Anda di halaman 1dari 144

z

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja adalah dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanian dan Perkebunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Lima Tahun kedepan, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Secara fungsional Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan
lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.
Penyusunan RKP 2021 menggunakan prinsip money follows
program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial
dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan
dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan
prioritas nasional dan program prioritas tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


Daerah;

Rencana Kerja Tahun 2021


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara


Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang


Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,


Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Rencana Kerja Tahun 2021


2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:


511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang
Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis
Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal
Holtikultura;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006


tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008


tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2016


tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 85);

Rencana Kerja Tahun 2021


17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019


tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -
2023;

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019


tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah


untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini
adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi
berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan
tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi
pelaksanaan program dan kegiatan.
1.4. Sistematika Penulisan
Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam
Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 terdiri dari 4
(empat) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal
sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika
penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bab II. Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2019

Rencana Kerja Tahun 2021


Bab ini menguraikan evaluasi Renja PD Tahun lalu dan
capaian Renstra PD, analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tantangan dan
hambatan OPD.
Bab III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan telaah terhadap kebijakan Nasional,
tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah (PD).
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah.
Bab V. Penutup
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi,
fungsi dan peran dari dokumen Renja Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2021


BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra


PD
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
total anggaran sebesar 310.162.505.000,- terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 122.781.083.445,- realisasi keuangan Rp.
117.581.380.852,- (96,31%) Belanja Langsung terdiri 4 program
meliputi 120 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
188.079.060.000,- realisasi keuangan Rp. 161.410.233.464,-
(85,82%).
Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Renstra Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai
berikut : Padi 9.655.654 ton dari target 11.543.015 ton
(83,65%), Jagung 3.390.977 ton dari target 3.660.360 ton
(92,64%), Kedelai 66.701 ton dari target 102.726 ton (64,93%),
Kacang tanah 77.510 ton dari target 96.389 ton (80,41%),
Kacang hijau 99.495 ton dari target 106.187 ton (93,70%), ubi
kayu 2.436.733 ton dari target 3.341.844 ton (72,92%), ubi
jalar 144.811 ton dari target 165.809 ton (87,34%), Cabe
163.873 ton dari target 200.386 ton (81,60%), Bawang merah
471.447 ton dari target 528.586 ton (89,20%), Salak 482.992
ton dari target 499.651 ton (96,67%), tebu 2.851.955 ton dari
target 2.948.695 ton (97,20%).
2. a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai
berikut : kopi 22.831 ton dari target 20.482 ton (111,47%),
kelapa 168.593 ton dari target 164.248 ton (102,65%), mangga
479.963 ton dari target 458.176 ton (104,76%), Durian 171.734
ton dari target 60.914 ton (281,93%).

Rencana Kerja Tahun 2021


Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan
Perkebunan s/d Tahun 2019 :

Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Urusan Pilihan
Bidang Urusan
Pertanian
Program Angka Produksi
Pengembangan Tanaman
Agribisnis Pangan (ton)
Padi 9.850.220 9.655.654 11.543.015 9.655.654 83,65 19,06 9.703.932 5.624.700 11,10
Jagung 3.719.278 3.390.977 3.660.360 3.390.977 92.64 18,38 3.660.360 2.187.779 11,85
Kedelai 71.013 66.701 102.726 66.701 64,93 44,13 65.942 17.743 4,71
Kacang Tanah 102.376 77.510 96.389 77.510 80,41 18,36 97.852 49.790 10,00
Kacang hijau 117.233 99.495 106.187 99.495 93,70 22,40 108.907 2.400 0,43
Ubi Kayu 3.892.565 2.436.733 3.341.844 2.436.733 72,92 14,15 3.471.751 615.155 3,41
Ubi Jalar 196.175 144.811 165.809 144.811 87,34 16,83 172.929 70.921 7,85

Hortikultura
(ton)
Bawang merah 615.495 471.447 528.537 471.447 89,20 16,59 550.276 291.569 10,19
Cabe besar 178.500 163.873 200.386 163.873 81,60 21,86 168.204 88.528 9,90
Durian 62.141 171.734 60.914 171.734 281,93 29,71 61.218 97.641 31,73
Mangga 467.408 479.963 458.176 479.963 104,76 16,81 460.466 66.537 2,87
Salak 509.720 482.992 499.651 482.992 96,67 15,42 502.660 133.354 5,28

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Perkebunan
(ton)
Tebu 2.886.333 2.851.955 2.860.511 2.851.955 99,70 20,33 2.860.511 852.801 5,91
Kelapa 170.659 168.593 169.132 168.593 99,68 20,16 169.132 101.842 12,07
Kopi 22.629 22.831 21.019 22.831 108,62 20,75 21.019 10.293 9,55

Padi 0,5 0,7 0,7 0,79 112,86 0,5 0,34 68


Jagung 0,3 0,3 0,3 0,3 100 0,3 0,16 53,3
Kedelai 2,1 2,1 2,1 0,84 40 2,1 0,79 37,62
Peningkatan 1. Padi (ha) 755 900 755 83,89 - - -
Produksi 2. Jagung dan 3.547 3.850 3.547 92,13 - - -
Tanaman serealia lainnya
Pangan (ha)
3. Aneka Kacang 4.433 10.000 4.433 44,33 - - -
dan umbi (ha)

Peningkatan Pengemb. Padi - - - - 19.690 16.820 85,42


Produksi Padi (ha)

Peningkatan Pengemb. - - - - 7.800 6.258 80,23


Produksi Jagung Jagung dan
dan Serealia serealia lainnya
Lainnya (ha)
Peningkatan Pengemb. Aneka - - - - 2.500 820 32,8
Produksi Aneka Kacang dan

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Kacang dan umbi (ha)
Umbi
Persentase 3,8 3,38 3,8 3,38 88,95 3,8 2,33 61,32
peningkatan
produksi
bawang merah
Persentase 2 3,62 3,8 3,62 95,26 2 2,33 116,5
peningkatan
produksi cabe
3 0 0 0 Peningkatan 1. Kawasan 355 375 355 94,67 - - -
3 1 5 Produksi buah (ha)
Hortikultura 2. Kawasan 29 29 29 100
Sayuran (ha)
3. Kawasan 12 26 12 46,15
Tanaman Obat
(ha) dan tan
hias

Peningkatan Pengemb. - - - - 380 0 0


Produksi Kawasan Buah
Tanaman Buah
Peningkatan Pengemb. - - - - 31 24 77,42
Produksi Kawasan
Tanaman Sayuran
Sayuran
Peningkatan Pengemb. - - - - 27 2 7,41
Produksi Kawasan

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Tanaman Hias Tanaman Hias
dan Obat dan Obat
Persentase 0,3 0,5 0,5 0,5 100 0,3 0,09 30
peningkatan
produksi tebu
Persentase 2,5 2,55 2,5 2,55 100 2,5 1,08 43,2
peningkatan
produksi kopi
Persentase 0,3 0,49 0,5 0,49 98 0,3 0,18 60
peningkatan
produksi kelapa
Kegiatan Luas Areal 1.150 1.150 1.150 100 - - -
Pengembangan perkebunan
Tanaman yang
Perkebunan diusahakan
Berkelanjutan
Kegiatan Terfasilitasinya - - - - 700 0 0
Pengemb. sarana
Tanaman penanaman dan
Semusim intensifikasi
tebu
Terfasilitasinya - - - - 40 0 0
sarana produksi
pengemb.
Tanaman nilam
Terfasilitasinya - - - - 10 25 250
sarana produksi

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
pengemb.
Tanaman
semusim
lainnya
Kegiatan Terfasilitasinya - - - - 200 0 0
Pengembangan sarana produksi
Tanaman pengemb.
Tahunan Tanaman kelapa
Terfasilitasinya - - - - 100 0 0
sarana produksi
pengemb.
Tanaman karet
Terfasilitasinya - - - - 150 0 0
sarana produksi
pengemb.
Tanaman
tahunan lainnya
Kegiatan Terfasilitasinya - - - - 200 0 0
Pengembangan sarana produksi
Tanaman pengemb.
Rempah dan Tanaman kopi
Penyegar (arabika) dan
robusta)
Terfasilitasinya - - - - 50 0 0
sarana produksi
pengemb.
Tanaman teh

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Terfasilitasinya - - - - 500 0 0
sarana produksi
pengemb.
Tanaman
rempah
penyegar
lainnya
Kegiatan Luas areal 2.290 2.300 2.290 99,57 3.480 3.475 100,14
Penerapan pemupukan
Pembudidayaan komoditas
sesuai dengan tembakau
Good
Agricultural
Practices
Tembakau
Penerapan Luas penerapan 50 50 50 100 - - -
Inovasi teknis uji varietas baru
tembakau
Pengembangan Pembudidayaan 670 670 670 100 - - -
bahan baku bahan baku
tembakau untuk yang sesuai
substitusi impor kebutuhan
dan promosi pasar
ekspor
Persentasejaring 16,88 16,88 16,88 100 17,38 16,93 97,41
an irigasi tersier
yang baik

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Persentase - - - - 1,98 0 0
penambahan
alsin
Kegiatan Pengembangan/ 420 210 420 200 210 140 66,67
Pemberdayaan pembinaan
UPJA dan kelembagaan
Bengkel dan SDM UPJA
Alsintanbun
untuk
mendorong
mekanisasi
pertanian
Pengembangan 30 10 30 300 10 0 0
bengkel
Kegiatan Irigasi 2 2 2 100 4 0 0
Dukungan Perpompaan
Sarana dan
Prasarana
Usahatani
Tembakau
Sumur pantek 80 100 80 80 110 0 0
Irigasi sprinkle 25 25 25 100 27 0 0
Irigasi 40 40 40 100 45 0 0
perpipaan
Kegiatan Pengelolaan 400 400 400 100 - - -
Peningkatan lahan kering
Sarana dan untuk

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Prasarana komoditas
Pertanian dan tanaman
Perkebunan pangan dan
perkebunan
Optimasi lahan 300 300 300 100 - - -
padi
Pengelolaan 200 200 200 100 - - -
lahan kering
tebu
Asuransi 45.000 45.000 45.000 100 - - -
Pertanian
Rehab jaringan 15 15 15 100 - - -
irigasi tersier
Kegiatan Rehab jaringan - - - - 17 0 0
Pengelolaan Air irigasi tersier
Irigasi untuk
pertanian
Kegiatan Luas - - - - 450 0 0
Perlindungan pengelolaan
lahan pertanian lahan kering
dan perkebunan untuk komodits
tanaman
pangan dan
perkebunan
Kegiatan Asuransi petani - - - - 35.000 29.106,5 83,16
pembiayaan
pertanian,

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
pupuk dan
pestisida
Persentase 2,5 2,5 2,5 100 2,5 0 0
peningkatan
kapasitas
kelompok
pengolahan
hasil
Kegiatan Fasilitasi 40 40 40 100 40 0 0
Penumbuhan penguatan
dan penguatan kelembagaan
kelembagaan kelompok petani
kelompok tani tembakau
tembakau dengan
pengembangan
usaha terpadu
Fasilitasi 30 30 30 100 30 0 0
pertemuan
penumbuhan
kelembagaan
kelompok petani
tembakau
melalui
kemitraan
usaha
Kegiatan Penanganan 1.300 1.200 1.300 108,33 1.200 200 16,67
Penanganan pasca panen

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Panen dan perkebunan
Pasca Panen
Bahan Baku
Kegiatan Promosi hasil 1 1 1 100 1 0 0
Soropadan Agro pertanian
Expo
(SAE)/Gelar
Promosi
Agribisnis (GPA)
Kegiatan Penurunan 10,25 10 10,25 102,19 - - -
Pengembangan susut hasil padi
Usaha dan
Pasca Panen
Pertanian dan
Perkebunan
Sarana pasca 2 4 2 50 - - -
panen tanaman
pangan
Pengelolaan 3 3 3 100 - - -
pasca panen
dan pengolahan
tanaman
hortikultura
Fasilitasi pasca 12 5 12 240 - - -
panen dan
pengolahan
hasil

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
perkebunan
Kegiatan Startup - - - - 6 0 0
Pengembangan kewirausahaan
usaha pertanian
dan perkebunan
Informasi harga - - - - 35 70 200
pasar
Kegiatan Penurunan - - - - 10,23 0 0
pengembangan susut hasil padi
pasca panen
dan pengolahan
hasil pertanian
dan perkebunan
Sarana pasca - - - - 2 2 100
panen tanaman
pangan
Pengelolaan - - - - 4 0 0
pasca panen
dan pengolahan
tanaman
hortikultura
Fasilitasi pasca - - - - 200 145 72,5
panen dan
pengolahan
hasil
perkebunan
Peningkatan Jumlah 30 30 30 100 - - -

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
SDM kelompok tani
Kelembagaan yang dilatih
Pertanian dan
Perkebunan
Persentase 100 100 100 100 100 26 26
layanan
sertifikasi benih
Kegiatan Sertifikasi Benih 8.813,87 5.080 8.813,87 173,5 - - -
Pengawasan dan padi
Sertifikasi Benih
TPH
Sertifikasi benih 1.653,04 650 1.653,04 254,31 - - -
palawija
Sertifikasi benih 764.547 450.000 764.547 169,9 - - -
hortikultura
buah
Sertifikasi benih 425,46 40 425,46 1.063,65 - - -
hortikultura
sayuran
Sertifikasi benih 3.236.973 700.000 3.236.973 462,42 - - -
tanaman
perkebunan
Pengawasan 35 35 35 100 - - -
peredaran benih
Kegiatan Sertifikasi Benih - - - - 5.200 1.991,07 38,28
pengawasan dan padi
sertifikasi benih

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
tanaman
pangan
Sertifikasi benih - - - - 750 175,31 23,37
palawija
Pengujian - - - - 1.005 892 88.756
laboratorium
Pengawasan - - - - 12 6 50
peredaran benih
Kegiatan Sertifikasi benih - - - - 455.000 168.668 37,07
pengawasan dan hortikultura
sertifikasi benih buah
tanaman
perkebunan dan
hortikultura
Sertifikasi benih - - - - 45 236,54 525,64
hortikultura
sayuran
Sertifikasi benih - - - - 715 476.626,5 66.661,05
tanaman
perkebunan
Pengujian - - - - 110 40 36,36
laboratorium
Pengawasan - - - - 12 6 50
peredaran benih
Persentase 1,23 3 1,23 41 1,5 0,28 9,33
peningkatan
produksi benih

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
TPH
Kegiatan Perbanyakan 79 79 79 100 - - -
Pengembangan padi
Perbenihan TPH
Wilayah
Banyumas

Perbanyakan 23 26 23 88,46 - - -
palawija
Perbanyakan 3 3 3 100 - - -
bawang merah
Perbanyakan 2.000 2.000 2.000 100 - - -
buah-buahan
Penanaman, 12.500 12.500 12.500 100 - - -
pemeliharaan
pohon
induk/produksi
/koleksi
Revitalisasi 0 0 0 0 - - -
perbenihan
Tanaman hias 5.500 5.500 5.500 100 - - -
Kegiatan Perbanyakan - - - - 84 45 53,57
Pengembangan padi
Perbenihan
Tanaman
Pangan Wilayah
Banyumas

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12

Perbanyakan - - - - 21 12 57,14
palawija
Revitalisasi - - - - 2 0 0
perbenihan
Kegiatan Perbanyakan 3.000 0 0
Pengembangan buah-buahan
Perbenihan
Tanaman
Hortikultura
Wilayah
Banyumas

Perbanyakan - - - - 3 2 66,67
bawang merah
Tanaman hias - - - - 3.000 3.000 100
Persentase 1,9 3 1,9 63,33 1,5 0,21 7
peningkatan
produksi benih
TPH
Kegiatan Perbanyakan 112 112 112 100 - - -
Pengembangan benih/pengemb
Perbenihan TPH angan padi
Wilayah
Semarang

Perbanyakan 28 28 28 100 - - -

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
benih/pengemb
angan palawija
Perbanyakan 5.000 5.000 5.000 100 - - -
benih/pengemb
angan
hortikultura
(buah-buahan)
Perbanyakan 5,70 5,70 5,70 100 - - -
benih/pengemb
angan
hortikultura
(sayuran)
Pengembangan 0,1 0,1 0,1 100 - - -
tanaman hias
Penanaman/pe 6.800 6.800 6.800 100 - - -
meliharaan
pohon
induk/pohon
produksi/koleks
i
Revitalisasi 2 2 2 100 - - -
kebun
Kegiatan Jumlah - - - - 110 67 60,91
pengembangan perbanyakan/pe
perbenihan ngembangan
tanaman benih padi
pangan Wilayah

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Semarang
umlah - - - - 33 11 33
perbanyakan/pe
ngembangan
benih palawija
Revitalisasi - - - - 2 0 0
kebun
Kegiatan Perbanyakan/pe - - - - 6.000 5.000 83,33
pengembangan ngembangan
perbenihan benih buah-
tanaman buahan
hortikultura
Wilayah
Semarang
Perbanyakan/pe - - - - 7,01 4 56,34
ngembangan
benih sayuran
Pengembangan - - - - 51.000 4.000 7,84
benih Tanaman
hias
Persentase 3 3 3 100 3 0 0
peningkatan
produksi benih
TPH
Kegiatan Perbanyakan 125,02 125 125,02 100,02 - - -
Pengembangan benih padi
Perbenihan TPH

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Wilayah
Surakarta

Perbanyakan 4 4 4 100 - - -
benih kedelai
Perbanyakan 5.000 5.000 5.000 100 - - -
benih kultur
jaringan
Perbanyakan 210.734 605.000 210.734 34,83 - - -
benih sumber
kentang
Perbanyakan 38.244 55.000 38.244 69,53 - - -
benih sayuran
Perbanyakan 64.000 65.000 64.000 98,46 - - -
benih tanaman
buah
Penanaman/pe 2.798 2.798 2.798 100 - - -
meliharaan
pohon
produksi/induk
Revitalisasi 2 2 2 100 - - -
Balai/kebun
Kegiatan Perbanyakan - - - - 125 51,75 41,4
Pengembangan benih padi
Perbenihan
Tanaman
Pangan Wilayah

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Surakarta
Perbanyakan - - - - 2 2 100
benih kedelai
Revitalisasi - - - - 1 0 0
kebun
Kegiatan Perbanyakan - - - - 5.000 2.538 50,76
Pengembangan benih kultur
Perbenihan jaringan
Tanaman
Hortikultura
Wilayah
Surakarta
Perbanyakan - - - - 55.000 8.216 14,94
benih sayuran
Perbanyakan - - - - 75.000 14.200 18,93
benih tanaman
buah
Persentase 3 3 3 100 3 0 0
peningkatan
produksi benih
TPH
Peningkatan Perbanyakan 13.000 13.000 13.000 100 - - -
Kualitas benih benih tanaman
dan perkebunan
pengembangan
kebun dinas
Pembangunan 1 1 1 100 - - -

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
kebun sumber
benih tanaman
perkebunan
(Kebun induk)
Optimalisasi 20 20 20 100 - - -
kebun dinas
untuk
meningkatkan
produksi benih
Kegiatan Perbanyakan - - - - 134.000 67.650 50,49
Pengembangan benih tanaman
Perbenihan perkebunan
Tanaman
Perkebunan
Pembangunan - - - - 1 0 0
kebun sumber
benih tanaman
perkebunan
(Kebun induk)
Kegiatan Optimalisasi - - - - 22 6 27,27
Pengembangan kebun dinas
Kebun Produksi untuk
Perkebunan meningkatkan
produksi benih
Persentase 1,47 0,69 1,47 213,04 0,61 0 0
penurunan
serangan

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
organisme
pengganggu
tanaman (OPT)
Pengendalian Pengendalian 134 134 134 100 - - -
OPT dan OPT Tanaman
Pemantauan Pangan
Bencana
Pengendalian 29 29 29 100 - - -
OPT Tanaman
perkebunan
Pengendalian 30 30 30 100 - - -
OPT
hortikultura
Perbanyakan 1.900 1.900 1.900 100 - - -
agens
pengendali
hayati (APH) dan
pestisida nabati
(Pesnab)
Kegiatan Pengendalian - - - - 95 69 72,63
Pengendalian OPT Tanaman
OPT dan Pangan
Pemantauan
Bencana
Tanaman
Pangan
Perbanyakan - - - - 1.200 600 50

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Agens
Pengendali
Hayati dan
pestisida nabati
Kegiatan Pengendalian - - - - 48 1 2,08
Pengendalian OPT Tanaman
OPT dan Perkebunan
Pemantauan
Bencana
Tanaman
Perkebunan dan
hortikultura
Pengendalian - - - - 50 41 82
OPT
Hortikultura
Persentase 100 100 100 100 100 0 0
peninglatan
kapasitas SDM
Pertanian
Peningkatan Peningkatan 2.750 2.750 2.750 100 - - -
SDM dan SDM Petani
Pemberdayaan
petani
Peningkatan
SDM dan
Penyuluhan
Pertanian

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Persentase 10 10 10 100 7 0 0
Jumlah SDM
Penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitas nya
Kegiatan 1 1 1 100 1 0 0
Penyusunan
Programa dan
Rencana Kerja
Penyuluhan
Pengembangan Updating data 35 35 35 100 35 0 0
Metode dan petani
Materi
Penyuluhan
Kegiatan adopsi 240 250 240 96 250 0 0
teknologi
Peningkatan Peningkatan 1.930 1.500 1.930 128,67 1.500 130 8,6
kelembagaan SDM Penyuluh
dan SDM bidang
Penyuluhan pertanian
Kegiatan Peningkatan - - - - 2.010 240 11,94
Pelatihan pengetahuan
Pertanian dan ketrampilan
SDM Pertanian
Kegiatan Optimalisasi - - - - 800 0 0
Bimbingan dan capaian sasaran
Pelayanan teknis untuk

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Teknis Pertanian SDM pertanian
Kegiatan Jumlah - - - - 30 10 33,33
Peningkatan kelompok tani
SDM yang dilatih
Kelembagaan
Pertanian dan
Perkebunan
Jumlah - - - - 2 0 0
penumbuhan
korporasi petani
Manajemen
ketercapaian
pelayanan
umum,
kepegawaian
dan keuangan
perangkat
daerah
Persentase 100 100 100 100 100 0 0
ketercapaian
pelayanan
umum,
kepegawaian
dan keuangan
perangkat
daerah
Kegiatan Jumlah Laporan 1 1 1 100 1 0 0

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Administrasi Keuangan
Pelayanan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Kegiatan Meningkatnya 12 12 12 12 100 12 12 6 50
Penyediaan Jasa pelayanan
Surat Menyurat administrasi
perkantoran dan
etos kerja
aparatur
Kegiatan Jumlah bulan 12 12 12 12 100 12 12 6 50
Penyediaan Jasa terpenuhinya
Komunikasi, Jasa
Sumber Daya Komunikasi, Air
Air dan Listrik dan Listrik
Perangkat
Daerah
Kegiatan Jumlah bulan 12 12 12 12 100 12 12 6 50
Jaminan Barang terpenuhinya
Milik Daerah premi asuransi
barang milik
daerah
Kegiatan Jumlah bulan 12 12 12 12 100 12 12 6 50
Penyediaan Jasa terpenuhinya
Kebersihan jasa kebersihan
Kantor/Rumah dan pelayanan

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Dinas perkantoran
perangkat
daerah
Kegiatan Jumlah bulan 1 1 1 1 100 1 0 0
Penyediaan terpenuhinya
Makan minum penyediaan
Rapat Perangkat makan minum
Daerah rapat perangkat
daerah
Kegiatan Rapat- Jumlah bulan 1 1 1 1 100 1 0 0
rapat Koordinasi terpenuhinya
dan Konsultasi pelaksanaan
di dalam dan rapat-rapat
luar Daerah koordinasi dan
konsultasi ke
dalam dan luar
daerah
Kegiatan Jumlah bulan 1 1 1 1 100 1 1 0 0
Penyediaan tercukupinya
bahan kebutuhan
bacaan/buku bahan
perpustakaan bacaan/buku
perangkat perpustakaan
daerah perangkat
daerah dan
penataan arsip

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
Kegiatan Jumlah 1 1 1 1 100 1 1 0 0
pemeliharaan terpenuhinya
rutin/berkala pemeliharaan
rumah rutin/berkala
jabatan/rumah rumah
dinas/gedung jabatan/rumah
kantor/kendara dinas/gedung
an kantor/kendara
dinas/operasion an
al perangkat dinas/operasion
daerah al perangkat
daerah
Kegiatan Jumlah bulan 1 1 1 1 100 1 1 0 0
Pemeliharaan tercukupinya
Rutin/Berkala pemeliharaan
sarana kantor rutin/berkala
dan rumah sarana kantor
tangga dan rumah
perangkat tangga
daerah perangkat
daerah
Kegiatan Jumlah unit 1 1 1 1 100 1 1 0 0
Penyediaan penyediaan
sarana dan sarana dan
prasarana prasarana
kantor kantor
perangkat

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
daerah tugas
Kegiatan Rehab Jumlah unit 1 1 1 1 100 1 1 0 0
gedung kantor gedung yang
perangkat direhab
daerah
Kegiatan Jumlah laporan 1 1 1 1 100 1 1 0 0
pelayanan informasi publik
informasi perangkat
perangkat daerah
daerah
Kegiatan Jumlah bulan 1 1 1 1 100 1 1 0 0
Penyediaan tercukupinya
perlengkapan kebutuhan
pendukung perlengkapan
perkantoran pendukung
perkantoran
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Persentase 100 100 100 100 100 100 0 0
letercapaian
perencanaan
dan evaluasi
kinerja OPD
Kegiatan Jumlah 9 9 9 9 100 9 9 4 44,44

Rencana Kerja Tahun 2021


Urusan/ Bidang Indikator kinerja Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan realisasi
Urusan Program Kinerja target dan kegiatan tahun 2019 target Renstra PD s/d
Kode Pemerintah (outcame)/ Capaian kinerja Target tahun 2020
Tingkat
Daerah dan kegiatan Program hasil Program
Realisasi
Program/ (output) Tahun Program Target Realisasi Tingkat dan Realisasi Tingkat
s/d Target
Kegiatan 2023 dan Renja PD Renja PD Realisasi Kegiatan capaian capaian
Akhir
keluaran tahun tahun (%) Renja program realisasi
Renstra
kegiatan 2019 2019 Tahun 2020 dan target
2018-2023
s/d tahun kegiatan Renstra
2019 s/d tahun (%)
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10 11 12
penyusunan dokumen
dokumen perencanaan
perencanaan perangkat
perangkat daerah yang
daerah disusun
Kegiatan Jumlah 4 4 4 4 100 4 0 0
penyusunan dokumen
dokumen evaluasi kinerja
evaluasi kinerja perangkat
perangkat daerah
daerah

Rencana Kerja Tahun 2021


Realisasi Program Kegiatan Yang tidak memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1 Padi Adanya perubahan Jumlah Target
metode produksi 11.543.015
perhitungan yang menurun ton produksi
semula dengan 9.655.654 ton
metode SIM TP
sekarang dengan
metode Kerangka
Sampel Area (KSA)
2 Jagung Adanya kemarau Jumlah Target
yang panjang produksi 3.660.360 ton
menurun produksi
3.390.977 ton
3 Kedelai Adanya musim Jumlah Target
kemarau yang produksi 102.726 ton
panjang dan menurun produksi
kurang nya minat 66.701 ton
petani untuk
menanam kedelai
4 Bawang Adanya kemarau Jumlah Target
yang panjang produksi 528.586 ton
merah
menurun produksi
471.447 ton
5 Cabe Adanya kemarau Jumlah Target
yang panjang produksi 200.386 ton
menurun produksi
144.811 ton
6 Tebu Adanya kemarau Jumlah Target
yang panjang produksi 2.948.695 ton
menurun produksi
2.851.955 ton

Rencana Kerja Tahun 2021


Realisasi Program Kegiatan Yang memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5

Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1 Kelapa Adanya kegiatan Produksi Target
164.248
dukungan dari meningkat
ton
APBD dan APBN realisasi
produksi
168.593
ton
2 Kopi Adanya kegiatan Produksi Target
20.482 ton
dukungan dari meningkat
realisasi
APBD dan APBN produksi
22.831 ton

Rencana Kerja Tahun 2021


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis capaian kinerja Pada Tahun 2019 kondisi hasil
pertanian di Jawa Tengah cukup baik walaupun ada penurunan
produksi dibeberapa komoditas tetapi masih melebihi target
yang ditunjukkan oleh produksi komoditas pertanian seperti
kopi dan kelapa kecuali komoditas padi, jagung, kedelai,
bawang merah, cabe, tebu
▪ Produksi padi 9.655.654 ton GKG belum mencapai target
11.543.015 ton, hal ini disebabkan adanya kemarau panjang
dan adanya perubahan metode penghitungan
▪ Produksi jagung 3.390.977 ton belum mencapai target
3.660.360 ton hal ini disebabkan adanya kemarau yang
panjang.
▪ Produksi kedelai 66.701 ton dari target 102.726 ton belum
mencapai target hal ini disebabkan adanya kemarau yang
panjang dan minat petani yang kurang untuk menanam
kedelai.
▪ Produksi bawang merah 471.447 ton belum mencapai target
528.586 ton hal ini disebabkan karena adanya kemarau yang
panjang.
▪ Produksi cabe 163.873 ton belum mencapai target 200.386
hal ini disebabkan karena adanya kemarau panjang.
▪ Produksi tebu 2.851.955 ton belum mencapai target
2.948.695 ton hal ini disebabkan karena kemarau yang
panjang.
▪ Produksi kopi 22.831 ton melebihi target 20.482 ton dengan
tingkat capaian 111,47%.
▪ Produksi kelapa 168.593 ton melebihi target 164.248 ton
dengan tingkat capaian 102,65%.

Rencana Kerja Tahun 2021


Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
NO Indikator SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Padi 0,4% 11.543.015 9.703.932 9.752.452 9.801.214 9.655.654 5.754.973 9.245.021 8.880.051
2 Jagung 0,4% 3.660.360 3.675.002 3.689.702 3.704.460 3.390.977 2.169.653 3.562.245 3.604.810
3 Kedelai 2,5% 102.726 65.942 67.591 69.281 66.701 25.865 61.854 35.926
4 Bw. Merah 0,2% 528.586 550.276 572.016 593.756 471.447 295.360 369.990 348.674
5 Cabe 1% 200.386 168.204 171.568 175.000 163.873 92.284 190.336 189.263
6 Tebu 0,2% 2.948.695 2.860.511 2.869.093 2.877.700 2.851.955 852.801 2.985.684 2.988.669,68
7 Kopi 2% 20.482 21.019 21.556 22.093 22.831 10.293.74 24.686 25.152
8 Kelapa 1% 164.248 169.132 169.639 170.148 168.593 101.842.68 169.054 169.232

Rencana Kerja Tahun 2021


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan
perkebunan yaitu:
1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utamanya
kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan dan
tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula
Nasional.
2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan
perkebunan sebagai sarana untuk mengefisiensikan usaha
tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan
melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang
lebih ramah lingkungan.
4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang
berkualitas, terampil, profesional dan mandiri.
5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.
6. Masih tingginya angka susut hasil padi.
7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan
pengusaha.
8. Belum optimalnya pengendalian OPT lebih ramah
lingkungan.
9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan
perkebunan memasuki pasar global dan jejaring pemasaran
baik dalam skala nasional maupun internasional.
10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan
kelembagaan pelaku utama pelaku usaha.
11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku
usaha sesuai bidang keahliannya.
12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif,
efisien dan akuntabel.
13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.
Tantangan
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan
pembangunan pertanian dan perkebunan adalah :

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 40


1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan
OPT.
4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum
sesuai anjuran.
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan
terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani
dalam pengembangan pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif
yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang
menyaingi produk petani.
8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran
masyarakat sehingga menuntut produk pertanian dan
perkebunan yang semakin aman dikonsumsi.
9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian.
10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian
fasilitas dalam mendukung peningkatan produksi pertanian
dan perkebunan lokal dan daya saing agar bisa menembus
pasar global.
11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi
informasi dalam membangun jejaring pemasaran produk-
produk pertanian dan perkebunan.

Peluang
1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan
menerapkan Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good
Agriculture Practise (GAP).
2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN
untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban
SKPD Provinsi
3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan
usahatani.

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 41


4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida
nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida
melalui sekolah lapang.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta
ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan
sekolah lapang.
6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan
alat dan mesin untuk mengantisipasi semakin berkurangnya
minat tenaga kerja produkstif pada sektor pertanian dan
perkebunan.
7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul
dan promosi produk petani Jawa Tengah.
8. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan
ramah lingkungan.
9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan untuk membatasi alih
fungsi lahan pertanian.
10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar
bebas.
11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu
mengembangkan usaha lebih produktif, efektif dan efisien
serta memudahkan dalam membangun jejaring pemasaran.
12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan
kelembagaan petani, peningkatan nilai tawar produk,
mempercepat penyerapan tehnologi dan mempermudah
pengendalian pola usaha tani.
13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak
perbankan dan lembaga ekonomi mikro.

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 42


2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Penyediaan Penyediaan
dan dan
pengemban pengemban
gan sarana gan sarana
pertanian pertanian
1 Pengawasan Irigasi 6 ha 1.000.000 Irigasi 67,5 ha 14.260.145
peredaran perpompaan perpompaan
sarana
pertanian
2 Pengawasan Pengembangan/p 210 unit 4.000.000 Pengembangan/p 985 unit 15.208.240
peredaran embinaan embinaan
sarana kelembagaan dan kelembagaan dan
pertanian SDM UPJA SDM UPJA
Pengawasan Pengembangan 10 unit 1.000.000 Pengembangan 10 Unit 270.000
3 peredaran Bengkel bengkel
sarana
pertanian
4 Pengawasan Sumur Pantek 120 unit 4.000.000 0 0 0
peredaran
sarana
pertanian
5 Pengawasan Irigasi sprinkel 30 unit 2.500.000 Irigasi sprinkle 27 Unit 405.000
peredaran
sarana
pertanian
6 Pengawasan Irigasi Perpipaan 50 unit 750.000 Irigasi perpipaan 45 Unit 450.000
peredaran
sarana

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 43


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pertanian
7 Pengawasan Asuransi petani 32.500 ha 10.000.000 Asuransi petani 32.500 ha 9.400.000
peredaran
sarana
pertanian
8 Pengawasan Balai Pengujian 110 unit 300.000 Pengawasan Balai Pengujian 110 unit 50.000
Mutu, Pengawas dan Laboratorium Mutu, Pengawas dan Laboratorium
penyediaan Sertifikasi penyediaan Sertifikasi
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
9 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 84 ha 2.193.633 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 76 ha 2.075.620
Mutu, Banyumas benih padi Mutu, Banyumas benih padi
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
10 Pengawasan Balai Serifikasi benih 5.300 ha 1.150.000 Pengawasan Balai Serifikasi benih 5.300 ha 1.070.000
Mutu, Pengawas dan padi Mutu, Pengawas dan padi
penyediaan Sertifikasi penyediaan Sertifikasi
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
11 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 33 ha 1.500.000 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 2 ha 150.000
Mutu, Semarang benih/pengemba Mutu, Semarang benih/pengemba
penyediaan ngan Palawija penyediaan ngan Palawija
dan dan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 44


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
12 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 21 ha 1.188.904 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 13 ha 455.380
Mutu, Banyumas palawija Mutu, Banyumas palawija
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
13 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 1.000 ha 200.000 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 1.000 ha 170.000
Mutu, Pengawas dan palawija Mutu, Pengawas dan palawija
penyediaan Sertifikasi penyediaan Sertifikasi
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
14 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 3 ha 1.167.153 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 1 ha 148.614
Mutu, Banyumas Bawang merah Mutu, Banyumas Bawang merah
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
15 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 5.000 unit 487.670 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 5.000 unit 347.726
Mutu, Surakarta benih kultur Mutu, Surakarta benih kultur
penyediaan jaringan penyediaan jaringan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 45


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tanaman tanaman
16 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 460.000 btg 250.000 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 460.000 btg 330.000
Mutu, Pengawas dan hortikultura buah Mutu, Pengawas dan hortikultura buah
penyediaan Sertifikasi penyediaan Sertifikasi
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
17 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 50 ha 100.000 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 50 ha 100.000
Mutu, Pengawas dan hortikultura Mutu, Pengawas dan hortikultura
penyediaan Sertifikasi sayuran penyediaan Sertifikasi sayuran
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
18 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 55.000 kg 1.201.610 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 56.000 kg 1.053.830
Mutu, Surakarta benih sayuran Mutu, Surakarta benih sayuran
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
19 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 750.000 btg 250.000 Pengawasan Balai Sertifikasi benih 750.000 btg 170.000
Mutu, Pengawas dan tanaman Mutu, Pengawas dan tanaman
penyediaan Sertifikasi perkebunan penyediaan Sertifikasi perkebunan
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
20 Pengawasan Balai Pengawasan 35 kab/kota 950.000 Pengawasan Balai Pengawasan 35 kab/kota 500.000

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 46


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mutu, Pengawas dan peredaran benih Mutu, Pengawas dan peredaran benih
penyediaan Sertifikasi penyediaan Sertifikasi
dan Benih dan Benih
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
21 Pengawasan BBTPH Wil. Jumlah 110 ha 500.000 Pengawasan BBTPH Wil. Jumlah 85 ha 2.500.000
Mutu, Semarang perbanyakan/pen Mutu, Semarang perbanyakan/pen
penyediaan gembangan benih penyediaan gembangan benih
dan padi dan padi
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
22 Pengawasan BBTPH Wil. Jumlah revitalisasi 2 unit 1.500.000 Pengawasan BBTPH Wil. Jumlah revitalisasi 2 unit 1.694.000
Mutu, Surakarta kebun Mutu, Surakarta kebun
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
23 Pengawasan Balai Benih Optimalisasi 25 lokasi 2.500.000 Pengawasan Balai Benih Optimalisasi 20 lokasi 1.700.000
Mutu, Tanaman kebun dinas Mutu, Tanaman kebun dinas
penyediaan Perkebunan untuk penyediaan Perkebunan untuk
dan meningkatkan dan meningkatkan
peredaran produksi kebun peredaran produksi kebun
benih benih
tanaman tanaman
24 Pengawasan Balai Benih Pembangunan 1 lokasi 2.000.000 Pengawasan Balai Benih Pembangunan 1 lokasi 773.368
Mutu, Tanaman kebun sumber Mutu, Tanaman kebun sumber
penyediaan Perkebunan benih tanaman penyediaan Perkebunan benih tanaman

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 47


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan perkebunan dan perkebunan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
25 Pengawasan BBTPH Wil. Pengembangan 51.000 btg 300.000 Pengawasan BBTPH Wil. Pengembangan 10.000 btg 100.000
Mutu, Semarang benih Tanaman Mutu, Semarang benih Tanaman
penyediaan Hias penyediaan Hias
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
26 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 5.000 pohon 2.002.262 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 3.500 pohon 1.207.428
Mutu, Banyumas benih buah- Mutu, Banyumas benih buah-
penyediaan buahan penyediaan buahan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
27 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 4 ha 70.000 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 2 ha 36.224
Mutu, Surakarta benih kedelai Mutu, Surakarta benih kedelai
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
28 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 125 ha 3.480.000 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 98 ha 2.577.084
Mutu, Surakarta benih padi Mutu, Surakarta benih padi
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 48


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
benih benih
tanaman tanaman
29 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 80.000 btg 1.262.720 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 50.000 btg 985.136.00
Mutu, Surakarta benih tanaman Mutu, Surakarta benih tanaman 0
penyediaan buah penyediaan buah
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
30 Pengawasan Balai Benih Perbanyakan 138.000 btg 3.000.000 Pengawasan Balai Benih Perbanyakan 118.000 btg 1.526.632
Mutu, Tanaman benih tanaman Mutu, Tanaman benih tanaman
penyediaan Perkebunan perkebunan penyediaan Perkebunan perkebunan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
31 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan / 6.000 btg 1.200.000 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan / 9.000 btg 1.000.000
Mutu, Semarang Pengembangan Mutu, Semarang Pengembangan
penyediaan benih Buah- penyediaan benih Buah-
dan buahan dan buahan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
32 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan / 7,2 ha 700.000 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan / 2 ha 250.000
Mutu, Semarang Pengembangan Mutu, Semarang Pengembangan
penyediaan benih Sayuran penyediaan benih Sayuran
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 49


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 5.000 btg 173.283 Pengawasan BBTPH Wil. Perbanyakan 2.500 btg 112.958
Mutu, Banyumas tanaman hias Mutu, Banyumas tanaman hias
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
34 Pengawasan BBTPH Wil. Revitalisasi kebun 2 unit 4.348.000 Pengawasan BBTPH Wil. Revitalisasi kebun 0 unit 0
Mutu, Banyumas Mutu, Banyumas
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
35 Pengawasan BBTPH Wil. Revitalisasi kebun 2 unit 1.474.765 Pengawasan BBTPH Wil. Revitalisasi kebun 0 unit 0
Mutu, Semarang benih Mutu, Semarang benih
penyediaan penyediaan
dan dan
peredaran peredaran
benih benih
tanaman tanaman
II Program
Penyediaan
dan
Pengemban
gan
Prasarana
Pertanian
1 Penataan Kab/kota Pengembangan 385 ha 3.650.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 200 ha 2.280.000
Prasarana Kawasan Buah Prasarana Kawasan Buah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 50


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pertanian Pertanian
2 Penataan Kab/kota Pengembangan 7.000 ha 3.000.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 7.000 ha 3.727.400
Prasarana Padi Prasarana Padi
Pertanian Pertanian
3 Penataan Kab/kota Pengembangan 10.000 ha 7.000.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 5.000 ha 3.543.850
Prasarana Jagung dan Prasarana Jagung dan
Pertanian serealia lainnya Pertanian serealia lainnya
4 Penataan Kab/kota Pengembangan 33 ha 3.000.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 20 ha 2.225.000
Prasarana kawasan sayur Prasarana kawasan sayur
Pertanian Pertanian
5 Penataan Kab/kota Pengembangan 28 ha 1.150.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 15 ha 1.050.000.
Prasarana kawasan tanaman Prasarana kawasan tanaman 000
Pertanian hias dan obat Pertanian hias dan obat
6 Penataan Kab/kota Luas areal 3.000 ha 27.154.212 Penataan Kab/kota Luas areal 2.500 ha 20.029.212
Prasarana pemupukan Prasarana pemupukan
Pertanian tembakau Pertanian tembakau
7 Penataan Kab/kota Luas optimasi 450 ha 700.000 Penataan Kab/kota Luas optimasi 150 ha 550.000
Prasarana lahan pertanian Prasarana lahan pertanian
Pertanian dan perkebunan Pertanian dan perkebunan
8 Penataan Kab/kota Luas pengelolaan 500 ha 800.000 Penataan Kab/kota Luas pengelolaan 0 0
Prasarana lahan kering Prasarana lahan kering
Pertanian untuk komoditas Pertanian untuk komoditas
tanaman pangan tanaman pangan
dan perkebunan dan perkebunan
9 Penataan Kab/kota Penerapan 6 kelompok 1.000.000 Penataan Kab/kota Penerapan 6 kelompok 1.000.000
Prasarana inovasi teknis Prasarana inovasi teknis
Pertanian pada kawasan Pertanian pada kawasan
komoditas komoditas
tembakau tembakau

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 51


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Penataan Kab/kota Pengembangan 10.000 ha 3.500.000 Penataan Kab/kota Pengembangan 3.000 ha 2.236.250
Prasarana aneka kacang dan Prasarana aneka kacang dan
Pertanian umbi Pertanian umbi
11 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 700 ha 2.000.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 600 ha 1.180.000
Prasarana sarana Prasarana sarana
Pertanian penanaman dan Pertanian penanaman dan
intensifikasi tebu intensifikasi tebu
12 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 220 ha 800.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 100 ha 770.000
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman kopi tanaman kopi
(arabika dan (arabika dan
robusta) robusta)
11 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 40 ha 200.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 0 0
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman nilam tanaman nilam
12 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 500 ha 1.200.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 80 ha 550.000
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman rempah tanaman rempah
penyegar lainnya penyegar lainnya
13 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 10 ha 300.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 4 ha 300.000
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman tanaman
semusim lainnya semusim lainnya
14 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 150 ha 500.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 100 ha 350.000
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 52


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman tahunan tanaman tahunan
lainnya lainnya
15 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 200 ha 800.000 Penataan Kab/kota Terfasilitasinya 150 ha 650.000
Prasarana sarana produksi Prasarana sarana produksi
Pertanian pengembangan Pertanian pengembangan
tanaman kelapa tanaman kelapa
16 Penataan Kab/kota Rehab jaringan 20 unit 3.500.000 Penataan Kab/kota Rehab jaringan 10 unit 1.400.000
Prasarana irigasi tersier Prasarana irigasi tersier
Pertanian Pertanian
17 Penataan Kab/kota Penurunan susut 10,21% 500.000 Penataan Kab/kota Penurunan susut 0 0
Prasarana hasil padi Prasarana hasil padi
Pertanian Pertanian
18 Penataan Kab/kota Fasilitasi pasca 200 unit 1.500.000 Penataan Kab/kota Fasilitasi pasca 72 unit 1.773.500
Prasarana panen dan Prasarana panen dan
Pertanian pengolahan Pertanian pengolahan
perkebunan perkebunan
19 Penataan Kab/kota Informasi harga 35 kab/kota 700.000 Penataan Kab/kota Informasi harga 35 kab/kota 700.000
Prasarana pasar Prasarana pasar
Pertanian Pertanian
20 Penataan Kab/kota Pengelolaan 5 unit 400.000 Penataan Kab/kota Pengelolaan 3 unit 247.450
Prasarana pasca panen dan Prasarana pasca panen dan
Pertanian pengolahan hasil Pertanian pengolahan hasil
tanaman tanaman
hortikultura hortikultura
21 Penataan Kab/kota Sarana pasca 3 unit 2.000.000 Penataan Kab/kota Sarana pasca 75 unit 2.597.500
Prasarana panen tanaman Prasarana panen tanaman
Pertanian pangan Pertanian pangan
22 Penataan Kab/kota Penanganan 1.200 org 10.500.000 Penataan Kab/kota Penanganan 1.200 org 15.500.000

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 53


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prasarana Pasca panen Prasarana Pasca panen
Pertanian perkebunan Pertanian perkebunan
23 Penataan Kab/kota Promosi Hasil 1 keg 750.000 Penataan Kab/kota Promosi Hasil 0 0
Prasarana Pertanian dan Prasarana Pertanian dan
Pertanian perkebunan Pertanian perkebunan
24 Penataan Kab/kota Starup 18 unit 1.000.000 Penataan Kab/kota Starup 6 unit 800.000
Prasarana kewirausahaan Prasarana kewirausahaan
Pertanian Pertanian
III Pengendali
an dan
penanggula
ngan
bencana
pertanian
1 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 29 unit 1.500.000 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 29 unit 1.000.000
n dan Tanaman n dan Tanaman
Penanggula Perkebunan Penanggulan Perkebunan
ngan gan Bencana
Bencana Pertanian
Pertanian Provinsi
Provinsi
2 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 40 unit 500.000 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 20 unit 500.000
n dan Hortikultura n dan Hortikultura
Penanggula Penanggulan
ngan gan Bencana
Bencana Pertanian
Pertanian Provinsi
Provinsi
3 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 134 unit 4.000.000 Pengendalia Kab/kota Pengendalian OPT 100 unit 2.000.000

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 54


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n dan Tanaman Pangan n dan Tanaman Pangan
Penanggula Penanggulan
ngan gan Bencana
Bencana Pertanian
Pertanian Provinsi
Provinsi
4 Pengendalia Kab/kota Perbanyakan 1.900 kg 1.000.000 Pengendalia Kab/kota Perbanyakan 950 kg 500.000
n dan Agens Pengendali n dan Agens Pengendali
Penanggula Hayati dan Penanggulan Hayati dan
ngan petisida nabati gan Bencana petisida nabati
Bencana Pertanian
Pertanian Provinsi
Provinsi
IV Penyuluhan
Pertanian
1 Pengemban Kab/Kota Kegiatan adopsi 250 org 1.000.000 Pengemban Kab/Kota Kegiatan adopsi 250 org 230.000
gan teknologi gan teknologi
Ketenagaan Ketenagaan
Penyuluhan Penyuluhan
Pertanian Pertanian
2 Pengemban Kab/Kota Peningkatan SDM 1.500 org 2.000.000 Pengemban Kab/Kota Peningkatan SDM 1.500 org 458.000
gan Penyuluh bidang gan Penyuluh bidang
Ketenagaan Pertanian Ketenagaan Pertanian
Penyuluhan Penyuluhan
Pertanian Pertanian
3 Pengemban Provinsi Tersusunnya 1 dokumen 250.000 Pengemban Provinsi Tersusunnya 1 dokumen 84.000
gan program dan gan program dan
Ketenagaan rencana kerja Ketenagaan rencana kerja
Penyuluhan penyuluhan Penyuluhan penyuluhan
Pertanian Pertanian

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 55


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pengemban Kab/Kota Updating data 35 kab/kota 1.000.000 Pengemban Kab/Kota Updating data 35 kab/kota 228.000
gan petani gan petani
Ketenagaan Ketenagaan
Penyuluhan Penyuluhan
Pertanian Pertanian
5 Pengemban Kab/Kota Optimalisasi 800 org 1.500.000 Pengemban Kab/Kota Optimalisasi 750 org 1.000.000
gan capaian sasaran gan capaian sasaran
Penerapan teknis untuk SDM Penerapan teknis untuk SDM
Penyuluhan pertanian Penyuluhan pertanian
Pertanian Pertanian
6 Pengemban Kab/Kota Peningkatan 2.070 org 4.000.000 Pengemban Kab/Kota Peningkatan 1.380 org 2.000.000
gan pengetahuan dan gan pengetahuan dan
Penerapan ketrampilan SDM Penerapan ketrampilan SDM
Penyuluhan pertanian Penyuluhan pertanian
Pertanian Pertanian
7 Pengemban Kab/Kota Fasilitasi 40 kelompok 4.000.000 Pengemban Kab/Kota Fasilitasi 40 kelompok 1.500.000
gan Penguatan gan Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan
Kelembagaa Kelompok Petani Kelembagaa Kelompok Petani
n Ekonomi Tembakau n Ekonomi Tembakau
Petani dengan Petani dengan
Berbasis Pengembangan Berbasis Pengembangan
Kawasan Usaha Terpadu Kawasan Usaha Terpadu
8 Pengemban Kab/Kota Fasilitasi 30 kelompok 4.000.000 Pengemban Kab/Kota Fasilitasi 30 kelompok 1.500.000
gan Pertemuan gan Pertemuan
Kapasitas Penumbuhan Kapasitas Penumbuhan
Kelembagaa Kelembagaan Kelembagaa Kelembagaan
n Ekonomi Kelompok Petani n Ekonomi Kelompok Petani
Petani Tembakau Petani Tembakau
Berbasis melalui Berbasis melalui

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 56


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kawasan Pengembangan Kawasan Pengembangan
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha
9 Pengemban Kab/Kota Jumlah kelompok 30 kelompok 750.000 Pengemban Kab/Kota Jumlah kelompok 30 kelompok 750.000
gan tani yang dilatih gan tani yang dilatih
Kapasitas Kapasitas
Kelembagaa Kelembagaa
n Ekonomi n Ekonomi
Petani Petani
Berbasis Berbasis
Kawasan Kawasan
10 Pengemban Kab/Kota Jumlah 2 unit 1.250.000 Pengemban Kab/Kota Jumlah 2 unit 30.000
gan penumbuhan gan penumbuhan
Kapasitas korporasi petani Kapasitas korporasi petani
Kelembagaa Kelembagaa
n Ekonomi n Ekonomi
Petani Petani
Berbasis Berbasis
Kawasan Kawasan
V Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an Daerah
1 Administrasi Provinsi Meningkatnya 12 bulan 0 Administrasi Provinsi Meningkatnya 12 bulan 3.251.600
Umum Pelayanan Umum Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran dan Perkantoran dan
Etos Kerja Etos Kerja
Aparatur Aparatur
2 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan BPSB Jumlah bulan 0 0

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 57


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Umum Pengawasan terpenuhinya Pelayanan terpenuhinya
dan Sertifikasi Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Benih Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
3 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 7.000 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 12 bulan 7.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Pelayanan Surakarta terpenuhinya
Semarang Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
4 Administrasi Baali Benih Jumlah bulan 12 bulan 5.000 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 12 bulan 2.400
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Pelayanan Banyumas terpenuhinya
Surakarta Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
5 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 7.500 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 0 0
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Pelayanan Semarang terpenuhinya
Daerah Banyumas Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 58


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah

6 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 5.000 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 12 bulan 3.000
Umum Tanaman terpenuhinya Pelayanan Surakarta terpenuhinya
Perkebunan Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
7 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 5.000 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 12 bulan 5.000
Umum Perlindungan terpenuhinya Pelayanan Surakarta terpenuhinya
Tanaman Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Pangan, Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
hortikultura dan Kearsipan dan dan Kearsipan
dan Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
perkebunan Perangkat
Daerah
8 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 12 bulan 7.500 Kegiatan BBTPH Wil. Jumlah bulan 12 bulan 7.500
Umum Pertanian terpenuhinya Pelayanan Surakarta terpenuhinya
Pelayanan Jasa Jasa Surat Pelayanan Jasa
Surat Menyurat Menyurat Surat Menyurat
dan Kearsipan dan dan Kearsipan
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
9 Administrasi Dinas Jumlah bulan 12 bulan 1.500.000 Kegiatan Sekretariat Jumlah bulan 12 bulan 900.000
Umum Pertanian terpenuhinya Jasa Penyediaan Distanbun terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 59


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
11 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 130.800
Umum Pengawasan terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
dan Sertifikasi Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
Benih dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
12 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 160.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
Semarang Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
13 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 202.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
Surakarta Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
14 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 163.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Jasa Penyediaan TPH Wilayah terpenuhinya Jasa

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 60


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Banyumas Komunikasi, Air Jasa Banyumas Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
15 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 168.000
Umum Tanaman terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
Perkebunan Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah
16 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 220.000
Umum Perlindungan terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
Tanaman Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
Pangan, dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
hortikultura Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
dan Listrik
perkebunan Perangkat
Daerah
17 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 12 bulan 0 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 240.000
Umum Pertanian terpenuhinya Jasa Penyediaan terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Air Jasa Komunikasi, Air
dan Listrik Komunikasi, dan Listrik
Perangkat Daerah Air dan Perangkat Daerah
Listrik
Perangkat
Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 61


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 100.000
Umum Pertanian terpenuhinya Umum Pertanian terpenuhinya
premi asuransi premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah
19 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 0 0
Umum Pengawasan terpenuhinya Umum Pengawasan terpenuhinya
dan Sertifikasi premi asuransi dan Sertifikasi premi asuransi
Benih barang milik Benih barang milik
daerah daerah
20 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 8.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Semarang premi asuransi Semarang premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah
21 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Surakarta premi asuransi Surakarta premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah
22 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 3.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Banyumas premi asuransi Banyumas premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah
23 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0
Umum Tanaman terpenuhinya Umum Tanaman terpenuhinya
Perkebunan premi asuransi Perkebunan premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 62


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 15.000
Umum Perlindungan terpenuhinya Umum Perlindungan terpenuhinya
Tanaman premi asuransi Tanaman premi asuransi
Pangan, barang milik Pangan, barang milik
hortikultura daerah hortikultura daerah
dan dan
perkebunan perkebunan
25 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 0
Umum Pertanian terpenuhinya Umum Pertanian terpenuhinya
premi asuransi premi asuransi
barang milik barang milik
daerah daerah
26 Administrasi Dinas Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Dinas Jumlah bulan 12 bulan 735.000
Umum Pertanian terpenuhinya jasa Umum Pertanian terpenuhinya jasa
Kebersihan dan Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
27 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 151.200
Umum Pengawasan terpenuhinya jasa Umum Pengawasan terpenuhinya jasa
dan Sertifikasi Kebersihan dan dan Sertifikasi Kebersihan dan
Benih Pelayanan Benih Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
28 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 70.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa
Semarang Kebersihan dan Semarang Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 63


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 27.600
Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa
Surakarta Kebersihan dan Surakarta Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
30 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 130.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa Umum TPH Wilayah terpenuhinya jasa
Banyumas Kebersihan dan Banyumas Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
31 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 12 bulan 60.000
Umum Tanaman terpenuhinya jasa Umum Tanaman terpenuhinya jasa
Perkebunan Kebersihan dan Perkebunan Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
32 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 12 bulan 150.000
Umum Perlindungan terpenuhinya jasa Umum Perlindungan terpenuhinya jasa
Tanaman Kebersihan dan Tanaman Kebersihan dan
Pangan, Pelayanan Pangan, Pelayanan
hortikultura Perkantoran hortikultura Perkantoran
dan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah
perkebunan perkebunan
33 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 12 bulan 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 12 bulan 100.000
Umum Pertanian terpenuhinya jasa Umum Pertanian terpenuhinya jasa
Kebersihan dan Kebersihan dan
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran Perkantoran

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 64


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
42 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah bulan 0 0
Umum Pertanian terpenuhinya Umum Pertanian terpenuhinya
Penyediaan Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah
43 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 0 0
Umum Pengawasan terpenuhinya Umum Pengawasan terpenuhinya
dan Sertifikasi Makan Minum dan Sertifikasi Makan Minum
Benih Rapat Perangkat Benih Rapat Perangkat
Daerah Daerah
44 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Semarang Penyediaan Semarang Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah
45 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 4.800
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Surakarta Penyediaan Surakarta Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah
46 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 0 0
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Banyumas Penyediaan Banyumas Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 65


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 7.500
Umum Tanaman terpenuhinya Umum Tanaman terpenuhinya
Perkebunan Penyediaan Perkebunan Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah
48 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum Perlindungan terpenuhinya Umum Perlindungan terpenuhinya
Tanaman Penyediaan Tanaman Penyediaan
Pangan, Makan Minum Pangan, Makan Minum
hortikultura Rapat Perangkat hortikultura Rapat Perangkat
dan Daerah dan Daerah
perkebunan perkebunan
49 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 0 0
Umum Pertanian terpenuhinya Umum Pertanian terpenuhinya
Penyediaan Penyediaan
Makan Minum Makan Minum
Rapat Perangkat Rapat Perangkat
Daerah Daerah
50 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah bulan 0 0
Umum Pertanian tercukupinya Umum Pertanian tercukupinya
kebutuhan Bahan kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buku
51 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 0 0
Umum Pengawasan tercukupinya Umum Pengawasan tercukupinya
dan Sertifikasi kebutuhan Bahan dan Sertifikasi kebutuhan Bahan
Benih Bacaan/Buku Benih Bacaan/Buku
52 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 5.000 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum TPH Wilayah tercukupinya Umum TPH Wilayah tercukupinya
Semarang kebutuhan Bahan Semarang kebutuhan Bahan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 66


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bacaan/Buku Bacaan/Buku
53 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Kegiatan Balai Benih Jumlah bulan 0 0
Umum TPH Wilayah tercukupinya Penyediaan TPH Wilayah tercukupinya
Surakarta kebutuhan Bahan Bahan Surakarta kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buk Bacaan/Buku
u
Perpustakaa
n
54 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Kegiatan Balai Benih Jumlah bulan 0 0
Umum TPH Wilayah tercukupinya Penyediaan TPH Wilayah tercukupinya
Banyumas kebutuhan Bahan Bahan Banyumas kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buk Bacaan/Buku
u
Perpustakaa
n
55 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 0 0
Umum Tanaman tercukupinya Umum Tanaman tercukupinya
Perkebunan kebutuhan Bahan Perkebunan kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buku
56 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum Perlindungan tercukupinya Umum Perlindungan tercukupinya
Tanaman kebutuhan Bahan Tanaman kebutuhan Bahan
Pangan, Bacaan/Buku Pangan, Bacaan/Buku
hortikultura hortikultura
dan dan
perkebunan perkebunan
57 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 0 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 5.000
Umum Pertanian tercukupinya Umum Pertanian tercukupinya
kebutuhan Bahan kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Bacaan/Buku

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 67


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Jumlah bulan 1 tahun 305.390
Umum Pertanian terpenuhinya Umum terpenuhinya
Pemeliharaan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
59 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 53.000
Umum Pengawasan terpenuhinya Umum Pengawasan terpenuhinya
dan Sertifikasi Pemeliharaan dan Sertifikasi Pemeliharaan
Benih Rutin/ Berkala Benih Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
60 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 86.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Semarang Pemeliharaan Semarang Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 68


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
61 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 30.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Surakarta Pemeliharaan Surakarta Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
62 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 42.000
Umum TPH Wilayah terpenuhinya Umum TPH Wilayah terpenuhinya
Banyumas Pemeliharaan Banyumas Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 69


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 47.000
Umum Tanaman terpenuhinya Umum Tanaman terpenuhinya
Perkebunan Pemeliharaan Perkebunan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
64 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 25.000
Umum Perlindungan terpenuhinya Umum Perlindungan terpenuhinya
Tanaman Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan
Pangan, Rutin/ Berkala Pangan, Rutin/ Berkala
hortikultura Rumah hortikultura Rumah
dan Jabatan/Rumah dan Jabatan/Rumah
perkebunan Dinas/Gedung perkebunan Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
65 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 7.500
Umum Pertanian terpenuhinya Umum Pertanian terpenuhinya
Pemeliharaan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Rutin/ Berkala
Rumah Rumah
Jabatan/Rumah Jabatan/Rumah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 70


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dinas/Gedung Dinas/Gedung
Kantor/ Kantor/
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasiona Dinas/Operasiona
l Perangkat l Perangkat
Daerah Daerah
66 Administrasi Dinas Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Pemeliharaan 1 tahun 202.450
Umum Pertanian Rutin /Berkala Umum Pertanian Rutin /Berkala
Sarana Kantor Sarana Kantor
dan Rumah dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah
67 Administrasi Balai Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pemeliharaan 0 0
Umum Pengawasan Rutin /Berkala Umum Pengawasan Rutin /Berkala
dan Sertifikasi Sarana Kantor dan Sertifikasi Sarana Kantor
Benih dan Rumah Benih dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah
68 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 10.000
Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala
Semarang Sarana Kantor Semarang Sarana Kantor
dan Rumah dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah
69 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 0 0
Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala
Surakarta Sarana Kantor Surakarta Sarana Kantor
dan Rumah dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 71


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0
Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala Umum TPH Wilayah Rutin /Berkala
Banyumas Sarana Kantor Banyumas Sarana Kantor
dan Rumah dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah
71 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Pemeliharaan 1 tahun 0
Umum Tanaman Rutin /Berkala Umum Tanaman Rutin /Berkala
Perkebunan Sarana Kantor Perkebunan Sarana Kantor
dan Rumah dan Rumah
Tangga Perangkat Tangga Perangkat
Daerah Daerah
72 Administrasi Balai Pemeliharaan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pemeliharaan 1 tahun 0
Umum Perlindungan Rutin /Berkala Umum Perlindungan Rutin /Berkala
Tanaman Sarana Kantor Tanaman Sarana Kantor
Pangan, dan Rumah Pangan, dan Rumah
hortikultura Tangga Perangkat hortikultura Tangga Perangkat
dan Daerah dan Daerah
perkebunan perkebunan
73 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah unit 1 tahun 10.000
Umum Pertanian penyediaan Umum Pertanian penyediaan
sarana dan sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
74 Administrasi Dinas Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah unit 1 tahun 292.785
Umum Pertanian penyediaan Umum Pertanian penyediaan
sarana dan sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
75 Administrasi Balai Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah unit 0 0

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 72


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Umum Pengawasan penyediaan Umum Pengawasan penyediaan
dan Sertifikasi sarana dan dan Sertifikasi sarana dan
Benih prasarana kantor Benih prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
76 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 12.000
Umum TPH Wilayah penyediaan Umum TPH Wilayah penyediaan
Semarang sarana dan Semarang sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
77 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 10.000
Umum TPH Wilayah penyediaan Umum TPH Wilayah penyediaan
Surakarta sarana dan Surakarta sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
78 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 0 0
Umum TPH Wilayah penyediaan Umum TPH Wilayah penyediaan
Banyumas sarana dan Banyumas sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
79 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah unit 1 tahun 1.800
Umum Tanaman penyediaan Umum Tanaman penyediaan
Perkebunan sarana dan Perkebunan sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
80 Administrasi Balai Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah unit 0 0
Umum Perlindungan penyediaan Umum Perlindungan penyediaan
Tanaman sarana dan Tanaman sarana dan
Pangan, prasarana kantor Pangan, prasarana kantor
hortikultura perangkat daerah hortikultura perangkat daerah
dan dan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 73


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
perkebunan perkebunan
81 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah unit 0 0
Umum Pertanian penyediaan Umum Pertanian penyediaan
sarana dan sarana dan
prasarana kantor prasarana kantor
perangkat daerah perangkat daerah
81 Administrasi Dinas Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah Unit 1 tahun 100.000
Umum Pertanian Gedung Yang Umum Pertanian Gedung Yang
Direhab Direhab
82 Administrasi Balai Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah Unit 0 0
Umum Pengawasan Gedung Yang Umum Pengawasan Gedung Yang
dan Sertifikasi Direhab dan Sertifikasi Direhab
Benih Benih
83 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 1.565.757
Umum TPH Wilayah Gedung Yang Umum TPH Wilayah Gedung Yang
Semarang Direhab Semarang Direhab
84 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 1.565.757
Umum TPH Wilayah Gedung Yang Umum TPH Wilayah Gedung Yang
Surakarta Direhab Surakarta Direhab
85 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah Unit 1 tahun 1.565.757
Umum TPH Wilayah Gedung Yang Umum TPH Wilayah Gedung Yang
Banyumas Direhab Banyumas Direhab
86 Administrasi Balai Benih Rehab Gedung 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Rehab Gedung 0 0
Umum Tanaman Kantor Perangkat Umum Tanaman Kantor Perangkat
Perkebunan Daerah Perkebunan Daerah
87 Administrasi Balai Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah Unit 0 0
Umum Perlindungan Gedung Yang Umum Perlindungan Gedung Yang
Tanaman Direhab Tanaman Direhab
Pangan, Pangan,

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 74


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
hortikultura hortikultura
dan dan
perkebunan perkebunan
Administrasi Balai Pelatihan Jumlah Unit 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah Unit 1 tahun 242.000
Umum Pertanian Gedung Yang Umum Pertanian Gedung Yang
Direhab Direhab
89 Administrasi Dinas Jumlah Unit 1 tahun 350.000 Administrasi Dinas Jumlah Unit 0 0
Umum Pertanian Pakaian Dinas Umum Pertanian Pakaian Dinas
Yang Diadakan Yang Diadakan
90 Administrasi Dinas Jumlah ASN yang 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah ASN yang 0 0
Umum Pertanian mengikuti Umum Pertanian mengikuti
Diklat/Workshop/ Diklat/Workshop/
Bintek/Seminar Bintek/Seminar
91 Administrasi Dinas Jumlah laporan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah laporan 0 0
Umum Pertanian informasi publik Umum Pertanian informasi publik
perangkat daerah perangkat daerah
92 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Dinas Jumlah bulan 1 tahun 110.000
Umum Pertanian tercukupinya Umum Pertanian tercukupinya
kebutuhan kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
93 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 0 0
Umum Pengawasan tercukupinya Umum Pengawasan tercukupinya
dan Sertifikasi kebutuhan dan Sertifikasi kebutuhan
Benih Perlengakapan Benih Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
94 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 20.000

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 75


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Umum TPH Wilayah tercukupinya Umum TPH Wilayah tercukupinya
Semarang kebutuhan Semarang kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
95 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 23.200
Umum TPH Wilayah tercukupinya Umum TPH Wilayah tercukupinya
Surakarta kebutuhan Surakarta kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
96 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 12.000
Umum TPH Wilayah tercukupinya Umum TPH Wilayah tercukupinya
Banyumas kebutuhan Banyumas kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
97 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Benih Jumlah bulan 1 tahun 19.700
Umum Tanaman tercukupinya Umum Tanaman tercukupinya
Perkebunan kebutuhan Perkebunan kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
98 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Jumlah bulan 1 tahun 12.500
Umum Perlindungan tercukupinya Umum Perlindungan tercukupinya
Tanaman kebutuhan Tanaman kebutuhan
Pangan, Perlengakapan Pangan, Perlengakapan
hortikultura Pendukung hortikultura Pendukung
dan Perkantoran dan Perkantoran
perkebunan perkebunan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 76


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Kode Kegiatan Lokasi Indikatif Kegiatan Dana Catatan
(Rp.000) (Rp.000) Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 1 tahun 0 Administrasi Balai Pelatihan Jumlah bulan 0 0
Umum Pertanian tercukupinya Umum Pertanian tercukupinya
kebutuhan kebutuhan
Perlengakapan Perlengakapan
Pendukung Pendukung
Perkantoran Perkantoran
1 Perencanaa Dinas Jumlah dokumen 8 dokumen 1.000.000 Perencanaa Dinas Jumlah dokumen 8 dokumen 453.050
n dan Pertanian perencanaan n dan Pertanian perencanaan
Evaluasi Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah
Kinerja yang disusun Kinerja yang disusun
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
2 Perencanaa Dinas Jumlah dokumen 2 dokumen 350.000 Perencanaa Dinas Jumlah dokumen 2 dokumen 250.000
n dan Pertanian evaluasi kinerja n dan Pertanian evaluasi kinerja
Evaluasi perangkat Evaluasi perangkat
Kinerja daerahJumlah Kinerja daerahJumlah
Perangkat dokumen evaluasi Perangkat dokumen evaluasi
Daerah kinerja perangkat Daerah kinerja perangkat
daerah daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 77


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan harus disertai dengan proposal dan rincian Rencana


Anggaran Belanja (RAB), sedangkan usulan yang di usulkan kurang
jelas dan tidak disertai dengan proposal.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun


2021 Provinsi Jawa Tengah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Volume Catatan)*


Kinerja

1 - DESA -
1
Perlu
TANGGULANGIN, Penjelasan
KEC. KLIRONG, usulan
KAB. KEBUMEN yang
diminta
apa dan
disertai
proposal
2 - DESA - 1 Perlu
PLANGKAPAN, Penjelasan
KEC. TAMBAK, usulan
KAB. BANYUMAS yang
diminta
apa dan
disertai
proposal
3 - DESA KUTOREJO, - 1 Perlu
KAJEN, DUKUH Penjelasan
GUMANTI;, DESA usulan
KUTOREJO, KEC. yang
KAJEN, KAB. diminta
PEKALONGAN apa dan
disertai
proposal
4 - DESA -
1
Perlu
KUTOHARJO, Penjelasan
KEC. usulan
KALIWUNGU, yang
KAB. KENDAL diminta
apa dan
disertai
proposal
5 - Bulak 01/01, - 1 Perlu
DESA Penjelasan
KWADUNGAN, usulan
KEC. KERJO, yang
KAB. diminta
KARANGANYAR apa dan
disertai
proposal

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 78


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Volume Catatan)*
Kinerja

6 - DESA -
1
Perlu
JATIMULYO, KEC. Penjelasan
PETANAHAN, usulan
KAB. KEBUMEN yang
diminta
apa dan
disertai
proposal
7 - DESA MLIWIS, - 1 Perlu
KEC. CEPOGO, Penjelasan
KAB. BOYOLALI usulan
yang
diminta
apa dan
disertai
proposal
8 - DESA - Perlu
SIDOMULYO, Penjelasan
LIMPUNG, .;, usulan
DESA yang
SIDOMULYO, diminta
KEC. LIMPUNG, apa dan
disertai
KAB. BATANG
proposal
9 - Wates Beningan, - 1 Perlu
Kelurahan wates, Penjelasan
Magelang usulan
Selatan, KEC. yang
MAGELANG diminta
SELATAN, KOTA apa dan
disertai
MAGELANG
proposal
10 - JL SITANGGAL - 1 Perlu
TIMUR, DESA Penjelasan
KLAMPOK, KEC. usulan
WANASARI, KAB. yang
BREBES diminta
apa dan
disertai
proposal
11 - Dukuh Blaten Rt - 1 Perlu
02 Rw 08, DESA Penjelasan
WONOREJO, usulan
KEC. JATIYOSO, yang
KAB. diminta
KARANGANYAR apa dan
disertai
proposal
12 - Perum -
1
Perlu
Wanamukti Blok Penjelasan
H3 No. 31 RT 08 usulan
RW 04, yang
KELURAHAN diminta

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 79


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Volume Catatan)*
Kinerja

SAMBIROTO, apa dan


KEC. disertai
TEMBALANG, proposal
KOTA SEMARANG
13 - BIBIT BUAH, Bibit 1 Perlu
DESA TEMULUS, Buah Penjelasan
KEC. usulan
RANDUBLATUNG, yang
KAB. BLORA diminta
apa dan
disertai
proposal
14 - DESA JERUK, - 1 Perlu
KEC. SELO, KAB. Penjelasan
BOYOLALI usulan
yang
diminta
apa dan
disertai
proposal

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 80


BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan
mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,
dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan
menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki
kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan
publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs).
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 – 2024:
1. Penguatan Profesionalisme SDM Petani dan Penyuluh
2. Modernisasi Pertanian
3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan untuk Pangan
4. Penguatan Daya Saing dan Ekspor Pangan

Visi Kementerian Pertanian :


Pangan Berdaulat, Petani Sejahtera, Indonesia Menuju
Lumbung Pangan Dunia 2045
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian
mempunyai 4 Misi yaitu :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan industri pangan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan revolusi mental dan reformasi birokrasi
Target-target dalam Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs)
beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda
pembangunan.
Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian
memiliki tujuan yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan ekspor pangan
2. Meningkatkan lapangan kerja
3. Mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan kesejahteraan petani
Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 81


Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Ketahanan Polhukham dan Transportasi
Pelayanan Publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD


Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan
wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi,
untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan
selama periode lima tahun kedepan, melalui pokok-pokok kebijakan
yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan
pembangunan.
Tujuan
14. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan
pangan di Jawa Tengah.
15. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
Sasaran
Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan
dicapai adalah :
1. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Komoditas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia
Pertanian dan Perkebunan.
3. Meningatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 82


Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2021
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan sasaran Satuan Target

1 Memantapkan produksi a. Terwujudnya peningkatan Indikator tujuan :Pertumbuhan sub sektor % 1,10
komoditas tanaman pangan, produksi pertanian dan pertanian dan perkebunan
hortikultura dan perkebunan perkebunan
sebagai wujud kontribusi Indikator sasaran :Kontribusi sub sektor
kedaulatan pangan di Jawa pertanian dan perkebunan komoditas
Tengah tanaman pangan, hortikultura dan Ton
perkebunan
Padi 9.752.452
Jagung 3.689.702
Kedelai 67.591
Kacang tanah 99.337
Kacang hijau 111.654
Ubi kayu 3.606.708
Ubi jalar 180.354
Bawang merah 572.016
Cabe besar 171.568
Durian 61.524
Mangga 462.769
Salak 504.660
Tebu 2.869.093
Kopi 21.556
Kelapa 169.132

b. Terwujudnya peningkatan Indikator Sasaran: Jumlah Peningkatan orang 3.005


kemampuan sumberdaya SDM Pertanian dan Perkebunan
manusia pertanian dan
perkebunan.

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 83


No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan sasaran Satuan Target

2 Meningkatkan Tata Kelola a. Meningkatnya kualitas Indikator tujuan: Nilai Kepuasan Angka 63 dan 75,7
Oerganisasi Perangkat Daerah pelayanan perangkat daerah Masyarakat Distanbun dan Nilai Sakip
b. Meningkatnya akuntabilitas Distanbun
kinerja perangkat daerah Indikator sasaran: Nilai Kepuasan
masyarakat distanbun dan Nilai SAKIP
Distanbun

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 84


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1.
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah Nama
PD: Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD


Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
0 Non Urusan
0.0 Non Urusan
0
Program Mening- Prosentase 63 Prosentase 63 Prosentase 63 Prosentase 63 63,5 Dinas
Penunjang katnya Nilai Nilai Nilai Nilai Pertania
Perangkat Tatakelola Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan n
Daerah organisasi Masyaraka Masyara- Masyara- Masyara-
Perangkat t kat kat kat
daerah
Meningkat 75,7 Nilai 75,7 Nilai 75,7 Nilai 75,7
nya SAKIP SAKIP SAKIP
Akuntabili
tas Kinerja
Perangkat
Daerah
Administrasi Meningkat 12 Meningkat 12 Terlaksa 12 3.251.600 12 3.750.000 Provinsi Sekretari
Umum nya bulan nya bulan nanya bulan bulan at
pelayanan pelayanan pelayana
Administra Administra n
si si Adminis-
Perkantora Perkantora trasi
n dan etos n dan etos Perkanto

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 85


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
kerja kerja ran dan
etos
kerja
Jumlah 1 Tercuku- 1 Tersedia 1 210.000 410.000 Provinsi Sekretari
tercuku- tahun pinya tahun nya tahun at
pinya kebutuhan kebutuhan
kebutuhan Perlengka Perlengka
Perlengka pan pan
pan pendukun pendukun
pendukun g kantor g kantor
g kantor

Terpenu 1 Terpenu 1 Terlaksana 1 288.150 1 tahun 1.050.000 Provinsi Sekretari


hinya tahun hinya tahun nya rapat tahun at
bulan rapat rapat
rapat rapat koord dan
rapat koord dan konsultasi
koord dan konsultasi ke dalam
konsultasi ke dalam dan luar
ke dalam dan luar daerah
dan luar daerah
daerah

Jumlah 1 Terpenuhi 1 Terpenuhi 1 900.000 1 tahun 1.500.000 Provinsi Sekretari


bulan tahun nya jasa tahun nya jasa tahun at
Terpenuhi Komunika Komunika
nya jasa si, Listrik si, Listrik
Komunika dan air dan air
si, Listrik
dan air

Jumlah 1 Terpenuhi 1 Terpenuhi 1 100.000 1 250.000 Provinsi Sekretari


bulan tahun nya Premi tahun nya Premi tahun tahun at
Terpenuhi Asuransi Asuransi

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 86


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
nya Premi Barang Barang
Asuransi Milik Milik
Barang Daerah Daerah
Milik
Daerah

Jumlah 12 Terpenuhi 12 Terpenuhi 12 735.000 12 810.000 Provinsi Sekretari


bulan bulan nya Jasa bulan nya Jasa bulan bulan at
Terpenuhi Kebersiha Kebersiha
nya Jasa n da n dan
Kebersiha Pelayanan Pelayanan
n da Perkantora Perkantora
Pelayanan n n
Perkantora Perangkat Perangkat
n Daerah Daerah
Perangkat
Daerah

Jumlah 12 Tercukupi 12 Terpeliha 12 202.750 12 600.000 Provinsi Sekretari


bulan bulan nya bulan rannya bulan bulan at
Tercukupi pemelihar sarana
nya aan rutin/ kantor
pemelihar berkala dan
aan rutin/ sarana rumah
berkala kantor dan tangga
sarana rumah Perangka
kantor dan tangga t Daerah
rumah Perangkat
tangga Daerah
Perangkat
Daerah

Jumlah 1 Terpenuhi 1 Terpelihara 1 305.390 800.000 Provinsi Sekretari


bulan tahun nya tahun kendaraan tahun at

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 87


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
terpenuhin pemelihar dinas/
ya aan rutin/ operasional
pemelihar berkala
aan rutin/ rumah
berkala jabatan/
rumah rumah
jabatan/ dinas/
rumah gedung
dinas/ kantor/
gedung kendaraan
kantor/ dinas/
kendaraan operasiona
dinas/ l
operasiona Perangkat
l Daerah
Perangkat
Daerah

Jumlah 1 unit Jumlah 1 unit Terpelihar 1 unit 100.000 1 unit 2.300.000 Provinsi Sekretari
unit unit anya at
gedung gedung gedung
yang yang aset
direhab direhab daerah
Program Mening- Prosentase 63
Penunjang katnya Nilai
Pemerintah Tatakelola Kepuasan
Daerah organisasi Masyaraka
Perangkat t
daerah
Kegiatan Meningkat 75,7 Jumlah 12 Terpenuhi 12 Tersedia 12 151.200 12 210.000 Balai BPSB
Administrasi nya bulan bulan nya jasa bulan jasa bulan bulan
Umum Akuntabili terpenuhin kebersihan kebersih
tas Kinerja ya jasa dan an dan
Perangkat kebersihan pelayanan pelayan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 88


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Daerah dan perkantor an
pelayanan an perkanto
perkantor r an
an

Jumlah 1 Terpenuhi- 1 Terpelihara 1 53.000 1 tahun 139.200 Balai BPSB


bulan tahun nya tahun kendaraan tahun
terpenuhi- pemelihar dinas/
operasional
nya aan rutin/
pemelihar berkala
aan rutin/ rumah
berkala jabatan/
rumah rumah
jabatan/ dinas/
rumah gedung
dinas/ kantor/
gedung kendaraan
kantor/ dinas/
kendaraan operasio-
dinas/ nal
operasio- Perangkat
nal Daerah
Perangkat
Daerah

Jumlah 12 Terpenuhi 12 Tersediany 12 130.800 12 250.000 Balai BPSB


bulan bulan nya jasa bulan a jasa bulan bulan
Terpenuhi Komunika Komunika
nya jasa si, Listrik si, Listrik
Komunika dan air dan air
si, Listrik
dan air

Program Mening- Prosentase 63

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 89


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Penunjang katnya Nilai
Pemerintah Tatakelola Kepuasan
Daerah organisasi Masyaraka
Perangkat t
daerah
Administrasi Meningkat 75,7 Jumlah 1 Terpenuhi 1 Tersedia 1 12.000 1 tahun 1.772.500 Balai BBTPH
Umum nya unit tahun nya tahun nya tahun Wilayah
Akuntabili Penyediaa Penyediaa sarana Semaran
tas Kinerja n sarana n sarana dan g
Perangkat dan dan prasaran
Daerah prasarana prasarana a kantor
kantor kantor Perang
Perangkat Perangkat kat
daerah daerah daerah
Jumlah 1 Penyediaa 1 Tersedia 1 5.000 5.000 Balai BBTPH
bulan tahun n Bahan tahun nya Bahan tahun Wilayah
tercukupin Bacaan Bacaan Semaran
ya dan dan g
Penyediaa Peraturan Peraturan
n Bahan Perundang Perundang
Bacaan -undangan -undangan
dan
Peraturan
Perundang
-undangan

Jumlah 1 Tercukup 1 tercukupi 1 20.000 1 tahun 30.000 Balai BBTPH


bulan tahun inya tahun nya tahun Wilayah
tercukupi kebutuha kebutuh Semaran
nya n an g
kebutuha perlengk perlengk
n apan apan
perlengk penduku penduku
apan ng ng

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 90


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
penduku kantor kantor
ng
kantor
Jumlah 12 Terpenuh 12 Tersedia 12 70.000 12 75.000 Balai BBTPH
bulan bulan inya jasa bulan nya Jasa bulan bulan Wilayah
Terpenuh kebersih Kebersih Semaran
inya jasa an dan an g
kebersih Pelayana Kantor
an dan n
Pelayana perkanto
n ran
perkanto
ran
Jumlah 12 Penyedia 12 Tersedia 12 160.000 12 250.000 Balai BBTPH
bulan bulan an Jasa bulan nya Jasa bulan bulan Wilayah
terpenuhi Komunik Komunik Semaran
nya jasa asi, asi, g
komunik Sumber Sumber
asi, air Daya Air Daya Air
dan dan
Listrik Listrik
Jumlah 1 Terpenuh 1 Terlaksa 1 20.000 1 tahun 60.000 Balai BBTPH
bulan tahun inya tahun nanya tahun Wilayah
terpenuhi pelaksan rapat Semaran
nya aan rapat rapat g
pelaksan rapat koordina
aan rapat koordina si ke
rapat si ke dalam
koordina dalam dan luar
si ke dan luar daerah
dalam daerah
dan luar
daerah
Jumlah 1 Terpenuh 1 Tersedia 1 5.000 1 tahun 10.000 Balai BBTPH

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 91


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
bulan tahun inya tahun nya tahun Wilayah
terpenuhi penyedia makan Semaran
nya an dan g
penyedia makan minuman
an dan rapat
makan minuman
dan rapat
minuman
rapat

Jumlah 2 unit Terpenu 2 Unit Terpeliha 1 unit 60.000 I unit 60.000 Balai BBTPH
bulan hinya ra nya Wilayah
terpenuhi Pemeliha rumah Semaran
nya raan dinas g
Pemeliha Rutin/Ber
raan kala
Rutin/Ber Rumah
kala Jabatan/
Rumah Rumah
Jabatan/ Dinas/
Rumah Gedung
Dinas/ Kantor/
Gedung Kendaraa
Kantor/ n Dinas/
Kendaraa Operasio
n Dinas/ nal
Operasio Perangka
nal Daerah
Perang
kat
Daerah

Terpeliha 1 26.000 1 tahun 52.000 Balai BBTPH


ranya tahun Wilayah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 92


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kendaraa Semaran
n dinas/ g
Operasio
nal PD

Jumlah 12 Terpenuh 12 Terlaksa 12 7.000 12 7.500 Balai BBTPH


bulan bulan inya bulan nanya bulan bulan Wilayah
terpenuhi Pelayana Pelayana Semaran
nya n Jasa n Jasa g
Pelayana Surat Surat
n Jasa Menyurat Menyurat
Surat dan dan
Menyurat kearsipa kearsipa
dan n PD n PD
kearsipa
n PD

Pemeliha 1 unit Pemeliha 1 unit Terlaksa 1 unit 10.000 1 unit 100.000 Balai BBTPH
raan raan nanya Wilayah
Rutin/Ber Rutin/Ber Pemeliha Semaran
kala kala raan g
Sarana Perlengk Rutin/
Kantor apan Berkala
dan Gedung Perlengk
Rumah Kantor apan
Tangga Gedung
PD Kantor

Jumlah 1 Terpenuh 1 Terjamin 8.000 1 tahun 40.000 Balai BBTPH


bulan tahun inya tahun nya Wilayah
Terpenuh Premi pengama Semaran
inya Asuransi nan aset- g
Premi Barang aset
Asuransi Milik daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 93


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Barang Daerah
Milik
Daerah

Terpenuh 1 unit Jumlah 1 unit Terlaksa 1 unit 1.565.757 1 unit 2.728.582 Balai BBTPH
inya unit nanya Wilayah
Jumlah gedung gedung Semaran
unit yang yang g
gedung direhab direhab
yang
direhab

Jumlah 1 unit Terlaksa 1 unit Terdia- 1 unit 202.000 1 unit 250.000 Balai BBTPH
bulan nanya nya Jasa Wilayah
terpenuhi Penyedia Komunik Semaran
nya Jasa an Jasa asi, g
Komunik Komunik Sumber
asi, asi, Daya Air
Sumber Sumber dan
Daya Air Daya Air Listrik
dan dan
Listrik Listrik
Jumlah 1 Terlaksa 1 rapat- 1 30.000 1 tahun 60.000 Balai BBTPH
bulan tahun nanya tahun rapat tahun Wilayah
terpenuhi rapat- koordina Semaran
nya rapat si dan g
pelaksan koordina konsultas
aan si dan i ke
rapat- konsultas dalam
rapat i ke dan luar
koordina dalam daerah
si dan dan luar
konsultas daerah
i ke

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 94


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dalam
dan luar
daerah
Program Mening- Prosentase 63
Penunjang katnya Nilai
Pemerintah Tatakelola Kepuasan
Daerah organisasi Masyaraka
Perangkat t
daerah
Administrasi Meningkat 75,7 Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 2.400 1 tahun 7.500 Balai BBTPH
umum nya bulan tahun nanya tahun nya tahun Wilayah
Akuntabili terpenuhi pelayana pelayana Surakart
tas Kinerja nya man Jasa man Jasa a
Perangkat pelayana Surat Surat
Daerah man Jasa Menyurat Menyurat
Surat
Menyurat

Jumlah 1 Tersedia 1 Terjamin 1 5.000 1 tahun 40.000 Balai BBTPH


bulan tahun nya Jasa tahun nya tahun Wilayah
terpenuhi Jaminan pengama Surakart
nya barang nan aset- a
premi milik aset
asuransi daerah daerah
barangmi
lik
daerah

Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 0 1 tahun 5.000 Balai BBTPH


bulan tahun nanya tahun nya tahun Wilayah
Tercukup Penyedia bahan Surakart
inya an bahan bacaan/ a
kebutuha bacaan/ buku
n bahan buku perpusta

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 95


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
bacaan/ perpusta kaan PD
buku kaan PD
perpusta
kaan PD

Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 27.600 1 tahun 60.000 Balai BBTPH


bulan tahun nya tahun nya Jasa tahun Wilayah
terpenuhi Penyedia Kebersih Surakart
nya jasa an Jasa an dan a
Kebersih Kebersih Pelayana
an dan an n
Pelayana Kantor Perkanto
n ran
Perkanto
ran
Jumlah 1 unit Tercukup 1 Tersedia 1 15.000 1 tahun 30.000 Balai BBTPH
bulan inya tahun nya Alat tahun Wilayah
tercukupi kebutuh Tulis Surakart
nya an Kantor a
kebutuh perlengk
an apan
perlengk
apan
Tersedia 1 8.200 1 tahun 10.000 Balai BBTPH
nya tahun Wilayah
Barang Surakart
cetakan a
dan
Penggan
daan

Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 4.800 1 tahun 10.000 Balai BBTPH


bulan tahun an tahun nya tahun Wilayah
terpenuhi Makan Makan Surakart

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 96


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
nya dan dan a
Penyedia Minum Minum
an Rapat PD Rapat PD
Makan
dan
Minum
Rapat PD

Jumlah 1 Pemeliha 1 Terpeliha 1 0 1 tahun 100.000 Balai BBTPH


bulan tahun raan tahun ranya tahun Wilayah
terpenuhi Rutin/ Rumah Surakart
nya Berkala Dinas a
pemeliha Rumah
raan Dinas
rumah
jabatan/
Rumah
dinas/
Gedung
Kantor/
kendaraa
n dinas/
Operasio
nal PD
Pemeliha 1 Terpeliha 1 0 1 tahun 160.000 Balai BBTPH
raan tahun ranya tahun Wilayah
Rutin/Ber Gedung Surakart
kala Kantor a
Gedung
Kantor
Pemeliha 1 Terpeliha 1 30.000 1 tahun 70.000 Balai BBTPH
raan tahun ranya tahun Wilayah
Rutin/ Kendara Surakart
Berkala an Dinas/ a

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 97


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kendara Operasio
an Dinas/ nal
Operasio
nal

Pemeliha 1 Terlaksa 1 Terpeliha 1 0 1 tahun 30.000 Balai BBTPH


raan tahun nya tahun ranya tahun Wilayah
Rutin/ Pemeliha Perleng Surakart
Berkala raan kapan a
Sarana Rutin/ Gedung
Kantor Berkala KantorPD
dan Perleng
Rumah kapan
Tangga Gedung
PD KantorPD
Pemeliha 1 Terlaksa 1 Terpeliha 1 0 1 tahun 20.000 Balai BBTPH
raan tahun nya tahun rannya tahun Wilayah
Rutin/ Pemeliha mebeleur Surakart
Berkala raan a
mebeleur Rutin/
Berkala
mebeleur
Jumlah 1 unit Penyedia 1 unit Tersedia 1 unit 10.000 1 unit Balai BBTPH
unit an nya Wilayah
Penyedia Peralatan Peralatan Surakart
an dan dan a
Sarana Perlengk Perlengk
dan apan apan
Prasaran Kantor Kantor
a Kantor
PD

Jumlah 1 unit Jumlah 1 unit Jumlah 1 unit 1.565.757 1 unit 4.000.000 Balai BBTPH
Gedung Gedung Gedung Wilayah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 98


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
yang yang yang Surakart
direhab direhab direhab a

Program Mening- Prosentase 63


Penunjang katnya Nilai
Pemerintah Tatakelola Kepuasan
Daerah organisasi Masyaraka
Perangkat t
daerah
Administrasi Meningkat 75,7 Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 0 1 tahun 7.500 Balai BBTPH
Umum nya bulan tahun nanya tahun nya tahun Wilayah
Akuntabili tercukupi pelayana pelayana Banyum
tas Kinerja nya n Jasa n Jasa as
Perangkat pelayana Surat Surat
Daerah n Jasa Menurat Menyurat
Surat
Menurat

Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 163.000 1 tahun 255.000 Balai BBTPH


bulan tahun nanya tahun inya Jasa tahun Wilayah
terpenuhi Jasa Komunik Banyum
Jasa Komunik asi, as
Komunik asi, Sumber
asi, Sumber daya air
Sumber daya air dan listril
daya air dan listril
dan
listrik

Jumlah 1 Penyedia 1 Mening- 1 130.000 1 tahun 150.000 Balai BBTPH


bulan tahun an Jasa tahun katnya tahun Wilayah
terpenuhi Kebersih Kebersih Banyum
nya jasa an dan an dan as
kebersih Pelayana pelayana

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 99


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
an dan n n
Pelayana Perkanto perkanto
n ran ran
Perkanto
ran
Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 15.000 1 tahun 60.000 Balai BBTPH
bulan tahun nanya tahun inya tahun Wilayah
terpenuhi rapat- rapat- Banyum
nya rapat rapat as
pelaksa koordina koordina
naan si dan si dan
rapat- konsulta konsulta
rapat si ke si ke
koordina dalam dalam
si dan dan luar dan luar
konsultas daerah daerah
i ke
dalam
dan luar
daerah

Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 0 1 tahun 10.000 Balai BBTPH


bulan tahun nanya tahun inya tahun Wilayah
terpenuhi Penyedia Penyedia Banyum
nya an an as
penyedia Makanan Makanan
an dan dan
makan Minuman Minuman
minum Rapat Rapat
Rapat PD

Jumlah 1 terpenuhi 1 Terjamin 1 3.000 1 tahun 10.000 Balai BBTPH


bulan tahun nya tahun nya tahun Wilayah
terpenuhi premi pengama Banyum

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 100


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
nya asuransi nan aset- as
premi barang aset
asuransi milik daerah
barang daerah
milik
daerah
Jumlah unit Terlaksa unit Meningkn unit 0 1 unit 1000.000 Balai BBTPH
unit nanya ya Wilayah
Penyedia Penyedia jumlah Banyum
an an Sarana as
Sarana Sarana dan
dan dan Prasaran
Prasaran Prasaran a Kantor
a Kantor a Kantor PD
PD PD

Jumlah 1 unit Terlaksa 1 Unit Terpeliha 1 unit 1.565.757 1 unit 4.000.000 Balai BBTPH
unit nanya rannya Wilayah
Gedung Rebah Sarana Banyum
yang Gedung dan as
direhab Perang Prasara
kat na
Daerah Pemrerin
tah
melalui
Rehab
Gedung
Kantor
Dinas
Pemeliha 1 Terlaksa 1 Terpeliha 1 0 1 tahun 15.000 Balai BBTPH
raan tahun nanya tahun ranya tahun Wilayah
Rutin/ Pemeliha mebeleur Banyum
Berkala raan aset as
Sarana Rutin/ Dinas

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 101


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kantor Berkala
dan Sarana
Rumah Kantor
Tangga dan
PD Rumah
Tangga
PD
Program Mening- Prosentase 63
Penunjang katnya Nilai
Pemerintah Tatakelola Kepuasan
an Daerah organisasi Masyaraka
Perangkat t
daerah
Administrasi Meningkat 75,7 Pemeliha 1 Terpeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 84.500 Balai Balai
Umum nya raan tahun ranya tahun katnya tahun Benih
Akuntabili rutin/ Perlengk kualitas Tanam
tas Kinerja berkala apan aset an
Perangkat Sarana Gedung Perlengk Perkeb
Daerah Kantor Kantor apan unan
dan Gedung
Rumah kantor
Tangga
PD
Terpeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 10.000 Balai Balai
rannya tahun katnya tahun Benih
Peralatan kualitas Tanam
Gedung aset an
Kantor Peralatan Perkeb
Gedung unan
kantor
Terpeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 5.500 Balai Balai
rannya tahun katnya tahun Benih
Mebeleur kualitas Tanam
Mebeleur an

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 102


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Perkeb
unan
Jumlah 12 Tersedia 12 Mening- 12 60.000 12 95.000 Balai Balai
bulan bulan nya Jasa bulan katnya bulan bulan Benih
terpenuhi Kebersih Kebersih Tanam
nya Jasa an an dan an
Kebersih Kantor pelayan Perkeb
an dan an unan
Pelayana perkanto
n ran
Perkanto
ran PD

Jumlah 1 unit Terpeliha 1 unit Meningka 1 unit 0 200.000 Balai Balai


unit rannya tnya Benih
Gedung aset kualitas Tanam
yang di dinas aset an
rehab gedung dinas Perkeb
dan gedung unan
kantor dan
kantor
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia- 1 7.500 1 tahun 10.000 Balai Balai
bulan tahun nanya tahun nya tahun Benih
terpenuhi penyedia makan Tanam
penyedia an dan an
an makan minum Perkeb
makan dan rapat PD unan
dan minum
minum rapat PD
rapat PD

Jumlah 1 unit Terlaksa 1 unit Mening 1 unit 1.800.000 1 unit 500.000 Balai Balai
unit nanya katnya Benih
Penyedia penyedia jumlah Tanam

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 103


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
an an aset an
Sarana Sarana Dinas Perkeb
dan dan unan
Prasaran Prasaran
a Kantor a Kantor
PD PD
Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 0 1 tahun 5.000 Balai Balai
bulan tahun an Bahan tahun nya tahun Benih
tercukupi Bacaan Bahan Tanam
nya dan Bacaan an
keburuha Peratura dan Perkeb
n bahan n Peratura unan
bacaan/ Perundan n
buku g- Perundan
perpusta undanga g-
kaan PD n undanga
n
Terpenuh 1 terpenuhi 1 Terjamin 1 0 1 tahun 25.000 Balai Balai
inya tahun nya tahun nya tahun Benih
Premi premi pengama Tanam
Asuransi asuransi nan aset- an
Barang barang aset Perkeb
Milik milik daerah unan
Daerah daerah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 104


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Jumlah 3 unit Terpeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 120.000 Balai Balai
bulan rannya tahun katnya tahun Benih
terpenuhi Rumah kualitas Tanam
nya Dinas banguna an
pemeliha n rumah Perkeb
raan dinas/ unan
rumah aset
jabatan/ Dinas
Rumah
dinas/
Gedung
Kantor/
kendaraa
n dinas/
Operasio
nal PD
Terpeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 100.000 Balai Balai
rannya tahun katnya tahun Benih
Gedung kualitas Tanam
Kantor banguna an
n Perkeb
Gedung unan
kantor/
aset
Dinas

Terpeliha 1 Terpeliha 1 47.000 1 tahun 85.000 Balai Balai


rannya tahun rannya tahun Benih
Kendaraa Kendaraa Tanam
n Dinas/ n Dinas/ an
Operasio Operasio Perkeb
nal nal unan

Jumlah 1 Penyedia 1 Tercukup 1 17.000 1 tahun 30.000 Balai Balai

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 105


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
bulan tahun an Alat tahun inya Alat tahun Benih
tercukupi Tulis Tulis Tanam
nya Kantor Kantor an
kebutuha Perkeb
n unan
perlengk
apan
Penduku
ng
Kantor
Penyedia 1 Tersedia 1 1 tahun Balai Balai
an tahun nya tahun Benih
Barang Barang Tanam
Cetakan Cetakan an
dan dan Perkeb
Penggan Penggan unan
daan daan
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tercukup 1 3.000 1 tahun 7.500 Balai Balai
bulan tahun nnya tahun inya Jasa tahun Benih
tercukupi penyedia Surat Tanam
nya Jasa an Jasa Menyurat an
Surat Surat dan Perkeb
Menyurat Menyurat Kearsipa unan
dan dan n PD
Kearsipa Kearsipa
n PD n PD
Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 168.000 1 tahun 250.000 Balai Balai
bulan tahun nanya tahun inya Jasa tahun Benih
terpenuhi Jasa Komunik Tanam
Jasa Komunik asi, an
Komunik asi, Sumber Perkeb
asi, Sumber daya air unan
Sumber daya air dan listril
daya air dan listril

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 106


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dan
listrik

Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 48.000 1 tahun 60.000 Balai Balai


Bulan tahun nanya tahun inya tahun Benih
Pelaksa rapat- rapat- Tanam
naan rapat rapat an
rapat- koordina koordina Perkeb
rapat si dan si dan unan
koordina konsultas konsulta
si dan i ke si ke
konsultas dalam dalam
i ke dan luar dan luar
dalam daerah daerah
dan luar
daerah

Program Mening- Prosentase 63 Balai Balai


Penunjang katnya Nilai Perlind
Pemerintah Tatakelola Kepuasan ungan
an Daerah organisasi Masyaraka TPHP
Perangkat t
daerah
Administrasi Meningkat 75,7 Terpenuh 1 Terlaksa 1 Terjamin 1 15.000 1 tahun 40.000 Balai
Umum nya inya tahun nannya tahun nya tahun Perlind
Akuntabili Premi Penyedia pengama ungan
tas Kinerja Asuransi an nan TPHP
Perangkat Barang Jaminan Barang
Daerah Milik Barang aset-aset
Daerah Milik daerah
Daerah
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 5.000 1 tahun 7.500 Balai

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 107


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
bulan tahun nanya tahun nya tahun Perlind
terpenuhi Pelayana pelayana ungan
nya n Jasa n Jasa TPHP
Pelayana Surat Surat
n Jasa Menyurat Menyurat
Surat
Menyurat
dan
Kearsipa
n PD
Jumlah 1 Pemeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 50.000 Balai
bulan tahun raan tahun katnya tahun Perlind
terpenuhi Rutin/Ber kualitas ungan
nya kala banguna TPHP
pemeliha Rumah n rumah
raan Dinas dinas
rumah
jabatan/
Rumah
dinas/
Gedung
Kantor/
kendaraa
n dinas/
Operasio
nal PD
Pemeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 250.000 Balai Balai
raan tahun katnya tahun Perlind
Rutin/Ber kualitas ungan
kala banguna TPHP
Gedung n
Kantor Gedung
kantor
Pemeliha 1 Mening 1 25.000 1 tahun 100.000 Balai Balai

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 108


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
raan tahun katnya tahun Perlind
Rutin/Ber kualitas ungan
kala Kendara TPHP
Kendaraa an dinas
n untuk
Dinas/Op operasio
erasional nal
Jumlah 1 unit Penyedia 1 unit Meningka 1 unit 0 1 unit 2.000.000 Balai Balai
unit an tnya Perlind
Penyedia Peralatan volume ungan
an dan Peralatan TPHP
Sarana Perlengk dan
dan apan Perlengk
Prasaran Kantor apan
a Kantor Kantor
PD

Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 7.500 1 tahun 60.000 Balai Balai


bulan tahun nannya tahun inya tahun Perlind
terpenuhi rapat- rapat- ungan
nya rapat rapat TPHP
pelaksan koordina koordina
aan si dan si dan
rapat- konsultas konsulta
rapat i ke si ke
koordina dalam dalam
si dan dan luar dan luar
konsultas daerah daerah
i ke
dalam
dan luar
daerah
Jumlah 1 Penyedi 1 Terpenuh 1 220.000 1 tahun 300.000 Balai Balai
bulan tahun tahun inya Jasa tahun Perlind

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 109


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
terpenuhi aan Komunik ungan
jasa Jasa asi, TPHP
komunik Komuni Sumber
asi, air daya air
kasi,
dan dan listril
listrik PD Sumber
Daya Air
dan
Listrik
Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 5.000 1 tahun 5.000 Balai Balai
bulan tahun an Bahan tahun nya tahun Perlind
tercukupi Bacaan Bahan ungan
nya dan Bacaan TPHP
kebutuha Peratura dan
n Bahan n Peratura
Bacaan/ Perundan n
Buku g- Perundan
Perpusta undanga g-
kaan PD n undanga
n
Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 12.500 1 tahun 30.000 Balai Balai
bulan tahun an Alat tahun nnya Alat tahun Perlind
tercukupi Tulis Tulis ungan
nya Kantor Kantor TPHP
kebutuha
n
Perlengk
apan
Penduku
ng
Perkanto
ran
Penyedia 1 Tersedia 1 0 1 tahun 10.000 Balai Balai
an tahun nnya tahun Perlind

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 110


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Barang Barang ungan
Cetakan Cetakan TPHP
dan dan
Penggan Penggan
daan daan
Jumlah 1 Terlaksa 1 Mening- 1 150.000 1 tahun 150.000 Balai Balai
bulan tahun nanya tahun katnya tahun Perlind
terpenuhi Penyedia Kebersih ungan
nya jasa an Jasa an dan TPHP
Kebersih Kebersih pelayan
an dan an an
Pelayana Kantor perkanto
n ran
Perkanto
ran PD
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 5.000 1 tahun 10.000 Balai Balai
bulan tahun nanya tahun nya tahun Perlind
terpenuhi Penyedia Makan ungan
nya an Minum TPHP
Penyedia Makan Rapat
an Minum
Makan Rapat
Minum
Rapat PD
Rehab 1 unit Terlaksa 1 unit Meningka 1 unit 0 1 unit 4.500.000 Balai Balai
Gedung nanya tnya Perlind
Perangka Rehab Kualitas ungan
t Daerah Gedung Gedung TPHP
Perangka Perangka
t Daerah t Daerah

Program Mening- Bapelta


Penunjang katnya n

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 111


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Pemerintah Tatakelola
an Daerah organisasi
Perangkat
daerah
Administrasi Prosentase 63 Pemeliha 1 Pemeliha 1 Meningka 1 0 1 tahun 50.000 Balai Bapelta
Umum Nilai raan tahun raan tahun tnya tahun n
Kepuasan rutin Rutin/Ber kualitas
Masyaraka Berkala kala dan
t Sarana Mebeleur terpelihar
Kantor anya
dan Mebeleur
Rymah aset
Tangga dinas
PD
Pemeliha 1 Meningka 1 0 1 tahun 50.000 Balai Bapelta
raan tahun tnya tahun n
Rutin/Ber kualitas
kala Peralatan
Peralatan Gedung
Gedung Kantor
Kantor
Pemeliha 1 Meningka 1 10.000 1 tahun 50.000 Balai Bapelta
raan tahun tnya tahun n
Rutin/Ber kualitas
kala Perlengk
Perlengk apan
apan Gedung
Gedung Kantor
Kantor
Jumlah 1 Penyedia 1 Meningka 1 0 1 tahun 750.000 Balai Bapelta
unit tahun an tahun tnya tahun n
Penyedia Peralatan kualitas
an dan Peralatan
Sarana Perlengk dan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 112


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dan apan Perlengk
Prasaran Kantor apan
a Kantor Kantor
PD

Jumlah 1 Pemeliha 1 1 0 1 tahun 200.000 Balai Bapelta


bulan tahun raan tahun tahun n
terpenuhi Rutin/Ber
nya kala
pemeliha Gedung
raan Kantor
rumah
jabatan/
Rumah
dinas/
Gedung
Kantor/
kendaraa
n dinas/
Operasio
nal PD
Pemeliha 1 1 7.500 1 tahun 25.000 Balai Bapelta
raan tahun tahun n
Rutin/Ber
kala
Kendaraa
n
Dinas/Op
erasional
Pemeliha 1 Mening 1 0 1 tahun 75.000 Balai Bapelta
raan tahun katnya tahun n
Rutin/Ber kualitas
kala banguna
Rumah n rumah

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 113


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Dinas dinas
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 7.500 1 tahun 7.500 Balai Bapelta
bulan tahun nanya tahun nya tahun n
terpenuhi Pelayana pelayana
nya n Jasa n Jasa
Pelayana Surat Surat
n Jasa Menyurat Menyurat
Surat
Menyurat
dan
Kearsipa
n PD
Jumlah 1 Terlaksa 1 Mening- 1 100.000 1 tahun 100.000 Balai Bapelta
bulan tahun nanya tahun katnya tahun n
terpenuhi Penyedia Kebersih
nya jasa an Jasa an dan
Kebersih Kebersih pelayan
an dan an an
Pelayana Kantor perkanto
n ran
Perkanto
ran PD
Jumlah 1 Terlaksa 1 Terpenuh 1 25.000 1 tahun 60.000 Balai Bapelta
bulan tahun nannya tahun inya tahun n
terpenuhi rapat- rapat-
nya rapat rapat
pelaksan koordina koordina
aan si dan si dan
rapat- konsultas konsulta
rapat i ke si ke
koordina dalam dalam
si dan dan luar dan luar
konsultas daerah daerah
i ke

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 114


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dalam
dan luar
daerah
Rehab 1 unit Terlaksa 1 unit Meningka 1 unit 242.000 1 unit 200.000 Balai Bapelta
Gedung nanya tnya n
Perangka Rehab Kualitas
t Daerah Gedung Gedung
Perangka Perangka
t Daerah t Daerah
Jumlah 1 Penyedi 1 Terpenuh 1 240.000 1 tahun 250.000 Balai Bapelta
bulan tahun aan tahun inya Jasa tahun n
terpenuhi Jasa Komunik
jasa asi,
Komuni
komunik Sumber
asi, air kasi, daya air
dan Sumber dan listril
listrik PD Daya Air
dan
Listrik
Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 0 1 tahun 30.000 Balai Bapelta
bulan tahun an Alat tahun nnya Alat tahun n
tercukupi Tulis Tulis
nya Kantor Kantor
kebutuha
n
Perlengk
apan
Penduku
ng
Perkanto
ran
Penyedia 1 Tersedia 1 0 1 tahun 10.000 Balai Bapelta
an tahun nnya tahun n

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 115


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Barang Barang
Cetakan Cetakan
dan dan
Penggan Penggan
daan daan
Terpenuh 1 Terlaksa 1 Terjamin 1 0 1 tahun 40.000 Balai Bapelta
inya tahun nannya tahun nya tahun n
Premi Penyedia pengama
Asuransi an nan
Barang Jaminan Barang
Milik Barang aset-aset
Daerah Milik daerah
Daerah

Jumlah 1 Penyedia 1 Tersedia 1 5.000 1 tahun 5.000 Balai Bapelta


bulan tahun an Bahan tahun nya tahun n
tercukupi Bacaan Bahan
nya dan Bacaan
kebutuha Peratura dan
n Bahan n Peratura
Bacaan/ Perundan n
Buku g- Perundan
Perpusta undanga g-
kaan PD n undanga
n
Jumlah 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 0 1 tahun 10.000 Balai Bapelta
bulan tahun nanya tahun nya tahun n
terpenuhi Penyedia Makan
nya an Minum
Penyedia Makan Rapat
an Minum
Makan Rapat
Minum
Rapat PD

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 116


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal

PERTANIA
N
Urusan
Pilihan
Program Kontribus 9.752.452 Persenta 0,5 Persenta 0,5 Tercapai 0,5
Penyediaan i sub se se nya
dan sektor Peningka Peningka Peningka
Pengembang pertanian tan tan tan
an Sarana dan Produksi Produksi Produksi
Pertanian perkebun Padi Padi Padi
an
komodita
s
tanaman
pangan,
(padi)

Kontribus 3.689.702 Persenta 0,3 Persenta 0,3 Tercapai 0,3


i sub se se nya
sektor Peningka Peningka Peningka
pertanian tan tan tan
dan Produksi Produksi Produksi
perkebun Jagung Jagung Jagung
an
komodita
s
tanaman
pangan,
(Jagung)

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 117


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kontribus 67.591 Persenta 2,5 Persenta 2,5 Tercapai 2,5
i sub se se nya
sektor Peningka Peningka Peningka
pertanian tan tan tan
dan Produksi Produksi Produksi
perkebun Kedelai Kedelai Kedelai
an
komodi
tas
tanaman
pangan,
(Kedelai)
Kegiatan Pengemb 3.000 Terlaksa 3.000 Pengemb 3.000 2.236.250 10.000 2.500.000 Bidang
Penataan angan ha nanya ha angan ha ha Tanam
Prasarana Aneka Pengemb Aneka an
Pertanian Kacang angan Kacang Pangan
dan Umbi Aneka dan Umbi
Kacang
dan Umbi
Pengemb 7.000 Terlaksa 7.000 Pengemb 7.000 3.727.400 7.000 4.000.000 Bidang
angan ha nanya ha angan ha ha Tanam
Padi Pengemb Padi an
angan Pangan
Padi
Pengemb Terlaksa 5.000 Pengemb 5.000 3.543.850 10.000 7.000.000 Bidang
angan nanya ha angan ha ha Tanam
Jagung Pengemb Jagung an
dan angan dan Pangan
Sereali Jagung Sereali
Lainnya dan Lainnya
Sereali
Lainnya
Program Kontribus 572016 Persenta 3,8 Persenta 3,8 Persenta 3,8 Bidang
Penyediaan i sub se se se Hortiku

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 118


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dan sektor Pemning Pemning Pemning ltura
Pengembang pertanian katan katan katan
an Sarana dan Produksi Produksi Produksi
Pertanian perkebun Bawang
an Merah
hortikult
ura,
(Bawang
Merah)

Kontribus 171568 Bidang


i sub Hortiku
sektor ltura
pertanian
dan
perkebun
an
hortikult
ura,
(Cabe)
Penataan Pengemb 200 Terlaksa 200 Kawasan 200 2.280.000 390 ha 3.700.000 Bidang
Prasarana angan ha nanya ha Buah ha Hortiku
Pertanian Kawasan Pengemb ltura
Buah angan
Kawasan
Buah
Pengemb 20 ha Terlaksa 20 ha Kawasan 20 ha 2.225.000 35 ha 3.150.000 Bidang
angan nanya Sayuran Hortiku
Kawasan Pengemb ltura
Sayur angan
Kawasan
Sayuran
Pengemb 15 ha Terlaksa 15 ha Kawasan 15 ha 1.050.000 29 ha 1.150.000 Bidang
angan nanya Tanaman Hortiku

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 119


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kawasan Pengemb Hias dan ltura
Tanaman angan Obat
Hias dan Kawasan
Obat Tanaman
Hias dan
Obat
Program Kontribus 21556 Bidang
Penyediaan i sub Perkeb
dan sektor unan
Pengembang pertanian
an Prasarana dan
Pertanian perkebun
an
komodita
s
perkebun
an (kopi)
Kontribus 169639 Bidang
i sub Perkeb
sektor unan
pertanian
dan
perkebun
an
komodita
s
perkebun
an
(Kelapa)
Kontribus 2869093 Bidang
i sub Perkeb
sektor unan
pertanian
dan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 120


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
perkebun
an
komodita
s
perkebun
an
(Tebu)
Terfasilit 150 Terlaksa 150 Pengemb 150 650.000 250 ha 800.000 Bidang
asinya ha nanya ha angan ha Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Kelapa
Pengemb Tanaman
angan Kelapa
Tanaman
Kelapa

Terfasilit Terlaksa 150 Penanam 150 1.180.000 750 ha 2.000.000 Bidang


asinya nanya ha an dan ha Perkeb
Sarana Penanam intensifik unan
Penanam an tebu asi Tebu
an dan
Intensifik
asi Tebu

Terfasilit 100 Terlaksa 100 Pengemb 100 350.000 150 ha 500.000 Bidang
asinya ha nanya ha angan ha Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Tahunan
Pengemb Tanaman Lainnya
angan Tahunan
Tanaman Lainnya
Tahunan
Lainnya

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 121


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Terfasilit 50 ha Terlaksa 50 ha Pengemb 50 ha 250.000 100 ha 350.000 Bidang
asinya nanya angan Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Karet
Pengemb Tanaman
angan Karet
Tanaman
Karet

Luas 2500 Terlaksa 2500 Luas 2500 20.029.21 3200 27.154.21 Bidang
Areal ha nanya ha Pemupuk ha 2 ha 2 Perkeb
Pemupuk Pemupuk an unan
an an Komodita
Komodita Komodita s
s s Tembaka
Tembaka Tembaka u
u u
Terfasilit 100 Terlaksa 100 Pengemb 100 770.000 250 ha 800.000 Bidang
asinya ha nanya ha angan ha Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Kopi
Pengemb Tanaman (Arabika
angan Kopi dan
Tanaman (Arabika Robusta)
Kopi dan
(Arabika Robusta)
dan
Robusta)

Terfasilit 80 ha Terlaksa 80 ha Pengemb 80 ha 550.000 500 ha 1.200.000 Bidang


asinya nanya angan Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Rempah
Pengemb Tanaman Penyegar

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 122


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
angan Rempah Lainnya
Tanaman Penyegar
Rempah Lainnya
Penyegar
Lainnya

Terfasilit 4 ha Terlaksa 4 ha Pengemb 4 ha 300.000 10 300.000 Bidang


asinya nanya angan Perkeb
Sarana Pengemb Tanaman unan
Produksi angan Semusim
Pengemb Tanaman Lainnya
angan Semusim
Tanaman Lainnya
Semusim
Lainnya

Penerapa 6 ha Terlaksa 6 ha Penerapa 6 ha 1.000.000 1.000.000 Bidang


n Inovasi nanya n Inovasi Perkeb
Teknis Penerapa Teknis unan
pada n Inovasi pada
Kawasan Teknis Kawasan
Komodita pada Komodita
s Kawasan s
Tembaka Komodita Tembaka
u s u
Tembaka
u

Program Persenta 1,98


Penyediaan se
dan Penamba
Pengembang han

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 123


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
an Sarana Alsintan
Pertanian
Pengawasan Pengemb 985 Terlaksa 985 Terfasilit 985 1.5208.24 210 4.000.000 Bidang
Peredaran angan/ unit nanya unit asinya unit 0 unit PSP
Sarana Pembina Pengemb kelompo
Pertanian an angan/ k Tani
Kelemba Pembina melalui
gaan dan an alat
SDM Kelemba mesin
UPJA gaan dan pertanian
SDM
UPJA

Pengemb 10 Terlaksa 10 Mening 10 270.000 10 1.000.000


angan beng nanya beng katnya beng bengkel
Bengkel kel Pengemb kel jumlah kel
angan Bengkel
Bengkel yang
terbina

Asuransi 32.50 Terlaksa 32.50 Terjamin 32.50 9.400.000 32.500 10.000.00 Bidang
Pertanian 0 nanya 0 nya luas 0 ha 0 PSP
ha Asuransi ha lahan ha
gagal padi
panen yang
padi diasurans
ikan
Irigasi 67,5 Terlaksa 67,5 Mening 14.260,14 8 1.000.000 Bidang
Perpom nanya katnya 5 PSP
paan fasilitasi jumlah
Irigasi irigasi
Perpom perpom
paan paan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 124


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Irigasi 27 Terlaksa 27 Mening 27 405.000 35 unit 2.500.000 Bidang
Springkel unit nanya unit katnya unit PSP
fasilitasi jumlah
Irigasi irigasi
Springkel springkel

Irigasi 45 Terlaksa 45 Mening 45 450.000 55 unit 750.000 Bidang


Perpipa unit nanya unit katnya unit PSP
an fasilitasi jumlah
Irigasi Irigasi
Perpipa Perpipa
an an
Program Persenta 100
Penyediaan se
dan Layanan
Pengembang Sertifika
an Sarana si benih
Pertanian
Pengewasan Sertifika 460.0 Terlaksa 460.0 Benih 460.0 330.000 460.50 300.000 Balai BPSB
Mutu, si Benih 00 nanya 00 Hortikul 00 0
Penyediaan Hortikult poho Sertifika poho tura poho pohon
dan ura Buah n si Horti n buah n
Peredaran ktura yang
Benih Buah tersertifi
Tanaman kasi
Sertifika 750.0 Terlaksa 750.0 Benih 750.0 170.000 775.00 300.000 Balai BPSB
si Benih 00 nanya 00 Tanaman 00 0
Tanaman poho Sertifika poho Perkebun poho pohon
Perkebun n si Benih n an yang n
an Tanaman disertifik
Perkebun at
an
Sertifi 5300 Terlaksa 5300 Luas 5300 1.070.000 5400ha 1.200.000 Balai BPSB

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 125


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
kasi ha nanya ha Lahan ha
Benih Sertifikas benih
Padi i benih padi
padi yang di
sertifikasi

Sertifi 1.000 Terlaksa 1.000 Benih 1.000 170.000 1050 200.000 Balai BPSB
kasi nanya Palawija
Benih Sertifi yang
Palawija kasi disertifik
Benih asi
Palawija

Sertifi 50 Terlaksa 50 Benih 50 100.000 55 100.000


kasi nanya Hortikult
Benih Sertifi ura
Horti kasi Sayuran
kultura Benih yang
Sayuran Horti disertifik
kultura asi
Sayuran

Penhuji 1120 Pengewa 110 Benih 110 50.000 110 50.000 Balai BPSB
an Labo san Hortikult
ratorium Mutu, ura yang
Penyedia teruji
an dan pada
Peredara Laborator
n ium
Benih/bib
it
Hortikult
ura
Pengawa 1010 Benih 1010 190.000 110 250.000 Balai BPSB

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 126


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
san tanaman
Mutu, pangan
Penyedia yang
an dan teruji
Peredara pada
n laboratori
Benih/Bi um
bit
Tanaman
Pangan

Pengawa 35 Pengawa 35 Pengawa 35 250.000 35 200.000 Balai BPSB


san Kab/ san Kab/ san Pere Kab/ Kab/
Peredar Kota Mutu, Kota daran Kota Kota
an Benih Penyedia benih
an dan Hortikul
Peredara tura
n
Benih/Bi
bit
Hortikult
ura

Pengawa 35 Pengawa 35 500.000 35 500.000 Balai BPSB


san Kab/ san Pere Kab/ Kab/
Mutu, Kota daran Kota Kota
Penyedia Benih/
an dan Bibit
Peredara Tanaman
n Pangan
Benih/Bi
bit
Tanaman
Pangan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 127


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal

Pengawa 35 Pengawa 35 170.000 35 250.000 Balai BPSB


san Kab/ san Pere Kab/ Kab/
Mutu, Kota daran Kota Kota
Penyedia Benih/Bi
an dan bit
Peredara Perkebun
n an
Benih/Bi
bit
Perkebun
an
Program Persenta 1,5 Balai BBTPH
Penyediaan se Pening Wil.Se
dan katan maran
Pengembang Produksi g
an Sarana Benih di
Pertanian BBTPH
Wilayah
Sema
rang
Pengawasan Jumlah 50 ha Terlaksa 50 ha Tersedia 50 ha 100.000 55 ha 100.000 BBTPH
Mutu, Perbanya nanya nya Wil.Se
Penyediaan kan/ Perbanya Benih maran
dan Pengemb kan/ Padi g
Pengawasan angan Pengemb
benih Benih angan
Tanaman Padi Benih
Padi

Perbanya 2 ha Terlaksa 2 ha Tersedia 2 ha 150.000 33 ha 1.500 BBTPH


kan/ nanya nyaBenih Wil.Se
Pengemb Perbanya Palawija maran

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 128


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
angan kan/ g
Benih Pengemb
Palawija angan
Benih
Palawija
Perbanya 9.000 Terlaksa 9.000 Tersedia 9.000 1.000.000 7.000 1.200.000 Balai BBTPH
kan/ poho nbanya poho nya poho pohon Wil.Se
Pengemb n Perbanya n benih n maran
angan kan/ buah- g
Benih Pengemb buahan
Buah- angan
buahan Benih
Buah-
buahan

Perbanya 2 ha Terlaksa 2 ha Tersedia 2 ha 250.000 7,3 ha 700.000 Balai BBTPH


kan/ nanya nya Wil.Se
Pengemb Perbanya Benih maran
angan kan/ Sayuran g
Benih Pengemb
Sayuran angan
Benih
Sayuran

Program Persen 1,5


Penyediaan tase
dan Pening
Pengembang katan
an Sarana Produksi
Pertanian Benih di
BBTPH
Wil.Surra
karta
Pengawasan Perbanya 98 ha Terlaksa 98 ha Tersedia 98 ha 2.257.084 125 3.500 Balai BBTPH

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 129


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Mutu, kan nanya nya Wil
Penyediaan Benih Perbanya Benih Sura
dan Padi kan Padi karta
Pengawasan Benih
benih Padi
Tanaman
Perbanya 2 ha Terlaksa 2 ha Tersedia 2 ha 36.224 4 ha 75.000 Balai BBTPH
kan nanya nya Wil.
Benih Perbanya benih Sura
Kedelai kan kedelai karta
Benih
Kedelai

Perbanya 56.00 Terlaksa 56.00 Tersedia 56.00 1053.830 55.000 1.300.000 Balai BBTPH
kan 0 nanya 0 nya 0 Wil.
Benih Perbanya Benih Sura
Sayuran kan Sayuran karta
Benih
Sayuran
Perbanya 50.00 Terlaksa 50.00 Tersedia 50.00 985.136 85.000 1.300.000 Balai BBTPH
kan 0 nanya 0 nya 0 Wil.
Benih poho Perbanya poho benih Sura
Tanaman n kan n tanaman karta
Buah Benih buah
Tanaman
Buah

Perbanya 5.000 Terlaksa 5.000 Tersedia 5.000 347.726 5.000 500.000 Balai BBTPH
kan nanya nya Wil.
Benih Perbanya Benih Sura
Kultur kan Kultur karta
Jaringan Benih jaringan
Kultur
Jaringan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 130


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Program Persen 1,5 BBTPH
Penyediaan tase Wil.
dan Penging Banyu
Pengembang katan mas
an Sarana Produksi
Pertanian Benih di
BBTPH
Wil.
Banyumas
Pengawasan Perbanya 76 ha Terlaksa 76 ha Tersedia 76 ha 2075.620 84 ha 2.200.000 Balai BBTPH
Mutu, kan nanya nya Wil.
Penyediaan Benih Perbanya Benih Banyu
dan Padi kan Padi mas
Pengawasan Benih
benih Padi
Tanaman
Perbanya 13 ha Terlaksa 13 ha Tersedia 13 ha 455.380 21 ha 1.200.000 Balai BBTPH
kan nanya nya Wil.
Benih Perbanya Benih Banyu
Palawija kan Palawija mas
Benih
Palawija

Perbanya 1 ha Terlaksa 1 ha Tersedia 1 ha 148.614 3 ha 1.200.000 Balai BBTPH


kan nanya nya Wil.
Benih Perbanya Benih Banyu
Bawang kan Bawang mas
Merah Benih Merah
Bawang
Merah
Perbanya 3.500 Terlaksa 3.500 Tersedia 3.500 1.207.428 5.000 2.100.000 BBTPH
kan poho nanya poho nya poho pohon Wil.
Benih n Perbanya n Benih n Banyu
Buah- kan Buah- mas

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 131


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
buahan Benih buahan
Buah-
buahan

Perbanya 2.500 Terlaksa 2.500 Tersedia 2.500 122.958 5.000 180.000 BBTPH
kan ba- nanya ba nya ba batang Wil.
Benih tang Perbanya tang Benih tang Banyu
Tanaman kan Tanaman mas
Hias Benih Hias
Tanaman
Hias

Program Persen 3 Balai


Penyediaan tase Benih
dan Pening Tanam
Pengembang katan an
an Sarana Produksi Perkeb
Pertanian Benih unan
Tanaman
Perkebun
an
Pengawasan Perbanya 118.0 Terlaksa 118.0 Tersedia 118.0 1.562.623 142.00 3.000.000 Balai Balai
Mutu, kan 00 nanya 00 nya 00 0 Benih
Penyediaan Benih poho Perbanya poho Benih poho pohon Tanam
dan Tanaman n kan n Tanaman n an
Pengawasan Perkebun Benih Perkebun Perkeb
benih an Tanaman an unan
Tanaman Perkebun
an
Pembang 1 Terlaksa 1 Tersedia 1 ke 773.368 1 2.000.000 Balai Balai
unan kebun nanya kebun nya bun kebun Benih
Kebun Pembang Kebun Tanam
Sumber unan Sumber an
Benih Kebun Benih Perkeb

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 132


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Tanaman Sumber Tanaman unan
Perkebun Benih Perkebun
an Tanaman an
Perkebun
an
Optimalis 20 Terlaksa 20 Optimaln 20 1.700.000 30 2.500.000 Balai Balai
asi nanya ya Kebun Benih
Kebun Optimalis Benih Tanam
Dinas asi untuk an
untuk Kebun meningk Perkeb
meningk Dinas atkan unan
atkan untuk Produksi
Produksi meningk
Kebun atkan
Produksi
Kebun

Program Persen 17,88 Bidang


Penyediaan tase PSP
dan Jaringan
Pengembang Irigasi
an Prasarana Tersier
Pertanian yang
Baik
Penataan Luas 12 ha Terlaksa 12 ha Mening 12 ha 3.251.600 12 ha 3.750.000
Prasarana Pengelola nanya katnya
Pertanian an Lahan Pengelola Luas
Kering an Lahan Pengelola
untuk Kering an Lahan
Komodi untuk Kering
tas Komodi untuk
Tanaman tas Komodi
Pangan Tanaman tas

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 133


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
dan Pangan Tanaman
Perkebun dan Pangan
an Perkebun dan
an Perkebun
an
Rehab 10 Terlaksa 10 Mening 10 1.400.000 22 unit 3.700.000
Jaringan unit nanya unit katnya unit
Irigasi Rehab jumlah
Tersier Jaringan Rehab
Irigasi Jaringan
Tersier Irigasi
Tersier
Luas 150 Terlaksa 150 Mening 150 550.000 450 ha 700.000
Optimasi ha nanya ha katnya ha
Lahan Optimasi Luas
Pertanian Lahan Optimasi
dan Pertanian Lahan
Perkebun Pertanian
an

Program Persenta 2,5 P2BU


Penyediaan se
dan Peningka
Pengembang tan
an Prasarana Kapasitas
Pertanian Kelompo
k Tani
Pengolah
an Hasil
Penataan Informasi 35 Terlaksa 35 Tersedia 35 700.000 35 700.000 P2BU
Prasarana Harga kab/ nanya Kab/ nya data Kab/ Kab/
Pertanian Pasar kota kegiatan kota informasi Kota Kota
informasi Harga
harga Pasar

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 134


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
pasar
Pengelola 3 unit Terlaksa 3 unit Fasilitasi 3 unit 247.450 6 400.000 P2BU
an Pasca nanya alat
Panen Pengelola pasca
dan an Pasca panen
Pengolah Panen hortikult
an Hasil dan ura
Tanaman Pengolah
Hortikul an Hasil
tura Tanaman
Hortikul
tura
Sarana 75 Terlaksa 75 Jumlah 75 2.597.500 4 unit 2.000.000 P2BU
Pasaca unit nanya unit sarana unit
Panen fasilitasi Pasca
Tanaman sarana panen
Pangan pasca tanaman
panen pangan
Tanaman yang
Pangan dibantuk
an

Penanga 1 200 Terlaksa 1 200 Mening 1 200 15.500.00 1 200 10.500.00 P2BU
nan orang nanya orang katnya orang 0 orang 0
Pasca Penanga Ketrampi
Panen nan lan
Perkebun Pasca Petani
an Panen dalam
Perkebun penanga
an nan
Pasca
Panen

Star up 6 Terlaksa 6 Jumlah 6 800.000 35 1.000.000 P2BU

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 135


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Kewiraus Kelo nanya Kelo Star UP Kelo
ahaan mpok peningka mpok Wirausah mpok
Usah tan Usah yang Usah
a Kewirau a dilatih a
sahaan
Fasilitasi 72 Terlaksa 72 Jumlah 72 1.773.500 200 1.500.000 P2BU
Pasca unit nanya unit alat unit unit
Panen Fasilitasi pasca
dan Pasca panen
Pengolah Panen Pengolah
an dan an
Perkebun Pengolah perkebun
an an an
Perkebun
an
Program Persenta 7 P2BU
se
Penyuluh
Jumlah
an SDM
Pertanian Penyuluh
yang
ditingkat
kan
Kapasitas
nya

Kegiatan Tersusun 1 Terlaksa 1 Tersusun 1 84.000 1 250.000 P2BU


nya doku nanya doku nya doku dokum
Pengemba
Program men Penyusun men Program men en
ngan dan an a
Ketenaga Rencana Program Penyuluh
an Kerja a an
Penyuluh Penyuluh
Penyuluh
an an

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 136


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
an
Pertanian
Peningka 1.500 Terlaksa 1.500 Meningka 1.500 458.000 1.500 2.000.000 P2BU
tan SDM orang nanya orang tnya orang orang
Penyuluh Peningka SDM
Bidang tan SDM Penyuluh
Pertanian Penyuluh Bidang
Bidang Pertanian
Pertanian

Updating 35 Terlaksa 35 database 35 228.000 35 1.000.000 P2BU


data Kab/ nanya Kab/ petani Kab/ Kab/
petani Kota Updating Kota Kota Kota
data
petani

Program Persenta 7 Bapelta


se n
Penyuluh
Jumlah
an Pertani SDM
an Penyuluh
yang
ditingkat
kan
Kapasitas
nya

Pengemba Peningka 1.380 Terlaksa 1.380 Meningka 1.380 2.000.000 2100 4.000.000 Bapelta
tan orang nanya orang tnya orang orang n
ngan
Pengetah Peningka Pengetah
Penerapa uan tan uan
n Ketrampi Pengetah Ketrampi
Penyuluh lan SDM uan lan SDM

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 137


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
an Pertani Pertanian Ketrampi Pertanian
lan SDM
an
Pertanian
Optimalis 750 Terlaksa 750 Optimaln 750 1.000.000 840 1.500.000 Bapelta
asi Capai orang nanya orang ya SDM orang orang n
Sasaran Optimali Pertanian
Teknis sasi dalam
untuk Teknis Pengetah
SDM untuk uan
Pertanian SDM Teknis
Pertanian

Pengemba Fasilitasi 40 Terlaksa 40 Mening 40 1.500.000 40 4.000.000 P2BU


Penguata Kelo nanya Kelo katnya Kelo Kelomp
ngan
n mpok Penguata mpok Kelemba mpok ok
Kapasitas Kelemba n gaan
Kelembag gaan Kelemba Kelompo
aan Kelompo gaan k Petani
k Petani Kelompo Tembaka
Ekonomi
Tembaka k Petani u dengan
Petani u dengan Tembaka Pengemb
Berbasis Pengemb u dengan angan
Kawasan angan Pengemb Usaha
Usaha angan Terpadu
Terpadu Usaha
Terpadu

Jumlah 10 Terlaksa 10 Jumlah 10 200.000 30 750.000 P2BU


Kelompo Kelo nanya Kelo Kelompo Kelo Kelomp
k Tani mpok Pelatihan mpok k Tani mpok ok
yang Peningka yang
dilatih tan Kelas ditingkat
Kelompo kan

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 138


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
k Tani kapasitas
nya
Jumlah 2 Terlaksa 2 Terbentu 2 300.000 2 1.250.000 P2BU
Penumbu nanya knya
han Penumbu Korporasi
Korporasi han Petani
Petani Korporasi
Petani
Fasilitasi 30 Terlaksa 30 Terben 30 1.500.000 30 4.000.000 P2BU
Pertemu kelom nanya kelom tuknya kelom kelomp
an pok Pertemu pok Kelemba pok ok
Penumbu an gaan
han Penumbu Kelompo
Kelemba han k Petani
gaan Kelemba Temba
Kelompo gaan kau
k Petani Kelompo melalui
Tembaka k Petani Pengemb
u melalui Tembaka angan
Pengemb u melalui Kemitran
angan Pengemb Usaha
Kemitran angan
Usaha Kemitran
Usaha

Program Persen 0,53 Balai Balai


tase Perlind
Pengendal
Penuru ungan
ian dan nan TPHP
Penanggul Serangan
angan Organis
me
Bencana
Penggan
Pertanian ggu

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 139


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Tanaman
(OPT)
Pengenda Pengend 100 Terlaksa 100 Terkenda 100 2.000.000 134 4.000.000 Balai Balai
alian OPT nanya linya Perlind
lian
Tanaman Pengend serangan ungan
Penanggu Pangan alian OPT OPT pada TPHP
kangan Tanaman tanaman
Bencana Pangan pangan
Pertanian
Provinsi
Pengend 20 Terlaksa 20 Terkenda 20 500.000 20 500.000 Balai Balai
alian OPT nanya linya Perlind
Tanaman Pengend serangan ungan
Hortikul alian OPT OPT pada TPHP
tura Tanaman Tanaman
Hortikul Hortikult
tura ura
Pengend 29 Terlaksa 29 Terkenda 29 1.000.000 29 1.500.000 Balai Balai
alian OPT nanya linya Perlind
Tanaman Pengend serangan ungan
Perkebun alian OPT OPT pada TPHP
an Tanaman Tanaman
Perkebun Perkebun
an an

Perba 950 Terlaksa 950 Tersedia 950 500.000 1.900 1.000.000 Balai Balai
nyakan nanya nya Perlind
Agens Perba Agens ungan
Pengend nyakan Pengend TPHP
ali Hayati Agens ali Hayati
dan Pengend dan
Pestisida ali Hayati Pestisida

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 140


Tujuan/ Sasaran Pagu Prakiraan Maju Tahun OPD
Pembangunan Indikatif 2022 Penang
Program dan Prioritas Priorit Daerah Indikator Kinerja Tahun -gung
Kode Kegiatan Pemba- as 2021 Lokasi Jawab/
Pembangu ngunan Pemb Unit
Capaian Program Keluaran Hasil
nan Daerah a- Kerja
Uraian Target Rp Target Rp. (000)
ngun
(000)
an Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
Nasio
nal
Nabati dan Nabati
Pestisida
Nabati

keterangan: Tabel ini diambil dari eplanning Renja PD

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 141


Rencana Kerja Tahun 2021 Page 142
BAB V. P E N U T U P
Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional
yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD)
yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah
yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Untuk
tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana
Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2021. Selain itu penyusunan rencana kinerja juga dimaksudkan agar
organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus
dilaksanakan untuk masa 1 tahun kedepan sehingga eksistensi
organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan
dalam rencana kerja.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam
Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021,
diharapkan dapat mendukung cita-cita pembangunan Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Ungaran,

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Rencana Kerja Tahun 2021 Page 143

Anda mungkin juga menyukai