Anda di halaman 1dari 11

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmatNya sehingga kami menyelesaikan pekerjaan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca
Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan tersebut, kami susun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur
dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan
peraturan terkait lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan
Akuntabilitas di bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada para fihak terkait.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2011 telah disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja yang mencakup
input, output, outcome dan inpact disetiap kegiatan. Dengan system anggaran yang berbasis kinerja,
dan adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka setiap program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan disamping dapat mencapai output, outcome, inpact yang telah
ditargetkan juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna meski
kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena
itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak dikemudian hari atas
berbagai hal yang dikandung dalam Laporan Keuangan ini.
Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait
(Stakeholders) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 18 April 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

BUPATI GROBOGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern


yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas
posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Rupiah)
TA 2011
NO

URAIAN

1.

PENDAPATAN

1.1.

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

1.1.1.
1.1.2.

Pajak Daerah
Retribusi Daerah

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan


Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah

1.1.4.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

REALISASI
TA 2010

1.143.991.996.882,00

1.163.858.404.192,00

101,74

943.967.135.644,00

84.349.354.734,00

87.912.458.185,00

104,22
114,60

78.366.420.899,00

13.080.600.000,00

14.990.198.823,00

14.512.339.000,00

14.261.854.045,00

98,27

48.749.800.832,00

3.537.294.705 ,00

5.895.692.871,00

166.67

5.138.562.275,00

53.219.121.029,00

52.764.712.446,00

99.15

9.373.151.733,00

15.104.906.059,00

1.2.

PENDAPATAN TRANSFER

1.032.269.067.148,00

1.048.902.371.007,00

101.61

843.854.884.745,00

1.2.1.

Transfer Pemerintah Pusat


Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak

804.530.704.682,00

805.407.794.183,00

100.11

746.052.421.038,00

54.843.084.429,00

56.438.628.785,00

102.91

59.171.741.854,00

2.453.097.253,00

1.734.643.398,00

70.71

1.581.096.184,00

1.2.1.3.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /


Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

668.995.423.000,00

668.995.422.000,00

100.00

617.827.183.000,00

1.2.1.4.

Dana Alokasi Khusus

78.239.100.000,00

78.239.100.000,00

100.00

67.472.400.000,00

1.2.2.

193.272.367.280,00

193.272.367.280,00

100.00

59.847.060.000,00

1.2.2.2.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya


Dana Penyesuaian

193.272.367.280,00

193.272.367.280,00

100.00

59.847.060.000,00

1.2.3.

Transfer Pemerintah Provinsi

34.465.995.186,00

50.222.209.544,00

145.72

37.955.403.707,00

1.2.3.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

34.465.995.186,00

50.222.209.544,00

145.72

37.955.403.707,00

1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH
Pendapatan Hibah

27.373.575.000,00

27.043.575.000,00

98.79

21.745.830.000,00
-

27.373.575.000,00

27.043.575.000,00

98.79

21.745.830.000,00

1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.3.1.
1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari


Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

TA 2011
NO

URAIAN

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

REALISASI
TA 2010

2.

BELANJA

1.240.184.215.721,00

1.173.213.711.868,00

94,60

902.227.716.016,00

2.1.
2.1.1.

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

1.023.337.347.009,00
731.671.497.310,00

1.001.224.100.346,00
725.217.929.433,00

97,84
99,12

809.159.332.529,00
590.338.962.586,00

2.1.2.

Belanja Barang

207.305.024.939,00

198.002.896.664,00

95,51

130.717.703.081,00

2.1.3.

Belanja Bunga

267.920.360,00

255.955.760,00

95,53

2.261.205.632,00

2.1.5.

Belanja Hibah

28.747.634.400,00

26.065.640.186,00

90,67

31.425.159.609,00

2.1.6.

Belanja Bantuan Sosial

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan

25.484.120.000,00
29.861.150.000,00

23.609.166.778,00
28.072.511.525,00

92,64
94,01

28.255.753.480,00
26.160.548.141,00

2.2.

BELANJA MODAL

205.645.992.791,00

161.321.536.776,00

78,45

91.688.215.123,00

2.2.1.

Belanja Tanah

263.025.000,00

204.950.000,00

77,92

2.2.2.

Belanja Peralatan dan Mesin

52.536.940.577,00

25.989.706.688,00

49,47

18.034.571.046,00

2.2.3.

Belanja Gedung dan Bangunan

47.878.489.423,00

45.532.928.330,00

95,10

21.151.890.676,00

2.2.4.

62.523.806.644,00

57.931.410.914,00

92,65

51.499.550.227,00

2.2.5.

Belanja Jalan, Irigasi dan


Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya

42.443.731.147,00

1.002.203.174,00

Belanja Aset Lainnya

31.662.540.844,00
-

74,60

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

BELANJA TAK TERDUGA


Belanja Tak Terduga

10.100.875.921,00
10.100.875.921,00

9.570.524.746,00
9.570.524.746,00

94,75
94,75

639.336.364,00
639.336.364,00

2.4.
2.4.1.

TRANSFER

1.100.000.000,00

1.097.550.000,00

99,78

740.832.000,00

Transfer/ Bagi Hasil ke Desa

1.100.000.000,00

1.097.550.000,00

99,78

740.832.000,00

2.4.1.1.

Bagi Hasil Pajak

1.100.000.000,00

1.097.550.000,00

99,78

740.832.000,00

2.4.1.2.

Bagi Hasil Retribusi

2.4.1.3.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

(96.192.218.839,00)

(9.355.307.676,00)

9,73

41.739.419.628,00

SURPLUS/(DEFISIT)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

TA 2011
NO

URAIAN

3.

PEMBIAYAAN

3.1.
3.1.1.

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.2.
3.2.
3.2.2.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

REALISASI
TA 2010

125.034.299.623,00
63.915.469.074,00

70.556.130.412,00
63.915.469.074,00

56,42
100,00

65.466.982.839,00
49.648.544.571,00

Penerimaan Pinjaman Daerah

50.114.201.657,00

3.677.458.217,00

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah

11.004.628.892,00

6.640.661.338,00

60,34

12.140.980.051,00

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

28.842.080.784,00
-

25.620.550.951,00
-

88,83
-

43.290.933.393,00
-

5.825.500.000,00

3.2.3.

Penyertaan Modal (Investasi)


Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang

27.232.080.784,00

24.010.550.951,00

88,17

33.460.433.393,00

3.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

1.610.000.000,00

1.610.000.000,00

100,00

4.005.000.000,00

96.192.218.839,00

44.935.579.461,00

46,71

22.176.049.446,00

35.580.271.785,00

63.915.469.074,00

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

Purwodadi, 9 Mei 2012


BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN


N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah)

NO.

URAIAN

Tahun 2011

Tahun 2010

ASET

I.1.

ASET LANCAR

1.1.1.

Kas

41.971.258.736,00

64.552.603.750,00

- Kas di Kas Daerah

38.924.005.881,00

63.827.377.894,00

- Kas di Bendahara Pengeluaran

1.545.513.648,00

597.327.293,00

- Kas di Bendahara Penerimaan

57.144.622,00

127.898.563,00

1.444.594.585,00

13.564.110.557,00

10.973.241.344,00

16.578.000,00

- Piutang Retribusi

6.319.704.515,00

3.834.100.112,00

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

1.926.726.374,00

1.542.824.092,00

5.317.679.668,00

5.579.739.140,00

21.619.483.860,00

11.999.766.330,00

77.154.853.153,00

87.525.611.424,00

260.000.000,00

260.000.000,00

72.190.603.237,00

50.490.027.376,00

72.190.603.237,00

50.230.027.376,00

260.000.000,00

72.450.603.237,00

50.490.027.376,00

-Kas di BLUD
1.1.3.

Piutang
- Piutang Pajak

- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi


- Piutang Lainnya
1.1.5.

Persediaan
Jumlah Aset Lancar

I.2.

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1.

- Investasi Non Permanen


- Investasi Non Permanen Lainnya

1.2.2.

- Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Jangka Panjang

I.3.

ASET TETAP

1.3.1.

Tanah

250.761.139.114,00

255.813.600.545,00

- Tanah

250.761.139.114,00

255.813.600.545,00

Peralatan dan Mesin

180.228.890.405,10

154.024.991.013,00

1.636.043.000,00

1.664.478.000,00

43.078.758.720,00

42.047.267.900,00

Alat Bengkel

2.035.808.040,00

1.808.069.400,00

Alat Pertanian dan Peternakan

1.671.767.790,00

1.562.564.750,00

93.119.690.268,10

79.761.442.618,00

1.3.2.

Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

NO.

URAIAN

Tahun 2011
6.577.319.414,00

5.716.728.500,00

404.187.165,00

319.064.000,00

Alat-alat Kedokteran

14.357.184.857,00

13.687.533.845,00

Alat Laboratorium

16.643.340.846,00

7.091.166.000,00

Alat Keamanan

367.560.000,00

366.676.000,00

Alat Olah Raga

337.230.305,00

Gedung dan Bangunan

421.275.505.802,00

383.710.115.994,00

Bangunan Gedung

414.502.520.152,00

376.962.331.344,00

6.772.985.650,00

6.747.784.650,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

710.170.428.549,00

658.604.807.492,00

- Jalan dan Jembatan

573.910.725.353,00

537.814.664.792,00

- Bangunan Air (Irigasi)

128.485.177.255,00

114.199.739.200,00

- Instalasi

1.633.693.761,00

1.279.873.400,00

- Jaringan

6.140.832.180,00

5.310.530.100,00

Aset Tetap Lainnya

48.955.995.005,90

30.729.726.350,00

- Buku dan Perpustakaan

45.556.271.459,90

27.927.521.200,00

2.909.118.546,00

2.386.870.150,00

416.153.000,00

415.335.000,00

74.452.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.580.578.000,00

- Kontruksi dalam pengerjaan

7.580.578.000,00

1.618.972.536.876,00

1.482.883.241.394,00

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga

6.502.080.903,00
2.581.000.000,00

7.269.734.843,00
-

- Aset Tak Berwujud

3.775.049.808,00

3.615.147.300,00

20.850.000,00

1.869.000.000,00

Jumlah Aset Lainnya

12.878.980.711,00

12.753.882.143,00

JUMLAH ASET

1.781.456.973.977,00

1.633.652.762.337,00

6.330.000.699,00

507.784.826,00

140.073.663,00

15.848.861.715,68

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya

1.739.743.770,00

1.152.069.846,25

- Utang Jangka Pendek Lainnya

3.309.500.175,00

17.055.934.752,00

Alat Studio dan Alat Komunikasi


Alat Ukur

1.3.3.

Bangunan Monumen
1.3.4.

1.3.5.

- Barang bercorak kesenian dan kebudayaan


- Hewan /Ternak dan Tumbuhan
-Aset Tetap Lain-lain
1.3.6.

Jumlah Aset Tetap

I.5.

Tahun 2010

ASET LAINNYA
- Tagihan Penjualan Angsuran
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Aset Lain-lain

KEWAJIBAN

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK


- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

NO.

URAIAN
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

2.2

Tahun 2010

11.519.318.307,00

34.564.651.139,93

402.693.394,96

542.767.057,96

1.813.033.136,08

10.577.871.000,00

10.577.871.000,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

10.980.564.394,96

12.933.671.193,96

JUMLAH KEWAJIBAN

22.499.882.701,96

47.498.322.333,89

35.580.271.785,00

63.915.469.074,00

60.986.252,00

129.349.850,00

- Cadangan Piutang

13.564.110.557,00

10.973.241.344,00

- Cadangan Persediaan
- Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek

21.619.483.860,00

11.999.766.330,00

(5.189.317.608,00)

(34.056.866.313,93)

65.635.534.846,00

52.960.960.284,07

72.450.603.237,00

50.490.027.376,00

1.618.972.536.876,00

1.482.883.241.394,00

12.878.980.711,00

12.753.882.143,00

(10.980.564.394,96)

(12.993.671.193,96)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

1.693.321.556.429,04

1.533.193.479.718,96

JUMLAH EKUITAS DANA

1.758.957.091.275,04

1.586.154.440.003,11

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.781.456.973.977,00

1.633.652.762.337,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


- Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat
- Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank
- Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan
Bank
- Utang Jangka Panjang Lainnya

EKUITAS DANA

3.1.

EKUITAS DANA LANCAR


- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Ekuitas Dana Lancar


3.2.

Tahun 2011

EKUITAS DANA INVESTASI


- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
- Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Panjang

Purwodadi, 9 Mei 2012


BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN


LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Rupiah)
NO

URAIAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

I.1.

Arus Masuk Kas


Pendapatan Pajak Daerah

14.990.198.823,00

15.104.906.059,00

14.261.854.045,00

48.749.800.832,00

5.895.692.871,00

5.138.562.275,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

11.103.392.357,00

9.120.075.573,00

Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

58.173.272.183,00

60.752.838.038,00

Dana Alokasi Umum

668.995.422.000,00

617.827.183.000,00

Dana Alokasi Khusus

78.239.100.000,00

67.472.400.000,00

50.222.209.544,00

37.955.403.707,00

193.272.367.280,00

59.847.060.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya

27.043.575.000,00

21.745.830.000,00

1.122.197.084.103,00

943.714.059.484,00

Arus Keluar Kas


Belanja Pegawai

723.592.275.433,00

590.338.962.586,00

Belanja Barang

161.594.950.807,00

130.717.703.081,00

Belanja Bunga

255.955.760,00

2.261.205.632,00

Belanja Hibah

26.065.640.186,00

31.425.159.609,00

Belanja Bantuan Sosial

23.609.166.778,00

28.255.753.480,00

Belanja Belanja Bagi Hasil

1.097.550.000,00

740.832.000,00

Belanja Bantuan Keuangan

28.072.511.525,00

26.160.548.141,00

9.570.524.746,00

639.336.364,00

973.858.575.235,00

810.539.500.893,00

148.338.508.868,00

133.174.558.591,00

Jumlah Arus Kas Masuk

Belanja Tak Terduga


Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
II

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

II.1.

Arus Masuk Kas


Pendapatan Penjualan atas Tanah

247.793.000,00

253.076.160,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

247.793.000,00

253.076.160,00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin

Jumlah Arus Masuk Kas


II.2.

2010

Pendapatan Retribusi Daerah


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi

I.2.

2011

Arus Keluar Kas


Belanja Tanah

204.950.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin

24.757.878.191,00

18.034.571.046,00

Belanja Gedung dan Bangunan

44.795.026.330,00

21.151.890.676,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

57.931.410.914,00

51.499.550.227,00

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

NO

URAIAN
Belanja Aset Tetap Lainnya

2010
1.002.203.174,00

159.351.806.279,00

91.688.215.123,00

(159.104.013.279,00)

(91.435.138.963,00)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

3.677.458.217,00

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank


Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi

Pinjaman Dalam Negerin Lainnya


Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

Belanja Aset Lainnya


Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan
III

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

III.1.

Arus Masuk Kas


Silpa Tahun Lalu

Penerimaan Piutang Daerah


Jumlah Arus Masuk Kas
III.2.

2011
31.662.540.844,00

6.640.661.338,00

12.140.980.051,00

6.640.661.338,00

15.818.438.268,00

Arus Keluar Kas


Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah


Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank

5.825.500.000,00

24.010.550.951,00

33.460.433.393,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga


Keuangan bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah


Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1.610.000.000,00

4.005.000.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas

25.620.550.951,00

43.290.933.393,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

(18.979.889.613,00)

(27.472.495.125,00)

62.831.900.138,00

51.848.679.437,00

95.251.958,00

1.311.529.158,00

IV

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

IV.1.

Arus Masuk Kas


Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Penerimaan kembali Sisa UP Tahun Lalu

10

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

NO

URAIAN
Jumlah Arus Masuk Kas

IV.2.

Arus Keluar Kas


Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pengeluaran Sisa UP Tahun ini

2011

2010

62.927.152.096,00

53.160.208.595,00

58.073.009.413,00

51.841.518.659,00

12.120.672,00

95.251.958,00

Jumlah Arus Keluar Kas

58.085.130.085,00

51.936.770.617,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran

4.842.022.011,00

1.223.437.978,00

KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)

(24.903.372.013,00)

15.490.362.481,00

Saldo Awal Kas di BUD

63.827.377.894,00

48.337.015.413,00

Saldo Akhir Kas di BUD

38.924.005.881,00

63.827.377.894,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

1.545.513.648,00

597.327.293,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

57.144.622,00

127.898.563,00

Saldo Akhir Kas di BLUD


Saldo Akhir Kas

1.444.594.585,00

41.971.258.736,00

64.552.603.750,00

Purwodadi, 9 Mei 2012


BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

11

Anda mungkin juga menyukai