Anda di halaman 1dari 24

IKHTISAR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI


PELAKSANAAN APBDesa DESA PRAJEGAN
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DESA PRAJEGAN


KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO
Jln. Pendowo No. 51 Desa Prajegan
TAHUN 2024

i
KATA PENGANTAR

Paradigma pengaturan desa mengalami banyak perubahan seiring


dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu
perubahan yang signifikan adalah mengenai sumber pendapatan desa yang
mengalami kenaikan yang cukup drastis karena adanya dana tranfer dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik harus
dilaksanakannya pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan
prinsip akuntabilitas dan trasparansi.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun 2016, Lampiran V, Hal-hal Khusus lainnya butir 33
diamanatkan bahwa Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota
wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai
maksud Pasal 44 ayat (2), Permendagri No, 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa menyusun ikhitisar
Laporan Pelaksanaan APBDes. Dalam rangka melaksanakan melaksanakan
ketentuan sebagaiamana tersebut di atas, maka Pemerintah Desa vPrajegan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menyusun Ihtisar Laporan
Keuangan Desa.
Untuk kelancaran pengelolaan keuangan desa Prajegan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo telah digunakan aplikasi
SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Hal tersebut telah sesuai dengan
Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor :
143/8350/BPD tanggal 21 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Desa yang ditegaskan dengan Surat Edaran Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor : B.7508/01-16/OB/2016 tanggal 31
Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa /
Dana Desa yang pada intinya diminta kepada aparatur pemerintah desa
agar menggunakan aplikasi SISKEUDES yang telah disediakan oleh
pemerintah dalam hal ini melalui BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
Oleh karena itu, Data dalam Ihtisar Laporan Keuangan Desa ini dibuat
dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES.
Ihtisar Laporan Keuangan Desa ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang pemanfaatan keuangan desa sebagai bahan evaluasi dan
pembinaan lebih lanjut, guna mewujudkan pengelolaan Keuangan desa
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan terwujudnya asas-asas
tersebut, maka diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa
yang baik di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kepala Desa Prajegan

TIMBUL

ii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................... i


KATA PENGANTAR ......................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM DESA ................................................. 1
B. DASAR HUKUM ................................................................ 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................... 4
BAB II IKHTISAR LAPORAN REALISASI APBDesa ............................. 5
A. RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa Tahun 2023 ...................................................... 5
B. LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN APBDesa
MENURUT BIDANG KEWENANGAN ................................. 5
LAMPIRAN:
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023
2. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun
Anggaran 2023
3. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

iii
BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DESA

Sebagian besar masyarakat Desa Prajegan bermata


pencaharian sebagai petani. Roda perekonomian dan tingkat
kesejahteraan masyarakat Desa Prajegan masih sangat bertumpu pada
hasil dari komoditas pertanian. Mengingat masih terbatasnya Sumber
Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Prajegan sangat berpengaruh
terhadap kemampuan Masyarakat Desa dalam mengelola Sumber
Daya Alam yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa
Prajegan sulit berkembang.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa


Prajegan menjadi perioritas pembangunan di Desa Prajegan. Sehingga
Pemerintah Desa Prajegan berharap kualitas Pelayanan Pendidikan
bagi warga masyarakat Desa Prajegan dapat terus ditingkatkan.

1. KONDISI GEOGRAFI
Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
berada di sebelah Barat laut Kota Ponorogo dengan jarak ± 12 km.

Secara administrasi Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo


Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 6 (Enam) Dukuh, 13 (Tiga Belas)
RW dan 45 (Empat Puluh Lima) RT, dengan luas wilayah
6.081.580 M2.

Adapun batas-batas administrasi Desa Prajegan


Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, adalah:

Sebelah utara : Desa kedung Banteng

Sebalah timur : Desa Serangan

Sebelah selatan : Desa gelang Lor

Sebelah barat : Desa Gegeran

2. KONDISI DEMOGRAFI
Kondisi demografi merupakan informasi penting dalam
bidang pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat
menjadi potensi pembangunan dan pada kondisi tertentu dapat
pula menjadi peran pembangunan. Untuk dapat memberikan
gambaran kedua hal tersebut, berikut disampaikan data informasi
1
jumlah penduduk di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo tahun 2023 sebanyak 5880 jiwa.

Mata pencarian penduduk Desa Prajegan Kecamatan


Sukorejo Kabupaten Ponorogo bekerja di sektor pertanian, baik
sebagai petani maupun buruh tani. Adapaun data penduduk
Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sebagai
berikut:

a. DATA JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023


JUMLAH
NO. DUKUH RW RT PENDUDUK JUMLAH
L P
1 KRAJAN 2 10 663 734 1397
2 MENING 2 6 369 412 781
3 PACAR 2 8 539 576 1115
4 KARANG 3 9 471 523 994
5 KARANG 2 5 326 346 672
6 JATISARI 2 7 463 458 921
JUMLAH 13 45 2831 3049 5880

b. DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK TAHUN 2023


JUMLAH PERSENTASE
NO. MATA PENCAHARIAN
(JIWA) (%)
1. Petani/Pekebun 2304 39,18
2. Wiraswasta 2165 36,82
3. Pelajar/Mahasiswa 1168 19,86
4. Belum/Tidak Bekerja 111 1,89
6. Pedagang 23 0,39
7. Perangkat Desa 17 0,29
8. Karyawan Swasta 17 0,29
9. Guru 16 0,27
10. Lainnya 16 0,27
11. Pegawai Negeri sipil 13 0,22
12. TNI/POLRI 13 0,22
13. Pensiunan 11 0,19
14. Bidan 3 0,05
15. Perawat 3 0,05
JUMLAH 5880

c. DATA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK TAHUN 2023


JUMLAH
NO. TINGKAT PENDIDIKAN
(Orang)
1. Sekolah Dasar 2663
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) 1864
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA ) 1275
4. Sarjana Muda 12
5. Sarjana 66
6. Pasca Sarjana 0
JUMLAH 5880

2
3. KONDISI EKONOMI
Kondisi perekonomian Masyarakat Desa Prajegan masih
tergolong sebagai masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut
ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan serta menunjukkan kondisi
perekonomian masyarakat masih sangat rentan. Sebagai
gambaran berikut kami sajian data penerima bantuan pemerintah
kepada masyarakat miskin Desa Prajegan, sebagai berikut :

a. Penerima BLT : 378 KK


b. Bantuan PKH : 82 KK
c. KIS : 2100 orang

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Ihtisar Laporan Keuangan Desa ini


adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Ihtisar Laporan Keuangan Desa Kabupaten


Ponorogo ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

a. memberikan informasi tentang penggunaan, pemanfaatan,


dan pengelolaan keuangan desa dalam rangka
menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa
yang baik.
b. menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo
dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa,
sehingga desa- desa di Kabupaten Ponorogo dapat mengoptimalkan
penggunaan keuangan desa untuk membiayai kewenangan desa
dalam bidang pemeritahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4
BAB II
IKHTISAR LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA


Ringkasan Laporan Realiasasi Pelaksanaan APB Desa
se- Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 3.080.200.725,57


2. Belanja Desa Rp. 3.599.344.360,00
Surplus/Defisit Rp. (519.143.634,43)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 666.421.231,63
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,00
Pembiayaan Bersih Rp. 616.421.231,63

Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 97.277.597,20


(Surplus + Pembiayaan Bersih)

Secara rinci ringkasan Laporan pelaksanaan APB Desa


adalah sebagaima Lampiran yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun


Anggaran 2023
2. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Tahun
Anggaran 2023
3. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Per Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

B. LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN APB DESA MENURUT


BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran
2023 dapat dipilahkan dari sisi penggunaan dananya per bidang
kewenangan adalah sebagai berikut:

5
NO. BIDANG KEWENANGAN ANGGARAN REALISASI
Penyelenggaraan
1. 903.113.191,63 826.161.937,00
Pemerintahan Desa
Bidang Pembangunan
2. 2.486.206.700,00 2.368.705.700,00
Desa
Bidang Pembinaan
3. 224.040.000,00 217.601.723,00
Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan
4. 61.050.000,00 24.875.000,00
Masyarakat
5. Bidang Tidak Terduga 168.000.000,00 162.000.000,00

JUMLAH 3.842.409.891,63 3.599.344.360,00

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-


Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 per bidang kewenangan
juga dapat divisualisasikan sebagaimana grafik berikut:

Pelaksanaan APB Desa Per Bidang


Kewenangan
1%
6% 4% Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
23%
Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

66% Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Tidak Terduga

Selengkapnya Pelaksanaan APB Desa Per Bidang Kewenangan


Sebagaimana terlampir.

Kepala Desa Prajegan

TIMBUL

6
Lampiran 1

LAPORAN REALISASI APB DESA


PEMERINTAH DESA PRAJEGAN
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN Ref. ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 380.000.000,00 338.025.000,00 41.975.000,00

Pendapatan Transfer 2.845.988.660,00 2.736.007.113,00 109.981.547,00

Dana Desa 1.062.921.000,00 1.062.921.000,00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 14.972.047,00 14.972.047,00 0,00

Alokasi Dana Desa 813.095.613,00 808.114.066,00 4.981.547,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 955.000.000,00 850.000.000,00 105.000.000,00

Pendapatan Lain-lain 0,00 6.168.612,57 6.168.612,57

JUMLAH PENDAPATAN 3.225.988.660,00 3.080.200.725,57 145.787.934,43

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 903.113.191,63 826.161.937,00 76.951.254,63

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.486.206.700,00 2.368.705.700,00 117.501.000,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 224.040.000,00 217.601.723,00 6.438.277,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 61.050.000,00 24.875.000,00 36.175.000,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 168.000.000,00 162.000.000,00 6.000.000,00


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 3.842.409.891,63 3.599.344.360,00 243.065.531,63

SURPLUS / (DEFISIT) (616.421.231,63) (519.143.634,43) (97.277.597,20)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00

Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 616.421.231,63 616.421.231,63 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 97.277.597,20 (97.277.597,20)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Prajegan, 31 Desember 2023

KEPALA DESA

TIMBUL

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.13.40 Halaman 1


Lampiran 2

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 380.000.000,00 338.025.000,00 41.975.000,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 147.500.000,00 128.925.000,00 18.575.000,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 227.500.000,00 209.100.000,00 18.400.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 2.845.988.660,00 2.736.007.113,00 109.981.547,00


4.2.1. Dana Desa 1.062.921.000,00 1.062.921.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 14.972.047,00 14.972.047,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 813.095.613,00 808.114.066,00 4.981.547,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 955.000.000,00 850.000.000,00 105.000.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 6.168.612,57 (6.168.612,57)


4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 948.331,00 (948.331,00)
4.3.6. Bunga Bank 0,00 5.220.281,57 (5.220.281,57)
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.225.988.660,00 3.080.200.725,57 145.787.934,43

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 575.942.552,20 559.338.457,00 16.604.095,20


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 112.800.000,00 112.368.000,00 432.000,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 401.493.000,00 386.443.452,00 15.049.548,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.515.552,20 1.393.005,00 1.122.547,20
5.1.4. Tunjangan BPD 59.134.000,00 59.134.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 776.605.463,43 656.555.203,00 120.050.260,43


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 261.633.928,43 199.667.930,00 61.965.998,43
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 276.010.000,00 258.660.000,00 17.350.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 76.150.000,00 47.900.000,00 28.250.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 15.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 125.111.535,00 116.342.273,00 8.769.262,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 22.700.000,00 21.485.000,00 1.215.000,00

5.3. Belanja Modal 2.321.861.876,00 2.221.450.700,00 100.411.176,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 15.615.176,00 15.500.000,00 115.176,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 2.241.800.000,00 2.141.504.000,00 100.296.000,00
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00
5.3.7. 12.000.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 12.000.000,00 0,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 9.046.700,00 9.046.700,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 168.000.000,00 162.000.000,00 6.000.000,00


5.4.1. Belanja Tidak Terduga 168.000.000,00 162.000.000,00 6.000.000,00

JUMLAH BELANJA 3.842.409.891,63 3.599.344.360,00 243.065.531,63

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.14.34 Halaman 1


URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

SURPLUS / (DEFISIT) (616.421.231,63) (519.143.634,43) (97.277.597,20)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 616.421.231,63 616.421.231,63 0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 97.277.597,20 (97.277.597,20)

Prajegan, 31 Desember 2023


KEPALA DESA

TIMBUL

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.14.34 Halaman 2


Lampiran 3

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 380.000.000,00 338.025.000,00 41.975.000,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 147.500.000,00 128.925.000,00 18.575.000,00

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 147.500.000,00 128.925.000,00 18.575.000,00

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 227.500.000,00 209.100.000,00 18.400.000,00

4.1.4.90. Pengelolaan Tanah Kas Desa Seagai Tambahan Tunjangan


227.500.000,00 209.100.000,00 18.400.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 2.845.988.660,00 2.736.007.113,00 109.981.547,00

4.2.1. Dana Desa 1.062.921.000,00 1.062.921.000,00 0,00

4.2.1.01. Dana Desa 1.062.921.000,00 1.062.921.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 14.972.047,00 14.972.047,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 14.972.047,00 14.972.047,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 813.095.613,00 808.114.066,00 4.981.547,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 813.095.613,00 808.114.066,00 4.981.547,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 955.000.000,00 850.000.000,00 105.000.000,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 955.000.000,00 850.000.000,00 105.000.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 6.168.612,57 6.168.612,57

4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 948.331,00 948.331,00

4.3.5.01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 948.331,00 (948.331,00)

4.3.6. Bunga Bank 0,00 5.220.281,57 5.220.281,57

4.3.6.01. Bunga Bank 0,00 5.220.281,57 (5.220.281,57)

4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00

4.3.9.99. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.225.988.660,00 3.080.200.725,57 145.787.934,43

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 903.113.191,63 826.161.937,00 76.951.254,63

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 777.973.469,01 732.329.007,00 45.644.462,01


1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 43.200.000,00 42.768.000,00 432.000,00
Kepala Desa
1.1.1 5.1. Belanja Pegawai 43.200.000,00 42.768.000,00 432.000,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 43.200.000,00 42.768.000,00 432.000,00

1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000,00 29.568.000,00 432.000,00

1.1.1 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.28 Halaman 1


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 251.493.000,00 246.943.452,00 4.549.548,00


Perangkat Desa
1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 251.493.000,00 246.943.452,00 4.549.548,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 251.493.000,00 246.943.452,00 4.549.548,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 218.628.000,00 216.268.452,00 2.359.548,00

1.1.2 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 32.865.000,00 30.675.000,00 2.190.000,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 2.515.552,20 1.393.005,00 1.122.547,20
dan Perangkat Desa

1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 2.515.552,20 1.393.005,00 1.122.547,20

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.515.552,20 1.393.005,00 1.122.547,20

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.515.552,20 1.393.005,00 1.122.547,20

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 161.330.916,81 140.290.550,00 21.040.366,81


Honor PKPKD dan PPKD dll)

1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 161.330.916,81 140.290.550,00 21.040.366,81

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 36.189.381,81 28.380.000,00 7.809.381,81

1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10.786.218,81 10.780.000,00 6.218,81

1.1.4 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
7.050.000,00 0,00 7.050.000,00

1.1.4 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam


750.000,00
Kebakaran 0,00 750.000,00

1.1.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.703.163,00 2.700.000,00 3.163,00

1.1.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 900.000,00 900.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.90. Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 115.500.000,00 105.900.000,00 9.600.000,00

1.1.4 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu


69.600.000,00
Tugas Umum Desa/Operator
60.000.000,00 9.600.000,00

1.1.4 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


7.800.000,00 7.800.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00

1.1.4 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 500.000,00 100.000,00

1.1.4 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 600.000,00 500.000,00 100.000,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 6.941.535,00 4.610.550,00 2.330.985,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.200.000,00 352.650,00 847.350,00

1.1.4 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 4.200.000,00 3.954.900,00 245.100,00

1.1.4 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.541.535,00 303.000,00 1.238.535,00

1.1.4 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.100.000,00 900.000,00 1.200.000,00

1.1.4 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 600.000,00 0,00 600.000,00

1.1.4 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 2


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

1.1.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

1.1.7 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

1.1.7 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 31.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00


bersumber dari Dana Desa

1.1.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 23.000.000,00 8.000.000,00

1.1.8 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 28.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00

1.1.8 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 28.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00

1.1.8 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.1.8 5.2.3.99. Belanja Perjalanan Dinas lainnya 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.1.90 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00

1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00

1.1.90 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00

1.1.90 5.1.1.90. Tambahan Tunjangan Kepala Desa 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00

1.1.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat 150.000.000,00 139.500.000,00 10.500.000,00


Desa

1.1.91 5.1. Belanja Pegawai 150.000.000,00 139.500.000,00 10.500.000,00

1.1.91 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 150.000.000,00 139.500.000,00 10.500.000,00

1.1.91 5.1.2.90. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 150.000.000,00 139.500.000,00 10.500.000,00

1.1.95 Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1.1.95 5.1. Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1.1.95 5.1.4. Tunjangan BPD 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1.1.95 5.1.4.90. Tunjangan Purna Bhakti BPD 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1.1.96 Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

1.1.96 5.1. Belanja Pegawai 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

1.1.96 5.1.4. Tunjangan BPD 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

1.1.96 5.1.4.91. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 32.917.995,62 22.478.830,00 10.439.165,62


1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 27.917.995,62 19.742.400,00 8.175.595,62
Perkantoran/Pemerintahan

1.2.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.302.819,62 4.242.400,00 8.060.419,62

1.2.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.302.819,62 4.242.400,00 8.060.419,62

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 3


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.2.1 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 8.443.850,00 4.242.400,00 4.201.450,00

1.2.1 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.858.969,62 0,00 3.858.969,62

1.2.1 5.3. Belanja Modal 15.615.176,00 15.500.000,00 115.176,00

1.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
15.615.176,00 15.500.000,00 115.176,00

1.2.1 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan


15.615.176,00 15.500.000,00 115.176,00

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 5.000.000,00 2.736.430,00 2.263.570,00

1.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.736.430,00 2.263.570,00

1.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,00 2.736.430,00 2.263.570,00

1.2.2 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 5.000.000,00 2.736.430,00 2.263.570,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 8.712.627,00 0,00 8.712.627,00


1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan 500.000,00 0,00 500.000,00
Kependudukan
1.3.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 500.000,00

1.3.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 500.000,00 0,00 500.000,00

1.3.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,00

1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 8.212.627,00 0,00 8.212.627,00


Profil Desa (Dipilih)
1.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.212.627,00 0,00 8.212.627,00

1.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.762.627,00 0,00 5.762.627,00

1.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 262.627,00 0,00 262.627,00

1.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

1.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00

1.3.2 5.2.1.92. Belanja Perlengkapan Perawatan Kesehatan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 200.000,00 0,00 200.000,00

1.3.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 200.000,00 0,00 200.000,00

1.3.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

1.3.2 5.2.3.90. Belanja Transport Lokal 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 80.509.100,00 71.354.100,00 9.155.000,00


1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 6.250.000,00 6.150.000,00 100.000,00
Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)
1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.150.000,00 100.000,00

1.4.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.250.000,00 6.150.000,00 100.000,00

1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00

1.4.1 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 400.000,00 300.000,00 100.000,00

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 4.600.000,00 1.125.000,00 3.475.000,00


(Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
1.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 1.125.000,00 3.475.000,00

1.4.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.600.000,00 1.125.000,00 3.475.000,00

1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.200.000,00 1.050.000,00 3.150.000,00

1.4.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 400.000,00 75.000,00 325.000,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 4


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00


(RPJMDesa/RKPDesa dll)
1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 300.000,00 300.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00


APBDes Perubahan, LPJ dll)
1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00

1.4.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00

1.4.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 526.650,00 0,00 526.650,00

1.4.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.053.350,00 0,00 1.053.350,00

1.4.5 Pengelolaan Administrasi/ 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

1.4.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1.4.5 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 750.000,00 0,00 750.000,00

1.4.5 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,00

1.4.5 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000,00 0,00 250.000,00

1.4.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 750.000,00 0,00 750.000,00

1.4.5 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 0,00 750.000,00

1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa 450.000,00 0,00 450.000,00


(Perdes/Perkades/Permakades selain

1.4.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 450.000,00

1.4.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 450.000,00 0,00 450.000,00

1.4.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 0,00 300.000,00

1.4.6 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,00

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala 450.000,00 0,00 450.000,00


Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.4.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 450.000,00

1.4.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 450.000,00 0,00 450.000,00

1.4.7 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 0,00 300.000,00

1.4.7 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,00

1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 3.600.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00

1.4.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00

1.4.8 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00

1.4.8 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00

1.4.91 Kegiatan Pengisian Perangkat Desa 49.329.100,00 49.329.100,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 5


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 49.329.100,00 49.329.100,00 0,00

1.4.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.729.100,00 10.729.100,00 0,00

1.4.91 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 529.100,00 529.100,00 0,00

1.4.91 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00

1.4.91 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.4.91 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00

1.4.91 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 0,00 0,00

1.4.91 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,00

1.4.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00

1.4.91 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00

1.4.91 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


9.200.000,00 9.200.000,00 0,00

1.4.91 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00

1.4.91 5.2.3.90. Belanja Transport Lokal 0,00 0,00 0,00

1.4.91 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.4.91 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.4.92 Kegiatan Pengisian Anggota BPD 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

1.4.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

1.4.92 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00

1.4.92 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00

1.4.92 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00

1.4.92 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


1.5.2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1.5.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.5.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.5.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.5.7 Penentuan/Penegasan/Pembangunan 0,00 0,00 0,00


Batas/Patok Tanah Desa
1.5.7 5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

1.5.7 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00

1.5.7 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.486.206.700,00 2.368.705.700,00 117.501.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00


2.1.1 Penyelenggaran 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 6


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.1.90 Bantuan Intensif Guru taman Belajar Keagamaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.1.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.1.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.1.90 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 134.360.000,00 126.920.000,00 7.440.000,00


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 114.060.000,00 113.830.000,00 230.000,00
Bumil, Lansia, Insentif)

2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 114.060.000,00 113.830.000,00 230.000,00

2.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 75.960.000,00 75.930.000,00 30.000,00

2.2.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 720.000,00 690.000,00 30.000,00

2.2.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 66.840.000,00 66.840.000,00 0,00

2.2.2 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2.2.2 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 3.400.000,00 200.000,00

2.2.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.300.000,00 100.000,00

2.2.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.200.000,00 1.100.000,00 100.000,00

2.2.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

2.2.2 5.2.3.90. Belanja Transport Lokal 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00

2.2.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00

2.2.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00

2.2.4 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.500.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00

2.2.6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
(BKB)

2.2.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.6 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.90 Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa 4.800.000,00 3.590.000,00 1.210.000,00

2.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 3.590.000,00 1.210.000,00

2.2.90 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00 1.790.000,00 1.210.000,00

2.2.90 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam


3.000.000,00
Kebakaran 1.790.000,00 1.210.000,00

2.2.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.2.90 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.2.90 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 600.000,00 600.000,00 0,00

2.2.90 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 600.000,00 600.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.241.800.000,00 2.141.504.000,00 100.296.000,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera 1.441.800.000,00 1.341.504.000,00 100.296.000,00
san Jalan Desa **)
2.3.10 5.3. Belanja Modal 1.441.800.000,00 1.341.504.000,00 100.296.000,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 7


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 1.441.800.000,00 1.341.504.000,00 100.296.000,00

2.3.10 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 33.050.000,00 30.600.000,00 2.450.000,00

2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 187.970.000,00 174.800.000,00 13.170.000,00

2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 1.201.233.950,00 1.117.943.150,00 83.290.800,00

2.3.10 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 12.704.000,00 12.044.000,00 660.000,00

2.3.10 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 6.842.050,00 6.116.850,00 725.200,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00


san Jalan Lingkungan

2.3.11 5.3. Belanja Modal 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 145.180.000,00 145.180.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 524.705.500,00 524.705.500,00 0,00

2.3.11 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 4.414.500,00 4.414.500,00 0,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


san Jalan Usaha Tani **)
2.3.12 5.3. Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.110.000,00 15.110.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 81.325.200,00 81.325.200,00 0,00

2.3.12 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 900.000,00 900.000,00 0,00

2.3.12 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 714.800,00 714.800,00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 23.200.000,00 13.450.000,00 9.750.000,00


2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 18.900.000,00 11.650.000,00 7.250.000,00
Baliho Dll)
2.6.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 11.650.000,00 7.250.000,00

2.6.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.900.000,00 7.650.000,00 5.250.000,00

2.6.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

2.6.2 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.000.000,00 7.650.000,00 1.350.000,00

2.6.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

2.6.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

2.6.3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi 4.300.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00


Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2.6.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00

2.6.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.6.3 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2.6.3 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2.6.3 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2.8 Sub Bidang Pariwisata 72.446.700,00 72.431.700,00 15.000,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 8


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.8.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 20.000.000,00 19.985.000,00 15.000,00


Milik Desa
2.8.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.985.000,00 15.000,00

2.8.1 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.985.000,00 15.000,00

2.8.1 5.2.6.92. Belanja Pemeliharaan Kebersihan Taman, Makam dan Penerangan


20.000.000,00
Jalan 19.985.000,00 15.000,00

2.8.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana 52.446.700,00 52.446.700,00 0,00


dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **)

2.8.2 5.3. Belanja Modal 52.446.700,00 52.446.700,00 0,00

2.8.2 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

2.8.2 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana


500.000,00
Kegiatan 500.000,00 0,00

2.8.2 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga2.880.000,00


Kerja 2.880.000,00 0,00

2.8.2 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


16.380.000,00 16.380.000,00 0,00

2.8.2 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan


240.000,00 240.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 650.000,00 650.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 17.289.000,00 17.289.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6.04. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 480.000,00 480.000,00 0,00

2.8.2 5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 741.000,00 741.000,00 0,00

2.8.2 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 9.046.700,00 9.046.700,00 0,00

2.8.2 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 9.046.700,00 9.046.700,00 0,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 224.040.000,00 217.601.723,00 6.438.277,00

3.1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Desa

3.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.1 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga 0,00 0,00 0,00


Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

3.1.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

3.1.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00

3.1.2 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00


3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
3.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3.2.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.29 Halaman 9


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.2.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.2.3 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00


3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3.3.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

3.3.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00

3.3.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00

3.3.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 840.000,00 840.000,00 0,00

3.3.6 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 500.000,00 500.000,00 0,00

3.3.6 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,00

3.3.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00

3.3.6 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00

3.3.6 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.3.6 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 195.040.000,00 188.601.723,00 6.438.277,00


3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00

3.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00

3.4.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 720.000,00 720.000,00 0,00

3.4.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00

3.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 420.000,00 420.000,00 0,00

3.4.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

3.4.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

3.4.3 Pembinaan PKK 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00

3.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 350.000,00 350.000,00 0,00

3.4.3 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00

3.4.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00

3.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

3.4.3 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.4.3 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.4.90 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/ 172.170.000,00 165.731.723,00 6.438.277,00


RW
3.4.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 172.170.000,00 165.731.723,00 6.438.277,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.30 Halaman 10


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.4.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

3.4.90 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

3.4.90 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

3.4.90 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 118.170.000,00 111.731.723,00 6.438.277,00

3.4.90 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 101.160.000,00 94.721.723,00 6.438.277,00

3.4.90 5.2.5.94. Belanja Jaminan Sosial 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 61.050.000,00 24.875.000,00 36.175.000,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00


4.2.4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

4.2.4 5.3. Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan


12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana


300.000,00
Kegiatan 300.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga


11.280.000,00
Kerja 11.280.000,00 0,00

4.2.4 5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan


420.000,00 420.000,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 30.000.000,00 9.900.000,00 20.100.000,00
4.3.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00

4.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00

4.3.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00

4.3.2 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00

4.3.90 Sosialisasi Dan Pembekalan Penggunaan Dana 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00


Desa

4.3.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.3.90 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.3.90 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00


4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

4.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

4.4.2 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

4.4.2 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 6.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00
4.5.99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro 6.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00
Kecil dan Menengah (UMKM)

4.5.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00

4.5.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00

4.5.99 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 6.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 10.000.000,00 1.725.000,00 8.275.000,00


4.7.1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 10.000.000,00 1.725.000,00 8.275.000,00

4.7.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.725.000,00 8.275.000,00

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.30 Halaman 11


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4.7.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00 1.725.000,00 8.275.000,00

4.7.1 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 10.000.000,00 1.725.000,00 8.275.000,00

4.7.4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan 0,00 0,00 0,00


kelompok usaha ekonomi produktif

4.7.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

4.7.4 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00

4.7.4 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00

5 MENDESAK DESA 162.000.000,00


BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN168.000.000,00 6.000.000,00

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00


5.2.1 Penanganan Keadaan Darurat 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

5.2.1 5.4. Belanja Tidak Terduga 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

5.2.1 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

5.2.1 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00


5.3.1 Penanganan Keadaan Mendesak 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00

5.3.1 5.4. Belanja Tidak Terduga 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00

5.3.1 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00

5.3.1 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 3.842.409.891,63 3.599.344.360,00 243.065.531,63

SURPLUS / (DEFISIT) (616.421.231,63) (519.143.634,43) (97.277.597,20)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 666.421.231,63 666.421.231,63 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 616.421.231,63 616.421.231,63 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 97.277.597,20 (97.277.597,20)

Prajegan, 31 Desember 2023

KEPALA DESA

TIMBUL

Printed by Siskeudes 26/02/2024 11.15.30 Halaman 12

Anda mungkin juga menyukai