Anda di halaman 1dari 55

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Ranwal Rencana
Kerja 2024

Pemerintah Kabupaten Banjar


i
KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Banjar


Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas petunjuk dan izin-
Nya, dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun
2024 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen pedoman terkait pelaksanaan dan
penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar Tahun 2024, dimana Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024. Besar harapan kami agar
Rencana Kerja ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan oleh seluruh
aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya kepada pihak-pihak yang terkait
langsung pada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak
kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat
konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan
datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa
Ta’ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang
Maju, Mandiri dan Agamis.

Martapura, 15 Februari 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar

Safrin Noor, SH, MH


Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199203 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

ii
BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah 6

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 36

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 56

iii
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra 7

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten

Banjar 26

Tabel 2. 3 Review terhadap Renstra 2024 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Bakesbangpol

Kabupaten Banjar 29

Tabel 3. 1 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 38

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun Anggaran 2024 44

iv
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Renja SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal ini yang menguraikan ruang
lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan pula “Renja SKPD disusun dengan
berpedoman kepada Renstra – SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7 ayat
2).
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis
dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian
Visi dan Misi Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat
Daerah disusun dengan tahapan:
1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan
yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar tahun 2024 ini payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunan antara lain:
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan
rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, tanggal 24 Agustus 2021
(Lembaran Daerah Kab Banjar No 5 Thn 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kab
Banjar No 5 Thn 2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

2
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar tahun 2024 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi tolak ukur dan alat bantu
bagi unit kerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk
secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang dilengkapi
dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan
dilengkapi dengan pendanaan.
2. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan


Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU


Bab ini memuat antara lain :
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan sampai dengan
triwulan II mengacu pada APBD tahun 2023. Pokok-pokok materi yang
disajikan dalam bab ini, antara lain:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yangdirencanakan.

3
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


Berisi penyampaian rencana kerja dan pendanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun
2024.

BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

4
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama
Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta
cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen,
kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang
tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan
prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) tahun berjalan.
Adapun untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,
maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan
sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja
merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang
dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur
penting dalam penyusunan anggaran.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki
kewajiban untuk melaksanakan 5 (lima) program prioritas dan 1 (satu) program
penunjang. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :

6
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Target Renstra Perangkat
Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
program dan Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja
Target Kinerja Capaian kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Hasil Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program (Renstra PD) tahun Target Renja Realisasi Renja Tingkat (Renja
Program / Kegiatan dan Keluaran
2026 Perangkat Perangkat Daerah Realisasi (%) Perangkat
Kegiatan s/d Realisasi Capaian
Daerah tahun tahun (n-2) Daerah tahun
tahun (n-3) Program dan Tingkat
(n-2) n-1)
Kegiatan s/d Capaian Realisasi
tahun berjalan Target Renstra
(tahun n-1) (%)
1 2 3 4 satuan 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


8 01 01 Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan 379 Indeks 73 74,43 102 74
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kesbangpol

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
8 01 01 2.01 500 persen 100 103 103 100
Perangkat Daerah Evaluasi SKPD yang disusun

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat


8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Dok 7 8 114 7
Daerah

Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil


8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15 Dok 3 3 100 3
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil


8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Dok 1 1 100 1
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan


8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 10 Dok 2 2 100 2
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
8 01 01 2.01 06 12 Dok - - - 3
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 laporan 20 20 100 20

Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SKPD


8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500 persen 100 100 100 100
yang terpenuhi

8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 131 OB 25 25 100 25

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi


8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60 Dok 4 4 100 12
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
8 01 01 2.02 05 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 5 Lap 1 1 100 1
Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
8 01 01 2.02 07 90 Lap 18 18 100 2
Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi 500 persen - - - -

7
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
8 01 01 2.05 01 Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & Kompetensinya 30 orang - - - -
Undangan

Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang


8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500 persen 100 86 86 100
terpenuhi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


8 01 01 2.06 01 20 Paket 2 2 100 4
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang


8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30 Paket 2 2 100 5
Disediakan

8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 4 4 100 4

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang


8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60 Paket 4 4 100 12
Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
8 01 01 2.06 06 15 Buah 3 0 0 -
undangan PerundangUndangan yang Disediakan

8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 55 Lap 4 4 100 11

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan


8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Lap 4 4 100 12
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah
8 01 01 2.07 500 persen 100 100 100 100
Pemerintah Daerah yang terlaksana

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
8 01 01 2.07 10 82 buah 20 20 100 31
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500 persen 100 100 100 100
Daerah yang terlaksana

8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Lap 4 4 100 12


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 Lap 4 4 100 12
Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 Bulan 4 4 100 13
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan
8 01 01 2.09 500 persen 100 100 100 100
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau
8 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 5 unit 1 1 100 1
Jabatan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
8 01 01 2.09 02 62 unit 10 10 100 11
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
8 01 01 2.09 09 4 unit - - - 1
lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung


8 01 01 2.09 10 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 62 buah 14 14 100 19
Kantor atau Bangunan Lainnya

8 01 01 2.13 Penataan Organisasi Persentase terlaksananya kegiatan Penataan Organisasi 100 persen 100 67 67 - - -

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah


8 01 01 2.13 05 Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD 3 dokumen 3 2 67 - - -
Daerah

8
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA Persentase penduduk yang mendapat pembinaan
8 01 02 DAN KARAKTER Ideologi Pancasila, wawasan kebangsan dan pembauran 0,59 persen 0,08 0,06 75 0,08
KEBANGSAAN Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan


Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
8 01 02 2.01 Bidang 420 persen 80 100 125 80
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi diBidang


Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8 01 02 2.01 04 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 1672 orang 230 230 100 420
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8 01 02 2.01 05 15 laporan 3 3 100 3
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Sejarah Kebangsaan Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK


DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
8 01 03 Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik 1,69 persen 0,23 0,24 104 0,41
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan


Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemahaman politik dalam kegiatan Pemantapan
8 01 03 2.01 390 persen 80 100 125 80
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Politik.
Situasi Politik

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di


Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8 01 03 2.01 03 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 4.250 Orang 60 60 100 500
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang


Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 03 2.01 04 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 845 orang 840 840 100 20
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8 01 03 2.01 05 20 laporan 4 4 100 4
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Daerah Situasi Politik di Daerah

9
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
8 01 04 Persentase ormas yang dibina 132 persen 14 49,08 351 14
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan


Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Organisasi Kemasyarakatan yang terlaksana
8 01 04 2.01 Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 407 persen 80 67 83,75 80
Kemasyarakatan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di


Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
8 01 04 2.01 03 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 1.638 Org 360 360 100 100
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang


Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
8 01 04 2.01 04 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 140 Org - - - 35
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8 01 04 2.01 05 Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 4 Lap - - - 1
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
dan Ormas Asing Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang
8 01 05 500 persen 100 100 100 100
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA terlaksana

Persentase jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan


Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
8 01 05 2.01 Pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang 340 persen 60 60 100 65
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
terlaksana

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01 05 2.01 03 5.220 Orang 700 704 101 900
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN


8 01 06 NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN Persentase penanganan konflik sosial 500 persen 100 100 100 100
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Persentase jumlah kebijakan teknis terkait kewaspadaan
8 01 06 2.01 440 persen 80 75 93,75 90
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana

10
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8 01 06 2.01 04 Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 1.650 Orang 660 660 100 350
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8 01 06 2.01 05 20 laporan 4 4 100 4
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi
8 01 06 2.01 06 30 Lap 4 4 100 12
Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Review Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

11
Sejatinya bab II ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Adapun terkait penyampaian realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target, yang telah memenuhi target, dan yang melebihi target kinerja diambil dari capaian
kinerja program dan kegiatan sampai akhir tahun 2022 sebagaimana uraian dibawah :
a. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan.
 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat
pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsan dan pembauran
kebangsaan, dengan target 0,08 persen adapun capaiannya adalah 0,06 persen
sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 75 persen.
 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis
dan pemantapan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan yang terlaksana, dengan target sebesar 80 persen
adapun capaian 67 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 83,75
persen.
 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial yang terlaksana, dengan target sebesar 80 persen adapun
capaiannya sebesar 75 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 93,75
persen.
 Kegiatan Penataan Organisasi.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase terlaksananya kegiatan
penataan organisasi, dengan target sebesar 100 persen adapun capaiannya
sebesar 67 persen sehingga persentase capaiannya sebesar 67 persen.
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi umum
perangkat daerah yang terpenuhi dengan target 100 persen, realisasi 86 persen,
sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 86 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

12
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 3 dok,
realisasi 0 dok, sehingga persentasenya 0 persen.
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan kinerja
SKPD, dengan target 3 dokumen adapun capaiannya 2 dokumen sehingga
persentase capaiannya sebesar 67 persen.

b. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran


yang direncanakan.
 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya.
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase fasilitasi kegiatan P4GN
dan FKUB yang terlaksana dengan targetnya 100 persen, adapun realisasinya
sebesar 100 persen, hingga persentase capaiannya 100 persen
 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penanganan konflik
sosial dengan target 100 persen, adapun realisasinya sebesar 100 persen
sehingga capaiannya adalah 100 persen.
 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan
perangkat daerah yang terpenuhi dengan targetnya adalah 100 persen adapun
realisasinya 100 persen sehingga capaiannya adalah 100 persen
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pengadaan BMD
penunjang urusan daerah dengan target 100 persen, realisasi 100 persen,
sehingga persentase capaiannya 100 persen.
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah yang terpenuhi dengan target 100 persen adapun realisasi
100 persen sehingga persentase capaian 100 persen.
 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.

13
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan BMD
penunjang urusan perangkat daerah dengan target 100 persen, realisasi 100
persen, persentase capaian 100 persen.
 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah kebijakan teknis
dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang
terlaksana dengan target adalah 60 persen adapun capaian realisasi 60 persen
sehingga persentase capaian adalah 100 persen.

14
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA SKPD
dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan
targetnya adalah 3 dokumen, adapun realisasinya 3 dokumen dengan
persentase 100 persen
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA SKPD
dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan
targetnya adalah 1 dokumen, adapun realisasinya 1 dokumen dengan
persentase 100 persen.
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan
DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan
DPA-SKPD dengan targetnya adalah 2 dokumen, adapun realisasinya 2
dokumen dengan persentase 100 persen.
 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja
perangkat daerah dengan targetnya adalah 20 laporan, dengan realisasinya 20
laporan sehingga persentasenya 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima
gaji dan tunjangan ASN dengan targetnya adalah 25 orang, dengan
realisasinya 25 orang sehingga persentasenya 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil
penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan targetnya adalah 4
dok, realisasinya 4 dok dengan persentase 100 persen.
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir
tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD dengan targetnya adalah 1 laporan, adapun realisasinya 1 laporan
dengan persentase 100 persen.
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan
laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan targetnya

15
adalah 18 laporan, adapun realisasinya 18 laporan dengan persentase 100
persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan targetnya
adalah 2 paket, realisasi 2 paket, sehingga persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan dengan targetnya adalah 2 paket,
realisasi 2 paket, sehingga persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik
kantor yang disediakan dengan target 4 paket, realisasi 4 paket, sehingga
persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan dengan target 4 paket, realisasi 4 paket sehingga
persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi
kunjungan tamu dengan target 4 laporan, realisasi 4 laporan, sehingga
persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 4 laporan, realisasi 4
laporan sehingga persentasenya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana
gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 20 unit,
realisasi 20 unit, persentase realisasi 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa
surat menyurat dengan target 4 laporan, realisasi 4 laporan sehingga persentase
capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

16
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 4
laporan, realisasi 4 laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 4 laporan, realisasi 4
laporan sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas
perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan
pajaknya dengan target 1 unit, realisasi target 1 unit sehingga persentase
capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya dengan target 10 unit, realisasi target 10 unit sehingga persentase
capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.
Indikator kinerja adalah sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana
gedung kantor yang dipelihara dengan target 14 unit, realisasi 14 unit sehingga
persentase capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, karakter
Bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
dengan targetnya 230 peserta, realisasi capaian sebanyak 230 peserta sesuai
target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100
persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring
evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara,

17
karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan dengan target 3 laporan, capaiannya sebanyak 3 laporan sehingga
persentase capaiannya sebesar 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik di daerah dengan sebanyak 60 peserta, capaian 60
peserta sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaha,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik di daerah dengan target 840 orang peserta, realisasi 840 orang peserta
sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik di daerah dengan target 4 laporan monev, realisasi 4
dokumen monev sehingga persentase capaiannya adalah 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

18
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
daerah dengan target adalah 360 peserta, adapun realisasi capaiannya 360
peserta sehingga persentasenya sebesar 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di daerah dengan target 660 peserta, dan realisasi capaiannya 660
peserta, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di daerah dengan targetnya adalah 4 laporan adapaun
realisasinya 4 laporan sehingga capaiannya 100 persen.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil
pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota dengan target
4 dokumen adapun capaiannya 4 dokumen sehingga persentase capaiannnya
adalah 100 persen.

c. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.


 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja pada program ini adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern
(IKKI) Badan Kesbangpol adalah nilai indeks sebesar 73 poin dan nilai
capaian yang diterima Badan Kesbangpol pada penilaian IKKI Semester

19
pertama tahun 2022 adalah sebesar 74,43 poin yang artinya persentase capaian
pada program ini adalah sebesar 102 persen.
 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapat
pembinaan politik dengan target 0,23 persen, capaiannya adalah sebesar 0,24
persen sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 104 persen.
 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase ormas yang dibina, target
kinerjanya 14 persen dengan realisasi capaian 49,08 persen sehingga
persentase capaiannya sebesar 351 persen.
 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi SKPD yang terpenuhi, dimana targetnya adalah
100 persen dan capaian yang didapat adalah sebesar 103 persen sehingga
persentase capaiannya adalah sebesar 103 persen.
 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase pemantapan pelaksanaan
bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan target 80 persen,
dengan realisasi capaian sebesar 100 persen sehingga persentase capaiannya
sebesar 125 persen
 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase jumlah masyarakat yang
mendapatkan pemahaman politik dalam kegiatan pemantapan pelaksanaan
bidang pendidikan politik dan etika budaya politik dengan target 80 persen
adapun capaiannya adalah 100 persen sehingga persentase capaiannya sebesar
125 persen
 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah dimana targetnya sebanyak 7 dokumen sedangkan
capaiannya sampai akhir tahun tersusun 8 buah dokumen yang artinya
capaiannya melebihi target yang ditetapkan, dimana persentasenya sebesar 114
persen.

20
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan
fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan target 700 orang,
realisasi 704 orang sehingga persentase capaiannya sebesar 101 persen.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari


target kinerja program/kegiatan
1. Tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
 Target indikator pada Renstra maupun Renja belum dijadikan sebagai dasar
dalam penetapan target indikator program kegiatan pada dokumen RKA dan
DPA.
 Ada bidang yang menetapkan target indikator kegiatan terlalu tinggi sehingga
bidang tersebut kesulitan dalam pencapaian target pada akhir tahun.
 Ada sub kegiatan yang tidak terlaksana karena sasaran target sudah terpenuhi
tanpa melalui proses pengadaan atau pembelian lewat kegiatan.
 Ada target pada salah satu sub kegiatan yang tidak diminta untuk
dilaksanakan oleh SKPD mitra sebagai pengampu.

2. Terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan


 Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan
rencana kerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai
harapan.
 Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan
program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara
target dan pagu anggaran yang tersedia.
 Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras
dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

21
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan dokumen Renstra Badan Kesbangpol
Tahun 2021-2026, dimana pada akhir tahun 2021 telah ditetapkan perubahan Renstra
Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 akibat adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur tentang penetapan
indikator kinerja sub kegiatan pada program dan kegiatan pada seluruh urusan
pemerintahan termasuk urusan pemerintahan umum yang diampu oleh Badan
Kesbangpol, dimana diharapkan dengan indikator yang baru dapat lebih kongkrit
menunjukkan pencapaian sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk


mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi
beberapa faktor diatas antara lain :
1. Sangat diharapkan agar setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan
mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan
pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan
indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya
akan mempermudah disaat proses penjabaran kedalam kegiatan (penyusunan
rincian belanja), dimana kondisi yang ada masih ada penyusun rencana kegiatan
yang kurang memahami dasar dan tujuan dari kegiatan yang ditanganinya
sehingga pada saat menentukan indikator, target maupun rincian belanjanya
banyak yang tidak tepat dan tidak akurat, yang pastinya akan berdampak sulitnya
mencapai/merealisasi target kinerja yang telah ditentukan diawal. Salah satu
langkah yang bisa diambil terkait hal ini adalah meningkatkan pemahaman atau
wawasan para penyusun perencanaan (penyusun kegiatan di bidang khususnya)
agar aktif mempelajari tugas pokok, fungsi, dan tugas khusus lainnya yang
diemban oleh bidangnya, serta agar diberi kesempatan mengikuti
bimtek/sosialisasi yang terkait perencanan kegiatan, supaya pada akhirnya mareka
bisa menjadi penyusun rencana kegiatan yang berkualitas yang menguasai dan
memahami kondisi serta keadaan bidang kerjanya, dan bisa merumuskan dan
menterjemahkan kegiatan kedalam dokumen perencanaan secara baik dan akurat,
yang mampu menetapkan target secara realistis dan berpandangan visioner.
2. Perlu ada komitmen yang kuat dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat
proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap

22
berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada diatasnya dan tetap
berkesinambungan dalam menetapkan target capaian kinerja.
3. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada
SKPD, sering terjadi keadaan di SKPD dimana target kinerja dan anggaran
dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, seperti
target indikator kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja berbeda dari
target Renstra, atau target dalam RKA berbeda dari Renja, atau bisa juga target
RKA berbeda dengan DPA, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada
SKPD oleh Pemerintah Kabupaten jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau
ditargetkan oleh SKPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target
dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Namun harus diakui sulit
memang untuk mendapatkan kepastian dalam hal ini karena sangat terkait dengan
adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun
berjalan.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan
belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk
pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar juga
tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol dihitung
berdasar capaian indikator program sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah :

23
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi


Catatan Analisis
SPM/Standar
No Indikator IKK
Nasional Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) (n-1) (n) (n+1)
1 Persentase penduduk yang mendapat pembinaan
Ideologi Pancasila, wawasan kebangsan dan
- - 0,08% 0,09% 0,12% 0,14% 0,06% - 0,12% 0,14%
pembauran Kebangsaan

2 Persentase penduduk yang mendapat pembinaan


politik - - 0,23 % 0,41% 0,23% 0,41% 0,24% - 0,23% 0,41%

3 Persentase Ormas yang dibina


- - 14% 25% 30% 31% 49,08% - 30% 31%
4 Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB
yang terlaksana - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

5 Persentase Penanganan Konflik Sosial.


- - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
6 Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
Badan Kesbangpol - - 73 74 76 78 74,43 - 76 78

24
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
SKPD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah di masa yang akan datang.
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan
eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Banjar dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah
2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara maksimal dalam
rangka memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar
kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika di masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika
budaya bangsa di masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang
berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan
kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan
publik di masyarakat.
6. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

25
Tabel 2. 3 Review terhadap Renstra 2024 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Bakesbangpol Kabupaten Banjar

Renstra 2024 Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
N Target Target Penting
Kebutuhan
o Program/Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Capaian
Dana
2024 2024

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepatuhan dan Kinerja PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepatuhan dan Kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN
Intern (IKKI) Badan Kesatuan 76 4.945.174.654 URUSAN PEMERINTAHAN Intern (IKKI) Badan Kesatuan 76 5.089.015.242
DAERAH
Bangsa dan Politik DAERAH KABUPATEN/KOTA Bangsa dan Politik
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Dokumen Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran dan Evaluasi SKPD 100 Persen 22.705.600 Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran dan 100 Persen 14.506.500
Daerah yang terpenuhi Daerah Evaluasi SKPD yang terpenuhi
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
Kesbangpol 7 Dokumen 5.500.000 Kesbangpol 7 Dokumen 3.496.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Dokumen RKASKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan 2
Kesbangpol Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Dokumen 3.500.000 Kesbangpol Laporan Hasil Koordinasi 3 Dokumen
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD .118.000
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Jumlah Dokumen DPA SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Koordinasi danPenyusunan DPA- 1
Kesbangpol Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.843.800 Kesbangpol Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
SKPD SKPD .843.000
Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil 1
Kesbangpol 2 Dokumen 1.618.000 Kesbangpol 2 Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen .597.500
DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan
SKPD dan Laporan Hasil 2
Laporan Capaian Kinerja dan Kesbangpol Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Dokumen 3.000.000 Laporan Capaian Kinerja dan Kesbangpol 2 Lap
Koordinasi Penyusunan Laporan .978.500
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2
Kesbangpol 20 Laporan 7.243.800 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kesbangpol 17 Laporan
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah .473.500
Persentase Administrasi
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 3.651.4
100 Persen 3.458.569.054 Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi Perangkat Daerah 86.027
yang terpenuhi
Penyediaan Gaji danTunjangan Kesbangpol Jumlah Orang yang Menerima Gaji 26 OB 3.351.869.054 Penyediaan Gaji danTunjangan Kesbangpol Jumlah Orang yang Menerima Gaji 26 OB 3.544.9
ASN dan Tunjangan ASN ASN dan Tunjangan ASN 08.127

26
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Pengujian/Verifikasi keuangan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penatausahaan dan 103.
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kesbangpol 12 Laporan 103.700.000 SKPD Koordinasi dan Penyusunan Kesbangpol 12 Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Pengujian/Verifikasi Keuangan 650.000
SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1
Laporan Keuangan Akhir Tahun Kesbangpol 1 Laporan 2.000.000 Laporan Keuangan Akhir Tahun Kesbangpol 1 Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan .964.900
SKPD SKPD
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
Laporan Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi
Kesbangpol 18 Laporan 1.000.000 Kesbangpol 18 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Se mesteran Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran Penyusunan Laporan Keuangan 963.000
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 60.
100 Persen 70.000.000 100 Persen
Perangkat Daerah Kepegawaian yang terpenuhi Perangkat Daerah Kepegawaian yang terpenuhi 000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang meningkat Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang meningkat
Kesbangpol 7 Orang 70.000.000 Kesbangpol 4 Orang 60.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Wawasan & Kompetensinya Peraturan Perundang-Undangan Wawasan & Kompetensinya

Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi Umum
100 Persen 624.300.000 100 Persen 507.774.215
Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kesbangpol Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 3.800.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kesbangpol Listrik/Penerangan Bangunan 4 paket 3.499.500
Kantor yang Disediakan Kantor Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
Kesbangpol 6 Paket 19.000.000 Kesbangpol Perlengkapan Kantor yang 5 Paket 17.997.815
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Paket Bahan Logistik
Kesbangpol 6 Paket 24.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kesbangpol 6 Paket 19.777.000
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Kesbangpol 12 Paket 13.500.000 Kesbangpol 12 Paket 12.499.900
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasilitasi KunjunganTamu Kesbangpol 11 Laporan 14.000.000 Fasilitasi KunjunganTamu Kesbangpol 11 Laporan 4.000.000
Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Kesbangpol Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 550.000.000 Kesbangpol Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 laporan 450.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik Daerah
Persentase Pengadaan BMD Persentase Pengadaan BMD
Daerah Penunjang Urusan 100 Persen 70.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah 100 Persen 117.936.000
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah Daerah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Kesbangpol Gedung Kantor atau Bangunan 17 Buah 70.000.000 Gedung Kantor atau Bangunan Kesbangpol Gedung Kantor atau Bangunan 31 buah 117.936.000
Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya Lainnya yang Disediakan

27
Persentase Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Penunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah yang 100 Persen 446.100.000 Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 451.812.500
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
terpenuhi yang terpenuhi
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa SuratMenyurat Kesbangpol 6 Laporan 3.200.000 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Kesbangpol 4 Laporan 2.500.000
Surat Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi,
Kesbangpol Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 6.000.000 Kesbangpol Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 1.380.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
Listrik yang Disediakan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kesbangpol Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 436.900.000 Kesbangpol Pelayanan Umum Kantor yang 13 Laporan 447.932.500
Umum Kantor Kantor
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan BMD Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan BMD
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat 100 Persen 253.500.000 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Perangkat 100 Persen 285.500.000
Pemerintahan Daerah Daerah Pemerintahan Daerah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas


Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas
Kesbangpol atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 40.000.000 Kesbangpol 1 Unit 38.990.000
KendaraanPerorangan Dinas atau KendaraanPerorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas


Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau Lapangan yang
Kesbangpol atau Lapangan yang Dipelihara dan 13 Unit 133.500.000 Kesbangpol 13 Unit 202.300.000
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Gedung Kantor dan Bangunan Kesbangpol Lainnya yang 1 Unit 50.000.000 Kesbangpol Bangunan Lainnya yang 1 Unit 30.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana
Gedung Kantor atau Bangunan
dan Prasarana Gedung Kantor Kesbangpol Kantor atau Bangunan Lainnya yang 12 Buah 30.000.000 dan Prasarana Gedung Kantor atau Kesbangpol 21 Buah 14.210.000
Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase penduduk yang Persentase penduduk yang


PROGRAM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN
mendapat pembinaan Ideologi mendapat pembinaan Ideologi
IDEOLOGI PANCASILA DAN 0,12 Persen 155.000.000 IDEOLOGI PANCASILA DAN 0,12 Persen 316.165.480
Pancasila, wawasan kebangsan dan Pancasila, wawasan kebangsan
KARAKTER KEBANGSAAN KARAKTER KEBANGSAAN
pembauran Kebangsaan dan pembauran Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis Persentase Pemantapan Perumusan Kebijakan Teknis Persentase Pemantapan
dan Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi
85 Persen 155.000.000 85 Persen 316.165.480
2 Bidang Ideologi Pancasiladan Pancasila dan Karakter Bidang Ideologi Pancasiladan Pancasila dan Karakter
KarakterKebangsaan Kebangsaan KarakterKebangsaan Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Koordinasi di Bidang Ideologi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Koordinasi di Bidang Ideologi
Bela Negara, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Bela Negara, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Bela
Kesbangpol 360 Peserta 150.000.000 Kesbangpol 360 Orang 311.169.800
Pembauran Kebangsaan, Bineka Karakter Bangsa, Pembauran Pembauran Kebangsaan, Bineka Negara, Karakter Bangsa,
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Tunggal Ika dan Sejarah Pembauran Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan Sejarah Kebangsaan Kebangsaan Tunggal Ika dan Sejarah

28
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
dan Pelaporan di Bidang Ideologi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Wawasan Kebangsaan, Bela Wawasan Kebangsaan, Bela Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Kesbangpol 3 Laporan 5.000.000 Negara, Karakter Bangsa, Kesbangpol Bela Negara, Karakter Bangsa, 3 Laporan 4.995.680
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka Pembauran Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Tunggal Ika dan Sejarah Tunggal Ika dan Sejarah Tunggal Ika dan Sejarah
Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan Kebangsaan Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK
PERAN PARTAI POLITIK DAN
DAN LEMBAGA
LEMBAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN Persentase penduduk yang Persentase penduduk yang
0,23 Persen 1.370.000.000 MELALUIPENDIDIKAN 0,23 Persen 2.494.954.000
MELALUIPENDIDIKAN mendapat pembinaan politik mendapat pembinaan politik
POLITIK DAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Bidang Pendidikan Politik, Etika Persentase jumlah masyarakat
Etika Budaya Politik, Persentase jumlah masyarakat yang
Budaya Politik, Peningkatan yang mendapatkan pemahaman
Peningkatan Demokrasi, mendapatkan pemahaman politik
Demokrasi, Fasilitasi politik dalam kegiatan
Fasilitasi Kelembagaan dalam kegiatan Pemantapan 60 Persen 1.370.000.000 80 Persen 2.494.954.000
Kelembagaan Pemerintahan, Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemerintahan, Perwakilan dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Perwakilan dan Partai Politik, Pendidikan Politik dan Etika
Partai Politik, Pemilihan Politik dan Etika Budaya Politik.
Pemilihan Umum/Pemilihan Budaya Politik.
Umum/Pemilihan Umum
Umum KepalaDaerah, serta
KepalaDaerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Pemantauan Situasi Politik
3
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Kesbangpol Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 150 Orang 1.250.000.000 Pemerintahan, Perwakilan dan Kesbangpol 500 Orang 2.401.954.000
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum Kepala
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Kepala Daerah, serta Pemantauan Daerah, serta Pemantauan Situasi
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah Situasi Politik di Daerah Politik Di Daerah
Politik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Di
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Koordinasi di Bidang Pendidikan Pendidikan Politik, Etika Budaya Koordinasi di Bidang Pendidikan
Budaya Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Etika Budaya Politik,
Demokrasi, Fasilitasi
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Kesbangpol Kelembagaan Pemerintahan, 150 Orang 90.000.000 Pemerintahan, Perwakilan dan Kesbangpol Kelembagaan Pemerintahan, 20 Orang 90.000.000
Perwakilan dan Partai Politik,
Perwakilan dan Partai Politik, Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Umum Kepala Daerah, serta
Kepala Daerah, serta Pemantauan Daerah, serta Pemantauan Situasi Kepala Daerah, serta Pemantauan
Pemantauan Situasi Politik di
Situasi Politik di Daerah Politik di Daerah Situasi Politik di Daerah
Daerah

29
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
dan Pelaporan di Bidang dan Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Pendidikan Politik, Etika Budaya Pendidikan Politik, Etika Budaya
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Peningkatan Demokrasi,
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan Fasilitasi Kelembagaan
Kesbangpol Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 4 Laporan 30.000.000 Kesbangpol 4 Laporan 3.000.000
Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintahan, Perwakilan dan Pemerintahan, Perwakilan dan
Perwakilan dan Partai Politik,
Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Umum/Pemilihan Umum Kepala Umum/Pemilihan Umum Kepala Umum/Pemilihan Umum Kepala
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Daerah, serta Pemantauan Situasi Daerah, serta Pemantauan Situasi
Situasi Politik di Daerah
Politik di Daerah Politik di Daerah Politik di Daerah

PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN


PEMBERDAYAAN DAN DAN PENGAWASAN
Persentase Ormas yang dibina 30 Persen 500.000.000 Persentase Ormas yang dibina 30 Persen 125.000.000
PENGAWASAN ORGANISASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
Persentase jumlah Kebijakan
Perumusan Kebijakan Teknis Persentase jumlah Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis
Teknis dan Pemantapan
dan Pemantapan Pelaksanaan Teknis dan Pemantapan dan Pemantapan Pelaksanaan
Pelaksanaan di Bidang
Bidang Pemberdayaan dan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan 80 Persen 500.000.000 Bidang Pemberdayaan dan 80 Persen 125.000.000
Pemberdayaan dan Pengawasan
4 Pengawasan Organisasi dan Pengawasan Organisasi Pengawasan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan yang
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang terlaksana Kemasyarakatan
terlaksana
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Jumlah Orang yang Mengikuti Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Kesbangpol 300 Orang 500.000.000 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Kesbangpol 210 Orang 125.000.000
dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Pengawasan Ormas dan Ormas Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Asing di Daerah dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN


DAN PENGEMBANGAN Persentase fasilitasi kegiatan P4GN PENGEMBANGAN Persentase fasilitasi kegiatan
100 Persen 580.000.000 100 Persen 594.190.680
KETAHANAN EKONOMI, dan FKUB yang terlaksana KETAHANAN EKONOMI, P4GN dan FKUB yang terlaksana
SOSIAL, DAN BUDAYA SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase jumlah Kebijakan Persentase jumlah Kebijakan
Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis
Teknis dan Pemantapan Teknik dan Pemantapan
dan Pemantapan Pelaksanaan dan Pemantapan Pelaksanaan
Pelaksanaan Bidang Ekonomi, 70 Persen 580.000.000 Pelaksanaan Bidang Ekonomi, 70 Persen 594.190.680
Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Ekonomi, Sosial dan Sosial dan Budaya yang
5 Sosial dan Budaya Sosial dan Budaya
Budaya yang terlaksana terlaksana
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Kesbangpol dan Fasilitasi Pencegahan 1080 Orang 580.000.000 Kesbangpol Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 1200 Orang 594.190.680
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Kerukunan Umat Beragama dan Kerukunan Umat Beragama dan
PenghayatKepercayaan di Daerah
PenghayatKepercayaan di Daerah Penghayat Kepercayaan di Daerah. Penghayat Kepercayaan di Daerah.

30
PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN Persentase Penanganan Konflik DAN PENINGKATAN Persentase Penanganan Konflik
100 Persen 715.812.500 100 Persen 1.093.540.370
KUALITAS DAN FASILITASI Sosial. KUALITAS DAN FASILITASI Sosial.
PENANGANAN KONFLIK PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL SOSIAL
Persentase Perumusan Kebijakan Persentase Perumusan Kebijakan
Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis
Teknis dan Pelaksanaan Teknis dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan
Pemantapan Kewaspadaan 90 Persen 715.812.500 Pemantapan Kewaspadaan 90 Persen 1.093.540.370
Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional dan
Nasional dan Penanganan Konflik Nasional dan Penanganan
Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial
Sosial yang terlaksana Konflik Sosial yang terlaksana
Penyusunan Bahan Perumusan
Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Penyusunan Bahan Perumusan Jumlah dokumen Kebijakan di
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Dini, Kerja Sama Intelijen, Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Intelijen, Pemantauan Orang
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Kesbangpol Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 1 Dok 150.000.000 Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kesbangpol Lembaga Asing, Kewaspadaan 1 Dok 150.000.000
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan Perbagatasn antar Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Perbagatasn antar Negara,
Bidang Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Daerah yang Bidang Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Penanganan
Kewaspadaan, serta Penanganan
Disusun Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Daerah yang Disusun
Konflik di Daerah
6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Intelijen, Pemantauan Orang Dini, Kerja Sama Intelijen, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Dini, Kerja Sama Intelijen,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Lembaga Asing, Kewaspadaan Kesbangpol Kerja Asing dan Lembaga Asing, 290 Orang 270.000.000 Asing, Kewaspadaan Perbatasan Kesbangpol Kerja Asing dan Lembaga Asing, 350 Orang 393.199.740
Perbatasan Antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan antar Antar Negara, Fasilitasi Kewaspadaan Perbatasan antar
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Kewaspadaan, serta Penanganan Bidang Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Penanganan Bidang Kewaspadaan, serta
Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah Konflik di Daerah Penanganan konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
dan Pelaporan di Bidang dan Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Kewaspadaan Dini, Kerjasama Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Kesbangpol Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 4 Laporan 75.000.000 Kesbangpol 4 Lap 50.049.800
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Perbatasan Antar Negara, Antar Negara, Fasilitasi antar Negara, Fasilitasi
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan Bidang
Bidang ewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Kewaspadaan, serta Penanganan Kewaspadaan, serta Penanganan
Penanganan Konflik di Daerah
Konflik di Daerah Konflik di Daerah Konflik di Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Forum Koordinasi
Kesbangpol Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 6 Dokumen 220.812.500 Kesbangpol Pelaksanaan Forum Koordinasi 6 Dok 500.290.830
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Review Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

31
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan
Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang,
jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka
menengah.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sebagai lembaga teknis
yang bertugas membantu Bupati dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan
politik, meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya,
agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.
Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten
Banjar memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya
di wilayah Kabupaten Banjar dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan
bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di
daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah


Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi misi kepala
daerah yang ada sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 maka
Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banjar memiliki tujuan “Meningkatnya
pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama”
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai
secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

32
Kabupaten Banjar sebagai langkah untuk mencapai tujuan, Badan Kesbangpol memiliki
dua sasaran yakni “Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai”
dan sasaran yang kedua yakni “Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu”
Dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kab. Banjar Tahun 2021-
2026 ini ada salah satu indikator sasaran, khususnya pada sasaran yang pertama yang
dirubah, yang pada awalnya “Angka kasus konflik ideologi, Pancasila dan Agama” dirubah
menjadi “Angka kasus konflik sosial” karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial menjelaskan bahwa konflik sosial adalah penamaan atau istilah
umum untuk setiap benturan/bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan
dan disintegrasi sosial tanpa memandang motif yang melatarbelakanginya.
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

33
Tabel 3. 1 Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA


NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN /SASARAN 2024
1 Meningkatnya pengamalan Angka kasus 0 Kasus
nilai-nilai Pancasila dan nilai- konflik ideologi,
nilai agama SARA, Sosial, Budaya dan
Ekonomi di
Masyarakat

Terciptanya kehidupan 1. Angka kasus konflik sosial 0 Kasus


masyarakat yang aman,
tenteram dan damai

2.Persentase kesepakatan FKUB yang 100%


yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya wawasan
dan pemahaman
masyarakat dibidang
politik Persentase cakupan Pendidikan 1,33%
politik masyarakat

Sumber : Review Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan


Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tidak
terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 mencakup 6 program dengan 12 kegiatan yang
meliputi 36 sub kegiatan, yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD
34
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Sub Kegiatan Fasilitasi KunjunganTamu
 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan
lainnya
 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

35
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

36
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah.
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

37
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan
(planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci
kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau
implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan
yaitu pendanaan. Tanpa pendanaan, semua itu akan sia-sia. Adapun Rencana Kerja dan
Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

38
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Banjar


Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik


Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan / Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Bidang
Urusan / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Program / Catatan Dana/Pagu
Kode Lokasi Keluaran Hasil
Kegiatan / Capaian Keluaran Sub Pagu Indikatif Sumber Penting Indikatif (Rp.)
Hasil Kegiatan Output Sub Kegiatan
Sub Program Kegiatan Program (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Kegiatan
Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.712.865.772,00 8.679.680.812,00
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 316.165.480,00 155.000.000,00
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 316.165.480,00 155.000.000,00

8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 360 Orang - 311.169.800,00 Dana Jumlah Orang yang 360 150.000.000,00
penduduk Mengikuti Koordinasi Pemantapan Kecamatan Transfer Mengikuti Orang
yang di Bidang Ideologi Pelaksanaan , Semua Umum- Koordinasi di
mendapat Wawasan Kebangsaan, Bidang Ideologi Kelurahan Dana Bidang Ideologi
pembinaan Bela Negara, Karakter Pancasila dan Alokasi Wawasan
Ideologi Bangsa, Pembauran Karakter Umum Kebangsaan, Bela
Pancasila, Kebangsaan, Bineka Kebangsaan Negara, Karakter
wawasan Tunggal Ika dan Bangsa,
kebangsan Sejarah Kebangsaan Pembauran
dan Kebangsaan,
pembauran Bineka Tunggal
Kebangsaan Ika dan Sejarah
Kebangsaan

8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

39
Persentase Jumlah Laporan Hasil Persentase - Semua - 3 Laporan - 4.995.680,00 Dana Jumlah Laporan 3 5.000.000,00
penduduk Monitoring Evaluasi Pemantapan Kecamatan Transfer Hasil Monitoring Laporan
yang dan Pelaporan di Pelaksanaan , Semua Umum- Evaluasi dan
mendapat Bidang Ideologi Bidang Ideologi Kelurahan Dana Pelaporan di
pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Alokasi Bidang Ideologi
Ideologi Bela Negara, Karakter Karakter Umum Wawasan
Pancasila, Bangsa, Pembauran Kebangsaan Kebangsaan, Bela
wawasan Kebangsaan, Bineka Negara, Karakter
kebangsan Tunggal Ika dan Bangsa,
dan Sejarah Kebangsaan Pembauran
pembauran Kebangsaan,
Kebangsaan Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 2.494.954.000,00 1.895.000.000,00
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 2.494.954.000,00 1.895.000.000,00
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 210 Orang - 2.401.954.000,00 Dana Jumlah Orang yang 210 1.775.000.000,00
penduduk Mengikuti Pelaksanaan jumlah Kecamatan Transfer Mengikuti Orang
yang Kebijakan di Bidang masyarakat , Semua Umum- Pelaksanaan
mendapat Pendidikan Politik, yang Kelurahan Dana Kebijakan di
pembinaan Etika Budaya Politik, mendapatkan Alokasi Bidang Pendidikan
politik Peningkatan pemahaman Umum Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi politik dalam Budaya Politik,
Kelembagaan kegiatan Peningkatan
Pemerintahan, Pemantapan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Pelaksanaan Fasilitasi Kel
Politik, Pemilihan Bidang embagaan P
Umum/Pemilihan Pendidikan emerintahan,
Umum Kepala Daerah, Politik dan Perwakilan dan
serta Pemantauan Etika Budaya Partai Politik,
Situasi Politik di Politik Pemilihan U
Daerah mum/Pemilih an
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

40
Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 40 Orang - 90.000.000,00 Dana Jumlah Orang yang 40 Orang 90.000.000,00
penduduk Mengikuti Koordinasi jumlah Kecamatan Transfer Mengikuti
yang di Bidang Pendidikan masyarakat , Semua Umum- Koordinasi di
mendapat Politik, Etika Budaya yang Kelurahan Dana Bidang Pendidikan
pembinaan Politik, Peningkatan mendapatkan Alokasi Politik, Etika
politik Demokrasi, Fasilitasi pemahaman Umum Budaya Politik,
Kelembagaan politik dalam Peningkatan
Pemerintahan, kegiatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Pemantapan Fasilitasi Kel
Politik, Pemilihan Pelaksanaan embagaan P
Umum/Pemilihan Bidang emerintahan,
Umum Kepala Daerah, Pendidikan Perwakilan dan
serta Pemantauan Politik dan Partai Politik,
Situasi Politik di Etika Budaya Pemilihan U
Daerah Politik mum/Pemilih an
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Persentase Jumlah Laporan Hasil Persentase - Semua - 4 Laporan - 3.000.000,00 Dana Jumlah Laporan 4 30.000.000,00
penduduk Monitoring, Evaluasi jumlah Kecamatan Transfer Hasil Monitoring, Laporan
yang dan Pelaporan di masyarakat , Semua Umum- Evaluasi dan
mendapat Bidang Pendidikan yang Kelurahan Dana Pelaporan di
pembinaan Politik, Etika Budaya mendapatkan Alokasi Bidang Pendidikan
politik Politik, Peningkatan pemahaman Umum Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi politik dalam Budaya Politik,
Kelembagaan kegiatan Peningkatan
Pemerintahan, Pemantapan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Pelaksanaan Fasilitasi Kel
Politik, Pemilihan Bidang embagaan P
Umum/Pemilihan Pendidikan emerintahan,
Umum Kepala Daerah, Politik dan Perwakilan dan
serta Pemantauan Etika Budaya Partai Politik,
Situasi Politik di Politik Pemilihan U
Daerah mum/Pemilih an
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 125.000.000,00 510.000.000,00

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 125.000.000,00 510.000.000,00
Kemasyarakatan
8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

41
Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 210 Orang - 125.000.000,00 - Jumlah Orang yang 210 510.000.000,00
Ormas yang Mengikuti Pelaksanaan jumlah Kecamatan Mengikuti Orang
dibina Kebijakan di Bidang Kebijakan , Semua Pelaksanaan
Pendaftaran Ormas, Teknis dan Kelurahan Kebijakan di
Pemberdayaan Ormas, Pemantapan Bidang
Evaluasi dan Mediasi Pelaksanaan di Pendaftaran
Sengketa Ormas, Bidang Ormas, Pem
Pengawasan Ormas dan Pemberdayaan berdayaan Ormas,
Ormas Asing di Daerah dan Evaluasi dan
Pengawasan Mediasi Sengketa
Organisasi Ormas,
Kemasyarakata Pengawasan Ormas
n yang dan Ormas Asing
terlaksana di Daerah
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 594.190.680,00 580.000.000,00
8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 594.190.680,00 580.000.000,00

8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 1200 - 594.190.680,00 Dana Jumlah Orang yang 1200 580.000.000,00
fasilitasi Mengikuti Pelaksanaan jumlah Kecamatan Orang Transfer Mengikuti Orang
kegiatan Kebijakan di Bidang Kebijakan , Semua Umum- Pelaksanaan
P4GN dan Ketahanan Ekonomi, Teknis dan Kelurahan Dana Kebijakan di
FKUB yang Sosial, Budaya dan Pemantapan Alokasi Bidang Ketahanan
terlaksana Fasilitasi Pencegahan Pelaksanaan Umum Ekonomi, Sosial,
Penyalagunaan Bidang Budaya dan
Narkotika, Fasilitasi Ekonomi, Fasilitasi
Kerukunan Umat Sosial dan Pencegahan
Beragama dan Budaya yang Penyalaguna an
Penghayat Kepercayaan terlaksana Narkotika,
di Daerah Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 1.093.540.370,00 585.812.500,00
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.093.540.370,00 585.812.500,00
8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

42
Persentase Jumlah Kebijakan di Persentase - Semua - 1 Dokumen - 150.000.000,00 - Jumlah Kebijakan 1 0,00
Penanganan Bidang Kewaspadaan Perumusan Kecamatan di Bidang Kewa Dokume
Konflik Dini, Kerja Sama Kebijakan , Semua spadaan Dini, n
Sosial Intelijen, Pemantauan Teknis dan Kelurahan Kerja Sama
Orang Asing, Tenaga Pelaksanaan Intelijen,
Kerja Asing dan Pemantapan Pemantauan Orang
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Tenaga
Kewaspadaan Nasional dan Kerja Asing dan
Perbatasan antar Penanganan Lembaga Asing,
Negara, Fasilitasi Konflik Sosial Kewa spadaan
Kelembagaan Bidang yang terlaksana Perbatasan antar
Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi
Penanganan Konflik di Kel embagaan
Daerah yang Disusun Bidang Kewa
spadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun

8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Persentase Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 350 Orang - 393.199.740,00 Dana Jumlah Orang yang 350 290.000.000,00
Penanganan Mengikuti Koordinasi Perumusan Kecamatan Transfer Mengikuti Orang
Konflik di Bidang Kebijakan , Semua Umum- Koordinasi di
Sosial Kewaspadaan Dini, Teknis dan Kelurahan Dana Bidang Kewa
Kerja Sama Intelijen, Pelaksanaan Alokasi spadaan Dini,
Pemantauan Orang Pemantapan Umum Kerja Sama
Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan Intelijen,
Asing dan Lembaga Nasional dan Pemantauan Orang
Asing, Kewaspadaan Penanganan Asing, Tenaga
Perbatasan antar Konflik Sosial Kerja Asing dan
Negara, Fasilitasi yang terlaksana Lembaga Asing,
Kelembagaan Bidang Kewa spadaan
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar
Penanganan Konflik di Negara, Fasilitasi
Daerah Kel embagaan
Bidang Kewa
spadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah

8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

43
Persentase Jumlah Laporan Hasil Persentase - Semua - 4 Laporan - 50.049.800,00 Dana Jumlah Laporan 4 75.000.000,00
Penanganan Monitoring, Evaluasi Perumusan Kecamatan Transfer Hasil Monitoring, Laporan
Konflik dan Pelaporan di Kebijakan , Semua Umum- Evaluasi dan
Sosial Bidang Kewaspadaan Teknis dan Kelurahan Dana Pelaporan di
Dini, Kerja Sama Pelaksanaan Alokasi Bidang Kewa
Intelijen, Pemantauan Pemantapan Umum spadaan Dini,
Orang Asing, Tenaga Kewaspadaan Kerja Sama
Kerja Asing dan Nasional dan Intelijen,
Lembaga Asing, Penanganan Pemantauan Orang
Kewaspadaan Konflik Sosial Asing, Tenaga
Perbatasan antar yang terlaksana Kerja Asing dan
Negara, Fasilitasi Lembaga Asing,
Kelembagaan Bidang Kewa spadaan
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar
Penanganan Konflik di Negara, Fasilitasi
Daerah Kel embagaan
Bidang Kewa
spadaan, serta
Penanganan
Konflik di Daerah

8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah Dokumen Hasil Persentase - Semua - 6 Dokumen - 500.290.830,00 Dana Jumlah Dokumen 6 220.812.500,00
Penanganan Pelaksanaan Forum Perumusan Kecamatan Transfer Hasil Pelaksanaan Dokume
Konflik Koordinasi Pimpinan Kebijakan , Semua Umum- Forum Koordinasi n
Sosial Daerah Kabupaten/Kota Teknis dan Kelurahan Dana Pimpinan Daerah
Pelaksanaan Alokasi Kabu paten/Kota
Pemantapan Umum
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
yang terlaksana

8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.089.015.242,00 4.953.868.312,00

8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.506.500,00 23.405.600,00

8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indeks Jumlah Dokumen Persentase - Semua - 7 Dokumen - 3.496.000,00 Dana Jumlah Dokumen 7 6.000.000,00
Kepatuhan Perencanaan Perangkat Dokumen Kecamatan Transfer Perencanaan Dokume
dan Kinerja Daerah Perencanaan, , Semua Umum- Perangkat Daerah n
Intern Penganggaran Kelurahan Dana
(IKKI) dan Evaluasi Alokasi
Badan SKPD yang Umum
Kesbangpol terpenuhi
8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

44
Indeks Jumlah Dokumen Persentase - Semua - 3 Dokumen - 2.118.000,00 Dana Jumlah Dokumen 3 3.700.000,00
Kepatuhan RKA-SKPD dan Dokumen Kecamatan Transfer RKA-SKPD Dokume
dan Kinerja Laporan Hasil Perencanaan, , Semua Umum- dan Laporan Hasil n
Intern Koordinasi Penyusunan Penganggaran Kelurahan Dana Koordinasi
(IKKI) Dokumen RKA-SKPD dan Evaluasi Alokasi Penyusunan
Badan SKPD yang Umum Dokumen RKA-
Kesbangpol terpenuhi SKPD

8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD


Indeks Jumlah Dokumen DPA- Persentase - Semua - 1 Dokumen - 1.843.000,00 Dana Jumlah Dokumen 1 1.843.800,00
Kepatuhan SKPD dan Laporan Dokumen Kecamatan Transfer DPA-SKPD Dokume
dan Kinerja Hasil Koordinasi Perencanaan, , Semua Umum- dan Laporan Hasil n
Intern Penyusunan Dokumen Penganggaran Kelurahan Dana Koordinasi
(IKKI) DPA-SKPD dan Evaluasi Alokasi Penyusunan
Badan SKPD yang Umum Dokumen DPA-
Kesbangpol terpenuhi SKPD

8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD


Indeks Jumlah Dokumen Persentase - Semua - 2 Dokumen - 1.597.500,00 Dana Jumlah Dokumen 2 1.618.000,00
Kepatuhan Perubahan DPA-SKPD Dokumen Kecamatan Transfer Perubahan DPA- Dokume
dan Kinerja dan Laporan Hasil Perencanaan, , Semua Umum- SKPD n
Intern Koordinasi Penyusunan Penganggaran Kelurahan Dana dan Laporan Hasil
(IKKI) Dokumen Perubahan dan Evaluasi Alokasi Koordinasi
Badan DPA-SKPD SKPD yang Umum Penyusunan
Kesbangpol terpenuhi Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 2 Laporan - 2.978.500,00 - Jumlah Laporan 2 3.000.000,00
Kepatuhan Capaian Kinerja dan Dokumen Kecamatan Capaian Kinerja Laporan
dan Kinerja Ikhtisar Realisasi Perencanaan, , Semua dan Ikhtisar
Intern Kinerja SKPD dan Penganggaran Kelurahan Realisasi Kinerja
(IKKI) Laporan Hasil dan Evaluasi SKPD dan Laporan
Badan Koordinasi Penyusunan SKPD yang Hasil Koordinasi
Kesbangpol Laporan Capaian terpenuhi Penyusunan
Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 17 Laporan - 2.473.500,00 Dana Jumlah Laporan 17 7.243.800,00
Kepatuhan Evaluasi Kinerja Dokumen Kecamatan Transfer Evaluasi Kinerja Laporan
dan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, , Semua Umum- Perangkat Daerah
Intern Penganggaran Kelurahan Dana
(IKKI) dan Evaluasi Alokasi
Badan SKPD yang Umum
Kesbangpol terpenuhi

45
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.651.486.027,00 3.493.162.712,00

8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indeks Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 26 Orang/b - 3.544.908.127,00 Dana Jumlah Orang yang 26 Orang 3.386.462.712,00
Kepatuhan Menerima Gaji dan Administrasi Kecamatan ulan Transfer Menerima Gaji dan /bulan
dan Kinerja Tunjangan ASN Keuangan , Semua Umum- Tunjangan ASN
Intern Perangkat Kelurahan Dana
(IKKI) Daerah yang Alokasi
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol
8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indeks Jumlah Dokumen Persentase - Semua - 12 - 103.650.000,00 Dana Jumlah Dokumen 12 103.700.000,00
Kepatuhan Penatausahaan dan Administrasi Kecamatan Dokumen Transfer Pe natausahaan dan Dokume
dan Kinerja Pengujian/Verifikasi Keuangan , Semua Umum- Pengujia n
Intern Keuangan SKPD Perangkat Kelurahan Dana n/Verifikasi
(IKKI) Daerah yang Alokasi Keuangan SKPD
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol

8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 1 Laporan - 1.964.900,00 Dana Jumlah Laporan 1 2.000.000,00
Kepatuhan Keuangan Akhir Tahun Administrasi Kecamatan Transfer Keuangan Akhir Laporan
dan Kinerja SKPD dan Laporan Keuangan , Semua Umum- Tahun SKPD dan
Intern Hasil Koordinasi Perangkat Kelurahan Dana Laporan Hasil
(IKKI) Penyusunan Laporan Daerah yang Alokasi Koordinasi
Badan Keuangan Akhir Tahun terpenuhi Umum Penyusunan
Kesbangpol SKPD Laporan Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 18 Laporan - 963.000,00 Dana Jumlah Laporan 18 1.000.000,00
Kepatuhan Keuangan Bulanan/ Administrasi Kecamatan Transfer Keuangan Laporan
dan Kinerja Triwulanan/ Keuangan , Semua Umum- Bulanan/
Intern Semesteran SKPD dan Perangkat Kelurahan Dana Triwulanan/
(IKKI) Laporan Koordinasi Daerah yang Alokasi Semesteran SKPD
Badan Penyusunan Laporan terpenuhi Umum dan Laporan
Kesbangpol Keuangan Koordinasi
Bulanan/Triwulana Penyusunan
n/Semesteran SKPD Laporan Keuangan
B ulanan/Triwul
anan/Semest eran
SKPD
8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 80.000.000,00
8 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

46
Indeks Jumlah Orang yang Persentase - Semua - 4 Orang - 60.000.000,00 Dana Jumlah Orang yang 4 Orang 80.000.000,00
Kepatuhan Mengikuti Bimbingan Administrasi Kecamatan Transfer Mengikuti
dan Kinerja Teknis Implementasi Kepegawaian , Semua Umum- Bimbingan Teknis
Intern Peraturan Perundang- yang Terpenuhi Kelurahan Dana Implementasi
(IKKI) Undangan Alokasi Peraturan Pe
Badan Umum rundang-Und
Kesbangpol angan

8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 507.774.215,00 627.500.000,00


8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indeks Jumlah Paket Persentase - Semua - 4 Paket - 3.499.500,00 Dana Jumlah Paket 4 Paket 3.800.000,00
Kepatuhan Komponen Instalasi Administrasi Kecamatan Transfer Komponen
dan Kinerja Listrik/Penerangan Umum , Semua Umum- Instalasi Listr
Intern Bangunan Kantor yang Perangkat Kelurahan Dana ik/Peneranga n
(IKKI) Disediakan Daerah yang Alokasi Bangunan Kantor
Badan terpenuhi Umum yang Disediakan
Kesbangpol

8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indeks Jumlah Paket Peralatan Persentase - Semua - 5 Paket - 17.997.815,00 Dana Jumlah Paket 5 Paket 19.000.000,00
Kepatuhan dan Perlengkapan Administrasi Kecamatan Transfer Peralatan dan
dan Kinerja Kantor yang Umum , Semua Umum- Perlengk apan
Intern Disediakan Perangkat Kelurahan Dana Kantor yang
(IKKI) Daerah yang Alokasi Disediakan
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol

8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indeks Jumlah Paket Bahan Persentase - Semua - 4 Paket - 19.777.000,00 Dana Jumlah Paket 4 Paket 26.000.000,00
Kepatuhan Logistik Kantor yang Administrasi Kecamatan Transfer Bahan Logistik
dan Kinerja Disediakan Umum , Semua Umum- Kantor yang
Intern Perangkat Kelurahan Dana Disediakan
(IKKI) Daerah yang Alokasi
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol
8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indeks Jumlah Paket Barang Persentase - Semua - 12 Paket - 12.499.900,00 Dana Jumlah Paket 12 Paket 13.700.000,00
Kepatuhan Cetakan dan Administrasi Kecamatan Transfer Barang Cetakan
dan Kinerja Penggandaan yang Umum , Semua Umum- dan Penggandaa n
Intern Disediakan Perangkat Kelurahan Dana yang Disediakan
(IKKI) Daerah yang Alokasi
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol

8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 11 Laporan - 4.000.000,00 Dana Jumlah Laporan 11 15.000.000,00
Kepatuhan Fasilitasi Kunjungan Administrasi Kecamatan Transfer Fasilitasi Laporan

47
dan Kinerja Tamu Umum , Semua Umum- Kunjungan Tamu
Intern Perangkat Kelurahan Dana
(IKKI) Daerah yang Alokasi
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol
8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indeks Jumlah Laporan Persentase - Semua - 12 Laporan - 450.000.000,00 Dana Jumlah Laporan 12 550.000.000,00
Kepatuhan Penyelenggaraan Rapat Administrasi Kecamatan Transfer Pen yelenggaraa n Laporan
dan Kinerja Koordinasi dan Umum , Semua Umum- Rapat Koordinasi
Intern Konsultasi SKPD Perangkat Kelurahan Dana dan Konsultasi
(IKKI) Daerah yang Alokasi SKPD
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol

8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.936.000,00 75.000.000,00

8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indeks Jumlah Unit Sarana dan Persentase - Semua - 21 Unit - 117.936.000,00 Dana Jumlah Unit Sarana 21 Unit 75.000.000,00
Kepatuhan Prasarana Gedung Pengadaan Kecamatan Transfer dan Prasarana
dan Kinerja Kantor atau Bangunan BMD , Semua Umum- Gedung Kantor
Intern Lainnya yang Penunjang Kelurahan Dana atau Bangunan
(IKKI) Disediakan Urusan Daerah Alokasi Lainnya yang
Badan Umum Disediakan
Kesbangpol

8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 451.812.500,00 446.300.000,00

8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indeks Jumlah Laporan Persentase Jasa - Semua - 4 Laporan - 2.500.000,00 Dana Jumlah Laporan 4 3.400.000,00
Kepatuhan Penyediaan Jasa Surat Penunjang Kecamatan Transfer Penyediaan Jasa Laporan
dan Kinerja Menyurat Urusan , Semua Umum- Surat Menyurat
Intern Pemerintahan Kelurahan Dana
(IKKI) Daerah yang Alokasi
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol
8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indeks Jumlah Laporan Persentase Jasa - Semua - 12 Laporan - 1.380.000,00 Dana Jumlah Laporan 12 6.000.000,00
Kepatuhan Penyediaan Jasa Penunjang Kecamatan Transfer Penyediaan Jasa Laporan
dan Kinerja Komunikasi, Sumber Urusan , Semua Umum- Komunikasi,
Intern Daya Air dan Listrik Pemerintahan Kelurahan Dana Sumber Daya Air
(IKKI) yang Disediakan Daerah yang Alokasi dan Listrik yang
Badan terpenuhi Umum Disediakan
Kesbangpol

48
8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indeks Jumlah Laporan Persentase Jasa - Semua - 13 Laporan - 447.932.500,00 Dana Jumlah Laporan 13 436.900.000,00
Kepatuhan Penyediaan Jasa Penunjang Kecamatan Transfer Penyediaan Jasa Laporan
dan Kinerja Pelayanan Umum Urusan , Semua Umum- Pelayanan Umum
Intern Kantor yang Pemerintahan Kelurahan Dana Kantor yang
(IKKI) Disediakan Daerah yang Alokasi Disediakan
Badan terpenuhi Umum
Kesbangpol

8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.500.000,00 208.500.000,00

8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indeks Jumlah Kendaraan Persentase - Semua - 1 Unit 100 Persen 38.990.000,00 Dana Jumlah Kendaraan 1 Unit 40.000.000,00
Kepatuhan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan Kecamatan Transfer Perorangan Dinas
dan Kinerja Kendaraan Dinas BMD , Semua Umum- atau Kendaraan
Intern Jabatan yang Dipelihara Penunjang Kelurahan Dana Dinas Jabatan yang
(IKKI) dan dibayarkan Urusan Alokasi Dipelihara dan
Badan Pajaknya Perangkat Umum dibayarkan
Kesbangpol Daerah Pajaknya

8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indeks Jumlah Kendaraan Persentase - Semua - 13 Unit 100 Persen 202.300.000,00 Dana Jumlah Kendaraan 13 Unit 133.500.000,00
Kepatuhan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Kecamatan Transfer Dinas Operasional
dan Kinerja Lapangan yang BMD , Semua Umum- atau Lapangan
Intern Dipelihara dan Penunjang Kelurahan Dana yang Dipelihara
(IKKI) dibayarkan Pajak dan Urusan Alokasi dan dibayarkan
Badan Perizinannya Perangkat Umum Pajak dan
Kesbangpol Daerah Perizinannya

8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indeks Jumlah Gedung Kantor Persentase - Semua - 1 Unit 100 Persen 30.000.000,00 Dana Jumlah Gedung 1 Unit 0,00
Kepatuhan dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Kecamatan Transfer Kantor dan
dan Kinerja yang BMD , Semua Umum- Bangunan Lainnya
Intern Dipelihara/Direhabilitas Penunjang Kelurahan Dana yang Dipelihara/Di
(IKKI) i Urusan Alokasi rehabilitasi
Badan Perangkat Umum
Kesbangpol Daerah

8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

49
Indeks Jumlah Sarana dan Persentase - Semua - 21 Unit 100 Persen 14.210.000,00 Dana Jumlah Sarana dan 21 Unit 35.000.000,00
Kepatuhan Prasarana Gedung Pemeliharaan Kecamatan Transfer Prasarana Gedung
dan Kinerja Kantor atau Bangunan BMD , Semua Umum- Kantor atau
Intern Lainnya yang Penunjang Kelurahan Dana Bangunan Lainnya
(IKKI) Dipelihara/Direhabilitas Urusan Alokasi yang Dipelihara/Di
Badan i Perangkat Umum rehabilitasi
Kesbangpol Daerah

TOTAL 9.712.865.772,00 8.679.680.812,00

Sumber : SIPD Kementrian dalam Negeri

50
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini merupakan
rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta target dan
sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024.
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ini sebagai bahan
dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran
APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar maupun dengan
SKPD yang membidangi fungsi lain.

Martapura, 15 Februari 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar,

Safrin Noor, SH, MH


Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199203 1 013

51

Anda mungkin juga menyukai