Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang menghendaki
seluruh kejadian di muka bumi, hanya karena kemudahan dan kekuatan dari-Nya,
sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Audit Internal ini.
Semoga hasil Audit Internal periode Juli 2022 dilakukan pada Ruang
Pendaftaran dan Rekam Medis Puskesmas Sukorame dapat menjadi bahan evaluasi
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukorame.
Laporan ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu jika
menemukan kekurangan, kami menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun.
Kami sampaikan terimakasih kepada Tim Manajemen Mutu dan seluruh
Karyawan Puskesmas Sukorame yang senantiasa berupaya keras untuk lebih maju
dan lebih baik.

Kediri, Juli 2022

Koodinator Audit Internal

Puji Prihantini, SST


NIP.19640503 198511 1002

PAGE \* MERGEFORMAT iii


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....................................................................................................i

Lembar Pengesahan............................................................................................ii

Kata Pengantar....................................................................................................iii

Daftar Isi..............................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Tujuan Audit ............................................................................................... 1

BAB II AUDIT INTERNAL


A. Essensi Audit ................................................................................................ 2
B. Aktifitas Audit .............................................................................................. 3
C. Tahapan Audit Internal ................................................................................ 3
D. Penyusunan Rencana Audit .......................................................................... 4
E. Pengumpulan Data ....................................................................................... 4
F. Analisa Data ................................................................................................. 5
G. Pelaporan Dan Diseminasi ........................................................................... 5

BAB III PELAPORAN AUDIT INTERNAL


A. Lingkup Audit ............................................................................................. 6
B. Objek Audit ................................................................................................. 6
C. Auditor ........................................................................................................ 6
D. Metode Audit .............................................................................................. 6
E. Standart Kriteria .......................................................................................... 7
F. Jadwal Audit ............................................................................................... 8
G. Analisa Temuan Audit ............................................................................... 9

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan dan Saran.........................................................................................17

LAMPIRAN

PAGE \* MERGEFORMAT iv

Anda mungkin juga menyukai