Kondisi
No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan
Awal
1 Terwujudnya ekonomi Meningkatkan ketersediaan air 1.1 Persentase area sawah yang 21,95 31,34 Persen
daerah yang maju dan baku untuk irigasi dan keperluan teraliri
berkualitas lain
1.2 Presentasi penurunan daerah 97 96,22 Persen
rawan banjir atau genangan
2 Meningkatnya kuantitas Meningkatnya infrastruktur 1.1 Persentase panjang jalan 55,46 70,86 Persen
dan kualitas infrastruktur bidang kebinamargaan yang kondisi baik dengan kecepatan
publik serta menurunnya berkualitas. > 20 km
kesenjangan antar wilayah
1.2 Persentase jembatan yang 80,15 88,97 Persen
berfungsi baik
3 Tersedianya infrastruktur Meningkatnya infrastruktur 1.1 Persentase rumah tangga yang 39,30 49,48 Persen
air bersih dan sanitasi yang bidang keciptakaryaan yang tersambung saluran air bersih
berkualitas dan merta berkualitas.
1.2 Persentase rumah tangga 10,20 12,46 Persen
miskin yang bersanitasi layak
4 Terwujudnya tata ruang Terwujudnya perencanaan, 1.1 Persentase wilayah yang sesuai 46 50 Persen
wilayah yang terpadu dan pemanfaatan dan pengendalian dengan RTRW
berkelanjutan tata ruang yang konsisten.
A. PROGRAM
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6.898.248.500,00 Sumber dana: DAU dan DAK
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8.166.302.500,00 Sumber dana: DAU dan DAK
4. Program Penyelenggaraan Jalan 46.721.716.104,00 Sumber dana: DAU dan DAK