I. Latar Belakang.
II.Tujuan.
A. Umum
Peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Klinik Utama Kota
Bandung
B. Khusus
1. Dipahaminya kebijakan dan jenis pelayanan kesehatan Klinik Utama
2. Dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan di Klinik Utama Kota
Bandung.
3. Sistem pelaporan Klinik Utama yang disepakati.
III. Sasaran
dan Mamin
Menyiapkan Undangan ke 19 April 2012 Toto Sunarto
VII. Pembiayaan
Sumber Pendanaan.
Biaya bersumber dari APBD II pada DPA Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun
2012 pada kegiatan Workshop penyelengaraan pelayanan di Klinik Utama.
berjumlah Rp. 19.799.010,-
Alokasi Dana
Kode
No Uraian Volume Harga satuan Jumlah
Rekening
1. 5.2.1.02.01 Honor Narasumber 4 jpl 800.000 Rp. 3.200.000
2. 5.2.2.01.01 Belanja ATK 1 pkt 4.499.070 Rp. 4.499.070
3. 5.2.2.06.02 Penggandaan 1 pkt 599.940 Rp. 599.940
4. 5.2.2.10.08 Belanja Sewa infokus 1 Hr 1.500.000 Rp. 1.500.000
5 5.2.2.11.02 Mamin Rapat 80 OH 125.000 Rp. 10. 000.000
Jumlah Rp. 19.799.010,-
Rincian Biaya
Penggandaan
Harga
No Uraian Vol Jumlah
Satuan
1. Penggandaan 4.444 135 599.940
Belanja Sewa Infokus
Harga
No Uraian Vol Jumlah
Satuan
1.500.00
1. Sewa Infokus 1 hr 1.500.000
0
ATK
Jumlah 4.499.070
VIII. Pengorganisasian
X. PENUTUP
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan