritas karena PERMUKIMAN
dins perumahan masih
fokus dalam
pembangunan
PERUMAHAN Program Kebijakan 2 Terlaksananya pembinaan dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota sudah menjadi tusi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan implementasi estate management administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi SKPD/UKPD/UPRS DAN KAWASAN
1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dinas perumahan PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten sehingga tidak
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi dianggarkan di APBD
Kepulauan Kepulauan Kepulauan
Seribu Seribu Seribu

PERUMAHAN Program Kebijakan 3 Terlaksananya studi dan kajian 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan perumahan, permukiman dan administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan DAN KAWASAN
Gedung Pemda 1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu

PERUMAHAN Program Kebijakan 4 Terlaksananya Monitoring dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota untuk tahun 2017 hanya PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan Evaluasi Perumahan, administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan mencakup perumahan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Pemda 1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten dan permukiman PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu

299
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Kebijakan 5 Terlaksananya kapasitas 4 dokumen 4 sosialisasi 1 sosialisasi - 1 draft raperda karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan regulator di Bidang Perumahan peraturan realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
dan Gedung Pemda realisasi belum PERMUKIMAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERUMAHAN Program Kebijakan 6 Terlaksananya koordinasi 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan asosiasi usaha perumahan administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten realisasi belum PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi dilengkapi oleh
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan SKPD/UKPD terkait
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu

PERUMAHAN Program Kebijakan 7 Terlaksananya Pengawasan dan 5 wilayah kota Pengawasan dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota untuk tahun 2017 hanya PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan Pengendalian Perumahan, administrasi dan Pengendalian di administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan mencakup perumahan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Pemda 1 kabupaten Suku Dinas dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten dan permukiman PERMUKIMAN
administrasi Perumahan dan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Gedung Pemda administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu

PERUMAHAN 2 Program Pelayanan 1 Terlaksananya Pelayanan 5 wilayah kota Perijinan rumah 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota mulai tahun 2015 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman Perizinan dan Penyelesaian administrasi dan kost, rumah sewa administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan perizinan ini sudah DAN KAWASAN
Sengketa Bidang Perumahan 1 kabupaten dan rumah berSip di dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten beralih ke BPTSP PERMUKIMAN DAN
administrasi 5 wilayah kota kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi DINAS PM DAN PTSP
Kepulauan Seribu administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
kabupaten Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
administrasi Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu (5 perkara)
Kepulauan Seribu (12 pengaduan (3 perkara)
masyarakat)

PERUMAHAN Program Pelayanan 2 Terlaksananya pelayanan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman penghunian rumah susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
realisasi belum PERMUKIMAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERUMAHAN Program Pelayanan 3 Terlaksananya pemberdayaan 3 lokasi rusun 18 lokasi rusun 2 lokasi rusun 4 lokasi 5 lokasi rusun 9 lokasi 6 lokasi rusun 23 lokasi rusun pada tahun 2017, PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman masyarakat rusunawa kegiatan sudah bersifat DAN KAWASAN
tupoksi dan sudah PERMUKIMAN
dilakukan tanpa
anggaran APBD, namun
berupa koordinasi
dengan CSR dan
BPMPKB serta Disnaker
dalam bentuk pelatihan-
pelatihan
PERUMAHAN Program Pelayanan 4 Terkoordinasinya pelaksanaan Kegiatan CSR di 5 wilayah kota - 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota pada tahun 2017, PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman kegiatan CSR dengan dunia Suku Dinas administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi kegiatan sudah bersifat DAN KAWASAN
usaha Perumahan dan tupoksi dan sudah PERMUKIMAN
Gedung Pemda dilakukan tanpa
anggaran APBD, namun
berupa koordinasi
dengan CSR dan
BPMPKB serta Disnaker
dalam bentuk pelatihan-
pelatihan
PERUMAHAN 3 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Penataan Tertatanya Daerah Lokasi 1 lokasi Lokasi 1 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan kampung sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung Ciliwung DAN KAWASAN
Kampung aliran sungai Ciliwung Ciliwung PERMUKIMAN

300
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 2 Jumlah unit Rusun tematik yang 0 826 Unit 526 Unit 300 unit 524 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan terbangun DAN KAWASAN
Kampung PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Peningkatan 3 Tertatanya Kampung Tematik 0 Tertatanya lokasi 15 Lokasi - 10 lokasi - 4 lokasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan permukiman warga DAN KAWASAN
Kampung yang layak huni PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Peningkatan 4 Jumlah RW Kumuh yang tertata 392 68 RW tidak ada 63 RW tidak ada 57 RW tidak ada PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan DAN KAWASAN
Kampung PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Peningkatan 5 Terlaksananya pemberdayaan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 0 5 Kota - 5 Kota - mulai 2014 sdh tdk ada PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan masyarakat dalam perbaikan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi realisasi karena program DAN KAWASAN
Kampung kampung terpadu 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 perbaikan kampung PERMUKIMAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten sudah tidak dilaksanakan
Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 6 Terlaksananya perbaikan jalan, 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan saluran dan jalan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi DAN KAWASAN
Kampung orang/lingkungan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 PERMUKIMAN DAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten BINA MARGA
Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 7 Terlaksananya pengembangan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan perbaikan kampung terpadu Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Kampung 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN 4 Program penyediaan 1 Terbangunnnya Super Blok Lokbin terbangunnya Lokbin finishing Lokbin PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat Rusunawa Rawabuaya struktur Lokbin Rawabuaya struktur Lokbin Rawabuaya DAN KAWASAN
(Multi Years) 2 Rawabuaya (Multi Years) 2 Rawabuaya (Multi Years) 2 PERMUKIMAN
Tower (Multi Years) 2 Tower (Multi Years) 2 Tower
Tower Tower

PERUMAHAN Program penyediaan 2 Tersedianya lahan untuk 28 lokasi 5 lokasi 9 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 5 lokasi 5 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat pembangunan rumah susun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program penyediaan 3 Tersedianya Masterplan, DED 25 lokasi 5 lokasi 10 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat pembangunan rumah susun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program penyediaan 4 Jumlah unit Rusunawa yang 11801 unit Terbangunnya 2,443 543 unit 400 unit 800 unit 11.629 unit Pada tahun 2015: PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat terbangun (APBD) hunian Unit Hunian Tipe 30 hunian hunian hunian hunian pelaksanaan sampai DAN KAWASAN
dengan struktur untuk PERMUKIMAN
rencana 2.443 unit.
Penyelesaian fisik
selesai 2016. Tahun
2015 ada pembangunan
Wisma Atlit melalui PMP
PT. Jakpro 2.062 unit.

PERUMAHAN Program penyediaan 5 Jumlah unit Rusunawa yang 2.430 2.600 2000 750 (rawa - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat terbangun (APBN) bebek) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

301
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program penyediaan 6 Terbangunnnya unit Rusunawa di 0 1.920 unit hunian 3 Tower 3 tower 3 tower 3 tower PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat lokasi pasar (arsitektur dan struktur (lokbin finishing finishing (lokbin DAN KAWASAN
ME), 3 tower rawa buaya rawa buaya (2) PERMUKIMAN
finishing dan lokbin dan lokbin
semper) semper (1))

4 tower struktur
(1 tegal alur, 3
rawa buaya)

PERUMAHAN Program penyediaan 7 Terlaksananya Pembangunan 3 tower struktur 6 tower 8 blok finishing 13 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat Perumahan yang layak huni dan finishing, 10 (3 tower finishing, 4 blok (4 cakung DAN KAWASAN
terjangkau blok finishing, KS.Tubun, 2 blok finishing barat, 4 rawa PERMUKIMAN
10 blok Tower Rawa dan bebek, 2 bekasi
struktur Buaya, 1 Tower infrastruktur KM2, 3
Semper) 14 marunda), 6
blok (4 blok tower (3 KS
cakung barat, 4 tubun, 1
blok rawa semper, 2 rawa
bebek, 3 blok buaya)
jatinegara
kaum, 2 blok
bekasi KM2, 1 struktur 4 blok
blok pinus elok) (3 jatinegara
kaum, 1 pinus
elok)

persiapan 6
tower (2
penjaringan, 1
pengadegan, 3
rawa buaya)

struktur 9 tower
(2
penggilingan, 2
pasar rebo, 3
pulogebang
penggilingan, 1
rawa bebek, 1
tegal alur)
PERUMAHAN 5 Program Peningkatan Sarana 1 Terbangunnnya Sarana dan 16 lokasi 3 Lokasi - 3 Lokasi - 5 Lokasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan Prasarana untuk masyarakat usia DAN KAWASAN
Rakyat lanjut dan penyandang cacat PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Peningkatan Sarana 2 Terlaksananya perbaikan dan 58 blok 22 blok 8 lokasi 11 blok 14 lokasi 12 blok 15 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan peningkatan sarana dan DAN KAWASAN
Rakyat prasarana rumah susun PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Peningkatan Sarana 3 Terlaksananya pembangunan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 0 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan dan perbaikan sarana dan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Rakyat prasarana permukiman 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu

302
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN 6 Program Penyiapan 1 Terlaksananya Sosialisasi Hak 4 Wilayah Kota 4 Wilayah Kota 4 Wilayah 4 Wilayah Kota 4 Wilayah 4 Wilayah Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Masyarakat Calon Penghuni dan Kewajiban Penghuni Rusun Administrasi Administrasi Kota Administrasi Kota Administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun Administrasi Administrasi PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Penyiapan 2 Termanfaatkannya study dan 0 1 kajian sosialisasi 1 Kajian - 1 Kajian PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Masyarakat Calon Penghuni kajian-kajian tentang persepsi DAN KAWASAN
Rumah Susun masyarakat terhadap hunian PERMUKIMAN
apartemen dan rumah tapak
PERUMAHAN 7 Program Penataan, 1 Terselesaikannya perkara 10 19 10 3 10 5 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan perumahan di PTUN dan PN DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Penataan, 2 Terlaksananya Pemeliharaan dan 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan perawatan rusun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Penataan, 3 Terlaksananya penertiban 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan penghuni rumah susun sewa administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Penataan, 4 Terkelolanya keamanan terpadu 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan rumah susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Penataan, 5 Tertatanya lantai dasar rumah 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota mulai tahun 2014 sudah PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi include dalam kegiatan DAN KAWASAN
Rumah Susun pembangunan rumah PERMUKIMAN
susun
PERUMAHAN 8 Program Koordinasi Serah 1 Terlaksananya Perbaikan Rumah 5 lokasi% 1 lokasi 2 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Terima Rusun yang Susun DAN KAWASAN
Dibangun Oleh APBN PERMUKIMAN

PERUMAHAN 9 Program Pembangunan 1 Tersedianya Bangunan Gedung 10 gedung pemda 8 gedung 4 gedung PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Layanan Publik dan Pemerintah DAN KAWASAN
yang Nyaman. Handal dan PERMUKIMAN
Berwawasan Lingkungan

PERUMAHAN Program Pembangunan 2 Tersedianya DED pembangunan 11 DED 2 DED 2 2 DED 1 2 DED PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Pembangunan 3 Tersedianya Amdal 8 dokumen 2 dokumen 0 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda pembangunan gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Pembangunan 4 Terbangunnya 1 Mesjid Raya 0 1 mesjid raya 1 Lokasi 1 Lokasi - 1 Lokasi 1 Lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda bernuansa betawi di Jakarta DAN KAWASAN
Barat PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Pembangunan 5 Terlaksananya Pembangunan 8 gedung pemda 2 gedung 8 gedung 1 geduung 4 gedung 2 gedung - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN 10 Program Pemeliharaan 1 Terlaksananya pemeliharaan 60% 80% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda gedung layanan publik dan DAN KAWASAN
pemerintahan PERMUKIMAN

303
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Pemeliharaan 2 Terlaksananya pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda sarana dan prasarana kantor DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUMAHAN Program Pemeliharaan 3 Tertata dan terpeliharanya Terwujudnya 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Gedung Pemda Gedung Pemda DAN KAWASAN
yang bernuansa PERMUKIMAN
Betawi
PERUMAHAN 11 Program Penyediaan 1 Tersusunnya standardisasi teknis dokumen juknis Pergub 0 sosialisasi 1 dokumen - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, bangunan gedung DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 2 Tersusunnya Standardisasi, dokumen peraturan Juklak Juknis 0 Pergub - Sosialisasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, pedoman teknis terkait DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung perancangan gedung yang PERMUKIMAN
Pemda nyaman
PERUMAHAN Program Penyediaan 3 Terlaksananya penyebarluasan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, informasi program kegiatan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung perumahan, permukiman dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Pemda gedung pemda Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Penyediaan 4 tersedianya data perumahan, 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, permukiman dan gedung pemda Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Pemda Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Penyediaan 5 Tersusunnya juknis teknis Belum ada Tersedianya Pergub Sosialisasi - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, bangunan gedung Bernuansa pedoman untuk Petunjuk DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Betawi pembangunan Pelaksanaan PERMUKIMAN
Pemda Gedung yang Pembangunan
bernuansa Gedung Bernuansa
Betawi Betawi
PERUMAHAN Program Penyediaan 6 Tersusunnya Pedoman teknis dokumen peraturan Pergub 0 Sosialisasi - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, Perumahan, Permukiman dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Gedung Pemda PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 7 Terpeliharanya sistem pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, rumah susun DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 8 Cakupan ketersediaan rumah 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, layak huni. administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 9 Cakupan lingkungan yang sehat 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota Adm - 5 Kota Adm - 5 Kota Adm - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, dan aman yang didukung dengan Administrasi dan dan 1 Kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PSU. 1 Kabupaten Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten PERMUKIMAN DA N
Pemda Administrasi Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi DINAS BINA MARGA
Kepulauan Seribu

304
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
5 PENATAAN RUANG 1 Program Perencanaan Tata 1 Tersusunnya berbagai tingkatan 1 Perda RDTR 1 Perda dan 78 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 4 Pergub DINAS CIPTA KARYA,
Ruang Rencana Rinci tata ruang, dan PZ dan 33 Pergub TATA RUANG DAN
peraturan zonasi dan peraturan Pergub serta 19 PERTANAHAN
penataan ruang provinsi DKI Rapergub
Jakarta lainnya sesuai dengan
UU Nomor 26 Tahun 2007
tentang penataan ruang

PENATAAN RUANG 2 Program Pemanfaatan 1 Jumlah kebijakan pengawasan 1 Perda 5 Pergub 1 Perda, 16 Pergub 2 Pergub - 2 Pergub - 2 Pergub - sebagian rapergub DINAS CIPTA KARYA,
Ruang dan penertiban yang ditetapkan sudah tidak relevan TATA RUANG DAN
dengan tupoksi DPK PERTANAHAN
saat ini sehingga target
RPJMD tidak akan
tercapai
PENATAAN RUANG 3 Program Peningkatan 1 Terselenggaranya pelayanan 32 kecamatan, 5 42 Kecamatan, 1 5 kecamatan 0% 5 kecamatan 0% 0 0% Indikator kinerja terkait DINAS CIPTA KARYA,
Pelayanan Ketataruangan ketatakotaan sesuai standar sudin Dinas, 6 Sudin dengan tupoksi TAT A RUANG DAN
manajemen mutu (SMM) ISO pelayanan perizinan PERTANAHAN & DINAS
9001-2008 pada setiap tingkat pemanfaatan ruang yang PM DAN PTSP
perangkat daerah urusan saat ini sesuai Perda 12
penataan ruang Tahun 2014 sudah
berpindah ke BPTSP

PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 1 Persentase pelanggaran 75 90 90 83 90 90 90 90 DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan bangunan gedung yang TATA RUANG DAN
ditertibkan PERTANAHAN
PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 2 Persentase tingkat pelanggaran 75 50 60 - 55 - 50 - Proyeksi realisasi 2015- DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan Bangunan Gedung 2017 tidak bisa dihitung TATA RUANG DAN
persentase, karena PERTANAHAN
rumusan indikator
tersebut menggunakan
data IMB yang
diterbitkan. Produk
perizinan IMB diterbitkan
oleh BPTSP
PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 3 Jumlah bangunan gedung yang 8.684 bangunan 13.744 bangunan 1000 1000 1000 DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan dibongkar 986 1.000 1.000 TATA RUANG DAN
PERTANAHAN

305
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENATAAN RUANG 5 Program Peningkatan Peran 1 Terlaksananya forum komunikasi 0 72 72 Forum Tidak 72 Forum Tidak 72 Forum Tidak terealisasi Realisasi 2013 : Tidak DINAS CIPTA KARYA,
Serta Masyarakat dalam publik tentang pengambilan reguler terealisasi reguler terealisasi reguler karena kegiatan terealisasi Perda RDTR TATA RUANG DAN
Penataan Ruang keputusan pemanfaatan ruang karena karena dimatikan, & PZ belum ditetapkan. PERTANAHAN
kegiatan kegiatan Realisasi 2014 : Perda
dimatikan, dimatikan, No 1 Tahun 2014
tentang RDTR & PZ
ditetapkan pada tanggal
17 Februari 2014.
Kegiatan Pencetakan
Peraturan Daerah RDTR
& Peraturan Zonasi dan
lampirannya dan
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah RDTR
& Peraturan Zonasi tidak
terealisasi karena
kesalahan kode rekening
sehingga kegiatan
diusulkan untuk
penyesuaian kode
rekening pada APBDP
2014 sampai APBDP
2104 ditetapkan kegiatan
tidak dapat dilaksanakan
karena waktu
pelaksanaan tidak
mencukupi sampai batas
waktu tahun anggaran
2014
Realisasi 2015 :
Kegiatan Bimbingan
Teknis Peraturan Daerah
PENATAAN RUANG Program Peningkatan Peran 2 Jumlah media informasi yang 7 media informasi 7 media informasi 7 media 5 media 7 media 7 media 7 media 7 media DINAS CIPTA KARYA,
Serta Masyarakat dalam dapat diakses oleh masyarakat. informasi informasi informasi informasi informasi informasi TATA RUANG DAN
Penataan Ruang PERTANAHAN
PENATAAN RUANG 6 Program Pengembangan 1 Persentase Kepuasan 70 100 persen 100 - 100 - 100 - pengukuran kinerja DINAS CIPTA KARYA,
Sistem Informasi Tata Ruang Masyarakat Pemohon Pelayanan sudah tidak dilaksanakan TAT A RUANG DAN
sejak tahun 2015 karena PERTANAHAN & DINAS
pelimpahan tupoksi ke PM DAN PTSP
PTSP

PENATAAN RUANG Program Pengembangan 2 Cakupan Sistem aplikasi Layanan 1 wilayah 5 wilayah 3 wilayah 4 wilayah 5 wilayah Pengembangan sistem DISKOMINFOTIK &
Sistem Informasi Tata Ruang Ketatakotaan Online aplikasi pelayanan DINAS CIPTA KARYA,
ketatakotaan berbasis TAT A RUANG DAN
teknologi informasi PERTANAHAN
diimplementasikan di 5
wilayah kota

Indikator kinerja terkait


dengan tupoksi
pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang yang
saat ini sesuai Perda 12
Tahun 2014 sudah
berpindah ke BPTSP

306
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENATAAN RUANG 7 Program Pemberdayaan 1 Persentase rencana 100 100 100 78.63 100 - 100 - kegiatan sidang tim ahli DINAS CIPTA KARYA,
komunitas penyelenggara pembangunan gedung yang lulus sejak tahun 2016 sudah TAT A RUANG DAN
bangunan gedung sidang Tim Ahli pindah ke BPTSP PERTANAHAN & DINAS
PM DAN PTSP
PENATAAN RUANG 8 Program Peningkatan sarana 1 Tersedianya sarana dan 44 Kecamatan, 5 44 Kecamatan, 1 1 Dinas - Penggunaan sistem DINAS CIPTA KARYA,
dan prasarana penataan prasarana pelayanan publik yang Wilayah Dinas, 5 Sudin aplikasi pelayanan TATA RUANG DAN
ruang memadai dan mendayagunakan ketatakotaan kepada PERTANAHAN
perkembangan teknologi terkini masyarakat didukung
oleh teknologi informasi
dari tingkat dinas hingga
kecamatan.
Indikator kinerja terkait
dengan tupoksi
pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang yang
saat ini sesuai Perda 12
Tahun 2014 sudah
berpindah ke BPTSP

PENATAAN RUANG Program Peningkatan sarana 2 Peningkatan sistem on line Semua pelayanan Pelayanan Pelayanan Semua - Pengembangan sistem DINAS CIPTA KARYA,
dan prasarana penataan Pengawasan Penertiban perizinan IMB dan SLF bangunan IMB dan SLF pelayanan aplikasi pelayanan IMB TATA RUANG DAN
ruang Bangunan SLF Bangunan gedung < 4Lt bangunan perizinan IMB rumah tinggal dan PERTANAHAN
Gedung gedung <8 l dan SLF bangunan gedung
Bangunan berbasis teknologi
Gedung informasi

Indikator kinerja terkait


dengan tupoksi
pelayanan perizinan IMB
yang saat ini sesuai
Perda 12 Tahun 2014
sudah berpindah ke
BPTSP

6 PERENCANAAN 1 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Perekonomian rencana pembangunan
perekonomian
PERENCANAAN 2 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Kesejahteraan rencana pembangunan
Rakyat kesejahteraan rakyat
PERENCANAAN 3 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Tatapraja dan rencana pembangunan Tatapraja
Aparatur dan Aparatur
PERENCANAAN 4 Program Peningkatan 1 Kompetensi SDM perencana dan 70% 90% 85% 85% 90% 63% 90% 63% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Kapasitas Perencana dan organisasi perencanaan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERENCANAAN 5 Program Pengelolaan dan 1 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyampaian RAPBD
Perencanaan Pembangunan

PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 2 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyelesain dokumen rencana
Perencanaan Pembangunan pembangunan

307
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 3 Pemanfaatan sistem informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan perencanaan pembangunan
Perencanaan Pembangunan

PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 4 persentase implementasi rencana 80% 80% 80% 80% 80% 99% 100% 80% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan pembangunan
Perencanaan Pembangunan

PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 5 Presentase Aspirasi masyarakat 18% 50% 34% 34% 42% 30% 50% 50% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan yang diakomodir SKPD/UKPD
Perencanaan Pembangunan

PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 6 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyampaian dokumen LKPJ dan
Perencanaan Pembangunan LKPJ AMJ

PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 7 persentase implementasi RPJPD, - 70% 60% 60% 65% 70% 70% 70% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan RTRW dan RPJMD dalam
Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah

PERENCANAAN 6 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80,00% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana rencana pembangunan
Sarana Kota dan Lingkungan Prasarana Sarana Kota dan
Hidup Lingkungan Hidup
PERENCANAAN 7 Program Peningkatan 1 Pemanfaatan hasil penelitian 40% 70% 55% 55% 60% 0% 70% 50% sangat cukup relevan BAPPEDA
PEMBANGUNAN Kemampuan IPTEK dan daerah untuk tetap ada
Inovasi
7 PERHUBUNGAN 1 Program Pembangunan 1 jumlah dokumen perencanaan 0 14 Dokumen PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis revitalisasi terminal
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah Terminal yang 0 15 Terminal telah 3 terminal PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis direvitalisasi direvitalisasi (lanjutan)
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah halte busway yang 0 2 lokasi 0 1 dokumen - 2 lokasi 2 lokasi Kegiatan perencanaan PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis terintegrasi dengan stasiun MRT perencanaan infrastruktur integrasi
Jalan angkutab umum pada
jalur pembangunan
MRT, dilaksanakan oleh
PT. MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 4 Jumlah penumpang busway per 304.799 pnp/hari 1.000.000 730.000 278.556 850.000 310.038 1.000.000 506.516 PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 5 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 13 21% 0% 96,8% 100% persentase PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 13 terbangunnya jalan MARGA
Jalan koridor busway
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 6 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 14 50% sudah diakomodir tanpa PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 14 jalur khusus dalam MARGA
Jalan bentuk rute bus non jalur
khusus
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 7 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 15 50% 50% belum ada PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 15 MARGA
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 8 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 13 100% 100% PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 13 yang MARGA
Jalan terbangun
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 9 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 14 100% sudah diakomodir tanpa PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 14 yang jalur khusus dalam MARGA
Jalan terbangun bentuk rute bus non jalur
khusus

308
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 10 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 15 100% belum ada PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 15 yang MARGA
Jalan terbangun
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 11 Headway rata-rata 20 menit 3 menit 7 menit 6 menit 5 menit 6,61 menit 3 menit 3 menit PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 12 Jumlah Pengadaan Armada 669 bus 1.289 SAB 200 Pengelolaan 180 Pengelolaan Pengelolaan Tahun 2017, PT PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis Busway (434 SAB) (Setara Articulated AB dilaksanakan AB dilaksanakan dilaksanakan Transjakarta
Jalan Bus) oleh PT oleh PT oleh PT merencanakan untuk
Transportasi Transportasi Transportasi pengadaan sejumlah
Jakarta Jakarta Jakarta 486 armada
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 13 Perda pembentukan BUMD Raperda PT. 1 Perda Perda Nomor 4 Perda Nomor 4 sudah terealisasi pada PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis bidang transportasi PT. Transjakarta pembentukan BUMD Tahun 2014 Tahun 2014 tahun 2014
Jalan Transjakarta bidang transportasi
PT. Transjakarta

PERHUBUNGAN Program Pembangunan 14 Jumlah trayek angkutan umum 2 trayek 127 trayek 25 trayek Dilaksanakan 25 trayek 68 trayek 25 trayek 25 trayek tahun 2017 sedang PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis yang direstrukturisasi pada tahun dilaksanakan
Jalan 2016 restrukturisasi trayek
untuk bus sedang
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 15 Jumlah angkutan umum yang 0 5.000 unit 1.000 unit 346 unit 1.000 unit 3.512 unit 1.000 unit 1.000 unit realisasi tahun 2016 PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis diremajakan 1. metro mini 325 unit
Jalan 2. kopaja 294 unit
3. bajaj 2875 unit
4. swakelola TJ 18 unit
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 16 Perda pembentukan BUMD 1 Perda PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis bidang transportasi
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 17 Jumlah rute baru angkutan bus 9 rute 29 rute 4 rute 3 Rute 4 rute 7 rute 2 rute 9 rute PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis sekolah
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 18 Jumlah armada bus sekolah 82 bus 466 bus 110 bus 140 bus 120 bus 140 bus 62 bus 140 bus perkembangan rute PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis terkendala jumlah
Jalan armada bus sekolah
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 19 Jumlah penumpang angkutan bus 10.500 pnp/hari 60.000 35.000 20.212 pnp/hari 50.000 32.691 60.000 35.000 pnp/hari PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis sekolah pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 20 Dimanfaatkannya kajian untuk 0 9 dokumen Kajian / 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen realiasi 2016 : kajian PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis mengatasi kemacetan Evaluasi Kajian / Kajian / kajian/evaluasi Kajian / kajian/evaluasi ganjil genap dan SPM TJ
Jalan Evaluasi Evaluasi Evaluasi
PERHUBUNGAN 2 Program Pengendalian Lalu 1 Berfungsinya ITS pada koridor Tahap II ITS Berfungsi pada Tahap V - Tahap VI - Tahap VII - masih dilakukan evaluasi PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan busway koridor busway sistem, melihat
kesesuaian teknologi
dengan kondisi riil
provinsi DKI Jakarta

PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 2 Jumlah Lokasi pemberlakuan 764 lokasi parkir 100 % parkir off 75% 100% 31 ruas jalan PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan parkir online off street street sudah (201 unit TPE)
menerapkan parkir
online

309
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 3 Jumlah lokasi (jalan) Raperda Lokasi 3 in 1 Pergub Nomor Pergub Nomor PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan pemberlakuan pemberlakuan diberlakukan 141/2015 164/2016
pengendalian lalu lintas pemberlakuan tentang tentang
pengendalian lalu Perubahan tentang
lintas Pergub Nomor Pembatasan
195/2014 Lalu Lintas
tentang Dengan sistem
Pembatasan ganjil genap
Lalu Lintas Pergub Nomor
Sepeda Motor 141/2015
tentang
Perubahan
Pergub Nomor
195/2014
tentang
Pembatasan
Lalu Lintas
Sepeda Motor

PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 4 Jumlah lokasi (jalan) yang Perda dan Lokasi 3 in 1 Pemasangan Pemasangan 5 ruas jalan Pemasangan Lokasi
Pemasangan Rambu dan marka penerapan sistem PERHUBUNGAN
lalu lintas
Lintas dan Angkutan diberlakukan pembatasan Pergub menjadi Rambu dan Rambu dan diterapkan Rambu dan ganjil genap:
kendaraan ganjil-genap Pembatasan genap- marka lalu marka lalu sistem marka lalu 1. Jl. Medan Merdeka
ganjil lintas lintas pengendalian lintas Barat
lalu lintas Ganjil 2. Jl. M.H. Thamrin
Genap sesuai 3. Jl. Jenderal Sudirman
Pergub 164 4. Jl. Sisingamangaraja
tahun 2016 5. Sebagian Jl. Gatot
tentang Subroto antara
Pembatasan persimpangan Jl. Gatot
Lalu Lintas Subroto mulai dari
dengan Sistem Gerbang Pemuda
Ganjil Genap sampai dengan
persimpangan Jl. H.R.
Rasuna Said pada jalur
umum

310
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 5 Tersedianya payung hukum UU dan PP 1 Perda dan 1 SOP - Pada tanggal - 1. - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan komprehensif untuk implementasi 18 Agustus Ditetapkannya
ERP 2015 disahkan Pergub 149
Keputusan Tahun 2016
Gubernur tentang
Provinsi DKI Pengendalian
Jakarta Nomor Lau Lintas
1664 tahun Jalan Berbayar
2015 tentang Elektronik
Penetapan Unit tanggal 28 Juli
Pengelola 2016
Sistem Jalan
Berbayar 2.
Elektronik Ditetapkannya
Sebagai Unit Keputusan
Kerja Kepala UP
Perangkat SJBE Nomor 6
Daerah Yang Tahun 2016
Menerapkan tentang
Pola Ketentuan
Pengelolaan Pengadaan
Keuangan Sistem Jalan
Badan Layanan Berbayar
Umum Daerah Elektronik
Secara Penuh
3. Kedua
Aturan tersebut
menjadi dasar
lelang Sistem
ERP

4. Penyusunan
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 6 Jumlah Kawasan ERP terbangun - 3 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 7 Jumlah Kawasan ERP Yang - 3 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan - 1 Kawasan - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan beroperasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 8 Jumlah lokasi penertiban parkir 20 lokasi 128 lokasi 20 lokasi 55 lokasi 20 lokasi 38 lokasi 20 lokasi 20 lokasi PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan on street
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 9 Jumlah ruas jalan yang masih 248 ruas 140 ruas (tersisa) 180 ruas 0 160 ruas 468 ruas ( 140 ruas 468 ruas ( PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan menerapkan parkir onstreet (berkurang 20 (berkurang 20 sesuai pergub (berkurang 20 sesuai pergub
ruas) ruas) 188 thn 2016) ruas) 188 thn 2016)
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 10 Jumlah lokasi yang telah - Parkir on street 60% 0 80% 32,90% 100% - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan menerapkan tarif parkir tinggi berkurang 20%
PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan 1 Jumlah sosialisasi dan kampanye 0 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali - PERHUBUNGAN
Keselamatan Lalu lintas dan tertib lalu lintas yang
Angkutan dilaksanakan

311
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN 4 Program Pembangunan 1 Panjang Rute Jalur Sepeda (km) 7,6 KM Total Jalur Sepeda 19,7 KM 26 km 16 KM 26 km 15,7 KM - Lokasi Jalur sepeda: PERHUBUNGAN /
Transportasi Ramah terbangun 1. Cipinang - Pd. Kopi = DINAS BINA MARGA
Lingkungan sepanjang 86,6 Km 7 km
2. Pd. Kopi - Marunda =
14,8 km
3. Ayodya - Walikota
Jakarta Selatan = 2,2 km
4. Imam Bonjol - P.
Diponegoro = 2 km

Kewenangan
pembangunan jalur
sepeda ada di Dinas
Bina Marga

PERHUBUNGAN 5 Program Pembangunan 1 Persentase jalur MRT Lb Bulus - 0 100% 50% 0,0% 75% PT.MRT 100% 100% Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis Bunderan HI yang dapat 15,7 Km dilaksanakan oleh PT.
Rel diselesaikan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah Dokumen perencanaan 0 1 Dokumen PT.MRT direncanakan tahun PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung 2017 akan dilaksanakan
Rel Bandan engineering study

PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah Dokumen Pembiayaan 0 1 Dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung dilaksanakan oleh PT.
Rel Bandan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 4 Jumlah Dokumen lelang kontruksi 0 1 Dokumen 1 dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung dilaksanakan oleh PT.
Rel Bandan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 5 Jumlah Dokumen perencanaan 0 1 Dokumen 1 dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Koridor Barat-Timur dilaksanakan oleh PT.
Rel MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 6 Panjang Jaringan LRT 0 24,8 km akhir 24,8 km 24,8 km Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis Desember dilaksanakan oleh PT.
Rel mulai LRT
konstruksi
utama
PERHUBUNGAN 6 Program Pembangunan 1 Jumlah Kapal penumpang 8 Kapal 22 Kapal 3 Kapal 12 kapal 2 Kapal 16 kapal 1 Kapal PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan (total kapal) (total kapal)
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah penumpang yang dapat 261 penumpang 739 penumpang 547 121 pnp/hari 643 686 739 739 penumpang PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan diangkut/hari penumpang penumpang penumpang penumpang
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah dermaga yang terbangun 5 lokasi 26 Dermaga 4 lokasi 11 lokasi 4 lokasi 11 lokasi 4 lokasi 2 dermaga Pembangunan tahun PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan (total dermaga) (total dermaga) 2016:
1. Dermaga P. Harapan
2. Dermaga timur P.
Untung Jawa
3. Dermaga RW 05 P.
Kelapa Dua
4. Dermaga Timur P.
Pramuka

312
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN 7 Program Pembangunan 1 Jumlah Regulasi Penertiban 1 regulasi 1 Regulasi - Sesuai dengan UU no. PERHUBUNGAN
Transportasi Udara Sarana Prasarana Transportasi 23 tahun 2014 maupun
Udara perubahan terakhirnya
UU no. 9 tahun 2015
tentang Pemerintahan
Daerah wewenang
pemerintah provinsi
dalam penyelenggaraan
transportasi udara tidak
ada sedangkan di tingkat
kota/kab hanya terbatas
pada Penerbitan izin
mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter

PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah kajian pengembangan 1 kajian - - - Sesuai dengan UU no. PERHUBUNGAN
Transportasi Udara transportasi udara di DKI Jakarta 23 tahun 2014 maupun
perubahan terakhirnya
UU no. 9 tahun 2015
tentang Pemerintahan
Daerah wewenang
pemerintah provinsi
dalam penyelenggaraan
transportasi udara tidak
ada sedangkan di tingkat
kota/kab hanya terbatas
pada Penerbitan izin
mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter

8 PERHUBUNGAN 8 Program pembangunan 1 Jumlah lokasi sarana - 10 Lokasi 2 Lokasi - 2 Lokasi - 2 Lokasi - Rencana pembangunan PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana Perpindahan moda yang sarana integrasi moda
perhubungan terintegrasi, aman dan nyaman yang akan dibangun
bagi pejalan kaki dan melekat pada dokumen
penyandang disabilitas perencanaan
pembangunan stasiun
angkutan massal.
PERHUBUNGAN Program pembangunan 2 Jumlah lokasi park and ride di 2 lokasi 10 lokasi 2 lokasi - 2 lokasi - 2 lokasi (Blok - Database Dishubtrans: PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana stasiun dan terminal yang (Ragunan & (Pulogadung & (Tanah Abang M& 1. Kalideres 2007
perhubungan terbangun Pulogebang) Tanjung Priok) & Lebak Kembangan) 2. Kp. Rambutan 2010
Bulus) 3. Ragunan 2011
4. Pulogebang 2012
Setelahnya belum ada
pembangunan lanjutan.
Rencana pembangunan
di depo dan stasiun MRT
Lebak Bulus
dilaksanakan oleh PT
MRT.

313
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program pembangunan 3 Jumlah gedung parkir yang 1 gedung 5 gedung 1 gedung - 1 gedung - 1 gedung - Sedang dilaksanakan PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana terbangun di pusat kegiatan (Menteng) (Tanah Abang) (Kalideres) beberapa perencanaan
perhubungan pembangunan lokasi
parkir seperti di
basement di lokasi
lapangan banteng dan
beberapa lokasi di atas
saluran dalam upaya
menekan pelanggaran
parkir liar di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu UP Perparkiran
merencanakan untuk
menerapkan tarif parkir
sesuai zonasi.

PERHUBUNGAN Program pembangunan 4 Panjang trotoar terbangun di 12.000 m 12.000 m rencananya akan PERHUBUNGAN & BINA
sarana dan prasarana sepanjang Jalan Sudirman, dilaksanakan pada tahun MARGA
perhubungan Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, 2017 tanpa
dan penggal Rasuna Said - Gatot menggunakan dana
Soebroto APBD
8 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengendalian 1 jumlah sumber air yang dipantau 67 titik pantau 90 titik pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik 90 Titik Pantau DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan kualitasnya, ditetapkan status Pantau HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup mutu airnya dan diinformasikan
status mutu airnya

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 2 Jumlah pengaduan masyarakat 50 kasus 250 kasus 50 kasus 138 kasus 50 kasus 78 kasus 50 kasus 50 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan akibat adanya dugaan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 3 Terpenuhinya baku mutu air 200 kegiatan 1000 kegiatan usaha 200 kegiatan 581 kegiatan 200 kegiatan 1325 kegiatan 200 kegiatan 200 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan limbah dan berkurangnya beban usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup air limbah proses yang terbuang

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 4 Terlaksananya penerbitan 592 ijin IPAL 800 ijin IPAL 150 ijin 66 ijin 150 ijin 129 ijin 200 ijin 150 ijin DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 60 Ijin TPS B3 420 ijin TPS B3 100 ijin 84 ijin 100 ijin 127 ijin 100 ijin 100 ijin DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan PTSP
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 0 Ijin Cerobong 400 ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan PTSP
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 4256 ijin 6436 ijin Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan pemanfaatan air pemanfaatan air Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan PTSP
Lingkungan Hidup tanah tanah 300, Izin Bor 95, Izin Bor 300, Izin Bor 120, Izin Bor 300, Izin Bor 145, Izin Bor
Baru 15, Izin Baru 70, Izin Baru 15, Izin Baru 90, Izin Baru 10, Izin Baru 110, Izin
Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru 90,
15, Izin Pantek 50, Izin Pantek 15, Izin Pantek 70, Izin Pantek 10, Izin Izin Pantek
Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Pantek Perpanjangan 75
100 25 100 50 Perpanjangan
100
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 5 Berkurangnya tingkat 100 kegiatan 500 kegiatan usaha 100 kegiatan 99 kegiatan 100 kegiatan 130 kegiatan 100 kegiatan 100 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

314
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Berkurangnya tingkat 100 kendaraan 10000 kendaraan 2000 9600 2000 10232 2000 2000 kendaraan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Berkurangnya tingkat 64 kali (HBKB) 112 kali 112 kali 80 kali 112 kali 96 kali 112 kali 112 kali DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 6 Terlaksananya Penegakan 25 kasus 90 kasus 70 kasus 125 kasus 80 kasus 336 kasus 90 kasus 90 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup Pelanggaran BM HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup (baku mutu)

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 4 Kasus Pidana 14 Kasus 12 Kasus 12 Kasus 13 Kasus 0 Kasus 14 Kasus 0 Kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 50 Kasus 250 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 0 kasus 50 kasus 56 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup Sengketa HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 714 Pengelola 714 Pengelola KDM 714 Pengelola 324 Pengelola 714 Pengelola 712 Pengelola 714 Pengelola 714 Pengelola DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup KDM (kawasan (kawasan dilarang KDM KDM (kawasan KDM KDM (kawasan KDM KDM (kawasan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup dilarang merokok) (kawasan dilarang (kawasan dilarang (kawasan dilarang
merokok) dilarang merokok) dilarang merokok) dilarang merokok)
merokok) merokok) merokok)

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 7 Bertambahnya jumlah frekuensi 18 kali/tahun 96 kali/tahun 36 kali/tahun Sepanjang 48 kali/tahun Sepanjang 96 kali/tahun Sepanjang tahun metode manual aktif DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pemantauan kualitas udara tahun tahun sudah tidak dilaksanakan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup ambient dengan metoda manual karena telah
aktif menggunakan sistem
pemantauan kualitas
udara (otomatis
kontinue)
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 8 Terinformasikannya kualitas 6 SPKU (stasiun 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan udara secara kontinu di 5 wilayah pemantau HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup kota administrasi kualitas udara)

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 9 Tersedianya informasi kualitas Air 100 Titik 267 titik 200 titik 200 titik 267 titik 267 titik 267 titik 267 titik DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Tanah HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 10 Tersedianya informasi kualitas 33 titik pantau 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan perairan laut dan muara teluk laut/muara HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup Jakarta

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 11 Tersedianya informasi kualitas 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 41 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Situ / Waduk HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 12 Terpenuhinya baku mutu emisi 1000 kendaraan 10000 kendaraan 6000 22.538 8000 32.770 10000 32.770 DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan sumber bergerak kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 13 Terpenuhinya baku mutu emisi 100 kegiatan 100 kegiatan usaha 300 kegiatan 340 kegiatan 400 kegiatan 470 kegiatan 500 kegiatan 500 kegiatan BPLHD: sudah menjadi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan sumber tidak bergerak usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha tupoksi BPTSP HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

315
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 14 Terpulihkannya kualitas udara 64 kali 112 kali 112 kali 80 kali 112 kali 96 kali 112 kali 112 kali DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan melalui pelaksanaan HBKB HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 15 Pentaatan dunia usaha dalam 60 ijin 420 ijin 100 ijin 84 ijin 100 ijin 127 ijin 100 ijin 100 ijin 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan pengolahan limbah B3 PTSP
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 16 Terkendalinya pencemaran 100 kegiatan 160 kegiatan usaha 140 kegiatan 364 kegiatan 150 kegiatan 171 kegiatan 160 kegiatan 160 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan limbah B3 dari kegiatan usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 17 Jumlah dokumen lingkungan 1142 1.522 Rekomendasi 75 120 75 159 70 70 rekomendasi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan yang direkomendasikan rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 18 Terkendali dan terawasinya 700 dokumen 1.147 dokumen 1.000 1.143 dokumen 1.100 1.237 1.147 1.147 dokumen DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pengelolaan dampak kegiatan kegiatan tahap tahap operasi dokumen dokumen dokumen dokumen HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup pembangunan operasi

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 19 Terlaksananya penilaian dan lokasi 2 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 2 lokasi 2 lokasi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan evaluasi implementasi dokumen pengambangan pengambangan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan Kawasan Pantura Kawasan Pantura

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 20 Keluarnya ijin instalasi pengolah 592 ijin IPLC 1392 ijin 150 ijin 70 ijin 150 ijin 129 ijin 200 ijin 150 ijin DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan air limbah (IPAL) dari kegiatan PTSP
Lingkungan Hidup usaha sebagai pedoman di dalam
menegelola kinerja IPAL nya

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 21 Tersedianya monitoring 32 unit 40 unit 36 unit 30 unit 38 unit 0 unit 40 unit 8 unit DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 4274 pelanggan 4710 Pelanggan 4520 4475 4620 4551 4710 4551 Pelanggan DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 30 lokasi 144 lokasi pemboran 29 lokasi 8 lokasi 28 lokasi 0 lokasi 27 lokasi 27 lokasi DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup (sumur pantau) PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 214 lokasi sumur 1250 lokasi sumur 250 lokasi 0 lokasi sumur 275 lokasi 348 lokasi 300 lokasi 500 lokasi sumur DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah eksisting eksisting sumur eksisting sumur sumur eksisting sumur eksisting DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup eksisting eksisting eksisting PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 40 lokasi sumur 144 lokasi sumur 29 lokasi 2 lokasi sumur 28 lokasi 76 lokasi 27 lokasi 27 lokasi sumur DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah baru baru sumur baru baru sumur baru sumur baru sumur baru baru DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

LINGKUNGAN HIDUP 2 Program Perlindungan dan 1 Tersedianya peraturan daerah Dokumen RPPLH Raperda Naskah 1 Dokumen - - Telah selesai tersusun DINAS LINGKUNGAN
Konservasi Lingkungan tentang rencana perlindungan tahap satu akademis & Raperda Raperda mengenai HIDUP (DLH)
Hidup dan Sumber Daya dan pengelolaan lingkungan Raperda RPLLH Rencana Perlindungan
Alam hidup sebagai pedoman didalam dan Pengelolaan
perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup pada
berkelanjutan tahun 2015

316
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan 2 Terpulihkannya kondisi 8 dokumen Dokumen penetapan - - - Telah selesai tersusun DINAS LINGKUNGAN
Konservasi Lingkungan lingkungan dan kualitas Sumber (sungai) daya dukung dan Dokumen Penetapan HIDUP (DLH)
Hidup dan Sumber Daya Daya Air di DKI Jakarta daya tampung 13 Daya Dukung dan Daya
Alam sungai Tampung untuk 13
Sungai yang dimulai dari
tahun 2009 (2
Dokumen), 2010 (1
dokumen), 2012 (1
Dokumen), dan 2014 (1
dokumen)
LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Peningkatan Peran 1 Meningkatnya peran serta 3 Kelompok 3 Kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam masyarakat, dunia pendidikan, (Adiwiyata, (Adiwiyata, (Adiwiyata, HIDUP (DLH)
Pengelolaan Lingkungan dunia usaha dan instansi dalam Kalpataru, Kalpataru, Kalpataru, Dunia
Hidup pengelolaan lingkungan hidup Dunia Usaha) Dunia Usaha) Usaha)

LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran Meningkatnya peran serta 89 kegiatan 375 kegiatan usaha 225 Kegiatan 225 Kegiatan 300 Kegiatan 300 Kegiatan 375 Kegiatan 375 Kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam masyarakat, dunia pendidikan, usaha peserta peserta SUPER usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Pengelolaan Lingkungan dunia usaha dan instansi dalam SUPER
Hidup pengelolaan lingkungan hidup

LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran 2 Tertanganinya pengelolaan 0 200 USK 40 USK 143 USK 40 USK 68 USK 40 USK 40 USK DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam limbah lingkungan di 200 Usaha HIDUP
Pengelolaan Lingkungan Skala Kecil (USK)
Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran 3 Berkurangnya pencemaran air 0 50 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan DLH & DINAS SUMBER
Serta Masyarakat Dalam limbah domestik DAYA AIR
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Peningkatan Ruang 1 Luas Lahan Hutan Kota yang 41,38 Ha 241,38 Ha 40 ha 4,65 Ha 40 ha 0 Ha 40 ha 10 Ha DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dibebaskan
Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 2 Luas Lahan Hutan Kota yang minimal 640,84 minimal 665,84 Ha minimal 5 5 lokasi minimal 5 5 lokasi minimal 5 2 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dikembangkan Ha lokasi lokasi lokasi
Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 3 Luas lahan yang dibebaskan 13,9 Ha 28,9 ha 3 Ha 0 Ha 3 Ha 0,38 Ha 3 Ha 0 Ha DKPKP & DINAS
Terbuka Hijau Pertanian dan untuk sentra tanaman pangan KEHUTANAN
Kehutanan dan hortikultura
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 4 Jumlah Pohon yang Ditanam 326.736 Pohon 526.736 Pohon 40.000 Pohon 45.420 pohon 40.000 Pohon 59.996 pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan Pada Kawasan Hutan Mangrove,
Kehutanan Hutan Kota, Pesisir dan
Permukiman
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 5 Jumlah Lokasi RTH Kebun yang 4 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dikembangkan sebagai
Kehutanan Agrowisata
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 6 Jumlah lokasi hutan kota dan 6 Lokasi 31 lokasi 21 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 37 lokasi 31 lokasi 37 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan hutan mangrove yang
Kehutanan dikembangkan sebagai
Ekowisata/ Interaksi Publik

317
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Mitigasi dan 1 Dipahami dan diterapkannya Dokumen RAD desiminasi dan desiminasi dan 1 desiminasi desiminasi dan desiminasi desiminasi desiminasi dan DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim program-program dalam rangka GRK regulasi draft regulasi dan draft draft regulasi RAD GRK dan regulasi regulasi HIDUP
penurunan emisi gas rumah kaca regulasi dilakukan
dalam bentuk
rapat
koordinasi
bersama
instansi terkait
di internal
Pemprov DKI
Jakarta
maupun
eksternal
LINGKUNGAN HIDUP Program Mitigasi dan 2 Terlaksananya monitoring dan Pergub No. 7 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektor DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim evaluasi upaya-upaya penurunan 131/2012 HIDUP
emisi gas rumah kaca

LINGKUNGAN HIDUP Program Mitigasi dan 3 Terlaksananya monitoring dan Dokumen RAD 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim evaluasi rencana aksi daerah Adaptasi HIDUP
adaptasi perubahan iklim Perubahan Iklim
LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Konservasi flora dan 1 Jumlah jenis tumbuhan dan 93 jenis tumbuhan 85 tumbuhan 90 tumbuhan 93 tumbuhan DINAS KEHUTANAN
fauna satwa yang dikonservasi dan 2.120 jenis dan 2.115 dan 2.118 dan 2.120
satwa satwa satwa satwa
LINGKUNGAN HIDUP Program Konservasi flora dan 2 Jumlah Keragaman flora dan 15.389 flora dan 15.560 flora dan 15.467 flora 52.734 flora 15.510 flora 52.733 flora 15.560 flora 52.733 flora dan DINAS KEHUTANAN
fauna fauna di Taman Margasatwa 1.970 fauna 2.050 fauna dan 2.010 dan 2.044 dan 2.030 dan 2.080 dan 2.050 2.077 fauna
Ragunan yang dapat fauna fauna fauna fauna fauna
dikonservasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Konservasi flora dan 3 Jumlah spesies / jenis flora dan 171 jenis flora 171 jenis flora dan 171 flora dan 150 jenis flora 171 flora dan 171 flora dan 171 flora dan 171 flora dan 260 DINAS KEHUTANAN
fauna fauna yang dikonservasi dalam dan 252 jenis 260 jenis fauna 256 fauna dan 113 jenis 258 fauna 258 fauna 260 fauna fauna
kawasan hutan dan hutan kota fauna fauna
LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Rehabilitasi dan 1 Luas kawasan yang dapat 135 ha 153 ha 145 ha 140,34 ha 149 ha 149 ha 153 ha 149 ha DKPKP
pemulihan lingkungan hidup direhabilitasi dan dikonservasi
dan sumber daya kelautan
LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan 2 Jumlah dokumen peraturan tata 0 1 Pergub dan 4 1 kajian 1 Raperda 1 kajian 1 Naskah 1 kajian 1 Perda DKPKP
pemulihan lingkungan hidup ruang laut sesuai dengan UU No kajian Akademis
dan sumber daya kelautan 27 Tahun 2007 Rencana
Zonasi Rinci
Wilayah
LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Peningkatan 1 Terlaksananya konservasi air 974 unit meter air 4300 unit 680 680 300 300 300 300 2015 pindah ke Dinas DLH & DINAS SUMBER
Prasarana dan Sarana tanah Tata Air DAYA AIR
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Terlaksananya konservasi air 10 AWLR (sumur 10 AWLR 2 unit 8 unit 2 unit 0 unit 2 unit 0 unit 2015 pindah ke Dinas DLH & DINAS SUMBER
Prasarana dan Sarana tanah pantau) Tata Air DAYA AIR
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan 2 Peningkatan sarana laboratorium 27 peralatan 35 peralatan 8 peralatan 10 peralatan 6 peralatan 4 peralatan 5 peralatan 5 peralatan DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peningkatan sarana laboratorium 100 jenis 100 jenis/tahun 100 jenis 100 jenis 100 jenis 164 jenis 100 jenis 100 jenis jenis reagen DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peningkatan sarana laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tertanganinya ipal DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan dan limbah B3 di lab HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan BPLHD
LINGKUNGAN HIDUP 9 Program Peningkatan 1 Luas Lahan RTH Taman dan 2725,74 Ha 2975,74 Ha 50 50,45 Ha 50 18,02 Ha 50 15 ha DINAS KEHUTANAN
Kuantitas RTH Pertamanan makam yang dibebaskan
dan Pemakaman

318
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Pengelolaan RTH 1 Luas RTH pertamanan dan 2725,74 2.925,74 Ha 50 5,91 Ha 50 50 20,22 Ha Tidak ada penambahan DINAS KEHUTANAN
Pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha) luas RTH yang dikelola
Pemakaman pada tahun 2016 karena
pembangunan taman
gagal lelang
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan RTH 2 Lokasi RTH yang digunakan 10 60 10 10 lokasi 10 0 lokasi 10 13 lokasi DINAS KEHUTANAN
Pertamanan dan sebagai taman kreativitas publik
Pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP 11 Program Pengelolaan Sarana 1 Jumlah sarana keindahan kota 266 unit 359 19 11 lokasi 19 0 lokasi 21 25 lokasi Tidak ada penambahan DINAS KEHUTANAN
Keindahan Kota yang dikelola luas RTH yang dikelola
pada tahun 2016 karena
pembangunan taman
gagal lelang
LINGKUNGAN HIDUP 12 Program Pemberdayaan dan 1 Jumlah RTH yang dikembangkan 10 lokasi 110 lokasi 20 49 lokasi 20 10 lokasi 20 10 lokasi DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta Oleh Masyarakat
Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan
dan Pemakaman

LINGKUNGAN HIDUP Program Pemberdayaan dan 2 Jumlah kegiatan penggalangan 175 kegiatan 450 Kegiatan 55 48 paket 55 27 paket 55 28 paket DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta dan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan
dan Pemakaman

LINGKUNGAN HIDUP Program Pemberdayaan dan 3 Jumlah kegiatan pengembangan 0 5 Kegiatan 1 0 lokasi 1 1 lokasi 1 0 lokasi berbarangengan dengan DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta RTH Kampung Terpadu oleh program kampung deret
Masyarakat dalam masyarakat dimana telah terealisasi
Pengembangan Pertamanan namun tidak dengan
dan Pemakaman RTH kampung
terpadunya
LINGKUNGAN HIDUP 13 Program Peningkatan 1 Jumlah Kegiatan Peningkatan 185.405 550.405 73.000 35.969 73.000 34.139 73.000 39.959 DINAS KEHUTANAN
Kapasitas Pelayanan Kapasitas Pelayanan
Pertamanan dan Pertamanan dan Pemakaman
Pemakaman (orang yang mengikuti)
9 PERTANAHAN 1 Program pendataan 1 Jumlah Kelurahan yang terdata 176 Kelurahan 267 Kelurahan 20 Kelurahan 21 Kelurahan 20 Kelurahan 23 Kelurahan 10 Kelurahan 24 Kelurahan Fungsi pertanahan tidak DINAS CIPTA KARYA,
Penguasaan, Pemilikan, P4T ada pada tupaksi DPK TATA RUANG DAN
Penggunaan, dan disarankan urusan PERTANAHAN
Pemanfaatan Tanah (P4T) pertanahan dihilangkan
dari Urusan DPK,
sedangkan kegiatan P4T
yang melekat pada
urusan pertanahan
dipindahkan ke Program
Pengembangan Sistem
Informasi Tata Ruang

319
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANAHAN 2 Program Pemetaan dan 1 Persentase luas wilayah yang 100 100 100 100 100 100 100 100 Fungsi pertanahan tidak DINAS CIPTA KARYA,
Pengukuran Wilayah Kota terukur dan terpetakan ada pada tupaksi DPK TATA RUANG DAN
disarankan urusan PERTANAHAN
pertanahan dihilangkan
dari Urusan DPK,
sedangkan kegiatan
updating peta dasar
yang melekat pada
urusan pertanahan
dipindahkan ke Program
Perencanaan Tata
Ruang

10 KEPENDUDUKAN 1 Program Pengembangan dan 1 Terpenuhinya regulasi / kebijakan 1 Perda, 1 2 SOP, 2 Sub 2 Sub Aplikasi 2 SOP 2 Sub Aplikasi 1 SOP 20 SOP DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL evaluasi kebijakan sistem admistrasi kependudukan dan Pergub, 9 Sub Aplikasi SIAK SIAK SIAK
administrasi kependudukan pencatatan sipil sesuai ketentuan. Aplikasi SIAK

KEPENDUDUKAN 2 Program Peningkatan 1 persentase penerbitan kartu 89% 100% 100% 96,26% 100% 97,55% 100% 99,00% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana keluarga
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 2 persentase penerbitan kartu 92% 100% 100% 98,52% 100% 98,67% 100% 99,50% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana tanda penduduk
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 3 persentase penerbitan kutipan 69% 85% 79% 89,24% 82% 92,66% 85% 85% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana akta kelahiran
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 4 persentase penerbitan kutipan 28% 60% 50% 17,07% 55% 83,79% 60% 85% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana akta kematian
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
3 KEPENDUDUKAN 3 Program Pengelolaan, 1 tersusunnya kebijakan 0 0% - - - - - - karena data DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pengembangan dan penanganan mobilitas dan (kajian) realisasi/proyeksi
Pemanfaatan Data migrasi penduduk realisasi belum
Kependudukan dan dilengkapi oleh
Pencatatan Sipil SKPD/UKPD terkait
KEPENDUDUKAN Program Pengelolaan, 2 Termanfaatkannya Database KPU, Pajak, 17 20 21 21 25 25 DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pengembangan dan Penduduk Bagi Instansi Vertikal Kepolisian,
Pemanfaatan Data maupun Horizontal Perbankan, KPK
Kependudukan dan (instansi)
Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN 4 Program Pembinaan dan 1 persentase peningkatan 70% 95% 80% 84% 90% 91% 95% 95% tingkat keterlambatan DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi kesadaran masyarakat terhadap komponen KTP, akte
Masyarakat tertib administrasi kependudukan kelahiran dan akte
kematian
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 2 persentase Pembinaan dan 92% 100% 98% 99,20% 99% 99% 100% 100% persentase pencapaian DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi adalah data persentase
Masyarakat Masyarakat dan Stakeholders di penduduk ber KTP
Bidang Administrasi tunggal
Kependudukan
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 3 Jumlah lokasi Pembinaan 10 lokasi 60 lokasi 10 10 10 15 10 10 DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi Administrasi Kependudukan Bagi
Masyarakat Masyarakat di Wilayah Rentan
Adminduk

320
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 4 persentase keterlambatan KTP (11%) KTP (5%) KTP (8,92%) KTP (3%) KTP (1,7%) KTP (1%) KTP (1%) perlu penajaman base DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi pengajuan dokumen Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran line mengacu
Masyarakat kependudukan (8,1%) (3%) (19%) (2%) (0,03%) (0%-1%) (1%)
Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian
(47%) (15-20%) (20,91%) (10-15%) (12,17%) (0-10%) (10%)

11 PEMBERDAYAAN 1 Program Keserasian 1 Presentase SKPD/UKPD yang 12,5 100 67,85 70,15 85,71 60% 100 65% DINAS
PEREMPUAN DAN Kebijakan Peningkatan menerapkan perencanaan dan PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN Kualitas Anak dan penganggaran responsif gender PERLINDUNGAN ANAK
ANAK Perempuan (PPRG) DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK (DPPAPP)

PEMBERDAYAAN 2 Program Penguatan 1 Jumlah lembaga peduli 63 68 (100%) 66 67 67 67 68 68 BPMPKB selalu DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kelembagaan Perempuan perempuan dan anak yang aktif melibatkan lembaga
PERLINDUNGAN dan Anak peduli perempuan dan
ANAK anak dalam setiap
kegiatan
PEMBERDAYAAN 3 Program Peningkatan 1 Jumlah Kelurahan yang dibina 267 267 267 267 267 267 267 267 - Untuk Tahun 2017 DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan tentang Peningkatan Peran tidak dianggarkan
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan Perempuan Menuju Keluarga karena akan langsung
ANAK Sehat dan Sejahtera melakukan advokasi dan
Monev kepada
kelurahan sasaran
dengan melibatkan
seluruh SKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 2 Jumlah kelurahan layak anak 24 267 179 73 220 75 267 79 pencapaian sangat DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan berat, karena ada 24
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan indikator yang
ANAK melibatkan berbagai
SKPD/UKPD dan multi
sektoral (tidak seluruh
aspek dibawah kendali
DPPAPP)
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 3 Persentase Cakupan perempuan 90 100 100 100 100 100 100 100 Untuk pelayanan DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan dan anak korban kekerasan yang penanganan langsung
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan mendapatkan penanganan perempuan dan anak
ANAK pengaduan oleh petugas terlatih korban kekerasan
di dalam unit pelayanan terpadu. dilakukan bersama Mitra
Kerja yaitu P2TP2A yang
mendapatkan alokasi
dana hibah dari APBD
Provinsi DKI Jakarta

PEMBERDAYAAN 4 Program Peningkatan Peran 1 persentase Partisipasi angkatan 48,67 55,46 52,27 49,26 53,47 55,61 55,46 0 - Realisasi hitungan DPPAPP
PEREMPUAN DAN Serta Masyarakat dan kerja perempuan TPAK Perempuan
PERLINDUNGAN Kesetaraan Gender Dalam menggunakan data BPS
ANAK Pembangunan
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan Peran 2 Jumlah Stakeholder yang 95 445 305 310 375 795 445 825 Untuk Tahun 2017 tidak DPPAPP
PEREMPUAN DAN Serta Masyarakat dan mendapatkan advokasi, ditargetkan lagi, karena
PERLINDUNGAN Kesetaraan Gender Dalam sosialisasi, dan KIE Pengarus sudah tercapai pada
ANAK Pembangunan Utamaan Gender (PUG) tahun 2016
12 KELUARGA 1 Program Keluarga Berencana 1 Total Fertility Rate (TFR) 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 DPPAPP
BERENCANA DAN
KELUARGA
SEJAHTERA

321
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KELUARGA Program Keluarga Berencana 2 Jumlah Pasangan Usia Subur 364.916 511.765 439.275 423.874 475.520 518.547 511.765 511.765 on track tp perlu kerja DPPAPP
BERENCANA DAN yang menjadi peserta KB Baru keras
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Keluarga Berencana 3 Persentase cakupan sasaran 57,3 78,3 76,7 79,51 77,8 67,46 78,3 DPPAPP
BERENCANA DAN pasangan usia subur menjadi
KELUARGA peserta KB aktif
SEJAHTERA
KELUARGA Program Keluarga Berencana 4 Persentase cakupan pasangan 13,2 4,92 4,96 12,06 4,94 16,93 4,92 4,92 DPPAPP
BERENCANA DAN usia subur yang ingin anak
KELUARGA ditunda dan tidak ingin anak lagi,
SEJAHTERA tapi tidak mau ber-KB (Unmet
Need )
KELUARGA 2 Program Penyiapan 1 Persentase cakupan pasangan 3,7 3,2 3,4 1,07 3,3 0,37 3,2 2,83 DPPAPP
BERENCANA DAN Kehidupan Berkeluarga Bagi usia subur yang isterinya dibawah
KELUARGA Remaja usia 20 tahun .
SEJAHTERA
KELUARGA 3 Program Peningkatan Peran 1 Jumlah petugas lapangan 2 2 2 1,2 2 1,05 2 1,05 DPPAPP
BERENCANA DAN Serta Masyarakat Dalam keluarga berencana/penyuluh
KELUARGA Pelayanan KB dan keluarga berencana (PLKB/PKB)
SEJAHTERA Kependudukan (per kelurahan)
KELUARGA 7 Program Peningkatan Peran 2 Persentase pembantu pembina 60 100 80 99,74 90 100 100 100 DPPAPP
BERENCANA DAN Serta Masyarakat Dalam keluarga berencana (PPKB) (per
KELUARGA Pelayanan KB dan RW)
SEJAHTERA Kependudukan
KELUARGA 4 Program Advokasi dan 1 Persentase institusi masyarakat 80 95 89 85 92 92 95 95 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan yang melaksanakan KIE
KELUARGA Edukasi
SEJAHTERA
KELUARGA Program Advokasi dan 2 Persentase masyarakat yang 60 70 66 69,4 68 68 70 70 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan memahami program KB dan
KELUARGA Edukasi kependudukan
SEJAHTERA
KELUARGA Program Advokasi dan 3 Cakupan Ibu Hamil yang 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan mendapatkan KIE Pencegahan
KELUARGA Edukasi penularan Virus HIV/AIDS dari
SEJAHTERA Ibu Hamil kepada bayinya
KELUARGA Program Advokasi dan 4 Jumlah Pengembangan dan 296 817 522 318 670 421 817 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan Pembentukan PIK Remaja
KELUARGA Edukasi
SEJAHTERA
KELUARGA 5 Program Bina Ketahanan dan 1 jumlah pasangan usia subur yang 1.041.081 1.185.972 1.144.329 1.082.195 1.181.229 1.370.787 1.185.972 1.185.972 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga menjadi peserta KB aktif
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Bina Ketahanan dan 2 Persentase Cakupan anggota 60 85 75 78,68 80 79,27 85 85 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga Bina Keluarga yang ber-KB
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Bina Ketahanan dan 3 Persentase Cakupan PUS 70 95 90 82,7 93 82,11 95 95 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga peserta KB anggota usaha
KELUARGA peningkatan pendapatan
SEJAHTERA keluarga sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB
13 SOSIAL 1 Program Pelayanan 1 persentase Penyandang Masalah 29 85 65 60 75 - 85 - Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak adanya alokasi
non potensial yang mendapat anggaran untuk bantuan
bantuan pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan
dasar dasar

322
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
SOSIAL Program Pelayanan 2 Persentase PMKS yang dapat 13,6 15,20 14,70 15,4 15,00 17,6 15,20 17,60 target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial ditampung di panti sosial optimalisasi pelayanan
WBS dipanti sosial
merupakan salah satu
program prioritas
SOSIAL Program Pelayanan 3 Persentase PMKS di jalanan 10.292 orang 5 25 27 10 10 5 5 Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial salah satu upaya untuk
mengurangi PMKS
jalanan di ibukota adalah
dengan menempatkan
petugas non PNS yang
berasal dari masyarakat
untuk menghalau PMKS
serta membantu merujuk
PMKS ke panti sosial

SOSIAL Program Pelayanan 4 Jumlah dokumen studi dan kajian - Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial demografis dan sosiologis
tentang kelompok PMKS

SOSIAL 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Gedung Panti Sosial yang 11 27 (100%) 24 22 25 22 27 22 Jumlah panti sosial saat DINAS SOSIAL
dan Prasarana Sosial layak ini 22 panti yang ada di
45 lokasi. Dari 45 lokasi
panti sosial sebanyak 40
sudah layak, sehingga
hanya 5 lokasi yang
kondisinya perlu rehab
total dan rehab sedang

SOSIAL Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Gedung Sasana Krida 34 134 (100%) 80 87 100 87 134 96 Tahun 2016 tidak ada DINAS SOSIAL
dan Prasarana Sosial Karang Taruna (SKKT) yang alokasi anggaran untuk
dapat difungsikan rehab SKKT
SOSIAL 3 Program Pengembangan dan 1 Jumlah lembaga Sosial yang aktif 331 2209 (100%) 1.500 1502 2.000 1.502 2.209 1.502 Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan dalam penyelenggaraan urusan tidak ada anggaran
Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial pelatihan pengurus
(PSKS) lembaga sosial hanya
ada penilaian lembaga
berprestasi
SOSIAL Program Pengembangan dan 2 Jumlah tenaga kesejahteraan 6496 21652 (100%) 14000 13.987 17000 13.987 21652 13.987 Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan Sosial masyarakat yang aktif tidak ada anggaran
Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan urusan pelatihan pengurus
(PSKS) Sosial tenaga kesejahteraan
sosial hanya ada
penilaian tenaga
kesejahteraan sosial
berprestasi
SOSIAL Program Pengembangan dan 3 persentase masyarakat dan dunia 5% 7.5% 6,5% 0 7% - 7.5% - Dinas Sosial tidak ada DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan usaha yang peduli terhadap anggaran untuk
Sumber Kesejahteraan Sosial permasalahan dan pembangunan melakukan survei
(PSKS) kesos di DKI Jakarta tentang kepedulian
masyarakat dan dunia
usaha dalam
pembangunan kesos

323
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
4 SOSIAL 4 Program Peningkatan 1 Jumlah keluarga miskin yang 12.604 96951 (100%) 50.000 26,244 70.000 26,244 96.951 34.644 Tidak adanya alokasi DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial dapat hidup mandiri anggaran di 2016 dan
2017 untuk UEP
Keluarga miskin
membutuhkan anggaran
yang besar serta kondisi
SDM yang terbatas

SOSIAL Program Peningkatan 2 Jumlah PMKS potensial yang 3405 10641 (100%) 6000 9005 8000 9.005 10641 9.005 Tidak adanya alokasi DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial mampu hidup mandiri anggaran di 2016 dan
2017 untuk UEP PMKS

SOSIAL 5 Program Pelayanan 1 Respontime penanggulangan 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan bencana alokasi anggaran untuk
Sosial penanganan bencana
sesuai dengan usulan
kebutuhan Dinas Sosial

SOSIAL Program Pelayanan 2 Persentase korban bencana alam 100 100 100 100 100 100 100 100 Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan yang mendapat perlindungan alokasi anggaran untuk
Sosial sosial penanganan bencana
sesuai dengan usulan
kebutuhan Dinas Sosial

SOSIAL Program Pelayanan 3 Jumlah PMKS non potensial yang 271 1937 (100%) 1000 690 1500 - 1937 - Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan mendapat jaminan sosial tidak adanya alokasi
Sosial anggaran untuk jaminan
sosial penyandang
disabilitas
14 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan 1 persentase pencari kerja yang 60% 85% 75% 37% 80% 81% 85% 85% DISNAKERTRANS
Kesempatan Kerja dan ditempatkan
Peningkatan Sistem
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA Program Peningkatan 2 persentase pencari kerja yang 68% 93% 83% 164.181 orang 88% 9.097 orang 93% 9.097 orang DISNAKERTRANS
Kesempatan Kerja dan memperoleh informasi
Peningkatan Sistem kesempatan kerja
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA 2 Program Peningkatan 1 Persentase tingkat produktifitas 70% 85% 79% 100% 82% 82% 85% 85% DISNAKERTRANS
Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA 3 Program Perlindungan dan 1 Persentase Perusahaan yang 55% 75% 67 % 71 % 71 % 85 % 75 % 75 % DISNAKERTRANS
Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib menyelenggarakan program
perlindungan dan jaminan sosial
tenaga kerja
TENAGA KERJA 4 Program Penguatan sistem 1 persentase jumlah lulusan Pusat 70,00% 80,00% 76% 60% 78% 70% 80% 80% DISNAKERTRANS
dan fasilitas pendukung pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang
pelatihan kerja ditempatkan
TENAGA KERJA 5 Program peningkatan sarana, 1 persentase Jumlah Transmigran 75,00% 85,00% 81,00% 26,00% 83,00% 55,00% 85,00% 85,00% DISNAKERTRANS
prasarana ketenagakerjaan yang ditempatkan
dan ketransmigrasian

15 KOPERASI DAN 1 Program Peningkatan usaha 1 persentase Peningkatan Jumlah 5,117 Kop. 6,400 Kop. 5% 7,25% 5% 4,03 5% 4,03 DKUKMP
UKM Koperasi Koperasi Aktif
KOPERASI DAN Program Peningkatan usaha 2 persentase Peningkatan Volume Rp. 6,6 Trilyun Rp.8,2 Trilyun 5% 36,36% 5% 68,18 5% 5% DKUKMP
UKM Koperasi Usaha Koperasi

324
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KOPERASI DAN 2 Program Pengembangan 1 Jumlah Koperasi pedagang 70 Kop 160 kop 40 3 40 3 40 3 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi pasar, koperasi pedagang lokbin
dan Koperasi PKL yang berfungsi

KOPERASI DAN Program Pengembangan 2 persentase Peningkatan Jumlah 7,612 Kop. 9.515 Kop 5% 1,26% 5% 2,69 5% 2 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi Koperasi Baru
KOPERASI DAN Program Pengembangan 3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang 4.582 9.582 orang 1000 330 1000 160 1000 160 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi mengikuti Diklat dan Bintek

KOPERASI DAN 3 Program Pemberdayaan 1 Jumlah pengelola UKM yang 1.060 11.060 2.000 285 2.000 450 2.000 350 DKUKMP
UKM UMKM mengikuti pelatihan Diklat &
Bimtek
KOPERASI DAN Program Pemberdayaan 2 berkurangnya PKL/Usaha Mikro 87% (69.459 62% 5% 78961 5% 49546 5% 40.000 DKUKMP
UKM UMKM yang diluar binaan PKL)

KOPERASI DAN Program Pemberdayaan 3 Jumlah UMKM mandiri/dibina 52.914 66.142 5% (350) -0,5284 5% 0 5% 0% Mengalami Penurunan DKUKMP
UKM UMKM Siginifikan karena UPDB
PEMK dibubarkan
sehingga tidak ada
pemanfaat dana
bergulirnya
KOPERASI DAN 4 Program Penyediaan Dana 1 persentase Peningkatan Jumlah ############## Rp467.646.687.618 10% 2,05% 10% 0% 10% 0% BLUD Dana bergulir DKUKMP
UKM Bergulir dan Kemitraan Dana Bergulir yang Disalurkan dibubarkan
Koperasi dan UMKM
KOPERASI DAN Program Penyediaan Dana 2 persentase Peningkatan Jumlah 109.911 177.013 pemanfaat 10% 1,15% 10% 0% 10% 0% BLUD Dana bergulir DKUKMP
UKM Bergulir dan Kemitraan Pemanfaat dana bergulir (Usaha pemanfaat dibubarkan
Koperasi dan UMKM Mikro Kecil/UMK)

KOPERASI DAN 5 Program Peningkatan Sarana 1 persentase peningkatan luas 200.975 m2 402.000 m2 20% -2,22% 20% 4,70% 20% 5% DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan ruang untuk pedagang kaki lima
UMKM (m2) di lokasi binaan dan lokasi
sementara
KOPERASI DAN Program Peningkatan Sarana 2 Tersedianya peraturan untuk 0 4 1 0 1 - 1 - Belum ada Peraturan DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan menampung pedagang informal tersebut sampai saat ini
UMKM pada lokasi perkantoran
KOPERASI DAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah lokasi terpadu Usaha 0 5 lokasi 1 1 1 8 lokasi 1 1 lokasi DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan Mikro, Kecil/PKL
UMKM
16 PENANAMAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah proyek (PMDN/PMA) BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD
Investasi
PENANAMAN Program Peningkatan - Jumlah proyek PMDN 89 proyek 100 proyek 96 proyek 186 proyek 98 proyek 463 proyek 100 proyek 50 proyek BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD DAN DINAS
Investasi PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
PENANAMAN Program Peningkatan - Jumlah proyek PMA 1.148 proyek 1.500 proyek 1.350 proyek 3096 proyek 1.425 proyek 6751 proyek 1.500 proyek 850 proyek BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD DAN DINAS
Investasi PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
PENANAMAN 2 Program Peningkatan Kinerja 1 Jumlah setoran PAD dari BUMD 1% dari PAD 3% dari PAD 2% dari PAD 1,43% 2% dari PAD 0,84% 3% dari PAD 1,46% BADAN PEMBINAAN
MODAL BUMD BUMD

325
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENANAMAN 3 Program Pelayanan 1 Persentase pelayanan perijinan/ 40% 100% 80% 80% 100% 90% 100% 100% pengukuran kinerja BADAN PEMBINAAN
MODAL Penanaman Modal non perijinan yang tepat waktu sudah tidak dilaksanakan BUMD DAN DINAS
sejak tahun 2015 karena PENANAMAN MODAL
pelimpahan tupoksi ke DAN PTSP
PTSP penilaian yg
dilakukan sudah
menyeluruh atas semua
jenis izin

PENANAMAN 4 Program Peningkatan 1 Peningkatan realisasi investasi PMA : Rp. 45 PMA : Rp. 63,94 PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. 49 BADAN PEMBINAAN
MODAL Investasi PMA dan PMDN Triliun Triliun 55,62 Triliun 45,24 Triliun 59,57 Triliun 45,87 Triliun 63,94 Triliun Triliun BUMD DAN DINAS
PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. 5 PENANAMAN MODAL
9,84Triliun 13,97Triliun 12,15 Triliun 15,51 Triliun 13,02 Triliun 12,21 Triliun 13,97 Triliun Triliun DAN PTSP

PENANAMAN Program Peningkatan 1 terimplementasinya Sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem BADAN PEMBINAAN
MODAL Investasi Pelayanan Informasi dan BUMD DAN DINAS
Perizinan Investasi Secara PENANAMAN MODAL
Elektronik (SPIPISE) DAN PTSP
PENANAMAN 5 Program Peningkatan 1 Jumlah perusahaan yang ditinjau 1.000 8.700 perusahaan 1.700 1.714 2.000 1.676 2.200 1.200 BADAN PEMBINAAN
MODAL Pengawasan Pengendalian penggunaan perijinannya perusahaan (akumulasi 2013- perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan BUMD
Penanaman Modal 2017)
17 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan 1 Jumlah penerima penghargaan 100 750 130 110 140 100 150 100 DISPARBUD
Nilai-Nilai Budaya pelaku maupun pemerhati
kebudayaan
KEBUDAYAAN 2 Program Perlindungan, 1 Jumlah perlindungan dan 3 Jenis 28 Jenis 5 4 5 5 5 12 DISPARBUD
Pengembangan dan pengembangan kebudayaan pendokumentasia pendokumentasian
Pemanfaatan Kebudayaan Betawi secara adaptif n seni budaya seni budaya yang
yang hampir hampir punah dan
punah dan 3 20 Jenis
Jenis pengembangan seni
penegmbangan budaya betawi
seni budaya
betawi
KEBUDAYAAN Program Perlindungan, 2 Jumlah pemanfaatan pusat 12 Lokasi Pusat 61 Lokasi Pusat 40 21 50 21 61 21 DISPARBUD
Pengembangan dan kebudayaan di 5 (lima) wilayah Kebudayaan Kebudayaan
Pemanfaatan Kebudayaan dan Kepulauan Seribu
KEBUDAYAAN 3 Program Peningkatan Pelaku 1 Jumlah event seni budaya yang 0 133 22 48 23 54 24 24 DISPARBUD
dan Kelembagaan diselenggarakan oleh sanggar
Kebudayaan budaya binaan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 2 Jumlah pelaku kebudayaan yang 600 4.500 pelaku 780 780 870 1.890 900 900 DISPARBUD
dan Kelembagaan mendapatkan wawasan dan kebudayaan
Kebudayaan ketrampilan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 3 Jumlah temu budaya 3 67 15 5 17 6 20 5 DISPARBUD
dan Kelembagaan (temu budaya)
Kebudayaan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 4 Jumlah balai rakyat yang 0 473 86 124 129 196 129 129 DISPARBUD
dan Kelembagaan difungsikan sebagai pusat
Kebudayaan kegiatan sosial budaya
(gelanggang remaja, RPTRA)
KEBUDAYAAN 4 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Kawasan yang 4 4 4 4 4 4 4 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan dikembangkan

KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah pengunjung wisata di 4 2.239.224 15.037.755 2.980.407 3.288.410 3.278.448 3.537.103 3.606.293 3.860.000 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan kawasan pengembangan budaya Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung

KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 3 Persentase penataan kawasan 0 100% 24,27% 24,27% 27,18% 16,80 38,83% 39.24 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan kota tua pada zona inti dan zona
1

326
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah bangunan yang 0 25 5 2 8 12 9 5 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan terkonservasi dan termanfaatkan (bangunan)

KEBUDAYAAN 5 Program Pengembangan 1 Jumlah 10 event festival 58 event festival 12 12 12 6 13 6 DISPARBUD


Promosi dan Informasi penyelenggaraan/keikutsertaan budaya nasional budaya nasional dan
Kebudayaan event promosi kebudayaan dan daerah daerah
tingkat nasional di jakarta (event)
KEBUDAYAAN Program Pengembangan 2 Jumlah event seni budaya yang 15 event kegiatan 110 event kegiatan 22 51 23 21 24 20 DISPARBUD
Promosi dan Informasi diselenggarakan seni budaya seni budaya
Kebudayaan nasional nasional
(event)
KEBUDAYAAN Program Pengembangan 3 Jumlah event seni budaya betawi 628 event 3820 757 286 832 261 915 100 DISPARBUD
Promosi dan Informasi di ruang publik secara periodik
Kebudayaan
18 PEMUDA DAN 1 Program Peningkatan Peran 1 Persentase pemuda yang dilatih 10 25 18 15,01 22 15,7 25 34,29 Target Tahun 2016 tidak DISPORA
OLAHRAGA Serta Kepemudaan sehingga mandiri dan berdaya terealisasi disebabkan
saing pertumbuhan penduduk
khususnya pemuda tidak
sebanding dengan
anggaran yang tersedia
dan sisa target kinerja
Tahun 2015 dan 2016
diprogramkan tahun
anggaran 2017 yang
akan bekerjasama
dengan organisasi
binaan Dinas Pemuda
dan Olahraga

PEMUDA DAN Program Peningkatan Peran 2 Jumlah anggota Pramuka yang 215.400 orang 305.150 orang 269.250 orang 1.135.522 287.200 orang 1.192.298 305.150 orang 1.251.913 Taget bisa terpenuhi DISPORA
OLAHRAGA Serta Kepemudaan aktif karena diberlakukannya
pramuka sebagai
ekstrakulikuler wajib di
sekolah berdasarkan
permendikbud No 81A
Tahun 2013

PEMUDA DAN Program Peningkatan Peran 3 Persentase Gugus Depan 60 95 80 80 90 93 95 97 Taget bisa terpenuhi DISPORA
OLAHRAGA Serta Kepemudaan Pramuka yang aktif karena diberlakukannya
pramuka sebagai
ekstrakulikuler wajib di
sekolah berdasarkan
permendikbud No 81A
Tahun 2013

327
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN 2 Program Pembinaan 1 Prestasi Olahraga yang diraih Juara Umum Juara Umum PON Juara Umum Juara Umum Juara Umum Juara III PON Juara Umum Juara Umum Target Juara Umum DISPORA
OLAHRAGA Olahraga Prestasi DKI Jakarta pada single event PON XVIII/2012, XIX/2016, Juara POMNAS XIV ; POMNAS XIV ; PON XIX XIX POMNAS XV ; POMNAS XV ; PON XIX tidak tercapai
dan multi event Juara Umum Umum POMNAS Juara Umum Juara II Juara Umum Juara Umum karena Jawa Barat
POMNAS dan POPNAS Tahun POPNAS XIII POPNAS XIII POPNAS XIV POPNAS XIV sebagai tuan rumah
XII/2011, Juara III 2013, 2015 dan menaikan jumlah nomor
POPNAS XI/2011 2017 pertandingan dari PON
sebelumnya sebanyak
132 nomor pertandingan
dimana nomor
pertandingan tersebut
banyak menguntungkan
Jawa Barat dan
merugikan DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaan
PON XIX banyak
perubahan di THB
(Teknical Hand Book)
sebagai pedoman dalam
pelaksanaan di cabang
olahraga, faktor non
teknis lainya banyak
mempengaruhi performa
atlet DKI Jakarta di PON
XIX antara lain
keputusan wasit yang
merugikan, intimidasi
supoter tuan rumah.

328
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Gelanggang Remaja 0 23 16 13 gelanggang 20 13 gelanggang 23 15 gelanggang 1. Tahun 2015 Taget DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan yang memenuhi standar remaja remaja remaja Rasional berjumlah 13
Pemuda dengan penambahan 4
Gelanggang Remaja.
Rehabilitasi Total untuk
tahun 2015 tidak
terealisasi karena
adanya review
perencanaan yang
membutuhkan waktu
sekitar 3 bulan dan
waktu pelaksanaan
pekerjaan membutuhkan
waktu 8 bulan, sehingga
diperlukan waktu 11
bulan.

2. Sedangkan pada
tahun 2016 sudah
diusulkan tetapi belum
terakomodir karena
adanya efisiensi
anggaran

3. Untuk memenuhi
target pada tahun 2017
sudah diusulkan kembali
sebanyak 10
Gelanggang Remaja,
namun yang terealisasi 2
Gelanggang Remaja,
sehingga rencana

329
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Kecamatan yang memiliki 35 38 37 36 gelanggang 38 31 gelanggang 38 33 gelanggang 1. Tahun 2014 jumlah DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan Gelanggang Remaja Kecamatan remaja remaja remaja Gelanggang Remaja
Pemuda yang semula 36 menjadi
31 karena
dihapuskannya 5
gelanggang dan akan
dibangun baru untuk :
Gelanggang Remaja
Kecamatan
Pademangan;
Cengkareng; Cilandak;
Pancoran dan
Matraman

2. Untuk pembangunan
Gelanggang Remaja di
kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dan
Kabupaten Kepulauan
Seribu Utara tidak bisa
dilasanakan karena
kesulitan mendapatkan
tanah yang bersertifikat

3. Untuk Tahun 2017


rencananya akan
dilaksanakan
pembangunan 2 unit
Gelanggang Remaja
yaitu : Gelanggang
Remaja Kecamatan
Pademangan dan
PEMUDA DAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah Gelanggang Olahraga 0 4 3 4 3 4 4 4 Sudah tercapai sejak DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan yang memiliki fasilitas sesuai tahun 2015
Pemuda standar
PEMUDA DAN Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah Stadion Olahraga yang 1 2 2 2 2 2 2 2 Tahun 2014 sudah DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan beroperasi melampaui target,
Pemuda sedangkan tahun 2015
memenuhi target sebab
penghapusan Stadion
Lebak Bulus
PEMUDA DAN Program Peningkatan Sarana 5 Jumlah Pengguna Fasilitas 4.099.652 5.232.310 4.745.859 4.825.381 4.983.152 5.308.416 5.232.310 5.598.185 Jumlah pengguna DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan Olahraga dan Pemuda fasilitas olahraga dan
Pemuda pemuda meningkat
karena adanya fasilitas
olahraga dan pemuda
yang bisa digunakan
secara gratis seperti
lapangan terbuka dan
fitness out door

330
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
4 PEMUDA DAN 4 Program Pengembangan 1 Indeks Pembangunan Olahraga 34 40 36 24 38 19 40 71 Dinas Olahraga dan DISPORA
OLAHRAGA Olahraga (IPO) Pemuda tidak melakukan
pengukuran kebugaran
bagi Pegawai Pemprov
DKI Jakarta dan hanya
melakukan kebugaran
kepada masyarakat
tingkat Provinsi DKI
Jakarta Pecapaian target
kinerja di programkan
tahun 2017

PEMUDA DAN Program Pengembangan 2 Frekuensi Event Olahraga 4 kali 14 kali 10 kali 10 kali 12 kali 14 kali 14 kali 18 kali Karena Dinas Pemuda DISPORA
OLAHRAGA Olahraga Rekreasi (per Bulan ) dan Olahraga
melaksanakan kegiatan
olahraga di Car Free
Day (HBKB), RPTRA
dan Rusun
19 KESATUAN BANGSA 1 Pengembangan wawasan 1 Cakupan Ormas Etnis dan 48 Ormas Etnis, 48 Ormas Etnis, 10 48 Ormas 48 Ormas 48 Ormas 37 Ormas 48 Ormas 37 Ormas Etnis, BAKESBANGPOL
DAN POLITIK kebangsaan Keagamaan yang memperoleh 10 Ormas Ormas Keagamaan Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 10 Ormas
pengembangan wawasan Keagamaan Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Keagamaan
kebangsaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan
KESATUAN BANGSA Pengembangan wawasan 2 Cakupan Sekolah yang 50 sekolah 300 Sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah BAKESBANGPOL
DAN POLITIK kebangsaan memperoleh pengembangan
wawasan kebangsaan
KESATUAN BANGSA 2 Program Pendidikan Politik 1 Meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu legeslatif Pemilu legislatif dan BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu dan pilpres pilpres 70,67% ;
Gub/Wagub 65,67% ,

KESATUAN BANGSA Program Pendidikan Politik Meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu Pemilu Gub/Wagub Pemilu Pemilu BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub 71,71% Gub/Wagub Gub/Wagub
Gub/Wagub 66,71% 71,71% 77,08%
KESATUAN BANGSA Program Pendidikan Politik 2 Cakupan penduduk DKI Jakarta 7.034.061 25%dari data DP4 5%dari data 2500 orang dari 5%dari data 4400 orang dari 5%dari data 5000 orang dari BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat yang memiliki Hak pilih Pemilih (Fokus pada pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih
memperoleh informasi pemilu pemula) pada pemilih pemula ± 5000 pada pemilih pemula ± 5000 pada pemilih pemula ± 5000
pemula) orang / 50% pemula) orang / 88% pemula) orang / 100%

KESATUAN BANGSA 3 Program Pencegahan dan 1 Berkurangnya potensi konflik di 25 Konflik 10 Konflik 16 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 13 Konflik 10 Konflik 10 Konflik BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Penanggulangan Konflik kalangan masyarakat

KESATUAN BANGSA 4 Program Penguatan 1 Meningkatnya jumlah lembaga- 370 Ormas dan 30 Ormas dan 125 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Hubungan Kelembagaan lembaga kemasyarakatan yang 638 LSM LSM yang mandiri Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25
terdaftar dan mandiri dari jumlah Ormas dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM
dan LSM yang yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar
terdaftar

KESATUAN BANGSA Program Penguatan 2 Cakupan fasilitasi partai politik 10 Partai Politik 100% Partai politi 100% Partai 80% Partai 100% Partai 90% Partai 100% Partai 100% Partai BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Hubungan Kelembagaan yang mendapatkan kuota kursi di difasilitasi yang memperoleh politi yang Politik politi yang politi yang politi yang politi yang
legislatif Kuota Legislatif yang memperoleh difasilitasi memperoleh memperoleh memperoleh memperoleh
difasilitasi Kuota Kuota Kuota Legislatif Kuota Kuota Legislatif
Legislatif yang Legislatif yang yang difasilitasi Legislatif yang yang difasilitasi
difasilitasi difasilitasi difasilitasi

331
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
20 OTONOMI DAERAH, 1 Program Penataan dan 1 Jumlah Perda yang dievaluasi 0 50 Evaluasi Perda 30 Evaluasi 11 Evaluasi 40 Evaluasi 5 Evaluasi 50 Evaluasi 0 Evaluasi Perda BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan Perda Perda Perda Perda Perda
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 2 Jumlah Ranperda hasil evaluasi 0 20 Penyempurnaan 5 2 perda 5 5 5 8 Penyempurnan BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan Raperda hasil Penyempurna Penyempurna Penyempurnan Penyempurna Ranperda hasil
UMUM, Perundang-Undangan Evaluasi n Ranperda n Ranperda Ranperda hasil n Ranperda evaluasi
ADMINISTRASI hasil evaluasi hasil evaluasi evaluasi hasil evaluasi
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan Jumlah Ranperda hasil evaluasi 10 Raperda 2 Raperda 2 Ranperda 2 Raperda 2 Ranpergub 2 Raperda 2 Ranperda BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 3 Jumlah Pergub yang dievaluasi 0 80 Evaluasi Pergub 20 Evaluasi 2 Evaluasi 20 Evaluasi 5 Evaluasi 20 Evaluasi 8 Penyempurnan BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan Pergub Pergub Pergub Pergub Pergub Ranperda hasil
UMUM, Perundang-Undangan evaluasi
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 4 Jumlah Rapergub hasil evaluasi 0 30 Penyempurnan 10 29 pergub 10 10 karena data BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan Rapergub hasil Penyempurna Penyempurna Penyempurna realisasi/proyeksi
UMUM, Perundang-Undangan evaluasi n Rapergub n Rapergub n Rapergub realisasi belum
ADMINISTRASI hasil evaluasi hasil evaluasi hasil evaluasi dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

332
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan Jumlah Rapergub hasil evaluasi 0 12 Rapergub 3 Rapergub 3 Ranpergub 3 Rapergub 3 Ranpergub 3 Rapergub 3 Ranpergub BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 2 Program Koordinasi 1 Penetapan Marunda sebagai Usulan Ke dewan KEK Marunda Pembangunan - Pembangunan - 1. - 1. KEK Marunda belum BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus Nasional Kwasan Beroperasi KEK Marunda KEK Marunda Pembangunan dapat ditetapkan dalam
UMUM, Ekonomi Khusus KEK Marunda peraturan pemerintah
ADMINISTRASI Marunda 2. Penunjukan 2.Persyaratan menjadi
KEUANGAN Badan Usaha KEK belum terpenuhi
DAERAH, untuk
PERANGKAT Pengelolaan
DAERAH, KEK Marunda
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Jumlah Kajian Ketahanan 3 Dokumen 1 (satu) 1 dokumen - 1 (satu) 1 dokumen BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Pangan dokumen dokumen Pemantauan
UMUM, Kajian Evaluasi Pola Harga Pangan
ADMINISTRASI Penyediaan Distribusi Strategis di
KEUANGAN Buffer Stock Pangan di DKI Provinsi DKI
DAERAH, Pangan di DKI Jakarta Jakarta
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 3 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Penataan PKL Koordinasi realisasi/proyeksi
UMUM, realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 4 Jumlah Kajian Transportasi 5 Kajian 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Identifikasi dan Monitoring realisasi/proyeksi
UMUM, Evaluasi Pelaksanaan realisasi belum
ADMINISTRASI Sarana dan Kebijakan dilengkapi oleh
KEUANGAN Prasarana Transportasi di SKPD/UKPD terkait
DAERAH, Transportasi Provinsi DKI
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

333
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 5 Jumlah Kajian Ekonomi 5 Kajian 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan Tim karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Makro/Mikro Evaluasi Pengendalian realisasi/proyeksi
UMUM, Perkembangan Inflasi Daerah realisasi belum
ADMINISTRASI Ekonomi dilengkapi oleh
KEUANGAN Daerah SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 6 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Monitoring Revitalisasi Pasar- Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Evaluasi
UMUM, Pasar Tradisional yang dikelola Perjanjian
ADMINISTRASI oleh PD Pasar Jaya Kerjasama
KEUANGAN BUMD dengan
DAERAH, Pihak Ketiga
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 7 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Identifikasi Koordinasi Koordinasi realisasi/proyeksi
UMUM, penyelenggaraan perijinan dan Pelaksanaan Monitoring realisasi belum
ADMINISTRASI non perijinan bidang Perijinan/Non Pelaksanaan dilengkapi oleh
KEUANGAN perekonomian di Provinsi DKI Perijinan Perizinan/Non SKPD/UKPD terkait
DAERAH, Jakarta Bidang Perizinan Bidang
PERANGKAT Perekonomian Perekonomian
DAERAH, pada PTSP di pada PTSP di
KEPEGAWAIAN DAN DKI Jakarta Provinsi DKI
PERSANDIAN Jakarta

OTONOMI DAERAH, 3 Program Koordinasi 1 Tersusunnya dan Terlaksananya Inventarisasi Pengendalian Peningkatan Pengendalian Pengendalian Evaluasi Pengendalian BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan Kewenangan Pelaksanaan Kapasitas Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Program Camat dan Program Program Program Program
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan Penguatan Lurah (5 Kota & Penguatan Penguatan Penguatan Penguatan
KEUANGAN Kelurahan Kecamatan 1 Kabupaten) Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
DAERAH, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
PERANGKAT (120 (44 Kecamatan &
DAERAH, Kecamatan & 264 Kelurahan)
KEPEGAWAIAN DAN Kelurahan)
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tersusunnya dan Terlaksananya Ada beberapa Penyesuaian jumlah pemetaan 1 Naskah Rancangan - implementasi - BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan kelurahan yang kelurahan, sesuai (mapping) Akademis kebijakan kebijakan
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas tidak ideal dengan efektifitas pemekaran, (dilakukan) penataan penataan
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan berdasarkan dan efisiensi dan wilayah wilayah
KEUANGAN Kelurahan jumlah penduduk pelayanan publik penggabungan kelurahan kelurahan
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

334
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tersusunnya dan Terlaksananya implementasi pelaksanaan PATEN pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan karena data BIRO TAPEM & DINAS
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN realisasi/proyeksi PENANAMAN MODAL
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas realisasi belum DAN PTSP
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan dilengkapi oleh
KEUANGAN Kelurahan SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Tersusunnya dan Terlaksananya Draft Perda Perda RT/RW, Pergub 1 Raperda Pergub 1 Pergub Pergub Revisi Naskah BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan RT/RW Pergub Pendukung Pendukung RT/RW Pendukung tentang Pendukung Akademis
UMUM, Daerah Kelembagaan Masyarakat Pedoman
ADMINISTRASI Kelurahan RT/RW 1 thn Pembahasan
KEUANGAN 2016 dirubah Raperda di
DAERAH, menjadi no. Prolegda
PERANGKAT 171 thn 2016
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN 1 Pergub No.
PERSANDIAN 907 tahun 2016
diubah menjadi
no. 2432 thn
2016
Pemberian
Uang
Penyelenggara
an Tugas dan
Fungsi pada
RT dan RW
OTONOMI DAERAH, 4 Program Peningkatan 1 Jumlah Penanganan Perkara di 200 perkara 40 perkara 42 perkara 40 perkara 74 perkara 40 perkara 40 perkara BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Penanganan Sengketa 250 sengketa 1500 sengketa 250 sengketa 437 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pertanahan dan Asset Pemda
UMUM, dan Hak Asasi Manusia Secara Internal
ADMINISTRASI (Terselenggaranya mediasi
KEUANGAN Sengketa Pertanahan dan Asset
DAERAH, di Luar Pengadilan
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

335
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Penyuluhan Hukum 500 Aparatur 100 Aparatur 200 Aparatur 100 Aparatur 150 Aparatur 100 Aparatur 200 Aparatur BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Terpadu
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Peningkatan Pengetahuan 1.000 Masyarakat 200 560 200 200 200 300 masyarakat BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat Masyarakat masyarakat Masyarakat masyarakat Masyarakat
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 5 Program Koordinasi 1 Jumlah kebijakan kesehatan, 13 13 22 Kebijakan 13 36 Kebijakan 13 13 Kebijakan BIRO KESOS
PEMERINTAHAN Kebijakan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan yang (Pergub, Ingub, (Pergub, Ingub, (Pergub, Ingub,
UMUM, Sosial disusun Kepgub dan Kepgub dan Kepgub dan
ADMINISTRASI Perda) Perda) Perda)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 6 Program Peningkatan 1 jumlah Keanggotaan dan 8 Keanggotaan 10 Organisasi 10 Organisasi 11 Organisasi 20 Organisasi 11 Organisasi 20 Organisasi BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi internasional internasional internasional internasional internasional internasional
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan jumlah Keanggotaan dan 1 tuan rumah 1 tuan rumah 1 tuan rumah 1 tuan rumah BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam kegiatan kegiatan
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional internasional internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

336
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan jumlah Keanggotaan dan 8 event 15 event l 37 event 16 event 56 event 18 event 18 event BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam internasional internasional internasional internasional
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah kerjasama Sister City 21 Sister City Jakarta memiliki 24 1 calon sister 2 calon sister 1 calon sister 2 calon sister 1 calon sister 3 calon sister BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Siter City city city city city city city
UMUM, Luar Negeri
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City 9 isu Kerjasama 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan
UMUM, Luar Negeri
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City Tidak ada Sister City Jakarta 3 kota aktif 4 kota aktif 3 kota aktif 7 kota aktif 4 kota aktif 10 kota aktif BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan pelaksanaan aktif sebanyak 10 melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan
UMUM, Luar Negeri program/Kegiata program program program program program program
ADMINISTRASI n
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City Kunjungan Ke 8 Meningkatnya Kunjungan 4 Kunjungan 5 Kunjungan 4 Kunjungan 6 Kunjungan 4 Kunjungan 4 BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Sister City hubungan Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City
UMUM, Luar Negeri Jakarta
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

337
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City pelaksanakan Terjalin hubungan 25 peserta 16 peserta 25 peserta 16 peserta 30 peserta 26 peserta BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan program pemuda Jakarta
UMUM, Luar Negeri International dengan pemuda
ADMINISTRASI Youth Program internasional dan
KEUANGAN promosi seni dan
DAERAH, budaya Jakarta
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Kesepakatan 3 Bidang 0 27 naskah biro tapem: - karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Kerjasama dengan daerah KB/PKS antar daerah realisasi/proyeksi
UMUM, Luar Negeri perbatasan Jakarta meliputi Baku non jabotabek realisasi belum
ADMINISTRASI Mutu Air, Transportasi dan RTH : 6 kerjasama dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH, jabodetabek 5:
PERANGKAT Kerja sama
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 7 Program Koordinasi 1 Jumlah kebijakan Pendidikan, 4 4 8 4 28 4 21 BIRO DIKMENTAL


PEMERINTAHAN Kebijakan Pendidikan dan Olahraga dan Pemuda,
UMUM, Olahraga serta Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan
ADMINISTRASI Mental Siritual yang disusun
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, `` 2 Persentase Jamaah haji yang 100 (dari 8200 100 100 100 100 100 100 100 BIRO DIKMENTAL
PEMERINTAHAN mendapatkan tambahan layanan jamaah haji) (5.568 Jemaah) (5.753 Jemaah) (7.891 Jemaah)
UMUM, katering, transportasi, dan (persentase)
ADMINISTRASI posko kesehatan haji
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 8 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN Kebijakan Prasarana dan intensif dan efektif tindaklanjut atas
UMUM, Sarana Kota pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan

338
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 2 Tersusunnya laporan hasil 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen pencapaian program ini BIRO PKLH
PEMERINTAHAN pelaksanaan kegiatan koordinasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan hingga tahun 2015
UMUM, Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan hanya mencangkup 4
ADMINISTRASI Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 subbag dikarenakan
KEUANGAN Laporan triwulan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan triwulan mulai tahun 2015 telah
DAERAH, x 8 subbag) triwulan x 8 triwulan x 4 triwulan x 8 triwulan x 4 triwulan x 8 x 4 subbag) terjadi peleburan
PERANGKAT subbag) subbag) subbag) subbag) subbag) subbagian pasca
DAERAH, penggabungan biro
KEPEGAWAIAN DAN prasarkot dengan biro
PERSANDIAN TRLH

OTONOMI DAERAH, 3 Tersedianya data yang diperlukan 2 Buku Harga 10 Buku Harga 2 Buku Harga 0 2 Buku Harga 0 2 Buku Harga 0 semenjak adanya sistem BIRO PKLH
PEMERINTAHAN dalam perumusan kebijakan Satuan Bidang Satuan Bidang Jasa Satuan Bidang Satuan Bidang Satuan Bidang e-budgeting pada tahun
UMUM, Jasa Konstruksi Konstruksi Jasa Jasa Jasa 2013, SKPD/UKPD
ADMINISTRASI Konstruksi Konstruksi Konstruksi mengusulkan harga
KEUANGAN satuan harga konstruksi
DAERAH, kepada BPKD sehingga
PERANGKAT Biro Prasarkot tidak lagi
DAERAH, menyusun buku harga
KEPEGAWAIAN DAN satuan jasa konstruksi
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 4 Jumlah Izin Usaha Jasa 2262 IUJK 3000 IUJK 600 IUJK 3053 IUJK - per 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK tahun 2015-2017 telah BIRO PKLH & DINAS
PEMERINTAHAN Konstruksi (IUJK) yang terbit 30 Sept 2015 beralih menjadi tupoksi PENANAMAN MODAL
UMUM, (Hanya yang BPTSP DAN PTSP
ADMINISTRASI diterbitkan oleh
KEUANGAN BPTSP, tidak
DAERAH, termasuk
PERANGKAT KPTSP)
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 9 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Ruang dan intensif dan efektif tindaklanjut atas
UMUM, Lingkungan Hidup pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan
OTONOMI DAERAH, 2 Tersusunnya laporan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN pelaksanaan kegiatan koordinasi tindaklanjut atas
UMUM, pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan

339
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 3 Terkumpul dan terolahnya data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% data yg dimaksud adalah BIRO PKLH
PEMERINTAHAN yang diperlukan dalam data-data koordinasi
UMUM, perumusan kebijakan guna perumusaan
ADMINISTRASI kebijakan penataan
KEUANGAN ruang.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 4 Tersusunnya laporan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% penyusunan laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN monitoring pelaksanaan bersifat triwulanan
UMUM, kebijakan bidang tata ruang dan
ADMINISTRASI lingkungan hidup
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 10 Program Administrasi Umum 1 persentase Berkurangnya 25% 0% 20% 100% 10% 100% 0% 100% BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan keluhan terhadap pelayanan
UMUM, Daerah kebersihan, AC, air, lift dan lampu
ADMINISTRASI penerangan kantor.
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum 2 Lama Penyelesaian tiknet naskah 2 hari 1 hari 2 hari 2 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 1 Hari BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan dinas yang ditandatangani
UMUM, Daerah Gubernur, Wagub dan Sekda
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum 3 persentase Menurunnya kasus 25% 0% 20% 100% 10% 100% 0% 100% mulai dari tahun 2013, BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan tindak kriminal biro umum menyatakan
UMUM, Daerah bahwa tidak ada kasus
ADMINISTRASI tindak kriminal yg tidak
KEUANGAN tertangani sehingga
DAERAH, mengapa tertulis
PERANGKAT pencapaiannya 100%
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

340
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 11 Program Penataan 1 Terlaksananya penataan Pergub-Pergub Pengganti Evaluasi Evaluasi BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, kelembagaan perangkat daerah turunan Perda Perda no. 12 Kelembagaan Pelaksaan
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM pemerintah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 perangkat Pergub-Pergub
ADMINISTRASI Aparatur Tahun 2014 menjadi Perda Daerah turunan Perda 5
KEUANGAN (10%) , 5 Tahun 2016 Tahun 2016
DAERAH, Sosialisasi tentang OPD tentang OPD
PERANGKAT Perda Nomor Pergub Pergub
DAERAH, 12 Tahun 2014,
KEPEGAWAIAN DAN Penyusunan Pergub-Pergub
PERSANDIAN Naskah turunan Perda
Akademis 5 Tahun 2016
Perubahan tentang OPD
Perda Nomor Pergub
12 Tahun 2014

OTONOMI DAERAH, Program Penataan 2 Terlaksananya Penataan Pergub Tersusunnya Evaluasi Terlaksananya BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, Kelembagaan pelayanan Publik Standarisasi Pergub yang Pelayanan Evaluasi
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM Sarpras mengatur terpadu Pelayanan
ADMINISTRASI Aparatur BPTSP, Survey Terpadu
KEUANGAN Sosialisasi Kepuasan
DAERAH, Inovasi Masyarakat
PERANGKAT Pelayanan terkait
DAERAH, Publik Lingkup pelayanan
KEPEGAWAIAN DAN Provinsi publik,
PERSANDIAN Sosialisasi
inovasi
Pelayanan
Publik tingkat
Wilayah
OTONOMI DAERAH, Program Penataan 3 Tertatanya peringkat jabatan, Tersusunnya Tersusunnya BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, kelas jabatan dan harga jabatan Anjab dan ABK Anjab dan ABK
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM pada pada
ADMINISTRASI Aparatur SKPD/UKPD SKPD/UKPD
KEUANGAN menyesuaikan menyesuaikan
DAERAH, Perda Nomor Perda Nomor 5
PERANGKAT 12 Tahun 2014 Tahun 2016
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 12 Program Keprotokolan dan 1 Terlaksananya Aktifitas Pelaksanaan 1400 acara 1200 acara 2166 acara 1300 acara 2220 acara 1400 acara 2200 acara BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Keprotokolan
UMUM, Daerah Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

341
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Pelayanan Tamu 1.400 Agenda 1.200 Agenda 1252 agenda 1.300 Agenda 1652 agenda 1.400 Agenda 2002 agenda BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Daerah
UMUM, Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Operasional TU 100% TL Surat Gub/ 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL 100% TL Surat BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Pimpinan (Gub, Wagub/Sekda/Deput Gub/ Gub/ Gub/ Gub/ Surat Gub/ Gub/
UMUM, Daerah Wagub, Sekda, i Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/De
ADMINISTRASI Deputi Gub, Deputi Deputi Deputi Deputi Deputi puti
KEUANGAN Asisten Sekda
DAERAH, dan Asisten
PERANGKAT Deputi)
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 13 Program Peningkatan 1 Jumlah Raperda yang difasilitasi 8 Raperda 15 Raperda 6 Raperda 20 Raperda 8 Raperda 20 Raperda 20 Raperda SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga pembahasannya
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Reses DPRD
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan 6 Pembahasan 7 Pembahasan 9 Pembahasan 7 5 Pembahasan 7 7 Pembahasan SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pansus DPRD Pansus Pansus Pansus Pembahasan Pansus Pembahasan Pansus
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah Pansus Pansus
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

342
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 94 orang 106 orang - 106 orang 106 orang 106 orang 106 orang SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pimpinan dan Anggota DPRD
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 48% 100% 80% - 90% 100% 100% 100% karena data SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pimpinan dan Anggota DPRD realisasi/proyeksi
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 14 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi JP 45 Lokasi JP 30 Lokasi 6 Lokasi - 6 Lokasi 49 Loksem 6 Lokasi - definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima sementara sementara binaan binaan binaan tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JU 33 Lokasi JU 20 Lokasi JU 4 Lokasi 7 lokasi JU 4 Lokasi 13 Lokasi JU 4 Lokasi 10 Lokasi definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JB 22 Lokasi JB 15 Lokasi JB 3 Lokasi 53 lokasi JB 3 Lokasi 44 lokasi JB 3 Lokasi 0 lokasi definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

343
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JS 17 Lokasi JS 15 Lokasi JS 3 Lokasi 3 Lokasi JS 3 Lokasi 3 Lokasi JS 3 Lokasi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JT 48 Lokasi JT 30 Lokasi JT 6 Lokasi 4 loksem JT 6 Lokasi 4 loksem JT 6 Lokasi 4 loksem definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 15 Program Koordinasi Tata 1 Terlaksananya pembinaan JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.572 RT, JP 4.668 RT, JP 4.572 RT, 390 perlu menjadi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 394 LMK, 44 RW, 394 LMK, 44 394 RW, 394 394 RW, 394 394 RW, 394 390 RW, 386 394 RW, 394 RW, 386 LMK, pertimbangan efisiensi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 44 Karang indikator yang tercantum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna di RPJMD, sebagai opsi,
KEUANGAN Taruna Taruna cukup tercantum di
DAERAH, Renstra Walikota
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JU 5.027 RT, 431 JU 5.027 RT, 431 JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, 431 perlu menjadi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 431 LMK, 31 RW, 431 LMK, 31 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 RW, 431 LMK, pertimbangan efisiensi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 31 Karang indikator yang tercantum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna di RPJMD, sebagai opsi,
KEUANGAN Taruna Taruna cukup tercantum di
DAERAH, Renstra Walikota
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JB 6.389 RT, 579 JB 6.389 RT, 579 JB 6.389 RT, JB 6.457 RT, JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, JB 6.467 RT, 584 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 579 LMK, 56 RW, 579 LMK, 56 579 RW, 579 580 RW, 577 579 RW, 579 579 RW, 579 579 RW, 579 RW, 573 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 56 Karang realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota

344
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JS 6.094 RT, 576 JS 6.094 RT, 576 JS 6.094 RT, JS 6.089 RT, JS 6.094 RT, JS 6.081 RT, JS 6.094 RT, karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 576 LMK, 65 RW, 576 LMK, 65 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JT 7.881 RT, 699 JT 7.881 RT, 699 JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, JT 7.901 RT, JT 7.881 RT, JT 7.901 RT, 706 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 699 LMK, 65 RW, 699 LMK, 65 699 RW, 699 699 RW, 699 699 RW, 699 706 RW, 705 699 RW, 699 RW, 705 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 65 Karang realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan P 1000 116 RT, P 1000 116 RT, 24 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 RT, karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan 24 RW, 24 LMK, RW, 24 LMK, 6 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RW, 24 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten 6 Karang Taruna Karang Taruna LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang 24 LMK, 6 6 Karang Taruna realisasi belum
ADMINISTRASI Taruna Taruna Taruna Taruna Karang dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota

OTONOMI DAERAH, 16 Program Peningkatan 1 Penyuluhan Hukum Terpadu 2.650 orang 550 orang Jakbar: 0 550 orang Jakbar: 550 550 orang Jakbar: 550 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

345
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jakut : 300 Jakut : 550 Jakut : 300 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jakpus : 975 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jaktim : 350 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu 550 orang Jaksel : 0 550 orang Jaksel : 200 550 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum 550 orang 550 orang 550 orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

346
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Peningkatan Pengetahuan 2.650 orang 550 orang 550 orang 550 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakut : 550 - - KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakpus : 250 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat 550 orang 550 orang 550 orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jaktim : 125 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

347
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakbar : 100 Jakbar : 0 Jakbar : 0 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan 550 orang Jaksel : 330 550 orang Jaksel : 60 550 orang Jaksel : 150 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Penanganan Perkara di 125 perkara 25 perkara Jakbar : 14 25 perkara Jakbar : 16 25 perkara Jakbar : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jakut : 5 Jakut : 18 Jakut : 57 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jaktim : 34 Jaktim : 25 Jaktim : 36 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

348
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jakpus : 6 Jakpus : 4 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jaksel : 25 Jaksel : 25 Jaksel : 25 Jaksel : 21 Jaksel : 25 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 17 Program Koordinasi 1 Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab 100% 100% 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat :100% :100% :100% ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Jakpus : 100% Jakpus : 100% Jakpus : 100%

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Jakut : 65% Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Jakbar : 100% Jakbar : 100% Jakbar : 100%

349
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Jaktim : 100% Jaktim : 100% Jaktim : 100%

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Koordinasi Penanggulangan 100% 100% 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab :100% :100% :100% ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Jakut:: 85% Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 18 Program Koordinasi 1 Koordinasi pelaksanaan BOP dan 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pendidikan dan Mental BOS ADMINISTRASI
UMUM, Spiritual Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

350
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 19 Program Koordinasi 1 Koordinasi Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100% Jakut : 0 100% Jakut : 0 100% Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Prasarana dan Sarana dan Prasarana Kota ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Koordinasi Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Prasarana dan Sarana dan Prasarana Kota ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 20 Program Koordinasi Tata 1 Koordinasi Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Ruang dan Lingkungan Hidup Kebijakan Tata Ruang dan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Lingkungan Hidup Kota/Kab
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata 2 Koordinasi Pelaksanaan 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Ruang dan Lingkungan Hidup Kebijakan Tata Ruang dan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Lingkungan Hidup Kota/Kab
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 21 Program Administrasi Umum 1 Terlaksananya Keprotokolan 0 1.050 acara 1.050 acara Jakut :1.217 1.050 acara Jakut : 1.050 1.050 acara Jakut : 1.050 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara orang ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

351
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jakpus : 1.037 Jakpus : 1.106 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jakbar : 1.087 Jakbar : 937 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jaktim : 1.080 Jaktim : 1.070 Jaktim : 1.100 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan 1050 acara Jaksel : 1.010 1050 acara Jaksel : 1.004 1050 acara KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

352
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 22 Program Penataan dan 1 Jumlah Jenis Perizinan yang 74 jenis 518 jenis izin 476 jenis izin 290 jenis izin DINAS PM DAN PTSP
PEMERINTAHAN Pengelolaan dilayani
UMUM, Ketatalaksanaan
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 2 berfungsinya sistem informasi 1) Sistem 1) Sistem 1) Sistem 1) Sistem DINAS PM DAN PTSP
PEMERINTAHAN Pengelolaan pelayanan publik di PTSP Jaringan Lokal perizinan perizinan perizinan
UMUM, Ketatalaksanaan 2) Masih bersifat berbasis online berbasis online berbasis online
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten "kantor pos" 2) Sudah 2) Sudah 2) Sudah besifat
KEUANGAN 3) 3.017 besifat badan besifat badan badan pelayanan
DAERAH, Pemohon pelayanan pelayanan terpadu satu
PERANGKAT 4) Tingkat terpadu satu terpadu satu pintu
DAERAH, kepuasan pintu pintu 3) Melayani 4,5
KEPEGAWAIAN DAN masyarakat 3) Melayani 3,5 3) Melayani 4,5 juta Pemohon
PERSANDIAN 79,73% juta Pemohon juta Pemohon 4) Tingkat
4) Tingkat 4) Tingkat kepuasan
kepuasan kepuasan masyarakat
masyarakat masyarakat 97,63%
70% 97,63%

OTONOMI DAERAH, 23 Program Pembangunan 1 Jumlah Kantor Lurah yang 206 267 minimal 6 Jakbar: 15 minimal 6 Jakbar: 1 minimal 6 Jakbar: 5 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jakut : Jakut : Jakut : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jaktim : 1 Jaktim : 0 Jaktim : 3 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

353
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang minimal 6 jaksel : 8 minimal 6 Jaksel :2 minimal 6 Jaksel :3 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Kep Seribu : 5 Kep Seribu : 6 Kep Seribu : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jakpus : 8 Jakpus : 2 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan 2 Jumlah Kantor Camat yang 30 44 Jakbar: 0 Jakbar: 0 Jakbar: 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakut : 0 Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

354
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jaktim : 2 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Kep. Seribu : 0 Kep. Seribu : 0 Kep. Seribu : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakut : 3 Jakut : 1 Jakut :2 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakpus : 1 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

355
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 24 Program Peningkatan 1 Terbentuknya DP Korpri Tingkat 1 Provinsi dan 5 100% SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri SKPD/UKPD dan BUMD Wilayah Kota dan Pengukuhan (BKD)
UMUM, 1 Kab ( DP DP KORPRI
ADMINISTRASI terbentuk) Provinsi dan
KEUANGAN Kota/Kab. Adm.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Penyaluran Uang Duka dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 2017: sudah tidak dapat SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri Wafat Bagi Pensiunan dilaksanakan lagi karena (BKD)
UMUM, ada penetapan pergub
ADMINISTRASI 55/2017 tentang
KEUANGAN pencabutan pergub
DAERAH, 67/2012 tentang
PERANGKAT pemberian uang muka
DAERAH, wafat kepada PNS,
KEPEGAWAIAN DAN pensiunan dan
PERSANDIAN keluarganya

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Anggota yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri memperoleh (BKD)
UMUM, pelayanan/konsultasi hukum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 25 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan Camat sesuai dengan ketentuan realisasi/proyeksi
UMUM, Kecamatan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,7 - 9 - metode penghitungan BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan perlu diperjelas dan di
UMUM, Kecamatan eksploitasi kembali.
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

356
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 26 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan Lurah sesuai dengan ketentuan realisasi/proyeksi
UMUM, Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,7 - 9 - karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan realisasi/proyeksi
UMUM, Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 27 Program Peningkatan 1 Peningkatan Indeks Persepsi 3,4 4,1 3,8 3,4 4 3,4 4,1 3,4 IPK dapat diperoleh INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengawasan Korupsi (IPK) melalui penilaian dari
UMUM, Penyelenggaraan lembaga transparency
ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah international (TI). Dalam
KEUANGAN penilaian, TI tidak dapat
DAERAH, di request objek
PERANGKAT penilaian.
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 terintegrasinya sistem informasi 0 sudah terbangun belum terintegrasi dan INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengawasan perencanaan, sistem informasi sistem informasi belum ada metode
UMUM, Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pengawasan pengukurannya secara
ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah dan sistem informasi pelaksanaan kuantitatif.
KEUANGAN pengawasan pelaksanaan pembangunan - disarankan untuk
DAERAH, pembangunan didorong untuk
PERANGKAT dilaksankan oleh
DAERAH, inspektorat
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

357
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 28 Program Penanganan 1 Tingkat Penyelesaian Kasus 75,70% 85% 80% 84% 80% 96% 85% 85% INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat
UMUM, (Kasus/Khusus)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 29 Program Penguatan 1 Peningkatan penilaian/Predikat CC A B BB BB B A B BIRO ORB


PEMERINTAHAN Akuntabilitas Kinerja LAKIP
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penguatan 2 Opini Keuangan Daerah WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP WTP INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Akuntabilitas Kinerja
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penguatan 3 Penerapan Zona Integritas WBK (2 SKPD) & WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (1 WBK (2 SKPD) WBK (2 WBK (2 SKPD) WBK (wilayah bebas INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Akuntabilitas Kinerja Pemprov DKI Jakarta WBBM SKPD) SKPD) korupsi)
UMUM, WBBM (wilayah birokrasi
ADMINISTRASI bersih dan melayani)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 30 Program Percepatan 1 Prosentase Administrasi/Jumlah 78% 95% 81% 76% 82% 70% 83% 70% INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi hasil
UMUM, hasil pengawasan / pengawasan/pemeriksaan yang
ADMINISTRASI Pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

358
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 31 Program Kebijakan 1 Jumlah peraturan/regulasi yang 40 145 21 45 21 95 21 10 Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Pengelolaan Keuangan dan mendasari Pengelolaan Aset Daerah
UMUM, Aset Daerah Keuangan dan Aset Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 32 Program Pengelolaan dan 1 Persentase Aset Daerah yang 4.386 Bid 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah teridentifikasi dan tercatat 21.671.640 M2 Aset Daerah
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 2 Jumlah bukti kepemilikan aset 2.469 Bid 2.969 Bid 100 Bid 10 Bid 100 Bid 6 Bid 100 Bid 40 Bid sertifikasi atas lahan Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah berupa sertifikat tanah dan 9.803.322 M2 yang non neraca Aset Daerah
UMUM, bangunan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 3 Jumlah Gedung/bangunan dan 886 KDO, 1.000 1.000 1.000 1208 KDO, 1.000 1.169 KDO, 1.000 84 Pengasuransian atas Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah aset bergerak lainnya yang Gedung 1031 GEDUNG 1054 GEDUNG gedung/bangunan dan Aset Daerah
UMUM, diasuransikan aset bergerak lainnya
ADMINISTRASI yang non neraca
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 4 Persentase perolehan dari hasil 71,50% 100% 100% 69,11% 100% 89,40% 100% 100,00% Persentase diperoleh Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah pengelolaan aset daerah dari perbandingan target Aset Daerah
UMUM, penerimaan dari
ADMINISTRASI pengelolaan aset yg
KEUANGAN diperoleh dengan yg
DAERAH, tercantum pada RPJMD
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

359
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 33 Program Peningkatan dan 1 Persentase dokumen APBD yang 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan tepat waktu
UMUM, Keuangan Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan dan 2 Opini Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP WTP BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan
UMUM, Keuangan Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan dan 3 persentase penerimaan dari 105,83 100% 100% 78,51% 100% 94,69% 100% 97% BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan sumber-sumber pendapatan
UMUM, Keuangan Daerah daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 34 Program Pengelolaan 1 Persentase dana hibah, bantuan 95% 100% 100% 98% 100% 97% 100% 90% BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat sosial dan bantuan keuangan
UMUM, Penatausahaan Keuangan yang terserap
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan 2 Persentase pembayaran utang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat dan bunga pinjaman yang tepat
UMUM, Penatausahaan Keuangan waktu
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

360
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan 3 Jumlah Penyertaan Modal 618,48 M 9,42 T 3,90 T 5,37 T 3,30 T 4,48 T 922,69 6,55 T BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat Pemerintah ke BUMD
UMUM, Penatausahaan Keuangan
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 35 Program Sistem Informasi 1 jumlah wajib pajak yang 800 14.355 12.500 4.000 13.500 10.843 14.355 12.843 -diproyeksikan pada BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN dan Teknologi Pajak Daerah transaksinya dapat dimonitor tahun 2017 tidak sesuai RETDA
UMUM, secara online target karena terdapat
ADMINISTRASI juga WP yang tutup
KEUANGAN gerai/gulung tikar
DAERAH, sehingga tidak tercapai
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Sistem Informasi 2 jumlah sistem yang beroperasi 3 10 sistem jenis 7 12 9 14 10 14 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN dan Teknologi Pajak Daerah secara optimal (sistem pajak) pajak RETDA
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 36 Program Perencanaan dan 1 jumlah penerimaan asli daerah 16,5 Triliun 47,750 triliun 33,71 29,08 40,00 31,61 47,75 34,20 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak dari sektor pajak daerah Rupiah RETDA
UMUM, Daerah (triliun)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Perencanaan dan 2 Persentase kesesuaian rencana 107% 100% 100% 89,24% 100% 95,49% 100% 97,07% perbandingan dilakukan BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak dengan pencapaian target terhadap rencana APBD RETDA
UMUM, Daerah seluruh jenis pajak tahunan perubahan
ADMINISTRASI (%)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

361
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Perencanaan dan 3 Jumlah Standart Operation 50 100 80 91 90 96 100 100 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak Procedure (SOP) yang tersedia (SOP) RETDA
UMUM, Daerah dalam proses pemungutan pajak
ADMINISTRASI daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 37 Program Pembinaan, 1 Jenis pajak yang termonitor dan 13 13 jenis pajak 13 13 13 13 13 13 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengendalian dan Monitoring terevaluasi secara optimal (jenis pajak) RETDA
UMUM, Pajak Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 38 Program Penyusunan 1 jumlah peraturan perundang- 8 61 peraturan 10 11 12 9 13 10 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan undangan tentang perpajakan (peraturan) RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak daerah yang disusun dan
ADMINISTRASI Daerah ditetapkan
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 2 jumlah peraturan pajak daerah 12 Peraturan 13 Peraturan 13 13 13 13 13 13 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan yang tersosialisasikan RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 3 persentase kasus perpajakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan daerah yang terselesaikan RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

362
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 4 persentase penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan keberatan, pengurangan, RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak keringanan, penghapusan, dan
ADMINISTRASI Daerah keberatan pajak daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 39 Program Pelayanan Pajak 1 Jumlah jenis pajak yang 7 dari 11 jenis 13 dari 13 jenis 11 dari 13 8 dari 13 jenis 12 dari 13 6 dari 13 jenis 13 dari 13 10 dari 13 jenis BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah mencapai target pajak daerah pajak daerah jenis pajak pajak daerah jenis pajak pajak daerah jenis pajak pajak daerah RETDA
UMUM, daerah daerah daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 2 Jumlah gedung layanan pajak belum 43 gedung UPPD 25 7 gedung 35 9 gedung 43 9 gedung UPPD 2014: UPPD Tanjung BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah mandiri yang tersedia mandiri/masih Mandiri UPPD Mandiri UPPD Mandiri Mandiri Priok RETDA
UMUM, menumpang 2015: UPPD Kelapa
ADMINISTRASI Gading, Koja, Grogol
KEUANGAN Petamburan,
DAERAH, Pesanggrahan,
PERANGKAT Mampang Prapatan dan
DAERAH, Cakung
KEPEGAWAIAN DAN 2016: UPPD Cipayung
PERSANDIAN dan Cilincing

OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 3 Jumlah unit pelayanan pajak belum mendapat 20 unit pelayanan 10 1 unit 15 1 unit 20 1 unit pelayanan BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah yang memperoleh ISO ISO pajak daerah pelayanan pelayanan RETDA
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 4 Jumlah Unit pelayanan pajak 58 58 unit pelayanan 58 53 unit 58 53 unit 58 53 unit BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah yang beroperasi sesuai standar pajak pelayanan pelayanan pelayanan RETDA
UMUM, layanan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

363
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 40 Program Penataan Sistem 1 Terpenuhinya SDM aparatur 0 10.000 2.000 1.839 2.000 1.694 2.000 1.082 untuk pencapaian tahun BKD
PEMERINTAHAN Manajemen SDM Aparatur melalui sistem e-recruitment (orang) 2013-2014 peserta nya
UMUM, berbasis CAT (Computer adalah dari umum,
ADMINISTRASI Assisted Test ) sesuai formasi namun untuk tahun 2015-
KEUANGAN jabatan 2017 peserta sistem
DAERAH, CAT adalah
PERANGKAT pengangkatan dari guru
DAERAH, bantu menjadi CPNS
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penataan Sistem 2 tersedianya sistem promosi dan 0 lurah, camat dan Kepala Kepala lurah, camat lurah, camat eselon eselon tertentu 2014: BKD
PEMERINTAHAN Manajemen SDM Aparatur mutasi pegawai secara terbuka eselon tertentu Puskesmas Puskesmas dan eselon dan eselon tertentu a. Jabatan 44 Kepala
UMUM, tertentu tertentu Puskesmas dan 267
ADMINISTRASI Kepala Sekolah
KEUANGAN b. Jabatan pd BPTSP,
DAERAH, dengan rincian formasi
PERANGKAT sebagai berikut: Eselon II
DAERAH, : 1 Jabatan Eselon III :
KEPEGAWAIAN DAN 12 jabatan Eselon IV:
PERSANDIAN 321 jabatan
c. Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan
Jabatan Administrasi,
dengan rincian formasi
sebagai berikut: Eselon II
: 95 jabatan Eselon III :
891 Jabatan Eselon IV :
5.522 jabatan

2015:
a. 1 (satu) Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya
(Deputi Gubernur).
b. 110 (seratus sepuluh)
kandidat Jabatan Tinggi
Pratama (Eselon II).

2016:
Talent pool: 91 orang
(kandidat eselon II), 115
orang (kandidat camat),
317 orang (kandidat
OTONOMI DAERAH, 41 Program Peningkatan 1 Jumlah Pegawai Yang menerima 45 orang 40 orang 8 orang 45 orang 7 orang 50 orang 0 orang pencapaian tahun 2015- BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Penghargaan 2016 menurun karena
UMUM, ada perubahan kriteria
ADMINISTRASI sebagaimana diatur
KEUANGAN pada pergub 202 tahun
DAERAH, 2015 tentang
PERANGKAT penghargaan pada PNS
DAERAH, berprestasi
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

364
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Terselenggaranya Monitoring dan 2 kajian 3 kajian 2 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 1 kajian BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Evaluasi Kebijakan TKD
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Terselenggaranya Monitoring dan 70 SKPD/UKPD 80 75 80 140 80 60 SKPD/UKPD BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Evaluasi Kebijakan TKD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Pensiun Yang Tepat 3763 orang 3796 orang 2.173 orang 3741 orang 3.721 orang 3728 orang 3.872 orang BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Waktu dan Tepat Bayar
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 42 Program Pendidikan dan 1 Jumlah Pegawai yang meningkat Verifikasi (120 90 orang 90 orang 90 orang 276 orang 90 orang 150 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Orang),
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang
ADMINISTRASI dan Jasa
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Diklat 60 orang 60 orang 60 orang 1237 orang 60 orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Pengelolaan dan
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang Pelaporan
ADMINISTRASI dan Jasa Keuangan
KEUANGAN Daerah (60
DAERAH, Orang)
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

365
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Pengelolaan 120 orang 180 orang 120 orang 120 orang 120 orang 60 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Barang Daerah
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang (60 Orang)
ADMINISTRASI dan Jasa
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 2 Jumlah Pegawai yang meningkat Pengiriman 130 Orang 111 orang 130 Orang 160 orang 130 Orang 134 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan jenjang pendidikan formalnya Pegawai Tugas
UMUM, Belajar DN dan
ADMINISTRASI LN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 3 Jumlah Pegawai yang meningkat Manajemen 300 Orang 240 orang 300 Orang 150 orang 300 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Sekolah (90
UMUM, Manajerial dan Umum Orang)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat SPIP (60 Orang) 90 Orang 60 orang 90 Orang 150 orang 90 Orang 60 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang
UMUM, Manajerial dan Umum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat PPNS (0) 120 Orang 126 orang 120 Orang 65 orang 120 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang
UMUM, Manajerial dan Umum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

366
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Pengawas 75 Orang 0 75 Orang 75 orang 75 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Sekolah ( 30
UMUM, Manajerial dan Umum Orang)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Diklat 758 Orang 330 orang 758 Orang 202 orang 758 Orang 180 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Kepemimpinan
UMUM, Manajerial dan Umum (343)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Manajemen 100 Orang 0 60 orang 90 60 orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Pembangunan
UMUM, Manajerial dan Umum dan Perencanaan
ADMINISTRASI (75 Orang)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 4 Jumlah pegawai yang mengikuti 0 1.700 500 240 orang 300 780 orang 300 570 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan peningkatan pelayanan publik
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 5 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 8,4 9 BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

367
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 43 Program Peningkatan 1 Tersedianya sarana dan Kelembagaan SDM Capacity 0 BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan prasarana diklat (gedung dan Diklat sebagai (pengelola & Building : 78
UMUM, Diklat fasilitas pendukung) Center of WI) orang)
ADMINISTRASI Excellent
KEUANGAN
Tidak ada
DAERAH, Tidak ada target
target
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Tersedianya sarana dan Pengadaan 10% Sarana Diklat Pengadaan Sarana Diklat Sarana Diklat BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan prasarana diklat (gedung dan Sarana 75% sarana 100% 100%
UMUM, Diklat fasilitas pendukung) Pembelajaran pembelajaran
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Akreditasi Pengelolaan Diklat 1. Sertifikasi mata 30 mata ajar 30 sertifikasi 30 mata ajar 30 sertifikasi 30 mata ajar 35 mata ajar BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan ajar WI dan mata ajar mata ajar
UMUM, Diklat Pengelola Diklat
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Akreditasi Pengelolaan Diklat 2. Sertifikasi Tidak ada 4 program (re 4 program BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Program target akreditasi (reakreditasi
UMUM, Diklat barjas, dan barjas dan Pim)
ADMINISTRASI Pim)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Akreditasi Pengelolaan Diklat 3. Sertifikasi TOT Khusus 30 orang Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Peserta Diklat 30 orang mengikuti diklat target
UMUM, Diklat (mata ajar) TOT Cawid dan
ADMINISTRASI 30 orang
KEUANGAN mengikuti TOT
DAERAH, mata ajar
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

368
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Pengelolaan berbasis ICT 1.Pelayanan 25% Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Sistem Informasi target
UMUM, Diklat Kediklatan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 2. Pendaftaran 25% Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Online berbasis target
UMUM, Diklat web
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 3. E-Learning 2 Program 5 modul 3 Program 20 Modul 5 Program 5 Modul BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan dan Distance Diklat Diklat Diklat
UMUM, Diklat Learning
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 4. Computer 75% 100% 100% 100% BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Asesment Tes
UMUM, Diklat (CAT)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 44 Program Peningkatan Disiplin 1 Terlaksananya penilaian kinerja 0 penyempurnaa Penyempurnaa - 0 - BKD
PEMERINTAHAN dan Kinerja Aparatur secara objektif bagi pegawai n Sistem n 1 (satu)
UMUM, Pemda DKI Jakarta Pengukuran sistem
ADMINISTRASI Kinerja penilaian e-
KEUANGAN Pegawai kinerja pegawai
DAERAH, Pemrov DKI
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

369
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 45 Program Peningkatan 1 Jumlah pegawai Pemda DKI yang 160 orang 250 Orang 188 orang 250 Orang 400 orang 250 Orang 400 orang BKD & BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya mengikuti seleksi program tugas
UMUM, Aparatur belajar
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Pegawai yang 300 orang 500 orang 1.318 orang 500 orang 800 orang 500 orang 2100 orang BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan kompetensi Jabatan
UMUM, Aparatur melalui konseling
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Tersedianya data potret dan peta 952 orang 500 orang 857 orang 10.000 orang 6.601 orang 10.000 orang 2.450 orang BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya kompetensi dari pejabat/pegawai
UMUM, Aparatur dilingkungan Pemprov DKI
ADMINISTRASI Jakarta
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Tersedianya data potret dan peta 2 paket peta 1 peta 1 peta 1 peta 5 1 peta 13 BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya kompetensi dari pejabat/pegawai kompetensi kebutuhan kompetensi karir/kaderisas standar/kamus kebutuhan peta/standar/kam
UMUM, Aparatur dilingkungan Pemprov DKI pejabat/ pegawai pengembanga dan 1 standar i pejabat kompetensi pegawai us kompetensi
ADMINISTRASI Jakarta pemprov DKI n kompetensi kompetensi berdasarkan jabatan berdasarkan pejabat/pegawai
KEUANGAN peta struktural/ kompetensi pemprov dki
DAERAH, kompetensi fungsional
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Persentase Jabatan struktural 0 25% 15% 82% 20% 99% 25% 99% BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya yang memenuhi standar
UMUM, Aparatur kompetensi
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

370
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 46 Program Pembinaan dan 1 Jumlah Rumpun jabatan 4 Rumpun 3 Rumpun 7 (tujuh) 3 Rumpun 8 (delapan) 3 Rumpun 5 (lima) Rumpun BKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Aparatur Fungsional yang dibina Jabatan Jabatan Rumpun Jabatan Rumpun Jabatan Jabatan
UMUM, Fungsional Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Fungsional
ADMINISTRASI Fungsional Fungsional
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 47 Program Pengurangan 1 Jumlah Sistem Peringatan Dini 13 pintu air 8 Lokasi 6 Lokasi - karena data BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan realisasi/proyeksi
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 2 jumlah Penetapan kawasan 0 100 lokasi 50 lokasi data karena data BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan evakuasi bencana minimal menyesuaian realisasi/proyeksi
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana berdaya tampung 100 pengungsi data dengan data realisasi belum
ADMINISTRASI dengan luas minimal 1.000 M2 menyesuaian RPTRA dilengkapi oleh
KEUANGAN dengan data SKPD/UKPD terkait
DAERAH, RPTRA
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 3 Tersedianya Gudang Buffer 0 3 lokasi 6 lokasi - - BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan Stock
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 4 Jumlah Taruna Siaga Bencana 1.863 orang 2.798 orang 2.424 orang 1.700 orang 2.611 orang 2.510 orang 2.798 orang 2.550 orang milik Dinas Sosial DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan (Tagana)
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

371
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 48 Program Tindakan 1 Meningkatnya kapasitas distribusi 0 6 lokasi BPBD
PEMERINTAHAN Kedaruratan Pada Saat logistik
UMUM, Bencana dan Pasca Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 49 Program Pengelolaan Sarana 1 Integrasi Sistem Peringatan dini sistem peringatan sistem sistem sistem sistem BPBD
PEMERINTAHAN Informatika, Data dan (banjir, kebakaran, putting bencana banjir peringatan dini peringatan dini peringatan dini peringatan dini
UMUM, Informasi Pelaporan Bencana beliung, gempa,cuaca ekstrem, (pintu air) putting banjir, cuaca banjir, cuaca banjir, cuaca
ADMINISTRASI wabah penyakit) beliung, eksterem dan eksterem dan eksterem dan
KEUANGAN gempa dan putting beliung putting beliung putting beliung
DAERAH, wabah
PERANGKAT penyakit
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan Sarana Integrasi Sistem Peringatan dini Pusdalops 70% 100% 60% 40% BPBD
PEMERINTAHAN Informatika, Data dan (banjir, kebakaran, putting
UMUM, Informasi Pelaporan Bencana beliung, gempa,cuaca ekstrem,
ADMINISTRASI wabah penyakit)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 50 Program Peningkatan 1 jumlah bangunan yang 220 286 gedung 220 gedung 308 gedung 333 gedung 330 gedung 360 gedung DINAS
PEMERINTAHAN Pencegahan Kebakaran memenuhi sertifikat keselamatan PENANGGULANGAN
UMUM, kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Sistem Ketahanan 5 30 20 22 25 88 30 90 DINAS


PEMERINTAHAN Pencegahan Kebakaran Kebakaran Lingkungan (SKKL) di PENANGGULANGAN
UMUM, wilayah rawan kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

372
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah kebakaran dini yang 50 75 65 67 70 55 75 60 DINAS
PEMERINTAHAN Pencegahan Kebakaran dapat diatasi masyarakat PENANGGULANGAN
UMUM, KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 51 Program Penanggulangan 1 cakupan pelayanan radius 2 km 90% radius 1.50 km 100% radius 1.50 km 100% radius 1.50 km 100% DINAS
PEMERINTAHAN Kebakaran bencana kebakaran (Nasional PENANGGULANGAN
UMUM, 2,5km) KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Penanggulangan 2 tingkat waktu tanggap kebakaran 76,87% 82% 80% 95% 81% 98% 82% 98% DINAS
PEMERINTAHAN Kebakaran (response time) 15 menit PENANGGULANGAN
UMUM, KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 52 Program Penyelamatan 1 persentase jumlah petugas 40% 100% 85% 97% 95% 99% 100% 99% DINAS
PEMERINTAHAN pemadam kebakaran yang PENANGGULANGAN
UMUM, berkualifikasi penyelamatan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 53 Program Peningkatan 1 Rasio Hidrant Kering terhadap 1/56 Kawasan 50/56 Kawasan 30/56 10/56 kawasan 40/56 10/56 kawasan 50/56 10/56 kawasan DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kawasan rawan kebakaran Kawasan Kawasan Kawasan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

373
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Rasio Tandon Air terhadap 1/56 Kawasan 56/56 Kawasan 30/56 10/56 Kawasan 40/56 10/56 56/56 10/56 Kawasan DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kawasan rawan kebakaran Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Rasio alat pemadam api manual 0/56 Kawasan 112/56 Kawasan 112/56 228/56 228/56 228/56 Kawasan karena data DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana terhadap kawasan rawan Kawasan Kawasan Kawasan realisasi/proyeksi PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran kebakaran realisasi belum KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan dilengkapi oleh PENYELAMATAN
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Peningkatan Rasio pos pemadam 73/267 75/267 74/267 73/267 73/267 75/267 73/267 DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kebakaran terhadap jumlah PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran kelurahan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 5 Peningkatan Rasio kantor sektor 25/44 24/44 25/44 25/44 25/44 DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana pemadam kebakaran terhadap PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran jumlah kecamatan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 6 Rata-rata waktu pemadaman 180 menit 120 menit 120 menit 66 menit 120 menit 60 menit 120 menit 120 menit DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kejadian kebakaran PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

374
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 7 Rasio kepemilikan mobil pompa 177/100 202/104 192/102 255/102 (88 197/103 255/102 (88 202/104 255/102 (88 unit DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana terhadap pos dan sektor unit usia 13 unit usia 14 usia 15 tahun ke PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran pemadam kebakaran tahun ke atas tahun ke atas atas proses dum) KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan proses dum) proses dum) PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 8 Persentase jumlah mobil pompa 96,00% 100% 99% 99% 100% 87% 100% 100% DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana yang siap dioperasikan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 54 Program Peningkatan 1 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,4 - 9 - karena data DINAS
PEMERINTAHAN Kualitas Pelayanan Publik realisasi/proyeksi PENANGGULANGAN
UMUM, realisasi belum KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dilengkapi oleh PENYELAMATAN
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, 55 Program Peningkatan Kinerja 1 Tingkat penyelesaian 55% 80% 70% 70% 75% 75% 80% 80% SATPOL PP
PEMERINTAHAN Ketentraman dan Ketertiban pengaduaan pelanggaran K3
UMUM, Umum serta Perlindungan (Ketertiban,
ADMINISTRASI Masyarakat Ketentraman,Keindahan)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Kinerja 2 Cakupan petugas Perlindungan 40% 60% 50% 0% 55% 0% 60% 0% pencapaian tahun 2015- SATPOL PP
PEMERINTAHAN Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Linmas) di 2016 petugas telah
UMUM, Umum serta Perlindungan Kabupaten/ Kota beralih menjadi petugas
ADMINISTRASI Masyarakat PPSU
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

375
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 56 Program Peningkatan 1 Jumlah aparat yang memiliki 1.625 satpol PP 3.875 satpol PP 450 - 450 - 450 - berdasarkan perubahan SATPOL PP
PEMERINTAHAN Kemampuan Aparatur dalam kemampuan Pol PP tingkat dasar (2.975 Satpol (3.425 Satpol (3.875 Satpol SOTK, sudah tidak ada
UMUM, Menegakkan Peraturan PP) PP) PP) lagi sub bagian yang
ADMINISTRASI mengurusi pembinaan
KEUANGAN aparat, evaluasi
DAERAH, kemendagri meminta
PERANGKAT agar keg ini tidak
DAERAH, dianggarkan di Satpol
KEPEGAWAIAN DAN PP kemudian keg
PERSANDIAN diminta untuk dialihkan
ke badan diklat namun
banggar DPRD tidak
menyetujui
OTONOMI DAERAH, 57 Program Peningkatan Peran 1 Jumlah pos kamling yang aktif 131 352 pos kamling 264 44 308 - 352 - sejak tahun 2015 - 2017 SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam (pos kamling aktif) aktif ada evaluasi kemendagri
UMUM, Bidang Ketertiban Umum, telah melarang alokasi
ADMINISTRASI Ketentraman dan kegiatan ini karena
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat terkait penganggaran yg
DAERAH, diberikan kepada
PERANGKAT masyrakat, hanya
DAERAH, diperkenankan untuk
KEPEGAWAIAN DAN kegiatan yang bersifat
PERSANDIAN hadiah/penghargaan
sehingga satpol PP tidak
bisa lagi menganggarkan
kegiatan ini.

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peran 2 Jumlah RW yang masyarakatnya 111 791 RW 519 0 655 - 791 - sejak tahun 2015 - 2017 SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam memiliki kemampuan menjaga ada evaluasi kemendagri
UMUM, Bidang Ketertiban Umum, ketentraman dan ketertiban telah melarang alokasi
ADMINISTRASI Ketentraman dan umum di lingkungan sekitar kegiatan ini karena
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat (RW) terkait penganggaran yg
DAERAH, diberikan kepada
PERANGKAT masyarakat, hanya
DAERAH, diperkenankan untuk
KEPEGAWAIAN DAN kegiatan yang bersifat
PERSANDIAN hadiah/penghargaan
sehingga satpol PP tidak
bisa lagi menganggarkan
kegiatan ini.

OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peran 3 Berkurangnya potensi konflik di 25 (konflik) 10 Konflik 16 16 13 13 10 10 perlu penyesuian narasi SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam kalangan masyarakat konflik
UMUM, Bidang Ketertiban Umum,
ADMINISTRASI Ketentraman dan
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

376
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 58 Program Peningkatan Sarana 1 Berfungsinya Sarana dan 0 Barak 1 Barak Perencanaan 0% Pembangunan - - tidak dapat direalisasikan SATPOL PP
PEMERINTAHAN dan Prasarana Satpol PP Prasarana Penunjang Teknis Barak karena tidak ditemukan
UMUM, Operasional Satpol PP lokasi yang sesuai untuk
ADMINISTRASI mendirikan barak secara
KEUANGAN teknis.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

21 KETAHANAN 1 Program Pengamanan 1 Jumlah ketersediaan pangan : DKPKP


PANGAN ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pasokan Beras 88,50% 100% 100% 100% 100% 103% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pasokan Daging 98,15% 100% 100% 100% 100% 146,45% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pusat Distribusi Ikan 95,55% 100% 100% 100% 100% 333% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pusat Distribusi Ayam 96,37% 100% 100% 100% 100% 245,52% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan,
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pusat Distribusi Telor 98,15% 100% 100% 100% 100% 503,60% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan, dan Susu
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pusat Distribusi 85,53% 100% 100% 100% 100% 100,66% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan, Sayur Mayur
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan Persentase Pusat Distribusi Buah- 119,60% 120% 120% 100% 100% 130,35% 100% 100% DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan, buahan
pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/
pemasaran
KETAHANAN Program Pengamanan 2 Skor pola pangan harapan 85,00% 95% 91% 93% 95% - perubahan satuan DKPKP
PANGAN ketersediaan pangan, indikator dari persen
pengendalian akses, harga, 88% 83,60% 95% menjadi satuan skor
promosi, dan distribusi/
pemasaran

377
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KETAHANAN 2 Program Peningkatan dan 1 persentase buah dan sayur di 80 % baik / aman 90 % baik / aman 86 % baik / 95,90 % baik / 88 % baik / 91,25 % baik / 90 % baik / 90 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & pasar tradisional dan pasar aman aman aman aman aman aman
keamanan pangan hasil swalayan yang tidak
tanaman pangan & mengandung zat kimia atau
hortikultura mikroorganisme yang berbahaya

KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil 1570 sertifikat 7.500 1.500 sertifikat 4.233 sertifikat 1.600 sertifikat 1.904 sertifikat 1.700 1.700 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & tanaman pangan dan hortikultura sertifikat sertifikat sertifikat
keamanan pangan hasil yang dikeluarkan
tanaman pangan &
hortikultura
KETAHANAN 3 Program Peningkatan dan 1 persentase ikan dan olahan ikan 92,88 % baik / 95 % baik / baik 94,00 % baik / 99,11 % baik / 94,50 % baik / 98,23 % baik / 95,00 % baik 95,00 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & di pasar tradisional dan pasar aman baik baik baik baik / baik baik
keamanan pangan hasil swalayan yang tidak
perikanan mengandung zat kimia atau
mikroorganisme yang berbahaya

KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil 13.784 sertifikat 145.066 sertifikat 29.000 10.991 29.320 29.052 29.600 29.600 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & perikanan yang di keluarkan sertifikat sertifikat (SME) sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat
keamanan pangan hasil
perikanan
KETAHANAN 4 Program Peningkatan dan 1 persentase daging dan olahannya 90 % baik / aman 95 % baik / aman 93 % baik / 93 % baik / 94 % baik / 99,88 % baik / 95 % baik / 95 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & yang tidak mengandung zat kimia aman aman aman aman aman aman
keamanan pangan produk atau mikroorganisme yang
hewan (kesmavet) berbahaya

KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji produk 10.000 sertifikat 75.000 Sertifikat 15.000 15.768 16.000 20.201 17.000 17.000 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & hewan yang di keluarkan Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat
keamanan pangan produk
hewan (kesmavet)
KETAHANAN Program Peningkatan dan 3 Jumlah sertifikat Nomor Kontrol 79 sertifikat 110 sertifikat 95 sertifikat 70 sertifikat 100 sertifikat 136 sertifikat 110 sertifikat 110 sertifikat DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & Veteriner yang diberikan
keamanan pangan produk
hewan (kesmavet)
22 PEMBERDAYAAN 1 Program Peningkatan 1 Jenis Teknologi Tepat Guna 7 17 13 13 15 15 17 17 karena data DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat (TTG) yang dikembangkan dan realisasi/proyeksi
DESA Kelurahan dimasyarakatkan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 2 Persentase masyarakat 50 75 65 65 70 70 75 75 karena data DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat pengguna teknologi tepat guna realisasi/proyeksi
DESA Kelurahan (TTG) yang mandiri realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 3 persentase Pemanfaat Bina 5 70 41 55 55 55 70 - mulai tahun 2017 dana DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat Sosial PPMK yang sudah hibah sosial PPMK
DESA Kelurahan berusaha/bekerja setelah sudah tidak
mendapatkan pelatihan diperbolehkan sehingga
pencapaian pada tahun
2017 sudah tidak dapat
diisi.
PEMBERDAYAAN 2 Program Peningkatan 1 Cakupan Anggota Lembaga 890 2.706 (100 %) 1.684 1.473 2.300 2.300 2.706 2.706 DPPAPP
MASYARAKAT DAN Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Kelurahan yang
DESA Pembangunan aktif terlibat dalam penggerakan
kegiatan gotong royong

378
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMBERDAYAAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Sarana yang 7.152 17.052 12.352 26.300 14.552 14.552 17.052 - mulai tahun 2017 dana DPPAPP
MASYARAKAT DAN dan Prasarana dibangun/direhab melalui dana hibah sosial PPMK
DESA Pemberdayaan Masyarakat Bina Fisik Lingkungan PPMK sudah tidak
diperbolehkan sehingga
pencapaian pada tahun
2017 sudah tidak dapat
diisi.
23 STATISTIK 1 Program Statistik Daerah 1 Ketersediaan data statistik 60% 85% 75% 75% 80% 30% 85% 17% indikator kinerja outcome BAPPEDA
daerah perlu dipertajam dan
metode pengukurannya

24 KEARSIPAN 1 Program Penyelamatan dan 1 Jumlah Dokumen Arsip Daerah 127.130 109.130 161.230 117.130 174.466 127.130 176.966 karena data DINAS
Pelestarian Dokumen/Arsip yang diselamatkan realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
Daerah 97.130 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN Program Penyelamatan dan 2 Jumlah peristiwa/tokoh/ 1.290 920 1.198 1.105 1.200 1.290 1.210 karena data DINAS
Pelestarian Dokumen/Arsip pengkisah yang diliput/ realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
Daerah diwawancara 365 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah gedung/depo arsip yang 9 8 5 9 5 0 7 karena data DINAS
dan Prasarana Kearsipan dibangun realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
3 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah gedung/depo arsip yang 2 2 - 0 1 0 1 telah ada laboratirium DINAS
dan Prasarana Kearsipan dilengkapi dengan laboratorium perservasi kearsipan PERPUSTAKAAN DAN
kearsipan sederhana, namun KEARSIPAN
0
belum dilengkapi sarpras
laboratorium sesuai
standar
KEARSIPAN 3 Program Pengembangan 1 Jumlah ruang dan media simpan 517 487 724 517 609 0 612 Ada rencana DINAS
Kapasitas Penyimpanan arsip yang memenuhi standar penambahan 3 ruang PERPUSTAKAAN DAN
Arsip Daerah 397 arsip pada depo arsip KEARSIPAN
jakarta timur pada tahun
2017
KEARSIPAN 4 Program Peningkatan 1 Cakupan pelayanan kearsipan 4.545 2.930 2.413 3.725 4.878 4.545 8.378 DINAS
Pelayanan Arsip bagi lembaga/instansi PERPUSTAKAAN DAN
pemerintah, pemerintah daerah, 695 KEARSIPAN
swasta, dan masyarakat

KEARSIPAN Program Peningkatan 2 Jumlah SKPD/UKPD yang 51 51 - 8 - 13 DINAS


Pelayanan Arsip menerapkan sistem informasi PERPUSTAKAAN DAN
kearsipan daerah dan jaringan - KEARSIPAN
informasi kearsipan daerah (SIKD
dan JIKD)
25 KOMUNIKASI DAN 1 Program Optimalisasi 1 Jumlah titik CCTV yang 0 292 0 90 SMU dan 1188 di PSTP 89 SMU dan 6.483 cctv (CSR karena data DINAS
INFORMATIKA Pemanfaatan Teknologi beroperasi dikantor-kantor Puskesmas SMK negeri, Kelurahan SMK negeri, dari seluruh realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
Informasi dan Komunikasi pemerintah, RSUD, sekolah dan Kelurahan BLK (CSR PT. Bali BLK provider) realisasi belum KEARSIPAN
BLK Tower) dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KOMUNIKASI DAN Program Optimalisasi 2 Integrasi Sistem informasi 0 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 9 Sub Sistem 4 Sub Sistem 23 Sub Sistem DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Pemanfaatan Teknologi perencanaan, Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi keuangan Daerah dan
Pengawasan pengelolaan
Pembangunan
KOMUNIKASI DAN Program Optimalisasi 3 Berfungsinya aplikasi pelayanan 0 provinsi, kota, provinsi, kota, provinsi, kota, DINAS PM DAN PTSP
INFORMATIKA Pemanfaatan Teknologi publik PTSP Berbasis Teknologi kecamatan, kecamatan, kecamatan,
Informasi dan Komunikasi Informasi kelurahan kelurahan kelurahan

379
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KOMUNIKASI DAN 2 Program Komunikasi, Data 1 Jumlah aspirasi warga Jakarta 33% Aspirasi 75% 70% 55% 72% 81% 75% 81% terdiri dari media DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Informasi Publik yang direspon dari berbagai yang terespon qlue,ROP, SMS
saluran media gubernur dan aspirasi
melalui media cetak
KOMUNIKASI DAN Program Komunikasi, Data 2 Tersedianya sarana informasi Media Cetak, Media Cetak, media Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Informasi Publik kepada masyarakat Media elektronik, elektronik, media media Media media Media media Media Elektronik,
Media Luar Luar Ruang, elektronik, Elektronik, elektronik, Elektronik, elektronik, Media Luar
Ruang, Website Website, Media media Luar Media Luar media Luar Media Luar media Luar Ruang, Website,
Sosial Ruang, Ruang, Ruang, Ruang, Ruang, Media Sosial
Website, Website, Media Website, Website, Media Website,
Media Sosial Sosial Media Sosial Sosial Media Sosial
KOMUNIKASI DAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah titik jaringan wifi dengan 42 125 125 216 titik 125 266 titik 125 266 titik perlu peninjauan dan DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi kecepatan up to 10 Mbps yang konfirmasi kembali
Informasi dan Komunikasi terbangun

KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Titik Lokasi layanan 6 (balaikota dan 292 Kelurahan 261, 90 SMU dan Kelurahan 89 SMU dan Kelurahan 261, DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi Pemda yang terkoneksi dengan kantor walikota), Puskesmas Kecamatan 42, SMK Negeri, 261, SMK Negeri, Kecamatan 42,
Informasi dan Komunikasi Jaringan komunikasi (Fiber 4 samsat dan 10 Kelurahan Puskesmas 42, BLK Kecamatan 42, BLK Puskesmas 42,
Optic ) dinas teknis RSUD 8, Dinas Puskesmas 42, RSUD 7, Dinas
11 RSUD 7, Dinas 12, RSUK 19
12

KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah Data Center yang 0 1 Unit Data Center 1 unit Data 1 unit Data 1 unit Data DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi berfungsi Center Center Center
Informasi dan Komunikasi

KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah Disaster Recovery 0 1 Unit DRC 1 unit DRC 1 unit DRC 1 unit DRC DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi Center (DRC) yang berfungsi
Informasi dan Komunikasi

KOMUNIKASI DAN 4 Program Peningkatan 1 Berfungsinya telpon berbasis 0 36 lokasi 0 - - Pelaksanaan anggaran DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Pelayanan dan Jasa Pos Fiber Optic Pemda DKI Jakarta kantor Pemda dihentikan karena lebih
serta Telekomunikasi DKI Jakarta besar biaya investasi
dibandingkan manfaat
yang didapatkan, melihat
perkembangan teknologi
saat ini berkomunikasi
lebih mobile dengan
menggunakan
smartphone (whatsapp,
whatsapp group)

KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan 2 Tersedianya sarana komunikasi 20 BTS Pembangunan 0 0 - - anggaran dihapus DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Pelayanan dan Jasa Pos radio Trunking Network
serta Telekomunikasi Operation
Center (NOC)
radio trunking
KOMUNIKASI DAN 5 Program Implementasi 1 Terlaksananya pengadaan 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Barang/Jasa Secara dengan sistem nasional
Elektronik
KOMUNIKASI DAN Program Implementasi 2 Jumlah pengguna sistem 500 orang 4050 orang 700 Orang 129 Orang 700 Orang 1250 Orang 700 Orang 700 orang DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Layanan Pengadaan pengadaan barang/jasa secara
Barang/Jasa Secara elektronik yang terlatih
Elektronik
26 PERPUSTAKAAN 1 Program pengembangan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan 2,155,526 3,471,496 2,869,005 3.006.311 3.155.906 4.192.005 3,471,496 5.301.523 DINAS
Budaya Baca konvensional dan elektronik PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

380
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERPUSTAKAAN Program pengembangan 2 Jumlah perpustakaan berbasis 150 650 450 254 550 137 650 89 DINAS
Budaya Baca masyarakat yang dibina PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN 2 Program Peningkatan 1 Jumlah perpustakaan yang 1 6 4 4 5 4 6 6 DINAS
Pelayanan Perpustakaan memiliki sertifikat ISO PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN Program Peningkatan 2 Jumlah titik layanan 423 566 504 497 534 544 566 554 DINAS
Pelayanan Perpustakaan perpustakaan keliling PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah perpustakaan yang 2 5 3 5 4 6 5 6 DINAS
dan Prasarana Perpusakaan berstandar nasional PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah perpustakaan kecamatan 113 309 213 19 263 16 309 27 semenjak tahun 2015, DINAS
dan Prasarana Perpusakaan dan kelurahan yang berfungsi berdasarkan arahan PERPUSTAKAAN DAN
optimal gubernur bahwa masing- KEARSIPAN
masing RPTRA harus
tersedia perpustakaan.
Oleh karena itu jumlah
perpustakaan
kecamatan dan
kelurahan yg berfungsi
optimal, pencapaianya
rendah. Untuk tahun
2015, 2016 dan 2017
pencapaian nya berasal
dari penjumlahan
perpustakaan
kecamatan, kelurahan
dan RPTRA

PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah koleksi perpustakaan 945.943 7.298.527 4.390.121 2.160.369 5.775.076 835.941 7.298.527 993.621 DINAS
dan Prasarana Perpusakaan yang disesuaikan dengan PERPUSTAKAAN DAN
kebutuhan masyarakat KEARSIPAN
27 PERTANIAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah promosi dan pemasaran 11 Kali 54 Kali 61 kali 59 Kali 10 Kali 60 Kali 10 Kali karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan hasil perikanan dan produk realisasi belum
Hortikultura hewan dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2 Peningkatan Volume Pemasaran karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran : realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 1. Daun Pelengkap (Ikat) 668.502 1.076.629 889.776 893.856 978.754 900.276 1.076.629 1.076.629 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2. Bunga Potong (Ikat) 955.383 1.538.654 1.271.615 1.136.077 1.398.776 971.037 1.538.654 1.538.654 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3. Bunga Rampai (Bungkus) 370.658 596.948 493.346 543.213 542.680 338.639 596.948 596.948 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait

381
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANIAN Program Peningkatan 4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon) 246.000 396.185 327.426 329.477 360.169 95.280 396.185 396.185 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 5. Tanaman Hias (Pohon) 836.400 1.347.031 1.113.248 1.114.358 1.224.573 189.933 1.347.031 1.347.031 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 6. Bibit Tan. Buah (Pohon) 138.000 222.250 183.678 184.794 202.046 66.571 222.250 222.250 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3 Peningkatan Omzet Pemasaran Rp 82,5 m Rp 132,9 m Rp 109,8 m Rp 112,9 M Rp 120,8 m Rp 87,74 m Rp 132,9 m Rp 80,5 m karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN 2 Program Peningkatan dan 1 Jumlah usaha pengolahan dan 63 150 75 51 100 105 150 150 DKPKP
Pengembangan Teknologi pemasaran produk hewan yang
Peternakan, Pengolahan dan dibina
Pemasaran Produk Hewan

PERTANIAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah produksi susu (liter) 5.344.920 6.625.433 6.009.463 5.170.480 6.309.936 30.706 6.625.433 30.706 rubah target 16 dan 17 DKPKP
Pengembangan Teknologi
Peternakan, Pengolahan dan
Pemasaran Produk Hewan

PERTANIAN 3 Program Peningkatan 1 Mempertahankan Jakarta bebas 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan rabies realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan realisasi belum
Zoonosis dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2 Jumlah Volume Hewan/ Daging 172.504 Ton 201.375 Ton 201.338 Ton 206.409 Ton 209.333 211.570 Ton 211.570 Ton karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan yang dipantau kesehatannya realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan realisasi belum
Zoonosis dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3 - Jumlah Penurunan Penyakit 84 Kasus 10 kasus 30 kasus 5 Kasus (AI) 20 kasus 7 kasus 10 kasus 10 kasus karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan Zoonosis (Avian Influenza, 0 kasus 0 Kasus 0 Kasus dan 1 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan Brucellosis) Brucellosis realisasi belum
Zoonosis - Terkendalinya Penyakit Antrax dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait

PERTANIAN 4 Program Peningkatan dan 1 Jumlah benih tanaman pangan - perubahan target padi DKPKP
pengembangan teknologi dan hotikultura : 1.200 6.000 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 untuk tahun 16 dan 17
budidaya tanaman pangan Padi ( ton ) 48.000 77.304 63.888 6.361 70.277 159.319 77.304 77.304 - disusulkan ada
dan hortikultura Buah – buahan (bibit) 15.000 24.158 19.965 193.629 21.962 9.930 24.158 24.158 perubahan satuan dari
Tanaman hias (bibit) 300.454 Ton menjadi kg, dan bibit
menjadi pohon
- perubahan target bibit
di 16 dan 17
PERTANIAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah produksi tanaman - usulan perubahan DKPKP
pengembangan teknologi hotikultura ramah lingkungan: 10.000 16.105 13.310 14.641 24.619 16.105 13.000 satuan buahan dari
budidaya tanaman pangan Sayuran ( ton ) 6.000 9.663 7.986 16.559 8.785 9.014 9.663 9.663 pohon menjadi ton
dan hortikultura Buah – buahan (phn) 918.479 '- perubahan target
pencapaian sayuran di
tahun 16 dan 17

382
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANIAN Program Peningkatan dan 3 Prosentase lulusan siswa SPP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% karena data DKPKP & DINAS
pengembangan teknologi realisasi/proyeksi PENDIDIKAN
budidaya tanaman pangan realisasi belum
dan hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
28 KEHUTANAN 1 Program Pengolahan dan 1 Mempertahankan Jakarta bebas 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus karena data DINAS KEHUTANAN
Pengawasan peredaran hasil dari pelanggaran peredaran hasil realisasi/proyeksi
hutan hutan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEHUTANAN Program Pengolahan dan 2 Jumlah Volume pelayanan jasa 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.450 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 karena data DINAS KEHUTANAN
Pengawasan peredaran hasil perkayuan realisasi/proyeksi
hutan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
29 ENERGI DAN 1 Program Pembinaan dan 1 Jumlah jaringan pipa gas bawah 0 25 Km 5 Km - 5 Km 44 km 10 Km - DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan tanah dikawasan industri, (Tanjung Barat - PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral permukiman, Perkantoran, Plumpang) ENERGI
perdagangan dan Jasa

ENERGI DAN Program Pembinaan dan 2 persentase terlaksananya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 persen dalam arti DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan Koordinasi dan kerjasama setiap rencana PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral dengan Perusahaan Gas Negara pengembangan PGN ENERGI
untuk mengembangkan jaringan selalu diakomodir oleh
pipa gas bawah tanah di kawasan Dinas Perindustrian
Industri, Permukiman,
Perkantoran, Perdagangan dan
Jasa
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 3 Terkoordinasinya pembangunan minimal 11 SPBG 30 SPBG 4 SPBG 1 SPBG/MRU 4 SPBG 15 SPBG/MRU 4 SPBG 0 SPBG/MRU DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan SPBG PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral ENERGI
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 4 Terkoordinasinya pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan dan pengembangan pembangkit Terkoordinasin PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral listrik ya ENERGI
pembangunan
dan
pengembangan
pembangkit
listrik oleh PLN
di PLTGU Jawa
1&2
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 5 terlaksananya implementasi 15 KWP 455 KWP 100 KWP sebesar 50 100 KWP 0 100 KWP - kebijakan pimpinan yg DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan Pemanfaatan Energi Baru dan KWP menyatakan program ini PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral Terbarukan (Terpeliharanya di stop mulai di anggaran ENERGI
pemanfaatan 2016 kedepan karena
PLTS terpusat biaya investasi terlalu
di P. Sebira) mahal dan
pengembangan PLTS
hanya cocok untuk
remote area dan belum
ada suplai listrik dari
PLN
ENERGI DAN 2 Program Pembangunan, 1 Jumlah Lampu PJU pada Jalan 222.348 titik 300.000 titik lampu 15.500 titik 36.145 Titik 15.500 titik 89.417 Titik 15.652 titik 94.368 titik karena data DINAS
SUMBER DAYA Peningkatan Kualitas dan Protokol, arteri, kolektor, Lampu lampu Lampu lampu Lampu lampu lampu realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Pemeliharaan Pencahayaan lingkungan/Gang MHT, dan realisasi belum ENERGI
Kota fasilitas umum dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait

383
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
ENERGI DAN Program Pembangunan, 2 Normalisasi Jaringan PJU untuk 986 Kwh meter 4000 Kwh Meter 520 kwh meter 74 Kwh Meter 520 kwh meter 493 kwh meter 531 kwh meter 1.490 kwh meter karena data DINAS
SUMBER DAYA Peningkatan Kualitas dan Meterisasi realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Pemeliharaan Pencahayaan realisasi belum ENERGI
Kota dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
ENERGI DAN 3 Program Pengembangan dan 1 Tersedianya skenario mitigasi peta mikrozonasi tersedianya Peta Peta Peta Peta Peta Peta mikrozonasi karena data DINAS
SUMBER DAYA Pengendalian Geologi gempa bumi level 1 informasi kondisi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi level 4 yang realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Perkotaan kerentanan level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang mencakup 50 % realisasi belum ENERGI
bangunan oleh mencakup mencakup 50 mencakup mencakup 50 mencakup daerah dengan dilengkapi oleh
guncangan akibat seluruh % daerah seluruh % daerah seluruh melakukan SKPD/UKPD terkait
gempa bumi dan wilayah dengan wilayah dengan wilayah pemboran Dalam
memiliki scenario dengan melakukan dengan melakukan dengan di 65 lokasi
untuk tambahan pemboran tambahan pemboran tambahan
mengantisipasi pemboran Dalam di 65 pemboran Dalam di 65 pemboran
kemungkinan dalam di 65 lokasi dalam di 65 lokasi dalam di 65
dampak terjadi lokasi lokasi lokasi
gempa
ENERGI DAN Program Pengembangan dan 2 jumlah sumur resapan yang 1377 Sumur 26.377 sumur 5000 Sumur 1.243 5000 Sumur 225 5000 Sumur - pada tahun 2016 DINAS
SUMBER DAYA Pengendalian Geologi terbangun Resapan resapan resapan resapan resapan dialihkan ke Dinas Tata PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Perkotaan Air ENERGI & SUMBER
pada tahun 2017 tidak DAYA AIR
dianggarkan karena
ketika tusi dilimpahkan
oleh Dinas Tata Air tidak
disertakan dengan
pelimpahan alokasi
anggarannya
30 PARIWISATA 1 Program Peningkatan SDM 1 Jumlah tenaga SDM profesi 392 orang 18 jenis pelatihan 600 org 341 690 org 548 750 org 300 karena data DISPARBUD
dan Kemitraan Pariwisata Pariwisata meningkat realisasi/proyeksi
realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Peningkatan SDM 2 Jumlah kemitraan dengan 7 lembaga 15 lembaga 10 Lembaga 10 12 Lembaga 9 15 Lembaga 9 karena data DISPARBUD
dan Kemitraan Pariwisata lembaga pariwisata nasional dan realisasi/proyeksi
internasional realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA 2 Program Pengembangan 1 Jumlah event pariwisata 52 event 91 74 event 32 81 event 34 91 event 30 karena data DISPARBUD
Event dan Daya Tarik unggulan nasional dan realisasi/proyeksi
Destinasi Pariwisata internasional realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Pengembangan 2 Jumlah pengembangan kualitas 0 8 Destinasi 2 Destinasi 2 Destinasi 2 Destinasi 6 destinasi 3 Destinasi 6 destinasi karena data DISPARBUD
Event dan Daya Tarik dan kuantitas destinasi pariwisata realisasi/proyeksi
Destinasi Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA 3 Program Pengembangan 1 Jumlah Kunjungan Wisman dan 2.125.513 / 13.750.000 / 2.750.000 / 2.377.226 / 3.000.000 / 2.512.000 / 3.200.000 / 2.512.000 / karena data DISPARBUD
Pemasaran dan Promosi Wisnus 28.880.000 182.400.000 36.000.000 30.512.989 39.600.000 31.645.333 42.000.000 31.645.333 realisasi/proyeksi
Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Pengembangan 2 Rata-rata lama tinggal 5.0 / 5,1 5.9 / 6.0 5.5 / 5,6 2.51 5.7 / 5,9 2.23 5.9 / 6.0 2.23 karena data DISPARBUD
Pemasaran dan Promosi realisasi/proyeksi
Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait

384
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PARIWISATA 4 Program Peningkatan Industri 1 Jumlah industri pariwisata yang 7648 Industri 8442 Industri 8116 Industri 8.278 8278 Industri 9.126 8442 Industri 10.683 karena data DISPARBUD
Kepariwisataan terdaftar realisasi/proyeksi
realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Peningkatan Industri 2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas 4 lokasi 200 7 lokasi 700 4 lokasi 350 6 lokasi 6 lokasi 500 6 lokasi 7 lokasi 700 6 lokasi sejak tahun 2014, DISPARBUD
Kepariwisataan MICE kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Jakarta
Convention bureau
sudah tidak dianggarkan
sehingga pencapaiannya
sudah tidak dapat
dihitung, oleh karena itu
lokasi MICE yang
dicantumkan pada
pencapaian per tahun
adalah milik swasta.

2013: JCC,
JIEXPO,Balai Kartini

2014:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol

2015:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca

2016:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca

2017:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca
PARIWISATA 5 Program Pengembangan 1 Jumlah pengadaan sarana dan 0 Pengadaan 5 unit DISPARBUD
Sarana dan Prasarana prasarana pariwisata bus
Pariwisata
31 KELAUTAN DAN 1 Program Pengembangan 1 Jumlah produksi : Perikanan 226.004 ton dan 262.000 ton dan 246.960 ton 297.173,391 254.369 ton 147.979,7 ton 262.000 ton 262.000 ton dan DKPKP
PERIKANAN Perikanan Budidaya dan budidaya, 21.054.457 ekor 29.529.965 ekor dan ton dan dan dan 21.624.385 dan 29.529.965 ekor
Perikanan Tangkap Perikanan tangkap, ikan hias ikan hias 25.792.615 22.263.892 27.598.098 ekor ikan hias 29.529.965 ikan hias
Ikan Hias ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias

KELAUTAN DAN Program Pengembangan 2 Jumlah benih / bibit yang 4.634.450 ekor 37.100.000 ekor 6.500.000 ekor 6.124.125 ekor 7.000.000 163.166.154 7.500.000 7.500.000 ekor DKPKP
PERIKANAN Perikanan Budidaya dan dihasilkan dalam mendukung ekor ekor ekor
Perikanan Tangkap kegiatan produksi perikanan
KELAUTAN DAN 2 Program Peningkatan dan 1 Penanganan Kasus Pelanggaran 49 pelanggaran 28 pelanggaran 36 26 32 32 28 28 pelanggaran DKPKP
PERIKANAN pengawasan sumber daya terhadap sumberdaya perikanan pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran
kelautan yang berkelanjutan

KELAUTAN DAN 3 Program Peningkatan 1 Volume ekspor hasil perikanan 60.518,7 ton 467.272 ton 80.608 ton 92.454 ton 88.668 ton 85.451 ton 97.534 ton 97.534 ton DKPKP
PERIKANAN Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan

385
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KELAUTAN DAN Program Peningkatan 2 Volume produk olahan hasil 6.907 ton 42.490 ton 7.116 ton 524,266 ton 7.187 ton 285.576 ton 7.259 ton 7.259 ton DKPKP
PERIKANAN Pengolahan dan Pemasaran perikanan
Hasil Perikanan

32 PERDAGANGAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.000 1300 743 1400 256 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan Tanah abang yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 2 Jumlah izin usaha perdagangan 0 3000 600 1.200 700 896 800 306 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan segitiga emas TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri setiabudi yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 3 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2500 500 150 600 403 700 140 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan manggarai yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 4 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.000 1300 334 1400 104 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan jatinegara yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 5 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2750 550 1.000 650 361 750 121 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan bandar kemayoran TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan

PERDAGANGAN Program Peningkatan 6 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2100 420 300 430 314 440 107 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan dukuh atas yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 7 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.200 1300 344 1400 172 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan mangga dua yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 8 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2750 550 500 600 359 650 111 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan sentra primer barat TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 9 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2500 500 500 550 240 600 95 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan sentra primer timur TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan

PERDAGANGAN Program Peningkatan 10 Jumlah pelaku usaha yang 30.500 152.500 30.500 30.000 30.500 33.257 30.500 1.412 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri TDP) (Persh)
PERDAGANGAN 2 Program Pengembangan 1 Jumlah Surat Keterangan Asal 247.358 247.358 247.358 275.510 247.358 261.393 247.358 247.358 DKUKMP
Daya Saing Ekspor dan (SKA) yang diterbitkan
Pelayanan Perdagangan
Luar Negeri
PERDAGANGAN Program Pengembangan 2 Jumlah nilai ekspor produk DKI $ 964 Juta $ 1,2 milyar 5% 4,34% 5% -131,76% 5% 5% DKUKMP
Daya Saing Ekspor dan Jakarta
Pelayanan Perdagangan
Luar Negeri
PERDAGANGAN 3 Program Perlindungan 1 Jumlah pelanggaran tertib niaga 20 Kasus 80 kasus 50 kasus 0 kasus 70 kasus - 80 kasus 5 DKUKMP
Konsumen, Pengendalian yang ditangani
dan Pengawasan
Perdagangan
PERDAGANGAN Program Perlindungan 2 Jumlah pelaku Usaha yang 20 pelaku usaha 20 pelaku usaha 20 pelaku 43 pelaku 20 pelaku 441 pelaku 20 pelaku 20 pelaku usaha DKUKMP
Konsumen, Pengendalian menerapkan SNI usaha usaha usaha usaha usaha
dan Pengawasan
Perdagangan
PERDAGANGAN 4 Program peningkatan 1 Jumlah alat ukur yang di tera dan 3.331.000 3.331.000 3.331.000 1.321.668 3.331.000 1.466.902 3.331.000 1.000.000 DKUKMP
pelayanan kemetrologian ditera ulang, serta pengujian
Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT)

386
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERDAGANGAN Program peningkatan 2 Jumlah masyarakat yang 3.331.000 4.163.750 5% 0,10% 5% 3,07% 5% 3% DKUKMP
pelayanan kemetrologian memahami kemetrologian
33 INDUSTRI 1 Program Pengembangan dan 1 Jumlah industri yang berbasis 15 Industri 40 industri 28 industri 121 Industri 34 industri 25 industri 40 industri 146 industri DINAS
Pengendalian Industri teknologi tinggi dan ramah (padat modal dan Jasa perbengkelan PERINDUSTRIAN DAN
lingkungan high-tech) Perbengkelan ENERGI
INDUSTRI Program Pengembangan dan 2 Jumlah Kawasan Pergudangan 0 4 kawasan 1 kawasan - 1 Kawasan - 1 kawasan - DINAS
Pengendalian Industri yang ditata (penataan industri) pergudangan pergudangan Pergudangan pergudangan PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
INDUSTRI 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah peralatan pengujian 76 unit 202 alat uji 23 Unit 145 Unit yang 24 Unit 258 unit 20 Unit DINAS
dan Prasarana Industri produk industri yang memenuhi dikalibrasi dan PERINDUSTRIAN DAN
standar 6 unit ENERGI
pembelian alat
baru
INDUSTRI Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Sentra Industri dengan 0 6 Sentra Industri 1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra 4 sentra (4 2 Sentra 2 Sentra DINAS
dan Prasarana Industri Infrastruktur dan sesuai (Sentra PIK (Sentra Batu Aji (Sentra Pulo lokasi: Ciracas, (Sentra Pasar PERINDUSTRIAN DAN
Peruntukan Penggilingan) Rawa Bening) Gadung) rusun Seni Ancol ENERGI
komarudin, dan Kalibaru)
Rusun Pesakih,
dan Rusun
Rawa Bebek)

INDUSTRI 3 Program Peningkatan 1 Jumlah produk industri yang 300 produk 397 produk 342 produk 3.729 produk 367 produk 6.090 produk 397 produk 11.392 produk DINAS
Kualitas Produk Industri memenuhi Standar berstandar PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI

387
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah


Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang
dibuat. Dalam melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan
masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghadapi kendala
pembangunan daerah. Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 masih meliputi permasalahan dan tantangan
yang terkait dengan pembangunan manusia yang didukung melalui penyediaan
infrastruktur, pembangunan moda transportasi, penyeimbangan daya dukung
lingkungan dan sumber daya alam, peningkatan ketahanan sosial dan budaya,
peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan dan pengembangan kerjasama
regional.

Pembangunan Pendidikan

Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan


sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar
mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan
kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh
peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan
untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar.

Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu


penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan
sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek,
menengah dan jangka panjang.

Kesehatan Masyarakat

Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya


angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta

388
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga
masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
lingkungan merupakan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan
kesehatan masyarakat

Kemiskinan Perkotaan

Secara umum, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang


dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan di DKI Jakarta merupakan kategori hardcore poverty,
yang membutuhkan penanganan khusus. Penduduk miskin kota yang masuk kategori
tersebut sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Disamping hal tersebut,
potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin
yang sangat rentan terkena guncangan perubahan seperti kenaikan harga, inflasi dsb.

Beberapa program yang masih relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan


ini antara lain dengan pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi warga
miskin kota tesebut.

Transportasi

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai


permasalahan antara lain terbatasnya ketersediaan dan jejaring pelayanan angkutan
umum yang nyaman, belum terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi
multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan
bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan
masyarakat dalam berlalu lintas. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan
umum yang nyaman menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

Banjir

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang

389
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat
tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya
air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya
intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah,
iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi
apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan
akan mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga
kota.

Selain hal tersebut, faktor manusia turut memberikan andil dalam


menyebabkan banjir yang masih relevan dengan tantangan DKI Jakarta tahun 2018,
antara lain: pendangkalan ruang terbuka biru (RTB) yang ada, rendahnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran/sungai, kecenderungan masyarakat
untuk memperkecil saluran/sungai, dan sebagainya.

Perumahan dan Permukiman

Pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta masih dihadapkan pada masalah


penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan keluarga baru. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan
kebutuhan rumah (backlog) setiap tahunnya.

Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di


wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta
lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang
membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih
dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa
tinggal di hunian vertikal.

Disisi lainnya masih banyak lingkungan permukiman horizontal memiliki


kondisi dan kualitas yang kurang sehat dan tertata. Selain itu masih banyak kawasan
permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran
sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

390
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi


persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI
Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di
seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau. Permasalahan yang dihadapi adalah
terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya
yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam
rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat
untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Provinsi DKI Jakarta berjalan secara progresif, yang


dampaknya langsung dinikmati oleh warga Jakarta. Penataan struktur birokrasi,
penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan,
serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system" merupakan langkah yang
telah, sedang dan akan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan yang dihadapi adalah pembenahan birokrasi yang menyangkut


perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara
terpadu dan berkesinambungan, penataan kelembagaan atau institusi yang efisien
dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan
akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan
lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum
optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan
birokrasi yang profesional.

Penataan Ruang

391
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah


peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian
pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten menjadi kendala utama dalam
hal penataan ruang.

Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta meliputi persampahan,


pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara. Pengelolaan persampahan
dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan
sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir.
Terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik
rumah tangga dan sampah padat menjadi kendala dalam pengelolaan air limbah.
Sedangkan tingginya emisi kendaraan bermotor menjadi penyebab utama polusi udara
di Jakarta. Selain itu, terdapat permasalahan pencemaran air tanah yang disebabkan
oleh air limbah dometik yang pengelolaannya belum terintegrasi serta pengelolaan
yang ada saat ini belum menggunakan standar pengelolaan yang sama (seperti jarak
antar septic dan saluran drainase dengan sumber air bersih). Hal ini menyebabkan air
tanah di Jakarta tercemar oleh Bakteri E.Coli 53.

Air Bersih

Cakupan air bersih masih menjadi kendala utama, terutama bagi warga di
Jakarta Utara. Disisi lain, ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber
air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan
cakupan pelayanan air bersih perpipaan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya
warga yang bergantung pada sumber air yang berasal dari tanah.

53
Kosasih, B.R., Samsuhadi, S. & Astuty, N.I., 2009. KUALITAS AIR TANAH DI KECAMATAN TEBET
JAKARTA SELATAN DITINJAU DARI POLA SEBARAN Escherichia coli. Jurnal Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti, 5(1), pp.pp-12.

392
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain:


kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola
konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi
pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Ketahanan Energi Listrik dan Gas

Permasalahan ketahanan energi listrik dan gas yang perlu mendapat


perhatian antara lain: pemenuhan kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu
dan pemenuhan kebutuhan listrik untuk moda transportasi massal, yang saat ini
sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan dalam konteks sumber energi yang berasal dari gas, perlunya
dijaga kontinuitas pasokan gas bagi moda transportasi yang ramah lingkungan yang
telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perluasan cakupan
gas kota dengan pelayanan hingga ke hunian juga sangat dibutuhkan oleh warga
Jakarta.

Kerjasama Antar Daerah

Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya


koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan
kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air masih perlu perhatian dari
para pemangku kepentingan.

2.4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan RPJMN


Tahun 2015-2019
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada
tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya

393
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis


kepribadian bangsa. Lebih lanjut, tiga masalah pokok bangsa tersebut pada RPJMN
tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam bentuk masing – masing kelompok tantangan
utama pembangunan. Pengelompokan tantangan sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan


mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola
untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan
korupsi;

2) Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pemba-


ngunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan
pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;

3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi,


tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan
kelautan.

394
Rancangan
3
BAB Kerangka Ekonomi Daerah
& Kebijakan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pokok bahasan pada Bab ini adalah kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun
2016 dan prospek perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018, yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada
besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja
daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan
kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan
kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 diselaraskan dengan
sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang memiliki tema memacu investasi dan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta
juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan
infrastruktur kota dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perekonomian DKI Jakarta bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi


oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan
asumsi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018 memperhitungkan hasil analisis terhadap
kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1 Perekonomian Global

Berdasarkan data World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF)


pada April 2017, pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun
2016 dan diproyeksikan sebesar 3,5 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan
sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan
diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat
3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018 (Tabel 3.1). Sumber pemulihan ekonomi

396
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

global akan berasal baik dari negara maju dan negara berkembang. Meskipun demikian,
dalam jangka menengah prospek perekonomian global diperkirakan masih belum dapat
kembali kepada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global, bahkan relatif
stagnan.

Perekonomian global juga masih diperkirakan mengalami ketidakpastian yang


dapat ditimbulkan dari berbagai faktor baik kebijakan di negara maju, perubahan struktur
ekonomi Tiongkok maupun kondisi geopolitik. Faktor risiko ketidakpastian kebijakan di
negara maju terutama berasal dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat
(AS) serta kebijakan ekonomi negara tersebut di bawah pemerintahan baru. Kenaikan
suku bunga Federal Reserve (The FED) yang diikuti oleh penguatan dolar AS berpotensi
mendorong terjadinya arus balik modal dari negara berkembang serta menciptakan
biaya pinjaman yang lebih tinggi. terhadap perdagangan global, yang dapat
mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, perekonomian Tiongkok juga terus membawa risiko pada


perekonomian global mengingat posisinya sebagai perekonomian terbesar di dunia
serta mitra dagang bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Pelemahan
ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar di dunia dapat
mendorong pada berkurangnya permintaan bahan produksi dari negara tersebut yang
berimbas pada kinerja perdagangan internasional.
21.6
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global
Realisasi Proyeksi
Kawasan/ Negara
2015 2016 2017P 2018P
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Global 3,4 3,1 3,5 3,6
Negara Maju 2,1 1,7 2,0 2,0
Amerika Serikat 2,6 1,6 2,3 2,5
Kawasan Eropa 2,0 1,7 1,7 1,6
- Jerman 1,5 1,8 1,6 1,5
- Perancis 1,3 1,2 1,4 1,6
- Italia 0,8 0,9 0,8 0,8
Inggris 2,2 1,8 2,0 1,5
Jepang 1,2 1,0 1,2 0,6
Negara Berkembang 4,2 4,1 4,5 4,8
Rusia -2,8 -0,2 1,4 1,4
Tiongkok/China 6,9 6,7 6,6 6,2
India 7,9 6,8 7,2 7,7
ASEAN-5 4,8 4,9 5,0 5,2
Brazil -3,8 -3,6 0,2 1,7

397
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi Proyeksi
Kawasan/ Negara
2015 2016 2017P 2018P
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertumbuhan Volume
2,7 2,2 3,8 3,9
Perdagangan Dunia (%, yoy)
Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2017

Dengan latar belakang pekonomian global yang masih belum stabil serta penuh
dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih harus mengandalkan
potensi domestik sebagai mesin pendorong pertumbuhan dan peningkatan
kesejahteraan. Selain itu, kebijakan ekonomi akan terus diarahkan untuk mengantisipasi
serta merespon dinamika global tersebut.

3.1.2 Perekonomian Nasional

Pada tahun 2016. pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 5,02 persen,
dari sebelumnya sebesar 4,88 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi
didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor.
Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 3.1. Memasuki tahun 2017,
perekonomian Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 tumbuh 5,01 persen
(yoy) meningkat dibanding capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016


7 6,23
5,78
6
5,02 4,88 5,02
5

0
2012 2013 2014 2015 2016
Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro


yang penting. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat

398
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi


pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan
ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak
stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,
investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi.
Lebih lanjut perkembangan Inflasi Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan
pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016

9 8,38 8,36
8
7
6
5 4,3
4 3,35
3,02
3
2
1
0
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diperkirakan


sebesar 5,1 - 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas
kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur
pemerintah dan dampak tranmisi tax amnesty terhadap perekonomian. Laju inflasi
diperkirakan berada pada kisaran 3,5±1 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan
bergerak pada kisaran Rp.13.400 – 13.600 per dolar AS.

Sedangkan pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat


tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan antara 5,4 – 6,1 persen
dengan laju inflasi antara 3,5±1 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak
pada kisaran Rp. 13.600 – 13.900 per dolar AS.

Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

399
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

INDIKATOR 2017 2018


(1) (2) (3)
Pertumbuhan
5,1-5,3 5,4 - 6,1
Ekonomi (% , yoy)
Inflasi (% , yoy) 3,5±1 3,5±1
Nilai tukar (Rp/US$) 13.400 – 13.600 13.600 – 13.900
Sumber : Dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2018

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah


penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah
harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah
harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai
aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang
tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.
Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang
dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah
dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-
indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut:

3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang


dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB
dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan
pendapatan. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2016
yaitu sebesar Rp.2.177,12 Triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp.207,99 juta.
Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016
mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2015
yang sebesar 5,89 persen.

Memasuki tahun 2017, perekonomian DKI Jakarta Triwulan I-2017 mengalami


pencapaian pertumbuhan Triwulan I tertinggi semenjak tahun 2013. Perekonomian

400
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Jakarta triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 574,18 triliun rupiah, sementara menurut
harga konstan mencapai 396,43 triliun rupiah. Ekonomi Jakarta pada triwulan I-2017
tumbuh 6,48 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2016 (y on y).

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur
perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha).
Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS), struktur perekonomian Jakarta
didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri
pengolahan, dan sektor konstruksi.

Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Triw I- Struktur Struktur
2015 2016
2017 PDRB PDRB
No Lapangan usaha (Milyar (Milyar
(Milyar Tahun Triw I-
Rupiah) Rupiah)
Rupiah) 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian,
1 Kehutanan, dan 1.867 1.985 511,89 0,09 0,09
Perikanan
Pertambangan dan
2 5.043 5.181 1.436,97 0,24 0,25
Penggalian
3 Industri Pengolahan 274.523 295.043 77.906,30 13,55 13,57
Pengadaan Listrik
4 6.199 6.331 1.607,77 0,29 0,28
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
5 757 798 209,24 0,04 0,04
Sampah, Limbah
dan Daur ulang
6 Konstruksi 261.158 280.432 71.956,81 12,88 12,53
Perdagangan Besar
dan Eceran;
7 330.320 358.898 95.690,77 16,49 16,67
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
8 66.004 76.403 20.302,92 3,51 3,54
Pergudangan
Penyedian
9 Akomodasi dan 101.818 109.182 28.674,56 5,01 4,99
Makan Minum
Informasi dan
10 141.791 157.158 42.964,63 7,22 7,48
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
11 205.724 227.483 62.314,35 10,45 10,85
Asuransi
12 Real Estate 125.053 134.358 35.669,69 6,17 6,21
13 Jasa Perusahaan 141.773 159.380 42.839,45 7,32 7,46
Administrasi
14 114.110 123.169 29.494,42 5,66 5,14
Pemerintahan,

401
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Triw I- Struktur Struktur


2015 2016
2017 PDRB PDRB
No Lapangan usaha (Milyar (Milyar
(Milyar Tahun Triw I-
Rupiah) Rupiah)
Rupiah) 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa Pendidikan 109.808 124.726 31.462,94 5,73 5,48
Jasa Kesehatan dan
16 32.676 36.721 9.697,08 1,69 1,69
Kegiatan sosial
17 Jasa lainnya 70.705 79.871 21.438,44 3,67 3,73
Total 1.989.330 2.177.120 574.168,23 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017

Selanjutnya, perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2016


dan Triwulan I-2017 ditunjukkan pada tabel 3.4 dibawah ini. Komponen terbesar yaitu
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku
pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.277.890 Milyar dan pada Triwulan I 2017 yaitu
Rp.340.488,13 Milyar.

402
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.4 PDRB DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Triw I-2017
2016 Triw I-2017 Distribusi Distribusi
Persenta- Persenta-
No Komponen Berlaku Konstan* Berlaku Konstan* se 2016 se Triw I-
(Milyar (Milyar (Milyar (Milyar (%) 2017
Rp) Rp) Rp) Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pengeluaran
1 Konsumsi 1.277.890 897.529 340.488,13 231.042,11 58,70 59,30
Rumah Tangga
Pengeluaran
2 Konsumsi 41.305 30.196 11.653,45 8.421,54 1,90 2,03
LNPRT
Pengeluaran
3 Konsumsi 256.313 183.888 42.177,32 30.115,85 11,77 7,35
Pemerintah
Pembentukan
4 Modal Tetap 854.178 664.857 222.758,60 171.136,90 39,23 38,80
Bruto
Perubahan
5 17.857 9.250 5.590,94 2982,84 0,82 0,97
Inventori
Ekspor Barang
6 330.150 226.783 74.784,55 50.476,57 15,16 13,02
dan Jasa
Dikurangi
7 Impor Barang 924.439 705.092 235.829,47 174.755,38 42,46 41,07
dan Jasa
Net Ekspor
8 323.867 231.965 112.554,70 77.012,19 14,88 19,60
Antar Daerah
PDRB 2.177.120 1.539.377 574.178,23 396.432,64 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistika 2017
*Menggunakan Tahun Dasar 2010

3.1.3.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan


pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan
ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak
stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,
investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi.
Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan
indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
keuangan Provinsi DKI Jakarta.

403
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK)


sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat
kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Pada Bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi


sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen.
Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran
mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,54
persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,18 persen; dan kelompok
bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami
penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok pendidikan,
rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen.

Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar
0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33
persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan harga
di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi.
Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami
inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan
ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70%
(yoy). Deflasi yang dalam pada kelompok bahan makanan menahan dampak inflasi
akibat pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA tahap II pada pelanggan pasca-
bayar.

Dari sisi disagregasi, turunnya harga sebagian besar kelompok volatile food
menjadi faktor pendorong deflasi April 2017. Harga bumbu-bumbuan yang kembali turun
menjadi penyebab utama deflasi volatile food. Harga cabai merah, bawang merah dan
cabai rawit masing-masing mengalami penurunan sebesar 16,71% (mtm), 9,38% (mtm)
dan 23,62% (mtm). Kondisi pasokan yang terus meningkat dan distribusi yang lancar
menyebabkan tren penurunan harga berlanjut. Kebijakan Kementerian Perdagangan
melalui penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng, gula pasir dan
daging beku turut berkontribusi terhadap penurunan harga masing-masing komoditas

404
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

tersebut berturut-turut sebesar 3,67% (mtm), 4,54% (mtm), dan 3,63% (mtm). Selain itu,
penurunan harga kembali terjadi pada komoditas beras. Indeks harga beras turun
sebesar 0,03% (mtm). Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga
kesinambungan dan manajemen stok beras yang baik, serta ekspektasi masyarakat
yang positif bahwa pemerintah mampu menjaga kestabilan harga beras merupakan
faktor-faktor pendukung terkendalinya harga beras di pasar.

Pada kelompok administered prices, pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA


tahap II pada Maret 2017, masih memengaruhi tarif listrik April 2017, terutama untuk
pengguna listrik pascabayar. Tarif listrik April 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,71%
(mtm). Namun, kenaikan tarif listrik tersebut, dibarengi dengan turunnya biaya angkutan
udara sebesar 2,97% (mtm), sehingga dapat menahan laju inflasi kelompok
administered prices secara keseluruhan.

Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut
Kelompok Pengeluaran
Laju Laju
IHK IHK IHK
Inflasi Inflasi
Kelompok Pengeluaran Desember November Desember
Desember Tahun
2015 2016 2016
2016 *) 2016 **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Umum 123.35 125.93 126.27 0.27 2.37
Bahan Makanan 137.79 144.97 145.10 0.09 5.31
Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan 133.42 138.04 138.78 0.54 4.02
Tembakau
Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan 121.57 124.29 124.51 0.18 2.42
Bahan Bakar
Sandang 112.97 118.75 117.68 -0.90 4.17
Kesehatan 114.89 119.51 119.44 -0.06 3.96
Pendidikan, Rekreasi
109.18 110.19 110.12 -0.06 0.86
dan Olahraga
Transpor, Komunikasi,
122.13 119.39 120.57 0.99 -1.28
dan Jasa Keuangan
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017
*) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016
**) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015

Adapun inflasi inti pada April 2017 bergerak relatif stabil, meski sedikit meningkat
dari bulan sebelumnya. Dampak tidak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi listrik
900VA tahap II pada komoditas kelompok inflasi inti relatif tidak banyak. Komoditas
kelompok inflasi inti yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah harga sewa rumah,
yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% (mtm). Sementara itu, indeks harga emas

405
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

perhiasan naik sebesar 1,87% (mtm), yang didorong oleh kenaikan harga emas
internasional. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi pada kelompok inti.

3.1.3.3 Nilai Tukar

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga
merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI
Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari
dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
Amerika berada pada kisaran Rp.12.926 – Rp.13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya
Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.

Gambar 3.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD


14.200
14.000
13.800
13.600
13.400
13.200
13.000
12.800
12.600
12.400
4 Mei 2016
4-Jan-16

24 Mei 2016

2 Des 2016
14-Mar-16
31-Mar-16
18-Apr-16

9-Jun-16

23 Agust 2016

13 Okt 2016
31 Okt 2016
20-Jan-16
5-Feb-16

27-Jun-16
19-Jul-16
4 Agust 2016

8-Sep-16

21 Des 2016
24-Feb-16

27-Sep-16

16 Nop 2016

Sumber : Bank Indonesia

Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya


stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga
diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.
Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai
asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal
indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti
kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017
sebagaimana diproyeksikan dalam Dokumen Rancangan Awal RKP akan berada pada
kisaran Rp.13.400 – 13.600 dan pada tahun 2018 akan berada pada kisaran Rp.13.600
sampai dengan Rp.13.900

406
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.3.4 Investasi

Pencapaian Investasi tahun 2016 berdasarkan publikasi BKPM Republik


Indonesia, Jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214
dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek
PMDN dan 316 proyek PMA.

Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal
dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat
disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah
Rp.45.875.565.000.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN
berjumlah Rp.12.216.890.000.000. Pencapaian nilai investasi tersebut menurun apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang secara total berjumlah Rp.60.755.131.250.000.

3.1.3.5 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 yaitu
sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Bila dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30
ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,54 ribu orang.
Sedangkan bila dibandingkan dengan September 2015 dengan jumlah penduduk miskin
sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen), jumlah penduduk miskin pada September 2016
naik 17,17 ribu orang atau naik 0,14 poin.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta
REALISASI PROYEKSI *
INDIKATOR SATUAN
2014 2015 2016 2017*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase Persen 4,09 3,61 3,75 3,40 – 3,50
Penduduk Miskin
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017
*) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk


miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan

407
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2016-September 2016, Indeks Kedalaman


Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan,
sedangkan pada periode September 2015–September 2016 menunjukkan peningkatan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,024 poin dari 0,457 pada Maret 2016
menjadi 0,433 pada September 2016, dan naik sebesar 0,159 poin dari 0,274 pada
September 2015 menjadi 0,433 pada September 2016. Demikian pula Indeks
Keparahan Kemiskinan turun 0,008 poin dari 0,083 menjadi 0,075 (Maret 2016-
September 2016), dan naik sebesar 0,031 poin dari 0,044 menjadi 0,075 (September
2015-September 2016).

3.1.3.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia


berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan
tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan,
dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas
karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka
harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan
digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun
untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan


dari tahun ke tahun, nilai IPM pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,39 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2015 menjadi 78,99 serta kembali mengalami peningkatan
menjadi 79,60 pada tahun 2016.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta
REALISASI PROYEKSI *
INDIKATOR
2014 2015 2016 2017*
(1) (2) (3) (4) (5)
Indeks Pembangunan Manusia 78,39 78,99 79,60 79,60
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016
*) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

408
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.3.7 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-
2016 cenderung mengalami penurunan. Angka TPT Februari 2014 tercatat 9,84 persen,
angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada Februari tahun 2015, kemudian
menurun lagi menjadi 5,77 persen pada Februari 2016. Jika dilihat selama tahun 2014-
2016, TPT DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 poin
(Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, 2016).

Memasuki tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami


penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada Februari 2017
sebesar 5,36 persen, mengalami penurunan 0,41 poin dibandingkan keadaan Februari
2016 yang sebesar 5,77 persen. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 tercatat
5.461 ribu orang, bertambah sekitar 151 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja
pada Februari 2016 sebanyak 5.310 ribu orang.

Menurunnya angka pengangguran di DKI Jakarta diduga penduduk yang


tergolong angkatan kerja sebagian besar terserap dalam kesempatan kerja. Penyerapan
angkatan kerja dalam kesempatan kerja disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada
sektor-sektor potensial selama tahun 2014-2016 sehingga menggerakkan aktivitas
usaha di DKI Jakarta, baik sektor formal maupun informal. Dengan meningkatnya
aktivitas dan produktivitas usaha pada sektor formal dan informal berdampak terhadap
penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran di DKI
Jakarta. Di samping itu juga, kondisi perekonomian yang kondusif dan menguntungkan
di DKI Jakarta mendukung kesempatan para pengusaha untuk membuka atau
memperluas lapangan usaha baru sehingga supply tenaga kerja sebagian besar dapat
terserap.

Tabel 3.8 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta


REALISASI
INDIKATOR SATUAN
2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 9,84 8,36 5,77

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017


*) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

409
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.3.8 Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka free on board
(f.o.b) pada tahun 2016 yaitu 12.524.293 ribu USD dengan volume sebesar 13.290.457
ton. Nilai ekspor non migas menurut Negara pembeli terbesar di Provinsi DKI Jakarta
yaitu Singapura sebesar 4.855.695 ribu USD, RRC (termasuk Hongkong) sebesar
1.306.283 ribu USD, dan Amerika Serikat sebesar 908.749 ribu USD.

Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Jakarta (Ribu
USD)
Negara Pembeli 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Afrika 308.995 406.624 270.633 245.783 183.501
II. Amerika 1.275.995 1.743.676 1.213.886 1.146.663 1.104.058
1. Amerika Serikat 1.089.374 1.496.652 1.047.519 961.461 908.749
2. Amerika Latin 101.300 146.942 89.992 101.032 115.782
3. Kanada 45.673 53.504 38.546 41.889 34.969
4. Lainnya 39.648 46.578 37.830 42.281 44.557
III. Asia 8.178.895 12.693.513 9.131.606 9.168.035 10.180.311
1. ASEAN 5.144.203 7.669.329 5.789.875 6.187.490 6.812.067
a. Brunei 16.590 24.902 14.027 13.732 12.901
Darusssalam
b. Malaysia 495.727 839.818 678.476 559.658 633.854
c. Filipina 259.986 390.522 311.156 295.166 415.488
d. Singapura 3.488.357 5.348.289 4.117.676 4.541.171 4.855.695
e. Thailand 571.529 617.702 344.038 437.471 484.593
f. Myanmar 29.366 35.820 37.299 33.957 35.367
g. Vietnam 275.203 396.561 275.351 297.161 367.487
h. Kamboja 7.055 14.641 11.560 8.671 5.773
i. Laos 391 1.075 292 503 318
2. India 82.263 132.016 167.304 514.723 266.854
3. Irak 7.701 7.689 18.458 12.640 13.840
4. Jepang 883.603 1.321.052 805.158 628.899 811.087
5. Korea Selatan 161.451 243.048 189.679 150.453 180.352
6. Pakistan 34.163 53.505 41.198 39.775 56.216
7. RRC 1) 1.211.567 2.290.830 1.353.499 983.637 1.306.283
8. Saudi Arabia 75.928 104.940 82.688 61.861 66.636
9. Taiwan 102.207 170.236 129.590 114.727 156.235
10. Lainnya 475.809 700.868 554.157 473.831 510.741
IV. Australia dan 1.003.086 528.093 288.703 285.189 393.254
Oceania
V. Eropa 810.997 1.113.048 623.560 609.123 663.170
1. Uni Eropa (UE) 708.951 988.756 563.881 554.281 576.759
a. Belanda 179.449 168.806 93.814 77.389 77.279
b. Belgia 37.556 64.449 41.284 40.555 42.661
c. Spanyol 89.702 124.280 52.547 59.607 48.586
d. Inggris 85.387 153.384 81.653 94.064 141.097
e. Italia 43.587 77.197 55.020 53.557 53.650
f. Jerman 107.561 164.787 104.516 111.692 99.645

410
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Negara Pembeli 2012 2013 2014 2015 2016


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
g. Perancis 40.471 48.481 35.494 50.182 27.848
h. UE Lainnya 125.237 187.371 99.553 67.235 85.991
2. Rusia 47.504 56.827 21.419 17.167 21.316
3. Lainnya 54.542 67.465 38.261 37.675 65.095
Jumlah 11.577.967 16.484.954 11.528.388 11.454.792 12.524.293
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa,
2017

Selanjutnya Nilai impor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka cost,
insurance, and freight (c.i.f) pada tahun 2016 yaitu 47.001.594 ribu USD dengan volume
sebesar 29.342.251 ton. Nilai impor non migas menurut Negara penjual terbesar di
Provinsi DKI Jakarta yaitu Brunei Darussalam sebesar 15.063.777 ribu USD, RRC
sebesar 10.624.671 ribu USD, dan Singapura sebesar 9.130.683 ribu USD.

Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Jakarta
(Ribu USD)
Negara Penjual 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Afrika 169.089 150.211 179.219 149.428 102.112
II. Amerika 2.869.471 3.343.492 3.327.174 2.763.737 2.497.120
1. Amerika Serikat 2.389.048 2.675.815 2.618.521 2.192.107 1.859.939
2. Amerika Latin 275.180 291.458 462.859 309.754 447.832
3. Kanada 146.169 266.300 210.136 234.960 153.458
4. Lainnya 59.074 109.919 35.658 26.917 35.892
III. Asia 53.135.042 48.666.850 44.765.043 37.088.876 37.963.950
1. ASEAN 21.469.762 19.536.983 17.940.701 15.255.419 15.063.777
a. Brunei 44.959 46.237 42.875 16.597 15.934
Darusssalam
b. Malaysia 2.493.827 2.421.697 2.273.309 1.969.283 1.814.241
c. Filipina 262.979 291.337 289.995 286.758 214.474
d. Singapura 13.454.880 11.615.402 10.308.737 8.817.323 9.130.683
e. Thailand 4.397.781 4.439.877 4.223.054 3.405.027 3.160.896
f. Myanmar 28.833 32.596 45.641 40.931 27.277
g. Vietnam 784.309 686.180 752.339 731.952 696.361
h. Kamboja 2.026 3.609 4.750 3.488 3.772
i. Laos 170 49 0 2.011 140
2. India 1.006.376 1.311.865 1.116.216 852.830 966.500
3. Irak - 49 0 - -
4. Jepang 14.231.151 11.260.824 9.969.470 7.116.989 7.420.872
5. Korea Selatan 3.440.350 3.331.854 2.941.482 2.328.211 2.309.667
6. Pakistan 79.074 35.894 60.179 52.640 37.118
7. RRC 1) 10.834.285 11.239.509 10.844.034 9.962.434 10.624.671
8. Saudi Arabia 30.273 50.777 52.015 33.825 33.978
9. Taiwan 1.616.735 1.530.874 1.445.156 1.154.964 1.064.561
10. Lainnya 427.035 368.220 395.789 331.564 442.806

411
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Negara Penjual 2012 2013 2014 2015 2016


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
IV. Australia dan 2.075.491 2.312.902 2.487.392 1.802.932 2.044.218
Oceania
V. Eropa 5.628.130 5.980.152 5.281.549 4.544.719 4.394.193
1. Uni Eropa (UE) 4.923.706 4.941.163 4.429.912 3.768.856 3.676.482
a. Belanda 444.462 513.805 432.195 318.397 418.550
b. Belgia 180.279 186.324 175.726 178.829 156.161
c. Spanyol 123.307 105.275 136.985 90.757 134.280
d. Inggris 476.658 440.461 386.568 273.744 285.696
e. Italia 507.881 475.940 422.953 346.490 329.104
f. Jerman 1.622.066 1.434.013 1.417.775 1.149.876 1.133.850
g. Perancis 428.857 489.301 437.570 512.347 394.431
h. UE Lainnya 1.140.194 1.296.045 1.020.140 898.417 824.411
2. Rusia 17.472 72.691 39.279 52.680 31.717
3. Lainnya 686.953 966.298 812.357 723.183 685.994
Jumlah 63.877.223 60.453.607 56.040.376 46.349.692 47.001.594
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa,
2017

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.4.1 Tantangan dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI


Jakarta

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global


maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, Bank
Indonesia memproyeksikan perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 berada pada
kisaran 6,03 - 6,43 persen (yoy). Secara umum pertumbuhan masih akan ditopang oleh
konsumsi masyarakat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan investasi, khususnya
melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksi berada pada


kisaran 6,12 – 6,52 persen. Kondisi perekonomian global yang lebih kuat diharapkan
dapat membantu pemulihan ekonomi nasional sehingga berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur
pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam trend
yang positif. Semakin kondusifnya perekonomian juga diharapkan dapat memulihkan
optimism sektor swasta dan turut berkontribusi positif untuk mendorong investasi.
Berlangsungnya Asian Games juga diperkirakan berkonstribusi positif terhadap
menguatnya konsumsi dan ekspor khususnya ekspor jasa.

412
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta


Tahun 2017 dan 2018
Indikator 2017 2018
(1) (2) (3)
Pertumbuhan Ekonomi 6,03 – 6,43 % 6,12 – 6,52 %
Sumber: Bank Indonesia 2017

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, Pertumbuhan konsumsi rumah tangga


masih akan terjaga karena bertumbuhnya kelas menengah dan bonus demografi yang
dimiliki DKI Jakarta. Ruang fiskal yang relatif lebih besar dibandingkan tahun 2016 akan
mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi dan berdampak pada membaiknya
investasi pemerintah dan pertumbuhan sektor konstruksi. Kegiatan ekonomi swasta
diperkirakan mulai pulih. Proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan
berlangsung pada tahun 2017 kemungkinan akan dilanjutkan dengan kembalinya
optimisme, namun terdapat dinamika menjelang Pilpres 2019 yang perlu diwaspadai.
Terdapat risiko harga minyak dunia yang perlahan meningkat dan berdampak pada
harga BBM dan komoditas energi sehingga berpotensi menahan konsumsi Rumah
Tangga.

3.1.4.2 Tantangan dan Prospek Inflasi DKI Jakarta

Inflasi Jakarta pada tahun 2017 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan
tahun 2016, dengan perkiraan sebesar 4,0 % – 5,00 % (yoy). Perkiraan ini
mempertimbangkan kondisi inflasi Jakarta pada Januari 2017 yang tercatat sebesar 0,99
% (mtm) dan Februari 2017 yang tercatat sebesar 0,33 % (mtm), lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 yaitu sebesar 0,27 % (mtm). Di tengah
masih terbatasnya permintaan masyarakat dan terkendalinya harga pangan di Ibukota,
kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas
administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada Januari 2017.
Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan
pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari 2017.
Risiko tekanan inflasi tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok
administered prices yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi dalam level yang
tinggi. Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei

413
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2017 akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu terjadi potensi kenaikan harga BBM
subsidi dan nonsubsidi akibat tren kenaikan harga minyak international.

Tabel. 3.12 Potensi risiko inuflasi 2017


Potensi
Dampak
Uraian Faktor Risiko Tahun 2017 Terhadap
Inflasi
IHK
(1) (2) (3)
Volatile Food • Potensi gejolak pasokan dan harga komoditas pangan Rendah
strategis masih mengemuka
• Hujan berkepanjangan yang dapat menyebabkan banjir di
Ibukota
• Diberhentikannya penggunaan beras CBP untuk Operasi
Pasar DKI Jakarta serta tiadanya impor beras pada tahun
2016 dan 2017 yang berpotensi mendorong harga beras
lebih keatas apabila stok local tidak dikelola dengan baik.
Administered • Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Tinggi
Prices Januari, Maret dan Mei 2017 akan meningkatkan tekanan
inflasi.
• Potensi kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi
akibat tren kenaikan harga minyak internacional
• Potensi kenaikan harga LPG 3 kg

Core • Permintaan masyarakat cenderung meningkat Rendah


• Peningkatan frekuensi kenaikan Fed Fund Rate yang
dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Hal
ini dapat menyebabkan kenaikan bahan baku produksi
dari luar negeri
• Emas perhiasan berpotensi mengalami tren kenaikan

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan


harga dari Pemerintah, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2018 diproyeksi pada kisaran 3,50
% - 4,00 %. Seiring membaiknya perekonomian Ibukota, tingkat permintaan masyarakat
akan ikut terdorong keatas (demand pull inflation). Inflasi Volatile Food tetap menjadi
faktor risiko utama. Penguatan BUMD pangan perlu terus dilakukan dalam pengendalian
harga DKI Jakarta. Penerapan teknologi juga perlu dilakukan untuk membantu
pengendalian inflasi, terutama komoditas hortikultura (contohnya: Controlled
Atmosphere Storage)

414
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018
Indikator 2017 2018
(1) (2) (3)
4,00 % – 5,00
Inflasi 3,50 % - 4,00 %
%
Sumber: Bank Indonesia 2017

Menghadapi berbagai risiko yang ada, dukungan dari seluruh daerah sangat
dibutuhkan untuk menuju target pencapaian inflasi nasional. Untuk mencapai kondisi
sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antarpelaku ekonomi, terutama berbagai
institusi yang terlibat dalam TPID Provinsi Jakarta perlu terus diperkuat, melalui
program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif. Penguatan peran
BUMD pangan sangat berpengaruh terhadap terkendalinya harga pangan strategis.
Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan disertai dengan
komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

3.1.4.3 Tantangan dan Prospek Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan cukup stabil
dan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal. Pemerintah pusat
memproyeksikan nilai tukar periode 2017 pada kisaran Rp.13.400 – 13.600 per USD.
Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.600
hingga Rp. 13.900 per USD.

Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar


Tahun Nilai Tukar (Rp/US$)
(1) (2)
2017 13.400 – 13.600
2018 13.600 – 13.900
Sumber : Rancangan Awal RKP 2018, Bappenas

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam


pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan
kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018 kebijakan keuangan

415
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya
memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja


wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga
difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan
mengikat.

Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan


dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah
sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu
pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi,
kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat


digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan
keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani
oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah.
Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah
yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber
pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah,
Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana
Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah,

416
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana
penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos


Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun


anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan
sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

3.2.1.1 Pajak Daerah

Intensifikasi :

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System


terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan
Reklame
b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
i. Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2
ii. Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan
iii. Penilaian Individual terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap:
a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir)
b. Wajib Pajak PBB-KB
c. Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan Penagihan Piutang Pajak antara lain:

417
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor


(PKB)
b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
5. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
6. Optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor melalui penambahan mobil Samling dan Samsat Kecamatan
7. Optimalisasi Penerapan E-Samsat (kesisteman dan penambahan Bank Multikanal)

Ekstensifikasi :

1. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah:


a. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk:
i. Kendaraan bermotor penyerahan pertama/baru (BBN-I) yang semula 10
% menjadi 12,5% - 15%
ii. Kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya/bekas (BBN-II)
yang semula 1% menjadi 1,5%
b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk:
i. Konsumsi listrik pada industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam
yang semula sebesar 3% menjadi yang disediakan bukan dari
BUMN/BUMD tetap sebesar 3% dan yang disediakan oleh BUMN/BUMD
sebesar 6%
ii. Konsumsi listrik pada Rumah Tangga yang semula 2,4% menjadi 2,4% -
8% tergantung pada jenis pelanggan
iii. Konsumsi listrik pada Tempat Usaha/Dagang yang semula 2,4% menjadi
4% - 8% tergantung pada jenis pelanggan
c. Melakukan penambahan objek pajak melalui revisi Peraturan Daerah terhadap
jenis pahak PBB-P2 untuk objek bumi dan/atau bangunan khususnya perairan
pesisir dan reklamasi
d. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis
Pajak Parkir yang semula sebesar 20% menjadi 25% - 30%

418
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

e. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak
BPHTB yang semula sebesar 5% menjadi sebesar 2,5% serta bagi Wajib Pajak
Badan berupa perusahaan khusus yang mengelola Dana Investasi Real Estate
(DIRE) menjadi sebesar 1% - 2,5%
f. Melakukan Perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
g. Melakukan revisi Peraturan Gubernur terhadap Kebijakan Pembebasan PBB-
P2 atas Rumah Rusunawa dan Rusunami yang sebelumnya dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
menjadi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan:
a. Melakukan Peningkatan Integritas dan Kualitas SDM
b. Melakukan Pembangunan, Pembenahan, Perluasan & Sosialisasi Pelayanan

3.2.1.2 Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai


pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk
mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu
Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan Retribusi Daerah.

1. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui:


a. Pengembangan aplikasi e-retribusi menjadi aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan Daerah) dalam rangka meningkatkan pengelolaan
penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan penggunaan aplikasi SIMPAD kepada
SKPD pemungut retribusi.
c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi melalui SIMPAD
di tingkat SKPD dan UKPD.
d. Menerapkan cash less dalam pembayaran retribusi dengan menggunakan
Banking System.
e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah
yang masih menggunakan karcis.

419
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan


retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna


optimalisasi penerimaan retribusi. Dalam hal Intensifikasi dan ekstensifikasi
Penerimaan Retribusi Daerah dilakukan beberapa kebijakan antara lain :

a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis


Retribusi Daerah;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi
Daerah.

3.2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain


Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah


yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan
daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan
kinerja komponen pendapatan ini di daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik


Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD
untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD;
e. Pengembangan aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah) dimana dapat melakukan monitoring penerimaan deviden/kontribusi secara
realtime dan pencetakan STS secara elektronik;
f. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan penggunaan aplikasi SIMPAD kepada
Badan Pembina BUMD selaku pembina BUMD.

420
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal


dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang
milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan


aset daerah dengan Pihak Ketiga;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis
dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
d. Pengembangan aplikasi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah) dimana dapat melakukan monitoring penerimaan setoran lain lain
pendapatan asli daerah secara realtime dan pencetakan STS secara elektronik.

3.2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat


bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan
melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
dengan melakukan kegiatan bersama berupa Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam
rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan Pajak
Negara.

3.2.1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari PT. Jasa
Raharja (Persero).

421
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja
Langsung maupun Belanja Tidak Langsung).

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang


wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan
kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga
disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja
langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk


Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan
penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan
perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran
2018 dijabarkan di bawah ini

3.2.2.1 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan


amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

(1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus
dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa.
(2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

422
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.2.2 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian


Visi dan Misi RPJPD 2005-2025

Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-
2025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria:

(1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD
2005-2025.
(2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan
tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang
dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode
untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera,
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global,
kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan
prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi
pemanfaatan SDA
(3) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
(4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan
pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-
undangan.
(5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta
program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
(6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi
Masyarakat dalam Musrenbang.
(7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil
kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan
risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses
yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011
tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

423
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.2.3 Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan


Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan


sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus
pada pelayanan dasar:

(1) Pendidikan
(2) Kesehatan
(3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
(4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
(5) Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan
(6) Sosial

3.2.2.4 Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan


Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan


sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:

(1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang

424
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat
dijangkau oleh masyarakat.
(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah
Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang
telah ditutup.

3.2.2.5 Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12
ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVlll Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:

(1) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);


(2) Kebijakan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
(3) Kebijakan untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
(4) Kebijakan untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
(5) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(BOP PAUD);
(6) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB); dan
(7) Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

425
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Pembiayaan dengan Skema APBD

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah,


terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu
dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Subbab ini berisikan uraian mengenai
kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan


APBD di DKI Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan
yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun


Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan penerimaan
pembiayaan daerah antara lain bersumber dari SiLPA tahun lalu, penerimaan pinjaman
untuk proyek MRT Jakarta serta sumber penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup Pembentukan Dana Cadangan;


Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan
Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain
apabila terjadi surplus anggaran, Penyertaan modal pemerintah daerah yang
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian, pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo sesuai dengan akad pinjaman, serta pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi


kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah,
sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah,
seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

426
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.3.2 Pembiayaan dengan Skema Non-APBD

Pembiayaan dengan Skema Non-APBD diarahkan pada Tanggung Jawab Sosial


dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU), di mana berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha,
disebutkan bahwa penyelenggaraan TSLDU dimaksudkan untuk mengoptimalisasi
program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan
sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk
kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan,
serta dengan cara/ pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. TSLDU bukan merupakan
kewajiban/ kompensasi/ persyaratan/ insentif atas diberikannya pelayanan perizinan
terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan.

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)
meliputi:
a. bina sosial dan budaya;
b. bina ekonomi;
c. bina fisik lingkungan, dan;
d. penanggulangan bencana.

TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui


keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TSLDU terkait barang
milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Kegiatan TSLDU yang terkait
barang milik daerah merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan
dan atau penggunaan barang milik daerah. Sedangkan TSLDU yang terkait jasa/non
barang milik daerah merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya
penambahan dan/atau penggunaan barang milik daerah. Adapun prosedur pelaksanaan
TSLDU terkait barang milik daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah. Setelah
pelaksanaan TSLDU selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan Berita
Acara Serah Terima (BAST) dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

427
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan


Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang
Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan,
disebutkan bahwa pemanfaatan ruang yang dapat diberikan pelampauan KLB
dimungkinkan pada lokasi :
a. Pusat Kegiatan Primer;
b. Pusat Kegiatan Sekunder;
c. Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi;
d. Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD;
e. Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and
ride); dan
f. Lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB diberikan dengan tetap


menghormati hak orang lain sesuai ketentuan perundangan dimana bentuk pengenaan
kompensasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Kompensasi terhadap pelampauan KLB ditetapkan dalam bentuk penyediaan


fasilitas publik antara lain :
a. penyediaan lahan dan/atau membangun RTH publik;
b. penyediaan lahan dan/atau membangun rumah susun sewa;
c. penyediaan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
d. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana kota;
e. perbaikan dan/atau pemugaran bangunan cagar budaya;
f. penyediaan moda angkutan umum;
g. pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas penyeberangan orang dan/atau
multiguna;
h. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki;
i. penyediaan jalur sepeda serta fasilitas pendukungnya; dan/atau
j. penyediaan lahan dan/atau pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana pemerintah lainnya.

428
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyediaan fasilitas publik dapat berada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta
maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada aset Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau pada lahan yang wajib
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk rumah susun sewa yang akan diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan khusus untuk rumah susun sewa
sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Adapun yang diberikan dalam bentuk sebagaimana point a sampai dengan point
j diatas, sesuai prioritas Pemerintah Daerah harus diserahkan kepemilikannya kepada
Pemerintah Daerah untuk menjadi aset. Selain pengenaan kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam point a sampai dengan point j, dikenakan kompensasi tambahan dalam
bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki dengan lebar minimal 5
(lima) meter.

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Penda-


naan

Pada subbab ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang
mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah; Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan,


mengingat dalam kurun tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah.
Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah
melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana
Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018
dapat terlihat pada Tabel dibawah ini:

429
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)
Jumlah
APBD Proyeksi/
NO Uraian Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun Target
Tahun Tahun Tahun
Berjalan Tahun 2018
2014 1) 2015 2) 2016 3)
2017 4) 5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1.1 Pendapatan asli daerah 31.274,21 33.686,17 36.883,62 41.488,19 42.612,41

1.1.1 Pajak daerah 27.050,94 29.076,93 31.607,47 35.230,00 36.125,00

1.1.2 Retribusi daerah 515,17 459,45 675,77 677,88 689,90

Hasil pengelolaan kekayaan


1.1.3 465,97 527,28 303,20 453,33 536,31
daerah yang dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli


1.1.4 3.242,11 3.622,51 4.297,16 5.126,96 5.261,19
daerah yang sah

1.2 Dana perimbangan 9.677,53 5.887,26 15,271,66 18.770,21 22.265,69

Dana bagi hasil pajak/Bagi


1.2.1 9.591,54 5.887,26 12.388,58 15.621,23 18.621,24
hasil bukan pajak
1.2.2 Dana alokasi umum 85,98 0,00 0 0 0

1.2.3 Dana alokasi khusus 0,00 0,00 2.883,07 3.148,97 3.644,45

Lain-lain pendapatan
1.3 2.872,55 4.635,79 1.601,81 2.207,72 11,65
daerah yang sah

1.3.1 Hibah 389,61 1.880,68 2.207,72 11,65

Dana Penyesuaian dan


1.3.2 2.482,93 2.755,11 0 0 0
Otonomi Khusus

JUMLAH PENDAPATAN
43.824,30 44.209,23 53.766,09 62.466,13 64.889,76
DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
Sumber :
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited
3) Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD
4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
5) Proyeksi BPKD dan BPRD

Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.53.766,09 Milyar.


Sementara tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.44.209,23 Milyar.
Pada tahun 2017 Pendapatan Daerah pada APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp.

430
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

62.466,13 Milyar. Sehingga proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.
64.889,76 Milyar

3.3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah


Realisasi dan proyeksi/target Belanja Daerah Pada Tahun 2014 sampai dengan
tahun 2018 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)
Jumlah
APBD
Realisasi Realisasi Realisasi Proyeksi /
NO Uraian Tahun
Tahun Tahun Tahun Target pada
Berjalan
1) 2) 3)
2014 2015 2016 Tahun 20185)
2017 4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.130,15
2.1.1 Belanja pegawai 10.472,32 15.866,06 18.028,27 20.140,72 20.217,80
2.1.2 Belanja bunga 1,21 5,47 11,73 49,22 50,52
2.1.3 Belanja subsidi 0,00 659,08 903,89 3.234,11 4.210,50
2.1.4 Belanja hibah 1.462,04 1.717,42 2.170,36 1.458,03 1.458,03
2.1.5 Belanja bantuan sosial 680,15 2.087,12 2.452,94 2.499,34 2.499,34
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 14,00 371,15 210,31 348,80 348,80
2.1.7 Belanja tidak terduga 2,13 0,87 0,74 325,48 345,14
JUMLAH BELANJA TIDAK
12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.110,93
LANGSUNG
2.2 Belanja Langsung 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 35.864,43
JUMLAH BELANJA
25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 35.864,43
LANGSUNG
TOTAL JUMLAH BELANJA 37.799,66 43.031,32 47.155,77 63.612,30 64.994,59
Sumber :
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited
3) Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara (Unreview) per tanggal 13 Februari 2017
4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
5) Proyeksi BPKD dan Bappeda

431
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah


Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)
Jumlah

Proyeksi
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran APBD
NO Realisasi Realisasi Realisasi /Target
Pembiayaan Daerah Tahun
Tahun Tahun Tahun pada
Berjalan
2014 1) 2015 2) 2016 3) Tahun
2017 4)
2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.1 Penerimaan pembiayaan 7.593,99 9.209,78 5.607,75 7.725,82 9.177,18

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun


3.1.1 7.593,99 9.160,89 4.933,51 5.700,00 5.495,09
sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang


3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 48,88 335,75 2.025,82 3.682,09

Penerimaan kembali penerimaan


3.1.5 0,00 0,00 338,47 0,00 0,00
pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN
7.593,99 9.209,78 5.607,75 7.725,82 9.177,18
PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran pembiayaan 4.456,71 5.454,17 4.543,14 6.579,65 9.072,35

3.2.1 Pembentukan dana cadangan 73,10 78,99 81,57 0,00 0,00


Penyertaan modal (Investasi)
3.2.2 4.370,62 5.371,09 4.461,56 6.562,45 9.038,72
Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang 8,16 4,08 0,00 17,19 33,62

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00


JUMLAH PENGELUARAN
4.456,71 5.454,17 4.543,14 6.579,65 9.072,35
PEMBIAYAAN

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.137,27 3.755,60 1.064,60 1.173,17 104,83


Sumber :
1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited
3 Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD
4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
5 Proyeksi BPKD dan Bappeda

432
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah


dan realisasi serta proyeksi/target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan
dalam tabel di atas.

Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri atas:

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun 2017 dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan

Sumber Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 diperkirakan berasal dari Penyertaan


Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

3.4 Neraca Keuangan Daerah

Negara Keuangan Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas


pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah sekurang-
kurangnya mencantumkan Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak
dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka
pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas dana. Rata-rata pertumbuhan neraca
daerah meliputi rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah dapat terlihat pada
tabel dibawah ini.

Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta


(dalam Miliar Rp)
Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas 10.425,46 6.281,94 8.714,94 -8,57%
1.1.2 Investasi Jangka Pendek - - - -
1.1.3 Piutang 6.294,65 13.075,82 16.741,91 63,09%
1.1.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2.653,71) (2.816,12) (3.599,02) 16,46%
1.1.5 Aset Lancar Lainnya 228.76 158.29 173,26 -12,97%
1.1.6 Persediaan 632,76 750.54 785,88 11,44%

433
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH ASET LANCAR 14.927,93 17.450,49 22.816,98 23,63%

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG


1.2.1 Investasi Non Permanen 403,39 409,86 70,82 -58,10%
1.2.2 Investasi Permanen 15.656,69 22.098,22 26.369,97 29,78%
JUMLAH INVESTASI JANGKA
16.060,08 22.508,09 26.440,80 28,31%
PANJANG

1.3 ASET TETAP


1.3.1 Tanah 273.519,64 284.068,68 293.145,36 3,53%
1.3.2 Peralatan dan Mesin 17.190,09 18.986,81 20.696,65 9,73%
1.3.3 Gedung dan Bangunan 17.384,75 24.169,79 25.535,28 21,20%
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 29.731,23 32.306,88 35.428,64 9,16%
1.3.5 Aset tetap Lainnya 1.361,71 1.422,71 1.353,28 -0,31%
1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.795,09 2.629,57 4.784,13 30,83%
1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - (29.181,42) (32.916,98) -
JUMLAH ASET TETAP 341.982,54 334.403,04 348.026,40 0,88%

1.4 DANA CADANGAN 967,21 1.046,21 1.127,79 7,98%

1.5 ASET LAINNYA


1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 56,14 50,94 48,52 -7,04%
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
1.5.2 0,96 - - -100,00%
Daerah
1.5.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 3.578,85 6.554,36 6.454,42 34,29%
1.5.4 Aset Tidak Berwujud 191,04 97,44 71,75 -38,72%
1.5.6 Aset di BP THR Lokasari - - - -
1.5.9 Aset Lain-lain 47.603,40 40.223,27 38.777,67 -9,74%
1.5.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan
- (278,16) (383,14) -
0 dengan Pihak Ketiga
1.5.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-
- (994,31) (1.974,00) -
1 lain
JUMLAH ASET LAINNYA 51.430,19 45.653,55 42.995,22 -8,57%

1.6 R/K SKPD - - - -


JUMLAH ASET 425.368,19 421.061,38 441.407,21 1,87%

2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga
2.1.1 302,60 328,60 1,72 -92,45%
(PFK)

434
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bagian Lancar Utang Jangka
2.1.2 0,18 - - -100,00%
Panjang - Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka
2.1.3 4,08 - - -100,00%
Panjang - Pokok
2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 19,49 82,39 392,98 349,01%
2.1.5 Utang Belanja 239,29 342,05 545,33 50,96%
2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 11,93 5,81 1,50 -64,53%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
577,59 758,86 941,54 27,68%
PENDEK

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


2.2.1 Utang Dalam Negeri - 169,19 504,94 -
2.2.2 Utang Luar Negeri - - - -
2.2.3 Utang Jangka Panjang Lainnya - 28,51 28,51 -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
- 197,70 533,46 -
PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN 577,59 956,57 1.457,01 59,80%

3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - -
3.1.1 9.160,89
(SILPA)
3.1.2 Pendapatan ditangguhkan 948,43 - - -
3.1.3 Cadangan piutang 3.640,93 - - -
3.1.4 Cadangan persediaan 632,76 - - -
Dana yang harus disediakan untuk
3.1.5 (261,45) - - -
pembayaran utang jangka pendek
3.1.6 Cadangan Aset Lancar Lainnya 228,76 - - -
JUMLAH EKUITAS DANA
14.350,34 - - -
LANCAR

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI


Diinvestasikan dalam Investasi
3.2.1 16.060,08 - - -
Jangka Panjang
3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 341.982,54 - - -
3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 51.430,40 - - -
Dana yang harus disediakan untuk
3.2.4 - - - -
pembayaran utang jangka panjang
JUMLAH EKUITAS DANA
409.473,04 - - -
CADANGAN

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN


Diinvestasikan dalam Dana
3.3.1 967,21 - - -
Cadangan

435
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH EKUITAS DANA
967,21 - - -
CADANGAN

3.4 RK PPKD - - - -

JUMLAH EKUITAS DANA 424.790,60 420.104,81 439.932,20 1,77%


JUMLAH KEWAJIBAN DAN
425.368,19 421.061,38 441.407,21 1,87%
EKUITAS DANA
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah
*) Menggunakan angka sementara Unreview bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440/-1.712.2
Tanggal 6 Maret 2017

436
Prioritas &
4 Sasaran Pembangunan Daerah
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018
dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen ini juga
mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini
berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun
2013-2017 yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah,
maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan
RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja


daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2018
mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan


nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2022
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya
penyelesaian target - target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta yang
sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2018.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan
pedoman bagi seluruh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan
daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga


diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2005 - 2025. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran

438
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya
prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional,


sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan
pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya


melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas
(Nawa Cita), yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan


memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,


demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-


daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan


penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar


Internasional;

439
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-


sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial


Indonesia.

Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat


dijelaskan oleh Gambar berikut

Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional

Sumber: RPJMN 2015 -2019

Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi


pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian
utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu
agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga
dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-

440
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-


2025

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah tersusun
diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi
acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas
pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini


merupakan penjabaran dari dokumen RPJPD yang telah disusun. Selanjutnya tujuan
merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya
pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran – sasaran yang telah ditentukan.
Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, tentunya harus
didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Hal tersebut
nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah
provinsi DKI Jakarta di tahun 2018.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan


setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun
2005-2025

Untuk memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka


panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah

Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota memiliki peranan
yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi

441
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

di antara kelompok masyarakat, serta mendukung interaksi antar pusat aktivitas


kawasan perkotaan. Selain itu, prasarana dan sarana kota juga memiliki peran penting
dalam mendukung daya saing ekonomi global sehingga menjadi salah satu fokus
pembangunan yang perlu diprioritaskan.

Sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
3. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani
masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum
massal.
5. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai.
7. Tersedianya sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
8. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis.
9. Tersedianya prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.


Pembangunan sistem tata air dan penanggulangan banjir diarahkan untuk
mewujudkan sistem tata air yang terpadu dan memiliki keterhubungan satu sama
lain dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat mengurangi
ancaman banjir dan pengurangan wilayah genangan. Peningkatan sistem tata air
terpadu diarahkan pada keterpaduan pengembangan saluran drainase secara
hirarki mulai dari kawasan sampai pada skala kota. Pengelolaan sistem tata air
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan dan perlibatan
pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pengelolaan saluran yang
berada di lingkungan permukimannya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam pengelolaan sistem tata air kota terus dikembangkan agar terwujud
sistem saluran drainase kota yang terpelihara dengan baik. Pengendalian banjir dan
genangan di wilayah Jakarta dilakukan dengan mengkombinasikan antara sistem

442
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

polder dan sistem saluran sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. Di samping itu
perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan permukaan air laut yang terjadi
di kawasan pantai utara Jakarta perlu ditangani dengan sistem proteksi air laut yang
masif dan terstruktur melalui pengembangan tanggul laut di pesisir Teluk Jakarta.

2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.


Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah diarahkan pada pembangunan
tempat pengolahan sampah yang modern, berteknologi tinggi, dan ramah
lingkungan di dalam kota dan peningkatan kerjasama antar daerah dalam
pengelolaan tempat pengolahan sampah akhir. Di samping itu, paradigma
pengelolaan sampah di masa depan diarahkan pada penerapan pengelolaan
sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.
Pengelolaan sampah yang modern dengan menggunakan teknologi ramah
lingkungan dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha yang efisien
dan bernilai ekonomis. Di samping itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah dan limbah ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan
permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur air limbah perkotaan diarahkan pada peningkatan
sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dengan teknologi pengolahan air
limbah yang ramah lingkungan dan peningkatan sambungan air limbah pada
kawasan permukiman sehingga terjadi peningkatan cakupan pelayanan.
Peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah ditujukan untuk mewujudkan
pengelolaan air limbah domestik yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Di samping
itu, pengembangan sistem pengolahan limbah setempat/lokal diarahkan pada
kawasan-kawasan permukiman yang tidak dapat dilayani oleh sistem terpusat
dengan menekankan pada peran serta pelaku pembangunan dalam perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pengolahan air limbah
setempat.

3. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.


Pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkualitas diarahkan kepada
peningkatan cakupan penyediaan air bersih, peningkatan kapasitas teknologi
pengolahan air bersih dan penetapan standar pelayanan air bersih berskala
internasional sebagai upaya pengembangan sistem penyediaan air bersih yang

443
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

mencukupi, memadai dan handal guna menjamin pasokan air bersih untuk kegiatan
produktif maupun konsumsi masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.

4. Meningkatkan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.


Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya dan dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan
umum massal dan transportasi berbasis rel yang berkapasitas dan berkecepatan
tinggi untuk melancarkan perpindahan orang dan barang, pengintegrasian antar
moda transportasi, pengembangan transportasi regional yang menghubungkan
Jakarta dan wilayah sekitarnya, peningkatan prasarana dan jaringan jalan serta
pengurangan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih pada penggunaan
angkutan umum yang aman dan nyaman. Pengembangan sistem angkutan umum
massal dilaksanakan dengan mengembangkan dan memperluas koridor busway
yang terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya
serta meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan, pembangunan Mass Rapid
Transit koridor Selatan-Utara untuk melayani pergerakan orang dan mendukung
aktivitas ekonomi masyarakat kota, revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam
kota yang melayani pusat-pusat pelayanan kota dan mewujudkan integrasi antar
moda transportasi untuk memudahkan perpindahan pergerakan orang dan barang
di dalam kota. Untuk mendukung konektivitas dengan wilayah sekitarnya diarahkan
pada pengembangan kereta api regional dengan meningkatkan koordinasi antar
pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah agar tercipta pelayanan angkutan
kereta api yang aman, nyaman dan terjangkau semua lapisan masyarakat.
Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dalam kota diarahkan
pada peningkatan kapasitas prasarana dan jaringan jalan melalui pembangunan
jalan layang tol dan non tol dengan memperhatikan tata guna lahan dan kelestarian
lingkungan serta keindahan kota, peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-
lintas dengan peningkatan kesadaran dan penegakan peraturan dengan tegas serta
mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dengan menerapkan
kawasan pembatasan lalu lintas secara konsisten dan kawasan jalan berbayar dan
peningkatan pelayanan angkutan umum.

5. Meningkatkan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.


Pembangunan prasarana dan sarana energi diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan energi yang dilakukan melalui: pengembangan sistem penyediaan

444
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

tenaga listrik yang berwawasan lingkungan, pengembangan diversifikasi energi


untuk pembangkit listrik yang baru, menggantikan penggunaan bahan bakar minyak
dalam jangka panjang dengan energi terbarukan, peningkatan dan pengembangan
sumber energi alternatif terutama bioenergi, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya
dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan, serta peningkatan efisiensi
penggunaan energi dan pengembangan sistem distribusi energi secara efisien dan
efektif.

6. Meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi


prasarana dan sarana permukiman yang memadai
Pembangunan dan penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarana
permukiman diarahkan untuk meningkatkan sistem penyediaan dan
penyelenggaraan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau didukung
ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai untuk menjawab
kebutuhan warga kota, mengembangkan konsep hunian berimbang untuk
memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan
terjangkau di dalam kota, pengembangan hunian vertikal untuk mengatasi
keterbatasan lahan kota dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial-budaya
masyarakat yang sudah terbiasa tinggal di hunian horizontal, pengembangan
prasarana dan sarana permukiman yang berkelanjutan pada kawasan-kawasan
permukiman kumuh agar terwujud kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan
produktif, dan pengembangan sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang konsisten.

7. Menyediakan sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
Pembangunan dan penyediaan sarana dan fasilitas umum diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota jasa (service city) dengan standar
dan kualitas yang memadai serta memenuhi kebutuhan semua kelompok
masyarakat dilakukan melalui: penyediaan sarana sosial yang modern, maju dan
berkualitas, pembangunan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut, perempuan
dan anak, penyandang cacat, serta korban bencana; penataan sarana pemakaman
umum, penyediaan gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan pemerintahan
sesuai kebutuhan; serta peningkatan dan pemeliharaan kualitas gedung dan sarana
untuk pelayanan publik dan pemerintahan.

445
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

8. Menyediakan sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas


bisnis.
Pembangunan dan penyediaan sarana perekonomian diarahkan pada peningkatan
efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis sehingga meningkatkan daya tarik kota dan
mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif dilakukan melalui:
pengembangan sarana perekonomian yang mendukung sistem distribusi barang
yang efisien dan efektif, handal, maju dan modern dengan memperhatikan hirarki
dan skala; pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman bagi
masyarakat; dan pengembangan teknologi untuk mendukung kelancaran
perdagangan global sebagai upaya mewujudkan sistem penyediaan sarana
perdagangan.
9. Menyediakan prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.
Pembangunan prasarana dan sarana telematika diarahkan untuk memberikan
dukungan kepada seluruh warga Jakarta dalam beraktivitas sosial, ekonomi dan
budaya sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan guna
mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas

Perekonomian yang kuat dan berkualitas dapat memberikan kesempatan


peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti juga memberikan
kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan
ekonomi harus didukung oleh kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Di samping itu,
stabilitas ekonomi juga merupakan pelindung agar peningkatan pendapatan masyarakat
tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun
demikian, agar terciptanya penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata,
memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing.


2. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
3. Terwujudnya penguatan struktur perekonomian kota.
4. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas.

446
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

5. Terwujudnya peningkatan investasi yang berkualitas dan berdaya saing.


6. Terwujudnya ketahanan pangan yang mapan.
7. Terwujudnya sistem keuangan daerah yang mapan.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing


Pembangunan masyarakat yang produktif bertujuan untuk meningkatkan kualitas
masyarakat Jakarta agar mampu berdaya saing global. Peningkatan ini diarahkan
melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
keterampilan yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan potensi dan
lingkungan strategis Jakarta dalam wadah kelembagaan ekonomi yang kokoh.
2. Mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya
Pengendalian inflasi bertujuan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat
Jakarta oleh karena itu laju inflasi perlu dikelola secara profesional. Pengendalian
ini dilakukan melalui peningkatan pengelolaan distribusi bahan pangan dan barang
strategis bagi masyarakat Jakarta, pengembangan sistem perdagangan,
pengelolaan penyediaan bahan pangan dan persaingan usaha yang sehat.
3. Mewujudkan penguatan struktur perekonomian kota
Penguatan struktur perekonomian bertujuan untuk mengelola struktur
perekonomian Jakarta agar kokoh dan tangguh dalam menghadapi gejolak
perekonomian baik nasional maupun global dengan penekanan pada
pengembangan sektor jasa yang potensial. Pengelolaan ini diarahkan melalui
perbaikan iklim usaha, sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
pengembangan kerjasama dengan wilayah lain, peningkatan akses pasar
internasional, pengelolaan konsumsi, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah
serta pemantapan rantai pasokan.
Pengembangan struktur perekonomian yang kokoh juga dilakukan melalui
pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan citra Jakarta dan
kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri yang saling mendukung dan menguntungkan masyarakat Jakarta.
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang semakin kokoh, maju, modern
dan berdaya saing. Kesemuanya ini diharapkan dapat didukung secara total oleh
sektor Jasa Keuangan yang handal.

447
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas


Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksudkan untuk
menjadikan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan pemerataan pendapatan
pada seluruh masyarakat Jakarta, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan
kerja, dan perluasan lapangan usaha. Peningkatan kerjasama kemitraan
pemerintah dan swasta serta peningkatan hubungan kerjasama antar daerah.
Selain itu pertumbuhan ekonomi juga diarahkan dengan memperhatikan konsumsi
yang cerdas dan berkualitas dengan mengedepankan produk-produk dalam negeri,
mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, pengeluaran pemerintah yang
tepat sasaran serta peningkatan ekspor dan pengelolaan impor. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi difasilitasi melalui penciptaan iklim inovasi bisnis,
pengembangan insentif bagi UMKM inovatif dan pembangunan infrastruktur wilayah
secara terintegrasi dan sistematis.
5. Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berdaya saing
Peningkatan investasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kepentingan pembangunan Jakarta. Peningkatan investasi ini dilakukan melalui
perbaikan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tujuan akhir untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Perbaikan iklim usaha dilakukan melalui peningkatan
kualitas prosedur perizinan, sinergitas regulasi, kepastian hukum, kebijakan
perekonomian dan ketenagakerjaan yang pro investasi, peningkatan kerjasama
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dan
pemberian insentif kepada pelaku bisnis. Investasi diutamakan untuk usaha yang
ramah lingkungan, tidak bertentangan dengan nilai budaya Jakarta, dan sinergis
dengan perekonomian nasional. Untuk itu harus direncanakan secara cermat,
komprehensif dan holistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan yang mapan
Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan
bagi seluruh warga Jakarta dengan memperhatikan stabilitas, akses atau
keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang pada akhirnya
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
7. Mewujudkan fasilitasi sistem keuangan daerah yang mapan

448
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan sistem keuangan daerah yang mapan bertujuan untuk memfasilitasi


aktivitas perekonomian daerah dan mendorong peningkatan efisiensi dan integrasi
keuangan daerah dengan keuangan nasional guna mendukung daya saing daerah.

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya


Pembangunan ketahanan sosial dan budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta
bertujuan untuk membangun kualitas hidup masyarakat sebagai modal dasar
pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperkuat
daya saing wilayah, diantaranya perlu mengedepankan pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas. Perkuatan daya saing wilayah mensyaratkan kondisi yang
aman, damai dan demokratis dimana masyarakatnya hidup rukun dan harmonis yang
didukung oleh pemerataan pembangunan di segala bidang. Di samping itu, jumlah dan
persebaran penduduk juga harus dijaga agar terjadi keseimbangan dengan daya dukung
lingkungan.

Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.


2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak
mulia.
7. Terkelolanya pengendalian dan manajemen kependudukan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.


Pembangunan budaya kota multikultur ditujukan untuk mewujudkan karakter
masyarakat dan sistem sosial budaya Kota Jakarta yang tumbuh dan berkembang
dari beragam nilai-nilai budaya yang unggul dan unik. Budaya kota multikultur
merupakan perpaduan beragam nilai-nilai luhur budaya seperti religius,
kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang baik. Pengembangan budaya kota

449
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

multikultur dilakukan melalui revitalisasi, pelestarian dan pengembangan


kebudayaan Betawi dan kebudayaan daerah lainnya, pengembangan budaya kota
inovatif, kreatif dan modern berbasis pengetahuan dan teknologi, penguatan elemen
budaya dengan meningkatkan pembinaan organisasi budaya masyarakat,
penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya untuk mendukung kohesi
sosial berbasiskan integrasi budaya multikultur, pengembangan aktivitas dan event
budaya secara terpadu, peningkatan harmonisasi dan integrasi budaya masyarakat
sehingga terbentuk identitas budaya masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang lebih
kaya dan terbuka.
2. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dititikberatkan pada
pembentukan dan pengembangan kemandirian masyarakat serta penguatan
lembaga keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan serta
penguatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi dan
politik. Di samping itu peningkatan peran serta masyarakat diarahkan pada penataan
dan fungsi pranata sosial dan kelembagaan masyarakat, pembinaan organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial politik untuk
meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan dan potensi
konflik sosial yang dapat merusak upaya pemberdayaan masyarakat kota yang
berdaya.
3. Mewujudkan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
Peningkatan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum ditujukan untuk
meningkatkan upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban kepada
masyarakat serta penguatan penegakan disiplin dan hukum yang berwibawa melalui
penataan pranata hukum, penerapan insentif dan disinsentif dalam penegakan
hukum, pengembangan keamanan lingkungan yang handal dan penguatan aspek
budaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun karakter budaya
masyarakat.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak
mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan
pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan
teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai

450
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

dengan kebutuhan pembangunan kota di masa depan. Peningkatan pelayanan


pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses
pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan
kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi
pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif
dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan
pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola
pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Jakarta secara adil dan merata melalui pelayanan kesehatan yang
terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak,
peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan,
pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan ketersediaan, pemerataan,
keterjangkauan, jaminan keamanan, manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan
makanan serta daya saing produk dalam negeri.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak
mulia.
Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama
dalam mewujudkan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia
serta mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan dengan itu
pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada pengembangan sistem
pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada penciptaan insan kreatif dan
inovatif, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (harapan hidup, daya
beli, tingkat pendidikan), pengembangan insentif dan disinsentif bagi usaha baru
masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam meningkatkan
partisipasi tenaga kerja.
7. Mengelola pengendalian dan manajemen kependudukan.
Pengendalian dan manajemen kependudukan diarahkan pada peningkatan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan
bermutu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Di samping itu,

451
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

manajemen kependudukan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan


pelaksanaan pembangunan kota serta mendorong terwujudnya hak penduduk dan
perlindungan sosial dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur
pengendalian migrasi penduduk, pembangunan sarana dan prasarana untuk
mendukung manajamen kependudukan, pembangunan kerjasama dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar terkait mobilitas dan migrasi
penduduk.

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi


Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi


pemanfaatan sumber daya alam sangat penting dalam pembangunan wilayah. Sesuai
dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola
dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat
terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung
pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek
serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan
sumber daya alam untuk kegiatan produktif maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan
tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang pada
akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas.


2. Terwujudnya peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
kota.
3. Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi
bencana.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
5. Terwujudnya integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan
ekosistem.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:

452
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas.


Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menghasilkan
rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan daerah.
Pemanfaatan ruang yang berkualitas ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan
ruang dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penguatan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan pola ruang secara terpadu,
penyiapan instrumen kebijakan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis
nasional dan provinsi serta pengembangan sistem konektivitas pusat-pusat aktivitas
ekonomi perkotaan secara efisien dan seimbang.
2. Mewujudkan peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan
kota.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai
dengan daya dukung dan daya tampungnya dapat menimbulkan berbagai krisis
pangan, energi dan lingkungan. Oleh karena itu pengendalian daya dukung dan daya
tampung lingkungan kota merupakan upaya yang sangat penting dilakukan untuk
memastikan bahwa pembangunan ekonomi kota tidak mengorbankan kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengendalian daya dukung dan daya
tampung lingkungan kota diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang baik
dan bijaksana melalui pengembangan instrumen kebijakan pengendalian
pengambilan air tanah di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi
percepatan penurunan tanah, pembangunan infrastruktur pengendalian tata air
untuk mengatasi banjir dan rob, perluasan ruang terbuka hijau sesuai standar dan
peraturan yang berlaku untuk mendukung Provinsi DKI Jakarta sebagai Green City
dan penguatan regulasi terkait perlindungan kawasan-kawasan resapan air sebagai
kawasan lindung untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan
terbangun yang dapat meningkatkan banjir dan run off.
3. Mewujudkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi
bencana.
Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Jakarta antara lain banjir,
kebakaran, dan gempa bumi. Banjir termasuk dalam bencana hidrometeorologis
yang menjadi perhatian khusus setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian fisik-
ekonomis bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya fenomena perubahan iklim

453
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

ancaman banjir akan terus meningkat setiap tahunnya termasuk banjir rob yang
disebabkan kenaikan muka air laut. Pengembangan sistem peringatan dini bencana
banjir ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi
dampak kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana banjir.
Peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui pengembangan sarana, prasarana
dan teknologi mitigasi bencana, peningkatan kapasitas dan kelembagaan di
masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengembangan sistem peringatan
dini bencana. Di samping upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana juga
dilakukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan
sistem perkotaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan ditujukan untuk mewujudkan
pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan
ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan kota dilakukan melalui pengendalian
sumber-sumber pencemaran udara, air dan tanah, pembangunan sarana dan
prasarana pengendalian tingkat pencemaran udara, air dan tanah, pengembangan
instrumen kebijakan penataan kawasan kumuh perkotaan dan lingkungan di
bantaran sungai, pengembangan instrumen kebijakan pengurangan emisi sesuai
standar lingkungan global dan perlindungan kawasan lindung dan konservasi.
Pembangunan Kota Jakarta dalam jangka panjang harus menempatkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap
tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi.
5. Mewujudkan integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan
ekosistem.
Pembangunan Kota Jakarta tidak dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya perlu
dilihat dalam satu kesatuan ekosistem. Berbagai kejadian bencana banjir dan
pengurangan air tanah yang terjadi di Kota Jakarta banyak dipengaruhi perubahan
ekosistem wilayah sekitarnya. Integrasi pembangunan Jakarta dengan wilayah
sekitarnya dalam satu kesatuan ekosistem ditujukan untuk mengendalikan daya
tampung dan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih terpadu dan berkelanjutan antar generasi dan antar
wilayah. Integrasi pembangunan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi
pembangunan sosial, ekonomi, fisik di kawasan dengan memperhatikan

454
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

keseimbangan lingkungan sekitar, pemanfaatan kesepahaman pembangunan


dengan wilayah sekitar, optimalisasi forum-forum kerjasama pembangunan, sharing
beban dan manfaat multilateral antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah sekitar,
peningkatan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan, dan pengendalian laju kerusakan sumber daya alam dan
pencemaran lingkungan.

MISI 5: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan
menjadi ciri khas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya cita-cita Provinsi
DKI Jakarta menjadi ibukota negara yang berdaya saing global perlu didukung oleh
pemerintahan yang baik karena Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan
yang dapat memberikan insentif serta menawarkan lingkungan yang menguntungkan
bagi investor untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya. Tanpa adanya
peraturan dan kebijakan Pemerintah yang kondusif maka akan menciptakan hambatan
lebih banyak dan meningkatnya biaya kegiatan ekonomi, mengurangi kemampuan bagi
perusahaan untuk bersaing baik di pasar domestik dan internasional. Oleh karena itu
agar supaya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan
peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu
membuat kebijakan dan strategi pembangunan secara keseluruhan serta membuat
cara-cara inovatif yang mendukung daya saing Provinsi DKI Jakarta untuk sampai pada
kelas internasional.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien, efektif, ekonomis dan


produktif.
2. Tersedianya pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
3. Tersedianya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
4. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam
kerangka good governance.
5. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Terkelolanya pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan maju.

455
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

7. Terwujudnya penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara


Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:

1. Mewujudkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien efektif,


ekonomis dan produktif.
Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan Kota Jakarta.
Penerapan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas
penempatan sumber daya pegawai sesuai kompetensi yang dimilikinya, penataan
kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), peningkatan koordinasi
pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme,
sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, dan penciptaan
pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Di samping itu reformasi birokrasi
dilaksanakan secara komprehensif dalam semua aspek kepemerintahan termasuk
perbaikan bisnis proses pelayanan masyarakat dan penataan tata laksana serta
manajemen organisasi.
2. Menyediakan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan pelayanan publik yang prima pada hakekatnya merupakan perwujudan
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik prima
ditujukan untuk memberikan bentuk layanan yang mampu memberikan kepuasan
bagi pelanggannya dengan biaya yang terjangkau serta meningkatkan motivasi
pelanggan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan prima. Peningkatan
pelayanan publik prima di Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk meningkatkan
kualitas bentuk pelayanan publik yang dapat dijangkau seluruh masyarakat melalui
peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat birokrasi, penguasaan aspek
teknis secara profesional, kemampuan manajerial dan kepemimpinan, peningkatan
keterampilan dalam menghadapi perubahan dalam bisnis pelayanan dan
penguasaan teknologi. Untuk itu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik prima.

456
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3. Menyediakan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.


Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas
jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan
lembaga. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan
pengetahuan dan etos kerja aparat, pengembangan sistem manajemen
pengetahuan di lingkungan birokrasi, pembinaan sistem karier yang jelas dan
pembentukan nilai kepercayaan (trust) aparatur sebagai pelayan politik.
4. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam
kerangka good governance.
Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang
berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Kebijakan publik yang berkualitas juga mendorong terwujudnya penyediaan
pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas
penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis
pengetahuan didukung data dan informasi yang relevan dan akurat dalam suatu
proses pengambilan keputusan yang inklusif. Di samping itu peningkatan kualitas
penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kapasitas
lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam proses
penyusunan kebijakan, pengembangan basis data dan informasi pembangunan
yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses pengambilan keputusan yang
terbuka dan akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan
yang konsisten.
5. Mewujudkan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama antar daerah merupakan isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah
karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya
diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas juridiksi wilayah Provinsi DKI
Jakarta. Peningkatan kerjasama antar daerah diarahkan pada penyelesaian
masalah pelayanan publik yang memberikan eksternalitas melewati batas wilayah
administrasi agar mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

457
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan kerjasama antar daerah dilakukan melalui fasilitasi kebijakan


pemerintah pusat untuk mendorong kerjasama antara daerah, pemberian insentif
dan disinsentif untuk daerah yang telah melakukan dan juga daerah yang gagal
melakukan kerjasama, membangun kepercayaan dan komunikasi antar daerah serta
mekanisme kerjasama yang lebih jelas. Di samping itu kerjasama antar daerah
dilakukan tidak saja dalam lingkup nasional, namun juga dalam bentuk kerjasama
internasional antar kota dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan
kompetitif setiap daerah.
6. Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan maju.
Pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta merupakan kebutuhan yang
mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang semakin
meningkat kebutuhannya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pengelolaan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sumber-
sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif serta menggali sumber-
sumber pembiayaan baru non konvensional sehingga dapat membantu peningkatan
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pengelolaan
pembiayaan pembangunan dilakukan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja
daerah secara efisien, pengembangan potensi sumber-sumber pembiayaan non
konvensional, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan
kota dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
Untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan non konvensional dibutuhkan
penatakelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kredibel.
7. Mewujudkan penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Penguatan dukungan khususnya pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melaksanakan amanat
Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan
dalam APBN. Penguatan pendanaan tersebut dilakukan melalui peningkatan
fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang, penyiapan
peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang bersifat
khusus, pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Swasta ataupun
Lembaga Keuangan Luar Negeri dalam rangka sumber pendanaan alternatif.

458
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 6: Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah

Inovasi dan kreativitas merupakan faktor penting dalam mendukung


perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah. Inovasi
daerah didasari atas terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju
ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Pengembangan
inovasi dalam hal ini meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka
pembangunan jangka panjang. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pengembangan
inovasi berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang
bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang
rasional.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan


semua pemangku kepentingan.
2. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan
klaster industri unggulan.
3. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung
pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.
4. Terwujudnya pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
5. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreasi masyarakat Jakarta yang
berdaya saing global.
6. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,
penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan
berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:

1. Mewujudkan pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan


semua pemangku kepentingan.

459
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas merupakan salah satu pilar penting
dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Pengembangan jaringan tersebut
dititikberatkan pada pelibatkan semua pemangku kepentingan di daerah meliputi
unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan berbagai
produk pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah. Di samping itu
pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi serta media komunikasi yang dapat diakses secara reguler
oleh semua pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan
klaster industri unggulan.
Pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri
unggulan diarahkan pada peningkatan kelembagaan usaha kecil yang lebih mandiri,
perluasan jaringan pasar dan peningkatan proses produksi usaha kecil. Di samping
itu pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro kecil perlu didukung oleh
proses pembelajaran secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah
produksi yang dihasilkan.
3. Mewujudkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan
inovasi dan kreasi daerah.
Pengembangan kelembagaan dan regulasi ditujukan untuk mendorong terwujudnya
pengembangan inovasi dan kreativitas daerah agar mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kelembagaan dan regulasi
diarahkan pada penyusunan peraturan perundangan sebagai landasan hukum bagi
semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan berinovasi dan berkreativitas,
peningkatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan inovasi dan
kreativitas di berbagai sektor pembangunan, dan peningkatan dukungan
pembiayaan dan prasarana dalam menunjang proses inovasi dan kreativitas di
daerah.

4. Mewujudkan pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.


Pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif ditujukan untuk
mendorong kemandirian masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan derajat
kehidupannya agar terwujud masyarakat Jakarta yang produktif dan sejahtera.
Pengembangan kewirausahaan baru tersebut diarahkan pada peningkatan

460
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

kapasitas pelaku usaha dalam manajemen usaha, perluasan pasar dan transfer
teknologi, penyediaan pelayanan usaha untuk mempermudah transfer informasi dan
pengetahuan, pengembangan event dan forum kewirausahaan inovatif dan kreatif
sebagai learning by-doing center bagi para pelaku usaha dan peningkatan akses
pada sistem pembiayaan yang memberikan dorongan bagi tumbuh dan
berkembangnya kewirausahaan.
5. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta yang
berdaya saing global.
Pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada
peningkatan kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk
teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Di samping itu
pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi, sosial
dan budaya agar terwujudnya Kota Jakarta yang berdaya saing global.
6. Mewujudkan pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,
penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan
berdaya saing.
Pengembangan kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi bertujuan untuk
memberikan wahana kepada masyarakat yang seluas-luasnya agar mampu
memperoleh hasil yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu hasil penelitian,
penciptaan dan inovasi diarahkan untuk dapat memberikan manfaat ekonomi
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

461
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2018

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan dengan


mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016;


(2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam
sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
(3) Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2022
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025

4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional


Tahun 2018

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25


Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP
merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan
menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat
pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Agenda pembangunan nasional tahun 2017 sebagai tahun ketiga dalam


Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya memacu
pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan,
maka pada Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang sebagai lanjutan upaya yang
telah dimulai tahun 2017 dimana Tema RKP 2018 adalah sebagai berikut:

462
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

“Memacu Investasi dan Memantapkan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan


Pemerataan”

Prioritas nasional tahun 2018 terbagi menjadi 10 prioritas nasional dan 30


program prioritas yaitu:

I. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan
intermoda)

463
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika


IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Provinsi DKI


JakartaTahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman,
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut
diwujudkan dengan 6 misi, yakni : Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas
Prasarana Dan Sarana Wilayah; Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan
Berkualitas; Misi 3 Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya; Misi 4 Meningkatkan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya
Alam; Misi 5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; Misi 6 Memperkuat
Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025, serta mencapai sasaran–sasaran pokok sebagaimana telah
ditetapkan sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan
skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.
Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi

464
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan


tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode
2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang
aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan
fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan
daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas
sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian
yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
efisiensi pemanfaatan SDA. Pembangunan periode ini diarahkan pada :

A. Pemantapan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Kota Jakarta


 Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi berfungsi dengan baik
dalam meminimalkan kemacetan dan efisiensi mobilitas kota melalui :
• Peningkatan sistem jaringan transportasi terpadu berupa berfungsinya 15
koridor Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) secara
mantap, efektif dan efisien, berfungsinya Mass Rapid Transit (MRT) North-
South Line koridor Lebak Bulus – Ancol secara optimal, dibangunnya MRT
East-West Line koridor Kembangan – Ujung Menteng, yang kesemuanya
terintegrasi juga dengan Kereta Lingkar Jakarta dan sistem transportasi
pelabuhan;
• Peningkatan dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development
(TOD) modern sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat secara
efektif dan efisien.
 Menghindari Banjir dan mengurangi/mengendalikan genangan melalui :
Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
dari sampah dan limbah, serta menjaga luasan badan air permukaan waduk
dan situ.

 Pengolahan dan Pengendalian Sampah dan Limbah melalui :


• Pengembangan Intermediate Treatement Facility (ITF) dengan teknologi
yang lebih modern dan pemantapan sistem pengolahan sampah dan limbah

465
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

terpadu berupa solid waste treatment and final disposal serta pengembangan
sistem sanitasi (sewerage system) kota dengan area cakupan seluruh kota;
• Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah
daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan
sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.

 Menjamin Kebutuhan Air Bersih/Air Minum melalui :


Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan
pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota.

 Menjamin Kebutuhan Energi melalui :


Penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber energi
baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi
kota.

 Pemantapan Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak melalui :


Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta
penciptaan lingkungan kota yang bebas kumuh merupakan prioritas dalam
pembangunan permukiman di Jakarta.

 Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui :


Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan
diantaranya pemantapan pengembangan pelabuhan dan berfungsinya
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara efektif dan efisien yang mampu
meningkatkan pengembangan ekonomi.

B. Pemantapan Stabilitas Perekonomian Jakarta

Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi


yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan
keadilan serta inklusifitas. Struktur ekonomi semakin terdiversifikasi sehingga menjadi
semakin kokoh dan mantap. Produk masyarakat semakin berkualitas karena semakin
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksinya. Selain itu dalam
melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat semakin mampu dalam menggunakan
sumberdaya secara efisien dan efektif. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik

466
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini


dapat terwujud melalui :

a) Pemantapan sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat Jakarta;


b) Berfungsinya lembaga ketahanan pangan secara profesional sehingga dapat
meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan;
c) Berfungsinya secara mantap kawasan ekonomi;
d) Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang
mendukung masyarakat;
e) Menjaga tingkat pengangguran dalam batas tertentu sehingga masih mampu
mendukung kegiatan produksi, sehingga perekonomian tetap sehat dan mantap;
f) Meningkatkan iklim investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang semakin berkualitas;
g) Menyediakan sistem perijinan usaha yang terintegrasi dengan sistem kegiatan
ekonomi lainnya sehingga perekonomian terus tumbuh berkelanjutan, hal ini
ditandai dengan wirausaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta
kelompok kelas profesional semakin mantap dan berkualitas.

C. Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya

Untuk mewujudkan pemantapan ketahanan sosial budaya diperlukan :

a) Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta untuk pendidikan


yang kualitas dan mampu bersaing. Selain itu kualitas pendidikan relevan
dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan secara
keseluruhan;
b) Mengarahkan warga Jakarta untuk menjadi warga yang lebih berbudaya dalam
lingkungan multikultur termasuk kelompok pemuda melalui revitalisasi
kelembagaan pemuda sehingga Harmonisasi hubungan masyarakat dalam
budaya multikultur semakin mantap;
c) Pemantapan pengarustamaan gender dan anak melalui kebijakan yang
komprehensif dan tepat sasaran dengan mengedepankan proses partisipatif;
d) Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang mencukupi serta
menyediakan kebijakan kesehatan yang komprehensif sehingga derajat
kesehatan warga Jakarta semakin mantap.

467
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

D. Pemantapan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam


diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan, melalui :

a) Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas;
b) Berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi
perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan
Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) terus dilaksanakan dan
dikembangkan;
c) Efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penguatan
kebijakan efisiensi energi dan pengurangan pemanfaatan air tanah menjadi
pemanfaatan air olahan (recycle) dan air hujan menggunakan sistem tadah hujan
(rain water harvesting) sehingga optimalisasi daya dukung dan daya tampung
kota dapat terwujud;
d) Penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum
dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung
bertingkat, dalam rangka menuju kota berketahanan energi;
e) Melakukan penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan
air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko
degradasi lingkungan;
f) Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air
permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah
sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan,
disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen
pengelolaan bencana (disaster management) kota.

E. Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah

Pemantapan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat


sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, melalui :

a) Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan


fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh;
b) Memantapkan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;

468
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

c) Memantapkan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD


dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan
nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.

F. Pengembangan Kapasitas Ide, Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Jakarta

Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara


berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga hasilnya
lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung
pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kubutuhan
masyarakat Jakarta sehingga hasil lebih berkualitas dan berdaya saing. Dengan
demikian akan mendorong kemampuan dan keunggulan kompetitif untuk bersaing
secara global sehingga meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memajukan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi
pada periode ini diarahkan untuk pemantapan apresiasi.

Selanjutnya sandingan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 terhadap sasaran pokok
RPJPD Tahun 2005-2025 periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 periode
Tahun 2018-2022

VISI & MISI RPJPD 2005 - 2025 SASARAN POKOK RPJPD 2005 - 2025
periode 2018 - 2022

(1) (2)
1. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas 1. Pemantapan kapasitas dan kualitas
Prasarana Dan Sarana Wilayah prasarana dan sarana Kota Jakarta

2. Meningkatkan Perekonomian Yang 2. Pemantapan stabilitas perekonomian


Kuat Dan Berkualitas Jakarta

3. Membangun Ketahanan Sosial Dan 3. Pemantapan ketahanan sosial


Budaya budaya
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya 4. Pemantapan pengendalian kualitas
Tampung Lingkungan Dan Efisiensi lingkungan hidup dan sumber daya
Pemanfaatan Sumber Daya Alam alam

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas 5. Pemantapan kualitas organisasi


Pemerintahan pemerintah

6. Memperkuat Inovasi Dan Kreativitas 6. Pengembangan kapasitas ide,


Daerah kreativitas dan inovasi masyarakat
Jakarta secara berkelanjutan

469
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun


2018

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi


pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya
perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di
DKI Jakarta. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD DKI Jakarta tahun 2018
mengambil tema :

“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota


dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain berkomitmen dalam memenuhi target


pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung
program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang Selaras
dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi sehingga
dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai


visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018. Perumusan program prioritas tahun 2018 ini dilandaskan
pada permasalahan yang ada di DKI Jakarta guna memastikan perubahan dan
pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan
pada tahun 2018 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi
keberlanjutan pembangunan.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam


program prioritas dan indikator kinerja terkait, sebagaimana tabel 4.2 berikut.

470
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2018


NAWA CITA PRIORITAS SASARAN
SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Menghadirkan Meningkatkan Kualitas Politik, hukum, Pemantapan Program Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Persentase
Kembali Negara Perlindungan Warga pertahanan dan ketahanan sosial Ketenteraman dan Ketertiban Pelanggaran Perda dan/atau
untuk Melindungi Negara Indonesia dan keamanan budaya Umum Serta Perlindungan Perkada terkait
Segenap Bangsa Badan Hukum Indonesia Masyarakat Ketenteraman dan
dan Memberikan di luar negeri Ketertiban Umum
Rasa Aman pada
Seluruh Warga
Negara
Program Penegakan Perda Persentase Berkas Perkara Persentase
dan/atau Perkada Secara Kasus Pelanggaran Perda
Yustisial dan/ Perkada yang
dilimpahkan ke JPU dengan
Kategori P21
Program Peningkatan Tingkat Kerawanan Indeks
Pencegahan Kebakaran Kebakaran
Program Penanggulangan Persentase Persentase
Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran
Penyelamatan yang Berhasil
Program Penanggulangan Persentase Operasi Persentase
Kebakaran dan Penyelamatan yang Berhasil
Penyelamatan
Program Peningkatan Persentase Petugas Persentase
Kualifikasi Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran yang
Kebakaran dan Kompeten
Penyelamatan

471
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan Risiko Persentase Mitigasi Risiko Persentase
Bencana Bencana yang dilaksanakan
Program Penanggulangan Severity Rate/Tingkat Rate
Bencana Keparahan Bencana
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD SATPOL PP
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD SATPOL PP
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

472
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Ketenteraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
SKPD/UKPD
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

473
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Infrastruktur, Pemantapan Program Penataan Indeks Kepuasan Layanan Indeks
Ketersediaan dan konektivitas, dan kualitas Administrasi Kependudukan Dukcapil
Kualitas Data serta kemaritiman organisasi
Informasi pemerintah
Kependudukan
Program Penataan Persentase Cakupan Persentase
Administrasi Kependudukan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Catatan
Sipil

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor Urusan kantor
Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
2 Membangun Tata Melanjutkan konsolidasi Politik, hukum, Pemantapan Program Pembinaan Jumlah Konflik Sosial Konflik
Kelola demokrasi untuk pertahanan dan kualitas Persatuan dan Kesatuan
Pemerintahan memulihkan keamanan organisasi Bangsa Administrasi
yang Bersih, kepercayaan publik pemerintah kependudukan dan
Efektif, Demokratis pencatatan sipil
dan Terpercaya

474
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pembinaan Persentase Tingkat Persentase
Persatuan dan Kesatuan Pemahaman Masyarakat
Bangsa Administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Program Penguatan Indeks demokrasi Indeks
Pembinaan Politik
Masyarakat
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Kesatuan
Bangsa dan Politik
Meningkatkan Peranan Politik, hukum, Pemantapan Program Kesetaraan Gender Jumlah Lembaga yang lembaga
dan Keterwakilan pertahanan dan ketahanan sosial dan Pemberdayaan Melaksanakan Kebijakan
Perempuan dalam keamanan budaya Perempuan Pengarusutamaan Gender
Politik dan dan Pemberdayaan
Pembangunan Perempuan

Membangun Politik, hukum, Pemantapan Program Koordinasi jumlah ketidaksesuaian peraturan


Transparansi dan pertahanan dan kualitas pelaksanaan peraturan antara peraturan dengan
Akuntabiltas Kinerja keamanan organisasi Bidang Keuangan, Pajak dan pelaksanaan
Pemerintahan pemerintah Retribusi, Aset Daerah dan
Pengadaan Barang Jasa

475
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Koordinasi jumlah ketidaksesuaian kebijakan
pelaksanaan peraturan antara kebijakan dengan
Bidang Keuangan, Pajak dan peraturan
Retribusi, Aset Daerah dan
Pengadaan Barang Jasa
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Administrasi Sekretariat
Daerah
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Administrasi Sekretariat
Daerah
Program Pengelolaan Indeks Kepuasan Layanan
Keuangan Perjalanan Dinas Administrasi Keuangan
Perjalanan Dinas
Program Koordinasi jumlah ketidaksesuaian peraturan
Kebijakan Perekonomian antara peraturan dengan
pelaksanaan

Program Koordinasi jumlah ketidaksesuaian kebijakan


Kebijakan Perekonomian antara kebijakan dengan
peraturan
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor Biro kantor
Perekonomian

476
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Perekonomian
Program Koordinasi Jumlah ketidaksesuaian kasus
Kebijakan Pendidikan, antara kebijakan dengan
Perpustakaan dan Kearsipan, peraturan
Pemuda dan Olahraga, serta
Mental Spiritual
Program Koordinasi Jumlah ketidaksesuaian kasus
Kebijakan Pendidikan, antara peraturan dengan
Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan
Pemuda dan Olahraga, serta
Mental Spiritual
Program Pengelolaan, Indeks kepuasan jemaah angka
Pengawasan dan Pembinaan haji DKI Jakarta terhadap
Mental Spiritual layanan petugas haji daerah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional Biro kendaraan operasional
Pendidikan dan Mental
Spiritual

477
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Koordinasi Jumlah ketidaksesuaian kasus
Kebijakan Kesehatan, Sosial, antara kebijakan dengan
Pemberdayaan Masyarakat, peraturan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak serta
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Koordinasi Jumlah ketidaksesuaian kasus
Kebijakan Kesehatan, Sosial, antara peraturan dengan
Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak serta
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Kesejahteraan Sosial
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Indeks
Kapasitas Lembaga kepada Anggota DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Sekretariat DPRD

478
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Persentase Kegiatan Persentase
Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Luar Negeri yang
Berhasil
Program Keprotokolan dan Indeks Kepuasan Indeks
Administrasi Pimpinan Stakeholders atas
Daerah Keprotokolan dan
Administrasi Pimpinan
Daerah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional Biro kendaraan operasional
Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri
Program Penataan dan Persentase Regulasi yang Persentase
Penyusunan Peraturan Harmonis
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Kesadaran Hukum Persentase
Bantuan & Kesadaran Hukum Masyarakat
dan Hak Asasi Manusia serta
Penanganan Perkara

479
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Persentase Penanganan Persentase
Bantuan & Kesadaran Hukum Perkara di Pengadilan
dan Hak Asasi Manusia serta
Penanganan Perkara
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Hukum
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Hukum
Program Administrasi Umum Indeks Kepuasan terhadap Indeks
dan Peningkatan Sarana Pelayanan
Prasarana Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan
Daerah Kompleks Balaikota dan
Rumah Dinas Pimpinan
Program Administrasi Umum Persentase Kelengkapan Persentase
dan Peningkatan Sarana Sarana Prasarana
Prasarana Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan Daerah
Daerah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Umum

480
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Umum

Penyempurnaan dan Politik, hukum, Pemantapan Program Pengelolaan, Capaian Kinerja ASN Indeks
Peningkatan Kualitas pertahanan dan kualitas Pembinaan dan
Reformasi Birokrasi keamanan organisasi Pengembangan ASN
Nasional (RBN) pemerintah

Program Peningkatan Kepuasan Layanan KORPRI Indeks


Kapasitas KORPRI

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Kepegawaian
Daerah
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Kepegawaian
Daerah
Program Pengembangan Persentase Peningkatan Persentase
Kompetensi SDM Kompetensi SDM
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pengembangan
Sumber Daya Manusia

481
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Program Penataan Indeks Kepuasan Indeks
Kelembagaan, Masyarakat (SKM) terhadap
Ketatalaksanaan dan SDM Pelayanan Publik
Aparatur

Program Penataan Indeks Reformasi Birokrasi Indeks


Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan SDM
Aparatur
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional Biro kendaraan operasional
Organisasi dan Reformasi
Birokrasi
Program Koordinasi Persentase Penyelesaian Persentase
Kebijakan Tata Pemerintahan Masalah Pemerintahan
Daerah
Program Peningkatan Jumlah Kerjasama yang Kerjasama
Kerjasama Antar Pemerintah Dilaksanakan dan Berhasil
Daerah dan Lembaga/Badan

482
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Penguatan Peringkat LPPD Peringkat
Akuntabilitas Kinerja
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Biro Tata Pemerintahan
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Biro Tata Pemerintahan

3 Membangun Peletakan Dasar-Dasar Pembangunan Pemantapan Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Indonesia dari Dimulainya Wilayah kualitas Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
Pinggiran dengan Desentralisasi Asimetris organisasi dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Memperkuat pemerintah Administrasi Jakarta Pusat Kelurahan
Daerah-daerah
dan Desa dalam
Kerangka Negara
Kesatuan

Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase


Kota Administrasi Jakarta Masyarakat Terhadap
Pusat Pelayanan Kota Administrasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Kota Administrasi Jakarta
Pusat

483
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Administrasi Jakarta Utara Kelurahan
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Kota Administrasi Jakarta Masyarakat Terhadap
Utara Pelayanan Kota Administrasi

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Kota Administrasi Jakarta
Utara

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta
Utara
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Administrasi Jakarta Barat Kelurahan

484
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Kota Administrasi Jakarta Masyarakat Terhadap
Barat Pelayanan Kota Administrasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Kota Administrasi Jakarta
Barat
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta
Barat
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Administrasi Jakarta Selatan Kelurahan
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Kota Administrasi Jakarta Masyarakat Terhadap
Selatan Pelayanan Kota Administrasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Kota Administrasi Jakarta
Selatan

485
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase


Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Administrasi Jakarta Timur Kelurahan
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Kota Administrasi Jakarta Masyarakat Terhadap
Timur Pelayanan Kota Administrasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta
Timur
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
dan Kelurahan Kabupaten Pelayanan Kecamatan dan
Administrasi Kepulauan Kelurahan
Seribu

486
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Kabupaten Administrasi Masyarakat Terhadap
Kepulauan Seribu Pelayanan Kabupaten
Administrasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Penanggulangan Penanggulang-an Pemantapan Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang Persentase
Kemiskinan Kemiskinan ketahanan sosial terpenuhi hak dasarnya
budaya

Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) lokasi Persentase


strategis di wilayah Provinsi
DKI Jakarta yang bersih
PMKS jalanan

487
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Persentase (%) prasarana Persentase
Layanan, Prasarana dan dan sarana rehabilitasi
Sarana Kesejahteraan Sosial sosial yang memenuhi
standar pelayanan

Program Pemberdayaan Jumlah tenaga Orang


Sosial kesejahteraan sosial
masyarakat yang aktif dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Program Penanganan Fakir Jumlah fakir miskin Orang


Miskin (perorangan, keluarga,
kelompok) yang mandiri

Program Perlindungan Sosial Persentase pemenuhan Persentase


kebutuhan dasar korban
bencana

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Sosial

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Sosial

488
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Memperkuat Pencegahan dan Politik, hukum, Pemantapan Program Peningkatan Persentase Temuan dan Persentase
Kehadiran Negara Pemberantasan Korupsi pertahanan dan kualitas Pengawasan Penyelesaian Hasil
dalam Melakukan keamanan organisasi Penyelenggaraan Pengawasan APIP
Reformasi Sistem pemerintah Pemerintahan Daerah
dan Penegakan
Hukum yang
Bebas Korupsi,
Bermartabat dan
Terpercaya

Program Peningkatan Persentase Penyelesaian Persentase


Pengawasan Hasil Pemeriksaan Eksternal
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Inspektorat/Inspektorat
Pembantu

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Inspektorat/Inspektorat
Pembantu

489
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemberantasan Kesehatan Pemantapan Program Penyadaran, Jumlah pemuda yang orang
Penyalahgunaan ketahanan sosial Pemberdayaan, berhasil dibina
Narkoba budaya Pengembangan Pemuda dan
Pramuka
Program Pengembangan dan Jumlah masyarakat aktif orang
Pembinaan Olahraga berolahraga

Program Pengembangan dan Jumlah prestasi olahraga juara


Pembinaan Olahraga yang diperoleh

Program Pengembangan dan Persentase pemenuhan Persentase


Pembinaan Olahraga kebutuhan sarana dan
prasarana olahraga

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan kepemudaan dan
olah raga
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan kepemudaan dan
olah raga

490
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4 Memperkuat Menjamin Kepastian Politik, hukum, Pemantapan Program Penyiapan Akuisisi Persentase penyelesaian Persentase
Kehadiran Negara Hukum Hak Kepemilikan pertahanan dan stabilitas Tanah administrasi pertanahan
dalam Melakukan Tanah keamanan perekonomian
Reformasi Sistem Jakarta
dan Penegakan
Hukum yang
Bebas Korupsi,
Bermartabat dan
Terpercaya

Melindungi Anak, Politik, hukum, Pemantapan Program Perlindungan Jumlah Kekerasan Anak kasus
Perempuan, dan pertahanan dan ketahanan sosial Perempuan dan Anak
Kelompok Marjinal keamanan budaya

Program Perlindungan Jumlah Kekerasan kasus


Perempuan dan Anak Perempuan

Program Perlindungan Jumlah Anak Usia Sekolah orang


Perempuan dan Anak yang Tidak Bersekolah

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak

491
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak

5 Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Pemantapan Program Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)
Kualitas Hidup Kependudukan dan ketahanan sosial Penduduk
Manusia dan Keluarga Berencana budaya
Masyarakat
Indonesia

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana

492
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pembangunan Pendidikan Pemantapan Program Pendidikan Anak Persentase Angka Persentase
Pendidikan: ketahanan sosial Usia Dini dan Pendidikan Partisipasi Kasar PAUD (3-6
Pelaksanaan Program budaya Masyarakat Tahun)
Indonesia Pintar
Program Pendidikan Anak Jumlah lembaga kursus dan lembaga
Usia Dini dan Pendidikan pelatihan terakreditasi
Masyarakat

Program Wajib Belajar 12 Persentase Angka Persentase


Tahun Partisipasi Murni SD/MI

Program Wajib Belajar 12 Persentase Angka Persentase


Tahun Partisipasi Murni SMP/MTs

Program Wajib Belajar 12 Persentase Angka Persentase


Tahun Partisipasi Murni
SMA/SMK/MA

Program Wajib Belajar 12 Rata-rata lama sekolah tahun


Tahun penduduk usia diatas 15
tahun

Program Wajib Belajar 12 Persentase angka putus Persentase


Tahun sekolah SD, SMP, SMA,
SMK

493
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Wajib Belajar 12 Persentase peserta didik Persentase
Tahun dari keluarga miskin
penerima Kartu Jakarta
Pintar (KJP)

Program Peningkatan Mutu Persentase kelulusan SD, Persentase


Pendidikan SMP, SMA, SMK

Program Peningkatan Mutu Rata-rata nilai Ujian


Pendidikan Nasional / Ujian Sekolah
Madrasah Berbasis Daerah
SD, SMP, SMA, SMK

Program Peningkatan Mutu Persentase SD/SDLB Persentase


Pendidikan berakreditasi Minimal B

Program Peningkatan Mutu Persentase SMP/SMPLB Persentase


Pendidikan berakreditasi Minimal B

Program Peningkatan Mutu Persentase SMA/SMALB Persentase


Pendidikan berakreditasi Minimal B

494
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Mutu Persentase paket keahlian Persentase
Pendidikan SMK berakreditasi minimal B

Program Peningkatan Mutu Persentase SD/SDLB yang Persentase


Pendidikan memenuhi SPM

Program Peningkatan Mutu Persentase SMP/SMPLB Persentase


Pendidikan yang memenuhi SPM

Program Peningkatan Mutu Persentase SMA/SMALB Persentase


Pendidikan yang memenuhi SPM

Program Pengembangan Persentase guru yang Persentase


Guru dan Tenaga kompeten
Kependidikan
Program Peningkatan Sarana Persentase sekolah yang Persentase
dan Prasarana Pendidikan memiliki sarana dan
prasarna sesuai Standar
Nasional Pendidikan (SNP)

Program Pendidikan Khusus Persentase sekolah yang Persentase


dan Layanan Khusus memenuhi syarat pendidikan
inklusi

495
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Pendidikan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Pendidikan

Pembangunan Kesehatan Pemantapan Program Kesehatan Jumlah balita gizi buruk orang
Kesehatan: ketahanan sosial Masyarakat, Pencegahan dan
Pelaksanaan Program budaya Penanggulangan Penyakit
Indonesia Sehat

Program Kesehatan Persentase pemenuhan Persentase


Masyarakat, Pencegahan dan SPM kesehatan
Penanggulangan Penyakit

Program Kesehatan Jumlah kasus penyakit kasus


Masyarakat, Pencegahan dan potensial wabah
Penanggulangan Penyakit

Program Pembinaan Upaya Persentase fasilitas Persentase


Kesehatan kesehatan dengan indeks
layanan > 3

496
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pembinaan Upaya Persentase fasilitas Persentase
Kesehatan kesehatan yang memenuhi
standar

Program Pembinaan Upaya Persentase kota/kabupaten Persentase


Kesehatan yang melaporkan data
kesehatan

Program Kefarmasian dan Persentase fasilitas Persentase


Alat Kesehatan kesehatan yang memberikan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar

Program Kefarmasian dan Persentase penyalur alat Persentase


Alat Kesehatan kesehatan yang dipakai
memenuhi standar

Program Kefarmasian dan Persentase ketersediaan Persentase


Alat Kesehatan obat dan vaksin

Program Pengembangan dan Persentase SDM kesehatan Persentase


Pemberdayaan Sumber Daya yang kompeten
Kesehatan

497
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Jaminan Jumlah Peserta Penerima orang
Pemeliharaan Kesehatan Bantuan Iuran (PBI)
Daerah

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Kesehatan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Kesehatan

Peningkatan Peananggulang- Pemantapan Program Pemberdayaan Jumlah Masyarakat yang orang


Kesejahteraan an Kemiskinan ketahanan sosial Masyarakat Berhasil Diberdayakan
Masyarakat Melalui budaya
Penghidupan yang
Berkelanjutan

Program Pemberdayaan Jumlah RPTRA Aktif


Masyarakat

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan pemberdayaan
masyarakat dan Desa

498
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pemberdayaan
masyarakat dan Desa

6 Meningkatkan Membangun Infrastruktur, Pemantapan Program Pengendalian Banjir Presentase penanganan Persentase
Produktivitas Konektivitas Nasional konektivitas dan kapasitas dan genangan yang kurang dari
Rakyat dan Daya Untuk Mencapai kematiritiman kualitas prasarana 2 jam
Saing di Pasar Keseimbangan dan sarana Kota
Internasional Pembangunan Jakarta

Program Pengembangan dan Presentase cakupan area persentase


Pengelolaan Air Limbah yang terlayani sistem
pengelolaan air limbah

Program Pengembangan dan Presentase cakupan persentase


Pengelolaan Air bersih pelayanan air bersih

Program Pengembangan dan persentase waduk yang persentase


Pengelolaan Air bersih memenuhi baku mutu untuk
air baku

499
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor Urusan kantor
pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Sumber Daya Air

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Sumber Daya Air

Program penambahan road ratio persentase


Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan

Program Presentase Kondisi Jalan persentase


Rehabilitasi/Pemeliharaan mantap pada Jaringan Jalan
Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana Persentase Panjang Jalan persentase


dan Prasarana Pekerjaan yang memiliki Prasarana
Umum jaringan Utilitas

500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor Urusan kantor
pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Bina Marga

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Bina Marga

Program Penataan Ruang persentase pelanggaran tata persentase


ruang yang ditangani

Program Penataan Ruang Rasio Kesesuaian Rencana persentase


Tata Ruang

Program Pembangunan dan Persentase pembangunan persentase


Pemeliharaan Gedung Gedung Pemda yang
Pemda memenuhi standar

501
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor Urusan kantor
pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD
Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan

Program Koordinasi Kesesuaian Implementasi persentase


Penataan Kota & Lingkungan Pembangunan Infrastruktur
Hidup Terhadap Rencana Tata
Ruang

Program Koordinasi Peningkatan Pengendalian persentase


Penataan Kota & Lingkungan Pemenuhan Kewajiban
Hidup Surat Izin Penunjukan
Penggunaan Tanah (SIPPT)

502
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor Biro kantor
Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
BiroPenataan Kota dan
Lingkungan Hidup

Membangun Infrastruktur, Pemantapan Program Pembinaan dan Jumlah penumpang orang


Transportasi Umum konektivitas dan kapasitas dan Penyelenggaraan Angkutan angkutan umum sesuai
Masal Perkotaan kemaritiman kualitas prasarana Umum Standar Pelayanan Prima
dan sarana Kota yang terlayani per hari
Jakarta

Program Pengendalian dan persentase ruas jalan yang persentase


Penertiban Lalu Lintas dan tidak macet (kecepatan rata-
angkutan rata 35 Km/jam)

Program Pengendalian dan Persentase pelanggaran persentase


Penertiban Lalu Lintas dan oleh operator angkutan
angkutan perairan

503
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Jumlah kecelakaan lalu kejadian
Keselamatan Lalu Lintas dan lintas per tahun
Angkutan

Program Peningkatan Jumlah kecelakaan kejadian


Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan perairan per tahun
Angkutan

Program Peningkatan Jumlah kecelakaan kejadian


Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan berbasis rel per
Angkutan tahun

Program Pembinaan dan persentase armada persentase


Penyelenggaraan Angkutan angkutan perairan yang
Perairan dan Kepelabuhanan memenuhi standar
berdasarkan peraturan
perundangan
Program Pembinaan dan Jumlah terminal penumpang unit
Penyelenggaraan Angkutan angkutan perairan
Perairan dan Kepelabuhanan (pelabuhan) yang memenuhi
Standar Pelayanan Prima
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Perhubungan

504
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Perhubungan
Membangun Perumahan Perumahan dan Pemantapan Program Penyediaan dan presentase unit perumahan persentase
dan Kawasan Permukiman kapasitas dan Pemeliharaan Perumahan rakyat yang terbangun
Permukiman kualitas prasarana Rakyat
dan sarana Kota
Jakarta
Program Penyediaan dan Persentase Perumahan persentase
Pemeliharaan Perumahan yang lengkap sarana
Rakyat prasarana

Program Penyediaan dan persentase unit perumahan persentase


Pemeliharaan Perumahan yang terpelihara
Rakyat

Program Penataan Kawasan jumlah kawasan/fasilitas kawasan


Permukiman Permukiman yang ditata

Program Penataan Kawasan persentase kawasan/fasilitas persentase


Permukiman Permukiman yang
terpelihara

Program Pelayanan Indeks Kepuasan Penghuni


Penghuni Rumah Susun Rumah Susun

505
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan perumahan rakyat
dan kawasan permukiman
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan perumahan rakyat
dan kawasan permukiman
> Meningkatkan Pemantapan Program Perencanaan, persentase usulan hasil persentase
Partisipasi Publik dalam kualitas Pengendalian dan Evaluasi rembuk RW yang
Proses Pengambilan organisasi Pembangunan diakomodir
Kebijakan pemerintah
Publik>Peningkatan
Efektivitas, dan Efisiensi
dalam Pembiayaan
Infrastruktur
Program Perencanaan, persentase keselarasam dokumen
Pengendalian dan Evaluasi RKPD terhadap RPJMD
Pembangunan

Program Perencanaan, persentase keselarasam persentase


Pengendalian dan Evaluasi RKPD terhadap KUA PPAS
Pembangunan

506
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Perencanaan, persentase keselarasam persentase
Pengendalian dan Evaluasi Renstra SKPD terhadap
Pembangunan RPJMD
Program Perencanaan, persentase capaian indikator persentase
Pengendalian dan Evaluasi kinerja program dalam
Pembangunan RPJMD yang berkinerja
tinggi
Program Perencanaan, persentase data set persentase
Pengendalian dan Evaluasi informasi publik yang
Pembangunan diverifikasi dan terpublikasi
kepada masyarakat
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Perencanaan
Pembangunan Daerah

>Penguatan Pengembangan Pemantapan Program Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi rupiah


Investasi>Mendorong dunia usaha dan stabilitas Penanaman Modal Penanaman Modal di
BUMN menjadi Agen pariwisata perekonomian Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan Jakarta

507
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Persentase Tingkat persentase
Kualitas Pelayanan Terpadu Kepuasaan Masyarakat
Satu Pintu

Program Peningkatan Persentase Layanan persentase


Kualitas Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Satu Pintu secara online

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Penanaman Modal

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Penanaman Modal

Program Pembinaan dan persentase industri persentase


Pengembangan Industri pariwisata yang memiliki
Pariwisata TDUP (Tanda Daftar Usaha
Pariwisata)

Program Pembinaan dan persentase SDM industri persentase


Pengembangan Industri pariwisata bersertifikat
Pariwisata

508
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pembinaan dan Jumlah usaha pariwisata unit
Pengembangan Industri hiburan
Pariwisata

Program Pengembangan Jumlah Wisatawan orang


Destinasi Pariwisata Mancanegara

Program Pengembangan Jumlah Wisatawan orang


Destinasi Pariwisata Nusantara

Program Pengembangan Jumlah objek wisata baru


Destinasi Pariwisata

Program penyediaan dan persentase kelengkapan persentase


pemeliharaan sarana sarana prasarana
prasarana seni budaya dan
pariwisata
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Pariwisata
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Pariwisata
Program pembinaan dan Persentase jumlah IKM yang persentase
Pengembangan Industri berkualitas

509
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program pembinaan dan Persentase pertumbuhan persentase
Pengembangan Industri jumlah Industri Kreatif
Program Pengawasan dan Persentase produk industri persentase
Pengendalian Industri dengan standar SNI

Program Pengawasan dan Persentase produk IKM persentase


Pengendalian Industri bebas bahan berbahaya
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Perindustrian

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur, Pengembangan Program Pengembangan TIK Service Level Agreement persentase
Inovasi dan Teknologi konektivitas dan kapasitas ide, (Teknologi Informasi dan
kemaritiman kreativitas dan Komunikasi)
inovasi
masyarakat
Jakarta secara
berkelanjutan
Program Pengembangan TIK Jumlah Cakupan Layanan e- Jumlah
(Teknologi Informasi dan gov Cakupan
Komunikasi)

510
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengembangan Persentase Respon SKPD Persentase
Komunikasi dan Informasi Terhadap Aspirasi Warga
Publik Jakarta melalui Media Cetak
Program Pengembangan Persentase Laporan Warga Persentase
Komunikasi dan Informasi melalui Aplikasi Interaktif
Publik Jakarta Smart City

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Komunikasi dan
Informatika
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Komunikasi dan
Informatika
Program Persandian untuk Persentase perangkat Persentase
Pengamanan Informasi daerah Provinsi yang telah
menggunakan layanan
persandian dalam rangka
pengamanan informasi milik
pemerintah
Program Penelitian dan persentase persentase
Pengembangan penyelenggaraan analisis
hasil penelitian dan
pengembangan yang dapat
diimplementasikan

511
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Akselerasi Pertumbuhan Pengembangan Pemantapan Program Pembinaan dan Jumlah Volume Usaha rupiah
Ekonomi Nasional dunia usaha dan stabilitas Pengembangan Koperasi Koperasi
pariwisata perekonomian
Jakarta
Penanggulangan
Kemiskinan
Program Pembinaan dan pertumbuhan Jumlah usaha unit
Pengembangan UKM Mikro, Kecil, & Menengah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan koperasi, usaha kecil,
dan menengah

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan koperasi, usaha kecil,
dan menengah
Pengembangan Pengembangan Pemantapan Program pengawasan dan jumlah pasar yang menjual unit
Kapasitas Perdagangan dunia usaha dan stabilitas pelayanan perdagangan produk ber SNI (Standar
Nasional pariwisata perekonomian Nasional Indonesia)
Jakarta

Program pengawasan dan persentase keluhan/temuan persentase


pelayanan perdagangan konsumen yang
ditindaklanjuti

512
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program pengawasan dan persentase cakupan alat persentase
pelayanan perdagangan UTTP (Ukuran,Takaran,
Timbangan, dan
Perlengkapannya) yang
ditera dan ditera ulang

Program pengawasan dan jumlah ekspor yang rupiah


pelayanan perdagangan dilakukan UKM DKI Jakarta
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Perdagangan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Perdagangan

Peningkatan Daya Saing Pengembangan Pemantapan Program Pembinaan dan jumlah pencari kerja yang orang
Tenaga Kerja dunia usaha dan stabilitas Penempatan Tenaga Kerja berhasil ditempatkan
pariwisata perekonomian
Jakarta

Program Pembinaan dan Persentase Peningkatan persentase


Penempatan Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
Daerah

513
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Penciptaan jumlah kasus hubungan kasus
Hubungan Industrial yang industrial yang masuk ke
harmonis tingkat perjanjian bersama
(PB)
Program Peningkatan jumlah perusahaan yang perusahaa
kepatuhan terhadap menjalankan norma n
ketentuan perundangan di ketenagakerjaan
bidang Ketenagakerjaan
Program Peningkatan jumlah perusahaan yang perusahaa
kepatuhan terhadap menjalankan norma K3 n
ketentuan perundangan di
bidang Ketenagakerjaan
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Tenaga Kerja
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas Pemantapan Program Pengembangan Persentase Persentase
Data dan Informasi kualitas Data Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik
Statistik dalam Sensus organisasi Sektoral
Ekonomi Tahun 2016 pemerintah

514
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 Mewujudkan Peningkatan Kedaulatan Ketahanan Pemantapan Program Peningkatan Persentase ketersediaan persentase
Kemandirian Pangan Pangan stabilitas Ketahanan Pangan pangan
Ekonomi dengan perekonomian Masyarakat
Menggerakkan Jakarta
Sektor-sektor
Strategis
Ekonomi
Domestik
Program Peningkatan tingkat keberhasilan persentase
Ketahanan Pangan pengendalian harga
Masyarakat

Program Peningkatan persentase pangan yang persentase


Ketahanan Pangan bebas bahan berbahaya
Masyarakat

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor Urusan kantor
Pangan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Pangan

515
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengembangan Jumlah Produksi Pertanian liter
Pertanian, peternakan dan dan Peternakan kg
kesehatan hewan ton
pohon
Program Pengembangan jumlah kasus penyakit kasus
Pertanian, peternakan dan menular strategis
kesehatan hewan

Program Pengembangan jumlah pelanggaran bidang pelanggar


Pertanian, peternakan dan pertanian dan peternakan
kesehatan hewan

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Pertanian

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Pertanian

Kedaulatan Energi Ketahanan Pemantapan Program pembinaan, Persentase persentase


Energi stabilitas pengembangan dan bangunan/gedung/sarana/pr
perekonomian pengendalian Energi dan asarana milik pemda yang
Jakarta ketenagalistrikan memiliki SLO
ketenagalistrikan

516
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program pembinaan, Persentase daya listrik persentase
pengembangan dan terpasang di kepulauan
pengendalian Energi dan seribu
ketenagalistrikan

Program pembinaan, bauran energi baru MegaWatt


pengembangan dan terbarukan
pengendalian Energi dan
ketenagalistrikan

Program konservasi air tanah jumlah bangunan gedung unit


dan pengendalian penurunan yang mematuhi peraturan
Muka Tanah pencatatan dan
pengambilan air tanah

Program Peningkatan persentase cakupan persentase


Pencahayaan Kota pencahayaan kota

Program Peningkatan persentase pencahayaan persentase


Pencahayaan Kota kota hemat energi berbasis
smart system

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan energi dan sumber
daya mineral

517
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan energi dan sumber
daya mineral
Ketahanan Air Kesehatan Pemantapan Program Pengelolaan Pengurangan sampah yang ton/ hari
pengendalian Persampahan dikirim ke TPA
Pelestarian Sumber Perumahan dan kualitas
Daya Alam, Lingkungan Permukiman lingkungan hidup
Hidup dan Pengelolaan dan sumber daya
Bencana alam
Program Pengendalian Penurunan Tingkat indeks
Pencemaran dan Perusakan Pencemaran Air
Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Penurunan Tingkat indeks
Pencemaran dan Perusakan Pencemaran Udara
Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Presentase Pelayanan persentase


Pencemaran dan Perusakan Pengelolaan Limbah B3
Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Presentase Kepatuhan persentase


Pencemaran dan Perusakan Pelaksanaan Dokumen
Lingkungan Hidup Lingkungan

518
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Penambahan rasio RTH persentase


Pertamanan Taman

Program Pengelolaan Presentase lokasi RTH persentase


Pertamanan Taman yang terpelihara

Program Pengelolaan Penambahan rasio RTH persentase


Pemakaman Makam

Program Pengelolaan indeks kepuasan


Pemakaman masyarakat

Program Pengelolaan Hutan Penambahan rasio RTH persentase


Hutan

Program Pengelolaan Hutan Presentase lokasi RTH persentase


Hutan yang terpelihara

519
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Konservasi Satwa Penambahan jumlah Satwa
yang dikonservasi

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Kehutanan
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Kehutanan

Pengembangan Infrastruktur, Pemantapan Program Pengelolaan Jumlah produksi perikanan ton


Ekonomi Maritim dan konektivitas dan kapasitas dan Kelautan dan Perikanan
Kelautan kemaritiman kualitas prasarana
dan sarana Kota
Jakarta
Program Pengelolaan jumlah pelanggaran ekor
Kelautan dan Perikanan pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan
Program Pengelolaan luas kawasan ekosistem laut kasus
Kelautan dan Perikanan dan pesisir yang berhasil
direhabilitasi
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan kelautan dan
perikanan

520
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan kelautan dan
perikanan
Penguatan Sektor Pemantapan Program Pengelolaan dan jumlah penerimaan pajak triliun
Keuangan kualitas Pelayanan Pajak Daerah Daerah rupiah
organisasi
Penguatan Kapasitas pemerintah
Fiskal Negara

Program Pengelolaan dan jumlah piutang pajak daerah triliun


Pelayanan Pajak Daerah rupiah
Program Pengelolaan jumlah penerimaan Retribusi miliar
Retribusi Daerah Daerah
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pajak dan
Retribusi Daerah
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pajak dan
Retribusi Daerah
Program Pembinaan dan Opini Laporan Keuangan
Pengembangan Pengelolaan Daerah
Keuangan Daerah

521
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pembinaan dan Jumlah Modul Aplikasi
Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Daerah

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pengelola
Keuangan Daerah

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pengelola
Keuangan Daerah

Program Pembinaan Persentase Aset Daerah persentase


Pengelolaan dan yang teridentifikasi dan
Penatausahaan Aset Daerah tercatat

Program Pembinaan Persentase penyelesaian persentase


Pengelolaan dan aset fasos fasum dan pihak
Penatausahaan Aset Daerah lain

Program Pembinaan Persentase penyelesaian persentase


Pengelolaan dan temuan audit terkait aset
Penatausahaan Aset Daerah

522
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pembinaan Jumlah SKPD tertib SKPD
Pengelolaan dan pengelolaan aset daerah
Penatausahaan Aset Daerah
Program Pemanfaatan Aset Jumlah penerimaan hasil rupiah
Daerah aset daerah yang
dikerjasamakan

Program Pemanfaatan Aset Jumlah piutang atas aset rupiah


Daerah daerah yang dikerjasamakan

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pengelola Aset
Daerah

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pengelola Aset
Daerah

Program Peningkatan Persentase pengadaan persentase


Kualitas Pengadaan barang/jasa tepat waktu
Barang/Jasa

523
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Peningkatan Jumlah pengadaan lewat item
Kualitas Pengadaan kontrak payung
Barang/Jasa

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pelayanan
Pengadaan Barang Jasa

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pelayanan
Pengadaan Barang Jasa

Pengembangan Pemantapan Program pembinaan dan persentase BUMD yang persentase


dunia usaha dan stabilitas Pengembangan BUMD masuk dalam kategori sehat
pariwisata perekonomian
Jakarta
Program pembinaan dan total laba bersih BUMD triliun
Pengembangan BUMD rupiah

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
SKPD/UKPD Pembinaan
BUMD

524
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan
Kendaraan Operasional kendaraan operasional
SKPD/UKPD Pembinaan
BUMD
8 Melakukan Pemantapan Program Pelayanan dan Indeks minat baca angka
Revolusi Karakter ketahanan sosial Pengembangan
Bangsa budaya Perpustakaan

Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan


Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Perpustakaan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Perpustakaan

9 Memperteguh Pemantapan Program Pembinaan dan jumlah pelaku seni budaya orang
Kebhinekaan dan ketahanan sosial pemberdayaan pelaku seni yang dilatih
Memperkuat budaya budaya
Restorasi Sosial
Indonesia

Program Pembinaan dan jumlah pelaku seni budaya orang


pemberdayaan pelaku seni yang tampil
budaya

525
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NAWA CITA PRIORITAS SASARAN


SUB PRIORITAS
PRESIDEN RI NASIONAL POKOK RPJPD PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
NO NASIONAL SATUAN
DALAM RPJMN DALAM RKP DKI JAKARTA SKPD/UKPD (OUTCOME)
RPJMN 2015-2019
2015-2019 2018 2005-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Pemeliharaan dan persentase cagar budaya persentase
Pengembangan Pemanfaatan yang berhasil direvitalisasi
Cagar Budaya
Program Peningkatan dan indeks kepuasan pelayanan
Pengelolaan Kantor kantor
Urusan Kebudayaan

Program Pengelolaan indeks kepuasan pelayanan


Kendaraan Operasional kendaraan operasional
Urusan Kebudayaan

Program Pelayanan dan Indeks kepuasan layanan angka


Pengembangan Kearsipan kearsipan

526
Rencana
5 Program dan Prioritas Daerah
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pada bab ini akan dijabarkan program prioritas tahun 2018 dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada
masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 disusun
dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan
tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan
Jakarta 2018 yaitu Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan
Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

5.1 Usulan Hasil Rembuk RW yang Terakomodir dalam


Rencana Kerja SKPD/UKPD
Masukan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi secara
berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan
di dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD. Secara akumulatif, aspirasi masyarakat yang
diusulkan dengan menggunakan standardidasi (template) kegiatan melalui Rembuk RW
pada 2.731 RW dan telah diserap ke dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD adalah
sebanyak 13.411 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.
1.713.732.133.853,- atau 64,60% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil Rembuk RW
yang telah lolos validasi secara berjenjang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Usulan masyarakat Hasil Rembuk RW yang dapat diserap di tingkat


Kota/Kabupaten

Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja UKPD di tingkat
Kota/Kabupaten sebanyak 12.929 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp. 1.707.253.012.898,- atau 62,28% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil
Rembuk RW yang telah lolos validasi secara berjenjang. Usulan tersebut diserap
pada 299 kegiatan pada Rencana Kerja UKPD tingkat Kota/Kabupaten,
sebagaimana tabel terlampir.

b) Usulan masyarakat Hasil Rembuk RW yang dapat diserap di tingkat Provinsi

Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja SKPD di tingkat Provinsi
sebanyak 482 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.479.120.955,-
atau 2,32% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah lolos

528
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

validasi secara berjenjang. Usulan tersebut diserap pada 26 kegiatan pada


Rencana Kerja SKPD tingkat Kota/Kabupaten, sebagaimana tabel terlampir.

529
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada Renja SKPD/UKPD 2018
JML KEG PAGU KEG USULAN USULAN USULAN TOTAL
BIDANG KEG PAGU RINCIAN
SERAP USULAN SERAP USULAN DISERAP DITOLAK IDLE USULAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pemerintahan 1.313 1.737.241.610.953 1.737.241.610.953 - - - 73 - 73
PROVINSI

Perekonomian 2.269 4.625.998.744.062 4.633.077.033.248 25 5.986.370.955 428 407 - 835


SPKLH 901 12.687.645.246.456 13.943.878.910.839 - - - 42 - 42
Kesra 2.757 16.692.581.215.907 16.815.501.150.807 1 492.750.000 54 73 - 127
WILAYAH
Pusat 2.222 1.446.693.171.034 1.446.692.811.034 17 217.093.508.236 1.480 1.009 - 2.489
WILAYAH ADM.

Utara 1.985 2.375.496.356.152 2.377.189.848.158 24 217.982.792.843 2.590 656 - 3.246


Barat 2.644 2.266.830.825.490 2.267.487.742.079 37 301.496.292.727 1.463 613 - 2.076
Selatan 3.035 2.234.240.553.475 2.234.240.553.475 82 391.158.963.473 4.598 1.098 1 5.697
Timur 2.954 2.864.929.954.637 2.867.018.304.497 137 567.063.145.244 2.775 583 1 3.359
Kep. Seribu 681 517.618.084.334 517.618.084.334 2 12.458.310.375 23 59 - 82
TOTAL 20.761 47.449.275.762.500 48.839.946.049.424 325 1.713.732.133.853 13.411 4.613 2 18.026
Sumber: Unit Pengelola Data dan Informasi Pembangunan, data per 28 April 2016

530
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.2 Usulan Program Prioritas Tahun 2018 ke


Pemerintah Pusat
Terkait usulan Program Prioritas Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat, Pemprov.
DKI Jakarta melakukan penjaringan usulan dari seluruh sektoral. Penjaringan tersebut
dilakukan sejak bulan Februari 2017, pasca pertemuan Triwulanan I Tahun 2017
Bappenas-Bappeda se-Indonesia pada tanggal 13 Januari 2017 dan Sosialisasi
Persiapan Teknis Pelaksanaan Rakotek Pembangunan oleh Dirjen Bina Bangda
Kemendagri pada tanggal 3 Februari 2017 serta Sosialisasi dan Pelatihan Sistem e-
Musrenbangnas oleh Bappenas tanggal 6 Februari 2017. Selanjutnya usulan tersebut
diinput ke dalam sistem e-Musrenbangnas Bappenas dan digunakan dalam
pembahasan Trilateral bersama antara Bappenas, Bappeda Provinsi dan K/L pada
acara Rakortek Pembangunan di Batam pada tanggal 20 sd. 24 Februari 2017. Adapun
usulan dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada tabel terlampir

531
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Tabel 5.2 Daftar Usulan Prioritas Daerah Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pembangunan kabel laut di kepulauan seribu Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
1 12 (Bulan) 152 Kilometer 800.000
tahap III sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
pembangunan stasiun pemantau penurunan Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
2 12 (Bulan) 2 Titik 9.986
tanah dengan sistem ekstensometer sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Kepala
3 12 (Bulan) 1000 0
penyaluran bantuan sosial kebutuhan dasar - sosial Jakarta Keluarga
Pembangunan stasiun Referensi GPS sistem
Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
4 Continuously Operating Reference Station 6 (Bulan) 1 Titik 3.333
sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
(CORS)
Pembangunan sumur pantau sistem Automatic Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
5 6 (Bulan) 8 titik 5.600
Water Level Recorder (AWLR) sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Survey Geoteknik dan Pemboran Pada Outer Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
6 12 (Bulan) 3 titik 4.279
Sea Wall Mendukung NCICD sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga
7 Pembinaan PPLP Dasar - kepemudaan 12 (Bulan) 50 Orang 0
Provinsi DKI Jakarta
dan olah raga
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
8 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 1 (Bulan) 250 Orang 991
PEMUDA
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN
PENGUATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
9 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 1 (Bulan) 240 Orang 500
DAN KEPRAMUKAAN
dan olah raga JAKARTA
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
10 12 (Bulan) 600 Orang 0
dan Restorasi Sosial - sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
11 12 (Bulan) 100 Orang 0
Perdagangan Orang - sosial Jakarta

532
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
12 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
13 12 (Bulan) 500 Orang 0
NAPZA - sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Anak / Sidang Tim Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
14 12 (Bulan) 4 Kegiatan 0
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak - sosial Jakarta
Dinas Sosial Provinsi DKI
15 Rehabilitasi Sosial Anak null - null 12 (Bulan) 1500 Anak 0
Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
16 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 12 (Bulan) 500 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
17 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Unit
18 Disabilitas / Operasional dan Pelaksanaan Unit 12 (Bulan) 6 0
- sosial Jakarta Pelayanan
Informasi Layanan Sosial (UILS)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
19 Disabilitas / Pelaksanaan Unit Pelayanan 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Sosial Keliling (UPSK)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
20 / Kegiatan Pendampingan Asistensi Sosial 12 (Bulan) 60 Orang 0
- sosial Jakarta
Penyandang Disabilitas Berat
Penyelenggaraan Diklat Penciptaan Arsiparis Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
21 3 (Bulan)
Tingkat Ahli Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 579
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas /
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
22 Pelaksanaan Verifikasi calon Penerima 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Manfaat
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
23 12 (Bulan) 5 Kota 0
Disabilitas / Monitoring Penerima manfaat - sosial Jakarta

533
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
24 12 (Bulan) 5 Kota 0
Gerakan Stop Pemasungan - sosial Jakarta
Penyelenggaraan Diklat Penciptaan Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
25 3 (Bulan)
Pustakawan Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 900
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Disabilitas / Pemenuhan Kebutuhan Dasar Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
26 12 (Bulan) 100 Orang 0
bagi PMKS sesuai hasil kesepakatan Mitra - sosial Jakarta
Praja Utama
Road Show Perpustakaan Di Lima Wilayah Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
27 1 (Bulan)
Kota Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 267
Perlindungan dan Jaminan Sosial / Jaminan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
28 Sosial Keluarga melalui Program Keluarga 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Harapan
Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
29 Gerakan Sadar Arsip di Lima Wilayah Kota 1 (Bulan)
Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 267
Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
30 Roadshow Perpustakaan di Lima Wilayah Kota 1 (Bulan)
Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 293
Penyelenggaraan Training Of Trainer (TOT) Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
31 1 (Bulan)
untuk Pengelola Perpustakaan Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 486
Penyelenggaraan Training Of Trainer (TOT) Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
32 1 (Bulan)
untuk Pengelola Kearsipan Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 409
Wajib Non Pelayanan DINAS KOMUNIKASI,
33 Bandwidth ASIAN GAMES Dasar - komunikasi dan INFORMATIKA DAN 1 (Bulan) 32 Lokasi 1.280
informatika KEHUMASAN

534
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Non Pelayanan TETRA
Govenrment Radio Network (GRN) untuk Dinas Komunikasi Informatika,
34 Dasar - komunikasi dan 8 (Bulan) 15 Base 45.000
ASIAN GAMES dan Statistik
informatika Station
Wajib Non Pelayanan
Publikasi Asian Games Melalui Media Tercetak Dinas Komunikasi Informatika
35 Dasar - komunikasi dan 5 (Bulan) 1 paket 1.508
& Media Luar Ruang dan Statistik
informatika
Wajib Pelayanan Dasar
36 pengadaan buku raport kesehatanku dinas kesehatan 12 (Bulan) 287536 Siswa 99.999.999,99
- kesehatan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi DKI
37 Pelaksanaan Posbindu PTM 11 (Bulan) 1000 Lokasi 3.300
- kesehatan Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Penguatan Pengelolaan Gerakan Sayang Ibu Dasar - pemberdayaan
38 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Lokasi 0
(GSI) perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas ketahanan pangan
pengembangan pengolahan dan pemasaran
39 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian DKI 12 (Bulan) 12 Kegiatan 99.999.999,99
hasil peternakan
Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Jaringan Informasi Data Melalui Dasar - pengendalian
40 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Sarana Telekomunikasi penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Pembekalan Tenaga Pendamping Mandiri Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
41 Rusunawa dan Kader Pemberdayaan Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 5 Wilayah 0
Masyarakat masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dinas ketahanan pangan
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan
42 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian DKI 12 (Bulan) 1424 sapi 99.999.999,99
produksi ternak
Jakarta

535
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dukungan manajemen dan dukungan teknis dinas ketahanan pangan
43 lainnya ditjen peternakan dan kesehatan Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
hewan jakarta 99.999.999,99
dinas ketahanan pangan
44 peningkatan produksi pakan ternak Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
jakarta 99.999.999,99
dinas ketahanan pangan
penjaminan produk hewan yang asuh dan
45 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
berdaya saing
jakarta 99.999.999,99
Pembangunan kabel laut di kepulauan seribu Pilihan - energi dan
46 Dinas Perindustrian dan Energi 12 (Bulan) 152 Kilometer 800.000
tahap III sumber daya mineral
dinas ketahanan pangan
pengendalian dan penanggulangan penyakit
47 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
hewan
jakarta 99.999.999,99
Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
Kajian Potensi TTG Unggulan di Provinsi DKI
48 Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Jakarta
masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Kelembagaan LMK/ Posyantek/
49 Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Wartek di Provinsi DKI Jakarta
masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
Dinas Ketahanan Pangan,
Peningkatan sanitasi sarana produksi Pilihan - kelautan dan
50 Kelautan dan Pertanian 6 (Bulan) 1 Kelompok 99.999.999,99
pengolahan ikan pindang perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Wajib Non Pelayanan
51 Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 10 Hektar 99.999.999,99
Tanaman Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Wajib Non Pelayanan
52 Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 650 Hektar 99.999.999,99
dari Gangguan OPT dan DPI Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
536
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ziarah Wisata Pengenalan Nilai Kepahlawanan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
53 Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi 1 (Bulan) 500 Orang 0
- sosial Jakarta
Sosial
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pilihan - kelautan dan
54 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Produksi Perikanan Budidaya perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
55 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 10 Kali 99.999.999,99
Provinsi DKI Jakarta
Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawana /
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
56 memperkuat restorasi sosial melalui potensi 1 (Bulan) 60 Orang 0
- sosial Jakarta
dan sumber kesejahteraan sosial
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan sistem Perbenihan
57 Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Hortikultura
Provinsi DKI Jakarta
Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawanan / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
58 1 (Bulan) 15 Sekolah 0
Olimpiade Pahlawan - sosial Jakarta
Rehab/Pemeliharaan TMPN/TMP/MPN di Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
59 12 (Bulan) 9 Lokasi 0
Daerah - sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Sistem Perlindungan
60 Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Pembentukan Pos Pengaduan Kekerasan Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pemberdayaan
61 terhadap Perempuan dan Anak melalui Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
perempuan dan
RPTRA/ Kampung KB/ Rumah Susun Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas Ketahanan Pangan,
Pilihan - kelautan dan
62 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Keluatan Kelautan dan Pertanian 6 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
perikanan
Provinsi DKI Jakarta
537
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
63 1 (Bulan) 500 Orang 0
Sosial - sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pengendalian
64 Integrasi Kampung KB dan RPTRA Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
65 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pilihan - kelautan dan
66 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 12 Kali 99.999.999,99
Kelautan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
67 Pengelolaan Keuangan kegiatan K2KRS 12 (Bulan) 12 Bulan 0
- sosial Jakarta
Seleksi Pendamping / Penanganan Fakir Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
68 1 (Bulan) 7 Orang 0
Miskin Perkotaan - sosial Jakarta
Bimbingan dan Pemantapan Pendamping Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
69 1 (Bulan) 12 Orang 0
KUBE - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
70 Operasional Pendamping Sosial 1 (Bulan) 13 Orang 0
- sosial Jakarta
Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
71 1 (Bulan) 35 Orang 0
di Perkotaan - sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pilihan - kelautan dan
72 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
Perikanan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Verifikasi dan Validasi penerima manfaat di Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
73 1 (Bulan) 1 Kegiatan 0
Perkotaan - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
74 Bimbingan Penerima Manfaat 1 (Bulan) 210 Orang 0
- sosial Jakarta

538
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
75 Penyaluran Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar 1 (Bulan) 700 Orang 0
- sosial Jakarta
Monitoring dan Evaluasi penanganan Fakir Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
76 12 (Bulan) 2 Lokasi 0
Miskin Perkotaan - sosial Jakarta
Administrasi kegiatan Pelaksanaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas sosial Provinsi DKI
77 12 (Bulan) 7 Orang 0
penanganan Fakir Miskin di Perkotaan - sosial Jakarta
Penyusunan Program dan Anggaran Wajib Pelayanan Dasar Dinas sosial Provinsi DKI
78 1 (Bulan) 15 Orang 0
Penanganan Fakir Miskin - sosial Jkarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
79 Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin 12 (Bulan) 1 Kegiatan 0
- sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Pilihan - kelautan dan
80 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 2 Kali 50.000.000
dan Perikanan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
81 Bimbingan Teknis TKSK 1 (Bulan) 44 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Kapasitas SDM di UPT Dasar - pemberdayaan
82 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 50 Orang 0
Pelayanan P2TP2A perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Ketersediaan dan Wajib Non Pelayanan
83 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 99.999.999,99
Penanganan Rawan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pengendalian
84 Promosi KB melalui JKN Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 2001410 Orang 0
penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Penganekaragaman Wajib Non Pelayanan
85 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 21
Konsumsi dan Keamanan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
539
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Wajib Non Pelayanan
86 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,
87 Pemantapan sistem Penyuluhan Petanian Dasar - pemberdayaan Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 10 Kegiatan 99.999.999,99
masyarakat dan Desa Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Wajib Non Pelayanan
88 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 99.999.999,99
Badan Ketahanan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Fasilitas Sarana Pendidikan Pilihan - kelautan dan
89 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
(SEKAYA MARITIM) di Kepulauan Seribu perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Wajib Pelayanan Dasar dinas Sosial Provinsi DKI
90 1 (Bulan) 1250 Orang 0
(PKS-Antar) - sosial Jakarta
Pembangunan Rumah Susun Pasar Blok G Wajib Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat dan
91 Tanah Abang dan Prasarananya (Jembatan - perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 24 (Bulan) Rusun 420 unit 225.000
Multi Fungsi) kawasan permukiman DKI Jakarta
Jembatan 2 Lantai 0
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
92 Membutuhkan Perlindungan Khusus (PK- 6 (Bulan) 1 Paket 0
- sosial Jakarta
AMPAK)
Pemenuhan Alat Bantu bagi Masyarakat Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
93 12 (Bulan) 25 0
Penyandang Disabilitas - sosial Jakarta Bulan
Program pengembangan kelembagaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
94 1 (Bulan) 250 anak 0
rehabilitasi sosial anak (One Day For Children) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
95 Penjangkauan Korban Napza 1 (Bulan) 30 orang 0
- sosial Jakarta

540
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
96 Pelaksanaan kegiata dan keuangan Dit 12 (Bulan) 12 Bulan 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
97 Bantuan Stimulan UEP KPN 1 (Bulan)
- sosial Jakarta 0
Sekretariat PKSA dan Penyusunan Laporan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
98 12 (Bulan) 1 Tahun 0
PKSA - sosial Jakarta
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
99 12 (Bulan) 1 Provinsi 0
Bantuan Sosial - sosial Jakarta
Honor Pendamping Bantuan Usaha Ekonomi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
100 6 (Bulan) 2 0
Produktif Korban Penyalahgunaan Napza - sosial Jakarta Bulan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
101 Pertemuan Pendamping ASLUT 1 (Bulan) 114 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
102 Operasional Pendamping ASLUT 10 (Bulan) 1100 0
- sosial Jakarta Bulan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
103 Sosialisasi Wajib Lapor (IPWL) 1 (Bulan) 250 orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
104 Monitoring dan Evaluasi 1 (Bulan) 1 Tahun 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
105 penyususnan rencana prorgam KP Napza 1 (Bulan) 4 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
106 Apresiasi bersama Lanjut Usia 1 (Bulan) 1 Paket 0
- sosial Jakarta
Dukungan Layanan Manajemen Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
107 12 (Bulan) 1 Tahun 0
Sosial Lanjut Usia - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KP Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
108 1 (Bulan) 1 orang 0
Napza - sosial Jakarta
Pengelolaan keuangan Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
109 12 (Bulan) 1 orang 0
KP Napza - sosial Jakarta
541
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pendataan dan Seleksi Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
110 1 (Bulan) 3 orang 0
Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
111 1 (Bulan) 28 orang 0
Gelandangan dan Pengemis - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat dan
Pembangunan Rumah Susun Pasar Grogol,
112 - perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 24 (Bulan) 688 unit 361.160
Jakarta Barat
kawasan permukiman DKI Jakarta
Pemberian Bantuan UEP terhadap Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
113 1 (Bulan) 28 orang 0
Gelandangan Pengemis - sosial Jakarta
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
114 1 (Bulan) 2 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
pendampingan pemberian bantuan UEP bagi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
115 6 (Bulan) 5 Orang 0
Gelandangan dan Pengemis - sosial Jakarta
Penyusunan Rencana Program Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
116 1 (Bulan) 4 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Evaluasi Laporan Keuangan kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
117 1 (Bulan) 2 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Laporan Adminstrasi Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
118 12 (Bulan) 3 Orang 0
Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Laporan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
119 1 (Bulan) 1 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Peningkatan Wawasan HIV AIDS bagi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
120 1 (Bulan) 250 Orang 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Seleksi dan Orientasi bagi Pilar-Pilar Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
121 12 (Bulan) 5 Kota 0
Berprestasi tingkat Provinsi - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Sudin Bina Marga Jakarta
122 - pekerjaan umum dan 6 (Bulan)
Bangunan Pelengkap Jalan Utara
penataan ruang 0

542
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyaluran Talik Kasih bagi Tenaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
123 12 (Bulan) 44 Orang 0
Kesejahteraan Sosial Kecamatan - sosial Jakarta
Pembinaan dan Pembekalan Juara Pemilihan
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Wajib Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi DKI
124 1 (Bulan) 48 Orang 99.999.999,99
Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta - Pendidikan Jakarta
Tahun 2018
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
125 12 (Bulan) 5 Kota 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar
Dinas Sumber Daya Air
126 Normalisasi Kali Krukut - pekerjaan umum dan 12 (Bulan) 5,8 KM 174.000
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
127 112 (Bulan) 5 Kota 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
128 12 (Bulan) 5 Kota 0
Kesejahteraan Keluarga (LK3) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Unit
129 Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehtan 12 (Bulan) 117 17.438,13
- kesehatan Pelayanan
Wajib Pelayanan Dasar
130 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan 12 (Bulan) 60 Unit 0
- kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan
Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Wajib Non Pelayanan
131 Transmigrasi Provinsi DKI 1 (Bulan) 400 Orang 1
Hubungan Industrial Dasar - tenaga kerja
Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
132 Penyaluran Bantuan Operasional LK3 12 (Bulan) 8 Lembaga 0
- sosial Jakarta
Dinas Tenaga Kerja dan
Wajib Non Pelayanan
133 Peningkatan Penerapan Pengupahan Transmigrasi Provinsi DKI 1 (Bulan) 100 Orang 184
Dasar - tenaga kerja
Jakarta

543
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
134 12 (Bulan) 6 Kab/Kota 0
Kesejahteraan Keluarga - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
135 12 (Bulan) 6 Kab/Kota 0
Kesejahteraan Keluarga - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Karang Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
136 12 (Bulan) 5 Kota 0
Taruna - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
137 Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
138 Pelaksanaan Bimbingan Teknis WKSBM 12 (Bulan) 20 Orang 0
- sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Dunia Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
139 12 (Bulan) 5 Kota 0
Usaha - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
140 12 (Bulan) 5 Kota 0
Usaha - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 5 Kota 0,00
141 12 (Bulan)
Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) - sosial Jakarta
Bantuan Opersional Lembaga Konsultasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1 Lembaga 0,00
142 12 (Bulan)
Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 5.651.547,00
Pembangunan Jakarta Sewerage System Dinas Sumber Daya Air
143 - pekerjaan umum dan 48 (Bulan)
Zone 8 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 3.991.345,00
Pembangunan Jakarta Sewerage System Dinas Sumber Daya Air
144 - pekerjaan umum dan 48 (Bulan)
Zone 7 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1000 Jiwa 0,00
145 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 12 (Bulan)
- sosial Jakarta

544
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 3.000,00
Studi Kelayakan/ Feasibility Study Jakarta Dinas Sumber Daya Air
146 - pekerjaan umum dan 10 (Bulan)
Sewerage System zone 11 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1000 Jiwa 0,00
147 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 12 (Bulan)
- sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan 15 Lokasi 0,00
Pembentukan Pos Pengaduan Kekerasan Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pemberdayaan
148 terhadap Perempuan dan Anak melalui Perlindungan Anak dan 12 (Bulan)
perempuan dan
RPTRA/ Kampung KB dan Rumah Susun Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Wajib Pelayanan Dasar 20061 Meter 601.830,00
Dinas Sumber Daya Air
149 Normalisasi Kali Cipinang - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 900 Meter 27.000,00
Dinas Sumber Daya Air
150 Normalisasi Kali Sunter - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 3040 Meter 91.200,00
Dinas Sumber Daya Air
151 Normalisasi Kali Baru Timur - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan DINAS TENAGA KERJA DAN 85 Orang 435,00
Wajib Non Pelayanan
152 Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Perselisihan HI DKI JAKARTA
Wajib Pelayanan Dasar 3400 Meter 102.000,00
Dinas Sumber Daya Air
153 Normalisasi kali Cijantung - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 12000 Meter 360.000,00
Dinas Sumber Daya Air
154 Normalisasi Cakung Drain - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang

545
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar 6800 Meter 204.000,00
Dinas Sumber Daya Air
155 Normalisasi Kali Grogol Hulu - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
DINAS TENAGA KERJA DAN 150 Orang 176,00
Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Wajib Non Pelayanan
156 TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
dan Analisis Diskriminasi Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Wajib Non Pelayanan 6 Wilayah 0,00
Dinas Pemberdayaan,
Penguatan Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Dasar - pemberdayaan
157 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan)
DKI Jakarta perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis DINAS TENAGA KERJA DAN 12 Layanan 143,00
Wajib Non Pelayanan
158 Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 300 Orang 265,00
Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Wajib Non Pelayanan
159 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Tenaga Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Pengembangan dan Peningkatan DINAS TENAGA KERJA DAN 1 Forum 95,00
Wajib Non Pelayanan
160 Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Luar Negeri DKI JAKARTA
Wajib Pelayanan Dasar 6500 Meter 10.243,00
Dinas Sumber Daya Air
161 Pengerukan Kali Mookervart - pekerjaan umum dan 24 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 1000 Meter 1.575,90
Dinas Sumber Daya Air
162 Pengerukan Kali Pesanggrahan - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
DINAS TENAGA KERJA DAN 150 Orang 981,00
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Wajib Non Pelayanan
163 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dalam dan Luar Negeri Binalattas Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA

546
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DINAS TENAGA KERJA DAN 5 Kejuruan 379,00
Pengembangan Standardisasi Kompetensi Wajib Non Pelayanan
164 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis DINAS TENAGA KERJA DAN
Wajib Non Pelayanan
165 Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Pembangunan Permukiman Transmigrasi DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 10 Kepala 127,00
Wajib Non Pelayanan
166 Penataan Persebaran Transmigran TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan) Keluarga
Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 5 Perusahaan 300,00
Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Wajib Non Pelayanan
167 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Penyidikan Norma Ketenagakerjaan Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 10 Perusahaan 18,00
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan Wajib Non Pelayanan
168 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dan Penghapusan Pekerja Anak Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 100 Perusahaan 114,00
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan Wajib Non Pelayanan
169 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dan Kesehatan Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 70 Perusahaan 114,00
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Wajib Non Pelayanan
170 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 12 Bulan 204,00
DINAS TENAGA KERJA DAN
Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Wajib Non Pelayanan
171 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Kesehatan Kerja
DINAS TENAGA KERJA DAN 1 Lokasi 118,70
Wajib Non Pelayanan
172 Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA

547
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DINAS TENAGA KERJA DAN 1 LOKASI 216,36
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Wajib Non Pelayanan
173 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
TKI Luar Negeri Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 5 Lokasi 8.500,00
Rehabilitasi GOR untuk Latihan Basket (5x5)
174 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 4 (Bulan)
Asian Games 2018 di 5 Lokasi
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 1.700,00
Rehab GOR Volley Indoor untuk Asian Games
175 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 8.300,00
Pembangunan Lapangan Skate Board untuk
176 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Gedung 5.000,00
Rehab Gedung Senam Raden Inten untuk
177 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 3.000,00
Rehab Lapangan Rugby untuk Asian Games
178 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 2.000,00
Rehab GOR Lapangan Tenis Meja untuk Asian
179 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 6.000,00
Pembangunan Lapangan Criket untuk Asian
180 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Gedung 1.500,00
181 Rehab Gedung Judo untuk Asian Games 2018 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
dan olah raga JAKARTA

548
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 2.000,00
Rehab GOR GRJS untuk Tinju Asian Games
182 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Arena 14.000,00
Pembangunan Arena BMX untuk Asian Games
183 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 1.700,00
Pembangunan Lapangan Kabbadi untuk Asian
184 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 9.300,00
Pembangaunan Lapangan SoftBall Baseball
185 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
untuk Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 1.500,00
Rehabilitasi GOR untuk Latihan Basket (3x3)
186 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Sumber: Sistem e-Musrenbang Nasional Bappenas

549
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.3 Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga


Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta
Sesuai dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Nomor 137/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2017 terdapat Indikasi Proyek Prioritas
Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBN. Selanjutnya
seluruh proyek indikatif tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem e-
Musrenbang Nasional untuk dijadikan pokok bahasan dalam Rangkaian Musrenbang
Nasional pada tanggal 26 April sd 9 Mei 2017. Indikasi proyek Kementerian/Lembaga
tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

550
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penguatan
(KEMENTERIAN
PENGUATAN Proyek Penguatan Inovasi - Penguatan 30.00
RISET
KEMITRAAN Pengembangan Model Inovasi Perguruan (Teaching
Pendidikan Pengembangan TEKNOLOGI
1 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Tinggi di Industri - Industry dan 99.207
Vokasi Teaching Industry DAN
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Produk inovasi produk
PENDIDIKAN
INDUSTRI Industri/Swasta Perguruan Tinggi di inovasi)
TINGGI)
industri

Pengembangan
PENGUATAN Proyek Penguatan Program Pendidikan
SMK yang (KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pengembangan Model Dasar dan Menengah -
Pendidikan Melaksanakan PENDIDIKAN 272.00
2 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Pembinaan Sekolah 0
Vokasi Teaching DAN (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Menengah Kejuruan -
Factory/Technopa KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta Gedung/Bangunan
rk

SMK yang
PENGUATAN Proyek Penguatan
Melaksanakan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KEMITRAAN Pengembangan Model
Pendidikan Penyelarasan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 272.00
3 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan 0
Vokasi Program Keahlian DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan
(Dual System) 4 KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
INDUSTRI Industri/Swasta
Tahun
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model Pembukaan Prodi 10.00
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan
4 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Khusus Blok (program 0
Vokasi DAN Kelembagaan
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Masela studi)
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
551
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan Pengelolaan/
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model pengembangan 72.00
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan
5 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan PTN Baru dan (pendidikan 0
Vokasi DAN Kelembagaan
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Akademi tinggi)
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta Komunitas
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
Program
Pengembangan SDM
Fasilitasi
PENGUATAN Proyek Penguatan Industri dan Dukungan
Pengembangan
KEMITRAAN Pengembangan Model (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan Teaching Factory 0.00
6 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan PERINDUSTRIA Kementerian 0
Vokasi oleh Industri (Politeknik)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan N) Perindustrian -
(Program Link
INDUSTRI Industri/Swasta Peningkatan Kualitas
and Match)
Pendidikan Vokasi
Industri -

PENGUATAN Proyek Penguatan Pengembangan Program Pendidikan


(KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pengembangan Model SMK Pertanian Dasar dan Menengah -
Pendidikan PENDIDIKAN 160.00
7 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Pendukung Pembinaan Sekolah 0
Vokasi DAN (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Ketahanan Menengah Kejuruan -
KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta Pangan Gedung/Bangunan

552
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan Pendirian
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model Politeknik dan
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan 12.00
8 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Prodi khusus 0
Vokasi DAN Kelembagaan (politeknik)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan untuk kebutuhan
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta Industri
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)

PENGUATAN Proyek Penguatan Program Pendidikan


Pengembangan (KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pengembangan Model Dasar dan Menengah -
Pendidikan SMK Kelautan PENDIDIKAN 70.00
9 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Pembinaan Sekolah 0
Vokasi Pendukung DAN (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Menengah Kejuruan -
Kemaritiman KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta Gedung/Bangunan

PENGUATAN Proyek Penguatan Program Pendidikan


(KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pengembangan Model Penyelenggaraan Dasar dan Menengah -
Pendidikan PENDIDIKAN 132.00
10 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Kerjasama SMK Pembinaan Sekolah 0
Vokasi DAN (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan dengan Industri Menengah Kejuruan -
KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta Gedung/Bangunan

PENGUATAN Proyek Peningkatan


(KEMENTERIAN Program Pendidikan
KEMITRAAN Pemagangan dan
Pendidikan Pemagangan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 200.00
11 Pendidikan DENGAN DUNIA Praktek Kerja 0
Vokasi siswa SMK DAN Pembinaan Sekolah (Siswa)
USAHA/DUNIA Kerjasama dengan
KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
INDUSTRI Industri/Swasta

553
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENGUATAN Proyek Peningkatan Mahasiswa dari


KEMITRAAN Pemagangan dan perguruan tinggi Program Pendidikan
Pendidikan (KEMENTERIAN 2200.00
12 Pendidikan DENGAN DUNIA Praktek Kerja negeri yang Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi PERTANIAN) (Orang)
USAHA/DUNIA Kerjasama dengan melakukan Pertanian -
INDUSTRI Industri/Swasta kemitraan

Peserta didik
PENGUATAN Proyek Peningkatan kursus dan Program Pendidikan
(KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pemagangan dan pelatihan Anak Usia Dini dan
Pendidikan PENDIDIKAN 15000.00
13 Pendidikan DENGAN DUNIA Praktek Kerja mengikuti Pendidikan Masyarakat 0
Vokasi DAN (Orang)
USAHA/DUNIA Kerjasama dengan magang pada - Penyediaan Layanan
KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta dunia usaha dan Kursus dan Pelatihan -
industri (DUDI)
Program Koordinasi
Kebijakan Bidang
Proyek
PENGUATAN Tersusunnya draft (KEMENTERIAN Perekonomian -
pengembangan sistem
KEMITRAAN peraturan peta KOORDINATOR Koordinasi Kebijakan
Pendidikan insentif/regulasi untuk 100.00
14 Pendidikan DENGAN DUNIA jalan sistem BIDANG Bidang Ketenagakerjaan 0
Vokasi mendorong peran (Persen)
USAHA/DUNIA pendidikan dan PEREKONOMIA - Rekomendasi
industri/swasta dalam
INDUSTRI pelatihan vokasi N) pengendalian
pendidikan vokasi
pelaksanaan kebijakan
Ketenagakerjaan
Inisiasi Program Bina
Proyek
PENGUATAN perumusan Administrasi
pengembangan sistem
KEMITRAAN kesepakatan Kewilayahan -
Pendidikan insentif/regulasi untuk (KEMENTERIAN 3.00
15 Pendidikan DENGAN DUNIA bersama antara Penyelenggaraan 0
Vokasi mendorong peran DALAM NEGERI) (kab/kota)
USAHA/DUNIA Pemerintah Hubungan Pusat dan
industri/swasta dalam
INDUSTRI Daerah dengan Daerah serta Kerja
pendidikan vokasi
industri/swasta sama Daerah -
554
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dalam
pengembangan
pendidikan vokasi

Penyusunan
sistem insentif Program
dan regulasi Pengembangan SDM
Proyek
PENGUATAN untuk mendorong Industri dan Dukungan
pengembangan sistem
KEMITRAAN peran (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan insentif/regulasi untuk 2.00
16 Pendidikan DENGAN DUNIA industri/swasta PERINDUSTRIA Kementerian 0
Vokasi mendorong peran (Dokumen)
USAHA/DUNIA dalam N) Perindustrian -
industri/swasta dalam
INDUSTRI mendukung Peningkatan Kualitas
pendidikan vokasi
pendidikan vokasi Pendidikan Vokasi
yang sesuai Industri -
kebutuhan

PENGUATAN SMK yang


Proyek (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KEMITRAAN Melaksanakan
Pendidikan Pengembangan Karir PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 45.00
17 Pendidikan DENGAN DUNIA Layanan Bursa 0
Vokasi Lulusan Pendidikan DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
USAHA/DUNIA Kerja Khusus
Vokasi KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
INDUSTRI (BKK)

555
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pendidikan
PENINGKATAN Kurikulum
(KEMENTERIAN Anak Usia Dini dan
KUALITAS Proyek Penyelarasan Berbasis
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan Masyarakat 4.00
18 Pendidikan PEMBELAJARAN Kurikulum Pendidikan Kompetensi 0
Vokasi DAN - Penyediaan Layanan (Sekolah)
PENDIDIKAN Vokasi program kursus
KEBUDAYAAN) Kursus dan Pelatihan -
VOKASI dan pelatihan
Gedung/Bangunan
Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian
PENINGKATAN
(KEMENTERIAN Pendidikan dan
KUALITAS Proyek Peningkatan
Pendidikan Akreditasi PENDIDIKAN Kebudayaan - Fasilitasi 30000.00
19 Pendidikan PEMBELAJARAN Mutu Satuan 0
Vokasi SMK/MAK DAN Standar Mutu dan (Sekolah)
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi
KEBUDAYAAN) Pelaksanaan Akreditasi -
VOKASI
Peserta Didik Yang
Dinilai Kompetensinya
Melalui Ujian Nasional
Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian
PENINGKATAN
(KEMENTERIAN Pendidikan dan
KUALITAS Proyek Peningkatan Akreditasi
Pendidikan PENDIDIKAN Kebudayaan - Fasilitasi 10000.00
20 Pendidikan PEMBELAJARAN Mutu Satuan lembaga kursus 0
Vokasi DAN Standar Mutu dan (Lembaga)
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi dan pelatihan
KEBUDAYAAN) Pelaksanaan Akreditasi -
VOKASI
Peserta Didik Yang
Dinilai Kompetensinya
Melalui Ujian Nasional

556
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENINGKATAN
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS Peningkatan
Pendidikan Penilaian Kompetensi PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 1000.00
21 Pendidikan PEMBELAJARAN sertifikasi lulusan 0
Vokasi Lulusan Pendidikan DAN Pembinaan Sekolah (Siswa)
PENDIDIKAN SMK
Vokasi KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI

Pembentukan
atau
PENINGKATAN
Proyek Peningkatan pengembangan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS
Pendidikan Penilaian Kompetensi Tempat Uji PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 800.00
22 Pendidikan PEMBELAJARAN 0
Vokasi Lulusan Pendidikan Kompetensi DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
PENDIDIKAN
Vokasi (TUK)/ Lembaga KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI
Sertifikasi
Kompetensi

PENINGKATAN
Proyek Peningkatan SMK yang (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS
Pendidikan Penilaian Kompetensi Menjadi Lembaga PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 45.00
23 Pendidikan PEMBELAJARAN 0
Vokasi Lulusan Pendidikan Sertifikasi Profesi DAN Pembinaan Sekolah (sekolah)
PENDIDIKAN
Vokasi (LSP) P1/P2 KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI

PENDIDIKAN DAN Madrasah yang


Proyek Pendidikan Program Pendidikan
PELATIHAN Melaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 1.00
24 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Program 3.545,45
Vokasi Kewirausahaan dan AGAMA) Akses, Mutu, dan (lembaga)
DAN KECAKAPAN Keterampilan/Kej
Kecakapan Kerja Relevansi Madrasah -
KERJA uruan

557
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pendidikan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pendidikan (KEMENTERIAN Anak Usia Dini dan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan kecakapan kerja PENDIDIKAN Pendidikan Masyarakat 75000.00
25 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan untuk angkatan DAN - Penyediaan Layanan (Orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja kerja muda KEBUDAYAAN) Kursus dan Pelatihan -
KERJA
Gedung/Bangunan

Pendidikan Program Pendidikan


PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan ketrampilan (KEMENTERIAN Anak Usia Dini dan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan/ PENDIDIKAN Pendidikan Masyarakat 53000.00
26 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan berwirausaha DAN - Penyediaan Layanan (orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja untuk angkatan KEBUDAYAAN) Kursus dan Pelatihan -
KERJA
kerja muda Gedung/Bangunan

Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Diklat transportasi Pengembangan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan darat dan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 19990.00
27 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan perkeretaapian PERHUBUNGAN) Perhubungan - (orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja untuk masyarakat Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -

Program Kepemudaan
Pemuda Kader
PENDIDIKAN DAN dan Keolahragaan -
Proyek Pendidikan Yang Difasilitasi
PELATIHAN (KEMENTERIAN Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Dalam 4000.00
28 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN Kewirausahaan Pemuda 0
Vokasi Kewirausahaan dan Pengembangan (Orang)
DAN KECAKAPAN OLAH RAGA) - Fasilitasi terhadap
Kecakapan Kerja Kewirausahaan
KERJA Wirausaha Muda
Pemuda
Potensial

558
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Peningkatan
PENDIDIKAN DAN Penyelenggaraan
Proyek Pendidikan (KEMENTERIAN Penyuluhan dan
PELATIHAN Sekolah
Pendidikan dan Pelatihan LINGKUNGAN Pengembangan SDM - 450.00
29 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Menengah 0
Vokasi Kewirausahaan dan HIDUP DAN Penyelenggaraan (Orang)
DAN KECAKAPAN Kejuruan
Kecakapan Kerja KEHUTANAN) Pendidikan Menengah
KERJA Kehutanan
Kejuruan Kehutanan -

Jumlah siswa
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan yang mengikuti Program Pendidikan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan pendidikan (KEMENTERIAN Pertanian - Pendidikan 20334.00
30 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan menengah PERTANIAN) Pertanian - (Orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja pertanian di SMK- Gedung/Bangunan
KERJA
PP

PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Peningkatan
PELATIHAN Program Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan kualitas (KEMENTERIAN 5.00
31 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi Kewirausahaan dan pembelajaran PERTANIAN) (kab/kota)
DAN KECAKAPAN Pertanian -
Kecakapan Kerja pendidikan vokasi
KERJA

Penumbuhan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan wirausahawan
PELATIHAN Program Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan muda pertanian (KEMENTERIAN 500.00
32 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi Kewirausahaan dan dalam rangka PERTANIAN) (kab/kota)
DAN KECAKAPAN Pertanian -
Kecakapan Kerja regenerasi petani
KERJA
(kelompok)

559
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengembangan
PELATIHAN Diklat transportasi
Pendidikan dan Pelatihan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 20000.00
33 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN udara untuk 0
Vokasi Kewirausahaan dan PERHUBUNGAN) Perhubungan - (Orang)
DAN KECAKAPAN masyarakat
Kecakapan Kerja Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -

PENDIDIKAN DAN Program Pendidikan


Proyek Pendidikan Siswa yang (KEMENTERIAN
PELATIHAN Dasar dan Menengah -
Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan PENDIDIKAN 5765.00
34 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Pembinaan Sekolah 0
Vokasi Kewirausahaan dan Beasiswa DAN (orang)
DAN KECAKAPAN Menengah Kejuruan -
Kecakapan Kerja Kewirausahaan KEBUDAYAAN)
KERJA Gedung/Bangunan

Program Peningkatan
Daya Saing UMKM dan
PENDIDIKAN DAN (KEMENTERIAN
Proyek Pendidikan Koperasi - Peningkatan
PELATIHAN Pelatihan KOPERASI DAN
Pendidikan dan Pelatihan Kualitas SDM Koperasi 2400.00
35 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN vocational bagi USAHA KECIL 0
Vokasi Kewirausahaan dan dan UKM - Terwujudnya (Orang)
DAN KECAKAPAN SDM KUMKM DAN
Kecakapan Kerja Peningkatan Kualitas
KERJA MENENGAH)
SDM Koperasi dan
UMKM
Program
Pengembangan SDM
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan dan Pemberdayaan
PELATIHAN Pendidikan vokasi (KEMENTERIAN
Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kelautan 7943.00
36 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN kelautan dan KELAUTAN DAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan dan Perikanan - (Orang)
DAN KECAKAPAN perikanan PERIKANAN)
Kecakapan Kerja Pendidikan Kelautan
KERJA
dan Perikanan - Opini
atas laporan keuangan
560
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pada UPT Pendidikan
KP (Skala)

Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENDIDIKAN DAN Pendirian
Proyek Pendidikan RISET Iptek dan Dikti -
PELATIHAN Politeknik dan
Pendidikan dan Pelatihan TEKNOLOGI Pengembangan 12.00
37 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Prodi Khusus 0
Vokasi Kewirausahaan dan DAN Kelembagaan (Politeknik)
DAN KECAKAPAN untuk Kebutuhan
Kecakapan Kerja PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
KERJA Industri
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengelolaan/Pen RISET Iptek dan Dikti -
PELATIHAN 72.00
Pendidikan dan Pelatihan gembangan PTN TEKNOLOGI Pengembangan
38 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN (Perguruan 0
Vokasi Kewirausahaan dan baru dan Akademi DAN Kelembagaan
DAN KECAKAPAN Tinggi)
Kecakapan Kerja Komunitas PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
KERJA
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
(KEMENTERIAN
Program
PENDIDIKAN DAN DESA
Proyek Pendidikan Pelatihan Pembangunan dan
PELATIHAN PEMBANGUNAN
Pendidikan dan Pelatihan masyarakat desa, Pemberdayaan
39 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN DAERAH 0.00 (Orang) 0
Vokasi Kewirausahaan dan daerah tertinggal, Masyarakat Desa -
DAN KECAKAPAN TERTINGGAL
Kecakapan Kerja dan transmigrasi Pemberdayaan
KERJA DAN
Masyarakat Desa -
TRANSMIGRASI)

561
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengembangan
PELATIHAN Diklat transportasi
Pendidikan dan Pelatihan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 60010.00
40 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN laut untuk 0
Vokasi Kewirausahaan dan PERHUBUNGAN) Perhubungan - (Orang)
DAN KECAKAPAN masyarakat
Kecakapan Kerja Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -

PEMENUHAN Proyek Peningkatan Program Pendidikan


(KEMENTERIAN
SARPRAS Prasarana Ruang Kelas Baru Dasar dan Menengah -
Pendidikan PENDIDIKAN 1500.00
41 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan (RKB) SMK yang Pembinaan Sekolah 0
Vokasi DAN (Sekolah)
VOKASI YANG Praktek Kerja dibangun Menengah Kejuruan -
KEBUDAYAAN)
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi Gedung/Bangunan

PEMENUHAN Proyek Peningkatan Ruang Praktik Program Pendidikan


(KEMENTERIAN
SARPRAS Prasarana Siswa/ Dasar dan Menengah -
Pendidikan PENDIDIKAN 3778.00
42 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Keterampilan Pembinaan Sekolah 0
Vokasi DAN (Sekolah)
VOKASI YANG Praktek Kerja SMK yang Menengah Kejuruan -
KEBUDAYAAN)
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi dibangun Gedung/Bangunan

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


SARPRAS Prasarana STPP yang Program Pendidikan
Pendidikan (KEMENTERIAN
43 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan terpenuhi sarana Pertanian - Pendidikan 7.00 (Unit) 0
Vokasi PERTANIAN)
VOKASI YANG Praktek Kerja dan prasarananya Pertanian -
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

562
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


SMK-PP yang
SARPRAS Prasarana Program Pendidikan
Pendidikan terpenuhi sarana (KEMENTERIAN
44 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Pertanian - Pendidikan 3.00 (Unit) 0
Vokasi dan prasarananya PERTANIAN)
VOKASI YANG Praktek Kerja Pertanian -
(unit)
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


(KEMENTERIAN Program Pendidikan
SARPRAS Prasarana Ruang Belajar
Pendidikan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 2000.00
45 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan SMK yang 0
Vokasi DAN Pembinaan Sekolah (Ruang)
VOKASI YANG Praktek Kerja direhabilitasi
KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

PEMENUHAN Proyek Peningkatan Program Pendidikan


(KEMENTERIAN
SARPRAS Prasarana Pembangunan Dasar dan Menengah -
Pendidikan PENDIDIKAN
46 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Unit Sekolah Baru Pembinaan Sekolah 25.00 (Unit) 0
Vokasi DAN
VOKASI YANG Praktek Kerja (USB) SMK Menengah Kejuruan -
KEBUDAYAAN)
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi Gedung/Bangunan

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


Ruang (KEMENTERIAN Program Pendidikan
SARPRAS Prasarana
Pendidikan Perpustakaan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 200.00
47 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan 0
Vokasi SMK yang DAN Pembinaan Sekolah (Ruang)
VOKASI YANG Praktek Kerja
dibangun KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

563
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PEMENUHAN Proyek Peningkatan Program Pendidikan


Sekolah yang (KEMENTERIAN
SARPRAS Kualitas Sarana Dasar dan Menengah -
Pendidikan Mendapatkan PENDIDIKAN 4600.00
48 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Pembinaan Sekolah 0
Vokasi Peralatan DAN (Sekolah)
VOKASI YANG Praktek Kerja Menengah Kejuruan -
Pendidikan KEBUDAYAAN)
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi Gedung/Bangunan

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


(KEMENTERIAN Program Pendidikan
SARPRAS Kualitas Sarana Sekolah yang
Pendidikan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 45.00
49 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Mendapatkan Alat 0
Vokasi DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
VOKASI YANG Praktek Kerja Produksi Utama
KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

Proyek
Program Peningkatan
Pengembangan
Penyuluhan dan
PEMENUHAN Proyek Peningkatan KHDTK sebagai
(KEMENTERIAN Pengembangan SDM -
SARPRAS Kualitas Sarana sarana
Pendidikan LINGKUNGAN Penyelenggaraan
50 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan pembelajaran 4.00 (unit) 0
Vokasi HIDUP DAN Pelatihan Masyarakat
VOKASI YANG Praktek Kerja kediklatan untuk
KEHUTANAN) dan Pengembangan
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi mendukung SMK
Generasi Lingkungan
Kehutanan dan
HIdup -
lainnya

PEMENUHAN Proyek Peningkatan


(KEMENTERIAN Program Pendidikan
SARPRAS Kualitas Sarana Sekolah yang
Pendidikan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 45.00
51 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan Mendapatkan Alat 0
Vokasi DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
VOKASI YANG Praktek Kerja Produksi Utama
KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi

564
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program
peralatan
Pengembangan SDM
workshop,
PEMENUHAN Proyek Peningkatan Industri dan Dukungan
laboratorium dan
SARPRAS Kualitas Sarana (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan TUK di
52 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan PERINDUSTRIA Kementerian 12.00 (Unit) 0
Vokasi Pendidikan Tinggi
VOKASI YANG Praktek Kerja N) Perindustrian -
Vokasi Industri
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas
(Politeknik dan
Pendidikan Vokasi
Akademi
Industri -
Komunitas)
Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan Guru yang
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan Mendapatkan
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 275.00
53 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Peningkatan 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan Kompetensi
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi Bidang Pariwisata
Gedung/Bangunan

Guru yang Program Guru dan


PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Mendapatkan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 278.00
54 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi Kompetensi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Bidang Mesin dan KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
Teknik Industri Gedung/Bangunan

565
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Guru yang Program Guru dan


PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Mendapatkan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 257.00
55 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi Kompetensi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Bidang Otomotif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
dan Elektronika Gedung/Bangunan

Guru yang Program Guru dan


PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Mendapatkan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 257.00
56 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi Kompetensi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Bidang Otomotif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
dan Elektronika Gedung/Bangunan
Guru yang
Mendapatkan
Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan Kompetensi
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 269.00
57 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Bidang Kelautan, 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan Perikanan,
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi Teknologi
Gedung/Bangunan
Informasi dan
Komunikasi
Penguatan Guru Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Mapel Adaptif (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan yang memiliki PENDIDIKAN Pendidikan dan 2683.00
58 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi keterampilan DAN Pelatihan Pendidik dan (orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
sebagai Guru KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
Mapel Produktif Gedung/Bangunan

566
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(Bisnis dan
Pariwisata)

PENINGKATAN Proyek Peningkatan


Peningkatan
KUALITAS GURU Kompetensi dan Program Pendidikan
Pendidikan kualitas guru dan (KEMENTERIAN 390.00
59 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi dosen pendidikan PERTANIAN) (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan Pertanian -
vokasi
VOKASI Vokasi

Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 560.00
60 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Seni dan Gedung/Bangunan
Budaya)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2151.00
61 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Mesin dan Gedung/Bangunan
Teknik Industri)
567
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2151.00
62 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Mesin dan Gedung/Bangunan
Teknik Industri)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2133.00
63 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Bangunan dan Gedung/Bangunan
Listrik)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif
yang memiliki
Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan keterampilan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan sebagai Guru
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 1592.00
64 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Mapel Produktif 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan (keluatan,
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi perikanan,
Gedung/Bangunan
teknologi
informasi dan
komunikasi)

568
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Guru yang Program Guru dan


PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Mendapatkan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 246.00
65 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi Kompetensi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Bidang Seni dan KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
Budaya Gedung/Bangunan

Program Guru dan


PENINGKATAN Proyek Peningkatan Guru yang
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan Mendapatkan
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 365.00
66 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Peningkatan 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan Kompetensi
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi Bidang Pertanian
Gedung/Bangunan
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2729.00
67 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Otomotif dan Gedung/Bangunan
Elektronika)
Program Pembelajaran
(KEMENTERIAN dan Kemahasiswaan -
RISET Peningkatan Kualitas
Peningkat
Proyek Peningkatan TEKNOLOGI Pembelajaran - 75.00
68 Pendidikan an Kualitas REVITALISASI LPTK Revitalisasi LPTK 0
Kapasitas LPTK DAN Bertambahnya 46 LPTK (LPTK)
Guru
PENDIDIKAN yang meningkat
TINGGI) kapasitas
kelembagaannya
569
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pendidikan
Proyek
Islam - Peningkatan
Peningkat Peningkatan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 7.00
69 Pendidikan an Kualitas REVITALISASI LPTK Kualitas 0
Kapasitas LPTK AGAMA) dan Daya Saing (Lembaga)
Guru Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
LPTK
Keagamaan Islam -
Program
Pengembangan dan
Pengajar Bahasa Pembinaan Bahasa
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Indonesia bagi dan Sastra -
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN 220.00
70 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Penutur Asing Pengembangan Strategi 29.000
Kompetensi Guru DAN (orang)
Guru E GURU (BIPA) di luar dan Diplomasi
KEBUDAYAAN)
negeri Kebahasaan - Tenaga
Pengajar BIPA di Luar
Negri
Program Guru dan
Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi guru
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 15144.00
71 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pada bidang mata 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU pelajaran umum
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(IPA)
Gedung/Bangunan

Penguatan
Program Guru dan
Kelompok Kerja
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Guru (KKG)/
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1945.00
72 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Musyarawah 0
Kompetensi Guru DAN Pendidikan Dasar - (kelompok)
Guru E GURU Guru Mata
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pelajaran
Perkantoran
(MGMP) mata
570
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pelajaran umum
(Dikdas)

Bantuan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Pemberdayaan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 104.00
73 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM IGRA/KKG/MGM 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU P/Pokjawas
Relevansi Madrasah -
Madrasah

Program Guru dan


Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi guru
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 203539.00
74 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pada bidang mata 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU pelajaran umum
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(Tematik)
Gedung/Bangunan
Penguatan
Kelompok Kerja
Program Guru dan
Guru (KKG)/
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Musyarawah
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1340.00
75 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Guru Mata 0
Kompetensi Guru DAN Pendidikan Menengah - (Kelompok)
Guru E GURU Pelajaran
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
(MGMP) mata
Perkantoran
pelajaran umum
(Dikmen)
571
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan
Kelompok Kerja
Program Bimbingan
Guru (KKG)/
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Hindu -
Proyek Peningkatan Musyawarah (KEMENTERIAN 103.00
76 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Guru Mata AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Pelajaran
Agama Hindu -
(MGMP) Mapel
Agama Hindu

Bantuan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN Pemberdayaan Islam - Peningkatan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 362.00
77 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM KKG/MGMP/Pokj Mutu dan Relevansi 0
Kompetensi Guru AGAMA) (orang)
Guru E GURU awas Pendidikan Pendidikan Agama Islam
Agama Islam -

Program Guru dan


Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi guru
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 12524.00
78 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pada bidang mata 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU pelajaran umum
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(Matematika)
Gedung/Bangunan

Peningkatan
Program Guru dan
kompetensi guru
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN pada bidang mata
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 15816.00
79 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pelajaran umum 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU (Pendidikan
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
Kewarganegaraa
Gedung/Bangunan
n dan IPS)

572
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi guru
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 13888.00
80 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pada bidang mata 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU pelajaran umum
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(Bahasa)
Gedung/Bangunan
Peningkatan
kompetensi guru
Program Guru dan
pada bidang mata
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN pelajaran umum
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 16135.00
81 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM (Pendidikan 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU Jasmani,
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
Kesehatan dan
Gedung/Bangunan
Bimbingan
Konseling)
Peningkatan
kompetensi guru Program Guru dan
pada bidang mata (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Peningkatan pelajaran umum PENDIDIKAN Pendidikan dan 32560.00
82 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kompetensi Guru (Taman Kanak- DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU
Kanak dan KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
Pendidikan Luar Gedung/Bangunan
Biasa)

573
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 18323.00
83 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM tenaga 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU kependidikan
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(kepala sekolah)
Gedung/Bangunan
Penguatan
Kelompok Kerja Program Guru dan
Guru (KKG)/ Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Musyarawah Pembinaan Guru dan
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN 1200.00
84 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Guru Mata Tenaga Kependidikan 0
Kompetensi Guru DAN (Kelompok)
Guru E GURU Pelajaran Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
(MGMP) mata Peralatan dan Fasilitas
pelajaran umum Perkantoran
(PAUD)
Penguatan
Program Guru dan
Kelompok Kerja
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Kepala Sekolah
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 355.00
85 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM (KKKS)/ 0
Kompetensi Guru DAN Kependidikan (kelompok)
Guru E GURU Musyarawah
KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
Kerja Kepala
Gedung/Bangunan
Sekolah (MKKS)

Program Pelestarian
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Peningkatan Budaya -
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN 663.00
86 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kompetensi Guru Pengembangan Sejarah 0
Kompetensi Guru DAN (Orang)
Guru E GURU Sejarah - Peralatan dan Fasilitas
KEBUDAYAAN)
Perkantoran

574
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan
Perpustakaan -
(PERPUSTAKAA
Peningkat PENINGKATAN Peningkatan Pengembangan
Proyek Peningkatan N NASIONAL 3200.00
87 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kompetensi Pustakawan - 0
Kompetensi Guru REPUBLIK (Orang)
Guru E GURU Pustakawan Pemantauan dan
INDONESIA)
Evaluasi Kegiatan
Pengembangan
Pustakawan

Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Guru PAI yang Islam - Peningkatan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 6286.00
88 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Meningkat Mutu dan Relevansi 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Kompetensinya Pendidikan Agama Islam
-

Peningkatan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kompetensi Guru
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 5100.00
89 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Instruktur 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Nasional pada
Relevansi Madrasah -
RA, MI, MTs, MA

Peningkatan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kompetensi
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 500.00
90 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Laboran dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Pustakawan
Relevansi Madrasah -
Master

575
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pendidikan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN
Proyek Peningkatan Keprofesian (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 5000.00
91 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kompetensi Guru Berkelanjutan AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU
Guru Madrasah Relevansi Madrasah -

Guru Pendidikan Program Bimbingan


Agama Katolik Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN (GPAK) Tingkat Pengelolaan dan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 2774.00
92 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Dasar dan Pembinaan Pendidikan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Lokasi)
Guru E GURU Menengah yang Agama Katolik -
Meningkat Dukungan Layanan
Kompetensinya Pendidikan Katolik
Tenaga Pendidik Program Bimbingan
Keagamaan Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN Katolik Tingkat Pengelolaan dan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 90.00
93 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Dasar dan Pembinaan Pendidikan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Menengah yang Agama Katolik -
Mengikuti Dukungan Layanan
Kompetensi Pendidikan Katolik

Pengawas Program Bimbingan


Peningkat PENINGKATAN Pendidikan Masyarakat Katolik -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 120.00
94 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Agama Katolik Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU yang Meningkat Pembinaan Pendidikan
Kompetensinya Agama Katolik -

576
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tenaga
Kependidikan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN pada Sekolah Masyarakat Katolik -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 250.00
95 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Keagamaan Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Katolik yang Pembinaan Pendidikan
Meningkat Agama Katolik -
Kompetensinya

Program Bimbingan
Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Buddha -
Proyek Peningkatan Kompetensi Guru (KEMENTERIAN 2231.00
96 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Agama Buddha AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
PNS
Agama Budha -

Pembinaan
Program Bimbingan
Tenaga Pendidik
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Buddha -
Proyek Peningkatan dan Kependidikan (KEMENTERIAN 3174.00
97 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Agama dan AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Keagamaan
Agama Budha -
Buddha
Penguatan
Kelompok Kerja
Program Bimbingan
Guru (KKG)/
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan Musyarawah (KEMENTERIAN 1602.00
98 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Guru Mata AGAMA) (orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Pelajaran
Agama Kristen -
(MGMP) mata
pelajaran umum

577
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pada SDTK,
SMPTK, SMTK

Pengawas SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 390.00
99 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (orang)
Guru E GURU Peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan
Kepala SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 255.00
100 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan
Guru SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 12109.00
101 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (orang)
Guru E GURU peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan

578
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


Guru Dikdas yang
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Mengikuti
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1600.00
102 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengembangan 0
Kompetensi Guru DAN Pendidikan Dasar - (orang)
Guru E GURU Keprofesian
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Berkelanjutan
Perkantoran
Guru dan Tenaga
Program Guru dan
Kependidikan
Tenaga Kependidikan -
PAUD dan (KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Pembinaan Guru dan
Proyek Peningkatan Dikmas yang PENDIDIKAN 4008.00
103 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Tenaga Kependidikan 0
Kompetensi Guru Mengikuti DAN (Orang)
Guru E GURU Paud dan Dikmas -
Pengembangan KEBUDAYAAN)
Peralatan dan Fasilitas
Keprofesian
Perkantoran
Berkelanjutan
Penguatan
Program Bimbingan
Kelompok Kerja
Masyarakat Katolik -
Guru (KKG)/
Peningkat PENINGKATAN Pengelolaan dan
Proyek Peningkatan Musyawarah (KEMENTERIAN 157.00
104 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pembinaan Pendidikan 0
Kompetensi Guru Guru Mata AGAMA) (Lokasi)
Guru E GURU Agama Katolik -
Pelajaran
Dukungan Layanan
(MGMP) di Bimas
Pendidikan Katolik
Katolik
Penguatan
Program Bimbingan
Kelompok Kerja
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Hindu -
Proyek Peningkatan Guru (KKG)/ (KEMENTERIAN 103.00
105 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Musyawarah AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Guru Mata
Agama Hindu -
Pelajaran

579
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(MGMP) Mapel
Agama Hindu

Program Guru dan


Guru Dikmen
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN yang Mengikuti
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1178.00
106 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengembangan 0
Kompetensi Guru DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru E GURU Keprofesian
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Berkelanjutan
Perkantoran

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN Pembinaan Guru 2124.00
107 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kinerja Guru Guru Dikdas DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 1224.00
108 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kinerja Guru Kepala Sekolah DAN Kependidikan (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
Gedung/Bangunan

580
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 1224.00
109 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kinerja Guru Kepala Sekolah DAN Kependidikan (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
Gedung/Bangunan

Penilaian Angka
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kredit Guru dan
Proyek Penilaian (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 2000.00
110 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Tenaga 0
Kinerja Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Kependidikan
Relevansi Madrasah -
pada Madrasah

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN Pembinaan Guru 2124.00
111 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kinerja Guru Guru Dikmen DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Pembinaan Guru dan
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN 2124.00
112 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Tenaga Kependidikan 0
Kinerja Guru Guru PAUD DAN (Orang)
Guru E GURU Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

581
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penilaian Penilaian Kinerja PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 1320.00
113 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM 0
Kinerja Guru Pengawas DAN Kependidikan (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
Gedung/Bangunan

Program Guru dan


Bantuan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan peningkatan
PENDIDIKAN Pembinaan Guru 2785.00
114 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik kualifikasi S1 bagi 0
DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru E GURU Guru guru dikdas (on-
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
going)
Perkantoran

Program Guru dan


Bantuan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan peningkatan Pembinaan Guru dan
PENDIDIKAN 300.00
115 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik kualifikasi S1 bagi Tenaga Kependidikan 0
DAN (Orang)
Guru E GURU Guru guru PAUD (on- Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
going) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


Bantuan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan peningkatan
PENDIDIKAN Pembinaan Guru 150.00
116 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik kualifikasi S1 bagi 0
DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru E GURU Guru guru dikmen (on-
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
going)
Perkantoran

582
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bantuan
Program Bimbingan
peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan Masyarakat Hindu -
kualifikasi S1 bagi (KEMENTERIAN 60.00
117 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik Pengelolaan dan 0
guru pendidikan AGAMA) (orang)
Guru E GURU Guru Pembinaan Pendidikan
agama hindu (on-
Agama Hindu -
going)

Program Pendidikan
Bantuan
Islam - Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan Kualifikasi S1
(KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 200.00
118 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik Ustadz pada 0
AGAMA) dan Daya Saing (Orang)
Guru E GURU Guru Pend. Diniyah
Pendidikan Keagamaan
Formal
Islam -

Guru/pengawas Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan
Madrasah (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 200.00
119 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik 0
penerima AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Guru
beasiswa S2 Relevansi Madrasah -

Program Pembelajaran
(KEMENTERIAN dan Kemahasiswaan -
RISET Peningkatan Kualitas
Peningkat PENINGKATAN Beasiswa
TEKNOLOGI Pembelajaran - 25000.00
120 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru SM3T/PPG/PPGT 0
DAN Bertambahnya 46 LPTK (Mahasiswa)
Guru E GURU bagi guru
PENDIDIKAN yang meningkat
TINGGI) kapasitas
kelembagaannya

583
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Sertifikasi guru PENDIDIKAN Pembinaan Guru 7771.00
121 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru 0
Dikdas DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Sertifikasi guru PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1728.00
122 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru 0
Dikmen DAN Pendidikan Menengah - (Orang)
Guru E GURU
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Pembinaan Guru dan
Sertifikasi guru PENDIDIKAN 501.00
123 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru Tenaga Kependidikan 0
TK DAN (Orang)
Guru E GURU Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

GPAI yang
Program Pendidikan
Mengikuti
Peningkat PENINGKATAN Islam - Peningkatan
Program (KEMENTERIAN 1000.00
124 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru Mutu dan Relevansi 0
Pendidikan AGAMA) (orang)
Guru E GURU Pendidikan Agama Islam
Profesi Guru
-
(PPG)

584
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Guru SDTK, Program Bimbingan


Peningkat PENINGKATAN SMPTK dan Masyarakat Kristen -
(KEMENTERIAN 2475.00
125 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru SMTK yang Pengelolaan dan 0
AGAMA) (orang)
Guru E GURU mengikuti Pembinaan Pendidikan
Program PLPG Agama Kristen -

Guru Madrasah Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN
dan RA yang (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 15000.00
126 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru 0
tersertifikasi AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU
(PLPG) Relevansi Madrasah -

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENGELOLAAN Penempatan
Proyek Pemenuhan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 400.00
127 Pendidikan an Kualitas DAN DISTRIBUSI Guru Garis Depan 0
Guru di daerah 3T DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru GURU (GGD)
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENGELOLAAN Penempatan
Proyek Pemenuhan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 500.00
128 Pendidikan an Kualitas DAN DISTRIBUSI Sarjana Mengajar 0
Guru di daerah 3T DAN Pendidikan Menengah - (Orang)
Guru GURU di daerah 3T
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

585
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Guru dan


Penyediaan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 102747.00
129 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS 0
Tunjangan Guru DAN Pendidikan Dasar - (orang)
Guru GURU pada Jenjang
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan Dasar
Perkantoran

Penyediaan Program Guru dan


Tunjangan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Khusus Guru Non PENDIDIKAN Pembinaan Guru 25324.00
130 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru PNS pada DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru GURU
Jenjang KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan Dasar Perkantoran

Penyediaan Program Guru dan


Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Guru Non PNS PENDIDIKAN Pembinaan Guru 63020.00
131 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru pada Jenjang DAN Pendidikan Menengah - (Orang)
Guru GURU
Pendidikan KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Menengah Perkantoran

Penyediaan
Program Guru dan
Tunjangan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Khusus Guru Non
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 917.00
132 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN PNS pada 0
Tunjangan Guru DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru GURU Jenjang
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan
Perkantoran
Menengah

586
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program Guru dan
Tunjangan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 16694.00
133 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Non PNS pada 0
Tunjangan Guru DAN Pendidikan Menengah - (Orang)
Guru GURU Jenjang
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan
Perkantoran
Menengah
Penyediaan
Program Pendidikan
Tunjangan
Islam - Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Fungsional
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 10514.00
134 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru/Ustadz 0
Tunjangan Guru AGAMA) dan Daya Saing (Orang)
Guru GURU Pendidikan
Pendidikan Keagamaan
Keagamaan Islam
Islam -
Non PNS

Penyediaan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 387239.00
135 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru Guru Madrasah AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru GURU
Non PNS Relevansi Madrasah -

Penyediaan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 4500.00
136 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Khusus Guru 0
Tunjangan Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru GURU Madrasah Non
Relevansi Madrasah -
PNS

587
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 4251.00
137 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Fungsional Guru Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Non PNS pada Agama Kristen -
Bimas Kristen Layanan Internal
(Overhead)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 107.00
138 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Khusus Guru Non Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU PNS pada Bimas Agama Kristen -
Kristen Layanan Internal
(Overhead)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 1171.00
139 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU pada Bimas Agama Katolik -
Katolik Dukungan Layanan
Pendidikan Katolik
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 798.00
140 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Fungsional Guru Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Non PNS pada Agama Katolik -
Bimas Katolik Dukungan Layanan
Pendidikan Katolik

588
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Bimbingan
Penyediaan
Masyarakat Hindu -
Tunjangan Profesi
Peningkat PENINGKATAN Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan Guru Pendidikan (KEMENTERIAN 184.00
141 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru Agama Hindu AGAMA) (orang)
Guru GURU Agama Hindu -
Non PNS pada
Dukungan Layanan
Bimas Hindu
Pendidikan
Penyediaan Program Bimbingan
Tunjangan Masyarakat Hindu -
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 1112.00
142 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Pendidikan Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Agama Hindu Agama Hindu -
Non PNS pada Dukungan Layanan
Bimas Hindu Pendidikan
Program Bimbingan
Masyarakat Buddha -
Penyediaan
Pengelolaan dan
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Pembinaan Pendidikan 212.00
143 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS 0
Tunjangan Guru AGAMA) Agama Budha - Guru (Orang)
Guru GURU pada Bimas
agama Buddha yang
Buddha
ditingkatkan
kompetensinya
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Fungsional Guru PENDIDIKAN Pembinaan Guru 78062.00
144 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru Non PNS pada DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru GURU
Jenjang KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan Dasar Perkantoran

589
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Guru dan
Penyediaan
Tenaga Kependidikan -
Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan Guru Non PNS PENDIDIKAN 64312.00
145 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru pada Jenjang DAN (Orang)
Guru GURU Paud dan Dikmas -
Pendidikan Anak KEBUDAYAAN)
Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini
Perkantoran
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Khusus Guru Non Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN 1101.00
146 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN PNS pada Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru DAN (Orang)
Guru GURU Jenjang Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Pendidikan Anak Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini Perkantoran
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN 22555.00
147 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Non PNS pada Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru DAN (Orang)
Guru GURU Jenjang Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Pendidikan Anak Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini Perkantoran

Tunjangan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Fungsional Guru (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 275086.00
148 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru Madrasah Non AGAMA) Akses, Mutu, dan (Guru)
Guru GURU
PNS Relevansi Madrasah -

590
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan Program Bimbingan


Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Masyarakat Buddha -
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 1524.00
149 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Fungsional Guru Pengelolaan dan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Non PNS pada Pembinaan Pendidikan
Bimas Buddha Agama Budha -

Tenaga Pendidik
dan Kependidikan
Agama dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN Keagamaan Masyarakat Buddha -
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 20.00
150 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Buddha daerah Pengelolaan dan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU khusus (3T ) yang Pembinaan Pendidikan
mendapatkan Agama Budha -
Tunjangan
Khusus
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 3442.00
151 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU pada Bimas Agama Kristen -
Kristen Layanan Internal
(Overhead)

Program Pendidikan
Penyediaan
Peningkat PENINGKATAN Islam - Peningkatan
Proyek Penyediaan Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN 15942.00
152 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Mutu dan Relevansi 0
Tunjangan Guru Guru PAI Non AGAMA) (Guru)
Guru GURU Pendidikan Agama Islam
PNS
-

591
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tunjangan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Fungsional Guru (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 275086.00
153 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru Madrasah Non AGAMA) Akses, Mutu, dan (Guru)
Guru GURU
PNS Relevansi Madrasah -

Program Guru dan


Penyediaan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan
Penghargaan dan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 514.00
154 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan 0
Perlindungan bagi DAN Pendidikan Dasar - (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru
Guru (Dikdas) KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


Penyediaan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan
Penghargaan dan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 520.00
155 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan 0
Perlindungan bagi DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru
Guru (Dikmen) KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Program Guru dan


Penyediaan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan Penghargaan dan Pembinaan Guru dan
PENDIDIKAN 2625.00
156 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan Perlindungan bagi Tenaga Kependidikan 0
DAN (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru Guru (PAUD dan Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Dikmas) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

592
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan Program Guru dan


Penghargaan dan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan
Perlindungan bagi PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 1484.00
157 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan 0
Tenaga DAN Kependidikan (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru
Kependidikan KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
(Kepala Sekolah) Gedung/Bangunan

Penyediaan Program Guru dan


Penghargaan dan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan
Perlindungan bagi PENDIDIKAN Pembinaan Tenaga 1156.00
158 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan 0
Tenaga DAN Kependidikan (Orang)
Guru GURU Perlindungan Guru
Kependidikan KEBUDAYAAN) Dikdasmen -
(Pengawas) Gedung/Bangunan

Penyediaan
Program Guru dan
Penghargaan dan (KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan Tenaga Kependidikan -
Perlindungan bagi PENDIDIKAN 366.00
159 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan Pembinaan Tenaga 0
Tenaga DAN (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru Kependidikan
Kependidikan KEBUDAYAAN)
Dikdasmen -
Lainnya

Guru dan Program Pendidikan


Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan Pengawas PAI Islam - Peningkatan
(KEMENTERIAN 7695.00
160 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan Berprestasi Mutu dan Relevansi 0
AGAMA) (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru Penerima Pendidikan Agama Islam
Penghargaan -

593
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Penelitian
Peningkat
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan
an Penurunan kematian
Pelayanan Riset Kesehatan (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 7.00
161 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 85.832,8
Kesehatan Ibu dan Dasar Korwil I KESEHATAN) dan Pengembangan (Provinsi)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Sumber Daya dan
Anak
Pelayanan Kesehatan -

(BADAN Program
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA Kependudukan, KB,
Peningkatan Kualitas pengelolaan
an Penurunan kematian N DAN dan Pembangunan
Pelayanan permintaan dan 54.50
162 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Keluarga - Peningkatan 0
Kesehatan Ibu dan pemenuhan (Persen)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Pembinaan Kesertaan
Anak kebutuhan alokon
Anak NASIONAL Ber-KB Jalur Pemerintah
di faskes
(BKKBN)) -
Program
(BADAN Kependudukan, KB,
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA dan Pembangunan
Peningkatan Kualitas peningkatan
an Penurunan kematian N DAN Keluarga - Peningkatan
Pelayanan advokasi program 90.00
163 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Advokasi dan KIE 0
Kesehatan Ibu dan KKBPK bagi (Persen)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Program
Anak stakeholder dan
Anak NASIONAL Kependudukan, KB, dan
mitra kerja
(BKKBN)) Pembangunan Keluarga
-
(BADAN Program
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA Kependudukan, KB,
Peningkatan Kualitas Penguatan
an Penurunan kematian N DAN dan Pembangunan
Pelayanan Pemahaman 40.00 (Jenis
164 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Keluarga - Peningkatan 0
Kesehatan Ibu dan Masyarakat media)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Advokasi dan KIE
Anak tentang Program
Anak NASIONAL Program
KKBPK
(BKKBN)) Kependudukan, KB, dan
594
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangunan Keluarga
-

Kabupaten/Kota
Yang Mendapat
Pembinaan
Peningkat
Peningkatan Kualitas Dalam Program Pembinaan
an Penurunan kematian
Pelayanan Peningkatan (KEMENTERIAN Kesehatan Masyarakat 514.00
165 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 0
Kesehatan Ibu dan Persalinan di KESEHATAN) - Pembinaan Kesehatan (Provinsi)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Fasilitas Keluarga -
Anak
Pelayanan
Kesehatan
(Prioritas)
Pembinaan
Puskesmas yang
Peningkat
Peningkatan Kualitas Bekerjasama Program Pembinaan
an Penurunan kematian 1400.00
Pelayanan dengan UTD dan (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
166 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas (Puskesmas 0
Kesehatan Ibu dan RS dalam KESEHATAN) Pembinaan Pelayanan
Ibu dan pelayanan kesehatan )
Anak Pelayanan Darah Kesehatan Primer -
Anak
untuk
Menurunkan AKI

595
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Hasil Penelitian
Program Penelitian
Peningkat dan
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan
an Penurunan kematian Pengembangan
Pelayanan (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 1.00
167 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas SRS Kematian 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN) dan Pengembangan (Laporan)
Ibu dan pelayanan kesehatan dan Penyebab
Anak Humaniora dan
Anak Kematian Spesifik
Manajemen Kesehatan -
(Prioritas)

Program Penelitian
Peningkat
Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Pengembangan
an Penurunan kematian
Pelayanan Biomedis pada (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 2.00
168 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 0
Kesehatan Ibu dan Riset Kesehatan KESEHATAN) dan Pengembangan (Laporan)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Nasional Biomedis dan Teknologi
Anak
Dasar Kesehatan -

(KEMENTERIAN
Peningkat Program Perlindungan
PEMBERDAYAA
an Anak - Pemenuhan Hak
Perbaikan Kualitas Pelatihan N PEREMPUAN 14.00
169 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Anak Atas Pengasuhan, 214
Gizi Ibu dan Anak pengasuhan anak DAN (Provinsi)
Ibu dan Keluarga, dan
PERLINDUNGAN
Anak Lingkungan -
ANAK)

Peningkat Program Pengawasan


(BADAN
an pengawasan Obat dan Makanan - 2400.00
Perbaikan Kualitas PENGAWAS
170 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting produk pangan Pengawasan Obat dan (produk 1.500
Gizi Ibu dan Anak OBAT DAN
Ibu dan fortifikasi Makanan di 33 Balai pangan)
MAKANAN)
Anak Besar/Balai POM -

596
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Peningkat Penyediaan Kesehatan Masyarakat
an Makanan - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas (KEMENTERIAN 85.00
171 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Tambahan bagi Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak KESEHATAN) (Persen)
Ibu dan Balita Kabupaten/kota
Anak Kekurangan Gizi melaksanakan
surveilans gizi

Peningkat
Penyediaan Program Pembinaan
an
Perbaikan Kualitas Makanan (KEMENTERIAN Kesehatan Masyarakat 80.00
172 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting 0
Gizi Ibu dan Anak Tambahan bagi KESEHATAN) - Pembinaan Gizi (Persen)
Ibu dan
Ibu Hamil KEK Masyarakat -
Anak

Program Pembinaan
Peningkat Penguatan Kesehatan Masyarakat
an intervensi Paket - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas (KEMENTERIAN 100.00
173 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Gizi (PMT, vit A, Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak KESEHATAN) (Persen)
Ibu dan TTD) pada Ibu Kabupaten/kota
Anak Hamil dan Balita melaksanakan
surveilans gizi

Peningkat
an
Perbaikan Kualitas Kursus Bagi (KEMENTERIAN 613135.00
174 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting -- 0
Gizi Ibu dan Anak Calon Pengantin AGAMA) (Orang)
Ibu dan
Anak

597
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(BADAN
Proyek Program
Peningkat KEPENDUDUKA
peningkatan Kependudukan, KB,
an N DAN
Perbaikan Kualitas Promosi dan Pembangunan 10.00
175 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting KELUARGA 0
Gizi Ibu dan Anak pengasuhan 1000 Keluarga - Pembinaan (Persen)
Ibu dan BERENCANA
Hari Pertama Keluarga Balita dan
Anak NASIONAL
Kehidupan Anak -
(BKKBN))
Program Pembinaan
Peningkat Kesehatan Masyarakat
an - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas Peningkatan (KEMENTERIAN 514.00
176 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak Surveilans Gizi KESEHATAN) (Kab/Kota)
Ibu dan Kabupaten/kota
Anak melaksanakan
surveilans gizi
Program Penguatan
Penguatan
Peningkat Pelaksanaan Jaminan
Peningkatan Akses secondary
an Kesehatan Nasional -
Pelayanan prevention (KEMENTERIAN 2.00
177 Kesehatan Kesehatan Pemenuhan JKN/KIS Pengembangan 0
Kesehatan Ibu dan pelayanan KESEHATAN) (Dokumen)
Ibu dan Pembiayaan Kesehatan
Anak kesehatan dalam
Anak dan JKN/KIS - Layanan
JKN
Perkantoran
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan -
Peningkat Mutu dan Akreditasi
Peningkatan Akses
an Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan - 147.00
Pelayanan (KEMENTERIAN
178 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang yang siap Fasilitas pelayanan (Rumah 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN)
Ibu dan Berkualitas diakreditasi kesehatan lain yang Sakit)
Anak
Anak memenuhi standar mutu
Pemantapan mutu
eksternal
598
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkat
Peningkatan Akses Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Puskesmas yang (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan - 2100.00
179 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang 0
Kesehatan Ibu dan siap diakreditasi KESEHATAN) Mutu dan Akreditasi (Kecamatan)
Ibu dan Berkualitas
Anak Pelayanan Kesehatan -
Anak

Peningkatan
Peningkat
Peningkatan Akses Pemenuhan Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas 5600.00
Pelayanan sarana, prasarana (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
180 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang (Unit 0
Kesehatan Ibu dan dan alat (SPA) KESEHATAN) Pembinaan Fasilitas
Ibu dan Berkualitas Pelayanan)
Anak Puskesmas Pelayanan Kesehatan -
Anak
sesuai standar

Pembinaan
Peningkat Puskesmas
Peningkatan Akses Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas dalam Program 2926.00
Pelayanan (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
181 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang Indonesia Sehat (Puskesmas 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN) Pembinaan Pelayanan
Ibu dan Berkualitas dengan )
Anak Kesehatan Primer -
Anak Pendekatan
Keluarga
Program
Pengembangan dan
Peningkat Penugasan
Peningkatan Akses Pemberdayaan
an khusus tenaga
Pelayanan Pemenuhan SDM (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 3835.00
182 Kesehatan Kesehatan kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan KESEHATAN) Kesehatan (PPSDMK) - (Orang)
Ibu dan berbasis
Anak Perencanaan dan
Anak individual
Pendayagunaan SDM
Kesehatan -

599
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan dan
Peningkat
Peningkatan Akses Wajib Kerja Pemberdayaan
an
Pelayanan Pemenuhan SDM Sarjana (WKS) (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 965.00
183 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan bagi Lulusan KESEHATAN) Kesehatan (PPSDMK) - (Orang)
Ibu dan
Anak Dokter Spesialis Perencanaan dan
Anak
Pendayagunaan SDM
Kesehatan -
Program
Peningkat Pengembangan dan
Peningkatan Akses Pelatihan tenaga
an Pemberdayaan
Pelayanan Pemenuhan SDM kesehatan (KEMENTERIAN 100.00
184 Kesehatan Kesehatan Sumber Daya Manusia 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan transfusi darah di KESEHATAN) (Orang)
Ibu dan Kesehatan (PPSDMK) -
Anak UTD dan BDRS
Anak Pelatihan SDM
Kesehatan -

Peningkat Program Pengawasan


Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Perkara Di bidang Obat dan Makanan - 325.00
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS
185 Kesehatan Kesehatan Penyidikan Obat Pengawasan Obat dan (berkas 27.082,7
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN
Ibu dan dan Makanan Makanan di 33 Balai perkara)
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Besar/Balai POM -

Peningkat Program Pengawasan


Peningkatan Akses Penyediaan dan Sampel obat dan (BADAN
an Obat dan Makanan -
Pelayanan Peningkatan Mutu makanan yang PENGAWAS 82632.00
186 Kesehatan Kesehatan Pengawasan Obat dan 46.364,7
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan diuji dengan OBAT DAN (Sampel)
Ibu dan Makanan di 33 Balai
Anak Alat Kesehatan parameter kritis MAKANAN)
Anak Besar/Balai POM -

600
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penerapan
Farmakovigilans,
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan termasuk (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu farmakovigilans PENGAWAS Obat dan Makanan - 0.00
187 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Obat Program OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Provinsi)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan ATM (AIDS, TB MAKANAN) Obat -
Anak
dan Malaria) dan
Surveilan KIPI
Penerapan
Farmakovigilans,
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan termasuk (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu farmakovigilans PENGAWAS Obat dan Makanan - 0.00
188 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Obat Program OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Provinsi)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan ATM (AIDS, TB MAKANAN) Obat -
Anak
dan Malaria) dan
Surveilan KIPI
Program Dukungan
Pembangunan Manajemen dan
Peningkat Sistem Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Pengawasan Teknis Lainnya BPOM
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS
189 Kesehatan Kesehatan Obat dan - Pelayanan Informasi 0.00 (Modul) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN
Ibu dan Makanan Obat dan Makanan,
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Berbasis Digital Informasi Keracunan
(2D Code) dan Teknologi Informasi
-

601
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Dukungan
Manajemen dan
Peningkat Layanan TIK Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Terintegrasi Teknis Lainnya BPOM
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS 0.00
190 Kesehatan Kesehatan Pengawasan - Pelayanan Informasi 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN (aplikasi)
Ibu dan Obat dan Obat dan Makanan,
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Makanan Informasi Keracunan
dan Teknologi Informasi
-
Pengembangan Program Kefarmasian
Peningkat dan dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan
an Pendampingan Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Peningkatan Mutu (KEMENTERIAN
191 Kesehatan Kesehatan penerapan Obat Publik dan 2.00 (Paket) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan KESEHATAN)
Ibu dan aplikasi E-Logistik Perbekalan Kesehatan -
Anak Alat Kesehatan
Anak dan E-Monev Perangkat Pengolah
Katalog Obat Data dan Komunikasi
Program Kefarmasian
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan Paket Penyediaan
an Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Peningkatan Mutu Obat dan (KEMENTERIAN 23.00
192 Kesehatan Kesehatan Obat Publik dan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Perbekalan KESEHATAN) (Paket)
Ibu dan Perbekalan Kesehatan -
Anak Alat Kesehatan Kesehatan
Anak Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi
Program Kefarmasian
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan surveilance alat
an Peningkatan 2000.00
Pelayanan Peningkatan Mutu kesehatan dan (KEMENTERIAN
193 Kesehatan Kesehatan Pengawasan Alat (sampel 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan PKRT yang KESEHATAN)
Ibu dan Kesehatan (Alkes) dan produk)
Anak Alat Kesehatan Efektif
Anak Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
602
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

Pengawasan
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan sarana distribusi (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu obat dan sarana PENGAWAS Obat dan Makanan - 14000.00
194 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan pelayanan OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Unit)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan kefarmasian MAKANAN) Obat -
Anak
(Saryanfar)

Program Pengawasan
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan Pencegahan (BADAN Obat dan Makanan -
an
Pelayanan Peningkatan Mutu tindak pidana PENGAWAS Investigasi Awal dan 1.00 (Peta
195 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan dibidang Obat OBAT DAN Penyidikan Terhadap Risiko)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan dan Makanan MAKANAN) Pelanggaran Bidang
Anak
Obat dan Makanan -
Penetapan
FORNAS sebagai
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan acuan dalam Program Kefarmasian
an
Pelayanan Peningkatan Mutu penggunaan obat (KEMENTERIAN dan Alat Kesehatan -
196 Kesehatan Kesehatan 2.00 (NSPK) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan sebagai kendali KESEHATAN) Peningkatan Pelayanan
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan mutu dan kendali Kefarmasian -
Anak
biaya pada
pelayanan

603
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kesehatan di Era
JKN

Peningkat Program Pengawasan


Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Obat dan Makanan -
Pelayanan Peningkatan Mutu Penyediaan alat PENGAWAS
197 Kesehatan Kesehatan Pengawasan Obat dan 850.00 (Unit) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan laboratorium OBAT DAN
Ibu dan Makanan di 33 Balai
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Besar/Balai POM -

Bahan baku
Peningkat sediaan farmasi Program Kefarmasian
Peningkatan Akses Penyediaan dan
an dalam negeri dan Alat Kesehatan - 20.00
Pelayanan Peningkatan Mutu (KEMENTERIAN
198 Kesehatan Kesehatan yang Peningkatan Produksi (Bahan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan KESEHATAN)
Ibu dan dikembangkan dan Distribusi Baku)
Anak Alat Kesehatan
Anak untuk siap Kefarmasian -
produksi
Program Kefarmasian
Industri Alat
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan Kesehatan yang
an Peningkatan Penilaian 110.00
Pelayanan Peningkatan Mutu dibina untuk (KEMENTERIAN
199 Kesehatan Kesehatan Alat Kesehatan (Alkes) (Produsen 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan memproduksi Alat KESEHATAN)
Ibu dan dan Perbekalan Alkes)
Anak Alat Kesehatan Kesehatan di
Anak Kesehatan Rumah
Dalam Negeri
Tangga (PKRT) -

604
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan -
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan Inspeksi Sarana Peningkatan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu Produksi Alat (KEMENTERIAN Pengawasan Alat 336.00
200 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Kesehatan dan KESEHATAN) Kesehatan (Alkes) dan (Sarana)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan PKRT Perbekalan Kesehatan
Anak
Rumah Tangga (PKRT)
-
Bantuan
Pendidikan
Program
Program
Peningkat Pengembangan dan
Peningkatan Akses Penyediaan dan Pendidikan
an Pemberdayaan
Pelayanan Peningkatan Mutu Dokter Spesialis (KEMENTERIAN 2987.00
201 Kesehatan Kesehatan Sumber Daya Manusia 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan (PPDS)/Program KESEHATAN) (Orang)
Ibu dan Kesehatan (PPSDMK) -
Anak Alat Kesehatan Pendidikan
Anak Peningkatan Mutu SDM
Dokter Gigi
Kesehatan -
Spesialis
(PPDGS)

Peningkat Program Pengawasan


Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an sampel obat yang Obat dan Makanan -
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS 58139.00
202 Kesehatan Kesehatan diuji dengan Pengawasan Obat dan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN (sampel)
Ibu dan parameter kritis Makanan di 33 Balai
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Besar/Balai POM -

605
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(KEMENTERIAN
Pencegah Promosi Bersama
PEMBERDAYAA Program Perlindungan
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Lindungi Anak
N PEREMPUAN Anak - Perlindungan 1.00
203 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan melalui "Kilau 500
DAN Anak dalam Situasi (Kegiatan)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Generasi Bebas
PERLINDUNGAN Darurat dan Pornografi -
Penyakit HIV/AIDS"
ANAK)
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit - Pencegahan
Pencegah dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Layanan Penyakit Menular
(KEMENTERIAN 34.00
204 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan Pengendalian Langsung - Layanan 0
KESEHATAN) (Provimnsi)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Penyakit TB Dukungan manajemen
Penyakit Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
Langsung
Program Pencegahan
Pencegah
Sarana dan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan
Prasarana (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 5369038.00
205 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan 0
Penanggulangan KESEHATAN) dan Pengendalian (Unit)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS
TB Penyakit Menular
Penyakit
Langsung -

606
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pencegahan
Pencegah Layanan
dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan
(KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 83.00
206 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan Pengendalian 0
KESEHATAN) dan Pengendalian (Paket)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Penyakit HIV
Penyakit Menular
Penyakit AIDS
Langsung -

Program Pencegahan
Pencegah
Pengadaan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan
sarana prasarana (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 7500000.00
207 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan 0
pengendalian KESEHATAN) dan Pengendalian (Unit)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS
HIV-AIDS Penyakit Menular
Penyakit
Langsung -

Program Penelitian
Pencegah Kemandirian
dan Pengembangan
an dan Pencegahan dan Bahan Baku Obat
(KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian
208 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian Malaria Malaria 1.00 (Riset) 3.000
KESEHATAN) dan Pengembangan
ian Penyakit Menular Dihidroartemisinin
Biomedis dan Teknologi
Penyakit (Tahap 5)
Dasar Kesehatan -

Penyediaan Program Pencegahan


Pencegah
sarana dan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
prasarana/ logistik (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan
209 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian Malaria 3.00 (Jenis) 0
pencegahan dan KESEHATAN) dan Pengendalian
ian Penyakit Menular
pengendalian Penyakit Tular Vektor
Penyakit
Malaria dan Zoonotik -

607
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pencegahan
Pencegah
dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
Layanan capaian (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 20.00
210 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian Malaria 0
eliminasi malaria KESEHATAN) dan Pengendalian (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular
Penyakit Tular Vektor
Penyakit
dan Zoonotik -
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Pencegah
Pengendalian Penyakit Penyakit - Pencegahan
an dan Pencegahan dan Intensifikasi
Tropis Terabaikan/ (KEMENTERIAN dan Pengendalian 70.00
211 Kesehatan Pengendal Pengendalian Penemuan Kasus 45.012,3
Neglected Tropical KESEHATAN) Penyakit Menular (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular Kusta
Diseases Langsung -
Penyakit
Kabupaten/kota yang
eliminasi kusta
Program Pencegahan
Pencegah
Pengendalian Penyakit Layanan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
Tropis Terabaikan/ Pengendalian (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 125.00
212 Kesehatan Pengendal Pengendalian 0
Neglected Tropical Penyakit Filariasis KESEHATAN) dan Pengendalian (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular
Diseases dan Kecacingan Penyakit Tular Vektor
Penyakit
dan Zoonotik -

Sarana dan Program Pencegahan


Pencegah
Pengendalian Penyakit Prasarana dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
Tropis Terabaikan/ Pencegahan dan (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 110000.00
213 Kesehatan Pengendal Pengendalian 0
Neglected Tropical Pengendalian KESEHATAN) dan Pengendalian (RDT)
ian Penyakit Menular
Diseases Filariasis dan Penyakit Tular Vektor
Penyakit
Kecacingan dan Zoonotik -

608
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pencegah Program Pencegahan


Pencegahan dan
an dan Pengendalian Faktor Deteksi Dini dan Pengendalian
Pengendalian (KEMENTERIAN
214 Kesehatan Pengendal Risiko Penyakit Tidak Faktor Risiko Penyakit - Pencegahan 500.00 (Unit) 0
Penyakit Tidak KESEHATAN)
ian Menular PTM dan Pengendalian
Menular
Penyakit Penyakit Tidak Menular -

Pencegah Program Pencegahan


Pencegahan dan
an dan Pengendalian Faktor Layanan dan Pengendalian
Pengendalian (KEMENTERIAN 78.00
215 Kesehatan Pengendal Risiko Penyakit Tidak Pengendalian Penyakit - Pencegahan 0
Penyakit Tidak KESEHATAN) (Paket)
ian Menular Konsumsi Rokok dan Pengendalian
Menular
Penyakit Penyakit Tidak Menular -

Sarana dan
Pencegah Program Pencegahan
Pencegahan dan Prasarana
an dan Pengendalian Faktor dan Pengendalian
Pengendalian Pencegahan dan (KEMENTERIAN 1557.00
216 Kesehatan Pengendal Risiko Penyakit Tidak Penyakit - Pencegahan 0
Penyakit Tidak Pengendalian KESEHATAN) (Unit)
ian Menular dan Pengendalian
Menular Penyakit Tidak
Penyakit Penyakit Tidak Menular -
Menular

Pencegah Program Pencegahan


Surveilans,
an dan Peningkatan Cakupan dan Pengendalian
Imunisasi, Penyakit Layanan (KEMENTERIAN 34.00
217 Kesehatan Pengendal Imunisasi Dasar Penyakit - Surveilans 0
dan Karantina Imunisasi Dasar KESEHATAN) (Provinsi)
ian Lengkap dan Karantina
Kesehatan
Penyakit Kesehatan -

609
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pencegah Program Pencegahan


Surveilans,
an dan Peningkatan Cakupan Paket Penyediaan dan Pengendalian
Imunisasi, Penyakit (KEMENTERIAN 10996.00
218 Kesehatan Pengendal Imunisasi Dasar alat pengendali Penyakit - Surveilans 0
dan Karantina KESEHATAN) (Unit)
ian Lengkap mutu vaksin dan Karantina
Kesehatan
Penyakit Kesehatan -

Pencegah Program Pencegahan


Surveilans,
an dan Peningkatan Cakupan dan Pengendalian
Imunisasi, Penyakit Paket Penyediaan (KEMENTERIAN 23.00
219 Kesehatan Pengendal Imunisasi Dasar Penyakit - Surveilans 0
dan Karantina Vaksin KESEHATAN) (Paket)
ian Lengkap dan Karantina
Kesehatan
Penyakit Kesehatan -

Preventif
Penyediaan
dan
sarana prasarana (KEMENTERIAN Program Pengelolaan
Promotif Peningkatan Kualitas
pengelolaan LINGKUNGAN Sampah, Limbah dan
220 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup 1.00 (Unit) 0
sampah yang HIDUP DAN B3 - Pengelolaan
Masyaraka Sehat
tidak periodik KEHUTANAN) Sampah -
t Hidup
(bulky waste)
Sehat)
Preventif
dan Program Pembinaan
Penyehatan
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 5000.00
sanitasi melalui (KEMENTERIAN
221 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Desa/Kelur 0
pendekatan KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - ahan)
STBM
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)

610
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
dan Program Pembinaan
Penyehatan Air
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 45.00
Melalui (KEMENTERIAN
222 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Puskesmas 0
Pengawasan KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - )
Sarana Air Minum
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)
Preventif Penyehatan
dan udara, tanah dan Program Pembinaan
Promotif Peningkatan Kualitas lingkungan fisik Kesehatan Masyarakat 56.00
(KEMENTERIAN
223 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup lainnya melalui - Penyehatan (Tempat 0
KESEHATAN)
Masyaraka Sehat pengawasan di Lingkungan - umum)
t Hidup Tempat-Tempat Kabupaten/kota sehat
Sehat) Umum (TTU)
Preventif
dan Program Pembinaan
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 1500.00
Pengawasan (KEMENTERIAN
224 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Puskesmas 0
pasar sehat KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - )
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)
Preventif
dan
Promotif Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
(KEMENTERIAN Program Bimbingan 1000.00
225 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup rumah ibadah 0
AGAMA) Masyarakat Islam - - (Unit)
Masyaraka Sehat bersih dan sehat
t Hidup
Sehat)

611
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
dan Program Pengawasan
(BADAN
Promotif Obat dan Makanan - 100.00
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi Desa pangan PENGAWAS
226 Kesehatan (Gerakan Surveilan dan (Desa/Kelur 0
Sehat Pangan Sehat aman OBAT DAN
Masyaraka Penyuluhan Keamanan ahan)
MAKANAN)
t Hidup Pangan -
Sehat)
Preventif
dan pasar yang
(BADAN Program Pengawasan
Promotif diintervensi
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi PENGAWAS Obat dan Makanan - 170.00
227 Kesehatan (Gerakan menjadi pasar 4.800
Sehat Pangan Sehat OBAT DAN Pengawasan Produk (Pasar)
Masyaraka aman dari bahan
MAKANAN) dan Bahan Berbahaya -
t Hidup berbahaya
Sehat)
Program
Preventif
Promosi makanan Pengembangan
dan
dan minuman Perdagangan Dalam
Promotif
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi sehat termasuk (KEMENTERIAN Negeri - Peningkatan 300.00
228 Kesehatan (Gerakan 0
Sehat Pangan Sehat sayur dan buah PERDAGANGAN) Penggunaan dan (Produk)
Masyaraka
produksi dalam Pemasaran Produk
t Hidup
negeri Dalam Negeri - Layanan
Sehat)
Perkantoran
Promosi
Preventif Program Penguatan
peningkatan
dan Daya Saing Produk
konsumsi ikan
Promotif (KEMENTERIAN Kelautan dan
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi dalam negeri
229 Kesehatan (Gerakan KELAUTAN DAN Perikanan - Akses 34.00 (Mitra) 0
Sehat Pangan Sehat yang
Masyaraka PERIKANAN) Pasar dan Promosi Hasil
dilaksanakan
t Hidup Kelautan dan Perikanan
(Gerakan
Sehat) - Ketatausahaan
memasyarakatka
612
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
n makan Direktorat Akses Pasar
ikan/Gemarikan) dan Promosi

Preventif Program Karantina


dan Ikan, Pengendalian
Promotif (KEMENTERIAN Mutu dan Keamanan
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi Penerapan sistem 30.00
230 Kesehatan (Gerakan KELAUTAN DAN Hasil Perikanan - 0
Sehat Pangan Sehat manajemen mutu (Provinsi)
Masyaraka PERIKANAN) Pengendalian Sistem
t Hidup Perkarantinaan Ikan dan
Sehat) Sistem Jaminan Mutu -
Preventif Penyehatan
dan pangan melalui Program Pembinaan
Promotif pengawasan Kesehatan Masyarakat
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi (KEMENTERIAN
231 Kesehatan (Gerakan tempat - Penyehatan 26.00 (TPM) 0
Sehat Pangan Sehat KESEHATAN)
Masyaraka pengelolaan Lingkungan -
t Hidup makanan yang Kabupaten/kota sehat
Sehat) memenuhi syarat
Preventif
dan Program Pengawasan
(BADAN
Promotif sampel makanan Obat dan Makanan -
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi PENGAWAS 24493.00
232 Kesehatan (Gerakan yang diuji dengan Pengawasan Obat dan 0
Sehat Pangan Sehat OBAT DAN (sampel)
Masyaraka parameter kritis Makanan di 33 Balai
MAKANAN)
t Hidup Besar/Balai POM -
Sehat)

613
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kampanye
Preventif Program Kepemudaan
olahraga massal,
dan dan Keolahragaan -
petualang,
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN Pengembangan
Kampanye Hidup tantangan dan 47550.00
233 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN Olahraga Rekreasi - 0
Sehat wisata (termasuk (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA) Peserta Olahraga
Gowes Pesona
t Hidup Massal, Petualang,
Nusantara Tahun
Sehat) Tantangan dan Wisata
2018)
Program Kepemudaan
Kampanye
Preventif dan Keolahragaan -
olahraga di sentra
dan Peningkatan
olahraga
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN Standardisasi dan
Kampanye Hidup pendidikan,
234 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN Infrastruktur Olahraga - 4.00 (Paket) 463
Sehat sentra olahraga
Masyaraka Sehat OLAH RAGA) Fasilitasi Prasarana
rekreasi dan
t Hidup Olahraga Pendidikan
sentra olahraga
Sehat) Olahraga Rekreasi dan
prestasi
Olahraga Prestasi
Preventif
dan Komunikasi, Program Dukungan
(BADAN
Promotif Peningkatan Informasi, dan Manajemen dan
Kampanye Hidup PENGAWAS 126.00
235 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Edukasi (KIE) Pelaksanaan Tugas 0
Sehat OBAT DAN (Kegiatan)
Masyaraka Sehat Obat dan Teknis Lainnya BPOM
MAKANAN)
t Hidup Makanan aman --
Sehat)

614
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Kepemudaan
Kampanye dan Keolahragaan -
Olahraga Pengembangan
Preventif
tradisional, usia Olahraga Tradisional
dan
dini dan Lansia, dan Layanan Khusus -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup olahraga Dokumen Laporan 10930.00
236 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat penyandang Pemantauan dan (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
cacat, dan Evaluasi
t Hidup
olahraga di Pengembangan
Sehat)
lembaga Olahraga Tradisional
kemasyarakatan dan Layan Khusus yang
disusun tepat waktu
Kampanye
Preventif
olahraga massal, Program Kepemudaan
dan
petualang, dan Keolahragaan -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup tantangan dan Pengembangan 47550.00
237 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat wisata (termasuk Olahraga Rekreasi - (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
Gowes Pesona Pengunjung Museum
t Hidup
Nusantara Tahun Olahraga Nasional
Sehat)
2018)
Kampanye
Preventif
olahraga di Program Kepemudaan
dan
sekolah dasar, dan Keolahragaan -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup menengah, Pengembangan 21800.00
238 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat perguruan tinggi, Olahraga Pendidikan - (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
pendidikan Peserta Pekan Olahraga
t Hidup
nonformal dan Pendidikan
Sehat)
informal

615
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
Program Perumusan
dan
Penyusunan Kebijakan Fiskal dan
Promotif Peningkatan
Kampanye Hidup Regulasi (KEMENTERIAN Sektor Keuangan - 1.00
239 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup 0
Sehat Kebijakan Cukai KEUANGAN) Perumusan Kebijakan (Regulasi)
Masyaraka Sehat
Hasil Tembakau Pajak, Kepabeanan,
t Hidup
Cukai dan PNBP -
Sehat)
Preventif Program Pengelolaan
dan dan Penyelenggaraan
Promotif Peningkatan Pekan Nasional Transportasi Darat -
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN
240 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Keselamatan Pembinaan dan 1.00 (Paket) 0
Sehat PERHUBUNGAN)
Masyaraka Sehat Jalan Pengembangan
t Hidup Keselamatan - Kegiatan
Sehat) Smart Driving
Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
Preventif - Promosi Kesehatan
dan dan Pemberdayaan
Promotif Peningkatan Gerakan Masyarakat - Desa yang
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN 200.00
241 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Masyarakat Hidup mengalokasikan dana 0
Sehat KESEHATAN) (Kab/Kota)
Masyaraka Sehat Sehat di Kab/Kota desa untuk upaya
t Hidup kesehatan berbasis
Sehat) masyarakat (UKBM)
sesuai dengan NSPK
Kesehatan

616
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
Preventif - Promosi Kesehatan
dan dan Pemberdayaan
Promotif Peningkatan Kampanye Hidup Masyarakat - Desa yang
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN 100.00
242 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Sehat melalui mengalokasikan dana 0
Sehat KESEHATAN) (Kab/Kota)
Masyaraka Sehat Berbagai Media desa untuk upaya
t Hidup kesehatan berbasis
Sehat) masyarakat (UKBM)
sesuai dengan NSPK
Kesehatan
Preventif
Gerakan
dan
Masyarakat Program Kefarmasian
Promotif Peningkatan
Kampanye Hidup Cerdas (KEMENTERIAN dan Alat Kesehatan - 24.00
243 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup 0
Sehat Menggunakan KESEHATAN) Peningkatan Pelayanan (Provinsi)
Masyaraka Sehat
Obat pada Kefarmasian -
t Hidup
masyarakat
Sehat)
Program
Pengembangan
Pembiayaan
Pelaksanaan (KEMENTERIAN Perumahan -
Perumahan Penyediaa Pengembangan
Penciptaan Iklim Diseminasi PEKERJAAN Pembinaan Sistem
dan n Sistem Pembiayaan 3.00
244 Kondusif Penyediaan Sistem UMUM DAN Pembiayaan Perumahan 9.146
Permukima Perumaha Primer dan Sekunder (Dokumen)
Rumah MBR Pembiayaan PERUMAHAN - Materi teknis dan
n n Layak Perumahan
Perumahan RAKYAT) pedoman pembinaan
serta pelaksanaan
diseminasi sistem
pembiayaan perumahan

617
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
(KEMENTERIAN Pengembangan
Perumahan Penyediaa
Penyediaan dan Pembangunan PEKERJAAN Perumahan -
dan n Penyediaan Hunian 3700.00
245 Peningkatan Kualitas Rumah Susun UMUM DAN Penyediaan Rumah 0
Permukima Perumaha Vertikal beserta PSU (unit)
Perumahan MBR untuk MBR PERUMAHAN Susun - Layanan
n n Layak
RAKYAT) Pengembangan Rumah
Susun
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
(KEMENTERIAN
Perumahan Penyediaa Penyediaan Infrastruktur
Kota Tanpa PEKERJAAN
dan n Pengentasan Infrastruktur Permukiman - 0.00
246 Kumuh UMUM DAN 0
Permukima Perumaha Permukiman Kumuh Perumahan dan Pembinaan dan (Kelurahan)
(KOTAKU) PERUMAHAN
n n Layak Kawasan Permukiman Pengembangan
RAKYAT)
Kawasan Permukiman -
Layanan Perkantoran
Program Pembinaan
(KEMENTERIAN Dan Pengembangan
Perumahan Penyediaa Penyediaan Penanganan
PEKERJAAN Infrastruktur
dan n Pengentasan Infrastruktur Kawasan 0.00
247 UMUM DAN Permukiman - 0
Permukima Perumaha Permukiman Kumuh Perumahan dan Permukiman (Hektar)
PERUMAHAN Pembinaan dan
n n Layak Kawasan Permukiman Khusus
RAKYAT) Pengembangan
Kawasan Permukiman -

Penyediaan
Perumahan Infrastruktur Air Minum (KEMENTERIAN Program Pengelolaan
Air Bersih Peningkatan Akses Pendampingan
dan dan Sanitasi LINGKUNGAN Sampah, Limbah dan 0.00 (Unit
248 dan Air Bersih dan pembentukan 0
Permukima Terintegrasi Terutama HIDUP DAN B3 - Pengelolaan PDU)
Sanitasi Sanitasi PDU
n di Daerah dengan KEHUTANAN) Sampah -
Akses Rendah

618
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi
249 dan Air Bersih dan Pengelolaan Air UMUM DAN Pengembangan 500.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama
Sanitasi Sanitasi Limbah skala PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan
kawasan RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan Pembangunan
(KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum Sistem
Air Bersih Peningkatan Akses PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi Penanganan
250 dan Air Bersih dan UMUM DAN Pengembangan 800.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama Persampahan
Sanitasi Sanitasi PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan Berbasis
RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah Masyarakat
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Infrastruktur
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Permukiman -
dan dan Sanitasi
251 dan Air Bersih dan Penanganan UMUM DAN Pembinaan dan 400.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama
Sanitasi Sanitasi Persampahan PERUMAHAN Pengembangan
n di Daerah dengan
Skala Kota RAKYAT) Penyehatan Lingkungan
Akses Rendah
Permukiman -
Terbangunnya TPST/3R
619
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
skala komunal di
kota/kab

Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi 13.00
252 dan Air Bersih dan Pengelolaan UMUM DAN Pengembangan 0
Permukima Terintegrasi Terutama (Hektar)
Sanitasi Sanitasi Drainase PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan
Lingkungan RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Penyediaan
Informasi data
kualitas air sungai
Jaga Air : Peningkatan scr kontinyu Program Pengendalian
Perumahan (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber melalui Pencemaran dan
dan LINGKUNGAN
253 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di pembangunan Kerusakan Lingkungan 2.00 (Titik) 3.200
Permukima HIDUP DAN
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas sistem untuk - Pengendalian
n KEHUTANAN)
Nasional memantau Pencemaran Air -
kualitas air scr
kontinyu pada 15
DAS Prioritas

620
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Restorasi Kualitas
Jaga Air : Peningkatan Program Pengendalian
Perumahan air sungai (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber Pencemaran dan
dan sepanjang 5 KM LINGKUNGAN 3.00
254 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di Kerusakan Lingkungan 4.000
Permukima yang melintas di HIDUP DAN (Sungai)
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas - Pengendalian
n permukiman KEHUTANAN)
Nasional Pencemaran Air -
meningkat

Restorasi Kualitas
Jaga Air : Peningkatan Program Pengendalian
Perumahan air sungai (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber Pencemaran dan
dan sepanjang 5 KM LINGKUNGAN 1.00
255 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di Kerusakan Lingkungan 4.000
Permukima yang melintas di HIDUP DAN (Sungai)
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas - Pengendalian
n permukiman KEHUTANAN)
Nasional Pencemaran Air -
meningkat
Program Pengendalian
DAS dan Hutan
Lindung -
Penyelenggaraan
Simpan Air : Rehabilitasi dan
Perumahan Peningkatan Penyediaan (KEMENTERIAN Reklamasi Hutan,
Air Bersih Peningkatan
dan Ketersediaan dan Sumur Resapan LINGKUNGAN Rehabilitasi Lahan,
256 dan Ketersediaan Air 0.00 (Unit) 0
Permukima Kuantitas Air di Kota- Air di 15 DAS HIDUP DAN Perencanaan DAS, serta
Sanitasi Baku
n Kota Besar dan Prioritas KEHUTANAN) Pengendalian
Metropolitan Kerusakan Perairan
Darat - Meningkatnya
resapan air di
perumahan/permukiman
di 15 DAS prioritas

621
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Peningkatan Pengembangan dan
Pengemba
Pengemba aksesibilitas pariwisata Penyediaan (BADAN Pembinaan
ngan 3 Dukungan
ngan Dunia (penyediaan sistem layanan informasi METEOROLOGI Meteorologi,
257 Kawasan pengembangan 1.00 (Lokasi) 0
Usaha dan dan sarana cuaca KLIMATOLOGI Klimatologi dan
Pariwisata destinasi prioritas
Pariwisata transportasi darat, laut, Penerbangan DAN GEOFISIKA) Geofisika - Pengelolaan
(dari 10)
udara terintegrasi) Meteorologi Publik
BMKG -
Program
Peningkatan Pengembangan dan
Pengemba
Pengemba aksesibilitas pariwisata Penyediaan (BADAN Pembinaan
ngan 3 Dukungan
ngan Dunia (penyediaan sistem layanan informasi METEOROLOGI Meteorologi,
258 Kawasan pengembangan 6.00 (Lokasi) 0
Usaha dan dan sarana cuaca KLIMATOLOGI Klimatologi dan
Pariwisata destinasi prioritas
Pariwisata transportasi darat, laut, Penerbangan DAN GEOFISIKA) Geofisika - Pengelolaan
(dari 10)
udara terintegrasi) Meteorologi Publik
BMKG -
Penyususunan
Tourism
Program
Integrated
Pengembangan
Masterplan 7
Pengemba Penyusunan Kepariwisataan -
Pengemba destinasi prioritas
ngan 3 Dukungan masterplan terpadu Pengembangan
ngan Dunia (Tanjung (KEMENTERIAN 7.00
259 Kawasan pengembangan dan rencana rinci tata Infrastruktur dan 0
Usaha dan Kelayang,Tanjung PARIWISATA) (dokumen)
Pariwisata destinasi prioritas ruang (RDTR dan Ekosistem -
Pariwisata Lesung,
(dari 10) RTRK) Meningkatnya kualitas
Kep.Seribu, BTS,
pengembangan
Wakatobi,
infrastruktur d
Lab.Bajo, Pulau
Morotai)

622
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penyediaan
Pengembangan dan Pelayanan
Data dan Informasi Statistik -
Pengemba Informasi Statistik Penyediaan dan
Pengemba Penyediaan regulasi
ngan 3 Dukungan Pariwisata Pengembangan Statistik
ngan Dunia dan fasilitasi untuk (BADAN PUSAT
260 Kawasan pengembangan (Penyusunan Keuangan, Teknologi 1.00 (Paket) 0
Usaha dan mendorong investasi STATISTIK)
Pariwisata destinasi prioritas Nesparnas, IO Informasi, dan
Pariwisata di destinasi pariwisata
(dari 10) Pariwisata, Survei Pariwisata - PUBLIKASI/
Wisnus, dan LAPORAN STATISTIK
Survei PaES) KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pelatihan Asesor
Program
Kepariwisataan
Pengembangan
(2.500 orang yang
Pengemba Kepariwisataan -
Pengemba terdiri dari 1.000
ngan 3 Dukungan Peningkatan jumlah Pengembangan
ngan Dunia orang workplace (KEMENTERIAN 2500.00
261 Kawasan pengembangan dan kualitas SDM Kompetensi SDM 0
Usaha dan assesor dan PARIWISATA) (Orang)
Pariwisata destinasi prioritas Kepariwisataan Kepariwisataan -
Pariwisata 1.500 orang
(dari 10) Meningkatnya Kapasitas
recognicition of
dan Profesionalisme
current
SDM Kep
competencies)
Program
Pelatihan dan
Pengembangan
Sertifikasi SDM
Pengemba Kepariwisataan -
Pengemba pariwisata
ngan 3 Dukungan Peningkatan jumlah Pengembangan
ngan Dunia (125.000 orang (KEMENTERIAN 125000.00
262 Kawasan pengembangan dan kualitas SDM Kompetensi SDM 90.752
Usaha dan yang terdiri dari PARIWISATA) (Orang)
Pariwisata destinasi prioritas Kepariwisataan Kepariwisataan -
Pariwisata 50.000 pelatihan
(dari 10) Meningkatnya Kapasitas
dasar dan 75.000
dan Profesionalisme
sertifikasi)
SDM Kep

623
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengelolaan
Sampah, Limbah dan
Pengemba B3 - Verifikasi
Peningkatan
Pengemba ngan 3 (KEMENTERIAN Pengelolaan Limbah B3
penerapan INSW
ngan Dunia Kawasan Dukungan Peningkatan Fasilitasi LINGKUNGAN dan Limbah Non B3 -
263 dalam 4.00 (Hari) 0
Usaha dan Industri Pengembangan KI Ekspor HIDUP DAN Meningkatnya
pelaksanaan
Pariwisata (KI) (dari KEHUTANAN) penerapan Indonesia
ekspor limbah B3
14) National Single Windows
(INSW) untuk limbah B3
dan Limbah Non B3
Program
Perbaikan Pengembangan SDM
Inkubator Bisnis
Iklim Industri dan Dukungan
untuk
Pengemba Investasi Peningkatan Manajemen
Pengembangan Pembentukan (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Produktivitas dan Kementerian 4000.00
264 Keahlian Tenaga Wirausaha PERINDUSTRIA 2
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Perindustrian - (lokasi)
Kerja Industri di BDI N)
Pariwisata n Industri Peningkatan Kualitas
Denpasar dan
Lapangan SDM Industri -
BDI Jakarta
Kerja Infrastruktur Kompetensi
(Prioritas)
Program
Pelaksanaan
Perbaikan Pengembangan SDM
Pelatihan,
Iklim Industri dan Dukungan
Sertifikasi dan
Pengemba Investasi Peningkatan Manajemen
Pengembangan Penempatan (3 in (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Produktivitas dan Kementerian 172900.00
265 Keahlian Tenaga 1) calon tenaga PERINDUSTRIA 0
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Perindustrian - (Orang)
Kerja kerja industri di N)
Pariwisata n Industri Peningkatan Kualitas
Balai Diklat
Lapangan SDM Industri - Tenaga
Industri dan
Kerja Kerja Industri Kompeten
Pusdiklat Industri
(Prioritas)

624
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan SDM
Industri dan Dukungan
Perbaikan
Manajemen
Iklim Pendidikan Tinggi
Kementerian
Pengemba Investasi Peningkatan Vokasi di 8
Pengembangan (KEMENTERIAN Perindustrian -
ngan Dunia dan Produktivitas dan Politeknik Industri 11747.00
266 Keahlian Tenaga PERINDUSTRIA Peningkatan Kualitas 0
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Berbasis (Orang)
Kerja N) Pendidikan Vokasi
Pariwisata n Industri Spesialisasi dan
Industri - SDM Industri
Lapangan Kompetensi
Berbasis Spesialisasi
Kerja
dan Kompetensi
Pendidikan Vokasi
(Prioritas)
Program Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Logam, Mesin,
Perbaikan Alat Transportasi, dan
Iklim Elektronika -
Pengemba Investasi Penumbuhan dan
Peningkatan Revitalisasi (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Pembaharuan Pengembangan Industri 1.00
267 Populasi dan Daya Industri Galangan PERINDUSTRIA 0
Usaha dan Penciptaa Permesinan Industri Maritim, Alat (Kebijakan)
Saing Industri Kapal Nasional N)
Pariwisata n Transportasi, dan Alat
Lapangan Pertahanan - Teknologi
Kerja Industri Sektor Industri
Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat
Pertahanan

625
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perbaikan
Iklim (KEMENTERIAN
Pengemba Investasi RISET Program Penguatan
Peningkatan Peningkatan Desain, Penguatan 75.00
ngan Dunia dan TEKNOLOGI Inovasi - Penguatan
268 Populasi dan Daya Standardisasi Mutu Inovasi Litbang di (Produk 50.000
Usaha dan Penciptaa DAN Inovasi Industri - Produk
Saing Industri dan Kualitas Produk Industri Inovasi)
Pariwisata n PENDIDIKAN inovasi litbang di industri
Lapangan TINGGI)
Kerja
Program Penumbuhan
Perbaikan dan Pengembangan
Iklim Industri Logam, Mesin,
Pengemba Investasi Penyiapan Alat Transportasi, dan
Peningkatan Peningkatan Desain, (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Standarisasi dan Elektronika -
269 Populasi dan Daya Standardisasi Mutu PERINDUSTRIA 1.00 (Paket) 0
Usaha dan Penciptaa Sertifikasi Penumbuhan dan
Saing Industri dan Kualitas Produk N)
Pariwisata n Galangan Kapal Pengembangan Industri
Lapangan Maritim, Alat
Kerja Transportasi, dan Alat
Pertahanan -
Perbaikan
Iklim
Program
Pengemba Investasi
Penguatan Penguatan Ekosistem Pengembangan (BADAN Pengembangan
ngan Dunia dan
270 Pertumbuhan Pengembangan Big Data Ekonomi EKONOMI Ekonomi Kreatif - Riset 4.00 (Paket) 37.500
Usaha dan Penciptaa
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Kreatif (Paket) KREATIF) dan Pengembangan -
Pariwisata n
Big Data ekonomi kreatif
Lapangan
Kerja

626
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perbaikan
Program
Iklim
Pengembangan
Pengemba Investasi Direktori Data dan
Penguatan Penguatan Ekosistem (BADAN Ekonomi Kreatif - Riset
ngan Dunia dan Pusat Unggulan
271 Pertumbuhan Pengembangan EKONOMI dan Pengembangan - 2.00 (Paket) 0
Usaha dan Penciptaa ekonomi kreatif
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif KREATIF) Direktori Data dan Pusat
Pariwisata n (Paket)
Unggulan ekonomi
Lapangan
kreatif
Kerja
Perbaikan Program
Iklim Pengembangan
Pengemba Investasi Ekonomi Kreatif -
Penguatan Penguatan Ekosistem Edukasi SDM (BADAN
ngan Dunia dan Edukasi Ekonomi Kreatif 11200.00
272 Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa - Terselenggaranya (Orang)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif (Orang) KREATIF)
Pariwisata n bimbingan teknis dan
Lapangan diklat/workshopbagi
Kerja pelaku ekonomi kreatif
Perbaikan Program
Iklim Pengembangan
Pengemba Investasi Ekonomi Kreatif -
Penguatan Penguatan Ekosistem Edukasi SDM (BADAN
ngan Dunia dan Edukasi Ekonomi Kreatif 11200.00
273 Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa - Terselenggaranya (Orang)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif (Orang) KREATIF)
Pariwisata n bimbingan teknis dan
Lapangan diklat/workshopbagi
Kerja pelaku ekonomi kreatif

627
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan
kelembagaan Program
Perbaikan
ekonomi kreatif Pengembangan
Iklim
yang melibatkan Ekonomi Kreatif -
Pengemba Investasi
Penguatan Penguatan Ekosistem Komunitas, (BADAN Pembangunan dan
ngan Dunia dan 8.00
274 Pertumbuhan Pengembangan Asosiasi dan EKONOMI Penguatan Hubungan 0
Usaha dan Penciptaa (Kerjasama)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Perg. Tinggi di 16 KREATIF) Antar Lembaga Dalam
Pariwisata n
Subsektor Negeri - Meningkatnya
Lapangan
Ekonomi Kreatif jumlah kerja sama yang
Kerja
dan Lembaga dioperasionalkan
Ekraf (Kerja
Program
Pengembangan
Perbaikan
Ekonomi Kreatif -
Iklim Peningkatan
Pengembangan Akses
Pengemba Investasi permodalan untuk
Penguatan Peningkatan Akses (BADAN Permodalan Sektor 220.00
ngan Dunia dan pelaku ekonomi
275 Pertumbuhan Pembiayaan dan EKONOMI Perbankan - Modal yang (Milyar 0
Usaha dan Penciptaa kreatif pada akses
Ekonomi Kreatif Layanan Keuangan KREATIF) telah disalurkan dari Rupiah)
Pariwisata n non perbankan
akses Perbankan
Lapangan (Milyar Rupiah)
kepada Pelaku ekonomi
Kerja
kreatif yang difasilitasi
oleh BEKRAF
Program
Perbaikan
Pengembangan
Iklim Peningkatan
Ekonomi Kreatif -
Pengemba Investasi permodalan untuk
Penguatan Peningkatan Akses (BADAN Pengembangan Akses 4400.00
ngan Dunia dan pelaku ekonomi
276 Pertumbuhan Pembiayaan dan EKONOMI Permodalan Sektor (Milyar 0
Usaha dan Penciptaa kreatif pada akses
Ekonomi Kreatif Layanan Keuangan KREATIF) Perbankan - Modal yang Rupiah)
Pariwisata n perbankan (Milyar
telah disalurkan dari
Lapangan Rupiah)
akses Perbankan
Kerja
kepada Pelaku ekonomi
628
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kreatif yang difasilitasi
oleh BEKRAF

Perbaikan Pembinaan dan Program


Iklim pendukungan Pengembangan
Pengemba Investasi untuk Ekonomi Kreatif -
Penguatan Penguatan Rantai Nilai (BADAN
ngan Dunia dan pengembangan Pengembangan Pasar 2200.00
277 Pertumbuhan dan Peningkatan EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa pasar dalam Dalam Negeri - (Orang)
Ekonomi Kreatif Akses Pasar KREATIF)
Pariwisata n negeri bagi Pertumbuhan pangsa
Lapangan pelaku ekonomi pasar produk kreatif
Kerja kreatif (Orang) nasional di dalam negeri
Perbaikan Fasilitasi Program
Iklim peningkatan Pengembangan
Pengemba Investasi ketersediaan dan Ekonomi Kreatif -
Penguatan Dukungan Infrastruktur (BADAN
ngan Dunia dan kualitas Fasilitasi Infrastruktur 10000.00
278 Pertumbuhan bagi Pelaku Ekonomi EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa infrastruktur TIK TIK - Terfasilitasinya (Orang)
Ekonomi Kreatif Kreatif KREATIF)
Pariwisata n bagi pelaku Insfrastruktur dan
Lapangan ekonomi kreatif Sarana TIK bagi Pelaku
Kerja (Orang) Ekonomi Kreatif
Program Pengelolaan
dan Penyediaan
Pemenuha Peningkatan (KEMENTERIAN
Pelaksanaan Konversi Konversi BBM ke Minyak dan Gas Bumi -
Ketahanan n Kapasitas ENERGI DAN 1800.00
279 BBM ke BBG untuk Bahan Bakar Gas Monitoring dan Evaluasi 0
Energi Kebutuhan Infrastruktur Minyak SUMBER DAYA (Unit)
Kendaraan untuk Kendaraan Perencanaan dan
Energi dan Gas Bumi MINERAL)
Pengadaan
Pembangunan,

629
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Pembangunan
Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi -

Program Pengkajian
dan Penerapan
(BADAN
Teknologi - Pengkajian
Pemenuha PENGKAJIAN 1.00
Peningkatan Survei sumber daya dan Penerapan
Ketahanan n DAN (Referensi
280 Cadangan Minyak migas konvensional Data Seismik 2D Teknologi Survei 90.000
Energi Kebutuhan PENERAPAN Teknis,
dan Gas Bumi dan non-konvensional Kelautan - Inovasi dan
Energi TEKNOLOGI Survei)
Layanan teknologi
(BPPT))
Eksplorasi Sumberdaya
Kelautan
Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak
Peningkat dan Agribisnis
Percepatan
Ketahanan an Produksi Daging Optimalisasi (KEMENTERIAN Peternakan Rakyat - 1424.00
281 peningkatan populasi 0
Pangan Produksi Sapi 710 ribu ton reproduksi ternak PERTANIAN) Penyediaaan Benih dan (akseptor)
ternak sapi potong
Pangan Bibit Serta Peningkatan
Produksi Ternak -
Gedung/Bangunan

630
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengelolaan
Provinsi yang Ruang Laut -
Peningkat
Produksi Ikan 17,3 Konservasi dan memiliki rencana (KEMENTERIAN Perencanaan Ruang
Ketahanan an 8.00
282 juta ton dan Garam 4 Penataan Ruang zonasi ditetapkan KELAUTAN DAN Laut - Provinsi yang 0
Pangan Produksi (Provinsi)
juta ton Pesisir dan Laut melalui peraturan PERIKANAN) memiliki rencana zonasi
Pangan
perundangan ditetapkan melalui
peraturan perundangan
Pembangu Program Pengelolaan
nan Sumber Daya Air -
(KEMENTERIAN
Sarana OP Irigasi, Rawa, Operasi dan
Pembangunan dan Operasi dan PEKERJAAN
Ketahanan dan Tambak, Jiat, Pemeliharaan Sarana
283 rehabilitasi jaringan pemeliharaan jaringan UMUM DAN 0.00 (Km) 52.696,29
Pangan Prasarana PROVINSI DKI Prasarana SDA -
irigasi irigasi PERUMAHAN
Pertanian JAKARTA Terjaminnya kinerja
RAKYAT)
(termasuk layanan irigasi seluas
irigasi) 3,3 juta ha
Pembangu
nan
Sinkronisasi
Sarana Pembangunan (KEMENTERIAN Program Perencanaan
Pembangunan dan Program
Ketahanan dan Konservasi tanah dan AGRARIA DAN Tata Ruang dan 1.00
284 rehabilitasi jaringan Pemanfaatan 640
Pangan Prasarana air dalam bentuk sipil TATA Pemanfaatan Ruang - (Provinsi)
irigasi Ruang di Pulau
Pertanian teknis dan vegetatif RUANG/BPN) Pemanfaatan Ruang -
Jawa Bali
(termasuk
irigasi)
Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan Sarana dan
Penguatan distribusi Ketahanan Pangan
Ketahanan Sarana prasarana distribusi (KEMENTERIAN 0.00
285 dan stabilitas harga PUMP/TTI Masyarakat - 0
Pangan dan pangan dan PERTANIAN) (Gapoktan)
pangan Pengembangan Sistem
Prasarana pertanian
Distribusi dan Stabilitas
Pertanian
Harga Pangan -
631
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(termasuk Dilaksanakannya
irigasi) Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat
(PUPM)/Toko Tani
Indonesia (TTI)

Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan
Ketahanan Pangan
Sarana Sarana dan Lembaga
Penguatan distribusi Masyarakat -
Ketahanan dan prasarana distribusi Distribusi Pangan (KEMENTERIAN 398.00
286 dan stabilitas harga Pengembangan Sistem 0
Pangan Prasarana pangan dan Masyarakat PERTANIAN) (Gapoktan)
pangan Distribusi dan Stabilitas
Pertanian pertanian (LDPM)
Harga Pangan -
(termasuk
Lembaga distribusi
irigasi)
pangan masyarakat
Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan
Ketahanan Pangan
Sarana Sarana dan
Penguatan distribusi Masyarakat -
Ketahanan dan prasarana distribusi Lumbung pangan (KEMENTERIAN 2200.00
287 dan stabilitas harga Pengembangan Sistem 0
Pangan Prasarana pangan dan masyarakat PERTANIAN) (Unit)
pangan Distribusi dan Stabilitas
Pertanian pertanian
Harga Pangan -
(termasuk
Lumbung pangan
irigasi)
masyarakat

632
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
Kualitas
Pembangu Pengkarantinaan
nan Jumlah Teknik Pertanian dan
Sarana Sarana dan dan Metoda serta Pengawasan
24.00
Ketahanan dan prasarana distribusi Penguatan karantina Validasi (KEMENTERIAN Keamanan Hayati -
288 (Teknik 10.932
Pangan Prasarana pangan dan pangan dan pertanian Pengujian PERTANIAN) Peningkatan Kualitas
Metode)
Pertanian pertanian Laboratorium Penyelenggaraan
(termasuk (Tumbuhan) Laboratorium Uji
irigasi) Standar dan Uji Terap
Teknik dan Metoda
Karantina Pertanian -
Program Peningkatan
Pembangu Diversifikasi dan
nan Ketahanan Pangan
Analisis peta
Sarana Sarana dan Masyarakat -
ketahanan dan
Ketahanan dan prasarana konsumsi Penguatan kualitas (KEMENTERIAN Pengembangan 35.00
289 kerentanan 0
Pangan Prasarana pangan dan konsumsi pangan PERTANIAN) Ketersediaan dan (Dokumen)
pangan (Peta
Pertanian pertanian Penanganan Rawan
FSVA)
(termasuk Pangan - Peta
irigasi) Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 51427.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
290 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 67.883,64
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan

633
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 46716.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
291 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 61.665,12
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 39776.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
292 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 52.504,32
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 21273.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
293 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 28.080,36
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 53756.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
294 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 70.957,92
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan

634
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
295 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
296 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
297 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan

635
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
298 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
299 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 90
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemenuha Pemantapan Bagi
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Perorangan, Keluarga
n Pekerja Sosial (KEMENTERIAN 60.00
300 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja dan Kelembagaan 135
Kebutuhan Masyarakat SOSIAL) (Orang)
Kemiskinan dasar sosial Masyarakat - PSM yang
Dasar (PSM)
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan

636
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Usaha pangan
Perluasan
(usaha mikro kecil Program Pengawasan
Akses (BADAN
Penanggula Peningkatan Kualitas Fasilitasi Sertifikasi, dan Obat dan Makanan -
Usaha PENGAWAS 0.00 (Unit
301 ngan Produk dan Akses Standardisasi, Merek, menengah/UMKM Surveilan dan 0
Mikro, OBAT DAN Usaha)
Kemiskinan Pemasaran dan Pengemasan ) yang diintervensi Penyuluhan Keamanan
Kecil, dan MAKANAN)
keamanan Pangan -
Koperasi
pangan
Program Peningkatan
Perluasan Daya Saing UMKM dan
(KEMENTERIAN
Akses Koperasi -
Penanggula KOPERASI DAN
Usaha Pengembangan Pelatihan Peserta pelatihan Pengembangan 82.00
302 ngan USAHA KECIL 0
Mikro, Kewirausahaan Kewirausahaan kewirausahaan Kewirausahaan - (Orang)
Kemiskinan DAN
Kecil, dan Terwujudnya
MENENGAH)
Koperasi Pengembangan
Kewirausahaan
Program Peningkatan
Daya Saing UMKM dan
(KEMENTERIAN
Koperasi -
Penanggula KOPERASI DAN
Pengembangan Pelatihan Peserta pelatihan Pengembangan 40.00
303 ngan USAHA KECIL 0
Kewirausahaan Kewirausahaan technopreneur Kewirausahaan - (Orang)
Kemiskinan DAN
Terwujudnya
MENENGAH)
Pengembangan
Kewirausahaan
Program Penguatan
Perluasan (KEMENTERIAN
Inovasi -
Akses Pengembangan RISET
Penanggula Pengembangan
Usaha Pengembangan Pengembangan Perusahaan TEKNOLOGI 105.00
304 ngan Perusahaan Pemula 110.000
Mikro, Kewirausahaan Inkubator Bisnis Pemula Berbasis DAN (tenant)
Kemiskinan Berbasis Teknologi -
Kecil, dan Teknologi PENDIDIKAN
Tenant yang dibina
Koperasi TINGGI)
menjadi perusahaan
637
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pemula berbasis
teknologi

Program Penguatan
Inovasi -
Perluasan Pengembangan (KEMENTERIAN Pengembangan
Akses Calon RISET Perusahaan Pemula 50.00 (PPBT
Penanggula
Usaha Pengembangan Pengembangan Perusahaan TEKNOLOGI Berbasis Teknologi dari dari
305 ngan 55.000
Mikro, Kewirausahaan Inkubator Bisnis Pemula Berbasis DAN Perguruan Tinggi - Perguruan
Kemiskinan
Kecil, dan Teknologi dan PENDIDIKAN Calon perusahaan Tinggi)
Koperasi Perguruan Tinggi TINGGI) pemula berbasis
teknologi dari Perguruan
Tinggi
Program Peningkatan
Penghidupan
Berkelanjutan
Perluasan Kelompok usaha
Peningkatan Fasilitasi (KEMENTERIAN Berbasis Usaha Mikro -
Akses bersama pra
Penanggula Kapasitas Kelembagaan Usaha KOPERASI DAN Penyuluhan dan
Usaha koperasi yang 11.00
306 ngan Kelembagaan Koperasi bagi BUM USAHA KECIL Pendampingan 0
Mikro, didampingi untuk (Kelompok)
Kemiskinan Koperasi dan Desa dan Kelompok DAN Perkoperasian - Petugas
Kecil, dan membentuk
Kemitraan Usaha Usaha Masyarakat MENENGAH) Penyuluh Koperasi
Koperasi koperasi
Lapangan dan
Pendampingan
Perkoperasian

638
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengemba
ngan
Program Pengelolaan
Sarana Paket A
Infrastruktur Pengembangan Kota dan Penyelenggaraan
dan (Pembangunan
, dengan Sistem Transportasi
Prasarana Fasilitas
Konektivita Transportasi Angkutan Umum (KEMENTERIAN Perkeretaapian -
307 Transporta Perkeretaapian 1.00 (Paket) 478.600,6
s, dan Perkotaan Berbasis Rel PERHUBUNGAN) Pembangunan dan
si (darat, untuk Manggarai
Kemaritima Mendukung Angkutan Pengelolaan Prasarana
laut, s/d Jatinegara)
n Umum Perkotaan dan Fasilitas Pendukung
udara, dan (SBSN)
Kereta Api - Jalan Rel
inter-
moda)
Pengemba
ngan
Program Pengelolaan
Sarana
Infrastruktur Pengembangan Kota dan Penyelenggaraan
dan
, dengan Sistem Jabodetabek Transportasi
Prasarana
Konektivita Transportasi Angkutan Umum Railway Capacity (KEMENTERIAN Perkeretaapian -
308 Transporta 1.00 (Paket) 150.000
s, dan Perkotaan Berbasis Rel Enchancement PERHUBUNGAN) Pembangunan dan
si (darat,
Kemaritima Mendukung Angkutan (PHLN) Pengelolaan Prasarana
laut,
n Umum Perkotaan dan Fasilitas Pendukung
udara, dan
Kereta Api - Jalan Rel
inter-
moda)
Program Pengelolaan
dan Penyelenggaraan
Infrastruktur Pengembangan Kota Engineering
Transportasi
, dengan Sistem Services for
Perkeretaapian -
Konektivita Transportasi Angkutan Umum Jakarta Mass (KEMENTERIAN
309 Dukungan Manajemen 1.00 (Kajian) 190.000
s, dan Perkotaan Berbasis Rel Rapid Transit PERHUBUNGAN)
dan Dukungan Teknis
Kemaritima Mendukung Angkutan East - West Line
Lainnya Ditjen
n Umum Perkotaan Project (Phase I)
Perkeretaapian -
Studi/Kajian/Masterplan
639
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian

Program Penelitian,
Penguasaan, dan
Infrastruktur Pemanfaatan Iptek -
Pengemba Pengembangan
, Dukungan TIK pada (LEMBAGA ILMU Pengembangan Sistem
ngan Jaringan Pendidikan Depositori dan
Konektivita sektor prioritas (e- PENGETAHUAN Dokumentasi dan 474.00
310 Telekomun Nasional dan e- Repositori 12.000
s, dan commerce, e-health, INDONESIA Informasi Ilmiah - (Lembaga)
ikasi dan Education Informasi Ilmiah
Kemaritima dll) (LIPI)) Pembangunan
Informatika Nasional
n Repositori Dan
Diseminasi Informasi
IPTEK

Sumber: Sistem e-Musrenbang Nasional Bappenas per 29 Mei 2017

640
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.4 Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses DPRD


Provinsi DKI Jakarta
Dalam menyusun RKPD Tahun 2018, Pemprov. DKI Jakarta melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat, baik melalui penelaahan terhadap rekomendasi hasil
Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta maupun penelaahan terhadap usulan langsung dari
masyarakat melalui sistem e-Musrenbang. Rekomendasi Hasil Reses DPRD Provinsi
DKI Jakarta ini merupakan pokok – pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan.

Penelaahan terhadap rekomendasi hasil reses DPRD dilakukan secara


komprehensif oleh seluruh entitas SKPD/UKPD baik tingkat Provinsi maupun tingkat
wilayah kota/kabupaten untuk dituangkan ke dalam Renja SKPD/UKPD Tahun 2018.
Untuk perencanaan pembangunan tahun 2018, beberapa rekomendasi hasil reses
DPRD yang sedang dalam proses penelaahan yaitu di antaranya :
1. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 28 Juli 2016 Nomor 548/-073.6
tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Kedua DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2016;
2. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 787/-
071.1 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Ketiga DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2016; dan
3. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 20 Maret 2017 Nomor 159/-073.6
tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2017.

5.4.1 Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses Kedua dan Ketiga


DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap 3.430 permasalahan yang terdapat
dalam Rekomendasi Hasil Reses Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016 dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. 218 permasalahan ditindaklanjuti pada Renja SKPD/UKPD Tahun 2018, yang terdiri
dari:
a. Jakarta Pusat sebanyak 7 permasalahan
b. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebanyak 73 permasalahan

641
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

c. Jakarta Barat sebanyak 26 permasalahan


d. Jakarta Selatan sebanyak 53 permasalahan
e. Jakarta Timur sebanyak 59 permasalahan
2. 2.132 permasalahan tidak dapat ditindaklanjuti, disebabkan karena:
a. Lokasi usulan kurang jelas
b. Bukan merupakan kewenangan Pemprov. DKI Jakarta
c. Tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam Renja SKPD/UKPD karena hanya berupa
saran, opini dan/atau pertanyaan
3. 1.080 permasalahan sudah diakomodir dalam APBD Tahun 2016 dan 2017

Tabel 5.4 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016
Hasil Reses Diakomodir Tidak Dapat
Total
Ditindaklanjut
No Lokasi Reses
APBD 2016 APBD 2017 RENJA 2018 i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 Jakarta Pusat 27 65 7 28 127
2 Jakarta Utara & Kep.Seribu 99 185 73 1607 1964
3 Jakarta Barat 27 158 26 122 333
4 Jakarta Selatan 62 169 53 130 414
5 Jakarta Timur 39 249 59 245 592
TOTAL 254 826 218 2132 3430

5.4.2 Penelaahan Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD


Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap 3.430 permasalahan yang terdapat
dalam Rekomendasi Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. 18 permasalahan ditindaklanjuti pada Renja SKPD/UKPD Tahun 2018, yang terdiri
dari:
f. Jakarta Pusat sebanyak 7 permasalahan
g. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebanyak 73 permasalahan
h. Jakarta Barat sebanyak 26 permasalahan
i. Jakarta Selatan sebanyak 53 permasalahan
j. Jakarta Timur sebanyak 59 permasalahan
2. 2.132 permasalahan tidak dapat ditindaklanjuti, disebabkan karena:

642
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Lokasi usulan kurang jelas


e. Bukan merupakan kewenangan Pemprov. DKI Jakarta
f. Tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam Renja SKPD/UKPD karena hanya berupa
saran, opini dan/atau pertanyaan
1.080 permasalahan sudah diakomodir dalam APBD Tahun 2016 dan 2017

Tabel 5.5 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017
Hasil Reses Diakomodir Tidak Total
N
Lokasi Sesuai Reses
o APBD 2016 APBD 2017 RENJA 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jakarta Pusat 27 65 7 28 127
2 Jakarta Utara & Kep.Seribu 99 185 73 1607 1964
3 Jakarta Barat 27 158 26 122 333
4 Jakarta Selatan 62 169 53 130 414
5 Jakarta Timur 39 249 59 245 592
TOTAL 254 826 218 2132 3430

Selanjutnya, seluruh hasil reses DPRD tersebut telah ditelaah oleh Bappeda
bersama SKPD/UKPD terkait. Detil penelaahan hasil reses DPRD yang telah
diparipurnakan tersebut dapat dilihat pada lampiran II Dokumen ini.

5.5 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat


Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain penelaahan terhadap hasil
reses DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pemprov. DKI Jakarta juga melakukan penelaahan
terhadap usulan langsung dari masyarakat yang telah diinput ke dalam sistem e-
Musrenbang. Untuk perencanaan tahun 2018, telah dihimpun sebanyak 3.649 usulan
yang telah diinput ke dalam sistem e-Musrenbang.

Selanjutnya, seluruh usulan tersebut telah ditelaah oleh Bappeda bersama


SKPD/UKPD terkait. Detil penelaahan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan
tersebut dapat dilihat pada lampiran IV Dokumen ini.

643
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Tahun 2018


Prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 juga memperhatikan dimensi
kewilayahan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi
ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku
kepentingan. Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang penataan
ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan dan dalam pengembangan
kawasan strategis diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan
sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong
penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di
tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota
diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih
banyak.

5.6.1 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat


Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan wilayah perkotaan yang terbagi
dalam 8 kecamatan dan 44 kelurahan serta 390 RW dan 4.572 RT. Jakarta Pusat saat
ini tumbuh menjadi pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa,
pusat kegiatan diplomatik, dan pusat kegiatan sosial budaya yang memerlukan
dukungan prasarana dan sarana yang lengkap dan modern serta program-program
pemberdayaan masyarakat. Program prioritas Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun
2018 yaitu:

644
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.6.1.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

1) Pelaksanaan Tertib PKL, Tertib Hunian, Tertib Parkir dan Tertib Sampah
Jakarta Pusat masih belum terbebas dari masalah-masalah menahun seperti
macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

Dalam rangka mendukung terwujudnya kota yang bersih, dan lingkungan


pemukiman yang layak huni serta kota dengan transfortasi aman dan nyaman dan
bebas banjir, Jakarta Pusat akan melaksanakan program Pelaksanaan 5 Tertib,
antara lain:

Program dan kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Tertib PKL, Tertib Hunian,
Tertib Parkir dan Tertib Sampah, antara lain:
a. Pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi di jalan protocol dan
fasilitas umum
b. Penindakan penyegelan tempat usaha yang melanggar ketentuan
c. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada
d. Pengawasan dan penegendalian tempat usaha
e. Penyelenggaraan penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
lainnya
f. Penyelenggaraan bantuan pengamanan
g. Pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kota
h. Pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Susun
i. Penyusunan Community Action Plan peningkatan kualitas permukiman
j. Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Pusat
k. Pengadaan kontainer kebersihan
l. Pengadaan tong sampah pilah
m. Pengadaan tong sampah beroda
n. Pembangunan bank sampah Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat
o. Pembangunan bank sampah Satpel Kec. Tanah Abang

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Perhubungan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Perumahan Kota Adm. Jakarta Pusat

645
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat

2) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang
sampah sembarangan serta menjaga sanitasi lingkungannya masih harus terus
ditingkatkan. Selain itu volume sampah yang mencapai rata-rata 4.500 m3/hari,
maka LPS yang ada di Jakarta Pusat belum memadai baik dari segi kuantitas
maupun kualitas.

Program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Pengelolaan Lingkungan


Hidup, antara lain:
a. Pembangunan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan
b. Edukasi kebersihan lingkungan
c. Pembangunan Bank Sampah di setiap kantor pemerintahan, sekolah,
puskesmas, dan depo/LPS
d. Pengadaan tong komposter, tong sampah pilah dan tong sampah beroda
e. Pembuatan lubang resapan biopori
f. Pendampingan pengurus posyantek dalam pengolahan sampah menjadi biogas
berbasis TTG di Johar Baru

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat

3) Peningkatan Silaturahmi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik


Masih sering terjadinya tawuran warga di wilayah Jakarta Pusat antara lain di
Kecamatan Menteng antara warga Jalan Tambak dengan warga Manggarai Jakarta
Selatan, di wilayah Kecamatan Senen antara warga Kelurahan Kramat dengan
warga Kelurahan Kwitang serta di wilayah Kecamatan Johar Baru.

Maka diperlukan program yang dapat mengurangi potensi gesekan antar warga
atau tawuran dengan melaksanakan program pembangunan yang mendukung
Peningkatan Silaturahmi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik, antara lain:

646
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Silaturahmi Masyarakat di


Wilayah Rawan Konflik, antara lain:
a. Pelaksanaan cipta kondisi dalam rangka meningkatkan Jakarta yang kondusif
b. Peningkatan Pemahaman sistem diteksi dini
c. Dialog interaktif pencegahan tawuran
d. Dialog interaktif managemen konflik dan penanganan konflik social bagi
masyarakat
e. Pencegahan, penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba
f. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
g. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
h. Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko)
i. Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat dalam penanganan masalah sosial di
Johar Baru

j. Pesantren Kilat Bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat


k. Pelaksanaan Rembug Organisasi Pemuda Tingkat Kota Adm. Jakarta Pusat
l. Pelatihan Keterampilan bagi Remaja di Lokasi Rawan Konflik

SKPD/UKPD Terkait
a. Suban Kesatuan Bangsa Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
c. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

5.6.1.2 Prioritas Pembangunan Skala Kawasan

1) Pembangunan dan pengelolaan RPTRA sebagai pusat aktivitas


masyarakat yang aman dan nyaman serta ramah bagi semua kelompok
pengguna
Jumlah RPTRA di Jakarta Pusat sampai saat ini sudah terbangun sebanyak 29
RPTRA dan saat ini masih terdapat 19 Kelurahan yang belum memiliki RPTRA.
Pada tahun 2017 direncanakan akan dibangun kembali sebanyak 15 RPTRA.
Adapun kendala dalam Pembangunan dan pengelolaan RPTRA, antara lain:

647
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

kesulitan dalam pengadaan lahan, luas lahan yang ada kurang ideal sehingga ada
RPTRA yang desainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan/ ramah bagi penyandang
disabilitas. Selain itu, pengelola RPTRA perlu dibekali dengan keterampilan agar
dapat melayani dengan berbagai keterampilan terutama bagi yang berkebutuhan
khusus.

Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pengelolaan RPTRA


sebagai pusat aktivitas masyarakat yang aman dan nyaman serta ramah bagi
penyandang disabilitas atau bagi semua kelompok pengguna, antara lain:
a. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Adm. Jakarta
Pusat di 5 lokasi
b. Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
c. Pembinaan dan pagelaran seni budaya di RPTRA
d. Apresiasi dan kompetisi seni budaya
e. Peningkatan prestasi kader PKK melalui 10 program pokok PKK tingkat kota;
f. Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat
Kota/Kab;
g. Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kota
h. Penggalangan Kreativitas Kegiatan 10 Program Pokok PKK di Rusunawa dan
RPTRA
i. Pelayanan KB gratis melalui mobil unit pelayanan KB Tingkat Kota;
j. Pembentukan dan Pengembangan Pos Pengaduan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak di rusun Tanah Tinggi dan RPTRA Harapan Mulia
k. Pembudayaan Gemar Membaca Bagi Pemuda Johar Baru;
l. Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Kota/Kab Jakarta Pusat.
m. Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk
Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman
Bacaan Masyarakat, dan RPTRA Jakarta Pusat
n. Kejuaraan Tenis Meja Antar RPTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat;
o. Pekan Olahraga Masyarakat antar Kecamatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta
Pusat
p. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk RPTRA di Jakarta Pusat
q. Pengembangan Kapasitas Lansia dalam Rangka Hari Lanjut Usia Nasional
(HALUN) Tingkat Kota

648
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

r. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mobile Kota


Administrasi Jakarta Pusat
s. Bina Kependudukan (Biduk) Kota Adm. Jakarta Pusat
t. Pelayanan Jemput Bola Akte Kelahiran dan KIA di RPTRA Jakarta Pusat

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Perumahan dan Permukiman Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat
f. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
g. Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat

2) Percepatan & Keterpaduan Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru


Kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Johar Baru melebihi ambang batas
sebanyak 56.462 jiwa/km² dengan Kelurahan terpadat di Kelurahan Kampung Rawa
yang mencapai 87.123 jiwa/km² (Sumber Data: BPS DKI Jakarta 2008). Dibanding
dengan kecamatan lain di Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru mempunyai
Rumah Tangga Sasaran/RTS paling banyak yaitu 6.905 rumah tangga/25.507 jiwa.
(Sumber: Basis Data Terpadu, 2015).

Dengan ruang publik terbatas dan padatnya penduduk menimbulkan sebagian


warga mempunyai kebiasaan nongkrong. Menurut data DPRM UI terdapat 56
kelompok nongkrong yang memerlukan pembinaan. Di Kecamatan Johar Baru juga
sering terjadi tawuran dengan jumlah tawuran sepanjang tahun 2016 sebanyak 27
kali, sedangkan data tahun 2017 s.d bulan Mei sudah sebanyak 12 kali. (Sumber
Data: Kantor Camat Johar Baru).

Program dan kegiatan yang mendukung Percepatan & Keterpaduan Pemberdayaan


Masyarakat Johar Baru, antara lain:
a. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri
b. Pelatihan kerajinan tangan
c. Pelatihan mengemudi SIM A

649
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Pembinaan Seni Budaya bagi Masyarakat


e. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
f. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Interaksi Masyarakat (GIM) di Johar Baru
g. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Miskin
h. Pelatihan Keterampilan bagi Remaja di Lokasi Rawan Konflik
i. Rehab Ringan SKKT Kel. Galur
j. Pendampingan pembuatan produk pangan berbasis TTG bagi masyarakat Johar
Baru
k. Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat dalam penanganan masalah sosial di
Johar Baru
l. Peningkatan keterampilan budidaya jamur bagi pengurus posyantek dan
masyarakat johar baru
m. Pendampingan pengurus posyantek dalam pengolahan sampah menjadi biogas
berbasis TTG di Johar Baru
n. Pembudayaan Gemar Membaca Bagi Pemuda Johar Baru;
o. Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Kota/Kab Jakarta Pusat
p. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C di PKBM
Negeri;
q. Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam penanganan masalah sosial di
Johar Baru
r. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
s. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
t. Forum Koordinasi Pimpinan Kota ( Forkopimko)
u. Dialog interaktif pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
v. Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial Bagi
Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat
w. Pelaksanaan Pesantren Kilat Bagi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
x. Pelaksanaan Rembug Organisasi Pemuda Tingkat Kota Administrasi Jakarta
Pusat
y. Pelaksanaan Ajang Interaksi Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat
z. Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Johar Baru IV RT. 017 RW. 05
Kel. Johar Baru
aa. Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis RT. 012 RW. 03 Kel. Kampung Rawa

650
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
f. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
g. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm. Jakarta Pusat
h. Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
i. Suban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Pusat
j. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Pusat
k. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat

3) Penataan Trotoar yang Ramah Bagi Semua Pengguna (anak, lansia dan
penyandang disabilitas)
Saat ini di wilayah Jakarta Pusat belum semua jalan memiliki trotoar, dan beberapa
jalan yang sudah memiliki trotoar ada yang dalam kondisi rusak. Selain itu belum
semua trotoar di Jakarta Pusat ramah bagi pejalan kaki terutama bagi anak-anak,
manula dan penyandang disabilitas. Pembangunan trotoar seringkali berjalan
sendiri-sendiri dan kurang terintegrasi, sehingga masih ditemukan di lapangan
setelah trotoar atau jalan selesai dibangun kemudian dibongkar/digali dan dipasang
untuk jaringan kabel atau PJU, atau setelah trotoar dibangun dibongkar kembali
untuk taman atau jalur hijau. Trotoar yang sudah terbangun juga harus dilakukan
pengawasan untuk menghindari penyerobotan oleh pengendara motor dan PKL.

Program dan kegiatan yang mendukung Penataan Trotoar yang Ramah Bagi
Semua Pengguna (anak, lansia dan penyandang disabilitas) antara lain:
a. Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Jakarta Pusat
b. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Jakarta Pusat
c. Penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
d. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

651
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.1 Peta Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan


di Wilayah Jakarta Pusat (Zona 1 dan Zona 2)

Zona 1 Zona 2

Jl. Hasyim Ashari Roxy Kec. Gambir Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Kec. Cempaka Putih
Jl. Abdul Muis Kec. Gambir Jl. Cempaka Putih Raya Kec. Cempaka Putih
Jl. RP. Soeroso Kec. Menteng Jl. Percetakan Negara II Kec. Johar Baru
Jl. Sumenep Kec. Menteng Jl. Timah - Jl. Tembaga Kec. Kemayoran
Jl. Mangga Besar Raya Kec. Sawah Besar Jl. Angkasa Kec. Kemayoran
Jl. Samanhudi Kec. Sawah Besar Jl. Senen Raya Kec. Senen
Jl. KH. Mas Mansyur Kec. Tanah Abang Jl. Pasar Senen Kec. Senen
Jl. Kramat Bunder Kec. Senen

Sumber: Subanppeko Jakarta Pusat

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Kehutanan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat

4) Penanganan dan Penyelesaian Kawasan Rawan Genangan


Pada awal tahun 2015, Jakarta Pusat masih terdapat 8 (delapan) titik banjir dan 5
(lima) diantaranya terdapat pengungsi, dan pada tahun 2016 genangan sudah dapat
diatasi sehinggat tidak terdapat titik banjir. Namun, pada bulan Februari 2017 masih
terdapat titik genangan di 48 titik dengan lama genangan antara 2 jam sampai 12

652
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

jam. Untuk mengatasi genangan, maka pada Tahun 2018 kapasitas pompa air
stasioner di Jati Pinggir 2 masih perlu ditingkatkan, dan perlu pembangunan pompa
di Pintu Air Cempaka Putih Kali Utan Kayu dan Pintu Air di Kali Pasir, serta
penanganan terhadap genangan di cekungan-cekungan jalan raya yang cukup
mengganggu kenyamanan masyarakat umum.

Gambar 5.2 Peta Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air,
bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya
di Wilayah Jakarta Pusat

Keterangan:
1. Rumah Pompa Dukuh Atas 8. Rumah Pompa Kartini
2. Rumah Pompa Underpass Angkasa 9. Rumah Pompa Industri
3. Rumah Pompa Jati Pinggir Lama 10. Rumah Pompa P. Jayakarta
4. Rumah Pompa Underpass Senen 11. Rumah Pompa Jati Pinggir Baru
5. Rumah Pompa Underpass pramuka 12. Rumah Pompa Dwi Warna
6. Rumah Pompa Jaya 13. Rumah Pompa Cempaka Baru
7. Rumah Pompa Mangga Dua Abdad 14. Rumah Pompa Sumur Batu

Sumber: Subanppeko Jakarta Pusat

Program dan kegiatan yang mendukung Penanganan dan Penyelesaian Kawasan


Rawan Genangan, antara lain:
a. Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa
serta rumah jaga dan kelengkapannya di Wilayah Jakarta Pusat
b. Pengadaan dan pemasangan pompa pengendali banjir beserta kelengkapannya
di Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat

653
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

c. Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di


Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
d. Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
f. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

Gambar 5.3 Pembangunan/peningkatan jalan di Wilayah Jakarta Pusat


(Zona 1 dan Zona 2)

Zona 1 Zona 2
Jl. Inspeksi Kali Krukut Jl. Pramuka Sari (sisi Barat) Kec. Cempaka Putih
Jl. Inspeksi Kali Ciliwung Jl. Cempaka Putih Tengah 33 Kec. Cempaka Putih
Jl. Tike Kec. Tanah Abang Jl. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Jl. Inspeksi Kali Pejambon Kec. Tanah Abang Jl. Rawa Tengah Kec. Johar Baru
Jl. Galur Selatan Kec. Johar Baru
Jl. Kalibaru Barat Kec. Kemayoran
Jl. Prapatan Baru Kec. Senen

Sumber: Subanppeko Jakarta Pusat

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat

654
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5) Peningkatan Taman, Jalur Hijau dan Urban Farming


Taman kota, jalur hijau dan urban farming merupakan salah satu kebutuhan
masyarakat terhadap ruang yang dapat digunakan sebagai tempat insteraksi dan
rekreasi, maupun dapat berfungsi sebagai paru-paru kota. Namun, terbatasnya
lahan di perkotaan mengharuskan adanya optimalisasi penggunaan ruang terbuka
yang ada untuk taman, jalur hijau atau aktifitas lainnya melalui kegiatan Urban
Farming dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelamatkan lingkungan
sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengingat
tingginya fluktuasi atau inflasi harga komoditas tertentu hasil pertanian seperti cabe.

Program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Taman, Jalur Hijau dan Urban
Farming, antara lain:
a. Pengembangan Pertanian perkotaan (urban farming) tingkat Jakarta Pusat
b. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Pelaksanaan program Kampung iklim (proklim)
d. Pengadaan Alat Bor Lubang Resapan Biopori

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Kehutanan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat

655
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.4 Peta Pembutan kran air minum/ public drinking water (3 Lokasi)

Keterangan:
Taman Suropati Kel. Menteng Kec. Menteng
Taman Menteng Kel. Menteng Kec. Menteng
Taman Monas Kel. Gambir Kec. Gambir

Sumber: Subanppeko Jakarta Pusat

5.6.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara


Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan satu-satunya Wilayah Jakarta yang
memiliki garis pantai dan sekaligus sebagai kawasan pesisir, maka kehidupan dari
masyarakatnya memiliki karakteristik sebagai kawasan permukiman yang dipengaruhi
oleh letak geografis, maupun sosial budaya yang beragam, berupa kehidupan bersama
komunitas yang heterogen. Kawasan pesisir merupakan tempat bertemunya berbagai
komunitas hingga dapat menciptakan peluang berinteraksi antar komunitas yang besar.

5.6.2.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

1) Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta Utara sebagai daerah pesisir dan kota pelabuhan merupakan daya tarik
bagi masyarakat luar DKI Jakarta untuk melakukan urbanisasi dan atau mencari
nafkah yang tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (soft skill)

656
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

sesuai kebutuhan lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya kemampuan usaha
(enterpreunership).

Program dan kegiatan yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:


a. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)
Alokasi Dasar
b. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)
Alokasi Kinerja
c. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
(BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) BOP
SMPN Alokasi Dasar
d. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
(BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) BOP
SMPN Alokasi Kinerja
e. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
(BOP-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT) BOP SMP
Terbuka Alokasi Dasar
f. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri
(BOP-SMAN) Alokasi Dasar
g. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri
(BOP-SMAN) Alokasi Kinerja
h. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen Alokasi Dasar
i. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen Alokasi Kinerja
j. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Teknologi Alokasi Dasar
k. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Teknologi Alokasi Kinerja
l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni Alokasi Dasar
m. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni Alokasi Kinerja
n. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A di PKBM Negeri

657
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

o. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B di PKBM Negeri


p. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Negeri
q. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Sepeda Motor
r. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Kendaraan Ringan
s. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Administrasi
Perkantoran
t. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Komputer Jaringan
u. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Pengelasan
v. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Permesinan
w. Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian Teknik
Instalasi Tenaga Listrik
x. Pelatihan Kompetensi Peserta Didik Untuk Program Keahlian Teknik
Pengelasan
y. Pelatihan Kompetensi Peserta Didik Untuk Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik
z. Pelatihan Kompetensi Peserta Didik Untuk Program Keahlian Teknik Sepeda
Motor
aa. Pelatihan Kompetensi Peserta Didik Untuk Program Keahlian Teknik
Kendaraan Ringan
bb. Pelatihan Kompetensi Peserta Didik Untuk Program Keahlian Administrasi
Perkantoran
cc. Penataan Unit Usaha Lantai Dasar Cluster A dan B Rusun Marunda
dd. Pengendalian dan Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Jalanan Tingkat Kota Adminsitrasi Jakarta Utara
ee. Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik
ff. Pemulangan PMKS Jalanan Hasil Pembinaan ke Daerah Asal
gg. Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
hh. Pemulangan Orang Terlantar
ii. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Miskin Non PKH

658
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

jj. Pelatihan Mengemudi SIM A


kk. Pelatihan Satuan Pengamanan
ll. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
mm. Pembentukan Koperasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
nn. Penilaian Koperasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
oo. Peningkatan Kompetensi Pengurus/Pengelola Unit Simpan Pinjam Koperasi
di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
pp. Partisipasi Harkopnas Tahun 2018
qq. Kegiatan Partisipasi Bazar Tahun 2018
rr. Partisipasi Pameran Dalam Negeri
ss. Pemberdayaan Warung
tt. Pembangunan Prasarana dan Sarana PKL di Rusunawa Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Utara
uu. Pembangunan Tempat Kumpul Kreatif (TKK) Jakarta Utara (Co Working
Space)
vv. Pengelolaan TKK dan Betawi Store
ww. Pertemuan Rutin Forum TKPK Tk. Kota
xx. Penggerakan Komunitas Pemberdayaan Masyarakat
yy. Pendayagunaan KPM
zz. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
aaa. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Makanan dan Minuman)

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Pendidikan I – Jakut
b. Sudin Pendidikan Ii – Jakut
c. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Kejuruan - Jakut & Kep.Seribu
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jakut
e. Sudin Sosial - Jakut
f. Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Jakut
g. Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagang – Jakut
h. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
i. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut

659
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

j. Sudin Perindustrian dan Energi – Jakut

2) Kota Layak Anak

Kondisi eksisting di Jakarta Utara terkait dengan permasalahan tumbuh kembang


anak adalah masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak (seksual) di
kawasan cilincing, pekerja anak di bawah umur, pernikahan usia dini, kurangnya
akses terhadap akte lahir, kecelakaan lalu lintas terhadap anak, anak putus sekolah
dan tidak bersekolah,kurangnya sarana prasarana terhadap anak disabilitas,
kurangnya lahan bermain dan berinteraksi.

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Pendidikan I – Jakut
b. Sudin Pendidikan II – Jakut
c. Sudin Kesehatan – Jakut
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jakut
e. Sudin Perhubungan – Jakut
f. Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Jakut
g. Sudin Sosial – Jakut
h. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan – Jakut
i. Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakut
j. Kelurahan – Jakut
k. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
l. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan – Jakut
m. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut

3) Kota Sehat

Perwujudan Kota/Kabupaten Sehat merupakan salah satu upaya dari Pemerintah


Kota dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dalam
upaya mewujudkan Jakarta Utara sebagai Kota Sehat, banyak permasalahan yang
dihadapi antara lain masalah kemiskinan, berdasarkan data BPS Tahun 2015
jumlah pendudukmiskin Jakarta Utara sebanyak 102.970 orang atau 5,91% dari
jumlah penduduk sebanyak 1.747.315,-dan merupakan yang tertinggi di DKI

660
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Jakarta, masih adanya kawasan kumuh sebanyak 55 RW kumuh, masalah sampah,


banjir, tingginya arus urbanisasi, rendahnya tingkat pendidikan,
kesenjanganpendapatan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya.

SKPD/UKPD Terkait
Sudin Pendidikan I – Jakut
Sudin Pendidikan II – Jakut
Sudin Kesehatan – Jakut
Sudin Perhubungan – Jakut
Sudin Kehutanan – Jakut
Sudin Lingkungan Hidup – Jakut
Sudin Sosial – Jakut
Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakut
Kelurahan – Jakut
Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut

4) Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan (Kecamatan dan


Kelurahan)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal mewujudkan tersedianya sarana


pelayanan publik yang prima dan berkualitas yang memuaskan bagi seluruh
masyarakat khususnya di wilayah kota administrasi jakarta utara masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi terkait sarana dan prasarana pendukung,
baik yang dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia
atau aparaturnya, termasuk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dibutuhkan
peningkatan tersebut seperti halnya mengenai pembangunan gedung kantor
pemerintahan yang menjadi sarana atau tempat bagi para aparatur sipil negara
dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk kantor kecamatan dari 6 kantor kecamatan, terdapat 4 Kantor Kecamatan


yang membutuhkan pembangunan atau rehab, pada tahun 2017 akan dilakukan
pembangunan Kantor Kecamatan Pademangan dan masih terdapat terdapat 3
kantor kecamatan yang membutuhkan pembangunan atau rehab, untuk kantor
kelurahan dari 31 kantor kelurahan, data tahun 2016 terdapat 18 kantor kelurahan

661
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

bangunan baru dan terdapat 13 kantor kelurahan bangunan lama yang


membutuhkan pembangunan atau rehab.

Program dan Kegiatan yang mendukung Pembangunan Gedung Kantor


Pemerintahan (Kecamatan dan Kelurahan):
a. Rehab Total Kantor Camat Tanjung Priok
b. Rehab Total Kantor Camat Penjaringan
c. Rehab Total Kantor Lurah Ancol

SKPD/UKPD Terkait
a. Walikota Administrasi Jakarta Utara
b. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara dalam
hal rekomendasi data teknis pendukung
c. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Utara

5) Pelaksanan 5 Tertib (Hunian, Lalu Lintas, PKL, Sampah dan Demo)

Permasalahan yang dihadapi


a. Keberadaan pedagang kaki lima baik kegiatan usaha perdagangan maupun jasa
yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang
mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin antara
lain seperti di badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah
jembatan, jembatan penyeberangan
b. Bangunan liar yang menempati jalur hijau, taman , sisi kali ataupun di sekitar
waduk
c. Parkir Liar yang masih menjamur diruas jalan
d. Warga yang masih enggan untuk direlokasi

Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanan 5 Tertib (Hunian, Lalu Lintas,
PKL, Sampah dan Demo):
a. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (Penyelesaian)
b. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (Penyelesaian)
c. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (Penyelesaian)
d. Pembangunan rumah susun Jl. Rorotan IV, Kel.Rorotan Kec.Cilincing, Jakarta
Utara (Penyelesaian)

662
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

e. Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (Penyelesaian)


f. Pembangunan rumah susun Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara
g. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Permukiman Luar Batang Kota
Administrasi Jakarta Utara
h. Pembangunan rumah susun JL. Yos Sudarso Raya Kel. Sungai Bambu, Kec.
Tanjung Priok Jakarta UtaraPenyusunan Community Action Plan Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman di Kel. Tugu Utara Kec. Koja
i. Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman di Kel. Kalibaru Kec.Cilincing
j. Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman di Kel. Tugu Utara Kec. Koja
k. Penataan Ruang Lantai Dasar Rusun Semper
l. Pemasangan Kanopi Parkir Rusun Penjaringan
m. Pembangunan Sarana Parkir Rusun Semper
n. Penataan Unit Usaha Lantai Dasar Cluster A dan B Rusun Marunda
o. Pemagaran Rusunawa Marunda
p. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada
q. Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi
r. Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway
s. Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway
t. Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway
u. Penataan Unit Usaha Lantai Dasar Cluster A dan B Rusun Marunda
v. Pembangunan Prasarana dan Sarana PKL di Rusunawa Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara
w. Penindakan Penyegelan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan
x. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
Lainnya
y. Pengadaan Kontainer Kebersihan
z. Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Utara
aa. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Kota Administrasi
Jakarta Utara
bb. Pengadaan Gerobak Sampah

663
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

cc. Pengadaan Tong Sampah Terpilah


dd. Pengadaan Tong Sampah Beroda
ee. Penyediaan Kantong Plastik Sampah
ff. Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah
gg. Pengadaan alat penunjang kebersihan Tong Composter
hh. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
Lainnya
ii. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
Lainnya

SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
b. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm. Jakut
c. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Adm. Jakut
d. Sudin Perhubungan Kota Adm. Jakut
e. Satpol PP Kota Adm. Jakut
f. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakut

6) Program dan Kegiatan yang mendukung Bantuan Pengamanan Sea


Games
Program dan Kegiatan yang mendukung Bantuan Pengamanan Sea Games:
Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat

SKPD/UKPD Terkait
Satpol PP – Jakut

664
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.5 Peta Bantuan Pengamanan pada Venue Sea Games

1. Gelanggang Olahraga di Kec. Kelapa Gading


lokasi olahraga Judo
2. Pantai Mutiara lokasi olahraga layar

Sumber: Subanppeko Jakarta Utara

5.6.2.2 Prioritas Pembangunan Skala Kawasan

1) Penataan kawasan 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 12 (dua belas) destinasi wisata yang
memiliki ciri wisata pesisir yang kultural (warisan budaya) dan menanti pengelolaan
yang tepat, sehingga dapat menjadi ikon Jakarta Utara sekaligus dapat
meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi lokal kawasan sebagai
prioritas/unggulan Jakarta Utara. Adapun lokasi dari 12 (dua belas) destinasi wisata
pesisir yang dibagi atas 2 jalur wisata adalah sebagai Taman Suaka Margasatwa
Muara Angke; Sentra Perikanan Muara Angke; Kampung Luar Batang; Kawasan
Sunda Kelapa; Bahtera Jaya Ancol; Taman Impian Jaya Ancol; Pasar Pagi Mangga
Dua; Stasiun Tanjung Priok; Kampung Marunda; Kampung Tugu; Islamic Center;
Sentra Belanja Kelapa Gading.

665
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.6 Peta 12 Destinasi Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara

Sumber: Subanppeko Jakarta Utara

Permasalahan khusus diantaranya adalah:


a. Belum tersedianya pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi
dalam rangka menunjang 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara.
b. Sarana prasarana perhubungan menuju 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir
Jakarta Utara; seperti Jalan, Halte Bus dan Angkutan Umum menuju lokasi
belum maksimal
c. Kurang maksimalnya pencahayaan lampu penerangan jalan menuju beberapa
lokasi 12 jalur destinasi
d. Minimnya petunjuk arah / direction yang jelas menuju destinasi
e. Lahan Parkir yang kurang memadai.
f. Minimnya pedestrian (Trotoar) yang berada maupun menuju destinasi

Program dan Kegiatan yang mendukung kawasan 12 Destinasi Wisata Pesisir


Jakarta Utara:
a. Pengadaan Bahan Informasi dan Publikasi Pariwisata dan Budaya
b. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak penunjang data dan
informasi pariwisata dan kebudayaan
c. Peningkatan Pengelolaan Destinasi Prioritas di Jakarta
d. Penyediaan sarana pendukung promosi dengan pembuatan bahan promosi
dan aplikasinya
e. Pengelolaan Sistem Informasi Pariwisata dan Kebudayaan dan Pengembangan
Akselerasi, Intensifikasi Pemasaran dan Promosi
f. Pembuatan Souvenir / Cinderamata Museum Kebaharian

666
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

g. Pembuatan Brosur, Leaflet dan Booklet Museum Kebaharian


h. Pameran Bersama
i. Pemugaran Bangunan di Situs Marunda (Rumah Pitung, Kantor dan Café)
j. Pemugaran BCB Masjid Al-alam Marunda
k. Penataan Halaman Rumah Pitung
l. Pemasangan saluran pembuangan (u-ditch) Museum Bahari
m. Pengadaan Sound System ruangan Museum Bahari
n. Atraksi Budaya dan Kuliner Khas Betawi 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir
Jakarta Utara
o. Wajib Kunjung 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara
p. Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota
q. Pengadaan Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota
r. Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
s. Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan
Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)
t. Pembangunan/peningkatan jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di
Kecamatan Tanjung Priok
u. Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Tanjung Priok
v. Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di Wilayah Jakarta Utara
w. Penataan ruang terbuka hijau taman di Wilayah Jakarta Utara
x. Pengadaan Tong Sampah Terpilah
y. Pengadaan Tong Sampah Beroda

SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Pariwisata dan Kebuadayaan
b. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
c. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan – Jakut
d. Sudin Perindustrian dan Energi – Jakut
e. Sudin Sumber Daya Air – Jakut
f. Sudin Bina Marga – Jakut
g. Sudin Kehutanan – Jakut

667
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

h. Sudin Lingkungan Hidup – Jakut

2) Penataan Koridor Jalan Yos Sudarso – Re Martadinata – Gunung Sahari- Lodan


(Prioritas Jalan Yos Sudarso)

Gambar 5.7 Peta Koridor Jalan Yos Sudarso

Sumber: Subanppeko Jakarta Utara

Jalan Laksamana Yos Sudarso adalah salah satu jalan utama di Jakarta Utara,
membentang sepanjang 6.6 KM dari Kebon Bawang, Jakarta Utara sampai
Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Posisi jalan Yos Sudarso sangat strategis karena
arah pintu masuk dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan laut Jawa. Merupakan jalan
arteri primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional, yakni jalan
menuju Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk menghubungkan berbagai daerah yang
juga merupakan kawasan utama di Jakarta Utara seperti Kawasan Kelapa Gading
dan Sunter. Keberadaan Jalan Yos Sudarso ini ditunjang dengan bangunan
strategis, dari pemerintahan (Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kantor Camat Tanjung Priok), Pemadam Kebakaran, Polres Jakarta Utara, area
perkantoran dan bisnis, perniagaan, pendidikan, permukiman dan di sepanjang sisi
kiri dan kanan jalan memiliki lahan yang difungsikan sebagai taman dan ruang
terbuka hijau dan dilengkapi dengan akses tol menuju Bandara, Pelabuhan dan
Pusat Kota.

668
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Kemudahan akses tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan, diantaranya


adalah kemacetan, genangan ketika hujan besar, kondisi jalan yang sering rusak
akibat genangan dan tonase beban kendaraan (khususnya konteiner), panas dan
polusi karena penghijauan di alihfungsikan sebagai jalan dan belum maksimalnya
kehadiran ruang pejalan kaki yang manusiawi dan aman di sepanjang kedua sisi
Jalan serta hadirnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Melihat kondisi dari permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembenahan


sistem hirarki jalan dan fasilitas pendukungnya guna mempertinggi nilai ruang
kotanya. Penataan Koridor Jalan Yos Sudarso ini diharapkan dapat memberikan
peningkatan pelayanan perkotaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang
berkesinambungan.

Program dan Kegiatan yang mendukung Koridor Jalan Yos Sudarso - Re


Martadinata - Gunung Sahari - Lodan (Prioritas Jalan Yos Sudarso):
a. Pemeliharaan Berkala Jalan di Jakarta Utara
b. Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Jakarta Utara
c. Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta
d. Pembangunan rumah susun JL. Yos Sudarso Raya Kel. Sungai Bambu,
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
e. Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan
Laksda Yos Sudarso
f. Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat
(Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)
g. Pembangunan/peningkatan jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di
Kecamatan Tanjung Priok
h. Pemeliharaan Berkala Jalan di Kecamatan Tanjung Priok
i. Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman di Wilayah Jakarta Utara
j. Penataan ruang terbuka hijau taman di Wilayah Jakarta Utara
k. Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan
kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
l. Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota
m. Pengadaan Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota

669
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

n. Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Kota


Administrasi Jakarta Utara
o. Pengadaan Tong Sampah Terpilah
p. Pengendalian dan Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Jalanan Tingkat Kota Adminsitrasi Jakarta Utara
q. Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota
Administrasi

SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Bina Marga
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
c. Dinas Perindustrian dan Energi
d. Sudin Bina Marga – Jakut
e. Sudin Kehutanan – Jakut
f. Sudin Sumber Daya Air – Jakut
g. Sudin Perindustrian Dan Energi – Jakut
h. Sudin Lingkungan Hidup – Jakut
i. Sudin Sosial – Jakut
j. Sudin Perhubungan - Jakut

5.6.3 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat


Kota Administrasi Jakarta Barat dikenal dengan banyaknya peninggalan-
peninggalan masa kolonial Belanda seperti Gedung Balai Kota (kini menjadi Museum
Sejarah), kawasan Pecinan (Glodok) dan juga sejumlah mesjid tua serta benteng-
benteng pertahanan masa awal pendudukan Belanda di Batavia. Kota Administrasi
Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.
Untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
dibutuhkan dukungan secara lintas sektor dan dilaksanakan secara terpadu baik bidang
pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya

670
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.6.3.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

1) Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart

Permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan jalan inspeksi belum terlaksana


sesuai rencana (saat ini baru terealisasi sepanjang 2.550 m' dari rencana 8.000 m')
yang dibagi menjadi 3 tahapan pembangunan:
a. Pembangunan tahap 1 (Cengkareng Drain s.d. JORR W1) sepanjang 2.000m'
sudah selesai dilaksanakan
b. Pembangunan tahap 2 (JORR W1 s.d Jl. Budi Mulia Perbatasan Provinsi
Banten), sudah dilaksanakan sepanjang 550 M’ mulai dari Rusun Daan Mogot
s.d. PT United Can Company sepanjang
c. Pembangunan tahap 3 (Jl. Panjang - Cengkareng Drain) Belum dilaksanakan

Kondisi eksisting lingkungan disepanjang Kali moukevart adalah permukiman warga


dan pabrik. Program dan kegiatan yang mendukung Normalisasi Kali dan
Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Jalan inpeksi Tahap 2: JORR W1 s.d. Jl. Budi Mulia (perbatasan
dengan Provinsi Banten)
c. Pembangunan Jalan inpeksi Tahap 3: Jl. Panjang s.d Cengkareng Drain
d. Pembangunan Sarana PJU Jalan Inspeksi Kali
e. Penghijauan di Jalan Inspeksi
f. Pengadaan Tong sampah pilah

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup

671
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.8 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

2) Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Grogol

Permasalahan yang dihadapi antara lain banyak bangunan liar di pinggir kali, dan
penyempitan sungai (saat ini Pembangunan Jl. Inspeksi di Rumah Pompa air s.d
Jembatan Hankam sudah terlaksana 600 m) yang dibagi menjadi 2 tahapan
pembangunan:
a. Pembangunan tahap 1 Jl. Kemanggisan Utama - Jembatan Komplek Hankam
±2.500 (sudah terealisasi sepanjang ±700 m dari Rumah Pompa Air - Jembatan
Komplek Hankam)
b. Pembangunan tahap 2 Jembatan Komplek Hankam - Jl. Sulaeman (belum
dilaksanakan)

Kondisi eksisting lingkungan disepanjang Kali Grogol adalah permukiman warga.


Program dan kegiatan yang mendukung Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan
Inspeksi Kali Grogol, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Jalan inpeksi

672
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

c. Kemanggisan Utama s.d Jembatan Kompleks Hankam


d. Jembatan Jl. Kompleks Hankam s.d. Jl. Sulaeman
e. Pembangunan Sarana PJU Jalan Inspeksi Kali
f. Penghijauan di Jalan Inspeksi
g. Pengadaan Tong sampah pilah

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup

Gambar 5.9 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Grogol

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

3) Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Apuran


Permasalahan yang dihadapi antara lain banyak bangunan liar di pinggir kali, dan
penyempitan sungai. Dibagi menjadi 3 tahapan pembangunan:

673
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

a. Pembangunan tahap 1 yaitu Kali Tb. Angke - Cengkareng Drain ±2.800 m (yang
sudah terealisasi Kali Tb. Angke - Belakang Casa Jardin sisi Utara ±950 m dan
Kali Tb. Angke - Belakang Casa Jardin sisi Selatan ±900 m)
b. Pembangunan tahap 2 yaitu Cengkareng Drain - JORR W1 (belum dilaksanakan)
c. Pembangunan tahap 3 yaitu JORR W1 - Jl. Sumur Bor (belum dilaksanakan)

Kondisi eksisting lingkungan disepanjang Kali Apuran adalah permukiman warga.


Program dan kegiatan yang mendukung Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan
Inspeksi Kali Apuran, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Jalan inpeksi
- Kali TB Angke - Belakang Casa Jardin sisi utara
- Kali TB angke - Belakang Casa Jardin Sisi Selatan
c. Pembangunan Sarana PJU Jalan Inspeksi Kali
d. Penghijauan di Jalan Inspeksi
e. Pengadaan Tong sampah pilah

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup

674
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.10 Rencana Normalisasi dan Pembangunan


Jalan Inspeksi Kali Apuran

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

4) Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekretaris


Permasalahan yang dihadapi antara lain banyak bangunan liar di pinggir kali, dan
penyempitan sungai. Dibagi menjadi 2 tahapan pembangunan :
a. Pembangunan tahap 1 yaitu Jl. Arjuna Selatan - Jl. Gili Sampeng (±1.000 m (saat
ini sudah terealisasi di Jl. Budi Raya - Jl Gili Sampeng ±600 m)
b. Pembangunan tahap 2 yaitu Jl. Gili Sampeng - Jl. Kebon Jeruk Raya (belum
dilaksanakan)

Kondisi eksisting lingkungan disepanjang Kali Sekretaris adalah permukiman


warga. Program dan kegiatan yang mendukung Normalisasi Kali dan Pembangunan
Jalan Inspeksi Kali Sekretaris, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Jalan inpeksi
- Jl. Arjuna Selatan s.d Jl. Gili Sampeng
- Jl. Gili Sampeng s.d. Jl. Kebon Jeruk Raya
c. Pembangunan Sarana PJU Jalan Inspeksi Kali

675
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Penghijauan di Jalan Inspeksi


e. Pengadaan Tong sampah pilah

SKPD/UKPD Terkait
a. SATPOL PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup

Gambar 5.11 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekretaris

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

5) Normalisasi Kali dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Sisi


Barat
Permasalahan yang dihadapi antara lain banyak bangunan liar di pinggir kali, dan
penyempitan sungai. Pembangunan jalan di Stasiun Beos - Jl. Kerapu (±1.700 m),

676
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

saat ini sudah terealisasi di Jl. Jembatan Batu - Belakang Kecamatan Tamansari
(±350 m).

Kondisi eksisting lingkungan disepanjang Kali Ciliwung Sisi Barat adalah


permukiman warga. Program dan kegiatan yang mendukung Normalisasi Kali Dan
Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Sisi Barat, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Jalan inpeksi dari St. Beos s.d Jl. Kerapu
c. Pembangunan Sarana PJU Jalan Inspeksi Kali
d. Penghijauan di Jalan Inspeksi
e. Pengadaan Tong sampah pilah

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup

Gambar 5.12 Rencana Normalisasi dan Pembangunan


Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Sisi Barat

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

677
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

6) Pengamanan Aset di Kota Administrasi Jakarta Barat


Rencana Pengamanan Aset Pemda Sebelah Hutan Kota Rawa Buaya (Luas 5,1
Ha). Permasalahan yang dihadapi yaitu banyak bangunan liar Jumlah Bangunan
Liar 100 unit (17.160 m2).

Prioritas Program:
a. Penertiban/ Pembebasan Lahan
b. Pembangunan Pagar
c. Penataan Hutan Kota

Program dan kegiatan yang mendukung Pengamanan Aset di Kota Administrasi


Jakarta Barat, antara lain:
a. Penertiban bangunan liar
b. Pembangunan Pagar Pembatas Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya
c. Penataan Hutan Kota Rawa Buaya

SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Kehutanan
c. Sudin Kehutanan

5.6.3.2 Prioritas Pembangunan Skala Kawasan

1) Penataan PKL Kawasan Jalan Cengkeh


Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penataan Kawasan Wiasata Heritage
adalah kebersihan, aksesibilitas, tempat parkir, kurangnya penghijauan disekitar
kawasan, PKL yang menempati badan jalan dan pedestrian serta rawan kamtibmas.

Penataan PKL Kawasan Jalan Cengkeh merupakan pendukung dalam meningkatkan


kualitas wisata kota tua, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat
dengan tumbuhnya kegiatan wirausaha serta menjadi solusi dalam menertibkan PKL
yang menempati badan jalan dan pedestrian, tersedianya lahan parkir sebagai salah
satu aksesibilitas dalam menjangkau kawasan wisata kota tua, serta tersedianya
penghijauan dan sarana prasarana kebersihan.

Prioritas Program:

678
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

a. Penataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Kawasan Jl. Cengkeh


b. Pengelolaan Kawasan PKL
c. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan
d. Penataan Parkir dan Manajemen Lalu Lintas

Program dan kegiatan yang mendukung Penataan PKL Kawasan Jalan Cengkeh,
antara lain:
a. Pengelolaan Kawasan PKL Jl. Cengkeh (Penataan Kawasan menggunakan Dana
KLB)
b. Penertiban parkir liar
c. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban di Kota Tua
d. Pengadaan Tong sampah pilah
e. Pemeliharaan Berkala Jalan
f. Pemeliharaan Saluran Tepi Jalan, Saluran Penghubung dan Kelengkapannya
g. Pemeliharaan RTH Taman Jalur Hijau di Kecamatan Tamansari

SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Koperasi, UKM serta Perdagangan
b. Sudin Perhubungan
c. Satpol PP
d. Sudin Lingkungan Hidup
e. Dinas Bina Marga
f. Sudin Sumber Daya Air
g. Sudin Kehutanan

679
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Gambar 5.13 Pemetaan Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun
2018

5
3 1
1
1

4
2

LEGENDA
NO NOTASI PROGRAM DAN LOKASI

1 Normalisasi Kali Dan Pembangunan Jalan Inspeksi

1.
KALI MOOKERVAART, KEC. CENGKARENGDANKEC. KALIDERESKOTA ADM. JAKARTA
BARAT
2. KALI GROGOL, KEC. PALMERAHKOTA ADM. JAKARTA BARAT
3. KALI APURAN, KEC. CENGKARENGKOTA ADM. JAKARTA BARAT
4. KALI SEKRETARIS, KEC. KEBONJERUKKOTA ADM. JAKARTA BARAT
5. KALI ANAKCILIWUNG, KEC. TAMANSARIKOTA ADM. JAKARTA BARAT
3 Pengamanan Aset

1. HUTAN KOTA RAWA BUAYA

3 Penataan Kawasan Kota Tua


1. Penataan PKL Kawasan Jalan Cengkeh

Sumber: Subanppeko Jakarta Barat

680
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.6.4 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan


Secara geografis Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak pada 106’22’42
Bujur Timur (BT) s.d. 106’58’18 BT, dan 5’19’12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah
sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km2
atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10 kecamatan, 65 kelurahan, 579
RW dan 6.128 RT dengan jumlah penduduk 2.057.080 jiwa dan kepadatan 14.561,34
jiwa/km2.

5.6.4.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan di Kota Administrasi Jakarta


Selatan antara lain: disparitas status kesehatan, pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun masalah
penting yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin
terhadap pelayanan kesehatan, penambahan kapasitas layanan kesehatan dan
peningkatan pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat,

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Peningkatan prasarana dan sarana Puskesmas Kelurahan
b. Pembinaan hygine kantin sekolah
c. Pencanangan imunisasi Hpv
d. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Kesehatan – Jaksel
d. Suku Dinas Pendidikan – Jaksel
e. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga - Jaksel

2) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain adalah


perlu ditingkatkannya kualitas pendidikan baik tingkat dasar maupun tingkat

681
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

menengah. Salah satu permasalahan yang perlu segera diselesaikan adalah


peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mengingat masih banyaknya gedung
sekolah di Jakarta Selatan yang dibangun sekitar tahun 1980 dan belum mengalami
rehabilitasi total.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Rehabilitasi gedung sekolah
b. Peningkatan kualitas belajar mengajar.

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Pendidikan – Jaksel

3) Perluasan Kesempatan Kerja

Permasalahan kesempatan kerja disebabkan adanya ketidakseimbangan antara


jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, disamping jumlah
angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh dunia
industri. Hal ini mengakibatkan persaingan yang tinggi untuk memperebutkan
pekerjaan yang ada.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
b. Peningkatan kesempatan kerja dan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja
c. Pengembangan dan pembinaan usaha kecil, menengah, dan mikro

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
d. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Jaksel
e. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan – Jaksel
f. Balai Latihan Kerja

682
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan klasik Ruang Terbuka Hijau adalah minimnya ketersediaan lahan,


hal ini dapat diupayakan dengan pembebasan lahan untuk RTH. Disamping upaya
tersebut diperlukan juga peningkatan kualitas RTH yang sudah ada sehingga dapat
menjadi fasilitas interaksi antar masyarakat Jakarta Selatan dalam beraktivitas yang
disebut juga sociopetal spacing, yaitu ruang yang mengarahkan semua
penggunanya berada dalam kebersamaan.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembebasan Lahan
b. Pembangunan dan pengelolaan RPTRA
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana taman
d. Pembangunan taman lalu lintas di lokasi Taman Honda
e. Pembangunan kebun edukasi interaktif di Balai Penyuluhan Pertanian Ragunan

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Sudin Kehutanan – Jaksel
c. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jaksel
d. Kelurahan

5) Pelestarian Seni Budaya

Sebagai ibukota negara, Jakarta yang menjadi pusat perkembangan modernisasi,


pusat pembauran sekaligus menjadi pusat perubahan memiliki tantangan besar
dalam pelestarian budaya. Seni budaya Betawi menghadapi tantangan bukan
hanya pengaruh budaya nasional tapi juga internasional. Semakin banyak
kebudayaan Betawi yang tidak dapat dinikmati masyarakat, untuk itu diperlukan
peran serta pemerintah kota dalam pelestarian seni budaya khususnya seni budaya
Betawi.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembinaan dan pelestarian seni budaya Betawi
b. Pergelaran Seni Budaya
c. Pengembangan Kawasan Kampung Budaya Betawi Situ Babakan

683
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan – Jaksel
e. Suku Dinas Pendidikan - Jaksel
f. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi

6) Peningkatan Pelayanan Publik

Salah satu ukuran keberhasilan birokrasi adalah meningkatnya kualitas pelayanan


publik yang dilakukan. Hal ini memacu Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk
mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya baik berupa peningkatan kualitas
maupun perluasan akses.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Lurah
b. Peningkatan ruangan PTSP
c. One day service PTSP
d. Pelayanan jasa arsitek gratis
e. Pelayanan kependudukan pada fasilitas kesehatan

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Jaksel
c. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Jaksel
d. Kelurahan

684
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Persoalan permukiman merupakan masalah sosial yang sangat mendasar, hal ini
dapat dilihat dari tingginya usulan masyarakat terkait sarana prasarana lingkungan
permukiman melalui rembuk RW dan Musrenbang. Berdasarkan hal tersebut
Pemerintah Kota Admnistrasi Jakarta Selatan menjadikan peningkatan kualitas
lingkungan permukiman menjadi priritas wilayah.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur jalan dan saluran
b. Pengembangan kampung hijau
c. Pembangunan dan peningkatan pencahayaan di lingkungan permukiman
d. Penanganan prasarana dan sarana umum

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
e. Suku Dinas Perindustrian dan Energi – Jaksel
f. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian – Jaksel
g. Kelurahan

8) Penanganan Banjir dan Genangan

Permasalahan banjir menjadi prioritas pemerintah Kota Administrasi Jakarta


Selatan karena berdampak luas terhadap perekonomian dan sosial masyarakat.
Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat
diatasi secara tuntas. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan lokasi banjir
dan genangan yang ada.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembangunan dan peningkatan sistem drainase
b. Perbaikan saluran penghubung dan normalisasi kali (Kali Krukut)
c. Optimalisasi pemanfaatan lahan kosong aset pemda untuk pembuatan embung
(Pondok Labu)

685
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana waduk (Rekreasi Air Situ


Babakan)

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
e. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
f. Suku Dinas Lingkungan Hidup – Jaksel
g. Kecamatan
h. Kelurahan

9) Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Sampah perkotaan apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan
berdampak negatif bagi masyarakat, sebaliknya jika dikelola dengan benar akan
menjadi aset dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk
mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang
semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan
konsep 3R.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah
b. Pembangunan TPS ramah lingkungan
c. Pembangunan bank sampah terpadu
d. Pengadaan tong sampah komposter

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
d. Suku Dinas Lingkungan Hidup – Jaksel

686
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

e. Kecamatan
f. Kelurahan

10) Penataan Sistem Transportasi

Kemacetan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat diatasi salah satunya
dengan penataan sistem transportasi. Pembangunan infrastruktur jalan dan
penataan perparkiran menjadi prioritas.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembangunan prasarana dan sarana kelengkapan pendukung sistem
transportasi
b. Penertiban parkir liar

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Perhubungan – Jaksel
d. Satpol PP – Jaksel

11) Pembinaan Remaja

Maraknya tawuran dan tingginya angka kenakalan remaja menjadi perhatian


Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pembinaan remaja adalah salah
satu upaya untuk menekan angka kenakalan remaja serta memberikan aktivitas
yang lebih terarah dan produktif terutama di kawasan rentan konflik.

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain :


a. Pembentukan Jakarta Creative Hub
b. Pembinaan Karang Taruna
c. Pembinaan Kepemudaan

SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga – Jaksel
c. Suku Dinas Sosial – Jaksel

687
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik – Jaksel


e. Kecamatan
f. Kelurahan

5.6.4.2 Prioritas Pembangunan Skala Kawasan

1) Penataan Kawasan Pengembangan Setu Babakan

Setu Babakan memiliki daya tarik tersendiri karena masyarakat dapat menikmati
suasana perkampungan dan kebudayaan asli betawi secara langsung.
Perkampungan yang luasnya 289 H yang terbagi menjadi tiga zona. Dimana di zona
A dengan luas 3,2 H akan dijadikan museum dan hotel, zona B luasnya 3,7 Ha akan
dijadikan perkampungan betawi, zona C yaitu daerah Setu atau danau dan Setu
Mangga Bolong akan menjadi zona khusus yaitu zona hutan kota dengan luas
11.000 Ha. Penataan kawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga
bersifat aktivitas non fisik.

Gambar 5.14 Peta Lokasi Kawasan Setu Babakan

Program dan Kegiatan yang mendukung prioritas, antara lain:


a. Pembangunan dan pengelolaan Betawi Store
b. Penataan Lokasi Binaan/Lokasi Sementara
c. Pengadaan pencahayaan kota

688
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

d. Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan hidup


e. Pemeliharaan berkala jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan
f. Pembangunan saluran, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah
Jakarta Selatan
g. Pemeliharaan prasarana lalu lintas di non koridor Busway
h. Pergelaran budaya Betawi

SKPD/UPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaksel
c. Sudin KUMK serta Perdagangan - Jaksel
d. Sudin Perindustrian dan Energi - Jaksel
e. Sudin Kehutanan - Jaksel
f. Sudin Bina Marga - Jaksel
g. Sudin Sumber Daya Air - Jaksel
h. Sudin Bina Marga - Jaksel
i. Sudin Perhubungan – Jaksel
j. Kecamatan
k. Kelurahan

689
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.6.5 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur


Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur pada posisi antara
106049’35’’ Bujur Timur dan 06010’37’’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi
Jakarta Timur mencapai 187,75 Km2 atau mencapai 28,37 % dari luas total wilayah
Provinsi DKI Jakarta. Dari luas ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah.
Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan, adapun
jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 65 kelurahan.

5.6.5.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

1) Penanganan Konflik Sosial Jakarta Timur

Jumlah Titik Lokasi Rawan Konflik di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 54
Titik. Sedangkan jumlah Kelurahan Rawan Konflik 42 Kelurahan. Adapun penyebab
terjadinya rawan konflik, antara lain :
a. Tawuran Pelajar
b. Tawuran Antar Warga
c. Geng Motor
d. Pak Ogah/ Rebutan Parkir

SKPD/UPD Terkait
a. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Satpol PP
c. Kecamatan
d. Kelurahan

2) Rehab Total dan Rehab Berat Gedung Sekolah

Masih adanya gedung sekolah di Kota Administrasi Jakarat Timur yang tidak layak.
Untuk itu akan dilaksanakan rehab gedung sekolah guna meningkatkan kualitas
pendidikan serta memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Rehab berat 80
gedung sekolah, rehab total 96 gedung sekolah.

690
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Pendidikan
b. Suku Pendidikan Wilayah I
c. Sudin Pendidikan Wilayah II

5.6.5.2 Prioritas Pembangunan Skala Kawasan

1) Pembangunan Taman Mancing Seberang Terminal Pulo Gebang

Terminal Pulo Gebang bukan hanya sekedar terminal namun juga kegiatan
komersil dan prospektif untuk Rusun.Kawasan ini bagian dari Sentra Primer Timur.

Apabila taman dan 3 waduk seluas total ±1,6 Ha didesain sebagai Taman
Mancing, maka akan menjadi icon baru bagi Jaktim.

Saat ini taman tersebut cukup ramai dikunjungi warga untuk duduk-duduk dan
memancing bahkan sampai malah hari.

SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Kehutanan
c. Sudin Sumber Daya Air
d. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
e. Sudin Lingkungan Hidup
f. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan
g. Sudin Perindustrian dan Energi

2) Pembangunan Taman sepanjang KBT Kelurahan Duren Sawit

Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang
berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau rekreasi kota,
kawasan hijau kegiatan olahraga.

SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Bina Marga

691
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

c. Sudin Kehutanan
d. Sudin Sumber Daya Air
e. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
f. Sudin Lingkungan Hidup
g. Sudin Pemuda dan Olah Raga
h. Sudin Perindustrian dan Energi

3) Penataan Kawasan 1000 Danau

Tersebar beberapa waduk di Kecamatan Cipayung dan Pasar Rebo yang memiliki
pemandangan indah, bahkan salah satunya terintegrasi dengan kawasan
agrowisata (Waduk Cilangkap)

Potensi alam semacam ini apabila dikembangkan dan di”label”kan dan dikemas
dengan tepat, maka dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Jakarta Timur, yang
tidak dimiliki oleh wilayah lain

SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Bina Marga
c. Sudin Kehutanan
d. Sudin Sumber Daya Air
e. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
f. Sudin Lingkungan Hidup
g. Sudin Pemuda dan Olah Raga
h. Sudin Perindustrian dan Energi

4) Penataan Kawasan Jatinegara

Kawasan ini merupakan sentra kegiatan ekonomi. Terdapat sentra produksi & jual
beli Batu Aji (Pasar Rawa Bening). Diharapkan kawasan ini bisa menjadi kawasan
prospective & berfungsi optimal bagi kegiatan ekonomi di Kota Jakarta Timur.

SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan

692
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

b. Dinas Perhubungan
c. Sudin Bina Marga
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Sumber Daya Air
f. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
g. Sudin Lingkungan Hidup
h. Sudin Pemuda dan Olah Raga
i. Sudin Perindustrian dan Energi

5.6.6 Prioritas Pembangunan Wilayah Kab. Adm. Kep. Seribu


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan wilayah kepulauan yang
terdiri dari 110 pulau dengan luas daratan dan lautan ± 7.005,76 KM2. Sebagian besar
masyarakatnya mendiami di 11 pulau permukiman yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau
Lancang, Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Tiding, Pulau Panggang, Pulau Pramuka,
Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sebira.

5.6.6.1 Prioritas Pembangunan Skala Program

Kepulauan Seribu merupakan pulau-pulau kecil yang sangat terbatas daya


dukung dan daya tampungnya serta sarana dan prasarananya masih sangat terbatas.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, yaitu:

1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Penyediaan dan Pemeliharaan


Perumahan Rakyat, antara lain:
a. Rehab berat rumah panggung cluster barat di pulau panggang

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kep Seribu

2) Program Penataan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Penataan Kawasan Permukiman,


antara lain:

693
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

a. Pembangunan RPTRA di Kabupaten Adm Kepulauan Seribu


b. Pembangunan Gazebo di Kab dm Kep Seribu
c. Pembangunan Ruang Publik dan Balai Warga di Pulau Sebira
d. Pemeliharaan RPTRA di Kab Adm Kep Seribu

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kep Seribu

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan


Perusakan Lingkungan Hidup, antara lain:
Penanganan pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran lingkungan

SKPD/UKPD Pelaksana:
Kantor Lingkungan Hidup Kep Seribu

4) Program Pengelolaan Persampahan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Persampahan,


antara lain:
a. Pemeliharaan Alat Pemusnah Sampah
b. Pengadaan alat penunjang kebersihan

SKPD/UPD Terkait
Kantor Lingkungan Hidup Kep Seribu

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan dan Pengelolaan


Air Bersih, antara lain:
1) Pengelolaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air (IPA) RO dan
SWRO di Kepulauan Seribu

SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu

694
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

6) Program Pengendalian Banjir

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Banjir, antara lain:
a. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Pramuka
b. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Tidung
c. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Untung Jawa
d. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Kelapa Dua
e. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Kelapa
f. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Harapan
g. Pengelolaan sarana dan prasarana tanggul, pemecah gelombang dan saluran di
Kepulauan Seribu
h. Kajian dan perencanaan detail pengaman pantai

SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu

7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan dan


Pengelolaan Air Limbah, antara lain:
a. Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah di Kepulauan Seribu
b. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Pulau Lancang
c. Kajian dan perencanaan DED Pembangunan IPAL di Kepulauan Seribu

SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu

8) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian dan Penertiban


Lalu Lintas dan Angkutan, antara lain:
a. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut di Kepulauan Seribu

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perhubungan Kep Seribu

695
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

9) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan


Kepelabuhanan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan dan


Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, antara lain:
a. Pembangunan dermaga dan alur masuk pulau panggang
b. Pembangunan canopy dan tanggul Dermaga Pulau Harapan
c. Pembangunan tanggul kolam labuh pulau Untung Jawa
d. Pemeliharaan kolam labuh dan perawatan dermaga
e. Pembangunan Dermaga Pulau Tidug sisi utara
f. Pembangunan Dermaga Pulau Harapan sisi selatan
g. Pembangunan Tanggul dan kolam labuh pulau kelapa RW 05
h. Pembangunan kolam labuh dan alur masuk pulau Kelapa
i. Peningkatan dermaga pulau Sebira
j. Pembangunan tanggul dan dermaga sisi timur pulau Pramuka
k. Peningkatan dermaga pulau Lancang

SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Perhubungan Kep Seribu

10) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Ketahanan


Pangan Masyarakat, antara lain:
a. Pengembangan Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman)

SKPD/UPD Terkait
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kep Seribu

11) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Kelautan dan


Perikanan, antara lain:
a. Penyediaan sarana perikanan lintas sektor

696
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

b. Penyediaan sarana docking kapal


c. Pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan rumpon permukaan
d. Pengembangan budidaya ikan bandeng di pulau Lancang
e. Pembangunan docking Pulau Tidung

SKPD/UPD Terkait

SKPD/UKPD Pelaksana
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kep Seribu

12) Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan dan pemberdayaan


pelaku seni budaya, antara lain:
a. Pergelaran Kesenian Terpilih Tingkat Kabupaten dengan anggaran
b. Pembinaan dan evaluasi seni budaya di RPTRA
c. Pemilihan Abang dan None Jakarta Kepulauan Seribu
d. Pembinaan seni bagi pelaku seni
e. Pentas seni di ruang public

SKPD/UPD Terkait
Sudin Pariwisata dan kebudayaan Kep Seribu

13) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan dan


Pengembangan Industri Pariwisata, antara lain:
a. Bimbingan teknis pelayanan prima kepada SDM Pariwisata
b. Pengembangan wawasan sadar wisata

SKPD/UPD Terkait
Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kep Seribu

14) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Energi dan


Ketenagalistrikan

697
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan, Pengembangan


dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan, antara lain:
a. Penyediaan Komponen PLTS
b. Pemeliharaan PLTD
c. Pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah
d. Penyediaan Bahan Bakar PLTD Pulau

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu

15) Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Pencahayaan


Kota, antara lain:
a. Pengadaan peralatan kerja pencahayaan kota
b. Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota
c. Pengadaan Tiang dan stang ornament Pencahayaan kota
d. Pengadaan material pendukung Pencahayaan Kota

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu

16) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan dan


Pengembangan Industri, antara lain:
a. Pendampingan desain kemasan produk
b. Pendampingan pebdaftaran label halal

SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu

17) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

698
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun,
antara lain:
a. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Sekolah Dasar Negeri
b. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP Negeri dan SMP
Terbuka
c. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri
d. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Bisnis dan
Manajemen
e. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Teknologi

SKPD/UPD Terkait
Sudin Pendidikan Kep Seribu

18) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Mutu Pendidikan,


antara lain:
a. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Menuju Tingkat Provinsi
b. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Menuju Tingkat Provinsi
c. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Menuju Tingkat Provinsi
d. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Menuju Tingkat Provinsi
e. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Menuju Tingkat Provinsi
f. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Menuju Tingkat Provinsi
g. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Menuju Tingkat Provinsi

SKPD/UPD Terkait
Sudin Pendidikan Kep Seribu

19) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan TIK (Teknologi


Informasi dan Komunikasi), antara lain:
a. Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Metropolitan Area Network
b. Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Lokal Area Network
c. Pengadaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi

699
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

SKPD/UPD Terkait
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kep Seribu

20) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Komunikasi


dan Informasi Publik, antara lain:
a. Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Komunikasi
b. Pengelolaan dan Pengembangan Studio dan Media Audio (Radio FM
Kepulauan Seribu)

700
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kep Seribu

21) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan,


antara lain:
a. Pemeliharaan dan pengembangan siste manajemen mutu
b. Pengendalian dan Evaluasi Layanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)

SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Kesehatan Kep Seribu

22) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kesehatan Masyarakat,


Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, antara lain:
a. Pengendalian dan evaluasi tata laksana penyelenggaraan kesehatan
lingkungan
b. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan tata laksana penanggulangan
kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
(NAPZA)

SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Kesehatan Kep Seribu

5.7 Prioritas Pengembangan Jabodetabekpunjur


Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
sekaligus pelaksanaan amanah dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta berkomitmen dalam pengembangan kawasan Jabodetabekpunjur.
Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah

701
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan keuangan kepada Provinsi atau
Kota/Kabupaten daerah penyangga Ibukota yang berfokus kepada penyelesaian
masalah-masalah menahun Ibukota, seperti banjir, sampah, transportasi dan lain-lain.
Kebijakan pemberian bantuan keuangan diarahkan untuk memberikan
insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lain dalam rangka kerjasama/komitmen
antar Pemerintah Daerah.

5.8 Program dan Prioritas Provinsi DKI Jakarta Tahun


2018
5.8.1 Fokus Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Dalam Pembukaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta memberikan arahan Fokus Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Pendidikan
Pada sektor pendidikan akan difokuskan pada pemberian Biaya Operasional
Pendidikan (BOP), optimalisasi pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu
Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Subsidi Pangan untuk pemegang KJP,
peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi dan rehabilitasi sarana dan
prasarana pendidikan;
2. Kesehatan
Pada sektor kesehatan dengan fokus pada upaya preventif dan promotif dengan
program andalan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH), penyediaan premi
BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI), optimalisasi pelayanan
kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, peningkatan layanan kesehatan ibu
dan anak, penanggulangan penyakit serta rehabilitasi sarana dan prasarana
kesehatan;
3. Kualitas Lingkungan serta Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Lingkungan serta Perumahan dan Permukiman dilakukan
melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) beserta fasilitas
pendukungnya, bedah kampung, penyediaan perumahan layak huni melalui
kerjasama pemda dan masyarakat, dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH),
serta penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);

702
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

4. Kesempatan Kerja dan Berusaha


Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha dilakukan dengan fokus antara lain
pada pengembangan Pujasera UMKM dan Sarpras PKL, pengembangan Lokasi
Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin), pengembangan pelatihan kerja,
pengembangan indutri kreatif melalui wadah Jakarta Creatif Hub atau Tempat
Kumpul Kreatif serta perluasan kesempatan kerja, optimalisasi dan ekstensifikasi
pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pariwisata
Pengembangan pariwisata dengan fokus pada pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Seribu dan Kota Tua, serta pengembangan
RPTRA menjadi destinasi wisata alternatif;
6. Ketahanan Pangan
Peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan kerjasama antar daerah dalam
penyedian pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakana dengan fokus
penguatan data untuk meningkatkan akurasi sasaran program penanggulangan
kemiskinan, peningkatan akses masyarakat ke sektor usaha, melalui pemberian
keterampilan kerja secara gratis dan program magang serta peningkatan peran
koperasi dan UMKM;
8. Penanganan Kebersihan Dan Sampah
Peningkatan Penanganan Kebersihan Dan Sampah, dengan fokus antara lain
pembangunan ITF untuk pengelolaan sampah yang lebih baik
9. Penanggulangan Banjir
Program Penanggulangan Banjir, dengan fokus pada Normalisasi Sungai, Tanggul
A NCICD, Pembersihan dan Pemeliharaan Saluran oleh PPSU

703
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

10. Penanggulangan Kemacetan dan Lalu Lintas


Upaya Penanggulangan Kemacetan dan Lalu Lintas difokuskan pada
pengembangan sarana prasarana tranportasi publik, diantaranya melalui:
a. Penyelesaian pembangunan konstruksi fisik MRT Fase I Koridor Utara-
Selatan sepanjang ± 16 Km meliputi 7 Stasiun layang dan 6 stasiun bawah
tanah dengan target operasi awal 2019.
b. Penyelesaian Pembangunan konstruksi fisik LRT Fase I Kelapa Gading-
Velodrome meliputi 6 stasiun layang sepanjang 5,8 km dengan target operasi
pada pelaksanaan Asian Games 2018.
c. Penerapan Electronic Road Pricing (ERP).
d. Pembangunan dan Pemeliharaan Pedestrian
e. Pembangunan simpang tidak sebidang (flyover/underpass) di Lenteng
Agung-IISIP dan Senen extension, dan lainnya.
11. Program-program Kerakyatan lainnya
Program-program Kerakyatan lainnya dilaksanakan, antara lain melalui:
a. Program pada tingkat komunitas, antara lain melalui Penguatan
RT/RW/LMK, Posyandu, Jumantik, PKK, Puskemas dan Hibah PPMK,
PPSU dan lain-lain.
b. Program Pembinaan Rohani, Ahlak dan Pembentukan Karakter antara lain
melalui pelayanan jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta, Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB), Pemberian Gaji Tenaga Pendidik di Madrasah,
Hibah Masjid dan Musholla, pelaksanaan Jambore dan lain-lain.
c. Program Pembangunan Masyarakat Berbudaya, antara lain melalui Hibah
Dewan Kesenian Jakarta, Pelatihan Seni Budaya bagi Guru TK dan SD,
Pelaksanaan Lebaran dan Gebyar Budaya Betawi, Pembinaan Seni Budaya
di Rusun dan RPTRA, dan lain-lain.

5.8.2 Program dan Kegiatan Tahun 2018 dalam Rumusan


Rencana Program dan Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018
Program dan prioritas pembangunan DKI Jakarta disajikan dalam bentuk fokus
pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 seluruh SKPD/UKPD di dalam
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang pada Lampiran III.

704
6 Penutup
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP

Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yaitu Memantapkan pembangunan
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan
Kesejahteraan Rakyat. Tema ini mewarnai fokus RKPD 2018 yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2018-2022 yaitu
memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,
berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas
inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata
kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA.

Pada pembangunan tahun pertama periode tahun 2018 – 2022 ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam hal ini, birokrasi
pelayanan masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah
birokrasi pemerintah daerah.

Perencanaan Tahun 2018 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana


merupakan perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Visi Misi
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun periode 2018- 2022.
Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan
aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2018 ini dilaksanakan melalui
proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku
pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau
Musrenbang secara berjenjang dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sasaran dan
prioritas pembangunan tahun 2018 dilaksanakan secara profesional dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara lebih
adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, masyarakat.

706
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi DKI Jakarta 2018 memerlukan kaidah


dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang
berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan
di provinsi DKI Jakarta. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui


forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik
sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan
program/kegiatan.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku
pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan
sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu,
RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi DKI Jakarta.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran
pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap
SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan
sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala
SKPD/UKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala
3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala
SKPD.
8. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi
Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2018.

707
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP

9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil


evaluasi dari para Kepala SKPD/UKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh perangkat daerah melaksanaan tugas dan fungsinya secara professional
dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara
secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.
11. Seluruh program dan kegiatan di luar rincian yang telah disebutkan dan
pendanaannya dilakukan melalui pendanaan non-APBD, antara lain melalui
Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai KLB dan CSR, masih dimungkinkan untuk
dilaksanakan selama memenuhi persyaratan teknis dan ketersediaan dana yang
mencukupi
12. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2017 karena alasan
teknis (gagal lelang, tidak cukup waktu pelaksanaan, dll), dapat diajukan kembali
pada rancangan APBD 2018 dan dibahas bersama pada fase selanjutnya.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan


di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya,
tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara
keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

708

Anda mungkin juga menyukai