Anda di halaman 1dari 46

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

(RBA)
TAHUN 2020

UPTD BADAN LAYANAN UMUM DAERAH


PUSKESMAS RAWAT INAP BUNUT
Jln Raya Way Ratai Desa Wates, Kecamatan Way Ratai
KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR ISI

Halaman
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………… XX
Bab I Pendahuluan XX
A. Umum ……………………………………..………….... XX
B. Visi dan Misi BLUD …………………….…..….….. XX
C. Budaya BLUD .……………………………………..… XX
D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan
Pengawas ………………………………….…………… XX

Bab II Kinerja BLUD Tahun 2020 XX


A. Kinerja Non Keuangan BLUD Tahun 2019…….. XX
B. Kinerja Keuangan BLUD Tahun 2019……………. XX
C. Laporan Keuangan dan Prognosa Tahun 2019.. XX

Bab III RBA BLUD Tahun 2020 XX


A. Target Kinerja Non Keuangan BLUD
Tahun 2020……………………………………………... XX
B. Rencana Anggaran BLUD, Ambang Batas, dan
Tarif Layanan Tahun 2020………………………….. XX
C. Proyeksi Laporan Keuangan Tahun 2020 dan
Perkiraan Maju Tahun 2021………………………... XX

Bab IV PENUTUP XX
A. Kesimpulan………………………………………..…… XX
B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan
Perhatian……………………………………………….. XX

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut sebagai salah satu Pusat


Pelayanan Kesehatan Masyarakat tingkat dasar di Kabupaten Pesawaran
yang sudah terakreditasi pada tahun 2017 dengan predikat Madya.
Kegiatan Utama UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut adalah dalam Upaya
Pelayanan Kesehatan Perorangan dengan pendekatan pelayanan medis,
tindakan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan upaya
rujukan.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Puskesmas


Rawat Inap Bunut berpedoman pada Visi dan Misi UPTD Puskesmas Rawat
Inap Bunut serta menjunjung budaya kerja di UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut. Visi UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut adalah : “Terwujudnya
Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat”. UPTD Puskesmas Rawat
Inap Bunut berkembang menjadi Puskesmas yang menganut PPK-BLUD
dengan maksud dan tujuan meningkatkan mutu pelayanan di UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut, terpenuhinya kebutuhan atas pelayanan,
sarana, dan prasarana Puskemas yang berstandar Akreditasi nasional,
tercapainya kesinambungan sarana dan prasarana guna mendukung
pelayanan yang bermutu, terselenggaranya pembinaan kompetensi dan
karakter Karyawan secara berkelanjutan serta terbangunnya sistem
pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PPK-
BLUD di UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut ini dikelola oleh Tim yang
terdiri dari Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Administrasi.
Selain itu juga di dilakukan pengawasan baik oleh Dewan Pengawas
maupun Satuan Pengawas Internal Puskesmas.

Terlihat dari hasil analisis SWOT, Posisi UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut di Kuadran I atau pada kuadran Aggressive tumbuh. UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut dalam posisi sehat dalam pertumbuhannya
sehingga UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut dapat menggunakan seluruh
kekuatannya serta memanfaatkan peluang yang ada untuk masuk dalam
kompetisi pasar dengan kemampuan dan jenis pelayanan selalu
berkembang dari tahun ketahun. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut tahun 2020 didasarkan atas asumsi-asumsi
yang bersifat makro dan mikro. Identifikasi masing-masing asumsi tersebut
berdasarkan : (1) Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat. (2) Tingkat
inflasi. (3) Aspek Dukungan dari Pemerintah daerah dan DPRD. (4)
Pertumbuhan Penduduk.

Pencapaian Kinerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut tahun 2019


dan target tahun 2020 meliputi Non Keuangan dan Keuangan. Kinerja dan
target non keuangan berdasarkan pada indikator-indikator kegiatan
program yang berlandaskan pada SPM. Sedangkan kinerja dan target
keuangan terdiri dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2 0 2 0 disusun


sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas
Rawat Inap Bunut Tahun 2019-2023 sehingga upaya pencapaian target
pelayanan mengikuti Renstra yang telah ditetapkan. Agar dalam
pelaksanaan RBA tahun 2020 berjalan dengan baik dibutuhkan perbaikan
manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan
barang dan jasa, serta manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana
Puskesmas sehingga akan dicapai efisiensi untuk mencapai tujuan UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut.

Kepala UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut

ENIWATI, SKM
NIP. 196807221987112001

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disetujui dan diajukan oleh pengelola BLUD UPTD Puskesmas Rawat
Inap Bunut untuk disahkan sebagai Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
(RBAP) UPTD Puskesmas Rawat Inap Pedada Tahun 2020.
Kepala UPTD Koord. Perencanaan
Puskesmas Rawat Inap Bunut UPTD Puskesmas
Kabupaten Pesawaran Rawat Inap Bunut

Eniwati, SKM Nopitri, Amd. Keb.


NIP. 196807221987112001 NIP. 198211152010012008

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran

Ir. Harun Tri Djoko, SKM.M.Kes.


Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196012031986021002

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui oleh pengelola BLUD UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut
untuk diajukan sebagai Rencana Bisnis Anggaran Perubahan (RBAP) UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut Tahun 2020.
Pengelola PPK BLUD UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut

Tanda
No Nama Jabatan
Tangan

1 Eniwati, SKM Pimpinan BLUD

Pejabat
2 Asnani
Keuangan

3 Ners. Nurjanah, S. Kep. Bendahara

4 Ebram Agustian, S.Si., Apt. Pejabat Teknis

BAB I. PENDAHULUAN

A. Umum
1. Sejarah dan Landasan Hukum BLUD
Surat Keputusan Bupati Pesawaran pada tahun 2016, Nomor :
386/III.02/HK/2016 Tanggal 19 September 2016 Tentang ijin
Operasional UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut dan Surat
Keputusan Bupati Pesawaran pada tahun 2016, Nomor :
375/III.02/HK/2016 Tanggal 05 September 2016 Tentang Penetapan
Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut merupakan bagian dari
jejaring pelayanan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja
kesehatan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Oleh karenanya UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut harus
mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan
Dinas Kesehatan dan Sarana kesehatan lain. UPTD Puskesmas
Rawat Inap Bunut memiliki tugas pokok melaksanakan:
1) Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian Pos Kesehatan Desa
2) Pengembangan Upaya Kesehatan Individu dan Kesmas
3) Pendidikan dan Latihan tenaga Kesehatan
Sedangkan dalam melaksanakan tugas UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut menyelenggarakan Fungsi : Sebagai Penyelenggara Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Penyelenggara
Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.
UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut juga wajib berpartisipasi dalam
penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, pelaporan penyakit
menular dan penyakit lain yang ditetepkan oleh tingkat nasional dan
daerah, serta dalam melaksanakan program prioritas pemerintah.
UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut berdiri sejak tahun 1983
berlokasi di Jalan Raya Way Ratai desa Bunut Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut
membawahi 1 Kecamatan dan 10 desa yaitu desa Bunut,Bunut
Seberang, Wates Way Ratai, Ceringin Asri, Sumber Jaya, Gunung
Rejo, Poncorejo, Mulyosari, Pesawaran Indah dan Harapan Jaya dan
3 Poskesdes (Poskesdes Mulyosari, Poskesdes Harapan Jaya,
Poskesdes Poncorejo). UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut memiliki
3 Puskesmas pembantu yaitu Pustu Anglo, Pustu Sumber Jaya dan
Pustu Wonorejo. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut sudah
terakreditasi pada tahun 2017 dengan predikat Madya.
UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut terletak di Jalan Raya Way
Ratai desa Bunut, KecamatanWay Ratai, Kabupaten Pesawaran.
UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut mudah dijangkau oleh
pengguna layanan karena berada di Jalan Lintas Kecamatan Way
ratai, kondisi tersebut memungkinkan bagi pengguna jasa layanan
menggunakan berbagai fasilitas UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut. UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut berada di posisi yang
strategis karena berada di wilayah pegunungan dengan potensi
wisata air terjun yang indah dan mempesona.

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan BLUD


Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat, saat ini UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut
mempunyai produk layanan sebagai berikut:
a. Pelayanan Rawat Jalan
1) Poli Umum
2) Poli KIA/KB, MTBS dan Imunisasi
3) Poli Gigi
4) Konseling
− Gizi
− Penyakit Tidak Menular
− Penyakit Menular
− Peduli Kesehatan Remaja
− Berhenti Merokok
− Kekerasan Pada Anak

b. Pelayanan Gawat Darurat

c. Pelayanan Rawat Inap

d. Pelayanan Penunjang/Pendukung
1) Laboratorium
2) Farmasi
3) Ambulance
4) Oksigen
5) EKG
e. Pelayanan Administrasi
1) Administrasi Tata Usaha
2) Administrasi Keuangan
3) Administrasi Rekam Medis
B. Visi dan Misi BLUD
Visi UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut untuk lima tahun mendatang adalah
“Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat”. Visi
tersebut menunjukkan kondisi ideal yang akan dicapai oleh UPTD Puskesmas
Rawat Inap Bunut sampai dengan Tahun 2023.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilakukan oleh instansi/
organisasi dalam rangka pencapaian suatu visi yang selanjutnya dijadikan
pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan strategi dalam
mengalokasikan sumber daya organisasi. Dengan pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran organisasi secara lebih jelas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap aspirasi berbagai


pihak yang berkepentingan, maka Misi UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut
ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas


dengan mengedepankan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mengkoordinasikan
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
4. Membangun jejaring dengan lintas sektoral secara terpadu dan
berkesinambungan

C. BUDAYA BLUD
UPTD Puskesmas Bunut telah membangun budaya kerja yang harus dihayati
dan dilaksanakan oleh setiap insan puskesmas agar pelayanan kesehatan
yang dilakukan dapat memuaskan pasien (konsumen).

Budaya kerja Puskesmas dapat dilaksanakan dengan memegang nilai-nilai


dasar sebagai acuan bagi UPTD Puskesmas Bunut dalam berperilaku yang
menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut, nantinya
diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di UPTD Puskesmas Bunut .
Nilai dasar tersebut adalah:
“BUNUT”

 B: Bersih :
Seluruh staf selalu menjaga kebersihan lingkungan puskesmas

 U: Unggul :
Selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar menjadi
puskesmas yang unggul

 N: Nyaman :
Selalu berusaha memberikan kenyamanan dalam pelayanan maupun
tempat kepada pasien

 U: Ulet :
Berusaha yang terbaik dalam memberikan pelayanan

 T: Terampil :
Seluruh staf puskesmas Bunut terampil dalam memberikan pelayanan
kepada pasien

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLUD UPTD PUSKESMAS RAWAT


INAP BUNUT
1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas Rawat Inap
Bunut sebagai berikut:
1) Pimpinan BLUD
2) Pejabat Keuangan
3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Uraian Tugas masing-masing Pejabat BLUD UPTD Puskesmas Rawat
Inap Bunut:

a. Pimpinan BLUD
− Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
BLUD agar lebih efesien dan produktivitas.
− Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh kepala daerah.
− Menyusun Renstra.
− Menyiapkan RBA.
− Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis
kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan.
− Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD
selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
− Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasioal serta keuangan BLUD kepada kepala Daerah.
− Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
b. Pejabat Keuangan
− Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan.
− Mengkoordinasikan penyusunan RBA.
− Menyiapkan DPA.
− Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.
− Menyelenggarakan pengelolaan kas.
− Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi.
− Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dibawah penguasaannya.
− Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.
− Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
− Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
− Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya.
− Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
sesuai dengan RBA.
− Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan.
− Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
3. Uraian Fungsi masing-masing Pejabat BLUD UPTD Puskesmas
Rawat Inap Bunut:
a. Pimpinan BLUD
− Sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
− Bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.
b. Pejabat Keuangan
− Penanggungjawab keuangan.
− Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat keuangan dibantu
oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
− Penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan.

BAB II. KINERJA BLUD TAHUN 2019

A. KINERJA NON KEUANGAN BLUD TAHUN 2019


Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran
strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap
sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil
evaluasi kinerja menunjukkan bahwa sasaran telah mencapai target antara
lain :

Realisasi
Target
Kinerja TA
No Jenis Pelayanan Satuan Kinerja TA Pencapaian
2019 2019 (%)
1 2 3 4 5 6=5/4
Obat essensial generik
1 $/pddk 100 100 100
di sarana kesehatan
Cakupan Rumah Tangga
2 % 100 60 60
ber PHBS
Cakupan alat kesehatan
3 essensial puskesmas % 100 0 0
yang terkalibrasi
Cakupan Tempat-
tempat umum (TTU)
4 % 100 100 100
memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan Rumah Tangga
5 yang menggunakan air % 100 100 100
bersih
Jumlah Puskesmas yang
6 memenuhi standar puskes 100 100 100
pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan
7 % 100 80 80
kesehatan lansia
Cakupan Tempat
pengolahan makanan
8 % 100 85 85
(TPM) memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan Tingkat
9 pelayanan administrasi % 100 100 100
perkantoran
Cakupan pelayanan
10 kesehatan dasar % 100 90 90
masyarakat miskin
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
11 yang harus diberikan % 100 100 100
sarana kesehatan (RS)
kab/kota
Cakupan penjaringan
12 kesehatan siswa SD dan % 100 100 100
setingkatnya
Cakupan rumah tangga
13 dengan hidup bersih % 100 75 75
dan sehat
Cakupan Desa Siaga
14 % 100 100 100
aktif
Cakupan pemberian
makanan pendamping
15 % 100 100 100
ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
Cakupan balita gizi
16 buruk mendapatkan % 100 100 100
perawatan
17 Cakupan penemuan % 100 75 75
Realisasi
Target
Kinerja TA
No Jenis Pelayanan Satuan Kinerja TA Pencapaian
2019 2019 (%)

pasienTB baru BTA


positif
Cakupan penderita DBD
18 % 100 100 100
yang ditangani
Cakupan penemuan dan
19 % 100 100 100
penanganan diare
Cakupan penemuan
20 penderita pneumonia % 100 100 100
balita
AFP rate 2/100.000
21 % 100 100 100
penduduk
Cakupan kelurahan
22 Universal Child % 100 100 100
Immunization (UCI)
Cakupan kelurahan
mengalami KLB
23 dilakukan penyelidikan % 100 100 100
epidemiologi kurang <
24 jam
Cakupan pelayanan
24 % 100 100 100
kesehatan anak balita
Cakupan kunjungan ibu
25 % 100 100 100
hamil K4
Cakupan komplikasi
26 kebidanan yang % 100 100 100
ditangani
Cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes
31 % 100 100 100
yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan
32 % 100 100 100
nifas
Cakupan neonatus
33 dengan komplikasi yang % 100 100 100
ditangani
Cakupan kunjungan
34 % 100 100 100
bayi
35 Cakupan KB Aktif % 100 100 100

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian Standar


Pelayanan Minimal, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja pencapaian
Standar Pelayanan Minimal menunjukkan bahwa standar pelayanan
minimal telah mencapai target antara lain :

Realisasi Kinerja
No Jenis Pelayanan Indikator Target Kinerja 2019 2019

a. UPAYA KESEHATAN        
MASYARAKAT (UKM) KIA-KB

Pelayanan Kesehatan Ibu


1   Kunjungan K4 Ibu Hamil 100% 100%
Hamil

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga


      kesehatan yang memiliki kompetensi 100% 100%
kebidanan

      Pemberian tablet besi (90 tablet) pada bumil 100% 100%

      Pemberian makanan tambahan bumil KEK 100% 100%

           

Pelayanan Kesehatan Ibu


2   Kunjungan Ibu nifas 100% 100%
Melahirkan

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran


      0% 0%
hidup

           

Pelayanan Kesehatan Bayi


3   Kunjungan neonatus 1 (KN 1) 100% 100%
Baru Lahir

      Kunjungan neonatus 3 (KN 3) 100% 100%

      Persentase BBLR 4,10% 4,10%

Angka Kematian bayi per 100.000 kelahiran


      0% 0%
hidup

Presentasi bayi usia <6 bulan yang mendapat


      60% 60%
ASI eksklusif

      Presentasi bayi baru lahir mendapat IMD 44% 44%

           

Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat


4 Pelayanan Kesehatan Balita   0% 0%
pendek) pada anak baduta

Pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11


      100% 100%
bulan) 1 kali

      Cakupan Balita yang ditimbang D/S 100% 100%

      Cakupan Balita yang ditimbang N/D 100% 100%

      Cakupan Perawatan balita gizi buruk 100% 100%

Presentasi balita kurus yang mendapat


      100% 100%
makanan tambahan

      Presentase balita di bawah garis merah (BGM) 3% 3%

Presentase kasus balita gizi buruk yang


      100% 100%
mendapat perawatan

Presentase balita ditimbang yang tidak naik BB


      1% 1%
2 kali berturut-turut (2T)

b Promosi Kesehatan         

1 Penyuluhan Di Luar Gedung   Pembinaan PHBS di Rumah Tangga 70% 70%


Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui
      100% 100%
Persentase (%) Posyandu Mandiri

      Institusi Pendidikan (Sekolah) 100% 100%

      Penyuluhan Napza 100% 100%

Cakupan komunikasi Inter Personal dan


2 Penyuluhan Di Dalam Gedung   Konseling (KIP/K) (Ruang konseling gizi, Ruang 100% 100%
Laktasi, Pojok Oralit)

Cakupan penyuluhan Prolanis oleh pegawai


      100% 100%
puskesmas di Puskesmas

Mendorong terbentuknya
3 Upaya Kesehatan Bersumber   Posbindu 100% 100%
Masyarakat (UKBM)

      Desa Siaga Aktif 100% 100%

      Saka Bakti Husada (SBH) 100% 100%

c Kesehatan Lingkungan        

      Pengawasan Rumah Sehat 50% 50%

      Pengawasan sarana air bersih 100% 100%

      Pengawasan jamban 100% 100%

      Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum 100% 100%

Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan


      100% 100%
(TPM)

      Penduduk yang menggunakan jamban sehat 100% 100%

      Pengawasan desa ODF 100% 100%

           

Upaya Pencegahan dan


d        
Pengendalian Penyakit  

1 Imunisasi Dasar   Cakupan imunisasi BCG 100% 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 100% 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 3 100% 100%

      Cakupan Imunisasi Polio -4 100% 100%

      Cakupan Imunisasi Campak 100% 100%

           

2 Imunisasi Lanjutan   Cakupan BIAS DT 100% 100%

      Cakupan BIAS Td 100% 100%

      Cakupan BIAS Campak 100% 100%

      Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT 2 + 100% 100%

      Desan/Kelurahan UCI 100% 100%

           
Penemunan dan Penanganan
3   Cakupan pengendalian KLB 100% 100%
Penderita Penyakit Menular

      Cakupan penemuan pasien baru TB BTA+ 100% 100%

      Cakupan kesembuhan penderita TB BTA+ 100% 100%

Cakupan balita dengan pneumonia yang


      100% 100%
ditangani

      Cakupan penemuan penderita diare 100% 100%

      Cakupan penderita DBD yang ditangani 100% 100%

      Cakupan penderita HIV-AIDS yang ditangani 100% 100%

      Cakupan penderita kusta yang selesai berobat 100% 100%

      Cakupan penderita Hepatitis yang ditangani 100% 100%

      Cakupan penderita Thypoid yang ditangani 100% 100%

      Pemeriksaan dan pengobatan malaria 100% 100%

      Penemuan dan pengobatan kusta 100% 100%

      Penemuan dan penanganan kasus diare 100% 100%

      penemuan dan penanganan kasus Pneumonia 100% 100%

      pencegahan dan penanggulangan rabies 100% 100%

      penemuan dan penanganan kasus filariasis 100% 100%

Pengendalian Penyakit Tidak


4   Kunjungan pemeriksaan IVA & CBE 100% 100%
Menular

Jumlah Posbindu yang aktif melakukan deteksi


      100% 100%
dini faktor resiko

f Perkesmas        

  Perkesmas   Keluarga Rawan di bina 100% 100%

UPAYA KESEHATAN
a. MASYARAKAT (UKM)        
KIA-KB

Pelayanan Kesehatan Ibu


1   Kunjungan K4 Ibu Hamil 100% 100%
Hamil

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga


      kesehatan yang memiliki kompetensi 100% 100%
kebidanan

      Pemberian tablet besi (90 tablet) pada bumil 100% 100%

      Pemberian makanan tambahan bumil KEK 100% 100%

           

Pelayanan Kesehatan Ibu


2   Kunjungan Ibu nifas 100% 100%
Melahirkan

      Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran 0% 0%


hidup
           

Pelayanan Kesehatan Bayi


3   Kunjungan neonatus 1 (KN 1) 100% 100%
Baru Lahir

      Kunjungan neonatus 3 (KN 3) 100% 100%

      Persentase BBLR 4,10% 4,10%

Angka Kematian bayi per 100.000 kelahiran


      0% 0%
hidup

Presentasi bayi usia <6 bulan yang mendapat


      60% 60%
ASI eksklusif

      Presentasi bayi baru lahir mendapat IMD 44% 44%

           

Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat


4 Pelayanan Kesehatan Balita   0% 0%
pendek) pada anak baduta

Pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11


      100% 100%
bulan) 1 kali

      Cakupan Balita yang ditimbang D/S 100% 100%

      Cakupan Balita yang ditimbang N/D 100% 100%

      Cakupan Perawatan balita gizi buruk 100% 100%

Presentasi balita kurus yang mendapat


      100% 100%
makanan tambahan

      Presentase balita di bawah garis merah (BGM) 3% 3%

Presentase kasus balita gizi buruk yang


      100% 100%
mendapat perawatan

Presentase balita ditimbang yang tidak naik BB


      1% 1%
2 kali berturut-turut (2T)

b Promosi Kesehatan         

1 Penyuluhan Di Luar Gedung   Pembinaan PHBS di Rumah Tangga 70% 70%

Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui


      100% 100%
Persentase (%) Posyandu Mandiri

      Institusi Pendidikan (Sekolah) 100% 100%

      Penyuluhan Napza 100% 100%

Cakupan komunikasi Inter Personal dan


2 Penyuluhan Di Dalam Gedung   Konseling (KIP/K) (Ruang konseling gizi, Ruang 100% 100%
Laktasi, Pojok Oralit)

Cakupan penyuluhan Prolanis oleh pegawai


      100% 100%
puskesmas di Puskesmas

Mendorong terbentuknya
3 Upaya Kesehatan Bersumber   Posbindu 100% 100%
Masyarakat (UKBM)

      Desa Siaga Aktif 100% 100%


      Saka Bakti Husada (SBH) 100% 100%

c Kesehatan Lingkungan        

      Pengawasan Rumah Sehat 50% 50%

      Pengawasan sarana air bersih 100% 100%

      Pengawasan jamban 100% 100%

      Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum 100% 100%

Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan


      100% 100%
(TPM)

      Penduduk yang menggunakan jamban sehat 100% 100%

      Pengawasan desa ODF 100% 100%

           

Upaya Pencegahan dan


d        
Pengendalian Penyakit  

1 Imunisasi Dasar   Cakupan imunisasi BCG 100% 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 100% 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 3 100% 100%

      Cakupan Imunisasi Polio -4 100% 100%

      Cakupan Imunisasi Campak 100% 100%

           

2 Imunisasi Lanjutan   Cakupan BIAS DT 100% 100%

      Cakupan BIAS Td 100% 100%

      Cakupan BIAS Campak 100% 100%

      Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT 2 + 100% 100%

      Desan/Kelurahan UCI 100% 100%

           

Penemunan dan Penanganan


3   Cakupan pengendalian KLB 100% 100%
Penderita Penyakit Menular

      Cakupan penemuan pasien baru TB BTA+ 100% 100%

      Cakupan kesembuhan penderita TB BTA+ 100% 100%

Cakupan balita dengan pneumonia yang


      100% 100%
ditangani

      Cakupan penemuan penderita diare 100% 100%

      Cakupan penderita DBD yang ditangani 100% 100%

      Cakupan penderita HIV-AIDS yang ditangani 100% 100%

      Cakupan penderita kusta yang selesai berobat 100% 100%

      Cakupan penderita Hepatitis yang ditangani 100% 100%


      Cakupan penderita Thypoid yang ditangani 100% 100%

      Pemeriksaan dan pengobatan malaria 100% 100%

      Penemuan dan pengobatan kusta 100% 100%

      Penemuan dan penanganan kasus diare 100% 100%

      penemuan dan penanganan kasus Pneumonia 100% 100%

      pencegahan dan penanggulangan rabies 100% 100%

      penemuan dan penanganan kasus filariasis 100% 100%

Pengendalian Penyakit Tidak


4   Kunjungan pemeriksaan IVA & CBE 100% 100%
Menular

Jumlah Posbindu yang aktif melakukan deteksi


      100% 100%
dini faktor resiko

f Perkesmas        

  Perkesmas   Keluarga Rawan di bina 100% 100%

Indikator dan Target Upaya Kesehatan Masyarakat


B.
Pengembangan    
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 65
1 Kesehatan Usila 1 100% 100%
tahun ke atas

    2 Posyandu Lansia 100% 100%

    3 Inovasi terintegrasi Gizi 100% 100%

    4 Inovasi terintegrasi Gigi dan mulut 100% 100%

2 Kesehatan Remaja 1 Pelayanan Kesehatan Remaja 100% 100%

Presentasi remaja putri yang mendapat tablet


    2 100% 100%
tambah darah

3 UKS 1 Pelayanan kesehatan dasar anak sekolah 100% 100%

           

Upaya Kesehatan Gigi &


4 3 Pembinaan gigi di TK 100% 100%
Mulut

5 Kesehatan Jiwa 1 Deteksi gangguan kesehatan jiwa 100% 100%

6 Kesehatan Kerja 1 Pembinaan Pos UKK 100% 100%

7 Kesehatan Haji 1 Cakupan pembinaan calon Jemaah Haji 100% 100%

Cakupan pembinaan Kesehatan Tradisional


8 Kestrad komplementer 1 100% 100%
Komplementer

B. KINERJA KEUANGAN BLUD TAHUN 2019


1. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan
No Jenis/Unit Layanan Anggaran Tahun Realisasi Tahun Capaian (%)
2019 2019
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5=4/3

Jasa Layanan Kesehatan


1. 28.510.000 28.510.000 100
(Umum/Retribusi)
2. Jasa Non Kapitasi JKN 34.263.000 34.263.000 100
3. Dana Kapitasi JKN 1.709.624.450 1.999.281.634 117
4. Dana BOK 626.318.500 626.318.500 100

5. Hibah
- -
6. Hasil Kerja Sama
- -
7. APBD
- -
8. Pendapatan BLUD yang Sah
- -
  JUMLAH 2.398.715.950 2.688.373.134 112

Dari tabel diatas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Tahun 2019


sebesar Rp. 2.688.373.134 atau 112% dari anggaran Tahun 2019
sebesar Rp. 2.398.715.950. Ketergantungan dengan dana Kapitasi
JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 1.999.281.634 atau 117%
dari total anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.709.624.450

2. Realisasi Belanja
a. Pemanfaatan dana Kapitasi
BULAN PEMANFAATAN DANA (Rp)
N TOTAL DANA TOTAL
DUKUNGAN OPRASIONAL
O KAPITASI (Rp) JASA PEMANFAATAN
OBAT- OPRASIONAL
PELAYANAN (Rp)
BHP OBATAN PKM
116.813.2 9.500.0
1 JANUARI 128.690.500 37 00 - 40.500.000 166.813.237
132.664.00 98.449.8 12.579.2
2 FEBUARI 0 00 00 - 15.280.240 126.309.240
139.126.00 98.788.2 17.263.5
3 MARET 0 00 50 - 24.474.250 140.526.000
132.185.42 92.529.7 15.000.0
4 APRIL 5 97 00 - 35.000.000 142.529.797
131.972.80 100.780.9 8.500.0 1.500.00
5 MEI 0 60 00 0 29.591.840 140.372.800
132.045.47 92.431.8 14.000.0
6 JUNI 5 32 00 500.000 25.113.643 132.045.475
131.853.10 92.297.1 10.000.0 3.000.00
7 JULI 0 70 00 0 37.000.000 142.297.170
163.192.65 114.234.8 12.000.0 1.000.00
8 AGUSTUS 0 55 00 0 35.957.795 163.192.650
160.916.05 125.226.2 13.100.0 1.900.00
9 SEPTEMBER 0 35 00 0 33.274.815 173.501.050
152.388.85 112.268.6 47.762.0
10 OKTOBER 0 95 00 - 32.238.000 192.268.695
11 NOVEMBER 155.199.90 109.336.4 59.340.0 - 40.619.391 209.295.821
0 30 00
149.389.70 80.971.1 86.056.2
12 DESEMBER 0 27 25 - 137.365.347 304.392.699
1.709.624.45 1.234.128.33 305.100.9 7.900.00
  JUMLAH 0 8 75 0 486.415.321 2.033.544.634

b. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi


  PEMANFAATAN DANA TOTAL
TOTAL DANA PEMANFAATAN
NO BULAN NON KAPITASI DUKUNGAN OPERASIONAL (Rp)
PERSALINA JASA
(Rp) N PELAYANAN BH OBA OPERASIONA
 
P T L

1 Januari
- - - - - - -
5.58 5
2 Februari
5.585.000 - 5.000 - - - .585.000
1.40 1
3 Maret
1.400.000 - 0.000 - - - .400.000
4 April
- - - - - - -
8.40 8
5 Mei
8.400.000 - 0.000 - - - .400.000
6 Juni
- - - - - - -
7 Juli
- - - - - - -
8 Agustus
- - - - - - -
Septembe 12.58 12
9
r 12.585.000 - 5.000 - - - .585.000
5.59 5
10 Oktober
5.596.500 - 6.500 - - - .596.500
6
11 November
696.500 - 96.500 - - - 696.500
12 Desember
  -   - - -  
JUMLAH 34.263.000 - 34.263.000 34.263.000
- - -

C. LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019


1. Neraca
NO.
URU AKTIVA 2019
T
I. ASET LANCAR  
1. Kas dan Setara Kas 0,00
  - Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD  
  - Kas di PT Bank Lampung  
  - Uang muka yg blum diprtnggjwbkan  
2. Piutang 35.032.140,00
  - Piutang Pasien Umum  
  - Piutang Pasien Jamkesmas  
  - Piutang Pasien Jamkesda  
  - Piutang Pasien Jamsostek  
  - Piutang Pasien Askes PNS  
3. Persediaan 30.918.318,00
  Jumlah Aset Lancar 65.950.458,00
II. ASET TETAP  
1. Tanah 7.150.000,00
2. Peralatan dan Mesin 706.841.024,00
3. Gedung dan Bangunan 2.121.447.214,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00
5. Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00
6. Konstruksi Dalam Penyelesaian  
7. Akumulasi Penyusutan (848.486.471,40)
  Jumlah Aset Tetap 1.994.451.766,60
  JUMLAH ASET 2.060.402.224,60
III. KEWAJIBAN  
  Kewajiban Jangka Pendek 0,00
  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,00
  Kewajiban Jangka Panjang 0,00
  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00
  Jumlah Kewajiban 0,00
  EKUITAS  
  Ekuitas Tidak Terikat 2.060.402.224,60
  Ekuitas Terikat Temporer  
  Ekuitas Terikat Permanen  
  Jumlah Ekuitas 2.060.402.224,60
     

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.060.402.224,60

2. Laporan Realisasi Anggaran


PENDAPATAN REALISASI SALDO
NO BULAN NON
NON
KAPITASI KAPITAS TOTAL KAPITASI TOTAL
KAPITASI
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
128.69 16 166.813. (38.122.7
1 Januari 0.500 - 128.690.500 6.813.237 - 237 37)

132.66 5.585.00 12 5.5 126.309. 11.939.


2 Februari 4.000 0 138.249.000 0.724.240 85.000 240 760

139.12 1.400.00 13 1.4 140.526.


3 Maret 6.000 0 140.526.000 9.126.000 00.000 000 -

132.18 14 142.529. (10.344.3


4 April 5.425 - 132.185.425 2.529.797 - 797 72)

131.97 13 8.4 140.372.


5 Mei 2.800 8.400.000 140.372.800 1.972.800 00.000 800 -

132.04 13 132.045.
6 Juni 5.475 - 132.045.475 2.045.475   475 -

131.85 14 142.297. (10.444.0


7 Juli 3.100 - 131.853.100 2.297.170 - 170 70)

8 Agustus 163.19 16   163.192.


2.650 - 163.192.650 3.192.650 650 -

Septembe 160.91 12 16 12.5 173.501.


9 6.050 .585.000 173.501.050 0.916.050 85.000 050 -
r

152.38 18 5.5 192.268. (34.283.3


10 Oktober 8.850 5.596.500 157.985.350 6.672.195 96.500 695 45)

155.19 20 6 209.295. (53.399.4


11 November 9.900 696.500 155.896.400 8.599.321 96.500 821 21)

149.38 30 304.392. (155.002.9


12 Desember 9.700   149.389.700 4.392.699 - 699 99)

1.709.624.45 34.263.00 (289.657.184


JUMLAH 0 0 1.743.887.450 1.999.281.634 34.263.000 2.033.544.634 )

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

NO BULAN PENDAPATAN REALISASI SILPA


1 Tahun 2018 -
2 Januari 128.690.500 166.813.237 (38.122.737)
3 Februari 138.249.000 126.309.240 11.939.760
4 Maret 140.526.000 140.526.000 -
5 April 132.185.425 142.529.797 (10.344.372
6 Mei 140.372.800 140.372.800 -
7 Juni 132.045.475 132.045.475 -
8 Juli 131.853.100 142.297.170 (10.444.070)
9 Agustus 163.192.650 163.192.650 -
10 September 173.501.050 173.501.050 -
11 Oktober 157.985.350 192.268.695 (34.283.345)
12 November 155.896.400 209.295.821 (53.399.421)
13 Desember 149.389.700 304.392.699 (155.002.999)
Jumlah 1.743.887.450 2.033.544.634 (289.657.184)

4. Laporan Operasional
PENDAPATAN OPERASIONAL 2019
a. Jasa Layanan Kesehatan (Umum)/retribusi 21.580.000,00
b. Jasa Non Kapitasi JKN 20.975.000,00
c.JPK-AS  
d. Dana Kapitasi JKN 1.405.465.862,00
e. APBD (BOK) 584.677.500,00
f. APBD Operasional  
Jumlah Pendapatan Operasional 2.032.698.362,00
BELANJA OPERASIONAL  
Belanja Pelayanan  
a. Belanja Pegawai 84.000.000,00
b. Belanja Bahan 85.014.800,00
c. Belanja Jasa Pelayanan 968.400.000,00
d. Belanja Modal 15.226.100,00
e. Belanja Barang dan Jasa 577.510.000,00
Jumlah Belanja Pelayanan 1.730.150.900,00
Belanja Umum dan Administrasi  
a. Belanja Pegawai 41.700.000,00
b. Belanja Adminstrasi Kantor 28.249.300,00
c. Belanja Modal 95.913.456,00
d. Belanja Barang dan Jasa 115.398.000,00
e. Belanja Promosi 4.975.000,00
Jumlah Belanja Umum dan Administrasi 286.235.756,00
Jumlah Belanja Operasional 2.016.386.656,00
Sulus/(Defisit) Operasional 16.311.706,00
5. Laporan Arus Kas
NO. URAIAN 2019
I Arus Kas dari Aktivitas Operasi  
  Arus Masuk Kas  
  - Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 42.555.000,00
  - Pendapatan APBD 0,00
  - Pendapatan BOK 584.677.500,00
  - Pendapatan Dana Kapitasi 1.405.465.862,00
  - Pendapatan Lainnya JPK-AS 0,00
  Jumlah Arus Masuk Kas 2.032.698.362,00
  Arus Keluar Kas  
  - Belanja Layanan 1.730.150.900,00
  - Belanja Umum dan Administrasi 286.235.756,00
  - Belanja Lainnya 0,00
  Jumlah Arus Keluar Kas 2.016.386.656,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 16.311.706,00
     
II Arus Kas dari Aktivitas Investasi  
  Arus Masuk Kas  
  - Hasil Penjualan Aset Tetap  
  - Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang  
  - Hasil Penjualan Aset Lainnya  
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00
  Arus Keluar Kas  
  - Perolehan Aset Tetap  
  - Perolehan Investasi Jangka Panjang  
  - Perolehan Aset Lainnya  
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 0,00
     
III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  
  Arus Masuk Kas  
  - Penerimaan perhitungan Fihak ketiga (PFK)  
  - Perolehan Pinjaman  
  - Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman  
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00
  Arus Keluar Kas  
  - Pembayaran Pokok Pinjaman  
  - Pemberian Pinjaman  
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00
     
  Kenaikan/Penurunan Kas 16.311.706,00
     
  Saldo Awal Kas 0,00
     
  Saldo Akhir Kas 16.311.706,00

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN


BLUD TAHUN 2020

A. TARGET KINERJA NON KEUANGAN BLUD TAHUN 2020


Berdasarkan proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang
didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh target kinerja UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut antara lain: (Ambil dari data Penetapan
Kinerja pada LAKIP)

Target
No Jenis Pelayanan Satuan Kinerja TA
2020
1 2 3 4

1 Obat essensial generik di sarana kesehatan $/pddk 100


2 Cakupan Rumah Tangga ber PHBS % 100
3 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang % 100
Target
No Jenis Pelayanan Satuan Kinerja TA
2020

terkalibrasi
Cakupan Tempat-tempat umum (TTU) memenuhi syarat
4 % 100
kesehatan
5 Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih % 100
Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan
6 puskes 100
kesehatan
7 Cakupan pelayanan kesehatan lansia % 100
Cakupan Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi
8 % 100
syarat kesehatan
9 Cakupan Tingkat pelayanan administrasi perkantoran % 100

10 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100


Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
11 % 100
diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
12 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya % 100

13 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat % 100


14 Cakupan Desa Siaga aktif % 100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
15 % 100
usia 6-24 bulan keluarga miskin
16 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan % 100
17 Cakupan penemuan pasienTB baru BTA positif % 100
18 Cakupan penderita DBD yang ditangani % 100
19 Cakupan penemuan dan penanganan diare % 100
20 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita % 100
21 AFP rate 2/100.000 penduduk % 100
22 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan
23 % 100
epidemiologi kurang < 24 jam
24 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita % 100
25 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 100
26 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki
31 % 100
kompetensi kebidanan
32 Cakupan pelayanan nifas % 100
33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 100
34 Cakupan kunjungan bayi % 100
35 Cakupan KB Aktif % 100

Berdasarkan proses penyesuaian dan penajaman terhadap pencapaian


standar pelayanan minimal, dapat diperoleh target kinerja pencapaian
standar pelayanan minimal antara lain:
No Jenis Pelayanan Indikator Rencana
Pencapaian 2020
UPAYA KESEHATAN
a.      
MASYARAKAT (UKM) KIA-KB

Pelayanan Kesehatan Ibu


1   Kunjungan K4 Ibu Hamil 100%
Hamil

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga


      kesehatan yang memiliki kompetensi 100%
kebidanan

      Pemberian tablet besi (90 tablet) pada bumil 100%

      Pemberian makanan tambahan bumil KEK 100%

         

Pelayanan Kesehatan Ibu


2   Kunjungan Ibu nifas 100%
Melahirkan

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran


      0%
hidup

         

Pelayanan Kesehatan Bayi


3   Kunjungan neonatus 1 (KN 1) 100%
Baru Lahir

      Kunjungan neonatus 3 (KN 3) 100%

      Persentase BBLR 4,10%

Angka Kematian bayi per 100.000 kelahiran


      0%
hidup

Presentasi bayi usia <6 bulan yang mendapat


      60%
ASI eksklusif

      Presentasi bayi baru lahir mendapat IMD 44%

         

Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat


4 Pelayanan Kesehatan Balita   0%
pendek) pada anak baduta

Pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11


      100%
bulan) 1 kali

      Cakupan Balita yang ditimbang D/S 100%

      Cakupan Balita yang ditimbang N/D 100%

      Cakupan Perawatan balita gizi buruk 100%

Presentasi balita kurus yang mendapat


      100%
makanan tambahan

      Presentase balita di bawah garis merah (BGM) 3%

Presentase kasus balita gizi buruk yang


      100%
mendapat perawatan

Presentase balita ditimbang yang tidak naik BB


      1%
2 kali berturut-turut (2T)

b Promosi Kesehatan       

1 Penyuluhan Di Luar Gedung   Pembinaan PHBS di Rumah Tangga 70%


Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui
      100%
Persentase (%) Posyandu Mandiri

      Institusi Pendidikan (Sekolah) 100%

      Penyuluhan Napza 100%

Cakupan komunikasi Inter Personal dan


2 Penyuluhan Di Dalam Gedung   Konseling (KIP/K) (Ruang konseling gizi, Ruang 100%
Laktasi, Pojok Oralit)

Cakupan penyuluhan Prolanis oleh pegawai


      100%
puskesmas di Puskesmas

Mendorong terbentuknya
3 Upaya Kesehatan Bersumber   Posbindu 100%
Masyarakat (UKBM)

      Desa Siaga Aktif 100%

      Saka Bakti Husada (SBH) 100%

c Kesehatan Lingkungan      

      Pengawasan Rumah Sehat 50%

      Pengawasan sarana air bersih 100%

      Pengawasan jamban 100%

      Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum 100%

Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan


      100%
(TPM)

      Penduduk yang menggunakan jamban sehat 100%

      Pengawasan desa ODF 100%

         

Upaya Pencegahan dan


d      
Pengendalian Penyakit  

1 Imunisasi Dasar   Cakupan imunisasi BCG 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 3 100%

      Cakupan Imunisasi Polio -4 100%

      Cakupan Imunisasi Campak 100%

         

2 Imunisasi Lanjutan   Cakupan BIAS DT 100%

      Cakupan BIAS Td 100%

      Cakupan BIAS Campak 100%

      Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT 2 + 100%

      Desan/Kelurahan UCI 100%

         
Penemunan dan Penanganan
3   Cakupan pengendalian KLB 100%
Penderita Penyakit Menular

      Cakupan penemuan pasien baru TB BTA+ 100%

      Cakupan kesembuhan penderita TB BTA+ 100%

Cakupan balita dengan pneumonia yang


      100%
ditangani

      Cakupan penemuan penderita diare 100%

      Cakupan penderita DBD yang ditangani 100%

      Cakupan penderita HIV-AIDS yang ditangani 100%

      Cakupan penderita kusta yang selesai berobat 100%

      Cakupan penderita Hepatitis yang ditangani 100%

      Cakupan penderita Thypoid yang ditangani 100%

      Pemeriksaan dan pengobatan malaria 100%

      Penemuan dan pengobatan kusta 100%

      Penemuan dan penanganan kasus diare 100%

      penemuan dan penanganan kasus Pneumonia 100%

      pencegahan dan penanggulangan rabies 100%

      penemuan dan penanganan kasus filariasis 100%

Pengendalian Penyakit Tidak


4   Kunjungan pemeriksaan IVA & CBE 100%
Menular

Jumlah Posbindu yang aktif melakukan deteksi


      100%
dini faktor resiko

f Perkesmas      

  Perkesmas   Keluarga Rawan di bina 100%

UPAYA KESEHATAN
a. MASYARAKAT (UKM)      
KIA-KB

Pelayanan Kesehatan Ibu


1   Kunjungan K4 Ibu Hamil 100%
Hamil

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga


      kesehatan yang memiliki kompetensi 100%
kebidanan

      Pemberian tablet besi (90 tablet) pada bumil 100%

      Pemberian makanan tambahan bumil KEK 100%

         

Pelayanan Kesehatan Ibu


2   Kunjungan Ibu nifas 100%
Melahirkan

      Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran 0%


hidup
         

Pelayanan Kesehatan Bayi


3   Kunjungan neonatus 1 (KN 1) 100%
Baru Lahir

      Kunjungan neonatus 3 (KN 3) 100%

      Persentase BBLR 4,10%

Angka Kematian bayi per 100.000 kelahiran


      0%
hidup

Presentasi bayi usia <6 bulan yang mendapat


      60%
ASI eksklusif

      Presentasi bayi baru lahir mendapat IMD 44%

         

Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat


4 Pelayanan Kesehatan Balita   0%
pendek) pada anak baduta

Pemberian kapsul vitamin A pada bayi (6-11


      100%
bulan) 1 kali

      Cakupan Balita yang ditimbang D/S 100%

      Cakupan Balita yang ditimbang N/D 100%

      Cakupan Perawatan balita gizi buruk 100%

Presentasi balita kurus yang mendapat


      100%
makanan tambahan

      Presentase balita di bawah garis merah (BGM) 3%

Presentase kasus balita gizi buruk yang


      100%
mendapat perawatan

       

Presentase balita ditimbang yang tidak naik BB


      1%
2 kali berturut-turut (2T)

b Promosi Kesehatan       

1 Penyuluhan Di Luar Gedung   Pembinaan PHBS di Rumah Tangga 70%

Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui


      100%
Persentase (%) Posyandu Mandiri

      Institusi Pendidikan (Sekolah) 100%

      Penyuluhan Napza 100%

Cakupan komunikasi Inter Personal dan


2 Penyuluhan Di Dalam Gedung   Konseling (KIP/K) (Ruang konseling gizi, Ruang 100%
Laktasi, Pojok Oralit)

Cakupan penyuluhan Prolanis oleh pegawai


      100%
puskesmas di Puskesmas

Mendorong terbentuknya
3   Posbindu 100%
Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat (UKBM)
      Desa Siaga Aktif 100%

      Saka Bakti Husada (SBH) 100%

c Kesehatan Lingkungan      

      Pengawasan Rumah Sehat 50%

      Pengawasan sarana air bersih 100%

      Pengawasan jamban 100%

      Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum 100%

Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan


      100%
(TPM)

      Penduduk yang menggunakan jamban sehat 100%

      Pengawasan desa ODF 100%

         

Upaya Pencegahan dan


d      
Pengendalian Penyakit  

1 Imunisasi Dasar   Cakupan imunisasi BCG 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 100%

      Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 3 100%

      Cakupan Imunisasi Polio -4 100%

      Cakupan Imunisasi Campak 100%

         

2 Imunisasi Lanjutan   Cakupan BIAS DT 100%

      Cakupan BIAS Td 100%

      Cakupan BIAS Campak 100%

      Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT 2 + 100%

      Desan/Kelurahan UCI 100%

         

Penemunan dan Penanganan


3   Cakupan pengendalian KLB 100%
Penderita Penyakit Menular

      Cakupan penemuan pasien baru TB BTA+ 100%

      Cakupan kesembuhan penderita TB BTA+ 100%

Cakupan balita dengan pneumonia yang


      100%
ditangani

      Cakupan penemuan penderita diare 100%

      Cakupan penderita DBD yang ditangani 100%

      Cakupan penderita HIV-AIDS yang ditangani 100%

      Cakupan penderita kusta yang selesai berobat 100%


      Cakupan penderita Hepatitis yang ditangani 100%

      Cakupan penderita Thypoid yang ditangani 100%

      Pemeriksaan dan pengobatan malaria 100%

      Penemuan dan pengobatan kusta 100%

      Penemuan dan penanganan kasus diare 100%

      penemuan dan penanganan kasus Pneumonia 100%

      pencegahan dan penanggulangan rabies 100%

      penemuan dan penanganan kasus filariasis 100%

Pengendalian Penyakit Tidak


4   Kunjungan pemeriksaan IVA & CBE 100%
Menular

Jumlah Posbindu yang aktif melakukan deteksi


      100%
dini faktor resiko

f Perkesmas      

  Perkesmas   Keluarga Rawan di bina 100%

Indikator dan Target Upaya Kesehatan Masyarakat


B.
Pengembangan  
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 65
1 Kesehatan Usila 1 100%
tahun ke atas

    2 Posyandu Lansia 100%

    3 Inovasi terintegrasi Gizi 100%

    4 Inovasi terintegrasi Gigi dan mulut 100%

2 Kesehatan Remaja 1 Pelayanan Kesehatan Remaja 100%

Presentasi remaja putri yang mendapat tablet


    2 100%
tambah darah

3 UKS 1 Pelayanan kesehatan dasar anak sekolah 100%

         

Upaya Kesehatan Gigi &


4 3 Pembinaan gigi di TK 100%
Mulut

5 Kesehatan Jiwa 1 Deteksi gangguan kesehatan jiwa 100%

6 Kesehatan Kerja 1 Pembinaan Pos UKK 100%

7 Kesehatan Haji 1 Cakupan pembinaan calon Jemaah Haji 100%

Cakupan pembinaan Kesehatan Tradisional


8 Kestrad komplementer 1 100%
Komplementer
B. RENCANA ANGGARAN BLUD, AMBANG BATAS DAN TARIF LAYANAN
TAHUN 2020

1. Anggaran Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan

  ANGGARAN PENDAPATAN

No Uraian Prognosa 2019 Proyeksi 2020 Selisih

1 2 3 4 5
1 Jasa Layanan      
  1 Layanan rawat jalan 28.510.000 37.630.000 32%

  2 Layanan Rawat Darurat - - -

  3 Layanan Rawat Inap - 26.970.000 -

  4 Pelayanan Persalinan - - -

  5 Pelayanan Penunjang Medik - - -

  6 Pelayanan Rehabilitasi Medik - - -

  7 Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut - - -

  8 Pelayanan Penunjang Non Medik - - -

  9 Pelayanan Konsultasi Khusus Medikolegal - - -

  10 Pelayanan Perawatan Jenazah - - -

  11 Pelayanan Ambulance - - -

  12 Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian - - -

  13 Penerimaan Pelayanan Jamkesda - - -

    Rawat Inap - - -

    Rawat Jalan - - -

  14 Penerimaan Pelayanan Non Jamkesda - - -

    Rawat Inap - - -

    Rawat Jalan - - -

  15 Penerimaan Pelayanan Pihak Ke Tiga - - -


  16 Penerimaan Pelayanan BPJS - - -

    Rawat Inap - - -

    Rawat Jalan - - -

    Ambilance - - -
    Jumlah Pendapatan Jasa Layanan     28.510.000 64.600.000 127%
II   Hibah      
III   Pendapatan Hasil Kerjasama      
IV   APBD ( Kabupaten dan Provinsi)      
V   APBN      
VI   Lain-lain Pendapatan Asli BLUD yang Sah      
    Jumlah Pendapatan BLUD      
          28.510.000 64.600.000 127%
2 Hibah      
3 Hasil Kerjasama dengan pihak lain      
4 APBD      
  a BOK 626.318.500 576.609.000 -8%
  b Operasional      
5 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 1.678.247.800 1.902.497.050 13%
         
  JUMLAH PENDAPATAN BLUD     2.333.076.300 2.543.706.050 0,09

2. Anggaran Belanja
Perkiraan Maju
Anggaran Tahun Keterangan
Anggaran Tahun
NO Komponen Belanja 2020 Sumber Dana/
2021
(Rp) Pendapatan
(Rp)
1 2 3 4 5
I BELANJA

A. Belanja Operasi
1 Belanja Pegawai 952.733.858 JKN dan BOK -
2 Belanja Barang dan Jasa 1.319.292.913 JKN dan BOK 2.176.833.306

3 Belanja Bunga 483.235 JKN -

Jumlah Belanja Operasi 2.272.026.771 JKN dan BOK 3.748.844.172

B. Belanja Modal

1 Belanja Modal Tanah - -


2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.494.731 JKN 144.366.306
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - -


6 Belanja Modal Aset Lainnya - - -

Jumlah Belanja Modal 87.494.731 JKN 144.366.306

JUMLAH BELANJA 2.359.521.502 3.893.210.478

3. Rencana Arus Kas


NO. URAIAN 2020
I Arus Kas dari Aktivitas Operasi  
  Arus Masuk Kas  
  - Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 53.409.550,00
  - Pendapatan APBD 0,00
  - Pendapatan BOK 900.403.350,00
  - Pendapatan Dana Kapitasi 1.419.520.520,62
  - Pendapatan Lainnya JPK-AS 0,00
  Jumlah Arus Masuk Kas 2.373.333.420,62
  Arus Keluar Kas  
  - Belanja Layanan 1.999.510.000,00
  - Belanja Umum dan Administrasi 354.000.000,00
  - Belanja Lainnya 0,00
  Jumlah Arus Keluar Kas 2.353.510.000,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 19.823.420,62
     
II Arus Kas dari Aktivitas Investasi  
  Arus Masuk Kas  
  - Hasil Penjualan Aset Tetap  
  - Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang  
  - Hasil Penjualan Aset Lainnya  
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00
  Arus Keluar Kas  
  - Perolehan Aset Tetap  
  - Perolehan Investasi Jangka Panjang  
  - Perolehan Aset Lainnya  
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 0,00
     
III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  
  Arus Masuk Kas  
  - Penerimaan perhitungan Fihak ketiga (PFK)  
  - Perolehan Pinjaman  
  - Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman  
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00
  Arus Keluar Kas  
  - Pembayaran Pokok Pinjaman  
  - Pemberian Pinjaman  
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00
     
  Kenaikan/Penurunan Kas 19.823.420,62
     
  Saldo Awal Kas  
     
  Saldo Akhir Kas 19.823.420,62

4. Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Pendapatan

Lain-Lain
Hasil
Jasa Layanan Pendapatan
NO Komponen Belanja Hibah Kerja APBD (BOK)
Kesehatan (JKN) BLUD yang
Sama
Sah
1 2 3 4 5 6 7
  BELANJA          
A. Belanja Operasi          
  1 Belanja Pegawai - - - - -
  2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000.000 - - 66.920.000 -
  3 Belanja Bunga - - - - -
  Jumlah Belanja Operasi 1.320.000.000 - - 66.920.000 -
               
B. Belanja Modal          
  1 Belanja Modal Tanah - - - - -

  2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.494.731 -


- - -
  3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
  4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - -
  5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - - - -
  6 Belanja Modal Aset Lainnya - - - - -
  Jumlah Belanja Modal 87.494.731 - - - -
               

  JUMLAH BELANJA 1.407.494.731 - - 66.920.000 -

Rincian dapat dilihat di Lampiran Anggaran Pembiayaan dalam RBA terlampir.


5. Ambang Batas Belanja 2020
Selisih
NO Tahun Anggaran Realisasi
%

1 2017 1.581.013.563 1.656.384.088 (75.370.525) (4,77%)

2 2018 1.506.719.775 1.504.081.113 2.638.662 0,18%

3 2019 1.709.624.450 1.999.281.634 (289.657.184) (16,94%)

JUMLAH Rerata >>>> (7,18%)

Berdasarkan rata-rata realisasi dibandingkan dengan anggaran


tersebut diatas, besaran ambang batas dalam RBA ini adalah -7,18%
dari beban yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

6. Tarif Layanan
Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini diintegrasikan/dikonsolidasikan dan


merupakan satu kesatuan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA).
C. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN
MAJU TAHUN 2020

1. Neraca
NO.
URU AKTIVA
T 2019 2020
I. ASET LANCAR    
1. Kas dan Setara Kas 0,00 0,00
2. Piutang 6.292.500,00 7.865.625,00
3. Persediaan 35.596.062,00 39.155.668,20
  Jumlah Aset Lancar 41.888.562,00 47.021.293,20
II. ASET TETAP    
1. Tanah 18.670.000,00 18.670.000,00
2. Peralatan dan Mesin 652.558.205,00 783.069.846,00
3. Gedung dan Bangunan 1.624.104.183,00 2.111.335.437,90
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan   0,00
5. Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 6.500.000,00
6. Konstruksi Dalam Penyelesaian    
7. Akumulasi Penyusutan -682.998.716,40 -1.013.041.849,37
  Jumlah Aset Tetap 1.617.333.671,60 1.906.533.434,54
  JUMLAH ASET 1.659.222.233,60 1.953.554.727,74
III. KEWAJIBAN    
  Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00
  Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00
  Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
  Jumlah Kewajiban 0,00 0,00
  EKUITAS    
  Ekuitas Tidak Terikat 1.659.222.233,60 1.953.554.727,74
  Ekuitas Terikat Temporer    
  Ekuitas Terikat Permanen    
  Jumlah Ekuitas 1.659.222.233,60 1.953.554.727,74
       
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
  1.659.222.233,60 1.953.554.727,74
EKUITAS

2. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, Perkiraan


Maju Anggaran Tahun 2021

PROYEKSI REALISASI PERKIRAAN MAJU


URAIAN ANGGARAN 2020
2020 ANGGARAN 2021
1 2 3 4

A. PENDAPATAN      
1 Jasa Layanan 1.867.898.000 1.867.898.000 1.849.802.405
2 Hibah - -
3 Hasil Kerja Sama - - -
4 APBD (BOK) 576.609.000 576.609.000 878.075.000
5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - - -

  JUMLAH PENDAPATAN 2.444.507.000 2.444.507.000 3.136.008.218


B. BELANJA      
1. Belanja Operasi      

  Belanja Pegawai - -
  Belanja Barang dan Jasa 1.319.292.913 1.319.292.913 2.176.833.306
  Belanja Bunga - -  
  Belanja Lain-Lain - -  
2. Belanja Modal      
  Belanja Modal Tanah - -  
  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.494.731 87.494.731 144.366.306
  Belanja Modal Gedung dan Bangunan - -  
  Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - -  
  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - -  
  Belanja Modal Aset Lainnya - -  
  JUMLAH BELANJA 1.406.787.644 1.406.787.644 2.321.199.612
SURPLUS/DEFISIT LRA

C. PEMBIAYAAN      
1 Penerimaan Pembiayaan      
  Penggunaan SILPA - - -
  Divestasi - - -
  Penerimaan Utang/Pinjaman - - -
2 Pengeluaran Pembiayaan     -
  Investasi - - -
  Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman - - -
  PEMBIAYAAN NETTO - - -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun - - -
  Berkenaan (SiLPA)

3. Proyeksi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih


Realisasi
NO URAIAN Proyeksi 2020
2019
(1) (2) (3) (4)
1. Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
2.
Pembiayaan Tahun Berjalan
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
3.
(SiLPA/SiKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
4.
Sebelumnya
5. Lain-Lain
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

4. Proyeksi Laporan Operasional

URAIAN SALDO 2019 PROYEKSI 2020

1 2 3
A. PENDAPATAN    
Pendapatan Jasa Layanan 1.833.713.990 1.872.797.970
Hibah - -
Hasil Kerja Sama - -
APBD (BOK) 925.273.500 1.118.439.837
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - -
JUMLAH PENDAPATAN 2.758.987.490 2.991.237.807
B. BEBAN    
1. Beban Operasioanal 2.541.168.249 2.533.426.629
2. Belanja Transfer - -
JUMLAH BELANJA 2.541.168.249 2.533.426.629
C. PEMBIAYAAN    
SURPLUS/DEFISIT LO    

5. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas


NO URAIAN 2019 PROYEKSI 2020
(1) (2) (3) (4)
1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan
3.
Kebijakan Mendasar
4. Ekuitas Akhir

6. Proyeksi Laporan Arus Kas


NO. URAIAN 2019 2020
I Arus Kas dari Aktivitas Operasi    
  Arus Masuk Kas    
  - Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 42.555.000,00 53.409.550,00
  - Pendapatan APBD 0,00 0,00
  - Pendapatan BOK 584.677.500,00 900.403.350,00
  - Pendapatan Dana Kapitasi 1.405.465.862,00 1.419.520.520,62
  - Pendapatan Lainnya JPK-AS 0,00 0,00
  Jumlah Arus Masuk Kas 2.032.698.362,00 2.373.333.420,62
  Arus Keluar Kas    
  - Belanja Layanan 1.730.150.900,00 1.999.510.000,00
  - Belanja Umum dan Administrasi 286.235.756,00 354.000.000,00
  - Belanja Lainnya 0,00 0,00
  Jumlah Arus Keluar Kas 2.016.386.656,00 2.353.510.000,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 16.311.706,00 19.823.420,62
       
II Arus Kas dari Aktivitas Investasi    
  Arus Masuk Kas    
  - Hasil Penjualan Aset Tetap    
  - Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang    
  - Hasil Penjualan Aset Lainnya    
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 0,00
  Arus Keluar Kas    
  - Perolehan Aset Tetap    
  - Perolehan Investasi Jangka Panjang    
  - Perolehan Aset Lainnya    
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 0,00 0,00
       
III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan    
  Arus Masuk Kas    
  - Penerimaan perhitungan Fihak ketiga (PFK)    
  - Perolehan Pinjaman    
  - Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman    
  Jumlah Arus Masuk Kas 0,00 0,00
  Arus Keluar Kas    
  - Pembayaran Pokok Pinjaman    
  - Pemberian Pinjaman    
  Jumlah Arus Keluar Kas 0,00 0,00
  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0,00 0,00
       
  Kenaikan/Penurunan Kas 16.311.706,00 19.823.420,62
       
  Saldo Awal Kas 0,00  
       
  Saldo Akhir Kas 16.311.706,00 19.823.420,62

BAB IV.
PENUTUP

A. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka


Melaksanakan Kegiatan Layanan Umum Daerah
Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka
melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut meliputi antara
lain:
1. Perlunya penyamaan persepsi penerapan PPK-BLUD antar stakeholder;
2. Perlunya sinergitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh unit
kerja di UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut
3. Perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pembiayaan investasi
4. Perlunya kerjasama dengan Pihak Ketiga

B. Kesimpulan
Rencana Bisnis Anggaran UPTD Puskesmas Rawat Inap Bunut ini disusun
berdasarkan Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesawaran. Posisi bisnis Puskesmas berada dalam tahap pertumbuhan
(growth), dimana memerlukan pengembangan produk unggulan yang diupayakan
melalui Paket pelayanan Psikofisik terpadu . Untuk mencapai hal tersebut seluruh
sumber daya yang ada diupayakan untuk mewujudkan kebijakan UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut yaitu meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh
aspek inti maupun penunjang dengan orientasi pada pelanggan.
Pada periode 2020 dalam rangka efektifitas penerapan PPK-BLUD UPTD
Puskesmas Rawat Inap Bunut masih memiliki visi dan misi yang sudah
dicanangkan dengan dukungan melalui pembangunan budaya Puskesmas yang
dipandu oleh Tata Nilai Organisasi.
Pengembangan pelayanan maupun sistem manajemen dilaksanakan dengan
mengaplikasikan instrumen-instrumen yang mewujudkan penerapan Total Quality
Management.
LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai