Sopupm k3djbm 05 Tentang Prosedur Mutu Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Inspeksi Perlengkapan Peralatan k3
Sopupm k3djbm 05 Tentang Prosedur Mutu Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Inspeksi Perlengkapan Peralatan k3
AS LI
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memberikan pedoman untuk kegiatan inspeksi kondisi peralatan
K3 dan kelengkapan K3 yang diberlakukan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup prosedur inspeksi kondisi peralatan K3 dan kelengkapan K3 yang ini berlaku
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. REFERENSI
3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
3.2 Peraturan Menterirenaga Kerja Nomor per.05/MEN-96, tentang sMK3.
AN
3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor lslPRTtMt2O1S,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
3.5 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan
N
Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2O16 tanggal 01 Juli
2016 rev.00
DEFINISI
LI
4,1, APAR:
Alat Pemadam Api Ringan
4.2. APD:
Alat Pelindung Diri
SA
4.3. K3:
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4.4. P3K:
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
4.5, S P:
Surat Perintah
5. KETENTUAN UMUM
5.1. lnspeksi K3 dilakukan secara terjadwal dan tim inspeksi dibekali dengan surat
perintah.
5,2. Untuk efesiensi waktu, tenaga dan tata kerja dilingkup Sekretariat SMMK3L, inspeksi
dilakukan oleh Tim lnspeksi K3, yang terdiri atas Ketua Tim lnspeksi K3, Koordinator
lnspeksi K3, Anggota (umlah anggota tergantung situasi dan kondisi dilapangan).
5.3. Pemberitahuan pelaksanaan inspeksi diterima oleh seluruh divisi paling lambat 7 hari
kerja (1 minggu) sebelum pelaksanaan inspeksi K3.
5.4. Jangka waktu penyimpanan bukti kegiatan/dokumen lnspeksi K3 Paling lama 3
Tahun, tergantung kebutuhan persahaan.
5.5, Sekretariat SMMK3L melakukan pemeriksaan kelayakan secara periodik terhadap
AN
peralatan dan perlengkapan K3.
5.6. Jadwal inspeksi perlengkapan peralatan K3 sesuaijadwal per 3 (tiga) bulan sekali.
N
LI
SA
Nomor Dokumen : SOP/UPM-K3/DJBM-05 Berlaku
Tanggal : 01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :3dari 5
RINCIAN PROSES
6.,l FLOWCHART PERSIAPAN INSPEKSI
AN
N
LI
SA
NomorDokumen : SOP/UPM-K3/DJBM-05 Berlaku
Tanggal :01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :4dari 5
AN
N
LI
SA
AN
N
LI
SA
7. FORMULIR
7.1. Jadwal lnspeksi Perlengkapan Peralatan K3 (FRM-O1/SOP/UPM-K3/DJBM-05)
7.2. Surat Tugas TIM lnspeksi Perlengkapan Peralatan K3 (FRM-O2/SOP/UPM-K3/DJBM-
05)
7.3. Ceklist Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan K3 (FRM-03/SOP/UPM-K3/DJBM-05)
7.4. Laporan Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan K3 (FRM-04/SOP/UPM-K3/DJBM-05)
7.5. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FRM-OS/SOP/UPM/DJBM-03)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM-K3/DJBM-05 Berlaku
Tanggal :01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :2dari 5
LampianT.2
Surat Tugas TIM lnspeksi Perlengkapan Peralatan K3
(FRM-02/SOP/U PM-K3/DJ BM-05)
AN
N
LI
SA
Lampiran 7.1
Jadwal lnspeksi Perlengkapan Peralatan K3
(FRM-0 1 /SOP/U PM-K3/DJ BM-05)
AN
N
LI
SA
Lampiran 7.3
Ceklist Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan K3
(FRM-03/SOP/U PM-K3/DJ BM-05)
AN
N
LI
SA
Dilarang sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM-K3/DJBM-05 Berlaku
Tanooal :01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :4clari 5
Lampiran 7.4
Laporan Pemeriksaan Perlengkapan Peralatan K3
(FRM-04/SOP/U PM-K3/DJ BM-05)
AN
N
LI
SA
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Maroa, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM-K3/DJBM-05 Berlaku
Tanggal :01 Juli 2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :5dari 5
Lampiran 7.5
Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP)
(FRM-05/SOP/U PM/DJ BM-03/Rev.00)
o MINOR
o MAJOR
o Observasi/Saran
Ketidaksesuaian/Potensi ketidaksesuaian
Belum ditemukan bukti...........
AN
lnisiator/Auditor*) : Penanggung jawab/Auditi.) :
Tanggal: Tanggal:
lnvestigasi
N
Tindakan yang dilakukan
Tanggal Penyelesaian :
lnisiator/Auditor *) :
Tanggal :
Keputusan :
! Tindakan yang dilakukan berjalan efektif
! Tindakan yang dilakukan belum efektif (terbitkan laporan baru)
Tanggal : Tanggal: