Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKASADA I
Jalan Jelantik Gingsir no 51 Singaraja Telp (0362) 23135
Email: puskesmas.1.sukasada.@gmail.com

PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

A. Pendahuluan
Upaya peningkatan kualitas publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara
lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas, dan pengawasan guna menghasilkan
pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Oleh
sebab itu Puskesmas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dari pelayanan pemerintah yang ada di
tengah-tengah masyarakat dengan pembuatan atau penyusunan program kerja untuk Audit internal di
Puskesmas Sukasada I

B. Latar Belakang
Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab Puskesmas melakukan kegiatan perbaikan kinerja
melalui audit internal yang dilaksanakan secara periodic. Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu
dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran / indicator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit
internal disampaikan kepada Kepala Puskesmas, Pennaggung jawab manajemen mutu, penanggung
jawab program / upaya puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

C. Tujuan Umum & Tujuan Khusus


Tujuan Umum
Penanggung jawab A Puskeudit Internal mempunyai kewajiban untuk pengelolaan audit internal dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan
sesuai rencana.
Tujuan Khusus
1. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
2. Mempermudah dan memperlancar pelaksana dalam melaksanakan kegiatan
3. Mengatasi permasalahan yang ditemui dalam kegiatan

D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan


Penanggung jawab Audit Internal Puskesmas Sukasada I memberikan bimbingan dan arahan kepada
pelaksana
KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN
Rencana kegiatan Melakukan perencanaan
Melakukan pelaksanaan
Melakukan konsultasi kepada pimpinan

Pelaksanaan kegiatan Pembuatan jadwal kegiatan Audit inetrnal


Pelaksanaan jadwal kegiatan Audit Internal

Monitoring Pembuatan hasil evaluasi


Membuat rencana tindak lanjut pelaksanaan Audit Internal
Evaluasi RTL

E. Cara melaksanakan Kegiatan


Penanggung jawab Audit Internal puskesmas melakukan verifikasi terhadap laporan pemakaian
kendaraan setiap bulan. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan, diskusi
maupun konsultasi.
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKASADA I
Jalan Jelantik Gingsir no 51 Singaraja Telp (0362) 23135
Email: puskesmas.1.sukasada.@gmail.com

F. Sasaran
- Pelaksana kegiatan UKM, UKP, Penunjang, jejaring dan staf Puskesmas Tejakula II

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan jejaring dan jaringan puskesmas


( Terlampir )

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan & Pelaporan


Pelaksana Audit Internal ini dievaluasi setiap enam bulan oleh Kepala Puskesmas dan penanggung jawab
Manajemen

I. Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Kegiatan


Dokumentasi yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah bukti pembinaan berupa formulir
monitoring pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan ini dilakukan ketika telah selesai melakukan
kegiatan. Evaluasi dilakukan oleh penanggung jawab audit internal dengan memeriksa atau menganalisis
hasil temuan untuk kemudian diserahkan kepada Kepala puskesmas.

Sukasada, 5 Januari 2020


Kepala Puskesmas Sukasada I Penanggung Jawab Unit kerja

Drg. I Putu Novara Sona Ni Ketut Yastini


NIP : 19661121200212 1 006 NIP.1972 06151992032 011

Anda mungkin juga menyukai