Anda di halaman 1dari 425

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2022


KATA PENGANTAR

Alhamdullillahirrobbilalamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala
limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2021 ini telah selesai disusun dan disampaikan dalam sidang
paripurna kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019


tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa LKPJ
disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Selanjutnya sesuai dengan regulasi tersebut, bahwa substansi materi LKPJ Tahun 2021 mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

LKPJ Tahun 2021 dimaknai sebagai akumulasi target-target dan capaian kinerja yang langsung
mengarah pada pencapaian sasaran program serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran
yang secara jelas telah tergambarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Demikian yang dapat kami laporkan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah
Kabupaten Pangandaran dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen LKPJ Tahun
2021. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
di Kabupaten Pangandaran dimasa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat, sehingga dapat menjadi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata
Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa dapat terwujud. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Parigi, 17 Maret 2022

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:31 WIB Halaman 1 dari 423 halaman
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Dasar Hukum 3

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 6

1.3. Data Umum Daerah 6

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD 45

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 48


MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 48

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 51


Dasar

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan 121


Pelayanan Dasar

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan 363

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan 402

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 411

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN 417


PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan 417

4.2 Hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Melaksanakan Tugas 422


Pembantuan

BAB V PENUTUP 423

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:31 WIB Halaman 2 dari 423 halaman
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara


Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran


di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6773);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6773);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang


Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:31 WIB Halaman 3 dari 423 halaman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514);

14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 4 dari 423 halaman
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1391);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 4);

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020 Nomor 78);

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 5 dari 423 halaman
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2021 Nomor 71);

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter
Bangsa

Misi

Misi Uraian
Ke
1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan
kehidupan beragama
2 Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
3 Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan
peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan
kompetensi lulusan
4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang
terintegrasi dan berkelanjutan

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis Wilayah dan Data Administrasi Wilayah

a. Data Geografis Wilayah

No Kecamatan Geografis
1 Cimerak Ketinggian berkisar antara 3 meter sampai 80 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Tasikmalaya,
batas sebelah utara adalah Kecamatan Cijulang, batas sebelah timur
adalah Samudera Hindia dan batas sebelah selatan adalah Samudera
Hindia
2 Cijulang Ketinggian berkisar antara 2 meter sampai 185 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kecamatan Cigugur dan
Kecamatan Cimerak, batas sebelah utara adalah Kecamatan Cigugur
dan Kecamatan Parigi, batas sebelah timur adalah Samudera Hindia
dan batas sebelah selatan adalah Kecamatan Cimerak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 6 dari 423 halaman
No Kecamatan Geografis
3 Cigugur Ketinggian berkisar antara 200 meter sampai 500 meter di atas
permukaan laut. batas sebelah barat adalah Kabupaten Tasikmalaya,
batas sebelah utara adalah Kecamatan Langkaplancar, batas sebelah
timur adalah Kecamatan Parigi dan batas sebelah selatan adalah
Kecamatan Cijulang
4 Langkaplancar Ketinggian berkisar antara 400 meter sampai 1000 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Tasikmalaya
dan Kecamatan Cigugur, batas sebelah utara adalah Kabupaten
Tasikmalaya dan Kabupaten Cimais, batas sebelah timur adalah
Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Parigi dan batas sebelah selatan
adalah Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Parigi
5 Parigi Ketinggian berkisar antara 5 meter sampai 500 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kecamatan Cigugur dan
Kecamatan Cijulang, batas sebelah utara adalah Kecamatan
Langkaplancar dan Kabupaten Ciamis, batas sebelah timur adalah
Kecamatan Sidamulih dan batas sebelah selatan adalah Samudera
Hindia
6 Sidamulih Ketinggian berkisar antara 3 meter sampai 250 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kecamatan
Langkaplancar dan Kecamatan Parigi, batas sebelah utara adalah
Kabupaten Ciamis, batas sebelah timur adalah Kecamatan
Padaherang, Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Pangandaran
serta batas sebelah selatan adalah Samudera Hindia
7 Pangandaran Ketinggian berkisar antara 3 meter sampai 500 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kecamatan Sidamulih,
batas sebelah utara adalah Kecamatan Kalipucang, batas sebelah
timur adalah Kecamatan Kalipucang dan batas sebelah selatan adalah
Samudera Hindia
8 Kalipucang Ketinggian berkisar antara 2 meter sampai 400 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kecamatan Pangandaran
dan Kecamatan Sidamulih, batas sebelah utara adalah Kecamatan
Padaherang, batas sebelah timur adalah Kabupaten Cilacap dan batas
sebelah selatan adalah Samudera Hindia
9 Mangunjaya Ketinggian berkisar antara 13 meter sampai 17 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Ciamis, batas
sebelah utara adalah Kabupaten Ciamis, batas sebelah timur adalah
Kabupaten Cilacap dan batas sebelah selatan adalah Kecamatan
Padaherang
10 Padaherang Ketinggian berkisar antara 13 meter sampai 600 meter di atas
permukaan laut. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Ciamis, batas
sebelah utara adalah Kecamatan Mangunjaya, batas sebelah timur
adalah Kabupaten Cilacap, batas sebelah selatan adalah Kecamatan
Kalipucang

b. Data Administrasi Wilayah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 7 dari 423 halaman
No Kecamatan Luas Jumlah Jumlah Jumlah RW Jumlah RT
Wilayah Desa Dusun
1 Cigugur 117,82 Km2 7 39 64 200
2 Cijulang 94,37 Km2 7 38 90 252
3 Cimerak 190,22 Km2 11 51 99 357
4 Kalipucang 104,27 Km2 9 29 80 291
5 Langkaplancar 205,54 Km2 15 66 115 414
6 Mangunjaya 31,98 Km2 5 28 47 233
7 Padaherang 112,76 Km2 14 60 142 443
8 Pangandaran 75,57 Km2 8 33 90 344
9 Parigi 111,23 Km2 10 53 122 399
10 Sidamulih 90,47 Km2 7 33 68 263
Total 1.134 Km2 93 430 917 3.196

2. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

No Kecamatan Tidak/ Belum Tamat SLTP/ S SLTA/ S Tamat Akadem Diploma Strata II Strata Jumlah
Sekolah Tamat SD/ Sed ederajat ederajat Diploma i/ IV/ III
SD/ Sed erajat I/II Diploma Strata I
erajat III/
Sarjana
Muda
1 Parigi 10.369 3.170 16.989 7.175 6.368 327 452 1.888 154 5 46.897
2 Cijulang 6.981 1.649 9.947 4.260 3.724 168 243 997 77 3 28.049
3 Cimerak 12.412 3.237 22.287 7.227 3.636 124 166 778 38 0 49.905
4 Cigugur 5.933 1.634 10.218 3.155 1.797 99 70 405 12 0 23.323
5 Langkaplan 9.758 4.624 22.813 10.044 3.564 168 125 833 40 1 51.970
car
6 Mangunjaya 7.845 1.861 13.484 5.672 3.449 126 185 639 28 2 33.291
7 Padaherang 19.096 4.645 26.629 10.963 6.490 213 329 1.357 73 4 69.799
8 Kalipucang 10.147 2.738 15.765 5.790 3.787 99 191 663 38 6 39.224
9 Pangandara 15.758 4.132 18.499 9.456 9.199 255 477 1.584 105 7 59.472
n
10 Sidamulih 7.479 2.147 12.261 3.844 3.257 110 221 731 49 3 30.102
Total 105.778 29.837 168.892 67.586 45.271 1.689 2.459 9.875 614 31 432.032

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Kecamatan Usia 0-14 Th (Usia Tidak Usia 15-64 Th (Usia Usia 65 Th Ke Atas (Usia Total Depende
Produktif) Produktif) Tidak Produktif) ncy
Laki- Peremp Jumlah Laki- Peremp Jumlah Laki- Peremp Jumlah Ratio
Laki uan Laki uan Laki uan
1 Parigi 4.878 4.584 9.462 15.819 16.362 32.181 2.522 2.732 5.254 46.897 45,73
2 Cijulang 2.867 2.686 5.553 9.417 9.785 19.202 1.544 1.750 3.294 28.049 46,07
3 Cimerak 5.849 5.387 11.236 17.226 17.534 34.760 1.971 1.938 3.909 49.905 43,57
4 Cigugur 2.721 2.552 5.273 8.142 7.896 16.038 977 1.035 2.012 23.323 45,42
5 Langkaplanc 5.931 5.697 11.628 18.304 17.928 36.232 2.079 2.031 4.110 51.970 43,44
ar
6 Mangunjaya 3.754 3.464 7.218 11.228 11.555 22.783 1.652 1.638 3.290 33.291 46,12
7 Padaherang 7.666 7.021 14.687 23.945 24.214 48.159 3.394 3.559 6.953 69.799 44,93
8 Kalipucang 4.418 4.094 8.512 13.676 13.781 27.457 1.639 1.616 3.255 39.224 42,86
9 Pangandaran 6.837 6.424 13.261 21.025 20.956 41.981 2.045 2.185 4.230 59.472 41,66
10 Sidamulih 3.136 2.997 6.133 10.206 10.522 20.728 1.618 1.623 3.241 30.102 45,22
Total 48.057 44.906 92.963 148.988 150.533 299.521 19.441 20.107 39.548 432.032 44,24

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 8 dari 423 halaman
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah


1 Belum/ Tidak Bekerja 75.711 62.999 138.710
2 Mengurus Rumah Tangga 0 91.157 91.157
3 Pelajar/ Mahasiswa 14.848 11.839 26.687
4 Pensiunan 1.461 674 2.135
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2.226 1.775 4.001
6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 154 1 155
7 Kepolisian RI (POLRI) 192 4 196
8 Perdagangan 1.795 1.194 2.989
9 Petani/ Pekebun 41.368 22.532 63.900
10 Peternak 73 17 90
11 Nelayan/ Perikanan 2.367 31 2.398
12 Industri 115 14 129
13 Konstruksi 24 3 27
14 Transportasi 156 0 156
15 Karyawan Swasta 6.201 2.293 8.494
16 Karyawan BUMN 321 51 372
17 Karyawan BUMD 59 20 79
18 Karyawan Honorer 1.378 1.604 2.982
19 Buruh Harian Lepas 13.739 1.974 15.713
20 Buruh Tani/ Perkebunan 14.230 6.336 20.566
21 Buruh Nelayan/ Perikanan 892 43 935
22 Buruh Peternakan 61 21 82
23 Pembantu Rumah Tangga 4 372 376
24 Tukang Cukur 30 0 30
25 Tukang Listrik 25 1 26
26 Tukang Batu 142 2 144
27 Tukang Kayu 642 0 642
28 Tukang Sol Sepatu 8 1 9
29 Tukang Las/ Pandai Besi 89 1 90
30 Tukang Jahit 473 313 786
31 Tukang Gigi 4 0 4
32 Penata Rias 3 41 44
33 Penata Busana 0 2 2
34 Penata Rambut 5 6 11
35 Mekanik 342 1 343
36 Seniman 61 16 77
37 Tabib 6 0 6
38 Paraji 1 56 57
39 Perancang Busana 2 0 2
40 Penterjemah 1 0 1
41 Imam Masjid 104 0 104
42 Pendeta 2 0 2
43 Pastor 0 0 0
44 Wartawan 17 0 17
45 Ustadz/ Mubaligh 267 38 305
46 Juru Masak 1 6 7
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota DPR RI 0 0 0
49 Anggota DPD RI 0 0 0
50 Anggota BPK 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Anggota Kabinet Kementerian 0 0 0
55 Duta Besar 0 0 0

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 9 dari 423 halaman
No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
56 Gubernur 0 0 0
57 Wakil Gubernur 0 0 0
58 Bupati 1 0 1
59 Wakil Bupati 1 0 1
60 Walikota 0 0 0
61 Wakil Walikota 0 0 0
62 Anggota DPRD Provinsi 2 0 2
63 Anggota DPRD Kab/ Kota 32 9 41
64 Dosen 17 13 30
65 Guru 396 592 988
66 Pilot 0 0 0
67 Pengacara 4 0 4
68 Notaris 3 1 4
69 Arsitek 3 0 3
70 Akuntan 1 0 1
71 Konsultan 11 3 14
72 Dokter 32 34 66
73 Bidan 0 227 227
74 Perawat 76 95 171
75 Apoteker 7 13 20
76 Psikiater/ Psikolog 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 1 2 3
79 Pelaut 46 0 46
80 Peneliti 4 0 4
81 Sopir 1.233 0 1.233
82 Pialang 3 2 5
83 Paranormal 1 0 1
84 Pedagang 3.084 2.635 5.719
85 Perangkat Desa 945 195 1.140
86 Kepala Desa 76 1 77
87 Biarawan/ Biarawati 0 0 0
88 Wiraswasta 30.886 6.260 37.146
89 Pekerjaan Lainnya 21 26 47
Total 216.486 215.546 432.032

3. Pertumbuhan Penduduk

No Kecamatan Penduduk Penduduk Pertumbuhan Persentase


Tahun 2020 Tahun 2021 Penduduk Pertumbuhan
1 Parigi 46.339 46.897 558 1,20 %
2 Cijulang 27.914 28.049 135 0,48 %
3 Cimerak 49.533 49.905 372 0,75 %
4 Cigugur 23.069 23.323 254 1,10 %
5 Langkaplancar 51.582 51.970 388 0,75 %
6 Mangunjaya 33.045 33.291 246 0,74 %
7 Padaherang 69.138 69.799 661 0,96 %
8 Kalipucang 38.989 39.224 235 0,60 %
9 Pangandaran 58.876 59.472 596 1,01 %
10 Sidamulih 29.757 30.102 345 1,16 %
Total 428.242 432.032 3.790 0,89 %

4. Jumlah PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten


Pangandaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 10 dari 423 halaman
a. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah
1 1a 0
2 1b 0
3 1c 1
4 1d 4
5 2a 9
6 2b 54
7 2c 186
8 2d 145
9 3a 623
10 3b 299
11 3c 514
12 3d 359
13 4a 395
14 4b 666
15 4c 49
16 4d 2
17 4e 0
Total 3306

b. Jumlah PNS Berdasarkan Lulusan

No Lulusan Jumlah
1 SD/Sederajat 5
2 SMP/Sederajat 20
3 SMA/Sederajat 197
4 D1 13
5 D2 13
6 D3 43
7 D4 24
8 S1 2310
9 S2 280
10 S3 5
Total 3306

c. Jumlah PPPK Berdasarkan Lulusan

No Lulusan Jumlah
1 SD/Sederajat 0
2 SMP/Sederajat 0
3 SMA/Sederajat 5
4 D1 0
5 D2 0
6 D3 0
7 D4 1
8 S1 109

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 11 dari 423 halaman
No Lulusan Jumlah
9 S2 0
10 S3 0
Total 125

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 12 dari 423 halaman
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
1 4. PENDAPATAN DAERAH 1.281.176.275.453,00 1.332.367.811.465,00 104,00% 1.572.138.480.714,00
2 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.261.866.550,00 175.150.518.912,00 116,56% 105.276.341.355,00
3 4.1.01. Pajak Daerah 58.020.065.000,00 50.032.510.713,00 86,23% 47.132.600.965,00
4 4.1.01.06. Pajak Hotel 11.000.000.000,00 9.553.890.158,00 86,85% 8.815.677.797,00
5 4.1.01.06.01. Pajak Hotel 10.500.000.000,00 9.308.230.399,00 88,65% 8.815.677.797,00
6 4.1.01.06.01.0001.
Pajak Hotel 10.500.000.000,00 9.308.230.399,00 88,65% 8.815.677.797,00
7 4.1.01.06.05. Pajak Wisma Pariwisata 500.000.000,00 245.659.759,00 49,13% 0,00
8 4.1.01.06.05.0001.
Pajak Wisma Pariwisata 500.000.000,00 245.659.759,00 49,13% 0,00
9 4.1.01.07. Pajak Restoran 4.455.065.000,00 3.567.625.589,00 80,08% 3.723.058.221,00
10 4.1.01.07.01. Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.830.065.000,00 1.124.272.267,00 39,73% 3.723.058.221,00
11 4.1.01.07.01.0001.
Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.830.065.000,00 1.124.272.267,00 39,73% 3.723.058.221,00
12 4.1.01.07.02. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 825.000.000,00 1.179.560.101,00 142,98% 0,00
13 4.1.01.07.02.0001.
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 825.000.000,00 1.179.560.101,00 142,98% 0,00
14 4.1.01.07.03. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 50.000.000,00 39.300.664,00 78,60% 0,00
15 4.1.01.07.03.0001.
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 50.000.000,00 39.300.664,00 78,60% 0,00
16 4.1.01.07.04. Pajak Kantin dan Sejenisnya 50.000.000,00 34.188.450,00 68,38% 0,00
17 4.1.01.07.04.0001.
Pajak Kantin dan Sejenisnya 50.000.000,00 34.188.450,00 68,38% 0,00
18 4.1.01.07.07. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 700.000.000,00 1.190.304.107,00 170,04% 0,00
19 4.1.01.07.07.0001.
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 700.000.000,00 1.190.304.107,00 170,04% 0,00
20 4.1.01.08. Pajak Hiburan 100.000.000,00 112.001.880,00 112,00% 123.484.098,00
21 4.1.01.08.02. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 75.000.000,00 112.001.880,00 149,34% 123.484.098,00
22 4.1.01.08.02.0001.
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 75.000.000,00 112.001.880,00 149,34% 123.484.098,00
23 4.1.01.08.08. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 25.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
Ketangkasan
24 4.1.01.08.08.0001. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 25.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
Ketangkasan
25 4.1.01.09. Pajak Reklame 2.500.000.000,00 1.649.601.215,00 65,98% 1.464.294.720,00
26 4.1.01.09.01. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.000.000.000,00 1.350.506.982,00 67,53% 1.464.294.720,00
27 4.1.01.09.01.0001. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.000.000.000,00 1.350.506.982,00 67,53% 1.464.294.720,00
28 4.1.01.09.02. Pajak Reklame Kain 500.000.000,00 299.094.233,00 59,82% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 13 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
29 4.1.01.09.02.0001. Pajak Reklame Kain 500.000.000,00 299.094.233,00 59,82% 0,00
30 4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan 14.000.000.000,00 14.254.759.681,00 101,82% 13.690.641.877,00
31 4.1.01.10.01. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 14.000.000.000,00 14.254.759.681,00 101,82% 13.690.641.877,00
32 4.1.01.10.01.0001. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 14.000.000.000,00 14.254.759.681,00 101,82% 13.690.641.877,00
33 4.1.01.11. Pajak Parkir 75.000.000,00 70.263.106,00 93,68% 37.862.168,00
34 4.1.01.11.01. Pajak Parkir 75.000.000,00 70.263.106,00 93,68% 37.862.168,00
35 4.1.01.11.01.0001. Pajak Parkir 75.000.000,00 70.263.106,00 93,68% 37.862.168,00
36 4.1.01.12. Pajak Air Tanah 150.000.000,00 160.376.892,00 106,92% 119.305.656,00
37 4.1.01.12.01. Pajak Air Tanah 150.000.000,00 160.376.892,00 106,92% 119.305.656,00
38 4.1.01.12.01.0001. Pajak Air Tanah 150.000.000,00 160.376.892,00 106,92% 119.305.656,00
39 4.1.01.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan 90.000.000,00 100.362.315,00 111,51% 72.760.462,00
40 4.1.01.14.04. Pajak Batu Kapur 25.000.000,00 32.357.400,00 129,43% 72.760.462,00
41 4.1.01.14.04.0001. Pajak Batu Kapur 25.000.000,00 32.357.400,00 129,43% 72.760.462,00
42 4.1.01.14.12. Pajak Granit/Andesit 65.000.000,00 68.004.915,00 104,62% 0,00
43 4.1.01.14.12.0001. Pajak Granit/Andesit 65.000.000,00 68.004.915,00 104,62% 0,00
44 4.1.01.15. Pajak Bumi dan Bangunan 18.650.000.000,00 12.931.518.475,00 69,34% 13.572.076.534,00
45 4.1.01.15.01. PBBP2 18.650.000.000,00 12.931.518.475,00 69,34% 13.572.076.534,00
46 4.1.01.15.01.0001. PBBP2 18.650.000.000,00 12.931.518.475,00 69,34% 13.572.076.534,00
47 4.1.01.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 7.000.000.000,00 7.632.111.402,00 109,03% 5.513.439.432,00
48 4.1.01.16.01. BPHTB-Pemindahan Hak 7.000.000.000,00 7.632.111.402,00 109,03% 5.513.439.432,00
49 4.1.01.16.01.0001. BPHTB-Pemindahan Hak 7.000.000.000,00 7.632.111.402,00 109,03% 5.513.439.432,00
50 4.1.02. Retribusi Daerah 52.684.200.000,00 87.350.918.972,00 165,80% 25.075.844.667,00
51 4.1.02.01. Retribusi Jasa Umum 32.859.200.000,00 66.312.147.627,00 201,81% 6.563.387.011,00
52 4.1.02.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 30.000.000.000,00 62.844.979.005,00 209,48% 3.421.898.205,00
53 4.1.02.01.01.0001. Retribusi Pelayanan Kesehatan di 30.000.000,00 23.712.980,00 79,04% 36.018.000,00
54 4.1.02.01.01.0005. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah 29.970.000.000,00 62.821.266.025,00 209,61% 3.385.880.205,00
55 4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.500.000.000,00 2.878.236.500,00 115,13% 2.501.420.000,00
56 4.1.02.01.02.0001. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.500.000.000,00 2.878.236.500,00 115,13% 2.501.420.000,00
57 4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 150.000.000,00 164.426.000,00 109,62% 152.624.000,00
58 4.1.02.01.04.0001. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di 150.000.000,00 164.426.000,00 109,62% 152.624.000,00
59 4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar 33.200.000,00 26.900.000,00 81,02% 122.277.900,00
60 4.1.02.01.05.0002. Retribusi Los 10.000.000,00 5.400.000,00 54,00% 0,00
61 4.1.02.01.05.0003. Retribusi Kios 23.200.000,00 21.500.000,00 92,67% 122.277.900,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:32 WIB Halaman 14 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
62 4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 26.000.000,00 47.158.500,00 181,38% 0,00
63 4.1.02.01.11.0001. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 26.000.000,00 47.158.500,00 181,38% 0,00
dan Perlengkapannya
64 4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian 150.000.000,00 350.447.622,00 233,63% 365.166.906,00
65 4.1.02.01.13.0001. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian 150.000.000,00 350.447.622,00 233,63% 365.166.906,00
66 4.1.02.02. Retribusi Jasa Usaha 19.150.000.000,00 20.576.377.066,00 107,45% 17.779.150.633,00
67 4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 75.000.000,00 0,00 0,00% 221.596.920,00
68 4.1.02.02.01.0001. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 0,00% 221.596.920,00
69 4.1.02.02.01.0006. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
70 4.1.02.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 2.500.000.000,00 1.937.715.066,00 77,51% 2.028.552.463,00
71 4.1.02.02.03.0001. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 2.500.000.000,00 1.937.715.066,00 77,51% 2.028.552.463,00
72 4.1.02.02.04. Retribusi Terminal 70.000.000,00 65.288.000,00 93,27% 55.427.000,00
73 4.1.02.02.04.0001. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan 70.000.000,00 65.288.000,00 93,27% 55.427.000,00
Penumpang dan Bus Umum
74 4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.500.000.000,00 1.869.607.000,00 124,64% 1.584.996.000,00
75 4.1.02.02.05.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1.500.000.000,00 1.869.607.000,00 124,64% 1.584.996.000,00
76 4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 15.000.000.000,00 16.702.067.000,00 111,35% 13.888.578.250,00
77 4.1.02.02.09.0001. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan 15.000.000.000,00 16.702.067.000,00 111,35% 13.888.578.250,00
78 4.1.02.02.11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.000.000,00 1.700.000,00 34,00% 0,00
79 4.1.02.02.11.0003. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha 5.000.000,00 1.700.000,00 34,00% 0,00
80 4.1.02.03. Retribusi Perizinan Tertentu 675.000.000,00 462.394.279,00 68,50% 733.307.023,00
81 4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 675.000.000,00 462.094.279,00 68,46% 733.007.023,00
82 4.1.02.03.01.0001. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan 675.000.000,00 462.094.279,00 68,46% 733.007.023,00
83 4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 0,00 300,00 0,00% 300,00
84 4.1.02.03.03.0001. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan 0,00 300,00 0,00% 300,00
85 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 261.866.550,00 261.866.550,00 100,00% 103.864.446,00
86 4.1.03.02. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 261.866.550,00 261.866.550,00 100,00% 103.864.446,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
87 4.1.03.02.01. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 261.866.550,00 261.866.550,00 100,00% 103.864.446,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
88 4.1.03.02.01.0001. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 261.866.550,00 261.866.550,00 100,00% 103.864.446,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 15 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
Keuangan)
89 4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 39.295.735.000,00 37.505.222.677,00 95,44% 32.964.031.277,00
90 4.1.04.01. Hasil Penjualan BMD yang Tidak 0,00 203.808.500,00 0,00% 6.347.500,00
91 4.1.04.01.02. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 198.590.000,00 0,00% 0,00
92 4.1.04.01.02.0002. Hasil Penjualan Alat Angkutan 0,00 198.590.000,00 0,00% 0,00
93 4.1.04.01.06. Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 5.218.500,00 0,00% 6.347.500,00
94 4.1.04.01.06.0002. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 5.218.500,00 0,00% 6.347.500,00
95 4.1.04.03. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 45.000.000,00 139.398.000,00 309,77% 31.940.000,00
96 4.1.04.03.01. Hasil Sewa BMD 45.000.000,00 139.398.000,00 309,77% 31.940.000,00
97 4.1.04.03.01.0001. Hasil Sewa BMD 45.000.000,00 139.398.000,00 309,77% 31.940.000,00
98 4.1.04.05. Jasa Giro 1.600.000.000,00 1.355.999.991,00 84,75% 3.338.535.615,00
99 4.1.04.05.01. Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.229.912.638,00 81,99% 3.207.250.384,00
100 4.1.04.05.01.0001. Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 1.229.912.638,00 81,99% 3.207.250.384,00
101 4.1.04.05.02. Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000,00 126.087.353,00 126,09% 131.285.231,00
102 4.1.04.05.02.0001. Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000,00 126.087.353,00 126,09% 131.285.231,00
103 4.1.04.07. Pendapatan Bunga 185.342.000,00 185.342.471,00 100,00% 70.923.121,00
104 4.1.04.07.01. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang 185.342.000,00 185.342.471,00 100,00% 70.923.121,00
105 4.1.04.07.01.0001. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang 185.342.000,00 185.342.471,00 100,00% 70.923.121,00
106 4.1.04.08. Penerimaan atas Tuntutan Ganti 10.000.000,00 7.075.000,00 70,75% 135.194.950,00
107 4.1.04.08.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 10.000.000,00 7.075.000,00 70,75% 135.194.950,00
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
108 4.1.04.08.02.0001. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 10.000.000,00 7.075.000,00 70,75% 135.194.950,00
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
109 4.1.04.11. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 284.197.000,00 477.759.448,00 168,11% 16.441.425,00
110 4.1.04.11.01. Pendapatan Denda atas Keterlambatan 284.197.000,00 477.759.448,00 168,11% 16.441.425,00
111 4.1.04.11.01.0001. Pendapatan Denda atas Keterlambatan 284.197.000,00 477.759.448,00 168,11% 16.441.425,00
112 4.1.04.12. Pendapatan Denda Pajak Daerah 104.865.000,00 174.137.505,00 166,06% 108.277.515,00
113 4.1.04.12.06. Pendapatan Denda Pajak Hotel 38.155.000,00 86.935.463,00 227,85% 37.364.817,00
114 4.1.04.12.06.0001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 35.972.000,00 80.141.658,00 222,79% 37.364.817,00
115 4.1.04.12.06.0005. Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata 2.183.000,00 6.793.805,00 311,21% 0,00
116 4.1.04.12.07. Pendapatan Denda Pajak Restoran 10.549.000,00 21.031.468,00 199,37% 21.611.625,00
117 4.1.04.12.07.0001. Pendapatan Denda Pajak Restoran dan 886,00 1.145.343,00 129.271,22% 21.611.625,00
118 4.1.04.12.07.0002. Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 9.327.000,00 18.251.153,00 195,68% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 16 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
119 4.1.04.12.07.0003. Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan 3,00 0,00 0,00% 0,00
120 4.1.04.12.07.0004. Pendapatan Denda Pajak Kantin dan 333,00 626,71 188,20% 0,00
121 4.1.04.12.08. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 2.703.000,00 3.126.526,00 115,67% 2.526.730,00
122 4.1.04.12.08.0002. Pendapatan Denda Pajak Pagelaran 2.703.000,00 3.126.526,00 115,67% 0,00
123 4.1.04.12.08.0008. Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, 0,00 0,00 0,00% 2.526.730,00
dan Permainan Ketangkasan
124 4.1.04.12.09. Pendapatan Denda Pajak Reklame 2.979.000,00 10.517.729,00 353,06% 7.361.316,00
125 4.1.04.12.09.0001. Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ 2.845.000,00 10.384.326,00 365,00% 7.361.316,00
Billboard/Videotron/Megatron
126 4.1.04.12.09.0002. Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 134,00 133,40 99,55% 0,00
127 4.1.04.12.11. Pendapatan Denda Pajak Parkir 41,00 76,99 187,78% 18,00
128 4.1.04.12.11.0001. Pendapatan Denda Pajak Parkir 41,00 76,99 187,78% 18,00
129 4.1.04.12.12. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4.243.000,00 6.255.817,00 147,44% 708,87
130 4.1.04.12.12.0001. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 4.243.000,00 6.255.817,00 147,44% 708,87
131 4.1.04.12.14. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan 86,00 85,18 99,04% 0,00
132 4.1.04.12.14.0012. Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit 86,00 85,18 99,04% 0,00
133 4.1.04.12.15. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 46.109.000,00 46.108.335,00 100,00% 38.686.150,00
Perkotaan (PBBP2)
134 4.1.04.12.15.0001. Pendapatan Denda PBBP2 46.109.000,00 46.108.335,00 100,00% 38.686.150,00
135 4.1.04.13. Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00% 87.228.807,00
136 4.1.04.13.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00 0,00% 1.308.807,00
137 4.1.04.13.01.0013. Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian 0,00 0,00 0,00% 1.308.807,00
Menara Telekomunikasi
138 4.1.04.13.02. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00% 85.920.000,00
139 4.1.04.13.02.0001. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian 0,00 0,00 0,00% 85.920.000,00
140 4.1.04.15. Pendapatan dari Pengembalian 12.048.211.000,00 12.344.184.297,00 102,46% 6.500.542.402,00
141 4.1.04.15.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 47.695.000,00 7.173.550,00 15,04% 0,00
142 4.1.04.15.03.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 47.695.000,00 7.173.550,00 15,04% 0,00
143 4.1.04.15.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 0,00 2.474.000,00 0,00% 0,00
144 4.1.04.15.04.0003. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 2.474.000,00 0,00% 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
145 4.1.04.15.05. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan 129,00 128,99 99,99% 0,00
Kecelakaan Kerja (JKK)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 17 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
146 4.1.04.15.05.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 129,00 128,99 99,99% 0,00
147 4.1.04.15.06. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 387,00 386,97 99,99% 0,00
148 4.1.04.15.06.0001. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan 387,00 386,97 99,99% 0,00
149 4.1.04.15.08. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil 12.000.000.000,00 12.334.020.780,00 102,78% 6.500.542.402,00
150 4.1.04.15.08.0001. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil 12.000.000.000,00 12.334.020.780,00 102,78% 6.500.542.402,00
151 4.1.04.18. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 20.000.000.000,00 18.834.742.500,00 94,17% 17.025.209.200,00
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
152 4.1.04.18.01. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.000.000.000,00 18.834.742.500,00 94,17% 17.025.209.200,00
153 4.1.04.18.01.0001. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.000.000.000,00 18.834.742.500,00 94,17% 17.025.209.200,00
154 4.1.04.21. Pendapatan Denda atas 18.120.000,00 25.980.000,00 143,38% 0,00
155 4.1.04.21.01. Pendapatan Denda atas Pelanggaran 18.120.000,00 25.980.000,00 143,38% 0,00
156 4.1.04.21.01.0001. Pendapatan Denda atas Pelanggaran 18.120.000,00 25.980.000,00 143,38% 0,00
157 4.1.04.23. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 0,00 423.125.265,00 0,00% 396.089.842,00
158 4.1.04.23.01 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 0,00 423.125.265,00 0,00% 396.089.842,00
159 4.1.04.23.01.0001 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 0,00 423.125.265,00 0,00% 396.089.842,00
160 4.1.04.25. Pendapatan Pelayanan 5.000.000.000,00 3.333.669.700,00 66,67% 5.247.300.900,00
161 4.1.04.25.01. Pendapatan Pelayanan Kesehatan-JKN Non Kapitasi 5.000.000.000,00 3.333.669.700,00 66,67% 5.247.300.900,00
162 4.1.04.25.01.0001. Pendapatan Pelayanan Kesehatan-JKN Non Kapitasi 5.000.000.000,00 3.333.669.700,00 66,67% 5.247.300.900,00
163 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.089.509.108.903,00 1.115.727.933.553,00 102,41% 1.422.014.919.359,00
164 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah 940.456.851.000,00 970.028.277.016,00 103,14% 909.749.204.315,00
165 4.2.01.01. Dana Perimbangan 806.228.130.000,00 835.799.556.016,00 103,67% 749.516.240.315,00
166 4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 53.121.200.000,00 96.235.671.484,00 181,16% 72.664.612.992,00
167 4.2.01.01.01.0001. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.042.666.000,00 11.100.779.426,00 220,14% 4.018.358.925,00
168 4.2.01.01.01.0002. DBH PPh Pasal 21 21.999.393.000,00 29.015.093.849,00 131,89% 0,00
169 4.2.01.01.01.0003. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 2.918.308.431,00 0,00% 26.302.893.195,00
170 4.2.01.01.01.0004. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 4.913.493.000,00 5.245.838.312,00 106,76% 4.470.272.654,00
171 4.2.01.01.01.0005. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 3.537.813.000,00 3.461.334.100,00 97,84% 4.440.481.584,00
172 4.2.01.01.01.0006. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0,00 192.486.100,00 0,00% 4.779.508.956,00
173 4.2.01.01.01.0007. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi 15.632.294.000,00 41.471.203.341,00 265,29% 27.216.795.079,00
174 4.2.01.01.01.0008. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 458.444.000,00 0,00 0,00% 0,00
175 4.2.01.01.01.0009. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam 0,00 849.450.268,00 0,00% 471.143.798,00
176 4.2.01.01.01.0010. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber 408.778.000,00 623.558.507,00 152,54% 230.730.062,00
Daya Hutan (PSDH)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 18 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
177 4.2.01.01.01.0013. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.128.319.000,00 1.357.619.150,00 120,32% 734.428.739,00
178 4.2.01.01.02. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 505.200.629.000,00 505.200.629.000,00 100,00% 508.879.144.000,00
179 4.2.01.01.02.0001. DAU 505.200.629.000,00 505.200.629.000,00 100,00% 508.879.144.000,00
180 4.2.01.01.03. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 132.124.323.000,00 124.801.772.352,00 94,46% 57.409.276.738,00
181 4.2.01.01.03.0002. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 22.975.075.000,00 22.578.833.794,00 98,28% 39.909.875.567,00
182 4.2.01.01.03.0003. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 16.185.944.000,00 15.895.865.986,00 98,21% 0,00
183 4.2.01.01.03.0011. DAK Fisik-Bidang 364.828.000,00 252.885.497,00 69,32% 0,00
184 4.2.01.01.03.0013. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 4.754.640.000,00 4.334.009.065,00 91,15% 0,00
185 4.2.01.01.03.0014. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 0,00 1.036.459.952,00 0,00% 0,00
186 4.2.01.01.03.0015. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 5.760.483.000,00 5.709.893.742,00 99,12% 0,00
187 4.2.01.01.03.0016. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 34.153.530.000,00 29.753.916.261,00 87,12% 17.499.401.171,00
188 4.2.01.01.03.0018. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 1.099.398.000,00 0,00 0,00% 0,00
189 4.2.01.01.03.0025. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan 1.034.608.000,00 931.887.250,00 90,07% 0,00
190 4.2.01.01.03.0027. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Reguler- 1.512.521.000,00 1.512.521.000,00 100,00% 0,00
Penyediaan Rumah Swadaya
191 4.2.01.01.03.0031. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- 2.435.000.000,00 2.424.603.000,00 99,57% 0,00
Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar
Pembangunan Pertanian
192 4.2.01.01.03.0032. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan 2.206.450.000,00 2.073.102.200,00 93,96% 0,00
193 4.2.01.01.03.0033. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 2.061.663.000,00 2.018.325.500,00 97,90% 0,00
194 4.2.01.01.03.0034. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 28.350.872.000,00 27.118.560.401,00 95,65% 0,00
195 4.2.01.01.03.0039. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 3.755.896.000,00 3.755.896.000,00 100,00% 0,00
196 4.2.01.01.03.0042. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 2.446.810.000,00 2.446.810.000,00 100,00% 0,00
197 4.2.01.01.03.0043. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3.026.605.000,00 2.958.202.704,00 97,74% 0,00
198 4.2.01.01.04. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 115.781.978.000,00 109.561.483.180,00 94,63% 110.563.206.585,00
199 4.2.01.01.04.0004. DAK Non Fisik-TPG PNSD 87.697.514.000,00 83.855.401.940,00 95,62% 82.664.046.000,00
200 4.2.01.01.04.0005. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 570.000.000,00 570.000.000,00 100,00% 589.875.000,00
201 4.2.01.01.04.0006. DAK Non Fisik-TKG PNSD 0,00 0,00 0,00% 18.401.000,00
202 4.2.01.01.04.0007. DAK Non Fisik-BOP PAUD 5.058.000.000,00 4.994.400.000,00 98,74% 4.985.700.000,00
203 4.2.01.01.04.0008. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.149.000.000,00 1.149.000.000,00 100,00% 1.129.900.000,00
204 4.2.01.01.04.0011. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 11.765.583.000,00 12.255.174.856,00 104,16% 0,00
205 4.2.01.01.04.0012. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 505.783.000,00 0,00 0,00% 0,00
206 4.2.01.01.04.0013. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 931.422.000,00 0,00 0,00% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 19 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
207 4.2.01.01.04.0014. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 859.426.000,00 0,00 0,00% 0,00
208 4.2.01.01.04.0015. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.018.876.000,00 2.709.418.515,00 89,75% 19.522.802.184,00
209 4.2.01.01.04.0017. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi 2.398.834.000,00 2.215.558.369,00 92,36% 1.320.284.401,00
210 4.2.01.01.04.0018. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan 862.578.000,00 847.567.500,00 98,26% 332.198.000,00
211 4.2.01.01.04.0021. DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman 372.462.000,00 372.462.000,00 100,00% 0,00
212 4.2.01.01.04.0022. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan 592.500.000,00 592.500.000,00 100,00% 0,00
213 4.2.01.02. Dana Insentif Daerah (DID) 43.625.156.000,00 43.625.156.000,00 100,00% 71.879.456.000,00
214 4.2.01.02.01. DID 43.625.156.000,00 43.625.156.000,00 100,00% 71.879.456.000,00
215 4.2.01.02.01.0001. DID 43.625.156.000,00 43.625.156.000,00 100,00% 71.879.456.000,00
216 4.2.01.05. Dana Desa 90.603.565.000,00 90.603.565.000,00 100,00% 88.353.508.000,00
217 4.2.01.05.01. Dana Desa 90.603.565.000,00 90.603.565.000,00 100,00% 88.353.508.000,00
218 4.2.01.05.01.0001. Dana Desa 90.603.565.000,00 90.603.565.000,00 100,00% 88.353.508.000,00
219 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 149.052.257.903,00 145.699.656.537,00 97,75% 512.265.715.044,00
220 4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil 47.853.846.903,00 45.398.536.989,00 94,87% 44.930.090.452,00
221 4.2.02.01.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 47.853.846.903,00 45.398.536.989,00 94,87% 44.930.090.452,00
222 4.2.02.01.01.0001. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan 8.735.161.530,00 8.286.306.450,00 94,86% 8.023.874.895,00
223 4.2.02.01.01.0002. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 4.731.018.510,00 4.357.695.570,00 92,11% 4.009.209.120,00
224 4.2.02.01.01.0003. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar 13.985.689.063,00 13.817.142.976,00 98,79% 12.930.545.794,00
225 4.2.02.01.01.0004. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 21.114.100,00 7.447.700,00 35,27% 3.159.000,00
226 4.2.02.01.01.0005. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 20.380.863.700,00 18.929.944.293,00 92,88% 19.963.301.643,00
227 4.2.02.02. Bantuan Keuangan 101.198.411.000,00 100.301.119.548,00 99,11% 467.335.624.592,00
228 4.2.02.02.01. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah 0,00 0,00 0,00% 467.335.624.592,00
229 4.2.02.02.01.0001. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah 0,00 0,00 0,00% 467.335.624.592,00
230 4.2.02.02.02. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 101.198.411.000,00 100.301.119.548,00 99,11% 0,00
231 4.2.02.02.02.0001. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 101.198.411.000,00 100.301.119.548,00 99,11% 0,00
232 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 41.405.300.000,00 41.489.359.000,00 100,20% 44.847.220.000,00
233 4.3.03. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 41.405.300.000,00 41.489.359.000,00 100,20% 44.847.220.000,00
234 4.3.03.01. Lain-lain Pendapatan 41.405.300.000,00 41.489.359.000,00 100,20% 44.847.220.000,00
235 4.3.03.01.01. Pendapatan Hibah Dana BOS 41.405.300.000,00 41.489.359.000,00 100,20% 44.847.220.000,00
236 4.3.03.01.01.0001. Pendapatan Hibah Dana BOS 41.405.300.000,00 41.489.359.000,00 100,20% 44.847.220.000,00

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 20 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
1 5. BELANJA DAERAH 1.673.484.677.719,05 1.349.232.078.108,00 80,62% 1.567.264.399.938,00
2 5.1. BELANJA OPERASI 1.023.115.518.482,05 824.614.262.855,00 80,60% 925.224.766.437,00
3 5.1.01. Belanja Pegawai 421.440.111.372,68 369.586.967.802,00 87,70% 398.656.331.946,00
4 5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 240.018.920.352,79 227.755.800.067,00 94,89% 240.725.169.325,00
5 5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 183.729.630.259,79 173.741.029.657,00 94,56% 184.395.454.270,00
6 5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 179.481.796.759,79 170.129.748.484,00 94,79% 184.395.454.270,00
7 5.1.01.01.01.0002. Belanja Gaji Pokok PPPK 4.247.833.500,00 3.611.281.173,00 85,01% 0,00
8 5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 16.190.525.930,00 15.834.750.829,00 97,80% 16.261.762.202,00
9 5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 15.842.941.700,00 15.509.356.019,00 97,89% 16.261.762.202,00
10 5.1.01.01.02.0002. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 347.584.230,00 325.394.810,00 93,62% 0,00
11 5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.020.739.004,00 4.664.371.012,00 92,90% 5.069.095.000,00
12 5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.020.739.004,00 4.664.371.012,00 92,90% 5.069.095.000,00
13 5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional ASN 11.509.287.271,00 11.442.795.700,00 99,42% 12.219.319.000,00
14 5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.488.647.271,00 11.426.530.700,00 99,46% 12.219.319.000,00
15 5.1.01.01.04.0002. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 20.640.000,00 16.265.000,00 78,80% 0,00
16 5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.591.896.507,00 2.411.866.000,00 93,05% 1.999.765.000,00
17 5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.490.936.507,00 2.347.536.000,00 94,24% 1.999.765.000,00
18 5.1.01.01.05.0002. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 100.960.000,00 64.330.000,00 63,72% 0,00
19 5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 9.515.175.717,00 9.222.764.091,00 96,93% 7.757.702.820,00
20 5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 9.229.798.057,00 8.977.839.651,00 97,27% 7.757.702.820,00
21 5.1.01.01.06.0002. Belanja Tunjangan Beras PPPK 285.377.660,00 244.924.440,00 85,82% 0,00
22 5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 540.100.986,00 360.338.886,00 66,72% 1.091.486.681,00
23 5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 425.715.439,00 360.287.494,00 84,63% 1.091.486.681,00
24 5.1.01.01.07.0002. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 114.385.547,00 51,39 4,49% 0,00
25 5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.719.766,00 2.030.381,00 74,65% 2.264.562,00
26 5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.642.027,00 1.964.759,00 74,37% 2.264.562,00
27 5.1.01.01.08.0002. Belanja Pembulatan Gaji PPPK 77,74 65,62 84,41% 0,00
28 5.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 9.350.844.912,00 8.611.976.422,00 92,10% 10.412.292.838,00
29 5.1.01.01.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.200.844.912,00 8.465.713.854,00 92,01% 10.412.292.838,00
30 5.1.01.01.09.0002. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 150.000.000,00 146.262.568,00 97,51% 0,00
31 5.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 383.000.000,00 365.854.392,00 95,52% 379.006.347,00
32 5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 360.000.000,00 358.857.312,00 99,68% 379.006.347,00
33 5.1.01.01.10.0002. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 23.000.000,00 6.997.080,00 30,42% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 21 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
34 5.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.185.000.000,00 1.098.022.697,00 92,66% 1.137.020.605,00
35 5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.150.000.000,00 1.077.032.217,00 93,65% 1.137.020.605,00
36 5.1.01.01.11.0002. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 35.000.000,00 20.990.480,00 59,97% 0,00
37 5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 60.535.709.320,00 45.969.134.032,00 75,94% 61.471.993.085,00
38 5.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 57.887.363.932,00 44.859.664.032,00 77,49% 61.135.993.085,00
39 5.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 57.887.363.932,00 44.859.664.032,00 77,49% 61.135.993.085,00
40 5.1.01.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan 307.369.469,00 0,00 0,00% 0,00
41 5.1.01.02.02.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan 307.369.469,00 0,00 0,00% 0,00
42 5.1.01.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 689.326.204,00 391.220.000,00 56,75% 336.000.000,00
43 5.1.01.02.03.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan 689.326.204,00 391.220.000,00 56,75% 336.000.000,00
44 5.1.01.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.053.017.458,00 718.250.000,00 68,21% 0,00
45 5.1.01.02.04.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.053.017.458,00 718.250.000,00 68,21% 0,00
46 5.1.01.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan 598.632.257,00 0,00 0,00% 0,00
47 5.1.01.02.05.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan 598.632.257,00 0,00 0,00% 0,00
48 5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 104.006.841.062,89 79.918.720.720,00 76,84% 81.398.762.641,00
49 5.1.01.03.01. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 858.750.000,00 858.750.000,00 100,00% 0,00
50 5.1.01.03.01.0008. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00% 0,00
51 5.1.01.03.01.0009. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 56.250.000,00 56.250.000,00 100,00% 0,00
52 5.1.01.03.01.0011. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% 0,00
53 5.1.01.03.01.0012. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00% 0,00
54 5.1.01.03.01.0014. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00% 0,00
55 5.1.01.03.01.0015. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan 565.000.000,00 565.000.000,00 100,00% 0,00
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
56 5.1.01.03.01.0016. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00% 0,00
atas Tanah dan Bangunan
57 5.1.01.03.02. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan 639.639.964,00 85.000.000,00 13,29% 130.520.450,00
58 5.1.01.03.02.0016. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00% 130.520.450,00
59 5.1.01.03.02.0022. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 550.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga
60 5.1.01.03.02.0025. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 4.639.964,00 0,00 0,00% 0,00
Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
61 5.1.01.03.03. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 87.547.514.000,00 66.308.211.286,00 75,74% 79.954.900.600,00
62 5.1.01.03.03.0001. Belanja TPG PNSD 87.547.514.000,00 66.308.211.286,00 75,74% 79.954.900.600,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 22 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
63 5.1.01.03.05. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 720.000.000,00 688.537.500,00 95,63% 606.631.591,00
64 5.1.01.03.05.0001. Belanja Tamsil Guru PNSD 720.000.000,00 688.537.500,00 95,63% 606.631.591,00
65 5.1.01.03.06. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 5.551.392.941,00 5.550.357.250,00 99,98% 0,00
66 5.1.01.03.06.0001. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 5.551.392.941,00 5.550.357.250,00 99,98% 0,00
67 5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 7.856.018.347,89 5.784.294.184,00 73,63% 706.710.000,00
68 5.1.01.03.07.0001. Belanja Honorarium Penanggungjawaban 7.039.934.451,00 5.224.824.184,00 74,22% 0,00
69 5.1.01.03.07.0002. Belanja Honorarium Pengadaan 805.963.896,89 551.470.000,00 68,42% 0,00
70 5.1.01.03.07.0003. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja 10.120.000,00 8.000.000,00 79,05% 0,00
71 5.1.01.03.07.0008. Belanja pegawai lainnya 0,00 0,00 0,00% 706.710.000,00
72 5.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 833.525.810,00 643.570.500,00 77,21% 0,00
73 5.1.01.03.08.0001. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 29.000.000,00 9.900.000,00 34,14% 0,00
74 5.1.01.03.08.0002. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 804.525.810,00 633.670.500,00 78,76% 0,00
75 5.1.01.04. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 15.818.140.789,00 15.154.912.763,00 95,81% 14.416.533.407,00
76 5.1.01.04.01. Belanja Uang Representasi DPRD 889.140.000,00 889.140.000,00 100,00% 749.070.000,00
77 5.1.01.04.01.0001. Belanja Uang Representasi DPRD 889.140.000,00 889.140.000,00 100,00% 749.070.000,00
78 5.1.01.04.02. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105.298.200,00 105.298.200,00 100,00% 84.243.600,00
79 5.1.01.04.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105.298.200,00 105.298.200,00 100,00% 84.243.600,00
80 5.1.01.04.03. Belanja Tunjangan Beras DPRD 134.990.880,00 134.990.880,00 100,00% 109.643.880,00
81 5.1.01.04.03.0001. Belanja Tunjangan Beras DPRD 134.990.880,00 134.990.880,00 100,00% 109.643.880,00
82 5.1.01.04.04. Belanja Uang Paket DPRD 76.167.000,00 76.167.000,00 100,00% 74.907.000,00
83 5.1.01.04.04.0001. Belanja Uang Paket DPRD 76.167.000,00 76.167.000,00 100,00% 74.907.000,00
84 5.1.01.04.05. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.289.253.000,00 1.289.253.000,00 100,00% 1.086.151.500,00
85 5.1.01.04.05.0001. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.289.253.000,00 1.289.253.000,00 100,00% 1.086.151.500,00
86 5.1.01.04.06. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.137.650,00 110.137.650,00 100,00% 104.413.050,00
87 5.1.01.04.06.0001. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.137.650,00 110.137.650,00 100,00% 104.413.050,00
88 5.1.01.04.07. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan 12.240.900,00 12.240.900,00 100,00% 12.971.700,00
89 5.1.01.04.07.0001. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan 12.240.900,00 12.240.900,00 100,00% 12.971.700,00
90 5.1.01.04.08. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif 5.019.000.000,00 4.719.000.000,00 94,02% 4.935.000.000,00
91 5.1.01.04.08.0001. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif 5.019.000.000,00 4.719.000.000,00 94,02% 4.935.000.000,00
92 5.1.01.04.09. Belanja Tunjangan Reses DPRD 819.000.000,00 819.000.000,00 100,00% 388.500.000,00
93 5.1.01.04.09.0001. Belanja Tunjangan Reses DPRD 819.000.000,00 819.000.000,00 100,00% 388.500.000,00
94 5.1.01.04.10. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 416,40 416,40 100,00% 416,40
95 5.1.01.04.10.0001. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 416,40 416,40 100,00% 416,40

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:33 WIB Halaman 23 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
96 5.1.01.04.11. Belanja Pembulatan Gaji DPRD 26,76 26,76 100,00% 26,28
97 5.1.01.04.11.0001. Belanja Pembulatan Gaji DPRD 26,76 26,76 100,00% 26,28
98 5.1.01.04.12. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 3.806.470.000,00 3.606.091.974,00 94,74% 3.450.805.000,00
99 5.1.01.04.12.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 155.000.000,00 108.598.179,00 70,06% 0,00
100 5.1.01.04.12.0002. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.500.000,00 1.678.824,00 67,15% 0,00
101 5.1.01.04.12.0003. Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.500.000,00 5.025.132,00 77,31% 0,00
102 5.1.01.04.12.0004. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 3.642.470.000,00 3.490.789.839,00 95,84% 3.450.805.000,00
103 5.1.01.04.13. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.536.000.000,00 3.390.000.000,00 95,87% 3.420.385.000,00
104 5.1.01.04.13.0001. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.536.000.000,00 3.390.000.000,00 95,87% 3.420.385.000,00
105 5.1.01.04.14. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 20.000.000,00 3.150.000,00 15,75% 0,00
106 5.1.01.04.14.0001. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 20.000.000,00 3.150.000,00 15,75% 0,00
107 5.1.01.05. Belanja Gaji dan Tunjangan 208.848.608,00 186.800.220,00 89,44% 142.273.488,00
108 5.1.01.05.01. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 61.561.500,00 54.600.000,00 88,69% 46.800.000,00
109 5.1.01.05.01.0001. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 61.561.500,00 54.600.000,00 88,69% 46.800.000,00
110 5.1.01.05.02. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.387.380,00 6.480.000,00 87,72% 5.616.000,00
111 5.1.01.05.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.387.380,00 6.480.000,00 87,72% 5.616.000,00
112 5.1.01.05.03. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 110.610.700,00 98.280.000,00 88,85% 84.240.000,00
113 5.1.01.05.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 110.610.700,00 98.280.000,00 88,85% 84.240.000,00
114 5.1.01.05.04. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.858.898,00 6.083.280,00 88,69% 5.214.240,00
115 5.1.01.05.04.0001. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.858.898,00 6.083.280,00 88,69% 5.214.240,00
116 5.1.01.05.05. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 728,87 630,06 86,44% 402,05
117 5.1.01.05.05.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 728,87 630,06 86,44% 402,05
118 5.1.01.05.06. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1,26 96.000,00 7.600.950,12 1,20
%
119 5.1.01.05.06.0001. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1,26 96.000,00 7.600.950,12 1,20
%
120 5.1.01.05.07. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 21.000.000,00 20.463.840,00 97,45% 0,00
121 5.1.01.05.07.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 21.000.000,00 20.463.840,00 97,45% 0,00
122 5.1.01.05.08. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 200,00 65,52 32,76% 0,00
123 5.1.01.05.08.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 200,00 65,52 32,76% 0,00
124 5.1.01.05.09. Belanja Iuran Jaminan Kematian 500,00 196,56 39,31% 0,00
125 5.1.01.05.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 500,00 196,56 39,31% 0,00
126 5.1.01.06. Belanja Penerimaan Lainnya 851.651.240,00 601.600.000,00 70,64% 501.600.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 24 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
127 5.1.01.06.01. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 100,00% 201.600.000,00
128 5.1.01.06.01.0001. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 100,00% 201.600.000,00
129 5.1.01.06.02. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 650.051.240,00 400.000.000,00 61,53% 300.000.000,00
130 5.1.01.06.02.0001. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 650.051.240,00 400.000.000,00 61,53% 300.000.000,00
131 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 555.067.364.199,37 427.189.733.277,00 76,96% 445.484.380.765,00
132 5.1.02.01. Belanja Barang 185.244.433.348,76 139.921.583.885,00 75,53% 121.962.090.603,00
133 5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 184.673.784.348,76 139.437.452.885,00 75,50% 121.962.090.603,00
134 5.1.02.01.01.0001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 1.769.346.900,00 540.416.485,00 30,54% 1.495.549.330,00
135 5.1.02.01.01.0002. Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.610.644.516,00 2.476.137.631,00 68,58% 931.468.950,00
136 5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.826.989.363,00 2.194.118.336,00 77,61% 3.330.629.792,00
137 5.1.02.01.01.0005. Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00% 31.229.800,00
138 5.1.02.01.01.0008. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00% 233.233.500,00
139 5.1.02.01.01.0010. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.212.806.000,00 2.059.608.086,00 64,11% 201.339.250,00
140 5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.286.263.412,00 12.670.070.152,00 48,20% 390.841.944,00
141 5.1.02.01.01.0013. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 1.174.562.832,00 803.689.957,00 68,42% 666.060.675,00
142 5.1.02.01.01.0014. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 40.270.000,00 37.270.000,00 92,55% 0,00
143 5.1.02.01.01.0018. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 650,00 350,00 53,85% 0,00
144 5.1.02.01.01.0023. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 89.350.000,00 15.746.500,00 17,62% 524.586.170,00
145 5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4.103.238.275,00 3.552.441.073,00 86,58% 4.423.969.079,00
146 5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.975.250,00 4.690.000,00 52,25% 0,00
147 5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.219.857.093,76 6.011.616.069,00 83,27% 6.182.025.160,00
148 5.1.02.01.01.0027. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 131.948.700,00 101.212.500,00 76,71% 132.660.000,00
149 5.1.02.01.01.0028. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0,00 0,00 0,00% 9.189.600,00
150 5.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6.250.000,00 6.250.000,00 100,00% 0,00
151 5.1.02.01.01.0030. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 80.652.777,00 24.963.750,00 30,95% 0,00
152 5.1.02.01.01.0031. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 891.946.815,00 776.008.240,00 87,00% 630.422.796,00
153 5.1.02.01.01.0034. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 9.057.505,00 6.609.505,00 72,97% 0,00
Pendukung Olahraga
154 5.1.02.01.01.0035. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 370.696.250,00 203.375.000,00 54,86% 241.259.500,00
Mata
155 5.1.02.01.01.0036. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1.202.914.748,00 979.993.658,00 81,47% 563.818.071,00
156 5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 17.832.188.549,00 14.094.055.786,00 79,04% 4.369.019.325,00
157 5.1.02.01.01.0038. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan 39.759.000,00 35.241.000,00 88,64% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 25 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
158 5.1.02.01.01.0039. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 95.992.000,00 95.992.000,00 100,00% 15.161.322.750,00
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
159 5.1.02.01.01.0040. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 93.521.199.806,00 77.273.405.906,00 82,63% 1.953.905.450,00
Dijual/Diserahkan Lainnya
160 5.1.02.01.01.0041. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- 4.487.227.213,00 3.133.142.846,00 69,82% 123.901.140,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
161 5.1.02.01.01.0042. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- 30.002.500,00 24.444.000,00 81,47% 86.331.800,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
162 5.1.02.01.01.0043. Belanja Natura dan Pakan-Natura 678.819.300,00 645.704.416,00 95,12% 476.404.000,00
163 5.1.02.01.01.0045. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan 14.781.791,00 14.646.000,00 99,08% 1.000.000,00
164 5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.216.833.048,00 4.164.501.093,00 79,83% 3.969.477.724,00
165 5.1.02.01.01.0053. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 1.392.200.710,00 1.261.174.143,00 90,59% 1.677.819.411,00
166 5.1.02.01.01.0056. Belanja Makanan dan Minuman pada 2.329.594.067,00 1.661.207.566,00 71,31% 1.956.560.703,00
167 5.1.02.01.01.0058. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 3.489.989.637,00 2.602.071.187,00 74,56% 5.156.733.900,00
168 5.1.02.01.01.0059. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 180.356.000,00 180.356.000,00 100,00% 221.729.000,00
169 5.1.02.01.01.0060. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota 301.455.000,00 292.613.200,00 97,07% 0,00
DPRD
170 5.1.02.01.01.0061. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 104.610.000,00 104.610.000,00 100,00% 103.068.000,00
171 5.1.02.01.01.0063. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 257.893.540,00 241.647.800,00 93,70% 108.924.000,00
172 5.1.02.01.01.0064. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 215.674.600,00 33.575.000,00 15,57% 994.429.100,00
173 5.1.02.01.01.0065. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 0,00 0,00% 53.526.000,00
174 5.1.02.01.01.0066. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0,00 0,00 0,00% 8.000.000,00
175 5.1.02.01.01.0068. Belanja Pakaian Siaga 354.043.950,00 124.459.500,00 35,15% 0,00
176 5.1.02.01.01.0069. Belanja Pakaian Teknik 31.927.500,00 31.927.500,00 100,00% 0,00
177 5.1.02.01.01.0070. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 85.847.950,00 70.000.000,00 81,54% 22.674.500,00
178 5.1.02.01.01.0074. Belanja Pakaian Adat Daerah 263.550.000,00 243.105.000,00 92,24% 101.644.000,00
179 5.1.02.01.01.0075. Belanja Pakaian Batik Tradisional 193.862.751,00 168.581.000,00 86,96% 1.291.241.150,00
180 5.1.02.01.01.0076. Belanja Pakaian Olahraga 347.270.000,00 304.140.000,00 87,58% 876.084.000,00
181 5.1.02.01.01.0077. Belanja Pakaian Paskibraka 128.535.000,00 128.535.000,00 100,00% 0,00
182 5.1.02.01.01.0078. Belanja Pakaian Jas/Safari 43.750.000,00 43.750.000,00 100,00% 0,00
183 5.1.02.01.01.0079. Belanja Bahan Medis Habis Pakai 0,00 0,00 0,00% 24.125.587.866,00
184 5.1.02.01.01.0080. Belanja Persediaan Makanan Pokok 0,00 0,00 0,00% 406.007.700,00
185 5.1.02.01.01.0081. Belanja Bahan Material Pameran 0,00 0,00 0,00% 12.200.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 26 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
186 5.1.02.01.01.0082. Belanja Perlengkapan Alat Pengawasan 0,00 0,00 0,00% 75.627.000,00
187 5.1.02.01.01.0083. Belanja Perlatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 0,00% 27.805.371,00
188 5.1.02.01.01.0084. Belanja Bahan Alat pelatihan IKM 0,00 0,00 0,00% 3.257.500,00
189 5.1.02.01.01.0085. Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Permakaman 0,00 0,00 0,00% 5.550.000,00
190 5.1.02.01.01.0086. Belanja Bahan Material Penunjang 0,00 0,00 0,00% 1.617.568.599,00
191 5.1.02.01.01.0086. Belanja Pakaian Lainya 0,00 0,00 0,00% 1.468.105.920,00
192 5.1.02.01.01.0087. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00% 35.518.301.077,00
193 5.1.02.01.02. Belanja Barang Tak Habis Pakai 570.649.000,00 484.131.000,00 84,84% 0,00
194 5.1.02.01.02.0003. Belanja Komponen-Komponen Peralatan 324.514.000,00 317.514.000,00 97,84% 0,00
195 5.1.02.01.02.0004. Belanja Komponen-Komponen 166.835.000,00 166.617.000,00 99,87% 0,00
196 5.1.02.01.02.0006. Belanja Komponen-Komponen Lainnya 79.300.000,00 0,00 0,00% 0,00
197 5.1.02.02. Belanja Jasa 275.556.073.026,02 207.425.331.493,00 75,28% 233.070.844.442,00
198 5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 198.022.769.860,02 150.227.547.062,00 75,86% 171.904.723.014,00
199 5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.439.705.000,00 2.199.500.120,00 49,54% 1.675.130.000,00
Acara, dan Panitia
200 5.1.02.02.01.0004. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 22.359.811.000,00 16.152.614.500,00 72,24% 10.467.775.000,00
201 5.1.02.02.01.0005. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi 160.500.000,00 54.500.000,00 33,96% 0,00
202 5.1.02.02.01.0006. Honorarium Penyuluhan atau 692.100.000,00 374.200.000,00 54,07% 397.481.220,00
203 5.1.02.02.01.0007. Honorarium Rohaniwan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 600,00
204 5.1.02.02.01.0008. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 26.125.000,00 14.600.000,00 55,89% 0,00
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
205 5.1.02.02.01.0011. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 23.760.000,00 23.760.000,00 100,00% 0,00
206 5.1.02.02.01.0012. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah 3.968.300.000,00 3.937.310.000,00 99,22% 7.682.400.000,00
207 5.1.02.02.01.0013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0,00 0,00 0,00% 8.556.300.000,00
208 5.1.02.02.01.0013. Honorarium Tenaga Administrasi/Teknis 0,00 0,00 0,00% 20.683.143.780,00
209 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 61.299.493.209,00 45.292.359.434,00 73,89% 22.725.000,00
210 5.1.02.02.01.0015. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 121.658.000,00 26.180.000,00 21,52% 0,00
211 5.1.02.02.01.0016. Belanja Jasa Tenaga Penanganan 1.993.780.000,00 1.768.405.000,00 88,70% 43.610.000,00
212 5.1.02.02.01.0017. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 6.151.100.000,00 5.190.200.000,00 84,38% 5.084.158.000,00
Perlindungan Masyarakat
213 5.1.02.02.01.0018. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.327.200.000,00 1.032.000.000,00 77,76% 700.000.000,00
214 5.1.02.02.01.0019. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 451.800.000,00 277.000.000,00 61,31% 0,00
215 5.1.02.02.01.0020. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 78.000.000,00 39.000.000,00 50,00% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 27 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
216 5.1.02.02.01.0021. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 400.800.000,00 329.400.000,00 82,19% 0,00
217 5.1.02.02.01.0022. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 651.000.000,00 623.450.000,00 95,77% 0,00
218 5.1.02.02.01.0023. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan 33.500.000,00 33.500.000,00 100,00% 0,00
219 5.1.02.02.01.0025. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan 393.200.000,00 258.600.000,00 65,77% 26.350.000,00
220 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.273.141.000,00 5.723.699.500,00 91,24% 19.487.812.900,00
221 5.1.02.02.01.0027. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 0,00 0,00% 675.972.550,00
222 5.1.02.02.01.0028. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.867.690.000,00 2.918.317.862,00 75,45% 146.800.000,00
223 5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.884.950.000,00 1.515.008.000,00 80,37% 5.568.244.515,00
224 5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.841.079.200,00 3.280.980.400,00 85,42% 2.801.528.664,00
225 5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.606.900.000,00 3.135.323.000,00 86,93% 2.608.282.756,00
226 5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir 1.954.628.000,00 1.777.268.000,00 90,93% 2.114.363.684,00
227 5.1.02.02.01.0034. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 151.200.000,00 84.000.000,00 55,56% 0,00
228 5.1.02.02.01.0035. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan 336.000.000,00 211.400.000,00 62,92% 0,00
229 5.1.02.02.01.0037. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 83.450.000,00 82.750.000,00 99,16% 53.000.000,00
230 5.1.02.02.01.0039. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan 15.942.963.000,00 9.684.234.350,00 60,74% 6.594.069.750,00
231 5.1.02.02.01.0040. Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 2.207.160.000,00 1.299.700.000,00 58,89% 1.670.500.000,00
232 5.1.02.02.01.0041. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi 32.232.454,00 31.872.454,00 98,88% 0,00
233 5.1.02.02.01.0042. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 0,00 0,00 0,00% 3.550.000,00
234 5.1.02.02.01.0043. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 0,00
235 5.1.02.02.01.0044. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 192.200.000,00 176.600.000,00 91,88% 0,00
236 5.1.02.02.01.0045. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 137.600.000,00 121.850.500,00 88,55% 0,00
237 5.1.02.02.01.0046. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem 142.500.000,00 142.500.000,00 100,00% 524.270.000,00
238 5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 541.850.000,00 281.080.000,00 51,87% 403.062.000,00
239 5.1.02.02.01.0050. Belanja Jasa Kalibrasi 86.200.000,00 4.975.000,00 5,77% 0,00
240 5.1.02.02.01.0051. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.878.968.708,00 3.278.394.455,00 84,52% 0,00
241 5.1.02.02.01.0052. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian 12.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
242 5.1.02.02.01.0055. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 3.023.047.500,00 2.329.314.100,00 77,05% 2.226.898.890,00
243 5.1.02.02.01.0059. Belanja Tagihan Telepon 194.287.981,00 149.571.397,00 76,98% 1.008.464.488,00
244 5.1.02.02.01.0060. Belanja Jasa Pengawasan APIP 0,00 0,00 0,00% 1.439.525.000,00
245 5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 12.964.943.508,02 11.783.322.607,00 90,89% 10.716.419.847,00
246 5.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 569.892.000,00 475.476.600,00 83,43% 475.796.000,00
247 5.1.02.02.01.0063. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.346.062.292,00 22.556.114.126,00 79,57% 14.986.483.466,00
248 5.1.02.02.01.0064. Belanja Paket/Pengiriman 60.044.500,00 38.412.500,00 63,97% 100.326.869,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 28 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
249 5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 970.308.508,00 410.931.200,00 42,35% 250.055.074,00
250 5.1.02.02.01.0069. Belanja Pengolahan Air Limbah 569.448.000,00 575.621.966,00 101,08% 0,00
251 5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 971.250.000,00 37.230.000,00 3,83% 192.447.500,00
252 5.1.02.02.01.0073. Belanja Medical Check Up 120.000.000,00 104.851.591,00 87,38% 124.008.648,00
253 5.1.02.02.01.0074. Belanja Jasa Dekorasi 0,00 0,00 0,00% 141.237.500,00
254 5.1.02.02.01.0076. Belanja Jasa Penanganan Hari-hari Besar dan Even Tertentu 0,00 0,00 0,00% 6.141.150.000,00
Non PNS
255 5.1.02.02.01.0077. Belanja Jasa Fotografi 0,00 0,00 0,00% 29.090.000,00
256 5.1.02.02.01.0078. Belanja Jasa Pembuatan Modul / Bahan 0,00 0,00 0,00% 2.000.000,00
257 5.1.02.02.01.0079. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 0,00% 933.169.405,00
258 5.1.02.02.01.0080. Belanja Tagihan Air 484.441.000,00 385.668.400,00 79,61% 154.474.310,00
259 5.1.02.02.01.0081. Belanja Jasa Operasional Penanganan 0,00 0,00 0,00% 95.480.500,00
260 5.1.02.02.01.0082. Belanja Jasa Sertifikasi 0,00 0,00 0,00% 320.628.820,00
261 5.1.02.02.01.0083. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas 0,00 0,00 0,00% 1.181.907.000,00
262 5.1.02.02.01.0084. Belanja Jasa Pembuatan Spanduk, Banner dan Baligho 0,00 0,00 0,00% 234.506.300,00
263 5.1.02.02.01.0085. Belanja Jasa Tenaga Petugas 0,00 0,00 0,00% 200,00
264 5.1.02.02.01.0086. Belanja Uang Saku PNS 0,00 0,00 0,00% 5.400.000,00
265 5.1.02.02.01.0087. Belanja Uang Saku non PNS 0,00 0,00 0,00% 1.548.295.000,00
266 5.1.02.02.01.0088. Uang Transport Peserta - LRA 0,00 0,00 0,00% 289.405.000,00
267 5.1.02.02.01.0089. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - LRA 0,00 0,00 0,00% 31.316.223.578,00
268 5.1.02.02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.379.340.488,00 37.375.966.314,00 88,19% 36.346.754.394,00
269 5.1.02.02.02.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 1.060.000.000,00 1.004.069.696,00 94,72% 0,00
270 5.1.02.02.02.0002. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi 39.620.740.704,00 35.156.747.700,00 88,73% 35.847.494.500,00
271 5.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 86.169.470,00 71.258.602,00 82,70% 59.584.260,00
272 5.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.584.140.214,00 1.122.647.316,00 70,87% 394.836.634,00
273 5.1.02.02.02.0008. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 28.290.100,00 21.243.000,00 75,09% 44.839.000,00
274 5.1.02.02.03. Belanja Sewa Tanah 1.125.790.000,00 132.853.545,00 11,80% 1.380.437.205,00
275 5.1.02.02.03.0001. Belanja Sewa Tanah Bangunan 108.790.000,00 108.790.000,00 100,00% 0,00
276 5.1.02.02.03.0004. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan 1.008.000.000,00 15.063.545,00 1,49% 1.325.437.205,00
277 5.1.02.02.03.0009. Belanja Sewa Tanah Kering 0,00 0,00 0,00% 55.000.000,00
278 5.1.02.02.03.0018. Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00% 0,00
279 5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.699.408.000,00 932.928.000,00 54,90% 1.573.853.050,00
280 5.1.02.02.04.0012. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 0,00 0,00 0,00% 132.000.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 29 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
281 5.1.02.02.04.0022.
Belanja Sewa Electric Generating Set 90.250.000,00 52.500.000,00 58,17% 25.050.000,00
282 5.1.02.02.04.0036.
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 412.020.000,00 356.620.000,00 86,55% 174.195.000,00
283 5.1.02.02.04.0037.
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 212.450.000,00 14.200.000,00 6,68% 465.180.000,00
284 5.1.02.02.04.0040.
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 18.000.000,00 8.000.000,00 44,44% 4.700.000,00
285 5.1.02.02.04.0043.
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat 0,00 0,00 0,00% 2.200.000,00
286 5.1.02.02.04.0056.
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak 0,00 0,00 0,00% 12.703.000,00
287 5.1.02.02.04.0117.
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 580.093.000,00 187.495.000,00 32,32% 299.553.400,00
288 5.1.02.02.04.0126.
Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 1.800.000,00 1.500.000,00 83,33% 0,00
289 5.1.02.02.04.0128.
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00% 375,00
290 5.1.02.02.04.0132.
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 366.895.000,00 294.805.000,00 80,35% 173.024.500,00
291 5.1.02.02.04.0133.
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 0,00
292 5.1.02.02.04.0218.
Belanja Sewa Alat Kedokteran 12.500.000,00 12.408.000,00 99,26% 0,00
293 5.1.02.02.04.0510.
Belanja Sewa Kursi 0,00 0,00 0,00% 37.242.150,00
294 5.1.02.02.04.0511.
Belanja Sewa Atau Panggung 0,00 0,00 0,00% 247.630.000,00
295 5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.470.731.000,00 3.856.246.500,00 86,26% 3.356.328.043,00
296 5.1.02.02.05.0001.
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.493.000.000,00 2.346.050.000,00 94,11% 2.650.145.773,00
297 5.1.02.02.05.0002.
Belanja Sewa Bangunan Gudang 20.000.000,00 17.000.000,00 85,00% 0,00
298 5.1.02.02.05.0009.
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 1.708.225.000,00 1.294.816.500,00 75,80% 359.315.000,00
299 5.1.02.02.05.0025.
Belanja Sewa Bangunan Terbuka 0,00 0,00 0,00% 2.200.000,00
300 5.1.02.02.05.0030.
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 40.806.000,00 31.200.000,00 76,46% 0,00
301 5.1.02.02.05.0043.
Belanja Sewa Hotel 208.700.000,00 167.180.000,00 80,11% 220.067.270,00
302 5.1.02.02.05.0049.
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun 0,00 0,00 0,00% 124.600.000,00
303 5.1.02.02.07. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00% 8.999.600,00
304 5.1.02.02.07.0013.
Belanja Sewa Audio Visual 0,00 0,00 0,00% 5.999.600,00
305 5.1.02.02.07.0030.
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 0,00 0,00 0,00% 3.000.000,00
306 5.1.02.02.08. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.351.836.660,00 2.406.605.810,00 23,25% 11.214.461.136,00
307 5.1.02.02.08.0002.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.382.164.060,00 1.025.141.060,00 16,06% 69.085.000,00
308 5.1.02.02.08.0005.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 274.440.000,00 114.381.000,00 41,68% 0,00
309 5.1.02.02.08.0007.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 242.136.000,00 44.297.000,00 18,29% 263.791.000,00
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
310 5.1.02.02.08.0008. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 144.451.000,00 0,00 0,00% 0,00
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
311 5.1.02.02.08.0009. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 1.035.153.500,00 854.821.000,00 82,58% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 30 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
312 5.1.02.02.08.0016. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 66.236.000,00 19.836.000,00 29,95% 0,00
Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan
Landscape
313 5.1.02.02.08.0017. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- 1.598.732.850,00 112.177.000,00 7,02% 0,00
Pengembangan Pemanfaatan Ruang
314 5.1.02.02.08.0018. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 126.122.000,00 93.852.000,00 74,41% 1.750.709.261,00
315 5.1.02.02.08.0018. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 0,00% 8.857.495.875,00
316 5.1.02.02.08.0019. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 19.500.000,00 19.382.000,00 99,39% 0,00
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
317 5.1.02.02.08.0020. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 16.000.000,00 15.950.000,00 99,69% 0,00
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
318 5.1.02.02.08.0021. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 60.704.000,00 60.571.500,00 99,78% 24.887.500,00
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
319 5.1.02.02.08.0032. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0,00 0,00 0,00% 53.160.000,00
320 5.1.02.02.08.0033. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi 100.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
Nilai Lahan dan Bangunan
321 5.1.02.02.08.0034. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek 0,00 0,00 0,00% 195.332.500,00
Terkait Konstruksi Bangunan
322 5.1.02.02.08.0039. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek 286.197.250,00 46.197.250,00 16,14% 0,00
Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
323 5.1.02.02.09. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.922.256.618,00 4.182.522.773,00 52,79% 3.862.240.500,00
324 5.1.02.02.09.0002. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 593.985.600,00 281.479.323,00 47,39% 0,00
325 5.1.02.02.09.0003. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 701.604.800,00 552.329.800,00 78,72% 2.500.000,00
326 5.1.02.02.09.0006. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 1.898.035.000,00 1.397.000.000,00 73,60% 846.830.000,00
327 5.1.02.02.09.0008. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 856.085.000,00 570.542.500,00 66,65% 0,00
328 5.1.02.02.09.0011. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 197.019.900,00 97.689.900,00 49,58% 0,00
329 5.1.02.02.09.0012. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi 3.080.016.818,00 947.786.250,00 30,77% 0,00
Penelitian dan Bantuan Teknik
330 5.1.02.02.09.0013. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 115.695.000,00 115.695.000,00 100,00% 0,00
331 5.1.02.02.09.0014. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 326.000.000,00 220.000.000,00 67,48% 0,00
332 5.1.02.02.09.0019. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa 153.814.500,00 0,00 0,00% 0,00
Konsultansi Penelitian Kepariwisataan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 31 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
333 5.1.02.02.09.0023. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0,00 0,00 0,00% 720.497.000,00
334 5.1.02.02.09.0024. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 0,00 0,00% 2.235.973.500,00
335 5.1.02.02.09.0024. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 0,00 0,00 0,00% 52.240.000,00
336 5.1.02.02.09.0025. Belanja Jasa Asisten Sorot (Asrot) 0,00 0,00 0,00% 4.200.000,00
337 5.1.02.02.11. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 524.500.000,00 404.500.000,00 77,12% 420.250.000,00
338 5.1.02.02.11.0002. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 524.500.000,00 404.500.000,00 77,12% 420.250.000,00
339 5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 9.059.440.400,00 7.906.161.489,00 87,27% 3.002.797.500,00
Pendidikan dan Pelatihan
340 5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.356.412.300,00 3.060.898.389,00 91,20% 1.462.850.800,00
341 5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 0,00
342 5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 5.486.606.100,00 4.646.241.100,00 84,68% 1.539.946.700,00
343 5.1.02.02.12.0004. Belanja Diklat Kepemimpinan 166.422.000,00 149.022.000,00 89,54% 0,00
344 5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 32.270.002.580,00 24.838.813.213,00 76,97% 29.080.928.379,00
345 5.1.02.03.01. Belanja Pemeliharaan Tanah 0,00 0,00 0,00% 5.170.000,00
346 5.1.02.03.01.0004. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah 0,00 0,00 0,00% 250,00
347 5.1.02.03.01.0016. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non 0,00 0,00 0,00% 4.920.000,00
348 5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.045.528.659,00 2.716.353.953,00 67,14% 1.821.181.640,00
349 5.1.02.03.02.0010. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 195.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
350 5.1.02.03.02.0012. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 36.500.000,00 36.500.000,00 100,00% 0,00
351 5.1.02.03.02.0022. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 111.200.000,00 72.050.000,00 64,79% 0,00
352 5.1.02.03.02.0034. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 160.000.000,00 128.920.000,00 80,58% 0,00
353 5.1.02.03.02.0035. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.591.991.367,00 1.354.920.057,00 85,11% 322.080.968,00
Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
354 5.1.02.03.02.0036. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 285.070.000,00 254.058.300,00 89,12% 63.190.617,00
Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang
355 5.1.02.03.02.0037. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 15.386.000,00 13.880.000,00 90,21% 0,00
Bermotor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
356 5.1.02.03.02.0038. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 4.650.000,00 4.502.000,00 96,82% 110,00
Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua
357 5.1.02.03.02.0040. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 170.300.909,00 100.905.709,00 59,25% 0,00
Bermotor Kendaraan Bermotor Khusus
358 5.1.02.03.02.0043. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 194.700.000,00 64.869.200,00 33,32% 615.029.201,00
Bermotor Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 32 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
359 5.1.02.03.02.0091. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 4.800.000,00 4.000.000,00 83,33% 8.300.000,00
360 5.1.02.03.02.0117. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 307.067.532,00 222.360.341,00 72,41% 28.737.980,00
Kantor- Alat Kantor Lainnya
361 5.1.02.03.02.0118. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 41.000.000,00 32.235.000,00 78,62% 0,00
362 5.1.02.03.02.0120. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 805,33 0,00 0,00% 63.417.000,00
Rumah Tangga-Alat Pembersih
363 5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 353.851.437,00 206.179.145,00 58,27% 2.325.000,00
Rumah Tangga-Alat Pendingin
364 5.1.02.03.02.0122. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 6.704.000,00 5.978.000,00 89,17% 0,00
Rumah Tangga-Alat Dapur
365 5.1.02.03.02.0123. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 205,82 0,00 0,00% 0,00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
366 5.1.02.03.02.0204. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 2.772.730,00 2.772.727,00 100,00% 0,00
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
367 5.1.02.03.02.0237. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 70.000.000,00 24.877.600,00 35,54% 0,00
Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
368 5.1.02.03.02.0253. Belanja Pemeliharaan Alat 4.800.000,00 0,00 0,00% 0,00
369 5.1.02.03.02.0376. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium 199.934.900,00 0,00 0,00% 0,00
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium
370 5.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 196.538.638,00 128.913.138,00 65,59% 22.611.000,00
371 5.1.02.03.02.0409. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 29.250.000,00 9.765.000,00 33,38% 0,00
372 5.1.02.03.02.0411. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 0,00 0,00 0,00% 400,00
373 5.1.02.03.02.0447. Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan 5.000.000,00 4.703.927,00 94,08% 0,00
374 5.1.02.03.02.0466. Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan 0,00 0,00 0,00% 200.559.000,00
Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
375 5.1.02.03.02.0492. Belanja Pemeliharaan 58.000.000,00 43.963.809,00 75,80% 0,00
376 5.1.02.03.02.0510. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 0,00 0,00% 99.415.724,00
377 5.1.02.03.02.0511. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00% 395.005.150,00
378 5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan 2.791.351.218,00 1.835.809.460,00 65,77% 1.945.009.118,00
379 5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 2.012.052.218,00 1.193.099.810,00 59,30% 1.910.359.118,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
380 5.1.02.03.03.0002. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00% 34.650.000,00
Tempat Kerja-Bangunan Gudang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 33 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
381 5.1.02.03.03.0006. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 69.484.000,00 29.892.400,00 43,02% 0,00
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
382 5.1.02.03.03.0013. Belanja Pemeliharaan Bangunan 89.450.000,00 0,00 0,00% 0,00
383 5.1.02.03.03.0030. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 380.000.000,00 377.842.000,00 99,43% 0,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
384 5.1.02.03.03.0036. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 178.740.000,00 175.240.000,00 98,04% 0,00
Tempat Kerja-Taman
385 5.1.02.03.03.0050. Belanja Pemeliharaan Bangunan 11.625.000,00 11.625.000,00 100,00% 0,00
386 5.1.02.03.03.0062. Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda 50.000.000,00 48.110.250,00 96,22% 0,00
Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
387 5.1.02.03.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan 24.791.919.703,00 19.647.446.800,00 79,25% 12.525.597.600,00
388 5.1.02.03.04.0003. Belanja Pemeliharaan Jalan dan 4.176.661.863,00 3.416.384.000,00 81,80% 12.525.597.600,00
389 5.1.02.03.04.0031. Belanja Pemeliharaan Bangunan 20.429.643.000,00 16.084.303.500,00 78,73% 0,00
390 5.1.02.03.04.0083. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air 59.788.000,00 24.800.000,00 41,48% 0,00
391 5.1.02.03.04.0086. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- 29.826.840,00 26.659.300,00 89,38% 0,00
Bangunan Penampung Sampah
392 5.1.02.03.04.0087. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- 1.000.000,00 500,00 5,00% 0,00
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
393 5.1.02.03.04.0118. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi 95.000.000,00 94.800.000,00 99,79% 0,00
394 5.1.02.03.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 641.203.000,00 639.203.000,00 99,69% 12.783.970.021,00
395 5.1.02.03.05.0065. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap 641.203.000,00 639.203.000,00 99,69% 12.700.975.530,00
dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
396 5.1.02.03.05.0066. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00% 82.994.491,00
397 5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas 21.502.664.977,59 14.540.926.732,00 67,62% 16.189.610.179,00
398 5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.502.664.977,59 14.540.926.732,00 67,62% 16.189.610.179,00
399 5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.650.899.139,59 6.387.138.932,00 66,18% 9.976.057.641,00
400 5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.314.397.838,00 6.094.448.800,00 65,43% 5.365.842.538,00
401 5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 2.477.560.000,00 2.042.943.000,00 82,46% 766.650.000,00
402 5.1.02.04.01.0005. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 59.808.000,00 16.396.000,00 27,41% 81.060.000,00
403 5.1.02.05. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 2.738.196.449,00 2.641.423.111,00 96,47% 7.198.268.472,00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
404 5.1.02.05.01. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 1.086.530.000,00 1.035.180.000,00 95,27% 3.080.662.222,00
405 5.1.02.05.01.0001. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 406.530.000,00 355.180.000,00 87,37% 365.083.800,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 34 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
406 5.1.02.05.01.0004. Belanja Penanganan Dampak Sosial 0,00 0,00 0,00% 2.715.578.422,00
407 5.1.02.05.01.0005. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan 680.000.000,00 680.000.000,00 100,00% 0,00
408 5.1.02.05.02. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 1.651.666.449,00 1.606.243.111,00 97,25% 4.117.606.250,00
409 5.1.02.05.02.0001. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 1.651.666.449,00 1.606.243.111,00 97,25% 4.117.606.250,00
410 5.1.02.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 37.755.993.818,00 37.821.654.843,00 100,17% 37.982.638.690,00
411 5.1.02.88.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 37.755.993.818,00 37.821.654.843,00 100,17% 37.982.638.690,00
412 5.1.02.88.88.8888. Belanja Barang dan Jasa BOS 37.755.993.818,00 37.821.654.843,00 100,17% 37.982.638.690,00
413 5.1.03. Belanja Bunga 14.428.512.910,00 14.128.402.776,00 97,92% 8.332.500.000,00
414 5.1.03.03. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan 14.428.512.910,00 14.128.402.776,00 97,92% 8.332.500.000,00
Bank (LKB)
415 5.1.03.03.01. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 0,00 0,00 0,00% 8.332.500.000,00
416 5.1.03.03.01.0001. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 0,00 0,00 0,00% 8.332.500.000,00
417 5.1.03.03.04. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 14.428.512.910,00 14.128.402.776,00 97,92% 0,00
418 5.1.03.03.04.0001. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 14.428.512.910,00 14.128.402.776,00 97,92% 0,00
419 5.1.04. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00% 670.953.726,00
420 5.1.04.01. Belanja Subsidi kepada BUMN 0,00 0,00 0,00% 670.953.726,00
421 5.1.04.01.01. Belanja Subsidi kepada BUMN 0,00 0,00 0,00% 670.953.726,00
422 5.1.04.01.01.0001. Belanja Subsidi kepada BUMN 0,00 0,00 0,00% 670.953.726,00
423 5.1.05. Belanja Hibah 30.479.530.000,00 12.986.259.000,00 42,61% 53.512.600.000,00
424 5.1.05.02. Belanja Hibah kepada Pemerintah 1.436.400.000,00 0,00 0,00% 0,00
425 5.1.05.02.01. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah 1.436.400.000,00 0,00 0,00% 0,00
426 5.1.05.02.01.0001. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah 1.436.400.000,00 0,00 0,00% 0,00
427 5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 28.523.171.000,00 12.466.300.000,00 43,71% 53.512.600.000,00
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
428 5.1.05.05.01. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 8.874.150.000,00 6.350.000.000,00 71,56% 0,00
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
429 5.1.05.05.01.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 8.774.150.000,00 6.350.000.000,00 72,37% 0,00
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
430 5.1.05.05.01.0002. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 100.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:34 WIB Halaman 35 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
431 5.1.05.05.02. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 6.307.000.000,00 3.103.500.000,00 49,21% 0,00
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
432 5.1.05.05.02.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 6.307.000.000,00 3.103.500.000,00 49,21% 0,00
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
433 5.1.05.05.03. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 13.342.021.000,00 3.012.800.000,00 22,58% 53.512.600.000,00
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
434 5.1.05.05.03.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 13.062.521.000,00 2.735.246.000,00 20,94% 0,00
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
435 5.1.05.05.03.0002. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 279.500.000,00 277.554.000,00 99,30% 0,00
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
436 5.1.05.05.03.0003. Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 0,00 0,00 0,00% 53.512.600.000,00
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
437 5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 519.959.000,00 519.959.000,00 100,00% 0,00
438 5.1.05.07.01. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada 519.959.000,00 519.959.000,00 100,00% 0,00
439 5.1.05.07.01.0001. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 519.959.000,00 519.959.000,00 100,00% 0,00
440 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 1.700.000.000,00 722.900.000,00 42,52% 18.568.000.000,00
441 5.1.06.02. Belanja Bantuan Sosial kepada 1.700.000.000,00 722.900.000,00 42,52% 0,00
442 5.1.06.02.01. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 1.700.000.000,00 722.900.000,00 42,52% 0,00
Keluarga
443 5.1.06.02.01.0001. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 1.700.000.000,00 722.900.000,00 42,52% 0,00
Keluarga
444 5.1.06.03. Belanja Bantuan Sosial kepada 0,00 0,00 0,00% 18.568.000.000,00
445 5.1.06.03.01. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 0,00 0,00 0,00% 18.568.000.000,00
Kelompok Masyarakat
446 5.1.06.03.01.0001. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 0,00 0,00 0,00% 18.568.000.000,00
Kelompok Masyarakat
447 5.2. BELANJA MODAL 479.203.724.589,00 375.711.955.154,00 78,40% 464.677.932.690,00
448 5.2.01. Belanja Modal Tanah 3.450.290.080,00 2.993.281.680,00 86,75% 6.913.080.498,00
449 5.2.01.01. Belanja Modal Tanah 3.450.290.080,00 2.993.281.680,00 86,75% 6.913.080.498,00
450 5.2.01.01.01. Belanja Modal Tanah Persil 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00% 6.913.080.498,00
451 5.2.01.01.01.0004. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00% 6.913.080.498,00
452 5.2.01.01.03. Belanja Modal Lapangan 3.370.290.080,00 2.913.281.680,00 86,44% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 36 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
453 5.2.01.01.03.0007. Belanja Modal Tanah untuk Jalan 3.370.290.080,00 2.913.281.680,00 86,44% 0,00
454 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.447.795.798,00 119.772.760.262,00 72,39% 227.654.458.327,00
455 5.2.02.01. Belanja Modal Alat Besar 244.511.387,00 132.398.728,00 54,15% 4.079.051.096,00
456 5.2.02.01.01. Belanja Modal Alat Besar Darat 108.493.278,00 45.832.728,00 42,24% 1.782.000.000,00
457 5.2.02.01.01.0003. Belanja Modal Excavator 0,00 0,00 0,00% 1.782.000.000,00
458 5.2.02.01.01.0011. Belanja Modal Mesin Proses 108.493.278,00 45.832.728,00 42,24% 0,00
459 5.2.02.01.03. Belanja Modal Alat Bantu 136.018.109,00 86.566.000,00 63,64% 2.297.051.096,00
460 5.2.02.01.03.0004. Belanja Modal Electric Generating Set 43.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
461 5.2.02.01.03.0005. Belanja Modal Pompa 53.018.109,00 46.598.000,00 87,89% 513,00
462 5.2.02.01.03.0007. Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 0,00 0,00% 21.200.000,00
463 5.2.02.01.03.0016. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 40.000.000,00 39.968.000,00 99,92% 2.275.338.096,00
464 5.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 8.819.355.500,00 5.450.364.500,00 61,80% 11.916.115.213,00
465 5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan Darat 8.784.920.000,00 5.415.929.000,00 61,65% 11.675.955.213,00
466 5.2.02.02.01.0001. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor 4.033.535.000,00 4.033.535.000,00 100,00% 8.026.033.000,00
467 5.2.02.02.01.0002. Belanja Modal Kendaraan Bermotor 243.000.000,00 0,00 0,00% 646.119.114,00
468 5.2.02.02.01.0003. Belanja Modal Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00% 154.000.000,00
469 5.2.02.02.01.0004. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda 504.900.000,00 459.325.000,00 90,97% 0,00
470 5.2.02.02.01.0006. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 4.003.485.000,00 923.069.000,00 23,06% 1.870.974.100,00
471 5.2.02.02.01.0009. Belanja Modal Alat Angkutan Darat 0,00 0,00 0,00% 978.828.999,00
472 5.2.02.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak 0,00 0,00 0,00% 240.160.000,00
473 5.2.02.02.02.0001. Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00% 240.160.000,00
474 5.2.02.02.03. Belanja Modal Alat Angkutan Apung 29.672.500,00 29.672.500,00 100,00% 0,00
475 5.2.02.02.03.0003. Belanja Modal Alat Angkutan Apung 29.672.500,00 29.672.500,00 100,00% 0,00
476 5.2.02.02.04. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak 4.763.000,00 4.763.000,00 100,00% 0,00
477 5.2.02.02.04.0003. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak 4.763.000,00 4.763.000,00 100,00% 0,00
478 5.2.02.03. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat 6.248.462.110,00 4.919.150.000,00 78,73% 102.732.250,00
479 5.2.02.03.02. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 6.246.731.380,00 4.917.550.000,00 78,72% 102.732.250,00
480 5.2.02.03.02.0003. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 0,00
481 5.2.02.03.02.0006. Belanja Modal Perkakas Khusus (Special 6.243.731.380,00 4.914.550.000,00 78,71% 0,00
482 5.2.02.03.02.0011. Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan 0,00 0,00 0,00% 3.000.000,00
483 5.2.02.03.02.0013. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00% 99.732.250,00
484 5.2.02.03.03. Belanja Modal Alat Ukur 1.730.730,00 1.600.000,00 92,45% 0,00
485 5.2.02.03.03.0010. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 1.730.730,00 1.600.000,00 92,45% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 37 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
486 5.2.02.04. Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00% 1.334.721.326,00
487 5.2.02.04.01. Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00% 1.334.721.326,00
488 5.2.02.04.01.0002. Belanja Modal Alat Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00% 145.690.000,00
489 5.2.02.04.01.0005. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 0,00 0,00 0,00% 1.144.541.126,00
490 5.2.02.04.01.0010. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 0,00 0,00 0,00% 44.490.200,00
491 5.2.02.05. Belanja Modal Alat Kantor dan 7.428.619.741,00 6.109.101.037,00 82,24% 67.095.114.904,00
492 5.2.02.05.01. Belanja Modal Alat Kantor 5.465.315.343,00 4.525.463.082,00 82,80% 10.130.008.029,00
493 5.2.02.05.01.0003. Belanja Modal Alat Reproduksi 4.424.674.770,00 4.424.674.770,00 100,00% 0,00
494 5.2.02.05.01.0004. Belanja Modal Alat Penyimpan 236.057.442,00 29.955.362,00 12,69% 318.750.000,00
495 5.2.02.05.01.0005. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 804.583.131,00 70.832.950,00 8,80% 9.811.258.029,00
496 5.2.02.05.02. Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.924.337.040,00 1.548.145.185,00 80,45% 56.844.141.916,00
497 5.2.02.05.02.0001. Belanja Modal Mebel 1.129.287.160,00 861.878.924,00 76,32% 7.809.437.344,00
498 5.2.02.05.02.0002. Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 0,00 0,00 0,00% 1.700.000,00
499 5.2.02.05.02.0003. Belanja Modal Alat Pembersih 186.036.250,00 160.739.310,00 86,40% 53.953.000,00
500 5.2.02.05.02.0004. Belanja Modal Alat Pendingin 310.154.788,00 291.263.949,00 93,91% 359.570.755,00
501 5.2.02.05.02.0005. Belanja Modal Alat Dapur 20.483.000,00 4.755.000,00 23,21% 331.512.000,00
502 5.2.02.05.02.0006. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 272.010.346,00 223.142.507,00 82,03% 48.285.293.817,00
503 5.2.02.05.02.0007. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.365.496,00 6.365.495,00 100,00% 2.675.000,00
504 5.2.02.05.03. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat 38.967.358,00 35.492.770,00 91,08% 120.964.959,00
505 5.2.02.05.03.0001. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 11.000.000,00 10.274.112,00 93,40% 5.200.000,00
506 5.2.02.05.03.0002. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00% 2.000.000,00
507 5.2.02.05.03.0003. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 19.500.000,00 16.751.300,00 85,90% 39.804.379,00
508 5.2.02.05.03.0006. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan 8.467.358,00 8.467.358,00 100,00% 0,00
509 5.2.02.05.03.0007. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 0,00% 73.960.580,00
510 5.2.02.06. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.067.185.637,00 733.192.140,00 68,70% 602.668.500,00
511 5.2.02.06.01. Belanja Modal Alat Studio 393.935.497,00 72.942.000,00 18,52% 286.496.000,00
512 5.2.02.06.01.0001. Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.660.000,00 24.582.000,00 95,80% 136.080.000,00
513 5.2.02.06.01.0002. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan 296.187.402,00 21.910.000,00 7,40% 81.265.000,00
514 5.2.02.06.01.0003. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 45.638.095,00 0,00 0,00% 0,00
515 5.2.02.06.01.0004. Belanja Modal Peralatan Cetak 21.450.000,00 21.450.000,00 100,00% 64.510.000,00
516 5.2.02.06.01.0006. Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 4.641.000,00
517 5.2.02.06.02. Belanja Modal Alat Komunikasi 94.265.140,00 81.265.140,00 86,21% 316.172.500,00
518 5.2.02.06.02.0001. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 20.200.000,00 7.200.000,00 35,64% 316.172.500,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 38 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
519 5.2.02.06.02.0009. Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan 20.234.000,00 20.234.000,00 100,00% 0,00
520 5.2.02.06.02.0011. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 53.831.140,00 53.831.140,00 100,00% 0,00
521 5.2.02.06.04. Belanja Modal Peralatan Komunikasi 578.985.000,00 578.985.000,00 100,00% 0,00
522 5.2.02.06.04.0007. Belanja Modal Peralatan Komunikasi 578.985.000,00 578.985.000,00 100,00% 0,00
523 5.2.02.07. Belanja Modal Alat Kedokteran dan 68.355.787.798,00 47.493.025.730,00 69,48% 64.166.750.680,00
524 5.2.02.07.01. Belanja Modal Alat Kedokteran 45.332.784.964,00 34.213.400.609,00 75,47% 36.159.051.429,00
525 5.2.02.07.01.0001. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 0,00 0,00% 3.719.250.000,00
526 5.2.02.07.01.0002. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 12.911.113,00 12.911.113,00 100,00% 2.450.335.157,00
527 5.2.02.07.01.0004. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 14.979.477.804,00 8.976.086.567,00 59,92% 9.786.311.367,00
528 5.2.02.07.01.0005. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 4.662.140.083,00 4.554.022.713,00 97,68% 9.999.357.730,00
Kandungan
529 5.2.02.07.01.0007. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 0,00 0,00 0,00% 1.984.764.264,00
530 5.2.02.07.01.0008. Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian 0,00 0,00 0,00% 2.499.450.072,00
531 5.2.02.07.01.0012. Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi 2.051.632.340,00 2.050.732.340,00 99,96% 1.006.832.098,00
532 5.2.02.07.01.0013. Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi 834.991.000,00 834.091.000,00 99,89% 0,00
533 5.2.02.07.01.0015. Belanja Modal Alat Kedokteran 17.092.418.283,00 15.178.377.734,00 88,80% 0,00
534 5.2.02.07.01.0021. Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat 0,00 0,00 0,00% 2.349.412.609,00
535 5.2.02.07.01.0029. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 5.699.214.341,00 2.607.179.142,00 45,75% 19.329.250,00
536 5.2.02.07.01.0030. Belanja Modal Alat Kedokteran Radiologi 0,00 0,00 0,00% 2.344.008.882,00
537 5.2.02.07.02. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 23.023.002.834,00 13.279.625.121,00 57,68% 28.007.699.251,00
538 5.2.02.07.02.0005. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 23.023.002.834,00 13.279.625.121,00 57,68% 30.120.000,00
539 5.2.02.07.02.0006. Belanja Modal Alat Kesehatan Perawatan 0,00 0,00 0,00% 27.977.579.251,00
540 5.2.02.08. Belanja Modal Alat Laboratorium 2.512.708.341,00 2.369.738.050,00 94,31% 3.518.116.348,00
541 5.2.02.08.01. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.196.755.141,00 2.068.414.225,00 94,16% 3.417.353.667,00
542 5.2.02.08.01.0013. Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 0,00 0,00 0,00% 286.220.000,00
543 5.2.02.08.01.0014. Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 2.003.755.141,00 1.875.914.225,00 93,62% 0,00
544 5.2.02.08.01.0019. Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 0,00 0,00 0,00% 766.833.627,00
545 5.2.02.08.01.0056. Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 193.000.000,00 192.500.000,00 99,74% 2.364.300.040,00
546 5.2.02.08.05. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi 0,00 0,00 0,00% 5.997.681,00
547 5.2.02.08.05.0002. Alat Kesehatan Kerja 0,00 0,00 0,00% 5.997.681,00
548 5.2.02.08.07. Belanja Modal Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00% 94.765.000,00
549 5.2.02.08.07.0006. Belanja Modal Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00% 94.765.000,00
550 5.2.02.08.08. Belanja Modal Peralatan Laboratorium 315.953.200,00 301.323.825,00 95,37% 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 39 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
551 5.2.02.08.08.0006. Belanja Modal Peralatan Umum 315.953.200,00 301.323.825,00 95,37% 0,00
552 5.2.02.10. Belanja Modal Komputer 49.659.077.902,00 47.903.320.187,00 96,46% 29.413.742.445,00
553 5.2.02.10.01. Belanja Modal Komputer Unit 43.002.655.433,00 41.925.994.645,00 97,50% 27.785.559.331,00
554 5.2.02.10.01.0001. Belanja Modal Komputer Jaringan 39.945.229.500,00 39.945.229.500,00 100,00% 21.914.594.321,00
555 5.2.02.10.01.0002. Belanja Modal Personal Computer 2.027.059.933,00 1.435.258.395,00 70,80% 4.989.489.560,00
556 5.2.02.10.01.0003. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.030.366.000,00 545.506.750,00 52,94% 881.475.450,00
557 5.2.02.10.02. Belanja Modal Peralatan Komputer 6.656.422.469,00 5.977.325.542,00 89,80% 1.628.183.114,00
558 5.2.02.10.02.0001. Belanja Modal Peralatan Mainframe 0,00 0,00 0,00% 3.000.000,00
559 5.2.02.10.02.0002. Belanja Modal Peralatan Mini Computer 498.600.000,00 498.600.000,00 100,00% 35.000.000,00
560 5.2.02.10.02.0003. Belanja Modal Peralatan Personal 511.343.631,00 317.520.088,00 62,10% 1.170.903.314,00
561 5.2.02.10.02.0004. Belanja Modal Peralatan Jaringan 350.067.384,00 322.327.500,00 92,08% 253.828.000,00
562 5.2.02.10.02.0005. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.296.411.454,00 4.838.877.954,00 91,36% 165.451.800,00
563 5.2.02.11. Belanja Modal Alat Eksplorasi 48.560.000,00 45.960.000,00 94,65% 0,00
564 5.2.02.11.02. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 48.560.000,00 45.960.000,00 94,65% 0,00
565 5.2.02.11.02.0002. Belanja Modal Elektronik/Electric 48.560.000,00 45.960.000,00 94,65% 0,00
566 5.2.02.15. Belanja Modal Alat Keselamatan 0,00 0,00 0,00% 2.632.902.800,00
567 5.2.02.15.01. Belanja Modal Alat Deteksi 0,00 0,00 0,00% 49.230.000,00
568 5.2.02.15.01.0004. Belanja Modal Pengadaan Alat Kemanan dan Pelindungan 0,00 0,00 0,00% 49.230.000,00
569 5.2.02.15.02. Belanja Modal Alat Pelindung 0,00 0,00 0,00% 2.583.672.800,00
570 5.2.02.15.02.0006. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 0,00 0,00 0,00% 2.583.672.800,00
571 5.2.02.16. Belanja Modal Alat Peraga 17.444.862.000,00 1.247.141.000,00 7,15% 42.408.566.730,00
572 5.2.02.16.01. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan 17.444.862.000,00 1.247.141.000,00 7,15% 42.408.566.730,00
573 5.2.02.16.01.0003. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan 17.444.862.000,00 1.247.141.000,00 7,15% 42.408.566.730,00
574 5.2.02.18. Belanja Modal Rambu-Rambu 635.442.000,00 302.810.200,00 47,65% 232.111.735,00
575 5.2.02.18.01. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas 635.442.000,00 302.810.200,00 47,65% 232.111.735,00
576 5.2.02.18.01.0001. Belanja Modal Rambu Bersuar 185.460.000,00 0,00 0,00% 0,00
577 5.2.02.18.01.0002. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 0,00 0,00 0,00% 39.000.000,00
578 5.2.02.18.01.0003. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas 449.982.000,00 302.810.200,00 67,29% 193.111.735,00
579 5.2.02.19. Belanja Modal Peralatan Olahraga 25.000.000,00 0,00 0,00% 102.364.300,00
580 5.2.02.19.01. Belanja Modal Peralatan Olahraga 25.000.000,00 0,00 0,00% 102.364.300,00
581 5.2.02.19.01.0006. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 25.000.000,00 0,00 0,00% 102.364.300,00
582 5.2.02.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.958.223.382,00 3.066.558.690,00 103,66% 49.500.000,00
583 5.2.02.88.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.958.223.382,00 3.066.558.690,00 103,66% 49.500.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 40 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
584 5.2.02.88.88.8888. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.958.223.382,00 3.066.558.690,00 103,66% 49.500.000,00
585 5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.195.692.129,00 62.703.021.476,00 65,87% 94.609.749.304,00
586 5.2.03.01. Belanja Modal Bangunan Gedung 75.968.106.129,00 52.873.100.976,00 69,60% 75.909.392.228,00
587 5.2.03.01.01. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 75.968.106.129,00 52.873.100.976,00 69,60% 75.909.392.228,00
588 5.2.03.01.01.0001. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 14.542.001.099,00 8.160.624.790,00 56,12% 18.046.167.465,00
589 5.2.03.01.01.0004. Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 236.330.000,00 5.350.000,00 2,26% 0,00
590 5.2.03.01.01.0006. Belanja Modal Bangunan Kesehatan 12.715.368.280,00 11.144.607.465,00 87,65% 25.117.372.323,00
591 5.2.03.01.01.0008. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 68.915.500,00 68.915.500,00 100,00% 7.800.000,00
592 5.2.03.01.01.0010. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 35.256.582.500,00 24.116.345.991,00 68,40% 14.277.037.210,00
593 5.2.03.01.01.0011. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00% 200.850.000,00
594 5.2.03.01.01.0012. Belanja Modal Bangunan Gedung 2.249.638.000,00 2.206.300.000,00 98,07% 152.305.000,00
595 5.2.03.01.01.0013. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos 175.000.000,00 173.702.000,00 99,26% 0,00
596 5.2.03.01.01.0014. Belanja Modal Bangunan Gedung 241.080.000,00 210.820.000,00 87,45% 0,00
597 5.2.03.01.01.0016. Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00% 16.916.137.275,00
598 5.2.03.01.01.0030. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00% 172.277.955,00
599 5.2.03.01.01.0032. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 290.110.000,00 0,00 0,00% 0,00
600 5.2.03.01.01.0036. Belanja Modal Taman 10.193.080.750,00 6.786.435.230,00 66,58% 0,00
601 5.2.03.01.01.0037. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00% 1.019.445.000,00
602 5.2.03.02. Belanja Modal Monumen 19.120.336.000,00 9.722.670.500,00 50,85% 18.534.237.076,00
603 5.2.03.02.01. Belanja Modal Candi/Tugu 19.120.336.000,00 9.722.670.500,00 50,85% 18.534.237.076,00
604 5.2.03.02.01.0002. Belanja Modal Tugu 0,00 0,00 0,00% 89.395.000,00
605 5.2.03.02.01.0004. Belanja Modal Candi/Tugu 19.120.336.000,00 9.722.670.500,00 50,85% 17.590.615.076,00
606 5.2.03.02.01.0005. Belanja Modal Pengadaan Makam Sejarah 0,00 0,00 0,00% 854.227.000,00
607 5.2.03.04. Belanja Modal Tugu Titik 107.250.000,00 107.250.000,00 100,00% 166.120.000,00
608 5.2.03.04.01. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 107.250.000,00 107.250.000,00 100,00% 166.120.000,00
609 5.2.03.04.01.0001. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00% 166.120.000,00
610 5.2.03.04.01.0003. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 107.250.000,00 107.250.000,00 100,00% 0,00
611 5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 214.222.149.417,00 189.278.450.786,00 88,36% 132.105.705.122,00
612 5.2.04.01. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 210.279.185.417,00 187.658.366.286,00 89,24% 128.504.523.965,00
613 5.2.04.01.01. Belanja Modal Jalan 201.476.962.417,00 185.717.187.286,00 92,18% 125.370.285.165,00
614 5.2.04.01.01.0003. Belanja Modal Jalan Kabupaten 201.476.962.417,00 185.717.187.286,00 92,18% 125.370.285.165,00
615 5.2.04.01.02. Belanja Modal Jembatan 8.802.223.000,00 1.941.179.000,00 22,05% 3.134.238.800,00
616 5.2.04.01.02.0003. Belanja Modal Jembatan pada Jalan 8.802.223.000,00 1.941.179.000,00 22,05% 3.134.238.800,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 41 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
617 5.2.04.02. Belanja Modal Bangunan Air 3.714.636.000,00 1.393.534.500,00 37,51% 1.938.472.000,00
618 5.2.04.02.01. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.714.636.000,00 1.393.534.500,00 37,51% 502.871.000,00
619 5.2.04.02.01.0004. Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 3.714.636.000,00 1.393.534.500,00 37,51% 502.871.000,00
620 5.2.04.02.04. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 0,00 0,00 0,00% 1.370.156.000,00
Penanggulangan Bencana Alam
621 5.2.04.02.04.0005. Belanja Modal Bangunan Pengaman 0,00 0,00 0,00% 489.656.000,00
622 5.2.04.02.04.0006. Belanja Modal Bangunan Pelengkap 0,00 0,00 0,00% 880.500.000,00
623 5.2.04.02.07. Belanja Modal Bangunan Air Kotor 0,00 0,00 0,00% 65.445.000,00
624 5.2.04.02.07.0006. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 0,00 0,00 0,00% 65.445.000,00
625 5.2.04.03. Belanja Modal Instalasi 0,00 0,00 0,00% 1.492.709.157,00
626 5.2.04.03.01. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00% 3.533.000,00
627 5.2.04.03.01.0005. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00% 3.533.000,00
628 5.2.04.03.02. Belanja Modal Instalasi Air Kotor 0,00 0,00 0,00% 1.391.292.657,00
629 5.2.04.03.02.0004. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 0,00 0,00 0,00% 1.391.292.657,00
630 5.2.04.03.06. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 0,00 0,00 0,00% 97.883.500,00
631 5.2.04.03.06.0003. Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur 0,00 0,00 0,00% 97.883.500,00
632 5.2.04.04. Belanja Modal Jaringan 228.328.000,00 226.550.000,00 99,22% 170.000.000,00
633 5.2.04.04.02. Belanja Modal Jaringan Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00% 170.000.000,00
634 5.2.04.04.02.0002. Belanja Modal Jaringan Distribusi 0,00 0,00 0,00% 170.000.000,00
635 5.2.04.04.02.0003. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00% 0,00
636 5.2.04.04.04. Belanja Modal Jaringan Gas 221.728.000,00 219.950.000,00 99,20% 0,00
637 5.2.04.04.04.0005. Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya 221.728.000,00 219.950.000,00 99,20% 0,00
638 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 887.797.165,00 964.440.950,00 108,63% 3.394.939.439,00
639 5.2.05.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 20.000.000,00 19.998.000,00 99,99% 2.955.423.639,00
640 5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 20.000.000,00 19.998.000,00 99,99% 2.955.423.639,00
641 5.2.05.01.01.0001. Belanja Modal Buku Umum 20.000.000,00 19.998.000,00 99,99% 0,00
642 5.2.05.01.01.0003. Belanja Modal Buku Agama 0,00 0,00 0,00% 3.270.000,00
643 5.2.05.01.01.0007. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan 0,00 0,00 0,00% 2.950.029.639,00
644 5.2.05.01.01.0011. Belanja Modal Buku Laporan 0,00 0,00 0,00% 2.124.000,00
645 5.2.05.02. Belanja Modal Barang Bercorak 104.004.450,00 104.004.450,00 100,00% 439.515.800,00
646 5.2.05.02.01. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 104.004.450,00 104.004.450,00 100,00% 0,00
647 5.2.05.02.01.0001. Belanja Modal Alat Musik 104.004.450,00 104.004.450,00 100,00% 0,00
648 5.2.05.02.02. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 0,00 0,00 0,00% 439.515.800,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 42 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
649 5.2.05.02.02.0004. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 0,00 0,00 0,00% 439.515.800,00
650 5.2.05.05. Belanja Modal Tanaman 138.409.915,00 114.482.500,00 82,71% 0,00
651 5.2.05.05.01. Belanja Modal Tanaman 138.409.915,00 114.482.500,00 82,71% 0,00
652 5.2.05.05.01.0001. Belanja Modal Tanaman 138.409.915,00 114.482.500,00 82,71% 0,00
653 5.2.05.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 625.382.800,00 725.956.000,00 116,08% 0,00
654 5.2.05.88.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 625.382.800,00 725.956.000,00 116,08% 0,00
655 5.2.05.88.88.8888. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 625.382.800,00 725.956.000,00 116,08% 0,00
656 5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000,00 4.618.091.483,00 61,57% 5.455.618.000,00
657 5.3.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000,00 4.618.091.483,00 61,57% 5.455.618.000,00
658 5.3.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000,00 4.618.091.483,00 61,57% 5.455.618.000,00
659 5.3.01.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000,00 4.618.091.483,00 61,57% 5.455.618.000,00
660 5.3.01.01.01.0001. BELANJA TIDAK TERDUGA 7.500.000.000,00 4.618.091.483,00 61,57% 5.455.618.000,00
661 5.4. BELANJA TRANSFER 163.665.434.648,00 144.287.768.616,00 88,16% 171.906.082.811,00
662 5.4.01. Belanja Bagi Hasil 11.570.426.504,00 632.852.516,00 5,47% 2.055.120.180,00
663 5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.802.006.500,00 0,00 0,00% 1.245.222.720,00
Kabupaten/Kota dan Desa
664 5.4.01.01.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 5.802.006.500,00 0,00 0,00% 1.245.222.720,00
665 5.4.01.01.03.0001. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 5.802.006.500,00 0,00 0,00% 1.245.222.720,00
666 5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 5.768.420.004,00 632.852.516,00 10,97% 809.897.460,00
Pemerintah Desa
667 5.4.01.02.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 5.768.420.004,00 632.852.516,00 10,97% 809.897.460,00
668 5.4.01.02.01.0001. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 5.768.420.004,00 632.852.516,00 10,97% 809.897.460,00
669 5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 152.095.008.144,00 143.654.916.100,00 94,45% 169.850.962.631,00
670 5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar 0,00 0,00 0,00% 519.959.000,00
671 5.4.02.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar 0,00 0,00 0,00% 519.959.000,00
672 5.4.02.02.01.0001. Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada 0,00 0,00 0,00% 519.959.000,00
673 5.4.02.04. Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00% 2.000.000.000,00
674 5.4.02.04.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah 0,00 0,00 0,00% 2.000.000.000,00
675 5.4.02.04.01.0001. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah 0,00 0,00 0,00% 2.000.000.000,00
676 5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 152.095.008.144,00 143.654.916.100,00 94,45% 167.331.003.631,00
Kabupaten/Kota kepada Desa
677 5.4.02.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah 147.615.958.104,00 140.713.966.100,00 95,32% 167.331.003.631,00
678 5.4.02.05.01.0001. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah 147.615.958.104,00 140.713.966.100,00 95,32% 167.331.003.631,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 43 dari 423 halaman
No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
679 5.4.02.05.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 4.479.050.040,00 2.940.950.000,00 65,66% 0,00
680 5.4.02.05.02.0001. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 4.479.050.040,00 2.940.950.000,00 65,66% 0,00
681 SURPLUS/(DEFISIT) 392.308.402.266,05 16.864.266.643,00 4,30% 4.874.080.776,00

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

No Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Thn 2021 Persentase Realisasi Thn 2020
(Rp)
1 6. PEMBIAYAAN DAERAH 392.308.402.266,05 18.758.937.798,00 4,78% 16.008.393.830,05
2 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 592.308.402.266,05 218.758.937.798,00 36,93% 116.008.393.830,05
3 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 22.308.402.266,05 18.758.937.798,00 84,09% 16.008.393.830,05
4 6.1.01.05. Penghematan Belanja 22.308.402.266,05 18.758.937.798,00 84,09% 16.008.393.830,05
5 6.1.01.05.01. Penghematan Belanja-Belanja Operasi 22.308.402.266,05 18.758.937.798,00 84,09% 16.008.393.830,05
6 6.1.01.05.01.0001.
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan 0,00 0,00 0,00% 35.546.459,00
7 6.1.01.05.01.0007.
Penghematan Belanja Barang dan 22.308.402.266,05 18.758.937.798,00 84,09% 16.043.940.289,05
8 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 570.000.000.000,00 200.000.000.000,00 35,09% 100.000.000.000,00
9 6.1.04.03. Pinjaman Daerah dari Lembaga 570.000.000.000,00 200.000.000.000,00 35,09% 100.000.000.000,00
10 6.1.04.03.01. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 0,00 0,00 0,00% 100.000.000.000,00
11 6.1.04.03.01.0001.
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 0,00 0,00 0,00% 100.000.000.000,00
12 6.1.04.03.04. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 0,00
13 6.1.04.03.04.0001.
Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 0,00
14 6.1.04.03.05. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 370.000.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
15 6.1.04.03.05.0001.
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan 370.000.000.000,00 0,00 0,00% 0,00
16 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 100.000.000.000,00
17 6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 100.000.000.000,00
18 6.2.03.03. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 100.000.000.000,00
19 6.2.03.03.04. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 100.000.000.000,00
(LKB)-BUMD- Jangka Pendek
20 6.2.03.03.04.0001. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,00% 100.000.000.000,00
(LKB)-BUMD- Jangka Pendek
21 PEMBIAYAAN NETTO 392.308.402.266,05 18.758.937.798,00 4,78% 16.008.393.830,05
22 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 1.894.671.155,00 0,00% 20.882.474.606,05

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 44 dari 423 halaman
BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

No Dasar Penjabaran Jenis Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Perubahan (Rp) Persentase
Ke
1 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 1 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.527.890.741.881,00 68.300.000.000,00 4,68%
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 terkait Bantuan
Keuangan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
2 1. memiliki kewajiban pembayaran utang belanja 1 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.541.390.741.881,00 68.300.000.000,00 4,64%
langsung kepada pihak ketiga atas kegiatan yang belum
dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran
2019 sesuai Keputusan Bupati Pangandaran Nomor
900/Kpts.24-Huk/2021; 2. memiliki pekerjaan kegiatan
melewati tahun anggaran 2020; 3. adanya kebutuhan
untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
yang belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021; 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021 terkait Bantuan Keuangan Keuangan dari
Provinsi Jawa Barat.
3 1. memiliki kewajiban pembayaran utang belanja 1 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%
langsung kepada pihak ketiga atas kegiatan yang belum
dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran
2019 sesuai Keputusan Bupati Pangandaran Nomor
900/Kpts.24-Huk/2021.
4 1. mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari 2 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.689.530.036.881,00 229.939.295.000,00 15,75%
Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2021; 2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021.

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 45 dari 423 halaman
No Dasar Penjabaran Jenis Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Perubahan (Rp) Persentase
Ke
5 1. Mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari 2 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.703.030.036.881,00 229.939.295.000,00 15,61%
Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan; 2. Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021; 3. Adanya kebutuhan untuk
pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang
belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021.
6 - 2 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%
7 1. Mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari 3 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.803.841.806.881,00 344.251.065.000,00 23,59%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2021; 2. Dana Alokasi Khusus
(DAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021.
8 1. Mendapatkan Bantuan Keuangan Keuangan dari 3 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.817.341.806.881,00 344.251.065.000,00 23,37%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2021; 2. Dana Alokasi Khusus
(DAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021; 3. Adanya kebutuhan untuk
pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang
belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021.
9 - 3 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%
10 1. Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler 4 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.864.657.074.881,00 405.066.333.000,00 27,75%
sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana
Bantuan Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021; 2.

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 46 dari 423 halaman
No Dasar Penjabaran Jenis Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Perubahan (Rp) Persentase
Ke
Adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan
pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
11 1. Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler 4 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.878.157.074.881,00 405.066.333.000,00 27,50%
sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana
Bantuan Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021; 2.
Adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan
pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
12 - 4 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%
13 - 5 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.864.657.074.881,00 405.066.333.000,00 27,75%
14 1. Jembatan Cikidang di Kecamatan Pangandaran 5 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.878.157.074.881,00 405.066.333.000,00 27,50%
Kabupaten pangandaran tidak selesai pelaksanaannya
pada Tahun Anggaran 2020, telah mengakibatkan
terputusnya jalan dan menimbulkan kerugian ekonomi
masyarakat sehingga pembangunan jembatan dimaksud
dipandang sebagai kepentingan mendesak untuk
diselesaikan di Tahun 2021
15 - 5 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%
16 - 6 Pendapatan 1.459.590.741.881,00 1.864.657.074.881,00 405.066.333.000,00 27,75%
17 1. Adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan 6 Belanja 1.473.090.741.881,00 1.878.157.074.881,00 405.066.333.000,00 27,50%
pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan dalam
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
18 - 6 Pembiayaan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 0,00%

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:35 WIB Halaman 47 dari 423 halaman
BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Urusan

No Urusan Pemerintahan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan


1 Pendidikan 441.805.230.650,00 366.498.395.295,00 82,95%
2 Kesehatan 353.566.031.072,00 270.035.973.301,00 76,37%
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 371.219.893.311,00 300.510.855.077,00 80,95%
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.762.321.000,00 1.545.646.000,00 87,71%
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 22.337.600.374,00 18.483.992.757,00 82,75%
6 Sosial 7.082.260.528,00 3.889.402.588,00 54,92%
7 Tenaga Kerja 3.385.955.430,00 3.100.308.970,00 91,56%
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.137.765.274,00 2.763.421.998,00 88,07%
9 Pangan 1.131.879.754,00 1.057.632.754,00 93,44%
10 Pertanahan 1.035.920.149,00 512.558.319,00 49,48%
11 Lingkungan Hidup 12.612.497.442,00 8.096.262.039,00 64,19%
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.721.930.935,00 4.624.782.946,00 80,83%
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.250.687.550,00 1.340.005.250,00 59,54%
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.336.852.227,00 4.124.768.077,00 95,11%
15 Perhubungan 12.295.001.311,00 10.657.542.008,00 86,68%
16 Komunikasi dan Informatika 5.241.402.379,00 4.583.464.000,00 87,45%
17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 365.394.350,00 87.357.100,00 23,91%
18 Penanaman Modal 3.436.967.882,00 2.994.860.526,00 87,14%
19 Kepemudaan dan Olahraga 4.790.149.321,00 2.802.667.223,00 58,51%
20 Statistik 0,00 0,00 -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 48 dari 423 halaman
No Urusan Pemerintahan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan
21 Persandian 35.400.000,00 29.400.000,00 83,05%
22 Kebudayaan 877.451.450,00 606.851.450,00 69,16%
23 Perpustakaan 4.046.435.345,00 2.983.536.124,00 73,73%
24 Kearsipan 52.581.000,00 48.170.000,00 91,61%
25 Kelautan dan Perikanan 5.952.505.498,00 5.221.073.256,00 87,71%
26 Pariwisata 19.497.557.595,00 12.621.712.812,00 64,73%
27 Pertanian 12.032.546.022,00 11.095.397.284,00 92,21%
28 Kehutanan 0,00 0,00 -
29 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 -
30 Perdagangan 4.752.444.291,00 3.897.401.266,00 82,01%
31 Perindustrian 304.329.550,00 278.052.150,00 91,37%
32 Transmigrasi 0,00 0,00 -
33 Pemerintahan Umum 14.505.277.635,00 11.193.096.788,00 77,17%
34 Penunjang Urusan Pemerintahan 356.899.374.729,39 203.250.507.411,00 56,95%
Total 1.676.471.644.054,39 1.258.935.094.769,00 75,09%

b. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah

No Urusan Pemerintahan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan


1 Inspektorat Daerah 8.002.589.070,00 5.936.862.323,00 74,19%
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 33.747.812.898,00 28.773.894.767,00 85,26%
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.021.659.867,00 8.228.750.988,00 82,11%
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.053.152.846,00 5.695.056.091,00 80,74%
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.136.629.219,00 5.728.231.706,00 80,27%
6 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 -
7 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 228.650.571.798,79 110.688.618.322,00 48,41%
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.063.337.189,00 8.665.837.946,00 71,84%
9 Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 7.084.385.252,00 6.278.706.010,00 88,63%

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 49 dari 423 halaman
No Urusan Pemerintahan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan
10 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.474.617.501,00 6.888.190.075,00 92,15%
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.721.930.935,00 4.624.782.946,00 80,83%
12 Dinas Kesehatan 353.566.031.072,00 270.035.973.301,00 76,37%
13 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5.276.802.379,00 4.612.864.000,00 87,42%
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 12.612.497.442,00 8.096.262.039,00 64,19%
15 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 26.375.686.611,60 17.575.050.171,00 66,63%
16 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 372.982.214.311,00 302.056.501.077,00 80,98%
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.436.967.882,00 2.994.860.526,00 87,14%
18 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 446.595.379.971,00 369.301.062.518,00 82,69%
19 Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 5.117.838.641,00 3.984.758.366,00 77,86%
20 Dinas Perhubungan 12.295.001.311,00 10.657.542.008,00 86,68%
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.099.016.345,00 3.031.706.124,00 73,96%
22 Dinas Pertanian 12.032.546.022,00 11.095.397.284,00 92,21%
23 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.332.948.078,00 5.229.407.838,00 56,03%
24 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 3.690.284.980,00 3.378.361.120,00 91,55%
25 Satuan Polisi Pamong Praja 15.200.971.155,00 12.755.761.051,00 83,91%
26 Bagian Administrasi Pembangunan 1.194.770.000,00 1.008.946.900,00 84,45%
27 Bagian Hukum 1.733.760.462,00 684.862.762,00 39,50%
28 Bagian Kesejahteraan Rakyat 14.027.143.560,00 3.385.201.961,00 24,13%
29 Bagian Organisasi 418.304.450,00 354.890.739,00 84,84%
30 Bagian Pemerintahan 2.422.326.039,00 1.656.551.009,00 68,39%
31 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 863.776.963,00 850.946.963,00 98,51%
32 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.315.139.268,00 694.612.031,00 52,82%
33 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.799.742.500,00 1.982.235.186,00 70,80%
34 Bagian Umum 24.700.587.430,00 19.198.924.110,00 77,73%
35 Kecamatan Cigugur 1.563.390.811,00 1.269.874.676,00 81,23%
36 Kecamatan Cijulang 1.441.510.869,00 1.174.102.597,00 81,45%
37 Kecamatan Cimerak 1.242.974.394,00 1.052.578.247,00 84,68%

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 50 dari 423 halaman
No Urusan Pemerintahan Target Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan
38 Kecamatan Kalipucang 1.607.531.792,00 1.378.813.233,00 85,77%
39 Kecamatan Langkaplancar 1.660.395.214,00 1.249.137.001,00 75,23%
40 Kecamatan Mangunjaya 1.649.350.193,00 1.411.499.889,00 85,58%
41 Kecamatan Padaherang 1.850.652.217,00 1.266.107.621,00 68,41%
42 Kecamatan Pangandaran 2.064.319.775,00 1.216.529.710,00 58,93%
43 Kecamatan Parigi 1.510.757.541,00 481.046.731,00 31,84%
44 Kecamatan Sidamulih 2.855.337.800,00 2.323.094.806,00 81,36%
Total 1.676.492.644.054,39 1.258.954.394.769,00 75,09%

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
1 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penerbitan IzinPengendalian Jumlah Rumah1 Unit 1 UnitRp 500.000.00Rp - - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Rumah Sakitdan Sakit Kelas C, (100,00%) 0,00 96.800.000,00 dibayar
RSUD danUpaya Kelas C dan DPengawasan D dan Fasilitas (19,36%) ditahun
fasilitas Kesehatan serta Fasilitasserta TindakPelayanan berikutnya
Kesehatan Perorangan Pelayanan Lanjut Kesehatan
lainnya dan UpayaKesehatan Pengawasan yang
Kesehatan Tingkat Perizinan Dikendalikan,
Masyarakat Daerah KabupRumah SakitDiawasi dan
aten/Kota Kelas C, D danDitindaklanjuti
Fasilitas Perizinannya
Pelayanan
Kesehatan
Lainnya
2 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penerbitan IzinPeningkatan Jumlah 13 Dokumen 13 DokumenRp 508.664.00Rp 323.424.88- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Rumah SakitMutu Fasilitas (100,00%) 0,00 0,00 (63,58%) Anggaran
RSUD danUpaya Kelas C dan DPelayanan Kesehatan
fasilitas Kesehatan serta FasilitasFasilitas yang
Kesehatan Perorangan Pelayanan Kesehatan Dilakukan
lainnya dan UpayaKesehatan Pengukuran
Kesehatan Tingkat Indikator
Masyarakat Daerah Kabup Nasional Mutu
aten/Kota (INM)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 51 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelayanan
kesehatan
3 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pembangunan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 4.070.640.Rp 3.943.019.- - - -
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas Puskesmas Puskesmas (100,00%) 000,00 264,00
RSUD danUpaya Pelayanan yang dibangun (96,86%)
fasilitas Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Perorangan untuk UKM
lainnya Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
4 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pembangunan Jumlah sarana6 Paket 6 PaketRp 5.838.041.Rp 5.740.549.- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas Rumah Sakitdan prasarana (100,00%) 650,00 030,00 Anggaran
RSUD danUpaya Pelayanan beserta Saranayang dibangun (98,33%)
fasilitas Kesehatan Kesehatan dan Prasarana
Kesehatan Perorangan untuk UKMPendukungnya
lainnya Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
5 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengadaan Jumlah 25 Paket 25 PaketRp 16.055.174Rp 11.096.772- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas Prasarana danpengadaan (100,00%) .502,00 .473,00 Anggaran
RSUD danUpaya Pelayanan Pendukung pendukung (69,12%)
fasilitas Kesehatan Kesehatan Fasilitas fasilitas
Kesehatan Perorangan untuk UKMPelayanan pelayanan
lainnya Dan Upayadan UKPKesehatan
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
6 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengadaan Jumlah sarana29 Paket 29 PaketRp 6.443.100.Rp 5.752.740.- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas Sarana yang dibeli (100,00%) 286,00 400,00 Anggaran
RSUD danUpaya Pelayanan Fasilitas (89,29%)
fasilitas Kesehatan Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Perorangan untuk UKMKesehatan
lainnya Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 52 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
7 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan PengembanganJumlah sarana2 Paket MOT 2 Paket MOTRp 7.947.593.Rp 6.517.401.- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas Rumah Sakit dan prasarana (100,00%) 240,00 350,00 Anggaran
RSUD danUpaya Pelayanan yang dibangun (82,00%)
fasilitas Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Perorangan untuk UKM
lainnya Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
8 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Rehabilitasi Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 215.730.00Rp 179.567.00- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Fasilitas dan fasilitas (100,00%) 0,00 0,00 (83,24%) Anggaran
RSUD danUpaya Pelayanan Pemeliharaan kesehatan
fasilitas Kesehatan Kesehatan Fasilitas yang
Kesehatan Perorangan untuk UKMKesehatan rehabilitasi
lainnya Dan Upayadan UKPLainnya
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
9 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Investigasi Investigasi 1 Laporan 1 LaporanRp 969.000,00 Rp 969.000,00- - - -
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Awal KejadianAwal Kejadian (100,00%) (100,00%)
RSUD danUpaya Kesehatan Tidak Tidak
fasilitas Kesehatan untuk UKMDiharapkan Diharapkan
Kesehatan Perorangan dan UKP(Kejadian (Kejadian
lainnya dan UpayaRujukan Ikutan PascaIkutan Pasca
Kesehatan Tingkat Imunisasi danImunisasi dan
Masyarakat Daerah KabupPemberian Pemberian
aten/Kota Obat Massal) Obat Massal)
10 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Operasional Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 9.605.920.Rp 5.891.054.- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 669,00 436,00 dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Fasilitas Operasional (61,33%) ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMKesehatan Pelayanan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKPLainnya Fasilitas
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Lainnya
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
11 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Operasional Jumlah 20660 Orang 20463 OrangRp 35.150.855Rp 27.423.915- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan masyarakat (99,05%) .731,00 .718,00 dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Puskesmas yang (78,02%) ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKM mendapatkan berikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 53 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kesehatan Perorangan dan UKP pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan kesehatan
Kesehatan Tingkat dasar
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
12 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Operasional Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 9.683.930.Rp 2.937.908.- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 000,00 336,00 dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Rumah Sakit Operasional (30,34%) ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKM Pelayanan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKP Rumah Sakit
lainnya dan UpayaRujukan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
13 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pelaksanaan Jumlah 4 Unit 4 UnitRp 562.308.00Rp 0,00 - - - Proses
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Akreditasi Fasilitas (100,00%) 0,00 akreditasi
RSUD danUpaya Kesehatan Fasilitas Kesehatan ditahap survey
fasilitas Kesehatan untuk UKMKesehatan diyang tidak
Kesehatan Perorangan dan UKPKabupaten/KotTerakreditasi dilaksanakan
lainnya dan UpayaRujukan a di Kabupaten/ dikarenakan
Kesehatan Tingkat Kota kondisi
Masyarakat Daerah Kabup Pandemi
aten/Kota
14 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Kewaspadaan Dokumen (100,00%) 2.700.000,00 2.475.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Dini danHasil (91,67%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMRespon Wabah Pelaksanaan
Kesehatan Perorangan dan UKP Kewaspadaan
lainnya dan UpayaRujukan Dini dan
Kesehatan Tingkat Respon Wabah
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
15 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pelayanan Jumlah 9 Dokumen 9 DokumenRp 757.749.85Rp 512.662.20- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Kesehatan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (67,66%) dibayar di
RSUD danUpaya Kesehatan Penyakit Hasil tahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMMenular danPelayanan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKPTidak Menular Kesehatan
lainnya dan UpayaRujukan Penyakit
Kesehatan Tingkat Menular dan
Masyarakat Daerah Kabup Tidak Menular

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 54 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota
16 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengambilan Jumlah 4 Paket 4 PaketRp 300.000,00 Rp 225.000,00- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan dan Spesimen (100,00%) (75,00%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Pengiriman Penyakit
fasilitas Kesehatan untuk UKMSpesimen Potensial
Kesehatan Perorangan dan UKPPenyakit Kejadian Luar
lainnya dan UpayaRujukan Potensial KLBBiasa (KLB)
Kesehatan Tingkat ke ke
Masyarakat Daerah KabupLaboratorium Laboratorium
aten/Kota Rujukan/Nasio Rujukan/Nasio
nal nal yang Didist
ribusikan
17 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 172664 Orang 172664 OrangRp 51.446.490Rp 41.151.916- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Jaminan masyarakat (100,00%) .704,00 .479,00 dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan yang (79,99%) ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMMasyarakat mendapatkan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKP pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan kesehatan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
18 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 4.090.357.Rp 2.112.203.- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 450,00 200,00 dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil (51,64%) ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMbagi PendudukPengelolaan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKPpada KondisiPelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kejadian LuarKesehatan
Kesehatan Tingkat Biasa (KLB) bagi Penduduk
Masyarakat Daerah Kabup pada Kondisi
aten/Kota Kejadian Luar
Biasa (KLB)
Sesuai Standar
19 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 114.949.00Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 0,00 70.795.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil (61,59%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMbagi PendudukPengelolaan
Kesehatan Perorangan dan UKPTerdampak Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Krisis Kesehatan
Kesehatan Tingkat Kesehatan bagi Penduduk
Masyarakat Daerah KabupAkibat Terdampak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 55 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Bencana Krisis
dan/atau Kesehatan
Berpotensi Akibat
Bencana Bencana
dan/atau
Berpotensi
Bencana
Sesuai Standar
20 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah Balita25578 Orang 19778 OrangRp 1.322.890.Rp 1.034.361.- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan yang (77,32%) 450,00 250,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan mendapatkan (78,19%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMBalita pelayanan
Kesehatan Perorangan dan UKP kesehatan
lainnya dan UpayaRujukan sesuai standar
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
21 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah BBL5334 Orang 5992 OrangRp Rp - - - Sebagian di
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan yang (112,34%) 63.967.500,00 38.836.500,00 bayar ditahun
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan mendapatkan (60,71%) berikutnya
fasilitas Kesehatan untuk UKMBayi Barupelayanan
Kesehatan Perorangan dan UKPLahir kesehatan
lainnya dan UpayaRujukan sesuai standar
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
22 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp 758.592.73Rp 639.303.85- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (84,27%) dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMGizi Pengelolaan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKPMasyarakat Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Gizi
Masyarakat Daerah Kabup Masyarakat
aten/Kota
23 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah Ibu5601 Orang 6030 OrangRp 1.900.145.Rp 655.099.35- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Bersalin yang (107,66%) 100,00 0,00 (34,48%) dibayar di
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Ibuditolong oleh tahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMBersalin tenaga berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKP kesehatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 56 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
lainnya Dan UpayaRujukan yang
Kesehatan Tingkat kompeten
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
24 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah ibu5867 Orang 5762 OrangRp 283.290.10Rp 237.759.10- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan hamil yang (98,21%) 0,00 0,00 (83,93%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Ibumendapatkan
fasilitas Kesehatan untuk UKMHamil pelayanan
Kesehatan Perorangan dan UKP ANC sesuai
lainnya Dan UpayaRujukan standar
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
25 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 28 Orang 28 OrangRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Penyalahguna (100,00%) 14.361.000,00 12.123.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan NAPZA yang (84,42%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMJiwa danMendapatkan
Kesehatan Perorangan dan UKPNAPZA Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
26 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 104.731.50Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 0,00 86.086.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil (82,20%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMKerja danPengelolaan
Kesehatan Perorangan dan UKPOlahraga Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Kerja dan
Masyarakat Daerah Kabup Olahraga
aten/Kota
27 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp 443.754.65Rp 281.661.41- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (63,47%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil
fasilitas Kesehatan untuk UKMLingkungan Pengelolaan
Kesehatan Perorangan dan UKP Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Lingkungan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 57 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
28 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah pasien789 Orang 789 OrangRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan ODGJ (100,00%) 19.571.600,00 17.283.600,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan (88,31%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMOrang dengan
Kesehatan Perorangan dan UKPGangguan
lainnya dan UpayaRujukan Jiwa Berat
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
29 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 373 Orang 373 OrangRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan estimasi orang (100,00%) 7.769.000,00 7.360.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan dengan risiko (94,74%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMOrang denganterinfeksi HIV
Kesehatan Perorangan dan UKPRisiko
lainnya dan UpayaRujukan Terinfeksi
Kesehatan Tingkat HIV
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
30 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah orang1861 Orang 1861 OrangRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan terduga (100,00%) 24.228.000,00 21.060.000,00 Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan tuberkulosis (86,92%)
fasilitas Kesehatan untuk UKMOrang Terduga
Kesehatan Perorangan dan UKPTuberkulosis
lainnya dan UpayaRujukan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
31 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah usia289848 Orang 190762 OrangRp 146.333.60Rp 120.762.60- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan lanjut yang (65,81%) 0,00 0,00 (82,53%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan mendapat
fasilitas Kesehatan untuk UKMpada Usiapelayanan
Kesehatan Perorangan dan UKPLanjut kesehatan
lainnya dan UpayaRujukan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
32 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah anak69752 Orang 18474 OrangRp 366.338.30Rp 258.294.70- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan usia (26,49%) 0,00 0,00 (70,51%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan pendidikan
fasilitas Kesehatan untuk UKMpada Usiadasar (7-15

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 58 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kesehatan Perorangan dan UKPPendidikan tahun) yang
lainnya dan UpayaRujukan Dasar mendapatkan
Kesehatan Tingkat pelayanan
Masyarakat Daerah Kabup kesehatan
aten/Kota sesuai standar
minimal dan
usia (6-18
tahun)
mendapatkan
pelayanan
penjaringan
kesehatan dan
pemeriksaan
berkala
33 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 25 Dokumen 25 DokumenRp 812.050.20Rp 565.659.20- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Pelayanan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (69,66%) dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Promosi Hasil ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKMKesehatan Pengelolaan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKP Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Promosi
Kesehatan Tingkat Kesehatan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
34 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 421.872.15Rp 186.084.00- - - Sebagian
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Surveilans Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (44,11%) dibayar
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil ditahun
fasilitas Kesehatan untuk UKM Pengelolaan berikutnya
Kesehatan Perorangan dan UKP Surveilans
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
35 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 138.500.00Rp 137.712.00- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan Upaya Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (99,43%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kesehatan Hasil
fasilitas Kesehatan untuk UKMKhusus Pengelolaan
Kesehatan Perorangan dan UKP Pelayanan
lainnya dan UpayaRujukan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Khusus
Masyarakat Daerah Kabup

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:36 WIB Halaman 59 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota
36 Kesehatan Dinas Mengembangk Program Penyediaan Penyelenggara Jumlah 20 Dokumen 20 DokumenRp 148.208.02Rp 140.734.07- - - Efisiensi
Kesehatan an Puskesmas,Pemenuhan Layanan an Kabupaten/Dokumen (100,00%) 0,00 2,00 (94,96%) Anggaran
RSUD danUpaya Kesehatan Kota Sehat Hasil Penyelen
fasilitas Kesehatan untuk UKM ggaraan Kabup
Kesehatan Perorangan dan UKP aten/Kota
lainnya dan UpayaRujukan Sehat
Kesehatan Tingkat
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
37 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Penyediaan 636 Orang 636 OrangRp 51.514.130Rp 47.866.820- - - -
Kesehatan akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danGaji dan (100,00%) .858,00 .635,00
kinerja danUrusan Perangkat Tunjangan Tunjangan (92,92%)
keuangan orgaPemerintahan Daerah ASN ASN
nisasi/SKPD Daerah Kabup
aten/Kota
38 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - -
Kesehatan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 62.384.000,00 52.584.000,00
kinerja danUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (84,29%)
keuangan orgaPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
nisasi/SKPD Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
aten/Kota Daerah tersusun
39 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah 26 Orang 26 OrangRp 567.000.00Rp 566.400.00- - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikBarang Milikpenatausahaan (100,00%) 0,00 0,00 (99,89%)
kelola DinasUrusan Daerah padaDaerah padabarang milik
Kesehatan Pemerintahan Perangkat SKPD daerah yang
Daerah KabupDaerah dikontrak
aten/Kota
40 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 21 Orang 21 OrangRp 365.400.00Rp 348.000.00- - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Kepegawaian dan pelaksana (100,00%) 0,00 0,00 (95,24%)
kelola DinasUrusan Perangkat Pelaksanaan sistem
Kesehatan Pemerintahan Daerah Sistem informasi
Daerah Kabup Informasi kepegawaian
aten/Kota Kepegawaian yang dikontrak
41 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 26 Orang 26 OrangRp 546.000.00Rp 540.900.00- - - Efisiensi
Kesehatan kualitas tataPenunjang Keuangan Penatausahaan pelaksana (100,00%) 0,00 0,00 (99,07%) Anggaran
kelola DinasUrusan Perangkat dan Pengujian/penatausahaan
Kesehatan Pemerintahan Daerah Verifikasi dan verifikasi
Daerah Kabup Keuangan keuangan
aten/Kota SKPD (operator

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 60 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
keuangan)
yang dikontrak
42 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Pelaporan Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Pendapatan Pengelolaan pengelola (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
kelola DinasUrusan Daerah Retribusi retribusi yang (100,00%)
Kesehatan Pemerintahan Kewenangan Daerah dikontrak
Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
43 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan14 Eksemplar 14 EksemplarRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 15.000.000,00 13.660.000,00
kelola DinasUrusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (91,07%)
Kesehatan Pemerintahan Daerah Perundang- ndang-
Daerah Kabup undangan undangan yang
aten/Kota disediakan
44 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang250000 215400 Rp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Umum Barang Cetakan danLembar Lembar 43.752.200,00 36.940.200,00
kelola DinasUrusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (86,16%) (84,43%)
Kesehatan Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
45 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 20 Jenis 18 JenisRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Umum Komponen komponen (90,00%) 37.460.850,00 37.460.850,00
kelola DinasUrusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik (100,00%)
Kesehatan Pemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan
Daerah Kabup Bangunan bangunan
aten/Kota Kantor kantor yang
disediakan
46 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 45 Jenis 45 JenisRp 114.586.90Rp 114.586.90- - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 0,00 0,00
kelola DinasUrusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan (100,00%)
Kesehatan Pemerintahan Daerah Kantor kantor yang
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
47 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat30 Kali 30 KaliRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 93.565.000,00 89.974.557,00
kelola DinasUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (96,16%)
Kesehatan Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Daerah Kabup SKPD selenggarakan
aten/Kota
48 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 61 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 50.250.000,00 45.844.000,00
kelola DinasUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (91,23%)
Kesehatan Pemerintahan Penunjang yang dikelola
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
49 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 3 Unit 3 UnitRp 678.330.00Rp 647.420.03- - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 0,00 1,00 (95,44%)
kelola DinasUrusan Daerah Gedung Kantor dan
Kesehatan Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan Lainnya disewa
Daerah
50 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah 10 Unit 10 UnitRp 246.127.11Rp 189.503.33- - - Efisiensi
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikJasa Kendaraan (100,00%) 2,00 6,00 (76,99%) Anggaran
kelola DinasUrusan Daerah Pemeliharaan, yang di
Kesehatan Pemerintahan Penunjang Biaya peliharan
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan,
aten/Kota Pemerintahan Pajak dan
Daerah Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
51 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah item pe1 Unit 1 UnitRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikPeralatan danralatan/mesin (100,00%) 4.500.000,00 4.500.000,00
kelola DinasUrusan Daerah Mesin Lainnya yang (100,00%)
Kesehatan Pemerintahan Penunjang disediakan
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintah
Daerah
52 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah sarana1 Unit 1 UnitRp 100.000.00Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Barang MilikSarana dandan prasarana (100,00%) 0,00 5.490.000,00
kelola DinasUrusan Daerah Prasarana gedung kantor (5,49%)
Kesehatan Pemerintahan Penunjang Pendukung yang
Daerah KabupUrusan Gedung disediakan
aten/Kota Pemerintah Kantor atau
Daerah Bangunan
Lainnya
53 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Frekuensi 12 Bulan 12 BulanRp 831.113.70Rp 794.217.13- - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 62 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kesehatan kualitas tataPenunjang Jasa Jasa pembayaran (100,00%) 0,00 5,00 (95,56%)
kelola DinasUrusan Penunjang Komunikasi, rekening
Kesehatan Pemerintahan Urusan Sumber Dayalistrik, telepon,
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik air dan internet
aten/Kota Daerah
54 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa138 Orang 138 OrangRp 2.216.989.Rp 2.210.480.- - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Jasa Jasa Pelayananpelayanan (100,00%) 900,00 000,00
kelola DinasUrusan Penunjang Umum Kantor umum kantor (99,71%)
Kesehatan Pemerintahan Urusan
Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
55 Kesehatan Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah benda470 Buah 470 BuahRp Rp - - - -
Kesehatan kualitas tataPenunjang Jasa Jasa Suratpos dan paket (100,00%) 4.500.000,00 4.500.000,00
kelola DinasUrusan Penunjang Menyurat pengiriman (100,00%)
Kesehatan Pemerintahan Urusan yang
Daerah KabupPemerintahan disediakan
aten/Kota Daerah
56 Kesehatan Dinas Optimalisasi Program PengembanganPengembanganJumlah orang150 Orang 150 OrangRp 197.750.00Rp - - - Efisiensi
Kesehatan pemicuan Peningkatan Mutu danMutu danyang terampil (100,00%) 0,00 75.960.000,00 Anggaran
STBM Kapasitas Peningkatan Peningkatan tentang (38,41%)
(Sanitasi TotalSumber DayaKompetensi Kompetensi pelatihan
Berbasis Manusia Teknis SumberTeknis Sumbertertentu
Masyarakat) Kesehatan Daya ManusiaDaya Manusia
Kesehatan Kesehatan
Tingkat Tingkat
Daerah KabupDaerah Kabup
aten/Kota aten/Kota
57 Kesehatan Dinas Optimalisasi Program Perencanaan Pemenuhan Jumlah 1211 Orang 1211 OrangRp 32.971.586Rp 27.232.562- - - Sebagian
Kesehatan pemicuan Peningkatan Kebutuhan danKebutuhan Sumber Daya (100,00%) .142,00 .650,00 dibayar
STBM Kapasitas Pendayagunaa Sumber DayaManusia (82,59%) ditahun
(Sanitasi TotalSumber Dayan SumberdayaManusia Kesehatan berikutnya
Berbasis Manusia Manusia Kesehatan yang
Masyarakat) Kesehatan Kesehatan Sesuai Standar Memenuhi
untuk UKP Standar di
dan UKM di Fasilitas
Wilayah Kabu Pelayanan
paten/Kota Kesehatan
(Fasyankes)
58 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Advokasi, PemPeningkatan Jumlah peserta1530 Orang 1530 OrangRp 1.495.800.Rp 1.432.926.- - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemberdayaan berdayaan, Upaya advokasi, (100,00%) 000,00 662,00 Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 63 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
prasarana Masyarakat Kemitraan, Promosi kemitraan dan (95,80%)
Kesehatan Bidang Peningkatan Kesehatan, pemberdayaan
sesuai standar Kesehatan Peran sertaAdvokasi, masyarakat
Masyarakat Kemitraan dan
dan LintasPemberdayaan
Sektor TingkatMasyarakat
Daerah Kabup
aten/Kota
59 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program PengembanganBimbingan Jumlah peserta500 Orang 500 OrangRp 465.515.00Rp 340.921.33- - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemberdayaan dan Teknis danbimtek UKBM (100,00%) 0,00 4,00 (73,24%) Anggaran
prasarana Masyarakat Pelaksanaan Supervisi
Kesehatan Bidang Upaya Pengembangan
sesuai standar Kesehatan Kesehatan dan
Bersumber Pelaksanaan
Daya Upaya
Masyarakat Kesehatan
(UKBM) Bersumber
Tingkat Daya
Daerah KabupMasyarakat
aten/Kota (UKBM)
60 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Distribusi AlatJumlah 15 Puskesmas 15 PuskesmasRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemenuhan Fasilitas Kesehatan, puskesmas (100,00%) 93.929.000,00 78.535.000,00 Anggaran
prasarana Upaya Pelayanan Obat, Vaksin,yang (83,61%)
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Bahan Medismenerima
sesuai standar Perorangan untuk UKMHabis Pakai,distribusi
Dan Upayadan UKPMakanan dan
Kesehatan Kewenangan Minuman ke
Masyarakat Daerah KabupPuskesmas
aten/Kota serta Fasilitas
Kesehatan
Lainnya
61 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Pengadaan Jumlah alat55 Paket 55 PaketRp 59.712.559Rp 44.428.819- - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemenuhan Fasilitas Alat Kesehatakesehatan (100,00%) .055,00 .924,00 Anggaran
prasarana Upaya Pelayanan n/Alat yang dibeli (74,40%)
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Penunjang
sesuai standar Perorangan untuk UKMMedik
Dan Upayadan UKPFasilitas
Kesehatan Kewenangan Pelayanan
Masyarakat Daerah KabupKesehatan
aten/Kota

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 64 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
62 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Pengadaan Jumlah BMHP867 Jenis 825 JenisRp 22.739.736Rp 10.563.923- - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemenuhan Fasilitas Bahan Habisdan Reagen (95,16%) .320,00 .770,00 Anggaran
prasarana Upaya Pelayanan Pakai yang (46,46%)
Kesehatan Kesehatan Kesehatan disediakan
sesuai standar Perorangan untuk UKM
Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
63 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Pengadaan danJumlah alat1 Paket 0 Paket Rp Rp 0,00 - - - -
Kesehatan sarana danPemenuhan Fasilitas Pemeliharaan kalibrasi yang 99.100.000,00
prasarana Upaya Pelayanan Alat Kalibrasi di beli
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
sesuai standar Perorangan untuk UKM
Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
64 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Pengadaan Jumlah obat476 Jenis 465 JenisRp 16.783.515Rp 13.153.945- - - Efisiensi
Kesehatan sarana danPemenuhan Fasilitas Obat, Vaksin yang (97,69%) .053,00 .794,00 Anggaran
prasarana Upaya Pelayanan disediakan (78,37%)
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
sesuai standar Perorangan untuk UKM
Dan Upayadan UKP
Kesehatan Kewenangan
Masyarakat Daerah Kabup
aten/Kota
65 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Public1 Unit 1 UnitRp 1.310.139.Rp 859.720.00- - - Sebagian
Kesehatan sarana danPemenuhan Layanan dan Safety Center (100,00%) 000,00 0,00 (65,62%) dibayar
prasarana Upaya Kesehatan Pengelolaan (PSC 119) ditahun
Kesehatan Kesehatan untuk UKMSistem Tersediaan, berikutnya
sesuai standar Perorangan dan UKPPenanganan Terkelolaan
Dan UpayaRujukan Gawat Daruratdan
Kesehatan Tingkat Terpadu Terintegrasi
Masyarakat Daerah Kabup(SPGDT) Dengan
aten/Kota Rumah Sakit
Dalam Satu
Sistem
Penanganan
Gawat Darurat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 65 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Terpadu
(SPGDT)
66 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Pemberian IzinPenyediaan Jumlah sarana72 Unit 72 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Kesehatan sarana danSediaan Apotek, Tokodan pelayanan (100,00%) 22.949.000,00 16.598.000,00 Anggaran
prasarana Farmasi, AlatObat, TokoPengelolaan kefarmasian (72,33%)
Kesehatan Kesehatan DanAlat Data Perizinanyang
sesuai standar Makanan Kesehatan dandan Tindakmemenuhi
Minuman Optikal, UsahaLanjut standar
Mikro ObatPengawasan perizinan
Tradisional Izin Apotek,
(UMOT) Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
67 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Pemeriksaan Pemeriksaan Jumlah Sarana75 Sarana 75 SaranaRp Rp - - - Pembayaran
Kesehatan sarana danSediaan dan TindakPost MarketIndustri (100,00%) 68.244.000,00 22.439.125,00 sebagian
prasarana Farmasi, AlatLanjut Hasilpada ProdukRumah (32,88%) dibayar di
Kesehatan Kesehatan DanPemeriksaan Makanan- Tangga tahun depan
sesuai standar Makanan Post MarketMinuman Pangan yang
Minuman pada ProduksiIndustri diperiksa
dan ProdukRumah ulang dan
Makanan Tangga yangdilakukan
Minuman Beredar danpengawasan
Industri Pengawasan terhadap
Rumah serta Tindakproduk yang
Tangga Lanjut beredar di
Pengawasan Kabupaten
Pangandaran
68 Kesehatan Dinas Pemenuhan Program Penerbitan Pengendalian Jumlah Sarana150 Sertifikat 150 SertifikatRp 121.040.00Rp - - - Sebagian
Kesehatan sarana danSediaan Sertifikat dan yang (100,00%) 0,00 44.760.000,00 dibayar di
prasarana Farmasi, AlatProduksi Pengawasan mendapatkan (36,98%) tahun
Kesehatan Kesehatan DanPangan serta TindakSertifikat berikutnya
sesuai standar Makanan Industri Lanjut Produk
Minuman Rumah Pengawasan industri
Tangga danSertifikat Rumah
Nomor P-IRTProduksi Tangga
sebagai IzinPangan Pangan (PIRT-

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 66 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Produksi, Industri P)
untuk ProdukRumah
Makanan Tangga dan
Minuman Nomor P-IRT
Tertentu yangSebagai Izin
dapat Produksi,
Diproduksi untuk Produk
oleh IndustriMakanan
Rumah Minuman
Tangga Tertentu yang
dapat
Diproduksi
oleh Industri
Rumah
Tangga
69 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program Pencegahan, Pencegahan Jumlah 30 Orang 30 OrangRp 487.200.00Rp 448.000.00Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Pencegahan Pencegahan, PPengendalian, Kebakaran Petugas (100,00%) 0,00 0,00 (91,95%) tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Terhadap enanggulangan Pemadaman, dalam DaerahPemadam target belum
Pelindungan Daerah Bahaya , PenyelamatanPenyelamatan, Kabupaten/KotKebakaran anggaran dimencapai
Masyarakat Kebakaran Kebakaran dan a akibatkan target 100%
Dan Penanganan karena Karena
Penyelamatan Bahan Anggaran Pandemi Virus
Non Berbahaya dan tersebut Covid-19 akan
Kebakaran Beracun digunakan di anggarkan
Kebakaran untuk pada tahun
dalam Daerah rekopusing berikutnya.
Kabupaten/Kot penanganan
a Covid-19.
70 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program PenaPelayanan Penyusunan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - tidak
Ketertiban gulangan Pencegahan nggulangan Informasi Kajian RisikoPenyusunan (100,00%) 51.976.094,00 49.581.644,00 tercapainya
Umum, danBencana Terhadap Bencana Rawan Bencana KabuKajian Risiko (95,39%) realisasi
Pelindungan Daerah bencana, Bencana Kabupaten/Kota Bencana anggaran
Masyarakat Pelayanan paten/Kota Kabupaten dalam kegiatan
Korban Pangandaran Pelayanan
bencana Saat Informasi
Darurat Rawan
bencana, Bencana Kabu
Pelayanan paten/Kota
Kepada karena
Korban keterbatasan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 67 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
bencana Pasca dalam
bencana. pelaksaan
kegiatan yang
masih dalam
kondisi
pandemi
Covid-19
sehingga
pelaksaan
kegiatan tidak
maksimal
sebagaimana
mestinya.
71 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program PenaPelayanan Pengelolaan Jumlah 5 Orang 5 OrangRp Rp Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Pencegahan nggulangan Pencegahan Risiko Pengelola (100,00%) 69.600.000,00 64.000.000,00 tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Terhadap Bencana dan Bencana KabuRisiko Kabupa (91,95%) target belum
Pelindungan Daerah bencana, Kesiapsiagaan paten/Kota ten/Kota anggaran mencapai
Masyarakat Pelayanan Terhadap diakibatkan target 100%
Korban Bencana karena Karena
bencana Saat Anggaran Pandemi Virus
Darurat tersebut Covid-19 akan
bencana, digunakan di anggarkan
Pelayanan untuk pada tahun
Kepada rekopusing berikutnya.
Korban penanganan
bencana Pasca Covid-19.
bencana.
72 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program PenaPelayanan PengembanganJumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp 180.360.00Rp 166.360.00- - - Tidak
Ketertiban gulangan Pencegahan nggulangan Pencegahan Kapasitas TimPengembangan (100,00%) 0,00 0,00 (92,24%) tercapainya
Umum, danBencana Terhadap Bencana dan Reaksi CepatKapasitas Tim realisasi target
Pelindungan Daerah bencana, Kesiapsiagaan (TRC) Reaksi Cepat anggaran
Masyarakat Pelayanan Terhadap Bencana Kabu(TRC) dengan target
Korban Bencana paten/Kota anggaran
bencana Saat dalam kegiatan
Darurat Pelayanan
bencana, Pencegahan
Pelayanan dan
Kepada Kesiapsiagaan
Korban Terhadap
bencana Pasca Bencanan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 68 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
bencana. karena
keterbatasan
pelaksanaan
kegiatan
tersebut yang
masih dalam
kondisi
pandemi
Covid-19.
73 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program PenaPelayanan Penyediaan Jumlah 3500 Paket 3500 PaketRp 3.614.014.Rp 2.749.370.- - - Tidak
Ketertiban gulangan Pencegahan nggulangan Penyelamatan Logistik Penyediaan (100,00%) 750,00 490,00 tercapainya
Umum, danBencana Terhadap Bencana dan EvakuasiPenyelamatan Logistik (76,08%) target
Pelindungan Daerah bencana, Korban dan EvakuasiPenyelamatan anggaran
Masyarakat Pelayanan Bencana Korban dan Evakuasi dalam kegiatan
Korban Bencana KabuKorban penyediaan
bencana Saat paten/Kota Bencana logistik
Darurat penyelematan
bencana, dan evakuasi
Pelayanan korban
Kepada bencana
Korban karena dalam
bencana Pasca proses
bencana. pengadaan
logistik selalu
ada perubahan
harga atau
penawaran
dalam
pelaksanaanya.
74 Ketenteraman, Badan PenangPelayanan Program PenaPelayanan Respon CepatJumlah 12 Kejadian 12 KejadianRp 265.156.14Rp 255.301.64- - - Penyerapan
Ketertiban gulangan Pencegahan nggulangan Penyelamatan Darurat Respon Cepat (100,00%) 0,00 0,00 (96,28%) kegiatan
Umum, danBencana Terhadap Bencana dan EvakuasiBencana KabuDarurat Pelayanan
Pelindungan Daerah bencana, Korban paten/Kota Bencana Kabu Penyelamatan
Masyarakat Pelayanan Bencana paten/Kota dan Evakuasi
Korban Korban
bencana Saat Bencana tidak
Darurat mencapai
bencana, target
Pelayanan anggaran
Kepada 100% karena

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 69 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Korban keterbatasan
bencana Pasca dalam
bencana. pelaksaan
kegiatan yang
masih dalam
pandemi
karena Virus
Covid-19 .
75 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang12 Laporan 12 LaporanRp Rp Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%) target belum
Pelindungan Daerah Pemerintahan Perangkat SKPD yang Dikelola anggaran dimencapai
Masyarakat Daerah KabupDaerah akibatkan target 100%
aten/Kota karena Karena
Anggaran Pandemi Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan di anggarkan
untuk pada tahun
penanganan berikutnya.
Covid-19.
76 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan Koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00 tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Pelaksanaan Pelaksanaan (91,95%) target belum
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah Sistem Sistem anggaran dimencapai
Masyarakat Daerah Kabup Informasi Informasi akibatkan target 100%
aten/Kota Kepegawaian Kepegawaian karena Karena
yang Anggaran Pandemi Virus
Dilaksanakan tersebut Covid-19 akan
digunakan di anggarkan
untuk pada tahun
penanganan berikutnya.
Covid-19.
77 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan Petugas/OP (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat dan Pengujian/ (100,00%)
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah Verifikasi
Masyarakat Daerah Kabup Keuangan
aten/Kota SKPD
78 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Penyediaan 17 Orang 17 OrangRp 1.506.015.Rp 1.293.154.Tidak tercapaiakan di- -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danGaji dan (100,00%) 661,00 476,00 100% realisasibayarkan pada

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 70 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Tunjangan Tunjangan (85,87%) anggaran tahun
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah ASN ASN karena berikutnya
Masyarakat Daerah Kabup repusing
aten/Kota covid-19
79 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan12 Jenis 12 JenisRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan Pe (100,00%) 12.000.000,00 6.377.500,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat dan Peraturanrundang- (53,15%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah Perundang- Undangan anggaran
Masyarakat Daerah Kabup undangan yang karena
aten/Kota Disediakan rekopusing
untuk
penanganan
Covid-19
80 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang3000 Lembar 3000 LembarRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 9.924.500,00 9.077.400,00 Tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (91,46%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah Penggandaan yang anggaran
Masyarakat Daerah Kabup Disediakan karena
aten/Kota rekopusing
Covid-19
81 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 30 Paket 30 PaketRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 26.803.670,00 26.781.000,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (99,92%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah Kantor Kantor yang anggaran
Masyarakat Daerah Kabup Disediakan karena sudah
aten/Kota sesuai dengan
kebutuhan.
82 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat140 Kali 140 KaliRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 51.587.850,00 41.234.384,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (79,93%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah dan Konsultasiyang Diseleng anggaran
Masyarakat Daerah Kabup SKPD garakan karena ada
aten/Kota larangan
melaksanakan
perjalanan
dinas keluar
daerah dalam
situasi
pandemi.
83 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 20 Jenis 20 JenisRp Rp - - - Tidak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 71 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 4.999.147,00 4.981.000,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi (99,64%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Daerah k/Penerangan Listrik anggaran
Masyarakat Daerah Kabup Bangunan Bangunan karena sudah
aten/Kota Kantor Kantor yang memenuhi
Disediakan kebutuhan.
84 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 20 Jenis 20 JenisRp Rp - - - Sudah
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 16.452.000,00 15.827.000,00 terpeliharanya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin (96,20%) Peralatan dan
Pelindungan Daerah Pemerintahan Penunjang Lasinnya yang Mesin Lainnya
Masyarakat Daerah KabupUrusan Dikelola secara
aten/Kota Pemerintahan maksimal.
Daerah
85 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 3 Unit 3 UnitRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 44.997.000,00 9.724.500,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Daerah Gedung Kantor dan (21,61%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan anggaran
Masyarakat Daerah KabupUrusan Bangunan lainnya yang karena
aten/Kota Pemerintahan Lainnya Direhabilitasi rekopusing
Daerah untuk
penanganan
Covid-19
86 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumllah Jasa20 Unit 20 UnitRp 325.211.81Rp 144.847.04- - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 4,00 6,00 (44,54%) tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan anggaran
Masyarakat Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, Pajak karena di
aten/Kota Pemerintahan Pajak, danPerizinan gunakan untuk
Daerah Perizinan Kendaraan rekopusing
Kendaraan Dinas yang Covid-19
Dinas Disediakan
Operasional
atau Lapangan
87 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Penataan Koordinasi Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Organisasi dan Dokumen (100,00%) 12.600.000,00 11.600.000,00 tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Penyusunan Kinerja (92,06%) target belum
Pelindungan Daerah Pemerintahan Laporan Perangkat anggaran dimencapai
Masyarakat Daerah Kabup Kinerja Daerah akibatkan target 100%
aten/Kota Pemerintah karena Karena
Daerah Anggaran Pandemi Virus

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 72 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tersebut Covid-19 akan
digunakan di anggarkan
untuk pada tahun
rekopusing berikutnya.
penanganan
Covid-19.
88 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 3 Gedung 3 GedungRp 138.000.00Rp 138.000.00- - - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Daerah Kantor atauKantor yang (100,00%)
Pelindungan Daerah Pemerintahan Penunjang Bangunan Disewa
Masyarakat Daerah KabupUrusan Lainnya
aten/Kota Pemerintah
Daerah
89 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Rekening 6 RekeningRp 125.690.59Rp 114.709.62- - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Komunikasi (100,00%) 3,00 6,00 (91,26%) tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik anggran
Masyarakat Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik yang karena di
aten/Kota Daerah Disediakan sesuaikan
dengan struk
tagihan.
90 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Orang 5 OrangRp 102.740.00Rp Tidak Realisasi - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 94.754.000,00 tercapainya anggaran yang
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (92,23%) target belum
Pelindungan Daerah Pemerintahan Urusan yang anggaran dimencapai
Masyarakat Daerah KabupPemerintahan Disediakan akibatkan target karena
aten/Kota Daerah karena pandemi Virus
Anggaran Covid-19 akan
tersebut di anggarkan
digunakan pada tahun
untuk berikutnya.
penanganan
Covid-19.
91 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumah Jasa500 Buah 500 BuahRp Rp - - - Tidak
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 10.900.000,00 7.250.000,00 tercapainya
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (66,51%) realisasi
Pelindungan Daerah Pemerintahan Urusan Disediakan anggaran
Masyarakat Daerah KabupPemerintahan karena
aten/Kota Daerah rekopusing
untuk

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 73 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penanganan
Covid-19.
92 Ketenteraman, Badan PenangPeningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - -
Ketertiban gulangan Akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen Dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Umum, danBencana Kinerja BPBD Urusan dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (100,00%)
Pelindungan Daerah Pemerintahan Kinerja Perangkat Perangkat
Masyarakat Daerah KabupPerangkat Daerah Daerah yang
aten/Kota Daerah Tersusun
93 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Pencegahan Jumlah 100 Kali 100 KaliRp 8.773.680.Rp 7.413.922.- - - Kegiatan telah
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan Gangguan pelaksanaan (100,00%) 000,00 000,00 dilaksanakan,
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman patroli dalam (84,50%) dan sebagian
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan Ketertibanmenjaga pembayaran
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum melaluiketentraman akan
optimal pada 1 (satu)Deteksi Dinidan ketertiban dilaksanakan
masyarakat Daerah Kabupdan Cegahumum pada tahun
aten/Kota Dini, 2022
Pembinaan
dan
Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan
dan
Pengawalan
94 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Pencegahan Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan Gangguan pembinaan dan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman penyuluhan sub kegiatan
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan Ketertibanketentraman Pencegahan
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum melaluidan ketertiban Gangguan
optimal pada 1 (satu)Deteksi Diniumum Ketentraman
masyarakat Daerah Kabupdan Cegah dan Ketertiban
aten/Kota Dini, Umum melalui
Pembinaan Deteksi Dini
dan dan Cegah
Penyuluhan, Dini,
Pelaksanaan Pembinaan
Patroli, dan
Pengamanan Penyuluhan,
dan Pelaksanaan
Pengawalan Patroli,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 74 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengamanan
dan
Pengawalan
95 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Pencegahan Jumlah 4 Lokasi 4 LokasiRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan Gangguan pengamanan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman aset daerah sub kegiatan
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan Ketertiban Pencegahan
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum melalui Gangguan
optimal pada 1 (satu)Deteksi Dini Ketentraman
masyarakat Daerah Kabupdan Cegah dan Ketertiban
aten/Kota Dini, Umum melalui
Pembinaan Deteksi Dini
dan dan Cegah
Penyuluhan, Dini,
Pelaksanaan Pembinaan
Patroli, dan
Pengamanan Penyuluhan,
dan Pelaksanaan
Pengawalan Patroli,
Pengamanan
dan
Pengawalan
96 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Pencegahan Jumlah 100 Kali 100 KaliRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan Gangguan pengawalan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman pejabat dan sub kegiatan
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan Ketertibantamu daerah Pencegahan
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum melalui Gangguan
optimal pada 1 (satu)Deteksi Dini Ketentraman
masyarakat Daerah Kabupdan Cegah dan Ketertiban
aten/Kota Dini, Umum melalui
Pembinaan Deteksi Dini
dan dan Cegah
Penyuluhan, Dini,
Pelaksanaan Pembinaan
Patroli, dan
Pengamanan Penyuluhan,
dan Pelaksanaan
Pengawalan Patroli,
Pengamanan
dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 75 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengawalan
97 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Penindakan Jumlah 15 15 Rp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan atas Gangguanpenyelesaian Pelanggaran Pelanggaran 32.750.000,00 32.750.000,00
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman pelanggaran (100,00%) (100,00%)
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan KetertibanKantrantibum
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum berdasar Perda
optimal pada 1 (satu)Berdasarkan dan Perkada
masyarakat Daerah KabupPerda dan
aten/Kota Perkada
melalui
Penertiban dan
Penanganan
Unjuk Rasa
dan Kerusuhan
Massa
98 Ketenteraman, Satuan PolisiMemberikan Program Penangananan Penindakan Jumlah 8 Kali 8 KaliRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja pelayanan Peningkatan Ganguan atas Gangguanpenanganan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan ketentraman Ketentraman Ketentraman Ketentraman unjuk rasa sub kegiatan
Pelindungan dan ketertibandan Ketertibandan Ketertibandan Ketertiban Penindakan
Masyarakat umum yangUmum Umum dalamUmum atas Gangguan
optimal pada 1 (satu)Berdasarkan Ketentraman
masyarakat Daerah KabupPerda dan dan Ketertiban
aten/Kota Perkada Umum
melalui Berdasarkan
Penertiban dan Perda dan
Penanganan Perkada
Unjuk Rasa melalui
dan Kerusuhan Penertiban dan
Massa Penanganan
Unjuk Rasa
dan Kerusuhan
Massa
99 Ketenteraman, Satuan PolisiPenegakan Program Penegakan Penanganan Jumlah 10 Kali 10 KaliRp 3.166.590.Rp 2.985.480.- - - Efisiensi
Ketertiban Pamong Praja Peraturan Peningkatan Peraturan atas penanganan (100,00%) 000,00 000,00 Anggaran
Umum, dan Daerah Ketentraman Daerah KabupPelanggaran pelanggaran (94,28%)
Pelindungan dan Ketertibanaten/Kota danPeraturan Peraturan
Masyarakat Umum Peraturan Daerah danDaerah dan
Bupati/Wali Peraturan BupPeraturan
Kota ati/Walikota Bupati
100 Ketenteraman, Satuan PolisiPenegakan Program Penegakan Pengawasan Jumlah 1 Kali 1 KaliRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:37 WIB Halaman 76 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Ketertiban Pamong Praja Peraturan Peningkatan Peraturan atas pengawasan (100,00%) 13.250.000,00 13.250.000,00
Umum, dan Daerah Ketentraman Daerah KabupKepatuhan pelaksanaan (100,00%)
Pelindungan dan Ketertibanaten/Kota danterhadap Peraturan
Masyarakat Umum Peraturan Pelaksanaan Daerah dan
Bupati/Wali Peraturan Peraturan
Kota Daerah danBupati
Peraturan Bup
ati/Walikota
101 Ketenteraman, Satuan PolisiPenegakan Program Penegakan Sosialisasi Jumlah 2 Kali 2 KaliRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja Peraturan Peningkatan Peraturan Penegakan sosialisasi (100,00%) 16.931.000,00 16.931.000,00
Umum, dan Daerah Ketentraman Daerah KabupPeraturan penagakan (100,00%)
Pelindungan dan Ketertibanaten/Kota danDaerah danPeraturan
Masyarakat Umum Peraturan Peraturan BupDaerah dan
Bupati/Wali ati/Walikota Peraturan
Kota Bupati
102 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 4 Jenis 4 JenisRp 500.000,00 Rp 472.500,00- - - -
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum Komponen komponen (100,00%) (94,50%)
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup Bangunan bangunan
kebutuhan aten/Kota Kantor kantor yang
disediakan
103 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 10 Unit/Buah 10 Unit/BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum Komponen komponen (100,00%) mengacu pada
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik sub kegiatan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan Penyediaan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup Bangunan bangunan Komponen
kebutuhan aten/Kota Kantor kantor yang Instalasi Listri
disediakan k/Penerangan
Bangunan
Kantor
104 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 61 Jenis 61 JenisRp Rp - - - Pembelanjaan
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum Peralatan danperalatan dan (100,00%) 33.158.608,00 25.481.000,00 peralatan dan
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan (76,85%) perlengkapan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah Kantor kantor kantor
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup disediakan dibawah dari
kebutuhan aten/Kota standar harga
105 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 100.000.00Rp 100.000.00- - - -
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 77 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
kebutuhan aten/Kota Pemerintah diadakan
Daerah
106 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 4 Jenis 4 JenisRp 107.441.00Rp 107.441.00- - - -
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 0,00 0,00
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang yang Diadakan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan
kebutuhan aten/Kota Pemerintah
Daerah
107 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 13 Unit/Buah 13 Unit/BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya sub kegiatan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang yang Diadakan Pengadaan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan Peralatan dan
kebutuhan aten/Kota Pemerintah Mesin Lainnya
Daerah
108 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah bahan1 Jenis 1 JenisRp Rp - - - Realisasi
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum Bahan Bacaanbacaan dan (100,00%) 15.420.000,00 14.190.000,00 anggaran
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat dan Peraturanperaturan peru (92,02%) disesuaikan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah Perundang- ndang- dengan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup undangan undangan yang pembayaran
kebutuhan � aten/Kota disediakan majalah/koran
109 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1140 unit/buah 1140 unit/buahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum Peralatan danperalatan dan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan sub kegiatan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah Kantor kantor Penyediaan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup disediakan Peralatan dan
kebutuhan � aten/Kota Perlengkapan
Kantor
110 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah rapat5 Kegiatan 5 KegiatanRp Rp - - - Efisiensi
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum an Rapatkoordinasi dan (100,00%) 20.819.400,00 18.048.635,00 anggaran
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Koordinasi konsultasi (86,69%)
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup SKPD selenggarakan
kebutuhan � aten/Kota
111 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah rapat5 Laporan 5 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Umum an Rapatkoordinasi dan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan prasarana Urusan Perangkat Koordinasi konsultasi sub kegiatan P

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 78 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelindungan penunjang Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di enyelenggaraa
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah Kabup SKPD selenggarakan n Rapat
kebutuhan � aten/Kota Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
112 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 20 Unit 20 UnitRp 239.564.35Rp 184.476.54- - - Efesiensi
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikPeralatan danperalatan dan (100,00%) 0,00 8,00 (77,01%) Anggaran
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Mesin Lainnya mesin lainnya
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang yang dikelola
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan
kebutuhan � aten/Kota Pemerintahan
Daerah
113 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah jasa11 Unit 11 UnitRp Rp - - - Realisasi
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikJasa pemeliharaan, (100,00%) 8.144.600,00 5.763.100,00 anggaran
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Pemeliharaan, biaya (70,76%) disesuaikan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang Biaya pemeliharaan dengan beban
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan Pemeliharaan dan pajak pajak
kebutuhan � aten/Kota Pemerintahan dan Pajakkendaraan kendaraan
Daerah Kendaraan perorangan
Perorangan dinas atau
Dinas ataukendaraan
Kendaraan dinas jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
114 Ketenteraman, Satuan PolisiPengadaan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 345 m2 345 m2Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja sarana danPenunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) mengacu pada
Umum, dan prasarana Urusan Daerah Kantor atauKantor atau sub kegiatan
Pelindungan penunjang Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan Pengadaan
Masyarakat kinerja sesuaiDaerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang Gedung
kebutuhan � aten/Kota Pemerintah diadakan Kantor atau
Daerah Bangunan
Lainnya
115 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah barang13 Jenis 13 JenisRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Barang MilikBarang Milikmilik daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Umum, dan SDM SatuanUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%)
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Masyarakat Praja Daerah KabupDaerah
aten/Kota
116 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah barang135 Buah 135 BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Barang MilikBarang Milikmilik daerah (100,00%) mengacu pada

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 79 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum, dan SDM SatuanUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD sub kegiatan
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola Penatausahaan
Masyarakat Praja Daerah KabupDaerah Barang Milik
aten/Kota Daerah pada
SKPD
117 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi KoordinasiJumlah 14 Kegiatan 14 KegiatanRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 14.600.000,00 14.600.000,00
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Pelaksanaan
pelaksanaan (100,00%)
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Sistem sistem
Masyarakat Praja Daerah Kabup Informasi informasi
aten/Kota Kepegawaian
kepegawaian
yang diadakan
118 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 14 Laporan 14 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) mengacu pada
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan sub kegiatan
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Sistem sistem Koordinasi
Masyarakat Praja Daerah Kabup Informasi informasi dan
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian Pelaksanaan
yang diadakan Sistem
Informasi
Kepegawaian
119 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Pengadaan Jumlah 184 Set 184 SetRp 196.466.60Rp - - - Sisa anggaran
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Kepegawaian Pakaian Dinaspakaian dinas (100,00%) 0,00 1.075.000,00 akan
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Beserta beserta atribut (0,55%) dianggarkan
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Atribut Kelengkelengkapanny kembali pada
Masyarakat Praja Daerah Kabup kapannya a yang tahun 2022
aten/Kota diadakan
120 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 57.000.000,00 42.750.000,00
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Penyusunan laporan (75,00%)
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Laporan keuangan
Masyarakat Praja Daerah Kabup Keuangan akhir tahun
aten/Kota Akhir Tahun
SKPD
121 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Penyusunan laporan sub kegiatan
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Laporan keuangan Koordinasi
Masyarakat Praja Daerah Kabup Keuangan akhir tahun dan
aten/Kota Akhir Tahun Penyusunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 80 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
SKPD Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
122 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp - - - Disesuaikan
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 32.200.000,00 30.800.000,00 dengan
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat dan Pengujian/dan pengujian/ (95,65%) kebutuhan
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah Verifikasi verifikasi
Masyarakat Praja Daerah Kabup Keuangan keuangan
aten/Kota SKPD SKPD
123 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN16 Orang 16 OrangRp 2.113.269.Rp 1.516.011.- - - Terdapat 2
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 168,00 351,00 orang ASN
Umum, dan SDM SatuanUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (71,74%) yang pensiun,
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Daerah ASN penyediaan dan sebagian
Masyarakat Praja Daerah Kabup gaji dan anggaran akan
aten/Kota tunjangan dianggarkan
kembali pada
tahun 2022
124 Ketenteraman, Satuan PolisiPeningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 6 Dokumen 6 DokumenRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja Kapasitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Umum, dan SDM SatuanUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Pelindungan Polisi PamongPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Masyarakat Praja Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
aten/Kota Daerah tersusun
125 Ketenteraman, Satuan PolisiRespon cepatProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3 Rekening 3 RekeningRp Rp - - - Realisasi
Ketertiban Pamong Praja dalam Penunjang Jasa Jasa Komunikasi (100,00%) 49.592.029,00 38.891.117,00 anggaran
Umum, dan menghadapi Urusan Penunjang Komunikasi, dan Sumber (78,42%) disesuaikan
Pelindungan pengaduan Pemerintahan Urusan Sumber DayaDaya Air dan dengan
Masyarakat masyarakat Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik Listrik pembayaran
aten/Kota Daerah disediakan rekening
telpon, Internet
dan listrik
126 Ketenteraman, Satuan PolisiRespon cepatProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja dalam Penunjang Jasa Jasa Komunikasi (100,00%) mengacu pada
Umum, dan menghadapi Urusan Penunjang Komunikasi, dan Sumber sub kegiatan
Pelindungan pengaduan Pemerintahan Urusan Sumber DayaDaya Air dan Penyediaan
Masyarakat masyarakat Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik Listrik Jasa
aten/Kota Daerah disediakan Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 81 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
127 Ketenteraman, Satuan PolisiRespon cepatProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 165.164.40Rp 149.002.80- - - Efisiensi
Ketertiban Pamong Praja dalam Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 0,00 (90,21%) Anggaran
Umum, dan menghadapi Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor
Pelindungan pengaduan Pemerintahan Urusan yang
Masyarakat masyarakat Daerah KabupPemerintahan disediakan
aten/Kota Daerah
128 Ketenteraman, Satuan PolisiRespon cepatProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Orang 5 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Ketertiban Pamong Praja dalam Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) mengacu pada
Umum, dan menghadapi Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor sub kegiatan
Pelindungan pengaduan Pemerintahan Urusan yang Penyediaan
Masyarakat masyarakat Daerah KabupPemerintahan disediakan Jasa Pelayanan
aten/Kota Daerah Umum Kantor
129 Ketenteraman, Satuan PolisiRespon cepatProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa243 Buah 240 BuahRp Rp - - - -
Ketertiban Pamong Praja dalam Penunjang Jasa Jasa Suratsurat menyurat (98,77%) 2.430.000,00 2.425.000,00
Umum, dan menghadapi Urusan Penunjang Menyurat yang (99,79%)
Pelindungan pengaduan Pemerintahan Urusan disediakan
Masyarakat masyarakat Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
130 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Pembangunan Panjang jalan10 Km 10 KmRp 75.370.987Rp 63.859.559Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuJalan yang dibangun (100,00%) .000,00 .357,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota (84,73%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, infrastruktur sedangkan penundaan
Perumahan jalan dan Realisasi pembayaran
Rakyat danjembatan Keuangan dengan
Kawasan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman 100% karena2. Kepala
ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya.
131 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Pembangunan Panjang 100 Persen 100 PersenRp 8.851.823.Rp 1.990.779.Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuJembatan Jembatan yang (100,00%) 000,00 000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota Dibangun (22,49%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, infrastruktur sedangkan penundaan
Perumahan jalan dan Realisasi pembayaran
Rakyat danjembatan Keuangan dengan
Kawasan tidak mencapaimaterai cukup;

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 82 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Permukiman 100% karena2. Kepala
ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya
132 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Pemeliharaan Panjang Jalan100 Persen 100 PersenRp 4.371.681.Rp 3.594.404.Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuBerkala Jalan yang (100,00%) 863,00 000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota Dilakukan (82,22%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, infrastruktur Pemeliharaan sedangkan penundaan
Perumahan jalan dan Secara Berkala Realisasi pembayaran
Rakyat danjembatan Keuangan dengan
Kawasan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman 100% karena2. Kepala
ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya.
133 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Penyusunan Jumlah 20 DED 20 DEDRp 1.340.553.Rp 1.150.346.Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuRencana, Dokumen (100,00%) 500,00 000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota Kebijakan, danHasil (85,81%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, infrastruktur Strategi pelaksanaan seangkan penundaan
Perumahan jalan dan PengembanganAdvis dan Realisasi pembayaran
Rakyat danjembatan Jaringan JalanLayanan Keuangan dengan
Kawasan Serta Teknis, Kajian tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman Perencanaan Kebijakan, 100% karena2. Kepala
Teknis PenyelBantuan ada beberapaDinas
enggaraan Teknis, pekerjaan Membuat
Jalan danBimbingan hingga tanggalUsulan
Jembatan Teknis, 31 DesemberPenganggaran
Pengelolaan 2021 belumKembali pada
Pengendalian dibayarkan tahun
berikutnya.
134 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Rehabilitasi Panjang 100 Persen 100 PersenRp 177.780.00Rp 177.780.00- - - -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuJembatan Jembatan yang (100,00%) 0,00 0,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 83 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota Dilakukan (100,00%)
Ruang Ruang, infrastruktur Rehabilitasi
Perumahan jalan dan
Rakyat danjembatan
Kawasan
Permukiman
135 Pekerjaan Dinas Membangun Program PenyPenyelenggara Rekonstruksi Panjang Jalan15 Km 15 KmRp 126.140.77Rp 121.892.42Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan elenggaraan an Jalan KabuJalan yang (100,00%) 5.417,00 7.929,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatameningkatkan Jalan paten/Kota Dilakukan (96,63%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, infrastruktur Rekonstruksi sedangkan penundaan
Perumahan jalan dan Jalan Realisasi pembayaran
Rakyat danjembatan Keuangan dengan
Kawasan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman 100% karena2. Kepala
ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya.
136 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 6.800.000,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (32,38%) tidan 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Perangkat SKPD yang dikelola tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Daerah dengan
Rakyat danRPJM, realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
137 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 9.800.000,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (56,32%) tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Sistem sistem tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Informasi informasi dengan
Rakyat danRPJM, Kepegawaian kepegawaian realisasi
Kawasan RENSTRA, yang tersebut cukup
Permukiman dan RENJA dilaksanakan untuk
mencapai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 84 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kinerja 100%
138 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Peningkatan Jumlah sarana398 Pcs 0 Pcs Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Kepegawaian Sarana dandan Prasarana dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Prasarana Disiplin copid19
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Disiplin Pegawai yang
Perumahan tertuang dalamDaerah Pegawai ditingkatkan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
139 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Keuangan dan koordinasi dan dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan copid19
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Laporan Laporan
Perumahan tertuang dalamDaerah Keuangan Keuangan
Rakyat danRPJM, Akhir TahunAkhir Tahun
Kawasan RENSTRA, SKPD SKPD
Permukiman dan RENJA dilaksanakan
140 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Keuangan dan laporan (100,00%) dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula copid19
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Laporan nan/Triwulana
Perumahan tertuang dalamDaerah Keuangan Buln/Semesteran
Rakyat danRPJM, anan/Triwulan SKPD yang
Kawasan RENSTRA, an/Semesteran tersusun
Permukiman dan RENJA SKPD
141 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp 198.000.00Rp 149.400.00- - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 0,00 0,00 (75,45%) Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Verifikasi Verifikasi tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Keuangan Keuangan dengan
Rakyat danRPJM, SKPD realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
142 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN12 bulan 12 BulanRp 5.494.057.Rp 4.251.230.- - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 683,00 741,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (77,38%) tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah ASN penyediaam tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah gaji dan dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 85 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Rakyat danRPJM, tunjangan realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
143 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan1 Paket 1 PaketRp Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 30.480.000,00 23.540.000,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (77,23%) tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Perundang- ndang- tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah undangan undangan yang dengan
Rakyat danRPJM, disediakan realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
144 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang1 Paket 1 PaketRp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Cetakan danPenggandaan copid19
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Penggandaan yang
Perumahan tertuang dalamDaerah disediakan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
145 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp 151.600,00 Rp 151.600,00- - - -
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) (100,00%)
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah k/Penerangan k/Penerangan
Perumahan tertuang dalamDaerah Bangunan Bangunan
Rakyat danRPJM, Kantor Kantor yang
Kawasan RENSTRA, disediakan
Permukiman dan RENJA
146 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp 117.311.43Rp 117.277.07- - - -
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 7,00 6,00 (99,97%)
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah Kantor Kantor
Perumahan tertuang dalamDaerah disediakan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
147 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat1 Paket 1 PaketRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 86 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 56.729.010,00 56.729.010,00
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (100,00%)
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Perumahan tertuang dalamDaerah SKPD selenggarakan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
148 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 12 Jenis 12 JenisRp Rp - - - -
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 3.277.182,00 3.277.182,00
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Penunjang yang dikelola
Perumahan tertuang dalamDaerah Urusan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
149 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Jenis 4 JenisRp Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 47.873.413,00 34.827.213,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (72,75%) tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Penunjang Biaya Pemeliharaan, tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan dengan
Rakyat danRPJM, Pajak, danPerizinan realisasi
Kawasan RENSTRA, Perizinan Kendaraan tersebut cukup
Permukiman dan RENJA Kendaraan Dinas untuk
Dinas Operasional mencapai
Operasional atau Lapangan Kinerja 100%
atau Lapangan yang
disediakan
150 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Pengadaan PengadaanJumlah mebel40 Unit 0 Unit Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikMebel yang diadakan dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah pandemi
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Penunjang covid19
Perumahan tertuang dalamDaerah Urusan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
151 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 3 Gedung 3 GedungRp 381.200.00Rp 381.200.00- - - -
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Penunjang Bangunan Bangunan
Perumahan tertuang dalamDaerah Urusan Lainnya Lainnya yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 87 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Rakyat danRPJM, diadakan
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
152 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 10 Unit 10 UnitRp 408.061.76Rp 408.061.76- - - -
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 8,00 8,00
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Penunjang yang diadakan
Perumahan tertuang dalamDaerah Urusan
Rakyat danRPJM,
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
153 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 326.000.00Rp 319.853.04- - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 0,00 3,00 (98,11%) Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Urusan Sumber DayaAir dan Listrik tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Pemerintahan Air dan Listrik disediakan dengan
Rakyat danRPJM, Daerah realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
154 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 243.106.35Rp 191.805.68- - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 3,00 7,00 (78,90%) Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Urusan yang tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Pemerintahan disediakan dengan
Rakyat danRPJM, Daerah realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
155 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 0 Bulan Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Jasa Jasa SuratSurat dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan Penunjang Menyurat Menyurat yang pandemi
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Urusan disediakan covid19
Perumahan tertuang dalamDaerah Pemerintahan
Rakyat danRPJM, Daerah
Kawasan RENSTRA,
Permukiman dan RENJA
156 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 4 dokumen 0 dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Refocusing,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 88 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Penganggaran, dan Koordinasi dampak
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan dan EvaluasiPenyusunan dan copid19
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Kinerja Laporan Penyusunan
Perumahan tertuang dalamDaerah Perangkat Capaian Laporan
Rakyat danRPJM, Kinerja danCapaian
Kawasan RENSTRA, Ikhtisar Kinerja dan
Permukiman dan RENJA Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
157 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 dokumen 4 PersenRp 187.400.00Rp 177.904.40- - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaPenunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (94,93%) Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan tidak 100%
Ruang Ruang, pencapain ygPemerintah Kinerja Perangkat perangkat tercapai karena
Perumahan tertuang dalamDaerah Perangkat Daerah daerah yang dengan
Rakyat danRPJM, tersusun realisasi
Kawasan RENSTRA, tersebut cukup
Permukiman dan RENJA untuk
mencapai
Kinerja 100%
158 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program PenyKoordinasi Koordinasi Jumlah 2 Laporan 2 LaporanRp Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan target kinerjaelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan (100,00%) 37.394.000,00 33.800.000,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanPenataan Sinkronisasi Penataan Pelaksanaan (90,39%) tidan 100%
Ruang Ruang, pencapain ygRuang Pengendalian Ruang Penataan tercapai karena
Perumahan tertuang dalam Pemanfaatan Ruang dengan
Rakyat danRPJM, Ruang Daerah realisasi
Kawasan RENSTRA, Kabupaten/Kot tersebut cukup
Permukiman dan RENJAn a untuk
mencapai
Kinerja 100%
159 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program PenyKoordinasi Koordinasi Jumlah 100 Persen 100 PersenRp 224.688.10Rp Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan target kinerjaelenggaraan dan dan kegiatan (100,00%) 0,00 22.924.000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanPenataan Sinkronisasi Sinkronisasi Koordinasi (10,20%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, pencapain ygRuang Perencanaan Penyusunan dan ; Permasalahanpenundaan
Perumahan tertuang dalam Tata RuangRRTR Kabupasinkronisasi : Realisasipembayaran
Rakyat danRPJM, Daerah Kabupten/Kota Penyusunan Keuangan dengan
Kawasan RENSTRA, aten/Kota RRTW tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman dan RENJAn Kabupaten 100% karena2. Kepala
ada beberapaDinas

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 89 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya.
160 Pekerjaan Dinas Menetapkan Program PenyPenetapan Pelaksanaan Jumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp 1.583.801.Rp 166.834.00Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan target kinerjaelenggaraan Rencana TataPersetujuan Dokumen (100,00%) 750,00 0,00 (10,53%) Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatasebagai tujuanPenataan Ruang Substansi, RTRW yang tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, pencapain ygRuang Wilayah Evaluasi, ditetapkan sedangkan penundaan
Perumahan tertuang dalam (RTRW) danKonsultasi Realisasi pembayaran
Rakyat danRPJM, Rencana RinciEvaluasi dan Keuangan dengan
Kawasan RENSTRA, Tata RuangPenetapan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman dan RENJAn (RRTR) KabuRRTR Kabupa 100% karena2. Kepala
paten/Kota ten/Kota ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya
161 Pekerjaan Dinas Pembangunan Program Penyelenggara Penyelenggara Jumlah 15 15 Rp 100.000.00Rp - - - Realisasi
Umum danPekerjaan dan Penataan an Bangunanan PenerbitanPenerbitan Rekomendasi Rekomendasi 0,00 70.132.000,00 Keuangan
Penataan Umum, Tatapengembangan Bangunan Gedung diIzin IMB dan SLF (100,00%) (70,13%) tidak 100%
Ruang Ruang, pusat Gedung Wilayah Mendirikan tercapai karena
Perumahan pemerintahan Daerah KabupBangunan dengan
Rakyat dan aten/Kota, (IMB), realisasi
Kawasan Pemberian IzinSertifikat Laik tersebut cukup
Permukiman Mendirikan Fungsi (SLF), untuk
Bangunan peran Tenaga mencapai
(IMB) danAhli Bangunan Kinerja 100%
Sertifikat LaikGedung
Fungsi (TABG),
Bangunan Pendataan
Gedung Bangunan
Gedung, serta
Implementasi
SIMBG
162 Pekerjaan Dinas Pembangunan Program Penyelenggara Perencanaan, Persentase 5 Gedung 8 GedungRp 27.885.374Rp 12.078.288Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan dan Penataan an BangunanPembangunan, jumlah gedung (160,00%) .425,00 .921,00 Kineraja membuat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 90 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Penataan Umum, Tatapengembangan Bangunan Gedung diPengawasan, kantor yang (43,31%) tercapai 160%kesepakatan
Ruang Ruang, pusat Gedung Wilayah dan dibangun di melebihi targetpenundaan
Perumahan pemerintahan Daerah KabupPemanfaatan pusat sedangkan pembayaran
Rakyat dan aten/Kota, Bangunan pemerintahan Realisasi dengan
Kawasan Pemberian IzinGedung Keuangan materai cukup;
Permukiman Mendirikan Daerah Kabup tidak mencapai2. Kepala
Bangunan aten/Kota 100% karenaDinas
(IMB) dan ada beberapaMembuat
Sertifikat Laik pekerjaan Usulan
Fungsi hingga tanggalPenganggaran
Bangunan 31 DesemberKembali pada
Gedung 2021 belumtahun
dibayarkan berikutnya.
163 Pekerjaan Dinas PengembanganProgram PengembanganOperasi danPanjang 6 DI 6 DIRp 456.354.50Rp 384.954.50- - - Realisasi
Umum danPekerjaan infrastruktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan (100,00%) 0,00 0,00 (84,35%) Keuangan
Penataan Umum, Tatasumberdaya Sumber DayaPengelolaan Jaringan Irigasi yang tidak 100%
Ruang Ruang, air Air (SDA) Sistem IrigasiIrigasi terpelihara tercapai karena
Perumahan Primer danPermukaan dengan
Rakyat dan Sekunder pada realisasi
Kawasan Daerah Irigasi tersebut cukup
Permukiman yang Luasnya untuk
dibawah 1000 mencapai
Ha dalam 1 Kinerja 100%
(satu) Daerah
Kabupaten/Kot
a
164 Pekerjaan Dinas PengembanganProgram PengembanganPenyusunan Jumlah 1 DI 1 DIRp Rp 0,00 Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan infrastruktur Pengelolaan dan Rencana Rencana (100,00%) 44.451.000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatasumberdaya Sumber DayaPengelolaan Teknis danTeknis dan tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, air Air (SDA) Sistem IrigasiDokumen Dokumen sedangkan penundaan
Perumahan Primer danLingkungan Lingkungan Realisasi pembayaran
Rakyat dan Sekunder padaHidup untukHidup untuk Keuangan dengan
Kawasan Daerah IrigasiKonstruksi Konstruksi tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman yang LuasnyaIrigasi danIrigasi dan 100% karena2. Kepala
dibawah 1000Rawa Rawa yang ada beberapaDinas
Ha dalam 1 Tersusun pekerjaan Membuat
(satu) Daerah hingga tanggalUsulan
Kabupaten/Kot 31 DesemberPenganggaran
a 2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:38 WIB Halaman 91 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
berikutnya.
165 Pekerjaan Dinas PengembanganProgram PengembanganRehabilitasi Persentase 2 Paket 2 PaketRp 24.144.279Rp 17.477.838Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan infrastruktur Pengelolaan dan Jaringan Jaringan (100,00%) .000,00 .000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatasumberdaya Sumber DayaPengelolaan Irigasi irigasi yang (72,39%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, air Air (SDA) Sistem IrigasiPermukaan direhabilitasi sedangkan penundaan
Perumahan Primer dan Realisasi pembayaran
Rakyat dan Sekunder pada Keuangan dengan
Kawasan Daerah Irigasi tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman yang Luasnya 100% karena2. Kepala
dibawah 1000 ada beberapaDinas
Ha dalam 1 pekerjaan Membuat
(satu) Daerah hingga tanggalUsulan
Kabupaten/Kot 31 DesemberPenganggaran
a 2021 belumKembali pada
dibayarkan. tahun
berikutnya.
166 Pekerjaan Dinas Peningkatan Program Penyelenggara Pembangunan Panjang Jalan100 Persen 100 PersenRp 81.686.559Rp 62.549.663Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan kualitas penyelPengembanganan dan Lingkungan (100,00%) .250,00 .250,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tataenggaraan Perumahan Infrastruktur Pengembanganyang (76,57%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, pembangunan pada Infrastruktur terbangun sedangkan penundaan
Perumahan perdesaan dan Permukiman Kawasan Realisasi pembayaran
Rakyat dankawasan di KawasanPermukiman Keuangan dengan
Kawasan permukiman Strategis di Kawasan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman Daerah KabupStrategis 100% karena2. Kepala
aten/Kota Daerah Kabup ada beberapaDinas
aten/Kota pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya.
167 Pekerjaan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Pembangunan Jumlah 100 Persen 100 PersenRp 1.911.643.Rp 911.643.00Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan kualitas penyelPengelolaan dan Sistem Drainase (100,00%) 000,00 0,00 (47,69%) Kineraja membuat
Penataan Umum, Tataenggaraan dan PengembanganDrainase Kawasan tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, pembangunan PengembanganSistem Lingkungan Permukiman sedangkan penundaan
Perumahan perdesaan danSistem Drainase yang yang dibangun Realisasi pembayaran
Rakyat dankawasan Drainase Terhubung Keuangan dengan
Kawasan permukiman Langsung tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman dengan Sungai 100% karena2. Kepala
dalam Daerah ada beberapaDinas

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 92 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten/Kot pekerjaan Membuat
a hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan. tahun
berikutnya.
168 Pekerjaan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Pembangunan Jumlah 100 Persen 100 PersenRp 6.344.720.Rp 5.555.157.Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan rumah tanggaPengelolaan dan Baru SPAMPembangunan (100,00%) 000,00 400,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatadengan aksesdan PengembanganBukan �SPAM (87,56%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, air minum danPengembanganSistem Jaringan Jaringan sedangkan penundaan
Perumahan bersanitasi Sistem Penyediaan Perpipaan diPerpipaan Realisasi pembayaran
Rakyat dan Penyediaan Air MinumKawasan Keuangan dengan
Kawasan Air Minum (SPAM) diPerdesaan tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman Daerah Kabup 100% karena2. Kepala
aten/Kota ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan tahun
berikutnya
169 Pekerjaan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Pembangunan/ Jumlah IPAL100 Persen 100 PersenRp 3.014.979.Rp 2.462.466.Realisasi 1. PPK/KPA- -
Umum danPekerjaan rumah tanggaPengelolaan dan Penyediaan Kawasan (100,00%) 060,00 000,00 Kineraja membuat
Penataan Umum, Tatadengan aksesdan PengembanganSistem Permukiman (81,67%) tercapai 100%kesepakatan
Ruang Ruang, air minum danPengembanganSistem AirPengelolaan yang dibangun sedangkan penundaan
Perumahan bersanitasi Sistem AirLimbah Air Limbah Realisasi pembayaran
Rakyat dan Limbah Domestik Terpusat Skala Keuangan dengan
Kawasan dalam DaerahPermukiman tidak mencapaimaterai cukup;
Permukiman Kabupaten/Kot 100% karena2. Kepala
a ada beberapaDinas
pekerjaan Membuat
hingga tanggalUsulan
31 DesemberPenganggaran
2021 belumKembali pada
dibayarkan. tahun
berikutnya
170 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pemerataan Perhitungan Jumlah PTK1947 Orang 1947 OrangRp 7.537.500.Rp 2.106.500.Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, an MutuPendidik danKuantitas dandan PemetaanNon PNS yang (100,00%) 000,00 000,00 keuangan kembali di
Pemuda danPendidik danTenaga Kualitas Pendidik danmendapatkan (27,95%) pemerintah tahun-tahun
Olahraga Tenaga Kependidikan Pendidik danTenaga tunjangan daerah tidakberikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 93 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kependidikan Tenaga Kependidikan stabil
Kependidikan Satuan
bagi SatuanPendidikan
Pendidikan Dasar, PAUD,
Dasar, PAUD,dan
dan Pendidikan No
Pendidikan Nonformal/Keset
nformal/Keset araan
araan
171 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembangunan Jumlah Ruang6 Ruang 6 RuangRp 138.912.00Rp 138.912.00- - - -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan Gedung/Ruang Kelas PAUD (100,00%) 0,00 0,00
Pemuda danNon FormalPendidikan Anak UsiaKelas/Ruang (100,00%)
Olahraga dan Informal Dini (PAUD) Guru PAUD
172 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah dan100 Persen 50 PersenRp 5.058.000.Rp 2.529.000.Adanya Untuk tahap 2- -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan Kelembagaan jenis (50,00%) 000,00 000,00 refocussing yang harusnya
Pemuda danNon FormalPendidikan Anak Usiadan pelayanan (50,00%) anggaran dibayarkan
Olahraga dan Informal Dini (PAUD) Manajemen Bantuan pada bulan
PAUD Operasional Desember
untuk PAUD 2021 jadi
dibayar pada
bulan Januari
2022
173 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah 331 Unit 331 UnitRp 6.954.666.Rp 6.954.666.- - - -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan Perlengkapan Pengadaan (100,00%) 400,00 400,00
Pemuda danNon FormalPendidikan Anak UsiaPAUD Sarana dan (100,00%)
Olahraga dan Informal Dini (PAUD) Prasarana
174 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan PengembanganJumlah 100 Orang 0- Rp 1.400.000.Rp 0,00 Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan Karir Pendidikpegawai yang 000,00 keuangan kembali di
Pemuda danNon FormalPendidikan Anak Usiadan Tenagamengikuti pemerintah tahun-tahun
Olahraga dan Informal Dini (PAUD) Kependidikan kegiatan daerah tidakberikutnya
pada Satuanpelatihan KTI stabil
Pendidikan (Karya Tulis
PAUD Ilmiah)
175 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah 1 Ruang 0- Rp 195.000.00Rp 0,00 Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat gedung/ruang 0,00 penagihan kembali di
Pemuda danNon FormalPendidikan Anak UsiaGedung/Ruang kelas pembayaran tahun
Olahraga dan Informal Dini (PAUD) Kelas/Ruang baru/ruang realisasi berikutnya
Guru PAUD guru PAUD kegiatan di
yang direhab akhir tahun
anggaran yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 94 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
176 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah 3 Lembaga 3 LembagaRp 1.149.000.Rp 574.500.00Adanya Untuk tahap 2- -
Pendidikan, an PendidikanPengelolaan Pendidikan NoKelembagaan Lembaga (100,00%) 000,00 0,00 (50,00%) refocussing yang harus di
Pemuda danNon FormalPendidikan nformal/Keset dan anggaran bayar pada
Olahraga dan Informal araan Manajemen bulan
Sekolah Nonfo Desember
rmal/Kesetaraa 2021 jd
n dibayarkan
pada bulan
Januari 2022
177 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembangunan Jumlah Ruang2 Ruang 2 RuangRp 221.598.00Rp 153.345.06Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Ruang UnitUKS yang di (100,00%) 0,00 5,00 (69,20%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Kesehatan rehab pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Sekolah realisasi DAKberikutnya
Tahun di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
178 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembangunan Jumlah 2 Paket 2 PaketRp 294.512.00Rp 203.896.95Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sarana, bangunan (100,00%) 0,00 6,00 (69,23%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Prasarana danJamban Siswa pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Utilitas SD realisasi DAKberikutnya
Tahun Sekolah di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
179 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah 284 Sekolah 284 SekolahRp 1.993.315.Rp 725.573.31Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Kelembagaan sekolah dan (100,00%) 510,00 0,00 (36,40%) keuangan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar dan siswa yang me pemerintah tahun-tahun
Olahraga Sembilan Manajemen nyelenggaraka daerah tidakberikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 95 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Tahun Sekolah n pangandaran stabil
hebat
180 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah Juara 4 Juara 3 JuaraRp Rp - - - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Minat, Bakat (75,00%) 20.450.000,00 20.450.000,00
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kreativitas (100,00%)
Olahraga Sembilan Siswa
Tahun
181 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah 14 Unit 14 UnitRp 3.005.000.Rp 585.000.00Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Alat PraktikSekolah yang (100,00%) 000,00 0,00 (19,47%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar dan Peragamemiliki Alat pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Siswa Praktik dan realisasi DAKberikutnya
Tahun Peraga Siswa di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
182 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah 11 Sekolah 11 SekolahRp 33.404.257Rp 24.908.030Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Perlengkapan Sekolah yang (100,00%) .220,00 .100,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah menerima (74,57%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan perlengkapan realisasi berikutnya
Tahun alat bantu Banprov di
belajar akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
183 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah dan100 Persen 100 PersenRp 1.194.380.Rp 1.194.379.- - - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Perlengkapan jenis Buku (100,00%) 000,00 962,00
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Siswa Raport Siswa (100,00%)
Olahraga Sembilan SD yang di
Tahun beli
184 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah 284 Sekolah 284 SekolahRp 28.492.863Rp 28.319.090- - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Dana BOSSekolah yang (100,00%) .869,00 .940,00 penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Dasar menerima (99,39%) harga dari
Olahraga Sembilan Dana BOS standar harga
Tahun yang di input

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 96 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
di aplikasi
185 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan PengembanganSeleksi Calon23 Orang 20 OrangRp 338.500.00Rp 332.924.70- - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Karir PendidikKepala (86,96%) 0,00 0,00 (98,35%) penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar dan TenagaSekolah harga dari
Olahraga Sembilan Kependidikan standar harga
Tahun pada Satuan yang di input
Pendidikan di aplikasi
Sekolah Dasar
186 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Penyelengaraa Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan n ProsesKegiatan yg (100,00%) 35.155.609,00 34.123.200,00 penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Belajar dandilaksanakan (97,06%) harga dari
Olahraga Sembilan Ujian bagi standar harga
Tahun Peserta Didik yang di input
di aplikasi
187 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah Ruang6 Ruang 6 RuangRp 530.163.60Rp 237.063.88Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat Perpustakaan (100,00%) 0,00 4,00 (44,72%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Perpustakaan yang di rehab pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Sekolah realisasi DAKberikutnya
Tahun di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
188 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah Ruang5 Ruang 5 RuangRp 460.221.00Rp 317.649.62Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat Guru/Kepsek (100,00%) 0,00 2,00 (69,02%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Ruang yang di rehab pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Guru/Kepala realisasi DAKberikutnya
Tahun Sekolah/TU di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
189 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah Ruang170 Ruang 170 RuangRp 18.763.124Rp 13.172.635Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat Kelas yang di (100,00%) .100,00 .359,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Ruang Kelas rehab (70,20%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan realisasi DAKberikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 97 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Tahun di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
190 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah 19 Paket 19 PaketRp 257.961.05Rp Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat rehabilitasi (100,00%) 0,00 80.158.214,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Sarana, Toilet (31,07%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Prasarana dan(Jamban) realisasi DAKberikutnya
Tahun Utilitas Siswa SD di akhir tahun
Sekolah anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
191 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah 37 Sekolah 37 SekolahRp 1.969.588.Rp 245.912.00Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Kelembagaan sekolah dan (100,00%) 200,00 0,00 (12,49%) keuangan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah dan siswa yang me pemerintah tahun-tahun
Olahraga Sembilan Menengah Manajemen nyelenggaraka daerah tidakberikutnya
Tahun Pertama Sekolah n pangandaran stabil
hebat
192 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pembinaan Jumlah Juara 4 Juara 4 JuaraRp Rp - - - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Minat, Bakat (100,00%) 20.600.000,00 20.600.000,00
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah dan Kreativitas (100,00%)
Olahraga Sembilan Menengah Siswa
Tahun Pertama
193 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah alat10 Paket 10 PaketRp 1.588.660.Rp 662.141.00Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Alat Praktikpraktik dan (100,00%) 000,00 0,00 (41,68%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah dan Peragaperaga siswa pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah Siswa realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 98 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
194 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan Jumlah 23 Paket 23 PaketRp 24.229.460Rp 19.853.802Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Perlengkapan pengadaan (100,00%) .700,00 .700,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Sekolah perlengkapan (81,94%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah sekolah realisasi berikutnya
Tahun Pertama Banprov di
akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
195 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengadaan - 0- 0- Rp Rp 0,00 Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Perlengkapan 11.499.871,00 keuangan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Siswa pemerintah tahun-tahun
Olahraga Sembilan Menengah daerah tidakberikutnya
Tahun Pertama stabil
196 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah 53 Sekolah 53 SekolahRp 12.955.667Rp 12.935.078- - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Dana BOSSekolah yang (100,00%) .030,00 .593,00 penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Sekolah menerima (99,84%) harga dari
Olahraga Sembilan Menengah Menengah Dana BOS standar harga
Tahun Pertama Pertama yang di input
di aplikasi
197 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Penyelengaraa Penyusunan 2 Kegiatan 2 KegiatanRp Rp - - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan n ProsesKisi kisi soal (100,00%) 97.366.113,00 97.206.000,00 penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Belajar danUS SMP (99,84%) harga dari
Olahraga Sembilan Menengah Ujian bagi standar harga
Tahun Pertama Peserta Didik yang di input
di aplikasi
198 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Penyiapan danJumlah 24 Sekolah 24 SekolahRp Rp - - - Ada
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Tindak LanjutSekolah yang (100,00%) 13.813.000,00 13.803.000,00 penurunan
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Evaluasi Terakreditasi (99,93%) harga dari
Olahraga Sembilan Menengah Satuan standar harga
Tahun Pertama Pendidikan yang di input
Sekolah di aplikasi
Menengah
Pertama
199 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah 13 Ruang 13 RuangRp 3.525.362.Rp 2.406.433.Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat laboratorium (100,00%) 250,00 241,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Laboratorium yang (68,26%) pembayaran tahun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 99 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Olahraga Sembilan Menengah direhabilitasi realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
200 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah 3 Paket 3 PaketRp 478.883.00Rp 331.943.05Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat rehabilitasi (100,00%) 0,00 4,00 (69,32%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Perpustakaan ruang pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah Sekolah perpustakaan realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama SMP di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
201 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah Ruang50 Ruang 50 RuangRp 6.830.610.Rp 4.626.572.Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan sedang/berat Kelas yang di (100,00%) 000,00 387,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah ruang kelasrehab (67,73%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah sekolah realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
202 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabilitasi Jumlah 1 Paket 1 PaketRp Rp Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat rehabilitasi (100,00%) 37.812.000,00 26.468.400,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Ruang Kepalaruang kepala (70,00%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah Sekolah sekolah SMP realisasi berikutnya
Tahun Pertama kegiatan DAK
di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 100 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
terbayarkan di
tahun 2021
203 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabiltasi Jumlah 11 Paket 11 PaketRp 2.483.540.Rp 1.704.280.Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat rehabilitasi (100,00%) 500,00 843,00 penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Ruang Guru ruang guru (68,62%) pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah SMP realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
204 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehabiltasi Jumlah Ruang2 Ruang 2 RuangRp 474.325.00Rp 331.976.66Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat Guru/Kepsek (100,00%) 0,00 3,00 (69,99%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Ruang TU yang di rehab pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
205 Pendidikan Dinas Mengembangk Program Pengelolaan Rehablitasi Jumlah 10 Paket 10 PaketRp 754.620.00Rp 523.922.30Penumpukan Diusulkan - -
Pendidikan, an ProgramPengelolaan Pendidikan Sedang/Berat rehabilitasi (100,00%) 0,00 3,00 (69,43%) penagihan kembali di
Pemuda danPendidikan Pendidikan Sekolah Sarana,Prasara Toilet pembayaran tahun
Olahraga Sembilan Menengah na dan Utilitas(Jamban) realisasi DAKberikutnya
Tahun Pertama Sekolah Siswa SMP di akhir tahun
anggaran yang
menyebabkan
beberapa
kegiatan tidak
terbayarkan di
tahun 2021
206 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penatausahaan Jasa Operator12 Orang 12 OrangRp 256.800.00Rp 256.800.00- - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikBarang MilikBMD Disdik (100,00%) 0,00 0,00
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah padaDaerah padadan Korwil (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Perangkat SKPD
Daerah KabupDaerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 101 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota
207 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Koordinasi Jumlah 4 Orang 4 OrangRp Rp - - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Kepegawaian dan Operator (100,00%) 79.200.000,00 79.200.000,00
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Pelaksanaan Kepegawaian (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Sistem
Daerah Kabup Informasi
aten/Kota Kepegawaian
208 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Pelaksanaan Jumlah dan5 Orang 5 OrangRp Rp - - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Keuangan Penatausahaan jenis dokumen (100,00%) 41.100.000,00 41.100.000,00
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat dan Pengujian/pengelolaan (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Verifikasi keuangan
Daerah Kabup Keuangan
aten/Kota SKPD
209 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Pembayaran 1 Tahun 1 TahunRp 247.936.54Rp 218.325.78- - - Ada beberapa
Pendidikan, kualitas Penunjang Keuangan Gaji danGaji dan (100,00%) 1.670,00 0.244,00 pegawai negeri
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Tunjangan Tunjangan (88,06%) sipil yang
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah ASN ASN Lingkup pensiun
Daerah Kabup Disdikpora
aten/Kota
210 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Dukungan Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Pelaksanaan Operator (100,00%) 6.400.000,00 6.400.000,00
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Sistem Website (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Kabup Berbasis
aten/Kota Elektronik
pada SKPD
211 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Jenis dan25 Buah 25 BuahRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Bahan Bacaanjumlah bahan (100,00%) 16.290.000,00 16.285.000,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (99,97%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Perundang- dibeli tiap standar harga
Daerah Kabup undangan bulan yang di input
aten/Kota di aplikasi
212 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Jenis dan1 Jenis 1 JenisRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Barang Jumlah Barang (100,00%) 39.982.600,00 39.907.386,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Cetakan danyang di cetak (99,81%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Penggandaan dan standar harga
Daerah Kabup digandakan yang di input
aten/Kota di aplikasi
213 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Jenis dan30 Jenis 30 JenisRp Rp - - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Komponen jumlah (100,00%) 11.179.000,00 11.179.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 102 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Instalasi Listrikomponen (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah k/Penerangan instalasi listrik
Daerah Kabup Bangunan yang dibeli
aten/Kota Kantor
214 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Jenis dan100 Jenis 100 JenisRp 208.481.34Rp 208.481.05- - - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Peralatan danJumlah ATK (100,00%) 3,00 8,00
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Perlengkapan yang dibeli (100,00%)
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Kantor
Daerah Kabup
aten/Kota
215 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyediaan Jumlah 35 Jenis 35 JenisRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 24.967.155,00 24.213.331,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Rumah Rumah (96,98%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang standar harga
Daerah Kabup disediakan yang di input
aten/Kota di aplikasi
216 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramAdministrasi Penyelenggara Jumlah Rapat-25 Kali 25 KaliRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Umum an Rapatrapat kordinasi (100,00%) 51.198.000,00 51.128.278,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Perangkat Koordinasi dan konsultasi (99,86%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Daerah dan Konsultasike luar daerah standar harga
Daerah Kabup SKPD yang diikuti yang di input
aten/Kota di aplikasi
217 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPemeliharaan Pemeliharaan Jumlah dan20 Jenis 20 JenisRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikPeralatan danjenis peralatan (100,00%) 29.050.000,00 29.022.000,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah Mesin Lainnya gedung kantor (99,90%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Penunjang yang standar harga
Daerah KabupUrusan dipelihara yang di input
aten/Kota Pemerintahan di aplikasi
Daerah
218 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 4 Unit 4 UnitRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 28.609.700,00 28.509.617,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah Gedung Kantor dan (99,65%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan standar harga
Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang yang di input
aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi di aplikasi
Daerah
219 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPemeliharaan Penyediaan Jenis dan3 Unit 3 UnitRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikJasa jumlah (100,00%) 82.396.430,00 82.305.887,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah Pemeliharaan, kendaraan (99,89%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Penunjang Biaya yang standar harga

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 103 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dipelihara yang di input
aten/Kota Pemerintahan dan Pajak di aplikasi
Daerah Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
220 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPengadaan Pengadaan Jumlah 10 Kendaraan 10 KendaraanRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikKendaraan Kendaraan (100,00%) 7.600.000,00 7.411.400,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah Perorangan yang diservis (97,52%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Penunjang Dinas ataudan berizin standar harga
Daerah KabupUrusan Kendaraan yang di input
aten/Kota Pemerintah Dinas Jabatan di aplikasi
Daerah
221 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPengadaan Pengadaan Jumlah 15 Unit 15 UnitRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPengadaan (100,00%) 45.000.000,00 44.891.000,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Daerah Mesin Lainnya Barang Dinas (99,76%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Penunjang Pendidikan standar harga
Daerah KabupUrusan yang di input
aten/Kota Pemerintah di aplikasi
Daerah
222 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPenyediaan Penyediaan Jumlah 4 Jenis 4 JenisRp 24.817.462Rp 19.917.669- - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Jasa Jasa Rekening jasa (100,00%) .230,00 .738,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Penunjang Komunikasi, sumber daya (80,26%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Urusan Sumber Dayayang dibayar standar harga
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik tiap bulan yang di input
aten/Kota Daerah di aplikasi
223 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPenyediaan Penyediaan Jenis dan450 Paket 380 PaketRp 739.237.00Rp 732.592.91- - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Jasa Jasa Pelayananjumlah (84,44%) 0,00 5,00 (99,10%) penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Penunjang Umum Kantor makanan dan harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Urusan minuman yang standar harga
Daerah KabupPemerintahan dibeli yang di input
aten/Kota Daerah di aplikasi
224 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPenyediaan Penyediaan Jumlah SDM43 Orang 43 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Mengacu pada
Pendidikan, kualitas Penunjang Jasa Jasa PelayananNon PNS (100,00%) sub kegiatan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Penunjang Umum Kantor Penyediaan
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Urusan Jasa Pelayanan
Daerah KabupPemerintahan Umum Kantor
aten/Kota Daerah dan indikator
jenis dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 104 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
jumlah
makanan dan
minuman yang
dibeli
225 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPenyediaan Penyediaan Jumlah dan2 Sewa Tanah 2 Sewa TanahRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Jasa Jasa Peralatanjenis (100,00%) 15.700.000,00 15.063.545,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan Penunjang dan tanah/gedung (95,95%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Urusan Perlengkapan kantor yang standar harga
Daerah KabupPemerintahan Kantor disewa yang di input
aten/Kota Daerah di aplikasi
226 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPerencanaan, Evaluasi Jumlah dan4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Penganggaran, Kinerja jenis dokumen (100,00%) 1.672.500,00 1.372.500,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan dan EvaluasiPerangkat evaluasi (82,06%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Kinerja Daerah standar harga
Daerah KabupPerangkat yang di input
aten/Kota Daerah di aplikasi
227 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPerencanaan, Koordinasi Jumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp 386.150.00Rp 147.257.50Ketersediaan Diusulkan - -
Pendidikan, kualitas Penunjang Penganggaran, dan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (38,13%) keuangan kembali di
Pemuda danSAKIP OPDUrusan dan EvaluasiPenyusunan SAKIP dan pemerintah tahun-tahun
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Kinerja Laporan Pelaporan daerah tidakberikutnya
Daerah KabupPerangkat Capaian stabil
aten/Kota Daerah Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
228 Pendidikan Dinas Peningkatan ProgramPerencanaan, Penyusunan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - Ada
Pendidikan, kualitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 63.825.000,00 63.785.000,00 penurunan
Pemuda danSAKIP OPDUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (99,94%) harga dari
Olahraga Disdikpora Pemerintahan Kinerja Perangkat standar harga
Daerah KabupPerangkat Daerah yang di input
aten/Kota Daerah di aplikasi
229 Perumahan Dinas Penataan Program Peningkatan Perbaikan Jumlah Rumah1300 Unit 1300 UnitRp 1.762.321.Rp 1.545.646.- - - Realisasi
Rakyat danPekerjaan rumah tidakKawasan Kualitas Rumah TidakTidak Layak (100,00%) 000,00 000,00 Keuangan
Kawasan Umum, Tatalayak huniPermukiman Kawasan Layak Huni Huni yang (87,71%) tidak 100%
Permukiman Ruang, melalui Permukiman Diperbaiki tercapai karena
Perumahan penyediaan Kumuh dengan
Rakyat danhunian yang dengan Luas di realisasi
Kawasan layak dan Bawah 10 tersebut cukup
Permukiman terjangkau (sepuluh) Ha untuk
bagi seluruh mencapai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 105 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
lapisan Kinerja 100%
masyarakat
230 Sosial Dinas Sosial,- Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah makam1 taman1 tamanRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Pengelolaan Taman MakamTaman Makamtaman makam makam 99.990.000,00 31.660.000,00 Bupati nomor
Masyarakat Taman MakamPahlawan Pahlawan pahlawan yang (100,00%) (31,66%) 900/163/BKP
dan Desa Pahlawan Nasional KabuNasional Kabudipelihara D.2/2021
paten/Kota paten/Kota tanggal 10
Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
231 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang8 Jenis 8 JenisRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola D.2/2021
Daerah KabupDaerah tanggal 10
aten/Kota Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 106 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten
Pangandaran
232 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang298 Unit /298 Unit /Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik DaerahBuah Buah masuk ke sub
Masyarakat Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%) kegiatan
dan Desa Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola Penatausahaan
Daerah KabupDaerah Barang Milik
aten/Kota Daerah pada
SKPD
233 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Kegiatan 12 KegiatanRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (91,95%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Daerah Sistem sistem D.2/2021
Daerah Kabup Informasi informasi tanggal 10
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian Februari 2021
yang tentang
dilaksanakan Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
234 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
dan Desa Pemerintahan Daerah Sistem sistem Koordinasi
Daerah Kabup Informasi informasi dan
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian Pelaksanaan
yang Sistem
dilaksanakan Informasi
Kepegawaian
235 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp 105.000.00Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 0,00 62.180.000,00 Bupati nomor

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 107 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Masyarakat Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (59,22%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi D.2/2021
Daerah Kabup Keuangan Keuangan tanggal 10
aten/Kota SKPD SKPD Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
236 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN16 Orang 16 OrangRp 2.542.015.Rp 1.658.243.- - - Terdapat 2
Pemberdayaan Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 806,00 326,00 kekosongan
Masyarakat Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (65,23%) jabatan sampai
dan Desa Pemerintahan Daerah ASN penyediaan akhir tahun
Daerah Kabup gaji dan 2021 dan 2
aten/Kota tunjangan orang pensiun
sehingga
anggaran tidak
terserap secara
maksimal.
237 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan16 Jenis 16 JenisRp Rp - - - -
Pemberdayaan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 24.000.000,00 23.190.000,00
Masyarakat Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (96,63%)
dan Desa Pemerintahan Daerah Perundang- ndang-
Daerah Kabup Undangan undangan yang
aten/Kota disediakan
238 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan48 Eksemplar 48 EksemplarRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru kegiatan
dan Desa Pemerintahan Daerah Perundang- ndang- Penyediaan
Daerah Kabup Undangan undangan yang Bahan Bacaan
aten/Kota disediakan dan Peraturan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:39 WIB Halaman 108 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perundang-
Undangan
239 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - -
Pemberdayaan Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 2.619.510,00 2.603.751,00
Masyarakat Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (99,40%)
dan Desa Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
240 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang13233 13233 Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Umum Barang Cetakan danunit/buah unit/buah masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (100,00%) kegiatan
dan Desa Pemerintahan Daerah Penggandaan yang Penyediaan
Daerah Kabup disediakan Barang
aten/Kota Cetakan dan
Penggandaan
241 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah 5 Jenis 5 JenisRp 643.645,00 Rp 637.000,00- - - -
Pemberdayaan Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) (98,97%)
Masyarakat Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri
dan Desa Pemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan
Daerah Kabup Bangunan Bangunan
aten/Kota Kantor Kantor yang
disediakan
242 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah 34 Unit/Buah 34 Unit/BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri kegiatan
dan Desa Pemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan Penyediaan
Daerah Kabup Bangunan Bangunan Komponen
aten/Kota Kantor Kantor yang Instalasi Listri
disediakan k/Penerangan
Bangunan
Kantor
243 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah 32 Jenis 32 JenisRp Rp - - - -
Pemberdayaan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 53.200.000,00 49.436.433,00
Masyarakat Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (92,93%)
dan Desa Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
244 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyediaan Jumlah 4699 unit/buah 4699 unit/buahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 109 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Desa Pemerintahan Daerah Kantor Kantor Penyediaan
Daerah Kabup disediakan Peralatan dan
aten/Kota Perlengkapan
Kantor
245 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat-17 Kegiatan 17 KegiatanRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Umum an Rapatrapat (100,00%) 20.000.000,00 15.159.460,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Perangkat Koordinasi koordinasi dan (75,80%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Daerah dan Konsultasikonsultasi D.2/2021
Daerah Kabup SKPD yang diikuti tanggal 10
aten/Kota Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
246 Sosial Dinas Sosial,- Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat-17 Laporan 17 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Umum an Rapatrapat (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Perangkat Koordinasi koordinasi dan kegiatan Penye
dan Desa Pemerintahan Daerah dan Konsultasikonsultasi lenggaraan
Daerah Kabup SKPD yang diikuti Rapat
aten/Kota Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
247 Sosial Dinas Sosial,- Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 7 unit 7 unitRp Rp - - - -
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 3.750.000,00 3.196.400,00
Masyarakat Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (85,24%)
dan Desa Pemerintahan Penunjang yang dikelola
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
248 Sosial Dinas Sosial,- Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 unit 1 unitRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 110 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 1.657.000,00 1.605.500,00
Masyarakat Urusan Daerah Gedung Kantor dan (96,89%)
dan Desa Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah
249 Sosial Dinas Sosial,- Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa2 unit 2 unitRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 24.358.000,00 22.415.877,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (92,03%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan D.2/2021
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak tanggal 10
aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan Februari 2021
Daerah Kendaraan Perorangan tentang
Perorangan Dinas atau Penyesuaian
Dinas atauKendaraan Anggaran
Kendaraan Dinas Jabatan Pendapatan
Dinas Jabatan yang dan Belanja
disediakan Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
250 Sosial Dinas Sosial,- Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa13 unit 13 unitRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 28.213.400,00 23.290.365,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (82,55%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan, D.2/2021
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, Pajak, dan tanggal 10
aten/Kota Pemerintahan Pajak, danPerizinan Februari 2021
Daerah Perizinan Kendaraan tentang
Kendaraan Dinas Penyesuaian
Dinas Operasional Anggaran
Operasional atau Lapangan Pendapatan
atau Lapangan yang dan Belanja
disediakan Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 111 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
251 Sosial Dinas Sosial,- Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 144.000.00Rp 144.000.00- - - -
Pemberdayaan Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Masyarakat Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
dan Desa Pemerintahan Penunjuang Bangunan Bangunan
Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan diadakan
Daerah
252 Sosial Dinas Sosial,- Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Rekening 5 RekeningRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 48.560.000,00 39.991.976,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (82,36%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik D.2/2021
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan tanggal 10
aten/Kota Daerah Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
253 Sosial Dinas Sosial,- Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 97.400.000,00 90.000.000,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (92,40%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Urusan yang D.2/2021
Daerah KabupPemerintahan disediakan tanggal 10
aten/Kota Daerah Februari 2021
tentang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 112 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
254 Sosial Dinas Sosial,- Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa8 orang 8 orangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor kegiatan
dan Desa Pemerintahan Urusan yang Penyediaan
Daerah KabupPemerintahan disediakan Jasa Pelayanan
aten/Kota Daerah Umum Kantor
255 Sosial Dinas Sosial,- Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Layanan 4 LayananRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor kegiatan
dan Desa Pemerintahan Urusan yang Penyediaan
Daerah KabupPemerintahan disediakan Jasa Pelayanan
aten/Kota Daerah Umum Kantor
256 Sosial Dinas Sosial,- Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa8620 Buah 8620 BuahRp Rp - - - -
Pemberdayaan Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 1.000.000,00 1.000.000,00
Masyarakat Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (100,00%)
dan Desa Pemerintahan Urusan disediakan
Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
257 Sosial Dinas Sosial,- Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 46.800.000,00 35.300.000,00 Bupati nomor
Masyarakat Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (75,43%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat D.2/2021
Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang tanggal 10
aten/Kota Daerah tersusun Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 113 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
258 Sosial Dinas Sosial,- Program Pengelolaan Pendataan Jumlah PKH62 Orang 62 OrangRp 592.648.16Rp 345.185.68- - - Surat Edaran
Pemberdayaan Perlindungan Data FakirFakir Miskinyang dibina (100,00%) 5,00 9,00 (58,24%) Bupati nomor
Masyarakat Dan JaminanMiskin Cakupan 900/163/BKP
dan Desa Sosial Cakupan Daerah Kabup D.2/2021
Daerah Kabupaten/Kota tanggal 10
aten/Kota Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
259 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah 100 Orang 0- Rp 201.600.00Rp Belum adanyaOPD akan- -
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial DasarBimbingan Disabilitas 0,00 3.600.000,00 permintaan berupaya
Masyarakat Sosial Penyandang Sosial Kepadayang dibantu (1,79%) kebutuhan untuk
dan Desa Disabilitas Keluarga sampai 31mengusulkan
Terlantar, Penyandang Desember sub kegiatan
Anak Disabilitas 2021 sehinggatersebut untuk
Terlantar, Terlantar, realisasi targetdianggarkan
Lanjut UsiaAnak belum tercapaikembali di
Terlantar, sertaTerlantar, dan terkaittahun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 114 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Gelandangan Lanjut Usia realisasi anggaran
Pengemis diTerlantar, anggaran berikutnya
Luar PantiSerta belum bisa
Sosial Gelandangan dibayarkan
Pengemis dan
Masyarakat
260 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah Lanjut50 Orang 0- Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial DasarBimbingan Usia yang masuk ke sub
Masyarakat Sosial Penyandang Sosial Kepadaditangani kegiatan
dan Desa Disabilitas Keluarga Pemberian
Terlantar, Penyandang Bimbingan
Anak Disabilitas Sosial Kepada
Terlantar, Terlantar, Keluarga
Lanjut UsiaAnak Penyandang
Terlantar, sertaTerlantar, Disabilitas
Gelandangan Lanjut Usia Terlantar,
Pengemis diTerlantar, Anak
Luar PantiSerta Terlantar,
Sosial Gelandangan Lanjut Usia
Pengemis dan Terlantar,
Masyarakat Serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
261 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah anak20 Orang 0- Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial DasarBimbingan terlantar yang masuk ke sub
Masyarakat Sosial Penyandang Sosial Kepadadibantu kegiatan
dan Desa Disabilitas Keluarga Pemberian
Terlantar, Penyandang Bimbingan
Anak Disabilitas Sosial Kepada
Terlantar, Terlantar, Keluarga
Lanjut UsiaAnak Penyandang
Terlantar, sertaTerlantar, Disabilitas
Gelandangan Lanjut Usia Terlantar,
Pengemis diTerlantar, Anak
Luar PantiSerta Terlantar,
Sosial Gelandangan Lanjut Usia
Pengemis dan Terlantar,
Masyarakat Serta
Gelandangan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 115 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengemis dan
Masyarakat
262 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah 10 Orang 0- Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial DasarBimbingan gelandangan masuk ke sub
Masyarakat Sosial Penyandang Sosial Kepadadan pengemis kegiatan
dan Desa Disabilitas Keluarga yang dibina Pemberian
Terlantar, Penyandang Bimbingan
Anak Disabilitas Sosial Kepada
Terlantar, Terlantar, Keluarga
Lanjut UsiaAnak Penyandang
Terlantar, sertaTerlantar, Disabilitas
Gelandangan Lanjut Usia Terlantar,
Pengemis diTerlantar, Anak
Luar PantiSerta Terlantar,
Sosial Gelandangan Lanjut Usia
Pengemis dan Terlantar,
Masyarakat Serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat
263 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah orang20 Orang 20 OrangRp Rp - - - -
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial DasarPelayanan terlantar yang (100,00%) 8.620.600,00 8.606.250,00
Masyarakat Sosial Penyandang Reunifikasi ditangani (99,83%)
dan Desa Disabilitas Keluarga
Terlantar,
Anak
Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial
264 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Kerjasama Jumlah 1 Kerjasama 1 KerjasamaRp 1.803.136.Rp 725.500.00- - - Surat Edaran
Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial antar Lembagakerjasama (100,00%) 000,00 0,00 (40,24%) Bupati nomor
Masyarakat Sosial Penyandang dan Kemitraanantar lembaga 900/163/BKP
dan Desa Masalah dalam dalam kegiatan D.2/2021
Kesejahteraan Pelaksanaan rehabilitasi tanggal 10
Sosial (PMKS)Rehabilitasi sosial Februari 2021
Lainnya Sosial Kabupat tentang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 116 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Bukan Korbanen/Kota Penyesuaian
HIV/AIDS dan Anggaran
NAPZA di Pendapatan
Luar Panti dan Belanja
Sosial Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
265 Sosial Dinas Sosial,- Program Rehabilitasi Pemberian Jumlah KK100 KK 100 KKRp Rp - - - -
Pemberdayaan Rehabilitasi
Sosial Layanan yang diberi (100,00%) 5.600.000,00 5.600.000,00
Masyarakat Sosial Penyandang Kedaruratan Rutilahu (100,00%)
dan Desa Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
Bukan Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di
Luar Panti
Sosial
266 Sosial Dinas Sosial,Fasilitasi Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 284.799.99Rp 115.938.55- - - Surat Edaran
Pemberdayaan Pembuatan Perlindungan Data FakirData Fakirdokumen data (100,00%) 0,00 0,00 (40,71%) Bupati nomor
Masyarakat Kartu Dan JaminanMiskin Miskin penerima 900/163/BKP
dan Desa Jamkesda atauSosial Cakupan Cakupan bantuan bpjs D.2/2021
BPJS Daerah KabupDaerah Kabupkesehatan bagi tanggal 10
Kesehatan aten/Kota aten/Kota keluarga Februari 2021
miskin tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 117 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
267 Sosial Dinas Sosial,Fasilitasi Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Pembuatan Perlindungan Data FakirData Fakirdokumen data (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Kartu Dan JaminanMiskin Miskin fakir miskin kegiatan
dan Desa Jamkesda atauSosial Cakupan Cakupan Pengelolaan
BPJS Daerah KabupDaerah Kabup Data Fakir
Kesehatan aten/Kota aten/Kota Miskin
Cakupan
Daerah Kabup
aten/Kota
268 Sosial Dinas Sosial,Pembentukan Program Penyelengaraa Koordinasi, Jumlah Taruna55 Orang 55 OrangRp 393.394.14Rp 191.766.96- - - Surat Edaran
Pemberdayaan Kampung Penanganan n Sosialisasi danSiaga Bencana (100,00%) 9,00 6,00 (48,75%) Bupati nomor
Masyarakat Siaga Bencana Bencana Pemberdayaan Pelaksanaan yang dibina 900/163/BKP
dan Desa Masyarakat Taruna Siaga D.2/2021
Terhadap Bencana tanggal 10
Kesiapsiagaan Februari 2021
Bencana Kabu tentang
paten/Kota Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
269 Sosial Dinas Sosial,Pemberian Program Rehabilitasi Penyediaan Jumlah paket350 Paket 350 PaketRp 379.354.26Rp 185.004.90Target kinerjaOPD akan- -
Pemberdayaan Bantuan Rehabilitasi Sosial DasarPermakanan logistik untuk (100,00%) 3,00 0,00 (48,77%) terhadap berupaya
Masyarakat Sembako danSosial Penyandang Permasalahan realisasi untuk
dan Desa Alat Bantu Disabilitas Sosial tercapai, akanmengusulkan
Disabilitas Terlantar, tetapi terkaitsub kegiatan
Bagi Keluarga Anak realisasi tersebut untuk

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 118 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Miskin Terlantar, anggaran dianggarkan
Lanjut Usia belum bisakembali di
Terlantar, serta dibayarkan tahun
Gelandangan anggaran
Pengemis di berikutnya
Luar Panti
Sosial
270 Sosial Dinas Sosial,Pemberian Program Rehabilitasi Penyediaan Jumlah Fakir350 Orang 350 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Pemberdayaan Bantuan Rehabilitasi Sosial DasarPermakanan Miskin yang (100,00%) masuk ke sub
Masyarakat Sembako danSosial Penyandang dibantu kegiatan
dan Desa Alat Bantu Disabilitas Rehabilitasi
Disabilitas Terlantar, Sosial Dasar
Bagi Keluarga Anak Penyandang
Miskin Terlantar, Disabilitas
Lanjut Usia Terlantar,
Terlantar, serta Anak
Gelandangan Terlantar,
Pengemis di Lanjut Usia
Luar Panti Terlantar, serta
Sosial Gelandangan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial
271 Sosial Dinas Sosial,Peningkatan Program PengembanganPeningkatan Jumlah 13 Orang 13 OrangRp 131.500.00Rp - - - Surat Edaran
Pemberdayaan Pembinaan Pemberdayaan Potensi Kemampuan petugas dan (100,00%) 0,00 68.990.145,00 Bupati nomor
Masyarakat PPKS Sosial Sumber Potensi pendamping (52,46%) 900/163/BKP
dan Desa Kesejahteraan Tenaga sosial yang D.2/2021
Sosial DaerahKesejahteraan dilatih tanggal 10
Kabupaten/KotSosial Februari 2021
a Kecamatan tentang
Kewenangan Penyesuaian
Kabupaten/Kot Anggaran
a Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 119 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:40 WIB Halaman 120 dari 423 halaman
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
1 Administrasi Dinas Implementasi Program Pengumpulan Pengolahan Jumlah 10 Dokumen 10 DokumenRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan Permendagri Pengelolaan Data dan PenyajianInformasi (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatan102 TahunInformasi Kependudukan Data Kependudukan (91,95%)
Sipil Sipil 2019 TentangAdministrasi dan Kependudukan yang dikelola
Pemberian Kependudukan Pemanfaatan
Hak Akses dan Penyajian
Dan Database
Pemanfaatan Kependudukan
Data
2 Administrasi Dinas Implementasi Program Penyelenggara Fasilitasi Jumlah 60 Unit 60 UnitRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan Permendagri Pengelolaan an Pengelolaanterkait perangkat (100,00%) 34.800.000,00 32.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatan102 TahunInformasi Informasi Pengelolaan SIAK yang (91,95%)
Sipil Sipil 2019 TentangAdministrasi Administrasi Informasi dikelola
Pemberian Kependudukan Kependudukan Administrasi
Hak Akses Kependudukan
Dan
Pemanfaatan
Data
3 Administrasi Dinas Implementasi Program Penyelenggara Penyajian DataJumlah server1 Unit 1 UnitRp 150.000.00Rp 0,00 Belum Rencana - -
Kependudukan Kependudukan Permendagri Pengelolaan an PengelolaanKependudukan database (100,00%) 0,00 direalisasikan direalisasikan
dan Pencatatandan Pencatatan102 TahunInformasi Informasi Yang Akuratkependudukan pada tahunpada tahun
Sipil Sipil 2019 TentangAdministrasi Administrasi dan dapat Dipeyang diadakan 2021 2022
Pemberian Kependudukan Kependudukan rtanggungjawa
Hak Akses bkan
Dan
Pemanfaatan
Data
4 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Barang MilikBarang Miliklaporan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Daerah padaDaerah padapengelolaan (91,90%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Perangkat SKPD sistem
perkantoran Daerah KabupDaerah informasi
aten/Kota barang daerah
5 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Bimbingan Jumlah 1 Kali 1 KaliRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Kepegawaian Teknis bimbingan (100,00%) 33.370.000,00 32.070.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Implementasi teknis yang (96,10%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Peraturan Perudilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 121 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perkantoran Daerah Kabup ndang-
aten/Kota Undangan
6 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Kepegawaian dan penyediaan (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Pelaksanaan jasa (91,95%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Sistem administrasi
perkantoran Daerah Kabup Informasi dan teknis
aten/Kota Kepegawaian perkantoran
7 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Sosialisasi Jumlah 1 Sosialisasi 1 SosialisasiRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Kepegawaian Peraturan Perusosialisasi (100,00%) 25.520.000,00 25.520.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat ndang- yang (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Undangan dilaksanakan
perkantoran Daerah Kabup
aten/Kota
8 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 510.000,00 Rp 510.000,00- - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Keuangan dan dokumen (100,00%) (100,00%)
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Penyusunan laporan
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Laporan keuangan
perkantoran Daerah Kabup Keuangan akhir tahun
aten/Kota Akhir Tahunyang disusun
SKPD
9 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 Perubahan Penyusunan - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Keuangan dan dokumen (100,00%) APBD TahunLaporan
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Penyusunan laporan 2021 padaKeuangan
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Laporan keuangan Dinas tetap disusun
perkantoran Daerah Kabup Keuangan Bulsemsteran Kependudukan Per Semester
aten/Kota anan/Triwulan yang disusun dan Pencatatan
an/Semesteran Sipil
SKPD Kabupaten
Pangandaran
mendapatkan
Refocusing
Anggaran.
10 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Keuangan Penatausahaan laporan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat dan Pengujian/pengelolaan (91,90%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Verifikasi sistem
perkantoran Daerah Kabup Keuangan informasi
aten/Kota SKPD keuangan
daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 122 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
11 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN17 Orang 17 OrangRp 2.319.365.Rp 1.827.006.- - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Keuangan Gaji danyang (100,00%) 118,00 373,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Tunjangan mendapatkan (78,77%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah ASN Gaji dan
perkantoran Daerah Kabup Tunjangan
aten/Kota perbulan
12 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Dukungan Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Pelaksanaan jaringan (100,00%) 17.728.950,00 17.728.950,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Sistem komunikasi (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Pemerintahan data yang
perkantoran Daerah Kabup Berbasis disediakan
aten/Kota Elektronik
pada SKPD
13 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Fasilitasi Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Kunjungan fasilitasi tamu (100,00%) 3.750.000,00 3.750.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Tamu (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah
perkantoran Daerah Kabup
aten/Kota
14 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Bahan Bacaanpenyediaan (100,00%) 1.800.000,00 1.800.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat dan Peraturanbahan bacaan (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Perundang- dan peraturan
perkantoran Daerah Kabup undangan perundang-
aten/Kota undangan
15 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Barang penyediaan (100,00%) 2.250.750,00 1.945.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Cetakan danbarang cetakan (86,42%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Penggandaan dan
perkantoran Daerah Kabup penggandaan
aten/Kota
16 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp 825.000,00 Rp 825.000,00- - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Komponen penyediaan (100,00%) (100,00%)
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Instalasi Listrikomponen
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah k/Penerangan installasi
perkantoran Daerah Kabup Bangunan listrik
aten/Kota Kantor penerangan
bangunan
kantor
17 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp 1.751.472.Rp 1.544.833.- - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 123 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Peralatan danpenyediaan (100,00%) 258,00 180,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Perlengkapan alat tulis (88,20%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Kantor kantor
perkantoran Daerah Kabup
aten/Kota
18 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum Peralatan penyediaan (100,00%) 2.350.000,00 1.550.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Rumah peralatan (65,96%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah Tangga rumah tangga
perkantoran Daerah Kabup
aten/Kota
19 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp 337.112.40Rp 183.043.00- - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Umum an Rapatpelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (54,30%)
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Perangkat Koordinasi rapat
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Daerah dan Konsultasikoordinasi dan
perkantoran Daerah Kabup SKPD konsultasi ke
aten/Kota luar daerah
20 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 50 Unit 50 UnitRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Barang MilikPeralatan danperalatan (100,00%) 2.250.000,00 2.250.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Daerah Mesin Lainnya rumah (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Penunjang jabatan/dinas
perkantoran Daerah KabupUrusan yang
aten/Kota Pemerintahan dipelihara
Daerah rutin/berkala
21 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Pemeliharaan Penyediaan 1) Jumlah12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Barang MilikJasa kendaraan dina (100,00%) 36.771.900,00 26.198.500,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Daerah Pemeliharaan, s/operasional (71,25%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Penunjang Biaya yang
perkantoran Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, disediakan jasa
aten/Kota Pemerintahan Pajak, danpemeliharaan
Daerah Perizinan dan perizinan
Kendaraan 2) Jumlah
Dinas Kendaraan Din
Operasional as/Operasional
atau Lapangan yang
disediakan jasa
pemeliharaan
dan Perizinan
22 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp 217.326.30Rp 190.919.94- - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Jasa Jasa penyediaan (100,00%) 9,00 3,00 (87,85%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 124 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Penunjang Komunikasi, jasa
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Urusan Sumber Dayakomunikasi,
perkantoran Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik sumber daya
aten/Kota Daerah air dan listrik
23 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan 1) Jumlah12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Jasa Jasa Pelayananwaktu (100,00%) 89.536.000,00 85.136.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Penunjang Umum Kantor penyediaan (95,09%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Urusan jasa
perkantoran Daerah KabupPemerintahan kebersihan
aten/Kota Daerah kantor 2)
Jumlah waktu
Penyediaan
jasa
pengamanan
kantor 3)
Jumlah waktu
penyediaan
jasa penunjang
dan
administrasi
perkantoran 4)
Jumlah waktu
penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah waktu
penyediaan
jasa
pengemudi
24 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Jasa Jasa Suratpenyediaan (100,00%) 37.438.000,00 32.387.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan Penunjang Menyurat jasa surat (86,51%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Urusan menyurat
perkantoran Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
25 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Perencanaan, Evaluasi Jumlah 4 Evaluasi 4 EvaluasiRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Penganggaran, Kinerja evaluasi yang (100,00%) 95.600.000,00 93.400.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan dan EvaluasiPerangkat dilaksanakan (97,70%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Kinerja Daerah dan dilaporkan
perkantoran Daerah KabupPerangkat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 125 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Daerah
26 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Penganggaran, dan dokumen RKA (100,00%) 11.350.000,00 11.350.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan dan EvaluasiPenyusunan yang disusun (100,00%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Kinerja Dokumen
perkantoran Daerah KabupPerangkat RKA-SKPD
aten/Kota Daerah
27 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Penganggaran, dan dokumen (100,00%) 68.700.000,00 67.200.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan dan EvaluasiPenyusunan laporan (97,82%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Kinerja Laporan capaian kinerja
perkantoran Daerah KabupPerangkat Capaian yang disusun
aten/Kota Daerah Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
28 Administrasi Dinas Meningkatkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan kualitas sistemPenunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 22.504.250,00 20.760.000,00
dan Pencatatandan Pencatatanpelayananan Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (92,25%)
Sipil Sipil administrasi Pemerintahan Kinerja Perangkat program dan
perkantoran Daerah KabupPerangkat Daerah kegiatan yang
aten/Kota Daerah disusun
29 Administrasi Dinas Penyelenggara Program Pelayanan Pencatatan, Jumlah Arsip250 Buku 0 Buku Rp 0,00 Rp 0,00 Perubahan Direncanakan - -
Kependudukan Kependudukan an Stelsel aktifPencatatan Pencatatan Penatausahaan yang APBD Tahunkembali pada
dan Pencatatandan Pencatatandengan jemputSipil Sipil dan Penerbitandipelihara 2021 padatahun
Sipil Sipil bola ke desa- Dokumen atas Disdukcapil berikutnya.
desa se- Pelaporan mendapatkan
Kabupaten Peristiwa refocusing
Pangandaran Penting anggaran.
30 Administrasi Dinas Penyelenggara Program Pelayanan Peningkatan 1) Jumlah16004 Akta 14904 AktaRp 104.400.00Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan an Stelsel aktifPencatatan Pencatatan dalam Penerbitan (93,13%) 0,00 96.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatandengan jemputSipil Sipil Pelayanan Akta (91,95%)
Sipil Sipil bola ke desa- Pencatatan Kelahiran 2)
desa se- Sipil Jumlah
Kabupaten Penerbitan
Pangandaran Akta Kematian
3) Jumlah
Penerbitan
Akta
Pencatatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 126 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perkawinan
dan Perceraian
31 Administrasi Dinas Penyelenggara Program Pelayanan Pendataan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan an Stelsel aktifPendaftaran Pendaftaran Penduduk Nondokumen Data (100,00%) 34.800.000,00 32.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatandengan jemputPenduduk Penduduk Permanen danPenduduk (91,95%)
Sipil Sipil bola ke desa- Rentan
desa se- Administrasi
Kabupaten Kependudukan
Pangandaran
32 Administrasi Dinas Penyelenggara Program Pelayanan Penerbitan Jumlah 7200 5213 Rp Rp - - - -
Kependudukan Kependudukan an Stelsel aktifPendaftaran Pendaftaran Dokumen atasDokumen Dokumen Dokumen 34.800.000,00 32.000.000,00
dan Pencatatandan Pencatatandengan jemputPenduduk Penduduk Hasil Pindah Datang (72,40%) (91,95%)
Sipil Sipil bola ke desa- Pelaporan yang
desa se- Peristiwa diterbitkan
Kabupaten Kependudukan
Pangandaran
33 Administrasi Dinas Penyelenggara Program Pelayanan Peningkatan Jumlah 317315 317315 Rp 208.800.00Rp 192.000.00- - - -
Kependudukan Kependudukan an Stelsel aktifPendaftaran Pendaftaran Pelayanan Identitas Dokumen Dokumen 0,00 0,00 (91,95%)
dan Pencatatandan Pencatatandengan jemputPenduduk Penduduk Pendaftaran Kependudukan (100,00%)
Sipil Sipil bola ke desa- Penduduk yang
desa se- diterbitkan
Kabupaten
Pangandaran
34 Kearsipan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Akuisisi.Jumlah Arsip20 Dokumen 19 DokumenRp Rp Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan Kualitas Pengelolaan Arsip StatisPengolahan. Statis yang di (95,00%) 50.600.000,00 47.200.000,00 kinerja kurangcapaian kinerja
dan Kearsipan Kebijakan Arsip Daerah KabupPreservasi. danPerservasi (93,28%) maksimal kurang
Kearsipan aten/Kota Akses Arsip dikarenakan maksimal
melalui Statis Belum adanyadengan
strategi Sarana danMetode
Pengkajian Prasarana yangAkuisisi
dan memadai dilakukan
Pengembangan dalam prosesdengan
Sistem akuisisi arsippenelusuran
Kearsipan Depot ArsipDaftar Arsip
beserta sedangkan
prasarana penyelesaian
penunjang realisasi
lainnya anggaran
sedangkan melalui
penyerapan koordinasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 127 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
anggaran dengan BPKD
kurang
maksimal
dikarenakan
adanya Surat
Edaran Bupati
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
35 Kearsipan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan PemberdayaaJumlah 100 Laporan 10 LaporanRp Rp 970.000,00Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan Kualitas Pengelolaan Simpul n KapasitasLaporan Hasil (10,00%) 1.981.000,00 (48,97%) kinerja kurangcapaian kinerja
dan Kearsipan Kebijakan Arsip Jaringan Unit KearsipanPemberdayaan maksimal dengan
Kearsipan Informasi dan LembagaKapasitas Unit dikarenakan koordinasi
melalui Kearsipan Kearsipan Kearsipan dan Belum adanyaPemberdayaan
strategi Nasional Daerah KabupLembaga SDM khususunit kearsipan
Pengkajian Tingkat Kabupaten/Kota Kearsipan yang dilakukan
dan aten/Kota Daerah Kabup menangani melalui
Pengembangan aten/Kota Kearsipan diKasubag Umu
Sistem masing- n/Kepegawaia
Kearsipan masing OPD/n di Masing-
Pencipta arsipmasing OPD
sedangkan sedangkan
penyerapan penyelesaian
anggaran memrealisasi
perhatikan anggaran
surat edaranmelalui
Bupati koordinasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 128 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pangandaran dengan BPKD
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
dan adanya
refokusing
36 Kebudayaan Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pelindungan, PJumlah objek2 Objek2 ObjekRp 802.451.45Rp 606.851.45- - - Penyerapan
Pariwisata dandan pemajuanPengembanganKebudayaan engembangan, pemajuan Pemajuan Pemajuan 0,00 0,00 (75,62%) anggaran
Kebudayaan kebudayaan Kebudayaan yang Pemanfaatan kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan disesuaikan
lokal dengan Masyarakat Objek yang (100,00%) dengan
inovasi, Pelakunya Pemajuan dikembangkan kebutuhan
kolaborasi dan dalam DaerahKebudayaan pada saat
pengolahan Kabupaten/Kot pelaksanaan
produk, a kegiatan
Perlindungan
kebudyaaan
lokal (hak
kekayaan
intelektual dan
penetapan
objek diduga
cagar budaya),
Pelestarian
Kebudayaan
Lokal,
Pemanfaatan
Kebudayaan
Lokal,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 129 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
kebudayaan
lokal
37 Kebudayaan Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pelindungan, PJumlah objek2 Objek2 ObjekRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Pariwisata dandan pemajuanPengembanganKebudayaan engembangan, pemajuan Pemajuan Pemajuan anggaran
Kebudayaan kebudayaan Kebudayaan yang Pemanfaatan kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan disesuaikan
lokal dengan Masyarakat Objek yang (100,00%) dengan
inovasi, Pelakunya Pemajuan dimanfaatkan kebutuhan
kolaborasi dan dalam DaerahKebudayaan pada saat
pengolahan Kabupaten/Kot pelaksanaan
produk, a kegiatan
Perlindungan
kebudyaaan
lokal (hak
kekayaan
intelektual dan
penetapan
objek diduga
cagar budaya),
Pelestarian
Kebudayaan
Lokal,
Pemanfaatan
Kebudayaan
Lokal,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
kebudayaan
lokal
38 Kebudayaan Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pelindungan, PJumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Anggaran
Pariwisata dandan pemajuanPengembanganKebudayaan engembangan, dokumen yang belum
Kebudayaan kebudayaan Kebudayaan yang Pemanfaatan database terealisasi
lokal dengan Masyarakat Objek kebudayaan akan
inovasi, Pelakunya Pemajuan yang dianggarkan
kolaborasi dan dalam DaerahKebudayaan termutakhirkan pada tahun
pengolahan Kabupaten/Kot dan berikutnya
produk, a dipublikasikan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:41 WIB Halaman 130 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perlindungan
kebudyaaan
lokal (hak
kekayaan
intelektual dan
penetapan
objek diduga
cagar budaya),
Pelestarian
Kebudayaan
Lokal,
Pemanfaatan
Kebudayaan
Lokal,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
kebudayaan
lokal
39 Kebudayaan Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pembinaan Jumlah 25 Orang 0 Orang Rp Rp 0,00 - - - Anggaran
Pariwisata dandan pemajuanPengembanganKebudayaan Sumber DayaSumber Daya 50.000.000,00 yang belum
Kebudayaan kebudayaan Kebudayaan yang Manusia, Manusia terealisasi
lokal dengan Masyarakat Lembaga, danKebudayaan akan
inovasi, Pelakunya Pranata yang dibina dianggarkan
kolaborasi dan dalam DaerahKebudayaan pada tahun
pengolahan Kabupaten/Kot berikutnya
produk, a
Perlindungan
kebudyaaan
lokal (hak
kekayaan
intelektual dan
penetapan
objek diduga
cagar budaya),
Pelestarian
Kebudayaan
Lokal,
Pemanfaatan
Kebudayaan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 131 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Lokal,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
kebudayaan
lokal
40 Kebudayaan Dinas PengembanganProgram Pelestarian Pelindungan, PJumlah objek1 Objek0 ObjekRp Rp 0,00 - - - Anggaran
Pariwisata dandan pemajuanPengembanganKesenian engembangan, pemajuan Pemajuan Pemajuan 25.000.000,00 yang belum
Kebudayaan kebudayaan Kebudayaan Tradisional Pemanfaatan tradisi budayaTradisi Tradisi terealisasi
lokal dengan yang Objek yang mempertBudaya Budaya akan
inovasi, Masyarakat Pemajuan ahankan dianggarkan
kolaborasi dan Pelakunya Tradisi pakem dan pada tahun
pengolahan pr dalam DaerahBudaya dilindungi berikutnya
oduk,Perlindu Kabupaten/Kot
ngan a
kebudyaaan
lokal (hak
kekayaan
intelektual dan
penetapan
objek diduga
cagar budaya),
Pelestarian
Kebudayaan
Lokal,
Pemanfaatan
Kebudayaan
Lokal,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
kebudayaan
lokal
41 Kepemudaan Dinas Meningkatkan Program Pembinaan PengembanganJumlah Hibah2 Organisasi 2 OrganisasiRp 1.900.000.Rp 1.350.000.Dikarenakan Sosialisasi - -
dan Olahraga Pendidikan, koordinasi Pengembangandan Organisasi Organisasi (100,00%) 000,00 000,00 adanya terhadap
Pemuda dandengan Kapasitas PengembanganKeolahragaan Keolahragaan (71,05%) refocussing penerima
Olahraga lembaga indukDaya SaingOrganisasi anggaran Hibah
pengembangan Keolahragaan Olahraga sehingga manakala
olahraga, beberapa Hibah tidak
sanggar seni, organisasi dapat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 132 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tempat – penerima direalisasikan
tempat hibah tidakmereka masih
pelatihan dll dapat didapat
realisasikan mengajukan
bantuan Hibah
di tahun
berikutnya
42 Kepemudaan Dinas Meningkatkan Program Penyelenggara Partisipasi danJumlah Juara 3 Juara 2 JuaraRp 100.000.00Rp 100.000.00- - - -
dan Olahraga Pendidikan, koordinasi Pengembanganan KejuaraanKeikutsertaan (66,67%) 0,00 0,00
Pemuda dandengan Kapasitas Olahraga dalam Penyele (100,00%)
Olahraga lembaga indukDaya SaingTingkat nggaraan
pengembangan Keolahragaan Daerah KabupKejuaraan
olahraga, aten/Kota
sanggar seni,
tempat –
tempat
pelatihan dll
43 Kepemudaan Dinas Meningkatkan Program Pemberdayaan Peningkatan Jumlah dan40 Orang 40 OrangRp 1.203.749.Rp 1.202.667.- - - Ada
dan Olahraga Pendidikan, koordinasi Pengembangandan Kapasitas jenis (100,00%) 321,00 223,00 penurunan
Pemuda dandengan Kapasitas PengembanganPemuda danpaskibraka (99,91%) harga dari
Olahraga lembaga indukDaya SaingOrganisasi Organisasi yang di latih standar harga
pengembangan Kepemudaan Kepemudaan Kepemudaan yang di input
olahraga, Tingkat Kabupaten/Kot di aplikasi
sanggar seni, Daerah Kabupa
tempat – aten/Kota
tempat
pelatihan dll
44 Kepemudaan Dinas Meningkatkan Program Penyadaran, PPemenuhan Jumlah 3 Organisasi 3 OrganisasiRp 1.586.400.Rp 150.000.00Dikarenakan Sosialisasi - -
dan Olahraga Pendidikan, koordinasi Pengembanganemberdayaan, Hak SetiapOrganisasi/ (100,00%) 000,00 0,00 (9,46%) adanya terhadap
Pemuda dandengan Kapasitas dan Pemuda Lembaga yang refocussing penerima
Olahraga lembaga indukDaya SaingPengembanganmelalui menerima anggaran Hibah
pengembangan Kepemudaan Pemuda danPerlindungan Hibah sehingga manakala
olahraga, Kepemudaan Pemuda, beberapa Hibah tidak
sanggar seni, Terhadap Advokasi, organisasi terelialisasi
tempat – Pemuda Akses penerima mereka masih
tempat Pelopor KabupPengembangan Hibah tidakdapat
pelatihan dll aten/Kota, Diri, dapat dimengajukan
Wirausaha Penggunaan realisasikan bantuan Hibah
Muda Pemula,Prasarana dan di tahun
dan PemudaSarana Tanpa berikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 133 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kader KabupatDiskiriminatif,
en/Kota Partisipasi
Pemuda dalam
Proses
Perencanaan,
Pelaksanaan
Evaluasi dan
Pengambilan
Keputusan
Program
Strategis
Kepemudaan
45 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan E-Pengelolaan Jumlah server3 unit 3 unitRp 144.000.00Rp 143.985.60- - - Efisiensi
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Government diPusat Datafisik (100,00%) 0,00 0,00 (99,99%) belanja
Informatika Informatika, Elektronik Informatika lingkup Pemerintahan pemerintah langganan
Statistik danyang Pemerintah Daerah daerah yang internet
Persandian Terintegrasi Daerah dikelola
dan Lebih Kabupaten/
Berdaya Guna Kota
46 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan E-Pengelolaan Jumlah 5 sistem 5 sistemRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Government diPusat Dataaplikasi yang (100,00%) mengacu pada
Informatika Informatika, Elektronik Informatika lingkup Pemerintahan tersimpan di sub kegiatan
Statistik danyang Pemerintah Daerah pusat data Pengelolaan
Persandian Terintegrasi Daerah pemerintah Pusat Data
dan Lebih Kabupaten/ daerah Pemerintahan
Berdaya Guna Kota Daerah
47 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan E-PengembanganJumlah 3 sistem 3 sistemRp 109.800.00Rp 109.800.00- - - -
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Government diAplikasi danaplikasi yang (100,00%) 0,00 0,00
Informatika Informatika, Elektronik Informatika lingkup Proses Bisnisdikembangkan (100,00%)
Statistik danyang Pemerintah Pemerintahan
Persandian Terintegrasi Daerah Berbasis
dan Lebih Kabupaten/ Elektronik
Berdaya Guna Kota
48 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan E-PengembanganJumlah sumber1 sumber daya 1 sumber dayaRp 1.131.064.Rp 1.117.594.- - - Efisiensi nilai
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Government didan daya TIK yang (100,00%) 354,00 729,00 kontrak
Informatika Informatika, Elektronik Informatika lingkup Pengelolaan dikelola (98,81%) pengadaan
Statistik danyang Pemerintah Sumber Daya
Persandian Terintegrasi Daerah Teknologi
dan Lebih Kabupaten/ Informasi dan
Berdaya Guna Kota Komunikasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 134 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintah
Daerah
49 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan PenatalaksanaaJumlah 1 domain 1 domainRp Rp - - - Optimalisasi
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Nama Domainn dandomain yang (100,00%) 36.000.000,00 12.578.200,00 sumber daya
Informatika Informatika, Elektronik Informatika yang telahPengawasan berjalan (34,94%) yang telah
Statistik danyang Ditetapkan Nama Domain ada/berjalan
Persandian Terintegrasi oleh dan Sub
dan Lebih Pemerintah Domain dalam
Berdaya Guna Pusat dan SubPenyelenggara
Domain dian
Lingkup Pemerintahan
Pemerintah Daerah Kabup
Daerah Kabupaten/Kota
aten/Kota
50 Komunikasi Dinas Mengembangk Program Pengelolaan PenatalaksanaaJumlah sub20 sub domain 20 sub domainRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
dan Komunikasi, an SistemAplikasi Nama Domainn dandomain yang (100,00%) mengacu pada
Informatika Informatika, Elektronik Informatika yang telahPengawasan berjalan sub kegiatan P
Statistik danyang Ditetapkan Nama Domaindengan baik enatalaksanaan
Persandian Terintegrasi oleh dan Sub dan
dan Lebih Pemerintah Domain dalam Pengawasan
Berdaya Guna Pusat dan SubPenyelenggara Nama Domain
Domain dian dan Sub
Lingkup Pemerintahan Domain dalam
Pemerintah Daerah Kabup Penyelenggara
Daerah Kabupaten/Kota an
aten/Kota Pemerintahan
Daerah Kabup
aten/Kota
51 Komunikasi Dinas Pemanfaatan Program Pengelolaan Pelayanan Jumlah 48 informasi48 informasiRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Sarana MediaInformasi danInformasi danInformasi informasi publik publik 16.200.000,00 16.200.000,00
Informatika Informatika, Sosial Komunikasi Komunikasi Publik publik yang (100,00%) (100,00%)
Statistik dan Publik Publik disebarluaskan
Persandian Pemerintah ke publik
Daerah Kabup
aten/Kota
52 Komunikasi Dinas Pemanfaatan Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah sosial4 sosmed 4 sosmedRp Rp Terbatasnya Optimalisasi - -
dan Komunikasi, Sarana MediaInformasi danInformasi danMedia media yang (100,00%) 52.917.000,00 29.526.000,00 SDM untuksumber daya
Informatika Informatika, Sosial Komunikasi Komunikasi Komunikasi dikelola (55,80%) memproduksi yang ada
Statistik dan Publik Publik Publik konten dan
Persandian Pemerintah tenaga peliput

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 135 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah Kabup
aten/Kota
53 Komunikasi Dinas Pemanfaatan Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah media1 media 1 mediaRp 0,00 Rp 0,00 -- -- -- Indikator ini
dan Komunikasi, Sarana MediaInformasi danInformasi danMedia online yang (100,00%) mengacu pada
Informatika Informatika, Sosial Komunikasi Komunikasi Komunikasi dikelola sub kegiatan
Statistik dan Publik Publik Publik Pengelolaa
Persandian Pemerintah Media
Daerah Kabup Komunikasi
aten/Kota Publik
54 Komunikasi Dinas Pemanfaatan Program Pengelolaan Penyelenggara Jumlah 3 media 3 mediaRp 863.925.94Rp 721.889.90Tidak Akan - -
dan Komunikasi, Sarana MediaInformasi danInformasi danan Hubunganhubungan (100,00%) 8,00 6,00 (83,56%) terserapnya dilakukan
Informatika Informatika, Sosial Komunikasi Komunikasi Masyarakat, dengan media sebagian peninjauan
Statistik dan Publik Publik Media danyang terjalin anggaran ulang terhadap
Persandian Pemerintah Kemitraan untuk SPK
Daerah KabupKomunitas kerjasama kerjasama
aten/Kota dengan mediadengan media
karena adanya
beberapa
media yang
target
publikasinya
tidak terpenuhi
sesuai yang
sudah
disepakati
dalam SPK
dan tidak
terserapnya
anggaran
untuk
perjalanan
dinas luar dan
dalam kota
karena adanya
pandemic
covid-19
55 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 3 dokumen 3 dokumenRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 24.000.000,00 24.000.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat dan Pengujian/dan pengujian/ (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah Verifikasi verifikasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 136 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup Keungan keuangan
Kinerja aten/Kota SKPD SKPD
Instansi
Pemerintah
56 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah barang480 unit 480 unitRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang Milikmillik daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah padadaerah padapada SKPD (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupDaerah
Kinerja aten/Kota
Instansi
Pemerintah
57 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 3 kegiatan 3 kegiatanRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan daerah Sistem sistem
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup Informasi informasi
Kinerja aten/Kota Kepegawaian kepegawaian
Instansi yang
Pemerintah dilaksanakan
58 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN20 orang 20 orangRp 2.336.813.Rp 1.914.497.- - - Pembayaran
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danyang dapat (100,00%) 245,00 374,00 tidak dapat
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (81,93%) dilakukan pada
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah ASN penyediaan tahun
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup gaji dan anggaran
Kinerja aten/Kota tunjangan berjalan
Instansi
Pemerintah
59 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah bahan1 jenis 1 jenisRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum Bahan Bacaanbacaan dan (100,00%) 15.360.000,00 15.360.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat dan Peraturanperaturan peru (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah Perundang- ndang-
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup undangan undangan yang
Kinerja aten/Kota disediakan
Instansi
Pemerintah
60 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah barang3 jenis 3 jenisRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum Barang cetakan dan (100,00%) 3.776.000,00 3.712.000,00 keperluan
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Cetakan danpenggandaan (98,31%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah Penggandaan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 137 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan
Kinerja aten/Kota
Instansi
Pemerintah
61 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 jenis 2 jenisRp 685.000,00 Rp 685.000,00- - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum Komponen komponen (100,00%) (100,00%)
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup Bangunan bangunan
Kinerja aten/Kota Kantor kantor yang
Instansi disediakan
Pemerintah
62 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 66 jenis 66 jenisRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danperalatan dan (100,00%) 40.488.250,00 33.052.000,00 skala prioritas
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan (81,63%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah Kantor kantor yang
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan
Kinerja aten/Kota
Instansi
Pemerintah
63 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 4 jenis 4 jenisRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan peralatan (100,00%) 2.955.700,00 2.955.700,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Rumah rumah tangga (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah Tangga yang
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan
Kinerja aten/Kota
Instansi
Pemerintah
64 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah rapat24 kegiatan 24 kegiatanRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Umum an Rapatkoordinasi dan (100,00%) 31.500.000,00 26.328.600,00 keperluan
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Perangkat Koordinasi konsultasi (83,58%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Persandian Akuntabilitas Daerah Kabup SKPD selenggarakan
Kinerja aten/Kota
Instansi
Pemerintah
65 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Adminsitrasi Pelaporan Jumlah 1 laporan 1 laporanRp Rp -- - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Pendapatan Pengelolaan pengelolaan (100,00%) 19.800.000,00 19.800.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah Retribusi retribusi yang (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Kewenangan Daerah dilaporkan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 138 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupPerangkat
Kinerja aten/Kota daerah
Instansi
Pemerintah
66 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 20 unit 20 unitRp Rp - -- - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danperalatan dan (100,00%) 3.925.000,00 1.675.000,00 skala prioritas
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah Mesin Lainnya mesin lainnya (42,68%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Penunjang yang dikelola
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupUrusan
Kinerja aten/Kota Pemerintahan
Instansi Daerah
Pemerintah
67 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah jasa3 unit 3 unitRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa pemeliharaan, (100,00%) 82.820.600,00 71.048.260,00 skala prioritas
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, biaya (85,79%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Penunjang Biaya pemeliharaan
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan pajak
Kinerja aten/Kota Pemerintahan dan Pajakkendaraan
Instansi Daerah Kendaraan perorangan
Pemerintah Perorangan dinas atau
Dinas ataukendaraan
Kendaraan dinas jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
68 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah jasa2 unit 2 unitRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa pemeliharaan, (100,00%) 7.427.700,00 7.130.700,00 skala prioritas
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, biaya (96,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Penunjang Biaya pemeliharaan
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, pajak dan
Kinerja aten/Kota Pemerintahan Pajak danperizinan
Instansi Daerah Perizinan kendaraan
Pemerintah Kendaraan perorangan
Dinas dinas
Operasional operasional
atau Lapangan atau lapangan
yang
disediakan
69 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 unit 1 unitRp 100.000.00Rp 100.000.00- - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Barang MilikGedung penyediaan (100,00%) 0,00 0,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Daerah Kantor ataugedung kantor (100,00%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 139 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Penunjang Bangunan
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Lainnya
Kinerja aten/Kota Pemerintah
Instansi Daerah
Pemerintah
70 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa3 rekening 3 rekeningRp Rp - - - Pembayaran
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa komunikasi, (100,00%) 41.856.582,00 35.569.931,00 sesuai tagihan
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Penunjang Komunikasi, sumber daya (84,98%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Uursan Sumber Dayaair dan listrik
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik yang
Kinerja aten/Kota Daerah disediakan
Instansi
Pemerintah
71 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa12 bulan 12 bulanRp 113.047.00Rp 113.036.50- - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Pelayananpelayanan (100,00%) 0,00 0,00 (99,99%) keperluan
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Penunjang Umum Kantor umum kantor
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Uursan yang
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan disediakan
Kinerja aten/Kota Daerah
Instansi
Pemerintah
72 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa40 buah 40 buahRp Rp - - - Belanja sesuai
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Suratsurat menyurat (100,00%) 3.640.000,00 3.638.500,00 keperluan
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan Penunjang Menyurat yang (99,96%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Uursan disediakan
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan
Kinerja aten/Kota Daerah
Instansi
Pemerintah
73 Komunikasi Dinas Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 3 dokumen 3 dokumenRp Rp - - - -
dan Komunikasi, Akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Informatika Informatika, dan PenguatanUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Statistik danEvaluasi AtasPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Persandian Akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
Kinerja aten/Kota Daerah tersusun
Instansi
Pemerintah
74 Koperasi, Dinas Mengembangk Pengawasan Pemeriksaan Pengawasan Jumlah 72 Koperasi10 KoperasiRp 100.919.00Rp Tidak semuamnegajukan - -
Usaha KecilPerdagangan an dan dan Kekuatan, Koperasi yangAktif Aktif (13,89%)0,00 58.880.000,00 Koperasi dapatsurat hutang ke
dan Menengah dan Koperasikelembagaan, Pemeriksaan Pengawasan Kesehatan, diawasi (58,34%) diawasi karenaBPKD

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 140 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
UMKM SDM danKoperasi Koperasi, Kemandirian, terkendala
potensi usaha Koperasi Ketangguhan, pencairan
Koperasi Simpan serta anggaran
Pinjam/Unit Akuntabilitas
Simpan Koperasi
Pinjam Kewenangan
Koperasi yangKabupaten/Kot
Wilayah Keana
ggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/
Kota
75 Koperasi, Dinas Pemberdayaan Program PengembanganFasilitasi Jumlah usaha100 Pelaku30 PelakuRp 264.475.35Rp terkendala melakukan - -
Usaha KecilPerdagangan Kewirausahaa PengembanganUsaha MikroUsaha Mikromikro yangUsaha Mikro Usaha Mikro0,00 28.477.100,00 pencairan efisiensi
dan Menengah dan Koperasin dan MengemUMKM dengan Menjadi Usahadifasilitasi (30,00%) (10,77%) anggaran belanja Suat
UMKM bangkan SDM Orientasi Kecil dalampengembangan Edaran Bupati
serta kualitas Peningkatan PengembanganProduksi dan Nomor 900/16
produk Usaha Skala UsahaProduksi danPengolahan, 3/BKPKD.2/2
Mikro Menjadi UsahaPengolahan, Pemasaran, 021
Kecil Pemasaran, SDM, serta
SDM, sertaDesain dan
Desain danTeknologi
Teknologi
76 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penatausahaan Jumlah tenaga1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang MilikAdministrasi/T (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Hidup dandan penguatanUrusan Daerah padaDaerah padaeknis Operator (100,00%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Perangkat SKPD BMD
akuntabilitas Daerah Daerah
kinerja instansiKabupaten/
pemerintah Kota
77 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Koordinasi Jumlah Jasa1 Orang 1 OrangRp Rp - - - Dianggarkan
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang KepegawaianP dan Tenaga (100,00%) 3.000.000,00 3.000.000,00 di perubahan
Hidup dandan penguatanUrusan erangkat Pelaksanaan Operator (100,00%) anggaran
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Daerah Sistem Kepegawaian untuk 3 bulan
akuntabilitas Daerah Informasi Non PNS
kinerja instansiKabupaten/ Kepegawaian
pemerintah Kota
78 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikatornya
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan Rekonsiliasi (100,00%) mengacu pada
Hidup dandan penguatanUrusan Perangkat dan Pengujian/Keuangan Sub Kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 141 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Daerah Verifikasi Pelaksanaan
akuntabilitas Daerah Keuangan Penatausahaan
kinerja instansiKabupaten/ SKPD dan Pengujian/
pemerintah Kota Verifikasi
Keuangan
SKPD
79 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Pelaksanaan Orang 1 Orang 1 OrangRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang KeuanganPera Penatausahaan (100,00%) 52.440.000,00 44.580.000,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan ngkat Daerah dan Pengujian/ (85,01%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Verifikasi
akuntabilitas Daerah Keuangan
kinerja instansiKabupaten/ SKPD
pemerintah Kota
80 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyediaan Jumlah pns36 Orang 36 OrangRp 3.450.321.Rp 3.070.350.- - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang KeuanganPera Gaji danDLHK (100,00%) 185,00 595,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan ngkat Daerah Tunjangan (88,99%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan ASN
akuntabilitas Daerah
kinerja instansiKabupaten/
pemerintah Kota
81 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi PPelaporan Jumlah tenaga1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang endapatanDaer Pengelolaan Administrasi/T (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Hidup dandan penguatanUrusan ah KewenangaRetribusi eknis Operator (100,00%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan nPerangkat Daerah Pendapatan
akuntabilitas Daerah Daerah
kinerja instansiKabupaten/
pemerintah Kota
82 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyediaan Jumlah Surat19 Surat Kabar19 Surat KabarRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Umum Bahan Bacaankabar yang di (100,00%) 19.553.000,00 19.500.000,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan Perangkat dan Peraturanbayar (99,73%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Daerah Perundang-
akuntabilitas Daerah undangan
kinerja instansiKabupaten/
pemerintah Kota
83 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Dukungan Jumlah Jasa1 Orang 1 OrangRp Rp - - - dianggarkan di
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang UmumPerangk Pelaksanaan Tenaga (100,00%) 4.200.000,00 4.200.000,00 perubahan
Hidup dandan penguatanUrusan at Daerah Sistem Operator (100,00%) Anggaran
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Pemerintahan Website SKPD untuk 3 Bulan
akuntabilitas Daerah Berbasis
kinerja instansiKabupaten/ Elektronik

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 142 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pemerintah Kota pada SKPD
84 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyediaan Jenis Jenis4 Jenis 4 JenisRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang UmumPerangk Barang Barang (100,00%) 42.053.500,00 41.953.500,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan at Daerah Cetakan danCetakan yang (99,76%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Penggandaan diadakan
akuntabilitas Daerah
kinerja instansiKabupaten/
pemerintah Kota
85 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyediaan Jenis 2 Jenis 2 JenisRp 975.000,00 Rp 975.000,00- - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang UmumPerangk Komponen (100,00%) (100,00%)
Hidup dandan penguatanUrusan at Daerah Instalasi Listri
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan k/Penerangan
akuntabilitas Daerah Bangunan
kinerja instansiKabupaten/ Kantor
pemerintah Kota
86 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyediaan Jumlah ATK56 Jenis 56 JenisRp Rp - - - Ada
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang UmumPerangk Peralatan danyang diadakan (100,00%) 21.518.089,00 21.518.000,00 penurunan
Hidup dandan penguatanUrusan at Daerah Perlengkapan (100,00%) harga dari
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Kantor standar harga
akuntabilitas Daerah yang di input
kinerja instansiKabupaten/ di aplikasi
pemerintah Kota
87 Lingkungan Dinas Desk Program Administrasi Penyelenggara Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang UmumPerangk an Rapatpelaksanaan (100,00%) 26.159.700,00 24.721.700,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan at Daerah Koordinasi Rapat-rapat (94,50%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan dan Konsultasikoordinasi dan
akuntabilitas Daerah SKPD konsultasi Ke
kinerja instansiKabupaten/ luar daerah
pemerintah Kota
88 Lingkungan Dinas Desk Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah 20 Unit 20 UnitRp 680.806.19Rp 637.375.00- - - Surat Edaran
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 6,00 0,00 (93,62%) Bupati nomor
Hidup dandan penguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, Biaya 900/163/BKP
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan, D.2/2021
akuntabilitas Daerah Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan tanggal 10
kinerja instansiKabupaten/ Pemerintahan Pajak, danPerizinan Februari 2021
pemerintah Kota Daerah Perizinan Kendaraan tentang
Kendaraan Dinas Penyesuaian
Dinas Operasional Anggaran
Operasional atau Lapangan Pendapatan
atau Lapangan yang dan Belanja

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 143 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
disediakan Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
89 Lingkungan Dinas Desk Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp 120.000.00Rp 120.000.00- - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Barang Gedung Gedung yang (100,00%) 0,00 0,00
Hidup dandan penguatanUrusan MilikDaerah Kantor ataudisewa (100,00%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Penunjang UruBangunan
akuntabilitas Daerah sanPemerintah Lainnya
kinerja instansiKabupaten/ Daerah
pemerintah Kota
90 Lingkungan Dinas Desk Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jenis2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa penyediaan (100,00%) 35.816.323,00 35.755.938,00 Anggaran
Hidup dandan penguatanUrusan Penunjang Komunikasi, jasa (99,83%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Urusan Sumber Dayakomunikasi,
akuntabilitas Daerah Pemerintahan Air dan Listrik sumber daya
kinerja instansiKabupaten/ Daerah air dan listrik
pemerintah Kota
91 Lingkungan Dinas Desk Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Orang 6 OrangRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananTenaga Kerja (100,00%) 96.800.000,00 96.800.000,00
Hidup dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor Non PNS (100,00%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Urusan Kebersihan
akuntabilitas Daerah Pemerintahan Kantor,
kinerja instansiKabupaten/Daerah Pengaman
pemerintah Kota Kantor, Penge
mudi/Sopir
dan Tenaga
administrasi
Teknis Lainya
yang
disediakan
92 Lingkungan Dinas Desk Program Penyediaan Penyediaan Jumlah benda300 Buah 80 BuahRp Rp 800.000,00- - - Surat Edaran
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Suratpos lainnya (26,67%) 3.000.000,00 (26,67%) Bupati nomor
Hidup dandan penguatanUrusan Penunjang Menyurat yang diadakan 900/163/BKP
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Urusan D.2/2021

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:42 WIB Halaman 144 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
akuntabilitas Daerah Pemerintahan tanggal 10
kinerja instansiKabupaten/ Daerah Februari 2021
pemerintah Kota tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
93 Lingkungan Dinas Desk Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah tenaga1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen Administrasi/T (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Hidup dandan penguatanUrusan dan EvaluasiPerencanaan eknis Operator (100,00%)
Kebersihan evaluasi atasPemerintahan Kinerja Perangkat Perencanaan
akuntabilitas Daerah Perangkat Daerah
kinerja instansiKabupaten/ Daerah
pemerintah Kota
94 Lingkungan Dinas Pemeliharaan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan Peralatan danPenunjang Barang MilikPeralatan danPemeliharaan (100,00%) 1.450.000,00 1.450.000,00
Hidup danMesin Lainnya Urusan Daerah Mesin Lainnya Rutin/ Berkala (100,00%)
Kebersihan Pemerintahan Penunjang Peralatan
Daerah Urusan Gedung
Kabupaten/ Pemerintahan Kantor
Kota Daerah
95 Lingkungan Dinas Penataan Program Pengelolaan KPengelolaan Jumlah taman11 Lokasi 11 LokasiRp 1.186.998.Rp 1.124.046.- - - Surat Edaran
Hidup Lingkungan taman DaerahPengelolaan Keanekaragama Ruang yang (100,00%) 299,00 306,00 Bupati nomor
Hidup dandan ruangeanekaragama n Hayati KabuTerbuka Hijaudipelihara (94,70%) 900/163/BKP
Kebersihan terbuka hijau n Hayatipaten/Kota (RTH) D.2/2021
(KEHATI) tanggal 10
Februari 2021
tentang
Penyesuaian
Anggaran
Pendapatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 145 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Belanja
Daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
96 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Pembinaan Pengawasan Jumlah 3 Kali 3 KaliRp Rp - - - -
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pembinaan dan Usaha pengawasan (100,00%) 10.461.600,00 10.461.600,00
Hidup danair dan tanahdan Pengawasan dan/atau yang (100,00%)
Kebersihan melalui Pengawasan Terhadap Kegiatan yangdilakukan
penguatan Terhadap IzinUsaha Izin
pengendalian, Lingkungan dan/atau Lingkungan
survey bakudan IzinKegiatan yangHidup, Izin
mutu danPerlindungan Izin PPLH yang
penegakan dan Lingkungan Diterbitkan
hukum Pengelolaan dan Izin PPLHoleh
terhadap Lingkungan diterbitkan Pemerintah
pelaku oleh Daerah Kabup
pencemaran Pemerintah aten/Kota
lingkungan Daerah Kabup
aten/Kota
97 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Koordinasi Jumlah 5 Unit 0 Unit Rp 3.018.950.Rp 0,00 Adanya Kegiatan akan- -
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pengelolaan Sampah dan Kendaraan 000,00 recofusing dianggarkan
Hidup danair dan tanahPersampahan Sinkronisasi Arm roll yang Anggaran dan
Kebersihan melalui Penyediaan diadakan Atau dilaksanakan
penguatan Prasarana dan Penundaan pada tahun
pengendalian, Sarana Kegiatan anggaran 2022
survey baku Pengelolaan
mutu dan Persampahan
penegakan
hukum
terhadap
pelaku
pencemaran
lingkungan
98 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Penanganan Jumlah Jasa194 Orang 194 OrangRp 2.934.046.Rp 2.712.806.- - - Surat Edaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 146 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pengelolaan Sampah Sampah Tenaga (100,00%) 050,00 400,00 Bupati nomor
Hidup danair dan tanahPersampahan dengan Petugas (92,46%) 900/163/BKP
Kebersihan melalui melakukan Kebersihan D.2/2021
penguatan Pemilahan, (Pesapon) tanggal 10
pengendalian, Pengumpulan, yang diadakan Februari 2021
survey baku Pengangkutan, tentang
mutu dan Pengolahan, Penyesuaian
penegakan dan Anggaran
hukum Pemrosesan Pendapatan
terhadap Akhir Sampah dan Belanja
pelaku di TPA/TPST/ Daerah Tahun
pencemaran SPA Kabupate Anggaran
lingkungan n/Kota 2021 dalam
Rangka
Pendanaan
Penanganan
Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
99 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Pengelolaan Penanganan Jumlah 3 Paket 3 PaketRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikatornya
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pengelolaan Sampah Sampah pemeliharaan (100,00%) mengacu ke
Hidup danair dan tanahPersampahan dengan sarana dan Sub Kegiatan
Kebersihan melalui melakukan prasarana Penanganan
penguatan Pemilahan, kebersihan Sampah
pengendalian, Pengumpulan, dengan
survey baku Pengangkutan, melakukan
mutu dan Pengolahan, Pemilahan,
penegakan dan Pengumpulan,
hukum Pemrosesan Pengangkutan,
terhadap Akhir Sampah Pengolahan,
pelaku di TPA/TPST/ dan
pencemaran SPA Kabupate Pemrosesan
lingkungan n/Kota Akhir Sampah
di TPA/TPST/
SPA Kabupate
n/Kota
100 Lingkungan Dinas Peningkatan Program PenanggulangaPemberian Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 543.720.00Rp Adanya Kegiatan akan- -
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pengendalian n PencemaranInformasi dokumen 0,00 5.640.000,00 recofusing dianggarakan
Hidup danair dan tanahPencemaran dan/atau Peringatan Amdal (1,04%) Anggaran dan
Kebersihan melalui dan/atau Kerusakan Pencemaran Perkantoran Atau dilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 147 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penguatan Kerusakan Lingkungan dan/atau yang disusun Penundaan pada tahun
pengendalian, Lingkungan Hidup KabupaKerusakan Kegiatan anggaran 2022
survey bakuHidup ten/Kota Lingkungan
mutu dan Hidup pada
penegakan Masyarakat
hukum
terhadap
pelaku
pencemaran
lingkungan
101 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Pencegahan PeKoordinasi, Jumlah titik15 Titik 15 TitikRp Rp - - - Efisiensi
Hidup Lingkungan kualitas udara,Pengendalian ncemarandan/ Sinkronisasi, sampling yang (100,00%) 26.445.000,00 25.100.000,00 anggaran
Hidup danair dan tanahPencemaran atau dan diuji (94,91%)
Kebersihan melalui dan/atau Kerusakan Pelaksanaan
penguatan Kerusakan Lingkungan Pencegahan
pengendalian, Lingkungan Hidup KabupaPencemaran
survey bakuHidup ten/Kota Lingkungan
mutu dan Hidup
penegakan Dilaksanakan
hukum terhadap
terhadap Media Tanah,
pelaku Air, Udara,
pencemaran dan Laut
lingkungan
102 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Penyelenggara Pembuatan Jmmlah 2 Dokumen 0 Dokumen Rp 238.555.00Rp 0,00 Adanya Kegiatan akan- -
Hidup Lingkungan kualitas udara,Perencanaan an Kajiandan dokumen 0,00 recofusing dianggarkan
Hidup danair dan tanahLingkungan Lingkungan Pelaksanaan KLHS tata Anggaran dan
Kebersihan melalui Hidup Hidup KLHS ruang yang Atau dilaksanakan
penguatan Strategis Rencana Tatadisusun Penundaan pada tahun
pengendalian, (KLHS) KabuRuang Kegiatan anggaran 2022
survey baku paten/Kota
mutu dan
penegakan
hukum
terhadap
pelaku
pencemaran
lingkungan
103 Lingkungan Dinas Peningkatan Program Penyelenggara Pembuatan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Ada
Hidup Lingkungan kualitas udara,Perencanaan an Kajiandan Dokumen (100,00%) 32.228.500,00 32.228.000,00 penurunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 148 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Hidup danair dan tanahLingkungan Lingkungan Pelaksanaan KLHS RPJMD (100,00%) harga dari
Kebersihan melalui Hidup Hidup KLHS RPJPD/yang divalidasi standar harga
penguatan Strategis RPJMD yang di input
pengendalian, (KLHS) Kabu di aplikasi
survey baku paten/Kota
mutu dan
penegakan
hukum
terhadap
pelaku
pencemaran
lingkungan
104 Pangan Dinas Melalui Program Kegiatan Pelaksanaan Jumlah 100 ton 51 tonRp Rp - - - Melintas tahun
Kelautan, peningkatan Penanganan Penanganan Pengadaan, cadangan (51,00%) 74.783.600,00 22.835.600,00 pembayaranny
Perikanan dankonsumsi Kerawanan Kerawanan Pengelolaan, pangan daerah (30,54%) a
Ketahanan protein danPangan Pangan dan yang tersedia
Pangan energi, Kewenangan Penyaluran
penyedian Kabupaten/KotCadangan
Cadangan a Pangan pada
Pangan Daerah Kerawanan
(CPD), KRPL Pangan yang
dan P2L serta Mencakup
Pembangunan dalam 1 (satu)
Lumbung Daerah Kabup
Pangan aten/Kota
Masyarakat
(Lumbung
Pangan Juara)
105 Pangan Dinas Melalui Program Penyediaan Penyediaan lantai jemur,4 unit 4 unitRp 500.000.00Rp 489.075.00- - - Terdapat
Kelautan, peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Infrastruktur rumah Rice (100,00%) 0,00 0,00 (97,82%) selisih harga
Perikanan dankonsumsi Sumber Dayadan SeluruhLumbung Milling Unit
Ketahanan protein danEkonomi Pendukung Pangan (RMU),
Pangan energi, untuk Kemandirian gudang
penyedian Kedaulatan Pangan sesuai lumbung
Cadangan dan KewenanganD pangan
Pangan DaerahKemandirian aerah Kabupat masyarakat,
(CPD), KRPLPangan en/Kota RMU
dan P2L serta
Pembangunan
Lumbung

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 149 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pangan
Masyarakat
(Lumbung
Pangan Juara)
106 Pangan Dinas Melalui Program Kegiatan Koordinasi jumlah desa2 lokasi 2 lokasiRp Rp - - - -
Kelautan, penyusunan Penanganan Penanganan dan rawan pangan (100,00%) 12.059.500,00 12.059.500,00
Perikanan danPeta Kerawanan Kerawanan Sinkronisasi yang di (100,00%)
Ketahanan Kerawanan Pangan Pangan Penanganan intervensi
Pangan Pangan dan Kewenangan Kerawanan
Intervensi Kabupaten/KotPangan Kabup
Daerah a aten/Kota
Terkena
Rawan Pangan
107 Pangan Dinas Upaya Program Kegiatan Pemantauan Jumlah 12 dokumen 12 dokumenRp Rp - - - -
Kelautan, peningkatan Peningkatan Penyediaan Stok, Pasokanlaporan (100,00%) 12.487.200,00 12.487.200,00
Perikanan dankeamanan Diversifikasi dan dan Hargaperkembangan (100,00%)
Ketahanan pangan dandan KetahananPenyaluran Pangan harga bahan
Pangan penyediaan pangan Pangan Pokok pangan pokok
pangan yangMasyarakat atau Pangan
aman melalui Lainnya sesuai
pemantauan dengan
dan Kebutuhan
pengambilan Daerah Kabup
sample tes aten/Kotadala
pangan m rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
108 Pangan Dinas Upaya Program Kegiatan Penyediaan Jumlah 1 desa 1 desaRp Rp - - - -
Kelautan, peningkatan Peningkatan Penyediaan Pangan penerima (100,00%) 31.239.400,00 31.239.400,00
Perikanan dankeamanan Diversifikasi dan Berbasis benih/bibit (100,00%)
Ketahanan pangan dandan KetahananPenyaluran Sumber Dayatanaman
Pangan penyediaan pangan Pangan PokokLokal
pangan yangMasyarakat atau Pangan
aman melalui Lainnya sesuai
pemantauan dengan
dan Kebutuhan
pengambilan Daerah Kabup
sample tes aten/Kotadala
pangan m rangka

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 150 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
109 Pangan Dinas Upaya Program Kegiatan Pemberdayaan Jumlah 1 dokumen 1 dokumenRp 501.310.05Rp 489.936.05- - - Terdapat
Kelautan, peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Masyarakat dokumen hari (100,00%) 4,00 4,00 (97,73%) selisih harga
Perikanan dankonsums ikanDiversifikasi Pencapaian dalam Penganepangan
Ketahanan masyarakat dan KetahananTarget karagaman sedunia (HPS)
Pangan melalui pangan Konsumsi Konsumsi tingkat
kampanye Masyarakat Pangan PerkapPangan provinsi
Gemar Makan ita/Tahun Berbasis
Ikan (GEMAR sesuai denganSumber Daya
IKAN) Angka Lokal
Kecukupan
Gizi
110 Pemberdayaan Dinas Sosial,- Program Pemberdayaan Fasilitasi Jumlah 2 Kegiatan 2 KegiatanRp 777.817.55Rp 589.435.25- - - Surat dari
Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga KemBulan Bhaktilembaga yang (100,00%) 0,00 0,00 (75,78%) DPMD
dan Desa Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Gotong dibina Provinsi
dan Desa asyarakatan, yang BergerakRoyong Nomor 2055/P
Lembaga Adatdi BidangMasyarakat MD.02.04/KP
Dan Pemberdayaan PM tanggal 21
Masyarakat Desa dan Mei 2021
Hukum Adat Lembaga Adat tentang
Tingkat Pembatalan
Daerah Kabup Kegiatan
aten/Kota serta Pencanangan
Pemberdayaan BBGRM
Masyarakat Tingkat
Hukum Adat Provinsi Jawa
yang Barat Tahun
Masyarakat 2021
Pelakunya
Hukum Adat
yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kot
a
111 Pemberdayaan Dinas Sosial,1. PembinaanProgram Pembinaan Fasilitasi Jumlah Desa10 Desa 10 DesaRp Rp - - - -
Masyarakat Pemberdayaan Kapasitas Administrasi dan Evaluasi yang sesuai (100,00%) 22.070.000,00 22.070.000,00
dan Desa Masyarakat Aparatur Pemerintahan Pengawasan PPerkembangan kriteria lomba (100,00%)
dan Desa Pemerintah Desa enyelenggaraa Desa serta

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 151 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Desa dalam n AdministrasiLomba Desa
Bidang Pemerintahan dan Kelurahan
Perencanaan Desa
Pembangunan
Desa. 2.
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa dalam
Bidang
Pengelolaan
Keuangan
Desa
112 Pemberdayaan Dinas Sosial,1. PembinaanProgram Pembinaan Fasilitasi Jumlah 93 Dokumen 93 DokumenRp Rp - - - Surat Edaran
Masyarakat Pemberdayaan Kapasitas Administrasi dan Pengelolaan Dokumen (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00 Bupati nomor
dan Desa Masyarakat Aparatur Pemerintahan Pengawasan PKeuangan Evaluasi (91,95%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintah Desa enyelenggaraa Desa Keuangan D.2/2021
Desa dalam n Administrasi Desa tanggal 10
Bidang Pemerintahan Februari 2021
Perencanaan Desa tentang
Pembangunan Penyesuaian
Desa. 2. Anggaran
Peningkatan Pendapatan
Kapasitas dan Belanja
Aparatur Daerah Tahun
Pemerintah Anggaran
Desa dalam 2021 dalam
Bidang Rangka
Pengelolaan Pendanaan
Keuangan Penanganan
Desa Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
113 Pemberdayaan Dinas Sosial,1. PembinaanProgram Pembinaan Fasilitasi Jumlah 93 Dokumen 93 DokumenRp Rp - - - Surat Edaran
Masyarakat Pemberdayaan Kapasitas Administrasi dan Penyusunan Dokumen data (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00 Bupati nomor
dan Desa Masyarakat Aparatur Pemerintahan Pengawasan PProfil Desa profil desa (91,95%) 900/163/BKP
dan Desa Pemerintah Desa enyelenggaraa D.2/2021
Desa dalam n Administrasi tanggal 10
Bidang Pemerintahan Februari 2021

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 152 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perencanaan Desa tentang
Pembangunan Penyesuaian
Desa. 2. Anggaran
Peningkatan Pendapatan
Kapasitas dan Belanja
Aparatur Daerah Tahun
Pemerintah Anggaran
Desa dalam 2021 dalam
Bidang Rangka
Pengelolaan Pendanaan
Keuangan Penanganan
Desa Covid-19 di
Kabupaten
Pangandaran
114 Pemberdayaan Dinas Sosial,Peningkatan Program Pemberdayaan Fasilitasi Jumlah 2 Lembaga 2 LembagaRp 881.200.00Rp 164.500.00Target kinerjaOPD akan- -
Masyarakat Pemberdayaan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga KemPenataan, lembaga yang (100,00%) 0,00 0,00 (18,67%) terhadap berupaya
dan Desa Masyarakat Pendamping Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dibina realisasi untuk
dan Desa Aparatur asyarakatan, yang Bergerakdan Pendayagu tercapai, akanmengusulkan
Pemerintah Lembaga Adatdi Bidangnaan tetapi terkaitsub kegiatan
dan Dan Pemberdayaan Kelembagaan realisasi tersebut untuk
Kelembagaan Masyarakat Desa danLembaga Kem anggaran dianggarkan
Hukum Adat Lembaga Adatasyarakatan D belum bisakembali di
Tingkat esa/Kelurahan dibayarkan tahun
Daerah Kabup(RT, RW, anggaran
aten/Kota sertaPKK, berikutnya
Pemberdayaan Posyandu,
Masyarakat LPM, dan
Hukum AdatKarang
yang Taruna),
Masyarakat Lembaga Adat
Pelakunya Desa/Keluraha
Hukum Adatn dan
yang SamaMasyarakat
dalam DaerahHukum Adat
Kabupaten/Kot
a
115 Pemberdayaan Dinas Sosial,Peningkatan Program Pemberdayaan Fasilitasi TimJumlah 300 Orang 300 OrangRp 534.800.00Rp 532.000.00- - - -
Masyarakat Pemberdayaan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga KemPenggerak anggota PKK (100,00%) 0,00 0,00 (99,48%)
dan Desa Masyarakat Pendamping Lembaga Kemasyarakatan PKK dalam Peyang dibina
dan Desa Aparatur asyarakatan, yang Bergeraknyelenggaraan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 153 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintah Lembaga Adatdi BidangGerakan
dan Dan Pemberdayaan Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat Desa danMasyarakat
Hukum Adat Lembaga Adatdan
Tingkat Kesejahteraan
Daerah KabupKeluarga
aten/Kota serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat
yang
Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat
yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kot
a
116 Pemberdayaan Dinas PenguatanProgram PengPelembagaan Koordinasi Jumlah 2 kali kegiatan 2 kali kegiatanRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga kelembagaan parusutamaan Pengarusutamadan koordinasi dan (100,00%) 17.585.000,00 17.585.000,00
dan Berencana, engarustamaan Gender danan GenderSinkronisasi sinkronisasi (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan gende Pemberdayaan (PUG) padaPelaksanaan pelaksanaan
Anak Perempuan Perempuan Lembaga PUG PUG yang
dan Pemerintah Kewenangan dilaksanakan
Perlindungan Kewenangan Kabupaten
Anak Kabupaten Kota
Kota
117 Pemberdayaan Dinas Menetapkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 2 dokumen 2 dokumenRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga target kinerjaPenunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 38.400.000,00 36.700.000,00
dan Berencana, sebagai tujuanUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (95,57%)
Perlindungan Pemberdayaan pencapain ygPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Anak Perempuan tertuang dalamDaerah Perangkat Daerah daerah yang
dan RPJM, Kabupaten Daerah tersusun
Perlindungan RENSTRA, Kota
Anak dan RENJA
118 Pemberdayaan Dinas Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN15 orang 15 orangRp 2.341.535.Rp 2.043.005.Perhitungan Usulan - -
Perempuan Keluarga sitem Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 894,00 341,00 pemberian gajipemenuhan
dan Berencana, administrasi Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (87,25%) dan tunjanganpegawai
Perlindungan Pemberdayaan intern secaraPemerintahan Daerah ASN penyediaan dihitung berdasarkan
Anak Perempuan optimal, Daerah gaji dan berdasarkan jabatan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 154 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan penyedian Kabupaten tunjangan jumlah tersedia pada
Perlindungan sarana Kota pegawai yangDKBP3A
Anak prasarana yang terisi
baik dan berdasarkan
berkualitas jabatan yang
melalui sistem ada tetapi tidak
pengganggaran semua jabatan
yang efektif terisi sehingga
ataupun tepat anggaranpun
guna tidak dapat
terealisasi
berdasarkan
jumlah yang
telah
ditetapkan
119 Pemberdayaan Dinas Penguatan danProgam Penguatan danPenguatan Jumlah 2 lembaga 2 lembagaRp Rp Uang Usulan uang- -
Perempuan Keluarga peningkatan Pemenuhan PengembanganJejaring antarlembaga (100,00%) 64.796.000,00 57.556.000,00 Persediaan dipersediaan
dan Berencana, peran lembagaHak Anak Lembaga Lembaga penyedia (88,83%) Dinas tidakdengan
Perlindungan Pemberdayaan penyedia Penyedia Penyedia layanan mencukupi diimbangi
Anak Perempuan layanan dan Layanan Layanan peningkatkan untuk perhitungan
dan perlindungan Peningkatan Peningkatan KHA yang membiayai yang relevan
Perlindungan khusus anak Kualitas HidupKualitas Hidupmendapatkan kegiatan
Anak dalam Anak Anak Tingkatpenguatan dimaksud
penanganan Kewenangan Daerah jejaring
berbagai kasus Kabupaten Kabupaten
anak pencakup Kota Kota
regulasi sarana
dan prasarana
dan petugas
pelayanan
perlindungan
anak
120 Pemberdayaan Dinas Penguatan danProgram Penyediaan Penyediaan Jumlah 1 lembaga 1 lembagaRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga peningkatan Perlindungan Layanan Layanan layanan (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
dan Berencana, peran lembagaPerempuan Rujukan Pengaduan pengaduan (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan penyedia Lanjutan bagiMasyarakat masyarakat
Anak Perempuan layanan dan Perempuan bagi bagi
dan perlindungan Korban Perempuan Perempuan
Perlindungan khusus anak Kekerasan Korban Korban
Anak dalam yang Kekerasan Kekerasan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 155 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penanganan Memerlukan Kewenangan yang tersedia
berbagai kasus Koordinasi Kabupaten
anak pencakup Kewenangan Kota
regulasi sarana Kabupaten
dan prasarana Kota
dan petugas
pelayanan
perlindungan
anak
121 Pemberdayaan Dinas Penguatan Program PengPemberdayaan Sosialisasi Jumlah 1 organisasi 1 organisasiRp 140.116.50Rp 140.116.50- - - -
Perempuan Keluarga kelembagaan parusutamaan Perempuan Peningkatan organisasi (100,00%) 5,00 5,00
dan Berencana, engarustamaan Gender danBidang PolitikPartisipasi yang (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan gender Pemberdayaan Hukum SosialPerempuan dimengikuti
Anak Perempuan Perempuan dan EkonomiBidang Politiksosialisasi
dan pada Hukum Sosialpeningkatan
Perlindungan Organisasi Kedan Ekonomi partisipasi
Anak masyarakatan Perempuan di
Kewenangan Bidang Politik
Kabupaten Hukum Sosial
Kota dan Ekonomi
122 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang25 jenis 23 jenisRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (92,00%) 21.000.000,00 19.299.999,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Anak Perempuan anggaran Daerah Daerah
dan dengan konsepKabupaten
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
123 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 dokumen 12 dokumenRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 37.420.000,00 36.590.000,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (97,78%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
Anak Perempuan anggaran Daerah Keuangan Keuangan
dan dengan konsepKabupaten SKPD
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
124 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan1 jenis 1 jenisRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 6.000.000,00 6.000.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 156 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Perundang- ndang-
Anak Perempuan anggaran Daerah undangan undangan yang
dan dengan konsepKabupaten disediakan
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
125 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang3 jenis 3 jenisRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 2.872.100,00 2.872.100,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Anak Perempuan anggaran Daerah disediakan
dan dengan konsepKabupaten
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
126 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 jenis 1 jenisRp 216.840,00 Rp 216.840,00- - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) (100,00%)
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat Instalasi Instalasi
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Listrik Listrik
Anak Perempuan anggaran Daerah Penerangan Penerangan
dan dengan konsepKabupaten Bangunan Bangunan
Perlindungan pemenuhan Kota Kantor Kantor yang
Anak kebutuhan disediakan
sesuai prioritas
127 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 10 jenis 10 jenisRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 23.335.006,00 22.352.206,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (95,79%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Anak Perempuan anggaran Daerah disediakan
dan dengan konsepKabupaten
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
128 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 22 jenis 21 jenisRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum Peralatan Peralatan (95,45%) 5.031.318,00 5.031.318,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat Rumah Rumah (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang
Anak Perempuan anggaran Daerah disediakan
dan dengan konsepKabupaten

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 157 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
129 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat16 kegiatan 16 kegiatanRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 19.796.572,00 19.796.572,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Anak Perempuan anggaran Daerah SKPD selenggarakan
dan dengan konsepKabupaten
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
130 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 17 unit 17 unitRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 5.830.138,00 5.830.138,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Penunjang yang dikelola
Anak Perempuan anggaran Daerah Urusan
dan dengan konsepKabupaten Pemerintahan
Perlindungan pemenuhan Kota Daerah
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
131 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa1 unit 1 unitRp Rp Uang Usulan uang- -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 23.825.814,00 17.725.814,00 Persediaan dipersediaan
dan Berencana, administrasi, Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (74,40%) Dinas tidakdengan
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan mencukupi diimbangi
Anak Perempuan anggaran Daerah Urusan Pemeliharaan dan Pajak untuk perhitungan
dan dengan konsepKabupaten Pemerintahan dan PajakKendaraan membiayai yang relevan
Perlindungan pemenuhan Kota Daerah Kendaraan Perorangan kegiatan
Anak kebutuhan Perorangan Dinas atau dimaksud
sesuai prioritas Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
132 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa37 unit 37 unitRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 53.815.690,00 52.929.950,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (98,35%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan,
Anak Perempuan anggaran Daerah Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan
dan dengan konsepKabupaten Pemerintahan Pajak, danPerizinan
Perlindungan pemenuhan Kota Daerah Perizinan Kendaraan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 158 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Anak kebutuhan Kendaraan Dinas
sesuai prioritas Dinas Operasional
Operasional atau Lapangan
atau Lapangan yang
disediakan
133 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 3 unit 3 unitRp 120.000.00Rp 120.000.00- - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Anak Perempuan anggaran Daerah Urusan Lainnya Lainnya yang
dan dengan konsepKabupaten Pemerintah diadakan
Perlindungan pemenuhan Kota Daerah
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
134 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa36 rekening 36 rekeningRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 20.541.897,00 19.967.715,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (97,20%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik
Anak Perempuan anggaran Daerah Pemerintahan Air dan Listrik disediakan
dan dengan konsepKabupaten Daerah
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
135 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 orang 5 orangRp Rp - - - Efisiensi
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 99.895.000,00 95.495.000,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (95,60%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Urusan yang
Anak Perempuan anggaran Daerah Pemerintahan disediakan
dan dengan konsepKabupaten Daerah
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan
sesuai prioritas
136 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa210 buah 208 buahRp Rp - - - -
Perempuan Keluarga pengelolaan Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (99,05%) 1.151.500,00 1.151.500,00
dan Berencana, administrasi, Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (100,00%)
Perlindungan Pemberdayaan pemanfaatan Pemerintahan Urusan disediakan
Anak Perempuan anggaran Daerah Pemerintahan
dan dengan konsepKabupaten Daerah
Perlindungan pemenuhan Kota
Anak kebutuhan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 159 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
sesuai prioritas
137 Pemberdayaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 24 kegiatan 24 kegiatanRp Rp Uang Usulan uang- -
Perempuan Keluarga rasa tanggungPenunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 77.200.000,00 25.800.000,00 Persediaan dipersediaan
dan Berencana, jawab, Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (33,42%) Dinas tidakdengan
Perlindungan Pemberdayaan kedisiplinan, Pemerintahan Daerah Sistem sistem mencukupi diimbangi
Anak Perempuan dan Daerah Informasi informasi untuk perhitungan
dan kepemimpinan Kabupaten Kepegawaian kepegawaian membiayai yang relevan
Perlindungan melalui Kota yang kegiatan
Anak pembinaan dilaksanakan dimaksud
secara
menyeluruh
terhadap
pegawai
138 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 12 kali 12 kaliRp 622.235.00Rp 619.835.00- - - Dari segi
Umum Kesatuan peran intelijenPeningkatan Kebijakan Forum Pelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (99,61%) target kinerja
Bangsa dandalam Kewaspadaan Teknis danKoordinasi Forum telah tercapai
Politik informasi danNasional danPelaksanaan Pimpinan Koordinasi 100%, namun
komunikasi Peningkatan Pemantapan Daerah KabupPimpinan dalam segi
berbasis Kualitas danKewaspadaan aten/Kota Daerah Kabup realisasi
deteksi,cegah, Fasilitasi Nasional dan aten/Kota keuangan tidak
tanggap Penanganan Penanganan 100% hal
Ancaman Konflik Sosial Konflik Sosial tersebut di
Tantangan karenakan ada
Hambatan beberapa
Gangguan penunjang
kegiatan yang
tidak
dilaksanakan
sehingga tidak
dapat diserap
secara
maksimal
139 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 33 orang 33 orangRp 386.560.00Rp 384.060.00- - - Dari segi
Umum Kesatuan peran intelijenPeningkatan Kebijakan Kebijakan Pelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (99,35%) target kinerja
Bangsa dandalam Kewaspadaan Teknis dandiBidang Kebijakan di telah tercapai
Politik informasi danNasional danPelaksanaan Kewaspadaan Bidang 100%, namun
komunikasi Peningkatan Pemantapan Dini,Kerjasam Penanganan dalam segi
berbasis Kualitas danKewaspadaan a Intelijen,Konflik di realisasi
deteksi,cegah, Fasilitasi Nasional danPemantauan Daerah keuangan tidak
tanggap Penanganan Penanganan Orang Asing, 100% hal

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 160 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Ancaman Konflik Sosial Konflik Sosial Tenaga Kerja tersebut di
Tantangan Asing dan karenakan ada
Hambatan Lembaga Asin beberapa
Gangguan g,Kewaspadaa penunjang
n Perbatasan kegiatan yang
Antar Negara, tidak
Fasilitasi dilaksanakan
Kelembagaan sehingga tidak
Bidang dapat diserap
Kewaspadaan, secara
serta maksimal
Penanganan
Konflik di
Daerah
140 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 51 orang 51 orangRp Rp - - - Dari segi
Umum Kesatuan peran intelijenPeningkatan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan (100,00%) 89.400.000,00 88.250.000,00 target kinerja
Bangsa dandalam Kewaspadaan Teknis dandiBidang Koordinasi di (98,71%) telah tercapai
Politik informasi danNasional danPelaksanaan Kewaspadaan Bidang 100%, namun
komunikasi Peningkatan Pemantapan Dini,Kerjasam Kerjasama dalam segi
berbasis Kualitas danKewaspadaan a Intelijen,Intel realisasi
deteksi,cegah, Fasilitasi Nasional danPemantauan keuangan tidak
tanggap Penanganan Penanganan Orang Asing, 100% hal
Ancaman Konflik Sosial Konflik Sosial Tenaga Kerja tersebut di
Tantangan Asing dan karenakan ada
Hambatan Lembaga Asin beberapa
Gangguan g,Kewaspadaa penunjang
n Perbatasan kegiatan yang
Antar Negara, tidak
Fasilitasi dilaksanakan
Kelembagaan sehingga tidak
Bidang dapat diserap
Kewaspadaan, secara
serta maksimal
Penanganan
Konflik di
Daerah
141 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 30 orang 30 orangRp 157.876.00Rp 152.882.00- - - Dari segi
Umum Kesatuan toleransi antarPembinaan Kebijakan Kebijakan Pelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (96,84%) target kinerja
Bangsa dansuku, agama,dan Teknis dandiBidang Kebijakan telah tercapai
Politik ras dan antarPengembanganPemantapan Ketahanan EkBahan 100%, namun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:43 WIB Halaman 161 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
golongan Ketahanan Pelaksanaan onomi,Sosial, Perumusan dalam segi
Ekonomi, Bidang Budaya danKebijakan realisasi
Sosial danKetahanan Fasilitasi Fasilitasi keuangan tidak
Budaya Ekonomi, Pencegahan Kerukunan 100% hal
Sosial danPenyalagunaan Umat tersebut di
Budaya Narkotika, Beragama karenakan ada
Fasilitasi beberapa
Kerukunan penunjang
Umat kegiatan yang
Beragama dan tidak
Penghayat dilaksanakan
Kepercayaan sehingga tidak
di Daerah dapat diserap
secara
maksimal
142 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 50 Orang 50 OrangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan toleransi antarPembinaan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan (100,00%) 51.505.000,00 51.505.000,00
Bangsa dansuku, agama,dan Teknis dandiBidang Koordinasi (100,00%)
Politik ras dan antarPengembanganPemantapan Ketahanan EkFasilitasi
golongan Ketahanan Pelaksanaan onomi,Sosial, Pencegahan Pe
Ekonomi, Bidang Budaya dannyalahgunaan
Sosial danKetahanan Fasilitasi Narkotika
Budaya Ekonomi, Pencegahan (Pelantikan
Sosial danPenyalagunaan dan
Budaya Narkotika, Pembinaan
Fasilitasi P4GN)
Kerukunan
Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan
di Daerah
143 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 250 orang 150 orangRp Rp dikarenakan perlu adanya- -
Umum Kesatuan toleransi antarPenguatan Kebijakan Koordinasi diPelaksanaan (60,00%) 60.625.000,00 31.820.000,00 adanya peningkatan
Bangsa dansuku, agama,Ideologi Teknis danBidang Koordinasi di (52,49%) pandemi covidpemanfaatan
Politik ras dan antarPancasila danPemantapan Ideologi Bidang 19 yang mengteknologi
golongan Karakter Pelaksanaan Wawasan Ideologi hentikan/meni informasi
Kebangsaan Bidang Kebangsaan, Wawasan adakan kepada
Ideologi Bela Negara,KKebangsaan kegiatan yangmasyarakat
Pancasila danarakter bersifat mengu

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 162 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Karakter Bangsa, mpulkan
Kebangsaan Pembauran massa/orang
Kebangsaan, banyak
Bineka sehingga
Tunggal Ika kegiatan tidak
dan Sejarah dapat
Kebangsaan dilaksanakan
secara
maksimal
144 Pemerintahan Badan Meningkatkan Program Perumusan Penyusunan Jumlah 35 orang 35 orangRp Rp - - - Dari segi
Umum Kesatuan toleransi antarPenguatan Kebijakan Program KerjaProgram Kerja (100,00%) 9.749.000,00 7.242.000,00 target kinerja
Bangsa dansuku, agama,Ideologi Teknis dandi Bidangyang tersusun (74,28%) telah tercapai
Politik ras dan antarPancasila danPemantapan Ideologi dalam kegiatan 100%, namun
golongan Karakter Pelaksanaan Wawasan ideologi dalam segi
Kebangsaan Bidang Kebangsaan, Wawasan realisasi
Ideologi Bela Negara,KKebangsaan keuangan tidak
Pancasila danarakter dan 100% hal
Karakter Bangsa, terbentuknya tersebut di
Kebangsaan Pembauran Forum karenakan ada
Kebangsaan, Pembauran beberapa
Bineka Kebangsaan penunjang
Tunggal Ika(FPK) kegiatan yang
dan SejarahKabupaten tidak
Kebangsaan Pangandaran dilaksanakan
sehingga tidak
dapat diserap
secara
maksimal
145 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.388.000,00 21.388.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
akuntabilitas Daerah KabupDaerah dan jumlah
kinerja instansiaten/Kota operator BMD
pemerintah
146 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Sistem sistem
akuntabilitas Daerah Kabup Informasi informasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 163 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kinerja instansiaten/Kota Kepegawaian kepegawaian
pemerintah yang
dilaksanakan
dan jumlah
operator
kepegawaian
147 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Koordinasi 1 dokumen 1 dokumenRp Rp - - - Dari segi
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan dan (100,00%) 10.660.000,00 9.980.000,00 kinerja telah
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (93,62%) tercapai 100%,
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Laporan Laporan namun dalam
akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan Keuangan segi realisasi
kinerja instansiaten/Kota Akhir Akhir Tahun keuangan tidak
pemerintah TahunSKPD SKPD 100% hal
tersebut di
karenakan ada
beberapa
penunjang
kegiatan yang
tidak
dilaksanakan
sehingga tidak
dapat diserap
secara
maksimal
148 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Koordinasi 1 dokumen 1 dokumenRp 350.000,00 Rp 350.000,00- - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan dan (100,00%) (100,00%)
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Laporan Laporan
akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan BulKeuangan Bul
kinerja instansiaten/Kota anan/Triwulan anan/Triwulan
pemerintah an/Semesteran an/Semesteran
SKPD SKPD
149 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.286.000,00 21.286.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Verifikasi KeuVerifikasi
akuntabilitas Daerah Kabup anganSKPD Keuangan
kinerja instansiaten/Kota SKPD
pemerintah
150 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN14 orang 14 orangRp 2.702.299.Rp 1.611.253.Realisasi akan di- -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 164 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 250,00 108,00 keuangan tidakbayarkan pada
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (59,63%) mencapai tahun 2022
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah ASN penyediaan 100%
akuntabilitas Daerah Kabup gaji dan dikarenakan
kinerja instansiaten/Kota tunjangan ada belanja
pemerintah yang tidak
direalisasikan
151 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Dukungan Jumlah 1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Pelaksanaan operator (100,00%) 18.600.000,00 18.600.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Sistem website SKPD (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Pemerintahan
akuntabilitas Daerah Kabup Berbasis
kinerja instansiaten/Kota Elektronik
pemerintah pada SKPD
152 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah tenaga1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Arsip Dinamispengelola arsip (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat pada SKPD (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah
akuntabilitas Daerah Kabup
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
153 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Jenis7 jenis 7 jenisRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Bahan Bacaanbahan bacaan (100,00%) 5.880.000,00 3.790.000,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat dan Peraturantiap bulan (64,46%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Perundang- dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah Kabup undangan harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
154 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah jenis2 jenis 2 jenisRp Rp - - - Dari segi
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Barang barang yang (100,00%) 8.074.800,00 5.699.400,00 kinerja telah
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Cetakan dandicetak dan (70,58%) tercapai 100%,
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Penggandaan digandakan namun dalam
akuntabilitas Daerah Kabup segi realisasi
kinerja instansiaten/Kota keuangan tidak
pemerintah 100% hal
tersebut di
karenakan ada
beberapa

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 165 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penunjang
kegiatan yang
tidak
dilaksanakan
sehingga tidak
dapat diserap
secara
maksimal
155 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 6 jenis 6 jenisRp Rp 598.000,00adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 1.018.000,00 (58,74%) harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah Kabup Bangunan Bangunan harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota Kantor Kantor yang di SistemInformasi
pemerintah disediakan Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
156 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis Alat63 jenis 48 jenisRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danTulis Kantor (76,19%) 45.761.500,00 44.884.900,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Perlengkapan (98,08%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Kantor dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah Kabup harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
157 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 4 unit 4 unitRp 287.293.00Rp 287.291.00- - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danperalatan dan (100,00%) 0,00 0,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah Kantor gedung kantor
akuntabilitas Daerah Kabup
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
158 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah 30 kali 29 kaliRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Umum an Rapatdokumen (96,67%) 31.732.500,00 23.903.461,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Perangkat Koordinasi tindak lanjut (75,33%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Daerah dan Konsultasirapat dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah Kabup SKPD koordinasi ke harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota luar daerah di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 166 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
159 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 11 unit 11 unitRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 3.020.000,00 3.020.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Penunjang yang dikelola
akuntabilitas Daerah KabupUrusan
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan
pemerintah Daerah
160 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 unit 1 unitRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 4.294.400,00 4.294.400,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Daerah Gedung Kantor dan (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
akuntabilitas Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
pemerintah Daerah
161 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa4 unit 4 unitRp Rp - - - Dari segi
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa PemeliharPemeliharaan, (100,00%) 49.823.000,00 44.872.887,00 target kinerja
Bangsa dandan penguatanUrusan Daerah aan,Biaya Biaya (90,06%) telah tercapai
Politik evaluasi atasPemerintahan Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan 100%, namun
akuntabilitas Daerah KabupUrusan dan Pajakdan Pajak dalam segi
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan Kendaraan Kendaraan realisasi
pemerintah Daerah Perorangan Perorangan keuangan tidak
Dinas atauDinas atau 100% hal
Kendaraan Kendaraan tersebut di
Dinas Jabatan Dinas Jabatan karenakan ada
yang beberapa
disediakan penunjang
kegiatan yang
tidak
dilaksanakan
sehingga tidak
dapat diserap
secara
maksimal
162 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 unit 1 unitRp 200.800.00Rp 200.800.00- - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Barang MilikGedung Gedung yang (100,00%) 0,00 0,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Daerah Kantor ataudisewa (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Penunjang Bangunan
akuntabilitas Daerah KabupUrusan Lainnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 167 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kinerja instansiaten/Kota Pemerintah
pemerintah Daerah
163 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah 2 rekening 2 rekeningRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa rekening yang (100,00%) 32.017.396,00 27.492.535,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Komunikasi dibayarkan (85,87%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan ,Sumber Dayasetiap bulan dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota Daerah di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
164 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jenis2 jenis 2 jenisRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Pelayananmakanan dan (100,00%) 9.609.000,00 9.314.000,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor minuman (96,93%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota Daerah di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
165 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah bahan27 jenis 27 jenisRp Rp adanya selisihperlu adanya- -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Pelayanandan alat (100,00%) 6.545.500,00 6.073.900,00 harga barangpenyesuaian
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor kebersihan (92,80%) di pasaranharga di
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan dengan standarpasaran
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan harga tertinggidengan Sistem
kinerja instansiaten/Kota Daerah di SistemInformasi
pemerintah Informasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (SIPD)
Daerah (SIPD)
166 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Tenaga2 orang 2 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananKebersihan (100,00%) 34.800.000,00 34.800.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan
kinerja instansiaten/Kota Daerah
pemerintah
167 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Tenaga1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananSupir (100,00%) 22.200.000,00 22.200.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 168 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan
kinerja instansiaten/Kota Daerah
pemerintah
168 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Tenaga1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananPengamanan (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan
kinerja instansiaten/Kota Daerah
pemerintah
169 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah 170 buah 130 unitRp Rp Realisasi meningkatkan - pemberlakuan
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa SuratMaterai yang (76,47%) 1.680.000,00 1.500.000,00 penggunaan kualitaas tarif bea
Bangsa dandan penguatanUrusan Penunjang Menyurat dibeli (89,29%) materai tidakperencanaan materai (Unda
Politik evaluasi atasPemerintahan Urusan sesuai dengandengan ng-Undang
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan yang menganalisis Nomor 10
kinerja instansiaten/Kota Daerah direncanakan sesuai Tahun 2020
pemerintah dikarenakan kebutuhan tentang Bea
dalam Materai)
pelaksanaanya
tidak
membutuhkan
banyak
materai
170 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 5 dokumen 5 dokumenRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 18.599.750,00 18.599.750,00
Bangsa dandan penguatanUrusan dan EvaluasiPenyusunan dan (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan
akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan
kinerja instansiaten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
pemerintah Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
171 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 dokumen 4 dokumenRp Rp - - - -
Umum Kesatuan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 22.661.750,00 22.661.750,00
Bangsa dandan penguatanUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Politik evaluasi atasPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 169 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kinerja instansiaten/Kota Daerah tersusun
pemerintah
172 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Umum Kesatuan Partisipasi Pemberdayaan Kebijakan Kebijakan Pelaksanaan (100,00%) 25.900.000,00 25.900.000,00
Bangsa danmasyarakat dan Teknis dandibidang Kebijakan (100,00%)
Politik dalam Pengawasan Pemantapan Pendaftaran Ordibidang
pembangunan Organisasi KePelaksanaan mas,Pemberda Pendaftaran
politik. masyarakatan Bidang yaan Ormas,Ormas, Jumlah
Pemberdayaan Evaluasi danPelaksanaan
dan Mediasi Kebijakan
Pengawasan Sengketa Ormdibidang
Organisasi Keas,Pengawasan Pemberdayaan
masyarakatan Ormas danOrmas, Jumlah
Ormas AsingPelaksanaan
di Daerah Kebijakan
dibidang
Mediasi
Sengketa
Ormas, umlah
Pelaksanaan
Kebijakan
dibidang
Pengawasan
Ormas, Jumlah
Pelaksanaan
Kebijakan
dibidang
Pengawasan
Ormas Asing
di Daerah
173 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 1 kali 1 kaliRp 2.036.709.Rp 1.836.709.- - - Dari segi
Umum Kesatuan Partisipasi Peningkatan Kebijakan Kebijakan DiPelaksanaan (100,00%) 000,00 000,00 target kinerja
Bangsa danmasyarakat Peran PartaiTeknis danBidang Kebijakan di (90,18%) telah tercapai
Politik dalam Politik danPemantapan Pendidikan Bidang 100%, namun
pembangunan Lembaga Pelaksanaan Politik, EtikaPelaksanaan dalam segi
politik. Pendidikan Bidang Budaya Pemilihan Um realisasi
Melalui Pendidikan Politik, um/Pemilihan keuangan tidak
Pendidikan Politik, EtikaPeningkatan Umum Kepala 100% hal
Politik danBudaya Demokrasi, Daerah tersebut di
PengembanganPolitik, Fasilitasi karenakan ada

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 170 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Etika sertaPeningkatan Kelembagaan beberapa
Budaya Politik Demokrasi, Pemerintahan, penunjang
Fasilitasi Perwakilan kegiatan yang
Kelembagaan dan Partai Poli tidak
Pemerintahan, tik,Pemilihan dilaksanakan
Perwakilan Umum/Pemili sehingga tidak
dan Partaihan Umum dapat diserap
Politik, Kepala secara
Pemilihan UmDaerah, serta maksimal
um/Pemilihan Pemantauan
Umum KepalaSituasi Politik
Daerah, sertaDi Daerah
Pemantauan
Situasi Politik
174 Pemerintahan Badan Peningkatan Program Perumusan Pelaksanaan Jumlah 1 kali 1 kaliRp 0,00 Rp 0,00 - - - indikator ini
Umum Kesatuan Partisipasi Peningkatan Kebijakan Kebijakan DiPelaksanaan (100,00%) mengacu pada
Bangsa danmasyarakat Peran PartaiTeknis danBidang Kebijakan di sub kegiatan
Politik dalam Politik danPemantapan Pendidikan Bidang Pelaksanaan
pembangunan Lembaga Pelaksanaan Politik, EtikaPendidikan Kebijakan Di
politik. Pendidikan Bidang Budaya Politik Bidang
Melalui Pendidikan Politik, Pendidikan
Pendidikan Politik, EtikaPeningkatan Politik, Etika
Politik danBudaya Demokrasi, Budaya
PengembanganPolitik, Fasilitasi Politik,
Etika sertaPeningkatan Kelembagaan Peningkatan
Budaya Politik Demokrasi, Pemerintahan, Demokrasi,
Fasilitasi Perwakilan Fasilitasi
Kelembagaan dan Partai Poli Kelembagaan
Pemerintahan, tik,Pemilihan Pemerintahan,
Perwakilan Umum/Pemili Perwakilan
dan Partaihan Umum dan Partai Poli
Politik, Kepala tik,Pemilihan
Pemilihan UmDaerah, serta Umum/Pemili
um/Pemilihan Pemantauan han Umum
Umum KepalaSituasi Politik Kepala
Daerah, sertaDi Daerah Daerah, serta
Pemantauan Pemantauan
Situasi Politik Situasi Politik
Di Daerah
175 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 8 Dokumen 8 DokumenRp Rp Efesiensi Diusulkan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 171 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum Cijulang Pelayanan Pembinaan Rekomendasi Administrasi Fasilitasi (100,00%) 5.400.000,00 4.600.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran dan dan Tata Administrasi (85,19%) dianggarkan
Pengawasan Koordinasi Pemerintahan Tata pada Tahun
Pemerintah Pembinaan Desa Pemerintahan Anggaran
Desa Pengawasan Desa Berikutnya
Pemerintahan
Desa
176 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Fasilitasi Fasilitasi Jumlah 6 Laporan 6 LaporanRp Rp Efisiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Pembinaan Rekomendari, Penyusunan Fasilitasi (100,00%) 9.880.000,00 9.880.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran dan Koordinasi, Perencanaan Penyusunan (100,00%) dianggarkan
Pengawasan Pembinaan Pembangunan Perencanaan pada Tahun
Pemerintahan dan pegawasanPartisifatif Pembangunan Anggaran
Desa Pemerintahan Partisifatif Berikutnya
Desa
177 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Fasilitasi Koordinasi Jumlah 4 Laporan 4 LaporanRp Rp Efesiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Pembinaan Rekomendas, Pelaksanaan Koordinasi (100,00%) 5.400.000,00 4.600.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran dan Pembinaan Pembangunan Pelaksanaan (85,19%) dianggarkan
Pengawasan Pengawasan Kawasan Pembangunan pada Tahun
Pemerintahan Pemerintahan Perdesaan diKawasan Anggaran
Desa Desa Wilayah Perdesaan di Berikutnya
Kecamatan Wilayah
Kecamatan
178 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program koordinasi PenKoordinasi/Sin Jumlah Koordi12 Laporan 12 LaporanRp 165.700.00Rp Efisiensi - - -
Umum Cijulang Pelayanan Pemerintahan yelenggaraan ergi nasi/Sinergi (100,00%) 0,00 86.600.000,00 Anggaran
Perkantoran dan PelayananKegiatan Perencaaan Perencaaan (52,26%)
Publik Pemerintahan dan dan
di TingkatPelaksanaan Pelaksanaan
Kecamatan Kegiatan Kegiatan
Pemerintahan Pemerintahan
dengan dengan
Perangkat Perangkat
Daerah danDaerah dan
Instansi Instansi
Vertikal Vertikal
Terkait Terkait
179 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Koordinasi Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp Refocusing Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran dan Koordinasi (100,00%) 12.600.000,00 10.600.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Pelaksanaan dan (84,13%) dianggarkan
Pemerintahan Sistem Pelaksanaan pada Tahun
Daerah Kabup Informasi Sistem Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 172 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Kepegawaian Informasi Berikutnya
Kepegawaian
180 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Koordinasi Jumlah 4 Laporan 4 LaporanRp Rp Efisiensi diupayakan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran dan Koordinasi (100,00%) 5.160.000,00 2.580.000,00 Anggaran Penyerapan
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Penyusunan dan (50,00%) Anggaran di
Pemerintahan Laporan Penyusunan Tahun
Daerah Kabup Keuangan BulLaporan berikutnya
aten/Kota anan/Triwulan Keuangan Bul lebih
an/Semesteran/anan/Triwulan maksimal
SKPD an/Semesteran/
SKPD
181 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Pelaksanaan Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp Refocusing Diusulkan - Honor Jasa
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Penatausahaan Pelaksanaan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Anggaran untuk non PNS
Perkantoran Urusan dan Evaluasi dan Pengujian/Penatausahaan (91,90%) dianggarkan hanya
Pemerintahan Verifikasi dan Pengujian/ pada Tahun terealisasi
Daerah Kabup Keuangan Verifikasi Anggaran sampai Bulan
aten/Kota SKPD Keuangan Berikutnya Oktober 2021
SKPD
182 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Pemeliharaan Jumlah 5 Unit 5 UnitRp Rp 400.000,00Refocusing Perbedaan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Peralatan danPemeliharaan (100,00%) 1.000.000,00 (40,00%) Anggaran Penganggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Mesin Lainnya Peralatan dan dengan harga
Pemerintahan Mesin Lainnya real pada saat
Daerah Kabup pembelian
aten/Kota
183 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Pemeliharaan/ Jumlah Pemeli2 Unit 2 UnitRp 240.000,00 Rp 240.000,00- - - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Rehabilitasi haraan/Rehabil (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Gedung itasi Gedung
Pemerintahan Kantor danKantor dan
Daerah Kabup Bangunan Bangunan
aten/Kota Lainnya Lainnya
184 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 3 Jenis 3 JenisRp Rp Efisiensi - - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Bahan BacaanPenyediaan (100,00%) 3.600.000,00 2.720.000,00 Anggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi dan PeraturanBahan Bacaan (75,56%)
Pemerintahan Perundang- dan Peraturan
Daerah Kabup undangan Perundang-
aten/Kota undangan
185 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 15 Jenis 15 JenisRp Rp Efisiensi - - Perbedaan
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Barang Penyediaan (100,00%) 5.018.500,00 2.976.000,00 Anggaran Penganggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Cetakan danBarang (59,30%) dengan harga
Pemerintahan Penggandaan Cetakan dan real pada saat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 173 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah Kabup Penggandaan pembelian
aten/Kota
186 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 8 Kegiatan 8 KegiatanRp 1.020.932.Rp 876.522.39Efisiensi - - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Gaji danPenyediaan (100,00%) 410,00 4,00 (85,86%) Anggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Tunjangan Gaji dan
Pemerintahan ASN Tunjangan
Daerah kabupa ASN
ten/Kota
187 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp Rp Efisiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Jasa Penyediaan (100,00%) 24.600.000,00 21.927.753,00 Anggaran untuk
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Komunikasi, Jasa (89,14%) dianggarkan
Pemerintahan Sumber DayaKomunikasi, pada Tahun
Daerah Kabup Air dan Listrik Sumber Daya Anggaran
aten/Kota Air dan Listrik Berikutnya
188 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 20 Unit 20 UnitRp Rp Refocusing - - Diusulkan
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Jasa PelayananPenyediaan (100,00%) 85.298.000,00 71.027.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Umum Kantor Jasa Pelayanan (83,27%) dianggarkan
Pemerintahan Umum Kantor pada Tahun
Daerah Kabup Anggaran
aten/Kota Berikutnya
189 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan
Penyediaan Jumlah 10 Unit 10 UnitRp Rp Efisiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran
Jasa Penyediaan (100,00%) 19.395.000,00 13.286.200,00 Anggaran untuk
Perkantoran Urusan dan Evaluasi
Pemeliharaan, Jasa (68,50%) dianggarkan
Pemerintahan Biaya Pemeliharaan, pada Tahun
Daerah Kabup Pemeliharaan, Biaya Anggaran
aten/Kota Pajak, danPemeliharaan, Berikutnya
Perizinan Pajak, dan
Kendaraan Perizinan
Dinas Kendaraan
Operasional Dinas
atau Lapangan Operasional
atau Lapangan
190 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 75 Laporan 75 LaporanRp 700.000,00 Rp 100.000,00Efisiensi Diusulkan - Perubahan
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Jasa SuratPenyediaan (100,00%) (14,29%) Anggaran untuk Kebijakan
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Menyurat Jasa Surat dianggarkan Penggunaan
Pemerintahan Menyurat pada Tahun materai yang
Daerah Kabup Anggaran asalnya 3000
aten/Kota Berikutnya dan 6000
menjadi 10000
sehingga

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 174 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penyerapan
tidak sesuai
target
anggaran
191 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 20 Jenis 20 JenisRp 788.000,00 Rp 288.000,00Efisiensi - - Perbedaan
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Komponen Penyediaan (100,00%) (36,55%) Anggaran Penganggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Instalasi ListriKomponen dengan harga
Pemerintahan k/Penerangan Instalasi Listri real pada saat
Daerah Kabup Bangunan k/Penerangan pembelian
aten/Kota Kantor Bangunan
Kantor
192 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyediaan Jumlah 15 Jenis 15 JenisRp Rp Efisiensi - - Perbedaan
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Peralatan danPenyediaan (100,00%) 6.719.709,00 4.276.000,00 Anggaran Penganggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Perlengkapan Peralatan dan (63,63%) dengan harga
Pemerintahan Kantor Perlengkapan real pada saat
Daerah Kabup Kantor pembelian
aten/Kota
193 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyelenggara Jumlah Penyel326 Laporan 326 LaporanRp 679.250,00 Rp 679.250,00Efisiensi - - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran an Rapatenggaraan (100,00%) (100,00%) Anggaran
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Koordinasi Rapat
Pemerintahan dan KonsultasiKoordinasi
Daerah Kabup SKPD dan Konsultasi
aten/Kota SKPD
194 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penyusunan Jumlah 14 Dokumen 14 DokumenRp Rp Efisiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Dokumen Dokumen (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Anggaran Untuk
Perkantoran Urusan dan Evaluasi Perencanaan Perencanaan (91,90%) dianggarkan
Pemerintahan Perangkat Perangkat pada Tahun
Daerah kabupa Daerah Daerah Anggaran
ten/Kota Berikutnya
195 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Penykoordinasi PenPeningkatan Jumlah 12 Kali 12 KaliRp Rp Efesiensi Diusulkan - -
Umum Cijulang Pelayanan elenggaraan yelenggaraan Efektifitas Peningkatan (100,00%) 5.400.000,00 4.600.000,00 Anggaran untuk
Perkantoran Pemerintahan Kegiatan Pelaksanaan Efektifitas (85,19%) dianggarkan
dan PelayananPemerintahan Pelayanan Pelaksanaan pada Tahun
Publik di TingkatKepada Pelayanan Anggaran
Kecamatan Masyarakat diKepada Berikutnya
Wilayah Masyarakat di
Kecamatan Wilayah
Kecamatan
196 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan Penatausahaan jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp Refocusing Diusulkan - Honor Jasa
Umum Cijulang Pelayanan Penunjang Penganggaran Barang MilikPenatausahaan (100,00%) 21.000.000,00 17.600.000,00 Anggaran untuk non PNS

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 175 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum Urusan dan Evaluasi Daerah padaBarang Milik (83,81%) dianggarkan hanya
Pemerintah SKPD Daerah pada pada Tahun terealisasi
Daerah Kabup SKPD Anggaran sampai Bulan
aten/Kota Berikutnya Oktober
197 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Peningkatan Belanja JasaPersentase 100 % 100 %Rp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Pemberdayaan Efektifitas Tenaga Pemberdayaan (100,00%) 1.200.000,00 1.200.000,00
perkantoran Masyarakat Kegiatan Administrasi Masyarakat (100,00%)
Desa DanPemberdayaan Desa
Kelurahan Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
198 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Peningkatan Belanja Jumlah 5 Kegiatan 5 KegiatanRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Pemberdayaan Partisipasi Perjalanan Belanja (100,00%) 1.200.000,00 1.200.000,00
perkantoran Masyarakat Masyarakat Dinas DalamPerjalanan (100,00%)
Desa Dandalam ForumKota Dinas Dalam
Kelurahan Musyawarah Kota
Perencanaan
Pembangunan
di Desa
199 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Fasilitasi, Koordinasi Jumlah 4 Kegiatan 4 KegiatanRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Pembinaan Rekomendasi Pelaksanaan Pelaksanaan (100,00%) 2.588.000,00 2.588.000,00
perkantoran Dan dan Pembangunan Pembangunan (100,00%)
Pengawasan Koordinasi Kawasan Kawasan
Pemerintahan Pembinaan Perdesaan diPerdesaan di
Desa dan Wilayah Wilayah
Pengawasan Kecamatan Kecamatan
Pemerintah
Desa
200 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Fasilitasi,Reko Fasilitasi Jumlah 4 Kegiatan 4 KegiatanRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Pembinaan mendasi danAdministrasi Pembinaan (100,00%) 18.774.000,00 18.774.000,00
perkantoran Dan Koordinasi Tata Administrasi (100,00%)
Pengawasan dan Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan Pengawasan Desa Desa
Desa Pemerintahan
Desa
201 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 6 Dokumen 6 DokumenRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, dan Kordinasi dan (100,00%) 34.600.000,00 33.600.000,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiPenyusunan Penyusunan (97,11%)
Pemerintahan Kinerja Laporan Dokumen
Daerah KabupPerangkat Capaian RKA-SKPD

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:44 WIB Halaman 176 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Daerah Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
202 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Pelaksanaan Jumlah 6 Dokumen 6 DokumenRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Penatausahaan Pelaksanaan (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
perkantoran Urusan dan Evaluasidan Pengujian/Penatausahaan (100,00%)
Pemerintahan Kinerja Verifikasi dan Pengujian/
Daerah KabupPerangkat Keuangan Verifikasi
aten/Kota Daerah SKPD Keuangan
SKPD
203 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Pemeliharaan Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Peralatan danPemeliharaan (100,00%) 22.032.900,00 20.262.400,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiMesin Lainnya Peralatan dan (91,96%)
Pemerintahan Kinerja Mesin Lainnya
Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
204 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Pemeliharaan Jumlah 14 Unit 14 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Peralatan danPemeliharaan (100,00%) 2.050.000,00 2.045.000,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiMesin Lainnya Peralatan dan (99,76%)
Pemerintahan Kinerja Mesin Lainnya
Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
205 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Pemeliharaan/ Jumlah Pemeli1 Unit 1 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Rehabilita siharaan/Rehabil (100,00%) 27.600.000,00 25.400.000,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiGedung ita si Gedung (92,03%)
Pemerintahan Kinerja Kantor danKantor dan
Daerah KabupPerangkat Bangunan Bangunan
aten/Kota Daerah Lainnya Lainnya
206 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 6 Dokumen 6 DokumenRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Bahan BacaanPenyediaan (100,00%) 3.600.000,00 3.300.000,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan Evaluasidan PeraturanBahan Bacaan (91,67%)
Pemerintahan Kinerja Perundang- dan Peraturan
Daerah KabupPerangkat undangan Perundang-
aten/Kota Daerah undangan
207 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 4 Paket 4 PaketRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Barang Penyediaan (100,00%) 4.763.250,00 4.762.850,00
perkantoran Urusan dan EvaluasiCetakan danBarang (99,99%)
Pemerintahan Kinerja Penggandaan Cetakan dan
Daerah KabupPerangkat Penggandaan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 177 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Daerah
208 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah ASN9 Orang 9 OrangRp 779.379.03Rp 722.649.98- - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Gaji danyang mendapat (100,00%) 4,00 7,00 (92,72%) Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiTunjangan fasilitas
Pemerintahan Kinerja ASN penyediaan
Daerah KabupPerangkat gaji dan
aten/Kota Daerah tunjangan
209 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 4 Rekening 4 RekeningRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Jasa Penyediaan (100,00%) 18.028.089,00 16.245.505,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiKomunikasi, Jasa (90,11%)
Pemerintahan Kinerja Sumber DayaKomunikasi,
Daerah KabupPerangkat Air dan Listrik Sumber Daya
aten/Kota Daerah Air dan Listrik
210 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 14 Unit 14 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Jasa Penyediaan (100,00%) 18.397.905,00 16.461.105,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiPemeliharaan, Jasa (89,47%)
Pemerintahan Kinerja Biaya Pemeliharaan,
Daerah KabupPerangkat Pemeliharaan, Biaya
aten/Kota Daerah Pajak, danPemeliharaan,
Perizinan Pajak, dan
Kendaraan Perizinan
Dinas Kendaraan
Operasional Dinas
atau Lapangan Operasional
atau Lapangan
211 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 240 Laporan 240 LaporanRp 450.000,00 Rp 450.000,00- - - -
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Jasa SuratPenyediaan (100,00%) (100,00%)
perkantoran Urusan dan EvaluasiMenyurat Jasa Surat
Pemerintahan Kinerja Menyurat
Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
212 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 4 Rekening 4 RekeningRp 769.000,00 Rp 769.000,00- - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Komponen Penyediaan (100,00%) (100,00%) Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiInstalasi ListriKomponen
Pemerintahan Kinerja k/Penerangan Instalasi Listri
Daerah KabupPerangkat Bangunan k/Penerangan
aten/Kota Daerah Kantor Bangunan
Kantor
213 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 11 Unit 11 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Peralatan danPenyediaan (100,00%) 9.181.108,00 8.345.200,00 Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 178 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perkantoran Urusan dan EvaluasiPerlengkapan Peralatan dan (90,90%)
Pemerintahan Kinerja Kantor Perlengkapan
Daerah KabupPerangkat Kantor
aten/Kota Daerah
214 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyediaan Jumlah 11 Unit 11 UnitRp Rp - - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, Peralatan danPenyediaan (100,00%) 9.181.108,00 8.345.200,00 Anggaran
perkantoran Urusan dan EvaluasiPerlengkapan Peralatan dan (90,90%)
Pemerintahan Kinerja Kantor Perlengkapan
Daerah KabupPerangkat Kantor
aten/Kota Daerah
215 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyelenggara Jumlah Penyel326 Laporan 326 LaporanRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Penunjang Penganggaran, an Rapatenggaraan (100,00%) 2.980.000,00 2.980.000,00
perkantoran Urusan dan EvaluasiKoordinasi Rapat (100,00%)
Pemerintahan Kinerja dan KonsultasiKoordinasi
Daerah KabupPerangkat SKPD dan Konsultasi
aten/Kota Daerah SKPD
216 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program PenyKoordinasi/Sin Honorarium Jumlah 12 Laporan 12 LaporamRp 244.200.00Rp 121.200.00- - - Efisiensi
Umum Cimerak pelayanan elenggaraan ergi Tim PelaksanaHonorarium (100,00%) 0,00 0,00 (49,63%) Anggaran
perkantoran Pemerintahan Perencanaan Kegiatan danTim Pelaksana
Dan Pelayanandan Sekretariat Kegiatan dan
Publik Pelaksanaan Tim PelaksanaSekretariat
Kegiatan Kegiatan Tim Pelaksana
Pemerintahan Kegiatan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
217 Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - -
Umum Cimerak pelayanan Urusan Penganggaran Dokumen Dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
perkantoran Penunjang dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (100,00%)
Daerah KabupKinerja Perangkat Perangkat
aten/Kota Perangkat Daerah daerah yang
Daerah tersusun
218 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 2 Kegiatan 2 KegiatanRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Pembinaan Rekomendasi Penyusunan Kegiatan Peny (100,00%) 20.877.500,00 20.854.500,00
Perkantoran dan dan Perencanaan elenggaraan (99,89%)
Pengawasan Koordinasi Pembangunan Musrenbang
Pemerintah Pembinaan Partisipatif RKPD di

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 179 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Desa dan Kecamatan
Pengawasan dan
Pemerintahan Pemantauan
Desa Musrenbang
Desa
219 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah SDM1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Barang MilikBarang MilikSIMDA BMD (100,00%) 21.417.250,00 18.017.100,00
Perkantoran Urusan Daerah padaDaerah padasetiap bulan (84,12%)
Pemerintahan Perangkat SKPD
Daerah Daerah
Kabupaten /
Kota
220 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah SDM1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Kepegawaian dan Kepegawaian (100,00%) 12.640.000,00 10.640.000,00
Perkantoran Urusan Perangkat Pelaksanaan setiap bulan (84,18%)
Pemerintahan Daerah Sistem
Daerah Informasi
Kabupaten / Kepegawaian
Kota
221 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Koordinasi Dokumen 1 Dokumen 1 DokumenRp 300.000,00 Rp 300.000,00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Keuangan dan Laporan (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan
Pemerintahan Daerah Laporan Pelaporan
Daerah Keuangan Keuangan
Kabupaten / Akhir TahunAkhir Tahun
Kota SKPD (CALK)
222 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Pelaksanaan Dokumen 1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Keuangan Penatausahaan Laporan (100,00%) 21.440.000,00 19.740.000,00
Perkantoran Urusan Perangkat dan Pengujian/Capaian (92,07%)
Pemerintahan Daerah Verifikasi Kinerja dan
Daerah Keuangan Ikhtisar
Kabupaten / SKPD Realisasi
Kota Kinerja SKPD
223 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji,11 Orang 11 OrangRp 1.133.356.Rp 1.028.605.- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Keuangan Gaji danTunjangan dan (100,00%) 690,00 398,00
Perkantoran Urusan Perangkat Tunjangan Tambahan (90,76%)
Pemerintahan Daerah ASN Penghasilan
Daerah PNS yang
Kabupaten / dibayarkan
Kota

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 180 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
224 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan24 Jenis 24 JenisRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Umum Bahan BacaanJumlah bahan (100,00%) 3.900.000,00 3.070.000,00
Perkantoran Urusan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (78,72%)
Pemerintahan Daerah Perundang- dibeli tiap
Daerah undangan bulan
Kabupaten /
Kota
225 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan40 Jenis 40 JenisRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Umum Barang Jumlah Barang (100,00%) 3.490.500,00 3.301.250,00
Perkantoran Urusan Perangkat Cetakan danyang dicetak (94,58%)
Pemerintahan Daerah Penggandaan dan
Daerah digandakan
Kabupaten /
Kota
226 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi
Penyediaan Jenis dan50 Jenis 50 JenisRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Umum Komponen Jumlah (100,00%) 1.140.674,00 1.140.000,00
Perkantoran Urusan Perangkat Instalasi Komponen (99,94%)
Pemerintahan Daerah Listrik /Instalasi
Daerah Penerangan Listrik yang
Kabupaten / Bangunan dibeli
Kota Kantor
227 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi Penyediaan Penyediaan160 Jenis 160 JenisRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Umum Peralatan danAlat Tulis (100,00%) 8.643.030,00 8.643.000,00
Perkantoran Urusan Perangkat Perlengkapan Kantor (100,00%)
Pemerintahan Daerah Kantor
Daerah
Kabupaten /
Kota
228 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Administrasi
Penyelenggara Jumlah Rapat30 Kali 30 KaliRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Umum an Rapat- rapat (100,00%) 1.625.000,00 1.462.500,00
Perkantoran Urusan Perangkat Koordinasi koordinasi dan (90,00%)
Pemerintahan Daerah dan Konsultasikonsultasi ke
Daerah SKPD luar daerah
Kabupaten / yang
Kota mengikuti
229 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah12 Jenis 12 JenisRp 750.000,00 Rp 750.000,00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Barang MilikPeralatan danPemeliharaan (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan Daerah Mesin Lainnya Berkala
Pemerintahan Penunjang Peralatan
Daerah Urusan Gedung

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 181 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten /Pemerintahan Kantor
Kota Daerah
230 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Pemeliharaan Penyediaan Jenis dan4 Unit 4 UnitRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Barang MilikJasa Jumlah (100,00%) 18.159.400,00 16.279.100,00
Perkantoran Urusan Daerah Pemeliharaan, Kendaraan (89,65%)
Pemerintahan Penunjang Biaya yang
Daerah Urusan Pemeliharaan, dipelihara
Kabupaten /Pemerintahan Pajak, dan
Kota Daerah Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
231 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Rekening Jasa3 Rekening 3 RekeningRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Jasa Jasa Sumber Daya (100,00%) 19.479.515,00 17.209.385,00
Perkantoran Urusan Penunjang Komunikasi, yang dibayar (88,35%)
Pemerintahan Urusan Sumber Dayatiap bulan
Daerah Pemerintahan Air dan Listrik
Kabupaten /Daerah
Kota
232 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan 1. Jenis dan6 Orang 6 OrangRp 116.894.23Rp 102.483.00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Jasa Jasa PelayananJumlah (100,00%) 3,00 0,00 (87,67%)
Perkantoran Urusan Penunjang Umum Kantor Makanan dan
Pemerintahan Urusan Minuman yang
Daerah Pemerintahan dibeli, 2. Jenis
Kabupaten /Daerah Penyelenggara
Kota an Paten, 3.
Jumlah SDM
Kebersihan
dan
Pengamanan
Kantor Non
PNS
233 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah SDM750 Lembar 750 LembarRp 770.000,00 Rp 770.000,00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Jasa Jasa SuratNon PNS, (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan Penunjang Menyurat surat yang
Pemerintahan Urusan dikelola, surat
Daerah Pemerintahan bermaterai,
Kabupaten /Daerah serta jumlah
Kota dokumen

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 182 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
terkirim
234 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan, Evaluasi Jumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp 168.000,00 Rp 168.000,00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Penganggaran, Kinerja Dokumen (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan dan EvaluasiPerangkat Perencanaan
Pemerintahan Kinerja Daerah Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten /Daerah
Kota
235 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan, Koordinasi Dokumen 2 Dokumen 2 DokumenRp 300.000,00 Rp 300.000,00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Penganggaran, dan Laporan (100,00%) (100,00%)
Perkantoran Urusan dan EvaluasiPenyusunan Capaian
Pemerintahan Kinerja Laporan Kinerja dan
Daerah Perangkat Capaian Ikhtisar
Kabupaten /Daerah Kinerja danRealisasi
Kota Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi
Kinerja SKPD
236 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah SDM1 Orang 1 OrangRp Rp - - - -
Umum Kalipucang Pelayanan Penunjang Penganggaran, Dokumen Perencana (100,00%) 21.180.000,00 19.480.000,00
Perkantoran Urusan dan EvaluasiPerencanaan setiap Bulan (91,97%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten /Daerah
Kota
237 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Program PenyKoordinasi PeKoordinasi/ Jumlah9 Desa 9 DesaRp 201.000.00Rp 105.600.00- - - -
Umum Kalipucang Pelayanan elenggaraan nyelenggaraan Sinergi pelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (52,54%)
Perkantoran Pemerintahan Kegiatan Perencanaan kegiatan
dan PelayananPemerintahan dan koordinasi
Publik di TingkatPelaksanaan dalam Daerah
Kecamatan Kegiatan yang
Pemerintahan dilaksanakan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
238 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang1 Orang 1 OrangRp Rp Target Target kinerja- -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.240.000,00 17.840.000,00 anggaran tidakharus tetap
layanan untukPemerintahan Daerah padaDaerah padapada SKPD (83,99%) tercapai tercapai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 183 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pelayanan Daerah KabupPerangkat SKPD yang dikelola dengan
prima, saranaaten/Kota Daerah anggaran
dan prasarana secukupnya
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
239 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 11 LaporanRp Rp Target Target kinerja- -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Kepegawaian dan koordinasi (91,67%) 13.090.000,00 11.090.000,00 anggaran tidakharus tetap
layanan untukPemerintahan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (84,72%) tercapai tercapai
pelayanan Daerah KabupDaerah Sistem sistem dengan
prima, saranaaten/Kota Informasi informasi anggaran
dan prasarana Kepegawaian kepegawaian secukupnya
serta yang
peningkatan dilaksanakan
disiplin
aparatur
240 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Pelaksanaan Jumlah 24 Dokumen 23 DokumenRp Rp Anggaran Pencapaian - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Keuangan Penatausahaan penatausahaan (95,83%) 29.020.000,00 25.820.000,00 direalisasikan kinerja harus
layanan untukPemerintahan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (88,97%) sesuai dengantetap tercapai
pelayanan Daerah KabupDaerah Verifikasi Verifikasi kondisi dengan
prima, saranaaten/Kota Keuangan Keuangan anggaran yanganggaran
dan prasarana SKPD SKPD ada secukupnya
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
241 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji,12 Bulan 12 BulanRp 1.160.906.Rp 1.048.680.Realisasi Kinerja dan- -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Keuangan Gaji danTunjangan dan (100,00%) 834,00 584,00 Anggaran padaanggaran dapat
layanan untukPemerintahan Perangkat Tunjangan Tambahan (90,33%) dasarnya tercatercapai
pelayanan Daerah KabupDaerah ASN Penghasilan pai/mencukupi dengan baik
prima, saranaaten/Kota PNS yang
dan prasarana dibayarkan
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
242 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan2 Jenis 2 JenisRp 600.000,00 Rp 600.000,00Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) (100,00%) Tercapai
layanan untukPemerintahan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 184 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pelayanan Daerah KabupDaerah Perundang- ndang-
prima, saranaaten/Kota undangan undangan yang
dan prasarana disediakan
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
243 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan2 Jenis 2 JenisRp 600.000,00 Rp 600.000,00Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) (100,00%) Tercapai
layanan untukPemerintahan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru
pelayanan Daerah KabupDaerah Perundang- ndang-
prima, saranaaten/Kota undangan undangan yang
dan prasarana disediakan
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
244 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Barang40 Jenis 40 JenisRp Rp Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 1.030.000,00 1.030.000,00 Tercapai
layanan untukPemerintahan Perangkat Cetakan danPenggandaan (100,00%)
pelayanan Daerah KabupDaerah Penggandaan yang
prima, saranaaten/Kota disediakan
dan prasarana
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
245 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 60 Jenis 53 JenisRp 989.600,00 Rp 970.000,00Target Realisasi - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum Komponen Komponen (88,33%) (98,02%) anggaran tidakkinerja
layanan untukPemerintahan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri tercapai disesuaikan
pelayanan Daerah KabupDaerah k/Penerangan k/Penerangan dengan kondisi
prima, saranaaten/Kota Bangunan Bangunan anggaran
dan prasarana Kantor Kantor yang
serta disediakan
peningkatan
disiplin
aparatur
246 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 160 Jenis 140 JenisRp Rp Target Target kinerja- -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum Peralatan danPeralatan dan (87,50%) 5.375.865,00 5.365.000,00 anggaran tidakdisesuaikan
layanan untukPemerintahan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (99,80%) tercapai karenadengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 185 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pelayanan Daerah KabupDaerah Kantor Kantor kondisinya ketersediaan
prima, saranaaten/Kota disediakan tidak anggaran
dan prasarana mencukupi
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
247 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat326 Jenis 4 JenisRp 360.000,00 Rp 305.000,00Target Menyesuaikan - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Umum an RapatKoordinasi (1,23%) (84,72%) anggaran dandengan kondisi
layanan untukPemerintahan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi kinerja tidakkeuangan tapi
pelayanan Daerah KabupDaerah dan KonsultasiSKPD yang di tercapai tidak
prima, saranaaten/Kota SKPD selenggarakan mengganggu
dan prasarana kiner lainnya
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
248 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp Rp Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 3.897.000,00 3.897.000,00 Tercapai
layanan untukPemerintahan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
pelayanan Daerah KabupPenunjang yang dikelola
prima, saranaaten/Kota Urusan
dan prasarana Pemerintahan
serta Daerah
peningkatan
disiplin
aparatur
249 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 3 Unit 2 UnitRp 678.000,00 Rp 676.000,00Target tercapai - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Barang MilikRehabilita siGedung (66,67%) (99,71%)
layanan untukPemerintahan Daerah Gedung Kantor dan
pelayanan Daerah KabupPenunjang Kantor danBangunan
prima, saranaaten/Kota Urusan Bangunan Lainnya yang
dan prasarana Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
serta Daerah
peningkatan
disiplin
aparatur
250 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Unit 6 UnitRp Rp Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 14.732.600,00 14.732.600,00 Tercapai
layanan untukPemerintahan Daerah Pemeliharaan, Biaya (100,00%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 186 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pelayanan Daerah KabupPenunjang Biaya Pemeliharaan,
prima, saranaaten/Kota Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan
dan prasarana Pemerintahan Pajak, danPerizinan
serta Daerah Perizinan Kendaraan
peningkatan Kendaraan Dinas
disiplin Dinas Operasional
aparatur Operasional atau Lapangan
atau Lapangan yang
disediakan
251 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Rekening 2 RekeningRp Rp Target - - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Jasa Jasa Komunikasi (100,00%) 27.446.064,00 27.214.705,00 Tercapai
layanan untukPemerintahan Penunjang Komunikasi, dan Sumber (99,16%)
pelayanan Daerah KabupUrusan Sumber DayaDaya Air dan
prima, saranaaten/Kota Pemerintahan Air dan Listrik Listrik
dan prasarana Daerah disediakan
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
252 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp Target Target - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 88.795.230,00 84.494.000,00 anggaran tidakanggaran
layanan untukPemerintahan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (95,16%) tercapai menyesuaikan
pelayanan Daerah KabupUrusan yang dengan kondisi
prima, saranaaten/Kota Pemerintahan disediakan anggaran
dan prasarana Daerah
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
253 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa240 Buah 32 BuahRp 320.000,00 Rp 320.000,00Target kinerjaTarget kinerja- -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Jasa Jasa SuratSurat (13,33%) (100,00%) tidak tercapai tidak tercapai
layanan untukPemerintahan Penunjang Menyurat Menyurat yang tapi tidak
pelayanan Daerah KabupUrusan disediakan mengganggu
prima, saranaaten/Kota Pemerintahan kinerja lainnya
dan prasarana Daerah
serta
peningkatan
disiplin
aparatur
254 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Perencanaan, Koordinasi Dokumen 4 Dokumen 2 DokumenRp 149.000,00 Rp 145.000,00Ketersediaan Kinerja tetap- -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 187 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Penganggaran, dan Laporan (50,00%) (97,32%) anggaran tercapai
layanan untukPemerintahan dan EvaluasiPenyusunan Capaian sudah tidakdengan
pelayanan Daerah KabupKinerja Laporan Kinerja dan mencukupi anggaran yang
prima, saranaaten/Kota Perangkat Capaian Ikhtisar ada dengan
dan prasarana Daerah Kinerja danRealisasi efisiensi
serta Ikhtisar Kinerja SKPD
peningkatan Realisasi
disiplin Kinerja SKPD
aparatur
255 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Perencanaan, Penyusunan Jumlah 7 Dokumen 6 DokumenRp Rp Anggaran Kekurangan - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Penganggaran, Dokumen Dokumen (85,71%) 21.380.000,00 19.680.000,00 sudah tidakanggaran tidak
layanan untukPemerintahan dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (92,05%) mencukupi menjadi
pelayanan Daerah KabupKinerja Perangkat dan Jumlah hutang
prima, saranaaten/Kota Perangkat Daerah SDM
dan prasarana Daerah Perencanaan
serta setiap bulan
peningkatan
disiplin
aparatur
256 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penunjang Perencanaan, Penyusunan Jumlah 7 Dokumen 6 DokumenRp Rp Anggaran Kekurangan - -
Umum Mangunjaya cakupan Urusan Penganggaran, Dokumen Dokumen (85,71%) 21.380.000,00 19.680.000,00 sudah tidakanggaran tidak
layanan untukPemerintahan dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (92,05%) mencukupi menjadi
pelayanan Daerah KabupKinerja Perangkat dan Jumlah hutang
prima, saranaaten/Kota Perangkat Daerah SDM
dan prasarana Daerah Perencanaan
serta setiap bulan
peningkatan
disiplin
aparatur
257 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Pembinaan Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah Penyel2 Kegiatan 2 KegiatanRp Rp Target - - -
Umum Mangunjaya pengetahuan dan Rekomendasi Penyusunan enggaraan (100,00%) 10.000.000,00 10.000.000,00 Tercapai
keorganisasian Pengawasan dan Perencanaan Musrenbang (100,00%)
dalam Pemerintahan Koordinasi Pembangunan RKPD di
masyarakat Desa Pembinaan Partisipatif Kecamatan
dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
258 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penyelenggara Koordinasi PeKoordinasi/Sin Jumlah 320 Kali 16 KaliRp 113.680.00Rp Target Target - -
Umum Mangunjaya pengetahuan an nyelenggaraan ergi Kegiatan (5,00%) 0,00 59.180.000,00 anggaran tidakanggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 188 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
keorganisasian Pemerintahan Kegiatan Perencanaan Koordinasi (52,06%) tercapai menyesuaikan
dalam dan PelayananPemerintahan dan Dalam Daerah kondisi
masyarakat Publik di TingkatPelaksanaan yang ketersediaan
Kecamatan Kegiatan dilaksanakan anggaran tapi
Pemerintahan tidak
dengan mengganggu
Perangkat kinerja
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
259 Pemerintahan Kecamatan Meningkatkan Penyelenggara Koordinasi PeKoordinasi/Sin Jumlah 320 Kali 16 KaliRp 113.680.00Rp Target Target - -
Umum Mangunjaya pengetahuan an nyelenggaraan ergi Kegiatan (5,00%) 0,00 59.180.000,00 anggaran tidakanggaran
keorganisasian Pemerintahan Kegiatan Perencanaan Koordinasi (52,06%) tercapai menyesuaikan
dalam dan PelayananPemerintahan dan Dalam Daerah kondisi
masyarakat Publik di TingkatPelaksanaan yang ketersediaan
Kecamatan Kegiatan dilaksanakan anggaran tapi
Pemerintahan tidak
dengan mengganggu
Perangkat kinerja
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
260 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Pembinaan Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 2 Kegiatan 2 KegiatanRp Rp - - - -
Umum Parigi cakupan dan Rekomendasi Penyusunan Kegiatan Peny (100,00%) 6.096.500,00 6.096.500,00
layanan untukpengawasan dan Perencanaan elenggaraan (100,00%)
pelayanan pemerintahan Koordinasi Pembangunan Musrenbang di
prima, saranadesa Pembinaan Partisipatif Kecamatan
dan prasarana dan
serta Pengawasan
peningkatan Pemerintahan
disiplin Desa
aparatur
261 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penyelenggara Koordinasi PeKoordinasi/Sin Jumlah 12 Bulan 9 BulanRp 218.700.00Rp 115.200.00Defisit Diusulkan - Pembayaran
Umum Parigi cakupan an nyelenggaraan ergi koordinasi (75,00%) 0,00 0,00 (52,67%) Anggaran untuk kegiatan dan
layanan untukpemerintahan Kegiatan Perencanaan pemerintahan dianggarkan honor team
pelayanan dan pelayananPemerintahan dan perangat pada tahun penanganan
prima, saranapublik di TingkatPelaksanaan daerah dan selanjutnya covid 19 yang
dan prasarana Kecamatan Kegiatan instansi hanya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 189 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
serta Pemerintahan vertikal terkait dibayarkan 9
peningkatan dengan yang diselengg bulan
disiplin Perangkat arakan
aparatur Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
262 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan PROGRAMPerencanaan, Penyusunan Jumlah 12 Bulan 10 BulanRp Rp Defisit Diusulkan - Pembayaran
Umum Parigi disiplin, PENUNJANG Penganggaran, Dokumen Dokumen (83,33%) 21.000.000,00 17.600.000,00 anggaran untuk Jasa Non PNS
pelayanan URUSAN PEdan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (83,81%) dianggarkan penyusunan
prima danMERINTAHA Kinerja Perangkat Pembangunan pada tahun Perencanaan
penunjang N DAERAH Perangkat Daerah Daerah dan selanjutnya Program dan
sarana dan Daerah Jumlah SDM Kegiatan
prasarana Penyusunan SKPD yang
Perencanaan hanya
Program dan dibayarkan 10
Kegiatan bulan
SKPD
263 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Diusulkan Administrasi Penatausahaan Jumlah SDM12 Bulan 9 BulanRp Rp Defisit Diusulkan - Pembayaran
Umum Parigi disiplin, untuk Barang MilikBarang MilikPengelola (75,00%) 21.000.000,00 15.900.000,00 Anggaran untuk Jasa Non PNS
pelayanan dianggarkan Daerah padaDaerah padaBarang Milik (75,71%) dianggarkan pengelola
prima danpada tahunPerangkat SKPD Daerah pada tahun barang yang
penunjang selanjutnya Daerah selanjutnya hanya
sarana dan dibayarkan 9
prasarana bulan
264 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah SDM12 Bulan 9 BulanRp Rp Defisit Diusulkan - Pembayaran
Umum Parigi disiplin, urusan Kepegawaian dan Pengelola (75,00%) 12.600.000,00 9.600.000,00 anggaran untuk Jasa Non PNS
pelayanan pemerintahan Perangkat Pelaksanaan Kepegawaian (76,19%) dianggarkan pengelola
prima dandaerah Daerah Sistem pada tahun kepegawaian
penunjang kabupaten/kota Informasi selanjutnya yang haya
sarana dan Kepegawaian dibayarkan 9
prasarana bulan
265 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Pelaksanaan Jumlah SDM12 Bulan 10 BulanRp Rp Defisit Diusulkan - Pembayaran
Umum Parigi disiplin, urusan Keuangan Penatausahaan Pengelola (83,33%) 21.000.000,00 17.600.000,00 Anggaran untuk Jasa tenaga
pelayanan pemerintahan Perangkat dan Pengujian/administrasi (83,81%) dianggarkan Non PNS
prima dandaerah Daerah Verifikasi keuangan pada tahun pengelola
penunjang kabupaten/kota Keuangan SKPD selanjutnya keuangan yang
sarana dan SKPD hanya
prasarana dibayarkan 10
bulan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 190 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
266 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji,1 Tahun 1 TahunRp 1.053.535.Rp 161.345.99Defisit Diusulkan - Ada satu
Umum Parigi disiplin, urusan Keuangan Gaji danTunjangan dan (100,00%) 602,00 1,00 (15,31%) anggaran untuk pegawai PNS
pelayanan pemerintahan Perangkat Tunjangan Tambahan dianggarkan yang
prima dandaerah Daerah ASN Penghasilan pada tahun purnabakti dan
penunjang kabupaten/kota PNS yang selanjutnya pembayaran
sarana dan dibayarkan TKD yang
prasarana belum
dibayarkan
seluruhnya
267 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Penyediaan Jenis dan10 Jenis 7 JenisRp Rp Efisiensi Menyesuaikan - -
Umum Parigi disiplin, urusan Umum Bahan Bacaanjumlah bahan (70,00%) 2.650.000,00 1.600.000,00 Anggaran dengan
pelayanan pemerintahan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (60,38%) ketersediaan
prima dandaerah Daerah Perundang- dibeli tiap bahan bacaan
penunjang kabupaten/kota undangan bulan yang perlu
sarana dan disediakan
prasarana
268 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Penyediaan Jenis dan12 Bulan 12 BulanRp Rp Efisiensi Disesuaikan - -
Umum Parigi disiplin, urusan Umum Barang Jumlah Barang (100,00%) 2.299.671,00 1.421.600,00 Anggaran dengan
pelayanan pemerintahan Perangkat Cetakan danyang di cetak (61,82%) kebutuhan
prima dandaerah Daerah Penggandaan dan yang perlu
penunjang kabupaten/kota digandakan dipenuhi atau
sarana dan dan Jenis dan tidak
prasarana Jumlah Barang
yang di cetak
dan
digandakan
269 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Penyediaan Jenis dan60 Jenis 60 JenisRp Rp - - - Adanya
Umum Parigi disiplin, urusan Umum Komponen jumlah (100,00%) 3.088.000,00 3.081.000,00 perbedaan
pelayanan pemerintahan Perangkat Instalasi Listrikomponen (99,77%) harga
prima dandaerah Daerah k/Penerangan instalasi listrik komponen
penunjang kabupaten/kota Bangunan yang dibeli instalasi listrik
sarana dan Kantor di pasaran
prasarana yang
mengalami
penurunan
harga
270 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Administrasi Penyediaan Jenis dan180 Jenis 180 JenisRp Rp - - - -
Umum Parigi disiplin, urusan Umum Peralatan danJumlah ATK (100,00%) 11.053.238,00 11.052.900,00
pelayanan pemerintahan Perangkat Perlengkapan yang dibeli (100,00%)
prima dandaerah Daerah Kantor

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 191 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
penunjang kabupaten/kota
sarana dan
prasarana
271 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang AdministrasiPenyelenggara Jumlah 2 Kali 2 KaliRp Rp - - - -
Umum Parigi disiplin, urusan Umum an RapatPelaksanaan (100,00%) 1.300.000,00 1.300.000,00
pelayanan pemerintahan Perangkat Koordinasi Kegiatan (100,00%)
prima dandaerah Daerah dan KonsultasiKoordinasi
penunjang kabupaten/kota SKPD Dalam daerah
sarana dan yang
prasarana Dilaksanakan
dan Jumlah
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
yang diikuti
272 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Waktu12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Umum Parigi disiplin, urusan Barang MilikPeralatan danPemeliharaan (100,00%) 1.450.000,00 1.450.000,00
pelayanan pemerintahan Daerah Mesin Lainnya Rutin / Berkala (100,00%)
prima dandaerah Penunjang peralatan
penunjang kabupaten/kotaUrusan Gedung
sarana dan Pemerintahan Kantor
prasarana Daerah
273 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 12 Bulan 9 BulanRp Rp Kekurangan Diusulkan - Honor jasa
Umum Parigi disiplin, urusan Barang MilikRehabilitasi Kegiatan (75,00%) 25.200.000,00 19.200.000,00 Anggaran untuk kebersihan
pelayanan pemerintahan Daerah Gedung Pemeliharaan (76,19%) dianggarkan Non PNS yang
prima dandaerah Penunjang Kantor danRutin/Berkala pada tahun hanya terserap
penunjang kabupaten/kotaUrusan Bangunan Gedung selanjutnya 9 bulan
sarana dan Pemerintahan Lainnya Kantor
prasarana Daerah
274 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah 6 unit 6 unitRp Rp - - - Harga suku
Umum Parigi disiplin, urusan Barang MilikJasa Kendaraan (100,00%) 30.167.800,00 27.695.330,00 cadang
pelayanan pemerintahan Daerah Pemeliharaan, yang diservis (91,80%) kendaraan
prima dandaerah Penunjang Biaya dan berizin yang diganti
penunjang kabupaten/kotaUrusan Pemeliharaan, dan Jumlah berbeda
sarana dan Pemerintahan Pajak, danwaktu dengan yang
prasarana Daerah Perizinan pemeliharaan dianggarkan
Kendaraan kendaraan menjadi lebih
Dinas dinas murah
Operasional

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:45 WIB Halaman 192 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
atau Lapangan
275 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah 3 Rekening 3 RekeningRp Rp - - - Pembayaran
Umum Parigi disiplin, urusan Jasa Jasa Rekening jasa (100,00%) 20.620.530,00 18.540.910,00 rekening listrik
pelayanan pemerintahan Penunjang Komunikasi, sumber daya (89,91%) dan spedy
prima dandaerah Urusan Sumber Dayayang dibayar yang
penunjang kabupaten/kotaPemerintahan Air dan Listrik tiap bulan dan mengalami
sarana dan Daerah Penyediaan penurunan
prasarana Jasa jumlah tagihan
Komunikasi, sehingga
Sumber Daya mengurangi
Air dan Listrik realisasi
anggaran
276 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jenis dan12 bulan 9 bulanRp Rp Kekurangan Diusulkan - Honor jasa
Umum Parigi disiplin, urusan Jasa Jasa Pelayananjumlah (75,00%) 57.546.200,00 51.542.500,00 Anggaran untuk Non PNS
pelayanan pemerintahan Penunjang Umum Kantor makanan dan (89,57%) dianggarkan petugas
prima dandaerah Urusan minuman yang pada tahun pelayanan
penunjang kabupaten/kotaPemerintahan dibeli, Jumlah selanjutnya umum
sarana dan Daerah Penyelenggara (PATEN)
prasarana Paten, Jumlah hanya terserap
SDM 9 bulan
Kebersihan
setiap bulan
277 Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah SDM1500 Lembar 875 LembarRp Rp 820.000,00Efisiensi Menyesuaikan - Perubahan
Umum Parigi disiplin, urusan Jasa Jasa SuratNon PNS, (58,33%) 1.450.000,00 (56,55%) Anggaran belanja dengan kebijakan
pelayanan pemerintahan Penunjang Menyurat surat yang perubahan penggunaan
prima dandaerah Urusan dikelola, surat harga barang materai yang
penunjang kabupaten/kotaPemerintahan bermaterai, yang baru asalnya 6000
sarana dan Daerah serta jumlah dan 3000
prasarana dokumen diganti dengan
terkirim yang 10000
sehingga target
dan anggaran
disuaikan
278 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 5 Unit 5 UnitRp Rp - - - Pemeliharaan
Modal Penanaman akuntabilitas Urusan Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 1.500.000,00 1.401.300,00 Peralatan dan
Modal dandan penguatanPemerintah Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (93,42%) Mesin Lainnya
Pelayanan evaluasi atasDaerah KabupPenunjang yang dikelola Dapat
Terpadu Satuakuntabilitas aten/Kota Urusan Dilaksanakan
Pintu kinerja instansi Pemerintah dengan Baik
pemerintah Daerah dan Capaian

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 193 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
279 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang61 Jenis dan61 - (100,00%)Rp Rp - - - Penatausahaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikBarang MilikMilik DaerahUnit/Buah 21.000.000,00 19.300.000,00 Barang Milik
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%) Daerah pada
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPerangkat SKPD yang dikelola SKPD Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Daerah Dilaksanakan
Pintu Kinerja dengan Baik
Instansi Capaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
280 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan/La1 Kegiatan/LaRp Rp - - - Koordinasi
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian dan koordinasi poran poran 17.400.000,00 16.000.000,00 dan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%) (91,95%) Pelaksanaan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Sistem sistem Sistem
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Informasi informasi Informasi
Pintu Kinerja Kepegawaian kepegawaian Kepegawaian
Instansi yang Dapat
Pemerintah dilaksanakan Dilaksanakan
dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
281 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Monitoring, Jumlah 2 Kegiatan dan0 Kegiatan danRp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian Evaluasi, danMonitoring, Laporan Laporan APBD Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Penilaian Evaluasi, dan Kabupaten Dukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Kinerja Penilaian Pangandaran Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Pegawai Kinerja yang Tahun yang
Pintu Kinerja Pegawai Difokuskan Akan Datang
Instansi pada Program/
Pemerintah Kegiatan/Sub
Kegiatan yang
Lebih Prioritas
282 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Pendataan danJumlah data1 1 Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Diperlukan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 194 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian Pengolahan administrasi Data/Laporan Data/Laporan Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Administrasi kepegawaian (100,00%) Dukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Kepegawaian yang dikelola Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Tahun yang
Pintu Kinerja Akan Datang
Instansi
Pemerintah
283 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Pendidikan Jumlah 16 Orang 0 Orang Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian dan Pelatihanpegawai yang APBD Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Pegawai mendapatkan Kabupaten Dukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Berdasarkan pendidikan Pangandaran Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Tugas dandan pelatihan yang Tahun yang
Pintu Kinerja Fungsi berdasarkan Difokuskan Akan Datang
Instansi tugas dan pada Program/
Pemerintah fungsi Kegiatan/Sub
Kegiatan yang
Lebih Prioritas
284 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Pengadaan Jumlah 16 Setel 0 Setel Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian Pakaian DinasPakaian Dinas APBD Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Beserta Beserta Kabupaten Dukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Atribut KelengAtribut Keleng Pangandaran Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota kapannya kapannya yang yang Tahun yang
Pintu Kinerja diadakan Difokuskan Akan Datang
Instansi pada Program/
Pemerintah Kegiatan/Sub
Kegiatan yang
Lebih Prioritas
285 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Peningkatan Jumlah sarana3 Jenis dan0 Jenis danRp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian Sarana dandan PrasaranaUnit/Buah Unit/Buah APBD Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Prasarana Disiplin Kabupaten Dukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Disiplin Pegawai yang Pangandaran Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Pegawai ditingkatkan yang Tahun yang
Pintu Kinerja Difokuskan Akan Datang
Instansi pada Program/
Pemerintah Kegiatan/Sub
Kegiatan yang
Lebih Prioritas
286 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Sosialisasi Jumlah 2 Kegiatan dan0 Kegiatan danRp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kepegawaian Peraturan Perusosialisasi Laporan Laporan APBD Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat ndang- yang Kabupaten Dukungan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 195 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Undangan dilaksanakan Pangandaran Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota yang Tahun yang
Pintu Kinerja Difokuskan Akan Datang
Instansi pada Program/
Pemerintah Kegiatan/Sub
Kegiatan yang
Lebih Prioritas
287 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi PenyediaanJumlah ASN16 16 Rp 1.871.712.Rp 1.871.712.- - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Keuangan Gaji danyang mendapatOrang/Bulan Orang/Bulan 060,00 060,00 Gaji dan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Tunjangan fasilitasi (100,00%) (100,00%) Tunjangan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah ASN penyediaan ASN Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota gaji dan Dilaksanakan
Pintu Kinerja tunjangan dengan Baik
Instansi dan Capaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
288 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan/La1 Kegiatan/LaRp Rp - - - Koordinasi
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Keuangan dan koordinasi danporan poran 96.444.000,00 19.764.000,00 dan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Penyusunan Penyusunan (100,00%) (20,49%) Penyusunan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Laporan Laporan Laporan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Keuangan Keuangan Keuangan
Pintu Kinerja Akhir TahunAkhir Tahun Akhir Tahun
Instansi SKPD SKPD SKPD Dapat
Pemerintah dilaksanakan Dilaksanakan
dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
289 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah 2 Laporan 2 LaporanRp Rp - - - Koordinasi
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Keuangan dan laporan (100,00%) 1.656.000,00 1.656.000,00 dan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Penyusunan keuangan Bula (100,00%) Penyusunan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Laporan nan/Triwulana Laporan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Keuangan n/Semesteran Keuangan
Pintu Kinerja Bulanan/ SKPD yang Bulanan/
Instansi Triwulanan/ tersusun Triwulanan/
Pemerintah Semesteran Semesteran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 196 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
SKPD SKPD Dapat
Dilaksanakan
dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
290 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Pelaksanaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Penatausahaan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (91,90%) dan Pengujian/
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Verifikasi Verifikasi Verifikasi
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Keuangan Keuangan Keuangan
Pintu Kinerja SKPD SKPD SKPD Dapat
Instansi Dilaksanakan
Pemerintah dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
291 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Perencanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Perencanaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Pendapatan Pengelolaan dokumen (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Pengelolaan
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah Retribusi perencanaan (91,90%) Retribusi
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupKewenangan Daerah Pengelolaan Daerah Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Perangkat Retribusi Dilaksanakan
Pintu Kinerja Daerah Daerah yang dengan Baik
Instansi disusun dan Capaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
292 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Dukungan Jumlah Sistem1 Sistem/Lapo0 Sistem/LapoRp 0,00 Rp 0,00 Terdampak Diperlukan - -
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Pelaksanaan Pemerintahan ran ran Refocusing Usulan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Sistem Berbasis Anggaran (PenDukungan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Pemerintahan Elektronik anggulangan Anggaran pada
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Berbasis yang Pandemi Tahun yang
Pintu Kinerja Elektronik dilaksanakan Covid-19) Akan Datang
Instansi pada SKPD
Pemerintah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 197 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
293 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan12 Jenis dan12 Jenis danRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Bahan BacaanBacaan danEksemplar Eksemplar 15.600.000,00 11.949.100,00 Bahan Bacaan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (100,00%) (76,60%) dan Peraturan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Perundang- ndang- Perundang-
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Undangan undangan yang Undangan
Pintu Kinerja disediakan Dapat
Instansi Dilaksanakan
Pemerintah dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
294 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Barang4 Jenis dan4 Jenis danRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Barang Cetakan danUnit/Buah Unit/Buah 12.184.000,00 12.180.115,00 Barang
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Cetakan danPenggandaan (100,00%) (99,97%) Cetakan dan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Penggandaan yang Penggandaan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota disediakan Dapat
Pintu Kinerja Dilaksanakan
Instansi dengan Baik
Pemerintah dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
295 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 3 Jenis dan3 Jenis danRp 344.000,00 Rp 344.000,00- - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Komponen Komponen Unit/Buah Unit/Buah (100,00%) Komponen
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (100,00%) Instalasi Listri
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah k/Penerangan k/Penerangan k/Penerangan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Bangunan Bangunan Bangunan
Pintu Kinerja Kantor Kantor yang Kantor Dapat
Instansi disediakan Dilaksanakan
Pemerintah dengan Baik
Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
296 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 69 Jenis dan69 Jenis danRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Peralatan danPeralatan danUnit/Buah Unit/Buah 53.229.010,00 52.924.680,00 Peralatan dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 198 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%) (99,43%) Perlengkapan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Kantor Kantor Kantor Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota disediakan Dilaksanakan
Pintu Kinerja dengan
Instansi BaikCapaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
297 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 4 Jenis dan4 Jenis danRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum Peralatan Peralatan Unit/Buah Unit/Buah 9.630.654,00 8.565.152,00 Peralatan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Rumah Rumah (100,00%) (88,94%) Rumah
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah Tangga Tangga yang Tangga Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota disediakan Dilaksanakan
Pintu Kinerja dengan Baik
Instansi dan Capaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
298 Penanaman Dinas Desk Penunjang Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat27 Kegiatan/L26 Kegiatan/LRp Rp - - - Penyelenggara
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Umum an RapatKoordinasi aporan aporan 56.688.100,00 53.601.392,00 an Rapat
Modal dandan PenguatanPemerintah Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (96,30%) (94,55%) Koordinasi
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDaerah dan KonsultasiSKPD yang di dan Konsultasi
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota SKPD selenggarakan SKPD Dapat
Pintu Kinerja Dilaksanakan
Instansi dengan Baik
Pemerintah dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
96,3%
299 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah Sarana2 Jenis dan2 Jenis danRp Rp - - - Capaian
Modal Penanaman akuntabilitas Urusan Barang MilikRehabilitasi dan PrasaranaUnit/Buah Unit/Buah 7.360.000,00 7.360.000,00 Kinerja pada
Modal dandan penguatanPemerintah Daerah Sarana danPendukung (100,00%) (100,00%) Sub Kegiatan
Pelayanan evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Prasarana Gedung ini adalah
Terpadu Satuakuntabilitas aten/Kota Urusan Pendukung Kantor atau 36,07%
Pintu kinerja instansi Pemerintah Gedung Bangunan Karena
pemerintah Daerah Kantor atauLainnya yang Terdampak
Bangunan direhabilitasi Refocusing

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 199 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Lainnya Anggaran (Pen
anggulangan
Pandemi
Covid-19).
Namun Pemeli
haraan/Rehabil
itasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Secara Garis
Besar Dapat
Terlaksana
dengan Baik
300 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa1 Unit 1 UnitRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman akuntabilitas Urusan Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 40.608.000,00 29.881.765,00 Jasa
Modal dandan penguatanPemerintah Daerah Pemeliharaan, Biaya (73,59%) Pemeliharaan,
Pelayanan evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Biaya Pemeliharaan Biaya
Terpadu Satuakuntabilitas aten/Kota Urusan Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan
Pintu kinerja instansi Pemerintah dan PajakKendaraan dan Pajak
pemerintah Daerah Kendaraan Perorangan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan
Dinas atauKendaraan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan
Dinas Jabatan yang Dinas Jabatan
disediakan Dapat
Dilaksanakan
dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
301 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Unit 5 UnitRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman akuntabilitas Urusan Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 43.005.500,00 39.657.943,00 Jasa
Modal dandan penguatanPemerintah Daerah Pemeliharaan, Biaya (92,22%) Pemeliharaan,
Pelayanan evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Biaya Pemeliharaan, Biaya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 200 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Terpadu Satuakuntabilitas aten/Kota Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan,
Pintu kinerja instansi Pemerintah Pajak, danPerizinan Pajak, dan
pemerintah Daerah Perizinan Kendaraan Perizinan
Kendaraan Dinas Kendaraan
Dinas Operasional Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional
atau Lapangan yang atau Lapangan
disediakan Dapat
Dilaksanakan
dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
302 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Gedung,0 Gedung,Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Gedung
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikGedung Gedung Unit dan M2 Unit dan M2 Kantor
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah Kantor atauKantor atau DPMPTSP
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Bangunan Bangunan Kabupaten
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Urusan Lainnya Lainnya yang Pangandaran
Pintu Kinerja Pemerintah diadakan Saat ini
Instansi Daerah Memanfaatkan
Pemerintah Fasilitas
Gedung
Pemerintah
Lainnya
303 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 0 Unit Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Kendaraan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikKendaraan Kendaraan Dinas
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah Dinas Dinas Operasional
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Operasional Operasional atau Lapangan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Urusan atau Lapangan atau Lapangan di DPMPTSP
Pintu Kinerja Pemerintah yang diadakan Kabupaten
Instansi Daerah Pangandaran
Pemerintah Dinilai Masih
Layak dan
Memadai
304 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah mebel4 Jenis dan0 Jenis danRp 0,00 Rp 0,00 - - - Jumlah Mebel
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikMebel yang diadakan Unit/Buah Unit/Buah pada
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah DPMPTSP
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Kabupaten

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 201 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Urusan Pangandaran
Pintu Kinerja Pemerintah Dinilai Layak
Instansi Daerah dan Memadai
Pemerintah
305 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah 4 Jenis dan1 Jenis danRp Rp Terdampak Diperlukan - Capaian
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikPeralatan danPeralatan danUnit/Buah Unit/Buah 15.550.000,00 7.550.000,00 Refocusing Usulan Kinerja pada
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (25,00%) (48,55%) Anggaran (PenDukungan Sub Kegiatan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPenunjang yang diadakan anggulangan Anggaran pada ini adalah 25%
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Urusan Pandemi Tahun yang Karena
Pintu Kinerja Pemerintah Covid-19) Akan Datang Terdampak
Instansi Daerah untuk Refocusing
Pemerintah Optimalisasi Anggaran (Pen
Pengadaan anggulangan
Peralatan dan Pandemi
Mesin Lainnya Covid-19).
Jumlah
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Telah
Diadakan Oleh
DPMPTSP
Kabupaten
Pangandaran
Dalam Kondisi
Layak dan
Memadai
306 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah Sarana4 Jenis dan0 Jenis danRp 0,00 Rp 0,00 - - - Jumlah Sarana
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Barang MilikSarana dandan PrasaranaUnit/Buah Unit/Buah dan Prasarana
Modal dandan PenguatanPemerintah Daerah Prasarana Gedung Gedung
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupPenunjang Pendukung Kantor atau Kantor atau
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Urusan Gedung Bangunan Bangunan
Pintu Kinerja Pemerintah Kantor atauLainnya yang Lainnya yang
Instansi Daerah Bangunan Terpenuhi Terpenuhi di
Pemerintah Lainnya DPMPTSP
Kabupaten
Pangandaran
Dinilai Masih
Layak dan
Memadai
307 Penanaman Dinas Desk Penunjang Pengadaan Pengadaan Jumlah 0 Unit 0 Unit Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Kendaraan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 202 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Perorangan
Modal dandan PenguatanPemerintah Perorangan Perorangan Perorangan Dinas atau
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupDinas atauDinas atauDinas atau Kendaraan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Kendaraan Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan
Pintu Kinerja Dinas Jabatan Dinas Jabatan Dinas Jabatan di DPMPTSP
Instansi yang Kabupaten
Pemerintah disediakan Pangandaran
yang
Disediakan
Masih Layak
dan Memadai
308 Penanaman Dinas Desk Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Rekening2 RekeningRp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Jasa Jasa Komunikasi, dan Bulan dan Bulan50.521.700,00 46.841.360,00 Jasa
Modal dandan PenguatanPemerintah Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (100,00%) (92,72%) Komunikasi,
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupUrusan Sumber DayaAir dan Listrik Sumber Daya
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Pemerintahan Air dan Listrik Disediakan Air dan Listrik
Pintu Kinerja Daerah Dapat
Instansi Dilaksanakan
Pemerintah dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
309 Penanaman Dinas Desk Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan dan12 Bulan danRp 109.393.60Rp Terdampak Diperlukan - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Jasa Jasa PelayananPelayanan Orang/Layana Orang/Layana 8,00 84.716.808,00 Refocusing Usulan Jasa Pelayanan
Modal dandan PenguatanPemerintah Penunjang Umum Kantor Umum Kantorn n (100,00%) (77,44%) Anggaran (PenDukungan Umum Kantor
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupUrusan yang anggulangan Anggaran pada Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Pemerintahan disediakan Pandemi Tahun yang Dilaksanakan
Pintu Kinerja Daerah Covid-19) Akan Datang dengan Baik
Instansi untuk dan Capaian
Pemerintah Optimalisasi Kinerja pada
Penyediaan Sub Kegiatan
Jasa Pelayanan ini adalah
Umum Kantor 91,67%
310 Penanaman Dinas Desk Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa110 110 Rp Rp - - - Penyediaan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Jasa Jasa SuratSurat Buah/Materai Buah/Materai 2.000.000,00 2.000.000,00 Jasa Surat
Modal dandan PenguatanPemerintah Penunjang Menyurat Menyurat yang (100,00%) (100,00%) Menyurat
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupUrusan disediakan Dapat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Pemerintahan Dilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 203 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pintu Kinerja Daerah dengan Baik
Instansi dan Capaian
Pemerintah Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
311 Penanaman Dinas Desk Penunjang Perencanaan, Evaluasi Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Dukungan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Penganggaran, Kinerja evaluasi yang (100,00%) Anggaran pada
Modal dandan PenguatanPemerintah dan EvaluasiPerangkat dilaksanakan Program/Kegia
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupKinerja Daerah dan dilaporkan tan/Sub
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Perangkat Kegiatan ini
Pintu Kinerja Daerah akan
Instansi Dioptimalkan
Pemerintah pada Tahun
yang akan
Datang agar
dapat
Menghasilkan
Capaian
Kinerja yang
Memuaskan
dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
312 Penanaman Dinas Desk Penunjang Perencanaan, Koordinasi Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp Rp - - - Koordinasi
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 5.144.000,00 5.144.000,00 dan
Modal dandan PenguatanPemerintah dan EvaluasiPenyusunan dan (100,00%) Penyusunan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupKinerja Laporan Penyusunan Laporan
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Perangkat Capaian Laporan Capaian
Pintu Kinerja Daerah Kinerja danCapaian Kinerja dan
Instansi Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Pemerintah Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD Dapat
yang Dilaksanakan
dilaksanakan dengan Baik
dan Capaian
Kinerja pada

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 204 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
313 Penanaman Dinas Desk Penunjang Perencanaan, Penyusunan Jumlah 6 Kegiatan dan6 Kegiatan danRp Rp - - - Penyusunan
Modal Penanaman Akuntabilitas Urusan Penganggaran, Dokumen dokumen Dokumen Dokumen 21.000.000,00 19.300.000,00 Dokumen
Modal dandan PenguatanPemerintah dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%) (91,90%) Perencanaan
Pelayanan Evaluasi atasDaerah KabupKinerja Perangkat perangkat Perangkat
Terpadu SatuAkuntabilitas aten/Kota Perangkat Daerah daerah yang Daerah Dapat
Pintu Kinerja Daerah tersusun Dilaksanakan
Instansi dengan Baik
Pemerintah dan Capaian
Kinerja pada
Sub Kegiatan
ini adalah
100%
314 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengembanganPembuatan Penyediaan Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Program/Kegia- Capaian
Modal Penanaman Mediasi Iklim Peta PotensiPeta PotensiDokumen APBD tan/Sub Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman Investasi Kabudan PeluangKajian Kabupaten Kegiatan ini Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal paten/Kota Usaha KabupaPeluang Usaha Pangandaran akan ini adalah 0%.
Terpadu SatuKabupaten ten/Kota dan Peta yang Diusulkan agar Penyediaan
Pintu Pangandaran Potensi Usaha Difokuskan dapat Peta Potensi
dengan Kabupaten/Kot pada Program/Dilaksanakan dan Peluang
Investor aUsaha Kabup Kegiatan/Sub pada Tahun Usaha Kabupa
Promosi aten/Kota Kegiatan yangyang Akan ten/Kota Akan
Produk Lebih Prioritas Datang Diusulkan
Unggulan pada Tahun
Daerah yang Akan
Datang untuk
Optimalisasi
Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal di
Daerah
315 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengembanganPembuatan Penyusunan Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 Terdampak Program/Kegia- Capaian
Modal Penanaman Mediasi Iklim Peta PotensiRencana Dokumen Refocusing tan/Sub Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman Investasi KabuUmum Rencana Anggaran (PenKegiatan ini Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal paten/Kota Penanaman Umum anggulangan akan ini adalah 0%.
Terpadu SatuKabupaten Modal DaerahPenanaman Pandemi Diusulkan agar Penyusunan
Pintu Pangandaran Kabupaten/KotModal Kabupa Covid-19) dapat Rencana

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 205 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dengan a ten/Kota Dilaksanakan Umum
Investor pada Tahun Penanaman
Promosi yang Akan Modal Daerah
Produk Datang Kabupaten/Kot
Unggulan a Akan
Daerah Diusulkan
pada Tahun
yang Akan
Datang untuk
Optimalisasi
Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal di
Daerah
316 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengembanganPenetapan Evaluasi (1)Jumlah 2 Kegiatan/La0 Kegiatan/LaRp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Program/Kegia- Capaian
Modal Penanaman Mediasi Iklim Pemberian FasPelaksanaan Kegiatan danporan poran APBD tan/Sub Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman ilitas/Insentif Pemberian Faspelaporan Kabupaten Kegiatan ini Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal Dibidang ilitas/Insentif Pelaksanaan Pangandaran akan ini adalah 0%.
Terpadu SatuKabupaten Penanaman dan Pemberian yang Diusulkan agar Evaluasi
Pintu Pangandaran Modal yangKemudahan Fasilitas/ Difokuskan dapat Pelaksanaan
dengan menjadi Penanaman Insentif dan pada Program/Dilaksanakan Pemberian Fas
Investor Kewenangan Modal Kemudahan Kegiatan/Sub pada Tahun ilitas/Insentif
Promosi Daerah Kabup Penanaman Kegiatan yangyang Akan dan
Produk aten/Kota Modal, dan Lebih Prioritas Datang Kemudahan
Unggulan (2)Jumlah Penanaman
Daerah kegiatan Modal Akan
pelaporan Diusulkan
realisasi PMA pada Tahun
yang Akan
Datang untuk
Optimalisasi
Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal di
Daerah
317 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengembanganPenetapan Penetapan (1)Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Program/Kegia- Capaian
Modal Penanaman Mediasi Iklim Pemberian FasKebijakan Dokumen APBD tan/Sub Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman ilitas/Insentif Daerah Cetak Biru Kabupaten Kegiatan ini Sub Kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 206 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelayanan Usaha Modal Dibidang mengenai (Master Plan) Pangandaran akan ini adalah 0%.
Terpadu SatuKabupaten Penanaman Pemberian FasPengembangan yang Diusulkan agar Penetapan
Pintu Pangandaran Modal yangilitas/Insentif Penanaman Difokuskan dapat Kebijakan
dengan menjadi dan Modal, pada Program/Dilaksanakan Daerah
Investor Kewenangan Kemudahan (2)Jumlah Kegiatan/Sub pada Tahun mengenai
Promosi Daerah KabupPenanaman Dokumen Kegiatan yangyang Akan Pemberian Fas
Produk aten/Kota Modal Feasibility Lebih Prioritas Datang ilitas/Insentif
Unggulan Study Potensi dan
Daerah Peluang Kemudahan
Investasi, Penanaman
(3)Jumlah Modal Akan
Dokumen Diusulkan
Profil Potensi pada Tahun
dan Peluang yang Akan
Investasi yang Datang untuk
Ditetapkan, Optimalisasi
dan (4)Jumlah Pengembangan
Kajian dan Iklim
Peluang Penanaman
Investasi Modal di
Daerah Daerah
318 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengendalian Pengendalian Koordinasi Kegiatan/Lapo 9 Kegiatan/La9 Kegiatan/LaRp Rp - - - Capaian
Modal Penanaman Mediasi Pelaksanaan Pelaksanaan dan ran poran poran 50.820.000,00 50.820.000,00 Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman Penanaman Sinkronisasi (100,00%) (100,00%) Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal Modal yangPemantauan ini adalah
Terpadu SatuKabupaten menjadi Pelaksanaan 100%. Progra
Pintu Pangandaran Kewenangan Penanaman m/Kegiatan/Su
dengan Daerah KabupModal b Kegiatan ini
Investor aten/Kota Merupakan Pr
Promosi ogram/Kegiata
Produk n/Sub
Unggulan Kegiatan yang
Daerah diselenggaraka
n dengan
dukungan dana
DAK Non
Fisik
319 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengendalian Pengendalian Koordinasi (1) Jumlah9 Kegiatan/La9 Kegiatan/LaRp 227.261.80Rp 196.281.80Sub KegiatanPenyelenggara - Capaian
Modal Penanaman Mediasi Pelaksanaan Pelaksanaan dan Bimbingan poran poran 0,00 0,00 (86,37%) Koordinasi an Kegiatan Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman Penanaman Sinkronisasi Teknis Sistem (100,00%) dan Koordinasi Sub Kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 207 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pelayanan Usaha Modal Modal yangPembinaan OSS dan Sinkronisasi dan ini adalah
Terpadu SatuKabupaten menjadi Pelaksanaan Bimbingan Pembinaan Sinkronisasi 100%. Progra
Pintu Pangandaran Kewenangan Penanaman Teknis Sistem Pelaksanaan Pembinaan m/Kegiatan/Su
dengan Daerah KabupModal LKPM Online, Penanaman Pelaksanaan b Kegiatan ini
Investor aten/Kota dan (2) Jumlah Modal SudahPenanaman Merupakan Pr
Promosi Sosialisasi Diselenggarak Modal ogram/Kegiata
Produk Kebijakan an denganDilaksanakan n/Sub
Unggulan Penanaman Baik HanyaSecara Daring Kegiatan yang
Daerah Modal dan Saja Belum diselenggaraka
Sosialisasi Maksimal n dengan
Kemitraan Karena dukungan dana
Usaha yang Di Terkendala DAK Non
selenggarakan Pembatasan Fisik
Sosial
Berskala Besar
untuk
Mengurangi
Resiko Penyeb
arluasan Virus
COVID-19
pada Tahun
2021
320 Penanaman Dinas Fasilitasi danPengendalian Pengendalian Koordinasi (1) Jumlah14 Kegistan/L14 Kegistan/LRp Rp - - - Capaian
Modal Penanaman Mediasi Pelaksanaan Pelaksanaan dan Fasilitasi aporan aporan 94.500.450,00 94.380.000,00 Kinerja pada
Modal danAntara PelakuPenanaman Penanaman Sinkronisasi permasalahan (100,00%) (99,87%) Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal Modal yangPengawasan perusahaan ini adalah
Terpadu SatuKabupaten menjadi Pelaksanaan dalam 100%. Progra
Pintu Pangandaran Kewenangan Penanaman merealisasikan m/Kegiatan/Su
dengan Daerah KabupModal investasinya, b Kegiatan ini
Investor aten/Kota (2) Jumlah merupakan Pro
Promosi Kegiatan gram/Kegiatan
Produk pemeriksaan /Sub Kegiatan
Unggulan ke lokasi yang diselengg
Daerah Proyek dalam arakan dengan
rangka Penga dukungan dana
wasandan, (3) DAK Non
Jumlah Fisik
pelaksanaan
Perizinan
dan/atau

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 208 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perizinan
Berusaha yang
dievaluasi
321 Penanaman Dinas Fasilitasi danPromosi Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan/Lapo 1 Kegiatan/La1 Kegiatan/LaRp Rp - - - Capaian
Modal Penanaman Mediasi Penanaman an PromosiKegiatan ran poran poran 65.681.000,00 62.290.000,00 Kinerja pada
Modal danAntara PelakuModal Penanaman Promosi (100,00%) (94,84%) Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal yangPenanaman ini adalah
Terpadu SatuKabupaten menjadi Modal Daerah 100%.
Pintu Pangandaran Kewenangan kab/Kota Keikutsertaan
dengan Daerah Kabup DPMPTSP
Investor aten/Kota Kabupaten
Promosi Pangandaran
Produk dalam kegiatan
Unggulan pameran
Daerah penanaman
modal atau
pun event-
event sejenis
lainnya
dinyatakan
bahwa
DPMPTSP
Kabupaten
Pangandaran
mengikuti
Pameran
Investasi
“Jogja
Smeitt
Expo― Small
Medium
Enterprises
Invesment
Trade Tourism
pada tanggal
1-4 April 2021
yang berlokasi
di Jogja City
Mall
322 Penanaman Dinas Fasilitasi danPromosi Penyelenggara Penyusunan (1)Jumlah/Jeni 1 Kegiatan,0 Kegiatan,Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Program/Kegia- Capaian

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:46 WIB Halaman 209 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Modal Penanaman Mediasi Penanaman an PromosiStrategi s Kegiatan/MeMedia, Media, APBD tan/Sub Kinerja pada
Modal danAntara PelakuModal Penanaman Promosi dia StrategiLaporan, Laporan, Kabupaten Kegiatan ini Sub Kegiatan
Pelayanan Usaha Modal yangPenanaman Promosi Dokumen Dokumen Pangandaran akan ini adalah 0%.
Terpadu SatuKabupaten menjadi Modal Penanaman yang Diusulkan agar Penyusunan
Pintu Pangandaran Kewenangan Modal, Difokuskan dapat Strategi
dengan Daerah Kabup (2)Jumlah pada Program/Dilaksanakan Promosi
Investor aten/Kota Kerjasama di Kegiatan/Sub pada Tahun Penanaman
Promosi Bidang Kegiatan yangyang Akan Modal Akan
Produk Penanaman Lebih Prioritas Datang Diusulkan
Unggulan Modal/ pada Tahun
Daerah Investasi yang yang Akan
Dijalin, Datang untuk
(3)Jumlah Optimalisasi P
Pelaporan enyelenggaraa
Realisasi PMA n Promosi
dan PMDN, Penanaman
dan (4)Jumlah Modal yang
Dokumen menjadi
Kajian Kewenangan
Pengembangan Daerah Kabup
Penanaman aten/Kota
Modal
323 Penanaman Dinas Pembudayaan Pelayanan Objek Pemantauan (1)Jumlah 250 Objek2010 ObjekRp 438.605.00Rp 191.449.00Terdampak Dukungan - Capaian
Modal Penanaman Pelayanan Penanaman Perizinan, Pemenuhan Dokumen Perizinan, Perizinan, 0,00 0,00 (43,65%) Refocusing Anggaran pada Kinerja pada
Modal danPrima dalamModal Objek Komitmen Pengajuan Objek Objek Anggaran (PenProgram/Kegia Sub Kegiatan
Pelayanan Pelayanan Pendapatan Perizinan danPerizinan danPendapatan Pendapatan anggulangan tan/Sub ini adalah
Terpadu SatuPublik Non PerizinanNon Perizinan (804,00%) Pandemi Kegiatan ini 100%. Sub
Pintu Penanaman yang Covid-19) akan Kegiatan
Modal Dievaluasi dan Dioptimalkan Pemantauan
Diverifikasi, pada Tahun Pemenuhan
(2)Jumlah yang akan Komitmen
Objek Datang agar Perizinan dan
Perizinan yang dapat Non Perizinan
Teridentifikasi Menghasilkan Penanaman
, (3)Jumlah Capaian Modal Telah
Objek Kinerja yang Dilaksanakan
Pendapatan Memuaskan dengan Baik
yang di dengan
Intensifikasi Capaian 2.010
dan di Objek Perizina

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 210 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Ekstensifikasi, n/Objek
(4)Jumlah Pendapatan
Laporan
Potensi
Perizinan dan
Non Perizinan,
dan (5)Jumlah
sebaran
sosialisasi
pelayanan
perijinan yang
diselenggaraka
n
324 Penanaman Dinas Pembudayaan Pelayanan Pelayanan Koordinasi (1)Jumlah 1 Dokumen,0 Dokumen,Rp 0,00 Rp 0,00 Keterbatasan Program/Kegia- Capaian
Modal Penanaman pelayanan Penanaman Perizinan dandan dokumen Laporan Laporan APBD tan/Sub Kinerja pada
Modal danprima dalamModal Non PerizinanSinkronisasi Penetapan Kabupaten Kegiatan ini Sub Kegiatan
Pelayanan pelayanan secara TerpaduPenetapan pemberian Fas Pangandaran akan ini adalah 0%
Terpadu Satupublik Satu Pintupemberian Fasilitas/Insentif yang Diusulkan agar dan
Pintu dibidang ilitas/Insentif Daerah yang Difokuskan dapat Diperlukan
Penanaman Daerah ditetapkan pada Program/Dilaksanakan Usulan
Modal yang dan/atau yang Kegiatan/Sub pada Tahun Dukungan
menjadi dikaji, Kegiatan yangyang Akan Anggaran pada
Kewenangan (2)Jumlah Lebih Prioritas Datang Tahun yang
Daerah laporan indeks Akan Datang
Kabupaten/ kepuasan untuk
Kota masyarakat, Optimalisasi
dan (3)Jumlah Pelayanan
laporan Data dan
persepsi Informasi
korupsi Perizinan dan
Non Perizinan
Berbasis
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
325 Penanaman Dinas Pembudayaan Pelayanan Pelayanan Penyediaan Jumlah 1 Kegiatan/La1 Kegiatan/LaRp Rp - - - Capaian

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 211 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Modal Penanaman Pelayanan Penanaman Perizinan danLayanan kegiatan poran/Tahun poran/Tahun 10.122.500,00 10.073.000,00 Kinerja pada
Modal danPrima dalamModal Non PerizinanKonsultasi danpelayanan (100,00%) (99,51%) Sub Kegiatan
Pelayanan Pelayanan secara TerpaduPengelolaan penyelesaian ini adalah
Terpadu SatuPublik Satu PintuPengaduan pengaduan, 100%.
Pintu dibidang Masyarakat kebijakan dan Pelaksanaan
Penanaman terhadap pelaporan Sub Kegiatan
Modal yangPelayanan layanan yang Penyediaan
menjadi Terpadu tertangani Layanan
Kewenangan Perizinan dan Konsultasi dan
Daerah Non Perizinan Pengelolaan
Kabupaten/ Pengaduan
Kota Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Terpadu
Perizinan dan
Non Perizinan
Berhasil
Dilaksanakan
dengan Baik
dengan
Capaian Nilai
Interval
Pelayanan
Publik
(3,06-3,53)
326 Penanaman Dinas Pembudayaan Pelayanan Pelayanan Penyediaan (1)Jumlah/Jeni 2 Kegiatan/Sis2 Kegiatan/SisRp Rp Terdampak Dukungan - Capaian
Modal Penanaman Pelayanan Penanaman Perizinan danPelayanan s Kegiatan/Peltem tem (100,00%) 56.006.500,00 39.117.051,00 Refocusing Anggaran pada Kinerja pada
Modal danPrima dalamModal Non PerizinanTerpadu ayanan (69,84%) Anggaran (PenProgram/Kegia Sub Kegiatan
Pelayanan Pelayanan secara TerpaduPerizinan danTerpadu anggulangan tan/Sub ini adalah
Terpadu SatuPublik Satu PintuNonperizinan Perizinan dan Pandemi Kegiatan ini 100%.
Pintu dibidang berbasis Non Perizinan Covid-19) akan Penyediaan
Penanaman Sistem Berbasis Dioptimalkan Pelayanan
Modal yangPelayanan Sistem pada Tahun Terpadu
menjadi Perizinan Pelayanan yang akan Perizinan dan
Kewenangan Berusaha Perizinan Datang agar Nonperizinan
Daerah Terintegrasi Berusaha dapat berbasis
Kabupaten/ secara Terintegrasi Menghasilkan Sistem
Kota Elektronik Secara Capaian Pelayanan
Elektronik, Kinerja yang Perizinan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 212 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan (2)Jumlah/ Memuaskan Berusaha
Jenis Kegiatan Terintegrasi
/Pelayanan secara
Perizinan Elektronik
Berbasis Telah
Online Service Dilaksanakan
yang dikelola Dengan Baik
Didukung
Oleh 2 (Dua) S
istem/Aplikasi
Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara
Elektronik
yang Memadai
327 Penanaman Dinas Pembudayaan Pengelolaan Pengelolaan Pengolahan, Jumlah 2 Sistem/Lapo2 Sistem/LapoRp 0,00 Rp 0,00 - - - Capaian
Modal Penanaman Pelayanan Data danData danPenyajian danLaporan ran ran (100,00%) Kinerja pada
Modal danPrima dalamSistem Informasi Pemanfaatan Pemanfaatan Sub Kegiatan
Pelayanan Pelayanan Informasi Perizinan danData danData dan ini adalah
Terpadu SatuPublik Penanaman Non PerizinanInformasi Sistem 100%.
Pintu Modal yang Perizinan danInformasi Diperlukan
Terintegrasi Non PerizinanPerizinan dan Usulan
pada TingkatBerbasis Non Perizinan Dukungan
Daerah KabupSistem Berbasis Anggaran pada
aten/Kota Pelayanan Sistem Tahun yang
Perizinan Pelayanan Akan Datang
Berusaha Perizinan untuk
Terintegrasi Berusaha Optimalisasi
secara Terintegrasi Pelayanan
Elektronik secara Data dan
Elektronik Informasi
Perizinan dan
Non Perizinan
Berbasis
Sistem
Pelayanan
Perizinan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 213 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik
328 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pelaksanaan Pengelolaan jumlah Balai10 unit 10 unitRp 573.625.00Rp 555.788.85- - - Efisiensi
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan Advokasi Operasional Penyuluhan (100,00%) 0,00 0,00 (96,89%)
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga Komunikasi dan Sarana diKKBPK yang
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Informasi danBalai terkelola
Perempuan sesuai Edukasi Penyuluhan
dan kebutuhan Pengendalian KKBPK
Perlindungan masyarakat Penduduk dan
Anak KB sesuai
Kearifan
Budaya Lokal
329 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pelaksanaan Pengendalian Jumlah 147 orang 146 orangRp 242.190.00Rp 231.386.00- - - Efisiensi
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan Advokasi Program Petugas (99,32%) 0,00 0,00 (95,54%)
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga Komunikasi KKBPK pengelola
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Informasi dan bangga
Perempuan sesuai Edukasi kencana yang
dan kebutuhan Pengendalian terkelola dan
Perlindungan masyarakat Penduduk dan melakukan
Anak KB sesuai pengendalian
Kearifan program
Budaya Lokal KKBPK
330 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pelaksanaan Penyediaan jumlah sarana4 set 4 setRp 328.194.00Rp 326.369.25- - - Efisiensi
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan Advokasi dan DistribusiKIE (100,00%) 0,00 0,00 (99,44%)
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga Komunikasi Sarana KIE
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Informasi danProgram
Perempuan sesuai Edukasi KKBPK
dan kebutuhan Pengendalian
Perlindungan masyarakat Penduduk dan
Anak KB sesuai
Kearifan
Budaya Lokal
331 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pemberdayaan Pelaksanaan Jumlah kali12 kali12 kaliRp 506.120.00Rp 506.120.00- - - -
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan dan dan kegiatan kegiatan kegiatan 0,00 0,00
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga Peningkatan Pengelolaan (100,00%) (100,00%)
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Peran sertaProgram
Perempuan sesuai Organisasi KeKKBPK di
dan kebutuhan masyarakatan Kampung KB

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 214 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perlindungan masyarakat Tingkat
Anak Daerah
Kabupaten
Kota dalam
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber
KB
332 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pendayagunaa Penggerakan Jumlah kader1123 orang 1123 orangRp 446.400.00Rp 446.400.00- - - -
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan n TenagaKader InstitusiIMP yang (100,00%) 0,00 0,00
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga Penyuluh KBMasyarakat digerakkan (100,00%)
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Petugas Pedesaan
Perempuan sesuai Lapangan KB
dan kebutuhan
Perlindungan masyarakat
Anak
333 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pengendalian Pengendalian Jumlah faskes28 faskes 28 faskesRp Rp Ada perbedaanPerbaikan data- -
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan dan PendistribPendistribusia yang (100,00%) 66.052.000,00 43.978.500,00 asumsi targetFaskes antara
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga usian n Alat danmendapatkan (66,58%) faskes (40ditingkat
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Kebutuhan Obat distribusi alat faskes) dariKabupaten
Perempuan sesuai Alat dan ObatKontrasepsi dan obat BKKBN pusatdengan
dan kebutuhan Kontrasepsi dan Saranakontrasepsi dengan jumlahBKKBN
Perlindungan masyarakat serta Penunjang dan Sarana faskes yang
Anak Pelaksanaan Pelayanan KBPenunjang menerima
Pelayanan KBke FasilitasPelayanan KB distribusi
di DaerahKesehatan Alokon
Kabupaten Termasuk berdasarkan
Kota Jaringan dan data MOU
Jejaringnya dilapangan
sebanyak 28
faskes.
Sehingga
mempengaruhi
pagu dari
BKKBN pusat
dengan jumlah
penyerapan
334 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pengendalian Peningkatan Jumlah peserta12637 12619 Rp 1.139.663.Rp 1.088.188.- - - Efisiensi
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan dan PendistribKesertaan KB penggunaakseptor akseptor 227,00 227,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 215 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga usian Penggunaan MKJP yang (99,86%) (95,48%)
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Kebutuhan Metode terlayani
Perempuan sesuai Alat dan ObatKontrasepsi
dan kebutuhan Kontrasepsi Jangka
Perlindungan masyarakat serta Panjang
Anak Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah
Kabupaten
Kota
335 Pengendalian Dinas PengembanganProgram Pengendalian Penyediaan Jumlah Sarana29 unit 29 unitRp 1.034.608.Rp 926.537.25Ada perbedaanPenetapan - -
Penduduk danKeluarga sistem Pembinaan dan PendistribSarana Penunjang (100,00%) 000,00 0,00 (89,55%) jumlah nilaipagu belanja
Keluarga Berencana, distribusi alatKeluarga usian Penunjang Pelayanan KB belanja Modalmodal harus
Berencana Pemberdayaan kontrasepsi Berencana Kebutuhan Pelayanan KB antara pagudisesuaikan
Perempuan sesuai Alat dan Obat dengan nilaidengan kondisi
dan kebutuhan Kontrasepsi belanja hasilharga
Perlindungan masyarakat serta negosiasi dipasaran
Anak Pelaksanaan kontrak
Pelayanan KB
di Daerah
Kabupaten
Kota
336 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah SK500 SK 403 SKRp 176.913.60Rp 176.913.60- - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Kenaikan kenaikan (80,60%) 0,00 0,00
Pemerintahan dan Daerah Pangkat ASN pangkat yang (100,00%)
Pengembangan ditetapkan
Sumber Daya
Manusia
337 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah 40 Orang 40 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Kenaikan Aparatur yang (100,00%)
Pemerintahan dan Daerah Pangkat ASN lulus dalam
Pengembangan ujian dinas dan
Sumber Daya ujian
Manusia penyesuaian
kenaikan
pangkat
338 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah PNS200 Orang 300 OrangRp Rp - - - Mutasi internal
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Mutasi ASN Non Struktural (150,00%) 8.300.000,00 8.300.000,00 tidak
Pemerintahan dan Daerah yang (100,00%) menyerap
Pengembangan ditempatkan banyak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 216 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Sumber Daya sesuai anggaran
Manusia kompetensi
339 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 1.011.814.Rp 755.229.82- - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Promosi ASN dokumen (100,00%) 500,00 2,00 (74,64%) Anggaran
Pemerintahan dan Daerah pengembangan
Pengembangan karir dan
Sumber Daya promosi ASN
Manusia
340 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah SK200 Orang 532 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Promosi ASN pengangkatan (266,00%)
Pemerintahan dan Daerah jabatan
Pengembangan struktural dan
Sumber Daya fungsional
Manusia yang
ditetapkan
341 Penunjang Badan - Program Mutasi danPengelolaan Jumlah pejabat200 Orang 118 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Promosi ASN Promosi ASN struktural yang (59,00%)
Pemerintahan dan Daerah di asessment
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
342 Penunjang Badan - Program Pengadaan, Fasilitasi Jumlah kartu290 Kartu 292 KartuRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Pemberhentian Lembaga yang (100,69%) 4.084.000,00 4.084.000,00
Pemerintahan dan Daerah dan InformasiProfesi ASN diterbitkan (100,00%)
Pengembangan Kepegawaian bagi PNS
Sumber Daya ASN daerah
Manusia
343 Penunjang Badan - Program Pengadaan, Koordinasi Jumlah SK300 SK 571 SKRp 1.826.837.Rp 816.281.00Anggaran - - Dalam
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Pemberhentian dan FasilitasiCPNS dan (190,33%) 500,00 0,00 (44,68%) diusulkan penentuan
Pemerintahan dan Daerah dan InformasiPengadaan PPPK yang untuk usulan target
Pengembangan Kepegawaian PNS danditerbitkan dibayarkan di SK BKPSDM
Sumber Daya ASN PPPK tahun 2022 belum
Manusia menerima
hasil formasi
yang
dikeluarkan
oleh BKN
sehingga
realisasi target
melebihi target

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 217 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
yang
ditentukan
344 Penunjang Badan - Program Pengadaan, Koordinasi Jumlah SK300 SK 514 SKRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Pemberhentian dan FasilitasiCPNS dan (171,33%)
Pemerintahan dan Daerah dan InformasiPengadaan PPPK yang
Pengembangan Kepegawaian PNS danditerbitkan
Sumber Daya ASN PPPK
Manusia
345 Penunjang Badan - Program Pengadaan, Koordinasi Jumlah SK200 SK 251 SKRp Rp - - - Penambahan
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Pemberhentian Pelaksanaan pensiun yang (125,50%) 6.658.600,00 6.658.600,00 pencetakan SK
Pemerintahan dan Daerah dan InformasiAdministrasi diterbitkan (100,00%) pensiun karena
Pengembangan Kepegawaian Pemberhentian APS dan
Sumber Daya ASN meninggal
Manusia dunia sehingga
tidak
terprediksi
346 Penunjang Badan - Program Pengadaan, PengelolaanJumlah Sistem1 Sistem 1 SistemRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Pemberhentian Sistem Informasi (100,00%) 66.489.743,00 66.489.743,00
Pemerintahan dan Daerah dan InformasiInformasi Kepegawaian (100,00%)
Pengembangan Kepegawaian Kepegawaian Daerah yang
Sumber Daya ASN Terkelola
Manusia dengan Baik
347 Penunjang Badan - Program PengembanganKoordinasi Jumlah ASN35 Orang 35 OrangRp 363.266.35Rp 363.266.35- - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Kompetensi dan Kerjasamayang lulus (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan dan Daerah ASN Pelaksanaan mengikuti (100,00%)
Pengembangan Diklat bimtek
Sumber Daya peningkatan
Manusia kapasitas
pengelola
kepegawaian
348 Penunjang Badan - Program PengembanganKoordinasi Jumlah ASN30 Orang 30 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Kompetensi dan Kerjasamayang (100,00%)
Pemerintahan dan Daerah ASN Pelaksanaan mengikuti
Pengembangan Diklat diklat tim
Sumber Daya penilai jabatan
Manusia fungsional
kesehatan
349 Penunjang Badan - Program PengembanganPengelolaan Jumlah ASN8 Orang 9 OrangRp 539.442.00Rp 407.403.80- - - Untuk
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Kompetensi Pendidikan yang (112,50%) 0,00 0,00 (75,52%) kekurangan
Pemerintahan dan Daerah ASN lanjutan ASN difasilitasi anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 218 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengembangan dalam dibayarkan di
Sumber Daya pengajuan tahun 2022
Manusia pendidikan
lanjutan
350 Penunjang Badan - Program Penilaian danPelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Evaluasi Penilaian danDokumen (100,00%) 34.445.000,00 33.286.000,00
Pemerintahan dan Daerah Kinerja Evaluasi Penilaian (96,64%)
Pengembangan Aparatur Kinerja Kinerja
Sumber Daya Aparatur
Manusia
351 Penunjang Badan - Program Penilaian danPembinaan Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp 204.397.65Rp 204.397.65- - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Evaluasi Disiplin ASN laporan (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan dan Daerah Kinerja pegawai yang (100,00%)
Pengembangan Aparatur melaksanakan
Sumber Daya ketentuan jam
Manusia kerja
352 Penunjang Badan - Program Penilaian danPengelolaan Jumlah SK8 SK 8 SKRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Kepegawaian Evaluasi Penyelesaian penjatuhan (100,00%) 59.793.800,00 59.293.800,00
Pemerintahan dan Daerah Kinerja Pelanggaran hukuman (99,16%)
Pengembangan Aparatur Disiplin ASN disiplin
Sumber Daya
Manusia
353 Penunjang Badan - Program Sertifikasi, Penyelenggara Jumlah 6 Orang 6 OrangRp 1.725.326.Rp 1.687.512.- - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian PengembanganKelembagaan, an Aparatur (100,00%) 000,00 800,00 Anggaran
Pemerintahan dan Sumber Dayapengembangan PengembanganEselon II dan (97,81%)
Pengembangan Manusia Kompetensi Kompetensi III yang lulus
Sumber Daya Manajerial danbagi Pimpinandalam
Manusia Fungsional Daerah, mengikuti
jabatan pelatihan
Pimpinan kepemimpinan
Tinggi, jabatanTk. II dan
Fungsional, Kepelatihan
pemimpinan kepemimpinan
dan Prajabatan administrator
354 Penunjang Badan - Program Sertifikasi, Penyelenggara Jumlah CPNS287 Orang 286 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - 1 Orang resign
Urusan Kepegawaian PengembanganKelembagaan, an yang lulus (99,65%)
Pemerintahan dan Sumber Dayapengembangan Pengembangandalam
Pengembangan Manusia Kompetensi Kompetensi mengikuti
Sumber Daya Manajerial danbagi Pimpinanpendidikan
Manusia Fungsional Daerah, dan pelatihan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 219 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
jabatan dasar CPNS
Pimpinan
Tinggi, jabatan
Fungsional, Ke
pemimpinan
dan Prajabatan
355 Penunjang Badan - Program Administrasi Penatausahaan Jumlah barang43 Jenis 43 JenisRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikBarang Milikmilik daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan dan Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Perangkat SKPD yang terkelola
Sumber Daya Daerah Daerah
Manusia Kabupaten
356 Penunjang Badan - Program Administrasi Penatausahaan Jumlah barang329 Unit 329 UnitRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikBarang Milikmilik daerah (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD
Pengembangan Pemerintahan Perangkat SKPD yang terkelola
Sumber Daya Daerah Daerah
Manusia Kabupaten
357 Penunjang Badan - Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Sistem sistem
Sumber Daya Daerah Informasi informasi
Manusia Kabupaten Kepegawaian kepegawaian
yang
dilaksanakan
358 Penunjang Badan - Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan
Pengembangan Pemerintahan Daerah Sistem sistem
Sumber Daya Daerah Informasi informasi
Manusia Kabupaten Kepegawaian kepegawaian
yang
dilaksanakan
359 Penunjang Badan - Program Administrasi Pendidikan Jumlah 30 Orang 30 OrangRp 205.438.60Rp 205.438.60- - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Kepegawaian dan Pelatihanpegawai yang (100,00%) 4,00 4,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Pegawai mendapatkan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan pendidikan
Sumber Daya Daerah Tugas dandan pelatihan
Manusia Kabupaten Fungsi berdasarkan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 220 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tugas dan
fungsi
360 Penunjang Badan - Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.542.000,00 21.542.000,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat dan Pengujian/dan pengujian/ (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Verifikasi verifikasi
Sumber Daya Daerah Keuangan keuangan
Manusia Kabupaten SKPD SKPD
361 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyajian GajiJumlah ASN30 Orang 30 OrangRp 3.129.394.Rp 2.788.347.- - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Penunjang Keuangan dan Tunjanganyang mendapat (100,00%) 086,00 180,00 Anggaran
Pemerintahan dan Urusan Perangkat ASN fasilitasi (89,10%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah penyediaan
Sumber Daya Daerah gaji dan
Manusia Kabupaten tunjangan
362 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah bahan17 Jenis 17 JenisRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Bahan Bacaanbacaan dan (100,00%) 18.425.000,00 18.425.000,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat dan Peraturanperaturan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Perundang- perundang
Sumber Daya Daerah Undangan undangan yang
Manusia Kabupaten disediakan
363 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah bahan204 Eksemplar 204 EksemplarRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Bahan Bacaanbacaan dan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat dan Peraturanperaturan
Pengembangan Pemerintahan Daerah Perundang- perundang
Sumber Daya Daerah Undangan undangan yang
Manusia Kabupaten disediakan
364 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah barang3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Barang cetakan dan (100,00%) 16.410.000,00 16.410.000,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Cetakan danpenggandaan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
365 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah barang22807 22807 Rp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Barang cetakan danUnit/Buah Unit/Buah
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Cetakan danpenggandaan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
366 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 15 Jenis 15 JenisRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Komponen komponen (100,00%) 2.633.000,00 2.633.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 221 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan
Sumber Daya Daerah Bangunan bangunan
Manusia Kabupaten Kantor kantor yang
sediakan
367 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 141 Buah 141 BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Komponen komponen (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Instalasi Listriinstalasi listrik
Pengembangan Pemerintahan Daerah k/Penerangan /penerangan
Sumber Daya Daerah Bangunan bangunan
Manusia Kabupaten Kantor kantor yang
sediakan
368 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 67 Jenis 67 JenisRp Rp - - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Peralatan danperalatan dan (100,00%) 90.618.830,00 86.026.830,00 Anggaran
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan (94,93%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Kantor kantor yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
369 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1855 Jenis 1788 JenisRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Peralatan danperalatan dan (96,39%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Perlengkapan perlengkapan
Pengembangan Pemerintahan Daerah Kantor kantor yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
370 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Peralatan peralatan (100,00%) 3.989.000,00 3.989.000,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Rumah rumah tangga (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah Tangga yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
371 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyediaan Jumlah 329 Unit/Buah 329 Unit/BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum Peralatan peralatan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Rumah rumah tangga
Pengembangan Pemerintahan Daerah Tangga yang
Sumber Daya Daerah disediakan
Manusia Kabupaten
372 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyelenggara Jumlah rapat20 Kegiatan 20 KegiatanRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum an Rapatkoordinasi dan (100,00%) 56.473.839,00 56.473.839,00
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Koordinasi konsultasi (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 222 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Sumber Daya Daerah SKPD selenggarakan
Manusia Kabupaten
373 Penunjang Badan - Program Administrasi Penyelenggara Jumlah rapat12 Laporan 12 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Umum an Rapatkoordinasi dan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Perangkat Koordinasi konsultasi
Pengembangan Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
Sumber Daya Daerah SKPD selenggarakan
Manusia Kabupaten
374 Penunjang Badan - Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 329 Unit/Buah 329 Unit/BuahRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikPeralatan danperalatan dan (100,00%) 3.000.000,00 3.000.000,00
Pemerintahan dan Urusan Daerah Mesin Lainnya mesin lainnya (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Penunjang yang dikelola
Sumber Daya Daerah Urusan
Manusia Kabupaten Pemerintahan
Daerah
375 Penunjang Badan - Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah gedung2 Unit 2 UnitRp 335.000,00 Rp 335.000,00- - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikRehabilitasi kantor dan (100,00%) (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Daerah Gedung bangunan
Pengembangan Pemerintahan Penunjang Kantor danlainnya yang
Sumber Daya Daerah Urusan Bangunan direhabilitasi
Manusia Kabupaten Pemerintahan Lainnya
Daerah
376 Penunjang Badan - Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah jasa3 Unit Kend3 Unit KendRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikJasa pemeliharaan, Roda 2 Roda 253.853.450,00 53.853.450,00
Pemerintahan dan Urusan Daerah Pemeliharaan, biaya (100,00%) (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Penunjang Biaya pemeliharaan
Sumber Daya Daerah Urusan Pemeliharaan, dan pajak
Manusia Kabupaten Pemerintahan Pajak, dankendaraan
Daerah Perizinan perorangan
Kendaraan dinas atau
Dinas kendaraan
Operasional dinas jabatan
atau Lapangan yang
disediakan
377 Penunjang Badan - Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah jasa3 Unit Kend3 Unit KendRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikJasa pemeliharaan, Roda 4 Roda 4
Pemerintahan dan Urusan Daerah Pemeliharaan, biaya (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Penunjang Biaya pemeliharaan
Sumber Daya Daerah Urusan Pemeliharaan, dan pajak
Manusia Kabupaten Pemerintahan Pajak, dankendaraan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 223 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah Perizinan perorangan
Kendaraan dinas atau
Dinas kendaraan
Operasional dinas jabatan
atau Lapangan yang
disediakan
378 Penunjang Badan - Program Pengadaan Pengadaan Jumlah gedung1 Gedung 1 GedungRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Barang MilikGedung kantor atau (100,00%) 70.000.000,00 70.000.000,00
Pemerintahan dan Urusan Daerah Kantor ataubangunan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Penunjang Bangunan lainnya yang
Sumber Daya Daerah Urusan Lainnya disediakan
Manusia Kabupaten Pemerintah
Daerah
379 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa2 Rekening 2 RekeningRp Rp - - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa komunikasi, (100,00%) 54.055.215,00 52.348.120,00 Anggaran
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Komunikasi, sumber daya (96,84%)
Pengembangan Pemerintahan Urusan Sumber Dayaair dan listrik
Sumber Daya Daerah Pemerintahan Air dan Listrik disediakan
Manusia Kabupaten Daerah
380 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa komunikasi, (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Komunikasi, sumber daya
Pengembangan Pemerintahan Urusan Sumber Dayaair dan listrik
Sumber Daya Daerah Pemerintahan Air dan Listrik disediakan
Manusia Kabupaten Daerah
381 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jenis jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa Pelayananpelayanan (100,00%) 88.933.100,00 88.921.800,00 Anggaran
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Umum Kantor umum kantor (99,99%)
Pengembangan Pemerintahan Urusan yang
Sumber Daya Daerah Pemerintahan disediakan
Manusia Kabupaten Daerah
382 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jenis jasa4 Orang 4 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa Pelayananpelayanan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Umum Kantor umum kantor
Pengembangan Pemerintahan Urusan yang
Sumber Daya Daerah Pemerintahan disediakan
Manusia Kabupaten Daerah
383 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jenis jasa4 Layanan 4 LayananRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa Pelayananpelayanan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Umum Kantor umum kantor

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 224 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengembangan Pemerintahan Urusan yang
Sumber Daya Daerah Pemerintahan disediakan
Manusia Kabupaten Daerah
384 Penunjang Badan - Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jasa416 Materai 405 MateraiRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Jasa Jasa Suratsurat menyurat (97,36%) 3.652.000,00 3.652.000,00
Pemerintahan dan Urusan Penunjang Menyurat yang (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Urusan disediakan
Sumber Daya Daerah Pemerintahan
Manusia Kabupaten Daerah
385 Penunjang Badan - Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 2 Kegiatan 2 KegiatanRp 114.600.00Rp 107.700.00- - - Efisiensi
Urusan Kepegawaian Penunjang Penganggaran, dan koordinasi dan (100,00%) 0,00 0,00 (93,98%) anggaran
Pemerintahan dan Urusan dan EvaluasiPenyusunan penyusunan
Pengembangan Pemerintahan Kinerja Laporan laporan
Sumber Daya Daerah Perangkat Capaian capaian kinerja
Manusia Kabupaten Darah Kinerja dandan ikhtisar
Ikhtisar realisasi
Realisasi kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang
dilaksanakan
386 Penunjang Badan - Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Penganggaran, dan koordinasi dan (100,00%)
Pemerintahan dan Urusan dan EvaluasiPenyusunan penyusunan
Pengembangan Pemerintahan Kinerja Laporan laporan
Sumber Daya Daerah Perangkat Capaian capaian kinerja
Manusia Kabupaten Darah Kinerja dandan ikhtisar
Ikhtisar realisasi
Realisasi kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang
dilaksanakan
387 Penunjang Badan - Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Kepegawaian Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 22.138.000,00 22.138.000,00
Pemerintahan dan Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Pengembangan Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Sumber Daya Daerah Perangkat Daerah daerah
Manusia Kabupaten Darah
388 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Konsolidasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 970.117.50Rp 890.852.40- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Laporan dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (91,83%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pelaksanaan Keuangan Laporan Akhir
Daerah transparan danDaerah Akuntansi danSKPD, BLUDTahun
akuntabel yang Pelaporan dan LaporanPemerintah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:47 WIB Halaman 225 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tersaji dalam Keuangan Keuangan Kabupaten
suatu proses Daerah Pemerintah Pangandaran
manajemen Daerah yang disusun
yang
profesional.
389 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 512.474.00Rp 504.131.50- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Raperda (100,00%) 0,00 0,00 (98,37%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pelaksanaan Penyusunan Tentang Pertan
Daerah transparan danDaerah Akuntansi danRancangan ggungjawaban
akuntabel yang Pelaporan Peraturan Pelaksanaan
tersaji dalam Keuangan Daerah tentangAPBD yang
suatu proses Daerah Pertanggungja disusun
manajemen waban
yang Pelaksanaan
profesional. APBD
Provinsi dan
Rancangan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran Per
tanggungjawab
an
Pelaksanaan
APBD Kabupa
ten/Kota
390 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah SKPD9 SKPD 0 SKPD Rp 234.500.00Rp 211.000.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Pelaksanaan yang 0,00 0,00 (89,98%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pelaksanaan Akuntansi melaksanakan
Daerah transparan danDaerah Akuntansi danPenerimaan Rekonsiliasi
akuntabel yang Pelaporan dan Pendapatan
tersaji dalam Keuangan Pengeluaran Daerah
suatu proses Daerah Kas Daerah
manajemen
yang
profesional.
391 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 236.800.00Rp 184.000.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Penyusunan dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (77,70%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pelaksanaan Laporan PertaLaporan
Daerah transparan danDaerah Akuntansi dannggungjawaba Realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 226 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
akuntabel yang Pelaporan n PelaksanaanAPBD
tersaji dalam Keuangan APBD Semester I
suatu proses Daerah Bulanan, Prognosis 6
manajemen Triwulanan Bulan
yang dan berikutnya
profesional. Semesteran yang disusun
392 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Rekonsiliasi jumlah skpd35 SKPD 35 SKPDRp 243.712.00Rp 218.529.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Verifikasiyang (100,00%) 0,00 0,00 (89,67%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pelaksanaan Aset, melaksanakan
Daerah transparan danDaerah Akuntansi danKewajiban, rekonsiliasi
akuntabel yang Pelaporan Ekuitas, laporan
tersaji dalam Keuangan Pendapatan, keuangan skpd
suatu proses Daerah Belanja,
manajemen Pembiayaan,
yang Pendapatan-
profesional. LO dan Beban
393 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi daJumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp 548.944.00Rp 525.906.97- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan nPengelolaan Laporan Kas (100,00%) 0,00 7,00 (95,80%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pengelolaan PKas Daerah Umum Daerah
Daerah transparan danDaerah erbendaharaan Yang Disusun
akuntabel yang Daerah
tersaji dalam
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
394 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi, Jumlah 8 Dokumen 8 DokumenRp 365.736.00Rp 332.938.48- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Fasilitasi, Dokumen (100,00%) 0,00 7,00 (91,03%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pengelolaan PAsistensi, Pengajuan
Daerah transparan danDaerah erbendaharaan Sinkronisasi, Pencairan
akuntabel yang Daerah Supervisi, Hibah Bansos,
tersaji dalam Monitoring Bankeu
suatu proses dan Evaluasi
manajemen Pengelolaan
yang Dana
profesional. Perimbangan
dan Dana
Transfer
Lainnya
395 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Penatausahaan Jumlah SKPD35 SKPD 35 SKPDRp 129.789.00Rp 102.664.50- - - Efisiensi data

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 227 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Pembiayaan yang Dikelola (100,00%) 0,00 0,00 (79,10%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pengelolaan PDaerah jumlah waktu
Daerah transparan danDaerah erbendaharaan pelaksanaan
akuntabel yang Daerah penatausahaan
tersaji dalam belanja
suatu proses langsung
manajemen
yang
profesional.
396 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Rekonsiliasi Jumlah SP2D4700 SP2D 7570 SP2DRp 125.800.00Rp 110.120.50- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Data yang (161,06%) 0,00 0,00 (87,54%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Pengelolaan PPenerimaan Diterbitkan
Daerah transparan danDaerah erbendaharaan dan
akuntabel yang Daerah Pengeluaran
tersaji dalam Kas serta
suatu proses Pemungutan
manajemen dan
yang Pemotongan
profesional. Atas SP2D
dengan
Instansi
Terkait
397 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 354.510.00Rp 354.510.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Penyusunan KUA,PPAS (100,00%)
Daerah transparan danDaerah Rencana KUA dan
akuntabel yang Anggaran PPAS
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
398 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 3 DokumenRp 688.838.00Rp 684.605.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Raperbup dan (150,00%) 0,00 0,00 (99,39%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Penyusunan Perbup
Daerah transparan danDaerah Rencana Peraturan Penjabaran
akuntabel yang Anggaran Daerah tentangAPBD yang
tersaji dalam Daerah APBD dandisusun
suatu proses Peraturan
manajemen Kepala Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 228 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
yang tentang
profesional. Penjabaran
APBD
399 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 12 Dokumen 21 DokumenRp 1.241.864.Rp 1.214.186.- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Raperbup dan (175,00%) 000,00 000,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Penyusunan Perbup (97,77%)
Daerah transparan danDaerah Rencana Peraturan Perubahan
akuntabel yang Anggaran Daerah tentangPenjabaran
tersaji dalam Daerah Perubahan APBD yang
suatu proses APBD dandisusun
manajemen Peraturan
yang Kepala Daerah
profesional. tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
400 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 344.100.00Rp 344.100.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Penyusunan KUPA, (100,00%)
Daerah transparan danDaerah Rencana Perubahan PPASP
akuntabel yang Anggaran KUA dan
tersaji dalam Daerah Perubahan
suatu proses PPAS
manajemen
yang
profesional.
401 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 4 Dokumen 6 DokumenRp 485.667.75Rp 357.175.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan dan Raperda dan (150,00%) 0,00 0,00 (73,54%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Penyusunan Perda Tentang
Daerah transparan danDaerah Rencana Regulasi sertaPerubahan
akuntabel yang Anggaran Kebijakan APBD yang
tersaji dalam Daerah Bidang disusun
suatu proses Anggaran
manajemen
yang
profesional.
402 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 29 Laporan 22 LaporanRp 196.220.00Rp 180.265.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Perencanaan koordinasi (75,86%) 0,00 0,00 (91,87%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Anggaran yang
Daerah transparan danDaerah Rencana Belanja dilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 229 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
akuntabel yang Anggaran Daerah
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
403 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 29 Laporan 22 LaporanRp 196.220.00Rp 180.265.00- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Perencanaan koordinasi (75,86%) 0,00 0,00 (91,87%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Anggaran yang
Daerah transparan danDaerah Rencana Belanja dilaksanakan
akuntabel yang Anggaran Daerah
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
404 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 25 Dokumen 7 DokumenRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Perencanaan Regulasi yang (28,00%) 35.865.000,00 28.045.000,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan Anggaran disusun (SE (78,20%)
Daerah transparan danDaerah Rencana Pendapatan Pedoman
akuntabel yang Anggaran Teknis
tersaji dalam Daerah Penyusunan
suatu proses RKA-SKPD,
manajemen Perbup Hibah
yang Bansos,
profesional. Perbup BTT,
Perbup
Penganggaran
melewati
Tahun
Anggaran)
405 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi, Jumlah DPA35 SKPD 35 SKPDRp 251.500.00Rp 251.500.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Penyusunan SKPD yang di (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan dan Verifikasiasistensi (100,00%)
Daerah transparan danDaerah Rencana DPA-SKPD
akuntabel yang Anggaran
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 230 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
profesional.
406 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi, Jumlah DPPA35 SKPD 35 SKPDRp 595.328.00Rp 590.428.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Penyusunan SKPD yang di (100,00%) 0,00 0,00 (99,18%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan dan Verifikasiasistensi
Daerah transparan danDaerah Rencana Perubahan
akuntabel yang Anggaran DPA-SKPD
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
407 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi, Jumlah RKA35 SKPD 35 SKPDRp 528.300.00Rp 505.300.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Penyusunan SKPD yang di (100,00%) 0,00 0,00 (95,65%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan dan Verifikasiasistensi
Daerah transparan danDaerah Rencana Perubahan
akuntabel yang Anggaran RKA-SKPD
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
408 Penunjang Badan Efektifitas Program Koordinasi Koordinasi, Jumlah RKA35 SKPD 35 SKPDRp 340.000.00Rp 340.000.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan dan Penyusunan SKPD yang di (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Penyusunan dan Verifikasiasistensi (100,00%)
Daerah transparan danDaerah Rencana RKA-SKPD
akuntabel yang Anggaran
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
409 Penunjang Badan Efektifitas Program Pengelolaan Implementasi Jumlah 1 Aplikasi 1 AplikasiRp 1.145.771.Rp 1.094.431.- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Data dandan Aplikasi (100,00%) 000,00 250,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Implementasi Pemeliharaan pengelolaan (95,52%)
Daerah transparan danDaerah Sistem Sistem keuangan
akuntabel yang Informasi Informasi daerah
tersaji dalam Pemerintah Pemerintah
suatu proses Daerah Daerah Bidang
manajemen Lingkup Keuangan
yang Keuangan Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 231 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
profesional. Daerah
410 Penunjang Badan Efektifitas Program Penunjang Analisis jumlah ajuan93 Proposal 71 ProposalRp 178.593.06Rp 78.344.513- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Urusan Perencanaan pencairan dari (76,34%) 5.966,00 .138,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Kewenangan dan 93 desa, kabup (43,87%)
Daerah transparan danDaerah Pengelolaan Penyaluran aten/provinsi
akuntabel yang Keuangan Bantuan
tersaji dalam Daerah Keuangan
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
411 Penunjang Badan Efektifitas Program Penunjang Pengelolaan jumlah ajuan93 Proposal 0 Proposal Rp 11.570.426Rp 632.852.51- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Urusan Dana Bagipencairan dari .504,00 6,00 (5,47%)
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Kewenangan Hasil Kabupat93 desa
Daerah transparan danDaerah Pengelolaan en/Kota
akuntabel yang Keuangan
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
412 Penunjang Badan Efektifitas Program Penunjang Pengelolaan Penyediaan 1 Tahun 1 TahunRp 7.500.000.Rp 4.618.091.- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Urusan Dana DaruratDana Darurat (100,00%) 000,00 483,00
Pemerintahan Keuangan APBD yangKeuangan Kewenangan dan Mendesak (61,57%)
Daerah transparan danDaerah Pengelolaan
akuntabel yang Keuangan
tersaji dalam Daerah
suatu proses
manajemen
yang
profesional.
413 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Inventarisasi Jumlah 3 Laporan 0 Laporan Rp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikBarang MilikLaporan Hasil 17.604.000,00 17.604.000,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Daerah Inventarisasi (100,00%)
Daerah pengelolaan Daerah
dan
administrasi
BMD yang
terintregasi
414 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Optimalisasi Jumlah 58 Unit 58 UnitRp 1.045.650.Rp - - - Efisiensi data

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 232 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikPenggunaan, kendaraan dina (100,00%) 000,00 22.719.700,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Pemanfaatan, s/operasional (2,17%)
Daerah pengelolaan Daerah Pemindahtang yang beralih
dan anan, kepemilikan
administrasi Pemusnahan, dari
BMD yang dan Kabupaten
terintregasi Penghapusan Ciamis ke
Barang MilikKabupaten
Daerah Pangandaran
415 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Penatausahaan Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikBarang MilikLaporan Aset (100,00%) 88.644.000,00 88.644.000,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Daerah (100,00%)
Daerah pengelolaan Daerah
dan
administrasi
BMD yang
terintregasi
416 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Pengamanan Jumlah Tanah10 Bidang10 BidangRp 359.331.45Rp 353.533.67- - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikBarang Milikyang Tanah Tanah 0,00 0,00 (98,39%)
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Daerah disertifikatkan (100,00%)
Daerah pengelolaan Daerah
dan
administrasi
BMD yang
terintregasi
417 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Penyusunan Jumlah Perda1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikKebijakan yang tersusun (100,00%) 25.000.000,00 25.000.000,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Pengelolaan (100,00%)
Daerah pengelolaan Daerah Barang Milik
dan Daerah
administrasi
BMD yang
terintregasi
418 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Penyusunan Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikLaporan Aplikasi (100,00%) 65.660.000,00 63.735.000,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Barang MilikPengelolaan (97,07%)
Daerah pengelolaan Daerah Daerah BMD yang di
dan Update
administrasi
BMD yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 233 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
terintregasi
419 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Penyusunan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 7.427.149.Rp 6.962.141.- - - -
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang MilikPerencanaan Dokumen (100,00%) 480,00 080,00
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Kebutuhan Berkas (93,74%)
Daerah pengelolaan Daerah Barang MilikPenyusunan
dan Daerah Rencana
administrasi Kebutuhan
BMD yang Barang Milik
terintregasi Daerah
420 Penunjang Badan Meningkatkan Program Pengelolaan Rekonsiliasi Jumlah SKPD35 Perangkat37 PerangkatRp 238.927.75Rp 128.574.50- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan efektivitas danPengelolaan Barang Milikdalam rangkayang Daerah Daerah 0,00 0,00 (53,81%)
Pemerintahan Keuangan efesiensi Barang MilikDaerah Penyusunan melaksanakan (105,71%)
Daerah pengelolaan Daerah Laporan Rekonsiliasi
dan Barang MilikBMD
administrasi Daerah
BMD yang
terintregasi
421 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.300.000,00 19.319.500,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (90,70%)
Daerah prima bidangPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
pengelolaan Daerah KabupDaerah
administrasi aten/Kota
perkantoran.
422 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 5 Laporan 5 LaporanRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 34.800.000,00 31.790.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (91,35%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Sistem sistem
pengelolaan Daerah Kabup Informasi informasi
administrasi aten/Kota Kepegawaian kepegawaian
perkantoran. yang
dilaksanakan
423 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 32.747.000,00 32.747.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (100,00%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Laporan Laporan
pengelolaan Daerah Kabup Keuangan Keuangan
administrasi aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun
perkantoran. SKPD SKPD
dilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 234 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
424 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 24.500.000,00 22.599.750,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (92,24%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
pengelolaan Daerah Kabup Keuangan Keuangan
administrasi aten/Kota SKPD SKPD
perkantoran.
425 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN50 Orang 40 OrangRp 6.503.255.Rp 5.676.208.- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (80,00%) 141,79 316,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (87,28%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah ASN penyediaan
pengelolaan Daerah Kabup gaji dan
administrasi aten/Kota tunjangan
perkantoran.
426 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Pelaporan Jumlah 11 Laporan 11 LaporanRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Pendapatan Pengelolaan Laporan (100,00%) 35.110.000,00 32.163.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah Retribusi Pengelolaan (91,61%)
Daerah prima bidangPemerintahan Kewenangan Daerah Retribusi
pengelolaan Daerah KabupPerangkat Daerah
administrasi aten/Kota Daerah
perkantoran.
427 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan4 Jenis 4 JenisRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 6.910.000,00 5.870.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (84,95%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Perundang- ndang-
pengelolaan Daerah Kabup undangan undangan yang
administrasi aten/Kota disediakan
perkantoran.
428 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang5 Jenis 5 JenisRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 26.017.000,00 22.685.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (87,19%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Penggandaan yang
pengelolaan Daerah Kabup disediakan
administrasi aten/Kota
perkantoran.
429 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 6 Jenis 6 JenisRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 1.220.000,00 1.196.500,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (98,07%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan
pengelolaan Daerah Kabup Bangunan Bangunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 235 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
administrasi aten/Kota Kantor Kantor yang
perkantoran. disediakan
430 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 90 Jenis 68 JenisRp 156.180.00Rp 156.180.00- - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (75,56%) 4,00 0,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah Kantor Kantor
pengelolaan Daerah Kabup disediakan
administrasi aten/Kota
perkantoran.
431 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat100 Laporan 48 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Umum an RapatKoordinasi (48,00%) 67.104.000,00 38.647.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (57,59%)
Daerah prima bidangPemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di
pengelolaan Daerah Kabup SKPD selenggarakan
administrasi aten/Kota
perkantoran.
432 Penunjang Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 7 Jenis 12 JenisRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (171,43%) 56.330.000,00 53.340.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (94,69%)
Daerah prima bidangPemerintahan Penunjang yang dikelola
pengelolaan Daerah KabupUrusan
administrasi aten/Kota Pemerintahan
perkantoran. Daerah
433 Penunjang Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 7 Unit 8 UnitRp 125.000.00Rp 120.862.00- - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (114,29%) 0,00 0,00 (96,69%)
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah Gedung Kantor dan
Daerah prima bidangPemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
pengelolaan Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
administrasi aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
perkantoran. Daerah
434 Penunjang Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa60 Unit 107 UnitRp 144.295.30Rp 109.604.91- - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (178,33%) 1,00 3,00 (75,96%)
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya
Daerah prima bidangPemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan
pengelolaan Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak
administrasi aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan
perkantoran. Daerah Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 236 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Dinas Jabatan yang
disediakan
435 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 3 Unit 3 UnitRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 90.000.000,00 74.050.000,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (82,28%)
Daerah prima bidangPemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
pengelolaan Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
administrasi aten/Kota Pemerintah diadakan
perkantoran. Daerah
436 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Rekening 4 RekeningRp 555.958.17Rp 486.152.61- - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 3,00 2,00 (87,44%)
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya
Daerah prima bidangPemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik
pengelolaan Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan
administrasi aten/Kota Daerah
perkantoran.
437 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa11 Orang 11 OrangRp 246.654.00Rp 219.901.50- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 0,00 (89,15%)
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor
Daerah prima bidangPemerintahan Urusan yang
pengelolaan Daerah KabupPemerintahan disediakan
administrasi aten/Kota Daerah
perkantoran.
438 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa1080 Buah 80 BuahRp 600.000,00 Rp 600.000,00- - - -
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (7,41%) (100,00%)
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang
Daerah prima bidangPemerintahan Urusan disediakan
pengelolaan Daerah KabupPemerintahan
administrasi aten/Kota Daerah
perkantoran.
439 Penunjang Badan Peningkatan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 15.989.500,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan (91,89%)
Daerah prima bidangPemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan
pengelolaan Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan
administrasi aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
perkantoran. Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 237 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
yang
dilaksanakan
440 Penunjang Badan Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen
4 DokumenRp Rp - - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan kualitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 31.960.000,00 30.156.250,00
Pemerintahan Keuangan pelayanan Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (94,36%)
Daerah prima bidangPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
pengelolaan Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
administrasi aten/Kota Daerah tersusun
perkantoran.
441 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Analisa danJumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp 1.939.470.Rp 1.438.435.- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengembangandokumen hasil (100,00%) 743,00 743,00
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Pajak Daerah,analisa (74,17%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah serta
peraturan dan Penyusunan
perundang- Kebijakan
undangan yang Pajak Daerah.
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
442 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Pelayanan danJumlah Objek983 Objek1950 ObjekRp 223.485.00Rp 205.092.50Dampak dariMematuhi - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Konsultasi Pajak yangPajak Pajak 0,00 0,00 (91,77%) Covid-19 protocol
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Pajak Daerah dimonitoring (198,37%) kegiatan kesehatan
Daerah berdasarkan Daerah Daerah BPHTB sesuai anjuran
peraturan dan merupakan pemerintah
perundang- proses
undangan yang pelayanan
memperhatika pajak yang
n masih
perkembangan dilakukan saat
dampak kondisi Covid
ekonomi saat ini secara
tatap muka
sehingga harus
memperhatika
n protocol
kesehatan.
443 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penagihan Jumlah 4200 6316 Rp 500.095.00Rp 436.865.75- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen Dokumen Dokumen 0,00 0,00 (87,36%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 238 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Penagihan (150,38%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Pajak Daerah
peraturan dan
perundang-
undangan yang
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
444 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Pendataan danJumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pendaftaran Dokumen 17.820.000,00 17.820.000,00
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Objek PajakTentang Data (100,00%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Daerah Objek pajak
peraturan dan yang
perundang- dihasilkan
undangan yang
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
445 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penelitian danJumlah Objek5000 Objek6865 ObjekRp 223.485.00Rp 193.892.50- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Verifikasi Pajak Pajak Pajak 0,00 0,00 (86,76%)
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Data (137,30%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Pelaporan
peraturan dan Pajak Daerah
perundang-
undangan yang
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
446 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penetapan Jumlah Objek7000 Objek20535 ObjekRp 252.937.00Rp 241.050.00- - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Wajib PajakPajak YangPajak Pajak 0,00 0,00 (95,30%)
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Daerah Ternilai (293,36%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah
peraturan dan
perundang-

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 239 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
undangan yang
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
447 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Pengendalian, Jumlah Wajib60 Wajib7 Wajib PajakRp Rp Dampak dariMelakukan - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pemeriksaan Pajak DaerahPajak (11,67%) 35.473.000,00 3.623.000,00 Covid-19 pemeriksaan
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan dan yang Diperiksa (10,21%) mengakibatkansebagian wajib
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Pengawasan kegiatan pajak secara
peraturan dan Pajak Daerah pemeriksaan langsung dan
perundang- pajak kurangmelalui data
undangan yang optimal karenayang
memperhatika pemeriksaan diminta/via
n pajak daerahtelephone
perkembangan lengkap harus
dampak dilakukan di
ekonomi tempat wajib
pajak
melakukan
usaha dan
yang diperiksa
meliputi media
computer,nota/
bill, buku
catatan.
Dampak
Covid-19 juga
membuat
fungsi
pengawasan
objek pajak
menurun
karena kondisi
yang
diharuskan
untuk WFH
dan mematuhi
DJCM
448 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Pengolahan, Jumlah Data85000 Objek0 Objek Pajak Rp Rp Kegiatan iniDianggarkan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 240 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pemeliharaan, Obyek PajakPajak 27.495.000,00 27.495.000,00 tidak pada Tahun
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan dan Pelaporandan Subjek (100,00%) dilaksanakan Anggaran
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Basis DataPajak PBB P2 berikutnya
peraturan dan Pajak Daerah tetapi pada sub
perundang- kegiatan yang
undangan yang berbeda.
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
449 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penilaian Jumlah 486 Dokumen 736 DokumenRp 102.474.63Rp Karena Jumlah target- Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pajak Bumitransaksi (151,44%) 6,00 94.370.137,00 banyaknya kinerja
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan dan Bangunanpemindahan (92,09%) transaksi penilaian PBB-
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Perdesaan danhak atas tanah peralihan hakP2 serta
peraturan dan Perkotaan dan bangunan yang diajukanBPHTB
perundang- (PBBP2) serta oleh wajibmelebihi target
undangan yang Bea Perolehan pajak. yang
memperhatika Hak atas ditentukan,
n Tanah dan
perkembangan Bangunan
dampak (BPHTB)
ekonomi
450 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penyediaan Jumlah alat50 Unit 0 Unit Rp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Sarana dansistem online 36.015.400,00 36.015.400,00
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Prasarana pajak hotel dan (100,00%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Pengelolaan restoran
peraturan dan Pajak Daerah
perundang-
undangan yang
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
451 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penyelesaian Jumlah 345 Dokumen 0 Dokumen Rp Rp Dampak dariMemproses - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Keberatan permohonan 50.240.000,00 40.240.000,00 Covid-19 permohonan
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan Pajak Daerah Pembatalan, (80,10%) mengakibatkanWajib pajak di
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Keberatan, kegiatan kantor dengan
peraturan dan Pengurangan pemeriksaan data yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 241 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perundang- dan Mutasi lapangan atasdibutuhkan
undangan yang Obyek Pajak pembetulan,
memperhatika pembatalan
n dan keberatan
perkembangan kurang optimal
dampak karena
ekonomi kegiatan ini
merupakan
tindak lanjut
dari
permohonan
wajib pajak
dan harus di
tindak lanjuti
dengan
pemeriksaan
lapangan guna
mendapatkan
informasi yang
sesuai dan
benar.
452 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Penyuluhan Jumlah Wajib150 Wajib150 WajibRp Rp - - - -
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dan PenyebarlPajak yangPajak Pajak 25.715.000,00 21.915.000,00
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan uasan Mengikuti (100,00%) (85,22%)
Daerah berdasarkan Daerah Daerah Kebijakan Penyuluhan
peraturan dan Pajak Daerah dan Penyebarl
perundang- uasan
undangan yang Kebijakan
memperhatika Pajak Daerah
n
perkembangan
dampak
ekonomi
453 Penunjang Badan Sistem Program Kegiatan Perencanaan Jumlah SPPT465000 SPPT 0 SPPT Rp 335.010.00Rp 319.377.75- - - Efisiensi data
Urusan Pengelolaan pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan pengelolaan yang 0,00 0,00 (95,33%)
Pemerintahan Keuangan pendapatan Pendapatan pendapatan pajak daerah didistribusikan
Daerah berdasarkan Daerah Daerah
peraturan dan
perundang-
undangan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:48 WIB Halaman 242 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
memperhatika
n
perkembangan
dampak
ekonomi
454 Penunjang Badan Optimalisasi Program Penelitian danPenelitian danJumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 781.181.61Rp 287.181.12Pagu Akan - -
Urusan Perencanaan pemanfaatan Penelitian danPengembanganPengembanganDokumen (100,00%) 9,00 3,00 (36,76%) Anggaran disusulkan
Pemerintahan Pembangunan hasil penelitianPengembanganBidang Perhubungan Hasil dialihkan kekembali
Daerah dan pengembaDaerah Ekonomi dan Penelitian dan tahun ditahun
ngan. Pembangunan Pengembangan berikutnya berikutnya
Perhubungan
455 Penunjang Badan Optimalisasi Program Penelitian danPenelitian danJumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp Rp Refokusing Kegiatan - -
Urusan Perencanaan pemanfaatan Penelitian danPengembanganPengembanganDokumen 1.475.000,00 1.475.000,00 Anggaran ditiadakan dan
Pemerintahan Pembangunan hasil penelitianPengembanganBidang Pertanian, Hasil (100,00%) Penyerapan
Daerah dan pengembaDaerah Ekonomi danPerkebunan Penelitian dan Anggaran
ngan. Pembangunan dan Pangan Pengembangan Sesuai dengan
Pertanian, kebutuhan
Perkebunan digunakan
dan Pangan untuk
perjalanan
dinas.
456 Penunjang Badan Optimalisasi Program Penelitian danFasilitasi, Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 229.559.90Rp 224.113.10Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan pemanfaatan Penelitian danPengembanganPelaksanaan Dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (97,63%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan hasil penelitianPengembanganBidang Penyeldan EvaluasiHasil Sesuai dengan
Daerah dan pengembaDaerah enggaraan Penelitian danFasilitasi, kebutuhan
ngan. Pemerintahan PengembanganPelaksanaan
dan Bidang dan Evaluasi
Pengkajian Pemerintahan Penelitian dan
Peraturan Umum Pengembangan
Bidang
Pemerintahan
Umum
457 Penunjang Badan Optimalisasi Program Penelitian danPengelolaan Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan pemanfaatan Penelitian danPengembanganData laporan Hasik (100,00%) 26.954.332,00 22.154.332,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan hasil penelitianPengembanganBidang PenyelKelitbangan Pengelolaan (82,19%) Sesuai dengan
Daerah dan pengembaDaerah enggaraan dan Peraturan Data kebutuhan
ngan. Pemerintahan Kelitbangan
dan dan Peraturan
Pengkajian
Peraturan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 243 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
458 Penunjang Badan Optimalisasi Program Penelitian danPenelitian danJumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp Rp Refokusing Kegiatan - -
Urusan Perencanaan pemanfaatan Penelitian danPengembanganPengembanganDokumen 6.296.000,00 4.793.800,00 Anggaran ditiadakan dan
Pemerintahan Pembangunan hasil penelitianPengembanganBidang SosialPariwisata Hasil (76,14%) Penyerapan
Daerah dan pengembaDaerah dan Penelitian dan Anggaran
ngan. Kependudukan Pengembangan Sesuai dengan
Pariwisata kebutuhan
digunakan
untuk
perjalanan
dinas.
459 Penunjang Badan Pemenuhan Program Analisis DataAnalisis DataJumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 122.050.00Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, dan Informasidan Informasidokumen data (100,00%) 0,00 58.150.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian Pemerintahan Perencanaan perencanaan (47,64%) Sesuai dengan
Daerah yang sesuaidan EvaluasiDaerah BidangPembangunan pembangunan kebutuhan
ketentuan Pembangunan Perencanaan Daerah Daerah
peraturan peruDaerah Pembangunan
ndang- Daerah
undangan
460 Penunjang Badan Pemenuhan Program Analisis DataPembinaan Jumlah Sistem1 Aplikasi 1 AplikasiRp 814.091.00Rp 473.625.64Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, dan Informasidan informasi data (100,00%) 0,00 9,00 (58,18%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian Pemerintahan Pemanfaatan pembangunan Sesuai dengan
Daerah yang sesuaidan EvaluasiDaerah BidangData dandaerah yang kebutuhan
ketentuan Pembangunan Perencanaan Informasi dikelola
peraturan peruDaerah Pembangunan Perencanaan
ndang- Daerah Pembangunan
undangan SKPD
461 Penunjang Badan Pemenuhan Program Penyusunan Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, Perencanaan Pelaksanaan dokumen (100,00%) 12.000.000,00 12.000.000,00
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian dan Pendanaan Forum tahapan (100,00%)
Daerah yang sesuaidan Evaluasi SKPD/Lintas penyusunan
ketentuan Pembangunan SKPD RKPD (Forum
peraturan peruDaerah PD)
ndang-
undangan
462 Penunjang Badan Pemenuhan Program Penyusunan Koordinasi Jumlah 10 Dokumen 10 DokumenRp 1.661.037.Rp 1.416.286.Refokusing Penyerapan - Indikator Sub
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, Perencanaan Penyusunan dokumen (100,00%) 250,00 098,00 Anggaran Anggaran Kegiatan Ke 1
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian dan Pendanaan dan Penetapantahapan (85,27%) Sesuai dengan (satu)
Daerah yang sesuaidan Evaluasi Dokumen penyusunan kebutuhan
ketentuan Pembangunan Perencanaan RKPD
peraturan peruDaerah Pembangunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 244 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
ndang- Daerah Kabup
undangan aten/Kota
463 Penunjang Badan Pemenuhan Program Penyusunan Koordinasi Jumlah 35 Dokumen 35 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator Sub
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, Perencanaan Penyusunan dokumen hasil (100,00%) Kegiatan Ke 2
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian dan Pendanaan dan Penetapanfasilitasi Renja (dua)
Daerah yang sesuaidan Evaluasi Dokumen PD
ketentuan Pembangunan Perencanaan
peraturan peruDaerah Pembangunan
ndang- Daerah Kabup
undangan aten/Kota
464 Penunjang Badan Pemenuhan Program Penyusunan Koordinasi Jumlah Sistem1 Aplikasi 1 AplikasiRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator Sub
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, Perencanaan Penyusunan Informasi (100,00%) Kegiatan Ke 3
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian dan Pendanaan dan PenetapanPembangunan (tiga)
Daerah yang sesuaidan Evaluasi Dokumen Daerah yang
ketentuan Pembangunan Perencanaan dikelola
peraturan peruDaerah Pembangunan
ndang- Daerah Kabup
undangan aten/Kota
465 Penunjang Badan Pemenuhan Program Penyusunan Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan dokumen Perencanaan, Perencanaan Musrenbang Kdokumen (100,00%) 61.663.750,00 61.520.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan perencanaan Pengendalian dan Pendanaan abupaten/Kota tahapan (99,77%) Sesuai dengan
Daerah yang sesuaidan Evaluasi penyusunan kebutuhan
ketentuan Pembangunan RKPD
peraturan peruDaerah (Musrenbang
ndang- Kabupaten)
undangan
466 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang938 Unit 938 UnitRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Daerah KabupDaerah
aten/Kota
467 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Orang12 OrangRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi Bulan Bulan 22.445.000,00 20.745.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%) (92,43%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Sistem sistem kebutuhan
Daerah Kabup Informasi informasi
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian
yang
dilaksanakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 245 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
468 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 45.595.000,00 22.015.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (48,28%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Laporan Laporan kebutuhan
Daerah Kabup Keuangan Keuangan
aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun
SKPD SKPD
dilaksanakan
469 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 0 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan laporan Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Laporan nan/Triwulana
Daerah Kabup Keuangan Buln/Semesteran
aten/Kota anan/Triwulan SKPD yang
an/Semest erantersusun
SKPD
470 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 24 Orang24 OrangRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan Bulan Bulan 45.659.500,00 45.659.500,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (100,00%) (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
Daerah Kabup Keuangan Keuangan
aten/Kota SKPD SKPD
471 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN27 Orang 27 OrangRp 3.823.638.Rp 3.266.388.Pagu Akan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 971,00 917,00 Anggaran disusulkan
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (85,43%) dialihkan kekembali
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah ASN penyediaan tahun ditahun
Daerah Kabup gaji dan berikutnya berikutnya
aten/Kota tunjangan
472 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Dukungan Jumlah Sistem1 Dokumen 1 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Pelaksanaan Pemerintahan (100,00%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Sistem Berbasis
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Pemerintahan Elektronik
Daerah Kabup Berbasis yang
aten/Kota Elektronik dilaksanakan
pada SKPD
473 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan25 Jenis 25 JenisRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 22.935.000,00 13.610.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (59,34%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Perundang- ndang- kebutuhan
Daerah Kabup undangan undangan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 246 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota disediakan
474 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan BaJumlah Bahan/1 Gedung 1 gedungRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum han/Material Material yang (100,00%) 54.045.000,00 52.922.955,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat disediakan (97,92%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah kebutuhan
Daerah Kabup
aten/Kota
475 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang1 Tahun 1 tahunRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 5.988.922,00 5.988.027,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (99,99%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Penggandaan yang kebutuhan
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
476 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 9.960.240,00 9.241.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (92,78%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan kebutuhan
Daerah Kabup Bangunan Bangunan
aten/Kota Kantor Kantor yang
disediakan
477 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 57 Jenis 57 JenisRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 73.131.283,00 73.131.200,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
478 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 10 Jenis 10 JenisRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 31.153.952,00 30.642.011,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Rumah Rumah (98,36%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang kebutuhan
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
479 Penunjang Badan Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat12 Bulan 12 BulanRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 37.643.850,00 32.822.178,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (87,19%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di kebutuhan
Daerah Kabup SKPD selenggarakan
aten/Kota
480 Penunjang Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 1 Gedung 1 GedungRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 24.750.000,00 24.417.909,00 Anggaran Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 247 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (98,66%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Penunjang yang dikelola kebutuhan
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
481 Penunjang Badan Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Unit 12 UnitRp 132.241.60Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 8,00 55.934.129,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (42,30%) Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan kebutuhan
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak
aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan
Daerah Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
482 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Gedung 1 GedungRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 99.000.000,00 99.000.000,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
aten/Kota Pemerintah diadakan
Daerah
483 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah mebel6 Jenis 0 Jenis Rp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikMebel yang diadakan Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah ditidakan
Daerah Bappeda Pemerintahan Penunjang
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintah
Daerah
484 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 15 Jenis 15 JenisRp 106.467.63Rp 103.633.50Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 4,00 0,00 (97,34%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Penunjang yang diadakan kebutuhan
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintah
Daerah
485 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 217.980.00Rp 179.160.61Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 0,00 7,00 (82,19%) Anggaran Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 248 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik kebutuhan
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan
aten/Kota Daerah
486 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 260.948.70Rp 222.092.67Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 1,00 (85,11%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor Sesuai dengan
Daerah Bappeda Pemerintahan Urusan yang kebutuhan
Daerah KabupPemerintahan disediakan
aten/Kota Daerah
487 Penunjang Badan Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 2.390.000,00 2.390.000,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Urusan disediakan
Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
488 Penunjang Badan Peningkatan Program Perencanaan, Evaluasi Jumlah 0 Dokumen0 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Kinerja evaluasi yangEvaluasi Evaluasi Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan dan EvaluasiPerangkat dilaksanakan
Daerah Bappeda Pemerintahan Kinerja Daerah dan dilaporkan
Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
489 Penunjang Badan Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 21.435.000,00 21.435.000,00
Pemerintahan Pembangunan kinerja Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Daerah Bappeda Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
aten/Kota Daerah tersusun
490 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp 708.351.94Rp Pagu Akan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Dokumen hasil (100,00%) 3,00 99.761.761,00 Anggaran disusulkan
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Sinergitas danpelaksanaan (14,08%) dialihkan kekembali
Daerah komponen Sinkronisasi Infrastruktur Harmonisasi Sinergitas dan tahun ditahun
perencanaan Perencanaan dan Perencanaan Harmonisasi berikutnya berikutnya
Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Perencanaan
Daerah Daerah Bidangpembangunan
Infrastruktur Daerah Bidang
Infrastruktur
491 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 5 Dokumen5 DokumenRp 1.527.154.Rp 752.194.00Pagu Akan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Dokumen hasildan Petadan Peta000,00 3,00 (49,25%) Anggaran disusulkan
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Sinergitas danpelaksanaan Tematik Tematik dialihkan kekembali

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 249 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah komponen Sinkronisasi Infrastruktur Harmonisasi Sinergitas danKewilayahan Kewilayahan tahun ditahun
perencanaan Perencanaan dan Perencanaan Harmonisasi (100,00%) berikutnya berikutnya
Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Perencanaan
Daerah Daerah Bidangpembangunan
Kewilayahan Daerah Bidang
Kewilayahan
492 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Asistensi Jumlah 1 Dokumen1 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Penyusunan Dokumen Hasil Asistensi Hasil Asistensi21.522.550,00 21.522.550,00
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Dokumen Hasil Asistensi (100,00%) (100,00%)
Daerah komponen Sinkronisasi Pemerintahan Perencanaan Penyusunan
perencanaan Perencanaan dan Pembangunan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Pembangunan
Daerah Manusia Daerah BidangPerangkat
Pemerintahan Daerah Bidang
Pemerintahan
493 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil (100,00%) 23.689.000,00 21.989.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Dokumen Koordinasi (92,82%) Sesuai dengan
Daerah komponen Sinkronisasi Pemerintahan Perencanaan Penyusunan kebutuhan
perencanaan Perencanaan dan Pembangunan Dokumen
Pembangunan Pembangunan Daerah BidangPerencanaan
Daerah Manusia Pembangunan Pembangunan
Manusia Daerah Bidang
(RPJPD, Pembangunan
RPJMD danManusia
RKPD) (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
494 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen2 DokumenRp 729.487.28Rp 717.452.40Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Penyusunan Dokumen RPJMD danRPJMD dan5,00 5,00 (98,35%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Dokumen Hasil Laporan HasilLaporan Hasil Sesuai dengan
Daerah komponen Sinkronisasi Pemerintahan Perencanaan Koordinasi Koordinasi Koordinasi kebutuhan
perencanaan Perencanaan dan Pembangunan Penyusunan (100,00%)
Pembangunan Pembangunan Daerah BidangDokumen
Daerah Manusia Pemerintahan Perencanaan
(RPJPD, Pembangunan
RPJMD danDaerah Bidang
RKPD) Pemerintahan
(RPJPD,
RPJMD dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 250 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
RKPD)
495 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Pelaksanaan Jumlah 1 Laporan 0 Laporan Rp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi PerencanaanMonitoring Laporan Hasil Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang dan EvaluasiPerencanaan
Daerah komponen Sinkronisasi Pemerintahan
Penyusunan Pembangunan
perencanaan Perencanaan dan Dokumen Perangkat
Pembangunan PembangunanPerencanaan Daerah Bidang
Daerah Manusia Pembangunan Pembangunan
Perangkat Manusia
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia
496 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Pelaksanaan Jumlah 2 Dokumen2 DokumenRp 127.900.40Rp 127.443.40Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Monitoring Dokumen Monev danMonev dan0,00 0,00 (99,64%) Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang dan EvaluasiPerencanaan Dokumen Dokumen Sesuai dengan
Daerah komponen Sinkronisasi Pemerintahan Penyusunan Pembangunan LAKIP LAKIP kebutuhan
perencanaan Perencanaan dan Dokumen Perangkat (100,00%)
Pembangunan Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang
Daerah Manusia Pembangunan Pemerintahan
Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
497 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil (100,00%) 91.719.250,00 36.415.361,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Dokumen Koordinasi (39,70%) Sesuai dengan
Daerah komponen Sinkronisasi Perekonomian Perencanaan Perencanaan kebutuhan
perencanaan Perencanaan dan SDAPembangunan Pembangunan
Pembangunan (Sumber DayaDaerah BidangDaerah Bidang
Daerah Alam) Perekonomian Perekonomian
(RPJPD, (RPJPD,
RPJMD danRPJMD dan
RKPD) RKPD)
498 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Refokusing Penyerapan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil (100,00%) 43.164.000,00 19.300.000,00 Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang Dokumen Koordinasi (44,71%) Sesuai dengan
Daerah komponen Sinkronisasi Perekonomian Perencanaan Perencanaan kebutuhan
perencanaan Perencanaan dan SDAPembangunan Pembangunan
Pembangunan (Sumber DayaDaerah BidangDaerah Bidang
Daerah Alam) SDA (RPJPD,SDA (RPJPD,
RPJMD danRPJMD dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 251 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
RKPD) RKPD)
499 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Pelaksanaan (spc2)Jumlah 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 0,00 Rp 0,00 Refokusing Refokusing - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Monitoring Laporan Hasil Anggaran Anggaran
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang dan EvaluasiMonitoring
Daerah komponen Sinkronisasi
Perekonomian Penyusunan dan Evaluasi
perencanaan Perencanaandan SDADokumen Perencanaan
Pembangunan(Sumber DayaPerencanaan Bidang Pereko
Daerah Alam) Pembangunan nomian(spc2)
Perangkat
Daerah Bidang
Perekonomian
500 Penunjang Badan Peningkatan Program Koordinasi Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp 510.000,00Refokusing Kegiatan - -
Urusan Perencanaan kualitas Koordinasi Perencanaan Monitoring Laporan Hasil (100,00%) 9.909.000,00 (5,15%) Anggaran ditiadakan
Pemerintahan Pembangunan SAKIP Dan Bidang dan EvaluasiPelaksanaan penyerapan
Daerah komponen Sinkronisasi Perekonomian Penyusunan Monitoring anggaran
perencanaan Perencanaan dan SDADokumen dan Evaluasi digunakan
Pembangunan (Sumber DayaPerencanaan Penyusunan untuk
Daerah Alam) Pembangunan Dokumen Perjalanan
Perangkat Perencanaan Dinas 1 (satu)
Daerah BidangPembangunan kali
SDA Perangkat
Daerah Bidang
SDA
501 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengendalian, Monitoring, Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp Refokusing Penyerapan - Indikator Sub
Urusan Perencanaan pengendalian Perencanaan, Evaluasi danEvaluasi danDokumen (100,00%) 5.721.250,00 5.720.750,00 Anggaran Anggaran Kegiatan Ke 1
Pemerintahan Pembangunan dan evaluasiPengendalian Pelaporan Penyusunan Laporan (99,99%) Sesuai dengan (satu)
Daerah pelaksanaan dan EvaluasiBidang Laporan Pengendalian kebutuhan
perencanaan Pembangunan Perencanaan Berkala dan evaluasi
pembangunan Daerah Pembangunan Pelaksanaan RKPD
daerah Daerah Pembangunan triwulanan
Daerah
502 Penunjang Badan Peningkatan Program Pengendalian, Monitoring, Jumlah Sistem1 Aplikasi 1 AplikasiRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator Sub
Urusan Perencanaan pengendalian Perencanaan, Evaluasi danEvaluasi daninformasi data (100,00%) Kegiatan Ke 2
Pemerintahan Pembangunan dan evaluasiPengendalian Pelaporan Penyusunan pembangunan (dua)
Daerah pelaksanaan dan EvaluasiBidang Laporan daerah yang
perencanaan Pembangunan Perencanaan Berkala dikelola
pembangunan Daerah Pembangunan Pelaksanaan
daerah Daerah Pembangunan
Daerah
503 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp 512.384.20Rp 347.129.90- - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 252 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Administrasi an Tata KelolaPerekonomian Administrasi Penyusunan dokumen (100,00%) 0,00 0,00 (67,75%)
Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Program program
yang Baik Pembangunan Pembangunan pembangunan
yang disusun
504 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Pengendalian Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp 682.385.80Rp 661.817.00- - - -
Urusan Administrasi an Tata KelolaPerekonomian Administrasi dan Evaluasilaporan (100,00%) 0,00 0,00 (96,99%)
Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Program pengendalian
yang Baik Pembangunan Pembangunan dan evaluasi
program
pembangunan
yang disusun
505 Penunjang Bagian Hukum- Pemerintahan Fasilitasi danFasilitasi 1.Jumlah 12 Dokumen12 DokumenRp 549.353.00Rp 221.453.10- - - -
Urusan dan Koordinasi Bantuan Pendampingan Laporan Laporan 0,00 0,00 (40,31%)
Pemerintahan Kesejahteraan Hukum Hukum Perkara; (100,00%)
Rakyat 2.Jumlah
Permasalahan
Hukum;
3.Jumlah
Rencana Aksi
Nasional
HAM
506 Penunjang Bagian Hukum- Pemerintahan Fasilitasi danFasilitasi Jumlah 33 Buah 77 BuahRp 271.194.00Rp - - - -
Urusan dan Koordinasi Penyusunan Legalisasi (233,33%) 0,00 82.153.081,00
Pemerintahan Kesejahteraan Hukum Produk Rancangan (30,29%)
Rakyat Hukum Dasar
Daerah Kebijakan Pen
yelenggaraan
Pemerintahan
Daerah/Desa
507 Penunjang Bagian Hukum- Pemerintahan Fasilitasi danPendokumenta Jumlah 63 Produk77 ProdukRp 146.046.50Rp - - - -
Urusan dan Koordinasi sian ProdukDokumentasi Hukum Hukum 0,00 38.805.200,00
Pemerintahan Kesejahteraan Hukum Hukum dandan Informasi (122,22%) (26,57%)
Rakyat Pengelolaan yang diunggah
Informasi melalui
Hukum Website
508 Penunjang Bagian HukumPenyelenggara Program Fasilitasi danFasilitasi Jumlah 3 Kasus 1 KasusRp 550.560.00Rp 221.453.10- - - -
Urusan an Tata KelolaPemerintahan Koordinasi Bantuan dokumen dan (33,33%) 0,00 0,00 (40,22%)
Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum Hukum kegiatan
yang Baik Kesejahteraan bantuan
Rakyat hukum yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 253 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
difasilitasi
509 Penunjang Bagian HukumPenyelenggara Program Fasilitasi danFasilitasi Jumlah produk33 Buah 55 BuahRp Rp - - - -
Urusan an Tata KelolaPemerintahan Koordinasi Penyusunan hukum daerah (166,67%) 98.499.162,00 82.193.081,00
Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum Produk yang disusun (83,45%)
yang Baik Kesejahteraan Hukum dan difasilitasi
Rakyat Daerah
510 Penunjang Bagian HukumPenyelenggara Program Fasilitasi danPendokumenta Jumlah 63 Produk55 ProdukRp 118.107.80Rp - - - -
Urusan an Tata KelolaPemerintahan Koordinasi sian Produkdokumentasi Hukum Hukum 0,00 38.805.200,00
Pemerintahan Pemerintahan dan Hukum Hukum danproduk hukum (87,30%) (32,86%)
yang Baik Kesejahteraan Pengelolaan dan
Rakyat Informasi pengelolaan
Hukum informasi
hukum yang
dipublikasikan
511 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah 250 Lembaga 11 LembagaRp 11.350.000Rp 1.230.000.- - - -
Urusan Kesejahteraan an Tata KelolaPemerintahan Kebijakan Pengelolaan Lembaga yang (4,40%) .000,00 000,00
Pemerintahan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan Bina Mentalmendapatkan (10,84%)
yang Baik Kesejahteraan Rakyat Spiritual hibah
Rakyat
512 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah30 Orang /38 Orang /Rp 1.940.572.Rp 1.545.149.- - - -
Urusan Kesejahteraan an Tata KelolaPemerintahan Kebijakan Kebijakan, kegiatan Kegiatan /Kegiatan /000,00 501,00
Pemerintahan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan Evaluasi, danKebijakan, Jenis Jenis (79,62%)
yang Baik Kesejahteraan Rakyat Capaian Evaluasi, dan (126,67%)
Rakyat Kinerja terkaitCapaian
Kesejahteraan Kinerja terkait
Masyarakat Kesejahteraan
Masyarakat
yang
dilaksanakan
513 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah265 Kegiatan 9 KegiatanRp 736.571.56Rp 610.052.46- - - -
Urusan Kesejahteraan an Tata KelolaPemerintahan Kebijakan Kebijakan, Kegiatan (3,40%) 0,00 0,00 (82,82%)
Pemerintahan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan Evaluasi, danPelaksanaan
yang Baik Kesejahteraan Rakyat Capaian Kebijakan,
Rakyat Kinerja terkaitEvaluasi, dan
Kesejahteraan Capaian
Sosial Kinerja terkait
Kesejahteraan
Sosial yang
dilaksanakan
514 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Penataan Monitoring, Jumlah 90 Dokumen 90 DokumenRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 254 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Organisasi an Tata KelolaPenunjang Organisasi Evaluasi danmonitoring (100,00%) 70.000.000,00 57.692.977,00
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Pengendalian dan evaluasi (82,42%)
yang Baik Pemerintahan Kualitas Pelayanan
Daerah Pelayanan Publik dan
Kabupaten / Publik danTata Laksana
Kota Tata Laksana yang
dilaksanakan
515 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Penataan Pengelolaan Jumlah 11 Buah 11 BuahRp 255.899.95Rp 219.289.22- - - -
Urusan Organisasi an Tata KelolaPenunjang Organisasi Kelembagaan kelembagaan (100,00%) 0,00 0,00 (85,69%)
Pemerintahan Pemerintahan Urusan dan Analisisdan analisis
yang Baik Pemerintahan Jabatan jabatan yang
Daerah dikelola
Kabupaten /
Kota
516 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Penataan Peningkatan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Organisasi an Tata KelolaPenunjang Organisasi Kinerja dandokumen (100,00%) 92.404.500,00 77.908.542,00
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Reformasi pendukung (84,31%)
yang Baik Pemerintahan Birokrasi reformasi
Daerah birokrasi
Kabupaten /
Kota
517 Penunjang Bagian Kerja SamaPemerintahan Fasilitasi KerjaFasilitasi KerjaJumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp 149.432.00Rp Refocusing Diupayakan - -
Urusan Pemerintahan Daerah Yangdan Sama Daerah Sama Dalamkerjasama (100,00%) 0,00 33.004.800,00 Anggaran untuk
Pemerintahan Menguntungka Kesejahteraan Negeri dalam negeri (22,09%) Terkait dianggarkan
n Rakyat yang Kegiatan kembali untuk
difasilitasi Penanganan tahun 2022
Covid-19
518 Penunjang Bagian Penyelenggara Pemerintahan Dokumen Penataan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 1.236.973.Rp 1.110.987.- - - -
Urusan Pemerintahan an dan Administrasi dokumen (100,00%) 890,00 890,00
Pemerintahan Administrasi Kesejahteraan Pemerintahan penataan (89,81%)
Pemerintahan Rakyat administrasi
pemerintahan
519 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah 163 Paket 132 PaketRp 863.776.96Rp 850.946.96- - - -
Urusan Pengadaan an Tata KelolaPerekonomian Pengadaan Pengadaan pengadaan (80,98%) 3,00 3,00 (98,51%)
Pemerintahan Barang danPemerintahan dan Barang danBarang danbarang dan
Jasa yang Baik Pembangunan Jasa Jasa jasa yang
dikelola
520 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Koordinasi Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp 311.533.21Rp 264.095.21- - - -
Urusan Perekonomian an Tata KelolaPerekonomian Kebijakan Sinkronisasi dokumen (100,00%) 8,00 8,00 (84,77%)
Pemerintahan dan SumberPemerintahan dan Perekonomian Monitoring Koordinasi,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 255 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daya Alam yang Baik Pembangunan dan EvaluasiSinkronisasi,
Kebijakan Monitoring
Pengelolaan dan Evaluasi
BUMD danKebijakan
BLUD Pengelolaan
BUMD dan
BLUD yang
disusun
521 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Pengendalian Jumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp 1.003.606.Rp 430.516.81Penyerapan Efisiensi - -
Urusan Perekonomian an Tata KelolaPerekonomian Kebijakan dan Distribusidokumen (100,00%) 050,00 3,00 (42,90%) anggaran tidakAnggaran
Pemerintahan dan SumberPemerintahan dan Perekonomian Perekonomian pengendalian optimal
Daya Alam yang Baik Pembangunan dan distribusi
perekonomian
yang disusun
522 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah 16 Kali 16 KaliRp 545.687.00Rp 395.109.32- - - -
Urusan Protokol danan Tata KelolaPenunjang Protokol danKeprotokolan keprotokolan (100,00%) 0,00 1,00 (72,41%)
Pemerintahan Komunikasi Pemerintahan Urusan Komunikasi yang
Pimpinan yang Baik Pemerintahan Pimpinan difasilitasi
Daerah
Kabupaten /
Kota
523 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah 375 Kali 375 KaliRp 354.167.00Rp 227.996.60- - - -
Urusan Protokol danan Tata KelolaPenunjang Protokol danKomunikasi komunikasi (100,00%) 0,00 0,00 (64,38%)
Pemerintahan Komunikasi Pemerintahan Urusan Komunikasi Pimpinan pimpinan yang
Pimpinan yang Baik Pemerintahan Pimpinan difasilitasi
Daerah
Kabupaten /
Kota
524 Penunjang Bagian Penyelenggara Program Pelaksanaan Pendokumenta Jumlah tugas5 Jenis 5 JenisRp 1.899.888.Rp 1.359.129.- - - -
Urusan Protokol danan Tata KelolaPenunjang Protokol dansian Tugaspimpinan yang (100,00%) 500,00 265,00
Pemerintahan Komunikasi Pemerintahan Urusan Komunikasi Pimpinan didokumentasi (71,54%)
Pimpinan yang Baik Pemerintahan Pimpinan kan
Daerah
Kabupaten /
Kota
525 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penatausahaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp - - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Barang MilikBarang MilikDokumen (100,00%) 63.000.000,00 57.900.000,00 dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Daerah padaDaerah padaPelaporan (91,90%) kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Perangkat SKPD Barang Milik
Daerah Daerah Daerah pada

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:49 WIB Halaman 256 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten / SKPD yang
Kota dikelola
526 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Koordinasi Jumlah 8 Kegiatan 8 KegiatanRp Rp - - - Penyerapan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 19.200.000,00 16.000.000,00 anggaran di
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (83,33%) sesuaikan
yang Baik Pemerintahan Daerah Sistem sistem dengan
Daerah Informasi informasi permintaan
Kabupaten / Kepegawaian kepegawaian dan kebutuhan
Kota yang
dilaksanakan
527 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Pengadaan Jumlah 34 Stel 34 StelRp 263.757.30Rp 257.997.30- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Kepegawaian Pakaian DinasPakaian Dinas (100,00%) 0,00 0,00 (97,82%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Beserta Beserta kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Daerah Atribut KelengAtribut Keleng
Daerah kapannya kapannya yang
Kabupaten / diadakan
Kota
528 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 8 Jenis 8 JenisRp 135.000.00Rp 119.851.59- - - Penyerapan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Keuangan danMedical CheckMedical Check (100,00%) 0,00 1,00 (88,78%) anggaran di
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Operasional Up KepalaUp Kepala sesuaikan
yang Baik Pemerintahan Kepala DaerahDaerah danDaerah dan dengan
Daerah dan WakilWakil KepalaWakil Kepala prioritas
Kabupaten /Kepala Daerah Daerah Daerah yang kebutuhan
Kota terlaksana
529 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji100 Persen 100 PersenRp 837.199.84Rp 566.074.30- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Keuangan danGaji dandan Tunjangan (100,00%) 8,00 0,00 (67,62%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Operasional Tunjangan Kepala Daerah kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Kepala DaerahKepala Daerahdan Wakil
Daerah dan Wakildan WakilKepala Daerah
Kabupaten /Kepala Daerah Kepala Daerah yang
Kota terbayarkan
530 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 Paket 2 PaketRp 183.856.00Rp 180.356.00- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Keuangan danPakaian DinasPakaian Dinas (100,00%) 0,00 0,00 (98,10%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Operasional dan Atributdan Atribut kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Kepala DaerahKelengkapan Kelengkapan
Daerah dan WakilKepala DaerahKepala Daerah
Kabupaten /Kepala Daerah dan Wakildan Wakil
Kota Kepala Daerah Kepala Daerah
yang
disediakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 257 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
531 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 10 Orang 10 OrangRp 210.000.00Rp 187.900.00- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 0,00 0,00 (89,48%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
Daerah Keuangan Keuangan
Kabupaten / SKPD SKPD
Kota
532 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN100 Persen 79.4 PersenRp 13.592.563Rp 10.797.878- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (79,00%) .572,00 .414,00 dengan tagihan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (79,44%) dan realisasi
yang Baik Pemerintahan Daerah ASN penyediaan fisik kegiatan
Daerah gaji dan tersebut
Kabupaten / tunjangan sebesar 100%
Kota
533 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan2 Jenis 2 JenisRp 115.896.00Rp 107.925.00- - - Penyerapan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 0,00 0,00 (93,12%) anggaran di
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru sesuaikan
yang Baik Pemerintahan Daerah Perundang- ndang- dengan
Daerah undangan undangan yang permintaan
Kabupaten / disediakan dan kebutuhan
Kota
534 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang1 Paket 1 PaketRp 198.332.50Rp 193.132.50- - - Penyerapan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 0,00 0,00 (97,38%) anggaran di
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan sesuaikan
yang Baik Pemerintahan Daerah Penggandaan yang dengan
Daerah disediakan permintaan
Kabupaten / dan kebutuhan
Kota
535 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi
Penyediaan Jumlah 37 Jenis 37 JenisRp Rp - - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 25.747.200,00 17.275.000,00 dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (67,09%) kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan
Daerah Bangunan Bangunan
Kabupaten / Kantor Kantor yang
Kota disediakan
536 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp 1.013.158.Rp 148.156.58- - - Efisiensi
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 580,00 0,00 (14,62%) anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan
yang Baik Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Daerah disediakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 258 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten /
Kota
537 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp Rp - - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 67.603.000,00 51.875.000,00 dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Rumah Rumah (76,73%) kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang
Daerah disediakan
Kabupaten /
Kota
538 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat290 Laporan 80 LaporanRp 730.815.00Rp 517.961.78- - - Penyerapan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Umum an RapatKoordinasi (27,59%) 0,00 2,00 (70,87%) anggaran di
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi sesuaikan
yang Baik Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di dengan
Daerah SKPD selenggarakan permintaan
Kabupaten / dan kebutuhan
Kota
539 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Fasilitasi PenyediaanJumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Efisiensi
Urusan an Tata KelolaPenunjang Kerumah Kebutuhan Kebutuhan (100,00%) 25.000.000,00 25.000.000,00 anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Urusan tanggaan Rumah Rumah (100,00%)
yang Baik Pemerintahan Sekretariat Tangga Tangga
Daerah Daerah Sekretariat
Sekretariat
Kabupaten / Daerah Daerah yang
Kota disediakan
540 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah mebel7 Jenis 7 JenisRp Rp - - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Barang MilikMebel yang dikelola (100,00%) 11.000.000,00 8.500.000,00 dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Daerah (77,27%) kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Kabupaten /Pemerintahan
Kota Daerah
541 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp 731.082.00Rp 561.634.78- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 0,00 0,00 (76,82%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Daerah Sarana danKantor dan kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Penunjang Prasarana Bangunan
Daerah Urusan Gedung Lainnya yang
Kabupaten /Pemerintahan Kantor ataudirehabilitasi
Kota Daerah Bangunan
Lainnya
542 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa52 Unit 52 UnitRp 781.445.28Rp 780.068.73- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 0,00 4,00 (99,82%) dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 259 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan
Daerah Urusan Pemeliharaan dan Pajak
Kabupaten /Pemerintahan
dan PajakKendaraan
Kota Daerah Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
543 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Pengadaan Pengadaan Jumlah mebel1 Paket 0 Paket Rp Rp 0,00 Kurang nyaPembayaran - -
Urusan an Tata KelolaPenunjang Barang MilikMebel yang diadakan 42.000.000,00 anggaran pada tahun
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Daerah selanjutnya
yang Baik Pemerintahan Penunjang (2022)
Daerah Urusan
Kabupaten /Pemerintah
Kota Daerah
544 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3 Jenis 3 JenisRp 571.600.00Rp 439.545.67- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 0,00 9,00 (76,90%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik
Daerah Pemerintahan Air dan Listrik disediakan
Kabupaten /Daerah
Kota
545 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa9 Jenis 9 JenisRp 4.010.729.Rp 3.320.354.- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 450,00 950,00 dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (82,79%) kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Urusan yang
Daerah Pemerintahan disediakan
Kabupaten /Daerah
Kota
546 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa200 Kegiatan 200 KegiatanRp 844.395.00Rp 820.336.50- - - Disesuaikan
Urusan an Tata KelolaPenunjang Jasa Jasa PeralatanPeralatan dan (100,00%) 0,00 0,00 (97,15%) dengan
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Penunjang dan Perlengkapan kebutuhan
yang Baik Pemerintahan Urusan Perlengkapan Kantor yang
Daerah Pemerintahan Kantor disediakan
Kabupaten /Daerah
Kota
547 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa7 Jenis 7 JenisRp Rp - - - Efisiensi
Urusan an Tata KelolaPenunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 4.406.700,00 3.900.000,00 anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 260 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Pemerintahan Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (88,50%)
yang Baik Pemerintahan Urusan disediakan
Daerah Pemerintahan
Kabupaten /Daerah
Kota
548 Penunjang Bagian Umum Penyelenggara Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp 222.800.00Rp - - - Efisiensi
Urusan an Tata KelolaPenunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 0,00 19.300.000,00 anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (8,66%)
yang Baik Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Daerah Perangkat Daerah daerah yang
Kabupaten /Daerah tersusun
Kota
549 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang35 Jenis 23 JenisRp Rp Perlu Sinkronisasi - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (65,71%) 54.000.000,00 42.000.000,00 dilakukan menggunakan anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (77,78%) sinkronisasi data hasil disesuaikan
prima, baikPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola ulang jenisrekon aset dengan
dan bersih Daerah KabupDaerah barang/aset kebutuhan
aten/Kota pada saat
pelaksanaan
kegiatan
550 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang1200 1198 Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik DaerahUnit/Buah Unit/buah anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (99,83%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola dengan
dan bersih Daerah KabupDaerah kebutuhan
aten/Kota pada saat
pelaksanaan
kegiatan
551 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 19.800.000,00 15.000.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (75,76%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Sistem sistem dengan
dan bersih Daerah Kabup Informasi informasi kebutuhan
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian pada saat
yang pelaksanaan
dilaksanakan kegiatan
552 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Sistem sistem dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 261 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan bersih Daerah Kabup Informasi informasi kebutuhan
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian pada saat
yang pelaksanaan
dilaksanakan kegiatan
553 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Pendataan danJumlah data5 Data 10 DataRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Kepegawaian Pengolahan administrasi (200,00%) 19.800.000,00 15.000.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Administrasi kepegawaian (75,76%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Kepegawaian yang dikelola dengan
dan bersih Daerah Kabup kebutuhan
aten/Kota pada saat
pelaksanaan
kegiatan
554 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 42.400.000,00 23.680.000,00 yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (55,85%) terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah Laporan Laporan akan
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Keuangan dianggarkan
aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun pada tahun
SKPD SKPD berikutnya
dilaksanakan
555 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah Laporan Laporan akan
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Keuangan dianggarkan
aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun pada tahun
SKPD SKPD berikutnya
dilaksanakan
556 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Keuangan dan laporan (100,00%) 2.800.000,00 2.800.000,00
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula (100,00%)
prima, baikPemerintahan Daerah Laporan nan/Triwulana
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Buln/Semesteran
aten/Kota anan/Triwulan SKPD yang
an/Semesteran tersusun
SKPD
557 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 54.800.000,00 37.700.000,00 yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (68,80%) terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi akan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 262 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Keuangan dianggarkan
aten/Kota SKPD SKPD pada tahun
berikutnya
558 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN35 Orang 34 OrangRp 4.316.512.Rp 3.342.367.Ada ASN yangRekomendasi - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (97,14%) 495,00 009,00 meninggal pengisian yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (77,43%) atau berpindahkekosongan terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah ASN penyediaan tugas ASN akan
dan bersih Daerah Kabup gaji dan dianggarkan
aten/Kota tunjangan pada tahun
berikutnya
559 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaporan Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Pendapatan Pengelolaan pengelolaan (100,00%) 49.200.000,00 42.000.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah Retribusi retribusi yang (85,37%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Kewenangan Daerah di laporkan dengan
dan bersih Daerah KabupPerangkat kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
560 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 24.708.000,00 12.810.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (51,85%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Perundang- ndang- dengan
dan bersih Daerah Kabup undangan undangan yang kebutuhan
aten/Kota disediakan pada saat
pelaksanaan
kegiatan
561 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan17 Eksemplar 15 EksemplarRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (88,24%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Perundang- ndang- dengan
dan bersih Daerah Kabup undangan undangan yang kebutuhan
aten/Kota disediakan pada saat
pelaksanaan
kegiatan
562 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 5.068.500,00 4.612.150,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (91,00%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Penggandaan yang dengan
dan bersih Daerah Kabup disediakan kebutuhan
aten/Kota pada saat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 263 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pelaksanaan
kegiatan
563 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang30 Unit/Buah 64 Unit/buahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Barang Cetakan dan (213,33%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Cetakan danPenggandaan disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah Penggandaan yang dengan
dan bersih Daerah Kabup disediakan kebutuhan
aten/Kota pada saat
pelaksanaan
kegiatan
564 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 5 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Komponen Komponen (40,00%) 4.962.576,00 4.736.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (95,43%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan dengan
dan bersih Daerah Kabup Bangunan Bangunan kebutuhan
aten/Kota Kantor Kantor yang pada saat
disediakan pelaksanaan
kegiatan
565 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 20 Unit/Buah 34 Unit/BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Komponen Komponen (170,00%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri disesuaikan
prima, baikPemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan dengan
dan bersih Daerah Kabup Bangunan Bangunan kebutuhan
aten/Kota Kantor Kantor yang pada saat
disediakan pelaksanaan
kegiatan
566 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 60 Jenis 54 JenisRp 460.769.72Rp 247.399.28- - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (90,00%) 0,00 7,00 (53,69%) yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah Kantor Kantor akan
dan bersih Daerah Kabup disediakan dianggarkan
aten/Kota pada tahun
berikutnya
567 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 4000 4685 Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan danUnit/buah Unit/Buah yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (117,13%) terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah Kantor Kantor akan
dan bersih Daerah Kabup disediakan dianggarkan
aten/Kota pada tahun
berikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 264 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
568 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat2 Kegiatan 2 KegiatanRp 172.977.85Rp Kegiatan Koordinasi - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 4,60 56.486.755,00 belum bisadilakukan yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (32,66%) direalisasikan secara online terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di 100% karena akan
dan bersih Daerah Kabup SKPD selenggarakan masih adanya dianggarkan
aten/Kota pemberlakuan pada tahun
pembatasan berikutnya
kegiatan
masyarakat
569 Penunjang Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat150 Laporan 24 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 Kegiatan Koordinasi - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Umum an RapatKoordinasi (16,00%) belum bisadilakukan yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi direalisasikan secara online terealisasi
prima, baikPemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di 100% karena akan
dan bersih Daerah Kabup SKPD selenggarakan masih adanya dianggarkan
aten/Kota pemberlakuan pada tahun
pembatasan berikutnya
kegiatan
masyarakat
570 Penunjang Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 15 Unit 5 UnitRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (33,33%) 6.250.000,00 5.220.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (83,52%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Penunjang yang dikelola dengan
dan bersih Daerah KabupUrusan kebutuhan
aten/Kota Pemerintahan pada saat
Daerah pelaksanaan
kegiatan
571 Penunjang Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 Unit 2 UnitRp Rp - - - -
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (200,00%) 60.000.000,00 60.000.000,00
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah Gedung Kantor dan (100,00%)
prima, baikPemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
dan bersih Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah
572 Penunjang Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 20 m2 750 m2Rp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (3,750,00%)
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah Gedung Kantor dan
prima, baikPemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
dan bersih Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 265 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
573 Penunjang Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa11 Unit 13 UnitRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (118,18%) 95.466.786,00 74.284.016,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (77,81%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan dengan
dan bersih Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak kebutuhan
aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan pada saat
Daerah Kendaraan Perorangan pelaksanaan
Perorangan Dinas atau kegiatan
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
574 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3 Rekening 3 RekeningRp 289.300.00Rp 131.298.19- - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 0,00 2,00 (45,38%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik dengan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
575 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 242.536.63Rp 168.967.50- - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 5,00 0,00 (69,67%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan yang dengan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan disediakan kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
576 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa7 Orang 7 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan yang dengan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan disediakan kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
577 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Layanan 4 LayananRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan yang dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 266 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan bersih Daerah KabupPemerintahan disediakan kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
578 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Penunjang Sumber Daya disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan Urusan Air dan Listrik dengan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan Pemerintahan disediakan kebutuhan
aten/Kota Daerah Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
579 Penunjang Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa1000 Buah 1407 BuahRp Rp - - - Penyerapan
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (140,70%) 19.800.000,00 12.600.000,00 anggaran
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (63,64%) disesuaikan
prima, baikPemerintahan Urusan disediakan dengan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan kebutuhan
aten/Kota Daerah pada saat
pelaksanaan
kegiatan
580 Penunjang Dinas Peningkatan Program Perencanaan, Evaluasi Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Penganggaran, Kinerja evaluasi yang (100,00%) 3.425.000,00 3.425.000,00
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan dan EvaluasiPerangkat dilaksanakan (100,00%)
prima, baikPemerintahan Kinerja Daerah dan dilaporkan
dan bersih Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah
581 Penunjang Dinas Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 5 Dokumen 11 DokumenRp Rp - - - Anggaran
Urusan Pariwisata danpelayanan Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (220,00%) 56.100.000,00 44.100.000,00 yang belum
Pemerintahan Kebudayaan publik yangUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (78,61%) terealisasi
prima, baikPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat akan
dan bersih Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang dianggarkan
aten/Kota Daerah tersusun pada tahun
berikutnya
582 Penunjang Inspektorat Mendorong Program Pendampingan  PendampingJumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 585.648.00Rp 511.725.00Adanya tidak - -
Urusan Daerah penerapan Perumusan dan Asistensi an, AsistensiPelaksanaan P (100,00%) 0,00 0,00 (87,38%) Pandemi dilakukannya
Pemerintahan SPIP, MonevKebijakan, dan Verifikasiendampingan, Covid-19 yangrefocusing
Implementasi Pendampingan Penegakan Asistensi dan menyebabkan anggaran di
SPIP dandan Asistensi Integritas Verifikasi terjadinya tahun
Memfasilitasi Penegakan Refocusing anberikutnya
Perangkat Integritas ggaran,sehingg karena

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 267 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah dalam a penyerapanpelaksanaan
penyelenggara anggaran tidakkebijakan
an SPIP sesuai dengapengawasan
target yangyang telah
ingin dicapai. dibuat yaitu
PKPT sebagai
dasar output
dalam
pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
583 Penunjang Inspektorat Mendorong Program Pendampingan Koordinasi, Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah penerapan Perumusan dan Asistensi Monitoring Pelaksanaan (100,00%) 69.624.000,00 2.113.400,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan SPIP, MonevKebijakan, dan EvaluasiKoordinasi, (3,04%) Covid-19 yangrefocusing
Implementasi Pendampingan serta Monitoring menyebabkan anggaran di
SPIP dandan Asistensi Verifikasi dan Evaluasi terjadinya tahun
Memfasilitasi Pencegahan serta Refocusing anberikutnya
Perangkat dan Verifikasi ggaran,sehingg karena
Daerah dalam Pemberantasan Pencegahan a penyerapanpelaksanaan
penyelenggara Korupsi dan anggaran tidakkebijakan
an SPIP Pemberantasan sesuai dengapengawasan
Korupsi target yangyang telah
ingin dicapai. dibuat yaitu
PKPT sebagai
dasar output
dalam
pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
584 Penunjang Inspektorat Mendorong Program Pendampingan Pendampingan Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah penerapan Perumusan dan Asistensi , Asistensi,Pelaksanaan P (100,00%) 77.565.000,00 33.790.000,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan SPIP, MonevKebijakan, Verifikasi, danendampingan, (43,56%) Covid-19 yangrefocusing

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 268 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Implementasi Pendampingan Penilaian Asistensi, menyebabkan anggaran di
SPIP dandan Asistensi Reformasi Verifikasi, dan terjadinya tahun
Memfasilitasi Birokrasi Penilaian Refocusing anberikutnya
Perangkat Reformasi ggaran,sehingg karena
Daerah dalam Birokrasi a penyerapanpelaksanaan
penyelenggara anggaran tidakkebijakan
an SPIP sesuai dengapengawasan
target yangyang telah
ingin dicapai. dibuat yaitu
PKPT sebagai
dasar output
dalam
pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
585 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang12 Laporan 12 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (100,00%)
(sarana Pemerintah Perangkat SKPD yang dikelola
prasarana danDaerah KabupDaerah
perangkat aten/Kota
kebijakan/SOP
prasarana
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
586 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (100,00%)
(sarana Pemerintah Daerah Sistem sistem
prasarana danDaerah Kabup Informasi informasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 269 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perangkat aten/Kota Kepegawaian kepegawaian
kebijakan/SOP yang
prasarana dilaksanakan
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
587 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Pendidikan Jumlah 32 Orang 25 OrangRp 162.000.00Rp Belum Peningkatan - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Kepegawaian dan Pelatihanpegawai yang (78,13%) 0,00 91.890.000,00 optimalnya kegiatan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Pegawai mendapatkan (56,72%) peningkatan pelatihan
(sarana Pemerintah Daerah Berdasarkan pendidikan kompetensi kantor sendiri,
prasarana danDaerah Kabup Tugas dandan pelatihan pegawai dan melakukan
perangkat aten/Kota Fungsi berdasarkan seiring denganpenganggaran
kebijakan/SOP tugas dan peningkatan kembali pada
prasarana fungsi kebutuhan tahun 2022
pendukung dalam untuk
pengawasan), pelaksanaan peningkatan
serta kegiatan ,kapasitas
Mengadakan peningkatan pegawai
Bimbingan kebutuhan melalui keikut
Teknis, pengawasan ,sertaan dalam
seminar, dan dan terjadinyapendidikan
workshop refocusing dan pelatihan
anggaran
akibat
Pandemi
Covid-19
588 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 850.000,00 Rp 0,00 target kinerjatarget kinerjatidak -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) terhadap terhadap dilakukan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan realisasi realisasi refocusing
(sarana Pemerintah Daerah Laporan Laporan tercapai, tetapitercapai, tetapianggaran
prasarana danDaerah Kabup Keuangan Keuangan penyerapan penyerapan untuk kegiatan
perangkat aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun anggaran tidakanggaran tidakKoordinasi
kebijakan/SOP SKPD SKPD sesuai dengansesuai dengandan
prasarana dilaksanakan realisasi realisasi Penyusunan
pendukung dikarenakan dikarenakan Laporan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 270 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pengawasan), adanya adanya Keuangan
serta refocusing refocusing Akhir Tahun
Mengadakan anggaran anggaran SKPD untuk
Bimbingan Pandemi Pandemi Tahun
Teknis, Covid-19 Covid-19 berikutnya
seminar, dan
workshop
589 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 700.000,00 Rp 0,00 target kinerjatidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Keuangan dan laporan (100,00%) terhadap dilakukan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula realisasi refocusing
(sarana Pemerintah Daerah Laporan nan/Triwulana tercapai, tetapianggaran
prasarana danDaerah Kabup Keuangan Buln/Semesteran penyerapan untuk kegiatan
perangkat aten/Kota anan/Triwulan SKPD yang anggaran tidakKoordinasi
kebijakan/SOP an /Semesterantersusun sesuai dengandan
prasarana SKPD realisasi Penyusunan
pendukung dikarenakan Laporan
pengawasan), adanya Keuangan Bul
serta refocusing anan/Triwulan
Mengadakan anggaran an /Semesteran
Bimbingan Pandemi SKPD untuk
Teknis, Covid-19 Tahun
seminar, dan berikutnya
workshop
590 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 69 Dokumen 57 DokumenRp Rp Adanya SKPD terkait- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Keuangan Penatausahaan penatausahaan (82,61%) 21.000.000,00 21.000.000,00 Keterlambatan untuk dapat
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (100,00%) dalam mengevaluasi
(sarana Pemerintah Daerah Verifikasi Verifikasi pencairan danatas
prasarana danDaerah Kabup Keuangan Keuangan tidak tepatketerlambatan
perangkat aten/Kota SKPD SKPD waktu sesuaidan ketidaksin
kebijakan/SOP dengan gkronan dalam
prasarana pengusulan pengusulan
pendukung SPP-SPM SPP-SPM
pengawasan), yang diajukan,yang diusulkan
serta sehingga hasildan
Mengadakan rekon tidakmengakibatkan
Bimbingan sesuai denganketerlambatan
Teknis, realisasi dalam
seminar, dan pencairan pelaksanaan
workshop kegiatan dan
pelaporan,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:50 WIB Halaman 271 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
serta adanya
selisih hasil
rekon
591 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN35 Orang 35 OrangRp 4.302.740.Rp 3.950.179.target kinerjaDiusulkan di- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 452,00 406,00 terhadap tahun
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (91,81%) realisasi berikutnya
(sarana Pemerintah Daerah ASN penyediaan tercapai, tetapi
prasarana danDaerah Kabup gaji dan penyerapan
perangkat aten/Kota tunjangan anggaran tidak
kebijakan/SOP sesuai dengan
prasarana realisasi
pendukung dikarenakan
pengawasan), untuk
serta tunjangan
Mengadakan kinerja
Bimbingan dibayarkan di
Teknis, tahun
seminar, dan berikutnya
workshop
592 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Dukungan Jumlah Sistem1 Sistem 1 SistemRp Rp - - - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum Pelaksanaan Pemerintahan (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Sistem Berbasis (100,00%)
(sarana Pemerintah Daerah Pemerintahan Elektronik
prasarana danDaerah Kabup Berbasis yang
perangkat aten/Kota Elektronik dilaksanakan
kebijakan/SOP pada SKPD
prasarana
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
593 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan1000 Eksplar 1074 EksplarRp Rp Adanya dibuat - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum Bahan BacaanBacaan dan (107,40%) 12.600.000,00 8.820.000,00 Pandemi perencanaan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (70,00%) Covid -19target kinerja
(sarana Pemerintah Daerah Perundang- ndang- sehingga di tahun 2022
prasarana danDaerah Kabup undangan undangan yang terjadinya dengan mempe

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 272 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perangkat aten/Kota disediakan Refocusing rtimbangkan
kebijakan/SOP anggaran isu isu
prasarana sehingga strategis yang
pendukung penyerapan lebih matang
pengawasan), anggaran tidak
serta tercapai akan
Mengadakan tetapi selalu
Bimbingan Ada informasi
Teknis, -informasi per
seminar, dan undang-
workshop undangan baru
dari Provinsi
maupun Pusat
sehingga
realisasi
dokumen
melebihi target
yang ingin di
capai
594 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah jenis2 Jenis 2 JenisRp Rp target kinerjaTidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum Barang Barang (100,00%) 10.097.400,00 3.127.012,00 terhadap dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Cetakan danCetakan dan (30,97%) realisasi Refocusing
(sarana Pemerintah Daerah Penggandaan Penggandaan tercapai, tetapianggaran
prasarana danDaerah Kabup yang penyerapan ditahun
perangkat aten/Kota disediakan anggaran tidakberikutnya
kebijakan/SOP sesuai dengan
prasarana realisasi
pendukung dikarenakan
pengawasan), adanya
serta refocusing
Mengadakan anggaran
Bimbingan Pandemi
Teknis, Covid-19
seminar, dan
workshop
595 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Jenis8 Jenis 0 Jenis Rp Rp 0,00 Adanya Program dan- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum Komponen Komponen 3.100.000,00 Pandemi Kegiatan yang
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri Covid-19 yangbelum
(sarana Pemerintah Daerah k/Penerangan k/Penerangan menyebabkan dilaksanakan
prasarana danDaerah Kabup Bangunan Bangunan terjadinya 2021 akan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 273 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
perangkat aten/Kota Kantor Kantor yang Refocusing andilaksanakan
kebijakan/SOP disediakan ggaran,sehingg pada tahun
prasarana a penyerapan2022
pendukung anggaran tidak
pengawasan), sesuai denga
serta target yang
Mengadakan ingin dicapai.
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
596 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Jenis38 Jenis 32 JenisRp Rp Adanya Program dan- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum Peralatan danPeralatan dan (84,21%) 66.999.072,00 62.790.325,00 Pandemi Kegiatan yang
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (93,72%) Covid-19 yangbelum
(sarana Pemerintah Daerah Kantor Kantor menyebabkan dilaksanakan
prasarana danDaerah Kabup disediakan terjadinya 2021 akan
perangkat aten/Kota Refocusing andilaksanakan
kebijakan/SOP ggaran,sehingg pada tahun
prasarana a penyerapan2022
pendukung anggaran tidak
pengawasan), sesuai denga
serta target yang
Mengadakan ingin dicapai.
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
597 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat25 Laporan 23 LaporanRp Rp terjadinya dibuat - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Umum an RapatKoordinasi (92,00%) 69.009.000,00 37.363.970,00 Pandemi perencanaan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (54,14%) Covid-19 yangtarget kinerja
(sarana Pemerintah Daerah dan KonsultasiSKPD yang di berdampak di tahun 2022
prasarana danDaerah Kabup SKPD selenggarakan pada dengan mempe
perangkat aten/Kota perubahan rtimbangkan
kebijakan/SOP anggaran danisu isu
prasarana sulitnya strategis yang
pendukung melaksanakan lebih matang
pengawasan), pertemuan
serta dengan tatap
Mengadakan muka yang
Bimbingan berkualitas

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 274 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Teknis, dikarenakan
seminar, dan adanya
workshop protokol
kesehatan dan
pemberlakuan
pembatasan
kegiatan
masyarakat
sehingga
terjadi
perubahan cara
rapat dan
Konsultasi
SKPD dari
tatap muka ke
cara Daring
598 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 20 Unit 16 UnitRp Rp Adanya Program dan- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (80,00%) 15.000.000,00 3.371.200,00 Pandemi Kegiatan yang
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (22,47%) Covid-19 yangbelum
(sarana Pemerintah Penunjang yang dikelola menyebabkan dilaksanakan
prasarana danDaerah KabupUrusan terjadinya 2021 akan
perangkat aten/Kota Pemerintahan Refocusing andilaksanakan
kebijakan/SOP Daerah ggaran,sehingg pada tahun
prasarana a penyerapan2022
pendukung anggaran tidak
pengawasan), sesuai denga
serta target yang
Mengadakan ingin dicapai.
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
599 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 300.000,00 Rp 300.000,00- - - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) (100,00%)
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah Gedung Kantor atau
(sarana Pemerintah Penunjang Kantor danBangunan
prasarana danDaerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
perangkat aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
kebijakan/SOP Daerah
prasarana

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 275 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
600 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa1 Unit 1 UnitRp Rp target kinerjatidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 42.485.056,00 22.205.740,00 terhadap dilakukan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (52,27%) realisasi refocusing
(sarana Pemerintah Penunjang Biaya Pemeliharaan tercapai, tetapianggaran
prasarana danDaerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak penyerapan untuk kegiatan
perangkat aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan anggaran tidakTahun
kebijakan/SOP Daerah Kendaraan Perorangan sesuai denganberikutnya
prasarana Perorangan Dinas atau realisasi
pendukung Dinas atauKendaraan dikarenakan
pengawasan), Kendaraan Dinas Jabatan adanya
serta Dinas Jabatan yang refocusing
Mengadakan disediakan anggaran
Bimbingan Pandemi
Teknis, Covid-19
seminar, dan
workshop
601 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Unit 12 UnitRp 142.521.47Rp target kinerjatidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 8,00 20.622.300,00 terhadap dilakukan
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (14,47%) realisasi refocusing
(sarana Pemerintah Penunjang Biaya Pemeliharaan, tercapai, tetapianggaran
prasarana danDaerah KabupUrusan Pemeliharaan, Pajak, dan penyerapan untuk kegiatan
perangkat aten/Kota Pemerintahan Pajak, danPerizinan anggaran tidakTahun
kebijakan/SOP Daerah Perizinan Kendaraan sesuai denganberikutnya
prasarana Kendaraan Dinas realisasi
pendukung Dinas Operasional dikarenakan
pengawasan), Operasional atau Lapangan adanya
serta atau Lapangan yang refocusing
Mengadakan disediakan anggaran
Bimbingan Pandemi
Teknis, Covid-19
seminar, dan
workshop

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 276 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
602 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 150.000.00Rp 150.000.00- - - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Pemerintahan infrastruktur Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
(sarana Pemerintah Penunjang Bangunan Bangunan
prasarana danDaerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
perangkat aten/Kota Pemerintah diadakan
kebijakan/SOP Daerah
prasarana
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
603 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah 4 Rekening 4 RekeningRp Rp Target Kinerja- - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Jasa Jasa Rekening Jasa (100,00%) 70.800.000,00 49.190.283,00 tercapai, tetapi
Pemerintahan infrastruktur Urusan Penunjang Komunikasi, Komunikasi, (69,48%) untuk
(sarana Pemerintah Urusan Sumber DayaSumber Daya anggaran
prasarana danDaerah KabupPemerintahan Air dan Listrik Air dan Listrik Zoom Meeting
perangkat aten/Kota Daerah disediakan tidak diserap
kebijakan/SOP seluruhnya
prasarana dikarenakan
pendukung kegiatan Zoom
pengawasan), Meeting
serta sebagian
Mengadakan memakai
Bimbingan Fasilitas Zoom
Teknis, Meeting yang
seminar, dan tidak berbayar
workshop
604 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Orang/Bulan 5 Orang/BulanRp 122.471.11Rp Target Kinerja- - -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 2,00 95.403.080,00 Tercapai,
Pemerintahan infrastruktur Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (77,90%) tetapi realisasi
(sarana Pemerintah Urusan yang anggaran tidak
prasarana danDaerah KabupPemerintahan disediakan terserap karena
perangkat aten/Kota Daerah ada beberapa
kebijakan/SOP pelaksanaan
prasarana rapat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 277 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pendukung dilakukan
pengawasan), secara Zoom
serta Meeting
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
605 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jenis225 Buah 89 BuahRp Rp 953.000,00terjadinya Program dan- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Jasa Jasa SuratJasa Surat (39,56%) 1.400.000,00 (68,07%) Pandemi Kegiatan yang
Pemerintahan infrastruktur Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang Covid-19 yangbelum
(sarana Pemerintah Urusan disediakan berdampak dilaksanakan
prasarana danDaerah KabupPemerintahan pada adanya2021 akan
perangkat aten/Kota Daerah protokol dilaksanakan
kebijakan/SOP kesehatan danpada tahun
prasarana perubahan 2022
pendukung pola kerja
pengawasan), menjadi Work
serta From Home
Mengadakan (WFH)
Bimbingan sehingga
Teknis, terdapat
seminar, dan perubahan cara
workshop penyampaian
surat dari
menggunakan
fisk surat
menjadi
menggunakan
cara elektronik
melalui sosial
media Whatssa
p/email
606 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah jenis225 Buah 89 BuahRp Rp 953.000,00terjadinya Program dan- -
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Jasa Jasa SuratJasa Surat (39,56%) 1.400.000,00 (68,07%) Pandemi Kegiatan yang
Pemerintahan infrastruktur Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang Covid-19 yangbelum
(sarana Pemerintah Urusan disediakan berdampak dilaksanakan
prasarana danDaerah KabupPemerintahan pada adanya2021 akan
perangkat aten/Kota Daerah protokol dilaksanakan
kebijakan/SOP kesehatan danpada tahun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 278 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
prasarana perubahan 2022
pendukung pola kerja
pengawasan), menjadi Work
serta From Home
Mengadakan (WFH)
Bimbingan sehingga
Teknis, terdapat
seminar, dan perubahan cara
workshop penyampaian
surat dari
menggunakan
fisk surat
menjadi
menggunakan
cara elektronik
melalui sosial
media Whatssa
p/email
607 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp Rp 270.000,00- - - Efisiensi
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 1.707.500,00 (15,81%) anggaran
Pemerintahan infrastruktur Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan
(sarana Pemerintah Kinerja Laporan Penyusunan
prasarana danDaerah KabupPerangkat Capaian Laporan
perangkat aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
kebijakan/SOP Ikhtisar Kinerja dan
prasarana Realisasi Ikhtisar
pendukung Kinerja SKPD Realisasi
pengawasan), Kinerja SKPD
serta yang
Mengadakan dilaksanakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
608 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 14 Dokumen 14 DokumenRp Rp - - - Efisiensi
Urusan Daerah dan perbaikanPenunjung Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 25.550.000,00 22.048.900,00 anggaran
Pemerintahan infrastruktur Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (86,30%)
(sarana Pemerintah Kinerja Perangkat perangkat
prasarana danDaerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
perangkat aten/Kota Daerah tersusun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 279 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kebijakan/SOP
prasarana
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
609 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny Penyelengga MonitoringJumlah 12 Laporan 12 LaporanRp 259.948.00Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan raan dan EvaluasiPelaksanaan (100,00%) 0,00 3.912.096,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Tindak LanjutMonev TLHP (1,50%) Covid-19 yangrefocusing
(sarana Internal Hasil BPK-RI dan menyebabkan anggaran di
prasarana dan Pemeriksaan APIP terjadinya tahun
perangkat BPK RI dan Refocusing anberikutnya
kebijakan/SOP Tindak Lanjut ggaran,sehingg karena
prasarana Hasil a penyerapanpelaksanaan
pendukung Pemeriksaan anggaran tidakkebijakan
pengawasan), APIP sesuai dengapengawasan
serta target yangyang telah
Mengadakan ingin dicapai. dibuat yaitu
Bimbingan PKPT sebagai
Teknis, dasar output
seminar, dan dalam
workshop pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
610 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny Penyelengga ReviuJumlah 2 Laporan 2 LaporanRp Rp - - - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan raan Laporan Pelaksanaan (100,00%) 31.306.000,00 31.306.000,00
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Keuangan Reviu (100,00%)
(sarana Internal keuangan
prasarana dan Pemerintah
perangkat Daerah
kebijakan/SOP
prasarana

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 280 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
611 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny PenyelenggaPengawasan Jumlah 8 Laporan 8 LaporanRp 221.646.50Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan raan Keuangan Pelaksanaan (100,00%) 0,00 54.849.000,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Pemerintah Pengawasan (24,75%) Covid-19 yangrefocusing
(sarana Internal Daerah Keuangan menyebabkan anggaran di
prasarana dan Pemerintah terjadinya tahun
perangkat Daerah Refocusing anberikutnya
kebijakan/SOP ggaran,sehingg karena
prasarana a penyerapanpelaksanaan
pendukung anggaran tidakkebijakan
pengawasan), sesuai dengapengawasan
serta target yangyang telah
Mengadakan ingin dicapai. dibuat yaitu
Bimbingan PKPT sebagai
Teknis, dasar output
seminar, dan dalam
workshop pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
612 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny PenyelenggaReviu LaporanJumlah 2 Laporan 2 LaporanRp Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan raan Kinerja Pelaksanaan (100,00%) 54.605.000,00 24.955.000,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Reviu kinerja (45,70%) Covid-19 yangrefocusing
(sarana Internal Pemerintah menyebabkan anggaran di
prasarana dan Daerah terjadinya tahun
perangkat Refocusing anberikutnya
kebijakan/SOP ggaran,sehingg karena
prasarana a penyerapanpelaksanaan
pendukung anggaran tidakkebijakan
pengawasan), sesuai dengapengawasan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 281 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
serta target yangyang telah
Mengadakan ingin dicapai. dibuat yaitu
Bimbingan PKPT sebagai
Teknis, dasar output
seminar, dan dalam
workshop pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
613 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program PenyPenyelenggara Penanganan Jumlah 10 Laporan 10 LaporanRp 167.760.00Rp Adanya tidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan an Penyelesaian penanganan (100,00%) 0,00 71.807.500,00 Pandemi dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Kerugian penyelesaian (42,80%) Covid-19 yangrefocusing
(sarana dengan TujuanNegara/Daerah kerugian menyebabkan anggaran di
prasarana dan Tertentu Negara/Daerah terjadinya tahun
perangkat Refocusing anberikutnya
kebijakan/SOP ggaran,sehingg karena
prasarana a penyerapanpelaksanaan
pendukung anggaran tidakkebijakan
pengawasan), sesuai dengapengawasan
serta target yangyang telah
Mengadakan ingin dicapai. dibuat yaitu
Bimbingan PKPT sebagai
Teknis, dasar output
seminar, dan dalam
workshop pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
614 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program PenyPenyelenggara Pengawasan Jumlah 16 Laporan 16 LaporanRp 633.283.00Rp 131.206.50Adanya tidak - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan an Dengan Pelaksanaan (100,00%) 0,00 0,00 (20,72%) Pandemi dilakukannya
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Tujuan Pengawasan Covid-19 yangrefocusing
(sarana dengan TujuanTertentu dengan tujuan menyebabkan anggaran di
prasarana dan Tertentu tertentu terjadinya tahun
perangkat Refocusing anberikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 282 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kebijakan/SOP ggaran,sehingg karena
prasarana a penyerapanpelaksanaan
pendukung anggaran tidakkebijakan
pengawasan), sesuai dengapengawasan
serta target yangyang telah
Mengadakan ingin dicapai. dibuat yaitu
Bimbingan PKPT sebagai
Teknis, dasar output
seminar, dan dalam
workshop pengawasan
dan buat
penyesuaian
PKTP pada
saat terjadi
refocusing
anggaran
615 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny PenyelenggaPengawasan Jumlah 2 Laporan 2 LaporanRp 260.550.00Rp 260.395.57- - - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggraan raan Desa Pelaksanaan (100,00%) 0,00 1,00 (99,94%)
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Pengawasan
(sarana Internal Desa
prasarana dan
perangkat
kebijakan/SOP
prasarana
pendukung
pengawasan),
serta
Mengadakan
Bimbingan
Teknis,
seminar, dan
workshop
616 Penunjang Inspektorat Penyediaan Program Peny PenyelenggaPengawasan Jumlah 4 Laporan 3 LaporanRp 362.122.50Rp 214.514.04Adanya Laksanakan - -
Urusan Daerah dan perbaikanelenggaraan raan Kinerja Pelaksanaan (75,00%) 0,00 0,00 (59,24%) Pandemi kebijakan
Pemerintahan infrastruktur Pengawasan Pengawasan Pemerintah Pengawasan Covid-19 yangpengawasan
(sarana Internal Daerah Kinerja menyebabkan yang telah
prasarana dan Pemerintah terjadinya dibuat yaitu
perangkat Daerah Refocusing anPKPT sebagai
kebijakan/SOP ggaran,sehingg dasar output
prasarana a penyerapandalam

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 283 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pendukung anggaran tidakpengawasan
pengawasan), sesuai dengadan buat
serta target yangpenyesuaian
Mengadakan ingin dicapai PKTP pada
Bimbingan saat terjadi
Teknis, refocusing
seminar, dan anggaran
workshop,
Mendorong
penerapan
SPIP, Monev
Implementasi
SPIP dan
Memfasilitasi
Perangkat
Daerah dalam
penyelenggara
an SPIP
617 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Perencanaan, Evaluasi Jumlah 100 Persen 100 persenRp 750,00 Rp 750,00- - - -
Urusan Cigugur Birokasi Urusan Penganggaran, Kinerja Evaluasi Yang (100,00%) (100,00%)
Pemerintahan Pemerintahan dan EvaluasiPerangkat Dilaksanakan
Daerah KabupKinerja Daerah dan
aten/Kota Perangkat Dilaporkan
Daerah
618 Penunjang Kecamatan Reformasi PenunjangAdministrasi KoordinasiJumlah 1 Kegiatan/La1 Kegiatan/LaRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Kepegawaian dan koordinasi poran poran 11.400.000,00 10.400.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Perangkat Pelaksanaan
pelaksanaan (100,00%) (91,23%)
Daerah KabupDaerah Sistem sistem
aten/Kota Informasiinformasi
Kepegawian
kepegawaian
yang
dilaksanakan
619 Penunjang Kecamatan Reformasi Pembeerdayaa Koordinasi Peningkatan Jumlah Desa7 Desa 0 Desa Rp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Koordinasi - -
Urusan Cigugur Birokrasi n MasyarakatKegiatan Partisipasi yang di Refocusing dengan Pihak
Pemerintahan Desa danPemberdayaan Masyarakat monitoring Pemerintah
Kelurahan Desa dalam Forumpelaksanaan m Kabupaten
Musyawarah usrenbangnya
Perencanaan
Pembangunan
di Desa

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 284 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
620 Penunjang Kecamatan Reformasi Pemberdayaan Koordinasi Peningkatan Jumlah 7 Desa 0 Desa Rp 0,00 Rp 0,00 Tenkendala Koordinasi - -
Urusan Cigugur Birokrasi Masyarakat Kegiatan Efektivitas Pembinaan Refocusing dengan Pihak
Pemerintahan Desa danPemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan
Kelurahan Desa Pemberdayaan di Desa Kabupaten
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
621 Penunjang Kecamatan Reformasi Pemberdayaan Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 2 Unit 0 Unit Rp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Koordina - -
Urusan Cigugur Birokrasi Masyarakat Barang MilikRehabilitasi Gedung Refocusing dengan
Pemerintahan Desa danDaerah Sarana danKantor dan Pemerintah
Kelurahan Penunjang Prasarana Bangunan Daerah
Urusan Pendukung Lainnya yang
Pemerintahan Gedung direhabilitasi
Daerah Kantor atau
Bangunan
Lainnya
622 Penunjang Kecamatan Reformasi Pemberdayaan Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Paket 0 Paket Rp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Koordinasi Ke- -
Urusan Cigugur Birokrasi Masyarakat Barang MilikPeralatan danPeralatan dan Refocusing Pihak
Pemerintahan Desa DanDaerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya Kabupaten
Kelurahan Penunjang yang diadakan
Urusan
Pemerintah
Daerah
623 Penunjang Kecamatan Reformasi Pembinaan Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 7 Desa 0 Desa Rp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Koordinasi - -
Urusan Cigugur Birokrasi dan Rekomendasi Administrasi Pembinaan Refocusing dengan Pihak
Pemerintahan Pengawasan dan Tata Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan Koordinasi Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten
Desa Pembinaan Desa Desa
dan
Pengawasan
Desa
624 Penunjang Kecamatan Reformasi Pembinaan Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 7 Desa 7 DesaRp Rp - - - -
Urusan Cigugur Birokrasi dan Rekomendasi Penyusunan Kegiatan Peny (100,00%) 9.641.500,00 9.641.500,00
Pemerintahan Pengawasan dan Perencanaan elenggaraan (100,00%)
Pemerintahan Koordinasi Pembangunan Musrenbang
Desa Pembinaan Partisipatif RKPD di
dan Kecamatan
Pengawasan
Desa
625 Penunjang Kecamatan Reformasi Pembinaan Fasilitasi, Koordinasi Jumlah 7 Desa 0 Desa Rp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Koordinasi - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 285 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Cigugur Birokrasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan Refocusing dengan Pihak
Pemerintahan Pengawasan dan Pembangunan Perekonomian Pemerintah
Pemerintahan Koordinasi Kawasan dan Kabupaten
Desa Pembinaan Perdesaan diPembangunan
dan Wilayah
Pengawasan Kecamatan
Desa
626 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Koordinasi Jumlah 4 Laporan/Dok4 Laporan/DokRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Keuangan dan koordinasi danumen umen 2.760.000,00 2.070.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Perangkat Penyusunan Penyusunan (100,00%) (75,00%)
Daerah KabupDaerah Laporan AkhirLaporan
aten/Kota Tahun SKPD Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
dilaksanakan
627 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Pelaksanaan Jumlah SDM1 Orang 1 OrangRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Keuangan Penatausahaan Aplikasi (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Perangkat dan Pengujian/Keuangan (91,90%)
Daerah KabupDaerah Veripikasi Setiap
aten/Kota Keuangan Bulannya
SKPD
628 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji12 Bulan 12 BulanRp 994.231.06Rp 810.020.78- - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Keuangan Gaji danTunjangan dan (100,00%) 1,00 4,00 (81,47%) Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Perangkat Tunjangan Tambahan
Daerah KabupDaerah ASN Penghasilan
aten/Kota PNS yang
dibayarkan
629 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah Barang40 Jenis 40 JenisRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Perangkat Barang Cetakan dan (100,00%) 2.210.000,00 1.330.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Cetakan danPenggandaan (60,18%)
Daerah Kabup Penggandaan yang
aten/Kota disediakan
630 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp 700.000,00 Rp 290.000,00- - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Perangkat Komponen Komponen (100,00%) (41,43%) Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Instalasi ListriInstalasi
Daerah Kabup k/Penerangan Listrik /
aten/Kota Bangunan Penerangan
Kantor Bangunan
Kantor yang
disediakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 286 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
631 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penyediaan Jumlah 1 Paket 1 PaketRp 211.483.20Rp 207.583.20- - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Perangkat Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 0,00 0,00 (98,16%) Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Perlengkapan Perlengkapan
Daerah Kabup Kantor Kantor
aten/Kota disediakan
632 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat-10 PERSEN 100 persenRp Rp - - - -
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Perangkat an Rapatrapat kordinasi (1,000,00%) 1.100.000,00 1.100.000,00
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Koordinasi dan konsultasi (100,00%)
Daerah Kabup dan Konsultasike luar dan
aten/Kota SKPD dalam daerah
yang diikuti
633 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Administrasi Penatausahaan Jumlah SDM1 Orang` 1 OrangRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Perangkat Barnag MilikAplikasi (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah PadaDaerah PadaBArang Milik (91,90%)
Daerah KabupPerangkat Perangkat Daerah yang
aten/Kota Daerah Daerah /SKPD dibayar setiap
Bulannya
634 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp Rp - - - -
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 2.530.000,00 2.530.000,00
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%)
Daerah KabupPenunjang yang dikelola
aten/Kota Urusan
Pemerintahan
Daerah
635 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Unit 5 UnitRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 13.370.000,00 8.364.596,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, Biaya (62,56%)
Daerah KabupPenunjang Biaya Pemeliharaan
aten/Kota Urusan Pemeliharaan dan Pajak
Pemerintahan dan PajakKendaraan
Daerah Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
636 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa Pe5 Unit 5 UnitRp Rp 516.800,00- - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Barang MilikJasa melihraan,Bia (100,00%) 1.754.300,00 (29,46%) Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, ya Pemelihara
Daerah KabupPenunjang Biaya an,Pajak,Dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 287 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Urusan Pemeliharaan, perizinan
Pemerintahan Pajak, danKendaraan
Daerah Perizinan Dinas
Kendaraan Operasional
Dinas Atau
Operasional Lapangan
atau Lapangan yang
disediakan
637 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Rekening 2 rekeningRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 16.000.000,00 13.047.046,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (81,54%)
Daerah KabupUrusan Sumber DayaAir dan Listrik
aten/Kota Pemerintahan Air dan Listrik disediakan
Daerah
638 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Penyediaan Jenis dan12 Bulan 12 BUlanRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Jasa Jasa PelayananJumlah (100,00%) 62.450.000,00 54.760.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Umum Kantor Makanan dan (87,69%)
Daerah KabupUrusan Minuman yang
aten/Kota Pemerintahan dibeli dan
Daerah Jumlah SDM
Kebersihan
Setiap
Bulannya
639 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa240 buah 100 buahRp 500.000,00 Rp 440.000,00- - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Urusan Jasa Jasa SuratSurat (41,67%) (88,00%) Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Penunjang Menyurat Menyurat yang
Daerah KabupUrusan disediakan
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
640 Penunjang Kecamatan Reformasi Penyelenggara Penyelenggara Koordinasi/sin Jumlah Koordi12 Bulan 12 BulanRp 165.700.00Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi an an UrusanergiPerencanaanasi/Sinergi (100,00%) 0,00 85.700.000,00 Anggaran
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan n danPerencanaan (51,72%)
Pelayanan yang tidakPelaksanaan dan
Publik dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan
oleh UnitPemerintahan Kegiatan
Kerja dengan Pemerinatahan
Perangkat Perangkat dengan
Daerah yangDaerah danPerangkat
ada diInstansi Daerah dan
Kecamatan Vertikal Instansi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:51 WIB Halaman 288 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Terkait Vertikal
Terkait
641 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah jenis2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Efesiensi
Urusan Cigugur Birokrasi Penunjang Perangkat Bahan Bacaanbahan bacaan (100,00%) 4.560.000,00 4.180.000,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Daerah dan Peraturanyang dibeli (91,67%)
Pemerintahan Perundang- tiap bulan
Daerah Kabup undangan
aten/Kota
642 Penunjang Kecamatan Reformasi Pemberdayaan Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Masyarakat Partisipasi Makanan danMakanan dan (100,00%) 2.000.000,00 2.000.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Desa danMasyarakat Minuman Minuman (100,00%) anggaran dan
Kelurahan dalam ForumRapat Rapat yang penganggaran
Musyawarah dibeli harus sesuai
Perencanaan dengan
Pembangunan realisasi
di Desa
643 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Bimbingan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Teknis Bimbingan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Implementasi Teknis Bimbingan anggaran dan
Daerah KabupPeraturan Peru Teknis yang penganggaran
aten/Kota ndang- dilaksanakan harus sesuai
Undangan dengan
realisasi
644 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Alat/Bahan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan untuk Alat/Bahan anggaran dan
Daerah KabupLaporan Kegiatan untuk penganggaran
aten/Kota Keuangan Kantor- BahanKegiatan harus sesuai
Akhir TahunCetak Kantor- Bahan dengan
SKPD Cetak realisasi
645 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan untuk untuk anggaran dan
Daerah KabupLaporan Kegiatan Kegiatan penganggaran
aten/Kota Keuangan Kantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Akhir TahunTulis Kantor Tulis Kantor dengan
SKPD yang dibeli realisasi
646 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Perjalanan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan Dinas DalamPerjalanan anggaran dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 289 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah KabupLaporan Kota Dinas Dalam penganggaran
aten/Kota Keuangan Kota harus sesuai
Akhir Tahun dengan
SKPD realisasi
647 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Honorarium Jumlah 1 tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Tim PelaksanaHonorarium (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan Kegiatan danTim Pelaksana anggaran dan
Daerah KabupLaporan Sekretariat Kegiatan dan penganggaran
aten/Kota Keuangan Tim PelaksanaSekretariat harus sesuai
Akhir TahunKegiatan Tim Pelaksana dengan
SKPD Kegiatan yang realisasi
dibayarkan
648 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Alat/Bahan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan untuk Alat/Bahan anggaran dan
Daerah KabupLaporan Kegiatan untuk penganggaran
aten/Kota Keuangan BulKantor-Alat Kegiatan harus sesuai
anan/Triwulan Tulis Kantor Kantor-Alat dengan
an/Semesteran Tulis Kantor realisasi
SKPD
649 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan Perjalanan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Penyusunan Dinas DalamPerjalanan anggaran dan
Daerah KabupLaporan Kota Dinas Dalam penganggaran
aten/Kota Keuangan Bul Kota yang harus sesuai
anan/Triwulan dilaksanakan dengan
an/Semesteran realisasi
SKPD
650 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pelaksanaan Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Penatausahaan Tenaga Belanja Jasa (100,00%) 21.000.000,00 15.900.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan dan Pengujian/Informasi danTenaga (75,71%) anggaran dan
Daerah KabupVerifikasi Teknologi Informasi dan penganggaran
aten/Kota Keuangan Teknologi harus sesuai
SKPD yang dengan
dibutuhkan realisasi
651 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pelaksanaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Penatausahaan Perjalanan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan dan Pengujian/Dinas Biasa Perjalanan anggaran dan
Daerah KabupVerifikasi Dinas Biasa penganggaran
aten/Kota Keuangan harus sesuai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 290 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
SKPD dengan
realisasi
652 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pelaksanaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Penatausahaan Perjalanan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan dan Pengujian/Dinas DalamPerjalanan anggaran dan
Daerah KabupVerifikasi Kota Dinas Dalam penganggaran
aten/Kota Keuangan Kota harus sesuai
SKPD dengan
realisasi
653 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan Belanja ModalJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Peralatan danPeralatan Belanja Modal (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Mesin Lainnya Personal Peralatan anggaran dan
Daerah Kabup Computer Personal penganggaran
aten/Kota Computer harus sesuai
yang dibeli dengan
realisasi
654 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan Belanja ModalJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan- -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Peralatan danPersonal Belanja Modal (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Mesin Lainnya Computer Personal anggaran dan
Daerah Kabup Computer penganggaran
aten/Kota yang dibeli harus sesuai
dengan
realisasi
655 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan/ Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Rehabilitasi Tenaga Tenaga (100,00%) 32.400.000,00 22.000.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Gedung Keamanan Keamanan (67,90%) anggaran dan
Daerah KabupKantor dan yang penganggaran
aten/Kota Bangunan dibayarkan harus sesuai
Lainnya dengan
realisasi
656 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pemeliharaan/ Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Rehabilitasi Pemeliharaan Pemeliharaan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Gedung Bangunan GedBangunan Ged anggaran dan
Daerah KabupKantor danung-Bangunan ung-Bangunan penganggaran
aten/Kota Bangunan Gedung Gedung harus sesuai
Lainnya Tempat Kerja-Tempat Kerja- dengan
Bangunan Bangunan realisasi
Gedung Gedung
Kantor Kantor yang
dipelihara

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 291 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
657 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pendidikan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan dan PelatihanBimbingan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Pegawai Teknis Bimbingan anggaran dan
Daerah KabupBerdasarkan Teknis yang penganggaran
aten/Kota Tugas dan dilaksanakan harus sesuai
Fungsi dengan
realisasi
658 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pengadaan Belanja ModalJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Mebel Mebel Belanja Modal (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Mebel yang anggaran dan
Daerah Kabup dibeli penganggaran
aten/Kota harus sesuai
dengan
realisasi
659 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Pengadaan Belanja Jumlah 1 tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Pakaian DinasPakaian DinasPakaian Dinas (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Beserta Harian (PDH) Harian (PDH) anggaran dan
Daerah KabupAtribut Keleng yang dibeli penganggaran
aten/Kota kapannya harus sesuai
dengan
realisasi
660 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 825.000,00Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Bahan BacaanLangganan Belanja (100,00%) 2.225.000,00 (37,08%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan dan PeraturanJurnal/Surat Langganan anggaran dan
Daerah KabupPerundang- Kabar/Majalah Jurnal/Surat penganggaran
aten/Kota undangan Kabar/Majalah harus sesuai
yang dibeli dengan
realisasi
661 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Barang Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) 1.250.000,00 1.250.000,00
Pemerintahan Pemerintahan Cetakan danuntuk untuk (100,00%)
Daerah KabupPenggandaan Kegiatan Kegiatan
aten/Kota Kantor- BahanKantor- Bahan
Cetak Cetak yang
dibeli
662 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja GajiJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 530.699.86Rp 450.286.01anggaran tidakdilakukan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPokok PNS Belanja Gaji (100,00%) 8,00 5,00 (84,85%) terserap karenaperencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Pokok PNS ada yangusulan
Daerah KabupASN pensiun anggaran yang
aten/Kota sinkron

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 292 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dengan
realisasi
aggaran
663 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danHonorarium PBelanja (100,00%) 37.510.000,00 28.680.000,00 tidak terserapperencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan enanggungjaw Honorarium P (76,46%) sepenuhnya dan
Daerah KabupASN aban Pengelolaenanggungjaw karena penganggaran
aten/Kota Keuangan aban Pengelola terdapat harus sesuai
Keuangan pegawai yangdengan
pensiun realisasi
664 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 5.615,00 Rp 5.130,00anggaran tidakperencanaan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPembulatan Belanja (100,00%) (91,36%) terserap dan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Gaji PNS Pembulatan sepenuhnya penganggaran
Daerah KabupASN Gaji PNS karena harus sesuai
aten/Kota terdapat dengan
pegawai yangrealisasi
pensiun
665 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Perencanaan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 24.477.960,00 23.029.560,00 tidak terserapdan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Beras PNS Tunjangan (94,08%) sepenuhnya penganggaran
Daerah KabupASN Beras PNS karena harus sesuai
aten/Kota yang terdapat
Dibayarkan pegawai yang
Pensiun
666 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp anggaran tidakKegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danTunjangan Tunjangan (100,00%) 8.640.000,00 6.480.000,00 terserap karenaperencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Fungsional Fungsional (75,00%) ada pegawaidan
Daerah KabupASN Umum PNS Umum PNS yang pensiun penganggaran
aten/Kota yang harus sinkron
dibayarkan sehingga
anggaran
terserap
sepenuhnya
667 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 60.200.000,00 60.200.000,00
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Jabatan PNS Tunjangan (100,00%)
Daerah KabupASN Jabatan PNS
aten/Kota yang
Dibayarkan
668 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Kegiatan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 293 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 46.639.876,00 45.329.444,00 tidak terserapperencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan (97,19%) karena adadan
Daerah KabupASN Keluarga PNS pegawai yangpenganggaran
aten/Kota yang pensiun harus sinkron
Dibayarkan sehingga
anggaran dapat
terserap
sepenuhnya
669 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah PPh/T1 Tahun 1 TahunRp Rp anggaran tidakPerencanaan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danTunjangan PPunjangan (100,00%) 1.528.412,00 1.058.980,00 terserap dan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan h/Tunjangan Khusus PNS (69,29%) sepenuhnya penganggaran
Daerah KabupASN Khusus PNS yang karena harus sesuai
aten/Kota dibayarkan terdapat dengan
pegawai yangrealisasi
pensiun
670 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 366.927.87Rp 298.567.87anggaran tidakperencanaan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) 2,00 2,00 (81,37%) terserap dan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan berdasarkan Penghasilan sepenuhnya penganggaran
Daerah KabupASN Beban Kerjaberdasarkan karena harus sesuai
aten/Kota PNS Beban Kerja terdapat dengan
PNS yang pegawai yangrealisasi
dibayarkan pensiun
671 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan berdasarkan Penghasilan anggaran dan
Daerah KabupASN Kelangkaan berdasarkan penganggaran
aten/Kota Profesi PNS Kelangkaan harus sesuai
Profesi PNS dengan
realisasi
672 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan berdasarkan Penghasilan anggaran dan
Daerah KabupASN Kondisi Kerjaberdasarkan penganggaran
aten/Kota PNS Kondisi Kerja harus sesuai
PNS dengan
realisasi
673 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan berdasarkan Penghasilan anggaran dan
Daerah KabupASN Prestasi Kerjaberdasarkan penganggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 294 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota PNS Prestasi Kerja harus sesuai
PNS dengan
realisasi
674 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) Efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Tunjangan berdasarkan Penghasilan anggaran dan
Daerah KabupASN Tempat berdasarkan penganggaran
aten/Kota Bertugas PNS Tempat harus sesuai
Bertugas PNS dengan
realisasi
675 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa PelayananAlat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) 1.250.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Umum Kantor untuk untuk anggaran dan
Daerah Kabup Kegiatan Kegiatan penganggaran
aten/Kota Kantor-BahanKantor-Bahan harus sesuai
Komputer Komputer dengan
yang dibeli realisasi
676 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa PelayananTenaga Tenaga (100,00%) 48.600.000,00 34.200.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Umum Kantor Informasi danInformasi dan (70,37%) anggaran dan
Daerah Kabup Teknologi Teknologi penganggaran
aten/Kota yang dibeli harus sesuai
dengan
realisasi
677 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa PelayananTenaga Tenaga (100,00%) 16.200.000,00 12.300.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Umum Kantor Kebersihan Kebersihan (75,93%) anggaran dan
Daerah Kabup yang penganggaran
aten/Kota dibayarkan harus sesuai
dengan
realisasi
678 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja KawatJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa Pelayanan/Faksimili/Inte Belanja Kawat (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Umum Kantor rnet/TV /Faksimili/Inte anggaran dan
Daerah Kabup Berlangganan rnet/TV penganggaran
aten/Kota Berlangganan harus sesuai
yang dengan
dibayarkan realisasi
679 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa PelayananMakanan danBelanja (100,00%) 2.250.000,00 2.250.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 295 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Pemerintahan Umum Kantor Minuman Makanan dan (100,00%)
Daerah Kabup Rapat Minuman
aten/Kota Rapat yang
dibeli
680 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Bahan-Jumlah Bahan-1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa Bahan BakarBahan Bakar (100,00%) 16.425.000,00 10.220.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Pemeliharaan, dan Pelumas dan Pelumas (62,22%) anggaran dan
Daerah KabupBiaya yang di beli penganggaran
aten/Kota Pemeliharaan, harus sesuai
Pajak, dan dengan
Perizinan realisasi
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
681 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 501.400,00Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa Pembayaran Pembayaran (100,00%) 2.476.400,00 (20,25%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak, Bea,Pajak, Bea, anggaran dan
Daerah KabupBiaya dan Perizinan dan Perizinan penganggaran
aten/Kota Pemeliharaan, yang harus sesuai
Pajak, dan dibayarkan dengan
Perizinan realisasi
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
682 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja SukuJumlah Suku1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa Cadang-Suku Cadang-Suku (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Pemeliharaan, Cadang AlatCadang Alat anggaran dan
Daerah KabupBiaya Angkutan Angkutan penganggaran
aten/Kota Pemeliharaan, yang dibelikan harus sesuai
Pajak, dan dengan
Perizinan realisasi
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
683 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 630.000,00Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa SuratAlat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) 1.500.000,00 (42,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Menyurat untuk untuk anggaran dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 296 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah Kabup Kegiatan Kegiatan penganggaran
aten/Kota Kantor-Benda Kantor-Benda harus sesuai
Pos Pos yang dengan
dibeli realisasi
684 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Jasa SuratKonversi ApliKonversi Apli (100,00%) 23.750.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Menyurat kasi/Sistem kasi/Sistem anggaran dan
Daerah Kabup Informasi Informasi yang penganggaran
aten/Kota dibayarkan harus sesuai
dengan
realisasi
685 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Komponen Alat/Bahan Belanja (100,00%) 3.902.400,00 3.502.400,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Instalasi Listriuntuk Alat/Bahan (89,75%) anggaran dan
Daerah Kabupk/Penerangan Kegiatan untuk penganggaran
aten/Kota Bangunan Kantor-Alat Kegiatan harus sesuai
Kantor Listrik Kantor-Alat dengan
Listrik realisasi
686 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja KawatJumlah Kawat/1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Komponen /Faksimili/Inte Faksimili/Inter (100,00%) 5.640.000,00 4.230.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Instalasi Listrirnet/TV net/TV (75,00%) anggaran dan
Daerah Kabupk/Penerangan Berlangganan Berlangganan penganggaran
aten/Kota Bangunan yang dibeli harus sesuai
Kantor dengan
realisasi
687 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Komponen Tagihan Tagihan (100,00%) 12.300.000,00 9.054.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Instalasi ListriListrik Listrik yang (73,61%) anggaran dan
Daerah Kabupk/Penerangan dibayarkan penganggaran
aten/Kota Bangunan harus sesuai
Kantor dengan
realisasi
688 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Peralatan danAlat/Bahan Belanja (100,00%) 11.373.811,00 7.084.200,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Perlengkapan untuk Alat/Bahan (62,29%) anggaran dan
Daerah KabupKantor Kegiatan untuk penganggaran
aten/Kota Kantor-Alat Kegiatan harus sesuai
Tulis Kantor Kantor-Alat dengan
Tulis Kantor realisasi
yang dibeli

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 297 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
689 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Peralatan Alat/Bahan Belanja (100,00%) 5.323.000,00 3.653.000,00 efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Rumah untuk Alat/Bahan (68,63%) anggaran dan
Daerah KabupTangga Kegiatan Kantuntuk penganggaran
aten/Kota or-Alat/Bahan Kegiatan Kant harus sesuai
untuk or-Alat/Bahan dengan
Kegiatan untuk realisasi
Kantor Kegiatan
Lainnya Kantor
Lainnya yang
dibeli
690 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyediaan Belanja ModalJumlah Modal1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan Peralatan Alat RumahAlat Rumah (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Rumah Tangga Tangga anggaran dan
Daerah KabupTangga Lainnya Lainnya penganggaran
aten/Kota (Home Use) (Home Use) harus sesuai
Yang dengan
Dibayarkan realisasi
691 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyelenggara Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan an RapatPerjalanan Belanja (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Koordinasi Dinas Biasa Perjalanan anggaran dan
Daerah Kabupdan Konsultasi Dinas Biasa penganggaran
aten/Kota SKPD yang harus sesuai
dibayarkan dengan
realisasi
692 Penunjang Kecamatan Reformasi Penunjang Penyelenggara Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Urusan an RapatPerjalanan Perjalanan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Koordinasi Dinas DalamDinas Dalam anggaran dan
Daerah Kabupdan KonsultasiKota Kota yang penganggaran
aten/Kota SKPD dibayarkan harus sesuai
dengan
realisasi
693 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Efektifitas Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Kegiatan untuk untuk anggaran dan
Desa danPemberdayaan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Kelurahan Masyarakat diKantor- BahanKantor- Bahan harus sesuai
Wilayah Cetak Cetak yang dengan
Kecamatan dibeli realisasi
694 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 298 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Efektifitas Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Kegiatan untuk untuk anggaran dan
Desa danPemberdayaan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Kelurahan Masyarakat diKantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Wilayah Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
Kecamatan yang dibeli realisasi
695 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Efektifitas Tenaga Tenaga (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Kegiatan Informasi danInformasi dan anggaran dan
Desa danPemberdayaan Teknologi Teknologi penganggaran
Kelurahan Masyarakat di yang harus sesuai
Wilayah dibayarkan dengan
Kecamatan realisasi
696 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Efektifitas Perjalanan Perjalanan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Kegiatan Dinas DalamDinas Dalam anggaran dan
Desa danPemberdayaan Kota Kota yang penganggaran
Kelurahan Masyarakat di dibayarkan harus sesuai
Wilayah dengan
Kecamatan realisasi
697 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 tahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Partisipasi Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Masyarakat untuk untuk anggaran dan
Desa dandalam ForumKegiatan Kegiatan penganggaran
Kelurahan Musyawarah Kantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Perencanaan Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
Pembangunan yang dibeli realisasi
di Desa
698 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Peningkatan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pemberdayaan Partisipasi Perjalanan Perjalanan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Masyarakat Masyarakat Dinas DalamDinas Dalam anggaran dan
Desa dandalam ForumKota Kota yang penganggaran
Kelurahan Musyawarah dibayar harus sesuai
Perencanaan dengan
Pembangunan realisasi
di Desa
699 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Administrasi Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Dan Tata untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Pemerintahan Kegiatan Kegiatan penganggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 299 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Desa Kantor- BahanKantor- Bahan harus sesuai
Desa Cetak Cetak yang dengan
dibeli realisasi
700 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Administrasi Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Dan Tata untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Pemerintahan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Desa Kantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Desa Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
yang dibeli realisasi
701 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja JasaJumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Administrasi Tenaga Tenaga (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Tata Informasi danInformasi dan anggaran dan
Pengawasan Pemerintahan Teknologi Teknologi penganggaran
Pemerintahan Desa yang harus sesuai
Desa dibayarkan dengan
realisasi
702 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Administrasi Perjalanan Perjalanan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Tata Dinas DalamDinas Dalam anggaran dan
Pengawasan Pemerintahan Kota Kota yang penganggaran
Pemerintahan Desa dibayarkan harus sesuai
Desa dengan
realisasi
703 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Penyusunan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Perencanaanuntuk untuk anggaran dan
Pengawasan PembangunanKegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Partisipatif
Kantor- BahanKantor- Bahan harus sesuai
Desa Cetak Cetak yang dengan
dibeli realisasi
704 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Penyusunan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Perencanaan untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Pembangunan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Partisipatif Kantor- BahanKantor- Bahan harus sesuai
Desa Cetak Cetak yang dengan
dibeli realisasi
705 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Penyusunan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 300 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan dan Perencanaan untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Pembangunan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Partisipatif Kantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Desa Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
yang dibeli realisasi
706 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Penyusunan Makanan danBelanja (100,00%) 4.300.000,00 4.300.000,00
Pemerintahan dan Perencanaan Minuman Makanan dan (100,00%)
Pengawasan Pembangunan Rapat Minuman
Pemerintahan Partisipatif Rapat yang
Desa dibeli
707 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Pelaksanaan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Kawasan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Perdesaan diKantor- BahanKantor- Bahan harus sesuai
Desa Wilayah Cetak Cetak yang dengan
Kecamatan dibeli realisasi
708 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Pelaksanaan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Kawasan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Perdesaan diKantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Desa Wilayah Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
Kecamatan yang dibeli realisasi
709 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Pelaksanaan Alat/Bahan Alat/Bahan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan untuk untuk anggaran dan
Pengawasan Kawasan Kegiatan Kegiatan penganggaran
Pemerintahan Perdesaan diKantor-Alat Kantor-Alat harus sesuai
Desa Wilayah Tulis Kantor Tulis Kantor dengan
Kecamatan yang dibeli realisasi
710 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Pelaksanaan Tenaga Belanja Jasa (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Informasi danTenaga anggaran dan
Pengawasan Kawasan Teknologi Informasi dan penganggaran
Pemerintahan Perdesaan di Teknologi harus sesuai
Desa Wilayah yang dibeli dengan
Kecamatan realisasi
711 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Adanya Kegiatan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:52 WIB Halaman 301 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Langkaplancar Birokrasi Pembinaan Pelaksanaan Perjalanan Perjalanan (100,00%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Dinas DalamDinas Dalam anggaran dan
Pengawasan Kawasan Kota Kota penganggaran
Pemerintahan Perdesaan di harus sesuai
Desa Wilayah dengan
Kecamatan realisasi
712 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Koordinasi Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp anggaran tidakdilakukan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Penunjang dan Tenaga Belanja Jasa (100,00%) 33.600.000,00 24.500.000,00 terserap semuaperencanaan
Pemerintahan Urusan Penyusunan Informasi danTenaga (72,92%) karena adanyayang lebih
Pemerintahan Laporan Teknologi Informasi dan efisiensi akurat dan
Daerah KabupCapaian Teknologi serapan
aten/Kota Kinerja dan yang tersedia anggaran yang
Ikhtisar maksimal
Realisasi
Kinerja SKPD
713 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyusunan Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp anggaran tidakdilakukan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi Penunjang Dokumen Tenaga Belanja Jasa (100,00%) 21.000.000,00 15.900.000,00 terserap semuaperencanaan
Pemerintahan Urusan Perencanaan Informasi danTenaga (75,71%) karena adanyausulan
Pemerintahan Perangkat Teknologi Informasi dan efisiensi anggaran yang
Daerah KabupDaerah Teknologi lebih akurat
aten/Kota yang tersedia
714 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyKoordinasi/Sin Honorarium Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 315.000.00Rp 161.200.00Adanya Kegiatan - -
Urusan Langkaplancar Birokrasi elenggaraan ergi Tim PelaksanaHonorarium (100,00%) 0,00 0,00 (51,17%) efisiensi perencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Perencanaan Kegiatan danTim Pelaksana anggaran dan
dan Pelayanandan Sekretariat Kegiatan dan penganggaran
Publik Pelaksanaan Tim PelaksanaSekretariat harus sesuai
Kegiatan Kegiatan Tim Pelaksana dengan
Pemerintahan Kegiatan yang realisasi
dengan dibayarkan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
715 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 22.125.000,00 20.262.500,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,58%)
Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Daerah KabupDaerah dan Jumlah
aten/Kota SDM

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 302 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Aset/BMD
setiap Bulan
716 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Orang 1 OrangRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 13.950.000,00 11.950.000,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (85,66%)
Pemerintahan Daerah Sistem sistem
Daerah Kabup Informasi informasi
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian
yang
dilaksanakan
717 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.935.000,00 20.235.000,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian (92,25%)
Pemerintahan Daerah Verifikasi / Verifikasi
Daerah Kabup Keuangan Keuangan
aten/Kota SKPD SKPD
718 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN1 Dokumen 1 DokumenRp 1.297.373.Rp 873.821.04- - - Adanya PNS
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 616,00 1,00 (67,35%) yang Pensiun
Pemerintahan Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi dan Yang
Pemerintahan Daerah ASN penyediaan Mutasi
Daerah Kabup gaji dan
aten/Kota tunjangan
719 Penunjang Kecamatan reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah jenis5 Jenis 5 JenisRp Rp - - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Umum Bahan Bacaanbahan bacaan (100,00%) 3.150.000,00 3.150.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat dan Peraturanyang dibeli (100,00%)
Pemerintahan Daerah Perundang- tiap bulan
Daerah Kabup Undangan
aten/Kota
720 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang4 Jenis 4 JenisRp Rp - - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 4.677.000,00 4.677.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (100,00%)
Pemerintahan Daerah Penggandaan yang
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
721 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah 27 Komponen 28 JenisRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Umum Komponen Komponen (103,70%) 21.600.000,00 20.500.000,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi (94,91%)
Pemerintahan Daerah k/Penerangan Listrik /
Daerah Kabup Bangunan Penerangan
aten/Kota Kantor Bangunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 303 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kantor yang
disediakan
722 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah 30 Jenis 30 JenisRp Rp - - - Realisasi 100
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 11.366.000,00 11.366.000,00 %
Pemerintahan Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%)
Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
723 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Pemeliharaan /Jumlah 1 Unit 1 UnitRp Rp - - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 6.529.000,00 6.529.000,00
Pemerintahan Urusan Daerah Gedung Kantor dan (100,00%)
Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah
724 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Unit 4 UnitRp Rp - - - Realisasi 99 %
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 17.530.000,00 17.279.400,00 Target Kinerja
Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (98,57%) tercapai
Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan ,dan Pajak
aten/Kota Pemerintahan Pajak, danKendaraan
Daerah Perizinan Perorangan
Kendaraan Dinas atau
Dinas Kendaraan
Operasional Dinas
atau Lapangan Operasional
Lapangan
yang
disediakan
725 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa1 unit 1 UnitRp 890.000,00 Rp 883.000,00- - - Harga di
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) (99,21%) lapangan lebih
Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya Rendah dari
Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan Standar Harga
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak
aten/Kota Pemerintahan dan Pajak,Kendaraan
Daerah kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas atau
Dinas atauKendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 304 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
disediakan
726 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 58.325.601,00 48.322.180,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (82,85%)
Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan
aten/Kota Daerah
727 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah SDM12 Bulan 12 BulanRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Jasa Jasa PelayananKebersihan (100,00%) 60.041.000,00 56.872.500,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan Penunjang Umum Kantor setiap bulan (94,72%)
Pemerintahan Urusan ,Jumlah SDM
Daerah KabupPemerintahan Pengamanan
aten/Kota Daerah setiap bulan,
Jumlah Penyel
enggaraan
PATEN , Jenis
dan jumlah
makanan dan
minuman yang
dibeli
728 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah SDM2 Dokumen 2 DokumenRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Padaherang Birokrasi Penunjang Penganggaran, Dokumen Perencanaan (100,00%) 21.660.000,00 18.260.000,00 Anggaran
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPerencanaan setiap bulan (84,30%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat
Daerah KabupPerangkat Daerah
aten/Kota Daerah
729 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyPenyelenggara Koordinasi/ Jumlah 11 Kali 6 KaliRp 289.500.00Rp 152.000.00Efisiensi - - Angka Covid
Urusan Padaherang Birokrasi elenggaraan an UrusanSinergi koordinasi (54,55%) 0,00 0,00 (52,50%) Anggaran Melandai
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Perencanaan pemerintahan
Dan Pelayananyang tidakdan perangat
Publik dilaksanakan Pelaksanaan daerah dan
oleh UnitKegiatan instansi
Kerja Pemerintahan vertikal terkait
Perangkat dengan yang di
Daerah yangPerangkat selenggarakan
ada diDaerah dan
Kecamatan Instansi
Vertikal
Terkait
730 Penunjang Kecamatan - Program Administrasi Koordinasi Dokumen 1 dokumen 1 dokumenRp Rp 0,00 Refokusing Koordinasi - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 305 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Pangandaran Penunjang Keuangan dan Laporan (100,00%) 18.550.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan
Pemerintahan Daerah Laporan Pelaporan
Daerah Keuangan Keuangan
Kabupaten / Akhir TahunAkhir Tahun
Kota SKPD (CALK)
731 Penunjang Kecamatan - Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah SDM1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Urusan Pangandaran Penunjang Keuangan Penatausahaan Aplikasi (100,00%) 24.941.000,00 17.600.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat dan Pengujian/Keuangan (70,57%)
Pemerintahan Daerah Verifikasi setiap bulan
Daerah Keuangan
Kabupaten / SKPD
Kota
732 Penunjang Kecamatan - Program Perencanaan, Koordinasi Dokumen 4 dokumen 0 dokumen Rp Rp 0,00 refokusing - - -
Urusan Pangandaran Penunjang Penganggaran, dan Laporan 1.050.000,00
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPenyusunan Capaian
Pemerintahan Kinerja Laporan Kinerja dan
Daerah Perangkat Capaian Ikhtisar
Kabupaten /Daerah Kinerja danRealisasi
Kota Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi
Kinerja SKPD
733 Penunjang Kecamatan - Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah SDM1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Urusan Pangandaran Penunjang Penganggaran, Dokumen Perencanaan (100,00%) 26.171.000,00 17.600.000,00
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPerencanaan setiap bulan (67,25%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
Kabupaten /Daerah
Kota
734 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Fasilitasi Jumlah 2 Kegiatan 2 KegiatanRp Rp Efisiensi - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Pembinaan Penyusunan Penyusunan Kegiatan Peny (100,00%) 14.870.000,00 9.122.000,00 Anggaran
Pemerintahan dan Perencanaan Perencanaan elenggaraan (61,34%)
Pengawasan Pembangunan Pembangunan Musrenbang
Pemerintah Partisipatif Partisipatif RKPD
Desa
735 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penatausahaan Jumlah SDM1 Orang 1 OrangRp Rp Masih adasudah di- -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Barang MilikBarang MilikSIMDA BMD (100,00%) 24.941.000,00 17.600.000,00 Honor yangajukan ulang
Pemerintahan Urusan Daerah padaDaerah padasetiap bulan (70,57%) belum di bayar tetapi tidak ada
Pemerintahan Perangkat SKPD hasil
Daerah Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 306 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kabupaten /
Kota
736 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Koordinasi Jumlah SDM1 orang 1 orangRp Rp - - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Kepegawaian dan Kepegawaian (100,00%) 19.200.000,00 9.600.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat Pelaksanaan setiap bulan (50,00%)
Pemerintahan Daerah Sistem
Daerah Informasi
Kabupaten / Kepegawaian
Kota
737 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Pengadaan Jumlah 23 Stel 0 Stel Rp Rp 0,00 Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Kepegawaian Pakaian DinasPakaian Dinas 10.168.200,00
Pemerintahan Urusan Perangkat Beserta
Pemerintahan Daerah Atribut Keleng
Daerah kapannya
Kabupaten /
Kota
738 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi
Koordinasi Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen Rp 550.000,00 Rp 0,00 Efisiensi Koordinasi - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Keuangan dan Laporan anggaran
Pemerintahan Urusan PerangkatPenyusunan Penyusunan
Pemerintahan Daerah Laporan Pelaporan
Daerah Keuangan BulKeuangan
Kabupaten / anan/Triwulan Semesteran
Kota an/Semesteran
SKPD
739 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan36 Jenis 19 JenisRp Rp Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Umum Bahan BacaanJumlah bahan (52,78%) 11.640.000,00 4.800.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (41,24%)
Pemerintahan Daerah Perundang- dibeli tiap
Daerah undangan bulan
Kabupaten /
Kota
740 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan48 Jenis 6 JenisRp Rp 900.200,00Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Umum Barang Jumlah Barang (12,50%) 9.400.000,00 (9,58%)
Pemerintahan Urusan Perangkat Cetakan danyang dicetak
Pemerintahan Daerah Penggandaan dan
Daerah digandakan
Kabupaten /
Kota
741 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan28 Jenis 2 JenisRp Rp 84.000,00Efisiensi - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Umum Komponen Jumlah (7,14%) 4.948.000,00 (1,70%) Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 307 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Urusan Perangkat Instalasi Komponen
Pemerintahan Daerah Listrik /Instalasi
Daerah Penerangan Listrik yang
Kabupaten / Bangunan dibeli
Kota Kantor
742 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan180 Jenis 94 JenisRp Rp Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Umum Peralatan danJumlah ATK (52,22%) 13.927.534,00 8.718.400,00
Pemerintahan Urusan Perangkat Perlengkapan yang dibeli (62,60%)
Pemerintahan Daerah Kantor
Daerah
Kabupaten /
Kota
743 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi
Penyelenggara Jumlah 326 Kali 0 Kali Rp Rp 0,00 Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Umum an RapatPelaksanan 3.830.000,00
Pemerintahan Urusan PerangkatKoordinasi Kegiatan
Pemerintahan Daerah dan KonsultasiKoordinasi
Daerah SKPD Dalam Daerah
Kabupaten / dan luar
Kota daerah yang
dilaksanakan
744 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Pemeliharaan /Jumlah dan3 1 unit 23 1 unit 2Rp Rp Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Barang MilikRehabilitasi Luas Gedungorang orang 47.456.000,00 27.200.000,00
Pemerintahan Urusan Daerah Gedung Kantor yang (100,00%) (57,32%)
Pemerintahan Penunjang Kantor dandipelihara dan
Daerah Urusan Bangunan Jumlah SDM
Kabupaten /Pemerintahan Lainnya Pengamanan
Kota Daerah Setiap bulan
745 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Penyediaan Jenis dan3 Unit 3 UnitRp Rp Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Barang MilikJasa Jumlah (100,00%) 41.798.988,00 17.347.100,00
Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, Kendaraan (41,50%)
Pemerintahan Penunjang Biaya yang
Daerah Urusan Pemeliharaan, dipelihara
Kabupaten /Pemerintahan Pajak, dan
Kota Daerah Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
746 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 2 Unit 0 unit Rp Rp 0,00 Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Barang MilikMebel Pengadaan 15.963.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 308 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Urusan Daerah mebel
Pemerintahan Penunjang
Daerah Urusan
Kabupaten /Pemerintah
Kota Daerah
747 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 4 Unit 0 unit Rp Rp 0,00 Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Barang MilikPeralatan danPengadaan 70.031.865,00
Pemerintahan Urusan Daerah Mesin Lainnya Peralatan
Pemerintahan Penunjang Gedung
Daerah Urusan Kantor
Kabupaten /Pemerintah
Kota Daerah
748 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Rekening Jasa3 Rekening 3 RekeningRp Rp Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Jasa Jasa Sumber Daya (100,00%) 34.200.000,00 21.505.000,00
Pemerintahan Urusan Penunjang Komunikasi, yang dibayar (62,88%)
Pemerintahan Urusan Sumber Dayatiap bulan
Daerah Pemerintahan Air dan Listrik
Kabupaten /Daerah
Kota
749 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jenis Penyelen4 orang 3 orangRp 104.231.71Rp Refokusing - - satu orang
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Jasa Jasa Pelayananggaraan Paten (75,00%) 6,00 67.040.500,00 dan ada honor dikeluarkan
Pemerintahan Urusan Penunjang Umum Kantor dan Jumlah (64,32%) tak dibayarkan karena tidak
Pemerintahan Urusan SDM lulus ujikom
Daerah Pemerintahan Kebersihan
Kabupaten /Daerah setiap bulan
Kota
750 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah SDM240 Lembar 32 lembarRp Rp 220.000,00Refokusing - - -
Urusan Pangandaran Birokrasi Penunjang Jasa Jasa SuratNon PNS, (13,33%) 1.725.000,00 (12,75%)
Pemerintahan Urusan Penunjang Menyurat surat yang
Pemerintahan Urusan dikelola, surat
Daerah Pemerintahan bermaterai,
Kabupaten /Daerah serta jumlah
Kota dokumen
terkirim
751 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyKoordinasi/ Koordinasi/ jumlah100 % 54.69 %Rp 257.474.00Rp 140.800.00Refokusing - - Honor Operasi
Urusan Pangandaran Birokrasi elenggaraan Sinergi Sinergi koordinasi (54,00%) 0,00 0,00 (54,69%) Yustisi bagi
Pemerintahan Pemerintahan Perencanaan Perencanaan pemerintahan Muspika dan
dan Pelayanandan dan perangkat satgas Covid
Publik pelaksanaan pelaksanaan daerah dan
kegiatan kegiatan instansi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 309 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pemerintahan pemerintahan vertikal terkait
dengan dengan yang diselengg
perangkat perangkat arakan
daerah dandaerah dan
instansi instansi
vertikal terkait vertikal terkait
752 Penunjang Kecamatan unsur Program Administrasi Penyediaan Jumlah Gaji,1 tahun 1 tahunRp 1.307.252.Rp 856.392.51- - - -
Urusan Pangandaran kewilayahan Penunjang Keuangan Gaji danTunjangan dan (100,00%) 472,00 0,00 (65,51%)
Pemerintahan Urusan Perangkat Tunjangan Tambahan
Pemerintahan Daerah ASN Penghasilan
Daerah PNS yang
Kabupaten / dibayarkan
Kota
753 Penunjang Kecamatan Reformasi Progam Perencanaan, Penyusunan Jumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Penganggaran, Dokumen Dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (100,00%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat Perangkat
Daerah KabupPerangkat Daerah Daerah
aten/Kota Daerah
754 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 420.000,00 Rp 400.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Penyusunan Alat/Bahan Belanja (100,00%) (95,24%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan dan Perencanaan untuk Alat/Bahan semua karenausulan
Pengawasan Pembangunan Kegiatan untuk adanya anggaran yang
Pemerintahan Partisipatif Kantor- BahanKegiatan efisiensi lebih akurat
Desa Cetak Kantor- Bahan
Cetak
755 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 570.530,00 Rp 560.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Penyusunan Alat/Bahan Belanja (100,00%) (98,15%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan dan Perencanaan untuk Alat/Bahan semua karenausulan
Pengawasan Pembangunan Kegiatan untuk adanya anggaran yang
Pemerintahan Partisipatif Kantor-Alat Kegiatan efisiensi lebih akurat
Desa Tulis Kantor Kantor-Alat
Tulis Kantor
756 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Penyusunan Makanan danBelanja (100,00%) 4.872.000,00 4.863.000,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan dan Perencanaan Minuman Makanan dan (99,82%) semua karenausulan
Pengawasan Pembangunan Rapat Minuman adanya anggaran yang
Pemerintahan Partisipatif Rapat efisiensi lebih akurat
Desa
757 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi Belanja SewaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 310 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Penyusunan Bangunan Belanja Sewa (100,00%) 2.000.000,00 2.000.000,00
Pemerintahan dan Perencanaan Gedung Bangunan (100,00%)
Pengawasan Pembangunan Tempat Gedung
Pemerintahan Partisipatif Pertemuan Tempat
Desa Pertemuan
758 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi, Fasilitasi Jumlah 7 Desa 7 DesaRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Rekomendasi Penyusunan Kegiatan Peny (100,00%) 7.862.530,00 7.823.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan dan dan Perencanaan elenggaraan (99,50%) target belum
Pengawasan Koordinasi Pembangunan Musrenbang anggaran mencapai
Pemerintahan Pembinaan Partisipatif RKPD di diakibatkan terget 100%
Desa dan Kecamatan karena karen Pandemi
Pengawasan dan anggaran Virus
Pemerintahan Pemantauan tersebut Covid-19 akan
Desa Musrenbang digunakan dianggarkan
Desa untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
759 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Desa7 Desa 7 DesaRp 0,00 Rp 0,00 Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Pembinaan Rekomendasi Pelaksanaan yang dibina (100,00%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan dan dan Pembangunan target belum
Pengawasan Koordinasi Kawasan anggaran mencapai
Pemerintahan Pembinaan Perdesaan di diakibatkan terget 100%
Desa dan Wilayah karena karen Pandemi
Pengawasan Kecamatan anggaran Virus
Pemerintahan tersebut Covid-19 akan
Desa digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
760 Penunjang Kecamatan Reformasi Program KoordinasiBelanja JasaJumlah 2 Orang 2 OrangRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang dan Tenaga Belanja Jasa (100,00%) 33.600.000,00 33.600.000,00
Pemerintahan Urusan Penyusunan Informasi danTenaga (100,00%)
Pemerintahan Laporan Teknologi Informasi dan
Daerah KabupCapaian Teknologi
aten/Kota Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 311 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
761 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 60 Dokumen 60 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan Urusan Perangkat dan Pengujian/dan pengujian/ (100,00%)
Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
Daerah Kabup Keuangan keuangan
aten/Kota SKPD SKPD
762 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN12 Bulan 12 BulanRp 1.074.110.Rp 901.650.96Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 883,00 8,00 (83,94%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi target belum
Pemerintahan Daerah ASN penyediaan anggaran mencapat
Daerah Kabup gaji dan diakibatkan target 100%
aten/Kota tunjangan karena karena
anggaran Pandemi
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing berikutnya
penanganan
Covid-19
763 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan3 Jenis 3 JenisRp Rp 975.000,00Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Umum bahan bacaanJumlah bahan (100,00%) 1.620.000,00 (60,19%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat dan peraturanbacaan yang target belum
Pemerintahan Daerah perundang- dibeli tiap anggaran mencapai
Daerah Kabup undangan bulan diakibatkan terget 100%
aten/Kota karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
764 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jenis dan48 Jenis 48 JenisRp 834.000,00 Rp 564.000,00Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Umum Barang Jumlah Barang (100,00%) (67,63%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat Cetakan danyang dicetak target belum
Pemerintahan Daerah Penggandaan dan anggaran mencapai
Daerah Kabup digandakan diakibatkan terget 100%
aten/Kota karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 312 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
765 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah 12 Jenis 12 JenisRp 0,00 Rp 0,00 Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Umum Komponen Penyediaan (100,00%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat Instalasi ListriKomponen target belum
Pemerintahan Daerah k/Penerangan Instalasi Listri anggaran mencapai
Daerah Kabup Bangunan k/Penerangan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Kantor Bangunan karena karen Pandemi
Kantor anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
766 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyediaan Jumlah 30 Jenis 30 JenisRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 5.739.471,00 5.215.700,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (90,87%) target belum
Pemerintahan Daerah Kantor Kantor anggaran mencapai
Daerah Kabup disediakan diakibatkan terget 100%
aten/Kota karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
767 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Administrasi Penyelenggara Jumlah 30 Kali 30 KaliRp 935.820,00 Rp 935.750,00Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Umum an RapatPeralatan dan (100,00%) (99,99%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Perangkat Koordinasi mesin Lainnya target belum
Pemerintahan Daerah dan Konsultasiyang diadakan anggaran mencapai
Daerah Kabup SKPD diakibatkan terget 100%
aten/Kota karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 313 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
768 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pelaksanaan Belanja JasaJumlah 1 Orang/Tahun1 Orang/TahunRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Penatausahaan Tenaga Belanja Jasa (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan Urusan dan Pengujian/Informasi danTenaga (100,00%)
Pemerintahan Verifikasi Teknologi Informasi dan
Daerah KabupKeuangan Teknologi
aten/Kota SKPD
769 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah gedung2 Gedung 2 GedungRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Barang MilikRehabilitasi kantor dan (100,00%) 20.870.000,00 19.170.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Daerah Gedung bangunan (91,85%) target belum
Pemerintahan Penunjang Kantor danlainnya yang anggaran mencapai
Daerah KabupUrusan Bangunan direhabilitasi diakibatkan terget 100%
aten/Kota Pemerintahan Lainnya karena karen Pandemi
Daerah anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
770 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Unit 6 UnitRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Barang MilikJasa Pemelihraan, (100,00%) 12.505.600,00 11.800.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (94,36%) target belum
Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan anggaran mencapai
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, dan Pajak diakibatkan terget 100%
aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan karena karen Pandemi
Daerah Kendaraan Perorangan anggaran Virus
Perorangan Dinas atau tersebut Covid-19 akan
Dinas atauKendaraan digunakan dianggarkan
Kendaraan Dinas jabatan untuk pada tahun
Dinas Jabatan yang recofusing selanjutnya
disediakan Penanganan
Covid-19
771 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa Pe6 Unit 6 UnitRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Barang MilikJasa melihraan,Bia (100,00%) 1.780.200,00 1.309.500,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Daerah Pemeliharaan, ya Pemelihara (73,56%) target belum
Pemerintahan Penunjang Biaya an,Pajak,Dan anggaran mencapai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 314 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, perizinan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Pemerintahan Pajak, danKendaraan karena karen Pandemi
Daerah Perizinan Dinas anggaran Virus
Kendaraan Operasional tersebut Covid-19 akan
Dinas Atau digunakan dianggarkan
Operasional Lapangan untuk pada tahun
atau Lapangan yang recofusing selanjutnya
disediakan Penanganan
Covid-19
772 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan/ Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Rehabilita siTenaga Belanja Jasa (100,00%) 20.200.000,00 18.800.000,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Gedung Keamanan Tenaga (93,07%) semua karenaUsulan
Pemerintahan Kantor dan Keamanan adanya Anggaran
Daerah KabupBangunan efisiensi yang lebih
aten/Kota Lainnya akurat
773 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pemeliharaan/ Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 670.000,00 Rp 370.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Rehabilita siPemeliharaan Belanja (100,00%) (55,22%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Gedung Komputer- Pemeliharaan semua karenaUsulan
Pemerintahan Kantor danKomputerUnit-Komputer- adanya Anggaran
Daerah KabupBangunan Personal KomputerUnit- efisiensi yang lebih
aten/Kota Lainnya Computer Personal akurat
Computer
774 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp 0,00 Rp 0,00 Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Daerah Mesin Lainnya mesin Lainnya target belum
Pemerintahan Penunjang yang diadakan anggaran mencapai
Daerah KabupUrusan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Pemerintah karena karen Pandemi
Daerah anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
775 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 975.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Bahan BacaanLangganan Belanja (100,00%) 1.620.000,00 (60,19%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan dan PeraturanJurnal/Surat Langganan semua karenaUsulan
Pemerintahan Perundang- Kabar/Majalah Jurnal/Surat adanya anggaran yang
Daerah Kabupundangan Kabar/Majalah efisiensi lebih akurat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:53 WIB Halaman 315 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota
776 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 834.000,00 Rp 564.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Barang Alat/Bahan Belanja (100,00%) (67,63%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Cetakan danuntuk Alat/Bahan semua karenaUsulan
Pemerintahan Penggandaan Kegiatan untuk adanya anggaran yang
Daerah Kabup Kantor- BahanKegiatan efisiensi lebih akurat
aten/Kota Cetak Kantor- Bahan
Cetak
777 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja GajiJumlah 1 Tahun 1 TahunRp 513.542.99Rp 433.436.94Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danPokok PNS Belanja Gaji (100,00%) 7,00 7,00 (84,40%) Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Pokok PNS Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Adanya Anggaran
Daerah Kabup Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
778 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danHonorarium PBelanja (100,00%) 37.510.000,00 30.690.000,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan enanggungjaw Honorarium P (81,82%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN aban Pengelolaenanggungjaw Adanya Anggaran
Daerah Kabup Keuangan aban Pengelola Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Keuangan Akurat
779 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danPengelolaan Belanja Jasa (100,00%) 5.500.000,00 4.500.000,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan BMD YangPengelolaan (81,82%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Tidak BMD Yang Adanya Anggaran
Daerah Kabup Menghasilkan Tidak Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Pendapatan Menghasilkan Akurat
Pendapatan
780 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 5.963,00 Rp 5.919,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danPembulatan Belanja (100,00%) (99,26%) Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Gaji PNS Pembulatan Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Gaji PNS Adanya Anggaran
Daerah Kabup Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
781 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 31.637.401,00 30.343.980,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Beras PNS Tunjangan (95,91%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Beras PNS Adanya Anggaran
Daerah Kabup Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
782 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 316 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 9.833.500,00 9.790.000,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Fungsional Tunjangan (99,56%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN PNS Fungsional Adanya Anggaran
Daerah Kabup PNS Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
783 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 61.538.000,00 56.240.000,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Jabatan PNS Tunjangan (91,39%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Jabatan PNS Adanya Anggaran
Daerah Kabup Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
784 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danTunjangan Belanja (100,00%) 50.624.622,00 48.232.438,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan Keluarga PNS Tunjangan (95,27%) Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Keluarga PNS Adanya Anggaran
Daerah Kabup Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
785 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 0,00 Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danTunjangan PPBelanja (100,00%) 2.000.000,00 Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan h/Tunjangan Tunjangan PP Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Khusus PNS h/Tunjangan Adanya Anggaran
Daerah Kabup Khusus PNS Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota Akurat
786 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Tambahan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 361.918.40Rp 288.411.68Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Gaji danPenghasilan Tambahan (100,00%) 0,00 4,00 (79,69%) Tidak TerserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Tunjangan berdasarkan Penghasilan Semua KarenaUsulan
Pemerintahan ASN Beban Kerjaberdasarkan Adanya Anggaran
Daerah Kabup PNS Beban Kerja Efisiensi Yang Lebih
aten/Kota PNS Akurat
787 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja KawatJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa /Faksimili/Inte Belanja Kawat (100,00%) 11.352.000,00 11.058.250,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Komunikasi, rnet/T V/Faksimili/Inte (97,41%) semua karenaUsulan
Pemerintahan Sumber DayaBerlangganan rnet/T V adanya Anggaran
Daerah KabupAir dan Listrik Berlangganan efisiensi yang lebih
aten/Kota akurat
788 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Tagihan Belanja (100,00%) 4.887.051,00 3.745.235,00 tidak terserapperencanaan
Pemerintahan Urusan Komunikasi, Listrik Tagihan (76,64%) semua karenausulan
Pemerintahan Sumber Daya Listrik adanya anggaran yang
Daerah KabupAir dan Listrik efisiensi lebih akurat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 317 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota
789 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 841.345,00 Rp 240.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa PelayananAlat/Bahan Belanja (100,00%) (28,53%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Umum Kantor untuk Alat/Bahan semua karenaUsulan
Pemerintahan Kegiatan Kantuntuk adanya Anggaran
Daerah Kabup or-Alat/Bahan Kegiatan Kant efisiensi yang lebih
aten/Kota untuk or-Alat/Bahan akurat
Kegiatan untuk
Kantor Kegiatan
Lainnya Kantor
Lainnya
790 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja JasaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa PelayananTenaga Belanja Jasa (100,00%) 17.400.000,00 17.400.000,00
Pemerintahan Urusan Umum Kantor Kebersihan Tenaga (100,00%)
Pemerintahan Kebersihan
Daerah Kabup
aten/Kota
791 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja NaturaJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp 960.000,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Pelayanandan Pakan-Belanja Natura (100,00%) 1.140.000,00 (84,21%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Umum Kantor Natura dan Pakan- semua karenaUsulan
Pemerintahan Natura adanya Anggaran
Daerah Kabup efisiensi yang lebih
aten/Kota akurat
792 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Bahan-Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Bahan BakarBelanja Bahan- (100,00%) 11.505.600,00 10.800.000,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Pemeliharaan, dan Pelumas Bahan Bakar (93,87%) semua karenaUsulan
Pemerintahan Biaya dan Pelumas adanya anggaran yang
Daerah KabupPemeliharaan efisiensi lebih akurat
aten/Kota dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
793 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja SukuJumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Cadang-Suku Belanja Suku (100,00%) 1.000.000,00 1.000.000,00
Pemerintahan Urusan Pemeliharaan, Cadang AlatCadang-Suku (100,00%)
Pemerintahan Biaya Angkutan Cadang Alat
Daerah KabupPemeliharaan Angkutan
aten/Kota dan Pajak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 318 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
794 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Pembayaran Belanja (100,00%) 1.780.200,00 1.309.500,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Pemeliharaan, Pajak, Bea,Pembayaran (73,56%) semua karenaUsulan
Pemerintahan Biaya dan Perizinan Pajak, Bea, adanya Anggaran
Daerah KabupPemeliharaan, dan Perizinan efisiensi yang lebih
aten/Kota Pajak, dan akurat
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
795 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa K2 Rekening 2 RekeningRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Jasa omunikasi,Su (100,00%) 16.239.051,00 14.803.485,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Penunjang Komunikasi, mber Daya Air (91,16%) target belum
Pemerintahan Urusan Sumber DayaDan Listrik anggaran mencapai
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Daerah karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
796 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa1 Orang 1 OrangRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 19.361.345,00 18.600.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Penunjang Umum Kantor Umum kantor (96,07%) target belum
Pemerintahan Urusan yang anggaran mencapai
Daerah KabupPemerintahan disediakan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Daerah karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 319 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Penanganan
Covid-19
797 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Jenis 2 JenisRp 0,00 Rp 0,00 Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang target belum
Pemerintahan Urusan disediakan anggaran mencapai
Daerah KabupPemerintahan diakibatkan terget 100%
aten/Kota Daerah karena karen Pandemi
anggaran Virus
tersebut Covid-19 akan
digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
798 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyediaan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Peralatan danAlat/Bahan Belanja (100,00%) 5.739.471,00 5.215.700,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Perlengkapan untuk Alat/Bahan (90,87%) semua karenaUsulan
Pemerintahan Kantor Kegiatan untuk adanya anggaran yang
Daerah Kabup Kantor-Alat Kegiatan efisiensi lebih akurat
aten/Kota Tulis Kantor Kantor-Alat
Tulis Kantor
799 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyelenggara Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 935.820,00 Rp 935.750,00Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang an RapatPerjalanan Belanja (100,00%) (99,99%) tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Urusan Koordinasi Dinas Biasa Perjalanan semua karenaUsulan
Pemerintahan dan Konsultasi Dinas Biasa adanya anggaran yang
Daerah KabupSKPD efisiensi lebih akurat
aten/Kota
800 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyusunan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Melakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Dokumen Perjalanan Belanja (100,00%) Recofusing Koordinasi
Pemerintahan Urusan Perencanaan Dinas Biasa Perjalanan Dengan Phak
Pemerintahan Perangkat Dinas Biasa Kabupaten/Pe
Daerah KabupDaerah merintah
aten/Kota Daerah
801 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Penyusunan Belanja Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 0,00 Rp 0,00 Terkendala Melakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Dokumen Perjalanan Belanja (100,00%) Recofusing Koordinasi
Pemerintahan Urusan Perencanaan Dinas DalamPerjalanan Dengan Phak
Pemerintahan Perangkat Kota Dinas Dalam Kabupaten/Pe
Daerah KabupDaerah Kota merintah
aten/Kota Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 320 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
802 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Perencanaan, KoordinasiJumlah 36 Dokumen 36 DokumenRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Penganggaran, dan laporan kinerja (100,00%) 30.600.000,00 35.600.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan ikhtisar (116,34%) target belum
Pemerintahan Kinerja Laporan realisasi anggaran mencapai
Daerah KabupPerangkat Capaian kinerja diakibatkan target 100%
aten/Kota Daerah Kinerja danperangkat karena karena
Ikhtisar daerah yang anggaran Pandemi Virus
Realisasi tersusun tersebut Covid-19 akan
Kinerja SKPD digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing selanjutnya
penanganan
Covid-19
803 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 36 Dokumen 36 DokumenRp Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Penganggaran, dan laporan kinerja (100,00%) 36.600.000,00 35.600.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan ikhtisar (97,27%) target belum
Pemerintahan Kinerja Laporan realisasi anggaran mencapat
Daerah KabupPerangkat Capaian kinerja diakibatkan target 100%
aten/Kota Daerah Kinerja danperangkat karena karena
Ikhtisar daerah yang anggaran Pandemi
Realisasi tersusun tersebut Covid-19 akan
Kinerja SKPD digunakan dianggarkan
untuk pada tahun
recofusing berikutnya
penanganan
Covid-19
804 Penunjang Kecamatan Reformasi Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Sidamulih Birokrasi Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Pemerintahan Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
aten/Kota Daerah tersusun
805 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyKoordinasi/Sin Honorarium Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 173.400.00Rp Anggaran Dilakukan - -
Urusan Sidamulih Birokrasi elenggaraan ergi Tim PelaksanaHonorarium (100,00%) 0,00 84.300.000,00 tidak terserapPerencanaan
Pemerintahan Pemerintahan Perencanaan Kegiatan danTim Pelaksana (48,62%) semua karenausulan
dan Pelayanandan Sekretariat Kegiatan dan adanya anggaran yang
Publik Pelaksanaan Tim PelaksanaSekretariat efisiensi lebih akurat
Kegiatan Kegiatan Tim Pelaksana
Pemerintahan Kegiatan
dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 321 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
806 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyPenyelenggara Koordinasi/Sin Jumlah 350 Kali 350 KaliRp 173.400.00Rp Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi elenggaraan an Urusanergi pelaksanaan (100,00%) 0,00 84.300.000,00 tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Perencanaan kegiatan (48,62%) target belum
dan Pelayananyang tidakdan koordinasi anggaran mencapai
Publik dilaksanakan Pelaksanaan dalam Daerah diakibatkan terget 100%
oleh UnitKegiatan yang karena karen Pandemi
Kerja Pemerintahan dilaksanakan anggaran Virus
Perangkat dengan tersebut Covid-19 akan
Daerah yangPerangkat digunakan dianggarkan
ada diDaerah dan untuk pada tahun
Kecamatan Instansi recofusing selanjutnya
Vertikal Penanganan
Terkait Covid-19
807 Penunjang Kecamatan Reformasi Program PenyPenyelenggara Pelaksanaan Jumlah 7 Desa 7 DesaRp 0,00 Rp 0,00 Tidak Realisasi - -
Urusan Sidamulih Birokrasi elenggaraan an UrusanUrusan masyarakat (100,00%) tercapainya anggaran yang
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan yang dilayani target belum
dan Pelayananyang tidakyang terkait anggaran mencapai
Publik dilaksanakan dengan diakibatkan terget 100%
oleh UnitPelayanan karena karen Pandemi
Kerja Perizinan Non anggaran Virus
Perangkat Usaha tersebut Covid-19 akan
Daerah yang digunakan dianggarkan
ada di untuk pada tahun
Kecamatan recofusing selanjutnya
Penanganan
Covid-19
808 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Fasilitasi Koordinasi Jumlah 120 Dokumen 50 DokumenRp 1.333.733.Rp 924.631.12- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Tugas DPRD dan Konsultasidokumen hasil (41,67%) 200,00 9,00 (69,33%)
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan kunjungan
Rakyat Daerah tugas pokokTugas dan Tugas DPRD kerja luar
dan fungsifungsi DPRD daerahyang
DPRD sesuai diikuti anggota
peraturan Peru DPRD
ndang-
undangan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 322 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
berlaku.
809 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Pembahasan Penyusunan Jumlah 15 Media 15 MediaRp 859.810.00Rp 675.677.00- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Kerja SamaBahan keerjasama (100,00%) 0,00 0,00 (78,58%)
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan Daerah Komunikasi dengan mass
Rakyat Daerah tugas pokokTugas dan dan Publikasi media
dan fungsifungsi DPRD
DPRD sesuai
peraturan Peru
ndang-
undangan yang
berlaku.
810 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Pembentukan Pembahasan Jumlah 11 Raperda 11 RaperdaRp 1.245.978.Rp 1.181.127.- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Peraturan Rancangan Raperda (100,00%) 400,00 200,00
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan Daerah danPeraturan Pemda Jumlah (94,80%)
Rakyat Daerah tugas pokokTugas danPeraturan Daerah Raperda
dan fungsiFungsi DPRD DPRD Inisiatif
DPRD sesuai
peraturan Peru
ndang-
undangan yang
berlaku.
811 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Peningkatan Bimbingan Jumlah bimtek236 Orang 84 OrangRp 1.514.711.Rp 801.885.00- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Kapasitas Teknis DPRD /workshop (35,59%) 200,00 0,00 (52,94%)
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan DPRD yang diikuti
Rakyat Daerah tugas pokokTugas dan anggota DPRD
dan fungsiFungsi DPRD
DPRD sesuai
peraturan Peru
ndang-
undangan yang
berlaku.
812 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Peningkatan Penyelenggara Jumlah 28 Dokumen 14 DokumenRp 101.725.00Rp 101.705.00- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Kapasitas an Hubungandikumen (50,00%) 0,00 0,00 (99,98%)
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan DPRD Masyarakat dengar
Rakyat Daerah tugas pokokTugas dan pendapat yang
dan fungsiFungsi DPRD diterima
DPRD sesuai DPRD
peraturan Peru
ndang-
undangan yang

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 323 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
berlaku.
813 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Peningkatan Publikasi danJumlah 24 Perda 24 PerdaRp Rp - - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan Kapasitas Dokumentasi Publikasi (100,00%) 17.400.000,00 13.046.000,00
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan DPRD Dewan Peraturan (74,98%)
Rakyat Daerah tugas pokokTugas dan Daerah
dan fungsiFungsi DPRD melalui
DPRD sesuai Website JDIH
peraturan Peru
ndang-
undangan yang
berlaku.
814 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Penyerapan Kunjungan Jumlah 190 Dokumen 161 DokumenRp 460.333.00Rp 185.934.00- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan dan Kerja dalamdokumen hasil (84,74%) 0,00 0,00 (40,39%)
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan Penghimpunan Daerah kunjungan
Rakyat Daerah tugas pokokTugas danAspirasi kerja dalam
dan fungsiFungsi DPRD Masyarakat daerah yang
DPRD sesuai diikuti anggota
peraturan Peru DPRD
ndang-
undangan yang
berlaku.
815 Penunjang Sekretariat Efektifitas Program Penyerapan Pelaksanaan Jumlah 120 Dokumen 80 DokumenRp 1.561.588.Rp 1.260.522.- - - -
Urusan Dewan pelayanan bagiDukungan dan Reses fasilitasi reses (66,67%) 000,00 500,00
Pemerintahan Perwakilan pelaksanaan Pelaksanaan Penghimpunan yang (80,72%)
Rakyat Daerah tugas pokokTugas danAspirasi dilaksanakan
dan fungsiFungsi DPRD Masyarakat oleh anggota
DPRD sesuai DPRD
peraturan Peru
ndang-
undangan yang
berlaku.
816 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah 364 Dokumen 101 DokumenRp 205.302.00Rp 204.679.55- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum an Rapatdokumen hasil (27,75%) 0,00 0,00 (99,70%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Koordinasi Rapat-rapat
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah dan Konsultasikordinasi dan
akuntabilitas Daerah Kabup SKPD konsultasi ke
kinerja instansiaten/Kota luar daerah
pemerintah yang diikuti
817 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program AdministrasiKoordinasi dokumen 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan Laporan (100,00%) 47.885.000,00 19.765.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 324 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Penyusunan Keuangan (41,28%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Laporan Akhir Tahun
akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan yang tersusun
kinerja instansiaten/Kota Akhir Tahun
pemerintah SKPD
818 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang Milikdokumen (100,00%) 61.990.000,00 50.800.650,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah padaDaerah padapengelolaan (81,95%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Perangkat SKPD sistem
akuntabilitas Daerah KabupDaerah informasi
kinerja instansiaten/Kota pengelolaan
pemerintah barang daerah
yang tersusun
819 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Bimbingan Jumlah 25 Orang 25 OrangRp 251.922.00Rp 220.807.00- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Kepegawaian Teknis pegawai yang (100,00%) 0,00 0,00 (87,65%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Implementasi mengikuti
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Peraturan Peru
akuntabilitas Daerah Kabup ndang-
kinerja instansiaten/Kota Undangan
pemerintah
820 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah tenaga12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan Administrasi (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Pelaksanaan Kepegawaian (91,95%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Sistem setiap bulan
akuntabilitas Daerah Kabup Informasi
kinerja instansiaten/Kota Kepegawaian
pemerintah
821 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Sosialisasi Jumlah 8 Dokumen 7 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Kepegawaian Peraturan Perudokumen hasil (87,50%) 52.680.000,00 39.410.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat ndang- sosialisasi (74,81%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah UndanganÂ
akuntabilitas Daerah Kabup
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
822 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Koordinasi dokumen 2 Dokumen 2 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan dan (Laporan (100,00%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Penyusunan Keuangan
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Laporan semesteran,
akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan BulTriwulan)
kinerja instansiaten/Kota anan/Triwulan yang tersusun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 325 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pemerintah an/ Semesteran
SKPD
823 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan dokumen (100,00%) 45.670.000,00 36.699.100,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat dan Pengujian/pengelolaan (80,36%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Verifikasi sistem
akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan informasi
kinerja instansiaten/Kota SKPD pengelolaan
pemerintah keuangan
daerah yang
tersusun
824 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN25 Orang/24 Orang/Rp 3.069.841.Rp 2.750.660.- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danyang Bulan Bulan 883,00 700,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Tunjangan terbayarkan (96,00%) (89,60%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah ASN Gaji dan
akuntabilitas Daerah Kabup Tunjangan
kinerja instansiaten/Kota setiap bulan
pemerintah
825 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan15.000 6.668 Rp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Bahan Bacaanjumlah bahanExsemplar Exsemplar 80.560.000,00 79.145.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (40,00%) (98,24%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Perundang- dibeli tiap
akuntabilitas Daerah Kabup undangan bulan
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
826 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan4 Jenis 4 JenisRp 284.329.99Rp 224.797.55- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Bahan jumlah bahan (100,00%) 8,00 0,00 (79,06%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Logistik logistik kantor
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Kantor yang dibeli
akuntabilitas Daerah Kabup
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
827 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis Barang7 Jenis 7 JenisRp 257.372.56Rp 228.732.25- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Barang yang di cetak (100,00%) 0,00 0,00 (88,87%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Cetakan dandan
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Penggandaan digandakan
akuntabilitas Daerah Kabup
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
828 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan10 Jenis 13 JenisRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 326 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Komponen jumlah (130,00%) 33.145.684,00 33.073.800,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Instalasi Listrikomponen (99,78%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah k/Penerangan instalasi listrik
akuntabilitas Daerah Kabup Bangunan yang dibeli
kinerja instansiaten/Kota Kantor
pemerintah
829 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan9 Jenis 7 JenisRp 560.953.69Rp 198.078.50- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danjumlah (77,78%) 5,00 0,00 (35,31%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Perlengkapan peralatan dan
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Kantor perlegkapan
akuntabilitas Daerah Kabup kantor yang
kinerja instansiaten/Kota dibeli
pemerintah
830 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan35 Jenis 35 JenisRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan jumlah (100,00%) 53.389.600,00 35.365.500,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Perangkat Rumah peralatan (66,24%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Daerah Tangga rumah tangga
akuntabilitas Daerah Kabup yang dibeli
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah
831 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Layanan Fasilitasi Jumlah rapat249.27 43.27 Rp 1.182.670.Rp 923.782.60- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Administrasi Rapat paripurna yangDokumen Dokumen 000,00 0,00 (78,11%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan DPRD Koordinasi terfasilitasi Orang Orang
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah dan KonsultasiJumlah rapat- (17,27%)
akuntabilitas Daerah Kabup DPRD rapat alat
kinerja instansiaten/Kota kelengkapan
pemerintah yang
terfasilitasi
Jumlah SDM
Administrasi
dan Teknis
Perkantoran
setiap bulan
832 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Layanan Pelaksanaan jumlah 40 Orang 35 OrangRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan danMedical Checkpimpinan dan (87,50%) 80.000.000,00 36.192.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Kesejahteraan Up DPRD anggota DPRD (45,24%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah DPRD yang terjamin
akuntabilitas Daerah Kabup kesehatan nya
kinerja instansiaten/Kota
pemerintah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 327 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
833 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Layanan Penyediaan jumlah 190.120 Stel 190 StelRp 305.385.00Rp 292.613.20- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan danPakaian Dinaspakaian dinas (100,00%) 0,00 0,00 (95,82%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Kesejahteraan dan Atributbeserta perleng
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah DPRD DPRD kapannya yang
akuntabilitas Daerah Kabup dibeli Jumlah
kinerja instansiaten/Kota pakaian hari-
pemerintah hari tertentu
yang dibeli
834 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Layanan Penyelenggara Jumlah 40 40 Rp 15.754.140Rp 14.751.610- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Keuangan danan Pimpinan danOrang/Bulan Orang/Bulan .789,00 .628,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Kesejahteraan Administrasi Anggota (100,00%) (93,64%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah DPRD Keuangan DPRD yang
akuntabilitas Daerah Kabup DPRD terbayarkan
kinerja instansiaten/Kota Gaji dan
pemerintah Tunjangan
setiap Bulan
835 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah dan13 Jenis 13 JenisRp 131.500.00Rp 113.117.37- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danjenis peralatan (100,00%) 0,00 5,00 (86,02%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah Mesin Lainnya gedung kantor
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang yang
akuntabilitas Daerah KabupUrusan dipelihara
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan
pemerintah Daerah
836 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah dan3.1 Unit Paket 3.1 Unit PaketRp 326.152.20Rp 281.451.20- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi luas gedung (100,00%) 0,00 0,00 (86,29%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah Gedung kantor yang
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang Kantor dandipelihara
akuntabilitas Daerah KabupUrusan Bangunan Jumlah Paket
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan Lainnya Jasa
pemerintah Daerah Keamanan
837 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jenis dan7 unit 7 UnitRp 363.070.00Rp 300.559.30- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa jumlah mobil (100,00%) 0,00 0,00 (82,78%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, jabatan yang
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang Biaya dipelihara
akuntabilitas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan dan Pajak
pemerintah Daerah Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 328 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Dinas Jabatan
838 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah 15 Unit 16 UnitRp 264.570.00Rp 235.558.30- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa Kendaraan (106,67%) 0,00 0,00 (89,03%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, yang berizin
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang Biaya Jenis dan
akuntabilitas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, jumlah
kinerja instansiaten/Kota Pemerintahan Pajak, dankendaraan
pemerintah Daerah Perizinan yang
Kendaraan dipelihara
Dinas
Operasional
atau Lapangan
839 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah dan3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikMebel jenis mebeleur (100,00%) 85.340.094,00 69.732.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah yang dibeli (81,71%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang
akuntabilitas Daerah KabupUrusan
kinerja instansiaten/Kota Pemerintah
pemerintah Daerah
840 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah dan2 Jenis 2 JenisRp 166.290.09Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danjenis (100,00%) 5,00 78.320.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Daerah Mesin Lainnya perlengkapan (47,10%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Penunjang gedung kantor
akuntabilitas Daerah KabupUrusan yang dibeli
kinerja instansiaten/Kota Pemerintah
pemerintah Daerah
841 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Rekening jasa17 Rekening 17 RekeningRp 529.400.00Rp 519.681.81- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa sumber daya (100,00%) 0,00 3,00 (98,16%)
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Penunjang Komunikasi, yang dibayar
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Urusan Sumber Dayatiap bulan
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Air dan
kinerja instansiaten/Kota Daerah ListrikÂ
pemerintah
842 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Paket2.10762 Paket2.4947 PaketRp 2.292.613.Rp 1.758.498.- - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananJasa Orang Orang 000,00 172,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Penunjang Umum Kantor Kebersihan Orang/Bulan Orang/Bulan (76,70%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Urusan jumlah (100,00%)
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan makanan dan
kinerja instansiaten/Kota Daerah minuman yang
pemerintah dibeli Jumlah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:54 WIB Halaman 329 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
SDM jasa
administrasi
teknis
perkantoran
Jumlah SDM
Penunjang
Kegiatan
Perkantoran
dan Rumah
Tangga setiap
bulan Jumlah
jasa
pengemudi
kantor yang
dibayar tiap
bulan Jumlah
Paket Jasa
Keamanan
843 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan jumlah gedung1 Unit 1 UnitRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Peralatankantor yang (100,00%) 80.000.000,00 80.000.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Penunjang dan tersedia (100,00%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Urusan Perlengkapan
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Kantor
kinerja instansiaten/Kota Daerah
pemerintah
844 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah surat4.736 Lembar 1.608 LembarRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Suratyang dikelola, (25,00%) 20.900.000,00 14.409.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan Penunjang Menyurat surat (68,94%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Urusan bermaterai,
akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan serta jumlah
kinerja instansiaten/Kota Daerah dokumen
pemerintah terkirim
845 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Perencanaan, Koordinasi dokumen 6 Dokumen 5 DokumenRp Rp 0,00 - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, dan (SPIP, LKPJ, (83,33%) 4.650.000,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan dan EvaluasiPenyusunan SAKIP,
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Kinerja Laporan LAKIP,
akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Capaian LPPD, IKM)
kinerja instansiaten/Kota Daerah Kinerja danyang tersusun
pemerintah Ikhtisar
Realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 330 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kinerja SKPD
846 Penunjang Sekretariat Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan dokumen 8 Dokumen 8 DokumenRp Rp - - - -
Urusan Dewan akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen (Renstra, (100,00%) 43.410.500,00 35.826.750,00
Pemerintahan Perwakilan dan penguatanUrusan dan EvaluasiPerencanaan Renja, (82,53%)
Rakyat Daerah evaluasi atasPemerintah Kinerja Perangkat IKU/IKI, PK,
akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Daerah RKA, RKA-P,
kinerja instansiaten/Kota Daerah DPA, dan
pemerintah DPPA) yang
tersusun
847 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%) Penatausahaan
Evaluasi AtasPemerintah Perangkat SKPD yang dikelola Barang Milik
Akuntabilitas Daerah KabupDaerah Daerah pada
Kinerja Instasiaten/Kota SKPD telah
Pemerintah sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
848 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 12.600.000,00 11.600.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (92,06%) Koordinasi
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Sistem sistem dan
Akuntabilitas Daerah Kabup Informasi informasi Pelaksanaan
Kinerja Instasiaten/Kota Kepegawaian kepegawaian Sistem
Pemerintah yang Informasi
dilaksanakan Kepegawaian
telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 331 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tahun
anggaran 2022
849 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Sosialisasi Jumlah dan10 Jenis 10 JenisRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Kepegawaian Peraturan PeruJenis Bahan (100,00%) 19.920.000,00 8.820.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat ndang- Bacaan yang (44,28%) Sosialisasi
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Undangan Dibeli Peraturan Peru
Akuntabilitas Daerah Kabup ndang-
Kinerja Instasiaten/Kota Undangan
Pemerintah telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
850 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Keuangan dan laporan (100,00%) 78.800.000,00 27.390.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula (34,76%) Koordinasi
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Laporan nan/Triwulana dan
Akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan Buln/Semesteran Penyusunan
Kinerja Instasiaten/Kota anan/Triwulan SKPD yang Laporan
Pemerintah an/Semesteran tersusun Keuangan Bul
SKPD anan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 332 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
851 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 23.100.000,00 19.300.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (83,55%) Pelaksanaan
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Verifikasi Verifikasi Penatausahaan
Akuntabilitas Daerah Kabup Keuangan Keuangan dan Pengujian/
Kinerja Instasiaten/Kota SKPD SKPD Verifikasi
Pemerintah Keuangan
SKPD telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
852 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 19 Orang 18 OrangRp 2.450.890.Rp 1.926.555.Perhitungan Usulan - -
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Keuangan Gaji danPegawai (94,74%) 736,00 293,00 pemberian gajipemenuhan
dan PenguatanUrusan Perangkat Tunjangan Negeri Sipil (78,61%) dan tunjanganpegawai
Evaluasi AtasPemerintah Daerah ASN dihitung berdasarkan
Akuntabilitas Daerah Kabup berdasarkan jabatan yang
Kinerja Instasiaten/Kota jumlah tersedia pada
Pemerintah pegawai yangDinas
terisi Perhubungan
berdasarkan
jabatan yang
ada tetapi tidak
semua jabatan
terisi sehingga
anggaranpun
tidak dapat
terealisasi
berdasarkan
jumlah yang
telah
ditetapkan hal

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 333 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tersebut
dikarenakan
adanya
perpindahan
ASN
853 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaporan Jumlah 12 Bulan 12 BulanRp 147.000.00Rp 135.300.00- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Pendapatan Pengelolaan pengelolaan (100,00%) 0,00 0,00 (92,04%) capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah Retribusi retribusi yang Pelaporan
Evaluasi AtasPemerintah Kewenangan Daerah di laporkan Pengelolaan
Akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Retribusi
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah Daerah telah
Pemerintah sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
854 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang17 Jenis 17 JenisRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 54.543.514,00 21.435.600,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (39,30%) Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Penggandaan yang Barang
Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan Cetakan dan
Kinerja Instasiaten/Kota Penggandaan
Pemerintah telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
855 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - Realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 334 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 9.154.080,00 9.150.500,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (99,96%) Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Daerah k/Penerangan k/Penerangan Komponen
Akuntabilitas Daerah Kabup Bangunan Bangunan Instalasi Listri
Kinerja Instasiaten/Kota Kantor Kantor yang k/Penerangan
Pemerintah disediakan Bangunan
Kantor telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
856 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 49 Jenis 49 JenisRp 240.912.58Rp 209.134.12- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 2,00 5,00 (86,81%) capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Kantor Kantor Peralatan dan
Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan Perlengkapan
Kinerja Instasiaten/Kota Kantor telah
Pemerintah sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
857 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 26 Jenis 26 JenisRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 10.725.972,00 10.519.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Perangkat Rumah Rumah (98,07%) Penyediaan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 335 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Evaluasi AtasPemerintah Daerah Tangga Tangga yang Peralatan
Akuntabilitas Daerah Kabup disediakan Rumah
Kinerja Instasiaten/Kota Tangga telah
Pemerintah sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
858 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat1 Tahun 1 TahunRp 100.149.00Rp Pembatasan Penyelenggara - -
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Umum an RapatKoordinasi (100,00%) 0,00 78.337.522,00 rapat rapatan Rapat
dan PenguatanUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (78,22%) koordinasi diKoordinasi
Evaluasi AtasPemerintah Daerah dan KonsultasiSKPD yang di dalam maupundan Konsultasi
Akuntabilitas Daerah Kabup SKPD selenggarakan luar daerahSKPD
Kinerja Instasiaten/Kota dikarenakan dilaksanakan
Pemerintah masa pandemidengan
covid-19 menggunakan
media online/d
aring/zoom
meeting
859 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 11 Unit 11 UnitRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 19.250.000,00 11.030.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (57,30%) Pemeliharaan
Evaluasi AtasPemerintah Penunjang yang dikelola Peralatan dan
Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Mesin Lainnya
Kinerja Instasiaten/Kota Pemerintahan telah sesuai
Pemerintah Daerah dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 336 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
860 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 Unit 1 UnitRp Rp 0,00 - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 15.500.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/
Evaluasi AtasPemerintah Penunjang Kantor danBangunan Rehabilitasi
Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang Gedung
Kinerja Instasiaten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi Kantor dan
Pemerintah Daerah Bangunan
Lainnya telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
keuangan tidak
tercapai 100%
dikarenakan
kondisi gedun
g/bangunan
kantor masih
dalam kondisi
baik
861 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa11 Unit 11 UnitRp 194.831.62Rp 112.382.65- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 2,00 7,00 (57,68%) capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah Pemeliharaan, Biaya Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Penunjang Biaya Pemeliharaan, Jasa
Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan,
Kinerja Instasiaten/Kota Pemerintahan Pajak, danPerizinan Biaya
Pemerintah Daerah Perizinan Kendaraan Pemeliharaan,
Kendaraan Dinas Pajak, dan
Dinas Operasional Perizinan
Operasional atau Lapangan Kendaraan
atau Lapangan yang Dinas
disediakan Operasional
atau Lapangan
telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 337 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
862 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 110.000.00Rp 100.000.00- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00 (90,91%) capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Daerah Kantor atauKantor atau Pengadaan
Evaluasi AtasPemerintah Penunjang Bangunan Bangunan Gedung
Akuntabilitas Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang Kantor atau
Kinerja Instasiaten/Kota Pemerintah diadakan Bangunan
Pemerintah Daerah Lainnya telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
863 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Rekening 4 RekeningRp 6.539.862.Rp 6.405.939.- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 720,00 597,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (97,95%) Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Urusan Sumber DayaAir dan Listrik Jasa
Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan Komunikasi,
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah Sumber Daya
Pemerintah Air dan Listrik
telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 338 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
864 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa15 Orang 15 OrangRp 250.425.00Rp 171.940.00- - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 0,00 (68,66%) capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Urusan yang Jasa Pelayanan
Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan disediakan Umum Kantor
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah telah sesuai
Pemerintah dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
865 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa1 Tahun 1 TahunRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 2.525.000,00 2.520.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (99,80%) Penyediaan
Evaluasi AtasPemerintah Urusan disediakan Jasa Surat
Akuntabilitas Daerah KabupPemerintahan Menyurat telah
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah sesuai dengan
Pemerintah target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 339 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
866 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp 0,00 - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 1.775.000,00 kinerja telah
dan PenguatanUrusan dan EvaluasiPenyusunan dan sesuai dengan
Evaluasi AtasPemerintah Kinerja Laporan Penyusunan target yang
Akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan ditetapkan
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah Kinerja danCapaian adapun
Pemerintah Ikhtisar Kinerja dan realisasi
Realisasi Ikhtisar anggaran yang
Kinerja SKPD Realisasi digunakan
Kinerja SKPD untuk capaian
yang kinerja
dilaksanakan koordinasi dan
penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
menggunakan
anggaran
sekretariat
mengingat
efisiensi
anggaran
867 Perhubungan Dinas Peningkatan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 3 Dokumen 3 DokumenRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Akuntabilitas Penunjang Penganggaran, Dokumen Dokumen (100,00%) 41.035.000,00 19.860.000,00 capaian kinerja
dan PenguatanUrusan dan EvaluasiPerencanaan Perencanaan (48,40%) Penyusunan
Evaluasi AtasPemerintah Kinerja Perangkat Perangkat Dokumen
Akuntabilitas Daerah KabupPerangkat Daerah Daerah yang Perencanaan
Kinerja Instasiaten/Kota Daerah Tersusun Perangkat
Pemerintah Daerah telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
868 Perhubungan Dinas Peningkatan Program PenyPelaksanaan Penataan Jumlah 1 Tahun 1 TahunRp 760.107.62Rp 637.110.54- - - Realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 340 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perhubungan Kualitas elenggaraan Manajemen Manajemen Penataan (100,00%) 5,00 2,00 (83,82%) capaian kinerja
Sarana danLalu Lintasdan Rekayasadan RekayasaManajemen Penataan
Prasarana Dan AngkutanLalu LintasLalu Lintasdan Rekayasa Manajemen
Perhubungan Jalan (LLAJ) untuk JaringanUntuk Lalu Lintas dan Rekayasa
Jalan KabupatJaringan JalanUntuk Lalu Lintas
en/Kota Kabupaten/KotJaringan Jalan Untuk
a Kabupaten/Kot Jaringan Jalan
a Kabupaten/Kot
a telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
kondisi
keuangan
pemda
kabupaten
pangandaran
di fokuskan pe
nanggulangan
covid-19
sehingga harus
dianggarkan
ulang di tahun
anggaran 2022
869 Perhubungan Dinas Peningkatan Program PenyPengujian Penyediaan Jumlah 3 Orang 3 OrangRp Rp - - - Realisasi
Perhubungan Kualitas elenggaraan Berkala Sarana danPenyediaan (100,00%) 30.000.000,00 22.100.000,00 capaian kinerja
Sarana danLalu LintasKendaraan Prasarana Sarana dan (73,67%) Penyediaan
Prasarana Dan AngkutanBermotor Pengujian Prasarana Sarana dan
Perhubungan Jalan (LLAJ) Berkala Pengujian Prasarana
Kendaraan Berkala Pengujian
Bermotor Kendaraan Berkala
Bermotor Kendaraan
Bermotor telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 341 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
akan
dianggarkan di
tahun
anggaran 2022
870 Perhubungan Dinas Peningkatan Program PenyPenyediaan Penyediaan Jumlah 144 Buah 144 BuahRp 672.454.00Rp 316.541.36- - - Realisasi
Perhubungan Kualitas elenggaraan Perlengkapan Perlengkapan Penyediaan (100,00%) 0,00 3,00 (47,07%) capaian kinerja
Sarana danLalu LintasJalan di JalanJalan di JalanPerlengkapan Penyediaan
Prasarana Dan AngkutanKabupaten/KotKabupaten/KotJalan di Jalan Perlengkapan
Perhubungan Jalan (LLAJ) a a Kabupaten/Kot Jalan di Jalan
a Kabupaten/Kot
a telah sesuai
dengan target,
adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%
kondisi
keuangan
pemda
kabupaten
pangandaran
di fokuskan pe
nanggulangan
covid-19
sehingga harus
dianggarkan
ulang di tahun
anggaran 2022
871 Perhubungan Dinas Peningkatan Program PenyPenyediaan Rehabilitasi Jumlah 219 Unit 219 UnitRp 488.439.46Rp 381.275.80- - - Realisasi
Perhubungan Kualitas elenggaraan Perlengkapan dan Rehabilitasi (100,00%) 0,00 9,00 (78,06%) capaian kinerja
Sarana danLalu LintasJalan di JalanPemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana Dan AngkutanKabupaten/KotPrasarana Pemeliharaan dan
Perhubungan Jalan (LLAJ) a Jalan Prasarana Pemeliharaan
Jalan Prasarana
Jalan telah
sesuai dengan
target, adapun
realisasi
anggaran tidak
tercapai 100%

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 342 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dikarenakan
penyerapan
anggaran
sesuai dengan
kebutuhan dan
efisiensi
anggaran
872 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penatausahaa Jumlah2 Jenis 2 JenisRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Barang Milikn Barang MilikBarang Milik (100,00%) 42.750.000,00 38.600.000,00 anggaran tidakrealisasi per jenis
dan Kearsipan publik yangUrusan Daerah padaDaerah padaDaerah pada (90,29%) sesuai anggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Perangkat SKPD SKPD yang dikarenakan melalui
dan bersih Daerah KabupDaerah dikelola adanya Suratkoordinasi
aten/Kota Edaran Bupatidengan BPKD
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
873 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.900.000,00 16.250.000,00 anggaran tidakrealisasi per kegiatan
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (90,78%) sesuai anggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah Sistem sistem dikarenakan melalui
dan bersih Daerah Kabup Informasi informasi adanya Suratkoordinasi
aten/Kota Kepegawaian kepegawaian Edaran Bupatidengan BPKD
yang Pangandaran
dilaksanakan no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 343 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
874 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah1 Laporan 1 LaporanRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 49.685.000,00 41.625.000,00 anggaran tidakrealisasi per laporan
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (83,78%) sesuai anggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah Laporan Laporan dikarenakan melalui
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Keuangan adanya Suratkoordinasi
aten/Kota Akhir TahunAkhir Tahun Edaran Bupatidengan BPKD
SKPD SKPD Pangandaran
dilaksanakan no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
875 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Koordinasi Jumlah2 Laporan 2 LaporanRp Rp - - - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Keuangan dan laporan (100,00%) 1.050.000,00 1.050.000,00 per laporan
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Penyusunan keuangan Bula (100,00%) tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah Laporan nan/Triwulana
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Buln/Semesteran
aten/Kota anan/Triwulan SKPD yang
an/Semesteran tersusun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 344 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
SKPD
876 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah1 Dokumen 1 DokumenRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 40.080.000,00 35.680.000,00 anggaran tidakrealisasi per dokumen
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (89,02%) sesuai anggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi dikarenakan melalui
dan bersih Daerah Kabup Keuangan Keuangan adanya Suratkoordinasi
aten/Kota SKPD SKPD Edaran Bupatidengan BPKD
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
877 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN16 Orang 16 OrangRp 2.514.261.Rp 1.611.439.Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 662,00 604,00 anggaran tidakrealisasi per orang
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (64,09%) sesuai anggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah ASN penyediaan dikarenakan melalui
dan bersih Daerah Kabup gaji dan ada beberapakoordinasi
aten/Kota tunjangan pegawai yangdengan BPKD
pensiun dan
pindah tugas
disesuaikan
pula dengan
adanya Surat
Edaran Bupati
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 345 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
878 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan3 Jenis 3 JenisRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (100,00%) 8.760.000,00 5.860.000,00 anggaran tidakrealisasi tercapai karena
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (66,89%) sesuai karenaanggaran perencanaan
prima, baikPemerintahan Daerah Perundang- ndang- disesuaikan disesuaikan kebutuhan
dan bersih Daerah Kabup undangan undangan yang dengan hargadengan jenis bahan
aten/Kota disediakan satuan bahankebutuhan dan bacaan sesuai
bacaan tiapharga satuan dengan
bulan realisasi
879 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah2 Jenis 2 JenisRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Umum Barang Barang (100,00%) 11.325.750,00 11.305.000,00 anggaran tidakrealisasi tercapai karena
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Cetakan danCetakan dan (99,82%) sesuai karenaanggaran penyusunan
prima, baikPemerintahan Daerah Penggandaan Penggandaan realisasi dilakukan kebutuhan
dan bersih Daerah Kabup yang anggaran sebagai upaya jenis cetak dan
aten/Kota disediakan disesuaikan efisiensi penggandaan
dengan anggaran sesuai dengan
kebutuhan sesuai dengan realisasi
kebutuhan
880 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah20 Jenis 20 JenisRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 15.085.469,00 12.237.454,00 anggaran tidakrealisasi per jenis
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri (81,12%) sesuai karenaanggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan disesuaikan dilakukan
dan bersih Daerah Kabup Bangunan Bangunan dengan sebagai upaya
aten/Kota Kantor Kantor yang kebutuhan efisiensi sesuai
disediakan komponen dengan
listrik kebutuhan
881 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyediaan Jumlah42 Jenis 42 JenisRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 23.760.826,00 20.141.941,00 anggaran tidakrealisasi tercapai per
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (84,77%) sesuai karenaanggaran jenis alat tulis
prima, baikPemerintahan Daerah Kantor Kantor disesuaikan dilakukan kantor

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 346 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan bersih Daerah Kabup disediakan dengan sebagai upaya
aten/Kota kebutuhan alatefisiensi sesuai
tulis kantor dengan
kebutuhan
882 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Administrasi Penyelenggar Jumlah Rapat50 Kegiatan 19 KegiatanRp Rp Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan pelayanan Penunjang Umum aan RapatKoordinasi (38,00%) 29.941.000,00 15.821.888,00 kinerja tidakcapaian kinerja
dan Kearsipan publik yangUrusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (52,84%) sesuai karenadilakukan
prima, baikPemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di adanya melalui zoom
dan bersih Daerah Kabup SKPD selenggarakan Pembatasan meeting walau
aten/Kota Sosial target kinerja
Berskala Besartidak tercapai
sedangkan sedangkan
realisasi penyelesaian
anggaran tidakrealisasi
sesuai anggaran
dikarenakan disesuaikan
adanya Suratdengan
Edaran Bupatiketentuan yang
Pangandaran berlaku selama
no 900/163/BPPSBB
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
883 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah20 Unit 20 UnitRp Rp - - - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 9.000.000,00 9.000.000,00 tercapai karena
dan Kearsipan publik yangUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%) pemeliharaan
prima, baikPemerintahan Penunjang yang dikelola aset yang
dan bersih Daerah KabupUrusan maksimal
aten/Kota Pemerintahan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 347 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah
884 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa4 Unit 4 UnitRp 102.613.37Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 9,00 91.140.400,00 anggaran tidakrealisasi tercapai
dan Kearsipan publik yangUrusan Daerah Pemeliharaan. Biaya (88,82%) maksimal anggaran dikarenakan
prima, baikPemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan, karena dilakukan perawatan
dan bersih Daerah KabupUrusan Pemeliharaan. Pajak, dan kebutuhan sesuai dengan kendaraan
aten/Kota Pemerintahan Pajak. danPerizinan suku cadangkondisi dan dinas yang
Daerah Perizinan Kendaraan kendaraan kebutuhan baik
Kendaraan Dinas yang berbeda
Dinas Operasional dengan
Operasional atau Lapangan kebutuhan
atau Lapangan yang suku cadang
disediakan Kendaraan
Dinas
885 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah1 Unit 1 UnitRp 100.000.00Rp 100.000.00- - - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00 tercapai
dan Kearsipan publik yangUrusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%) dikarenakan
prima, baikPemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan perencanaan
dan bersih Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang kebutuhan
aten/Kota Pemerintah diadakan gedung kantor
Daerah sesuai dengan
realisasi
pengadaan
gedung
Dispusip
Tahun 2021
886 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah18 Jenis 18 JenisRp Rp - - - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 6.650.000,00 6.650.000,00 tercapai karena
dan Kearsipan publik yangUrusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (100,00%) perencanaan
prima, baikPemerintahan Penunjang yang diadakan kebutuhan
dan bersih Daerah KabupUrusan pengadaan
aten/Kota Pemerintah peralatan dan
Daerah mesin
Dispusip
sesuai dengan
realisasi pada
Tahun 2021
887 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa5 Rekening 5 RekeningRp 192.898.50Rp 138.336.28Penyerapan Upaya - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 9,00 7,00 (71,71%) anggaran tidakpenyelesaian tercapai
dan Kearsipan publik yangUrusan Penunjang Komunikasi. Sumber Daya sesuai dilakukan dikarenakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 348 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
prima, baikPemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik dikarenakan berdasarkan penyusunan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan disesuaikan besaran kebutuhan
aten/Kota Daerah dengan tagihan penyediaan
besaran rekening tiap jasa kantor
tagihan bulan sesuai dengan
rekening tiap realisasi
bulan
888 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Orang 6 OrangRp 157.398.15Rp 147.398.15Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 0,00 (93,65%) anggaran tidakrealisasi tercapai
dan Kearsipan publik yangUrusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor sesuai anggaran dikarenakan
prima, baikPemerintahan Urusan yang dikarenakan melalui perencanaan
dan bersih Daerah KabupPemerintahan disediakan disesuaikan koordinasi kebutuhan
aten/Kota Daerah dengan Suratdengan BPKD pelayanan
Edaran Bupati umum kantor
Pangandaran sesuai dengan
no 900/163/BP realisasi
KD2/2021 kebutuhan
tentang pelayanan
penyesuaian umum kantor
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
889 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa100 Buah 92 BuahRp Rp 920.000,00Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan pelayanan Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (92,00%) 1.010.000,00 (91,09%) kinerja tidakcapaian kinerja
dan Kearsipan publik yangUrusan Penunjang Menyurat Menyurat yang sesuai dilakukan
prima, baikPemerintahan Urusan disediakan dikarenakan secara efektif
dan bersih Daerah KabupPemerintahan kebutuhan sesuai dengan
aten/Kota Daerah materai padakebutuhan
Tahun 2021materai
lebih rendahsedangkan
dari penyelesaian
perencanaan realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:55 WIB Halaman 349 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
sedangkan anggaran
penyerapan dilakukan
anggaran tidakberdasarkan
sesuai pada
dikarenakan kebutuhan
jumlah materaimaterai
disesuaikan
dengan jumlah
kebutuhan
890 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Perencanaan. Koordinasi Jumlah1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Penganggaran. dan Koordinasi (100,00%) 1.200.000,00 1.200.000,00 per dokumen
dan Kearsipan publik yangUrusan dan EvaluasiPenyusunan dan (100,00%) tercapai
prima, baikPemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan
dan bersih Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan
aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
891 Perpustakaan Dinas Peningkatan Program Perencanaan. PenyusunanJumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan pelayanan Penunjang Penganggaran. Dokumen dokumen (100,00%) 22.912.500,00 22.599.750,00 anggaran tidakrealisasi per dokumen
dan Kearsipan publik yangUrusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (98,64%) sesuai karenaanggaran tercapai
prima, baikPemerintahan Kinerja Perangkat perangkat disesuaikan dilakukan
dan bersih Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang dengan sebagai upaya
aten/Kota Daerah tersusun kebutuhan efisiensi sesuai
dengan
kebutuhan
892 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pengelolaan PengembangaJumlah 10 Titik 10 TitikRp 414.088.00Rp 406.545.55Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan n danLayanan (100,00%) 0,00 0,00 (98,18%) anggaran tidakrealisasi tercapai karena
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Tingkat Pemeliharaan Perpustakaan sesuai anggaran layanan
Inklusi Sosial Daerah KabupLayanan Elektronik dikarenakan melalui perpustakaan
aten/Kota Perpustakaan yang nilai kontrakKomunikasi elektronik
Elektronik Dikembangkan pengadaan dengan dikembangkan
dengan lebih rendahstakeholders dan
Manajemen dari nilai paguterkait dimanfaatkan
Layanan TIK DPA dengan baik
Berbasis
ISO20000

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 350 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
ITSM
893 Perpustakaan Dinas Transformasi Program PengelolaanPengembanganJumlah 2 Perpustakaan2 PerpustakaanRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan (100,00%) 70.635.000,00 62.445.000,00
anggaran tidakrealisasi tercapai karena
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Tingkat di Tingkatyang (88,41%) sesuai anggaran memaksimalka
Inklusi Sosial Daerah KabupDaerah KabupDikembangkan dikarenakan melalui n SDM yang
aten/Kota aten/Kota di Tingkat adanya Suratkoordinasi ada sesuai
Daerah Kabup Edaran Bupatidengan BPKD dengan tugas
aten/Kota Pangandaran fungsi dan prof
Sesuai Standar no 900/163/BP esionalisme
Nasional KD2/2021
Perpustakaan tentang
di Wilayah Ka penyesuaian
bupaten/Kota anggaran
Sesuai Kewen pendapatan
angannya dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
894 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pembudayaan PemberianJumlah Orang6 Orang 6 OrangRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Gemar Penghargaan yang (100,00%) 38.890.650,00 36.890.650,00 anggaran tidakrealisasi tercapai karena
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Membaca Gerakan Mendapatkan (94,86%) sesuai anggaran Dispusip
Inklusi Sosial Tingkat Budaya GemarPenghargaan dikarenakan merupakan melakukan
Daerah KabupMembaca Gerakan terdapat bagian upaya kampanye
aten/Kota Budaya Gemar anggaran sewadari efisiensi literasi dengan
Membaca gedung yanganggaran cara menyelen
Tingkat tidak ggarakan
Kabupaten direalisasi lomba lomba
Kota
895 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pembudayaan SosiaisasiJumlah Lokus50 Lokus 50 LokusRp Rp Penyerapan Penyelesaian - Target kinerja
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Gemar Budaya BacaPembudayaan (100,00%) 94.886.450,00 74.948.450,00 anggaran realisasi tercapai
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Membaca dan LiterasiKegemaran (78,99%) kurang anggaran dikarenakan m
Inklusi Sosial Tingkat pada SatuanMembaca dan maksimal melalui emaksimalkan
Daerah KabupPendidikan Literasi pada dikarenakan koordinasi SDM yang ada
aten/Kota Dasar danSatuan ada beberapadengan BPKD sesuai dengan
Pendidikan Pendidikan rekening yang tugas fungsi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 351 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Khusus serta tidak terserap dan profesiona
Masyarakat maksimal lisme
seperti atk,
cetak
penggandaan,
mamin, Honor
non PNS,
Honor
narasumber
yang hal
tersebut
disesuaikan
dengan Surat
Edaran Bupati
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
896 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pengelolaan Pengelolaan Jumlah Bahan300 Eksemplar 276 EksemplarRp Rp Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan dan Perpustakaan (92,00%) 53.035.000,00 48.835.000,00 kinerja kurangcapaian kinerja
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Tingkat Pengembanganyang (92,08%) maksimal dilakukan
Inklusi Sosial Daerah KabupBahan Pustaka Dilakukan dikarenakan dengan cara m
aten/Kota Pengelolaan besaran emaksimalkan
dan anggaran kinerja SDM
Pengembangan pengadaan sesuai tugas
untuk buku tidakfungsi dan prof
Mewujudkan mencukupi esionalisme
Keberagaman target kinerjasedangkan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 352 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Koleksi dibandingkan penyelesaian
Perpustakaan dengan standarrealisasi
satuan hargaanggaran
sesuai denganmelalui
eKatalog koordinasi
sedangkan anggaran
penyerapan dengan BPKD
anggaran tidak
sesuai
dikarenakan
Surat Edaran
Bupati
Pangandaran
no 900/163/BP
KD2/2021
tentang
penyesuaian
anggaran
pendapatan
dan belanja
daerah Tahun
Anggaran
2021 dalam
rangka
pendanaan
penanganan
korona virus
desease 2019
897 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pengelolaan PengembangaJumlah Bahan300 Eksemplar 276 EksemplarRp Rp Capaian Penyelesaian - -
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan n BahanPerpustakaan (92,00%) 20.768.000,00 20.766.000,00 kinerja tidakcapaian kinerja
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Tingkat Pustaka Tercetak yang (99,99%) sesuai dilakukan
Inklusi Sosial Daerah Kabup Dicetak dan dikarenakan berdasarkan
aten/Kota Diadakan standar satuanstandar satuan
harga bukuharga setelah
sedangkan melaksanakan
penyerapan survey
anggaran tidaksedangkan
sesuai penyelesaian
dikarenakan realisasi
standar satuananggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 353 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
harga berbedadilakukan
dengan sesuai dengan
eKatalog Standar satuan
harga
berdasarkan
eKatalog
898 Perpustakaan Dinas Transformasi Program Pengelolaan PenyusunanJumlah Data1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Target kinerja
Perpustakaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Data dandan Informasi (100,00%) 5.850.000,00 5.850.000,00 tercapai
dan Kearsipan Berbasis Perpustakaan Tingkat Informasi Perpustakaan, (100,00%) dikarenakan
Inklusi Sosial Daerah KabupPerpustakaan. Tenaga dilakukan
aten/Kota Tenaga Perpustakaan melalui sistem
Perpustakaan dan informasi
dan Pustakawan managemen
Pustakawan Tingkat pengelolaan
Tingkat Daerah Kabup perpustakaan
Daerah Kabupaten/Kota
aten/Kota
899 Persandian Dinas Pengamanan Program PenyPenetapan Operasionalisa Jumlah sandi1 saluran1 saluranRp Rp - - - -
Komunikasi, Keaslian elenggaraan Pola si Jaringdan materilkomunikasi komunikasi 17.400.000,00 17.400.000,00
Informatika, Dokumen Persandian Hubungan Komunikasi sandi yangsandi sandi (100,00%)
Statistik danElektonik Untuk Komunikasi sandi berjalan (100,00%)
Persandian Dengan Pengamanan Sandi AntarPemerintah dengan baik
Pemanfaatan Informasi Perangkat Daerah Kabup
Sertifikat Daerah Kabupaten/Kota
Elektronik aten/Kota
900 Persandian Dinas Pengamanan Program PenyPenyelenggara Pelaksanaan Jumlah 1 aplikasi 1 aplikasiRp Rp - - - Kegiatan
Komunikasi, Keaslian elenggaraan an PersandianAnalisis aplikasi yang (100,00%) 18.000.000,00 12.000.000,00 berjalan efektif
Informatika, Dokumen Persandian untuk Kebutuhan dandiuji (66,67%) sehingga
Statistik danElektonik Untuk Pengamanan Pengelolaan keamanannya, menghasilkan
Persandian Dengan Pengamanan Informasi Sumber Dayajumlah output tercapai
Pemanfaatan Informasi Pemerintah Keamanan aplikasi yang lebih cepat dan
Sertifikat Daerah KabupInformasi tersertifikasi efisien
Elektronik aten/Kota Pemeirntah elektronik
Daerah Kabup
aten/Kota
901 Pertanahan Bagian Penataan Penatagunaan Penggunaan Koordinasi Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp - - - -
Pemerintahan Administrasi Tanah Tanah yangdan Kegiatan (100,00%) 1.451.800,00 1.451.800,00
Pemerintahan Hamparannya Sinkronisasi Koordinasi (100,00%)
dalam satuPelaksanaan dan
Daerah KabupKonsolidasi Sinkronisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 354 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
aten/Kota Tanah KabupaPelaksanaan
ten/Kota Konsolidasi
Tanah Kabupa
ten/Kota
902 Pertanahan Bagian Penataan Penetapan Penetapan Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 492.828.15Rp - - - -
Pemerintahan Administrasi Tanah Ulayat Tanah Ulayatdan Laporan (100,00%) 0,00 6.728.800,00
Pertanahan yang Sinkronisasi Kegiatan (1,37%)
Lokasinya Survei danSosialisasi
dalam DaerahPemetaan Penyusunan
Kabupaten/KotBatas TanahNama
a Ulayat dalam 1Rupabumi /
(satu) DaerahToponimi
Kabupaten/KotUnsur Buatan
a dan Budaya
903 Pertanahan Bagian Penataan Penyelesaian Penyelesaian Inventarisasi Jumlah Kasus1 Kasus 1 KasusRp 541.640.19Rp 504.377.71- - - -
Pemerintahan Administrasi Sengketa Sengketa Sengketa, Inventarisasi (100,00%) 9,00 9,00 (93,12%)
Pertanahan Tanah Tanah Konflik, danSengketa,
Garapan Garapan dalamPerkara Konflik, dan
Daerah KabupPertanahan Perkara
aten/Kota dalam 1 (satu)Pertanahan
Daerah Kabupdalam 1 (satu)
aten/Kota Daerah Kabup
aten/Kota
904 Tenaga Kerja Dinas Tenaga1.Mengurangi Program Pengesahan Pengesahan Jumlah 10 Perusahaan 10 PerusahaanRp Rp - - - Target telah
Kerja, TPT (TingkatHubungan Peraturan Peraturan Peraturan (100,00%) 22.402.675,00 22.396.000,00 terpenuhi
Perindustrian Pengangguran Industrial Perusahaan Perusahaan Perusahaan (99,97%) dengan selisih
dan Terbuka) 2. dan bagi yang Disahkan anggaran
Transmigrasi Meningkatkan Pendaftaran Perusahaan Legalitasnya karena
Kualitas Perjanjian terdapat
Angkatan Kerja Bersama penyesuaian
Kerja yang untuk harga di
Memiliki Daya Perusahaan lapangan
Saing 3. yang Hanya
Menciptakan Beroperasi
Lapangan dalam 1 (satu)
Kerja dan Daerah Kabup
Kesempatan aten/Kota
Berusaha
dengan
Menciptakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 355 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Peluang Usaha
905 Tenaga Kerja Dinas Tenaga1.Mengurangi Program Pelaksanaan Proses Jumlah Peserta200 Orang 200 OrangRp 1.202.674.Rp 1.199.228.- - - Target telah
Kerja, TPT (TingkatPelatihan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan yang (100,00%) 050,00 050,00 terpenuhi
Perindustrian Pengangguran Kerja danBerdasarkan Pendidikan Mendapat (99,71%) dengan selisih
dan Terbuka) 2.Produktivitas Unit dan PelatihanSertifikat anggaran
Transmigrasi Meningkatkan Tenaga Kerja Kompetensi Keterampilan karena
Kualitas Bagi Pencari terdapat
Angkatan Kerja penyesuaian
Kerja yang Berdasarkan harga di
Memiliki Daya Klaster lapangan
Saing 3. Kompetensi
Menciptakan
Lapangan
Kerja dan
Kesempatan
Berusaha
dengan
Menciptakan
Peluang Usaha
906 Tenaga Kerja Dinas Tenaga1.Mengurangi Program Pelindungan Peningkatan Jumlah Kasus5 Kasus 5 KasusRp Rp - - - Target telah
Kerja, TPT (TingkatPenempatan PMI (Pra danPelindungan CPMI dan (100,00%) 53.474.000,00 27.374.000,00 terpenuhi
Perindustrian Pengangguran Tenaga Kerja Purna dan PMI yang (51,19%) dengan selisih
dan Terbuka) 2. Penempatan) Kompetensi diselesaikan anggaran
Transmigrasi Meningkatkan di Daerah KabCalon Pekerja karena
Kualitas upaten/Kota Migran terdapat
Angkatan Indonesia (CP penyesuaian
Kerja yang MI)/Pekerja harga di
Memiliki Daya Migran lapangan
Saing 3. Indonesia
Menciptakan (PMI)
Lapangan
Kerja dan
Kesempatan
Berusaha
dengan
Menciptakan
Peluang Usaha
907 Tenaga Kerja Dinas Tenaga1.Mengurangi Program Penyusunan Penyusunan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, TPT (TingkatPerencanaan Rencana Rencana Dokumen (100,00%) 65.215.682,00 59.654.000,00 akan
Perindustrian Pengangguran Tenaga Kerja Tenaga KerjaTenaga KerjaRencana (91,47%) dibayarkan di

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 356 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Terbuka) 2. (RTK) Mikro Tenaga Kerja tahun
Transmigrasi Meningkatkan Mikro berikutnya
Kualitas
Angkatan
Kerja yang
Memiliki Daya
Saing 3.
Menciptakan
Lapangan
Kerja dan
Kesempatan
Berusaha
dengan
Menciptakan
Peluang Usaha
908 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Target telah
Kerja, dengan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 52.807.128,00 37.290.000,00 terpenuhi
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (70,62%) dengan selisih
dan RPJMD Pemerintahan Daerah Kantor Kantor anggaran
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup disediakan karena
Pangandaran aten/Kota terdapat
penyesuaian
harga di
lapangan
909 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 100 Buah 100 BuahRp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Daerah Kantor Kantor Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup disediakan sama
Pangandaranaten/Kota
910 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah Sarana30 Jenis 30 JenisRp Rp - - - -
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikRehabilitasi dan Prasarana (100,00%) 3.230.000,00 3.230.000,00
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Sarana danGedung (100,00%)
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Prasarana Kantor atau
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Gedung Bangunan
Pangandaranaten/Kota Pemerintahan Kantor atauLainnya yang
Daerah Bangunan direhabilitasi
Lainnya
911 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 38.500.000,00 31.400.000,00 akan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 357 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perindustrian dokumen Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (81,56%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Urusan yang tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPemerintahan disediakan berikutnya
Pangandaran aten/Kota Daerah
912 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 110.000.00Rp 110.000.00- - - -
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
Pangandaran aten/Kota Pemerintahan diadakan
Daerah
913 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 4 Dokumen 4 DokumenRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 24.926.000,00 22.750.000,00 akan
Perindustrian dokumen Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (91,27%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang berikutnya
Pangandaran aten/Kota Daerah tersusun
914 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 100 Buah 60 BuahRp 0,00 Rp 0,00 Pembatasan Mengurangi - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Umum Peralatan Peralatan (60,00%) belanja modal belanja modal terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Rumah Rumah untuk pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang pembelian Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup disediakan peralatan sama
Pangandaran aten/Kota rumah tangga
dengan cara
memanfaatkan
peralatan yang
sudah tersedia
tanpa harus
membeli yang
baru dan tanpa
menambah
peralatan
lainnya
915 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 300 m2 300 m2Rp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Gedung Kantor dan pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang sama
Pangandaran aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 358 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
916 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa6 Unit 6 UnitRp Rp - - - Target telah
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 82.530.092,00 48.906.900,00 terpenuhi
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (59,26%) dengan selisih
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan anggaran
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak karena
Pangandaran aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan terdapat
Daerah Kendaraan Perorangan penyesuaian
Perorangan Dinas atau harga di
Dinas atauKendaraan lapangan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang
disediakan
917 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3 Rekening 3 RekeningRp Rp - - - Target telah
Kerja, dengan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 42.539.692,00 31.012.140,00 terpenuhi
Perindustrian dokumen Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (72,90%) dengan selisih
dan RPJMD Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik anggaran
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan karena
Pangandaran aten/Kota Daerah terdapat
penyesuaian
harga di
lapangan
918 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Orang 2 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Urusan yang Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPemerintahan disediakan sama
Pangandaranaten/Kota Daerah
919 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah Sarana1 Unit 1 UnitRp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikRehabilitasi dan Prasarana (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Sarana danGedung pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Prasarana Kantor atau Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Gedung Bangunan sama
Pangandaranaten/Kota Pemerintahan Kantor atauLainnya yang
Daerah Bangunan direhabilitasi
Lainnya
920 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 36 Dokumen 36 DokumenRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 34.285.000,00 29.433.000,00 akan
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (85,85%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup Keuangan Keuangan berikutnya

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 359 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pangandaran aten/Kota SKPD SKPD
921 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Pembatasan
Kerja, dengan Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 4.587.900,00 1.940.400,00 belanja modal
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Rumah Rumah (42,29%) sehingga
dan RPJMD Pemerintahan Daerah Tangga Tangga yang aggaran tersisa
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup disediakan
Pangandaran aten/Kota
922 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN19 Orang 19 OrangRp 1.499.670.Rp 1.352.776.- - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 311,00 980,00 akan
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (90,20%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Daerah ASN penyediaan tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup gaji dan berikutnya
Pangandaran aten/Kota tunjangan
923 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat60 Kegiatan 20 KegiatanRp Rp Terdapat Pelaksanaan - Terdapat
Kerja, dengan Penunjang Umum an RapatKoordinasi (33,33%) 22.934.900,00 12.487.500,00 Perberlakukan Koordinasi, Perberlakukan
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (54,45%) Pembatasan Rapat-rapat, Pembatasan
dan RPJMD Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di Kegiatan Bimtek, Kegiatan
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup SKPD selenggarakan Masyarakat Sosialisasi, Masyarakat
Pangandaran aten/Kota dikarenakan dan lain-lain di dikarenakan
adanya selenggarakan adanya
Pandemi secara Zoom Pandemi
Covid-19 Meeting Covid-19
begitupun (Daring) begitupun
dengan dengan
kegiatan kegiatan
perjalanan perjalanan
dinas juga dinas juga
dibatasi dibatasi
sehingga target sehingga
tidak tercapai anggaran tidak
teserap
924 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 5 Kegiatan 5 KegiatanRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 89.528.000,00 80.380.000,00 akan
Perindustrian dokumen Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan (89,78%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan berikutnya
Pangandaran aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 360 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
925 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan sama
Pangandaran aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
926 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 1 Unit 1 UnitRp Rp - - - Sisa anggaran
Kerja, dengan Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 34.800.000,00 29.200.000,00 akan
Perindustrian dokumen Urusan Daerah Gedung Kantor dan (83,91%) dibayarkan di
dan RPJMD Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan tahun
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang berikutnya
Pangandaran aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
Daerah
927 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan sama
Pangandaran aten/Kota Daerah
928 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa400 Buah 347 BuahRp Rp 850.000,00Sehubungan Kegiatan surat- Terdapat
Kerja, dengan Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (86,75%) 1.850.000,00 (45,95%) dengan adanyamenyurat penyesuaian
Perindustrian dokumen Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang pengurangan dalam rangka harga barang
dan RPJMD Pemerintahan Urusan disediakan jumlah koordinasi dan di lapangan
Transmigrasi Kabupaten Daerah KabupPemerintahan kegiatan penyampaian
Pangandaran aten/Kota Daerah berikut penganinformasi
ggarannya, terkait dengan
sejalan dengantugas dan
kebijakan fungsi Dinas
efesiensi Tenaga Kerja,
anggaran, Industri dan
Maka dari ituTransmigrasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:56 WIB Halaman 361 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
jumlah suratsalah satu
menyurat punsolusi yang
menjadi ditempuh
berkurang. dalam upaya
efisiensi
anggaran
adalah dengan
melalui
penggunaan
media Internet
929 Tenaga Kerja Dinas TenagaPenyelarasan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat60 Laporan 20 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 Terdapat Pelaksanaan - Pagu anggaran
Kerja, dengan Penunjang Umum an RapatKoordinasi (33,33%) Perberlakukan Koordinasi, terhimpun
Perindustrian dokumen Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi Pembatasan Rapat-rapat, pada Sub
dan RPJMD Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di Kegiatan Bimtek, Kegiatan yang
Transmigrasi Kabupaten Daerah Kabup SKPD selenggarakan Masyarakat Sosialisasi, sama
Pangandaran aten/Kota dikarenakan dan lain-lain di
adanya selenggarakan
Pandemi secara Zoom
Covid-19 Meeting
begitupun (Daring)
dengan
kegiatan
perjalanan
dinas juga
dibatasi
sehingga target
tidak tercapai

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 362 dari 423 halaman
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
1 Kelautan danDinas Fasilitasi/Pem Program Kegiatan Pelayanan PenJumlah karcis7500 blok 7500 blokRp 177.813.80Rp 169.569.00- - - Terdapat
Perikanan Kelautan, berian BantuanPengelolaan Pengelolaan yelenggaraan lelang (100,00%) 0,00 0,00 (95,36%) selisih harga
Perikanan danPremi Perikanan dan PenyelengTempat
Ketahanan Asuransi Tangkap garaan TempatPelelangan
Pangan Perikanan Pelelangan Ikan (TPI)
melalui Ikan (TPI)
Program
Inovasi ASIN
DARA
(Asuransi
Perikanan
Pangandaran
Juara)
2 Kelautan danDinas Fasilitasi/Pem Program Kegiatan PengembanganJumlah 500 orang 500 orangRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, berian BantuanPengelolaan Pengelolaan Kapasitas fasilitasi (100,00%) 33.000.900,00 33.000.900,00
Perikanan danPremi Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil peserta (100,00%)
Ketahanan Asuransi Tangkap Nelayan Kecil asuransi
Pangan Perikanan dalam Daerah nelayan
melalui Kabupaten/Kot
Program a
Inovasi ASIN
DARA
(Asuransi
Perikanan
Pangandaran
Juara)
3 Kelautan danDinas Pemberian Program Kegiatan Pengawasan Jumlah 11 kelompok 11 kelompokRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, Bantuan SaranPengawasan Pengawasan Usaha Perikankelompok (100,00%) 5.205.000,00 5.205.000,00
Perikanan dana/Prasaran Sumber DayaSumber DayaanTangkap dimasyarakat (100,00%)
Ketahanan Perikanan Kelautan DanPerikanan diWilayah pengawas
Pangan untuk memaksPerikanan Wilayah Sungai,
imalkan Sungai,Danau, Danau,
produksi Waduk, Rawa,Waduk, Rawa,
perikanan dan Genangandan Genangan
daerah dalam Air LainnyaAir Lainnya
rangka yang dapatyangdapat
peningkatan Diusahakan Diusahakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 363 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
PAD dan Dalam Kabupadalam Kabupat
Kontribusi ten/Kota en/Kota
Sektor
Perikanan
terhadap
PDRB denga
cara memaksi
malkan
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dengan
optimal dan be
rkelanjutan/les
tari
4 Kelautan danDinas Pemberian Program Kegiatan Penjaminan Sarana 160 unit 160 unitRp 240.935.00Rp 186.630.80- - - Terdapat
Perikanan Kelautan, Bantuan SaranPengelolaan Pengelolaan Ketersediaan pendukung (100,00%) 0,00 0,00 (77,46%) selisih harga
Perikanan dana/Prasaran Perikanan Penangkapan Sarana Usahapenangkapan
Ketahanan Perikanan Tangkap Ikan diPerikanan ikan coolbox
Pangan untuk memaks Wilayah Tangkap
imalkan Sungai,
produksi Danau,Waduk,
perikanan Rawa, dan
daerah dalam Genangan Air
rangka Lainnya yang
peningkatan dapat
PAD dan Diusahakan
Kontribusi dalam 1 (satu)
Sektor Daerah
Perikanan Kabupaten/
terhadap Kota
PDRB denga
cara memaksi
malkan
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dengan
optimal dan be
rkelanjutan/les

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 364 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
tari
5 Kelautan danDinas Pemberian Program Kegiatan Penyediaan Jumlah alat42 paket 42 paketRp 848.950.00Rp 831.013.30- - - Terdapat
Perikanan Kelautan, Bantuan SaranPengelolaan Pengelolaan Prasarana tangkap ramah (100,00%) 0,00 0,00 (97,89%) selisih harga
Perikanan dana/Prasaran Perikanan Penangkapan Usaha lingkungan
Ketahanan Perikanan Tangkap Ikan diPerikanan
Pangan untuk memaks Wilayah Tangkap
imalkan Sungai,
produksi Danau,Waduk,
perikanan Rawa, dan
daerah dalam Genangan Air
rangka Lainnya yang
peningkatan dapatDiusahak
PAD dan an dalam 1
Kontribusi (satu) Daerah
Sektor Kabupaten/
Perikanan Kota
terhadap
PDRB denga
cara memaksi
malkan
pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dengan
optimal dan be
rkelanjutan/les
tari
6 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Sosialisasi jumlah 1 kali 1 kaliRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Adiministrasi Peraturan Perusosialisasi (100,00%) 3.375.000,00 3.375.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Kepegawaian ndang- peraturan peru (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Undangan ndang-
Pangan Daerah KabupDaerah undangan
aten/Kota
7 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penatausahaan Jumlah 12 dokumen 12 dokumenRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Barang Milikdokumen (100,00%) 21.250.000,00 21.250.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Barang MilikDaerah padapenatausahaan (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Daerah padaSKPD BMD
Pangan Daerah KabupPerangkat
aten/Kota Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 365 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
8 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Koordinasi Jumlah 1 dokumen 1 dokumenRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi dan dokumen (100,00%) 15.785.000,00 15.785.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Keuangan Penyusunan laporan akhir (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Laporan tahun
Pangan Daerah KabupDaerah Keuangan
aten/Kota Akhir Tahun
SKPD
9 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Koordinasi Jumlah 2 dokumen 2 dokumenRp 775.000,00 Rp 775.000,00- - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi dan dokumen (100,00%) (100,00%)
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Keuangan Penyusunan laporan
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Laporan semester
Pangan Daerah KabupDaerah Keuangan Bul
aten/Kota anan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD
10 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Pelaksanaan jumlah 12 dokumen 12 dokumenRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Penatausahaan dokumen (100,00%) 22.128.000,00 22.128.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Keuangan dan Pengujian/penatausahaan (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Verifikasi keuangan
Pangan Daerah KabupDaerah Keuangan
aten/Kota SKPD
11 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah gaji14 bulan 14 bulanRp 2.326.235.Rp 2.116.013.- - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Gaji danbulanan yang (100,00%) 572,00 618,00 pegawai yang
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Keuangan Tunjangan di bayarkan (90,96%) pensiun
Ketahanan Pemerintahan Perangkat ASN
Pangan Daerah KabupDaerah
aten/Kota
12 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Pelaporan jumlah 12 dokumen 12 dokumenRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Pengelolaan dokumen (100,00%) 21.070.000,00 21.070.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Pendapatan Retribusi pelaporan (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Daerah Daerah
Pangan Daerah KabupKewenangan
aten/Kota Perangkat
Daerah
13 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaanjenis makanan3 jenis 3 jenisRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Bahan dan minuman (100,00%) 21.291.400,00 21.191.000,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum Logistik yang di beli (99,53%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Kantor
Pangan Daerah KabupDaerah
aten/Kota

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 366 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
14 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah bahan15 buah 15 buahRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Bahan Bacaanbacaan yang di (100,00%) 12.530.000,00 11.460.000,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum dan Peraturanbeli tiap bulan (91,46%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Perundang-
Pangan Daerah KabupDaerah undangan
aten/Kota
15 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jenis barang5 jenis 5 jenisRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Barang yang di cetak (100,00%) 4.804.000,00 4.804.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum Cetakan dandan di (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Penggandaan gandakan
Pangan Daerah KabupDaerah
aten/Kota
16 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah 10 jenis 10 jenisRp 995.000,00 Rp 995.000,00- - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Komponen komponen (100,00%) (100,00%)
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum Instalasi Listriinstalasi listrik
Ketahanan Pemerintahan Perangkat k/Penerangan yang di beli
Pangan Daerah KabupDaerah Bangunan
aten/Kota Kantor
17 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan Jenis ATK95 jenis 95 jenisRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi Peralatan danyang di beli (100,00%) 81.102.900,00 81.102.900,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum Perlengkapan (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat Kantor
Pangan Daerah KabupDaerah
aten/Kota
18 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyelenggara jumlah rapat-22 kali 22 kaliRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Administrasi an Rapatrapat (100,00%) 35.473.789,00 33.738.345,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Umum Koordinasi koordinasi dan (95,11%)
Ketahanan Pemerintahan Perangkat dan Konsultasikonsultasi ke
Pangan Daerah KabupDaerah SKPD luar daerah
aten/Kota
19 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Pemeliharaan jenis 20 jenis 20 jenisRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Pemeliharaan Peralatan danperlengkapan (100,00%) 4.529.000,00 4.529.000,00
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Barang MilikMesin Lainnya kantor yang di (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Daerah pelihara
Pangan Daerah KabupPenunjang
aten/Kota Urusan
Pemerintahan
Daerah
20 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Pemeliharaan/ jumlah gedung3 gedung 3 gedungRp Rp - - - -
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Pemeliharaan Rehabilitasi kantor yang (100,00%) 5.498.000,00 5.498.000,00

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 367 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perikanan dantentang SAKIPUrusan Barang MilikGedung dipelihara (100,00%)
Ketahanan Pemerintahan Daerah Kantor dan
Pangan Daerah KabupPenunjang Bangunan
aten/Kota Urusan Lainnya
Pemerintahan
Daerah
21 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah 11 unit 11 unitRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Pemeliharaan Jasa kendaraan (100,00%) 50.629.400,00 50.599.200,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Barang MilikPemeliharaan, yang berizin (99,94%)
Ketahanan Pemerintahan Daerah Biaya
Pangan Daerah KabupPenunjang Pemeliharaan
aten/Kota Urusan dan Pajak
Pemerintahan Kendaraan
Daerah Perorangan
Dinasatau
Kendaraan
Dinas Jabatan
22 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan rekening jasa2 rekening 2 rekeningRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Penyediaan Jasa sumber daya (100,00%) 39.370.799,00 37.489.893,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Jasa Komunikasi, yang dibayar (95,22%)
Ketahanan Pemerintahan Penunjang Sumber Dayatiap bulan
Pangan Daerah KabupUrusan Air dan Listrik
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
23 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah pengad7 orang 7 orangRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Penyediaan Jasa Pelayananministrasi (100,00%) 91.268.838,00 91.030.400,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Jasa Umum Kantor kepegawaian, (99,74%)
Ketahanan Pemerintahan Penunjang pengadministr
Pangan Daerah KabupUrusan asi umum,
aten/Kota Pemerintahan SDM
Daerah keamanan,
SDM
kebersihan,
SDM sopir
24 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyediaan jumlah materai 400 buah 135 buahRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Penyediaan Jasa Surat (33,75%) 2.277.000,00 2.277.000,00 perbedaan
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Jasa Menyurat (100,00%) barang
Ketahanan Pemerintahan Penunjang
Pangan Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintahan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 368 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah
25 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Penyusunan Jumlah 7 dokumen 7 dokumenRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Perencanaan, Dokumen dokumen (100,00%) 38.898.300,00 31.413.300,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Penganggaran, Perencanaan perencanaan (80,76%)
Ketahanan Pemerintahan dan EvaluasiPerangkat Jumlah jasa
Pangan Daerah KabupKinerja Daerah tenaga
aten/Kota operator
perencanaan
26 Kelautan danDinas Peningkatan Program Kegiatan Koordinasi jumlah 4 dokumen 4 dokumenRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, pemahaman Penunjang Perencanaan, dan dokumen (100,00%) 18.202.000,00 17.984.000,00 selisih harga
Perikanan dantentang SAKIP Urusan Penganggaran, Penyusunan laporan (98,80%)
Ketahanan Pemerintahan dan EvaluasiLaporan triwulan
Pangan Daerah KabupKinerja Capaian
aten/Kota Perangkat Kinerja dan
Daerah Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
27 Kelautan danDinas Penyediaan Program Kegiatan Penyediaan Jumlah 1 kegiatan 1 kegiatanRp Rp - - - Terdapat
Perikanan Kelautan, rantai Pengelolaan Pengelolaan Data dandukungan (100,00%) 41.000.000,00 38.995.000,00 selisih harga
Perikanan danpemasaran Perikanan Penangkapan Informasi kegiatan (95,11%)
Ketahanan ikan melaluiTangkap Ikan diSumber DayaP2WKSS
Pangan Pasar Ikan Wilayah Ikan
Modern/Outlet Sungai,
Perikanan Danau,Waduk,
Desa/TOKO Rawa, dan
IKAN JUARA Genangan Air
(1 desa 1 Lainnya yang
outlet) serta dapatDiusahak
peningkatan an dalam 1
pelayanan (satu) Daerah
pengelolaan Kabupaten/
Tempat Kota
Pelelangan
Ikan berbasis
IT (e-TPI)
28 Kelautan danDinas Penyelengaraa Program Kegiatan PengembanganJumlah 10 kecamatan 10 kecamatanRp 571.616.80Rp 235.581.40- - - Melintas tahun
Perikanan Kelautan, n PerikananPengelolaan Pemberdayaan Kapasitas kecamatan (100,00%) 0,00 0,00 (41,21%) pembayaranny
Perikanan danBerbasis Perikanan Pembudidaya Pembudi Dayayang di a
Ketahanan Kawasan Budidaya ikan kecil Ikan Kecil restocking
Pangan melalui penye

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 369 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
diaan/penataan
Kawasan
Budidaya Ikan
Berbasis
Komoditi,
Kawasan
Budidaya Ikan
Berbasis
Wisata serta
Kawasan Nela
yan/Kampung
Nelayan
berbasis
Wisata
(Kampung
Nelayan Juara)
29 Kelautan danDinas Penyelengaraa Program Kegiatan Penjaminan jumlah benih100000 ekor 96500 ekorRp 1.216.495.Rp 1.126.569.- - - Melintas tahun
Perikanan Kelautan, n PerikananPengelolaan Pengelolaan peKetersediaan ikan (96,50%) 000,00 200,00 pembayaranny
Perikanan danBerbasis Perikanan mbudidayaan Sarana Pembuberkualitas (92,61%) a
Ketahanan Kawasan Budidaya ikan didayaan Ikan
Pangan melalui penye dalam 1 (satu)
diaan/penataan Daerah Kabup
Kawasan aten/Kota
Budidaya Ikan
Berbasis
Komoditi,
Kawasan
Budidaya Ikan
Berbasis
Wisata serta
Kawasan Nela
yan/Kampung
Nelayan
berbasis
Wisata
(Kampung
Nelayan Juara)
30 Pariwisata Dinas PengembangaProgram Pemasaran Penguatan Jenis media1 Jenis 1 JenisRp Rp Masih Menggunakan - Anggaran
Pariwisata dann kerjsamaPemasaran Pariwisata Promosi promosi yang (100,00%) 83.085.000,00 51.680.000,00 terbatasnya peralatan yang belum
Kebudayaan pemasaran Pariwisata Dalam danmelalui Mediadibuat (62,20%) peralatan danpribadi untuk terealisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 370 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pariwisata, Luar NegeriCetak, perelengkapan menunjang akan
Pengembangan Daya Tarik,Elektronik, untuk kegiatan dianggarkan
media promosi Destinasi dandan Media menunjang promosi pada tahun
pariwisata Kawasan Lainnya Baik kegiatan terutama berikutnya
dengan Strategis Dalam dan promosi promosi media
pemanfataan Pariwisata KabLuar Negeri online
teknologi, upaten/Kota
Penyusunan
riset
pengembangan
pemasaran
pariwisata,
Pemanfaatan
teknologi
dalam
mendukung
pemasaran
pariwisata dan
ekonomi
kreatif
31 Pariwisata Dinas PengembangaProgram Pemasaran Penyediaan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp 116.400.00Rp - - - Anggaran
Pariwisata dann kerjsamaPemasaran Pariwisata Data dandatabase (100,00%) 0,00 47.155.000,00 yang belum
Kebudayaan pemasaran Pariwisata Dalam danPenyebaran kepariwisataan (40,51%) terealisasi
pariwisata, Luar NegeriInformasi yang akurat akan
Pengembangan Daya Tarik,Pariwisata Kabdan dianggarkan
media promosi Destinasi danupaten/Kota, termutakhirkan pada tahun
pariwisata Kawasan Baik Dalamyang disusun berikutnya
dengan Strategis dan Luardan disebarkan
pemanfataan Pariwisata KabNegeri
teknologi, upaten/Kota
Penyusunan
riset
pengembangan
pemasaran
pariwisata,
Pemanfaatan
teknologi
dalam
mendukung
pemasaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 371 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pariwisata dan
ekonomi
kreatif
32 Pariwisata Dinas PengembangaProgram Pemasaran Peningkatan Jumlah 1 Kerjasama 1 KerjasamaRp Rp 280.000,00Masih Melibatkan - Anggaran
Pariwisata dann kerjsamaPemasaran Pariwisata Kerja Samakerjasama (100,00%) 5.554.000,00 (5,04%) kurangnya pihak yang belum
Kebudayaan pemasaran Pariwisata Dalam dandan Kemitraankemitraan kerjasama danpengelola terealisasi
pariwisata, Luar NegeriPariwisata dengan kemitraan platform akan
Pengembangan Daya Tarik,Dalam danindustri dalam multimedia di dianggarkan
media promosi Destinasi danLuar Negeri pariwisata pemasaran Kab. pada tahun
pariwisata Kawasan dalam hal pariwisata Pangandaran berikutnya
dengan Strategis promosi agar terjalin
pemanfataan Pariwisata Kab pariwisata lebih banyak
teknologi, upaten/Kota yang dibuat lagi
Penyusunan kerjasamaan
riset dan kemitraan
pengembangan dalam
pemasaran pemasaran
pariwisata, pariwisata
Pemanfaatan
teknologi
dalam
mendukung
pemasaran
pariwisata dan
ekonomi
kreatif
33 Pariwisata Dinas PengembangaProgram Penetapan Pembinaan Jumlah usaha2 Usaha2 UsahaRp 200.198.00Rp 124.248.00- - - Anggaran
Pariwisata dann potensiPeningkatan Tanda Daftardan pariwisata Pariwisata Pariwisata 0,00 0,00 (62,06%) yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikUsaha Pengawasan yang (100,00%) terealisasi
pariwisata, Destinasi Pariwisata Usaha mendapatkan akan
Pemenuhan Pariwisata Daerah KabupPariwisata pembinaan dianggarkan
kriteria aten/Kota pada tahun
berkelanjutan berikutnya
di destinasi
pariwisata,
Optimalisasi
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 372 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kebijakan dan
riset
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
34 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan PengembanganJumlah 5 Destinasi36 DestinasiRp 369.676.28Rp 368.356.78- - - Penyerapan
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi Destinasi destinasi Pariwisata Pariwisata 7,00 7,00 (99,64%) anggaran
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata KabPariwisata Kabpariwisata (720,00%) disesuaikan
pariwisata, Destinasi upaten/Kota upaten/Kota yang dengan
Pemenuhan Pariwisata dikembangkan kebutuhan
kriteria pada saat
berkelanjutan pelaksanaan
di destinasi kegiatan
pariwisata,
Optimalisasi
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:57 WIB Halaman 373 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
riset
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
35 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Penetapan Penyediaan Jumlah 50 Usaha300 UsahaRp Rp Kurang Sosialisasi - Penyerapan
Pariwisata danpotensi Peningkatan Tanda DaftarLayanan pendaftaran Pariwisata Pariwisata 39.600.000,00 34.800.000,00 maksimalnya dilaksanakan anggaran
Kebudayaan destinasi Daya TarikUsaha Pendaftaran usaha (600,00%) (87,88%) sosialisasi melalui media disesuaikan
pariwisata, Destinasi Pariwisata Usaha pariwisata door to doortelekomunikasi dengan
Pemenuhan Pariwisata Daerah KabupPariwisata Kabyang dilayani karena kebutuhan
kriteria aten/Kota upaten/Kota terhalang oleh pada saat
berkelanjutan pemberlakuan pelaksanaan
di destinasi pembatasan kegiatan
pariwisata, kegiatan
Optimalisasi masyarakat
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 374 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
36 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pemberdayaan Jumlah 5 Destinasi5 DestinasiRp 4.656.915.Rp 2.094.988.- - - Anggaran
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi Masyarakat destinasi Pariwisata Pariwisata 450,00 312,00 yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata Kabdalam pariwisata (100,00%) (44,99%) terealisasi
pariwisata, Destinasi upaten/Kota Pengelolaan yang akan
Pemenuhan Pariwisata Destinasi memberikan dianggarkan
kriteria Pariwisata Kabpembinaan pada tahun
berkelanjutan upaten/Kota kesadaran berikutnya
di destinasi wisata kepada
pariwisata, masyarakat
Optimalisasi sekitarnya
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset
pengembangan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 375 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
destinasi
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
37 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pemberdayaan Jumlah 2 Destinasi0 DestinasiRp 0,00 Rp 0,00 - - - Anggaran
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi Masyarakat destinasi Pariwisata Pariwisata yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata Kabdalam pariwisata terealisasi
pariwisata, Destinasi upaten/Kota Pengelolaan yang akan
Pemenuhan Pariwisata Destinasi melibatkan dianggarkan
kriteria Pariwisata Kabparsitifasi pada tahun
berkelanjutan upaten/Kota masyarakat berikutnya
di destinasi dalam
pariwisata, pengelolaanya
Optimalisasi
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset
pengembangan
destinasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 376 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
38 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Penerapan Jumlah 1 Indikator0 IndikatorRp 659.695.67Rp 247.483.50Karena masihUpaya - Anggaran
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi Destinasi indikator Berkelanjutan Berkelanjutan 8,00 0,00 (37,51%) pandemi danpembentukan yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata KabPariwisata destinasi sumber dayaTIM terealisasi
pariwisata, Destinasi upaten/Kota Berkelanjutan pariwisata yang terbatasPercepatan akan
Pemenuhan Pariwisata dalam berkelanjutan asesmen dianggarkan
kriteria pengelolaan yang GSTC-D pada tahun
berkelanjutan Destinasi diterapkan belum bisa berikutnya
di destinasi Pariwisata Kabdalam dilaksanakan
pariwisata, upaten/Kota pengelolaan
Optimalisasi destinasi
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset
pengembangan
destinasi
pariwisata,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 377 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pengembangan
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
39 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pengadaan/Pe Jumlah sarana2 Jenis 2 JenisRp 12.799.342Rp 9.095.718.- - - Anggaran
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi meliharaan/Re dan prasarana (100,00%) .467,00 000,00 yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata Kabhabilitasi destinasi (71,06%) terealisasi
pariwisata, Destinasi upaten/Kota Sarana danpariwisata akan
Pemenuhan Pariwisata Prasarana yang dianggarkan
kriteria dalam disediakan pada tahun
berkelanjutan Pengelolaan berikutnya
di destinasi Destinasi
pariwisata, Pariwisata Kab
Optimalisasi upaten/Kota
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pengembangan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 378 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
infrastruktur
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
40 Pariwisata Dinas PengembanganProgram Pengelolaan Pengadaan/Pe Jumlah sarana3 Jenis 1 JenisRp 0,00 Rp 0,00 - - - Anggaran
Pariwisata danpotensi Peningkatan Destinasi meliharaan/Re dan prasarana (33,33%) yang belum
Kebudayaan destinasi Daya TarikPariwisata Kabhabilitasi destinasi terealisasi
pariwisata, Destinasi upaten/Kota Sarana danpariwisata akan
Pemenuhan Pariwisata Prasarana yang dianggarkan
kriteria dalam dipelihara pada tahun
berkelanjutan Pengelolaan berikutnya
di destinasi Destinasi
pariwisata, Pariwisata Kab
Optimalisasi upaten/Kota
pengelolaan
destinasi
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan dan
riset
pengembangan
destinasi
pariwisata,
Pengembangan
infrastruktur

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 379 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan
aksesibilitas
pariwisata,
Penyusunan
kebijakan
pengembangan
industri
pariwisata (13
Jenis Usaha
Pariwisata),
Penyusunan
kejasama
kelembagaan
pariwisata,
Pemerataan
penguatan
organisasi
pariwisata
41 Pariwisata Dinas Penyediaan Program PengembanganFasilitasi Jumlah 2 Subsektor 2 SubsektorRp Rp - - - Penyerapan
Pariwisata danInfrastruktur PengembanganEkosistem Pendanaan dansubsektor (100,00%) 19.800.000,00 17.400.000,00 anggaran
Kebudayaan Ekonomi Ekonomi Ekonomi Pembiayaan ekonomi (87,88%) disesuaikan
Kreatif, Kreatif Kreatif kreatif yang dengan
Penyusunan Melalui mendapatkan kebutuhan
Riset Pemanfaatan fasilitasi pada saat
pengembangan Dan pendanaan dan pelaksanaan
ekonomi Perlindungan pembiayaan kegiatan
kreatif, Hak Kekayaan
PengembanganIntelektual
pemasaran
produk
ekonomi
kreatif,
Fasilitasi Hak
kekayaan
intelektual,
Peningkatan
akses
permodalan
bagi pelaku
ekonomi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 380 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kreatif,
Penguatan data
dan informasi
ekonomi
kreatif,
Peningkatan
kapasitas SDM
pariwisata
yang
berkompeten,
berdaya saing
dan
bersertifikat,
Peningkatan
kapasitas
pelaku
ekonomi
kreatif yang
berkompeten
dan berdaya
saing
42 Pariwisata Dinas Penyediaan Program Pelaksanaan PengembanganJumlah SDM15 Orang 15 OrangRp 261.561.35Rp 257.753.35- - - Penyerapan
Pariwisata danInfrastruktur PengembanganPeningkatan Kompetensi ekonomi (100,00%) 6,00 6,00 (98,54%) anggaran
Kebudayaan Ekonomi Sumber DayaKapasitas SDM kreatif yang disesuaikan
Kreatif, Pariwisata DanSumber DayaPariwisata danmendapatkan dengan
Penyusunan Ekonomi Manusia Ekonomi pelatihan kebutuhan
Riset Kreatif Pariwisata danKreatif peningkatan pada saat
pengembangan Ekonomi Tingkat Dasar kompetensi pelaksanaan
ekonomi Kreatif dasar kegiatan
kreatif, Tingkat Dasar
Pengembangan
pemasaran
produk
ekonomi
kreatif,
Fasilitasi Hak
kekayaan
intelektual,
Peningkatan
akses

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 381 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
permodalan
bagi pelaku
ekonomi
kreatif,
Penguatan data
dan informasi
ekonomi
kreatif,
Peningkatan
kapasitas SDM
pariwisata
yang
berkompeten,
berdaya saing
dan
bersertifikat,
Peningkatan
kapasitas
pelaku
ekonomi
kreatif yang
berkompeten
dan berdaya
saing
43 Pariwisata Dinas Penyediaan Program Pelaksanaan PengembanganJumlah SDM100 Orang 355 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Penyerapan
Pariwisata danInfrastruktur PengembanganPeningkatan Kompetensi pariwisata (355,00%) anggaran
Kebudayaan Ekonomi Sumber DayaKapasitas SDM yang disesuaikan
Kreatif, Pariwisata DanSumber DayaPariwisata danmendapatkan dengan
Penyusunan Ekonomi Manusia Ekonomi pelatihan kebutuhan
Riset Kreatif Pariwisata danKreatif peningkatan pada saat
pengembangan Ekonomi Tingkat Dasar kompetensi pelaksanaan
ekonomi Kreatif dasar kegiatan
kreatif, Tingkat Dasar
Pengembangan
pemasaran
produk
ekonomi
kreatif,
Fasilitasi Hak
kekayaan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 382 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
intelektual,
Peningkatan
akses
permodalan
bagi pelaku
ekonomi
kreatif,
Penguatan data
dan informasi
ekonomi
kreatif,
Peningkatan
kapasitas SDM
pariwisata
yang
berkompeten,
berdaya saing
dan
bersertifikat,
Peningkatan
kapasitas
pelaku
ekonomi
kreatif yang
berkompeten
dan berdaya
saing
44 Pariwisata Dinas Penyediaan Program Pelaksanaan Peningkatan Jumlah 100 Orang 180 OrangRp 285.729.35Rp 281.849.85- - - Penyerapan
Pariwisata danInfrastruktur PengembanganPeningkatan Peran Sertamasyarakat (180,00%) 7,00 7,00 (98,64%) anggaran
Kebudayaan Ekonomi Sumber DayaKapasitas Masyarakat yang ikut disesuaikan
Kreatif, Pariwisata DanSumber Dayadalam berperan serta dengan
Penyusunan Ekonomi Manusia Pengembangandalam kebutuhan
Riset Kreatif Pariwisata danKemitraan peningkatan pada saat
pengembangan Ekonomi Pariwisata pengembangan pelaksanaan
ekonomi Kreatif kemitraan kegiatan
kreatif, Tingkat Dasar pariwisata
Pengembangan
pemasaran
produk
ekonomi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 383 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
kreatif,
Fasilitasi Hak
kekayaan
intelektual,
Peningkatan
akses
permodalan
bagi pelaku
ekonomi
kreatif,
Penguatan data
dan informasi
ekonomi
kreatif,
Peningkatan
kapasitas SDM
pariwisata
yang
berkompeten,
berdaya saing
dan
bersertifikat,
Peningkatan
kapasitas
pelaku
ekonomi
kreatif yang
berkompeten
dan berdaya
saing
45 Perdagangan Dinas Menjamin Program Pengendalian Pemantauan Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp Rp melakukan Tetap - -
Perdagangan Ketersediaan Stabilisasi Harga, danHarga danpelaksanaan (100,00%) 58.730.291,00 48.000.000,00 efisiensi dilakukan
dan KoperasiBarang Harga BarangStok BarangStok BarangPemantauan (81,73%) anggaran pemantauan
UMKM Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Harga dan sesuai Suatharga dan
Pokok danPokok danPokok danPokok danStok Barang Edaran Bupatiketersediaan
Barang Barang Barang Barang Kebutuhan Nomor 900/16barang
Penting Penting Penting diPenting padaPokok dan 3/BKPKD.2/2 kebutuhan
Tingkat PasarPasar RakyatBarang 021 pokok dan
Kabupaten/Kotyang Penting Pada penting
a Terintegrasi Pasar Rakyat melalui

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 384 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dalam Sistemyang pelaporan
Informasi Terintegrasi langsung
Perdagangan petugas pasar
46 Perdagangan Dinas Pelaksanaan Program Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah 12 Kegiatan 5 KegiatanRp Rp diberlakukann Dengan- -
Perdagangan Metrologi Standarisasi Metrologi Metrologi pelaksanaan (41,67%) 70.145.000,00 52.582.480,00 ya PPKM sertametode
dan KoperasiLegal Berupadan Legal, BerupaLegal, BerupaMetrologi (74,96%) tidak pelayanan
UMKM Tera, TeraPerlindungan Tera, TeraTera, TeraLegal berupa, terealisasinya keliling (door
Ulang, danKonsumen Ulang, danUlang Tera, Tera pembayaran to door ke
Pengawasan Pengawasan Ulang honor SPKwajib tera) dan
selama satumengajukan
bulan karenasurat hutang ke
terkendala BPKD
pencairan
anggaran serta
47 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Pelaporan Jumlah 2 Laporan 2 LaporanRp Rp Tidak Mengajukan - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Pendapatan Pengelolaan pengelolaan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Retribusi retribusi yang (91,90%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintah KaKewenangan Daerah di laporkan honor SPK
Dinas bupaten/Kota Perangkat selama satu
Perdagangan Daerah bulan karena
dan Kopearsi terkendala
UMKM pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
48 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat20 Laporan 21 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum an RapatKoordinasi (105,00%) merupakan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi bagian dari sub
UMKM Aparatur Pemerintaha Daerah dan KonsultasiSKPD yang di kegiatan Penye
Dinas Daerah Kabup SKPD selenggarakan lenggaraan
Perdagangan aten/Kota Rapat
dan Kopearsi Koordinasi
UMKM dan Konsultasi
Kabupaten SKPD
Pangandaran
49 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 24 Jenis 24 JenisRp Rp - - - melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 3.450.000,00 3.447.300,00 efisiensi
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Rumah Rumah (99,92%) dengan
UMKM Aparatur Pemerintahaan Daerah Tangga Tangga yang optimalisasi
Dinas Daerah Kabup disediakan belanja
Perdagangan aten/Kota peralatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 385 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Kopearsi rumah tangga
UMKM sesuai dengan
Kabupaten kebutuhan
Pangandaran
50 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang439 unit 439 unitRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) merupakan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD bagian dari sub
UMKM Aparatur Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola kegiatan
Dinas Daerah Daerah Penatausahaan
Perdagangan Barang Milik
dan Kopearsi Daerah pada
UMKM SKPD
Kabupaten
Pangandaran
51 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang6 Jenis 6 JenisRp Rp Tidak Mengajukan - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah padaDaerah padapada SKPD (91,90%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola honor SPK
Dinas Daerah KabupDaerah selama satu
Perdagangan aten/Kota bulan karena
dan Kopearsi terkendala
UMKM pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
52 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Perdagangan Kinerja Penunjang Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) merupakan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan bagian dari sub
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Sistem sistem kegiatan
Dinas Daerah Kabup Informasi informasi Koordinasi
Perdagangan aten/Kota Kepegawaian kepegawaian dan
dan Kopearsi yang Pelaksanaan
UMKM dilaksanakan Sistem
Kabupaten Informasi
Pangandaran Kepegawaian
53 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Sosialisasi Jumlah 15 Kegiatan 15 KegiatanRp 491.349.30Rp 479.509.30- - - Tidak
Perdagangan Kinerja Penunjang Kepegawaian Peraturan Perusosialisasi (100,00%) 0,00 0,00 (97,59%) terserapnya
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat ndang- yang anggaran uang
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Undangan dilaksanakan pengganti
Dinas Daerah Kabup akomodasi
Perdagangan aten/Kota narasumber

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 386 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
dan Kopearsi karena double
UMKM acoounting
Kabupaten dengan
Pangandaran penginapan
narasumber
54 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Dukungan Jumlah Sistem3 Sistem 3 SistemRp Rp tidak mengajukan- -
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Pelaksanaan Pemerintahan (100,00%) 11.550.000,00 10.150.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Sistem Berbasis (87,88%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Pemerintahan Elektronik honor SPK
Dinas Daerah Kabup Berbasis yang selama satu
Perdagangan aten/Kota Elektronik dilaksanakan bulan karena
dan Kopearsi pada SKPD terkendala
UMKM pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
55 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Bahan10 Jenis 12 JenisRp Rp - - - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Bahan BacaanBacaan dan (120,00%) 10.500.000,00 10.500.000,00
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat dan PeraturanPeraturan Peru (100,00%)
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Perundang- ndang-
Dinas Daerah Kabup undangan undangan yang
Perdagangan aten/Kota disediakan
dan Kopearsi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
56 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 7 Jenis 7 JenisRp 500.000,00 Rp 301.000,00- - - melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) (60,20%) efisiensi
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Instalasi ListriInstalasi Listri anggaran
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah k/Penerangan k/Penerangan dengan
Dinas Daerah Kabup Bangunan Bangunan optimalisasi
Perdagangan aten/Kota Kantor Kantor yang belanja
dan Kopearsi disediakan komponen
UMKM instalasi listrik
Kabupaten sesuai dengan
Pangandaran kebutuhan
57 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 85 Jenis 85 JenisRp Rp - - - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 35.698.565,00 35.698.565,00
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%)
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Dinas Daerah Kabup disediakan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 387 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perdagangan aten/Kota
dan Kopearsi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
58 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat20 Kegiatan 21 KegiatanRp Rp - - - Melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum an RapatKoordinasi (105,00%) 37.406.444,00 23.259.598,00 efisiensi
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Koordinasi dan Konsultasi (62,18%) anggaran
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah dan KonsultasiSKPD yang di sesuai Suat
Dinas Daerah Kabup SKPD selenggarakan Edaran Bupati
Perdagangan aten/Kota Nomor 900/16
dan Kopearsi 3/BKPKD.2/2
UMKM 021
Kabupaten
Pangandaran
59 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Pemeliharaan Pemeliharaan/ Jumlah 5 Unit 5 UnitRp Rp - - - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikRehabilitasi Gedung (100,00%) 1.052.500,00 1.052.500,00
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Gedung Kantor dan (100,00%)
UMKM Aparatur Pemerintahan Penunjang Kantor danBangunan
Dinas Daerah KabupUrusan Bangunan Lainnya yang
Perdagangan aten/Kota Pemerintahan Lainnya direhabilitasi
dan Kopearsi Daerah
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
60 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 12 Unit 12 UnitRp Rp - - - melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 6.000.000,00 5.873.600,00 efisiensi
dan KoperasiSumberdaya urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (97,89%) anggaran
UMKM Aparatur Pemerintahan Penunjang yang dikelola dengan
Dinas Daerah KabupUrusan optimalisasi
Perdagangan aten/Kota Pemerintahan belanja
dan Kopearsi Daerah pemeliharaan
UMKM peralatan dan
Kabupaten mesin lainnya
Pangandaran
61 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa1 Unit 1 UnitRp Rp - - - Melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (100,00%) 41.183.204,00 24.500.414,00 efisiensi
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (59,49%) anggaran
UMKM Aparatur Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan dengan
Dinas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan dan Pajak optimalisasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 388 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perdagangan aten/Kota Pemerintahan dan PajakKendaraan belanja
dan Kopearsi Daerah Kendaraan Perorangan pemeliharaan
UMKM Perorangan Dinas atau kendaraan
Kabupaten Dinas atauKendaraan dinas jabatan
Pangandaran Kendaraan Dinas Jabatan sesuai urgensi
Dinas Jabatan yang dan kebutuhan
disediakan
62 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Pemeliharaan Penyediaan Jumlah Jasa9 Unit 7 UnitRp Rp Terdapat Penghapusan - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikJasa Pemeliharaan, (77,78%) 60.024.600,00 37.629.321,00 kendaraan aset
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Pemeliharaan, Biaya (62,69%) dinas yang
UMKM Aparatur Pemerintahan Penunjang Biaya Pemeliharaan, rusak berat
Dinas Daerah KabupUrusan Pemeliharaan, Pajak, dan
Perdagangan aten/Kota Pemerintahan Pajak, danPerizinan
dan Kopearsi Daerah Perizinan Kendaraan
UMKM Kendaraan Dinas
Kabupaten Dinas Operasional
Pangandaran Operasional atau Lapangan
atau Lapangan yang
disediakan
63 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 2 Unit 2 UnitRp 100.000.00Rp 100.000.00- - - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
UMKM Aparatur Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Dinas Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
Perdagangan aten/Kota Pemerintah diadakan
dan Kopearsi Daerah
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
64 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa2 Rekening 2 RekeningRp Rp - - - Efisiensi
Perdagangan Kinerja Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 54.113.920,00 47.262.789,00 anggaran
dan KoperasiSumberdaya Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (87,34%) sesuai dengan
UMKM Aparatur Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik kebutuhan/tagi
Dinas Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan han
Perdagangan aten/Kota Daerah
dan Kopearsi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
65 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp 0,00 Rp 0,00 - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 389 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perdagangan Kinerja Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%)
dan KoperasiSumberdaya Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya
UMKM Aparatur Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik
Dinas Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan
Perdagangan aten/Kota Daerah
dan Kopearsi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
66 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa12 Bulan 12 BulanRp Rp Tidak Mengajukan - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 79.684.000,00 68.103.900,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (85,47%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintahan Urusan yang honor SPK
Dinas Daerah KabupPemerintahan disediakan selama satu
Perdagangan aten/Kota Daerah bulan karena
dan Kopearsi terkendala
UMKM pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
67 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3 Orang 3 OrangRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Perdagangan Kinerja Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) merupakan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor bagian dari sub
UMKM Aparatur Pemerintahan Urusan yang kegiatan
Dinas Daerah KabupPemerintahan disediakan Penyediaan
Perdagangan aten/Kota Daerah Jasa Pelayanan
dan Kopearsi Umum Kantor
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
68 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3000 Buah 3012 BuahRp Rp - - - melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,40%) 2.700.000,00 1.658.500,00 efisiensi
dan KoperasiSumberdaya Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (61,43%) anggaran
UMKM Aparatur Pemerintahan Urusan disediakan dengan belanja
Dinas Daerah KabupPemerintahan materai dan
Perdagangan aten/Kota Daerah paket
dan Kopearsi pengiriman
UMKM sesuai
Kabupaten kebutuhan
Pangandaran
69 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penetapan Jumlah wajib2358 Objek 52 ObjekRp Rp Masih diberlakPemberlakuan - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 390 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Perdagangan Kinerja Penunjang Pendapatan Wajib retribusi yang (2,21%) 75.600.000,00 69.600.000,00 ukannya Kembali
dan KoperasiSumberdaya Urusan Daerah Retribusi ditetapkan (92,06%) Peraturan Retribusi
UMKM Aparatur Pemerintahan Kewenangan Daerah Bupati Pelayanan
Dinas Daerah/Kota Perangkat Pangandaran Pasar di Tahun
Perdagangan Daerah Nomor 19berikutnya
dan Kopearsi Tahun 2020
UMKM Tentang Tata
Kabupaten Cara
Pangandaran Pemberian
Keringanan,
Pengurangan
dan/atau
Pembebasan
Retribusi
Pelayanan
Pasar serta
Keputusan
Bupati
Pangandaran
Nomor 510/Kp
ts.85.B-
Huk/2020
Tentang
Pembebasan
Sementara
Retribusi
Pelayanan
Pasar Dalam
Rangka
Penanganan
Dampak
Pandemi
Covid-19
70 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Barang10 Jenis 10 JenisRp Rp - - - melakukan
Perdagangan Kinerja Penunjang Umum Barang Cetakan dan (100,00%) 20.000.000,00 19.422.125,00 efiensi dengan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Cetakan danPenggandaan (97,11%) mengoptimalk
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Penggandaan yang an Surat
Dinas Daerah/Kota disediakan Elektronik
Perdagangan
dan Kopearsi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 391 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
71 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Kegiatan 12 KegiatanRp Rp - - - Efisiensi
Perdagangan Kinerja Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) 7.922.750,00 7.065.750,00 anggaran
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Penyusunan Penyusunan (89,18%) sesuai Suat
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Laporan Laporan Edaran Bupati
Dinas Kabupaten/Kot Keuangan Keuangan Nomor 900/16
Perdagangan a Akhir TahunAkhir Tahun 3/BKPKD.2/2
dan Kopearsi SKPD SKPD 021
UMKM dilaksanakan
Kabupaten
Pangandaran
72 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp Tidak Mengajukan - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Keuangan Penatausahaan penatausahaan (100,00%) 21.000.000,00 19.300.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (91,90%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi honor SPK
Dinas Kabupaten/Kot Keuangan Keuangan selama satu
Perdagangan a SKPD SKPD bulan karena
dan Kopearsi terkendala
UMKM pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
73 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN17 Orang 15 OrangRp 2.011.385.Rp 1.761.482.- - - Adanya ASN
Perdagangan Kinerja Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (88,24%) 717,00 124,00 yang
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (87,58%) meninggal dan
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah ASN penyediaan pensiun
Dinas Kabupaten/Kot gaji dan
Perdagangan a tunjangan
dan Kopearsi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
74 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Laporan 1 LaporanRp 0,00 Rp 0,00 - - - Indikator ini
Perdagangan Kinerja Penunjang Keuangan dan koordinasi dan (100,00%) merupakan
dan KoperasiSumberdaya Urusan Perangkatn Penyusunan Penyusunan bagian dari sub
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Laporan Laporan kegiatan
Dinas Kabupaten/Kot Keuangan Keuangan Koordinasi
Perdagangan a Akhir TahunAkhir Tahun dan
dan Kopearsi SKPD SKPD Penyusunan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 392 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
UMKM dilaksanakan Laporan
Kabupaten Keuangan
Pangandaran Akhir Tahun
SKPD
75 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Kegiatan 12 KegiatanRp Rp Tidak Mengajukan - -
Perdagangan Kinerja Urusan Kepegawaian dan koordinasi (100,00%) 17.400.000,00 16.000.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiSumberdaya Penunjang Perangkat Pelaksanaan pelaksanaan (91,95%) pembayaran BPKD
UMKM Aparatur Pemerintahan Daerah Sistem sistem honor SPK
Dinas Daerah Kabup Informasi informasi selama satu
Perdagangan aten/Kota Kepegawaian kepegawaian bulan karena
dan Kopearsi yang terkendala
UMKM dilaksanakan pencairan
Kabupaten anggaran
Pangandaran
76 Perdagangan Dinas Pemantauan Pogram Perencanaan, Penyusunan Jumlah 2 Dokumen 2 DokumenRp Rp - - - Efesiensi
Perdagangan Kinerja Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 41.000.000,00 19.300.000,00 anggaran
dan KoperasiSumberdaya Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (47,07%) sesuai Suat
UMKM Aparatur Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat Edaran Bupati
Dinas Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang Nomor 900/16
Perdagangan aten/Kota Daerah tersusun 3/BKPKD.2/2
dan Koperasi 021
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
77 Perdagangan Dinas Pemantauan Program Perencanaan, Evaluasi Jumlah 3 Laporan 3 LaporanRp Rp - - - -
Perdagangan Kinerja Penunjang Penganggaran, Kinerja evaluasi yang (100,00%) 4.539.000,00 4.539.000,00
dan KoperasiSumberdaya Urusan dan EvaluasiPerangkat dilaksanakan (100,00%)
UMKM Aparatur Pemerintahan Kinerja Daerah dan dilaporkan
Dinas Daerah KabupPerangkat
Perdagangan aten/Kota Daerah
dan Koperasi
UMKM
Kabupaten
Pangandaran
78 Perdagangan Dinas Pembangunan Program Pembangunan Penyediaan Jumlah 6 Dokumen 5 DokumenRp 1.387.509.Rp 950.263.00Terbatasnya Diusulkan - -
Perdagangan dan Peningkatan dan Sarana Dokumen (83,33%) 000,00 0,00 (68,49%) ketersediaan kembali untuk
dan KoperasiPengelolaan Sarana Pengelolaan Distribusi Perencanaan P anggaran sertadi anggarkan
UMKM Sarana Distribusi Sarana Perdagangan embangunan/R memenuhi dan
Distribusi Perdagangan Distribusi evitalisasi ketentuan dilaksanakan
Perdagangan Perdagangan Sarana kebijakan di APBD Kab.

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 393 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Distribusi pemerintah Pangandaran
Perdagangan dalam rangkatahun 2022
yang dibuat meminimalisir
penyebaran
virus covid-19
(Kegiatan
Andalalin
terdapat salah
satu tahapan
yaitu
konsultasi
publik dan
survei tenaga
ahli kepada
masyarakat).
79 Perdagangan Dinas Pembinaan Program Pembinaan Pembinaan Jumlah 2500 Orang 2500 OrangRp Rp tidak Mengajukan- -
Perdagangan Terhadap Peningkatan Terhadap dan pengelola (100,00%) 60.000.000,00 42.300.000,00 terealisasinya surat hutang ke
dan KoperasiPengelola Sarana Pengelola Pengendalian sarana (70,50%) honorarium BPKD
UMKM Sarana Distribusi Sarana Pengelola distribusi tim
Distribusi Perdagangan Distribusi Sarana perdagangan pengawasan
Perdagangan Perdagangan Distribusi yang dibina penegakan
Masyarakat Masyarakat diPerdagangan dan protokol
Wilayah dikendalikan kesehatan
Kerjanya pencegahan
Covid-19 di
lingkungan
pasar selama 2
bulan karena
terkendala
pencairan
anggaran
80 Perindustrian Dinas TenagaPengembanganProgram Penyediaan Fasilitasi Jumlah 5 Kegiatan 5 KegiatanRp Rp - - - -
Kerja, Perindustrian Pengelolaan Informasi Pengumpulan, Kegiatan (100,00%) 5.061.800,00 5.061.800,00
Perindustrian yang SelarasSistem Industri untukPengolahan Koordinasi (100,00%)
dan dengan VisiInformasi IUI, IPUI,dan Analisisdan
Transmigrasi dan MisiIndustri IUKI dan IPKIData Industri,Sinkronisasi
Kabupaten Nasional Kewenangan Data KawasanTerkait
Pangandaran Kabupaten/KotIndustri sertaPengumpulan,
a Data LainPengolahan
Lingkup Kabudan Analisis

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 394 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
paten/Kota SIINas
melalui Sistem
Informasi
Industri
Nasional
(SIINas)
81 Perindustrian Dinas TenagaPengembanganProgram Penyusunan Koordinasi, Jumlah 1 Kegiatan 1 KegiatanRp 289.115.50Rp 262.838.10- - - Terdapat
Kerja, Perindustrian Perencanaan dan EvaluasiSinkronisasi Kegiatan (100,00%) 0,00 0,00 (90,91%) Perberlakukan
Perindustrian yang Selarasdan Rencana dan Koordinasi Pembatasan
dan dengan VisiPembangunan Pembangunan Pelaksanaan dan Kegiatan
Transmigrasi dan MisiIndustri Industri KabupPemberdayaan Sinkronisasi Masyarakat
Kabupaten aten/Kota Industri dan dikarenakan
Pangandaran Peran Serta adanya
Masyarakat Pandemi
Covid-19 dan
terdapat
penyesuaian
pelaksanaan
kegiatan
sehingga
anggaran tidak
semuanya
terserap
82 Perindustrian Dinas TenagaPengembanganProgram Penyusunan Penyusunan Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Kerja, Perindustrian Perencanaan dan EvaluasiRencana Dokumen (100,00%) 10.152.250,00 10.152.250,00
Perindustrian yang Selarasdan Rencana Pembangunan Rencana (100,00%)
dan dengan VisiPembangunan Pembangunan Industri KabupPembangunan
Transmigrasi dan MisiIndustri Industri Kabupaten/Kota Industri yang
Kabupaten aten/Kota Disusun
Pangandaran
83 Pertanian Dinas Meningkatkan Program Koordinasi Jumlah 5 Unit 5 UnitRp 770.000.00Rp 761.352.30- - - Anggaran
Pertanian Produktivitas Penyediaan Pengembangandan Pengadaan (100,00%) 0,00 0,00 (98,88%) yang tidak
Pertanian dan Prasarana Sinkronisasi Prasarana terserap
PengembanganPertanian Prasarana Pendukung berasal dari
Prasarana Pendukung Pertanian Biaya Umum
Pertanian Pertanian Kegiatan.
lainnya
84 Pertanian Dinas Meningkatkan Program Pembangunan, Jumlah 4 Paket 4 PaketRp 600.000.00Rp 597.668.00- - - Jumlah
Pertanian Produktivitas Penyediaan Pembangunan Rehabilitasi Pembangunan (100,00%) 0,00 0,00 (99,61%) anggaran yang
Pertanian dan Prasarana dan Rehabilitasi direalisasikan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:58 WIB Halaman 395 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
PengembanganPertanian Pemeliharaan dan disesuaikan
Prasarana Balai Pemeliharaan dengan nilai
Pertanian Penyuluh diBalai kontrak
Kecamatan Penyuluh di dengan pihak
Serta SaranaKecamatan ke-3
Pendukungnya serta sarana
pendukungnya
85 Pertanian Dinas Meningkatkan Program Pembangunan, Jumlah 10 Unit 10 UnitRp 1.200.000.Rp 1.198.734.- - - Realisasi
Pertanian Produktivitas Penyediaan Pembangunan Rehabilitasi Pembangunan (100,00%) 000,00 200,00 anggaran yang
Pertanian dan Prasarana dan Rehabilitasi (99,89%) tidak terserap
PengembanganPertanian Pemeliharaan dan berasal dari
Prasarana DAM Parit Pemeliharaan Biaya Umum
Pertanian DAM Parit dari kegiatan,
anggaran
disesuaikan
dengan
kebutuhan.
86 Pertanian Dinas Meningkatkan Program Pembangunan, Jumlah 6 Unit 6 UnitRp 670.812.50Rp 670.807.50- - - -
Pertanian Produktivitas Penyediaan Pembangunan Rehabilitasi Pembangunan (100,00%) 0,00 0,00
Pertanian dan Prasarana dan Rehabilitasi (100,00%)
PengembanganPertanian Pemeliharaan dan
Prasarana Jaringan Pemeliharaan
Pertanian Irigasi UsahaJaringan
Tani Irigasi Usaha
Tani
87 Pertanian Dinas Meningkatkan Program Pembangunan, Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 262.142.20Rp 262.142.20- - - -
Pertanian Produktivitas Penyediaan Pembangunan Rehabilitasi Pembangunan (100,00%) 0,00 0,00
Pertanian dan Prasarana dan Rehabilitasi (100,00%)
PengembanganPertanian Pemeliharaan dan
Prasarana Prasarana Pemeliharaan
Pertanian Pertanian Prasarana
Lainnya Pertanian
Lainnya
88 Pertanian Dinas Meningkatkan Program PengawasanPengawasan Jumlah 13 Unit 13 UnitRp 765.000.00Rp 728.880.20- - - Belanja
Pertanian Produktivitas Penyediaan Penggunaan Penggunaan pengadaan (100,00%) 0,00 0,00 (95,28%) pengadaan
Pertanian dan Sarana Sarana sarana barang
PengembanganPertanian Pendukung pendukung kegiatan
Sarana Pertanian pertanian berasal dari e-
Pertanian sesuai dengan katalog, harga
Komoditas, disesuaikan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 396 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Teknologi dan dengan yang
Spesifik berlaku di e-
Lokasi katalog
sehingga ada
sisa anggaran
yang tidak
terserap.
89 Pertanian Dinas Meningkatkan Program PelaksanaanPengembanganJumlah Petani10632 Orang 10632 OrangRp 1.536.560.Rp 1.120.338.Kegiatan Kegiatan - -
Pertanian Produktivitas Penyuluhan Penyuluhan Kapasitas Penderes (100,00%) 214,00 516,00 terkena dilanjutkan di
Pertanian Pertanian Pertanian Kelembagaan Penerima (72,91%) refocusing Tahun
Petani diAsuransi sehingga Anggaran
Kecamatan realisasi selanjutnya
dan Desa anggaran tidak
dapat
direalisasikan
lebih lanjut
90 Pertanian Dinas Meningkatkan Program PelaksanaanPeningkatan Penyusunan 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Pertanian Produktivitas Penyuluhan Penyuluhan Kapasitas Rencana (100,00%) 27.880.800,00 27.880.800,00
Pertanian Pertanian Pertanian Kelembagaan Definitif (100,00%)
Penyuluhan Kebutuhan
Pertanian diKelompok (e
Kecamatan RDKK) di
dan Desa Balai
Penyuluhan
Pertanian
91 Pertanian Dinas Meningkatkan Program PelaksanaanPenyediaan Jumlah 10 Unit 10 UnitRp 102.500.00Rp 102.500.00- - - -
Pertanian Produktivitas Penyuluhan Penyuluhan dan Penyediaan (100,00%) 0,00 0,00
Pertanian Pertanian Pertanian Pemanfaatan dan (100,00%)
Sarana danPemanfaatan
Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Prasarana
Pertanian Penyuluhan
Pertanian
92 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penatausahaan Jumlah Barang6 Jenis 6 JenisRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Barang MilikBarang MilikMilik Daerah (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Birokrasi Urusan Daerah padaDaerah padaPada SKPD (100,00%)
Pemerintahan Perangkat SKPD yang dikelola
Daerah KabupDaerah
aten/Kota
93 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 12 Laporan 12 LaporanRp Rp - - - -

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 397 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pertanian Reformasi Penunjang Kepegawaian dan Koordinasi (100,00%) 16.200.000,00 16.200.000,00
Birokrasi Urusan Perangkat Pelaksanaan
dan (100,00%)
Pemerintahan Daerah Sistem Pelaksanaan
Daerah Kabup Informasi Sistem
aten/Kota Kepegawaian
Informasi
Kepegawaian
yang
dilaksanakan
94 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Koordinasi Jumlah 1 Dokumen 1 DokumenRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Keuangan dan Koordinasi (100,00%) 29.105.000,00 29.104.800,00
Birokrasi Urusan Perangkat Penyusunan dan (100,00%)
Pemerintahan Daerah Laporan Penyusunan
Daerah Kabup Keuangan Laporan
aten/Kota Akhir TahunKeuangan
SKPD Akhir Tahun
SKPD
dilaksanakan
95 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Pelaksanaan Jumlah 12 Dokumen 12 DokumenRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Keuangan Penatausahaan Penatausahaan (100,00%) 37.200.000,00 37.200.000,00
Birokrasi Urusan Perangkat dan Pengujian/dan Pengujian/ (100,00%)
Pemerintahan Daerah Verifikasi Verifikasi
Daerah Kabup Keuangan Keuangan
aten/Kota SKPD SKPD
96 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah ASN70 Orang 70 OrangRp 5.404.607.Rp 4.934.038.- - - Penyerapan
Pertanian Reformasi Penunjang Keuangan Gaji danyang mendapat (100,00%) 528,00 924,00 anggaran
Birokrasi Urusan Perangkat Tunjangan fasilitasi (91,29%) disesuai
Pemerintahan Daerah ASN penyediaan dengan jumlah
Daerah Kabup gaji dan pegawai dan
aten/Kota tunjangan jumlah
pegawai yang
telah purna
bakti
(pensiun).
97 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Dukungan Jumlah Sistem4 Sistem 4 SistemRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Pelaksanaan Pemerintahan (100,00%) 16.200.000,00 16.200.000,00
Birokrasi Urusan Perangkat Sistem Berbasis (100,00%)
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Elektronik
Daerah Kabup Berbasis yang
aten/Kota Elektronik dilaksanakan
pada SKPD

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 398 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
98 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jenis dan154 eksemplar 154 eksemplarRp Rp - - - Penyerapan
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Bahan Bacaanjumlah bahan (100,00%) 14.965.000,00 14.145.000,00 anggaran
Birokrasi Urusan Perangkat dan Peraturanbacaan yang (94,52%) disesuaikan
Pemerintahan Daerah Perundang- dibeli dengan jumlah
Daerah Kabup undangan nilai
aten/Kota pembelian.
99 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Jenis2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - Penyerapan
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Barang Barang (100,00%) 2.834.914,00 2.813.450,00 anggaran
Birokrasi Urusan Perangkat Cetakan danCetakan dan (99,24%) disesuaikan
Pemerintahan Daerah Penggandaan Penggandaan dengan nilai
Daerah Kabup pembelanjaan.
aten/Kota
100 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah Jenis2 Jenis 2 JenisRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Komponen Komponen (100,00%) 1.372.500,00 1.372.500,00
Birokrasi Urusan Perangkat Instalasi ListriListrik (100,00%)
Pemerintahan Daerah k/Penerangan
Daerah Kabup Bangunan
aten/Kota Kantor
101 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 67 Jenis 67 JenisRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Peralatan danPeralatan dan (100,00%) 72.880.900,00 72.880.900,00
Birokrasi Urusan Perangkat Perlengkapan Perlengkapan (100,00%)
Pemerintahan Daerah Kantor Kantor
Daerah Kabup disediakan
aten/Kota
102 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyediaan Jumlah 14 Jenis 14 JenisRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Umum Peralatan Peralatan (100,00%) 3.150.450,00 3.150.450,00
Birokrasi Urusan Perangkat Rumah Rumah (100,00%)
Pemerintahan Daerah Tangga Tangga
Daerah Kabup
aten/Kota
103 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Administrasi Penyelenggara Jumlah Rapat-6 Kali 6 KaliRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Umum an Rapatrapat kordinasi (100,00%) 16.760.253,00 16.760.253,00
Birokrasi Urusan Perangkat Koordinasi dan konsultasi (100,00%)
Pemerintahan Daerah dan Konsultasike luar daerah
Daerah Kabup SKPD yang diikuti
aten/Kota
104 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah 3 Unit 3 UnitRp 586.500,00 Rp 586.500,00- - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) (100,00%)
Birokrasi Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya
Pemerintahan Penunjang yang dikelola

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 399 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Daerah KabupUrusan
aten/Kota Pemerintahan
Daerah
105 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 1 Unit 1 UnitRp 135.000.00Rp 135.000.00- - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Barang MilikGedung Gedung (100,00%) 0,00 0,00
Birokrasi Urusan Daerah Kantor atauKantor atau (100,00%)
Pemerintahan Penunjang Bangunan Bangunan
Daerah KabupUrusan Lainnya Lainnya yang
aten/Kota Pemerintah diadakan
Daerah
106 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Pengadaan Pengadaan Jumlah 3 Jenis 3 JenisRp Rp - - - Penyerapan
Pertanian Reformasi Penunjang Barang MilikPeralatan danPeralatan dan (100,00%) 40.360.000,00 40.063.258,00 anggaran
Birokrasi Urusan Daerah Mesin Lainnya Mesin Lainnya (99,26%) disesuaikan
Pemerintahan Penunjang yang diadakan dengan nilai
Daerah KabupUrusan barang yang
aten/Kota Pemerintah dibeli.
Daerah
107 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa13 Rekening 13 RekeningRp Rp - - - Penyerapan
Pertanian Reformasi Penunjang Jasa Jasa Komunikasi, (100,00%) 67.367.263,00 66.517.533,00 anggaran
Birokrasi Urusan Penunjang Komunikasi, Sumber Daya (98,74%) disesuaikan
Pemerintahan Urusan Sumber DayaAir dan Listrik dengan
Daerah KabupPemerintahan Air dan Listrik disediakan anggaran yang
aten/Kota Daerah tertera
dalaman
rekening
108 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa14 Orang 14 OrangRp 178.400.00Rp 178.400.00- - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Jasa Jasa PelayananPelayanan (100,00%) 0,00 0,00
Birokrasi Urusan Penunjang Umum Kantor Umum Kantor (100,00%)
Pemerintahan Urusan yang
Daerah KabupPemerintahan disediakan
aten/Kota Daerah
109 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Penyediaan Penyediaan Jumlah Jasa3200 Buah 3200 BuahRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Jasa Jasa SuratSurat (100,00%) 2.460.000,00 2.460.000,00
Birokrasi Urusan Penunjang Menyurat Menyurat yang (100,00%)
Pemerintahan Urusan disediakan
Daerah KabupPemerintahan
aten/Kota Daerah
110 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Perencanaan, Koordinasi Jumlah 5 Dokumen 5 DokumenRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Penganggaran, dan Koordinasi (100,00%) 16.200.000,00 16.200.000,00
Birokrasi Urusan dan EvaluasiPenyusunan dan (100,00%)

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 400 dari 423 halaman
Nomor Urusan Perangkat kebijakan Uraian Uraian Uraian Sub Uraian Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan Upaya Tinjut Keterangan
Pemerintahan Daerah Program Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Anggaran Mengatasi Rekomendasi
DPRD
Pemerintahan Kinerja Laporan Penyusunan
Daerah KabupPerangkat Capaian Laporan
aten/Kota Daerah Kinerja danCapaian
Ikhtisar Kinerja dan
Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
yang
dilaksanakan
111 Pertanian Dinas Mewujudkan Program Perencanaan, Penyusunan Jumlah 7 Dokumen 7 DokumenRp Rp - - - -
Pertanian Reformasi Penunjang Penganggaran, Dokumen dokumen (100,00%) 21.000.000,00 21.000.000,00
Birokrasi Urusan dan EvaluasiPerencanaan perencanaan (100,00%)
Pemerintahan Kinerja Perangkat perangkat
Daerah KabupPerangkat Daerah daerah yang
aten/Kota Daerah tersusun

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 401 dari 423 halaman
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan


1 Pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 TahunLandasan pedoman dan arah kebijakan penyelenggaraan
2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Padapenyertaan modal pemerintah daerah
Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa
Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang
2 Penetapan dan pengaturan kawasan tanpa rokok Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 TahunLandasan pedoman penetapan dan pengaturan kawasan tanpa
2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok rokok
3 Pedoman dan Pengaturan pelaksanaan pencegahan danPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 TahunLandasan pedoman dan pengaturan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakitpenanggulangan penyakit menular
Menular
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TahunPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 TahunLandasan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun
2021-2026 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah2021-2026
Daerah Tahun 2021-2026
5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 TahunPelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPangandaran atas pengelolaan keuangan daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
6 Perubahan kebijakan tentang pembentukan dan susunanPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 TahunPenyesuaian ketentuan pembentukan dan susunan perangkat
perangkat daerah Kabupaten Pangandaran 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerahdaerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
7 Pentapan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pelayananPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 TahunLandasan pedoman dan pengaturan dalam penyelenggaraan
publik 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pelayanan publik
8 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 TahunPenyesuaian anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjaketentutan
Daerah Tahun Anggaran 2021
9 Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 31 TahunPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 TahunPenyesuaian ketentuan pembentukan susunan Perangkat
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan DaerahDaerah
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
10 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunPeraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 TahunPelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah terkait Anggaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 402 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Anggaran 2022 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Tahun Anggaran 2022
11 Penetapan dan pengaturan besaran tunjangan dan operasionalPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2021 tentangLandasan dan pedoman pemberian besaran tunjangan dan
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjanganoperasional pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah
Daerah Serta dan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
12 Pengaturan Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air SusuPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 TentangLandasan pedoman dan pengaturan dalam penyelenggaraan
Ibu Eksklusif Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif
13 Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota DewanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 TentangLandasan pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian
Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum DaerahPengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan PengawasAnggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan
Air Minum (PERUMDA) Kabupaten Pangandaran dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air MinumUmum Daerah Air Minum (PERUMDA) Kabupaten
(Perumda) Kabupaten Pangandaran Pangandaran
14 Mekanisme Penyelesaian Pekerjaan Yang TidakPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 TentangLandasan dan Pedoman Mekanisme Penyelesaian Pekerjaan
Terselesaiakan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Mekanisme Penyelesaian Pekerjaan Yang TidakYang Tidak Terselesaiakan Sampai Dengan Akhir Tahun
Terselesaiakan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Anggaran
15 Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengendalian dan EvaluasiPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 TentangLandasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengendalian dan
Program /Kegiatan Pembangunan Daerah Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengendalian dan EvaluasiEvaluasi Program /Kegiatan Pembangunan Daerah
Program /Kegiatan Pembangunan Daerah
16 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa TahunPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 TentangLandasan, pedoman dan arah kebijakan Tata cara
Anggaran 2021 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaranpengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
2021
17 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 TentangPenyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanPerubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun AnggaranTahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
2021 Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran
2021
18 Penetapan Dan Pengaturan Penghasilan Tetap DanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2021 TentangLandasan Dan Pedoman Dalam Penetapan Penghasilan Tetap
Tunjangan Kinerja Dokter Di Rumah Sakit Umum DaerahPenghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja Dokter Di RumahDan Tunjangan Kinerja Dokter Di Rumah Sakit Umum
(RSUD) Kabupaten Pangandaran Sakit Umum Daerah (Rsud) Kabupaten Pangandaran Daerah (RSUD) Kabupaten Pangandaran
19 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.APeraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 TentangPenyesuaian Ketentuan Pembentukan Forum Koordinasi
Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum KoordinasiPerubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.APimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pangandaran
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pangandaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 403 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
20 Perubahan Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan BelanjaPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021Penyesuaian Landasan, Pedoman Dan Arah Kebijakan Untuk
Bantuan Sosial Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiPengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial
Pangandaran Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
21 Pedoman Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2021Landasan, Pedoman Dan Arah Kebijakan Untuk
Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pengembangan Anak Usia Dini Holisitik Integratif
22 Pengaturan Batas Tertinggi Jumlah Surat PermintaanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2021Landasan, Pedoman dan Pengaturan Batas Tertinggi Jumlah
Pembayaran Uang Persediaan (Spp-Up) Surat PermintaanTentang Batas Tertinggi Jumlah Surat PermintaanSurat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (Spp-Up)
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (Spp-Gu) Dan SuratPembayaran Uang Persediaan (Spp-Up) Surat PermintaanSurat Peprmintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (Spp-
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (Spp-Pembayaran Ganti Uang Persediaan (Spp-Gu) dan SuratGu) dan Surat permintaan pembayaran tambahan Uang
Tu) Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (Spp-Persediaan (SPP-TU) pada Perangkat Daerah Tahun
Tu) Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Anggaran 2021
23 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran NomorPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran PendapatanTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiTahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran TahunPangandaran Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2021
24 Pengelolaan Keuangan Standar Biaya Dan PemanfaatanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2021Landasan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Standar Biaya
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional PadaTentang Pengelolaan Keuangan Standar Biaya danDan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di KabupatenPemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan NasionalNasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Pangandaran Tahun Anggaran 2021 Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) DiDi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021
25 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JaminanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2021Landasan dan arah kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan TingkatTentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana KapitasiDana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Pertama Tahun Anggaran 2021 Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas KesehatanKesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2021
Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2021
26 Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional SekolahPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2021Landasan, Pedoman Dan Arah Kebijakan Pengelolaan Dana
Pada Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah PertamaTentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional SekolahBantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri
Negeri Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah PertamaDan Sekolah Menengah Pertama Negeri
Negeri
27 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati PangandaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2021Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran AnggaranTentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BupatiTahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten PangandaranPangandaran Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 404 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Pangandaran Tahun Anggaran 2021
28 Tata Cara dan Pengaturan Konfirmasi Status Wajib PajakPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2021Landasan dan Pedoman Konfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP) terhadap Pelayanan Publik Tertentu Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Terhadap(KSWP) terhadap Pelayanan Publik Tertentu
Pelayanan Publik Tertentu
29 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana DesaPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021Landasan Dan Arah Kebijakan Terkait Tata Cara Pembagian
Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun AnggaranTentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran DanaDan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten
2021 Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran TahunPangandaran Tahun Anggaran 2021
Anggaran 2021
30 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021Penyesuaian ketentuan Tata Kelola Pemungutan Retribusi di
Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi DiTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranObjek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pemungutan
Retribusi Di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten
Pangandaran
31 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati PangandaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2021Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran AnggaranTentang Perubahan Keempat Atas Peraturan BupatiTahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten PangandaranPangandaran Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2021
32 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2021Penyesuaian Ketentuan Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi DanaTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranDana Desa Tahun Anggaran 2021
Desa Tahun Anggaran 2021 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
33 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati PangandaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2021Penyesuaian Ketentuan Pelayanan Keshatan Gratis di
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan GratisTentang Perubahan Keempat Atas Peraturan BupatiPuskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa,
di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa,Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang PelayananPondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan DaerahKeshatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PosKabupaten Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
34 Penetapan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusu Non FisikPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2021Landasan Dan Arah Kebijakan Terkait Petunjuk Teknis Dana
Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusu Non FisikAlokasi Khusu Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan
Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan Tahun 2021 Persalinan Tahun 2021
35 Penetapan Analisis Standar Belanja Konstruksi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25.A Tahun 2021Landasan dan Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
Tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
36 Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Pegawai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2021Landasan, Pengaturan Dan Arah Kebijakan Terkait Hari Dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 405 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Jam Kerja Pegawai
37 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TamanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2021Landasan dan Arah Kebijakan Terkait Petunjuk Teknis
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah MenengahTentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik BaruPenerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan SekolahSekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun
Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 Ajaran 2021/2022
38 Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan GajiPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2021Landasan dan Arah Kebijakan Terkait Petunjuk Teknis
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat NegaraTentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari RayaPemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahundan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, PejabatKepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota
Anggaran 2021 Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021
Tahun Anggaran 2021
39 Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya BagiPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 29 Tahun 2021Landasan dan Arah Kebijakan terkait Petunjuk Teknis
Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Di LingkunganTentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari RayaPemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai
Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 Bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara diAparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran TahunPangandaran Tahun Anggaran 2021
Anggaran 2021
40 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2021Penyesuaian Arah Kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranDaerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk PelaksanaanPelelangan
Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi
Tempat Pelelangan
41 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2021Landasan Dan Penyesuaian Terkait Tambahan Penghasilan
Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai DiTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranPegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
42 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati PangandaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2021Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran AnggaranTentang Perubahan Kelima Atas Peraturan BupatiTahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten PangandaranPangandaran Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2021
43 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TahunPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021Landasan dan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan
2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TahunDaerah Tahun 2022
2022
44 Penetapan Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2022 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 36 Tahun 2021Landasan dan Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan
Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2022 untuk melaksanakan suatu kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 406 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
45 Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah TahunPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2021Landasasan Dan Arah Kebijakan Terkait Roadmap Penguatan
2022-2025 Tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah TahunSistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025
2022-2025
46 Tata Cara Pengadaan,Pengelolaan Dan Penyaluran CadanganPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2021Landasan, Pedoman dan arah kebijakan dalam
Pangan Pemerintah Daerah Tentang Tata Cara Pengadaan,Pengelolaan dan PenyaluranPengadaan,Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
47 Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati PangandaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2021Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran AnggaranTentang Perubahan Keenam Atas Peraturan BupatiTahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten PangandaranPangandaran Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran
Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2021
48 Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT) Juara Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2021Landasan dan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Layanan dan
Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan RujukanRujukan (SLRT) Juara
Terpadu (SLRT) Juara
49 Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2021Landasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Tahun 2022
50 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran NomorPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021Landasan dan Penyesuaian terkait RKPD Kabupaten
60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiPangandaran
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2021
51 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PerizinanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021Landasan Pedoman, dan Arah Kebijakan Pendelegasian
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal DanTentang Pendelegasian Kewenangan PenyelenggaraanKewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman ModalKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu
52 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2021Pelaksanaan ketentuan peraturan daerah terkait Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020
53 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021Penyesuaian Ketentuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranTahun 2022
Tahun 2022 Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022
54 Pedoman Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas Anak UsiaPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2021Landasasan Pedoman dan Arah Kebijakan Edukasi

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 407 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Sekolah Tentang Pedoman Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas AnakKeselamatan Berlalu Lintas Anak Usia Sekolah
Usia Sekolah
55 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021Penyesuaian Ketentuan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 TahunDaerah
2020 Tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
56 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021Landasan,Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah TahunTahun 2021-2026
2021-2026
57 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran NomorPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2021Landasan Dan Penyesuaian Terkait Tambahan Penghasilan
82 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai diTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiPegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 Tentang TambahanPangandaran
Penghasilan Pegawai Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten
Pangandaran
58 Pedoman Teknis Eliminasi Malaria Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Pedoman Teknis terkait
Tentang Eliminasi Malaria Eleminasi Malaria
59 Pedoman Tekknis Penanganan Orang Dengan GangguanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Pedoman Tekknis Penanganan
Jiwa (ODGJ) Tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
60 Penetapan Analisis Standar Belanja Konstruksi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2021Landasan dan Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan
Tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi untuk melaksanakan suatu kegiatan
61 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan Tata Cara Pengadaan Barang Dan
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jasa
62 Penetapan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2021Landasan dan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danDaerah Tahun Anggaran 2021
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
63 Perubahan Pembentukan Forum Koordinasi PimpinanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 58.A Tahun 2021Penyesuaian terkait Pembentukan Forum Koordinasi
Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati NomorPimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran
05.A Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran
64 Penetapan Kode Etik Pegawai Dalam PenyelengaraanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2021Landasan, Pedoman dan Arahan Kebijakan Terkait Kode Etik
Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman ModalTentang Kode Etik Pegawai Dalam PenyelengaraanPegawai Dalam Penyelengaraan Pelayanan Publik Di
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman ModalLingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu
65 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2021Penyesuaian Pedoman dan Arah Kebijakan Terkait
Tahun 2021 Tentang Konfirmasi Status Wajib PajakTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati PangandaranKonfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Terharap Pelayanan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 408 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
(KSWP) Terhadap Pelayanan Publik Tertentu Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Konfirmasi Status WajibPublik Tertentu
Pajak (KSWP) Terhadap Pelayanan Publik Tertentu
66 Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan PengaduanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2021Landasan, dan Arah Kebijakan Pedoman Umum Sistem
(Whistleblowing System) Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan PelaporanPenanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System)
Pengaduan (Whistleblowing System)
67 Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten LayakPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2021Landasan dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah
Anak Tahun 2022-2026 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan KabupatenPengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026
Layak Anak Tahun 2022-2026
68 Pengaturan dalam Pengenaan Sanksi Administratif TerhadapPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2021Landasan, Pedoman dan Arah Kebijakan Pengenaan Sanksi
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam PelaksanaanTentang Pengenaan Sanksi Administratif TerhadapAdministratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam PelaksanaanPelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat
69 Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Serta TataPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021Landasan dan Pelaksanaan ketentuan tentang kedudukan dan
Kerja Perangkat Daerah Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Sertasusunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
Tata Kerja Perangkat Daerah melaluipenetapan Tugas, Fungsi, danTata Kerja Sekretariat
Daerah
70 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Daerah Anggaran
Anggaran 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendaoatan dan Belanjapendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Daerah Tahun Anggaran 2022
71 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Penyesuaian Besaran
Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif danTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 TahunTunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan2021 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif danPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan DewanTunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanSerta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan DewanDaerah
Perwakilan Rakyat Daerah
72 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 TahunPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Penyesuaian Besaran
2017 Tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan danTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan TransportasiPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Pangandaran Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran
73 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran NomorPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Penyesuaian Besaran
53.A Tahun 2019 Tentang Besaran Tunjangan PerumahanTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiTunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPangandaran Nomor 53.A Tahun 2019 Tentang BesaranPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 409 dari 423 halaman
Nomor Kebijakan Dasar Hukum Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
74 Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata KerjaPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Pelaksananaan Ketentuan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan TataDaerah terkait Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi dan
Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta PrabawaTata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Mukti Prabawa Mukti
75 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja BadanPeraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2021Landasan, Arah Kebijakan dan Pelaksananaan Ketentuan
Pendapatan Daerah Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata KerjaDaerah terkait Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata
Badan Pendapatan Daerah Kerja Badan Pendapatan Daerah

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 410 dari 423 halaman
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan


1 Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten PangandaranIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab KabupatenPeningkatan Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Yang Pada Tahun 2020 Mengalami Penurunan KarenaPangandaran tahun 2021 yaitu 68, 28 poin meningkat 0,22
Dampak Pandemi Covid-19 Yang Menyebabkan Daya Belipoin dari tahun sebelumnya yaitu 68,06 poin. Terjadi
Masyarakat Turun, Sehingga Harus Ditingkatkan Kembali. peningkatan pada indeks Pendidikan dan indeks Kesehatan
dimana pada tahun 2021 nilai indeks Pendidikan adalah 59,72
naik 0,39 poin dari tahun 2020 yaitu 59,33 dan indeks
Kesehatan juga mengalami peningkatan dimana tahun 2021
nilainya 79,38 poin, naik 0,3 poin dari nilai tahun 2020 yaitu
79,08. peningkatan IPM tersebut tidak serta merta
meningkatkan pengeluaran perkapita masyarakat, dimana
pengeluaran perkapita tahun 2021 yaitu sebesar Rp.
9.065.000,- turun Rp. 19.000,- dari tahun 2020 yaitu sebesar
Rp.9.084.000,- . Atas rekomendasi DPRD Kabupaten
Pangandaran mengenai peningkatan daya beli masyarakat
tersebut pemerintah daerah telah berupaya secara maksimal
melalui Dinas Teknis telah melaksanakan berbai kegiatan
diantaranya sebagai berikut Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan
Pangan, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan
Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
Penyuluhan Pertanian, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang Penting Pengembangan UMKM.
2 Dengan Adanya Pandemi Covid-19, Angka KemiskinanAtas rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran mengenaiPenurunan angka kemiskinan
Pada Tahun 2020 Mengalami Peningkatan, Sehingga Perlustrategi untuk meninurunkan angka kemiskinan di Kabupaten
Adanya Strategi Untuk Menurunkan Angka KemiskinanPangandaran, telah dilakukan beberapa program kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2022. sebagai berikut Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan,
Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan
Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 411 dari 423 halaman
Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
Penyuluhan Pertanian, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang Penting, Pengembangan Umkm,
Perlindungan dan jaminan sosial
3 Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan, SKPD harusAtas rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran mengenaiOptimalisasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan
melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur, baik dariperencanaan yang cermat dan terukur baik dari sisi SDM,
sisi SDM Penganggaran maupun ketepatan waktupenganggaran maupun ketepatan waktu pelaksanaan data
pelaksanaan dan pelaporan pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam
penyusunan perencanaan telah mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimana pada
dokumen tersebut sudah jelas tujuan, sasaran, input (SDM,
Pagu anggaran dll), outcome dan output yang dihasilkan.
Sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan selaras dan
terukur.
4 Perlu melakukan pembinaan terhadap konsultan danSudah dilakukan koordinasi dan pembinaan ke PerangkatPeningkatan kinerja konsultan perencana dan pengawas
pengawas konstruksi, agar pelaksanaan pekerjaan berjalanDaerah, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan haruskontruksi .
dengan baik, selesai tepat waktu dan hasil pekerjaan sesuaimenggunanakan konsultan sesuai dengan bidang keahliannya
dengan spesifikasi. atau melakukan pembinaan terhadap konsultan perencanan
dan konsultan pengawas kontruksi agar hasil pekerjaan yang
dilaksanakan hasilnya memuaskan.
5 Perlu pengadaan gedung dan alat pengujian kendaraanAtas rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran mengenaiPengadaan Gedung dan fasilitas alat pengujian kendaraan
bermotor, sehingga pendapatan asli daerah yang bersumberpengadaan Gedung dan alat pengujian kendaraan bermotorbermotor
dari retribusi pkb dapat direalisasikan. untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari retribusi PKB, telah diusulkan pengadaan Gedung dan
alat pengujian kendaraan bermotor dengan Pagu Anggaran 50
M dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat, dan tidak
teralisasi di tahun 2021 sehingga akan terus diusulkan
kembali di tahun berikutnya.
6 Pemerintah daerah agar mengadakan kajian potensi unggulanBerkenaaan dengan rekomendasi DPRD KabupatenPeningkatan peluang investasi komoditas unggulan daerah.
daerah per sektor unggulan yang hendak dipromosikan untukPangandaran mengenai pelaksanaan kajian potensi unggulan
meningkatkan investasi daerah. daerah per sector unggulan yang hendak dipromosikan untuk
meningkatkan investasi daerah, telah dilakukan Penyusunan
Dokumen Potensi Unggulan Daerah, terutama komoditas

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 412 dari 423 halaman
Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
pertanian, peternakan, perikanan dan produk UMKM yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. Bahkan sampai dengan kajian
peluang investasi komoditas tersebut.
7 Pemerintah daerah agar membentuk perda mengenaiSejauh ini sedang merancang Peraturan Daerah MengenaiPemberian Insentif penanaman modal
pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadiPemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal Yang Menjadi
kewenangan pemerintah Kabupaten. Kewenangan Pemerintah Kabupaten, agar bagi para pelaku
usaha mau berinvestasi di Kabupaten Pangandaran.
8 Kami mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan mallBerkenaan dengan pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP)Optimalisasi pelayanan publik
pelayanan publik (mpp) guna percepatan pelayanan, akurasisupaya pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksanakan
pelayanan dan fleksibilitas kerja, sehingga pelayanansecara optimal, telah dilakukan pengusulan pembangunan
terhadap masyarakat bisa dilaksanakan secara optimal. Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 30.000.000.000,- sumber dana berasal dari banprop
maupun APBN. Namun sampai saat ini belum terealisasi,
kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun
pusat demi terbabungunnya MPP tersebut
9 Perlu pembaharuan sarana dan prasarana pelayananMemang sejauh ini belum ada Pembaharuan Sarana DanOptimalisasi pelayanan penerbitan dokumen administrasi di
penerbitan dokumen administrasi kependudukan di sepuluhPrasarana Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasitingkat Kecamatan
kecamatan, dikarenakan kondisi sudah tidak optimal dalamKependudukan di Kecamatan.
beroperasi dan sebagian sudah ada yang rusak, agar
pelayanan lebih optimal.
10 Optimalisasi program sektor pertanian dan perkebunanBerkenaan dengan rekomendasi DPRD KabupatenPeningkatan kesejahteraan petani
sesuai dengan potensi wilayah, guna meningkatkanPangandaran mengenai optimalisasi program sektor pertania,
perekonomian masyarakat dan peternakan dan perkebunan guna meningkatkan
perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Pangandaran melalui Dinas Pertanian melaksanakan berbagai
program dan kegiatan diantaranya yaitu A. Program
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan
kegiatan sbb Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi, Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, Penyediaan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. B.
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana
Pertanian, dengan sub kegiatan sbb Pembangunan,

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 413 dari 423 halaman
Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani,
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit,
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh
di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya, Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
C. Program Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan sbb
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
11 Mendorong arah kebijakan pemerintah daerah dalam halBerkenaan dengan rekomendasi DPRD KabupatenPeningkatan kesejahteraan petani
meningkatkan infrastruktur pertanian. Pangandaran mengenai optimalisasi program sektor pertania,
peternakan dan perkebunan guna meningkatkan
perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Pangandaran melalui Dinas Pertanian melaksanakan berbagai
program dan kegiatan diantaranya yaitu A. Program
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan
kegiatan sbb Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi, Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, Penyediaan
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. B.
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana
Pertanian, dengan sub kegiatan sbb Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani,
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit,
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh
di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya, Pembangunan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
C. Program Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan sbb
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Petani di Kecamatan dan Desa, Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 414 dari 423 halaman
Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
12 Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi melaluiAtas rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran mengenaiPemberdayaan UMKM
pemberdayaan UMKM peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan
UMKM, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UMKM telah melaksanakan program kegiatan
sebagai berikut Program Pengembangan UMKM dengan
kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan sub kegiatan
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam
pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,
serta design dan teknologi.
13 Mendorong arah kebijakan pemerintah daerah dalam halKaitan dengan peningkatan infrastuktur pariwisata untukKonektivitas antar wilayah dan kawasan
peningkatan infrastruktur pariwisata, guna tercapainyameningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar kawasan
konektivitas antar wilayah dan kawasan. pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas
PUTRPRKP telah melaksanakan program penyelenggaraan
jalan dengan kegiatan sebagai berikut Pembangunan Jalan
Pusat Perkantoran, Peningkatan Jalan Asem Ciawitali,
Peningkatan Jalan Bagolo Kolot - Gedung Bunis, Peningkatan
Jalan Banjarharja – Kalipucang, Peningkatan Jalan
Bojongkondang - Mekarwangi – Campaka, Peningkatan
Jalan Cigangsa-Cigorowek Desa Pangkalan Kecamatan
Langkaplancar, Peningkatan Jalan Cikubang-Karangtawang,
Peningkatan Jalan Ciparakan – Muaratiga, Peningkatan
Jalan Emplak – Karanggondang, Peningkatan Jalan Jelat
Gunungwalanda, Peningkatan Jalan Lingkungan Pamotan,
Peningkatan Jalan Mungganglai Tunggilis, Peningkatan Jalan
Pagergunung – Ciparakan, Peningkatan Jalan Palataragung,
Peningkatan Jalan Sidomulyo – Pagergunung,
Pembangunan Jembatan Pusat Perkantoran, Pembangunan
Jembatan Sintok,
14 Penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam halBerkaitan dengan penguatan Badan Kesatuan Bangsa DanPeningkatan SDM dan sarana pendukung lainnya
penguatan tugas pokok fungsinya. Politik Dalam Hal Penguatan Tugas Pokok Fungsinya, telah
dilaksanakan program -program sebagai berikut Peningkatan
jumlah pagu anggaran perangkat daerah dari tahun ke tahun.
Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa;

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 415 dari 423 halaman
Nomor Rekomendasi Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga
Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan
etika serta budaya politik; Program pemberdayaan dan
pengawasan organisasi kemasyarakat ; Program pembinaan
dan pengembangan ketahanan ekonomi, social, dan budaya;
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 416 dari 423 halaman
BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,


dan Teknologi telah memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program
Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2021 dengan Program Pendidikan Kecakapan Kerja
(PKK). Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 873.875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga
Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk target sasaran program 329 peserta
didik dan dapat direalisasikan sebesar Rp 873.875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta
Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi sasaran
program 329 peserta didik

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
pada Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan tugas pembantuan
kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Pedoman Bantuan Peningkatan Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat
Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan program Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat
Kabupaten Tahun 2021. Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta
Rupiah) untuk target sasaran program 55 peserta dan dapat direalisasikan sebesar Rp
50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi sasaran program 55
peserta

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
pada Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan tugas pembantuan
kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Literasi Anak Usia Dini dengan program
Penguatan Literasi Anak Usia Dini. Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 (Tiga
Puluh Juta Rupiah) untuk target sasaran program 60 peserta dan dapat direalisasikan sebesar
Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi sasaran program 50
peserta

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Menengah pada
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah memberikan tugas
pembantuan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021 dengan
Program Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021. Diberikan
alokasi anggaran sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk target sasaran
program 25 orang dan dapat direalisasikan sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta
Rupiah) untuk realisasi target sasaran program 25 orang

5. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan tugas pembantuan kepada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Implementasi Program Kesiapan Bersekolah bagi Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD). Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 417 dari 423 halaman
Lima Juta Rupiah) untuk target sasaran program 30 peserta bimtek dan 60 peserta sosialisasi
dan dapat direalisasikan sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) (100%
anggaran) untuk realisasi sasaran program 30 peserta bimtek dan 60 peserta sosialisasi

6. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan tugas pembantuan kepada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Lingkungan Belajar Berkualitas Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD). Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima
Juta Rupiah) untuk target sasaran program 20 peserta dan dapat direalisasikan sebesar Rp
45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi sasaran
program 20 peserta

7. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 159/kep/OT.01.01/HR tanggal 12 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan prasarana pengolahan hortikultura. Diberikan alokasi anggaran sebesar
Rp 7.930.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan
sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (28% anggaran) untuk
realisasi kinerja sebesar 28%

8. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 159/kep/OT.01.01/HR tanggal 12 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan kawasan tanaman obat. Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 6.900.000
(Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 6.600.000
(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) (96% anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 96%

9. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 159/kep/OT.01.01/HR tanggal 12 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan layanan pereancanaan satuan kerja perangkat daerah. Diberikan alokasi
anggaran sebesar Rp 6.560.000 (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 3.145.000 (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) (48%
anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 48%

10. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan embung pertanian. Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 240.000.000
(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 240.000.000 (Dua

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 418 dari 423 halaman
Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 2 unit
embung.

11. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa kertesediaan irigasi perpompaan besar wilayah barat. Diberikan alokasi anggaran
sebesar Rp 251.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 251.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 2 unit irigasi perpompaan besar

12. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa kertesediaan jaringan irigasi tersier. Diberikan alokasi anggaran sebesar Rp
1.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan
sebesar Rp 1.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (100%
anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 22 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier

13. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan e-rdkk untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi. Diberikan anggaran
sebesar Rp 139.715.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu
Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 139.715.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta
Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 4 kali
revisi dokumen e-rdkk

14. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi. Diberikan
anggaran sebesar Rp 83.000.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan
sebesar Rp 83.000.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi
kinerja sebesar 6 dokumen laporan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi

15. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:47:59 WIB Halaman 419 dari 423 halaman
berupa ketersediaan asuransi pertanian. Diberikan anggaran sebesar Rp 20.000.000 (Dua
Puluh Juta Rupiah Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta
Rupiah Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja sebesar 1459,13 Ha lahan yang
mengikuti asuransi pertanian

16. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 202/Kep/KU.01/2021/Keu tanggal 20 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan layanan perkantoran. Diberikan anggaran sebesar Rp 99.100.000
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp
89.100.000 (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) (89,9% anggaran) untuk
realisasi kinerja berupa rapat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan
honorarim pelaksana kegiatan

17. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sarana pasca panen
tanaman pangan. Diberikan anggaran sebesar Rp 8.060.000 (Delapan Juta Enam Puluh Ribu
rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 8.060.000 (Delapan Juta Enam Puluh Ribu
rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja berupa perjalanan dinas dalam daerah dan
perjalanan dinas luar daerah

18. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan pelayanan petugas informasi harga hasil tanaman pangan. Diberikan
anggaran sebesar Rp 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (100%
anggaran) untuk realisasi kinerja berupa perjalanan dinas dalam daerah

19. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan koordinasi, pembinaan, pengawalan dan monev kegiatan aneka kacang
dan umbi (daerah). Diberikan anggaran sebesar Rp 47.520.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima
Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 47.520.000 (Empat Puluh
Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja
berupa rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah

20. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:48:00 WIB Halaman 420 dari 423 halaman
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. Diberikan
anggaran sebesar Rp 4.060.000 (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah)

21. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. Diberikan
anggaran sebesar Rp 35.290.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 35.290.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja berupa rapat,
perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan honorarim pelaksana
kegiatan

22. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 11/Kep/OT.01.01/TP/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan keluaran
berupa ketersediaan layanan keuangan. Diberikan anggaran sebesar Rp 57.100.000 (Lima
Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 57.100.000 (Lima
Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja berupa
honorarium pelaksana kegiatan

23. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 018,08,4,029166/2021 dengan keluaran berupa ketersediaan irigasi
perpompaan wilayah barat. Diberikan anggaran sebesar Rp 190.000.000 (Seratus Sembilan
Puluh Juta Rupiah) dan dapat direralisasikan sebesar Rp 190.000.000 (Seratus Sembilan
Puluh Juta Rupiah) (100% anggaran) untuk realisasi kinerja berupa 2 unit irigasi perpompaan

24. Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2021 Nomor 018,08,4,029166/2021 dengan keluaran berupa ketersediaan layanan
dukungan manajemen satuan kerja. Diberikan anggaran sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh
Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk
realisasi kinerja berupa rapat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan
honorarium pelaksana kegiatan

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:48:00 WIB Halaman 421 dari 423 halaman
4.2. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan

1. Kegiatan terkait ketersediaan prasarana pengolahan hortikultura terkena dampak refocusing

2. Kegiatan terkait ketersediaan kawasan tanaman obat terkena dampak refocusing

3. Kegiatan terkait ketersediaan layanan pereancanaan satuan kerja perangkat daerah terkena
dampak refocusing

4. Kegiatan terkait ketersediaan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terkena
dampak refocusing

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:48:00 WIB Halaman 422 dari 423 halaman
BAB V
PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk integritas dari Pemerintah Kabupaten


Pangandaran untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah antar stakeholder terkait, guna mewujudkan good local governance dan
secara yuridis formil didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah


melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021
sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan semoga
kedepannya kita semua dapat lebih baik lagi dalam membangun Kabupaten Pangandaran yang kita
cintai.

Parigi, 17 Maret 2022

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Laporan ini diunduh dari silatah.id pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 05:48:00 WIB Halaman 423 dari 423 halaman

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anda mungkin juga menyukai