Lampiran RPJM Desa Bojongtengah
Lampiran RPJM Desa Bojongtengah
NOMOR
: 01 Tahun 2015
TANGGAL
: 06 Januari 2015
TENTANG
: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BOJONGTENGAH TAHUN 2015 2020
DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA BOJONGTENGAH TAHUN : 2015-2020
NO
1
I
1.1
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
TUJUAN
SIFAT
PROYEK
VOLUME
LOKASI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.1.1
Lalu-lintas lancar
RT 01 s/d RT 02
Lanjutan
870 M
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
1.1.2
Lalu-lintas lancar
Lanjutan
1500 M
200,000,000.00
5,000,000.00
205,000,000.00
1.1.3
Peningkatan jalan
Lalu-lintas lancar
RT 07
Lanjutan
50 M
30,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
1.1.4
Peningkatan jalan
Lalu-lintas lancar
Lanjutan
1500 M
100,000,000.00
10,000,000.00
110,000,000.00
1.1.5
Lalu-lintas lancar
RT.09 - RT.10
Lanjutan
2400 M
10,000,000.00
270,000,000.00
1.1.6
Lalu-lintas lancar
RT.10
Lanjutan
200 M
20,000,000.00
3,000,000.00
23,000,000.00
150,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
170,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
250,000,000.00
10,000,000.00
1.1.7
Peningkatan jalan
Lalu-lintas lancar
1.1.8
Lalu-lintas lancar
RT.10
Lanjutan
250 M
Batas Desa
Bojongjaya Compreng
Lanjutan
2,5 KM
750,000,000.00
750,000,000.00
Batas Desa
Bojongtengah/ Kec.
Lanjutan
Compreng ke Dusun
Sukamanah
3,5 KM
400,000,000.00
400,000,000.00
1.1.9
Lalu-lintas lancar
1.1.10
Lalu-lintas lancar
1.1.11
Lalu-lintas lancar
RT.05
Lanjutan
400 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.12
Lalu-lintas lancar
RT.05
Lanjutan
150 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.13
Lalu-lintas lancar
RT.06
Lanjutan
50 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.14
Lalu-lintas lancar
RT.06
Lanjutan
120 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.15
Lalu-lintas lancar
RT.10
Lanjutan
200 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.16
Lalu-lintas lancar
RT.10
Lanjutan
250 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.17
Lalu-lintas lancar
RT.10
Lanjutan
250 M
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
1.1.18
Jembatan menjadi
baik
Blok Rimbag
Baru
1 Unit
Lancarnya Pengangkutan
hasil pertanian
1.1.19
Jembatan menjadi
baik
RT 01 RW 01
Lanjutan
1 Unit
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
19
NO
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.33
1.1.34
1.1.35
1.1.36
1.1.37
1.2
Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
TUJUAN
Jembatan menjadi
baik
Penyelesaian pembangunan jembatan
Jembatan menjadi
Penghubung
baik
Penyelesaian pembangunan jembatan
Jembatan menjadi
Penghubung
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Sukamanah
baik
Jembatan menjadi
Pembangunan Jembatan penghubung
baik
Pembangunan Jembatan penghubung di jalan Jembatan menjadi
gang
baik
Stabilnya badan
Pembangunan TPT Dusun I
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT Dusun II
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan Desa
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan Desa
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan rehab TPT
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Lingkungan yang
Pelebaran Gorong-gorong
tidak banjir
Pelebaran Gorong-gorong saluran
Lingkungan yang
pembuangan air
tidak banjir
Rehab Jembatan tanggul
1.1.38
1.1.39
Pembangunan TPT
1.1.40
1.1.41
Pembangunan TPT
1.1.42
1.1.43
1.2.1
Jembatan menjadi
baik
Stabilnya badan
jalan
Stabilnya badan
jalan
Stabilnya badan
jalan
Lingkungan tidak
kebanjiran
Pesawahan tidak
kebanjiran
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
SIFAT
PROYEK
VOLUME
gupermen PNK 7
Rehab
1 Unit
RT 02 sd RT 03
Lanjutan
1 Unit
RT 02 ke RT 04
Lanjutan
1 Unit
RT. 05
Rehab
1 Unit
RT 06
Rehab
1 Unit
RT 07
Rehab
1 Unit
RT 10
Rehab
1 Unit
Blok Jinggot
Baru
1 Unit
RT 09
Lanjutan
1 Unit
RT. 04, 05
Lanjutan
300 M
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
RT. 07, 09
Lanjutan
300 M
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
RT.10
Lanjutan
250 M
30,000,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
RT.10
Lanjutan
100M
30,000,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
RT.09
Lanjutan
200M
RT .05,06 dan 08
Rehab
600 M
RT.06
Lanjutan
300 M
RT.07
Rehab
1 Unit
RT.10
Rehab
1 Unit
(Desa Bojongtengah
dengan Desa
Bongas)
Baru
1 Unit
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
RT.02
Baru
400 M
30,000,000.00
4,000,000.00
34,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
130,000,000.00
250,000,000.00
7,000,000.00
257,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
LOKASI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
2016
5,000,000.00
5,000,000.00
Miningkatkan pendapatan
petani
Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,500.00
15,000,000.00
17,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
150,000,000.00
3,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
33,000,000.00
600,000,000.00
5,000,000.00
30,001,500.00
5,000,000.00
2,000,000.00
30,000,000.00
3 Km
5,000,000.00
150,000,000.00
Baru
5,000,000.00
5,000,000.00
RT.03 sd RT.07
5,000,000.00
30,000,000.00
1000000 M
5,000,000.00
5,000,000.00
2700 M
JUMLAH
5,000,000.00
Baru
LAINNYA
APBDes
5,000,000.00
Baru
APBN/APBD
2500 M
bloksarputat,
wardita, kosambi
dan plawad
2020
Rehab
1 Unit
2019
RT.02
Lanjutan
2018
RT.07 sd Blok
Pilang Sari
Blok Kubang
2017
5,000,000.00
500,000,000.00
NO
1.3
1.4
BIDANG/PROGRAM
Program peningkatan
sarana dan prasarana air
bersih dan sanitasi
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Pendidikan
KEGIATAN
TUJUAN
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3.1
Pemasangan PDAM
Tersedianya sumber
air bersih
1.3.2
Tersedianya sumber
air bersih
1.3.3
1.3.4
LOKASI
Dusun II
VOLUME
Baru
1000000 M
Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder
Lanjutan 4000000 M
Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
500,000,000.00
500,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
saluran sekunder.
Baru
Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder
Pesawahan
Baru
Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder
Pesawahan
Baru
4 Unit
sekunder/Tersier
Lanjutan
5KM
Baru
Rt.02.07.08 dan 09
Baru
4 lokasi
Keluarga memiliki
jamban untu buang
air besar
Dsn I dan II
Lanjutan
100 Unit
Pembuatan SPAL
RT.10
Lanjutan
2 Km
1.3.5
Pemeliharaan SPAL
RT.01 sd RT.10
Lanjutan
5 Km
1.3.6
Tersedianya sumber
air bersih
Dsn I dan II
Baru
1 Klmpok
1.4.1
Tersedianya sarana
pendidikan
Bojongsangkem I
Baru
1 Unit
1.4.2
Bojongsangkem II
Baru
1 Unit
1.4.3
Baru
1 Unit
1.4.4
Bojongsangkem I
Baru
1 Unit
1.4.5
Pembangunan MD Al Ikhlas
Rt.08
Rehab
1 Unit
1.4.6
Rt.03.07
Baru
1 Unit
Bertambahnya wawasan
masyarakat
1.4.7
Rt.07
Rehab
1 Unit
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Menumbuhkembang
kan niat baca
masyarakat
Sarana pendidikan
yang baik
SIFAT
PROYEK
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
2,000,000.00
22,000,000.00
150,000,000.00
3,000,000.00
153,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
NO
1.5
1.6
1.7
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
Program lingkungan
perumahan sehat
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
1.4.8
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.03
Rehab
1 Unit
1.4.9
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.06
Rehab
1 Unit
1.4.10
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.07
Rehab
1.4.11
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.03
1.4.12
Sarana pendidikan
yang baik
1.4.13
1.4.14
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
1 Unit
100,000,000.00
100,000,000.00
Rehab
1 Unit
100,000,000.00
100,000,000.00
Rt.03
Lanjutan
1 Unit
50,000,000.00
50,000,000.00
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.03.06.07
Lanjutan
1 Unit
100,000,000.00
100,000,000.00
Sarana pendidikan
yang baik
Rt.03
Baru
1 Unit
300,000,000.00
300,000,000.00
1.5.1
Pembuatan TPSA
Tersedia tempat
pembuangan sampah
Dusun Sukadana,
Dusun Sukamanah,
Dusun
Bojongsangkem I
dan II
Baru
1 Unit
150,000,000.00
150,000,000.00
1.5.2
Tersedia tempat
pembuangan sampah
setiap rumah
Baru
500 Unit
25,000,000.00
25,000,000.00
1.5.3
Lingkungan yang
sehat
setiap RT.
Lanjutan
Terjkaminnya kesehatan
masyarakat
30,000,000.00
30,000,000.00
batas Desa
Bojongtengah/Bojon
gjaya dan
Bojongtengah/Kec.C
ompreng
Baru
2 Unit
100,000,000.00
100,000,000.00
Dsn I dan II
Baru
4 Unit
150,000,000.00
150,000,000.00
Rt.03
Lanjutan
Dsn I dan II
Lanjutan
100 Unit
10 Unit
Program peningkatan
sarana dan prasana
kebersihan
Program peningkatan
sarana dan prasana
lainnya
TUJUAN
1.6.1
Pembanguan gapura
Batas administratif
Desa yang jelas
1.6.2
1.6.3
Tersedianya lahan
pemakaman
1.7.1
Menurunka angka
Bantuan Pemugaran rumah keluarga miskin rumah yang tidak
layak huni
1.7.2
Penerangan dijalan
jadi optimal
Dsn I dan II
Lanjutan
1.7.3
Penerangan dijalan
jadi optimal
Dsn I dan II
Baru
1.7.4
Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
Dsn I dan II
Lanjutan
Ter
25,000,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
NO
1.8
1.9
II
2.1
2.2
BIDANG/PROGRAM
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Program pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)
KEGIATAN
TUJUAN
Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
VOLUME
Dusun Sukadana,
sukamanah,
Bojongsangkem I
dan II
Baru
1 Klmpok
Dsn I dan II
Baru
5 Unit
Dsn I dan II
Baru
1 Klmpok
Rt.07
Baru
1 Unit
Meningkatkan prestasi
olahraga
Dsn I dan II
Baru
1 Unit
4 Klmpok
Baru
8 Orang
4 Klmpok
Baru
8 Orang
Meningkatnya pendapatan
petani
Rt.09
Baru
1 Orang
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9.1
1.9.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
Menurunnya angka
keluarga miskin
Dsn I dan II
Lanjutan
1 Paket
Kesejahteraan masyarakat
meningkat
2.2.2
Menurunnya angka
pengangguran
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.3
Menurunnya angka
pengangguran
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.4
Menurunnya angka
pengangguran
2 Konveksi
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.5
Menurunnya angka
pengangguran
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.6
Menurunnya angka
pengangguran
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.7
Menurunnya angka
pengangguran
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
2.2.8
Dsn I dan II
Lanjutan
4 Klmpok
Kesejahteraan masyarakat
meningkat
Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
Sarana olah raga
yang optimal
Tata ruang Desa
yang baik
SIFAT
PROYEK
LOKASI
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
3,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
JUMLAH
10,000,000.00
10,000,000.00
110,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
BIDANG EKONOMI
Program peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja
Program peningkatan
kesempatan kerja
Terampilnya
Operator Traktor
Terampilnya
Operator Power
Threaser
Terampilnya
Operator
Penggilingan Padi
NO
2.3
2.4
2.5
BIDANG/PROGRAM
Program pemberdayaan
fakir miskin dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya
Program peningkatan
SDM petani dan
penguatan lembaga petani
Program peningkatan
sarana dan prasarana
pertanian
2.6
Program peningkatan
akses modal petani
2.7
Program penanggulangan
hama dan penyakit
KEGIATAN
TUJUAN
LOKASI
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2.3.1
Menurunnya angka
keluarga miskin
Dsn I dan II
Baru
4 Klmpok
Kesejahteraan masyarakat
meningkat
2.3.2
Menurunnya angka
keluarga miskin
Dsn I dan II
Lanjutan
610 KK
Kesejahteraan masyarakat
meningkat
2.3.3
Bantuan Raskin
Menurunnya angka
keluarga miskin
Dsn I dan II
Lanjutan
611 KK
Kesejahteraan masyarakat
meningkat
2.4.1
Meningkatkan
produksi pertanian
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.2
Meningkatkan
produksi pertanian
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.3
Meningkatkan
produksi pertanian
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.4
Meningkatkan
produksi padi
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.5
Meningkatkan
produksi pertanian
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.6
Penyuluhan Pertanian
Meningkatkan
produksi pertanian
4 Klmpok
menngkatknya pendapatan
masyarakat
2.4.7
5 Klmpok
2.4.8
3 kios
2.5.1
Tersedianya alat
pembajak sawah
4 Klmpok
2.5.2
Tersedianya pupuk
bagi petani
4 Klmpok
2.5.3
Tersedianya pasokan
Desa Bojongtengah
air sawah
4 Klmpok
2.5.4
Tersedianya pasokan
Desa Bojongtengah Lanjutan
air sawah
4 Klmpok
2.6.1
Menambah modal
petani sayuran
Desa Bojongtengah
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani sayuran
2.7.1
Pengendalian hama
yang optimal
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.7.2
Pengendalian hama
yang optimal
Meningkatkan pendapatan
petani
Pengelolaan
jaringan irigasi yang Desa Bojongtengah Lanjutan
baik
Wawasan pemilik
Desa Bojongtengah Lanjutan
kios meningkat
Baru
Baru
SIFAT
PROYEK
2019
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
10,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
720,000,000.00
720,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
APBN/APBD
10,000,000.00
2020
2,000,000.00
2,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
NO
2.8
2.9
2.10
BIDANG/PROGRAM
Program peningkatan
penerapan teknologi
Program pemanfaatan
potensi Sumber Daya
Alam
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
2.12
Program perencanaan
pembangunan pertanian
Program peningkatan
budidaya tanaman
perkebunan
TUJUAN
SIFAT
PROYEK
VOLUME
4 Klmpok
Lanjutan
Meningkatkan pendapatan
petani
LOKASI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
100,000,000.00
100,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
2.7.3
Pengendalian hama
yang optimal
2.8.1
Tersedianya alat
pertanian
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.8.2
Tersedianya pupuk
ramah lingkungan
Desa Bojongtengah
Baru
4 Unit
Meningkatkan pendapatan
petani
2.8.3
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.8.4
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.9.1
Tersedianya benih
unggul
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.9.2
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.9.3
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
2.9.4
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
2.9.5
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
2.9.6
Pengelolaan pasca
panen yang optimal
Desa Bojongtengah
Baru
2.10.1
Efisiensi
Pengguanaan lahan
pekarangan
2.10.2
Efisiensi
Pengguanaan lahan
pekarangan
2.11.1
Pembinaan tengkulak
Pengaturan Harga
Desa Bojongtengah
jual gabah jadi stabil
2.12.1
Penggunaan pupuk
yang ramah
lingkungan
2.12.2
Teraturnya pola
tanam
Desa Bojongtengah
Baru
455 Ha
2.13.1
Pengaturan Panen
raya mangga
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
10,000,000.00
10,000,000.00
2.13.2
Pengaturan Panen
raya mangga
4 Klmpok
10,000,000.00
10,000,000.00
2.13.3
Peningkatan
pengetahuan cara
pengolahan buah
pisang
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
Program peningkatan
ketahanan pangan
2.11
2.13
KEGIATAN
Baru
10,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
Meningkatkan pendapatan
petani
50,000,000.00
50,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
200,000,000.00
200,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
100,000,000.00
100,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
petani
10,000,000.00
Meningkatnya wawasan
petani
15,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
NO
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
Peningkatan
pengetahuan cara
pengolahan buah
pisang
Peningkatan
Pelatihan keterampilan pengolahan buah
pengetahuan cara
2.13.5
mangga
pengolahan buah
mangga
Peningkatan
pengetahuan cara
2.13.6 Budidaya tanaman pepaya
pengolahan buah
pepaya
Pelatihan budidaya penggemukan ternak
Peternak menjadi
2.14.1
sapi potong
terampil
Limbah ternak tidak
Pembuatan tempat pembuangan limbah
2.14.2
mnecemari
untuk kotoran ternak sapi
lingkungan
Limbah ternak tidak
Pembuatan tempat pembuangan limbah
2.14.3
mnecemari
untuk kotoran ternak Domba
lingkungan
Peternak sapi bisa
2.14.4 Pemberian bantuan bibit sapi penggemukan
bekembang
Pemberian bantuan bibit domba
Peternak domba bisa
2.14.5
penggemukan
bekembang
Peternak ayam bisa
2.14.6 Pemberian bantuan bibit ayam
bekembang
Peternak itik bisa
2.14.7 Pelatihan budidaya ternak itik
bekembang
Peternak itik bisa
2.14.8 Bantuan alat penetasan telur
bekembang
Pemberian bantuan kredit modal usaha
Peternak itik bisa
2.14.9
peternak budidaya itik
bekembang
Peternak itik bisa
2.14.10 Pemberian bantuan bibit itik
bekembang
2.13.4
2.14
2.15
Program peningkatan
budidaya peternakan
Program peningkatan
budidaya perikanan
TUJUAN
SIFAT
PROYEK
VOLUME
4 Klmpok
LOKASI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2018
2019
2020
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
4 Klmpok
Meningkatkan wawasan
peternak
10,000,000.00
10,000,000.00
2017
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
Rt.02
Baru
1 Unit
50,000,000.00
50,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
50,000,000.00
50,000,000.00
4 Klmpok
300,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
Meningkatkan peternak
domba
Meningkatkan peternak
ayam
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Desa Bojongtengah
Baru
29 Orang
Desa Bojongtengah
Baru
29 Orang
Desa Bojongtengah
Baru
29 Orang
Desa Bojongtengah
Baru
29 Orang
2.14.11
Peternak semakin
bekembang
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
2.15.1
Peternak semakin
bekembang
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
100,000,000.00
100,000,000.00
2.15.2
Peternak semakin
bekembang
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
15,000,000.00
15,000,000.00
2.15.3
Peternak semakin
bekembang
Desa Bojongtengah
Baru
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
15,000,000.00
15,000,000.00
2.15.4
Budidaya belut
Peternak semakin
bekembang
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
20,000,000.00
20,000,000.00
2.15.5
Peternak semakin
bekembang
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
20,000,000.00
20,000,000.00
2.15.6
Peternak semakin
bekembang
4 Klmpok
Meningkatkan pendapatan
peternak
50,000,000.00
50,000,000.00
NO
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
BIDANG/PROGRAM
Program pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Program Pelindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
KEGIATAN
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.16.1
Meningkatkan
Produksi pengolahan
kayu
Dsn I dan II
Lanjutan
2 Pengrajin
Terpenuhinya kebutuhan
pasar
2.16.2
Meningkatkan
Produksi pengolahan
anyaman bambu
Dsn I dan II
Baru
3 Orang
Terpenuhinya kebutuhan
pasar
2.16.3
Meningkatkan
Produksi pembuatan
kue opak
Dsn I dan II
Baru
1 Orang
Terpenuhinya kebutuhan
pasar
2.16.4
2.16.5
Pemasaran yang
mudah bagi inustri
kecil
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bumdes
2.16.6
Baru
1 Klmpok
2.16.7
Baru
2.16.8
2.16.9
2.17.1
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Meningkatnya pendapatan
pengrajin
2 Orang
Meningkatnya pendapatan
pengrajin
Baru
30 Orang
Meningkatnya pendapatan
pengrajin
Baru
2 Klmpok
Meningkatnya pendapatan
pengrajin
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
2.18.1
Keluaraga miskin
memiliki KWH
listrik sendiri
Dsn Idan II
Baru
1000000 Unit
Terpenuhinya kebutuhan
listrik bagi keluarga miskin
10,000,000.00
10,000,000.00
2.18.2
Tersedianya sumber
daya energi
4 Klmpok
Baru
Dsn I dan II
100,000,000.00
100,000,000.00
2.19.1
Pelayanan jasa
angkutan lebih baik
Dsn Idan II
Baru
1 Klmpok
Meningkatknya kenyamanan
angkutan jasa
2.19.2
Pelayanan jasa
angkutan lebih baik
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatknya kenyamanan
angkutan jasa
2.20.1
Tertibnya
Desa Bojongtengah
administrasi Bumdes
Baru
1 Bundel
PAD Meningkat
2.20.2
Kinerja pengurus
PKK yang optimal
Lanjutan
1 Klmpok
Program pengembangan
pertambangan dan energi
Program peningkatan
pelayanan angkutan
Program pengembangan
lembaga Ekonomi
Peredesaan
TUJUAN
Dsn I dan II
1 Klmpk
Lanjutan 30 Pedagang
Meningkatkan pendapatan
pedagang
3,000,000.00
3,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
NO
2.20
BIDANG/PROGRAM
Program pengembangan
lembaga Ekonomi
Peredesaan
KEGIATAN
2.20.3
2.20.4
Pembentukan BUMDES
2.20.5
2.20.6
2.20.7
2.20.8
III
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
VOLUME
4 Klmpok
Lanjutan
1 Klmpok
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bumdes
PAD Meningkat
Tertibnya
Desa Bojongtengah
administrasi Bumdes
Baru
1 Bumdes
PAD Meningkat
200,000,000.00
200,000,000.00
1 LED
Lanjutan
1 Klmpok
100,000,000.00
100,000,000.00
Rt.07
Baru
1 Bumdes
100,000,000.00
100,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Unit
400,000,000.00
400,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Tertibnya
administrasi arisan
warga
Desa memiliki
BUMDes
Tertibnya
administrasi LED
Tersedianya kantor
BUMDes
Adanya Kios Pasar
Desa
3.1.1.1
Terpantaunya
kesehatan BUMIL
3.1.1.2
Kegiatan POSYANDU
Balita tidak
kekurangan gizi
3.1.1.3
Penyuluhan PHBS
3.1.1.4
LOKASI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
18 Orang
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
PAD Meningkat
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan Balita
terjamin
3.1.2.1
Keselamatan ibu
Melahirkan dengan tenaga
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
melahirkan terjamin
medis
3.1.2.2
Keselamatan ibu
Melahirkan dengan tenaga
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
melahirkan terjamin
medis
3.1.3.1
Terjaminnya tumbuh
kembang anak
3.1.3.2
Meningkatnya
prestasi anak
sekolah
3.1.4.1
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II Lingkungan yang sehat
masyarakat terjamin
3.1.4.2
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II Lingkungan yang sehat
masyarakat terjamin
15,000,000.00
15,000,000.00
3.1.4.3
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II Lingkungan yang sehat
masyarakat terjamin
15,000,000.00
15,000,000.00
3.1.5.1
Meningkatka derajat
Kesehatan masyarakat
kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
terjamin
masyarakat
6 Posyandu
120 Orang
Lanjutan
4 Balita
4 SD/MI
10
5,000,000.00
JUMLAH
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II Lingkungan yang sehat
masyarakat terjamin
Lanjutan
LAINNYA
Dsn I dan II
APBDes
Program pengembangan
lingkungan sehat
SIFAT
PROYEK
TUJUAN
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
NO
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
BIDANG/PROGRAM
Program pelayanan
kesehatan penduduk
miskin.
KEGIATAN
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.5.6
3.1.6.1
3.1.6.2
TUJUAN
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
Kesehatan masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Masyarakat selalu
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
masyarakat terjamin
secara rutin
50,000,000.00
50,000,000.00
Pengobatan Masal.
Masyarakat selalu
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
masyarakat terjamin
secara rutin
15,000,000.00
15,000,000.00
3.1.6.3
Khitanan masal.
Kesehatan
Desa Bojongtengah
masyarakat terjamin
3.1.6.4
Masyarakat selalu
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
masyarakat terjamin
secara rutin
3.1.6.5
Masyarakat selalu
Kesehatan
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
masyarakat terjamin
secara rutin
3.1.7.1
Pelayanan
Kesehatan terhadap
masyarakat optimal
6 Posyandu
Baru
72 Orang
3.1.7.2
Pelayanan
Kesehatan terhadap
masyarakat optimal
6 Posyandu
Baru
72 Orang
3.1.8.1
Pelayanan Imunisasi HB 0.
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.2
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.3
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.4
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
Program peningkatan
pelayanan lansia
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
11
3,000,000.00
3,000,000.00
NO
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
BIDANG/PROGRAM
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan
Program keluarga
berencana
KEGIATAN
Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
3.1.8.5
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.6
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.7
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.8
Pemberian vitamin A.
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.8.9
Kesehatan anak
Balita terjamin
75 Orang
Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.9.1
Terpantaunya
kesehatan BUMIL
18 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
3.1.9.2
Terpantaunya
kesehatan BUMIL
18 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
5,000,000.00
5,000,000.00
Kesehatan
Penyuluhan tentang bahaya penggunaan zat
Masyarakat dan
3.1.10.1 pengawet dan pewarna makanan kepada
anak sekolah
masyarakat
terjamin
Desa Bojongtengah
Kesehatan
Masyarakat dan
anak sekolah
terjamin
Tersedianya Alkon
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II PUS berKB
bagi keluarga miskin
3.1.11.2
Desa Bojongtengah
10,000,000.00
10,000,000.00
6 Posyandu
5,000,000.00
5,000,000.00
Tercapainya
Program KB
6 Posyandu
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Menurunkan angka
perkawinan usia dini
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
3.1.12
TUJUAN
3.1.11.4
Tercapainya
Program KB
6 Posyandu
3.1.12.1
Menekan angka
perceraian
48 Orang
3.1.12.2
Menekan angka
perceraian
Menurunkan angka
perkawinan usia dini
Data perkembangan
penduduk yang
akurat
Memudahkan pemantauan
perkembangan penduduk
12
NO
3.1.13
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
3.1.14
TUJUAN
Menekan angka
perceraian
Kehamilan bisa
diatur
3.1.16
3.2
Program peningkatan
sarana dan prasarana
kesehatan
KET
2015
48 Orang
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
LAINNYA
JUMLAH
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Menekan angka
Meminimalisir pergaulan
perkawinan usia dini Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
bebas remaja
dan hamil muda
5,000,000.00
5,000,000.00
Penentuan calon KB
Data calon peserta KB yang
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
yang tepat sasaran
akurat
5,000,000.00
5,000,000.00
Menurunya angka
kelahiran bayi
Menekan angka
3.1.15.3 Penyuluhan alat Kontrasepsi KB .
yang hamil
Menurunya angka
3.1.15.4 Kunjungan pasca pelayanan Kontrasepsi KB.
kelahiran bayi
Menurunya angka
3.1.15.5 Pelayanan alat kontrasepsi KB.
kelahiran bayi
Meningkatnya capaian
CU/PUS
Dsn I dan II
Lanjutan
6 Posyandu
Dsn I dan II
Lanjutan
Dsn I dan II
Lanjutan
6 Posyandu
Dsn I dan II
Lanjutan
Meningkatnya capaian
CU/PUS
Meningkatnya capaian
6 Posyandu
CU/PUS
Desa Bojongtengah
Baru
Pelayanan ibu
bersalin lebih
optimal
Kegiatan Posyandu
lebih optimal
Dsn I dan II
Lanjutan
akses Masyarakat
dalam berobat lebih
cepat
Desa Bojongtengah
Baru
Fasilitas kesehatan
sekolah terjamin
Dsn I dan II
1 Unit
4 SD/MI
5,000,000.00
5,000,000.00
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
APBDes
Menekan angka
Meminimalisir pergaulan
perkawinan usia dini Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
bebas remaja
dan hamil muda
3.2.1.1
3.2.1
SASARAN/MANFAAT
Menurunkan angka
perkawinan usia dini
Meningkatkan PUS untuk
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
berKB
Desa Bojongtengah Lanjutan
VOLUME
Masyarakat menjadi
Akseptor KB lestari merasa
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II
akseptor KB lestari
nyaman
SIFAT
PROYEK
Program pelayanan
kontrasepsi
LOKASI
Penduduk putus
sekolah memiliki
ijazah paket A
Penduduk putus
Pembentukan kelompok Kejar Paket B.
sekolah memiliki
ijazah Paket B.
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket A. sekolah memiliki
ijazah paket A
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket B. sekolah memiliki
ijazah Paket B.
Penduduk putus
Penyuluhan Wajar Dikdas.
sekolah memiliki
ijazah
Pembentukan kelompok Kejar Paket A
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
5,000,000.00
5,000,000.00
13
3.2.1
NO
KEGIATAN
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.2.1
3.2.2
Program pendidikan
menengah
3.2.2.2
3.2.3
3.2.4
SIFAT
PROYEK
Program peningkatan
mutu pendidikan dan
tenaga pendidikan
4 SD/MI
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
5,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
3 Klmpok
Menurunkan angka
masyarakat yang Buta Huruf
3,000,000.00
3,000,000.00
3.2.3.2
3 Klmpok
Menurunkan angka
masyarakat yang Buta Huruf
10,000,000.00
10,000,000.00
3.2.4.1
Tumbuhkembang
anak terjamin
2 PAUD
10,000,000.00
10,000,000.00
3.2.4.2
Tumbuhkembang
anak terjamin
Dusun Sukamanah
dan Sukadana
Baru
4 Klmpok
10,000,000.00
10,000,000.00
3.2.4.3
Penyelenggaraan PAUD.
Tumbuhkembang
anak terjamin
Dusun Sukamanah
dan Sukadana
Baru
4 Klmpok
10,000,000.00
10,000,000.00
3.2.5.1
10,000,000.00
10,000,000.00
3.2.5.3
3.2.5.5
Program pengembangan
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
VOLUME
3.2.3.1
3.2.5.4
3.2.6
Mudahnya
mengetahui
Pendataan anak usia sekolah.
perkembangan anak
usia sekolah yang
bersekolah
Pemberian Bantuan biaya sekolah bagi siswa Meningkatkan
SD dan SLTP kurang mampu.
kwalitas SDM
Penduduk putus
Pembentukan kelompok Kejar Paket C.
sekolah memiliki
ijazah Paket C.
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket C. sekolah memiliki
ijazah Paket C.
LOKASI
3.2.5.2
3.2.5
TUJUAN
Tumbuhkembang
anak terjamin
Kegiatan belajar
Penambahan kekurangan guru SD/Sederajat.
menjadi optimal
Bantuan alat peraga kegiatan belajar
Kegiatan belajar
mengajar di SD/MI.
menjadi optimal
Kegiatan belajar
Bantuan Buku Pelajaran untuk SD/MI.
menjadi optimal
Kegiatan belajar
Bantuan sarana olahraga murid SD/MI.
menjadi optimal
Wawasan
masyarakat
berkembang
Dsn I dan II
Lanjutan
4 SD/MI
Dsn I dan II
Lanjutan
4 SD/MI
Dsn I dan II
Lanjutan
4 SD/MI
Dsn I dan II
Lanjutan
4 SD/MI
3.2.6.2
3.2.6.3
3.2.6.4
3.2.6.5
Tersedianya gedung
perpustakaan
Rt.07
Lanjutan
1 Unit
3.2.6.6
Tersedianya gedung
perpustakaan
Rt.03.06.07
Lanjutan
4 Unit
3.2.6.1
Kegiatan belajar
menjadi optimal
Wawasan
masyarakat
berkembang
Wawasan
masyarakat
berkembang
50,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Tersedianya sarana
pendidikan
10,000,000.00
10,000,000.00
Dsn I dan II
3,000,000.00
3,000,000.00
Dsn I dan II
Lanjutan
4 SD/MI
Desa Bojongtengah
Baru
14
3,000,000.00
3,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
NO
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
3.2.6.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
TUJUAN
Wawasan
masyarakat
berkembang
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
20,000,000.00
3.3.1.1
Pengamalan agama
yang optimal
Desa Bojongtengah
3.3.1.2
Pengamalan agama
yang optimal
3.3.1.3
Pengamalan agama
yang optimal
3.3.1.4
Pengajian PHBI.
Pengamalan agama
yang optimal
3.3.1.5
3.3.1.6
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Peribadatan
Baru
Dsn I dan II
5,000,000.00
2,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
Meningkatkan
pendapatan BAZIS
Menumbuhkembang
pengamalan beragama
2,000,000.00
2,000,000.00
Meningkatkan
pendapatan BAZIS
Menumbuhkembang
pengamalan beragama
2,000,000.00
2,000,000.00
3.3.1.7
Meningkatkan
pendapatan BAZIS
1 Klmpok
Menumbuhkembang
pengamalan beragama
3,000,000.00
3,000,000.00
3.3.1.8
Menumbuhkan rasa
simpati terhadap
kesenian Qosidah
1 Set
3.3.1.9
Menumbuhkan rasa
simpati terhadap
kesenian Qosidah
2 Klmpok
3.3.2.1
Dsn I dan II
Lanjutan
3 Orang
7,500.00
7,500.00
3.3.2.2
Dsn I dan II
Lanjutan
4 Masjid
5,000,000.00
5,000,000.00
3.3.2.3
Semakin
berkembangnya
kegiatan pengajian
anak-anak
Dsn I dan II
Baru
11 Klmpok
5,000,000.00
5,000,000.00
3.3.2.4
Semakin
berkembangnya
kegiatan pengajian
anak-anak
Dsn I dan II
Baru
11 Klmpok
5,000,000.00
5,000,000.00
3.3.3.1
Meningkatnya
kepedulian sosial
terhadap masyarakat
Rt.03
Baru
1 yayasan
50,000,000.00
50,000,000.00
3.3.4.1
RT.07
Lanjutan
1 Unit
Program pemantapan
kelembagaan potensi
sumber kesejahteraan
sosial (PSKS)
JUMLAH
20,000,000.00
Program peningkatan
pemahaman dan
pengamalan agama
LAINNYA
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
15
25,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
NO
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
BIDANG/PROGRAM
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Peribadatan
KEGIATAN
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Lembaga Kemasyarakatan
Program perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
desa
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
JUMLAH
Rt.10
Lanjutan
1 Unit
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
2,500.00
2,500.00
3.3.4.3
Rt.03
Lanjutan
1 Unit
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
2,500.00
2,500.00
3.3.4.4
1 Unit
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
2,500.00
2,500.00
3.3.4.5
3,000,000.00
3,000,000.00
3.3.4.6
100,000,000.00
100,000,000.00
Rt.06
Lanjutan
Dsn I dan II
Lanjutan
1 Unit
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
Rt.07
Baru
1 Unit
Meningkatkan kenyamanan
beribadah
Program peningkatan
sarana dan prasarana
Pemerintahan desa
LAINNYA
3.3.4.2
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.2.1
Bangunan kantor
desa nampak indah
Adanya etika kerja
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Dokumen arsif
menjadi tertib
Lingkungan kantor
desa tertata rapi
Lanjutan
Kantor desa terlihat indah
Kantor Desa jadi terawat
150,000,000.00
150,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
Kantor Desa
Bojongtengah
Lanjutan
1 Unit
Kantor Desa
Bojongtengah
Lanjutan
1 Unit
Lingkungan kantor
desa terlihat indah
Kantor Desa
Bojongtengah
Lanjutan
BPD memiliki
kantor sendiri
Keaamanan
Lingkungan desa
terjamin
Kantor Desa
Bojongtengah
Baru
1 Unit
Kantor Desa
Bojongtengah
Lanjutan
1 Unit
BPD memiliki
kantor sendiri
Kantor Desa
Bojongtengah
Baru
2 Unit
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
3.4.2.2
Tersedianya kantor
TP-PKK
Rt.07
Baru
1 Unit
50,000,000.00
5,000,000.00
55,000,000.00
3.4.3.1
Meningkatnya
Pembuatan Perdes tentang Pola Tata Ruang
petumbuhan dan
Desa Bojongtengah
perkembangan desa
1 Bundel
3,000,000.00
3,000,000.00
3.4.4.1
Lingkungan yang
sehat
Desa Bojongtengah
3,000,000.00
3,000,000.00
Pengelolaan
jaringan sekunder
jadi maksimal
Desa Bojongtengah
Lanjutan
&Desa Bojongjaya
5 KM
Jembatan gantung
penghubung dua
Desa terpelihara
Desa Bojongtengah
Lanjutan
&Desa Bongas
3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5
TUJUAN
Program kerjasama
pembangunan desa
3.4.5.3
Desa Bojongtengah
Baru
Baru
Dsn I dan II
Terkoordinirnya
pemeliharaan jaringan
sekunder
5,000,000.00
5,000,000.00
1 Bundel
3,000,000.00
3,000,000.00
1 Bundel
Pelaksanaan Pengelolaan
PNPM perdesaan dengan
optimal
3,000,000.00
3,000,000.00
16
3.4.5
NO
3.4.6
3.4.7
Program kerjasama
pembangunan desa
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
BKAD berperan
secara efektif
VOLUME
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bundel
Pelaksanaan Pengelolaan
PNPM perdesaan dengan
optimal
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bundel
Desa Bojongtengah
Baru
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
3,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
1,000,000.00
1,000,000.00
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
1,000,000.00
1,000,000.00
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
15,000,000.00
15,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
10,000,000.00
10,000,000.00
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
5,000,000.00
5,000,000.00
1 Bundel
Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi
3.4.6.1
3.4.6.2
Musdus
3.4.6.3
3.4.6.4
Musrenbang Desa
3.4.6.5
Penyusunan RPJPDes
3.4.6.6
Penyusunan RPJMDes
3.4.6.7
Penyusunan RKPDes
3.4.6.8
3.4.6.9
3.4.7.1
Tepat waktunya
wajib pajak dalam
membayar PBB
3.4.7.2
Tepat waktunya
wajib pajak dalam
membayar PBB
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
melibatkan unsur
dan elemen
masyarakat
SIFAT
PROYEK
LOKASI
3.4.5.4
Program perencanaan
pembangunan desa
Program pemantapan
otonomi Desa dan system
administrasi Desa
TUJUAN
Baru
17
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
NO
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
BIDANG/PROGRAM
Program
pemantapan
otonomi Desa dan system
administrasi Desa
KEGIATAN
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
SDA
3.4.11
3.4.12
3.4.13
Program pemantapan
otonomi desa dan sistem
administrasi pemerintahan
desa
Program pengembangan
komunikasi, informasi
media massa dan
pemanfaatan teknologi
informasi
3.4.8.1
3.4.8.2
3.4.9.1
3.4.9.2
Keberhasilan
Penyusuna Perdes tentang Pembentukan dan
memberdayakan
penataan Lembaga Kemasyarakatan
masyarakat
Pembuatan perdes-Perdes tentang
Keberhasilan
perencanaan pembangunan sosial dan
memberdayakan
budaya lainnya
masyarakat
Pengolahan
pertanian jadi
maksimal
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
3.4.7.4
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1 Bumdes
1 Bundel
5,000,000.00
5,000,000.00
2 Bundel
Optimalnya Kinerja
Lembaga Kemasyarakatan
5,000,000.00
5,000,000.00
3 Bundel
Optimalnya Kinerja
Lembaga Kemasyarakatan
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
Rt.02
Baru
1 Unit
Desa Bojongtengah
Baru
1,000,000,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
1,000,025,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien
Meminimalisir
Penyimpangan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
5,000,000.00
5,000,000.00
Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien
Meminimalisir
Penyimpangan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
5,000,000.00
5,000,000.00
Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien
1 Bundel
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa efektif.
5,000,000.00
5,000,000.00
Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien
1 Bundel
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa efektif.
5,000,000.00
5,000,000.00
3.4.12.1
3.4.13.1
SIFAT
PROYEK
3.4.10.2
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
kebijakan kepala desa
Tepat waktunya
wajib Urdes dalam
membayar Urdes
Tepat waktunya
wajib Urdes dalam
membayar Urdes
LOKASI
3.4.7.3
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Program perencanaan
pembangunan sosial dan
budaya
TUJUAN
Program kerjasama
informasi dengan massa
media
3.4.14.2
Wawasan
masyarakat semakin Desa Bojongtengah
bekembang
Baru
1 Unit
Wawasan
masyarakat semakin Desa Bojongtengah
bekembang
Baru
1 Unit
Wawasan
masyarakat semakin Desa Bojongtengah Lanjutan
bekembang
18
50,000,000.00
50,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
NO
3.4.15
3.4.16
BIDANG/PROGRAM
program pendidikan
politik masyarakat
Program pemeliharaan
Kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
program pemeliharaan
ketentraman dan
3.4.17
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
KEGIATAN
Program pembangunan
wawasan kebangsaan
SIFAT
PROYEK
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Masyarakat dapat
Desa Bojongtengah Lanjutan Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
Desa Bojongtengah
Terjaminnya
keamanan
masyarakat
pengguna narkoba
menjadi masyarakat
yang baik
Terjaminnya
keamanan
masyarakat
11 Orang
Terjaminnya
keamanan
masyarakat
11 Orang
Terjaminnya
keamanan
masyarakat
10 RT
11 Orang
3.4.16.1
Terjaminnya
keamanan
masyarakat
Kinerja aparatur
Pemerintahan
meningkat
VOLUME
Wawasan politik
masyarakat
berkembang
LOKASI
3.4.17.2
Program peningkatan
3.4.18 keamanan dan
kenyamanan lingkungan
TUJUAN
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
19
3,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
JUMLAH
5,000,000.00
Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar
11 Orang
LAINNYA
5,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
NO
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
TUJUAN
LOKASI
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
3.4.20
Program Penanggulangan
Bencana
Terjaminnya
perlindungan dan
keamanan
masyarakat
10 satgas
Terpantaunya lingkungan
masyarakat
3.4.21
Program pengembangan
kearsipan
Dokumen tertata
dengan tertib
5 Orang
3.4.22
program penyelematan
dan pelestarian dokumen
Dokumen tertata
dengan tertib
1 Unit
3.4.23
Dokumen tertata
dengan tertib
3.4.24
3.4.24.1
Tertibnya
administrasi
keuangan Deesa
3.4.25
3.4.25.1
Terpenuhinya
rumahtangga desa
1 Bundel
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
3.4.26.1
Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD
7 Orang
3.4.26
Program peningkatan
kapasitas BPD
3.4.27
Program pengadaan,
penataan dan
Pembuatan Sertifikat melalui Prona, Proda, Tanah menjadi
3.4.27.1
pengendalian administrasi
Ajudikasi, Redis dan Larasita
bersertifikat
pertanahan
3.4.28
program penataan
peratutan perundangundangan kesadaran
hukum dan HAM
7 Orang
Desa Bojongtengah
Baru
1 Unit
Desa Bojongtengah
Baru
1 Unit
Desa Bojongtengah
Baru
358 Ha
Desa Bojongtengah
Baru
Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat
Desa Bojongtengah
Baru
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat
Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat
Desa Bojongtengah
3.4.29.1
Dsn Idan II
20
10,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
200,000,000.00
JUMLAH
5,000,000.00
Dsn I dan II
Dsn I dan II
LAINNYA
Baru
APBDes
5,000,000.00
APBN/APBD
5,000,000.00
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Kejelasan status
kepemilikan tanah
2020
3.4.28.4
Program penataan
administrasi
kependudukan
Baru
Pelaksanaan Perdes
menjadi efektif
3.4.29
Desa Bojongtengah
3.4.28.1
SIFAT
PROYEK
5,000,000.00
200,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
NO
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
3.4.29
3.4.30
3.4.31
3.4.32
3.4.33
3.4.34
Program penataan
administrasi
kependudukan
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur pemerintah desa
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
3.4.29.5
TUJUAN
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
381 KK
2016
2017
2018
2019
2020
Status perkawinan
menjadi jelas
Dsn Idan II
Baru
381 KK
Status perkawinan
menjadi jelas
Dsn Idan II
Baru
382 KK
Rt.03
Lanjutan
1750 M2
Kantor Desa
Bojongtengah
Lanjutan
1 Bundel
3.4.29.9
Tersedianya lahan
pemakaman
3.4.30.1
Dokumen arsif
menjadi tertib
Kinerja perangkat
Desa optimal
25 Orang
Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa
Kinerja perangkat
Desa optimal
1 Unit
Kinerja perangkat
Desa optimal
Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa
3 Unit
Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa
3.4.31.4
Tersedianya sarana
pemerintahan Desa
2 Unit
3.4.31.5
Tersedianya sarana
pemerintahan Desa
8 Unit
3.4.32.1
Kinerja perangkat
Desa optimal
Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa
3.4.33.1
Kinerja perangkat
Desa optimal
Meningkatnya kinerja
Kepala Desa
3.4.33.2
Kinerja perangkat
Desa optimal
Meningkatnya kinerja
perangkat desa
Kinerja perangkat
Desa optimal
Meningkatnya kinerja
perangkat desa
Kinerja perangkat
Desa optimal
25 Orang
Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa
Administrasi LKPJ
Kepala Desa
lengkap
1 Bundel
3.4.34.1
21
APBN/APBD
APBDes
10,000,000.00
LAINNYA
JUMLAH
10,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
NO
3.4.34
3.4.35
3.4.36
BIDANG/PROGRAM
Program
peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program pengelolaan
keuangan dan kekayaan
Desa
Program Peningkatan dan
Pengelolaan keuangan
Desa.
VOLUME
Administrasi LKPJ
Kepala Desa
lengkap
1 Bundel
Terinvertarisirnya
kekayaan aset desa
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
optimal
3.4.34.2
3.4.37
Program Peningkatan
Kapasatitas Lembaga
Kemasyarakatan
3.4.37.3
3.4.37.4
3.4.37.5
TUJUAN
KinerjaTP-PKK
lebih optimal
Administrasi
kegiatan LPM
menjadi tertib
Administrasi
kegiatan TP-PKK
menjadi tertib
Administrasi
kegiatan Karang
Taruna menjadi
tertib
Administrasi
kegiatan LED
menjadi tertib
Kinerja Kader
Posyandu optimal
Masyarakat bisa
diberdayakan
Keberhasilan
Pembinaan Gerakan Budaya Gotong royong
Pembangunan
masyarakat dalam membangun desa
optimal
Terjaminnya
3.4.38.3 Pembentukan Kelompok peduli lingkungan kesehatan
masyarakat
Terjaminnya
Pembentukan kelompok peduli keluarga
3.4.38.4
kesehatan keluarga
miskin
miskin
3.4.38.2
3.4.38
Program peningkatan
partispasi masyarakat
dalam membangun desa
3.4.38.6
Kwalitas Pendidikan
masyarakat
meningkat
Penganan terhadap
orang sakit lebih
efektif
Kinerja pengurus
karangtaruna
optimal
Kinerja pengurus
LED optimal
LOKASI
SIFAT
PROYEK
KEGIATAN
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
terpenuhinya kebutuhan
rumahtangga desa
8 Unit
3,000,000.00
3,000,000.00
8 Unit
3,000,000.00
3,000,000.00
1 Unit
Terdekumentasinya hasil
kegiatan LPM
1 Unit
Terdekumentasinya hasil
kegiatan TP-PKK
1,050,000,000.00
JUMLAH
1,050,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Unit
Terdekumentasinya hasil
kegiatan Karang Taruna
10,000,000.00
10,000,000.00
Rt.07
Lanjutan
1 Unit
Terdekumentasinya hasil
kegiatan LED
10,000,000.00
10,000,000.00
Dsn Idan II
Lanjutan
4 Unit
10,000,000.00
#REF!
Desa Bojongtengah
Baru
2 RT
Kinerja RT dan RW
Optimal
4,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Meningkatkan taraf
pendidikan masyarakat
3,000,000.00
3,000,000.00
1 Klmpok
Kepedulian masyarakat
kepada orangsakit
terkoordinir
3,000,000.00
3,000,000.00
10 Orang
25,000,000.00
25,000,000.00
5 Orang
25,000,000.00
25,000,000.00
Dsn Idan II
Desa Bojongtengah
Baru
Dsn Idan II
Baru
Dsn Idan II
Baru
Dsn Idan II
Baru
123 KK
22
4,000,000.00
NO
VOLUME
Lanjutan
3 Orang
4 Orang
4 Orang
5 Orang
3 Orang
Kesehatn masyarkat
Terjamin
1 Klmpok
Terjaminnya
kesehatn kelurga
miskin
Desa Bojongtengah
Baru
Kegiatan
Pendidikan optimal
Desa Bojongtengah
Terjaminnya
kesehatn kelurga
miskin
Desa Bojongtengah
Tertibnya
administrasi Zakat
KEGIATAN
2019
2020
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1 Klmpok
Kesehatn masyarakat
terjamin
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
1 Klmpok
Tertibnya kegiatan
Pendidikan
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
1 Klmpok
5,000,000.00
5,000,000.00
1 Klmpok
5,000,000.00
5,000,000.00
Kinerja Pembinaan
Komite SD/MI dan
SMP IT optimal
Desa Bojongtengah
Baru
4 Komite
Komite SD/MI dan SMP IT
SD/MI dan
aktif dalam kegiatan
SMP IT
5,000,000.00
5,000,000.00
3.4.40.1
Kinerja pengurus
Pelatihan Komputer bagi pengurus LPM dan
LPM dan TP-PKK
TP-PKK
optimal
Desa Bojongtengah
Baru
3.4.40.2
3.4.40.3
3.4.39.9
3.4.39.11
3.4.40
KET
2018
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
pengurus Lembaga
kemasyarakatan
SASARAN/MANFAAT
2017
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
desa
LOKASI
2016
3.4.39
TUJUAN
SIFAT
PROYEK
BIDANG/PROGRAM
Kinerja pengurus
Ketua RW/ RT
optimal
Kinerja pengurus
LPM optimal
Kinerja pengurus
Bazis optimal
Kinerja pengurus
DKM optimal
Kinerja pengurus
LPTQ optimal
Kinerja pengurus
LPM dan TP-PKK
optimal
Kinerja pengurus
Karang Taruna
optimal
Dsn I dan II
2015
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
10 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
10 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
Desa Bojongtengah
10 Orang
5,000,000.00
5,000,000.00
Baru
3.5
3.5.1
Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
3.5.1.1
Meningkatnya peran
kaum perempuan
Desa Bojongtengah
dalam pembangunan
desa
Baru
Kaum perempuan
berpartisifasi pembangunan
desa
3,000,000.00
3,000,000.00
3.5.2
Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
dan anak.
3.5.2.1
Perlindungan
perempuan dan anak Desa Bojongtengah
lebih terjamin
Baru
Dsn I dan II
3,000,000.00
3,000,000.00
3.5.3
3.5.3.1
penyandang cacat
dan traumadapat
bergaul di
masyarakata
Baru
6 Orang
3,000,000.00
3,000,000.00
Desa Bojongtengah
23
NO
3.5.4
BIDANG/PROGRAM
KEGIATAN
3.5.4.2
Desa Bojongtengah
Baru
3.5.5.1
Tersedianya air
minum murah
Desa Bojongtengah
Baru
1Klompok
3.6.1
3.6.4
Program pembinaan
olahraga pelajar
Program peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga seni dan budaya
SASARAN/MANFAAT
KET
2015
3.6.3
VOLUME
3.6
SIFAT
PROYEK
3.5.4.1
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
bersih dan air limbah
3.6.2
LOKASI
3.5.5
Program pembinaan
pemasyarakatan dan
pengembangan olahraga,
seni dan budaya
TUJUAN
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
Desa Bojongtengah
Baru
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3.6.1.1
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
3.6.1.2
Menekan angka
pengangguran
3.6.2.1
Prestasi dalam
olahraga meningkat
3.6.2.2
3.6.2.3
4 KPMD
15,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
709
Mempunyai pendapatan
yang tetap
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
Prestasi dalam
olahraga meningkat
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
3,000,000.00
3,000,000.00
Prestasi dalam
olahraga meningkat
Desa Bojongtengah
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
3,000,000.00
3,000,000.00
3.6.2.4
Prestasi dalam
olahraga meningkat
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
3,000,000.00
3,000,000.00
3.6.2.5
Prestasi dalam
olahraga meningkat
Desa Bojongtengah
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
3,000,000.00
3,000,000.00
3.6.2.6
Prestasi dalam
olahraga meningkat
1 Klmpok
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
3.6.2.7
3.6.2.8
3.6.2.9
3.6.3.1
3.6.4.1
Memperat
persahabatan antar
pemuda
Memperat
persahabatan antar
pemuda
Dsn I dan II
Lanjutan
Baru
Baru
20,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
12,500.00
12,500.00
Desa Bojongtengah
Baru
1 Turnamen
Meningkatnya wawasan di
bidang olahraga
Desa Bojongtengah
Baru
1 Klmpok
Meningkatnya wawasan di
bidang olahraga
3,000,000.00
3,000,000.00
Menumbuhkan
minat berolahraga
Desa Bojongtengah
Baru
2 Klmpok
3,000,000.00
3,000,000.00
Meningkatkan
prestasi siswa
Menambah PAD
Desa Bojongtengah
Baru
4
Menambah pengalam siswa
SD/Sederajat di bidang olahraga
1 Unit
24
70,000,000.00
70,000,000.00
NO
3.6.4
BIDANG/PROGRAM
Program peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga seni dan budaya
KEGIATAN
3.6.4.2
3.6.4.3
TUJUAN
Meningkatkan
prestasi di bidang
olahraga
Meningkatkan
prestasi di bidang
olahraga
LOKASI
SIFAT
PROYEK
VOLUME
SASARAN/MANFAAT
1 Unit
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
Lanjutan
1 Unit
Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju
KET
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APBN/APBD
APBDes
LAINNYA
JUMLAH
450,000,000.00
450,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
H. ROSIDIN
25