CIKARANG
1 1,47 1 0 1 21,259 7310 2,91 14461,90
KOTA
KARANG
2 2,25 1 0 1 8,147 2720 3,00 3620,89
BARU
KARANG
3 1,42 1 0 1 36,873 8932 4,13 25966,90
ASIH
KARANG
5 3,85 1 0 1 27,740 10749 2,58 7205,19
RAHARJA
• Wilayah yang paling luas adalah : wilayah Desa Karang Raharja, dengan
luas 3,9 Ha atau sekitar 32% dari luas seluruhnya,
• Sedangkan luas desa lainnya adalah Desa Cikarang Kota 1,5 Ha, Desa Karang
Baru 1,4 Ha, Desa Karang Asih 2,2 Ha dan Desa Waluya 3,1 Ha.
A
Pelayanan Kesehatan Dasar
1.
Cakupan Kunjungan bu Hamil (K4) 96% 95,4% 96,39% Tercapai
2.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani 80% 42,6% 51,64% Blm Tercapai
3.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes 91% 92,9% 96,87% Tercapai
yg memiliki Kompetensi Kebidanan
4
Cakupan Pelayanan Nifas 91% 84,9% 96,94% Tercapai
5.
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yg 80% 46,3% 48,72% Blm Tercapai
ditangani
6.
Cakupan Kunjungan Bayi 91% 95,6% 97,76% Tercapai
7.
Cakupan Desa UCI 100% 80% 100% Tercapai
8.
Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 64,9% 76,13% Blm Tercapai
9.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100% 100% Tercapai
Perawatan
10
Cakupan Pemberian MP-ASI pd anak 6-24 bln 100% 100% 100% Tercapai
dari Keluarga Miskin
No Program Target 2016 2017 Kinerja
11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan 100% 91% 82,93% Blm tercapai
setingkat
12 Cakupan peserta KB Aktif 70% 76,3% 70,84% Tercapai
c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 80% 71% 65,85% Blm Tercapai
Analisa
Analisa Deskriptif :
• Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani 51,64% dalam 1 tahun
• Cakupan Neonatus dgn Komplikasi yg ditangani 48,72% dalam 1 tahun
• Cakupan Pelayanan Anak Balita 76,13% dalam 1 tahun
Analisis Komparatif :
• Terdapat peningkatan Pencapaian K1 pada Program KIA pada Tahun 2017
sebesar 96,3% dibandingkan Capaian pada Tahun 2016 sebesar 95,4%
(Data SPM Pkm Cikarang)
Data PKP
CAKUPAN KINERJA
No. JENIS KEGIATAN SASARAN PENCAPAIAN TARGET
(4/3 X 100%) (5/6 X 100%)
1 2 3 4 5 6 7.0
I. UPAYA KESEHATAN WAJIB
A. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
PROMOSI KESEHATAN DALAM GEDUNG
Cakupan Komunikasi Interpersonal dan Konseling
1 36464 1576 4.32 5.00 86.44
(KIP/K)
Cakupan Penyuluhan kelompok oleh petugas di dalam
2 96 96 100.00 100.00 100.00
gedung Puskesmas
3 Cakupan Institusi Kesehatan ber-PHBS 3 3 100.00 100.00 100.00
PROMOSI KESEHATAN LUAR GEDUNG
Cakupan Pengkajian dan Pembinaan PHBS di Tatanan
4 30720 21059 68.55 65.00 105.46
Rumah Tangga
Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui
5 144 144 100.00 100.00 100.00
Penyuluhan Kelompok oleh Petugas di Masyarakat
Cakupan Pembinaan UKBM dilihat melalui
6 90 10 11.11 65.00 17.09
persentase (%) Posyandu Purnama & Mandiri
Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
7 dilihat melalui Persentase (%) Desa Siaga Aktif (untuk 5 3 60.00 60.00 100.00
Kabupaten)/ RW Siaga Aktif (untuk kota)
Cakupan Pemberdayaan Individu/ Keluarga melalui
8 1576 789 50.06 50.00 100.13
Kunjungan Rumah
CAKUPAN
VARIABEL 61.76 88.64
1.A.
B. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
1 Cakupan Pengawasan Rumah Sehat 25468 19106 75.02 75.00 100.03
2 Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih 25384 20337 80.12 80.00 100.15
3 Cakupan Pengawasan Jamban 21376 16032 75.00 75.00 100.00
4 Cakupan pengawasan SPAL 8942 7152 79.98 80.00 99.98
Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat Umum
5 126 102 80.95 75.00 107.94
(TTU)
Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan
6 159 116 72.96 75.00 97.27
Makanan (TPM)
7 Cakupan Pengawasan Industri 1 1 100.00 75.00 133.33
8 Cakupan Kegiatan Klinik Sanitasi 34 9 26.47 25.00 105.88
CAKUPAN
73.81 105.57
VARIABEL 1.B.
C. UPAYA KIA & KB
KESEHATAN IBU
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 3044 2934 96.39 85.52 112.71
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
2 2906 2815 96.87 80.44 120.42
Kesehatan
3 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 581 407 70.05 63.42 110.46
4 Cakupan Pelayanan Nifas 2906 2817 96.94 84.00 115.40
KESEHATAN ANAK
5 Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN1) 2906 2816 96.90 89.00 108.88
Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN
6 2906 2769 95.29 80.00 119.11
Lengkap)
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
7 436 70 16.06 34.93 45.96
ditangani
8 Cakupan Kunjungan Bayi 2767 2705 97.76 80.85 120.91
9 Cakupan Pelayanan Anak Balita 27663 21059 76.13 90.00 84.59
KELUARGA BERENCANA
10 Cakupan Peserta KB Aktif 31346 22204 70.84 100.00 70.84
CAKUPAN
VARIABEL 81.32 100.93
1.C.
UPAYA PERBAIKAN GIZI
D.
MASYARAKAT
1 Cakupan Keluarga Sadar Gizi 130 62 47.69 100.00 47.69
2 Cakupan Balita Ditimbang (D/S) 11056 9238 83.56 80.00 104.45
Cakupan Distribusi Kapsul
3 1470 1470 100.00 100.00 100.00
Vitamin A bagi Bayi (6-11 bulan)
Cakupan Distribusi Kapsul
4 Vitamin A Bagi Anak Balita (12-59 8809 7994 90.75 90.00 100.83
bulan)
Cakupan Distribusi Kapsul
5 2906 2863 98.52 100.00 98.52
Vitamin A bagi Ibu Nifas
F. UPAYA PENGOBATAN
CAKUPAN
72.89 100.46
VARIABEL 1.F.
CAKUPAN
75.82 95.41
VARIABEL 1.
Analisa Data PKP
I. Pra Analisa
Cek kesesuaian data dalam satu Program:
• Berdasarkan data PKP Tahun 2017 disimpulkan sudah ada kesesuaian Data dan
variable lain yang terkait dalam satu Program.
• Cakupan K4 sesuai dengan LinFasyankes dan KF1 dan KN1
II. Analisa
• Analisis Deskriptif menurut waktu :
Cakupan K1 pada Tahun 2017 sebesar 95,4% (Cakupan 1 tahun)
• Analisis Komparatif :
Cakupan K4 pada Tahun 2017 sebesar 85% dibandingkan Target 95%
REKAPITULASI INDEKS KELUARGA SEHAT TINGKAT KECAMATAN
KECAMATAN
NO INDIKATOR KEL KR ASIH KEL KR BARU KEL CIKOT KEL WALUYA
CIKUT
1 Keluarga mengikuti program KB *) 88,3 70,8 85,3 70,0 79,5
2 Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
kesehatan
3 Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)
100,0 100,0 87,0 100,0 93,5
• Dari data IKS Tingkat Desa didapatkan bahwa Semua Desa (4 Desa)
masuk dalam kategori Tidak Sehat.
No Masalah Penyebab
(hasil wawancara)
1 Cakupan ASI Eksklusif yang rendah Banyak Ibu bekerja
1 ASI Eksklusif 3 2 4 24 4
3 Mengajukan anggaran √
UKM Esensial
UKM PENGEMBANGAN
1 Kestrad
UKP
1 Rawat
Jalan
PELAYANAN KEFARMASIAN
1 Dst
PELAYANAN PERKESMAS
1 Dst
PELAYANAN LABORATORIUM
1 Dst
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
PUSKESMAS CIKARANG TAHUN 2019
KEBUTUH
PENANG WAKTU KEBUTUHA INDIKATOR SUMBER
UPAYA TARGET AN MITRA
No. KEGIATAN TUJUAN SASARAN GUNG PELAKSAN N PEMBIAY
KESEHATAN SASARAN SUMBER KERJA
JAWAB AAN ANGGARAN KINERJA AAN
DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
UKM ESSENTIAL
Mencegah
Kelg Kontak
Kunjungan terjadi Kader
PJ Prog Dana, Pet Rp. psn TBC BTA
1 P2 Kontak TB penularan Psn BTA Pos 54 Kesehata Jan - Des BOK
TBC Lab 3.600.000 pos di
Bta Pos kepada n Desa
kunjungi
keluarga
Psn Dana , Pasien TBC
Kunjungan Kader
menyelesaik Psn PJ Prog ATK, Rp. menyelesaik
Pasien TB 100 Kesehata Jan - Des BOK
an minum Mangkir TBC Petugas 3.600.000 an
Mangkir n Desa
Obat Promkes Pengobatan
Pet Pasien TBC
Pemantauan Kader
Psn MDR PJ Prog Perkesm Rp. Resisten
Psn TB psn MDR Kesehata Jan - Des BOK
terobati TBC as, Driv 1.500.000 Selesai
Resisten n Desa
Ambulan Pengobatan
Pengawasan Kader,
Semua PMO
Pembinaan Minum Obat PJ Prog Bides, Aparat Rp.1,650.0
PMO 54 Juli Mendapat BOK
PMO thd. TBC Promkes Desa, 00
Pembinaan
Penderita Bides
Advokasi dan Kerja sama
Asklin, SPKS
sosialisasi ttg. Tata PJ Prog Rp.
SPKDA 84 ATK, Aula PPNI, IDI, Maret Tersosialisas BOK
dengan kelola dan TBC 1.700.000
IBI i TBC
SPKDS laporan
Monitoring
Mendapatka Hasil
Evaluasi dan Pet PJ Prog Pj. Sp3, Juli dan Rp.
n Data TBC 1 Kapus RS, BPS Evaluasi Keg BOK
Validasi Data TBC SITT Des 1500.000
yg Valid TBC
TBC
Masyarakat Masyarakat
PENYAKIT Sosialisasi
mengerti ttg Promkes, Maret - Rp. Mengetahui
2 TIDAK PTM Masyarakat 50 PJ PTM Desa BOK
penyakit Bides Agustus 2.500.000 ttg Peny
MENULAR (Hypertensi)
Hypertensi Hypertensi
Pengadaan
Tersedia PTM
Sarana Tersedia Alat Dinkes,
Alkes 5 Kapus e katalog Januari Rp. 25 jt KIT di semua JKN
Prasarana Kes PTM KIT ULP
Posbindu
PTM
Meningkatka Berjalan
Dana
n Posbindu
,Narasum
Pelatihan Pengetahuan Desa, Rp. PTM di
Kader 15 PJ PTM ber, Februari BOK
Kader PTM Kader ttg Kader PKK 3.375.000 Setiap Desa
Media
PTM sesuai
Pelatihan
Hypertensi standar
Masyarakat
Pengadaan Tersedia Dana,
Percetaka mendapatka
Media Media Masyarakat 5 Kapus Contoh Februari Rp. 15 jt JKN
n, Desa n Informasi
Promosi Promosi brosur
TTg PTM
Masyarakat Dana,
Aparat Desa Aparat Masyarakat
PROMOSI Sosialisasi PIS mengetahui Media Rp.
3 dan Unsur 50 PJ PIS PK Desa, Februari Mengetahui BOK
KESEHATAN PK ttg prog PIS penyuluh 2.500.000
Masyarakat Kader ttg PIS PK
PK an
Meningkatny Dana,
a Narasumb Meningkatka
Dinkes,
Pelatihan pengetahuan Petugas PIS er, n Cakupan
5 Kapus Bapelkes Februari Rp. 25 Jt BOK
Petugas dan PK Komputer PIS PK dan
Jabar
keterampilan dan IKS
Petugas jaringan
Sasaran
tersedianya
Pengadaan mendapatka
Sarana Petugas PIS Dana, e ULP,
Prasarana PIS 5 Kapus Maret Rp. 15 jt n Layanan JKN
Prasarana PIS PK katalog, Dinkes
PK sesuai
PK
standar
di ketahuinya
Kunjungan didapatkan Koord Dana, Desa RT IKS Desa dan
Keluarga 10,000 KK April - Nov Rp. 120 jt BOK
Rumah data IKS PIS PK SDM Kader Total
Coverage
Dana,
Monitoring
Memonitor Komputer
Evaluasi dan Koord Desa RT Juli dan Rp. Data PIS PK
dan Evaluasi Data PIS PK 1 Desa , SDM, BOK
Validasi Data PIS PK RW Nov 4.500.000 Valid
PIS PK Media
PIS PK
Data,
Perencanaan Tersusun
Pertemuan Tim Dok ATK, Desa,
MANAJEMEN sesuai Rp. Dok
Perencanaan Perencanaa Perencan Kapus SDM Kader, Jan-19 BOK
PUSKESMAS dengan 1.600.000 Perencanaa
Puskesmas n aan Kompute SPKS
Tahapan n
r
Dana,
P2
Petemuan SDM,
membahas Staf PKM 12 Rp. dimonitor
Lokakarya Kapus ATK,SOP, Jan - Des BOK
pertmn 1.600.000 dan di
mini Bulanan penggerakan Data,
pelaksanaan evaluasi
Media
yg sdh di
susun
Dana, Camat,
Pertemuan
menggalang Kec. Desa. SDM ATK Polsek Rp. Komitmen
Lokmin LS Camat Jan BOK
Komitmen LS Muspika Media, Danramil, 2.100.000 Lintas sektor
Triwulanan
Data Kades
Pemenuhan terpenuhi
Sarana sarana
Sarpras
Penujang sesuai
Administrasi standar
Mendapatka
Monev dan Data,ATK jan,mart,j Rp.
n hasil Kegiatan Kegiatan Kapus
evaluasi , Dana ul,okt, 2.200.000
kegiatan
SDM des
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)PUSKESMAS KECAMATAN CIKARANG TAHUN 2018
Jadwal Lokasi
N Upaya Target Penanggu Vol Rincian
Kegiatan Tujuan Sasaran Biaya
o Kesehatan Sasaran ngjawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaa
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nop Des n
UPAYA KESEHATAN ESSENTIAL
Penyiapan
Data
Mencegah 2 or x 1
TB,Koord PKM,
Kunjungan terjadi hr x 54
Psn BTA PJ Prog Desa, Rumah
1 P2 Kontak TB Bta penularan
Pos
54
TBC
12 KL rmh x
Pos kepada Rencana Psn BTA
Rp.
keluarga kegiatan, Pos
70.000
penyiapan
format
Penyiapan
Data,
Koordnasi 2 or x 1
Psn PKM,
Kunjungan PMO, hr x 100
menyelesaik Psn PJ Prog Rumah
Pasien TB
an minum Mangkir
100
TBC
12 KL
Rencana rmh x
Mangkir Psn BTA
Obat Keg, Rp.
Pos
Penyiapan 70.000
Format,
Obat
Penyiapan
Data,
Koordnasi 2 or x 1
PKM,
PMO, hr x 100
Pemantauan Psn Psn MDR PJ Prog Rumah
TB Resisten terobati
psn MDR
TBC
4 KL
Rencana rmh x
Psn BTA
Keg, Rp.
Resisten
Penyiapan 70.000
Format,
Obat
Pengawasan 3 kl x 50
Minum Obat PJ Prog Data PMO,
Jadwal,Tem PKM or x Rp.
Pembinaan PMO PMO 54 3 KL
thd. TBC
Penderita pat, 65.000
Undngan,
Kerja sama
Advokasi dan Data PMO, 3 kl x 50
ttg. Tata PJ Prog
Jadwal,Tem PKM or x Rp.
sosialisasi SPKS 84 2 KL
kelola dan TBC
dengan SPKDS 65.000
laporan pat,
Undngan,
Monitoring Mendapatka
Pet PJ Prog PJ Prog
Evaluasi dan n Data TBC 12 12 KL
TBC TBC
Validasi Data TBC yg Valid
TERIMA KASIH