Anda di halaman 1dari 496

BUKU III

HIMPUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)

TAHUN ANGGARAN

2022
BUKU III

HIMPUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)

TAHUN ANGGARAN

2022
DAFTAR ISI

Pendahuluan .................................................................................................................................................................... i
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .............................................................................................1
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ........................................................................................................4
Badan Pemeriksa Keuangan ........................................................................................................................................6
Mahkamah Agung ...................................................................................................................................................... 10
Kejaksaan Republik Indonesia ................................................................................................................................. 13
Kementerian Sekretariat Negara .............................................................................................................................. 16
Kementerian Dalam Negeri ...................................................................................................................................... 18
Kementerian Luar Negeri ......................................................................................................................................... 22
Kementerian Pertahanan ........................................................................................................................................... 26
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...................................................................................................... 29
Kementerian Keuangan ............................................................................................................................................. 35
Kementerian Pertanian .............................................................................................................................................. 38
Kementerian Perindustrian ....................................................................................................................................... 41
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ................................................................................................... 44
Kementerian Perhubungan ....................................................................................................................................... 47
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ............................................................................. 51
Kementerian Kesehatan ............................................................................................................................................ 54
Kementerian Agama .................................................................................................................................................. 57
Kementerian Ketenagakerjaan ................................................................................................................................. 60
Kementerian Sosial..................................................................................................................................................... 63
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ................................................................................................. 67
Kementerian Kelautan dan Perikanan .................................................................................................................... 70
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ...................................................................................... 73
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.................................................................. 80
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ................................................................................................ 85
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.................................................. 88
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ............................. 91
Kementerian Badan Usaha Milik Negara ............................................................................................................... 93
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ............................................................. 96
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ..................................................................................... 99
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak................................................................... 103
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...................................................... 106
Badan Intelijen Negara ............................................................................................................................................ 111
Badan Siber dan Sandi Negara ............................................................................................................................... 113
Dewan Ketahanan Nasional ................................................................................................................................... 116
Badan Pusat Statistik ................................................................................................................................................ 119
Kementerian PPN/Bappenas ................................................................................................................................. 122
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ............................................................... 125
Perpustakaan Nasional RI ....................................................................................................................................... 127
Kementerian Komunikasi dan Informatika ......................................................................................................... 131
Kepolisian Republik Indonesia .............................................................................................................................. 135
Badan Pengawas Obat dan Makanan .................................................................................................................... 138
Lembaga Ketahanan Nasional RI .......................................................................................................................... 140
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ........................................................................ 143
Badan Narkotika Nasional ...................................................................................................................................... 149
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ........................................................ 152
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ................................................................................ 155
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia .................................................................................................................... 157
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ................................................................................................... 159
Komisi Pemilihan Umum ....................................................................................................................................... 161
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .......................................................................................................... 163
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan............................................................................................. 165
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ................................................................................................................. 167
Badan Tenaga Nuklir Nasional .............................................................................................................................. 171
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ....................................................................................................... 174
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional .................................................................................................. 178
Badan Informasi Geospasial ................................................................................................................................... 182
Badan Standardisasi Nasional ................................................................................................................................. 184
Badan Pengawas Tenaga Nuklir ............................................................................................................................. 189
Lembaga Administrasi Negara ................................................................................................................................ 191
Arsip Nasional Republik Indonesia ....................................................................................................................... 193
Badan Kepegawaian Negara ................................................................................................................................... 198
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .............................................................................................. 200
Kementerian Perdagangan ...................................................................................................................................... 203
Kementerian Pemuda dan Olahraga ..................................................................................................................... 208
Komisi Pemberantasan Korupsi ............................................................................................................................ 212
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .................................................................................................. 216
Komisi Yudisial RI ................................................................................................................................................... 218
Badan Nasional Penanggulangan Bencana ........................................................................................................... 222
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia................................................................................................... 225
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ................................................................................. 228
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)..................................................................................... 231
Komisi Pengawas Persaingan Usaha ..................................................................................................................... 233
Ombudsman Republik Indonesia .......................................................................................................................... 236
Badan Nasional Pengelola Perbatasan .................................................................................................................. 239
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ......................................... 244
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme........................................................................................................ 247
Sekretariat Kabinet ................................................................................................................................................... 251
Badan Pengawas Pemilihan Umum ....................................................................................................................... 254
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia....................................................................................... 256
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ................................................................................... 260
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ........................................ 263
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ......................................................................................................... 265
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ........................................................................ 267
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .................................................................................................................... 271
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ........................................................................................................... 273
LAMPIRAN I HIMPUNAN RKA-K/L TA 2022: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2022 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Program dan Sumber
Dana………………....………………………………………………………….…………………..1 - 107
LAMPIRAN II HIMPUNAN RKA-K/L TA 2022: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2022 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Program dan
KPJM……………………………………………....………………………………………………1 - 107
PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen


rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan
Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara
Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar
biaya.
Himpunan RKA-K/L TA 2022 dalam Buku III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2022
yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing-masing
Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN TA
2022 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.
Tahun 2022 merupakan tahun menuju konsolidasi fiskal, sehingga penyusunan RKA-K/L TA 2022
utamanya difokuskan untuk mendukung berbagai agenda reformasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik, mendukung agenda pemulihan ekonomi, serta mengantisipasi ketidakpastian
terutama dari dampak Pandemi Covid-19 dan kesinambungan fiskal.
Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2022 adalah sebesar
Rp940.571,3 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp788.816,8 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp6.071,9 miliar
3. PNBP/BLU Rp83.933,3 miliar
4. PHLN/PHDN/SBSN-PBS Rp61.749,4 miliar
Selanjutnya, menurut klasifikasi organisasi, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran yang
cukup besar dengan total anggaran sebesar Rp821.428,1 miliar atau lebih dari 87,3 persen dari
seluruh rencana anggaran belanja K/L TA 2022, yaitu:
1. Kementerian Pertahanan Rp133.923,4 miliar
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp111.024,0 miliar
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp100.597,7 miliar
4. Kementerian Kesehatan Rp96.055,6 miliar
5. Kementerian Sosial Rp78.256,3 miliar
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp72.994,9 miliar
7. Kementerian Agama Rp66.453,2 miliar
8. Kementerian Keuangan Rp43.020,1 miliar
9. Kementerian Perhubungan Rp32.938,3 miliar
10.Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp21.798,1 miliar
11.Kementerian Hukum dan HAM Rp17.463,5 miliar
12.Kementerian Pertanian Rp14.451,7 miliar

i
13.Mahkamah Agung Rp11.820,1 miliar
14.Badan Intelijen Negara Rp10.521,0 miliar
15. Kejaksaan Republik Indonesia Rp10.110,0 miliar
Rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L TA 2022 akan disesuaikan berdasarkan hasil
kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan
RAPBN TA 2022. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, yang akan
ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan November 2021.

ii
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BA 001)
Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah 1945; menyelenggarakan sidang dalam rangka
diubah terakhir dengan Undang-undang melaksanakan wewenang dan tugas serta
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002,
Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga khususnya Pasal 4 untuk ditindaklanjuti oleh
permusyawaratan rakyat yang berkedudukan DPR dan Pemerintah.
sebagai lembaga negara dan melaksanakan MPR RI adalah lembaga negara yang
wewenang sesuai dengan amanat Pasal 3 mengemban aspirasi rakyat. Sebagai pelaksana
Undang Undang Dasar Negara Republik kedaulatan rakyat, MPR RI mempunyai
Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 5 UU MD3. tanggung jawab menata sistem ketatanegaraan
MPR RI memiliki kewenangan untuk secara tepat agar cita-cita mewujudkan Negara
mengubah dan menetapkan Undang Undang Indonesia yang demokratis sebagaimana yang
Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, termaktub dalam Undang-undang Dasar
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Presiden dalam masa jabatannya menurut Peran strategis MPR RI adalah instrumen
Undang Undang Dasar, memilih Wakil lembaga negara untuk penegak kedaulatan
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh rakyat dan penegakan supremasi hukum dalam
Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan
Presiden, memilih Presiden dan Wakil visi MPR RI sebagai rumah kebangsaan,
Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan
gabungan partai politik yang pasangan calon
rakyat.
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan Dari tahun 2017 - 2021, anggaran MPR RI
umum sebelumnya sampai berakhir masa mengalami fluktuasi dari Rp814,5 miliar pada
jabatannya. tahun 2017 dan diproyeksikan Rp657,0 miliar
pada outlook 2021. Di tahun 2020, sesuai
Dalam peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019
2019, MPR RI memiliki tugas untuk tentang MD3, terdapat perubahan komposisi
memasyarakatkan Pancasila, Undang- Undang Pimpinan MPR RI dari semula delapan orang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
menjadi sepuluh orang pimpinan yang disertai
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, penambahan unsur pendukung pimpinan.
dan Bhinneka Tunggal Ika; memasyarakatkan Tahun 2020, ditengah pandemi Covid-19,
ketetapan MPR RI; mengkaji sistem MPR RI melakukan langkah-langkah
ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar terobosan untuk mengotimalkan kegiatan dan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memaksimalkan layanan kepada masyarakat
pelaksanaannya; menyerap aspirasi dalam rangka menjalankan tugas
masyarakat, daerah, dan lembaga negara konsitusionalnya.
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang

1
Pada tahun 2021, alokasi APBN MPR RI organisasi dalam upaya mendukung visi dan
adalah sebesar Rp750,9 miliar, namun misi MPR RI. Langkah selanjutnya pada
memperhatikan perkembangan kondisi tahun pertengahan tahun 2021, MPR RI telah
2021 dalam rangka mengamankan program mendesain kembali sistem kinerja dan struktur
vaksinasi nasional, penanganan pandemi pengganggaran MPR RI yang diselaraskan
covid-19, dukungan anggaran perlindungan dengan rencana strategis MPR RI dan rencana
sosial kepada masyarakat serta percepatan strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dengan
pemulihan ekonomi nasional, pagu MPR RI tetap memperhatikan kaidah RSPP yang telah
dilakukan refocusing dan realokasi sebesar ditetapkan oleh pemerintah. Redesain sistem
Rp19,2 miliar, sehingga outlooknya diperkirakan kinerja dan struktur anggaran yang telah
menjadi sebesar Rp657,0 miliar. disusun MPR RI diharapkan memberikan
keyakinan pada seluruh stakeholder bahwa
Pada RAPBN Tahun 2022, alokasi MPR RI
penerapan anggaran berbasis kinerja, prinsip
direncanakan sebesar Rp695,7 miliar. Pagu
akuntabilitas, dan penerapan good government
MPR RI seluruhnya berasal dari rupiah murni.
sudah dijalankan oleh MPR RI.
Anggaran tersebut direncanakan untuk 2 (dua)
program, yaitu: Fokus pada kegiatan tahun 2022, MPR RI akan
melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi
1. Program Penyelenggaraan Lembaga
konsitusionalnya dengan kegiatan prioritas
Legislatif dan Alat Kelengkapan
utamanya yakni (i) memasyarakatkan
sebesar Rp451,0 miliar. Alokasi ini
Ketetapan MPR RI; (ii) memasyarakatkan
direncanakan untuk membiayai kegiatan
Pancasila, Undang-undang Dasar NKRI
MPR RI dan alat kelengkapannya.
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
2. Program Dukungan Manajemen Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
sebesar Rp244,7 miliar. Alokasi ini (iii) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-
direncanakan untuk membiayai gaji; undang Dasar NKRI Tahun 1945, serta
tunjangan dan operasional Pimpinan pelaksanaannya; dan (iv) menyerap aspirasi
MPR RI; honorarium staf khusus masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
Pimpinan; tenaga ahli Pimpinan dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.
Fraksi/Kelompok; publikasi dan
Dalam rangka efisiensi belanja, MPR RI
peliputan; serta pelaksanaan berbagai
melakukan penghematan belanja barang non
kegiatan teknis dan administrasi bagi
operasional seperti perjalanan dinas, paket
Sekretariat Jenderal MPR RI.
meeting, honor yang disinkronkan dengan
Selanjutnya, dalam rangka mendukung implementasi pola kerja baru. Dari penajaman
kebijakan reformasi struktural, beberapa tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk
kebijakan yang akan dilakukan oleh MPR RI belanja pada pemenuhan kebutuhan sarana
dalam tahun 2022 antara lain: (i) penerapan prasarana MPR RI untuk memenuhi anggaran
redesain sistem perencanaan dan terkait pemanfaatan sel surya; belanja
penganggaran (RSPP), (ii) penguatan penanganan pandemi covid-19; pengalokasian
reformasi birokrasi, dan (iii) efisiensi belanja anggaran kebijakan pemerintah terkait
sejalan dengan penerapan pola kerja baru. penguatan reformasi birokrasi dan sistem
Tahun 2020 Sekretariat Jenderal MPR RI telah pemerintahan berbasis elektronik; serta
menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 penyelenggaraan layanan masyarakat dan
yang kemudian diikuti dengan restrukturisasi informasi publik sehingga dapat memberikan
manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
2
Matriks Ringkasan Capaian dan 2Target Output Prioritas
Lampiran
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 - 2022
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2017 - 2022

2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
1)
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Rapat Kerja Badan Sosialisasi MPR RI 1 1 1 1 1 - 1 -
(Rekomendasi)
2. Sosialisasi Empat Pilar Kepada Tokoh 4 4 4 4 4 - 6 -
Masyarakat (Kegiatan)
3. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR RI 1 1 1 1 1 - 1 -
(Layanan)
4. Peliputan Berita Kegiatan MPR RI 1 1 1 1 1 - 1 -
(Layanan)
5. Sosialisasi Empat Pilar Oleh Badan 4 4 4 4 4 - 6 -
Sosialisai MPR RI (Kegiatan)
6. Sosialisasi Empat Pilar Kepada Aparatur 4 4 4 4 4 - 4 -
Pemerintah Kab/Kora (Kegiatan)

7. Sosialisasi Empat Pilar Oleh Pimpinan 1 1 1 1 1 - 1 -


MPR RI (Layanan)
8. Forum Majekis Syura Internasional - - - 1 1 - 1 -
(Kesepakatan)
9. Pameran Jurnalistik Empat Pilar (Layanan) 1 1 1 1 1 - 1 -

10. Pertemuan Tahunan dengan Lembaga 1 1 1 1 1 - 1 -


Negara Dalam Rangka Hari Konstitusi
(Layanan)

3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BA 002)
Dalam sistem pemerintahan yang berasas upaya memperluas diseminasi informasi
kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kepada masyarakat.
Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas Dari tahun 2017 - 2021, anggaran DPR RI
dan wewenangnya, berperan melaksanakan mengalami fluktuasi dari Rp4.186,2 miliar pada
amanat rakyat. Pasca reformasi 1998, DPR RI tahun 2017 dan diproyeksikan Rp5.070,1
bertransformasi menjadi lembaga yang lebih miliar pada outlook 2021. Pada tahun 2018 DPR
demokratis dan akuntabel melalui RI memperoleh anggaran yang cukup
pengembalian peran DPR RI sesuai signifikan untuk pembangunan/ renovasi
koridornya sebagai lembaga legislatif yang gedung dan bangunan, yakni pembangunan
menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan gedung kantor DPR RI, poliklinik dan alun-
pengawasan sesuai amanat Undang-undang alun demokrasi, namun karena kondisi yang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memungkinkan untuk melaksanakan
pasal 20A ayat (1). Fungsi tersebut kemudian pembangunan tersebut, kegiatan ini tidak
diatur melalui UU MD3, yang selanjutnya dapat terealisasi. Pada tahun 2020 dan tahun
diatur secara lebih teknis dalam peraturan 2021, anggaran DPR RI direfokusing untuk
DPR RI tentang Tata Tertib, yaitu: penanganan dan pencegahan Covid-19 serta
• Fungsi Legislasi, menyusun, membahas penanganan Program Percepatan Pemulihan
dan memberikan persetujuan atau tidak Ekonomi Nasional.
memberikan persetujuan Rancangan Alokasi anggaran pada DPR RI digunakan
Undang-undang yang diusulkan dari DPR untuk menjalankan tugas dan fungsi DPR RI
ataupun Pemerintah. antara lain mengembangkan security system dan
• Fungsi anggaran, membahas dan sarana dan prasarana kantor di lingkungan
memberikan persetujuan atau tidak Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI juga
memberikan persetujuan terhadap telah menerapkan kebijakan RSPP untuk
Rancangan Undang-undang tentang meningkatkan kualitas perencanaan, turut
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta membangun sinergi dan menyelaraskan
yang diajukan oleh Presiden, dan hal-hal yang menjadi arahan presiden di dalam
kebijakan-kebijakan anggaran negara menyusun rencana dan anggaran yang lebih
lainnya. baik.

• Fungsi Pengawasan, melakukan Pada RAPBN tahun 2022, alokasi pada DPR
pengawasan terhadap pelaksanaan RI direncanakan sebesar Rp5.564,6 miliar.
Undang-undang, APBN dan kebijakan Anggaran tersebut digunakan untuk
pemerintah serta menindaklanjuti hasil melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik
pengawasan yang dilakukan DPD. fungsi legislasi dengan membentuk Undang-
undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
DPR RI melakukan modernisasi tata kelola yang diarahkan untuk menciptakan
yang mengutamakan keterbukaan, penggunaan pengalokasian APBN yang berpihak pada
teknologi informasi, dan partisipasi seperti rakyat (pro poor), dan berorientasi pada
pengembangan sarana pengaduan masyarakat, pertumbuhan ekonomi (pro growth) serta
website, dan media sosial sebagai salah satu penciptaan lapangan pekerjaan (pro job) yang
berwawasan lingkungan (pro environment), dan
4
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap terus menerus, serta peningkatan kualitas
pelaksanaan Undang-undang dan kebijakan sumber daya manusia Indonesia, tanpa
pemerintah. mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.
Tantangan DPR RI ke depan agar semakin
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI,
meningkatkan kualitas pembahasan APBN,
diarahkan pada pembentukan Undang-undang
sehingga mampu menghasilkan anggaran
yang menjamin pencapaian tujuan berbangsa
sebagaimana diamanahkan Undang-undang
dan bernegara sebagaimana termaktub dalam
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk
pembukaan Undang-undang-Undang Dasar
dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
rakyat.
Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI,
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI,
politik anggaran DPR RI dari periode ke
dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-
periode secara konsisten difokuskan untuk
undang, pelaksanaan keuangan negara, dan
mewujudkan percepatan pembangunan sosial
kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan
dan ekonomi yang berorientasi pada
DPR RI bertujuan untuk memastikan
pertumbuhan ekonomi berkualitas yang
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan
ditandai dengan penciptaan lapangan
ketentuan peraturan perUndang-undangan.
pekerjaan, penurunan angka kemiskinan, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

Lampiran 2
MatriksMatriks
Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Republik
Rakyat Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2017Tahun
- 2022 2017 - 2022

2) 2022 3)
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target Nama Prioritas Nasional
No.
dan Satuan Output 1) RKP 2022 3)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Undang-Undang (UU) 18 13 24 13 49 - 33 - -

5
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)
Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara
(Undang-undang Dasar) 1945 Pasal 23E ayat (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU),
(1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan
dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan lembaga atau badan lain yang mengelola
tanggung jawab keuangan negara secara bebas keuangan negara.
dan mandiri; ayat (2), hasil pemeriksaan BPK juga berwenang untuk memberi
keuangan negara diserahkan kepada Dewan pertimbangan atas Standar Akuntansi
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem
Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat pengendalian intern Pemerintah
Daerah (DPRD), sesuai dengan Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan
kewenangannya; dan ayat (3), hasil oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh BPK juga dapat memberikan pendapat kepada
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai DPR, DPD, DPRD, Pemerintah
dengan Undang-undang. Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
Dengan semangat menciptakan pengelolaan Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan
keuangan negara yang transparan dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan
akuntabel, sejak medio tahun 2000-an atau karena sifat pekerjaannya.
pasca bergulirnya reformasi, BPK dilengkapi Dari tahun 2017 - 2021, anggaran BPK
dengan seperangkat dukungan konstitusional mengalami fluktuasi dari Rp2.670,6 miliar pada
berupa penetapan paket Undang-undang di tahun 2017 dan diproyeksikan Rp3.435,5 miliar
bidang keuangan negara. Undang-undang
pada outlook 2021. Anggaran tersebut
tersebut adalah Undang-undang Nomor 17 dilaksanakan untuk mendukung tugas dan
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi BPK serta mendukung inisiatif-inisiatif
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang strategis BPK sebagai bagian dari implementasi
Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Kegiatan-kegiatan tersebut berupa
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan pemeriksaan Keuangan Negara dan
Negara. Selain ketiga paket Undang-undang Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.
tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang- Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan
undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pendekatan yang menyelaraskan tema
Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan pemeriksaan dengan agenda pembangunan
wewenang yang diemban oleh BPK. yang menjadi fokus RPJMN/RPJMD 2020-
BPK merupakan satu-satunya lembaga 2024 dan isu yang menjadi perhatian bersama
eksternal pemerintah yang memiliki mandat (focal point) para pemangku kepentingan.
konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas Tema pemeriksaan strategis yang dilaksanakan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada tahun 2021 meliputi Pemeriksaan
negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK Tematik Nasional Agenda Pembangunan PN1:
mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
tanggung jawab keuangan negara yang Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah PN3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Berkualitas dan Berdaya Saing. Selain itu, BPK
6
juga melaksanakan Pemeriksaan Tematik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Lokal antara lain pemeriksaan atas kebijakan (RKA) BPK, mengimplementasikan redesain
fiskal daerah dan pelayanan perizinan; sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP),
pemeriksaan signifikan antara lain pemeriksaan mengupayakan implementasi independensi
atas penanganan pandemi Covid-19 lanjutan; anggaran, dan melaksanakan transformasi
pemeriksaan atas SDGs; pemeriksaan atas digital di bidang perencanaan dan
pengelolan dan pertanggungjawaban keuangan penganggaran. BPK berkomitmen untuk
pilkada serentak serta pemeriksaan signifikan melanjutkan reformasi-reformasi tersebut pada
lainnya (keamanan siber nasional, efektivitas tahun 2022, sesuai dengan komitmen BPK
pendaftaran lahan, kebijakan pengelolaan dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu
ASN). melaksanakan tata kelola organisasi yang
transparan dan berkesinambungan agar
Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021,
menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.
Pemerintah mengambil kebijakan
penghematan belanja Kementerian/Lembaga Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran BPK
dalam rangka mengamankan program adalah sebesar Rp3.730,0 miliar yang terdiri
vaksinasi nasional, penanganan pandemi atas anggaran belanja operasional senilai
covid-19, dukungan anggaran perlindungan Rp2.810,2 miliar dan anggaran belanja
sosial kepada masyarakat serta percepatan nonoperasional senilai Rp919,8 miliar
Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk anggaran yang bersumber dari PNBP
(PEN). Dari kebijakan tersebut BPK senilai Rp7,5 miliar.
mendapat penghematan tunjangan kinerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK
THR dan Gaji-13 BPK sebesar Rp226,5 miliar tahun 2022 mempunyai keterkaitan yang erat
dan refocusing anggaran sebesar Rp75,2 miliar. dalam mendukung tugas dan fungsi BPK serta
Dengan penghematan tersebut BPK tetap mendukung inisiatif-inisiatif strategis BPK
berkomitmen untuk dapat mencapai target sebagai bagian dari implementasi Rencana
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Strategis BPK Tahun 2020-2024. Walaupun
perencanaan dan penganggaran BPK tahun rencana kegiatan BPK tidak terkait langsung
2021. BPK secara mandiri melakukan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan
penajaman kegiatan dan anggaran tahun 2021 Pembangunan Bidang RPJMN 2020-2024,
pada seluruh satker di lingkungan BPK untuk tetapi sesuai amanat dan peran yang diemban
dapat memenuhi kebutuhan anggaran oleh BPK, maka BPK turut memiliki
pelaksanaan inisiatif strategis tahun 2021 serta kewajiban dalam mendorong tercapainya
kegiatan strategis dan mendesak lainnya. seluruh Prioritas Pembangunan Nasional dan
Sejalan dengan Rencana Strategis BPK 2020- Pembangunan Bidang melalui pelaksanaan
2024, BPK pada tahun 2021 melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
berbagai reformasi melalui berbagai inisiatif jawab keuangan negara.
strategis serta kegiatan-kegiatan antara lain Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK
penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi adalah menyelaraskan tema pemeriksaan BPK
perangkat lunak, pengembangan kerangka dengan agenda pembangunan yang menjadi
pengukuran dan evaluasi kinerja BPK, serta fokus RPJMN 2020–2024 serta
pengembangan kompetensi SDM. Di bidang mempertimbangkan implementasi agenda
penganggaran, BPK mengimplementasikan SDGs pada masing-masing agenda tersebut.
pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB) dan Dengan demikian maka diharapkan manfaat
Performance-Based Budgeting (PBB) dalam
7
hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat penguatan perencanaan terintegrasi dalam
karena pelaksanaan pemeriksaan akan mengawal implementasi Renstra BPK 2020-
beriringan dengan pembangunan yang 2024; pengembangan budaya sadar risiko;
dilaksanakan pemerintah. internalisasi dan eksternalisasi; revitalisasi
pengelolaan keuangan negara; pengembangan
Sesuai dengan Renstra BPK, kegiatan
kapasitas foresight BPK; pelaksanaan sertifikasi
pemeriksaan BPK bersifat strategis, antisipatif,
CSFA (Certified State Financial Auditor);
dan responsif. Pemeriksaan BPK bersifat
pengembangan BPK Corporate University;
strategis karena akan memperhatikan unsur
pengelolaan komunikasi hubungan dan kerja
holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS)
sama antar lembaga; pengelolaan SDM dalam
sebagaimana menjadi karakter agenda
mendukung sistem merit dan pengembangan
pembangunan nasional yang dituangkan dalam
mekanisme kompensasi pegawai berbasis
RPJMN 2020–2024. BPK akan melaksanakan
kinerja individu; pengelolaan sarana dan
rencana kegiatan prioritas yaitu melaksanakan
prasarana menuju eco-office dan smart-office; dan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi
jawab keuangan negara, dengan Tema
informasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan
Pemeriksaan “Memperkuat Infrastruktur
komitmen BPK untuk melanjutkan reformasi
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
kelembagaan sesuai dengan misi BPK yaitu
dan Pelayanan Dasar” yang merupakan
melaksanakan tata kelola organisasi yang
Prioritas Nasional (PN) 5 dan “Memperkuat
transparan dan berkesinambungan agar
Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan
menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.
Keamanan dan Transformasi Pelayanan
Publik” yang merupakan Prioritas Nasional BPK akan menggunakan anggaran yang
(PN) 7. Selain itu, kebijakan pemeriksaan BPK tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pada tahun 2022 juga mengembangkan dengan kondisi kenormalan baru di masa
pemeriksaan laporan keuangan yang pandemi. Hal-hal yang sudah dan akan terus
memperhatikan/ menekankan aspek kinerja dilaksanakan oleh BPK antara lain adalah
yang dicapai oleh pemerintah. Selain itu BPK sebagai berikut.
juga melaksanakan pemeriksaan tematik 1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi
nasional, tematik lokal dan signifikan lainnya antarstrategi dan antarsatker dengan
termasuk pemeriksaan terkait penanganan berbagai skenario dalam menghadapi era
pandemi Covid-19, penanganan bencana alam, VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan
dan implementas SDGs. ambiguity) dan TUNA (Turbulent, Uncertain,
Selain pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPK Novel, dan Ambiguous) yang penuh
dalam rangka mendukung sasaran strategis ketidakpastian, disrupsi dan kondisi
BPK adalah pelaksanaan tugas dan fungsi serta kenormalan baru sebagai dampak pandemi
inisiatif strategis meliputi pengembangan dan Covid-19.
pemanfaatan big data analytics; peningkatan 2. Untuk tetap menjaga kualitas pemeriksaan
peran BPK dalam pemberantasan korupsi laporan keuangan sesuai dengan SPKN,
melalui pengembangan strategi pencegahan BPK telah menerbitkan Petunjuk Teknis
berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Pemeriksaan Keuangan pada Masa
negara; pengembangan sistem manajemen Darurat. Juknis tersebut memberikan
integritas; akselerasi penyelesaian ganti acuan bagi pemeriksa dalam
kerugian negara/daerah; penyelesaian mengembangkan strategi pemeriksaan
Peraturan BPK sesuai Program Legislasi BPK; lebih lanjut pada situasi darurat, baik
8
darurat karena pandemi Covid-19 maupun dapat mempertahankan kualitas dan
darurat lain yang memiliki karakteristik manfaat hasil pemeriksaan serta
serupa, serta mengatur hal-hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.
metodologi pemeriksaan keuangan yang Matriks ringkasan capaian dan target output
perlu ditekankan selama pemeriksaan pada prioritas BPK di bawah ini mencakup output
masa darurat. Proses pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
berkembang menjadi lebih agile (cekatan) LKPP, LHP untuk tiga jenis pemeriksaan,
dan adaptif dengan kondisi lingkungan yaitu pemeriksaan laporan keuangan,
melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
penyusunan prosedur alternatif dan tujuan tertentu termasuk LHP Investigatif dan
optimalisasi dukungan teknologi. LHP Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Pengembangan transformasi digital dan (Banparpol), Laporan Pemantauan Tindak
teknologi informasi dalam meningkatkan Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan
efisiensi dan efektivitas proses Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti
pemeriksaan, sekaligus mendukung Kerugian Negara atau Daerah, Ikhtisar Hasil
kebijakan insight, oversight, dan foresight
Pemeriksaan (IHPS), Pendapat BPK, dan Hasil
secara berkelanjutan. Kajian dan Penelitian berupa Pertimbangan
4. Pelaksanaan tugas dengan kombinasi work BPK.
from home dan work from office diharapkan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Pemerikasa Keuangan Tahun 2017 - 2022
Capaian (Realisasi) 2017 - 2020 Target 2021 - 2022
No. Output Prioritas
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 1 1 1 1 1 1
Pemerintah Pusat
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 649 653 651 661 663 635

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 247 250 309 222 293 191

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan 866 908 889 5.596 5.647 5.486
Tertentu
5. Laporan Pemantauan 2.841 2.853 2.872 2.777 2.837 2.836

6. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 2 3 2 2 2

7. Pendapat dan Konsep Pendapat 4 2 2 1 1 1

8. Hasil Kajian dan Penelitian 10 14 14 14 13 13

9
MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)
Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-
Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan
undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 :
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia (1) Mahkamah Agung bertugas dan
Tahun 1945 pasal 1 : berwenang memeriksa dan memutus :
(1) Negara Indonesia adalah Negara a. Permohonan kasasi;
Kesatuan, yang berbentuk Republik. b. Sengketa tentang kewenangan
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat mengadili;
dan dilaksanakan menurut Undang- c. Permohonan Peninjauan Kembali
undang Dasar. putusan Pengadilan yang telah
(3) Negara Indonesia adalah negara memperoleh kekuatan hukum tetap.
hukum yang berbentuk Republik Disamping tugas tersebut di atas, Mahkamah
didasarkan bukan pada kekuasaan tapi Agung mempunyai fungsi 6 sebagai berikut :
didasarkan pada hukum.
1. Fungsi Peradilan, Mahkamah Agung
Sesuai dengan pasal 24 Undang-undang Dasar merupakan pengadilan kasasi yang bertugas
Negara Republik Indonesia Ayat (2) membina keseragaman dalam penerapan
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah hukum melalui putusan kasasi dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peninjauan Kembali (PK), di samping itu
Badan Peradilan yang berada di bawahnya Mahkamah Agung berwenang memeriksa
dalam lingkungan Peradilan Umum, dan memutuskan pada tingkat pertama dan
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan terakhir terkait dengan semua sengketa
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata tentang kewenangan mengadili,
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah permohonan Peninjauan Kembali putusan
Konstitusi. pengadilan yang telah memperoleh
Sesuai dengan Undang-undang Republik kekuatan hukum tetap, semua sengketa
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang yang timbul karena perampasan kapal asing
Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dan muatannya oleh kapal perang Republik
dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman Indonesia berdasarkan peraturan yang
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk berlaku, hak uji materiil, yaitu wewenang
menyelenggarakan peradilan guna menguji/menilai secara materiil peraturan
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundangan di bawah Undang-undang
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau
Republik Indonesia Tahun 1945, demi dari isinya (materinya) bertentangan dengan
terselenggaranya Negara Hukum Republik peraturan dari tingkat yang lebih tinggi
Indonesia. Dengan demikian kedudukan 2. Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung
Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar melakukan pengawasan tertinggi terhadap
utama dalam menjamin terlaksananya jalannya peradilan di semua lingkungan
kepastian hukum negara ini. peradilan, melakukan pengawasan terhadap
pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para
Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan
Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan
kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai
dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok
10
Kekuasaan Kehakiman dan pengawasan sarana kegiatan e-court, 4) fasilitas transportasi
terhadap Penasehat Hukum dan Notaris hakim, 5) sarana SIPP, dan 6) belanja
sepanjang yang menyangkut peradilan. operasional antara lain untuk langganan
3. Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung dapat bandwidth e-court, penyesuaian upah tenaga
mengatur lebih lanjut hal-hal yang honorer sesuai SBM, pemeliharaan dan sewa
diperlukan bagi kelancaran rumah dinas.
penyelenggaraan peradilan dan dapat Alokasi pada tahun 2021 antara lain digunakan
membuat peraturan acara sendiri bilamana untuk penyelesaian perkara (sidang terpadu,
dianggap perlu untuk mencukupi hukum sidang di luar gedung pengadilan dan
acara yang sudah diatur Undang-undang. penanganan perkara melalui pembebasan biaya
4. Fungsi Nasihat, Mahkamah Agung perkara), diklat hakim dan juru sita,
memberikan nasihat-nasihat atau peningkatan layanan internet satuan kerja
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang daerah, kebutuhan Teknologi Informasi, serta
hukum kepada Lembaga Tinggi Negara pembangunan gedung kantor pengadilan
lain, Mahkamah Agung diberikan khususnya pengadilan baru. Selain itu, di tahun
kewenangan untuk memberikan
2021 Mahkamah Agung mendapatkan hibah
pertimbangan kepada Presiden selaku sebesar Rp9,0 miliar.
Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi
serta meminta keterangan dari dan Dalam RAPBN TA 2022 Mahkamah Agung
memberi petunjuk kepada pengadilan RI mendapatkan alokasi sebesar Rp11.820,1
disemua lingkungan peradilan dalam rangka miliar. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung
pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang- akan melanjutkan kegiatan prioritas nasional
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang memperkuat stabilitas polhukhankam dan
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan transformasi pelayanan publik. Kegiatan
Kehakiman. prioritas nasional tersebut dilaksanakan
5. Fungsi Administratif, Mahkamah Agung melalui penyelesaian perkara melalui sidang di
berwenang mengatur tugas serta tanggung luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang
jawab, susunan organisasi dan tata kerja terpadu, pembebasan biaya perkara, layanan
Kepaniteraan semua lingkungan peradilan. pos bantuan hukum di lingkungan peradilan
Badan-badan Peradilan baik organisatoris, umum, agama, militer dan tata usaha negara,
administratif dan finansial di bawah serta peningkatan fungsi Sistem Pengadilan
kekuasaan Mahkamah Agung. Pidana Terpadu – TI di pengadilan. Selain
6. Fungsi Lain-Lain, selain tugas pokok untuk kegiatan prioritas nasional tersebut di atas,
menerima, memeriksa dan mengadili serta Mahkamah Agung juga akan melanjutkan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kegiatan prioritas K/L Mahkamah Agung
kepadanya. lainnya seperti penyelesaian pembangunan
gedung satuan kerja baru lanjutan yang
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran Mahkamah tertunda karena terkena refocusing anggaran TA
Agung RI mengalami peningkatan dari 2021, dukungan Teknologi Informasi untuk e-
Rp7.931,9 miliar pada tahun 2017 dan Court seperti fasilitas ruang sidang elektronik
diproyeksikan Rp10.349,2 miliar pada outlook untuk 225 satuan kerja pengadilan dan
2021. Alokasi tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi e-litigasi, serta
pemenuhan: 1) kegiatan diklat calon hakim, 2) pengadaan fasilitas disabililtas pada 150 satuan
operasional 86 satker baru, 3) peningkatan kerja pengadilan.

11
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Mahkamah Agung Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1) Non
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Peningkatan fungsi SPPT TI di 5 5 10 115 283 283 07-Memperkuat Stabilitas
Pengadilan (Sistem Informasi) Polhukhankam Dan Transformasi
Pelayanan Publik
2. Perkara Peradilan Umum yang 54.218 5.751 3.312 3.888 3.983 3.500 - 07-Memperkuat Stabilitas
diselesaikan melalui sidang di luar Polhukhankam Dan Transformasi
gedung pengadilan (Perkara) Pelayanan Publik
3. Perkara Peradilan Umum yang 580 1.502 84 82 115 160 - 07-Memperkuat Stabilitas
diselesaikan melalui pembebasan biaya Polhukhankam Dan Transformasi
perkara (Perkara) Pelayanan Publik
4. Layanan Pos Bantuan Hukum (Jam 104.937 121.307 120.511 111.584 111.368 111.368 - 07-Memperkuat Stabilitas
Layanan) Polhukhankam Dan Transformasi
Pelayanan Publik
5. Perkara di lingkungan Peradilan Agama 9.022 11.614 12.217 17.578 14.945 21.413 - 07-Memperkuat Stabilitas
yang diselesaikan melalui Pembebasan Polhukhankam Dan Transformasi
Biaya Perkara (Perkara) Pelayanan Publik
6. Perkara di lingkungan Peradilan Agama 31.345 30.026 29.626 35.041 35.551 32.918 - 07-Memperkuat Stabilitas
yang diselesaikan melalui sidang di luar Polhukhankam Dan Transformasi
gedung (Perkara) Pelayanan Publik
7. Layanan Bantuan Hukum di 84.518 178.871 137.700 155.042 195.136 234.469 - 07-Memperkuat Stabilitas
lingkungan Peradilan Agama (Jam Polhukhankam Dan Transformasi
Layanan) Pelayanan Publik
8. Perkara di lingkungan Peradilan Agama - - 4.439 5.720 5.200 7.658 - 03-Meningkatkan Sumber Daya
yang diselesaikan melalui Sidang Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Terpadu (Perkara)
9. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara 6 12 15 11 66 66 - 07-Memperkuat Stabilitas
yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Polhukhankam Dan Transformasi
Biaya Perkara (Perkara) Pelayanan Publik
10. Pos Bantuan Hukum peradilan TUN 5.713 8.020 4.706 14.266 2.880 2.880 - 07-Memperkuat Stabilitas
(Jam Layanan) Polhukhankam Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Catatan:
Satuan RO untuk Pos Bantuan Hukum dan pembebasan biaya perkara berubah menjadi orang di tahun
2021.

12
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang a. Peningkatan kesadaran hukum
melaksanakan kekuasaan negara di bidang masyarakat;
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan b. Pengamanan kebijakan penegakan
Undang-undang. Kekuasaan negara dimaksud hukum;
dilaksanakan secara merdeka. Bahwa c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan d. Pengawasan aliran kepercayaan yang
sebagaimana disebutkan dalam Undang- dapat membahayakan masyarakat dan
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang negara;
Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
disebut Undang-undang Kejaksaan) Pasal 2 penodaan agama;
ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). f. Penelitian dan pengembangan hukum
serta statistik kriminal.
Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan
di bidang pidana, Kejaksaan memiliki Dari tahun 2017 - 2021, anggaran Kejaksaan
wewenang : RI mengalami peningkatan dari Rp5.214,5
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan
a. Melakukan penuntutan;
Rp7.985,4 miliar pada outlook 2021. Anggaran
b. Melaksanakan penetapan hakim dan
Kejaksaan RI setiap tahunnya bergerak
putusan pengadilan yang telah
fluktuatif. Pada tahun 2021 alokasi APBN
memperoleh kekuatan hukum tetap;
Kejaksaan RI adalah sebesar Rp9.593,3 miliar.
c. Melakukan pengawasan terhadap
Dengan memperhatikan perkembangan
pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
kondisi tahun 2021, dilakukan refocusing dan
putusan pidana pengawasan, dan
realokasi (tahap I s.d IV).
keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak Tema Rencana Kerja Tahun 2021 Kejaksaan
pidana tertentu berdasarkan Undang- RI yaitu “Peningkatan Kualitas Penegakan
undang; Hukum Kejaksaan dalam Mempercepat
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke Republik Indonesia adalah serangkaian upaya
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk
dikoordinasikan dengan penyidik. mencapai tujuan dan sasaran yang telah
Disamping kewenangan dibidang pidana, ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA)
berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun
Kejaksaan, di bidang perdata dan tata usaha 2021, sebagaimana dituangkan dalam 7 (tujuh)
negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun
bertindak baik di dalam maupun di luar 2021 yaitu:
pengadilan untuk dan atas nama negara atau 1. Pendampingan dan pengamanan
pemerintah. Selain perdata dan TUN, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Kejaksaan melalui Pasal 30 Ayat (3) Undang- dalam rangka percepatan Pembangunan
undang Kejaksaan, dalam bidang ketertiban Nasional;
dan ketenteraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan :
13
2. Pengawasan dan Penegakan Disiplin miliar. Kejaksaan RI akan melaksanakan
untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih kegiatan prioritas yaitu (1) Pengembangan
dan Profesional; CMS untuk pertukaran dokumen elektronik
3. Pembentukan Kapasitas Sumber Daya menggunakan digital signature sebesar Rp16,9
Manusia (SDM) melalui pembangunan miliar sebanyak 1 Unit, (2) Pengembangan
manajemen karir yang jelas, terstruktur Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan
dan transparan, serta penyelenggaraan Siber dan Pusat Data SOC sebesar Rp66,0
Pendidikan dan Pelatihan yang tematik; miliar sebanyak 1 Unit, (3) Pembangunan
4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja Sarana dan Prasarana Ruang Sidang Online
yang efisien, transparan, akuntabel, dan sebesar Rp0,4 miliar sebanyak 1 Unit, (4)
berbasis teknologi informasi; Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset
5. Penegakan Hukum yang Berkeadilan, yang Terkait Perkara sebesar Rp7,8 miliar
serta memberikan kemanfaatan, sebanyak 30 Laporan, (5) Penyuluhan Hukum
khususnya dalam upaya memulihkan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
korban kejahatan dan memperbaiki Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar
pelaku; Rp16,7 miliar sebanyak 154.950 Orang, (6)
6. Penanganan perkara tindak pidana Penanganan Perkara Siber sebesar Rp2,0 miliar
korupsi yang berkualitas dan berorientasi sebanyak 100 Perkara, (7) Bimtek Penuntut
penyelamatan keuangan negara; Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan
7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Perkara dengan Pendekatan Keadilan
Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat Restoratif sebesar Rp2,0 miliar sebanyak 300
secara tuntas, bermartabat, dapat diterima Orang, (8) Implementasi pembentukan
oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan Adhyaksa Mediation Center sebesar Rp0,5
ketentuan yang berlaku. miliar sebanyak 1 Unit, (9) Sertitifikasi APH
dalam Penanganan Perkara Berkaitan dengan
Pada Tahun Anggaran 2021 terjadi perubahan
SPPA/Sensibilitas Gender/Akses terhadap
yang cukup mendasar terkait penerapan
Disabilitas di Kejaksaan sebesar Rp1,0 miliar
Redesain Sistem Perencanaan dan
sebanyak 60 Orang, (10) Diklat Pemulihan
Penganggaran (RSPP) dan penggunaan
Aset sebesar Rp1,0 miliar sebanyak 60 Orang,
Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-
(11) Diklat Terpadu Undang-undang Cipta
K/L. Perubahan yang mendasar di Kejaksaan
Kerja sebesar Rp1,0 miliar sebanyak 60 Orang,
yaitu adanya Efisiensi Program yang
(12) Diklat Penanganan Perkara Siber sebesar
dahulunya Program di Anggaran Kejaksaan
Rp1,0 miliar sebanyak 60 Orang, dan (13)
terdiri dari 8 Program menjadi 2 Program.
Diklat Lingkungan Hidup sebesar Rp1,0 miliar
Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran sebanyak 60 Orang.
Kejaksaan direncanakan sebesar Rp10.110,0

14
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
2017 2018 2019 2020 2021
No. Output Prioritas Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang 1 laporan 1 laporan 15 laporan 16 laporan 40 laporan 30 laporan - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Terkait Perkara Transformasi Pelayanan Publik
2. Diklat terpadu UU SPPA / Sertitifikasi APH dalam 2 angkatan 3 angkatan 8 angkatan 8 angkatan 240 orang 60 orang - 03 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Penanganan Perkara Berkaitan dengan dan Berdaya Saing
SPPA/Sensibilitas Gender/Akses terhadap Disabilitas
3. di Kejaksaan
Diklat Pemulihan Aset - - - - 160 orang 60 orang - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
4. Bimtek Penanganan Perkara dengan Pendekatan - - - - 66 orang 300 orang - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Keadilan Restoratif Transformasi Pelayanan Publik
5. Lanjutan Pembangunan Ruang Pemantauan Serangan - - - - 1 unit 1 unit - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Siber dan Pusat Data SOC Untuk Pengembangan Transformasi Pelayanan Publik
Perangkat Intelijen
6. Diklat Penanganan Perkara Siber - - - - 126 orang 60 orang - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
7. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan - - - - 164.850 orang 154.950 orang - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Transformasi Pelayanan Publik

8. Penanganan Perkara Siber - - - - 550 perkara 100 perkara - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
9. Pengembangan CMS untuk pertukaran dokumen - - - - - 1 unit - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
elektronik menggunakan digital signature Transformasi Pelayanan Publik
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang - - - - - 1 unit - 07 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Online Transformasi Pelayanan Publik

15
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)
Kementerian Sekretariat Negara penyelenggaraan hubungan dengan lembaga
(Kemensetneg) bertugas menyelenggarakan negara, lembaga nonstruktural, lembaga
dukungan teknis dan administrasi serta analisis daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan politik, dan penanganan pengaduan masyarakat
negara untuk membantu Presiden dan Wakil kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau
Presiden dalam menyelenggarakan Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan
pemerintahan negara. kebijakan Menteri; (6) pemberian dukungan
teknis, administrasi, dan analisis dalam
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut,
pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun
Kemensetneg menyelenggarakan fungsi antara
pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat
lain: (1) pemberian dukungan teknis dan
lainnya, dan ASN yang wewenang
administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan,
penetapannya berada pada Presiden; dan (7)
pers, dan media kepada Presiden; (2)
pemberian dukungan teknis dan administrasi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi di
kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta
lingkungan Kemensetneg. Selain itu,
analisis kebijakan kepadag Wakil Presiden
pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian
dalam membantu Presiden menyelenggarakan
dukungan prasarana dan sarana untuk mantan
pemerintahan negara; (3) pemberian dukungan
Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat
teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
negara tertentu, dukungan administrasi kepada
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas
dokter kepresidenan, koordinasi dan fasilitasi
AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan
kerja sama teknik Indonesia dengan mitra
pemberhentian perwira TNI dan Kepolisian,
pembangunan, serta penanganan administrasi
penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
perjalanan dinas luar negeri.
kehormatan, yang wewenang penetapannya
berada pada Presiden, serta koordinasi Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden anggaran Kemensetneg Rp1.875,9 miliar pada
beserta keluarga termasuk Tamu Negara tahun 2017 dan diproyeksikan Rp1.703,1 miliar
setingkat Kepala Negara/Kepala pada outlook 2021. Memperhatikan kondisi
Pemerintahan negara asing; (4) pemberian 2021, Kemensetneg telah melakukan refocusing
dukungan teknis, administrasi, dan analisis dan realokasi (tahap I s.d. IV) sebesar Rp129,2
dalam penyiapan izin prakarsa dan miliar.
penyelesaian Rancangan Peraturan Arah kebijakan Kemensetneg tahun 2021,
PerUndang-undangan, penyelesaian dan antara lain pengembangan cara berpikir dan
penanganan terkait dengan litigasi,
cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi
permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan dengan pemangku kepentingan sejalan dengan
Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, perubahan pola kerja, dan penguatan
abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari kelembagaan, serta penyempurnaan bisnis
pidana penjara seumur hidup menjadi pidana proses dengan dukungan teknologi informasi
sementara, kewarganegaraan RI, ekstradisi, dan dan komunikasi yang lebih komprehensif dan
keanggotaan Indonesia pada organisasi terintegrasi.
internasional; (5) pemberian dukungan teknis,
administrasi, dan analisis dalam
16
Dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 Polhukhankam dan transformasi pelayanan
pada tahun 2021 dan pengalihan Jabatan publik melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama
Administrasi menjadi Jabatan Fungsional, selatan-selatan.
strategi ditekankan pada transformasi digital Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
yaitu perubahan pola pikir dan cara kerja Kemensetneg direncanakan sebesar Rp1.897,5
analog menjadi digital; deregulasi dan miliar. Kemensetneg akan melanjutkan
debirokratisasi; serta pengembangan ekosistem kegiatan prioritas melalui layanan kerja sama
inovasi. Hasil yang diharapkan yaitu selatan-selatan dengan target 12 kesepakatan
terciptanya birokrasi yang agile, efektif, dan kerja sama.
efisien dalam rangka memberikan pelayanan
teknis dan administrasi serta analisis kepada Dalam rangka mendukung kebijakan reformasi
Presiden dan Wakil Presiden. struktural tahun 2022, Kemensetneg: (1)
meningkatkan penerapan RSPP; (2) integrasi
Untuk menunjang kebijakan tersebut, data dan sistem informasi; (3) penguatan
dilakukan reform, yaitu (1) penerapan pola kerja pendanaan melalui creative financing dalam
pegawai secara fleksibel, seimbang, kolaboratif, rangka capacity building pegawai; (4) penguatan
dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan reformasi birokrasi; (5) melanjutkan efisiensi
pemanfaatan teknologi informasi dan belanja sejalan dengan penerapan pola kerja
komunikasi yang optimal; (2) penyederhanaan baru.
unit organisasi, program dan kegiatan, sejalan
dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Kemensetneg melanjutkan penajaman dan
Penganggaran (RSPP), pemilik portofolio pengendalian belanja barang seperti perjalanan
anggaran menjadi 4 unit eselon 1, dan dinas, paket meeting, dan pemberian
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah honorarium tim pelaksana kegiatan yang akan
menjadi Bagian Anggaran 123); serta kegiatan disinkronkan dengan implementasi pola kerja
dari semula 49 kegiatan menjadi 28 kegiatan. baru. Dari penajaman tersebut, alokasinya
dialihkan untuk pencegahan Covid-19 dan
Reformasi diharapkan dapat mendukung dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) dalam
RKP Tahun 2021, yaitu memperkuat stabilitas

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 - 2022
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 - 2022

3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Layanan Kerja Sama Teknik Luar 4 - 1 1 10 12 - 07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Negeri [Output 2017 (laporan), Transformasi Pelayanan Publik
Output 2018-2020 (layanan),
Output/RO 2021-2022: Layanan Kerja
Sama Selatan-Selatan (kesepakatan)]

17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam
merupakan kementerian yang bertugas Negeri.
menyelenggarakan urusan di bidang Pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri
pemerintahan dalam negeri. Dalam rangka mendapatkan tambahan pagu sebesar
mendukung tugas tersebut, Kemendagri antara Rp108,74 miliar yang merupakan tambahan
lain menjalankan fungsi: atas kenaikan bantuan partai politik, dan untuk
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan mendukung pelaksanaan pengawasan kode
kebijakan di bidang politik dan etik penyelenggaraan pemilu, Kementerian
pemerintahan umum, otonomi daerah, dalam Negeri mendapatkan tambahan
pembinaan administrasi kewilayahan, anggaran sebesar Rp52,71 miliar, dan
pembinaan urusan pemerintahan dan tambahan anggaran sebesar Rp264,28 miliar
pembangunan daerah, pembinaan untuk tambahan pengadaan blangko KTP-el.
keuangan daerah, serta kependudukan dan
pencatatan sipil. Atas kinerja pelaksanaan anggaran
b. pengoordinasian, pembinaan dan Kemendagri tahun 2018 dan 2019, pada tahun
pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi 2019 dan 2020 Kementerian Dalam Negeri
atas penyelenggaraan pemerintahan memperoleh insentif masing-masing Rp50
daerah. miliar untuk peringkat terbaik ketiga
kementerian dengan pagu sedang, dan tahun
Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, 2021 Kementerian Dalam Negeri dinyatakan
Kemendagri terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon sebagai peringkat pertama kementerian
I (Setjen, Itjen, Dirjen dan Badan) serta Staf
dengan pagu sedang atas kinerja pelaksanaan
Ahli dan Staf Khusus. Selain itu, Kemendagri anggaran tahun 2020.
juga menjalankan fungsi pendidikan
kepamongprajaan melalui Institut Perubahan postur dan rincian APBN tahun
Pemerintahan Dalam Negeri. anggaran 2020, serta kebijakan nasional
penghematan belanja kementerian/ lembaga
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, untuk mendukung penanganan pandemi
anggaran Kementerian Dalam Negeri Covid-19 tahun 2020 berimplikasi pada
mengalami peningkatan dari Rp2.680,4 miliar penghematan belanja Kementerian Dalam
pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp2.690,5 Negeri sebesar Rp1,02 triliun. Dan untuk
miliar pada outlook tahun 2021. Dalam satu mendukung kebijakan nasional percepatan
tahun anggaran terdapat pula pergerakan pagu penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021,
antara lain dikarenakan adanya kebijakan dilakukan penghematan belanja Kementerian
nasional penghematan belanja sebagaimana Dalam Negeri tahap pertama sebesar
yang terjadi pada tahun 2017, 2020, dan 2021, Rp131,29 miliar, tahap kedua sebesar Rp58,11
on top pinjaman maupun hibah luar negeri, miliar, tahap ketiga sebesar Rp21,89 miliar,
penerimaan hibah langsung dalam maupun serta keempat sebesar Rp2033,88 miliar.
luar negeri, penyesuaian pagu penerimaan
negara bukan pajak, penambahan pagu terkait Sebagai dampak penerapan kebijakan RSPP,
penugasan khusus kepada Kementerian terhadap 12 program Kemendagri dilakukan
Dalam Negeri, serta insentif atas kinerja penyederhanaan/penajaman menjadi 4

18
program, yang terdiri dari 3 program teknis Daerah, serta dukungan persiapan dan
dan 1 program generik, yaitu: pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak
a. Program Pembinaan Politik dan 2024.
Pemerintahan Umum; b. Penguatan koordinasi, pembinaan, dan
b. Program Tata Kelola Kependudukan; pengawasan penyelenggaraan
c. Program Pembinaan Kapasitas pemerintahan daerah dan desa.
Pemerintahan Daerah dan Desa; c. Sinergi perencanaan dan penganggaran
d. Program Dukungan Manajemen. melalui penguatan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah.
Dalam RAPBN Tahun 2022, anggaran
Kemendagri direncanakan sebesar Rp3.034,9 d. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
miliar, dengan komposisi Pagu Belanja aparatur pemerintahan dalam negeri.
Operasional sebesar Rp1.414,2 miliar dan e. Peningkatan kualitas pelayanan
Pagu Belanja Non Operasional yang administrasi kependudukan, dan
merupakan alokasi pagu untuk pencapaian optimalisasi pemanfaatan data
target kinerja Kementerian Dalam Negeri, kependudukan berbasis Nomor Induk
sebesar Rp.1.620,7 miliar Kepegawaian (NIK).
f. Dukungan percepatan pemulihan
Dari total Pagu Anggaran Kemendagri
ekonomi dan reformasi struktural untuk
TA.2022 tersebut, terdapat pagu kegiatan yang
meningkatkan daya saing daerah.
dialokasikan secara khusus sebesar Rp1.067,7
miliar yang dialokasikan untuk: Sebagai pelaksanaan kebijakan Kemendagri
a. Kegiatan Prioritas Nasional, sebesar tahun 2022 tersebut, Kemendagri akan
Rp390,7 miliar melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional
b. Pengadaan Blangko KTP-El, sebesar (PN) pada 6 PN yang dijabarkan dalam 106
Rp106,4 miliar (untuk pengadaan 10 juta Rincian Output (RO) PN, meliputi:
keping); a. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
c. Operasionalisasi Sistem Informasi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Berkeadilan, sebanyak 5 RO PN;
Jaringan Komunikasi dan Data b. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
(Jarkomdat) sebesar Rp337,8 miliar; Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
d. Kontrak Tahun Jamak (KTJ) Pemerataan, sebanyak 66 RO PN;
Perpustakaan IPDN Jatinangor, sebesar c. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya
Rp23,0 miliar; Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
e. Bantuan Keuangan Partai Politik, sebesar sebanyak 13 RO PN;
Rp126,4 miliar; dan d. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan
f. Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Kebudayaan, sebanyak 4 RO PN;
Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di 34 e. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Provinsi, sebesar Rp83,4 miliar. Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar, sebanyak 10 RO PN;
Dalam rangka mendukung tema dan hal pokok
f. PN 7 Memperkuat Stabilitas
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
Polhukhankam dan Transformasi
2022, Kemendagri akan melaksanakan
Pelayanan Publik, sebanyak 8 RO PN.
kebijakan meliputi:
a. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri, yang dilaksanakan pada 3 (tiga) Program, yaitu:
peningkatan kualitas Demokrasi di

19
a. Program Pembinaan Politik dan b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Umum, antara lain: penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1) Fasilitasi penyaluran Bantuan c. Fasilitasi kewaspadaan nasional dan
Keuangan kepada Partai Politik; penanganan konflik sosial seluruh
2) Peningkatan kapasitas aparatur pusat Indonesia;
dan daerah di bidang kewaspadaan dini d. Penyaluran bantuan Sarana dan Prasarana
dan deteksi dini. Trantibumas di Daerah;
b. Program Tata Kelola Kependudukan, e. Penyelesaian permasalahan kelembagaan
antara lain: dan kepegawaian perangkat daerah;
1) Peningkatan cakupan akta f. Fasilitasi penyelarasan perencanaan pusat
kependudukan (akta kelahiran, dan daerah;
kematian, perkawinan dan perceraian); g. Fasilitasi Penataan Kelembagaan
2) Pelayanan koneksitas warehouse Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
berbasis NIK Nasional (PKK) dan Posyandu;
c. Program Pembinaan Kapasitas h. Fasilitasi penerapan transaksi non tunai
Pemerintahan Daerah dan Desa, antara
(cashless)/Elektronifikasi Transaksi
lain: Pemerintah (ETP) atas pengeluaran dan
1) Pelaksanakan Tugas dan Wewenang penerimaan daerah;
Gubernur sebagai wakil pemerintah i. Pengadaan Blangko KTP-el;
pusat dengan kinerja baik; j. Penguatan Litbang daerah
2) Penetapan segmen batas antar daerah; (kelembagaan/SDM/program) serta
3) Integrasi dan penerapan SPM di mendorong transformasi kelembagaan
daerah; untuk penguatan riset dan pelaksanaan
4) Fasilitasi penyelesaian permasalahan
inovasi di Kemendagri dan Pemerintah
pada Daerah Otonom hasil Daerah;
pemekaran; k. Pengembangan sumber daya manusia
5) Penerapan Sistem Informasi kompetensi pemerintahan dalam negeri
Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang lingkup pusat dan regional;
Perencanaan Daerah; l. Peningkatan Akreditasi Institusi dan
6) Penerapan Inovasi Sistem Program Studi IPDN.
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Pusat Dalam rangka mewujudkan efisiensi
Jejaring Inovasi Daerah (PUJA belanja, Kemendagri melakukan
INDAH); optimalisasi belanja barang non
7) Pengembangan Kompetensi operasional seperti untuk perjalanan dinas
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan paket meeting, dengan tetap menjaga
Dalam hal Penerapan SPM di daerah. pencapaian target Renja yang telah
ditetapkan.
Selain melaksanaan PN, Kemendagri juga
menghasilkan RO untuk mendukung Selanjutnya, dengan terjadinya pandemi
pencapaian target Prioritas Kementerian, Covid-19, Kemendagri berkomitmen untuk
antara lain meliputi: memberikan dukungan penuh terhadap
a. Implementasi Sistem Informasi percepatan penanganan Covid-19 di
Pemerintahan Daerah (SIPD) di 34 lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan
Provinsi; Daerah, yang difokuskan pada pencegahan

20
penyebaran Covid-19, pemulihan ekonomi, kegiatan/rapat yang bersifat mengumpulkan
dan jaring pengamanan sosial. Kemendagri orang, dan beralih menjadi virtual meeting,
selaku pelaksana pembinaan dan pengawasan kerjasama dengan Gugus Tugas Nasional
umum pemerintah daerah, telah mengeluarkan untuk mengembangkan sistem dashboard
sejumlah kebijakan terkait pencegahan dan eksekutif yang akan menyambungkan Kepala
penangangan Covid-19. Diantaranya yaitu Daerah secara interaktif dalam penanganan
kebijakan untuk tidak melakukan Covid-19.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Target
No. Output Prioritas dan Satuan Output Nama Prioritas Nasional RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1 Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional (Lembaga 25 K/L 40 K/L 49 K/L 52 K/L 30 Lembaga Pengguna 900 Lembaga 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Pengguna) (Komulatif) (Komulatif) (Komulatif) (Komulatif) dan Berdaya Saing

2 Layanan PTSP Prima (sejak tahun 2020 lebih difokuskan pada 28 Kab/Kota 51 Kab/Kota 75 Kab/kota 22 Provinsi 80 Daerah 74 Daerah 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
PTSP prima berbasis elektronik) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara 1 Kesepakatan 5 Kesepakatan 5 kesepakatan - 5 Kesepakatan 5 kesepakatan 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
(untuk 2020 menjadi Kesepakatan strategis di bidang sosial, (ditunda pelaksanaannya Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
ekonomi dan budaya) dan (untuk 2021 menjadi Kesepakatan karena pandemi Covid-
Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan 19 )
batas antar negara)

4 Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan Pengelolaan 17 provinsi 140 Desa di 20 100 Kab/kota - - 176 Desa -
Keuangan Desa (untuk 2020 menjadi Pengelolaan Keuangan 78 kab/Kota Kab/Kota di 4 Provinsi (ditunda pelaksanaannya
Desa yang Akuntabel) (Sumbar, Jateng, karena pandemi Covid-
Maluku, NTB) 19 )

5 Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan 2 Daerah 2 Daerah 4 Daerah 1 Daerah 3 Daerah 6 Daerah 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Perizinan pada Daerah Tertinggal (untuk tahun 2020 menjadi (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat
tematik guna mendukung iklim investasi) dan (untuk 2021
menjadi Penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik
untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T)

6 Bantuan Keuangan Parpol (untuk tahun 2020 menjadi daerah 2 Parpol 121.920.762 Suara Sah 126.375.968 Suara Sah 126.376.418.000 9 Lembaga 9 Lembaga 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan demokrasinya) dan (yg mendapatkan suara Suara Sah Transformasi Pelayanan Publik
(tahun 2021 menjadi Bantuan Keuangan ke Partai Politik) syah dalam Pemilu)

7 Pengembangan Inovasi Perluasan Jangkauan Pencatatan 85,20% 90,83% 91% 93,53% 220.000 orang 250.000 Orang 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Kelahiran (Akta Kelahiran) untuk tahun 2021 menjadi (Akta dan Berdaya Saing
Kelahiran yang diterbitkan)

8 Penetapan Perda tentang APBD tepat Waktu (untuk tahun 2021 25 Prov, 30 Prov, 31 Prov, 26 Provinsi 34 Provinsi 34 Daerah 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
menjadi Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu) 409 Kab/Kota 418 Kab/Kota 415 Kab/Kota 412 Kab/Kota (Prov/Kab/Kota) Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
(334 Kab, 75 Kota) (342 Kab, 76 Kota) (335 Kab, 80 Kota) (325 Kab, 87 Kota)
9 Penguatan Pokja Demokrasi (untuk tahun 2020 menjadi Daerah 34 Provinsi - 18 Provinsi 34 Provinsi 15 Daerah 15 Daerah 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan demokrasinya) dan (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Transformasi Pelayanan Publik
(tahun 2021 menjadi Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah)

10 Rencana Aksi Tim Terpadu dan pelaksanaan penanganan konflik 34 Provinsi 34 Provinsi dan 457 34 Provinsi 34 Provinsi 21 Daerah 22 Daerah 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
sosial tingkat nasional dan daerah (untuk Tahun 2020 menjadi Kab/Kota dan 457 Kab/Kota dan 457 Kab/Kota (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Transformasi Pelayanan Publik
Tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) di daerah yang
efektif) dan (untuk tahun 2021 menjadi Tim terpadu PKS daerah
yang efektif)

21
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri merupakan Sejalan dengan prioritas tersebut, fokus


kementerian yang bertugas untuk membantu Kementerian Luar Negeri pada tahun 2020 dan
Presiden menyelenggarakan pemerintahan di dilanjutkan pada tahun 2021 adalah:
bidang luar negeri. Tugas pokok Kementerian i. penguatan diplomasi ekonomi dengan
Luar Negeri adalah perumusan, penetapan dan penekanan pada diplomasi kesehatan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan khususnya pengadaan vaksin, peningkatan
teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan perdagangan dengan pasar potensial dan
serta pelaksanaan pengkajian dan penyelesaian perundingan perjanjian
pengembangan di bidang hubungan luar negeri
perdagangan bebas. Penguatan diplomasi
dan politik luar negeri. Selain itu, Kementerian ekonomi diharapkan dapat berkontribusi
Luar Negeri juga melaksanakan dukungan yang pada pemulihan ekonomi nasional yang
bersifat substantif, administratif dan terdampak pandemi covid-19.
pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Luar Negeri dan ii. Meningkatkan sistem perlindungan WNI
Perwakilan Republik Indonesia. di luar negeri melalui penyelesaian kasus
WNI bermasalah, penanganan WNI yang
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, terdampak covid-19, pembangunan
anggaran Kementerian Luar Negeri mengalami Integrated Data Operation Center serta
peningkatan dari Rp6.680,2 miliar pada tahun pemanfaatan dan pengembangan Sistem
2017 dan diperkirakan Rp7.542,5 miliar pada Informasi Pelayanan dan Perlindungan
outlook tahun 2021. Pada TA 2021 Terpadu bagi WNI di Luar Negeri serta
Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyusunan Satu Data Indonesia;
4 kali penghematan/penyesuaian atas pagu
alokasi anggaran tersebut sebagai akibat dan iii. Melanjutkan perundingan batas maritim RI
dampak dari pandemi Covid-19 dengan total dengan negara tetangga dan peningkatan
sebesar Rp397,8 Miliar. Selain itu, citra positif Indonesia di dunia melalui
Kementerian Luar Negeri menerima Anggaran upaya pemajuan prinsip demokrasi dan
Tambahan sebesar Rp78,9 Miliar. Salah satu promosi bantuan pembangunan
perubahan signifikan pada TA 2021 adalah internasional;
perubahan Struktur Program, Kegiatan dan iv. Penguatan peran dan kepemimpinan
Keluaran menindaklanjuti Redesain Sistem Indonesia di dunia internasional antara lain
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), melalui optimalisasi keanggotaan
dimana sebelumnya memiliki 12 Program Indonesia di Dewan HAM, pencalonan
menjadi 5 Program. Indonesia pada ECOSOC, diplomasi
Sebagai pengejawantahan RPJMN 2020-2024, Indonesia untuk menjaga kepentingan
penyelenggaraan politik luar negeri bertumpu ekonomi strategis, diplomasi perdamaian
pada prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi dan kemanusiaan terkait isu regional, serta
ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi optimalisasi keanggotaan Indonesia di
kedaulatan dan kebangsaan; dan peran forum multilateral dan regional;
Indonesia di kawasan dan global, serta Serta untuk menunjang prioritas politik luar
penguatan infrastruktur diplomasi. negeri tersebut, Kementerian Luar Negeri akan

22
memperkuat infrastruktur diplomasi melalui dilakukan langkah diplomasi yang terukur,
penguatan infrastruktur diplomasi, antara lain tepat sasaran dan terarah untuk mencegah
pengembangan infrastruktur teknologi semakin menjamurnya kampanye negatif,
informasi. serta penyusunan standar berkelanjutan
yang bersifat diskriminatif terhadap produk
Dalam RAPBN TA 2022 anggaran Kemenlu
unggulan Indonesia, khususnya untuk
direncanakan sebesar Rp8.046,5 Miliar.
komoditas minyak nabati.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk
menjalankan prioritas politik luar negeri c. Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar
dengan fokus prioritas TA 2022, yaitu, Negeri pada Satker Pusat
diplomasi ekonomi termasuk diplomasi Arah kebijakan ditujukan untuk
kesehatan untuk mendukung upaya percepatan memastikan kehadiran negara dalam
pemulihan ekonomi nasional, yang juga selaras
pelayanan dan perlindungan WNI dengan
dengan tema Rencana Kerja Pemerintah berbasis semangat kepedulian dan
(RKP) yaitu Pemulihan Ekonomi dan keberpihakan dengan fokus pada aspek
Reformasi Struktural. pencegahan, deteksi dini dan respon cepat,
Selain itu, fokus utama program kerja pembangunan standardisasi norma,
Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022 kebijakan, kapasitas dan profesionalitas
antara lain memperkuat perlindungan WNI, kompetensi SDM serta monitoring dan
perluasan inbound dan outbound investment, evaluasi, serta membangun sinergi
memperkuat kerjasama ekonomi digital, diplomasi perlindungan WNI melalui
ekonomi hijau dan ekonomi kreatif serta pembentukan dan implementasi instrumen
berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas norma hukum dan kerja sama di tataran
dunia. nasional dan internasional.
Pada TA 2022 Kementerian Luar Negeri d. Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar
merencanakan untuk melaksanakan 8 Negeri pada Perwakilan RI
(delapan) output prioritas nasional sebagai Pro PN ini memiliki kegiatan strategis yang
berikut: terbagi menjadi 3 segmen yaitu peningkatan
a. Indonesia Pacific Forum for Development. kualitas penanganan WNI yang terdampak
Covid-19 di luar negeri, peningkatan
Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD)
kualitas penanganan/penyelesaian kasus
merupakan forum kerja sama, yang
diharapkan dapat memperkuat engagement WNI di luar negeri dan Implementasi
sistem informasi (SatuData) Perlindungan
Indonesia dengan negara-negara di Pasifik,
WNI.
serta meningkatkan hubungan ekonomi,
kerja sama pembangunan dan bidang terkait e. Presidensi Indonesia pada G-20.
lainnya. Presidensi Indonesia pada G-20 tahun 2022
b. Pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi akan mengangkat tema “Recover Together,
Komoditas. Recover Stronger.” Beranjak dari tema
tersebut, Presidensi Indonesia pada G-20
Mengantisipasi dampak pandemi terhadap
akan diarahkan pada upaya untuk
melemahnya perekonomian global, kegiatan
diplomasi akan difokuskan pada upaya memastikan peran dan kontribusi G-20 bagi
pemulihan global dari dampak multidimensi
pemulihan ekonomi dan pembangunan
pandemi Covid-19 dan memastikan bahwa
berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu
23
pemulihan tersebut akan dinikmati seluruh tingkat global. Indonesia juga dipercaya
negara di dunia, sebagaimana amanat sebagai negara yang menjunjung standar
SDGs. HAM tertinggi, sesuai dengan Resolusi
Majelis Umum PBB No. 60/251.
G20 juga akan menjadi platform bagi
Indonesia untuk merumuskan dan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM
mengarahkan agenda dan kebijakan juga memiliki arti bagi pemajuan dan
perekonomian global yang perlindungan HAM, serta diplomasi
memprioritaskan pembangunan dan kemanusiaan di tingkat nasional, regional
kesejahteraan rakyat, khususnya di negara dan global. Dalam konteks nasional,
berkembang (developing dan least-developed keanggotaan Indonesia akan dimanfaatkan
countries), sejalan dengan peran G20 untuk untuk mendorong kemitraan yang lebih erat
upaya reformasi tata kelola global. lagi dengan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk institusi HAM
f. Perundingan Batas Laut Indonesia dengan
nasional dan kelompok masyarakat sipil.
Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste;
Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Di tingkat regional, keanggotaan Indonesia
Persiapan Proses Realignment FIR dengan akan dapat memperkuat kinerja ASEAN
Singapura dan Malaysia; Verifikasi dan Intergovernmental Commission of Human Rights
Updating Batas Maritim RI dengan Negara (AICHR) dan mekanisme HAM ASEAN
Tetangga dalam Rangka Mendukung lainnya, serta mendorong mekanisme kerja
Kebijakan Satu Peta. sama regional dalam penanganan isu-isu
kemanusiaan.
Kementerian Luar Negeri telah diberikan
mandat sebagai perwujudan agenda RPJMN Sementara itu, dalam konteks global,
untuk penguatan integritas NKRI dalam sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia
aspek kewilayahan. Terkait hal tersebut, dapat mendorong Dewan HAM PBB yang
sejak tahun 2018 diselenggarakan Pro-PN lebih efisien, efektif, lebih transparan, adil
perundingan batas wilayah yang terbagi atas dan tidak memihak.
3 (tiga) proyek, yaitu i) perundingan batas h. Optimalisasi Kontribusi Indonesia Dalam
maritim dengan negara prioritas tertentu, ii) Jajaran 10 Besar Negara Pengirim MPP
konsultasi dalam rangka memfasilitasi PBB.
proses negosiasi realignment FIR dengan
Singapura dan Malaysia, dan iii) verifikasi Partisipasi dan kontribusi Indonesia pada
dan updating batas maritim RI dengan MPP PBB merupakan wujud pelaksanaan
Negara Tetangga dalam rangka mendukung amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan
Kebijakan Satu Peta. ketertiban dunia, sejalan dengan Undang-
undang Dasar 1945. Hal ini juga menjadi
g. Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada
aset politik luar negeri untuk meningkatkan
Dewan HAM citra dan bobot politis Indonesia di forum
Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan multilateral dan investasi politik luar negeri
HAM PBB periode 2020-2022. Terpilihnya di negara-negara host misi. Kontribusi
Indonesia merupakan gambaran dari Indonesia ini akan memberi pengaruh
kepercayaan masyakarat internasional positif dalam peningkatan kapasitas dan
kepada Indonesia untuk berkontribusi profesionalisme SDM TNI dan Polri, serta
dalam pemajuan dan perlindungan HAM di

24
meningkatkan promosi dan penggunaan kontributor akan mendorong prioritas
alutsista buatan Indonesia. Indonesia untuk menyusun kebijakan MPP
PBB di berbagai forum-forum internasional
Penguatan kontribusi Indonesia dalam
dan multilateral yang sejalan dengan inisiatif
jajaran 10 (sepuluh) besar negara
Action For Peacekeeping.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Luar Negeri Tahun 2017-2022

25
KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)
Kementerian Pertahanan merupakan 2) Operasi pendisiplinan pelaksanaan
kementerian yang bertugas protokol kesehatan dalam menghadapi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di pandemi Covid-19 sebesar Rp1.432,4
bidang pertahanan untuk membantu miliar; dan
Presiden dalam menyelenggarakan 3) Tambahan anggaran untuk mendukung
pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok TNI TA 2020 sebesar Rp
tugas sebagaimana dimaksud Kementerian 7.064,9 miliar.
Pertahanan antara lain menjalankan fungsi Pada tahun 2021, dalam rangka mengamankan
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program
kebijakan di bidang strategi pertahanan,
vaksinasi nasional, penanganan pandemi
perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, Covid-19, dukungan anggaran perlindungan
dan kekuatan pertahanan, serta pengelolaan sosial kepada masyarakat serta percepatan
sarana pertahanan, penelitian dan pemulihan ekonomi nasional Kementerian
pengembangan di bidang pertahanan, dan Pertahanan telah melakukan refocusing dan
pengelolaan instalasi strategis pertahanan. realokasi belanja, yaitu:
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
program prioritas Kementerian Pertahanan 1) Tahap I sebesar Rp6.289,4 miliar;
antara lain peningkatan kekuatan pertahanan, 2) Tahap II sebesar Rp2.420,2 miliar; dan
modernisasi Alutsista/non Alutsista dan
3) Tahap III sebesar Rp1.093,6 miliar.
profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasi
matra darat, laut dan udara maupun secara 4) Tahap IV sebesar Rp4.828,5 miliar
integratif. Program tersebut dilaksanakan Disamping itu, Kementerian Pertahanan
untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan mendapat penambahan pagu berupa
terjaganya keutuhan wilayah NKRI, serta Pergeseran dari BA BUN untuk pembentukan
terlindunginya keselamatan bangsa dan seluruh Komponen Cadangan Tahun 2021 sebesar
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan Rp106,7 miliar, serta penambahan ABT yang
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan masuk dalam kluster kesehatan dalam PEN
negara.. yaitu untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp600
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, miliar dan dukungan PPKM Mikro sebesar
anggaran Kementerian Pertahanan mengalami Rp785,3 miliar.
peningkatan dari Rp117.299,6 miliar pada Di tahun anggaran 2021 Kementerian
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp118.188,4 Pertahanan telah melakukan Reformasi terkait
miliar pada outlook tahun 2021. Pada tahun penerapan kebijakan Redesain Sistem
2020 Kementerian Pertahanan mendapatkan Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) antar
pergeseran anggaran dari BA BUN untuk: lain:
1) Pemenuhan alat material kesehatan 1) Perubahan dari 27 Program menjadi 7
(Almatkes) untuk 110 Rumah Sakit Program;
Kementerian Pertahanan dan TNI dan 2) Perubahan dari 200 Kegiatan menjadi 95
Almatkes lapangan TNI serta penyiapan Kegiatan;
anggota komponen pendukung bidang 3) 290 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan
kesehatan sebesar Rp8.086,7 miliar. 1.495 Rincian Output (RO)
26
Di tahun anggaran 2021, Kementerian Dalam RAPBN TA 2022, anggaran
Pertahanan juga melanjutkan kegiatan prioritas Kementerian Pertahanan direncanakan sebesar
dan strategis dalam rangka memelihara Rp133.923,4 miliar dengan alokasi prioritas,
kestabilan pertahanan sebagai prasyarat yaitu i) Mendukung pemulihan ekonomi dan
Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun Reformasi Struktural; ii) Multiyears contract;
anggaran 2021. Hal tersebut tertuang di dalam iii) Prioritas K/L dan Prioritas Nasional; iv)
beberapa output Prioritas yang mendukung Biaya operasional; dan v) Dukungan
Prioritas K/L ataupun Prioritas Nasional TA Operasional Pertahanan.
2021 antara lain: Anggaran Kementerian Pertahanan tersebut
1) Dukungan Pengadaan Alutsista sebesar terdiri dari alokasi untuk belanja operasional
Rp9.305,1 miliar; sebesar Rp62.551,6 miliar serta belanja non-
2) Modernisasi dan Harwat Alutsista antara operasional sebesar Rp71.371,8 miliar, yang
lain sebagai berikut: digunakan untuk pemenuhan Proyek Prioritas
Nasional sebesar Rp27.209,5 miliar, dan
- TNI AD sebesar Rp2.651,8 miliar untuk
sisanya untuk pemenuhan kegiatan strategis
pengadaaan material dan alutsista
lainnya, yang dialokasikan pada program-
strategis, dan untuk perawatan alutsista
program sebagai berikut:
Arhanud, overhaul pesawat terbang dan
heli angkut sebesar Rp1.236,6 miliar. 1) Program Pelaksanaan Tugas TNI Rp
3.865,2 M
- TNI AL sebesar Rp3.751,2 miliar antara
2) Program Profesionalisme dan
lain pengadaan kapal patroli cepat, dan
Kesejahteraan Prajurit Rp12.080,9 M
peningkatan pesawat udara matra laut,
3) Program Kebijakan dan Regulasi
serta Rp4.281,1 miliar untuk pemeliharaan
Pertahanan Rp24,7 M
dan perawatan alutsista dan komponen
4) Program Modernisasi Alutsista, Non
pendukung alutsista.
Alutsista, dan Sarpras Pertahanan Rp
- TNI AU sebesar Rp1.193,5 miliar antara 43.264,1 M
lain pengadaan Penangkal Serangan Udara 5) Program Pembinaan Sumber Daya
(PSU) dan material pendukung, serta Pertahanan Rp1.049,6 M
pemeliharaan dan perawatan pesawat 6) Program Riset, Industri, dan Pendidikan
tempur sebesar Rp7.004,7 miliar. Tinggi Pertahanan Rp331,9 M
3) Pembangunan Jalan Inspeksi Pengamanan 7) Program Dukungan Manajemen Rp
Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 KM, 73.307,0 M
sebesar Rp321 miliar. Pada tahun 2022, Kementerian Pertahanan
4) Peningkatan kesejahteraan prajurit yaitu akan melanjutkan kegiatan prioritas dan
pembangunan rumah dinas prajurit strategis untuk mendukung terwujudnya
sebesar Rp964,5 miliar yang berasal dari pemenuhan MEF agar menjamin tegaknya
sumber dana SBSN. kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah
Selain itu, pemenuhan alat material kesehatan NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa
melalui rumah sakit militer ikut berperan serta seluruh tumpah darah Indonesia dari
dalam rangka penanganan pandemi Covid- ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
19 dan mendukung program vaksinasi bangsa dan negara serta memelihara
nasional. kestabilan negara khususnya bidang
Pertahanan Keamanan. Kegiatan prioritas

27
tersebut dilaksanakan antara lain melalui: (1) Pengadaan Alutsista, (iv) Pemeliharaan
Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan /Perawatan/Peningkatan Alutsista, (v)
output prioritas antara lain; (i) Operasi Militer Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana
Selain Perang (OMSP); (ii) Survei Hidro- Pertahanan, dan (vi) Penguatan cadangan
oseanografi; (2) Program Profesionalisme dan pangan nasional.
Kesejahteraan Prajurit dengan output prioritas Selanjutnya, dalam rangka mendukung
antara lain; (i) Peningkatan Perumahan Dinas kebijakan reformasi struktural, Kementerian
(ii) Prasarana Perumahan Dinas; (3) Program Pertahanan telah menerapkan Redesain Sistem
Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista Sarpras Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan
Pertahanan dengan output prioritas antara lain: dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian
(i) Pengadaan Alutsista (ii) Pemeliharaan Pertahanan melakukan penghematan belanja
/Perawatan/Peningkatan Alutsista (iii) barang non operasional seperti perjalanan
Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan
Pertahanan; (4) Program Pembinaan Sumber dengan implementasi pola kerja baru. Dari
Daya Pertahanan dengan output prioritas penghematan belanja yang dilakukan oleh
Penguatan cadangan pangan nasional.
Kementerian Pertahanan dialihkan untuk
Dari output prioritas tersebut, terdapat belanja dalam rangka penanganan pandemi
output prioritas yang mendukung pelaksanaan Covid-19, pemenuhan almatkes satker-satker
Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu BLU rumah sakit militer dan mengamankan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program
Transformasi Pelayanan Publik. Adapun vaksinasi nasional untuk penyelenggaraan
output prioritas yang mendukung PN 7 antara palayanan kesehatan bagi prajurit dan
lain: (i) OMSP, (ii) Rumah Dinas Prajurit, (iii) masyarakat umum.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Pertahanan Tahun 2017-2022

28
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(BA 013)
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik pada tahun 2017 dan diproyeksikan
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rp14.880,3 miliar pada outlook tahun 2021.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peningkatan tersebut disebabkan adanya
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai penambahan pegawai dan satker baru yang
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan berdampak pada kenaikan belanja operasional
di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk perkantoran, kenaikan jumlah
membantu Presiden dalam menyelenggarakan narapidana/tahanan, carry over kegiatan tahun
pemerintahan negara. Dalam melaksanakan 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021
tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian akibat pandemi covid-19, peningkatan
Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: teknologi informasi dalam rangka
1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan meningkatkan layanan hukum dan HAM,
kebijakan di bidang peraturan perUndang- kenaikan target penerimaan PNBP serta
undangan, administrasi hukum umum, pembangunan Lapas di Nusakambangan yang
pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan merupakan arahan Presiden.
intelektual, dan hak asasi manusia; 2) Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan HAM pada tahun 2021 selaras dengan RPJMN
pemberian dukungan administrasi kepada tahun 2020-2024 yang diturunkan dalam
seluruh unsur organisasi di lingkungan Renstra Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM; 3) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawab Kementerian 1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) mendukung kemudahan berusaha;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di 2. Pembaruan substansi hukum seperti
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer,
Asasi Manusia; 5) pelaksanaan bimbingan regulasi terkait badan usaha, jaminan benda
teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan bergerak, kepailitan, perubahan Undang-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia undang tentang narkotika, revisi Undang-
di daerah; 6) pelaksanaan pembinaan hukum undang tentang Wabah Penyakit Menular;
nasional; 7) pelaksanaan penelitian dan 3. Penerapan pendekatan keadilan restoratif;
pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 4. Dukungan teknologi informasi di bidang
manusia; 8) pelaksanaan pengembangan hukum dan peradilan;
sumber daya manusia di bidang hukum dan 5. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh
hak asasi manusia; 9) pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat dalam bentuk
teknis yang berskala nasional; 10) pelaksanaan peningkatan pelayanan bantuan hukum;
tugas pokok sampai ke daerah; dan 11) 6. Penguatan sistem anti korupsi melalui
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pembangunan zona integritas WBK/
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan WBBM.
Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan penganggaran ini sesuai dengan
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dimana
anggaran Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM mengemban
mengalami peningkatan dari Rp10.418,0 miliar amanat untuk menyukseskan 3 kegiatan
Prioritas Nasional yaitu:
29
1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya c. Penyusunan RUU Jaminan Benda
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Bergerak/Fidusia dengan target 1
sejumlah Rp3,962 miliar dalam bentuk RUU Jaminan Benda Bergerak yang
kegiatan : disusun, alokasi anggaran Rp300 juta,
a. Pengembangan Sistem Pembelajaran dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan
Berkelanjutan Bagi WBP Anak PerUndang-undangan;
dengan target 1 kebijakan d. Penyusunan RUU Kepailitan dengan
Pembelajaran berkelanjutan bagi WBP target 1 RUU Kepailitan yang disusun,
Anak, alokasi anggaran Rp1 miliar alokasi anggaran Rp300 juta,
dilaksanakan oleh Ditjen dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan
Pemasyarakatan; PerUndang-undangan;
b. Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang e. Pengembangan Sistem TI yang
Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat terintegrasi dalam mekanisme
Penegak Hukum dan Instansi Teknis pendaftaran Badan Usaha, jaminan
Lainnya dengan target 80% Alumni benda bergerak, dan informasi dengan
Pelatihan Sistem Peradilan Pidana target 1 Kebijakan pengembangan
Anak yang menduduki jabatan sesuai integrasi sistem TI pendaftaran Badan
dengan kompetensi bidang tugasnya, Usaha dengan fungsi pendaftaran
alokasi anggaran Rp2,962 miliar, jaminan, dan kepailitan, alokasi
dilaksanakan oleh BPSDM Hukum anggaran Rp1 miliar, dilaksanakan oleh
dan HAM. Ditjen AHU;
2. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan f. Pemberdayaan Masyarakat untuk
Kebudayaan dalam bentuk Pengembangan Pelaksanaan Keadilan Restoratif
Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual dengan target 80% program
Komunal dengan target 75% database KI pemberdayaan bagi klien
Komunal yang terintegrasi pada Aplikasi, pemasyarakatan dalam rangka keadilan
alokasi anggaran Rp1 miliar, dilaksanakan restoratif, alokasi anggaran Rp1,8
oleh Ditjen Kekayaan Intelektual; miliar dilaksanakan oleh Kantor
3. PN 7 Memperkuat Stabilitas Wilayah;
Polhukhankam dan Transformasi g. Peningkatan fungsi SDP untuk
Pelayanan Publik sejumlah Rp76,918 implementasi SPPT-TI dengan target
miliar dalam bentuk kegiatan: 100% satker yang mendapatkan pe-
a. Pembahasan RUU KUHP dengan ningkatan fungsi SDP untuk
target 1 RUU KUHP yang dibahas di implementasi SPPT-TI, alokasi
DPR, alokasi anggaran Rp1,793 miliar, anggaran Rp800 juta, dilaksanakan
dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
PerUndang-undangan; h. Pengembangan Sistem Manajemen
b. Penyusunan RUU KUH Acara Pelaksanaan Integrasi Lintas Batas
Perdata dengan target 1 RUU KUH (Integrated Border Control Management)
Acara Perdata yang disusun, alokasi dengan target 1 Kebijakan
anggaran Rp500 juta, dilaksanakan Pengembangan Sistem Manajemen
oleh Ditjen Peraturan PerUndang- Pelaksanaan Integrasi Lintas Batas,
undangan; alokasi anggaran Rp1 miliar,
dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi;

30
i. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan simplifikasi program yang semula 11 program
Non Litigasi dengan target 77% yang dilasanakan oleh 11 unit eselon I menjadi
permohonan bantuan hukum litigasi 4 program yaitu:
yang dilayani sesuai dengan peraturan 1. Program Pembentukan Regulasi (Bukan
perUndang-undangan, alokasi lintas K/L) merupakan penggabungan dari
anggaran Rp45,592 miliar dan 79% 2 program yaitu Program Pembentukan
permohonan bantuan hukum non Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional
litigasi yang dilayani sesuai dengan dengan Sasaran Programnya adalah 1)
peraturan perUndang-undangan, terbentuknya peraturan perUndang-
undangan yang berkualitas dan 2)
alokasi anggaran Rp8,087 miliar,
terselenggaranya perencanaan hukum,
dilaksanakan oleh 33 Kantor Wilayah;
pemantauan dan peninjauan/analisis dan
j. Kegiatan verifikasi dan akreditasi evaluasi hukum;
OBH dengan target 524 jumlah 2. Program Pemajuan dan Penegakan HAM
verifikasi dan akreditassi OBH di (Lintas K/L) merupakan perubahan
Kantor Wilayah, alokasi anggaran nomenklatur dari program Pemajuan Hak
Rp2,5 miliar, dilaksanakan oleh 33 Asasi Manusia, dengan sasaran program
Kantor Wilayah; adalah meningkatnya kebijakan
k. Pemenuhan Aksi HAM dalam pembangunan yang berperspektif HAM;
pelaksanaan RANHAM dengan target 3. Program Penegakan dan Pelayanan
60% pelaksanaan aksi HAM dalam Hukum (Lintas K/L) merupakan
RANHAM, alokasi anggaran Rp1 penggabungan dari 5 program yaitu
miliar, dilaksanakan oleh Ditjen HAM; Program Administrasi Hukum Umum,
Pembinaan dan Penyelenggaraan
l. Pembangunan Zona Integritas
Pemasyarakatan, Peningkatan Pelayanan
WBK/WBBM dengan target 6%
dan Penegakan Hukum Keimigrasian,
satuan kerja yang mendapatkan Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan
predikat WBK/WBBM, alokasi Intelektual dan Pembinaan Hukum
anggaran Rp8,964 miliar, dilaksanakan Nasional, dengan sasaran programnya 1)
oleh Inspektorat Jenderal; Terlindunginya Kekayaan Intelektual di
m. Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang seluruh Indonesia, 2) Meningkatnya
Pembimbing Kemasyarakatan dengan Kepuasan Masyarakat atas Layanan
target 85% Alumni Pelatihan Keimigrasian, 3) Meningkatnya Stabilitas
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Keamanan melalui Pencegahan,
yang diangkat menjadi Pejabat Pengawasan, dan Penindakan
Fungsional Pembimbing Keimigrasian, 4) Terwujudnya
Kemasyrakatan sesuai dengan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Berkualitas, 5) Terwujudnya
Kompetensi Bidang Tugasnya, alokasi
Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
anggaran Rp3,281 miliar, dilaksanakan
Profesional dalam Mendukung Penegakan
oleh BPSDM Hukum dan HAM. Hukum Berbasis HAM Terhadap
Dalam penyusunan Renstra Kementerian Tahanan, Benda Sitaan dan Barang
tahun 2020-2024 beserta kebutuhan anggaran Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan
tahun 2021-2024 Kementerian Hukum dan Klien Pemasyarakatan, 6) Terwujudnya
HAM telah menerapkan Redesain Sistem Penyelenggaraan Pema-syarakatan yang
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Hal Aman dan Tertib, 7) Terwujudnya
ini dapat dilihat dengan dilakukannya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi
Hukum Umum yang Berkepastian
31
Hukum, 8) Terwujudnya Otoritas Pusat pembangunan lembaga pemasyarakatan dan
yang Efektif dan Tepat Sasaran dan 9) pengembangan kawasan wisata di NTB
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Rp1,966 miliar, kegiatan prioritas nasional
Hukum; Rp96,451 miliar dan sisanya untuk memenuhi
4. Program Dukungan Manajemen (Lintas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
K/L) digunakan untuk menampung Hukum dan HAM.
kegiatan dukungan manajemen dan
dukungan tugas teknis lainnya yang Adapun rincian anggaran per program adalah
tersebar di seluruh unit eselon I dengan sebagai berikut: 1) Program Dukungan
sasaran programnya 1) digunakan untuk Manajemen sebesar Rp12.764 miliar dengan
menampung kegiatan dukungan kegiatan antara lain Pembayaran Gaji dan
manajemen dan dukungan tugas teknis Tunjangan Kinerja Pegawai, Operasional
lainnya yang tersebar di seluruh unit eselon Perkantoran, Advokasi Hukum, Peningkatan
I, 2) Meningkatnya Kompetensi Aparatur Teknologi Informasi, Pemenuhan Sarana dan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3)
Prasarana, Pengukuran Indeks Kepuasan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan
Masyarakat (IKM), Indeks Integritas,
Kementerian Hukum dan HAM yang
Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional
Akuntabel, 4) Meningkatkan sistem
pengendalian internal yang partisipatif dan Balitbang Hukum dan HAM, Manajemen
profesional, dalam pelaksanaan Pengawasan Berbasis Digital, Pembentukan
pengawasan intern yang efektif di Satker WBK/WBBM, serta Pengembangan
lingkungan Kementerian Hukum dan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 2)
HAM, 5) Terwujudnya perumusan Program Pembentukan Regulasi sebesar Rp36
kebijakan Kementerian Hukum dan HAM miliar dengan kegiatan antara lain Perencanaan
berbasis riset dan 6) Mewujudkan tata Legislasi, Penyusunan dan Penyelarasan
Kelola pemerintahan yang efektif dan Naskah Akademik, Pembentukan Peraturan
efisien di lingkungan Kementerian Hukum PerUndang-undangan, Pembinaan Jabatan
dan HAM dengan mengoptimalkan Fungsional, Fasilitasi Raperda, serta Analisis
kualitas layanan berbasis teknologi
dan Evaluasi Hukum; 3) Program Penegakan
informasi.
dan Pelayanan Hukum sebesar Rp4.646 miliar
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran dengan kegiatan antara lain Penanganan
Kementerian Hukum dan HAM direncanakan Gugatan Perdata dan Pidana Internasional,
sebesar Rp17.463,5 miliar yang terdiri dari Mutual Legal Asistance, Ekstradisi, Penanganan
belanja operasional Rp9.375 miliar, belanja Overcrowding melalui Pembangunan Lapas,
bahan makanan untuk warga binaan Rehabilitasi, Pemenuhan Kebutuhan WBP,
pemasyarakatan (WBP) Rp1.987 miliar, Pengamanan di TPI/perbatasan, Kemudahan
pembangunan lanjutan Lapas dan Fasilitasi bagi investor Asing,
Nusakambangan (arahan presiden) dan Lapas Pengembangan Klinik-Klinik Konsultasi KI di
lainnnya dalam rangka penanganan overcrowding Wilayah, Penegakan KI, Pemberian Bantuan
Rp900 miliar, pemenuhan kebutuhan dasar Hukum, Penyuluhan Hukum, Desa Sadar
WBP/Anak seperti layanan kesehatan dan Hukum dan JDIH; 4) Program Pemajuan dan
sandang Rp264 miliar, proyek kerjasama Penegakan HAM sebesar Rp17 Miliar dengan
pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan antara lain Publikasi dan Layanan
pembangunan lembaga pemasyarakatan dan Informasi HAM, Analisis Peraturan
pengembangan kawasan agro industry di lahan PerUndang-undangan dari Perspektif HAM,
milik Lapas Bojonegoro Rp413 juta, dan
32
Kabupaten/Kota Peduli HAM, serta 1. Penguatan peran kanwil dalam
Penanganan Korban Pelanggaran HAM Berat. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
daerah diskriminatif, Tindak lanjut
Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan
pengembangan sistem partisipasi publik
HAM tetap melanjutkan Prioritas Nasional
dalam pembentukan peraturan
nomor 3, 4 dan 7 yaitu:
perUndang-undangan, Dukungan
1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya
Pembahasan RUU Perampasan Aset dan
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
dengan fokus kegiatan Pendidikan Anak
yang dilaksanakan oleh Ditjen PP
pada LPKA dan Pengembangan
2. Penguatan program desa sadar hukum dan
Kompetensi SPPA bagi Aparatur Penegak
kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan
Hukum.
kebutuhan hukum masyarakat, yang
2. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan
dilaksanakan oleh BPHN;
Kebudayaan dengan fokus kegiatan
3. Pembentukan rumah singgah, peningkatan
Penyusunan Peta Potensial Ekonomi
kualitas petugas dan peningkatan mutu
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
layanan pemasyarakatan yang dilaksanakan
3. PN 7 Memperkuat Stabilitas
oleh Ditjen Pemasyarakatan;
Polhukhankam dan Transformasi
4. Pembentukan pusat informasi dan
Pelayanan Publik, dengan fokus kegiatan
pengembangan Kekayaan Intelektual (KI)
pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem
melalui intellectual property academy (IP
Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan
academy), penguatan Kekayaan Intelektual
Sistem Anti Korupsi, Peningkatan Akses
di wilayah, peningkatan kapasitas data
terhadap Keadilan dan Penguatan
center, optimalisasi aplikasi pendaftaran,
Keamanan Dalam Negeri.
pemetaan potensi dan pencegahan
Selain Prioritas Nasional tersebut, pelanggaran KI yang dilaksanakan oleh
Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat Ditjen Kekayaan Intelektual;
dalam beberapa kegiatan strategis pelaksanaan 5. Pelaksanaan Business and Human Rights,
RKP tahun 2022 (di luar Prioritas Nasional) percepatan penyelesaian RUU KKR
antara lain: Rencana Aksi Nasional Open (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), dan
Government Indonesia (RAN OGI), Pelaksanaan penguatan sistem informasi pemajuan
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan HAM dengan penanggung jawab Ditjen
Rencana Aksi Nasional Penyandang HAM;
Disabilitas. Kementerian Hukum dan HAM 6. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan
juga melaksanakan kegiatan strategis yang Korupsi terkait data Beneficial Ownership
dimandatkan kepada beberapa unit eselon I dengan penanggung jawab Ditjen AHU.
antara lain:

33
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2017-2022
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 2) 2022 3)


No. 1) Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
dan Satuan Output Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang 240 240 240 240 240 320 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
-
Pembimbing Kemasyarakatan (orang) Pelayanan Publik
2. Pengembangan Sistem Manajemen Pelaksanaan Integrasi
Lintas Batas (Integrated Border Control Management )
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
(Rekomendasi Kebijakan)/ Implementasi Kebijakan - - - - 1 1 -
Pelayanan Publik
Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di
TPI Udara dan PLBN (layanan)
3. Pembuatan (dokumen)/Pengembangan Pusat Data - - - 120 156 33 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (layanan)/
Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK di Seluruh
Indonesia (layanan)
4. RUU KUHP/KUHAP (RUU) 1 1 1 1 1 1 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
5. RUU KUH Acara Perdata (RUU) - - - 1 1 1 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
6. RUU tentang Kepailitan (RUU) - - - 1 1 1 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
7. RUU tentang Jaminan Fidusia/Benda Bergerak (RUU) - - - 1 1 1 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
8. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang) 14981 18733 11478 12698 5699 5984 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
9. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan) 3255 78557 3037 4031 758 796 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi
Pelayanan Publik
10. Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi - - - - 270 270 - 03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya Berdaya Saing
(orang)

34
KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)
Kementerian Keuangan mempunyai tugas memperoleh porsi penghematan sebesar
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Rp0,25 triliun dan tahap keempat melalui Surat
bidang keuangan negara dan kekayaan negara Menteri Keuangan Nomor S-
untuk membantu Presiden dalam 629/MK.02/2021 tanggal 26 Juli 2021 dengan
menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah porsi penghematan sebesar Rp0,35 triliun.
satu tugas pokok Kementerian Keuangan Pagu Kementerian Keuangan juga mengalami
adalah perumusan, penetapan, dan perubahan khususnya tambahan pada pagu
pelaksanaan kebijakan di bidang BLU sebesar Rp17,57 triliun dan HLN sebesar
penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, Rp0,02 triliun.
perbendaharaan, kekayaan negara, Dalam rangka menjalani era The New Normal
perimbangan keuangan, dan pengelolaan sebagai akibat pandemi Covid-19,
pembiayaan dan risiko. Kementerian Keuangan senantiasa melakukan
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, langkah-langkah perbaikan melalui penajaman
anggaran Kementerian Keuangan mengalami (reshaping) kebijakan perencanaan dan
peningkatan dari Rp40.384,9 miliar pada tahun penyusunan anggaran. Beberapa langkah
2017 dan diproyeksikan Rp56.843,9 miliar perbaikan dilakukan dengan adaptasi pola
pada outlook tahun 2021. Berdasarkan Undang- budaya kerja baru (The New Thinking of
undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Working), yang dilakukan antara lain melalui
TA 2021 dan Nota Keuangan Beserta APBN pelaksanaan flexible working space, digitalisasi
TA 2021, APBN Kementerian Keuangan proses kerja yang senantiasa berorientasi pada
sebesar Rp43.307,3 miliar, kemudian berdasar pencapaian hasil kinerja yang efektif, efisien,
Surat Menteri Keuangan Nomor S- dan ekonomis. Hal ini tentu berimplikasi pada
30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, kebijakan penganggaran yang ditandai dengan
Kementerian Keuangan memperoleh porsi penyesuaian aktivitas belanja satker serta
refocusing dan realokasi belanja sebesar Rp0,87 dukungan IT dalam pencapaian output/outcome
triliun dengan sumber refocusing dan/atau yang menjadi target kinerja. Pada akhirnya,
realokasi anggaran berasal dari anggaran kebijakan tersebut diharapkan akan
Rupiah Murni, terutama dari Belanja Barang membentuk birokrasi dan layanan publik
dan Modal non-operasional. Selanjutnya Kementerian Keuangan yang agile, efektif,
berdasar Surat Menteri Keuangan Nomor S- efisien dan terintegrasi.
408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021, Pada perencanaan dan penganggaran TA 2022
Kementerian Keuangan memperoleh porsi Kementerian Keuangan terdiri dari 12 unit
penghematan belanja TA 2021 untuk tahap
eselon I yang masuk dalam 5 program yang
kedua sebesar Rp2,02 triliun dengan sumber menggambarkan tugas dan fungsi
penghematan pada alokasi yang diperuntukan Kementerian Keuangan, yaitu Kebijakan
bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja Fiskal, Pengelolaan Penerimaan Negara,
THR dan Gaji ke-13. Kebijakan refocusing dan Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan
realokasi belanja kembali dilanjutkan untuk Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan
tahap ketiga melalui Surat Menteri Keuangan Risiko, serta Dukungan Manajemen. Untuk
Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli lima program tersebut, Pada RAPBN tahun
2021 dimana Kementerian Keuangan 2022 anggaran Kementerian Keuangan
35
direncanakan sebesar Rp43.020,1 miliar yang pengembangan National Logistic Ecosystem
bersumber dari Rupiah Murni Rp33.625,0 (NLE). Dalam rangka mewujudkan NLE yang
miliar, PNBP Rp7,1 miliar, BLU Rp9.365,7 efektif dan efisien tersebut, dilakukan
miliar dan HLN Rp22,25 miliar. Alokasi pembangunan Sistem Indonesia National
tersebut direncanakan untuk mendukung 3 Single Window (INSW) Generasi II. Sistem
(tiga) Prioritas Nasional dengan 15 kegiatan INSW (SINSW) Generasi II adalah sistem
prioritas. Beberapa kegiatan prioritas yang mengintegrasikan layanan perijinan di
merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2021 bidang ekspor dan impor di setiap
yang masih perlu ditingkatkan antara lain Kementerian/Lembaga terkait dengan fitur
usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan utama Single Submission (SSm). Melalaui fitur
Ultra Mikro (UMi) dan pembaruan sistem inti SSm ini, maka pengguna jasa cukup
administrasi perpajakan (Core Tax behubungan dengan satu sistem (SINSW)
Administration System). Selain itu, untuk mengajukan dan mendapatkan
Kementerian Keuangan juga fokus dalam dokumen perijinan dari K/L terkait.
peningkatan kinerja logistik melalui

36
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Keuangan
Matriks Ringkasan Tahun
Capaian dan Target 2017 - 2022
Output Prioritas
Kementerian Keuangan Tahun 2017 - 2022

2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional RKP
Target
No.
dan Satuan Output 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Pemberian jaminan dan dukungan 1. Penerbitan Project - - - - - - -
Pemerintah atas proyek KPBU Based Sukuk;
Infrastruktur prioritas 2. Pemberian dukungan
pemerintah atas
infrastruktur Non-
KPBU;
3. Penyusunan regulasi
terkait pemberian
jaminan
2. Pelaksanaan Program Tax Amnesty Deklarasi harta: - - - - - - -
Rp4.296T
Uang tebusan:
Rp103,31T
3. Pengurangan pendanaan bagi Efisiensi belanja K/L - - - - - - -
kegiatan yang konsumtif dalam sebesar Rp16.000M
alokasi anggaran K/L pada komponen belanja
barang
4. Layanan Kediklatan Pengelolaan - 2.047 peserta 2.432 peserta - - - - -
Dana Desa
5. Satker Yang Mengimplementasikan - 1.125 satker 20.000 satker - - 10.000 satker - 1-Memperkuat Ketahanan
SAKTI Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan Berkeadilan
6. Usaha Mikro yang Terfasilitasi - - 1.674.071 3.437.787 1.800.000 1.900.000 - 3-Meningkatkan Sumber Daya
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) usaha mikro usaha mikro usaha mikro usaha mikro Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
7. Sistem Inti Administrasi Perpajakan - - - 3 kontrak 3 kontrak 20 proses - 1-Memperkuat Ketahanan
(Core Tax Administration System) bisnis Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan Berkeadilan
8. Pengembangan Pembiayaan Proyek - - - 1 perubahan 1 Peraturan - - -
Infrastruktur Melalui Penerbitan PP Pemerintah
SBSN Dengan Skema Investasi
Pemerintah
9. Peningkatan kinerja logistik melalui - - - - 1 rekomendasi 1 - 1-Memperkuat Ketahanan
pengembangan National Logistic kebijakan rekomendasi Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Ecosystem kebijakan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
10. Pembangunan Sistem INSW - - - - 1 sistem 1 sistem - 1-Memperkuat Ketahanan
Generasi II dalam rangka Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Mewujudkan National Logistic Yang Berkualitas dan Berkeadilan
Ecosystem (NLE) yang Efektif dan
Efisien

37
KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian mempunyai tugas tersebut kemudian dialokasikan untuk


menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai kegiatan yang memiliki daya ungkit
bidang pertanian untuk membantu Presiden lebih besar terhadap peningkatan produksi
dalam menyelenggarakan pemerintahan pangan seperti bantuan alat mesin pertanian,
negara. Dalam rangka mendukung tugas perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih
tersebut, Kementerian Pertanian antara lain dan pupuk dalam jumlah yang memadai dan
menjalankan fungsi perumusan dan penetapan menggerakkan kegiatan penyuluhan sebagai
kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan pendamping petani di lapangan.
sarana pertanian, peningkatan produksi padi, Memasuki periode 2020 – 2021 tantangan
jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian sektor pertanian semakin berat, selain
lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya dihadapkan oleh tantangan faktor alam seperti
saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian kekeringan, banjir dan serangan organisme
serta pelaksanaan kebijakan di bidang
pengganggu tanaman (OPT), sektor pertanian
penyediaan prasarana dan sarana pertanian, dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19
peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, yang secara langsung maupun tidak langsung
tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta menghantam sektor pertanian dan
peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, mengancam ketersediaan pangan masyarakat,
dan pemasaran hasil pertanian. seperti: (1) terganggunya produksi pertanian
Dalam rentang periode anggaran 2017 s.d. akibat pembatasan pergerakan orang/tenaga
2021, anggaran Kementerian Pertanian kerja, (2) penurunan daya beli masyarakat
mengalami dinamika yang cukup besar. terhadap permintaan produk pertanian, (3)
Reorientasi kebijakan penganggaran dilakukan terganggunya distribusi pangan karena adanya
sebagai suatu keniscayaan dalam upaya penerapan PSBB dan penutupan wilayah
perbaikan penganggaran program dan kegiatan secara terbatas, (4) petani rentan terpapar
pencapaian swasembada pangan yang Covid-19 , (5) potensi terjadinya krisis pangan
difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan dan (6) ancaman ketersediaan stok pangan
efektivitas alokasi anggaran dalam membiayai nasional yang bersumber dari impor, seperti
program yang telah ditetapkan untuk mencapai gandum, gula, daging sapi, bawang putih, dan
swasembada pangan. kedelai.
Reorientasi kebijakan penganggaran Pada tahun 2021 alokasi APBN Kementerian
merupakan momentum yang sangat penting Pertanian adalah sebesar Rp21.839,0 miliar.
bagi Kementerian Pertanian dalam melakukan Selanjutnya dalam perkembangannya terdapat
langkah terobosan untuk mempercepat anggaran belanja tambahan (ABT) untuk
pencapaian swasembada pangan. Di tengah ketersediaan pangan dan padat karya serta
tantangan ekonomi nasional yang terus kebijakan refocusing dan realokasi, sehingga
berkembang, Kementerian Pertanian terus outlook tahun 2021 Kementerian Pertanian
berusaha untuk tetap berkinerja dalam rangka menjadi sebesar Rp15.801,7 miliar.
pemenuhan kecukupan pangan bagi Meskipun dinamika alokasi anggaran yang
masyarakat. Beberapa alokasi anggaran harus mengalami penghematan dalam
dilakukan realokasi untuk meningkatkan kerangka Penanganan Covid-19 dan
efektivitas dan efisiensi program. Anggaran
38
Pemulihan Ekonomi Nasional, sektor Anggaran tersebut digunakan untuk
pertanian tetap menjadi salah satu penyelamat mendukung pencapaian target prioritas
perburukan resesi ekonomi nasional. Pada nasional di bidang ketahanan pangan yang
triwulan I tahun 2021, Produk Domestik akan dicapai dengan pelaksanaan lima
Bruto (PDB) pertanian juga tumbuh 2,95% di program: (1) Program Ketersediaan, Akses
tengah terjadinya kontraksi ekonomi nasional dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2)
sebesar 0,74%. Secara kumulatif, nilai ekspor Program Nilai Tambah dan Daya Saing
hasil pertanian Januari–Mei 2021 mencapai Industri; (3) Program Riset dan Inovasi Ilmu
Rp234,70 triliun, mengalami kenaikan 39,99% Pengetahuan dan Teknologi; (4) Program
dibandingkan periode Januari-Mei 2020. Nilai Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5)
Tukar Petani (NTP) selama 6 (enam) bulan di Program Dukungan Manajemen.
tahun 2021 selalu di atas 100. NTP bulan Juni Melalui lima program tersebut, Kementerian
2021 sebesar 103,59, lebih tinggi 0,19% Pertanian menetapkan target produksi
dibandingkan Mei 2021 sebesar 103,39 dan 4% komoditas utama TA 2022 sebagai berikut:
lebih tinggi dibanding Juni 2020 sebesar 99,60. padi 57,50 juta ton; jagung 26,00 juta ton;
Capaian beberapa indikator makro selama
bawang merah 1,64 juta ton; cabai 2,87 juta
triwulan I 2021 yang sangat menggembirakan ton; dan daging sapi/kerbau 0,44 juta ton.
tersebut, tidak lepas dari upaya keras para Selain itu, Kementerian Pertanian akan terus
petani untuk menyelamatkan pertanian di fokus dalam penyedian pangan yang cukup
tengah terjadinya pandemi Covid-19 . Capaian bagi 273 juta penduduk Indonesia dan
ini membuktikan sektor pertanian yang kuat, peningkatan daya saing petani yang tercermin
tangguh, dan terus tumbuh di tengah pandemi dalam rancangan program utama Kementerian
Covid-19 . Selain sebagai penyedia pangan bagi Pertanian tahun 2022, yaitu: (1) menjaga
273 juta penduduk Indonesia, sektor pertanian
keberlanjutan peningkatan produksi
juga merupakan penopang pertumbuhan komoditas prioritas; (2) pengembangan
ekonomi, penghasil devisa negara, sumber diversifikasi pangan lokal; (3) penguatan rantai
pendapatan utama rumah tangga petani, dan pasok dan logistik pangan; (4) penguatan food
penyedia lapangan kerja. estate dan korporasi petani; (5) pengembangan
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022 smart farming/digitalisasi pertanian (e-agriculture);
anggaran Kementerian Pertanian dan (6) peningkatan nilai tambah, daya saing,
direncanakan sebesar Rp14.451,7 miliar. dan ekspor pertanian.

39
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pertanian Tahun 2017 - 2022

OUTPUT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NAMA


PRIORITAS
PRIORITAS
NO DAN TARGET NASIONAL
SATUAN REAL REAL REAL REAL TARGET NON
PN RKP 2022
OUTPUT PN

Produksi Padi
1 -
(Juta Ton) 81,15 59,20 54,60 54,65 55,80 57,50

Produksi Jagung
2 -
(Juta Ton) 28,92 21,66 22,59 22,92 23,00 26,00
01-
Memperkuat
Produksi Bawang Ketahanan
3 -
Merah (Juta Ton) 1,47 1,50 1,58 1,82 1,62 1,64 Ekonomi
untuk
Pertumbuhan
Produksi Aneka yang
4 -
Cabai (Juta Ton) 2,36 2,54 2,59 2,77 2,81 2,87 Berkualitas
dan
Produksi Daging Berkeadilan
(Sapi& Kerbau)
-
(Juta Ton) 0,39 0,39 0,40 0,40 0,43 0,44
[MEATYIELD]
5
Produksi Daging
(Sapi& Kerbau)
-
(Juta Ton) 0,52 0,52 0,53 0,54 0,58 0,59
[KARKAS]
Keterangan: Produksi padi sejak tahun 2018 dihitung dengan menggunakan metode KSA

40
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)
Kementerian Perindustrian merupakan investasi di sektor industri melalui kemudahan
kementerian yang bertugas untuk perizinan, promosi investasi dan penyediaan
menyelenggarakan pemerintahan di bidang insentif, serta (v) Penguatan daya beli
industri. Kementerian Perindustrian masyarakat yang antara lain dapat didorong
mempunyai tugas menyelenggarakan melalui peningkatan utilisasi industri dalam
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan rangka penciptaan lapangan kerja.
kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan Beberapa upaya peningkatan kualitas di bidang
struktur industri, peningkatan daya saing, penganggaran yang telah dilakukan
pengembangan iklim usaha, promosi industri Kementerian Perindustrian pada tahun 2021
dan jasa industri, standardisasi industri, antara lain penerapan Redesain Sistem
teknologi industri, pengembangan industri Perencanaan dan Penganggaran (RSPP),
strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk
pemberdayaan industri kecil dan industri pembangunan infrastruktur kawasan industri
menengah, penyebaran dan pemerataan melalui skema KPBU, serta refocusing
pembangunan industri, ketahanan industri dan anggaran internal untuk dukungan penanganan
kerja sama, serta peningkatan penggunaan pandemi Covid-19
produk dalam negeri.
Pada tahun 2021, Kementerian Perindustrian
Selama periode tahun 2017 - 2021 Anggaran turut berperan dalam upaya penanganan dan
Kementerian Perindustrian mengalami pemulihan dampak Covid-19 pada bidang
peningkatan dari sebesar Rp2.432,1 Miliar pada ekonomi khususnya di sektor industri.
tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar
Kementerian Perindustrian melanjutkan
Rp3.000,2 miliar pada outlook 2021. kebijakan terkait Izin Operasional dan
Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) untuk
tahun 2019 disebabkan oleh adanya kebijakan menjamin keberlangsungan kegiatan produksi
Pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan khususnya produk yang merupakan komoditas
peningkatan kompetensi SDM yang salah esensial seperti obat-obatan, farmasi, perangkat
satunya melalui pelatihan vokasi di bidang medis atau alat kesehatan, termasuk bahan
industri. baku, zat antara dan bahan kemasannya.
kebijakan Kementerian Perindustrian Selain itu, Kementerian Perindustrian
difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu melaksanakan program dalam rangka
utama pembangunan industri melalui (i) pemulihan sektor industri yang terdampak
Koordinasi dengan K/L terkait lainnya dalam Covid-19 antara lain memfasilitasi pemenuhan
rangka menjamin pemenuhan kebutuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong
bahan baku dan bahan penolong di sektor bagi IKM yang terdampak Covid-19,
manufaktur, atau dalam hal dukungan fiskal memfasilitasi percepatan produksi ventilator,
dan pembiayaan, (ii) Implementasi program memberi bantuan masker dalam rangka
P3DN dalam rangka peningkatan investasi dan pemberlakuan PPKM Mikro, serta
pertumbuhan PDB, (iii) Penguatan produk memfasilitasi sertifikasi TKDN untuk produk
industri unggulan yang berorientasi ekspor dan industri dalam negeri sebagai bagian dari
mendorong tumbuhnya industri sebagai Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
substitusi produk impor, (iv) Akselerasi Ekonomi Nasional (PC-PEN).
41
Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022, Dalam Negeri (TKDN) melalui Fasilitasi
anggaran Kementerian Perindustrian Sertifikasi TKDN Produk industri dalam
direncanakan sebesar Rp2.611,0 Miliar yang negeri
sebagian besar bersumber dari rupiah murni b. Kegiatan prioritas dalam rangka Penguatan
(85,96%), PNBP/BLU (9,51%) dan SBSN Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan
(4,54%). Dari total anggaran tersebut sebanyak Menengah (UMKM), dan Koperasi, melalui
43% dialokasikan untuk membiayai prioritas pengembangan sentra IKM, penumbuhan
nasional, 30,5% untuk belanja pegawai, 13,8% wirausaha baru, dan restrukturisasi
untuk belanja operasional, dan 12,7% untuk mesin/peralatan IKM.
kegiatan reguler.
c. Kegiatan prioritas dalam rangka
Kebijakan Kementerian Perindustrian pada Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
tahun 2022 selain diarahkan pada upaya
melalui Tenaga Kerja Industri Kompeten
pemulihan industri pasca Covid-19, juga akan Lulusan Diklat Sistem 3 in 1, Pendidikan
difokuskan pada implementasi program upaya Tinggi Vokasi Industri dan SMK yang Link
penurunan impor bahan baku dan barang jadi and Match dengan Industri
sektor industri dengan target substitusi impor
sebesar 35 % pada tahun 2022. d. Kegiatan prioritas dalam rangka
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan
Pada tahun 2022, Kementerian Perindustrian Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan
akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional Industrialisasi melalui Pengembangan
khususnya untuk mendukung Prioritas Industri Petrokimia di Teluk Bintuni,
Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pengembangan Center Of Excellence Industri
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Alat Kesehatan, Fasilitasi Pendampingan
Berkeadilan, serta Prioritas Nasional Industri dalam ranga implementasi Industri
Meningkatkan Sumber Daya Manusia 4.0, serta Pengembangan Investasi Kawasan
Berkualitas dan Berdaya Saing. Disamping itu, Industri Prioritas dan Kawasan Industri
kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian Halal.
juga mendukung beberapa proyek prioritas
strategis (major project) diantaranya Kebijakan belanja Kementerian Perindustrian
Pengembangan 11 Kawasan Industri Prioritas pada tahun 2022 akan mendorong belanja
dan Smelter, Implementasi Industri 4.0 di 6 untuk pemulihan industri yang terdampak
Sub Sektor Prioritas, serta Pendidikan dan Covid-19, implementasi Program Peningkatan
Pelatihan Industri 4.0. Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),
penumbuhan industri substitusi impor,
Adapun kegiatan dan output prioritas nasional peningkatan produktivitas dan kompetensi
pada tahun 2022 antara lain ; SDM, serta akselerasi investasi di sektor
a. Kegiatan prioritas dalam rangka industri.
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan

42
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Perindustrian Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
No Output Prioritas dan satuan output (Targe t) Nama Prioritas Nasional RKP 2022
Re al Re al Re al Re al Targe t PN
1 Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 - - 5 33 169 295 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
(Perusahaan) untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
2 Sertifikasi TKDN (Produk) - - - 1.117 9.371 1.250 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
3 Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah 3.908 6.657 10.367 9.046 823 823 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM) dan Berkeadilan
4 Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan 56 83 92 75 34 33 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
mesin/peralatan (Sentra) dan Berkeadilan
5 IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi 95 111 87 186 60 60 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Mesin/Peralatan (IKM) untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
6 Pengembangan Standardisasi Industri (Standar) 80 100 100 109 100 30 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
7 Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 19.697 32.155 83.141 25.535 55.878 27.600 03-Meningkatkan Sumber Daya
in 1 (Orang) Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
8 Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKNI 136 20 13 8 8 10 03-Meningkatkan Sumber Daya
(Dokumen) Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
9 Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis 9.828 19.636 13.545 12.286 390 11.405 03-Meningkatkan Sumber Daya
Kompetensi (Orang) Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
10 Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi 6.330 15.623 12.328 8.454 6.763 7.500 03-Meningkatkan Sumber Daya
Pendidikan Kejuruan (Siswa) Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing

43
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(BA 020)
Kementerian Energi dan Sumber Daya infrastruktur amenitas PJU-TS di sekitar
Mineral (ESDM) merupakan Kementerian kawasan pariwisata Danau Toba di samping
yang bertugas untuk menyelenggarakan dukungan sektor ESDM dalam penyediaan
pemerintahan di bidang energi dan sumber infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai
daya mineral. Salah satu tugas pokok kawasan pariwisata melalui anggaran PT PLN.
Kementerian ESDM adalah perumusan, Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022,
penetapan dan pelaksanaan kebijakan di anggaran Kementerian ESDM direncanakan
bidang pembinaan, pengendalian, dan sebesar Rp5.036,2 miliar yang bersumber dari
pengawasan minyak dan gas bumi, Rupiah murni Rp4.049,6 miliar (80,4%),
ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi PNBP Rp544,5 miliar (10,8%) dan BLU
baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan Rp442,1 miliar (8,8%).
geologi.
Dari total pagu RAPBN sebesar Rp5.036,2
Pada periode tahun 2017-2021, anggaran
miliar tersebut sebanyak 41,7% digunakan
Kementerian ESDM adalah sebesar Rp4.917,9 untuk belanja publik untuk masyarakat, survei
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan keprospekan sumber daya minerba dan migas,
sebesar Rp4.658,9 miliar pada outlook tahun serta pengembangan jaringan pemantauan air
2021. Walaupun pada tahun 2021 terdapat tanah. Kementerian ESDM akan melanjutkan
penyesuaian melalui kebijakan refocusing dan kegiatan prioritas dan strategis khususnya
realokasi, hal ini tidak mempengaruhi bidang infrastruktur yang dirasakan langsung
komitmen Kementerian ESDM untuk fokus manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-
pada pembangunan infrastruktur yang
kegiatan prioritas tersebut antara lain
dirasakan masyarakat. Hal tersebut pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk
ditunjukkan oleh porsi belanja publik fisik Rumah Tangga sebanyak 10.000 SR
untuk masyarakat yang mencapai 42,4% (Sambungan Rumah), pembagian konverter kit
setelah refosusing tahap III TA 2021. BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk
nelayan dan petani sebanyak 50.000 paket,
pembangunan PLTS Rooftop dengan total
kapasitas 2,52 MWp, pembangunan PJU-TS
19.000 unit, pembangunan PLTMH 1 unit,
dan APDAL 6.601 paket. Selain itu terdapat
juga prioritas baru seperti pembangunan pipa
transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang
Tahap I yang direncanakan selama 2 tahun
Pada tahun 2020 dan 2021, di tengah pandemi (total panjang ruas transmisi 237 km).
Covid-19, Kementerian ESDM juga Dari alokasi pagu RAPBN sebesar Rp5.036,2
memberikan kontribusi dalam Pemulihan miliar tersebut, sebesar Rp1.910,4 miliar
Ekonomi Nasional antara lain melalui dialokasikan belanja untuk prioritas nasional
kebijakan diskon tarif listrik, program padat (PN) yaitu: PN-01 Memperkuat Ketahanan
karya pembangunan jaringan distribusi gas Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
bumi untuk rumah tangga, dan juga Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp94,1
pengembangan 5 DPSP melalui dukungan miliar, PN-03 Meningkatkan Sumber Daya
44
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar peningkatan peran masyarakat dalam
Rp96,2 miliar, PN-05 Memperkuat pembangunan infrastuktur, (v) penguatan
Infrastruktur untuk Mendukung reformasi birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan sejalan dengan penerapan pola kerja baru.
Dasar sebesar Rp1.689,9 miliar, dan PN-06 Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Membangun Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM melakukan penghematan
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan belanja barang non operasional seperti
Perubahan Iklim sebesar Rp30,2 miliar. perjalanan dinas, paket meeting, honor yang
Selanjutnya, dalam rangka mendukung disinkronkan dengan implementasi pola kerja
kebijakan reformasi struktural, beberapa baru; penajaman dan sinkronisasi belanja
kebijakan yang akan dilakukan oleh barang yang diserahkan ke pemda. Dari
Kementerian ESDM pada tahun 2022 antara penajaman tersebut, alokasi belanjanya
lain: (i) penerapan RSPP, (ii) kebijakan satu dialihkan untuk belanja infrastruktur sehingga
data ESDM, (iii) penguatan pendanaan melalui tetap dapat memberikan manfaat yang besar
kreatif financing dalam pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat.
pembangunan infrastruktur antara lain mulai
menjajaki skema KPBU, (iv) tetap mendorong

45
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 - 2022
2022 **)
2017 2018 2019 2020 2021 *)
Output Prioritas Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN

1. LTSHE (Unit) 79.556 173.996 110.668 - - - - 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk


Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. PLTS Rooftop & Cold - - 115 196 - 2,52 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Storage (Unit) MWp Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

3. PJU TS (Unit) - 21.564 22.550 18.888 23.430 - 19.000 -


4. PLTS Penunjang (Unit) - 40 28 - 29 - - -
5. PLTS Terpusat (Unit) 56 - - - 1 ***) - - -
6. PLTMH (Unit) 6 - - - - 1 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

7. PLTM (Unit) - - 1 1 - - - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung


Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

8. APDAL (Unit) - - - - 5.576 6.601 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung


Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

9. Sumur Bor (Titik) 237 506 566 556 - - - 06-Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim
10. Sistem Mitigasi Bencana 2 1 2 8 3 5 - 06-Membangun Lingkungan Hidup,
Geologi yang Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Dikembangkan (Sistem) Perubahan Iklim
11. Pos Pengamatan Gunungapi - - 12 5 4 4 - 06-Membangun Lingkungan Hidup,
yang Dikembangkan (Pos) Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim
12. Pusat Informasi Geologi 1 2 2 2 2 1 - 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
(Lokasi) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
13. Infrastruktur Jargas (SR) 49.934 89.727 74.496 135.286 120.776 10.000 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

14. Konverter Kit Nelayan 17.081 25.000 13.305 25.000 21.300 40.000 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
(Unit) Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

15. Konverter Kit Petani (Unit) - - 1.000 10.000 19.800 10.000 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

16. Konversi Mitan ke LPG 3 - 544.409 - - - - - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung


KG (Paket) Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

17. Transmisi Pipa Gas (Ruas) - - - - - 1 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung


Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Catatan:
* Refocusing Tahap III
** Pagu Anggaran
*** Revitalisasi

46
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan di meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
bidang transportasi untuk membantu Presiden sehingga distribusi penumpang dan barang
dalam menyelenggarakan pemerintahan berlangsung dengan lancar. Dampak positif
negara. lainnya adalah adanya multiplier effect
terhadap pengembangan kawasan serta
Kementerian Perhubungan menyelenggarakan
peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya.
fungsi:
Tersambungnya keseluruhan wilayah
1. perumusan dan penetapan kebijakan di
Indonesia secara baik akan meningkatkan daya
bidang penyelenggaraan pelayanan,
saing bangsa di kancah dunia.
keselamatan, dan keamanan transportasi,
serta peningkatan aksesabilitas, Selain pembangunan infrastruktur,
konektivitas, dan kapasitas sarana dan Kementerian Perhubungan juga terus
prasarana transportasi; meningkatkan layanan transportasi yang
2. pelaksanaan kebijakan di bidang handal, selamat, terjangkau dan
penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, berkesinambungan. Layanan transportasi
dan keamanan transportasi, serta tersebut berupa angkutan perintis baik
peningkatan operasi, aksesabilitas, angkutan jalan, kereta api, laut, udara dan juga
konektivitas sarana dan prasarana penyeberangan. Dengan banyaknya angkutan
transportasi; perintis ini, daerah terisolir dapat diakses oleh
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi masyarakat sehingga perkembangan wilayah
atas pelaksanaan penyelenggaraan berlangsung dengan baik. Pembangunan kapal
pelayanan, keselamatan, dan keamanan perintis tahun 2017 sebanyak 3 unit pada 2017,
transportasi, serta peningkatan dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 54
aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas unit, dan tahun 2019 sebanyak 20 unit.
sarana dan prasarana transportasi di daerah; Selain di wilayah-wilayah terisolir dan
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan tertinggal, Kementerian Perhubungan juga
di bidang transportasi; fokus dalam peningkatan infrastruktur dan
5. pelaksanaan pengembangan sumber daya layanan di wilayah perkotaan. Di perkotaan,
manusia transportasi; transportasi yang dikembangkan adalah
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat sebuah sistem yang lebih masif, terpadu,
substantif kepada seluruh unsur organisasi nyaman dengan teknologi yang sangat canggih.
di lingkungan Kementerian Perhubungan; Contohnya adalah pembangunan Mass Rapid
7. pembinaan dan pemberian dukungan
Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
administrasi di lingkungan Kementerian Kedua moda ini akan merubah perilaku dan
Perhubungan; pola perjalanan yang selama ini cenderung
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara kepada penggunaan kendaraan pribadi
yang menjadi tanggung jawab Kementerian menjadi lebih berorientasi kepada angkutan
Perhubungan; dan umum. Pangsa pasar angkutan umum
9. pengawasan atas pelaksanaan tugas di perkotaan telah mencapai 32% pada tahun
lingkungan Kementerian Perhubungan. 2019, sedangkan sistem angkutan massal yang
dibangun pada tahun 2020 dan 2021 masing-
47
masing dilakukan pada 3 kota (transportasi jamak, dengan output prioritas antara lain: (i)
darat dan perkeretaapian). Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan baru yang
bandara juga terus menerus dilakukan, yakni 3 dibangun, (ii) Panjang Jalur Kereta Api
bandara pada tahun 2017, 3 bandara pada (Komulatif), (iii) Kondisi Jalur KA sesuai
2018, 5 bandara pada 2019, dan 8 bandara standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1
tahun 2020 yang pembangunannya dilakukan dan 2, (iv) Rute Pelayaran yang saling
lebih dari 1 tahun, dan pada tahun 2021 terhubung (loop), (v) Jumlah Pelabuhan
dilakukan pada 10 bandara. Panjang jalur Utama yang memenuhi standar, (vi) Jumlah
kereta api yang dibangun kumulatif mencapai rute subsidi tol laut, (vii) Jumlah bandara udara
6.326 km’sp sampai tahun 2021, dengan baru yang dibangun (kumulatif), (viii) Jumlah
kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality rute jembatan udara, (ix) Jumlah kota
Index (TQI) Kategori 1 dan 2 mencapai metropolitan dengan Sistem angkutan umum
87,53% pada tahun 2021. Untuk menunjang massal perkotaan yang dibangun dan
transportasi laut, pada tahun 2020 dan 2021 dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang,
telah terealisasi masing-masing 1 pelabuhan Surabaya, Medan, Makassar).
utama yang memenuhi standar, dan rute
Dalam rencana kerja tahun 2022, Kementerian
pelayaran yang terhubung mencapai 25% pada Perhubungan tetap berorientasi kepada
tahun 2021, dengan subsidi tol laut diberikan dukungan konektivitas Kawasan prioritas yaitu
pada 29 rute pelayaran. : (i) 5 destinasi pariwisata super prioritas
Kemudahan transportasi akan membawa (Danau Toba, Borobudur, Lombok-
efektivitas pelayanan transportasi menjadi Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang),
lebih baik, untuk meningkatkan daya saing, (ii) wilayah metropolitan (Jakarta, Bandung,
investasi dan pertumbuhan ekonomi. Medan, Surabaya, Semarang, Makassar). (iii) 8
kawasan industri prioritas (KI Galang Batang,
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran
KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI
Kementerian Perhubungan direncanakan
Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI Subang
sebesar Rp32.938,3 miliar, yang terdiri dari
dan KI Batang), (iv) kawasan timur dan
alokasi untuk belanja operasional sebesar
perbatasan (Kawasan Timur Maluku dan
Rp7.404,1 miliar dan belanja non operasional
Papua; Perbatasan Kalimantan, Papua dan
Rp25.534,2 miliar,-, anggaran tersebut
NTT)
termasuk anggaran pendidikan sebesar
Rp2.329,1 miliar. Anggaran tahun 2022 Strategi/kebijakan dalam penyusunan
Kementerian Perhubungan melaksanakan anggaran tetap mengacu kepada Renstra
pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Kementerian Perhubungan 2020-2024,
Rp15.824,4 miliar, dan sisanya sebesar penyelesaian rencana program berdasarkan
Rp9.709,8 miliar dari belanja non operasional prioritas disesuaikan dengan ruang fiskal yang
digunakan untuk kegiatan strategis lainnya. terbatas pada setiap tahun anggaran dan
Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan menyusun kembali perencanaan dengan lebih
akan melanjutkan kegiatan prioritas dan mempertajam program dan kegiatan yang
strategis utamanya bidang infrastruktur lebih memiliki manfaat dalam rangka
transportasi. Kegiatan prioritas tahun 2022 Pemulihan Ekonomi Nasional baik yang
tersebut dilaksanakan melalui Program bersifat padat karya maupun dapat
Infrastruktur Konektivitas dengan output memberikan kepastian keberlangsungan
prioritas untuk mendukung Major Project pelayanan langsung kepada masyarakat.
RPJMN baik lanjutan maupun kontrak tahun
48
Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, (iii) efisiensi
kebijakan reformasi struktural, beberapa belanja sejalan dengan penerapan pola kerja
kebijakan yang akan dilakukan oleh baru, (iv) belanja modal fokus untuk
Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 mendukung program Pemulihan Ekonomi
untuk memastikan pengalokasian anggaran Nasional.
lebih berkualitas, antara lain: (i) penerapan
RSPP, (ii) penguatan pendanaan melalui kreatif
financing dalam pemenuhan kebutuhan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Perhubungan Tahun 2017 - 2022
Tabel 1. Capaian Tahun 2017—2019 dalam RPJMN 2015-2019
Target Realisasi
No. Uraian Satuan RPJMN
2015-2019 2017 2018 2019
1 Pembangunan pelabuhan SDP unit 275 10 5 14
2 Pembangunan kapal penyeberangan unit 65 1 1 4
Pangsa pasar angkutan umum
3 % 32 25 29,9 32
perkotaan
Pembangunan jalur KA (termasuk
4 km'sp 3.258 224,88 351,25 197,42
jalur ganda)
Pembangunan pelabuhan non-
5 unit 450 37 8 6
komersil
6 Dwelling time pelabuhan hari 3-4 3,4 3,09 3,32
7 Pembangunan kapal perintis unit 100 3 54 20
8 OTP (penerbangan) % 95 78,02 78,6 86,58
Pembangunan pelabuhan untuk
9 unit 24 24 24 24
menunjang Tol laut
10. Jumlah bandara udara baru yang Lokasi 3 3 5
15
dibangun

Tabel 2. Capaian Tahun 2020-2022 dalam RPJMN 2020-2024


2020 2021 2022 Nama Prioritas
Target
(Target) Nasional RKP 2022
No. Uraian Satuan RPJMN
PN Non
2020-2024 Realisasi Target
PN
1. Pelabuhan Lokasi 36 6 5 3 - PN 5 Memperkuat
Penyeberangan Infrastruktur untuk
baru yang Mendukung
dibangun Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
2. Panjang Jalur Km’sp 7.451 6.326 6.326 6.624 - PN 5
Kereta Api
(Komulatif)
3. Kondisi Jalur KA % 94 82,83 87,53 87 - PN 5
sesuai standar
Track Quality
Index (TQI)
Kategori 1 dan 2

49
2020 2021 2022 Nama Prioritas
Target
(Target) Nasional RKP 2022
No. Uraian Satuan RPJMN
PN Non
2020-2024 Realisasi Target
PN
4. Rute Pelayaran % 27 24 25 27 - PN 5 (terdapat di
yang saling renstra Ditjen Hubla
terhubung (loop) Tahun 2020-2024)
5. Jumlah Pelabuhan Lokasi 7 1 1 4 - PN 5 (terdapat di
Utama yang RPJMN Tahun 2020-
memenuhi standar 2024 dan renstra
Ditjen Hubla Tahun
2020-2024 namun
dilakukan oleh BUP/
BUMN)
6. Jumlah rute rute 25 26 29 32 - PN 5
subsidi tol laut
7. Jumlah bandara Lokasi 21 8* 10* 6* - PN 5
udara baru yang
dibangun
(kumulatif)
8. Jumlah rute rute 43 28 39 39 - PN 5
jembatan udara
9. Jumlah kota Kota 6 1 1 4 - PN 5 (Buy The Service)
metropolitan Kota 2* 2* 2 - PN 5 (berbasis rel)
dengan Sistem
angkutan umum
massal perkotaan
yang dibangun dan
dikembangkan
(Jakarta, Bandung,
Semarang,
Surabaya, Medan,
Makassar)

50
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
(BA 023)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Kemendikbudristek tersebut naik signifikan
dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi Rp79.061,8 miliar dan diproyeksikan
merupakan kementerian yang bertugas sebesar Rp78.176,6 miliar pada outlook tahun
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 2021. Peningkatan pada tahun 2020
bidang pendidikan dan kebudayaan serta di disebabkan karena bergabungnya tugas dan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. fungsi pendidikan tinggi dari Kementerian
Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Ristek dan Dikti ke Kementerian Pendidikan
Kemendikbudristek antara lain menjalankan dan Kebudayaan antara lain diperuntukkan
fungsi perumusan, penetapan kebijakan, untuk KIP Kuliah, BOPTN, serta Tunjangan
pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan Profesi Dosen. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian dan pengembangan di bidang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82
pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan di tahun 2021
menengah, pendidikan vokasi, pendidikan sesuai dengan Perpres Nomor 31 Tahun 2021
tinggi dan pengelolaan kebudayaan, tentang Penataan Tugas dan Fungsi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian Kemendikbudristek dan Kementerian
formasi, pemindahan dan pengembangan karir Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
pendidik serta pemindahan pendidik dan Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode
tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, Tahun 2019-2024, terjadi penggabungan tugas
penerapan standar nasional pendidikan dan dan fungsi Kemendikbud dengan Kemenristek
kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, sehingga menjadi Kemendikbudristek.
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Arah kebijakan Kemendikbudristek pada
pendidikan nonformal, pelaksanaan kebijakan tahun 2021 antara lain untuk mendukung
di bidang pelestarian cagar budaya dan kebijakan merdeka belajar yang difokuskan
pemajuan kebudayaan, bidang pembinaan
untuk membangun kompetensi utama yang
perfilman nasional, pelaksanaan dibutuhkan di masa depan, sesuai dengan
pengembangan, pembinaan dan pelindungan perubahan situasi global dan kemajuan
bahasa dan sastra, pelaksanaan pengelolaan teknologi. Dengan kebijakan tersebut,
sistem perbukuan, perumusan, penetapan, Kemendikbudristek mendorong transformasi
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD
kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, sampai pendidikan tinggi, melalui
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan pengembangan SDM dan kelembagaan,
inovasi. digitalisasi sekolah, perbaikan kebijakan,
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, pelibatan pemerintah daerah, sektor swasta,
realisasi anggaran Kemendikbudristek tahun orang tua dan masyarakat, peningkatan
2017 sebesar Rp36.865,4 miliar dan tahun kompetensi guru dan tenaga kependidikan,
2019 adalah sebesar Rp36.494,7 miliar. Alokasi serta perbaikan pada pedagogi dan asesmen.
anggaran 2017-2019 digunakan antara lain Untuk pendidikan tinggi, Merdeka Belajar
untuk PIP, Aneka Tunjangan Guru Non PNS, Kampus Merdeka dirancang untuk
Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha. mendorong otonomi perguruan tinggi dan
Pada tahun 2020 realisasi anggaran memantik inovasi dalam kultur pendidikan
51
tinggi. Melalui program-program Kampus non PNS, revitalisasi pendidikan vokasi
Merdeka, Kemendikbudristek memberikan dengan penguatan SMK Pusat Keunggulan,
hak bagi mahasiswa untuk belajar tiga semester melaksanakan pendidikan kecakapan kerja dan
di luar program studi dan kampus, pendidikan kecakapan wirausaha.
menghadirkan fleksibilitas dan kemudahan Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut
bagi perguruan tinggi untuk pembukaan mendukung Prioritas Nasional 3 dalam RKP
program studi baru dan proses akreditasi, 2021 yaitu Meningkatkan Sumber Daya
mendorong perguruan tinggi menjadi badan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
hukum, pemberian competitive fund dan matching
fund untuk meningkatkan daya saing perguruan Pada RAPBN tahun 2022, anggaran
tinggi, serta penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek direncanakan sebesar Rp
perguruan tinggi dengan Dunia Usaha Dunia Rp72.994,9 miliar. Berdasarkan RKP Tahun
Industri. 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural”, maka fokus kebijakan
Transformasi yang dilakukan merupakan hasil kementerian akan diprioritaskan untuk
dari proses adaptasi atas kondisi pandemi meningkatkan kualitas SDM dan inovasi
Covid-19 yang mengharuskan berupa peningkatan APK, peningkatan mutu
Kemendikbudristek melakukan respons cepat pendidik, peningkatan bidang vokasi dari level
guna meringankan kondisi yang dialami dikmen hingga dikti, dan sebagainya.
peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan,
antara lain: pemberlakuan kurikulum darurat, Selain itu, Kemendikbudristek masih tetap
perluasan penggunaan dana BOS yang mempertahankan program prioritas sesuai
mencakup sekolah negeri dan swasta, arahan kebijakan Kementerian
pemberian kuota internet gratis, peluncuran PPN/Bappenas dan Kemenkeu yaitu, PIP,
Portal Rumah Belajar, platform Guru Belajar KIP Kuliah, Aneka Tunjangan Guru non
dan Guru Berbagi, pembagian modul PNS, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru
pembelajaran untuk sekolah-sekolah di daerah Besar dan lainnya, serta Program Prioritas
yang memiliki kesulitan akses internet, Kementerian seperti asesmen nasional,
pemberian Bantuan Subsidi Upah kepada lebih sekolah dan guru penggerak, organisasi
dari dua juta pendidik dan tenaga kependidikan penggerak, SMK-PK dan program PKK dan
non-PNS, penyaluran Program Indonesia PKW pada bidang Vokasi, program matching
Pintar, pemberian KIP Kuliah yang termasuk dan competitive fund dan lainnya.
bantuan keringanan UKT untuk lebih dari satu Pada tahun 2022 Kemendikbudristek akan
juta mahasiswa, penyaluran bantuan kepada melaksanakan kegiatan lebih efektif dan efisien
tiga belas Rumah Sakit Pendidikan, serta salah satunya dengan menerapkan kegiatan
bantuan-bantuan lainnya. melalui daring (online) serta melakukan
Capaian output prioritas lainnya yang penghematan belanja barang utamanya
mendukung merdeka belajar antara lain: perjalanan dinas yang perlu dilakukan lebih
pemberian tunjangan profesi guru non PNS, selektif.
insentif guru non PNS, tunjangan khusus guru

52
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2017 - 2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output Non
Real Real Real Real Target PN
PN
Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Meningkatkan Sumber Daya Manusia
1 18.248.287 18.699.376 18.398.399 18.092.876 17.927.992 17.927.992 -
Pintar (siswa) Berkualitas dan Berdaya Saing
Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi menjadi KIP menjadi KIP menjadi KIP
2 339.348 367.133 433.600
(mahasiswa) Kuliah Kuliah Kuliah
Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- - - 912.499 1.108.810 594.539 -
(mahasiswa) Berkualitas dan Berdaya Saing
3 Aneka Tunjangan Guru Non PNS (orang) 343.147 339.023 323.432 334.845 364.573 355.500
- Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
207.586 215.605 225.244 242.921 255.558 264.000 -
Profesi (orang) Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- Guru Non PNS yang Menerima Insentif (orang) 117.270 80.204 57.638 67.325 87.412 67.000 -
Berkualitas dan Berdaya Saing
- Guru yang Menerima Tunjangan Khusus Meningkatkan Sumber Daya Manusia
18.291 43.214 40.550 24.599 21.603 24.500 -
(orang) Berkualitas dan Berdaya Saing
Mahasiswa yang Menerima Beasiswa ADIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia
4 3.773 5.012 6.064 5.947 7.382 8.402 -
(mahasiswa) Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
5 SDM yang Mengikuti Pendidikan Gelar (orang) 11.573 8.358 6.896 5.539 7.486 7.814 -
Berkualitas dan Berdaya Saing
- SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar
11.573 8.358 6.896 5.539 3.748 2.955
(APBN)
- Tahun 2021 & 2022 melalui kerjasama
Kemendikbud dan LPDP (termasuk beasiswa - - - - 3.738 4.859
untuk pelaku budaya)
Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
6 Kecakapan Kerja (PKK) berbasis industri 46.014 65.000 80.000 53.709 50.000 30.000 -
Berkualitas dan Berdaya Saing
(orang)
Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
7 40.035 47.000 72.000 16.676 16.676 16.676
Kecakapan Wirausaha (PKW) (orang) Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
8 BOPTN (PTN) 118 122 122 122 124 124 -
Berkualitas dan Berdaya Saing
Sekolah mendapatkan peralatan TIK (paket), Meningkatkan Sumber Daya Manusia
9 12.424 10.194 9.642 7.652 12.611 - -
melalui APBN Kemendikbudristek Berkualitas dan Berdaya Saing
Pengadaan peralatan TIK melalui DAK (paket) 3.060 4.024 6.504 10.051 4.560 18.946
Peserta didik yang dikembangkan prestasinya Meningkatkan Sumber Daya Manusia
10 15.015 16.953 16.526 18.200 14.663 9.036 -
(orang) Berkualitas dan Berdaya Saing

53
KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)
Kementerian Kesehatan bertugas bencana/KLB/penanganan darurat/emergency;
menyelenggarakan urusan pemerintahan di serta penanggulangan Covid-19 di masyarakat.
bidang kesehatan untuk mewujudkan nilai dari Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan
visi dan misi Presiden guna memperoleh mendapatkan peningkatan anggaran yang
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi cukup signifikan yang digunakan untuk
setiap orang tanpa membedakan suku, melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis
golongan, agama, dan status sosial ekonomi. bidang kesehatan sesuai dengan Kebijakan
Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan
masyarakat, program kesehatan melibatkan Fiskal (KEMPPKF) yang salah satu fokusnya
seluruh komponen masyarakat, yang meliputi adalah reformasi sistem kesehatan, yaitu: 1)
lintas sektor, organisasi profesi, organisasi menjaga pemenuhan cakupan Penerima
masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan
masyarakat akar rumput. Kesehatan Nasional dengan target tahun 2021
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, sebanyak 96,8 juta jiwa, dan peningkatan
anggaran Kementerian Kesehatan mengalami ketepatan sasaran; dan 2) melakukan reformasi
peningkatan, dari Rp54.912,3 miliar pada tahun sistem kesehatan nasional dengan melakukan
2017 dan diproyeksikan Rp175.962,8 miliar percepatan pemulihan Covid-19, memperkuat
pada outlook tahun 2021. Peningkatan tersebut pelaksanaan program generasi unggul,
antara lain dipengaruhi adanya kebijakan meningkatkan sinergi dan koordinasi pusat dan
pemerintah untuk meningkatkan target sasaran daerah, memperkuat kesiapan dan kesiagaan
penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 92,4 sistem kesehatan nasional, dan meningkatkan
juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun pelayanan kesehatan menuju cakupan
2018 serta menaikkan premi iuran PBI JKN kesehatan semesta dalam pemenuhan target
pada tahun 2019, dan adanya tambahan Prioritas Nasional dalam pembangunan
anggaran yang signifikan dalam rangka kesehatan, antara lain: percepatan penurunan
penanganan pandemi Covid-19 pada tahun stunting, percepatan penurunan angka
2020 dan tahun 2021. kematian ibu dan bayi, peningkatan imunisasi
dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan,
Dalam rangka penanganan kesehatan,
peningkatan jumlah kabupaten/kota yang
pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak
mencapai eliminasi malaria, percepatan
Covid-19 pada tahun 2020, Kementerian
eliminasi tuberkulosis/TB, penyediaan
Kesehatan memanfaatkan tambahan anggaran
makanan bagi ibu hamil KEK dan balita kurus,
untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
dan peningkatan pemenuhan fasilitas
pelayanan laboratorium Covid-19;
kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan
penyelidikan epidemiologi dan deteksi kasus
yang memadai.
baru; penyediaan screening test Covid-19;
penyediaan biaya klaim pasien rawat inap Selanjutnya, dalam rangka percepatan
Covid-19; penyediaan sarana dan prasarana penanganan kesehatan dan pemulihan
kesehatan rumah sakit rujukan Covid-19; ekonomi dan sosial akibat adanya dampak
pemberian insentif dan santunan kematian Covid-19, Kementerian Kesehatan akan
tenaga kesehatan; dan penyediaan obat buffer melaksanakan kegiatan percepatan pemulihan
bidang kesehatan terdampak Covid-19 dengan
54
menyelenggarakan penyediaan vaksin Covid- 3.500 orang, dan (l) 30 RS menjadi RS Rujukan
19, melakukan penggantian klaim biaya Nasional.
perawatan pasien Covid-19, dan meningkatkan Selain itu terdapat kegiatan prioritas yang
penguatan kesiapsiagaan bidang kesehatan mendukung prioritas nasional (1) Membangun
dalam menghadapi pandemi, dan peningkatan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
layanan kesehatan online melalui dashboard satu Bencana, dan Perubahan Iklim yaitu berupa
data kesehatan. kegiatan Mobilisasi Tenaga Penanggulangan
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran Krisis Kesehatan dan Pelatihan Bidang
Kementerian Kesehatan direncanakan sebesar Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan
Rp96.055,6 miliar, yang antara lain terdiri dari Bencana sebanyak 1.255 orang, (2)
alokasi untuk belanja operasional sebesar Membangun Lingkungan Hidup,
Rp8.074,0 miliar, pemenuhan Proyek Prioritas Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Nasional sebesar Rp67.081,9 miliar, Perubahan Iklim khususnya untuk penyakit
penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi arbovirosis, (3) Revolusi Mental dan
Covid-19 sebesar Rp10.000,0 miliar, tambahan Pembangunan Kebudayaan yaitu kegiatan
anggaran dalam rangka reformasi sistem Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji untuk
kesehatan nasional sebesar Rp2.496,9 miliar, 221.000 jemaah, dan (4) Memperkuat
pemenuhan belanja pegawai termasuk untuk Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
insentif tenaga kesehatan sebesar Rp6.254,4 Berkualitas dan Berkeadilan yaitu berupa
miliar, dan sisanya sebesar Rp2.148,4 miliar kegiatan penetapan kebijakan untuk
digunakan untuk kegiatan strategis lainnya. mendukung ketersediaan bahan baku dan obat
produksi dalam negeri.
Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan akan
melanjutkan kegiatan prioritas dalam Arah kebijakan belanja Kementerian
mendukung pencapaian prioritas nasional Kesehatan pada tahun 2022 akan fokus pada
“Meningkatkan Sumber Daya Manusia kegiatan dan proyek transformasi kesehatan
Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan fokus untuk mendukung pencapaian arah kebijakan
pembangunan kesehatan (Major Project) (1) dalam RPJMN 2020-2024, dengan tema
Reformasi dan Sistem Kesehatan Nasional, (2) transformasi sebagai berikut:
Penurunan Kematian Ibu dan (3) Penurunan 1) Layanan Primer: (a) Penguatan Upaya
Stunting, dengan tujuan dan sasaran: (a) balita Promotif Preventif, (b) Pemenuhan Sarana,
stunting 18,4% dari jumlah balita, (b) AKI 205 Prasarana, Obat dan Alkes, dan (c)
per 100.000 kelahiran hidup, (c) kasus baru Penguatan Tatakelola manajemen,
Tuberkulosis 231 per 100.000 penduduk, (d) pelayanan essensial dan rujukan.
eliminasi malaria di 365 kabupaten/kota, (e)
71% imunisasi dasar lengkap (IDL), (f) sistem 2) Layanan Rujukan: (a) Penguatan Mutu RS,
surveilans yang terpadu, real-time dan berbasis Layanan Unggulan dan pengembangan
laboratorium, (g) 59% Puskesmas terpenuhi 9 layanan lainnya, (b) Pemenuhan Sarana dan
jenis tenaga kesehatan, (h) terdapat dokter di Prasarana, Alkes, Obat dan BMHP, dan (c)
seluruh Puskesmas (i) 80% RSUD Penguatan Tatakelola manajemen dan
kabupaten/Kota memiliki 4 dokter spesialis pelayanan spesialistik.
dasar dan 3 dokter spesialis lainnya, (j) 3) Resiliensi Farmasi dan Alat Kesehatan: (a)
Akreditasi 80% FKTP dan 90% RS, (k) Produksi alat kesehatan dalam negeri, (b)
bantuan pendidikan dokter spesialis untuk Produksi bahan baku obat, obat dan obat

55
tradisional dalam negeri, dan (c) Produksi SDM Kesehatan, dan (c) Pembinaan
vaksin dalam negeri. jabatan fungsional kesehatan dan karir
SDM Kesehatan.
4) Ketahanan Tanggap Darurat: (a) Surveilans,
(b) Penanganan Bencana, dan (c) Penguatan 7) Teknologi Kesehatan: (a) Integrasi dan
sistem Kegawatdaruratan Kesehatan. Pengembangan Sistem Data Kesehatan, (b)
Integrasi dan Pengembangan Sistem
5) Pembiayaan Kesehatan: (a) Integrasi
Aplikasi Kesehatan, dan (c) Pengembangan
pembiayaan kesehatan (universal health
Ekosistem Teknologi Kesehatan.
coverage) antara pemerintah dan swasta, (b)
Penguatan dan pengembangan berbagai Untuk mendukung pembiayaan bidang
skema dalam rangka pembiayaan kesehatan kesehatan yang lebih optimal, Kementerian
yang lebih efektif dan efisien, dan (c) Kesehatan selain melakukan penajaman
Penguatan Pembiayaan Kesehatan pada kegiatan, juga melakukan efisiensi belanja
Kegiatan Promotif dan Preventif. khususnya pada kegiatan pertemuan dan
perjadin, serta penguatan pendanaan
6) SDM Kesehatan: (a) Pemenuhan dan
pemerataan SDM Kesehatan, (b) melibatkan sektor non-kesehatan secara aktif.
Peningkatan kompetensi dan pelatihan
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Kesehatan Tahun 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 Target 2022
Output Prioritas Nama Prioritas
No. Non
dan Satuan Output Real Real Real Real Target PN Nasional RKP 2022
PN
1 Cakupan Penduduk yang 92,31 92,46 96,52 96,72 96,8 96,8 - 03-Meningkatkan Sumber
menjadi peserta penerima Daya Manusia Berkualitas
bantuan iuran (PBI) melalui dan Berdaya Saing
JKN/KIS (juta jiwa)
2 Penyediaan Makanan 468.000 460.000 521.990 492.700 246.560 126.000 - 03-Meningkatkan Sumber
Tambahan bagi Ibu Hamil Daya Manusia Berkualitas
Kurang Energi Kronis dan Berdaya Saing
(KEK) (Ibu Hamil KEK)
3 Penyediaan Makanan 555.000 612.900 1.486.400 882.000 441.000 126.000 - 03-Meningkatkan Sumber
Tambahan Bagi Balita Daya Manusia Berkualitas
Kurus (Balita Kurus) dan Berdaya Saing

4 Layanan Pengendalian 31 483 800 1.431 145 434 - 03-Meningkatkan Sumber


Penyakit TB (Layanan) Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

5 Paket Penyediaan Obat dan - 13 12 2 2 33 - 03-Meningkatkan Sumber


Perbekalan Kesehatan Daya Manusia Berkualitas
Program Kesehatan Ibu dan dan Berdaya Saing
Anak (tahun 2017 s.d 2021
satuan Paket, tahun 2022
satuan Provinsi)
6 Paket Penyediaan Obat dan - 1 1 1 1 1 - 03-Meningkatkan Sumber
Perbekalan Kesehatan Daya Manusia Berkualitas
Program Pencegahan dan dan Berdaya Saing
Pengendalian TB (Paket)
7 Paket Penyediaan Obat dan - 1 1 1 1 1 - 03-Meningkatkan Sumber
Perbekalan Kesehatan Daya Manusia Berkualitas
Program Pencegahan dan dan Berdaya Saing
Pengendalian HIV/AIDS
(Paket)
8 Penugasan Khusus Tenaga 1.064 894 990 1.112 1.593 1.200 - 03-Meningkatkan Sumber
Kesehatan Secara Tim Daya Manusia Berkualitas
(Orang) dan Berdaya Saing
9 Penugasan Khusus Tenaga 1.663 2.334 3.574 3.674 5150 4.000 - 03-Meningkatkan Sumber
Kesehatan Secara Individu Daya Manusia Berkualitas
(Orang) dan Berdaya Saing

56
KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)
Berdasarkan mandat dari Peraturan Presiden tahun anggaran 2017 - 2021, anggaran
Nomor 83 Tahun 2015, Kementerian Agama Kementerian Agama mengalami peningkatan
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan yaitu dari Rp60.179,6 miliar pada tahun 2017
pemerintahan di bidang agama untuk dan diproyeksikan Rp66.041,7 miliar pada
membantu Presiden dalam menyelenggarakan outlook tahun 2021.
pemerintahan negara. Sedangkan dalam Anggaran Kementerian Agama digunakan
melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama untuk pelaksanaan program dan kegiatan
menyelenggarakan fungsi: pembangunan bidang agama yang terdiri dari 2
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan (dua) fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi
kebijakan di bidang bimbingan masyarakat pendidikan. Berdasarkan hal tersebut
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan komposisi anggaran Kementerian Agama rata-
Khonghucu, penyelenggaraan haji dan rata setiap tahun didominasi oleh anggaran
umrah, dan pendidikan agama dan fungsi pendidikan sebesar 84,49% dan sisanya
keagamaan; 15,51% merupakan anggaran untuk fungsi
agama.
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada Anggaran fungsi agama merupakan anggaran
seluruh unsur organisasi di lingkungan yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas
Kementerian Agama; dan fungsi utama Kementerian Agama, yaitu
pembangunan nasional di bidang agama
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara
seperti pada program dukungan manajemen
yang menjadi tanggung jawab Kementerian
dan kerukunan umat dan layanan kehidupan
Agama;
beragama. Sedangkan anggaran fungsi
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di pendidikan digunakan untuk melaksanakan
lingkungan Kementerian Agama; tugas dan fungsi Kementerian Agama terkait
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,
atas pelaksanaan urusan Kementerian dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan
Agama di daerah; kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat
umum, dan pendidikan keagamaan, serta
sampai ke daerah;
meningkatkan relevansi pendidikan dengan
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga
penelitian, dan pengembangan di bidang pendidikan tinggi keagamaan.
agama dan keagamaan;
Dalam periode tahun anggaran 2017 sampai
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan dengan tahun anggaran 2021 anggaran fungsi
produk halal; dan pelaksanaan dukungan agama mengalami pertumbuhan rata-rata
substantif kepada seluruh unsur organisasi sebesar 2,0 persen sedangkan pada fungsi
di lingkungan Kementerian Agama. pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata
Anggaran Kementerian Agama termasuk sebesar 4,1 persen. Sedangkan pada jenis
kategori anggaran kementerian/lembaga yang belanja, rata-rata pertumbuhan belanja bansos
memiliki pagu APBN terbesar. Dalam periode sebesar 11,5 persen, belanja barang sebesar 5,6
persen, belanja modal sebesar 13,5 persen dan
57
belanja pegawai 2,3 persen. Rata-rata serapan Layanan Umum (BLU), dana pinjaman/hibah
tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir luar negeri (P/HLN), dan dana Surat Berharga
terdapat pada belanja modal dan belanja Syariah Negera (SBSN). Rincian sumber dana
barang. dimaksud, adalah sebagaimana pada tabel
berikut ini.
Meskipun tahun 2020 terdapat kondisi
extraordinary yaitu adanya Pandemi Covid-19 SBPA
No Sumber Dana (dalam miliar rupiah)
sehingga kinerja menjadi terkendala dalam Nilai %
merealisasikan program prioritas, namun 1 RM 58.675,2 88,30
2 RM Pendamping 18,4 0,03
kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2020 3 PNBP 1.910,9 2,88
masih bisa terlaksana dengan capaian yaitu 4 BLU 2.223,5 3,35
5 Pinjaman LN 795,2 1,20
pemberian BOS kepada 8,7 juta siswa, 6 SBSN 2.830,0 4,26
penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik JUMLAH 66.453,2 100,00
misi/KIP Kuliah untuk 52,4 ribu mahasiswa,
pembayaran TPG non PNS untuk 299,5 ribu Selanjutnya berdasarkan anggaran perfungsi,
guru, Pemberian tunjangan penyuluh kepada fungsi agama mendapatkan porsi 15,9 persen
59 ribu penyuluh, pemberian bantuan rumah atau sebesar Rp10.598,6 miliar, sedangkan
ibadah kepada 1.826 lembaga, pelaksanaan fungsi pendidikan sebesar 84,1 persen atau
program kerukunan umat beragama pada Rp55.854,7 miliar dari total anggaran
10.442 lokasi. Pada tahun 2021, Kegiatan- Kementerian Agama. Di samping itu,
kegiatan prioritas tersebut tetap dilanjutkan, anggaran Kementerian Agama tahun 2022
dengan target pemberian BOS kepada 8,8 juta berdasarkan program dapat dilihat pada tabel
siswa, penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, di bawah ini.
Bidik misi/KIP Kuliah untuk 55 ribu
SBPA
mahasiswa, Pemberian tunjangan penyuluh No. Program (dalam miliar rupiah)
kepada 61 ribu penyuluh, pembayaran TPG Nilai %

non PNS untuk 285 ribu guru. 1 Dukungan Manajemen 35.594,5 53,56
Kerukunan Umat dan
Pada tahun 2021, alokasi APBN Kementerian 2 Layanan Kehidupan 2.882,4 4,34
Beragama
Agama adalah sebesar Rp66.961,4 miliar.
3 Pendidikan Tinggi 7.441,9 11,20
Dengan memperhatikan perkembangan
Peningkatan Kualitas
kondisi tahun 2021, Kementerian Agama 4 Pembelajaran dan 7.116,4 10,71
Pengajaran
dikenakan refocusing dan realokasi (tahap I s.d
Pendidikan Anak Usia Dini
IV) serta penyesuaian lainnya seperti tambahan 5 13.418,0 20,19
dan Wajib Belajar 12 Tahun
BABUN dalam rangka PEN, luncuran SBSN, Jumlah 66.453,2 100,00

serta perubahan pagu PNBP, sehingga


outlooknya sampai dengan akhir tahun Tahun 2022, Kementerian Agama akan
diperkirakan sebesar Rp66.041,7 miliar. melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran khususnya bidang pendidikan dan Agama
Kementerian Agama direncanakan sebesar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas
Rp66.453,2 miliar yang berasal dari sumber sumber daya manusia Indonesia, peningkatan
pendanaan, yaitu Rupiah Murni (RM), Rupiah kerukunan umat beragama, penyelenggaraan
Murni Pendamping (RMP), Pendapatan haji, serta penerbitan sertifikasi halal.
Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain
Agama, dana yang dihasilkan dari Badan pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa,

58
penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik ibadah kepada 1.826 lembaga, pelaksanaan
misi/KIP Kuliah untuk 55 ribu mahasiswa, program kerukunan umat beragama pada
pembayaran TPG non PNS untuk 285 ribu 10.442 lokasi dan Pendampingan untuk
guru, Pemberian tunjangan penyuluh kepada kegiatan haji dengan jumlah 2.280 petugas haji
61 ribu penyuluh, pemberian bantuan rumah untuk melayani 204 ribu jamaah haji.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Agama Tahun 2017 - 2022
No. Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2022 Nama Prioritas
dan Satuan Output Nasional RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non
PN
1 Guru Non-PNS penerima 419,08 273,13 278,62 299,50 284,99 284,99 - 03-Meningkatkan
Tunjangan Profesi ( ribu Sumber Daya Manusia
jiwa) Berkualitas dan Berdaya
Saing
2 Bantuan Operasional 8,17 8,62 8,71 8,74 8,84 8,84 - 03-Meningkatkan
Sekolah (Juta Siswa) Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
3 Program Indonesia Pintar 1,71 1,70 2,18 2,20 2,30 2,30 - 03-Meningkatkan
(Juta Siswa) Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
4 Bidik Misi/KIP Kuliah 18,89 25,46 32,47 52,43 56,08 56,08 - 03-Meningkatkan
(ribu Siswa) Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
5 Tunjangan Penyuluh Non 56,29 56,45 61,31 58,77 61,06 61,06 - 04-Revolusi Mental dan
PNS (ribu jiwa) Pembangunan
Kebudayaan

6 Bantuan Rumah Ibadah 3,10 1,63 2,55 1,83 1,83 1,83 - 04-Revolusi Mental dan
(ribu lokasi) Pembangunan
Kebudayaan

7 Keluarga Sakinah (ribu jiwa) 3,87 24,07 48,37 48,37 48,37 48,37 - 03-Meningkatkan
Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
04-Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
8 Bimbingan Pra Nikah (ribu 613,14 395,87 406,03 406,03 40,.03 406,03 - 03-Meningkatkan
catin) Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
04-Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
9 Jamaah Haji (ribu jiwa) 204 204 214 - - 204 - 04-Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
10 Pengadaan Kitab Suci (ribu 140,10 154,00 1.055,9 542,51 542,51 542,51 - 04-Revolusi Mental dan
eksemplar) Pembangunan
Kebudayaan

59
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)
Kementerian Ketenagakerjaan merupakan ketenagakerjaan. Sembilan lompatan yang
kementerian yang bertugas menyelenggarakan dimaksud adalah Transformasi Balai Latihan
urusan pemerintahan di bidang Kerja, Link and Match Ketenagakerjaan,
ketenagakerjaan meliputi bidang peningkatan Transformasi Program Perluasan Kesempatan
kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta Kerja, Pengembangan Talenta Muda,
produktivitas; peningkatan penempatan tenaga Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru
kerja dan perluasan kesempatan kerja; Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan
peningkatan hubungan industrial dan jaminan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem
sosial tenaga kerja; pengawasan Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi
ketenagakerjaan dan keselamatan dan Birokrasi. Melalui reviu Renstra dan
kesehatan kerja; serta dukungan perencanaan menjalankan kebijakan sembilan lompatan
tenaga kerja, pengelolaan data dan informasi, tersebut diharapkan mendapati hasil yang
pengembangan sistem informatika, serta mampu berdampak langsung ke masyarakat
penelitian dan pengembangan di bidang khususnya angkatan kerja di Indonesia, dan
ketenagakerjaan. juga untuk menjadi solusi dalam membantu
masyarakat pulih dari situasi pandemi Covid-
Dari tahun anggaran 2017, anggaran
19.
Kementerian Ketenagakerjaan mengalami
peningkatan, dari Rp2.970,9 miliar pada tahun Dalam rangka menjalankan agenda dan
2017 dan diproyeksikan sebesar Rp3.893,9 strategi dalam dokumen reviu Renstra dan
miliar pada outlook tahun 2021. Peningkatan kebijakan sembilan lompatan ketenagakerjaan,
signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020 Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai
dimana pada tahun 2019 disebabkan adanya program yang mengalami restrukturisasi
kebijakan pemerintah untuk pengembangan program Kementerian/Lembaga yang
SDM seperti pelatihan vokasi dan ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur
pembangunan BLK Komunitas, sedangkan di program yang dapat menggambarkan outcome
tahun 2020 terdapat kebijakan Pemulihan dalam pencapaian yang dilakukan oleh
Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Kementerian/Lembaga yang diharapkan dapat
Covid-19 melalui program Bantuan Subsidi mencerminkan real work (eye-catching) dan
Upah (BSU). selaras dengan RPJMN 2020-2024. Program
baru yang dimaksud setelah dikonsep ulang
Pada tahun 2021 Kementerian
adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
Ketenagakerjaan mempunyai kegiatan
Pembinaan Ketenagakerjaan, Program Riset
prioritas yang menjadi fokus utama dalam
dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
dan Dukungan Manajemen. Reformasi ini
Kegiatan prioritas tersebut telah terangkum
diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
dalam reviu Renstra Kementerian
dan efisiensi perencanaan dan pengalokasian
Ketenagakerjaan dan Sembilan lompatan
anggaran dengan meminimalisir redundancy
ketenagakerjaan sebagai bentuk inovasi
pengalokasian anggaran.
Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kunci
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pelaksanaan implementasi dokumen reviu
produktivitas sektor, dan meningkatkan Renstra dan kebijakan sembilan lompatan
kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan merupakan inovasi sebagai
60
langkah reformasi yang dilakukan oleh pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun sebanyak 500 badan usaha. Dari output
2021. Kegiatan prioritas yang juga turunan dari prioritas tersebut, terdapat output prioritas
sembilan lompatan tersebut mendukung yang mendukung pelaksanaan PN 3 dalam
Prioritas Nasional 3 dalam RKP 2022 yaitu RKP 2022 yaitu Meningkatkan Sumber Daya
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Berkualitas dan Berdaya Saing. Beragam pelatihan tersebut tentunya akan
sangat berguna bagi para pencari kerja maupun
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
pekerja yang mau meningkatkan skillnya,
Kementerian Ketenagakerjaan direncanakan
sehingga dapat lebih relevan di dunia kerja.
sebesar Rp5.437,3 miliar, yang bersumber dari
Insentif yang diberikan ketika pelatihan juga
Rupiah Murni (83,3 persen), Pagu Penggunaan
membantu perekonomian masyarakat secara
PNBP (14,7 persen), dan Pinjaman/Hibah
langsung.
Luar Negeri (2,0 persen). Berdasarkan
fungsinya, total anggaran Kementerian Selanjutnya, dalam mendukung kebijakan
Ketenagakerjaan tersebut terdiri dari 72,4 reformasi struktural, beberapa kebijakan yang
persen anggaran fungsi pendidikan sedangkan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
sebanyak 27,6 persennya adalah anggaran pada tahun 2022 antara lain penerapan RSPP,
fungsi ekonomi. Pada tahun 2022, reformasi birokrasi, pembangunan ekosistem
Kementerian Ketenagakerjaan akan digital ketenagakerjaan SIAP kerja, dan
melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis efisiensi belanja yang sejalan dengan
khususnya bidang ketenagakerjaan yang penerapan pola kerja baru. Semua itu
tertuang dalam dokumen reviu Renstra dan dilakukan semata-mata untuk
kebijakan sembilan lompatan ketenagakerjaan. mengembangkan birokrasi yang lebih bersih,
Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan akuntabel, professional, inovatif, dan responsif
melalui program pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja maksimal dan
vokasi dengan output prioritas antara lain : (1) penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Pelatihan Bidang Industri sebanyak 246.256 Dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian
orang, (2) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan melakukan penghematan
untuk 12.970 orang; dan program pembinaan belanja barang non operasional seperti
ketenagakerjaan dengan output prioritas antara perjalanan dinas dan paket meeting. Alokasi
lain : (1) Tenaga kerja mandiri pemula penghematan tersebut lalu dialihkan ke belanja
sebanyak 50.000 orang, (2) Perusahaan yang penanganan Covid-19 kepada masyarakat.
diperiksa dari jumlah perusahaan dalam
WLKP online sebanyak 10.000 badan usaha,
dan (3) Perusahaan yang mendapatkan

61
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output Non
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Tenaga Kerja yang Mendapat 95.550 149.087 466.694 121.049 - - - -
Pelatihan Berbasis Kompetensi
(orang)
2. Tenaga Kerja yang Mendapat 472.089 615.388 911.152 749.307 - - - -
Sertifikat Kompetensi (orang)
3. Tenaga Kerja yang Mendapat 3.725 7.890 18.800 11.346 - - - -
Pelatihan Peningkatan Produktifitas
(orang)
4. Jumlah Kasus Perselisihan 1.588 1.532 1.586 - - - - -
Hubungan Industrial (kasus)
5. Perusahaan yang Menerapkan 22.295 24.012 23.012 6.000 - - - -
Norma Ketenagakerjaan
(perusahaan)
6. Pelatihan Bidang Industri - - - - 159.300 246.256 - 03-Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
7. Pelatihan Peningkatan Produktivitas - - - - 8.677 12.970 - 03-Meningkatkan Sumber Daya
(orang) Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
8. Tenaga Kerja Mandiri Pemula - - - - 100.000 50.000 - 01-Memperkuat Ketahanan
(orang) Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
9. Perusahaan yang diperiksa dari - - - - 1.211 10.000 - 01-Memperkuat Ketahanan
jumlah perusahaan dalam WLKP Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Online (badan usaha) Berkualitas dan Berkeadilan
10. Perusahaan yang mendapatkan - - - 500 500 500 - 01-Memperkuat Ketahanan
Pelatihan Penyusunan Struktur dan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Skala Upah (badan usaha) Berkualitas dan Berkeadilan

62
KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)
Kementerian Sosial bertugas mencapai 95,48% seiring dengan kenaikan
menyelenggarakan tugas pemerintahan di anggaran menjadi Rp134,17 triliun.
bidang sosial meliputi urusan di bidang Kenaikan anggaran Kementerian Sosial tidak
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, lepas dari komitmen dan kebijakan pemerintah
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan terkait perlindungan sosial dalam rangka
penanganan fakir miskin. Dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka kemiskinan. Pada
tugas tersebut, Kementerian Sosial tahun 2018 dilaksanakan perluasan cakupan
menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan, PKH dari semula 6 juta KPM menjadi 10 juta
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di KPM, dan transformasi subsidi pangan/Rastra
bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, menjadi bantuan sosial pangan melalui
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
penanganan fakir miskin; (2) penetapan kriteria
dan data fakir miskin dan orang tidak mampu; Selanjutnya, kenaikan yang cukup signifikan
(3) penetapan standar rehabilitasi sosial; (4) terjadi pada tahun 2020, sehubungan dengan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan adanya kebijakan Program Penanganan Covid-
pemberian dukungan administrasi kepada 19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
seluruh unsur organisasi di lingkungan Untuk melindungi masyarakat miskin dan
Kementerian Sosial; (5) pengelolaan barang rentan dari dampak pandemi Covid-19,
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung Pemerintah melakukan penguatan program
jawab Kementerian Sosial; (6) pengawasan atas Perlindungan Sosial PC-PEN, antara lain
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian melalui: (1) perubahan mekanisme penyaluran
Sosial; (7) pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan PKH yang semula dilaksanakan per-
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian triwulan menjadi perbulan (2) perluasan
Sosial di daerah; (8) pelaksanaan pendidikan cakupan penerima manfaat program Kartu
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Sembako dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; KPM, dan peningkatan indeks bantuan dari
dan (9) pelaksanaan dukungan yang bersifat Rp150.000/KPM/bulan menjadi
substantif kepada seluruh unsur organisasi di Rp200.000/KPM/bulan, (3) Bantuan Sosial
lingkungan Kementerian Sosial. Sembako Jabodetabek, dan (4) Bantuan Sosial
Tunai Non Jabodetabek, (5) Bantuan Sosial
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, Beras bagi Penerima PKH, dan (6) Bansos
anggaran Kementerian Sosial mengalami Tunai bagi Penerima Kartu Sembako Non
kenaikan, dari Rp17.164,6 miliar pada tahun PKH.
2017 dan diproyeksikan Rp105.995,1 miliar
pada outlook tahun 2021. Peningkatan anggaran Arah kebijakan Kementerian Sosial pada tahun
tersebut tidak lepas dari kenaikan proporsi 2021 antara lain melanjutkan penyaluran
anggaran bantuan sosial secara signifikan mulai bantuan sosial PC PEN yakni PKH, Kartu
tahun 2018. Pada tahun 2017, proporsi Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan
anggaran bantuan sosial dibandingkan total peningkatan kualitas Data Terpadu
anggaran Kementerian Sosial mencapai Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bantuan
79,54% selanjutnya pada tahun 2018 naik sosial yang lebih tepat sasaran, serta percepatan
menjadi 90,13% dan pada tahun 2020 penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui

63
integrasi program berorientasi penerima Disabilitas ke dalam program bansos lansia dan
manfaat. disabilitas, serta transformasi subsidi energi ke
bantuan sosial.
Pada tahun 2021, seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk menekan angka penyebaran Pada tahun 2021 alokasi APBN Kementerian
Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Sosial sebesar Rp92.817,6 miliar. Dengan
Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah memperhatikan perkembangan kondisi tahun
menambah alokasi bantuan sosial untuk 2021, terdapat refocusing dan realokasi anggaran
melindungi masyarakat miskin dan rentan agar (Tahap I s.d Tahap IV) serta penambahan
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terjaga daya anggaran BA BUN untuk tambahan Bansos.
belinya melalui Kementerian Sosial. Tambahan Hal ini menyebabkan outlook pagu
Bantuan Sosial terkait dengan penerapan Kementerian Sosial tahun 2021 diperkirakan
PPKM adalah (1) tambahan bantuan sosial menjadi Rp105.995,1 miliar.
Kartu Sembako selama 2 bulan bagi 18,8 juta Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan
KPM, (2) bantuan sosial Kartu Sembako Penganggaran (RSPP) memberikan implikasi
usulan Pemerintah Daerah sebanyak 5,9 juta yang cukup besar dalam penyusunan dokumen
KPM selama 6 bulan, (3) perpanjangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Bantuan Sosial Tunai/BST selama 2 bulan Negara/Lembaga (RKA-K/L) serta
kepada 10 juta KPM. penyesuaian dokumen perencanaan terkait.
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Implikasi dari penerapan RSPP adalah (1)
peningkatan angka kemiskinan menjadi 26,42 program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi
juta jiwa (9,78%) pada Maret 2020 dan unit eselon I, melainkan tugas dan fungsi K/L;
meningkat kembali pada September 2020 (2) kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur
menjadi 27,55 juta jiwa (10,19%). Pada Maret yang identik dengan Unit Kerja Eselon II atau
2021, angka kemiskinan mengalami perbaikan satuan vertikal K/L, melainkan mencerminkan
menjadi 27,54 juta jiwa (10,14%). Hal ini aktifitas yang dilakukan oleh unit untuk
menjelaskan bahwa stimulus fiskal melalui menghasilkan keluaran dalam rangka
program perlindungan sosial berhasil menekan mendukung terwujudnya sasaran; (3) Keluaran
dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap (output) Kegiatan merupakan produk akhir dari
kemiskinan. pelaksanaan kegiatan.
Untuk mendukung penyaluran bantuan sosial Melalui penerapan RSPP, terdapat perubahan
agar tepat sasaran, sejalan dengan reformasi program Kementerian Sosial dari semula 7
sistem perlindungan sosial dilakukan perbaikan program sesuai dengan jumlah Unit Kerja
kualitas DTKS melalui pembenahan data, Eselon I menjadi 2 program, yaitu Program
pembenahan proses, serta peningkatan inklusi Perlindungan Sosial dan Program Dukungan
dan akuntabilitas. Reformasi perlindungan Managemen. Perubahan ini telah diikuti
sosial dilaksanakan secara bertahap dan terukur dengan perubahan dalam dokumen Rencana
yang diarahkan untuk memperluas jangkauan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 yang
perlindungan bagi seluruh masyarakat miskin ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial
dan rentan miskin, untuk seluruh rentang usia. Nomor 6 Tahun 2020. Penerapan RSPP
Reformasi Perlindungan sosial dilakukan menyebabkan penyederhanaan program dan
melalui upaya integrasi, dan transformasi kegiatan, tentunya menuntut sinergi dan
program, antara lain melalui integrasi PKH dan kerjasama yang lebih intens antar unit dalam
PIP, integrasi komponen PKH Lansia dan pencapaian oucome dan output, serta

64
menghilangkan tumpang tindih kegiatan dan Pada tahun 2022, Kementerian Sosial akan
program yang muaranya adalah terciptanya melanjutkan kegiatan prioritas dan startegis
efisiensi anggaran. khususnya untuk mendukung upaya pemulihan
ekonomi akibat dampak pandemik Covid-19
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
bagi masyarakat miskin dan rentan, yakni:
Kementerian Sosial direncanakan sebesar
PKH dan Kartu Sembako.
Rp78.256,3 miliar. Pada tahun 2022,
Kementerian Sosial kembali melanjutkan Kementerian Sosial juga akan melanjutkan
kegiatan prioritas dan strategis terkait dengan 4 kegiatan prioritas lainnya, antara lain melalui (i)
Prioritas Nasional, yaitu (1) PN 3 pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial
Meningkatkan Sumber Daya Manusia kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, dan
Berkualitas dan Berdaya Saing, (2) PN 5 anak yang membutuhkan perlindungan khusus
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung (ii) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan bencana alam, dan (iii) pemberdayaan warga
Dasar, (3) PN 6 Membangun Lingkungan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Dalam rangka mendukung kebijakan reformasi
Perubahan Iklim, serta (4) PN 7 Memperkuat struktural, beberapa kebijakan yang akan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi dilakukan Kementerian Sosial tahun 2022
Pelayanan Publik. antara lain: (1) penerapan RSPP, (2)
Target Prioritas Nasional tahun 2022 yang pemadanan data dengan data administrasi
terkait dengan Major Project RPJMN 2020-2024 kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri,
Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema (3) kolaborasi dengan organisasi non
Perlindungan Sosial Menyeluruh, yaitu bantuan pemerintah, dunia usaha dan kelompok
tunai bersyarat bagi 10 juta KPM; bantuan masyarakat dalam rangka percepatan
pangan melalui program Kartu Sembako penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (4)
sebanyak 18,8 juta KPM; Tersedianya Data penguatan reformasi birokrasi, (5) penguatan
Kesejahteraan Sosial yang mutakhir sebanyak audit berbasis masyarakat, dan (6) efisiensi
219.900.000 orang; Pengembangan Sistem belanja sejalan dengan penerapan pola kerja
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 364 baru.
Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 728
Desa/Kelurahan.

65
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Sosial Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Target
dan Satuan Output 1) Non RKP 2022 3)
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Tersedianya data 98.195.551 99.869.157 99.869.157 96.961.792 163.400.000 219.900.000 Pembangunan Manusia dan
kesejahteraan sosial yang Pengentasan Kemiskinan
2. mutakhir (Orang)
Pengembangan Sistem 70 130 150 150 300 364 - Pembangunan Manusia dan
Layanan dan Rujukan Pengentasan Kemiskinan
Terpadu (Kab/Kota)
3. Pengembangan Pusat 140 260 300 300 600 728 - Pembangunan Manusia dan
Kesejahteraan Pengentasan Kemiskinan
Sosial/Puskesos (Desa/Kel)
4. Penyandang Disabilitas 30.866 29.233 29.223 72.202 48.000 51.200 - Pembangunan Manusia dan
yang Mendapatkan Pengentasan Kemiskinan
Asistensi Rehabilitasi Sosial
5. (Orang)
Anak yang membutuhkan 78.310 141.442 32.957 68.438 30.000 35.000 - Pembangunan Manusia dan
perlindungan khusus yang Pengentasan Kemiskinan
mendapatkan rehabilitasi
sosial
6. Lanjut Usia yang 35.020 25.300 89.420 43.330 35.000 36.000 - Pembangunan Manusia dan
mendapatkan Asistensi Pengentasan Kemiskinan
Rehabilitasi Sosial
7. Korban bencana alam yang 275.148 607.643 173.196 735.518 130.000 130.000 - Membangun Lingkungan
mendapatkan pemenuhan Hidup, Meningkatkan
kebutuhan dasar Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
8. Pemberdayaan bagi 1.989 1.982 1.997 2.373 2.500 3.500 - Pembangunan Manusia dan
Komunitas Adat Terpencil Pengentasan Kemiskinan
(KK)
9. Bantuan Pangan Non - 10.228.526 15.020.323 19.037.175 18.800.000 18.800.000 - Pembangunan Manusia dan
Tunai (KPM) Pengentasan Kemiskinan
10. Bantuan tunai bersyarat/ 6.228.810 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - Pembangunan Manusia dan
PKH (KPM) Pengentasan Kemiskinan

66
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BA 029)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Covid-19. Sebagai upaya dalam mencegah dan
Kehutanan (LHK) merupakan kementerian menangani Covid-19 , Kementerian LHK
yang mempunyai tugas menyelenggarakan mengambil beberapa langkah strategis
urusan pemerintahan di bidang lingkungan diantaranya melakukan revisi paket meeting dan
hidup dan kehutanan untuk membantu perjalanan dinas yang kemudian dialokasikan
Presiden dalam menyelenggarakan untuk pengadaan hand sanitizer, pembelian
pemerintahan negara. Tugas pokok APD, masker, disinfektan, alat ukur suhu
Kementerian LHK adalah perumusan, tubuh dan pengadaan suplemen penambah
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di daya tahan tubuh. Selain itu, untuk
bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan memulihkan perekonomian masyarakat,
hutan dan lingkungan hidup secara beberapa program pemulihan dilakukan oleh
berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber Kementerian LHK diantaranya dengan
daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya membeli produk-produk herbal peningkat
dukung daerah aliran sungai dan hutan daya tahan tubuh dari para petani hutan sosial
lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, dan mendistribusikannya kepada para tenaga
peningkatan daya saing industri primer hasil kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19 .
hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, Pada tahun 2021, anggaran Kementerian LHK
pengendalian pencemaran dan kerusakan mengalami beberapa kali penyesuaian dengan
lingkungan, pengendalian dampak perubahan adanya luncuran dana SBSN, penambahan
iklim, pengendalian kebakaran hutan dan HLN, serta alokasi PEN khususnya untuk
lahan, perhutanan sosial dan kemitraan kegiatan rehabilitasi mangrove. Anggaran
lingkungan, serta penurunan gangguan, Kementerian LHK sebesar 57,44% atau
ancaman, dan pelanggaran hukum bidang Rp5.245,2 miliar digunakan untuk mendukung
lingkungan hidup dan kehutanan. Disamping pelaksanaan empat Prioritas Nasional dalam
itu Kementerian LHK juga ditugaskan untuk RKP Tahun 2021 dan sebesar 42,56% atau
pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan Rp3.885,6 miliar untuk pelaksanaan kegiatan
inovasi di bidang lingkungan hidup dan strategis lainnya. Tambahan anggaran di tahun
kehutanan, pelaksanaan penyuluhan dan 2021 sebesar Rp1.523,5 miliar dialokasikan
pengembangan sumber daya manusia di khusus untuk kegiatan padat karya rehabilitasi
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mangrove yang dikoordinasikan oleh Badan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
kepada seluruh unsur organisasi dan Program tersebut termasuk ke dalam Program
pemberian dukungan administrasi, PC-PEN 2021 melalui kegiatan Cash For Works
pengelolaan BMN serta pengawasan atas (CFW). Realisasi anggaran tahun 2021
pelaksanaan tugas di lingkungan KLHK. diproyeksikan sebesar 91,5 % mengingat
beberapa kegiatan, utamanya rehabilitasi
Dari tahun 2017- 2019 anggaran Kementerian
mangrove yang tidak dapat berjalan optimal
LHK mengalami peningkatan, dari Rp5.871,7
karena kendala pemberlakukan pembatasan
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan
kegiatan masyarakat di banyak wilayah
Rp7.366,4 miliar pada outlook tahun 2021. Pada
sehubungan pandemi covid-19.
tahun 2020 terdapat kebijkan refocusing dan
realokasi anggaran untuk penanganan pandemi
67
Reformasi yang telah dilakukan Kementerian neraca perdagangan non migas; (3)
LHK berkaitan dengan penerapan RSPP 2021 meningkatkan kapasitas produksi kelompok
diantaranya : (a) penyederhanaan dari 13 tani hutan sebagai upaya membantu
Program menjadi 6 Program serta memeratakan ekonomi wilayah; dan (4)
penyederhanaan dari 88 kegiatan menjadi 70 mendorong ekonomi sirkular untuk
kegiatan; (b) perubahan pola kerja dan pengelolaan sampah dan limbah, paralel
mekanisme anggaran yang semakin dengan mengurangi beban lingkungan.
beradaptasi dengan pandemi serta peningkatan Kementerian LHK memberikan dukungan 4
produktivitas melalui penyederhanaan dari 7 prioritas nasional yaitu : (1) memperkuat
struktur organisasi dalam rangka percepatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
pelayanan publik, penyederhanaan regulasi berkualitas dan berkeadilan (2)
sebagai tindak lanjut UUCK dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi
menerbitkan 7 Peraturan Menteri LHK kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3)
turunan UUCK, dan relaksasi kebijakan meningkatkan sumber daya manusia
(ekspor kayu dan produksi kayu bulat) dan berkualitas dan berdaya saing; dan (4)
intervensi langsung ke masyarakat dan UMKM membangun lingkungan hidup, meningkatkan
(produksi HHBK). ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Proporsi anggaran Kementerian LHK tahun
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
2022 untuk pemenuhan Prioritas Nasional
Kementerian LHK direncanakan sebesar
adalah sebesar 45,33% atau Rp3.277,5 miliar
Rp7.120,4 miliar dengan komposisi sumber
sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,67% atau
dana dari RM (79,26%), RMP (0,27%), PNBP
Rp3.892,9 miliar merupakan alokasi anggaran
(14,75%), HLN (3,53%) dan SBSN (2,20%).
untuk kegiatan strategis lainnya. Kementerian
Dari total anggaran tersebut, sebesar 28,25%
LHK merumuskan sasaran strategis untuk
dialokasikan untuk belanja pegawai, 11,09%
membentuk pesan utama pembangunan LHK
untuk belanja operasional, dan 60,66% untuk
ke dalam 4 pilar pembangunan LHK, yaitu
belanja non operasional atau belanja
pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial
pembangunan. Pesan utama pembangunan
dan pilar tata kelola. Keberhasilan keempatnya
LHK di tahun 2022 adalah menghadirkan
didekati pemenuhannya dengan 20 indikator
tapak yang mampu membantu memulihkan
kinerja utama, yang secara sinergi memberikan
ekonomi nasional. Sebagai entitas
sumbangan bagi capaian prioritas nasional
pembangunan, geliat ekonomi tapak
diantaranya: peningkatan konservasi tanah dan
diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh
air, penurunan laju penyusutan hutan,
memproduksi barang dan jasa. Pesan utama ini
peningkatan ekspor hasil hutan, luas hutan
selaras dengan tema RKP 2022 yaitu
yang dikelola masyarakat, luas tanah obyek
pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
reforma agraria, dan peningkatan sumbangan
Sasaran utamanya adalah: (1) menjaga
PDB sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
kecenderungan positif pertumbuhan produk
domestik bruto (PDB) sub sektor lingkungan
hidup dan kehutanan; (2) menumbuhkan
ekspor kayu olahan, tumbuhan dan satwa liar
seiring peningkatan produksi kayu dan hasil
hutan bukan kayu, untuk mendukung surplus

68
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017-2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2022
Nama Prioritas Nasional
No. dan Satuan Non
Real Real Real Real Target PN RKP 2022
Output PN

1 Luas kawasan 522.584 1,23 juta 1,58 juta 409.934 250.000 200.000 - 03-Meningkatkan Sumber
hutan yang Daya Manusia Berkualitas
memperoleh Izin dan Berdaya Saing
Perhutanan Sosial
(hektar)

2 Jumlah kelompok 801 2.647 1.695 300 1.560 1.560 - 03-Meningkatkan Sumber
yang diberikan Daya Manusia Berkualitas
bantuan usaha dan Berdaya Saing
ekonomi produktif
(kelompok)

3 Pelepasan 733.348 1,97 juta 2,32 juta 2,40 juta 65.000 103.000 - 03-Meningkatkan Sumber
Kawasan Hutan Daya Manusia Berkualitas
untuk TORA dan Berdaya Saing
(hektar)

4 Tenaga teknis 429 455 446 466 478 473 - 03-Meningkatkan Sumber
menengah Daya Manusia Berkualitas
kejuruan dan Berdaya Saing
kehutanan yang
kompeten dan
bersertifikat
(orang)

5 Rehabilitasi hutan 219.609 219.278 406.968 112.973 56.000 35.000 - 06-Membangun


dan lahan kritis Lingkungan Hidup,
secara vegetatif Meningkatkan Ketahanan
(hektar) Bencana, dan Perubahan
Iklim
6 Rehabilitasi hutan 15.213 9.424 3.168 3.242 2.500 3.000 - 06-Membangun
dan lahan kritis Lingkungan Hidup,
secara sipil teknis Meningkatkan Ketahanan
(unit) Bencana, dan Perubahan
Iklim
7 Penyediaan 4 47 72 6 17 30 - 06-Membangun
Instalasi Pengolah Lingkungan Hidup,
Air Limbah (unit) Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan
Iklim
8 Restorasi lahan 198.695 471.210 109.685 122.000 300.000 300.000 - 06-Membangun
gambut yang Lingkungan Hidup,
terdegradasi Meningkatkan Ketahanan
(hektar) Bencana, dan Perubahan
Iklim
9 Rehabilitasi 1.175 960 1.008 17.704 84.250 1.250 - 06-Membangun
mangrove (hektar) Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan
Iklim

69
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)
Dalam meningkatkan perannya sebagai 3. Pembangunan Kampung-Kampung
kementerian yang memiliki tugas dan fungsi Perikanan Budidaya Tawar, Payau dan Laut
pokok di sektor kelautan dan perikanan, serta Berbasis Kerifan Lokal.
melaksanakan arahan Presiden untuk Disamping itu, pada Agenda Pembangunan
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2024, KKP diamanahkan untuk melaksanakan
membangun komunikasi yang baik dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang
para pelaku utama kelautan dan perikanan dan merupakan proyek yang memiliki nilai strategis
para pemangku kepentingan lainnya dalam dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran
menciptakan iklim usaha lainnya kondusif. prioritas pembangunan. Major Project yang
KKP berusaha terus mengoptimalkan menjadi tanggung jawab KKP adalah (i)
pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi
dengan menjaga keseimbangan antara udang dan bandeng; (ii) integrasi pelabuhan
keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional;
ekonomi bidang kelautan dan perikanan. dan (iii) penguatan jaminan usaha serta 350
Saat ini tantangan yang dihadapi dalam korporasi petani dan nelayan.
pembangunan kelautan dan perikanan semakin Selain itu KKP juga mendukung Major Project
komplek. Pandemi Covid-19 yang terjadi di lainnya antara lain pengembangan sepuluh
awal tahun 2020 dan hingga tahun 2021 belum destinasi pariwisata prioritas. Dalam
menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. pelaksanaannya, Major Project dan indikasi
Pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan
pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui
adalah kelompok masyarakat yang ikut terkena Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun
dampak pandemi ini. Kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan kesiapan
kelautan dan perikanan mengalami penurunan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan
kegiatan dari sisi produksi maupun permintaan Sumber pendanaan, serta direktif Presiden.
produksi. Untuk itu diperlukan langkah- Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional
langkah melalui program terobosan agar (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara
kegiatan ekonomi sektor kelautan dan KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait
perikanan dapat pulih kembali. serta dengan pemerintah daerah dan badan
KKP mencanangkan 3 (tiga) Program usaha (BUMN/Swasta).
Terobosan 2021-2024 di sektor kelautan dan Realisasi anggaran KKP pada tahun 2017-2019
perikanan, yaitu yaitu sebesar Rp6.111,4 miliar pada tahun 2017
1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan dan diproyeksikan Rp4.035,0 miliar pada
Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam outlook tahun 2021. Diharapkan capaian
Perikanan Tangkap dan Peningkatan realisasi anggaran KKP pada tahun 2021 lebih
Kesejahteraan Nelayan; tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Pengembangan Perikanan Budidaya untuk
Peningkatan Ekspor yang didukung Riset Salah satu tantangan realiasasi anggaran KKP
Kelautan dan Perikanan; dan pada tahun 2020-2021 akibat adanya Kebijakan
Penghematan Anggaran dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional akibat adanya
70
pandemi Covid-19 . Meskipun pandemi Covid- Korporasi Nelayan, Kampung perikanan
19 belum berakhir dan kebijakan penghematan budidaya di 10 lokasi,
anggaran di KKP dilaksanakan, KKP tetap b. Perikanan Budidaya:
berusaha agar kegiatan ekonomi di sektor 110 paket bantuan Bioflok, Benih dan
kelautan da perikanan tetap membaik. Hal ini calon induk sebanyak 227,4 juta ekor,
ditunjukkan dengan trend perbaikan beberapa Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif di
indikator, seperti Nilai Tukar Nelayan pada 100 kawasan, 40 unit Bantuan mesin
bulan April 2020 sebesar 98,49 meningkat pakan, 100 paket Percontohan budidaya
mencapai 104,8 pada bulan Mei 2021. ikan hias, 1 unit Shrimp estate 100 ha, 5
Indikator lainnya adalah nilai ekspor perikanan Klaster Tambak udang, 1 kalster Millenial
mengalami peningkatan, dari USD 2,01 miliar Shrimp Farm, 1.000 paket Gerakan Pakan
pada Mei 2020 menjadi USD 2,11 miliar pada Ikan Mandiri, 500 ton Bantuan Pakan Ikan
Mei 2021, atau naik 4,94% dari tahun Mandiri Produksi UPT, 200 paket
sebelumnya. Minapadi, 6.500 orang bantuan Premi
Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya
Pada RAPBN tahun 2022, angaran KKP
Ikan Kecil, 10 unit Eksavator,
direncanakan sebesar Rp6.116,0 miliar, yang
c. Pengelolaan Ruang Laut:
terdiri dari alokasi untuk belanja operasional
4 lokasi Pembangunan Pusat Restorasi
sebesar Rp2.606,3 miliar, dan belanja non
dan Pengembangan Ekowisata Pesisir, 2
operasional sebesar Rp3.509,6 miliar.
lokasi Sarana Dermaga Apung di WP3K,
Anggaran tersebut diarahkan untuk
10 kawasan Sarana/Prasarana Wisata
melaksanakan 3 (tiga) program terobosan
Bahari, Vegetasi pantai (batang) di 6
KKP dan melanjutkan kegiatan prioritas
lokasi, Bantuan untuk 25 Kelompok
nasional di sektor kelautan dan perikanan,
Masyarakat Penggerak Konservasi
yaitu:
(KOMPAK), Penanaman mangrove
a. Perikanan Tangkap :
(batang) sebanyak 200 ha, Sarana Usaha
Bantuan kapal perikanan ukuran 5 GT
Ekonomi Produktif di WP3K (paket) di 15
sebanyak 75 unit, 1.000 paket Bantuan
lokasi, 1 unit Gudang garam nasional, 10
Alat Penangkapan Ikan Ramah
unit Perbaikan gudang garam Rakyat SNI
Lingkungan, Bantuan Presmi Asuransi
Tipe C, 1 unit Washing Plant Garam/mini
Nelayan (orang) sebanyak 120.000 orang,
washing plant, Fasilitasi Mayararakat
Fasilitasi Asuransi Mandiri dan
Hukum Adat di 3 komunitas, Bantuan
Perlindungan Nelayan sebanyak 15.000
PUGaR (kabupaten) sebanyak 200 ha,
orang, Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas
Gerakan Bersih Pantai dan Laut di 10
Tanah Nelayan sebanyak 7.500 bidang,
lokasi.
Pengembangan pelabuhan perikanan di 10
d. Penguatan Daya Saing Produk KP:
lokasi, Pembangunan TPI Perairan Darat
300 unit Chest Freezer, 170 Promosi
di 2 lokasi, Penataan Kampung Nelayan
Gemarikan, 10 unit Kendaraan
(lokasi)/Kampung Nelayan Maju
Berpendingin, 1 unit Cold Storage
(KALAJU) di 10 lokasi, Penempatan
Portable, 1 unit Cold Storage, 5 unit Sentra
observer sebanyak 300 orang,
Kuliner, 1 unit Pasar Ikan Modern/Rehab
Pelaksanaan pemungutan PNBP SDA
PIM, 5 unit Pasar Ikan Bersih/Pasar Ikan,
Perikanan Tangkap pasca produksi di 260
e. Pengawasan Sumber Daya KP:
lokasi pelabuhan, Pengembangan 10

71
100 hari Operasional pesawat udara, 100 Dalam melaksanakan program pembangunan
Operasional Kapal Pengawas, 2 unit Kapal kelautan dan perikanan, KKP memerlukan
Pengawas yang dibangun, Pembinaan dukungan dari pemerintah pusat (K/L terkait),
Kelompok Masyarakat Pengawas pemerintah daerah, para akademisi, para
sebanyak 1.100 POKMASWAS, 21.750 peneliti, dan seluruh stakeholders, untuk
unit Kapal Perikanan terperiksa, 550 unit memberikan kontribusi positif bagi
Kapal perikanan yang diperiksa di laut. perekonomian nasional terutama peningkatan
f. Sumber Daya Manusia KP: devisa negara, penyerapan tenaga kerja,
8.535 orang Peserta Didik pada Satuan peningkatan pendapatan negara melalui pajak
Pendidikan KP, Pelatihan Masyarakat dan PNBP.
kepada 25.000 orang, Jumlah Kelompok
yang disuluh sebanyak 41.000 kelompok,

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022
Tahun
Target
No Kegiatan Prioritas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 Nama Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
2021
PN
1 Bantuan Kapal Perikanan (unit) 155 754 748 562 294  97 75 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
2 Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 1.767 7.012 6.625 720 2.018  17545 12.000 1.000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
(unit) Berkualitas dan Berkeadilan
3 Pelaksanaan pemungutan PNBP SDA Perikanan 260 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Tangkap pasca produksi (lokasi pelabuhan) Berkualitas dan Berkeadilan
4 Pengembangan Korporasi Nelayan (korporasi) 10 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
5 Kampung perikanan budidaya (lokasi) 10 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
6 Shrimp estate 100 ha (unit) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
7 Klaster Tambak udang (klaster) 5 5 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
8 Penanaman mangrove (batang) 6.202.974 1.591.930 63.500 424,4 ha 2408 ha 200 ha Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

9 Bantuan PUGaR (kabupaten) - 30 15 21 22  12 400 ha 200 ha Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
10 Promosi Gemarikan (Promosi) 110 170 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

11 Peserta Didik pada Satuan Pendidikan KP (orang) 6.603 6.971 7.541 8.000 8.251 8.259 8.308 8.535 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

12 Pelatihan Masyarakat (orang) 22.652 19.428 6.290 16.501 22.650 12,120 * 29.000 25.000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
13 Operasi pesawat udara (hari) 142 110 59 131 122 100 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik
14 Operasional Kapal Pengawas (hari) 109 122 100 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik
* Baik secara daring, luring, blended

72
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(BA 033)
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian PUPR; dan pelaksanaan fungsi
Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan lain yang diberikan oleh Presiden.
Kementerian PUPR menyelenggarakan urusan Dari tahun 2017 sampai awal tahun anggaran
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 2020 (DIPA Awal TA 2020), anggaran
perumahan rakyat untuk membantu Presiden Kementerian PUPR mengalami peningkatan.
dalam menyelenggarakan pemerintahan Peningkatan tersebut disebabkan adanya
negara. kebijakan Pemerintah untuk mempercepat
Dalam menjalankan tugas tersebut, penyediaan infrastruktur dasar seperti
Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi perumahan, pembangunan jalan dan jembatan,
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pembangunan infrastruktur pendukung
kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ketahanan air seperti pembangunan
air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan bendungan. Peningkatan anggaran yang cukup
sistem penyediaan air minum, pengelolaan air signifikan terjadi pada tahun 2021 yang
limbah domestik, pengelolaan drainase digunakan dalam rangka mengejar
lingkungan, dan pengelolaan persampahan, pembangunan akibat penundaan proyek
penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur 2020 yang direalokasi untuk
kawasan permukiman, pengembangan sarana penanganan Program PC- PEN.
prasarana strategis, penyelenggaraan Namun dengan adanya pandemi Covid-19,
perumahan, pelaksanaan pembiayaan terjadi pengurangan alokasi anggaran
infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan,
Kementerian PUPR TA 2020 dari semula
serta pembinaan jasa konstruksi. Rp120.217,5 miliar menjadi Rp75.632,4 miliar.
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Adapun pada TA 2021 dari alokasi anggaran
Kementerian PUPR juga menjalankan fungsi dan APBN Kementerian PUPR sebesar
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan Rp149.811,1 miliar terdapat pengurangan
pemberian dukungan administrasi kepada sebesar Rp25,66 triliun (refocusing tahap I s.d
seluruh unsur organisasi di lingkungan tahap IV), percepatan penarikan PHLN,
Kementerian PUPR; pengelolaan barang lanjutan SBSN, serta pengesahan anggaran
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung pengadaan tanah oleh LMAN, sehingga outlook
jawab Kementerian PUPR; pengawasan atas sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian sebesar Rp130.485,2.
PUPR; pelaksanaan bimbingan teknis dan Selanjutnya, dalam RAPBN 2022 angaran
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kementerian PUPR direncanakan sebesar
PUPR di daerah; pelaksanaan penyusunan Rp100.597,7 miliar. Adapun strategi dalam
kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur bidang PUPR
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum pada Tahun 2022 berfokus pada: (i)
dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pembangunan baru hanya untuk
pengembangan wilayah; pelaksanaan pembangunan yang selesai dan berfungsi tahun
pengembangan sumber daya manusia di bidang 2023 atau 2024, (ii) kajian/ Detail Engineering
pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Design (DED) hanya untuk kegiatan fisik yang
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif dimulai pada tahun 2022 dan sudah berfungsi
73
pada tahun 2023 atau 2024, (iii) pembenahan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian
regulasi bidang PUPR, dan (iv) penyelesaian PUPR TA 2022 telah melalui rangkaian
masalah aset. kegiatan perencanaan program tahunan
dimulai dari Rakorbangwil, Konsultasi
Dalam penyiapan pelaksanaan TA 2022,
Regional, Rapat Teknis Internal dengan
Kementerian PUPR akan memberikan
mempertimbangkan hasil-hasil Rapat
perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan
Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat
prioritas untuk infrastruktur yang sudah
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
terbangun meliputi ”Optimalisasi,
(Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan
Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi”.
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan
Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan Trilateral Meeting, serta pembahasan bersama
dan memberikan manfaat dari infrastruktur Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian
yang telah terbangun, a.l. penuntasan PUPR.
pembangunan infrastruktur SDA, penuntasan
Dalam rangka mitigasi dampak Covid-19
pembangunan/pelebaran jalan serta
terhadap penurunan pendapatan dan lapangan
penggantian/duplikasi jembatan, optimalisasi
kerja, pelaksanaan kegiatan di TA 2022, baik
idle capacity air minum, optimalisasi hunian
secara swakelola maupun kontraktual,
rumah susun yang belum optimal.
diupayakan melalui mekanisme padat karya
Pemeliharaan ditujukan untuk yang diperkirakan sebesar Rp13,6 T, dengan
mempertahankan kemantapan infrastruktur perkiraan serapan tenaga kerja 720 ribu orang
terbangun, a.l. pemeliharaan jaringan irigasi, air atau 30 juta Hari Orang Kerja (HOK) dengan
baku, dan sarana prasarana pengendali daya rincian sebagai berikut:
rusak air, pemeliharaan rutin dan berkala jalan
a. Bidang Sumber Daya Air, antara lain
dan jembatan, pemeliharaan
untuk: P3TGAI, OP Irigasi dan Rawa serta
infrastruktur/rumah sampai dilakukan serah
OP Sungai dan Pantai;
terima aset, koordinasi dengan Pemda untuk
pemeliharaan infrastruktur/rumah yang sudah b. Bidang Jalan dan Jembatan, antara lain
diserahterimakan. untuk: Preservasi Jalan, Preservasi
Jembatan dan Revitalisasi Drainase;
Operasi ditujukan untuk segera
memfungsionalkan infrastruktur yang telah c. Bidang Permukiman/Cipta Karya, antara
lulus uji coba, a.l. fungsionalisasi bendungan, lain untuk: Pamsimas/SPAM Perdesaan,
memfungsikan jalan dan jembatan setelah lulus Sanimas, TPS3R, PISEW dan KOTAKU;
uji kelayakan, melakukan serah terima aset d. Bidang Perumahan untuk Bantuan
sekaligus memastikan pengelolaan asetnya agar Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
infrastruktur dan rumah yang terbangun dapat
segera dioperasikan. Adapun target output prioritas masing-masing
Program sebagai berikut:
Rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan
fungsi infrastruktur terbangun, a.l. rehabilitasi I. Program Ketahanan Sumber Daya Air
jaringan air baku dan irigasi, rehabilitasi dan (Rp38.778,9 miliar)
rekonstruksi jalan dan jembatan, rehabilitasi Output prioritas Program Ketahanan Sumber
infrastruktur permukiman dan perumahan Daya Air yang dilaksanakan oleh Direktorat
pasca bencana. Jenderal Sumber Daya Air sebagai berikut:

74
a) Bendungan, Situ dan Danau, dengan target Kelapanunggal, Air Baku Intake Sepaku,
prioritas antara lain Pembangunan 37 dan Air Baku KEK Sorong;
bendungan diantaranya Bendungan Rukoh, f) Pembangunan 8 embung antara lain
Bendungan Bener, Bendungan Semantok, Embung Untirta, Embung Cikalong,
Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Embung Tembalang, Embung air baku
Ameroro, Bendungan Kolhua, Bendungan Masohi, dan Embung Sebayar Kab. Natuna;
Kedung Langgar, dan Bendungan Riam
Kiwa dan Revitalisasi 4 danau dan situ, g) Pemanfaatan bendungan yang selesai
antara lain Alur Tano Ponggol Danau Toba, dibangun antara lain untuk Air Baku
Danau Rawa Pening, Limboto, dan Karian, Air Baku Bendungan Gongseng,
Tondano; Air Baku Bendungan Karalloe, Air Baku
Bendungan Tanju, dan Air Baku
b) Irigasi dan Rawa, dengan target prioritas
Bendungan Napun Gete;
antara lain Pembangunan irigasi 5.000
hektar antara lain antara lain DI Slinga, DI h) Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air
Jambo Aye, DI Baliase, Bendung Lereh, Hujan (ABSAH) di 550 lokasi dengan pola
dan Bendung Wanggar; dan Rehabilitasi padat karya;
dan peningkatan irigasi 100 ribu hektar, i) Operasi dan Pemeliharaan, dengan target
antara lain DI Komering, DI Way Umpu, prioritas antara lain Operasi dan
DI Way Rarem, DI Karangtalun, dan DI Pemeliharaan sarana prasarana SDA;
Lakbok Utara; Pengadaan alat berat dan tanggap darurat
c) Pengendali Daya Rusak, dengan target bencana; Infrastruktur Berbasis Masyarakat
prioritas antara lain Pembangunan (P3TGAI) di 10.000 lokasi. Pengendalian
pengendali banjir sepanjang 60 Km antara Lumpur Sidoarjo, antara lain untuk
lain Pengendalian Banjir Kali Bekasi, pengaliran lumpur 40 juta m3 slurry.
Sudetan Kali Ciliwung, Sungai Barabai, II. Program Infrastruktur Konektivitas
Sungai Tukad Unda, Sungai Bogowonto (Rp37.295,6 miliar)
(Kawasan YIA), Sungai Lambidaro, dan
Program Infrastruktur Konektivitas
Sungai Loji-Banger; Pembangunan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina
pengaman pantai sepanjang 40 Km antara
Marga bertujuan untuk mendukung
lain Pengaman Pantai Jakarta, pantai terluar
pertumbuhan dan melayani pergerakan
di Prov. Riau, pantai terluar di Prov.
kendaraan yang beroperasi di jalan melalui
Kepulauan Riau, Pantai Dadap, Pantai
peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan
KEK Tanjung Lesung, pantai di Prov. Bali,
kemantapan jalan nasional dengan output
Pantai Sofifi, dan Pantai Morotai Utara;
prioritas:
d) Pembangunan pengendali sedimen/lahar
a) pembangunan jalan sepanjang 185 km,
gunung berapi sebanyak 2 buah yaitu Check
antara lain Geumpang – Pameue (Aceh),
Dam Sungai Kurau dan Groundsill
Planjan – Baron – Tepus (DIY), Tepus –
Cipamingkis;
Jerukwudel (DIY), Pansela Jawa (Jateng,
e) Air Tanah dan Air Baku, dengan target DIY, Jatim), Rasau – Jasa – Bts. Negara
prioritas antara lain Penyediaan air baku (Kalbar); Kapuas Hulu/Sintang – Nanga
dengan kapasitas 1,5 m3/detik antara lain: Badau (Kalbar); Temajuk – Aruk (Kalbar);
Air Baku KI Batang, Air Baku Jonggol- Siding/Seluas – Sekayang/Entikong
(Kalbar), Long Bagun – Tering (Kaltim),
75
Long Pahangai – Long Boh (Kaltim), Teluk ▪ Optimalisasi SPAM 12.025 SR antara
Buton – Klarik (Kepri), Mamberamo – lain SPAM Tua Pejat (Sumbar), SPAM
Elelim (Papua), Iwur – Waropko (Papua), Regional Durolis (Riau), SPAM SWRO
Akses PLBN Yetetkun (Papua), Akses Pulau Dendun Kab. Bintan (Kepri), dan
Jembatan Holtekamp (Papua), Sp. Goro – SPAM Cinangka Pasauran Cinangka
Kp. Muri (Papbar), Mameh – Windesi (Banten), Optimalisasi SPAM PPI
(Papbar), Mameh – Bintuni (Papbar); Gayam Kab, Sumenep, Optimalisasi
kemudian Preservasi Rutin Jalan Nasional SPAM IKK Kota Bau-bau dll.
sepanjang 47.017 km
▪ SPAM Berbasis Masyarakat 210.400 SR
b) pembangunan jembatan sepanjang 6.403 m di 1.315 desa berupa kegiatan
dengan rincian pembangunan jembatan PAMSIMAS/Padat Karya.
6.160 m antara lain: Teluk Buton – Klarik
b) Sanitasi, dengan target prioritas antara lain:
(Kepri), Jembatan Anak Nyum Cs (Papua),
Kp. Muri – Kwatisore (Papbar), Pile Slab ▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah
Bukit Rawi (Kalteng); Jembatan Paralel Domestik 7.904 KK antara lain Jakarta
Perbatasan Ruas Tiong Ohang – Long Sewerage Zona 1, SPALD-T Kota
Pahangai & Jembatan Sungai Ratah Pekanbaru, SPALD-T Kota Palembang,
(Kaltim); Jembatan Ruas Entikong – Rasau SPALD-T Kota Jambi, SPALD-T Kota
– Badau (Kalbar); Jembatan Ciloseh (Jabar); Makassar, IPAL Terintegrasi KIT
Jembatan Sungai Sambas Besar (Kalbar); Batang, SPALD-T kawasan Gorontalo,
Jembatan S. Tubo (Sulbar); Jembatan dan Optimalisasi SPALDT Banda Aceh, dan
Oprit Boulevard (Sulut); dan pembangunan Optimalisasi IPLT Kab Maros;
flyover/underpass 243 m antara lain: Fly Over ▪ Sistem Pengelolaan Persampahan 11.000
Kopo (Jabar) dan Fly Over Patih Galung KK antara lain TPA Regional Piyungan,
(Sumsel). TPA Regional Mammitarang, TPST
c) pembangunan jalan bebas hambatan RDF dan SRF di TPA Kebon Kongok
sepanjang 7 km km antara lain Serang – NTB, TPA RDF Kab Tuban, ISWM
Panimbang, Semarang – Demak, serta Kota Bandung, dan Optimalisasi TPA
pengadaan lahan jalan tol. Keerom;
III. Program Perumahan dan Kawasan ▪ Penyehatan Lingkungan Berbasis
Permukiman (Rp16.004,3 miliar) Masyarakat 95.220 KK melalui
SANIMAS di 148 Lokasi, TPS3R di 90
Program Perumahan dan Kawasan
Lokasi, sanitasi perdesaan padat karya di
Permukiman dilaksanakan oleh Direktorat
1.100 lokasi, dan sanitasi di lembaga
Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal
pendidikan keagamaan 925 lokasi.
Perumahan, dan Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum c) Penataan Kawasan Permukiman, dengan
dan Perumahan. target prioritas antara lain:
Adapun output prioritas di Direktorat Jenderal ▪ Peningkatan Kualitas Permukiman
Cipta Karya adalah sebagai berikut: Kumuh Perkotaan sebesar 762,57 Ha
antara lain Perkotaan Kolakaasi-Sea
a) Air Minum, dengan target prioritas antara
Kab. Kolaka (Lanjutan), Perkotaan Pasar
lain:
Sungai Durian Kab. Sintang (Lanjutan),
Perkotaan Pasir Selatan Kota Tual, dan
76
Perkotaan Semanggi Utara Kota e) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi
Surakarta; Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan
target prioritas antara lain:
▪ Penataan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) sebesar 75 Ha antara ▪ Sarpras Pendidikan Dasar dan
lain KSPN Danau Toba, KSPN Menengah 850 Sekolah;
Wakatobi, KSPN Bromo-Tengger-
▪ Sarpras Madrasah dan Sekolah
Semeru, dan KSPN Morotai;
Keagamaan 227 Sekolah;
▪ Penataan Kawasan Strategis/Prioritas
▪ Pembanguan dan Rehabilitasi 11 gedung
sebesar 53 Ha antara lain Kawasan
PTN/PTKIN antara lain ITB, UIII,
Wisata Banyuwangi, Kawasan Wisata
Unibraw, UNU, UGM, Undip,
Toraja, Kawasan Kota Lama Kesawan
Universitas Sebelas Maret, Universitas
Kota Medan, dan Kawasan Koridor
Negeri Surabaya, Universitas Tadulako,
Pedestrian Kota Surakarta;
Seminari dan Universitas Tidar.
▪ Pembangunan Infrastruktur f) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Permukiman Berbasis Masyarakat Sarana Olahraga dan Pasar, dengan target
melalui program PISEW di 450 prioritas yaitu lanjutan Rehabilitasi Pasar
Kecamatan. Johar Selatan
d) Bangunan Gedung, dengan target prioritas Sedangkan output prioritas di Direktorat
antara lain: Jenderal Perumahan adalah sebagai berikut:
▪ Pengembangan Penyelenggaraan a) Pembangunan 3.501 unit Rumah Susun,
Bangunan Gedung 13.551 M2 antara lain antara lain untuk MBR, Pekerja, ASN
Pembangunan Lembaga Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIB-Kota Pendidikan Keagamaan Berasrama;
Sorong, Pembangunan Gereja Katedral
Keusukupan Agung Kupang, b) Pembangunan 2.250 unit Rumah Khusus
Pembangunan Gedung AMC Rumah antara lain untuk masyarakat terdampak
Sakit Anutapura, Rehabilitasi dan program pemerintah, bencana alam dan
Rekonstruksi Bangunan Gedung konflik sosial, petugas di perbatasan dan
Kejaksaan Tinggi Prov. Sulawesi MBR di daerah 3T;
Tengah; c) Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 101.000
▪ Pengembangan Penyelenggaraan unit yang tersebar di 34 Provinsi; dan
Penataan Bangunan dan Lingkungan 15 d) Pembangunan 20.500 unit PSU untuk
Kawasan antara lain Pengembangan perumahan bagi MBR.
PLBN Terpadu Labang, Pengembangan
Output prioritas Direktorat Jenderal
PLBN Terpadu Long Midang,
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Pengembangan PLBN Terpadu
dan Perumahan diselenggarakan dengan
Yetetkun, Penataan Kws. Pura Besakih
penguatan pendanaan melalui creative financing
Kec. Rendang, Penataan Bangunan Kws.
dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur
Pusaka Benteng Pendem, Penataan
melalui Kerjasama Pemeritah Badan Usaha
Bangunan Kws. Pusaka Masjid Raya
(KPBU) pada proyek-proyek yang dinilai layak
Baiturrahman, dan Penataan Kota
Pusaka Lasem.
77
secara finansial untuk dikerjasamakan dengan antara lain 508 orang mahasiswa yang
pihak swasta. Adapun target tahun 2022 yaitu: diselenggarakan oleh Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
a) Bantuan Pembiayaan Perumahan meliputi:
Fasilitasi Likuiditasi Pembiyaan Perumahan V. Program Dukungan Manajemen
(FLPP) (BA 999.03) sebesar 200.000 unit; (Rp8.360,6 miliar)
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (BA Program Dukungan Manajemen yang
999.07) sebesar 200.000 unit; Bantuan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi
Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Eselon I di Kementerian PUPR yaitu
(BP2BT) (BA 033) dialokasikan sebesar 42 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
unit dan dapat dilakukan penambahan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
saat pelaksanaan anggaran; Pembayaran Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat
KPR Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih
Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal
Margin (SSB/SSM) (BA. 999.07) untuk Perumahan, Direktorat Jenderal Bina
akad tahun-tahun sebelumnya; Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembiayaan
b) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
(KPBU) pada 15 (lima belas) proyek dengan Perumahan, Badan Pengembangan
nilai investasi diperkirakan sebesar Rp79,8 Infrastruktur Wilayah dan Badan
Triliun. Pengembangan sumber Daya Manusia yang
memiliki output antara lain dukungan Layanan
IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan,
Vokasi (Rp158,2 miliar) Pembiayaan Infrastruktur, Pembinaan
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Konstruksi, dan Penguatan Sumber Daya
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Manusia dengan mendukung kebijakan
Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber reformasi struktural, antara lain dengan
Daya Manusia, dengan output prioritas: integrasi data pembangunan infrastruktur
antara pusat dan daerah, penguatan reformasi
a) Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi,
birokrasi, dan efisiensi belanja sejalan dengan
dengan target prioritas 50.000 orang melalui
penerapan kerja baru dengan lebih
pelatihan/sertifikasi SDM vokasional
mengoptimalkan penggunaan ICT dalam
bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh
pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
b) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik
Pekerjaan Umum dengan target prioritas

78
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022
3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama PN
No. Satuan Target
dan Satuan Output 1) RKP 2022 3)
Real Real Real Real Target PN Non PN

A. BIDANG SUMBER DAYA AIR


1 Bendungan PN 05
a. Bendungan baru (tahunan) Unit 6 13 5 - 4 4 -
b. Bendungan on going (kumulatif) Unit 30 34 44 46 43 33 -
c. Bendungan Selesai Unit 2 3 3 3 13 9
2 Embung Embung 145 106 128 62 43 8 PN 05
3 Pembangunan Air Baku m3/detik 4,34 7,46 5,78 2,52 3,08 1,50 PN 02, PN 05
4 Jaringan Irigasi (Pembangunan/Peningkatan Ha 227.748 225.453 140.009 21.851 14.512 5.000 - PN 01, PN 05
Irigasi Permukaan, Rawa Air, Tanah, Tambak-
Pusat dan Daerah) (Ha)
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ha 560.959 331.131 370.281 208.909 202.500 100.000 PN 01, PN 05
6 Sapras Pengendali Daya Rusak Air (Pengaman Km 225,91 303,12 155,69 114,79 266,25 100,00 PN 01, PN 02,
Banjir dan Pengaman Pantai) PN 05, PN 06
7 Pengendali Sedimen dan Lahar Buah 42 38 33 55 45 2 PN 05
B. BIDANG BINA MARGA
1 Pembangunan Jalan (km) Km 804 796 477 258 831 192 20 PN 05
a. Pembangunan jalan baru Km 776 766 456 255 817 185 20
b. Pembangunan jalan bebas hambatan Km 28 30 21 3 14 7
2 Pembangunan Jembatan (m) m 16.238 19.680 20.658 8.869 30.777 6.403 2.084 PN 05
a. Pembangunan jembatan baru m 9.473 16.638 16.939 7.788 28.456 6.160 2.084
b. Pembangunan flyover/underpass/terowongan m 6.765 3.042 3.719 1.081 2.321 243

C. BIDANG CIPTA KARYA


1 Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM liter/detik 5.873,00 4.497,00 3.731,00 61,50 2.186,00 - - PN 05
2 Perluasan SPAM dan SPAM SR - - - 635.121 543.655 222.425
Berbasis Masyarakat
3 Penanganan kawasan permukiman kumuh Ha 5.865,00 11.842,00 8.815,00 1.590,00 1.688,00 762,57 - PN 05
4 Sanitasi dan Persampahan KK 2.670.121 2.269.610 445.980 983.717 1.453.037 114.124 PN 05
5 Bangunan Gedung dan Lingkungan m2 1.003.718 580.325 154.500 244.843 56.493 13.551 PN 01, PN 02,
Kawasan 53 52 51 16 29 15 PN 07
6 Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olah Raga Unit - - 1.686 908 1.881 1.077 11 PN 01
dan Pasar PN 03
D. BIDANG PERUMAHAN
1 Pembangunan rumah susun unit 13.251 11.670 5.634 823 8.425 3.501 - PN 05
2 Pembangunan rumah khusus unit 5.037 4.525 1.954 1.575 5.078 2.250 - PN 05
3 Pembangunan dan Peningkatan Rumah Swadaya unit 112.732 201.304 241.687 233.298 127.370 101.000 PN 05

4 Bantuan Prasarana Sarana Umum unit 17.218 30.406 15.148 11.514 27.172 20.500 PN 05
E BIDANG PEMBIAYAAAN
INFRASTRUKTUR
1 Fasilitasi Pembiayaan Perumahan PN 05
a. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiyaan unit 23.763 57.939 77.835 109.253 157.500 200.000
Perumahan) (BA.999.03)
b. SSB/SSM (Subsidi Selisih Bunga/Subsidi unit 231.324 202.787 143.149 90.362 - -
Selisih Margin) (BA.999.07) *)
c. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) unit 206.576 237.743 186.760 130.264 157.500 200.000
(BA.999.07)
d. BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan unit - 3 5.178 1.357 18.950 42
Berbasis Tabungan) (BA.033) **)
2 Proyek KPBU Infrastruktur PUPR proyek 8 3 5 4 8 - 15
Catatan:
*) SSB/SSM Tahun 2021 dan 2022 difokuskan pada KPR akad tahun-tahun sebelumnya yaitu akad tahun 2015 hingga tahun 2020
**) Dapat dilakukan penambahan pada saat pelaksanaan anggaran

79
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN
(BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, realisasi anggaran Kemenko Polhukam


Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,7%.
bertugas menyelenggarakan koordinasi, Peningkatan realisasi tersebut terkait dengan
sinkronisasi, dan pengendalian urusan peningkatan kebutuhan belanja pegawai dan
Kementerian/Lembaga dalam kebutuhan belanja barang untuk menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.
politik, hukum, dan keamanan serta Sedangkan realisasi anggaran Kemenko
memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, Polhukam pada tahun 2018 adalah realisasi
dan pengendalian kebijakan berdasarkan yang paling kecil. Hal tersebut dikarenakan self
agenda pembangunan nasional dan penugasan blocking sebesar Rp52,19 Miliar yang
Presiden. Kemenko Polhukam menjalankan mengakibatkan penyerapan anggaran kecil.
fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, Pada tahun 2021, alokasi APBN Kementerian
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Bidang Polhukam sebesar Rp317,8 Miliar.
Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan Dengan memperhatikan perkembangan
isu bidang politik, hukum, dan keamanan; kondisi tahun 2021, dilakukan refocusing dan
pengelolaan dan penanganan isu di bidang realokasi (tahap I s.d. IV), sehingga outlooknya
politik, hukum, dan keamanan; pengawalan diperkirakan sebesar Rp216,8 Miliar (68%) dari
program prioritas nasional dan kebijakan lain APBN 2021. Anggaran tersebut digunakan
yang telah diputuskan oleh Presiden dalam untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Sidang Kabinet; penyelesaian permasalahan Kemenko Bidang Polhukam dalam
yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati mewujudkan pencapaian Prioritas Nasional
antar Kementerian/Lembaga dan memastikan Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,
terlaksananya keputusan dimaksud; koordinasi dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian Publik; dan Prioritas Nasional Revolusi Mental
dukungan administrasi kepada seluruh unsur dan Kebudayaan yang ditunjukkan dengan
organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam; Prioritas Nasional yang diamanatkan pada
pengelolaan barang milik/kekayaan negara kegiatan Kemenko Polhukam yakni (1)
yang menjadi tanggung jawab Kemenko Koordinasi Penegakan Hukum sebanyak satu
Polhukam; pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi kebijakan, dan (2) Koordinasi
fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat,
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dan Obyek Vital Nasional sebanyak satu
Presiden. rekomendasi. Capaian pada bidang politik
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran Kemenko dapat dilihat dari nilai IDI. Salah satu usaha
Polhukam mengalami penurunan dari Rp284,5 dalam mendongkrak nilai IDI ialah
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan penyelenggaraan pilkada yang sukses. Pilkada
Rp216,8 miliar pada outlook 2021. Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di 270
daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37
Peningkatan anggaran yang signifikan terjadi
Kota), pelaksanaan pemungutan dan
pada tahun 2017 untuk meperkokoh tugas
penghitungan suara direncanakan pada tanggal
fungsi Kemenko Polhukam. Sedangkan
9 September 2020. Meskipun terdapat bencana
80
non-alam pandemi Covid-19, tahapan menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya
pemungutan dan penghitungan suara telah penguatan penegakan hukum pidana yang
dilaksanakan tanpa kendala pada tanggal 9 mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan
Desember 2020. Upaya Kemenko Polhukam overcrowding pada lembaga pemasyarakatan yang
dalam penanganan demokrasi pasca Pandemi masih mencapai 81,0% per Maret 2021,
Covid-19 adalah dengan mengoptimalkan serta penguatan pelaksanan Sistem Peradilan
pokja IDI di daerah guna meminimalisir Pidana Terpadu berbasis Teknologi
kontak antar daerah dan penyerapan aspirasi Informasi (SPPT-TI). Perbaikan pada sistem
masyarakat di daerah. Salah satu fokus yang hukum ekonomi juga perlu diperkuat,
menjadi perhatian dalam upaya peningkatan mengingat Indonesia masih menggunakan
IDI adalah independensi penyelenggara rezim hukum dan kerangka hukum warisan
pemilu yang menjadi tantangan dalam kolonial yang memengaruhi nilai Indeks Ease of
penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai Doing Business Survey (EoDB).
politik juga masih merupakan entitas yang Capaian pada bidang pertahanan dan
perlu menjadi perhatian, karena rendahnya keamanan dapat tercermin dari nilai MEF
kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi
yang dihasilkan. Capaian MEF pada tahun
politiknya, yang berimplikasi pada tingginya 2020 mengalami penurunan dikarenakan
biaya politik serta maraknya korupsi. Apabila banyaknya alutsista yang sudah habis masa
korupsi bidang politik tidak ditekan dan pakainya namun belum diperbaharui
tidak mendapatkan perhatian secara mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk
memadai, maka akan berimplikasi langsung membeli alutsista tersebut memerlukan porsi
pada keuangan negara dan ekonomi pada APBN yang cukup besar. Kemenko Polhukam
masa pandemi ini. Terkait dengan juga terus berupaya menjaga stabilitas
penggunaan alat komunikasi, hampir seluruh
pertahanan dan keamanan dengan menekan
masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang
bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih ditunjukkan dengan peningkatan respons
dari satu ponsel serta sebanyak 73,7% telah pertahanan dari beberapa negara di Asia;
terkoneksi internet. Namun, efektivitas peningkatan aspek koordinasi dan
komunikasi publik pemerintah masih kurang implementasi di ranah keamanan siber;
terintegrasi dan informasi yang diperoleh peningkatan pelayanan publik oleh
masyarakat belum merata dan berkeadilan. kepolisian melalui digitalisasi layanan;
Selain itu, kualitas konten informasi masih peningkatan upaya pencegahan
harus ditingkatkan. penyalahgunaan narkotika; pencegahan
Capaian pada bidang hukum dapat dilihat perkembangan doktrin radikalisme lintas
dari nilai IPAK. Nilai IPAK mengalami yurisdiksi; pencegahan pendanaan kelompok
peningkatan dari waktu ke waktu meskipun terorisme dengan strategi yang adaptif; serta
tidak signifikan. Hal ini menandakan tantangan dalam membangun sistem
pelaksanaan penegakan hukum dan reformasi pertahanan, keamanan, dan tata ruang
hukum semakin baik. Upaya pencegahan dan pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.
pemberantasan korupsi masih menjadi Capaian pada bidang aparatur negara
tantangan yang ditandai dengan banyaknya ditunjukkan dengan nilai Reformasi Birokrasi.
kasus korupsi dalam program penanganan Dalam rangka meningkatkan nilai RB nasional,
pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa isu Kemenko Polhukam mengidentifikasi area
strategis lainnya di bidang hukum yang masih perubahan organisasi pemerintah yang
81
mendapatkan nilai rendah baik di K/L maupun Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
di pemerintah daerah, untuk kemudian di Semua Lembaga Penegak Hukum dengan
dianalisis dan dirumuskan penyelesaian target 1 rekomendasi; (4) Penguatan Perilaku
permasalahan bersama antara Kemendagri, Tertib di Ruang Publik melalui Gerakan
Kemenpan RB, dan Pemerintah Daerah. Indonesia Tertib dengan target 1 rekomendasi
Capaian Kemenko Polhukam dalam mengawal (5) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan
Reformasi Birokrasi baik di pusat maupun di Kebangsaan dengan target 2 Rekomendasi; (6)
daerah sudah cukup baik pada Tahun 2020 Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh
dengan realisasi di atas target yang telah Ke-Bhinneka-an dengan target 2
ditetapkan. Adapun fokus yang dilaksanakan Rekomendasi.
Kemenko Polhukam dalam melaksanakan Adapun dalam rangka mengawal prioritas
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah
bidang Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 Tahun 2022, Kemenko Polhukam akan
dan 2021 antara lain: perbaikan manajemen melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
data PNS; penguatan koordinasi pengendalian untuk mewujudkan:
pelaksanaan manajemen talenta dan sistem
merit ASN; serta penguatan kelembagaan, tata (1) demokrasi yang terkonsolidasi,
kerja, dan standardisasi penyelenggaraan terpeliharanya kebebasan, menguatnya
pelayanan publik. Dalam konteks kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan
kelembagaan, koordinasi pelaksanaan SPBE terjaganya kesetaraan warga negara secara
Nasional perlu percepatan. Terkait optimal dengan meningkatkan (a) Indeks
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, koordinasi Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat
dan percepatan pelaksanaan kebijakan kepercayaan masyarakat terhadap konten
reformasi birokrasi secara nasional yang informasi publik terkait kebijakan dan
berdampak besar dalam tata kelola program prioritas pemerintah; (2) optimalnya
pemerintahan yang baik perlu diperkuat. kebijakan luar negeri dengan meningkatkan
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022 Dunia Internasional; (3) meningkatnya
anggaran Kemenko Polhukam direncanakan penegakan hukum nasional yang mantap
sebesar Rp282,4 Miliar, yang bersumber dari dengan meningkatkan Indeks Pembangunan
Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, Hukum; (4) meningkatnya kualitas
sebanyak 23,4% untuk belanja pegawai, 71,3% pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata
untuk belanja barang, dan 5,3% untuk belanja kelola dengan mendorong persentase instansi
modal. Apabila dibandingkan dengan tahun pemerintah dengan Indeks Reformasi
2021, anggaran tersebut mengalami penurunan Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi,
sebesar Rp35,3 Miliar. Kabupaten/Kota); (5) terjaganya stabilitas
Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam keamanan nasional dengan mendorong
mempunyai lima output yang mendukung peningkatan persentase ancaman terhadap
prioritas nasional, yaitu: (1) Rekomendasi keselamatan segenap bangsa di seluruh
Kebijakan Demokrasi dan Organisasi wilayah NKRI yang dapat diatasi.
Kemasyarakatan dengan target 2 rekomendasi; Selanjutnya, sebagai upaya memulihkan
(2) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dampak pandemi Covid-19, kegiatan-
Pemilu dan Penguatan Partai Politik dengan kegiatan penting yang dilakukan di bidang
target 2 rekomendasi; (3) Rekomendasi politik dan komunikasi serta politik luar
Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara
82
negeri antara lain (1) sosialisasi dan dan lembaga dalam pelaksanaan sistem
diseminasi informasi yang merata dan peradilan pidana yang mengedepankan
berkeadilan dengan berinovasi dan keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai
memanfaatkan teknologi; (2) meningkatkan data penanganan perkara melalui SPPT-TI; (4)
kualitas konten informasi; (3) Peningkatan peningkatan akses kemudahan berusaha
kualitas tahapan Pemilu pada 2022 serta melalui pembaruan kerangka hukum memulai
pengembangan teknologi pemilu, termasuk usaha, reformasi sistem jaminan benda
teknologi pungut-hitung dalam varian bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata
rekapitulasi elektronik (e-rekap) serta pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan
pemberian suara secara elektronik (e-voting) dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
untuk meminimalisasi penyebaran virus corona dan (5) pengembangkan prosedur
pada masa mendatang; (4) beracara (e-court) untuk perkara niaga guna
perlindungan, pendampingan, dan bantuan mendukung pemulihan ekonomi. Kegiatan-
terhadap WNI di luar negeri yang terdampak kegiatan penting di bidang aparatur negara
pandemi dan penyelesaian kasus lainnya, antara lain (1) standardisasi proses bisnis
seperti tindak TPPO, pemenuhan hak finansial pelayanan publik untuk mendukung
Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelayanan publik terpadu; (2) penguatan
penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta koordinasi untuk percepatan proses
permasalahan keimigrasian; (5) penguatan reformasi birokrasi nasional; (3)
diplomasi dan kerja sama internasional guna pelaksanaan piloting dan asistensi
pemulihan ekonomi; (6) penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah
partisipasi aktor nonpemerintah dan KMP daerah; (4) penguatan dan percepatan
dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE
(KPI) yang mendukung perdagangan dan nasional; (5) penguatan data PNS dan
investasi untuk pemulihan pandemi dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk
percepatan pencapaian TPB/SDGs; (7) mendukung pembangunan manajemen talenta
penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di ASN; (6) penyusunan rencana
tingkat global melalui: (a) KPI termasuk Kerja pengembangan kompetensi SDM ASN
Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) nasional; (7) penyusunan kebijakan tentang
bidang sains, teknologi, dan inovasi; (b) transformasi organisasi, jabatan, dan
kepemimpinan dan kontribusi di manajemen kerja PNS pascapenyederhanaan
forum/organisasi internasional seperti G20, birokrasi; (8) penjaminan kualitas penerapan
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan sistem merit di instansi pemerintah; dan (9)
HAM PBB, serta forum/OI di bidang implementasi manajemen kinerja ASN
ekonomi, sosial, penanggulangan bencana, dan berbasis sistem informasi. Fokus penekanan
lainnya; (c) pemberian hibah kepada negara- pada bidang pertahanan dan keamanan,
negara sahabat. antara lain (1) pembangunan gelar kekuatan
TNI; (2) pembangunan kemandirian industri
Kegiatan-kegiatan penting pada bidang
pertahanan; (3) peningkatan
hukum di antaranya (1) penguatan
keamanan laut; (4) peningkatan
pencegahan korupsi melalui pelaksanaan
pelayanan kepolisian yang Prediktif,
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di
Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan
bidang perizinan dan tata niaga, keuangan
(PRESISI) berbasis digital; (5)
negara, serta penegakan hukum dan
peningkatan resiliensi masyarakat, terutama
reformasi birokrasi; (2) sinergi kementerian
83
remaja, dalam mencegah penyalahgunaan
narkotika; (6) peningkatan pencegahan
penyebaran ekstremisme dan radikalisme
melalui sarana digital; dan (7) penguatan
ketahanan dan keamanan siber.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Tahun 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. Output Prioritas Nama
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target PN Non PN Prioritas
Nasional RKP
1 Indeks Demokrasi Indonesia 70,09 72,11 72,39 74,92 75,35 75,40 -

2 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,71 3,66 3,7 3,84 4,03 4,06 -

3 MEF 58,46 62,35 63,19 62,3 79,0 86 -

4 Nilai RB Nasional -
- K/L 91,36 70,65 72,21 96,,40 75 80
- Provinsi 26,74 57,46 62,94 64,71 50 80
5 Jumlah Rekomendasi - - - 1 1 1 - Memperkuat
Kebijakan di Bidang Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Stabilitas
Penanganan Perkara Secara Polhukhankam
Terpadu Berbasis Teknologi dan
Informasi di Semua Lembaga Transformasi
Penegak Hukum Pelayanan
Publik
6 Jumlah Rekomendasi - - - 1 1 1 - Revolusi Mental
Kebijakan Penguatan Gerakan Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi dan
Indonesia Tertib Pembangunan
Kebudayaan

7 Jumlah Rekomendasi - - - 2 2 2 - Memperkuat


Kebijakan Demokrasi dan Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Stabilitas
Organisasi Masyarakatt Polhukhankam
dan
Transformasi
Pelayanan
Publik
8 Jumlah Rekomendasi - - - 2 2 2 - Memperkuat
Kebijakan Pengelolaan Pemilu Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Stabilitas
dan Penguatan Partai Politik Polhukhankam
dan
Transformasi
Pelayanan
Publik
9 Jumlah Rekomendasi - - - 2 2 2 - Revolusi Mental
Kebijakan Bidang Wawasan Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi dan
Kebangsanaan Pembangunan
Kebudayaan

10 Jumlah Rekomendasi - - - 2 2 2 - Revolusi Mental


Kebijakan Bidang Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi dan
Memperteguh Pembangunan
Ke-Bhinneka-an Kebudayaan

84
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA 035)
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 penanganan Covid-19 serta pemulihan
Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator ekonomi nasional. Dengan penambahan tugas
Bidang Perekonomian, Kementerian tersebut, pada tahun 2021 anggaran
Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang
mempunyai tugas menyelenggarakan Perekonomian meningkat sebesar Rp50 miliar
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (dari Pagu APBN-P 2020). APBN pada tahun
urusan Kementerian dalam penyelenggaraan 2021 adalah Rp443,3 miliar yang seluruhnya
pemerintahan di bidang perekonomian. bersumber dari Rupiah Murni. Dengan
memperhatikan perkembangan kondisi tahun
Dari tahun 2017-2021, total anggaran
2021, dilakukan refocusing dan realokasi (tahap I
Kementerian Koordinator Bidang
s.d. IV) dalam rangka mendanai penanganan
Perekonomian mengalami fluktuasi tergantung
covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta
pada penugasan strategis dari Presiden yang
ditugaskan pada Kementerian Koordinator dukungan anggaran perlindungan sosial kepada
masyarakat sehingga pagu APBN 2021 setelah
Bidang Perekonomian, dimana pada tahun
penghematan sebesar Rp395,6 Miliar dengan
2017 Rp447,0 miliar dan diproyeksikan
outlook-nya diperkirakan sebesar Rp383,2 miliar
Rp383,2 miliar pada outlook 2021.
(86,4%) dari APBN tahun 2021.
Total anggaran Kementerian Koordinator
Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat
Bidang Perekonomian pada tahun 2017
adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan
sebesar Rp463 miliar merupakan yang terbesar
masih akan berdampak pada daya beli dan
dalam periode 5 tahun terakhir, hal ini
kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021
dikarenakan adanya beberapa peraturan yang
Kementerian Koordinator Bidang
mengamanatkan penugasan tambahan kepada
Perekonomian berperan mengoordinasikan
Kementerian Koordinator Bidang
program pemulihan dan transformasi ekonomi
Perekonomian diantaranya Penyelesaian
nasional. Arah kebijakan dan strategi dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN), Strategi
rangka pemulihan ekonomi dan mengurangi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),
dampak pandemi di sektor perekonomian,
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan
dicapai melalui tiga strategi utama PEN untuk
Penugasan Strategis lainnya. Sedangkan pada
mengungkit belanja masyarakat di tengah
tahun 2018 s.d 2020, total anggaran
kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang
yang antara lain:
Perekonomian mengalami tren penurunan.
1) Melanjutkan Program Perlindungan Sosial
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82
dan mempercepat realisasinya & dukungan
Tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang
UMKM berupa percepatan pencairan
Perekonomian ditunjuk oleh Presiden sebagai
Bantuan Produktif Usaha Mikro;
Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-
2) Percepatan realisasi program padat karya
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC
Kementerian/Lembaga untuk mendorong
PEN). Komite ini mempunyai tugas untuk
penyerapan tenaga kerja;
mengoordinasikan, mengintegrasikan dan
menetapkan langkah-langkah pelaksanaan 3) Program baru Insentif Perpajakan yang
secara selektif diperpanjang sampai dengan
kebijakan strategis untuk percepatan
Desember tahun 2021 dengan tetap
85
mempertimbangkan kemampuan fiskal dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan.
prioritas kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan daya saing perekonomian;
Pada tahun 2022, RAPBN Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian adalah 3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan,
sebesar Rp444,9 miliar yang seluruhnya kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas
bersumber dari Rupiah Murni. RAPBN Tahun Nasional Peningkatan Iklim
2022 tersebut terdiri dari belanja operasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial,
sebesar Rp194,138 miliar dan Rp250,762 miliar diwujudkan melalui output prioritas
sisanya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan Pengembangan Ekosistem
fungsi serta penugasan strategis lainnya Ketenagakerjaan;
termasuk tambahan anggaran sebesar Rp50,0 4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan
miliar yang dialokasikan untuk Penguatan ini dilaksanakan dalam mendukung
Kebijakan Koordinasi PC-PEN sebesar Reformasi Struktural melalui implementasi
Rp10,0 miliar dan Penguatan Presidensi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta
Indonesia pada Forum G20 sebesar Rp40,0 Peraturan Pelaksanaannya.
miliar. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural
Kementerian Koordinator Bidang akan berjalan beriringan untuk mewujudkan
Perekonomian akan melanjutkan beberapa transformasi ekonomi dan keberlanjutan
kegiatan prioritas dan strategis khususnya ekonomi pasca-pandemi. Maka agenda
bidang ekonomi, Kegiatan Prioritas pembangunan ke depan juga akan difokuskan
Kementerian Koordinator Bidang pada strategi mendorong ekonomi hijau,
Perekonomian dilaksanakan melalui program ekonomi biru, dan digitalisasi. Untuk
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Kegiatan mewujudkan transformasi menuju ekonomi
Prioritas tersebut mendukung pelaksanaan hijau yang lebih ramah lingkungan, aksi
Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RKP yaitu pembangunan rendah karbon, seperti
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk reforestasi, restorasi gambut, serta
Pertumbuhan yang Berkualitas dan pengembangan Energi Baru Terbarukan
Berkeadilan, diantaranya: (EBT) dan efisiensi energi perlu terus
ditingkatkan. Transformasi digital Indonesia,
1. Pengembangan Industri, kegiatan ini
akan didorong melalui program ekonomi
diwujudkan melalui output prioritas yaitu (i)
digital dan pemerintahan digital, dengan
Pengembangan Industri Berorientasi
memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi,
Ekspor; (ii) Pengembangan Industri
pembiayaan, akses pasar, pelatihan,
Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan
infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem
Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui
dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di
pengembangan Industri diharapkan dapat
sektor perdagangan (e-commerce). Selain itu,
meningkatkan surplus neraca berjalan
kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi,
sehingga struktur perekonomian yang lebih
menjadi suatu terobosan model
stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang
pengembangan wilayah dalam mendorong
berkualitas;
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini
Pengembangan Kawasan ini akan mampu
diwujudkan melalui output prioritas (i)
mendorong hilirisasi, yang menghasilkan nilai
Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah
tambah, meningkatkan investasi, menciptakan
Tinggi (ii) Perdagangan dan

86
lapangan kerja, serta membuka peluang usaha
di Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2017-2022

87
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
(BA 036)
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Koordinator Bidang Pembangunan
Tahun 2020, Kementerian Koordinator Manusia dan Kebudayaan;
Bidang Pembangunan Manusia dan h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di
Kebudayaan mempunyai tugas lingkungan Kementerian Koordinator
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, Bidang Pembangunan Manusia dan
dan pengendalian urusan kementerian dalam Kebudayaan; dan;
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan. i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
Selain itu Kemenko PMK juga menjalankan oleh Presiden.
fungsi yaitu: Dari tahun 2017 s.d. 2021, total anggaran
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, Kementerian Koordinator Bidang
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
kementerian/lembaga yang terkait dengan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017
isu di bidang pembangunan manusia dan Rp264,4 miliar dan diproyeksikan Rp173,4
kebudayaan; miliar pada outlook 2021.

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Sebagai dampak pandemi Covid-19,


kementerian/lembaga terkait dengan isu Pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing
di bidang pembangunan manusia dan dan realokasi anggaran K/L untuk
kebudayaan; penanganan pandemi Covid-19.

c. Pengelolaan dan penanganan isu yang Untuk perumusan kebijakan yang menjadi
terkait dengan bidang pembangunan output kinerja Kemenko PMK mengacu kepada
manusia dan kebudayaan; kepada isu-isu strategis serta Prioritas Nasional
(PN), Progam Prioritas (PP), Kegiatan
d. Pengawalan program prioritas nasional Prioritas (KP), Proyek Prioritas (PP), Major
dan kebijakan lain yang telah diputuskan Proyek serta Janji Prioritas Presiden di bidang
oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; pembangunan manusia dan kebudayaan yang
e. Penyelesaian isu di bidang pembangunan tercantum dalam Rencana Pembangunan
manusia dan kebudayaan yang tidak dapat Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
diselesaikan atau disepakati antar 2024.
kementerian/lembaga dan memastikan Terkait dengan kegiatan prioritas Kemenko
terlaksananya keputusan dimaksud; PMK yang mendukung kegiatan Prioritas
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan Nasional, mulai tahun 2015 sampai dengan
negara yang menjadi tanggung jawab tahun 2019, Kemenko PMK mempunyai satu
Kementerian Koordinator Bidang kegiatan yang mendukung prioritas nasional
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; yaitu Sekretariat Dewan Jaminan Sosial
Nasional yang setiap tahunnya menghasilkan
g. Koordinasi pelaksanaan tugas,
output berupa rekomendasi kebijakan di bidang
pembinaan, dan pemberian dukungan
jaminan sosial nasional.
administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian
88
Pada tahun 2020, dengan ditetapkannya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan ada 11
RPJMN 2020-2024, Kemenko PMK Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 28
mempunyai dua kegiatan prioritas yang Rincian Output (RO), sedangkan pada
mendukung prioritas nasional yaitu Sekretariat Program Dukungan Manajemen ada 16 KRO
Dewan Jaminan Sosial Nasional yang dan 59 RO. Adanya RSPP tersebut diharapkan
mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan dapat memperkuat penerapan anggaran
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan berbasis kinerja serta meningkatkan
Berdaya Saing (PN3) dan Revolusi Mental keselarasan rumusan Program dan Kegiatan
yang mendukung Prioritas Nasional Revolusi antara dokumen perencanaan dan dokumen
Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4). penganggaran.
Seluruh indikator dan target dua kegiatan Pada tahun 2022, anggaran Kementerian
prioritas Kemenko PMK mengacu kepada Koordinator Bidang PMK direncanakan
RPJMN 2020-2024. Output berupa sebesar Rp230,5 miliar yang terdiri atas
rekomendasi kebijakan dari dua kegiatan Program dukungan manajemen sebesar
prioritas Kemenko PMK merupakan Rp167,5 miliar dan Program koordinasi
tindaklanjut atas implementasi Undang- pelaksanaan kebijakan sebesar Rp63,0 miliar.
undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Untuk jenis belanja anggaran Kemenko PMK
Sosial Nasional dan Instruksi Presiden Nomor terdiri atas tiga jenis belanja yaitu belanja
12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional pegawai sebesar Rp71,0 miliar, belanja barang
Revolusi Mental yang sangat berimplikasi sebesar Rp157,3 miliar dan belanja modal
kepada masyarakat terkait perlindungan sosial sebesar Rp2,1 miliar. Seperti tahun 2021
guna memenuhi kebutuhan hidup dasar yang Kemenko PMK mempunyai dua kegiatan
layak untuk seluruh warga negara dan prioritas yang mendukung pencapaian
pendidikan karakter manusia Indonesia untuk Prioritas Nasional yaitu Sekretariat DJSN yang
meningkatkan integritas, etos kerja dan gotong mendukung PN3 dan Revolusi Mental yang
royong, serta menerapkan 5 gerakan mendukung PN4.
perubahan: melayani, bersih, tertib, mandiri, Output kegiatan dari Sekretariat DJSN berupa
dan bersatu. Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan Sistem
Sebagai upaya meningkatkan efektifitas kinerja Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memiliki
anggaran, mulai tahun 2020, Kemenko PMK target 7 rekomendasi kebijakan. Sedangkan
sudah menerapkan kebijakan Redesain Sistem ouput kegitan Revolusi Mental terdiri dari:
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). a. Rekomendasi Alternatif Kebijakan
Untuk mempermudah proses pengukuran Bidang Revolusi Mental memiliki target 3
kinerja lingkup Kemenko PMK pada tingkat Rekomendasi Kebijakan dengan alokasi
program Kemenko PMK telah dirumuskan anggaran sebesar Rp1,63 miliar;
dua program yang bersifat lintas Kementerian
Koordinator yaitu Program Koordinasi b. Penguatan gugus tugas gerakan nasional
Pelaksanaan Kebijakan (Program Teknis) dan Revolusi Mental dengan target 67
Program Dukungan Manajemen (Program lembaga dengan alokasi anggaran sebesar
rutin). Pada tingkat kegiatan, Kemenko PMK Rp9,49 miliar;
telah merumuskan nomenklatur kegiatan yang c. Penguatan pusat perubahan di tingkat
semula mengacu kepada nomenklatur Eselon daerah dengan target 25 lembaga dengan
II (34 Kegiatan) berubah menjadi pada tingkat alokasi anggaran sebesar Rp13,09 miliar;
Eselon I (7 Kegiatan). Pada Program
89
d. Perluasan diseminasi GNRM pada bidang PMK di lapangan; pemenuhan alokasi
masyarakat dengan target 1 layanan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan
dengan alokasi anggaran Rp5,80 miliar. Kemenko PMK.
Secara umum kebijakan anggaran Kemenko Kebijakan penganggaran dalam mendukung
PMK yaitu pemenuhan belanja pegawai dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di
belanja operasional perkantoran, pemenuhan bidang PMK tahun 2022, masih mengacu pada
alokasi anggaran untuk Biro Data dan Sistem beberapa dokumen pembangunan nasional
yang merupakan eselon II baru pada lingkup yaitu: 7 Prioritas Nasional dalam Rancangan
Sekretariat Kemenko PMK, pemenuhan Rencana Kerja Pemerintah T.A 2022, 9 Major
anggaran peningkatan SDM; pemenuhan Project terkait bidang PMK, 27 janji Prioritas
alokasi anggaran perjalanan dinas dalam Presiden bidang PMK, dan 74 isu strategis
pelaksanaan identifikasi dan koordinasi, dalam RPJMN 2020-2024.
sinkronisasi serta pengendalian isu kebijakan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
1)
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1 Rekomendasi Kebijakan bidang 4 - - - - - -
Jaminan Sosial (Rekomendasi (100%)
Kebijakan)
2 Rekomendasi Kebijakan Penguatan - 4 4 - - - - -
Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial (100%) (100%)
Nasional (DJSN) (Usulan
Rekomendasi Kebijakan)
3 Rekomendasi Kebijakan - - - 1 - - -
Pengembangan dan Rencana Tindak (100%)
Lanjut GNRM (Rekomendasi
Kebijakan)
4 Layanan Diseminasi Gerakan 1
Nasional Revolusi Mental pada (100%)
Masyarakat (Layanan)
5 Penguatan dan Pengembangan 49
Gugus Tugas Gerakan Nasional (100%)
Revolusi Mental (Gugus Tugas)
6 Kajian dan Telahaan - - - - 7 7 - 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan SJSN Berkualitas dan Berdaya Saing
(Rekomendasi Kebijakan)
7 Rekomendasi Alternatif Kebijakan - - - - 3 3 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
Bidang Revolusi Mental Kebudayaan
(Rekomendasi Kebijakan)
8 Penguatan Gugus Tugas Gerakan - - - - 49 67 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
Nasional Revolusi Mental (Lembaga) Kebudayaan

9 Penguatan Pusat perubahan di - - - - 20 25 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan


tingkat daerah (Lembaga) Kebudayaan
10 Perluasan Diseminasi GNRM pada - - - - 1 1 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
Masyarakat (Layanan) Kebudayaan

90
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
(BA 040)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Selama kurun waktu tahun 2017 - 2021,
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kebijakan pemerintah diarahkan untuk
Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bertugas menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor
menyelenggarakan urusan pemerintahan di penyumbang devisa terbesar negara dari sektor
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Fungsi non-migas dengan berbagai pembangunan
dari Kemenparekraf/Baparekraf sendiri infrastruktur pariwisata, promosi terkait
berbagai event dan produk Ekraf, dan
meliputi urusan di bidang perumusan dan
pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf.
penetapan kebijakan berkaitan di bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf); Dalam RAPBN TA 2022, Pagu
kebijakan teknis pengembangan SDM, Kemenparekraf/Baparekraf adalah sebesar
destinasi, industri, investasi, pemasaran, Rp3.792,4 miliar. Arah Kebijakan dan Strategi
produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun
serta ekonomi digital dan produk kreatif di 2021-2022 akan tetap melanjutkan program -
bidang Parekraf; koordinasi dan sinkronisasi program reguler yang telah menghasilkan
pelaksanaan kebijakan di bidang Parekraf; benefit yang signifikan terhadap sektor
penyusunan norma, standar, prosedur, dan pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain
kriteria di bidang Parekraf serta ketentuan pengembangan Parekraf melalui program
peraturan perUndang-undangan; Pelaksanaan promosi, konferensi dan event, Gerakan Sadar
bimbingan teknis dan supervisi di bidang Wisata, Anugerah Kreasi Indonesia, Anugerah
Parekraf sesuai ketentuan peraturan Desa Wisata, melanjutkan pembangunan 5
perUndang-undangan; penyusunan rencana destinasi super prioritas, dan peningkatan
induk pembangunan kepariwisataan nasional SDM Parekraf melalui sertifikasi profesi SDM
dan rencana induk ekonomi kreatif (ekraf); Pariwisata serta pendidikan dan pelatihan
pengelolaan data dan informasi di bidang vokasi.
parekraf; pembinaan, pemberian, dan Khususnya di TA 2022 fokus kebijakan
pelaksnaaan dukungan yang bersifat pariwisata dan ekonomi kreatif adalah
administrasi dan substantif kepada seluruh kebijakan pemantapan pemulihan ekonomi.
unsur organisasi di lingkungan Kebijakan pemerintah akan diarahkan pada
Kementerian/Badan; pengelolaan barang perbaikan secara fundamental dan menyeluruh
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung untuk kebangkitan ekonomi Indonesia akibat
jawab Kementerian/Badan; dan pengawasan pandemi Covid-19 . Pemerintah, melalui
dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenparekraf akan melanjutkan pemulihan
Kementerian/Badan. pasar dan industri pariwisata menuju pasar
Dari tahun 2017 s.d. 2021, total anggaran yang tangguh (resilient) dan berkelanjutan
Kemenparekraf/Baparekraf mengalami (sustainable) yang akan dilaksanakan melalui
fluktuasi, dimana pada tahun 2017 mencapai berbagai strategi kebijakan antara lain: (1)
Rp3.198,0 miliar dan diproyeksikan Rp2.856,2 pemulihan Pasar Wisatawan melalui insentif
miliar pada outlook 2021. paket wisata, MICE Pemerintah, (2)
pemulihan lapangan kerja (3) pemulihan
industri pariwisata antara lain melalui
penerapan standar Cleanliness, Health, Safety and
91
Environmental Sustainability (CHSE) di destinasi, pemulihan pariwisata Bali dan destinasi
penyelesaian pembangunan lima Destinasi pariwisata unggulan lainnya (Batam-Bintan,
Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta Bandung, dan Banyuwangi).

Matriks Ringkasan Target Output Prioritas


Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2017-2022

2022 Nama
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target Prioritas
No. dan Satuan
Nasional RKP
Output Non
Real Real Real Real Target PN 2022 3)
PN
1. Kontribusi PDB 5 5,25 5,5 4,0 4,2 4,3 PN 1.
pariwisata (%) - Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
2. Nilai devisa 202,13 229,50 280 3,24 0,36- 0,47-
yang Berkualitas
pariwisata (Miliar (Triliun (Triliun (Triliun (Miliar 0,37 1,7 -
dan Berkeadilan
USD) Rupiah) Rupiah) Rupiah) USD)
3. Jumlah investasi
sektor pariwisata 1.788,5 1.608,6 840,66 2.000,1 2.200 2.450 -
(Juta USD) 0 5 5
4. Nilai ekspor 20,00 20,60 22,07 15,06 15,95 16,83
produk ekonomi
kreatif (Miliar
USD)
5. Jumlah wisatawan 14,04 15,81 16,10 4,023 1,5 1,8-
mancanegara 3,6 -
(Juta orang)
6. Jumlah 270,82 303,40 312,50 198 198- 260-
pergerakan 220 280
wisatawan
nusantara (Juta
Pergerakan)
PN 3.
7. Jumlah tenaga 12,60 12,70 13,00 13,97 14,30 14,7 Meningkatkan
kerja pariwisata Sumber Daya
(Juta) Manusia yang
Berkualitas dan
8. Jumlah tenaga 17,43 18,35 19,01 18,76 19,19 19,91 -
Berdaya Saing
kerja ekonomi
kreatif (Juta)
9. Promosi, Event 302 362 427 59 322 156 -
dan Konferensi
10. Penyelenggaraan 7.458 8.232 10.295 8.818 12.377 10.816 -
Pendidikan
Tinggi vokasi
pariwisata
11. Sertifikasi Profesi 122.456 128,626 139.931 89.933 25.501 6.415
dan SDM
Pariwisata dan
ekonomi kreatif

92
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)
Kementerian BUMN memiliki tugas utama memerlukan persetujuan Menteri BUMN
melakukan pembinaan kepada Badan Usaha selaku RUPS, Pemegang Saham, ataupun
Milik Negara (BUMN) yang merupakan Pemilik Modal.
perusahaan dengan seluruh atau sebagian besar Dari tahun 2017 s.d. 2021, total anggaran
modalnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian BUMN mengalami fluktuasi,
penyertaan secara langsung yang berasal dari dimana pada tahun 2017 Rp189,0 miliar dan
kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN diproyeksikan Rp183,4 miliar pada outlook
memiliki peran strategis dalam 2021.
penyelenggaraan perekonomian nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dengan memperhatikan perkembangan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang- kondisi tahun 2021, dilakukan refocusing dan
undang Dasar 1945. realokasi (tahap I s.d. IV) dalam rangka
mendanai penanganan covid-19 dan dampak
Peran strategis Kementerian BUMN
yang ditimbulkan serta dukungan anggaran
merupakan mandat Negara melaluiUndang- perlindungan sosial kepada masyarakat
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang sehingga pagu APBN 2021 setelah
BUMN. Menteri BUMN bertindak selaku penghematan sebesar Rp193,1 Miliar dengan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam outlook-nya diperkirakan sebesar Rp183,4
hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara miliar (74,9%) dari APBN tahun 2021. Pagu
dan bertindak selaku pemegang saham pada tersebut dialokasikan pada beberapa kegiatan
Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak prioritas Kementerian BUMN untuk
seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, serta
mendukung pencapaian target kinerja yang ada
bertindak selaku Pemilik Modal atas Perum. pada Rencana Strategis Kementerian BUMN
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah salah satunya penyusunan laporan keuangan
Nomor 41 Tahun 2003, Pemerintah konsolidasi BUMN untuk mendapatkan
melimpahkan sebagian kedudukan, tugas, dan laporan yang lebih baik dan komprehensif
kewenangan Menteri Keuangan selaku serta berbasis teknologi (Corporate Performance
pemegang saham negara pada Perseroan Management) sebagai bahan dalam pengembilan
(Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) keputusan.
kepada Menteri BUMN.
Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid
Menteri BUMN juga berperan dalam 19 sejak tahun 2020 sangat berpengaruh
pengambilan keputusan atas aksi korporasi terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk
perusahaan berupa: 1) perubahan jumlah pada kinerja BUMN. Kementerian BUMN
modal; 2) perubahan anggaran dasar; 3) sebagai pembina melakukan berbagai upaya
rencana penggunaan laba; 4) penggabungan, untuk penyelamatan dan penyehatan BUMN
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta yang terdampak dengan melakukan re-
pembubaran Persero; 5) investasi dan prioritasi Road Map BUMN yaitu:
pembiayaan jangka panjang; 6) kerja sama
Persero; 7) pembentukan anak perusahaan Re-prioritas Roadmap BUMN pada masa
atau penyertaan; 8) pengalihan aktiva, dan lain- Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan
lain. Saat ini terdapat 108 BUMN yang dalam beberapa aspek, sebagai berikut:
kegiatan bisnis atau pengembangan usahanya
93
1) melindungi sumber daya manusia dari 2) Profit BUMN;
dampak Covid-19 dan memfasilitasi 3) Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri;
transisi ke model kerja new-normal; dan
2) peninjauan ulang atas strategi supply-chain 4) Pembentukan Holding BUMN.
beberapa industri vital seperti farmasi,
kesehatan, pangan dan logistik; Indikator kinerja tersebut telah diturunkan
kedalam Rencana Strategis Kementerian
3) integrasi pusat penanggulangan Covid-19 BUMN dan Rencana Kerja setiap tahun.
melalui Satgas Covid-19 untuk
mempercepat penyaluran bantuan pada Selanjutnya pada tahun 2022, RAPBN
yang terdampak; Kementerian BUMN adalah sebesar Rp208,2
miliar, Pagu tersebut turun sebesar 15% dari
4) financial stress testing atas kondisi keuangan
APBN tahun 2021.
dan arus kas serta restrukturisasi
portofolio untuk memperkuat posisi Anggaran operasional pada RAPBN Tahun
keuangan; 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,13%
yang utamanya dikarenakan rencana
5) peningkatan customer engagement melalui penambahan pegawai pada tahun 2022
percepatan peluncuran dan perluasan sebanyak 159 orang. Sedangkan untuk
kanal keuangan digital; anggaran non-operasional mengalami
6) pembentukan hubungan baru antara penurunan yang signifikan dari APBN tahun
pelanggan, pemasok, dan stakeholder 2021 sebesar 34,21%, yang menyebabkan
lainnya; serta beberapa kegiatan prioritas Kementerian
BUMN belum dapat terakomodir.
7) restrukturisasi untuk meningkatkan daya
saing pasca-Covid-19 . Pada RAPBN Tahun 2022 tersebut juga telah
dialokasi pada dua kegiatan prioritas yaitu
Selanjutnya untuk mencapai re-prioritas
Penguatan Kualitas Keuangan BUMN dan
roadmap tersebut dibagi menjadi 3 tahapan
Pengembangan BUMN.
yaitu:
Kegiatan Kementerian BUMN Tahun
• Survival dan Kelangsungan Hidup (sampai
Anggaran 2022 difokuskan untuk mendukung
dengan Q2 2021).
pencapaian target kinerja yang ada pada
• Restrukturisasi dan Realignment (sampai Rencana Strategis Kementerian BUMN dan
dengan Q2 2022). Rencana Kerja dengan memperhatikan
efisiensi anggaran melalui pelaksanaan
• Inovasi dan Transformasi (sampai dengan
kegiatan yang dilakukan secara daring dengan
2024).
menggunakan teknologi informasi.
Kementerian BUMN bukan merupakan
Seiring dengan masih tingginya kasus Covid-19
Kementerian Teknis sehingga tidak
di Indonesia pada tahun 2021 akan berdampak
mendukung secara langsung Prioritas
pada kinerja BUMN sampai dengan tahun
Nasional. Namun demikian pada RPJMN
2022. Untuk itu upaya penyehatan dan
terdapat empat indikator terkait dengan
restrukturisasi serta Realignment akan menjadi
Kementerian BUMN yaitu:
fokus pengembangan BUMN di Tahun 2022.
1) Total Capex BUMN;

94
Matriks Ringkasan Target Output Prioritas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017-2022

95
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
(BA 042)
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan perlindungan hak kekayaan intelektual dan
Riset dan Inovasi Nasional pengetahuan tradisonal, percepatan
(Kemristek/BRIN) merupakan Lembaga penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset
Pemerintah yang menjalankan penelitian, dan teknologi. (g) monitoring, pengendalian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan
serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. fungsi BRIDA; (h) pelaksanaan kerja sama
Dalam rangka mendukung tugas tersebut, pembangunan iptek, dan kemitraan penelitian,
Kemristek/BRIN antara lain (a) menjalankan pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
fungsi pelaksanaan dan pengawasan penelitian, serta invensi dan inovasi; (i) pengintegrasian
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, system penyusunan perencanaan, program,
serta invensi dan inovasi, yang memperkuat anggaran, kelembagaan, dan sumber daya
peran dan kedudukan IPTEK sebagai landasan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
dalam perencanaan pembangunan nasional di penerapan, serta invensi dan inovasi; (j)
segala bidang kehidupan yang berpedoman pembinaan dan pemberian dukungan
pada nilai Pancasila. (b) pelaksanaan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur
pengendalian penelitian, pengembangan, organisasi di lingkungan Kemristek/BRIN.
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Dari tahun 2017 s.d. 2021, total anggaran
inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemristek/BRIN mengalami penurunan,
(c) pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp37.780,3
pembinaan, dan supervisi serta pemantauan miliar dan diproyeksikan Rp1.073,3 miliar
dan evaluasi di bidang penelitian, pada outlook 2021. Penurunan anggaran
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, tersebut disebabkan adanya kebijakan
serta invensi dan inovasi. (d) pelaksanaan Pemerintah untuk anggaran fungsi Pendidikan
pembangunan, pengelolaan, dan dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan
pengembangan system informasi penelitian, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, (KemendikbudRistek), sehingga Kemristek/
serta invensi dan inovasi. (e) pelaksanaan BRIN mendapatkan anggaran fungsi layanan
koordinasi penelitian dan pengabdian kepada umum dan anggaran fungsi pendidikan yang
masyarakat berbasis penelitian, telah direalisir sampai dengan akhir Mei 2021.
pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi iptek yang dihasilkan Penurunan anggaran yang cukup signifikan
oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang
lainnya. (f) perumusan dan penetapan hanya memperoleh anggaran fungsi layanan
kebijakan di bidang standar kualitas Lembaga umum, hal ini mengakibatkan perubahan yang
penelitian dan penetapan kualifikasi profesi cukup besar dalam penetapan capaian
peneliti dan perekayasa, sarana dan prasarana indikator di Kemristek/BRIN.
riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset Arah Kebijakan Kemristek/BRIN pada tahun
serta pembinaan dan pengembangan jabatan 2021 antara lain
dan/atau profesi peneliti dan perekayasa,
1. adalah Konsolidasi sumber daya
teknologi, penguasaan alih teknologi,
(manusia, infrastruktur, anggaran) iptek
penguatan kemampuan audit teknologi,
96
untuk meningkatkan critical mass, Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah
kapasitas dan kompetensi riset Indonesia satu reform yang dilaksanakan oleh
untuk menghasilkan invensi dan inovasi Kemristek/BRIN pada tahun 2021 yaitu
sebagai fondasi utama Indonesia Maju integrasi lembaga penelitian, pengembangan,
2045. pengkajian, dan penerapan IPTEK yang
2. Menciptakan ekosistem riset sesuai berada di pusat maupun di daerah. Hal ini
standar global yang terbuka (inklusif) dan dilakukan agar pelaksanaan litbangjirap lebih
kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, tersinkronisasi dan terkoneksi. Reform
industri, komunitas, pemerintah). tersebut mendukung Prioritas Nasional dalam
3. Menciptakan fondasi ekonomi berbasis RKP 2021 yaitu Memperkuat Ketahanan
riset yang kuat dan berkesinambungan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
dengan fokus digital – green – blue Berkualitas.
economy. Pada tahun 2022, anggaran Kemristek/BRIN
Dan target yang akan dicapai adalah sebagai yang direncanakan per 01 Januari 2022
berikut : diintegrasikan menjadi Badan Riset dan
Inovasi Nasional/BRIN, adalah sebesar
1. Konsolidasi lembaga riset pemerintah
Rp1.029,8 miliar yang terdiri dari alokasi untuk
utama pada 1 Januari 2022.
belanja operasional (pegawai) sebesar Rp203,6
2. Transformasi proses bisnis dan
miliar, belanja operasional (barang) sebesar
manajemen riset secara menyeluruh untuk
Rp.157,4 miliar dan belanja non operasional
percepatan peningkatan critical mass
sebesar Rp. 668,8 miliar , serta pemenuhan
sumber daya (manusia, infrastruktur,
Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp553,7
anggaran) iptek.
miliar .
3. Refokusing pada riset untuk
meningkatkan nilai tambah ekonomi Pada tahun 2022, Kemristek/BRIN akan
berbasis sumber daya alam dan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis
keanekaragaman (hayati, geografi, khususnya bidang litbangjirap yang berujung
kelautan) lokal, selain mengejar pada inovasi. Kegiatan prioritas tersebut
ketertinggalan iptek. dilaksanakan melalui Program Riset dan
4. Menjadikan Indonesia sebagai pusat dan Inovasi IPTEK dengan output prioritas antara
platform riset global berbasis sumber daya lain: (i) Jumlah Artikel yang ditingkatkan
alam dan keanekaragaman (hayati, mutunya 120 produk, (ii) jumlah kekayaan
geografi, seni budaya) lokal. intelektual sebanyak 12 KI, (iii) Jumlah
5. Fasilitasi dan enabler industri lokal Prototipe R&D sebanyak 15 produk, (iv)
melakukan pengembangan produk Jumlah prototipe industry sebanyak 15
berbasis riset, dan menciptakan industri produk, (v) Jumlah perusahaan pemula
dengan basis riset kuat dalam jangka berbasis teknologi sebanyak 150 Lembaga, (vi)
panjang. jumlah pusat unggulan iptek (PUI) sebanyak 5
6. Menjadi platform penciptaan SDM Lembaga, (vii) jumlah STP strategis yang
unggul di setiap bidang keilmuan, dan dikembangkan sebanyak 30 lembaga.
entrepreneur berbasis inovasi iptek. Selanjutnya, dalam rangka mendukung
7. Meningkatkan dampak ekonomi langsung kebijakan reformasi struktural, beberapa
dari “aktifitas” riset, dan menjadikan kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan
sektor iptek sebagai tujuan investasi Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022
jangka panjang serta penarik devisa
97
antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii) integrasi Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
data litbangjirap antara pusat dan daerah, (iii) BRIN melakukan penghematan belanja barang
penguatan pendanaan melalui kreatif financing non operasional seperti perjalanan dinas, paket
dalam pemenuhan kebutuhan penelitian, meeting, honor yang disinkronkan dengan
pengembangan, pengkajian dan penerapan implementasi pola kerja baru; penajaman dan
IPTEK, (iv) peningkatan peran masyarakat sinkronisasi belanja barang. Dari penajaman
iptek, (v) penguatan reformasi birokrasi, dan tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk
(vi) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan belanja penguatan SDM dan infrastruktur
pola kerja baru. laboratorium sehingga dapat memberikan
manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Matriks Ringkasan Target Output Prioritas
Kementerian Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2017-2022

2021 2022 3)
Output 2017 2018 2019 2020 2) Target
Prioritas Nama Prioritas Nasional
No.
dan Satuan RKP 2022 3)
Output 1) Non
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target PN
PN
1. Jumlah 24.000 01-Memperkuat Ketahanan
Publikasi 16.147 29.031 97.056 23.291 120 - Ekonomi untuk Pertumbuhan
(Artikel) yang Berkualitas
2. Jumlah KI
(Kekayaan 4.018 6.584 10.435 3.532 15 12 -
01-Memperkuat Ketahanan
Intelektual)
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang
yang Berkualitas
didaftarkan (
KI)
3. Jumlah 01-Memperkuat Ketahanan
Prototipe 1.412 1.042 5.802 48 7 15 - Ekonomi untuk Pertumbuhan
R&D yang Berkualitas
4. Jumlah 246 01-Memperkuat Ketahanan
Prototipe 86 41 15 1 15 - Ekonomi untuk Pertumbuhan
Industri yang Berkualitas
5. Jumlah 8 8 01-Memperkuat Ketahanan
Produk 51 57 36 46 - Ekonomi untuk Pertumbuhan
Inovasi yang Berkualitas
6. Jumlah 137 143 249 15 100 150
Perusahaan -
01-Memperkuat Ketahanan
Pemula
Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berbasis
yang Berkualitas
Teknologi
(PPBT)
7. Jumlah PPBT n.a n.a 3 3 10 5 01-Memperkuat Ketahanan
yang sukses - Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas
8. Jumlah Pusat 5 5
Unggulan 46 81 103 6 - 01-Memperkuat Ketahanan
Iptek (PUI) Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang yang Berkualitas
ditetapkan
9. Jumlah STP 5 10
strategis yang 16 19 22 2 -
01-Memperkuat Ketahanan
dikembangkan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
hingga
yang Berkualitas
beroperasi
penuh

98
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
(BA 044)
Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Informasi UKM Ekspor; 5) Penyediaan Pusat
tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh; 6)
Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan 30 persen Infrastruktur Publik
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan untuk Tempat Pengembangan dan Promosi
Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan di Usaha UMKM; 7) Kebijakan Implementasi
bidang koperasi dan usaha kecil dan Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan
menengah dalam pemerintahan untuk Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM; 8)
membantu Presiden dalam me- Penanggungan biaya, pembinaan, dan
nyelenggarakan pemerintahan negara. pendampingan usaha mikro dalam perizinan
Sedangkan fungsinya yaitu 1) Perumusan dan usaha dan bantuan hukum; 9) Pengembangan
penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, Wirausaha Muda Produktif; 10) Pusat
usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan Promosi dan Kreatif Hub; 11) Peningkatan
kewirausahaan; 2) Koordinasi dan sinkronisasi Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil
pelaksanaan kebijakan di bidang dan Menengah.
perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan Dalam rangka upaya dan langkah nyata untuk
menengah, dan kewirausahaan; 3) Koordinasi membangun Koperasi dan UMKM selama
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, kami
dukungan administrasi kepada seluruh unsur telah berupaya menetapkan target capaian
organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pertumbuhan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4) perekonomian nasional antara lain: 1) Melalui
Pengelolaan barang milik negara yang menjadi Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB
tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Nasional; 2) Koperasi Modern; 3) Rasio
Usaha Kecil dan Menengah; 5) Pengawasan Kewirausahaan Nasional; 4) Kontribusi
atas pelaksanaan tugas di lingkungan UMKM terhadap PDB Nasional; dan 5)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor
Menengah; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain Non-Migas.
yang diberikan oleh Presiden. Serta dalam
kurun waktu mulai tahun 2021 Kementerian Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB
Koperasi dan UKM akan fokus terhadap Nasional, semula pada tahun 2020 sebesar 5,1
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 persen dan diproyeksikan pada akhir tahun
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 5,2
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, persen, pada tahun 2022 di proyeksikan
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi meningkat menjadi 5,3 persen.
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Selain itu, model-model tata kelola koperasi
dimana Kementerian Koperasi dan UKM yang modern dan lebih inovatif dapat menjadi
dimandatkan untuk 1) Penyelenggaraan Basis peluang pengembangan ke depan, dan
data Tunggal bagi Usaha Mikro, Kecil dan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan
Menengah; Kemitraan Strategis KUMKM ekonomi nasional. Koperasi modern
Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi merupakan koperasi yang telah mengadopsi
yang Modern; 3) Penyediaan Rumah Produksi teknologi, berkapasitas produksi besar,
Bersama dengan Model Bisnis dan Tata memiliki akses terhadap sumber- sumber
Kelola Koperasi; 4) Penyediaan Sistem permodalan dan pasar sehingga menghasilkan
99
nilai tambah yang tinggi dan manfaat yang nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor,
besar kepada anggotanya dengan substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja
mengedepankan nilai dan prinsip koperasi. melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha
Pada akhir tahun 2021 Kementerian Koperasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan
dan UKM menargetkan terbentuknya Koperasi. Kontribusi Ekspor UKM terhadap
Koperasi Modern sebanyak 100 unit koperasi Ekspor Nonmigas pada tahun 2020 adalah
modern, pada tahun 2022 sebanyak 150 unit sebesar 15 persen. Diproyeksikan pada akhir
koperasi modern. tahun 2021 mencapai 15,7 persen.
Lebih lanjut, sebagai upaya peningkatan daya Pandemi Covid-19 memberikan tekanan
saing UMKM melalui Kewirausahaan juga terhadap KUMKM baik dari sisi supply
telah memberikan kontribusi peningkatan maupun demand. Sepanjang pada saat pandemi
pada Rasio Kewirausahaan Nasional yang Covid-19 ini yg telah dan akan dilakukan oleh
semula pada tahun 2019 sebesar 3,3 persen Kementerian Koperasi dan UKM antara lain:
pada tahun 2020 Rasio Kewirausahaan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan
Nasional mengalami kenaikan menjadi sebesar Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi
3,47 persen. Diproyeksikan pada akhir tahun UMKM.
2021 Rasio Kewirausahaan Nasional akan Pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan
mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,55 UKM telah menyalurkan BPUM kepada para
persen. pelaku usaha mikro sebanyak 12 juta usaha
Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB mikro dengan alokasi anggaran Rp 28,8 triliun
Nasional sebesar 60,5 persen pada tahun 2019. sehingga masing- masing pelaku usaha mikro
Jumlah UMKM di Indonesia mengalami menerima sebesar Rp. 2,4 juta sebagai
peningkatan dari sebesar 61,65 juta unit pada stimulan bantuan untuk menambah belanja
Tahun 2016 menjadi sebesar 65,46 juta pada modal. Serta pada tahun 2021 bantuan usaha
Tahun 2019. Produktivitas sektor UMKM per mikro juga dilaksanakan kembali dimana pada
unit usaha mengalami peningkatan dari tahap 1 telah disalurkan kepada 9,8 juta usaha
sebesar Rp. 83,88 juta pada Tahun 2016 mikro dgn alokasi anggaran sebesar Rp 11,76
menjadi sebesar Rp. 107,45 juta pada Tahun triliun dan pada tahap 2 akan disalurkan
2019. Produktivitas per tenaga kerja kembali kepada 3 juta pelaku usaha mikro
meningkat dari 45,83 juta pada Tahun 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,6 triliun
menjadi 58,83 juta pada Tahun 2019. dengan estimasi penyaluran hingga bulan
september 2021.
Pada tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap
PDB pada tahun 2020 mengalami Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM
peningkatan menjadi sebesar 61 persen dan juga memberikan stimulan kepada pelaku
diproyeksikan pada akhir tahun 2021 akan UMKM berupa Kredit/pembiayaan modal
mengalami peningkatan menjadi sebesar 62 kerja dan/atau investasi kepada debitur
persen dan diproyeksikan akan terus individu/perseorangan, badan usaha dan/atau
meningkat dari tahun ke tahun. kelompok usaha yang produktif dan layak
namun belum memiliki agunan tambahan atau
Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi
agunan tambahan belum cukup melalui
dan UMKM kedepan diarahkan untuk
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
memperkuat ketahanan ekonomi dalam
dengan memberikan subsidi suku bunga KUR
rangka mendukung pertumbuhan yang
sebesar 3 persen. Realisasi penyaluran KUR
berkualitas dengan sasaran utama peningkatan
100
pada tahun 2020 sebesar Rp 197,04 triliun 2. Konsolidasi Brand, Agregasi UMKM dan
dengan realisasi 103,7 persen dari target awal Korporatisasi melalui Koperasi Modern
tahun 2020 sebesar Rp 190 triliun dan yaitu model bisnis yang mengumpulkan
diberikan kepada 6,11 juta debitur melalui 4 produk UKM terstandarisasi dan diberikan
skema dengan rincian sebagai berikut: 1) KUR satu brand identitas;
Super Mikro sebesar Rp 8,725 triliun yang 3. Perluasan Penyerapan Produk UMKM,
disalurkan kepada 992.845 debitur; 2) KUR Pemerintah melalui Kementerian, lembaga
Mikro sebesar Rp 129,743 triliun kepada BUMN, dan Pemerintah daerah bertindak
4.804.309 debitur; 3) KUR Kecil/Khusus sebagai penyerap produk UMKM, contoh:
sebesar Rp 58,192 triliun yang disalurkan belanja di warung tetangga, e-katalog, dll;
kepada 301.508 debitur; dan 4) KUR TKI 4. Penguatan Koordinasi Lintas K/L dalam
sebesar Rp 380,53 miliar yang disalurkan Pemberdayaan KUMKM, Kementerian
kepada 13.396 debitur. Lebih lanjut, Koperasi dan UKM tengah menyelesaikan
Berdasarkan data, realisasi penyaluran KUR Strategi Nasional Pemberdayaan Koperasi
tahun 2021 per tanggal 11 Juli 2021 secara dan UMKM;
total Kementerian Koperasi dan UKM telah 5. Restrukturisasi Kredit KUMKM Pasca
menyalurkan KUR sebesar Rp 131,34 triliun Covid-19 (Gelombang II), Penambahan
kepada 3,57 juta debitur melalui 4 skema yaitu jangka waktu Restrukturisasi Kredit dan
KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil subsidi bunga kepada KUMKM pada masa
dan Kur Penempatan TKI. pemulihan. Antisipasi aktivitas ekonomi
hingga September belum optimal;
Angka tersebut merupakan yang terdata secara
6. Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan
resmi namun diluar itu diperkirakan lebih
bagi karyawan yang mengalami PHK untuk
banyak UMKM terdampak, bahkan menurut
masuk menjadi wirausaha baru: reseller
OECD (2020) lebih dari 50 % UMKM tidak
online, warung, dan keterampilan lainnya.
akan bertahan dalam beberapa bulan ke
depan. Masalah utama yang dihadapi UMKM Selanjutnya, dalam RAPBN TA 2022, pagu
dari pengaduan tersebut yaitu: 1) Permintaan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun
menurun (26,78%); 2) Pemasaran terkendala 2022 sebesar Rp1.441,8 miliar. Dari total
(24,94%); 3) Ketersediaan Bahan Baku anggaran tersebut, sebesar Rp 120 miliar atau
(23,80%); 4) SDM (23,53%); dan 5) Distribusi sebesar 8,34% untuk Belanja Operasional
(0,47). Sektor-sektor usaha yang paling Pegawai dan sebesar Rp 82,9 miliar atau
terdampak yaitu: 1) Penyedia Akomodasi dan sebesar 5,76% untuk Belanja Operasional
Makan Minum (35,88%); 2) Pedagang besar Barang, Anggaran Pendidikan sebesar Rp 236
dan eceran (23,33%); dan 3) Industri miliar atau 16,41% dan Belanja Non
Pengolahan (17,83%). Operasional Sebesar Rp 264 miliar atau
sebesar 18,36%.
Program pemulihan (recovery) yang bisa
diaplikasikan bagi Koperasi dan UMKM yaitu: Selain itu dalam RAPBN TA 2022,
Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022
1. Digitalisasi UMKM, Pelatihan online
bahwa 49,18% atau sebesar Rp 709 miliar
edukukm.id; webinar series oleh SMESCO
masuk dalam kategori prioritas nasional.
UMKM; Program “Kakak Asuh”; Seri
podcast: berbisnis di era pandemi; Laman
Khusus di platform e-commerce;

101
Matriks Ringkasan Target Output Prioritas
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022
2022
Output Prioritas dan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional RKP
No. Target
Output 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Pendirian Akta Notaris 1.000 Akta 1.100 Akta 200 Akta 30 Akta - Akta - - - - -
Petugas Penyuluh Koperasi
2. 100 PPKL - PPKL 200 PPKL 1.235 Orang - Orang - - - - -
Lapangan (PPKL)
Usaha Usaha Usaha
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 14.000 15.000 5.000 1 UMK - UMK - - - - -
Mikro Mikro Mikro
KUMK
4. Sertifikat Hak Atas Tanah 6.916 (pra/pasca 150 KUMK 1.500 KUMK 1 UMK - UMK - - - - -
SHAT)
Bantuan Permodalam bagi
5. 1.200 Orang 1.831 Orang 2.500 Orang 738 Orang - Orang - - - - -
Wirausaha Pemula
6. Revitalisasi Pasar 40 Unit 26 Unit 28 Unit 2 Unit - Unit - - - - -
Revitalisasi Pasar (Perbatasan,
7. 11 Unit 25 Unit 25 Unit 1 Unit - Unit - - - - -
Tertinggal, dan Pasca Bencana)
8. Penataan Sarana PKL 300 PKL 1.000 PKL 500 PKL 100 Umi - Umi - - - - -
UKM dan Koperasi yang
difasilitasi untuk menerapkan
9. HaKI, standardisasi mutu, dan 1.900 KUKM 1.664 KUKM 1.000 KUKM 630 KUMKM - KUMKM - - - - -
kemasan/identitas produk, praktek
produksi yang baik
10. Operasional PLUT 49 Unit 56 Unit 61 Unit 47 Unit - Unit - - 1 Kegiatan -
11. Pembangunan PLUT 2 Unit 5 Unit 10 Unit 5 Unit - Unit - - 32 Daerah Factory Sharing
12. Pelatihan Kewirausahaan 5.800 Orang 5.010 Orang 2.500 Orang 4.225 Orang - Orang - - - - -
13. Pelatihan Perkoperasian 1.500 Orang 2.587 Orang 1.300 Orang 2.200 Orang - Orang - - - - -
14. Pelatihan Vocational 2.000 Orang 4.180 Orang 3.000 Orang 2.390 Orang - Orang - - - - -
Penguatan ketahanan Ekonomi
(PN-1), Membangun
15. Pelatihan bagi Pelaku Koperasi - Orang - Orang - Orang - Orang 5.235 Orang 3.870 Orang - -
kebudayaan dan karakter bangsa
(PN-4)
Usaha Penguatan ketahanan Ekonomi
16. Pelatihan bagi Usaha Mikro - UMKM - UMKM - UMKM - UMKM 3.610 UMKM 1.860 - -
Mikro (PN-1)
Pelatihan bagi Usaha Kecil dan Penguatan ketahanan Ekonomi
17. - Orang - Orang - Orang Orang 3.100 Orang 9.390 Orang - -
Menengah (PN-1)
Penguatan ketahanan Ekonomi
(PN-1), Membangun
18. Pelatihan bagi Wirausaha - Orang - Orang - Orang - Orang 2.500 Orang 6.700 Orang - -
kebudayaan dan karakter bangsa
(PN-4)
Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
19. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro - - - 12.000.000 12.800.000 - - 12.800.000 -
Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Penguatan Rantai Pasok Usaha Usaha Penguatan ketahanan Ekonomi
20. - UMKM - UMKM - UMKM - UMKM 1.342 UMK 500 - -
Mikro Mikro (PN-1)
Pengembangan Kawasan dan
Penguatan ketahanan Ekonomi
21. Rantai Pasok Usaha Kecil dan - UKM - UKM - UKM - UKM 450 UKM 150 UKM - -
(PN-1)
Menengah
Pendataan bagi Usaha Mikro, Penguatan ketahanan Ekonomi
22 - Layanan - Layanan - Layanan - Layanan 1 Layanan 1 Layanan - -
Kecil dan Menengah (PN-1)

102
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(BA 047)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kita (BerJARAK); Serial Video
Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Tutorial/Informatif Gerakan BerJARAK;
merupakan kementerian yang bertugas untuk Pemberian bantuan spesifik bagi perempuan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di yang rumah tangganya terdampak covid 19;
bidang pemberdayaan perempuan dan Dukungan Psikososial terhadap Anak
perlindungan anak untuk membantu Presiden terdampak Pandemik Covid19; Pembuatan E-
dalam menyelenggarakan pemerintahan Material Pencegahan Covid 19; KIE Gembira
negara. Dalam rangka mendukung tugas Belajar di Rumah; KIE Percepatan Pencegahan
tersebut, Kementerian PPPA menjalankan dan Penanganan Covid-19 Bagi Anak berbasis
fungsi perumusan, penetapan dan sinkronisasi Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan;
pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan KIE UPTD PPA untuk mendukung
gender, pemenuhan hak anak, partisipasi pencegahan dan penanganan korban covid 19.
masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan Untuk mendanai kegiatan penanganan covid-
perlindungan khusus anak. 19 tersebut, Kementerian PPPA
mengalokasikan anggaran tahun 2020 sebesar
Sejalan dengan kebijakan anggaran pemerintah
Rp4,5 miliar, dan tahun 2021 sebesar Rp1,9
yang lebih difokuskan kepada belanja
miliar.
infrastruktur dan belanja kesehatan, alokasi
anggaran Kementerian PPPA dalam periode Dalam RAPBN Tahun 2022, anggaran
tahun 2017 s.d 2021 mengalami penurunan Kementerian PPPA sebesar Rp252,7 miliar,
dari Rp486,6 miliar pada tahun 2017 dan yang semuanya bersumber dari Rupiah Murni.
diproyeksikan Rp201,5 miliar pada outlook Dari total anggaran tersebut, sebanyak 25
2021. Penurunan anggaran yang cukup persen untuk belanja pegawai, 74 persen untuk
signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana belanja barang dan 1 persen untuk belanja
terjadi penurunan sebesar 50% dari total modal. Apabila dibandingkan dengan tahun
anggaran tahun 2019. Penurunan tersebut 2021, RAPBN Tahun 2022 mengalami
karena adanya kebijakan refocusing belanja penurunan Rp26,9 miliar.
untuk penanganan Pandemi Covid-19. Dalam RAPBN Tahun 2022 Kementerian
Pada tahun 2021, alokasi APBN Kementerian PPPA akan melanjutkan kegiatan untuk
PPPA adalah sebesar Rp279,6 miliar. Dengan mendukung peningkatan kesejahteraan
memperhatikan perkembangan kondisi tahun masyarakat yang memiliki manfaat serta
2021, dilakukan refocusing dan realokasi memberikan multiplier effect terhadap
(tahap I s.d IV), sehingga outlooknya perekonomian, berupa pelatihan
diperkirakan sebesar Rp201,5 miliar (72,1%) kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan
dari APBN 2021. rentan dan perempuan potensial di perdesaan.
Kementerian PPPA terus melakukan upaya
Selanjutnya, dalam rangka penanganan
pengarusutamaan gender dan
pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak
pengarusutamaan hak anak melalui pemberian
Covid-19, Kementerian PPPA telah
memanfaatkan anggaran yang ada untuk bimtek kepada K/L dan Pemda mengenai
pengarusutamaan gender, program yang ramah
melaksanakan kegiatan Fasilitasi PPPA dalam
gender, hak-hak perempuan, pemenuhan hak
Penanganan Covid-19; Gerakan Bersama Jaga
103
anak, perlindungan khusus anak, serta dampak Covid-19, Kementerian PPPA akan
peningkatan kualitas keluarga. Kementerian melaksanakan kegiatan percepatan pemulihan
PPPA terus berupaya untuk membentuk bidang pemberdayaan perempuan dan
sistem perlindungan perempuan dan anak yang perlindungan anak terdampak Covid-19
berkualitas dengan melakukan standarisasi dengan terus melaksanakan Gerakan
lembaga, sertifikasi SDM pemberi layanan, BerJARAK, pemberian bantuan spesifik bagi
serta penyediaan layanan rujukan akhir perempuan yang rumah tangganya terdampak
komprehensif bagi perempuan dan anak covid 19, dan percepatan pencegahan dan
korban kekerasan yang memerlukan koordinasi penanganan bagi perempuan dan anak korban
lintas provinsi, dan lintas negara. Covid-19.
Selanjutnya, dalam rangka penanganan
pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya

104
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target PN
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dari
1. - 10 34 10 10 - -
KDRT
(Satuan : Provinsi)

Penguatan kelembagaan
2. perlindungan perempuan dari TPPO 12 12 47 21 21 - -
(Satuan : Provinsi)
Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan Dalam
3. 10 12 15 15 11 - -
Ketenagakerjaan
(Satuan : Provinsi)
Pengawasan terpadu penanganan
4. anak korban kekerasan 10 10 12 4 4 - -
(Satuan : Provinsi)
K/L dan Pemda yang di fasilitasi
dalam Pencegahan Kekerasan dan
5. 13 12 32 2 2 - -
Ekploitasi terhadap Anak Meningkatkan Sumber
(Satuan : Instansi) Daya Manusia
Perempuan Potensial di Perdesaan Berkualitas dan
6 yang dilatih tentang Kepemimpinan - - - - - 420 - Berdaya Saing (PN 3)
(Orang)
Daerah yang diberikan bimtek dan
supervisi tentang pelaksanaan
7 - - - - 12 5 -
kebijakan PUG di bidang politik dan
hukum (Daerah)
Daerah yang diberikan Bimtek dan
Supervisi tentang pemberdayaan
8 - - - - - 15 -
ekonomi bagi perempuan rentan
(Daerah)
Daerah yang difasilitasi Bimtek
Perlindungan Hak Perempuan
9 - - - - 7 20 -
Dalam Rumah Tangga dan Rentan
untuk SDM Unit Layanan (Daerah

AMPK yang Mendapatkan


10 Penanganan yang Komprehensif - - - 100 420 238 -
(Orang)

105
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
(BA 048)
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun Dalam periode tahun anggaran 2017 sampai
2021 tentang Kementerian Pendayagunaan dengan tahun anggaran 2021, anggaran
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB mengalami kenaikan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dari Rp172,9 miliar pada tahun 2017 dan
dan Reformasi mempunyai tugas diproyeksikan Rp226,4 miliar pada outlook
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 2021. Peningkatan tersebut disebabkan adanya
bidang pendayagunaan aparatur negara dan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat
reformasi birokrasi untuk membantu Presiden penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
dalam menyelenggarakan pemerintahan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah, mewujudkan WBK dan WBBM
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik
dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan pada kementerian/Lembaga serta pemerintah
fungsi: daerah baik ditingkat Provinsi maupun
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di Kabupaten/Kota .
bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas Arah kebijakan Kementerian PANRB Tahun
aparatur dan pengawasan, kelembagaan 2021 meliputi Reformasi Kelembagaan dan
dan tata laksana, sumber daya manusia Ketatalaksanaan, Implementasi Sistem
aparatur, dan pelayanan publik; Merit, Peningkatan Implementasi SAKIP,
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penguatan Pengawasan, Peningkatan
kebijakan di bidang reformasi birokrasi, Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan
akuntabilitas aparatur dan pengawasan, Pelayanan Publik, dan Peningkatan
kelembagaan dan tata laksana, sumber Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan
daya manusia aparatur, dan pelayanan Reformasi Birokrasi Nasional. Untuk
publik; menunjang kebijakan tersebut kegiatan
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, strategis yang telah dan akan dicanangkan
pembinaan, dan pemberian dukungan Kementerian PANRB meliputi:
administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian 1. Penyederhanaan birokrasi 2 level,
Pendayagunaan Aparatur Negara dan pengembangan Arsitektur SPBE yang
Reformasi Birokrasi; terintegrasi pada tingkat nasional,
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan penguatan koordinasi inter organisasi dan
pengawasan penyelenggaraan administrasi antar organisasi K/L/D lintas sektor, dan
pemerintahan; pengembangan proses bisnis (holistik-
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan integratif) berbasis tematik;
negara yang menjadi tanggung jawab 2. Reformasi jabatan fungsional, reformasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur perencanaan dan pengadaan ASN,
Negara dan Reformasi Birokrasi; dan pengembangan kompetensi ASN,
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di penerapan manajemen talenta nasional
lingkungan Kementerian Pendayagunaan ASN, penguatan manajemen kinerja ASN,
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. reformasi kesejahteraan ASN, dan
penguatan budaya integritas ASN;
106
3. Penguatan penerapan SAKIP, penguatan 3. Aplikasi eskaelde yang berisi jumlah
perencanaan dan penganggaran berbasis jabatan struktural. Paska
kinerja yang terintegrasi (e-performance based penyederhanaan, jumlah K/L/D
budgeting), dan penyelarasan kinerja yang sudah melaksanakan
nasional (trilateral kinerja), dan penguatan penyederhanaan, progres layanan
penerapan teknologi informasi dan bidang kelembagaan dan tatalaksana
komunikasi dalam manajemen kinerja; dan data lainya yang bisa dilihat oleh
4. Penguatan Sistem Integritas Nasional, pengguna layanan;
peningkatan independensi dan 4. Perumusan Employee Value Proposition
profesionalisme lembaga pengawasan, (Employer Branding) ASN (launching
peningkatan sinergi pengawasan, dan bersamaan dengan Core Value).
perluasan pembangunan Zona Integritas Employer Branding ASN:
pada sektor-sektor strategis; Kebanggaan Melayani Bangsa;
5. Penguatan dan pembaharuan kebijakan 5. Penyelarasan Organisasi Pengelolaan
pelayanan publik, Pengembangan SDM Aparatur (Kementerian
pelayanan publik berbasis elektronik (e- PANRB, BKN, LAN, KASN) yang
service), pengembangan Sistem Informasi mendukung Arsitektur Human Capital
Pelayanan Publik (SIPP), Penguatan ASN;
inovasi pelayanan publik yang 6. Penyelesaian 100% pengalihan
berkelanjutan, peningkatan pelayanan Jabatan Struktural ke Fungsional
publik yang integratif, dan penguatan 7. Perumusan Strategi (Kebijakan)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Penganggaran yang mendorong
Publik Nasional; proses transformasi SDMA;
6. Penguatan kebijakan pelaksanaan RB 8. Penyelarasan Kebijakan Learning &
nasional, Penguatan kelembagaan dan Development;
proses bisnis pelaksana RB Nasional 9. Launching Chatbot untuk
(KPRBN, TRBN, UPRBN, Tim Teknis) meningkatkan layanan SDMA
dan instansional, Intensifikasi pembinaan B. Keterkaitan belanja dengan output
pelaksanaan RB instansional, Intensifikasi Prioritas Nasional (PN) dan/atau
pembinaan pelaksanaan RB instansional, prioritas K/L; dan manfaatnya bagi
dan Penguatan sistem monitoring dan masyarakat, meliputi:
evaluasi pelaksanaan RB. 1. Penyederhanaan Struktur Organisasi
A. Reformasi Kementerian PANRB yaitu 91 K/L telah selesai dan 8
Lembaga belum selesai. Hingga saat
Berikut reformasi yang dilakukan oleh
ini sebanyak 41.272 struktur telah di
Kementerian PANRB:
sederhanakan, dengan
1. Penerapan Redesain Sistem
penyederhanaan ini diharapkan
Perencanaan dan Penganggaran
Organisasi Pemerintah semakin
(RSPP);
efisien dan efektif dalam mengambil
2. Penyelarasan “Satu Core Value ASN:
keputusan, dan melayani masyarakat
BerAKHLAK” (Berorientasi
dan dunia usaha;
Pelayanan, Amanah, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, 2. Fasilitasi penetapan proses bisnis
Instansi Pemerintah, membantu
Kolaboratif (direncanakan akan di-
Organisasi Pemerintah untuk
launching oleh Presiden);
107
memperbaiki proses kerja instansi government sehingga memudahkan
semakin efisien dan efektif termasuk masyarakat mengakses data. Seluruh
proses pengambilan keputusan dan upaya tersebut dilakukan untuk
pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kapasitas dan kualitas
3. Penerapan SPBE Nasional saat ini penyelenggaraan pelayanan publik;
dalam Penetapan Arsitektur SPBE 7. Penguatan tim pengelola RB Nasional
Nasional dan Penetapan Peta termasuk pembentukkan Sekretariat
Rencana SPBE Nasional 2021 – Eksekutif Komite Pengarah
2025. Hal ini dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional serta
konsep Smart Government dan Smart penguatan tim pengelola RB Daerah
City dengan pola kerja digital (New melalui Tim Asistensi RB di tiap
Way of Working) pada operasional Provinsi, hal ini dilakukan untuk
IKN tahun 2024. meningkatkan sinergi dan koordinasi
4. Reformasi jabatan fungsional dengan percepatan pelaksanaan RB
pembentukan jabatan fungsional baru khususnya pada sektor-sektor
yang profesional dan berwawasan prioritas yang mendukung program
global yang dapat mewadahi pembangunan nasional.
pengalihan jabatan struktural ke Alokasi dalam RAPBN tahun 2022 sebesar
jabatan fungsional dalam kerangka Rp295,3 miliar (termasuk Satker KASN)
penyederhanaan birokrasi; meliputi Program Kebijakan, Pembinaan
5. Penguatan penerapan SAKIP, Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp79,5
melalui penyelarasan kinerja nasional miliar dan untuk program Dukungan
melalui trilateral kinerja antara Kem. Manajemen sebesar Rp215,9 miliar.
PANRB, Kem. PPN/Bappenas dan
K/L terkait, asistensi dan evaluasi Arah kebijakan dan kegiatan strategis
implementasi SAKIP pada Instansi Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:
Pemerintah khususnya pada Kawasan 1. Reformasi kelembagaan dan
Super Prioritas Nasional (KSPN); ketatalaksanaan, melalui: (a) tindak lanjut
6. Peningkatan pelayanan publik penyederhanaan birokrasi/struktur organisasi
terpadu yang integratif dengan K/L dan Pemda termasuk penyempurnaan
pendampingan pembentukan Mal proses bisnis antar K/L dan Pemda, serta (b)
Pelayanan Publik di berbagai daerah, penguatan infrastruktur dan arsitektur SPBE
pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi pada tingkat nasional melalui
Pelayanan Publik Terpadu, pembangunan Portal Arsitektur SPBE
penyebarluasan inovasi pelayanan Nasional; 2. Transformasi SDM Aparatur,
publik yang berkelanjutan melalui melalui: (a) penguatan budaya kerja ASN
kesepakatan replikasi inovasi, dengan satu core value ASN, (b) penyusunan
penyelesaian pengaduan pelayanan Arsitektur Human Capital ASN, (c) penguatan
publik, dan pengukuran Indeks hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan
Pelayanan Publik. Dengan Human Capital ASN, (d) penyelarasan kebijakan
terintegrasi proses bisnis lintas dan program pembelajaran dan pengembangan
K/L/D berbasis arsitektur SPBE, ASN, (e) penyelarasan konsep penghargaan
maka layanan digital pemerintahan dan kompensasi, (f) penyelarasan strategi
terintegrasi dalam bentuk data-driven manajemen talenta, (g) penyelarasan
perencanaan dan pengadaan ASN dengan
108
strategi SPBE dan strategi pelayanan publik, pelayanan publik yang integratif melalui
serta (h) pengintegrasian dan pemanfaatan penyusunan dan penetapan kesepakatan
platform digital untuk layanan dan analisis human integrasi layanan MPP; 6. Peningkatan
capital ASN; 3. Peningkatan kualitas sinergitas dan koordinasi pelaksanaan
implementasi SAKIP, melalui: (a) penguatan reformasi birokrasi nasional, melalui: (a)
kebijakan penerapan SAKIP, (b) penguatan penguatan kebijakan pelaksanaan RB nasional,
implementasi perencanaan dan penganggaran (b) penguatan kelembagaan dan proses bisnis
berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance pelaksana RB Nasional (KPRBN, TRBN,
based budgeting), (c) penyelarasan kinerja UPRBN, Tim Teknis dan Sekretariat Eksekutif
nasional melalui trilateral kinerja antara Kem. KPRBN), (c) internalisasi pelaksanaan RB
PANRB, Kem. PPN/Bappenas dan K/L Daerah melalui Tim Asistensi RB Daerah, (d)
terkait untuk meningkatkan ketercapaian penguatan sistem monitoring dan evaluasi
kinerja instansi pemerintah dan agenda pelaksanaan RB.
pembangunan, (d) monitoring implementasi Reform yang akan dilakukan Kementerian
SAKIP pada Instansi Pemerintah Kawasan PANRB berupa Implementasi kebijakan
Super Prioritas Nasional (KSPN), 4. Penguatan
penigkatan kualitas belanja/spending better pada
pengawasan, melalui: (a) peningkatan sinergi tahun 2022 yaitu: (a) penerapan RSPP, (b).
dan kolaborasi lembaga pengawasan, (b) efisiensi belanja barang operasional dan belanja
perluasan pembangunan zona integritas pada non prioritas sejalan dengan pola kerja baru
sektor-sektor strategis termasuk evaluasinya; 5. dan optimalisasi pemanfaatan lT; (c)
Peningkatan kapasitas dan kualitas penyediaan belanja pemeliharaan untuk
penyelenggaraan pelayanan publik, melalui: (a) menjaga nilai aset dengan efisien; (d)
penguatan dan pembaharuan kebijakan mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan
pelayanan public, (b) pengembangan pelayanan
pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap
publik berbasis elektronik (e-services) melalui mempertahankan produktivitas dan
pembangunan Portal Pelayanan Publik, (c) meningkatnya kualitas pelayanan kepada
penguatan inovasi pelayanan publik yang publik.
berkelanjutan melalui pembangunan Jaringan
Inovasi Pelayanan Publik Nasional berbasis
knowledge management; dan (d) peningkatan

109
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2022

2022 3)
2017 2018 2019 2020 20212)
Output Prioritas Target Nama Prioritas
No. dan Satuan Output Nasional RKP
1)
Non 2022 3)
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Evaluasi 83 205 407 3691 1000 - 1.200 -
WBK/WBBM
(Lembaga)
2. Asistensi 260 476 637 501 275 - - -
implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) (Lembaga)
3. Evaluasi implementasi 600 616 637 625 625 - 626 -
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
(Lembaga)
4. Penataan organisasi - 50 38 21 21 - 22 -
dan tata laksana di
bidang Polhukam,
Perekomarves, dan
PMK (Lembaga)
5. Kesepakatan Replikasi - 50 50 50 50 - - -
Inovasi Pelayanan
Publik (Kesepakatan)
6. Mal Pelayanan Publik 3 8 11 11 9 - 9 -
(Lembaga)
7. Fasilitasi penetapan 23 15 - 23 -
proses bisnis Instansi
Pemerintah bidang
Polhukam,
Perekomarves, PMK
(Lembaga)
8. Kebijakan Penguatan - - - - - 1 - 07-Memperkuat
Core Value ASN Stabilitas
(Rekomendasi Polhukhankam dan
Kebijakan) Transformasi
Pelayanan Publik
9. Portal Arsitektur - - - - - 1 - 07-Memperkuat
SPBE Nasional Stabilitas
(Sistem Informasi) Polhukhankam dan
Transformasi
Pelayanan Publik

110
BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)
Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai alat tambahan untuk modernisasi peralatan
negara, menyelenggarakan fungsi intelijen teknologi intelijen, operasi intelijen dan alokasi
dalam negeri dan luar negeri. Fungsi tersebut penanganan Covid-19 sebesar Rp3.111,22
meliputi penyelidikan, pengamanan, dan Miliar sehingga anggaran BIN menjadi
penggalangan. Selain itu, pada BIN juga Rp8.321,68 Miliar. Alokasi anggaran tersebut
melekat fungsi koordinasi Intelijen Negara. selain untuk kegiatan/operasi rutin intelijen,
Selain tugas dan fungsi di atas, BIN juga anggaran tahun 2020 juga digunakan untuk
memiliki kewenangan diantaranya menyusun mengurangi dampak Covid-19. Berbagai
rencana dan kebijakan nasional di bidang tindakan dan aksi langsung dilakukan oleh
Intelijen secara menyeluruh, melakukan BIN bersama dengan pihak terkait, sehingga
penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan sesuai instruksi Presiden, penanganan pandemi
penggalian informasi sesuai dengan ketentuan Covid-19 dan pemulihannya dapat berjalan
peraturan perUndang-undangan. dengan baik. BIN juga melakukan penguatan
di sektor kesehatan. BIN terus bergerak dari
Dari tahun 2017 - 2021, total anggaran BIN
hari ke hari untuk mendukung dokter, tenaga
cenderung mengalami penurunan, dari tahun
kesehatan dan klinik di wilayah terdampak
2017 sebesar Rp9.497,9 miliar dan
pandemi Covid-19. Kegiatan di wilayah
diproyeksikan Rp8.521,8 miliar pada outlook
pendemi Covid-19 juga diperkuat dalam
2021. Peningkatan signifikan terjadi pada
pelaksanaan rapid test secara massal dan terus
tahun 2019 terkait dengan pelaksanaan Pemilu
menerus. Upaya-upaya lainnya seperti mencari
2019 yang secara serentak memilih Presiden
formula obat terbaik dengan menggunakan
dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD,
langkah-langkah yang lebih cepat dan lebih
DPRD Provinsi, dan DPRD
baik juga dilaksanakan bersama-sama dengan
Kabupaten/Kota. Kenaikan anggaran BIN
BNPB dan UNAIR. Pada tahun 2021, alokasi
juga disebabkan adanya modernisasi peralatan
APBN Badan Intelijen Negara sebesar
teknologi untuk intelijen teknologi, dan intelijen
Rp9.267,0 Miliar. Dengan memperhatikan
siber yang harus menyesuaikan dengan
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan
perkembangan teknologi. Selain itu
refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV),
perkembangan organisasi, tipologi Binda,
sehingga outlooknya diperkirakan sebesar
penambahan jumlah rekrut STIN, dan
Rp8.521,8 Miliar (92%) dari APBN 2021.
penambahan jumlah diklat teknis intelijen juga
Dapat diinformasikan bahwa Badan Intelijen
menjadi faktor meningkatnya anggaran BIN
Negara mendapatkan tambahan anggaran dari
secara umum sejak tahun 2019 sampai dengan
BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) yang
tahun 2021.
digunakan untuk Operasi Intelijen sebesar
Pada tahun 2020, anggaran BIN ditetapkan Rp1.512,4 Miliar, sehingga pagu actual Badan
sebesar Rp7.427,5 Miliar. Namun dengan Intelijen Negara menjadi Rp10.779,4 Miliar.
adanya musibah pandemi Covid-19 dan
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022
keluarnya Perpres Nomor 72 tahun 2020,
anggaran Badan Intelijen Negara direncanakan
dimana alokasi anggaran BIN mengalami
sebesar Rp10.521,0 Miliar yang bersumber dari
penyesuaian anggaran sebesar Rp2.217,0
Rupiah Murni sebesar Rp7.618,18 Miliar dan
Miliar, semula Rp7.427,5 Miliar menjadi
Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2.178,18
Rp5.210,5 Miliar. Kemudian mendapatkan
111
Miliar dan Rupiah Murni Pendamping sebesar Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut
Rp724,68 Miliar. Apabila dibandingkan berguna untuk menentukan kebijakan
dengan tahun 2021 anggaran tersebut pemerintah, dan pengamanan
mengalami kenaikan 13,53% . penyelenggaraan pemerintahan.
Pada tahun 2022, Badan Intelijen Negara akan Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi
melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya dan sosial dan untuk menjaga stabilitas
dalam menjaga stabilitas keamanan negara keamanan negara akibat adanya pandemi
yakni di bidang kontra terorisme dan intelijen Covid-19 yang diperkirakan masih akan
siber. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan
melalui Program Penyelidikan, Pengamanan masyarakat, pada tahun 2022 Badan Intelijen
dan Penggalangan Keamanan Negara melalui Negara akan mengalokasikan anggaran pada
Operasional Kontra Intelijen dan Proyek Program Penyelidikan, Pengaman, dan
Prioritas Strategis melalui peningkatan Penggalangan Keamanan Negara untuk
kompetensi SDM intelijen siber, integrasi penanganan dan pemulihan dampak pandemi
Cyber Intelligence Analytics, dan pembetukan Covid-19 bagi masyarakat.
Tim Respon Ancaman Intelijen Siber.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Intelijen Negara Tahun 2017-2022
3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Operasi Intelijen Kontra Terorisme 2.969 2.715 5.490 9.950 2.898 896 01-Peningkatan Deradikalisasi dan
(2017-2021 laporan intelijen; 2022 Penanganan Terorisme
operasi)
2. Operasi Intelijen Kontra - - - - 5.528 785 - 01-Peningkatan Deradikalisasi dan
Separatisme (2021 laporan intelijen; Penanganan Terorisme
2022 operasi)
3. Penguatan Operasi Intelijen Siber - - - - 20 284 - MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan
(2021 laporan intelijen; 2022 Pembentukan 121 CSIRT
operasi)
4. Peningkatan Kerjasama Intelijen - - - - 1 18 - MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan
Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia Pembentukan 121 CSIRT
(2021 laporan intelijen; 2022
operasi)
5. Pembentukan tim Respon Ancaman - - - - 1 1 - MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan
Intelijen Siber (lembaga) Pembentukan 121 CSIRT

6. Integrasi Cyber Intelligent Analytics - - - - 7 7 - MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan


(CIA) (unit) Pembentukan 121 CSIRT

7. Peningkatan Kompetensi SDM - - - - 25 25 - MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan


Intelijen Siber (orang) Pembentukan 121 CSIRT

8. Operasi Intelijen (2017-2020 4.409 20.471 9.273 48.948 8.130 210 68.055 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
laporan intelijen; 2021-2022 operasi)

9. Modernisasi Peralatan Teknologi - 235 20 112 4 - 12 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
Intelijen (unit)

10. Operasi Intelijen Kontra Spionase - 2.100 6.552 8.028 - - - Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
(2017-2020 laporan intelijen; 2021-
2022 operasi)
Catatan:
1) Masing-masing K/L menyampaikan minimal 7 dan maksimal 10 output prioritas (kecuali bagi K/L yang memiliki output prioritas kurang dari 7). Untuk K/L yang
tidak memiliki prioritas nasional (PN), dapat diisi dengan output prioritas K/L. Jenis output prioritas dapat merujuk pada narasi himpunan RKA K/L tahun
2021
2) Volume output tahun 2021 adalah volume sesuai APBN tahun 2021
3) Output tahun 2022, mohon agar dapat diidentifikasi PN dan Non PN serta Nama Prioritas Nasional dalam RKP (jika ada) yang didukung oleh output dimaksud.
Apabila tidak ada diberi tanda (-)

112
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepentingan baik di dalam negeri maupun di
dibentuk pada tahun 2017 melalui Peraturan luar negeri.
Presiden Nomor 53 Tahun 2017 dengan Pada tahun 2020, anggaran BSSN sesuai
merevitalisasi Lembaga Sandi Negara Perpres 72 Tahun 2020 mengalami
(Lemsaneg). Dasar filosofis pembentukan penyesuaian anggaran sebesar Rp1.144,4
BSSN adalah bahwa bidang keamanan siber Miliar, semula Rp2.206,3 Miliar menjadi
merupakan salah satu bidang pemerintahan Rp1.061,9 Miliar. Pada RKP Tahun 2020,
yang perlu didorong dan diperkuat sebagai BSSN berkontribusi dalam mendukung
upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
prioritas nasional kelima, yaitu “Stabilitas
nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Pertahanan dan Keamanan” dengan kegiatan
BSSN mempunyai tugas melaksanakan prioritas, “Penguatan Ketahanan dan
keamanan siber secara efektif dan efisien Keamanan Siber” yang terdiri dari lima
dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan proyek prioritas berikut: 1)Penguatan
mengonsolidasikan semua unsur yang terkait kapasitas SDM keamanan siber; 2)
dengan keamanan siber. Pembangunan dan penguatan CERT; 3)
Dari tahun 2017 - 2021, total anggaran BSSN Pengamanan infrastruktur siber; 4)
terdapat peningkatan, dari tahun 2017 Penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan
Rp1.312,2 miliar dan diproyeksikan Rp1.390,9 Siber dan peraturan turunannya; dan 5)
miliar pada outlook 2021. Peningkatan ini Peningkatan kerjasama internasional bidang
sebagai implikasi dari perluasan cakupan tugas siber, yang secara keseluruhan terdiri dari 25
dan fungsi yang semula pada saat Lemsaneg output prioritas. Output ini kemudian
hanya menangani persandian pada sektor mengalami penyesuaian yang didasarkan atas
pemerintah, kemudian berkembang terbitnya Inpres 4 Tahun 2020 tentang
cakupannya menjadi institusi yang menangani Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
persandian dan keamanan siber pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam
Pemerintah, Infrastruktur Informasi Kritikal rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Nasional (IIKN), dan Ekonomi Digital. Selang dimana anggaran BSSN dioptimalisasi sekitar
berjalan dua tahun sejak pembentukan, BSSN 52% sehingga berimplikasi pada perlambatan
telah berhasil meningkatkan skor dan dalam pencapaian target proyek prioritas
peringkat Indonesia pada Global Cybersecurity nasional. Penyesuaian output ini dilakukan
Index (GCI) dengan menempati peringkat ke- dengan tetap menjaga ketercapaian target
41 dari 194 negara anggota The UN output khususnya major project di akhir periode
International Telecommunication Union RPJMN 2020-2024. Selain pelaksanaan RKP
(ITU) dengan skor 0,776 (nol koma tujuh Tahun 2020, sesuai dengan Keppres Nomor 7
tujuh enam) dari sebelumnya pada tahun 2017 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 9 Tahun
peringkat ke- 70 dari 193 negara dengan 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
perolehan skor 0,424 (nol koma empat dua Penanganan Covid-19, serta sebagai tindak
empat). Dalam upaya memantapkan lanjut terhadap Arahan Presiden RI, BSSN
pengembangan ekosistem keamanan siber, diberikan mandat untuk mendukung Sistem
BSSN telah dan terus akan meningkatkan Informasi covid19.go.id yang merupakan tools
kerjasama dengan berbagai pemangku inti dalam mendukung ketepatan pengambilan
113
kebijakan nasional dalam penanganan dan peningkatan kompetensi SDM Keamanan
pencegahan pandemi Covid-19. BSSN juga siber; 6) penguatan national data center
mengambil peran dalam memberikan berstandar internasional; 7) Peningkatan
literasi dan edukasi kepada masyarakat luas Kompetensi SDM pengelola keamanan
tentang pentingnya beraktifitas di dunia siber Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
secara aman di masa pandemi Covid-19 dan (SPBE) pada K/L/D; dan 8) pembangunan
turut serta dalam pengendalian informasi perangkat SPPTI. Selanjutnya dalam rangka
berupa pelurusan terhadap beredarnya penanganan dan pemulihan dampak covid-19.
informasi hoax/palsu ditengah masyarakat. BSSN akan terus memberikan dukungan
dalam sistem informasi covid19.go.id yaitu:
Selanjutnya pada tahun 2021, alokasi APBN
1) pengelolaan data dan integrasi data dalam
Badan Siber dan Sandi Negara sebesar
bentuk data cleansing serta contact tracing terhadap
Rp1.716,6 Miliar. Dengan memperhatikan
pasien positif Covid-19; 2) IT Security Assesment
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan
dalam bentuk asistensi terhadap tata kelola
refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV),
Sistem Informasi, dan monitoring keamanan
sehingga outlooknya diperkirakan sebesar
siber pada Sistem Informasi Kesehatan yang
Rp1.390,9 Miliar (81%) dari APBN 2021.
dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Selain
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran BSSN itu, BSSN juga akan terus memberikan literasi
direncanakan sebesar Rp554,6 Miliar. Cyber Hygiene melalui berbagai sosial media
Selanjutnya, BSSN mengampu kegiatan seperti Instagram, twitter, youtube dan lain-
prioritas, “Penguatan Ketahanan dan lain kepada masyarakat. Literasi tersebut
Keamanan Siber”, dengan fokus utamanya berisikan tentang pentingnya beraktifitas di
pembangunan kapabilitas multistakeholder dunia siber secara aman terlebih dengan
dalam deteksi dini dan penanganan insiden meningkatnya traffic internet dimasa pandemi
keamanan siber. Kegiatan ini dicapai melalui Covid-19 terutama oleh pengguna
output prioritas, diantaranya sebagai berikut ritel/broadband perumahan sebagai dampak
berikut: 1) pembentukan CSIRT pada Sektor aktifitas masyarakat yang banyak dilakukan di
Pemerintah; 2) pembentukan CSIRT pada dalam rumah.
Sektor IIKN; 3) pembangunan kapasitas Nat-
CSIRT; 4) perluasan cakupan NSOC; 5)

114
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Siber Dan Sandi Negara Tahun 2017 - 2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Target
dan Satuan Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1 Pengembangan SDM di Bidang Keamanan - - 100 orang 25 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan - -
Siber
2 Pembentukan CSIRT pada Sektor - - - 15 K/L/D 25 CSIRT 30 CSIRT - -
Pemerintah
3 Pelaksanaan National Cyber Exercise Drill - - - 370 Orang 1300 Orang - -
Test
4 Pembangunan Kapabilitas National - - - 1 sistem 1 Sistem - -
Computer Security Incident Respon Team
(Nat-CSIRT)
5 Perluasan Cakupan Area National Cyber - - - 4 titik 10 Titik - -
Security Operation Center (NSOC)
6 Organisasi CSIRT pada Sektor IIKN yang - - - - 4 CSIRT 4 CSIRT - -
teregistrasi
7 Peningkatan Kompetensi SDM pengelola - - - - 100 Lulusan 100 Lulusan - -
keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) pada K/L/D
8 Kebijakan kerja Sama Regional, Bilateral, - - - - - 2 Kesepakatan - -
dan Multilateral Bidang Keamanan Siber
9 Fasilitasi Pembangunan Kemampuan - - - - - 100 PSE - -
penanganan insiden di Sektor Ekonomi
Digital
10 Lulusan Program Born to Defence untuk - - - - - 100 Lulusan - -
SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor
IIVN

115
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 keselamatan bangsa dan negara dari ancaman
Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c)
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan penyusunan perkiraan risiko pembangunan
Nasional (Setjen Wantannas) dijelaskan bahwa nasional yang dihadapi dalam kurun waktu
Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan
berada di bawah dan bertanggung jawab dan strategi nasional dalam rangka
kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Wantannas bertugas membantu Presiden Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
dalam menyelenggarakan pembinaan anggaran Wantannas mengalami fluktuasi dari
ketahanan nasional guna menjamin pencapaian Rp159,8 miliar pada tahun 2017 dan
tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. diproyeksikan mencapai Rp46,2 miliar pada
Dalam menyelenggarakan tugas, Wantannas outlook tahun 2021. Arah Kebijakan
mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan Wantannas tahun 2021 antara lain:
dan strategi nasional dalam rangka pembinaan Melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional
ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan (PN) Bela Negara melalui penyusunan Modul
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka Bela Negara untuk Keamanan Nasional. Hasil
menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) yang diharapkan dapat meningkatkan Kualitas
penetapan risiko pembangunan nasional yang Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan
dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan sebagai bahan masukan Presiden dalam
pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa membuat kebijakan strategi keamanan
dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat nasional, dengan adanya kebijakan tersebut
dari risiko pembangunan. diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
Setjen Wantanas adalah Lembaga masyarakat akan pentingnya melaksanakan
Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) bela negara untuk keamanan nasional. Untuk
yang berada di bawah dan bertanggung jawab menunjang kebijakan tersebut, salah satu
kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan reform yang dilaksanakan Wantannas pada
berperan dalam pembinaan ketahanan tahun 2021 yaitu Menerapkan Kebijakan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan
dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam Penganggaran (RSPP) pada Program Teknis
menjalankan peran tersebut, Setjen dan Generik terutama pada Kegiatan PN.
Wantannas mempunyai tugas merumuskan Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan
rancangan kebijakan dan strategi nasional efektivitas dan efisiensi perencanaan dan
untuk menjamin pencapaian tujuan dan pengalokasian anggaran yang baik dan juga
kepentingan nasional Indonesia. Dalam untuk mempertajam kualitas Ouput. Reform
menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas tersebut mendukung Prioritas Nasional 4
mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan dalam RKP 2021 yaitu Revolusi Mental dan
ketetapan kebijakan dan strategi nasional Pembangunan Kebudayaan
dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; Anggaran Wantannas pada tahun 2021
(b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan tersebut telah memperhitungkan pelaksanaan
dan strategi nasional dalam rangka menjamin

116
refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV) Prioritas Nasional (PN) 4 dalam RKP yaitu
sesuai dengan perkembangan tahun 2021. Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan. Adapun output prioritas yang
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
mendukung PN 4 adalah Rapat Koordinasi
Wantannas direncanakan sebesar Rp50,0
dan Evaluasi serta Pelaksanaan Sosialisasi
Miliar, dengan alokasi belanja operasional
Pelaksanan Aksi Bela Negara dengan target 2
sebesar Rp39,15 Miliar, dan belanja non
Rekomendasi Kebijakan.
operasional sebesar Rp10,88 Miliar,
pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Selanjutnya, dalam rangka mendukung
Rp0,1 Miliar, dan sisanya sebesar Rp49,0 kebijakan reformasi struktural, beberapa
Miliar digunakan untuk kegiatan strategis kebijakan yang akan dilakukan oleh
lainnya. Pada tahun 2022 Wantannas akan Wantannas pada tahun 2022 antara lain: (i)
melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis Revitalisasi Kelembagaan menjadi Dewan
khususnya bidang Ketahanan. Kegiatan Keamanan Nasional, (ii) penerapan RSPP, (iii)
prioritas tersebut dilaksanakan melalui penguatan reformasi birokrasi, dan (iv)
Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan
Nasional antara lain: (i) Perumusan Kebijakan pola kerja baru.
melalui mekanisme sidang dewan dengan Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
target 17 Rekomendasi Kebijakan, (ii) Wantannas memfokuskan anggaran pada
Perumusan Kebijakan pemantauan kehidupan Program Prioritas K/L yang beriorientasi hasil
nasinal dan resiko pembangunan nasional dan mengedepankan Value for Money dengan
melalui Saran tindak dengan target 58 melakukan penajaman penambahan sub
Rekomendasi Kebijakan, (iii) Perumusan komponen pada belanja barang operasional.
Kebijakan melului pelaksanaan Kerjasama Dari penajaman tersebut, salah satu contoh
dengan pemerintah daerah dengan target 15 dialokasikan untuk belanja penanganan
Rekomendasi Kebijakan, (iv) perumusan Pendemi Covid 19 sehingga dapat memberikan
kebijakan Bela Negara dengan target 2 manfaat yang lebih besar.
Rekomendasi Kebijakan.
Dari output prioritas tersebut, terdapat output
prioritas yang mendukung pelaksanaan

117
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017 - 2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target Nama Prioritas Nasional
No.
dan Satuan Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1 Bela Negara - 6 2 1 4 4 - 04-Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

2 Perumusan Kebijakan melalui - - - 1 16 - 17 -


mekanisme sidang dewan
3 Pembentukan Dewan Keamanan - - - - 1 - 1 -
Nasional (DKN)

4 Perumusan Kebijakan - - - - 58 - 58 -
pemantauan kehidupan nasinal
dan resiko pembangunan
nasional melalui Saran tindak
5 Perumusan Kebijakan melului - - - - 14 - 15 -
pelaksanaan Kerjasama dengan
pemerintah daerah

118
BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)
Badan Pusat Statistik melaksanakan tugas bertujuan untuk penetapan deliniasi
pemerintahan dibidang statistik sesuai metropolitan berdasarkan evidence dan data
Undang-undang No. 16 Tahun 1997. Lebih yang kuat sebesar 20,2 Miliar.
rinci, peranan yang harus dijalankan BPS yaitu Dari total pagu alokasi BPS tahun 2021
(1) menyediakan kebutuhan data bagi tersebut mayoritas bersumber dari Rupiah
pemerintah dan masyarakat. Data ini Murni, dan digunakan untuk belanja pegawai,
didapatkan dari sensus atau survei yang belanja barang, dan belanja modal. Anggaran
dilakukan sendiri dan juga dari departemen BPS yang diproyeksikan mencapai Rp3.885,1
atau lembaga; (2) Membantu kegiatan statistik miliar pada outlook tahun 2021 tersebut juga
di kementerian, lembaga pemerintah atau telah memperhitungkan pelaksanaan
institusi lainnya, dalam membangun sistem refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV) sesuai
perstatistikan nasional; (3) Mengembangkan dengan perkembangan tahun 2021.
dan mempromosikan standar teknik dan
metodologi statistik, dan menyediakan Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022,
pelayanan pada bidang pendidikan dan anggaran BPS direncanakan sebesar Rp4.691,8
pelatihan statistik; (4) Membangun kerjasama Miliar. Anggaran tersebut sebagian besar
dengan institusi internasional dan negara lain bersumber dari Rupiah Murni (99,44%), dan
untuk kepentingan perkembangan statistik PNBP (0,56%). Jika dilihat perentase masing-
Indonesia. masing program BPS, sebanyak 65,22 persen
untuk program Dukungan Manajemen
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, (Dukman) dan 34,78 persen untuk program
anggaran BPS mengalami fluktuasi dari
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Rp3.617,6 miliar pada tahun 2017 dan (PPIS). Dilihat dari jenis belanja, sebesar 49,16
diproyeksikan mencapai Rp3.885,1 miliar pada persen untuk belanja pegawai, 47,70 persen
outlook tahun 2021. Anggaran BPS pada tahun untuk belanja barang dan 3,14 persen untuk
2021 tersebut digunakan untuk pelaksanaan belanja modal. Dari program PPIS tersebut
Sensus Penduduk Long form sebagai lanjutan terdapat 6 program prioritas nasional (PN)
dari SP2020 short form yang dilaksanakan antara lain (i) SP2020 Proyeksi dan Analisis
pada tahun 2020 dengan tujuan untuk Hasil SP2020, menghasilkan analisis tematik
mengumpulkan data-data yang lebih lengkap hasil SP2020, proyeksi penduduk Nasional,
tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil SP2020,
juga terkait pendidikan, disabilitas, serta penyusunan sistem informasi geografis
ketenagakerjaan maupun perumahan dengan dan analisis spasial hasil SP2020 (ii) Passenger
kuesioner yang lebih lengkap dan kompleks.
exit survey menghasilkan profil wisatawan
Pagu alokasi untuk SP2020 Long Form ini mancanegara, (iii) Penyusunan TSA untuk
sebesar 1.079,80 Miliar atau sekitar 20,46 PDB pariwisata, (iv) survei produktivitas
persen dari total pagu alokasi BPS. Kegiatan tanaman pangan/ubinan untuk menghitung
lain yang juga baru dilaksanakan pada tahun produktivitas tanaman pangan, (v) pendataan
2021 adalah Metropolitan Statistical Area tanaman pangan dengan metode Kerangka
(MSA) yang mendukung PN Pengembangan Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan lahan pertanian, serta (vi) persiapan Sensus
menjamin pemerataan. Kegiatan tersebut

119
Pertanian 2023, mendukung PN memperkuat yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan PN
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang tersebut sebesar 730,98 Miliar atau 15,58
berkualitas dan berkeadilan diantaranya adalah persen dari anggaran BPS. Untuk PN Wisnus,
kegiatam pemutakhiran kerangka geospasial E-Commerce dan MSA yang ada pada 2021,
dan muatan wilkerstat, pengadaan instrumen, tidak diakomodir pada tahun 2022 karena
pengadaan TIK, updating perusahaan keterbatasan anggaran yang tersedia.
pertanian, serta gladi bersih ST2023. Anggaran

120
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pusat Statistik Tahun 2017 - 2022

2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target Nama Prioritas
No. dan Satuan
Real Real Real Real Target PN Non Nasional RKP 2022 3)
Output
PN
1. Publikasi/Laporan PN 3 - Meningkatkan
Sensus Penduduk - 512 517 515 515 35 - Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya
Saing
2. Publikasi/Laporan
Metropolitan - - - - 12 - -
Statistical Area
(MSA)
3. Publikasi/Laporan PN 1 - Memperkuat
Statistik Tanaman 514 517 518 515 515 515 - Ketahanan Ekonomi
Pangan Untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan
Berkeadilan
4. Publikasi/Laporan PN 1 - Memperkuat
Statistik Tanaman - - 508 505 506 506 - Ketahanan Ekonomi
Pangan Untuk Pertumbuhan yang
Terintegrasi Berkualitas dan
dengan Metode Berkeadilan
Kerangka Sampel
Area (KSA)
5. Publikasi/Laporan PN 1 - Memperkuat
Statistik - - 1 30 30 30 - Ketahanan Ekonomi
Wisatawan Untuk Pertumbuhan yang
Mancanegara Berkualitas dan
Berkeadilan
6. Publikasi/Laporan PN 1 - Memperkuat
Sensus Pertanian - - - - 13 515 - Ketahanan Ekonomi
Untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan
Berkeadilan
7. Publikasi/Laporan PN 1 - Memperkuat
Neraca Satelit - - 1 1 1 1 - Ketahanan Ekonomi
Pariwisata Untuk Pertumbuhan yang
Nasional (TSA) Berkualitas dan
Berkeadilan
8. Publikasi/Laporan
Statistik - 514 515 69 69 - - -
Wisatawan
Nusantara
9. Publikasi/Laporan
Statistik E- - - 40 42 35 - - -
Commerce
10. Publikasi/Laporan
Sensus Ekonomi 563 38 - - - - - -

121
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
(BA 055)
Kementerian PPN/Bappenas bertugas dashboard monitoring dan evaluasi pergerakan
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Covid-19, Gugus Tugas Percepatan
perencanaan pembangunan nasional. Dalam Penanganan Covid-19, dan Implementasi
melaksanakan tugas, Kementerian Integrated Digital Workspace – Smart Office.
PPN/Bappenas menjalankan peran dan fungsi Pada tahun 2021, Kementerian PPN /
sebagai berikut: (1) Penyusunan perencanaan Bappenas mendukung pelaksanaan proyek
pembangunan secara tematik, holistik, prioritas nasional, yaitu: (1) Knowledge Sharing
integratif, dan spasial (THS); (2) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ; (2)
Pengalokasian pembiayaan berdasarkan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
prioritas nasional pada sector dan proyek (3) Reviu dan Penyempurnaan Sistem
strategis nasional; (3) Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran; (4) Fasilitasi
pembangunan yang menjamin tercapainya Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan
hasil pembangunan; (4) Pemampu / Enabler Rencana Induk Pengembangan Geopark; dan
yaitu pengembangan model dan inovasi (5) Pengembangan Pola Pendanaan
pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai Pengembangan Geopark.
dengan proyek strategis.
Adapun kegiatan reguler yang dilaksanakan,
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021
anggaran Kementerian PPN/Bappenas yaitu: penyusunan RKP Tahun 2022,
mengalami fluktuasi dari Rp2.993,2 miliar pada melaksanakan kajian/model untuk
tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai menghasilkan rekomendasi perencanaan dan
Rp1.069,5 miliar pada outlook tahun 2021.
inovasi pembangunan, pemantauan, evaluasi
Pada tahun 2018 dan 2019 penyerapan relatif dan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun
rendah di mana capaian tersebut di bawah 2021 sekaligus memberikan tindakan korektif
90%. Pada tahun 2018 faktor utama tidak agar target RKP dapat dicapai seluruhnya.
terserapnya anggaran (BOT) Gedung kantor Kementerian PPN/Bappenas juga
Wisma Bakrie II Jl.Rasuna Said sebesar Rp475 melaksanakan kegiatan penugasan khusus dari
miliar. Sedangkan penyerapan rendah pada Presiden/Pemerintah seperti: Koordinasi
tahun 2019, dipengaruhi oleh proses Tujuan Pembangunan
pengadaan sewa gedung Rasuna/Wisma Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
Bakrie II Jl.Rasuna Said membutuhkan waktu (TPB/SDGs), dengan tujuan melaksanakan
yang tidak singkat (sekitar 6 bulan) sehingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN
anggaran sewa gedung di enam bulan pertama dan RAD TPB/SDGs; Koordinasi
tidak terserap. Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu
penyusunan Rencana Aksi SDI serta
Pada tahun 2020, anggaran Kementerian
pengembangan portal SDI; Penyusunan
PPN/Bappenas mengalami pengurangan
Background study RPJP yang selanjutnya akan
untuk penanganan dan pemulihan dampak
menjadi landasan untuk menyusun naskah
Covid-19 sebesar 35% dari pagu awal sebesar
akademis rancangan undang-undangan
Rp1.828,7 miliar menjadi Rp1.188,3 miliar.
Namun pengurangan tersebut diikuti oleh RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN
2025-2045; Rencana pemindahan Ibu Kota
realokasi beberapa kegiatan untuk penanganan
Negara; Melakukan studi dan kajian dalam
dan pemulihan dampak Covid-19, seperti:
122
rangka pecepatan penanganan dampak Covid- 2023; melaksanakan kajian/model untuk
19 antara lain reformasi sistem kesehatan menghasilkan rekomendasi perencanaan dan
nasional, sistem perlindungan sosial, sistem inovasi pembangunan; pemantauan, evaluasi
ketahanan bencana, dan ketahanan pangan; dan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun
Mengembangkan Dashboard Pemantauan 2022 sekaligus memberikan tindakan korektif
Penanganan Covid-19. agar target RKP dapat dicapai seluruhnya. Di
samping itu, Kementerian PPN/Bappenas
Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2022,
juga masih melanjutkan penugasan khusus di
anggaran Kementerian PPN/ Bappenas
tahun 2022, seperti: Koordinasi Tujuan
direncanakan sebesar Rp1.375,9 miliar.
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Sumber anggaran tersebut meliputi Rupiah
Development Goals (TPB/SDGs), dengan tujuan
Murni sebesar Rp1.264,6 miliar, Rupiah Murni
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
Pendamping sebesar Rp3,0 miliar, Pinjaman
pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs;
Luar Negeri (PLN) sebesar Rp56,5 miliar, dan
Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia
Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp51,8
(SDI) yaitu penyusunan Rencana Aksi SDI
miliar. Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas
serta pengembangan portal SDI; Penyusunan
pada tahun 2022 terdiri dari dukungan
Background study RPJP yang selanjutnya akan
pelaksanaan program prioritas nasional yaitu:
menjadi landasan untuk menyusun naskah
melanjutan kegiatan prioritas yaitu: (1)
akademis rancangan undang-undangan
Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan
RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN
dan Triangular; (2) Sinkronisasi Perencanaan
2025-2045; Rencana pemindahan Ibu Kota
dan Penganggaran; (3) Reviu dan
Negara; Studi dan kajian dalam rangka
Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan
pecepatan penanganan dampak Covid-19
Penganggaran; (4) Fasilitasi Implementasi
antara lain reformasi sistem kesehatan
Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk
nasional, sistem perlindungan sosial, sistem
Pengembangan Geopark; dan (5)
ketahanan bencana, dan ketahanan pangan;
Pengembangan Pola Pendanaan
Mengembangkan Dashboard Pemantauan
Pengembangan Geopark. Untuk kegiatan
Penanganan Covid-19.
regular sama seperti tahun-tahun sebelumnya,
yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun

123
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 - 2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 100 100 100 100 100 - 100 -

2. MDG's/SDG's 100 100 100 100 100 - 100 -


3. Sistem Perencanaan Pendanaan 100 100 100 100 100 100 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
Pembangunan yang Terintegrasi dan Transformasi Pelayanan Publik
dengan Penganggaran (KRISNA)
4. RAN GRK/RAN 100 100 100 100 100 - 100 -
API/Pembangunan Rendah Karbon

5. Koordinasi Pelaksanaan Rencana 100 100 100 100 100 - 100 -


Pemindahan IKN
6. Knowledge Sharing Kerjasama Selatan- - - - - 100 100 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
Selatan dan Triangular dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Pengembangan Pola Pendanaan - - - - - 100 - 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pengembangan Geopark Pertumbuhan yang Berkualitas dan
8. Koordinasi Satu Data Indonesia - - 100 100 100 - 100 Berkeadilan -
9. Penyusunan naskah akademis dan - - - - 100 - 100 -
penyiapan rancangan batang tubuh
RUU RPJPN 2025-2045
10. Kajian Pelaksanaan Peta Jalan - - - - - - 100 -
Transformasi Ekonomi Indonesia

124
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
(BA 056)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan kepada masyarakat serta percepatan pemulihan
Pertanahan Nasional mempunyai tugas ekonomi nasional sebesar Rp122,76 miliar.
menyelenggarakan urusan di bidang Penghematan tahap II dilakukan pada sumber
agraria/pertanahan dan tata ruang dalam alokasi anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin)
pemerintahan. Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tukin Gaji
ke 13. Pada bulan Juli tahun 2021 dalam
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
anggaran Kementerian Agraria dan Tata
Masyarakat (PPKM) Darurat, Kementerian
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
mengalami peningkatan dari Rp5.707,6 miliar
Nasional melakukan refocusing dan realokasi
pada tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai
anggaran melalui penghematan anggaran tahap
Rp7.102,2 miliar pada outlook tahun 2021.
III sebesar Rp278,96 miliar, anggaran ini
Peningkatan cukup signifikan terjadi pada
digunakan untuk mendanai penanganan
tahun 2018 sebesar 37,2%. Peningkatan
Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta
tersebut disebabkan dimulainya kebijakan
dukungan anggaran perlindungan sosial
Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan
kepada masyarakat. Penghematan tahap III ini
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
berasal dari sumber dana Rupiah Murni pada
(PTSL), sesuai Roadmap Pendaftaran Tanah
jenis belanja barang dan belanja modal dengan
dan Instruksi Presiden Republik Indonesia
mengutamakan belanja non- operasional yang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan
dikenakan pada Satuan Kerja Pusat sebesar
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Rp128,28 miliar dan Satuan Kerja Daerah
(PTSL) di seluruh wilayah Indonesia.
sebesar Rp150,68 miliar.
Dengan memperhatikan perkembangan
Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022,
dampak pandemi Covid-19 yang melanda
anggaran Kementerian Agraria dan Tata
Indonesia pada tahun 2021 dan untuk
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin
direncanakan sebesar Rp8.003,4 Miliar, yang
dan program vaksinasi nasional, penanganan
terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar
pandemic Covid-19 , serta percepatan
Rp5.406,8 Miliar, PNBP sebesar Rp1.909,6
pemulihan ekonomi nasional, Kementerian
Miliar, dan PLN sebesar Rp687,0 Miliar. Pagu
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Anggaran sebesar Rp8.003,4 tersebut
Nasional telah melakukan refocusing dan
dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga)
realokasi anggaran melalui penghematan
program, yaitu Program Dukungan
anggaran tahap I sebesar Rp57,16 miliar yang
Manajemen, Program Pengelolaan dan
dikenakan pada Satuan Kerja Pusat dengan
Pelayanan Pertanahan, serta Program
sumber dana Rupiah Murni. Kemudian
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional melakukan penghematan Merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja
anggaran kembali (penghematan tahap II) Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu
dalam rangka mengamankan pelaksanaan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
pengadaan vaksin dan program vaksinasi Struktural”, rancangan program dan kegiatan
nasional, penanganan pandemi Covid-19 , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
dukungan anggaran perlindungan sosial Pertanahan Nasional yang dijabarkan dalam
125
tematik perencanaan tahunan merupakan penguatan ketahanan ekonomi untuk
Tahun “Transformasi Digital”, di mana pertumbuhan yang berkualitas; (6) Pengadaan
merupakan pelaksanaan tahun ketiga tanah untuk kepentingan umum; (7)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Pembentukan Bank Tanah dalam upaya
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendukung pengadaan tanah untuk
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana kepentingan umum; (8) Pembentukan Kerja
Strategis (RENSTRA) Kementerian Agraria Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KPBU) dalam rangka mendukung
Tahun 2020- 2024 dengan memprioritaskan peningkatan transformasi digital; (9)
kegiatan-kegiatan: (1) Percepatan rencana tata Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah
ruang pada tingkat kabupaten/kota; (2) dan ruang yang berkualitas; (10) Penyelesaian
Percepatan pemenuhan peta dasar pertanahan sengketa dan konflik pertanahan; (11)
pada tingkat kabupaten/kota; (3) Percepatan Digitalisasi data pertanahan; dan (12)
pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Reformasi birokrasi dan reformasi struktural di
Sistematis Lengkap (PTSL); (4) Manajemen lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang
(Reforma Agraria) yang terdiri dari Asset Reform difokuskan pada penguatan kelembagaan;
(Redistribusi Tanah) dan Access Reform penerapan human capital management; penguatan
merupakan major project dalam rangka kerangka regulasi; tata kelola dan layanan
mendukung pengembangan wilayah untuk berbasis eletronik dalam rangka peningkatan
mengurangi kesenjangan; (5) Pendukung major kualitas pelayanan kepada publik; penerapan
project Food Estate pada Kawasan sentra manajemen risiko, quality control, assurance,
produksi pangan dan major project kawasan manajemen strategi; sera penguatan penelitian
industri prioritas serta smelter dalam rangka dan pengembangan.

Matriks Ringkasan Capaian dan2 Target Output Prioritas


Lampiran
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
KementerianKementerian
AgrariaAgrariadandanTata Ruang2017Tahun
Tata Ruang/BPN - 2022 2017-2022
3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Penyusunan Matek (RDTR/RRTR) 6 179 135 54 168 269 - 02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
2. Peta Dasar Pertanahan (ha) 800.300 3.601.500 2.862.661 2.022.500 2.017.300 2.022.250 - 02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
3. Peta Batas Kawasan Hutan/Batas 1.303 14.087 495 1.341 5.565 2.906 - 02-Mengembangkan Wilayah untuk
Wilayah (km) Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
4. Peta Bidang Tanah (bidang) 4.906.525 8.406.293 8.869.645 5.977.751 9.306.924 5.182.355 - 02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
5. Sertipikat HAT (bidang) 4.331.460 5.741.928 5.843.798 3.297.859 9.015.649 5.440.596 - 02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
6. Redistribusi Tanah (bidang) 22.553 283.236 668.715 290.900 490.882 424.420 - 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing
7. Bidang Tanah yang Diinventarisasi 106.957 683.442 938.693 880.497 410.004 197.950 - 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(bidang) Berkualitas dan Berdaya Saing
8. Pemberdayaan Masyarakat 55 144 176 123 119.940 129.600 - 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(Kelompok/KK) KK KK Berkualitas dan Berdaya Saing
9. Penertiban Tanah Terindikasi 54 183 99 35 11.400 Ha 11.400 Ha - 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Terlantar (bidang) Berkualitas dan Berdaya Saing
- - - - - - - -

126
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(BA 057)
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 indeks literasi masyarakat dan pada sisi hulu
tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa dalam mendorong dan menumbuhkan
Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas penerbitan.
pemerintahan dalam bidang perpustakaan Isu terkini bidang perpustakaan dapat dilihat
yang berfungsi sebagai perpustakaan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, sebagai co-working space untuk menumbuhkan
perpustakaan deposit, perpustakaan kewirausahaan; (b) Perpustakaan sebagai
penelitian, perpustakaan pelestarian, dan marketplace ekosistem literasi yang
pusat jejaring perpustakaan. Selanjutnya mengagregasi penerbitan, kepenulisan, media
Perpustakaan Nasional memiliki tugas: (a) massa, distribusi, publikasi dan pembaca; (c)
menetapkan kebijakan nasional, kebijakan Perpustakaan sebagai inisiator digital
umum, dan kebijakan teknis pengelolaan publishing yang memungkinkan republishing,
perpustakaan; (b) melaksanakan pembinaan, multimedia enrichment, dan perluasan akses bagi
pengembangan, evaluasi, dan koordinasi generasi milenial; (d) Perpustakaan sebagai
terhadap pengelolaan perpustakaan; (c) repositori nasional rekaman peristiwa dalam
membina kerja sama dalam pengelolaan lini masa; digitalisasi surat kabar dan berkala,
berbagai jenis perpustakaan; dan (d) pengarsipan web dan hasil digitalisasi
mengembangkan standar nasional perpustakaan. berbagai dokumen dan bahan pustaka; serta
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 (e) Perpustakaan mendukung arahan
Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Presiden dalam transformasi digital
Cetak dan Karya Rekam, Perpustakaan pengetahuan bagi masyarakat untuk
Nasional sebagai perpustakaan pelestarian mempertinggi literasi dan meningkatkan
bertugas untuk melestarikan seluruh Karya kreatifitas dan inovasi untuk percepatan
Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam pemulihan ekonomi.
yang dipublikasikan di Indonesia.
Sejak tahun 2018, Perpustakaan Nasional
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, melaksanakan inovasi program transformasi
anggaran Perpusnas mengalami fluktuasi dari perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam
Rp588,0 miliar pada tahun 2017 dan upaya peningkatan pengetahuan dan
diproyeksikan mencapai Rp536,3 miliar pada keterampilan masyarakat. Peningkatan
outlook tahun 2021. Anggaran tersebut telah budaya baca ditandai dengan naiknya indeks
memperhatikan perkembangan kondisi dan kegemaran membaca tahun 2019 dengan
pelaksanaan refocusing dan realokasi belanja capaian 53,8 menjadi 55,74 (kategori sedang)
tahap 1 s.d. 4 pada tahun 2021 untuk
pada tahun 2020 serta Indeks Pembangunan
mendukung upaya Pemerintah dalam Literasi Masyarakat sebesar 12,93 pada tahun
penanganan pandemi Covid-19 . 2020 yang semula ditargetkan sebesar 11,00.
Alokasi anggaran tersebut digunakan Selain itu capaian Perpusnas lainnya ditandai
seoptimal mungkin untuk pembinaan dan dengan: (a) Layanan Publik yang pada tahun
pengembangan semua jenis perpustakaan 2020 mencapai nilai 4.02 (Sangat Baik); (b)
yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak Indeks Kepuasan Pemustaka yang terus
164.610 perpustakaan, baik pada sisi hilir mengalami peningkatan yaitu dari 4,39 di
dalam upaya meningkatkan budaya baca dan tahun 2019 menjadi 4,51 di tahun 2020; (c)
127
Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam 200.000 peserta dan 16 lokasi di tahun 2021
(KCKR) yang telah terhimpun sebanyak (Juni) dengan jumlah lebih dari 160.000
420.000 eksemplar; (d) Bantuan stimulus peserta.
peningkatan akses perpustakaan di 34 Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022,
provinsi pada tahun 2017 s.d. 2020 untuk anggaran Perpustakaan Nasional
perpustakaan komunitas, LAPAS, rumah direncanakan sebesar Rp667,5 miliar yang
sakit, pondok pesantren, perguruan tinggi bersumber dari Rupiah Murni (99,92 persen)
negeri dan swasta sejumlah 2.664 dan Pagu Penggunaan PNBP (0,08 persen).
perpustakaan; (e) Modernisasi fasilitas Dari total anggaran tersebut, sebesar 21,01
layanan perpustakaan umum provinsi dan persen digunakan untuk belanja pegawai, 9,03
kabupaten/kota melalui mekanisme Dana persen untuk belanja operasional, 55,94
Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan tahun persen untuk belanja barang dan 14,01 persen
2020 sebanyak 81 lokasi di daerah. untuk belanja modal.
Dalam kondisi di era pandemi seperti saat ini Kebijakan Perpustakaan Nasional pada tahun
Perpusnas memiliki strategi yang dilakukan 2022 yaitu: (a) Peningkatan budaya
bagi para pemustaka, diantaranya melalui: (a) literasi, di antaranya melalui: (1) perluasan
penyediaan layanan iPusnas, e Resources, dan pemerataan layanan perpustakaan digital
OPAC Perpusnas, portal web (POCADI, MPK Multimedia, i-Pusnas); (2)
www.perpusnas.go.id, e-Deposit; dan web peningkatan intensitas promosi, sosialisasi,
tematik Indonesia yang pada tahun 2020 telah dan desiminasi; (3) peningkatan peran bunda
diakses sebanyak 11.288.653 kunjungan; (b) baca, duta baca, pegiat literasi, komunitas
kerjasama dengan institusi yang tergabung baca; (4) pembentukan penyuluh gemar
dengan Indonesia OneSearch yang hingga membaca dan influencer membaca; (5)
tahun 2021 telah tergabung sebanyak 2.195 pemanfaatan media social; (6) perluasan
insitusi; (c) melanggan bahan perpustakaan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
digital online (e-Resources) seperti ejurnal, (b) Peningkatan kualitas dan kerjasama
ebook, dan karya-karya referensi online layanan Perpustakaan, diantaranya melalui:
lainnya; (d) penyediaan fitur livechat Tanya (1) penguatan sistem informasi
Pustakawan yang menerima pertanyaan perpustakaan yang terpadu, dan inovasi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat layanan perpustakaan berbasis TIK; (2)
terkait bantuan penelusuran data, informasi, pengembangan dan implementasi jejaring
dan bahan perpustakaan. Dalam tahun 2020 nasional perpustakaan; (3) peningkatan
terdapat 12.310 transaksi chat, 1.963 transaksi koleksi nasional lengkap, deposit dan
e-Resources dan 773 transaksi layanan bibliografi serta pengolahan bahan
referensi; (e) pendaftaran keanggotaan perpustakaan; (4) peningkatan pelestarian
dengan metode online, yang selama masa dan alih media bahan perpustakaan dan
pandemi di tahun 2020 s.d. Juni 2021 telah naskah nusantara/kuno; e) peningkatan alih
tercatat sebanyak 305.765 pemustaka; dan (f) aksara, alih bahasa, alih media naskah kuno
penyelenggaraan webinar peningkatan indeks serta pengembangan pusat naskah nusantara;
literasi masyarakat serta webinar tematik dan (c) Pembangunan literasi masyarakat.
lainnya melalui video conferences dan kanal Program ini dilakukan untuk (1) memperkecil
Youtube Perpustakaan Nasional di 74 lokasi gap ketercukupan koleksi dan tenaga
pada tahun 2020 dengan jumlah lebih dari perpustakaan dengan jumlah penduduk; (2)

128
peningkatan jumlah anggota dan kunjungan Pengembangan Perpustakaan Umum dan
perpustakaan baik onside maupun online; (3) Khusus; (k) Pengembangan Perpustakaan
peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi; (l)
SNP; (4) peningkatan peran dan keterlibatan Pusat Unggulan Naskah Nusantara; (m)
masyarakat dalam pengembangan Pojok Baca Digital; (n) Modernisasi fasilitas
perpustakaan dan literasi; (5) pemerataan layanan perpustakaan umum provinsi dan
layanan perpustakaan; (6) penguatan konten kabupaten/kota melalui mekanisme DAK
literasi; serta (d) Penguatan Tata Kelola Fisik Reguler; (o) pelaksanaan Reformasi
dan Manajemen Perpustakaan Nasional, Birokrasi.
diantaranya melalui: (1). peningkatan
reformasi birokrasi; (2) peningkatan kualitas
perencanaan dan pengelolaan keuangan; (3)
peningkatan kualitas pengendalian dan
pengawasan; (4). peningkatan ketercukupan
dan kualitas sarana dan prasarana pendukung
kinerja organisasi.
Bidang perpustakaan sesuai dengan RPJMN
2020-2024 termasuk dalam Program Prioritas
ke-4 yaitu Meningkatkan Literasi, Inovasi dan
Kreativitas. Dalam mendukung program
prioritas tersebut Perpustakaan Nasional
akan melanjutkan program unggulannya
dalam upaya terwujudnya masyarakat
berpengetahuan dan berkarakter serta
meningkatkan budaya literasi masyarakat
diantaranya melalui: (a) Perpustakaan yang
mendapatkan program layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di daerah; (b) Layanan
perpustakaan berbasis inklusi sosial di
Perpusnas, UPT Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta dan UPT Perpustakaan
Proklamator Bung Karno (c) Pembudayaan
kegemaran membaca dan literasi; (d) Naskah
kuno yang dialih aksara, alih bahasa dan
diteliti; (e) Koleksi KCKR yang Terhimpun,
pengadaan bahan perpustakaan dan
langganan e journal; (f) Peserta Diklat
Perpustakaan; (g) Pustakawan yang
mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi; (h)
Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang
Dikonservasi dan dialihmediakan;
Perpustakaan tergabung jejaring; (i)
Perpustakaan yang terakreditasi; (j)

129
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Perpustakaan Nasional RI Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
1) Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Layanan perpustakaan berbasis inklusi 81 300 681 450 863 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
sosial (perpustakaan) Kebudayaan
2. Perpustakaan yang dibina dan 771 926 788 905 708 2,000 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
dikembangkan (perpustakaan) Kebudayaan
3. Kegiatan pembudayaan gemar membaca 100 100 100 83 20,161 20,161 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
(lokasi/orang) Kebudayaan
4. Koleksi KCKR yang terhimpun 127,468 142,660 375,817 420,000 367,500 367,500 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
(eksemplar) Kebudayaan
5. Tenaga perpustakaan yang memperoleh 1,186 2,819 2,292 1,591 1,385 1,385 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
DIKLAT perpustakaan (orang) Kebudayaan
6. Penguatan jejaring nasional 30 75 100 320 500 500 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
perpustakaan (perpustakaan) Kebudayaan
7. Bahan perpustakaan yang diadakan dan 222,759 799,758 799,415 627,986 539,403 539,403 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
peningkatan langganan e-jurnal Kebudayaan
8. (eksemplar)
Peningkatan kompetensi tenaga 144 7,000 5,090 1,444 1,000 830 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
perpustakaan (orang) Kebudayaan
9. Bahan perpustakaan dan naskah kuno 20,175 14,200 28,050 33,615 31,115 31,016 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
yang dikonservasi (eksemplar) Kebudayaan
10. Alih Media bahan perpustakaan dan 39,031 27,571 28,576 32,462 28,801 32,531 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
naskah kuno (eksemplar) Kebudayaan

130
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(BA 059)
Kementerian Komunikasi dan Informatika Selain itu pada tahun 2021, dalam rangka
(Kominfo) merupakan kementerian yang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
bertugas menyelenggarakan urusan Ekonomi Nasional (PC-PEN),
pemerintahan di bidang komunikasi dan Kemenkominfo mendapatkan tambahan
informatika untuk membantu Presiden dalam anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara
menyelenggarakan pemerintahan negara. Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp500,2
Dalam rangka mendukung tugas tersebut, miliar untuk Komunikasi Publik dalam rangka
Kementerian Kominfo antara lain menjalankan PC-PEN. Selanjutnya Kemenkominfo juga
fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan mendapatkan kenaikan izin penggunaan PNBP
kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan sehingga alokasi anggaran Kemenkominfo
supervisi di bidang pengelolaan sumber daya meningkat signifikan dari pagu sumber dana
dan perangkat pos dan informatika, PNBP semula sebesar Rp938,8 miliar menjadi
penyelenggaraan pos dan informatika, sebesar Rp8.836,5 miliar.
penatakelolaan aplikasi Dalam rangka memenuhi kebutuhan
informatika, pengelolaan informasi dan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan
komunikasi publik serta pelaksanaan penelitian ekonomi nasional, maka dilakukan refocusing
dan pengembangan sumber daya manusia di dan realokasi anggaran. Kemenkominfo
bidang komunikasi dan informatika. diminta untuk melakukan refocusing dan
Kementerian Kominfo juga berfungsi sebagai realokasi tahap I sampai dengan IV belanja
pelaksana dukungan yang bersifat substantif,
sebesar Rp1.595,8 miliar.
pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi, pengelolaan barang Kementerian Kominfo terus melaksanakan
milik/kekayaan negara dan pengawasan atas pembangunan infrastruktur telekomunikasi
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian khususnya di wilayah 3T dalam rangka
Komunikasi dan Informatika. mempercepat penuntasan target pembangunan
dalam RPJMN. Hal ini sangat penting
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, mengingat infrastruktur ini sangat dibutuhkan
anggaran Kemenkominfo mengalami dalam masa pandemi Covid-19 dimana
peningkatan dari Rp4.409,5 miliar pada tahun sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan
2017 dan diproyeksikan mencapai Rp17.696,5 secara virtual menggunakan jaringan akses
miliar pada outlook tahun 2021. Peningkatan internet.
anggaran yang cukup signifikan terjadi pada
tahun 2019, peningkatan tersebut disebabkan Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022 anggaran
kenaikan anggaran Badan Layanan Umum Kemenkominfo direncanakan sebesar
untuk penyediaan infrastruktur Teknologi Rp21.798,1 miliar, yang bersumber dari Rupiah
Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya di Murni sebesar Rp8.098,1 miliar (37%), PNBP
daerah 3T. Anggaran Kemenkominfo pada sebesar Rp9.135,2 miliar (42%), Badan
tahun 2021 tersebut digunakan dalam rangka Layanan Umum sebesar Rp3.482,0 miliar
mendukung arahan Presiden untuk (16%) dan Pinjaman Luar Negeri Rp1.082,8
melaksanakan percepatan transformasi digital miliar (5%). Pada tahun 2022 Kemenkominfo
antara lain untuk penyediaan infrastruktur TIK akan melanjutkan program prioritas
dan ekosistem digital. transformasi digital yang mendukung
pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) dalam
131
RKP yaitu PN 5: Memperkuat Infrastruktur Tahun 2021 ini, dilakukan upaya Farming
untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Refarming Spektrum Frekuensi Radio,
dan Pelayanan Dasar dan PN: 7 Memperkuat untuk mendorong percepatan pemerataan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi jaringan 5G. Tahun 2021, Kementerian
Pelayanan Publik antara lain: Kominfo akan melakukan pembebasan
frekuensi baru untuk mobile broadband
• BTS/Lastmile
sebanyak 90 MHz sehingga total tambahan
Sampai dengan tahun 2020 telah beroperasi spektrum frekuensi mencapai 120 MHz.
sebanyak 1.682 BTS. Dalam tahun 2021, Lalu di tahun 2022, direncanakan untuk
Kementerian Kominfo akan menyelesaikan merilis tambahan spektrum frekuensi mobile
pembangunan 4.200 BTS, yang dilanjutkan broadband minimal sebesar 1000 MHz.
pada tahun 2022 sebanyak 2.344 BTS baru Tambahan spektrum frekuensi ini akan
dimana sebanyak total 5.882 BTS akan mempercepat pemerataan jaringan 4G dan
selesai dibangun di 2022, dan akan terus mendorong akselerasi penetrasi layanan 5G
beroperasi. di Indonesia.
• Palapa Ring • Pengendalian Konten
Kementerian Kominfo akan mendorong Peningkatan Pengendalian dan Tata Kelola
utilisasi Palapa Ring dengan target pada PSE, telah dilakukan Pengadaan Sistem
tahun 2022 mencapai rata-rata 41,6% (Paket Pengendalian Tata Kelola Konten dan
Barat 45%, Tengah 40%, dan Timur 40%). Aplikasi di 6 Penyelenggara Jasa
• Akses Internet Internet/ISP sebesar 4,3 Tbps di tahun
2021. Pada tahun 2022 juga akan dilakukan
Kementerian Kominfo akan melakukan kembali pengadaan Sistem Pengendalian
penyediaan akses internet baru di 4.574 titik Tata Kelola Konten dan Aplikasi di 10 ISP
pada tahun 2021 ini, melengkapi 11.817 titik dengan trafik akumulatif 7,3 Tbps.
akses internet yang telah tersedia
sebelumnya. Pada tahun 2022, akan • Pusat Data Nasional
dilanjutkan untuk operasional 9.463 titik Diharapkan pembangunan Pusat Data
akses internet yang sudah dibangun. Nasional ini dapat menjadi wadah
• Penyediaan Kapasitas Satelit penyimpanan seluruh data untuk
Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga
Sampai dengan saat ini, telah tersedia dan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
beroperasi satelit berkapasitas sebesar 21 pengelolaan data pada K/L. Tahun 2021 ini
Gbps. Dalam tahun 2021, Kementerian pembangunan akan dimulai di lokasi
Kominfo akan menambah kapasitas sebesar pertama yang terletak di Jawa Barat. Lalu di
9 Gbps, lalu di tahun 2022 dilanjutkan tahun 2022 akan dilakukan penambahan
operasional sebesar 25 Gbps. Seiring satu lokasi baru, sehingga kemudian akan
dengan rencana penyediaan kapasitas satelit beroperasi 2 Pusat Data Nasional yang
tersebut, pada 2022 juga akan dilakukan mampu melayani 75% instansi K/L/D.
konstruksi Satelit Satria 1 dan persiapan
untuk Satelit Satria 2. • Dukungan Terhadap Ekonomi Digital

• Farming dan Refarming Spektrum Kementerian Kominfo mendukung


Frekuensi Radio pertumbuhan ekonomi digital dengan
memfasilitasi adopsi teknologi digital
132
terutama untuk sektor strategis, UMKM, • Literasi Digital
dan Startup Digital. Pada tahun 2021
Pada tingkat basic, terdapat program
Kementerian Kominfo akan memfasilitasi
Gerakan Nasional Literasi Digital
7.000 UMKM/UMi untuk scale-up adopsi
Siberkreasi Kementerian Kominfo. Tahun
teknologi digitalnya. Untuk mendukung
2021 ditargetkan sebanyak 12.448.750
startup digital nasional, Kementerian
orang masyarakat akan mendapatkan
Kominfo melakukan pendampingan agar
Literasi Digital. Lalu di tahun 2022
startup digital dapat mencapai product-
direncanakan tercapai 12.448.750 Local
market-fit pada sebanyak 35 Startup Digital
Champion Literasi Digital.
Aktif. Selain itu, sebanyak 50 Startup Digital
akan dibantu dalam kegiatan Business • Digital Talent Scholarship
Matchmaking dengan investor, korporasi, Untuk tingkatan intermediate (menengah),
dan BUMN untuk meningkatkan akses Kementerian Kominfo melaksanakan
pendanaan. kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS).
• Digitalisasi Penyiaran Target tahun 2021 sebesar 100.000 peserta
dan tahun 2022 sebesar 200.000 peserta
Dengan telah ditetapkannyaUndang-
baru yang tersertifikasi. Kementerian
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kominfo masih terus mengupayakan
Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020
peningkatan target jumlah peserta DTS
yang menjadi dasar pelaksanaan Analog
setiap tahunnya.
Switch Off (ASO) yaitu paling lambat 2 (dua)
tahun setelah UU tersebut disahkan (2 Di tingkatan advanced (lanjutan), Kementerian
November 2022), pelaksanaan ASO dalam Kominfo menyelenggarakan Digital Leadership
2 tahun bukanlah pekerjaan yang mudah Academy. Program ini ditujukan untuk
karena pada umumnya negara - negara yang meningkatkan kecakapan digital di tingkat C-
telah melakukan ASO membutuhkan waktu level/pimpinan baik sektor privat maupun
setidaknya 5 hingga 10 tahun. Kominfo pemerintahan. Pelatihan ini akan dilakukan
mendukung tidak hanya pada sisi dengan mitra penyedia program eksekutif yang
meningkatkan supply tetapi juga berasal dari instansi pendidikan bertaraf
meningkatkan demand, melalui dukungan internasional, seperti National University of
penyediaan infrastruktur penyiaran digital Singapore, Harvard University, dan Tsinghua
pada lembaga penyiaran publik TVRI, dan University. Setiap tahun ditargetkan ada 300
menyiapkan ekosistem penyiaran digital. peserta yang mengikuti pelatihan ini, terdiri
dari 150 peserta dari sektor pemerintah dan
Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan yang
150 peserta dari sektor privat.
sangat cepat dan matang dalam menghadapi
ASO pada tahun 2022 di semua aspek
meliputi regulasi maupun kesiapan
infrastrukturnya serta dibutuhkan kerjasama
antara pemerintah dan stakeholder terkait
agar ASO dapat berjalan dengan baik dan
lancar.

133
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022
2022*
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1 Digital Talent Schoolarship - 46.886 Pendaftar 26.826 Peserta 58.116 Peserta 100.000 Peserta 200.000 Peserta - 03-Peningkatan Kualitas SDM Bidang
21.188 Menyelesaikan tes Komunikasi dan Informatika
seleksi
1.000 Mengikuti pelatihan
964 Lulus DTS
2 Literasi Digital - 155.260 Peserta 36.235 Peserta 213.143 Orang Tambahan 12.448.750 Local 25.102.500 (Kumulatif) - 02- Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK
Champion Literasi Digital Orang telah menjadi target

3 BTS/Lastmile 393 BTS 404 BTS 345 BTS 429 BTS 4.200 BTS (Baru) 2.344 BTS (Baru) - 01- Pengembangan Infrastruktur Pitalebar
(1.253 BTS akumulasi) (1.682 BTS Akumulasi) 1.682 BTS (Eksisting) 5.882 BTS (Existing)

4 Palapa Ring Kontrak KPBU 55 Kab/Kota Utilisasi Paket Barat: 26,30% SLA 99% : Utilisasi Barat : 40% Tengah Utilisasi Palapa Ring - 01- Pengembangan Infrastruktur Pitalebar
Paket Tengah dan (FO) Barat : 35% Tengah : : 30% Timur : 30% Barat: 45%, Tengah: 40%,
Paket Timur Paket Tengah: 6,60% (FO) 20% Timur : 20% Timur: 40%
Paket Timur: 1,90 (FO)
5 Akses Internet 3T 1.178 Lokasi 1.668 Lokasi 2.690 Lokasi 4.449 Titik Akses Internet 4.574 Titik Akses Internet 9.463 Titik Akses Internet - 01- Pengembangan Infrastruktur Pitalebar
(7.368 akumulasi) (Baru) (Baru) (Existing)
11.817 Titik Akses Internet 11.817 Titik Akses Internet
(Akumulasi termasuk (Eksisting termasuk
Fasyankes) Fasyankes)
6 Penyediaan Kapasitas Satelit Perencanaan Penyelesaian Tahapan Penandatanganan Kontrak KPBU 21 Gbps 9 Gbps (Baru) dan 21 Gbps 25 Gbps (Eksisting) - 01- Pengembangan Infrastruktur Pitalebar
Kapasitas Pengadaan KPBU (Eksisting)

7 Pengendalian Konten 787.662 Konten 898.108 Konten internet 1.204.595 konten internet 1.388.029 konten internet Pengadaan Sistem Pengujian, Pengawasan, di 01-Pengelolaan Informasi secara Aman dan
internet tertangani tertangani tertangani tertangani Pengendalian Tata Kelola 10 ISP dengan Traffic 7,3 Terintegrasi
Konten dan Aplikasi di 6 ISP Tbps dan Operasional Sistem
sebesar 4,3 Tbps
8 Data Center Nasional 1 Dokumen 2 Dokumen 27 Instansi Penyediaan Lahan di 1 Lokasi Pembangunan Data Center Pembangunan Data Center - 03- Pengembangan Infrastruktur TIK
Jawa Barat Nasional di 1 Lokasi dan Nasional di 2 Lokasi Pemerintahan
Penyediaan Lahan di 1 Lokasi
Lainnya
Dukungan Ekonomi Digital (Digital 02- Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat
66 Startup Digital 453 Startup Digital 456 Startup 20 Startup Digital Aktif 35 Startup Digital Aktif 70 Startup Digital Aktif -
Technopreneur) dan Dunia Usaha
25% di sektor strategis
9 (presentase rata-rata jumlah
Dukungan Ekonomi Digital (UMKM 02- Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat
6.824.717 UMKM 4.369.170 UMKM 5.919.333 UMKM Kajian Adopsi Digital UMKM 7.000 UMKM active selling konsep teknologi digital yang
Digital) dan Dunia Usaha
sudah proven / jumlah konsep
teknologii pada 1 rantai
10 Digitalisasi Penyiaran 19 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi Head End 1. Upgrade sistem Headend di 34 1. Upgrade sistem Headend di 1. Pembangunan Transmitter - 02- Pengembangan Infrastruktur Penyiaran
Lokasi Stasiun TVRI 10 Lokasi Stasiun TVRI Digital LPP TVRI di 15 lokasi
2. Sosialisasi dan Promosi TV 2. Sosialisasi dan Promosi TV 2. Sosialisasi dan Promosi TV
Digital dalam rangka ASO 2022 Digital dalam rangka ASO 2022 Digital dalam rangka ASO 2022

134
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)
Kepolisian Negara RI (Polri) memiliki tugas pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,
pokok yaitu memelihara keamanan dan mengoptimalkan pelayanan publik, penegakan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum hukum secara berkeadilan dan tepercaya,
serta memberikan perlidungan, pengayoman meningkatkan profesionalisme dan
dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesejahteraan Sumber Daya Manusia Polri,
rangka mendukung tugas tersebut, Kepolisian pengembangan Alat Material Khusus
Negara RI antara lain menjalankan fungsi (Almatsus) kepolisian yang modern
pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan secarabertahap dan berkelanjutan. Hasil yang
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan
hukum, perlindungan, pengayoman dan efisiensi perencanaan dan pengalokasian
pelayanan masyarakat. anggaran baik di Mabes, Polda, Polres maupun
di tingkat Polsek dengan meminimalisir
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
redudancy pengalokasian anggaran.
anggaran Kepolisian Negara RI mengalami
Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat
peningkatan dari Rp93.997,5 miliar pada tahun
meningkatkan efektifitas dalam rangka
2017 dan diproyeksikan mencapai Rp96.877,4
menciptakan pemeliharaan keamanan dan
miliar pada outlook tahun 2021. Peningkatan
ketertiban masyarakat, penegak hukum,
tersebut untuk mendukung pembangunan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan
infrastruktur di kepolisian, pembinaan fungsi
masyarakat.
Shabara, penyelesaian tindak pidana umum,
narkoba, terorisme, pengendalian operasi Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah
kepolisian serta peningkatan sarana dan satu reform yang dilaksanakan oleh Kepolisian
prasarana kepolisian berbasis Teknologi Negara RI pada tahun 2021 yaitu Transformasi
Informasi serta Almatsus. Menuju Polri yang Presisi (Prediktif,
Responsibiltas, dan Transparansi) hadir
Disamping itu, Dengan mempertimbangkan
melalui penekanan pada upaya pendekatan
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan
pemolisian yang prediktif, yang diharapkan
refocusing dan realokasi (tahap I sd. IV) serta
bisa membangun kejelasan dari setiap
penyesuaian anggaran tambahan penanganan
permasalahan keamanan dalam menciptakan
Covid-19, maka anggaran Kepolisian Negara
keteraturan sosial di tengah- tengah
RI yang semula dalam APBN 2021 sebesar
masyarakat. Pendekatan ini juga akan
Rp112.125,2 miliar diperkirakan menjadi
mentransformasi wajah Polri ke depannya,
Rp96,877,4 miliar (86,4%) dari APBN 2021.
antara lain pada pelayanan publik yang
Peningkatan tersebut digunakan dalam rangka
terintegrasi, modern, dan cepat, pemeliharaan
memperkuat stabilitas Polhukam dalam
kamtibmas yang lebih prediktif, serta
mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional
penegakan hukum yang menjamin rasa
(PEN), memodernisasi alat material khusus
keadilan masyarakat. Reform tersebut
(Almatsus) Polri dan untuk profesionalisme
mendukung Prioritas Nasional 7 dalam RKP
Sumber Daya Manusia.
2021 yaitu Stabilitas Polhukhankam dan
Arah Kebijakan Kepolisian Negara RI pada Transformasi Pelayanan Publik.
tahun 2021 antara lain adalah Harkamtibmas
Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022,
yang kondusif guna menjaga stabilitas
anggaran Kepolisian Negara RI direncanakan
Kamtibmas dalam rangka mempercepat
135
sebesar Rp111.024,0 miliar, yang terdiri dari Kelembagaan, Perubahan Sistem dan Metode
alokasi untuk belanja operasional sebesar Organisasi, Menjadiikan SDM Polri yang
Rp64.365,9 miliar, belanja non operasional unggul di era Police 4.0, Perubahan Teknologi
sebesar Rp46.658,0 miliar. Pada tahun 2022, Kepolisian Modern Police 4.0 (b)
Kepolisian Negara RI akan melanjutkan Transformasi Operasional antara lain:
kegiatan prioritas dan strategis khususnya Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum,
menjaga Stabilitas Hukum Pertahanan dan Pemantapan Dukungan Polri Dalam
Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi
dalam rangka mendukung Pemulihan Nasional (PEN), Menjamin Keamanan
Ekonomi serta melaksanakan Reformasi Program Prioritas Nasional, Penguatan
Struktural. Kegiatan prioritas tersebut Penanganan Konfliks Sosial, (c) Tranformasi
dilaksanakan melalui dengan output prioritas Pelayanan Publik antara lain: Peningkatan
antara lain: (i) Harkamtibmas yang kondusif Kualitas Pelayanan Publik Polri, Mewujudkan
guna menciptakan rasa aman ditengah Pelayanan Publik Polri yang Terinitegrasi
masyarakat (ii) mengoptimalkan kualitas secara online, Pemantapan Komunikasi Publik,
pelayanan publik, (iii) penegakan hukum yang (d) Transformasi Pengawasan antara lain:
transparan dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap
kepercayaan publik (iv) meningkatkan Kegiatan, Penguatan Fungsi Pengawasan,
profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri Pengawasan Oleh Masyarakat.
(v) pemenuhan sarana dan prasarana dan Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Almatsus yang modern dalam rangka Kepolisian Negara RI melakukan
penguatan keamanan Ibukota Negara Baru, penghematan belanja barang non operasional
Destinasi Pariwisata, dan Objek Vital, (vi) seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor
penguatan pengawasan yang efektif guna
yang disinkronkan dengan implementasi pola
menguatkan integritas dan tata kelola kerja baru;. Dari penajaman tersebut, alokasi
organisasi Polri yang baik. Selanjutnya, dalam belanjanya dialihkan untuk belanja penegakan
rangka mendukung kebijakan Transformasi hukum, pemantapan dukungan Polri dalam
Kepolisian Negara RI, beberapa kebijakan penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi
yang akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Nasional (PEN) sehingga dapat memberikan
RI pada tahun 2022 antara lain: (a) manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Transformasi Organisasi antara lain: Penataan

136
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2017-2022
No. Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nama Prioritas
dan Satuan Output 1) Target Nasional RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Pemenuhan Almatsus (Alat 07-Stabilitas
Material Khusus) (Unit) 571.101 335.349 89.222 214.740 147.283 - 152.206 Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
2. Penanganan dan 07-Stabilitas
Penyelesaian Tindak 179.030 95.664 96.813 89.349 91.627 - 83.581 Polhukhankam dan
Pidana Umum (Kasus) Transformasi Pelayanan
Publik
3. Penanganan dan 07-Stabilitas
Penyelesaian Tindak 22.129 37.835 30.750 22.731 20.714 202 20.477 Polhukhankam dan
Pidana Narkoba (Kasus) Transformasi Pelayanan
Publik
4. Penanganan dan 07-Stabilitas
Penyelesaian Tindak 12 46 33 32 30 10 20 Polhukhankam dan
Pidana Terorisme (Kasus) Transformasi Pelayanan
Publik
5. Layanan pengendalian
operasi kepolisian (operasi) 6.368 10.023 12.106 16.615 11.928 - 12.079 -

6. Kesiapan kemampuan
personil dalam - 2.415 138.698 105.535 77.227 - 5.089 -
penanggulangan gangguan
dalam negeri berintensitas
tinggi (personil)

137
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) penanganan Covid-19 . Upaya ini diwujudkan
merupakan lembaga pemerintah melalui kegiatan registrasi dengan skema
nonkementerian yang menyelenggarakan khusus, pemantauan di rantai produksi dan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan distribusi serta pemantauan aspek keamanan/
Obat dan Makanan, yang berada di bawah dan farmakovigilans, kemanfaatan dan mutu obat-
bertanggung jawab kepada Presiden melalui obat yang dibutuhkan dalam penanganan
menteri yang menyelenggarakan urusan Covid-19 . Selain hal tersebut di atas, pada
pemerintahan di bidang kesehatan. Tahun 2020 dan 2021 beberapa Laboratorium
BPOM memiliki tugas mengawasi obat dan Pengujian BPOM telah terlibat langsung dalam
pemeriksaan spesimen Covid-19 .
makanan baik sebelum maupun setelah beredar
sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2022,
masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan anggaran BPOM direncanakan sebesar
melalui pemberian izin edar, pengujian sample Rp2.244,0 Miliar yang bersumber dari Rupiah
produk, pengawasan sarana produksi dan Murni (95,3 persen), dan Pagu Penggunaan
distribusi, pengawasan iklan dan penandaan PNBP (4,7 persen). Dari total anggaran
serta penanganan kasus tindak pidana bidang tersebut, sebesar 29,5 persen untuk belanja
obat dan makanan. pegawai, 51,9 persen untuk belanja barang, dan
18,5 persen untuk belanja modal. Apabila
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
dibandingkan dengan tahun 2021, anggaran
anggaran BPOM mengalami peningkatan dari
tersebut mengalami kenaikan yang digunakan
Rp1.565,2 miliar pada tahun 2017 dan
untuk penguatan Reformasi Sistem Kesehatan
diproyeksikan mencapai Rp1.706,5 miliar pada
Nasional serta sarana dan prasarana dalam
outlook tahun 2021. Peningkatan terjadi pada
rangka peningkatan laboratorium dan alat
tahun 2018 sebagai implikasi dari perubahan
laboratorium.
struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi
melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun Pada tahun 2022, BPOM akan melanjutkan
2017 tentang Peningkatan Efektivitas kegiatan prioritas yang utamanya untuk
Pengawasan Obat dan Makanan. Melalui meningkatkan keamanan obat dan makanan.
Inpres ini, kelembagaan BPOM diperkuat Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan
dengan fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan melalui pengawasan premarket dan postmarket
kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat obat dan makanan yang komprehensif berbasis
dan Makanan; (2) Pelaksanaan penindakan risiko dengan output prioritas di antaranya: (i)
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan pengawasan sampel obat, kosmetik dan
perundangundangan di bidang pengawasan suplemen Kesehatan serta makanan; (ii)
Obat dan Makanan; (3)Pemberian bimbingan pengawasan sarana produksi dan distribusi
teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan (iii) pembentukan pasar
Obat dan Makanan; dan (4) Koordinasi aman dari bahan berbahaya melalui sosialisasi
pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di
dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. pasar; (iv)desa pangan aman (vi) sekolah
dengan jajanan anak sekolah (PJAS) aman (vi)
Dalam rangka mendukung upaya penanganan penyelesaian perkara di bidang penyidikan obat
Covid-19, BPOM menitikberatkan pada aspek
dan makanan serta (vii) medorong peningkatan
dukungan ketersediaan obat pilihan untuk
138
kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan sediaan farmasi termasuk relaksasi dan
terutama Usaha Kecil Mikro dan Menengah percepatan perizinan sediaan;
(UMKM) dalam pemenuhan regulasi dan 3. Pengawalan pengembangan industri
standar melalui pembinaan dan pendampingan. fraksionasi plasma;
4. Percepatan hilirisasi penelitian Obat dan
Selanjutnya, dalam rangka mendukung Obat Bahan Alam melalui pengawalan
penanganan pandemi Covid-19 dan penguatan fungsi persetujuan uji pra klinik dan/atau uji
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) klinik, evaluasi dan sertifikasi GMP, hingga
yang merupakan salah satu sasaran RKP 2022, registrasi (termasuk percepatan izin) dan
BPOM akan melakukan dukungan di evaluasi untuk mendapatkan izin edar;
antaranya: 5. Pemenuhan sarana prasarana dan BMHP
1. Peningkatan maturitas industri sediaan laboratorium POM untuk peningkatan
farmasi dan pendampingan terhadap pelaku kualitas uji Obat dan Makanan; dan
usaha; 6. Pemantauan mutu dan farmakovigilans
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi obat.
pengawasan pre-market dan post-market 7. Melanjutkan kegiatan pengujian
laboratorium terhadap spesimen Covid-19
serta dukungan pemberian izin edar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017-2022

139
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(BA 064)
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas realokasi (tahap I s.d. IV) pada anggaran
RI) bertugas menyelenggarakan Program Lemhannas, sehingga outlooknya diperkirakan
Pengembangan Ketahanan Nasional yang sebesar Rp150,9 Miliar yang digunakan untuk
terdiri dari Pendidikan Pimpinan Tingkat mendukung kebijakan Lembaga Ketahanan
Nasional, Pemantapan Nilai-Nilai Nasional RI dalam rangka mencapai Visi
Kebangsaan, Pengkajian Strategik dan Pusat sebagai “Menjadi Pusat Layanan Unggulan
Laboratorium Pengukuran Ketahanan (Center of Excellence) yang Berkualitas
Nasional dan Pimpinan Tingkat Nasional. dan Kredibel di bidang Ketahanan
Nasional dalam mewujudkan Indonesia
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
anggaran Lemhannas RI mengalami fluktuasi
Berkepribadian berlandaskan Gotong
dari Rp219,7 miliar pada tahun 2017 dan
Royong” adalah sebagai berikut:
diproyeksikan mencapai Rp150,9 miliar pada
outlook tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 1. Penguatan sistem pendidikan dan
2019 Lemhannas RI menerima pergeseran pelatihan kader pimpinan nasional sesuai
anggaran dari BA-BUN ke BA Lemhannas RI nilai-nilai kebangsaan melalui evaluasi
sebesar Rp7,99 Miliar yang digunakan untuk kurikulum, melengkapi sarana prasarana
melakukan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai pendidikan serta meningkatkan kualitas
Kebangsaan bagi Anggota DPR RI periode para tenaga pendidik (tenaga ahli dan
2019-2024. tenaga profesional).
Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran 2. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa,
Lemhannas RI yang semula Rp204,23 Miliar memperteguh kebhinekaan dan
menjadi Rp189,43 Miliar disebabkan oleh memperkuat restorasi sosial melalui
adanya efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. 3. Meningkatkan kualitas kajian strategik
Efisiensi Anggaran tersebut menyebabkan permasalahan nasional, regional dan global
penurunan keluaran/output pada Prioritas pada bidang politik, hukum dan keamanan
Nasional yaitu pada Kegaitan Wawasan serta sosial budaya dengan memperbaharui
Kebangsaan yang semula 190 (seratus mekanisme kerja sistem pengkajian dalam
sembilan puluh) orang menjadi 100 (seratus) lingkungan Lemhannas RI yang bersifat
orang, namun untuk Output prioritas Lembaga strategik.
yaitu Program Pendidikan Reguler Angkatan,
Program Pendidikan Pimpinan Daerah, 4. Melaksanakan Sistem Pengukuran
Pelatihan untuk Pelatih, Pemantapan Nilai- Ketahanan Nasional di pusat dan daerah
Nilai Kebangsaan, Pengkajian Strategik dan yang mendukung sistem Keamanan
Pengukuran Sistem Ketahanan Nasional tetap Nasional yang terintegratif
dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian 5. Mendukung Reformasi Sistem penegakan
terhadap kondisi Pandemi Covid-19 khusunya hukum yang bebas korupsi melalui
mempertimbangkan protokol kesehatan sesuai pelaksanaan anggaran yang akuntabel,
dengan aturan yang berlaku. pengawasan yang ketat dan penetapan
Dengan memperhatikan perkembangan wilayah bebas korupsi.
kondisi tahun 2021, dilakukan refocusing dan
140
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022 600 peserta 2) Penyelenggaraan Training of
anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Trainer Nilai-Nilai Kebangsaan dengan 600
Republik Indonesia direncanakan sebesar peserta dan 3) Penyelenggaraan
Rp181,55 Miliar yang bersumber dari Rupiah Sosialisasi/Dialog Wawasan dengan 200
Murni (100,0 %). Dari total anggaran tersebut, peserta. Tujuannya adalah terwujudnya
sebanyak 43,10% untuk belanja pegawai, Ketahanan Nasional yang tangguh di pusat
belanja barang 56,07% dan 0,83% belanja dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai
modal yang digunakan untuk mendukung Kebangsaan dengan total anggaran kegiatan
kebijakan pemerintah dalam hal membangun sebesar Rp8,48 Miliar.
PLTS. Apabila dibandingkan dengan tahun Manfaat yang diharapkan dari kegiatan
2021, anggaran tersebut mengalami penurunan tersebut bagi masyarakat adalah melalui
sebesar Rp0,8 Miliar, penurunan tersebut Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
disebabkan ketersediaan fiskal keuangan diharapkan dapat dibentuk warga negara yang
negara yang menurun akibat adanya Pandemi memiliki watak, moral dan etika kebangsaan
Covid 19 dan mempersiapkan alokasi untuk yang jelas dan mantap, yang akan menjadi
Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
pedoman dalam menuntun kehidupan
Arah kebijakan Pemerintah 2020-2024 yang masyarakat sesuai dengan tujuan hidup
dituangkan dalam Program Prioritas (PP-1) berbangsa dan bernegara Indonesia.
yang didukung Lemhannas RI adalah Revolusi Mantapnya Nilai-Nilai Kebangsaan
mental dan pembinaan ideologi Pancasila diharapkan juga akan menjadi motivasi yang
untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan menggerakkan hasrat dan semangat
mentalitas bangsa yang maju, modern dan masyarakat untuk semakin menguasai ilmu
berkarakter. Strategi yang tertuang dalam pengetahuan, mengejar keunggulan
Kegiatan Priortas (KP-6) yaitu pembinaan kompetitif, serta mempunyai rasa dan
ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, semangat kebangsaan yang kuat, sehingga
wawasan kebangsaan dan bela negara. Sasaran bangsa Indonesia dapat disejajarkan dengan
dari program prioritas tersebut adalah bangsa-bangsa lain di dunia dalam
terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjalankan persaingan global, serta mampu
berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, menjaga persatuan bangsa serta keutuhan
bertoleran, dan sejahtera (RPJMN 2020-2024). wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Kontribusi Lemhannas RI pada prioritas
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
nasional Tahun 2021 Lemhannas RI
1945.
berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020
RPJMN 2020-2024 adalah 1) Penyelenggaraan
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan

141
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Program Pendidikan Singkat 80 - 80 - 60
Angkatan (PPSA) (orang) - - -

2. Program Pendidikan Reguler 114 200 110 200 80 200


- -
Angkatan (PPRA) (orang)
3. Program Pendidikan Pimpimnan - - 37 28 - 50
- -
Daerah Angkatan (P3DA) (orang)
4. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 200 200 775 500 400 600 PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan
-
(Taplai) (orang) Kebudayaan
5. Pelatihan untuk Pelatih (PuP) 200 300 200 850 400 600 PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan
-
(orang) Kebudayaan
6. Wawasan Kebangsaan (orang) - 200 200 100 1.400 200 PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan
-
Kebudayaan
7. Pengkajian Strategik (kajian) 13 5 12 8 8 - 8 -
8. Jakarta Geopolitcal Forum (JGF) 1 1 1 1 1 1
- -
(kegiatan)
9. Pusat Laboratorium (output ) - 8 34 42 44 - 46 -
Catatan:
1) Masing-masing K/L menyampaikan minimal 7 dan maksimal 10 output prioritas (kecuali bagi K/L yang memiliki output prioritas kurang dari 7). Untuk K/L yang tidak
memiliki prioritas nasional (PN), dapat diisi dengan output prioritas K/L. Jenis output prioritas dapat merujuk pada narasi himpunan RKA K/L tahun 2021

2) Volume output tahun 2021 adalah volume sesuai APBN tahun 2021
3) Output tahun 2022, mohon agar dapat diidentifikasi PN dan Non PN serta Nama Prioritas Nasional dalam RKP (jika ada) yang didukung oleh output dimaksud. Apabila
tidak ada diberi tanda (-)

142
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
(BA 065)
Badan Koordinasi Penanaman Modal akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia
(BKPM) yang menjadi cikal bakal menuju fase Negara Maju di tahun 2045.
Kementerian Investasi merupakan lembaga Kementerian Investasi / Badan Koordinasi
pemerintah yang menjalankan fungsi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai
koordinasi kebijakan penanaman modal baik tugas menyelenggarakan urusan
koordinasi antar instansi pemerintah, antar pemerintahan di bidang investasi untuk
instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, membantu Presiden dalam
antar instansi pemerintah dengan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara,
daerah, maupun antar pemerintah daerah. serta melaksanakan koordinasi kebijakan dan
Fungsi koordinasi ini diatur di dalam Pasal 27 pelayanan di bidang penanaman modal
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-
tentang Penanaman Modal. Pada tanggal 28 undangan. Fungsi Kementerian Investasi,
April 2021, Presiden Jokowi melantik Kepala antara lain: (a) perumusan dan penetapan
BKPM sebagai Menteri Investasi yang kebijakan nasional serta strategi dan kerangka
menjalankan tugas dan fungsinya dengan regulasi di bidang penanaman modal; (b)
menggunakan unit organisasi dan sumber perumusan dan penetapan kebijakan hilirisasi
daya yang ada di BKPM. dan nilai tambah atas sumber daya alam; (c)
Secara umum, BKPM menjalankan fungsinya evaluasi kebijakan dan regulasi penanaman
sebagai penghubung langsung antara dunia modal; (d) fasilitasi dan pemasaran
usaha dan pemerintah, dalam hal ini BKPM penanaman modal lintas sektor dan wilayah;
diberikan mandat untuk mendorong investasi (e) perumusan kebijakan dan strategi,
langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi kerja
melalui penciptaan iklim investasi yang sama penanaman modal lintas sektor dan
kondusif. Setelah BKPM dikukuhkan wilayah; (f) koordinasi dan sinkronisasi
statusnya menjadi Kementerian Investasi di pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan
tahun 2021 dan melapor langsung kepada pelayanan di bidang penanaman modal dan
Presiden Republik Indonesia, maka sasaran PTSP; (g) pengendalian dan fasilitasi
lembaga investasi ini tidak hanya untuk pelaksanaan penanaman modal; (h)
meningkatkan jumlah investasi yang lebih pembinaan dan pemberian dukungan
besar dari dalam maupun luar negeri, namun administrasi kepada seluruh organisasi di
juga untuk mendapatkan investasi bermutu lingkungan Kementerian Investasi; (i)
guna menciptakan ekosistem investasi yang pengelolaan BMN/Kekayaan Negara yang
kondusif, mengupayakan perbaikan peringkat menjadi tanggung jawab Kementerian
EoDB, dan melaksanakan amanatUndang- Investasi; dan (j) pengawasan atas
undang Cipta Kerja dalam pembangunan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
pengembangan Sistem OSS Berbasis Risiko Investasi berdasarkan RPerpres Kementerian
serta melaksanakan reformasi sistem Investasi.
perizinan dan reformasi perpajakan guna Adapun fungsi BKPM, antara lain: (a)
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pengkajian dan pengusulan perencanaan
berdasar pada konsep pembangunan penanaman modal nasional, koordinasi
berkelanjutan (sustainable development) dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
143
penanaman modal; (b) pengkajian dan anggaran 2020 Kementerian
pengusulan kebijakan pelayanan penanaman Investasi/BKPM mendapat penambahan
modal; (c) penetapan norma, standar, dan anggaran melalui Bagian Anggaran
prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan Bendahara Umum Negara (BA BUN)
penanaman modal; (d) pengembangan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp45,2
peluang dan potensi penanaman modal di miliar untuk mendukung implementasi
daerah dengan memberdayakan badan usaha; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019
(e) koordinasi pelaksanaan promosi serta tentang Percepatan Kemudahan Berusaha,
kerjasama penanaman modal; (f) yang selanjutnya Kementerian
pengembangan sektor usaha penanaman Investasi/BKPM mengalami pemotongan
modal melalui pembinaan penanaman modal; anggaran sebesar Rp191,2 miliar Pada tahun
(g) pembinaan pelaksanaan penanaman yang sama, Kementerian Investasi/BKPM
modal dan pemberian bantuan penyelesaian mendapatkan penambahan anggaran sebesar
berbagai hambatan dan konsultasi Rp84,9 miliar dalam rangka Pemulihan
permasalahan yang dihadapi penanam modal Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan
dalam menjalankan kegiatan penanaman Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
modal; (h) koordinasi dan pelaksanaan dalam bentuk Pra-FS.
pelayanan terpadu satu pintu; (i) koordinasi Tahun 2021, Kementerian Investasi/BKPM
penanam modal dalam negeri yang masuk kedalam Prioritas Nasional 1 (PN 1)
menjalankan kegiatan penanaman modalnya yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi
di luar wilayah Indonesia; (j) pemberian untuk Pertumbuhan Berkualitas dan
pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman Berkeadilan”. Kegiatan prioritas
modal; dan (k) pelaksanaan fungsi lain di Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka
bidang penanaman modal sesuai dengan
mendukung pencapaian PN 1 tahun 2021
ketentuan peraturan perUndang-undangan. diantaranya: (1) peningkatan peringkat Ease of
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, Doing Business (EoDB); (2) fasilitasi rencana
anggaran Kementerian Investasi/BKPM relokasi perusahaan asing ke Indonesia; (3)
mengalami peningkatan dari Rp438,0 miliar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan
pada tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai
+53% sanksi kepada K/L dan Pemda bekerja sama
Rp815,9 miliar pada+17% outlook tahun 2021. dengan Kemenkeu dan Kemendagri; (4)
-9%
Peningkatan +16%
tersebut didasari atas semakin eksekusi realisasi investasi proyek-proyek
pentingnya peran investasi sebagai salah satu investasi besar wilayah timur; (5) eksekusi
pilar dalam pembangunan ekonomi nasional realisasi investasi proyek-proyek investasi
di tengah ekonomi global yang sedang besar wilayah barat; (6) pengembangan OSS
menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, berbasis risiko untuk Pemerintah Pusat,
investasi telah menjadi salah satu komponen Provinsi dan Kab/Kota; (7) penyusunan peta
dengan kontribusi terhadap pertumbuhan potensi investasi 17 provinsi dalam bentuk
ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah pra-feasibility study; dan (8) kemitraan
tangga. perusahaan dengan UMKM. Selanjutnya,
dalam merumuskan nomenklatur program,
Tahun 2020, Kementerian Investasi/BKPM
kegiatan dan output, Kementerian
mengalami penurunan pagu sebesar 9% yang
disebabkan adanya pandemi Corona Virus Investasi/BKPM juga telah berpedoman
Disease 2019 (Covid-19 ). Pada tahun

144
pada Redesain Sistem Perencanaan dan Kriteria (NSPK) perizinan usaha melalui OSS
Penganggaran (RSPP). Berbasis Risiko untuk masing-masing sektor
akan menjadi acuan tunggal pemerintah
Pada tahun anggaran 2021, Kementerian
pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha
Investasi/BKPM terus berkomitmen
penanggung jawab perizinan usaha. Selain itu,
melakukan pengawalan investasi.
Kementerian Investasi/BKPM juga
Kementerian Investasi/BKPM bersama
memberikan layanan insentif fiskal, seperti
dengan pemerintah pusat dan daerah bekerja
tax holiday, tax allowance, super tax deduction,
sama memfasilitasi permasalahan yang
pembebasan bea masuk, dan fasilitas bagi
dihadapi oleh investor. Sesuai dengan arahan
investor yang berinvestasi di Kawasan
Presiden, Kementerian Investasi/BKPM
Ekonomi Khusus (KEK).
ditugaskan agar dapat mengeksekusi adanya
investasi mangkrak yang mencapai total Selanjutnya, dalam rangka pemulihan
investasi sebesar Rp708 triliun, dan ekonomi dan sosial akibat adanya pandemi
Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil Covid-19 yang berdampak pada daya beli,
mengeksekusi investasi mangkrak senilai kesejahteraan masyarakat dan banyaknya
Rp517,6 triliun (73,1%). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta
untuk menjaga iklim investasi di masa
Ada 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab
pandemi Covid-19 ini, Kementerian
permasalahan investasi mangkrak, yaitu
Investasi/BKPM akan berupaya mendorong
perizinan di kementerian/lembaga pusat,
sektor investasi yang dapat menciptakan
perizinan di pemerintah daerah, dan
lapangan pekerjaan seperti sektor yang
permasalahan lapangan terkait dengan lahan.
menjadi prioritas investasi saat ini yaitu
Untuk menyelesaikan permasalahan-
manufaktur, hilirisasi, dan alat kesehatan,
permasalahan tersebut, perlu adanya kerja
memfasilitasi perusahaan eksisting yang
sama dan kolaborasi yang baik antara
sudah beroperasi di Indonesia, memfasilitasi
pemerintah pusat dan daerah untuk
perusahaan eksisting yang belum
mempermudah investor merealisasikan
merealisasikan investasi dan layanan
investasinya. Menghadapi kondisi ini,
perizinan di Kementerian Investasi/BKPM
Kementerian Investasi/BKPM memiliki
yang terus beroperasi secara maksimal serta
strategi khusus untuk menjaga iklim investasi
dengan memberikan insentif bagi perusahaan
Indonesia. Strategi yang dijalankan antara lain
eksisting yang melakukan ekspansi.
dimulai dari melakukan promosi investasi,
dilanjutkan pengawalan investasi mulai dari Selanjutnya, upaya pemerintah dalam
tahap perizinan, financial closing, menciptakan lapangan kerja baru salah
pembangunan, hingga sampai dengan tahap satunya adalah pembangunan Kawasan
produksi komersial. Industri Terpadu (KIT) Batang dengan luas
total 4.300 hektar. Kawasan ini merupakan
Tahun ini Kementerian Investasi/BKPM dan
percontohan kerja sama pemerintah dan
Pemerintah telah menyusun Daftar Prioritas
BUMN untuk menghadirkan lokasi investasi
Investasi (DPI); Otoritas Investasi Indonesia
yang berdaya saing tinggi. Peruntukan KIT
(INA); dan Online Single Submission (OSS)
Batang dialokasikan 60% untuk industri dan
Berbasis Risiko agar proses perizinan lebih
40% lainnya ditujukan bagi fasilitas umum
lebih mudah diakses dan tidak memakan
dan kawasan hijau. KIT Batang ini
waktu lama untuk memulai usaha di
merupakan salah satu kawasan yang
Indonesia. Norma, Standar, Prosedur, dan

145
direkomendasikan bagi para investor yang Ruang lingkup kegiatan DAK Nonfisik
berminat melakukan relokasi sebagai dampak Penanaman Modal TA 2021 ini, antara lain:
dari trade war dan pandemi Covid-19 . (1) pemantauan pelaksanaan penanaman
Presiden telah memberikan instruksi kepada modal; (2) pengawasan pelaksanaan
Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk penanaman modal; dan (3) bimbingan
membentuk Satuan Tugas (Satgas) relokasi teknis/sosialisasi kemudahan berusaha.
investasi yang ditugaskan untuk menangkap Tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM
peluang relokasi investasi. Untuk juga masuk kedalam Prioritas Nasional 1 (PN
mewujudkan hal tersebut, Kementerian 1), dengan kegiatan prioritas diantaranya: (1)
Investasi/BKPM secara aktif memberikan upaya peningkatan peringkat EoDB 2023; (2)
layanan end-to-end facilitation kepada investor pencapaian realisasi investasi sebesar
yang berminat untuk berekspansi atau Rp1.100-1.200 T; (3) pengembangan sistem
merelokasi bisnisnya ke Indonesia, termasuk perizinan berusaha berbasis risiko; (4)
di dalamnya negosiasi dalam rangka fasilitasi relokasi perusahaan asing ke
memperoleh insentif serta fasilitasi Indonesia; (5) pembuatan roadmap hilirisasi
pertemuan dengan para stakeholders terkait.
investasi sumber daya alam; (6) pembentukan
Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah satgas percepatan investasi; (7) penilaian
melalui Kementerian Investasi/BKPM juga kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan
telah menunjukkan komitmen dan Berusaha (PPB) Pemda dan PPB K/L; (8)
perhatiannya dalam peningkatan investasi di penyusunan peta potensi investasi dalam
Indonesia yang salah satunya melalui Dana bentuk pra-fs; dan (9) Mendorong Investasi
Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Besar untuk Bermitra dengan UMKM.
Penanaman Modal. Pengalokasian kepada Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2022,
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan anggaran Kementerian Investasi/BKPM
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi direncanakan sebesar Rp711,5 miliar, yang
dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk dialokasikan dalam Program Dukungan
membantu peningkatan realisasi investasi dan Manajemen sebesar Rp300,9 miliar; dan
kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi Program Penanaman Modal sebesar Rp410,6
ketentuan pelaksanaan penanaman modal miliar. Anggaran tersebut akan digunakan
termasuk mendapatkan kemudahan perizinan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi
berusaha di masing-masing daerah, sehingga untuk meningkatkan kinerja realisasi
diharapkan akan mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain:
investasi secara nasional. Terkait hal tersebut, a. Mendorong sektor-sektor prioritas yang
Kementerian Investasi/BKPM telah memiiki nilai tambah;
mengeluarkan Peraturan BKPM Nomor 10 b. Penyusunan profil peluang investasi dalam
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis bentuk dokumen pra feasibility study (pra-
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik FS) pada proyek-proyek strategis dengan
Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran daya ungkit tinggi di 34 provinsi;
2021, yang harus menjadi pedoman dan c. Menjadikan Indonesia sebagai destinasi
acuan bagi instansi penerima DAK dalam prioritas bagi perusahaan yang akan
perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan relokasi;
kegiatan-kegiatannya.

146
d. Melaksanakan dan mengawal Risiko untuk memaksimalkan performa
implementasiUndang-undang Cipta Kerja dan meminimalkan beban kerja, seiring
dan peraturan turunannya; dengan makin kompleksnya kebutuhan
e. Menyelesaikan berbagai permasalahan sistem pada OSS Berbasis Risiko.
yang menghambat realisasi proyek-proyek b. Pelaksanaan konsultasi virtual pada
mangkrak; konsultasi perizinan berusaha.
f. Pembentukan satgas percepatan investasi c. Penambahan jumlah line layanan call center,
berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 penambahan jumlah petugas email,
Tahun 2021; penempatan petugas Helpdesk OSS
g. Pelaksanaan promosi investasi yang Berbasis Risiko di 34 provinsi.
terfokus berdasarkan sektor dan negara; d. Pemanfaatan kanal-kanal informasi digital
serta termasuk website dan media sosial sebagai
h. Penyederhanaan perizinan berusaha sarana penyebaran informasi dan regulasi.
melalui penerapan sistem perizinan e. Pemberlakuan pengecualian terhadap
berusaha terintegrasi secara elektronik ketentuan nilai investasi minimal yang
melalui sistem OSS Berbasis Risiko. seharusnya berlaku bagi perusahaan PMA
rintisan di sektor teknologi di KEK.
Terkait penerapan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, Kementerian Pengaturan permohonan perizinan berusaha
Investasi/BKPM telah menyiapkan beberapa secara luar jaringan dalam keadaan force
strategi pelaksanaannya, antara lain: majeure dan di daerah yang termasuk dalam
a. Peningkatan kemudahan dari sisi daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan
pengguna melalui penyiapan infrastruktur Tertinggal) untuk mengatasi permasalahan
teknologi container yang menunjang konsep technology gap di beberapa wilayah di Indonesia.
arsitektur microservices pada OSS Berbasis

147
Matriks Ringkasan Target Output Prioritas
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Output Prioritas
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output Target
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
PN Non PN
1 Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Sistem 1 Sistem Memperkuat Ketahanan Ekonomi
OSS Informasi Informasi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
2 Pengembangan Data Center dan DRC yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Sistem 1 Sistem Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Mendukung OSS Informasi Informasi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
3 Rencana Aksi peningkatan peringkat Peringkat 75 Peringkat 144 Peringkat 75 Peringkat 134 Peringkat 40 Peringkat 73 8 Usulan 10 Usulan 11 Rekomendasi 11 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
EoDB*) Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
(Peringkat 60) Kebijakan dan Berkeadilan
4 Validasi perizinan berusaha yang telah 4.400 13.966 4.700 8.129 4.700 2.035 Perizinan 5.000 NIB 7.580 NIB 15.000 Badan 15.000 Badan
diterbitkan oleh OSS Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan (Nomor Induk (Nomor Induk Usaha Usaha
Berusaha) Berusaha)
5 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha - - - - - - - - 1 Sistem 1 Sistem Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Informasi Informasi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
6 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi 17 24 20 30 20 51 Perusahaan 20 Perusahaan 45 Perusahaan 10 Badan Usaha 15 Badan Usaha Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Wilayah I Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
7 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi 27 21 30 30 30 30 Perusahaan 12 Perusahaan 36 Perusahaan 10 Badan Usaha 25 Badan Usaha Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Wilayah II Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
8 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi 32 56 65 230 65 88 Perusahaan 30 Perusahaan 50 Perusahaan 23 Badan Usaha 40 Badan Usaha Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Wilayah III Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
9 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi 24 16 30 26 30 46 Perusahaan 20 Perusahaan 28 Perusahaan 12 Badan Usaha 30 Badan Usaha Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Wilayah IV Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

*) Pada tahun 2020, terdapat keterlambatan pengumuman peringkat kemudahan berusaha. Laporan EoDB 2021 seharusnya
dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Oktober 2020 namun demikian karena terdapat penyimpangan data dalam laporan
Doing Business beberapa tahun terakhir. Pernyataan keterlambatan akibat penyimpangan data ini disampaikan melalui website
doingbusiness.org pada tanggal 27 Agustus 2020.

148
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan kinerja THR dan Ketigabelas sebesar Rp41,2
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang miliar.
berkedudukan di bawah dan bertanggung Dalam rangka penanganan pandemi wabah
jawab kepada Presiden melalui koordinasi covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri
Kepala Kepolisian Negara Republik Keuangan Nomor: SE-6/MK.02/ 2020
Indonesia. tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi
Salah satu tugas pokok BNN yaitu menyusun Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam
dan melaksanakan kebijakan nasional Rangka Penanganan Corona Virus 2019
mengenai pencegahan dan pemberantasan (Covid-19), BNN melakukan upaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap pencegahan penyebaran covid-19 di
Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam lingkungan BNN, meliputi:
melaksanakan tugas pemberantasan 1. Penyesuaian metode penyelesaian
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pekerjaan sesuai dengan protokol
dan prekursor narkotika, BNN berwenang kesehatan covid-19 dengan memanfaatkan
melakukan penyelidikan dan penyidikan teknologi informasi BNN dengan tetap
penyalahgunaan dan peredaran gelap menjaga keamanan informasi;
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Melakukan pergeseran anggaran untuk
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, penanganan pandemi covid-19 dengan
anggaran BNN mengalami fluktuasi dari penambahan total sebesar Rp33,4 miliar
Rp1.760,5 miliar pada tahun 2017 dan untuk pembelian alat deteksi covid-19,
diproyeksikan mencapai Rp1.349,4 miliar pada penambahan biaya PCR/Antigen test, serta
outlook tahun 2021. Kenaikan cukup signifikan biaya berlangganan aplikasi Zoom Meeting;
pada tahun 2019 yaitu 71% karena adanya
perkembangan organisasi BNN berupa 3. BNN menerapkan protokol kesehatan bagi
penambahan satker baru. pegawainya sesuai dengan ketentuan yang
dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan
Pada tahun 2021, Dengan memperhatikan Penanganan Covid-19.
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan
refocusing dan realokasi (tahap I s.d IV) serta 4. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah
penyesuaian lainnya penambahan pagu PNBP. Pusat melalui arahan dan keputusan
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1
S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Juli 2021 untuk Pemberlakuan Pembatasan
Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di
2021 bahwa pagu DIPA BNN mengalami Wilayah Jawa – Bali pada 3 Juli s.d 9
pengurangan/pemotongan sebesar Rp72,6M Agustus 2021, maka BNN memberlakukan
dan surat Menteri Keuangan Nomor: S- perubahan kebijakan pengetatan kegiatan
408/MK.02/2021 hal Penghematan Belanja Work From Office (WFO) dilingkungan
Kementerian/Lembaga TA 2021, bahwa pagu BNN berupa seluruh pegawai BNN
DIPA BNN mengalami penghematan untuk menjalankan tugas kedinasan secara Work
belanja pegawai atas komponen tunjangan From Home (WFH) 100% (seratus persen)
dengan tetap memperhatikan sasaran

149
kinerja dan target kinerja pegawai selama 2. Advokasi Program Ketahanan Keluarga
kurun waktu 3 Juli s.d 9 Agustus 2021. Berbasis Sumber Daya Desa kepada 692
desa;
Upaya BNN dalam memitigasi risiko tidak
tercapainya sasaran kinerja, target output dan 3. Fasilitasi Program Development pada
opimalisasi penyerapan anggaran TA 2021 Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan
yang merupakan dampak dari pandemi covid- Tanaman terlarang kepada 4 Kelompok
19, meliputi: Masyarakat
1. Melakukan identifikasi terhadap rencana 4. Kajian Penyusunan Peta Dasar Daerah
kegiatan yang berpotensi tidak dapat Penyelundupan Narkotika dan Prekursor
dilaksanakan; Narkotika di Luar Negeri sebanyak 1
rekomendasi kebijakan;
2. Penyesuaian perubahan target output unit
kerja eselon II atas 5. Sistem Teknologi Puskoops Interdiksi
penundaan/pembatalan pelaksanaan sebanyak 1 unit:
rencana kerja selama semester I tahun 6. Pos Interdiksi Terpadu yang Operasional
2021 sebagai dampak langsung dari sebanyak 7 unit;
pandemi covid-19 serta dilakukan
penghematan/pemotongan anggaran; 7. Implementasi Aplikasi Elektronik
Manajemen Penyidikan (e-MP) sebanyak 1
3. Perumusan ulang rencana kerja dan unit;
anggaran pasca penghematan anggaran
mengacu pada pencapaian kinerja dan 8. Sistem Pendataan Penyalahgunaan
anggaran secara lebih realistis; Narkoba Terintegrasi sebanyak 1 paket;

Selanjutnya pada RAPBN tahun 2022, 9. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota


anggaran BNN direncanakan sebesar Tanggap Ancaman Narkoba kepada 414
Rp1.801,2 miliar yang bersumber dari Rupiah lembaga;
Murni sebesar Rp1.794,7 miliar dan Rp6,5 10. Agen Pemulihan yang Dilatih Teknis
miliar dari PNBP. Dari total anggaran tersebut, Rehabilitasi sebanyak 300 orang;
sebanyak Rp555,5 miliar (30,8%) untuk
11. LembagaRehabilitasi Narkoba yang
belanja pegawai, Rp983,7 miliar (54,6%) untuk
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
belanja barang, dan Rp261,9 miliar (14,6%)
(SPM) sebanyak 20 Lembaga;
untuk belanja modal.
12. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat
Pada tahun 2022, BNN akan melanjutkan
(IBM) yang Operasional sebanyak 50
kegiatan prioritas yang utamanya pada
Kelompok Masyarakat;
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 13. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan
Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tanaman Narkotika sebanyak 9 Operasi;
antara lain: 14. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan
1. Pendampingan Program Ketahanan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)
Keluarga Anti Narkoba kepada 865 sebanyak 6 Operasi;
keluarga; 15. Sistem Teknologi Penginderaan Peta
Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman
Ganja Siap Musnah sebanyak 1 Unit;

150
16. Sistem Infromasi Jaringan Tindak Pidana 18. Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika
Pencucian Uang yang terbangun sebanyak yang Terbentuk sebanyak 1.730 Orang;
1 Unit; dan
17. SMP dan SMU Sederajat yang 19. Instrumen dan Sarana Pendukung Pusat
Memperoleh Pengembangan Soft Skill Laboratorium Narkotika BNN sebanyak 1
sebanyak 34 Lembaga; Unit.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Narkotika Nasional Tahun 2017-2022
Capaian (Realisasi) Target
Nama Prioritas
No. Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nasional RKP
dan Satuan Output 2022
Pendampingan Program - - - - - 865 Fasilitasi dan
1 Ketahanan Keluarga Anti Pembinaan Keluarga
Narkoba (Keluarga)
Fasilitasi Program Alternatif - - - - 4 4 Fasilitasi dan
Development pada Pembinaan
Kelompok Masyarakat di Kelompok
2
Kawasan Rawan Tanaman Masyarakat
Terlarang (Kelompok
Masyarakat)
Kajian Penyusunan Peta - - - - 1 1 Kebijakan Bidang
Dasar Daerah Pertahanan dan
3 Penyelundupan Narkotika Keamanan
dan Prekursor Narkotika
Dari Luar Negeri (Laporan)
Implementasi Aplikasi - - - - - 1 OM Sarana Bidang
4 Elektronik Manajemen Pertahanan dan
Penyidikan (e-MP) (Unit) Keamanan
Advokasi Kebijakan - - - - 75 414
Kab/Kota Tanggap Fasilitasi dan
5
Ancaman Narkoba Pembinaan Lembaga
(Lembaga)
Desa yang Memiliki Alokasi - - - 173 346 692 Fasilitasi dan
Anggaran Program Pembinaan
6 Ketahanan keluarga dari Pemerintah Desa
Dana Desa (Desa Bersih
Narkoba) (Desa)
Instrumen dan Sarana - - - - - 1 Sarana Bidang
Pendukung Pusat Pertahanan dan
7
Laboratorium Narkotika Keamanan
BNN

151
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
(BA 067)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Kebijakan prioritas tersebut diantaranya:
merupakan kementerian yang bertugas fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat
menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam pemulihan ekonomi pasca bencana,
bidang pembangunan desa dan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
pemberdayaan masyarakat desa, percepatan dalam perencanaan penanggulangan bencana,
pembangunan daerah tertinggal, dan pembangunan pasar untuk mendukung
transmigrasi. prukades dan kegiatan ekonomi, pembangunan
Tugas pokok KDPDTT adalah perumusan, desa wisata, pengembangan desa digital,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di fasilitasi pengembangan BUMDesa Bersama,
bidang pembangunan desa dan perdesaan, peningkatan kapasitas masyarakat di daerah
pengembangan ekonomi dan investasi, tertinggal dalam pengelolaan kawasan
pembangunan dan pengembangan kawasan mangrove, serta intensifikasi lahan di kawasan
transmigrasi, serta penyerasian percepatan transmigrasi dalam mendukung food estate.
pembangunan daerah tertinggal. Selain itu Selain itu kegiatan prioritas yang menjadi
KDPDTT juga memiliki fungsi dalam tanggung jawab dari KDPDTT adalah
pelaksanaan pengembangan kebijakan dan mengawal penggunaan dana desa sesuai
daya saing, penyusunan keterpaduan rencana dengan peraturan dan perUndang-undangan
pembangunan, dan pengelolaan data dan yang berlaku. Berikut di bawah ini adalah data
informasi di bidang pembangunan desa dan penyaluran dana desa dari tahun 2015 sampai
perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, dengan 2021.
serta pelaksanaan pengembangan sumber daya Grafik 2.
manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, Penyaluran Dana Desa Dari Tahun 2015
daerah tertinggal, dan transmigrasi. Sampai Dengan 2021
Dari tahun 2017 – 2021, anggaran KDPDTT
mengalami fluktuasi dari Rp4.182,3 miliar pada
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp3,037,6 miliar
pada outlook 2021. Pada tahun 2020 terdapat
kebijakan nasional yaitu refocusing anggaran
untuk penanganan pandemi virus Covid-19,
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan
postur anggaran KDPDTT juga terjadi seiring
dengan adanya penerapan RSPP.
Sumber: KDPDTT 2021
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia Catatan:
sejak tahun 2020 mendorong KDPDTT untuk 1. Anggaran dalam Triliun Rupiah
mengambil beberapa kebijakan prioritas dalam 2. *) Data penyaluran dana desa per 21 Juni 2021
menjaga ketahanan masyarakat terutama di
152
Adanya pandemi covid-19 memaksa (7,81% Total Dana Desa). Jumlah tenaga kerja
Pemerintah melalui KDPDTT mengambil yang terserap sebesar 680.572 jiwa dengan
langkah-langkah konkrit untuk memperkuat rincian: a) 627.369 jiwa pekerja laki-laki; b)
ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di 53.203 jiwa pekerja perempuan; c) 292.794 jiwa
masa pandemi. Upaya tersebut melalui Anggota Rumah Tangga Miskin; d). 192.616
program bantuan langsung Tunai Dana Desa jiwa penganggur; e). 9.217 jiwa pekerja dari
(BLT DD), Padat Karya Tunai Desa keluarga yang memiliki anggota sakit kronis
(PKTD), dan menahun; f). 24.325 jiwa kelompok
a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa marjinal lain; dan 21.730 jiwa perempuan
(BLT DD) kepala keluarga.
Program BLT DD bertujuan untuk Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran
menambah pendapatan masyarakat desa KDPDTT sebesar Rp3.102,4 miliar.
yang diberikan khusus kepada keluarga Komposisi anggaran tersebut 23% digunakan
miskin non Pogram Keluarga Harapan untuk Program Dukungan Manajemen, dan
(PKH)/bantuan pangan non tunai serta 77% untuk Program Daerah Tertinggal,
keluarga non penerima Kartu Pekerja.
Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Dimana keluarga tersebut mengalami Transmigrasi.
kehilangan mata pencaharian akibat
dampak dari pandemi Covid-19 atau Pada tahun 2022, KDPDTT akan melanjutkan
keluarga yang mempunyai anggota rentan kegiatan prioritas untuk mendorong roda
sakit menahun/kronis. Realisasi BLT DD perekonomian masyarakat terutama dalam
sampai dengan 21 Juni 2021 adalah 4,34 menghadapi tatanan kehidupan normal baru.
Triliun Rupiah dengan jumlah Keluarga Kegiatan prioritas tersebut diantaranya: a).
Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Peningkatan ekonomi melalui pengembangan
sebanyak 4,81 Juta Kepala Keluarga yang Usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama, b).
tersebar di 64.886 desa. Pengembangan desa wisata, c). Peningkatan
b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) akuntabilitas sosial dan desa inklusi, serta
PKTD bertujuan untuk membuka lapangan peningkatan kompetensi masyarakat
pekerjaan baru dengan harapan daya beli mendukung desa digital, d). rehabilitasi
masyarakat dapat terjaga. Selain itu, PKTD mangrove di daerah tertinggal, e). Intensifikasi
juga bertujuan menekan angka pengangguran, lahan di kawasan transmigrasi untuk
menahan laju kemiskinan perdesaan, serta mendukung ketahahan pangan (food estate), f).
menekan laju urbanisasi, sehingga penyebaran pengembangan produk unggulan perdesaan;
Covid-19 dapat dikendalikan. Sampai dengan dan g). Pengawalan penggunaan prioritas dana
21 Juni 2021 Alokasi Dana Desa untuk desa.
kegiatan PKTD sebesar Rp1,98 Triliun Rupiah

153
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017-2022

154
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BA 068)
Badan Kependudukan dan Keluarga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan
Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Berdaya Saing.
lembaga pemerintah non kementerian yang Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran BKKBN
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sebesar Rp3.905,2 miliar seluruhnya
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan bersumber dari Rupiah Murni, untuk belanja
keluarga berencana. operasional sebesar Rp2,2 triliun; pemenuhan
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran BKKBN Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp467,1
mengalami dari Rp2.232,2 miliar pada tahun miliar; Percepatan Penurunan Stunting sebesar
2017 dan diproyeksikan Rp2.716,1 miliar pada Rp700 miliar; kegiatan prioritas K/L (SDKI
outlook 2021. Dengan memperhatikan dan PBDKI) sebesar Rp211,9 miliar; kegiatan
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan tagging indikator RPJMN sebesar Rp37,2
refocusing dan realokasi (tahap I s.d IV). miliar; dan untuk kegiatan regular lainnya
sebesar Rp246, 2 miliar.
Arah kebijakan BKKBN pada tahun 2021
antara lain adalah meningkatkan ketahanan Dalam RAPBN tahun 2022, BKKBN masih
dan kesejahteraan keluarga serta mendukung melanjutkan kegiatan prioritas nasional antara
penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lain; (i) Pemenuhan Ketersediaan Alokon pada
berkualitas; meningkatkan sinergisitas 18.836 faskes; (ii) Keluarga dengan baduta
kebijakan pengendalian penduduk secara yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
komprehensif dari sisi kualitas dan kuantitas; 1000 HPK kepada 8.070.754 keluarga; (iii)
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan
Keluarga Berencana dan Kesehatan pembinaan pelayanan ramah lansia pada
Reproduksi (KBKR) yang komprehensif, 10.035 kelompok BKL; (iv) PIK R dan BKR
memperkuat sistem informasi keluarga yang yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
terintegrasi dan meningkatkan KIE dan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri
Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai sebagai calon ibu pada 31.101 Kelompok PIK
segmentasi program dan sasaran. dan BKR; (v) Kelompok UPPKA
percontohan yang mendapat fasilitasi dan
Guna menunjang kebijakan tersebut, salah
pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
satu reform yang dilaksanakan oleh BKKBN
pada 1.524 Kampung KB Percontohan; (vi)
pada tahun 2021 yaitu peningkatan kualitas
Rumah data kependudukan paripurna yang
pelayanan KB melalui penyediaan alat dan
difasilitasi pada 1.115 kelompok; (vii)
obat kontrasepsi yang dibutuhkan dan nyaman
Intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan
bagi akseptor yaitu: pemenuhan pil menyusui
Bangga Kencana di Kampung Keluarga
yang aman dikonsumsi segera setelah ibu
Berkualitas pada 508 daerah
melahirkan; pemenuhan suntik KB yang tidak
(Prov/Kab/Kota). BKKBN juga
mengganggu siklus haid dan pemenuhan
mendapatkan mandat dari Bapak Presiden RI
implant satu batang yang lebih nyaman
untuk berperan menjadi Ketua Pelaksana
digunakan. Reform tersebut mendukung
Percepatan Penurunan Stunting.
Prioritas Nasional 4 dalam RKP 2021 yaitu

155
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017-2021
2) 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. Non PN
dan Satuan Output 1) Real Real Real Real Target PN
PN
1. Pemenuhan Ketersediaan Alokon/Faskes yang - 20.045 18.331 18.111 12.246 18.836 - 03-Meningkatkan sumber
mendapat pemenuhan ketersediaan alokon (faskes) daya manusia berkualitas
dan berdaya saing

2. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 - 1.356.207 2.941.277 4.045.287 4.122.784 8.070.754 - 03-Meningkatkan sumber
HPK/Keluarga dengan baduta yang mendapatkan daya manusia berkualitas
fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga) dan berdaya saing

3. Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang - 1.718.588 - 9.807 10.215 10.035 - 04-Revolusi Mental dan
memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL/Peningkatan Pembangunan
Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Kebudayaan
Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka
Panjang Bagi Lansia/Kelompok BKL yang mendapat
fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
(kelompok BKL)

4. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi - - 28.290 29.185 29.620 31.101 - 03-Meningkatkan sumber
Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu/PIK daya manusia berkualitas
Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan dan berdaya saing
pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri
sebagai Calon Ibu (kelompok)

5. Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan - - - - 514 1.524 - 04-Revolusi Mental dan
pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /Kelompok Pembangunan
UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat Kebudayaan
fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga (Kelompok Masyarakat (Kampung KB
Percontohan))
6. Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di - - - - 513 1.115 - 03-Meningkatkan sumber
kampung KB percontohan (Kelompok Masyarakat daya manusia berkualitas
(Rumah data kependudukan paripurna)) dan berdaya saing

7. Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi - - - - - 508 - 03-Meningkatkan sumber


kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga daya manusia berkualitas
Berkualitas (Kampung KB) (Daerah (Provinsi/Kab/Kota)) dan berdaya saing

156
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(074)

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Belanja pegawai, 57% untuk belanja barang,
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, dan 2% untuk belanja modal.
menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Selanjutnya, pada tahun 2022, selain harus
Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga memperkuat kegiatan prioritas Lembaga,
mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Komnas HAM juga turut memperkuat
Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan Prioritas Nasional khususnya stabilitas
pengkajian, penelitian, penyuluhan, Polhukhankam dan transformasi pelayanan
pemantuan dan mediasi hak asasi manusia. publik, dengan output prioritas sebagai
Kewenangan Komnas HAM diperkuatkan berikut:
dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. - Pusat Sumber Daya HAM Nasional (1
Komnas HAM dengan UU ini diberikan Sistem Informasi) untuk menyusun
mandat sebagai satu-satunya laporan nasional terkait dengan situasi
lembaga/institusi yang memiliki kewenangan pelaksanaan HAM dan laporan secara
melakukan penyelidikan terhadap berkala ke badan-badan di bawah
pelanggaran HAM yang berat. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan
MenurutUndang-undang No. 26 Tahun 2000, regional dan bagi pihak-pihak eksternal
pelanggaran HAM yang berat meliputi yaitu pemangku kewajiban, sektor
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap swasta/private sector dan setiap individu
kemanusiaan. Selanjutnya, dalamUndang- sebagai pemangku hak dalam mengakses
undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang data, informasi, dan fakta berkaitan
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan HAM,
diberikan kewenangan kepada Komnas - Pengamatan Situasi HAM di Papua
HAM untuk melakukan pengawasan terhadap Menuju Dialog Kemanusiaan Sebagai
segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi Strategi Penyelesaian HAM yang
ras dan etnis. Pengawasan dimaksudkan Komprehensif (3 Laporan) bertujuan
untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik memantau dan mengawasi implementasi
pusat atau daerah yang dilakukan secara perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
berkala atau insidentil sesuai kebutuhan. pemenuhan HAM,
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran Komnas - Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat
HAM mengalami fluktuasi dari Rp77,3 miliar Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak
pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp85,1 Korban (1 Rekomendasi Kebijakan) untuk
miliar pada outlook 2021. Pada tahun 2021, melakukan koordinasi dengan
alokasi APBN dilakukan refocusing dan pemerintah daerah, kementerian/
realokasi (tahap I s.d. IV) serta penyesuaian lembaga dalam rangka upaya pemenuhan/
pagu untuk penanganan pandemi Covid-19 . pemulihan hak korban pelanggaran HAM
Dalam RAPBN tahun 2022, alokasi Komnas yang berat.
HAM sebesar Rp99,4 miliar yang seluruhnya - Rekomendasi Instrumen pengukur
bersumber dari rupiah murni. Dari total penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan
anggaran tersebut sebanyak 41% untuk terhadap perempuan yang ditindaklanjuti

157
(1 Rekomendasi Kebijakan) untuk Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung
penyusunan indikator kota ramah HAM Restorative Justice dalam Penanganan
dan ramah gender dalam pencegahan Kekerasan Berbasis Gender terhadap
kekerasan terhadap perempuan, dan Perempuan (1 Rekomendasi kebijakan) untuk
penguatan regulasi bagi HAM perempuaan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017-2022

No. Output Prioritas Capaian (Realisasi) Target


2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nama PN RKP 2022
1. Penyusunan Standar Norma dan - - - 2 4 1 Non PN
Pengaturan HAM (NSPK/Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria)
2. Penanganan pelanggaran HAM yang - - 401 387 - - -
berat melalui upaya pemenuhan hak-
hak korban (surat keterangan)
3. Penanganan pelanggaran HAM yang - - - - 450 1 Memperkuat
berat melalui upaya pemenuhan hak- stabilitas
hak korban (rekomendasi kebijakan) Polhukhankam
dan transformasi
pelayanan publik
4. Rekomendasi harmonisasi kebijakan - 2 2 20 10 10 Non PN
dan/atau peraturan perUndang-
undangan untuk perlindungan dan
pemajuan hak perempuan dengan
perspektif korban (rekomendasi
kebijakan)
5. Kebijakan/regulasi Pemerintah - 2 2 1 6 2 Non PN
Daerah yang mengadopsi SPPT-
PKKTP (Sistem Peradilan Pidana
Terpadu-Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan)
(rekomendasi kebijakan)
6. Rekomendasi instrumen pengukur - 1 1 - 1 1 Memperkuat
penyelenggaraan kawasan bebas stabilitas
kekerasan terhadap perempuan yang Polhukhankam
ditindaklanjuti (rekomendasi dan transformasi
kebijakan) pelayanan publik

158
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BA 075)
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika peringatan dini tsunami di wilayah bagian barat
(BMKG) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dan tengah Indonesia.
dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun Dalam RAPBN tahun 2022, alokasi BMKG
2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan sebesar Rp3.108,6 miliar yang bersumber dari
Geofisika yaitu memberikan layanan Rupiah Murni (74,5 persen), PLN (18,0
operasional dengan produk informasi persen), SBSN (4,7 persen) dan Pagu
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Penggunaan PNBP (2,8 persen). Alokasi
Layanan informasi tersebut diperlukan untuk tersebut akan digunakan untuk melanjutkan
mendukung kepentingan di 12 sektor kegiatan prioritas yang utamanya untuk
pembangunan yaitu transportasi, pertanian dan Penanggulangan Bencana, Peningkatan
kehutanan, pariwisata, pertahanan dan Ketahanan Iklim dan Pencegahan Pencemaran
keamanan, konstruksi, tata ruang, kesehatan, dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan
sumber daya air, energi dan pertambangan, Lingkungan Hidup. Kegiatan prioritas tersebut
industri, kelautan dan perikanan, serta dilaksanakan melalui Program Meteorologi,
penanggulangan bencana. Klimatologi, dan Geofsika dengan output
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran BMKG prioritas antara lain: (i) Pembangunan Alat
mengalami fluktuasi dari Rp1.478,6 miliar pada Pendeteksi Geser Angin (Windshear) dengan
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp2.637,6 miliar target 2 unit dan (ii) Layanan Peringatan Dini
pada outlook 2021. Peningkatan signifikan Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II
terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh dengan target 24 layanan.
kebijakan pemerintah untuk penguatan dan
Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan untuk
pengembangan InaTEWS, mendapatkan membangun lingkungan hidup, meningkatkan
alokasi yang dibiayai dari Belanja Anggaran ketahanan bencana dan perubahan Iklim.
Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar
Rp901,4 miliar untuk memenuhi kebutuhan
peningkatan kerapatan peralatan operasional
utama khususnya pengamatan gempabumi dan

159
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2017-2022

160
KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang
lembaga mandiri yang mengemban merupakan Prioritas Nasional sebesar Rp464,3
pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu miliar. Pada Tahun 2022, KPU akan
yang diselenggarakan secara langsung, umum, melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima)
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Kegiatan/Tahapan, yaitu: (i) Penyusunan
Pancasila dan Undang-undang Negara Peraturan, Anggaran dan SDM, (ii)
Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Daerah Pemilihan dan Daftar
Pemilih, (iii) Verifikasi dan Penetapan Calon
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran KPU
Peserta Pemilu, (iv) Sosialisasi, Publikasi dan
mengalami fluktuasi dari Rp5.423,7 miliar pada
Pendidikan Pemilih dan (v) Bantuan Hukum
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp1.726,9 miliar
dan Penyelesaian Sengketa.
pada outlook 2021. Fluktuasi tersebut
disebabkan adanya pelaksanaan Tahapan Selanjutnya, dalam rangka mendukung
Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan/Pilkada kebijakan reformasi struktural, beberapa
Tahun 2017, 2018 dan 2020. kebijakan yang akan dilakukan oleh KPU pada
tahun 2022 antara lain: (i) Penerapan RSPP, (ii)
Arah Kebijakan KPU pada tahun 2021 antara
Peningkatan pendidikan pemilih, (iii)
lain memperkuat struktur organisasi dan
Penguatan reformasi birokrasi, dan (iv)
peningkatan kompetensi SDM. Hasil yang
Efisiensi belanja sejalan dengan penerapan
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pola kerja baru.
pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak
tahun 2024. Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
KPU melakukan penghematan belanja barang
Berdasarkan Kebijakan Pemerintah sepanjang
non operasional seperti perjalanan dinas, paket
Tahun 2021 dalam rangka Penanganan
meeting, honor yang disinkronkan dengan
Pandemi Covid-19 di Indonesia, KPU telah
implementasi pola kerja baru. Dari penajaman
melakukan Refocusing dan Realokasi Belanja
tersebut, alokasi belanjanya dapat dialihkan
sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar
untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam
Rp184,8 miliar.
rangka menunjang pelaksanaan Pemilu Tahun
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran KPU 2024.
sebesar Rp2.453,0 miliar, yang bersumber dari
Rupiah Murni, yang terdiri dari belanja
operasional sebesar Rp1.786,2 miliar, belanja
pelaksanaan tusi sebesar Rp202,4 miliar, dan

161
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 – 2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target Nama Prioritas Nasional
No.
dan Satuan Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Tahapan Pemilu 5 8 10 - - 5 - PN 7: Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi
2. Tahapan Pemilihan (Pilkada) 171 171 - 270 - 548 - Pelayanan Publik.
3. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu - 22 549 549 5 5
4. Pendidikan Pemilih kepada pemilih 549 549 549 549 - - 549
pemula, perempuan dan disabilitas
5. Pendidikan Pemilih kepada daerah 34 34 35 34 35 - 35
partisipasi rendah, daerah potensi
pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah
rawan konflik/bencana
6. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat - 223 249 549 - - 549
Umum
7. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada - 4 1 - - - -
Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
dan Masyarakat)

162
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(BA 077)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah terkena refocusing. Namun penghematan ini
satu lembaga negara yang melakukan tidak akan mempengaruhi capaian target
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk kegiatan prioritas MK.
menyelenggarakan pengadilan guna Arah kebijakan Mahkamah Konstitusi pada
menegakkan hukum dan keadilan.
tahun 2021 antara lain adalah Pemantapan MK
Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) sebagai Zona Antikorupsi, yang akan dilakukan
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dengan meningkatkan kualitas bisnis proses
sebagaimana diatur dalam Undang-undang sistem pemantauan, evaluasi, dan
Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang pengendalian, melalui: (i) pengembangan
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem
yang putusannya bersifat final untuk: pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; (ii)
1. Menguji Undang-undang terhadap Undang- menjaga konsistensi hubungan antara proses
undang Dasar Negara Republik Indonesia perencanaan dengan proses pemantauan dan
Tahun 1945; evaluasi pembangunan, baik dari sisi waktu,
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga produk yang dihasilkan dan digunakan kembali
negara yang kewenangannya diberikan oleh dalam proses perencanaan berikutnya, serta
Undang-undang Dasar Negara Republik indikator capaian yang digunakan.
Indonesia Tahun 1945; Untuk menunjang kebijakan tersebut, MK
3. Memutus pembubaran partai politik; melaksanakan 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu
4. Memutus perselisihan tentang hasil (a) Pembangunan Zona Integritas,
pemilihan umum; (b) Monitoring dan Evaluasi Putusan, dan
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan (c) Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman
putusan atas pendapat DPR bahwa Warga Negara mengenai Pancasila dan
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga Konstitusi yang ketiganya mendukung
melakukan pelanggaran (impeachment). Prioritas Nasional dalam RKP 2021 yaitu
Selain kewenangan dan kewajibannya tersebut, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
berdasarkanUndang-undang Nomor 8 Tahun Transformasi Pelayanan Publik. Strategi yang
2015, Mahkamah Konstitusi memiliki akan dilakukan adalah dengan menetapkan
kewenangan tambahan untuk memutus unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah
perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
dan Walikota selama belum terbentuk Bersih dan Melayani (WBBM) demi terciptanya
peradilan khusus. zona integritas anti korupsi.
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran MK Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran
mengalami fluktuasi dari Rp300,3 miliar pada Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Rp257,8
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp264,3 miliar miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja
pada outlook 2021. Dalama rangka operasional sebesar Rp148,7 miliar dan belanja
mengamankan program vaksinasi nasional,
non operasional sebesar Rp109,1 miliar.
penanganan pandemi covid-19, dukungan
Sementara Kegiatan Prioritas Nasional TA
anggaran perlindungan sosial kepada
2022 di Mahkamah Konstitusi adalah (1)
masyarakat serta percepatan pemulihan
Penyusunan Grand Design Teknologi
ekonomi nasional, anggaran MK tahun 2021
Peradilan Konstitusi dan Audit Teknologi
163
Informasi Peradilan Konstitusi sebesar Rp1,0 Equivalent Institutions (AACC) and Conference
miliar dengan target 1 layanan, dan (2) of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA).
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman 3. Peningkatan Kualitas Putusan, melalui:
Warga Negara mengenai Pancasila dan a. Penelitian Tentang Hukum dan
Konstitusi sebesar Rp3,7 miliar dengan target Konstitusi (Penelitian Kompetitif dan
2900 orang. Swakelola);
b. Peningkatan kualitas SDM (Rintisan
Selain kegiatan Prioritas Nasional, kegiatan
Gelar, Workshop, Recharging Program
prioritas MK untuk Tahun 2022 antara lain:
dan Internship Program).
1. Penanganan perkara Pengujian Undang- 4. Peremajaan Perangkat Persidangan dan
undang, SKLN, dan Perkara Lainnya Perkantoran berbasis ICT.
sebanyak 168 perkara;
2. Mandatory penyelenggaraan pertemuan Pengadaan Peralatan mini court room di 51
perguruan tinggi dan 4 Desa Konstitusi
berskala internasional, yaitu: The 5th Congress
(Kampung Wasor di Papua, Desa Galesong di
of the World Conference on Constitutional Justice
Sulawesi Selatan, Desa Bangbang di Bali, dan
(WCCJ) dan The 1st Joint-Conference of the
Nagari Konstitusi di Sumatera Barat).
Association of Asian Constitutional Courts and

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2017-2022
Output Prioritas 2019 2020 2021 2) 2022 3) 3)
No. 1) Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output Real Real Target Target
1. Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil 262 - - - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Presiden yang diputus Perkara Transformasi Pelayanan Publik
2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman 23 - - -
Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Kegiatan
Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Akademisi/
Penyelenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Penyelenggara
Negara
3. Penyusunan Anotasi Undang-Undang 15 - -
Undang-Undang

4. Monitoring dan Evaluasi Putusan MK 1 2 -


Rekomendasi Laporan
5. Pembangunan Zona Integritas 2 2 -
Laporan Laporan
6. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga - 300 2900
Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi Orang Orang
7. Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan - - 1
Konstitusi dan Audit Teknologi Informasi Peradilan Layanan
Konstitusi

164
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(BA 078)

PPATK merupakan lembaga pemerintah yang 1. Melakukan identifikasi terhadap rencana


bertugas mencegah dan memberantas tindak kegiatan yang berpotensi tidak dapat
pidana pencucian uang dan pendanaan dilaksanakan;
terorisme. PPATK dalam melaksanakan tugas 2. Penyesuaian perubahan target output unit
dan kewenangannya bersifat independen dan kerja eselon II atas
bebas dari campur tangan dan pengaruh penundaan/pembatalan pelaksanaan
kekuasaan manapun dan bertanggung jawab rencana kerja selama semester I tahun
kepada Presiden. 2021 sebagai dampak langsung dari
Dalam pelaksanaan tugasnya, PPATK pandemi covid 19 serta dilakukan
menyelenggarakan fungsi Pencegahan dan penghematan/pemotongan anggaran;
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 3. Perumusan ulang rencana kerja dan
pengelolaan data dan informasi yang diperoleh anggaran pasca penghematan anggaran
PPATK. pengawasan terhadap kepatuhan mengacu pada pencapaian kinerja dan
pihak pelapor. Dan melakukan analisis atau anggaran secara lebih realistis;
pemeriksaan laporan dan informasi transaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran PPATK
pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya sebesar Rp212,7 miliar yang seluruhnya
bersumber dari Rupiah Murni. Dari total
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran PPATK anggaran tersebut, sebanyak 61,32% untuk
mengalami fluktuasi dari Rp111,1 miliar pada belanja pegawai, 12,40% untuk belanja barang,
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp168,0 miliar
dan 26,28% untuk belanja modal.
pada outlook 2021. Peningkatan yang cukup
signifikan terjadi pada tahun 2019 yang PPATK akan melanjutkan kegiatan prioritas
digunakan untuk penyelenggaran sidang 2022 yang utamanya berkontribusi dalam
Egmont Group Meeting yang dihadiri lebih dari 70 pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
negara, biaya proses keanggotaan Indonesia pencucian uang dan pendanaan terorisme
dalam FATF (Financial Action Task Force) serta yaitu: (1) Hasil analisis atas tindak pidana
reformasi digital sistem pelaporan PPATK pencucian uang dan pendanaan terorisme
beralih ke GoAML yang telah digunakan dengan target output sebanyak 939 HA; (2)
sebagai basis sistem analisis transaksi keuangan Hasil pemeriksaan atas tindak pidana
oleh berbagai FIU di dunia. pencucian uang dan pendanaan terorisme
dengan target output sebanyak 24 HP; (3)
Dalam rangka penanganan pandemi wabah Laporan Hasil Riset PPATK (rekomendasi
Covid-19, pada tahun 2021 dilakukan kebijakan) dengan target output sebanyak 24
refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV). Laporan. Hasil analisis dan Hasil Pemeriksaan
Upaya PPATK dalam memitigasi risiko tidak yang dihasilkan oleh PPATK selanjutnya akan
tercapainya sasaran kinerja, target output dan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh aparat
opimalisasi penyerapan anggaran TA 2021 penegak hukum untuk pengungkapan tindak
yang merupakan dampak dari pandemi Covid- pidana kejahatan serta menyelamatkan aset
19, meliputi: hasil kejahatan untuk kepentingan negara (asset
recovery).

165
Selanjutnya peran PPATK dalam penanganan Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L TA
dan pemulihan dampak Covid-19 yaitu 2022.
mencegah dan memberantas tindak pidana Outcome dari kegiatan tersebut diharapkan
pencucian uang dengan menjaga agar dana dapat meningkatkan pengetahuan dan
ilegal atau dana hasil kejahatan tidak masuk keterampilan antar Aparat Penegak Hukum
dalam sistem keuangan yang berpotensi dalam penyidikan dan penyelidikan kasus
mengganggu stabilitas sistem keuangan dan tindak pidana pencucian uang yang sangat
perekonomian Indonesia. berpotensi menambah penerimaan negara
Selain itu, salah satu dukungan PPATK melalui optimalisasi pemulihan dan
terhadap Agenda Pembangunan Nasional pengelolaan asset negara.
RPJMN 2020-2024 yaitu Agenda Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan
Pembangunan Nomor 7 pada Proyek Prioritas
program prioritas PPATK, maka tema renja
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional PPATK tahun 2022 adalah “Penataan
melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Organisasi PPATK untuk Meningkatkan
Anti Korupsi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara” dalam rangka
pemulihan dan Pengelolaan Asset. Dukungan mendukung tema pembangunan RKP 2022
tersebut diwujudkan dalam Output Prioritas yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
PPATK Tahun 2022 yaitu Pendidikan dan Struktural”.
Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum yang
ditetapkan sebagai Prioritas Nasional PPATK
TA 2022 sesuai dengan Lampiran III.B Surat

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2017-2022
No. Output Prioritas Capaian (Realisasi) Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nama PN
1. Laporan Hasil Analisis PPATK 585 1.004 1.195 980 905 939 Non PN
(Laporan)
2. Laporan Hasil Pemeriksaan 21 23 24 25 24 24 Non PN
PPATK (Laporan)
3. Laporan Hasil Riset PPATK 25 26 25 23 23 24 Non PN
(Laporan)

4. Pelaksanaan pendidikan dan - - 404 - 835 360 Memperkuat


pelatihan anti pencucian uang stabilitas
dengan penyidik TPPU (Orang) Polhukhankam
dan transformasi
pelayanan publik
5. Advokasi Penerapan Kebijakan - - 5 - - - Stabilitas
Kepemilikan Manfaat Pada K/L Keamanan
(Dokumen) Nasional dan
Kesuksesan
Pemilu

166
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(BA 079)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arah Kebijakan LIPI pada tahun 2021 antara
merupakan Lembaga Pemerintah Non lain adalah terwujudnya temuan, terobosan
Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil
pokok melaksanakan tugas pemerintahan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan
dibidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi dan
dengan ketentuan peraturan perUndang- berkontribusi dalam peningkatan
undangan yang berlaku. produktivitas dan daya saing, peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan ketahanan
Disamping tugas pokok tersebut, LIPI juga
bencana, serta iklim; terwujudnya sumber daya
menjalankan fungsi sebagai berikut:
manusia dan infrastruktur riset dan inovasi
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan yang unggul dan kompetitif; serta terwujudnya
nasional dibidang penelitian ilmu tata kelola pemerintahan di Lembaga Ilmu
pengetahuan; Pengetahuan Indonesia yang baik dan bersih.
2. Penyelenggaraan riset keilmuan yang Dalam rangka mewjudkan efektifitas dan
bersifat dasar; efisiensi proses bisnis LIPI, LIPI melakukan
3. Penyelenggaraan riset interdisiplin dan penataan kembali organisasi dan tata kerja
multidisiplin yang terfokus; LIPI. Penataan kembali organisasi dan tata
kerja LIPI bertujuan untuk meningkatkan daya
4. Pemantauan, evaluasi kemajuan dan
guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas
penelaahan kecenderungan ilmu
dan fungsi pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi;
pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini
5. Koordinasi kegiatan fungsional dalam mencakup perubahan pada semua aspek
pelaksanaan tugas LIPI; organisasi LIPI meliputi Sumber Daya
6. Pelancaran dan pembinaan terhadap Manusia (SDM), proses bisnis termasuk
kegiatan instansi pemerintah dibidang kebijakan dalam anggaran dan belanja LIPI.
penelitian ilmu pengetahuan; Struktur DIPA LIPI disederhanakan menjadi
7. Penyelenggaraan pembinaan dan hanya 12 satuan kerja pengelola DIPA mulai
pelayanan administrasi umum dibidang T.A. 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai
perencanaan umum, ketatausahaan, upaya agar koordinasi dan komunikasi terkait
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, proses bisnis akan lebih efektif; terjadi efisiensi
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, penggunaan anggaran; monitoring dan
perlengkapan dan rumah tangga. evaluasi penggunaan anggaran lebih mudah;
koordinasi penyusunan pelaporan keuangan
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran LIPI akan lebih mudah; dan kebijakan anggaran di
mengalami fluktuasi dari Rp1.098,0 miliar pada internal LIPI akan mudah dilakukan dan
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp1.537,6 diterapkan. LIPI juga melakukan
miliar pada outlook 2021. Peningkatan tersebut penggabungan pengelolaan anggaran belanja
terutama untuk membiayai pembangunan pegawai dan operasional, yang sebelumnya
infrastruktur iptek strategis yang dibiayai dari tersebar di masing-masing satuan kerja,
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi dipusatkan di Sekretariat Utama

167
dalam rangka mendukung efisiensi dan Purwarupa, Teknologi Kendaraan Listrik
efektifitas dalam pengelolaan anggaran. sebanyak 1 Purwarupa, Baterai Lithium
Berlisensi Indonesia sebanyak 5 Purwarupa,
Selain efisiensi dan efektifitas dalam proses
Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Alat
bisnis dan pengelolaan anggaran LIPI,
Kesehatan sebanyak 8 Purwarupa.
kebijakan-kebijakan tersebut di atas juga
bertujuan agar satuan kerja dengan kompetensi Dalam mendukung PN 3, LIPI juga
inti berupa penelitian akan fokus pada berkomitmen dalam upanyanya melakukan
bidangnya sehingga kualitas hasil penelitian penguatan infrastruktur iptek strategis yang
akan meningkat dan menjadikan LIPI sebagai dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara
lembaga penelitian bertaraf internasional; (SBSN) yaitu Infrastruktur Pusat Data Hayati
dan Kekayaan Intelektual, Infrastruktur
Pada tahun 2022, anggaran LIPI adalah
fasilitas kawasan geodiversitas indonesia di
sebesar Rp1.823,4 miliar, yang terdiri dari
Karang Sambung, Infrastruktur Rumah Kaca
alokasi untuk belanja operasional sebesar
Biodiversitas Tropika Nasional Terpadu,
Rp860 miliar termasuk didalamnya belanja
Infrastruktur Bandung advanced Sciences and
pegawai, dan pemenuhan Proyek Prioritas
Creative engineering Space, Infrastruktur
Nasional sebesar Rp906,8 miliar, serta sisanya
Fasilitas Laboratorium Teknologi Tepat Guna,
digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.
dan Infrastruktur Fasilitas Laboratorium
Pada tahun 2022, LIPI akan melanjutkan
Pengolahan Mineral Lokal Strategis Berbasis
kegiatan prioritas dan strategis khususnya
Teknologi Low-Cost dan Zero Waste.
terkait dengan Prioritas Riset Nasional (PRN)
dan Penguatan Infrastruktur Iptek Strategis, Sedangkan Output prioritas LIPI yang
serta Peningkatan Kualitas SDM Iptek. mendukung PN 4 diantaranya adalah Produk
Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan untuk Inovasi Yang Dihasilkan Partisipan dalam
mendukung Prioritas Nasional (PN) 3 yaitu Kompetisi/Pembinaan Inovasi Ilmiah Remaja
Meningkatkan Sumber Daya Manusia sebnayak 20 produk, dan output prioritas LIPI
Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 yaitu yang mendukung PN 6 diantaranya adalah
Revolusi Mental dan Pembangunan kebun raya daerah yang dikembangkan
Kebudayaan, serta PN 6 yaitu Membangun sebanyak 4 Kebun Raya dan Tumbuhan
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Terancam Terkonservasi sebanyak 40 Jenis.
Bencana, dan Perubahan Iklim. Selanjutnya, pada Tahun 2020, dengan telah
Dalam mendukung PN 3, output prioritas terbitnya Peraturan Presiden terkait dengan
LIPI antara lain Peserta Pendidikan Berbasis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis sebanyak LIPI akan melebur kedalam BRIN.
250 orang, Hasil Pembinaan Perusahaan Riset dan Inovasi memiliki peranan penting
Rintisan Terdepan sebanyak 50 Start Up,
untuk mendukung berbagai arah kebijakan dan
Vaksin Rekombinan HPV dan Insulin strategi nasional menjadi tulang punggung dan
sebanyak 4 Purwarupa, Hasil Riset dan Inovasi pilar kedua setelah ideologi negara untuk
Biomolekuler Virus SARS CoV-2 sebanyak 2 mewujudkan masyarakat Indonesia yang
Purwarupa, Obat Berbasis OHT dan mandiri, maju, adil, dan Makmur. Pada tahuan
Fitofarmaka sebanyak 2 Purwarupa, Herbal 2022 Merujuk pada (Undang-undang No. 11
Immunomodulator untuk Penanganan Covid- Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek) dalam upaya
19 sebanyak 1 Purwarupa, Teknologi menjalankan Penelitian, Pengembangan,
Pengemasan Makanan Olahan sebanyak 6 Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan
168
Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset Penciptaan ekosistem riset dilakukan untuk
dan inovasi nasional, yang mengintegrasikan semua pihak yang melakukan proses riset
seluruh Lembaga Penyelenggaran Litbangjirab dan inovasi ( akademis, industry, komunitas
di Indonesia. Keberadaan BRIN diharapkan dan pemerintah) sehingga hasil riset dan
dapat memiliki tanggung-jawab dan peran inovasi dapat memiliki daya saing ditingkat
kunci untuk menjadi lokomotif utama riset dan global. Dalam arah ini target yang
inovasi unggul di Indonesia. Sesuai peran diharapkan adalah :
pemerintah sebagai fasilitasi, BRIN • Refokusing pada riset untuk
diharapkan fokus untuk menjadi solusi meningkatkan nilai tambah ekonomi
nasional bagi peningkatan critical mass di berbasis SDA dan keanekaragaman
sector Riset dan Inovasi yaitu peningkatan (hayati, geografi, seni budaya) local, selain
critical mass guna mewujudkan SDM Iptek mengejar ketertinggalan iptek
yang berkualitas, infrastruktur riset dan inovasi
terkini, serta pengelolaan anggaran riset dan • Menjadikan Indonesia sebagai pusat dan
inovasi yang efisien dan efektif. Sehingga Riset platform riset global berbasis SDA dan
dan Inovasi diharapkan benar-benar keanekaragaman ( hayati, geografi, seni
memberikan dampak nyata untuk kemajuan budaya) local,
bangsa dan negara. 3. Menciptakan fondasi ekonomi berbasis
Dalam Penguatan Peran dan Fungsinya BRIN riset yang kuat dan berkesinambungan
memiliki arah dan terget sebagai berikut : Hasil Riset dan Inovasi yang unggul dan
1. Konsolidas Sumberdaya IPTEK (Manusia, berdaya saing global diharapkan mampu
Infrastruktur dan Anggaran) menjadi pengungkit dalam peningkatan
ekonomi negara, dengan berfocus pada
Konsolidasi ini penting dilakukan guna
digital economy, green economy serta blue
meningkatkan critical mass yang ada serta economy. Dalam arah ini target yang
meningkatkan kapasitas dan kompetensi diharapkan adalah :
riset di Indonesia guna menghasilkan
invensi dan inovasi sebagai fondasi • Fasilitasi dan enabler industry nasional
Indonesia maju 2045. Dalam arah ini target melakukan pengembangan produk
yang diharapkan adalah : berbasis riset, dan menciptakan industry
dengan basis riset kuat dalam jangka
• Konsolidasi Lembaga riset pemerintah Panjang.
utama (LPNK + Ristek ). Sudah mulai
berjalan pada 1 Januari 2022 • Menjadi pltform penciptaan SDM
unggul disetiap bidang keilmuan dan
• Transformasi proses bisnis dan entrepreneur berbasis inovasi iptek.
manajemen riset secara menyeluruh
untuk percepatan peningkatan critical • Meningkatkan dampak ekonomi
mass Iptek langsung dari “aktifitas” riset dan menjadikan
sector iptek sebagai tujuan investasi jangka
2. Penciptaan ekosistem riset standar global Panjang serta “penarik” devisa negara.
terbuka (inklusif) dan kolaboratif

169
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
No Output Prioritas Realisasi Realisasi Realisasi Prioritas RKP 2022
Realisasi Output Target Target PN
Output Output Output
Peserta Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Meningkatkan Sumber Daya Manusia
1 - - - 106 Orang 220 Orang 250 Orang
Ilmu Strategis Berkualitas dan Berdaya Saing
Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan 11 Kekayaan 30 Temuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
2 - - - 49 Produk
Biodiversitas Nusantara Intelektual Baru Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
3 Teknologi Pengemasan Makanan Olahan - - - 1 Purwarupa 4 Purwarupa 6 Purwarupa
Berkualitas dan Berdaya Saing
1 Desain Meningkatkan Sumber Daya Manusia
4 Teknologi Kendaraaan Listrik - - - 1 Purwarupa 1 Purwarupa
Purwarupa Berkualitas dan Berdaya Saing
Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro Alga 1 Kekayaan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
5 - - - 2 Purwarupa 2 Purwarupa
Laut Strain Indonesia (MALSAI) Intelektual Berkualitas dan Berdaya Saing
Infrastruktur Pusat Data Hayati dan Kekayaan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
6 - - - 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
Intelektual Berkualitas dan Berdaya Saing
Hasil Riset dan Inovasi Biomolekuler Virus Meningkatkan Sumber Daya Manusia
7 - - - 2 Protokol 4 Purwarupa 2 Purwarupa
SARS CoV-2 Berkualitas dan Berdaya Saing
Herbal Immunomodulator untuk Penanganan 2 Prototipe Obat Meningkatkan Sumber Daya Manusia
8 - - - 2 Purwarupa 1 Purwarupa
Covid-19 Herbal Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
9 Vaksin Rekombinan HPV dan Insulin - - - - 6 Purwarupa 4 Purwarupa
Berkualitas dan Berdaya Saing
Sistem Deteksi Kesehatan Berbasis Gelombang Meningkatkan Sumber Daya Manusia
10 - - - - 1 Purwarupa 4 Purwarupa
Elektromagnetik Berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
11 Baterai Lithium Berlisensi Indonesia - - - - 1 Purwarupa 5 Purwarupa
Berkualitas dan Berdaya Saing
Infrastruktur fasilitas kawasan geodiversitas Meningkatkan Sumber Daya Manusia
12 - - - - 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
indonesia di Karang Sambung Berkualitas dan Berdaya Saing
Infrastruktur Rumah Kaca Biodiversitas Tropika Meningkatkan Sumber Daya Manusia
13 - - - - 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
Nasional Terpadu Berkualitas dan Berdaya Saing
Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Meningkatkan Sumber Daya Manusia
14 - - - - 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
Creative engineering Space Berkualitas dan Berdaya Saing
Infrastruktur Fasilitas Laboratorium Teknologi Meningkatkan Sumber Daya Manusia
15 - - - - 1 Infrastruktur 1 Infrastruktur
Tepat Guna Berkualitas dan Berdaya Saing

170
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(BA 080)
Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat Tenaga Nuklir (PLTN) Skala Komersial di
BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kalimantan Barat, riset dan inovasi Sistem
Kementerian Indonesia yang bertugas Pemantauan Radiasi untuk Keselamatan dan
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan (SPRKK) dan peningkatan
penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan kemandirian bangsa dibidang kesehatan
tenaga nuklir. Dalam melaksanakan tugas melalui riset dan inovasi Radioisotop dan
tersebut, BATAN menyelenggarakan fungsi: Radiofarmaka. Dengan mengakselerasi
litbangjirap PRN, diharapkan produk inovasi
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan
nasional akan menjadi motor utama penggerak
nasional di bidang penelitian,
pertumbuhan ekonomi dan investasi yang
pengembangan dan pemanfaatan tenaga
berbasis teknologi tinggi.
nuklir.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan
pelaksanaan tugas BATAN. daya saing produk unggulan dalam negeri,
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan BATAN secara aktif memfasilitasi jasa
instansi pemerintah di bidang penelitian, sterilisasi produk melalui pemanfaatan fasilitas
pengembangan dan pemanfaatan tenaga Iradiator Gamma Merah Putih (IGMP) bagi
nuklir. UMKM maupun perusahaan yang berorientasi
ekspor. Untuk meningkatkan peran strategis
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran BATAN
ini, BATAN pada tahun 2021 memulai proyek
mengalami fluktuasi dari Rp654,5 miliar pada
tahun jamak pembangunan Akselerator
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp728,0 miliar
Elektron Energi Tinggi (AEET) dengan total
pada outlook 2021. Seiring dengan fokus
pendanaan proyek sebesar Rp260,84 miliar
pemerintah dalam rangka penanggulangan
yang bersumber dari Surat Berharga Syariah
pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Negara (SBSN). Proyek yang ditargetkan
Nasional, arah kebijakan BATAN pada tahun
rampung pada tahun 2023 ini dilaksanakan
2021 adalah mendukung program Pemulihan
tidak hanya dalam rangka penyediaan
Ekonomi Nasional melalui peningkatan peran
infrastruktur iptek, namun juga menjadi
penelitian, pengembangan, pengkajian dan
wahana Transfer of Technology (ToT) untuk
penerapan (litbangjirap) ilmu pengetahuan dan
mendukung penyiapan SDM dan Industri
teknologi nuklir untuk menghasilkan produk
Lokal dalam penciptaan produk berteknologi
teknologi nuklir dengan tingkat kandungan
tinggi.
dalam negeri tinggi melalui Program Prioritas
Riset Nasional (PRN), pemanfaatan teknologi Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing
nuklir untuk meningkatkan nilai tambah dan produk lokal juga diupayakan melalui
daya saing produk unggulan dalam negeri, peningkatan peran Science Techno Park (STP)
menyiapkan Sumber Daya Manusia melalui dan Agro Techno Park (ATP) yang dikelola oleh
pendidikan vokasional bidang Iptek Nuklir, BATAN. STP dan ATP diupayakan dapat
dan turut berperan dalam reformasi struktural menjadi inkubator teknologi hasil litbangjirap
dan reformasi fiskal. iptek nuklir dan media link and match antara
BATAN pada tahun 2021 mengakselerasi inventor dengan investor. STP dan ATP
BATAN juga didorong dapat menumbuhkan
litbangjirap dalam lingkup PRN utamanya
adalah Studi Pembangunan Pembangkit Listrik
171
Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) menciptakan penganggaran yang semakin
atau startup. prudent, inovatif dan sustainable.
Selain itu, BATAN juga berperan aktif dalam Pada RAPBN tahun 2022, anggaran BATAN
dalam memberikan layanan pendidikan dan sebesar Rp773,9 miliar, yang akan digunakan
pelatihan vokasional dibidang teknologi nuklir untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang
dalam rangka mempersiapkan SDM Indonesia utamanya untuk mencapai produk inovasi yang
yang mampu bersaing di kancah global dan merupakan output Prioritas Riset Nasional
seiring fokus Presiden terhadap pembangunan (PRN) yang menjadi tanggung jawab BATAN
SDM berbasis pendidikan vokasi. Untuk yaitu produk inovasi prototipe PLTN Skala
meningkatkan kualitas SDM dan menjawab Komersial, produk inovasi Sistem Pemantauan
kebutuhan Industri 4.0, BATAN melakukan Radiasi untuk Keselamatan dan Keamanan dan
percepatan terhadap reformasi Sekolah Tinggi produk inovasi Radioisotop dan Radiofarmaka.
Teknologi Nuklir menjadi Politeknik Selain itu BATAN juga berpartisipasi untuk
Teknologi Nuklir dengan fokus utama mendukung produk inovasi PRN dibidang
melakukan Link and Match dengan Dunia Pertanian dan Peternakan (Galur Mutan Galur
Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mutan Harapan Tanaman Padi Unggul yang
mendukung produk inovasi Padi Produktivitas
BATAN sebagai Lembaga Pemerintah juga
Tinggi >10 Ton/ha, Kedelai Potensi Hasil
turut berperan aktif dalam program Reformasi
Tinggi > 3,5 Ton/ha, Bibit Sapi Potong
Struktural dan Reformasi Fiskal. Pelaksanaan
Unggul, Galur Ayam/Unggas Lokal Unggul
Reformasi Struktural diwujudkan dalam
dan Teknologi Pendukung Produktivitas
penerapan Reformasi Birokrasi secara
Tinggi serta Tahan Penyakit), kesehatan
berkelanjutan dan Peneyederhanaan Jabatan
(implan gigi), Rekayasa Keteknikan
Struktural (Delayering) untuk menciptakan
(Pengemasan Makanan Olahan, Bangunan
lembaga yang simpel, sederhana, responsif dan
Tahan Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan
cepat. BATAN juga melaksanakan Reformasi
Murah) dan mendukung percepatan
Fiskal dalam lingkupnya melaksanakan
penurunan stunting dengan Teknik AAN dan
Redesain Sistem Perencanaan dan
XRF serta pengembangan NSTP BATAN.
Penganggaran (RSPP), penerapan zero-based
budgeting dan penetapan prioritas dengan tujuan

172
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Tenaga Nuklir Nasional TA 2017-2021
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Bahan Baku Obat Radioisotop dan Prototipe Radioisotop Prototipe Radiofarmaka Prototipe Radiofarmaka Prototipe Generator Prototipe Generator Prototipe Generator 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Radiofarmaka (RTM) sumber radiasi (aktivitas MIBG bertanda I-131 Skin Patch untuk terapi Radionuklida Mo-99/Tc- Radionuklida menggunakan Radionuklida Mo-99/Tc- Berkualitas dan Berdaya Saing
tinggi 5Ci) tertutup untuk untuk terapi kulit, Macroaggregated 99m Mo-99/Tc-99m non fisi 99m menggunakan Mo-99
terapi Ir0192 High Dose Neuroblastoma pada Albumin (MAA) untuk Skala Lab non fisi
Rate (HDR) anak, MIBG I-131 untuk mendiagnosa kerja paru
terapi. Nomor Izin Edar dan Contrast Agent
BPOM : berbasis Gadolinium (Gd)
DKL1412427743A1

2. Teknologi Sistem Pemantauan Modul Perangkat Lunak Prototipe Alpha Portal Prototipe Beta Portal Prototipe perangkat Prototipe alpha perangkat Prototipe beta perangkat 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Radiasi untuk Keselamatan dan dan perangkat Keras PMRS Monitor Radiasi Monitor Radiasi Intelegence Radiation Intelegence Radiation Intelegence Radiation Berkualitas dan Berdaya Saing
Keamanan (RTM) Spektroskopi Spektroskopi untuk Monitoring System untuk Monitoring System untuk Monitoring System untuk
mendeteksi lalu lintas deteksi radionuklida di deteksi radionuklida di deteksi radionuklida di
bahan radioaktif terutama lingkungan, Alat Ukur lingkungan, Alat Ukur lingkungan, Alat Ukur
bahan nuklir di instalasi Radiasi untuk monitoring Radiasi untuk monitoring Radiasi untuk monitoring
nuklir atau pelabuhan laut udara area tambang, dan udara area tambang, dan udara area tambang, dan
dan bandar udara perangkat deteksi dini perangkat deteksi dini perangkat deteksi dini
gempa bumi melalui gempa bumi melalui gempa bumi melalui
pengukuran gas radion pengukuran gas radion pengukuran gas radion
dalam air tanah dalam air tanah dalam air tanah

3. Pengembangan Science Techno Park Perencanaan Manajemen Revitalisasi STP dan 3 Pembentukan kelembagaan Pengembangan STP Pembentukan Pengusaha Pembinaan PPBT 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(STP) BATAN dan Technology STP dan 3 ATP BATAN ATP BATAN STP dan 3 ATP BATAN BATAN Pemula Berbasis Teknologi Eksisting dan Pembentukan Berkualitas dan Berdaya Saing
Transfer Office (TTO) (PPBT) PPBT Baru

173
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
(BA 081)
BPPT melaksanakan tugas pemerintahan di bersamaan dengan Hari Kebangkitan Inovasi
bidang pengkajian dan penerapan teknologi Indonesia, telah siap dihilirisasi dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- dimanfaatkan melalui BLU-Pusyantek BPPT.
undangan yang berlaku. BPPT juga melakukan beberapa kegiatan
Prioritas Nasional (PN) yang dilakukan di
Fungsi BPPT melakukan pengkajian &
Tahun Anggaran 2021 seperti:
penyusunan kebijakan nasional di bidang
pengkajian dan penerapan teknologi, 1. Penguatan dan Pengembangan Teknologi
koordinasi kegiatan fungsional dalam INA-TEWS (Sistem Deteksi Dini Tsunami
pelaksanaan tugas BPPT, melakukan Indonesia), dengan tujuan memperkuat
pemantauan, pembinaan dan pelayanan sistem peringatan dini tsunami nasional
terhadap kegiatan instansi pemerintah dan untuk mengurangi dampak kerugian
swasta dibidang pengkajian dan penerapan bencana tsunami, memberikan konfirmasi
teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan keakuratan informasi terjadinya tsunami,
pengembangan kapasitas, serta membina alih dan memberikan peringatan dini bagi
teknologi, dan melaksanakan penyelenggaraan Pengambilan keputusan yang akurat dan
pembinaan & pelayanan administrasi umum di tepat bagi masyarakat yang terdampak
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, untuk melakukan evakuasi.
organisasi & tatalaksana, kepegawaian, 2. PUNA MALE Kombatan untuk
keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan meningkatkan Kemampuan Industri
& rumah tangga. Dirgantara Indonesia memproduksi PTTA
MALE untuk Kebutuhan dalam negeri.
Dari tahun 2017 - 2021, anggaran BPPT
3. Garam Terintegrasi untuk meningkatkan
mengalami fluktuasi dari Rp1.425,8 miliar pada
daya saing dengan mengolah garam rakyat
tahun 2017 dan diproyeksikan Rp1.337,4 miliar
menjadi garam industri yang memenuhi SNI
pada outlook 2021. Pada tahun 2021, BPPT juga
dan kualitas industri nasional, inovasi
kembali mengalokasikan anggaran terkait
teknologi produksi garam tanpa lahan
Inovasi untuk mendukung upaya
(pemanfaatan rejected brine PLTU dan unit
penanggulangan pandemi covid-19 melalui
desalinasi air laut)
inovasi-inovasi sebagai berikut:
4. Bahan Baku Obat (BBO) untuk melakukan
1. Bahan Baku Rapid Diagnostic Test (RDT) inovasi teknologi produksi bahan baku obat
Protein Rekombinan (N dan S1) dan (BBO) guna mendorong terbangunnya
Produk iCovid industri BBO dalam negeri untuk substitusi
2. Rapid Diagnostic Tests (RDT) antigen impor menuju kemandirian dan ketahanan
capture Covid-19 ) nasional
3. Prototipe Direct Digital Radiography 5. Teknologi Perkeretaapian untuk
4. Prototipe Ventilator ICU. meningkatkan kemampuan SDM dalam
Salah satu capaian BPPT tahun 2020 yakni negeri di bidang perkeretaapian guna
penyiagaan sarana dan penyiapan logistik menghasilkan inovasi yang meningkatkan
kesehatan untuk penguatan kemampuan daya saing bangsa dan peningkatan TKDN
penanganan Covid-19 telah di launching oleh dalam industri perkeretaapian.
Presiden RI pada tanggal 20 Mei 2020
174
6. Industri Kemaritiman untuk meningkatkan Tahun 2022, BPPT akan melanjutkan beberapa
kemampuan SDM dalam negeri di bidang kegiatan prioritas atau Flagship seperti
Industri Kemaritiman guna menghasilkan pengembangan dan penguatan inovasi
inovasi yang meningkatkan daya saing teknologi Ina-TEWS dengan alokasi anggaran
bangsa dan peningkatan TKDN dalam sebesar Rp471,9 miliar atau senilai 29,10
industry kemaritiman persen dari anggaran BPPT TA 2022. Selain
7. Teknologi Fast Charging Kendaraan Ina-TEWS di tahun 2022 BPPT akan
Berbasis Listrik untuk melakukan melakukan kajian alternatif struktur tanggul
perekayasaan teknologi fast-charging roda waduk laut untuk NCICD yang merupakan
2 dan roda 4, menyiapkan fasilitas pengujian salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
baterai kendaraan listrik dan SPKLU fast- BPPT juga akan melanjutkan Flagship PUNA
charging dan memberikan rekomendasi MALE Combatan di tahu 2022, diantaranya
untuk mendukung berkembangnya melakukan uji struktur dan uji terowongan
ekosistem KBL. angina pada prototipe Elang Hitam (EH) 2
dan 3.
Penghematan/refocusing anggaran BPPT TA
2021 sebanyak 4 (empat) kali, khususnya pada Selain penguatan Ina-TEWS, kajian tanggul
penghematan ke-4 mengakibatkan terjadinya waduk laut, dan PUNA MALE Combatan, di
perubahan target capaian pada Flagship PUNA Tahun Anggaran 2022 BPPT juga akan
MALE Kombatan, dimana semula untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan Garam Industri
tahun 2021 ditargetkan akan dihasilkan Terintegrasi, Perkeretaapian, Alat Angkut
Prortipe Elang Hitam (EH) 2 dan EH 3 sebagai Maritim, KBLBB dan Fast Charging Station,
pengembangan inovasi teknologi EH 1, namun PLTP, Kecerdasan Artificial, Pengolahan
karena penghematan/refocusing yang ke-4 Emas Non Mercury.
kedua target tersebut tidak dapat dicapai dan Untuk kegiatan Prioritas Strategis Nasional
target difokuskan untuk uji kelayakan terbang (PSN) Garam Industri Terintegrasi di Tahun
Elang Hitam 1 aksen (EH 1’) yang merupakan Anggaran 2022, BPPT akan menghasilkan
pengembangan inovasi teknologi material dari Pilot Plant Garam Industri dari Rejected Brine
EH 1. Disamping pengaruh WTP PLTU. Sementara untuk Flagship Alat
penghematan/refocusing ke-4 pada Flagship Angkut Maritim, di TA 2022 BPPT akan
PUNA MALE Combatan, Kegiatan inovasi melakukan pengujian komponen tangki untuk
teknologi BPPT penanganan Covid-19 juga kapal mini LNG, pengujian terowongan angin
mengalami dampak, dimana Prototipe wahana angkut ALPO, pengujian
Laboratorium Bergerak BSL-2 generasi 3 hidrodinamika kapal harbour tug dual fuel,
kemungkinan besar tidak tercapai akibat pengujian hidrodinamika kapal mini LNG,
penghematan/refocusing ke-4. pengujian hidrodinamika wahana angkut
Pada RAPBN tahun 2022 anggaran BPPT ALPO serta prototipe dan sertikasi ISO Tank
sebesar Rp1.621,5 miliar, yang terdiri sebesar unit unit tanki kapal mini LNG.
Rp672,9 miliar merupakan anggaran Untuk kegiatan Prioritas Strategis Nasional
operasional dan Rp948,61 miliar merupakan (PSN) Perkeretaapian di Tahun Anggaran
anggaran non operasional. Anggaran Rupiah 2022, BPPT akan menghasilkan desain
Murni (RM) Rp1.383,2 miliar (85,3 persen), manufaktur carbody, desain manufaktur bogie,
PNBP Rp100,97 miliar (6,2 persen) serta BLU desain manufaktur sistem propulsi dan
Rp137,4 miliar (8,47 persen). pengereman, desain manufaktur eksterior

175
interior, desain manufaktur sistem kontrol, dispenser (plug-in) berbasiskan teknologi
rekomendasi RAMS dan kajian keselamatan smart card (charging station).
kereta api cepat dan terbangunnya Sementara untuk kegiatan kecerdasan artifisial,
laboratorium uji untuk sistem propulsi tahun 2022 BPPT akan menghasilkan
perkeretaapian sesuai standar internasional. prototipe Articial Intelligence (AI) SPBE dan
Sedangkan untuk KBLBB dan Fast Charging aplikasi AI berbasis sumberdaya hayati
Station, di TA 2022 BPPT akan melakukan uji mikroba untuk pengambangan bahan obat.
integrasi sistem propulsi kendaraan massal Sedangkan untuk kegiatan pengolahan emas
berbasis listrik (kendaraan listrik), uji dan alih non mercury BPPT di tahun 2022 akan
teknologi motor propulsi sepeda motor listrik, menghasilkan rekomendasi teknis pengolahan
Fast Charging Station kendaraan listrik dengan emas skala individu di Kulon Progo,
TKDN maksimal (charging station), prototipe rekomendasi teknis pengolahan emas alluvial
sistem mekanikal sepeda motor listrik, dan prototipe pengolahan tailing amalgamasi
prototipe battery recycling, Sistem Aplikasi (emas non merkuri).
Mobile Charging Management System
(charging station) dan prototipe pengendali

176
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2017-2022
2022 3)
Output 2017 2018 2019 2020 2021 2)
Target Nama Prioritas
Prioritas
No. Nasional RKP
dan Satuan
Real Real Real Real Target PN 2022 3)
Output 1)

1. Teknologi Tingkat perolehan 1 DED Pilot Pengoperasian DED Pilot Plant; Prototipe ekstraksi emas Prototipe Pengolahan PN 6 -
Pengolahan emas mencapai Projek; 1 Pilot dan uji fungsi Prototype peralatan skala individual; Prototipe Tailing Amalgamasi (Emas Membangun
Emas Bebas 91,3% Projek peralatan ekstraksi emas skala wadah penyimpanan alat Non Merkuri); Detail Lingkungan
Merkuri berdasarkan individual kesehatan bermerkuri Engineering Desain Pilot Hidup,
karakter bijih; (mercuri container) Projek Pengolahan Emas Di Meningkatkan
Penurunan sianida Gorontalo Dan Ntb Ketahanan
yang signifikan Bencana, dan
Perubahan Iklim
2. Teknologi Fermentasi Fermentasi Rapid test Teknologi produksi Prototipe BBO amoksisilin; Produksi Intermediate PN 3 -
Bahan Baku Sefalosporin C sefalosporin C diagnostic; Kit sefalosporin C oleh Prototipe BBO insulin Amoksisilin (6-APA) Meningkatkan
Obat (CPC) skala pilot; skala pilot; diagnostic industri Sumber Daya
Prototip Purifikasi dengue (in Manusia
sefalosporin C sefalosporin C vitro Berkualitas dan
diagnostic) Berdaya Saing
3. Fast - Alih Teknologi Inovasi Sistem Mekanikal Sistem Aplikasi Mobile Fast Charging Station PN 3 -
Charging smart charging Teknologi Sepeda Motor Listrik; Charging Management Kendaraan Listrik dengan Meningkatkan
station untuk Sistem Aplikasi Mobile System berbasis android; TKDN Maksimal; Sistem Sumber Daya
mobil listrik Charging Mobil System; Baterai Fast Prototipe Baterai Fast Aplikasi Mobile Charging Manusia
Listrik Charging; Bahan Baku Charging; Prototipe Management Sistem; Berkualitas dan
Baterai; Fast Charging Pengendali Dispenser Prototipe Pengendali Berdaya Saing
Kendaraan Roda 2 & (Plug-In) Berbasis Smart Dispenser (Plug-In)
roda 4; Sistem Card; Prototipe Baterai Berbasiskan Teknologi
Elektronik Charging Recycling; DED Sistem Smart Card
System Mekanikal Sepeda Motor
Listrik

4. Pesawat Nir Uji coba pemetaan Pemetaan daerah Sertifikat Prototipe PUNA MALE Prototipe PUNA MALE Desain Inovasi Advanced PN 3 -
Awak jalur kereta semi terdampak drone/PUNA kombatan (1 unit) kombatan 2 unit Composite Material (PUNA Meningkatkan
(PUNA) cepat Cirebon- bencana dengan Alap-alap BPPT MALE Kombatan); Prototipe Sumber Daya
Brebes sepanjang menggunakan dati IMAA type Teknologi Puna Male Manusia
61 km PUNA Alap-alap certificate (TC) Kombatan; Prototipe Dolly Berkualitas dan
dan certifivate PUNA MALE Kombatan Berdaya Saing
of
airworthiness
(CoA)

5. Pembangkit Komisioning PLTP Alih teknologi Alih teknologi DED PLTP skala kecil DED PLTP binary cycle di Komponen Pembangkit PN 3 -
Listrik 500 kW PLTP skala 3 MW; PLTP binary condensing turbine Sibayak Listrik Tenaga Panas Bumi Meningkatkan
Tenaga PLTD di cycle 500 kW 5MW (PLTP) Modular Sumber Daya
Panas Bumi Indonesia Timur Manusia
(PLTP) yang memiliki Berkualitas dan
potensi panas Berdaya Saing
bumi
6. Inovasi Pabrik garam Feasibility study 1 (satu) unit Engineering design - Pilot Plant Garam Industri PN 1 -
Teknologi farmasi kapasitas pabrik bittern; pilot project pilot plant pabrik Dari Rejected Brine WTP Memperkuat
Garam 2000 ton/tahun; Kajian teknologi garam industru bittern PLTU (Garam Industri Ketahanan
Industri dan Desain pabrik proses kapasitas Terintegrasi) Ekonomi untuk
Farmasi garam industri pembuatan bahan 40.000 TPY Pertumbuhan
untuk pangan baku obat dan yang Berkualitas
minuman isotonik dan Berkeadilan
dari bittern; DED
pilot project
garam industri
7. Inovasi 10 jenis prototype Prototipe implan Prototipe Prototipe implan gigi Prototipe implan tulang Prototipe Implan Tulang PN 3 -
Teknologi implan tulang traumatik implan hasil uji pra-klinis titanium dan gigi Titanium (Implan Tulang Meningkatkan
Implan SS316L (large titanium, melalui traumatik pada model; Prototipe dan Gigi) Sumber Daya
Tulang dan fragment and karakterisasi titanium; implan tulang Manusia
Gigi small fragment); material dan Teknologi belakang hasil uji pra- Berkualitas dan
Prototype implan pewarnaan produksi klinis pada model Berdaya Saing
biokeramik anodizing; implan THR
hydroxiapatite Teknologi
(Hap) berpori produksi implan
berpenguat THR
biopolimer
8. Covid - - - - Aplikasi AI untuk Kajian TKDN, Kajian PN 3 -
diagnosis Covid-19 ; manufaktur, kajian Meningkatkan
Adjuvan vaksin Covid-19; penguatan ekosistem Sumber Daya
Bahan baku Rapid inovasi dan audit teknologi Manusia
Diagnostic Test; Biosensor penanganan dan Berkualitas dan
SPR untuk deteksi Covid- penanggulangan Covid-19 Berdaya Saing
19 ; Direct Gigital
Radiography;
Laboratorium Bergerak
BSL-2 generasi 3;
Prototipe Ventilator IC
9. PLT-Sampah Prototype pre- Prototipe alat Alih teknologi Inovasi teknologi Pendampingan Uji PN 6 -
treatment pengolah sampah, - Kehandalan Insinerator Membangun
sampah; FEED peralatan analisa Modular di Kawasan Wisata Lingkungan
(front end limbah, dan Labuan Bajo Hidup,
engineering peralatan analisa Meningkatkan
design) rancang limbah cair Ketahanan
bangun unit-unit Bencana, dan
di dalam Perubahan Iklim
incinerator
10. Ina-TEWS Prototipe Inovasi sistem dan Penguatan dan Sistem Deteksi Dini PN 6 -
- - surface buoy teknologi Ina-TEWS pengembangan teknologi Tsunami Indonesia Membangun
dan ocean Ina-TEWS (sistem deteksi (InaTEWS) Lingkungan
bottom unit dini tsunami) Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim

177
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(BA 082)
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 49 pengembangan dan pemanfaatan
tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan penginderaan jauh, dan (4). Kajian kebijakan
dan Antariksa Nasional (LAPAN), khususnya strategis penerbangan dan antariksa. Dengan
ketentuan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa keempat kompetensi utama tersebut, LAPAN
LAPAN merupakan Lembaga Pemerintah diharapkan dapat berkontribusi terhadap
Non-Kementerian (LPNK) yang berada di pembangunan nasional.
bawah dan bertanggung jawab kepada Dalam periode tahun anggaran 2017 sampai
Presiden melalui menteri yang membidangi dengan tahun anggaran 2021, BNPBkebijakan
urusan pemerintahan di bidang riset dan Pemerintah diarahkan untuk menghasilkan
teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, produk inovasi yang tergabung dalam Prioritas
LAPAN menyelenggarakan fungsi: Riset Nasional seperti 7 sistem (DSS)/DST
a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang terkait sains antariksa dan atmosfer, 1
penelitian dan pengembangan sains dan prototipe roket bertingkat 100 km, 3 prototipe
antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan roket pemanfaatan khusus (berupa: RX 450,
dan antariksa, dan penginderaan jauh serta RX 1220, dan mesin roket berbahan bakar
pemanfaatannya; b. Pelaksanaan penelitian cair), 1 purwarupa pesawat N-219 Ampibi, 9
dan pengembangan sains antariksa atmosfer, purwarupa satelit konstelasi komunikasi orbit
teknologi penerbangan dan antariksa, dan rendah, dan Platform Layanan Digital
penginderaan jauh serta pemanfaatannya; c. Penginderaan Jauh untuk Kawasan
Penyelenggaraan keantariksaan; d. Konservasi, Pencegahan Pencemaran,
Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA serta
pelaksanaan tugas LAPAN; e. Pelaksanaan penguatan infrastruktur riset seperti
pembinaan dan pemberian dukungan pembangunan Observatorium Nasional di
administrasi kepada seluruh unit organisasi di NTT, Laboratorium Pengujian Komponen
lingkungan LAPAN; f. Pelaksanaan kajian
Pesawat (DO 160) dan Fasilitas Stasiun Bumi
kebijakan strategis penerbangan dan antariksa; Pengendali dan Penerima Data Satelit.
g. Pelaksanaan penjalaran teknologi
penerbangan dan antariksa; h. Pelaksanaan Arah Kebijakan LAPAN pada tahun 2021
pengelolaan standardisasi dan sistem informasi antara lain adalah penyelesaian target produk
penerbangan dan antariksa; i. Pengawasan atas inovasi sesuai Prioritas Riset Nasional serta
pelaksanaan tugas LAPAN; dan peningkatan kuantitas infrastruktur riset
j. Penyampaian laporan, saran, dan penerbangan dan antariksa. Hasil yang
pertimbangan di bidang penelitian dan diharapkan adalah meningkatnya kualitas
pengembangan sains antariksa dan atmosfer, belanja yang mendorong efektifitas
teknologi penerbangan dan antariksa, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai
penginderaan jauh serta pemanfaatannya. target prioritas nasional serta peningkatan
LAPAN saat ini memiliki 4 (empat) kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek.
kompetensi utama yaitu: (1) penelitian, Dari tahun 2017 - 2021, anggaran LAPAN
pengembangan dan pemanfaatan sains mengalami fluktuasi dari Rp719,4 miliar pada
antariksa dan atmosfer, (2) penelitian, tahun 2017 dan diproyeksikan Rp649,7 miliar
pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada outlook 2021. Pada tahun 2021
penerbangan dan antariksa, (3) penelitian, melaksanakan implementasi penerapan
178
kebijakan RSPP dan penyatuan 1 DIPA dari 21 Belanja Operasional Barang/Komponen 002
DIPA. Reform tersebut mendukung PN 3 sebesar Rp 91,1 miliar, pemenuhan Proyek
(tiga) yaitu “Meningkatkan sumber daya Prioritas Nasional sebesar Rp 477,8 miliar, dan
manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. sisanya sebesar Rp 48,1 miliar digunakan untuk
Lebih spesifik, LAPAN diharapkan dapat kegiatan strategis lainnya. Pada tahun 2022,
berkontribusi dalam mempersiapkan SDM LAPAN akan melanjutkan kegiatan prioritas
berkualitas dan berdaya saing di bidang dan strategis khususnya pemenuhan target
teknologi penerbangan dan antariksa melalui Prioritas Nasional (termasuk PRN) dan
kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemenuhan infrastruktur strategis. Adapun
pemanfaatan penerbangan dan antariksa serta output prioritas antara lain: (i) 15 produk
penyelenggaraan keantariksaan sehingga dapat inovasi penginderaan jauh, termasuk Platform
berperan dalam meningkatkan hasil inovasi layanan digital penginderaan jauh untuk
flagship nasional Prioritas Riset Nasional; Kawasan konservasi, pencegahan pencemaran,
penggunaan teknologi untuk keberlanjutan kebencanaan dan pemanfaatan SDA,
pemanfaatan SDA, pencegahan dan mitigasi 1.900.000 km2 data citra resolusi menengah
bencana; penguasaan teknologi garda depan dan 400.000 km2 data citra resolusi sangat
(frontier), dan pembangunan infrastruktur tinggi, (ii) 7 sistem (DSS)/DST terkait sains
iptek strategis. antariksa dan atmosfer, (iii) penyelesaian
tahapan 1 purwarupa N-219 A,
Selanjutnya, dukungan penerapan teknologi
(iv) 1 purwarupa system misi MALE UAV, (v)
penerbangan dan antariksa juga diharapkan
9 purwarupa satelit konstelasi komunikasi
mampu mendukung Prioritas Nasional (PN)
orbit rendah, (vi) 1 prototipe roket bertingkat
keenam yakni: “Membangun lingkungan
100 km, (vii) 3 prototipe roket pemanfaatan
hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
khusus (berupa: RX 450, RX 1220, dan mesin
perubahan iklim”. Pada PN 6 ini, secara
roket berbahan bakar cair), (viii) lanjutan
khusus terkait teknologi yang telah dikuasai
pembangunan Fasilitas Stasiun Bumi
LAPAN diharapkan mampu menjawab isu
Pengendali dan Penerima Data Satelit, dan (ix)
pencegahan kebakaran lahan dan hutan dan
kelanjutan feasibility study/master plan Bandar
mampu mendukung penyediaan data dan
Antariksa.
informasi keanekaragaman hayati dan
ekosistem. Dari output prioritas tersebut seluruhnya
mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional
Dukungan LAPAN pada pencapaian agenda
(PN) 3 dalam RKP yaitu Meningkatkan
pembangunan juga terangkum dalam proyek
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
prioritas strategis nomor urut ke 39 (Lampiran
Berdaya Saing, Program Prioritas (PP) 7 yaitu
II RPJMN 2020-2024), secara khusus LAPAN
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing,
diminta turut berperan aktif dalam penguatan
Kegiatan Prioritas (KP) 3 yaitu Peningkatan
sistem peringatan dini bencana dengan target
Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi, dan
berupa kecepatan penyampaian informasi
Proyek Prioritas Nasional (ProPN)
peringatan dini bencana hingga mencapai
1 yaitu Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan
maksimal 3 menit.
Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran LAPAN Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk
sebesar Rp 848,0 miliar, yang terdiri dari Pembangunan yang Berkelanjutan.
alokasi untuk Belanja Operasional Pegawai/
Selanjutnya, dalam rangka mendukung
Komponen 001 sebesar Rp231,0 miliar,
kebijakan reformasi struktural, beberapa
179
kebijakan yang akan dilakukan oleh LAPAN dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan
pada tahun 2022 antara lain: (i) penerapan dengan implementasi pola kerja baru dan
RSPP, (ii) Mendukung pendanaan dalam optimalisasi pemanfaatan lT; Pengendalian
rangka pembangunan dan penyelesaian proyek belanja pegawai dengan tetap
strategis nasional prioritas untuk pelayanan mempertahankan daya beli dan konsumsi
dasar dan meningkatkan produktivitas secara aparatur negara; dan Mendukung reformasi
selektif, dan (iii) Mendukung transformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang
digital dan prioritas nasional yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan
mempercepat pemulihan ekonomi. produktivitas dan meningkatnya kualitas
pelayanan kepada publik.
Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
LAPAN melakukan penghematan belanja
barang non operasional seperti perjalanan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2017-2022
2022
Output Prioritas dan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Target
Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
Platform layanan digital
penginderaan jauh untuk kawasan 03-Meningkatkan Sumber
1 konservasi, pencegahan - - - 1 1 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
pencemaran, kebencanaan, dan Berdaya Saing
pemanfaatan SDA (prototipe)
Data citra resolusi menengah,
2 - 5.954.413 3.800.501 2.878.397 - - - -
tinggi dan sangat tinggi (Km2)
03-Meningkatkan Sumber
Data Citra Resolusi Menengah 1 1
- - - - - - Daya Manusia Berkualitas dan
(Produk) (1.900.000 km2) (1.900.000 km2)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Data Citra Resolusi Tinggi 1
- - - - - 0 - Daya Manusia Berkualitas dan
(Produk) (11.000.000 km2)
Berdaya Saing
1
1
(Jumlah data
(CSRST optis (≤
CSRST optis (≤
0,5
0,5 meter) 03-Meningkatkan Sumber
Data Citra Resolusi Sangat Tinggi meter)400.000
- - - - - minimal 320.000 - Daya Manusia Berkualitas dan
(Produk) km2; 50 cm =
km2/tahun, Berdaya Saing
130.000 km2
Jumlah data SAR
dan 30 cm =
minimal 800.000
270.000 km2)
km2/tahun)
Pembangunan Observatorium
3 Nasional di NTT 1 1 1 1 1 - - -
(Observatorium)
Informasi cuaca antariksa
4 - 3 3 - - - - -
(Informasi)
Sistem Pengambilan Keputusan 03-Meningkatkan Sumber
1 1
- Untuk Benda Jatuh Antariksa - - - - - Daya Manusia Berkualitas dan
(55%) (85%)
(Model) Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Sistem Pengambilan Keputusan 1 1
- - - - - - Daya Manusia Berkualitas dan
Untuk Navigasi (Model) (55%) (85%)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Sistem Pengambilan Keputusan 1 1
- - - - - - Daya Manusia Berkualitas dan
Untuk Komunikasi Radio (Model) (55%) (85%)
Berdaya Saing

180
2022
Output Prioritas dan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Target
Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
Sistem Pendukung Keputusan
(DSS) Dinamika Atmosfer
5 Ekuator untuk Kebencanaan, - 3 3 3 - - - -
Kemaritiman, dan Lingkungan
Atmosfer (Informasi)
1
Sistem Pengambilan Keputusan 1 03-Meningkatkan Sumber
Jangkauan
- Untuk Keselamatan Transportasi - - - - (Jangkauan - Daya Manusia Berkualitas dan
Prediksi = 2
dan Kebencanaan (Model) Prediksi=3 Hari) Berdaya Saing
Hari)
1
Sistem Pengambilan Keputusan 1 03-Meningkatkan Sumber
Jangkauan
- Untuk Ketahanan Pangan dan - - - - (Jangkauan - Daya Manusia Berkualitas dan
Prediksi = 2
Kemaritiman (Model) Prediksi=3 Hari) Berdaya Saing
Hari)
1
Sistem Pengambilan Keputusan 1 03-Meningkatkan Sumber
Jangkauan
- Untuk Perubahan Iklim dan - - - - (Jangkauan - Daya Manusia Berkualitas dan
Prediksi = 2
Lingkungan Atmosfer (Model) Prediksi=3 Hari) Berdaya Saing
Hari)
1 1
Perangkat Pengambilan Keputusan
(Resolusi Spasial (Resolusi Spasial 03-Meningkatkan Sumber
Berbasis Sains dan Teknologi
- - - - - dan Temporal dan Temporal - Daya Manusia Berkualitas dan
Atmosfer Untuk Mendukung
DST=50Kilomet DST=50Kilomet Berdaya Saing
SWMS (Model)
er) er)
03-Meningkatkan Sumber
Satelit Konstelasi Komunikasi 9 9
6 - - - 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
Orbit Rendah (Satelit) (10,7%) (21,4%)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Fasilitas Stasiun Bumi Pengendali
7 - - - - 1 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
dan Penerima Data Satelit (SBSN)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Pesawat N219 Amphibi 1 1
8 - 1 1 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
(Prototipe) (24%) (35%)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
1 1
9 Sistem Misi MALE UAV (Tipe) - - - 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
(9%) (10%)
Berdaya Saing
03-Meningkatkan Sumber
Prototipe roket bertingkat 100 1 1
10 - - 1 1 - Daya Manusia Berkualitas dan
KM (prototipe) (30%) (45%)
Berdaya Saing

181
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)
Badan Informasi Geospasial (BIG) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
mempunyai tugas melaksanakan tugas Masyarakat (PPKM) Darurat mengakibatkan
pemerintahan di bidang informasi geospasial adanya pengurangan anggaran yang signifikan
(IG) yang meliputi tersedianya IG dasar yang terjadi di tahun 2021. Pemotongan anggaran
lengkap dan akurat, tersedianya IG tematik atau Refocusing dan Realokasi anggaran BIG
yang berhasil guna dan berdaya guna, dilakukan sebanyak empat kali dengan total
terselenggaranya infrastruktur informasi pemotongan adalah Rp818,0 miliar (sekitar
geospasial nasional dan mewujudkan tata 64.52 persen). Refocusing dan Realokasi
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan anggaran tersebut berdampak pada pencapaian
terpercaya dalam penyelenggaraan IG output-output di BIG termasuk didalamnya
nasional. target dan anggaran Prioritas Nasional (PN).
Beberapa PN akan diusulkan untuk dilakukan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
carry over ke tahun 2022, dan untuk kegiatan
lembaga, BIG memiliki dua program yaitu
pemetaan skala besar akan dilakukan finalisasi
Program Dukungan Manajemen dan Program
dokumen pembiayaan fiskalnya untuk
Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Secara
dilanjutkan pekerjaannya pada 2022. Namun,
keseluruhan, sejak tahun 2016 s.d 2021,
BIG tetap menjamin layanan IG pada
anggaran BIG mengalami pertumbuhan rata-
pengelolaan CORS, Pasang Surut yang terkait
rata sebesar empat persen. Peningkatan
dengan InaTEWS, dan pelayanan data center
signifikan terjadi pada tahun 2021 disebabkan
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
oleh rencana percepatan Pemetaan Rupa Bumi
(JIGN) tetap berjalan secara maksimal.
Indonesia skala besar 1:5000 sesuai amanah
perpres RPJMN 2020-2024. Selain itu, Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022,
peningkatan anggaran juga terjadi karena anggaran BIG direncanakan sebesar Rp495,1
adanya kenaikan anggaran untuk mendukung miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni
pelaksanaan penguatan Early Warning System (98,79 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP
dalam bentuk stasiun InaCORS dan stasiun (1,21 persen). Dari total anggaran tersebut,
InaTEWS. sebanyak 25,36% persen merupakan belanja
operasional dan gaji pegawai. Anggaran
Pada tahun 2021, BIG menargetkan untuk
tersebut belum termasuk dengan usulan
membangun InaCORS dan InaTEWS
anggaran carry over pekerjaan rincian output
sebanyak 112 Stasiun yang tersebar di seluruh
PN tahun 2021 dan pembiayaan kegiatan
Indonesia dengan total anggaran Rp102,14
percepatan pemetaan skala besar belum
miliar dan menyelesaikan akuisisi data IGD
teranggarkan sepenuhnya karena menunggu
seluas 383.493 Km2, dua hal yang belum
aturan pembiayaan fiskal dalam bentuk
pernah dikerjakan secara massive sejak BIG
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk
berdiri.
pembagian pembebanan anggaran antara
Lebih lanjut, walaupun terdapat peningkatan Pemerintah dan BUMN. Saat ini, kegiatan
anggaran yang signifikan pada tahun 2021. percepatan pemetaan skala besar tersebut baru
Namun, dikarenakan terjadi pandemi covid-19 teranggarkan senilai Rp11 Miliar untuk
yang berlanjut dengan diberlakukannya komponen persiapan pelaksanaan kegiatan.

182
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Informasi Geospasial Tahun 2017-2022
Output Prioritas 1) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nama Prioritas Nasional RKP
No. (satuan output) 2022
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target PN Non PN
1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Tersedianya data batimetri 78.047 Line 40.940 Line 22.500 4292 Line 1.000 Line 6.000 Line
1. 8250 km2 - untuk Pertumbuhan yang
dan garis pantai km km Line/Km Km km km
Berkualitas dan Berkeadilan
2-Mengembangkan Wilayah untuk
Data Informasi Geospasial 2 Lokasi 3.400 989.342
2. 989 NLP 780 NLP 1.346 NLP 14.000 km2 - Mengurangi Kesenjangan dan
Dasar Skala 1:5.000 Prioritas Dataset Km2
Menjamin Pemerataan
6-Membangun Lingkungan Hidup,
Stasiun Indonesia CORS
3. 10 Stasiun - 50 Stasiun 50 Stasiun 8 Stasiun 45 Stasiun 45 Unit - Meningkatkan Ketahanan
yang Terbangun
Bencana, dan Perubahan Iklim
Kesepakatan Teknis Batas 209 4000 2-Mengembangkan Wilayah untuk
4. Wilayah Administrasi 2.685 Desa 7.991 Desa 31.147 desa 36.941 desa Kesepakata Kesepakata 4000 Desa - Mengurangi Kesenjangan dan
Desa/Kelurahan n Teknis n Teknis Menjamin Pemerataan
7-Memperkuat Stabilitas
5. Tanda Batas Negara 90 Pilar 106 Pilar 386 Pilar 444 Pilar 50 pilar 120 pilar 96 Unit - Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
Peta Batas Negara 7-Memperkuat Stabilitas
6. *menjadi PN pada tahun 18 NLP 95 NLP 103 NLP 19 NLP 16 NLP 20 NLP 3.800 Km2 - Polhukhankam dan Transformasi
2017 Pelayanan Publik
4 20 7-Memperkuat Stabilitas
Kesepakatan Teknis 5 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 6
7. - Kesepakata Kesepakata - Polhukhankam dan Transformasi
Perundingan Batas Laut Perbatasan Perbatasan Perbatasan Kesepakatan
n Teknis n Teknis Pelayanan Publik
2 20 7-Memperkuat Stabilitas
Kesepakatan Teknis 2 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3
8. - Kesepakata Kesepakata - Polhukhankam dan Transformasi
Perundingan Batas Darat Perbatasan Perbatasan Perbatasan Kesepakatan
n Teknis n Teknis Pelayanan Publik
IGT Rawan Banjir Skala 50 45 42 40
9. - - - -
Menengah Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

10. IGT Lahan Sawah Baku - 15 provinsi 14 provinsi 18 provinsi - - - -

* ) RSP --> Redesain Sistem Penganggaran

183
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(084)
Badan Standardisasi Nasional bertugas prioritas nasional sebanyak 520 SNI (ii)
menyelenggarakan pemerintahan di bidang mengintensifkan kegiatan diseminasi SNI
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) kepada stakeholder, serta mempermudah akses
meliputi urusan di bidang pengembangan standar-standar terkait kesehatan, pariwisata
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dan standar manajemen yang relevan untuk
berkualitas, penyelenggarakan tata kelola masa pandemi covid-19 (iii) fasilitasi
penerapan SNI, pengelolaan sistem akreditasi pendampingan penerapan SNI kepada 150
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pelaku usaha khususnya UMKM agar tetap bisa
pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran bertahan di masa pandemi (iv) fasilitasi
(SNSU) dan pengelolaan sumber daya manusia peningkatan kompetensi kepada 85 LPK (v)
di bidang SPK. Mengimplementasikan kebijakan asesmen
jarak jauh (remote assessment) untuk memastikan
Dari tahun 2017-2021, anggaran BSN
sebanyak 1791 LPK terakreditasi, agar bisnis
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar
pengujian dan sertifikasi produk tetap bisa
6,8%. Dalam tahun 2017 s.d 2020, terjadi
berjalan di masa pandemi covid-19 (vi) Inisasi
peningkatan anggaran yang signifikan pada
35 regulasi skema penerapaan SNI dan
tahun 2017 sebesar 31,17%. Peningkatan yang
harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian
cukup tinggi dikarenakan penyesuaian
dengan ditandatangani MRA/MLA. (vii)
anggaran, disebabkan pada tahun 2016
Peningkatan kemampuan dan pengukuran
dilakukan pemotongan anggaran belanja K/L.
kalibrasi yang diakui internasional sebanyak
Selain itu, peningkatan signifikan terjadi pada
137 CMC, untuk peningkatan kualitas dan
tahun 2019 sebesar 33.95% disebabkan oleh
daya saing produk dari industri dalam negeri
Pembangunan Gedung Laboratorium Standar
serta keberterimaannya di pasar global, (viii)
Nasional Satuan Ukuran di Kawasan Puspiptek
Tersedianya 17 unit proses pengadaan
Serpong yang sempat mengalami penundaan di
peralatan laboratorium SNSU dan (ix) inovasi
tahun 2016. Di lain pihak, terdapat
layanan digital pengukuran, kalibrasi uji
penambahan kegiatan karena restrukturisasi
profisiensi bagi para pemangku kepentingan
kelembagaan, dari 11 (sebelas) kegiatan dalam
di bidang metrologi guna mencapai 1077
lingkup UKE II, menjadi 16 (enam belas)
sertifikasi kalibrasi.
kegiatan dalam lingkup UKE II. Sedangkan
tahun 2021, terjadi penurunan anggaran BSN Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022,
sebesar -15.20%. Penurunan anggaran anggaran BSN direncanakan sebesar Rp219,7
disebabkan oleh refocusing dan realokasi belanja miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni
Kementerian/Lembaga untuk mendukung (RM) sebesar Rp184,85 miliar, dan PNBP
program vaksinisasi nasional dan penanganan sebanyak Rp34,8 miliar. Dari total anggaran
pandemi covid-19. tersebut, belanja operasional pegawai sebesar
Rp84,2 miliar, dan belanja operasional barang
Pada tahun 2021, anggaran BSN sebagian besar
sebanyak Rp49,4 miliar.
dialokasikan untuk Program Prioritas Nasional
untuk mendukung pemerintah dalam rangka Pada tahun 2022, dalam mendukung Prioritas
percepatan pemulihan ekonomi nasional, Nasional ke satu, yaitu “Memperkuat
diantaranya (i) percepatan penyusunan SNI Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
baru terkait penanganan Covid-19 dan sesuai Berkualitas dan Berkeadilan” BSN akan
184
melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis mengalokasikan anggaran untuk mendukung
khususnya bidang SPK, melalui Program pemulihan ekonomi nasional antara lain (i)
Standardisasi Nasional dengan output prioritas Percepatan penyusunan SNI sesuai kebutuhan
antara lain: (i) SNI yang ditetapkan sebanyak Prioritas Nasional guna mempercepat
454 SNI (ii) Bimbingan teknis SPK kepada 302 pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata
pelaku usaha (iii) Peralatan Laboratorium pasca pandemi (ii) akselerasi pembentukan role
SNSU sebanyak 10 unit. Selain mendukung model UMKM dalam penerapan SNI sehingga
prioritas nasional, BSN juga akan melanjutkan UMKM tersebut mampu menembus pasar
kegiatan unggulan non prioritas nasional antara ekspor dan meningkatkan peran terhadap
lain (i) Akreditasi LPK sebanyak 1.844 LPK (ii) ekonomi nasional, (iii) insiasi rekomendasi
Skema Penerapan SNI sebanyak 35 Skema dan penyesuaian regulasi yang berlaku secara
(ii) Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang nasional sehingga dapat memenuhi kebutuhan
diakui di tingkat internasional sebanyak 143 masyarakat, (iv) pemerataan kompetensi LPK
CMC, serta sertifikasi kalibrasi SNSU sebanyak guna meningkatkan nilai tambah di sektor
1.099. industri. (v) pemenuhan peralatan
laboratorium SNSU dan peningkatan
Output Prioritas yang dilaksanakan BSN
kemampuan kalibrasi di dtingkat Internasional.
bertujuan untuk memberikan manfaat bagi
masyarakat yaitu (i) tersedianya SNI yang Sedangkan, dalam rangka mendukung
dibutuhkan sesuai kebutuhan pemangku kebijakan reformasi struktural, beberapa
kepentingan (stakeholder), (ii) percepatan proses kebijakan yang akan dilakukan oleh BSN pada
sertifikasi bagi UMKM untuk meningkatkan tahun 2022 antara lain: (i) Penguatan SDM
akses pasar di tingkat nasional maupun global, SPK berbasis merit (ii) Pengembangan sistem
(iii) untuk memastikan perlindungan kesehatan, informasi SPK yang terintergrasi, (iii)
keselamatan dan keamanan manusia dan peningkatan peran masyarakat dalam
lingkungan serta memfasilitasi perdagangan, pengembangan SPK, (iv) kesinambungan
dan (iv) tersedianya infrastruktur laboratorium reformasi birokrasi dan penguatan
SNSU berkelas dunia. transfromasi kelembagaan (v) efisiensi belanja
sejalan dengan penerapan pola kerja baru
Sesuai dengan fokus tahun 2022 yaitu
berkonsep FWS (Flexible Working Space) dan
pemulihan ekonomi nasional dan reformasi
ABW (Activity-Base Working).
struktural, pada tahun 2022 BSN akan

185
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017-2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. SNI yang ditetapkan 539 510 548 466 520 454 - 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan
2. LPK yang diakreditasi 1.823 2.019 2.177 2.330 1.791 - 1.844 -

3. Bimbingan teknis SPK kepada 109 150 180 237 150 302 - 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
pelaku usaha Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan
4 Skema Penerapan SNI 100 75 236 292 116 - 35 -

5 Peralatan Laboratorium Standar - - - - 17 10 - 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk


Nasional Satuan Ukuran Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan
6 Kemampuan pengukuran dan - - 137 131 137 - 143 -
kalibrasi yang diakui di tingkat
internasional
7 Sertifikat Kalibrasi Standar Nasional - - 1.161 1.041 1.077 - 1.099 -
Satuan Ukuran

188
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (9,3
merupakan Lembaga Pemerintah Non persen). Pada tahun 2022, BAPETEN akan
Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan tenaga nuklir. pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di
Indonesia. Kegiatan prioritas tersebut
Dari tahun 2016 s.d 2021, alokasi anggaran
dilaksanakan melalui Program Riset dan
BAPETEN mengalami fluktuasi. Peningkatan
Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar
dengan output prioritas antara lain: (i)
24,6 persen dari tahun anggaran sebelumnya
Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional
disebabkan adanya kebijakan Lembaga untuk
dengan target 4 unit RDMS (ii) Rancangan
pengembangan infrastruktur pengawasan
Undang-undang Ketenaganukliran dengan
pemanfaatan tenaga nuklir. Sedangkan pada
target 1 Rancangan, (iii) Inspeksi Keselamatan
tahun 2020, berdasarkan Peraturan Presiden
dan Keamanan Fasilitas Kesehatan dengan
Nomor 54 Tahun 2020, pagu DIPA
target 300 LHI, dan (iv) Izin Pemanfaatan
BAPETEN mengalami pemotongan anggaran
Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan dengan
untuk penanganan dan pemulihan dampak
target 2000 KTUN.
Covid-19 sebesar Rp19,9 miliar. Sehingga jika
dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan untuk
2019, maka pada tahun 2020 BAPETEN memberikan rasa aman dalam pemanfaatan
mengalami penurunan pagu yang sangat tenaga nuklir pada bidang kesehatan, industri,
signifikan yaitu sebesar 40,3 persen. dan Instalasi Bahan Nuklir di Indonesia
terutama bagi Instansi/Rumah Sakit, Industri
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
pengguna radiasi, Tenaga Kesehatan, Pekerja
BAPETEN direncanakan sebesar Rp120,5
Radiasi, dan Masyarakat/pasien.
miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (90,6

189
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2017-2022

190
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai khususnya pengkajian, pendidikan dan
Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelatihan ASN, antara lain melalui output
mengatur pengembangan kompetensi serta prioritas:
melakukan pengembangan kompetensi ASN. a. Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan
LAN juga sebagai lembaga think tank yang Publik
memberikan saran dan rekomendasi kebijakan
dan inovasi. Secara legal, kedudukan dan Bertujuan untuk memfasilitasi daerah
peran LAN diatur dalamUndang-undang kabupaten dalam pengembangan inovasi
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil administrasi negara/penyelenggaraan
Negara (UU ASN) dan Perpres Nomor 79 pemerintahan.
Tahun 2018 tentang LAN. b. Integrasi portal pembelajaran dan pelatihan
Dari tahun 2017 s.d 2020, realisasi anggaran training ASN
LAN mengalami pertumbuhan rata-rata Merupakan platform pembelajaran dalam
sebesar 2,2 persen. Peningkatan signifikan jaringan (daring) yang dapat dipakai
terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh bersama oleh kementerian, lembaga dan
kenaikan alokasi untuk pagu belanja pegawai. pemerintah daerah untuk mengembangkan
Pada tahun 2021, alokasi APBN LAN adalah kompetensi pegawai ASN.
sebesar Rp325,0 miliar. Dengan c. Pelatihan Revolusi Mental untuk
memperhatikan perkembangan kondisi tahun Penguatan Budaya Birokrasi yang bersih,
2021, dilakukan refocusing dan realokasi melayani dan responsive
(tahap I s.d. IV), serta perubahan pagu PNBP
Bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
sehingga outlooknya diperkirakan sebesar
peserta dalam melakukan perubahan cara
Rp290,6 miliar.
pandang, cara pikir, dan budaya kerja yang
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022, cepat agar mampu memberikan pelayanan
anggaran LAN direncanakan sebesar Rp317,0 publik yang berkualitas, bersih, melayani
miliar, bersumber dari Rupiah Murni (84,0 dan responsif.
persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (16,0
d. Penyelenggaraan Sekolah Kader
persen). Dari total anggaran tersebut, sebesar
Rp161,2 miliar (50,9 persen) untuk belanja Program nasional bersifat multi years yang
pegawai, sebesar Rp150,3 miliar (47,4 persen) diharapkan dapat menghasilkan calon
untuk belanja barang, dan sebesar Rp5,5 pemimpin yang dapat merespon tantangan
miliar (1,7 persen) untuk belanja modal. Volatility, Uncertenty, Complexity, and
Apabila dibandingkan dengan p a g u tahun Ambiguity (VUCA).
2021 setelah refocusing/realokasi anggaran, e. Rencana Pengembangan Kompetensi SDM
anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp10,2 ASN Nasional
miliar. Kenaikan tersebut antara lain
mengakomodir Prioritas Nasional Baru TA Rencana pengembangan kompetensi untuk
2021 sesuai dengan RPJMN 2020-2024. memastikan bahwa pengembangan
Dengan pagu tersebut, LAN akan kompetensi yang dilaksanakan sesuai
melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis dengan arah tujuan prioritas pembangunan.
191
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2022
Capaian 2017 - 2020 Target
Output Prioritas 2021 - 2022 Nama Prioritas Nasional
No. RKP 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pelatihan Revolusi Mental 04-Revolusi Mental dan


Untuk Penguatan Budaya 400 Pembangunan Kebudayaan
1 Birokrasi Yang Bersih, 489 625 500 - 400
Melayani, dan Responsive Orang
(peserta)
Penerapan Laboratorium 07-Memperkuat Stabilitas
2 Inovasi Pelayanan Publik - - 7 4 4 4 Polhukhankam dan
(Daerah) Transformasi Pelayanan Publik

07-Memperkuat Stabilitas
Penyelenggaraan Sekolah Polhukhankam dan
3 - - - - 90
Kader (orang) Transformasi Pelayanan
Publik

Integrasi portal pembelajaran 07-Memperkuat Stabilitas


4 & pelatihan training untuk - - - - 1 Polhukhankam dan
ASN (Sistem Informasi) Transformasi Pelayanan
Publik
Penyusunan Dokumen 07-Memperkuat Stabilitas
Pengembangan Kompetensi Polhukhankam dan
5 - - - - - 1
SDM ASN Nasional Transformasi Pelayanan
(Dokumen) Publik

Rekonseptualisasi dan 07-Memperkuat Stabilitas


percepatan kebijakan Sekolah Polhukhankam dan
6 - - - 1
Kader (Rekomendasi Transformasi Pelayanan
Kebijakan) Publik

Kebijakan Sistem Diklat 07-Memperkuat Stabilitas


Kepemimpinan ASN Polhukhankam dan
7 - - - - 1 -
Mendukung Smart Transformasi Pelayanan
Governance (Peraturan) Publik

Modul Sistem Diklat 07-Memperkuat Stabilitas


Kepemimpinan ASN Polhukhankam dan
8 - - - - 1 -
Mendukung Smart Transformasi Pelayanan
Governance (Peraturan) Publik

Kebijakan Pelatihan Teknis 07-Memperkuat Stabilitas


Substantif Jabatan Fungsional Polhukhankam dan
9 - - - - 1 -
ASN Mendukung Smart Transformasi Pelayanan
Governance (Peraturan) Publik

Modul Pelatihan Teknis 07-Memperkuat Stabilitas


Substantif Jabatan Fungsional Polhukhankam dan
10 - - - - 1 -
ASN Mendukung Smart Transformasi Pelayanan
Governance (Peraturan) Publik

192
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)
Arsip Nasional Republk Indonesia (ANRI), dan hak-hak keperdataan rakyat melalui
sesuai dengan tugas dan fungsi serta pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
kewenangannya sebagai lembaga pembina autentik dan terpercaya. Mendinamiskan
kearsipan nasional. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional sebaga
pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
terutama guna menjamin keterkaitan dan Menjamin keselamatan dan keamanan arsip
konsistensi antara perencanaan, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
serta menjamin penggunaan sumber daya bernegara; Menjamin keselamatan aset
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
berkelanjutan maka ANRI mempunyai budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai
kewajiban untuk menyusun rencana identitas dan jati diri bangsa dan Meningkatan
pembangunan jangka menengah dalam kurun kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan
waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
Strategis (Renstra) K/L sebagaimana terpercaya.
diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Dari tahun 2017 s.d 2020, anggaran ANRI
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6%
Pembangunan Nasional. Dalam konteks persen. Peningkatan signifikan terjadi pada
pembangunan nasional, pembangunan tahun 2019, dan mengalami penurunan
kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam kembali pada tahun 2020.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan merupakan bagian dari Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
upaya memperkokoh dan mempertahankan 4 Tahun 2020 tentang Refocusssing Kegiatan,
Negara Kesatuan merupakan bagian dari Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang
upaya memperkokoh dan mempertahankan dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Corona Virus Disease 19 yang bertujuan agar
serta mencapai cita-cita nasional melalui penggunaan alokasi anggaran yang ada pada
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang setiap Kementerian/Lembaga digunakan
bertujuan untuk: Menjamin terciptanya arsip kegiatan-kegiatan yang mempercepat
dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penanganan Covid-19 , yang ditindaklanjuti
negara, pemerintahan daerah, lembaga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
nasional, menjamin ketersediaan arsip autentik Penganganan Pandemi Corona Virus Disease
yang terpercaya sebagai alat bukti yang sah, 2019 (Covid-19 ) dan/atau dalam rangka
Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
andal Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan. Untuk itu, ANRI sebagai
dan pemanfaatan arsip sesuai dengan salah satu Lembaga Pemerintah Non
ketentuan peraturan perUndang-undangan, Kementerian (LPNK) ikut ambil bagian
Menjamin pelindungan kepentingan negara penaganganan Corona Virus Disease (Covid-19 )
193
dimaksud. Langkah-langkah yang dilakukan sampai dengan 30 Juni 2021 sebanyak
oleh ANRI dalam rangka pencegahan dan 3.650.918 Orang atau 1.303,38 persen;
penanggulangan Covid-19 adalah sebagai (v) Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis
berikut: Menetapkan Instrument Hukum, sebagai Warisan Budaya dengan target kinerja
Melakukan kerja dari rumah Work From Home 117.351 Arsip, realisasi kinerja sampai dengan
(WFH), Deteksi dini dan respon (pegawai dan 30 Juni 2021 sebanyak 101.779 Arsip atau
tamu yang datang ke ANRI), Pemantauan 86,73 persen ;
Kesehatan pegawai ANRI (yang memiliki
kondisi yang patut diwaspadai sebagai gejala (vi) Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan
terpapar virus corona, Layanan masyarakat yang diawasi dengan target kinerja 634
secara Online Pembagian hand sanitizier kepada Lembaga, realisasi kinerja samapai dengan 30
masyarakat, Pengawasan lingkungan, Sosalisasi Juni 2021 sebanyak 27 Lembaga atau 4,24
Pencegahan dan Penanganan Covid-19 . persen;

Pada tahun 2021, ANRI akan melanjutkan (vii) Pemanfaatan Arsip sebagai Memori
kegiatan prioritas yang utamanya untuk Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui Jaringan
penyelenggaraan kearsipan nasional yang Informasi Kearsipan Nasional dengan target
masuk dalam Prioritas Nasional 04 dan kinerja 9.798 Arsip, realisasi kinerja sampai
Prioritas Nasional 07. Kegiatan prioritas dengan 30 Juni 2021 sebanyak 4.596 Arsip atau
tersebut dilaksanakan melalui Program 46,91 persen ;
Penyelenggaraan Kearsipan dengan total (viii) Layanan sarana dan prasarana internal
anggaran sebesar Rp22,4 miliar dan output Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) Aceh
prioritas antara lain:
Dengan target kinerja 1 layanan, realisasi
(i) Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah kinerja sampai dengan 30 Juni 2021 sebanyak
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 48 unit atau 19,67 persen dari target 244 unit.
menerapkan e-Arsip Terintegrasi dengan
Arah Kebijakan Arsip Nasional Republik
target kinerja 40 Lembaga dengan realisasi
Indonesia pada tahun 2022 antara lain
kinerja sampai dengan 30 Juni 2021 sebanyak
Pertama adalah terwujudnya tertib arsip di
40 lembaga atau 100 persen;
lingkungan lembaga negara, pemerintah
(ii) Pemerintah Daerah yang dibina untuk daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi
menerapkan e-Arsip Terintegrasi dengan Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD,
target kinerja 48 Kabupaten/Kota dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
realisasi kinerja sampai dengan 30 Juni 2021 dan perseorangan/tokoh nasional, yang akan
sebanyak 1 (satu) Kab/Kota atau 2,08 persen; dicapai melalui penerapan indikator jumlah
(iii) Rekomendasi Hasil Pengawasan instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip
Kearsipan Pusat dan Daerah yang difokuskan pada Kementerian atau Lembaga
ditindaklanjuti dengan target kinerja 121 atau Pemerintah Daerah Provinsi atau
rekomendasi, realisasi kinerja sampai dengan Kabupaten atau Kota. Hasil yang diharapkan
30 Juni 2021 sebanyak 85 rekomendasi atau dapat meningkatkan kapasitas organisasi
70,24 persen; pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola
arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan
(iv) Pelayanan Pengguna Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, sehingga
Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dengan setiap organisasi menyajikan arsip dinamis
target kinerja 280.110 Orang, realisasi kinerja yang nyata, benar, dan lengkap setiap saat
194
dibutuhkan. Ketersediaan arsip dinamis akan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan,
melancarkan berbagai urusan, mulai dari preservasi, pemanfaatan dan layanan kearsipan
kematangan dalam perencanaan, keakuratan serta registrasi arsip sebagai MKB. Proses
dalam pengambilan keputusan, dan pelayanan pendokumentasian dan pelestarian aneka
publik. ragam budaya Indonesia yang terekam di
dalam arsip dan pengembangan tema-tema
Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah
kekinian yang dibutuhkan masyarakat
satu reform yang dilaksanakan oleh Arsip
termasuk layanan penelitian baik secara on line
Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021
maupun langsung dilaksanakan untuk
yaitu melalui penerapan e-arsip terintegrasi,
memberi penguatan karakter dan rasa
kegiatan Penilaian dan Pengawasan Kearsipan,
kebangsaan masyarakat, sekaligus untuk
Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan
memberikan fasilitas pembelajaran tentang
Arsip Aset di lingkungan
masa lalu dan mosaik sejarah bangsa bagi
Kementerian/Lembaga/ Daerah, dan Jumlah
generasi kini dan mendatang.
rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang
ditindaklanjuti dan peningkatan jumlah SDM Jangkauan/ sasaran program MKB meliputi
Kearsipan yang tersertifikasi. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan sasaran program terbuka bagi seluruh
Kedua, arah kebijakan Nasional Arsip
lapisan masyarakat (sebagai program kearsipan
Nasional Republik Indonesia juga meliputi
inklusif) mulai Lembaga negara, pemerintah
terwujudnya transformasi digital kearsipan. Di
daerah, perguruan tinggi, perusahaan,
era revolusi industri 4.0 dan di tengah
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
pandemic covid-19 penyelenggaraan kearsipan
komunitas dan perseorangan.
ditantang untuk melakukan lompatan inovasi
sehingga layanan layanan dapat berjalan secara Arsip Nasional Republik Indonesia juga telah
lebih optimal. Pengembangan alikasi umum di menerapkan Reform Budget dengan penerapan
bidang kearsipan yaitu aplikasi Sistem kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Penganggaran (RSPP) melalui Penyesuaian
(SRIKANDI) yang telah dilaunching pada Rumusan KRO - RO berdasarkan SB
oktober 2020 adalah contoh lompatan inovasi Pedoman RSPP.
sistem yang mengintegrasikan pengarsipan Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022,
seluruh kementerian/Lembaga/daerah anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia
berbasis cloud yang diharapkan akan menjadi direncanakan sebesar Rp268,5 miliar, yang
backbond terwujudnya interconnected government terdiri dari alokasi untuk belanja operasional
dan satu data Indonesia. sebesar Rp162,8 miliar, belanja non
Di samping itu, pengembangan dan penguatan operasional sebesar Rp105,7 miliar.
aplikasi SIKN dan JIKN sebagai portal Pemenuhan Proyek Prioritas Nasional
layanan kearsipan secara nasional kepada sebesar Rp10,9 miliar, dan sisanya sebesar
masyarakat juga akan memperkuat Rp257,6 miliar digunakan untuk kegiatan
pelaksanaan kebijakan open government. strategis lainnya.
Ketiga, arah kebijakan nasional Arsip Terdapat output prioritas yang mendukung
Nasional Republik Indonesia yaitu memori pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 4 dalam
Kolektif Bangsa (MKB), yang merupakan RKP yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan
program kearsipan untuk mendukung Kebudayaan. Adapun output prioritas yang
peningkatan dan penguatan budaya bangsa mendukung PN 4 antara lain: (i) Penyelamatan
195
arsip penanganan pandemi Covid-19 di Lembaga Negara, Pemerintah Daerah,
Indonesia, (ii) Pengolahan Arsip Covid-19 di Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi
Indonesia, dan (iii) Arsip penanganan pandemi Negeri), Perusahaan BUMN, BUMD,
Covid-19 di Indonesia yang didokumentasikan Organisasi Politik, Organisasi
dan dipublikasikan. Kemasyarakatan, dan Perseorangan/ Tokoh
Nasional (iii) Transformasi Digital Kearsipan
Terdapat juga output prioritas yang
(iv) Memori Kolektif Bangsa (MKB)
mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional
(PN) 7 dalam RKP yaitu Memperkuat Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan
Pelayanan Publik dan PN 5 dalam RKP yaitu penghematan belanja barang non operasional
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung seperti perjalanan dinas, paket meeting, dan
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan honor yang disinkronkan dengan
Dasar. Adapun output prioritas yang implementasi pola kerja baru. Dari penajaman
mendukung PN 7 dan PN 5 yaitu Percepatan tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk
penerapan aplikasi kearsipan berbagi pakai belanja pengadaan sarana dan prasarana
berbasis elektronik (SRIKANDI) bagi Instansi preservasi arsip dalam rangka mendukung
Pusat , wilayah timur dan wilayah barat. percepatan kegiatan digitalisasi arsip serta
pengembangan dan penguatan aplikasi SIKN
Selanjutnya, dalam rangka mendukung
dan JIKN sebagai portal layanan kearsipan
kebijakan reformasi struktural, beberapa
secara nasional kepada masyarakat juga akan
kebijakan yang akan dilakukan oleh Arsip
memperkuat pelaksanaan kebijakan open
Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022
government.
antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii)
Terwujudnya Tertib arsip di lingkungan

196
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 - 2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Output Prioritas dan Satuan Output Target
RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
Simpul Sistem dan Jaringan Informasi 62 Simpul/ 75 Simpul - - -
1 70 Simpul
Kearsipan Jaringan Jaringan
2 Implementasi Pusat yang sudah 48 K/L, 76 K/L, 10 BUMN - - -
menerapkan SIKD, TIK (Pendampingan, BUMN, PTN dan 10
pembekalan, dan serah terima aplikasi PTN Perguruan
monitoring dan evaluasi) Tinggi
3 Pemerintahan Daerah 3 Provinsi/ 48 Provinsi/ 48 Provinsi/ - - -
Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah Kabupaten/ Kabupaten/ Kabupaten/
menerapkan SIKD-TIK Kota Kota Kota

4 Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah - - - 11 40 218 PN 07 (Memperkuat


Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Instansi/Pr Lembaga Lembaga Stabilitas Polhukhumkam dan
menerapkan e-Arsip Terintegrasi ov.Kab/K Transformasi Pelayanan
ota Publik
5 Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis - - - 512.151 117.351 396.409 -
sebagai Warisan Budaya Reel/Roll/ Arsip Arsip
lbr/kaset/
Fsch/berka
s/ML/Kp
n
6 Pemanfaatan Arsip sebagai Memori - - - 2.515 Arsip 9.798 Arsip 12.825 Arsip -
Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
7 Layanan sarana dan parasarana internal - - - - 1 Layanan -
Balai Arsip Statis Tsunami Aceh (BAST)
8 Penyelamatan Penanganan Arsip Covid-19 - - - - - 10.000 dokumen PN 04 (Revolusi Mental dan
di Indonesia Pembangunan Kebudayaan)
9 Pengolahan Arsip Penanganan Pandemi - - - - - 10.000 dokumen -
Covid-19 di Indonesia
10 Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di - - - - - 1 dokumen PN 04 (Revolusi Mental dan
Indonesia yang didokumentasikan dan Pembangunan Kebudayaan)
dipublikasikan

197
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)
Badan Kepegawaian Negara (BKN), Transformasi Pelayanan Publik dalam RKP
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 antara lain: (i) Pembangunan Sistem
2014, menyelenggarakan fungsi (1) Pembinaan Informasi ASN Terintegrasi, (ii) Data ASN
dan penyelenggaraan manajemen ASN, (2) yang akurat dan komprehensif, (iii) Evaluasi
Penyelenggaraan manajemen ASN dalam sdan Pengembangan Sistem Rekruitmen
bidang pertimbangan teknis formasi, CASN.
pengadaan, perpindahan antar instansi, Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran BKN
persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan (3) adalah sebesar Rp579,8 miliar, yang terdiri dari
Penyimpanan informasi pegawai ASN yang alokasi untuk belanja operasional sebesar
telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah Rp453,1 miliar dan pemenuhan Proyek
serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan Prioritas Nasional sebesar Rp26,2 miliar, dan
pengembangan Sistem Informasi ASN. sisanya sebesar Rp100,5 miliar digunakan
Kinerja realisasi anggaran BKN periode tahun untuk kegiatan strategis lainnya. Pada tahun
anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2022, BKN akan melanjutkan kegiatan
2020 mengalami fluktuatif dari Rp637,2 miliar prioritas dan strategis khususnya bidang
pada tahun 2017 menjadi Rp595,3 miliar pada manajemen kepegawaian ASN. Kegiatan
tahun 2020. Pada tahun 2021, alokasi APBN prioritas tersebut dilaksanakan melalui
BKN adalah sebesar Rp634,1 miliar. Dengan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan
memperhatikan perkembangan kondisi tahun Tata Kelola ASN dengan output prioritas yang
2021, dilakukan refocusing dan realokasi mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional
(tahap I s.d. IV), sehingga outlooknya (PN) dalam RKP yaitu PN (07) Memperkuat
diperkirakan sebesar Rp549,2 miliar (87%) dari Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
pagu APBN 2021. Pelayanan Publik. Adapun output prioritas
yang mendukung PN (07) yaitu: (i) penyusunan
Arah Kebijakan BKN pada tahun 2021 antara
instrumen pemetaan/penilaian kompetensi
lain adalah mewujudkan instansi pemerintah
ASN berupa 2 rekomendasi kebijakan, (ii)
yang professional dalam menerapkan
pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi
manajemen ASN dan mewujudkan pembinaan
ASN pada 2.350 orang, (iii) penyusunan
dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas
rencana pengembangan karir instansi
prima. Hasil yang diharapkan
pemerintah pada 137 lembaga, (iv) penyusunan
terselenggaranya tata kelola manajemen
juknis/juklak percepatan penerapan system
ASN yang sesuai NSPK di instansi
manajemen kinerja terintegrasi di seluruh
pemerintah dan meningkatnya kualitas
K/L/D berupa 1 rekomendasi kebijakan, (v)
pelayanan teknis kepegawaian.
layanan data kepegawaian ASN terintegrasi
Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah sejumlah 1 layanan, (vi) 1 sistem informasi
satu reform yang dilaksanakan oleh BKN pada ASN, dan (vii) pengawasan dan pengendalian
tahun 2021 yaitu peningkatan insfrastruktur atas penerapan integritas dan moralitas di
ICT, penerapan Sistem Informasi ASN (SI K/L/D berupa 1 rekomendasi kebijakan.
ASN), serta pemutakhiran data ASN secara
mandiri melalui aplikasi My SAPK. Reform Selanjutnya, dalam rangka mendukung
kebijakan reformasi struktural, beberapa
tersebut mendukung Prioritas Nasional
kebijakan yang akan dilakukan oleh BKN pada
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
198
tahun 2022 antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii) kepegawaian ASN, (iv) penguatan reformasi
mewujudkan satu data ASN, (iii) penerapan birokrasi, dan (v) efisiensi belanja sejalan
system informasi ASN dalam layanan dengan penerapan pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017-2022
No Output Prioritas Capaian (Realisasi) 2017 - Target 2021 Nama Prioritas Nasional RKP
(satuan output) 2020 - 2022 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Penyusunan Instrumen Pemetaan 2 07-Memperkuat Stabilitas
/ Penilaian Kompetensi ASN Polhukhankam dan
(rekomendasi kebijakan) Transformasi Pelayanan Publik
2 Pemetaan/penilaian potensi dan 2000 2350 07-Memperkuat Stabilitas
kompetensi ASN (orang) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
3 Penyusunan juknis/juklak 1 07-Memperkuat Stabilitas
percepatan penerapan system Polhukhankam dan
manajemen kinerja terintegrasi Transformasi Pelayanan Publik
seluruh K/L/D (rekomendasi
kebijakan)
4 Penyusunan Rencana 137 137 07-Memperkuat Stabilitas
Pengembangan Karir Instansi Polhukhankam dan
Pemerintah (Lembaga) Transformasi Pelayanan Publik
5 Layanan Data Kepegawaian 1 1 07-Memperkuat Stabilitas
ASNTerintegrasi (Layanan) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
6 Sistem Insformasi ASN (Sistem 1 1 07-Memperkuat Stabilitas
Informasi) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
7 Pengawasan dan Pengendalian 1 07-Memperkuat Stabilitas
atas Penerapan Integritas dan Polhukhankam dan
Moralitas di K/L/D Transformasi Pelayanan Publik
(rekomendasi kebijakan)

199
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BA 089)
Badan Pengawasan Keuangan dan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit
Pembangunan sebagaimana diamanatkan investigatif terhadap kasus-kasus
melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun penyimpangan yang berindikasi merugikan
2014 tentang BPKP mempunyai tugas keuangan negara/daerah, audit penghitungan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
bidang pengawasan keuangan negara/daerah keterangan ahli, dan upaya pencegahan
dan pembangunan nasional. korupsi, pengoordinasian dan sinergi
penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
Dalam rangka mendukung tugas tersebut,
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan
BPKP menjalankan fungsi perumusan
pembangunan nasional bersama sama dengan
kebijakan nasional pengawasan intern
aparat pengawasan intern pemerintah lainnya,
terhadap akuntabilitas keuangan
dan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional
dan laporan kinerja pemerintah pusat.
meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum negara Dalam periode anggaran tahun 2017 sampai
berdasarkan penetapan oleh Menteri dengan tahun 2021, anggaran BPKP
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar
dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari 10%. Penurunan terbesar terjadi pada tahun
Presiden, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, 2017 yakni sebesar minus 17% dan kenaikan
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terbesar pada tahun 2020 sebesar 42%.
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan lain karena adanya anggaran untuk
negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran pembangunan gedung kantor perwakilan di
keuangan negara/daerah serta pembangunan dua lokasi yang saat ini menempati kantor eks
nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh kantor penghubung dan sewa bangunan
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh rumah toko (ruko). Adapun pada program
anggaran negara/daerah dan/atau subsidi teknis pengawasan, kenaikan signifikan terjadi
termasuk badan usaha dan badan lainnya yang pada output rekomendasi hasil pengawasan
didalamnya terdapat kepentingan keuangan Program Prioritas/Bidang Pembangunan.
atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat APBN Tahun 2021 BPKP adalah sebesar
dan/atau Pemerintah Daerah serta Rp1.675,1 miliar. Namun demikian, dengan
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ memperhatikan perkembangan kondisi tahun
daerah, pengawasan intern terhadap 2021, khususnya refocusing dan realokasi (tahap
perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan I s.d. IV) dalam rangka mendanai penanganan
aset negara/daerah, pemberian konsultasi covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta
terkait dengan manajemen risiko, dukungan anggaran perlindungan sosial
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap kepada masyarakat serta adanya tambahan
instansi/badan usaha/badan lainnya dan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis, Program Pemulihan Ekonomi Nasional,
pengawasan terhadap perencanaan dan anggaran BPKP diproyeksikan sebesar
pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang Rp1.578,3 miliar pada outlook 2021.
dapat menghambat kelancaran pembangunan,
200
Agenda Prioritas Pengawasan BPKP pada diawasi, dan frekuensi pengawasan yang hanya
tahun 2021 mengarahkan fokus pengawasan dilaksanakan di tahap akhir, dimana idealnya
pada 2 current issue yang saat ini sedang terjadi adalah pengawasan dilakukan mulai dari tahap
yaitu penanganan Covid-19 dan Program perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
Pemulihan Ekonomi Nasional, selain juga pelaporan.
melaksanakan pengawasan atas Akuntabilitas Pada tahun 2022, BPKP akan melanjutkan
Keuangan Negara dan Daerah, Tata Kelola pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan
Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kekayaan melalui Program Pengawasan Pembangunan,
Negara/Daerah yang dipisahkan, Lintas antara lain: (i) Pengawasan Akuntabilitas
Sektoral, Pembangunan Infrastruktur, dan Keuangan Negara/ Daerah; (ii) Pengawasan
Ketahanan Pangan. Akuntabilitas Badan Usaha; (iii) Pengawasan
Pada tahun 2022, RAPBN BPKP adalah Kinerja Pembangunan; (iv) Pengawasan
sebesar Rp1.725,9 miliar yang bersumber dari Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian
Rupiah Murni sebesar Rp1.458,0 milar, Intern Kementerian/ Lembaga/Pemerintah
Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp234,4 miliar Daerah; dan (v) Pengawasan Pengendalian
dan Penggunaan atas PNBP fungsional Rp33,4 Korupsi.
miliar. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Dari 5 output prioritas tersebut, terdapat output
61% untuk belanja pegawai, 33% untuk yang mendukung pelaksanaan Prioritas
belanja barang, dan 6% untuk belanja modal. Nasional (PN) 07 dalam RKP yaitu
Apabila dibandingkan dengan APBN tahun Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan
2021, terjadi kenaikan sebesar 3%. Namun Transformasi Pelayanan Publik. Adapun output
demikian kenaikan ini masih juga belum
prioritas yang mendukung PN 07 antara lain;
mencapai nilai minimum ideal dalam rangka (i) Pengawasan Kinerja Pembangunan, dan (ii)
pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas
sebagaimana usulan BPKP dalam Standar Pengendalian Intern Kementerian/
Biaya Khusus Pengawasan, sehingga akan Lembaga/Pemerintah Daerah.
berpengaruh pada target capaian indikator
kinerja pengawasan akuntabilitas keuangan Selanjutnya, dalam rangka mendukung
negara dan daerah, berupa nilai potensi kebijakan reformasi struktural, beberapa
penerimaan negara/daerah yang terealisasi, kebijakan yang akan dilakukan oleh BPKP
nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien pada tahun 2022 antara lain: (i) penerapan
khususnya pada pengawasan penanganan Redesain Sistem Perencanaan dan
Covid-19, nilai penyelamatan keuangan negara Penganggaran (RSPP), (ii) integrasi data
khususnya pada pengawasan Pemulihan pengawasan, (iii) penguatan kompetensi SDM,
Ekonomi Nasional (PEN). Pada Pengawasan (iv) peningkatan peran masyarakat dalam
kinerja pembangunan juga akan terpengaruh pencegahan korupsi, (v) penguatan reformasi
dengan jumlah program prioritas yang diawasi, birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja sejalan
kualitas pengawasan yang tidak maksimal dengan penerapan pola kerja baru.
karena rendahnya populasi sampel yang

201
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017-2022

202
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(090)
Kementerian Perdagangan merupakan pengawasan di bidang perdagangan
Kementerian yang bertugas menyelenggarakan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan. pasar lelang komoditas
Dalam rangka mendukung tugas tersebut, 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan
Kementerian Perdagangan menjalankan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di
fungsi: bidang penguatan dan pengembangan
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di perdagangan dalam negeri, pemberdayaan
bidang penguatan dan pengembangan konsumen, standardisasi perdagangan dan
perdagangan dalam negeri, pemberdayaan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
konsumen, standardisasi perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan di pasar, serta pengawasan kegiatan
pengawasan barang beredar dan/atau jasa perdagangan, peningkatan dan fasilitasi
di pasar, serta pengawasan kegiatan ekspor barang nonmigas yang bernilai
perdagangan, peningkatan dan fasilitasi tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan
ekspor barang nonmigas yang bernilai dan fasilitasi impor serta pengamanan
tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan perdagangan, promosi, pengembangan dan
dan fasilitasi impor serta pengamanan peningkatan produk, pasar ekspor serta
perdagangan, peningkatan akses pasar pelaku ekspor, serta pengembangan,
barang dan jasa di forum internasional, pembinaan dan pengawasan di bidang
promosi, pengembangan dan peningkatan sistem resi gudang dan pasar lelang
produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, komoditas
serta pengembangan, pembinaan dan 4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan
pengawasan di bidang perdagangan di bidang perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang dan
pasar lelang komoditas Mengacu pada tema Rencana Kerja
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu,
dan pengembangan perdagangan dalam “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial,”
negeri, pemberdayaan konsumen, serta mendukung 7 (tujuh) agenda
standardisasi perdagangan dan pembangunan (Prioritas Nasional),
pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan program/kegiatan Kementerian
pengawasan barang beredar dan/atau jasa Perdagangan mendukung 3 (tiga) agenda
di pasar, serta pengawasan kegiatan pembangunan nasional sebagai berikut:
perdagangan, peningkatan dan fasilitasi 1. Ketahanan Ekonomi Untuk
ekspor barang nonmigas yang bernilai Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan (Prioritas Nasional 1);
dan fasilitasi impor serta pengamanan
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
perdagangan, peningkatan akses pasar
Berdaya Saing (Prioritas Nasional 3); dan
barang dan jasa di forum internasional,
3. Revolusi Mental dan Pembangunan
promosi, pengembangan dan peningkatan
Kebudayaan (Prioritas Nasional 4).
produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor,
serta pengembangan, pembinaan dan Dalam mendukung prioritas nasional tersebut,
Kementerian Perdagangan terus berupaya
203
untuk meningkatkan kontribusi sektor c. Peningkatan penggunaan dan
perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi pemasaran produk dalam negeri serta
melalui 2 (dua) kebijakan utama yaitu: pengembangan UMKM dan e-
commerce;
1. Akselarasi Peningkatan Ekspor dan
Pengelolaan Impor d. Peran perlindungan konsumen dalam
rangka penguatan pasar dalam negeri;
Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, e. Peningkatan pemberdayaan
Kementerian Perdagangan akan melakukan konsumen melalui edukasi dan
beberapa langkah-langkah strategis sebagai perlindungan hak konsumen;
berikut: f. Perlindungan Konsumen pada
a. Peningkatan kemudahan berusaha Perdagangan Berjangka Komoditi
dalam rangka mendorong ekspor (PBK); dan
nonmigas; g. Penguatan konektivitas dan Sistem
b. Relaksasi kebijakan impor untuk Logistik Nasional (Sislognas).
pemenuhan bahan baku industri dalam Pada tahun 2021, alokasi APBN Kementerian
rangka mendukung ekspor; Perdagangan adalah sebesar Rp3.029,0 miliar.
c. Pengamanan pangsa ekspor di pasar Dengan memperhatikan perkembangan
utama dan perluasan ekspor di pasar kondisi tahun 2021, dilakukan refocusing dan
potensial melalui percepatan realokasi (tahap I s.d. IV), sehingga outlooknya
penyelesaian perjanjian perdagangan, diperkirakan sebesar Rp3.002,0 miliar.
dan peningkatan promosi ekspor non
migas; Walaupun alokasi pagu anggaran Kementerian
d. Misi Dagang dan Promosi Luar Negeri; Perdagangan mengalami penghematan, namun
Kementerian Perdagangan tetap bekerja keras
e. Peningkatan diversifikasi produk
untuk mengoptimalkan anggaran yang ada
ekspor;
sehingga target-target yang telah ditetapkan
f. Penguatan pencitraan dan standar
dalam sasaran strategis dapat tetap tercapai.
produk indonesia;
g. Optimalisasi peran perwakilan Selanjutnya, terkait dengan upaya akselerasi
perdagangan di luar negeri; peningkatan ekspor, beberapa kegiatan
h. Peningkatan pengamanan Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan
perdagangan produk ekspor; dan pada tahun 2021 antara lain World Dubai
i. Pengelolaan impor. Expo (yang dijadwalkan dilaksanakan pada
2. Penguatan Pasar Dalam Negeri bulan Oktober 2021 – Maret 2022), promosi
produk & jasa potensi ekspor, Trade Expo
Dalam mengimplementasikan kebijakan ini,
Kementerian Perdagangan akan
melakukan beberapa langkah-langkah
strategis sebagai berikut:
a. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan
pokok dengan mengupayakan penguatan
regulasi dan tata laksana dan
pemantauan kondisi stok dan harga;
b. Peningkatan peran sistem resi gudang
dan pasar lelang komoditas;
204
Indonesia, layanan ekspor dan impor melalui Sesuai dengan tema RKP tahun 2022 yaitu
fasilitasi pembiayaan perdagangan, penurunan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
hambatan dan peningkatan akses pasar barang Struktural, Kementerian Perdagangan
dan jasa di negara mitra. mendukung beberapa Prioritas Nasional
antara lain:
Kemudian terkait dengan penguatan pasar PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi
dalam negeri, beberapa kegiatan yang untuk pertumbuhan berkualitas dan
dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain berkeadilan;
pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia
bantuan pemasaran dan bantuan sarana usaha, berkualitas dan berdaya saing
peningkatan penggunaan produk dalam negeri PN 4: Revolusi mental dan pembangunan
(Bangga Buatan Indonesia), stabilisasi harga kebudayaan.
barang kebutuhan pokok menjelang Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Sebagai penjabaran dari ketiga Prioritas
pengawasan barang beredar dan edukasi Nasional tersebut, Kementerian Perdagangan
konsumen, optimalisasi pemanfaatan Sistem telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan
Resi Gudang (SRG), pasar lelang dan pasar indikator dan target tahun 2022 sebagaimana
berjangka komoditi. terlihat pada tabel berikut ini.
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
2022
Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Inflasi Pangan Bergejolak 3,1 ± 1%
Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan
Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Indeks 50
Pelaku Usaha yang Tertib Niaga
serta Bertanggung jawab
Meningkatkan Pasar Produk Dalam Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar 5,3%
Negeri dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor
terhadap PDB
Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan 10%
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Berjangka Komoditi
dan Pasar Lelang Komoditas Pertumbuhan Nilai Resi Gudang 9%
yang
diterbitkan
Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar 5%
Lelang Komoditas
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Neraca Perdagangan USD 10.61 – 11.86 USD 10,61 –
Barang Non Migas yang Bernilai Tambah miliar* 11,86 miliar*
dan Jasa Ekspor Non Migas 7,10 – 7,64%*
PTA/FTA/CEPA yang disepakati 30
kesepakatan
Meningkatnya Kinerja Kementerian Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 80
Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Unit Kerja Pelayanan Publik 2 Unit Kerja
Profesional yang
Mendapatkan Predikat “Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM)”
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Predikat Baik
Berbasis Elektronik
Sumber: Renstra Kemendag | *Angka proyeksi sementara Bappenas
205
Dalam upaya mendukung pencapaian Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022,
Prioritas Nasional tersebut di atas, anggaran Kementerian Perdagangan adalah
Kementerian Perdagangan sementara Rp2.380,1 miliar. Sesuai dengan tema RKP
menyusun program/kegiatan yang Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan
mendukung Prioritas Nasional tahun 2022 Reformasi Struktural”, kebijakan DAK Fisik
antara lain: Tahun 2022 diarahkan pada penajaman fokus
1. Promosi Dagang dan Misi Dagang, untuk kegiatan DAK sehingga berdampak langsung
mendukung PN 1; pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon
2. Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam dampak pandemi Covid-19 dan mendukung
negeri dan Trade Expo Indonesia, untuk pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan
mendukung PN 1; DAK penugasan berbasis tematik. Sedangkan
3. Pelaksanaan Expo Dubai untuk pada DAK non fisik diarahkan untuk
mendukung PN 1; memberikan dukungan layanan dan
4. Penurunan Hambatan Akses Pasar Di peningkatan kualitas pada sektor-sektor yang
Negara Mitra, untuk mendukung PN 1; menjadi fokus prioritas pada RKP, sektor
5. Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan produktif seperti pariwisata dan pertanian,
dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama mendorong peningkatan investasi,
Ekonomi dan Investasi Melalui Fora peningkatan kualitas SDM serta memperkuat
Bilateral, untuk mendukung PN 1; sinergi pendanaan antara DAK Non Fisik,
6. Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan DAK Fisik, Belanja K/L, dan sumber
Penguatan Usaha dan Pemasaran, untuk pendanaan lainnya. Kementerian Perdagangan
mendukung PN 1; diarahkan untuk mendukung 2 (dua) tematik
7. Bantuan Sarana Usaha Perdagangan untuk penugasan fisik, yaitu Tematik 1: Penguatan
mendukung PN 1; Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
8. Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Industri Kecil Menengah dengan kegiatan
Pokok dan Barang Penting yang akurat, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tematik
untuk mendukung PN 1; wisata pada Kab/Kota yang masuk kedalam
9. Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan daerah pariwisata prioritas DAK Tematik 1
Pokok dan Barang Penting yang akurat, untuk sebanyak 10 Unit dan 1 (satu) unit di Bali, dan
mendukung PN 4; Tematik 2: Pengembangan Kawasan Food
10. Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Estate dan Sentra Produksi Pangan dengan
Dalam Negeri, untuk mendukung PN 1; kegiatan pembangunan Gudang Korporasi
11. Pasar Rakyat Yang Dibangun/ Direvitalisasi, Petani pada 2 (dua) daerah kawasan Food Estate
untuk mendukung PN 1; dan di Provinsi Sumatera Utara (Kab. Humbang
12. Pengawasan post border untuk mendukung Hasundutan) dan Provinsi Kalimantan Tengah
PN 1. (Kab. Pulang Pisau).

206
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Perdagangan Tahun 2017 - 2022

207
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)
Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas meningkatkan kesehatan dan kebugaran
menyelenggarakan pemerintahan di bidang jasmani serta membentuk watak bangsa; (3)
kepemudaan dan keolahragaan meliputi Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
urusan di bidang pelayanan kepemudaan, yang sudah tersedia untuk mendukung
pembudayaan olahraga, pembinaan dan pembinaan olahraga; (4) Meningkatkan upaya
peningkatan prestasi olahraga serta pembibitan dan pengembangan prestasi
pengawasan kepramukaan. olahraga secara sistematik, berjenjang dan
berkelanjutan; (5) Meningkatkan
Dari tahun 2016 s.d 2022, anggaran
pola kemitraan dan kewirausahaan dalam
Kementerian Pemuda dan Olahraga
upaya menggali potensi ekonomi olahraga
mengalami fluktuatif. Peningkatan signifikan
melalui pengembangan industri olahraga; dan
terjadi pada selama periode 2015-2018 karena
(6) Mengembangkan sistem penghargaan dan
Indonesia bertindak sebagai tuan rumah
meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan
penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para
tenaga keolahragaan.
Games.
Khusus untuk peningkatan kualitas sarana dan
Perubahan kebijakan dibidang kepemudaan
prasarana keolahragaan, dukungan Pemerintah
terlihat dari diterbitkannya Perpres 66 Tahun
telah dijalankan dengan pembangunan
2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas
infrastruktur Asian Games dan Asian Para
Sektor Penyelenggaraan Pelayanan
Games yang ramah disabilitas pada tahun
Kepemudaan, untuk memperkuat kebijakan
2018. Didukung pendanaan APBN yang
pemerintah a) penguatan kapasitas
dipusatkan di Kementerian Pekerjaan Umum
kelembagaan, sistem koordinasi lintas
dan Perumahan Rakyat, telah terbangun sarana
pemangku kepentingan, serta pengembangan
dan prasarana olahraga bertaraf internasional,
peran swasta dan masyarakat dalam
di Palembang dan Jakarta, serta beberapa kota
menyelenggarakan pelayanan kepemudaan
besar lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana
yang terintegrasi, b) peningkatan partisipasi
pendukung PON XX dan Peparnas XVI di
aktif sosial dan politik pemuda, termasuk
Papua, juga telah terbangun di kawasan timur
peran pemuda di forum internasional, dan c)
Indonesia untuk mendukung pemerataan
pencegahan perilaku beresiko pemuda, seperti
pembangunan. Dukungan pemerataan
narkoba, HIV/AIDS, tawuran, dan
infrastruktur olahraga untuk pembudayaan
radikalisme.
dan pembibitan atlet muda, telah digulirkan
Selanjutnya, kebijakan pembangunan olahraga pada 2019, Dana Alokasi Khusus untuk
diarahkan untuk menumbuhkan budaya Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Tipe
olahraga dan prestasi guna meningkatkan B sesuai standar yang dikeluarkan dalam
kualitas manusia Indonesia melalui: (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Pengembangan kebijakan dan manajemen Nomor 8 tentang Standar Prasarana Olahaga
olahraga dalam upaya mewujudkan penataan Berupa Bangunan Gedung Olahraga. Pada
sistem pembinaan dan pengembangan tahun 2019 telah disalurkan ke 37
olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Kabupaten/Kota dan tahun 2020 ke 2
Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat Kabupaten. Hal ini mengingat terdapat
secara lebih luas dan merata untuk

208
refocusing pendanaan DAK pada tahun 2020 serta belanja modal dalam rangka perbaikan
untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 . sarana prasarana Kementerian serta
pembinaan sentra kepemudaan dan
Perubahan yang signifikan terjadi di tahun
keolahragaan di Cibubur.
2020, dimana sebagian besar anggaran
digunakan untuk mengurangi beban Pada tahun 2021, Kementerian Pemuda dan
masyarakat terdampak Covid-19. Pada tahun Olahraga akan melanjutkan kegiatan prioritas
2020, Pemerintah melalui Kementerian seperti pelayanan kepemudaan dan pembinaan
Pemuda dan Olahraga membuat kebijakan keolahragaan nasional. Kegiatan prioritas
diantaranya: a) perubahan mekanisme kerja tersebut dilaksanakan melalui 2 program, yakni
ASN dengan penerapan sistem Work From a) Program Kepemudaan dengan output
Home (WFH), b) Training Center untuk cabang prioritas antara lain: (i) Fasilitasi Pemuda kader
olahraga tetap berjalan, seperti bulutangkis, kewirausahaan pemuda kepada 5.000 orang,
angkat besi, bola voli, panahan serta (ii) fasilitasi Pemuda Kader dalam
sepakbola. Khusus sepakbola, dalam rangka Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian,
mendukung persiapan tim nasional yang Kesukarelawanan, dan Kepeloporan Pemuda
tangguh untuk mengikuti FIFA World Cup U- dengan target sebesar 1.800 orang, (iii)
20 tahun 2021, c) penundaan event olahraga Fasilitasi Pemuda Kader dalam Peningkatan
nasional seperti PON dan Peparnas Papua ke Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
tahun 2021, d) pembinaan atlet PPLP dan dengan target 1.500 orang, (iv) Fasilitasi
PPLM yang melakukan kegiatan belajar dan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam
latihan jarak jauh dari rumah masing-masing Pelatihan Manajemen Organisasi
secara virtual, e) webinar untuk berbagai bentuk Kepemudaan dengan target 6.150 orang.
pelatihan kepemudaan dan kepramukaan, f) Sedangkan b) Program Keolahragaan dengan
dukungan pemberian masker dan vitamin output prioritas antara lain: (i) Kampanye
untuk para relawan pemuda dan serta peralatan Olahraga Tradisional, Lansia, Penyandang
latihan bagi atlet yang masih menjalani latihan Disabilitas dan Olahraga di Lembaga
di rumah, serta g) peningkatan budaya olahraga Pemasyarakatan dengan target 11.274 orang,
melalui program Senam Stay At Home dan lain- (ii) Fasilitasi Peserta PPLP/PPLM Dalam
lain. Pembinaan dan Pengembangan sebanyak
1.231 orang, (iii) Pembinaan Olahragawan
Selanjutnya, pada tahun 2022 anggaran
Andalan Nasional Berbasis Cabang Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar
Olimpiade/Paralimpiade yang Difasilitasi
Rp2.322,8 miliar, yang bersumber dari Rupiah
sebanyak 1.000 orang, (iv) Fasilitasi
Murni (98,5 persen), dan Pagu Penggunaan
Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pada
PNBP (1,5 persen). Dari total anggaran
Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di
tersebut, sebanyak 5,1 persen untuk belanja
Tingkat Regional dan Internasional dengan
pegawai, 94,2 persen untuk belanja barang, dan
target yaitu 4 event, yakni Olimpiade dan
0,7 persen untuk belanja modal. Apabila
Paralimpiade Tokyo 2021, dan SEA Games
dibandingkan dengan tahun 2020, anggaran
dan ASEAN Para Games Vietnam 2021, dan
tersebut mengalami kenaikan Rp1.149,1 miliar.
(v) fasilitasi penyelenggaraan dan sarana
Kenaikan tersebut disebabkan antara lain
pertandingan PON dan Peparnas Papua yang
penundaan event olahraga tahun 2020 ke tahun
diundur dari tahun 2020 ke tahun 2021 (vi)
2021 seperti PON dan Peparnas papua dan
Fasilitasi penyelenggaraan FIFA World Cup
Olympiade Tokyo, penyelenggaraan FIFA
U-20 tahun 2021.
World Cup U-20, kenaikan belanja pegawai,
209
Pemberian fasilitasi dan kegiatan tersebut Manajemen Organisasi Kepemudaan dengan
bertujuan untuk mewujudkan kualitas pemuda target 2.880 orang, (vii) Organisasi
yang mandiri, kreatif, inovatif dan berideologi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka
Pancasila, serta budaya berolahraga serta pembinaan dan pengembangan dengan target
prestasi olahraga di level regional dan 82 lembaga, (viii) Pelatihan Kader Inti Pemuda
internasional. Anti Narkoba dengan target 3.400 orang.
Sedangkan untuk program keolahragaan pada
Selanjutnya, dalam rangka pemulihan akibat
prioritas nasional yaitu untuk (i) Kampanye
adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan
olahraga tradisional, usia dini dan Lansia,
masih akan berdampak pada pembinaan
olahraga penyandang cacat, dan olahraga di
kepemudaan dan keolahragaan, pada tahun
lembaga kemasyarakatan dengan target 11.274
2021 Kementerian Pemuda dan Olahraga
orang, (ii) Kampanye Olahraga Rekreasi,
tetap akan membantu program pemulihan
Massal, Petualang, Tantangan dan Wisata
masyarakat atas pandemic Covid-19 yang
dengan target 7.000 orang, (iii) Fasilitasi /
sudah dilakukan di tahun 2020 diselaraskan
Bantuan Sarana Olahraga Pendidikan,
dengan program yang sudah ditetapkan
Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi
sebagai output prioritas nasional dengan
dengan target 247 lembaga, (iv) Olahragawan
mengedepankan protokol Kesehatan yang
andalan nasional dengan target 799 orang, (v)
berlaku.
Pelatih dan instruktur yang difasilitasi dalam
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022, pengembangan tenaga keolahragaan dengan
anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga target 450 orang, (vi) Peserta kampanye
direncanakan sebesar Rp1.948,8 miliar yang olahraga olimpik disekolah dasar, menengah,
bersumber dari Rupiah Murni (98,26%) dan perguruan tinggi, pendidikan nonformal
pagu penggunaan PNBP (1,74%). Tahun 2022 daninformal yang terfasilitasi dengan target
akan berfokus pada program pelayanan 50.000 orang, (vii) Peserta Sekolah Khusus
kepemudaan dan keolahragaan. Program Keolahragawan yang Terbina dengan target 86
prioritas nasional bidang kepemudaan yaitu (i) orang, (viii) Peserta PPLP yang Memperoleh
Fasilitasi Pemuda kader kewirausahaan Fasilitas Pembinaan danPengembangan
pemuda kepada 9.000 orang, (ii) fasilitasi dengan target 900 orang, (ix) Lembaga yang
Pemuda Kader dalam Pengembangan terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan,
Kepemimpinan, Kepedulian, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi
Kesukarelawanan, dan Kepeloporan Pemuda dengan target 11 lembaga, (x) Lembaga yang
dengan target sebesar 2,932 orang, (iii) difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan,
Fasilitasi Pemuda Kader dalam Peningkatan Olahraga Rekreasi, dan Olahraga prestasi
Wawasan Anti Faham Radikalisme dan dengan target 274 lembaga, (xi) Tenaga
Penguatan Ideologi Pancasila dengan target Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang
3.400 orang, (iv) Fasilitasi Bersertifikat dengan target 450 orang.
Lembaga/Komunitas Kepemudaan kader
Pemberian fasilitasi dan kegiatan tersebut
yang Terfasilitasi dalam Pengembangan
bertujuan untuk mewujudkan kualitas pemuda
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
yang mandiri, kreatif, inovatif dan berideologi
dengan target 49 lembaga, (v) Sentra
Pancasila, serta budaya berolahraga serta
Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi
prestasi olahraga di level regional dan
pengembangan kewirausahaan dengan target
internasional.
50 lembaga, (vi) Pengelola Organisasi
Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan
210
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 - 2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target Nama Prioritas Nasional
No.
dan Satuan Output RKP 2022
Non
Real Real Real Real Target PN
PN

1. Pemuda kader yang 4.194 5.000 4.050 5.000 5.000 9.000 - 01-Memperkuat
difasilitasi dalam Ketahanan Ekonomi untuk
pengembangan Pertumbuhan yang
Kewirausahaan (orang) Berkualitas dan
Berkeadilan

2. Pemuda kader yang 2.700 3.100 2.000 1.500 3.400 3.400 07-Memperkuat Stavilitas
difasilitasi dalam - Polhukhankam dan
peningkatan Transformasi Pelayanan
penanggulangan Publik
penyalahgunaan
narkoba/ Peningkatan
Wawasan Anti Faham
Radikalisme dan
Penguatan Ideologi
Pancasila (orang)

3. Kampanye olahraga 4.000 7.940 6.800 11.274 11.274 03-Meningkatkan SDM


tradisional, usia dini 11.274 - berkualitas dan Berdaya
dan Lansia, olahraga Saing
penyandang cacat, dan
olahraga di lembaga
kemasyarakatan
(orang)

4. Kampanye Olahraga 14.200 47.300 10.500 15.000 20.000 7.000 03-Meningkatkan SDM
Rekreasi, Massal, - berkualitas dan Berdaya
Petualang, Tantangan Saing
dan Wisata (orang)

5. Fasilitasi / Bantuan 66 404 70 59 70 274 03-Meningkatkan SDM


Sarana Olahraga - berkualitas dan Berdaya
Pendidikan, Olahraga Saing
Rekreasi dan Olahraga
Prestasi (lembaga)

6. Olahragawan andalan 1.320 1.137 1.256 1.000 1.000 799 03-Meningkatkan SDM
nasional (orang) - berkualitas dan Berdaya
Saing

7. Pelatih dan instruktur 1.650 2.720 2.670 1.000 1.170 450 03-Meningkatkan SDM
yang difasilitasi dalam - berkualitas dan Berdaya
pengembangan tenaga Saing
keolahragaan (orang)

211
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Besaran Insentif TA 2020 atas Kinerja


merupakan lembaga negara dalam rumpun Anggaran KL TA 2019.
kekuasaan eksekutif dan menjalankan tugas Peningkatan anggaran pada tahun 2021
dan wewenangnya secara independen digunakan untuk memenuhi kebutuhan
berdasarkan Undang-undang Republik operasional KPK serta menunjang strategi dan
Indonesia No. 19 tahun 2019 tentang peningkatan TUSI KPK dalam kegiatan
Perubahan Kedua atas Undang-undang
pendidikan antikorupsi, kampanye dan
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi sosialisasi, peningkatan fungsi koordinasi dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supervisi, peningkatan kinerja bidang
(Undang-undang Republik Indonesia No. 30 penindakan KPK serta penguatan pencegahan
Tahun 2002). KPK berperan sebagai trigger KPK. Tidak hanya demikian, adanya
mechanism yang mendorong dan sebagai momentum peralihan pegawai KPK menjadi
stimulus agar pemberantasan korupsi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2021
lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya juga menjadi salah satu penyebab peningkatan
menjadi lebih efektif dan efisien. kebutuhan dukungan anggaran. Pada tahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2021, alokasi APBN bagi KPK adalah sebesar
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan Rp1.305,0 miliar. Dengan memperhatikan
daya guna dan hasil guna terhadap upaya perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi. refocusing dan realokasi (tahap I s.d IV),
Undang-undang Republik Indonesia No. 19 sehingga outlooknya diperkirakan sebesar
tahun 2019 menjadi landasan legal KPK dalam Rp979,8 miliar.
mengkoordinasikan lembaga penegak hukum Arah kebijakan KPK terlepas dari tantangan
lainnya melalui koordinasi dan supervisi, peralihan Undang-undang KPK menjadi
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Undang-undang No. 19Tahun 2019, arah
mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, kebijakan KPK di tahun 2021 terbilang cukup
dan melakukan pemantauan terhadap berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini
penyelenggaraan pemerintahan negara. dikarenakan pada tahun ini, arah kebijakan
Dalam rentang periode lima tahun terakhir, KPK langsung mengadaptasi perubahan
anggaran KPK mengalami pertumbuhan dari struktur organisasi KPK baru berdasarkan
Rp787,3 miliar di tahun 2017 menjadi Perkom KPK 07/2020 tentang Organisasi dan
Rp1.305,1 miliar dalam APBN tahun 2021. Tata Kerja KPK. Pendekatan baru strategi
Peningkatan anggaran ini juga diikuti dengan KPK sejak diformalkannya Renstra KPK
tren kinerja realisasi anggaran yang semakin 2020-2024 dan diundangkannya Perkom KPK
baik setiap tahunnya, dengan rata-rata kinerja No. 7/2020 tersebut memperjelas pendekatan
realisasi anggaran sebesar 95%. Bahkan, pada trisula KPK, yaitu: (1) Pencegahan untuk
tahun 2019, KPK memperoleh penghargaan mengurangi kesempatan korupsi; (2)
peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Kementerian Pendidikan untuk meminimalisasi niat
Negara/Lembaga kategori Pagu Anggaran melakukan korupsi; dan (3) Penindakan untuk
Kecil sesuai dengan Keputusan Menteri menimbulkan efek jera yang optimal dalam
Keuangan Nomor 154/KMK.02/2020 mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian
tentang Penetapan KL Penerima Insentif dan negara yang sudah terjadi. Perwujudan yang
212
sebelumnya adalah “Pencegahan-Penindakan Rp1.343,2 miliar yang seluruhnya bersumber
yang terintegrasi” perlu dilengkapi dengan dari Rupiah Murni. Dari total anggaran
pendekatan pendidikan menjadi “Penindakan- tersebut, 47,4% untuk belanja pegawai, 30,3%
Pencegahan-Pendidikan yang terintegrasi”. untuk belanja barang, dan 22,3% untuk belanja
modal.
Pendekatan trisula KPK ini tercermin dalam
arah kebijakan KPK di tahun 2021 yang Sehubungan dengan adaptasi pada kondisi
menyasar pada penguatan kelembagaan dan normal baru, KPK menggunakan momentum
pemberantasan korupsi melalui optimalisasi dari pengalaman bekerja dalam kondisi
upaya penindakan dan TPPU, sinergi bidang pandemi Covid-19 , sebagai kebijakan untuk
pencegahan dan pendidikan dengan upaya mendorong perubahan budaya kerja yang
penindakan, penguatan sinergi antara KPK berdampak pada efisiensi, namun tetap
dengan instansi lain sesuai dengan perannya produktif. Usulan belanja tahun 2022 telah
sebagai trigger mechanism serta juga diiringi dibuat dengan sangat selektif dan ketat serta
dengan peningkatan efektivitas dan berorientasi outcome untuk mendukung visi-misi
akuntabilitas kelembagaan pada internal KPK. Presiden, khususnya dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
Salah satu reform untuk memperkuat peran
KPK sebagai trigger mechanism dilaksanakan KPK mendukung capaian Prioritas Nasional
dengan turut serta dalam pembangunan SPPT (PN) 7 Stabilitas Polhukhankam dan
TI yang mendukung PN 7 yaitu Penguatan Transformasi Pelayanan Publik, Program
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Prioritas Penegakan Hukum Nasional,
Pelayanan Publik. Tidak hanya SPPT-TI, KPK Kegiatan prioritas Penguatan Sistem Anti
juga turut serta mendukung PN 7 melalui Korupsi dan Proyek Prioritas Penguatan
optimalisasi upaya penindakan melalui upaya Implementasi Strategi Nasional Pencegahan
pemulihan aset hasil TPK (asset recovery) serta Korupsi. KPK mengampu Proyek Prioritas
pencegahan korupsi melalui implementasi Nasional (Pro-PN) sebagai berikut:
Stranas-PK dan Survei Penilaian Integritas. a. Survey Penilaian Integritas (SPI), dengan
Ketiga output yang menjadi prioritas nasional target output 1 Laporan Hasil Survey dan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan anggaran Rp30,08 Miliar;
sinergi program pencegahan korupsi di internal
pemerintah, baik di K/L ataupun Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi
Daerah. menyelenggarakan Survei Penilaian
Integritas (SPI) sebagai alternatif
Dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan pengukuran yang digunakan sebagai upaya
tersebut tentunya membutuhkan dukungan untuk memetakan risiko korupsi dan
pengaturan sumber daya anggaran. KPK telah capaian upaya pencegahan korupsi yang
melakukan berbagai penyesuaian dalam dilakukan oleh setiap K/L/PD. Hasil
menerjemahkan perubahan peraturan dan arah pemetaan risiko korupsi melalui SPI
kebijakan ke dalam struktur anggaran yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam
baru, diantaranya melakukan reformasi menyusun rekomendasi peningkatan
struktur anggaran, perubahan nomenklatur upaya pencegahan korupsi dengan rencana
anggaran dan penyesuaian unit kerja eselon II aksi yang disesuaikan pada karakteristik
serta menyesuaikan dengan redesain sistem masing-masing K/L/PD berdasarkan hasil
perencanaan dan penganggaran (RSPP). pemetaan yang empiris ini.
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022,
anggaran KPK direncanakan sebesar
213
b. Monitoring Implementasi Strategi Pemulihan aset hasil TPK dan/atau TPPU
Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas merupakan upaya terintegrasi dari hulu ke
PK), dengan target output 2 Laporan dan hilir berupa pelacakan aset
anggaran Rp13,27 Miliar; tersangka/terdakwa/terpidana,
pengelolaan barang bukti sitaan dan
Salah satu dari tujuh agenda Pembangunan
rampasan, penaksiran nilai aset sejak
RPJMN IV Tahun 2020-2024, yaitu
berstatus sitaan sehingga diperoleh besaran
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
proyeksi kerugian negara yang dapat
Transformasi Pelayanan Publik, yang mana
dipulihkan, upaya untuk mempertahankan
salah satu komponennya adalah Penguatan
besaran proyeksi pemulihan aset tersebut,
Sistem Anti Korupsi, melalui Penguatan
hingga pelaksanaan eksekusi. Pemulihan
Implementasi Strategi Nasional
aset ini dihitung dari:
Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu
kebijakan strategis yang ditetapkan • PNBP yang berasal dari biaya perkara,
pemerintah dalam rangka uang pengganti, pidana denda, uang
mengkonsolidasi, melanjutkan, dan rampasan, serta hasil lelang atas
menyempurnakan berbagai upaya maupun barang rampasan; dan
kebijakan pemberantasan korupsi di
• Nilai aset yang dimanfaatkan untuk
Indonesia berdampak lebih signifikan bagi
instansi lain melalui mekanisme PSP
peningkatan kesejahteraan,
dan Hibah.
keberlangsungan pembangunan serta
terkonsolidasinya demokrasi, dengan dasar d. Pengembangan Sistem Penanganan
hukum Perpres No. 54 Tahun 2018. Perkara TPK melalui SPPT-TI dengan
Stranas PK telah berjalan 2 (dua) tahun target output 1 Sistem Informasi dan
pada periode 2019-2020 dengan hasil pada anggaran Rp995 Juta.
tataran output dan outcome dengan prioritas Dalam rangka menunjang pelaksanaan
prakondisi pada perbaikan perangkat tugas penindakan KPK diperlukan
sistem dan regulasi dukungan terhadap program implementasi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah (change management) Sistem Penanganan
Daerah serta perbaikan dan peningkatan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi
kapasitas kelembagaan internal Setnas PK Informasi (SPPT TI), hal ini selaras dengan
itu sendiri. Strategi Informasi dan Data KPK dalam
c. Pemulihan Aset hasil Tindak Pidana hal memanfaatkan teknologi informasi
Korupsi (Asset Recovery) dengan target berbasis digital untuk mendukung upaya
output 120 Perkara dan anggaran Rp9,04 Pencegahan dan Penindakan Tindak
Miliar; Pidana Korupsi.

214
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Pemberantasan Korupsi
Matriks Ringkasan Capaian dan Target OutputTahun
Prioritas 2017-2022
Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 - 2022

3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
1)
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Kasus/perkara Tipikor yg mengalami hambatan 96 - - - - - - -

2. Kepastian Hukum atas Perkara yang dilakukan Penyidikan oleh APH 196 - - - - - - -
3. Peningkatan pengetahuan APH 501 - - - - - - -
4. Agen Perubahan pada KLOP, Mitra Pendidikan, Parpol,Komunitas dan 1218 - - - - - - -
Swasta
5. Komitmen, Kebijakan, dan Peraturan Anti Korupsi pada KLOP, Mitra 8 - - - - - - -
Pendidikan, Parpol,Komunitas dan Swasta
6. Monitoring Hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan 4 - - - - - - -
7. Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi - 1 1 2 35% 2 - 07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

8. Survei Penilaian Integritas - - - 1 1 1 - 07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam


dan Transformasi Pelayanan Publik

9. Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi - - - - 1 1 - 07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
untuk mendukung SPPT-TI dan Transformasi Pelayanan Publik

10. Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery) - - - - 120 120 - 07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

215
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(BA 095)
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia rancangan Undang-undang yang berkaitan
(DPD RI) berdasarkan Undang-undang dengan APBN;
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan f. Memberikan pertimbangan kepada DPR
Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun dalam pemilihan anggota BPK;
2014 tentang Majelis Permusyawaratan,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan g. Menyusun program legislasi nasional yang
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan otonomi daerah,
mempunyai tugas: hubungan pusat dan daerah, Pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah,
a. Mengajukan dan ikut membahas rancangan
pengelolaan sumber daya alam dan sumber
Undang-undang yang berkaitan dengan daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
otonomi daerah, hubungan pusat dan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta daerah; dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi h. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas
lainnya, serta yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah dan peraturan
perimbangan keuangan pusat dan daerah daerah.
kepada DPR; Dalam periode tahun anggaran 2017 sampai
b. Menyusun dan menyampaikan daftar dengan tahun anggaran 2021, anggaran DPD
inventaris masalah rancangan Undang- RI mengalami pertumbuhan dari Rp902,5
undang yang berasal dari DPR atau miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.049,0
Presiden yang berkaitan dengan hal miliar pada APBN tahun 2021. Kenaikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; anggaran secara signifikan terjadi di tahun 2019
yang diperuntukan bagi pelantikan Anggota
c. memberikan pertimbangan kepada DPR DPD RI periode 2019-2024.
atas rancangan Undang-undang tentang
APBN dan rancangan Undang-undang Pada tahun 2020 dalam rangka penanganan
yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, pandemi Covid-19 DPD RI mendapatkan
dan agama; penghematan/pemotongan anggaran sebesar
Rp32,3 miliar. Pada tahun 2021 anggaran
d. Melakukan pengawasan dan menyampaikan APBN DPD RI adalah sebesar Rp1.049,0
hasilnya atas pelaksanaan Undang-undang miliar, namun memperhatikan perkembangan
mengenai otonomi daerah, pembentukan, kondisi tahun 2021 dalam rangka
pemekaran, dan penggabungan daerah, mengamankan program vaksinasi nasional,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
penanganan pandemi covid-19, dukungan
sumber daya alam, dan sumber daya anggaran perlindungan sosial kepada
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, masyarakat serta percepatan pemulihan
pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR ekonomi nasional, pagu DPD RI dilakukan
sebagai bahan pertimbangan untuk refocusing dan realokasi sebesar Rp17,8 miliar,
ditindaklanjuti; sehingga outlooknya diperkirakan sebesar
e. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Rp983,2 miliar.
negara dari BPK sebagai bahan membuat
pertimbangan kepada DPR tentang
216
Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2022, Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran
anggaran DPD RI adalah sebesar Rp987,0 Daerah; (iv) Perancangan PerUndang-
miliar yang bersumber dari rupiah murni. undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) Selain output prioritas tersebut, agar kinerja
Program yaitu Program Penyelenggaraan DPD RI berjalan optimal sebagaimana amanat
Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dan Undang-undang, maka anggaran Tahun 2022
Program Dukungan Manajemen. juga dialokasikan untuk mendukung
Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda prioritas DPD RI yaitu:
pelaksanaan tercapainya output prioritas DPD 1. Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi,
RI pada Program Penyelenggaraan Fungsi pertimbangan, Fungsi pengawasan,
Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan
yaitu: (i) Pengelolaan Kesekretariatan
Kerja Sama Antar Lembaga;
Pimpinan DPD RI; (ii) Penyelenggaraan
Fungsi Legislatif, Pertimbangan, Pengawasan 2. Optimalisasi Dukungan Terhadap Kegiatan
DPD RI, dan Pengembangan Kerjasama; Pimpinan DPD, Administrasi dan
(iii) Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Keahlian;
Pertimbangan, Pengawasan DPD, serta 3. Intensifikasi Kegiatan Sosialisasi; dan
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan daerah
4. Peningkatan Akuntabilitas Kelembagaan
oleh Anggota DPD RI; (iv) Pengkajian
DPD RI.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2017-2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Pengelolaan Kesekretariatan
Pimpinan DPD RI (Kegiatan) 14 14 13 11 7 7
2. Penyelenggaraan Fungsi Legislatif,
Pertimbangan, Pengawasan DPD 33 35 41 35 34 - 33
RI, dan Pengembangan Kerjasama
DPD (Rekomendasi)
3. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi,
Pertimbangan, Pengawasan DPD, 76 69 67 74 79 - 75
dan Penyerapan Aspirasi
Masyarakat Dan Daerah Oleh
Anggota DPD RI (Rekomendasi)
4. Pengkajian Aspirasi Masyarakat
dan Kebijakan Anggaran Daerah - 25 36 24 29 - 22
(Rekomendasi)
5. Perancangan PerUndang-undangan
dan Pengkajian Kebijakan Hukum - 15 32 14 8 - 9
(Rekomendasi)

217
KOMISI YUDISIAL RI
(BA 100)
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp106,2
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal miliar (99,1 persen) dari APBN 2021.
24B ayat (1), Komisi Yudisial (KY) Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan
menjalankan wewenang dan tugas yaitu dalam koridor kebijakan lembaga yang terus
mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menekankan pentingnya pengelolaan anggaran
menjaga dan menegakkan kehormatan, secara transparan, akuntabel, efektif dan
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. efisien, sesuai dengan peraturan perundang-
Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip-
legal formal melalui Undang-undang Nomor prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan
18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas pokok dalam proses pengelolaan anggaran,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sehingga Komisi Yudisial berhasil meraih
tentang Komisi Yudisial. beberapa penghargaan. Salah satunya adalah
Fungsi Komisi Yudisial dalam sistem hukum opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan terhadap Laporan Keuangan Komisi Yudisial
untuk membangun sistem check and balances tahun 2020. Penghargaan opini WTP diraih
dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini Komisi Yudisial secara berturut-turut sejak
diupayakan dengan meningkatkan kapasitas tahun 2007.
kelembagaan dalam memperoleh calon hakim Tahun 2021, Indonesia masih dilanda pandemi
agung dan meningkatkan kapasitas para hakim Covid-19. Dalam upaya memberikan
dalam rangka mendorong reformasi peradilan, pelayanan optimal dalam masa pendemi,
menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan Komisi Yudisial terus melakukan langkah-
citra keadilan. langkah inovatif dengan cara mengoptimalkan
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara pelayanan berbasis teknologi informasi.
dalam kategori anggaran kecil, dimana dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
periode tahun anggaran 2017 - 2021, anggaran Yudisial antara lain sebagai berikut:
KY berfluktuasi dari Rp116,0 miliar pada 1. Penerimaan pendaftaran seleksi calon
tahun 2017 dan diproyeksikan menjadi hakim agung dan hakim adhoc pada
Rp106,2 miliar pada outlook tahun 2021. Pada Mahkamah Agung secara online melalui
tahun 2020 dan 2021, anggaran Komisi website:
Yudisial terkena refocussing sebagai bagian dari https://rekrutmen.komisiyudisial.go.id.
kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan 2. Penerimaan laporan masyarakat
penanggulangan pandemi Covid-19. dilaksanakan secara online melalui website:
Pelaksanaan refocussing anggaran tahun 2021 www.pelaporan.komisiyudisial.go.id atau
menyebabkan Komisi Yudisial terkena melalui email:
penghematan/pemotongan anggaran sebesar pengaduan@komisiyudisial.go.id dan
Rp2,3 miliar dari pagu APBN tahun 2021 pemanfaatkan pos/jasa pengiriman.
sebesar Rp109,4 miliar sehingga dengan 3. Pelaksanaan sidang panel dan pleno
demikian outlook anggaran Komisi Yudisial penanganan laporan masyarakat yang
dilaksanakan secara online/daring. Sampai
dengan bulan Juni 2021, telah tercapai 202
218
penanganan laporan masyarakat sampai meminimalisir pertemuan dalam rangka
dengan putusan panel/pleno. memutus penyebaraan Covid-19
4. Beberapa pelaksanaan kegiatan
Arah kebijakan Komisi Yudisial tahun 2021
pemantauan persidangan juga
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
dilaksanakan secara online, dengan cara
Komisi Yudisial tahun 2020-2024 dan juga
melakukan monitor terhadap pelaksanaan
sejalan dengan RPJMN 2020-2024 adalah
persidangan yang tengah berlangsung.
fokus pada ranah integritas Hakim sebagai
Sampai dengan Juni 2021 Komisi Yudisial
domain utama Komisi Yudisial. Pelaksanaan
telah menerima 231 permohonan
arah kebijakan dalam rangka peningkatan
pemantauan, dengan capaian 42 laporan
integritas hakim ini dilakukan melalui berbagai
pemantauan.
aspek kegiatan yaitu: peningkatan kualitas
5. Pelatihan KEPPH berkelanjutan dalam
pengawasan hakim; kegiatan peningkatan
rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas
kapasitas hakim; profilling hakim sesuai standar;
hakim telah terlaksana 3 (tiga) kegiatan
pemberdayaan stakeholder dan publik; serta di
yaitu pelatihan eksplorasi KEPPH bagi
ranah internal melalui pengelolaan organisasi
hakim peradilan umum dan agama, 2 (dua)
yang efektif dan efisien.
kali secara daring dan 1 (satu) kali secara
tatap muka. Secara daring bagi hakim di Untuk mengukur keberhasilan kegiatan-
wilayah Kalimantan Barat dan Ambon dan kegiatan tersebut, maka Komisi Yudisial telah
Maluku Utara. Secara tatap muka di menetapkan indikator kinerja yang terarah dan
wilayah Cirebon dengan total peserta terukur, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
pelatihan 117 peserta. dari level Ketua, Eselon I, Eselon II dan
6. Pengembangan Sistem Informasi Eselon III, sehingga seluruh rangkaian kegiatan
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
untuk menunjang pelaksanaan Work From
Dalam RAPBN tahun 2022 anggaran Komisi
Home (WFH). Aplikasi SIMPEG
Yudisial direncanakan sebesar Rp184,4 miliar,
memfasilitasi pegawai untuk melaporkan
yang terdiri dari alokasi belanja operasional
pelaksanaan tugas melalui jurnal harian
sebesar Rp98,4 miliar dan belanja non
yang dapat dimonitor oleh masing-masing
operasional sebesar Rp86,0 miliar. Belanja
atasan.
operasional dialokasikan untuk pemenuhan
7. Optimalisasi pengelolaan arisp dinamis
belanja pegawai dan belanja layanan
dalam penerimaan dan pemberkasan arsip
pemeliharaan perkantoran, sedangkan belanja
(surat/dokumen);
non operasional akan dialokasikan untuk
8. Pemanfaatan teknologi informasi baik
mendukung kegiatan proyek prioritas nasional
aplikasi, zoom meeting, whatsapp grup maupun
dan kegiatan strategis lainnya yaitu Peningkatan
email dalam melakukan koordinasi,
Integritas dan Pengawasan hakim yang
penelaahan maupun pengiriman data;
dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai
9. Melakukan realokasi anggaran yang
berikut:
digunakan untuk mendukung penanganan
Covid-19; 1. Pengembangan integritas hakim dengan
10. Membangun budaya kerja dengan indikator output peningkatan indeks
mengedepankan protokol kesehatan integritas hakim, dan target mencapai skor
seperti physical distancing dalam upaya 7,36 pada Tahun 2022. Kegiatan ini
dilakukan dengan menggunakan metode

219
survey nasional terhadap hakim dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun
masyarakat. Pelaksanaan survey melibatkan 2011 perubahan Undang-Undang Nomor
lembaga survey nasional, sehingga dapat 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang
diperoleh hasil survey yang akuntabel. berbunyi Komisi Yudisial mempunyai tugas
Pelaksanaan survey juga akan melibatkan mengupayakan peningkatan kapasitas dan
peran penghubung Komisi Yudisial. kesejahteraan hakim.
2. Penguatan Database Rekam Jejak Hakim, 4. Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Kegiatan
dengan indikator output kegiatan berupa ini memiliki dua indikator output kegiatan
persentase data rekam jejak hakim yang yaitu: Persentase penyelesaian penanganan
valid dan terpetakan sebesar 85 persen pada terhadap laporan perbuatan yang
tahun 2022. merendahkan harkat dan martabat hakim
Database rekam jejak hakim merupakan sebesar 100 persen dan Persentase
data vital yang semestinya dimiliki oleh peningkatan pemahaman publik terhadap
Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perbuatan yang merendahkan harkat dan
eksternal. Database ini akan dimanfaatkan martabat hakim sebesar 5 persen.
untuk kepentingan pelaksanaan wewenang
Kegiatan advokasi hakim ini merupakan wujud
dan tugas Komisi Yudisial dalam hal keseimbangan pelaksanaan tugas dan
pelaksanaan seleksi calon hakim agung; wewenang Komisi Yudisial dalam rangka
pelaksanaan pengawasan hakim baik secara menjaga dan menegakkan kehormatan dan
represif maupun preventif; dan pelaksanaan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
tugas lainnya. Kegiatan advokasi hakim adalah serangkaian
3. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku kegiatan dalam rangka penanganan peristiwa
Hakim (KEPPH) serta teknis Hukum dan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan
Peradilan. Kegiatan ini memiliki dua
hakim dan koordinasi pengamanan
indikator output kegiatan yaitu: persentase persidangan. Pencegahan PMKH dilaksanakan
hakim yang mendapatkan peningkatan bersama penegak hukum dan Pemerintah
kapasitas sebesar 28 persen pada tahun Daerah. Sedangkan klinik etik merupakan
2022, dan prosentase hakim yang upaya preventif dalam rangka memberikan
berkarakter sesuai KEPPH sebesar 85 pemahaman kepada publik terkait perbuatan
persen pada tahun 2022. merendahkan keluhuran martabat hakim yang
Pelatihan KEPPH merupakan rangkaian yang dilaksanakan bekerjasama dengan
kegiatan dari pengembangan integritas perguruan tinggi.
hakim. Hal ini merupakan tugas lain Komisi
Yudisial sebagaimana tercantum dalam

220
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Yudisial Tahun 2017-2022

221
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BA 103)

BNPB merupakan Lembaga Pemerintah yang Penyebaran Covid-19 mengakibatkan korban


mempunyai tugas dan fungsi memberikan jiwa 70.192 meninggal dunia (per 16 Juli 2021),
pedoman dan pengarahan, perumusan dan beban dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan
penetapan kebijakan, menetapkan standarisasi dan gizi yang merupakan sektor sosial dan
dan pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang
penanggulangan bencana secara terintegrasi dilakukan dalam penurunan penyebaran
yang meliputi tahapan prabencana, saat Covid-19 pun turut memberi dampak
keadaan darurat bencana dan pascabencana. terhadap sektor ekonomi. Dengan adanya
kebijakan physical distancing dan pembatasan
Anggaran BNPB terbagi menjadi 2 jenis
sosial berskala besar berdampak pada
anggaran yaitu anggaran rutin BNPB dan
berkurangnya aktivitas masyarakat ekonomi
anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang berasal
dan dunia usaha secara signifikan.
dari dana cadangan BA BUN. Selama periode
2017-2021 perkembangan anggaran BNPB Dalam rangka percepatan penanganan Covid-
mengalami peningkatan dari Rp2.644,4 miliar 19 , Pemerintah membentuk Gugus Tugas
pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp4.226,1 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
miliar pada outlook tahun 2021, dimana 2020 yang selanjutnya telah diubah menjadi
anggaran yang berasal dari DSP mengalami Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
fluktuasi dengan persentase kenaikan tertinggi tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
pada TA 2018 yakni 275% dari TA 2017 untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 ),
penanganan bencana banjir dan tsunami, dengan tugas melaksanakan percepatan
sedangkan alokasi DSP tertinggi pada TA 2020 penanganan terhadap korban terinfeksi virus
sebesar 12,2 T digunakan untuk penanganan melalui tracking, tracing, dan testing, dengan
pandemi Covid-19 . kriteria kebijakan yang meliputi:

Pada tahun 2020 penyebaran Corona Virus a. Epidemiologis sebagai rekam data dan
Disease 2019 (Covid-19 ) ditetapkan sebagai informasi pola kesehatan (evidence based
keadaan darurat kesehatan masyarakat melalui medicine) terhadap wabah Corona Virus
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Disease 2019 (Covid-19 ) secara sistematik
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada tingkat populasi, untuk menentukan
Masyarakat, yang kemudian mengakibatkan pendekatan kebijakan berbasis pada
peningkatan jumlah korban meninggal dunia, masalah penyebaran wabah;
serta dampak sosial, ekonomi, dan b. Kesehatan masyarakat sebagai kesiapan
kesejahteraan masyarakat yang perlu ditangani dalam pencegahan penyakit Corona Virus
dengan kebijakan penanggulangan bencana, Disease 2019 (Covid-19 ), dan
maka penyebaran Corona Virus Disease 2019 meningkatkan kesehatan melalui
(Covid-19 ) ditetapkan sebagai bencana pengorganisasian upaya promotif,
nasional melalui Keputusan Presiden Nomor preventif, kuratif dan rehabilitatif;
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
c. Fasilitas kesehatan yang merupakan usaha
Non alam Penyebaran Corona Virus Disease
menyediakan, meningkatkan kapasitas,
2019 (Covid-19 ) sebagai Bencana Nasional.
dan memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana kesehatan dalam mendukung
222
kesehatan masyarakat terhadap Corona Menindaklanjuti arahan Presiden tentang
Virus Disease 2019 (Covid-19 ). adaptasi kebiasaan baru, dalam pemulihan
ekonomi dapat dilakukan antara lain adalah:
Upaya percepatan penanganan diikuti dengan
pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran 1. Koordinasi antar pusat dan daerah terkait
wabah Covid-19 melalui Pembatasan Sosial pemenuhan kebutuhan pangan.
Berskala Besar, serta pendisiplinan protokol 2. Digitalisasi promosi dan pemasaran
kesehatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kawasan pariwisata.
serta hidup bersih dan sehat bagi setiap
masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan. 3. Transformasi digital dalam penguatan
dunia usaha dan UMKM.
Sesuai arahan Presiden tentang adaptasi
kebiasaan baru menuju masyarakat produktif Selanjutnya di dalam RAPBN tahun 2022,
dan aman Covid-19 , serta mengantisipasi BNPB direncanakan mendapat alokasi
pertumbuhan minus 3,8 persen, maka upaya anggaran sebesar Rp1.127,2 miliar yang
pemulihan ekonomi nasional diarahkan bersumber dari Rupiah Murni (59,27 persen),
kepada: PNBP (0,05 persen) dan Pinjaman Luar Negeri
(PLN) (40,68 persen). Dari total anggaran
a. Pemberian bantuan langsung kepada tersebut, sebanyak 77,82 persen untuk
masyarakat untuk meningkatkan daya beli anggaran rutin BNPB dan 22,18 persen untuk
dan menggerakkan ekonomi pada tingkat dana siap pakai.
rumah tangga;
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
b. Membuka sektor-sektor produktif yang
merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN
mendukung pemulihan ekonomi rumah
2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut,
tangga, dengan tetap memperhatikan
terdapat beberapa isu strategis dalam kebijakan
kriteria dasar kebijakan terkait epidemiologi,
penyelenggaraan penanggulangan bencana
kesehatan masyarakat, dan fasilitas
antara lain:
kesehatan;
1. Meningkatkan investasi pengurangan risiko
c. Memberikan stimulus ekonomi dengan
bencana untuk ketangguhan masyarakat
prioritas pada UMKM, usaha besar,
dalam kerangka reformasi ketahanan
perbankan, manufaktur, industri, dan semua
bencana, dengan mengedepankan
sektor ekonomi padat karya;
kolaborasi Pentahelix antara Pemerintah,
d. Memberikan bantuan usaha perikanan dan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi,
petani miskin, yang diikuti dengan masyarakat dan media bagi terwujudnya
meningkatkan kapasitas proses berbasis ketangguhan bangsa dalam menghadapi
teknologi; bencana.
e. Memastikan ketersediaan pasokan dan 2. Pembiayaan dan anggaran yang memadai
distribusi bahan kebutuhan pokok kepada untuk investasi kesiapsiagaan dan
masyarakat; serta pengurangan risiko bencana, yang diikuti
f. Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis dengan pengalokasian anggaran pada dana
Nasional sesuai dengan yang telah cadangan penanggulangan bencana untuk
ditetapkan dalam perencanaan, dengan kecepatan respon penanganan keadaan
mendorong terbangunnya lapangan kerja darurat bencana, serta dukungan pemulihan
melalui padat karya. pascabencana.

223
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menekankan terbangunnya struktur
melalui edukasi kebencanaan. RPJMN perekonomian yang kokoh berlandaskan
keempat (2020-2024) ditujukan untuk keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang yang didukung oleh SDM berkualitas dan
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui berdaya saing, dan berbudaya sadar bencana.
percepatan pembangunan di berbagai bidang

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2022

224
BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BA 104)
BP2MI merupakan Lembaga Pemerintah Non Pemberangkatan (OPP) dan Pemberdayaan
Kementerian (LPNK) yang bertugas sebagai PMI. Penyesuaian target tersebut di bawah
pelaksana kebijakan dalam pelayanan realisasi rata-rata setiap tahunnya. Sebagai
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran contoh target PAP di tahun 2019 disesuaikan
Indonesia (PMI) secara terpadu, bertanggung menjadi 170.500 PMI, sementara realisasi PAP
jawab kepada Presiden melalui Menteri yang setiap tahunnya adalah berkisar ± 200.000–
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 250.000 PMI. Pada tahun anggaran 2020,
bidang ketenagakerjaan. Dalam rangka dengan adanya pandemi wabah Covid-19
mendukung tugas dimaksud, BP2MI terjadi penyesuaian anggaran BP2MI sebesar
menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan Rp61.368.682.000,- sehingga pagu BP2MI
penempatan dan pelindungan PMI, Pelayanan semula sebesar Rp322 Miliar menjadi Rp260,6
dan Pelindungan PMI, penerbitan dan Miliar. Pada tahun 2021, alokasi APBN
pencabutan surat izin Perekrutan PMI BP2MI adalah sebesar Rp381 miliar. Dengan
(SIP2MI), Pelaksanaan Penempatan PMI memperhatikan perkembangan kondisi tahun
dengan skema penempatan Government to 2021, dilakukan refocusing dan realokasi
Government (G to G), pengusulan pencabutan (tahap I s.d IV) untuk mendukung Program
dan perpanjangan surat izin perusahaan PEN dalam hal ini pengadaan vaksin dan
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran pelaksanaan vaksinasi untuk penanganan
Indonesia (P3MI), pelaksanaan pelindungan pandemic covid 19. Di sisi lain, selain
PMI selama bekerja di negara tujuan melakukan penyesuaian anggaran dimaksud,
penempatan, pelaksanaan fasilitasi, BP2MI juga melakukan realokasi anggaran
rehabilitasi, dan reintegrasi purna PMI dan untuk percepatan penanganan PMI pada masa
pelaksanaan pemberdayaan sosial dan pandemi Covid-19 terutama untuk penguatan
ekonomi purna PMI. petugas pelayanan dan fasilitasi penanganan
kepulangan PMI yang mengalami peningkatan
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
pada masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut
anggaran BP2MI mengalami fluktuasi dari
di atas, outlook BP2MI diperkirakan sebesar
Rp340,2 miliar pada tahun 2017 dan
Rp304,7 miliar.
diproyeksikan Rp304,7 miliar pada outlook
tahun 2021. Hal tersebut sangat Arah kebijakan BP2MI pada tahun 2021
mempengaruhi pelaksanaan tata kelola antara lain “Memerangi sindikasi pengiriman
penempatan dan pelindungan PMI. Tahun Pekerja Migran Indonesia nonprosedural”
2017-2018 terjadi peningkatan anggaran dengan 9 fokus kegiatan: 1) Pemberantasan
dimana pada tahun tersebut terjadi sindikat penempatan PMI nonprosedural; 2)
peningkatan penempatan PMI di negara selain Penguatan kelembagaan dan reformasi
Timur Tengah. Kemudian pada tahun 2019, birokrasi dalam rangka meningkatkan tata
anggaran BNP2TKI mengalami penurunan, kelola pemerintahan yang baik dalam
karena adanya kebijakan efisiensi belanja pelayanan penempatan dan pelindungan PMI;
terhadap semua K/L. Berdasarkan hal 3) Menjadikan PMI sebagai VVIP dengan
tersebut BNP2TKI melakukan penyesuaian memberikan pelayanan dan pelindungan yang
target Prioritas Nasional yaitu Pembekalan maksimal baik dalam aspek hukum, sosial
Akhir Pemberangkatan (PAP)/Orientasi Pra maupun ekonomi; 4) Modernisasi sistem

225
pendataan (big single data); 5) Pembebasan biaya sebesar Rp70 miliar. Kegiatan prioritas
penempatan PMI; 6) Pembenahan tata kelola nasional BP2MI diantaranya adalah 1)
PMI sea-based; 7) Penguatan skema Penempatan PMI oleh Pemerintah sebanyak
penempatan PMI dalam rangka peningkatan 2.500 CPMI, 2) Penempatan PMI Non
penempatan PMI terampil profesional; 8) Pemerintah sebanyak 117.857 CPMI, 3)
Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI Pelindungan terhadap PMI sebanyak 12.000
dan keluarganya; dan 9) Peningkatan sinergi PMI (Bermasalah, Sakit, Meninggal), dan 4)
dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata Pemberdayaan PMI Purna sebanyak 4.000
kelola penempatan dan pelindungan PMI, PMI. Pelaksanaan kegiatan prioritas ini
termasuk fasilitasi pemberian jaminan diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat
pelindungan kepada PMI dan keluarganya. khususnya CPMI/PMI bagi yang ingin
bekerja ke Luar Negeri ataupun ingin berkarya
Selain itu BP2MI juga memprioritaskan
dalam negeri sehingga bisa meningkatkan
kegiatan relaksasi penempatan sebagai upaya
perekonomian untuk dirinya sendiri,
mendukung pemulihan perekonomian pasca
keluarganya serta masyarakat sekitar.
pandemi.
Selain meningkatkan dari segi perekonomian
Hasil yang diharapkan dari 9 fokus kegiatan
juga, diharapkan PMI terfasilitasi juga dari segi
antara lain adalah meningkatnya efektivitas
perlindungan untuk dirinya sendiri dan
dan efisiensi perencanaan dan penganggaran
keluarganya sehingga ketika bekerja di Luar
baik di pusat maupun daerah dengan
Negeri bisa merasa aman dan nyaman sampai
meminimalisir duplikasi data dan anggaran
kembali lagi ke Indonesia.
sehingga pelaksanaan kegiatan bisa tepat
sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan Selanjutnya dalam rangka mendukung
langsung oleh masyarakat. Dimana untuk kebijakan reformasi struktural, beberapa
menunjang kegiatan tersebut, salah satu kebijakan yang akan dilakukan oleh BP2MI
reform yang dilaksanakan oleh BP2MI yaitu pada tahun 2022 antara lain: 1)
melakukan integrase data kegiatan supaya Pengembangan RSPP, 2) integrasi data
dapat tersinkronisasi dan terkoneksi. Reform kegiatan prioritas nasional antara pusat dan
tersebut mendukung Prioritas Nasional dalam daerah, 3) penguatan reformasi birokrasi, dan
RKP 2021 yaitu Memperkuat Stabilitas 4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan pola kerja baru.
Publik. Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Dalam RAPBN 2022, anggaran BP2MI BP2MI melakukan penghematan belanja
direncanakan sebesar Rp320,8 miliar, yang barang non operasional seperti perjalanan
bersumber dari Rupiah Murni. Dari total dinas, paket meeting, sehingga penghematan
anggaran tersebut, sebanyak 62,48 persen belanja dimaksud dapat dilakukan penajaman
untuk belanja operasional pegawai dan belanja dan sinkronisasi belanja barang yang dapat
operasional barang, sedangkan 37,52 persen memberikan manfaat yang lebih besar kepada
untuk belanja non operasional. Anggaran masyarakat.
BP2MI diantaranya digunakan untuk
pemenuhan kegiatan prioritas nasional

226
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Orientasi Pra Pemberangkatan - 5.515 5.488 1.300 7.500 2.500 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
(OPP) Penempatan PMI oleh Pertumbuhan yang Berkualitas dan
pemerintah (Skema G to G) Berkeadilan
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

2. Orientasi Pra Pemberangkatan 192.928 213.556 199.718 59.124 285.000 117.857 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
(OPP) Penempatan PMI Non Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Pemerintah Berkeadilan
3. PMI yang Terlindungi 18.463 14.349 11.452 14.623 18.124 12.000 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

4. Pemberdayaan PMI Dalam dan Luar 3.875 5.350 75 - 5.000 4.000 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Negeri Transformasi Pelayanan Publik
- - - - - - - -

227
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(BA 106)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut
Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui antara lain:
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 a. Peningkatan akses UMKM dan penggunaan
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan produk dalam negeri dalam PBJP
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang
kemudian diperbaharui dengan Peraturan b. Penjelasan lebih detail terkait dengan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014, dimana sumber daya manusia (SDM) dan
fungsi LKPP yaitu: kelembagaan PBJP serta kewenangan
pelaku pengadaan;
a. penyusunan dan perumusan strategi serta
penentuan kebijakan dan standar prosedur c. Penambahan ketentuan tentang pemilihan
di bidang pengadaan barang/jasa penyedia dalam jasa konstruksi dan e-
pemerintah termasuk pengadaan badan marketplace dalam PBJP.
usaha dalam rangka kerjasama pemerintah Pada periode Rencana Strategis LKPP Tahun
dengan badan usaha; 2015–2019, arah kebijakan LKPP berfokus
b. penyusunan dan perumusan strategi serta pada perbaikan tata kelola PBJP agar prinsip-
penentuan kebijakan pembinaan sumber prinsip pengadaan yang antara lain transparan,
daya manusia di bidang pengadaan terbuka, dan akuntabel dapat terwujud.
barang/jasa pemerintah; Perbaikan tata kelola PBJP dilakukan melalui
perbaikan/penyusunan regulasi,
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; pengembangan sistem elektronik pengadaan,
d. pembinaan dan pengembangan sistem pengembangan dan pembinaan SDM dan
informasi serta pengawasan kelembagaan serta mendorong peran aktif
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan
pemerintah secara elektronik; pengawasan dan penyelesaian permasalahan
pengadaan.
e. pemberian bimbingan teknis, advokasi,
dan pendapat hukum; Selanjutnya pada periode Rencana Strategis
LKPP Tahun 2020–2024, LKPP berfokus
f. pembinaan dan penyelenggaraan
pada optimalisasi penerapan tata kelola
dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di LKPP; dan pengadaan untuk dapat mendorong adanya
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP. rangka percepatan pembangunan. Pemerataan
Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peningkatan iklim usaha dalam pengadaan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 barang/jasa pemerintah, terutama dengan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meningkatkan partisipasi UMKM dalam
dimana Perpres ini juga merupakan hasil penggunaan produk dalam negeri. Sementara
penyesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam dalam rangka optimalisasi tata kelola
sebelumnya dan juga bagian dari peraturan pengadaan LKPP melakukan beberapa hal
turunan dari Undang-undang Cipta Kerja. antara lain:
Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan

228
a. pengembangan dan integrasi sistem dilakukan upaya perbaikan terkait rumusan
informasi perencanaan dan monev informasi kinerja sampai dengan level Rincian
pengadaan; Output (RO) dan Komponen, termasuk upaya
peningkatan kualitas belanjanya.
b. pengembangan SPSE terpusat;
Sementara itu, terkait dengan output Prioritas
c. monitoring UKPBJ yang Mencapai
Nasional, pada tahun anggaran 2021 LKPP
Maturitas Level 3;
mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu
d. pemenuhan kualifikasi dan kompetensi memperkuat ketahanan ekonomi untuk
SDM PBJ sesuai kebutuhan; pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
e. mendorong penyelesaian permasalahan melalui pengembangan produk yang masuk e-
mandiri di K/L/Pemda. katalog dan kontrak katalog lokal/sektoral.
Selain PN 1, LKPP juga mendukung
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
pelaksanaan PN 7 yaitu memperkuat stabilitas
anggaran LKPP mengalami fluktuasi dari
politik, hukum, pertahanan keamanan dan
Rp168,1 miliar pada tahun 2017 dan
transformasi pelayanan publik. Adapun output
diproyeksikan Rp148,1 miliar pada outlook
PN 7 pengembangan, integrasi dan
tahun 2021 setelah refocusing dan
implementasi sistem perencanaan dan monev
penghematan belanja K/L III. LKPP
pengadaan, pengembangan SPSE terpusat, dan
memahami bahwa penurunan/ penghematan
monitoring UKPBJ yang mencapai maturitas
belanja K/L tersebut dalam rangka kebijakan
level 3.
pemerintah untuk penanganan dan percepatan
pemulihan ekonomi dan reformasi sosial Pada tahun 2022, anggaran LKPP dalam
sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun RAPBN tahun 2022 direncanakan sebesar
demikian LKPP tetap berupaya secara Rp181,5 miliar yang terdiri dari alokasi untuk
maksimal untuk dapat menggunakan anggaran belanja operasional sebesar Rp88,7 miliar,
yang tersedia dalam rangka meningkatkan belanja non operasional sebesar Rp92,7 miliar.
kualitas PBJP baik melalui berbagai strategi Dukungan pemenuhan proyek prioritas
antara lain memaksimalkan pemanfaatan nasional sebesar Rp37,7 miliar, dan sisanya
sistem informasi dan peningkatan koordinasi sebesar Rp55,04 juta untuk kegiatan strategis
dengan berbagai stakeholder PBJ. dan dukungan lainnya. Anggaran ini belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran
Arah kebijakan LKPP pada tahun 2021 antara
sebagaimana tertuang dalam lampiran rencana
lain mendorong peran PBJP dalam
pendanaan Rencana Strategis LKPP Tahun
memperkuat ketahanan ekonomi melalui
2020-2024. Pada tahun 2022, LKPP akan
peningkatan penggunaan PDN dan partisipasi
melanjutkan kegiatan strategis antara lain yaitu:
UMKM serta mendukung percepatan
pemulihan ekonomi dan reformasi sosial - penyusunan dan sosialisasi
peraturan/kebijakan turunan dari Undang-
Selanjutnya sejak tahun 2020, dalam rangka
undang Cipta Kerja, dimana dibutuhkan
mendukung proses sinkronisasi perencanaan
penyesuaian ketentuan sebagai bagian
dan penganggaran melalui penerapan kebijakan
peraturan turunan Peraturan Presiden PBJP;
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
(RSPP) di lingkungan LKPP, telah dilakukan - penyesuaian bahan ajar dan soal ujian dalam
penyederhanaan kegiatan, dimana sebelumnya rangka peningkatan kompetensi SDM PBJ;
terdapat 16 (enam belas) kegiatan menjadi 9
(sembilan) kegiatan. Selain itu, juga terus
229
- percepatan pencapaian kematangan UKPBJ transformasi pelayanan publik. Adapun output
Level 3 oleh K/L/P/D yang juga PN 7 pengembangan, integrasi dan
merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi sistem perencanaan dan monev
pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi pengadaan, pengembangan SPSE terpusat, dan
Nasional; monitoring UKPBJ yang mencapai maturitas
level 3.
- peningkatan kualitas layanan SPSE melalui
pemusatan modul SPSE; Selanjutnya sebagai salah satu langkah dalam
mendukung efisiensi belanja, LKPP melakukan
- pembentukan jabatan fungsional Pengelola
penghematan pada pos belanja barang non
Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan
operasional seperti perjalanan dinas, paket
perbaikan infrastruktur sistem sertifikasi
meeting, honorarium, dengan menyesuaikan
Pada tahun 2022 LKPP juga masih pola kerja baru. Selain hal tersebut, LKPP juga
melanjutkan dukungan terhadap PN 1 dan PN melakukan upaya cost-sharing dalam beberapa
7. Adapun PN 1 yaitu memperkuat ketahanan penyelenggaraan kegiatan diseminasi/
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas pendampingan/pelatihan atau aktifitas lainnya
dan berkeadilan melalui pengembangan dengan pihak yang akan terlibat dalam kegiatan
produk yang masuk e-katalog dan kontrak tersebut.
katalog lokal/sektoral. Selain PN 1, LKPP juga
mendukung pelaksanaan PN 7 yaitu
memperkuat stabilitas Polhukhankam dan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017-2022
2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output Non
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Pengembangan Produk yang masuk E- 48.470 118.863 196.678 65.206 70.000 95.000 - Memperkuat ketahanan ekonomi
Catalogue (produk)* produk produk produk produk produk produk untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan
2. Kontrak Katalog Lokal/Sektoral - 8 6 7 15 40 - Memperkuat ketahanan ekonomi
(katalog) Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog untuk pertumbuhan yang berkualitas
dan berkeadilan
3. Integrasi Sistem Monitoring PBJP - 1 1 1 1 Sistem 1 Sistem - Memperkuat stabilitas polhukhankam
dengan Sistem Lainnya (sistem) Sistem Sistem Sistem dan transformasi pelayanan publik
4. Pengembangan dan Integrasi Sistem - 1 1 1 1 Sistem 1 Sistem - Memperkuat stabilitas polhukhankam
Perencanaan PBJP dengan Sistem Sistem Sistem Sistem dan transformasi pelayanan publik
Lainnya (sistem)
5. a. ULP yang mencapai maturitas level 3 593 ULP 596 - - - - - Memperkuat stabilitas polhukhankam
(ULP) ULP dan transformasi pelayanan publik
b. UKPBJ yang mencapai maturitas - - 5 38 100 197 - Memperkuat stabilitas polhukhankam
level 3 UKPBJ UKPBJ UKPBJ UKPBJ dan transformasi pelayanan publik
6. (UKPBJ)**
SPSE Terpusat - - - 10 30 LPSE 150 - Memperkuat stabilitas polhukhankam
(LPSE) LPSE LPSE dan transformasi pelayanan publik

230
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
(BA 107)
Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non persen untuk belanja modal. Apabila
Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibandingkan dengan tahun 2021, anggaran
pemerintahan di bidang Pencarian dan Basarnas mengalami penurunan sebesar 15,26
Pertolongan. Penyelenggaraan Pencarian dan persen, atau sebesar Rp300,3 miliar. Namun
Pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan, setelah dilakukan kebijakan penghematan oleh
bencana dan kondisi membahayakan manusia. Pemerintah, Pagu Anggaran Basarnas tahun
Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan 2022 mengalami kenaikan 4,97 persen
bertujuan adalah sebagai berikut; (1) terhadap pagu anggaran tahun 2021. Pada
melakukan pencarian serta memberikan tahun anggaran berjalan 2021 Basarnas telah
pertolongan, penyelamatan dan evakuasi mengalami 4 (empat) refocusing dan realokasi
korban secara cepat, tepat, aman, terpadu dan belanja. Total refocusing dan realokasi belanja
terkoordinasi; (2) mencegah dan mengurangi Basarnas tahun 2021 adalah sebesar Rp 398,14
kefatalan dalam kecelakaan; (3) menjamin miliar. Sejalan dengan anggaran tahun 2020,
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan refocusing dan realokasi belanja tersebut
yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan dipergunakan untuk membiayai penanganan
menyeluruh; (4) mewujudkan SDM Pencarian Pandemi Covid 19 dan program Pemulihan
dan Pertolongan yang memiliki kompetensi Ekonomi Nasional (PEN).
dan profesional; (5) memberikan kepastian Untuk alokasi anggaran tahun 2022, Basarnas
hukum dalam Penyelenggaraan Pencarian dan akan melanjutkan kegiatan Prioritas Nasional
Pertolongan; dan (6) meningkatkan kesadaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana SAR.
masyarakat terhadap pentingnya Pencarian Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan
dan Pertolongan. melalui Program Pencarian dan Pertolongan
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, dengan output prioritas Antara lain: (i)
anggaran Basarnas mengalami fluktuasi dari Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR, (ii)
Rp2.480,0 miliar pada tahun 2017 dan Pengelolaan Operasi SAR kepada 44 satuan
diproyeksikan Rp1.815,1 miliar pada outlook kerja, (iii) Pengelolaan Sistem Komunikasi
tahun 2021. Sedangkan pada periode tahun SAR kepada 44 satuan kerja, (iv) Pembinaan
2021 ke 2022 terjadi peningkatan anggaran Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR kepada
sebesar 4,97 persen. Peningkatan anggaran 6.080 Orang. Kegiatan Prioritas Nasional
basarnas tersebut terjadi karena penyesuaian tersebut antara lain dalam rangka peningkatan
anggaran Basarnas pada periode tahun kinerja dalam bidang SAR, khususnya
anggaran 2022 sebesar Rp97,86 miliar. berkenaan dengan jangkauan pemetaan
Penyesuaian anggaran tersebut digunakan layanan SAR, waktu tanggap/response time serta
untuk penanganan Pandemi Covid 19 pada keberhasilan evakuasi) harus tetap
tahun anggaran 2022. dipertahankan dan ditingkatkan,
meningkatkan jumlah sarana dan prasarana
Pada RAPBN tahun 2022, Basarnas
Operasi SAR sesuai dengan Standar Nasional
direncanakan memperoleh anggaran sebesar
Indonesia dan Standar Internasional yang
Rp 1.967,2 miliar yang bersumber dari 100
selaras dengan teknologi baru, pengelolaan di
persen rupiah murni. Dari total anggaran
bidang komunikasi, antara lain berupa
tersebut, 27,02 persen untuk belanja pegawai,
penyediaan digital mobile radio VHF, sistem
55,58 persen untuk belanja barang dan 17,40
231
pemantauan sinyal marabahaya Cospas-Sarsat, Selain itu, alokasi anggaran tahun 2022 juga
radio pencari arah (direction finder), dan akan digunakan untuk penyesuaian anggaran
peralatan push-to-talk-over-cellular. tahun 2021 yang di refocusing, yakni berupa
penyesuaian anggaran kegiatan yang
Kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk
dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.
menjamin tersedianya jaringan komunikasi
pada saat penyelenggaraan Operasi SAR. Pada Tabel 1. Anggaran Basarnas periode TA
bidang pengelolaan teknologi dan informasi 2017-2021
antara lain berupa pembangunan Big Data (dalam ribu rupiah)
sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah
yang dituangkan dalam Peraturan Presiden TA Anggaran (Rp)
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 2017 2.542.289.000
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 2018 2.235.099.000
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 2019 2.015.607.000
tentang Satu Data Indonesia, peningkatan 2020 1.583.163.000
kompetensi dan kapasitas sumber daya 2021 1.869.314.237
manusia melalui berbagai Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi
kepada masyarakat atau Potensi SAR.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017-2022
2022
2017 2018 2019 2020 2021
Output Prioritas Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Penyediaan Medium Helikopter (unit) - - 2 - 1 2 - 05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2. Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 (unit) - - - 2 - 1 - -
3. Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 (unit) 5 2 - - 6 6 - -
4. Penyediaan Rescue Boat Kelas 4 (unit) - - - - 4 - 4 -
5. Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1 (unit) - 10 6 12 15 15 - -
6. Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2 (unit) - - - 8 15 15 - -
7. Penyediaan Landing Craft (unit) 50 30 8 100 70 70 - -
8. Pengelolaan Operasi SAR (satker) 35 35 39 44 44 44 - -
9. Penyediaan Base Communication (set) - - - 4 10 10 - -
10. Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan - - - 5.000 5.000 10.000 - -
yang kompeten (orang)

232
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(BA 108)
melaksanakan Instruksi Presiden dalam rangka
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
penanganan pandemi Covid-19.
adalah lembaga independen yang mengawasi
persaingan usaha dibentuk berdasarkan Arah Kebijakan KPPU pada tahun 2021
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ditujukan untuk memperkuat Agenda
sehingga mengemban amanat sebagai lembaga Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.
penegakan hukum dan advokasi persaingan KPPU memberikan kontribusi pada Prioritas
usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa Nasional Kesatu (PN-1) yaitu Ketahanan
mendukung program kebijakan pemerintah Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Untuk itu, KPPU telah
berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana menyampaikan Indeks Persaingan Usaha yang
Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Tujuan merupakan Indeks berdasarkan persepsi yang
KPPU sebagaimana dalam Pasal 3 Undang- dibangun untuk melihat iklim persaingan
undang Undang-undang Nomor 5 Tahun usaha yang sehat yang mendorong efisiensi
1999 diantaranya adalah menjaga kepentingan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, KPPU
umum dan meningkat efisiensi ekonomi telah menerbitkan angka indeks persaingan
nasional sebagai salah satu upaya untuk usaha di Indonesia di sektor industri
meningkatkan kesejahteraan rakyat. pengolahan dan perbankan levelnya masih di
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, bawah 0,5 dari skala 0 hingga 1. Angka tersebut
anggaran KPPU mengalami fluktuasi dari menunjukkan iklim persaingan usaha di
Rp127,8 miliar pada tahun 2017 dan Indonesia masih kurang sehat. Meskipun
diproyeksikan Rp121,6 miliar pada outlook demikian, data terakhir indeks persaingan
tahun 2021. Dalam periode tahun anggaran usaha di sektor manufaktur dan perbankan
2017 sampai dengan 2021, terdapat beberapa masih menunjukkan persaingan usaha yang
catatan kinerja anggaran KPPU, yaitu pada terus meningkat dari tahun 2000-2017. Indeks
2017 – 2019 mengalami peningkatan alokasi Persaingan Usaha menunjukan rentang 4,73 -
dan terutama pada tahun 2018 sebesar 18 4,76 pada tahun 2019 dengan permasalahan
persen atau Rp19 milyar lebih tinggi daripada perilaku industri yang tidak kompetitif masih
tahun 2017. Kenaikan tersebut ditujukan mendominasi. Salah satu aspek penting dalam
untuk mendukung tambahan tugas KPPU internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha
yaitu Pembinaan dan Pendampingan kepada yang sehat adalah melakukan kajian dan
Usaha Menengah dan Kecil Menengah dalam pengawasan sektoral yang merupakan upaya
kemitraan sesuai dengan Undang-undang No KPPU untuk mengkaji dan memeriksa kondisi
20 Tahun 2008 Pasal 36 ayat 2 yang persaingan usaha di sektor tertentu. Hal itu
menyebutkan: “Pelaksanaan kemitraan diawasi sejalan dengan upaya pemerintah
secara tertib dan teratur oleh Lembaga dan memberantas korupsi, pengawasan perlu pula
dibentuk dan bertugas untuk mengawasi dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan
persaingan usaha sebagaimana diatur dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.
peraturan perUndang-undangan”. Pada tahun Dengan keterbatasan anggaran pada tahun
2020, realokasi anggaran sebesar 17 persen anggaran 2021, penegakan hukum persaingan
atau sebesar Rp22 milyar dibandingkan dengan usaha tetap berjalan untuk mendorong dan
tahun anggaran sebelumnya adalah untuk menjaga mekanisme persaingan di antara
233
pelaku usaha sehingga terjadi efisiensi kemitraan. Upaya penegakan hukum
ekonomi nasional dan bermanfaat positif bagi persaingan usaha sesuai Undang-undang No. 5
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 1999 secara paripurna melalui
Penegakan hukum persaingan usaha tersebut penetapan Arah Penegakan Hukum
turut berkontribusi terhadap realisasi Persaingan Usaha, Pemanfaatan Competition
penerimaan PNBP dari penegakan hukum Checklist, Menumbuhkembangkan Budaya
persaingan usaha. Persaingan Sehat, Penyusunan Pedoman pasal
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999
Pada RAPBN tahun 2022 anggaran KPPU
(clear competition rule) dan Penguatan
direncanakan sebesar Rp99,7 miliar, dimana
Kelembagaan.
sebesar 19,49 persen dialokasikan untuk
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan KPPU telah menyusun instrument untuk
sebesar 80,51 persen untuk Program mendefinisikan kinerja KPPU dalam
Dukungan Manajemen. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran
Sesuai RPJMN 2020-2024, pada tahun
kinerja baik dalam hal penegakan hukum
anggaran 2022 KPPU tetap berkontribusi pada
maupun advokasi persaingan usaha bermuara
PN-1, yaitu “Memperkuat Ketahanan
pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
menjadi salah satu indikator dalam RPJMN IV.
Berkualitas dan Berkeadilan”. Untuk
Hasil pengukuran indeks tersebut telah
pencapaian keberhasilan target PN-1, KPPU
menjadi navigasi bagi Pemerintah untuk
bersinergi dengan Kementerian/Lembaga
menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di
terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut diturunkan
suatu sektor industri tertentu. Selain, juga
ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai
dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk
pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga.
mendorong peningkatan daya saing ditingkat
Turunan PN-1 adalah PP 5: Penguatan
nasional.
Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), dan Koperasi Dan PP 6: Peningkatan kualitas belanja pada anggaran
Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja tahun 2022 juga dimanfaatkan untuk
dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. memperluas nilai-nilai persaingan usaha sehat
Pada tahun 2022 dalam rangka dukungan mulai dari tingkat pendidikan dasar melalui
terhadap pemulihan ekonomi paska pandemi kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan
Covid-19 dan pelaksanaan penambahan tugas pelatihan. Pada tahun 2021 KPPU telah
serta fungsi KPPU dalam bidang kemitraan memulai kerjasama dengan lembaga
sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 pendidikan dan pelatihan umum dan
tahun 2020 (Undang-undang Cipta Kerja). kedinasan agar kurikulum dan pelaksanaan
KPPU akan tetap melanjutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat
prioritas utamanya untuk pegawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai
penegakan hukum persaingan usaha yang Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan
diantaranya adalah; pengawasan persaingan menanamkan nilai-nilai persaingan usaha
usaha, investigasi dugaan pelanggaran sehat.
persaingan usaha tidak sehat, penangan
perkara merger dan akuisisi dan pengawasan

234
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2017-2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nama Prioritas Nasional RKP
No.
dan Satuan Output Real Real Real Real Target PN Non PN 2022
73 72
Pengkajian, Kebijakan dan
1. Pengawasan Pengawasan - - - - -
Advokasi Persaingan Usaha
& Kajian & Kajian
4 4 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Pemantauan dan Kajian Pelaku 7
2 - - Rekomendasi Rekomendasi - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Usaha Kajian
Kebijakan Kebijakan dan Berkeadilan
6 5
13
- - Rekomendasi Rekomendasi - Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Evaluasi Kebijakan
3 Analisis Kebijakan Pemerintah Kebijakan Kebijakan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Prioritas 21 1 1 dan Berkeadilan
Bidang - - -
Surat Saran Sistem Informasi Sistem Informasi
12
14 6
- - Advokasi Persaingan -
Badan Usaha Badan Usaha
Usaha
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Advokasi Persaingan Usaha dan
4 8 2 3 untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Kemitraan - - -
Advokasi Kemitraan Lembaga Lembaga dan Berkeadilan

3 2 3
- - -
Modul Forum Forum

Pengawasan kemitraan di Prioritas 25 27 8 6


70
daerah Bidang Pengawasan Pengawasan Rekomendasi Rekomendasi -
Pengawasan
Kebijakan Kebijakan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
2. untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
30 dan Berkeadilan
Pengawasan Persaingan Usaha 10 6
Rekomendasi -
di Wilayah Kerja Kantor - - - Perkara Perkara
Perkara
Wilayah KPPU
22 12 6
-
Kebijakan Daerah Prov/Kab/Kota Prov/Kab/Kota
187 232 178 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Investigasi Dugaan Pelanggaran 143 39 21
3. Dugaan Dugaan Dugaan - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Persaingan Usaha Tidak Sehat Dugaan Pelanggaran Perkara Perkara
Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran dan Berkeadilan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Penindakan Pelanggaran 40 79 78 41 22 8
4. - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Persaingan Usaha Sehat Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
dan Berkeadilan
207 2 1
-
Penilaian Perkara Perkara
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
40 52 10 26 11
5. Penilaian Merger dan Akuisisi - - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Penilaian Penilaian Perkara Badan Usaha Badan Usaha
dan Berkeadilan
1 1
- -
Unit Unit
20
Dugaan Pelanggaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
10 13 & 11 6
6. Pengawasan Kemitraan - - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Pengawasan Pengawasan Perkara Kemitraan Perkara Perkara
dan Berkeadilan
3
Laporan Monitoring
17
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Penanganan Perkara 32 50 64 Perkara 20 18
7. - untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Pelanggaran Persaingan Usaha Perkara Perkara Perkara 15 Perkara Perkara
dan Berkeadilan
Penetapan Putusan

235
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya peningkatan sistem pengawasan pelayanan


disebut Ombudsman RI) merupakan lembaga publik dengan mendorong kepatuhan
negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggara pelayanan publik terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik yang standar pelayanan dan penguatan pengawasan
diselenggarakan oleh penyelenggara negara masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Hasil
dan pemerintahan baik di pusat maupun di yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan
daerah termasuk yang diselenggarakan oleh publik yang berkualitas.
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Untuk menunjang kebijakan tersebut, reform
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada
badan swasta atau perseorangan yang diberi tahun 2021 yaitu melakukan survei kepatuhan
tugas menyelenggarakan pelayanan publik K/L/D terhadap Pelaksanaan Undang-
tertentu. undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Ombudsman RI mempunyai tugas: a) Pelayanan Publik di 587 instansi pusat dan
menerima laporan atas dugaan maladministrasi daerah yang terdiri atas 24 kementerian, 15
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98
melakukan pemeriksaaan substansi atas kota (sebagai catatan bahwa tahun-tahun
laporan; c) menindaklanjuti laporan yang sebelumnya pelaksanaan survei kepatuhan
tercakup dalam ruang lingkup kewenangan belum menjangkau seluruh populasi).
Ombudsman; d) melakukan investigasi atas Kegiatan ini dimaksudkan untuk
prakarsa sendiri terhadap dugaan meningkatkan kepatuhan penyelenggara
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara terus-menerus dan
pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan berkesinambungan sebagai upaya
kerja sama dengan lembaga negara atau mempercepat peningkatan kualitas pelayanan
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga publik. Ombudsman RI juga melibatkan peran
kemasyarakatan dan perseorangan; f) serta masyarakat dalam pengawasan atas
membangun jaringan kerja; g) melakukan kinerja pelayanan publik dengan menerima
upaya pencegahan maladministrasi dalam dan menyelesaikan laporan/pengaduan
penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan
melakukan tugas lain yang diberikan oleh publik.
Undang-undang. Untuk memudahkan akses masyarakat dalam
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, menjangkau layanan Ombudsman RI, mulai
anggaran Ombudsman RI mengalami tahun 2021 dilakukan pembukaan gerai
peningkatan dari Rp138,7 miliar pada tahun pengaduan pelayanan publik di daerah yang
2017 dan diproyeksikan Rp196,4 miliar pada akses pengaduan masyarakatnya masih rendah
outlook tahun 2021. Peningkatan anggaran dan membuka seluas-luasnya saluran
tersebut dalam rangka penguatan penyampaian pengaduan dengan datang
kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, langsung maupun melalui media surat, website,
dan mendorong peningkatan kualitas whatsapp, email, media sosia, danlain-lain.
pelayanan publik. Arah kebijakan Reform tersebut mendukung Prioritas
Ombudsman RI pada tahun 2021 adalah Nasional 7 dalam RKP 2021 yaitu
236
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan pelayanan publik sebanyak 7 layanan, (vi)
Transformasi Pelayanan Publik. Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik
sebanyak 7 rekomendasi kebijakan, (vii) Survei
Pada tahun 2021, alokasi APBN Ombudsman
indeks persepsi maladministrasi sebanyak 7
RI adalah sebesar Rp206,9 miliar, namun
pemerintah daerah, (viii) Opini pengawasan
memperhatikan perkembangan kondisi tahun
pelayanan publik sebanyak 7 pemerintah
2021 dalam rangka mengamankan program
daerah, (ix) Jaringan pengawasan pelayanan
vaksinasi nasional, penanganan pandemi
publik oleh pusat sebanyak 7 lembaga, dan (x)
covid-19, dukungan anggaran perlindungan
Jaringan pengawasan pelayanan publik oleh
sosial kepada masyarakat serta percepatan
perwakilan sebanyak 12 lembaga.
pemulihan ekonomi nasional, Ombudsman RI
terkena refocusing dan realokasi sebesar Rp8,8 Dari output prioritas tersebut, output prioritas
miliar, sehingga diproyeksikan sampai dengan (i) sampai dengan (iv) merupakan output
akhir tahun (outlooknya) diperkirakan sebesar prioritas yang mendukung pelaksanaan
Rp196,4 miliar dari APBN 2021. Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran
Transformasi Pelayanan Publik.
Ombudsman RI direncanakan sebesar
Rp216,2 miliar yang terdiri dari alokasi untuk Selanjutnya, dalam rangka mendukung
belanja operasional sebesar Rp176,8 miliar, kebijakan reformasi struktural, beberapa
Proyek/ Output Prioritas Nasional sebesar kebijakan yang akan dilakukan oleh
Rp23,2 miliar dan sisanya sebesar Rp16,3 Ombudsman RI pada tahun 2022 antara lain:
miliar digunakan untuk kegiatan strategis (i) penerapan RSPP, (ii) integrasi data
lainnya. Anggaran tersebut akan digunakan laporan/pengaduan masyarakat antara
oleh Ombudsman RI untuk melanjutkan SIMPeL dan SP4N ‐ LAPOR!, (iii)
kegiatan prioritas dan strategis khususnya peningkatan peran masyarakat dalam
bidang pelayanan publik. Kegiatan prioritas pengawasan atas kinerja pelayanan publik, (iv)
tersebut dilaksanakan melalui Program penguatan jaringan pengawasan pelayanan
Pengawasan Penyelengggaraan Pelayanan publik, (v) penguatan reformasi birokrasi, dan
Publik dengan output prioritas antara lain: (i) (vi) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan
Laporan/pengaduan masyarakat ke pola kerja baru. Selanjutnya dalam rangka
Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan efisiensi belanja, Ombudsman RI melakukan
sebanyak 530 orang, (ii) Laporan/pengaduan penghematan belanja barang non operasional
masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan seperti perjalanan dinas, paket meeting, dan
yang diselesaikan sebanyak 5300 orang, (iii) honor yang disinkronkan dengan
Survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan implementasi pola kerja baru. Dari
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 penghematan tersebut, alokasi belanja
tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman dialihkan untuk memperkuat output prioritas
RI Pusat sebanyak 39 lembaga, (iv) Survei pada program pengawasan penyelenggaraan
kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan publik gunamendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 transformasi pelayanan publik yang
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh
Ombudsman RI Perwakilan sebanyak 548 masyarakat yaitu pelayanan publik yang
pemerintah daerah, (v) Akses pengaduan berkualitas.

237
Matriks Ringkasan Capaian dan2Target Output Prioritas
Lampiran
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2017 - 2022
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 - 2022

2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
1)
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Laporan/pengaduan masyarakat ke 630 530 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Ombudsman RI Pusat yang Transformasi Pelayanan Publik
diselesaikan (orang)
7,629 8,247 9,523 4,103
2. Laporan/pengaduan masyarakat ke 5,670 5,300 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Ombudsman RI Perwakilan yang Transformasi Pelayanan Publik
diselesaikan (orang)
3. Survei kepatuhan K/L terhadap 20 13 7 - 39 39 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun Transformasi Pelayanan Publik
2009 tentang Pelayanan Publik oleh
Ombudsman RI Pusat (lembaga)

4. Survei kepatuhan Pemerintah 174 264 257 1 548 548 - 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Daerah terhadap pelaksanaan UU Transformasi Pelayanan Publik
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik oleh Ombudsman
RI Perwakilan (pemerintah daerah)
5. Akses pengaduan pelayanan publik - - - - 7 - 5 -
(layanan)
6. Saran perbaikan kebijakan pelayanan 7 7 8 8 7 - 7 -
publik (rekomendasi kebijakan)

7. Survei indeks persepsi 1 1 1 1 7 - 7 -


maladministrasi (pemerintah daerah)

8. Opini pengawasan pelayanan publik - - - - 7 - 7 -


(pemerintah daerah)
9. Jaringan pengawasan pelayanan - - - 7 7 - 7 -
publik oleh pusat (lembaga)
10. Jaringan pengawasan pelayanan - - - 12 12 - 12 -
publik oleh perwakilan (lembaga)
Catatan:
1) Masing-masing K/L menyampaikan minimal 7 dan maksimal 10 output prioritas (kecuali bagi K/L yang memiliki output prioritas kurang dari 7). Untuk K/L
yang tidak memiliki prioritas nasional (PN), dapat diisi dengan output prioritas K/L. Jenis output prioritas dapat merujuk pada narasi himpunan RKA K/L
tahun 2021
2) Volume output tahun 2021 adalah volume sesuai APBN tahun 2021
3) Output tahun 2022, mohon agar dapat diidentifikasi PN dan Non PN serta Nama Prioritas Nasional dalam RKP (jika ada) yang didukung oleh output dimaksud.
Apabila tidak ada diberi tanda (-)

238
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
merupakan Lembaga Pemerintah Non berdasarkan rencana induk (Renduk) dan
Struktural yang bertugas menetapkan kebijakan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas
program pembangunan perbatasan; Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang
menetapkan rencana kebutuhan anggaran; disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang
mengoordinasikan pelaksanaan; dan dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan.
melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Renduk Pengelolaan BWN-KP merupakan
Adapun pelaksana teknis pembangunan kebijakan pemerintah mengenai rencana
dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan pengelolaan perbatasan negara yang bersifat
tugas pokok dan fungsinya. Dalam lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu
melaksanakan tugasnya, BNPP dibantu oleh 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul
Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.
kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya
di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-
rangka mendukung tugas tersebut, BNPP KP pada setiap tahun anggaran dan diatur
menjalankan fungsi: penyusunan dan penetapan dengan Peraturan Kepala BNPP setelah
rencana induk dan rencana aksi pembangunan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; anggota BNPP.
pengoordinasian penetapan kebijakan dan Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta
anggaran BNPP mengalami peningkatan dari
pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Rp151,4 miliar pada tahun 2017 dan
Kawasan Perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi diproyeksikan Rp162,0 miliar pada outlook tahun
penegasan, pemeliharaan dan pengamanan 2021. Peningkatan tersebut disebabkan adanya
Batas Wilayah Negara; inventarisasi potensi kebijakan Pemerintah untuk membangun
sumber daya dan rekomendasi penetapan zona Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kesatuan. Peningkatan anggaran yang cukup
Kawasan Perbatasan; penyusunan program dan signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 17,49
kebijakan pembangunan sarana dan prasarana persen dari anggaran tahun 2017 yang
perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan diperuntukan sebagai kebutuhan operasional 7
Perbatasan; penyusunan anggaran
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pasca serah
pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah terima pembangunan PLBN, yang tersebar di
Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (3 PLBN yaitu
skala prioritas; dan pelaksanaan, pengendalian Motaain, Motamasin dan Wini), Kalimantan
dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan Barat (3 PLBN yaitu Paloh Aruk, Entikong dan
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Nanga Badau) dan Papua (1 PLBN yaitu
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Skouw), serta alih status pegawai BNPP. Arah
Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Kebijakan BNPP pada tahun 2021 antara lain
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah percepatan Pembangunan Ekonomi
dilakukan oleh Kementerian, Lembaga pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk,
Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Motaain dan Skouw dan meningkatkan

239
pertahanan dan keamanan di kawasan diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan
perbatasan negara yang akan dicapai melalui kebutuhan Prioritas Nasional, Operasional dan
fasilitasi dan koordinasi dengan 10 K/L sebagai Sarana Prasarana pada 10 PLBN serta
pelaksana teknis pembangunan di kawasan kekurangan pada Belanja Pegawai. Pagu
perbatasan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk
desa terdepan perbatasan negara (2 Kecamatan belanja operasional sebesar Rp138,8 miliar dan
dan 7 Desa di Provinsi Kalimantan Barat), dan belanja non operasional sebesar Rp108,9 miliar,
meningkatkan koordinasi penyusunan dengan komposisi pagu meliputi:
perencanaan dan pelaksanaan peningkatan a. Belanja Operasional terdiri dari: 1) Belanja
sarana dan prasarana di 41 PPKT. Hasil yang Pegawai (001) sebesar Rp36,6 miliar (14,78
diharapkan dapat mempercepat pembangunan persen); dan 2) Belanja Barang Operasional
ekonomi di Aruk, Motaain dan Skouw, dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebesar Rp102,2 miliar (41,25 persen),
upaya penegakan hukum dan ketertiban, serta diantaranya untuk operasional 10 PLBN
tersedianya tipologi peningkatan sarana dan (zona inti dan zona pendukung)
prasarana di PPKT. Untuk menunjang
kebijakan tersebut, salah satu reform yang b. Belanja Non Operasional yang merupakan
dilaksanakan oleh BNPP pada tahun 2021 yaitu alokasi pagu untuk pencapaian target
meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja sasaran program, ditetapkan
pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas sebesar Rp108,9 miliar atau sebesar (43,97
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan persen), untuk pemenuhan Proyek
melalui pengintegrasian data yang melibatkan Prioritas Nasional sebesar Rp8,8 miliar,
K/L anggota BNPP dan Pemerintah Daerah di mendukung sarana dan prasarana 10
Kawasan Perbatasan Negara agar pelaksanaan PLBN Rp20,2 miliar,- dan sisanya
pengelolaan tersebut dapat tersinkronisasi digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.
dengan baik. Reform tersebut mendukung Proyek Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan
Prioritas Nasional (PN) 2 dan 7 dalam RKP melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah
2021 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Negara dan Kawasan Perbatasan dengan output
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin prioritas antara lain: (1) Fasilitasi Pemberdayaan
Pemerataan dan Memperkuat Stabilitas Politik Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara
Hukum Pertahanan dan Keamanan dan sebagai bagian Sistem Hankam (180 orang di
Transformasi Pelayanan Publik. Dan untuk Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
mendukung kebijakan nasional percepatan Utara); (2) Penyusunan perencanaan dan
penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021, pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana
dilakukan penghematan belanja BNPP tahap di 49 PPKT tidak berpenduduk; (3) Fasilitasi
pertama sebesar Rp10,78 miliar, tahap kedua Pelaksanaan dan Koordinasi Instruksi Presiden
sebesar Rp1,97 miliar, tahap ketiga sebesar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan
Rp2,11 miliar, serta tahap keempat sebesar Pembangunan Ekonomi pada Kawasan
Rp67,52 miliar. Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan
Dalam RAPBN tahun 2022, BNPP Skouw; serta (4) Pelatihan Penanggulangan
direncanakan mendapat alokasi sebesar Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di
Rp247,7 miliar, meningkat apabila Kawasan Perbatasan Kedeputian Bidang
dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
BNPP tahun 2021. Kenaikan tersebut
240
(100 orang di Provinsi Riau dan Provinsi PLBN Marore di Kabupaten Sangihe, Provinsi
Kepulauan Riau). Sulawesi Utara.
Adapun kegiatan prioritas melalui Program Untuk kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan
Dukungan Manajemen dengan output prioritas Potensi Kawasan Perbatasan melalui Program
antara lain: (1) pelaksanaan pemutakhiran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas
(IPKP); (2) Reviu Paruh Waktu Rencana Induk yaitu: (1) Identifikasi Pengembangan dan
PBWN-KP dan Rencana Strategis Settap BNPP Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi
2020-2024; (3) Penerapan Sistem Merit di di Kawasan Perbatasan Negara pada PKSN
Lingkungan Settap BNPP; (4) Pemenuhan Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi
kompetensi PNS melalui kegiatan Pendidikan Kalimantan Utara; (2) Peningkatan Kapasitas
dan Pelatihan; (5) Pelaksanaan Rapat SDM yang Mengikuti Pelatihan Kelembagaan
Koordinasi Pengendalian Batas Wilayah Negara Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara
dan Kawasan Perbatasan; (6) Pelaksanaan Rapat sebanyak 90 Orang pada PKSN Long Midang,
Koordinasi Pembangunan Kawasan Provinsi Kalimantan Utara dan PKSN
Perbatasan; dan (7) Pelaksanaan Kegiatan Kefamenanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. (3) Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata
Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada
Selain itu, pelaksanaan kegiatan prioritas Bidang
PKSN Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna,
Pengelolaan Batas Wilayah Negara melalui
Provinsi Kepulauan Riau; (4) Pengembangan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Ekonomi di PKSN Bengkalis di Kabupaten
dan Kawasan Perbatasan dengan output
Bengkalis, Provinsi Riau; dan (5) Pelaksanaan
prioritas yaitu: (1) Rekomendasi Penyelesaian
penyelenggaraan angkutan barang di kawasan
Batas Negara Wilayah Darat di Provinsi
perbatasan Laut (Tol Laut) sebanyak 18 Jalur.
Kalimantan Utara; (2) Identifikasi Patok Batas
Negara Wilayah Darat sebanyak 50 KM di Sedangkan kegiatan prioritas Bidang
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Pengelolaan Pengelolaan Infrastruktur
Barat; (3) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Kawasan Perbatasan melalui Program
Negara Wilayah Darat antara RI-Malaysia, RI- Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
RDTL, dan RI-PNG; (4) Analisa kebutuhan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas
Sarana Prasarana Hankam Non Alutsista yang yaitu: (1) Penyusunan Data Jaringan Jalan
dibutuhkan untuk pertahanan dan keamanan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sumatera
negara di PPKT penanganan khusus; (5) Utara; (2) Pemutakhiran Data Jaringan Jalan
Identifikasi sarana prasarana alat komunikasi Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku; (3)
dan sarana bantu navigasi di PPKT tidak Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan
berpenduduk; (6) Identifikasi/Inventarisasi Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan
Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Kesejahteraan Rakyat, serta Pemerintahan; dan
dan Udara Kluster XI sebanyak 13 Pilar pada (4) Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas
Provinsi Aceh dan Provinsi Kepulauan Riau; (7) Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan
Kalibrasi Pemeliharaan Pilar Titik Referensi Negara pada 15 Provinsi Perbatasan.
Batas Laut Udara di Provinsi Maluku sebanyak Dari output prioritas tersebut, terdapat output
2 Pilar; dan (8) Penyusunan Studi Kelayakan 2 prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas
Lokasi/Kawasan Rencana Pembangunan Nasional (PN) 2, 3 dan 7 dalam RKP yaitu
PLBN Miangas di Kabupaten Talaud dan
a. Mengembangkan wilayah untuk
241
mengurangi kesenjangan dan menjamin birokrasi, dan (v) efisiensi belanja sejalan
pemerataan (PN2), melalui program dengan penerapan pola kerja baru.
prioritas nasional berupa Pembangunan Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, BNPP akan melakukan penghematan belanja
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. barang non operasional seperti perjalanan dinas,
Adapun kegiatan prioritas dari program ini paket meeting, honor yang disinkronkan
adalah pembangunan daerah tertinggal, dengan implementasi pola kerja baru;
kawasan perbatasan, perdesaan, dan penajaman dan sinkronisasi belanja barang.
transmigrasi melalui peningkatan Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya
kesejahteraan dan tata kelola di dialihkan untuk belanja operasional dan non
Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) serta operasional lainnya seperti memperkuat
Pusat Kawasan Strategis Nasional koneksi jaringan komunikasi data dalam rangka
(PKSN); menerapkan pola kerja baru, memperkuat
b. Meningkatkan sumber daya manusia system pengawasan (surveillance systems) Pos
berkualitas dan berdaya saing (PN3), Lintas Batas Negara (PLBN), serta memberikan
dengan Program Prioritas berupa pelatihan SDM berkualitas yang berdaya saing
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan di Kawasan Perbatasan sehingga dapat
Dasar. Adapun kegiatan prioritas dari memberikan manfaat yang lebih besar kepada
program ini adalah percepatan perbaikan masyarakat.
gizi masyarakat melalui percepatan
penurunan stunting di Kawasan
perbatasan; dan
c. Memperkuat stabilitas politik hukum
pertahanan dan keamanan dan
transformasi pelayanan publik (PN7),
dengan Program Prioritas berupa menjaga
stabilitas kemananan nasional. Adapun
kegiatan prioritas dari program ini adalah
Penguatan Keamanan Dalam Negeri
melalui Penguatan Pertahanan dan
Keamanan di Perbatasan dan Pulau
Terluar.
Dalam rangka mendukung kebijakan reformasi
struktural, beberapa kebijakan yang akan
dilakukan oleh BNPP pada tahun 2022 antara
lain: (i) penerapan RSPP; (ii) integrasi data
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan antara pusat dan daerah;
(iii) peningkatan peran perguruan tinggi dalam
perencanaan, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan; (iv) penguatan reformasi

242
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017 - 2022
Nama Prioritas
2021 2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 Nasional RKP
Target Target
No dan Satuan Output 2022 3)
1) Non Non
Real Real Real Real PN PN
PN PN
1. Pelaksanaan Pra IRM 22,3 42 177,20 62 - - - - 07-Memperkuat
Patok/Pilar Batas stabilitas politik
Wilayah Darat (Km) hukum pertahanan
dan keamanan dan
transformasi
pelayanan publik
2. Survey Patok Meredien - - 3 - - - - - 07-Memperkuat
antara RI dan PNG stabilitas politik
(MM) hukum pertahanan
dan keamanan dan
transformasi
pelayanan publik
3. Identifikasi/Inventari - 19 10 20 - - - - 07-Memperkuat
sasi Pilar Titik stabilitas politik
Referensi Batas hukum pertahanan
Negara Wilayah Laut dan keamanan dan
dan Udara Kluster transformasi
IX (Pilar) pelayanan publik
4. Penguatan Aparatur - 300 350 300 - 300 - 300 02-
dan Kelembagaan Mengembangkan
Pemerintah Kawasan wilayah untuk
Perbatasan (Orang) mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan
5. Fasilitasi - - - 180 180 - 180 - 07-Memperkuat
Pemberdayaan stabilitas politik
Masyarakat Desa hukum pertahanan
Terdepan Perbatasan dan keamanan dan
Negara Sebagai transformasi
Bagian Sistem pelayanan publik
Hankam (Orang)
6. Koordinasi - - - - 41 - 49 - 07-Memperkuat
perencanaan dan stabilitas politik
fasilitasi pelaksanaan hukum pertahanan
peningkatan sarpras dan keamanan dan
hankam di PPKT transformasi
tidak berpenduduk pelayanan publik
(PPKT)
7. Fasilitasi Pelaksanaan - - - - - 3 3 - 02-
dan Koordinasi Mengembangkan
Inpres 1 tahun 2021 wilayah untuk
(PKSN) mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan
8. Pelatihan - - - - - 230 100 - 03-Meningkatkan
Penanggulangan sumber daya
Stunting dan manusia berkualitas
Gerakan Masyarakat dan berdaya saing
Sehat di Kawasan
Perbatasan (Orang)

243
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM
(BA 112)
Tugas dan fungsi Badan Pengusahaan tahun 2020 mengalami penghematan dari yang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan semula sebesar Rp527 miliar menjadi Rp314,4
Bebas Batam (selanjutnya disebut Badan miliar atau penghematan sebesar Rp217,2
Pengusahaan Batam/BP Batam) sebagaimana miliar. Pengurangan anggaran tersebut
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor berdampak pada pengurangan volume
46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor pembangunan dan ditundanya atau
62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan dibatalkannya proyek yang semula akan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah dibiayai dengan anggaran dari RM yaitu
untuk memaksimalkan pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo
pengembangan serta menjamin kegiatan usaha dan Overlay Runway dan Taxiway Bandara Hang
di bidang perekonomian yang meliputi Nadim Batam. Dari anggaran tersebut Badan
perdagangan, maritim, industri, perhubungan, Pengusahaan Batam juga mengalokasikan
perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan sebesar Rp4,5 miliar untuk penanganan
teknologi, energi, Kesehatan dan farmasi, dan Pendemi Covid-19 di Kota Batam yang
bidang bidang lainnya. dilaksanakan oleh Rumah Sakit BP Batam.
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021, Untuk meringankan beban masyarakat yang
anggaran Badan Pengusahaan Batam terdampak Pandemi Covid-19, BP Batam
mengalami peningkatan dari Rp1.533,5 miliar mengalokasikan anggaran sebesar Rp192,4
pada tahun 2017 dan diproyeksikan Rp1.978,7 yang bersumber dari PNBP dengan rincian
miliar pada outlook tahun 2021. Peningkatan sebesar Rp102,4 dipakai untuk pencegahan dan
tersebut terjadi karena kegiatan infrastruktur penanganan Covid-19 di internal BP Batam
yang termasuk program Pemulihan Ekonomi dan sebesar Rp90 miliar diperuntukkan
Nasional (PEN) diantaranya Peningkatan pemberian bantuan sembako kepada
Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar dan Kabil masyarakat sejumlah 300.000 paket sembako
senilai Rp139,5 miliar, Peningkatan Fasilitas dengan nilai Rp300.000/paket yang disalurkan
Jalan senilai Rp47,0 miliar, Peningkatan melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19
Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dalam rangka Kota Batam.
Penanganan Pandemi Covid-19 di Batam Anggaran tahun 2021 selain dipakai untuk
senilai Rp96,36 miliar, dan Peningkatan membantu penanganan dan pencegahan
Fasilitas Air Baku senilai Rp31,09 miliar yang Pandemi Covid-19, anggaran tersebut
dibiayai menggunakan anggaran dari Saldo BP dialokasikan dan difokuskan untuk membiayai
Batam dengan total Rp435,87 miliar. Anggaran kegiatan dengan kriteria antara: (1) kelanjutan
tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak mengalami dari proyek tahun jamak; (2) kontrak pekerjaan
perubahan yang signifikan yaitu antara – 1,00 sudah ditandatangani; (3) berdampak pada
s.d. 2,00 persen. kepentingan masyarakat banyak dan investasi;
Akibat Pandemi Covid-19, pemerintah dan (4) belanja operasional. Salah satu proyek
melakukan penghematan dengan realokasi dan yang dianggarkan pada tahun 2021 yaitu
refocusing anggaran 2020. Dalam tahun 2020 Pengadaan Alat Berat Cargo Terminal Batu
Anggaran belanja yang bersumber dari Rupiah Ampar untuk meningkatkan kapasitas bongkar
Murni (RM) Badan Pengusahaan Batam pada muat di Pelabuhan. Selain pengadaan alat berat
244
cargo, juga dilakukan Penyiapan Container dipakai untuk membiayai lanjutan kegiatan
Yard Dermaga Utara seluas 4 hektar. Pembangunan Terminal Kargo Bandara yang
merupakan proyek multiyears dari tahun 2021.
Capaian kinerja output prioritas tahun 2021
Sedangkan anggaran yang bersumber dari
lebih optimal, diukur dari anggaran yang
PHLN dan RMP sebesar Rp144 miliar akan
digunakan untuk anggaran realisasi belanja
dipakai untuk melanjutkan proyek pengolahan
semester I tahun 2021 yang lebih tinggi dari
air limbah di Batam.
realisasi semester I tahun 2020 yaitu 2,80
persen dibandingkan 20,63 persen, Dengan Program kegiatan yang mendukung Prioritas
prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur Nasional tahun 2022 antara lain adalah: (1)
antara lain Pembangunan Terminal Kargo Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan
Bandara, Revitalisasi Jaringan Listrik Terminal Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar Batam yaitu
Penumpang Bandara, Pembangunan Jalan Pengadaan Alat Bongkar Muat, Penataan
Akses Terminal Cargo Bandara, Overlay Container Yard (CY) Dermaga Utara, Penataan
Runway Bandara, Peningkatan Jalan Kawasan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar,
Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1 Batu
Mc.Connel Dowell, dan Peningkatan Jalan Ampar, dan Revitalisasi Container Yard
Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Dermaga Selatan; (2) Peningkatan Fasilitas
Melingkar Dry Dock. Kesehatan yaitu Pengadaan Peralatan
Penanganan Cancer/Radiotheraphy; (3)
Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2022
Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan
direncanakan anggaran Badan Pengusahaan
Fasilitas Jalan dan Drainase, antara lain
Batam sebesar Rp2.273,3 miliar yang
Pembangunan Jalan Layang Simpang Sei Ladi
bersumber dari PNBP sebesar Rp2.088,67
Tahap 1, Pembangunan Jalan Yos Sudarso
miliar (91,88 persen), Rupiah Murni sebesar Rp
Tahap I dan Penataan Jalan RE. Martadinata
40,58 miliar (1,78 persen), PHLN sebesar
Tahap 1; (4) Pengembangan Infrastruktur
Rp124 miliar (5,45 persen), dan RMP sebesar
Bandara Hang Nadim yaitu Pembangunan
Rp20 miliar (0,88 persen). Dari total anggaran
Terminal Kargo Bandara Hang Nadim (Proyek
sebesar Rp2.273,25 miliar tersebut, sebanyak
Multiyears TA.2021-2022); dan (5) Penyusunan
Rp669,75 miliar (29,46 persen) untuk belanja
Rencana Pengembangan Maritime City berupa
pegawai, belanja barang dan jasa sebesar
Studi Kajian Pengembangan Kawasan
Rp459,71 miliar (20,22 persen) dan belanja
Berorientasi Transit (TOD) di Pulau Rempang
modal sebesar Rp772,01 miliar (33,96 persen).
dan Pulau Galang.
Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
(RM) sebesar Rp40,58 miliar (1,78 persen) akan

245
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lampiran 2
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Tahun
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 2017
Bebas dan – 2022
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2017 - 2022

2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
1)
dan Satuan Output
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. 5124.002 Kapasitas Bongkar Muat Kargo 4.000 - 12 m2 - 90 100 20 05-Memperkuat Infrastruktur untuk
m2 Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
2. 5127.015 Peningkatan Fasilitas Bandar Udara - - - 84.000 m2 - - - Pelayanan Dasar -

3. 5124.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut - - - - - 1 Unit - 02-Mengembangkan Wilayah untuk


Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
4. 5127.RAB Sarana Bidang Kesehatan - - - - - 1 Paket - Pemerataan
02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
5. 5127.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat - - - - 2,67 km 2 km - Pemerataan
02-Mengembangkan Wilayah untuk
(Jalan) Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
6. 5127.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut - - - - - 4 Unit - Pemerataan
02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
7. 5127.RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara - - - - 4 km 1 Unit - Pemerataan
02-Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

246
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(BA 113)
Sesuai dengan amanat Undang - Undang belanja pegawai, 5,82 persen untuk belanja
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas operasional, 72,65 persen untuk belanja non
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 operasional, dan 14,08 persen untuk belanja
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah modal. Total belanja non operasional yang
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun dimiliki BNPT sebesar Rp374,7 miliar dimana
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebesar Rp172,4 miliar atau 46 persen
Terorisme menjadi Undang-undang, Badan digunakan untuk membiayai Program Prioritas
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nasional dan sebesar Rp202,3 miliar atau 54
bertugas dan memiliki fungsi untuk persen digunakan untuk membiayai Program
melaksanakan program-program Non Prioritas Nasional. Sampai dengan bulan
pembangunan dalam rangka penanggulangan Juli 2021, BNPT telah melakukan 3 kali
terorisme melalui tiga strategi, yaitu refocusing sebesar Rp104,15 miliar,
kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan diantaranya sebesar Rp69,94 miliar digunakan
deradikalisasi. untuk vaksinasi nasional, sebesar Rp3,21 miliar
untuk penghematan belanja pegawai, dan-
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
sebesar Rp31 miliar digunakan untuk
anggaran BNPT mengalami fluktuasi dari
penanganan Covid-19.
Rp715,9 miliar pada tahun 2017 dan
diproyeksikan Rp373,5 miliar pada outlook Adapun sasaran kegiatan sinergisitas antar K/L
tahun 2021. Peningkatan alokasi anggaran dalam program penanggulangan terorisme
secara signifikan terjadi pada tahun 2016 dan adalah mantan narapidana terorisme, keluarga,
2019. Pada tahun 2016, BNPT mulai jaringan, kelompok masyarakat yang rentan
melaksanakan pembangunan Pusat terpapar paham radikal terorisme, lembaga
Penanggulangan Krisis (Pusdalsis) Tindak pendidikan, tempat ibadah yang berpotensi
Pidana Terorisme melalui pengadaan menyebarkan paham radikal terorisme melalui
perangkat yang kemudian dilanjutkan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar.
pembangunan sarana infrastruktur penunjang Perhatian dan hadirnya negara melalui
di tahun 2019. Disamping itu, pada tahun yang program- program K/L yang tergabung dalam
sama BNPT juga melaksanakan kegiatan- kegiatan sinergisitas ini diharapkan dapat
kegiatan pre-emtif dan preventif terhadap menghapus asumsi “ketidakadilan pemerintah
potensi terjadinya tindak pidana terorisme dan negara” yang dijadikan dasar dalam
dalam rangka pengamanan pemilihan umum penyebaran paham radikal terorisme, sehingga
presiden dan wakil presiden. individu ataupun kelompok yang telah
terjerumus dalam pemikiran dan tindakan
Pada Tahun 2021, alokasi APBN Badan
radikal terorisme melakukan perlawanan
Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar
kepada negara dan melakukan kegiatan teror.
Rp515,9 Miliar. Dengan memperhatikan
perkembangan kondisi tahun 2021, dilakukan Pada Tahun 2020, kegiatan Sinergisitas Antar
refocusing dan realokasi (tahap I s.d. IV), K/L dalam program penanggulangan
sehingga outlooknya diperkirakan sebesar terorisme telah melaksanakan 701 kegiatan,
Rp373,5 miliar (72 persen) dari APBN 2021. dimana pada tahun 2020 BNPT bersama K/L
Anggaran BNPT pada Tahun 2021, anggota tim sinergisitas telah berhasil
dipergunakan sebesar 7,45 persen untuk melaksanakan 478 kegiatan, sedangkan pada
247
tahun 2021 telah dilaksanakan 223 kegiatan. terorisme dan keluarganya, kelompok-
Kegiatan-kegiatan sinergisitas antar K/L dalam kelompok radikal, masyarakat yang rentan dan
program penanggulangan terorisme secara telah terpapar paham radikal terorisme,
umum dapat diklasifikasikan kedalam 11 jenis lembaga pendidikan keagamaan, dan tempat-
bentuk kegiatan antara lain: 1) pembangunan tempat ibadah.
dan pemenuhan sarana infrastruktur berupa Selain itu, pada tahun 2021, BNPT telah
pembangunan Rusunawa, perbaikan jalan melakukan Identifikasi dan penilaian di 18
lingkungan, penyediaan air bersih beserta Lapas dan 2 Rutan (53 napiter dan 2 tahanan,
sanitasi, penyediaan listrik konvensional Rehabilitasi di 19 Lapas (41 napiter), Reedukasi
maupun tenaga surya di pondok-pondok di 9 Lapas (18 napiter), dan Reintegrasi sosial
pesantren dan peningkatan kualitas rumah di 4 Lapas (9 napiter). Warga Binaan
swadaya desa; 2) pemberdayaan bidang Permasyarakatan Tindak Pidana terorisme
pertanian dan peternakan, berupa pemberian telah mendapatkan bekal keahlian dan
bantuan bibit tanaman dan hewan ternak keterampilan dalam tahapan reintegrasi sosial
beserta sarana pendukung dan pelatihan SDM; sehingga siap kembali ke masyarakat dan
3) pemberian beasiswa kepada keluarga dan
memiliki gambaran rencana dalam menata
jaringan mantan narapidana terorisme pada kehidupannya. Peluncuran Resmi Pelaksanaan
berbagai jenjang pendidikan; 4) pelatihan Perpres No 7 Tahun 2021 tentang Rencana
ketenagakerjaan dan kewirausahaan kepada Aksi Nasional Pencegahan dan
mantan narapidana terorisme, keluarga, Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
jaringan, dan pondok pesantren; 5) kontra Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
narasi dengan melakukan diseminasi konten- yang diluncurkan secara langsung oleh Bapak
konten kontra radikal di pondok pesantren, Wakil Presiden RI juga dilaksanakan pada
tempat ibadah, dan fasilitas layanan umum; 6)
Tahun 2021.
bantuan psikososial dan perlindungan kepada
saksi dan kompensasi korban tindak pidana Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran BNPT
terorisme; 7) sosialisasi dan workshop direncanakan sebesar Rp453,9 miliar yang
penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kontra seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Dari
radikalisasi; 8) penyediaan pelayanan kesehatan total anggaran tersebut, sebesar Rp55,29 miliar
bagi mantan narapidana terorisme, keluarga, (12,18 persen) untuk belanja pegawai dan
jaringan, dan kelompok yang telah terpapar Rp398,57 miliar (87,82 persen) untuk belanja
paham radikal terorisme; 9) pengawasan dan barang. Apabila dibandingkan dengan
pembinaan mantan narapidana terorisme; 10) anggaran tahun 2021, anggaran BNPT pada
pembinaan keluarga dan jaringan mantan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
narapidana terorisme; dan 11) pelaksanaan Rp42,11 miliar atau sebesar 9,27 persen. Pada
koordinasi, sinkronisasi, monitoring, serta tahun 2022, BNPT akan melanjutkan kegiatan
evaluasi pelaksanaan kegiatan sinergisitas K/L prioritas yang dititikberatkan pada upaya
dalam penanggulangan terorisme di tingkat pencegahan tindak pidana terorisme melalui
pusat. Disamping itu, kegiatan tersebut telah upaya penyiapan kesiapsiagaan nasional,
berhasil menyentuh sejumlah 2.270 sasaran. pelaksanaan kontra radikalisasi, dan
Sasaran tersebut terdiri dari 1918 Individu dan deradikalisasi. Kegiatan prioritas tersebut
352 kelompok. 2270 sasaran baik berupa dilaksanakan melalui output prioritas, antara
kelompok maupun individu yang terdiri dari lain: (1) pelaksanaan deradikalisasi terhadap
narapidana terorisme, mantan narapidana masyarakat yang terpapar paham radikal
terorisme sebanyak 125 kegiatan; (2)
248
pelaksanaan kegiatan kontra radikalisasi yang Sedangkan pada strategi kontra radikalisasi,
meliputi kontra narasi dan kontra ideologi BNPT melaksanakan empat output prioritas
sebanyak 56 operasi; (3) pelaksanaan kegiatan nasional yaitu pelaksanaan kontra radikalisasi
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan khususnya melalui media massa dan media
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme online untuk menangkal penyebaran paham
(FKPT) di 32 provinsi; (4) Kesiapan radikalisme yang marak melalui media internet.
masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional Sedangkan untuk melaksanakan upaya kontra
dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme radikalisasi secara langsung kepada masyarakat
sejumlah dua kegiatan; (5) upaya penyelesaian yang rentan terpapar paham radikalisme
proses penegakan hukum kasus-kasus tindak dilaksanakan kegiatan pelibatan secara terpadu
pidana terorisme, sehingga memiliki kekuatan K/L pada pelaksanaan program
hukum tetap sebanyak 110 koordinasi; (6) penanggulangan terorisme di lima wilayah dan
pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan koordinasi peran serta masyarakat
pelaksanaan program penanggulangan dan pemerintah dalam pencegahan terrorisme
terorisme di lima wilayah (Jawa Tengah, Jawa di satu wilayah. Lebih luas lagi, upaya kontra
Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa radikalisasi untuk masyarakat yang belum
Tenggara Barat); dan (7) pelaksanaan terpapar paham radikalisme dilaksanakan
koordinasi peran serta masyarakat dan melalui pemberdayaan masyarakat melalui
pemerintah dalam pencegahan terorisme di kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan
satu wilayah. Terorisme (FKPT). Disamping itu, BNPT juga
terus melaksanakan upaya-upaya deradikalisasi
Output-output prioritas yang akan
kepada narapidana, mantan narapidana,
dilaksanakan oleh BNPT pada tahun 2022
tersangka, terdakwa, keluarga dan jaringannya
tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan fungsi
untuk memoderasi pemikiran-pemikiran
BNPT di bidang pencegahan terorisme dengan
intoleran dan radikal menjadi lebih moderat
strategi kesiapsiagaan nasional, kontra
dan cinta damai. Kegiatan deradikalisasi
radikalisasi, dan deradikalisasi. Pada aspek
kepada narapidana, mantan narapidana,
kesiapsiagaan nasional, output Kesiapan
tersangka, terdakwa, keluarga dan jaringannya
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional
dilakukan melalui deradikalisasi di dalam lapas,
dalam Mengantisipasi Tindak Pidana
di luar lapas, dan pada lapas khusus. Dampak
Terorisme merupakan bagian dari suatu
kegiatan deradikalisasi untuk masyarakat
rangkaian utuh dan tidak terputus dari upaya
umum adalah meminimalisir penyebaran
peningkatan kapasitas aparat, pelaksanaan
paham-paham radikal dan juga mencegah
operasi intelijen dalam rangka pencegahan dan
terjadinya tindak pidana terorisme di tengah-
dukungan operasional penindakan oleh
tengah masyarakat.
Kepolisian, dan reposisi penyebaran
narapidana terorisme di lembaga
pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan
kewaspadaan, kemampuan deteksi dini, dan
kemampuan taktis lapangan pada saat terjadi
aksi tindak pidana terorisme. Upaya
kesiapsiagaan nasional juga dapat diartikan
dengan peningkatan kemampuan aparat
penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-
kasus tindak pidana terorisme.
249
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2017-2022

2022
2017 2018 2019 2020 2021
Nama Prioritas
Output Prioritas dan Target
No. Nasional RKP
Satuan Output
2022
Real Real Real Real Target PN Non
PN

1. Operasi Intelijen Kontra 39 14 19 56 56 56 07-Memperkuat


Propaganda (Operasi) stabilitas Politik,
2. Pelibatan Masyarakat 35 32 32 32 32 32 Hukum,
dalam Pencegahan Keamanan, HAM
Terorisme (melalui FKPT) dan transformasi
3. Fasilitas Pemberdayaan 1141 556 127 187 201 125 pelayanan publik
masyarakat Dalam Rangka
Deradikalisasi
(Pelaksanaan
Deradikalisasi di Dalam
dan Luar Lapas)
4. Koordinasi Pelibatan 0 5 5 1 3 5
Secara Terpadu
Kementerian/Lembaga
pada Pelaksanaan Program
Penanggulangan
Terorisme
5. Operasional Satgas 227 118 98 98 0
Penindakan dan
Kesiapsiagaan Nasional
6. Kerjasama Aparat Penegak 9 9 9 87 0
Hukum dalam
Penanganan Tindak
Pidana Terorisme
7. Koordinasi Perlindungan 8 5 5 6 0
WNI dan Kepentingan
Nasional di Luar Negeri
dari ancaman Terorisme
8. Pelaksanaan koordinasi 0 0 1 1 1 1
peran serta masyarakat dan
pemerintah dalam
pencegahan terorisme
9. Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 2 2
terhadap Kesiapsiagaan
Nasional dalam
Mengantisipasi Tindak
Pidana Terorisme
10. Kasus Tindak Pidana 0 0 0 0 99 110
Terorisme yang
Berkekuatan Hukum
Tetap

250
SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)
Sekretariat Kabinet merupakan lembaga dibahas pada Sidang Kabinet atau Rapat
pemerintah yang berada di bawah dan Terbatas.
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, tugas dan fungsi Sekretariat
Sekretariat Kabinet bertugas memberikan Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan
dukungan manajemen kabinet kepada pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat
Presiden dan Wakil Presiden dalam Kementerian Negara dan Lembaga
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden
melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Nomor 7 Tahun 2017 merupakan posisi yang
Kabinet menjalankan fungsi, antara lain strategis dalam pembangunan nasional.
sebagai berikut:
Dalam periode tahun anggaran 2017 - 2021,
a. pengkajian dan pemberian rekomendasi anggaran Sekretariat Kabinet mengalami
atas rencana kebijakan dan program peningkatan dari Rp210,7 miliar pada tahun
pemerintah;
2017 dan diproyeksikan Rp287,8 miliar pada
b. pengkajian dan pemberian rekomendasi outlook tahun 2021. Pertumbuhan anggaran
atas rencana kebijakan tersebut disebabkan adanya peningkatan
kementerian/lembaga dalam bentuk kualitas manajemen kabinet dengan
peraturan menteri/kepala lembaga yang membangun Sistem Informasi sehingga
perlu mendapatkan persetujuan Presiden; Sekretariat Kabinet dapat memantau
perkembangan kinerja K/L utama dan
c. penyampaian rekomendasi atas hasil
pendukung dalam memenuhi arahan Presiden,
pengamatan dan penyerapan pandangan
mengelola sidang kabinet dan rapat terbatas
terhadap perkembangan umum;
secara efektif dengan pelayanan prima, dan
d. penyiapan, pengadministrasian, menerapkan prinsip good governance dalam tata
penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kelola administrasi.
kabinet, rapat, atau pertemuan yang
Peningkatan anggaran yang cukup signifikan
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden
terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh
dan/atau Wakil Presiden, penyiapan
terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi
naskah bagi Presiden dan/atau Wakil
Pancasila yang perencanaan program dan
Presiden, pelaksanaan penerjemahan,
anggarannya di bawah koordinasi Sekretariat
serta penyelenggaraan hubungan
Kabinet. Sekretariat Kabinet juga
kemasyarakatan dan keprotokolan;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Dukungan manajemen kabinet diberikan pegawai sebagai sarana pendukung untuk
berdasarkan siklus yang dimulai dari pencapaian kinerja organisasi serta renovasi
penyiapan, pengadministrasian dan ruang kerja yang kemudian dilanjutkan pada
pelaksanaan sidang kabinet. Selanjutnya, tahun 2021.
Sekretariat Kabinet menyediakan alternatif
Pada tahun 2021, alokasi APBN Sekretariat
kebijakan berdasarkan pengamatan dan
Kabinet adalah sebesar sebesar Rp339,75
penyerapan pandangan, serta pemantauan dan
miliar. Memperhatikan perkembangan kondisi
evaluasi atas janji dan/atau arahan Presiden
tahun 2021, anggaran Sekretariat Kabinet
yang dapat menjadi agenda kebijakan yang
dilakukan refocusing dan realokasi (tahap I s.d
251
IV) sehingga outlooknya diperkirakan sebesar kabinet; (iii) Rancangan risalah sidang kabinet
Rp287,81 miliar (84,7 persen) dari APBN serta Arahan Presiden; (iv) Naskah
2021. Anggaran tersebut digunakan untuk kepresidenan; (v) Dokumen terjemahan; (vi)
meningkatkan kinerja manajemen kabinet Dukungan teknis dan administrasi
melalui kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat pengangkatan dan pemberhentian Jabatan
Kabinet, diantaranya adalah dengan 1) Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
mendorong penyelesaian program yang Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim
mengalami kendala (debottlenecking) dengan Penilai Akhir; dan (vii) Pengelolaan,
pendekatan whole government; 2) pengkajian dan Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan
pemberian rekomendasi kebijakan atas Fungsional Penerjemah.
rencana kebijakan dan program pemerintah Output prioritas Sekretariat Kabinet tersebut,
(termasuk rencana kebijakan dalam bentuk pada dasarnya tidak mendukung pelaksanaan
peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu Prioritas Nasional (PN) secara langsung.
mendapat persetujuan Presiden); 3)
penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas Beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh
baik secara luring maupun daring,; 4) Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 antara
penyusunan rancangan KepPres terkait lain: (i) redesain sistem perencanaan program
pengangkatan, pemindahan dan dan anggaran (ii) integrasi sistem informasi di
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi lingkungan Sekretariat Kabinet di bawah
Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, portal e-cabinet (iii) peningkatan sinergi dan
dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim koordinasi dengan K/L dalam rangka
Penilai Akhir; dan 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas
pembinaan jabatan fungisonal penerjemah. pelaksanaan kebijakan dan program
pemerintah, dan (iv) peningkatan kompetensi
Dalam RAPBN tahun 2022, direncanakan SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
anggaran Sekretariat Kabinet adalah sebesar
Rp326,3 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah
belanja operasional sebesar Rp247,75 miliar satu reform yang dilaksanakan oleh Sekretariat
dan belanja non operasional sebesar Rp78,56 Kabinet pada tahun 2022, yaitu
miliar, yang terdiri dari 2 program yaitu mengembangkan sistem informasi e-JFP
Program Penyelenggaraan Layanan kepada (Jabatan Fungsional Penerjemah) yang
Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp37,45 merupakan kolaborasi antara Sekretariat
miliar dan program Dukuman Manajemen Kabinet dengan Kementerian Komunikasi dan
sebesar Rp288,86 miliar. Informatika. Tujuan dari pembangunan sistem
informasi ini adalah agar masyarakat umum
Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet akan atau instansi pemerintah yang membutuhkan
melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis jasa penerjemah dapat mengetahui
sebagai upaya dalam mencapai tujuan ketersediaan penerjemah fungsional di
organisasi, yaitu meningkatnya kualitas provinsi masing-masing.
manajemen kabinet. Kegiatan prioritas
tersebut dilaksanakan melalui Program
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden
dan Wakil Presiden dengan output prioritas
antara lain: (i) Rancangan rekomendasi
kebijakan; (ii) Layanan penyiapan sidang
252
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Sekretariat Kabinet Tahun 2017-2022
3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas
No. Target
dan Satuan Output 1) Nasional RKP 2022 3)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Rekomendasi kebijakan di 283 295 229 120 36 - 37
bidang Pemerintahan Dalam (rekomendasi) (rancangan (rancangan (rancangan (rekomendasi (rekomendasi
Negeri (rekomendasi rekomendasi) rekomendasi) rekomendasi) kebijakan) kebijakan)
kebijakan)
2. Rekomendasi kebijakan di 185 425 447 359 48 - 49 -
bidang Ekonomi Makro, (rekomendasi) (rancangan (rancangan (rancangan (rekomendasi (rekomendasi
Perencanaan Pembangunan, rekomendasi) rekomendasi) rekomendasi) kebijakan) kebijakan)
dan Pengembangan Iklim
Usaha (rekomendasi kebijakan)
3. Rekomendasi kebijakan di 109 119 140 100 24 - 25 -
bidang Agama, Kesehatan, (rekomendasi) (rancangan (rancangan (rancangan (rekomendasi (rekomendasi
Pemuda, dan Olahraga rekomendasi) rekomendasi) rekomendasi) kebijakan) kebijakan)
(rekomendasi kebijakan)
4. Rekomendasi kebijakan di 103 170 207 154 27 - 27 -
bidang Kelautan, Perikanan, (rekomendasi) (rancangan (rancangan (rancangan (rekomendasi (rekomendasi
dan Kehutanan (rekomendasi rekomendasi) rekomendasi) rekomendasi) kebijakan) kebijakan)
kebijakan)
5. Layanan pelaksanaan sidang 12 (layanan) 71 (layanan) 209 190 50 (sidang) - 50 (sidang) -
kabinet/ratas/pertemuan (layanan) (layanan)
lainnya (sidang)
6. Layanan pelaporan sidang 242 140 186 384 100 - 100 -
kabinet/ratas/pertemuan (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)
lainnya (dokumen)
7. Naskah kepresidenan 254 (naskah) 102 150 80 (naskah) 160 - 160 -
(dokumen) (naskah) (naskah) (dokumen) (dokumen)
8. Dokumen terjemahan 543 400 400 300 500 - 500 -
(dokumen) (terjemahan) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)
9. Pejabat Fungsional Penerjemah 12 (bulan 5 (layanan) 5 (layanan) 2 (layanan) 30 (orang) - 35 (orang) -
(PFP) yang mengikuti layanan)
pendidikan dan pelatihan
10. Rancangan Keputusan - - - - 100 - 100
Presiden terkait pengangkatan, (KepPres) (KepPres)
pemindahan dan
pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama,
Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pejabat lainnya

253
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BA 115)
Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mewujudkan suksesnya penyelenggaraan
mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu Pemilu.
dan Pilkada di Indonesia, selain itu juga Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2021
memiliki kewenangan untuk menerima dan antara lain adalah melaksanakan dan
menindaklanjuti laporan yang berkaitan mengembangkan Pusat Pendidikan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap Pengawasan Pemilu Partisipatif baik di tingkat
pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga berwenang pusat maupun daerah sesuai RPJMN 2020-
memeriksa, mengkaji, dan memutus 2024, hal ini dilakukan untuk meningkatkan
pelanggaran baik pelanggaran administrasi kesadaran masyarakat agar lebih berperan
pemilu maupun pelanggaran politik uang. dalam pengawasan pada setiap pelaksanaan
Dalam sengketa proses Pemilu, Bawaslu Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.
berwenang menerima, memeriksa, memediasi Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung salah
atau mengadjudikasi, dan memutus satu proyek prioritas di RPJMN yaitu Stabilitas
penyelesaian sengketa proses yang diajukan Politik Pertahanan dan Keamanan dalam hal
peserta pemilu. Peran Bawaslu sangat penting ini Bawaslu berperan pada Kegiatan Prioritas
dalam menegakkan demokrasi dan Pendidikan politik dan Pendidikan Pemilih.
meningkatkan kualitas Politik di Indonesia.
Berdasarkan kebijakan pemerintah sepanjang
Dari tahun 2017-2021, anggaran Bawaslu tahun 2021 dalam rangka Penanganan
mengalami fluktuasi dari Rp1.980,1 miliar pada Pandemi Covid-19 di Indonesia, Bawaslu telah
tahun 2017 dan diproyeksikan mencapai melakukan Refocusing dan Realokasi Belanja
Rp1.320,4 miliar pada outlook tahun 2021. Bawaslu sumber dana Rupiah Murni sebanyak
Fluktuasi tersebut disebabkan adanya 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp123,5
Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilu miliar.
Tahun 2019 dan Pengawasan
Pemilihan/Pilkada Tahun 2017, 2018 dan Pada RAPBN tahun 2022 anggaran Bawaslu
2020. direncanakan sebesar Rp1.982,9 miliar yang
bersumber dari Rupiah Murni, yang terdiri dari
Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 belanja operasional sebesar Rp1.140,5 miliar,
dan tahun 2019 untuk mendukung Prioritas belanja pelaksanaan tusi sebesar Rp421,9
Nasional Kesuksesan Pemilu 2019 dalam miliar, dan Tahapan Pengawasan Pemilu
melakukan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang merupakan Prioritas
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Nasional sebesar Rp420,4 miliar. Pada tahun
Presiden Tahun 2019 yang diselenggarakan 2022, Bawaslu akan melaksanakan Tahapan
dalam 2 (dua) tahun tersebut, sehingga ruang
Pengawasan Pemilu 2024 yang terdiri dari 4
lingkup penganggaran adalah untuk melakukan (empat) Kegiatan/Tahapan, yaitu: (i)
pengawasan terhadap seluruh Tahapan Pemilu Pengawasan Netralitas ASN, (ii) Fasilitasi
2019 di seluruh Wilayah Indonesia, melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Bawaslu, (iii) Fasilitasi Pengawasan
Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Bawaslu
ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta Provinsi, (iv) Fasilitasi Pengawasan
mengedukasi masyarakat untuk turut serta
dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan
254
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Bawaslu Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Kab/Kota. Bawaslu melakukan penghematan belanja
barang non operasional seperti perjalanan
Selanjutnya, dalam rangka mendukung
dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan
kebijakan reformasi struktural, beberapa
dengan implementasi pola kerja baru. Dari
kebijakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu
penajaman tersebut, alokasi belanjanya dapat
pada tahun 2022 antara lain: (i) Penerapan
dialihkan untuk pemenuhan sarana dan
RSPP, (ii) Pembentukan Pusat Pendidikan
prasarana dalam rangka menunjang
Pengawasan Pemilu Partisipatif pada 348
pelaksanaan Tahapan Pengawasan Pemilu
Daerah dan Pengembangan Pusat Pendidikan
Tahun 2024.
Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting
pada 34 daerah, (iii) penguatan reformasi
birokrasi, dan (iv) efisiensi belanja sejalan
dengan penerapan pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Pengawas Pemilu Tahun 2017 - 2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
No. Target 3)
Nama Prioritas Nasional RKP 2022
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Penegakan Kode Etik 2 5 4 - - - -
Penyelenggaraan Pemilu
(Laporan/Dokumen)
2. Pembentukan Pusat Pendidikan - 1 15 148 248 - 348
Pengawasan Pemilu Partisipatif
(Daerah)
3. Pengembangan Pusat Pendidikan - - 4 19 34 - 34
dan Pelatihan Pengawasan Pemilu
Hasil Piloting (Daerah)
4. Penguatan Pengawasan Netralitas - - 25 - - 1 - 07-Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
ASN (Daerah/K/L atau Layanan) Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam),
*Catatan : Tahun 2022 satuan dan Transformasi Pelayanan Publik
menjadi Layanan
5. Fasilitasi Pengawasan - - - - - 24 - 07-Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam),
Bawaslu (Laporan) dan Transformasi Pelayanan Publik
6. Fasilitasi Pengawasan - - - - - 34 - 07-Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam),
Bawaslu Provinsi (Laporan) dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Fasilitasi Pengawasan - - - - - 514 - 07-Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam),
Bawaslu Kabupaten/Kota dan Transformasi Pelayanan Publik
(Laporan)

255
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(BA 116)
a. Profil LPP RRI 3. Pro 3 : Pusat siaran jaringan berita nasional
dan kantor berita radio
RRI adalah satu-satunya radio yang
menyandang nama negara yang bertujuan 4. Pro 4 : Pusat siaran budaya dan pendidikan
memberikan layanan informasi yang 5. VOI : Citra & Martabat bangsa didunia
independent, netral dan akurat, mempunyai nilai internasional siaran setiap hari dengan 8
pendidikan, dan hiburan yang sehat yang bahasa asing
menjunjung tinggi keberagaman, identitas
nasional dan mendukung diplomasi Indonesia 6. Studio Produksi LN : Jembatan informasi
di tingkat global dengan berpegang pada Indonesia - LN dan LN – Indonesia
prinsip Good Public Governance. Besarnya tugas Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai
dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara dengan prinsip lembaga penyiaran publik,
melalui Undang-undang no 32 tahun 2002 dalam menyelenggaran siaran RRI
tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran:
Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun
1. Siaran bersifat independet dan netral
2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya
lembaga penyiaran yang dapat berjaringan 2. Siaran harus memihak pada kebenaran
secara nasional dan dapat bekerja sama dalam 3. Siaran memberi pemahaman
siaran dengan lembaga penyiaran Asing.
Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran terdiri 4. Siaran mengurangi ketidakpastian
dari : 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker 5. Siaran berpedoman pada pancasila,
tipe C, Pusat Pemberitaan dan SLN serta 32 Undang-undang Dasar 1945 dan kebenaran,
Studio Produksi. serta peraturan yang lainnya.
b. Tugas Pokok 6. Siaran harus memihak hanya kepada
Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, kepentingan Negara Kesatuan Republik
hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, Indonesia.
serta melestarikan budaya bangsa untuk 7. Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan
kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan Kedaulatan NKRI
melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang
Dalam periode tahun 2017-2021, anggaran
menjangkau seluruh wilayah NKRI.
LPP RRI mengalami peningkatan dari Rp856,0
(PP.12/2005. Ps. 4).
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan
Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan sebesar Rp1.341,8 miliar pada outlook tahun
masyarakat di seluruh wilayah NKRI tidak bisa 2021. Di tahun 2021 LPP RRI mengalami
dilayani dengan satu programa saja, oleh karena peningkatan anggaran yang cukup signifikan
itu RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 karena mengejar penundaan anggaran
program: infrastruktur yang tidak dapat dilaksanakan
1. Pro 1 : Pusat siaran pemberdayaan pada tahun 2020 disebabkan pandemic Covid-
masyarakat 19. Pada tahun 2021 LPP RRI sudah dua kali
mengalami perubahan Pagu Anggaran sebagai
2. Pro 2 : Pusat siaran kreatifitas anak muda berikut :

256
1. Pagu Alokasi Anggaran TA 2021 sesuai Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran
dengan DIPA Nomor SP DIPA-116.01- untuk menanggulangi dampak penyebaran
0/2021 tanggal 23 November 2021 Covid-19 berupa anggaran sosialisasi, anggaran
sebesar Rp1.684.132.593.000 untuk program acara RRI radio tanggap
bencana Covid-19 (disiarkan di Pro 1, Pro 2
2. Berdasarkan surat Menteri Keuangan
dan Pro 4), program belajar di RRI, Program
Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12
pendidikan, Informasi dan hiburan tentang
Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi
Covid-19 selama bulan ramadhan, produksi
Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021
lagu tentang edukasi Covid-9.
LPP RRI mendapatkan penghematan
sebesar Rp106.197.834.000 sehingga Pagu Pada tahun 2021 Penyusunan RKA K/L sudah
Anggaran LPP RRI sesuai dengan mulai menggunakan rumusan Redesain Sistem
pengesahan Revisi tanggal 17 Februari Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan
2021 menjadi Rp1.577.934.759.000. dilakukan pada Aplikasi SAKTI Web Modul
Penganggaran. Penetapan Program Tahun
3. Berdasarkan surat Menteri Keuangan
2021 pada LPP RRI berdasarkan pada Surat
Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Mei 2021 hal Penghematan Belanja
Perencanaan Pembangunan Nasional S-
Kementerian/Lembaga TA 2021, LPP
375/MK.02/2020 dan
RRI mendapat penghematan kembali
B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 tanggal
sebesar Rp24.665.039.000 sehingga Pagu
8 Mei 2020 tentang Daftar Program Belanja
Anggaran LPP RRI sesuai dengan
K/L Tahun 2021 memiliki 2 (dua) Program
pengesahan Revisi tanggal 3 Juni 2021
yaitu Program Dukungan Manajemen (WA)
menjadi Rp1.553.269.720.000.
dan Program Penyiaran Publik (GC).
Pagu Anggaran LPP RRI bersumber dari
Pada Tahun Anggaran 2021 LPP RRI juga
Rupiah Murni (RM) sebesar
mengalokasikan Pagu kegiatan yang bersifat
Rp1.540.409.728.000 yang terdiri dari Belanja
Prioritas Nasional berupa:
Pegawai Rp590.522.780.000, Belanja Barang
Rp370.888.515.000 dan Belanja Modal 1. Pada Bidang Siaran dengan Meningkatkan
Rp578.998.433.000 serta yang bersumber dari Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdaya Saing (Penyiaran Dokumenter)
sebesar Rp12.859.992.000 terdiri dari Belanja dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
Barang Rp7.000.000.000 dan Belanja Modal dan Transformasi Pelayanan Publik
Rp5.859.992.000. (Penyiaran 9 Bahasa Asing).
Di awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 2. Kegiatan dan output prioritas 2021 pada
seluruh Negara didunia mengalami ancaman bidang infrastruktur teknik sebagai wujud
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- memperkuat memperkuat infrastuktur
19) tidak terkecuali di Indonesia. Setelah untuk mendukung pengembangan
dampak yang dialami dengan penyebaran ekonomi dan pelayanan dasar serta
Covid-19 maka pemeritah memutuskan memperkecil blank spot (Pengadaan
dampak penyebaran Covid-19 sebagai bencana pemancar dan sarana prasarana studio di
non alam nasional. Dengan banyaknya 21 satuan kerja).
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, 3. Selain itu juga kegiatan dan output
maka LPP RRI sebagai lembaga pemerintah prioritas 2021, membangun gedung utama
juga berperan dalam pencegahan penyebaran multi platform yang ada di Cimanggis
257
sebagai bentuk memperkuat infrastuktur Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia
untuk mendukung pengembangan yang bertujuan membangkitkan kecintaan
ekonomi dan pelayanan dasar bangsa terhadap Produk buatan Indonesia, dan
potensi pariwisata Indonesia untuk
Selain mengalokasikan Pagu Anggaran
meningkatkan perekonomian Indonesia. LPP
Prioritas Nasional, LPP RRI juga pada Tahun
RRI juga mendukung penuh terhadap
2021 telah mengalokasikan Pagu Anggaran
pelaksanaan Asean Games 2022 di China dengan
berupa Percepatan Pemulihan Ekonomi
melakukan siaran Workshop dan Liputan Asian
Nasional (PC-PEN) berupa belanja Modal
Games ke XIX di Hangzhou Jizhiang China dan
Sarana dan Prasarana serta belanja Modal
MotoGP melalui siaran Workshop dan Liputan
Penanganan Covid-19 sebesar Rp541,6 miliar,
MotoGP di Mandalika Indonesia.
yang bertujuan untuk membantu
meningkatkan daya beli masyarakat serta Selanjutnya dalam rangka mendukung
memulihkan perekonomian Indonesia secara kebijakan pemerintah guna peningkatan
keseluruhan akibat Pandemi Covid-19. perekonomian, kesejahteraan, dan penerapan
belanja yang lebih efesien di tahun 2022 maka
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran LPP RRI
LPP RRI melakukan langkah-langkah sebagai
direncanakan sebesar Rp1.041,9 miliar dan
berikut:
masih dialokasikan untuk Proyek Prioritas
Nasional (PN) yaitu: 1. Dari Proyek Prioritas Nasional (PN)
berupa pengadaan infrastruktur, sarana
1. Pengembangan Infrastruktur Penyiaran
dan prasarana Teknik LPP RRI serta
(02) berupa pengadaan infrastruktur,
peningkatan konten-konten siaran
sarana dan prasarana Teknik LPP RRI di
diharapkan mampu mendukung
wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan
peningkatan perekonomian sampai
Terluar) sebanyak 25 lokasi yang bertujuan
dengan Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan
memperkuat infrastruktur sehingga dapat
dan Terluar)
merata diseluruh wilayah Indonesia serta
kelanjutan proyek Multiyears MYC 2. Melaksanakan peningkatan Reformasi
Pembangunan Gedung Siaran Luar Negeri Birokrasi, menetapkan sistem merit
Tahap 2. dengan menyusun standar kompetensi
Jabatan Administrator dan Jabatan
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Pimpinan Tinggi dan meningkatkan
Komunikasi (04) berupa Program Siaran
layanan tata kelola jabatan fungsional
Dokumenter, Program Produksi Siaran
tertentu. serta melanjutkan program kerja
Internasional 9 Bahasa Asing dan Program
tahun 2021 berupa peningkatan status
Produksi Siaran Tanggap Bencana, yang
kepegawaian dengan pengalihan PBPNS
bertujuan menambah wawasan dengan
ke PPPK dan rekrutmen CPNS sebanyak
kemasan yang berbeda dan mudah
540, penataan dokumen dan jaringan
diterima masyarakat dan tentunya
informasi hukum, penetapan SK
berdasarkan fakta kejadian serta riset yang
Penugasan PNS Kementerian Kominfo
kuat.
yang ditugaskan di LPP RRI.
Selain Program yang bersifat Prioritas
Sebagai wujud penerapan belanja yang efesien
Nasional, LPP RRI juga mengalokasikan
Program Produksi Siaran Prioritas yang maka LPP RRI melakukan penghematan
belanja Non Operasional sejalan dengan
bersifat Konten sebagai Tugas dan Fungsi LPP
penerapan pola kerja baru, optimalisasi
RRI yaitu Siaran Gerakan Bangga Buatan
258
penggunaan anggaran terhadap perencanaan
kegiatan serta memaksimalkan penyerapan
anggaran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2017-2022
Nama Prioritas
2022
2017 2018 2019 2020 2021 Nasional RKP
Output Prioritas Target
No. 2022
dan Satuan Output
Non
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Perencanaan, Pengelolaan 296 169 54 15 - - -
Operasional dan
Pemeliharaan Infrastruktur
serta Pengembangan
Teknologi dan Media Baru
2. Pengembangan Program - 12 3 1 - - -
dan Produksi Siaran Radio
Publik
3. Penyelenggaraan dan 45.373 4.834 1.745 63 - - -
Pengembangan Stasiun
Siaran Lokal, Regional
4. Penyelenggaraan 66 241 1 - - -
Pengelolaan Siaran
Pemberitaan Radio dan
Multimedia LPP RRI
5. Sarana dan Prasarana 05-Memperkuat
Infrastruktur Penyiaran - - - - 15 50 - Infrastruktur
Radio (Unit) untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
6. Pengembangan Program 06-Membangun
dan Produksi Siaran - - - - 4 66 - Lingkungan
Tanggap Bencana Hidup,
(Layanan) Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
7. Pengembangan Program 03-
dan Produksi Pemberitaan - - - - 65 126 - Meningkatkan
Siaran Dokumenter Sumber Daya
(Layanan) Manusia
Berkualitas dan
Berdaya Saing
8. Program, Produksi dan 07-Memperkuat
Pengembangan Siaran - - - - 1 9 - Stabilitas
Internasional 9 Bahasa Polhukhankam
Asing (Layanan) dan
Transpormasi
Layanan Publik

259
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
(BA 117)
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
Indonesia Merupakan Lembaga yang hiburan.
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Peningkatan anggaran yang cukup signifikan
negara sebagai media publik yang bersifat terjadi tahun pada tahun 2021, dimana
independen, netral, tidak komersial dan anggaran TVRI dalam rangka mengejar migrasi
berfungsi memberikan layanan untuk infrastruktur peralatan, termasuk dalam
kepentingan masyarakat. Berdasarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, (PEN). Arah Kebijakan LPP TVRI pada 2021
TVRI bertugas memberikan pelayanan antara lain meningkatnya kuantitas dan kualitas
informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, siaran Televisi Republik Indonesia,
kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan meningkatnya kualitas infrastruktur penyiaran,
budaya bangsa untuk kepentingan seluruh meningkatnya penguatan lembaga LPP TVRI,
lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan meningkatnya koordinasi dengan instansi
penyiaran televisi yang menjangkau seluruh pemerintah baik di pusat maupun daerah dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. mendorong serta memfasilitasi keterlibatan
TVRI menyelenggarakan Fungsi antara lain masyarakat dalam mendapatkan siaran televisi
melaksanakan perumusan kebijakan umum publik di Indonesia. Hasil yang diharapkan
dan pengawasan di bidang penyelenggaraan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas konten
penyiaran televisi publik, pelaksanaan dan (meliputi pendidikan, budaya, pendidikan
pengendalian kegiatan penyelenggaraan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik
penyiaran televisi publik, dan pembinaan dan dan meningkatnya kualitas internal
pelaksanaan administrasi serta sumber daya kelembagaan. Untuk menunjang kebijakan
TVRI. tersebut salah satu perubahan yang
Dari periode tahun 2017-2021, anggaran LPP dilaksanakan oleh LPP TVRI pada tahun 2021
TVRI meningkat dari Rp730,2 miliar pada yaitu peningkatan jam siaran digital dan
tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar pengelolaan saluran digital LPP TVRI dalam
Rp1.179,8 miliar pada outlook tahun 2021. rangka meningkatkan pelayanan siaran televisi
Peningkatan tersebut disebabkan adanya publik yang modern. Perubahan yang
kebijakan pemerintah untuk mempercepat dilakukan LPP TVRI mendukung Prioritas
perkembangan dukungan infrastruktur berupa Nasional 5 (lima) dalam RKP 2021 yaitu
software dan hardware (peralatan produksi dan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
penyiaran) beserta SDM guna peningkatan Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
efektivitas dan kualitas penyelenggaraan siaran Dasar.
TV publik, peningkatan jangkauan siaran Alokasi Belanja PEN LPP TVRI tahun 2021
terhadap wilayah dan jumlah penduduk, dan terdapat pada satker Kantor Pusat TVRI,
penguatan signal penerimaan siaran, serta sesuai dengan kesepakatan antara LPP TVRI
peningkatan produksi program siaran digital dan Dirjen Anggaran (DJA) dan Bappenas,
dan pengembangan media baru seperti media pagu program PEN telah menggunakan akun
daring maupun media sosial. Pengembangan khusus Covid. Anggaran PEN LPP TVRI
ini menjadikan Siaran TVRI lebih mudah dan difokuskan pada anggaran bidang teknik,
cepat serta dapat meningkatkan akses bagi diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan
260
Analog Switch Off (ASO) atau percepatan pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 dalam
digitalisasi, dalam rangka pelaksanaan Undang- RKP yaitu Meningkatkan Sumber Daya
undang Cipta Kerja, Pasal 72 angka 8 (Pasal Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
60A Undang-undang Penyiaran). Launching Program Prioritas lainnya yaitu Memperkuat
siaran digital akan dimulai bertahap paling Moderasi Beragama untuk mengukuhkan
lambat pada 17 Agustus 2021 di 6 Wilayah Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
Layanan, pada 15 Kabupaten/Kota, dan di dengan output Program Siaran Pendidikan dan
seluruh wilayah Indonesia siaran digital secara Agama.
penuh pada November 2022. Terkait Selanjutnya dalam rangka mendukung kualitas
digitalalisasi penyiaran pada TA 2021, terdapat Manajemen Internal, beberapa kebijakan yang
penurunan output dari yang sebelumnya 163 akan dilakukan oleh LPP TVRI pada tahun
unit menjadi 158 unit dikarenakan adanya 2022 antara lain (i) Pengembangan Sistem
refocusing anggaran. Informasi Pelayanan Publik dan Penanganan
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran LPP Pengaduan Masyarakat, (ii) Melakukan
TVRI direncanakan sebesar Rp1.470,8 miliar, Pembangunan beberapa Stasiun Penyiaran
yang terdiri dari alokasi untuk belanja daerah antara lain: Babel, Sulawesi Tengah,
operasional sebesar Rp775,4 miliar, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan
pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Banten, (iii) Meningkatkan Indeks Reformasi
Rp353,9 miliar dan sisanya sebesar Rp341,5 Birokrasi (RB) dengan menerapkan 8 area
miliar digunakan untuk kegiatan strategis perubahan, (iv) Mengajukan Perubahan
lainnya. Pada RAPBN tahun 2022, LPP TVRI struktrur organisasi ke Kemepan RB, (v)
akan melanjutkan kegiatan prioritas dan Melakukan survei public value tentang kualitas
strategis khususnya bidang pengembangan program dan siaran LPP TVRI melalui
infrastruktur penyiaran. Kegiatan prioritas kerjasama dengan perguruan tinggi di
tersebut dilaksanakan melalui program Indonesia, (vi) Meningkatkan indeks SPIP dan
Transformasi Digital dengan sasaran strategis APIP, (vii) dan Melibatkan youtuber, blogger dan
Pemanfaatan dan Penuntasan Infrastruktur konten agregator dalam produksi konten siaran
TIK, dengan output prioritas Sistem antara lain: tentang UKM, dan pendidikan
Infrastruktur Penyiaran Digital. Dari output (edukasi), budaya dan lain-lain.
prioritas tersebut, diantaranya mendukung Selanjutnya dalam rangka efesiensi belanja,
pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 5 dalam LPP TVRI melakukan peningkatan alokasi
RKP yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk anggaran APBN untuk TVRI, peningkatan
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan PNBP TVRI secara nasional dan
Pelayanan dasar. Output prioritas yang lain mengembangkan pola kemitraan dengan
mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional strategi pengelolaan aset dan sewa aset atau
(PN) 4 dalam RKP yaitu Revolusi Mental dan dalam bentuk pola kemitraan lainnya. Dari
Pembangunan Kebudayaan, pada Program penajaman tersebut bisa dialokasikan untuk
Prioritas lainnya seperti Program Peningkatan belanja infrastruktur sehingga dapat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, meningkatkan manfaat yang lebih besar untuk
dengan output prioritas Siaran TV Publik dan masyarakat.
Kanal Pendidikan dan Budaya. Selain itu,
terdapat output prioritas yang mendukung.

261
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2017-2022

262
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS SABANG
(BA 118)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Sabang yaitu anggaran dukungan manajemen
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dan strategis pengembangan kawasan Badan
dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
2000 bertugas mengembangkan Kawasan Dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam
Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi penanganan dampak Covid-19 di lingkungan
regional melalui kegiatan di bidang internal BPKS dan kepelabuhanan.
perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan Selanjutnya Badan Pengusahaan Kawasan
energi, transportasi dan maritim, pos dan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
telekomunikasi, perbankan, asuransi, Sabang pada tahun 2021 mengalami
pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan restrukturisasi nomenklatur program kerja
gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, terutama program Perencanaan, Pengelolaan,
dan industri dari kawasan sekitar. dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang menjadi
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai Untuk menunjang penanganan Pendemi
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah (PEN) tahun 2021 ini Badan Pengusahaan
Kepada Dewan Kawasan Sabang berupa 7 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
(tujuh) kewenangan aspek perizinan dan 4 Bebas Sabang akan melakukan kegiatan
(empat) aspek lainnya. peningkatan kesempatan berusaha di Kawasan
Dalam periode tahun 2017-2021, anggaran Sabang dalam mendorong peningkatan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang masyarakat di Kawasan Sabang terutama Aceh
mengalami fluktuasi dari Rp148,0 miliar pada setelah pasca Covid -19. Kegiatan prioritas
tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar Rp21,2 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
miliar pada outlook tahun 2021. Dalam kurun Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang salah
waktu tersebut, anggaran digunakan untuk satunya yaitu dengan mengupayakan
membangun sarana dan prasarana kemudahan berusaha di sektor kepelabuhanan
kepelabuhanan, perikanan, pariwisata, dan pariwisata dengan memberikan
industri/perdagangan, dan pelayanan terpadu kemudahan investasi bagi investor dalam dan
satu pintu untuk meningkatkan investasi dan luar negeri untuk melakukan investasi di sektor
kunjungan wisatawan. tersebut. Dan meningkatkan bongkar muat
barang kapal kargo dan juga kunjungan kapal
Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran
wisata baik itu kunjungan kapal Cruise dan
2021 Badan Pengusahaan Kawasan
Yacht ke kawasan Sabang.
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Sabang mengalami efisiensi anggaran, dimana Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi
terdapat kebijakan dari Pemerintah untuk dan sosial akibat dampak pandemi Covid-19
mengurangi beban masyarakat terdampak yang diperkirakan masih berdampak, Badan
terkait Covid-19. Langkah efiseinsi yang Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Dan Pelabuhan Bebas Sabang telah melakukan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
263
penandaan program kegiatan Pemulihan Sabang (iii) Pembangunan konektivitas,
Ekonomi Nasional (PEN) senilai 36,4 miliar. melalui pengelolaan dan penyelenggaraan
pelabuhan laut, bandar udara, dan transportasi
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran Badan
darat (iv) Peningkatan iklim investasi dan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta
Pelabuhan Bebas Sabang direncanakan sebesar
pelayanan investasi dan perizinan (v)
Rp77,5 miliar yang terdiri dari alokasi belanja
Membangun teknologi informasi digital,
untuk program dukungan manajemen sebesar
melalui pembangunan sistem informasi
Rp41,7 miliar dan belanja untuk program
terintegrasi untuk modernisasi layanan berbasis
pengembangan kawasan strategis sebesar
elektronik (vi) Mengoptimalisasi dan
Rp35,8 miliar. Pada tahun 2022, Badan
membangun infrastruktur sarana dan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
prasarana kawasan dan (vii) Meningkatkan
Pelabuhan Bebas Sabang akan menfokuskan
daya saing investasi di Kawasan Sabang.
kepada optimalisasi, fungsionalisasi, dan
komersialisasi aset BPKS. Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja,
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Selanjutnya, dalam rangka mendukung hal
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan
tersebut Badan Pengusahaan Kawasan
Penghematan belanja non operasional seperti
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
perjalanan dinas, paket meeting, dan
Sabang akan menerapkan kebijakan berupa : (i)
honoraroium. Alokasi anggaran difokuskan
Pengembangan potensi kawasan melalui
kepada belanja infrastruktur yang memberikan
penerbitan peraturan dan regulasi yang
manfaat dan tepat sasaran dalam mendukung
mendukung iklim investasi (ii) Pengembangan
pengelolaan, pengembangan, dan
potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan
pembangunan di Kawasan Sabang.
dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Tahun 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022


Nama Prioritas
No. Output Prioritas dan Satuan Output
Target Nasional TA 2022
Real Real Real Real Target
(Non PN)
1. Peningkatan Investasi di Kawasan Pengusahaan (persen) 20 - - - 20 25 -

2. Peningkatan Jasa layanan Kepelabuhanan di Kawasan 20 141 5 -0,5 10 10 -


Pengusahaan (Persen)

3. Total Realisasi Jumlah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) 6 4 1,4 3 3,8 5,3 -
Tahunan (Miliar)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala) 4 4 4 4 4 4 -

5. Persentase Penyelesaiaan Modernisasi Pengelolaan Badan 10 30 80 85 85 90 -


Layanan Umum (BLU) (Persen)

Catatan: TA 2022 BP Sabang tidak memiliki target PN

264
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
(BA 119)
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Pada tahun 2020 Bakamla RI mendapatkan
(Bakamla RI) bertugas melaksanakan patroli tambahan anggaran BA BUN sebesar
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Rp122,87 miliar. Tambahan anggaran tersebut
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. diberikan untuk mendukung operasi laut dalam
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas penanganan Covid-19, baik dalam hal
melakukan patroli keamanan dan keselamatan penjagaan perbatasan dari WNA yang
di wilayah perairan Indonesia dan wilayah terinfeksi virus sehingga memungkinkan
yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan adanya penyebaran ke wilayah Indonesia. Hal
tugas, Badan Keamanan Laut lain adalah dalam bentuk dukungan dan
menyelenggarakan fungsi: 1) Menyusun edukasi pada masyarakat pesisir dalam
kebijakan nasional di bidang keamanan dan menghadapi pandemi virus Covid-19, serta
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan latihan dasar militer personel Bakamla agar
wilayah yurisdiksi Indonesia, 2) mumpuni dalam melaksanakan tugas
Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan di laut.
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2022,
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, 3) anggaran Bakamla RI direncanakan sebesar
Melaksanakan penjagaan, pengawasan, Rp423,6 miliar, yang bersumber dari Rupiah
pencegahan, dan penindakan pelanggaran Murni 100%. Dari total anggaran tersebut,
hukum di wilayah perairan Indonesia dan sebanyak 17,39% untuk belanja pegawai,
wilayah yurisdiksi Indonesia, 4) Menyinergikan 57,10% untuk belanja barang, dan 25,51%
dan memonitor pelaksanaan patroli perairan untuk belanja modal. Apabila dibandingkan
oleh instansi terkait, 5) Memberikan dukungan dengan tahun 2021, anggaran tersebut
teknis dan operasional kepada instansi terkait, mengalami penurunan Rp37,2 miliar pasca
6) Memberikan bantuan pencarian dan refocusing ketiga di tahun 2021. Penurunan
pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan tersebut disebabkan karena fokus pemerintah
wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 7) dalam bidang kesehatan dan sosial akibat
Melaksanakan tugas lain dalam sistem semakin meningkatnya penyebaran virus
pertahanan nasional. Dalam melaksanakan Covid-19 (pandemi).
tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut
berwenang: a) melakukan pengejaran seketika; Pada tahun 2022, Bakamla RI akan
b) memberhentikan, memeriksa, menangkap, melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya
membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi untuk penyelenggaraan patroli operasi dan
terkait yang berwenang untuk pelaksanaan pengadaan senjata amunisi serta pengadaan
proses hukum lebih lanjut; dan c) UAV untuk wilayah Natuna. Kegiatan prioritas
mengintegrasikan sistem informasi keamanan penyelenggaraan patroli operasi dilaksanakan
dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia melalui Program Keamanan dan Keselamatan
dan wilayah yurisdiksi Indonesia. di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah
Yurisdiksi Indonesia dengan output prioritas
Pada tahun 2017-2021, anggaran Bakamla RI antara lain: (i) Operasi Laut Bersama Dalam
mengalami fluktuasi dari sebesar Rp720,6 Negeri 10 Operasi, (ii) Pengadaan Senjata
miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan Penyelenggaraan Patroli Kamlamla 2 pucuk,
sebesar Rp421,2 miliar pada outlook tahun 2021. (iii) Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan
265
Patroli Kamlamla 1 paket, dan (iv) Pengadaan yaitu Pengadaan UAV. Output prioritas ini
UAV 2 Unit. Kegiatan prioritas ini mendukung mendukung tercapainya sasaran Major Project
percepatan Response Time unsur Bakamla RI Penguatan Keamanan Laut di Natuna dan
terhadap gangguan keamanan dan keselamatan Proyek Prioritas Penguatan Kapasitas Operasi
laut sebagai upaya untuk menekan jumlah Keamanan Laut karena dapat dimanfaatkan
kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia untuk kebutuhan survailence dalam memantau
dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kegiatan potensi gangguan keamanan laut.
prioritas pengadaan UAV untuk wilayah
Natuna dilaksanakan melalui Program
Dukungan Manajemen dengan output prioritas

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Badan Keamanan Laut Tahun 2017-2022
2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional
No. Target
1) 3)
dan Satuan Output RKP 2022
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Operasi Laut Bersama Dalam Negeri 25 31 196 177 10 10 - Memperkuat Stabilitas
(operasi) (Hari) (Hari) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
2. Operasi Laut Bersama Luar Negeri 4 4 4 - 4 - - Memperkuat Stabilitas
(operasi) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
3. Operasi Udara (jam operasi) - - 306 396 - - - -
4. Operasi Udara Bersama Luar Negeri - - 4 - 4 - - Memperkuat Stabilitas
(operasi) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
5. Pengadaan Kapal Patroli (Unit) 2 3 3 - - - - -
6. pengadaan 2 paket Alat Navigasi dan - 2 - - - - - -
Keselamatan Kapal (Paket)
7. Pengadaan Senjata Penyelenggaraan - - - 332 - 2 - Memperkuat Stabilitas
Patroli Kamlamla (Pucuk) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
8. Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan - - - 1 - 1 - Memperkuat Stabilitas
Patroli Kamlamla (Paket) Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
9. Pengadaan UAV (Unit) - - - - 2 2 - Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik

266
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
(BA 120)

Kementerian Koordinator Bidang Kementerian/Lembaga dan memastikan


Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas terlaksananya keputusan dimaksud;
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
dan pengendalian urusan Kementerian dalam yang menjadi tanggungjawab Kementerian
penyelenggaraan pemerintah di bidang Koordinator Bidang Kemaritiman dan
kemaritiman dan investasi. Hal ini sesuai Investasi;
dengan rencana strategis Kementerian g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019 dan pemberian dukungan administrasi
yang menitikberatkan upaya koordinasi, kepada seluruh unsur organisasi di
sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka lingkungan Kementerian Koordinator
mewujudkan Indonesia sebagai Negara Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di
menuju poros maritim dunia. lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
Tugas Kementerian Koordinator Bidang
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kemaritiman dan Investasi sebagaimana
Presiden.
dimaksud dilaksanakan untuk memberikan
dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan Kementerian Koordinator Bidang
pengendalian kebijakan berdasarkan agenda Kemaritiman dan Investasi
pembangunan nasional dan penugasan mengkoordinasikan : Kementerian Energi dan
Presiden. Dalam melaksanakan tugas Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian
Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan Perhubungan; Kementerian Lingkungan
fungsi : Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Kementerian/Lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif, Kementerian
dengan isu di bidang kemaritiman dan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
investasi; Modal, dan Instansi lain yang dianggap perlu.
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Dalam periode tahun 2017-2021, anggaran
Kementerian/Lembaga terkait dengan isu Kementerian Koordinator Bidang
di bidang kemaritiman dan investasi; Kemaritiman dan Investasi mengalami
c. Pengelolaan dan penanganan isu yang fluktuasi dari Rp262,2 miliar pada tahun 2017
terkait dengan bidang kemaritiman dan dan diperkirakan sebesar Rp258,2 miliar pada
investasi; outlook tahun 2021.
d. Pengawalan program prioritas nasional dan
kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Pada RAPBN tahun 2022, anggaran
Presiden dalam Sidang Kabinet; Kementerian Koordinator Bidang
e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman Kemaritiman dan Investasi direncanakan
dan investasi yang tidak dapat diselesaikan sebesar Rp260,9 miliar yang berasal dari
atau disepakati antar Rupiah Murni (RM). Dari total anggaran
tersebut, sebanyak 40% dialokasikan untuk
267
Belanja Pegawai dan Operasional sedangkan pada prinsip penggunaan Energi
60% untuk Belanja Non-operasional. Terbarukan dengan memperhatikan
tingkat keekonomian. Kementerian
Kementerian Koordinator Bidang
Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2022
Investasi akan mendorong kebijakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan
pencapaian target nasional kapasitas
melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi
terpasang pembangkit EBT sebesar
dan pengendalian kebijakan pembangunan di
14.064 MW pada tahun 2022 dan 15.184
Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk:
MW pada tahun 2023 dan 17.421 MW
1. Mengakselerasi pencapaian sasaran dan
pada tahun 2024."
target yang tercantum dalam RPJMN 2020
2. Kebijakan Implementasi Indonesia Coral
– 2024 dan RKP 2022 yang dilaksanakan
Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan
oleh Kementerian yang dikoordinasikan
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional;
Kementerian Koordinator Bidang
2. Mengawal pelaksanaan 30 dari 40 Program
Kemaritiman dan Investasi akan
Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis
mendorong pembangunan Maluku
(Major Project) Nasional yang dicanangkan
sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN)
pada tahun 2022.
melalui integrasi dengan Major Project
3. Mendukung langsung pencapaian IKU
dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Kebijakan
Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish
Kemaritiman dan Investasi dalam Rencana
Market bertaraf Internasional. Pada tahun
Strategis Kementerian Koordinator Bidang
2021 telah dilaksanakan penyusunan
Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 –
Master Plan, penyiapan lokasi, pencarian
2024; dan
investor untuk pembangunan Kawasan
4. Melaksanakan arahan, Peraturan Presiden,
Industri Kelautan dan Perikanan dengan
lnstruksi Presiden, dan direktif Presiden
jaringan pendukung Lumbung Ikan
untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi
Nasional yaitu wilayah Maluku Utara dan
dan Reformasi Struktural.
Papua Barat. Tahun 2022 akan menjadi
tahun Implementasi Program M-LIN
Kegiatan Prioritas Kementerian Koordinator secara nasional.
Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 3. Kebijakan Transformasi Digital
2022, diantaranya adalah: Infrastruktur Kemaritiman dan
1. Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Pengembangan Wilayah. Koordinator
Terbarukan dalam Bauran Energi Bidang Kemaritiman dan Investasi akan
Nasional 2025. Penggunaan Pembangkit menyusun kebijakan akselerasi
Listrik Tenaga Fosil di Indonesia masih Transformasi Digital pada seluruh
cukup tinggi dimana hal ini berdampak Infrastruktur Kemaritiman yaitu
pada emisi gas buang di udara. Indonesia Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur
memiliki potensi untuk mengembangkan Bandar Udara, Infrastruktur Transportasi
energi baru dan terbarukan (EBT) seperti Darat agar dapat saling terhubung satu
energi air, matahari, panas bumi hingga sama lain.
gelombang laut. Pemerintah Indonesia 4. Kebijakan Penataan Kawasan 4 Daerah
mengeluarkan Peraturan Prioritas Aliran Sungai Nasional. Koordinator
pengembangan energi nasional didasarkan Bidang Kemaritiman dan Investasi akan
mendorong keberlanjutan penerapan
268
Kebijakan Penataan Kawasan Daerah 10 DSP yaitu Danau Toba, Borobudur,
Aliran Sungai (DAS) melalui Rancangan Labuan Bajo, Mandalika, Likupang,
Peraturan Presiden tentang penanganan Wakatobi, Morotai, Bromo Tengger
pencemaran DAS Ciliwung melalui Semeru, Raja Ampat, dan Bangka
implementasi Rencana Aksi Perpres DAS Belitung.
Citarum termasuk didalamnya penetapan Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem
target nasional Pemulihan DAS Prioritas Perizinan OSS. Kementerian Koordinator
pada 4 DAS Prioritas Nasional yaitu DAS Bidang Kemaritiman dan Investasi akan
Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung mendorong integrasi perizinan investasi ke
dan DAS Asahan Toba. dalam Sistem OSS agar pelaku usaha dapat
5. Kebijakan Pengembangan Destinasi terhubung dengan pemangku kepentingan
Pariwisata Berkelanjutan Kementerian untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan
Koordinator Bidang Kemaritiman dan realtime dengan kemudahan untuk menyimpan
Investasi akan mengakselerasi data perizinan dalam satu Identitas Berusaha
pengembangan Destinasi Wisata (NIB).
berkelanjutan khususnya pada aspek
Aksesibilitas, Tata Kelola, dan Amenitas di

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2017-2021
Capaian (Realisasi) 2016 - 2019 Target 2021-2022
No. Output Prioritas (Satuan)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Koordinasi hukum dan 9 10 10 10 1


1.
perjanjian maritim (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)

Koordinasi Sumber Daya 12 10 10 10


2.
Hayati (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)

Koordinasi Infrastruktur
5 7 6 6
3. Konektivitas dan Sistem
(dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)
Logistik

Koordinasi Pendidikan dan 5 6 9 9


4.
Pelatihan Maritim (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)

Koordinasi Keamanan dan 20 10 12 12 1


5.
Ketahanan Maritim (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen) (dokumen)

Rekomendasi Kebijakan Bidang 1


6.
Koordinasi Energi (dokumen)

Rekomendasi Kebijakan Bidang


1
7. Pengelolaan Ruang Laut dan
(dokumen)
Pesisir

Rekomendasi Kebijakan Bidang 1


8.
Infrastruktur Konektivitas (dokumen)

Rekomendasi Kebijakan Bidang


1
9. Pengelolaan Produk Kehutanan
(dokumen)
dan Jasa Lingkungan

269
Capaian (Realisasi) 2016 - 2019 Target 2021-2022
No. Output Prioritas (Satuan)
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rekomendasi Kebijakan Bidang


1
10. Pengembangan Ekonomi
(dokumen)
Kreatif

Rekomendasi Kebijakan Bidang


1
11. Strategi dan Kebijakan
(dokumen)
Percepatan Investasi

Rekomendasi Kebijakan
Pencapaian Energi Baru dan 1
12.
Terbarukan dalam Bauran (dokumen)
Energi Nasional 2025

Rekomendasi Kebijakan
Implementasi Indonesia Coral
1
13. Reef Garden (ICRG) dan
(dokumen)
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil

Rekomendasi Kebijakan
Transformasi Digital untuk 2
14.
Infrastruktur Kemaritiman dan (dokumen)
Pengembangan Wilayah

Rekomendasi Kebijakan
1
15. Penataan Kawasan 4 Daerah
(dokumen)
Aliran Sungai Nasional

Rekomendasi Kebijakan
1
16. Pengembangan Destinasi
(dokumen)
Pariwisata Berkelanjutan

Rekomendasi Kebijakan
1
17. Percepatan Integrasi Sistem
(dokumen)
Perizinan OSS

270
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)
BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan menyelenggarakan kegiatan prioritas sebagai
pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan berikut: 1) Pengukuran Indeks Aktualisasi
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pancasila; 2) Penyusunan peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila secara Pembinaan Ideologi Pancasila; 3) Penyusunan
menyeluruh dan berkelanjutan, dan standardisasi materi metode untuk pendidikan
melaksanakan penyusunan standardisasi formal (PAUD-PT), nonformal, informal,
pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan Pejabat Negara, ASN, dan TNI/Polri; 4)
pendidikan dan pelatihan, serta memberikan Penyusunan cetak biru (blueprint) diklat
rekomendasi berdasarkan hasil kajian pembinaan ideologi Pancasila secara nasional;
terhadap kebijakan atau regulasi yang 5) Penguatan hubungan antar lembaga tinggi
bertentangan dengan Pancasila negara, kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah dan organisasi sosial politik serta
Dalam kurun waktu tahun 2019-2021,
anggaran BPIP mengalami fluktuasi dari komponen masyarakat lainnya melalui MoU;
6) Pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan
Rp312,6 miliar pada tahun 2019 dan
atau pembumian Pancasila khususnya pada
diproyeksikan sebesar Rp147,8 miliar pada
milenial melalui media televisi dan radio, media
outlook tahun 2021. Namun demikian, ada hal
sosial, serta media daring (Online); 7) Analisis
yang perlu kami sampaikan bahwa BPIP
dan sinkronisasi terhadap hukum nasional
mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian
yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
(WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019
8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
dan Tahun 2020.
pembinaan ideologi Pancasila secara nasional;
Pada RAPBN tahun 2022, anggaran BPIP dan 9) Evaluasi dan penanganan Penyelenggar
direncanakan sebesar Rp193,9 miliar, yang Negara, ASN, Pendidik dan Tenaga
bersumber dari rupiah murni. Dari total Kependidikan, Organisasi, perusahaan dan
anggaran tersebut sebesar Rp82,3 miliar, media yang menentang ideologi negara.
untuk belanja pegawai, Rp4,5 miliar, untuk
Selanjutnya, dalam rangka mendukung
belanja modal. Adapun untuk belanja barang
kebijakan reformasi struktural, beberapa
sebesar Rp107,0 miliar.
kebijakan yang akan dilakukan oleh BPIP pada
Pada tahun 2022, BPIP akan melanjutkan tahun 2022 antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii)
pelaksanaan tugas dan fungsinya pada penguatan reformasi birokrasi, (iii)
Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan penyederhanaan birokrasi dengan perubahan
untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu: 1) struktur organisasi dan tata kerja dan (iv)
Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP; 2) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola
Menerapkan standardisasi materi dan metode kerja baru.
pembelajaran Pancasila; dan; 3) Mengevaluasi
dan membaharui peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila.
Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan 3
janji Presiden tersebut di atas BPIP

271
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pembinaan Ideologi
Matriks Ringkasan Pancasila
Capaian dan Target OutputTahun
Prioritas 2017-2022
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2017 - 2022

2) 2022 3)
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021
Target
No. Nama Prioritas Nasional RKP 2022 3)
dan Satuan Output 1)
Real Real Real Real Target PN Non PN
1. Indeks Aktualisasi Pancasila (Indeks) - - N/A N/A 69 71 - 04-Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan

2. Dokumen kerjasama dan hubungan - - 3 3 51 54 - -


antar lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan
daerah dan organisasi sosial politik
serta komponen masyarakat lainnya
yang diselesaikan (Dokumen)
3. Dokumen pelaksanaan sosialisasi yang - - 1 1 4 4 - -
diselesaikan (Dokumen)
4. Dokumen hasil kajian filosofis, - - 3 3 4 4 - -
keilmuan dan yuridis pembinaan
ideologi Pancasila yang diselesaikan
(Dokumen)
5. Dokumen analisis dan sinkronisasi - - 3 3 3 3 - -
hukum nasional yang bertentangan
dengan nilai-nilai Pancasila yang
diselesaikan (Dokumen)
6. Dokumen perencanaan dan kerjasama - - 3 3 3 3 - -
diklat pembinaan ideologi Pancasila
yang diselesaikan (Dokumen)
7. Dokumen standardisasi dan kurikulum - - 3 3 10 10 - -
diklat pembinaan ideologi Pancasila
yang diselesaikan (Dokumen)

8. Layanan penyelenggaraan pendidikan - - 1 1 1 1 - -


dan pelatihan pembinaan ideologi
Pancasila (Layanan)
9. Dokumen evaluasi dan penanganan - - 2 2 1 1 - -
penyelenggara negara dan ASN yang
menentang ideologi negara (Dokumen)

10. Dokumen evaluasi dan penanganan - - 1 1 1 1 - -


ormas, organisasi dan perusahaan
asing, serta media yang menentang
ideologi Negara (Dokumen)

272
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BA 123)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2. Layanan perlindungan fisik.
(LPSK), sebagai lembaga yang bertugas dan 3. Layanan bantuan medis.
berwenang memberikan perlindungan dan hak-
hak lain sebagaimana diamanatkan dalam 4. Layanan bantuan psikologis.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang 5. Layanan bantuan psikososial.
kemudian diubah dengan Undang-undang
6. Layanan fasilitasi pengajuan restitusi yang
Nomor 31 Tahun 2014. LPSK focus kepada
merupakan ganti rugi pelaku kepada korban
beberapa tindak pidana tertentu, yakni tindak
atas suatu tindak pidana.
pidana pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana 7. Layanan fasilitasi pengajuan kompensasi
pencucian uang, tindak pidana terorisme, dari negara kepada saksi dan korban atas
tindak pidana perdagangan orang, tindak suatu tindak pidana yang dialami (terorisme
pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan pelanggaran HAM yang berat).
tindak pidana kekerasan terhadap anak dan Untuk menunjang layanan tersebut, salah satu
perempuan, serta tindak pidana penyiksaan dan reform yang dilaksanakan oleh LPSK pada
penganiayaan. Namun, LPSK dapat tahun 2021 yaitu efektivitas penggunaan
memberikan perlindungan kepada saksi dan jaringan kerjasama antar instansi dan partisipasi
Korban dalam tindak pidana tertentu dengan masyarakat dalam mendukung program
mempertimbangkan sifat pentingnya perlindungan kepada saksi dan korban.
keterangan dan ancaman yang membahayakan
jiwa saksi dan korban. Pada RAPBN tahun 2022, anggaran LPSK
direncanakan sebesar Rp152,6 miliar, yang
Dalam kurun waktu 2017-2021, anggaran terdiri dari 2 program, yaitu:
LPSK mengalami fluktuasi dari Rp74,6 miliar
pada tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar 1. Program Penegakan dan Pelayanan
Rp70,7 miliar pada outlook tahun 2021. Pada Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan
tahun 2021, LPSK menjadi Bagian Anggaran perlindungan saksi dan korban sebesar
mandiri (BA 123) dimana sebelumnya Rp101,49 miliar, terdiri atas:
merupakan Satuan Kerja pada Kemensetneg a. Layanan Perlindungan dan Pemenuhan
(BA 007) dan telah menerima permohonan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana
perlindungan sebanyak 1.860 permohonan. Terorisme, Korupsi dan Pencucian
Total saksi dan korban yang diberikan program Uang, HAM Berat, Perdagangan Orang,
perlindungan dari LPSK sebanyak 3.378 orang Penyiksaan, Pidana Umum Lainnya,
(terlindung carry over tahun 2016 dan terlindung serta dukungan pemenuhan hak saksi
baru di 2017). dan korban sebesar Rp32,8 miliar.
Dengan memperhatikan perkembangan b. Kegiatan dalam rangka mendukung
kondisi tahun 2021, anggaran LPSK dilakukan program prioritas nasional “Memperkuat
refocusing dan realokasi (tahap I s.d IV) dan Stabilitas Polhukhankam dan
anggaran tersebut digunakan untuk Transformasi Pelayanan Publik” yaitu
memberikan pelayanan kepada saksi dan sebesar Rp21.2 miliar untuk:
korban, antara lain:
1. Layanan pemenuhan hak prosedural.
273
• Layanan Perlindungan dan hukum dan beberapa dukungan lainnya
Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sebesar Rp9,5 miliar.
Tindak Pidana Kekerasan Seksual LPSK memiliki komitmen untk melakukan
Terhadap Perempuan dan Anak reform dalam rangka mendukung kebijakan
dengan target 700 orang terlindung pemerintah. Berbagai reform yang telah
dan dukungan anggaran sebesar dilakukan LPSK diantaranya:
Rp4,15 miliar.
a. LPSK sudah memulai pelaksanaan
• Pembentukan Komunitas masyarakat kebijakan RSPP sejak penyusunan
peduli saksi dan korban dengan target anggaran tahun 2021. Komposisi anggaran
514 orang sahabat saksi dan korban di LPSK menitikberatkan pada fokus
seluruh Indonesia dan dukungan peningkatan manfaat sebesar besarnya
anggaran sebesar Rp16,0 miliar. untuk masyarakat khususnya saksi dan
• Penyusunan Standar pelayanan korban yang menjadi target utama layanan
perlindungan saksi dan korban LPSK.
perempuan dan anak dengan target 13 b. Melakukan penghematan belanja barang
standar layanan dan dukungan non operasional seperti paket meeting dan
anggaran sebesar Rp1,0 miliar. honor.
c. Pembangunan Pusat perlindungan c. Penyederhanaan birokrasi berupa
Pemulihan dan Pelatihan (P4) LPSK penyetaraan jabatan struktural menjadi
sebesar Rp47,6 miliar. jabatan fungsional.
2. Program Dukungan Manajemen sebesar
Rp51,1 miliar yang meliputi belanja
operasional sebesar Rp41,6 miliar dan
belanja non operasional dukungan
administrasi satuan kerja untuk pelakanaan
manajemen kepegawaian, perencanaan
anggaran, kehumasan, rumah tangga,
protokol, penyusunan peraturan, bantuan

274
Matriks Ringkasan
Matriks RingkasanCapaian danTarget
Capaian dan Target Output
Output Prioritas
Prioritas
Lembaga
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 -2017-2022
Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2022

3)
2) 2022
Output Prioritas 2017 2018 2019 2020 2021 Nama Prioritas Nasional RKP
No Target
. dan Satuan Output 1) Non 2022 3)
Real Real Real Real Target PN
PN
1. Perlindungan saksi dan korban 3.378 3.307 3.365 2.785 3.180 - 3.000 -
2. Layanan Pemenuhan Hak Saksi - - - - - 700 - 07.Memperkuat stabilitas
dan Korban Tindak Pidana Polhukhankam dan Transformasi
Kekerasan Seksual Terhadap Pelayanan Publik
Perempuan dan Anak
3. Pembentukan Komunitas - - - - - 514 - 07.Memperkuat stabilitas
masyarakat peduli saksi dan Polhukhankam dan Transformasi
korban Pelayanan Publik
4. Standar pelayanan perlindungan - - - - - 13 - 07.Memperkuat stabilitas
saksi dan korban perempuan Polhukhankam dan Transformasi
dan anak Pelayanan Publik

275
Lampiran I
HIMPUNAN RKA-K/L TA 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT
BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI,
FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 1 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 695.704.258 0 0 0 0 0 0 695.704.258

001.01 Sekretariat Jenderal 244.693.171 0 0 0 0 0 0 244.693.171

01 PELAYANAN UMUM 244.693.171 0 0 0 0 0 0 244.693.171

001.01.WA Program Dukungan Manajemen 244.693.171 0 0 0 0 0 0 244.693.171


001.02 Majelis 451.011.087 0 0 0 0 0 0 451.011.087

01 PELAYANAN UMUM 451.011.087 0 0 0 0 0 0 451.011.087

001.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 451.011.087 0 0 0 0 0 0 451.011.087

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 2 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5.564.598.686 0 0 0 0 0 0 5.564.598.686

002.01 Sekretariat Jenderal 1.460.706.335 0 0 0 0 0 0 1.460.706.335

01 PELAYANAN UMUM 1.460.706.335 0 0 0 0 0 0 1.460.706.335

002.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.460.706.335 0 0 0 0 0 0 1.460.706.335


002.02 Dewan 4.103.892.351 0 0 0 0 0 0 4.103.892.351

01 PELAYANAN UMUM 4.103.892.351 0 0 0 0 0 0 4.103.892.351

002.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 3.023.126.341 0 0 0 0 0 0 3.023.126.341
002.02.WA Program Dukungan Manajemen 1.080.766.010 0 0 0 0 0 0 1.080.766.010

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 3 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.722.413.985 7.556.365 0 0 0 0 0 3.729.970.350

004.01 Badan Pemeriksa Keuangan 3.722.413.985 7.556.365 0 0 0 0 0 3.729.970.350

01 PELAYANAN UMUM 3.722.413.985 7.556.365 0 0 0 0 0 3.729.970.350

004.01.CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara 3.094.197.864 7.556.365 0 0 0 0 0 3.101.754.229


004.01.WA Program Dukungan Manajemen 628.216.121 0 0 0 0 0 0 628.216.121

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 4 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
005 MAHKAMAH AGUNG 11.805.074.364 15.059.036 0 0 0 0 0 11.820.133.400

005.01 Badan Urusan Administrasi 11.129.608.400 0 0 0 0 0 0 11.129.608.400

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.129.608.400 0 0 0 0 0 0 11.129.608.400

005.01.WA Program Dukungan Manajemen 11.129.608.400 0 0 0 0 0 0 11.129.608.400


005.02 Kepaniteraan 187.823.596 0 0 0 0 0 0 187.823.596

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 187.823.596 0 0 0 0 0 0 187.823.596

005.02.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 10.702.773 0 0 0 0 0 0 10.702.773


005.02.WA Program Dukungan Manajemen 177.120.823 0 0 0 0 0 0 177.120.823
005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum 136.771.051 3.894.855 0 0 0 0 0 140.665.906

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 136.771.051 3.894.855 0 0 0 0 0 140.665.906

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 79.684.859 3.894.855 0 0 0 0 0 83.579.714


005.03.WA Program Dukungan Manajemen 57.086.192 0 0 0 0 0 0 57.086.192
005.04 Ditjen Badan Peradilan Agama 106.577.628 11.002.345 0 0 0 0 0 117.579.973

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 106.577.628 11.002.345 0 0 0 0 0 117.579.973

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 64.937.666 11.002.345 0 0 0 0 0 75.940.011


005.04.WA Program Dukungan Manajemen 41.639.962 0 0 0 0 0 0 41.639.962
005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 29.380.003 161.836 0 0 0 0 0 29.541.839

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29.380.003 161.836 0 0 0 0 0 29.541.839

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 8.926.501 161.836 0 0 0 0 0 9.088.337


005.05.WA Program Dukungan Manajemen 20.453.502 0 0 0 0 0 0 20.453.502
005.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 174.752.945 0 0 0 0 0 0 174.752.945

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 174.752.945 0 0 0 0 0 0 174.752.945

005.06.WA Program Dukungan Manajemen 174.752.945 0 0 0 0 0 0 174.752.945


005.07 Badan Pengawasan Mahkamah Agung 40.160.741 0 0 0 0 0 0 40.160.741

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 40.160.741 0 0 0 0 0 0 40.160.741

005.07.WA Program Dukungan Manajemen 40.160.741 0 0 0 0 0 0 40.160.741

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 5 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10.023.388.844 85.577.000 0 1.000.000 0 0 0 10.109.965.844

006.01 Kejaksaan Republik Indonesia 10.023.388.844 85.577.000 0 1.000.000 0 0 0 10.109.965.844

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 10.023.388.844 85.577.000 0 1.000.000 0 0 0 10.109.965.844

006.01.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 512.189.999 0 0 0 0 0 0 512.189.999


006.01.WA Program Dukungan Manajemen 9.511.198.845 85.577.000 0 1.000.000 0 0 0 9.597.775.845

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 6 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.540.217.825 795.500 331.443.036 0 25.000.000 0 0 1.897.456.361

007.01 Sekretariat Negara 1.305.104.981 795.500 331.443.036 0 25.000.000 0 0 1.662.343.517

01 PELAYANAN UMUM 1.305.104.981 795.500 331.443.036 0 25.000.000 0 0 1.662.343.517

007.01.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 535.004.765 0 0 0 25.000.000 0 0 560.004.765
007.01.WA Program Dukungan Manajemen 770.100.216 795.500 331.443.036 0 0 0 0 1.102.338.752
007.06 Pasukan Pengamanan Presiden 96.601.705 0 0 0 0 0 0 96.601.705

01 PELAYANAN UMUM 96.601.705 0 0 0 0 0 0 96.601.705

007.06.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 92.736.481 0 0 0 0 0 0 92.736.481
007.06.WA Program Dukungan Manajemen 3.865.224 0 0 0 0 0 0 3.865.224
007.07 Dewan Pertimbangan Presiden 34.551.280 0 0 0 0 0 0 34.551.280

01 PELAYANAN UMUM 34.551.280 0 0 0 0 0 0 34.551.280

007.07.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2.248.916 0 0 0 0 0 0 2.248.916
007.07.WA Program Dukungan Manajemen 32.302.364 0 0 0 0 0 0 32.302.364
007.10 Kantor Staf Presiden 103.959.859 0 0 0 0 0 0 103.959.859

01 PELAYANAN UMUM 103.959.859 0 0 0 0 0 0 103.959.859

007.10.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 9.418.383 0 0 0 0 0 0 9.418.383
007.10.WA Program Dukungan Manajemen 94.541.476 0 0 0 0 0 0 94.541.476

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 7 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2.892.946.253 39.691.404 0 101.023.124 1.244.100 0 0 3.034.904.881

010.01 Sekretariat Jenderal 1.090.835.317 9.644.054 0 0 0 0 0 1.100.479.371

01 PELAYANAN UMUM 1.090.835.317 9.644.054 0 0 0 0 0 1.100.479.371

010.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.090.835.317 9.644.054 0 0 0 0 0 1.100.479.371


010.02 Inspektorat Jenderal 77.781.223 0 0 0 0 0 0 77.781.223

01 PELAYANAN UMUM 77.781.223 0 0 0 0 0 0 77.781.223

010.02.WA Program Dukungan Manajemen 77.781.223 0 0 0 0 0 0 77.781.223


010.03 Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum 223.728.080 0 0 0 0 0 0 223.728.080

01 PELAYANAN UMUM 223.728.080 0 0 0 0 0 0 223.728.080

010.03.CR Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 146.626.418 0 0 0 0 0 0 146.626.418


010.03.WA Program Dukungan Manajemen 77.101.662 0 0 0 0 0 0 77.101.662
010.04 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 224.968.752 0 0 0 0 0 0 224.968.752

01 PELAYANAN UMUM 224.968.752 0 0 0 0 0 0 224.968.752

010.04.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 150.160.292 0 0 0 0 0 0 150.160.292
010.04.WA Program Dukungan Manajemen 74.808.460 0 0 0 0 0 0 74.808.460
010.05 Ditjen Bina Pemerintahan Desa 156.428.814 14.487 0 41.400.000 0 0 0 197.843.301

01 PELAYANAN UMUM 156.428.814 14.487 0 41.400.000 0 0 0 197.843.301

010.05.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 40.954.213 0 0 41.400.000 0 0 0 82.354.213
010.05.WA Program Dukungan Manajemen 115.474.601 14.487 0 0 0 0 0 115.489.088
010.06 Ditjen Bina Pembangunan Daerah 136.550.490 0 0 59.623.124 500.000 0 0 196.673.614

01 PELAYANAN UMUM 136.550.490 0 0 59.623.124 500.000 0 0 196.673.614

010.06.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 53.293.924 0 0 59.623.124 500.000 0 0 113.417.048
010.06.WA Program Dukungan Manajemen 83.256.566 0 0 0 0 0 0 83.256.566
010.07 Ditjen Otonomi Daerah 97.220.782 0 0 0 0 0 0 97.220.782

01 PELAYANAN UMUM 97.220.782 0 0 0 0 0 0 97.220.782

010.07.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 30.841.000 0 0 0 0 0 0 30.841.000
010.07.WA Program Dukungan Manajemen 66.379.782 0 0 0 0 0 0 66.379.782
010.08 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 575.435.868 0 0 0 0 0 0 575.435.868

01 PELAYANAN UMUM 575.435.868 0 0 0 0 0 0 575.435.868

010.08.CP Program Tata Kelola Kependudukan 476.338.543 0 0 0 0 0 0 476.338.543


010.08.WA Program Dukungan Manajemen 99.097.325 0 0 0 0 0 0 99.097.325
010.09 Ditjen Bina Keuangan Daerah 78.517.505 0 0 0 744.100 0 0 79.261.605

01 PELAYANAN UMUM 78.517.505 0 0 0 744.100 0 0 79.261.605

010.09.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 24.918.000 0 0 0 744.100 0 0 25.662.100

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 8 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
010.09.WA Program Dukungan Manajemen 53.599.505 0 0 0 0 0 0 53.599.505
010.11 Badan Penelitian dan Pengembangan 63.914.966 0 0 0 0 0 0 63.914.966

01 PELAYANAN UMUM 63.914.966 0 0 0 0 0 0 63.914.966

010.11.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 12.700.000 0 0 0 0 0 0 12.700.000
010.11.WA Program Dukungan Manajemen 51.214.966 0 0 0 0 0 0 51.214.966
010.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 167.564.456 30.032.863 0 0 0 0 0 197.597.319

01 PELAYANAN UMUM 167.564.456 30.032.863 0 0 0 0 0 197.597.319

010.12.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 14.997.727 29.932.863 0 0 0 0 0 44.930.590
010.12.WA Program Dukungan Manajemen 152.566.729 100.000 0 0 0 0 0 152.666.729

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 9 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 7.810.491.059 235.984.605 0 0 0 0 0 8.046.475.664

011.01 Sekretariat Jenderal 6.706.765.284 234.798.405 0 0 0 0 0 6.941.563.689

01 PELAYANAN UMUM 6.706.765.284 234.798.405 0 0 0 0 0 6.941.563.689

011.01.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 336.853.535 0 0 0 0 0 0 336.853.535


011.01.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 140.462.127 0 0 0 0 0 0 140.462.127
011.01.WA Program Dukungan Manajemen 6.229.449.622 234.798.405 0 0 0 0 0 6.464.248.027
011.02 Ditjen Asia Pasifik dan Afrika 23.705.939 0 0 0 0 0 0 23.705.939

01 PELAYANAN UMUM 23.705.939 0 0 0 0 0 0 23.705.939

011.02.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 19.455.834 0 0 0 0 0 0 19.455.834


011.02.WA Program Dukungan Manajemen 4.250.105 0 0 0 0 0 0 4.250.105
011.03 Ditjen Amerika dan Eropa 14.155.094 0 0 0 0 0 0 14.155.094

01 PELAYANAN UMUM 14.155.094 0 0 0 0 0 0 14.155.094

011.03.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 10.103.775 0 0 0 0 0 0 10.103.775


011.03.WA Program Dukungan Manajemen 4.051.319 0 0 0 0 0 0 4.051.319
011.04 Ditjen Kerja Sama Asean 14.839.301 0 0 0 0 0 0 14.839.301

01 PELAYANAN UMUM 14.839.301 0 0 0 0 0 0 14.839.301

011.04.AK Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral 9.291.602 0 0 0 0 0 0 9.291.602
011.04.WA Program Dukungan Manajemen 5.547.699 0 0 0 0 0 0 5.547.699
011.05 Ditjen Kerjasama Multilateral 926.072.435 0 0 0 0 0 0 926.072.435

01 PELAYANAN UMUM 926.072.435 0 0 0 0 0 0 926.072.435

011.05.AK Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral 920.103.806 0 0 0 0 0 0 920.103.806
011.05.WA Program Dukungan Manajemen 5.968.629 0 0 0 0 0 0 5.968.629
011.06 Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik 27.120.718 0 0 0 0 0 0 27.120.718

01 PELAYANAN UMUM 27.120.718 0 0 0 0 0 0 27.120.718

011.06.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 20.497.972 0 0 0 0 0 0 20.497.972


011.06.WA Program Dukungan Manajemen 6.622.746 0 0 0 0 0 0 6.622.746
011.07 Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional 11.547.242 0 0 0 0 0 0 11.547.242

01 PELAYANAN UMUM 11.547.242 0 0 0 0 0 0 11.547.242

011.07.AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional 7.405.832 0 0 0 0 0 0 7.405.832
011.07.WA Program Dukungan Manajemen 4.141.410 0 0 0 0 0 0 4.141.410
011.08 Ditjen Protokol dan Konsuler 72.591.079 1.186.200 0 0 0 0 0 73.777.279

01 PELAYANAN UMUM 72.591.079 1.186.200 0 0 0 0 0 73.777.279

011.08.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 64.605.758 1.186.200 0 0 0 0 0 65.791.958
011.08.WA Program Dukungan Manajemen 7.985.321 0 0 0 0 0 0 7.985.321

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 10 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
011.09 Inspektorat Jenderal 6.455.018 0 0 0 0 0 0 6.455.018

01 PELAYANAN UMUM 6.455.018 0 0 0 0 0 0 6.455.018

011.09.WA Program Dukungan Manajemen 6.455.018 0 0 0 0 0 0 6.455.018


011.11 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 7.238.949 0 0 0 0 0 0 7.238.949

01 PELAYANAN UMUM 7.238.949 0 0 0 0 0 0 7.238.949

011.11.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 4.290.629 0 0 0 0 0 0 4.290.629


011.11.WA Program Dukungan Manajemen 2.948.320 0 0 0 0 0 0 2.948.320

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 11 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 114.199.438.509 2.029.475.905 3.575.528.632 9.396.887.550 0 3.147.693.803 1.574.417.133 133.923.441.532

012.01 Kementerian Pertahanan 5.965.502.710 54.241.875 0 9.396.887.550 0 3.147.693.803 0 18.564.325.938

02 PERTAHANAN 5.965.502.710 54.241.875 0 9.396.887.550 0 3.147.693.803 0 18.564.325.938

012.01.AD Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 24.689.986 0 0 0 0 0 0 24.689.986


012.01.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 345.428.445 0 0 9.396.887.550 0 3.147.693.803 0 12.890.009.798
012.01.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 672.743.402 0 0 0 0 0 0 672.743.402
012.01.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 205.015.820 0 0 0 0 0 0 205.015.820
012.01.WA Program Dukungan Manajemen 4.717.625.057 54.241.875 0 0 0 0 0 4.771.866.932
012.21 Markas Besar TNI 9.765.265.494 8.400.724 0 0 0 0 112.046.400 9.885.712.618

02 PERTAHANAN 9.765.265.494 8.400.724 0 0 0 0 112.046.400 9.885.712.618

012.21.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 2.997.231.810 0 0 0 0 0 0 2.997.231.810


012.21.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 487.605.240 8.400.724 0 0 0 0 112.046.400 608.052.364
012.21.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 1.298.319.782 0 0 0 0 0 0 1.298.319.782
012.21.WA Program Dukungan Manajemen 4.982.108.662 0 0 0 0 0 0 4.982.108.662
012.22 Markas Besar TNI AD 57.303.293.774 1.342.093.989 2.762.961.125 0 0 0 933.365.480 62.341.714.368

02 PERTAHANAN 57.233.102.860 1.342.093.989 2.762.961.125 0 0 0 933.365.480 62.271.523.454

012.22.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 225.858.442 0 0 0 0 0 0 225.858.442


012.22.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 2.370.429.004 1.342.093.989 2.762.961.125 0 0 0 933.365.480 7.408.849.598
012.22.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 10.099.357.636 0 0 0 0 0 0 10.099.357.636
012.22.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 249.349.818 0 0 0 0 0 0 249.349.818
012.22.WA Program Dukungan Manajemen 44.288.107.960 0 0 0 0 0 0 44.288.107.960
10 PENDIDIKAN 70.190.914 0 0 0 0 0 0 70.190.914

012.22.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 70.190.914 0 0 0 0 0 0 70.190.914
012.23 Markas Besar TNI AL 22.973.727.925 415.396.753 461.212.235 0 0 0 316.392.321 24.166.729.234

02 PERTAHANAN 22.973.727.925 415.396.753 461.212.235 0 0 0 316.392.321 24.166.729.234

012.23.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 581.566.719 39.548.282 0 0 0 0 0 621.115.001


012.23.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 1.158.700.268 342.360.920 461.212.235 0 0 0 316.392.321 2.278.665.744
012.23.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 9.025.665.983 33.487.551 0 0 0 0 0 9.059.153.534
012.23.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 97.950.000 0 0 0 0 0 0 97.950.000
012.23.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 25.646.100 0 0 0 0 0 0 25.646.100
012.23.WA Program Dukungan Manajemen 12.084.198.855 0 0 0 0 0 0 12.084.198.855
012.24 Markas Besar TNI AU 18.191.648.606 209.342.564 351.355.272 0 0 0 212.612.932 18.964.959.374

02 PERTAHANAN 18.191.648.606 209.342.564 351.355.272 0 0 0 212.612.932 18.964.959.374

012.24.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 20.979.836 0 0 0 0 0 0 20.979.836


012.24.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 1.012.059.806 209.342.564 351.355.272 0 0 0 212.612.932 1.785.370.574

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 12 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
012.24.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 9.917.222.651 0 0 0 0 0 0 9.917.222.651
012.24.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 29.599.091 0 0 0 0 0 0 29.599.091
012.24.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 31.031.225 0 0 0 0 0 0 31.031.225
012.24.WA Program Dukungan Manajemen 7.180.755.997 0 0 0 0 0 0 7.180.755.997

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 13 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 14.649.364.451 2.811.361.648 0 0 0 0 0 17.463.529.394

013.01 Sekretariat Jenderal 4.802.856.586 0 0 0 0 0 0 4.802.856.586

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4.802.856.586 0 0 0 0 0 0 4.802.856.586

013.01.WA Program Dukungan Manajemen 4.802.856.586 0 0 0 0 0 0 4.802.856.586


013.02 Inspektorat Jenderal 76.877.008 0 0 0 0 0 0 76.877.008

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 76.877.008 0 0 0 0 0 0 76.877.008

013.02.WA Program Dukungan Manajemen 76.877.008 0 0 0 0 0 0 76.877.008


013.03 Ditjen Administrasi Hukum Umum 63.918.051 716.942.023 0 0 0 0 0 780.860.074

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 63.918.051 716.942.023 0 0 0 0 0 780.860.074

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 0 434.121.450 0 0 0 0 0 434.121.450


013.03.WA Program Dukungan Manajemen 63.918.051 282.820.573 0 0 0 0 0 346.738.624
013.05 Ditjen Pemasyarakatan 7.896.101.333 0 0 0 0 0 0 7.898.904.628

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 7.896.101.333 0 0 0 0 0 0 7.898.904.628

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2.694.961.062 0 0 0 0 0 0 2.697.764.357


013.05.WA Program Dukungan Manajemen 5.201.140.271 0 0 0 0 0 0 5.201.140.271
013.06 Ditjen Imigrasi 1.169.196.805 1.583.600.000 0 0 0 0 0 2.752.796.805

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.169.196.805 1.583.600.000 0 0 0 0 0 2.752.796.805

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 191.970.948 1.054.399.163 0 0 0 0 0 1.246.370.111


013.06.WA Program Dukungan Manajemen 977.225.857 529.200.837 0 0 0 0 0 1.506.426.694
013.07 Ditjen Kekayaan Intelektual 75.396.011 510.000.000 0 0 0 0 0 585.396.011

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 75.396.011 510.000.000 0 0 0 0 0 585.396.011

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 0 196.004.383 0 0 0 0 0 196.004.383


013.07.WA Program Dukungan Manajemen 75.396.011 313.995.617 0 0 0 0 0 389.391.628
013.08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 57.409.921 0 0 0 0 0 0 57.409.921

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 57.409.921 0 0 0 0 0 0 57.409.921

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi 26.810.269 0 0 0 0 0 0 26.810.269


013.08.WA Program Dukungan Manajemen 30.599.652 0 0 0 0 0 0 30.599.652
013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia 50.736.061 0 0 0 0 0 0 50.736.061

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 50.736.061 0 0 0 0 0 0 50.736.061

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 17.001.375 0 0 0 0 0 0 17.001.375


013.09.WA Program Dukungan Manajemen 33.734.686 0 0 0 0 0 0 33.734.686
013.10 Badan Pembinaan Hukum Nasional 121.806.171 0 0 0 0 0 0 121.806.171

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 121.806.171 0 0 0 0 0 0 121.806.171

013.10.BB Program Pembentukan Regulasi 9.285.297 0 0 0 0 0 0 9.285.297

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 14 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 71.927.730 0 0 0 0 0 0 71.927.730
013.10.WA Program Dukungan Manajemen 40.593.144 0 0 0 0 0 0 40.593.144
013.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 51.703.989 0 0 0 0 0 0 51.703.989

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 51.703.989 0 0 0 0 0 0 51.703.989

013.11.WA Program Dukungan Manajemen 51.703.989 0 0 0 0 0 0 51.703.989


013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 283.362.515 819.625 0 0 0 0 0 284.182.140

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 199.457.109 819.625 0 0 0 0 0 200.276.734

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 199.457.109 819.625 0 0 0 0 0 200.276.734


10 PENDIDIKAN 83.905.406 0 0 0 0 0 0 83.905.406

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 83.905.406 0 0 0 0 0 0 83.905.406

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 15 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
015 KEMENTERIAN KEUANGAN 33.625.032.287 7.086.197 9.365.709.500 0 22.250.509 0 0 43.020.078.493

015.01 Sekretariat Jenderal 19.703.411.118 0 3.244.680.762 0 3.223.400 0 0 22.951.315.280

01 PELAYANAN UMUM 19.703.411.118 0 0 0 3.223.400 0 0 19.706.634.518

015.01.WA Program Dukungan Manajemen 19.703.411.118 0 0 0 3.223.400 0 0 19.706.634.518


10 PENDIDIKAN 0 0 3.244.680.762 0 0 0 0 3.244.680.762

015.01.WA Program Dukungan Manajemen 0 0 3.244.680.762 0 0 0 0 3.244.680.762


015.02 Inspektorat Jenderal 76.105.997 0 0 0 0 0 0 76.105.997

01 PELAYANAN UMUM 76.105.997 0 0 0 0 0 0 76.105.997

015.02.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 306.994 0 0 0 0 0 0 306.994
015.02.WA Program Dukungan Manajemen 75.799.003 0 0 0 0 0 0 75.799.003
015.03 Ditjen Anggaran 100.222.619 0 0 0 1.680.147 0 0 101.902.766

01 PELAYANAN UMUM 100.222.619 0 0 0 1.680.147 0 0 101.902.766

015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 6.175.205 0 0 0 1.495.347 0 0 7.670.552


015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2.665.883 0 0 0 0 0 0 2.665.883
015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 843.308 0 0 0 0 0 0 843.308
015.03.WA Program Dukungan Manajemen 90.538.223 0 0 0 184.800 0 0 90.723.023
015.04 Ditjen Pajak 8.265.904.286 0 0 0 306.600 0 0 8.266.210.886

01 PELAYANAN UMUM 8.265.904.286 0 0 0 306.600 0 0 8.266.210.886

015.04.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1.912.171.020 0 0 0 0 0 0 1.912.171.020


015.04.CE Program Kebijakan Fiskal 1.293.153 0 0 0 0 0 0 1.293.153
015.04.WA Program Dukungan Manajemen 6.352.440.113 0 0 0 306.600 0 0 6.352.746.713
015.05 Ditjen Bea dan Cukai 2.919.713.411 0 0 0 0 0 0 2.919.713.411

01 PELAYANAN UMUM 2.919.713.411 0 0 0 0 0 0 2.919.713.411

015.05.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 784.570.419 0 0 0 0 0 0 784.570.419


015.05.CE Program Kebijakan Fiskal 7.118.220 0 0 0 0 0 0 7.118.220
015.05.WA Program Dukungan Manajemen 2.128.024.772 0 0 0 0 0 0 2.128.024.772
015.06 Ditjen Perimbangan Keuangan 71.734.319 0 0 0 100.000 0 0 71.834.319

01 PELAYANAN UMUM 71.734.319 0 0 0 100.000 0 0 71.834.319

015.06.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 9.413.736 0 0 0 100.000 0 0 9.513.736


015.06.CE Program Kebijakan Fiskal 2.370.123 0 0 0 0 0 0 2.370.123
015.06.WA Program Dukungan Manajemen 59.950.460 0 0 0 0 0 0 59.950.460
015.07 Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 70.969.362 0 25.455.811 0 10.487.862 0 0 106.913.035

01 PELAYANAN UMUM 70.969.362 0 25.455.811 0 10.487.862 0 0 106.913.035

015.07.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 156.491 0 0 0 0 0 0 156.491


015.07.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 10.248.309 0 0 0 10.487.862 0 0 20.736.171

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 16 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
015.07.CE Program Kebijakan Fiskal 1.025.410 0 0 0 0 0 0 1.025.410
015.07.WA Program Dukungan Manajemen 59.539.152 0 25.455.811 0 0 0 0 84.994.963
015.08 Ditjen Perbendaharaan 1.280.734.474 0 5.959.983.575 0 6.452.500 0 0 7.247.170.549

01 PELAYANAN UMUM 1.280.734.474 0 5.838.074.671 0 6.452.500 0 0 7.125.261.645

015.08.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 74.241.856 0 0 0 0 0 0 74.241.856
015.08.WA Program Dukungan Manajemen 1.206.492.618 0 5.838.074.671 0 6.452.500 0 0 7.051.019.789
04 EKONOMI 0 0 121.908.904 0 0 0 0 121.908.904

015.08.WA Program Dukungan Manajemen 0 0 121.908.904 0 0 0 0 121.908.904


015.09 Ditjen Kekayaan Negara 506.320.626 7.086.197 122.330.352 0 0 0 0 635.737.175

01 PELAYANAN UMUM 506.320.626 7.086.197 122.330.352 0 0 0 0 635.737.175

015.09.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 52.480.624 2.876.197 27.394.472 0 0 0 0 82.751.293
015.09.WA Program Dukungan Manajemen 453.840.002 4.210.000 94.935.880 0 0 0 0 552.985.882
015.11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 471.883.381 0 13.259.000 0 0 0 0 485.142.381

01 PELAYANAN UMUM 315.246.941 0 0 0 0 0 0 315.246.941

015.11.WA Program Dukungan Manajemen 315.246.941 0 0 0 0 0 0 315.246.941


10 PENDIDIKAN 156.636.440 0 13.259.000 0 0 0 0 169.895.440

015.11.WA Program Dukungan Manajemen 156.636.440 0 13.259.000 0 0 0 0 169.895.440


015.12 Badan Kebijakan Fiskal 91.050.365 0 0 0 0 0 0 91.050.365

01 PELAYANAN UMUM 91.050.365 0 0 0 0 0 0 91.050.365

015.12.CE Program Kebijakan Fiskal 22.891.702 0 0 0 0 0 0 22.891.702


015.12.WA Program Dukungan Manajemen 68.158.663 0 0 0 0 0 0 68.158.663
015.13 Lembaga National Single Window 66.982.329 0 0 0 0 0 0 66.982.329

04 EKONOMI 66.982.329 0 0 0 0 0 0 66.982.329

015.13.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1.342.576 0 0 0 0 0 0 1.342.576


015.13.WA Program Dukungan Manajemen 65.639.753 0 0 0 0 0 0 65.639.753

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 17 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
018 KEMENTERIAN PERTANIAN 13.609.764.960 279.488.123 60.363.015 307.523.330 7.710.000 0 186.900.000 14.451.749.428

018.01 Sekretariat Jenderal 1.655.164.676 3.648.787 0 0 0 0 0 1.658.813.463

04 EKONOMI 1.655.164.676 3.648.787 0 0 0 0 0 1.658.813.463

018.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.655.164.676 3.648.787 0 0 0 0 0 1.658.813.463


018.02 Inspektorat Jenderal 97.677.527 0 0 0 0 0 0 97.677.527

04 EKONOMI 97.677.527 0 0 0 0 0 0 97.677.527

018.02.WA Program Dukungan Manajemen 97.677.527 0 0 0 0 0 0 97.677.527


018.03 Ditjen Tanaman Pangan 1.765.695.977 962.018 0 0 0 0 0 1.766.657.995

04 EKONOMI 1.765.695.977 962.018 0 0 0 0 0 1.766.657.995

018.03.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 341.704.661 0 0 0 0 0 0 341.704.661
018.03.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1.206.057.815 962.018 0 0 0 0 0 1.207.019.833
018.03.WA Program Dukungan Manajemen 217.933.501 0 0 0 0 0 0 217.933.501
018.04 Ditjen Hortikultura 1.044.515.027 0 0 1.000.000 0 0 0 1.045.515.027

04 EKONOMI 1.044.515.027 0 0 1.000.000 0 0 0 1.045.515.027

018.04.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 307.170.000 0 0 1.000.000 0 0 0 308.170.000
018.04.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 634.123.222 0 0 0 0 0 0 634.123.222
018.04.WA Program Dukungan Manajemen 103.221.805 0 0 0 0 0 0 103.221.805
018.05 Ditjen Perkebunan 1.261.029.621 1.141.916 0 0 0 0 47.400.000 1.309.571.537

04 EKONOMI 1.261.029.621 1.141.916 0 0 0 0 47.400.000 1.309.571.537

018.05.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 999.118.935 662.523 0 0 0 0 47.400.000 1.047.181.458
018.05.WA Program Dukungan Manajemen 261.910.686 479.393 0 0 0 0 0 262.390.079
018.06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.661.595.966 31.798.381 60.363.015 0 0 0 99.350.000 1.853.107.362

04 EKONOMI 1.661.595.966 31.798.381 60.363.015 0 0 0 99.350.000 1.853.107.362

018.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 39.943.000 0 0 0 0 0 0 39.943.000
018.06.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1.319.839.830 28.951.455 60.363.015 0 0 0 99.350.000 1.508.504.300
018.06.WA Program Dukungan Manajemen 301.813.136 2.846.926 0 0 0 0 0 304.660.062
018.08 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2.407.790.119 0 0 206.296.280 0 0 0 2.614.086.399

04 EKONOMI 2.407.790.119 0 0 206.296.280 0 0 0 2.614.086.399

018.08.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2.160.319.541 0 0 206.296.280 0 0 0 2.366.615.821
018.08.WA Program Dukungan Manajemen 247.470.578 0 0 0 0 0 0 247.470.578
018.09 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1.258.339.727 30.683.698 0 15.300.000 0 0 30.000.000 1.334.323.425

04 EKONOMI 1.258.339.727 30.683.698 0 15.300.000 0 0 30.000.000 1.334.323.425

018.09.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 317.195.739 9.602.452 0 0 0 0 30.000.000 356.798.191
018.09.WA Program Dukungan Manajemen 941.143.988 21.081.246 0 15.300.000 0 0 0 977.525.234

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 18 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
018.10 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 982.773.417 6.047.133 0 84.927.050 7.710.000 0 10.150.000 1.091.607.600

04 EKONOMI 625.331.249 4.659.437 0 64.927.050 0 0 0 694.917.736

018.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 304.534.474 4.130.920 0 64.927.050 0 0 0 373.592.444
018.10.WA Program Dukungan Manajemen 320.796.775 528.517 0 0 0 0 0 321.325.292
10 PENDIDIKAN 357.442.168 1.387.696 0 20.000.000 7.710.000 0 10.150.000 396.689.864

018.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 357.442.168 1.387.696 0 20.000.000 7.710.000 0 10.150.000 396.689.864
018.11 Badan Ketahanan Pangan 577.387.762 0 0 0 0 0 0 577.387.762

04 EKONOMI 577.387.762 0 0 0 0 0 0 577.387.762

018.11.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 492.122.977 0 0 0 0 0 0 492.122.977
018.11.WA Program Dukungan Manajemen 85.264.785 0 0 0 0 0 0 85.264.785
018.12 Badan Karantina Pertanian 897.795.141 205.206.190 0 0 0 0 0 1.103.001.331

04 EKONOMI 897.795.141 205.206.190 0 0 0 0 0 1.103.001.331

018.12.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 137.893.129 146.062.422 0 0 0 0 0 283.955.551
018.12.WA Program Dukungan Manajemen 759.902.012 59.143.768 0 0 0 0 0 819.045.780

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 19 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.244.365.284 148.509.898 99.668.555 0 0 0 118.434.881 2.610.978.618

019.01 Sekretariat Jenderal 220.769.375 0 0 0 0 0 0 220.769.375

04 EKONOMI 220.769.375 0 0 0 0 0 0 220.769.375

019.01.WA Program Dukungan Manajemen 220.769.375 0 0 0 0 0 0 220.769.375


019.02 Ditjen Industri Agro 100.901.893 0 0 0 0 0 0 100.901.893

04 EKONOMI 100.901.893 0 0 0 0 0 0 100.901.893

019.02.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 61.556.912 0 0 0 0 0 0 61.556.912
019.02.WA Program Dukungan Manajemen 39.344.981 0 0 0 0 0 0 39.344.981
019.03 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 104.239.400 0 0 0 0 0 0 104.239.400

04 EKONOMI 104.239.400 0 0 0 0 0 0 104.239.400

019.03.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 68.069.618 0 0 0 0 0 0 68.069.618
019.03.WA Program Dukungan Manajemen 36.169.782 0 0 0 0 0 0 36.169.782
019.04 Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 116.063.940 0 0 0 0 0 0 116.063.940

04 EKONOMI 116.063.940 0 0 0 0 0 0 116.063.940

019.04.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 70.500.000 0 0 0 0 0 0 70.500.000
019.04.WA Program Dukungan Manajemen 45.563.940 0 0 0 0 0 0 45.563.940
019.05 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 291.276.628 136.452 0 0 0 0 0 291.413.080

04 EKONOMI 291.276.628 136.452 0 0 0 0 0 291.413.080

019.05.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 218.125.231 136.452 0 0 0 0 0 218.261.683
019.05.WA Program Dukungan Manajemen 73.151.397 0 0 0 0 0 0 73.151.397
019.06 Inspektorat Jenderal 40.643.630 0 0 0 0 0 0 40.643.630

04 EKONOMI 40.643.630 0 0 0 0 0 0 40.643.630

019.06.WA Program Dukungan Manajemen 40.643.630 0 0 0 0 0 0 40.643.630


019.07 Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri 437.761.224 98.196.040 84.120.000 0 0 0 43.219.246 663.296.510

04 EKONOMI 437.761.224 98.196.040 84.120.000 0 0 0 43.219.246 663.296.510

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 73.578.536 46.724.461 30.807.551 0 0 0 43.219.246 194.329.794
019.07.WA Program Dukungan Manajemen 364.182.688 51.471.579 53.312.449 0 0 0 0 468.966.716
019.09 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional 91.650.790 0 0 0 0 0 0 91.650.790

04 EKONOMI 91.650.790 0 0 0 0 0 0 91.650.790

019.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 49.650.000 0 0 0 0 0 0 49.650.000
019.09.WA Program Dukungan Manajemen 42.000.790 0 0 0 0 0 0 42.000.790
019.10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 841.058.404 50.177.406 15.548.555 0 0 0 75.215.635 982.000.000

10 PENDIDIKAN 841.058.404 50.177.406 15.548.555 0 0 0 75.215.635 982.000.000

019.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 364.209.115 46.914.772 11.003.190 0 0 0 75.215.635 497.342.712

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 20 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
019.10.WA Program Dukungan Manajemen 476.849.289 3.262.634 4.545.365 0 0 0 0 484.657.288

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 21 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 4.049.632.233 544.458.683 442.134.799 0 0 0 0 5.036.225.715

020.01 Sekretariat Jenderal 263.905.642 0 0 0 0 0 0 263.905.642

04 EKONOMI 263.905.642 0 0 0 0 0 0 263.905.642

020.01.WA Program Dukungan Manajemen 263.905.642 0 0 0 0 0 0 263.905.642


020.02 Inspektorat Jenderal 66.341.497 0 0 0 0 0 0 66.341.497

04 EKONOMI 66.341.497 0 0 0 0 0 0 66.341.497

020.02.WA Program Dukungan Manajemen 66.341.497 0 0 0 0 0 0 66.341.497


020.04 Ditjen Minyak dan Gas Bumi 1.766.803.518 17.986.695 0 0 0 0 0 1.784.790.213

04 EKONOMI 1.766.803.518 17.986.695 0 0 0 0 0 1.784.790.213

020.04.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 1.628.583.950 17.986.695 0 0 0 0 0 1.646.570.645


020.04.WA Program Dukungan Manajemen 138.219.568 0 0 0 0 0 0 138.219.568
020.05 Ditjen Ketenagalistrikan 113.372.203 0 0 0 0 0 0 113.372.203

04 EKONOMI 113.372.203 0 0 0 0 0 0 113.372.203

020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 18.560.000 0 0 0 0 0 0 18.560.000


020.05.WA Program Dukungan Manajemen 94.812.203 0 0 0 0 0 0 94.812.203
020.06 Ditjen Mineral dan Batubara 202.055.630 276.502.124 0 0 0 0 0 478.557.754

04 EKONOMI 202.055.630 276.502.124 0 0 0 0 0 478.557.754

020.06.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara 0 126.725.934 0 0 0 0 0 126.725.934


020.06.WA Program Dukungan Manajemen 202.055.630 149.776.190 0 0 0 0 0 351.831.820
020.07 Dewan Energi Nasional 44.231.837 0 0 0 0 0 0 44.231.837

04 EKONOMI 44.231.837 0 0 0 0 0 0 44.231.837

020.07.WA Program Dukungan Manajemen 44.231.837 0 0 0 0 0 0 44.231.837


020.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 216.676.356 0 240.050.000 0 0 0 0 456.726.356

04 EKONOMI 216.676.356 0 240.050.000 0 0 0 0 456.726.356

020.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 32.962.293 0 240.050.000 0 0 0 0 273.012.293
020.11.WA Program Dukungan Manajemen 183.714.063 0 0 0 0 0 0 183.714.063
020.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM 343.620.809 0 202.084.799 0 0 0 0 545.705.608

04 EKONOMI 278.530.561 0 150.034.799 0 0 0 0 428.565.360

020.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 31.121.522 0 150.034.799 0 0 0 0 181.156.321


020.12.WA Program Dukungan Manajemen 247.409.039 0 0 0 0 0 0 247.409.039
10 PENDIDIKAN 65.090.248 0 52.050.000 0 0 0 0 117.140.248

020.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 19.887.566 0 52.050.000 0 0 0 0 71.937.566


020.12.WA Program Dukungan Manajemen 45.202.682 0 0 0 0 0 0 45.202.682
020.13 Badan Geologi 368.569.601 269.864 0 0 0 0 0 368.839.465

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 22 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
04 EKONOMI 368.569.601 269.864 0 0 0 0 0 368.839.465

020.13.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi 81.951.431 269.864 0 0 0 0 0 82.221.295


020.13.WA Program Dukungan Manajemen 286.618.170 0 0 0 0 0 0 286.618.170
020.14 BPH Migas 0 249.700.000 0 0 0 0 0 249.700.000

04 EKONOMI 0 249.700.000 0 0 0 0 0 249.700.000

020.14.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 0 98.093.869 0 0 0 0 0 98.093.869


020.14.WA Program Dukungan Manajemen 0 151.606.131 0 0 0 0 0 151.606.131
020.15 Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 591.783.103 0 0 0 0 0 0 591.783.103

04 EKONOMI 591.783.103 0 0 0 0 0 0 591.783.103

020.15.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 489.000.271 0 0 0 0 0 0 489.000.271


020.15.WA Program Dukungan Manajemen 102.782.832 0 0 0 0 0 0 102.782.832
020.16 Badan Pengelola Migas Aceh 72.272.037 0 0 0 0 0 0 72.272.037

04 EKONOMI 72.272.037 0 0 0 0 0 0 72.272.037

020.16.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 3.276.620 0 0 0 0 0 0 3.276.620


020.16.WA Program Dukungan Manajemen 68.995.417 0 0 0 0 0 0 68.995.417

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 23 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 19.596.908.259 3.495.919.090 1.590.387.784 1.199.314.111 0 0 7.034.686.110 32.938.320.363

022.01 Sekretariat Jenderal 505.368.589 0 0 0 0 0 0 505.368.589

04 EKONOMI 505.368.589 0 0 0 0 0 0 505.368.589

022.01.WA Program Dukungan Manajemen 505.368.589 0 0 0 0 0 0 505.368.589


022.02 Inspektorat Jenderal 87.604.744 0 0 0 0 0 0 87.604.744

04 EKONOMI 87.604.744 0 0 0 0 0 0 87.604.744

022.02.WA Program Dukungan Manajemen 87.604.744 0 0 0 0 0 0 87.604.744


022.03 Ditjen Perhubungan Darat 4.021.014.129 630.032.058 0 50.000.000 0 0 694.198.410 5.395.244.597

04 EKONOMI 4.021.014.129 630.032.058 0 50.000.000 0 0 694.198.410 5.395.244.597

022.03.GA Program Infrastruktur Konektivitas 2.975.592.835 630.032.058 0 50.000.000 0 0 694.198.410 4.349.823.303


022.03.WA Program Dukungan Manajemen 1.045.421.294 0 0 0 0 0 0 1.045.421.294
022.04 Ditjen Perhubungan Laut 5.080.740.349 2.152.353.332 8.475.000 954.179.120 0 0 759.156.695 8.954.904.496

04 EKONOMI 5.080.740.349 2.152.353.332 8.475.000 954.179.120 0 0 759.156.695 8.954.904.496

022.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas 1.903.698.391 2.111.395.874 7.425.000 954.179.120 0 0 759.156.695 5.735.855.080
022.04.WA Program Dukungan Manajemen 3.177.041.958 40.957.458 1.050.000 0 0 0 0 3.219.049.416
022.05 Ditjen Perhubungan Udara 3.902.194.475 680.054.912 305.088.965 120.894.991 0 0 2.006.446.896 7.035.785.248

04 EKONOMI 3.902.194.475 680.054.912 305.088.965 120.894.991 0 0 2.006.446.896 7.035.785.248

022.05.GA Program Infrastruktur Konektivitas 2.063.186.765 680.054.912 190.660.207 120.894.991 0 0 2.006.446.896 5.082.348.780
022.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.839.007.710 0 114.428.758 0 0 0 0 1.953.436.468
022.08 Ditjen Perkeretaapian 3.118.771.793 0 20.824.619 74.240.000 0 0 3.514.884.109 6.728.720.521

04 EKONOMI 3.118.771.793 0 20.824.619 74.240.000 0 0 3.514.884.109 6.728.720.521

022.08.GA Program Infrastruktur Konektivitas 2.774.711.348 0 20.824.619 74.240.000 0 0 3.514.884.109 6.384.660.076


022.08.WA Program Dukungan Manajemen 344.060.445 0 0 0 0 0 0 344.060.445
022.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 174.302.325 0 0 0 0 0 0 174.302.325

04 EKONOMI 174.302.325 0 0 0 0 0 0 174.302.325

022.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 97.370.000 0 0 0 0 0 0 97.370.000
022.11.WA Program Dukungan Manajemen 76.932.325 0 0 0 0 0 0 76.932.325
022.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2.422.081.523 33.478.788 1.255.999.200 0 0 0 60.000.000 3.771.559.511

04 EKONOMI 996.438.086 2.768.965 333.420.681 0 0 0 0 1.332.627.732

022.12.WA Program Dukungan Manajemen 996.438.086 2.768.965 333.420.681 0 0 0 0 1.332.627.732


10 PENDIDIKAN 1.425.643.437 30.709.823 922.578.519 0 0 0 60.000.000 2.438.931.779

022.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.361.835.060 25.594.359 922.578.519 0 0 0 60.000.000 2.370.007.938
022.12.WA Program Dukungan Manajemen 63.808.377 5.115.464 0 0 0 0 0 68.923.841
022.13 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 284.830.332 0 0 0 0 0 0 284.830.332

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 24 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
04 EKONOMI 284.830.332 0 0 0 0 0 0 284.830.332

022.13.GA Program Infrastruktur Konektivitas 200.000.000 0 0 0 0 0 0 200.000.000


022.13.WA Program Dukungan Manajemen 84.830.332 0 0 0 0 0 0 84.830.332

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 25 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59.585.785.868 1.799.800.985 8.456.994.736 1.064.810.611 0 0 2.087.516.131 72.994.908.331

023.01 Sekretariat Jenderal 31.670.490.125 2.072.197 0 0 0 0 130.746.462 31.803.308.784

10 PENDIDIKAN 31.670.490.125 2.072.197 0 0 0 0 130.746.462 31.803.308.784

023.01.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 9.869.576.109 0 0 0 0 0 0 9.869.576.109


023.01.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 8.938.024.035 0 0 0 0 0 0 8.938.024.035
023.01.DK Program Pendidikan Tinggi 10.701.029.206 0 0 0 0 0 0 10.701.029.206
023.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.161.860.775 2.072.197 0 0 0 0 130.746.462 2.294.679.434
023.02 Inspektorat Jenderal 179.375.299 0 0 0 0 0 0 179.375.299

10 PENDIDIKAN 179.375.299 0 0 0 0 0 0 179.375.299

023.02.WA Program Dukungan Manajemen 179.375.299 0 0 0 0 0 0 179.375.299


023.03 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2.059.169.324 0 0 0 0 0 0 2.059.169.324

10 PENDIDIKAN 2.059.169.324 0 0 0 0 0 0 2.059.169.324

023.03.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 302.887.188 0 0 0 0 0 0 302.887.188


023.03.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 591.652.160 0 0 0 0 0 0 591.652.160
023.03.WA Program Dukungan Manajemen 1.164.629.976 0 0 0 0 0 0 1.164.629.976
023.11 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 521.665.152 0 0 0 0 0 0 521.665.152

10 PENDIDIKAN 521.665.152 0 0 0 0 0 0 521.665.152

023.11.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 327.244.624 0 0 0 0 0 0 327.244.624


023.11.WA Program Dukungan Manajemen 194.420.528 0 0 0 0 0 0 194.420.528
023.13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 402.390.930 957.555 0 0 0 0 0 403.348.485

10 PENDIDIKAN 402.390.930 957.555 0 0 0 0 0 403.348.485

023.13.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 119.159.170 957.555 0 0 0 0 0 120.116.725
023.13.WA Program Dukungan Manajemen 283.231.760 0 0 0 0 0 0 283.231.760
023.15 Ditjen Kebudayaan 1.270.895.419 2.836.962 0 0 0 0 0 1.273.732.381

10 PENDIDIKAN 1.270.895.419 2.836.962 0 0 0 0 0 1.273.732.381

023.15.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 582.269.104 2.836.962 0 0 0 0 0 585.106.066
023.15.WA Program Dukungan Manajemen 688.626.315 0 0 0 0 0 0 688.626.315
023.16 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 1.951.024.216 3.811.001 0 0 0 0 0 1.954.835.217

10 PENDIDIKAN 1.951.024.216 3.811.001 0 0 0 0 0 1.954.835.217

023.16.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 1.534.304.997 3.811.001 0 0 0 0 0 1.538.115.998


023.16.WA Program Dukungan Manajemen 416.719.219 0 0 0 0 0 0 416.719.219
023.17 Ditjen Pendidikan Tinggi 17.665.461.925 1.129.684.347 8.148.258.726 1.064.810.611 0 0 1.292.252.428 29.300.468.037

10 PENDIDIKAN 17.665.461.925 1.129.684.347 8.148.258.726 1.064.810.611 0 0 1.292.252.428 29.300.468.037

023.17.DK Program Pendidikan Tinggi 6.309.972.274 1.129.684.347 8.148.258.726 1.064.810.611 0 0 1.292.252.428 17.944.978.386
023.17.WA Program Dukungan Manajemen 11.355.489.651 0 0 0 0 0 0 11.355.489.651

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 26 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
023.18 Ditjen Pendidikan Vokasi 3.865.313.478 660.438.923 308.736.010 0 0 0 664.517.241 5.499.005.652

10 PENDIDIKAN 3.865.313.478 660.438.923 308.736.010 0 0 0 664.517.241 5.499.005.652

023.18.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.439.043.681 660.438.923 308.736.010 0 0 0 664.517.241 3.072.735.855
023.18.WA Program Dukungan Manajemen 2.426.269.797 0 0 0 0 0 0 2.426.269.797

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 27 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
024 KEMENTERIAN KESEHATAN 79.634.898.476 472.100.887 14.761.546.121 1.176.819.540 0 0 0 96.055.566.560

024.01 Sekretariat Jenderal 49.624.855.383 18.867.055 0 0 0 0 0 49.643.722.438

07 KESEHATAN 49.624.855.383 18.867.055 0 0 0 0 0 49.643.722.438

024.01.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 46.464.000.000 0 0 0 0 0 0 46.464.000.000


024.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.160.855.383 18.867.055 0 0 0 0 0 3.179.722.438
024.02 Inspektorat Jenderal 81.762.754 0 0 0 0 0 0 81.762.754

07 KESEHATAN 81.762.754 0 0 0 0 0 0 81.762.754

024.02.WA Program Dukungan Manajemen 81.762.754 0 0 0 0 0 0 81.762.754


024.03 Ditjen Kesehatan Masyarakat 1.095.194.985 1.116.642 0 0 0 0 0 1.096.311.627

07 KESEHATAN 1.095.194.985 1.116.642 0 0 0 0 0 1.096.311.627

024.03.DD Program Kesehatan Masyarakat 970.509.550 1.116.642 0 0 0 0 0 971.626.192


024.03.WA Program Dukungan Manajemen 124.685.435 0 0 0 0 0 0 124.685.435
024.04 Ditjen Pelayanan Kesehatan 5.123.556.621 79.227.038 14.079.267.119 1.176.819.540 0 0 0 20.469.071.854

07 KESEHATAN 5.123.556.621 79.227.038 14.079.267.119 1.176.819.540 0 0 0 20.469.071.854

024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 1.641.202.557 79.227.038 14.079.267.119 1.175.143.380 0 0 0 16.985.041.630
024.04.WA Program Dukungan Manajemen 3.482.354.064 0 0 1.676.160 0 0 0 3.484.030.224
024.05 Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit 3.819.188.699 97.712.567 0 0 0 0 0 3.916.901.266

07 KESEHATAN 3.819.188.699 97.712.567 0 0 0 0 0 3.916.901.266

024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.604.137.549 90.008.576 0 0 0 0 0 2.694.146.125


024.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.215.051.150 7.703.991 0 0 0 0 0 1.222.755.141
024.07 Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan 14.224.301.946 22.404.990 0 0 0 0 0 14.246.706.936

07 KESEHATAN 14.224.301.946 22.404.990 0 0 0 0 0 14.246.706.936

024.07.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 14.122.503.535 22.404.990 0 0 0 0 0 14.144.908.525


024.07.WA Program Dukungan Manajemen 101.798.411 0 0 0 0 0 0 101.798.411
024.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.093.104.411 3.336.673 0 0 0 0 0 1.096.441.084

07 KESEHATAN 1.093.104.411 3.336.673 0 0 0 0 0 1.096.441.084

024.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 653.580.500 0 0 0 0 0 0 653.580.500
024.11.WA Program Dukungan Manajemen 439.523.911 3.336.673 0 0 0 0 0 442.860.584
024.12 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 4.572.933.677 249.435.922 682.279.002 0 0 0 0 5.504.648.601

07 KESEHATAN 3.175.799.307 26.109.938 0 0 0 0 0 3.201.909.245

024.12.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 574.875.730 13.297.210 0 0 0 0 0 588.172.940


024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 566.069.962 12.812.728 0 0 0 0 0 578.882.690
024.12.WA Program Dukungan Manajemen 2.034.853.615 0 0 0 0 0 0 2.034.853.615
10 PENDIDIKAN 1.397.134.370 223.325.984 682.279.002 0 0 0 0 2.302.739.356

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 28 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.397.134.370 223.325.984 682.279.002 0 0 0 0 2.302.739.356

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 29 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
025 KEMENTERIAN AGAMA 58.693.638.137 1.910.937.777 2.223.476.325 795.155.250 0 0 2.830.000.997 66.453.208.486

025.01 Sekretariat Jenderal 2.225.932.788 0 0 0 0 0 0 2.225.932.788

09 AGAMA 2.221.016.963 0 0 0 0 0 0 2.221.016.963

025.01.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 80.988.748 0 0 0 0 0 0 80.988.748
025.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.140.028.215 0 0 0 0 0 0 2.140.028.215
10 PENDIDIKAN 4.915.825 0 0 0 0 0 0 4.915.825

025.01.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.915.825 0 0 0 0 0 0 4.915.825


025.02 Inspektorat Jenderal 159.767.627 0 0 0 0 0 0 159.767.627

09 AGAMA 100.412.495 0 0 0 0 0 0 100.412.495

025.02.WA Program Dukungan Manajemen 100.412.495 0 0 0 0 0 0 100.412.495


10 PENDIDIKAN 59.355.132 0 0 0 0 0 0 59.355.132

025.02.WA Program Dukungan Manajemen 59.355.132 0 0 0 0 0 0 59.355.132


025.03 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 4.760.108.877 714.875.808 0 0 0 0 200.000.000 5.674.984.685

09 AGAMA 4.760.108.877 714.875.808 0 0 0 0 200.000.000 5.674.984.685

025.03.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 754.405.668 714.875.808 0 0 0 0 200.000.000 1.669.281.476
025.03.WA Program Dukungan Manajemen 4.005.703.209 0 0 0 0 0 0 4.005.703.209
025.04 Ditjen Pendidikan Islam 46.164.385.546 1.121.049.781 2.214.676.325 795.155.250 0 0 2.196.786.028 52.492.052.930

10 PENDIDIKAN 46.164.385.546 1.121.049.781 2.214.676.325 795.155.250 0 0 2.196.786.028 52.492.052.930

025.04.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 12.441.616.590 0 0 0 0 0 845.745.482 13.287.362.072
025.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 6.247.202.564 0 0 655.035.250 0 0 0 6.902.237.814
025.04.DK Program Pendidikan Tinggi 2.198.035.235 1.121.049.781 2.214.676.325 140.120.000 0 0 1.351.040.546 7.024.921.887
025.04.WA Program Dukungan Manajemen 25.277.531.157 0 0 0 0 0 0 25.277.531.157
025.05 Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 1.807.033.557 35.885.628 0 0 0 0 0 1.842.919.185

09 AGAMA 258.513.000 0 0 0 0 0 0 258.513.000

025.05.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 178.514.932 0 0 0 0 0 0 178.514.932
025.05.WA Program Dukungan Manajemen 79.998.068 0 0 0 0 0 0 79.998.068
10 PENDIDIKAN 1.548.520.557 35.885.628 0 0 0 0 0 1.584.406.185

025.05.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 40.354.200 0 0 0 0 0 0 40.354.200


025.05.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 65.835.500 0 0 0 0 0 0 65.835.500
025.05.DK Program Pendidikan Tinggi 195.621.841 35.885.628 0 0 0 0 0 231.507.469
025.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.246.709.016 0 0 0 0 0 0 1.246.709.016
025.06 Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 885.661.788 1.138.500 0 0 0 0 0 886.800.288

09 AGAMA 203.872.572 0 0 0 0 0 0 203.872.572

025.06.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 82.357.479 0 0 0 0 0 0 82.357.479

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 30 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
025.06.WA Program Dukungan Manajemen 121.515.093 0 0 0 0 0 0 121.515.093
10 PENDIDIKAN 681.789.216 1.138.500 0 0 0 0 0 682.927.716

025.06.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 26.544.964 0 0 0 0 0 0 26.544.964


025.06.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 73.013.779 0 0 0 0 0 0 73.013.779
025.06.DK Program Pendidikan Tinggi 51.363.038 1.138.500 0 0 0 0 0 52.501.538
025.06.WA Program Dukungan Manajemen 530.867.435 0 0 0 0 0 0 530.867.435
025.07 Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 765.303.585 16.197.204 0 0 0 0 0 781.500.789

09 AGAMA 139.589.026 0 0 0 0 0 0 139.589.026

025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 79.180.867 0 0 0 0 0 0 79.180.867
025.07.WA Program Dukungan Manajemen 60.408.159 0 0 0 0 0 0 60.408.159
10 PENDIDIKAN 625.714.559 16.197.204 0 0 0 0 0 641.911.763

025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 34.822.001 0 0 0 0 0 0 34.822.001


025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 36.529.645 0 0 0 0 0 0 36.529.645
025.07.DK Program Pendidikan Tinggi 100.997.996 16.169.704 0 0 0 0 0 117.167.700
025.07.WA Program Dukungan Manajemen 453.364.917 27.500 0 0 0 0 0 453.392.417
025.08 Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 259.895.723 1.879.911 0 0 0 0 0 261.775.634

09 AGAMA 65.266.291 0 0 0 0 0 0 65.266.291

025.08.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 44.102.909 0 0 0 0 0 0 44.102.909
025.08.WA Program Dukungan Manajemen 21.163.382 0 0 0 0 0 0 21.163.382
10 PENDIDIKAN 194.629.432 1.879.911 0 0 0 0 0 196.509.343

025.08.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 28.891.000 0 0 0 0 0 0 28.891.000


025.08.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 33.881.847 0 0 0 0 0 0 33.881.847
025.08.DK Program Pendidikan Tinggi 13.960.196 1.879.911 0 0 0 0 0 15.840.107
025.08.WA Program Dukungan Manajemen 117.896.389 0 0 0 0 0 0 117.896.389
025.09 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 932.922.796 19.421.825 0 0 0 0 433.214.969 1.385.559.590

09 AGAMA 932.922.796 19.421.825 0 0 0 0 433.214.969 1.385.559.590

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 250.883.621 0 0 0 0 0 433.214.969 684.098.590
025.09.WA Program Dukungan Manajemen 682.039.175 19.421.825 0 0 0 0 0 701.461.000
025.11 Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 627.235.687 489.120 0 0 0 0 0 627.724.807

09 AGAMA 434.845.283 489.120 0 0 0 0 0 435.334.403

025.11.WA Program Dukungan Manajemen 434.845.283 489.120 0 0 0 0 0 435.334.403


10 PENDIDIKAN 192.390.404 0 0 0 0 0 0 192.390.404

025.11.WA Program Dukungan Manajemen 192.390.404 0 0 0 0 0 0 192.390.404


025.12 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 105.390.163 0 8.800.000 0 0 0 0 114.190.163

09 AGAMA 105.390.163 0 8.800.000 0 0 0 0 114.190.163

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 31 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 55.037.421 0 8.800.000 0 0 0 0 63.837.421
025.12.WA Program Dukungan Manajemen 50.352.742 0 0 0 0 0 0 50.352.742

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 32 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4.530.911.181 797.695.758 0 108.741.847 0 0 0 5.437.348.786

026.01 Sekretariat Jenderal 237.605.131 168.859.848 0 0 0 0 0 406.464.979

04 EKONOMI 213.826.749 168.859.848 0 0 0 0 0 382.686.597

026.01.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 7.885.350 48.159.365 0 0 0 0 0 56.044.715


026.01.WA Program Dukungan Manajemen 205.941.399 120.700.483 0 0 0 0 0 326.641.882
10 PENDIDIKAN 23.778.382 0 0 0 0 0 0 23.778.382

026.01.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 19.850.002 0 0 0 0 0 0 19.850.002


026.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.928.380 0 0 0 0 0 0 3.928.380
026.02 Inspektorat Jenderal 56.365.975 0 0 0 0 0 0 56.365.975

04 EKONOMI 56.365.975 0 0 0 0 0 0 56.365.975

026.02.WA Program Dukungan Manajemen 56.365.975 0 0 0 0 0 0 56.365.975


026.04 Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 298.038.709 515.620.898 0 0 0 0 0 813.659.607

04 EKONOMI 297.203.955 318.761.183 0 0 0 0 0 615.965.138

026.04.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 188.315.000 318.761.183 0 0 0 0 0 507.076.183


026.04.WA Program Dukungan Manajemen 108.888.955 0 0 0 0 0 0 108.888.955
10 PENDIDIKAN 834.754 196.859.715 0 0 0 0 0 197.694.469

026.04.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 834.754 196.859.715 0 0 0 0 0 197.694.469


026.05 Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 145.584.906 0 0 0 0 0 0 145.584.906

04 EKONOMI 66.070.899 0 0 0 0 0 0 66.070.899

026.05.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 5.500.000 0 0 0 0 0 0 5.500.000


026.05.WA Program Dukungan Manajemen 60.570.899 0 0 0 0 0 0 60.570.899
10 PENDIDIKAN 79.514.007 0 0 0 0 0 0 79.514.007

026.05.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 79.514.007 0 0 0 0 0 0 79.514.007


026.08 Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan 225.950.899 9.066.498 0 0 0 0 0 235.017.397
Kerja

04 EKONOMI 110.025.047 8.585.174 0 0 0 0 0 118.610.221

026.08.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 7.120.997 8.497.174 0 0 0 0 0 15.618.171


026.08.WA Program Dukungan Manajemen 102.904.050 88.000 0 0 0 0 0 102.992.050
10 PENDIDIKAN 115.925.852 481.324 0 0 0 0 0 116.407.176

026.08.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 115.925.852 481.324 0 0 0 0 0 116.407.176


026.11 Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 172.853.836 100.000.000 0 0 0 0 0 272.853.836

04 EKONOMI 54.146.115 100.000.000 0 0 0 0 0 154.146.115

026.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8.903.612 100.000.000 0 0 0 0 0 108.903.612
026.11.WA Program Dukungan Manajemen 45.242.503 0 0 0 0 0 0 45.242.503

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 33 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
10 PENDIDIKAN 118.707.721 0 0 0 0 0 0 118.707.721

026.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 118.707.721 0 0 0 0 0 0 118.707.721
026.13 Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 3.394.511.725 4.148.514 0 108.741.847 0 0 0 3.507.402.086

04 EKONOMI 0 0 0 108.741.847 0 0 0 108.741.847

026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 0 0 0 108.741.847 0 0 0 108.741.847


10 PENDIDIKAN 3.394.511.725 4.148.514 0 0 0 0 0 3.398.660.239

026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.038.210.571 4.148.514 0 0 0 0 0 3.042.359.085


026.13.WA Program Dukungan Manajemen 356.301.154 0 0 0 0 0 0 356.301.154

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 34 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
027 KEMENTERIAN SOSIAL 78.250.188.752 6.138.369 0 0 0 0 0 78.256.327.121

027.01 Sekretariat Jenderal 384.695.071 0 0 0 0 0 0 384.695.071

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 384.695.071 0 0 0 0 0 0 384.695.071

027.01.DQ Program Perlindungan Sosial 73.024.499 0 0 0 0 0 0 73.024.499


027.01.WA Program Dukungan Manajemen 311.670.572 0 0 0 0 0 0 311.670.572
027.02 Inspektorat Jenderal 37.111.464 0 0 0 0 0 0 37.111.464

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 37.111.464 0 0 0 0 0 0 37.111.464

027.02.WA Program Dukungan Manajemen 37.111.464 0 0 0 0 0 0 37.111.464


027.03 Ditjen Pemberdayaan Sosial 381.759.544 498.975 0 0 0 0 0 382.258.519

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 381.759.544 498.975 0 0 0 0 0 382.258.519

027.03.DQ Program Perlindungan Sosial 335.496.087 498.975 0 0 0 0 0 335.995.062


027.03.WA Program Dukungan Manajemen 46.263.457 0 0 0 0 0 0 46.263.457
027.04 Ditjen Rehabilitasi Sosial 1.097.194.258 0 0 0 0 0 0 1.097.194.258

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 1.097.194.258 0 0 0 0 0 0 1.097.194.258

027.04.DQ Program Perlindungan Sosial 707.652.725 0 0 0 0 0 0 707.652.725


027.04.WA Program Dukungan Manajemen 389.541.533 0 0 0 0 0 0 389.541.533
027.05 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 30.606.942.086 0 0 0 0 0 0 30.606.942.086

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 30.606.942.086 0 0 0 0 0 0 30.606.942.086

027.05.DQ Program Perlindungan Sosial 30.559.026.735 0 0 0 0 0 0 30.559.026.735


027.05.WA Program Dukungan Manajemen 47.915.351 0 0 0 0 0 0 47.915.351
027.06 Ditjen Penanganan Fakir Miskin 45.441.597.456 0 0 0 0 0 0 45.441.597.456

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 45.441.597.456 0 0 0 0 0 0 45.441.597.456

027.06.DQ Program Perlindungan Sosial 45.403.222.042 0 0 0 0 0 0 45.403.222.042


027.06.WA Program Dukungan Manajemen 38.375.414 0 0 0 0 0 0 38.375.414
027.11 Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial 300.888.873 5.639.394 0 0 0 0 0 306.528.267

10 PENDIDIKAN 12.945.561 5.519.295 0 0 0 0 0 18.464.856

027.11.WA Program Dukungan Manajemen 12.945.561 5.519.295 0 0 0 0 0 18.464.856


11 PERLINDUNGAN SOSIAL 287.943.312 120.099 0 0 0 0 0 288.063.411

027.11.DQ Program Perlindungan Sosial 80.379.412 0 0 0 0 0 0 80.379.412


027.11.WA Program Dukungan Manajemen 207.563.900 120.099 0 0 0 0 0 207.683.999

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 35 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.662.538.113 1.050.000.000 0 0 251.191.000 0 156.654.041 7.120.421.454

029.01 Sekretariat Jenderal 476.324.172 0 0 0 19.690.247 0 0 496.014.419

04 EKONOMI 476.324.172 0 0 0 19.690.247 0 0 496.014.419

029.01.WA Program Dukungan Manajemen 476.324.172 0 0 0 19.690.247 0 0 496.014.419


029.02 Inspektorat Jenderal 71.370.448 0 0 0 0 0 0 71.370.448

04 EKONOMI 71.370.448 0 0 0 0 0 0 71.370.448

029.02.WA Program Dukungan Manajemen 71.370.448 0 0 0 0 0 0 71.370.448


029.03 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 246.857.593 50.389.000 0 0 29.734.884 0 0 326.981.477

04 EKONOMI 246.857.593 50.389.000 0 0 29.734.884 0 0 326.981.477

029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 94.512.030 50.389.000 0 0 29.734.884 0 0 174.635.914


029.03.WA Program Dukungan Manajemen 152.345.563 0 0 0 0 0 0 152.345.563
029.04 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 1.201.634.839 572.581.579 0 0 55.207.954 0 0 1.829.424.372

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 1.201.634.839 572.581.579 0 0 55.207.954 0 0 1.829.424.372

029.04.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 7.961.861 1.894.981 0 0 0 0 0 9.856.842


029.04.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 871.157.977 570.462.309 0 0 55.207.954 0 0 1.496.828.240
029.04.WA Program Dukungan Manajemen 322.515.001 224.289 0 0 0 0 0 322.739.290
029.05 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1.377.302.818 175.000.000 0 0 63.495.748 0 148.131.041 1.763.967.907

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 1.377.302.818 175.000.000 0 0 63.495.748 0 148.131.041 1.763.967.907

029.05.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 9.417.801 3.002.150 0 0 0 0 0 12.419.951


029.05.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 258.101.961 169.106.745 0 0 63.495.748 0 148.131.041 638.873.795
029.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.109.783.056 2.891.105 0 0 0 0 0 1.112.674.161
029.06 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 300.430.339 85.408.000 0 0 0 0 0 385.838.339

04 EKONOMI 283.711.700 71.681.760 0 0 0 0 0 355.393.460

029.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 38.230.959 71.391.934 0 0 0 0 0 109.622.893


029.06.WA Program Dukungan Manajemen 245.480.741 289.826 0 0 0 0 0 245.770.567
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 16.718.639 13.726.240 0 0 0 0 0 30.444.879

029.06.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 8.411.151 8.834.620 0 0 0 0 0 17.245.771


029.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 8.307.488 4.891.620 0 0 0 0 0 13.199.108
029.07 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 283.661.813 8.051.573 0 0 10.000.000 0 0 301.713.386

04 EKONOMI 283.661.813 8.051.573 0 0 10.000.000 0 0 301.713.386

029.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 1.384.042 447.527 0 0 0 0 0 1.831.569


029.07.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 12.488.214 3.313.954 0 0 10.000.000 0 0 25.802.168
029.07.WA Program Dukungan Manajemen 269.789.557 4.290.092 0 0 0 0 0 274.079.649
029.08 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 263.375.099 11.850.169 0 0 589.150 0 8.523.000 284.337.418

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 36 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
04 EKONOMI 179.223.655 3.835.169 0 0 0 0 0 183.058.824

029.08.WA Program Dukungan Manajemen 179.223.655 3.835.169 0 0 0 0 0 183.058.824


05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 11.072.044 3.114.400 0 0 589.150 0 0 14.775.594

029.08.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.920.600 279.400 0 0 0 0 0 3.200.000


029.08.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 4.451.444 2.835.000 0 0 589.150 0 0 7.875.594
029.08.WA Program Dukungan Manajemen 3.700.000 0 0 0 0 0 0 3.700.000
10 PENDIDIKAN 73.079.400 4.900.600 0 0 0 0 8.523.000 86.503.000

029.08.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 73.079.400 4.900.600 0 0 0 0 8.523.000 86.503.000
029.09 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 181.503.362 38.955.000 0 0 59.632.817 0 0 280.091.179

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 181.503.362 38.955.000 0 0 59.632.817 0 0 280.091.179

029.09.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 89.895.653 38.955.000 0 0 59.632.817 0 0 188.483.470


029.09.WA Program Dukungan Manajemen 91.607.709 0 0 0 0 0 0 91.607.709
029.10 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 282.733.396 42.604.679 0 0 0 0 0 325.338.075

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 282.733.396 42.604.679 0 0 0 0 0 325.338.075

029.10.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 63.960.876 30.015.724 0 0 0 0 0 93.976.600


029.10.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 32.600.445 11.838.955 0 0 0 0 0 44.439.400
029.10.WA Program Dukungan Manajemen 186.172.075 750.000 0 0 0 0 0 186.922.075
029.11 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 193.528.156 65.160.000 0 0 12.840.200 0 0 271.528.356

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 193.528.156 65.160.000 0 0 12.840.200 0 0 271.528.356

029.11.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 93.348.412 65.160.000 0 0 12.840.200 0 0 171.348.612
029.11.WA Program Dukungan Manajemen 100.179.744 0 0 0 0 0 0 100.179.744
029.12 Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun 246.335.118 0 0 0 0 0 0 246.335.118

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 246.335.118 0 0 0 0 0 0 246.335.118

029.12.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 175.165.635 0 0 0 0 0 0 175.165.635


029.12.WA Program Dukungan Manajemen 71.169.483 0 0 0 0 0 0 71.169.483
029.13 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 537.480.960 0 0 0 0 0 0 537.480.960

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 537.480.960 0 0 0 0 0 0 537.480.960

029.13.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 465.771.877 0 0 0 0 0 0 465.771.877


029.13.WA Program Dukungan Manajemen 71.709.083 0 0 0 0 0 0 71.709.083

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 37 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.931.737.669 132.031.511 48.793.272 3.404.945 0 0 0 6.115.967.397

032.01 Sekretariat Jenderal 470.314.263 0 48.793.272 0 0 0 0 519.107.535

04 EKONOMI 470.314.263 0 48.793.272 0 0 0 0 519.107.535

032.01.WA Program Dukungan Manajemen 470.314.263 0 48.793.272 0 0 0 0 519.107.535


032.02 Inspektorat Jenderal 87.424.408 0 0 0 0 0 0 87.424.408

04 EKONOMI 87.424.408 0 0 0 0 0 0 87.424.408

032.02.WA Program Dukungan Manajemen 87.424.408 0 0 0 0 0 0 87.424.408


032.03 Ditjen Perikanan Tangkap 691.864.716 68.702.097 0 3.304.945 0 0 0 763.871.758

04 EKONOMI 691.864.716 68.702.097 0 3.304.945 0 0 0 763.871.758

032.03.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 328.081.723 42.201.597 0 3.304.945 0 0 0 373.588.265
032.03.WA Program Dukungan Manajemen 363.782.993 26.500.500 0 0 0 0 0 390.283.493
032.04 Ditjen Perikanan Budidaya 1.128.293.540 15.154.330 0 100.000 0 0 0 1.143.547.870

04 EKONOMI 1.128.293.540 15.154.330 0 100.000 0 0 0 1.143.547.870

032.04.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 782.240.586 14.473.830 0 100.000 0 0 0 796.814.416
032.04.WA Program Dukungan Manajemen 346.052.954 680.500 0 0 0 0 0 346.733.454
032.05 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 966.276.909 0 0 0 0 0 0 966.276.909

04 EKONOMI 966.276.909 0 0 0 0 0 0 966.276.909

032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 696.641.936 0 0 0 0 0 0 696.641.936


032.05.WA Program Dukungan Manajemen 269.634.973 0 0 0 0 0 0 269.634.973
032.06 Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 384.597.909 0 0 0 0 0 0 384.597.909

04 EKONOMI 384.597.909 0 0 0 0 0 0 384.597.909

032.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 156.166.675 0 0 0 0 0 0 156.166.675
032.06.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 120.147.126 0 0 0 0 0 0 120.147.126
032.06.WA Program Dukungan Manajemen 108.284.108 0 0 0 0 0 0 108.284.108
032.07 Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 384.340.414 0 0 0 0 0 0 384.340.414

04 EKONOMI 261.307.914 0 0 0 0 0 0 261.307.914

032.07.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 93.836.286 0 0 0 0 0 0 93.836.286


032.07.WA Program Dukungan Manajemen 167.471.628 0 0 0 0 0 0 167.471.628
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 123.032.500 0 0 0 0 0 0 123.032.500

032.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 86.982.500 0 0 0 0 0 0 86.982.500


032.07.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 36.050.000 0 0 0 0 0 0 36.050.000
032.12 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1.368.443.706 0 0 0 0 0 0 1.368.443.706

04 EKONOMI 1.205.974.768 0 0 0 0 0 0 1.205.974.768

032.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 110.606.056 0 0 0 0 0 0 110.606.056

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 38 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
032.12.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 59.937.500 0 0 0 0 0 0 59.937.500
032.12.WA Program Dukungan Manajemen 1.035.431.212 0 0 0 0 0 0 1.035.431.212
10 PENDIDIKAN 162.468.938 0 0 0 0 0 0 162.468.938

032.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 162.468.938 0 0 0 0 0 0 162.468.938


032.13 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 450.181.804 48.175.084 0 0 0 0 0 498.356.888

04 EKONOMI 450.181.804 48.175.084 0 0 0 0 0 498.356.888

032.13.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 23.097.688 8.052.312 0 0 0 0 0 31.150.000
032.13.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 46.438.746 12.311.254 0 0 0 0 0 58.750.000
032.13.WA Program Dukungan Manajemen 380.645.370 27.811.518 0 0 0 0 0 408.456.888

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 39 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 77.249.437.460 3.876.000 19.400.000 8.949.970.758 39.841.009 0 14.335.173.688 100.597.698.915

033.01 Sekretariat Jenderal 641.771.000 0 0 0 0 0 0 641.771.000

04 EKONOMI 641.771.000 0 0 0 0 0 0 641.771.000

033.01.WA Program Dukungan Manajemen 641.771.000 0 0 0 0 0 0 641.771.000


033.02 Inspektorat Jenderal 101.700.000 0 0 0 0 0 0 101.700.000

04 EKONOMI 101.700.000 0 0 0 0 0 0 101.700.000

033.02.WA Program Dukungan Manajemen 101.700.000 0 0 0 0 0 0 101.700.000


033.04 Ditjen Bina Marga 28.322.996.971 0 0 2.241.077.661 0 0 9.135.940.019 39.700.014.651

04 EKONOMI 28.322.996.971 0 0 2.241.077.661 0 0 9.135.940.019 39.700.014.651

033.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas 25.918.596.971 0 0 2.241.077.661 0 0 9.135.940.019 37.295.614.651


033.04.WA Program Dukungan Manajemen 2.404.400.000 0 0 0 0 0 0 2.404.400.000
033.05 Ditjen Cipta Karya 10.068.306.000 0 0 2.433.834.000 8.000.000 0 0 12.510.140.000

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5.733.633.222 0 0 2.408.834.000 8.000.000 0 0 8.150.467.222

033.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.651.121.222 0 0 2.408.834.000 8.000.000 0 0 7.067.955.222
033.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.082.512.000 0 0 0 0 0 0 1.082.512.000
10 PENDIDIKAN 4.334.672.778 0 0 25.000.000 0 0 0 4.359.672.778

033.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.334.672.778 0 0 25.000.000 0 0 0 4.359.672.778


033.06 Ditjen Sumber Daya Air 31.945.788.748 0 0 4.088.655.609 0 0 5.199.233.669 41.233.678.026

04 EKONOMI 31.945.788.748 0 0 4.088.655.609 0 0 5.199.233.669 41.233.678.026

033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air 29.491.060.748 0 0 4.088.655.609 0 0 5.199.233.669 38.778.950.026
033.06.WA Program Dukungan Manajemen 2.454.728.000 0 0 0 0 0 0 2.454.728.000
033.07 Ditjen Perumahan 4.866.730.000 0 0 133.270.000 0 0 0 5.000.000.000

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 4.866.730.000 0 0 133.270.000 0 0 0 5.000.000.000

033.07.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.421.370.000 0 0 133.270.000 0 0 0 4.554.640.000


033.07.WA Program Dukungan Manajemen 445.360.000 0 0 0 0 0 0 445.360.000
033.13 Ditjen Bina Konstruksi 600.000.000 0 0 0 0 0 0 600.000.000

04 EKONOMI 524.861.000 0 0 0 0 0 0 524.861.000

033.13.WA Program Dukungan Manajemen 524.861.000 0 0 0 0 0 0 524.861.000


10 PENDIDIKAN 75.139.000 0 0 0 0 0 0 75.139.000

033.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 75.139.000 0 0 0 0 0 0 75.139.000


033.14 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 130.358.991 0 0 50.633.488 31.841.009 0 0 212.833.488

04 EKONOMI 130.358.991 0 0 50.633.488 31.841.009 0 0 212.833.488

033.14.WA Program Dukungan Manajemen 130.358.991 0 0 50.633.488 31.841.009 0 0 212.833.488


033.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 396.124.000 3.876.000 0 0 0 0 0 400.000.000

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 40 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
04 EKONOMI 316.966.764 0 0 0 0 0 0 316.966.764

033.15.WA Program Dukungan Manajemen 316.966.764 0 0 0 0 0 0 316.966.764


10 PENDIDIKAN 79.157.236 3.876.000 0 0 0 0 0 83.033.236

033.15.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 79.157.236 3.876.000 0 0 0 0 0 83.033.236


033.16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 175.661.750 0 19.400.000 2.500.000 0 0 0 197.561.750

04 EKONOMI 155.377.841 0 19.400.000 730.000 0 0 0 175.507.841

033.16.WA Program Dukungan Manajemen 155.377.841 0 19.400.000 730.000 0 0 0 175.507.841


06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 20.283.909 0 0 1.770.000 0 0 0 22.053.909

033.16.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 20.283.909 0 0 1.770.000 0 0 0 22.053.909

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 41 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 282.380.152 0 0 0 0 0 0 282.380.152

034.01 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 282.380.152 0 0 0 0 0 0 282.380.152

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 282.380.152 0 0 0 0 0 0 282.380.152

034.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 115.719.075 0 0 0 0 0 0 115.719.075


034.01.WA Program Dukungan Manajemen 166.661.077 0 0 0 0 0 0 166.661.077

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 42 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 444.900.394 0 0 0 0 0 0 444.900.394

035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 444.900.394 0 0 0 0 0 0 444.900.394

04 EKONOMI 444.900.394 0 0 0 0 0 0 444.900.394

035.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 219.225.000 0 0 0 0 0 0 219.225.000


035.01.WA Program Dukungan Manajemen 225.675.394 0 0 0 0 0 0 225.675.394

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 43 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 228.967.321 0 0 1.500.000 0 0 0 230.467.321

036.01 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 228.967.321 0 0 1.500.000 0 0 0 230.467.321

01 PELAYANAN UMUM 228.967.321 0 0 1.500.000 0 0 0 230.467.321

036.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 61.450.000 0 0 1.500.000 0 0 0 62.950.000


036.01.WA Program Dukungan Manajemen 167.517.321 0 0 0 0 0 0 167.517.321

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 44 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN 3.591.086.810 49.254.976 1.447.520 150.628.596 0 0 0 3.792.417.902
EKONOMI KREATIF

040.01 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.591.086.810 49.254.976 1.447.520 150.628.596 0 0 0 3.792.417.902

08 PARIWISATA 2.398.064.949 0 1.447.520 150.628.596 0 0 0 2.550.141.065

040.01.EA Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.551.907.348 0 1.447.520 150.628.596 0 0 0 1.703.983.464
040.01.WA Program Dukungan Manajemen 846.157.601 0 0 0 0 0 0 846.157.601
10 PENDIDIKAN 1.193.021.861 49.254.976 0 0 0 0 0 1.242.276.837

040.01.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 972.750.070 49.254.976 0 0 0 0 0 1.022.005.046


040.01.WA Program Dukungan Manajemen 220.271.791 0 0 0 0 0 0 220.271.791

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 45 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 208.245.675 0 0 0 0 0 0 208.245.675

041.01 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 208.245.675 0 0 0 0 0 0 208.245.675

04 EKONOMI 208.245.675 0 0 0 0 0 0 208.245.675

041.01.EI Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN 55.264.781 0 0 0 0 0 0 55.264.781


041.01.WA Program Dukungan Manajemen 152.980.894 0 0 0 0 0 0 152.980.894

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 46 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 1.019.304.452 4.574.643 5.893.483 0 0 0 0 1.029.772.578
(BRIN)

042.01 Sekretariat Utama 512.510.867 3.615.435 5.893.483 0 0 0 0 522.019.785

01 PELAYANAN UMUM 512.510.867 3.615.435 5.893.483 0 0 0 0 522.019.785

042.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 54.238.602 0 0 0 0 0 0 54.238.602
042.01.WA Program Dukungan Manajemen 458.272.265 3.615.435 5.893.483 0 0 0 0 467.781.183
042.06 Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan 467.534.995 959.208 0 0 0 0 0 468.494.203

01 PELAYANAN UMUM 467.534.995 959.208 0 0 0 0 0 468.494.203

042.06.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 459.331.042 959.208 0 0 0 0 0 460.290.250
042.06.WA Program Dukungan Manajemen 8.203.953 0 0 0 0 0 0 8.203.953
042.07 Deputi Bidang Penguatan Inovasi 39.258.590 0 0 0 0 0 0 39.258.590

01 PELAYANAN UMUM 39.258.590 0 0 0 0 0 0 39.258.590

042.07.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 39.258.590 0 0 0 0 0 0 39.258.590

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 47 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.210.636.886 0 231.148.000 0 0 0 0 1.441.784.886

044.01 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.210.636.886 0 231.148.000 0 0 0 0 1.441.784.886

04 EKONOMI 973.941.363 0 231.148.000 0 0 0 0 1.205.089.363

044.01.EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi 642.080.164 0 192.578.809 0 0 0 0 834.658.973
044.01.WA Program Dukungan Manajemen 331.861.199 0 38.569.191 0 0 0 0 370.430.390
10 PENDIDIKAN 236.695.523 0 0 0 0 0 0 236.695.523

044.01.EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi 236.695.523 0 0 0 0 0 0 236.695.523

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 48 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 252.693.956 0 0 0 0 0 0 252.693.956

047.01 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 252.693.956 0 0 0 0 0 0 252.693.956

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 252.693.956 0 0 0 0 0 0 252.693.956

047.01.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 95.891.865 0 0 0 0 0 0 95.891.865
047.01.WA Program Dukungan Manajemen 156.802.091 0 0 0 0 0 0 156.802.091

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 49 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 295.349.382 0 0 0 0 0 0 295.349.382

048.01 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 295.349.382 0 0 0 0 0 0 295.349.382

01 PELAYANAN UMUM 295.349.382 0 0 0 0 0 0 295.349.382

048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 79.473.064 0 0 0 0 0 0 79.473.064
048.01.WA Program Dukungan Manajemen 215.876.318 0 0 0 0 0 0 215.876.318

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 50 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
050 BADAN INTELIJEN NEGARA 8.342.860.105 0 0 2.178.184.925 0 0 0 10.521.045.030

050.01 Badan Intelijen Negara 8.342.860.105 0 0 2.178.184.925 0 0 0 10.521.045.030

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 8.342.860.105 0 0 2.178.184.925 0 0 0 10.521.045.030

050.01.BK Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 4.818.806.641 0 0 0 0 0 0 4.818.806.641
050.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.524.053.464 0 0 2.178.184.925 0 0 0 5.702.238.389

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 51 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 554.563.398 0 0 0 0 0 0 554.563.398

051.01 Badan Siber dan Sandi Negara 554.563.398 0 0 0 0 0 0 554.563.398

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 554.563.398 0 0 0 0 0 0 554.563.398

051.01.BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara 152.799.928 0 0 0 0 0 0 152.799.928
051.01.WA Program Dukungan Manajemen 401.763.470 0 0 0 0 0 0 401.763.470

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 52 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 50.032.758 0 0 0 0 0 0 50.032.758

052.01 Setjen Dewan Ketahanan Nasional 50.032.758 0 0 0 0 0 0 50.032.758

02 PERTAHANAN 49.355.415 0 0 0 0 0 0 49.355.415

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 8.149.249 0 0 0 0 0 0 8.149.249


052.01.WA Program Dukungan Manajemen 41.206.166 0 0 0 0 0 0 41.206.166
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 677.343 0 0 0 0 0 0 677.343

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 677.343 0 0 0 0 0 0 677.343

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 53 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
054 BADAN PUSAT STATISTIK 4.665.607.945 26.208.715 0 0 0 0 0 4.691.816.660

054.01 Badan Pusat Statistik 4.665.607.945 26.208.715 0 0 0 0 0 4.691.816.660

01 PELAYANAN UMUM 4.665.607.945 26.208.715 0 0 0 0 0 4.691.816.660

054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 1.611.172.780 20.761.950 0 0 0 0 0 1.631.934.730
054.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.054.435.165 5.446.765 0 0 0 0 0 3.059.881.930

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 54 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
055 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS 1.267.612.951 0 0 56.464.248 51.820.000 0 0 1.375.897.199

055.01 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 1.267.612.951 0 0 56.464.248 51.820.000 0 0 1.375.897.199

01 PELAYANAN UMUM 1.267.612.951 0 0 56.464.248 51.820.000 0 0 1.375.897.199

055.01.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional 638.331.090 0 0 56.464.248 51.820.000 0 0 746.615.338


055.01.WA Program Dukungan Manajemen 629.281.861 0 0 0 0 0 0 629.281.861

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 55 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5.406.830.289 1.909.559.649 0 603.179.384 0 0 0 8.003.434.525

056.01 Sekretariat Jenderal 5.138.481.928 1.522.423.949 0 524.491.870 0 0 0 7.269.262.950

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 5.138.481.928 1.522.423.949 0 524.491.870 0 0 0 7.269.262.950

056.01.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 1.707.089.160 822.008.461 0 393.031.197 0 0 0 3.005.994.022
056.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.431.392.768 700.415.488 0 131.460.673 0 0 0 4.263.268.928
056.02 Inspektorat Jenderal 21.993.060 328.105 0 0 0 0 0 22.321.165

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 21.993.060 328.105 0 0 0 0 0 22.321.165

056.02.WA Program Dukungan Manajemen 21.993.060 328.105 0 0 0 0 0 22.321.165


056.03 Direktorat Jenderal Tata Ruang 80.523.524 104.541.621 0 0 0 0 0 185.065.145

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 80.523.524 104.541.621 0 0 0 0 0 185.065.145

056.03.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 65.855.000 60.111.000 0 0 0 0 0 125.966.000


056.03.WA Program Dukungan Manajemen 14.668.524 44.430.621 0 0 0 0 0 59.099.145
056.04 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 65.932.081 90.212.732 0 70.387.514 0 0 0 226.532.327

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 65.932.081 90.212.732 0 70.387.514 0 0 0 226.532.327

056.04.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 60.787.331 36.820.049 0 48.850.084 0 0 0 146.457.464
056.04.WA Program Dukungan Manajemen 5.144.750 53.392.683 0 21.537.430 0 0 0 80.074.863
056.05 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 8.731.523 42.160.184 0 0 0 0 0 50.891.707

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 8.731.523 42.160.184 0 0 0 0 0 50.891.707

056.05.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 4.982.038 33.133.524 0 0 0 0 0 38.115.562


056.05.WA Program Dukungan Manajemen 3.749.485 9.026.660 0 0 0 0 0 12.776.145
056.06 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 15.253.762 10.736.019 0 3.000.000 0 0 0 28.989.781

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 15.253.762 10.736.019 0 3.000.000 0 0 0 28.989.781

056.06.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 11.853.762 7.523.201 0 3.000.000 0 0 0 22.376.963
056.06.WA Program Dukungan Manajemen 3.400.000 3.212.818 0 0 0 0 0 6.612.818
056.07 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 14.700.220 17.818.022 0 5.300.000 0 0 0 37.818.242

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 14.700.220 17.818.022 0 5.300.000 0 0 0 37.818.242

056.07.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 11.446.714 2.944.600 0 5.300.000 0 0 0 19.691.314
056.07.WA Program Dukungan Manajemen 3.253.506 14.873.422 0 0 0 0 0 18.126.928
056.08 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 49.029.307 107.919.843 0 0 0 0 0 156.949.150

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 49.029.307 107.919.843 0 0 0 0 0 156.949.150

056.08.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 15.300.000 24.091.054 0 0 0 0 0 39.391.054


056.08.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 26.534.831 53.123.036 0 0 0 0 0 79.657.867
056.08.WA Program Dukungan Manajemen 7.194.476 30.705.753 0 0 0 0 0 37.900.229
056.09 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 12.184.884 13.419.174 0 0 0 0 0 25.604.058

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 56 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 12.184.884 13.419.174 0 0 0 0 0 25.604.058

056.09.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 8.490.564 3.841.396 0 0 0 0 0 12.331.960


056.09.WA Program Dukungan Manajemen 3.694.320 9.577.778 0 0 0 0 0 13.272.098

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 57 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 666.980.995 540.294 0 0 0 0 0 667.521.289

057.01 Perpustakaan Nasional 666.980.995 540.294 0 0 0 0 0 667.521.289

01 PELAYANAN UMUM 236.178.615 447.863 0 0 0 0 0 236.626.478

057.01.WA Program Dukungan Manajemen 236.178.615 447.863 0 0 0 0 0 236.626.478


10 PENDIDIKAN 430.802.380 92.431 0 0 0 0 0 430.894.811

057.01.DM Program Perpustakaan dan Literasi 430.802.380 92.431 0 0 0 0 0 430.894.811

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 58 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.098.080.788 9.135.209.978 3.482.000.000 1.082.800.000 0 0 0 21.798.090.766

059.01 Sekretariat Jenderal 729.491.975 0 0 0 0 0 0 729.491.975

04 EKONOMI 729.491.975 0 0 0 0 0 0 729.491.975

059.01.GH Program Komunikasi Publik 78.360.143 0 0 0 0 0 0 78.360.143


059.01.WA Program Dukungan Manajemen 651.131.832 0 0 0 0 0 0 651.131.832
059.02 Inspektorat Jenderal 90.247.829 0 0 0 0 0 0 90.247.829

04 EKONOMI 90.247.829 0 0 0 0 0 0 90.247.829

059.02.WA Program Dukungan Manajemen 90.247.829 0 0 0 0 0 0 90.247.829


059.03 Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 346.290.158 918.617.550 0 0 0 0 0 1.264.907.708

04 EKONOMI 346.290.158 918.617.550 0 0 0 0 0 1.264.907.708

059.03.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 0 677.284.578 0 0 0 0 0 677.284.578
059.03.WA Program Dukungan Manajemen 346.290.158 241.332.972 0 0 0 0 0 587.623.130
059.04 Ditjen Aplikasi Informatika 2.353.899.628 1.464.505 0 1.081.800.000 0 0 0 3.437.164.133

04 EKONOMI 2.353.899.628 1.464.505 0 1.081.800.000 0 0 0 3.437.164.133

059.04.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2.255.247.471 1.464.505 0 1.081.800.000 0 0 0 3.338.511.976
059.04.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 7.365.000 0 0 0 0 0 0 7.365.000
059.04.WA Program Dukungan Manajemen 91.287.157 0 0 0 0 0 0 91.287.157
059.05 Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 278.620.638 634.935.907 0 1.000.000 0 0 0 914.556.545

04 EKONOMI 278.620.638 634.935.907 0 1.000.000 0 0 0 914.556.545

059.05.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 0 7.500.000 0 0 0 0 0 7.500.000
059.05.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 0 40.928.262 0 0 0 0 0 40.928.262
059.05.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 180.724.584 524.259.691 0 1.000.000 0 0 0 705.984.275
059.05.WA Program Dukungan Manajemen 97.896.054 62.247.954 0 0 0 0 0 160.144.008
059.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 956.187.924 18.283.340 0 0 0 0 0 974.471.264

04 EKONOMI 804.925.651 2.104.440 0 0 0 0 0 807.030.091

059.06.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 676.488.560 2.104.440 0 0 0 0 0 678.593.000
059.06.WA Program Dukungan Manajemen 128.437.091 0 0 0 0 0 0 128.437.091
10 PENDIDIKAN 151.262.273 16.178.900 0 0 0 0 0 167.441.173

059.06.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 151.262.273 16.178.900 0 0 0 0 0 167.441.173
059.07 Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 398.112.479 0 0 0 0 0 0 398.112.479

04 EKONOMI 398.112.479 0 0 0 0 0 0 398.112.479

059.07.GH Program Komunikasi Publik 307.979.148 0 0 0 0 0 0 307.979.148


059.07.WA Program Dukungan Manajemen 90.133.331 0 0 0 0 0 0 90.133.331
059.08 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 2.945.230.157 7.561.908.676 3.482.000.000 0 0 0 0 13.989.138.833

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 59 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
04 EKONOMI 2.945.230.157 7.561.908.676 3.482.000.000 0 0 0 0 13.989.138.833

059.08.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2.943.121.585 7.561.908.676 3.482.000.000 0 0 0 0 13.987.030.261
059.08.WA Program Dukungan Manajemen 2.108.572 0 0 0 0 0 0 2.108.572

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 60 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 99.112.267.817 7.003.203.015 2.191.368.790 1.974.188.133 0 434.100.000 308.896.639 111.024.024.394

060.01 Kepolisian Negara Republik Indonesia 99.112.267.817 7.003.203.015 2.191.368.790 1.974.188.133 0 434.100.000 308.896.639 111.024.024.394

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 99.112.267.817 7.003.203.015 2.191.368.790 1.974.188.133 0 434.100.000 308.896.639 111.024.024.394

060.01.BD Program Profesionalisme SDM Polri 3.131.367.860 57.687.156 0 0 0 0 0 3.189.055.016


060.01.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 5.240.905.205 58.032.025 0 0 0 0 0 5.298.937.230
060.01.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 30.762.322.192 2.509.845.384 193.747.466 1.974.188.133 0 434.100.000 308.896.639 36.183.099.814
060.01.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12.539.560.214 4.238.785.202 0 0 0 0 0 16.778.345.416
060.01.WA Program Dukungan Manajemen 47.438.112.346 138.853.248 1.997.621.324 0 0 0 0 49.574.586.918

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 61 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2.138.714.773 105.288.578 0 0 0 0 0 2.244.003.351

063.01 Badan Pengawas Obat dan Makanan 2.138.714.773 105.288.578 0 0 0 0 0 2.244.003.351

07 KESEHATAN 2.138.714.773 105.288.578 0 0 0 0 0 2.244.003.351

063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan 974.765.232 97.648.807 0 0 0 0 0 1.072.414.039


063.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.163.949.541 7.639.771 0 0 0 0 0 1.171.589.312

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 62 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 181.552.556 0 0 0 0 0 0 181.552.556

064.01 Lembaga Ketahanan Nasional RI 181.552.556 0 0 0 0 0 0 181.552.556

02 PERTAHANAN 181.552.556 0 0 0 0 0 0 181.552.556

064.01.AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional 50.230.898 0 0 0 0 0 0 50.230.898


064.01.WA Program Dukungan Manajemen 131.321.658 0 0 0 0 0 0 131.321.658

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 63 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 711.513.546 0 0 0 0 0 0 711.513.546

065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal 711.513.546 0 0 0 0 0 0 711.513.546

04 EKONOMI 711.513.546 0 0 0 0 0 0 711.513.546

065.01.ED Program Penanaman Modal 410.612.314 0 0 0 0 0 0 410.612.314


065.01.WA Program Dukungan Manajemen 300.901.232 0 0 0 0 0 0 300.901.232

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 64 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 1.794.706.214 6.478.676 0 0 0 0 0 1.801.184.890

066.01 Badan Narkotika Nasional 1.794.706.214 6.478.676 0 0 0 0 0 1.801.184.890

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.794.706.214 6.478.676 0 0 0 0 0 1.801.184.890

066.01.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 451.581.265 6.478.676 0 0 0 0 0 458.059.941
Narkoba (P4GN)
066.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.343.124.949 0 0 0 0 0 0 1.343.124.949

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 65 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2.754.220.046 0 0 344.000.000 4.168.000 0 0 3.102.388.046

067.02 INSPEKTORAT JENDERAL 51.693.093 0 0 0 0 0 0 51.693.093

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 51.693.093 0 0 0 0 0 0 51.693.093

067.02.WA Program Dukungan Manajemen 51.693.093 0 0 0 0 0 0 51.693.093


067.03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 169.867.125 0 0 40.000.000 0 0 0 209.867.125

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 169.867.125 0 0 40.000.000 0 0 0 209.867.125

067.03.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 108.250.000 0 0 40.000.000 0 0 0 148.250.000
067.03.WA Program Dukungan Manajemen 61.617.125 0 0 0 0 0 0 61.617.125
067.04 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH 116.370.248 0 0 200.000.000 4.168.000 0 0 320.538.248
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 116.370.248 0 0 200.000.000 4.168.000 0 0 320.538.248

067.04.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 60.900.000 0 0 200.000.000 4.168.000 0 0 265.068.000
067.04.WA Program Dukungan Manajemen 55.470.248 0 0 0 0 0 0 55.470.248
067.06 DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 82.590.648 0 0 0 0 0 0 82.590.648

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 82.590.648 0 0 0 0 0 0 82.590.648

067.06.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 29.962.014 0 0 0 0 0 0 29.962.014
067.06.WA Program Dukungan Manajemen 52.628.634 0 0 0 0 0 0 52.628.634
067.07 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN 313.508.214 0 0 0 0 0 0 313.508.214
TRANSMIGRASI

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 313.508.214 0 0 0 0 0 0 313.508.214

067.07.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 236.471.198 0 0 0 0 0 0 236.471.198
067.07.WA Program Dukungan Manajemen 77.037.016 0 0 0 0 0 0 77.037.016
067.09 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN 1.735.740.505 0 0 69.000.000 0 0 0 1.804.740.505
MASYARAKAT DESA, DAERAH

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1.704.125.494 0 0 69.000.000 0 0 0 1.773.125.494

067.09.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 1.574.634.989 0 0 69.000.000 0 0 0 1.643.634.989
067.09.WA Program Dukungan Manajemen 129.490.505 0 0 0 0 0 0 129.490.505
10 PENDIDIKAN 31.615.011 0 0 0 0 0 0 31.615.011

067.09.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 31.615.011 0 0 0 0 0 0 31.615.011
067.10 SEKRETARIAT JENDERAL 205.260.546 0 0 15.000.000 0 0 0 220.260.546

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 205.260.546 0 0 15.000.000 0 0 0 220.260.546

067.10.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000
067.10.WA Program Dukungan Manajemen 205.260.546 0 0 0 0 0 0 205.260.546
067.11 BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN 79.189.667 0 0 20.000.000 0 0 0 99.189.667
TRANSMIGRASI

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 66 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 74.189.667 0 0 20.000.000 0 0 0 94.189.667

067.11.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 7.402.905 0 0 20.000.000 0 0 0 27.402.905
067.11.WA Program Dukungan Manajemen 66.786.762 0 0 0 0 0 0 66.786.762
10 PENDIDIKAN 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

067.11.WA Program Dukungan Manajemen 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 67 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 3.905.241.440 0 0 0 0 0 0 3.905.241.440

068.01 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3.905.241.440 0 0 0 0 0 0 3.905.241.440

07 KESEHATAN 3.905.241.440 0 0 0 0 0 0 3.905.241.440

068.01.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.542.899.004 0 0 0 0 0 0 1.542.899.004
068.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.362.342.436 0 0 0 0 0 0 2.362.342.436

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 68 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 99.448.128 0 0 0 0 0 0 99.448.128

074.01 Komnas HAM 99.448.128 0 0 0 0 0 0 99.448.128

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 99.448.128 0 0 0 0 0 0 99.448.128

074.01.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 28.387.301 0 0 0 0 0 0 28.387.301


074.01.WA Program Dukungan Manajemen 71.060.827 0 0 0 0 0 0 71.060.827

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 69 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 2.317.412.440 86.985.099 0 559.290.534 0 0 144.923.365 3.108.611.438

075.01 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 2.317.412.440 86.985.099 0 559.290.534 0 0 144.923.365 3.108.611.438

04 EKONOMI 2.317.412.440 86.985.099 0 559.290.534 0 0 144.923.365 3.108.611.438

075.01.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 1.271.567.974 65.285.099 0 559.290.534 0 0 0 1.896.143.607
075.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.045.844.466 21.700.000 0 0 0 0 144.923.365 1.212.467.831

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 70 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 2.452.965.805 0 0 0 0 0 0 2.452.965.805

076.01 Komisi Pemilihan Umum 2.452.965.805 0 0 0 0 0 0 2.452.965.805

01 PELAYANAN UMUM 2.452.965.805 0 0 0 0 0 0 2.452.965.805

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 505.915.190 0 0 0 0 0 0 505.915.190


076.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.947.050.615 0 0 0 0 0 0 1.947.050.615

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 71 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 257.782.520 0 0 0 0 0 0 257.782.520

077.01 Mahkamah Konstitusi Ri 257.782.520 0 0 0 0 0 0 257.782.520

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 257.782.520 0 0 0 0 0 0 257.782.520

077.01.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi 91.677.156 0 0 0 0 0 0 91.677.156


077.01.WA Program Dukungan Manajemen 166.105.364 0 0 0 0 0 0 166.105.364

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 72 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) 212.672.381 0 0 0 0 0 0 212.672.381

078.01 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 212.672.381 0 0 0 0 0 0 212.672.381

01 PELAYANAN UMUM 212.672.381 0 0 0 0 0 0 212.672.381

078.01.BE Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan 40.709.863 0 0 0 0 0 0 40.709.863
Pendanaan Terorisme
078.01.WA Program Dukungan Manajemen 171.962.518 0 0 0 0 0 0 171.962.518

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 73 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 1.005.127.660 47.769.150 0 131.330.000 0 0 639.155.560 1.823.382.370

079.01 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1.005.127.660 47.769.150 0 131.330.000 0 0 639.155.560 1.823.382.370

04 EKONOMI 1.005.127.660 47.769.150 0 131.330.000 0 0 639.155.560 1.823.382.370

079.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 136.363.609 47.769.150 0 131.330.000 0 0 639.155.560 954.618.319
079.01.WA Program Dukungan Manajemen 868.764.051 0 0 0 0 0 0 868.764.051

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 74 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 656.417.827 24.672.432 0 0 0 0 92.777.000 773.867.259

080.01 Badan Tenaga Nuklir Nasional 656.417.827 24.672.432 0 0 0 0 92.777.000 773.867.259

01 PELAYANAN UMUM 626.091.628 22.198.631 0 0 0 0 92.777.000 741.067.259

080.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 20.225.536 22.198.631 0 0 0 0 92.777.000 135.201.167
080.01.WA Program Dukungan Manajemen 605.866.092 0 0 0 0 0 0 605.866.092
10 PENDIDIKAN 30.326.199 2.473.801 0 0 0 0 0 32.800.000

080.01.WA Program Dukungan Manajemen 30.326.199 2.473.801 0 0 0 0 0 32.800.000

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 75 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 1.383.178.754 100.961.563 137.388.000 0 0 0 0 1.621.528.317

081.01 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1.383.178.754 100.961.563 137.388.000 0 0 0 0 1.621.528.317

04 EKONOMI 1.383.178.754 100.961.563 137.388.000 0 0 0 0 1.621.528.317

081.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 667.842.859 100.226.784 137.388.000 0 0 0 0 905.457.643
081.01.WA Program Dukungan Manajemen 715.335.895 734.779 0 0 0 0 0 716.070.674

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 76 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 707.347.388 4.364.881 0 0 0 0 136.316.789 848.029.058

082.01 LAPAN 707.347.388 4.364.881 0 0 0 0 136.316.789 848.029.058

01 PELAYANAN UMUM 707.347.388 4.364.881 0 0 0 0 136.316.789 848.029.058

082.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 344.820.394 4.364.881 0 0 0 0 136.316.789 485.502.064
082.01.WA Program Dukungan Manajemen 362.526.994 0 0 0 0 0 0 362.526.994

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 77 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 489.143.418 5.976.000 0 0 0 0 0 495.119.418

083.01 Badan Informasi Geospasial 489.143.418 5.976.000 0 0 0 0 0 495.119.418

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 489.143.418 5.976.000 0 0 0 0 0 495.119.418

083.01.GI Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 308.537.289 5.976.000 0 0 0 0 0 314.513.289


083.01.WA Program Dukungan Manajemen 180.606.129 0 0 0 0 0 0 180.606.129

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 78 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
084 BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN) 184.850.010 34.827.123 0 0 0 0 0 219.677.133

084.01 Badan Standarisasi Nasional 184.850.010 34.827.123 0 0 0 0 0 219.677.133

04 EKONOMI 184.850.010 34.827.123 0 0 0 0 0 219.677.133

084.01.EJ Program Standardisasi Nasional 36.490.822 33.319.051 0 0 0 0 0 69.809.873


084.01.WA Program Dukungan Manajemen 148.359.188 1.508.072 0 0 0 0 0 149.867.260

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 79 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 109.238.482 11.277.294 0 0 0 0 0 120.515.776

085.01 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 109.238.482 11.277.294 0 0 0 0 0 120.515.776

01 PELAYANAN UMUM 109.238.482 11.277.294 0 0 0 0 0 120.515.776

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 14.920.165 10.803.235 0 0 0 0 0 25.723.400
085.01.WA Program Dukungan Manajemen 94.318.317 474.059 0 0 0 0 0 94.792.376

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 80 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 266.302.280 50.694.877 0 0 0 0 0 316.997.157

086.01 Lembaga Administrasi Negara 266.302.280 50.694.877 0 0 0 0 0 316.997.157

01 PELAYANAN UMUM 264.241.928 33.571.497 0 0 0 0 0 297.813.425

086.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 17.998.118 26.264.375 0 0 0 0 0 44.262.493
086.01.WA Program Dukungan Manajemen 246.243.810 7.307.122 0 0 0 0 0 253.550.932
10 PENDIDIKAN 2.060.352 17.123.380 0 0 0 0 0 19.183.732

086.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2.060.352 17.123.380 0 0 0 0 0 19.183.732

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 81 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 255.059.308 13.453.033 0 0 0 0 0 268.512.341

087.01 Arsip Nasional 255.059.308 13.453.033 0 0 0 0 0 268.512.341

01 PELAYANAN UMUM 255.059.308 13.453.033 0 0 0 0 0 268.512.341

087.01.CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 56.468.223 13.453.033 0 0 0 0 0 69.921.256


087.01.WA Program Dukungan Manajemen 198.591.085 0 0 0 0 0 0 198.591.085

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 82 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 570.917.198 8.880.588 0 0 0 0 0 579.797.786

088.01 Badan Kepegawaian Negara 570.917.198 8.880.588 0 0 0 0 0 579.797.786

01 PELAYANAN UMUM 570.917.198 8.880.588 0 0 0 0 0 579.797.786

088.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 62.250.000 8.132.634 0 0 0 0 0 70.382.634
088.01.WA Program Dukungan Manajemen 508.667.198 747.954 0 0 0 0 0 509.415.152

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 83 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 1.458.022.733 33.393.299 0 234.447.292 0 0 0 1.725.863.324

089.01 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.458.022.733 33.393.299 0 234.447.292 0 0 0 1.725.863.324

01 PELAYANAN UMUM 1.458.022.733 33.393.299 0 234.447.292 0 0 0 1.725.863.324

089.01.CH Program Pengawasan Pembangunan 163.839.896 33.393.299 0 234.447.292 0 0 0 431.680.487


089.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.294.182.837 0 0 0 0 0 0 1.294.182.837

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 84 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.325.110.038 54.949.919 0 0 0 0 0 2.380.059.957

090.01 Sekretariat Jenderal 779.166.464 20.207.896 0 0 0 0 0 799.374.360

04 EKONOMI 764.569.595 20.207.896 0 0 0 0 0 784.777.491

090.01.EE Program Perdagangan Luar Negeri 115.437.597 0 0 0 0 0 0 115.437.597


090.01.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 10.360.430 0 0 0 0 0 0 10.360.430
090.01.WA Program Dukungan Manajemen 638.771.568 20.207.896 0 0 0 0 0 658.979.464
10 PENDIDIKAN 14.596.869 0 0 0 0 0 0 14.596.869

090.01.WA Program Dukungan Manajemen 14.596.869 0 0 0 0 0 0 14.596.869


090.02 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 721.209.473 0 0 0 0 0 0 721.209.473

04 EKONOMI 721.209.473 0 0 0 0 0 0 721.209.473

090.02.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 640.655.255 0 0 0 0 0 0 640.655.255


090.02.WA Program Dukungan Manajemen 80.554.218 0 0 0 0 0 0 80.554.218
090.03 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 104.319.805 15.470.600 0 0 0 0 0 119.790.405

04 EKONOMI 104.319.805 15.470.600 0 0 0 0 0 119.790.405

090.03.EE Program Perdagangan Luar Negeri 31.838.684 0 0 0 0 0 0 31.838.684


090.03.WA Program Dukungan Manajemen 72.481.121 15.470.600 0 0 0 0 0 87.951.721
090.04 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 112.487.591 0 0 0 0 0 0 112.487.591

04 EKONOMI 112.487.591 0 0 0 0 0 0 112.487.591

090.04.EE Program Perdagangan Luar Negeri 55.413.768 0 0 0 0 0 0 55.413.768


090.04.WA Program Dukungan Manajemen 57.073.823 0 0 0 0 0 0 57.073.823
090.05 Inspektorat Jenderal 41.337.002 0 0 0 0 0 0 41.337.002

04 EKONOMI 41.337.002 0 0 0 0 0 0 41.337.002

090.05.WA Program Dukungan Manajemen 41.337.002 0 0 0 0 0 0 41.337.002


090.06 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 236.505.335 2.358.250 0 0 0 0 0 238.863.585

04 EKONOMI 236.505.335 2.358.250 0 0 0 0 0 238.863.585

090.06.EE Program Perdagangan Luar Negeri 171.643.997 2.358.250 0 0 0 0 0 174.002.247


090.06.WA Program Dukungan Manajemen 64.861.338 0 0 0 0 0 0 64.861.338
090.07 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 57.915.734 330.000 0 0 0 0 0 58.245.734

04 EKONOMI 57.915.734 330.000 0 0 0 0 0 58.245.734

090.07.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 15.207.096 155.000 0 0 0 0 0 15.362.096


090.07.WA Program Dukungan Manajemen 42.708.638 175.000 0 0 0 0 0 42.883.638
090.08 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 41.393.820 0 0 0 0 0 0 41.393.820

04 EKONOMI 41.393.820 0 0 0 0 0 0 41.393.820

090.08.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 10.605.276 0 0 0 0 0 0 10.605.276

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 85 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
090.08.WA Program Dukungan Manajemen 30.788.544 0 0 0 0 0 0 30.788.544
090.09 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 230.774.814 16.583.173 0 0 0 0 0 247.357.987

04 EKONOMI 230.774.814 16.583.173 0 0 0 0 0 247.357.987

090.09.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 64.323.442 13.831.853 0 0 0 0 0 78.155.295


090.09.WA Program Dukungan Manajemen 166.451.372 2.751.320 0 0 0 0 0 169.202.692

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 86 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.914.783.392 0 34.000.000 0 0 0 0 1.948.783.392

092.01 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 1.914.783.392 0 34.000.000 0 0 0 0 1.948.783.392

01 PELAYANAN UMUM 340.812.833 0 0 0 0 0 0 340.812.833

092.01.WA Program Dukungan Manajemen 340.812.833 0 0 0 0 0 0 340.812.833


08 PARIWISATA 1.124.070.559 0 34.000.000 0 0 0 0 1.158.070.559

092.01.DA Program Keolahragaan 1.124.070.559 0 34.000.000 0 0 0 0 1.158.070.559


10 PENDIDIKAN 449.900.000 0 0 0 0 0 0 449.900.000

092.01.DA Program Keolahragaan 331.205.629 0 0 0 0 0 0 331.205.629


092.01.DB Program Kepemudaan 118.694.371 0 0 0 0 0 0 118.694.371

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 87 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 1.343.222.899 0 0 0 0 0 0 1.343.222.899

093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi 1.343.222.899 0 0 0 0 0 0 1.343.222.899

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.343.222.899 0 0 0 0 0 0 1.343.222.899

093.01.BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 520.554.179 0 0 0 0 0 0 520.554.179


093.01.WA Program Dukungan Manajemen 822.668.720 0 0 0 0 0 0 822.668.720

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 88 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 986.982.595 0 0 0 0 0 0 986.982.595

095.01 Sekretariat Jenderal DPD RI 237.342.503 0 0 0 0 0 0 237.342.503

01 PELAYANAN UMUM 237.342.503 0 0 0 0 0 0 237.342.503

095.01.WA Program Dukungan Manajemen 237.342.503 0 0 0 0 0 0 237.342.503


095.02 Dewan Perwakilan Daerah 749.640.092 0 0 0 0 0 0 749.640.092

01 PELAYANAN UMUM 749.640.092 0 0 0 0 0 0 749.640.092

095.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 510.843.806 0 0 0 0 0 0 510.843.806
095.02.WA Program Dukungan Manajemen 238.796.286 0 0 0 0 0 0 238.796.286

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 89 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 184.425.617 0 0 0 0 0 0 184.425.617

100.01 Komisi Yudisial RI 184.425.617 0 0 0 0 0 0 184.425.617

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 184.425.617 0 0 0 0 0 0 184.425.617

100.01.BH Program Penegakan Integritas Hakim 34.005.542 0 0 0 0 0 0 34.005.542


100.01.WA Program Dukungan Manajemen 150.420.075 0 0 0 0 0 0 150.420.075

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 90 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 668.074.828 551.438 0 458.618.930 0 0 0 1.127.245.196

103.01 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 668.074.828 551.438 0 458.618.930 0 0 0 1.127.245.196

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 668.074.828 551.438 0 458.618.930 0 0 0 1.127.245.196

103.01.FA Program Ketahanan Bencana 403.926.123 0 0 434.308.726 0 0 0 838.234.849


103.01.WA Program Dukungan Manajemen 264.148.705 551.438 0 24.310.204 0 0 0 289.010.347

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 91 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
104 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 320.845.477 0 0 0 0 0 0 320.845.477

104.01 Sekretariat Utama BP2MI 320.845.477 0 0 0 0 0 0 320.845.477

04 EKONOMI 320.845.477 0 0 0 0 0 0 320.845.477

104.01.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI 120.370.217 0 0 0 0 0 0 120.370.217


104.01.WA Program Dukungan Manajemen 200.475.260 0 0 0 0 0 0 200.475.260

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 92 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) 181.457.903 0 0 0 0 0 0 181.457.903

106.01 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 181.457.903 0 0 0 0 0 0 181.457.903

01 PELAYANAN UMUM 181.457.903 0 0 0 0 0 0 181.457.903

106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 65.682.833 0 0 0 0 0 0 65.682.833


106.01.WA Program Dukungan Manajemen 115.775.070 0 0 0 0 0 0 115.775.070

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 93 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 1.967.176.959 0 0 0 0 0 0 1.967.176.959

107.01 Badan SAR Nasional 1.967.176.959 0 0 0 0 0 0 1.967.176.959

04 EKONOMI 1.967.176.959 0 0 0 0 0 0 1.967.176.959

107.01.BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 1.059.670.084 0 0 0 0 0 0 1.059.670.084
107.01.WA Program Dukungan Manajemen 907.506.875 0 0 0 0 0 0 907.506.875

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 94 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 93.566.648 6.160.000 0 0 0 0 0 99.726.648

108.01 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 93.566.648 6.160.000 0 0 0 0 0 99.726.648

04 EKONOMI 93.566.648 6.160.000 0 0 0 0 0 99.726.648

108.01.EG Program Pengawasan Persaingan Usaha 11.280.823 5.127.200 0 0 0 0 0 16.408.023


108.01.WA Program Dukungan Manajemen 82.285.825 1.032.800 0 0 0 0 0 83.318.625

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 95 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 216.196.508 0 0 0 0 0 0 216.196.508

110.01 Ombudsman Republik Indonesia 216.196.508 0 0 0 0 0 0 216.196.508

01 PELAYANAN UMUM 216.196.508 0 0 0 0 0 0 216.196.508

110.01.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 25.487.808 0 0 0 0 0 0 25.487.808


110.01.WA Program Dukungan Manajemen 190.708.700 0 0 0 0 0 0 190.708.700

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 96 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 247.680.529 0 0 0 0 0 0 247.680.529

111.01 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 247.680.529 0 0 0 0 0 0 247.680.529

01 PELAYANAN UMUM 247.680.529 0 0 0 0 0 0 247.680.529

111.01.AG Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 48.471.309 0 0 0 0 0 0 48.471.309
111.01.WA Program Dukungan Manajemen 199.209.220 0 0 0 0 0 0 199.209.220

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 97 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 60.576.629 0 2.088.674.000 124.000.000 0 0 0 2.273.250.629
BATAM

112.01 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam 60.576.629 0 2.088.674.000 124.000.000 0 0 0 2.273.250.629
(BPKPB Batam)

04 EKONOMI 60.576.629 0 2.088.674.000 124.000.000 0 0 0 2.273.250.629

112.01.EH Program Pengembangan Kawasan Strategis 60.576.629 0 1.150.202.786 124.000.000 0 0 0 1.334.779.415


112.01.WA Program Dukungan Manajemen 0 0 938.471.214 0 0 0 0 938.471.214

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 98 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) 453.867.874 0 0 0 0 0 0 453.867.874

113.01 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 453.867.874 0 0 0 0 0 0 453.867.874

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 453.867.874 0 0 0 0 0 0 453.867.874

113.01.BA Program Penanggulangan Terorisme 282.428.719 0 0 0 0 0 0 282.428.719


113.01.WA Program Dukungan Manajemen 171.439.155 0 0 0 0 0 0 171.439.155

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 99 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
114 SEKRETARIAT KABINET 326.315.931 0 0 0 0 0 0 326.315.931

114.01 Sekretariat Kabinet 326.315.931 0 0 0 0 0 0 326.315.931

01 PELAYANAN UMUM 326.315.931 0 0 0 0 0 0 326.315.931

114.01.CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 37.451.201 0 0 0 0 0 0 37.451.201
114.01.WA Program Dukungan Manajemen 288.864.730 0 0 0 0 0 0 288.864.730

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 100 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1.982.860.804 0 0 0 0 0 0 1.982.860.804

115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 1.982.860.804 0 0 0 0 0 0 1.982.860.804

01 PELAYANAN UMUM 1.982.860.804 0 0 0 0 0 0 1.982.860.804

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 574.222.977 0 0 0 0 0 0 574.222.977
115.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.408.637.827 0 0 0 0 0 0 1.408.637.827

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 101 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 1.028.395.112 13.502.992 0 0 0 0 0 1.041.898.104

116.01 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 1.028.395.112 13.502.992 0 0 0 0 0 1.041.898.104

01 PELAYANAN UMUM 1.028.395.112 13.502.992 0 0 0 0 0 1.041.898.104

116.01.GC Program Penyiaran Publik 118.718.759 11.502.992 0 0 0 0 0 130.221.751


116.01.WA Program Dukungan Manajemen 909.676.353 2.000.000 0 0 0 0 0 911.676.353

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 102 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
117 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 1.302.897.392 167.867.680 0 0 0 0 0 1.470.765.072

117.01 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 1.302.897.392 167.867.680 0 0 0 0 0 1.470.765.072

01 PELAYANAN UMUM 1.302.897.392 167.867.680 0 0 0 0 0 1.470.765.072

117.01.GC Program Penyiaran Publik 445.442.986 147.926.743 0 0 0 0 0 593.369.729


117.01.WA Program Dukungan Manajemen 857.454.406 19.940.937 0 0 0 0 0 877.395.343

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 103 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 71.729.718 0 5.744.065 0 0 0 0 77.473.783
SABANG

118.01 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang 71.729.718 0 5.744.065 0 0 0 0 77.473.783
(BPKPB Sabang)

04 EKONOMI 71.729.718 0 5.744.065 0 0 0 0 77.473.783

118.01.EH Program Pengembangan Kawasan Strategis 30.047.948 0 5.744.065 0 0 0 0 35.792.013


118.01.WA Program Dukungan Manajemen 41.681.770 0 0 0 0 0 0 41.681.770

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 104 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
119 BADAN KEAMANAN LAUT 423.570.569 0 0 0 0 0 0 423.570.569

119.01 Badan Keamanan Laut 423.570.569 0 0 0 0 0 0 423.570.569

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 423.570.569 0 0 0 0 0 0 423.570.569

119.01.BN Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah 136.280.875 0 0 0 0 0 0 136.280.875
Yurisdiksi Indonesia
119.01.WA Program Dukungan Manajemen 287.289.694 0 0 0 0 0 0 287.289.694

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 105 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 260.926.167 0 0 0 0 0 0 260.926.167

120.01 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 260.926.167 0 0 0 0 0 0 260.926.167

01 PELAYANAN UMUM 260.926.167 0 0 0 0 0 0 260.926.167

120.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 87.649.910 0 0 0 0 0 0 87.649.910


120.01.WA Program Dukungan Manajemen 173.276.257 0 0 0 0 0 0 173.276.257

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 106 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 193.877.246 0 0 0 0 0 0 193.877.246

122.01 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 193.877.246 0 0 0 0 0 0 193.877.246

01 PELAYANAN UMUM 193.877.246 0 0 0 0 0 0 193.877.246

122.01.AH Program Pembinaan Ideologi Pancasila 63.488.827 0 0 0 0 0 0 63.488.827


122.01.WA Program Dukungan Manajemen 130.388.419 0 0 0 0 0 0 130.388.419

RPT:r_himpunan_2015_1
Formulir I Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Halaman 107 dari 107

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM


RUPIAH MURNI PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH
DAN SUMBER DANA
123 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 152.595.374 0 0 0 0 0 0 152.595.374

123.01 Sekretariat Jenderal 152.595.374 0 0 0 0 0 0 152.595.374

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 152.595.374 0 0 0 0 0 0 152.595.374

123.01.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 101.489.266 0 0 0 0 0 0 101.489.266


123.01.WA Program Dukungan Manajemen 51.106.108 0 0 0 0 0 0 51.106.108

791.885.850.103 34.780.150.633 49.153.109.633 31.003.283.108 403.224.618 3.581.793.803 29.645.852.334 940.571.277.575

RPT:r_himpunan_2015_1
Lampiran II
HIMPUNAN RKA-K/L TA 2022
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022 MENURUT
BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI,
FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 1 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) 695.704.258 716.575.250 738.072.334 760.214.408


001.01 Sekretariat Jenderal 244.693.171 252.033.881 259.594.805 267.382.589
01 PELAYANAN UMUM 244.693.171 252.033.881 259.594.805 267.382.589

001.01.WA Program Dukungan Manajemen 244.693.171 252.033.881 259.594.805 267.382.589


001.02 Majelis 451.011.087 464.541.369 478.477.529 492.831.819
01 PELAYANAN UMUM 451.011.087 464.541.369 478.477.529 492.831.819

001.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 451.011.087 464.541.369 478.477.529 492.831.819

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 2 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5.564.598.686 5.731.536.189 5.903.481.909 6.080.586.288


002.01 Sekretariat Jenderal 1.460.706.335 1.504.527.275 1.549.662.873 1.596.152.721
01 PELAYANAN UMUM 1.460.706.335 1.504.527.275 1.549.662.873 1.596.152.721

002.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.460.706.335 1.504.527.275 1.549.662.873 1.596.152.721


002.02 Dewan 4.103.892.351 4.227.008.914 4.353.819.036 4.484.433.567
01 PELAYANAN UMUM 4.103.892.351 4.227.008.914 4.353.819.036 4.484.433.567

002.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 3.023.126.341 3.113.819.927 3.207.234.383 3.303.451.374
002.02.WA Program Dukungan Manajemen 1.080.766.010 1.113.188.987 1.146.584.653 1.180.982.193

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 3 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.729.970.350 3.841.867.776 3.957.122.943 4.075.836.553


004.01 Badan Pemeriksa Keuangan 3.729.970.350 3.841.867.776 3.957.122.943 4.075.836.553
01 PELAYANAN UMUM 3.729.970.350 3.841.867.776 3.957.122.943 4.075.836.553

004.01.CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara 3.101.754.229 3.194.805.310 3.290.648.726 3.389.368.134


004.01.WA Program Dukungan Manajemen 628.216.121 647.062.466 666.474.217 686.468.419

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 4 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

005 MAHKAMAH AGUNG 11.820.133.400 11.917.226.842 12.274.734.643 12.642.976.379


005.01 Badan Urusan Administrasi 11.129.608.400 11.205.988.328 11.542.162.234 11.888.427.182
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.129.608.400 11.205.988.328 11.542.162.234 11.888.427.182

005.01.WA Program Dukungan Manajemen 11.129.608.400 11.205.988.328 11.542.162.234 11.888.427.182


005.02 Kepaniteraan 187.823.596 193.458.271 199.262.007 205.239.859
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 187.823.596 193.458.271 199.262.007 205.239.859

005.02.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 10.702.773 11.023.849 11.354.561 11.695.196
005.02.WA Program Dukungan Manajemen 177.120.823 182.434.422 187.907.446 193.544.663
005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum 140.665.906 144.884.652 149.228.949 153.705.649
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 140.665.906 144.884.652 149.228.949 153.705.649

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 83.579.714 86.085.913 88.666.300 91.326.125
005.03.WA Program Dukungan Manajemen 57.086.192 58.798.739 60.562.649 62.379.524
005.04 Ditjen Badan Peradilan Agama 117.579.973 121.106.762 124.739.317 128.481.340
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 117.579.973 121.106.762 124.739.317 128.481.340

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 75.940.011 78.217.641 80.563.539 82.980.292
005.04.WA Program Dukungan Manajemen 41.639.962 42.889.121 44.175.778 45.501.048
005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 29.541.839 30.427.900 31.340.555 32.280.755
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29.541.839 30.427.900 31.340.555 32.280.755

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 9.088.337 9.360.827 9.641.509 9.930.743
005.05.WA Program Dukungan Manajemen 20.453.502 21.067.073 21.699.046 22.350.012
005.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 174.752.945 179.995.386 185.395.144 190.956.977
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 174.752.945 179.995.386 185.395.144 190.956.977

005.06.WA Program Dukungan Manajemen 174.752.945 179.995.386 185.395.144 190.956.977


005.07 Badan Pengawasan Mahkamah Agung 40.160.741 41.365.543 42.606.437 43.884.617
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 40.160.741 41.365.543 42.606.437 43.884.617

005.07.WA Program Dukungan Manajemen 40.160.741 41.365.543 42.606.437 43.884.617

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 5 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 10.109.965.844 7.091.505.671 7.304.238.309 7.523.363.502


006.01 Kejaksaan Republik Indonesia 10.109.965.844 7.091.505.671 7.304.238.309 7.523.363.502
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 10.109.965.844 7.091.505.671 7.304.238.309 7.523.363.502

006.01.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 512.189.999 527.550.696 543.368.257 559.668.060
006.01.WA Program Dukungan Manajemen 9.597.775.845 6.563.954.975 6.760.870.052 6.963.695.442

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 6 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.897.456.361 1.956.533.608 2.017.551.501 2.079.840.314


007.01 Sekretariat Negara 1.662.343.517 1.712.213.464 1.763.579.647 1.816.486.993
01 PELAYANAN UMUM 1.662.343.517 1.712.213.464 1.763.579.647 1.816.486.993

007.01.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 560.004.765 574.398.382 591.630.255 609.379.154
007.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.102.338.752 1.137.815.082 1.171.949.392 1.207.107.839
007.06 Pasukan Pengamanan Presiden 96.601.705 101.018.516 105.684.272 110.615.652
01 PELAYANAN UMUM 96.601.705 101.018.516 105.684.272 110.615.652

007.06.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 92.736.481 97.037.340 101.583.668 106.392.031
007.06.WA Program Dukungan Manajemen 3.865.224 3.981.176 4.100.604 4.223.621
007.07 Dewan Pertimbangan Presiden 34.551.280 36.222.986 37.996.586 39.137.942
01 PELAYANAN UMUM 34.551.280 36.222.986 37.996.586 39.137.942

007.07.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2.248.916 2.951.565 3.727.028 3.840.299
007.07.WA Program Dukungan Manajemen 32.302.364 33.271.421 34.269.558 35.297.643
007.10 Kantor Staf Presiden 103.959.859 107.078.642 110.290.996 113.599.727
01 PELAYANAN UMUM 103.959.859 107.078.642 110.290.996 113.599.727

007.10.CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 9.418.383 9.700.932 9.991.958 10.291.716
007.10.WA Program Dukungan Manajemen 94.541.476 97.377.710 100.299.038 103.308.011

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 7 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.034.904.881 3.126.774.187 3.221.473.162 3.318.425.945


010.01 Sekretariat Jenderal 1.100.479.371 1.134.195.605 1.168.974.392 1.204.200.048
01 PELAYANAN UMUM 1.100.479.371 1.134.195.605 1.168.974.392 1.204.200.048

010.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.100.479.371 1.134.195.605 1.168.974.392 1.204.200.048


010.02 Inspektorat Jenderal 77.781.223 80.172.291 82.638.435 85.182.014
01 PELAYANAN UMUM 77.781.223 80.172.291 82.638.435 85.182.014

010.02.WA Program Dukungan Manajemen 77.781.223 80.172.291 82.638.435 85.182.014


010.03 Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum 223.728.080 230.439.777 237.352.880 244.473.422
01 PELAYANAN UMUM 223.728.080 230.439.777 237.352.880 244.473.422

010.03.CR Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 146.626.418 151.025.123 155.555.829 160.222.492
010.03.WA Program Dukungan Manajemen 77.101.662 79.414.654 81.797.051 84.250.930
010.04 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 224.968.752 231.717.770 238.669.245 245.829.244
01 PELAYANAN UMUM 224.968.752 231.717.770 238.669.245 245.829.244

010.04.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 150.160.292 154.665.058 159.304.959 164.084.033
010.04.WA Program Dukungan Manajemen 74.808.460 77.052.712 79.364.286 81.745.211
010.05 Ditjen Bina Pemerintahan Desa 197.843.301 203.763.443 209.876.104 216.172.372
01 PELAYANAN UMUM 197.843.301 203.763.443 209.876.104 216.172.372

010.05.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 82.354.213 84.824.689 87.369.282 89.990.347
010.05.WA Program Dukungan Manajemen 115.489.088 118.938.754 122.506.822 126.182.025
010.06 Ditjen Bina Pembangunan Daerah 196.673.614 202.573.588 208.650.529 214.910.003
01 PELAYANAN UMUM 196.673.614 202.573.588 208.650.529 214.910.003

010.06.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 113.417.048 116.819.365 120.323.744 123.933.424
010.06.WA Program Dukungan Manajemen 83.256.566 85.754.223 88.326.785 90.976.579
010.07 Ditjen Otonomi Daerah 97.220.782 100.216.258 103.305.990 106.493.186
01 PELAYANAN UMUM 97.220.782 100.216.258 103.305.990 106.493.186

010.07.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 30.841.000 31.845.102 32.883.726 33.958.266
010.07.WA Program Dukungan Manajemen 66.379.782 68.371.156 70.422.264 72.534.920
010.08 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 575.435.868 592.698.810 610.479.621 628.793.970
01 PELAYANAN UMUM 575.435.868 592.698.810 610.479.621 628.793.970

010.08.CP Program Tata Kelola Kependudukan 476.338.543 490.628.599 505.347.368 520.507.772


010.08.WA Program Dukungan Manajemen 99.097.325 102.070.211 105.132.253 108.286.198
010.09 Ditjen Bina Keuangan Daerah 79.261.605 81.639.361 84.088.401 86.611.029
01 PELAYANAN UMUM 79.261.605 81.639.361 84.088.401 86.611.029

010.09.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 25.662.100 26.431.894 27.224.765 28.041.485

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 8 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

010.09.WA Program Dukungan Manajemen 53.599.505 55.207.467 56.863.636 58.569.544


010.11 Badan Penelitian dan Pengembangan 63.914.966 65.832.347 67.807.189 69.841.386
01 PELAYANAN UMUM 63.914.966 65.832.347 67.807.189 69.841.386

010.11.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 12.700.000 13.080.979 13.473.339 13.877.538
010.11.WA Program Dukungan Manajemen 51.214.966 52.751.368 54.333.850 55.963.848
010.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 197.597.319 203.524.937 209.630.376 215.919.271
01 PELAYANAN UMUM 197.597.319 203.524.937 209.630.376 215.919.271

010.12.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 44.930.590 46.278.355 47.666.512 49.096.507
010.12.WA Program Dukungan Manajemen 152.666.729 157.246.582 161.963.864 166.822.764

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 9 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 8.046.475.664 8.263.935.834 8.574.667.408 8.861.602.950


011.01 Sekretariat Jenderal 6.941.563.689 7.153.365.957 7.371.797.321 7.594.104.001
01 PELAYANAN UMUM 6.941.563.689 7.153.365.957 7.371.797.321 7.594.104.001

011.01.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 336.853.535 348.248.497 360.081.045 371.217.376
011.01.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 140.462.127 146.044.967 151.904.921 156.984.131
011.01.WA Program Dukungan Manajemen 6.464.248.027 6.659.072.493 6.859.811.355 7.065.902.494
011.02 Ditjen Asia Pasifik dan Afrika 23.705.939 0 0 0
01 PELAYANAN UMUM 23.705.939 0 0 0

011.02.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 19.455.834 0 0 0


011.02.WA Program Dukungan Manajemen 4.250.105 0 0 0
011.03 Ditjen Amerika dan Eropa 14.155.094 14.675.243 15.219.194 15.720.703
01 PELAYANAN UMUM 14.155.094 14.675.243 15.219.194 15.720.703

011.03.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 10.103.775 10.502.400 10.921.175 11.293.749
011.03.WA Program Dukungan Manajemen 4.051.319 4.172.843 4.298.019 4.426.954
011.04 Ditjen Kerja Sama Asean 14.839.301 0 0 0
01 PELAYANAN UMUM 14.839.301 0 0 0

011.04.AK Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral 9.291.602 0 0 0
011.04.WA Program Dukungan Manajemen 5.547.699 0 0 0
011.05 Ditjen Kerjasama Multilateral 926.072.435 1.008.010.533 1.097.130.382 1.158.542.125
01 PELAYANAN UMUM 926.072.435 1.008.010.533 1.097.130.382 1.158.542.125

011.05.AK Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral 920.103.806 1.001.835.414 1.090.740.902 1.151.960.967
011.05.WA Program Dukungan Manajemen 5.968.629 6.175.119 6.389.480 6.581.158
011.06 Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik 27.120.718 0 0 0
01 PELAYANAN UMUM 27.120.718 0 0 0

011.06.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 20.497.972 0 0 0


011.06.WA Program Dukungan Manajemen 6.622.746 0 0 0
011.07 Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional 11.547.242 11.893.604 12.250.375 12.617.878
01 PELAYANAN UMUM 11.547.242 11.893.604 12.250.375 12.617.878

011.07.AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional 7.405.832 7.627.961 7.856.769 8.092.466
011.07.WA Program Dukungan Manajemen 4.141.410 4.265.643 4.393.606 4.525.412
011.08 Ditjen Protokol dan Konsuler 73.777.279 75.990.497 78.270.136 80.618.243
01 PELAYANAN UMUM 73.777.279 75.990.497 78.270.136 80.618.243

011.08.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 65.791.958 67.765.651 69.798.570 71.892.533
011.08.WA Program Dukungan Manajemen 7.985.321 8.224.846 8.471.566 8.725.710

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 10 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

011.09 Inspektorat Jenderal 6.455.018 0 0 0


01 PELAYANAN UMUM 6.455.018 0 0 0

011.09.WA Program Dukungan Manajemen 6.455.018 0 0 0


011.11 Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 7.238.949 0 0 0
01 PELAYANAN UMUM 7.238.949 0 0 0

011.11.AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 4.290.629 0 0 0


011.11.WA Program Dukungan Manajemen 2.948.320 0 0 0

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 11 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 133.923.441.532 129.417.880.725 133.300.402.497 137.299.411.021


012.01 Kementerian Pertahanan 18.564.325.938 16.546.253.426 17.042.640.232 17.553.919.325
02 PERTAHANAN 18.564.325.938 16.546.253.426 17.042.640.232 17.553.919.325

012.01.AD Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 24.689.986 25.430.531 26.193.406 26.979.213
012.01.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 12.890.009.798 13.276.710.000 13.675.011.290 14.085.261.586
012.01.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 672.743.402 692.925.410 713.713.063 735.124.452
012.01.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 205.015.820 211.166.052 217.500.943 224.025.929
012.01.WA Program Dukungan Manajemen 4.771.866.932 2.340.021.433 2.410.221.530 2.482.528.145
012.21 Markas Besar TNI 9.885.712.618 9.564.282.848 9.851.210.717 10.146.746.874
02 PERTAHANAN 9.885.712.618 9.564.282.848 9.851.210.717 10.146.746.874

012.21.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 2.997.231.810 3.087.148.741 3.179.763.206 3.275.156.103


012.21.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 608.052.364 523.293.790 538.992.518 555.162.272
012.21.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 1.298.319.782 822.269.373 846.937.453 872.345.577
012.21.WA Program Dukungan Manajemen 4.982.108.662 5.131.570.944 5.285.517.540 5.444.082.922
012.22 Markas Besar TNI AD 62.341.714.368 61.533.958.016 63.379.964.407 65.281.360.426
02 PERTAHANAN 62.271.523.454 61.461.661.431 63.305.498.936 65.204.661.003

012.22.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 225.858.442 232.633.818 239.612.582 246.800.952


012.22.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 7.408.849.598 7.631.113.252 7.860.044.179 8.095.844.761
012.22.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 10.099.357.636 7.724.338.068 7.956.067.901 8.194.749.879
012.22.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 249.349.818 256.830.143 264.534.047 272.469.940
012.22.WA Program Dukungan Manajemen 44.288.107.960 45.616.746.150 46.985.240.227 48.394.795.471
10 PENDIDIKAN 70.190.914 72.296.585 74.465.471 76.699.423

012.22.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 70.190.914 72.296.585 74.465.471 76.699.423
012.23 Markas Besar TNI AL 24.166.729.234 23.475.480.489 24.179.744.720 24.905.136.987
02 PERTAHANAN 24.166.729.234 23.475.480.489 24.179.744.720 24.905.136.987

012.23.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 621.115.001 639.748.431 658.940.884 678.709.105


012.23.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 2.278.665.744 2.347.025.528 2.417.436.176 2.489.959.223
012.23.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 9.059.153.534 7.914.678.088 8.152.118.411 8.396.681.958
012.23.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 97.950.000 100.888.500 103.915.155 107.032.607
012.23.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 25.646.100 26.415.483 27.207.946 28.024.183
012.23.WA Program Dukungan Manajemen 12.084.198.855 12.446.724.459 12.820.126.148 13.204.729.911
012.24 Markas Besar TNI AU 18.964.959.374 18.297.905.946 18.846.842.421 19.412.247.409
02 PERTAHANAN 18.964.959.374 18.297.905.946 18.846.842.421 19.412.247.409

012.24.AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 20.979.836 21.609.070 22.257.375 22.925.069


012.24.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 1.785.370.574 1.624.208.462 1.672.934.691 1.723.122.715

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 12 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

012.24.AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 9.917.222.651 9.190.919.268 9.466.646.777 9.750.646.169
012.24.AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 29.599.091 30.487.062 31.401.662 32.343.691
012.24.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 31.031.225 31.962.161 32.921.026 33.908.655
012.24.WA Program Dukungan Manajemen 7.180.755.997 7.398.719.923 7.620.680.890 7.849.301.110

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 13 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 17.463.529.394 17.987.416.809 18.527.015.502 19.082.823.666
013.01 Sekretariat Jenderal 4.802.856.586 4.946.941.277 5.095.348.358 5.248.208.744
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4.802.856.586 4.946.941.277 5.095.348.358 5.248.208.744

013.01.WA Program Dukungan Manajemen 4.802.856.586 4.946.941.277 5.095.348.358 5.248.208.744


013.02 Inspektorat Jenderal 76.877.008 79.183.166 81.558.593 84.005.369
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 76.877.008 79.183.166 81.558.593 84.005.369

013.02.WA Program Dukungan Manajemen 76.877.008 79.183.166 81.558.593 84.005.369


013.03 Ditjen Administrasi Hukum Umum 780.860.074 804.285.144 828.412.897 853.265.153
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 780.860.074 804.285.144 828.412.897 853.265.153

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 434.121.450 447.144.517 460.558.217 474.374.839
013.03.WA Program Dukungan Manajemen 346.738.624 357.140.627 367.854.680 378.890.314
013.05 Ditjen Pemasyarakatan 7.898.904.628 8.135.861.553 8.379.923.605 8.631.319.937
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 7.898.904.628 8.135.861.553 8.379.923.605 8.631.319.937

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2.697.764.357 2.778.694.238 2.862.047.880 2.947.908.626
013.05.WA Program Dukungan Manajemen 5.201.140.271 5.357.167.315 5.517.875.725 5.683.411.311
013.06 Ditjen Imigrasi 2.752.796.805 2.835.376.651 2.920.432.503 3.008.045.135
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2.752.796.805 2.835.376.651 2.920.432.503 3.008.045.135

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1.246.370.111 1.283.759.473 1.322.269.202 1.361.937.050
013.06.WA Program Dukungan Manajemen 1.506.426.694 1.551.617.178 1.598.163.301 1.646.108.085
013.07 Ditjen Kekayaan Intelektual 585.396.011 602.957.389 621.045.422 639.676.684
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 585.396.011 602.957.389 621.045.422 639.676.684

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 196.004.383 201.884.085 207.940.036 214.178.170
013.07.WA Program Dukungan Manajemen 389.391.628 401.073.304 413.105.386 425.498.514
013.08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 57.409.921 59.131.936 60.905.637 62.732.724
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 57.409.921 59.131.936 60.905.637 62.732.724

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi 26.810.269 27.614.323 28.442.525 29.295.736


013.08.WA Program Dukungan Manajemen 30.599.652 31.517.613 32.463.112 33.436.988
013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia 50.736.061 52.257.735 53.825.103 55.439.793
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 50.736.061 52.257.735 53.825.103 55.439.793

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 17.001.375 17.511.042 18.036.048 18.577.078
013.09.WA Program Dukungan Manajemen 33.734.686 34.746.693 35.789.055 36.862.715
013.10 Badan Pembinaan Hukum Nasional 121.806.171 125.459.747 129.222.897 133.099.517
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 121.806.171 125.459.747 129.222.897 133.099.517

013.10.BB Program Pembentukan Regulasi 9.285.297 9.563.686 9.850.401 10.145.898

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 14 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 71.927.730 74.085.170 76.307.334 78.596.508
013.10.WA Program Dukungan Manajemen 40.593.144 41.810.891 43.065.162 44.357.111
013.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 51.703.989 53.254.841 54.852.189 56.497.692
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 51.703.989 53.254.841 54.852.189 56.497.692

013.11.WA Program Dukungan Manajemen 51.703.989 53.254.841 54.852.189 56.497.692


013.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 284.182.140 292.707.370 301.488.298 310.532.918
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 200.276.734 206.284.840 212.473.154 218.847.321

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 200.276.734 206.284.840 212.473.154 218.847.321


10 PENDIDIKAN 83.905.406 86.422.530 89.015.144 91.685.597

013.12.WA Program Dukungan Manajemen 83.905.406 86.422.530 89.015.144 91.685.597

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 15 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

015 KEMENTERIAN KEUANGAN 43.020.078.493 44.380.328.207 45.770.686.957 47.169.650.499


015.01 Sekretariat Jenderal 22.951.315.280 23.639.854.250 24.349.049.482 25.079.520.858
01 PELAYANAN UMUM 19.706.634.518 20.297.833.106 20.906.767.716 21.533.970.639

015.01.WA Program Dukungan Manajemen 19.706.634.518 20.297.833.106 20.906.767.716 21.533.970.639


10 PENDIDIKAN 3.244.680.762 3.342.021.144 3.442.281.766 3.545.550.219

015.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.244.680.762 3.342.021.144 3.442.281.766 3.545.550.219


015.02 Inspektorat Jenderal 76.105.997 78.389.116 80.740.736 83.162.960
01 PELAYANAN UMUM 76.105.997 78.389.116 80.740.736 83.162.960

015.02.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 306.994 316.202 325.686 335.457
015.02.WA Program Dukungan Manajemen 75.799.003 78.072.914 80.415.050 82.827.503
015.03 Ditjen Anggaran 101.902.766 104.959.773 108.108.482 111.351.727
01 PELAYANAN UMUM 101.902.766 104.959.773 108.108.482 111.351.727

015.03.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 7.670.552 7.900.644 8.137.616 8.381.736


015.03.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 2.665.883 2.745.842 2.828.207 2.913.050
015.03.CE Program Kebijakan Fiskal 843.308 868.606 894.661 921.501
015.03.WA Program Dukungan Manajemen 90.723.023 93.444.681 96.247.998 99.135.440
015.04 Ditjen Pajak 8.266.210.886 8.529.504.201 8.785.384.430 9.048.944.856
01 PELAYANAN UMUM 8.266.210.886 8.529.504.201 8.785.384.430 9.048.944.856

015.04.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1.912.171.020 1.603.354.291 1.651.452.674 1.700.995.734


015.04.CE Program Kebijakan Fiskal 1.293.153 4.518.133 4.653.677 4.793.287
015.04.WA Program Dukungan Manajemen 6.352.746.713 6.921.631.777 7.129.278.079 7.343.155.835
015.05 Ditjen Bea dan Cukai 2.919.713.411 3.058.379.375 3.205.534.639 3.325.756.723
01 PELAYANAN UMUM 2.919.713.411 3.058.379.375 3.205.534.639 3.325.756.723

015.05.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 784.570.419 847.494.846 915.601.493 961.465.649


015.05.CE Program Kebijakan Fiskal 7.118.220 7.641.898 8.203.131 8.547.175
015.05.WA Program Dukungan Manajemen 2.128.024.772 2.203.242.631 2.281.730.015 2.355.743.899
015.06 Ditjen Perimbangan Keuangan 71.834.319 74.093.809 76.427.083 78.833.436
01 PELAYANAN UMUM 71.834.319 74.093.809 76.427.083 78.833.436

015.06.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 9.513.736 9.828.674 10.154.714 10.492.322


015.06.CE Program Kebijakan Fiskal 2.370.123 2.441.770 2.515.597 2.591.680
015.06.WA Program Dukungan Manajemen 59.950.460 61.823.365 63.756.772 65.749.434
015.07 Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 106.913.035 110.120.340 113.423.825 116.826.525
01 PELAYANAN UMUM 106.913.035 110.120.340 113.423.825 116.826.525

015.07.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 156.491 161.185 166.019 170.999

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 16 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

015.07.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 20.736.171 21.358.212 21.998.866 22.658.832
015.07.CE Program Kebijakan Fiskal 1.025.410 1.056.168 1.087.848 1.120.485
015.07.WA Program Dukungan Manajemen 84.994.963 87.544.775 90.171.092 92.876.209
015.08 Ditjen Perbendaharaan 7.247.170.549 7.464.582.257 7.688.516.828 7.919.171.621
01 PELAYANAN UMUM 7.125.261.645 7.339.016.127 7.559.183.764 7.785.958.573

015.08.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 74.241.856 76.467.749 78.760.601 81.122.989
015.08.WA Program Dukungan Manajemen 7.051.019.789 7.262.548.378 7.480.423.163 7.704.835.584
04 EKONOMI 121.908.904 125.566.130 129.333.064 133.213.048

015.08.WA Program Dukungan Manajemen 121.908.904 125.566.130 129.333.064 133.213.048


015.09 Ditjen Kekayaan Negara 635.737.175 654.807.701 674.451.127 694.684.691
01 PELAYANAN UMUM 635.737.175 654.807.701 674.451.127 694.684.691

015.09.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 82.751.293 85.232.875 87.789.436 90.423.150
015.09.WA Program Dukungan Manajemen 552.985.882 569.574.826 586.661.691 604.261.541
015.11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 485.142.381 499.696.340 514.686.992 530.127.548
01 PELAYANAN UMUM 315.246.941 324.704.074 334.444.990 344.478.304

015.11.WA Program Dukungan Manajemen 315.246.941 324.704.074 334.444.990 344.478.304


10 PENDIDIKAN 169.895.440 174.992.266 180.242.002 185.649.244

015.11.WA Program Dukungan Manajemen 169.895.440 174.992.266 180.242.002 185.649.244


015.12 Badan Kebijakan Fiskal 91.050.365 93.781.816 96.595.176 99.493.012
01 PELAYANAN UMUM 91.050.365 93.781.816 96.595.176 99.493.012

015.12.CE Program Kebijakan Fiskal 22.891.702 23.578.416 24.285.719 25.014.278


015.12.WA Program Dukungan Manajemen 68.158.663 70.203.400 72.309.457 74.478.734
015.13 Lembaga National Single Window 66.982.329 72.159.229 77.768.157 81.776.542
04 EKONOMI 66.982.329 72.159.229 77.768.157 81.776.542

015.13.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1.342.576 1.382.850 1.424.330 1.467.061


015.13.WA Program Dukungan Manajemen 65.639.753 70.776.379 76.343.827 80.309.481

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 17 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

018 KEMENTERIAN PERTANIAN 14.451.749.428 14.885.292.738 15.331.826.353 15.791.776.021


018.01 Sekretariat Jenderal 1.658.813.463 1.708.577.581 1.759.834.337 1.812.629.234
04 EKONOMI 1.658.813.463 1.708.577.581 1.759.834.337 1.812.629.234

018.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.658.813.463 1.708.577.581 1.759.834.337 1.812.629.234


018.02 Inspektorat Jenderal 97.677.527 100.607.772 103.625.933 106.734.717
04 EKONOMI 97.677.527 100.607.772 103.625.933 106.734.717

018.02.WA Program Dukungan Manajemen 97.677.527 100.607.772 103.625.933 106.734.717


018.03 Ditjen Tanaman Pangan 1.766.657.995 1.819.656.856 1.874.244.423 1.930.471.597
04 EKONOMI 1.766.657.995 1.819.656.856 1.874.244.423 1.930.471.597

018.03.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 341.704.661 351.955.708 362.513.769 373.389.067
018.03.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1.207.019.833 1.243.229.786 1.280.525.509 1.318.941.232
018.03.WA Program Dukungan Manajemen 217.933.501 224.471.362 231.205.145 238.141.298
018.04 Ditjen Hortikultura 1.045.515.027 1.076.880.461 1.109.186.768 1.142.462.198
04 EKONOMI 1.045.515.027 1.076.880.461 1.109.186.768 1.142.462.198

018.04.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 308.170.000 317.415.087 326.937.521 336.745.597
018.04.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 634.123.222 653.146.916 672.741.263 692.923.390
018.04.WA Program Dukungan Manajemen 103.221.805 106.318.458 109.507.984 112.793.211
018.05 Ditjen Perkebunan 1.309.571.537 1.348.857.200 1.389.318.502 1.430.997.329
04 EKONOMI 1.309.571.537 1.348.857.200 1.389.318.502 1.430.997.329

018.05.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 1.047.181.458 1.078.595.588 1.110.949.787 1.144.277.611
018.05.WA Program Dukungan Manajemen 262.390.079 270.261.612 278.368.715 286.719.718
018.06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.853.107.362 1.908.699.538 1.965.958.468 2.024.936.819
04 EKONOMI 1.853.107.362 1.908.699.538 1.965.958.468 2.024.936.819

018.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 39.943.000 41.141.199 42.375.084 43.646.261
018.06.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1.508.504.300 1.553.758.812 1.600.370.397 1.648.381.261
018.06.WA Program Dukungan Manajemen 304.660.062 313.799.527 323.212.987 332.909.297
018.08 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2.614.086.399 2.692.506.980 2.773.276.844 2.856.474.263
04 EKONOMI 2.614.086.399 2.692.506.980 2.773.276.844 2.856.474.263

018.08.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 2.366.615.821 2.437.612.898 2.510.737.262 2.586.058.715
018.08.WA Program Dukungan Manajemen 247.470.578 254.894.082 262.539.582 270.415.548
018.09 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1.334.323.425 1.374.351.950 1.415.580.047 1.458.046.989
04 EKONOMI 1.334.323.425 1.374.351.950 1.415.580.047 1.458.046.989

018.09.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 356.798.191 367.501.727 378.525.540 389.881.043
018.09.WA Program Dukungan Manajemen 977.525.234 1.006.850.223 1.037.054.507 1.068.165.946

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 18 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

018.10 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 1.091.607.600 1.124.355.191 1.158.084.549 1.192.826.822
04 EKONOMI 694.917.736 715.764.806 737.236.856 759.353.792

018.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 373.592.444 384.800.008 396.343.337 408.233.498
018.10.WA Program Dukungan Manajemen 321.325.292 330.964.798 340.893.519 351.120.294
10 PENDIDIKAN 396.689.864 408.590.385 420.847.693 433.473.030

018.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 396.689.864 408.590.385 420.847.693 433.473.030
018.11 Badan Ketahanan Pangan 577.387.762 594.709.008 612.546.332 630.921.358
04 EKONOMI 577.387.762 594.709.008 612.546.332 630.921.358

018.11.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 492.122.977 506.886.337 522.089.997 537.751.351
018.11.WA Program Dukungan Manajemen 85.264.785 87.822.671 90.456.335 93.170.007
018.12 Badan Karantina Pertanian 1.103.001.331 1.136.090.201 1.170.170.150 1.205.274.695
04 EKONOMI 1.103.001.331 1.136.090.201 1.170.170.150 1.205.274.695

018.12.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 283.955.551 292.473.706 301.246.330 310.283.414
018.12.WA Program Dukungan Manajemen 819.045.780 843.616.495 868.923.820 894.991.281

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 19 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.610.978.618 2.689.303.990 2.769.978.325 2.853.077.037


019.01 Sekretariat Jenderal 220.769.375 227.392.186 234.213.629 241.239.937
04 EKONOMI 220.769.375 227.392.186 234.213.629 241.239.937

019.01.WA Program Dukungan Manajemen 220.769.375 227.392.186 234.213.629 241.239.937


019.02 Ditjen Industri Agro 100.901.893 103.928.775 107.046.378 110.257.725
04 EKONOMI 100.901.893 103.928.775 107.046.378 110.257.725

019.02.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 61.556.912 63.403.518 65.305.441 67.264.567
019.02.WA Program Dukungan Manajemen 39.344.981 40.525.257 41.740.937 42.993.158
019.03 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 104.239.400 107.366.297 110.587.180 113.904.786
04 EKONOMI 104.239.400 107.366.297 110.587.180 113.904.786

019.03.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 68.069.618 70.111.657 72.214.931 74.381.384
019.03.WA Program Dukungan Manajemen 36.169.782 37.254.640 38.372.249 39.523.402
019.04 Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 116.063.940 119.545.736 123.131.966 126.825.824
04 EKONOMI 116.063.940 119.545.736 123.131.966 126.825.824

019.04.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 70.500.000 72.614.928 74.793.293 77.037.020
019.04.WA Program Dukungan Manajemen 45.563.940 46.930.808 48.338.673 49.788.804
019.05 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 291.413.080 300.154.708 309.158.420 318.433.047
04 EKONOMI 291.413.080 300.154.708 309.158.420 318.433.047

019.05.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 218.261.683 224.808.867 231.552.276 238.498.761
019.05.WA Program Dukungan Manajemen 73.151.397 75.345.841 77.606.144 79.934.286
019.06 Inspektorat Jenderal 40.643.630 41.862.881 43.118.676 44.412.226
04 EKONOMI 40.643.630 41.862.881 43.118.676 44.412.226

019.06.WA Program Dukungan Manajemen 40.643.630 41.862.881 43.118.676 44.412.226


019.07 Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri 663.296.510 683.194.590 703.689.633 724.800.182
04 EKONOMI 663.296.510 683.194.590 703.689.633 724.800.182

019.07.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 194.329.794 200.159.433 206.163.923 212.348.778
019.07.WA Program Dukungan Manajemen 468.966.716 483.035.157 497.525.710 512.451.404
019.09 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional 91.650.790 94.400.197 97.232.080 100.148.996
04 EKONOMI 91.650.790 94.400.197 97.232.080 100.148.996

019.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 49.650.000 51.139.411 52.673.514 54.253.687
019.09.WA Program Dukungan Manajemen 42.000.790 43.260.786 44.558.566 45.895.309
019.10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 982.000.000 1.011.458.620 1.041.800.363 1.073.054.314
10 PENDIDIKAN 982.000.000 1.011.458.620 1.041.800.363 1.073.054.314

019.10.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 497.342.712 512.262.007 527.628.319 543.457.204

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 20 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

019.10.WA Program Dukungan Manajemen 484.657.288 499.196.613 514.172.044 529.597.110

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 21 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.036.225.715 5.187.319.707 5.342.948.615 5.503.248.328
020.01 Sekretariat Jenderal 263.905.642 271.832.700 279.998.426 288.409.816
04 EKONOMI 263.905.642 271.832.700 279.998.426 288.409.816

020.01.WA Program Dukungan Manajemen 263.905.642 271.832.700 279.998.426 288.409.816


020.02 Inspektorat Jenderal 66.341.497 68.331.575 70.381.482 72.492.930
04 EKONOMI 66.341.497 68.331.575 70.381.482 72.492.930

020.02.WA Program Dukungan Manajemen 66.341.497 68.331.575 70.381.482 72.492.930


020.04 Ditjen Minyak dan Gas Bumi 1.784.790.213 1.838.333.616 1.893.483.477 1.950.287.961
04 EKONOMI 1.784.790.213 1.838.333.616 1.893.483.477 1.950.287.961

020.04.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 1.646.570.645 1.695.967.556 1.746.846.509 1.799.251.896


020.04.WA Program Dukungan Manajemen 138.219.568 142.366.060 146.636.968 151.036.065
020.05 Ditjen Ketenagalistrikan 113.372.203 116.773.234 120.276.330 123.884.594
04 EKONOMI 113.372.203 116.773.234 120.276.330 123.884.594

020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 18.560.000 19.116.711 19.690.157 20.280.837


020.05.WA Program Dukungan Manajemen 94.812.203 97.656.523 100.586.173 103.603.757
020.06 Ditjen Mineral dan Batubara 478.557.754 492.914.186 507.701.446 522.932.465
04 EKONOMI 478.557.754 492.914.186 507.701.446 522.932.465

020.06.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara 126.725.934 130.527.531 134.443.244 138.476.526
020.06.WA Program Dukungan Manajemen 351.831.820 362.386.655 373.258.202 384.455.939
020.07 Dewan Energi Nasional 44.231.837 45.558.709 46.925.427 48.333.183
04 EKONOMI 44.231.837 45.558.709 46.925.427 48.333.183

020.07.WA Program Dukungan Manajemen 44.231.837 45.558.709 46.925.427 48.333.183


020.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 456.726.356 470.427.945 484.540.705 499.076.910
04 EKONOMI 456.726.356 470.427.945 484.540.705 499.076.910

020.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 273.012.293 281.202.564 289.638.598 298.327.737
020.11.WA Program Dukungan Manajemen 183.714.063 189.225.381 194.902.107 200.749.173
020.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM 545.705.608 562.076.186 578.938.106 596.306.253
04 EKONOMI 428.565.360 441.421.841 454.664.189 468.304.122

020.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 181.156.321 186.590.784 192.188.376 197.954.037
020.12.WA Program Dukungan Manajemen 247.409.039 254.831.057 262.475.813 270.350.085
10 PENDIDIKAN 117.140.248 120.654.345 124.273.917 128.002.131

020.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 71.937.566 74.095.640 76.318.466 78.608.025
020.12.WA Program Dukungan Manajemen 45.202.682 46.558.705 47.955.451 49.394.106
020.13 Badan Geologi 368.839.465 379.904.205 391.301.065 403.040.052

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 22 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

04 EKONOMI 368.839.465 379.904.205 391.301.065 403.040.052

020.13.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi 82.221.295 84.687.720 87.228.198 89.845.024
020.13.WA Program Dukungan Manajemen 286.618.170 295.216.485 304.072.867 313.195.028
020.14 BPH Migas 249.700.000 257.190.873 264.906.521 272.853.703
04 EKONOMI 249.700.000 257.190.873 264.906.521 272.853.703

020.14.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 98.093.869 101.036.630 104.067.694 107.189.715


020.14.WA Program Dukungan Manajemen 151.606.131 156.154.243 160.838.827 165.663.988
020.15 Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 591.783.103 609.536.314 627.822.276 646.656.910
04 EKONOMI 591.783.103 609.536.314 627.822.276 646.656.910

020.15.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 489.000.271 503.670.112 518.780.136 534.343.527


020.15.WA Program Dukungan Manajemen 102.782.832 105.866.202 109.042.140 112.313.383
020.16 Badan Pengelola Migas Aceh 72.272.037 74.440.164 76.673.354 78.973.551
04 EKONOMI 72.272.037 74.440.164 76.673.354 78.973.551

020.16.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan 3.276.620 3.374.893 3.476.129 3.580.414


020.16.WA Program Dukungan Manajemen 68.995.417 71.065.271 73.197.225 75.393.137

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 23 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 32.938.320.363 33.926.457.338 34.944.240.707 35.992.564.866


022.01 Sekretariat Jenderal 505.368.589 520.529.143 536.144.745 552.229.002
04 EKONOMI 505.368.589 520.529.143 536.144.745 552.229.002

022.01.WA Program Dukungan Manajemen 505.368.589 520.529.143 536.144.745 552.229.002


022.02 Inspektorat Jenderal 87.604.744 90.232.742 92.939.657 95.727.843
04 EKONOMI 87.604.744 90.232.742 92.939.657 95.727.843

022.02.WA Program Dukungan Manajemen 87.604.744 90.232.742 92.939.657 95.727.843


022.03 Ditjen Perhubungan Darat 5.395.244.597 5.557.100.842 5.723.812.240 5.895.525.798
04 EKONOMI 5.395.244.597 5.557.100.842 5.723.812.240 5.895.525.798

022.03.GA Program Infrastruktur Konektivitas 4.349.823.303 4.480.317.183 4.614.725.289 4.753.166.351


022.03.WA Program Dukungan Manajemen 1.045.421.294 1.076.783.659 1.109.086.951 1.142.359.447
022.04 Ditjen Perhubungan Laut 8.954.904.496 9.223.547.279 9.500.250.909 9.785.257.824
04 EKONOMI 8.954.904.496 9.223.547.279 9.500.250.909 9.785.257.824

022.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas 5.735.855.080 5.907.929.384 6.085.166.351 6.267.721.006


022.04.WA Program Dukungan Manajemen 3.219.049.416 3.315.617.895 3.415.084.558 3.517.536.818
022.05 Ditjen Perhubungan Udara 7.035.785.248 7.246.856.892 7.464.261.264 7.688.188.252
04 EKONOMI 7.035.785.248 7.246.856.892 7.464.261.264 7.688.188.252

022.05.GA Program Infrastruktur Konektivitas 5.082.348.780 5.234.818.699 5.391.862.871 5.553.618.271


022.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.953.436.468 2.012.038.193 2.072.398.393 2.134.569.981
022.08 Ditjen Perkeretaapian 6.728.720.521 6.930.581.526 7.138.498.682 7.352.653.582
04 EKONOMI 6.728.720.521 6.930.581.526 7.138.498.682 7.352.653.582

022.08.GA Program Infrastruktur Konektivitas 6.384.660.076 6.576.199.568 6.773.485.425 6.976.689.949


022.08.WA Program Dukungan Manajemen 344.060.445 354.381.958 365.013.257 375.963.633
022.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 174.302.325 179.531.162 184.916.915 190.464.384
04 EKONOMI 174.302.325 179.531.162 184.916.915 190.464.384

022.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 97.370.000 100.290.944 103.299.542 106.398.507
022.11.WA Program Dukungan Manajemen 76.932.325 79.240.218 81.617.373 84.065.877
022.12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 3.771.559.511 3.884.702.636 4.001.240.023 4.121.276.628
04 EKONOMI 1.332.627.732 1.372.605.652 1.413.782.924 1.456.196.232

022.12.WA Program Dukungan Manajemen 1.332.627.732 1.372.605.652 1.413.782.924 1.456.196.232


10 PENDIDIKAN 2.438.931.779 2.512.096.984 2.587.457.099 2.665.080.396

022.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.370.007.938 2.441.105.466 2.514.335.903 2.589.765.595
022.12.WA Program Dukungan Manajemen 68.923.841 70.991.518 73.121.196 75.314.801
022.13 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 284.830.332 293.375.116 302.176.272 311.241.553

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 24 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

04 EKONOMI 284.830.332 293.375.116 302.176.272 311.241.553

022.13.GA Program Infrastruktur Konektivitas 200.000.000 205.999.947 212.179.892 218.545.287


022.13.WA Program Dukungan Manajemen 84.830.332 87.375.169 89.996.380 92.696.266

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 25 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 72.994.908.331 75.184.742.067 77.440.269.741 79.763.475.679


023.01 Sekretariat Jenderal 31.803.308.784 32.757.406.644 33.740.127.547 34.752.331.168
10 PENDIDIKAN 31.803.308.784 32.757.406.644 33.740.127.547 34.752.331.168

023.01.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 9.869.576.109 10.165.663.365 10.470.633.237 10.784.752.234
023.01.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 8.938.024.035 9.206.164.543 9.482.349.219 9.766.819.626
023.01.DK Program Pendidikan Tinggi 10.701.029.206 11.022.059.869 11.352.721.426 11.693.303.069
023.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.294.679.434 2.363.518.867 2.434.423.665 2.507.456.239
023.02 Inspektorat Jenderal 179.375.299 184.756.468 190.298.989 196.007.940
10 PENDIDIKAN 179.375.299 184.756.468 190.298.989 196.007.940

023.02.WA Program Dukungan Manajemen 179.375.299 184.756.468 190.298.989 196.007.940


023.03 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2.059.169.324 2.120.942.303 2.184.568.101 2.250.104.967
10 PENDIDIKAN 2.059.169.324 2.120.942.303 2.184.568.101 2.250.104.967

023.03.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 302.887.188 311.973.735 321.332.811 330.972.765
023.03.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 591.652.160 609.400.368 627.680.693 646.511.185
023.03.WA Program Dukungan Manajemen 1.164.629.976 1.199.568.200 1.235.554.597 1.272.621.017
023.11 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 521.665.152 537.314.917 553.434.106 570.037.087
10 PENDIDIKAN 521.665.152 537.314.917 553.434.106 570.037.087

023.11.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 327.244.624 337.061.848 347.173.506 357.588.680
023.11.WA Program Dukungan Manajemen 194.420.528 200.253.069 206.260.600 212.448.407
023.13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 403.348.485 415.447.631 427.909.639 440.746.837
10 PENDIDIKAN 403.348.485 415.447.631 427.909.639 440.746.837

023.13.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 120.116.725 123.719.472 127.430.108 131.252.951
023.13.WA Program Dukungan Manajemen 283.231.760 291.728.159 300.479.531 309.493.886
023.15 Ditjen Kebudayaan 1.273.732.381 1.311.943.043 1.351.300.124 1.391.838.969
10 PENDIDIKAN 1.273.732.381 1.311.943.043 1.351.300.124 1.391.838.969

023.15.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 585.106.066 602.658.503 620.737.400 639.359.423
023.15.WA Program Dukungan Manajemen 688.626.315 709.284.540 730.562.724 752.479.546
023.16 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 1.954.835.217 2.013.479.455 2.073.882.457 2.136.098.785
10 PENDIDIKAN 1.954.835.217 2.013.479.455 2.073.882.457 2.136.098.785

023.16.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 1.538.115.998 1.584.258.808 1.631.785.356 1.680.738.811
023.16.WA Program Dukungan Manajemen 416.719.219 429.220.647 442.097.101 455.359.974
023.17 Ditjen Pendidikan Tinggi 29.300.468.037 30.179.478.231 31.084.859.198 32.017.404.282
10 PENDIDIKAN 29.300.468.037 30.179.478.231 31.084.859.198 32.017.404.282

023.17.DK Program Pendidikan Tinggi 17.944.978.386 18.483.324.562 19.037.821.290 19.608.955.306

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 26 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

023.17.WA Program Dukungan Manajemen 11.355.489.651 11.696.153.669 12.047.037.908 12.408.448.976


023.18 Ditjen Pendidikan Vokasi 5.499.005.652 5.663.973.375 5.833.889.580 6.008.905.644
10 PENDIDIKAN 5.499.005.652 5.663.973.375 5.833.889.580 6.008.905.644

023.18.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.072.735.855 3.164.916.232 3.259.861.255 3.357.656.616
023.18.WA Program Dukungan Manajemen 2.426.269.797 2.499.057.143 2.574.028.325 2.651.249.028

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 27 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

024 KEMENTERIAN KESEHATAN 96.055.566.560 98.937.219.930 101.905.322.407 104.962.480.951


024.01 Sekretariat Jenderal 49.643.722.438 51.133.033.686 52.667.024.012 54.247.034.588
07 KESEHATAN 49.643.722.438 51.133.033.686 52.667.024.012 54.247.034.588

024.01.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 46.464.000.000 47.857.920.000 49.293.657.600 50.772.467.328
024.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.179.722.438 3.275.113.686 3.373.366.412 3.474.567.260
024.02 Inspektorat Jenderal 81.762.754 84.215.565 86.742.010 89.344.262
07 KESEHATAN 81.762.754 84.215.565 86.742.010 89.344.262

024.02.WA Program Dukungan Manajemen 81.762.754 84.215.565 86.742.010 89.344.262


024.03 Ditjen Kesehatan Masyarakat 1.096.311.627 1.129.199.649 1.163.074.121 1.197.966.197
07 KESEHATAN 1.096.311.627 1.129.199.649 1.163.074.121 1.197.966.197

024.03.DD Program Kesehatan Masyarakat 971.626.192 1.000.773.782 1.030.795.578 1.061.719.304


024.03.WA Program Dukungan Manajemen 124.685.435 128.425.867 132.278.543 136.246.893
024.04 Ditjen Pelayanan Kesehatan 20.469.071.854 21.083.142.458 21.715.635.856 22.367.104.832
07 KESEHATAN 20.469.071.854 21.083.142.458 21.715.635.856 22.367.104.832

024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 16.985.041.630 17.494.591.986 18.019.429.177 18.560.011.988
024.04.WA Program Dukungan Manajemen 3.484.030.224 3.588.550.472 3.696.206.679 3.807.092.844
024.05 Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit 3.916.901.266 4.034.403.469 4.155.431.028 4.280.093.856
07 KESEHATAN 3.916.901.266 4.034.403.469 4.155.431.028 4.280.093.856

024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.694.146.125 2.774.967.189 2.858.212.811 2.943.959.113
024.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.222.755.141 1.259.436.280 1.297.218.217 1.336.134.743
024.07 Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan 14.246.706.936 14.674.107.659 15.114.330.464 15.567.760.306
07 KESEHATAN 14.246.706.936 14.674.107.659 15.114.330.464 15.567.760.306

024.07.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 14.144.908.525 14.569.255.426 15.006.332.822 15.456.522.756
024.07.WA Program Dukungan Manajemen 101.798.411 104.852.233 107.997.642 111.237.550
024.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.096.441.084 1.129.333.638 1.163.213.059 1.198.109.404
07 KESEHATAN 1.096.441.084 1.129.333.638 1.163.213.059 1.198.109.404

024.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 653.580.500 673.187.672 693.383.018 714.184.486
024.11.WA Program Dukungan Manajemen 442.860.584 456.145.966 469.830.041 483.924.918
024.12 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 5.504.648.601 5.669.783.806 5.839.871.857 6.015.067.506
07 KESEHATAN 3.201.909.245 3.297.965.201 3.396.902.675 3.498.809.635

024.12.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 588.172.940 605.817.995 623.992.257 642.711.992
024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 578.882.690 596.248.743 614.135.499 632.559.530
024.12.WA Program Dukungan Manajemen 2.034.853.615 2.095.898.463 2.158.774.919 2.223.538.113
10 PENDIDIKAN 2.302.739.356 2.371.818.605 2.442.969.182 2.516.257.871

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 28 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.302.739.356 2.371.818.605 2.442.969.182 2.516.257.871

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 29 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

025 KEMENTERIAN AGAMA 66.453.208.486 66.331.123.715 68.321.026.382 70.370.655.072


025.01 Sekretariat Jenderal 2.225.932.788 0 0 0
09 AGAMA 2.221.016.963 0 0 0

025.01.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 80.988.748 0 0 0


025.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.140.028.215 0 0 0
10 PENDIDIKAN 4.915.825 0 0 0

025.01.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.915.825 0 0 0


025.02 Inspektorat Jenderal 159.767.627 164.560.607 169.497.344 174.582.263
09 AGAMA 100.412.495 103.424.831 106.527.515 109.723.334

025.02.WA Program Dukungan Manajemen 100.412.495 103.424.831 106.527.515 109.723.334


10 PENDIDIKAN 59.355.132 61.135.776 62.969.829 64.858.929

025.02.WA Program Dukungan Manajemen 59.355.132 61.135.776 62.969.829 64.858.929


025.03 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685 6.014.636.820 6.195.075.335 6.380.927.635
09 AGAMA 5.674.984.685 6.014.636.820 6.195.075.335 6.380.927.635

025.03.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 1.669.281.476 1.730.166.460 1.782.071.048 1.835.533.122
025.03.WA Program Dukungan Manajemen 4.005.703.209 4.284.470.360 4.413.004.287 4.545.394.513
025.04 Ditjen Pendidikan Islam 52.492.052.930 54.066.788.828 55.688.773.878 57.359.436.250
10 PENDIDIKAN 52.492.052.930 54.066.788.828 55.688.773.878 57.359.436.250

025.04.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 13.287.362.072 13.881.415.758 14.297.858.112 14.726.793.810
025.04.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 6.902.237.814 7.160.078.800 7.374.880.707 7.596.127.059
025.04.DK Program Pendidikan Tinggi 7.024.921.887 7.144.937.584 7.359.278.908 7.580.056.320
025.04.WA Program Dukungan Manajemen 25.277.531.157 25.880.356.686 26.656.756.151 27.456.459.061
025.05 Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 1.842.919.185 1.898.204.455 1.955.148.813 2.013.803.182
09 AGAMA 258.513.000 266.267.945 274.255.576 282.483.166

025.05.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 178.514.932 183.870.321 189.386.337 195.067.877
025.05.WA Program Dukungan Manajemen 79.998.068 82.397.624 84.869.239 87.415.289
10 PENDIDIKAN 1.584.406.185 1.631.936.510 1.680.893.237 1.731.320.016

025.05.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 40.354.200 41.564.817 42.811.696 44.096.023
025.05.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 65.835.500 67.810.521 69.844.703 71.940.053
025.05.DK Program Pendidikan Tinggi 231.507.469 238.452.518 245.605.803 252.973.913
025.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.246.709.016 1.284.108.654 1.322.631.035 1.362.310.027
025.06 Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 886.800.288 917.831.715 945.364.758 973.725.609
09 AGAMA 203.872.572 209.987.422 216.286.178 222.774.847

025.06.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 82.357.479 84.828.033 87.372.522 89.993.663

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 30 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

025.06.WA Program Dukungan Manajemen 121.515.093 125.159.389 128.913.656 132.781.184


10 PENDIDIKAN 682.927.716 707.844.293 729.078.580 750.950.762

025.06.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 26.544.964 30.793.041 31.716.802 32.668.310
025.06.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 73.013.779 76.182.495 78.467.553 80.821.431
025.06.DK Program Pendidikan Tinggi 52.501.538 54.076.550 55.698.798 57.369.747
025.06.WA Program Dukungan Manajemen 530.867.435 546.792.207 563.195.427 580.091.274
025.07 Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 781.500.789 804.944.210 829.091.006 853.963.470
09 AGAMA 139.589.026 143.776.356 148.089.184 152.531.714

025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 79.180.867 81.556.140 84.002.568 86.522.514
025.07.WA Program Dukungan Manajemen 60.408.159 62.220.216 64.086.616 66.009.200
10 PENDIDIKAN 641.911.763 661.167.854 681.001.822 701.431.756

025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 34.822.001 35.866.647 36.942.602 38.050.820
025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 36.529.645 37.625.286 38.753.716 39.916.258
025.07.DK Program Pendidikan Tinggi 117.167.700 120.682.529 124.302.717 128.031.757
025.07.WA Program Dukungan Manajemen 453.392.417 466.993.392 481.002.787 495.432.921
025.08 Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 261.775.634 269.627.323 277.714.728 286.046.096
09 AGAMA 65.266.291 67.223.911 69.240.146 71.317.273

025.08.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 44.102.909 45.425.656 46.787.977 48.191.554
025.08.WA Program Dukungan Manajemen 21.163.382 21.798.255 22.452.169 23.125.719
10 PENDIDIKAN 196.509.343 202.403.412 208.474.582 214.728.823

025.08.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 28.891.000 29.757.715 30.650.368 31.569.811
025.08.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 33.881.847 34.897.936 35.944.492 37.022.791
025.08.DK Program Pendidikan Tinggi 15.840.107 16.315.296 16.804.719 17.308.851
025.08.WA Program Dukungan Manajemen 117.896.389 121.432.465 125.075.003 128.827.370
025.09 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590 1.430.358.876 1.473.266.475 1.517.463.755
09 AGAMA 1.385.559.590 1.430.358.876 1.473.266.475 1.517.463.755

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 684.098.590 704.949.925 726.096.823 747.879.704
025.09.WA Program Dukungan Manajemen 701.461.000 725.408.951 747.169.652 769.584.051
025.11 Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 627.724.807 646.555.094 665.949.881 685.928.326
09 AGAMA 435.334.403 448.393.474 461.844.184 475.699.465

025.11.WA Program Dukungan Manajemen 435.334.403 448.393.474 461.844.184 475.699.465


10 PENDIDIKAN 192.390.404 198.161.620 204.105.697 210.228.861

025.11.WA Program Dukungan Manajemen 192.390.404 198.161.620 204.105.697 210.228.861


025.12 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163 117.615.787 121.144.164 124.778.486

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 31 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

09 AGAMA 114.190.163 117.615.787 121.144.164 124.778.486

025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 63.837.421 59.572.500 61.359.628 63.200.413
025.12.WA Program Dukungan Manajemen 50.352.742 58.043.287 59.784.536 61.578.073

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 32 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 5.437.348.786 5.600.465.797 5.768.474.614 5.941.528.398


026.01 Sekretariat Jenderal 406.464.979 418.658.732 431.218.184 444.154.693
04 EKONOMI 382.686.597 394.167.016 405.991.758 418.171.472

026.01.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 56.044.715 57.726.033 59.457.751 61.241.482


026.01.WA Program Dukungan Manajemen 326.641.882 336.440.983 346.534.007 356.929.990
10 PENDIDIKAN 23.778.382 24.491.716 25.226.426 25.983.221

026.01.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 19.850.002 20.445.486 21.058.811 21.690.577
026.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.928.380 4.046.230 4.167.615 4.292.644
026.02 Inspektorat Jenderal 56.365.975 58.056.892 59.798.487 61.592.436
04 EKONOMI 56.365.975 58.056.892 59.798.487 61.592.436

026.02.WA Program Dukungan Manajemen 56.365.975 58.056.892 59.798.487 61.592.436


026.04 Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 813.659.607 838.069.122 863.210.734 889.106.995
04 EKONOMI 615.965.138 634.443.821 653.476.674 673.080.917

026.04.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 507.076.183 522.288.225 537.956.446 554.095.091


026.04.WA Program Dukungan Manajemen 108.888.955 112.155.596 115.520.228 118.985.826
10 PENDIDIKAN 197.694.469 203.625.301 209.734.060 216.026.078

026.04.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 197.694.469 203.625.301 209.734.060 216.026.078


026.05 Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 145.584.906 149.952.229 154.450.433 159.083.832
04 EKONOMI 66.070.899 68.052.914 70.094.367 72.197.131

026.05.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 5.500.000 5.664.924 5.834.808 6.009.790


026.05.WA Program Dukungan Manajemen 60.570.899 62.387.990 64.259.559 66.187.341
10 PENDIDIKAN 79.514.007 81.899.315 84.356.066 86.886.701

026.05.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 79.514.007 81.899.315 84.356.066 86.886.701


026.08 Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 235.017.397 242.067.663 249.329.188 256.808.995
04 EKONOMI 118.610.221 122.168.449 125.833.405 129.608.389

026.08.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 15.618.171 16.086.692 16.569.256 17.066.328


026.08.WA Program Dukungan Manajemen 102.992.050 106.081.757 109.264.149 112.542.061
10 PENDIDIKAN 116.407.176 119.899.214 123.495.783 127.200.606

026.08.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan 116.407.176 119.899.214 123.495.783 127.200.606


026.11 Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 272.853.836 281.039.347 289.470.345 298.154.434
04 EKONOMI 154.146.115 55.770.452 57.443.493 59.166.800

026.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 108.903.612 9.170.701 9.445.783 9.729.159
026.11.WA Program Dukungan Manajemen 45.242.503 46.599.751 47.997.710 49.437.641
10 PENDIDIKAN 118.707.721 225.268.895 232.026.852 238.987.634

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 33 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

026.11.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 118.707.721 225.268.895 232.026.852 238.987.634
026.13 Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 3.507.402.086 3.612.621.812 3.720.997.243 3.832.627.013
04 EKONOMI 108.741.847 112.004.101 115.364.224 118.825.151

026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 108.741.847 112.004.101 115.364.224 118.825.151
10 PENDIDIKAN 3.398.660.239 3.500.617.711 3.605.633.019 3.713.801.862

026.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.042.359.085 3.133.627.738 3.227.633.455 3.324.462.317
026.13.WA Program Dukungan Manajemen 356.301.154 366.989.973 377.999.564 389.339.545

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 34 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

027 KEMENTERIAN SOSIAL 78.256.327.121 80.604.014.824 83.022.131.184 85.512.794.665


027.01 Sekretariat Jenderal 384.695.071 396.235.742 408.122.424 420.366.056
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 384.695.071 396.235.742 408.122.424 420.366.056

027.01.DQ Program Perlindungan Sosial 73.024.499 75.215.229 77.471.650 79.795.801


027.01.WA Program Dukungan Manajemen 311.670.572 321.020.513 330.650.774 340.570.255
027.02 Inspektorat Jenderal 37.111.464 38.224.749 39.371.423 40.552.564
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 37.111.464 38.224.749 39.371.423 40.552.564

027.02.WA Program Dukungan Manajemen 37.111.464 38.224.749 39.371.423 40.552.564


027.03 Ditjen Pemberdayaan Sosial 382.258.519 393.726.074 405.537.219 417.703.284
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 382.258.519 393.726.074 405.537.219 417.703.284

027.03.DQ Program Perlindungan Sosial 335.995.062 346.074.741 356.456.400 367.150.046


027.03.WA Program Dukungan Manajemen 46.263.457 47.651.333 49.080.819 50.553.238
027.04 Ditjen Rehabilitasi Sosial 1.097.194.258 1.130.109.328 1.164.011.201 1.198.931.318
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 1.097.194.258 1.130.109.328 1.164.011.201 1.198.931.318

027.04.DQ Program Perlindungan Sosial 707.652.725 728.881.910 750.747.225 773.269.495


027.04.WA Program Dukungan Manajemen 389.541.533 401.227.418 413.263.976 425.661.823
027.05 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 30.606.942.086 31.525.150.103 32.470.904.112 33.445.031.175
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 30.606.942.086 31.525.150.103 32.470.904.112 33.445.031.175

027.05.DQ Program Perlindungan Sosial 30.559.026.735 31.475.797.344 32.420.070.831 33.392.672.908


027.05.WA Program Dukungan Manajemen 47.915.351 49.352.759 50.833.281 52.358.267
027.06 Ditjen Penanganan Fakir Miskin 45.441.597.456 46.804.845.221 48.208.990.274 49.655.259.974
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 45.441.597.456 46.804.845.221 48.208.990.274 49.655.259.974

027.06.DQ Program Perlindungan Sosial 45.403.222.042 46.765.318.573 48.168.277.865 49.613.326.192


027.06.WA Program Dukungan Manajemen 38.375.414 39.526.648 40.712.409 41.933.782
027.11 Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial 306.528.267 315.723.607 325.194.531 334.950.294
10 PENDIDIKAN 18.464.856 19.018.696 19.589.041 20.176.701

027.11.WA Program Dukungan Manajemen 18.464.856 19.018.696 19.589.041 20.176.701


11 PERLINDUNGAN SOSIAL 288.063.411 296.704.911 305.605.490 314.773.593

027.11.DQ Program Perlindungan Sosial 80.379.412 82.790.782 85.274.465 87.832.686


027.11.WA Program Dukungan Manajemen 207.683.999 213.914.129 220.331.025 226.940.907

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 35 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 7.120.421.454 7.348.800.042 7.584.954.602 7.818.822.020
029.01 Sekretariat Jenderal 496.014.419 510.894.513 526.220.747 542.007.214
04 EKONOMI 496.014.419 510.894.513 526.220.747 542.007.214

029.01.WA Program Dukungan Manajemen 496.014.419 510.894.513 526.220.747 542.007.214


029.02 Inspektorat Jenderal 71.370.448 73.511.526 75.716.831 77.988.335
04 EKONOMI 71.370.448 73.511.526 75.716.831 77.988.335

029.02.WA Program Dukungan Manajemen 71.370.448 73.511.526 75.716.831 77.988.335


029.03 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 326.981.477 336.790.293 346.893.395 357.300.118
04 EKONOMI 326.981.477 336.790.293 346.893.395 357.300.118

029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 174.635.914 179.874.534 185.270.286 190.828.348


029.03.WA Program Dukungan Manajemen 152.345.563 156.915.759 161.623.109 166.471.770
029.04 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 1.829.424.372 1.899.078.618 1.971.752.155 2.037.225.123
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 1.829.424.372 1.899.078.618 1.971.752.155 2.037.225.123

029.04.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 9.856.842 10.406.323 10.991.958 11.411.199


029.04.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 1.496.828.240 1.552.076.457 1.609.563.935 1.662.665.703
029.04.WA Program Dukungan Manajemen 322.739.290 336.595.838 351.196.262 363.148.221
029.05 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1.763.967.907 1.816.884.593 1.871.386.312 1.927.527.189
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 1.763.967.907 1.816.884.593 1.871.386.312 1.927.527.189

029.05.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 12.419.951 12.792.489 13.176.133 13.571.401


029.05.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 638.873.795 658.038.491 677.776.122 698.108.883
029.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.112.674.161 1.146.053.613 1.180.434.057 1.215.846.905
029.06 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 385.838.339 397.412.989 409.334.804 421.614.774
04 EKONOMI 355.393.460 366.054.868 377.036.086 388.347.115

029.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 109.622.893 112.911.436 116.298.641 119.787.571


029.06.WA Program Dukungan Manajemen 245.770.567 253.143.432 260.737.445 268.559.544
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 30.444.879 31.358.121 32.298.718 33.267.659

029.06.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 17.245.771 17.763.113 18.295.936 18.844.797


029.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 13.199.108 13.595.008 14.002.782 14.422.862
029.07 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 301.713.386 310.764.446 320.086.619 329.689.198
04 EKONOMI 301.713.386 310.764.446 320.086.619 329.689.198

029.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 1.831.569 1.886.501 1.943.090 2.001.384


029.07.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 25.802.168 26.576.173 27.373.148 28.194.329
029.07.WA Program Dukungan Manajemen 274.079.649 282.301.772 290.770.381 299.493.485
029.08 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 284.337.418 292.867.176 301.652.602 310.702.099

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 36 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

04 EKONOMI 183.058.824 188.550.441 194.206.791 200.032.957

029.08.WA Program Dukungan Manajemen 183.058.824 188.550.441 194.206.791 200.032.957


05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 14.775.594 15.218.840 15.675.283 16.145.525

029.08.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.200.000 3.295.988 3.394.811 3.496.645
029.08.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 7.875.594 8.111.860 8.355.176 8.605.825
029.08.WA Program Dukungan Manajemen 3.700.000 3.810.992 3.925.296 4.043.055
10 PENDIDIKAN 86.503.000 89.097.895 91.770.528 94.523.617

029.08.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 86.503.000 89.097.895 91.770.528 94.523.617
029.09 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 280.091.179 288.493.793 297.147.980 306.062.287
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 280.091.179 288.493.793 297.147.980 306.062.287

029.09.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 188.483.470 194.137.905 199.961.580 205.960.313


029.09.WA Program Dukungan Manajemen 91.607.709 94.355.888 97.186.400 100.101.974
029.10 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 325.338.075 335.098.004 345.149.917 355.504.276
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 325.338.075 335.098.004 345.149.917 355.504.276

029.10.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 93.976.600 96.795.825 99.699.150 102.690.032


029.10.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 44.439.400 45.772.531 47.145.391 48.559.732
029.10.WA Program Dukungan Manajemen 186.922.075 192.529.648 198.305.376 204.254.512
029.11 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 271.528.356 279.673.985 288.063.758 296.705.588
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 271.528.356 279.673.985 288.063.758 296.705.588

029.11.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 171.348.612 176.488.935 181.783.295 187.236.719
029.11.WA Program Dukungan Manajemen 100.179.744 103.185.050 106.280.463 109.468.869
029.12 Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun 246.335.118 253.725.007 261.336.663 269.176.714
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 246.335.118 253.725.007 261.336.663 269.176.714

029.12.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 175.165.635 180.420.489 185.833.048 191.408.010


029.12.WA Program Dukungan Manajemen 71.169.483 73.304.518 75.503.615 77.768.704
029.13 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 537.480.960 553.605.099 570.212.819 587.319.105
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 537.480.960 553.605.099 570.212.819 587.319.105

029.13.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 465.771.877 479.744.797 494.136.767 508.960.790


029.13.WA Program Dukungan Manajemen 71.709.083 73.860.302 76.076.052 78.358.315

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 37 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.115.967.397 6.299.440.313 6.488.412.628 6.683.063.533


032.01 Sekretariat Jenderal 519.107.535 534.680.367 550.720.107 567.241.565
04 EKONOMI 519.107.535 534.680.367 550.720.107 567.241.565

032.01.WA Program Dukungan Manajemen 519.107.535 534.680.367 550.720.107 567.241.565


032.02 Inspektorat Jenderal 87.424.408 90.047.094 92.748.462 95.530.903
04 EKONOMI 87.424.408 90.047.094 92.748.462 95.530.903

032.02.WA Program Dukungan Manajemen 87.424.408 90.047.094 92.748.462 95.530.903


032.03 Ditjen Perikanan Tangkap 763.871.758 786.786.967 810.388.658 834.700.098
04 EKONOMI 763.871.758 786.786.967 810.388.658 834.700.098

032.03.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 373.588.265 384.795.328 396.337.859 408.227.837
032.03.WA Program Dukungan Manajemen 390.283.493 401.991.639 414.050.799 426.472.261
032.04 Ditjen Perikanan Budidaya 1.143.547.870 1.177.853.557 1.213.188.260 1.249.583.672
04 EKONOMI 1.143.547.870 1.177.853.557 1.213.188.260 1.249.583.672

032.04.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 796.814.416 820.718.385 845.339.431 870.699.494
032.04.WA Program Dukungan Manajemen 346.733.454 357.135.172 367.848.829 378.884.178
032.05 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 966.276.909 995.264.239 1.025.120.662 1.055.874.041
04 EKONOMI 966.276.909 995.264.239 1.025.120.662 1.055.874.041

032.05.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 696.641.936 717.540.523 739.065.900 761.237.727
032.05.WA Program Dukungan Manajemen 269.634.973 277.723.716 286.054.762 294.636.314
032.06 Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 384.597.909 396.135.620 408.019.082 420.259.621
04 EKONOMI 384.597.909 396.135.620 408.019.082 420.259.621

032.06.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 156.166.675 160.851.597 165.676.883 170.647.176
032.06.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 120.147.126 123.751.490 127.463.825 131.287.714
032.06.WA Program Dukungan Manajemen 108.284.108 111.532.533 114.878.374 118.324.731
032.07 Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 384.340.414 395.870.099 407.744.934 419.977.031
04 EKONOMI 261.307.914 269.146.897 277.220.740 285.537.257

032.07.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 93.836.286 96.651.299 99.550.602 102.537.060
032.07.WA Program Dukungan Manajemen 167.471.628 172.495.598 177.670.138 183.000.197
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 123.032.500 126.723.202 130.524.194 134.439.774

032.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup 86.982.500 89.591.798 92.279.118 95.047.413


032.07.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 36.050.000 37.131.404 38.245.076 39.392.361
032.12 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1.368.443.706 1.409.496.038 1.451.779.318 1.495.332.533
04 EKONOMI 1.205.974.768 1.242.153.248 1.279.416.706 1.317.799.132

032.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 110.606.056 113.924.184 117.341.802 120.862.048

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 38 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

032.12.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 59.937.500 61.735.481 63.587.323 65.494.920
032.12.WA Program Dukungan Manajemen 1.035.431.212 1.066.493.583 1.098.487.581 1.131.442.164
10 PENDIDIKAN 162.468.938 167.342.790 172.362.612 177.533.401

032.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 162.468.938 167.342.790 172.362.612 177.533.401
032.13 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 498.356.888 513.306.332 528.703.145 544.564.069
04 EKONOMI 498.356.888 513.306.332 528.703.145 544.564.069

032.13.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 31.150.000 32.084.302 33.046.375 34.037.742
032.13.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 58.750.000 60.512.095 62.326.349 64.196.051
032.13.WA Program Dukungan Manajemen 408.456.888 420.709.935 433.330.421 446.330.276

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 39 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 100.597.698.915 103.615.693.137 106.724.239.131 109.926.054.131
033.01 Sekretariat Jenderal 641.771.000 661.106.075 681.025.835 701.548.081
04 EKONOMI 641.771.000 661.106.075 681.025.835 701.548.081

033.01.WA Program Dukungan Manajemen 641.771.000 661.106.075 681.025.835 701.548.081


033.02 Inspektorat Jenderal 101.700.000 104.750.905 107.893.365 111.130.184
04 EKONOMI 101.700.000 104.750.905 107.893.365 111.130.184

033.02.WA Program Dukungan Manajemen 101.700.000 104.750.905 107.893.365 111.130.184


033.04 Ditjen Bina Marga 39.700.014.651 40.891.010.606 42.117.738.804 43.381.270.553
04 EKONOMI 39.700.014.651 40.891.010.606 42.117.738.804 43.381.270.553

033.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas 37.295.614.651 38.414.480.978 39.566.914.793 40.753.921.985


033.04.WA Program Dukungan Manajemen 2.404.400.000 2.476.529.628 2.550.824.011 2.627.348.568
033.05 Ditjen Cipta Karya 12.510.140.000 12.885.442.582 13.272.004.591 13.670.164.014
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 8.150.467.222 8.394.979.699 8.646.827.866 8.906.232.010

033.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 7.067.955.222 7.279.992.971 7.498.392.038 7.723.343.298
033.05.WA Program Dukungan Manajemen 1.082.512.000 1.114.986.728 1.148.435.828 1.182.888.712
10 PENDIDIKAN 4.359.672.778 4.490.462.883 4.625.176.725 4.763.932.004

033.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.359.672.778 4.490.462.883 4.625.176.725 4.763.932.004
033.06 Ditjen Sumber Daya Air 41.233.678.026 42.470.678.362 43.744.792.925 45.057.134.929
04 EKONOMI 41.233.678.026 42.470.678.362 43.744.792.925 45.057.134.929

033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air 38.778.950.026 39.942.310.970 41.140.575.648 42.374.791.500
033.06.WA Program Dukungan Manajemen 2.454.728.000 2.528.367.392 2.604.217.277 2.682.343.429
033.07 Ditjen Perumahan 5.000.000.000 5.149.999.049 5.304.498.113 5.463.632.708
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5.000.000.000 5.149.999.049 5.304.498.113 5.463.632.708

033.07.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.554.640.000 4.691.278.483 4.832.016.152 4.976.976.371
033.07.WA Program Dukungan Manajemen 445.360.000 458.720.566 472.481.961 486.656.337
033.13 Ditjen Bina Konstruksi 600.000.000 617.999.500 636.539.105 655.635.089
04 EKONOMI 524.861.000 540.606.346 556.824.173 573.528.726

033.13.WA Program Dukungan Manajemen 524.861.000 540.606.346 556.824.173 573.528.726


10 PENDIDIKAN 75.139.000 77.393.154 79.714.932 82.106.363

033.13.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 75.139.000 77.393.154 79.714.932 82.106.363
033.14 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 212.833.488 219.218.325 225.794.742 232.568.517
04 EKONOMI 212.833.488 219.218.325 225.794.742 232.568.517

033.14.WA Program Dukungan Manajemen 212.833.488 219.218.325 225.794.742 232.568.517


033.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 400.000.000 411.999.380 424.358.836 437.089.482

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 40 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

04 EKONOMI 316.966.764 326.475.224 336.269.008 346.356.980

033.15.WA Program Dukungan Manajemen 316.966.764 326.475.224 336.269.008 346.356.980


10 PENDIDIKAN 83.033.236 85.524.156 88.089.828 90.732.502

033.15.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 83.033.236 85.524.156 88.089.828 90.732.502
033.16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 197.561.750 203.488.353 209.592.815 215.880.574
04 EKONOMI 175.507.841 180.772.862 186.195.873 191.781.731

033.16.WA Program Dukungan Manajemen 175.507.841 180.772.862 186.195.873 191.781.731


06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 22.053.909 22.715.491 23.396.942 24.098.843

033.16.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 22.053.909 22.715.491 23.396.942 24.098.843

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 41 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 282.380.152 290.850.924 299.575.858 308.563.111
034.01 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 282.380.152 290.850.924 299.575.858 308.563.111
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 282.380.152 290.850.924 299.575.858 308.563.111

034.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 115.719.075 119.190.232 122.765.566 126.448.495


034.01.WA Program Dukungan Manajemen 166.661.077 171.660.692 176.810.292 182.114.616

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 42 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 444.900.394 406.747.030 418.948.990 431.517.342


035.01 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 444.900.394 406.747.030 418.948.990 431.517.342
04 EKONOMI 444.900.394 406.747.030 418.948.990 431.517.342

035.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 219.225.000 174.301.428 179.530.112 184.915.920


035.01.WA Program Dukungan Manajemen 225.675.394 232.445.602 239.418.878 246.601.422

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 43 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 230.467.321 237.381.047 244.502.105 251.837.123
036.01 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 230.467.321 237.381.047 244.502.105 251.837.123
01 PELAYANAN UMUM 230.467.321 237.381.047 244.502.105 251.837.123

036.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 62.950.000 64.838.314 66.783.218 68.786.673


036.01.WA Program Dukungan Manajemen 167.517.321 172.542.733 177.718.887 183.050.450

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 44 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.792.417.902 3.906.188.331 4.023.372.340 4.144.072.931
040.01 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.792.417.902 3.906.188.331 4.023.372.340 4.144.072.931
08 PARIWISATA 2.550.141.065 2.626.643.587 2.705.441.551 2.786.604.295

040.01.EA Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.703.983.464 1.757.216.079 1.809.931.781 1.864.229.407
040.01.WA Program Dukungan Manajemen 846.157.601 869.427.508 895.509.770 922.374.888
10 PENDIDIKAN 1.242.276.837 1.279.544.744 1.317.930.789 1.357.468.636

040.01.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.022.005.046 1.052.664.854 1.084.244.530 1.116.771.798
040.01.WA Program Dukungan Manajemen 220.271.791 226.879.890 233.686.259 240.696.838

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 45 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 208.245.675 214.492.854 220.927.498 227.555.282
041.01 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 208.245.675 214.492.854 220.927.498 227.555.282
04 EKONOMI 208.245.675 214.492.854 220.927.498 227.555.282

041.01.EI Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN 55.264.781 56.922.586 58.630.180 60.389.054
041.01.WA Program Dukungan Manajemen 152.980.894 157.570.268 162.297.318 167.166.228

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 46 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) 1.029.772.578 1.060.665.425 1.092.484.975 1.125.259.456
042.01 Sekretariat Utama 522.019.785 537.680.142 553.810.223 570.424.461
01 PELAYANAN UMUM 522.019.785 537.680.142 553.810.223 570.424.461

042.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 54.238.602 55.865.747 57.541.695 59.267.946
042.01.WA Program Dukungan Manajemen 467.781.183 481.814.395 496.268.528 511.156.515
042.06 Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan 468.494.203 482.548.962 497.025.361 511.936.124
01 PELAYANAN UMUM 468.494.203 482.548.962 497.025.361 511.936.124

042.06.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 460.290.250 474.098.903 488.321.830 502.971.485
042.06.WA Program Dukungan Manajemen 8.203.953 8.450.059 8.703.531 8.964.639
042.07 Deputi Bidang Penguatan Inovasi 39.258.590 40.436.321 41.649.391 42.898.871
01 PELAYANAN UMUM 39.258.590 40.436.321 41.649.391 42.898.871

042.07.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 39.258.590 40.436.321 41.649.391 42.898.871

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 47 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.441.784.886 1.485.038.006 1.529.587.992 1.575.475.441
044.01 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.441.784.886 1.485.038.006 1.529.587.992 1.575.475.441
04 EKONOMI 1.205.089.363 1.241.241.673 1.278.477.990 1.316.832.164

044.01.EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi 834.658.973 859.698.507 885.488.861 912.053.432
044.01.WA Program Dukungan Manajemen 370.430.390 381.543.166 392.989.129 404.778.732
10 PENDIDIKAN 236.695.523 243.796.333 251.110.002 258.643.277

044.01.EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi 236.695.523 243.796.333 251.110.002 258.643.277

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 48 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 252.693.956 260.274.384 268.081.502 276.123.802
047.01 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 252.693.956 260.274.384 268.081.502 276.123.802
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 252.693.956 260.274.384 268.081.502 276.123.802

047.01.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 95.891.865 98.768.363 101.730.602 104.782.444
047.01.WA Program Dukungan Manajemen 156.802.091 161.506.021 166.350.900 171.341.358

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 49 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 295.349.382 304.209.467 313.335.362 322.735.347
048.01 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 295.349.382 304.209.467 313.335.362 322.735.347
01 PELAYANAN UMUM 295.349.382 304.209.467 313.335.362 322.735.347

048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 79.473.064 81.856.988 84.312.432 86.841.784
048.01.WA Program Dukungan Manajemen 215.876.318 222.352.479 229.022.930 235.893.563

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 50 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

050 BADAN INTELIJEN NEGARA 10.521.045.030 5.944.176.331 6.122.501.536 6.306.176.571


050.01 Badan Intelijen Negara 10.521.045.030 5.944.176.331 6.122.501.536 6.306.176.571
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 10.521.045.030 5.944.176.331 6.122.501.536 6.306.176.571

050.01.BK Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 4.818.806.641 1.873.370.839 1.929.571.910 1.987.459.062
050.01.WA Program Dukungan Manajemen 5.702.238.389 4.070.805.492 4.192.929.626 4.318.717.509

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 51 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 554.563.398 571.199.876 588.335.512 605.985.511
051.01 Badan Siber dan Sandi Negara 554.563.398 571.199.876 588.335.512 605.985.511
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 554.563.398 571.199.876 588.335.512 605.985.511

051.01.BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara 152.799.928 157.383.678 162.105.015 166.968.129
051.01.WA Program Dukungan Manajemen 401.763.470 413.816.198 426.230.497 439.017.382

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 52 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 50.032.758 51.675.105 53.376.510 55.139.513


052.01 Setjen Dewan Ketahanan Nasional 50.032.758 51.675.105 53.376.510 55.139.513
02 PERTAHANAN 49.355.415 50.965.031 52.631.855 54.358.306

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 8.149.249 8.510.604 8.890.718 9.290.659
052.01.WA Program Dukungan Manajemen 41.206.166 42.454.427 43.741.137 45.067.647
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 677.343 710.074 744.655 781.207

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 677.343 710.074 744.655 781.207

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 53 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

054 BADAN PUSAT STATISTIK 4.691.816.660 4.832.546.333 4.977.513.030 5.126.839.330


054.01 Badan Pusat Statistik 4.691.816.660 4.832.546.333 4.977.513.030 5.126.839.330
01 PELAYANAN UMUM 4.691.816.660 4.832.546.333 4.977.513.030 5.126.839.330

054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 1.631.934.730 1.680.874.429 1.731.292.458 1.783.232.306
054.01.WA Program Dukungan Manajemen 3.059.881.930 3.151.671.904 3.246.220.572 3.343.607.024

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 54 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

055 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS 1.375.897.199 1.417.173.193 1.459.687.509 1.503.477.976
055.01 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 1.375.897.199 1.417.173.193 1.459.687.509 1.503.477.976
01 PELAYANAN UMUM 1.375.897.199 1.417.173.193 1.459.687.509 1.503.477.976

055.01.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional 746.615.338 769.013.043 792.082.733 815.845.102


055.01.WA Program Dukungan Manajemen 629.281.861 648.160.150 667.604.776 687.632.874

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 55 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 8.003.434.525 8.243.501.018 8.490.781.186 8.745.503.649
056.01 Sekretariat Jenderal 7.269.262.950 7.487.305.244 7.711.900.291 7.943.256.588
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 7.269.262.950 7.487.305.244 7.711.900.291 7.943.256.588

056.01.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 3.005.994.022 3.096.147.757 3.189.017.551 3.284.686.716
056.01.WA Program Dukungan Manajemen 4.263.268.928 4.391.157.487 4.522.882.740 4.658.569.872
056.02 Inspektorat Jenderal 22.321.165 22.990.655 23.680.327 24.390.681
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 22.321.165 22.990.655 23.680.327 24.390.681

056.02.WA Program Dukungan Manajemen 22.321.165 22.990.655 23.680.327 24.390.681


056.03 Direktorat Jenderal Tata Ruang 185.065.145 190.616.825 196.335.092 202.225.143
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 185.065.145 190.616.825 196.335.092 202.225.143

056.03.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 125.966.000 129.744.773 133.636.933 137.646.037


056.03.WA Program Dukungan Manajemen 59.099.145 60.872.052 62.698.159 64.579.106
056.04 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 226.532.327 233.328.223 240.328.011 247.537.827
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 226.532.327 233.328.223 240.328.011 247.537.827

056.04.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 146.457.464 150.851.134 155.376.634 160.037.924
056.04.WA Program Dukungan Manajemen 80.074.863 82.477.089 84.951.377 87.499.903
056.05 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 50.891.707 52.418.385 53.990.830 55.610.542
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 50.891.707 52.418.385 53.990.830 55.610.542

056.05.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 38.115.562 39.258.968 40.436.653 41.649.736
056.05.WA Program Dukungan Manajemen 12.776.145 13.159.417 13.554.177 13.960.806
056.06 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 28.989.781 29.859.391 30.755.107 31.677.763
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 28.989.781 29.859.391 30.755.107 31.677.763

056.06.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 22.376.963 23.048.198 23.739.596 24.451.790
056.06.WA Program Dukungan Manajemen 6.612.818 6.811.193 7.015.511 7.225.973
056.07 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 37.818.242 38.952.722 40.121.279 41.324.873
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 37.818.242 38.952.722 40.121.279 41.324.873

056.07.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 19.691.314 20.282.004 20.890.450 21.517.130
056.07.WA Program Dukungan Manajemen 18.126.928 18.670.718 19.230.829 19.807.743
056.08 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 156.949.150 161.657.446 166.507.021 171.502.122
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 156.949.150 161.657.446 166.507.021 171.502.122

056.08.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 39.391.054 40.572.718 41.789.832 43.043.489
056.08.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 79.657.867 82.047.532 84.508.921 87.044.126
056.08.WA Program Dukungan Manajemen 37.900.229 39.037.196 40.208.268 41.414.507
056.09 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 25.604.058 26.372.127 27.163.228 27.978.110

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 56 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 25.604.058 26.372.127 27.163.228 27.978.110

056.09.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 12.331.960 12.701.888 13.082.921 13.475.395
056.09.WA Program Dukungan Manajemen 13.272.098 13.670.239 14.080.307 14.502.715

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 57 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 667.521.289 687.546.407 708.172.039 729.417.127


057.01 Perpustakaan Nasional 667.521.289 687.546.407 708.172.039 729.417.127
01 PELAYANAN UMUM 236.626.478 243.725.125 251.036.734 258.567.813

057.01.WA Program Dukungan Manajemen 236.626.478 243.725.125 251.036.734 258.567.813


10 PENDIDIKAN 430.894.811 443.821.282 457.135.305 470.849.314

057.01.DM Program Perpustakaan dan Literasi 430.894.811 443.821.282 457.135.305 470.849.314

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 58 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21.798.090.766 22.453.121.530 23.127.881.058 23.822.969.220


059.01 Sekretariat Jenderal 729.491.975 751.376.441 773.917.293 797.134.748
04 EKONOMI 729.491.975 751.376.441 773.917.293 797.134.748

059.01.GH Program Komunikasi Publik 78.360.143 80.710.857 83.132.047 85.625.995


059.01.WA Program Dukungan Manajemen 651.131.832 670.665.584 690.785.246 711.508.753
059.02 Inspektorat Jenderal 90.247.829 92.955.214 95.743.835 98.616.134
04 EKONOMI 90.247.829 92.955.214 95.743.835 98.616.134

059.02.WA Program Dukungan Manajemen 90.247.829 92.955.214 95.743.835 98.616.134


059.03 Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.264.907.708 1.303.944.570 1.344.230.315 1.385.809.378
04 EKONOMI 1.264.907.708 1.303.944.570 1.344.230.315 1.385.809.378

059.03.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 677.284.578 698.693.157 720.821.702 743.698.556
059.03.WA Program Dukungan Manajemen 587.623.130 605.251.413 623.408.613 642.110.822
059.04 Ditjen Aplikasi Informatika 3.437.164.133 3.540.278.798 3.646.486.958 3.755.881.487
04 EKONOMI 3.437.164.133 3.540.278.798 3.646.486.958 3.755.881.487

059.04.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3.338.511.976 3.438.667.127 3.541.826.997 3.648.081.746
059.04.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 7.365.000 7.585.942 7.813.513 8.047.918
059.04.WA Program Dukungan Manajemen 91.287.157 94.025.729 96.846.448 99.751.823
059.05 Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 914.556.545 941.992.961 970.252.545 999.360.038
04 EKONOMI 914.556.545 941.992.961 970.252.545 999.360.038

059.05.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 7.500.000 7.724.988 7.956.732 8.195.429
059.05.GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik 40.928.262 42.156.054 43.420.687 44.723.295
059.05.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 705.984.275 727.163.644 748.978.456 771.447.757
059.05.WA Program Dukungan Manajemen 160.144.008 164.948.275 169.896.670 174.993.557
059.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 974.471.264 1.003.704.892 1.033.815.610 1.064.829.975
04 EKONOMI 807.030.091 831.240.552 856.177.423 881.862.657

059.06.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 678.593.000 698.950.503 719.918.787 741.516.310
059.06.WA Program Dukungan Manajemen 128.437.091 132.290.049 136.258.636 140.346.347
10 PENDIDIKAN 167.441.173 172.464.340 177.638.187 182.967.318

059.06.GB Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 167.441.173 172.464.340 177.638.187 182.967.318
059.07 Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 398.112.479 410.055.706 422.357.213 435.027.886
04 EKONOMI 398.112.479 410.055.706 422.357.213 435.027.886

059.07.GH Program Komunikasi Publik 307.979.148 317.218.425 326.734.849 336.536.855


059.07.WA Program Dukungan Manajemen 90.133.331 92.837.281 95.622.364 98.491.031
059.08 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 13.989.138.833 14.408.812.948 14.841.077.289 15.286.309.574

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 59 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

04 EKONOMI 13.989.138.833 14.408.812.948 14.841.077.289 15.286.309.574

059.08.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 13.987.030.261 14.406.641.122 14.838.840.309 15.284.005.484
059.08.WA Program Dukungan Manajemen 2.108.572 2.171.826 2.236.980 2.304.090

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 60 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 111.024.024.394 100.449.707.230 103.463.181.157 106.567.075.507


060.01 Kepolisian Negara Republik Indonesia 111.024.024.394 100.449.707.230 103.463.181.157 106.567.075.507
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 111.024.024.394 100.449.707.230 103.463.181.157 106.567.075.507

060.01.BD Program Profesionalisme SDM Polri 3.189.055.016 3.284.725.509 3.383.266.844 3.484.764.887


060.01.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 5.298.937.230 5.457.901.545 5.621.637.105 5.790.286.014
060.01.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 36.183.099.814 23.363.588.042 24.064.492.968 24.786.426.881
060.01.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 16.778.345.416 17.281.680.024 17.800.122.919 18.334.127.050
060.01.WA Program Dukungan Manajemen 49.574.586.918 51.061.812.110 52.593.661.321 54.171.470.675

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 61 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2.244.003.351 2.311.318.488 2.380.653.227 2.452.072.409
063.01 Badan Pengawas Obat dan Makanan 2.244.003.351 2.311.318.488 2.380.653.227 2.452.072.409
07 KESEHATAN 2.244.003.351 2.311.318.488 2.380.653.227 2.452.072.409

063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.072.414.039 1.104.582.194 1.137.715.480 1.171.846.653
063.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.171.589.312 1.206.736.294 1.242.937.747 1.280.225.756

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 62 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 181.552.556 187.023.534 195.645.848 201.853.404


064.01 Lembaga Ketahanan Nasional RI 181.552.556 187.023.534 195.645.848 201.853.404
02 PERTAHANAN 181.552.556 187.023.534 195.645.848 201.853.404

064.01.AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional 50.230.898 51.742.323 56.285.208 58.289.709


064.01.WA Program Dukungan Manajemen 131.321.658 135.281.211 139.360.640 143.563.695

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 63 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 711.513.546 741.858.216 773.765.251 801.485.716


065.01 Badan Koordinasi Penanaman Modal 711.513.546 741.858.216 773.765.251 801.485.716
04 EKONOMI 711.513.546 741.858.216 773.765.251 801.485.716

065.01.ED Program Penanaman Modal 410.612.314 425.510.962 441.008.575 456.712.982


065.01.WA Program Dukungan Manajemen 300.901.232 316.347.254 332.756.676 344.772.734

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 64 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 1.801.184.890 1.649.212.087 1.698.676.529 1.749.635.159


066.01 Badan Narkotika Nasional 1.801.184.890 1.649.212.087 1.698.676.529 1.749.635.159
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.801.184.890 1.649.212.087 1.698.676.529 1.749.635.159

066.01.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 458.059.941 471.795.970 485.940.789 500.517.740
066.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.343.124.949 1.177.416.117 1.212.735.740 1.249.117.419

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 65 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 3.102.388.046 3.195.458.335 3.291.320.260 3.390.059.534
067.02 INSPEKTORAT JENDERAL 51.693.093 53.243.841 54.841.084 56.486.317
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 51.693.093 53.243.841 54.841.084 56.486.317

067.02.WA Program Dukungan Manajemen 51.693.093 53.243.841 54.841.084 56.486.317


067.03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 209.867.125 216.163.008 222.647.766 229.327.159
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 209.867.125 216.163.008 222.647.766 229.327.159

067.03.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 148.250.000 152.697.400 157.278.214 161.996.532
067.03.WA Program Dukungan Manajemen 61.617.125 63.465.608 65.369.552 67.330.627
067.04 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 320.538.248 330.154.248 340.058.761 350.260.505
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 320.538.248 330.154.248 340.058.761 350.260.505

067.04.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 265.068.000 273.019.915 281.210.439 289.646.733
067.04.WA Program Dukungan Manajemen 55.470.248 57.134.333 58.848.322 60.613.772
067.06 DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 82.590.648 85.068.241 87.620.130 90.248.719
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 82.590.648 85.068.241 87.620.130 90.248.719

067.06.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 29.962.014 30.860.790 31.786.509 32.740.091
067.06.WA Program Dukungan Manajemen 52.628.634 54.207.451 55.833.621 57.508.628
067.07 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 313.508.214 322.913.062 332.599.792 342.577.670
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 313.508.214 322.913.062 332.599.792 342.577.670

067.07.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 236.471.198 243.565.063 250.871.560 258.397.563
067.07.WA Program Dukungan Manajemen 77.037.016 79.347.999 81.728.232 84.180.107
067.09 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH 1.804.740.505 1.858.882.382 1.914.648.424 1.972.087.774
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1.773.125.494 1.826.319.068 1.881.108.426 1.937.541.647

067.09.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 1.643.634.989 1.692.944.025 1.743.732.337 1.796.044.299
067.09.WA Program Dukungan Manajemen 129.490.505 133.375.043 137.376.089 141.497.348
10 PENDIDIKAN 31.615.011 32.563.314 33.539.998 34.546.127

067.09.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 31.615.011 32.563.314 33.539.998 34.546.127
067.10 SEKRETARIAT JENDERAL 220.260.546 226.868.269 233.674.180 240.684.390
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 220.260.546 226.868.269 233.674.180 240.684.390

067.10.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 15.000.000 15.449.997 15.913.496 16.390.900
067.10.WA Program Dukungan Manajemen 205.260.546 211.418.272 217.760.684 224.293.490
067.11 BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 99.189.667 102.165.284 105.230.123 108.387.000
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 94.189.667 97.015.299 99.925.657 102.923.406

067.11.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 27.402.905 28.224.977 29.071.701 29.943.839
067.11.WA Program Dukungan Manajemen 66.786.762 68.790.322 70.853.956 72.979.567

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 66 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

10 PENDIDIKAN 5.000.000 5.149.985 5.304.466 5.463.594

067.11.WA Program Dukungan Manajemen 5.000.000 5.149.985 5.304.466 5.463.594

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 67 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 3.905.241.440 4.022.394.023 4.143.060.021 4.267.351.137
068.01 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3.905.241.440 4.022.394.023 4.143.060.021 4.267.351.137
07 KESEHATAN 3.905.241.440 4.022.394.023 4.143.060.021 4.267.351.137

068.01.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.542.899.004 1.589.182.252 1.636.853.071 1.685.958.157
068.01.WA Program Dukungan Manajemen 2.362.342.436 2.433.211.771 2.506.206.950 2.581.392.980

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 68 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 99.448.128 102.519.284 105.688.507 108.870.378
074.01 Komnas HAM 99.448.128 102.519.284 105.688.507 108.870.378
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 99.448.128 102.519.284 105.688.507 108.870.378

074.01.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 28.387.301 29.326.686 30.300.184 31.220.428
074.01.WA Program Dukungan Manajemen 71.060.827 73.192.598 75.388.323 77.649.950

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 69 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 3.108.611.438 3.201.867.789 3.297.922.050 3.396.859.323
075.01 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 3.108.611.438 3.201.867.789 3.297.922.050 3.396.859.323
04 EKONOMI 3.108.611.438 3.201.867.789 3.297.922.050 3.396.859.323

075.01.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 1.896.143.607 1.953.027.493 2.011.617.486 2.071.965.770
075.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.212.467.831 1.248.840.296 1.286.304.564 1.324.893.553

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 70 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 2.452.965.805 2.526.540.595 2.602.331.844 2.680.402.756


076.01 Komisi Pemilihan Umum 2.452.965.805 2.526.540.595 2.602.331.844 2.680.402.756
01 PELAYANAN UMUM 2.452.965.805 2.526.540.595 2.602.331.844 2.680.402.756

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 505.915.190 521.090.337 536.721.531 552.823.405
076.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.947.050.615 2.005.450.258 2.065.610.313 2.127.579.351

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 71 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 257.782.520 265.697.524 273.862.447 282.197.148


077.01 Mahkamah Konstitusi Ri 257.782.520 265.697.524 273.862.447 282.197.148
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 257.782.520 265.697.524 273.862.447 282.197.148

077.01.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi 91.677.156 94.503.827 97.419.556 100.427.286


077.01.WA Program Dukungan Manajemen 166.105.364 171.193.697 176.442.891 181.769.862

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 72 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) 212.672.381 219.052.439 225.623.919 232.392.631
078.01 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 212.672.381 219.052.439 225.623.919 232.392.631
01 PELAYANAN UMUM 212.672.381 219.052.439 225.623.919 232.392.631

078.01.BE Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 40.709.863 41.931.096 43.188.975 44.484.644
078.01.WA Program Dukungan Manajemen 171.962.518 177.121.343 182.434.944 187.907.987

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 73 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 1.823.382.370 2.043.076.755 2.207.500.321 2.273.337.457
079.01 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1.823.382.370 2.043.076.755 2.207.500.321 2.273.337.457
04 EKONOMI 1.823.382.370 2.043.076.755 2.207.500.321 2.273.337.457

079.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 954.618.319 1.146.602.653 1.284.026.823 1.322.160.715
079.01.WA Program Dukungan Manajemen 868.764.051 896.474.102 923.473.498 951.176.742

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 74 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 773.867.259 797.082.797 820.994.907 845.624.713
080.01 Badan Tenaga Nuklir Nasional 773.867.259 797.082.797 820.994.907 845.624.713
01 PELAYANAN UMUM 741.067.259 763.298.830 786.197.446 809.783.331

080.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 135.201.167 139.256.986 143.434.528 147.737.533
080.01.WA Program Dukungan Manajemen 605.866.092 624.041.844 642.762.918 662.045.798
10 PENDIDIKAN 32.800.000 33.783.967 34.797.461 35.841.382

080.01.WA Program Dukungan Manajemen 32.800.000 33.783.967 34.797.461 35.841.382

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 75 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 1.621.528.317 1.670.173.454 1.720.277.870 1.771.886.043
081.01 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1.621.528.317 1.670.173.454 1.720.277.870 1.771.886.043
04 EKONOMI 1.621.528.317 1.670.173.454 1.720.277.870 1.771.886.043

081.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 905.457.643 932.620.916 960.599.005 989.416.869
081.01.WA Program Dukungan Manajemen 716.070.674 737.552.538 759.678.865 782.469.174

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 76 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 848.029.058 873.469.541 899.673.367 926.663.479
082.01 LAPAN 848.029.058 873.469.541 899.673.367 926.663.479
01 PELAYANAN UMUM 848.029.058 873.469.541 899.673.367 926.663.479

082.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 485.502.064 500.066.875 515.068.749 530.520.749
082.01.WA Program Dukungan Manajemen 362.526.994 373.402.666 384.604.618 396.142.730

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 77 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 495.119.418 509.972.552 525.271.357 541.029.420


083.01 Badan Informasi Geospasial 495.119.418 509.972.552 525.271.357 541.029.420
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 495.119.418 509.972.552 525.271.357 541.029.420

083.01.GI Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 314.513.289 323.948.359 333.666.569 343.676.519


083.01.WA Program Dukungan Manajemen 180.606.129 186.024.193 191.604.788 197.352.901

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 78 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

084 BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN) 219.677.133 226.267.220 233.054.993 240.046.599


084.01 Badan Standarisasi Nasional 219.677.133 226.267.220 233.054.993 240.046.599
04 EKONOMI 219.677.133 226.267.220 233.054.993 240.046.599

084.01.EJ Program Standardisasi Nasional 69.809.873 71.904.021 74.060.978 76.282.793


084.01.WA Program Dukungan Manajemen 149.867.260 154.363.199 158.994.015 163.763.806

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 79 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 120.515.776 124.130.973 127.854.653 131.690.253
085.01 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 120.515.776 124.130.973 127.854.653 131.690.253
01 PELAYANAN UMUM 120.515.776 124.130.973 127.854.653 131.690.253

085.01.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 25.723.400 26.494.917 27.289.610 28.108.273
085.01.WA Program Dukungan Manajemen 94.792.376 97.636.056 100.565.043 103.581.980

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 80 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 316.997.157 326.506.672 336.301.375 346.390.385


086.01 Lembaga Administrasi Negara 316.997.157 326.506.672 336.301.375 346.390.385
01 PELAYANAN UMUM 297.813.425 306.747.493 315.949.540 325.428.017

086.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 44.262.493 45.590.225 46.957.755 48.366.497
086.01.WA Program Dukungan Manajemen 253.550.932 261.157.268 268.991.785 277.061.520
10 PENDIDIKAN 19.183.732 19.759.179 20.351.835 20.962.368

086.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 19.183.732 19.759.179 20.351.835 20.962.368

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 81 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 268.512.341 276.567.339 284.864.057 293.409.932


087.01 Arsip Nasional 268.512.341 276.567.339 284.864.057 293.409.932
01 PELAYANAN UMUM 268.512.341 276.567.339 284.864.057 293.409.932

087.01.CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 69.921.256 72.018.670 74.179.019 76.404.374


087.01.WA Program Dukungan Manajemen 198.591.085 204.548.669 210.685.038 217.005.558

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 82 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 579.797.786 597.191.220 615.106.377 633.559.424


088.01 Badan Kepegawaian Negara 579.797.786 597.191.220 615.106.377 633.559.424
01 PELAYANAN UMUM 579.797.786 597.191.220 615.106.377 633.559.424

088.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 70.382.634 72.493.905 74.668.480 76.908.454
088.01.WA Program Dukungan Manajemen 509.415.152 524.697.315 540.437.897 556.650.970

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 83 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 1.725.863.324 1.777.637.882 1.830.966.232 1.885.895.122
089.01 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.725.863.324 1.777.637.882 1.830.966.232 1.885.895.122
01 PELAYANAN UMUM 1.725.863.324 1.777.637.882 1.830.966.232 1.885.895.122

089.01.CH Program Pengawasan Pembangunan 431.680.487 444.630.212 457.968.709 471.707.722


089.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.294.182.837 1.333.007.670 1.372.997.523 1.414.187.400

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 84 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.380.059.957 2.451.459.046 2.524.999.599 2.600.748.995


090.01 Sekretariat Jenderal 799.374.360 823.354.828 848.054.437 873.495.746
04 EKONOMI 784.777.491 808.320.082 832.568.680 857.545.412

090.01.EE Program Perdagangan Luar Negeri 115.437.597 118.900.531 122.467.316 126.141.219


090.01.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 10.360.430 10.671.204 10.991.280 11.321.011
090.01.WA Program Dukungan Manajemen 658.979.464 678.748.347 699.110.084 720.083.182
10 PENDIDIKAN 14.596.869 15.034.746 15.485.757 15.950.334

090.01.WA Program Dukungan Manajemen 14.596.869 15.034.746 15.485.757 15.950.334


090.02 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 721.209.473 742.845.429 765.130.450 788.084.212
04 EKONOMI 721.209.473 742.845.429 765.130.450 788.084.212

090.02.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 640.655.255 659.874.650 679.670.614 700.060.597


090.02.WA Program Dukungan Manajemen 80.554.218 82.970.779 85.459.836 88.023.615
090.03 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 119.790.405 123.383.821 127.085.011 130.897.554
04 EKONOMI 119.790.405 123.383.821 127.085.011 130.897.554

090.03.EE Program Perdagangan Luar Negeri 31.838.684 32.793.687 33.777.255 34.790.570


090.03.WA Program Dukungan Manajemen 87.951.721 90.590.134 93.307.756 96.106.984
090.04 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 112.487.591 115.861.866 119.337.498 122.917.578
04 EKONOMI 112.487.591 115.861.866 119.337.498 122.917.578

090.04.EE Program Perdagangan Luar Negeri 55.413.768 57.075.884 58.787.968 60.551.582


090.04.WA Program Dukungan Manajemen 57.073.823 58.785.982 60.549.530 62.365.996
090.05 Inspektorat Jenderal 41.337.002 42.577.009 43.854.149 45.169.784
04 EKONOMI 41.337.002 42.577.009 43.854.149 45.169.784

090.05.WA Program Dukungan Manajemen 41.337.002 42.577.009 43.854.149 45.169.784


090.06 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 238.863.585 246.029.293 253.409.755 261.012.038
04 EKONOMI 238.863.585 246.029.293 253.409.755 261.012.038

090.06.EE Program Perdagangan Luar Negeri 174.002.247 179.222.149 184.598.467 190.136.413


090.06.WA Program Dukungan Manajemen 64.861.338 66.807.144 68.811.288 70.875.625
090.07 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 58.245.734 59.992.973 61.792.598 63.646.389
04 EKONOMI 58.245.734 59.992.973 61.792.598 63.646.389

090.07.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 15.362.096 15.822.886 16.297.476 16.786.412


090.07.WA Program Dukungan Manajemen 42.883.638 44.170.087 45.495.122 46.859.977
090.08 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 41.393.820 42.635.564 43.914.490 45.231.922
04 EKONOMI 41.393.820 42.635.564 43.914.490 45.231.922

090.08.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 10.605.276 10.923.400 11.251.011 11.588.537

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 85 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

090.08.WA Program Dukungan Manajemen 30.788.544 31.712.164 32.663.479 33.643.385


090.09 Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 247.357.987 254.778.263 262.421.211 270.293.772
04 EKONOMI 247.357.987 254.778.263 262.421.211 270.293.772

090.09.EF Program Perdagangan Dalam Negeri 78.155.295 80.499.630 82.914.306 85.401.682


090.09.WA Program Dukungan Manajemen 169.202.692 174.278.633 179.506.905 184.892.090

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 86 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.948.783.392 2.007.246.871 2.067.464.241 2.129.488.137


092.01 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 1.948.783.392 2.007.246.871 2.067.464.241 2.129.488.137
01 PELAYANAN UMUM 340.812.833 351.037.212 361.568.331 372.415.372

092.01.WA Program Dukungan Manajemen 340.812.833 351.037.212 361.568.331 372.415.372


08 PARIWISATA 1.158.070.559 1.192.812.665 1.228.597.041 1.265.454.952

092.01.DA Program Keolahragaan 1.158.070.559 1.192.812.665 1.228.597.041 1.265.454.952


10 PENDIDIKAN 449.900.000 463.396.994 477.298.869 491.617.813

092.01.DA Program Keolahragaan 331.205.629 341.141.795 351.376.015 361.917.290


092.01.DB Program Kepemudaan 118.694.371 122.255.199 125.922.854 129.700.523

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 87 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 1.343.222.899 1.126.019.379 1.159.799.711 1.194.593.643


093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi 1.343.222.899 1.126.019.379 1.159.799.711 1.194.593.643
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.343.222.899 1.126.019.379 1.159.799.711 1.194.593.643

093.01.BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 520.554.179 329.286.785 339.165.197 349.340.114
093.01.WA Program Dukungan Manajemen 822.668.720 796.732.594 820.634.514 845.253.529

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 88 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 986.982.595 1.016.591.890 1.047.089.226 1.078.501.836


095.01 Sekretariat Jenderal DPD RI 237.342.503 244.462.704 251.796.400 259.350.253
01 PELAYANAN UMUM 237.342.503 244.462.704 251.796.400 259.350.253

095.01.WA Program Dukungan Manajemen 237.342.503 244.462.704 251.796.400 259.350.253


095.02 Dewan Perwakilan Daerah 749.640.092 772.129.186 795.292.826 819.151.583
01 PELAYANAN UMUM 749.640.092 772.129.186 795.292.826 819.151.583

095.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 510.843.806 526.169.014 541.953.852 558.212.443
095.02.WA Program Dukungan Manajemen 238.796.286 245.960.172 253.338.974 260.939.140

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 89 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 184.425.617 189.958.155 195.656.680 201.526.387


100.01 Komisi Yudisial RI 184.425.617 189.958.155 195.656.680 201.526.387
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 184.425.617 189.958.155 195.656.680 201.526.387

100.01.BH Program Penegakan Integritas Hakim 34.005.542 35.025.625 36.076.321 37.158.605


100.01.WA Program Dukungan Manajemen 150.420.075 154.932.530 159.580.359 164.367.782

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 90 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 1.127.245.196 1.161.062.324 1.195.893.793 1.231.770.523
103.01 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1.127.245.196 1.161.062.324 1.195.893.793 1.231.770.523
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.127.245.196 1.161.062.324 1.195.893.793 1.231.770.523

103.01.FA Program Ketahanan Bencana 838.234.849 863.381.796 889.283.036 915.961.484


103.01.WA Program Dukungan Manajemen 289.010.347 297.680.528 306.610.757 315.809.039

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 91 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

104 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 320.845.477 330.470.343 340.383.663 350.595.071
104.01 Sekretariat Utama BP2MI 320.845.477 330.470.343 340.383.663 350.595.071
04 EKONOMI 320.845.477 330.470.343 340.383.663 350.595.071

104.01.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI 120.370.217 123.981.001 127.699.789 131.530.679
104.01.WA Program Dukungan Manajemen 200.475.260 206.489.342 212.683.874 219.064.392

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 92 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) 181.457.903 186.901.496 192.508.337 198.283.550
106.01 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 181.457.903 186.901.496 192.508.337 198.283.550
01 PELAYANAN UMUM 181.457.903 186.901.496 192.508.337 198.283.550

106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 65.682.833 67.653.217 69.682.680 71.773.128


106.01.WA Program Dukungan Manajemen 115.775.070 119.248.279 122.825.657 126.510.422

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 93 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) 1.967.176.959 2.026.191.516 2.086.976.887 2.149.585.726
107.01 Badan SAR Nasional 1.967.176.959 2.026.191.516 2.086.976.887 2.149.585.726
04 EKONOMI 1.967.176.959 2.026.191.516 2.086.976.887 2.149.585.726

107.01.BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 1.059.670.084 1.091.459.813 1.124.203.473 1.157.929.390
107.01.WA Program Dukungan Manajemen 907.506.875 934.731.703 962.773.414 991.656.336

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 94 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 99.726.648 102.718.239 105.799.666 108.973.630
108.01 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 99.726.648 102.718.239 105.799.666 108.973.630
04 EKONOMI 99.726.648 102.718.239 105.799.666 108.973.630

108.01.EG Program Pengawasan Persaingan Usaha 16.408.023 16.900.149 17.407.098 17.929.303


108.01.WA Program Dukungan Manajemen 83.318.625 85.818.090 88.392.568 91.044.327

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 95 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 216.196.508 222.740.823 229.484.702 236.434.446


110.01 Ombudsman Republik Indonesia 216.196.508 222.740.823 229.484.702 236.434.446
01 PELAYANAN UMUM 216.196.508 222.740.823 229.484.702 236.434.446

110.01.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 25.487.808 26.310.925 27.161.977 28.042.057
110.01.WA Program Dukungan Manajemen 190.708.700 196.429.898 202.322.725 208.392.389

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 96 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 247.680.529 255.110.773 262.763.931 270.646.811
111.01 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 247.680.529 255.110.773 262.763.931 270.646.811
01 PELAYANAN UMUM 247.680.529 255.110.773 262.763.931 270.646.811

111.01.AG Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 48.471.309 49.925.052 51.422.732 52.965.412
111.01.WA Program Dukungan Manajemen 199.209.220 205.185.721 211.341.199 217.681.399

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 97 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 2.273.250.629 2.341.447.879 2.411.691.203 2.484.041.901
112.01 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) 2.273.250.629 2.341.447.879 2.411.691.203 2.484.041.901
04 EKONOMI 2.273.250.629 2.341.447.879 2.411.691.203 2.484.041.901

112.01.EH Program Pengembangan Kawasan Strategis 1.334.779.415 1.374.822.674 1.416.067.276 1.458.549.269


112.01.WA Program Dukungan Manajemen 938.471.214 966.625.205 995.623.927 1.025.492.632

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 98 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) 453.867.874 467.483.623 481.507.919 495.953.147
113.01 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 453.867.874 467.483.623 481.507.919 495.953.147
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 453.867.874 467.483.623 481.507.919 495.953.147

113.01.BA Program Penanggulangan Terorisme 282.428.719 290.901.384 299.628.287 308.617.138


113.01.WA Program Dukungan Manajemen 171.439.155 176.582.239 181.879.632 187.336.009

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 99 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

114 SEKRETARIAT KABINET 326.315.931 336.105.192 346.188.098 356.573.727


114.01 Sekretariat Kabinet 326.315.931 336.105.192 346.188.098 356.573.727
01 PELAYANAN UMUM 326.315.931 336.105.192 346.188.098 356.573.727

114.01.CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 37.451.201 38.574.616 39.731.716 40.923.670
114.01.WA Program Dukungan Manajemen 288.864.730 297.530.576 306.456.382 315.650.057

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 100 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1.982.860.804 2.042.346.561 2.103.616.962 2.166.725.388


115.01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 1.982.860.804 2.042.346.561 2.103.616.962 2.166.725.388
01 PELAYANAN UMUM 1.982.860.804 2.042.346.561 2.103.616.962 2.166.725.388

115.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 574.222.977 591.449.646 609.193.132 627.468.878
115.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.408.637.827 1.450.896.915 1.494.423.830 1.539.256.510

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 101 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 1.041.898.104 1.073.151.792 1.105.343.676 1.138.503.409
116.01 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 1.041.898.104 1.073.151.792 1.105.343.676 1.138.503.409
01 PELAYANAN UMUM 1.041.898.104 1.073.151.792 1.105.343.676 1.138.503.409

116.01.GC Program Penyiaran Publik 130.221.751 134.125.922 138.147.582 142.291.542


116.01.WA Program Dukungan Manajemen 911.676.353 939.025.870 967.196.094 996.211.867

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 102 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

117 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 1.470.765.072 1.515.104.959 1.560.791.622 1.607.690.171


117.01 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 1.470.765.072 1.515.104.959 1.560.791.622 1.607.690.171
01 PELAYANAN UMUM 1.470.765.072 1.515.104.959 1.560.791.622 1.607.690.171

117.01.GC Program Penyiaran Publik 593.369.729 611.388.208 629.963.715 648.937.496


117.01.WA Program Dukungan Manajemen 877.395.343 903.716.751 930.827.907 958.752.675

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 103 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 77.473.783 79.797.937 82.191.842 84.657.585
118.01 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang) 77.473.783 79.797.937 82.191.842 84.657.585
04 EKONOMI 77.473.783 79.797.937 82.191.842 84.657.585

118.01.EH Program Pengembangan Kawasan Strategis 35.792.013 36.865.747 37.971.705 39.110.850


118.01.WA Program Dukungan Manajemen 41.681.770 42.932.190 44.220.137 45.546.735

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 104 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

119 BADAN KEAMANAN LAUT 423.570.569 436.277.532 449.365.722 462.846.683


119.01 Badan Keamanan Laut 423.570.569 436.277.532 449.365.722 462.846.683
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 423.570.569 436.277.532 449.365.722 462.846.683

119.01.BN Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia 136.280.875 140.369.210 144.580.188 148.917.589
119.01.WA Program Dukungan Manajemen 287.289.694 295.908.322 304.785.534 313.929.094

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 105 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 260.926.167 268.753.397 276.815.625 285.120.047
120.01 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 260.926.167 268.753.397 276.815.625 285.120.047
01 PELAYANAN UMUM 260.926.167 268.753.397 276.815.625 285.120.047

120.01.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 87.649.910 90.279.025 92.987.156 95.776.741


120.01.WA Program Dukungan Manajemen 173.276.257 178.474.372 183.828.469 189.343.306

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 106 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 193.877.246 199.693.297 205.683.846 211.854.310
122.01 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 193.877.246 199.693.297 205.683.846 211.854.310
01 PELAYANAN UMUM 193.877.246 199.693.297 205.683.846 211.854.310

122.01.AH Program Pembinaan Ideologi Pancasila 63.488.827 65.393.299 67.354.916 69.375.527


122.01.WA Program Dukungan Manajemen 130.388.419 134.299.998 138.328.930 142.478.783

RPT:r_himpunan_2015_2
Formulir II Himpunan RKAKL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022


MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Halaman 107 dari 107


KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 2022 2023 2024 2025

123 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 152.595.374 162.651.749 174.257.967 180.184.102
123.01 Sekretariat Jenderal 152.595.374 162.651.749 174.257.967 180.184.102
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 152.595.374 162.651.749 174.257.967 180.184.102

123.01.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 101.489.266 110.012.490 120.039.588 124.339.168
123.01.WA Program Dukungan Manajemen 51.106.108 52.639.259 54.218.379 55.844.934

940.571.277.575 935.502.252.679 963.832.208.343 992.818.008.112


RPT:r_himpunan_2015_2

Anda mungkin juga menyukai