Anda di halaman 1dari 47

BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

SAMPAI BULAN AGUSTUS 2008

PERKAWINAN BERDASARKAN UMUR ISTERI BULAN JANUARI S.D AGUSTUS 2008


NO UMUR CAPAIAN JML %

1 2 3 4

< 20 Th 21-25 TH 25 26 TH > 30 TH JUMLAH

5.240 7.516 4.641 542 17.839

29,37 42,13 25,46 3,04

Chart Title
8000 6000 4000 2000 0 KAB.

< 20 TH

21-25 TH
25-30 TH > 30 TH

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN S.D BULAN AGUSTUS 2008
No 1 2 3 4 TEMPAT PELAYA NAN KKB PEM. KKB SWASTA DPS BPS Jumlah Kab. JML %

28.050 1.589 2934 14.475 47.408

59,6 3,38 6,24 30,77

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 East KKB PEM 28050 KKB SWT 1589 DPS 2934 BPS 14475

120000 100000 80000 60000 40000 20000 0


PEMRINTAH SWASTA IUD 34591 24097 MOW 14610 7753 MOP 263 56
PEMRINTAH

KDM 373 448


SWASTA

IMP 15362 6407

STK 71036 119722

PIL 27770 32716

NO

METODE

PPM

PENCAPAIAN

1
2 3 4 5 6 7

IUD
MOW MOP Kondom Implant Suntikan Pil Jumlah

2.108
269 39 470 2.667 52.332 10.615 68.500

2.277 108,02
236 3 338 1955 34.100 6.139 47.048 87,73
7,69 71,91

73,3 65,16 76,67 68,68

No. 1

Uraian KB AKTIF

Pencapaian 355.204

% 74,43 (CU)

2
3 4

KEMANDIRIAN PA
PA PRIA DROP OUT

191.199
1.140 28.273

53,82
0,32 7,37

No. 1 2 3 4

Uraian BKB BKR BKL UPPKS

Jml. Kelp 205 83 219 50

Jml. Anggota 11.611 2.545 7.042 889

% kesertaan 56,64 32,63 43,47 61,42

MASIH TINGGINYA WANITA NIKAH USIA DINI.

LEMAHNYA INSTITUSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1. PESERTA KB MENDAPAT KONSELING = 100 % 2. PUS MENJADI PESERTA AKTIF = 75 % 3. UN MEET NEED = 10 % 4. KB PRIA = 2 % 5. KASUS KOMPLIKASI = 1 % 6. KEGAGALAN BER KB = < 1 % 7. PESERTA KB DROP OUT = < 10 % 8. KELG PRA KS, KS I DAN MISKIN MENDAPAT PELAYANAN KB GRATIS = 80 % 9. SEMUA PUS PASCA PERSALINANA DAN KEGUGURAN IKUT KB = 90 % 10.KASUS KOMPLIKASI DITANGGULANGI DG TEPAT = 100 %

4. PELAYANAN ADVOKASI DAN KIE KB

TERSEDIANYA DATA MIKRO KELUARGA DAN PENDUDUK YG LENGKAP

PEMBINAAN INST. MASY DLM PENGELOLAAN PROG KB / KR

MENURUNNYA RATA-2 LPP 1,14 % PERTAHUN


MENURUNNYA TINGKAT TFR MENJADI 2,2

MENURUNNYA PUS UN MEET NEED =6%


MENINGKATNYA PESERTA KB PRIA 4,5 %

MENINGKATNYA PENGGUNAAN KONTRASEPSI EFEKTIF DAN EFISIEN

MENINGKATNYA PARTISIPASI JUMLAH KEL PRA SEJAHTERA DAN KS I DALAM UEP MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA DLM PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
MENINGKATNYA JUMLAH INSTANSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

SASARAN KEBIJAKAN

2. MEMANTAPKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN JEJARING KERJA

Lanjutan

1. PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB ( 57 Jt)

1. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN IUD


1. OPS. PELAYANAN KB IUD 2. OPS. KLINIK KB 2. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KB DI KLINIK

2. PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI ( 551,5 Jt )

1. PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN : - IMPLANT - TROKARD - IUD KIT - MESS

1. TERPENUHINYA ALOKON IMPLANT BAGI KEL. PRA-S & KS I

3. PELAYANAN KB MEDIS OPERATIF 1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI ( 142,13 Jt)

1. OPS. PELAYANAN MOP, MOW 2. OPS. OPERATOR/ PELAKSANA

1. TERLAYANINYA CALON KB MOP/MOW KEL. PRA S & KS I 2.MENINGKATNYA KB REE

2. PROG. KELUARGA BERENCANA

1. PELAYANAN KIE ( 60,052 Jt )

1. GOES TO MARKET 2. OPS.PELAYANAN KIE IUD BAGI KADER

MENINGKATNYA CAKUPAN PESERTA KB

MUPEN KB

KB GOES TO MARKET
2. PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU
( 461 Jt ) 1.BIAYA PAPSMEAR

2.PENANGGULANGAN KOMPLIKASI
3.PENANGGULANGAN KEGAGALAN

MENINGKATKAN AYOMAN PESERTA KB DAN MENURUNKAN KOMPLIKASI/KE GAGALAN KB

2. PROG. KELUARGA BERENCANA

3. PROMOSI PELAYANAN KHIBA ( 51,1 Jt )

PERTEMUAN /ORIENTASI TK KABUPATEN DAN KECAMATAN

1. MENURUNKAN TFR, KTD & KEHAMILAN DG 4T 2. MENINGKATKAN PENGETAHUAN TTG KHIBA

4. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( 213,275 Jt)

KEGIATAN MOMEN :

1. HARGANAS
2. TMKK 3. KESATUAN GERAK KB-PKK

2. PROG. KELUARGA BERENCANA

5. PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING ( 700 Jt )

2 UNIT KENDARAAN OPS. TIM KB KELILING

4. PROG. PEMBINAAN MASYARAKAT DLM PELAYANAN KB/KR YG MANDIRI

FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB ( 421,412 Jt )

PEMBINAAN : 1. PPKB 2. SUB PPKBD 3. TOGA/TOMA

5. PROG. PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN UNTUK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN UNTUK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK ( 205,544 Jt )

TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI DAN PENGADAAN ALAT BANTU

1. MENINGKATKAN KEGIATAN KLP. BKB 2. TERSEDIANYA ALAT BANTU KLP. BKB

6. PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KLP BINA KELUARGA

PELATIHAN TENAGA PENDAMPIN G KLP BINA KELUARGA TK KECAMATAN ( 122,934 Jt)

PELAKSANAAN ORIENTASI TENTANG BINA KELUARGA DAN KETAHANAN KELUARGA

MENINGKATKAN KAPASITAS TUMBUH KEMBANG ANAK, PEMNBINAAN REMAJA, KUALITAS LANSIA, LINGKUNGAN KLG SERTA PENINGKATAN KLP UPPKS

7. PENGEMBANGAN MODEL BKBPOSYANDU-PADU

PENGKAJIAN PENGEMBAN GAN MODEL OPS BKBPOSYANDUPADU ( 48,531 Jt)

PELAKSANAAN LOKAKARYA PENGEMBANG AN MODEL KETERPADUAN BKBPOSYANDUPADU

TERWUJUDNYA KETERPADUAN PENGEMBANGA N MODEL OPS BKB-POSYANDUPADU

8. PROG, PENGEMBANG AN DATA/INFORM ASI

PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROG. KEGIATAN

1. PEMBUATAN WEBSITE PROG KB

2, PENGADAAN KOMPUTER SERVER


3. PENGADAAN BLANKO LAPORAN

TERLAKSANANYA PENGUMPULAN,UPDA TING DAN ANALISIS DATA

( 80,649 Jt)

PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ( 149,527 Jt)

- SOSIALISASI PENDATAAN KELUARGA - PENGADAAN BLANKO PENDATAAN - PENGGANDAAN DATA BASIS PERENCANAAN

TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARGA

1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI

1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT ( 6,78 Jt)

PEMBELIAN BENDA POS & JASA PENGIRIMAN SURAT

1. KELANCARAN DISTRIBUSI SURAT

2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SMB DAYA AIR & LISTRIK ( 5,4 Jt)

PEMBIAYAAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, AIR DAN TELEPON

TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA KOMUNIKASI

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI

3. PENYEDIAAN JASA ADMIN KEUANGAN ( 29,4 Jt)

PEMBERIAN HONORORIUM BAGI PENATA USAHAAN KEUANGAN

MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS PENATA USAHAAN KEUANGAN

4. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

( 9,3 Jt)

PEMBIAYAA UNTUK KEBERSIHAN KANTOR

TERCIPTANYA SUASANA KANTOR YANG BERSIH DAN NYAMAN

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI

5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR ( 31,847 Jt)

PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR

TERCIPTANYA KELANCARAN KEGIATAN ADMINISTRASI KANTOR

6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN PENGGANDAAN ( 20,08 Jt)

PENYEDIAAN SARANA ADMINISTRASI KANTOR

TERPENUHINYA SARANA ADMINISTRASI KANTOR

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI

7. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK

( 12,12 Jt)

PENYEDIAAN SARANA PENERANGAN KANTOR

TERPENUHINYA SARANA PENERANGAN KANTOR

8.PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR ( 17,659 Jt)

PENYEDIAAN SARANA DOKUMENTA SI UN TUK PEMBELIAN CAMERA & HANDYCAM

TERPENUHINYA SARANA DOKUMENTASI KANTOR

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRASI

9. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

( 9,3 Jt)

PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN & VACUM CLEANER

TERCIPTANYA KEAMANAN KERJA

10.PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ( 2,468 Jt)

PENYEDIAAN KEBUTUHAN BACAAN

MENINGKATKAN PENGETAHUAN BAGI KARYAWAN

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA SI

9. PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN ( 20,3 Jt)

TERSEDIANYA KEBUTUHAN KONSUMSI PADA KONSULTASI PENGENDALI

TERLAKSANANYA KEGIATAN KONSULTASI BAGI PENGENDALI

10. RAPAT-RAPAT KOORDINASI &KONSULTASI KELUAR DAERAH ( 44,49 Jt)

TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA UNTUK RAPAT & KONSULTASI

TERLAKSANANY A RAPAT DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH BAGI PETUGAS

2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR

1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPER ASIONAL ( 2.727,750 Jt )

PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS ESELON II & III, RODA 2 BAGI PENYULUH KB

PENINGKATAN KELANCARAN TUGAS PADA BADAN KB

2. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR ( 19,225 Jt)

PENGADAAN KEBUTUHAN AC,KIPAS ANGIN & JAM DINDING

MENINGKATKAN KENYAMANAN KERJA PADA BADAN KB

2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR

3. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR ( 285,886 Jt )

PENYEDIAAN SARANA KOMUNIKASI PUBLIK ADRESS DI 33 KEC.

MENINGKATKAN KEGIATAN KIE DI WILAYAH KECAMATAN

4. PENGADAAN MUBELAIR ( 116,331 Jt)

PENYEDIAAN SARANA KEBUTUHAN MUBELAIR KANTOR

TERSEDIANYA SARANA MUBELAIR KANTOR

2. PROG. PENINGKATA N SARANA & PRASARANA APARATUR

5. PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR ( 9 Jt )

PENGECATAN KANTOR

TERCIPTANYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR

6. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASI ONAL


( 827,107 Jt)

BIAYA PERAWATAN, BBM DAN ADMINISTRAS I KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2

MENINGKATKA N KINERJA DAN KELANCARAN TUGAS

3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARAUR

1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPA NNYA ( 49,050 Jt )

PENYEDIAAN SARANA SERAGAM DINAS

TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI

2. PENGADAAN PAKAIAN KORPRI ( 29,290 Jt)

PENYEDIAAN SARANA SERAGAM KORPRI

TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI

4. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL ( 32,250 Jt )

PENYEDIAAN DANA PERJALANAN DINAS UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN

MENINGKATKAN PENGETAHUAN PETUGAS

N O URAIAN 1 2

SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KB IUD MENURUNKA N KOMPLIKASI KEGAGALAN MENURUNKA N TFR,KTD & KEHAMILAN DG 4 T MENINGKATN YA CAKUPAN PESERTA KB IUD TERCAPAINYA KB BAGI PRA S +KS I

CARA MENCAPAI SASARAN

TAR GET
100 % 100 %

PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN KIE IUD -PAPSMEAR -KOMPLIKASI -KEGAGALAN

VOLUME 33 KALI 6.600 AKS 10 KASUS 10 KASUS

LOKASI 33 KEC 33 KEC

ANGGARA N 60.052 JT 461 JT

KET

PELAYANAN KIE IUD PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU PROMOSI KHIBA

100 %

KELUARGA BERENCANA

PEMBINAAN PERTEMUAN

34 KALI

1 TK KAB 33 TK KEC

51,1 JT

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KONTRASEPSI TERPENUHINYA ALKON BAGI PRA KS

85 %

PELAYANAN KONTRASEP SI PELAYANAN KONTRASEP SI

PELAYANAN KONTRASEPSI -IUD -KLINIK PENGADAAN -IMPLANT -TROKART -IUD KIT -MESS

3.440 AKS

33 KEC 38 KKB

57 JT

100 %

2.260

KAB

551,5

N O URAIAN 5 PENINGKATAN PIK KRR

SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KUALITAS PIK-KRR MENURUNNY A PENDERITA HIV/AIDS & NAPSA TERLAYANINY A CALON PST KB MOW/MOP PROGRAM KB MENINGKAT MELALUI PERAN MASYARAKAT

CARA MENCAPAI SASARAN

TAR GET
60 % 5 %

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

KEGIATAN ADVOKASI & KIE KRR BAGI PS /PK WAWAN MUKA BAGI PS DAN KS

VOLUME 33 KALI

LOKASI 33 KEC

ANGGARA N 121,48 JT

KET

PENINGKATAN PENGETAHUAN PS/PK

16 KELP

16 KEC

MENINGKATNYA JML PST KB REE (MOP/MOW) TERSELENGGAR ANYA PEMBINAAN PPKBD & SUB PPKBD

100 %

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKA T DALAM PELAYANAN KB/KR

PELAYANAN MEDIS OPERASI : MOP,MOW FASILITASI PEMBENTUKA N KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

33 MOP 159 MOW

RSU

142,13 JT

85 %

4.248 ORG

33 KEC

421,412 JT

N O URAIAN 8 TERSEDIANYA BAHAN INFORMASI & ALAT BANTU PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK

SASARAN INDIKATOR MENINGKATN YA KEGIATAN KELOMPOK TA RG ET 30 % PROGRAM PENGEMBAN GAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA PENGEMBAN GAN MODEL BKBPOSYANDUPADU

CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN, PENGADAAN KARTU KKA, PENGADAAN APE, PENGGANDAAN BAHAN ORIENTASI/PELA TIHAN BAGI TENAGA PENDAMPING ; PLKB, KADER PENGKAJIAN PENGEMBANGA N MODEL OPS BKBPOSYANDUPADU VOLUME KKA 30000 APE 150 SET KANTONG PINTAR 132 SET LOKASI 33 KEC

ANGGA RAN
205,544 JT

KE T

TERLAKSANANY A ORIENTASI TTG BINA KELUARGA

MENINGKATN YA CAKUPAN SASARAN KELOMPOK BINA KELUARGA MENINGKATN YA PERAN SERTA SEKTOR TERKAIT UNTK MENGEMBAN GKAN MODEL

50 %

1X 16 X 33 X

KAB KEC KEC

122,934 JT

10

TERLAKSANANY A LOKAKARYA TTG PENGEMBANGA N MODEL OPS & KETERPADUAN BKBPOSYANDU-KB

50 %

1X 33 X

KAB KEC

48,531 JT

N O URAIAN 11

SASARAN INDIKATOR TERCAPAIANY A LAPORAN BULANAN, TRIBULAN,TA HUNAN TERLAKSANA NYA PEMNGUMPU LAN DATA KELUARGA TAR GET 100 % PROGRAM PENGEMBA NGAN DATA DAN INFORMASI PENGEMBA NGAN DATA DAN INFORMASI

CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN PENGUMPUL AN, UPDATING DAN ANALISA DATA PENYUSUNAN DAN PENGUMPUL AN DATA/INFOR MASI KEBUTUHAN PERENCANAA N PENYEDIAAN BELANJA PEGAWAI, BARANG & JASA DAN MODAL VOLUME 12 BLN LOKASI KAB

ANGGARA N
80,649 JT

KET

TERLAKSANAN YA UPDATING DATA

12

TERLAKSANAN YA PENDATAAN KELUARAGA

100 %

390 DESA

KEC

145,881 JT

13

PENYEDIAAN PELAYANAN ADMIN KANTOR

PENINGKATA N PELAYANAN ADMI NISTRASI KANTOR

PELAYANAN ADMIN PERKANTOR AN

12 BLN

BADAN KB

204,036 JT

N O URAIAN 14 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR

SASARAN INDIKATOR PENINGKATA N SARANA PRA SARANA APARATUR TAR GET 100 % PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR

CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN -PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPS -PERLENGK / PEARALATAN KANTOR -MEBELEUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KORPRI VOLUME 1 KALI 12 KALI LOKASI KAB

ANGGARA N
3.985,299 JT

KET

13

TERLAKSANAN YA PENDATAAN KELUARAGA

TERLAKSANA NYA PEMNGUMPU LAN DATA KELUARGA

100 %

PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR

BADAN KB

78,34 JT

14

TERLAKSANAN YA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENINGKATA N SUMBER DAYA APARATUR

100 %

PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

12 BLN

BADAN KB

32,25 JT

N O URAIAN 15 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR

SASARAN INDIKATOR PENINGKATA N SARANA PRA SARANA APARATUR TAR GET 100 % PROGRAM

CARA MENCAPAI SASARAN KEGIATAN -PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN VOLUME LOKASI

ANGGARA N 486 JT

KET

PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

12 KALI

BADAN KB

Anda mungkin juga menyukai