Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN AUDIT INTERNAL

TRI BULAN II TAHUN 2019


PUSKESMAS KESAMBEN

PUSKESMAS KESAMBEN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2019

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Pelaporan Audit
internal Puskesmas Kesamben Kabupaten Blitar Tribulan I tahun 2019 dapat
terselesaikan. Pelaporan audit Internal ini bagi Puskesmas Kesamben sangat penting
sekali karena akan memberikan panduan secara rinci terhadap seluruh gerak langkah
yang terkait dengan Sistem Manajemen Mutu di Puskesmas Kesamben.
Pelaporan Audit Internal ini juga merupakan sebuah persyaratan yang sangat
penting bagi pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Kesamben sebagai sebuah
puskesmas dengan menjalankan sistem puskesmas akreditasi. Secara umum ruang
lingkup Pelaporan Audit internal ini meliputi seluruh penataan Sistem Manajemen Mutu
di Puskesmas Kesamben mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai terhadap
evaluasinya.
Penyusunan Pelaporan Audit internal ini tentu masih memerlukan perbaikan
karena memang Pelaporan Audit internal harus selalu diperbaiki secara terus menerus
seiring dengan perkembangan di Puskesmas Kesamben Kabupaten Blitar.
Harapannya Pelaporan Audit internal yang dimiliki Puskesmas Kesamben ini benar-
benar senagai bahan perbaikan /peningkatan mutu pada Puskesmas Kesamben
Kabupaten Blitar.

Kesamben, 4 April 2019


TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
KETUA

Khoirul Ismiatin

ii
DAFTAR ISI

Halaman ............................................................................................................... i

Kata Pengantar .................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................... iii

BAB I Pendahuluan

A.Latar Belakang ......................................................................................... 1

B.Tujuan ...................................................................................................... 1

BAB II Hasil Audit Internal

A.Lingkup Audit ............................................................................................ 2

B.Obyek Audit .............................................................................................. 2

C.Standar Kriteria yang digunakan .............................................................. 2

D.Auditor ...................................................................................................... 2

E.Proses Audit ............................................................................................. 3

F.Hasil Analisa Audit .................................................................................... 4

BAB III Penutup

A.Kesimpulan ............................................................................................... 7

B.Saran ........................................................................................................ 7

C.Rencana Tindak Lanjut ............................................................................ 7

iii

Anda mungkin juga menyukai