Anda di halaman 1dari 17

EVALUASI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO

OLEH :
RAMAYANI NENTO, SE
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. POHUWATO
E2
ID
SL

TERWUJUDNYA POHUWATO SEHAT, MAJU


DAN SEJAHTERA (POHUWATO SMS)

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN


MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN


INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

e rP
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
PRODUKTIF DAN INOVATIF

w
Po
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,

of
MASYARAKAT TERTIB DAN RELIGIUS

er
ow
eP
Th
E3
TUJUAN

ID
(RPJMD)
SL
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT, SUMBER DAYA MANUSIA
UNGGUL DAN BERKARAKTER

MENINGKATNYA KUALITAS
KESEHATAN MASYARAKAT TUJUAN DIKES

e rP
w
Po
of
er
ow
eP
Th
E4
SASARAN RENSTRA

ID
SL
MENINGKATKAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN
REHABILITATIF KESEHATAN MASYARAKAT

1. Perluasan cakupan deteksi dini, penguatan health security,


peningkatan cakupan kasus dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mewujudkan kampung sehat asri dan bersih Peningkatan kolaborasi
program antar OPD alam mewujudkan generasi sehat bebas stunting
ARAH melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive
KEBIJAKAN 3. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan melalui reformasi
birokrasi bidang kesehatan

e rP
4. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan melalui pembangunan

w
berkelanjutan dan perluasan cakupan sarana dan prasarana kesehatan

Po
5. Peningkatan SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan pelatihan

of
mengikuti perkembangan pola penyakit dan perkembangan

er
teknologi kesehatan

ow
eP
Th
E5
RENCANA KERJA 2024

ID
SL
1. Sebagai pedoman bagi Dinas kesehatan dalam penyusunan
kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
2. Sebagai pedoman dan acuan Dinas Kesehatan Kabupaten
Pohuwato dan jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan
TUJUAN fungsinya masing-masing.
3. Sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran
SKPD

e rP
4. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan

w
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan

Po
of
er
ow
eP
Th
E6
ANGGARAN DINAS KESEHATAN 2017-2023

ID
SL

e rP
w
Po
of
er
ow
eP
Th
CAPAIAN SPM 2023

E7
ID
ANGKA ABSOLUT

NO
SL INDIKATOR SPM
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 SASARAN REALISASI
CAPAIAN
TARGET
/
PERSEN
TASE
(%) SASARA
HASIL HASIL HASIL HASIL SASARAN REALISASI (6/7)
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan kesehatan ibu
hamil (Cakupan Pelayanan
1 448 423 426 448 1802 1745 97 100 96,84
Kesehatan Ibu Hamil (K4)
sesuai standar)
Pelayanan kesehatan ibu
2 bersalin (Cakupan Pelayanan 437 423 421 448 1802 1731 96 100 96,06
Kesehatan ibu Bersalin)
Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir (Persentase
3 437 423 421 448 1802 1730 96 100 96,00
jumlah bayi baru lahir usia
0-28 hari)

e rP
Pelayanan kesehatan balita
(Cakupan balita yang

w
4 2345 1843 2058 2277 8706 8523 98 100 97,90
mendapatkan pelayanan

Po
kesehatan balita)

of
Pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar

er
ow
5 (Cakupan pelayanan 5209 4737 4864 5369 20301 20179 99 100 99,40
kesehatan pada usia

eP
pendidikan dasar)

Th
CAPAIAN SPM 2023

E8
ID
ANGKA ABSOLUT

SL
REALISA TARGET/ PERSENT
NO INDIKATOR SPM TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 SASARAN CAPAIAN (%)
SI SASARAN ASE (6/7)
REALISAS
HASIL HASIL HASIL HASIL SASARAN
I
1 2 3 4 6 7 8
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
6 (Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang 6349 5550 5806 5533 25576 23238 91 100 90,86
mendapat pelayanan skrining)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
7 (Persentase pengunjung berusia 60 tahun 2062 1824 1791 2141 8245 7818 95 100 94,82
keatas yang mendapatkan skrining kesehatan)
Persentase jumlah penderita hipertensi yang
8 670 435 481 445 2036 2031 100 100 99,75
mendapatkan pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes
Melitus (Persentase penyandang DM yang
9 mendapatkan pelayanan sesuai standar di 313 194 190 191 892 888 100 100 99,55
wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun)

e rP
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat (Jumlah ODGJ berat (psikotik) di

w
10 56 1 1 0 58 58 100 100 100,00
wilayah kerja nya yang mendapatkan

Po
pelayanan kesehatan)

of
Persentase jumlah orang yang mendapatkan
11 pelayanan TB sesuai standar di wilayah 980 1144 956 1174 4310 4254 99 100 98,70

er
kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun

ow
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

eP
12 terinfeksi HIV (Persentase orang beresiko 548 551 562 546 2251 2207 98 100 98,05
terinfeksi HIV Sesuai standar)

Th
EVALUASI PROGRAM 2023

E9
ID
SL
1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal,
Pelayanan kesehatan ibu hamil masih sangat tinggi dan masih sangat dibutuhkan penanganan
secara serius dari semua pihak yang terkait hal ini disebabkan oleh Sosial budaya masyarakat
kurang mendukung terkait pengambilan keputusan atas kehamilan dan persalinan yang
aman, pelaksanaan ANC yang belum dapat berjalan optimal dikarenakan fasilitas pelayanan
kesehatan dan SDM Puskesmas yang belum memadai, tingginya kasus kehamilan yang tidak
PERMASALAHAN diinginkan, masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan
kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan
trimester 2 ke atas, juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak
termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan, tingkat
mobilisasi penduduk yang memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan

e rP
resiko tinggi dan balita gizi buruk.

w
Po
of
er
ow
eP
Th
0
EVALUASI PROGRAM 2023

E1
ID
SL
2. Pencatatan dan penentuan sasaran tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga hasil
analisa data tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh petugas
pemegang program yang tidak memahami teknik penetapan sasaran serta definisi
operasional.
3. Kegiatan Promosi Kesehatan belum optimal dan hanya mengandalkan pendanaan dari
pemerintah dan belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha serta masyarakat.
PERMASALAHAN 4. Beberapa Puskesmas mengalami kendala dalam penginputan pelaporan mengingat
terkendala jaringan (signal) internet yang tidak optimal dan SDM yang kurang.
5. Pelayanan usia dasar, usia produktif dan usia lanjut masih belum mencapai target hal ini
disebabkan oleh jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah sasaran di wilayahnya

e rP
bila menggunakan standard layanan yang sudah ditentukan pada SPM.
6. Sumber pembiyaan untuk pencapaian target SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan

w
Po
Puskesmas hanya bersumber dari APBD DAK Non Fisik

of
er
ow
eP
Th
1
EVALUASI PROGRAM 2023

E1
ID
SL 1. Menyusun inovasi lewat program peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan Gizi yang
terintegrasi dengan program dan sektor terkait, peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu
berkualitas ) kelas ibu, dan memperkuat jejaring rujukan serta membentuk tim terpadu
yang melibatkan semua pihak terkait.
2. Melakukan sweeping Ibu Hamil, Bayi dan Balita yang tidak datang ke Posyandu
3. Melakukan penjaringan kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja ,
calon pengantin dan WUS ( wanita usia subur) dan Memberikan tablet tambah darah bagi
remaja, calon pengantin dan WUS.
SOLUSI 4. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya
faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
5. Pembinaan pada bidan desa serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai
penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil,

e rP
kader pendamping, serta keluarga/suami.

w
6. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

Po
7. Mengupayakan advokasi ke pemerintah daerah untuk penambahan sumber pembiyaan

of
untuk pencapaian target SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan

er
Puskesmas dari Dana Alokasi Khusus (DAU) pada APBD untuk hasil capaian program

ow
dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

eP
Th
2
EVALUASI PROGRAM 2023

E1
ID
SL
Faktor-faktor penyebab :
1.Kegiatan Promosi Kesehatan belum optimal dan hanya mengandalkan pendanaan dari
pemerintah dan belum mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha serta masyarakat
2.Pelayanan usia dasar, usia produktif dan usia lanjut masih belum mencapai target hal ini
HASIL disebabkan oleh jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah sasaran di wilayahnya bila
EVALUASI menggunakan standard layanan yang sudah ditentukan pada SPM
3.Cakupan layanan kesehatan lingkungan khususnya desa ODF serta pemenuhan air minum
RENJA
layak yang masih sangat rendah dan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh sosial
budaya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan jamban dan
air minum layak serta petugas sanitasi yang rangkap jabatan dengan program lain sehingga

e rP
tidak optimal dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat

w
4.Sumber pembiyaan untuk pencapaian target SPM bidang Kesehatan yang dilaksanakan

Po
Puskesmas hanya bersumber dari APBD DAK Non Fisik

of
er
ow
eP
Th
3
RENCANA KERJA 2024

E1
ID
SL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
5 (lima) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
program 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

e rP
w
Po
of
er
ow
eP
Th
4
RENCANA KERJA 2024

E1
ID
SL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
5 (lima) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
program 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

e rP
w
Po
of
er
ow
eP
Th
5
RENCANA KERJA 2024

E1
ID
SL
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.862.011.313
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.024.400
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.749.546.263
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 188.764.400
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 577.490.000
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.186.250
B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.405.237.400
1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot 37.913.982.700
2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.491.254.700
C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.231.154.000
1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 6.180.390.000
2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.050.764.000
D PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 302.401.000

e rP
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan 302.401.000
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

w
Po
E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 366.021.000

of
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142.643.000

er
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 144.162.000

ow
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.216.000

eP
JUMLAH 110.166.824.713

Th
6
RENCANA KERJA 2024

E1
ID
SL

Tahun 2024 akan dibangun 3 Gedung Puskesmas yaitu :


1. Puskesmas Motolohu
2. Puskesmas Buntulia
3. Puskesmas Wanggarasi

e rP
w
Po
of
er
ow
eP
Th
Terima Kasih….! 
Sekian

Anda mungkin juga menyukai