Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya
kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 dengan
baik.
manajemen merupakan suatu siklus yang tidak terputus, artinya evaluasi hasil
perencanaan yang akan datang, dan selanjutnya perencanaan yang dibuat dapat
pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Perlu disadari bahwa
Kinerja Tahunan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.
KATA PENGANTAR
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN
C. VISI MISI
BAB II. ANALISA SITUASI
A. DATA UMUM
a. PETA WILAYAH KERJA PUSKESMAS
b. DATA SITUASI UMUM
c. DATA WILAYAH
d. DATA FASILITAS PELAYANAN
e. DATA SUMBER DAYA
f. PERAN SERTA MASYARAKAT
g. PENDUDUK DAN SASARAN PROGRAM
h. DATA SEKOLAH
i. DATA KESEHATAN LINGKUNGAN
B. DATA KHUSUS
a. DATA KEMATIAN
b. DATA KUNJUNGAN
c. CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN
BAB III. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN
A. ANALISA MASALAH
a. IDENTIFIKASI MASALAH
b. PRIORITAS MASALAH
c. RUMUSAN MASALAH
d. PENYEBAB MASALAH
e. PEMECAHAN MASALAH
B. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN
a. RUK PRIORITAS
b. RUK RUTIN
BAB IV. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Jadwal Bias :
B. TUJUAN
a. Tujuan Umum :
b. Tujuan Khusus :
C. VISI MISI
a. Visi
“PRIMA”
P = Profesional
R = Ramah
I = Inisiatif dan Inovatif
M = Malu
A = Akuntabel
I = Ikhlas
BAB II
ANALISA SITUASI
A. DATA UMUM
a. PETA WILAYAH KERJA PUSKESMAS
2 S1 Keperawatan 4 1 1 6
3 DIV Kebidanan 2 2
4 DIII Kebidanan 6 5 2 13
5 DIII Keperawatan 4 2 9 15
6 DIII Gigi 1 1
7 DIII Gizi 1 1
8 Analis Kesehatan 1 1
9 SPK 4 4
10 Petugan Obat 1 1
11 Petugas Loket 1 4 5
12 Bendahara 1 1
13 Sopir 1 1
14 Cleaning Service 1 1
2. Pembiayaan
No Sumber Biaya Jumlah
1 APBN
1 Banjarwati 3114 3084 400 3484 209 63 1054 126 123 129 853 1020 2476 804 24 22 58 173 3114 3084 6198
2 Kemantren 2824 2770 155 2925 169 101 951 90 89 105 58 93 1608 558 297 39 340 59 2824 2770 5594
3 Sidokelar 1384 1426 10 1436 67 49 477 36 35 21 13 0 1240 208 44 5 60 294 1384 1436 2810
5 Paloh 894 939 335 1274 60 28 312 18 17 21 30 0 0 563 25 1 39 185 894 939 1833
6 Weru 2950 3513 398 3911 147 171 1099 76 71 96 15 24 0 1047 30 56 64 9 2950 3513 6463
7 Sidokumpul 1429 1723 298 2021 83 88 535 40 36 31 21 0 0 450 50 8 13 74 1429 1723 3152
8 Waru Lor 1189 1321 98 1419 73 49 426 34 30 53 33 0 0 357 32 1 15 55 1189 1321 2510
h. DATA SEKOLAH
JUMLAH KADER
NO NAMA SEKOLAH LK2 PR JML SEKOLAH UKS GURU UKS
SEKOLAH UKS/DOKCIL
1 TK 488 503 20 10 20 20
2 SD/MI 1332 1467 19 10 20 20
3 SLTP/MTS 3852 3928 13 10 20 20
4 SLTA/MA 3092 3718 7 5 10 10
5 PONPES 1286 1432 5 2 4 4
i. Data Kesehatan Lungkungan
Jamban Keluarga
Jumlah Rumah TPM TTU TPA SAB Sehat SPAL
Keluarg
No Desa
Keluarga a % Rumah %
Rumah Diperiks Memenuhi Memenuhi Diperiks Memenuhi % dari
Diperiksa % % Diperiksa % % memakai memakai dari dg dari
Sehat a Syarat Syarat a Syarat Target
SAB Jamban Target SPAL Target
Sehat
1 Usia Tua 44 40 85 84
Diabetes
2 5 4 3 6 9
Melitus
Kelainan
3 4 2 2 2 6
Jantung
4 Paru-paru 4 2 2 4
5 Stroke 3 1 1 3 4
6 Komplikasi 1 1 1
7 Usus Buntu 1 1 1
Ca
8 1 1 1
Mandibula
9 IUFD 1 1 1
10 Meningitis 1 1 1
11 Hepatitis 1 1 1
12 Hipertensi 2 2 2 2 4
13 Gagal Ginjal 2 0 2 2
Jatuh/
14 1 1 1
Trauma
15 Prematur 3 3 3
Cacat
16 1 1 1
Bawaan
17 Sepsis 1 1 1
b. DATA PENCAPAIAN IMUNISASI PERDESA TH 2018
No Nama Desa Jumlah Bayi Yang di Imunisasi
HBO BCG Polio DPT/ Polio DPT/ Polio DPT/ Polio IPV Campak Imunisasi
1 HB1 2 HB2 3 HB3 4 Lengkap
1 Banjarwati
2 Kemantren
3 Sidokelar
4 Tlogosadan
g
5 Paloh
6 Weru
7 Sidokumpul
8 Warulor
c. CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN TAHUN 2018
No Jenis Kegiatan Target Pencapaian Kesenjangan
BAB III
PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN
A. ANALISA MASALAH
a. IDENTIFIKASI MASALAH
Targe
No Kegiatan Pencapaian Kesenjangan
t
b. PERIORITAS MASALAH
No
Masalah
Kritaria
1 URGENCY (U)
2 SERIOUSNESS
(S)
3 GROWTH
TOTAL (UXSXG)
Dari hasil UCG yang menjadi prioritas masalah dengan urutan sebagai
berikut ;
1. Cakupan.............................................................................rendah
2. Cakupan.............................................................................rendah
3. Dst
2 RUMUSAN MASALAH
1. Rendahnya cakupan............................
2. Rendahnya cakupan............................
3. dst
3. PENYEBAB MASALAH
Setelah dilakukan penentuan prioritas masalah kemudian oleh tim dilakukan identifikasi penyebab masalah menggunakan metode
Brainstorming dan perangkat Fishbone. Adapun penyebab masalah sebagai berikut
MANUSIA METODE
SARANA DANA
4. PEMECAHAN MASALAH
No Prioritas Masalah Penyebab Masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah terpilih Ket
1 Rendahnya 1. ........ 1. .............
cakupan ............. 2. ........... 2. ..............
3. ........... 3. ................
4. ...........
PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2020
N Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator Sumber
o Kesehatan Sasaran jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja Pembiayaan
1
1. RUK PRIORITAS
2. RUK RUTIN
N Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Kebutuhan Mitra Waktu Kebutuhan Indikator Sumber
o Kesehatan Sasaran jawab Sumber Daya Kerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja Pembiayaan
1 P2
Imunisasi
BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
N Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Rincian Lokasi Biaya
o Kesehatan Jawab Kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan
1 P2 1. Imunisasi rutin Memberi Posyandu ≥95% Pelaksana 11 x, 8 Januari-Desember 1 petugas 8 Desa 8,800,
Imunisasi bayi di Posyandu kekebalan Imunisasi desa 2019 desa tiap 000
kegiatan
3 Survey KIPI Penanganan Kasus KIPI 100% Pelaksana 11 Januari-Desember 1 petugas tiap Desa 1,100,
optimal pada KIPI Imunisasi 2018 kegiatan 000
4 Distribusi sarana & Optimalisasi Vaksin 100% Pelaksana 11 Januari-Desember 1 petugas tiap Dinkes 1,100,
prasarana pelayanan Imunisasi kegiatan 000
pelayanan imunisasi
Imunisasi ke
Dinkes
5 Distribusi sarana & Optimalisasi Vaksin 100% Pelaksana 11 Januari-Desember 1 petugas tiap Desa 1,100,
prasarana pelayanan Imunisasi kegiatan 000
pelayanan imunisasi
Imunisasi ke Desa
BAB V
PENUTUP
Harapan kami, dengan membuat RKT ini bisa membantu kami dalam melakukan
pelayanan khususnya program upaya P2 Imunisasi di Puskesmas Tlogosadang ini, dan semoga
usulan kami ini mendapat persetujuan kepala Puskesmas dan Manajemen Mutu.
Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam pembuatan RKT ini. Kritik dan saran yang membangun tetap kami harapkan
demi perbaikan upaya P2 Imunisasi.
LAMPIRAN