4
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Realisasi Program prioritas Pembangunan Daerah beserta Pagu Indikatif Tahun 2019-2020
VISI/MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program Realisasi 2O19 Realisasi 2O20 OPD Penanggung
DAERAH (Outcome) Kinerja Pagu Kinerja Pagu Jawab
VISI: PADANGSIDIMPUAN BERKARAKTER, BERSIH, AMAN DAN SEJAHTERA
M.1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, bermoral, dan berbudaya dengan pemanfaatan Iman dan Taqwa (Imtaq) dan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas
M.4. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan sejahtera
Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi Program Pendidikan Anak Angka Partisipasi Kasar 37.41% 5,099,347,105 79,72% 5,609,281,816 Dinas
kualitas daya kualitas Pendidikan Sebagai masyarakat miskin Usia Dini (PAUD) (APK) Pendidikan Anak Usia Pendidikan
saing kehidupan pendidikan Kota Pelajar dan Dini
masyarakat masyarakat Kesejahteraan Guru
Program wajib belajar Angka Partisipasi Kasar 90.41% 22,362,600,841 100,06% 24,598,860,925 Dinas
pendidikan dasar sembilan (APK) Jenjang SD/MI Pendidikan
tahun
Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Program Manajemen Persentase sekolah yang 98.35% 2,645,513,024 1,310,776,221 Dinas
dari tingkat SD s/d SMP sederajat. Pelayanan Pendidikan terakreditasi Pendidikan
Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi
dan siswa miskin berprestasi dan bantuan
stimulus berupa beasiswa kepada siswa SMA
sederajat yang lulus ke Perguruan Tinggi Negeri
ternama
Melakukan dan meningkatkan pendidikan dan Program Peningkatan Mutu Guru yang memenuhi 88.64 950,857,298 86,88 1,045,943,028 Dinas
pelatihan (diklat) bagi guru-guru bidang studi dan Pendidik dan Tenaga kualifikasi S1/D-IV Pendidikan
menyekolahkan guru-guru potensial ke jenjang Kependidikan
yang lebih tinggi
Penyediaan pendidikan bagi anak-anak Program Pendidikan Non Angka Melek 99.95 320,036,021 99,95 352,039,623 Dinas
berkebutuhan khusus dan pengembangan Formal Huruf Pendidikan
keterampilan bagi anak terlantar dan kurang
mampu
Peningkatan Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan Program Peringatan Hari-Hari persentase pelaksanaan 100% 198,000,000 44% 234,000,000 Sekretariat DPRD
kegiatan keagamaan prasarana tempat-tempat ibadah Besar Nasional, Daerah dan kegiatan untuk
menuju masyarakat Keagamaan meningkatkan ketaqwaan
berakhlaqul kepada Tuhan Yang Maha
kharimah Esa
Pelatihan peningkatan kualitas keagamaan Sekretariat DPRD
terhadap tokoh agama
Meningkatnya Peningkatkan Peningkatan Sarana, prasarana dan Pelayanan Program Pengadaan, Cakupan Kualitas dan 87.44% 7,162,847,805 1 tahun 6,655,779,000 Dinas Kesehatan
kualitas derajat sarana, prasarana Kesehatan Peningkatan dan Perbaikan Kuantitas Sarana dan
kesehatan dan pelayanan Sarana dan Prasarana Prasarana Pelayanan
masyarakat kesehatan Puskesmas/ Puskesmas Kesehatan
Pembantu dan Jaringannya
VISI/MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program Realisasi 2O19 Realisasi 2O20 OPD Penanggung
DAERAH (Outcome) Kinerja Pagu Kinerja Pagu Jawab
Meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan Program Standarisasi Cakupan Standar Pelayanan 93.90% 145,278,304 100% 145,278,304 Dinas Kesehatan
sarana prasarana, tenaga dokter, paramedis, alat Pelayanan Kesehatan Kesehatan
kesehatan dan obat-obatan di setiap Puskesmas
Program obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan obat, 96.76% 1,738,217,665 12 bulan 1,738,217,665 Dinas Kesehatan
yang ada di Padangsidimpuan
kesehatan vaksin dan perbekalan
kesehatan
yang bermutu merata dan
terjangkau di pelayanan
kesehatan pemerintah
Mengoptimalkan pembiayaan kesehatan kepada Program Pelayanan Jaminan Cakupan Pelayanan 59.99% 7,705,046,554 12 bulan 7,705,046,554 Dinas Kesehatan
seluruh masyarakat miskin dengan pemanfaatan Kesehatan Nasional (JKN) kesehatan dasar bagi peserta
dana BPJS JKN
Meningkatnya Pengembangan kualitas generasi muda yang Program pemeliharaan Tingkat Penyelesaian 17 Bulan 991,270,000 17 Bulan 1,076,920,000 SATPOL PP
peran serta berdayasaing dalam mewujudkan kota yang aman kantrantibmas dan Pelanggaran K4
pemuda dalam dan nyaman pencegahan tindak kriminal (Ketertiban,Keten traman
Membentuk dan mengaktifkan kembali Program peningkatan peran Jumlah Organisasi 31 Organisasi 651,117,971 31 Organisasi 770,837,934 Dinas Pemuda,
pembangunan
Naposo/Nauli Bulung sebagai organisasi muda- serta kepemudaan Kepemudaan dan Jumlah Olahraga dan
mudi di tingkat kelurahan/desa Kegiatan Kepemudaan Pariwisata
M. 2. Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang
berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah, dan industri rumah tangga
Meningkatkan Meningkatkan Peningkatkan Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin Program Pelayanan dan jlh orang yang mendapat 18,75% 310,145,056 130 org 435,000,000 DINSOS
daya saing pendapatan pertumbuhan Rehabilitasi Kesejahteraan sunatan dan operasi katarak
ekonomi daerah perekonomian ekonomi, investasi Sosial dan bibir sumbing
yang unggul dan masyarakat dan daya beli Pengembangan kompetensi tenaga kerja dan Program Peningkatan Kualitas Jumlah tenaga kerja yang 145 orang 2,881,165,368 100% 2,881,165,368 Disnaker
berbasis ekonomi melalui perluasan lapangan pekerjaan dan Produktifitas Tenaga terampil dan produktif
kerakyatan pemberdayaan Kerja
Terciptanya iklim Memberikan kemudahan sesuai dengan hukum Program Peningkatan Iklim Peningkatan Nilai 26.732 177,528,972 100% 195,281,869 DPMPTSP
koperasi, UKM dan
investasi daerah dan ketentuan yang berlaku bagi investasi yang Investasi dan Realisasi Investasi dan PMDN
ekonomi kreatif
yang kondusif menyerap banyak tenaga kerja Investasi
Peningkatan akses informasi tentang potensi Program Penyiapan Potensi Kemudahan Pemberian 100% 569,867,720 100% 626,854,492 DPMPTSP
daerah melalui ketersediaan data, layanan promosi Sumberdaya, Sarana, dan Izin
dan publikasi Prasarana Daerah
Program Pengembangan Rasio Usaha Mikro dan 0.6 1,283,810,300 0.5426 145,768,289 Dinas Komperasi,
Sistem Pendukung Usaha Kecil/UMKM yang Usaha Kecil dan
Bagi UMKM berkembang Menengah,
Perinsdustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Cakupan Efisiensi 0.75 928,471,000 0.7392 717,112,035 Dinas Komperasi,
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri Usaha Kecil dan
Menengah,
Perinsdustrian dan
Perdagangan
Program Pengembangan Jumlah wirausahawan baru 15 orang 960,348,000 0 orang 341,187,122 Dinas Komperasi,
Industri Kecil dan Menengah Usaha Kecil dan
Menengah,
Perinsdustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan Persentase petani yang 0.35 89,757,004 0.5 43,467,810 Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi menerapkan teknologi
Pertanian/Perkebunan pertanian/ perkebunan
Program Pengembangan Peningkatan produksi benih 274,853 Ekor ; 1,251,118,702 NA 125,709,090 Dinas Pertanian
Budidaya Perikanan dan produksi perikanan 530,10 Ton
Program Peningkatan Nilai Tukar Petani 99,08 skor 421,056,243 NA 167,733,495 Dinas Pertanian
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Jumlah produk pertanian 7 produk 79,997,873 0 168,470,900 Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi daerah yang dikenal
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Jumlah Produksi pertanian/ 5,995 Ton/Ha 10,820,637 6.402 409,061,102 Dinas Pertanian
Produksi perkebunan yang dicapai
Pertanian/Perkebunan
Program Pengembangan dan Cakupan Irigasi Daerah 81% 8,119,515,146 NA 4,902,266,000 Dinas Pertanian /
Pengelolaan Jaringan Irigasi, PUTR
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Peningkatan Persentase populasi ternak 36% 89,945,904 0.2 Dinas Pertanian
Produksi Hasil Peternakan yang ditingkatkan
Program Pencegahan dan Persentase penyakit ternak 60% 29,723,007 0.5 60,788,390 Dinas Pertanian
Penanggulangan Penyakit yang di atasi
Ternak
VISI/MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program Realisasi 2O19 Realisasi 2O20 OPD Penanggung
DAERAH (Outcome) Kinerja Pagu Kinerja Pagu Jawab
Program Pengembangan Persentase destinasi 100% 300,000,000 84.21% 30,000,000 Dinas Pemuda,
Destinasi Pariwisata pariwisata yang dikelola Olahraga dan
secara baik Pariwisata
Program Pengembangan Persentase obyek wisata 100% 688,499,108 73.68% 226,739,570 Dinas Pemuda,
Pemasaran Pariwisata yang terpasarkan/ter Olahraga dan
promosikan Pariwisata
M. 3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan kota
M. 7. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk seluruh lapisan masyarakat,
termasuk anak-anak dan kelompok difabel
Meningkatkan Terpenuhinya Peningkatkan Peningkatkan pembangunan infrastruktur Program Pembangunan Jalan Proporsi panjang jalan dan 80% 3,401,610,448 2,601,610,448 Dinas Pekerjaan
pemerataan kebutuhan pembangunan dan Jembatan jembatan Kota Umum dan Tata
pembangunan infratruktur dasar infrastruktur Padangsidimpuan dalam Ruang
prasarana dan masyarakat Kota kondisi baikdan sedang
sarana padangsidimpuan (jalan dan Jembatan)
infrastruktur
wilayah yang Melakukan pengaspalan jalan-jalan kota dan Program Rehabilitasi / Proporsi Jalan Kota dalam 70% 7,098,363,931 6,173,363,931 Dinas Pekerjaan
berkelanjutan pengaspalan atau pembetonan semua gang (jalan Pemeliharaan Jalan dan kondisi yang baik Umum dan Tata
lingkungan), pengorekan paret dan perbaikan Jembatan Ruang
trotoar sebagai upaya pengendalian banjir
Program Peningkatan Jalan Persentase tingkat kondisi 70% 20,233,299,535 69,81% 198,000,000 Dinas Pekerjaan
dan Jembatan jalan baik dan sedang Umum dan Tata
Ruang
Program Pembangunan Proporsi Drainase dalam 70% 1,076,559,640 57% 568,650,000 Dinas Pekerjaan
Saluran Drainase/Gorong- kondisi baik Umum dan Tata
Gorong Ruang
Program Pengembangan Cakupan rata-rata 70% 1,719,119,700 30% 1,520,372,599 Dinas Pekerjaan
kinerja pengelolaan air pelayanan air minum dan Umum dan Tata
minum dan air limbah limbah Ruang
Menata ulang keberadaan Becak Sidimpuan Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan 6.59% 188,706,200 6.59% 239,744,616 Dinas
sebagai sarana transportasi umum dan memberi Kelaikan Pengoperasian Publik dan Tata Kelola Perhubungan
bantuan pengecatan becak setiap tahunnya Kendaraan Bermotor Pemerintahan Serta
sehingga tercipta Becak Artis sebagai ikon dan Ketentraman, Ketertiban
kebanggaan khas Kota Padangsidimpuan Umum
Program Rehabilitasi dan Persentase kondisi Fasilitas 77.57% 580,862,000 77.57% 19,575,040 Dinas
Pemeliharaan Prasarana dan LLAJ Baik Perhubungan
Fasilitas LLAJ
Mengentaskan kawasan-kawasan yang sudah Program Pengembangan Cakupan ketersediaan 86.99 9,074,354,000 - 1,874,127,000 Dinas Perumahan
kumuh dan mengantisipasi mumculnya kawasan Perumahan rumah layak huni dan Kawasan
kumuh yang baru Permukiman
VISI/MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program Realisasi 2O19 Realisasi 2O20 OPD Penanggung
DAERAH (Outcome) Kinerja Pagu Kinerja Pagu Jawab
Persentase ketersediaan 86.99 - Dinas Perumahan
rumah layak huni dan Kawasan
Permukiman
Mendorong pembukaan kawasan pemukiman yang Program Lingkungan Sehat Cakupan Wilayah 37 5,781,784,000 - 2,299,474,525 Dinas Perumahan
baru yang disesuaikan dengan Rencana Rata Perumahan Perumahan yang mempunyai dan Kawasan
Ruang dan Tata Wilayah drainase yang baik Permukiman
Program Pengelolaan Ruang Persentase RTH yang 27.52 5,064,841,210 - 3,436,394,300 Dinas Perumahan
Terbuka Hijau dikelola dan Kawasan
Permukiman
Optimalisasi Pengelolaan lingkungan hidup yang Program Pengembangan Persentase Penanganan 77.94% 206,260,000 80% 625,399,716 DLH
terpadu Kinerja Pengelolaan Sampah
Persampahan
Program Peningkatan Kualitas Persentase data dan 100% 114,572,672 80% 158,824,656 DLH
dan Akses Informasi Sumber Informasi Sumber Daya
Daya Alam dan Lingkungan Alam dan Lingkungan Hidup
Hidup yang tersedia
Program Perlindungan dan Cakupan Rehabilitasi hutan 82.30% 114,572,672 23,399,010 DLH
Konservasi Sumber Daya dan lahan kritis
Alam
M.5. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan
ketentuan yang berlaku
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatkan Program Peningkatan Jumlah peraturan bidang 7 Peraturan 7 Peraturan Sekretariat Daerah
performa tata pelayanan publik kualitas Kapasitas Kelembagaan dan kelembagaan dan
kelola yang handal dan pemerintahan dan Ketatalaksanaan tatalaksana
pemerintahan prima birokrasi Pemerintahan Daerah
yang bersih dan
baik (clean dan Program Pembinaan dan Persentase Pelayanan 96.01% 825,413,178 78.58% 685,221,862 Badan Kepegawaian
good governance) Pengembangan Aparatur Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan
Tepat Waktu Sumber Daya
Manusia
VISI/MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program Realisasi 2O19 Realisasi 2O20 OPD Penanggung
DAERAH (Outcome) Kinerja Pagu Kinerja Pagu Jawab
Jumlah peserta seleksi yang 4 orang 0 orang Badan Kepegawaian
diangkat menjadi CPNS dan dan Pengembangan
calon PPPK Sumber Daya
Manusia
Meningkatnya Program Peningkatan dan Opini BPK terhadap Laporan Predikat WDP 1,958,542,339 Predikat WDP 3,339,650,031 Badan Pengelolaan
kualitas Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan
pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah
keuangan dan
administrasi
daerah Program Peningkatan Persentase jumlah 100% 891,028,949 NA 252,220,000 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga JFA/P2UPD/PNS yang
Pemeriksa dan Aparatur megikuti Diklat/Bimtek/
Pengawasan Sosialisasi/ Sertifikasi
Meningkatnya Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban Program Penataan Cakupan penerbitan kartu 84% 1,404,385,277 86.49% 1,474,604,541 Disduk
pelayanan publik dalam pengurusan administrasi publik Administrasi Kependudukan keluarga, cakupan Capil
yang handal dan penerbitan kartu tanda
prima penduduk (ktp) cakupan
penerbitan
akta kelahiran
Peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan Program Pencegahan Dini dan Persentase terwujudnya tim 98.4 891,028,949 - 252,220,000 BPBD
bencana daerah Penanggulangan Korban penanggulangan bencana
Bencana Alam yang terampil/terlatih