Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-
Nya sehingga PEDOMAN AUDIT INTERNAL Puskesmas Sidotopo Wetan telah selesai di susun.
Panduan ini berisikan tata cara pelaksanaan Audit Internal yang akan dilakukan oleh Tim Audit.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Panduan
Audit ini. Semoga panduan ini bermanfaat untuk Tim Audit pada saat pelaksanaan Audit dan juga
utnuk pada auditee pada saat dilaksanakannya Audit.

Surabaya, Mei 2017


Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit Internal

dr. Elisa Laura O. Sitohang Ni Putu Adi, Amd. Keb


NIP. - NIP. 19900530 201402 2 001

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Sidotopo Wetan

dr. Basilius Agung Suryono


NIP. 19760614 200501 1 008

i | Pedoman Audit Internal


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………1


BAB II AUDIT INTERNAL …………………………………………………………… 2
BAB III MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN AUDIT INTERNAL ………. 3
BAB IV PELAPORAN ………………………………………………………………….. 5
BAB V TINDAK LANJUT AUDIT ……………………………………………………. 6

LAMPIRAN 1 JADWAL AUDIT INTERNAL …………………………………………..7


LAMPIRAN 2 RENCANA AUDIT INTERNAL ………………………………………... 9
LAMPIRAN 3 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL ………………………………...11
LAMPIRAN 4 EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL ……. 12
LAMPIRAN 5 FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PERBAIKAN…. 13
LAMPIRAN 6 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL……………………………………… 14

ii | Pedoman Audit Internal

Anda mungkin juga menyukai