01/11/IRIGASI/2018
LAPORAN AKHIR
DESEMBER, 2018
TIM PELAKSANA
Halaman
2015 ................................................................................................
DAFTAR TABEL
Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
BAB 1
PENDAHULUAN
BAB 2
TAHAPAN KEGIATAN
1) Tahapan Persiapan
a) Penyusunan RMP
b) Penyusunan TIM
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan Pengadaan Perbaikan Saluran Drainase sebagai berikut:
a) Pengadaan Barang/Jasa > Rp.200.000.000,- terdiri dari:
(1) Memo Dinas / Permohonan Pengadaan Barang (dari PPK ke Pokja)
(2) Penyusunan spesifikasi teknis dan HPS
(3) Menyiapkan dan menyusun Jadwal dan dokumen pengadaan
(4) Mengadakan pemilihan penyedia barang/jasa berupa pelelangan
dengan Pelelangan Sederhana melalui LPSE Kementerian PUPR
meliputi :
- Mengumumkan Paket
- Memberi Penjelasan terhadap paket pekerjaan
- Membuat berita acara pembukaan penawaran
- Mengevaluasi dokumen penawaran
- Mengklarifikasi dan Negosiasi terhadap penawaran
- Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
- Menetapkan Penyedia Jasa
- Mengumumkan Penyedia Jasa
(5) Penunjukan Penyedia Jasa
(6) Penandatangan Surat Perjanjian
(7) SPMK.
(8) BAST Pekerjaan
3) Tahapan Pelaporan
a) Laporan Interim
b) Konsep laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan
c) Laporan Akhir dan Output Kegiatan
BAB 3
CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Secara rinci bobot fisik dan penggunaan biaya diuraikan seperti berikut ini:
1) Persiapan
a. Penyusunan RMP
b. Penyusunan HPS dan Spektek.
c. Penyusunan Jadwal Kegiatan
2) Tahap Pelaksanaan
Lingkup Kegiatan Pengadaan Perbaikan Saluran Drainase terdiri dar
Perbaikan Saluran Drainase dengan nilai > Rp.200.000.000,-.
BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Hasil kegiatan Pengadaan Perbaikan Saluran Drainase sampai tahap penyusunan
Laporan Akhir pada bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:
1) Perbaikan Saluran Drainase
c) Alamat Penyedia Jasa : Jl. Cipayung Barat I No. 88 Rt. 05/02 Cipayung
Jakarta Timur.
4.2 Saran
Dalam meningkatkan optimalisasi pengadaan Barang/Jasa perlu meningkatkan
kemampuan SDM Manusia dengan mengikuti sosialisasi tentang pengadaan
Barang/Jasa.
LAMPIRAN
Lampiran dalam Konsep Laporan Akhir kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Lampiran 1. Tabel Capaian Fisik dan Keuangan
Lampiran 2. Kurva S Fisik dan Keuangan
Lampiran 3. Lain-lain.
Deviasi
Bobot
Keuangan Fisik (%) Waktu Output/
No. URAIAN KEGIATAN PAGU
Pelaksanaan Hasil
(Rp) Keu Fisik Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Keu Fisik
% % (Rp) % (Rp) % % %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Dok.
: Perbaikan Saluran Drainase 372,249,000 Pengadaan
Barang/Jasa
I PERSIAPAN
a Penyusunan RMP - - - - - -
b Penyusunan TIM - - - - - -
II PELAKSANAAN
1 Pengadaan Prasarana dan Sarana dengan Anggaran > Rp.200.000.000,-
Dokumen Perbaikan Saluran Drainase Kantor
a 368,139,000 368,139,000 98.90 368,139,000 98.90 338,637,450 90.97 98.90 98.90 7.93 - 120
Balai Litbang Irigasi
b Honor 4,110,000 4,110,000 1.10 4,110,000 1.10 4,110,000 1.10 1.10 1.10 - -
III PELAPORAN
a Laporan Simonev
b Laporan Interim
c Konsep laporan Akhir dan Konsep Output
d Laporan Akhir dan Output Krgiatan
Jumlah 372,249,000 372,249,000 100.00 372,249,000 100.00 342,747,450.00 92.07 100.00 100.00 7.93 0.00
KURVA S FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN PENGADAAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE
TAHUN ANGGARAN 2018
BALAI LITBANG IRIGASI
Bobot BULAN
NO. URAIAN KEGIATAN Jumlah Biaya (Rp)
Keu Fisik Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
% % (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik
1 2 3 4 5.00 6 7 8 9 10 11.00 12 13.00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
I PERSIAPAN -
a Penyusunan RMP
100
b Penyusunan Tim
90
80
II PELAKSANAAN 70
1 Pengadaan Perbaikan Saluran Drainase
60
a Perbaikan Saluran Drainase Kantor Balai Litbang Irigasi 368,139,000 368,139,000 98.90 - - - - 368,139,000 98.90
b Honor 4,110,000 4,110,000 1.10 50
40
III PELAPORAN
a Laporan Awal 30
b Laporan Interim 20
c Konsep laporan Akhir
d Konsep laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan 10
e Laporan Akhir dan Output Kegiatan 0
Jumlah Rencana Keuangan 372,249,000 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 368,139,000 98.90 - - - - - -
Jumlah Kumulatif Rencana Keuangan 372,249,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 98.90 - 98.90 100 100.00 100 100
Persentase Rencana Keuangan - - - - - - - - - - - - - - 100 100.00 100 100
Persentase Kumulatif Rencana Keuangan - - - - - - - - - - - - - - - 372,249,000 98.90 - 100.00 100 100.00 100 100
Persentase Rencana Fisik - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Persentase Kumulatif Rencana Fisik - - - - - - - - - - - - - - - 368,139,000 98.90 - 100.00 100 100.00 100 100
Persentase Realisasi Keuangan - - - - - - - - - - - - 178,230,500 47.88 160,407,450 43.09 4,110,000 1.10 - - - - - -
Kumulatif Persentase Realisasi Keuangan - - - - - - - 178,230,500 47.88 338,637,950 90.97 342,747,950 92.07 92.07 92.07 92.07
Persentase Realisasi Fisik - 10.00 10.00 10.00 20.00 45.00 5.00
Kumulatif Persentase Realisasi Fisik - - - - 10.00 20.00 30.00 50.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Laporan Akhir