2
VISI DAN MISI PERUSAHAAN
MISI:
o Memberikan pelayanan air bersih secara berkesinambungan
dengan mengutamakan kepuasan pelanggan
o Mewujudkan kinerja perusahaan yang selalu sehat
o Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
o Mewujudkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan
sumber daya air
3
STRUKTUR ORGANISASI
BUPATI
DEWAN PENGAWAS
DIREKTUR
BAGIAN ADMINISTRASI & KEUANGAN BAGIAN HUMAS & PELAYANAN BAGIAN TEKNIK
LANGGANAN
SUB BAGIAN KAS & ANGGARAN SUB BAGIAN HUMAS, PELAYANAN SUB BAGIAN PERENCANAAN &
LANGGANAN & IT PENGAWASAN KONSTRUKSI
SUB BAGIAN PEMBUKUAN SUB BAGIAN PEMBACA METER & SUB BAGIAN PRODUKSI
REKENING
SUB BAGIAN ADMINISTRASI & SUB BAGIAN PENAGIHAN SUB BAGIAN TRANSMISI, DISTRIBUSI &
PENGADAAN INSTALASI
SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN ARMADA TENGKI SUB BAGIAN PERAWATAN METER
4
Gambaran Umum
GAMBARAN UMUM PDAM KAB. BREBES PDAM
Sumber: Kabupaten Brebes Dalam Angka 2014; Laporan Kinerja PDAM 2014
5
Gambaran Umum
WILAYAH PELAYANAN SAAT INI PDAM
Kabupaten Brebes Brebes & Klg
Prod 316 lt/det Prod 138 lt/det
Samb. 25.043 SL Samb. 9.846+449 SL
Tanjung Wanasari
Prod 2 lt/det* Prod 1 lt/det
Samb. 202 SL Samb. 1.771 SL
Jatibarang
Prod 18 lt/det
Kersana
Samb. 2.094 SL
Prod 21 lt/det
Samb. 2.136 SL Songgom
Prod 1 lt/det
Banjarharjo Samb. 140 SL
Prod 6 lt/det Larangan
Samb. 514 SL Prod 8 lt/det
Samb. 627SL
Salem Ketanggungan
Prod 4 lt/det Prod 10 lt/det
Samb. 141 SL Samb. 484 SL
Tonjong
Bantarkawung
Prod 22 lt/det
Prod 7 lt/det
Samb. 498 SL
Samb. 798 SL
Bumiayu
Sirampog Prod 45 lt/det
Prod 25 lt/det Samb. 3.443 SL
Samb. 714 SL
Paguyangan
Prod 21 lt/det
Samb. 1.186 SL
6
SUMBER AIR BAKU
o Mata Air
Kapasitas Terpasang
No. Nama Sumber Lokasi Kualitas Tahun Pembuatan
lt / dt
DISTRIBUSI AIR
Grafik Distribusi Air (x 1.000 M3)
8000
7236
7208
6990
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014 2015 2016
KEHILANGAN AIR
Tingkat Kehilangan Air (%)
40
30.88
29.03 28.85
30
20
10
0
2014 2015 2016
Jumlah Pelanggan
30000
25043
22205
20735
20000
10000
0
2014 2015 2016
CAKUPAN PELAYANAN
8.47
7.97 9.27
8
0
2014 2015 2016
166
164
162
160
159
158
157
156
154
152
2014 2015 2016
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Usaha (x Rp 1.000.000)
35,000
30,724
30,000
26,629
25,000
21,673
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2014 2015 2016
3,000
2,623
2,500 2,283
2,000
1,337
1,500
1,000
500
0
2014 2015 2016
Audit Kinerja
64.5
63.973
64
63.455
63.5
63
62.4
62.5
62
61.5
2014 2015 2016
> 60 - 75 BAIK
> 45 - 60 CUKUP
> 30 - 45 KURANG
17
RENCANA JANGKA MENENGAH PENAMBAHAN SUPLAY AIR BAKU
18
SISTEM KOMPUTERISASI DAN INFORMASI MANAJEMEN
TERPADU
1 2 3 4 5 6
Kelompok I Sosial
a. Sosial Umum 2300 2300 2300 2300
b. Sosial Khusus 2500 2500 2800 3150
Kelompok II Non Niaga
a.Rumah Tg A 2800 3300 3850 4400
b. Rumah Tg B 3500 4000 4700 5600
c. Inst.Pemrth 3500 4550 5600 6300
Kelompok III Niaga
a.Niaga Kecil 4200 4200 5250 6100
b.Niaga Besar 5250 5250 6100 7700
Kelompok IV Industri
a.Industri Kecil 5600 6100 7350 9450
b. Industri Besar 10500 10500 10500 17500
Kelompok V Khusus Sesuai Kesepakatan
*Mulai berlaku pembayaran rekening Bulan Januari 2015
26