RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH 2018
“Memantapkan
Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota
“Memantapkan Pembangunan Sumber
dalam rangka dan Infrastruktur
Percepatan PemerataanKota
Kesejahteraan Rakyat”
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
i
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xvi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ...................................................................... xix
ii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
iii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
iv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
v
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
vi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
vii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
viii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
ix
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
x
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 ......... 16
Tabel 1.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah ............................................................................................... 21
Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ........................................................................ 24
Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah ........................................................................ 25
Tabel 1.5 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah ............................................................ 27
Tabel 1.6 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan
Kegiatan SKPD/UKPD ........................................................................ 31
Tabel 1.7 Sandingan Janji Kerja Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih .. 38
Tabel 1.8 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 .................................................. 55
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ....................... 82
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 . 91
Tabel 2.3 Luas Situ/Rawa di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 .......................... 92
Tabel 2.4 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2015 .................................................................. 95
Tabel 2.5 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-
2015 ................................................................................................... 96
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d.
2015 ................................................................................................... 108
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di
xi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ............................. 110
Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2015 ..................................................................... 111
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta .......... 112
Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah) ...................................... 113
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................ 115
Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................ 116
Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provin-
si DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 .................................................. 117
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah) ................. 118
Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ...................... 118
Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 ..... 119
Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provin-
si DKI Jakarta ..................................................................................... 122
Tabel 2.18 Perkembangan IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 s.d. 2016 ....... 127
Tabel 2.19 IPM Menurut Kabupaten/Kota 2015 s.d. 2016 .................................... 128
Tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk .............................................................. 134
Tabel 2.21 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta ....................... 135
Tabel 2.22 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk ................................................. 137
Tabel 2.23 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-
2016 ................................................................................................... 138
Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2016 .. 139
Tabel 2.25 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta
2013-2016 .......................................................................................... 140
Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012 s.d. 2016 ................................................................................... 140
Tabel 2.27 Perkembangan Cakupan kelurahan UCI ............................................ 141
Tabel 2.28 Cakupan Puskesmas 2010-2016 ........................................................ 141
Tabel 2.29 Cakupan Puskesmas Pembantu 2013-2016 ....................................... 142
Tabel 2.30 Rasio TPS per Satuan Penduduk ....................................................... 143
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015 ........................................ 143
Tabel 2.32 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk .................... 145
xii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
xTabel 2.33 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Ma-
syarakat ............................................................................................. 147
Tabel 2.34 Penanganan PMKS ............................................................................ 150
Tabel 2.35 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-
2016 ................................................................................................... 151
Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta,
Tahun 2014-2016 ............................................................................... 151
Tabel 2.37 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-
2016 ................................................................................................... 152
Tabel 2.38 Rasio KDRT ....................................................................................... 152
Tabel 2.39 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Kekerasan ........................................................................... 153
Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Pangan ......................................................... 153
Tabel 2.41 Produktivitas Padi ............................................................................... 154
Tabel 2.42 Pencemaran Status Mutu Air ............................................................... 155
Tabel 2.43 Pemantauan Badan Air ....................................................................... 156
Tabel 2.44 Pengawasan Terhadap Amdal ............................................................ 156
Tabel 2.45 Luas Permukiman yang Tertata........................................................... 157
Tabel 2.46 Penegakan Hukum Lingkungan........................................................... 157
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil ..................................................................................................... 159
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......... 161
Tabel 2.49 Rasio Akseptor KB .............................................................................. 163
Tabel 2.50 Cakupan Peserta KB Aktif ................................................................... 163
Tabel 2.51 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum ............. 165
Tabel 2.52 Jumlah Arus orang dan Barang ........................................................... 165
Tabel 2.53 Rasio Ijin Trayek.................................................................................. 166
Tabel 2.54 Jumlah Pelabuhan............................................................................... 167
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) .......... 167
Tabel 2.56 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ....................................... 168
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... 169
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .......... 171
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Penanaman Modal .................................................... 172
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .......................... 173
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Statistik ......................................................... 173
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan ................................................. 174
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan .............................................. 175
xiii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan .............................. 176
Tabel 2.65 Kunjungan Wisata ............................................................................... 176
Tabel 2.66 Rasio Nilai Tukar Petani ...................................................................... 177
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan ................................................ 178
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian ................................................ 180
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan ........ 181
Tabel 2.70 Opini BPK Atas LKPD ......................................................................... 182
Tabel 2.71 Indikator Urusan Pemerintahan Umum................................................ 183
Tabel 2.72 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .............................................. 184
Tabel 2.73 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan ........................ 184
Tabel 2.74 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler ........................................... 185
Tabel 2.75 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik ................................................. 186
Tabel 2.76 Jumlah Usaha Restoran ...................................................................... 186
Tabel 2.77 Fasilitas Perdagangan dan Jasa ......................................................... 187
Tabel 2.78 Angka Kriminalitas............................................................................... 188
Tabel 2.79 Lama Proses Perijinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ................ 189
Tabel 2.80 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan . 189
Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan ......................................................................... 190
Tabel 2.82 Pengelompokan BUMD dan Persentase Kepemilikan Saham ............ 279
Tabel 2.83 Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011-2016 ................. 285
Tabel 2.84 Belanja Capital Expenditur (Capex) BUMD tahun 2016 ...................... 286
Tabel 2.85 Belanja Operating Expenditure (Opex) BUMD tahun 2016 ................. 287
Tabel 2.86 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan
Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan ................................ 288
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018 ........... 397
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional .............................................. 400
Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Ber-
laku ..................................................................................................... 401
Tabel 3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan 2016 ............................ 403
Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Ke-
lompok Pengeluaran ........................................................................... 405
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Ja-
karta .................................................................................................... 407
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI
Jakarta ................................................................................................ 408
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI
Jakarta ................................................................................................ 409
xiv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Ja-
karta (Ribu USD) ................................................................................. 410
Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Ja-
karta (Ribu USD) ................................................................................ 411
Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ... 413
Tabel 3.12 Potensi risiko inflasi 2017 .................................................................... 414
Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ............................. 415
Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar ............................................................................. 415
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Ja-
karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 430
Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) ............................. 431
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Ja-
karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 432
Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta
(dalam Milyar Rupiah) ......................................................................... 433
Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025
Periode Tahun 2018-2022 ................................................................... 469
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2018 .................. 471
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada
Renja SKPD/UKPD 2018 .................................................................... 530
Tabel 5.2 Daftar Usulan Prioritas Daerah Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat ..... 532
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Tahun
2018 di Provinsi DKI Jakarta .............................................................. 551
Tabel 5.4 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Kedua dan Ketiga DPRD Provin-
si DKI Jakarta Tahun 2016 ................................................................. 642
Tabel 5.5 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 ........................................................................... 643
xv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018 ............................ 3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ............................................ 13
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial ......... 14
Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) ....................... 16
Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang .......................................................... 30
Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting ..................................... 30
Gambar 1.7 Ilustrasi Garis Besar Tahapan Penyusunan RKPD .............................. 34
Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD ...................... 36
Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik .......................................................... 45
Gambar 1.10 Mekanisme Penelaahan Hasil Reses DPRD Yang Telah Diparipurna-
kan ..................................................................................................... 47
Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top-Down ........................................................... 48
Gambar 1.12 Mekanisme Penyusunan APBD .......................................................... 50
Gambar 1.13 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018 .............................. 51
Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW ................................... 52
Gambar 1.15 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi ..................... 65
Gambar 1.16 Kanal Usulan Langsung Masyarakat ................................................. 67
Gambar 1.17 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat ...................... 67
Gambar 2.1 Peta Jayakarta 1527 ........................................................................... 74
Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia ........................................................................... 75
Gambar 2.3 Peta Batavia 1667 ............................................................................... 75
Gambar 2.4 Peta Batavia 1897 ............................................................................... 75
Gambar 2.5 Posisi Geografis Jakarta ..................................................................... 79
Gambar 2.6 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta ............................................... 81
xvi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.7 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi ..... 83
Gambar 2.8 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek .................................... 85
Gambar 2.9 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.............................. 87
Gambar 2.10 Potongan Melintang Selatan – Utara ................................................... 89
Gambar 2.11 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta ................................ 98
Gambar 2.12 Sebaran Zona Nilai Tanah .................................................................. 99
Gambar 2.13 Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta .............. 101
Gambar 2.14 Peta Banjir Tahun 2016 ....................................................................... 103
Gambar 2.15 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta ......................... 104
Gambar 2.16 Peta Lokasi Kebakaran Bulan September Tahun 2016 ....................... 105
Gambar 2.17 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta............. 107
Gambar 2.18 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ........................ 109
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta ................................... 113
Gambar 2.20 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta ............................................ 120
Gambar 2.21 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta ............................... 121
Gambar 2.22 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Makanan beserta Kontribusinya (%)................................. 124
Gambar 2.23 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Non Makanan beserta Kontribusinya (%) ......................... 124
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta ........................................................... 125
Gambar 2.25 IPM DKI Jakarta dan Indonesia 2010-2016 ........................................ 127
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2011-2016 ........................................................................................... 129
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2012-2016 ............................................................................... 130
Gambar 2.28 Perkembangan APK Provinsi DKI Jakarta 2010-2016 ......................... 131
Gambar 2.29 Perkembangan APM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2016.............. 132
Gambar 2.30 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2010-2016 ........................................................................................... 133
Gambar 2.31 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi DKI Jakarta
2012-2016 ........................................................................................... 134
Gambar 2.32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta .. 142
Gambar 2.33 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta ......................... 149
Gambar 2.34 Persentase Penanganan Sampah ....................................................... 158
Gambar 2.35 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah ....... 182
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional ........................................................ 398
xvii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.2 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016 .............................................. 399
Gambar 3.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD ............................ 406
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional ........................................................ 440
Gambar 5.1 Peta Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan di Wilayah
Jakarta Pusat (Zona 1 dan Zona 2) .................................................... 652
Gambar 5.2 Peta Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan
rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya di Wilayah Jakarta
Pusat .................................................................................................. 653
Gambar 5.3 Pembangunan/peningkatan jalan di Wilayah Jakarta Pusat (Zona 1 dan
Zona 2) ............................................................................................... 654
Gambar 5.4 Peta Pembutan kran air minum/ public drinking water (3 Lokasi) ........ 656
Gambar 5.5 Peta Bantuan Pengamanan pada Venue Sea Games ........................ 665
Gambar 5.6 Peta 12 Destinasi Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara .................. 666
Gambar 5.7 Peta Koridor Jalan Yos Sudarso ......................................................... 668
Gambar 5.8 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mooke-
vart ..................................................................................................... 672
Gambar 5.9 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Grogol . 673
Gambar 5.10 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Apuran 675
Gambar 5.11 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekreta-
ris ....................................................................................................... 676
Gambar 5.12 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung
Sisi Barat ............................................................................................ 677
Gambar 5.13 Pemetaan Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun
2018 ................................................................................................... 680
Gambar 5.14 Peta Lokasi Kawasan Setu Babakan .................................................. 688
xviii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR ISTILAH
DAN SINGKATAN
Adm. Administrasi
AHH Angka Harapan Hidup saat lahir
AKB Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK Angka Partisipasi Kasar
APM Angka Partisipasi Murni
ATK Alat Tulis Kantor
AU Angkatan Udara
Banda Pembangunan Daerah
Banggar Badan Anggaran
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWSCC Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
BI Bank Indonesia
BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKSP Badan Kerja Sama Pembangunan
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
xix
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Bonbin Kebon Binatang
BOP Biaya Operasional Pendidikan
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS Badan Pusat Statistik
BT Bujur Timur
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMN Badan Usaha Milik Negara
C Celcius
CAT Cekungan Air Tanah
CAPEX Capital Expenditure
CSR Corporate Social Responsibility
DAK Dana Alokasi Khusus
Dapil Daerah Pemilihan
DKI Daerah Khusus Ibukota
DPD Dewan Perwakilan Daerah
dpl Di atas Permukaan Laut
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRD Dewan Riset Daerah
e-Budgeting Aplikasi penganggaran berbasis website yang dibangun untuk
mendukung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
e-Musrenbang Aplikasi perencanaan partisipatif berbasis website yang dibangun
untuk mendukung proses penjaringan usulan masyarakat sebagai
bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
e-Planning Aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk
mendukung proses upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral
FKLU Forum Anak, Forum Komunikasi Lanjut Usia
Forkopimda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Forkopimko Forum Komunikkasi Pimpinan Kota
H Haji
Ha Hektar
HLS Harapan Lama Sekolan
Ingub Instruksi Gubernur
xx
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
IPM Indeks Pembangunan Manusia
Jabodetabekjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur
Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
JAKBAR Jakarta Barat
JAKPUS Jakarta Pusat
JAKSEL Jakarta Selatan
JAKTIM Jakarta Timur
JAKUT Jakarta Utara
Jaya Jakarta Raya
Kapolda Kepala Kepolisian Daerah
Kasgar Kepala Staf Garnisun
KDO Kendaraan Dinas Operasional
KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
Kep. Kepulauan
Kepgub Keputusan Gubernur
Kepmen Keputusan Menteri
Keppres Keputusan Presiden
Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik
KJK Koperasi Jasa Keuangan
KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
KJP Kartu Jakarta Pintar
kkal Kilo Kalori
K/L Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian
KLB Koefisien Lantai Bangunan
Koarmabar Komando Armada Indonesia Kawasan Barat
Kp. Kampung
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU Komisi Pemilihan Umum
KTP Kartu Tanda Penduduk
KUA Kebijakan Umum APBD
KUMKM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LED Light Emitting Diode
LH Lingkungan Hidup
LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LKPD Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
LKPJ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
xxi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
LMK Lembaga Musyawarah Kelurahan
LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LS Lintang Selatan
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
M Meter
m meter
m' Meter lari
2
m Meter persegi
M3 Meter Kubik
mbmt
Metro Metropolitan
MHT Muhammad Husni Thamrin
Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangnas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
n/a Not Available (tidak tersedia)
NIK Nomor Induk Kependudukan
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPEX Operating Expenditures
Ormas Organisasi Masyarakat
Orsospol Organisasi Sosial Politik
P2KKP Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
Pangdam Panglima Daerah Militer
Pangkoops Panglima Komando Operasi
PDB Produk Domestik Bruto
Pdk Pondok
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
PEMK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
Pemprov Pemerintah Provinsi
Perda Peraturan Daerah
Pergub Peraturan Gubernur
Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri
PILKADA Pemilihan Kepala Daerah
PIPS Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi
PJU Penerangan Jalan Umum
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLN Perusahaan Listrik Negara
xxii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
PNS Pegawai Negeri Sipil
Pokmas Kelompok Masyarakat
PPKD Pusat Pelatihan Kerja Daerah
PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPERA Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUS Pasangan Usia Subur
PZ Peraturan Zonasi
Raker Rapat Kerja
Rakorbangpus Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakortek Rapat Koordinasi Teknis
RAPBD Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Rbt Rambutan
Renja Rencana Kerja
Renstra Rencana Strategis
RDTR Rencana Detil Tata Ruang
RI Republik Indonesia
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKP Rencana Kerja Pemerintah
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS Rata-rata Lama Sekolah
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD Rumah Sakit Umum Daerah
RSUK Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan
RT Rukun Tetangga
RTR Rencana Tata Ruang
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
RW Rukun Warga
Satker Satuan Kerja
sd Sampai Dengan
SDA Sumber Daya Alam
xxiii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
SE Surat Edaran
Sekda Sekretaris Daerah
Setda Sekretariat Daerah
SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM Standar Pelayanan Minimal
Suban Suku Badan
Subanppekab Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Subanppeko Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Sudin Suku Dinas
TALI Telepon, Air, Listrik dan Internet
TGUPP Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TI Teknologi Informasi
UCI Universal Child Immunization
UI Universitas Indonesia
UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah
UU Undang-Undang
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
ytd Year to Date
Yonhub Batalyon Perhubungan
yoy Year on Year
xxiv
1 Pendahuluan
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah yang memiliki
kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus
sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai posisi yang strategis
dalam pembangunan nasional maupun kawasan. Selain sebagai pusat perekonomian
Indonesia, Jakarta juga merupakan pusat kebudayaan dan politik nasional. Di samping
itu, dalam konteks yang lebih luas pada lingkup kawasan regional dan Internasional,
Jakarta juga berperan sebagai salah satu megapolitan yang berpengaruh di kawasan
Asia Tenggara. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilliki
tugas untuk menata, membangun dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial,
budaya, dan politik yang berkeadilan dan berkesinambunugan untuk menjadikan Jakarta
sebagai kota yang nyaman, tertib, aman dan bermartabat. Dengan kedudukan tersebut,
Provinsi DKI Jakarta mempunyai tantangan yang besar dan kompleks. Sebagai
dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 diharapkan
dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta dan peran penting Jakarta,
baik dalam skala nasional maupun kawasan regional.
2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
RKP
Program
prioritas rancangan
nasional Kerangka
Program
Ekonomi
strategis
Daerah
nasional
program
`prioritas
RPJPD RKPD pembangunan
daerah
rencana kerja
Visi, Misi & pendanaan
Program dan prakiraan
Kepala Daerah maju
Terpilih
3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Penjabaran substansi
dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1.
Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-
2025 adalah:
Dalam menyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov. DKI
Jakarta mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan
bawah~atas (bottom~up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala
Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat
pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan
1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005-2025
4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan
teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang
dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana
pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan
menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas~bawah dan
bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Kelurahan 2.1F
2 Penjelasan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat
20 Maret 2017,
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&t
ahun=2004
3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2017, ‘Rancangan Awal RKP 2018’,
dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda 11 April 2017, Jakarta, hal. 6
5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Hal tersebut diperkuat lagi dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan
berbasis sistem informasi sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Melalui penerapan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses perencanaan dan
penganggaran daerah secara signifikan dengan mengedepankan prinsip perencanaan
dan penganggaran terpadu, di mana Perencanaan Pembangunan Daerah:
(5) Mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan
target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran;
dan
6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
29. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha;
30. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
31. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan,
Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi
terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015
tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai
Bangunan;
33. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi
Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
34. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
35. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
36. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program
dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
37. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
38. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim
Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017;
39. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumusan Program
Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
40. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan Usulan Langsung Masyarakat;
41. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pra
Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Dan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017;
42. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018;
43. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018;
44. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun
2018;
45. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59/SE/2016 tentang Pedoman Musrenbang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
46. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018;
47. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
dan
48. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov.
DKI Jakarta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan
nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kebijakan
tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018 yang merupakan penjabaran
dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan
11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks
daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan
jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan
dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan,
mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum
RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih ditetapkan melalui
Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemprov. DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan
Gubernur yang menetapkan Program Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 untuk
menjembatani antara fase RPJMD 2013-2017 dan RPJMD 2018-2022, sehingga
kesinambungan pembangunan dapat tetap terjaga.
Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan
RKA SKPD dan UKPD Tahun 2018 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
RAPBD DKI Jakarta tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen
lainnya dan menjadi bagian dalam proses APBD Tahun 2018.
12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan
sinkronisasi kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam
mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum
dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terutama dalam perwujudan:
15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Sumber : http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg
Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 4 3F
4Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018, Bappenas, Jakarta
16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Selain itu, Arah Kebijakan K/L yang tercantum dalam Renstra K/L sebagai
penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019 juga menjadi salah satu acuan dalam
penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Dengan demikian, dokumen
RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif,
komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan nasional.
17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
1.3.2 RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-
2025
Tujuan pembangunan pada periode ini adalah untuk memantapkan prestasi hasil
pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus
pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan,
keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.
18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memuat Renja SKPD/UKPD Tahun
2018 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW dan
Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, Sasaran Pokok RPJPD
DKI Jakarta 2005-2025, Jenis Urusan Pemerintahan, Program Prioritas SKPD/UKPD
dan Indikator Program (Outcome) yang harus dicapai oleh SKPD/UKPD, sebagaimana
dapat dilihat dalam tabel terlampir.
5Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7133
20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Tabel 1.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah 6
5F
Indikator SKPD/UKPD
Sub Prioritas Sasaran Pokok Program Prioritas
No Nawa Cita Jenis Urusan Urusan Daerah Program Satuan Penanggung
Nasional RPJPD DKI 2005-2025 SKPD/UKPD
(Outcome) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatkan Pembangunan Pemantapan Urusan Pengendalian Program Total Fertility Dinas
Kualitas Hidup Kependudukan Ketahanan Sosial Pemerintahan Penduduk dan Pengendalian Rate (TFR) Pemberdayaan
Manusia dan dan Keluarga Budaya Wajib Keluarga Penduduk Perlindungan
Masyarakat Berencana Berencana Anak dan
Indonesia Pengendalian
Penduduk
Urusan Pengendalian Program Indeks Dinas
Pemerintahan Penduduk dan Peningkatan dan Kepuasan Pemberdayaan
Wajib Keluarga Pengelolaan Kantor Pelayanan Perlindungan
Berencana Urusan Kantor Anak dan
Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan Penduduk
Keluarga
Berencana
Urusan Pengendalian Program Indeks Dinas
Pemerintahan Penduduk dan Pengelolaan Kepuasan Pemberdayaan
Wajib Keluarga Kendaraan Pelayanan Perlindungan
Berencana Operasional Kendaraan Anak dan
Urusan Operasional Pengendalian
Pengendalian Penduduk
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pembangunan Pemantapan Urusan Pendidikan Program Persentase Persentase Dinas
Pendidikan: Ketahanan Sosial Pemerintahan Pendidikan Anak Angka Pendidikan
Pelaksanaan Budaya Wajib Usia Dini dan Partisipasi
6 Ibid
21
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Indikator SKPD/UKPD
Sub Prioritas Sasaran Pokok Program Prioritas
No Nawa Cita Jenis Urusan Urusan Daerah Program Satuan Penanggung
Nasional RPJPD DKI 2005-2025 SKPD/UKPD
(Outcome) Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pendidikan Kasar PAUD
Indonesia Pintar Masyarakat (3-6 Tahun)
Urusan Pendidikan Program Jumlah Lembaga Dinas
Pemerintahan Pendidikan Anak Lembaga Pendidikan
Wajib Usia Dini dan Kursus dan
Pendidikan Pelatihan
Masyarakat Terakreditasi
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni SD/MI
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni
SMP/MTs
Urusan Pendidikan Program Wajib Persentase Persentase Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Angka Pendidikan
Wajib Partisipasi
Murni
SMA/SMK/MA
Urusan Pendidikan Program Wajib Rata-rata Tahun Dinas
Pemerintahan Belajar 12 Tahun Lama Sekolah Pendidikan
Wajib Penduduk
Usia Diatas 15
Tahun
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........
22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi acuan dalam proses
penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 untuk dibahas dan disepakati
antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan
dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh
kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta.
Merupakan daftar program dan kegiatan yang bersifat umum dan digunakan oleh
seluruh SKPD/UKPD untuk menunjang operasional pelayanan kantor. Pemenuhan
Program dan Kegiatan ini bersifat mandatory untuk kelancaran pelayanan publik. Daftar
Program dan Kegiatan bersifat umum SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan
daerah sebagai berikut:
23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah 7 6F
7Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132
24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah 8 7F
8 Ibid.
25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
pencapaian indikator program. Namun, Program dan kegiatan pada bagian ini dirancang
khusus untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pencapaian indikator dan target
yang dibebankan kepada Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan Kepgub Nomor
Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Contoh program dan kegiatan bersifat khusus
pada Kecamatan/Kelurahan menurut urusan pemerintahan daerah antara lain:
9 Ibid.
27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
29
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
30
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Tabel 1.6 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD
Usulan Template Kegiatan
Program Harga
Urusan Indikator Kegiatan SKPD/UKPD SKPD/UKPD
No Bidang Isu Prioritas Satuan Satuan
Daerah Program Template Tujuan
SKPD/UKPD (Rp)
Rembuk RW
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Perekonomian Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKPUS
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKUT
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Penerangan/ Energi Program Persentase Pembangunan/ 10.181.440 Titik Sudin Pembangunan/peningkatan
Pencahayaan dan Peningkatan Pencahayaan Peningkatan Perindustrian pencahayaan kota pada
Kota Sumber Pencahayaan Kota Hemat Pencahayaan dan Energi - jalan MHT
Daya Kota Energi Kota pada JAKBAR
Mineral Berbasis Jalan MHT
Smart
System
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........
31
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Secara garis besar tahapan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
dapat dijabarkan sebagai berikut:
(2) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan
32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Secara umum, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
dapat digambarkan pada gambar 1.7. Sedangkan detil akan dijelaskan lebih lanjut pada
bagian berikutnya
33
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
1 2 3 4 5 6 7
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penyusunan Pra Pelaksanaan Penyusunan Musrenbang Musrenbang Perumusan &
`Rembuk RW Ranc Awal RKPD Musrenbang Ranc. Awal Penetapan
Kota/Kab. & Provinsi &
Kel/Kec. Kel/Kec. RKPD Forum UKPD Forum SKPD RKPD
penajaman, penajaman,
menjaring aspirasi dokumen arah penyelarasan, acuan dasar penyelarasan, acuan dasar finaliasi dokumen
masyarakat pada kebijakan pembangunan klarifikasi & penyusunan Renja klarifikasi & penyusunan Renja RKPD
2.726 RW Kel./Kec. kesepakatan SKPD/UKPD kesepakatan SKPD/UKPD
prioritas rencana prioritas rencana
kegiatan kegiatan
34
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta pasal 7 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, proses penyusunan RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu
politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down) dan bawah~atas (bottom~up).
RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang
disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi
seluruh SKPD/UKPD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku
pembangunan lainnya.
Pada tahun 2017, Provinsi DKI Jakarta melaksanakan PILKADA untuk memilih
pasangan Gubernur/Wakil Gubernur periode 2017-2022. Pasal 8 ayat (1) Permendagri
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 mengamanatkan bahwa dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan
RKPD Tahun 2018 berpedoman pada:
1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP,
serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan
35
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD
RPJMD
RKPD
Tahun I
RKPD
Tahun II
RKPD RKPD RKPD
Tahun III Tahun IV Tahun V
Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018, Pemprov. DKI Jakarta tetap harus memperhatikan visi, misi, serta program kepala
daerah terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid
Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA 10. Adapun Visi yang diusung oleh
9F
Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih 2017-2022
adalah:
10 Keputusan KPU Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dilihat 23 Mei 2017,
http://kpujakarta.go.id/file_upload/170512100612PENETAPAN%20CALON%20TERPILIH%20-
%20salinan.pdf
36
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Sedangkan Misi dari Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Terpilih 2017-2022 adalah:
Selain visi dan misi tersebut, telah diinventarisasikan pula Janji Kerja Pasangan
Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih 2017-2022 sebagai berikut.
Oleh karena itu, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2018, Pemprov. DKI Jakarta
melakukan sinkronisasi dengan Program dan Janji Kerja Pasangan Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih periode 2017-2022.
11 Anies Sandi, ‘Tuntas Ikhlas Untuk Jakarta’, hal. 5, dilihat 23 Mei 2017,
https://kpujakarta.go.id/file_lampiran/VISI%20MISI%20ANIES%20-%20SANDIAGA.pdf
37
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
12F 13F
12 ‘23 Janji Anies Baswedan-Sandiaga Uno: KJP Plus sampai Setop Reklamasi’ 2016, DetikNews, 10 November, https://news.detik.com/berita/d-3341915/23-
janji-anies-baswedan-sandiaga-uno-kjp-plus-sampai-setop-reklamasi
13 Salam Bersama Anies Sandi Untuk Jakarta, Janji Kerja, Jakarta, dilihat 23 Mei 2017, http://jakartamajubersama.com/janji-kerja-anies-sandi
14 Salam Bersama Anies Sandi Untuk Jakarta, Rencana 100 Hari Pertama Anies Sandi, Jakarta, dilihat 23 Mei 2017, http://jakartamajubersama.com/program-
100-hari
38
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
39
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
41
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
Pokok Janji
Program 100 Hari 12
No. 54 Janji 13 No. 23 Janji 14
1F
12F 13F
44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
RKPD 2018
45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
46
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Gambar 1.10 Mekanisme Penelaahan Hasil Reses DPRD Yang Telah Diparipurnakan
feedback
penelaahan hasil reses penyampaian hasil reses pembahasan hasil reses pengecekan dan
oleh SKPD/UKPD melalui Surat Kepala dikoordinasikan oleh pemilahan sesuai
Bappeda Bappeda pembidangannya
Hasil Penelaahan
Hasil Reses DPRD
47
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Program Strategis
Nasional
Koordinasi Koordinasi
Teknis Perencanaan
dengan dengan
Kementerian Pemerintah
/Lembaga RKP Pusat
2018
RPJPD
&
RPJMD
RKPD 2018
48
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemprov. DKI Jakarta berbeda jika dibandingkan
Provinsi lainnya di Indonesia, di mana Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai
dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi. Timeline proses penyusunan RKPD
Tahun 2018, mulai dari Rembuk RW, dapat dilihat pada gambar 1.13 berikut.
Penyusunan RKPD Tahun 2018 dimulai dari Tahun 2016, di mana dilakukan persiapan
pelaksanaan Musrenbang, sosialisasi secara berjenjang kepada para Ketua RW,
perbaikan Sistem e-Musrenbang dan Pelaksanaan Pra Rembuk RW.
15 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat 4 April 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/1054
49
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
50
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
51
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
1.4.5.1.1 Rembuk RW
pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan RW, antara lain Ketua dan Pengurus
RW, LMK pada RW setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi
Perempuan dan Remaja/Pemuda setempat, Unsur Tokoh Masyarakat Setempat, serta
Tim Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari
stakeholder Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut
16Ingub Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dilihat 5 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7085
52
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
1. Persiapan Rembuk RW, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu
ke I bulan Desember 2016
3. Pra Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8 Januari
2017
17Kepgub Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6740
53
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
dilakukan input ke dalam Sistem e-Musrenbang. Sehingga pada saat log-in atau masuk
ke dalam sistem e-Musrenbang, para Ketua RW hanya melakukan:
Selain itu, pada fase ini mulai disusun draft dokumen Pra Rancangan Awal RKPD
tingkat Kelurahan, sebagai persiapan untuk pembahasan Musrenbang Kelurahan, dan
draft dokumen Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan, sebagai persiapan untuk
pembahasan Musrenbang Kecamatan.
54
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Tabel 1.8 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 18 17F
18 Ibid,
55
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
57
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
19 SE Sekda Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018, dilihat 30 Maret 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6927
58
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta
dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Renja
Kelurahan
Pada fase Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan proses verifikasi dan validasi
secara berjenjang, di mana Lurah dan aparaturnya, dengan dibantu oleh para Ketua
RW, melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan yang diajukan oleh seluruh
RW di wilayah kerjanya. Setelah itu usulan tersebut divalidasi atau disetujui untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Seluruh usulan yang
tidak disetujui, harus diberikan alasan penolakan oleh Lurah dan semuanya terekam
dalam Sistem e-Musrenbang.
59
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
60
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi pada forum Musrenbang
Kelurahan di wilayah kerjanya. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi referensi bagi
Camat dalam melakukan validasi terhadap seluruh usulan Rembuk RW. Camat
melakukan validasi atau persetujuan usulan kegiatan hasil Rembuk RW untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten dan menolak
seluruh usulan yang dinilai belum layak untuk disetujui berdasarkan pertimbangan yang
diberikan oleh Tim Teknis. Seluruh alasan penolakan oleh Camat akan secara otomatis
terekam dalam Sistem e-Musrenbang.
22 Instruksi Sekda Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan
Rembuk RW Tahun 2017, dilihat 8 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6635
23 Kepgub Nomor 645 Tahun 2017, op. cit.
61
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
a. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2017 (template), yang telah diverifikasi
dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga
Kecamatan;
c. Hasil Reses DPRD yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Bappeda berdasarkan
pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan;
62
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah ataupun
Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto); dan
24 Ibid
25 Ibid
63
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
64
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
7. Para Pakar,
2. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 4 April 2017
65
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, (3) Menyelaraskan dan mengonfirmasikan
program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD serta usulan langsung
masyarakat, (4) Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD/UKPD, dan (5) Menyesuaikan pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD.
Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut oleh unsur
Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut
66
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
feedback
Hasil Penelaahan
Usulan Langsung
67
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh SKPD Pemprov. DKI Jakarta yang
memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan
yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan
berkelanjutan.
Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
(1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala SKPD,
Kepala UKPD, serta seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018;
(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2018;
(4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar
SKPD/UKPD, dan antara Pemprov. DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;
(6) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap
SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta; serta menyusun LKPJ, LPPD
dan LKPD;
(7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
68
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen,
maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :
(1) Latar Belakang;
(2) Tahapan Penyusunan;
(3) Dasar Hukum;
(4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
(5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta
(6) Sistematika Dokumen RKPD.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD,
dan permasalahan pembangunan daerah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan
tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 yang
memuat :
(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
69
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENDAHULUAN
70
Evaluasi
2
BAB Hasil Pelaksanaan RKPD
Tahun Lalu & Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Proses evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu yang dilakukan oleh
Pemprov. DKI Jakarta merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah
disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun berjalan. Proses
tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu harus dilakukan secara
sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan
berkualitas.
Pada BAB ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan tahun berjalan
sebagai acuan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemprov. DKI Jakarta. Namun
demikian, untuk memberikan gambaran terkait kondisi Provinsi DKI Jakarta terlebih
dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Provinsi
DKI Jakarta.
Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu Sunda,
Dayeuh Pakuan Padjajaran atau Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan
Tarumanagara. Kerajaan Pajajaran tersebut memiliki 6 (enam) pelabuhan utama, yaitu
pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk dan Sunda Kalapa. Pelabuhan
Sunda Kalapa, yang terletak di Muara Kali Ciliwung, merupakan pelabuhan terpenting
bagi Kerajaan Pajajaran karena dapat ditempuh dalam 2 (dua) hari dari Ibukota Kerajaan
yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang. Pelabuhan ini dikenal
sebagai pelabuhan lada yang sibuk dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari
Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah yang datang membawa barang-
barang seperti porselen, kopi, sutera, kain, wangi-wangian, kuda, anggur dan zat warna
untuk ditukar dengan rempah-rempah1.
72
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Armada bangsa Eropa pertama berlabuh di Sunda Kalapa pada tahun 1513.
Adalah 4 (empat) kapal Portugis yang berlayar dari Malaka merapat ke Sunda Kalapa
ketika sedang mencari rute perdagangan rempah. Raja Hindu Sunda saat itu,
Surawisesa 2 , membuat perjanjian aliansi dengan bangsa Portugis dan mengizinkan
Portugis membangun benteng pada tahun 1522 dalam rangka membantu pertahanan
untuk menghadapi kekuatan Kerajaan Islam Demak 3 dan Cirebon yang hendak
memisahkan diri4.
2 Ibid
3 ‘Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta
4 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.
5Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, Rangkaian Perubahan Nama Kota Jakarta, dilihat 3
Februari 2017, http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta
6 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit.
7 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.
73
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang membentuk 2
(dua) Kotapraja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Meester Cornelis (daerah
Jatinegara) serta diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai
bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah
Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia
kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).
Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik
Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik
Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan
Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang. Gemeente
Batavia selanjutnya diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia pada tanggal 8 Januari
74
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
1935 10 , dengan wilayah yang terintegrasi antara Gemeente Batavia dan Meester
Cornelis.
Sumber: Wikipedia
Gambar 2.3 Peta Batavia 166713
Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang
dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat
kepada Jepang dan mengganti nama kota menjadi ジャカルタ特別市 atau Jakaruta
Tokubetsu Shi14, untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II. Pemerintah
10 Ibid
11 ‘Batavia, Dutch East Indies’, Wikipedia, dilihat 20 Maret 2017,
https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies
12 Ibid
13 Ibid
14 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.
75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang
berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno
(1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan
Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta
Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun
1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”.
Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.
76
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
77
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Selain sebagai Ibukota NKRI, Jakarta mempunyai peran yang penting dan
multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi
bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total PDB nasional16. Selain
itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional dan juga
merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara
asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta
akan sangat penting bagi NKRI dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk
aspek luar negeri.
Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah
otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik
permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI
Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi,
lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain
yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
16 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran (2010=100) 2014-2016, BPS, Jakarta dilihat 18 Mei 2017,
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1228
78
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Secara geografis, Jakarta terletak di sebelah utara Pulau Jawa, di muara sungai
Ciliwung, pada 106°22'42" - 106°58'18" BT dan 5°19'12" - 6°23'54" LS. Berdasarkan
posisinya, Jakarta terletak di sisi barat Indonesia. Posisi Jakarta yang berada di dekat
garis Khatulistiwa menjadikan Jakarta memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 27°C.
79
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Jakarta terletak pada dataran rendah dengan rerata ketinggian berkisar 8 m dpl
dan merupakan muara dari 13 sungai yang berhulu di daerah pegunungan di selatan
Jakarta. Hal tersebut menjadikan wilayah Jakarta secara geografis rentan terhadap
bencana dan dampak perubahan iklim. Detil lebih lanjut terkait posisi Jakarta secara
geografis akan dibahas lebih lanjut pada Sub Bab berikutnya.
Berdasarkan Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang
Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan
662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan luas lautan
6.977,5 km². Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada
Gambar berikut:
80
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
81
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dalam hal administrasi, Pemprov. DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Adm.
dan 1 (satu) Kabupaten Adm. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi
44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi 267 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:
Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Adm. Jakarta Timur, yaitu
28,39 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah
Kabupaten Adm. Kep. Seribu dengan luas 1,31 persen, sebagaimana ditunjukkan pada
gambar berikut
17 Kepgub Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilihat 18 Maret 2017,
http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/885
82
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kepulauan Seribu
1,31%
Jakarta Utara
22,14%
Jakarta Barat
19,56 % Jakarta Pusat
7,27%
Jakarta Timur
28,39%
Jakarta Selatan
21,33%
Sumber: Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007, diolah
Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota NKRI sehingga tidak memiliki kawasan
pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta
merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km2 yang
membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat
sekitar 4-10 km. Selain memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau
83
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.4.3 Topografi
Jika Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan
kemiringan lahan, Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian
rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut18. Sedangkan, sekitar 40 persen
wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5
meter di bawah muka laut pasang. Hal tersebut mengakibatkan kemiringan lahan
sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut.
18Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Jakarta Dalam Angka 2016, No. Publikasi 31000.1601,
BPS, Jakarta
84
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu
memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang
bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-
15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki
ketinggian lebih dari 15 persen.
Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya,
lokasi kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3 di atas, masih tergolong
dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota Tangerang
dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa
sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.
85
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.4.4 Geologi
Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari
endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara,
permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, semakin ke selatan
permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada sebagian
wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.
Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial.
86
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta
menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:
a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan
pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau
pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan
berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang
kerang, tebal endapan antara berselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12
meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan
mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan,
abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material
organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan,
teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokelatan, tegus,
plastisitas sedang-tinggi.
Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara
lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal
87
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran
antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan
konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m2 dan
lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.
Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75-
2 kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor
tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter dan
kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau pasiran
antara 2-10 kg/m2.
c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir
sungai. Satuan tersebut tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan
pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat,
dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-
abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai
dengan ketebalan 1,5-17 meter.
d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik
(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari
lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter.
Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga
coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan,
teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk
lempung antara 0,8-2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm2, tebal
lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan
antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m2 dan
lanau lempungan antara 18-75 kg/m2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah –
tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.
88
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan
endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang,
Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga
kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya
dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat
terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi
Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki
kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter
dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.
Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan
banjir.
89
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.4.5 Hidrologi
Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam
cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan
bersifat lintas Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara
teknis diatur dalam Kepmen Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716
K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal CAT Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut
Peta CAT Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI
Jakarta berada pada CAT Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan
cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI
Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup
sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI
Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.
Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas
gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar
mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan.
Jumlah air tanah bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta
m3/tahun.
Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter
dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 meter,
terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40
meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah
CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system
akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah
panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh
endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar
kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.
Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah
sebagai berikut:
90
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
o Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer I
o Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer II
o Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt,
disebut sebagai kelompok akuifer III
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201519
No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Ciliwung 21.660 515.600 Usaha Perkotaan
2. Krukut 18.370 206.340 Air Baku Air Minum
3. Mookervart 8.000 215.000 Air Baku Air Minum
4. Kali Angke 4.350 175.375 Usaha Perkotaan
5. Kali Pesanggarahan 11.400 142.500 Perikanan
6. Kali Grogol 21.600 367.325 Perikanan
7. Kali Cideng 12.700 291.000 Usaha Perkotaan
8. Kalibaru Timur 12.600 75.600 Usaha Perkotaan
9. Cipinang 9.060 72.480 Usaha Perkotaan
10. Sunter 21.290 540.900 Usaha Perkotaan
11. Cakung 26.605 476.175 Usaha Perkotaan
12. Buaran 8.800 154.000 Usaha Perkotaan
13. Kalibaru Barat 14.250 106.875 Air Baku Air Minum
19 Ibid
91
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Selain sungai, distribusi lokasi air permukaan di Provinsi DKI Jakarta tersebar
pada Situ/Rawa yang berada di seluruh penjuru Provinsi DKI Jakarta, yang terkoneksi
dengan aliran sungai yang telah disebutkan di atas. Luas situ/rawa tersebut adalah
sebagai berikut.
20 Ibid
92
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
93
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
94
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.4.6 Klimatologi
Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu
musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah
iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga
Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Untuk Jakarta puncak
musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan
tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada
21
bulan Januari , sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013-201522
2013 2014 2015
No. Bulan Curah Curah Curah
Banyaknya Banyaknya Banyaknya
Hujan Hujan Hujan
HariHujan Hari Hujan Hari Hujan
(mm2) (mm2) (mm2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Januari 621,9 23 1.075 26 412 23
2. Februari 146,6 20 689 22 639 20
3. Maret 184,4 16 174 20 221 19
4. April 204,3 18 168 16 111 17
5. Mei 101,0 12 47 10 79 6
6. Juni 256,7 19 174 12 48 5
7. Juli 256,7 19 214 16 1 1
8. Agustus 61,4 8 39 4 12 4
9. September 49,5 5 0 1 5 1
10. Oktober 110,1 9 52 4 6 1
21 Ibid
22 Ibid
95
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin
laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal
temperatur, temperatur Jakarta rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari,
sedangkan tertinggi pada bulan September. Perbedaan suhu antara musim hujan dan
musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara
di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim,
melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah
pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun
malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2015 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.5 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201523
2013 2014 2015
Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C)
No. Bulan
Rata- Rata- Rata-
Max Min Max Min Max Min
rata rata rata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Januari 32,6 22,6 26,9 33,0 23,0 26,6 33,55 22,98 28,26
2. Februari 34,0 22,8 27,9 32,8 22,8 26,6 32,88 22,65 27,76
3. Maret 35,2 24,0 28,8 34,4 23,9 28,0 34,05 23,55 28,80
4. April 34,6 24,0 28,7 35,2 23,2 28,8 34,33 24,03 29,18
5. Mei 35,0 23,4 28,7 35,2 25,0 29,3 34,20 23,63 29,91
6. Juni 33,5 23,0 27,3 34,4 24,2 28,6 34,88 23,45 29,16
7. Juli 33,5 23,0 27,3 34,2 23,4 28,0 34,55 23,48 29,01
8. Agustus 35,0 22,4 28,6 34,6 24,0 28,7 34,40 22,40 28,40
9. September 35,4 24,2 29,0 37,0 24,0 29,2 34,98 23,75 29,36
10. Oktober 35,8 22,4 29,4 36,8 25,0 29,8 36,00 24,43 30,21
11. November 35,0 23,4 28,5 36,0 23,8 29,4 35,15 24,08 29,61
12. Desember 35,0 23,0 27,7 34,8 24,1 28,1 34,48 23,10 28,79
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
23 Ibid
96
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
97
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
98
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Ketersediaan lahan yang semakin berkurang ini menjadikan harga lahan per m2
di Jakarta melambung tinggi. Sebaran zona nilai tanah di Jakarta dapat dilihat pada
gambar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa wilayah dengan nilai tanah tertinggi
berada di bagian tengah Jakarta ke arah Barat (warna merah gelap). Sedangkan nilai
tanah yang lebih murah berada pada wilayah pinggiran Jakarta, khususnya pada wilayah
timur dan selatan Jakarta.
24 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Jakarta Smart City 2017, JSC, Jakarta, dilihat 24 Mei 2017,
http://smartcity.jakarta.go.id/maps/
99
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional,
regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah
memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah,
rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur
ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.
Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder.
Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat,
transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air
terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air,
dan sistem pengendalian daya rusak air.
Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan
air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan
sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan
telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.
100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.13 Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
101
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan
air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta
adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan
lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir
kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu,
terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang
tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan
berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah
atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah
prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.
Wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebagaimana dapat
dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terjadi pergeseran wilayah terdampak banjir
ke arah pinggiran Jakarta, terutama pada wilayah selatan, barat dan timur Jakarta. Pada
wilayah Utara yang berbatasan dengan Laut Jawa, ancaman banjir terjadi akibat air laut
pasang yang menggenangi wilayah pesisir yang posisinya lebih rendah.
Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah
penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah
yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun
temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air
tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan
karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena
gaya-gaya tektonik.
102
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peta Wilayah Banjir Tahun 2016, dilihat 5 April 2017,
http://gis.bpbd.jakarta.go.id/documents/398
103
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
104
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini
umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada
umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan
terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup
dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan
bencana kebakaran. Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, kejadian kebakaran
di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi setiap bulannya. Kejadian kebakaran
tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada bulan September, di mana terdapat 61 kejadian
bencana kebakaran di Jakarta dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar
berikut
26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peta Wilayah Banjir Tahun 2016, dilihat 5 April 2017,
http://gis.bpbd.jakarta.go.id/documents/393
105
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur gempa
dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan
potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara yang
merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa
dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.
Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat,
potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai
rendah. Pemprov. DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level
II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa
berdasarkan data sekunder.
106
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.17 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
107
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.7 Demografi
Tabel 2. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201527
No. Uraian Satuan SP2000 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Laki-laki Jiwa 4.223.125 4.976.100 5.023.400 5.069.900 5.115.357
2. Perempuan Jiwa 4.123.958 4.886.000 4.946.500 5.005.400 5.062.567
3. Jumlah Jiwa 8.347.083 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924
4. Pertumbuhan % 0,78 1,13 1,09 1,06 1,09
5. Densitas Ribu jiwa/Km2 12,60 14,89 15,05 15,23 15,37
6. Sex Ratio % 102,00 101,80 101,60 101,70 101,04
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013
sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,09
persen. Dengan kepadatan penduduk 15,37 ribu jiwa/Km2, Provinsi DKI Jakarta
merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan
Provinsi lainnya di Indonesia.
108
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pensiun sebanyak 375.893 atau 3,69 persen. Dengan struktur penduduk tersebut,
angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 28,49
persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung
secara ekonomi sebesar 28,49 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk
Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar
berikut:
Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang
hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Adm., yaitu penduduk laki-laki cenderung
berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hanya Kota Adm. Jakarta
Pusat dan Kota Adm. Jakarta Utara yang memiliki penduduk perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota
Adm. Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.843.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk
terendah terdapat pada Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.340 jiwa.
Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Adm. sebagaimana ditampilkan
dalam tabel berikut:
28 Ibid
109
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di
Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201529
Jumlah Penduduk Rasio
Kota/Kab.
No Jenis
Administrasi L P Total
Kelamin
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jakarta Pusat 457.025 457.157 914.182 99,97
2 Jakarta Utara 867.727 879.588 1.747.315 98.65
3 Jakarta Barat 1.246.288 1.217.272 2.463.560 102,38
4 Jakarta Selatan 1.096.469 1.089.242 2.185.711 100,66
5 Jakarta Timur 1.436.128 1.407.688 2.843.816 102,02
6 Kep. Seribu 11.720 11.620 23.340 100,86
Jumlah 5.115.357 5.062.567 10.177.924 101,04
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
29 Ibid
110
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI
Jakarta Tahun 201530
Kota/Kabupaten Kelahiran
No Kematian
Administrasi Umum
(1) (2) (3) (6)
1 Jakarta Pusat 13.869 6.284
2 Jakarta Utara 26.339 8.186
3 Jakarta Barat 33.134 9.785
4 Jakarta Selatan 29.990 10.476
5 Jakarta Timur 42.586 14.885
6 Kep. Seribu 366 84
Jumlah 146.284 49.710
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
30 Ibid
111
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta32
PDRB PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga
Tahun
Tahun 2010 Berlaku
(juta Rupiah) (juta Rupiah)
(1) (2) (3)
2010 1.075.183.481 1.075.183.481
2011 1.147.558.226 1.224.218.485
2012 1.222.527.925 1.369.432.639
2013 1.296.694.573 1.546.876.491
2014 1.373.389.129 1.762.316.399
2015 1.454.345.823 1.989.329.537
2016 1.539.376.654 2.177.119.884
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami
kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 2.177 trilun
pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Provinsi
DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun pada tahun 2016.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan
secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan
mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
31 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi dan Perdagangan: Konsep, dilihat 26 Mei 2017,
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52
32 Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta
112
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
6,4
6,2
6,07
6 5,91 5,89
5,85
5,8
5,6
5,4
2012 2013 2014 2015 2016
Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa
sektor pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB
Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi di atas 16% selama periode 2012-2016
diikuti oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa
potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut.
Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta
dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut. Untuk
dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta, berikut disajikan
gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku:
Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)33
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian,
1 Kehutanan, 1.488.288 1.628.412 1.718.556 1.867.250 1.985.307
dan Perikanan
Pertambangan
2 4.011.417 4.287.998 4.540.965 5.043.042 5.181.434
& Penggalian
Industri
3 188.822.070 209.498.625 239.229.099 274.522.770 295.043.440
Pengolahan
33 Ibid
113
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
114
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Persentase) 34
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
Perikanan
2 Pertambangan & Penggalian 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24
3 Industri Pengolahan 13.79 13.54 13.57 13.80 13.55
Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta,
berikut disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan tahun 2010:
115
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)35
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 1.319.310 1.353.560 1.359.955 1.375.424 1.387.526
Perikanan
Pertambangan &
2 3.009.260 3.002.787 2.976.969 2.956.158 2.911.787
Penggalian
3 Industri Pengolahan 160.011.696 168.558.608 177.774.890 186.808.688 193.610.260
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.642.496 3.668.131 3.826.374 3.923.966 3.904.568
Pengadaan Air,
5 Pengelolaan Sampah, 588.515 608.343 630.507 651.813 666.203
Limbah dan Daur Ulang
116
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 201636
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian, Kehutanan, dan
1 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09
Perikanan
2 Pertambangan & Penggalian 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19
3 Industri Pengolahan 13.09 13.00 12.94 12.84 12.58
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 13.82 13.83 13.71 13.46 12.89
Perdagangan Besar dan Eceran,
7 dan Reparasi Mobil dan Sepeda 16.93 16.81 16.66 16.15 15.97
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 2.81 2.83 3.04 3.13 3.29
Penyediaan Akomodasi dan
9 5.01 5.03 5.01 4.99 4.99
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 8.44 8.93 9.36 9.73 10.19
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.26 10.39 10.21 10.67 10.94
12 Real Estat 6.93 6.86 6.80 6.73 6.65
13 Jasa Perusahaan 6.86 7.01 7.21 7.33 7.51
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan dan Jaminan Sosial 5.12 4.69 4.48 4.29 4.18
Wajib
15 Jasa Pendidikan 5.09 4.97 4.87 4.90 4.95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
16 1.58 1.57 1.59 1.61 1.64
Sosial
17 Jasa Lainnya 3.36 3.41 3.49 3.56 3.64
PDRB 100 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
36 Ibid
117
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah)37
No. Kota/Kabupaten Administrasi 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jakarta Pusat 333.572.901 378.108.865 428.352.159 483.281.548
2. Jakarta Utara 257.287.531 289.837.979 333.921.789 379.227.915
3. Jakarta Barat 228.382.465 258.677.781 292.816.915 328.439.235
4. Jakarta Selatan 307.189.768 347.102.018 393.289.515 441.447.477
5. Jakarta Timur 237.081.963 267.275.771 305.773.100 345.644.016
6. Kepulauan Seribu 4.866.265 5.253.338 5.633.797 6.245.821
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat
bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi nasional,
dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI
Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan capaian
terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai inflasi DKI
Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:
Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201638
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata Inflasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8)
1. Inflasi Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 5,48
2. Inflasi DKI Jakarta 4,52 8,00 8,95 3,30 2,37 5,43
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga
2016 (Gambar 2.14). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016
yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar
0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33
persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan harga
118
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi.
Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami
inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan
ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70%
(yoy).
Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang
di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara
nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun 2014,
dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki
tren inflasi yang meningkat.
Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016
No. Uraian Satuan 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PDB Perkapita Atas Dasar Harga Juta Rupiah 174,91 195,46 207,99
Berlaku
2.PDRB Perkapita Atas Dasar Juta Rupiah 136,31 142,89 147,06
Harga Konstan Tahun 2010
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
119
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah.
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan
ukuran ini, Gini Ratio dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika nilai Gini Ratio
dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan tinggi jika nilainya
di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin
tinggi. Gini Ratio DKI Jakarta pada September 2015 sebesar 0,421, menurun 0,024 poin
menjadi 0,397 pada September 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di
Provinsi DKI Jakarta semakin kecil.
Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah
persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang
dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat
ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase
pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen,
ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan
rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016, persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar 16,49 persen
39Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Tingkat Ketimpangan
Pengeluaran Penduduk DKI Jakarta September 2016, No. 08/02/31/Thn.XIX, 1 Februari 2017, BPS, Jakarta
120
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada
kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 menurun 0.08 poin jika
dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 16,57 persen.
40 Ibid
121
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Perkembangan Kemiskinan
Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI
Jakarta41
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar
385,84 ribu orang (3,75 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu
orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,54 ribu orang.
41Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Tingkat Kemiskinan di DKI
Jakarta September 2016, No. 04/01/31/Thn.XIX, 3 Januari 2017, BPS, Jakarta
122
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per
kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-September 2016
(dari Rp 503.038 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan). Dengan
memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan
komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode
Maret–September 2016, sumbangan GKM terhadap GK mengalami perubahan yaitu
mengalami penurunan sebesar 0,26 poin.
Komoditi Makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras.
Pada bulan September 2016, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis
Kemiskinan Makanan sebesar 22,31 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan
pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah
rokok kretek filter (13,10 persen), daging ayam ras (7,04 persen), daging sapi (6,52
persen), telur ayam ras (5,19 persen), mie instan (4,34 persen), ikan kembung (2,86
persen), cabe merah (2,62 persen), dan bawang merah (2,31 persen), serta kopi bubuk
dan kopi instan (sachet) (2,29 persen) sebagaimana gambar berikut.
123
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.23 Sepuluh Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Non Makanan beserta Kontribusinya (%) 43
42 Ibid
43 Ibid
124
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan.
Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta44
44 Ibid
125
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long
and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard
of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH)
yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk
usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS)
didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan
penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak diukur oleh pengeluaran per
kapita disesuaikan.
126
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.18 Perkembangan IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 s.d. 201646
Pertumbuhan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 201647 2015-2016
(%)50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Jakarta Pusat 77,97 78,44 78,81 79,03 79,69 80,22 0,67
2. Jakarta Utara 76,12 76,89 77,16 77,29 78,30 78,78 0,61
3. Jakarta Barat 77,41 78,05 78,79 79,38 79,72 80,34 0,78
4. Jakarta Selatan 81,22 81,72 82,72 82,94 83,37 83,94 0,68
5. Jakarta Timur 78,82 79,52 79,88 80,40 80,73 81,28 0,68
6. Kepulauan Seribu 65,79 66,92 67,62 68,48 68,84 69,52 0,99
DKI Jakarta 76,98 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60 0,77
Nasional48 67,09 67,70 68,31 68,90 69.55 70,18 0,63
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Selama periode 2015 hingga 2016, pertumbuhan IPM Provinsi tercatat sebesar
0,77%, lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Nasional sebesar 0,63%.
Peningkatan pertumbuhan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level
45 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Terus Meningkat, No. 19/04/31/Thn.XIX, 17 April 2017, BPS, Jakarta
46 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Indeks Pembangunan Manusia 2011-2015, BPS, Jakarta,
dilihat 18 April 2017, https://jakarta.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/5
47 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, op.cit
48Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru), BPS,
Jakarta, dilihat 19 April 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211
127
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
49 Ibid
128
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.1.2.2. Pendidikan
Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan
adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka
Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2011-2016
102,00%
100,00%
96,00%
95,90%
94,00% 95,20%
93,90%
92,00% 92,80% 93,10%
90,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi
DKI Jakarta tahun 2011 hingga 2015 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan
Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2011-2015 selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir sebagian
besar penduduk Provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta
menyerap informasi dengan baik. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi
129
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang
cukup memadai. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum
mencapai target MDG’s, yakni 100% pada tahun 2015. Terakhir Angka Melek Huruf
Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 tercatat 99,35%
10,93
11 10,7
10,43 10,47 10,54
10,37 10,4
10
8
7,92 7,94 7,84
7,73
7,59 7,61
7
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
130
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa
melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan APK TK
(PAUD), SD/MI/Paket A, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta.
94,58 87,44
91,42 91,92
80 86,35 74,71 88,35
73,09
75,34 76,35
72,53 72,72
60
63,14
57,55 58,78
45,38 51,53
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi 2011-2016, BPS, Jakarta, dilihat
27 Mei 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1050
131
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
capaian APK Provinsi DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 87,44
untuk jenjang PAUD, 104.32 untuk jenjang SD/MI, 90,89 untuk jenjang SMP/MTs dan
73,09 untuk jenjang SMA/SMK/MA.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok
usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai
dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak
yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan
pada gambar di bawah ini.
80
79,61 80,2 80,35
70 75,46
71,96
69,66 70,31
60
58,79 59,04 59,3
50 54,25 55,4
50,57 49,91
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BPS mencatat bahwa secara umum capaian APM Provinsi DKI Jakarta untuk
semua jenjang pendidikan pada periode 2010 sd 2016 terus membaik. Pada tahun 2016,
capaian APM Provinsi DKI Jakarta menurut jenjang pendidikan tercatat sebesar 97,01
51Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi 2011-2016, BPS, Jakarta, dilihat
27 Mei 2017, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1052
132
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.1.2.3. Kesehatan
Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu
2012 hingga 2015 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun
2015 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,43, sedangkan angka usia
harapan hidup nasional pada tahun 2015 sebesar 70,78 tahun. Capaian usia harapan
hidup Provinsi DKI Jakarta kembali terkoreksi positif pada tahun 2016 menjadi 72,49.
Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar
nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.30 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-
52
2016
73
72.5
72.43 72.49
72 72.27
72.19
72.03
71.5 71.87
71.71
71
70.5 70.78
70.59
70 70.4
70.2
70.01
69.5 69.81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
52
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, op.cit
133
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,07%
kemudian menjadi 0,22% pada tahun 2016. Meskipun demikian, pencapaian indikator
ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam MDG’s yaitu sebesar 3,60%. Dengan
demikian pencapaian Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta berdasarkan target MDG’s dapat
dikatakan berhasil. Uraian lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.
5 4,61
4,18 4,1
4
0
2012 2013 2014 2015 2016
AKB di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, semula sebesar 7 Per 1.000
Kelahiran Hidup pada tahun 2012, menjadi 4,61 Per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun
2015. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini selama tahun 2012 hingga 2015
telah melampaui target RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 dan juga melampaui target
134
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
MDG’s yang sebesar 32 Per 1000 Kelahiran Hidup. Lebih lanjut dapat dilihat dalam
gambar di bawah ini.
2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan
Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga
tahun 2015 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun
2010 sebesar 89% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (Tabel 2.20),
atau dengan kata lain terdapat 11% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.
Pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 93% dari angkatan kerja yang ada memperoleh
pekerjaan atau sebesar 7% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data
tersebut menunjukkan tren jumlah pengangguran berkurang. Penjelasan lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
135
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
136
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
137
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Hal tersebut diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio guru
terhadap murid, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, Angka
Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM) dan Angka Putus Sekolah (APS). Secara rinci
perkembangan indikator pendidikan di DKI Jakarta periode 2013-2015 disampaikan
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.23 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-2016
Tahun
No. Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pendidikan Dasar (SD/MI)
i. Angka partisipasi sekolah 99,35% 99,47% 99,56% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 35,06 34,24 29,66 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 547,89 540,15 557,20 n/a
2 Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)
i. Angka partisipasi sekolah 95,28% 96,69% 97,19% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 28,88 30,84 31,84 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 746,32 646,08 748,91 n/a
3 Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)
i. Angka partisipasi sekolah 65,54% 70,23% 70,73% n/a
ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 24,79 25,87 29,46 n/a
sekolah
iii. Rasio guru terhadap murid 892,95 1001,88 914,53 n/a
iv. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 58,94 79,83 55,92 n/a
4 Jumlah Siswa Pada jenjang Pendidikan Anak Usia 243.857 301.574 332.346 n/a
Dini (PAUD) (%)
5 Angka Putus Sekolah
i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,02 0,01 0,01 0,02
ii. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,13 0,07 0,18 0,11
iii. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 0,04 0,33 0,42 0,36
6 Angka Kelulusan
i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 99,32% 100% 100%
ii. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99% 99,94% 99,99% 99,98%
iii. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA 99,99% 98,41% 99,99% 100%
iv. Angka Kelulusan (AL) SMK 99,99% 98,74% 99,98% 99,98%
7 Angka Melanjutkan (AM)
i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,13% 83,01% 81,10% n/a
ii. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98,47% 97,78% 95,88% n/a
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2016
138
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Perkembangan Posyandu di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2011
hingga tahun 2015 mengalami tren fluktuasi. Pada tahun 2011 rasio posyandu per
satuan balita sebesar 5,11, yang bermakna 5 posyandu dapat menampung 1.000 balita
(5:1.000), atau dengan kata lain satu posyandu dapat menampung 200 balita (1:200).
Pada tahun 2015 rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan menjadi
9,32, yang berarti 9 posyandu dapat menampung 1.000 balita (9:1.000) atau dengan
kata lain satu posyandu dapat menampung 111 balita (1:111). Namun angka tersebut
kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 4,69, yang berarti 4 posyandu dapat
menampung 1.000 balita (4:1.000) atau dengan kata lain satu posyandu dapat
menampung 250 balita (1:250)
Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2016
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Jumlah Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 4.490 4.379
2. Jumlah Balita 829.889 908784 843773 875558 481928 934.422
3. Rasio Posyandu per satuan balita 5,11 4,99 5,13 4,98 9,32 4,69
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016
Rasio puskesmas di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 1:233.582 jiwa.
Kondisi tersebut diimbangi dengan adanya poliklinik dan puskesmas pembantu yang
pada tahun 2015 masing-masing memiliki rasio 1:9.687 jiwa untuk poliklinik dan 1:36.062
139
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.25 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta 2013-2015
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Jumlah puskesmas Kecamatan 44 44 44 44
1.1 Rasio Puskesmas Kecamatan 1:226.588 1:224.868 1:231.316 1:233.582
2 Jumlah Puskesmas Kelurahan 303 303 288 285
2.2 Rasio Puskesmas Kelurahan 1:32.903 1:32.654 1:35.340 1:36.062
3 Jumlah poliklinik 1.050 1.050 831 1.061
3.3 Rasio poliklinik 1:9.495 1: 9.423 1:12.247 1:9.687
Jumlah Penduduk 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Secara umum, rasio rumah sakit per satuan penduduk terus mengalami
penurunan sejak tahun 2012. Capaian rasio rumah sakit per satuan penduduk terus
menurun hingga menjadi 55,55 pada tahun 2016. Upaya pembangunan prasarana
kesehatan dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta pada tahun 2015 melalui penambahan
1 unit RSUD sehingga setiap wilayah Kota/Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 1
RSUD. Selain itu, pada tahun 2015 telah dilaksanakan peningkatan status Puskesmas
Kecamatan menjadi RSUK yang merupakan Rumah Sakit Tipe D yaitu sebanyak 15
Puskesmas dari total 26 Puskesmas. Kedepannya, peningkatan status Puskesmas
Kecamatan menjadi RSUK akan dilaksanakan pada seluruh Puskesmas Kecamatan di
Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tren penurunan rasio rumah
sakit per satuan penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Gambaran perkembangan rasio
rumah sakit per satuan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 sampai
dengan 2016 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
s.d. 2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Jumlah Rumah Sakit 158 159 159 182 185
2. Jumlah Penduduk 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924 10.277.628
Rasio 62,42 62,70 63,36 55,92 55,55
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016
140
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
141
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam
kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami
penurunan (lihat Gambar di bawah). Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan
dengan kondisi baik sebesar 99,92% dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian
mengalami penurunan menjadi 98, 28% di tahun 2016.
Gambar 2.32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta
101,00
99,92
100,00 Proporsi Panjang
Jaringan Jalan
99,00 dalam Kondisi Baik
98,28
142
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Mengacu pada Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2011 rasio
TPS per satuan penduduk tercatat 1.353,55 M3 per 1.000 penduduk, kemudian di tahun
2016 menurun menjadi 1.284,34 M3 per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah
daya tapung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2011 hingga 2016, sementara
jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015
Sumber Penerangan Utama Jumlah
Sumber
Rumah
Penerangan Utama Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik Tangga
(1) (2) (3) (4) (5)
Kepulauan Seribu
2014 100,00 0,00 0,00 5.575
2015 97,23 2,77 0,00 5.873
Jakarta Selatan
2014 100,00 0,00 0,00 542.495
143
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk di DKI Jakarta selama
tahun 2010 hingga tahun 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010
terdapat 103 m2 tempat pemakaman umum untuk 1.000 penduduk, kemudian pada
tahun 2016 menjadi 96 m2 untuk 1.000 penduduk. Kondisi ini terjadi dikarenakan jumlah
daya tampung tempat pemakaman umum dalam tujuh tahun terakhir tidak mengalami
peningkatan, sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.
144
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Rasio tempat
pemakaman
umum per 103 101 100 99 98 97 96,01
satuan
penduduk
Sumber : Dinas Kehutanan, 2016
Dengan mengacu pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa rasio jumlah Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren peningkatan
selama tahun 2010 hingga tahun 2014, namun memasuki tahun 2015 mengalami
penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2016. Pada tahun 2010 tercatat terdapat
3,82 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, meningkat menjadi 4,81 Satpol PP
untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2016.
Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama tahun 2010 hingga
tahun 2015 telah melebihi SPM (3x dalam 24 jam). Pada tahun 2016 cakupan patroli
Satpol PP di DKI Jakarta adalah 32 kali patroli dalam 24 jam.
Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun
2010 hingga tahun 2015 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2010 tercatat 18,67
per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2016 tercatat 17,74 per 10.000 penduduk.
Hal ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah linmas di tahun 2013 hingga tahun 2015
disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.
Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2010 hingga tahun
2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 89,52% pada tahun 2010, menjadi
84,42% di tahun 2011, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2012 dan
2013 yakni menjadi 42,46 dan 41,57%. Memasuki tahun 2014 mengalami peningkatan
menjadi 58,49% dan kembali meningkat menjadi 89,49% di tahun 2015 dan menjadi
99% di tahun 2016. Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak
145
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
terselesaikan berada di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan
hanya 276 kasus yang terselesaikan.
Frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (response time) di DKI Jakarta telah
menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri No. 69/2012
disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75%, sementara itu sejak tahun
2010 hingga tahun 2015 waktu tanggap di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 95%.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.
146
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.33 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Jumlah polisi pamong praja 3.670 4.416 4.353 4.100 4.091 3.452 4.944
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
3,82 4,53 4,41 4,11 4,06 3,39 4,81
penduduk
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 31,3 31,36 31,3 34,36 34,98 35,93 32,25
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)
Jumlah linmas 17.933 18.138 22.909 22.906 19.795 18.074 18.230
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 18,67 18,60 23,23 22,98 19,65 17,76 17,74
4 Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 111 130 76 276 403 332 1.090
Jumlah pelanggaran perda 124 154 179 664 689 371 1.104
Penegakan PERDA 89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49% 99%
5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 111 130 76 276 403 332 1.090
Jumlah pelanggaran K3 124 154 179 664 689 371 1.104
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49% 99%
(ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran(%)
Jumlah mobil pemadam kebakaran 4 22 46 67 82 121 177
Mobil Pompa 2.500 L 1 1 16 28 32 49 29
Mobil Pompa 4.000 L 2 2 11 20 31 46 120
Mobil Pompa 10.000 L 1 19 19 19 19 26 28
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,0000416% 0,0002256% 0,0004664% 0,0006720% 0,0008193% 0,0011889% 0,001722%
147
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8 Frekuensi kebakaran sesuai response time
Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam tingkat 690 909 1.018 984 1.088 1.547 1.148
waktu tanggap
Jumlah kasus kebakaran 708 953 1.039 997 1.094 1.569 1.171
Frekuensi kebakaran sesuai response time 97,46% 95,38% 97,98% 98,70% 99,45% 98,60% 98,04%
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta
148
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sarana Sosial
Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah
singgah dan sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI
Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Tahun 2011 dan
2012 merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak, yakni 606 sarana sosial.
Memasuki tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, mulai tahun 2014 kembali
mengalami penurunan menjadi 427 sarana sosial. Jumlah ini tetap bertahan hingga
tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
149
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
150
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.35 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-2016
Uraian 2014 2015 2016
Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta
Tahun 2014-2016
Tahun Laki-laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4)
2014 9,63 10,17 9,84
2015 7,77 9,25 8,36
2016 6,80 4,20 5,77
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS
151
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
dapat meningkat, sehingga peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mendapat
kesejajaran dengan laki-laki.
Tabel 2.37 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-2016
Kegiatan Utama 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4)
Angkatan Kerja 51,85 58,11 54,58
- Bekerja 89,83 90,75 95,80
- Mencari Kerja 10,17 9,25 4,20
Bukan Angkatan Kerja 48,15 41,89 45,42
- Sekolah 18,00 22,41 18,65
- Mengurus Rumah Tangga 78,32 72,29 77,67
- Lainnya 3,68 5,30 3,68
Jumlah (AK + BAK) 100,00 100,00 100,00
Sumber: Sakernas Februari 2014-2016, dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2016
152
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.39 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Kekerasan
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736 1.618
dan anak yang terselesaikan
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
dan anak 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736 1.618
Berdasarkan data yang ada, Indikator kinerja urusan pangan di DKI Jakarta
sudah menunjukkan arah yang positif. Tahun 2016 telah dikeluarkan Peraturan
Gubernur tentang Penyediaan Beras bagi PNS. Sementara itu ketersediaan pangan
utama sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 telah mencapai lebih dari 100%, yang artinya
ketersediaan pangan utama selama empat tahun terakhir telah melebihi angka jumlah
penduduk DKI Jakarta. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
153
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi. Untuk
jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali hasil
produksinya 0 (nol). Dilhat dari data produksi padi DKI Jakarta, tren produksi dari 2012-
2015 memiliki tren yang cenderung menurun. Meskipun bahan makanan utama
penduduk DKI Jakarta adalah dari padi namun jarang terlihat secara langsug bagaimana
proses budidaya tanaman padi di sawah. Kegiatan pertanian di Jakarta tidak dilakukan
dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah pertanian
hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata. Hal tersebut
ditunjukkan dengan kembali meningkatnya produktivitas padi pada tahun 2015.
Terdapat beberapa kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di DKI
Jakarta antara lain keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari
daerah lain, semakin meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya akses informasi
ketahanan pangan; serta pola konsumsi beras. Salah satu usaha untuk
mengembangkan ketahanan pangan di DKI Jakarta adalah melalui kebijakan impor
beras. Strategi yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan dan peningkatan
intensitas jaringan kerjasama, peningkatan kapasitas distribusi pangan, pembangunan
sistem cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan konsumsi. Berikut
data dari produksi dan produktivitas padi di DKI Jakarta.
154
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Terkait indikator pencemaran status mutu air yang merupakan tolok ukur kinerja
pemantauan pencemaran status mutu air di seluruh kawasan permukiman atau industri
dan sumber mata air tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang tahun
2010-2015. Pada tahun 2010 pemantauan hanya terlaksana sebanyak 23% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kemudian pada
tahun 2015 pelaksanaan pemantauan meningkat signifikan menjadi 86% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya pengendalian terhadap pencemaran sumber air yang lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
perlu terus meningkatkan kinerja cakupan pemantauan, sehingga seluruh kawasan
permukiman atau industri dan sumber mata air dapat dipantau status mutu air-nya. Hal
ini sejalan dengan amanah Permen LH No.19/2008 tentang SPM, bahwa indikator SPM
yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, nilai pencapaian
secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2013. Adapun data pencemaran status mutu air disajikan
dalam tabel di bawah ini.
Data cakupan periode pemantauain status mutu air sepanjang tahun 2010-2015
menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2012 dan tahun 2014 telah dilakukan seluruh
periode pemantauan badan air sesuai jumlah periode pemantauain badan air yang harus
dipantau. Sementara tahun 2010, 2011, 2013, 2015 dan 2016 jumlah periode
155
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pemantauan badan air masih belum dilakukan sesuai jumlah periode yang harus
dipantau. Penjelasan secara numerik dapat disimak pada tabel di bawah ini.
156
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menitikberatkan
penyelesaian persoalan penataan permukiman.
157
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
90,00%
70,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2016
158
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5)
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Jumlah KK yang diterbitkan 2.887.614 2.988.723 3.155.973 3.226.062
Jumlah kepala keluarga 3.066.183 3.126.634 3.278.665 3.307.095
Cakupan penerbitan kartu keluarga 94,18% 95,59% 96,26% 97,55%
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Jumlah pasangan nikah berakte nikah 70.848 69.362 82.173 265.205
Jumlah keseluruhan pasangan nikah 4.789.741 4.800.219 4.891.137 5.151.272
Rasio pasangan berakte nikah 1,48% 1,44% 1,68% 5,15%
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Jumlah KTP diterbitkan 6.814.295 6.906.736 7.056.064 7.291.522
Jumlah penduduk wajib KTP 7.161.915 7.132.512 7.162.212 7.389.470
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 95,15% 96,83% 98,52% 98,67%
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah
249.050 127.962 130.544 134.064
diterbitkan
Jumlah kelahiran yang terjadi 146.280 156.539 146.284 144.215
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 170,26% 81,74% 89,24% 92,96%
Jumlah kutipan akta kematian yang telah
7.414 7.734 9.185 42.484
diterbitkan
Jumlah kematian yang terjadi 41.616 49.941 49.710 50.704
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 17,82% 15,49% 18,48% 83,79%
Ketersediaan Data Base Skala Provinsi
Ketersediaan database kependudukan skala
ada ada ada ada
provinsi
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
159
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
kelompok binaan PKK kembali naik menjadi 324,29 pada tahun 2016. Sedangkan
Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2011 hingga tahun 2016 menunjukkan
peningkatan tren, dari sebelumnya 4,49 pada tahun 2011 menjadi 15,73 pada tahun
2016.
Capaian kinerja posyandu aktif secara umum sejak tahun 2011 hingga 2016
mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar, terjadi tren peningkatan persentase
posyandu aktif yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dengan peningkatan dari 86,18% pada
tahun 2011 menjadi 98,9% pada tahun 2016. Demikian pula dengan rerata jumlah kader
PKK aktif pada 311 PKK yang ada, tercatat 324,28 pada tahun 2016.
Pada sisi jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat, secara umum mengalami peningkatan siginifikan dari tahun 2011 hingga
2016, dari sebesar 1,65% pada tahun 2011 menjadi 22,29% di tahun 2016. Hal ini
menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Namun
demikian, pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami
penurunan signifikan, dari tahun 2011 tercatat sebesar 75,00 % menjadi 60,92% pada
tahun 2016.
160
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
161
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tahun
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan
4.005 3.928 1.670 0 1.709 1.754
dan dipelihara masyarakat
Total pasca program pemberdayaan masyarakat 5.340 4.909 1.684 0 2.612 2.879
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
75,00 80,02 99,17 0 65,43 60,92
masyarakat
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
162
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
163
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
164
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
165
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api
166
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Lama
Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) dan Biaya Pengujian Kelayakan
Angkutan Umum (KIR)
Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil
barang dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak
260.757 kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji
KIR adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016
sebanyak 43.340. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuatif
sejak tahun 2010 hingga 2016. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang mengikuti
uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 527.927 kendaraan.
Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian biaya pada tahun 2013 untuk
seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat
dibandingkan dengan biaya pada tahun 2012.
167
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
h Total 188.005 340.551 486.001 527.927 508.781 500.088 413.185
2. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp)
a Mobil Barang, mobil
bus, dan kendaraan
khusus (per 40.000 40.000 40.000 87.000 87.000 87.000 87.000
kendaraan per 6
bulan)
b Kereta
tempelan/gandengan
35.000 35.000 35.000 87.000 87.000 87.000 87.000
(per kendaraan per 6
bulan)
c Kendaraan jenis
IV/kendaraan 25.000 25.000 25.000 71.000 71.000 71.000 71.000
bermotor roda 3
d Mobil penumpang
30.000 30.000 30.000 62.000 62.000 62.000 62.000
umum
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang meningkat dari tahun 2010
hingga tahun 2012 dan mulai stagnan pada tahun 2012 hingga tahun 2015, hal ini
dikarenakan hanya terdapat pelebaran jalan tanpa penambahan panjang jalan di
Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu pertumbuhan jumlah kendaraan di DKI Jakarta
mencapai 9,25% per tahun. Dilihat dari rasio penjang jalan terhadap kendaraan juga
mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2015.
Jumlah
kendaraan 11.997.519 13.347.802 14.618.313 16.072.869 17.523.967 18.668.056
Rasio panjang
jalan per
0,57 0,52 0,48 0,43 0,4 0,37
jumlah
kendaraan
168
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat
ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu
sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat
(rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek
informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang
lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah
rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat
lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2015. Penjelasan lebih rinci
dapat disimak dalam tabel di bawah ini.
169
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Rumah Tangga yang memiliki
25,75 30,16 33,01 32,19 34,5 36,95
komputer/desktop/notebook
3 Penggunaan Internet
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di warnet 33,02 40,18 39,95 29,54 25,05 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di kantor 28,91 28,72 33,40 29,87 33,01 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di sekolah 7,64 9,19 12,84 9,00 10,67 n/a
(%)
Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di tempat 4,24 78,69 85,55 11,44 15,24 n/a
lainnya (%)
Sumber : Jakarta Dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukkan untuk
memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi
peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam
penyerapan tenaga kerja.
Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010
hingga 2015 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2010 tercatat sebesar
66,75%, meningkat menjadi 74,98% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat masyarakat
untuk menggunakan hasil produksi koperasi
Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena
dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap
gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI
Jakarta selama kurun waktu 2010 hingga 2015 tercatat sebesar 92,67%. Penjelasan
lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.
170
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase Koperasi Aktif
Jumlah koperasi aktif 4.990 5.129 5.289 5.579 5.645 6.016 6.222
Jumlah seluruh koperasi 7.476 7.612 7.775 7.775 7.928 8.024 8.229
Persentase koperasi aktif 66,75% 67,38% 68,03% 71,76% 71,20% 74,98% 75,61%
2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM
Jumlah Usaha Mikro 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 n/a
Jumlah Usaha Kecil 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 n/a
Jumlah seluruh UKM (mikro,
837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 n/a
kecil dan menengah)
Persentase Usaha Mikro dan
92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% n/a
Kecil terhadap seluruh UKM
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan DKI Jakarta
Jumlah nilai investasi PMDN berskala nasional di DKI Jakarta pada tahun 2010
tercatat sebesar Rp 4,589 Triliun. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan
hingga mencapai Rp 9,256 Triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 nilai
investasi PMDN berskala nasional mengalami penurunan hingga mencapai Rp 5,754
Triliun. Nilai investasi PMDN berskala nasional di tahun 2014 kembali mengalami
kenaikan, namun kembali kembali turun di tahun 2015 dengan nilai investasi PMDN
berskala nasional sebesar Rp. 15,512 Triliun. Di tahun 2016, nilai investasi PMDN
berskala nasional tersebut kembali terkoreksi menjadi Rp. 12,216 Triliun
Nilai investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi
dalam periode 2010-2016. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan nilai
investasi mencapai Rp. 57,863 Triliun. Sementara nilai investasi terendah tercatat pada
tahun 2013 dengan nilai investasi mencapai Rp. 24,443 Triliun. Pada tahun 2016, nilai
investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp. 46,503 Triliun.
Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat bahwa
penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.
Walaupun demikian pada tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal
sehingga melampaui jumlah tenaga kerja asing. Meski demikian, penyerapan tenaga
kerja lokal cenderung lebih memiliki tren penurunan jika dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja asing yang memiliki tren positif.
171
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
172
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode 2009-2016
selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta
ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi
DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat digunakan baik
oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat
atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB
kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta selama periode 2009-2014 yang
dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di
seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam
tabel di bawah ini.
173
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan
174
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)
1 Visitasi
Anggota
(Pelajar/Mahasiswa, PNS, 120.436 163.225 168.984 187.147 n/a n/a
Swasta)
Kunjungan
(Pelajar/Mahasiswa, PNS, 673.733 340.903 1.142.413 2.647.735 3.006.311 3.046.145
Swasta)
Pengguna Jasa
204.602 214.832 236.315 276.232 n/a n/a
Perpustakaan Keliling
2 Jumlah Perpustakaan dan Fasiltasnya
Fasilitas Sistem
2 3 3 1 n/a n/a
Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Bertandar
2 2 2 6 n/a n/a
Internasional
Perpustakaan Berbasi TI 4 4 2 6 n/a n/a
Taman Bacaan Masyarakat 140 140 150 150 n/a n/a
3 Koleksi Pustaka
Jumlah Koleksi Buku
473.512 966.254 1.060.943 1.210.943 2.131.649 n/a
(eksemplar)
Jumlah Koleksi Judul Buku n/a 346.304 377.100 401.610 748.090 n/a
Sumber : BPS DKI Jakarta
Tren produksi ikan (tangkap dan budidaya) DKI Jakarta selama periode 2013-
2015 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase
produksi perikanan (baik tangkap maupun budidaya) dari 92,28% pada tahun 2013
menjadi 120,33% pada tahun 2015, dengan tonase produksi mencapai 297.173,39 ton.
Capaian pada tahun 2015 tersebut melampaui target yang telah ditetapkan oleh
Pemprov. DKI Jakarta. Namun demikian, capaian tersebut menurun pada tahun 2016
menjadi hanya 61,69%
Sementara itu di sisi lain, capaian jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta
per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah
konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun dalam dua tahun terakhir,
target konsumsi ikan per kapita DKI Jakarta tidak mencapai target daerah. Hal tersebut
dikarenakan peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih
rendah dibandingkan dengan peningkatan target yang ditetapkan oleh daerah.
175
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun
No Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Ikan* (ton) 214.802,33 232.325,93 297.173,39 148.535,36
Target Daerah (ton) 232.784,00 239.767,00 246.960,00 240.773,05
Persentase Produksi Perikanan 92,28% 96,90% 120,33% 61,69%
2 Konsumsi Ikan
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 29,84 31,31 31,46 32,55 33,03
Target Daerah (Kg) 25,09 25,01 29,53 33,53 34,82
Konsumsi Ikan 118,93% 125,19% 105,54% 97,08% 94,86%
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
Catatan: * Perikanan Tangkap dan Budidaya
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam
persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-
barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk
konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna
besaran nilai tukar petani yakni :
• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar
dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari
pengeluarannya.
176
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang
konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
• NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih
kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan
petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Mengacu pada Tabel di bawah dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada
tahun 2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI
Jakarta mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014
menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77.
Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23.
177
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)
Atas dasar harga berlaku 180.815.085,9 207.488.863,0 224.375.960,0 261.040.403,0 304.598.489,0 330.319.573,0 358.898.312
Atas dasar harga konstan 180.815.085,9 193.770.456,0 206.961.971,0 217.980.309,0 228.775.732,0 234.872.712,0 245.826.853
Ekspor Bersih Perdagangan
2 -30.420.828.460 -42.216.567.299 -48.801.557.241 -42.710.378.151 -36.525.327.633 -24.741.852.191 n/a
(berat bersih)
3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Jumlah kelompok
pedagang/usaha informal yang
- - - - - 100 200
mendapatkan bantuan binaan
pemda tahun n
Jumlah kelompok
14.413 11.116 10.379 10.540 11.161 11.651 11.017
pedagang/usaha informal
Cakupan bina kelompok
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 1,82%
pedagang/usaha informal
Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
178
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian
179
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun
No Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB *)
Atas dasar harga berlaku 152.651.051,6 170.047.904,0 188.822.070,0 209.498.625,0 239.229.099,0 274.522.770,0 295.043.440
Atas dasar harga konstan 152.651.051,6 156.240.345,0 160.011.696,0 168.558.608,0 177.774.890,0 186.808.688,0 193.610.260
2 Pertumbuhan Industri
Jumlah industri tahun n- jumlah industri
288 429 830 824 1.007 916 n/a
tahun (n-1)
Jumlah industri s.d. tahun n 29.331 29.760 30.590 31.414 32.421 33.337 n/a
Industri besar 1.588 1.451 1.410 1.242 1.246 1.251 n/a
Industri kecil dan menengah 27.743 28.309 29.180 30.172 31.175 32.086 n/a
Pertumbuhan Industri 0,98% 1,44% 2,71% 2,62% 3,11% 2,75% n/a
3 Cakupan bina kelompok pengrajin
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n
Jumlah sentra yang dibina 4 4 5 6 7 12 n/a
Jumlah pengrajin yang dibina 140 160 418 489 4.528 1.102 n/a
Jumlah kelompok pengrajin 75 75 78 80 82 89 n/a
Cakupan bina kelompok pengrajin 5,33% 5,33% 6,41% 7,50% 8,54% 13,48% n/a
Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
*) Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta
180
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang
2.2.2.4.1. Perencanaan
2.2.2.4.2. Keuangan
Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapan daerah DKI Jakarta selama
tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD DKI
Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 4,04% per tahun. Hal tersebut
menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang menghasilkan uang bagi Provinsi
DKI Jakarta.
181
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.35 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah
80,00%
76,20%
75,00% 71,36%
70,00% 67,95%
60,00%
55,99%
55,00%
50,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016
Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat
mangalami pernbaikan pada tahun 2011 dan 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga
2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam Wajar Dengan
Pengencualian.
182
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 38 pembinaan. Hingga tahun 2015, kegiatan
pembinaan politik daerah terus mengalami penurunan hingga mencapai 15 pembinaan.
Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 47 pembinaan.
Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas
ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang
telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah
bagi peningkatan daya saing daerah.
183
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.72 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengeluaran
konsumsi rumah
1.047.996 1.223.946 1.415.312 1.542.121 1.661.175 1.773.431
tangga per kapita
per bulan(Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016
184
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.3.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur
185
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.75 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rasio ketersediaan daya listrik109,80% 109,56% 108,56% 107,25% 107,08% 107,05%
Persentase rumah tangga
97,36% 100,75% 102,10% 100,28% n/a n/a
yang menggunakan listrik
Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2016
Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas
penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta,
adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut.
186
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.77 Fasilitas Perdagangan dan Jasa
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Indikator
Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat Hotel Kamar Tempat
Tidur Tidur Tidur Tidur Tidur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Hotel Bintang 5 24 9.353 11.864 23 9368 11936 26 10.411 13.383 26 9.881 12.571 27 10.447 13.232
Hotel Bintang 4 32 7.993 11.968 33 8307 12427 34 8.572 12.859 39 10.241 14.953 41 10.675 15.212
Hotel Bintang 3 48 6.430 8.821 59 7521 10202 60 7.767 11.025 72 9.365 13.570 77 9.924 14.510
Hotel Bintang 2 35 3.458 4.846 37 3378 4860 40 3.631 5.223 46 4.200 6.309 54 5.146 7.212
Hotel Bintang 1 23 1.549 2.228 23 1561 2319 25 1.916 2.671 22 1.817 2.556 29 2.819 3.833
Hotel MElati 163 6.562 8.881 175 7145 9654 180 7.096 9.100 191 7825 10352 183 7877 9948
Pondok Wisata 20 210 256 19 252 303 17 180 231 20 261 766 19 417 486
Penginapan
4 119 293 2 75 75 2 76 76 1 48 304 3 123 341
Remaja
Villa - - - - - - - - - - - - - - -
Jasa
akomodasi 16 640 1.146 12 509 809 22 716 1.157 4 98 141 7 235 274
lainnya
Jumlah 365 36.314 50.302 383 38116 52585 406 40.365 55.725 421 43.737 61.522 440 47663 65048
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
187
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin
untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk
berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan
188
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
adalah < 7 hari, terkecuali Ijin untuk mendirikan bangunan.
Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan
diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta
pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi
di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.79 Lama Proses Perijinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
Biaya resmi
Lama Jumlah
(rata-rata
Uraian Mengurus Persyaratan
maksimum
(hari) (dokumen)
Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 7 0
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 7 0
Ijin Usaha Industri (IUI) 7 18 0
Tanda Daftar Industri (TDI) 7 14 0
Ijin Mendirikan Bangunan 42 20 N/A
Ijin Gangguan (HO) 7 11 N/A
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus
mengalami penigkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat seorang lulusan
perguruan tinggi yang bekerja dari 15 orang penduduk. Semenatara itu pada 2015 sudah
jauh mengalami perbaikan, dalam 10 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang yang
memiliki ijazah perguruan tinggi.
Tabel 2.80 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah
lulusan 640.428 627.982 777.380 795.473 920.552 1.099.571 1.181.000
S1/S2/S3
Jumlah
9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 10.277.628
penduduk
Rasio Lulusan
1:15,00 1:15,53 1:12,78 1:12,53 1:10,94 1:9,26 1:8,70
S1/S2/S3
Sumber : Badan Pusat Statistik dan DinasTenaga dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
189
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50.
Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non
produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill,
profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat
terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
190
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
191
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
anggaran Rp. 856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik
dengan anggaran Rp. 4.172.868.000,- dengan rincian :
- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp. 88.308.000,-
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.057.844.000,-
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 778.716.000,-
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.248.000.000,-
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/ MIN, SMPN/ MTsN dan
SMAN/ SMKN/ MAN
Dialokasikan bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp.
1.278.076.050.391,- terdiri dari :
- SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp. 412.008.163.674,-
- SMPN sejumlah 312.381 peserta didik dengan anggaran Rp.
270.601.167.072,-
- SMAN/ MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp.
384.124.428.457,-;
- SMKN sejumlah 54.900 peserta didik dengan anggaran Rp.
211.342.291.188,-.
b) Telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/
SDLBN, SMP/ SMPLBN, SMA/ SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp.
422.082.400.490,- dengan rincian :
- SD/ SDLBN dengan anggaran Rp. 232.699.680.003,-;
- SMP/ SMPLBN dengan anggaran Rp. 103.374.648.821,-;
- SMALBN dengan anggaran Rp. 56.226.310.528,-;
- SMKN dengan anggaran Rp. 29.781.761.138,-.
c) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari
keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dengan total anggaran Rp.
2.442.858.030.000,- dengan rincian :
- tingkat SD/ MI dengan anggaran Rp. 983.924.400.000,- untuk 381.455
peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/ MI Negeri dan 89.880
peserta didik SD/ MI Swasta.
- tingkat SMP/ MTs dengan anggaran Rp. 615.338.400.000,- untuk 168.753
peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/ MTs Negeri dan 79.249
peserta didik SMP/ MTs Swasta.
192
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
193
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
194
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
195
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
196
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
197
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Manajemen Puskesmas
d) Pelatihan Manajemen Rescue dan Evakuasi Khusus
e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS
f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar
g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan
i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa
j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non
Medis
k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS
l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai
m) Peningkatan Wawasan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kasus
Spesialistik
n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS
o) Pertemuan Workshop Keperawatan
p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah
(KMB) I
q) Praktek Keperawatan Dasar
r) Praktek Keperawatan Jiwa
s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC
t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas
8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
a) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan
(Pusdaldukkes)
b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International
c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
198
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
199
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
1.319 m
- Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m2 dengan
panjang 4.544 m
- Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m2 dengan panjang 2.191 m
- Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m2 dengan panjang
889 m
- Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m2 dengan
panjang 88 m
- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m2 dengan
panjang 76 m
- Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m2 dengan panjang 668
m
- Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m2 dengan panjang
3.404 m
- Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m2 dengan panjang
1.467 m
Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total
volume sebesar 12.797 m2
b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh
Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m2 antara lain:
1) Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m2 meliputi:
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m2 yang berlokasi di Jl. Cempaka
Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl. Kebanggaan
- Kecamatan Gambir seluas 10.641 m2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl.
Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl. Batu
Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu Tulis 15,
Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1, Jl. Duri B7
dan Jl. Batu Tulis 4
- Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya,
Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl.
Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3
Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka).
- Kecamatan Menteng seluas 1.658 m2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia sejajar
Rel KA,
200
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
201
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Terusan, Jl. Gembira, Jl. Swasembada Timur XXIV, Jl. Swasembada Timur
XXI, Jl. Swasembada Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan Sunter C. Sisi Utara dan
Selatan), Jl. Cucut, Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl. Muara Raya RW 12
- Kecamatan Koja seluas 46.004 m2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl.
Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5, Jl.
Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl. Walang
Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl. Pasar Koja
Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl. Janur Hijau, Jl.
Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin, Jl. Rawa Badak
Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung Menuju Jalan
Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mawar, Jl. Maja Ujung
(dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi )
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m2 yang berlokasi di Jl. Teguh I (Jl.
Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl. Pelepah
Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama II, Jl. Griya
Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya Pratama VI,
Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I, Jl. Melodi Mas
III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya LA dan LB, Jl.
Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu, Jl. Bondan, Jl. Tj
Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl. Pisok + (Jl. Ballyra
Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl. Tifa dan Jl. Gambang,
Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al Ihsan, Jl. Giro Raya, Jl. Giro
1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5, Jl. Simponi Mas 2, Jl. Simponi
Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl. Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas
3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl.
Gading Raya
- Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H. Kari
(Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl. Taruna 3, Jl.
Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin Badai, Jl. Angin Mamiri
+ Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin Prahara, Jl. Angin Kumbang,
Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl. Gang 1 R, Jl. Kebon Baru, Jl.
Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi Selatan, Jl. Madya Kebantenan TPU
Budi Darma, Jl. Sarang Bango Menuju Malaka, Jl. Gudang Peluru ( Dari
Jl.Akses Marunda POM Bensin), Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi Utara, Jl.
202
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
203
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Selatan 14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar Selatan 12, Jl. Jelambar
Selatan 11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar Selatan 2 Gg. 18, Jl.
Jelambar Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl. Jelambar Barat 2F, Jl.
Kusuma Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya Kusuma 8, Jl. Komplek
Pusri Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2
- Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu
Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl.
Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004
(Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl. Delima,
Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka 2 dan 3,
Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring, Jl. Anyelir.
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl.
Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl.
Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl.
Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7 (Depan
SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22, Jl. Mangga
23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE Kedoya Utara
- Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m2 yang berlokasi di Jl. Kembangan
Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima 2,
Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl. Delima 9,
Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl. Komplek DPA, Jl.
Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah, Jl. Pemancingan
Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl. Penyelesaian Tomang 5, Jl.
Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl.
Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam 2, Jl. Musdalifah, Jl. Siantan
- Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya
Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel.
Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng
Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. Kapuk (2), Jl.
Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk, Jl. Peternakan
3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al Hikmah Lanjutan
Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat (Kebersihan), Jl.
Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 (tambahan) Kel. Rawa
Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan Belakang Kel.
204
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl Peternakan 2 Kel. Kapuk,
Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya,
Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng Indah (Pos RW-Timur), Jl. Cengkareng
Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng Indah (dekat Waru-Barat), Jl. Rawa Buaya,
Jl. Cengkareng Indah (tambahan Pos RW), Jl. Blok D (seberang Koramil), Jl.
Waru 8 RW 014 Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel. Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel.
Cengkareng Timur, Jl. Dharmawanita 3 Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD
Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul.
- Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl. Bima
Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di bawah Fly
Over Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso Dalam, Jl.
Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram. 2, Jl. Toram
Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl. Tanjung Pura. 4,
Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bhakti 2, Jl. Bhakti.
4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H. Biin, Jl. Cimone, Jl.
Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl. Raya Kramat Semanan.
4) Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m2 meliputi:
- Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak,
Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 12.676 m2 yang berlokasi di Jl.
Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl. Duren
Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas’ud, Jl.
Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H. Aom,
Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl.
Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas.
- Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar
Minggu) seluas 13.466 m2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl.
Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang
Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl.
Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian
5) Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m2 meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1,
Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon, Jl.
Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih
- Kecamatan Cakung seluas 10.924 m2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl.
205
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar
Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp.
Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur
- Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl.
Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi,
Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning
- Kecamatan Makasar seluas 4.955 m2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira Jati
IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal
- Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m2 yang berlokasi di Jl. Condet Raya
(depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor
- Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m2 yang berlokasi di Jl. Pulo Nangka
Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat, Jl. Sindang
1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya
(Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl.
Kenanga, Jl. Waru
- Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah
Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek Pendidikan,
JL. Bekasi Barat 6
- Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl. Cibubur
Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl. Persatuan, Jl.
Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki
- Kecamatan Matraman seluas 5.808 m2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari Raya,
Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl. Penegak, Jl.
Gugus Depan
c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor
seluas 154.079 m2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi
DKI Jakarta, antara lain:
1) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat
seluas 49.441 m2 dengan panjang 13.632 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m2 dengan
panjang 4.151 m, meliputi :
- Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m2 dengan panjang
2.308 m,
206
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Pusat, meliputi :
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m2 dengan panjang 1.606 m
yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih
Tengah 30,
- Kecamatan Gambir seluas 4.195 m2 dengan panjang 1.663 m yang
terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy),
- Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m2 dengan panjang 381 m yang
terletak di Jl. Percetakan Negara 2,
- Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m2 dengan panjang 1.021 m yang
terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor),
- Kecamatan Menteng seluas 6.244 m2 dengan panjang 1.649 m yang
terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m2 dengan panjang 1.167 m yang
terletak di Jl. Karang Anyar Raya,
- Kecamatan Senen seluas 2.484 m2 dengan panjang 796 m yang terletak
di Jl. Stasiun Senen,
- Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m2 dengan panjang 1.198 m yang
terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin.
2) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara
seluas 22.799 m2 dengan panjang 7.276 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:
- Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m2 dengan panjang 1.974 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Utara, meliputi:
- Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m2 dengan panjang 906 m yang
terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur, sebagian
Pluit Selatan
- Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m2 dengan panjang 684 m yang
terletak di Jl. Gn. Sahari depan Samsat belok ke Jl. Hidup Baru
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m2 dengan panjang 664 m yang
207
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Barat, meliputi :
- Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m2 dengan panjang 583 m yang
terletak di Jl. Kebahagiaan,
- Kecamatan Tambora seluas 1.167 m2 dengan panjang 468 m yang
terletak di Jl. Kopi,
- Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m2 dengan panjang 1.001 m yang
terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil),
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m2 dengan panjang 2.058 m yang
terletak di Jl. Kedoya Raya,
- Kecamatan seluas 2.797 m2 dengan panjang 727 m Kembangan yang
terletak di Jl. Pesanggrahan Raya,
- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m2 dengan panjang 1.259 m yang
terletak di Jl. Daan Mogot Raya
4) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan
seluas 23.617 m2 dengan panjang 8.550 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m2 dengan panjang 1.281 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Selatan meliputi:
208
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Timur meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m2 dengan panjang 900 m yang
terletak di Jl. Mabes Hankam,
- Kecamatan Cakung seluas 1.820 m2 dengan panjang 521 m yang terletak
di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur,
- Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m2 dengan panjang 698 m yang
terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m2 dengan panjang 563 m,
- Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m2 dengan panjang 1.229 m yang
terletak di Jl. Dewi Sartika,
- Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m2 dengan panjang 921 m yang
terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara),
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m2 dengan panjang 1.253 m yang
terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang,
209
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
210
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
211
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
212
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Excavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Excavator Long Arm
sebanyak 7 unit, Excavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truck 13m3
sebanyak 12 unit dan Dump Truck (22 m3) sebanyak 9 unit.
d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk
(ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan
sampah, 30 unit KDO lapangan double cabin dan 21 unit Road Sweeper.
e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 49 unit.
f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 9
unit dan Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah sebanyak 28
Unit
g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor
sebanyak 300 unit, Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda, dll),
Kantong Plastik Sampah 3 jenis ukuran, Tong Sampah Beroda sebanyak 296
buah, Tong Sampah Pilah Tiga sebanyak 661 buah, Terpal Truk Sampah
sebanyak 559 buah, Jaring Truk Sampah sebanyak 266 buah, Tracking Truk
sebanyak 60 set, Alat-alat kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih serta
alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan) sebanyak 16 jenis dan
Gerobak Sampah sebanyak 60 unit.
h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak 20
unit, Truck Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standard sebanyak 15 unit,
Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit, Truck
Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil + Bak
Kontainer sebanyak 31 unit dan Truk Tangki Air sebanyak 7 unit.
4) Program Pengembangan Sistem Drainase
5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik
Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari:
- Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin
- Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin
- Pantek Baru sebanyak 14 ijin
- Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin
- Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin
- Dewatering sebanyak 8 ijin
213
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
214
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
215
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
216
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
217
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
218
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
219
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
220
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
221
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
222
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
223
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
224
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas)
hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas
ii) Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable
jj) Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO
b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1
c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2
d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3
e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4
f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7
g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9
h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10
i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta
j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI
Jakarta
k) Pengadaan MCB
l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk
Keperluan Emergency
m) Pengecatan Marka Yellow Box
n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1
p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2
q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3
r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4
s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7
t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9
u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10
v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas
w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Timur
x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Pusat
y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
225
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
226
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
227
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting Potong Benalu sebanyak 6
buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak 10 buah, serta Pengecatan
Water Proofing di SPPIH Slipi
d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m2
e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan
bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak
sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos
sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media
Tanam sebanyak 1.500 pack
f) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan melalui
pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan
g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10
kecamatan
h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25
vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/
RPTRA
i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa
pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi
pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana
produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina
ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak
vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah,
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
6) Program Konservasi Flora dan Fauna
a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman mangrove
2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir (paru-paru
Muara Angke)
b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan
pengadaan mobil patroli 1 buah.
c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL pengamanan
50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan
pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket
228
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
229
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
230
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
j) Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan
Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m2
k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2
l) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m2
m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas
140.000 m2
n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m2
o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m2
p) Pemeliharaan Taman GOR JI. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m2
q) Pemeliharaan Taman GOR JI. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading, Jakarta
Utara seluas 7.000 m2
r) Pemeliharaan Taman GOR JI. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas
58.000 m2
s) Pemeliharaan Taman GOR JI. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000 m2
t) Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan
seluas 9.259 m2
u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas
9.596 m2
v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, dan Guest House Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
seluas 5.641,45 m2
w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur
seluas 5.638 m2
x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru JI. Jatibaru I dan Taman
Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta seluas 8.092
m2
y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200
m2
z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m2
aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas
1.500 m2
bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m2
cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m2
dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m2
231
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
232
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
233
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
234
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
235
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
236
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
237
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 195.813.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp 160.762.281.334,-
atau 82,10 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
238
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
239
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
240
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta
(berjenjang),
- Lomba Seni Nuansa Islami,
- Duta Seni Pelajar ke XVII,
- Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar,
- Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni Anak dan Remaja (KLA),
- Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK, SD, SMP, SMA,
- Festival Teater Jakarta Timur,
- Konservasi patung/ Monumen,
- Konservasi Koleksi Museum,
- Studi Konservasi Cagar Budaya.
2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu
sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan, yakni PKJ-TIM; Teater
Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya),
Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata,
Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian
dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet), Balai Kesenian di 5 Wilayah,
Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Gedung Sangkrini Jaya Raya, Gedung
Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung Jakarta Utara,
Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa.
3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian
(BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Dengan jenis pelatihan terdiri dari :
Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan Seni
Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, komunikasi, informasi
dan edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (penyuluhan ke 7 kelurahan).
b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12
bangunan, yakni Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan
Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung
Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil,
241
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
909.832.622.930,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 638.924.612.086,- atau 70,22
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
242
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
243
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta
m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi DKI
Jakarta.
n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan
Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Tenis Meja Provinsi
DKI Jakarta.
p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi
DKI Jakarta.
q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta.
r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta.
s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang
Indah dan Loncat Indah).
t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports
Exchange Games.
u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Beijing Cup
Football Tournament.
v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak Silat
dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta.
w) Invitasi Cabang Olahraga Senam.
x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI
Jakarta.
y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju
Tokyo International Youth Football.
z) Pemantauan Kontingen PON.
aa) Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit.
b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan.
c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS
2016.
d) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Pertandingan Dalam Rangka
POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016.
244
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp
78.976.607.799,- atau 76,67 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
245
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
246
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
247
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
248
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
249
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
251
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
252
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
253
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
254
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
255
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
256
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
257
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
258
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
259
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
260
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
261
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
262
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
263
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
264
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
265
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
266
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
267
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
268
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
269
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yaitu Program Statistik
Daerah, dengan kegiatan Penyelenggaraan HackJak 2016.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
270
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
271
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
272
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
273
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
274
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 1.463.863.092.115,- dengan total penyerapan sebesar Rp
1.240.305.624.332,- atau 84,73 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
275
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
276
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
277
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
278
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sarana Jaya
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berhubungan dengan Pelayanan Dasar
a. Sektor Pangan: PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang
Jaya
b. Sektor Perhubungan: PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta
c. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: PT Bank DKI dan PT Jamkrida
Jakarta
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
a. Sektor Pariwisata: PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT Jakarta Tourisindo,
PT Delta Jakarta
b. Sektor Perdagangan: PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta
c. Sektor Perindustrian: PT JIEP dan PT KBN
279
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Persentase
Sektor BUMD Kepemilikan Status
Saham (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
PT Cemani Toka 27.42 Minoritas
7 Keuangan PT Bank DKI 99.9 Mayoritas
PT Jamkrida Jakarta 95.65 Mayoritas
PT Asuransi Bangun Askrida 4.47 Minoritas
8 Transportasi PT MRT Jakarta 99.97 Mayoritas
PT Transportasi Jakarta 99.35 Mayoritas
PT Ratax Armada 28 Minoritas
9 Pangan PD Dharma Jaya 100 Mayoritas
PT Foodstation Tjipinang Jaya 99.8 Mayoritas
Sumber: Badan Pembinaan BUMD
280
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pembangunan angkutan umum berbasis jalan, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD
bidang usaha transportasi pada tahun 2016 telah ikut berupaya dalam memperbaki
pelayanan transportasi melalui beberapa hal diantaranya pelayanan sistem Bus Rapid
Transit (BRT) 13 koridor dengan 587 armada, angkutan perbatasan untuk 12 rute
dengan 79 armada, angkutan non BRT untuk 10 rute dengan 68 armada serta layanan
bagi warga Jakarta yang tinggal di rumah susun diantaranya Marunda, Tambora, Pulo
gebang, Flamboyant, Daan Mogot, Kapuk Muara, Rawa Bebek, Kaliadem dan lainnya
dengan 31 armada.
Selain penambahan wilayah layanan, pada tahun 2016 juga telah dilakukan
penambahan armada busway sejumlah 440 armada untuk mendukung dan
meremajakan armada yang telah beroperasi selama ini.
Selain peningkatan sistem layanan melalui BRT, Pemprov DKI Juga terus
mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Berdasarkan laporan
PT. MRT Jakarta, sampai dengan akhir tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan
konstrksi fisik (Fase I) Koridor Bundaran HI - Lebak Bulus sebesar 62,22 %.
281
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan kualitas hidup yang
layak bagi warganya untuk tinggal dan bekerja. BUMD Provinsi DKI Jakarta bidang
usaha property dan infrastruktur telah ikut serta dalam mendukung penyediaan
perumahan dan hunian bagi masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah
dibangun beberapa lokasi hunian antara lain perumahan CBD Pulau Jahe di Jatinegara
sejumlah 77 unit, pembangunan apartemen melalui skema kerja sama dengan pihak
ketiga diantaranya Pejaten Park Residence sebanyak 2 tower (428 unit) dan apartemen
Wang Residence sebanyak 2 tower (358 unit).
a) Mega Kuningan
Panjang pipa terpasang 3.600 m (100%)
b) SCBD – Senopati
Panjang pipa terpasang 936,45 m (75 %)
c) Panin
Panjang pipa terpasang 453,1 m (100%)
Sementara untuk lima lokasi lainnya masih dalam proses lelang dan
persiapan konstruksi. Selain progress fisik juga telah diselesaikannya
penyusunan DED di 6 zona dari total 15 zona pengelolaan air limbah di DKI
Jakarta.
Dari segi apek pelayanan, peningkatan pengelolaan air limbah juga
dilakukan melalui program layanan penyedotan lumpur tinja berkala melalui
mobil tinja (on site) bagi rumah tangga, niaga, industri, dan banguan sosial.
282
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sejumlah 2.602 pelanggan
yang dilayani, dengan total luas lantai 10.362.682 m² dengan rincian Rumah
tangga sejumlah 2.077 dengan luas 180.894 m². niaga kecil sejumlah 247
dengan luas 182.941 m² niaga besar sejumlah 237 dengan luas 9.671.914 m²
serta bangunan sosial sejumlah 41 dengan luas 326.933 m². saat ini
pengelolaan IPAL berada pada dua lokasi yaitu IPAL Pulogebang dengan
kapasitas 900 m³/hari dan IPAL Duri Kosambi dengan kapasitas 900 m³/hari.
Selain peningkatan pengelolaan air limbah, juga terus dilakukan
peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum
bagi masyarakat di DKI Jakarta melalui BUMD PD AM Jaya. Total kapasitas
penyediaan air bersih yang diproduksi sebesar 504.499.311 m³. Sampai
dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sambungan sejumlah 834.940
pelanggan dengan cakupan pelayaan 59,44 persen dari seluruh DKI Jakarta.
Selain pelanggan komersil dan rumah tangga, PD AM Jaya juta telah
mendukung penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di
rumah susun diantaranya Rumah Susun Daan Mogot dan Rumah Susun
Waduk Pluit.
283
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pembangunan Sektor Pariwisata di DKI Jakarta masih menjadi salah satu tujuan
bagi masyarakat lokal dan internasional untuk berkunjung dan berwisata. Pada tahun
2016 BUMD Provinsi DKI Jakarta pada bidang usaha pariwisata telah melakukan
berbagai inovasi dengan menerapkan konsep baru diantaranya rekreasi edukasi dan
wisata ramah lingkungan. Melalui PT. Pembangunan Jaya Ancol telah terbangun
wahana Ocean Ecopark yang merupakan konsep wisata lingkungan yang akan
mengajarkan pengunjung banyak hal terkait kepedulian terhadap lingkungan. Selain
Ocean Ecopark PT. Pembangunan Jaya Ancol juga terus melakukan penyempurnaan
terhadap wahana rekreasi edukasi lainnya seperti Seaworld yang menampilkan wisata
pertunjukan satwa air bagi pengunjung.
Dimulai tahun 2015 telah diluncurkan program kredit monas25, monas75 dan
monas500 kepada UMKM yang berada di DKI Jakarta. Dengan program tersebut setiap
UMKM yang berada dalam pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM akan mendapatkan
kesempatan mendapatkan pinjaman modal. Untuk mendukung hal tersebut, PT. Bank
284
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DKI juga telah menerbitkan kartu ID PKL yang berfungsi sebagai tanda pengenal
sekaligus kartu ATM dan Jack Card serta sebagai alat pembayaran retribusi. Sampai
dengan akhir tahun 2016, telah tersalurkan kredit kepada para usaha kecil mikro dan
menengah dengan total anggaran Rp.3.224 Miliar.
Apabila dilihat dari kinerja keuangan pada kurun 2011 - 2015, terjadi peningkatan
total aset dari Rp.39.068 miliar menjadi Rp.82.869 miliar, demikian juga dengan total
equity juga mengalami peningkatan dari Rp.9.036 miliar menjadi Rp.31.241 miliar, serta
peningkatan total pendapatan usaha dari Rp 13.352 miliar menjadi Rp.21.507 miliar.
Pada kinerja laba bersih antara tahun 2011 - 2015 terjadi peningkatan dari Rp.1.548
miliar menjadi Rp.2.565 miliar sampai dengan tahun 2014, namun terjadi penurunan
pada tahun 2015 menjadi Rp.2.300 miliar karena banyaknya penugasan dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Sementara untuk kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015,
berdasarkan data BUMD yang telah dan belum melakukan audit dapat dijelaskan bahwa
terjadi peningkatan total aset dari Rp.82.869 miliar menjadi Rp.90.280 miliar, demikian
juga dengan total equity juga mengalami peningkatan dari Rp.31.214 miliar menjadi
Rp.37.405 miliar sementara untuk pendapatan usaha terjadi peningkatan dari Rp.21.507
285
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
miliar menjadi Rp.22.816 miliar pada kinerja laba bersih juga mengalami peningkatan
dari Rp.2.300 miliar menjadi Rp.2.769 milar.
Dari sisi belanja, BUMD melakukan dua jenis belanja diantaranya Capital
Expenditur (Capex) dan Operasional Expenditure (Opex). Capex adalah pengeluaran
untuk memperoleh harta tetap sementara Opex merupakan belanja yang sifatnya rutin
operasional perusahaan.
Pada tahun 2016 nilai total Capital Expenditur (Capex) diperkirakan akan
mencapai Rp.8.5 Triliun. Data tersebut merupakan data bidang usaha BUMD
diantaranya Bidang usaha Keuangan, Transportasi, Properti, Insfrastruktur, Pariwisata,
Kawasan Industri, Utilitas, Pangan serta perpasaran dan industri lainnya. Secara lebih
rinci dapat dilihat dalam tabel berikut
Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja Capex
terbesar berada di bidang usaha Transportasi sementara jumlah capex terkecil berada
pada bidang usaha pangan.
286
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja Opex
terbesar berada di bidang usaha keuangan sementara jumlah capex terkecil berada
pada bidang usaha pangan.
287
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.86 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 4 Cakupan sekolah penerima SMA/MA/SMK Seluruh sekolah SD/MI Swasta 0 SMA/MA/SMK 0 SMA/MA/SMK 0 - BOP sudah tidak DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun Bantuan Buku Negeri dan pada semua jenjang Negeri Swasta diberikan karena ada
Swasta serta perubahan kurikulum
SMP/MTs Negeri 2013
- Sudah terakomodir
dengan BOS
PENDIDIKAN Program Wajib Belajar Dua 5 Persentase peserta didik dari 3,84% 100% 100% 99,71% 100% 100,00% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN
Belas Tahun keluarga miskin penerima Kartu
Jakarta Pintar
PENDIDIKAN 3 Program Pendidikan Non 1 Persentase Angka Buta Aksara DINAS PENDIDIKAN
0,65% 0,10% 0,50% 0,40% 0,30% 0,35% 0,10% 0,30%
Formal dan Informal
PENDIDIKAN Program Pendidikan Non 2 Persentase Lembaga 100% 100% 100% 100% 100% DINAS PENDIDIKAN
Formal dan Informal Keterampilan Non Formal dan 100% 100% 100%
Informal yang dibina
PENDIDIKAN 4 Program Pendidikan Khusus 1 Jumlah sekolah yang 176 326 266 266 296 2120 326 2120 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus melaksanakan pendidikan inklusi
PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SD 123 534 300 400 1643 534 1643 deklarasi semua sekolah DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus wajib menerima peserta
didik inklusi
PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SMP 34 220 150 200 220 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus 289 289
288
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus SMA/SMK 10 30 25 30 30 jumlah SMK 63, jumlah DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus SMA 117, dikurangi oleh
8 179 179
SMA olahraga Ragunan
PENDIDIKAN Program Pendidikan Khusus 2 Jumlah revisi peraturan tentang 0 1 1 0 1 0 1 0 DINAS PENDIDIKAN
dan Layanan Khusus penerapan pendidikan inklusi
PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah sekolah yang dibangun 2 update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
dan Prasarana Pendidikan kepada bappeda per
6 4 5 5 6
tanggal 11 November
2016
289
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana 3 Persentase gedung sekolah yang 95 update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
dan Prasarana Pendidikan berfungsi dengan baik kepada bappeda per
90 93 51,81% 94 64,00% 95
tanggal 11 November
2016
PENDIDIKAN 7 Program Peningkatan tata 1 Persentase sekolah yang 90% 100% update surat disdik DINAS PENDIDIKAN
kelola layanan pendidikan melaksanakan Manajemen kepada bappeda per
97% 98% 96,00% 100%
Peningkatan Mutu Berbasis tanggal 11 November
Sekolah (MPMBS) 2016
2 KESEHATAN 1 Program Pembinaan Upaya 1 Umur Harapan Hidup (UHH) 76,20 76,80 72,43 75,80 77,50 Ditentukan oleh BPS DINAS KESEHATAN
76,60 76,70 76,80
Kesehatan
KESEHATAN Program Pembinaan Upaya 2 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 50% 70 93 92 93 DINAS KESEHATAN
60 65 70
Kesehatan
KESEHATAN 2 Program Bina Gizi, 1 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 64,33 30 56,54 53,22 51,00 Perencanaan program DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu dan Anak 100.000) sudah ada tetapi perlu
40 35 30 sinergi melalui strategi
kebijakan berwawasan
kesehatan
KESEHATAN Program Bina Gizi, 2 Angka Kematian Bayi (AKB) (per 7,53 7,10 7,30 4,61 7,20 4,10 7,10 4,00 Yang tercantum Angka DINAS KESEHATAN
Kesehatan Ibu dan Anak 1000) Dinas, Belum BPS
KESEHATAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Pasar yang menyediakan 0 25 15 15 Pasar 20 27 Pasar 25 27 Pasar Perlu adanya kebijakan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan pelayanan kesehatan Gubenur untuk PD Pasar
Jaya, berupa Instruksi
Khusus untuk Pelayanan
Kesehatan di Pasar,
Perlunya koordinasi
dengan berbagai pihak,
Masih Kurang SDM,
sarana dan prasarana
KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah rumah susun milik Pemda 0 24 12 27 18 15 24 15 Kerjasama dengan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan yang menyediakan Fasilitas pengelola Rusun,
layanan kesehatan Sumber Daya Kurang,
sarana dan prasarana
KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah Puskesmas Kecamatan 19 44 44 11 44 0 44 0 Karena ada Perubahan DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan yang telah memiliki fasilitas Kebijakan tentang
Rawat Inap selain Rumah Pengembangan
Bersalin Puskesmas Kecamatan
menjadi RSU Kelas D.
Tindak lanjut untuk revisi
indikator RPJMD
KESEHATAN Program Peningkatan Sarana 4 Persentase kapasitas Tempat 72 80% 75 62,94 75 75% 80 80% DINAS KESEHATAN
dan Prasarana Kesehatan Tidur Kelas Tiga di RSUD
KESEHATAN 4 Program Jaminan 1 Cakupan masyarakat miskin dan 100.% 100.% 100.% 196,89% 100.% 224,03% 100.% 230% Mulai 2014, Pasien DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Kesehatan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang yang berobat di layanan
Daerah mendapat layanan kesehatan kesehatan hanya
terbagi PBI dan Non-
PBI tidak melihat miskin
atau tidak, sehingga
data realisasi 2014-
2017 overtarget
KESEHATAN 5 Program Pengendalian 1 Angka kesakitan penyakit DBD 68,47 53,00 59,00 49,44 56,00 198,80 53,00 80,00 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan (per 100.000)
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 2 Persentase Penemuan kasus 86 (persen) 96 92 80,81 94 77 96 80 Revisi Renstra Dinas DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan kasus baru TB paru BTA Positif Kesehatan terkait
Lingkungan dengan perhitungan
jumlah pasien TB
290
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KESEHATAN Program Pengendalian 3 Persentase Cakupan akses 35 60 50 68,20 55 88 60 90 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan layanan kesehatan pada ODHA
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 4 Proporsi jumlah penduduk usia 21,67% 97% 95% 37% 96% 81% 97% 85% Perlu ditingkatkan DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan 15-24 tahun yang memiliki sosialisasi, koordinasi
Lingkungan pengetahuan komprehensif lintas sektor terkait
tentang HIV/AIDS dengan KPA (bagaimana
pencatatan dan
pelaporan, mungkin bisa
di fasilitasi oleh Biro
Kesos, Setiap lintas
sektor terkait harus
melakukan Koordinasi:
dinas pendidikan, kanwil
Depag, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(akan direvisi dalam
Renstra Dinas
Kesehatan)
KESEHATAN Program Pengendalian 5 Persentase Cakupan Universal 100 (persen) 100 100 100 100 99,62 100 100 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan Child Immunization (UCI)
Lingkungan
KESEHATAN Program Pengendalian 6 Jumlah Puskesmas yang 0 44 40 44 42 44 44 44 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan melakukan penanganan Penyakit
Lingkungan Tidak Menular (PTM)
KESEHATAN Program Pengendalian 7 Jumlah Kelurahan yang 2 30 18 38 24 42 30 50 DINAS KESEHATAN
Penyakit dan Penyehatan menerapkan Sanitasi Total
Lingkungan Berbasis Masyarakat (STBM)
KESEHATAN 6 Program Kefarmasian, Alat 1 Persentase obat Generik yang 86 (persen) 91 89 91,82 90 91,14 91 91 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & digunakan oleh Puskesmas
Minuman
KESEHATAN Program Kefarmasian, Alat 2 Persentase Obat Rasional yang 40 (persen) 80 70 98,40 75 96,08 80 96,0 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & digunakan pada Layanan
Minuman Kesehatan Pemerintah
KESEHATAN Program Kefarmasian, Alat 3 Jumlah Pengujian Produk 0 15 item 15 item 32 item 15 item 15 15 item 15 DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Makanan & Makanan produksi rumah tangga
Minuman yang beredar di pasaran
KESEHATAN 7 Program Pengembangan dan 1 Jumlah SDM Kesehatan non PNS 0 1250 orang 750 orag 790 orang 1000 orang 1480 1250 orang 1600 Melakukan pelatihan DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan SDM yang memiliki kompetensi tenaga non PNS dengan
Kesehatan anggaran BLUD di
RSUK, RSUD, dan
Puskesmas
KESEHATAN Program Pengembangan dan 2 Persentase Ketersediaan Tenaga 48,49 (persen) 100 80 51,93 90 57,42 100 70 Mulai 2015, standar DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan SDM Kesehatan di Puskesmas tenaga kesehatan yang
Kesehatan harus tersedia di
puskesmas berubah
menjadi 5 tenaga
kesehatan tambahan.
Oleh karena itu
menyebabkan
penurunan pencapaian
KESEHATAN 8 Program Antisipasi dan 1 Respon time penanganan 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Kesehatan kesehatan dalam
Terkait Bencana penanggulangan bencana
291
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
3 PEKERJAAN UMUM 1 Program 1 Jumlah fly over yang terbangun 30 37 5 3 1 - 1 4 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1. flyover ciledug-
Jalan dan Jembatan tendean
2. flyover pancoran
3. flyover bintaro
4. cipinang lontar
2015:
1. kuningan sisi selatan
2. akses pulo gebang
3. permata hijau
PEKERJAAN UMUM Program 2 Jumlah underpass terbangun 13 20 3 0 2 0 3 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1. UP Mampang
Jalan dan Jembatan 2. UP Matraman
3. UP Kartini
PEKERJAAN UMUM Program 3 Luas Jalan Tembus dan Missing 25.502 211.200 m2 48.000 2.213 48.000 0 48.000 - pada tahun 2017 DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan Link yang terbangun (m2) diproyeksikan belum ada
Jalan dan Jembatan realisasi karena masih
terkendala pembebasan
lahan
PEKERJAAN UMUM Program 4 Jumlah jembatan yang terbangun 287 296 jembatan 3 5 2 3 2017: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1.jembatan sespolwan
Jalan dan Jembatan (2016-2017)
2.jembatan tongkol
3.jembatan bekasi raya
2016 :
1. Joglo Raya sisi Timur
2. jembatan boulevard
kelapa gading
2015 :
1.jembatan pluit indah
2.jembatan BKT akses
terminal pulo gebang
(sisi timur 2 jmbt, sisi
barat 2 jmbt)
292
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program 5 Luas jalan yang terbangun (m2) 48.311.359,97 50.050.809,97 253.000 18.558 636.600 119.180 732.500 18.000 Diperlukan percepatan DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan pekerjaan fisik
Jalan dan Jembatan dikarenakan belum ada
progress fisiknya untuk
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Saluran
Pengaman Sejajar BKT
(segmen Marunda-Raya
Bekasi) dan
Pembangunan Jalan dan
Saluran Pengaman
Sejajar BKT (Segmen
Raya Bekasi - Cipinang).
Untuk Kegiatan
Pembangunan/Peningkat
an Jalan-jalan strategis
di Prov.DKI Jakarta,
yang melalui E-Katalog,
Pekerjaan sudah
berjalan.
2015 : Pekerjaan
dilakukan melalui lelang
di UPPBJ. Sudah
Kontrak per 31 Agustus
2015 yaitu untuk
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Saluran
Pengaman Sejajar BKT
(segmen Marunda-Raya
Bekasi) dan
Pembangunan Jalan dan
PEKERJAAN UMUM Program 6 Luas jalan arteri sejajar 6 ruas 0 335. 800 m2 95.600 - 72.000 - 72.000 - Lahan belum bebas DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan jalan tol dalam kota
Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM Program 7 Panjang trotoar yang terbangun 540.336 m 680.717 m2 27.823 6605 30.605 47.975 33.666 33.666 2016: DINAS BINA MARGA
Pembangunan/Peningkatan 1.jalan akses rusun
Jalan dan Jembatan pesakih daan mogot
(763 m)
2.
PEKERJAAN UMUM 2 Program 1 Wilayah jalan dan jembatan yang 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah DINAS BINA MARGA
Rehabilitasi/Pemeliharaan dipelihara
Jalan dan Jembatan
PEKERJAAN UMUM 3 Program Peningkatan Sarana 1 Peningkatan drainase di pusat 0 23.000 m 5.000 m' 5.000 m' 5.000 m' DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan kota AIR DAN DINAS BINA
Umum MARGA
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah alat berat yang tersedia 87 134 8 PU Tata Air 8 PU Tata Air : 8 PU Tata Air : 16 DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan :19 39 PU bina marga AIR DAN DINAS BINA
Umum PU Bina Marga PU bina marga 8: MARGA
: 16 :8
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah alat penyedot lumpur 10 30 1 2 1 - 1 - DINAS SUMBER DAYA
dan Prasarana Pekerjaan yang tersedia AIR
Umum
293
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah TPS ramah lingkungan 3 153 30 4 30 8 30 29 Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Pekerjaan yang tersedia karena lahan yang HIDUP
Umum ditempati untuk sarana
pembuangan rata- bukan
milik pemda. Penerapan
operasional mengacu
SOP penanganan
sampah di TPS
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Sarana 5 Jumlah saringan sampah 23 unit (17 unit 28 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit - Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Pekerjaan otomatis yang tersedia milik Pemda DKI, karena, berdasarkan HIDUP
Umum 6 unit milik fakta dilapangan
Kemen PU) penggunaan saringan
sampah kurang
maksimal dalam
penanganannya sampah
disungai, penannganan
pembersihan sampah
sungai yang dilakukan
dinas kebersihan selama
ini mengutamakan pada
penggunaan alat berat
dengan hasil yang
sangat baik. Sebaiknya
untuk ke depan saringan
sampah tidak dijadikan
target dalam RPJMD
PEKERJAAN UMUM 4 Program Pengembangan 1 Panjang kali/sungai yang 3200 63.220 11.533 1.826 25.206 26.352 16.843 - DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase dinormalisasi (meter) AIR
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan 2 Jumlah sungai kewenangan 0 6 14 5 11 14 DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk AIR
294
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan 3 Terlaksananya pengerukan 0 (meter) 31.670 m' 5100 m' 2.450 m' 7880 m' 17541.25 m' 6740 m' 30.486 m' Realisasi 2016 : K. DINAS SUMBER DAYA
Sistem Drainase sungai Sentiong : 8.490 m', K. AIR
Ancol : 1.000 m', Kali
Duri = 699,10 m, Kali
Apuran Bawah = 737,6
m, Kali Sekretaris = 285
m, Kali Mookervart =
358,7 m, Kali Grogol =
1342 m, Saluran
Mangga Besar 1 = 857
m, Kali Ciliwung Lama
Segmen Jembatan
merah - Pangeran
Jayakarta - Jembatan
Mabes 13A = 1271 m,
Kali Krukut segmen
Kemang = 756,25 m,
Kali Ciliwung Segmen Jl.
Raden Saleh - Jembatan
Kwitang = 1744,6 m, Kali
Grogol Sekretaris = 2915
m Kali Pakin - Kali
Besar - Kali Jelakeng =
2085 m, Kali Krukut
Cideng & Krukut Lama =
4985 m
PEKERJAAN UMUM 5 Program Penyediaan dan 1 Persentase Cakupan pelayanan 60,59% 85% 80% PAM 82,60% PAM 85% PAM hasil dari lampiran surat DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Bersih air minum perpipaan Dinas Tata Air DKI AIR
Jakarta nomor 15493/-
1.713 tanggal 10-11-
2016
PEKERJAAN UMUM Program Penyediaan dan 2 Pembangunan pipa transmisi air 0 100% proyek masih dikaji ulang DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Bersih minum dari perbatasan Bekasi ke AIR
Muara Karang
PEKERJAAN UMUM 6 Program Pengembangan, 1 Jumlah waduk dan situ yang 0 9 2 11 2 4 2 2 DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi dikeruk AIR
Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, 2 Jumlah waduk berjenjang di 0 1 0 0 0 - 1 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi daerah hulu yang terbangun AIR
Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, 3 Terlaksananya konservasi air 5 kota 5 kota 3 Kota 5 kota - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, Terlaksananya konservasi air 1500 300 225 titik 300 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI
PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan, Terlaksananya konservasi air 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan, dan Konservasi tanah AIR & DINAS
Sungai, Danau, dan Sumber PERINDUSTRIAN DAN
Daya Air Lainnya ENERGI
295
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM 7 Program Pembangunan 1 Luas lahan yang tersedia untuk 2.822.083 m2 2.954.033 m2 26.234 21.226 24.291 - 22.492 - 2015, 2016, 2017 : Luas DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana pembangunan koridor kering KBT yang dibebaskan sesuai AIR
Pengendali Banjir dengan ketersediaan
anggaran
Diperlukan ketersediaan
Anggaran yang sesuai
dengan kebutuhan
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 2 Luas lahan yang dibebaskan 13.487 m2 1.315.700 m2 0 16.321 0 10.839 0 23.264 Realisasi 2016 : Kali DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana untuk pra pelaksanaan Pesanggrahan = 1.476 AIR
Pengendali Banjir pembangunan kali m2, Kali Angke = 3.378
Pesanggrahan, Angke, Sunter m2, Kali Sunter = 5.985
(PAS) m2
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 3 Luas lahan untuk pembangunan 0 656.000 m2 254.636 - 127318 36.332 0 11.500 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana fisik kali Ciliwung (m2) AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 4 Panjang sungai di aliran timur 0 2.800 m2 0 - 0 8.490 0 - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana yang tertata AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 5 Panjang aliran Kali Cideng yang DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana tertata AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 6 Penyelesaian Masterplan dan 0 100% DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana PMU Support JCDS / NCICD AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 7 Jumlah sistem polder baru yang 36 44 0 0 6 2 1 - Realisasi 2016 : Kyai DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana terbangun Tapa dan Susilo Jakarta AIR
Pengendali Banjir Barat
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 8 Jumlah Sumur Resapan 1 21 4 1.243 4 225 4 sumur resapan bukan DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana (Injection Well) Waduk yang waduk AIR & DINAS
Pengendali Banjir terbangun PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 9 Panjang pengaman pantai yang 9.718 m 12.718 m 1.500 m 1.950 0 2.833 0 1.141 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana terbangun AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 10 Jumlah waduk yang dibangun 3 12 1 - 4 2 2 2 2016: DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana waduk kampung AIR
Pengendali Banjir rambutan
waduk cimanggis
2017:
waduk lebak bulusx
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 11 Jumlah embung yang terbangun 0 17 3 - 3 - 3 - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana di 5 wilayah kota Jakarta AIR
Pengendali Banjir
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan 12 Tersedianya dokumen Feasibility - - - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana perencanaan pembangunan Study AIR
Pengendali Banjir Terowongan Bawah Tanah Multi
fungsi
PEKERJAAN UMUM 8 Program Pemeliharaan 1 Jumlah waduk pengendali banjir 21 21 21 11 21 4 21 6 waduk 2016: DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana yang terpelihara 1.situ babakan AIR
Pengendali Banjir dan 2.waduk tomang
Drainase 3.waduk wijayakusuma
4.waduk teluk gong
PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 2 terlaksananya perbaikan sistem 5 wilayah 5 wilayah kota adm 5 5 5 5 5 5 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana pompa, pintu air, dan (627 pompa, 42 AIR
Pengendali Banjir dan kelengkapannya pintu air)
Drainase
296
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 3 terpeliharanya sarana dan 5 wilayah 5 wilayah kota adm 5 5 5 5 5 5 DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana prasarana infrastruktur drainase AIR
Pengendali Banjir dan tidak terprediksi
Drainase
PEKERJAAN UMUM Program Pemeliharaan 4 Tertanganinya Titik Genangan 110 123 - - - DINAS SUMBER DAYA
Prasarana dan Sarana Jalan Arteri/Kolektor (titik) AIR
Pengendali Banjir dan
Drainase
PEKERJAAN UMUM 9 Program Pembangunan, 1 Terlaksananya Inventarisasi 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah DINAS BINA MARGA
Peningkatan, dan Jaringan Utilitas
Pemeliharaan Sarana
Jaringan Utilitas
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, 2 Terlaksanaanya pelayanan 211 ijin 1086 ijin 175 ijin 66 iijin 175 ijin 639 175 ijin 500 DINAS BINA MARGA &
Peningkatan, dan permohonan IMP, IPPJU, DINAS PENANAMAN
Pemeliharaan Sarana rekomendasi PLB dan data MODAL DAN PTSP
Jaringan Utilitas perijinan
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, 3 Penataan dan pembangunan 0 22.150 m' 4.100 m' - 4.000 m' 18225 (729 6.100 m' 25.000 (1000 DINAS BINA MARGA
Peningkatan, dan jaringan ducting utilitas (meter) unit manhole unit manhole
Pemeliharaan Sarana atau setara atau setara
Jaringan Utilitas dengan 18.225 dengan 25.000
m) m)
PEKERJAAN UMUM 10 Program Peningkatan Kinerja 1 Jumlah sampah dalam kota yang 540 ton/hari 1000 ton/hari 1000 ton/hari 0 1000 ton/hari - 1000 ton/hari - Saat ini Dinas DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan diolah melalui ITF Lingkungan Hidup HIDUP
sedang memproses
pelelangan
pembangunan ITF
dengan Badan Usaha
Swasta dengan
mekanisme Build
Operate Own (BOO)
melalui BPPBJ Provinsi
DKI Jakarta. Rencana
pembangunan ITF
tersebut berlokasi di
Marunda, Cakung
Cilincing dan Kamal
yang berupa
pembangunan
Incinerator beserta
fasilitasnnya dengan
kapasitas + 1.200
ton/hari dan output listrik
yang dihasilkan minimal
20 MW.
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 2 Persentase sampah dalam kota 88% 100% 96% 83% 98% 84% 100% 86% DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Persampahan yang dapat tertangani secara HIDUP
tepat waktu
297
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM 11 Program Pembebasan Tanah 1 Luas lahan yang dibebaskan 92.848 m2 3,096,000 m2 748.430 194.718 508.565 120.890,5 m2 64.611 8.032 Realisasi 2016 : Waduk DINAS SUMBER DAYA
Untuk Pembangunan untuk Pembangunan Prasarana Kampung Rambutan 1 = AIR
Prasarana dan Sarana ke-PU- dan Sarana ke-PU-an Bidang Air 6.827 m2, Embung di Jl.
an Cendrawasih = 3.644
m2, Waduk Jagakarsa =
1.300 m2, Waduk Jl.
Raya Pondok Ranggon =
4.433 m2, Waduk Rawa
Lindung = 800 m2,
Waduk Cimanggis =
1.826 m2, Waduk Kamal
Long Storage = 18.444
m2, Embung di Jl. Sunter
RT 007/10 = 6.644 m2,
Waduk lebak Bulus =
3.564 m2, Waduk di Jl.
Pondok Gede Raya =
13.009 m2, Embung
Lapangan Merah = 2.580
m2, Waduk Pondok
Ranggon III = 18.564
m2, Embung Pekayon =
17.056 m2, Waduk Jl.
Kaja 2 = 8.505 m2,
Waduk Brigif = 4.268,5
m2, Waduk Rawa
Badung = 4.871 m2,
Embung Jl. Kesatriaan =
4.555 m2
PEKERJAAN UMUM Program Pembebasan Tanah 2 Luas lahan yang dibebaskan 17.066 m2 315.341 m2 59.681 36.398 47.427 28.411 44.431 30.000 DINAS BINA MARGA
Untuk Pembangunan untuk Pembangunan Prasarana
Prasarana dan Sarana ke-PU- dan Sarana ke-PU-an Bidang
an Jalan
PEKERJAAN UMUM Program Pembebasan Tanah 3 Lokasi yang dibebaskan untuk 0 71 22 1 15 - 15 - Target sulit dicapai DINAS LINGKUNGAN
Untuk Pembangunan TPS dikarenakan tidak ada HIDUP
Prasarana dan Sarana ke-PU- lahan yang bisa
an dibebaskan untuk TPS
terkait resistensi
keberadaan TPS
PEKERJAAN UMUM 12 Program Pengurangan 1 Persentase pengurangan 7% 15% 15% 10,43% 15% 10,43% 15% 13% DINAS LINGKUNGAN
Timbulan Sampah di Sumber timbulan sampah di sumber HIDUP
PEKERJAAN UMUM 13 Program Peningkatan Kinerja 1 Persentase fasilitas terbangun Tersedianya Fasilitas terbangun Pembebasan - Dimulainya - Konstruksi mulai 2013-2015 masih DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah sistem air limbah terpusat fasilitas sistem air sistem air limbah lahan IPAL konstruksi perpipaan penandatangana pembagian kewenangan AIR
limbah terpusat terpusat sebesar 8% Zona 1 perpipaan Zona 1 n kontrak 2016 DED belum jadi
Zona 0 (4% dari dari seluruh DKI lanjutan dan Zona 1 lanjutan dan penyusunan DED dari kementerian PU
seluruh DKI) (Zona 0, Zona 1, penyusunan dimulainya 2017
dan Zona 6) AMDAL Zona konstruksi
6 perpipaan
Zona 6
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 2 Persentase IPAL sistem setempat 0 100 21 - 3,5 - 3,5 - DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah yang terbangun AIR
298
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 3 Jumlah IPAL komunal yang mulai 2 11 3 - 2 6 1 5 Target sulit dicapai DINAS SUMBER DAYA
Pengelolaan Air Limbah terbangun dikarenakan tidak ada AIR
lahan yang bisa
dibebaskan untuk TPS
terkait resistensi
keberadaan TPS
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kinerja 4 Volume penyedotan dan 400 m3/hari 1500 m3/hari 900 m3/hari 1200 m3/hari PD PAL JAYA 1500 m3/hari DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Air Limbah pengolahan limbah septic tank HIDUP & DINAS
SUMBER DAYA AIR
PEKERJAAN UMUM 14 Program Peningkatan Peran 1 Persentase Pengurangan 0% 50% 30% 0% 40% - 50% - DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat dalam Sampah yang dibuang di sungai HIDUP
Pengelolaan Persampahan dan taman
PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Peran 2 Persentase timbulan Sampah DKI 0% 20% 10% 0% 15% 8,4% 20% 15% SOP dan Pergub tentang DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat dalam Jakarta yang dikelola secara Pelaksanaan HIDUP
Pengelolaan Persampahan Swadaya oleh Masyarakat dan pengelolaan sampah
Swasta (Konsep Business to pada kawasan secara
Business ) mandiri diharapkan
segera terbit, sehingga
mendorong pencapaian
target
4 PERUMAHAN 1 Program Kebijakan 1 Tersusunnya prosedur estate 100% 60% 0 80% - 100% - tidak pengelolaan (estate PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan management management) belum DAN KAWASAN
menjadi prioritas karena PERMUKIMAN
dins perumahan masih
fokus dalam
pembangunan
PERUMAHAN Program Kebijakan 2 Terlaksananya pembinaan dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota sudah menjadi tusi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan implementasi estate management administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi SKPD/UKPD/UPRS DAN KAWASAN
1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dinas perumahan PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten sehingga tidak
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi dianggarkan di APBD
Kepulauan Kepulauan Kepulauan
Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Kebijakan 3 Terlaksananya studi dan kajian 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan perumahan, permukiman dan administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan DAN KAWASAN
Gedung Pemda 1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Kebijakan 4 Terlaksananya Monitoring dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota untuk tahun 2017 hanya PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan Evaluasi Perumahan, administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan mencakup perumahan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Pemda 1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten dan permukiman PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
299
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Kebijakan 5 Terlaksananya kapasitas 4 dokumen 4 sosialisasi 1 sosialisasi - 1 draft raperda karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan regulator di Bidang Perumahan peraturan realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
dan Gedung Pemda realisasi belum PERMUKIMAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERUMAHAN Program Kebijakan 6 Terlaksananya koordinasi 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan asosiasi usaha perumahan administrasi dan administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
1 kabupaten kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten realisasi belum PERMUKIMAN
administrasi administrasi kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi dilengkapi oleh
Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan SKPD/UKPD terkait
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Kebijakan 7 Terlaksananya Pengawasan dan 5 wilayah kota Pengawasan dan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota untuk tahun 2017 hanya PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Pengembangan Perumahan Pengendalian Perumahan, administrasi dan Pengendalian di administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan mencakup perumahan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Pemda 1 kabupaten Suku Dinas dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten dan permukiman PERMUKIMAN
administrasi Perumahan dan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu Gedung Pemda administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN 2 Program Pelayanan 1 Terlaksananya Pelayanan 5 wilayah kota Perijinan rumah 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota mulai tahun 2015 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman Perizinan dan Penyelesaian administrasi dan kost, rumah sewa administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi dan perizinan ini sudah DAN KAWASAN
Sengketa Bidang Perumahan 1 kabupaten dan rumah berSip di dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 kabupaten beralih ke BPTSP PERMUKIMAN DAN
administrasi 5 wilayah kota kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten administrasi DINAS PM DAN PTSP
Kepulauan Seribu administrasi dan 1 administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi Kepulauan
kabupaten Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
administrasi Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu (5 perkara)
Kepulauan Seribu (12 pengaduan (3 perkara)
masyarakat)
PERUMAHAN Program Pelayanan 2 Terlaksananya pelayanan 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota karena data PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman penghunian rumah susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi realisasi/proyeksi DAN KAWASAN
realisasi belum PERMUKIMAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERUMAHAN Program Pelayanan 3 Terlaksananya pemberdayaan 3 lokasi rusun 18 lokasi rusun 2 lokasi rusun 4 lokasi 5 lokasi rusun 9 lokasi 6 lokasi rusun 23 lokasi rusun pada tahun 2017, PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman masyarakat rusunawa kegiatan sudah bersifat DAN KAWASAN
tupoksi dan sudah PERMUKIMAN
dilakukan tanpa
anggaran APBD, namun
berupa koordinasi
dengan CSR dan
BPMPKB serta Disnaker
dalam bentuk pelatihan-
pelatihan
PERUMAHAN Program Pelayanan 4 Terkoordinasinya pelaksanaan Kegiatan CSR di 5 wilayah kota - 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota pada tahun 2017, PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan dan Permukiman kegiatan CSR dengan dunia Suku Dinas administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi kegiatan sudah bersifat DAN KAWASAN
usaha Perumahan dan tupoksi dan sudah PERMUKIMAN
Gedung Pemda dilakukan tanpa
anggaran APBD, namun
berupa koordinasi
dengan CSR dan
BPMPKB serta Disnaker
dalam bentuk pelatihan-
pelatihan
PERUMAHAN 3 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Penataan Tertatanya Daerah Lokasi 1 lokasi Lokasi 1 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan kampung sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung Ciliwung DAN KAWASAN
Kampung aliran sungai Ciliwung Ciliwung PERMUKIMAN
300
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 2 Jumlah unit Rusun tematik yang 0 826 Unit 526 Unit 300 unit 524 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan terbangun DAN KAWASAN
Kampung PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Peningkatan 3 Tertatanya Kampung Tematik 0 Tertatanya lokasi 15 Lokasi - 10 lokasi - 4 lokasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan permukiman warga DAN KAWASAN
Kampung yang layak huni PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Peningkatan 4 Jumlah RW Kumuh yang tertata 392 68 RW tidak ada 63 RW tidak ada 57 RW tidak ada PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan DAN KAWASAN
Kampung PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Peningkatan 5 Terlaksananya pemberdayaan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 0 5 Kota - 5 Kota - mulai 2014 sdh tdk ada PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan masyarakat dalam perbaikan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi realisasi karena program DAN KAWASAN
Kampung kampung terpadu 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 perbaikan kampung PERMUKIMAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten sudah tidak dilaksanakan
Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 6 Terlaksananya perbaikan jalan, 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan saluran dan jalan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi DAN KAWASAN
Kampung orang/lingkungan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 PERMUKIMAN DAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten BINA MARGA
Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN Program Peningkatan 7 Terlaksananya pengembangan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Kualitas dan Perbaikan perbaikan kampung terpadu Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Kampung 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
PERUMAHAN 4 Program penyediaan 1 Terbangunnnya Super Blok Lokbin terbangunnya Lokbin finishing Lokbin PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat Rusunawa Rawabuaya struktur Lokbin Rawabuaya struktur Lokbin Rawabuaya DAN KAWASAN
(Multi Years) 2 Rawabuaya (Multi Years) 2 Rawabuaya (Multi Years) 2 PERMUKIMAN
Tower (Multi Years) 2 Tower (Multi Years) 2 Tower
Tower Tower
PERUMAHAN Program penyediaan 2 Tersedianya lahan untuk 28 lokasi 5 lokasi 9 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 5 lokasi 5 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat pembangunan rumah susun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program penyediaan 3 Tersedianya Masterplan, DED 25 lokasi 5 lokasi 10 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat pembangunan rumah susun DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program penyediaan 4 Jumlah unit Rusunawa yang 11801 unit Terbangunnya 2,443 543 unit 400 unit 800 unit 11.629 unit Pada tahun 2015: PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat terbangun (APBD) hunian Unit Hunian Tipe 30 hunian hunian hunian hunian pelaksanaan sampai DAN KAWASAN
dengan struktur untuk PERMUKIMAN
rencana 2.443 unit.
Penyelesaian fisik
selesai 2016. Tahun
2015 ada pembangunan
Wisma Atlit melalui PMP
PT. Jakpro 2.062 unit.
PERUMAHAN Program penyediaan 5 Jumlah unit Rusunawa yang 2.430 2.600 2000 750 (rawa - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat terbangun (APBN) bebek) DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
301
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program penyediaan 6 Terbangunnnya unit Rusunawa di 0 1.920 unit hunian 3 Tower 3 tower 3 tower 3 tower PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat lokasi pasar (arsitektur dan struktur (lokbin finishing finishing (lokbin DAN KAWASAN
ME), 3 tower rawa buaya rawa buaya (2) PERMUKIMAN
finishing dan lokbin dan lokbin
semper) semper (1))
4 tower struktur
(1 tegal alur, 3
rawa buaya)
PERUMAHAN Program penyediaan 7 Terlaksananya Pembangunan 3 tower struktur 6 tower 8 blok finishing 13 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Perumahan Rakyat Perumahan yang layak huni dan finishing, 10 (3 tower finishing, 4 blok (4 cakung DAN KAWASAN
terjangkau blok finishing, KS.Tubun, 2 blok finishing barat, 4 rawa PERMUKIMAN
10 blok Tower Rawa dan bebek, 2 bekasi
struktur Buaya, 1 Tower infrastruktur KM2, 3
Semper) 14 marunda), 6
blok (4 blok tower (3 KS
cakung barat, 4 tubun, 1
blok rawa semper, 2 rawa
bebek, 3 blok buaya)
jatinegara
kaum, 2 blok
bekasi KM2, 1 struktur 4 blok
blok pinus elok) (3 jatinegara
kaum, 1 pinus
elok)
persiapan 6
tower (2
penjaringan, 1
pengadegan, 3
rawa buaya)
struktur 9 tower
(2
penggilingan, 2
pasar rebo, 3
pulogebang
penggilingan, 1
rawa bebek, 1
tegal alur)
PERUMAHAN 5 Program Peningkatan Sarana 1 Terbangunnnya Sarana dan 16 lokasi 3 Lokasi - 3 Lokasi - 5 Lokasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan Prasarana untuk masyarakat usia DAN KAWASAN
Rakyat lanjut dan penyandang cacat PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Peningkatan Sarana 2 Terlaksananya perbaikan dan 58 blok 22 blok 8 lokasi 11 blok 14 lokasi 12 blok 15 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan peningkatan sarana dan DAN KAWASAN
Rakyat prasarana rumah susun PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Peningkatan Sarana 3 Terlaksananya pembangunan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 0 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT dan Prasarana Perumahan dan perbaikan sarana dan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Rakyat prasarana permukiman 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu
302
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN 6 Program Penyiapan 1 Terlaksananya Sosialisasi Hak 4 Wilayah Kota 4 Wilayah Kota 4 Wilayah 4 Wilayah Kota 4 Wilayah 4 Wilayah Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Masyarakat Calon Penghuni dan Kewajiban Penghuni Rusun Administrasi Administrasi Kota Administrasi Kota Administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun Administrasi Administrasi PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Penyiapan 2 Termanfaatkannya study dan 0 1 kajian sosialisasi 1 Kajian - 1 Kajian PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Masyarakat Calon Penghuni kajian-kajian tentang persepsi DAN KAWASAN
Rumah Susun masyarakat terhadap hunian PERMUKIMAN
apartemen dan rumah tapak
PERUMAHAN 7 Program Penataan, 1 Terselesaikannya perkara 10 19 10 3 10 5 PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan perumahan di PTUN dan PN DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Penataan, 2 Terlaksananya Pemeliharaan dan 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan perawatan rusun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Penataan, 3 Terlaksananya penertiban 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan penghuni rumah susun sewa administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Penataan, 4 Terkelolanya keamanan terpadu 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan rumah susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Rumah Susun PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Penataan, 5 Tertatanya lantai dasar rumah 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota 4 wilayah kota mulai tahun 2014 sudah PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Penertiban dan Pemeliharaan susun administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi include dalam kegiatan DAN KAWASAN
Rumah Susun pembangunan rumah PERMUKIMAN
susun
PERUMAHAN 8 Program Koordinasi Serah 1 Terlaksananya Perbaikan Rumah 5 lokasi% 1 lokasi 2 lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Terima Rusun yang Susun DAN KAWASAN
Dibangun Oleh APBN PERMUKIMAN
PERUMAHAN 9 Program Pembangunan 1 Tersedianya Bangunan Gedung 10 gedung pemda 8 gedung 4 gedung PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Layanan Publik dan Pemerintah DAN KAWASAN
yang Nyaman. Handal dan PERMUKIMAN
Berwawasan Lingkungan
PERUMAHAN Program Pembangunan 2 Tersedianya DED pembangunan 11 DED 2 DED 2 2 DED 1 2 DED PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Pembangunan 3 Tersedianya Amdal 8 dokumen 2 dokumen 0 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda pembangunan gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Pembangunan 4 Terbangunnya 1 Mesjid Raya 0 1 mesjid raya 1 Lokasi 1 Lokasi - 1 Lokasi 1 Lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda bernuansa betawi di Jakarta DAN KAWASAN
Barat PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Pembangunan 5 Terlaksananya Pembangunan 8 gedung pemda 2 gedung 8 gedung 1 geduung 4 gedung 2 gedung - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Gedung Pemda DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN 10 Program Pemeliharaan 1 Terlaksananya pemeliharaan 60% 80% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda gedung layanan publik dan DAN KAWASAN
pemerintahan PERMUKIMAN
303
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERUMAHAN Program Pemeliharaan 2 Terlaksananya pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda sarana dan prasarana kantor DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN Program Pemeliharaan 3 Tertata dan terpeliharanya Terwujudnya 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Gedung Pemda Gedung Pemda Gedung Pemda DAN KAWASAN
yang bernuansa PERMUKIMAN
Betawi
PERUMAHAN 11 Program Penyediaan 1 Tersusunnya standardisasi teknis dokumen juknis Pergub 0 sosialisasi 1 dokumen - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, bangunan gedung DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 2 Tersusunnya Standardisasi, dokumen peraturan Juklak Juknis 0 Pergub - Sosialisasi - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, pedoman teknis terkait DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung perancangan gedung yang PERMUKIMAN
Pemda nyaman
PERUMAHAN Program Penyediaan 3 Terlaksananya penyebarluasan 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, informasi program kegiatan Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung perumahan, permukiman dan 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Pemda gedung pemda Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Penyediaan 4 tersedianya data perumahan, 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota 5 Kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, permukiman dan gedung pemda Administrasi dan dan 1 Kabupaten Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung 1 Kabupaten Administrasi dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 dan 1 1 Kabupaten PERMUKIMAN
Pemda Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Kepulauan
Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan Seribu
Seribu Seribu Seribu Seribu Seribu
PERUMAHAN Program Penyediaan 5 Tersusunnya juknis teknis Belum ada Tersedianya Pergub Sosialisasi - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, bangunan gedung Bernuansa pedoman untuk Petunjuk DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Betawi pembangunan Pelaksanaan PERMUKIMAN
Pemda Gedung yang Pembangunan
bernuansa Gedung Bernuansa
Betawi Betawi
PERUMAHAN Program Penyediaan 6 Tersusunnya Pedoman teknis dokumen peraturan Pergub 0 Sosialisasi - - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, Perumahan, Permukiman dan DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung Gedung Pemda PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 7 Terpeliharanya sistem pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, rumah susun DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 8 Cakupan ketersediaan rumah 5 wilayah kota 5 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota 5 wilayah kota 4 wilayah kota PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, layak huni. administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi administrasi DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PERMUKIMAN
Pemda
PERUMAHAN Program Penyediaan 9 Cakupan lingkungan yang sehat 5 Kota 5 Kota Administrasi 5 Kota Adm - 5 Kota Adm - 5 Kota Adm - PERUMAHAN RAKYAT
RAKYAT Informasi Perumahan, dan aman yang didukung dengan Administrasi dan dan 1 Kabupaten dan 1 dan 1 dan 1 DAN KAWASAN
Permukiman dan Gedung PSU. 1 Kabupaten Administrasi Kabupaten Kabupaten Kabupaten PERMUKIMAN DA N
Pemda Administrasi Kepulauan Seribu Administrasi Administrasi Administrasi DINAS BINA MARGA
Kepulauan Seribu
304
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
5 PENATAAN RUANG 1 Program Perencanaan Tata 1 Tersusunnya berbagai tingkatan 1 Perda RDTR 1 Perda dan 78 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 4 Pergub DINAS CIPTA KARYA,
Ruang Rencana Rinci tata ruang, dan PZ dan 33 Pergub TATA RUANG DAN
peraturan zonasi dan peraturan Pergub serta 19 PERTANAHAN
penataan ruang provinsi DKI Rapergub
Jakarta lainnya sesuai dengan
UU Nomor 26 Tahun 2007
tentang penataan ruang
PENATAAN RUANG 2 Program Pemanfaatan 1 Jumlah kebijakan pengawasan 1 Perda 5 Pergub 1 Perda, 16 Pergub 2 Pergub - 2 Pergub - 2 Pergub - sebagian rapergub DINAS CIPTA KARYA,
Ruang dan penertiban yang ditetapkan sudah tidak relevan TATA RUANG DAN
dengan tupoksi DPK PERTANAHAN
saat ini sehingga target
RPJMD tidak akan
tercapai
PENATAAN RUANG 3 Program Peningkatan 1 Terselenggaranya pelayanan 32 kecamatan, 5 42 Kecamatan, 1 5 kecamatan 0% 5 kecamatan 0% 0 0% Indikator kinerja terkait DINAS CIPTA KARYA,
Pelayanan Ketataruangan ketatakotaan sesuai standar sudin Dinas, 6 Sudin dengan tupoksi TAT A RUANG DAN
manajemen mutu (SMM) ISO pelayanan perizinan PERTANAHAN & DINAS
9001-2008 pada setiap tingkat pemanfaatan ruang yang PM DAN PTSP
perangkat daerah urusan saat ini sesuai Perda 12
penataan ruang Tahun 2014 sudah
berpindah ke BPTSP
PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 1 Persentase pelanggaran 75 90 90 83 90 90 90 90 DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan bangunan gedung yang TATA RUANG DAN
ditertibkan PERTANAHAN
PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 2 Persentase tingkat pelanggaran 75 50 60 - 55 - 50 - Proyeksi realisasi 2015- DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan Bangunan Gedung 2017 tidak bisa dihitung TATA RUANG DAN
persentase, karena PERTANAHAN
rumusan indikator
tersebut menggunakan
data IMB yang
diterbitkan. Produk
perizinan IMB diterbitkan
oleh BPTSP
PENATAAN RUANG Program Pengawasan dan 3 Jumlah bangunan gedung yang 8.684 bangunan 13.744 bangunan 1000 1000 1000 DINAS CIPTA KARYA,
Penertiban Bangunan dibongkar 986 1.000 1.000 TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
305
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENATAAN RUANG 5 Program Peningkatan Peran 1 Terlaksananya forum komunikasi 0 72 72 Forum Tidak 72 Forum Tidak 72 Forum Tidak terealisasi Realisasi 2013 : Tidak DINAS CIPTA KARYA,
Serta Masyarakat dalam publik tentang pengambilan reguler terealisasi reguler terealisasi reguler karena kegiatan terealisasi Perda RDTR TATA RUANG DAN
Penataan Ruang keputusan pemanfaatan ruang karena karena dimatikan, & PZ belum ditetapkan. PERTANAHAN
kegiatan kegiatan Realisasi 2014 : Perda
dimatikan, dimatikan, No 1 Tahun 2014
tentang RDTR & PZ
ditetapkan pada tanggal
17 Februari 2014.
Kegiatan Pencetakan
Peraturan Daerah RDTR
& Peraturan Zonasi dan
lampirannya dan
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah RDTR
& Peraturan Zonasi tidak
terealisasi karena
kesalahan kode rekening
sehingga kegiatan
diusulkan untuk
penyesuaian kode
rekening pada APBDP
2014 sampai APBDP
2104 ditetapkan kegiatan
tidak dapat dilaksanakan
karena waktu
pelaksanaan tidak
mencukupi sampai batas
waktu tahun anggaran
2014
Realisasi 2015 :
Kegiatan Bimbingan
Teknis Peraturan Daerah
PENATAAN RUANG Program Peningkatan Peran 2 Jumlah media informasi yang 7 media informasi 7 media informasi 7 media 5 media 7 media 7 media 7 media 7 media DINAS CIPTA KARYA,
Serta Masyarakat dalam dapat diakses oleh masyarakat. informasi informasi informasi informasi informasi informasi TATA RUANG DAN
Penataan Ruang PERTANAHAN
PENATAAN RUANG 6 Program Pengembangan 1 Persentase Kepuasan 70 100 persen 100 - 100 - 100 - pengukuran kinerja DINAS CIPTA KARYA,
Sistem Informasi Tata Ruang Masyarakat Pemohon Pelayanan sudah tidak dilaksanakan TAT A RUANG DAN
sejak tahun 2015 karena PERTANAHAN & DINAS
pelimpahan tupoksi ke PM DAN PTSP
PTSP
PENATAAN RUANG Program Pengembangan 2 Cakupan Sistem aplikasi Layanan 1 wilayah 5 wilayah 3 wilayah 4 wilayah 5 wilayah Pengembangan sistem DISKOMINFOTIK &
Sistem Informasi Tata Ruang Ketatakotaan Online aplikasi pelayanan DINAS CIPTA KARYA,
ketatakotaan berbasis TAT A RUANG DAN
teknologi informasi PERTANAHAN
diimplementasikan di 5
wilayah kota
306
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENATAAN RUANG 7 Program Pemberdayaan 1 Persentase rencana 100 100 100 78.63 100 - 100 - kegiatan sidang tim ahli DINAS CIPTA KARYA,
komunitas penyelenggara pembangunan gedung yang lulus sejak tahun 2016 sudah TAT A RUANG DAN
bangunan gedung sidang Tim Ahli pindah ke BPTSP PERTANAHAN & DINAS
PM DAN PTSP
PENATAAN RUANG 8 Program Peningkatan sarana 1 Tersedianya sarana dan 44 Kecamatan, 5 44 Kecamatan, 1 1 Dinas - Penggunaan sistem DINAS CIPTA KARYA,
dan prasarana penataan prasarana pelayanan publik yang Wilayah Dinas, 5 Sudin aplikasi pelayanan TATA RUANG DAN
ruang memadai dan mendayagunakan ketatakotaan kepada PERTANAHAN
perkembangan teknologi terkini masyarakat didukung
oleh teknologi informasi
dari tingkat dinas hingga
kecamatan.
Indikator kinerja terkait
dengan tupoksi
pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang yang
saat ini sesuai Perda 12
Tahun 2014 sudah
berpindah ke BPTSP
PENATAAN RUANG Program Peningkatan sarana 2 Peningkatan sistem on line Semua pelayanan Pelayanan Pelayanan Semua - Pengembangan sistem DINAS CIPTA KARYA,
dan prasarana penataan Pengawasan Penertiban perizinan IMB dan SLF bangunan IMB dan SLF pelayanan aplikasi pelayanan IMB TATA RUANG DAN
ruang Bangunan SLF Bangunan gedung < 4Lt bangunan perizinan IMB rumah tinggal dan PERTANAHAN
Gedung gedung <8 l dan SLF bangunan gedung
Bangunan berbasis teknologi
Gedung informasi
6 PERENCANAAN 1 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Perekonomian rencana pembangunan
perekonomian
PERENCANAAN 2 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Kesejahteraan rencana pembangunan
Rakyat kesejahteraan rakyat
PERENCANAAN 3 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Tatapraja dan rencana pembangunan Tatapraja
Aparatur dan Aparatur
PERENCANAAN 4 Program Peningkatan 1 Kompetensi SDM perencana dan 70% 90% 85% 85% 90% 63% 90% 63% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Kapasitas Perencana dan organisasi perencanaan
Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
PERENCANAAN 5 Program Pengelolaan dan 1 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyampaian RAPBD
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 2 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyelesain dokumen rencana
Perencanaan Pembangunan pembangunan
307
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 3 Pemanfaatan sistem informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan perencanaan pembangunan
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 4 persentase implementasi rencana 80% 80% 80% 80% 80% 99% 100% 80% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan pembangunan
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 5 Presentase Aspirasi masyarakat 18% 50% 34% 34% 42% 30% 50% 50% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan yang diakomodir SKPD/UKPD
Perencanaan Pembangunan
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 6 persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan penyampaian dokumen LKPJ dan
Perencanaan Pembangunan LKPJ AMJ
PERENCANAAN Program Pengelolaan dan 7 persentase implementasi RPJPD, - 70% 60% 60% 65% 70% 70% 70% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pengembangaan RTRW dan RPJMD dalam
Perencanaan Pembangunan pembangunan daerah
PERENCANAAN 6 Program Perencanaan 1 Pemanfaatan hasil koordinasi 80,00% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% BAPPEDA
PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana rencana pembangunan
Sarana Kota dan Lingkungan Prasarana Sarana Kota dan
Hidup Lingkungan Hidup
PERENCANAAN 7 Program Peningkatan 1 Pemanfaatan hasil penelitian 40% 70% 55% 55% 60% 0% 70% 50% sangat cukup relevan BAPPEDA
PEMBANGUNAN Kemampuan IPTEK dan daerah untuk tetap ada
Inovasi
7 PERHUBUNGAN 1 Program Pembangunan 1 jumlah dokumen perencanaan 0 14 Dokumen PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis revitalisasi terminal
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah Terminal yang 0 15 Terminal telah 3 terminal PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis direvitalisasi direvitalisasi (lanjutan)
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah halte busway yang 0 2 lokasi 0 1 dokumen - 2 lokasi 2 lokasi Kegiatan perencanaan PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis terintegrasi dengan stasiun MRT perencanaan infrastruktur integrasi
Jalan angkutab umum pada
jalur pembangunan
MRT, dilaksanakan oleh
PT. MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 4 Jumlah penumpang busway per 304.799 pnp/hari 1.000.000 730.000 278.556 850.000 310.038 1.000.000 506.516 PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 5 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 13 21% 0% 96,8% 100% persentase PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 13 terbangunnya jalan MARGA
Jalan koridor busway
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 6 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 14 50% sudah diakomodir tanpa PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 14 jalur khusus dalam MARGA
Jalan bentuk rute bus non jalur
khusus
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 7 persentase Terbangunnya fisik - 1 Koridor 15 50% 50% belum ada PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis koridor 15 MARGA
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 8 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 13 100% 100% PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 13 yang MARGA
Jalan terbangun
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 9 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 14 100% sudah diakomodir tanpa PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 14 yang jalur khusus dalam MARGA
Jalan terbangun bentuk rute bus non jalur
khusus
308
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 10 Persentase Prasarana Penunjang - 100% Koridor 15 100% belum ada PERHUBUNGAN & BINA
Angkutan Umum Berbasis Busway Koridor 15 yang MARGA
Jalan terbangun
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 11 Headway rata-rata 20 menit 3 menit 7 menit 6 menit 5 menit 6,61 menit 3 menit 3 menit PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 12 Jumlah Pengadaan Armada 669 bus 1.289 SAB 200 Pengelolaan 180 Pengelolaan Pengelolaan Tahun 2017, PT PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis Busway (434 SAB) (Setara Articulated AB dilaksanakan AB dilaksanakan dilaksanakan Transjakarta
Jalan Bus) oleh PT oleh PT oleh PT merencanakan untuk
Transportasi Transportasi Transportasi pengadaan sejumlah
Jakarta Jakarta Jakarta 486 armada
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 13 Perda pembentukan BUMD Raperda PT. 1 Perda Perda Nomor 4 Perda Nomor 4 sudah terealisasi pada PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis bidang transportasi PT. Transjakarta pembentukan BUMD Tahun 2014 Tahun 2014 tahun 2014
Jalan Transjakarta bidang transportasi
PT. Transjakarta
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 14 Jumlah trayek angkutan umum 2 trayek 127 trayek 25 trayek Dilaksanakan 25 trayek 68 trayek 25 trayek 25 trayek tahun 2017 sedang PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis yang direstrukturisasi pada tahun dilaksanakan
Jalan 2016 restrukturisasi trayek
untuk bus sedang
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 15 Jumlah angkutan umum yang 0 5.000 unit 1.000 unit 346 unit 1.000 unit 3.512 unit 1.000 unit 1.000 unit realisasi tahun 2016 PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis diremajakan 1. metro mini 325 unit
Jalan 2. kopaja 294 unit
3. bajaj 2875 unit
4. swakelola TJ 18 unit
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 16 Perda pembentukan BUMD 1 Perda PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis bidang transportasi
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 17 Jumlah rute baru angkutan bus 9 rute 29 rute 4 rute 3 Rute 4 rute 7 rute 2 rute 9 rute PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis sekolah
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 18 Jumlah armada bus sekolah 82 bus 466 bus 110 bus 140 bus 120 bus 140 bus 62 bus 140 bus perkembangan rute PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis terkendala jumlah
Jalan armada bus sekolah
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 19 Jumlah penumpang angkutan bus 10.500 pnp/hari 60.000 35.000 20.212 pnp/hari 50.000 32.691 60.000 35.000 pnp/hari PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis sekolah pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari pnp/hari
Jalan
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 20 Dimanfaatkannya kajian untuk 0 9 dokumen Kajian / 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen realiasi 2016 : kajian PERHUBUNGAN
Angkutan Umum Berbasis mengatasi kemacetan Evaluasi Kajian / Kajian / kajian/evaluasi Kajian / kajian/evaluasi ganjil genap dan SPM TJ
Jalan Evaluasi Evaluasi Evaluasi
PERHUBUNGAN 2 Program Pengendalian Lalu 1 Berfungsinya ITS pada koridor Tahap II ITS Berfungsi pada Tahap V - Tahap VI - Tahap VII - masih dilakukan evaluasi PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan busway koridor busway sistem, melihat
kesesuaian teknologi
dengan kondisi riil
provinsi DKI Jakarta
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 2 Jumlah Lokasi pemberlakuan 764 lokasi parkir 100 % parkir off 75% 100% 31 ruas jalan PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan parkir online off street street sudah (201 unit TPE)
menerapkan parkir
online
309
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 3 Jumlah lokasi (jalan) Raperda Lokasi 3 in 1 Pergub Nomor Pergub Nomor PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan pemberlakuan pemberlakuan diberlakukan 141/2015 164/2016
pengendalian lalu lintas pemberlakuan tentang tentang
pengendalian lalu Perubahan tentang
lintas Pergub Nomor Pembatasan
195/2014 Lalu Lintas
tentang Dengan sistem
Pembatasan ganjil genap
Lalu Lintas Pergub Nomor
Sepeda Motor 141/2015
tentang
Perubahan
Pergub Nomor
195/2014
tentang
Pembatasan
Lalu Lintas
Sepeda Motor
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 4 Jumlah lokasi (jalan) yang Perda dan Lokasi 3 in 1 Pemasangan Pemasangan 5 ruas jalan Pemasangan Lokasi
Pemasangan Rambu dan marka penerapan sistem PERHUBUNGAN
lalu lintas
Lintas dan Angkutan diberlakukan pembatasan Pergub menjadi Rambu dan Rambu dan diterapkan Rambu dan ganjil genap:
kendaraan ganjil-genap Pembatasan genap- marka lalu marka lalu sistem marka lalu 1. Jl. Medan Merdeka
ganjil lintas lintas pengendalian lintas Barat
lalu lintas Ganjil 2. Jl. M.H. Thamrin
Genap sesuai 3. Jl. Jenderal Sudirman
Pergub 164 4. Jl. Sisingamangaraja
tahun 2016 5. Sebagian Jl. Gatot
tentang Subroto antara
Pembatasan persimpangan Jl. Gatot
Lalu Lintas Subroto mulai dari
dengan Sistem Gerbang Pemuda
Ganjil Genap sampai dengan
persimpangan Jl. H.R.
Rasuna Said pada jalur
umum
310
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 5 Tersedianya payung hukum UU dan PP 1 Perda dan 1 SOP - Pada tanggal - 1. - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan komprehensif untuk implementasi 18 Agustus Ditetapkannya
ERP 2015 disahkan Pergub 149
Keputusan Tahun 2016
Gubernur tentang
Provinsi DKI Pengendalian
Jakarta Nomor Lau Lintas
1664 tahun Jalan Berbayar
2015 tentang Elektronik
Penetapan Unit tanggal 28 Juli
Pengelola 2016
Sistem Jalan
Berbayar 2.
Elektronik Ditetapkannya
Sebagai Unit Keputusan
Kerja Kepala UP
Perangkat SJBE Nomor 6
Daerah Yang Tahun 2016
Menerapkan tentang
Pola Ketentuan
Pengelolaan Pengadaan
Keuangan Sistem Jalan
Badan Layanan Berbayar
Umum Daerah Elektronik
Secara Penuh
3. Kedua
Aturan tersebut
menjadi dasar
lelang Sistem
ERP
4. Penyusunan
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 6 Jumlah Kawasan ERP terbangun - 3 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 7 Jumlah Kawasan ERP Yang - 3 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan - 1 Kawasan - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan beroperasi
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 8 Jumlah lokasi penertiban parkir 20 lokasi 128 lokasi 20 lokasi 55 lokasi 20 lokasi 38 lokasi 20 lokasi 20 lokasi PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan on street
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 9 Jumlah ruas jalan yang masih 248 ruas 140 ruas (tersisa) 180 ruas 0 160 ruas 468 ruas ( 140 ruas 468 ruas ( PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan menerapkan parkir onstreet (berkurang 20 (berkurang 20 sesuai pergub (berkurang 20 sesuai pergub
ruas) ruas) 188 thn 2016) ruas) 188 thn 2016)
PERHUBUNGAN Program Pengendalian Lalu 10 Jumlah lokasi yang telah - Parkir on street 60% 0 80% 32,90% 100% - PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan menerapkan tarif parkir tinggi berkurang 20%
PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan 1 Jumlah sosialisasi dan kampanye 0 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali - PERHUBUNGAN
Keselamatan Lalu lintas dan tertib lalu lintas yang
Angkutan dilaksanakan
311
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN 4 Program Pembangunan 1 Panjang Rute Jalur Sepeda (km) 7,6 KM Total Jalur Sepeda 19,7 KM 26 km 16 KM 26 km 15,7 KM - Lokasi Jalur sepeda: PERHUBUNGAN /
Transportasi Ramah terbangun 1. Cipinang - Pd. Kopi = DINAS BINA MARGA
Lingkungan sepanjang 86,6 Km 7 km
2. Pd. Kopi - Marunda =
14,8 km
3. Ayodya - Walikota
Jakarta Selatan = 2,2 km
4. Imam Bonjol - P.
Diponegoro = 2 km
Kewenangan
pembangunan jalur
sepeda ada di Dinas
Bina Marga
PERHUBUNGAN 5 Program Pembangunan 1 Persentase jalur MRT Lb Bulus - 0 100% 50% 0,0% 75% PT.MRT 100% 100% Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis Bunderan HI yang dapat 15,7 Km dilaksanakan oleh PT.
Rel diselesaikan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah Dokumen perencanaan 0 1 Dokumen PT.MRT direncanakan tahun PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung 2017 akan dilaksanakan
Rel Bandan engineering study
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah Dokumen Pembiayaan 0 1 Dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung dilaksanakan oleh PT.
Rel Bandan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 4 Jumlah Dokumen lelang kontruksi 0 1 Dokumen 1 dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Bunderan HI-Kampung dilaksanakan oleh PT.
Rel Bandan MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 5 Jumlah Dokumen perencanaan 0 1 Dokumen 1 dokumen PT.MRT Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis MRT Koridor Barat-Timur dilaksanakan oleh PT.
Rel MRT
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 6 Panjang Jaringan LRT 0 24,8 km akhir 24,8 km 24,8 km Pembangunan PERHUBUNGAN
Angkutan Massal Berbasis Desember dilaksanakan oleh PT.
Rel mulai LRT
konstruksi
utama
PERHUBUNGAN 6 Program Pembangunan 1 Jumlah Kapal penumpang 8 Kapal 22 Kapal 3 Kapal 12 kapal 2 Kapal 16 kapal 1 Kapal PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan (total kapal) (total kapal)
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah penumpang yang dapat 261 penumpang 739 penumpang 547 121 pnp/hari 643 686 739 739 penumpang PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan diangkut/hari penumpang penumpang penumpang penumpang
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 3 Jumlah dermaga yang terbangun 5 lokasi 26 Dermaga 4 lokasi 11 lokasi 4 lokasi 11 lokasi 4 lokasi 2 dermaga Pembangunan tahun PERHUBUNGAN
Transportasi Perairan (total dermaga) (total dermaga) 2016:
1. Dermaga P. Harapan
2. Dermaga timur P.
Untung Jawa
3. Dermaga RW 05 P.
Kelapa Dua
4. Dermaga Timur P.
Pramuka
312
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN 7 Program Pembangunan 1 Jumlah Regulasi Penertiban 1 regulasi 1 Regulasi - Sesuai dengan UU no. PERHUBUNGAN
Transportasi Udara Sarana Prasarana Transportasi 23 tahun 2014 maupun
Udara perubahan terakhirnya
UU no. 9 tahun 2015
tentang Pemerintahan
Daerah wewenang
pemerintah provinsi
dalam penyelenggaraan
transportasi udara tidak
ada sedangkan di tingkat
kota/kab hanya terbatas
pada Penerbitan izin
mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter
PERHUBUNGAN Program Pembangunan 2 Jumlah kajian pengembangan 1 kajian - - - Sesuai dengan UU no. PERHUBUNGAN
Transportasi Udara transportasi udara di DKI Jakarta 23 tahun 2014 maupun
perubahan terakhirnya
UU no. 9 tahun 2015
tentang Pemerintahan
Daerah wewenang
pemerintah provinsi
dalam penyelenggaraan
transportasi udara tidak
ada sedangkan di tingkat
kota/kab hanya terbatas
pada Penerbitan izin
mendirikan bangunan
tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter
8 PERHUBUNGAN 8 Program pembangunan 1 Jumlah lokasi sarana - 10 Lokasi 2 Lokasi - 2 Lokasi - 2 Lokasi - Rencana pembangunan PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana Perpindahan moda yang sarana integrasi moda
perhubungan terintegrasi, aman dan nyaman yang akan dibangun
bagi pejalan kaki dan melekat pada dokumen
penyandang disabilitas perencanaan
pembangunan stasiun
angkutan massal.
PERHUBUNGAN Program pembangunan 2 Jumlah lokasi park and ride di 2 lokasi 10 lokasi 2 lokasi - 2 lokasi - 2 lokasi (Blok - Database Dishubtrans: PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana stasiun dan terminal yang (Ragunan & (Pulogadung & (Tanah Abang M& 1. Kalideres 2007
perhubungan terbangun Pulogebang) Tanjung Priok) & Lebak Kembangan) 2. Kp. Rambutan 2010
Bulus) 3. Ragunan 2011
4. Pulogebang 2012
Setelahnya belum ada
pembangunan lanjutan.
Rencana pembangunan
di depo dan stasiun MRT
Lebak Bulus
dilaksanakan oleh PT
MRT.
313
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERHUBUNGAN Program pembangunan 3 Jumlah gedung parkir yang 1 gedung 5 gedung 1 gedung - 1 gedung - 1 gedung - Sedang dilaksanakan PERHUBUNGAN
sarana dan prasarana terbangun di pusat kegiatan (Menteng) (Tanah Abang) (Kalideres) beberapa perencanaan
perhubungan pembangunan lokasi
parkir seperti di
basement di lokasi
lapangan banteng dan
beberapa lokasi di atas
saluran dalam upaya
menekan pelanggaran
parkir liar di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu UP Perparkiran
merencanakan untuk
menerapkan tarif parkir
sesuai zonasi.
PERHUBUNGAN Program pembangunan 4 Panjang trotoar terbangun di 12.000 m 12.000 m rencananya akan PERHUBUNGAN & BINA
sarana dan prasarana sepanjang Jalan Sudirman, dilaksanakan pada tahun MARGA
perhubungan Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, 2017 tanpa
dan penggal Rasuna Said - Gatot menggunakan dana
Soebroto APBD
8 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengendalian 1 jumlah sumber air yang dipantau 67 titik pantau 90 titik pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik 90 Titik Pantau DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan kualitasnya, ditetapkan status Pantau HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup mutu airnya dan diinformasikan
status mutu airnya
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 2 Jumlah pengaduan masyarakat 50 kasus 250 kasus 50 kasus 138 kasus 50 kasus 78 kasus 50 kasus 50 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan akibat adanya dugaan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 3 Terpenuhinya baku mutu air 200 kegiatan 1000 kegiatan usaha 200 kegiatan 581 kegiatan 200 kegiatan 1325 kegiatan 200 kegiatan 200 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan limbah dan berkurangnya beban usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup air limbah proses yang terbuang
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 4 Terlaksananya penerbitan 592 ijin IPAL 800 ijin IPAL 150 ijin 66 ijin 150 ijin 129 ijin 200 ijin 150 ijin DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 60 Ijin TPS B3 420 ijin TPS B3 100 ijin 84 ijin 100 ijin 127 ijin 100 ijin 100 ijin DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan PTSP
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 0 Ijin Cerobong 400 ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 100 ijin 0 Ijin Cerobong 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan PTSP
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya penerbitan 4256 ijin 6436 ijin Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan perijinan pengelolaan lingkungan pemanfaatan air pemanfaatan air Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan PTSP
Lingkungan Hidup tanah tanah 300, Izin Bor 95, Izin Bor 300, Izin Bor 120, Izin Bor 300, Izin Bor 145, Izin Bor
Baru 15, Izin Baru 70, Izin Baru 15, Izin Baru 90, Izin Baru 10, Izin Baru 110, Izin
Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru Pantek Baru 90,
15, Izin Pantek 50, Izin Pantek 15, Izin Pantek 70, Izin Pantek 10, Izin Izin Pantek
Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Pantek Perpanjangan 75
100 25 100 50 Perpanjangan
100
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 5 Berkurangnya tingkat 100 kegiatan 500 kegiatan usaha 100 kegiatan 99 kegiatan 100 kegiatan 130 kegiatan 100 kegiatan 100 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
314
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Berkurangnya tingkat 100 kendaraan 10000 kendaraan 2000 9600 2000 10232 2000 2000 kendaraan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Berkurangnya tingkat 64 kali (HBKB) 112 kali 112 kali 80 kali 112 kali 96 kali 112 kali 112 kali DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pencemaran udara HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 6 Terlaksananya Penegakan 25 kasus 90 kasus 70 kasus 125 kasus 80 kasus 336 kasus 90 kasus 90 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup Pelanggaran BM HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup (baku mutu)
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 4 Kasus Pidana 14 Kasus 12 Kasus 12 Kasus 13 Kasus 0 Kasus 14 Kasus 0 Kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 50 Kasus 250 kasus 50 kasus 50 kasus 50 kasus 0 kasus 50 kasus 56 kasus DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup Sengketa HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Terlaksananya Penegakan 714 Pengelola 714 Pengelola KDM 714 Pengelola 324 Pengelola 714 Pengelola 712 Pengelola 714 Pengelola 714 Pengelola DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Hukum Lingkungan Hidup KDM (kawasan (kawasan dilarang KDM KDM (kawasan KDM KDM (kawasan KDM KDM (kawasan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup dilarang merokok) (kawasan dilarang (kawasan dilarang (kawasan dilarang
merokok) dilarang merokok) dilarang merokok) dilarang merokok)
merokok) merokok) merokok)
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 7 Bertambahnya jumlah frekuensi 18 kali/tahun 96 kali/tahun 36 kali/tahun Sepanjang 48 kali/tahun Sepanjang 96 kali/tahun Sepanjang tahun metode manual aktif DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pemantauan kualitas udara tahun tahun sudah tidak dilaksanakan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup ambient dengan metoda manual karena telah
aktif menggunakan sistem
pemantauan kualitas
udara (otomatis
kontinue)
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 8 Terinformasikannya kualitas 6 SPKU (stasiun 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan udara secara kontinu di 5 wilayah pemantau HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup kota administrasi kualitas udara)
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 9 Tersedianya informasi kualitas Air 100 Titik 267 titik 200 titik 200 titik 267 titik 267 titik 267 titik 267 titik DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Tanah HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 10 Tersedianya informasi kualitas 33 titik pantau 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik 45 titik DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan perairan laut dan muara teluk laut/muara HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup Jakarta
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 11 Tersedianya informasi kualitas 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 41 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan Situ / Waduk HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 12 Terpenuhinya baku mutu emisi 1000 kendaraan 10000 kendaraan 6000 22.538 8000 32.770 10000 32.770 DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan sumber bergerak kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 13 Terpenuhinya baku mutu emisi 100 kegiatan 100 kegiatan usaha 300 kegiatan 340 kegiatan 400 kegiatan 470 kegiatan 500 kegiatan 500 kegiatan BPLHD: sudah menjadi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan sumber tidak bergerak usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha tupoksi BPTSP HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
315
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 14 Terpulihkannya kualitas udara 64 kali 112 kali 112 kali 80 kali 112 kali 96 kali 112 kali 112 kali DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan melalui pelaksanaan HBKB HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 15 Pentaatan dunia usaha dalam 60 ijin 420 ijin 100 ijin 84 ijin 100 ijin 127 ijin 100 ijin 100 ijin 2015 pindah ke PTSP DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan pengolahan limbah B3 PTSP
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 16 Terkendalinya pencemaran 100 kegiatan 160 kegiatan usaha 140 kegiatan 364 kegiatan 150 kegiatan 171 kegiatan 160 kegiatan 160 kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan limbah B3 dari kegiatan usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 17 Jumlah dokumen lingkungan 1142 1.522 Rekomendasi 75 120 75 159 70 70 rekomendasi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan yang direkomendasikan rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 18 Terkendali dan terawasinya 700 dokumen 1.147 dokumen 1.000 1.143 dokumen 1.100 1.237 1.147 1.147 dokumen DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan pengelolaan dampak kegiatan kegiatan tahap tahap operasi dokumen dokumen dokumen dokumen HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup pembangunan operasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 19 Terlaksananya penilaian dan lokasi 2 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 2 lokasi 2 lokasi DINAS LINGKUNGAN
Pencemaran dan Perusakan evaluasi implementasi dokumen pengambangan pengambangan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan Kawasan Pantura Kawasan Pantura
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 20 Keluarnya ijin instalasi pengolah 592 ijin IPLC 1392 ijin 150 ijin 70 ijin 150 ijin 129 ijin 200 ijin 150 ijin DLH & DINAS PM DAN
Pencemaran dan Perusakan air limbah (IPAL) dari kegiatan PTSP
Lingkungan Hidup usaha sebagai pedoman di dalam
menegelola kinerja IPAL nya
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 21 Tersedianya monitoring 32 unit 40 unit 36 unit 30 unit 38 unit 0 unit 40 unit 8 unit DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 4274 pelanggan 4710 Pelanggan 4520 4475 4620 4551 4710 4551 Pelanggan DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 30 lokasi 144 lokasi pemboran 29 lokasi 8 lokasi 28 lokasi 0 lokasi 27 lokasi 27 lokasi DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup (sumur pantau) PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 214 lokasi sumur 1250 lokasi sumur 250 lokasi 0 lokasi sumur 275 lokasi 348 lokasi 300 lokasi 500 lokasi sumur DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah eksisting eksisting sumur eksisting sumur sumur eksisting sumur eksisting DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup eksisting eksisting eksisting PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Tersedianya monitoring 40 lokasi sumur 144 lokasi sumur 29 lokasi 2 lokasi sumur 28 lokasi 76 lokasi 27 lokasi 27 lokasi sumur DLH & DINAS SUMBER
Pencemaran dan Perusakan pemanfaatan air tanah baru baru sumur baru baru sumur baru sumur baru sumur baru baru DAYA AIR & DINAS
Lingkungan Hidup PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
LINGKUNGAN HIDUP 2 Program Perlindungan dan 1 Tersedianya peraturan daerah Dokumen RPPLH Raperda Naskah 1 Dokumen - - Telah selesai tersusun DINAS LINGKUNGAN
Konservasi Lingkungan tentang rencana perlindungan tahap satu akademis & Raperda Raperda mengenai HIDUP (DLH)
Hidup dan Sumber Daya dan pengelolaan lingkungan Raperda RPLLH Rencana Perlindungan
Alam hidup sebagai pedoman didalam dan Pengelolaan
perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup pada
berkelanjutan tahun 2015
316
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan 2 Terpulihkannya kondisi 8 dokumen Dokumen penetapan - - - Telah selesai tersusun DINAS LINGKUNGAN
Konservasi Lingkungan lingkungan dan kualitas Sumber (sungai) daya dukung dan Dokumen Penetapan HIDUP (DLH)
Hidup dan Sumber Daya Daya Air di DKI Jakarta daya tampung 13 Daya Dukung dan Daya
Alam sungai Tampung untuk 13
Sungai yang dimulai dari
tahun 2009 (2
Dokumen), 2010 (1
dokumen), 2012 (1
Dokumen), dan 2014 (1
dokumen)
LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Peningkatan Peran 1 Meningkatnya peran serta 3 Kelompok 3 Kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam masyarakat, dunia pendidikan, (Adiwiyata, (Adiwiyata, (Adiwiyata, HIDUP (DLH)
Pengelolaan Lingkungan dunia usaha dan instansi dalam Kalpataru, Kalpataru, Kalpataru, Dunia
Hidup pengelolaan lingkungan hidup Dunia Usaha) Dunia Usaha) Usaha)
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran Meningkatnya peran serta 89 kegiatan 375 kegiatan usaha 225 Kegiatan 225 Kegiatan 300 Kegiatan 300 Kegiatan 375 Kegiatan 375 Kegiatan DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam masyarakat, dunia pendidikan, usaha peserta peserta SUPER usaha usaha usaha usaha usaha usaha HIDUP (DLH)
Pengelolaan Lingkungan dunia usaha dan instansi dalam SUPER
Hidup pengelolaan lingkungan hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran 2 Tertanganinya pengelolaan 0 200 USK 40 USK 143 USK 40 USK 68 USK 40 USK 40 USK DINAS LINGKUNGAN
Serta Masyarakat Dalam limbah lingkungan di 200 Usaha HIDUP
Pengelolaan Lingkungan Skala Kecil (USK)
Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peran 3 Berkurangnya pencemaran air 0 50 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan DLH & DINAS SUMBER
Serta Masyarakat Dalam limbah domestik DAYA AIR
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Peningkatan Ruang 1 Luas Lahan Hutan Kota yang 41,38 Ha 241,38 Ha 40 ha 4,65 Ha 40 ha 0 Ha 40 ha 10 Ha DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dibebaskan
Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 2 Luas Lahan Hutan Kota yang minimal 640,84 minimal 665,84 Ha minimal 5 5 lokasi minimal 5 5 lokasi minimal 5 2 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dikembangkan Ha lokasi lokasi lokasi
Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 3 Luas lahan yang dibebaskan 13,9 Ha 28,9 ha 3 Ha 0 Ha 3 Ha 0,38 Ha 3 Ha 0 Ha DKPKP & DINAS
Terbuka Hijau Pertanian dan untuk sentra tanaman pangan KEHUTANAN
Kehutanan dan hortikultura
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 4 Jumlah Pohon yang Ditanam 326.736 Pohon 526.736 Pohon 40.000 Pohon 45.420 pohon 40.000 Pohon 59.996 pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan Pada Kawasan Hutan Mangrove,
Kehutanan Hutan Kota, Pesisir dan
Permukiman
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 5 Jumlah Lokasi RTH Kebun yang 4 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan dikembangkan sebagai
Kehutanan Agrowisata
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Ruang 6 Jumlah lokasi hutan kota dan 6 Lokasi 31 lokasi 21 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 37 lokasi 31 lokasi 37 lokasi DINAS KEHUTANAN
Terbuka Hijau Pertanian dan hutan mangrove yang
Kehutanan dikembangkan sebagai
Ekowisata/ Interaksi Publik
317
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Mitigasi dan 1 Dipahami dan diterapkannya Dokumen RAD desiminasi dan desiminasi dan 1 desiminasi desiminasi dan desiminasi desiminasi desiminasi dan DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim program-program dalam rangka GRK regulasi draft regulasi dan draft draft regulasi RAD GRK dan regulasi regulasi HIDUP
penurunan emisi gas rumah kaca regulasi dilakukan
dalam bentuk
rapat
koordinasi
bersama
instansi terkait
di internal
Pemprov DKI
Jakarta
maupun
eksternal
LINGKUNGAN HIDUP Program Mitigasi dan 2 Terlaksananya monitoring dan Pergub No. 7 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektor 7 sektor DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim evaluasi upaya-upaya penurunan 131/2012 HIDUP
emisi gas rumah kaca
LINGKUNGAN HIDUP Program Mitigasi dan 3 Terlaksananya monitoring dan Dokumen RAD 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang DINAS LINGKUNGAN
Adaptasi Perubahan Iklim evaluasi rencana aksi daerah Adaptasi HIDUP
adaptasi perubahan iklim Perubahan Iklim
LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Konservasi flora dan 1 Jumlah jenis tumbuhan dan 93 jenis tumbuhan 85 tumbuhan 90 tumbuhan 93 tumbuhan DINAS KEHUTANAN
fauna satwa yang dikonservasi dan 2.120 jenis dan 2.115 dan 2.118 dan 2.120
satwa satwa satwa satwa
LINGKUNGAN HIDUP Program Konservasi flora dan 2 Jumlah Keragaman flora dan 15.389 flora dan 15.560 flora dan 15.467 flora 52.734 flora 15.510 flora 52.733 flora 15.560 flora 52.733 flora dan DINAS KEHUTANAN
fauna fauna di Taman Margasatwa 1.970 fauna 2.050 fauna dan 2.010 dan 2.044 dan 2.030 dan 2.080 dan 2.050 2.077 fauna
Ragunan yang dapat fauna fauna fauna fauna fauna
dikonservasi
LINGKUNGAN HIDUP Program Konservasi flora dan 3 Jumlah spesies / jenis flora dan 171 jenis flora 171 jenis flora dan 171 flora dan 150 jenis flora 171 flora dan 171 flora dan 171 flora dan 171 flora dan 260 DINAS KEHUTANAN
fauna fauna yang dikonservasi dalam dan 252 jenis 260 jenis fauna 256 fauna dan 113 jenis 258 fauna 258 fauna 260 fauna fauna
kawasan hutan dan hutan kota fauna fauna
LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Rehabilitasi dan 1 Luas kawasan yang dapat 135 ha 153 ha 145 ha 140,34 ha 149 ha 149 ha 153 ha 149 ha DKPKP
pemulihan lingkungan hidup direhabilitasi dan dikonservasi
dan sumber daya kelautan
LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan 2 Jumlah dokumen peraturan tata 0 1 Pergub dan 4 1 kajian 1 Raperda 1 kajian 1 Naskah 1 kajian 1 Perda DKPKP
pemulihan lingkungan hidup ruang laut sesuai dengan UU No kajian Akademis
dan sumber daya kelautan 27 Tahun 2007 Rencana
Zonasi Rinci
Wilayah
LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Peningkatan 1 Terlaksananya konservasi air 974 unit meter air 4300 unit 680 680 300 300 300 300 2015 pindah ke Dinas DLH & DINAS SUMBER
Prasarana dan Sarana tanah Tata Air DAYA AIR
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Terlaksananya konservasi air 10 AWLR (sumur 10 AWLR 2 unit 8 unit 2 unit 0 unit 2 unit 0 unit 2015 pindah ke Dinas DLH & DINAS SUMBER
Prasarana dan Sarana tanah pantau) Tata Air DAYA AIR
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan 2 Peningkatan sarana laboratorium 27 peralatan 35 peralatan 8 peralatan 10 peralatan 6 peralatan 4 peralatan 5 peralatan 5 peralatan DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium laboratorium HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peningkatan sarana laboratorium 100 jenis 100 jenis/tahun 100 jenis 100 jenis 100 jenis 164 jenis 100 jenis 100 jenis jenis reagen DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Peningkatan sarana laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tertanganinya ipal DINAS LINGKUNGAN
Prasarana dan Sarana lingkungan dan limbah B3 di lab HIDUP (DLH)
Lingkungan Hidup lingkungan BPLHD
LINGKUNGAN HIDUP 9 Program Peningkatan 1 Luas Lahan RTH Taman dan 2725,74 Ha 2975,74 Ha 50 50,45 Ha 50 18,02 Ha 50 15 ha DINAS KEHUTANAN
Kuantitas RTH Pertamanan makam yang dibebaskan
dan Pemakaman
318
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Pengelolaan RTH 1 Luas RTH pertamanan dan 2725,74 2.925,74 Ha 50 5,91 Ha 50 50 20,22 Ha Tidak ada penambahan DINAS KEHUTANAN
Pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha) luas RTH yang dikelola
Pemakaman pada tahun 2016 karena
pembangunan taman
gagal lelang
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan RTH 2 Lokasi RTH yang digunakan 10 60 10 10 lokasi 10 0 lokasi 10 13 lokasi DINAS KEHUTANAN
Pertamanan dan sebagai taman kreativitas publik
Pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP 11 Program Pengelolaan Sarana 1 Jumlah sarana keindahan kota 266 unit 359 19 11 lokasi 19 0 lokasi 21 25 lokasi Tidak ada penambahan DINAS KEHUTANAN
Keindahan Kota yang dikelola luas RTH yang dikelola
pada tahun 2016 karena
pembangunan taman
gagal lelang
LINGKUNGAN HIDUP 12 Program Pemberdayaan dan 1 Jumlah RTH yang dikembangkan 10 lokasi 110 lokasi 20 49 lokasi 20 10 lokasi 20 10 lokasi DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta Oleh Masyarakat
Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan
dan Pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP Program Pemberdayaan dan 2 Jumlah kegiatan penggalangan 175 kegiatan 450 Kegiatan 55 48 paket 55 27 paket 55 28 paket DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta dan pemberdayaan masyarakat
Masyarakat dalam
Pengembangan Pertamanan
dan Pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP Program Pemberdayaan dan 3 Jumlah kegiatan pengembangan 0 5 Kegiatan 1 0 lokasi 1 1 lokasi 1 0 lokasi berbarangengan dengan DINAS KEHUTANAN
Penggalangan Peran Serta RTH Kampung Terpadu oleh program kampung deret
Masyarakat dalam masyarakat dimana telah terealisasi
Pengembangan Pertamanan namun tidak dengan
dan Pemakaman RTH kampung
terpadunya
LINGKUNGAN HIDUP 13 Program Peningkatan 1 Jumlah Kegiatan Peningkatan 185.405 550.405 73.000 35.969 73.000 34.139 73.000 39.959 DINAS KEHUTANAN
Kapasitas Pelayanan Kapasitas Pelayanan
Pertamanan dan Pertamanan dan Pemakaman
Pemakaman (orang yang mengikuti)
9 PERTANAHAN 1 Program pendataan 1 Jumlah Kelurahan yang terdata 176 Kelurahan 267 Kelurahan 20 Kelurahan 21 Kelurahan 20 Kelurahan 23 Kelurahan 10 Kelurahan 24 Kelurahan Fungsi pertanahan tidak DINAS CIPTA KARYA,
Penguasaan, Pemilikan, P4T ada pada tupaksi DPK TATA RUANG DAN
Penggunaan, dan disarankan urusan PERTANAHAN
Pemanfaatan Tanah (P4T) pertanahan dihilangkan
dari Urusan DPK,
sedangkan kegiatan P4T
yang melekat pada
urusan pertanahan
dipindahkan ke Program
Pengembangan Sistem
Informasi Tata Ruang
319
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANAHAN 2 Program Pemetaan dan 1 Persentase luas wilayah yang 100 100 100 100 100 100 100 100 Fungsi pertanahan tidak DINAS CIPTA KARYA,
Pengukuran Wilayah Kota terukur dan terpetakan ada pada tupaksi DPK TATA RUANG DAN
disarankan urusan PERTANAHAN
pertanahan dihilangkan
dari Urusan DPK,
sedangkan kegiatan
updating peta dasar
yang melekat pada
urusan pertanahan
dipindahkan ke Program
Perencanaan Tata
Ruang
10 KEPENDUDUKAN 1 Program Pengembangan dan 1 Terpenuhinya regulasi / kebijakan 1 Perda, 1 2 SOP, 2 Sub 2 Sub Aplikasi 2 SOP 2 Sub Aplikasi 1 SOP 20 SOP DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL evaluasi kebijakan sistem admistrasi kependudukan dan Pergub, 9 Sub Aplikasi SIAK SIAK SIAK
administrasi kependudukan pencatatan sipil sesuai ketentuan. Aplikasi SIAK
KEPENDUDUKAN 2 Program Peningkatan 1 persentase penerbitan kartu 89% 100% 100% 96,26% 100% 97,55% 100% 99,00% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana keluarga
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 2 persentase penerbitan kartu 92% 100% 100% 98,52% 100% 98,67% 100% 99,50% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana tanda penduduk
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 3 persentase penerbitan kutipan 69% 85% 79% 89,24% 82% 92,66% 85% 85% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana akta kelahiran
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN Program Peningkatan 4 persentase penerbitan kutipan 28% 60% 50% 17,07% 55% 83,79% 60% 85% DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pelayanan dan Sarana akta kematian
Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
3 KEPENDUDUKAN 3 Program Pengelolaan, 1 tersusunnya kebijakan 0 0% - - - - - - karena data DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pengembangan dan penanganan mobilitas dan (kajian) realisasi/proyeksi
Pemanfaatan Data migrasi penduduk realisasi belum
Kependudukan dan dilengkapi oleh
Pencatatan Sipil SKPD/UKPD terkait
KEPENDUDUKAN Program Pengelolaan, 2 Termanfaatkannya Database KPU, Pajak, 17 20 21 21 25 25 DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Pengembangan dan Penduduk Bagi Instansi Vertikal Kepolisian,
Pemanfaatan Data maupun Horizontal Perbankan, KPK
Kependudukan dan (instansi)
Pencatatan Sipil
KEPENDUDUKAN 4 Program Pembinaan dan 1 persentase peningkatan 70% 95% 80% 84% 90% 91% 95% 95% tingkat keterlambatan DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi kesadaran masyarakat terhadap komponen KTP, akte
Masyarakat tertib administrasi kependudukan kelahiran dan akte
kematian
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 2 persentase Pembinaan dan 92% 100% 98% 99,20% 99% 99% 100% 100% persentase pencapaian DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi adalah data persentase
Masyarakat Masyarakat dan Stakeholders di penduduk ber KTP
Bidang Administrasi tunggal
Kependudukan
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 3 Jumlah lokasi Pembinaan 10 lokasi 60 lokasi 10 10 10 15 10 10 DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi Administrasi Kependudukan Bagi
Masyarakat Masyarakat di Wilayah Rentan
Adminduk
320
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KEPENDUDUKAN Program Pembinaan dan 4 persentase keterlambatan KTP (11%) KTP (5%) KTP (8,92%) KTP (3%) KTP (1,7%) KTP (1%) KTP (1%) perlu penajaman base DUKCAPIL
DAN CATATAN SIPIL Peningkatan Partisipasi pengajuan dokumen Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran Akta Kelahiran line mengacu
Masyarakat kependudukan (8,1%) (3%) (19%) (2%) (0,03%) (0%-1%) (1%)
Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian Akta Kematian
(47%) (15-20%) (20,91%) (10-15%) (12,17%) (0-10%) (10%)
11 PEMBERDAYAAN 1 Program Keserasian 1 Presentase SKPD/UKPD yang 12,5 100 67,85 70,15 85,71 60% 100 65% DINAS
PEREMPUAN DAN Kebijakan Peningkatan menerapkan perencanaan dan PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN Kualitas Anak dan penganggaran responsif gender PERLINDUNGAN ANAK
ANAK Perempuan (PPRG) DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK (DPPAPP)
PEMBERDAYAAN 2 Program Penguatan 1 Jumlah lembaga peduli 63 68 (100%) 66 67 67 67 68 68 BPMPKB selalu DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kelembagaan Perempuan perempuan dan anak yang aktif melibatkan lembaga
PERLINDUNGAN dan Anak peduli perempuan dan
ANAK anak dalam setiap
kegiatan
PEMBERDAYAAN 3 Program Peningkatan 1 Jumlah Kelurahan yang dibina 267 267 267 267 267 267 267 267 - Untuk Tahun 2017 DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan tentang Peningkatan Peran tidak dianggarkan
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan Perempuan Menuju Keluarga karena akan langsung
ANAK Sehat dan Sejahtera melakukan advokasi dan
Monev kepada
kelurahan sasaran
dengan melibatkan
seluruh SKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 2 Jumlah kelurahan layak anak 24 267 179 73 220 75 267 79 pencapaian sangat DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan berat, karena ada 24
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan indikator yang
ANAK melibatkan berbagai
SKPD/UKPD dan multi
sektoral (tidak seluruh
aspek dibawah kendali
DPPAPP)
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 3 Persentase Cakupan perempuan 90 100 100 100 100 100 100 100 Untuk pelayanan DPPAPP
PEREMPUAN DAN Kualitas Hidup, Perlindungan dan anak korban kekerasan yang penanganan langsung
PERLINDUNGAN Anak, dan Perempuan mendapatkan penanganan perempuan dan anak
ANAK pengaduan oleh petugas terlatih korban kekerasan
di dalam unit pelayanan terpadu. dilakukan bersama Mitra
Kerja yaitu P2TP2A yang
mendapatkan alokasi
dana hibah dari APBD
Provinsi DKI Jakarta
PEMBERDAYAAN 4 Program Peningkatan Peran 1 persentase Partisipasi angkatan 48,67 55,46 52,27 49,26 53,47 55,61 55,46 0 - Realisasi hitungan DPPAPP
PEREMPUAN DAN Serta Masyarakat dan kerja perempuan TPAK Perempuan
PERLINDUNGAN Kesetaraan Gender Dalam menggunakan data BPS
ANAK Pembangunan
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan Peran 2 Jumlah Stakeholder yang 95 445 305 310 375 795 445 825 Untuk Tahun 2017 tidak DPPAPP
PEREMPUAN DAN Serta Masyarakat dan mendapatkan advokasi, ditargetkan lagi, karena
PERLINDUNGAN Kesetaraan Gender Dalam sosialisasi, dan KIE Pengarus sudah tercapai pada
ANAK Pembangunan Utamaan Gender (PUG) tahun 2016
12 KELUARGA 1 Program Keluarga Berencana 1 Total Fertility Rate (TFR) 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 DPPAPP
BERENCANA DAN
KELUARGA
SEJAHTERA
321
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KELUARGA Program Keluarga Berencana 2 Jumlah Pasangan Usia Subur 364.916 511.765 439.275 423.874 475.520 518.547 511.765 511.765 on track tp perlu kerja DPPAPP
BERENCANA DAN yang menjadi peserta KB Baru keras
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Keluarga Berencana 3 Persentase cakupan sasaran 57,3 78,3 76,7 79,51 77,8 67,46 78,3 DPPAPP
BERENCANA DAN pasangan usia subur menjadi
KELUARGA peserta KB aktif
SEJAHTERA
KELUARGA Program Keluarga Berencana 4 Persentase cakupan pasangan 13,2 4,92 4,96 12,06 4,94 16,93 4,92 4,92 DPPAPP
BERENCANA DAN usia subur yang ingin anak
KELUARGA ditunda dan tidak ingin anak lagi,
SEJAHTERA tapi tidak mau ber-KB (Unmet
Need )
KELUARGA 2 Program Penyiapan 1 Persentase cakupan pasangan 3,7 3,2 3,4 1,07 3,3 0,37 3,2 2,83 DPPAPP
BERENCANA DAN Kehidupan Berkeluarga Bagi usia subur yang isterinya dibawah
KELUARGA Remaja usia 20 tahun .
SEJAHTERA
KELUARGA 3 Program Peningkatan Peran 1 Jumlah petugas lapangan 2 2 2 1,2 2 1,05 2 1,05 DPPAPP
BERENCANA DAN Serta Masyarakat Dalam keluarga berencana/penyuluh
KELUARGA Pelayanan KB dan keluarga berencana (PLKB/PKB)
SEJAHTERA Kependudukan (per kelurahan)
KELUARGA 7 Program Peningkatan Peran 2 Persentase pembantu pembina 60 100 80 99,74 90 100 100 100 DPPAPP
BERENCANA DAN Serta Masyarakat Dalam keluarga berencana (PPKB) (per
KELUARGA Pelayanan KB dan RW)
SEJAHTERA Kependudukan
KELUARGA 4 Program Advokasi dan 1 Persentase institusi masyarakat 80 95 89 85 92 92 95 95 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan yang melaksanakan KIE
KELUARGA Edukasi
SEJAHTERA
KELUARGA Program Advokasi dan 2 Persentase masyarakat yang 60 70 66 69,4 68 68 70 70 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan memahami program KB dan
KELUARGA Edukasi kependudukan
SEJAHTERA
KELUARGA Program Advokasi dan 3 Cakupan Ibu Hamil yang 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan mendapatkan KIE Pencegahan
KELUARGA Edukasi penularan Virus HIV/AIDS dari
SEJAHTERA Ibu Hamil kepada bayinya
KELUARGA Program Advokasi dan 4 Jumlah Pengembangan dan 296 817 522 318 670 421 817 DPPAPP
BERENCANA DAN Komunikasi, Informasi, dan Pembentukan PIK Remaja
KELUARGA Edukasi
SEJAHTERA
KELUARGA 5 Program Bina Ketahanan dan 1 jumlah pasangan usia subur yang 1.041.081 1.185.972 1.144.329 1.082.195 1.181.229 1.370.787 1.185.972 1.185.972 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga menjadi peserta KB aktif
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Bina Ketahanan dan 2 Persentase Cakupan anggota 60 85 75 78,68 80 79,27 85 85 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga Bina Keluarga yang ber-KB
KELUARGA
SEJAHTERA
KELUARGA Program Bina Ketahanan dan 3 Persentase Cakupan PUS 70 95 90 82,7 93 82,11 95 95 DPPAPP
BERENCANA DAN Pemberdayaan Keluarga peserta KB anggota usaha
KELUARGA peningkatan pendapatan
SEJAHTERA keluarga sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB
13 SOSIAL 1 Program Pelayanan 1 persentase Penyandang Masalah 29 85 65 60 75 - 85 - Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak adanya alokasi
non potensial yang mendapat anggaran untuk bantuan
bantuan pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan
dasar dasar
322
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
SOSIAL Program Pelayanan 2 Persentase PMKS yang dapat 13,6 15,20 14,70 15,4 15,00 17,6 15,20 17,60 target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial ditampung di panti sosial optimalisasi pelayanan
WBS dipanti sosial
merupakan salah satu
program prioritas
SOSIAL Program Pelayanan 3 Persentase PMKS di jalanan 10.292 orang 5 25 27 10 10 5 5 Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial salah satu upaya untuk
mengurangi PMKS
jalanan di ibukota adalah
dengan menempatkan
petugas non PNS yang
berasal dari masyarakat
untuk menghalau PMKS
serta membantu merujuk
PMKS ke panti sosial
SOSIAL Program Pelayanan 4 Jumlah dokumen studi dan kajian - Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial demografis dan sosiologis
tentang kelompok PMKS
SOSIAL 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Gedung Panti Sosial yang 11 27 (100%) 24 22 25 22 27 22 Jumlah panti sosial saat DINAS SOSIAL
dan Prasarana Sosial layak ini 22 panti yang ada di
45 lokasi. Dari 45 lokasi
panti sosial sebanyak 40
sudah layak, sehingga
hanya 5 lokasi yang
kondisinya perlu rehab
total dan rehab sedang
SOSIAL Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Gedung Sasana Krida 34 134 (100%) 80 87 100 87 134 96 Tahun 2016 tidak ada DINAS SOSIAL
dan Prasarana Sosial Karang Taruna (SKKT) yang alokasi anggaran untuk
dapat difungsikan rehab SKKT
SOSIAL 3 Program Pengembangan dan 1 Jumlah lembaga Sosial yang aktif 331 2209 (100%) 1.500 1502 2.000 1.502 2.209 1.502 Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan dalam penyelenggaraan urusan tidak ada anggaran
Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial pelatihan pengurus
(PSKS) lembaga sosial hanya
ada penilaian lembaga
berprestasi
SOSIAL Program Pengembangan dan 2 Jumlah tenaga kesejahteraan 6496 21652 (100%) 14000 13.987 17000 13.987 21652 13.987 Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan Sosial masyarakat yang aktif tidak ada anggaran
Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan urusan pelatihan pengurus
(PSKS) Sosial tenaga kesejahteraan
sosial hanya ada
penilaian tenaga
kesejahteraan sosial
berprestasi
SOSIAL Program Pengembangan dan 3 persentase masyarakat dan dunia 5% 7.5% 6,5% 0 7% - 7.5% - Dinas Sosial tidak ada DINAS SOSIAL
Pendayagunaan Potensi dan usaha yang peduli terhadap anggaran untuk
Sumber Kesejahteraan Sosial permasalahan dan pembangunan melakukan survei
(PSKS) kesos di DKI Jakarta tentang kepedulian
masyarakat dan dunia
usaha dalam
pembangunan kesos
323
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
4 SOSIAL 4 Program Peningkatan 1 Jumlah keluarga miskin yang 12.604 96951 (100%) 50.000 26,244 70.000 26,244 96.951 34.644 Tidak adanya alokasi DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial dapat hidup mandiri anggaran di 2016 dan
2017 untuk UEP
Keluarga miskin
membutuhkan anggaran
yang besar serta kondisi
SDM yang terbatas
SOSIAL Program Peningkatan 2 Jumlah PMKS potensial yang 3405 10641 (100%) 6000 9005 8000 9.005 10641 9.005 Tidak adanya alokasi DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial mampu hidup mandiri anggaran di 2016 dan
2017 untuk UEP PMKS
SOSIAL 5 Program Pelayanan 1 Respontime penanggulangan 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan bencana alokasi anggaran untuk
Sosial penanganan bencana
sesuai dengan usulan
kebutuhan Dinas Sosial
SOSIAL Program Pelayanan 2 Persentase korban bencana alam 100 100 100 100 100 100 100 100 Target dapat tercapai, DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan yang mendapat perlindungan alokasi anggaran untuk
Sosial sosial penanganan bencana
sesuai dengan usulan
kebutuhan Dinas Sosial
SOSIAL Program Pelayanan 3 Jumlah PMKS non potensial yang 271 1937 (100%) 1000 690 1500 - 1937 - Tahun 2016 dan 2017 DINAS SOSIAL
Perlindungan dan Jaminan mendapat jaminan sosial tidak adanya alokasi
Sosial anggaran untuk jaminan
sosial penyandang
disabilitas
14 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan 1 persentase pencari kerja yang 60% 85% 75% 37% 80% 81% 85% 85% DISNAKERTRANS
Kesempatan Kerja dan ditempatkan
Peningkatan Sistem
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA Program Peningkatan 2 persentase pencari kerja yang 68% 93% 83% 164.181 orang 88% 9.097 orang 93% 9.097 orang DISNAKERTRANS
Kesempatan Kerja dan memperoleh informasi
Peningkatan Sistem kesempatan kerja
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA 2 Program Peningkatan 1 Persentase tingkat produktifitas 70% 85% 79% 100% 82% 82% 85% 85% DISNAKERTRANS
Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja
Tenaga Kerja
TENAGA KERJA 3 Program Perlindungan dan 1 Persentase Perusahaan yang 55% 75% 67 % 71 % 71 % 85 % 75 % 75 % DISNAKERTRANS
Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib menyelenggarakan program
perlindungan dan jaminan sosial
tenaga kerja
TENAGA KERJA 4 Program Penguatan sistem 1 persentase jumlah lulusan Pusat 70,00% 80,00% 76% 60% 78% 70% 80% 80% DISNAKERTRANS
dan fasilitas pendukung pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang
pelatihan kerja ditempatkan
TENAGA KERJA 5 Program peningkatan sarana, 1 persentase Jumlah Transmigran 75,00% 85,00% 81,00% 26,00% 83,00% 55,00% 85,00% 85,00% DISNAKERTRANS
prasarana ketenagakerjaan yang ditempatkan
dan ketransmigrasian
15 KOPERASI DAN 1 Program Peningkatan usaha 1 persentase Peningkatan Jumlah 5,117 Kop. 6,400 Kop. 5% 7,25% 5% 4,03 5% 4,03 DKUKMP
UKM Koperasi Koperasi Aktif
KOPERASI DAN Program Peningkatan usaha 2 persentase Peningkatan Volume Rp. 6,6 Trilyun Rp.8,2 Trilyun 5% 36,36% 5% 68,18 5% 5% DKUKMP
UKM Koperasi Usaha Koperasi
324
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KOPERASI DAN 2 Program Pengembangan 1 Jumlah Koperasi pedagang 70 Kop 160 kop 40 3 40 3 40 3 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi pasar, koperasi pedagang lokbin
dan Koperasi PKL yang berfungsi
KOPERASI DAN Program Pengembangan 2 persentase Peningkatan Jumlah 7,612 Kop. 9.515 Kop 5% 1,26% 5% 2,69 5% 2 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi Koperasi Baru
KOPERASI DAN Program Pengembangan 3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang 4.582 9.582 orang 1000 330 1000 160 1000 160 DKUKMP
UKM Kelembagaan Koperasi mengikuti Diklat dan Bintek
KOPERASI DAN 3 Program Pemberdayaan 1 Jumlah pengelola UKM yang 1.060 11.060 2.000 285 2.000 450 2.000 350 DKUKMP
UKM UMKM mengikuti pelatihan Diklat &
Bimtek
KOPERASI DAN Program Pemberdayaan 2 berkurangnya PKL/Usaha Mikro 87% (69.459 62% 5% 78961 5% 49546 5% 40.000 DKUKMP
UKM UMKM yang diluar binaan PKL)
KOPERASI DAN Program Pemberdayaan 3 Jumlah UMKM mandiri/dibina 52.914 66.142 5% (350) -0,5284 5% 0 5% 0% Mengalami Penurunan DKUKMP
UKM UMKM Siginifikan karena UPDB
PEMK dibubarkan
sehingga tidak ada
pemanfaat dana
bergulirnya
KOPERASI DAN 4 Program Penyediaan Dana 1 persentase Peningkatan Jumlah ############## Rp467.646.687.618 10% 2,05% 10% 0% 10% 0% BLUD Dana bergulir DKUKMP
UKM Bergulir dan Kemitraan Dana Bergulir yang Disalurkan dibubarkan
Koperasi dan UMKM
KOPERASI DAN Program Penyediaan Dana 2 persentase Peningkatan Jumlah 109.911 177.013 pemanfaat 10% 1,15% 10% 0% 10% 0% BLUD Dana bergulir DKUKMP
UKM Bergulir dan Kemitraan Pemanfaat dana bergulir (Usaha pemanfaat dibubarkan
Koperasi dan UMKM Mikro Kecil/UMK)
KOPERASI DAN 5 Program Peningkatan Sarana 1 persentase peningkatan luas 200.975 m2 402.000 m2 20% -2,22% 20% 4,70% 20% 5% DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan ruang untuk pedagang kaki lima
UMKM (m2) di lokasi binaan dan lokasi
sementara
KOPERASI DAN Program Peningkatan Sarana 2 Tersedianya peraturan untuk 0 4 1 0 1 - 1 - Belum ada Peraturan DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan menampung pedagang informal tersebut sampai saat ini
UMKM pada lokasi perkantoran
KOPERASI DAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah lokasi terpadu Usaha 0 5 lokasi 1 1 1 8 lokasi 1 1 lokasi DKUKMP
UKM dan Prasarana Koperasi dan Mikro, Kecil/PKL
UMKM
16 PENANAMAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah proyek (PMDN/PMA) BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD
Investasi
PENANAMAN Program Peningkatan - Jumlah proyek PMDN 89 proyek 100 proyek 96 proyek 186 proyek 98 proyek 463 proyek 100 proyek 50 proyek BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD DAN DINAS
Investasi PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
PENANAMAN Program Peningkatan - Jumlah proyek PMA 1.148 proyek 1.500 proyek 1.350 proyek 3096 proyek 1.425 proyek 6751 proyek 1.500 proyek 850 proyek BADAN PEMBINAAN
MODAL Promosi dan Kerjasama BUMD DAN DINAS
Investasi PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
PENANAMAN 2 Program Peningkatan Kinerja 1 Jumlah setoran PAD dari BUMD 1% dari PAD 3% dari PAD 2% dari PAD 1,43% 2% dari PAD 0,84% 3% dari PAD 1,46% BADAN PEMBINAAN
MODAL BUMD BUMD
325
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PENANAMAN 3 Program Pelayanan 1 Persentase pelayanan perijinan/ 40% 100% 80% 80% 100% 90% 100% 100% pengukuran kinerja BADAN PEMBINAAN
MODAL Penanaman Modal non perijinan yang tepat waktu sudah tidak dilaksanakan BUMD DAN DINAS
sejak tahun 2015 karena PENANAMAN MODAL
pelimpahan tupoksi ke DAN PTSP
PTSP penilaian yg
dilakukan sudah
menyeluruh atas semua
jenis izin
PENANAMAN 4 Program Peningkatan 1 Peningkatan realisasi investasi PMA : Rp. 45 PMA : Rp. 63,94 PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. PMA : Rp. 49 BADAN PEMBINAAN
MODAL Investasi PMA dan PMDN Triliun Triliun 55,62 Triliun 45,24 Triliun 59,57 Triliun 45,87 Triliun 63,94 Triliun Triliun BUMD DAN DINAS
PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. PMDN : Rp. 5 PENANAMAN MODAL
9,84Triliun 13,97Triliun 12,15 Triliun 15,51 Triliun 13,02 Triliun 12,21 Triliun 13,97 Triliun Triliun DAN PTSP
PENANAMAN Program Peningkatan 1 terimplementasinya Sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem BADAN PEMBINAAN
MODAL Investasi Pelayanan Informasi dan BUMD DAN DINAS
Perizinan Investasi Secara PENANAMAN MODAL
Elektronik (SPIPISE) DAN PTSP
PENANAMAN 5 Program Peningkatan 1 Jumlah perusahaan yang ditinjau 1.000 8.700 perusahaan 1.700 1.714 2.000 1.676 2.200 1.200 BADAN PEMBINAAN
MODAL Pengawasan Pengendalian penggunaan perijinannya perusahaan (akumulasi 2013- perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan BUMD
Penanaman Modal 2017)
17 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan 1 Jumlah penerima penghargaan 100 750 130 110 140 100 150 100 DISPARBUD
Nilai-Nilai Budaya pelaku maupun pemerhati
kebudayaan
KEBUDAYAAN 2 Program Perlindungan, 1 Jumlah perlindungan dan 3 Jenis 28 Jenis 5 4 5 5 5 12 DISPARBUD
Pengembangan dan pengembangan kebudayaan pendokumentasia pendokumentasian
Pemanfaatan Kebudayaan Betawi secara adaptif n seni budaya seni budaya yang
yang hampir hampir punah dan
punah dan 3 20 Jenis
Jenis pengembangan seni
penegmbangan budaya betawi
seni budaya
betawi
KEBUDAYAAN Program Perlindungan, 2 Jumlah pemanfaatan pusat 12 Lokasi Pusat 61 Lokasi Pusat 40 21 50 21 61 21 DISPARBUD
Pengembangan dan kebudayaan di 5 (lima) wilayah Kebudayaan Kebudayaan
Pemanfaatan Kebudayaan dan Kepulauan Seribu
KEBUDAYAAN 3 Program Peningkatan Pelaku 1 Jumlah event seni budaya yang 0 133 22 48 23 54 24 24 DISPARBUD
dan Kelembagaan diselenggarakan oleh sanggar
Kebudayaan budaya binaan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 2 Jumlah pelaku kebudayaan yang 600 4.500 pelaku 780 780 870 1.890 900 900 DISPARBUD
dan Kelembagaan mendapatkan wawasan dan kebudayaan
Kebudayaan ketrampilan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 3 Jumlah temu budaya 3 67 15 5 17 6 20 5 DISPARBUD
dan Kelembagaan (temu budaya)
Kebudayaan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Pelaku 4 Jumlah balai rakyat yang 0 473 86 124 129 196 129 129 DISPARBUD
dan Kelembagaan difungsikan sebagai pusat
Kebudayaan kegiatan sosial budaya
(gelanggang remaja, RPTRA)
KEBUDAYAAN 4 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Kawasan yang 4 4 4 4 4 4 4 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan dikembangkan
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah pengunjung wisata di 4 2.239.224 15.037.755 2.980.407 3.288.410 3.278.448 3.537.103 3.606.293 3.860.000 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan kawasan pengembangan budaya Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 3 Persentase penataan kawasan 0 100% 24,27% 24,27% 27,18% 16,80 38,83% 39.24 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan kota tua pada zona inti dan zona
1
326
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KEBUDAYAAN Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah bangunan yang 0 25 5 2 8 12 9 5 DISPARBUD
dan Prasarana Kebudayaan terkonservasi dan termanfaatkan (bangunan)
PEMUDA DAN Program Peningkatan Peran 2 Jumlah anggota Pramuka yang 215.400 orang 305.150 orang 269.250 orang 1.135.522 287.200 orang 1.192.298 305.150 orang 1.251.913 Taget bisa terpenuhi DISPORA
OLAHRAGA Serta Kepemudaan aktif karena diberlakukannya
pramuka sebagai
ekstrakulikuler wajib di
sekolah berdasarkan
permendikbud No 81A
Tahun 2013
PEMUDA DAN Program Peningkatan Peran 3 Persentase Gugus Depan 60 95 80 80 90 93 95 97 Taget bisa terpenuhi DISPORA
OLAHRAGA Serta Kepemudaan Pramuka yang aktif karena diberlakukannya
pramuka sebagai
ekstrakulikuler wajib di
sekolah berdasarkan
permendikbud No 81A
Tahun 2013
327
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN 2 Program Pembinaan 1 Prestasi Olahraga yang diraih Juara Umum Juara Umum PON Juara Umum Juara Umum Juara Umum Juara III PON Juara Umum Juara Umum Target Juara Umum DISPORA
OLAHRAGA Olahraga Prestasi DKI Jakarta pada single event PON XVIII/2012, XIX/2016, Juara POMNAS XIV ; POMNAS XIV ; PON XIX XIX POMNAS XV ; POMNAS XV ; PON XIX tidak tercapai
dan multi event Juara Umum Umum POMNAS Juara Umum Juara II Juara Umum Juara Umum karena Jawa Barat
POMNAS dan POPNAS Tahun POPNAS XIII POPNAS XIII POPNAS XIV POPNAS XIV sebagai tuan rumah
XII/2011, Juara III 2013, 2015 dan menaikan jumlah nomor
POPNAS XI/2011 2017 pertandingan dari PON
sebelumnya sebanyak
132 nomor pertandingan
dimana nomor
pertandingan tersebut
banyak menguntungkan
Jawa Barat dan
merugikan DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaan
PON XIX banyak
perubahan di THB
(Teknical Hand Book)
sebagai pedoman dalam
pelaksanaan di cabang
olahraga, faktor non
teknis lainya banyak
mempengaruhi performa
atlet DKI Jakarta di PON
XIX antara lain
keputusan wasit yang
merugikan, intimidasi
supoter tuan rumah.
328
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Gelanggang Remaja 0 23 16 13 gelanggang 20 13 gelanggang 23 15 gelanggang 1. Tahun 2015 Taget DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan yang memenuhi standar remaja remaja remaja Rasional berjumlah 13
Pemuda dengan penambahan 4
Gelanggang Remaja.
Rehabilitasi Total untuk
tahun 2015 tidak
terealisasi karena
adanya review
perencanaan yang
membutuhkan waktu
sekitar 3 bulan dan
waktu pelaksanaan
pekerjaan membutuhkan
waktu 8 bulan, sehingga
diperlukan waktu 11
bulan.
2. Sedangkan pada
tahun 2016 sudah
diusulkan tetapi belum
terakomodir karena
adanya efisiensi
anggaran
3. Untuk memenuhi
target pada tahun 2017
sudah diusulkan kembali
sebanyak 10
Gelanggang Remaja,
namun yang terealisasi 2
Gelanggang Remaja,
sehingga rencana
329
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMUDA DAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Kecamatan yang memiliki 35 38 37 36 gelanggang 38 31 gelanggang 38 33 gelanggang 1. Tahun 2014 jumlah DISPORA
OLAHRAGA dan Prasarana Olahraga dan Gelanggang Remaja Kecamatan remaja remaja remaja Gelanggang Remaja
Pemuda yang semula 36 menjadi
31 karena
dihapuskannya 5
gelanggang dan akan
dibangun baru untuk :
Gelanggang Remaja
Kecamatan
Pademangan;
Cengkareng; Cilandak;
Pancoran dan
Matraman
2. Untuk pembangunan
Gelanggang Remaja di
kecamatan Kepulauan
Seribu Selatan dan
Kabupaten Kepulauan
Seribu Utara tidak bisa
dilasanakan karena
kesulitan mendapatkan
tanah yang bersertifikat
330
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
4 PEMUDA DAN 4 Program Pengembangan 1 Indeks Pembangunan Olahraga 34 40 36 24 38 19 40 71 Dinas Olahraga dan DISPORA
OLAHRAGA Olahraga (IPO) Pemuda tidak melakukan
pengukuran kebugaran
bagi Pegawai Pemprov
DKI Jakarta dan hanya
melakukan kebugaran
kepada masyarakat
tingkat Provinsi DKI
Jakarta Pecapaian target
kinerja di programkan
tahun 2017
PEMUDA DAN Program Pengembangan 2 Frekuensi Event Olahraga 4 kali 14 kali 10 kali 10 kali 12 kali 14 kali 14 kali 18 kali Karena Dinas Pemuda DISPORA
OLAHRAGA Olahraga Rekreasi (per Bulan ) dan Olahraga
melaksanakan kegiatan
olahraga di Car Free
Day (HBKB), RPTRA
dan Rusun
19 KESATUAN BANGSA 1 Pengembangan wawasan 1 Cakupan Ormas Etnis dan 48 Ormas Etnis, 48 Ormas Etnis, 10 48 Ormas 48 Ormas 48 Ormas 37 Ormas 48 Ormas 37 Ormas Etnis, BAKESBANGPOL
DAN POLITIK kebangsaan Keagamaan yang memperoleh 10 Ormas Ormas Keagamaan Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 Etnis, 10 10 Ormas
pengembangan wawasan Keagamaan Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Keagamaan
kebangsaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan Keagamaan
KESATUAN BANGSA Pengembangan wawasan 2 Cakupan Sekolah yang 50 sekolah 300 Sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah BAKESBANGPOL
DAN POLITIK kebangsaan memperoleh pengembangan
wawasan kebangsaan
KESATUAN BANGSA 2 Program Pendidikan Politik 1 Meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu legeslatif Pemilu legislatif dan BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu dan pilpres pilpres 70,67% ;
Gub/Wagub 65,67% ,
KESATUAN BANGSA Program Pendidikan Politik Meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu Pemilu Gub/Wagub Pemilu Pemilu BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub 71,71% Gub/Wagub Gub/Wagub
Gub/Wagub 66,71% 71,71% 77,08%
KESATUAN BANGSA Program Pendidikan Politik 2 Cakupan penduduk DKI Jakarta 7.034.061 25%dari data DP4 5%dari data 2500 orang dari 5%dari data 4400 orang dari 5%dari data 5000 orang dari BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Masyarakat yang memiliki Hak pilih Pemilih (Fokus pada pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih DP4 (Fokus jumlah pemilih
memperoleh informasi pemilu pemula) pada pemilih pemula ± 5000 pada pemilih pemula ± 5000 pada pemilih pemula ± 5000
pemula) orang / 50% pemula) orang / 88% pemula) orang / 100%
KESATUAN BANGSA 3 Program Pencegahan dan 1 Berkurangnya potensi konflik di 25 Konflik 10 Konflik 16 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 13 Konflik 10 Konflik 10 Konflik BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Penanggulangan Konflik kalangan masyarakat
KESATUAN BANGSA 4 Program Penguatan 1 Meningkatnya jumlah lembaga- 370 Ormas dan 30 Ormas dan 125 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 5 dari 370 BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Hubungan Kelembagaan lembaga kemasyarakatan yang 638 LSM LSM yang mandiri Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25 Ormas dan 25
terdaftar dan mandiri dari jumlah Ormas dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM dari 638 LSM
dan LSM yang yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar yang terdaftar
terdaftar
KESATUAN BANGSA Program Penguatan 2 Cakupan fasilitasi partai politik 10 Partai Politik 100% Partai politi 100% Partai 80% Partai 100% Partai 90% Partai 100% Partai 100% Partai BAKESBANGPOL
DAN POLITIK Hubungan Kelembagaan yang mendapatkan kuota kursi di difasilitasi yang memperoleh politi yang Politik politi yang politi yang politi yang politi yang
legislatif Kuota Legislatif yang memperoleh difasilitasi memperoleh memperoleh memperoleh memperoleh
difasilitasi Kuota Kuota Kuota Legislatif Kuota Kuota Legislatif
Legislatif yang Legislatif yang yang difasilitasi Legislatif yang yang difasilitasi
difasilitasi difasilitasi difasilitasi
331
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
20 OTONOMI DAERAH, 1 Program Penataan dan 1 Jumlah Perda yang dievaluasi 0 50 Evaluasi Perda 30 Evaluasi 11 Evaluasi 40 Evaluasi 5 Evaluasi 50 Evaluasi 0 Evaluasi Perda BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan Perda Perda Perda Perda Perda
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 2 Jumlah Ranperda hasil evaluasi 0 20 Penyempurnaan 5 2 perda 5 5 5 8 Penyempurnan BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan Raperda hasil Penyempurna Penyempurna Penyempurnan Penyempurna Ranperda hasil
UMUM, Perundang-Undangan Evaluasi n Ranperda n Ranperda Ranperda hasil n Ranperda evaluasi
ADMINISTRASI hasil evaluasi hasil evaluasi evaluasi hasil evaluasi
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan Jumlah Ranperda hasil evaluasi 10 Raperda 2 Raperda 2 Ranperda 2 Raperda 2 Ranpergub 2 Raperda 2 Ranperda BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 3 Jumlah Pergub yang dievaluasi 0 80 Evaluasi Pergub 20 Evaluasi 2 Evaluasi 20 Evaluasi 5 Evaluasi 20 Evaluasi 8 Penyempurnan BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan Pergub Pergub Pergub Pergub Pergub Ranperda hasil
UMUM, Perundang-Undangan evaluasi
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 4 Jumlah Rapergub hasil evaluasi 0 30 Penyempurnan 10 29 pergub 10 10 karena data BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan Rapergub hasil Penyempurna Penyempurna Penyempurna realisasi/proyeksi
UMUM, Perundang-Undangan evaluasi n Rapergub n Rapergub n Rapergub realisasi belum
ADMINISTRASI hasil evaluasi hasil evaluasi hasil evaluasi dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
332
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan Jumlah Rapergub hasil evaluasi 0 12 Rapergub 3 Rapergub 3 Ranpergub 3 Rapergub 3 Ranpergub 3 Rapergub 3 Ranpergub BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Penyusunan Peraturan yang disempurnakan
UMUM, Perundang-Undangan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 2 Program Koordinasi 1 Penetapan Marunda sebagai Usulan Ke dewan KEK Marunda Pembangunan - Pembangunan - 1. - 1. KEK Marunda belum BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus Nasional Kwasan Beroperasi KEK Marunda KEK Marunda Pembangunan dapat ditetapkan dalam
UMUM, Ekonomi Khusus KEK Marunda peraturan pemerintah
ADMINISTRASI Marunda 2. Penunjukan 2.Persyaratan menjadi
KEUANGAN Badan Usaha KEK belum terpenuhi
DAERAH, untuk
PERANGKAT Pengelolaan
DAERAH, KEK Marunda
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Jumlah Kajian Ketahanan 3 Dokumen 1 (satu) 1 dokumen - 1 (satu) 1 dokumen BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Pangan dokumen dokumen Pemantauan
UMUM, Kajian Evaluasi Pola Harga Pangan
ADMINISTRASI Penyediaan Distribusi Strategis di
KEUANGAN Buffer Stock Pangan di DKI Provinsi DKI
DAERAH, Pangan di DKI Jakarta Jakarta
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 3 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Penataan PKL Koordinasi realisasi/proyeksi
UMUM, realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 4 Jumlah Kajian Transportasi 5 Kajian 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Identifikasi dan Monitoring realisasi/proyeksi
UMUM, Evaluasi Pelaksanaan realisasi belum
ADMINISTRASI Sarana dan Kebijakan dilengkapi oleh
KEUANGAN Prasarana Transportasi di SKPD/UKPD terkait
DAERAH, Transportasi Provinsi DKI
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
333
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 5 Jumlah Kajian Ekonomi 5 Kajian 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan 1 Kajian 1 Laporan Tim karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Makro/Mikro Evaluasi Pengendalian realisasi/proyeksi
UMUM, Perkembangan Inflasi Daerah realisasi belum
ADMINISTRASI Ekonomi dilengkapi oleh
KEUANGAN Daerah SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 6 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Monitoring Revitalisasi Pasar- Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Evaluasi
UMUM, Pasar Tradisional yang dikelola Perjanjian
ADMINISTRASI oleh PD Pasar Jaya Kerjasama
KEUANGAN BUMD dengan
DAERAH, Pihak Ketiga
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 7 Jumlah Laporan Koordinasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan karena data BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAHAN Kebijakan Perekonomian Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Identifikasi Koordinasi Koordinasi realisasi/proyeksi
UMUM, penyelenggaraan perijinan dan Pelaksanaan Monitoring realisasi belum
ADMINISTRASI non perijinan bidang Perijinan/Non Pelaksanaan dilengkapi oleh
KEUANGAN perekonomian di Provinsi DKI Perijinan Perizinan/Non SKPD/UKPD terkait
DAERAH, Jakarta Bidang Perizinan Bidang
PERANGKAT Perekonomian Perekonomian
DAERAH, pada PTSP di pada PTSP di
KEPEGAWAIAN DAN DKI Jakarta Provinsi DKI
PERSANDIAN Jakarta
OTONOMI DAERAH, 3 Program Koordinasi 1 Tersusunnya dan Terlaksananya Inventarisasi Pengendalian Peningkatan Pengendalian Pengendalian Evaluasi Pengendalian BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan Kewenangan Pelaksanaan Kapasitas Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Program Camat dan Program Program Program Program
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan Penguatan Lurah (5 Kota & Penguatan Penguatan Penguatan Penguatan
KEUANGAN Kelurahan Kecamatan 1 Kabupaten) Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
DAERAH, Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
PERANGKAT (120 (44 Kecamatan &
DAERAH, Kecamatan & 264 Kelurahan)
KEPEGAWAIAN DAN Kelurahan)
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tersusunnya dan Terlaksananya Ada beberapa Penyesuaian jumlah pemetaan 1 Naskah Rancangan - implementasi - BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan kelurahan yang kelurahan, sesuai (mapping) Akademis kebijakan kebijakan
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas tidak ideal dengan efektifitas pemekaran, (dilakukan) penataan penataan
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan berdasarkan dan efisiensi dan wilayah wilayah
KEUANGAN Kelurahan jumlah penduduk pelayanan publik penggabungan kelurahan kelurahan
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
334
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tersusunnya dan Terlaksananya implementasi pelaksanaan PATEN pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan karena data BIRO TAPEM & DINAS
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN PATEN realisasi/proyeksi PENANAMAN MODAL
UMUM, Daerah Peningkatan Kapasitas realisasi belum DAN PTSP
ADMINISTRASI Pemerintah Kecamatan dan dilengkapi oleh
KEUANGAN Kelurahan SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Tersusunnya dan Terlaksananya Draft Perda Perda RT/RW, Pergub 1 Raperda Pergub 1 Pergub Pergub Revisi Naskah BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Pemerintahan Implementasi Kebijakan RT/RW Pergub Pendukung Pendukung RT/RW Pendukung tentang Pendukung Akademis
UMUM, Daerah Kelembagaan Masyarakat Pedoman
ADMINISTRASI Kelurahan RT/RW 1 thn Pembahasan
KEUANGAN 2016 dirubah Raperda di
DAERAH, menjadi no. Prolegda
PERANGKAT 171 thn 2016
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN 1 Pergub No.
PERSANDIAN 907 tahun 2016
diubah menjadi
no. 2432 thn
2016
Pemberian
Uang
Penyelenggara
an Tugas dan
Fungsi pada
RT dan RW
OTONOMI DAERAH, 4 Program Peningkatan 1 Jumlah Penanganan Perkara di 200 perkara 40 perkara 42 perkara 40 perkara 74 perkara 40 perkara 40 perkara BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Penanganan Sengketa 250 sengketa 1500 sengketa 250 sengketa 437 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pertanahan dan Asset Pemda
UMUM, dan Hak Asasi Manusia Secara Internal
ADMINISTRASI (Terselenggaranya mediasi
KEUANGAN Sengketa Pertanahan dan Asset
DAERAH, di Luar Pengadilan
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
335
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Penyuluhan Hukum 500 Aparatur 100 Aparatur 200 Aparatur 100 Aparatur 150 Aparatur 100 Aparatur 200 Aparatur BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Terpadu
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Peningkatan Pengetahuan 1.000 Masyarakat 200 560 200 200 200 300 masyarakat BIRO HUKUM
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat Masyarakat masyarakat Masyarakat masyarakat Masyarakat
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 5 Program Koordinasi 1 Jumlah kebijakan kesehatan, 13 13 22 Kebijakan 13 36 Kebijakan 13 13 Kebijakan BIRO KESOS
PEMERINTAHAN Kebijakan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan yang (Pergub, Ingub, (Pergub, Ingub, (Pergub, Ingub,
UMUM, Sosial disusun Kepgub dan Kepgub dan Kepgub dan
ADMINISTRASI Perda) Perda) Perda)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 6 Program Peningkatan 1 jumlah Keanggotaan dan 8 Keanggotaan 10 Organisasi 10 Organisasi 11 Organisasi 20 Organisasi 11 Organisasi 20 Organisasi BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi internasional internasional internasional internasional internasional internasional
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan jumlah Keanggotaan dan 1 tuan rumah 1 tuan rumah 1 tuan rumah 1 tuan rumah BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam kegiatan kegiatan
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional internasional internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
336
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan jumlah Keanggotaan dan 8 event 15 event l 37 event 16 event 56 event 18 event 18 event BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Partisipasi Daerah Dalam internasional internasional internasional internasional
UMUM, Luar Negeri Organisasi Internasional
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah kerjasama Sister City 21 Sister City Jakarta memiliki 24 1 calon sister 2 calon sister 1 calon sister 2 calon sister 1 calon sister 3 calon sister BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Siter City city city city city city city
UMUM, Luar Negeri
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City 9 isu Kerjasama 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan
UMUM, Luar Negeri
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City Tidak ada Sister City Jakarta 3 kota aktif 4 kota aktif 3 kota aktif 7 kota aktif 4 kota aktif 10 kota aktif BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan pelaksanaan aktif sebanyak 10 melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan
UMUM, Luar Negeri program/Kegiata program program program program program program
ADMINISTRASI n
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City Kunjungan Ke 8 Meningkatnya Kunjungan 4 Kunjungan 5 Kunjungan 4 Kunjungan 6 Kunjungan 4 Kunjungan 4 BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Sister City hubungan Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City
UMUM, Luar Negeri Jakarta
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
337
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Jumlah kerjasama Sister City pelaksanakan Terjalin hubungan 25 peserta 16 peserta 25 peserta 16 peserta 30 peserta 26 peserta BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan program pemuda Jakarta
UMUM, Luar Negeri International dengan pemuda
ADMINISTRASI Youth Program internasional dan
KEUANGAN promosi seni dan
DAERAH, budaya Jakarta
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Kesepakatan 3 Bidang 0 27 naskah biro tapem: - karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kerjasama Antardaerah dan Kerjasama dengan daerah KB/PKS antar daerah realisasi/proyeksi
UMUM, Luar Negeri perbatasan Jakarta meliputi Baku non jabotabek realisasi belum
ADMINISTRASI Mutu Air, Transportasi dan RTH : 6 kerjasama dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH, jabodetabek 5:
PERANGKAT Kerja sama
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, `` 2 Persentase Jamaah haji yang 100 (dari 8200 100 100 100 100 100 100 100 BIRO DIKMENTAL
PEMERINTAHAN mendapatkan tambahan layanan jamaah haji) (5.568 Jemaah) (5.753 Jemaah) (7.891 Jemaah)
UMUM, katering, transportasi, dan (persentase)
ADMINISTRASI posko kesehatan haji
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 8 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN Kebijakan Prasarana dan intensif dan efektif tindaklanjut atas
UMUM, Sarana Kota pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan
338
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 2 Tersusunnya laporan hasil 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen pencapaian program ini BIRO PKLH
PEMERINTAHAN pelaksanaan kegiatan koordinasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan hingga tahun 2015
UMUM, Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan hanya mencangkup 4
ADMINISTRASI Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 subbag dikarenakan
KEUANGAN Laporan triwulan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan triwulan mulai tahun 2015 telah
DAERAH, x 8 subbag) triwulan x 8 triwulan x 4 triwulan x 8 triwulan x 4 triwulan x 8 x 4 subbag) terjadi peleburan
PERANGKAT subbag) subbag) subbag) subbag) subbag) subbagian pasca
DAERAH, penggabungan biro
KEPEGAWAIAN DAN prasarkot dengan biro
PERSANDIAN TRLH
OTONOMI DAERAH, 3 Tersedianya data yang diperlukan 2 Buku Harga 10 Buku Harga 2 Buku Harga 0 2 Buku Harga 0 2 Buku Harga 0 semenjak adanya sistem BIRO PKLH
PEMERINTAHAN dalam perumusan kebijakan Satuan Bidang Satuan Bidang Jasa Satuan Bidang Satuan Bidang Satuan Bidang e-budgeting pada tahun
UMUM, Jasa Konstruksi Konstruksi Jasa Jasa Jasa 2013, SKPD/UKPD
ADMINISTRASI Konstruksi Konstruksi Konstruksi mengusulkan harga
KEUANGAN satuan harga konstruksi
DAERAH, kepada BPKD sehingga
PERANGKAT Biro Prasarkot tidak lagi
DAERAH, menyusun buku harga
KEPEGAWAIAN DAN satuan jasa konstruksi
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 4 Jumlah Izin Usaha Jasa 2262 IUJK 3000 IUJK 600 IUJK 3053 IUJK - per 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK 600 IUJK tahun 2015-2017 telah BIRO PKLH & DINAS
PEMERINTAHAN Konstruksi (IUJK) yang terbit 30 Sept 2015 beralih menjadi tupoksi PENANAMAN MODAL
UMUM, (Hanya yang BPTSP DAN PTSP
ADMINISTRASI diterbitkan oleh
KEUANGAN BPTSP, tidak
DAERAH, termasuk
PERANGKAT KPTSP)
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 9 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN Kebijakan Tata Ruang dan intensif dan efektif tindaklanjut atas
UMUM, Lingkungan Hidup pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan
OTONOMI DAERAH, 2 Tersusunnya laporan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% jumlah laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN pelaksanaan kegiatan koordinasi tindaklanjut atas
UMUM, pembahasan
ADMINISTRASI permasalahan pada
KEUANGAN SKPD/UKPD dibawah
DAERAH, koordinasi asisten
PERANGKAT pembangunan/jumlah
DAERAH, permasalahan pada
KEPEGAWAIAN DAN SKPD/UKPD dibawah
PERSANDIAN koordinasi asisten
pembangunan
339
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 3 Terkumpul dan terolahnya data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% data yg dimaksud adalah BIRO PKLH
PEMERINTAHAN yang diperlukan dalam data-data koordinasi
UMUM, perumusan kebijakan guna perumusaan
ADMINISTRASI kebijakan penataan
KEUANGAN ruang.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 4 Tersusunnya laporan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% penyusunan laporan BIRO PKLH
PEMERINTAHAN monitoring pelaksanaan bersifat triwulanan
UMUM, kebijakan bidang tata ruang dan
ADMINISTRASI lingkungan hidup
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 10 Program Administrasi Umum 1 persentase Berkurangnya 25% 0% 20% 100% 10% 100% 0% 100% BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan keluhan terhadap pelayanan
UMUM, Daerah kebersihan, AC, air, lift dan lampu
ADMINISTRASI penerangan kantor.
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum 2 Lama Penyelesaian tiknet naskah 2 hari 1 hari 2 hari 2 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 1 Hari BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan dinas yang ditandatangani
UMUM, Daerah Gubernur, Wagub dan Sekda
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum 3 persentase Menurunnya kasus 25% 0% 20% 100% 10% 100% 0% 100% mulai dari tahun 2013, BIRO UMUM
PEMERINTAHAN dan Kerumahtanggaan tindak kriminal biro umum menyatakan
UMUM, Daerah bahwa tidak ada kasus
ADMINISTRASI tindak kriminal yg tidak
KEUANGAN tertangani sehingga
DAERAH, mengapa tertulis
PERANGKAT pencapaiannya 100%
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
340
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 11 Program Penataan 1 Terlaksananya penataan Pergub-Pergub Pengganti Evaluasi Evaluasi BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, kelembagaan perangkat daerah turunan Perda Perda no. 12 Kelembagaan Pelaksaan
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM pemerintah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 perangkat Pergub-Pergub
ADMINISTRASI Aparatur Tahun 2014 menjadi Perda Daerah turunan Perda 5
KEUANGAN (10%) , 5 Tahun 2016 Tahun 2016
DAERAH, Sosialisasi tentang OPD tentang OPD
PERANGKAT Perda Nomor Pergub Pergub
DAERAH, 12 Tahun 2014,
KEPEGAWAIAN DAN Penyusunan Pergub-Pergub
PERSANDIAN Naskah turunan Perda
Akademis 5 Tahun 2016
Perubahan tentang OPD
Perda Nomor Pergub
12 Tahun 2014
OTONOMI DAERAH, Program Penataan 2 Terlaksananya Penataan Pergub Tersusunnya Evaluasi Terlaksananya BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, Kelembagaan pelayanan Publik Standarisasi Pergub yang Pelayanan Evaluasi
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM Sarpras mengatur terpadu Pelayanan
ADMINISTRASI Aparatur BPTSP, Survey Terpadu
KEUANGAN Sosialisasi Kepuasan
DAERAH, Inovasi Masyarakat
PERANGKAT Pelayanan terkait
DAERAH, Publik Lingkup pelayanan
KEPEGAWAIAN DAN Provinsi publik,
PERSANDIAN Sosialisasi
inovasi
Pelayanan
Publik tingkat
Wilayah
OTONOMI DAERAH, Program Penataan 3 Tertatanya peringkat jabatan, Tersusunnya Tersusunnya BIRO ORB
PEMERINTAHAN Kelembagaan, kelas jabatan dan harga jabatan Anjab dan ABK Anjab dan ABK
UMUM, Ketatalaksanaan dan SDM pada pada
ADMINISTRASI Aparatur SKPD/UKPD SKPD/UKPD
KEUANGAN menyesuaikan menyesuaikan
DAERAH, Perda Nomor Perda Nomor 5
PERANGKAT 12 Tahun 2014 Tahun 2016
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 12 Program Keprotokolan dan 1 Terlaksananya Aktifitas Pelaksanaan 1400 acara 1200 acara 2166 acara 1300 acara 2220 acara 1400 acara 2200 acara BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Keprotokolan
UMUM, Daerah Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
341
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Pelayanan Tamu 1.400 Agenda 1.200 Agenda 1252 agenda 1.300 Agenda 1652 agenda 1.400 Agenda 2002 agenda BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Daerah
UMUM, Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Keprotokolan dan Terlaksananya Aktifitas Operasional TU 100% TL Surat Gub/ 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL 100% TL Surat BIRO KDH & KLN
PEMERINTAHAN Administrasi Pimpinan Keprotokolan daerah Pimpinan (Gub, Wagub/Sekda/Deput Gub/ Gub/ Gub/ Gub/ Surat Gub/ Gub/
UMUM, Daerah Wagub, Sekda, i Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/De
ADMINISTRASI Deputi Gub, Deputi Deputi Deputi Deputi Deputi puti
KEUANGAN Asisten Sekda
DAERAH, dan Asisten
PERANGKAT Deputi)
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 13 Program Peningkatan 1 Jumlah Raperda yang difasilitasi 8 Raperda 15 Raperda 6 Raperda 20 Raperda 8 Raperda 20 Raperda 20 Raperda SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga pembahasannya
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Reses DPRD
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan 6 Pembahasan 7 Pembahasan 9 Pembahasan 7 5 Pembahasan 7 7 Pembahasan SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pansus DPRD Pansus Pansus Pansus Pembahasan Pansus Pembahasan Pansus
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah Pansus Pansus
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
342
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 94 orang 106 orang - 106 orang 106 orang 106 orang 106 orang SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pimpinan dan Anggota DPRD
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 48% 100% 80% - 90% 100% 100% 100% karena data SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Kapasitas Lembaga Pimpinan dan Anggota DPRD realisasi/proyeksi
UMUM, Perwakilan Rakyat Daerah realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 14 Program Koordinasi 1 Terlaksananya koordinasi JP 45 Lokasi JP 30 Lokasi 6 Lokasi - 6 Lokasi 49 Loksem 6 Lokasi - definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima sementara sementara binaan binaan binaan tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JU 33 Lokasi JU 20 Lokasi JU 4 Lokasi 7 lokasi JU 4 Lokasi 13 Lokasi JU 4 Lokasi 10 Lokasi definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JB 22 Lokasi JB 15 Lokasi JB 3 Lokasi 53 lokasi JB 3 Lokasi 44 lokasi JB 3 Lokasi 0 lokasi definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
343
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JS 17 Lokasi JS 15 Lokasi JS 3 Lokasi 3 Lokasi JS 3 Lokasi 3 Lokasi JS 3 Lokasi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Terlaksananya koordinasi JT 48 Lokasi JT 30 Lokasi JT 6 Lokasi 4 loksem JT 6 Lokasi 4 loksem JT 6 Lokasi 4 loksem definisi operasional : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Perekonomian penataan lokasi usaha kaki lima tidak pembangunan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten baru, namun koordinasi
ADMINISTRASI penataan lokbin/loksem
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 15 Program Koordinasi Tata 1 Terlaksananya pembinaan JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, 394 JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, JP 4.572 RT, JP 4.668 RT, JP 4.572 RT, 390 perlu menjadi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 394 LMK, 44 RW, 394 LMK, 44 394 RW, 394 394 RW, 394 394 RW, 394 390 RW, 386 394 RW, 394 RW, 386 LMK, pertimbangan efisiensi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 LMK, 44 44 Karang indikator yang tercantum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna di RPJMD, sebagai opsi,
KEUANGAN Taruna Taruna cukup tercantum di
DAERAH, Renstra Walikota
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JU 5.027 RT, 431 JU 5.027 RT, 431 JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, 431 perlu menjadi KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 431 LMK, 31 RW, 431 LMK, 31 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 431 RW, 431 RW, 431 LMK, pertimbangan efisiensi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 LMK, 31 31 Karang indikator yang tercantum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna di RPJMD, sebagai opsi,
KEUANGAN Taruna Taruna cukup tercantum di
DAERAH, Renstra Walikota
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JB 6.389 RT, 579 JB 6.389 RT, 579 JB 6.389 RT, JB 6.457 RT, JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, JB 6.467 RT, 584 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 579 LMK, 56 RW, 579 LMK, 56 579 RW, 579 580 RW, 577 579 RW, 579 579 RW, 579 579 RW, 579 RW, 573 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 LMK, 56 56 Karang realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota
344
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JS 6.094 RT, 576 JS 6.094 RT, 576 JS 6.094 RT, JS 6.089 RT, JS 6.094 RT, JS 6.081 RT, JS 6.094 RT, karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 576 LMK, 65 RW, 576 LMK, 65 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 576 RW, 576 realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan JT 7.881 RT, 699 JT 7.881 RT, 699 JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, JT 7.901 RT, JT 7.881 RT, JT 7.901 RT, 706 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan RW, 699 LMK, 65 RW, 699 LMK, 65 699 RW, 699 699 RW, 699 699 RW, 699 706 RW, 705 699 RW, 699 RW, 705 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Karang Taruna Karang Taruna LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 LMK, 65 65 Karang realisasi belum
ADMINISTRASI Karang Taruna Karang Taruna Karang Karang Taruna Karang Taruna dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata Terlaksananya pembinaan P 1000 116 RT, P 1000 116 RT, 24 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 P 1000 116 RT, karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pemerintahan Lembaga kemasyarakatan 24 RW, 24 LMK, RW, 24 LMK, 6 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RT, 24 RW, 24 RW, 24 LMK, realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten 6 Karang Taruna Karang Taruna LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang 24 LMK, 6 6 Karang Taruna realisasi belum
ADMINISTRASI Taruna Taruna Taruna Taruna Karang dilengkapi oleh
KEUANGAN Taruna SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT perlu menjadi
DAERAH, pertimbangan efisiensi
KEPEGAWAIAN DAN indikator yang tercantum
PERSANDIAN di RPJMD, sebagai opsi,
cukup tercantum di
Renstra Walikota
OTONOMI DAERAH, 16 Program Peningkatan 1 Penyuluhan Hukum Terpadu 2.650 orang 550 orang Jakbar: 0 550 orang Jakbar: 550 550 orang Jakbar: 550 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
345
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jakut : 300 Jakut : 550 Jakut : 300 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jakpus : 975 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Jaktim : 350 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu 550 orang Jaksel : 0 550 orang Jaksel : 200 550 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum 550 orang 550 orang 550 orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
346
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Peningkatan Pengetahuan 2.650 orang 550 orang 550 orang 550 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakut : 550 - - KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakpus : 250 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat 550 orang 550 orang 550 orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jaktim : 125 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
347
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan Jakbar : 100 Jakbar : 0 Jakbar : 0 orang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peningkatan Pengetahuan 550 orang Jaksel : 330 550 orang Jaksel : 60 550 orang Jaksel : 150 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Hukum Aparat dan Masyarakat orang orang orang ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Penanganan Perkara di 125 perkara 25 perkara Jakbar : 14 25 perkara Jakbar : 16 25 perkara Jakbar : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jakut : 5 Jakut : 18 Jakut : 57 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jaktim : 34 Jaktim : 25 Jaktim : 36 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
348
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jakpus : 6 Jakpus : 4 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Jaksel : 25 Jaksel : 25 Jaksel : 25 Jaksel : 21 Jaksel : 25 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab perkara perkara perkara perkara perkara ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Penanganan Perkara di Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Bantuan & Kesadaran Hukum Pengadilan tingkat kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, dan Hak Asasi Manusia
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 17 Program Koordinasi 1 Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab 100% 100% 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat :100% :100% :100% ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Jakut : 65% Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
349
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Sehat ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Koordinasi Penanggulangan 100% 100% 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu 100% Kep. Seribu KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab :100% :100% :100% ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Jakut:: 85% Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Koordinasi Penanggulangan Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% Jaksel : 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Sosial Kemiskinan Kota/kab ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 18 Program Koordinasi 1 Koordinasi pelaksanaan BOP dan 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Pendidikan dan Mental BOS ADMINISTRASI
UMUM, Spiritual Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
350
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 19 Program Koordinasi 1 Koordinasi Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100% Jakut : 0 100% Jakut : 0 100% Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Prasarana dan Sarana dan Prasarana Kota ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi 2 Koordinasi Pemeliharaan Sarana 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Prasarana dan Sarana dan Prasarana Kota ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 20 Program Koordinasi Tata 1 Koordinasi Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Ruang dan Lingkungan Hidup Kebijakan Tata Ruang dan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Lingkungan Hidup Kota/Kab
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Koordinasi Tata 2 Koordinasi Pelaksanaan 100% 100% 100% 90% 100% KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Ruang dan Lingkungan Hidup Kebijakan Tata Ruang dan ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten Lingkungan Hidup Kota/Kab
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 21 Program Administrasi Umum 1 Terlaksananya Keprotokolan 0 1.050 acara 1.050 acara Jakut :1.217 1.050 acara Jakut : 1.050 1.050 acara Jakut : 1.050 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara orang ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
351
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jakpus : 1.037 Jakpus : 1.106 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jakbar : 1.087 Jakbar : 937 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Jaktim : 1.080 Jaktim : 1.070 Jaktim : 1.100 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan Kep. Seribu : Kep. Seribu : Kep. Seribu : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab 1.050 acara 1.050 acara 1.050 acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Administrasi Umum Terlaksananya Keprotokolan 1050 acara Jaksel : 1.010 1050 acara Jaksel : 1.004 1050 acara KOTA /KAB
PEMERINTAHAN dan Keprotokolan Tamu Kota/Kab acara acara ADMINISTRASI
UMUM, Kota/Kabupaten
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
352
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 22 Program Penataan dan 1 Jumlah Jenis Perizinan yang 74 jenis 518 jenis izin 476 jenis izin 290 jenis izin DINAS PM DAN PTSP
PEMERINTAHAN Pengelolaan dilayani
UMUM, Ketatalaksanaan
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan dan 2 berfungsinya sistem informasi 1) Sistem 1) Sistem 1) Sistem 1) Sistem DINAS PM DAN PTSP
PEMERINTAHAN Pengelolaan pelayanan publik di PTSP Jaringan Lokal perizinan perizinan perizinan
UMUM, Ketatalaksanaan 2) Masih bersifat berbasis online berbasis online berbasis online
ADMINISTRASI Kota/Kabupaten "kantor pos" 2) Sudah 2) Sudah 2) Sudah besifat
KEUANGAN 3) 3.017 besifat badan besifat badan badan pelayanan
DAERAH, Pemohon pelayanan pelayanan terpadu satu
PERANGKAT 4) Tingkat terpadu satu terpadu satu pintu
DAERAH, kepuasan pintu pintu 3) Melayani 4,5
KEPEGAWAIAN DAN masyarakat 3) Melayani 3,5 3) Melayani 4,5 juta Pemohon
PERSANDIAN 79,73% juta Pemohon juta Pemohon 4) Tingkat
4) Tingkat 4) Tingkat kepuasan
kepuasan kepuasan masyarakat
masyarakat masyarakat 97,63%
70% 97,63%
OTONOMI DAERAH, 23 Program Pembangunan 1 Jumlah Kantor Lurah yang 206 267 minimal 6 Jakbar: 15 minimal 6 Jakbar: 1 minimal 6 Jakbar: 5 karena data KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar realisasi/proyeksi ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jakut : Jakut : Jakut : KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jaktim : 1 Jaktim : 0 Jaktim : 3 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
353
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang minimal 6 jaksel : 8 minimal 6 Jaksel :2 minimal 6 Jaksel :3 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Kep Seribu : 5 Kep Seribu : 6 Kep Seribu : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Lurah yang Jakpus : 8 Jakpus : 2 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan 2 Jumlah Kantor Camat yang 30 44 Jakbar: 0 Jakbar: 0 Jakbar: 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakut : 0 Jakut : 0 Jakut : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
354
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jaktim : 2 Jaktim : 0 Jaktim : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Kep. Seribu : 0 Kep. Seribu : 0 Kep. Seribu : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakut : 3 Jakut : 1 Jakut :2 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pembangunan Jumlah Kantor Camat yang Jakpus : 1 Jakpus : 0 Jakpus : 0 KOTA /KAB
PEMERINTAHAN Gedung Kantor Kecamatan memenuhi standar ADMINISTRASI
UMUM, dan Kelurahan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
355
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 24 Program Peningkatan 1 Terbentuknya DP Korpri Tingkat 1 Provinsi dan 5 100% SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri SKPD/UKPD dan BUMD Wilayah Kota dan Pengukuhan (BKD)
UMUM, 1 Kab ( DP DP KORPRI
ADMINISTRASI terbentuk) Provinsi dan
KEUANGAN Kota/Kab. Adm.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Penyaluran Uang Duka dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 2017: sudah tidak dapat SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri Wafat Bagi Pensiunan dilaksanakan lagi karena (BKD)
UMUM, ada penetapan pergub
ADMINISTRASI 55/2017 tentang
KEUANGAN pencabutan pergub
DAERAH, 67/2012 tentang
PERANGKAT pemberian uang muka
DAERAH, wafat kepada PNS,
KEPEGAWAIAN DAN pensiunan dan
PERSANDIAN keluarganya
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Anggota yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT KORPRI
PEMERINTAHAN Kapasitas Korpri memperoleh (BKD)
UMUM, pelayanan/konsultasi hukum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 25 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenangan karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan Camat sesuai dengan ketentuan realisasi/proyeksi
UMUM, Kecamatan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,7 - 9 - metode penghitungan BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan perlu diperjelas dan di
UMUM, Kecamatan eksploitasi kembali.
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
356
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 26 Program Peningkatan 1 Terlaksananya Kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan Lurah sesuai dengan ketentuan realisasi/proyeksi
UMUM, Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,7 - 9 - karena data BIRO TAPEM
PEMERINTAHAN Kapasitas Pemerintahan realisasi/proyeksi
UMUM, Kelurahan realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 27 Program Peningkatan 1 Peningkatan Indeks Persepsi 3,4 4,1 3,8 3,4 4 3,4 4,1 3,4 IPK dapat diperoleh INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengawasan Korupsi (IPK) melalui penilaian dari
UMUM, Penyelenggaraan lembaga transparency
ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah international (TI). Dalam
KEUANGAN penilaian, TI tidak dapat
DAERAH, di request objek
PERANGKAT penilaian.
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 terintegrasinya sistem informasi 0 sudah terbangun belum terintegrasi dan INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengawasan perencanaan, sistem informasi sistem informasi belum ada metode
UMUM, Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah pengawasan pengukurannya secara
ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah dan sistem informasi pelaksanaan kuantitatif.
KEUANGAN pengawasan pelaksanaan pembangunan - disarankan untuk
DAERAH, pembangunan didorong untuk
PERANGKAT dilaksankan oleh
DAERAH, inspektorat
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
357
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 28 Program Penanganan 1 Tingkat Penyelesaian Kasus 75,70% 85% 80% 84% 80% 96% 85% 85% INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat
UMUM, (Kasus/Khusus)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penguatan 2 Opini Keuangan Daerah WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP WTP INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Akuntabilitas Kinerja
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penguatan 3 Penerapan Zona Integritas WBK (2 SKPD) & WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (1 WBK (2 SKPD) WBK (2 WBK (2 SKPD) WBK (wilayah bebas INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Akuntabilitas Kinerja Pemprov DKI Jakarta WBBM SKPD) SKPD) korupsi)
UMUM, WBBM (wilayah birokrasi
ADMINISTRASI bersih dan melayani)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 30 Program Percepatan 1 Prosentase Administrasi/Jumlah 78% 95% 81% 76% 82% 70% 83% 70% INSPEKTORAT
PEMERINTAHAN Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi hasil
UMUM, hasil pengawasan / pengawasan/pemeriksaan yang
ADMINISTRASI Pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
358
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 31 Program Kebijakan 1 Jumlah peraturan/regulasi yang 40 145 21 45 21 95 21 10 Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Pengelolaan Keuangan dan mendasari Pengelolaan Aset Daerah
UMUM, Aset Daerah Keuangan dan Aset Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 32 Program Pengelolaan dan 1 Persentase Aset Daerah yang 4.386 Bid 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah teridentifikasi dan tercatat 21.671.640 M2 Aset Daerah
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 2 Jumlah bukti kepemilikan aset 2.469 Bid 2.969 Bid 100 Bid 10 Bid 100 Bid 6 Bid 100 Bid 40 Bid sertifikasi atas lahan Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah berupa sertifikat tanah dan 9.803.322 M2 yang non neraca Aset Daerah
UMUM, bangunan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 3 Jumlah Gedung/bangunan dan 886 KDO, 1.000 1.000 1.000 1208 KDO, 1.000 1.169 KDO, 1.000 84 Pengasuransian atas Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah aset bergerak lainnya yang Gedung 1031 GEDUNG 1054 GEDUNG gedung/bangunan dan Aset Daerah
UMUM, diasuransikan aset bergerak lainnya
ADMINISTRASI yang non neraca
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan dan 4 Persentase perolehan dari hasil 71,50% 100% 100% 69,11% 100% 89,40% 100% 100,00% Persentase diperoleh Badan Pengeloloaan
PEMERINTAHAN Penataan Aset Daerah pengelolaan aset daerah dari perbandingan target Aset Daerah
UMUM, penerimaan dari
ADMINISTRASI pengelolaan aset yg
KEUANGAN diperoleh dengan yg
DAERAH, tercantum pada RPJMD
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
359
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 33 Program Peningkatan dan 1 Persentase dokumen APBD yang 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan tepat waktu
UMUM, Keuangan Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan dan 2 Opini Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WDP WTP WDP WTP WTP BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan
UMUM, Keuangan Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan dan 3 persentase penerimaan dari 105,83 100% 100% 78,51% 100% 94,69% 100% 97% BPKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Pengelolaan sumber-sumber pendapatan
UMUM, Keuangan Daerah daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 34 Program Pengelolaan 1 Persentase dana hibah, bantuan 95% 100% 100% 98% 100% 97% 100% 90% BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat sosial dan bantuan keuangan
UMUM, Penatausahaan Keuangan yang terserap
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan 2 Persentase pembayaran utang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat dan bunga pinjaman yang tepat
UMUM, Penatausahaan Keuangan waktu
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
360
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan 3 Jumlah Penyertaan Modal 618,48 M 9,42 T 3,90 T 5,37 T 3,30 T 4,48 T 922,69 6,55 T BPKD
PEMERINTAHAN Anggaran Pejabat Pemerintah ke BUMD
UMUM, Penatausahaan Keuangan
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 35 Program Sistem Informasi 1 jumlah wajib pajak yang 800 14.355 12.500 4.000 13.500 10.843 14.355 12.843 -diproyeksikan pada BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN dan Teknologi Pajak Daerah transaksinya dapat dimonitor tahun 2017 tidak sesuai RETDA
UMUM, secara online target karena terdapat
ADMINISTRASI juga WP yang tutup
KEUANGAN gerai/gulung tikar
DAERAH, sehingga tidak tercapai
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Sistem Informasi 2 jumlah sistem yang beroperasi 3 10 sistem jenis 7 12 9 14 10 14 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN dan Teknologi Pajak Daerah secara optimal (sistem pajak) pajak RETDA
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 36 Program Perencanaan dan 1 jumlah penerimaan asli daerah 16,5 Triliun 47,750 triliun 33,71 29,08 40,00 31,61 47,75 34,20 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak dari sektor pajak daerah Rupiah RETDA
UMUM, Daerah (triliun)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Perencanaan dan 2 Persentase kesesuaian rencana 107% 100% 100% 89,24% 100% 95,49% 100% 97,07% perbandingan dilakukan BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak dengan pencapaian target terhadap rencana APBD RETDA
UMUM, Daerah seluruh jenis pajak tahunan perubahan
ADMINISTRASI (%)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
361
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Perencanaan dan 3 Jumlah Standart Operation 50 100 80 91 90 96 100 100 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengembangan Pajak Procedure (SOP) yang tersedia (SOP) RETDA
UMUM, Daerah dalam proses pemungutan pajak
ADMINISTRASI daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 37 Program Pembinaan, 1 Jenis pajak yang termonitor dan 13 13 jenis pajak 13 13 13 13 13 13 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Pengendalian dan Monitoring terevaluasi secara optimal (jenis pajak) RETDA
UMUM, Pajak Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 38 Program Penyusunan 1 jumlah peraturan perundang- 8 61 peraturan 10 11 12 9 13 10 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan undangan tentang perpajakan (peraturan) RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak daerah yang disusun dan
ADMINISTRASI Daerah ditetapkan
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 2 jumlah peraturan pajak daerah 12 Peraturan 13 Peraturan 13 13 13 13 13 13 BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan yang tersosialisasikan RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 3 persentase kasus perpajakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan daerah yang terselesaikan RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak
ADMINISTRASI Daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
362
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Penyusunan 4 persentase penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Regulasi, Penyuluhan dan keberatan, pengurangan, RETDA
UMUM, Sengketa Hukum Pajak keringanan, penghapusan, dan
ADMINISTRASI Daerah keberatan pajak daerah
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 39 Program Pelayanan Pajak 1 Jumlah jenis pajak yang 7 dari 11 jenis 13 dari 13 jenis 11 dari 13 8 dari 13 jenis 12 dari 13 6 dari 13 jenis 13 dari 13 10 dari 13 jenis BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah mencapai target pajak daerah pajak daerah jenis pajak pajak daerah jenis pajak pajak daerah jenis pajak pajak daerah RETDA
UMUM, daerah daerah daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 2 Jumlah gedung layanan pajak belum 43 gedung UPPD 25 7 gedung 35 9 gedung 43 9 gedung UPPD 2014: UPPD Tanjung BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah mandiri yang tersedia mandiri/masih Mandiri UPPD Mandiri UPPD Mandiri Mandiri Priok RETDA
UMUM, menumpang 2015: UPPD Kelapa
ADMINISTRASI Gading, Koja, Grogol
KEUANGAN Petamburan,
DAERAH, Pesanggrahan,
PERANGKAT Mampang Prapatan dan
DAERAH, Cakung
KEPEGAWAIAN DAN 2016: UPPD Cipayung
PERSANDIAN dan Cilincing
OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 3 Jumlah unit pelayanan pajak belum mendapat 20 unit pelayanan 10 1 unit 15 1 unit 20 1 unit pelayanan BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah yang memperoleh ISO ISO pajak daerah pelayanan pelayanan RETDA
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pelayanan Pajak 4 Jumlah Unit pelayanan pajak 58 58 unit pelayanan 58 53 unit 58 53 unit 58 53 unit BADAN PAJAK DAN
PEMERINTAHAN Daerah yang beroperasi sesuai standar pajak pelayanan pelayanan pelayanan RETDA
UMUM, layanan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
363
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 40 Program Penataan Sistem 1 Terpenuhinya SDM aparatur 0 10.000 2.000 1.839 2.000 1.694 2.000 1.082 untuk pencapaian tahun BKD
PEMERINTAHAN Manajemen SDM Aparatur melalui sistem e-recruitment (orang) 2013-2014 peserta nya
UMUM, berbasis CAT (Computer adalah dari umum,
ADMINISTRASI Assisted Test ) sesuai formasi namun untuk tahun 2015-
KEUANGAN jabatan 2017 peserta sistem
DAERAH, CAT adalah
PERANGKAT pengangkatan dari guru
DAERAH, bantu menjadi CPNS
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penataan Sistem 2 tersedianya sistem promosi dan 0 lurah, camat dan Kepala Kepala lurah, camat lurah, camat eselon eselon tertentu 2014: BKD
PEMERINTAHAN Manajemen SDM Aparatur mutasi pegawai secara terbuka eselon tertentu Puskesmas Puskesmas dan eselon dan eselon tertentu a. Jabatan 44 Kepala
UMUM, tertentu tertentu Puskesmas dan 267
ADMINISTRASI Kepala Sekolah
KEUANGAN b. Jabatan pd BPTSP,
DAERAH, dengan rincian formasi
PERANGKAT sebagai berikut: Eselon II
DAERAH, : 1 Jabatan Eselon III :
KEPEGAWAIAN DAN 12 jabatan Eselon IV:
PERSANDIAN 321 jabatan
c. Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan
Jabatan Administrasi,
dengan rincian formasi
sebagai berikut: Eselon II
: 95 jabatan Eselon III :
891 Jabatan Eselon IV :
5.522 jabatan
2015:
a. 1 (satu) Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya
(Deputi Gubernur).
b. 110 (seratus sepuluh)
kandidat Jabatan Tinggi
Pratama (Eselon II).
2016:
Talent pool: 91 orang
(kandidat eselon II), 115
orang (kandidat camat),
317 orang (kandidat
OTONOMI DAERAH, 41 Program Peningkatan 1 Jumlah Pegawai Yang menerima 45 orang 40 orang 8 orang 45 orang 7 orang 50 orang 0 orang pencapaian tahun 2015- BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Penghargaan 2016 menurun karena
UMUM, ada perubahan kriteria
ADMINISTRASI sebagaimana diatur
KEUANGAN pada pergub 202 tahun
DAERAH, 2015 tentang
PERANGKAT penghargaan pada PNS
DAERAH, berprestasi
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
364
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Terselenggaranya Monitoring dan 2 kajian 3 kajian 2 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 1 kajian BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Evaluasi Kebijakan TKD
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Terselenggaranya Monitoring dan 70 SKPD/UKPD 80 75 80 140 80 60 SKPD/UKPD BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Evaluasi Kebijakan TKD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah Pensiun Yang Tepat 3763 orang 3796 orang 2.173 orang 3741 orang 3.721 orang 3728 orang 3.872 orang BKD
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Pegawai Waktu dan Tepat Bayar
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 42 Program Pendidikan dan 1 Jumlah Pegawai yang meningkat Verifikasi (120 90 orang 90 orang 90 orang 276 orang 90 orang 150 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Orang),
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang
ADMINISTRASI dan Jasa
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Diklat 60 orang 60 orang 60 orang 1237 orang 60 orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Pengelolaan dan
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang Pelaporan
ADMINISTRASI dan Jasa Keuangan
KEUANGAN Daerah (60
DAERAH, Orang)
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
365
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Pengelolaan 120 orang 180 orang 120 orang 120 orang 120 orang 60 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetensinya di Bidang Barang Daerah
UMUM, Pengelolaan Keuangan, Barang (60 Orang)
ADMINISTRASI dan Jasa
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 2 Jumlah Pegawai yang meningkat Pengiriman 130 Orang 111 orang 130 Orang 160 orang 130 Orang 134 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan jenjang pendidikan formalnya Pegawai Tugas
UMUM, Belajar DN dan
ADMINISTRASI LN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 3 Jumlah Pegawai yang meningkat Manajemen 300 Orang 240 orang 300 Orang 150 orang 300 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Sekolah (90
UMUM, Manajerial dan Umum Orang)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat SPIP (60 Orang) 90 Orang 60 orang 90 Orang 150 orang 90 Orang 60 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang
UMUM, Manajerial dan Umum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat PPNS (0) 120 Orang 126 orang 120 Orang 65 orang 120 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang
UMUM, Manajerial dan Umum
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
366
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Pengawas 75 Orang 0 75 Orang 75 orang 75 Orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Sekolah ( 30
UMUM, Manajerial dan Umum Orang)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Diklat 758 Orang 330 orang 758 Orang 202 orang 758 Orang 180 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Kepemimpinan
UMUM, Manajerial dan Umum (343)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang meningkat Manajemen 100 Orang 0 60 orang 90 60 orang 90 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan kompetansinya di bidang Pembangunan
UMUM, Manajerial dan Umum dan Perencanaan
ADMINISTRASI (75 Orang)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 4 Jumlah pegawai yang mengikuti 0 1.700 500 240 orang 300 780 orang 300 570 orang BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan peningkatan pelayanan publik
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pendidikan dan 5 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 8,4 9 BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Pelatihan
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
367
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 43 Program Peningkatan 1 Tersedianya sarana dan Kelembagaan SDM Capacity 0 BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan prasarana diklat (gedung dan Diklat sebagai (pengelola & Building : 78
UMUM, Diklat fasilitas pendukung) Center of WI) orang)
ADMINISTRASI Excellent
KEUANGAN
Tidak ada
DAERAH, Tidak ada target
target
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Tersedianya sarana dan Pengadaan 10% Sarana Diklat Pengadaan Sarana Diklat Sarana Diklat BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan prasarana diklat (gedung dan Sarana 75% sarana 100% 100%
UMUM, Diklat fasilitas pendukung) Pembelajaran pembelajaran
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Akreditasi Pengelolaan Diklat 1. Sertifikasi mata 30 mata ajar 30 sertifikasi 30 mata ajar 30 sertifikasi 30 mata ajar 35 mata ajar BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan ajar WI dan mata ajar mata ajar
UMUM, Diklat Pengelola Diklat
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Akreditasi Pengelolaan Diklat 2. Sertifikasi Tidak ada 4 program (re 4 program BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Program target akreditasi (reakreditasi
UMUM, Diklat barjas, dan barjas dan Pim)
ADMINISTRASI Pim)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Akreditasi Pengelolaan Diklat 3. Sertifikasi TOT Khusus 30 orang Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Peserta Diklat 30 orang mengikuti diklat target
UMUM, Diklat (mata ajar) TOT Cawid dan
ADMINISTRASI 30 orang
KEUANGAN mengikuti TOT
DAERAH, mata ajar
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
368
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Pengelolaan berbasis ICT 1.Pelayanan 25% Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Sistem Informasi target
UMUM, Diklat Kediklatan
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 2. Pendaftaran 25% Tidak ada Tidak ada target BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Online berbasis target
UMUM, Diklat web
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 3. E-Learning 2 Program 5 modul 3 Program 20 Modul 5 Program 5 Modul BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan dan Distance Diklat Diklat Diklat
UMUM, Diklat Learning
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Pengelolaan berbasis ICT 4. Computer 75% 100% 100% 100% BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Penyelenggaraan Asesment Tes
UMUM, Diklat (CAT)
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 44 Program Peningkatan Disiplin 1 Terlaksananya penilaian kinerja 0 penyempurnaa Penyempurnaa - 0 - BKD
PEMERINTAHAN dan Kinerja Aparatur secara objektif bagi pegawai n Sistem n 1 (satu)
UMUM, Pemda DKI Jakarta Pengukuran sistem
ADMINISTRASI Kinerja penilaian e-
KEUANGAN Pegawai kinerja pegawai
DAERAH, Pemrov DKI
PERANGKAT Jakarta
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
369
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 45 Program Peningkatan 1 Jumlah pegawai Pemda DKI yang 160 orang 250 Orang 188 orang 250 Orang 400 orang 250 Orang 400 orang BKD & BADAN PSDM
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya mengikuti seleksi program tugas
UMUM, Aparatur belajar
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Jumlah Pegawai yang 300 orang 500 orang 1.318 orang 500 orang 800 orang 500 orang 2100 orang BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya ditingkatkan kompetensi Jabatan
UMUM, Aparatur melalui konseling
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Tersedianya data potret dan peta 952 orang 500 orang 857 orang 10.000 orang 6.601 orang 10.000 orang 2.450 orang BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya kompetensi dari pejabat/pegawai
UMUM, Aparatur dilingkungan Pemprov DKI
ADMINISTRASI Jakarta
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Tersedianya data potret dan peta 2 paket peta 1 peta 1 peta 1 peta 5 1 peta 13 BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya kompetensi dari pejabat/pegawai kompetensi kebutuhan kompetensi karir/kaderisas standar/kamus kebutuhan peta/standar/kam
UMUM, Aparatur dilingkungan Pemprov DKI pejabat/ pegawai pengembanga dan 1 standar i pejabat kompetensi pegawai us kompetensi
ADMINISTRASI Jakarta pemprov DKI n kompetensi kompetensi berdasarkan jabatan berdasarkan pejabat/pegawai
KEUANGAN peta struktural/ kompetensi pemprov dki
DAERAH, kompetensi fungsional
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Persentase Jabatan struktural 0 25% 15% 82% 20% 99% 25% 99% BKD
PEMERINTAHAN Kapasitas Sumber Daya yang memenuhi standar
UMUM, Aparatur kompetensi
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
370
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 46 Program Pembinaan dan 1 Jumlah Rumpun jabatan 4 Rumpun 3 Rumpun 7 (tujuh) 3 Rumpun 8 (delapan) 3 Rumpun 5 (lima) Rumpun BKD
PEMERINTAHAN Pengembangan Aparatur Fungsional yang dibina Jabatan Jabatan Rumpun Jabatan Rumpun Jabatan Jabatan
UMUM, Fungsional Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Fungsional
ADMINISTRASI Fungsional Fungsional
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 47 Program Pengurangan 1 Jumlah Sistem Peringatan Dini 13 pintu air 8 Lokasi 6 Lokasi - karena data BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan realisasi/proyeksi
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana realisasi belum
ADMINISTRASI dilengkapi oleh
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 2 jumlah Penetapan kawasan 0 100 lokasi 50 lokasi data karena data BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan evakuasi bencana minimal menyesuaian realisasi/proyeksi
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana berdaya tampung 100 pengungsi data dengan data realisasi belum
ADMINISTRASI dengan luas minimal 1.000 M2 menyesuaian RPTRA dilengkapi oleh
KEUANGAN dengan data SKPD/UKPD terkait
DAERAH, RPTRA
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 3 Tersedianya Gudang Buffer 0 3 lokasi 6 lokasi - - BPBD
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan Stock
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengurangan 4 Jumlah Taruna Siaga Bencana 1.863 orang 2.798 orang 2.424 orang 1.700 orang 2.611 orang 2.510 orang 2.798 orang 2.550 orang milik Dinas Sosial DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN Resiko Bencana dan (Tagana)
UMUM, Kesiapsiagaan Pra Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
371
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 48 Program Tindakan 1 Meningkatnya kapasitas distribusi 0 6 lokasi BPBD
PEMERINTAHAN Kedaruratan Pada Saat logistik
UMUM, Bencana dan Pasca Bencana
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 49 Program Pengelolaan Sarana 1 Integrasi Sistem Peringatan dini sistem peringatan sistem sistem sistem sistem BPBD
PEMERINTAHAN Informatika, Data dan (banjir, kebakaran, putting bencana banjir peringatan dini peringatan dini peringatan dini peringatan dini
UMUM, Informasi Pelaporan Bencana beliung, gempa,cuaca ekstrem, (pintu air) putting banjir, cuaca banjir, cuaca banjir, cuaca
ADMINISTRASI wabah penyakit) beliung, eksterem dan eksterem dan eksterem dan
KEUANGAN gempa dan putting beliung putting beliung putting beliung
DAERAH, wabah
PERANGKAT penyakit
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Pengelolaan Sarana Integrasi Sistem Peringatan dini Pusdalops 70% 100% 60% 40% BPBD
PEMERINTAHAN Informatika, Data dan (banjir, kebakaran, putting
UMUM, Informasi Pelaporan Bencana beliung, gempa,cuaca ekstrem,
ADMINISTRASI wabah penyakit)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 50 Program Peningkatan 1 jumlah bangunan yang 220 286 gedung 220 gedung 308 gedung 333 gedung 330 gedung 360 gedung DINAS
PEMERINTAHAN Pencegahan Kebakaran memenuhi sertifikat keselamatan PENANGGULANGAN
UMUM, kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
372
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Jumlah kebakaran dini yang 50 75 65 67 70 55 75 60 DINAS
PEMERINTAHAN Pencegahan Kebakaran dapat diatasi masyarakat PENANGGULANGAN
UMUM, KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 51 Program Penanggulangan 1 cakupan pelayanan radius 2 km 90% radius 1.50 km 100% radius 1.50 km 100% radius 1.50 km 100% DINAS
PEMERINTAHAN Kebakaran bencana kebakaran (Nasional PENANGGULANGAN
UMUM, 2,5km) KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Penanggulangan 2 tingkat waktu tanggap kebakaran 76,87% 82% 80% 95% 81% 98% 82% 98% DINAS
PEMERINTAHAN Kebakaran (response time) 15 menit PENANGGULANGAN
UMUM, KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 52 Program Penyelamatan 1 persentase jumlah petugas 40% 100% 85% 97% 95% 99% 100% 99% DINAS
PEMERINTAHAN pemadam kebakaran yang PENANGGULANGAN
UMUM, berkualifikasi penyelamatan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 53 Program Peningkatan 1 Rasio Hidrant Kering terhadap 1/56 Kawasan 50/56 Kawasan 30/56 10/56 kawasan 40/56 10/56 kawasan 50/56 10/56 kawasan DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kawasan rawan kebakaran Kawasan Kawasan Kawasan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
373
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 2 Rasio Tandon Air terhadap 1/56 Kawasan 56/56 Kawasan 30/56 10/56 Kawasan 40/56 10/56 56/56 10/56 Kawasan DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kawasan rawan kebakaran Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 3 Rasio alat pemadam api manual 0/56 Kawasan 112/56 Kawasan 112/56 228/56 228/56 228/56 Kawasan karena data DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana terhadap kawasan rawan Kawasan Kawasan Kawasan realisasi/proyeksi PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran kebakaran realisasi belum KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan dilengkapi oleh PENYELAMATAN
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 4 Peningkatan Rasio pos pemadam 73/267 75/267 74/267 73/267 73/267 75/267 73/267 DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kebakaran terhadap jumlah PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran kelurahan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 5 Peningkatan Rasio kantor sektor 25/44 24/44 25/44 25/44 25/44 DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana pemadam kebakaran terhadap PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran jumlah kecamatan KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 6 Rata-rata waktu pemadaman 180 menit 120 menit 120 menit 66 menit 120 menit 60 menit 120 menit 120 menit DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana kejadian kebakaran PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
374
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 7 Rasio kepemilikan mobil pompa 177/100 202/104 192/102 255/102 (88 197/103 255/102 (88 202/104 255/102 (88 unit DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana terhadap pos dan sektor unit usia 13 unit usia 14 usia 15 tahun ke PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran pemadam kebakaran tahun ke atas tahun ke atas atas proses dum) KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan proses dum) proses dum) PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan 8 Persentase jumlah mobil pompa 96,00% 100% 99% 99% 100% 87% 100% 100% DINAS
PEMERINTAHAN Sarana, Prasarana yang siap dioperasikan PENANGGULANGAN
UMUM, Penanggulangan Kebakaran KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dan Penyelamatan PENYELAMATAN
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 54 Program Peningkatan 1 Integritas pelayanan publik 7,6 9 8,4 - 8,4 - 9 - karena data DINAS
PEMERINTAHAN Kualitas Pelayanan Publik realisasi/proyeksi PENANGGULANGAN
UMUM, realisasi belum KEBAKARAN DAN
ADMINISTRASI dilengkapi oleh PENYELAMATAN
KEUANGAN SKPD/UKPD terkait
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, 55 Program Peningkatan Kinerja 1 Tingkat penyelesaian 55% 80% 70% 70% 75% 75% 80% 80% SATPOL PP
PEMERINTAHAN Ketentraman dan Ketertiban pengaduaan pelanggaran K3
UMUM, Umum serta Perlindungan (Ketertiban,
ADMINISTRASI Masyarakat Ketentraman,Keindahan)
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Kinerja 2 Cakupan petugas Perlindungan 40% 60% 50% 0% 55% 0% 60% 0% pencapaian tahun 2015- SATPOL PP
PEMERINTAHAN Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Linmas) di 2016 petugas telah
UMUM, Umum serta Perlindungan Kabupaten/ Kota beralih menjadi petugas
ADMINISTRASI Masyarakat PPSU
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
375
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 56 Program Peningkatan 1 Jumlah aparat yang memiliki 1.625 satpol PP 3.875 satpol PP 450 - 450 - 450 - berdasarkan perubahan SATPOL PP
PEMERINTAHAN Kemampuan Aparatur dalam kemampuan Pol PP tingkat dasar (2.975 Satpol (3.425 Satpol (3.875 Satpol SOTK, sudah tidak ada
UMUM, Menegakkan Peraturan PP) PP) PP) lagi sub bagian yang
ADMINISTRASI mengurusi pembinaan
KEUANGAN aparat, evaluasi
DAERAH, kemendagri meminta
PERANGKAT agar keg ini tidak
DAERAH, dianggarkan di Satpol
KEPEGAWAIAN DAN PP kemudian keg
PERSANDIAN diminta untuk dialihkan
ke badan diklat namun
banggar DPRD tidak
menyetujui
OTONOMI DAERAH, 57 Program Peningkatan Peran 1 Jumlah pos kamling yang aktif 131 352 pos kamling 264 44 308 - 352 - sejak tahun 2015 - 2017 SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam (pos kamling aktif) aktif ada evaluasi kemendagri
UMUM, Bidang Ketertiban Umum, telah melarang alokasi
ADMINISTRASI Ketentraman dan kegiatan ini karena
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat terkait penganggaran yg
DAERAH, diberikan kepada
PERANGKAT masyrakat, hanya
DAERAH, diperkenankan untuk
KEPEGAWAIAN DAN kegiatan yang bersifat
PERSANDIAN hadiah/penghargaan
sehingga satpol PP tidak
bisa lagi menganggarkan
kegiatan ini.
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peran 2 Jumlah RW yang masyarakatnya 111 791 RW 519 0 655 - 791 - sejak tahun 2015 - 2017 SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam memiliki kemampuan menjaga ada evaluasi kemendagri
UMUM, Bidang Ketertiban Umum, ketentraman dan ketertiban telah melarang alokasi
ADMINISTRASI Ketentraman dan umum di lingkungan sekitar kegiatan ini karena
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat (RW) terkait penganggaran yg
DAERAH, diberikan kepada
PERANGKAT masyarakat, hanya
DAERAH, diperkenankan untuk
KEPEGAWAIAN DAN kegiatan yang bersifat
PERSANDIAN hadiah/penghargaan
sehingga satpol PP tidak
bisa lagi menganggarkan
kegiatan ini.
OTONOMI DAERAH, Program Peningkatan Peran 3 Berkurangnya potensi konflik di 25 (konflik) 10 Konflik 16 16 13 13 10 10 perlu penyesuian narasi SATPOL PP
PEMERINTAHAN Serta Masyarakat Dalam kalangan masyarakat konflik
UMUM, Bidang Ketertiban Umum,
ADMINISTRASI Ketentraman dan
KEUANGAN Perlindungan Masyarakat
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
376
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
OTONOMI DAERAH, 58 Program Peningkatan Sarana 1 Berfungsinya Sarana dan 0 Barak 1 Barak Perencanaan 0% Pembangunan - - tidak dapat direalisasikan SATPOL PP
PEMERINTAHAN dan Prasarana Satpol PP Prasarana Penunjang Teknis Barak karena tidak ditemukan
UMUM, Operasional Satpol PP lokasi yang sesuai untuk
ADMINISTRASI mendirikan barak secara
KEUANGAN teknis.
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
377
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KETAHANAN 2 Program Peningkatan dan 1 persentase buah dan sayur di 80 % baik / aman 90 % baik / aman 86 % baik / 95,90 % baik / 88 % baik / 91,25 % baik / 90 % baik / 90 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & pasar tradisional dan pasar aman aman aman aman aman aman
keamanan pangan hasil swalayan yang tidak
tanaman pangan & mengandung zat kimia atau
hortikultura mikroorganisme yang berbahaya
KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil 1570 sertifikat 7.500 1.500 sertifikat 4.233 sertifikat 1.600 sertifikat 1.904 sertifikat 1.700 1.700 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & tanaman pangan dan hortikultura sertifikat sertifikat sertifikat
keamanan pangan hasil yang dikeluarkan
tanaman pangan &
hortikultura
KETAHANAN 3 Program Peningkatan dan 1 persentase ikan dan olahan ikan 92,88 % baik / 95 % baik / baik 94,00 % baik / 99,11 % baik / 94,50 % baik / 98,23 % baik / 95,00 % baik 95,00 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & di pasar tradisional dan pasar aman baik baik baik baik / baik baik
keamanan pangan hasil swalayan yang tidak
perikanan mengandung zat kimia atau
mikroorganisme yang berbahaya
KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil 13.784 sertifikat 145.066 sertifikat 29.000 10.991 29.320 29.052 29.600 29.600 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & perikanan yang di keluarkan sertifikat sertifikat (SME) sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat
keamanan pangan hasil
perikanan
KETAHANAN 4 Program Peningkatan dan 1 persentase daging dan olahannya 90 % baik / aman 95 % baik / aman 93 % baik / 93 % baik / 94 % baik / 99,88 % baik / 95 % baik / 95 % baik / DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & yang tidak mengandung zat kimia aman aman aman aman aman aman
keamanan pangan produk atau mikroorganisme yang
hewan (kesmavet) berbahaya
KETAHANAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah sertifikat hasil uji produk 10.000 sertifikat 75.000 Sertifikat 15.000 15.768 16.000 20.201 17.000 17.000 DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & hewan yang di keluarkan Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat
keamanan pangan produk
hewan (kesmavet)
KETAHANAN Program Peningkatan dan 3 Jumlah sertifikat Nomor Kontrol 79 sertifikat 110 sertifikat 95 sertifikat 70 sertifikat 100 sertifikat 136 sertifikat 110 sertifikat 110 sertifikat DKPKP
PANGAN pengawasan mutu & Veteriner yang diberikan
keamanan pangan produk
hewan (kesmavet)
22 PEMBERDAYAAN 1 Program Peningkatan 1 Jenis Teknologi Tepat Guna 7 17 13 13 15 15 17 17 karena data DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat (TTG) yang dikembangkan dan realisasi/proyeksi
DESA Kelurahan dimasyarakatkan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 2 Persentase masyarakat 50 75 65 65 70 70 75 75 karena data DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat pengguna teknologi tepat guna realisasi/proyeksi
DESA Kelurahan (TTG) yang mandiri realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PEMBERDAYAAN Program Peningkatan 3 persentase Pemanfaat Bina 5 70 41 55 55 55 70 - mulai tahun 2017 dana DPPAPP
MASYARAKAT DAN Keberdayaan Masyarakat Sosial PPMK yang sudah hibah sosial PPMK
DESA Kelurahan berusaha/bekerja setelah sudah tidak
mendapatkan pelatihan diperbolehkan sehingga
pencapaian pada tahun
2017 sudah tidak dapat
diisi.
PEMBERDAYAAN 2 Program Peningkatan 1 Cakupan Anggota Lembaga 890 2.706 (100 %) 1.684 1.473 2.300 2.300 2.706 2.706 DPPAPP
MASYARAKAT DAN Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Kelurahan yang
DESA Pembangunan aktif terlibat dalam penggerakan
kegiatan gotong royong
378
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PEMBERDAYAAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah Sarana yang 7.152 17.052 12.352 26.300 14.552 14.552 17.052 - mulai tahun 2017 dana DPPAPP
MASYARAKAT DAN dan Prasarana dibangun/direhab melalui dana hibah sosial PPMK
DESA Pemberdayaan Masyarakat Bina Fisik Lingkungan PPMK sudah tidak
diperbolehkan sehingga
pencapaian pada tahun
2017 sudah tidak dapat
diisi.
23 STATISTIK 1 Program Statistik Daerah 1 Ketersediaan data statistik 60% 85% 75% 75% 80% 30% 85% 17% indikator kinerja outcome BAPPEDA
daerah perlu dipertajam dan
metode pengukurannya
24 KEARSIPAN 1 Program Penyelamatan dan 1 Jumlah Dokumen Arsip Daerah 127.130 109.130 161.230 117.130 174.466 127.130 176.966 karena data DINAS
Pelestarian Dokumen/Arsip yang diselamatkan realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
Daerah 97.130 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN Program Penyelamatan dan 2 Jumlah peristiwa/tokoh/ 1.290 920 1.198 1.105 1.200 1.290 1.210 karena data DINAS
Pelestarian Dokumen/Arsip pengkisah yang diliput/ realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
Daerah diwawancara 365 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah gedung/depo arsip yang 9 8 5 9 5 0 7 karena data DINAS
dan Prasarana Kearsipan dibangun realisasi/proyeksi PERPUSTAKAAN DAN
3 realisasi belum KEARSIPAN
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEARSIPAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah gedung/depo arsip yang 2 2 - 0 1 0 1 telah ada laboratirium DINAS
dan Prasarana Kearsipan dilengkapi dengan laboratorium perservasi kearsipan PERPUSTAKAAN DAN
kearsipan sederhana, namun KEARSIPAN
0
belum dilengkapi sarpras
laboratorium sesuai
standar
KEARSIPAN 3 Program Pengembangan 1 Jumlah ruang dan media simpan 517 487 724 517 609 0 612 Ada rencana DINAS
Kapasitas Penyimpanan arsip yang memenuhi standar penambahan 3 ruang PERPUSTAKAAN DAN
Arsip Daerah 397 arsip pada depo arsip KEARSIPAN
jakarta timur pada tahun
2017
KEARSIPAN 4 Program Peningkatan 1 Cakupan pelayanan kearsipan 4.545 2.930 2.413 3.725 4.878 4.545 8.378 DINAS
Pelayanan Arsip bagi lembaga/instansi PERPUSTAKAAN DAN
pemerintah, pemerintah daerah, 695 KEARSIPAN
swasta, dan masyarakat
379
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KOMUNIKASI DAN 2 Program Komunikasi, Data 1 Jumlah aspirasi warga Jakarta 33% Aspirasi 75% 70% 55% 72% 81% 75% 81% terdiri dari media DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Informasi Publik yang direspon dari berbagai yang terespon qlue,ROP, SMS
saluran media gubernur dan aspirasi
melalui media cetak
KOMUNIKASI DAN Program Komunikasi, Data 2 Tersedianya sarana informasi Media Cetak, Media Cetak, media Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Informasi Publik kepada masyarakat Media elektronik, elektronik, media media Media media Media media Media Elektronik,
Media Luar Luar Ruang, elektronik, Elektronik, elektronik, Elektronik, elektronik, Media Luar
Ruang, Website Website, Media media Luar Media Luar media Luar Media Luar media Luar Ruang, Website,
Sosial Ruang, Ruang, Ruang, Ruang, Ruang, Media Sosial
Website, Website, Media Website, Website, Media Website,
Media Sosial Sosial Media Sosial Sosial Media Sosial
KOMUNIKASI DAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah titik jaringan wifi dengan 42 125 125 216 titik 125 266 titik 125 266 titik perlu peninjauan dan DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi kecepatan up to 10 Mbps yang konfirmasi kembali
Informasi dan Komunikasi terbangun
KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Titik Lokasi layanan 6 (balaikota dan 292 Kelurahan 261, 90 SMU dan Kelurahan 89 SMU dan Kelurahan 261, DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi Pemda yang terkoneksi dengan kantor walikota), Puskesmas Kecamatan 42, SMK Negeri, 261, SMK Negeri, Kecamatan 42,
Informasi dan Komunikasi Jaringan komunikasi (Fiber 4 samsat dan 10 Kelurahan Puskesmas 42, BLK Kecamatan 42, BLK Puskesmas 42,
Optic ) dinas teknis RSUD 8, Dinas Puskesmas 42, RSUD 7, Dinas
11 RSUD 7, Dinas 12, RSUK 19
12
KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah Data Center yang 0 1 Unit Data Center 1 unit Data 1 unit Data 1 unit Data DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi berfungsi Center Center Center
Informasi dan Komunikasi
KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan Sarana 4 Jumlah Disaster Recovery 0 1 Unit DRC 1 unit DRC 1 unit DRC 1 unit DRC DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA dan Prasarana Teknologi Center (DRC) yang berfungsi
Informasi dan Komunikasi
KOMUNIKASI DAN 4 Program Peningkatan 1 Berfungsinya telpon berbasis 0 36 lokasi 0 - - Pelaksanaan anggaran DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Pelayanan dan Jasa Pos Fiber Optic Pemda DKI Jakarta kantor Pemda dihentikan karena lebih
serta Telekomunikasi DKI Jakarta besar biaya investasi
dibandingkan manfaat
yang didapatkan, melihat
perkembangan teknologi
saat ini berkomunikasi
lebih mobile dengan
menggunakan
smartphone (whatsapp,
whatsapp group)
KOMUNIKASI DAN Program Peningkatan 2 Tersedianya sarana komunikasi 20 BTS Pembangunan 0 0 - - anggaran dihapus DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Pelayanan dan Jasa Pos radio Trunking Network
serta Telekomunikasi Operation
Center (NOC)
radio trunking
KOMUNIKASI DAN 5 Program Implementasi 1 Terlaksananya pengadaan 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Barang/Jasa Secara dengan sistem nasional
Elektronik
KOMUNIKASI DAN Program Implementasi 2 Jumlah pengguna sistem 500 orang 4050 orang 700 Orang 129 Orang 700 Orang 1250 Orang 700 Orang 700 orang DISKOMINFOTIK
INFORMATIKA Layanan Pengadaan pengadaan barang/jasa secara
Barang/Jasa Secara elektronik yang terlatih
Elektronik
26 PERPUSTAKAAN 1 Program pengembangan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan 2,155,526 3,471,496 2,869,005 3.006.311 3.155.906 4.192.005 3,471,496 5.301.523 DINAS
Budaya Baca konvensional dan elektronik PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
380
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERPUSTAKAAN Program pengembangan 2 Jumlah perpustakaan berbasis 150 650 450 254 550 137 650 89 DINAS
Budaya Baca masyarakat yang dibina PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN 2 Program Peningkatan 1 Jumlah perpustakaan yang 1 6 4 4 5 4 6 6 DINAS
Pelayanan Perpustakaan memiliki sertifikat ISO PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN Program Peningkatan 2 Jumlah titik layanan 423 566 504 497 534 544 566 554 DINAS
Pelayanan Perpustakaan perpustakaan keliling PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN 3 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah perpustakaan yang 2 5 3 5 4 6 5 6 DINAS
dan Prasarana Perpusakaan berstandar nasional PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah perpustakaan kecamatan 113 309 213 19 263 16 309 27 semenjak tahun 2015, DINAS
dan Prasarana Perpusakaan dan kelurahan yang berfungsi berdasarkan arahan PERPUSTAKAAN DAN
optimal gubernur bahwa masing- KEARSIPAN
masing RPTRA harus
tersedia perpustakaan.
Oleh karena itu jumlah
perpustakaan
kecamatan dan
kelurahan yg berfungsi
optimal, pencapaianya
rendah. Untuk tahun
2015, 2016 dan 2017
pencapaian nya berasal
dari penjumlahan
perpustakaan
kecamatan, kelurahan
dan RPTRA
PERPUSTAKAAN Program Peningkatan Sarana 3 Jumlah koleksi perpustakaan 945.943 7.298.527 4.390.121 2.160.369 5.775.076 835.941 7.298.527 993.621 DINAS
dan Prasarana Perpusakaan yang disesuaikan dengan PERPUSTAKAAN DAN
kebutuhan masyarakat KEARSIPAN
27 PERTANIAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah promosi dan pemasaran 11 Kali 54 Kali 61 kali 59 Kali 10 Kali 60 Kali 10 Kali karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan hasil perikanan dan produk realisasi belum
Hortikultura hewan dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2 Peningkatan Volume Pemasaran karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran : realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 1. Daun Pelengkap (Ikat) 668.502 1.076.629 889.776 893.856 978.754 900.276 1.076.629 1.076.629 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2. Bunga Potong (Ikat) 955.383 1.538.654 1.271.615 1.136.077 1.398.776 971.037 1.538.654 1.538.654 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3. Bunga Rampai (Bungkus) 370.658 596.948 493.346 543.213 542.680 338.639 596.948 596.948 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
381
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANIAN Program Peningkatan 4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon) 246.000 396.185 327.426 329.477 360.169 95.280 396.185 396.185 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 5. Tanaman Hias (Pohon) 836.400 1.347.031 1.113.248 1.114.358 1.224.573 189.933 1.347.031 1.347.031 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 6. Bibit Tan. Buah (Pohon) 138.000 222.250 183.678 184.794 202.046 66.571 222.250 222.250 karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3 Peningkatan Omzet Pemasaran Rp 82,5 m Rp 132,9 m Rp 109,8 m Rp 112,9 M Rp 120,8 m Rp 87,74 m Rp 132,9 m Rp 80,5 m karena data DKPKP
Pengolahan dan Pemasaran realisasi/proyeksi
Hasil Tanaman Pangan dan realisasi belum
Hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN 2 Program Peningkatan dan 1 Jumlah usaha pengolahan dan 63 150 75 51 100 105 150 150 DKPKP
Pengembangan Teknologi pemasaran produk hewan yang
Peternakan, Pengolahan dan dibina
Pemasaran Produk Hewan
PERTANIAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah produksi susu (liter) 5.344.920 6.625.433 6.009.463 5.170.480 6.309.936 30.706 6.625.433 30.706 rubah target 16 dan 17 DKPKP
Pengembangan Teknologi
Peternakan, Pengolahan dan
Pemasaran Produk Hewan
PERTANIAN 3 Program Peningkatan 1 Mempertahankan Jakarta bebas 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan rabies realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan realisasi belum
Zoonosis dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 2 Jumlah Volume Hewan/ Daging 172.504 Ton 201.375 Ton 201.338 Ton 206.409 Ton 209.333 211.570 Ton 211.570 Ton karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan yang dipantau kesehatannya realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan realisasi belum
Zoonosis dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN Program Peningkatan 3 - Jumlah Penurunan Penyakit 84 Kasus 10 kasus 30 kasus 5 Kasus (AI) 20 kasus 7 kasus 10 kasus 10 kasus karena data DKPKP
kesehatan hewan, Kesehatan Zoonosis (Avian Influenza, 0 kasus 0 Kasus 0 Kasus dan 1 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus realisasi/proyeksi
masyarakat veteriner, dan Brucellosis) Brucellosis realisasi belum
Zoonosis - Terkendalinya Penyakit Antrax dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PERTANIAN 4 Program Peningkatan dan 1 Jumlah benih tanaman pangan - perubahan target padi DKPKP
pengembangan teknologi dan hotikultura : 1.200 6.000 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000 untuk tahun 16 dan 17
budidaya tanaman pangan Padi ( ton ) 48.000 77.304 63.888 6.361 70.277 159.319 77.304 77.304 - disusulkan ada
dan hortikultura Buah – buahan (bibit) 15.000 24.158 19.965 193.629 21.962 9.930 24.158 24.158 perubahan satuan dari
Tanaman hias (bibit) 300.454 Ton menjadi kg, dan bibit
menjadi pohon
- perubahan target bibit
di 16 dan 17
PERTANIAN Program Peningkatan dan 2 Jumlah produksi tanaman - usulan perubahan DKPKP
pengembangan teknologi hotikultura ramah lingkungan: 10.000 16.105 13.310 14.641 24.619 16.105 13.000 satuan buahan dari
budidaya tanaman pangan Sayuran ( ton ) 6.000 9.663 7.986 16.559 8.785 9.014 9.663 9.663 pohon menjadi ton
dan hortikultura Buah – buahan (phn) 918.479 '- perubahan target
pencapaian sayuran di
tahun 16 dan 17
382
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERTANIAN Program Peningkatan dan 3 Prosentase lulusan siswa SPP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% karena data DKPKP & DINAS
pengembangan teknologi realisasi/proyeksi PENDIDIKAN
budidaya tanaman pangan realisasi belum
dan hortikultura dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
28 KEHUTANAN 1 Program Pengolahan dan 1 Mempertahankan Jakarta bebas 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus karena data DINAS KEHUTANAN
Pengawasan peredaran hasil dari pelanggaran peredaran hasil realisasi/proyeksi
hutan hutan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
KEHUTANAN Program Pengolahan dan 2 Jumlah Volume pelayanan jasa 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.450 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 1.200 m3 karena data DINAS KEHUTANAN
Pengawasan peredaran hasil perkayuan realisasi/proyeksi
hutan realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
29 ENERGI DAN 1 Program Pembinaan dan 1 Jumlah jaringan pipa gas bawah 0 25 Km 5 Km - 5 Km 44 km 10 Km - DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan tanah dikawasan industri, (Tanjung Barat - PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral permukiman, Perkantoran, Plumpang) ENERGI
perdagangan dan Jasa
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 2 persentase terlaksananya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 persen dalam arti DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan Koordinasi dan kerjasama setiap rencana PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral dengan Perusahaan Gas Negara pengembangan PGN ENERGI
untuk mengembangkan jaringan selalu diakomodir oleh
pipa gas bawah tanah di kawasan Dinas Perindustrian
Industri, Permukiman,
Perkantoran, Perdagangan dan
Jasa
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 3 Terkoordinasinya pembangunan minimal 11 SPBG 30 SPBG 4 SPBG 1 SPBG/MRU 4 SPBG 15 SPBG/MRU 4 SPBG 0 SPBG/MRU DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan SPBG PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral ENERGI
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 4 Terkoordinasinya pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan dan pengembangan pembangkit Terkoordinasin PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral listrik ya ENERGI
pembangunan
dan
pengembangan
pembangkit
listrik oleh PLN
di PLTGU Jawa
1&2
ENERGI DAN Program Pembinaan dan 5 terlaksananya implementasi 15 KWP 455 KWP 100 KWP sebesar 50 100 KWP 0 100 KWP - kebijakan pimpinan yg DINAS
SUMBER DAYA Pengembangan Energi dan Pemanfaatan Energi Baru dan KWP menyatakan program ini PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Sumber Daya Mineral Terbarukan (Terpeliharanya di stop mulai di anggaran ENERGI
pemanfaatan 2016 kedepan karena
PLTS terpusat biaya investasi terlalu
di P. Sebira) mahal dan
pengembangan PLTS
hanya cocok untuk
remote area dan belum
ada suplai listrik dari
PLN
ENERGI DAN 2 Program Pembangunan, 1 Jumlah Lampu PJU pada Jalan 222.348 titik 300.000 titik lampu 15.500 titik 36.145 Titik 15.500 titik 89.417 Titik 15.652 titik 94.368 titik karena data DINAS
SUMBER DAYA Peningkatan Kualitas dan Protokol, arteri, kolektor, Lampu lampu Lampu lampu Lampu lampu lampu realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Pemeliharaan Pencahayaan lingkungan/Gang MHT, dan realisasi belum ENERGI
Kota fasilitas umum dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
383
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
ENERGI DAN Program Pembangunan, 2 Normalisasi Jaringan PJU untuk 986 Kwh meter 4000 Kwh Meter 520 kwh meter 74 Kwh Meter 520 kwh meter 493 kwh meter 531 kwh meter 1.490 kwh meter karena data DINAS
SUMBER DAYA Peningkatan Kualitas dan Meterisasi realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Pemeliharaan Pencahayaan realisasi belum ENERGI
Kota dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
ENERGI DAN 3 Program Pengembangan dan 1 Tersedianya skenario mitigasi peta mikrozonasi tersedianya Peta Peta Peta Peta Peta Peta mikrozonasi karena data DINAS
SUMBER DAYA Pengendalian Geologi gempa bumi level 1 informasi kondisi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi level 4 yang realisasi/proyeksi PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Perkotaan kerentanan level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang mencakup 50 % realisasi belum ENERGI
bangunan oleh mencakup mencakup 50 mencakup mencakup 50 mencakup daerah dengan dilengkapi oleh
guncangan akibat seluruh % daerah seluruh % daerah seluruh melakukan SKPD/UKPD terkait
gempa bumi dan wilayah dengan wilayah dengan wilayah pemboran Dalam
memiliki scenario dengan melakukan dengan melakukan dengan di 65 lokasi
untuk tambahan pemboran tambahan pemboran tambahan
mengantisipasi pemboran Dalam di 65 pemboran Dalam di 65 pemboran
kemungkinan dalam di 65 lokasi dalam di 65 lokasi dalam di 65
dampak terjadi lokasi lokasi lokasi
gempa
ENERGI DAN Program Pengembangan dan 2 jumlah sumur resapan yang 1377 Sumur 26.377 sumur 5000 Sumur 1.243 5000 Sumur 225 5000 Sumur - pada tahun 2016 DINAS
SUMBER DAYA Pengendalian Geologi terbangun Resapan resapan resapan resapan resapan dialihkan ke Dinas Tata PERINDUSTRIAN DAN
MINERAL Perkotaan Air ENERGI & SUMBER
pada tahun 2017 tidak DAYA AIR
dianggarkan karena
ketika tusi dilimpahkan
oleh Dinas Tata Air tidak
disertakan dengan
pelimpahan alokasi
anggarannya
30 PARIWISATA 1 Program Peningkatan SDM 1 Jumlah tenaga SDM profesi 392 orang 18 jenis pelatihan 600 org 341 690 org 548 750 org 300 karena data DISPARBUD
dan Kemitraan Pariwisata Pariwisata meningkat realisasi/proyeksi
realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Peningkatan SDM 2 Jumlah kemitraan dengan 7 lembaga 15 lembaga 10 Lembaga 10 12 Lembaga 9 15 Lembaga 9 karena data DISPARBUD
dan Kemitraan Pariwisata lembaga pariwisata nasional dan realisasi/proyeksi
internasional realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA 2 Program Pengembangan 1 Jumlah event pariwisata 52 event 91 74 event 32 81 event 34 91 event 30 karena data DISPARBUD
Event dan Daya Tarik unggulan nasional dan realisasi/proyeksi
Destinasi Pariwisata internasional realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Pengembangan 2 Jumlah pengembangan kualitas 0 8 Destinasi 2 Destinasi 2 Destinasi 2 Destinasi 6 destinasi 3 Destinasi 6 destinasi karena data DISPARBUD
Event dan Daya Tarik dan kuantitas destinasi pariwisata realisasi/proyeksi
Destinasi Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA 3 Program Pengembangan 1 Jumlah Kunjungan Wisman dan 2.125.513 / 13.750.000 / 2.750.000 / 2.377.226 / 3.000.000 / 2.512.000 / 3.200.000 / 2.512.000 / karena data DISPARBUD
Pemasaran dan Promosi Wisnus 28.880.000 182.400.000 36.000.000 30.512.989 39.600.000 31.645.333 42.000.000 31.645.333 realisasi/proyeksi
Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Pengembangan 2 Rata-rata lama tinggal 5.0 / 5,1 5.9 / 6.0 5.5 / 5,6 2.51 5.7 / 5,9 2.23 5.9 / 6.0 2.23 karena data DISPARBUD
Pemasaran dan Promosi realisasi/proyeksi
Pariwisata realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
384
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PARIWISATA 4 Program Peningkatan Industri 1 Jumlah industri pariwisata yang 7648 Industri 8442 Industri 8116 Industri 8.278 8278 Industri 9.126 8442 Industri 10.683 karena data DISPARBUD
Kepariwisataan terdaftar realisasi/proyeksi
realisasi belum
dilengkapi oleh
SKPD/UKPD terkait
PARIWISATA Program Peningkatan Industri 2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas 4 lokasi 200 7 lokasi 700 4 lokasi 350 6 lokasi 6 lokasi 500 6 lokasi 7 lokasi 700 6 lokasi sejak tahun 2014, DISPARBUD
Kepariwisataan MICE kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Jakarta
Convention bureau
sudah tidak dianggarkan
sehingga pencapaiannya
sudah tidak dapat
dihitung, oleh karena itu
lokasi MICE yang
dicantumkan pada
pencapaian per tahun
adalah milik swasta.
2013: JCC,
JIEXPO,Balai Kartini
2014:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol
2015:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca
2016:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca
2017:JCC, JIEXPO,Balai
Kartini, Eco park ancol,
ciputra artpreneur, kota
kasablanca
PARIWISATA 5 Program Pengembangan 1 Jumlah pengadaan sarana dan 0 Pengadaan 5 unit DISPARBUD
Sarana dan Prasarana prasarana pariwisata bus
Pariwisata
31 KELAUTAN DAN 1 Program Pengembangan 1 Jumlah produksi : Perikanan 226.004 ton dan 262.000 ton dan 246.960 ton 297.173,391 254.369 ton 147.979,7 ton 262.000 ton 262.000 ton dan DKPKP
PERIKANAN Perikanan Budidaya dan budidaya, 21.054.457 ekor 29.529.965 ekor dan ton dan dan dan 21.624.385 dan 29.529.965 ekor
Perikanan Tangkap Perikanan tangkap, ikan hias ikan hias 25.792.615 22.263.892 27.598.098 ekor ikan hias 29.529.965 ikan hias
Ikan Hias ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias
KELAUTAN DAN Program Pengembangan 2 Jumlah benih / bibit yang 4.634.450 ekor 37.100.000 ekor 6.500.000 ekor 6.124.125 ekor 7.000.000 163.166.154 7.500.000 7.500.000 ekor DKPKP
PERIKANAN Perikanan Budidaya dan dihasilkan dalam mendukung ekor ekor ekor
Perikanan Tangkap kegiatan produksi perikanan
KELAUTAN DAN 2 Program Peningkatan dan 1 Penanganan Kasus Pelanggaran 49 pelanggaran 28 pelanggaran 36 26 32 32 28 28 pelanggaran DKPKP
PERIKANAN pengawasan sumber daya terhadap sumberdaya perikanan pelanggaran pelanggaran pelanggaran pelanggaran
kelautan yang berkelanjutan
KELAUTAN DAN 3 Program Peningkatan 1 Volume ekspor hasil perikanan 60.518,7 ton 467.272 ton 80.608 ton 92.454 ton 88.668 ton 85.451 ton 97.534 ton 97.534 ton DKPKP
PERIKANAN Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
385
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
KELAUTAN DAN Program Peningkatan 2 Volume produk olahan hasil 6.907 ton 42.490 ton 7.116 ton 524,266 ton 7.187 ton 285.576 ton 7.259 ton 7.259 ton DKPKP
PERIKANAN Pengolahan dan Pemasaran perikanan
Hasil Perikanan
32 PERDAGANGAN 1 Program Peningkatan 1 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.000 1300 743 1400 256 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan Tanah abang yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 2 Jumlah izin usaha perdagangan 0 3000 600 1.200 700 896 800 306 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan segitiga emas TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri setiabudi yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 3 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2500 500 150 600 403 700 140 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan manggarai yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 4 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.000 1300 334 1400 104 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan jatinegara yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 5 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2750 550 1.000 650 361 750 121 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan bandar kemayoran TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 6 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2100 420 300 430 314 440 107 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan dukuh atas yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 7 Jumlah izin usaha perdagangan 0 6000 1200 1.200 1300 344 1400 172 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan mangga dua yang TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 8 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2750 550 500 600 359 650 111 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan sentra primer barat TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 9 Jumlah izin usaha perdagangan 0 2500 500 500 550 240 600 95 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan di kawasan sentra primer timur TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri yang diterbitkan
PERDAGANGAN Program Peningkatan 10 Jumlah pelaku usaha yang 30.500 152.500 30.500 30.000 30.500 33.257 30.500 1.412 tahun 2015 SIUP dan DKUKMP & DINAS PM
Pelayanan Perdagangan dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP sudah di PTSP DAN PTSP
Dalam Negeri TDP) (Persh)
PERDAGANGAN 2 Program Pengembangan 1 Jumlah Surat Keterangan Asal 247.358 247.358 247.358 275.510 247.358 261.393 247.358 247.358 DKUKMP
Daya Saing Ekspor dan (SKA) yang diterbitkan
Pelayanan Perdagangan
Luar Negeri
PERDAGANGAN Program Pengembangan 2 Jumlah nilai ekspor produk DKI $ 964 Juta $ 1,2 milyar 5% 4,34% 5% -131,76% 5% 5% DKUKMP
Daya Saing Ekspor dan Jakarta
Pelayanan Perdagangan
Luar Negeri
PERDAGANGAN 3 Program Perlindungan 1 Jumlah pelanggaran tertib niaga 20 Kasus 80 kasus 50 kasus 0 kasus 70 kasus - 80 kasus 5 DKUKMP
Konsumen, Pengendalian yang ditangani
dan Pengawasan
Perdagangan
PERDAGANGAN Program Perlindungan 2 Jumlah pelaku Usaha yang 20 pelaku usaha 20 pelaku usaha 20 pelaku 43 pelaku 20 pelaku 441 pelaku 20 pelaku 20 pelaku usaha DKUKMP
Konsumen, Pengendalian menerapkan SNI usaha usaha usaha usaha usaha
dan Pengawasan
Perdagangan
PERDAGANGAN 4 Program peningkatan 1 Jumlah alat ukur yang di tera dan 3.331.000 3.331.000 3.331.000 1.321.668 3.331.000 1.466.902 3.331.000 1.000.000 DKUKMP
pelayanan kemetrologian ditera ulang, serta pengujian
Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT)
386
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Perkiraan Realisasi
Target Capaian
Kondisi Awal Tahun Lalu Kinerja
Indikator Kinerja Program Kinerja RPJMD
No Urusan No Program RPJMD (Tahun 2015 2016 2017 Keterangan SKPD
(Outcome) Tahun 2017 (Akhir
2012) Proyeksi
Periode RPJMD) Target Realisasi Target Realisasi Target
Realisasi
PERDAGANGAN Program peningkatan 2 Jumlah masyarakat yang 3.331.000 4.163.750 5% 0,10% 5% 3,07% 5% 3% DKUKMP
pelayanan kemetrologian memahami kemetrologian
33 INDUSTRI 1 Program Pengembangan dan 1 Jumlah industri yang berbasis 15 Industri 40 industri 28 industri 121 Industri 34 industri 25 industri 40 industri 146 industri DINAS
Pengendalian Industri teknologi tinggi dan ramah (padat modal dan Jasa perbengkelan PERINDUSTRIAN DAN
lingkungan high-tech) Perbengkelan ENERGI
INDUSTRI Program Pengembangan dan 2 Jumlah Kawasan Pergudangan 0 4 kawasan 1 kawasan - 1 Kawasan - 1 kawasan - DINAS
Pengendalian Industri yang ditata (penataan industri) pergudangan pergudangan Pergudangan pergudangan PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
INDUSTRI 2 Program Peningkatan Sarana 1 Jumlah peralatan pengujian 76 unit 202 alat uji 23 Unit 145 Unit yang 24 Unit 258 unit 20 Unit DINAS
dan Prasarana Industri produk industri yang memenuhi dikalibrasi dan PERINDUSTRIAN DAN
standar 6 unit ENERGI
pembelian alat
baru
INDUSTRI Program Peningkatan Sarana 2 Jumlah Sentra Industri dengan 0 6 Sentra Industri 1 Sentra 1 Sentra 1 Sentra 4 sentra (4 2 Sentra 2 Sentra DINAS
dan Prasarana Industri Infrastruktur dan sesuai (Sentra PIK (Sentra Batu Aji (Sentra Pulo lokasi: Ciracas, (Sentra Pasar PERINDUSTRIAN DAN
Peruntukan Penggilingan) Rawa Bening) Gadung) rusun Seni Ancol ENERGI
komarudin, dan Kalibaru)
Rusun Pesakih,
dan Rusun
Rawa Bebek)
INDUSTRI 3 Program Peningkatan 1 Jumlah produk industri yang 300 produk 397 produk 342 produk 3.729 produk 367 produk 6.090 produk 397 produk 11.392 produk DINAS
Kualitas Produk Industri memenuhi Standar berstandar PERINDUSTRIAN DAN
ENERGI
387
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pembangunan Pendidikan
Kesehatan Masyarakat
388
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga
masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
lingkungan merupakan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan
kesehatan masyarakat
Kemiskinan Perkotaan
Transportasi
Banjir
Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang
389
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat
tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya
air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya
intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah,
iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi
apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan
akan mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga
kota.
390
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Reformasi Birokrasi
Penataan Ruang
391
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pencemaran Lingkungan
Air Bersih
Cakupan air bersih masih menjadi kendala utama, terutama bagi warga di
Jakarta Utara. Disisi lain, ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber
air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan
cakupan pelayanan air bersih perpipaan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya
warga yang bergantung pada sumber air yang berasal dari tanah.
53
Kosasih, B.R., Samsuhadi, S. & Astuty, N.I., 2009. KUALITAS AIR TANAH DI KECAMATAN TEBET
JAKARTA SELATAN DITINJAU DARI POLA SEBARAN Escherichia coli. Jurnal Teknologi Lingkungan
Universitas Trisakti, 5(1), pp.pp-12.
392
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Ketahanan Pangan
Sedangkan dalam konteks sumber energi yang berasal dari gas, perlunya
dijaga kontinuitas pasokan gas bagi moda transportasi yang ramah lingkungan yang
telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perluasan cakupan
gas kota dengan pelayanan hingga ke hunian juga sangat dibutuhkan oleh warga
Jakarta.
393
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
394
Rancangan
3
BAB Kerangka Ekonomi Daerah
& Kebijakan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pokok bahasan pada Bab ini adalah kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun
2016 dan prospek perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018, yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada
besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja
daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan
kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan
kebijakan keuangan daerah yang tepat.
Arah kebijakan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 diselaraskan dengan
sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang memiliki tema memacu investasi dan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta
juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan
infrastruktur kota dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.
396
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
global akan berasal baik dari negara maju dan negara berkembang. Meskipun demikian,
dalam jangka menengah prospek perekonomian global diperkirakan masih belum dapat
kembali kepada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global, bahkan relatif
stagnan.
397
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi Proyeksi
Kawasan/ Negara
2015 2016 2017P 2018P
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertumbuhan Volume
2,7 2,2 3,8 3,9
Perdagangan Dunia (%, yoy)
Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2017
Dengan latar belakang pekonomian global yang masih belum stabil serta penuh
dengan risiko dan ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih harus mengandalkan
potensi domestik sebagai mesin pendorong pertumbuhan dan peningkatan
kesejahteraan. Selain itu, kebijakan ekonomi akan terus diarahkan untuk mengantisipasi
serta merespon dinamika global tersebut.
Pada tahun 2016. pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 5,02 persen,
dari sebelumnya sebesar 4,88 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi
didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor.
Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 3.1. Memasuki tahun 2017,
perekonomian Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 tumbuh 5,01 persen
(yoy) meningkat dibanding capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen.
0
2012 2013 2014 2015 2016
Sumber: Badan Pusat Statistika 2017
398
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
9 8,38 8,36
8
7
6
5 4,3
4 3,35
3,02
3
2
1
0
2012 2013 2014 2015 2016
399
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
400
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Jakarta triwulan I-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 574,18 triliun rupiah, sementara menurut
harga konstan mencapai 396,43 triliun rupiah. Ekonomi Jakarta pada triwulan I-2017
tumbuh 6,48 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2016 (y on y).
Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur
perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha).
Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS), struktur perekonomian Jakarta
didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama yaitu sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri
pengolahan, dan sektor konstruksi.
Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Triw I- Struktur Struktur
2015 2016
2017 PDRB PDRB
No Lapangan usaha (Milyar (Milyar
(Milyar Tahun Triw I-
Rupiah) Rupiah)
Rupiah) 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian,
1 Kehutanan, dan 1.867 1.985 511,89 0,09 0,09
Perikanan
Pertambangan dan
2 5.043 5.181 1.436,97 0,24 0,25
Penggalian
3 Industri Pengolahan 274.523 295.043 77.906,30 13,55 13,57
Pengadaan Listrik
4 6.199 6.331 1.607,77 0,29 0,28
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan
5 757 798 209,24 0,04 0,04
Sampah, Limbah
dan Daur ulang
6 Konstruksi 261.158 280.432 71.956,81 12,88 12,53
Perdagangan Besar
dan Eceran;
7 330.320 358.898 95.690,77 16,49 16,67
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
8 66.004 76.403 20.302,92 3,51 3,54
Pergudangan
Penyedian
9 Akomodasi dan 101.818 109.182 28.674,56 5,01 4,99
Makan Minum
Informasi dan
10 141.791 157.158 42.964,63 7,22 7,48
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
11 205.724 227.483 62.314,35 10,45 10,85
Asuransi
12 Real Estate 125.053 134.358 35.669,69 6,17 6,21
13 Jasa Perusahaan 141.773 159.380 42.839,45 7,32 7,46
Administrasi
14 114.110 123.169 29.494,42 5,66 5,14
Pemerintahan,
401
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
402
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.4 PDRB DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Triw I-2017
2016 Triw I-2017 Distribusi Distribusi
Persenta- Persenta-
No Komponen Berlaku Konstan* Berlaku Konstan* se 2016 se Triw I-
(Milyar (Milyar (Milyar (Milyar (%) 2017
Rp) Rp) Rp) Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pengeluaran
1 Konsumsi 1.277.890 897.529 340.488,13 231.042,11 58,70 59,30
Rumah Tangga
Pengeluaran
2 Konsumsi 41.305 30.196 11.653,45 8.421,54 1,90 2,03
LNPRT
Pengeluaran
3 Konsumsi 256.313 183.888 42.177,32 30.115,85 11,77 7,35
Pemerintah
Pembentukan
4 Modal Tetap 854.178 664.857 222.758,60 171.136,90 39,23 38,80
Bruto
Perubahan
5 17.857 9.250 5.590,94 2982,84 0,82 0,97
Inventori
Ekspor Barang
6 330.150 226.783 74.784,55 50.476,57 15,16 13,02
dan Jasa
Dikurangi
7 Impor Barang 924.439 705.092 235.829,47 174.755,38 42,46 41,07
dan Jasa
Net Ekspor
8 323.867 231.965 112.554,70 77.012,19 14,88 19,60
Antar Daerah
PDRB 2.177.120 1.539.377 574.178,23 396.432,64 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistika 2017
*Menggunakan Tahun Dasar 2010
3.1.3.2 Inflasi
403
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar
0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33
persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan harga
di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi.
Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami
inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan
ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70%
(yoy). Deflasi yang dalam pada kelompok bahan makanan menahan dampak inflasi
akibat pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA tahap II pada pelanggan pasca-
bayar.
Dari sisi disagregasi, turunnya harga sebagian besar kelompok volatile food
menjadi faktor pendorong deflasi April 2017. Harga bumbu-bumbuan yang kembali turun
menjadi penyebab utama deflasi volatile food. Harga cabai merah, bawang merah dan
cabai rawit masing-masing mengalami penurunan sebesar 16,71% (mtm), 9,38% (mtm)
dan 23,62% (mtm). Kondisi pasokan yang terus meningkat dan distribusi yang lancar
menyebabkan tren penurunan harga berlanjut. Kebijakan Kementerian Perdagangan
melalui penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng, gula pasir dan
daging beku turut berkontribusi terhadap penurunan harga masing-masing komoditas
404
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
tersebut berturut-turut sebesar 3,67% (mtm), 4,54% (mtm), dan 3,63% (mtm). Selain itu,
penurunan harga kembali terjadi pada komoditas beras. Indeks harga beras turun
sebesar 0,03% (mtm). Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga
kesinambungan dan manajemen stok beras yang baik, serta ekspektasi masyarakat
yang positif bahwa pemerintah mampu menjaga kestabilan harga beras merupakan
faktor-faktor pendukung terkendalinya harga beras di pasar.
Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut
Kelompok Pengeluaran
Laju Laju
IHK IHK IHK
Inflasi Inflasi
Kelompok Pengeluaran Desember November Desember
Desember Tahun
2015 2016 2016
2016 *) 2016 **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Umum 123.35 125.93 126.27 0.27 2.37
Bahan Makanan 137.79 144.97 145.10 0.09 5.31
Makanan Jadi,
Minuman, Rokok dan 133.42 138.04 138.78 0.54 4.02
Tembakau
Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan 121.57 124.29 124.51 0.18 2.42
Bahan Bakar
Sandang 112.97 118.75 117.68 -0.90 4.17
Kesehatan 114.89 119.51 119.44 -0.06 3.96
Pendidikan, Rekreasi
109.18 110.19 110.12 -0.06 0.86
dan Olahraga
Transpor, Komunikasi,
122.13 119.39 120.57 0.99 -1.28
dan Jasa Keuangan
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017
*) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016
**) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015
Adapun inflasi inti pada April 2017 bergerak relatif stabil, meski sedikit meningkat
dari bulan sebelumnya. Dampak tidak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi listrik
900VA tahap II pada komoditas kelompok inflasi inti relatif tidak banyak. Komoditas
kelompok inflasi inti yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah harga sewa rumah,
yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% (mtm). Sementara itu, indeks harga emas
405
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
perhiasan naik sebesar 1,87% (mtm), yang didorong oleh kenaikan harga emas
internasional. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi pada kelompok inti.
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga
merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI
Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari
dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
Amerika berada pada kisaran Rp.12.926 – Rp.13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya
Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.
24 Mei 2016
2 Des 2016
14-Mar-16
31-Mar-16
18-Apr-16
9-Jun-16
23 Agust 2016
13 Okt 2016
31 Okt 2016
20-Jan-16
5-Feb-16
27-Jun-16
19-Jul-16
4 Agust 2016
8-Sep-16
21 Des 2016
24-Feb-16
27-Sep-16
16 Nop 2016
406
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.3.4 Investasi
Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal
dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat
disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah
Rp.45.875.565.000.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN
berjumlah Rp.12.216.890.000.000. Pencapaian nilai investasi tersebut menurun apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang secara total berjumlah Rp.60.755.131.250.000.
3.1.3.5 Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 yaitu
sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Bila dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30
ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,54 ribu orang.
Sedangkan bila dibandingkan dengan September 2015 dengan jumlah penduduk miskin
sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen), jumlah penduduk miskin pada September 2016
naik 17,17 ribu orang atau naik 0,14 poin.
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta
REALISASI PROYEKSI *
INDIKATOR SATUAN
2014 2015 2016 2017*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase Persen 4,09 3,61 3,75 3,40 – 3,50
Penduduk Miskin
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017
*) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
407
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta
REALISASI PROYEKSI *
INDIKATOR
2014 2015 2016 2017*
(1) (2) (3) (4) (5)
Indeks Pembangunan Manusia 78,39 78,99 79,60 79,60
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016
*) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
408
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.3.7 Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-
2016 cenderung mengalami penurunan. Angka TPT Februari 2014 tercatat 9,84 persen,
angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada Februari tahun 2015, kemudian
menurun lagi menjadi 5,77 persen pada Februari 2016. Jika dilihat selama tahun 2014-
2016, TPT DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 poin
(Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, 2016).
409
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Nilai ekspor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka free on board
(f.o.b) pada tahun 2016 yaitu 12.524.293 ribu USD dengan volume sebesar 13.290.457
ton. Nilai ekspor non migas menurut Negara pembeli terbesar di Provinsi DKI Jakarta
yaitu Singapura sebesar 4.855.695 ribu USD, RRC (termasuk Hongkong) sebesar
1.306.283 ribu USD, dan Amerika Serikat sebesar 908.749 ribu USD.
Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Jakarta (Ribu
USD)
Negara Pembeli 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Afrika 308.995 406.624 270.633 245.783 183.501
II. Amerika 1.275.995 1.743.676 1.213.886 1.146.663 1.104.058
1. Amerika Serikat 1.089.374 1.496.652 1.047.519 961.461 908.749
2. Amerika Latin 101.300 146.942 89.992 101.032 115.782
3. Kanada 45.673 53.504 38.546 41.889 34.969
4. Lainnya 39.648 46.578 37.830 42.281 44.557
III. Asia 8.178.895 12.693.513 9.131.606 9.168.035 10.180.311
1. ASEAN 5.144.203 7.669.329 5.789.875 6.187.490 6.812.067
a. Brunei 16.590 24.902 14.027 13.732 12.901
Darusssalam
b. Malaysia 495.727 839.818 678.476 559.658 633.854
c. Filipina 259.986 390.522 311.156 295.166 415.488
d. Singapura 3.488.357 5.348.289 4.117.676 4.541.171 4.855.695
e. Thailand 571.529 617.702 344.038 437.471 484.593
f. Myanmar 29.366 35.820 37.299 33.957 35.367
g. Vietnam 275.203 396.561 275.351 297.161 367.487
h. Kamboja 7.055 14.641 11.560 8.671 5.773
i. Laos 391 1.075 292 503 318
2. India 82.263 132.016 167.304 514.723 266.854
3. Irak 7.701 7.689 18.458 12.640 13.840
4. Jepang 883.603 1.321.052 805.158 628.899 811.087
5. Korea Selatan 161.451 243.048 189.679 150.453 180.352
6. Pakistan 34.163 53.505 41.198 39.775 56.216
7. RRC 1) 1.211.567 2.290.830 1.353.499 983.637 1.306.283
8. Saudi Arabia 75.928 104.940 82.688 61.861 66.636
9. Taiwan 102.207 170.236 129.590 114.727 156.235
10. Lainnya 475.809 700.868 554.157 473.831 510.741
IV. Australia dan 1.003.086 528.093 288.703 285.189 393.254
Oceania
V. Eropa 810.997 1.113.048 623.560 609.123 663.170
1. Uni Eropa (UE) 708.951 988.756 563.881 554.281 576.759
a. Belanda 179.449 168.806 93.814 77.389 77.279
b. Belgia 37.556 64.449 41.284 40.555 42.661
c. Spanyol 89.702 124.280 52.547 59.607 48.586
d. Inggris 85.387 153.384 81.653 94.064 141.097
e. Italia 43.587 77.197 55.020 53.557 53.650
f. Jerman 107.561 164.787 104.516 111.692 99.645
410
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Selanjutnya Nilai impor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka cost,
insurance, and freight (c.i.f) pada tahun 2016 yaitu 47.001.594 ribu USD dengan volume
sebesar 29.342.251 ton. Nilai impor non migas menurut Negara penjual terbesar di
Provinsi DKI Jakarta yaitu Brunei Darussalam sebesar 15.063.777 ribu USD, RRC
sebesar 10.624.671 ribu USD, dan Singapura sebesar 9.130.683 ribu USD.
Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Jakarta
(Ribu USD)
Negara Penjual 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Afrika 169.089 150.211 179.219 149.428 102.112
II. Amerika 2.869.471 3.343.492 3.327.174 2.763.737 2.497.120
1. Amerika Serikat 2.389.048 2.675.815 2.618.521 2.192.107 1.859.939
2. Amerika Latin 275.180 291.458 462.859 309.754 447.832
3. Kanada 146.169 266.300 210.136 234.960 153.458
4. Lainnya 59.074 109.919 35.658 26.917 35.892
III. Asia 53.135.042 48.666.850 44.765.043 37.088.876 37.963.950
1. ASEAN 21.469.762 19.536.983 17.940.701 15.255.419 15.063.777
a. Brunei 44.959 46.237 42.875 16.597 15.934
Darusssalam
b. Malaysia 2.493.827 2.421.697 2.273.309 1.969.283 1.814.241
c. Filipina 262.979 291.337 289.995 286.758 214.474
d. Singapura 13.454.880 11.615.402 10.308.737 8.817.323 9.130.683
e. Thailand 4.397.781 4.439.877 4.223.054 3.405.027 3.160.896
f. Myanmar 28.833 32.596 45.641 40.931 27.277
g. Vietnam 784.309 686.180 752.339 731.952 696.361
h. Kamboja 2.026 3.609 4.750 3.488 3.772
i. Laos 170 49 0 2.011 140
2. India 1.006.376 1.311.865 1.116.216 852.830 966.500
3. Irak - 49 0 - -
4. Jepang 14.231.151 11.260.824 9.969.470 7.116.989 7.420.872
5. Korea Selatan 3.440.350 3.331.854 2.941.482 2.328.211 2.309.667
6. Pakistan 79.074 35.894 60.179 52.640 37.118
7. RRC 1) 10.834.285 11.239.509 10.844.034 9.962.434 10.624.671
8. Saudi Arabia 30.273 50.777 52.015 33.825 33.978
9. Taiwan 1.616.735 1.530.874 1.445.156 1.154.964 1.064.561
10. Lainnya 427.035 368.220 395.789 331.564 442.806
411
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
412
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Inflasi Jakarta pada tahun 2017 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan
tahun 2016, dengan perkiraan sebesar 4,0 % – 5,00 % (yoy). Perkiraan ini
mempertimbangkan kondisi inflasi Jakarta pada Januari 2017 yang tercatat sebesar 0,99
% (mtm) dan Februari 2017 yang tercatat sebesar 0,33 % (mtm), lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 yaitu sebesar 0,27 % (mtm). Di tengah
masih terbatasnya permintaan masyarakat dan terkendalinya harga pangan di Ibukota,
kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas
administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada Januari 2017.
Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan
pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari 2017.
Risiko tekanan inflasi tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok
administered prices yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi dalam level yang
tinggi. Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei
413
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
2017 akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu terjadi potensi kenaikan harga BBM
subsidi dan nonsubsidi akibat tren kenaikan harga minyak international.
414
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018
Indikator 2017 2018
(1) (2) (3)
4,00 % – 5,00
Inflasi 3,50 % - 4,00 %
%
Sumber: Bank Indonesia 2017
Menghadapi berbagai risiko yang ada, dukungan dari seluruh daerah sangat
dibutuhkan untuk menuju target pencapaian inflasi nasional. Untuk mencapai kondisi
sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antarpelaku ekonomi, terutama berbagai
institusi yang terlibat dalam TPID Provinsi Jakarta perlu terus diperkuat, melalui
program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif. Penguatan peran
BUMD pangan sangat berpengaruh terhadap terkendalinya harga pangan strategis.
Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan disertai dengan
komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan cukup stabil
dan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal. Pemerintah pusat
memproyeksikan nilai tukar periode 2017 pada kisaran Rp.13.400 – 13.600 per USD.
Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.600
hingga Rp. 13.900 per USD.
415
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya
memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah.
Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah
yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber
pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah,
Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana
Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah,
416
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana
penyesuaian dan Otonomi Khusus.
Intensifikasi :
417
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Ekstensifikasi :
418
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
e. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak
BPHTB yang semula sebesar 5% menjadi sebesar 2,5% serta bagi Wajib Pajak
Badan berupa perusahaan khusus yang mengelola Dana Investasi Real Estate
(DIRE) menjadi sebesar 1% - 2,5%
f. Melakukan Perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
g. Melakukan revisi Peraturan Gubernur terhadap Kebijakan Pembebasan PBB-
P2 atas Rumah Rusunawa dan Rusunami yang sebelumnya dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
menjadi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan:
a. Melakukan Peningkatan Integritas dan Kualitas SDM
b. Melakukan Pembangunan, Pembenahan, Perluasan & Sosialisasi Pelayanan
419
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
420
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari PT. Jasa
Raharja (Persero).
421
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja
Langsung maupun Belanja Tidak Langsung).
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan
kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga
disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja
langsung.
(1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus
dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang
dan Jasa.
(2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
422
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-
2025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria:
(1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD
2005-2025.
(2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan
tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang
dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode
untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera,
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global,
kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan
prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi
pemanfaatan SDA
(3) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
(4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan
pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-
undangan.
(5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta
program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
(6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi
Masyarakat dalam Musrenbang.
(7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil
kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan
risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses
yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011
tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
423
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
(1) Pendidikan
(2) Kesehatan
(3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
(4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
(5) Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan
(6) Sosial
(1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang
424
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat
dijangkau oleh masyarakat.
(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah
Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang
telah ditutup.
Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12
ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVlll Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:
425
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
426
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)
meliputi:
a. bina sosial dan budaya;
b. bina ekonomi;
c. bina fisik lingkungan, dan;
d. penanggulangan bencana.
427
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
428
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Penyediaan fasilitas publik dapat berada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta
maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada aset Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau pada lahan yang wajib
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan untuk rumah susun sewa yang akan diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan khusus untuk rumah susun sewa
sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Adapun yang diberikan dalam bentuk sebagaimana point a sampai dengan point
j diatas, sesuai prioritas Pemerintah Daerah harus diserahkan kepemilikannya kepada
Pemerintah Daerah untuk menjadi aset. Selain pengenaan kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam point a sampai dengan point j, dikenakan kompensasi tambahan dalam
bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki dengan lebar minimal 5
(lima) meter.
Pada subbab ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang
mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah; Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
429
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)
Jumlah
APBD Proyeksi/
NO Uraian Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun Target
Tahun Tahun Tahun
Berjalan Tahun 2018
2014 1) 2015 2) 2016 3)
2017 4) 5)
Lain-lain pendapatan
1.3 2.872,55 4.635,79 1.601,81 2.207,72 11,65
daerah yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
43.824,30 44.209,23 53.766,09 62.466,13 64.889,76
DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
Sumber :
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited
3) Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD
4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
5) Proyeksi BPKD dan BPRD
430
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
62.466,13 Milyar. Sehingga proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.
64.889,76 Milyar
Tabel. 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)
Jumlah
APBD
Realisasi Realisasi Realisasi Proyeksi /
NO Uraian Tahun
Tahun Tahun Tahun Target pada
Berjalan
1) 2) 3)
2014 2015 2016 Tahun 20185)
2017 4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.130,15
2.1.1 Belanja pegawai 10.472,32 15.866,06 18.028,27 20.140,72 20.217,80
2.1.2 Belanja bunga 1,21 5,47 11,73 49,22 50,52
2.1.3 Belanja subsidi 0,00 659,08 903,89 3.234,11 4.210,50
2.1.4 Belanja hibah 1.462,04 1.717,42 2.170,36 1.458,03 1.458,03
2.1.5 Belanja bantuan sosial 680,15 2.087,12 2.452,94 2.499,34 2.499,34
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 14,00 371,15 210,31 348,80 348,80
2.1.7 Belanja tidak terduga 2,13 0,87 0,74 325,48 345,14
JUMLAH BELANJA TIDAK
12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.110,93
LANGSUNG
2.2 Belanja Langsung 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 35.864,43
JUMLAH BELANJA
25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 35.864,43
LANGSUNG
TOTAL JUMLAH BELANJA 37.799,66 43.031,32 47.155,77 63.612,30 64.994,59
Sumber :
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited
3) Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara (Unreview) per tanggal 13 Februari 2017
4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
5) Proyeksi BPKD dan Bappeda
431
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Proyeksi
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran APBD
NO Realisasi Realisasi Realisasi /Target
Pembiayaan Daerah Tahun
Tahun Tahun Tahun pada
Berjalan
2014 1) 2015 2) 2016 3) Tahun
2017 4)
2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
432
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun 2017 dan Penerimaan Pinjaman Daerah.
Pengeluaran Pembiayaan
433
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH ASET LANCAR 14.927,93 17.450,49 22.816,98 23,63%
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga
2.1.1 302,60 328,60 1,72 -92,45%
(PFK)
434
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bagian Lancar Utang Jangka
2.1.2 0,18 - - -100,00%
Panjang - Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka
2.1.3 4,08 - - -100,00%
Panjang - Pokok
2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 19,49 82,39 392,98 349,01%
2.1.5 Utang Belanja 239,29 342,05 545,33 50,96%
2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 11,93 5,81 1,50 -64,53%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
577,59 758,86 941,54 27,68%
PENDEK
3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - -
3.1.1 9.160,89
(SILPA)
3.1.2 Pendapatan ditangguhkan 948,43 - - -
3.1.3 Cadangan piutang 3.640,93 - - -
3.1.4 Cadangan persediaan 632,76 - - -
Dana yang harus disediakan untuk
3.1.5 (261,45) - - -
pembayaran utang jangka pendek
3.1.6 Cadangan Aset Lancar Lainnya 228,76 - - -
JUMLAH EKUITAS DANA
14.350,34 - - -
LANCAR
435
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rata-rata
NO URAIAN 2014 2015 2016*)
Pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JUMLAH EKUITAS DANA
967,21 - - -
CADANGAN
3.4 RK PPKD - - - -
436
Prioritas &
4 Sasaran Pembangunan Daerah
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018
dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen ini juga
mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini
berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun
2013-2017 yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah,
maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan
RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.
Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan
pedoman bagi seluruh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan
daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.
438
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya
prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).
439
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
440
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.
Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah tersusun
diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi
acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas
pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota memiliki peranan
yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi
441
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
3. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani
masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum
massal.
5. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai.
7. Tersedianya sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
8. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis.
9. Tersedianya prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.
442
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
polder dan sistem saluran sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. Di samping itu
perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan permukaan air laut yang terjadi
di kawasan pantai utara Jakarta perlu ditangani dengan sistem proteksi air laut yang
masif dan terstruktur melalui pengembangan tanggul laut di pesisir Teluk Jakarta.
443
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
mencukupi, memadai dan handal guna menjamin pasokan air bersih untuk kegiatan
produktif maupun konsumsi masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.
444
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
7. Menyediakan sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
Pembangunan dan penyediaan sarana dan fasilitas umum diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota jasa (service city) dengan standar
dan kualitas yang memadai serta memenuhi kebutuhan semua kelompok
masyarakat dilakukan melalui: penyediaan sarana sosial yang modern, maju dan
berkualitas, pembangunan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut, perempuan
dan anak, penyandang cacat, serta korban bencana; penataan sarana pemakaman
umum, penyediaan gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan pemerintahan
sesuai kebutuhan; serta peningkatan dan pemeliharaan kualitas gedung dan sarana
untuk pelayanan publik dan pemerintahan.
445
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
446
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
447
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
448
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam misi ini adalah sebagai berikut:
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut:
449
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
450
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
451
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
452
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
453
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
ancaman banjir akan terus meningkat setiap tahunnya termasuk banjir rob yang
disebabkan kenaikan muka air laut. Pengembangan sistem peringatan dini bencana
banjir ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi
dampak kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana banjir.
Peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui pengembangan sarana, prasarana
dan teknologi mitigasi bencana, peningkatan kapasitas dan kelembagaan di
masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengembangan sistem peringatan
dini bencana. Di samping upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana juga
dilakukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan
sistem perkotaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan ditujukan untuk mewujudkan
pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan
ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan kota dilakukan melalui pengendalian
sumber-sumber pencemaran udara, air dan tanah, pembangunan sarana dan
prasarana pengendalian tingkat pencemaran udara, air dan tanah, pengembangan
instrumen kebijakan penataan kawasan kumuh perkotaan dan lingkungan di
bantaran sungai, pengembangan instrumen kebijakan pengurangan emisi sesuai
standar lingkungan global dan perlindungan kawasan lindung dan konservasi.
Pembangunan Kota Jakarta dalam jangka panjang harus menempatkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap
tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi.
5. Mewujudkan integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan
ekosistem.
Pembangunan Kota Jakarta tidak dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya perlu
dilihat dalam satu kesatuan ekosistem. Berbagai kejadian bencana banjir dan
pengurangan air tanah yang terjadi di Kota Jakarta banyak dipengaruhi perubahan
ekosistem wilayah sekitarnya. Integrasi pembangunan Jakarta dengan wilayah
sekitarnya dalam satu kesatuan ekosistem ditujukan untuk mengendalikan daya
tampung dan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih terpadu dan berkelanjutan antar generasi dan antar
wilayah. Integrasi pembangunan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi
pembangunan sosial, ekonomi, fisik di kawasan dengan memperhatikan
454
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan
menjadi ciri khas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya cita-cita Provinsi
DKI Jakarta menjadi ibukota negara yang berdaya saing global perlu didukung oleh
pemerintahan yang baik karena Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan
yang dapat memberikan insentif serta menawarkan lingkungan yang menguntungkan
bagi investor untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya. Tanpa adanya
peraturan dan kebijakan Pemerintah yang kondusif maka akan menciptakan hambatan
lebih banyak dan meningkatnya biaya kegiatan ekonomi, mengurangi kemampuan bagi
perusahaan untuk bersaing baik di pasar domestik dan internasional. Oleh karena itu
agar supaya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan
peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu
membuat kebijakan dan strategi pembangunan secara keseluruhan serta membuat
cara-cara inovatif yang mendukung daya saing Provinsi DKI Jakarta untuk sampai pada
kelas internasional.
455
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
456
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
457
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
458
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
459
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas merupakan salah satu pilar penting
dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Pengembangan jaringan tersebut
dititikberatkan pada pelibatkan semua pemangku kepentingan di daerah meliputi
unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan berbagai
produk pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah. Di samping itu
pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi serta media komunikasi yang dapat diakses secara reguler
oleh semua pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan
klaster industri unggulan.
Pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri
unggulan diarahkan pada peningkatan kelembagaan usaha kecil yang lebih mandiri,
perluasan jaringan pasar dan peningkatan proses produksi usaha kecil. Di samping
itu pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro kecil perlu didukung oleh
proses pembelajaran secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah
produksi yang dihasilkan.
3. Mewujudkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan
inovasi dan kreasi daerah.
Pengembangan kelembagaan dan regulasi ditujukan untuk mendorong terwujudnya
pengembangan inovasi dan kreativitas daerah agar mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kelembagaan dan regulasi
diarahkan pada penyusunan peraturan perundangan sebagai landasan hukum bagi
semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan berinovasi dan berkreativitas,
peningkatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan inovasi dan
kreativitas di berbagai sektor pembangunan, dan peningkatan dukungan
pembiayaan dan prasarana dalam menunjang proses inovasi dan kreativitas di
daerah.
460
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
kapasitas pelaku usaha dalam manajemen usaha, perluasan pasar dan transfer
teknologi, penyediaan pelayanan usaha untuk mempermudah transfer informasi dan
pengetahuan, pengembangan event dan forum kewirausahaan inovatif dan kreatif
sebagai learning by-doing center bagi para pelaku usaha dan peningkatan akses
pada sistem pembiayaan yang memberikan dorongan bagi tumbuh dan
berkembangnya kewirausahaan.
5. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta yang
berdaya saing global.
Pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada
peningkatan kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk
teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Di samping itu
pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi, sosial
dan budaya agar terwujudnya Kota Jakarta yang berdaya saing global.
6. Mewujudkan pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,
penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan
berdaya saing.
Pengembangan kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi bertujuan untuk
memberikan wahana kepada masyarakat yang seluas-luasnya agar mampu
memperoleh hasil yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu hasil penelitian,
penciptaan dan inovasi diarahkan untuk dapat memberikan manfaat ekonomi
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
461
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
462
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan
intermoda)
463
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman,
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut
diwujudkan dengan 6 misi, yakni : Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas
Prasarana Dan Sarana Wilayah; Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan
Berkualitas; Misi 3 Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya; Misi 4 Meningkatkan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya
Alam; Misi 5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; Misi 6 Memperkuat
Inovasi dan Kreativitas Daerah.
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025, serta mencapai sasaran–sasaran pokok sebagaimana telah
ditetapkan sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan
skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.
Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi
464
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
465
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
terpadu berupa solid waste treatment and final disposal serta pengembangan
sistem sanitasi (sewerage system) kota dengan area cakupan seluruh kota;
• Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah
daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan
sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.
466
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
467
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
a) Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas;
b) Berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi
perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan
Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) terus dilaksanakan dan
dikembangkan;
c) Efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penguatan
kebijakan efisiensi energi dan pengurangan pemanfaatan air tanah menjadi
pemanfaatan air olahan (recycle) dan air hujan menggunakan sistem tadah hujan
(rain water harvesting) sehingga optimalisasi daya dukung dan daya tampung
kota dapat terwujud;
d) Penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum
dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung
bertingkat, dalam rangka menuju kota berketahanan energi;
e) Melakukan penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan
air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko
degradasi lingkungan;
f) Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air
permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah
sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan,
disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen
pengelolaan bencana (disaster management) kota.
468
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Selanjutnya sandingan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 terhadap sasaran pokok
RPJPD Tahun 2005-2025 periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini.
Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 periode
Tahun 2018-2022
VISI & MISI RPJPD 2005 - 2025 SASARAN POKOK RPJPD 2005 - 2025
periode 2018 - 2022
(1) (2)
1. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas 1. Pemantapan kapasitas dan kualitas
Prasarana Dan Sarana Wilayah prasarana dan sarana Kota Jakarta
469
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
470
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
471
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
472
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
473
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
474
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
475
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
476
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
477
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
478
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
479
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
480
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyempurnaan dan Politik, hukum, Pemantapan Program Pengelolaan, Capaian Kinerja ASN Indeks
Peningkatan Kualitas pertahanan dan kualitas Pembinaan dan
Reformasi Birokrasi keamanan organisasi Pengembangan ASN
Nasional (RBN) pemerintah
481
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
482
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
3 Membangun Peletakan Dasar-Dasar Pembangunan Pemantapan Program Penyelenggaraan Persentase Kepuasan Persentase
Indonesia dari Dimulainya Wilayah kualitas Pemerintahan Kecamatan Masyarakat Terhadap
Pinggiran dengan Desentralisasi Asimetris organisasi dan Kelurahan Kota Pelayanan Kecamatan dan
Memperkuat pemerintah Administrasi Jakarta Pusat Kelurahan
Daerah-daerah
dan Desa dalam
Kerangka Negara
Kesatuan
483
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
484
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
485
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
486
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
487
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
488
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
489
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
490
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Melindungi Anak, Politik, hukum, Pemantapan Program Perlindungan Jumlah Kekerasan Anak kasus
Perempuan, dan pertahanan dan ketahanan sosial Perempuan dan Anak
Kelompok Marjinal keamanan budaya
491
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 Meningkatkan Pembangunan Kesehatan Pemantapan Program Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)
Kualitas Hidup Kependudukan dan ketahanan sosial Penduduk
Manusia dan Keluarga Berencana budaya
Masyarakat
Indonesia
492
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
493
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
494
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
495
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Kesehatan Pemantapan Program Kesehatan Jumlah balita gizi buruk orang
Kesehatan: ketahanan sosial Masyarakat, Pencegahan dan
Pelaksanaan Program budaya Penanggulangan Penyakit
Indonesia Sehat
496
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
497
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
498
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
6 Meningkatkan Membangun Infrastruktur, Pemantapan Program Pengendalian Banjir Presentase penanganan Persentase
Produktivitas Konektivitas Nasional konektivitas dan kapasitas dan genangan yang kurang dari
Rakyat dan Daya Untuk Mencapai kematiritiman kualitas prasarana 2 jam
Saing di Pasar Keseimbangan dan sarana Kota
Internasional Pembangunan Jakarta
499
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
501
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
502
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
503
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
504
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
505
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
506
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
507
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
508
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
509
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur, Pengembangan Program Pengembangan TIK Service Level Agreement persentase
Inovasi dan Teknologi konektivitas dan kapasitas ide, (Teknologi Informasi dan
kemaritiman kreativitas dan Komunikasi)
inovasi
masyarakat
Jakarta secara
berkelanjutan
Program Pengembangan TIK Jumlah Cakupan Layanan e- Jumlah
(Teknologi Informasi dan gov Cakupan
Komunikasi)
510
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
511
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
512
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan Daya Saing Pengembangan Pemantapan Program Pembinaan dan jumlah pencari kerja yang orang
Tenaga Kerja dunia usaha dan stabilitas Penempatan Tenaga Kerja berhasil ditempatkan
pariwisata perekonomian
Jakarta
513
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
514
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
515
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
516
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
517
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
518
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
519
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
520
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
521
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
522
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
523
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
524
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
9 Memperteguh Pemantapan Program Pembinaan dan jumlah pelaku seni budaya orang
Kebhinekaan dan ketahanan sosial pemberdayaan pelaku seni yang dilatih
Memperkuat budaya budaya
Restorasi Sosial
Indonesia
525
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
526
Rencana
5 Program dan Prioritas Daerah
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pada bab ini akan dijabarkan program prioritas tahun 2018 dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada
masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 disusun
dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan
tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan
Jakarta 2018 yaitu Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan
Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.
Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja UKPD di tingkat
Kota/Kabupaten sebanyak 12.929 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp. 1.707.253.012.898,- atau 62,28% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil
Rembuk RW yang telah lolos validasi secara berjenjang. Usulan tersebut diserap
pada 299 kegiatan pada Rencana Kerja UKPD tingkat Kota/Kabupaten,
sebagaimana tabel terlampir.
Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja SKPD di tingkat Provinsi
sebanyak 482 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.479.120.955,-
atau 2,32% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah lolos
528
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
529
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada Renja SKPD/UKPD 2018
JML KEG PAGU KEG USULAN USULAN USULAN TOTAL
BIDANG KEG PAGU RINCIAN
SERAP USULAN SERAP USULAN DISERAP DITOLAK IDLE USULAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pemerintahan 1.313 1.737.241.610.953 1.737.241.610.953 - - - 73 - 73
PROVINSI
530
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
531
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.2 Daftar Usulan Prioritas Daerah Tahun 2018 ke Pemerintah Pusat
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pembangunan kabel laut di kepulauan seribu Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
1 12 (Bulan) 152 Kilometer 800.000
tahap III sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
pembangunan stasiun pemantau penurunan Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
2 12 (Bulan) 2 Titik 9.986
tanah dengan sistem ekstensometer sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Kepala
3 12 (Bulan) 1000 0
penyaluran bantuan sosial kebutuhan dasar - sosial Jakarta Keluarga
Pembangunan stasiun Referensi GPS sistem
Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
4 Continuously Operating Reference Station 6 (Bulan) 1 Titik 3.333
sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
(CORS)
Pembangunan sumur pantau sistem Automatic Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
5 6 (Bulan) 8 titik 5.600
Water Level Recorder (AWLR) sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Survey Geoteknik dan Pemboran Pada Outer Pilihan - energi dan Dinas Perindustrian dan Energi
6 12 (Bulan) 3 titik 4.279
Sea Wall Mendukung NCICD sumber daya mineral Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga
7 Pembinaan PPLP Dasar - kepemudaan 12 (Bulan) 50 Orang 0
Provinsi DKI Jakarta
dan olah raga
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
8 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 1 (Bulan) 250 Orang 991
PEMUDA
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN
PENGUATAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
9 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 1 (Bulan) 240 Orang 500
DAN KEPRAMUKAAN
dan olah raga JAKARTA
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
10 12 (Bulan) 600 Orang 0
dan Restorasi Sosial - sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
11 12 (Bulan) 100 Orang 0
Perdagangan Orang - sosial Jakarta
532
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
12 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
13 12 (Bulan) 500 Orang 0
NAPZA - sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial Anak / Sidang Tim Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
14 12 (Bulan) 4 Kegiatan 0
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak - sosial Jakarta
Dinas Sosial Provinsi DKI
15 Rehabilitasi Sosial Anak null - null 12 (Bulan) 1500 Anak 0
Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
16 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 12 (Bulan) 500 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
17 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Unit
18 Disabilitas / Operasional dan Pelaksanaan Unit 12 (Bulan) 6 0
- sosial Jakarta Pelayanan
Informasi Layanan Sosial (UILS)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
19 Disabilitas / Pelaksanaan Unit Pelayanan 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Sosial Keliling (UPSK)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
20 / Kegiatan Pendampingan Asistensi Sosial 12 (Bulan) 60 Orang 0
- sosial Jakarta
Penyandang Disabilitas Berat
Penyelenggaraan Diklat Penciptaan Arsiparis Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
21 3 (Bulan)
Tingkat Ahli Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 579
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas /
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
22 Pelaksanaan Verifikasi calon Penerima 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Manfaat
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
23 12 (Bulan) 5 Kota 0
Disabilitas / Monitoring Penerima manfaat - sosial Jakarta
533
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
24 12 (Bulan) 5 Kota 0
Gerakan Stop Pemasungan - sosial Jakarta
Penyelenggaraan Diklat Penciptaan Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
25 3 (Bulan)
Pustakawan Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 900
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Disabilitas / Pemenuhan Kebutuhan Dasar Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
26 12 (Bulan) 100 Orang 0
bagi PMKS sesuai hasil kesepakatan Mitra - sosial Jakarta
Praja Utama
Road Show Perpustakaan Di Lima Wilayah Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
27 1 (Bulan)
Kota Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 267
Perlindungan dan Jaminan Sosial / Jaminan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
28 Sosial Keluarga melalui Program Keluarga 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Harapan
Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
29 Gerakan Sadar Arsip di Lima Wilayah Kota 1 (Bulan)
Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 267
Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
30 Roadshow Perpustakaan di Lima Wilayah Kota 1 (Bulan)
Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 293
Penyelenggaraan Training Of Trainer (TOT) Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
31 1 (Bulan)
untuk Pengelola Perpustakaan Dasar - perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 486
Penyelenggaraan Training Of Trainer (TOT) Wajib Non Pelayanan Dinas Perpustakaan dan
32 1 (Bulan)
untuk Pengelola Kearsipan Dasar - kearsipan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 409
Wajib Non Pelayanan DINAS KOMUNIKASI,
33 Bandwidth ASIAN GAMES Dasar - komunikasi dan INFORMATIKA DAN 1 (Bulan) 32 Lokasi 1.280
informatika KEHUMASAN
534
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Non Pelayanan TETRA
Govenrment Radio Network (GRN) untuk Dinas Komunikasi Informatika,
34 Dasar - komunikasi dan 8 (Bulan) 15 Base 45.000
ASIAN GAMES dan Statistik
informatika Station
Wajib Non Pelayanan
Publikasi Asian Games Melalui Media Tercetak Dinas Komunikasi Informatika
35 Dasar - komunikasi dan 5 (Bulan) 1 paket 1.508
& Media Luar Ruang dan Statistik
informatika
Wajib Pelayanan Dasar
36 pengadaan buku raport kesehatanku dinas kesehatan 12 (Bulan) 287536 Siswa 99.999.999,99
- kesehatan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi DKI
37 Pelaksanaan Posbindu PTM 11 (Bulan) 1000 Lokasi 3.300
- kesehatan Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Penguatan Pengelolaan Gerakan Sayang Ibu Dasar - pemberdayaan
38 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Lokasi 0
(GSI) perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas ketahanan pangan
pengembangan pengolahan dan pemasaran
39 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian DKI 12 (Bulan) 12 Kegiatan 99.999.999,99
hasil peternakan
Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Jaringan Informasi Data Melalui Dasar - pengendalian
40 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Sarana Telekomunikasi penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Pembekalan Tenaga Pendamping Mandiri Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
41 Rusunawa dan Kader Pemberdayaan Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 5 Wilayah 0
Masyarakat masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
dinas ketahanan pangan
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan
42 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian DKI 12 (Bulan) 1424 sapi 99.999.999,99
produksi ternak
Jakarta
535
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dukungan manajemen dan dukungan teknis dinas ketahanan pangan
43 lainnya ditjen peternakan dan kesehatan Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
hewan jakarta 99.999.999,99
dinas ketahanan pangan
44 peningkatan produksi pakan ternak Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
jakarta 99.999.999,99
dinas ketahanan pangan
penjaminan produk hewan yang asuh dan
45 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
berdaya saing
jakarta 99.999.999,99
Pembangunan kabel laut di kepulauan seribu Pilihan - energi dan
46 Dinas Perindustrian dan Energi 12 (Bulan) 152 Kilometer 800.000
tahap III sumber daya mineral
dinas ketahanan pangan
pengendalian dan penanggulangan penyakit
47 Pilihan - pertanian kelautan dan pertanian dki 12 (Bulan)
hewan
jakarta 99.999.999,99
Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
Kajian Potensi TTG Unggulan di Provinsi DKI
48 Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Jakarta
masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
Wajib Non Pelayanan Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Kelembagaan LMK/ Posyantek/
49 Dasar - pemberdayaan Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
Wartek di Provinsi DKI Jakarta
masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk
Dinas Ketahanan Pangan,
Peningkatan sanitasi sarana produksi Pilihan - kelautan dan
50 Kelautan dan Pertanian 6 (Bulan) 1 Kelompok 99.999.999,99
pengolahan ikan pindang perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Wajib Non Pelayanan
51 Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 10 Hektar 99.999.999,99
Tanaman Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Wajib Non Pelayanan
52 Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 650 Hektar 99.999.999,99
dari Gangguan OPT dan DPI Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
536
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ziarah Wisata Pengenalan Nilai Kepahlawanan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
53 Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi 1 (Bulan) 500 Orang 0
- sosial Jakarta
Sosial
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pilihan - kelautan dan
54 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Produksi Perikanan Budidaya perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
55 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 10 Kali 99.999.999,99
Provinsi DKI Jakarta
Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawana /
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
56 memperkuat restorasi sosial melalui potensi 1 (Bulan) 60 Orang 0
- sosial Jakarta
dan sumber kesejahteraan sosial
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan sistem Perbenihan
57 Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Hortikultura
Provinsi DKI Jakarta
Bimbingan Nilai-Nilai Kepahlawanan / Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
58 1 (Bulan) 15 Sekolah 0
Olimpiade Pahlawan - sosial Jakarta
Rehab/Pemeliharaan TMPN/TMP/MPN di Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
59 12 (Bulan) 9 Lokasi 0
Daerah - sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Sistem Perlindungan
60 Pilihan - pertanian Kelautan dan Pertanian 10 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Pembentukan Pos Pengaduan Kekerasan Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pemberdayaan
61 terhadap Perempuan dan Anak melalui Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
perempuan dan
RPTRA/ Kampung KB/ Rumah Susun Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas Ketahanan Pangan,
Pilihan - kelautan dan
62 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Keluatan Kelautan dan Pertanian 6 (Bulan) 1 Kegiatan 99.999.999,99
perikanan
Provinsi DKI Jakarta
537
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
63 1 (Bulan) 500 Orang 0
Sosial - sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pengendalian
64 Integrasi Kampung KB dan RPTRA Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 6 Wilayah 0
penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
65 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pilihan - kelautan dan
66 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 12 Kali 99.999.999,99
Kelautan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
67 Pengelolaan Keuangan kegiatan K2KRS 12 (Bulan) 12 Bulan 0
- sosial Jakarta
Seleksi Pendamping / Penanganan Fakir Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
68 1 (Bulan) 7 Orang 0
Miskin Perkotaan - sosial Jakarta
Bimbingan dan Pemantapan Pendamping Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
69 1 (Bulan) 12 Orang 0
KUBE - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
70 Operasional Pendamping Sosial 1 (Bulan) 13 Orang 0
- sosial Jakarta
Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
71 1 (Bulan) 35 Orang 0
di Perkotaan - sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pilihan - kelautan dan
72 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
Perikanan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Verifikasi dan Validasi penerima manfaat di Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
73 1 (Bulan) 1 Kegiatan 0
Perkotaan - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
74 Bimbingan Penerima Manfaat 1 (Bulan) 210 Orang 0
- sosial Jakarta
538
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
75 Penyaluran Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar 1 (Bulan) 700 Orang 0
- sosial Jakarta
Monitoring dan Evaluasi penanganan Fakir Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
76 12 (Bulan) 2 Lokasi 0
Miskin Perkotaan - sosial Jakarta
Administrasi kegiatan Pelaksanaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas sosial Provinsi DKI
77 12 (Bulan) 7 Orang 0
penanganan Fakir Miskin di Perkotaan - sosial Jakarta
Penyusunan Program dan Anggaran Wajib Pelayanan Dasar Dinas sosial Provinsi DKI
78 1 (Bulan) 15 Orang 0
Penanganan Fakir Miskin - sosial Jkarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
79 Koordinasi Program Penanganan Fakir Miskin 12 (Bulan) 1 Kegiatan 0
- sosial Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Pilihan - kelautan dan
80 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 2 Kali 50.000.000
dan Perikanan perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
81 Bimbingan Teknis TKSK 1 (Bulan) 44 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Peningkatan Kapasitas SDM di UPT Dasar - pemberdayaan
82 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 50 Orang 0
Pelayanan P2TP2A perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Ketersediaan dan Wajib Non Pelayanan
83 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 99.999.999,99
Penanganan Rawan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan
Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pengendalian
84 Promosi KB melalui JKN Perlindungan Anak dan 12 (Bulan) 2001410 Orang 0
penduduk dan keluarga
Pengendalian Penduduk
berencana
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Penganekaragaman Wajib Non Pelayanan
85 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 21
Konsumsi dan Keamanan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
539
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Wajib Non Pelayanan
86 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Wajib Non Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,
87 Pemantapan sistem Penyuluhan Petanian Dasar - pemberdayaan Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 10 Kegiatan 99.999.999,99
masyarakat dan Desa Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Wajib Non Pelayanan
88 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 4 Kegiatan 99.999.999,99
Badan Ketahanan Pangan Dasar - pangan
Provinsi DKI Jakarta
Dinas Ketahanan Pangan,
Pengembangan Fasilitas Sarana Pendidikan Pilihan - kelautan dan
89 Kelautan dan Pertanian 12 (Bulan) 3 Kegiatan 99.999.999,99
(SEKAYA MARITIM) di Kepulauan Seribu perikanan
Provinsi DKI Jakarta
Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Wajib Pelayanan Dasar dinas Sosial Provinsi DKI
90 1 (Bulan) 1250 Orang 0
(PKS-Antar) - sosial Jakarta
Pembangunan Rumah Susun Pasar Blok G Wajib Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat dan
91 Tanah Abang dan Prasarananya (Jembatan - perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 24 (Bulan) Rusun 420 unit 225.000
Multi Fungsi) kawasan permukiman DKI Jakarta
Jembatan 2 Lantai 0
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
92 Membutuhkan Perlindungan Khusus (PK- 6 (Bulan) 1 Paket 0
- sosial Jakarta
AMPAK)
Pemenuhan Alat Bantu bagi Masyarakat Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
93 12 (Bulan) 25 0
Penyandang Disabilitas - sosial Jakarta Bulan
Program pengembangan kelembagaan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
94 1 (Bulan) 250 anak 0
rehabilitasi sosial anak (One Day For Children) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
95 Penjangkauan Korban Napza 1 (Bulan) 30 orang 0
- sosial Jakarta
540
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
96 Pelaksanaan kegiata dan keuangan Dit 12 (Bulan) 12 Bulan 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
97 Bantuan Stimulan UEP KPN 1 (Bulan)
- sosial Jakarta 0
Sekretariat PKSA dan Penyusunan Laporan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
98 12 (Bulan) 1 Tahun 0
PKSA - sosial Jakarta
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
99 12 (Bulan) 1 Provinsi 0
Bantuan Sosial - sosial Jakarta
Honor Pendamping Bantuan Usaha Ekonomi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
100 6 (Bulan) 2 0
Produktif Korban Penyalahgunaan Napza - sosial Jakarta Bulan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
101 Pertemuan Pendamping ASLUT 1 (Bulan) 114 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI Orang
102 Operasional Pendamping ASLUT 10 (Bulan) 1100 0
- sosial Jakarta Bulan
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
103 Sosialisasi Wajib Lapor (IPWL) 1 (Bulan) 250 orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
104 Monitoring dan Evaluasi 1 (Bulan) 1 Tahun 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
105 penyususnan rencana prorgam KP Napza 1 (Bulan) 4 Orang 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
106 Apresiasi bersama Lanjut Usia 1 (Bulan) 1 Paket 0
- sosial Jakarta
Dukungan Layanan Manajemen Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
107 12 (Bulan) 1 Tahun 0
Sosial Lanjut Usia - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KP Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
108 1 (Bulan) 1 orang 0
Napza - sosial Jakarta
Pengelolaan keuangan Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
109 12 (Bulan) 1 orang 0
KP Napza - sosial Jakarta
541
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pendataan dan Seleksi Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
110 1 (Bulan) 3 orang 0
Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
111 1 (Bulan) 28 orang 0
Gelandangan dan Pengemis - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat dan
Pembangunan Rumah Susun Pasar Grogol,
112 - perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 24 (Bulan) 688 unit 361.160
Jakarta Barat
kawasan permukiman DKI Jakarta
Pemberian Bantuan UEP terhadap Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
113 1 (Bulan) 28 orang 0
Gelandangan Pengemis - sosial Jakarta
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
114 1 (Bulan) 2 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
pendampingan pemberian bantuan UEP bagi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
115 6 (Bulan) 5 Orang 0
Gelandangan dan Pengemis - sosial Jakarta
Penyusunan Rencana Program Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
116 1 (Bulan) 4 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Evaluasi Laporan Keuangan kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
117 1 (Bulan) 2 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Laporan Adminstrasi Kegiatan Rehabilitasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
118 12 (Bulan) 3 Orang 0
Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Laporan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
119 1 (Bulan) 1 Orang 0
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO - sosial Jakarta
Peningkatan Wawasan HIV AIDS bagi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
120 1 (Bulan) 250 Orang 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Seleksi dan Orientasi bagi Pilar-Pilar Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
121 12 (Bulan) 5 Kota 0
Berprestasi tingkat Provinsi - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Sudin Bina Marga Jakarta
122 - pekerjaan umum dan 6 (Bulan)
Bangunan Pelengkap Jalan Utara
penataan ruang 0
542
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyaluran Talik Kasih bagi Tenaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
123 12 (Bulan) 44 Orang 0
Kesejahteraan Sosial Kecamatan - sosial Jakarta
Pembinaan dan Pembekalan Juara Pemilihan
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Wajib Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi DKI
124 1 (Bulan) 48 Orang 99.999.999,99
Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta - Pendidikan Jakarta
Tahun 2018
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
125 12 (Bulan) 5 Kota 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar
Dinas Sumber Daya Air
126 Normalisasi Kali Krukut - pekerjaan umum dan 12 (Bulan) 5,8 KM 174.000
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Sosial Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
127 112 (Bulan) 5 Kota 0
Masyarakat - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
128 12 (Bulan) 5 Kota 0
Kesejahteraan Keluarga (LK3) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Unit
129 Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehtan 12 (Bulan) 117 17.438,13
- kesehatan Pelayanan
Wajib Pelayanan Dasar
130 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan 12 (Bulan) 60 Unit 0
- kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan
Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Wajib Non Pelayanan
131 Transmigrasi Provinsi DKI 1 (Bulan) 400 Orang 1
Hubungan Industrial Dasar - tenaga kerja
Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
132 Penyaluran Bantuan Operasional LK3 12 (Bulan) 8 Lembaga 0
- sosial Jakarta
Dinas Tenaga Kerja dan
Wajib Non Pelayanan
133 Peningkatan Penerapan Pengupahan Transmigrasi Provinsi DKI 1 (Bulan) 100 Orang 184
Dasar - tenaga kerja
Jakarta
543
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
134 12 (Bulan) 6 Kab/Kota 0
Kesejahteraan Keluarga - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
135 12 (Bulan) 6 Kab/Kota 0
Kesejahteraan Keluarga - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Karang Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
136 12 (Bulan) 5 Kota 0
Taruna - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
137 Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna 12 (Bulan) 5 Kota 0
- sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
138 Pelaksanaan Bimbingan Teknis WKSBM 12 (Bulan) 20 Orang 0
- sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Dunia Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
139 12 (Bulan) 5 Kota 0
Usaha - sosial Jakarta
Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI
140 12 (Bulan) 5 Kota 0
Usaha - sosial Jakarta
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Potensi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 5 Kota 0,00
141 12 (Bulan)
Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) - sosial Jakarta
Bantuan Opersional Lembaga Konsultasi Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1 Lembaga 0,00
142 12 (Bulan)
Konsultasi Peduli Keluarga (FCU) - sosial Jakarta
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 5.651.547,00
Pembangunan Jakarta Sewerage System Dinas Sumber Daya Air
143 - pekerjaan umum dan 48 (Bulan)
Zone 8 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 3.991.345,00
Pembangunan Jakarta Sewerage System Dinas Sumber Daya Air
144 - pekerjaan umum dan 48 (Bulan)
Zone 7 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1000 Jiwa 0,00
145 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 12 (Bulan)
- sosial Jakarta
544
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar 1 Paket 3.000,00
Studi Kelayakan/ Feasibility Study Jakarta Dinas Sumber Daya Air
146 - pekerjaan umum dan 10 (Bulan)
Sewerage System zone 11 Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar Dinas Sosial Provinsi DKI 1000 Jiwa 0,00
147 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 12 (Bulan)
- sosial Jakarta
Wajib Non Pelayanan 15 Lokasi 0,00
Pembentukan Pos Pengaduan Kekerasan Dinas Pemberdayaan,
Dasar - pemberdayaan
148 terhadap Perempuan dan Anak melalui Perlindungan Anak dan 12 (Bulan)
perempuan dan
RPTRA/ Kampung KB dan Rumah Susun Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Wajib Pelayanan Dasar 20061 Meter 601.830,00
Dinas Sumber Daya Air
149 Normalisasi Kali Cipinang - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 900 Meter 27.000,00
Dinas Sumber Daya Air
150 Normalisasi Kali Sunter - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 3040 Meter 91.200,00
Dinas Sumber Daya Air
151 Normalisasi Kali Baru Timur - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan DINAS TENAGA KERJA DAN 85 Orang 435,00
Wajib Non Pelayanan
152 Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Perselisihan HI DKI JAKARTA
Wajib Pelayanan Dasar 3400 Meter 102.000,00
Dinas Sumber Daya Air
153 Normalisasi kali Cijantung - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 12000 Meter 360.000,00
Dinas Sumber Daya Air
154 Normalisasi Cakung Drain - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
545
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Pelayanan Dasar 6800 Meter 204.000,00
Dinas Sumber Daya Air
155 Normalisasi Kali Grogol Hulu - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
DINAS TENAGA KERJA DAN 150 Orang 176,00
Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Wajib Non Pelayanan
156 TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
dan Analisis Diskriminasi Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Wajib Non Pelayanan 6 Wilayah 0,00
Dinas Pemberdayaan,
Penguatan Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Dasar - pemberdayaan
157 Perlindungan Anak dan 12 (Bulan)
DKI Jakarta perempuan dan
Pengendalian Penduduk
pelindungan anak
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis DINAS TENAGA KERJA DAN 12 Layanan 143,00
Wajib Non Pelayanan
158 Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 300 Orang 265,00
Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Wajib Non Pelayanan
159 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Tenaga Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Pengembangan dan Peningkatan DINAS TENAGA KERJA DAN 1 Forum 95,00
Wajib Non Pelayanan
160 Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Luar Negeri DKI JAKARTA
Wajib Pelayanan Dasar 6500 Meter 10.243,00
Dinas Sumber Daya Air
161 Pengerukan Kali Mookervart - pekerjaan umum dan 24 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
Wajib Pelayanan Dasar 1000 Meter 1.575,90
Dinas Sumber Daya Air
162 Pengerukan Kali Pesanggrahan - pekerjaan umum dan 12 (Bulan)
Provinsi DKI Jakarta
penataan ruang
DINAS TENAGA KERJA DAN 150 Orang 981,00
Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Wajib Non Pelayanan
163 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dalam dan Luar Negeri Binalattas Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
546
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DINAS TENAGA KERJA DAN 5 Kejuruan 379,00
Pengembangan Standardisasi Kompetensi Wajib Non Pelayanan
164 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis DINAS TENAGA KERJA DAN
Wajib Non Pelayanan
165 Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan TRANSMIGRASI PROVINSI 12 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
Pembangunan Permukiman Transmigrasi DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 10 Kepala 127,00
Wajib Non Pelayanan
166 Penataan Persebaran Transmigran TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan) Keluarga
Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 5 Perusahaan 300,00
Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Wajib Non Pelayanan
167 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Penyidikan Norma Ketenagakerjaan Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 10 Perusahaan 18,00
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan Wajib Non Pelayanan
168 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dan Penghapusan Pekerja Anak Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 100 Perusahaan 114,00
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan Wajib Non Pelayanan
169 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
dan Kesehatan Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN 70 Perusahaan 114,00
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Wajib Non Pelayanan
170 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 12 Bulan 204,00
DINAS TENAGA KERJA DAN
Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Wajib Non Pelayanan
171 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Kesehatan Kerja
DINAS TENAGA KERJA DAN 1 Lokasi 118,70
Wajib Non Pelayanan
172 Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
547
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
DINAS TENAGA KERJA DAN 1 LOKASI 216,36
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Wajib Non Pelayanan
173 TRANSMIGRASI PROVINSI 1 (Bulan)
TKI Luar Negeri Dasar - tenaga kerja
DKI JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 5 Lokasi 8.500,00
Rehabilitasi GOR untuk Latihan Basket (5x5)
174 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 4 (Bulan)
Asian Games 2018 di 5 Lokasi
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 1.700,00
Rehab GOR Volley Indoor untuk Asian Games
175 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 8.300,00
Pembangunan Lapangan Skate Board untuk
176 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Gedung 5.000,00
Rehab Gedung Senam Raden Inten untuk
177 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 3.000,00
Rehab Lapangan Rugby untuk Asian Games
178 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 2.000,00
Rehab GOR Lapangan Tenis Meja untuk Asian
179 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 6.000,00
Pembangunan Lapangan Criket untuk Asian
180 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Gedung 1.500,00
181 Rehab Gedung Judo untuk Asian Games 2018 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
dan olah raga JAKARTA
548
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Total Anggaran
Durasi
Indikatif
No Judul Kegiatan Urusan Instansi Pengusul Pelaksanaa Target Satuan
Diusulkan (Dalam
n
Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 2.000,00
Rehab GOR GRJS untuk Tinju Asian Games
182 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Arena 14.000,00
Pembangunan Arena BMX untuk Asian Games
183 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 1.700,00
Pembangunan Lapangan Kabbadi untuk Asian
184 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 Lapangan 9.300,00
Pembangaunan Lapangan SoftBall Baseball
185 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
untuk Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Wajib Non Pelayanan DINAS PEMUDA DAN 1 GOR 1.500,00
Rehabilitasi GOR untuk Latihan Basket (3x3)
186 Dasar - kepemudaan OLAHRAGA PROVINSI DKI 6 (Bulan)
Asian Games 2018
dan olah raga JAKARTA
Sumber: Sistem e-Musrenbang Nasional Bappenas
549
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
550
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penguatan
(KEMENTERIAN
PENGUATAN Proyek Penguatan Inovasi - Penguatan 30.00
RISET
KEMITRAAN Pengembangan Model Inovasi Perguruan (Teaching
Pendidikan Pengembangan TEKNOLOGI
1 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Tinggi di Industri - Industry dan 99.207
Vokasi Teaching Industry DAN
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Produk inovasi produk
PENDIDIKAN
INDUSTRI Industri/Swasta Perguruan Tinggi di inovasi)
TINGGI)
industri
Pengembangan
PENGUATAN Proyek Penguatan Program Pendidikan
SMK yang (KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pengembangan Model Dasar dan Menengah -
Pendidikan Melaksanakan PENDIDIKAN 272.00
2 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Pembinaan Sekolah 0
Vokasi Teaching DAN (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Menengah Kejuruan -
Factory/Technopa KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta Gedung/Bangunan
rk
SMK yang
PENGUATAN Proyek Penguatan
Melaksanakan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KEMITRAAN Pengembangan Model
Pendidikan Penyelarasan PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 272.00
3 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan 0
Vokasi Program Keahlian DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan
(Dual System) 4 KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
INDUSTRI Industri/Swasta
Tahun
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model Pembukaan Prodi 10.00
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan
4 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Khusus Blok (program 0
Vokasi DAN Kelembagaan
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Masela studi)
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
551
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan Pengelolaan/
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model pengembangan 72.00
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan
5 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan PTN Baru dan (pendidikan 0
Vokasi DAN Kelembagaan
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan Akademi tinggi)
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta Komunitas
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
Program
Pengembangan SDM
Fasilitasi
PENGUATAN Proyek Penguatan Industri dan Dukungan
Pengembangan
KEMITRAAN Pengembangan Model (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan Teaching Factory 0.00
6 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan PERINDUSTRIA Kementerian 0
Vokasi oleh Industri (Politeknik)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan N) Perindustrian -
(Program Link
INDUSTRI Industri/Swasta Peningkatan Kualitas
and Match)
Pendidikan Vokasi
Industri -
552
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENGUATAN Proyek Penguatan Pendirian
RISET Iptek dan Dikti -
KEMITRAAN Pengembangan Model Politeknik dan
Pendidikan TEKNOLOGI Pengembangan 12.00
8 Pendidikan DENGAN DUNIA Kerjasama Satuan Prodi khusus 0
Vokasi DAN Kelembagaan (politeknik)
USAHA/DUNIA Pendidikan dengan untuk kebutuhan
PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
INDUSTRI Industri/Swasta Industri
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
553
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peserta didik
PENGUATAN Proyek Peningkatan kursus dan Program Pendidikan
(KEMENTERIAN
KEMITRAAN Pemagangan dan pelatihan Anak Usia Dini dan
Pendidikan PENDIDIKAN 15000.00
13 Pendidikan DENGAN DUNIA Praktek Kerja mengikuti Pendidikan Masyarakat 0
Vokasi DAN (Orang)
USAHA/DUNIA Kerjasama dengan magang pada - Penyediaan Layanan
KEBUDAYAAN)
INDUSTRI Industri/Swasta dunia usaha dan Kursus dan Pelatihan -
industri (DUDI)
Program Koordinasi
Kebijakan Bidang
Proyek
PENGUATAN Tersusunnya draft (KEMENTERIAN Perekonomian -
pengembangan sistem
KEMITRAAN peraturan peta KOORDINATOR Koordinasi Kebijakan
Pendidikan insentif/regulasi untuk 100.00
14 Pendidikan DENGAN DUNIA jalan sistem BIDANG Bidang Ketenagakerjaan 0
Vokasi mendorong peran (Persen)
USAHA/DUNIA pendidikan dan PEREKONOMIA - Rekomendasi
industri/swasta dalam
INDUSTRI pelatihan vokasi N) pengendalian
pendidikan vokasi
pelaksanaan kebijakan
Ketenagakerjaan
Inisiasi Program Bina
Proyek
PENGUATAN perumusan Administrasi
pengembangan sistem
KEMITRAAN kesepakatan Kewilayahan -
Pendidikan insentif/regulasi untuk (KEMENTERIAN 3.00
15 Pendidikan DENGAN DUNIA bersama antara Penyelenggaraan 0
Vokasi mendorong peran DALAM NEGERI) (kab/kota)
USAHA/DUNIA Pemerintah Hubungan Pusat dan
industri/swasta dalam
INDUSTRI Daerah dengan Daerah serta Kerja
pendidikan vokasi
industri/swasta sama Daerah -
554
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dalam
pengembangan
pendidikan vokasi
Penyusunan
sistem insentif Program
dan regulasi Pengembangan SDM
Proyek
PENGUATAN untuk mendorong Industri dan Dukungan
pengembangan sistem
KEMITRAAN peran (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan insentif/regulasi untuk 2.00
16 Pendidikan DENGAN DUNIA industri/swasta PERINDUSTRIA Kementerian 0
Vokasi mendorong peran (Dokumen)
USAHA/DUNIA dalam N) Perindustrian -
industri/swasta dalam
INDUSTRI mendukung Peningkatan Kualitas
pendidikan vokasi
pendidikan vokasi Pendidikan Vokasi
yang sesuai Industri -
kebutuhan
555
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pendidikan
PENINGKATAN Kurikulum
(KEMENTERIAN Anak Usia Dini dan
KUALITAS Proyek Penyelarasan Berbasis
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan Masyarakat 4.00
18 Pendidikan PEMBELAJARAN Kurikulum Pendidikan Kompetensi 0
Vokasi DAN - Penyediaan Layanan (Sekolah)
PENDIDIKAN Vokasi program kursus
KEBUDAYAAN) Kursus dan Pelatihan -
VOKASI dan pelatihan
Gedung/Bangunan
Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian
PENINGKATAN
(KEMENTERIAN Pendidikan dan
KUALITAS Proyek Peningkatan
Pendidikan Akreditasi PENDIDIKAN Kebudayaan - Fasilitasi 30000.00
19 Pendidikan PEMBELAJARAN Mutu Satuan 0
Vokasi SMK/MAK DAN Standar Mutu dan (Sekolah)
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi
KEBUDAYAAN) Pelaksanaan Akreditasi -
VOKASI
Peserta Didik Yang
Dinilai Kompetensinya
Melalui Ujian Nasional
Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian
PENINGKATAN
(KEMENTERIAN Pendidikan dan
KUALITAS Proyek Peningkatan Akreditasi
Pendidikan PENDIDIKAN Kebudayaan - Fasilitasi 10000.00
20 Pendidikan PEMBELAJARAN Mutu Satuan lembaga kursus 0
Vokasi DAN Standar Mutu dan (Lembaga)
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi dan pelatihan
KEBUDAYAAN) Pelaksanaan Akreditasi -
VOKASI
Peserta Didik Yang
Dinilai Kompetensinya
Melalui Ujian Nasional
556
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENINGKATAN
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS Peningkatan
Pendidikan Penilaian Kompetensi PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 1000.00
21 Pendidikan PEMBELAJARAN sertifikasi lulusan 0
Vokasi Lulusan Pendidikan DAN Pembinaan Sekolah (Siswa)
PENDIDIKAN SMK
Vokasi KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI
Pembentukan
atau
PENINGKATAN
Proyek Peningkatan pengembangan (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS
Pendidikan Penilaian Kompetensi Tempat Uji PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 800.00
22 Pendidikan PEMBELAJARAN 0
Vokasi Lulusan Pendidikan Kompetensi DAN Pembinaan Sekolah (Sekolah)
PENDIDIKAN
Vokasi (TUK)/ Lembaga KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI
Sertifikasi
Kompetensi
PENINGKATAN
Proyek Peningkatan SMK yang (KEMENTERIAN Program Pendidikan
KUALITAS
Pendidikan Penilaian Kompetensi Menjadi Lembaga PENDIDIKAN Dasar dan Menengah - 45.00
23 Pendidikan PEMBELAJARAN 0
Vokasi Lulusan Pendidikan Sertifikasi Profesi DAN Pembinaan Sekolah (sekolah)
PENDIDIKAN
Vokasi (LSP) P1/P2 KEBUDAYAAN) Menengah Kejuruan -
VOKASI
557
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pendidikan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pendidikan (KEMENTERIAN Anak Usia Dini dan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan kecakapan kerja PENDIDIKAN Pendidikan Masyarakat 75000.00
25 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan untuk angkatan DAN - Penyediaan Layanan (Orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja kerja muda KEBUDAYAAN) Kursus dan Pelatihan -
KERJA
Gedung/Bangunan
Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Diklat transportasi Pengembangan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan darat dan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 19990.00
27 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan perkeretaapian PERHUBUNGAN) Perhubungan - (orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja untuk masyarakat Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -
Program Kepemudaan
Pemuda Kader
PENDIDIKAN DAN dan Keolahragaan -
Proyek Pendidikan Yang Difasilitasi
PELATIHAN (KEMENTERIAN Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Dalam 4000.00
28 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN Kewirausahaan Pemuda 0
Vokasi Kewirausahaan dan Pengembangan (Orang)
DAN KECAKAPAN OLAH RAGA) - Fasilitasi terhadap
Kecakapan Kerja Kewirausahaan
KERJA Wirausaha Muda
Pemuda
Potensial
558
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
PENDIDIKAN DAN Penyelenggaraan
Proyek Pendidikan (KEMENTERIAN Penyuluhan dan
PELATIHAN Sekolah
Pendidikan dan Pelatihan LINGKUNGAN Pengembangan SDM - 450.00
29 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Menengah 0
Vokasi Kewirausahaan dan HIDUP DAN Penyelenggaraan (Orang)
DAN KECAKAPAN Kejuruan
Kecakapan Kerja KEHUTANAN) Pendidikan Menengah
KERJA Kehutanan
Kejuruan Kehutanan -
Jumlah siswa
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan yang mengikuti Program Pendidikan
PELATIHAN
Pendidikan dan Pelatihan pendidikan (KEMENTERIAN Pertanian - Pendidikan 20334.00
30 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan menengah PERTANIAN) Pertanian - (Orang)
DAN KECAKAPAN
Kecakapan Kerja pertanian di SMK- Gedung/Bangunan
KERJA
PP
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Peningkatan
PELATIHAN Program Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan kualitas (KEMENTERIAN 5.00
31 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi Kewirausahaan dan pembelajaran PERTANIAN) (kab/kota)
DAN KECAKAPAN Pertanian -
Kecakapan Kerja pendidikan vokasi
KERJA
Penumbuhan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan wirausahawan
PELATIHAN Program Pendidikan
Pendidikan dan Pelatihan muda pertanian (KEMENTERIAN 500.00
32 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Pertanian - Pendidikan 0
Vokasi Kewirausahaan dan dalam rangka PERTANIAN) (kab/kota)
DAN KECAKAPAN Pertanian -
Kecakapan Kerja regenerasi petani
KERJA
(kelompok)
559
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengembangan
PELATIHAN Diklat transportasi
Pendidikan dan Pelatihan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 20000.00
33 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN udara untuk 0
Vokasi Kewirausahaan dan PERHUBUNGAN) Perhubungan - (Orang)
DAN KECAKAPAN masyarakat
Kecakapan Kerja Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -
Program Peningkatan
Daya Saing UMKM dan
PENDIDIKAN DAN (KEMENTERIAN
Proyek Pendidikan Koperasi - Peningkatan
PELATIHAN Pelatihan KOPERASI DAN
Pendidikan dan Pelatihan Kualitas SDM Koperasi 2400.00
35 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN vocational bagi USAHA KECIL 0
Vokasi Kewirausahaan dan dan UKM - Terwujudnya (Orang)
DAN KECAKAPAN SDM KUMKM DAN
Kecakapan Kerja Peningkatan Kualitas
KERJA MENENGAH)
SDM Koperasi dan
UMKM
Program
Pengembangan SDM
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan dan Pemberdayaan
PELATIHAN Pendidikan vokasi (KEMENTERIAN
Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kelautan 7943.00
36 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN kelautan dan KELAUTAN DAN 0
Vokasi Kewirausahaan dan dan Perikanan - (Orang)
DAN KECAKAPAN perikanan PERIKANAN)
Kecakapan Kerja Pendidikan Kelautan
KERJA
dan Perikanan - Opini
atas laporan keuangan
560
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pada UPT Pendidikan
KP (Skala)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENDIDIKAN DAN Pendirian
Proyek Pendidikan RISET Iptek dan Dikti -
PELATIHAN Politeknik dan
Pendidikan dan Pelatihan TEKNOLOGI Pengembangan 12.00
37 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN Prodi Khusus 0
Vokasi Kewirausahaan dan DAN Kelembagaan (Politeknik)
DAN KECAKAPAN untuk Kebutuhan
Kecakapan Kerja PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
KERJA Industri
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
Program Peningkatan
(KEMENTERIAN Kualitas Kelembagaan
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengelolaan/Pen RISET Iptek dan Dikti -
PELATIHAN 72.00
Pendidikan dan Pelatihan gembangan PTN TEKNOLOGI Pengembangan
38 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN (Perguruan 0
Vokasi Kewirausahaan dan baru dan Akademi DAN Kelembagaan
DAN KECAKAPAN Tinggi)
Kecakapan Kerja Komunitas PENDIDIKAN Perguruan Tinggi -
KERJA
TINGGI) Layanan Program Studi
Di Luar Domisili (PDD)
(KEMENTERIAN
Program
PENDIDIKAN DAN DESA
Proyek Pendidikan Pelatihan Pembangunan dan
PELATIHAN PEMBANGUNAN
Pendidikan dan Pelatihan masyarakat desa, Pemberdayaan
39 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN DAERAH 0.00 (Orang) 0
Vokasi Kewirausahaan dan daerah tertinggal, Masyarakat Desa -
DAN KECAKAPAN TERTINGGAL
Kecakapan Kerja dan transmigrasi Pemberdayaan
KERJA DAN
Masyarakat Desa -
TRANSMIGRASI)
561
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
PENDIDIKAN DAN
Proyek Pendidikan Pengembangan
PELATIHAN Diklat transportasi
Pendidikan dan Pelatihan (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 60010.00
40 Pendidikan KEWIRAUSAHAAN laut untuk 0
Vokasi Kewirausahaan dan PERHUBUNGAN) Perhubungan - (Orang)
DAN KECAKAPAN masyarakat
Kecakapan Kerja Pendidikan
KERJA
Perhubungan Darat -
562
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
563
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Proyek
Program Peningkatan
Pengembangan
Penyuluhan dan
PEMENUHAN Proyek Peningkatan KHDTK sebagai
(KEMENTERIAN Pengembangan SDM -
SARPRAS Kualitas Sarana sarana
Pendidikan LINGKUNGAN Penyelenggaraan
50 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan pembelajaran 4.00 (unit) 0
Vokasi HIDUP DAN Pelatihan Masyarakat
VOKASI YANG Praktek Kerja kediklatan untuk
KEHUTANAN) dan Pengembangan
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi mendukung SMK
Generasi Lingkungan
Kehutanan dan
HIdup -
lainnya
564
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program
peralatan
Pengembangan SDM
workshop,
PEMENUHAN Proyek Peningkatan Industri dan Dukungan
laboratorium dan
SARPRAS Kualitas Sarana (KEMENTERIAN Manajemen
Pendidikan TUK di
52 Pendidikan PENDIDIKAN Pembelajaran dan PERINDUSTRIA Kementerian 12.00 (Unit) 0
Vokasi Pendidikan Tinggi
VOKASI YANG Praktek Kerja N) Perindustrian -
Vokasi Industri
BERKUALITAS Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas
(Politeknik dan
Pendidikan Vokasi
Akademi
Industri -
Komunitas)
Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan Guru yang
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan Mendapatkan
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 275.00
53 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Peningkatan 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan Kompetensi
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi Bidang Pariwisata
Gedung/Bangunan
565
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
566
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(Bisnis dan
Pariwisata)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 560.00
60 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Seni dan Gedung/Bangunan
Budaya)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2151.00
61 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Mesin dan Gedung/Bangunan
Teknik Industri)
567
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2151.00
62 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Mesin dan Gedung/Bangunan
Teknik Industri)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan
yang memiliki (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan
Pendidikan keterampilan PENDIDIKAN Pendidikan dan 2133.00
63 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru 0
Vokasi sebagai Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan
Mapel Produktif KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi
(Bangunan dan Gedung/Bangunan
Listrik)
Penguatan Guru
Mapel Adaptif
yang memiliki
Program Guru dan
PENINGKATAN Proyek Peningkatan keterampilan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
KUALITAS GURU Kompetensi dan sebagai Guru
Pendidikan PENDIDIKAN Pendidikan dan 1592.00
64 Pendidikan DAN DOSEN Profesionalitas Guru Mapel Produktif 0
Vokasi DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
PENDIDIKAN dan Dosen Pendidikan (keluatan,
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
VOKASI Vokasi perikanan,
Gedung/Bangunan
teknologi
informasi dan
komunikasi)
568
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pendidikan
Proyek
Islam - Peningkatan
Peningkat Peningkatan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 7.00
69 Pendidikan an Kualitas REVITALISASI LPTK Kualitas 0
Kapasitas LPTK AGAMA) dan Daya Saing (Lembaga)
Guru Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
LPTK
Keagamaan Islam -
Program
Pengembangan dan
Pengajar Bahasa Pembinaan Bahasa
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Indonesia bagi dan Sastra -
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN 220.00
70 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Penutur Asing Pengembangan Strategi 29.000
Kompetensi Guru DAN (orang)
Guru E GURU (BIPA) di luar dan Diplomasi
KEBUDAYAAN)
negeri Kebahasaan - Tenaga
Pengajar BIPA di Luar
Negri
Program Guru dan
Peningkatan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN kompetensi guru
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 15144.00
71 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pada bidang mata 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU pelajaran umum
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
(IPA)
Gedung/Bangunan
Penguatan
Program Guru dan
Kelompok Kerja
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Guru (KKG)/
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 1945.00
72 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Musyarawah 0
Kompetensi Guru DAN Pendidikan Dasar - (kelompok)
Guru E GURU Guru Mata
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pelajaran
Perkantoran
(MGMP) mata
570
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pelajaran umum
(Dikdas)
Bantuan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Pemberdayaan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 104.00
73 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM IGRA/KKG/MGM 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU P/Pokjawas
Relevansi Madrasah -
Madrasah
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan
Kelompok Kerja
Program Bimbingan
Guru (KKG)/
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Hindu -
Proyek Peningkatan Musyawarah (KEMENTERIAN 103.00
76 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Guru Mata AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Pelajaran
Agama Hindu -
(MGMP) Mapel
Agama Hindu
Peningkatan
Program Guru dan
kompetensi guru
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN pada bidang mata
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN Pendidikan dan 15816.00
79 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM pelajaran umum 0
Kompetensi Guru DAN Pelatihan Pendidik dan (Orang)
Guru E GURU (Pendidikan
KEBUDAYAAN) Tenaga Kependidikan -
Kewarganegaraa
Gedung/Bangunan
n dan IPS)
572
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
573
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelestarian
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Peningkatan Budaya -
Proyek Peningkatan PENDIDIKAN 663.00
86 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kompetensi Guru Pengembangan Sejarah 0
Kompetensi Guru DAN (Orang)
Guru E GURU Sejarah - Peralatan dan Fasilitas
KEBUDAYAAN)
Perkantoran
574
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan
Perpustakaan -
(PERPUSTAKAA
Peningkat PENINGKATAN Peningkatan Pengembangan
Proyek Peningkatan N NASIONAL 3200.00
87 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kompetensi Pustakawan - 0
Kompetensi Guru REPUBLIK (Orang)
Guru E GURU Pustakawan Pemantauan dan
INDONESIA)
Evaluasi Kegiatan
Pengembangan
Pustakawan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Guru PAI yang Islam - Peningkatan
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 6286.00
88 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Meningkat Mutu dan Relevansi 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Kompetensinya Pendidikan Agama Islam
-
Peningkatan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kompetensi Guru
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 5100.00
89 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Instruktur 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Nasional pada
Relevansi Madrasah -
RA, MI, MTs, MA
Peningkatan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kompetensi
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 500.00
90 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Laboran dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Pustakawan
Relevansi Madrasah -
Master
575
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
576
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tenaga
Kependidikan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN pada Sekolah Masyarakat Katolik -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 250.00
95 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Keagamaan Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Katolik yang Pembinaan Pendidikan
Meningkat Agama Katolik -
Kompetensinya
Program Bimbingan
Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Buddha -
Proyek Peningkatan Kompetensi Guru (KEMENTERIAN 2231.00
96 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Agama Buddha AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
PNS
Agama Budha -
Pembinaan
Program Bimbingan
Tenaga Pendidik
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Buddha -
Proyek Peningkatan dan Kependidikan (KEMENTERIAN 3174.00
97 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Agama dan AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Keagamaan
Agama Budha -
Buddha
Penguatan
Kelompok Kerja
Program Bimbingan
Guru (KKG)/
Peningkat PENINGKATAN Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan Musyarawah (KEMENTERIAN 1602.00
98 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru Guru Mata AGAMA) (orang)
Guru E GURU Pembinaan Pendidikan
Pelajaran
Agama Kristen -
(MGMP) mata
pelajaran umum
577
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pada SDTK,
SMPTK, SMTK
Pengawas SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 390.00
99 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (orang)
Guru E GURU Peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan
Kepala SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 255.00
100 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (Orang)
Guru E GURU Peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan
Guru SDTK,
SMPTK, dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN SMTK yang Masyarakat Kristen -
Proyek Peningkatan (KEMENTERIAN 12109.00
101 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM memperoleh Pengelolaan dan 0
Kompetensi Guru AGAMA) (orang)
Guru E GURU peningkatan Pembinaan Pendidikan
Kompetensi/Pem Agama Kristen -
binaan
578
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
579
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(MGMP) Mapel
Agama Hindu
580
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penilaian Angka
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Kredit Guru dan
Proyek Penilaian (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 2000.00
110 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Tenaga 0
Kinerja Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru E GURU Kependidikan
Relevansi Madrasah -
pada Madrasah
581
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
582
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bantuan
Program Bimbingan
peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan Masyarakat Hindu -
kualifikasi S1 bagi (KEMENTERIAN 60.00
117 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik Pengelolaan dan 0
guru pendidikan AGAMA) (orang)
Guru E GURU Guru Pembinaan Pendidikan
agama hindu (on-
Agama Hindu -
going)
Program Pendidikan
Bantuan
Islam - Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Proyek Peningkatan Kualifikasi S1
(KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 200.00
118 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Kualifikasi Akademik Ustadz pada 0
AGAMA) dan Daya Saing (Orang)
Guru E GURU Guru Pend. Diniyah
Pendidikan Keagamaan
Formal
Islam -
Program Pembelajaran
(KEMENTERIAN dan Kemahasiswaan -
RISET Peningkatan Kualitas
Peningkat PENINGKATAN Beasiswa
TEKNOLOGI Pembelajaran - 25000.00
120 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru SM3T/PPG/PPGT 0
DAN Bertambahnya 46 LPTK (Mahasiswa)
Guru E GURU bagi guru
PENDIDIKAN yang meningkat
TINGGI) kapasitas
kelembagaannya
583
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
GPAI yang
Program Pendidikan
Mengikuti
Peningkat PENINGKATAN Islam - Peningkatan
Program (KEMENTERIAN 1000.00
124 Pendidikan an Kualitas PROFESIONALISM Proyek Sertifikasi Guru Mutu dan Relevansi 0
Pendidikan AGAMA) (orang)
Guru E GURU Pendidikan Agama Islam
Profesi Guru
-
(PPG)
584
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
585
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program Guru dan
Tunjangan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Khusus Guru Non
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 917.00
132 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN PNS pada 0
Tunjangan Guru DAN Pendidikan Menengah - (orang)
Guru GURU Jenjang
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan
Perkantoran
Menengah
586
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program Guru dan
Tunjangan
(KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN Pembinaan Guru 16694.00
133 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Non PNS pada 0
Tunjangan Guru DAN Pendidikan Menengah - (Orang)
Guru GURU Jenjang
KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan
Perkantoran
Menengah
Penyediaan
Program Pendidikan
Tunjangan
Islam - Peningkatan
Peningkat PENINGKATAN Fungsional
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Akses, Mutu, Relevansi, 10514.00
134 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru/Ustadz 0
Tunjangan Guru AGAMA) dan Daya Saing (Orang)
Guru GURU Pendidikan
Pendidikan Keagamaan
Keagamaan Islam
Islam -
Non PNS
Penyediaan
Program Pendidikan
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Islam - Peningkatan 4500.00
136 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Khusus Guru 0
Tunjangan Guru AGAMA) Akses, Mutu, dan (Orang)
Guru GURU Madrasah Non
Relevansi Madrasah -
PNS
587
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 4251.00
137 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Fungsional Guru Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Non PNS pada Agama Kristen -
Bimas Kristen Layanan Internal
(Overhead)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 107.00
138 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Khusus Guru Non Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU PNS pada Bimas Agama Kristen -
Kristen Layanan Internal
(Overhead)
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 1171.00
139 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU pada Bimas Agama Katolik -
Katolik Dukungan Layanan
Pendidikan Katolik
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Katolik -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 798.00
140 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Fungsional Guru Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Non PNS pada Agama Katolik -
Bimas Katolik Dukungan Layanan
Pendidikan Katolik
588
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Bimbingan
Penyediaan
Masyarakat Hindu -
Tunjangan Profesi
Peningkat PENINGKATAN Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan Guru Pendidikan (KEMENTERIAN 184.00
141 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru Agama Hindu AGAMA) (orang)
Guru GURU Agama Hindu -
Non PNS pada
Dukungan Layanan
Bimas Hindu
Pendidikan
Penyediaan Program Bimbingan
Tunjangan Masyarakat Hindu -
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 1112.00
142 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Pendidikan Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU Agama Hindu Agama Hindu -
Non PNS pada Dukungan Layanan
Bimas Hindu Pendidikan
Program Bimbingan
Masyarakat Buddha -
Penyediaan
Pengelolaan dan
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN Pembinaan Pendidikan 212.00
143 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS 0
Tunjangan Guru AGAMA) Agama Budha - Guru (Orang)
Guru GURU pada Bimas
agama Buddha yang
Buddha
ditingkatkan
kompetensinya
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan (KEMENTERIAN Tenaga Kependidikan -
Peningkat PENINGKATAN
Proyek Penyediaan Fungsional Guru PENDIDIKAN Pembinaan Guru 78062.00
144 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN 0
Tunjangan Guru Non PNS pada DAN Pendidikan Dasar - (Orang)
Guru GURU
Jenjang KEBUDAYAAN) Peralatan dan Fasilitas
Pendidikan Dasar Perkantoran
589
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Guru dan
Penyediaan
Tenaga Kependidikan -
Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan Guru Non PNS PENDIDIKAN 64312.00
145 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru pada Jenjang DAN (Orang)
Guru GURU Paud dan Dikmas -
Pendidikan Anak KEBUDAYAAN)
Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini
Perkantoran
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Khusus Guru Non Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN 1101.00
146 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN PNS pada Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru DAN (Orang)
Guru GURU Jenjang Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Pendidikan Anak Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini Perkantoran
Penyediaan Program Guru dan
Tunjangan Tenaga Kependidikan -
(KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Fungsional Guru Pembinaan Guru dan
Proyek Penyediaan PENDIDIKAN 22555.00
147 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Non PNS pada Tenaga Kependidikan 0
Tunjangan Guru DAN (Orang)
Guru GURU Jenjang Paud dan Dikmas -
KEBUDAYAAN)
Pendidikan Anak Peralatan dan Fasilitas
Usia Dini Perkantoran
590
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tenaga Pendidik
dan Kependidikan
Agama dan Program Bimbingan
Peningkat PENINGKATAN Keagamaan Masyarakat Buddha -
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 20.00
150 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Buddha daerah Pengelolaan dan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU khusus (3T ) yang Pembinaan Pendidikan
mendapatkan Agama Budha -
Tunjangan
Khusus
Program Bimbingan
Penyediaan Masyarakat Kristen -
Peningkat PENINGKATAN Tunjangan Profesi Pengelolaan dan
Proyek Penyediaan (KEMENTERIAN 3442.00
151 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Guru Non PNS Pembinaan Pendidikan 0
Tunjangan Guru AGAMA) (Orang)
Guru GURU pada Bimas Agama Kristen -
Kristen Layanan Internal
(Overhead)
Program Pendidikan
Penyediaan
Peningkat PENINGKATAN Islam - Peningkatan
Proyek Penyediaan Tunjangan Profesi (KEMENTERIAN 15942.00
152 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Mutu dan Relevansi 0
Tunjangan Guru Guru PAI Non AGAMA) (Guru)
Guru GURU Pendidikan Agama Islam
PNS
-
591
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
592
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan
Program Guru dan
Penghargaan dan (KEMENTERIAN
Peningkat PENINGKATAN Proyek Penyediaan Tenaga Kependidikan -
Perlindungan bagi PENDIDIKAN 366.00
159 Pendidikan an Kualitas KESEJAHTERAAN Penghargaan dan Pembinaan Tenaga 0
Tenaga DAN (orang)
Guru GURU Perlindungan Guru Kependidikan
Kependidikan KEBUDAYAAN)
Dikdasmen -
Lainnya
593
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penelitian
Peningkat
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan
an Penurunan kematian
Pelayanan Riset Kesehatan (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 7.00
161 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 85.832,8
Kesehatan Ibu dan Dasar Korwil I KESEHATAN) dan Pengembangan (Provinsi)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Sumber Daya dan
Anak
Pelayanan Kesehatan -
(BADAN Program
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA Kependudukan, KB,
Peningkatan Kualitas pengelolaan
an Penurunan kematian N DAN dan Pembangunan
Pelayanan permintaan dan 54.50
162 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Keluarga - Peningkatan 0
Kesehatan Ibu dan pemenuhan (Persen)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Pembinaan Kesertaan
Anak kebutuhan alokon
Anak NASIONAL Ber-KB Jalur Pemerintah
di faskes
(BKKBN)) -
Program
(BADAN Kependudukan, KB,
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA dan Pembangunan
Peningkatan Kualitas peningkatan
an Penurunan kematian N DAN Keluarga - Peningkatan
Pelayanan advokasi program 90.00
163 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Advokasi dan KIE 0
Kesehatan Ibu dan KKBPK bagi (Persen)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Program
Anak stakeholder dan
Anak NASIONAL Kependudukan, KB, dan
mitra kerja
(BKKBN)) Pembangunan Keluarga
-
(BADAN Program
Proyek
Peningkat KEPENDUDUKA Kependudukan, KB,
Peningkatan Kualitas Penguatan
an Penurunan kematian N DAN dan Pembangunan
Pelayanan Pemahaman 40.00 (Jenis
164 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas KELUARGA Keluarga - Peningkatan 0
Kesehatan Ibu dan Masyarakat media)
Ibu dan pelayanan kesehatan BERENCANA Advokasi dan KIE
Anak tentang Program
Anak NASIONAL Program
KKBPK
(BKKBN)) Kependudukan, KB, dan
594
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangunan Keluarga
-
Kabupaten/Kota
Yang Mendapat
Pembinaan
Peningkat
Peningkatan Kualitas Dalam Program Pembinaan
an Penurunan kematian
Pelayanan Peningkatan (KEMENTERIAN Kesehatan Masyarakat 514.00
165 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 0
Kesehatan Ibu dan Persalinan di KESEHATAN) - Pembinaan Kesehatan (Provinsi)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Fasilitas Keluarga -
Anak
Pelayanan
Kesehatan
(Prioritas)
Pembinaan
Puskesmas yang
Peningkat
Peningkatan Kualitas Bekerjasama Program Pembinaan
an Penurunan kematian 1400.00
Pelayanan dengan UTD dan (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
166 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas (Puskesmas 0
Kesehatan Ibu dan RS dalam KESEHATAN) Pembinaan Pelayanan
Ibu dan pelayanan kesehatan )
Anak Pelayanan Darah Kesehatan Primer -
Anak
untuk
Menurunkan AKI
595
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Hasil Penelitian
Program Penelitian
Peningkat dan
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan
an Penurunan kematian Pengembangan
Pelayanan (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 1.00
167 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas SRS Kematian 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN) dan Pengembangan (Laporan)
Ibu dan pelayanan kesehatan dan Penyebab
Anak Humaniora dan
Anak Kematian Spesifik
Manajemen Kesehatan -
(Prioritas)
Program Penelitian
Peningkat
Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Pengembangan
an Penurunan kematian
Pelayanan Biomedis pada (KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian 2.00
168 Kesehatan Kesehatan Ibu di fasilitas 0
Kesehatan Ibu dan Riset Kesehatan KESEHATAN) dan Pengembangan (Laporan)
Ibu dan pelayanan kesehatan
Anak Nasional Biomedis dan Teknologi
Anak
Dasar Kesehatan -
(KEMENTERIAN
Peningkat Program Perlindungan
PEMBERDAYAA
an Anak - Pemenuhan Hak
Perbaikan Kualitas Pelatihan N PEREMPUAN 14.00
169 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Anak Atas Pengasuhan, 214
Gizi Ibu dan Anak pengasuhan anak DAN (Provinsi)
Ibu dan Keluarga, dan
PERLINDUNGAN
Anak Lingkungan -
ANAK)
596
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Peningkat Penyediaan Kesehatan Masyarakat
an Makanan - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas (KEMENTERIAN 85.00
171 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Tambahan bagi Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak KESEHATAN) (Persen)
Ibu dan Balita Kabupaten/kota
Anak Kekurangan Gizi melaksanakan
surveilans gizi
Peningkat
Penyediaan Program Pembinaan
an
Perbaikan Kualitas Makanan (KEMENTERIAN Kesehatan Masyarakat 80.00
172 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting 0
Gizi Ibu dan Anak Tambahan bagi KESEHATAN) - Pembinaan Gizi (Persen)
Ibu dan
Ibu Hamil KEK Masyarakat -
Anak
Program Pembinaan
Peningkat Penguatan Kesehatan Masyarakat
an intervensi Paket - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas (KEMENTERIAN 100.00
173 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Gizi (PMT, vit A, Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak KESEHATAN) (Persen)
Ibu dan TTD) pada Ibu Kabupaten/kota
Anak Hamil dan Balita melaksanakan
surveilans gizi
Peningkat
an
Perbaikan Kualitas Kursus Bagi (KEMENTERIAN 613135.00
174 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting -- 0
Gizi Ibu dan Anak Calon Pengantin AGAMA) (Orang)
Ibu dan
Anak
597
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(BADAN
Proyek Program
Peningkat KEPENDUDUKA
peningkatan Kependudukan, KB,
an N DAN
Perbaikan Kualitas Promosi dan Pembangunan 10.00
175 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting KELUARGA 0
Gizi Ibu dan Anak pengasuhan 1000 Keluarga - Pembinaan (Persen)
Ibu dan BERENCANA
Hari Pertama Keluarga Balita dan
Anak NASIONAL
Kehidupan Anak -
(BKKBN))
Program Pembinaan
Peningkat Kesehatan Masyarakat
an - Pembinaan Gizi
Perbaikan Kualitas Peningkatan (KEMENTERIAN 514.00
176 Kesehatan Kesehatan Penurunan Stunting Masyarakat - 0
Gizi Ibu dan Anak Surveilans Gizi KESEHATAN) (Kab/Kota)
Ibu dan Kabupaten/kota
Anak melaksanakan
surveilans gizi
Program Penguatan
Penguatan
Peningkat Pelaksanaan Jaminan
Peningkatan Akses secondary
an Kesehatan Nasional -
Pelayanan prevention (KEMENTERIAN 2.00
177 Kesehatan Kesehatan Pemenuhan JKN/KIS Pengembangan 0
Kesehatan Ibu dan pelayanan KESEHATAN) (Dokumen)
Ibu dan Pembiayaan Kesehatan
Anak kesehatan dalam
Anak dan JKN/KIS - Layanan
JKN
Perkantoran
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan -
Peningkat Mutu dan Akreditasi
Peningkatan Akses
an Penyediaan Fasilitas Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan - 147.00
Pelayanan (KEMENTERIAN
178 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang yang siap Fasilitas pelayanan (Rumah 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN)
Ibu dan Berkualitas diakreditasi kesehatan lain yang Sakit)
Anak
Anak memenuhi standar mutu
Pemantapan mutu
eksternal
598
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkat
Peningkatan Akses Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Puskesmas yang (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan - 2100.00
179 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang 0
Kesehatan Ibu dan siap diakreditasi KESEHATAN) Mutu dan Akreditasi (Kecamatan)
Ibu dan Berkualitas
Anak Pelayanan Kesehatan -
Anak
Peningkatan
Peningkat
Peningkatan Akses Pemenuhan Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas 5600.00
Pelayanan sarana, prasarana (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
180 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang (Unit 0
Kesehatan Ibu dan dan alat (SPA) KESEHATAN) Pembinaan Fasilitas
Ibu dan Berkualitas Pelayanan)
Anak Puskesmas Pelayanan Kesehatan -
Anak
sesuai standar
Pembinaan
Peningkat Puskesmas
Peningkatan Akses Program Pembinaan
an Penyediaan Fasilitas dalam Program 2926.00
Pelayanan (KEMENTERIAN Pelayanan Kesehatan -
181 Kesehatan Kesehatan Kesehatan Yang Indonesia Sehat (Puskesmas 0
Kesehatan Ibu dan KESEHATAN) Pembinaan Pelayanan
Ibu dan Berkualitas dengan )
Anak Kesehatan Primer -
Anak Pendekatan
Keluarga
Program
Pengembangan dan
Peningkat Penugasan
Peningkatan Akses Pemberdayaan
an khusus tenaga
Pelayanan Pemenuhan SDM (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 3835.00
182 Kesehatan Kesehatan kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan KESEHATAN) Kesehatan (PPSDMK) - (Orang)
Ibu dan berbasis
Anak Perencanaan dan
Anak individual
Pendayagunaan SDM
Kesehatan -
599
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan dan
Peningkat
Peningkatan Akses Wajib Kerja Pemberdayaan
an
Pelayanan Pemenuhan SDM Sarjana (WKS) (KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia 965.00
183 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan bagi Lulusan KESEHATAN) Kesehatan (PPSDMK) - (Orang)
Ibu dan
Anak Dokter Spesialis Perencanaan dan
Anak
Pendayagunaan SDM
Kesehatan -
Program
Peningkat Pengembangan dan
Peningkatan Akses Pelatihan tenaga
an Pemberdayaan
Pelayanan Pemenuhan SDM kesehatan (KEMENTERIAN 100.00
184 Kesehatan Kesehatan Sumber Daya Manusia 0
Kesehatan Ibu dan Kesehatan transfusi darah di KESEHATAN) (Orang)
Ibu dan Kesehatan (PPSDMK) -
Anak UTD dan BDRS
Anak Pelatihan SDM
Kesehatan -
600
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penerapan
Farmakovigilans,
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan termasuk (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu farmakovigilans PENGAWAS Obat dan Makanan - 0.00
187 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Obat Program OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Provinsi)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan ATM (AIDS, TB MAKANAN) Obat -
Anak
dan Malaria) dan
Surveilan KIPI
Penerapan
Farmakovigilans,
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan termasuk (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu farmakovigilans PENGAWAS Obat dan Makanan - 0.00
188 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Obat Program OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Provinsi)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan ATM (AIDS, TB MAKANAN) Obat -
Anak
dan Malaria) dan
Surveilan KIPI
Program Dukungan
Pembangunan Manajemen dan
Peningkat Sistem Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Pengawasan Teknis Lainnya BPOM
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS
189 Kesehatan Kesehatan Obat dan - Pelayanan Informasi 0.00 (Modul) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN
Ibu dan Makanan Obat dan Makanan,
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Berbasis Digital Informasi Keracunan
(2D Code) dan Teknologi Informasi
-
601
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Dukungan
Manajemen dan
Peningkat Layanan TIK Pelaksanaan Tugas
Peningkatan Akses Penyediaan dan (BADAN
an Terintegrasi Teknis Lainnya BPOM
Pelayanan Peningkatan Mutu PENGAWAS 0.00
190 Kesehatan Kesehatan Pengawasan - Pelayanan Informasi 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan OBAT DAN (aplikasi)
Ibu dan Obat dan Obat dan Makanan,
Anak Alat Kesehatan MAKANAN)
Anak Makanan Informasi Keracunan
dan Teknologi Informasi
-
Pengembangan Program Kefarmasian
Peningkat dan dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan
an Pendampingan Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Peningkatan Mutu (KEMENTERIAN
191 Kesehatan Kesehatan penerapan Obat Publik dan 2.00 (Paket) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan KESEHATAN)
Ibu dan aplikasi E-Logistik Perbekalan Kesehatan -
Anak Alat Kesehatan
Anak dan E-Monev Perangkat Pengolah
Katalog Obat Data dan Komunikasi
Program Kefarmasian
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan Paket Penyediaan
an Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Peningkatan Mutu Obat dan (KEMENTERIAN 23.00
192 Kesehatan Kesehatan Obat Publik dan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Perbekalan KESEHATAN) (Paket)
Ibu dan Perbekalan Kesehatan -
Anak Alat Kesehatan Kesehatan
Anak Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi
Program Kefarmasian
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan surveilance alat
an Peningkatan 2000.00
Pelayanan Peningkatan Mutu kesehatan dan (KEMENTERIAN
193 Kesehatan Kesehatan Pengawasan Alat (sampel 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan PKRT yang KESEHATAN)
Ibu dan Kesehatan (Alkes) dan produk)
Anak Alat Kesehatan Efektif
Anak Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
602
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
Pengawasan
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan sarana distribusi (BADAN Program Pengawasan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu obat dan sarana PENGAWAS Obat dan Makanan - 14000.00
194 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan pelayanan OBAT DAN Pengawasan Distribusi (Unit)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan kefarmasian MAKANAN) Obat -
Anak
(Saryanfar)
Program Pengawasan
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan Pencegahan (BADAN Obat dan Makanan -
an
Pelayanan Peningkatan Mutu tindak pidana PENGAWAS Investigasi Awal dan 1.00 (Peta
195 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan dibidang Obat OBAT DAN Penyidikan Terhadap Risiko)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan dan Makanan MAKANAN) Pelanggaran Bidang
Anak
Obat dan Makanan -
Penetapan
FORNAS sebagai
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan acuan dalam Program Kefarmasian
an
Pelayanan Peningkatan Mutu penggunaan obat (KEMENTERIAN dan Alat Kesehatan -
196 Kesehatan Kesehatan 2.00 (NSPK) 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan sebagai kendali KESEHATAN) Peningkatan Pelayanan
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan mutu dan kendali Kefarmasian -
Anak
biaya pada
pelayanan
603
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kesehatan di Era
JKN
Bahan baku
Peningkat sediaan farmasi Program Kefarmasian
Peningkatan Akses Penyediaan dan
an dalam negeri dan Alat Kesehatan - 20.00
Pelayanan Peningkatan Mutu (KEMENTERIAN
198 Kesehatan Kesehatan yang Peningkatan Produksi (Bahan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan KESEHATAN)
Ibu dan dikembangkan dan Distribusi Baku)
Anak Alat Kesehatan
Anak untuk siap Kefarmasian -
produksi
Program Kefarmasian
Industri Alat
Peningkat dan Alat Kesehatan -
Peningkatan Akses Penyediaan dan Kesehatan yang
an Peningkatan Penilaian 110.00
Pelayanan Peningkatan Mutu dibina untuk (KEMENTERIAN
199 Kesehatan Kesehatan Alat Kesehatan (Alkes) (Produsen 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan memproduksi Alat KESEHATAN)
Ibu dan dan Perbekalan Alkes)
Anak Alat Kesehatan Kesehatan di
Anak Kesehatan Rumah
Dalam Negeri
Tangga (PKRT) -
604
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan -
Peningkat
Peningkatan Akses Penyediaan dan Inspeksi Sarana Peningkatan
an
Pelayanan Peningkatan Mutu Produksi Alat (KEMENTERIAN Pengawasan Alat 336.00
200 Kesehatan Kesehatan 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan Kesehatan dan KESEHATAN) Kesehatan (Alkes) dan (Sarana)
Ibu dan
Anak Alat Kesehatan PKRT Perbekalan Kesehatan
Anak
Rumah Tangga (PKRT)
-
Bantuan
Pendidikan
Program
Program
Peningkat Pengembangan dan
Peningkatan Akses Penyediaan dan Pendidikan
an Pemberdayaan
Pelayanan Peningkatan Mutu Dokter Spesialis (KEMENTERIAN 2987.00
201 Kesehatan Kesehatan Sumber Daya Manusia 0
Kesehatan Ibu dan Sediaan Farmasi dan (PPDS)/Program KESEHATAN) (Orang)
Ibu dan Kesehatan (PPSDMK) -
Anak Alat Kesehatan Pendidikan
Anak Peningkatan Mutu SDM
Dokter Gigi
Kesehatan -
Spesialis
(PPDGS)
605
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(KEMENTERIAN
Pencegah Promosi Bersama
PEMBERDAYAA Program Perlindungan
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Lindungi Anak
N PEREMPUAN Anak - Perlindungan 1.00
203 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan melalui "Kilau 500
DAN Anak dalam Situasi (Kegiatan)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Generasi Bebas
PERLINDUNGAN Darurat dan Pornografi -
Penyakit HIV/AIDS"
ANAK)
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit - Pencegahan
Pencegah dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Layanan Penyakit Menular
(KEMENTERIAN 34.00
204 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan Pengendalian Langsung - Layanan 0
KESEHATAN) (Provimnsi)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Penyakit TB Dukungan manajemen
Penyakit Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
Langsung
Program Pencegahan
Pencegah
Sarana dan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan
Prasarana (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 5369038.00
205 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan 0
Penanggulangan KESEHATAN) dan Pengendalian (Unit)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS
TB Penyakit Menular
Penyakit
Langsung -
606
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pencegahan
Pencegah Layanan
dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan
(KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 83.00
206 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan Pengendalian 0
KESEHATAN) dan Pengendalian (Paket)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS Penyakit HIV
Penyakit Menular
Penyakit AIDS
Langsung -
Program Pencegahan
Pencegah
Pengadaan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan Pencegahan dan
sarana prasarana (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 7500000.00
207 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian TB dan 0
pengendalian KESEHATAN) dan Pengendalian (Unit)
ian Penyakit Menular HIV/AIDS
HIV-AIDS Penyakit Menular
Penyakit
Langsung -
Program Penelitian
Pencegah Kemandirian
dan Pengembangan
an dan Pencegahan dan Bahan Baku Obat
(KEMENTERIAN Kesehatan - Penelitian
208 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian Malaria Malaria 1.00 (Riset) 3.000
KESEHATAN) dan Pengembangan
ian Penyakit Menular Dihidroartemisinin
Biomedis dan Teknologi
Penyakit (Tahap 5)
Dasar Kesehatan -
607
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pencegahan
Pencegah
dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
Layanan capaian (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 20.00
210 Kesehatan Pengendal Pengendalian Pengendalian Malaria 0
eliminasi malaria KESEHATAN) dan Pengendalian (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular
Penyakit Tular Vektor
Penyakit
dan Zoonotik -
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Pencegah
Pengendalian Penyakit Penyakit - Pencegahan
an dan Pencegahan dan Intensifikasi
Tropis Terabaikan/ (KEMENTERIAN dan Pengendalian 70.00
211 Kesehatan Pengendal Pengendalian Penemuan Kasus 45.012,3
Neglected Tropical KESEHATAN) Penyakit Menular (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular Kusta
Diseases Langsung -
Penyakit
Kabupaten/kota yang
eliminasi kusta
Program Pencegahan
Pencegah
Pengendalian Penyakit Layanan dan Pengendalian
an dan Pencegahan dan
Tropis Terabaikan/ Pengendalian (KEMENTERIAN Penyakit - Pencegahan 125.00
212 Kesehatan Pengendal Pengendalian 0
Neglected Tropical Penyakit Filariasis KESEHATAN) dan Pengendalian (Kab/Kota)
ian Penyakit Menular
Diseases dan Kecacingan Penyakit Tular Vektor
Penyakit
dan Zoonotik -
608
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sarana dan
Pencegah Program Pencegahan
Pencegahan dan Prasarana
an dan Pengendalian Faktor dan Pengendalian
Pengendalian Pencegahan dan (KEMENTERIAN 1557.00
216 Kesehatan Pengendal Risiko Penyakit Tidak Penyakit - Pencegahan 0
Penyakit Tidak Pengendalian KESEHATAN) (Unit)
ian Menular dan Pengendalian
Menular Penyakit Tidak
Penyakit Penyakit Tidak Menular -
Menular
609
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
Penyediaan
dan
sarana prasarana (KEMENTERIAN Program Pengelolaan
Promotif Peningkatan Kualitas
pengelolaan LINGKUNGAN Sampah, Limbah dan
220 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup 1.00 (Unit) 0
sampah yang HIDUP DAN B3 - Pengelolaan
Masyaraka Sehat
tidak periodik KEHUTANAN) Sampah -
t Hidup
(bulky waste)
Sehat)
Preventif
dan Program Pembinaan
Penyehatan
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 5000.00
sanitasi melalui (KEMENTERIAN
221 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Desa/Kelur 0
pendekatan KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - ahan)
STBM
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)
610
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
dan Program Pembinaan
Penyehatan Air
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 45.00
Melalui (KEMENTERIAN
222 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Puskesmas 0
Pengawasan KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - )
Sarana Air Minum
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)
Preventif Penyehatan
dan udara, tanah dan Program Pembinaan
Promotif Peningkatan Kualitas lingkungan fisik Kesehatan Masyarakat 56.00
(KEMENTERIAN
223 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup lainnya melalui - Penyehatan (Tempat 0
KESEHATAN)
Masyaraka Sehat pengawasan di Lingkungan - umum)
t Hidup Tempat-Tempat Kabupaten/kota sehat
Sehat) Umum (TTU)
Preventif
dan Program Pembinaan
Promotif Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 1500.00
Pengawasan (KEMENTERIAN
224 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup - Penyehatan (Puskesmas 0
pasar sehat KESEHATAN)
Masyaraka Sehat Lingkungan - )
t Hidup Kabupaten/kota sehat
Sehat)
Preventif
dan
Promotif Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
(KEMENTERIAN Program Bimbingan 1000.00
225 Kesehatan (Gerakan Lingkungan Sehat Lingkungan Hidup rumah ibadah 0
AGAMA) Masyarakat Islam - - (Unit)
Masyaraka Sehat bersih dan sehat
t Hidup
Sehat)
611
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
dan Program Pengawasan
(BADAN
Promotif Obat dan Makanan - 100.00
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi Desa pangan PENGAWAS
226 Kesehatan (Gerakan Surveilan dan (Desa/Kelur 0
Sehat Pangan Sehat aman OBAT DAN
Masyaraka Penyuluhan Keamanan ahan)
MAKANAN)
t Hidup Pangan -
Sehat)
Preventif
dan pasar yang
(BADAN Program Pengawasan
Promotif diintervensi
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi PENGAWAS Obat dan Makanan - 170.00
227 Kesehatan (Gerakan menjadi pasar 4.800
Sehat Pangan Sehat OBAT DAN Pengawasan Produk (Pasar)
Masyaraka aman dari bahan
MAKANAN) dan Bahan Berbahaya -
t Hidup berbahaya
Sehat)
Program
Preventif
Promosi makanan Pengembangan
dan
dan minuman Perdagangan Dalam
Promotif
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi sehat termasuk (KEMENTERIAN Negeri - Peningkatan 300.00
228 Kesehatan (Gerakan 0
Sehat Pangan Sehat sayur dan buah PERDAGANGAN) Penggunaan dan (Produk)
Masyaraka
produksi dalam Pemasaran Produk
t Hidup
negeri Dalam Negeri - Layanan
Sehat)
Perkantoran
Promosi
Preventif Program Penguatan
peningkatan
dan Daya Saing Produk
konsumsi ikan
Promotif (KEMENTERIAN Kelautan dan
Konsumsi Pangan Peningkatan Konsumsi dalam negeri
229 Kesehatan (Gerakan KELAUTAN DAN Perikanan - Akses 34.00 (Mitra) 0
Sehat Pangan Sehat yang
Masyaraka PERIKANAN) Pasar dan Promosi Hasil
dilaksanakan
t Hidup Kelautan dan Perikanan
(Gerakan
Sehat) - Ketatausahaan
memasyarakatka
612
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
n makan Direktorat Akses Pasar
ikan/Gemarikan) dan Promosi
613
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kampanye
Preventif Program Kepemudaan
olahraga massal,
dan dan Keolahragaan -
petualang,
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN Pengembangan
Kampanye Hidup tantangan dan 47550.00
233 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN Olahraga Rekreasi - 0
Sehat wisata (termasuk (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA) Peserta Olahraga
Gowes Pesona
t Hidup Massal, Petualang,
Nusantara Tahun
Sehat) Tantangan dan Wisata
2018)
Program Kepemudaan
Kampanye
Preventif dan Keolahragaan -
olahraga di sentra
dan Peningkatan
olahraga
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN Standardisasi dan
Kampanye Hidup pendidikan,
234 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN Infrastruktur Olahraga - 4.00 (Paket) 463
Sehat sentra olahraga
Masyaraka Sehat OLAH RAGA) Fasilitasi Prasarana
rekreasi dan
t Hidup Olahraga Pendidikan
sentra olahraga
Sehat) Olahraga Rekreasi dan
prestasi
Olahraga Prestasi
Preventif
dan Komunikasi, Program Dukungan
(BADAN
Promotif Peningkatan Informasi, dan Manajemen dan
Kampanye Hidup PENGAWAS 126.00
235 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Edukasi (KIE) Pelaksanaan Tugas 0
Sehat OBAT DAN (Kegiatan)
Masyaraka Sehat Obat dan Teknis Lainnya BPOM
MAKANAN)
t Hidup Makanan aman --
Sehat)
614
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Kepemudaan
Kampanye dan Keolahragaan -
Olahraga Pengembangan
Preventif
tradisional, usia Olahraga Tradisional
dan
dini dan Lansia, dan Layanan Khusus -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup olahraga Dokumen Laporan 10930.00
236 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat penyandang Pemantauan dan (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
cacat, dan Evaluasi
t Hidup
olahraga di Pengembangan
Sehat)
lembaga Olahraga Tradisional
kemasyarakatan dan Layan Khusus yang
disusun tepat waktu
Kampanye
Preventif
olahraga massal, Program Kepemudaan
dan
petualang, dan Keolahragaan -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup tantangan dan Pengembangan 47550.00
237 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat wisata (termasuk Olahraga Rekreasi - (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
Gowes Pesona Pengunjung Museum
t Hidup
Nusantara Tahun Olahraga Nasional
Sehat)
2018)
Kampanye
Preventif
olahraga di Program Kepemudaan
dan
sekolah dasar, dan Keolahragaan -
Promotif Peningkatan (KEMENTERIAN
Kampanye Hidup menengah, Pengembangan 21800.00
238 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup PEMUDA DAN 0
Sehat perguruan tinggi, Olahraga Pendidikan - (Orang)
Masyaraka Sehat OLAH RAGA)
pendidikan Peserta Pekan Olahraga
t Hidup
nonformal dan Pendidikan
Sehat)
informal
615
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Preventif
Program Perumusan
dan
Penyusunan Kebijakan Fiskal dan
Promotif Peningkatan
Kampanye Hidup Regulasi (KEMENTERIAN Sektor Keuangan - 1.00
239 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup 0
Sehat Kebijakan Cukai KEUANGAN) Perumusan Kebijakan (Regulasi)
Masyaraka Sehat
Hasil Tembakau Pajak, Kepabeanan,
t Hidup
Cukai dan PNBP -
Sehat)
Preventif Program Pengelolaan
dan dan Penyelenggaraan
Promotif Peningkatan Pekan Nasional Transportasi Darat -
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN
240 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Keselamatan Pembinaan dan 1.00 (Paket) 0
Sehat PERHUBUNGAN)
Masyaraka Sehat Jalan Pengembangan
t Hidup Keselamatan - Kegiatan
Sehat) Smart Driving
Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
Preventif - Promosi Kesehatan
dan dan Pemberdayaan
Promotif Peningkatan Gerakan Masyarakat - Desa yang
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN 200.00
241 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Masyarakat Hidup mengalokasikan dana 0
Sehat KESEHATAN) (Kab/Kota)
Masyaraka Sehat Sehat di Kab/Kota desa untuk upaya
t Hidup kesehatan berbasis
Sehat) masyarakat (UKBM)
sesuai dengan NSPK
Kesehatan
616
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
Preventif - Promosi Kesehatan
dan dan Pemberdayaan
Promotif Peningkatan Kampanye Hidup Masyarakat - Desa yang
Kampanye Hidup (KEMENTERIAN 100.00
242 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup Sehat melalui mengalokasikan dana 0
Sehat KESEHATAN) (Kab/Kota)
Masyaraka Sehat Berbagai Media desa untuk upaya
t Hidup kesehatan berbasis
Sehat) masyarakat (UKBM)
sesuai dengan NSPK
Kesehatan
Preventif
Gerakan
dan
Masyarakat Program Kefarmasian
Promotif Peningkatan
Kampanye Hidup Cerdas (KEMENTERIAN dan Alat Kesehatan - 24.00
243 Kesehatan (Gerakan Pemahaman Hidup 0
Sehat Menggunakan KESEHATAN) Peningkatan Pelayanan (Provinsi)
Masyaraka Sehat
Obat pada Kefarmasian -
t Hidup
masyarakat
Sehat)
Program
Pengembangan
Pembiayaan
Pelaksanaan (KEMENTERIAN Perumahan -
Perumahan Penyediaa Pengembangan
Penciptaan Iklim Diseminasi PEKERJAAN Pembinaan Sistem
dan n Sistem Pembiayaan 3.00
244 Kondusif Penyediaan Sistem UMUM DAN Pembiayaan Perumahan 9.146
Permukima Perumaha Primer dan Sekunder (Dokumen)
Rumah MBR Pembiayaan PERUMAHAN - Materi teknis dan
n n Layak Perumahan
Perumahan RAKYAT) pedoman pembinaan
serta pelaksanaan
diseminasi sistem
pembiayaan perumahan
617
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
(KEMENTERIAN Pengembangan
Perumahan Penyediaa
Penyediaan dan Pembangunan PEKERJAAN Perumahan -
dan n Penyediaan Hunian 3700.00
245 Peningkatan Kualitas Rumah Susun UMUM DAN Penyediaan Rumah 0
Permukima Perumaha Vertikal beserta PSU (unit)
Perumahan MBR untuk MBR PERUMAHAN Susun - Layanan
n n Layak
RAKYAT) Pengembangan Rumah
Susun
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
(KEMENTERIAN
Perumahan Penyediaa Penyediaan Infrastruktur
Kota Tanpa PEKERJAAN
dan n Pengentasan Infrastruktur Permukiman - 0.00
246 Kumuh UMUM DAN 0
Permukima Perumaha Permukiman Kumuh Perumahan dan Pembinaan dan (Kelurahan)
(KOTAKU) PERUMAHAN
n n Layak Kawasan Permukiman Pengembangan
RAKYAT)
Kawasan Permukiman -
Layanan Perkantoran
Program Pembinaan
(KEMENTERIAN Dan Pengembangan
Perumahan Penyediaa Penyediaan Penanganan
PEKERJAAN Infrastruktur
dan n Pengentasan Infrastruktur Kawasan 0.00
247 UMUM DAN Permukiman - 0
Permukima Perumaha Permukiman Kumuh Perumahan dan Permukiman (Hektar)
PERUMAHAN Pembinaan dan
n n Layak Kawasan Permukiman Khusus
RAKYAT) Pengembangan
Kawasan Permukiman -
Penyediaan
Perumahan Infrastruktur Air Minum (KEMENTERIAN Program Pengelolaan
Air Bersih Peningkatan Akses Pendampingan
dan dan Sanitasi LINGKUNGAN Sampah, Limbah dan 0.00 (Unit
248 dan Air Bersih dan pembentukan 0
Permukima Terintegrasi Terutama HIDUP DAN B3 - Pengelolaan PDU)
Sanitasi Sanitasi PDU
n di Daerah dengan KEHUTANAN) Sampah -
Akses Rendah
618
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi
249 dan Air Bersih dan Pengelolaan Air UMUM DAN Pengembangan 500.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama
Sanitasi Sanitasi Limbah skala PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan
kawasan RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan Pembangunan
(KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum Sistem
Air Bersih Peningkatan Akses PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi Penanganan
250 dan Air Bersih dan UMUM DAN Pengembangan 800.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama Persampahan
Sanitasi Sanitasi PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan Berbasis
RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah Masyarakat
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Infrastruktur
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Permukiman -
dan dan Sanitasi
251 dan Air Bersih dan Penanganan UMUM DAN Pembinaan dan 400.00 (KK) 0
Permukima Terintegrasi Terutama
Sanitasi Sanitasi Persampahan PERUMAHAN Pengembangan
n di Daerah dengan
Skala Kota RAKYAT) Penyehatan Lingkungan
Akses Rendah
Permukiman -
Terbangunnya TPST/3R
619
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
skala komunal di
kota/kab
Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Infrastruktur
Penyediaan
Pembangunan (KEMENTERIAN Permukiman -
Perumahan Infrastruktur Air Minum
Air Bersih Peningkatan Akses Sistem PEKERJAAN Pembinaan dan
dan dan Sanitasi 13.00
252 dan Air Bersih dan Pengelolaan UMUM DAN Pengembangan 0
Permukima Terintegrasi Terutama (Hektar)
Sanitasi Sanitasi Drainase PERUMAHAN Penyehatan Lingkungan
n di Daerah dengan
Lingkungan RAKYAT) Permukiman -
Akses Rendah
Terbangunnya TPST/3R
skala komunal di
kota/kab
Penyediaan
Informasi data
kualitas air sungai
Jaga Air : Peningkatan scr kontinyu Program Pengendalian
Perumahan (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber melalui Pencemaran dan
dan LINGKUNGAN
253 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di pembangunan Kerusakan Lingkungan 2.00 (Titik) 3.200
Permukima HIDUP DAN
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas sistem untuk - Pengendalian
n KEHUTANAN)
Nasional memantau Pencemaran Air -
kualitas air scr
kontinyu pada 15
DAS Prioritas
620
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Restorasi Kualitas
Jaga Air : Peningkatan Program Pengendalian
Perumahan air sungai (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber Pencemaran dan
dan sepanjang 5 KM LINGKUNGAN 3.00
254 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di Kerusakan Lingkungan 4.000
Permukima yang melintas di HIDUP DAN (Sungai)
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas - Pengendalian
n permukiman KEHUTANAN)
Nasional Pencemaran Air -
meningkat
Restorasi Kualitas
Jaga Air : Peningkatan Program Pengendalian
Perumahan air sungai (KEMENTERIAN
Air Bersih Peningkatan Ketahanan Sumber Pencemaran dan
dan sepanjang 5 KM LINGKUNGAN 1.00
255 dan Ketersediaan Air Daya Air Domestik di Kerusakan Lingkungan 4.000
Permukima yang melintas di HIDUP DAN (Sungai)
Sanitasi Baku 15 DAS Prioritas - Pengendalian
n permukiman KEHUTANAN)
Nasional Pencemaran Air -
meningkat
Program Pengendalian
DAS dan Hutan
Lindung -
Penyelenggaraan
Simpan Air : Rehabilitasi dan
Perumahan Peningkatan Penyediaan (KEMENTERIAN Reklamasi Hutan,
Air Bersih Peningkatan
dan Ketersediaan dan Sumur Resapan LINGKUNGAN Rehabilitasi Lahan,
256 dan Ketersediaan Air 0.00 (Unit) 0
Permukima Kuantitas Air di Kota- Air di 15 DAS HIDUP DAN Perencanaan DAS, serta
Sanitasi Baku
n Kota Besar dan Prioritas KEHUTANAN) Pengendalian
Metropolitan Kerusakan Perairan
Darat - Meningkatnya
resapan air di
perumahan/permukiman
di 15 DAS prioritas
621
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Peningkatan Pengembangan dan
Pengemba
Pengemba aksesibilitas pariwisata Penyediaan (BADAN Pembinaan
ngan 3 Dukungan
ngan Dunia (penyediaan sistem layanan informasi METEOROLOGI Meteorologi,
257 Kawasan pengembangan 1.00 (Lokasi) 0
Usaha dan dan sarana cuaca KLIMATOLOGI Klimatologi dan
Pariwisata destinasi prioritas
Pariwisata transportasi darat, laut, Penerbangan DAN GEOFISIKA) Geofisika - Pengelolaan
(dari 10)
udara terintegrasi) Meteorologi Publik
BMKG -
Program
Peningkatan Pengembangan dan
Pengemba
Pengemba aksesibilitas pariwisata Penyediaan (BADAN Pembinaan
ngan 3 Dukungan
ngan Dunia (penyediaan sistem layanan informasi METEOROLOGI Meteorologi,
258 Kawasan pengembangan 6.00 (Lokasi) 0
Usaha dan dan sarana cuaca KLIMATOLOGI Klimatologi dan
Pariwisata destinasi prioritas
Pariwisata transportasi darat, laut, Penerbangan DAN GEOFISIKA) Geofisika - Pengelolaan
(dari 10)
udara terintegrasi) Meteorologi Publik
BMKG -
Penyususunan
Tourism
Program
Integrated
Pengembangan
Masterplan 7
Pengemba Penyusunan Kepariwisataan -
Pengemba destinasi prioritas
ngan 3 Dukungan masterplan terpadu Pengembangan
ngan Dunia (Tanjung (KEMENTERIAN 7.00
259 Kawasan pengembangan dan rencana rinci tata Infrastruktur dan 0
Usaha dan Kelayang,Tanjung PARIWISATA) (dokumen)
Pariwisata destinasi prioritas ruang (RDTR dan Ekosistem -
Pariwisata Lesung,
(dari 10) RTRK) Meningkatnya kualitas
Kep.Seribu, BTS,
pengembangan
Wakatobi,
infrastruktur d
Lab.Bajo, Pulau
Morotai)
622
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penyediaan
Pengembangan dan Pelayanan
Data dan Informasi Statistik -
Pengemba Informasi Statistik Penyediaan dan
Pengemba Penyediaan regulasi
ngan 3 Dukungan Pariwisata Pengembangan Statistik
ngan Dunia dan fasilitasi untuk (BADAN PUSAT
260 Kawasan pengembangan (Penyusunan Keuangan, Teknologi 1.00 (Paket) 0
Usaha dan mendorong investasi STATISTIK)
Pariwisata destinasi prioritas Nesparnas, IO Informasi, dan
Pariwisata di destinasi pariwisata
(dari 10) Pariwisata, Survei Pariwisata - PUBLIKASI/
Wisnus, dan LAPORAN STATISTIK
Survei PaES) KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pelatihan Asesor
Program
Kepariwisataan
Pengembangan
(2.500 orang yang
Pengemba Kepariwisataan -
Pengemba terdiri dari 1.000
ngan 3 Dukungan Peningkatan jumlah Pengembangan
ngan Dunia orang workplace (KEMENTERIAN 2500.00
261 Kawasan pengembangan dan kualitas SDM Kompetensi SDM 0
Usaha dan assesor dan PARIWISATA) (Orang)
Pariwisata destinasi prioritas Kepariwisataan Kepariwisataan -
Pariwisata 1.500 orang
(dari 10) Meningkatnya Kapasitas
recognicition of
dan Profesionalisme
current
SDM Kep
competencies)
Program
Pelatihan dan
Pengembangan
Sertifikasi SDM
Pengemba Kepariwisataan -
Pengemba pariwisata
ngan 3 Dukungan Peningkatan jumlah Pengembangan
ngan Dunia (125.000 orang (KEMENTERIAN 125000.00
262 Kawasan pengembangan dan kualitas SDM Kompetensi SDM 90.752
Usaha dan yang terdiri dari PARIWISATA) (Orang)
Pariwisata destinasi prioritas Kepariwisataan Kepariwisataan -
Pariwisata 50.000 pelatihan
(dari 10) Meningkatnya Kapasitas
dasar dan 75.000
dan Profesionalisme
sertifikasi)
SDM Kep
623
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengelolaan
Sampah, Limbah dan
Pengemba B3 - Verifikasi
Peningkatan
Pengemba ngan 3 (KEMENTERIAN Pengelolaan Limbah B3
penerapan INSW
ngan Dunia Kawasan Dukungan Peningkatan Fasilitasi LINGKUNGAN dan Limbah Non B3 -
263 dalam 4.00 (Hari) 0
Usaha dan Industri Pengembangan KI Ekspor HIDUP DAN Meningkatnya
pelaksanaan
Pariwisata (KI) (dari KEHUTANAN) penerapan Indonesia
ekspor limbah B3
14) National Single Windows
(INSW) untuk limbah B3
dan Limbah Non B3
Program
Perbaikan Pengembangan SDM
Inkubator Bisnis
Iklim Industri dan Dukungan
untuk
Pengemba Investasi Peningkatan Manajemen
Pengembangan Pembentukan (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Produktivitas dan Kementerian 4000.00
264 Keahlian Tenaga Wirausaha PERINDUSTRIA 2
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Perindustrian - (lokasi)
Kerja Industri di BDI N)
Pariwisata n Industri Peningkatan Kualitas
Denpasar dan
Lapangan SDM Industri -
BDI Jakarta
Kerja Infrastruktur Kompetensi
(Prioritas)
Program
Pelaksanaan
Perbaikan Pengembangan SDM
Pelatihan,
Iklim Industri dan Dukungan
Sertifikasi dan
Pengemba Investasi Peningkatan Manajemen
Pengembangan Penempatan (3 in (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Produktivitas dan Kementerian 172900.00
265 Keahlian Tenaga 1) calon tenaga PERINDUSTRIA 0
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Perindustrian - (Orang)
Kerja kerja industri di N)
Pariwisata n Industri Peningkatan Kualitas
Balai Diklat
Lapangan SDM Industri - Tenaga
Industri dan
Kerja Kerja Industri Kompeten
Pusdiklat Industri
(Prioritas)
624
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pengembangan SDM
Industri dan Dukungan
Perbaikan
Manajemen
Iklim Pendidikan Tinggi
Kementerian
Pengemba Investasi Peningkatan Vokasi di 8
Pengembangan (KEMENTERIAN Perindustrian -
ngan Dunia dan Produktivitas dan Politeknik Industri 11747.00
266 Keahlian Tenaga PERINDUSTRIA Peningkatan Kualitas 0
Usaha dan Penciptaa Kompetensi SDM Berbasis (Orang)
Kerja N) Pendidikan Vokasi
Pariwisata n Industri Spesialisasi dan
Industri - SDM Industri
Lapangan Kompetensi
Berbasis Spesialisasi
Kerja
dan Kompetensi
Pendidikan Vokasi
(Prioritas)
Program Penumbuhan
dan Pengembangan
Industri Logam, Mesin,
Perbaikan Alat Transportasi, dan
Iklim Elektronika -
Pengemba Investasi Penumbuhan dan
Peningkatan Revitalisasi (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Pembaharuan Pengembangan Industri 1.00
267 Populasi dan Daya Industri Galangan PERINDUSTRIA 0
Usaha dan Penciptaa Permesinan Industri Maritim, Alat (Kebijakan)
Saing Industri Kapal Nasional N)
Pariwisata n Transportasi, dan Alat
Lapangan Pertahanan - Teknologi
Kerja Industri Sektor Industri
Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat
Pertahanan
625
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perbaikan
Iklim (KEMENTERIAN
Pengemba Investasi RISET Program Penguatan
Peningkatan Peningkatan Desain, Penguatan 75.00
ngan Dunia dan TEKNOLOGI Inovasi - Penguatan
268 Populasi dan Daya Standardisasi Mutu Inovasi Litbang di (Produk 50.000
Usaha dan Penciptaa DAN Inovasi Industri - Produk
Saing Industri dan Kualitas Produk Industri Inovasi)
Pariwisata n PENDIDIKAN inovasi litbang di industri
Lapangan TINGGI)
Kerja
Program Penumbuhan
Perbaikan dan Pengembangan
Iklim Industri Logam, Mesin,
Pengemba Investasi Penyiapan Alat Transportasi, dan
Peningkatan Peningkatan Desain, (KEMENTERIAN
ngan Dunia dan Standarisasi dan Elektronika -
269 Populasi dan Daya Standardisasi Mutu PERINDUSTRIA 1.00 (Paket) 0
Usaha dan Penciptaa Sertifikasi Penumbuhan dan
Saing Industri dan Kualitas Produk N)
Pariwisata n Galangan Kapal Pengembangan Industri
Lapangan Maritim, Alat
Kerja Transportasi, dan Alat
Pertahanan -
Perbaikan
Iklim
Program
Pengemba Investasi
Penguatan Penguatan Ekosistem Pengembangan (BADAN Pengembangan
ngan Dunia dan
270 Pertumbuhan Pengembangan Big Data Ekonomi EKONOMI Ekonomi Kreatif - Riset 4.00 (Paket) 37.500
Usaha dan Penciptaa
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Kreatif (Paket) KREATIF) dan Pengembangan -
Pariwisata n
Big Data ekonomi kreatif
Lapangan
Kerja
626
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perbaikan
Program
Iklim
Pengembangan
Pengemba Investasi Direktori Data dan
Penguatan Penguatan Ekosistem (BADAN Ekonomi Kreatif - Riset
ngan Dunia dan Pusat Unggulan
271 Pertumbuhan Pengembangan EKONOMI dan Pengembangan - 2.00 (Paket) 0
Usaha dan Penciptaa ekonomi kreatif
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif KREATIF) Direktori Data dan Pusat
Pariwisata n (Paket)
Unggulan ekonomi
Lapangan
kreatif
Kerja
Perbaikan Program
Iklim Pengembangan
Pengemba Investasi Ekonomi Kreatif -
Penguatan Penguatan Ekosistem Edukasi SDM (BADAN
ngan Dunia dan Edukasi Ekonomi Kreatif 11200.00
272 Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa - Terselenggaranya (Orang)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif (Orang) KREATIF)
Pariwisata n bimbingan teknis dan
Lapangan diklat/workshopbagi
Kerja pelaku ekonomi kreatif
Perbaikan Program
Iklim Pengembangan
Pengemba Investasi Ekonomi Kreatif -
Penguatan Penguatan Ekosistem Edukasi SDM (BADAN
ngan Dunia dan Edukasi Ekonomi Kreatif 11200.00
273 Pertumbuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif EKONOMI 0
Usaha dan Penciptaa - Terselenggaranya (Orang)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif (Orang) KREATIF)
Pariwisata n bimbingan teknis dan
Lapangan diklat/workshopbagi
Kerja pelaku ekonomi kreatif
627
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan
kelembagaan Program
Perbaikan
ekonomi kreatif Pengembangan
Iklim
yang melibatkan Ekonomi Kreatif -
Pengemba Investasi
Penguatan Penguatan Ekosistem Komunitas, (BADAN Pembangunan dan
ngan Dunia dan 8.00
274 Pertumbuhan Pengembangan Asosiasi dan EKONOMI Penguatan Hubungan 0
Usaha dan Penciptaa (Kerjasama)
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Perg. Tinggi di 16 KREATIF) Antar Lembaga Dalam
Pariwisata n
Subsektor Negeri - Meningkatnya
Lapangan
Ekonomi Kreatif jumlah kerja sama yang
Kerja
dan Lembaga dioperasionalkan
Ekraf (Kerja
Program
Pengembangan
Perbaikan
Ekonomi Kreatif -
Iklim Peningkatan
Pengembangan Akses
Pengemba Investasi permodalan untuk
Penguatan Peningkatan Akses (BADAN Permodalan Sektor 220.00
ngan Dunia dan pelaku ekonomi
275 Pertumbuhan Pembiayaan dan EKONOMI Perbankan - Modal yang (Milyar 0
Usaha dan Penciptaa kreatif pada akses
Ekonomi Kreatif Layanan Keuangan KREATIF) telah disalurkan dari Rupiah)
Pariwisata n non perbankan
akses Perbankan
Lapangan (Milyar Rupiah)
kepada Pelaku ekonomi
Kerja
kreatif yang difasilitasi
oleh BEKRAF
Program
Perbaikan
Pengembangan
Iklim Peningkatan
Ekonomi Kreatif -
Pengemba Investasi permodalan untuk
Penguatan Peningkatan Akses (BADAN Pengembangan Akses 4400.00
ngan Dunia dan pelaku ekonomi
276 Pertumbuhan Pembiayaan dan EKONOMI Permodalan Sektor (Milyar 0
Usaha dan Penciptaa kreatif pada akses
Ekonomi Kreatif Layanan Keuangan KREATIF) Perbankan - Modal yang Rupiah)
Pariwisata n perbankan (Milyar
telah disalurkan dari
Lapangan Rupiah)
akses Perbankan
Kerja
kepada Pelaku ekonomi
628
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kreatif yang difasilitasi
oleh BEKRAF
629
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Pembangunan
Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi -
Program Pengkajian
dan Penerapan
(BADAN
Teknologi - Pengkajian
Pemenuha PENGKAJIAN 1.00
Peningkatan Survei sumber daya dan Penerapan
Ketahanan n DAN (Referensi
280 Cadangan Minyak migas konvensional Data Seismik 2D Teknologi Survei 90.000
Energi Kebutuhan PENERAPAN Teknis,
dan Gas Bumi dan non-konvensional Kelautan - Inovasi dan
Energi TEKNOLOGI Survei)
Layanan teknologi
(BPPT))
Eksplorasi Sumberdaya
Kelautan
Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak
Peningkat dan Agribisnis
Percepatan
Ketahanan an Produksi Daging Optimalisasi (KEMENTERIAN Peternakan Rakyat - 1424.00
281 peningkatan populasi 0
Pangan Produksi Sapi 710 ribu ton reproduksi ternak PERTANIAN) Penyediaaan Benih dan (akseptor)
ternak sapi potong
Pangan Bibit Serta Peningkatan
Produksi Ternak -
Gedung/Bangunan
630
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengelolaan
Provinsi yang Ruang Laut -
Peningkat
Produksi Ikan 17,3 Konservasi dan memiliki rencana (KEMENTERIAN Perencanaan Ruang
Ketahanan an 8.00
282 juta ton dan Garam 4 Penataan Ruang zonasi ditetapkan KELAUTAN DAN Laut - Provinsi yang 0
Pangan Produksi (Provinsi)
juta ton Pesisir dan Laut melalui peraturan PERIKANAN) memiliki rencana zonasi
Pangan
perundangan ditetapkan melalui
peraturan perundangan
Pembangu Program Pengelolaan
nan Sumber Daya Air -
(KEMENTERIAN
Sarana OP Irigasi, Rawa, Operasi dan
Pembangunan dan Operasi dan PEKERJAAN
Ketahanan dan Tambak, Jiat, Pemeliharaan Sarana
283 rehabilitasi jaringan pemeliharaan jaringan UMUM DAN 0.00 (Km) 52.696,29
Pangan Prasarana PROVINSI DKI Prasarana SDA -
irigasi irigasi PERUMAHAN
Pertanian JAKARTA Terjaminnya kinerja
RAKYAT)
(termasuk layanan irigasi seluas
irigasi) 3,3 juta ha
Pembangu
nan
Sinkronisasi
Sarana Pembangunan (KEMENTERIAN Program Perencanaan
Pembangunan dan Program
Ketahanan dan Konservasi tanah dan AGRARIA DAN Tata Ruang dan 1.00
284 rehabilitasi jaringan Pemanfaatan 640
Pangan Prasarana air dalam bentuk sipil TATA Pemanfaatan Ruang - (Provinsi)
irigasi Ruang di Pulau
Pertanian teknis dan vegetatif RUANG/BPN) Pemanfaatan Ruang -
Jawa Bali
(termasuk
irigasi)
Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan Sarana dan
Penguatan distribusi Ketahanan Pangan
Ketahanan Sarana prasarana distribusi (KEMENTERIAN 0.00
285 dan stabilitas harga PUMP/TTI Masyarakat - 0
Pangan dan pangan dan PERTANIAN) (Gapoktan)
pangan Pengembangan Sistem
Prasarana pertanian
Distribusi dan Stabilitas
Pertanian
Harga Pangan -
631
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(termasuk Dilaksanakannya
irigasi) Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat
(PUPM)/Toko Tani
Indonesia (TTI)
Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan
Ketahanan Pangan
Sarana Sarana dan Lembaga
Penguatan distribusi Masyarakat -
Ketahanan dan prasarana distribusi Distribusi Pangan (KEMENTERIAN 398.00
286 dan stabilitas harga Pengembangan Sistem 0
Pangan Prasarana pangan dan Masyarakat PERTANIAN) (Gapoktan)
pangan Distribusi dan Stabilitas
Pertanian pertanian (LDPM)
Harga Pangan -
(termasuk
Lembaga distribusi
irigasi)
pangan masyarakat
Program Peningkatan
Pembangu
Diversifikasi dan
nan
Ketahanan Pangan
Sarana Sarana dan
Penguatan distribusi Masyarakat -
Ketahanan dan prasarana distribusi Lumbung pangan (KEMENTERIAN 2200.00
287 dan stabilitas harga Pengembangan Sistem 0
Pangan Prasarana pangan dan masyarakat PERTANIAN) (Unit)
pangan Distribusi dan Stabilitas
Pertanian pertanian
Harga Pangan -
(termasuk
Lumbung pangan
irigasi)
masyarakat
632
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
Kualitas
Pembangu Pengkarantinaan
nan Jumlah Teknik Pertanian dan
Sarana Sarana dan dan Metoda serta Pengawasan
24.00
Ketahanan dan prasarana distribusi Penguatan karantina Validasi (KEMENTERIAN Keamanan Hayati -
288 (Teknik 10.932
Pangan Prasarana pangan dan pangan dan pertanian Pengujian PERTANIAN) Peningkatan Kualitas
Metode)
Pertanian pertanian Laboratorium Penyelenggaraan
(termasuk (Tumbuhan) Laboratorium Uji
irigasi) Standar dan Uji Terap
Teknik dan Metoda
Karantina Pertanian -
Program Peningkatan
Pembangu Diversifikasi dan
nan Ketahanan Pangan
Analisis peta
Sarana Sarana dan Masyarakat -
ketahanan dan
Ketahanan dan prasarana konsumsi Penguatan kualitas (KEMENTERIAN Pengembangan 35.00
289 kerentanan 0
Pangan Prasarana pangan dan konsumsi pangan PERTANIAN) Ketersediaan dan (Dokumen)
pangan (Peta
Pertanian pertanian Penanganan Rawan
FSVA)
(termasuk Pangan - Peta
irigasi) Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 51427.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
290 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 67.883,64
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
633
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 46716.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
291 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 61.665,12
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 39776.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
292 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 52.504,32
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 21273.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
293 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 28.080,36
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
Program Penanganan
Jaminan
Fakir Miskin - 53756.00
dan Peningkatan Perluasan Bantuan
Penanggula Penanganan Fakir (Keluarga
Bantuan Efektifitas Pangan Non Tunai di Bantuan Pangan (KEMENTERIAN
294 ngan Miskin Perkotaan - Fakir Penerima 70.957,92
Sosial Penyaluran Bantuan seluruh kota dan Non-Tunai SOSIAL)
Kemiskinan Miskin yang Terpenuhi Manfaat
Tepat Pangan sebagian kabupaten
Kebutuhan Dasar di (KPM))
Sasaran
Perkotaan
634
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
295 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
296 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
297 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
635
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
298 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 179
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemantapan Bagi
Pemenuha Perorangan, Keluarga
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Organisasi
n (KEMENTERIAN dan Kelembagaan 60.00
299 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja Sosial/Lembaga 90
Kebutuhan SOSIAL) Masyarakat - Organisasi (Lembaga)
Kemiskinan dasar sosial Kesejahteraan
Dasar Sosial yang
Sosial
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
Program
Pemberdayaan Sosial -
Pemberdayaan Sosial
Pemenuha Pemantapan Bagi
Penanggula Peningkatan tata Pemantapan bagi Perorangan, Keluarga
n Pekerja Sosial (KEMENTERIAN 60.00
300 ngan kelola pelayanan organisasi dan pekerja dan Kelembagaan 135
Kebutuhan Masyarakat SOSIAL) (Orang)
Kemiskinan dasar sosial Masyarakat - PSM yang
Dasar (PSM)
mendapatkan pelatihan
peningkatan
kemampuan
636
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Usaha pangan
Perluasan
(usaha mikro kecil Program Pengawasan
Akses (BADAN
Penanggula Peningkatan Kualitas Fasilitasi Sertifikasi, dan Obat dan Makanan -
Usaha PENGAWAS 0.00 (Unit
301 ngan Produk dan Akses Standardisasi, Merek, menengah/UMKM Surveilan dan 0
Mikro, OBAT DAN Usaha)
Kemiskinan Pemasaran dan Pengemasan ) yang diintervensi Penyuluhan Keamanan
Kecil, dan MAKANAN)
keamanan Pangan -
Koperasi
pangan
Program Peningkatan
Perluasan Daya Saing UMKM dan
(KEMENTERIAN
Akses Koperasi -
Penanggula KOPERASI DAN
Usaha Pengembangan Pelatihan Peserta pelatihan Pengembangan 82.00
302 ngan USAHA KECIL 0
Mikro, Kewirausahaan Kewirausahaan kewirausahaan Kewirausahaan - (Orang)
Kemiskinan DAN
Kecil, dan Terwujudnya
MENENGAH)
Koperasi Pengembangan
Kewirausahaan
Program Peningkatan
Daya Saing UMKM dan
(KEMENTERIAN
Koperasi -
Penanggula KOPERASI DAN
Pengembangan Pelatihan Peserta pelatihan Pengembangan 40.00
303 ngan USAHA KECIL 0
Kewirausahaan Kewirausahaan technopreneur Kewirausahaan - (Orang)
Kemiskinan DAN
Terwujudnya
MENENGAH)
Pengembangan
Kewirausahaan
Program Penguatan
Perluasan (KEMENTERIAN
Inovasi -
Akses Pengembangan RISET
Penanggula Pengembangan
Usaha Pengembangan Pengembangan Perusahaan TEKNOLOGI 105.00
304 ngan Perusahaan Pemula 110.000
Mikro, Kewirausahaan Inkubator Bisnis Pemula Berbasis DAN (tenant)
Kemiskinan Berbasis Teknologi -
Kecil, dan Teknologi PENDIDIKAN
Tenant yang dibina
Koperasi TINGGI)
menjadi perusahaan
637
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pemula berbasis
teknologi
Program Penguatan
Inovasi -
Perluasan Pengembangan (KEMENTERIAN Pengembangan
Akses Calon RISET Perusahaan Pemula 50.00 (PPBT
Penanggula
Usaha Pengembangan Pengembangan Perusahaan TEKNOLOGI Berbasis Teknologi dari dari
305 ngan 55.000
Mikro, Kewirausahaan Inkubator Bisnis Pemula Berbasis DAN Perguruan Tinggi - Perguruan
Kemiskinan
Kecil, dan Teknologi dan PENDIDIKAN Calon perusahaan Tinggi)
Koperasi Perguruan Tinggi TINGGI) pemula berbasis
teknologi dari Perguruan
Tinggi
Program Peningkatan
Penghidupan
Berkelanjutan
Perluasan Kelompok usaha
Peningkatan Fasilitasi (KEMENTERIAN Berbasis Usaha Mikro -
Akses bersama pra
Penanggula Kapasitas Kelembagaan Usaha KOPERASI DAN Penyuluhan dan
Usaha koperasi yang 11.00
306 ngan Kelembagaan Koperasi bagi BUM USAHA KECIL Pendampingan 0
Mikro, didampingi untuk (Kelompok)
Kemiskinan Koperasi dan Desa dan Kelompok DAN Perkoperasian - Petugas
Kecil, dan membentuk
Kemitraan Usaha Usaha Masyarakat MENENGAH) Penyuluh Koperasi
Koperasi koperasi
Lapangan dan
Pendampingan
Perkoperasian
638
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengemba
ngan
Program Pengelolaan
Sarana Paket A
Infrastruktur Pengembangan Kota dan Penyelenggaraan
dan (Pembangunan
, dengan Sistem Transportasi
Prasarana Fasilitas
Konektivita Transportasi Angkutan Umum (KEMENTERIAN Perkeretaapian -
307 Transporta Perkeretaapian 1.00 (Paket) 478.600,6
s, dan Perkotaan Berbasis Rel PERHUBUNGAN) Pembangunan dan
si (darat, untuk Manggarai
Kemaritima Mendukung Angkutan Pengelolaan Prasarana
laut, s/d Jatinegara)
n Umum Perkotaan dan Fasilitas Pendukung
udara, dan (SBSN)
Kereta Api - Jalan Rel
inter-
moda)
Pengemba
ngan
Program Pengelolaan
Sarana
Infrastruktur Pengembangan Kota dan Penyelenggaraan
dan
, dengan Sistem Jabodetabek Transportasi
Prasarana
Konektivita Transportasi Angkutan Umum Railway Capacity (KEMENTERIAN Perkeretaapian -
308 Transporta 1.00 (Paket) 150.000
s, dan Perkotaan Berbasis Rel Enchancement PERHUBUNGAN) Pembangunan dan
si (darat,
Kemaritima Mendukung Angkutan (PHLN) Pengelolaan Prasarana
laut,
n Umum Perkotaan dan Fasilitas Pendukung
udara, dan
Kereta Api - Jalan Rel
inter-
moda)
Program Pengelolaan
dan Penyelenggaraan
Infrastruktur Pengembangan Kota Engineering
Transportasi
, dengan Sistem Services for
Perkeretaapian -
Konektivita Transportasi Angkutan Umum Jakarta Mass (KEMENTERIAN
309 Dukungan Manajemen 1.00 (Kajian) 190.000
s, dan Perkotaan Berbasis Rel Rapid Transit PERHUBUNGAN)
dan Dukungan Teknis
Kemaritima Mendukung Angkutan East - West Line
Lainnya Ditjen
n Umum Perkotaan Project (Phase I)
Perkeretaapian -
Studi/Kajian/Masterplan
639
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pagu
Kementerian-
Prioritas Program Proyek Prioritas Program - Kegiatan - 2018
No Kegiatan Prioritas Proyek K/L Lembaga Non Target 2018
Nasional Prioritas Nasional Output (Juta
Kementerian
Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian
Program Penelitian,
Penguasaan, dan
Infrastruktur Pemanfaatan Iptek -
Pengemba Pengembangan
, Dukungan TIK pada (LEMBAGA ILMU Pengembangan Sistem
ngan Jaringan Pendidikan Depositori dan
Konektivita sektor prioritas (e- PENGETAHUAN Dokumentasi dan 474.00
310 Telekomun Nasional dan e- Repositori 12.000
s, dan commerce, e-health, INDONESIA Informasi Ilmiah - (Lembaga)
ikasi dan Education Informasi Ilmiah
Kemaritima dll) (LIPI)) Pembangunan
Informatika Nasional
n Repositori Dan
Diseminasi Informasi
IPTEK
640
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
641
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.4 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016
Hasil Reses Diakomodir Tidak Dapat
Total
Ditindaklanjut
No Lokasi Reses
APBD 2016 APBD 2017 RENJA 2018 i
642
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.5 Rekapitulasi Penelaahan Hasil Reses Pertama DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017
Hasil Reses Diakomodir Tidak Total
N
Lokasi Sesuai Reses
o APBD 2016 APBD 2017 RENJA 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jakarta Pusat 27 65 7 28 127
2 Jakarta Utara & Kep.Seribu 99 185 73 1607 1964
3 Jakarta Barat 27 158 26 122 333
4 Jakarta Selatan 62 169 53 130 414
5 Jakarta Timur 39 249 59 245 592
TOTAL 254 826 218 2132 3430
Selanjutnya, seluruh hasil reses DPRD tersebut telah ditelaah oleh Bappeda
bersama SKPD/UKPD terkait. Detil penelaahan hasil reses DPRD yang telah
diparipurnakan tersebut dapat dilihat pada lampiran II Dokumen ini.
643
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong
penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di
tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota
diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih
banyak.
644
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
1) Pelaksanaan Tertib PKL, Tertib Hunian, Tertib Parkir dan Tertib Sampah
Jakarta Pusat masih belum terbebas dari masalah-masalah menahun seperti
macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
Program dan kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Tertib PKL, Tertib Hunian,
Tertib Parkir dan Tertib Sampah, antara lain:
a. Pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi di jalan protocol dan
fasilitas umum
b. Penindakan penyegelan tempat usaha yang melanggar ketentuan
c. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada
d. Pengawasan dan penegendalian tempat usaha
e. Penyelenggaraan penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan
lainnya
f. Penyelenggaraan bantuan pengamanan
g. Pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kota
h. Pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Susun
i. Penyusunan Community Action Plan peningkatan kualitas permukiman
j. Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Pusat
k. Pengadaan kontainer kebersihan
l. Pengadaan tong sampah pilah
m. Pengadaan tong sampah beroda
n. Pembangunan bank sampah Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat
o. Pembangunan bank sampah Satpel Kec. Tanah Abang
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Perhubungan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Perumahan Kota Adm. Jakarta Pusat
645
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
Maka diperlukan program yang dapat mengurangi potensi gesekan antar warga
atau tawuran dengan melaksanakan program pembangunan yang mendukung
Peningkatan Silaturahmi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik, antara lain:
646
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Suban Kesatuan Bangsa Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
c. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
647
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
kesulitan dalam pengadaan lahan, luas lahan yang ada kurang ideal sehingga ada
RPTRA yang desainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan/ ramah bagi penyandang
disabilitas. Selain itu, pengelola RPTRA perlu dibekali dengan keterampilan agar
dapat melayani dengan berbagai keterampilan terutama bagi yang berkebutuhan
khusus.
648
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Perumahan dan Permukiman Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat
f. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
g. Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Pusat
649
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
650
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Pusat
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm. Jakarta Pusat
e. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
f. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota
Adm. Jakarta Pusat
g. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm. Jakarta Pusat
h. Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
i. Suban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Pusat
j. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Pusat
k. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Pusat
3) Penataan Trotoar yang Ramah Bagi Semua Pengguna (anak, lansia dan
penyandang disabilitas)
Saat ini di wilayah Jakarta Pusat belum semua jalan memiliki trotoar, dan beberapa
jalan yang sudah memiliki trotoar ada yang dalam kondisi rusak. Selain itu belum
semua trotoar di Jakarta Pusat ramah bagi pejalan kaki terutama bagi anak-anak,
manula dan penyandang disabilitas. Pembangunan trotoar seringkali berjalan
sendiri-sendiri dan kurang terintegrasi, sehingga masih ditemukan di lapangan
setelah trotoar atau jalan selesai dibangun kemudian dibongkar/digali dan dipasang
untuk jaringan kabel atau PJU, atau setelah trotoar dibangun dibongkar kembali
untuk taman atau jalur hijau. Trotoar yang sudah terbangun juga harus dilakukan
pengawasan untuk menghindari penyerobotan oleh pengendara motor dan PKL.
Program dan kegiatan yang mendukung Penataan Trotoar yang Ramah Bagi
Semua Pengguna (anak, lansia dan penyandang disabilitas) antara lain:
a. Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Jakarta Pusat
b. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Jakarta Pusat
c. Penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
d. Penyelenggaraan sidang yustisi terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada
651
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Zona 1 Zona 2
Jl. Hasyim Ashari Roxy Kec. Gambir Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Kec. Cempaka Putih
Jl. Abdul Muis Kec. Gambir Jl. Cempaka Putih Raya Kec. Cempaka Putih
Jl. RP. Soeroso Kec. Menteng Jl. Percetakan Negara II Kec. Johar Baru
Jl. Sumenep Kec. Menteng Jl. Timah - Jl. Tembaga Kec. Kemayoran
Jl. Mangga Besar Raya Kec. Sawah Besar Jl. Angkasa Kec. Kemayoran
Jl. Samanhudi Kec. Sawah Besar Jl. Senen Raya Kec. Senen
Jl. KH. Mas Mansyur Kec. Tanah Abang Jl. Pasar Senen Kec. Senen
Jl. Kramat Bunder Kec. Senen
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Kehutanan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat
652
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
jam. Untuk mengatasi genangan, maka pada Tahun 2018 kapasitas pompa air
stasioner di Jati Pinggir 2 masih perlu ditingkatkan, dan perlu pembangunan pompa
di Pintu Air Cempaka Putih Kali Utan Kayu dan Pintu Air di Kali Pasir, serta
penanganan terhadap genangan di cekungan-cekungan jalan raya yang cukup
mengganggu kenyamanan masyarakat umum.
Gambar 5.2 Peta Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air,
bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya
di Wilayah Jakarta Pusat
Keterangan:
1. Rumah Pompa Dukuh Atas 8. Rumah Pompa Kartini
2. Rumah Pompa Underpass Angkasa 9. Rumah Pompa Industri
3. Rumah Pompa Jati Pinggir Lama 10. Rumah Pompa P. Jayakarta
4. Rumah Pompa Underpass Senen 11. Rumah Pompa Jati Pinggir Baru
5. Rumah Pompa Underpass pramuka 12. Rumah Pompa Dwi Warna
6. Rumah Pompa Jaya 13. Rumah Pompa Cempaka Baru
7. Rumah Pompa Mangga Dua Abdad 14. Rumah Pompa Sumur Batu
653
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Zona 1 Zona 2
Jl. Inspeksi Kali Krukut Jl. Pramuka Sari (sisi Barat) Kec. Cempaka Putih
Jl. Inspeksi Kali Ciliwung Jl. Cempaka Putih Tengah 33 Kec. Cempaka Putih
Jl. Tike Kec. Tanah Abang Jl. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Jl. Inspeksi Kali Pejambon Kec. Tanah Abang Jl. Rawa Tengah Kec. Johar Baru
Jl. Galur Selatan Kec. Johar Baru
Jl. Kalibaru Barat Kec. Kemayoran
Jl. Prapatan Baru Kec. Senen
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat
654
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan yang mendukung Peningkatan Taman, Jalur Hijau dan Urban
Farming, antara lain:
a. Pengembangan Pertanian perkotaan (urban farming) tingkat Jakarta Pusat
b. Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Pelaksanaan program Kampung iklim (proklim)
d. Pengadaan Alat Bor Lubang Resapan Biopori
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Pusat
b. Sudin Kehutanan Kota Adm. Jakarta Pusat
c. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat
655
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Gambar 5.4 Peta Pembutan kran air minum/ public drinking water (3 Lokasi)
Keterangan:
Taman Suropati Kel. Menteng Kec. Menteng
Taman Menteng Kel. Menteng Kec. Menteng
Taman Monas Kel. Gambir Kec. Gambir
1) Penanggulangan Kemiskinan
Jakarta Utara sebagai daerah pesisir dan kota pelabuhan merupakan daya tarik
bagi masyarakat luar DKI Jakarta untuk melakukan urbanisasi dan atau mencari
nafkah yang tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (soft skill)
656
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
sesuai kebutuhan lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya kemampuan usaha
(enterpreunership).
657
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
658
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Pendidikan I – Jakut
b. Sudin Pendidikan Ii – Jakut
c. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Kejuruan - Jakut & Kep.Seribu
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jakut
e. Sudin Sosial - Jakut
f. Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Jakut
g. Sudin Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagang – Jakut
h. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
i. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut
659
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Pendidikan I – Jakut
b. Sudin Pendidikan II – Jakut
c. Sudin Kesehatan – Jakut
d. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jakut
e. Sudin Perhubungan – Jakut
f. Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Jakut
g. Sudin Sosial – Jakut
h. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan – Jakut
i. Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakut
j. Kelurahan – Jakut
k. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
l. Sudin Perpustakaan dan Kearsipan – Jakut
m. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut
3) Kota Sehat
660
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
Sudin Pendidikan I – Jakut
Sudin Pendidikan II – Jakut
Sudin Kesehatan – Jakut
Sudin Perhubungan – Jakut
Sudin Kehutanan – Jakut
Sudin Lingkungan Hidup – Jakut
Sudin Sosial – Jakut
Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakut
Kelurahan – Jakut
Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk – Jakut
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian - Jakut
661
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Walikota Administrasi Jakarta Utara
b. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara dalam
hal rekomendasi data teknis pendukung
c. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Utara
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanan 5 Tertib (Hunian, Lalu Lintas,
PKL, Sampah dan Demo):
a. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (Penyelesaian)
b. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (Penyelesaian)
c. Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (Penyelesaian)
d. Pembangunan rumah susun Jl. Rorotan IV, Kel.Rorotan Kec.Cilincing, Jakarta
Utara (Penyelesaian)
662
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
663
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
b. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm. Jakut
c. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Adm. Jakut
d. Sudin Perhubungan Kota Adm. Jakut
e. Satpol PP Kota Adm. Jakut
f. Sudin Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakut
SKPD/UKPD Terkait
Satpol PP – Jakut
664
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 12 (dua belas) destinasi wisata yang
memiliki ciri wisata pesisir yang kultural (warisan budaya) dan menanti pengelolaan
yang tepat, sehingga dapat menjadi ikon Jakarta Utara sekaligus dapat
meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi lokal kawasan sebagai
prioritas/unggulan Jakarta Utara. Adapun lokasi dari 12 (dua belas) destinasi wisata
pesisir yang dibagi atas 2 jalur wisata adalah sebagai Taman Suaka Margasatwa
Muara Angke; Sentra Perikanan Muara Angke; Kampung Luar Batang; Kawasan
Sunda Kelapa; Bahtera Jaya Ancol; Taman Impian Jaya Ancol; Pasar Pagi Mangga
Dua; Stasiun Tanjung Priok; Kampung Marunda; Kampung Tugu; Islamic Center;
Sentra Belanja Kelapa Gading.
665
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
666
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Pariwisata dan Kebuadayaan
b. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
c. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan – Jakut
d. Sudin Perindustrian dan Energi – Jakut
e. Sudin Sumber Daya Air – Jakut
f. Sudin Bina Marga – Jakut
g. Sudin Kehutanan – Jakut
667
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Jalan Laksamana Yos Sudarso adalah salah satu jalan utama di Jakarta Utara,
membentang sepanjang 6.6 KM dari Kebon Bawang, Jakarta Utara sampai
Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Posisi jalan Yos Sudarso sangat strategis karena
arah pintu masuk dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan laut Jawa. Merupakan jalan
arteri primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional, yakni jalan
menuju Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk menghubungkan berbagai daerah yang
juga merupakan kawasan utama di Jakarta Utara seperti Kawasan Kelapa Gading
dan Sunter. Keberadaan Jalan Yos Sudarso ini ditunjang dengan bangunan
strategis, dari pemerintahan (Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kantor Camat Tanjung Priok), Pemadam Kebakaran, Polres Jakarta Utara, area
perkantoran dan bisnis, perniagaan, pendidikan, permukiman dan di sepanjang sisi
kiri dan kanan jalan memiliki lahan yang difungsikan sebagai taman dan ruang
terbuka hijau dan dilengkapi dengan akses tol menuju Bandara, Pelabuhan dan
Pusat Kota.
668
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
669
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Dinas Bina Marga
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
c. Dinas Perindustrian dan Energi
d. Sudin Bina Marga – Jakut
e. Sudin Kehutanan – Jakut
f. Sudin Sumber Daya Air – Jakut
g. Sudin Perindustrian Dan Energi – Jakut
h. Sudin Lingkungan Hidup – Jakut
i. Sudin Sosial – Jakut
j. Sudin Perhubungan - Jakut
670
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup
671
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Gambar 5.8 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Mookevart
Permasalahan yang dihadapi antara lain banyak bangunan liar di pinggir kali, dan
penyempitan sungai (saat ini Pembangunan Jl. Inspeksi di Rumah Pompa air s.d
Jembatan Hankam sudah terlaksana 600 m) yang dibagi menjadi 2 tahapan
pembangunan:
a. Pembangunan tahap 1 Jl. Kemanggisan Utama - Jembatan Komplek Hankam
±2.500 (sudah terealisasi sepanjang ±700 m dari Rumah Pompa Air - Jembatan
Komplek Hankam)
b. Pembangunan tahap 2 Jembatan Komplek Hankam - Jl. Sulaeman (belum
dilaksanakan)
672
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup
Gambar 5.9 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Grogol
673
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
a. Pembangunan tahap 1 yaitu Kali Tb. Angke - Cengkareng Drain ±2.800 m (yang
sudah terealisasi Kali Tb. Angke - Belakang Casa Jardin sisi Utara ±950 m dan
Kali Tb. Angke - Belakang Casa Jardin sisi Selatan ±900 m)
b. Pembangunan tahap 2 yaitu Cengkareng Drain - JORR W1 (belum dilaksanakan)
c. Pembangunan tahap 3 yaitu JORR W1 - Jl. Sumur Bor (belum dilaksanakan)
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup
674
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
675
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. SATPOL PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup
Gambar 5.11 Rencana Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Sekretaris
676
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
saat ini sudah terealisasi di Jl. Jembatan Batu - Belakang Kecamatan Tamansari
(±350 m).
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Sumberdaya Air
c. Sudin PE
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Lingkungan Hidup
677
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Prioritas Program:
a. Penertiban/ Pembebasan Lahan
b. Pembangunan Pagar
c. Penataan Hutan Kota
SKPD/UKPD Terkait
a. Satpol PP
b. Dinas Kehutanan
c. Sudin Kehutanan
Prioritas Program:
678
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan yang mendukung Penataan PKL Kawasan Jalan Cengkeh,
antara lain:
a. Pengelolaan Kawasan PKL Jl. Cengkeh (Penataan Kawasan menggunakan Dana
KLB)
b. Penertiban parkir liar
c. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban di Kota Tua
d. Pengadaan Tong sampah pilah
e. Pemeliharaan Berkala Jalan
f. Pemeliharaan Saluran Tepi Jalan, Saluran Penghubung dan Kelengkapannya
g. Pemeliharaan RTH Taman Jalur Hijau di Kecamatan Tamansari
SKPD/UKPD Terkait
a. Sudin Koperasi, UKM serta Perdagangan
b. Sudin Perhubungan
c. Satpol PP
d. Sudin Lingkungan Hidup
e. Dinas Bina Marga
f. Sudin Sumber Daya Air
g. Sudin Kehutanan
679
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Gambar 5.13 Pemetaan Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun
2018
5
3 1
1
1
4
2
LEGENDA
NO NOTASI PROGRAM DAN LOKASI
1.
KALI MOOKERVAART, KEC. CENGKARENGDANKEC. KALIDERESKOTA ADM. JAKARTA
BARAT
2. KALI GROGOL, KEC. PALMERAHKOTA ADM. JAKARTA BARAT
3. KALI APURAN, KEC. CENGKARENGKOTA ADM. JAKARTA BARAT
4. KALI SEKRETARIS, KEC. KEBONJERUKKOTA ADM. JAKARTA BARAT
5. KALI ANAKCILIWUNG, KEC. TAMANSARIKOTA ADM. JAKARTA BARAT
3 Pengamanan Aset
680
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Kesehatan – Jaksel
d. Suku Dinas Pendidikan – Jaksel
e. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga - Jaksel
681
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Pendidikan – Jaksel
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta
d. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Jaksel
e. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan – Jaksel
f. Balai Latihan Kerja
682
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Sudin Kehutanan – Jaksel
c. Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - Jaksel
d. Kelurahan
683
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan – Jaksel
e. Suku Dinas Pendidikan - Jaksel
f. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Jaksel
c. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Jaksel
d. Kelurahan
684
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Persoalan permukiman merupakan masalah sosial yang sangat mendasar, hal ini
dapat dilihat dari tingginya usulan masyarakat terkait sarana prasarana lingkungan
permukiman melalui rembuk RW dan Musrenbang. Berdasarkan hal tersebut
Pemerintah Kota Admnistrasi Jakarta Selatan menjadikan peningkatan kualitas
lingkungan permukiman menjadi priritas wilayah.
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
e. Suku Dinas Perindustrian dan Energi – Jaksel
f. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian – Jaksel
g. Kelurahan
685
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Tata Air – Jaksel
d. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
e. Suku Dinas Bina Marga – Jaksel
f. Suku Dinas Lingkungan Hidup – Jaksel
g. Kecamatan
h. Kelurahan
Sampah perkotaan apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan
berdampak negatif bagi masyarakat, sebaliknya jika dikelola dengan benar akan
menjadi aset dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk
mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang
semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan
konsep 3R.
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Jaksel
d. Suku Dinas Lingkungan Hidup – Jaksel
686
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
e. Kecamatan
f. Kelurahan
Kemacetan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat diatasi salah satunya
dengan penataan sistem transportasi. Pembangunan infrastruktur jalan dan
penataan perparkiran menjadi prioritas.
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
c. Suku Dinas Perhubungan – Jaksel
d. Satpol PP – Jaksel
SKPD/UKPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga – Jaksel
c. Suku Dinas Sosial – Jaksel
687
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Setu Babakan memiliki daya tarik tersendiri karena masyarakat dapat menikmati
suasana perkampungan dan kebudayaan asli betawi secara langsung.
Perkampungan yang luasnya 289 H yang terbagi menjadi tiga zona. Dimana di zona
A dengan luas 3,2 H akan dijadikan museum dan hotel, zona B luasnya 3,7 Ha akan
dijadikan perkampungan betawi, zona C yaitu daerah Setu atau danau dan Setu
Mangga Bolong akan menjadi zona khusus yaitu zona hutan kota dengan luas
11.000 Ha. Penataan kawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga
bersifat aktivitas non fisik.
688
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
a. Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaksel
c. Sudin KUMK serta Perdagangan - Jaksel
d. Sudin Perindustrian dan Energi - Jaksel
e. Sudin Kehutanan - Jaksel
f. Sudin Bina Marga - Jaksel
g. Sudin Sumber Daya Air - Jaksel
h. Sudin Bina Marga - Jaksel
i. Sudin Perhubungan – Jaksel
j. Kecamatan
k. Kelurahan
689
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Jumlah Titik Lokasi Rawan Konflik di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 54
Titik. Sedangkan jumlah Kelurahan Rawan Konflik 42 Kelurahan. Adapun penyebab
terjadinya rawan konflik, antara lain :
a. Tawuran Pelajar
b. Tawuran Antar Warga
c. Geng Motor
d. Pak Ogah/ Rebutan Parkir
SKPD/UPD Terkait
a. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b. Satpol PP
c. Kecamatan
d. Kelurahan
Masih adanya gedung sekolah di Kota Administrasi Jakarat Timur yang tidak layak.
Untuk itu akan dilaksanakan rehab gedung sekolah guna meningkatkan kualitas
pendidikan serta memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Rehab berat 80
gedung sekolah, rehab total 96 gedung sekolah.
690
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Pendidikan
b. Suku Pendidikan Wilayah I
c. Sudin Pendidikan Wilayah II
Terminal Pulo Gebang bukan hanya sekedar terminal namun juga kegiatan
komersil dan prospektif untuk Rusun.Kawasan ini bagian dari Sentra Primer Timur.
Apabila taman dan 3 waduk seluas total ±1,6 Ha didesain sebagai Taman
Mancing, maka akan menjadi icon baru bagi Jaktim.
Saat ini taman tersebut cukup ramai dikunjungi warga untuk duduk-duduk dan
memancing bahkan sampai malah hari.
SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Kehutanan
c. Sudin Sumber Daya Air
d. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
e. Sudin Lingkungan Hidup
f. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan
g. Sudin Perindustrian dan Energi
Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang
berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau rekreasi kota,
kawasan hijau kegiatan olahraga.
SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Bina Marga
691
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
c. Sudin Kehutanan
d. Sudin Sumber Daya Air
e. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
f. Sudin Lingkungan Hidup
g. Sudin Pemuda dan Olah Raga
h. Sudin Perindustrian dan Energi
Tersebar beberapa waduk di Kecamatan Cipayung dan Pasar Rebo yang memiliki
pemandangan indah, bahkan salah satunya terintegrasi dengan kawasan
agrowisata (Waduk Cilangkap)
Potensi alam semacam ini apabila dikembangkan dan di”label”kan dan dikemas
dengan tepat, maka dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Jakarta Timur, yang
tidak dimiliki oleh wilayah lain
SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
b. Sudin Bina Marga
c. Sudin Kehutanan
d. Sudin Sumber Daya Air
e. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
f. Sudin Lingkungan Hidup
g. Sudin Pemuda dan Olah Raga
h. Sudin Perindustrian dan Energi
Kawasan ini merupakan sentra kegiatan ekonomi. Terdapat sentra produksi & jual
beli Batu Aji (Pasar Rawa Bening). Diharapkan kawasan ini bisa menjadi kawasan
prospective & berfungsi optimal bagi kegiatan ekonomi di Kota Jakarta Timur.
SKPD/UPD Terkait
a. Dinas Kehutanan
692
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
b. Dinas Perhubungan
c. Sudin Bina Marga
d. Sudin Kehutanan
e. Sudin Sumber Daya Air
f. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
g. Sudin Lingkungan Hidup
h. Sudin Pemuda dan Olah Raga
i. Sudin Perindustrian dan Energi
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kep Seribu
693
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kep Seribu
SKPD/UKPD Pelaksana:
Kantor Lingkungan Hidup Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Kantor Lingkungan Hidup Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu
694
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Program dan Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Banjir, antara lain:
a. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Pramuka
b. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Tidung
c. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Untung Jawa
d. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Kelapa Dua
e. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Kelapa
f. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Gelombang Pulau Harapan
g. Pengelolaan sarana dan prasarana tanggul, pemecah gelombang dan saluran di
Kepulauan Seribu
h. Kajian dan perencanaan detail pengaman pantai
SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Sumber Daya Air Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perhubungan Kep Seribu
695
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Perhubungan Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kep Seribu
696
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
SKPD/UKPD Pelaksana
Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Pariwisata dan kebudayaan Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kep Seribu
697
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Perindustrian dan Energi Kep Seribu
698
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Program dan Kegiatan yang mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun,
antara lain:
a. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Sekolah Dasar Negeri
b. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP Negeri dan SMP
Terbuka
c. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri
d. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Bisnis dan
Manajemen
e. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN Teknologi
SKPD/UPD Terkait
Sudin Pendidikan Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
Sudin Pendidikan Kep Seribu
699
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kep Seribu
700
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Kesehatan Kep Seribu
SKPD/UPD Terkait
UKPD Pelaksana: Sudin Kesehatan Kep Seribu
701
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan keuangan kepada Provinsi atau
Kota/Kabupaten daerah penyangga Ibukota yang berfokus kepada penyelesaian
masalah-masalah menahun Ibukota, seperti banjir, sampah, transportasi dan lain-lain.
Kebijakan pemberian bantuan keuangan diarahkan untuk memberikan
insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lain dalam rangka kerjasama/komitmen
antar Pemerintah Daerah.
702
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
703
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
704
6 Penutup
BAB
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP
Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yaitu Memantapkan pembangunan
Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan
Kesejahteraan Rakyat. Tema ini mewarnai fokus RKPD 2018 yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2018-2022 yaitu
memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,
berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas
inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata
kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA.
Pada pembangunan tahun pertama periode tahun 2018 – 2022 ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam hal ini, birokrasi
pelayanan masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah
birokrasi pemerintah daerah.
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sasaran dan
prioritas pembangunan tahun 2018 dilaksanakan secara profesional dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara lebih
adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, masyarakat.
706
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP
707
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
PENUTUP
708