Anda di halaman 1dari 4

CV.

PUTRA JAYA
Jl. Pasar Baru LK. V, Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kode Pos 31212
No Telp: 0853-8280-6743
Email: cvputrajaya81@yahoo.co.id

NO : 001

PROSEDUR IDENTIFIKASI REVISI : 00


BAHAYA DAN RESIKO TANGGAL : 24 APRIL 2020
KONSTRUKSI
A. TUJUAN
Tujuan prosedur ini adalah untuk memberi panduan dan membuat sistem mengenai tata-cara
identifikasi dampak dan resiko lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi kerja dan
menilainya dengan sistematis.
B. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku di seluruh wilayah kerja CV. Putra jaya.
C. TANGGUNG JAWAB
Seluruh pekerja yang bekerja di CV. Putra Jaya
D. DEFINISI
- Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera manusia atau
sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.
- Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan
keparahan suatu cidera atau sakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.

E. DASAR HUKUM
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 sebagai upaya
dalam mengatur tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi [1]. Hal ini menjadi penting
dalam penerapannya di perusahaan, sebagai bentuk dari hak tenaga kerja serta terciptanya suasana
kerja dan lingkungan sehat. Sistem manajemen K3 merupakan bagian penting yang tidak dapat
dipisahkan dalam sistem perlindungan tenaga kerja terutama pekerja konstruksi. Sistem
manajemen K3 dapat meminimalisir kerugian jam kerja, moral terutama terhindar dari kecelakaan
kerja dan meningkatkan keselamatan tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama
dalam bidang konstruksi.

F. IDENTIFIKASI RESIKO
Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan observasi pada pekerjaan yang dilakukan dalam
setiap tahapan proses kerja dan melakukan wawancara terbuka terhadap pekerja yang melakukan
pekerjaan, pengawas tiap area kerja, penanggung jawab area, staff HSE.
CV. PUTRA JAYA
Jl. Pasar Baru LK. V, Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kode Pos 31212
No Telp: 0853-8280-6743
Email: cvputrajaya81@yahoo.co.id

G. FLOW CHART

Mulai

Lakukan
Tetapkan
perencanaan
terkainpengendalian
identifikasi

Lakukan tindakan
Implentasi
Ada Lakukan perubahan
identifikasi
atau sasaran ?
perubahan sesuai prosedur
bahaya dan
manajeman
Lakukan
Penilaian

Lakukan evaluasi
Simpan catatan
sesuai Prosedur
Seles Tetap sasaran
Perlu Improvment ? sesuai
Prosedur

Update daftar
identifikasi
bahaya
CV. PUTRA JAYA
Jl. Pasar Baru LK. V, Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kode Pos 31212
No Telp: 0853-8280-6743
Email: cvputrajaya81@yahoo.co.id

H. JOB DESK PIC DAN DOKUMEN


 Melakukan perencanaan terkait proses identifikasi sebelum identifikasi bahaya di area
perusahaan dilakukan. Perencanaan tersebut mencakup : pelatihan terhadap team,
penetapanan Form Standar yang harus digunakan oleh team untuk mendokumentasikan
seluruh aspek dan bahaya yang diidentifikasi Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian
Resiko
 Melakukan identifikasi atas bahaya kerja dan resiko yang ada areal kerja masing masing.
 Melakukan penilaian terhadap resiko yang telah ditetapkan dengan menggunakan matriks
penilaian resiko.
 Menentukan ketegori resiko yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Untuk resiko yang
tidak bisa diterima.
 Melakukan evaluasi terhadap resiko yang tidak bisa diterima dengan mempertimbangkan
peraturan perundangan yang berlaku, teknologi, finansial dan padangan dari pihak yang
berkepentingan.
 Melakukan improvement dengan cara menetapkan sasaran K3 sesuai dengan Prosedur
Strategic Planning.
 Menetapkan tindakan pengendalian dengen mempertimbangakan hirarki pengendalian.
 Mengimeplementasikan rencana improvement dan atau tindakan pengendalian yang telah
ditetapkan.
 Melakukan monitoring efektifitas pelaksanaan sesuai dengan Prosedur Pemantauan dan
Pengukuran dan Prosedur Inspeksi K3 Prosedur Pemantauan; Pengukuran dan Prosedur
Inspeksi K3.
 Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan maka melakukan tindakan sesuai dengen
Prosedur Manajemen perubahan.
 Namun bila tidak ada perubahan maka melakukan update terhadap hasil identifikasi bahaya.
Update dilakukan bila terjadi perubahan atas aktifitas, product dan jasa, terjadi kecelakaan
atau keadaan darurat yang dapat mempengaruhi lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
manusia segera setelah investigasi dilakukan.

I. KETERANGAN SOP K3 PENGENDALIAN RISIKO


Identifikasi harus mencakup :
 a. Kegiatan rutin maupun tidak-rutin
 b. Aktifitas yang dilakukan setiap orang yang berada di areal kerja
 c. Perilaku orang dan kapabilitasnya
 d. Mengidentifikasi bahaya yang mampu memberikan pengaruh kesehatan dan keselamatan
 e. Bahaya yang ditimbulkan disekitar area kerja karena adanya aktivitas kerja dibawah
kendali perusahaan
 f. Infrastruktur, peralatan dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh perusahaan
ataupun pihak lain
 g. Perubahan setiap aktivitas dan bahan/material dalam perusahaan
 h. Modifikasi sistem managemen K3, perubahan sementara dan dampaknya pada operasi,
proses dan kegiatan.
 i. Jika ada acuan peraturan yang baru yang digunakan dalam mengidentifikasi aspek dan
CV. PUTRA JAYA
Jl. Pasar Baru LK. V, Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang
Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kode Pos 31212
No Telp: 0853-8280-6743
Email: cvputrajaya81@yahoo.co.id

bahaya dan implementasinya


 j. Area kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan kerja, prosedur kerja perusahaan
 k. Produk
J. PENILAIAN RESIKO
Penilaian risiko digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko
kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Penilain melingkupi kualitatif, semi kuantitatif, dan
kuantitatif untuk peninjauan kemungkinan kejadian (likelihood) dan keparahan yang
ditimbulkan.

K. PENGENDALIAN RESIKO
Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses
identifikasi bahaya dan mmempertimbangkat peringkat risiko untuk menentukan prioritas dan
cara pengendaliannya. Dalam menentukan pengendalian harus mempertimbangkan hirarki
pengendalian mulai eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administratif dan penyediaan alat
keselamatan yang disesuaikan dengan kondisi organisasi, ketersediaan biaya, biaya operasional,
faktor manusia dan lingkungan.

Pali, 24 April
2020 CV. Putra
Jaya

Nazaruddin
Direktur

Anda mungkin juga menyukai