Anda di halaman 1dari 51

KEBUTUHAN

PEGAWAI

JUMLAH BEBAN
JUMLAH
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS BEBANKERJA
BEBAN KERJA
KERJA

JUMLAH
NORMA
NO NAMA JABATAN VOLUME
WAKTU
KERJA
1 2 3 4 5 6 7
SEKRETARIAT DAERAH
(DALAM
55,611 201,857 (DALAM MENIT)
403,370,547
I SEKRETARIS DAERAH JAM)6,722,842
II STAF AHLI BUPATI 9305 29315 54555215 909,254
a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 1861 5,863 10,911,043 181,851 (HASIL
b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan 1861 5,863 10,911,043 181,851 ABK)
c. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 1861 5,863 10,911,043 181,851
d. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 1861 5,863 10,911,043 181,851
e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 1861 5,863 10,911,043 181,851
III ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN 15,584 52,719 92,722,889 1,545,381
1. Bagian Tata Pemerintahan 5350 18103 32269825 537,830
a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama 1485 6,071 9,015,435 150,257 5
b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan 1805 6,006 10,840,830 180,681 5
c) Sub Bagian Bina pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan 2060 6,026 12,413,560 206,893 5
2. Bagian Hukum 4,649 14,892 23,074,436 384,574
a) Sub Bagian Produk dan Fasilitasi Perundang-Undangan 1539 5,164 7,947,396 132,457 4
b) Sub Bagian Advokasi & Penyuluhan Hukum 1555 5,072 7,886,960 131,449 4
c) Sub Bagian Evaluasi & SJDI 1555 4,656 7,240,080 120,668 4
3. Bagian Pertanahan 5585 19724 37378628 622,977
a) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan 2075 7,360 15,272,000 254,533 6
b) Sub Bagian Bina Tata Guna Tanah 1539 5,238 8,061,282 134,355 4
c) Sub Bagian Fasilitasi Hak Atas Tanah 1971 7,126 14,045,346 234,089 5
IV ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI & PEMBANGUNAN 6221 33392 34630709 577,178
1. Bagian Administrasi Pembangunan 3899 16748 21779933 362,999
a) Sub Bagian Penyusunan Program 1324 5,650 7,480,600 124,677 4
b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan 1324 5,695 7,540,180 125,670 4
c) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1251 5,403 6,759,153 112,653 4
2. Bagian Perekonomian 2322 16644 12850776 214,180
a) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor I 714 5,756 4,109,784 68,496 4
b) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor II 774 5,660 4,380,840 73,014 4
c) Sub Bagian Bina Perekonomian Sektor III 834 5,228 4,360,152 72,669 4
V ASISTEN SEKDA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 10216 31502 53627102 893,785
1. Bagian Bina Keagamaan 5029 16432 27558752 459,313
a) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama 1659 5,576 9,250,584 154,176 4
b) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan 1659 5,124 8,500,716 141,679 4
c) Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan 1711 5,732 9,807,452 163,458 4
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 5187 15070 26068350 434,473
a) Sub Bagian Bina Lembaga Kemasyarakatan 1659 4,760 7,896,840 131,614 4
b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 1869 5,082 9,498,258 158,304 4
c) Sub Bagian Bina Budaya dan Adat 1659 5,228 8,673,252 144,554 4
VI ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI 14285 54929 167834632 2,797,244
1 Bagian Umum 10567 44033 150638728 2,510,645
a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda 2953 21,202 62,609,506 1,043,492 16
b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda 3972 14,784 58,722,048 978,701 11
c) Sub Bagian Keuangan Setda 3642 8,047 29,307,174 488,453 6
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 480 400 192,000 3,200
a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 2473 10,687 26,428,951 440,483 8
b) Sub Bagian Protokol 1987 7,346 14,596,502 243,275 6
c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi 2658 8,096 21,519,168 358,653 6
1 2 3 4 5 6 7
3. Bagian Organisasi 3238 10496 17003904 283,398
a) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kelembagaan 1579 5,112 8,071,848 134,531 4
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan 1659 5,384 8,932,056 148,868 4
c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik 1731 6,212 10,752,972 179,216 5
JUMLAH 157
SEKRETARIAT DPRD
I Sekretaris DPRD 1,809 6571 11,886,939 198,116
II Bagian Umum 1,673 5375 8,992,375 149,873
a. Sub Bagian Perencanaan 1,445 4,005 5,787,225 96,454 3
b. Sub Bagian Rumah Tangga 1,453 4,980 7,235,940 120,599 4
c. Sub Bagian Kepegawaian 1,549 4,699 7,278,751 121,313 4
III Bagian Keuangan 1,543 5267 8,126,981 135,450
a. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan 1,473 5,193 7,649,289 127,488 4
b. Sub Bagian Pembukuan 1,783 3,984 7,103,472 118,391 3
IV Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum 1,813 6339 11,492,607 191,543
a. Sub Bagian Persidangan 1,649 6,185 10,199,065 169,984 5
b. Seksi Pengkajian Produk Hukum dan Perpustakaan 1,290 4,305 5,553,450 92,558 3
V Bagian Hubungan Masyarakat 1,673 5227 8,744,771 145,746
a. Seksi Informasi dan Komunikasi 1,290 4,147 5,349,630 89,161 3
b. Seksi Protokol, Perjalanan Dinas dan Dokumentasi 1,290 4,147 5,349,630 89,161 3
JUMLAH 32
INSPEKTORAT
I Inspektur 126 4750 598500 9975
II Sekretaris 213 4350 926550 15443
a. Sub Bagian Perencanaan dan Program 125 2520 315000 5250 2
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 166 4150 688900 11482 3
c. Sub Bagian Administrasi dan Umum 347 4110 1426170 23770 3
III Inspektur Pembantu Wilayah I 180 4350 783000 13050 3
IV Inspektur Pembantu Wilayah II 180 4540 817200 13620 3
V Inspektur Pembantu Wilayah II 180 4540 817200 13620 3
VI Inspektur Pembantu Wilayah III 180 4540 817200 13620 3
VII Inspektur Pembantu Wilayah IV 180 4540 817200 13620 3
JUMLAH 26
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
I Kepala Badan 245 4800 1176000 19600
II Sekretaris 2050 4650 9532500 158875
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 907 3760 3410320 56839
b. Sub Bagian Keuangan 2192 3890 8526880 142115 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 876 3650 3197400 53290
III Bidang Fisik 1455 3750 5456250 90938
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah 1455 3400 4947000 82450 3
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan 1455 3560 5179800 86330 3
IV Bidang Ekonomi 1995 3980 7940100 132335
a. Sub Bidang Sektor Primer 1995 3540 7062300 117705 3
b. Sub Bidang Sektor Sekunder 398 3550 1412900 23548 3
V Bidang Sosial dan Budaya 1640 3630 5953200 99220
a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1455 2160 3142800 52380 2
b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 1455 3630 5281650 88028 3
VI Bidang Pemerintahan 1641 3620 5940420 99007
a. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum 1995 3540 7062300 117705 3
b. Sub Bidang Kerjasama dan Pembangunan 1447 1920 2778240 46304 1
VII Bidang Statistik dan Pelaporan 1641 3620 5940420 99007
a. Sub Bidang Pendataan 1455 2160 3142800 52380 2
b. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan 1455 3540 5150700 85845 3
JUMLAH 27

1 2 3 4 5 6 7
DINAS PENDIDIKAN
I Kepala Dinas 1861 6,863 12,772,043 212,867
II Sekretaris 1401 4,947 6,930,747 115,512
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 3,998 5,497,250 91,621 3
b) Sub Bagian Keuangan 1377 3,572 4,918,644 81,977 3
c) Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 3,450 4,995,600 83,260 3
III Bidang Sekolah Dasar 1493 4,750 7,091,750 118,196
a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan 1449 3,972 5,755,428 95,924 3
b) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1411 3,974 5,607,314 93,455 3
c) Seksi Sarana dan Prasarana 1411 4,032 5,689,152 94,819 3
IV Bidang Sekolah Menengah Pertama 1493 4,232 6,318,376 105,306
a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan 1449 3,742 5,422,158 90,369 3
b) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1411 3,650 5,150,150 85,836 3
c) Seksi Sarana dan Prasarana 1411 3,760 5,305,360 88,423 3
V Bidang Sekolah Menenga Atas/Sekolah Menengah 1485 4,375 6,496,875 108,281
a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan 1449 3,950 5,723,550 95,393 3
b) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1411 3,890 5,488,790 91,480 3
c) Seksi Sarana dan Prasarana 1411 3,870 5,460,570 91,010 3
VI Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) 1485 4,223 6,271,155 104,519
a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1449 3,472 5,030,928 83,849 3
b) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat 1411 3,650 5,150,150 85,836 3
c) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1411 3,650 5,150,150 85,836 3
VII UPTD Pendidikan
a) Kepala Sub Bagian TU UPTD Pendidikan 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
VIII UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
a) Kepala Sub Bagian TU UPTD Sanggar Kegiatan Belajar 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
IX UPTD Sekolah Bertaraf Internasional
a) Kepala Sub Bagian TU UPTD Sekolah Bertaraf Internasional 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
JUMLAH 52
DINAS KESEHATAN
I Kepala Dinas 265 6720 1780800 29680
II Sekretaris 1405 4947 6950535 115842
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 3789 5209875 86831 3
b) Sub Bagian Keuangan 1919 3620 6946780 115780 3
c) Sub Bagian Perencanaan dan Program 2148 3550 7625400 127090 3
III Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1720 4275 7353000 122550
a) Seksi Pengendalian Penyakit 1477 3780 5583060 93051 3
b) Seksi Penyegahan Penyakit 1477 3670 5420590 90343 3
c) Seksi Penyehatan Lingkungan 1477 3570 5272890 87882 3
IV Bidang Pengendalian Pelayanan Kesehatan 1720 4350 7482000 124700
a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus 1693 3990 6755070 112585 3
b) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi 1477 3880 5730760 95513 3
c) Seksi Rujukan Kesehatan dan Registrasi Izin Kesehatan 1477 3570 5272890 87882 3
V Bidang Sumber Daya Kesehatan 1720 4110 7069200 117820
a) Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan 1477 3750 5538750 92313 3
b) Seksi Teknologi Informasi Kesehatan 1477 3550 5243350 87389 3
c) Seksi Sarana Kesehatan, Akreditasi dan Diklat Kesehatan 1477 3650 5391050 89851 3
VI Bidang Promosi Kesehatan 1720 4110 7069200 117820
a) Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1477 3870 5715990 95267 3
b) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Masyarakat 1477 3750 5538750 92313 3
c) Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan 1720 3650 6278000 104633 3

1 2 3 4 5 6 7
VII UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 2145 2040 4375800 72930 2
a) Kepala Subag TU UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 2989 1440 4304160 71736 1
VIII UPTD Gudang Farmasi 2145 2040 4375800 72930 2
a) Kepala Subag TU UPTD Gudang Farmasi 2989 1440 4304160 71736 1
IX UPTD Puskesmas 2145 2040 4375800 72930 2
a) Kepala Subag TU UPTD Puskesmas 2989 1440 4304160 71736 1
JUMLAH 51
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I Kepala Dinas 265 7020 1860300 31005
II Sekretaris 2050 4750 9737500 162292
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 901 2880 2594880 43248 2
b. Sub Bagian Keuangan 448 3750 1680000 28000 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 483 3880 1874040 31234 3
III Bidang Lalu Lintas 954 3780 3606120 60102
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa 1407 3300 4643100 77385 3
b. Seksi Pengendalian dan Opersional 1407 3300 4643100 77385 3
c. Seksi Pembinaan Lalu Lintas 1407 3300 4643100 77385 3
IV Bidang Angkutan 954 3780 3606120 60102
a. Seksi Angkutan Orang 1407 3300 4643100 77385 3
b. Seksi Angkutan Barang 1407 3300 4643100 77385 3
c. Seksi Angkutan Khusus 1407 3300 4643100 77385 3
V Bidang Prasarana 954 3780 3606120 60102
a. Seksi Prasarana Perhubungan 1407 3300 4643100 77385 3
b. Seksi Pembinaan Usaha Perbengkelan 1407 3300 4643100 77385 3
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Intermoda Transportasi 1407 3350 4713450 78558 3
VI Bidang Perhubungan Laut dan ASDP 954 3780 3606120 60102
a. Seksi Kepelabuhanan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) 1407 3350 4713450 78558 3
b. Seksi Perkapalan 1407 3250 4572750 76213 3
VII Bidang Komunikasi dan Informatika 954 3550 3386700 56445
a. Seksi Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik 1407 3300 4643100 77385 3
b. Seksi Sistem Informasi dan Pengembangan Telematika 1407 3250 4572750 76213 3
c. Seksi Sumberdaya, Perangkat Pos dan Informatika 1407 3550 4994850 83248 3
VIII UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 750 2750 2062500 34375 2
a. Kepala Subag TU UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 720 1656 1192320 19872 1
IX UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 794 2850 2262900 37715 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 690 1640 1131600 18860 1
X UPTD Penerangan Jalan Umum 806 2650 2135900 35598 2
a. Kepala Subag TU UPTD Penerangan Jalan Umum 690 1604 1106760 18446 1
JUMLAH 54
DINAS KEPARIWISATAAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
I Kepala Dinas 553 4750 2626750 43779
II Sekretaris 2050 4250 8712500 145208
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1244 3750 4665000 77750 3
b. Sub Bagian Keuangan 702 3480 2442960 40716 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 676 3350 2264600 37743 3
III Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata 996 3850 3834600 63910
a. Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata 1455 2850 4146750 69113 2
b. Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata 1455 2950 4292250 71538 2
IV Bidang Sarana dan Pemasaran Wisata 992 3860 3829120 63819
a. Seksi Promosi Wisata 1522 2750 4185500 69758 2
b. Seksi Akomodasi Wisata 995 2750 2736250 45604 2
V Bidang Kebudayaan 952 3850 3665200 61087
a. Seksi Kesenian 1479 2575 3808425 63474 2
b. Seksi Permuseuman, Benda-Benda Purbakala, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional 1471 2570 3780470 63008 2

1 2 3 4 5 6 7
VI Bidang Kepemudaan 952 3850 3665200 61087
a. Seksi Bina Pengembangan Organisasi dan Prestasi Pemuda 1479 2575 3808425 63474 2
b. Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan 1471 2570 3780470 63008 2
VII Bidang Olah Raga 952 3850 3665200 61087
a. Seksi Bina Olah Raga Masyarakat 1479 2575 3808425 63474 2
b. Seksi Bina Olah Raga Prestasi 1471 2570 3780470 63008 2
VIII UPTD Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kawasan Sukabumi Utara 952 3850 3665200 61087 3
a. Kepala Sub Bag TU UPTD Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kawasan Sukabumi Utara 1479 2575 3808425 63474 2
IX UPTD Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kawasan Sukabumi Selatan 952 3850 3665200 61087 3
a. Kepala Sub Bag TU UPTD Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kawasan Sukabumi Selatan 1479 2575 3808425 63474 2
X UPTD Palagan Bojong Kokosan 952 3850 3665200 61087 3
a. Kepala Sub Bag TU UPTD Palagan Bojong Kokosan 1479 2575 3808425 63474 2
JUMLAH 44
DINAS BINA MARGA
I Kepala Dinas 439 5750 2524250 42071
II Sekretaris 235 4550 1069250 17821
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 339 3650 1237350 20623 3
b. Sub Bagian Keuangan 309 3750 1158750 19313 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1164 3650 4248600 70810 3
III Bidang Teknik Umum 110 4334 476740 7946
a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan 330 3760 1240800 20680 3
b. Seksi Perencanaan Teknis Jembatan 380 3650 1387000 23117 3
c. Seksi Data dan Sistem Informasi 73 3725 271925 4532 3
IV Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 110 4350 478500 7975
a. Seksi Pembangunan Jalan 330 3550 1171500 19525 3
b. Seksi Pembangunan Jembatan 330 3650 1204500 20075 3
c. Seksi Bina Jalan Desa dan Jalan Kota 330 3750 1237500 20625 3
V Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1223 4335 5301705 88362
a. Seksi Pemeliharaan Jalan 1223 3567 4362441 72707 3
b. Seksi Pemeliharaan Jembatan 1223 3650 4463950 74399 3
c. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang Milik Jalan 219 3880 849720 14162 3
VI Bidang Perbengkelan dan Alat Berat 692 4550 3148600 52477
a. Seksi Perbengkelan 381 3750 1428750 23813 3
b. Seksi Alat Berat 236 3850 908600 15143 3
e UPTD Bina Marga Wilayah Cicurug 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Cicurug 614 2750 1688500 28142 2
VIII UPTD Bina Marga Wilayah Cibadak 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Cibadak 614 2750 1688500 28142 2
IX UPTD Bina Marga Wilayah Sukabumi 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Sukabumi 614 2750 1688500 28142 2
X UPTD Bina Marga Wilayah Palabuhanratu 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Palabuhanratu 614 2750 1688500 28142 2
XI UPTD Bina Marga Wilayah Sagaranten 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Sagaranten 614 2750 1688500 28142 2
XII UPTD Bina Marga Wilayah Jampangtengah 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Jampangtengah 614 2750 1688500 28142 2
XIII UPTD Bina Marga Wilayah Jampangkulon 545 3550 1934750 32246 3
a. Kepala Subag TU UPTD Bina Marga Wilayah Jampangkulon 614 2750 1688500 28142 2
XIV UPTD Pengujian Bahan Bangunan 884 3550 3138200 52303 3
a. Kepala Subag TU UPTD Pengujian Bahan Bangunan 627 2750 1724250 28738 2
JUMLAH 79

1 2 3 4 5 6 7
DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN
I Kepala Dinas 553 4750 2626750 43779
II Sekretaris 2050 4250 8712500 145208
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1244 3750 4665000 77750 3
b. Sub Bagian Keuangan 702 3480 2442960 40716 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 676 3350 2264600 37743 3
III Bidang Teknik Umum 996 3850 3834600 63910
a. Seksi Perencanaan Teknis 1455 2850 4146750 69113 2
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan 1455 2950 4292250 71538 2
c. Seksi Jasa Konstruksi 1455 2950 4292250 71538 2
IV Bidang Perumahan, Permukiman dan Bangunan 992 4205 4171360 69523
a. Seksi Penataan dan Pembangunan Perumahan & Permukiman 1522 2750 4185500 69758 2
b. Seksi Sarana & Prasarana Perumahan dan Permukiman 995 2750 2736250 45604 2
c. Seksi Penataan Bangunan 995 2850 2835750 47263 2
V Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 952 3850 3665200 61087
a. Seksi Kebersihan 1479 2575 3808425 63474 2
b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman 1471 2570 3780470 63008 2
c. Seksi Sarana dan Prasarana 1471 2570 3780470 63008 2
VI Kepala UPTD Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Sukabumi Utara 952 3850 3665200 61087 3
a. Kepala Sub Bag TU UPTD UPTD Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Sukabumi Utara 1479 2575 3808425 63474 2
VII Kepala UPTD Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Sukabumi Selatan 952 3850 3665200 61087 3
a. Kepala Sub Bag TU UPTD UPTD Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Sukabumi Selatan 1479 2575 3808425 63474 2
VIII UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan 952 3850 3665200 61087 3
a, Kepala Sub Bag TU UPTD UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan 1479 2575 3808425 63474 2
JUMLAH 42
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
I Kepala Dinas 265 7020 1860300 31005
II Sekretaris 2050 4270 8753500 145892
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1425 3500 4987500 83125 3
b. Sub Bagian Keuangan 1919 3680 7061920 117699 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 639 3465 2214135 36902 3
III Bidang Informasi dan Perencanaan Teknis 1495 4125 6166875 102781
a. Seksi Data dan Informasi Teknis 1455 3750 5456250 90938 3
b. Seksi Perencanaan Teknis 1402 3850 5397700 89962 3
IV Bidang Pembangunan dan Konservasi 1800 4250 7650000 127500
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan 1540 3650 5621000 93683 3
b. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air 1315 3750 4931250 82188 3
c. Seksi Rehabilitasi 1185 3980 4716300 78605 3
V Bidang Operasi dan Pemeliharaan 594 4210 2500740 41679
a. Seksi Operasi Jaringan Irigasi 1477 3750 5538750 92313 3
b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air 594 3740 2221560 37026 3
c. Seksi Pembinaan Pengelola Sumber Daya Air 480 3750 1800000 30000 3
VI UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sukabumi 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sukabumi 1656 1950 3229200 53820 2
VII UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Cibadak 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Cibadak 900 1950 1755000 29250 2
VIII UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Cicurug 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Cicurug 900 1950 1755000 29250 2
IX UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palabuhanratu 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palabuhanratu 900 1950 1755000 29250 2
X UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Jampangtengah 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Jampangtengah 900 1950 1755000 29250 2
XI UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Jampangkulon 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Jampangkulon 900 1950 1755000 29250 2

1 2 3 4 5 6 7
XII UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sagaraten 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sagaranten 900 1950 1755000 29250 2
XIII UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciemas 806 2740 2208440 36807 2
a. Kepala Subag TU UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciemas 900 1950 1755000 29250 2
JUMLAH 60
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I Kepala Dinas 1813 5250 9518250 158638
II Sekretaris 2050 4750 9737500 162292
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1740 3893 6773820 112897 3
b. Sub Bagian Keuangan 1919 3750 7196250 119938 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 483 3850 1859550 30993 3
III Bidang Bina Koperasi 3668 4250 15589000 259817
a. Seksi Bina Usaha Koperasi 1402 3850 5397700 89962 3
b. Seksi Bina Lembaga Koperasi 1402 3750 5257500 87625 3
c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam 1647 3650 6011550 100193 3
IV Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah 3650 4115 15019750 250329
a. Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah 1540 3567 5493180 91553 3
b. Seksi Sumber Daya Manusia UKM 1315 3645 4793175 79886 3
c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah 485 3750 1818750 30313 3
V Bidang Perindustrian 758 4250 3221500 53692
a. Seksi Industri Agro dan Kimia 1477 3750 5538750 92313 3
b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika 15 3650 54750 913 3
c. Seksi Industri Aneka dan Bahan Bangunan 695 3790 2634050 43901 3
VI Bidang Perdagangan 1635 4350 7112250 118538
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri 281 3775 1060775 17680 3
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri 280 3760 1052800 17547 3
c. Seksi Promosi Perdagangan 1455 3850 5601750 93363 3
VII Bidang Pelrindungan Konsumen 1628 4250 6919000 115317
a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka 281 3670 1031270 17188 3
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 280 3760 1052800 17547 3
c. Seksi Bina Sarana Konsumen 1455 3650 5310750 88513 3
VIII Bidang Pengelolaan Pasar 1628 4114 6697592 111627
a. Seksi Retribusi, Sarana dan Prasarana 281 3630 1020030 17001 3
b. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban 280 3540 991200 16520 3
IX UPTD Pasar Wilayah Cicurug 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Cicurug 900 1670 1503000 25050 1
X UPTD Pasar Wilayah Cibadak 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Cibadak 900 1670 1503000 25050 1
XI UPTD Pasar Wilayah Cisaat 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Cisaat 900 1670 1503000 25050 1
XII UPTD Pasar Wilayah Palabuhanratu 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Palabuhanratu 900 1670 1503000 25050 1
XIII UPTD Pasar Wilayah Parungkuda 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Parungkuda 900 1670 1503000 25050 1
XIV UPTD Pasar Wilayah Sukaraja 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Sukaraja 900 1670 1503000 25050 1
XV UPTD Pasar Wilayah Surade 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Surade 900 1670 1503000 25050 1
XVI UPTD Pasar Wilayah Sagaranten 806 2750 2216500 36942 2
a. Kepala Subag TU UPTD Wilayah Sagaranten 900 1670 1503000 25050 1
XVII UPTD Industri Kecil 198 2850 564300 9405 2
a. Kepala Subag TU UPTD Industri Kecil 690 1670 1152300 19205 1
XVIII UPTD Metrologi Cibadak 452 1290 583080 9718 1
a. Kepala Subag TU UPTD Metrologi Cibadak 396 900 356400 5940 1

1 2 3 4 5 6 7
XIX UPTD Metrologi Palabuhanratu 588 2850 1675800 27930 2
a. Kepala Subag TU UPTD Metrologi Palabuhanratu 396 1670 661320 11022 1
JUMLAH 93
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
I Kepala Dinas 265 5670 1502550 25043
II Sekretaris 2050 4570 9368500 156142
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2192 3750 8220000 137000 3
b. Sub Bagian Keuangan 2192 3700 8110400 135173 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1212 3500 4242000 70700 3
III Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija 1640 4250 6970000 116167
a. Seksi Pengembangan Produksi Padi 1455 3560 5179800 86330 3
b. Seksi Pengembangan Produksi Palawija 1455 3710 5398050 89968 3
c. Seksi Perlindungan Padi dan Palawija 1455 3650 5310750 88513 3
IV Bidang Bina Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman 1640 4350 7134000 118900
a. Seksi Pengembangan Produksi Buah-Buahan 1455 3670 5339850 88998 3
b. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka 1455 3450 5019750 83663 3
c. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hias 1455 3750 5456250 90938 3
V Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil 1640 4220 6920800 115347
a. Seksi Bina Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 1455 3650 5310750 88513 3
b. Seksi Pemasaran 1455 3570 5194350 86573 3
c. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha 1455 3650 5310750 88513 3
VI Bidang Bina Sumber Daya 1640 4110 6740400 112340
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 1455 3980 5790900 96515 3
b. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian 1455 3650 5310750 88513 3
c. Seksi Sumber Daya Manusia 1455 3560 5179800 86330 3
VII UPTD Pertanian Tanaman Pangan ( 7 Wilayah ) 806 2500 2015000 33583 2
VIII UPTD Balai Benih 806 2755 2220530 37009 2
IX UPTD Kebun Dinas 806 2850 2297100 38285 2
a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD 1656 1340 2219040 36984 1
JUMLAH 49
DINAS PETERNAKAN
I Kepala Dinas 253 6780 1715340 28589
II Sekretaris 2050 4750 9737500 162292
b. Sub Bagian Keuangan 1044 3750 3915000 65250 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 460 3750 1725000 28750 3
III Bidang Produksi Ruminansia 480 4240 2035200 33920
a. Seksi Ruminansia Besar 253 3750 948750 15813 3
b. Seksi Ruminansia Kecil 253 3740 946220 15770 3
c. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Ruminansia 253 3745 947485 15791 3
IV Bidang Produksi Non Ruminansia 740 4110 3041400 50690
a. Seksi Budidaya Ternak Unggas 740 3960 2930400 48840 3
b. Seksi Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan 716 3890 2785240 46421 3
c. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Non Ruminansia 740 3755 2778700 46312 3
V Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 1047 4250 4449750 74163
a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan 936 3885 3636360 60606 3
b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular 948 3765 3569220 59487 3
c. Seksi Farmasi dan Kesmavet 948 3890 3687720 61462 3
VI Bidang Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 250 4350 1087500 18125
a. Seksi Sarana dan Kelembagaan 875 3790 3316250 55271 3
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 405 3890 1575450 26258 3
c. Seksi Penyebaran Informasi, Promosi dan Investasi 405 3797 1537785 25630 3
VII UPTD Peternakan dan Kehewanan ( 7 Wilayah ) 311 2580 802380 13373 2

1 2 3 4 5 6 7
VIII UPTD Pembibitan dan Pengolahan Ternak Negara 1001 2850 2852850 47548 2
IX UPTD Laboratorium dan Pos Kesehatan Hewan 1041 2860 2977260 49621 2
X UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan 973 2460 2393580 39893 2
a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD 376 2500 940000 15667 2
JUMLAH 51
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
I Kepala Dinas 265 5670 1502550 25043
II Sekretaris 2050 4550 9327500 155458
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 901 3570 3216570 53610 3
b. Sub Bagian Keuangan 448 3750 1680000 28000 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 483 3650 1762950 29383 3
III Bidang Produksi Perkebunan 954 4280 4083120 68052
a. Seksi Budidaya Perkebunan Rakyat 1407 3350 4713450 78558 3
b. Seksi Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Permodalan Perkebunan 1257 3780 4751460 79191 3
c. Seksi Inventarisasi, Data dan Informasi Perkebunan 1647 3830 6308010 105134 3
IV Bidang Perlindungan dan Pemantapan Kawasan 1055 4350 4589250 76488
a. Seksi Perlindungan Hutan 347 3760 1304720 21745 3
b. Seksi Pengendalian Hutan 1477 3850 5686450 94774 3
c. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan 367 3540 1299180 21653 3
V Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1720 4210 7241200 120687
a. Seksi Rehabilitasi Lahan 1477 2530 3736810 62280 2
b. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat 1477 3860 5701220 95020 3
c. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Data dan Informasi Kehutanan 1477 3560 5258120 87635 3
VI Bidang Pengusahaan Hutan 1628 4210 6853880 114231
a. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan 281 3570 1003170 16720 3
b. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan 280 3760 1052800 17547 3
c. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 1455 3540 5150700 85845 3
VII UPTD Balai Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan 808 3540 2860320 47672 3
a. Kepala Subag TU UPTD Balai Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan 720 1656 1192320 19872 1
VIII UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan 794 3450 2739300 45655 3
a. Kepala Subag TU UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan 690 1640 1131600 18860 1
IX UPTD Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan 806 3380 2724280 45405 3
a. Kepala Subag TU UPTD Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan 690 1604 1106760 18446 1
X UPTD Daerah Aliran Sungai 794 3670 2913980 48566 3
a. Kepala Subag TU Daerah Aliran Sungai 690 1604 1106760 18446 1
JUMLAH 57
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I Kepala Dinas 156 5360 836160 13936
II Sekretaris 2050 4750 9737500 162292
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 790 2192 1731680 28861 2
b. Sub Bagian Keuangan 448 3400 1523200 25387 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1212 3570 4326840 72114 3
III Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan 1550 4650 7207500 120125
a. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap 927 3540 3281580 54693 3
b. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Budidaya 1887 3480 6566760 109446 3
IV Bidang Perikanan Budidaya 2013 4420 8897460 148291
a. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan 347 3580 1242260 20704 3
b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1477 3650 5391050 89851 3
V Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1720 4250 7310000 121833
a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan 1661 3710 6162310 102705 3
b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan 1477 3650 5391050 89851 3
VI Bidang Perikanan Tangkap 1620 4190 6787800 113130
a. Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan 675 3740 2524500 42075 3
b. Seksi Pengembangan Pelabuhan dan Pendaratan ikan 2160 3900 8424000 140400 3

1 2 3 4 5 6 7
VII UPTD Konservasi Penyu Pengumbahan 808 2750 2222000 37033 2
a. Kepala Subag TU UPTD Konservasi Penyu Pengumbahan 720 2250 1620000 27000 2
VIII UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 817 2890 2361130 39352 2
a. Kepala Subag TU UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 720 2150 1548000 25800 2
IX UPTD Balai Benih Ikan 817 2870 2344790 39080 2
a. Kepala Subag TU UPTD Balai Benih Ikan 690 1604 1106760 18446 1
JUMLAH 41
DINAS PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
I KEPALA DINAS 2902 7,156 20,766,712 346,112
II SEKRETARIS 1701 6,220 10,580,220 176,337
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1407 3,984 5,605,488 93,425 3
b. Sub Bagian Keuangan 1377 4,064 5,596,128 93,269 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 4,359 6,311,832 105,197 3
III BIDANG ENERGI 1765 5,488 9,686,320 161,439
a. Seksi Energi Baru dan Terbarukan 1559 5,107 7,961,813 132,697 4
b. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi 1559 5,055 7,880,745 131,346 4
c. Seksi Panas Bumi, Minyak dan Gas 1559 4,983 7,768,497 129,475 4
IV BIDANG BINA USAHA 1765 5,540 9,778,100 162,968
a. Seksi Pengawasan Produksi 1559 4,903 7,643,777 127,396 4
b. Seksi Pengembangan Usaha 1559 4,959 7,731,081 128,851 4
c. Seksi Data dan Informasi 1559 4,947 7,712,373 128,540 4
V BIDANG AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN 1765 5,592 9,869,880 164,498
a. Seksi Konservasi 1559 4,815 7,506,585 125,110 4
b. Seksi Teknik Pendayagunaan Air Tanah 1559 5,103 7,955,577 132,593 4
c. Seksi Geologi Lingkungan 1559 5,159 8,042,881 134,048 4
BIDANG SUMBER DAYA MINERAL 1765 5,644 9,961,660 166,028
a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan 1559 5,211 8,123,949 135,399 4
b. Seksi Teknik Pertambangan dan K3 Pertambangan 1559 5,139 8,011,701 133,528 4
c. Seksi Konservasi Lingkungan 1559 5,135 8,005,465 133,424 4
JUMLAH 56
DINAS SOSIAL
I Kepala Dinas 553 5340 2953020 49217
II Sekretaris 2050 4750 9737500 162292
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1244 3650 4540600 75677 3
b. Sub Bagian Keuangan 702 3460 2428920 40482 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 676 3870 2616120 43602 3
III Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 996 4460 4442160 74036
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 1455 3890 5659950 94333 3
b. Seksi Perlindungan Sosial Lanjut Usia dan Jaminan Sosial 1455 3750 5456250 90938 3
c. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 1455 3650 5310750 88513 3
IV Bidang Pemberdayaan Sosial 992 4530 4493760 74896
a. Seksi Penanggulangan Kemiskinan 1522 3750 5707500 95125 3
b. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat 1560 3780 5896800 98280 3
c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 1523 3650 5558950 92649 3
V Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial 952 4340 4131680 68861
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan dan Pengelolaan Loka Bina Karya 1479 3860 5708940 95149 3
b. Seksi Pembinaan Sosial 1471 3980 5854580 97576 3
c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika dengan HIV/AIDS (ANKN dan PDHA) 1487 3860 5739820 95664 3
VI Bidang Pemberdayaan Perempuan 996 4460 4442160 74036
a. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan 1455 3875 5638125 93969 3
b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1455 3540 5150700 85845 3
c. Seksi Penanganan KTKDRT, Trafiking dan Pekerja Migran 1455 3445 5012475 83541 3
JUMLAH 43

1 2 3 4 5 6 7
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I Kepala Dinas 1861 5,863 10,911,043 181851
II Sekretaris 1401 4,447 6,230,247 103837
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 3,250 4,468,750 74479 3
b. Sub Bagian Keuangan 1377 3,210 4,420,170 73670 2
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 3,140 4,546,720 75779 2
III Bidang Penempatan Tenaga Kerja 1493 4,088 6,103,384 101723
a. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1449 3,654 5,294,646 88244 3
b. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 1411 3,750 5,291,250 88188 3
c. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan Pemagangan 1411 3,310 4,670,410 77840 3
IV Bidang Pengawasan dan Perlindungan 1493 4,232 6,318,376 105306
a. Seksi Pengawasan Norma Kerja 1449 3,424 4,961,376 82690 3
b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 1449 3,280 4,752,720 79212 3
V Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 1640 4620 7576800 126280
a. Seksi Pembinaan Penyelesaian Hubungan Industrial 1455 3760 5470800 91180 3
b. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1455 3540 5150700 85845 3
VI Bidang Transmigrasi 1485 4,223 6,271,155 104519
a. Seksi Penetapan Lokasi Transmigrasi 1449 3,594 5,207,706 86795 3
b. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi 1449 3,484 5,048,316 84139 3
c. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi 1455 3540 5150700 85845 3
JUMLAH 35
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I Kepala Dinas 111 4760 528360 8806
II Sekretaris 623 4250 2647750 44129
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 164 3960 649440 10824 3
b. Sub Bagian Keuangan 158 3750 592500 9875 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 79 3540 279660 4661 3
III Bidang Pencatatan Sipil 571 4250 2426750 40446
a. Seksi Pencatatan Peristiwa Penting 506 3950 1998700 33312 3
b. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Register Akta Catatan Sipil 533 3650 1945450 32424 3
IV Bidang Pendaftaran Penduduk 87 4230 368010 6134
a. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Rentan Adm Kependudukan 38 3690 140220 2337 3
b. Seksi Identitas Penduduk 23 3750 86250 1438 3
V Bidang Informasi Administrasi Kependudukan 85 4255 361675 6028
a. Seksi Teknologi Informatika Administrasi Kependudukan 1534 3750 5752500 95875 3
b. Seksi Data Statistik dan Informasi Kependudukan 1534 3750 5752500 95875 3
VI Bidang Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan 45 4350 195750 3263
a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan 85 3750 318750 5313 3
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi 116 3650 423400 7057 3
VII UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Sukabumi 66 2750 181500 3025 2
a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kependudukan & Pencatatan Sipil Wil Sukabumi 42 2350 98700 1645 2
JUMLAH 36
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
I Kepala Dinas 200 6250 1250000 20833
II Sekretaris 255 4750 1211250 20188
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 901 3650 3288650 54811 3
b. Sub Bagian Keuangan 448 3750 1680000 28000 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 483 3750 1811250 30188 3
III Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan 954 4250 4054500 67575
a. Seksi Pendataan dan Penetapan 1407 3300 4643100 77385 3
b. Seksi Penagihan dan Pemungutan 1257 3780 4751460 79191 3
c. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan 1647 3650 6011550 100193 3

1 2 3 4 5 6 7
IV Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 235 4250 998750 16646
a. Seksi Pendataan dan Penetapan 347 3180 1103460 18391 2
b. Seksi Penagihan dan Pemungutan 1477 3250 4800250 80004 3
c. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan 367 3650 1339550 22326 3
V Bidang Anggaran 1720 4350 7482000 124700
a. Seksi Belanja Langsung 1477 3555 5250735 87512 3
b. Seksi Belanja Tidak Langsung 1477 3250 4800250 80004 3
c. Seksi Dana Perimbangan 1477 3250 4800250 80004 3
VI Bidang Perbendaharaan 1720 4350 7482000 124700
a. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi 1477 3555 5250735 87512 3
b. Seksi Belanja Pegawai 1477 3250 4800250 80004 3
c. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1477 3250 4800250 80004 3
VII Bidang Asset 1720 4350 7482000 124700
a. Seksi Analisis Kebutuhan Asset 1477 3500 5169500 86158 3
b. Seksi Penatausahaan Asset 1477 3250 4800250 80004 3
c. Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Asset 1477 3250 4800250 80004 3
JUMLAH 48
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
I Kepala Badan 253 4,850 1,227,050 20451
II Sekretaris 2050 4,325 8,866,250 147771
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2216 3,560 7,888,960 131483 3
b. Sub Bagian Keuangan 2192 3,750 8,220,000 137000 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 188 3,850 723,800 12063 3
III Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan 3586 4,110 14,738,460 245641
a. Sub Bidang Tata Lingkungan 240 3,560 854,400 14240 3
b. Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan 4529 3,750 16,983,750 283063 3
IV Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 725 4,250 3,081,250 51354
a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Beracun dan Berbahaya 654 3,750 2,452,500 40875 3
b. Sub Bidang Wasdal Pencemaran Air, Tanah dan Udara 702 3,950 2,772,900 46215 3
V Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan 728 4250 3094000 51567
a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tata Air 789 3740 2950860 49181 3
b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Pesisir dan Laut 1934 3550 6865700 114428 3
VI Bidang Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan 408 4250 1734000 28900
a. Sub Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan 420 3770 1583400 26390 3
b. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan 456 3,650 1,664,400 27740 3
VII UPTB Laboratorium Lingkungan 307 3,560 1,092,920 18215 3
a. Sub Bagian TU UPTB Laboratorium Lingkungan 513 2,450 1,256,850 20948 2
JUMLAH 36
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
I KEPALA BADAN 1861 5,863 10,911,043 181,851
II SEKRETARIS 1401 4,447 6,230,247 103,837
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 2,998 4,122,250 68,704 2
b) Sub Bagian Keuangan 1377 2,572 3,541,644 59,027 2
c) Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 2,140 3,098,720 51,645 2
III BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA 1493 4,088 6,103,384 101,723
a) Sub Bidang Bina Pemberdayaan Pemerintahan Desa 1449 3,472 5,030,928 83,849 3
b) Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa 1411 3,310 4,670,410 77,840 3
IV BIDANG BINA PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA 1493 4,232 6,318,376 105,306
a) Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Desa 1449 3,424 4,961,376 82,690 3
b) Sub Bidang Bina Pengembangan Kewirausahaan dan Penerapan TTG 1449 3,280 4,752,720 79,212 3
V BIDANG BINA KESWADAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1485 4,375 6,496,875 108,281
a) Sub Bidang Bina Keswadayaan Masyarakat 1449 3,658 5,300,442 88,341 3
b) Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat 1449 3,598 5,213,502 86,892 3

1 2 3 4 5 6 7
VI BIDANG BINA PENGEMBANGAN DESA 1485 4,223 6,271,155 104,519
a) Sub Bidang Bina Sarana dan Prasarana Desa 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
b) Sub Bidang Bina Analisis Data dan Evaluasi Pembangunan Desa 1449 3,484 5,048,316 84,139 3
JUMLAH 34
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCAMA
I KEPALA BADAN 1861 5,863 10,911,043 181,851
II SEKRETARIS 1401 4,447 6,230,247 103,837
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 2,998 4,122,250 68,704 2
b) Sub Bagian Keuangan 1377 2,572 3,541,644 59,027 2
c) Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 2,140 3,098,720 51,645 2
III BIDANG DATA DAN INFORMASI 1493 4,088 6,103,384 101,723
a) Sub Bidang Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga dan Informasi 1449 3,472 5,030,928 83,849
b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1411 3,650 5,150,150 85,836 3
IV BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 1493 4,232 6,318,376 105,306 3
a) Sub Bidang Bina Kesetaraan Keluarga Berencana 1449 3,520 5,100,480 85,008 3
b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi 1449 3,280 4,752,720 79,212 3
V BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI 1485 4,375 6,496,875 108,281
a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bina Ketahanan Keluarga 1449 3,658 5,300,442 88,341 3
b) Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat 1449 3,598 5,213,502 86,892 3
VI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 1485 4,223 6,271,155 104,519
a) Sub Bidang Penyusunan Penetapan Parameter Penduduk dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
b) Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan 1449 3,484 5,048,316 84,139 3
VII UPTB KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 1485 4,223 6,271,155 104,519 3
a) Kepala Sub Bagian TU UPTD Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah 1449 3,594 5,207,706 86,795 3
JUMLAH 34
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
I Kepala Badan 265 5,460 1,446,900 24115
II Sekretaris 841 4,550 3,826,550 63776
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 246 3,576 879,696 14662 3
b. Sub Bagian Keuangan 3635 3,470 12,613,450 210224 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 2441 3,750 9,153,750 152563 3
III Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai 1058 4,250 4,496,500 74942
a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai 1050 3,550 3,727,500 62125 3
b. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai 825 3,760 3,102,000 51700 3
IV Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai 1046 4,115 4,304,290 71738
a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai 1764 3,980 7,020,720 117012 3
b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun 1981 3,800 7,527,800 125463 3
V Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai 2254 3985 8982190 149703
a. Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan 3329 2615 8705335 145089 2
b. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai 1220 2750 3355000 55917 2
VI Bidang Pembinaan Pegawai 1069 2340 2501460 41691
a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pegawai 2897 3214 9310958 155183 2
b. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Pegawai 2699 4,320 11,659,680 194328 3
JUMLAH 30
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I KEPALA BADAN 1861 5,863 10,911,043 181,851
II SEKRETARIS 1401 4,447 6,230,247 103,837
a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 2,998 4,122,250 68,704 2
b) Sub Bagian Keuangan 950 2,770 2,631,500 43,858 2
c) Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 2,750 3,982,000 66,367 2
III BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 1493 4,257 6,355,701 105,928
a) Sub Bidang Bimbingan dan Pengembangan Siswa 1449 3,550 5,143,950 85,733 3
b) Sub Bidang Pengajaran 1411 3,750 5,291,250 88,188 3

1 2 3 4 5 6 7
IV BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1493 4,232 6,318,376 105,306
a) Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 1449 3,424 4,961,376 82,690 3
b) Sub Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 830 2,735 2,270,050 37,834 2
V BIDANG LATIHAN KETERAMPILAN MASYARAKAT 1485 4,375 6,496,875 108,281
a) Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kerja 1449 3,658 5,300,442 88,341 3
b) Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan 1449 3,598 5,213,502 86,892 3
JUMLAH 22
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
I Kepala Badan 126 4850 611100 10185
II Kepala Bagian Tata Usaha 213 4210 896730 14946
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 347 3650 1266550 21109 3
b. Sub Bagian Keuangan 166 3650 605900 10098 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 125 3576 447000 7450 3
III Bidang Penanaman Modal 180 3750 675000 11250 3
IV Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan 1735 3654 6339690 105662 3
V Bidang Perizinan Ekonomi 1735 3705 6428175 107136 3
VI Bidang Pengaduan 92 3980 366160 6103 3
JUMLAH 20
BADAN KETAHANAN PANGAN
I Kepala Badan 3980 5,341 21,257,180 354286
II Sekretaris 3450 3,724 12,847,800 214130
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2750 1,741 4,787,750 79796 1
b. Sub Bagian Keuangan 2377 2,572 6,113,644 101894 2
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 2448 2,650 6,487,200 108120 2
III Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 3498 3,846 13,453,308 224222
a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan 2578 2,656 6,847,168 114119 2
b. Sub Bidang Kerawanan Pangan 2411 2,769 6,676,059 111268 2
IV Bidang Distribusi dan Harga 1403 2,982 4,183,746 69729
a. Sub Bidang Distribusi 1449 2,792 4,045,608 67427 2
b. Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan 2702 2,540 6,863,080 114385 2
V Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 1485 3,070 4,558,950 75983
a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1449 2,760 3,999,240 66654 2
b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan 1449 2,890 4,187,610 69794 2
JUMLAH 18
KANTOR ARSIP DAERAH
I Kepala Kantor 1995 4780 9536100 158935
II Sub Bagian Tata Usaha 3002 3750 11257500 187625 3
III Seksi Perencanaan 1463 2760 4037880 67298 2
IV Seksi Pengelolaan Arsip 1463 2540 3716020 61934 2
V Seksi Pemeliharaan Arsip 1463 2756 4032028 67200 2
JUMLAH 9
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
I Kepala Kantor 1995 4889 9753555 162559
II Kepala Sub Bagian Tata usaha 3002 3880 11647760 194129 3
III Seksi Perencanaan dan Pengembangan 1463 2850 4169550 69493 2
IV Seksi Pelayanan 1463 2980 4359740 72662 2
V Seksi Akuisisi dan Pengolahan 1463 2880 4213440 70224 2
JUMLAH 10
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I Kepala Kantor 111 4750 527250 8788
II Sub Bagian Tata Usaha 187 3980 744260 12404 3
III Seksi Bina Politik Dalam Negeri 1216 3870 4705920 78432 3
IV Seksi Kesatuan Bangsa 2791 3780 10549980 175833 3
V Seksi Kewaspadaan Dini Daerah 96 3820 366720 6112 3
JUMLAH 12

1 2 3 4 5 6 7
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
I Kepala Kantor 111 4290 476190 7937
II Sub Bagian Tata Usaha 187 3990 746130 12436 3
III Seksi Penyuluhan dan Pelatihan 1216 3760 4572160 76203 3
IV Seksi Operasi dan Pengendalian 2791 3960 11052360 184206 3
JUMLAH 9
RSUD SEKARWANGI
I Direktur 1182 4750 5614500 93575
II Kepala Bagian Tata Usaha 129 4350 561150 9353 3
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2266 3540 8021640 133694 3
b. Sub Bagian Keuangan 2266 3350 7591100 126518 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1602 3320 5318640 88644 3
III Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu 436 4110 1791960 29866
a. Seksi Diklat dan Pengendalian Mutu 325 3970 1290250 21504 3
b. Seksi SIM Rumah Sakit 456 3790 1728240 28804 3
IV Bidang Pelayanan 75 3960 297000 4950
a. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis 35 3490 122150 2036 3
b. Seksi Pelayanan Keperawatan 34 3720 126480 2108 3
V Bidang Sarana Prasarana 192 3720 714240 11904
a. Seksi Sarana Prasarana Medis 478 2750 1314500 21908 2
b. Seksi Sarana Prasarana Non Medis, K3 dan Kesling 375 2789 1045875 17431 2
VI Kepala Instalasi Rawat Jalan 32 2780 88960 1483 2
VII Kepala Instalasi Rawat Inap 267 2650 707550 11793 2
VIII Kepala Ruangan 3589 2730 9797970 163300 2
IX Kepala Instalasi Gawat Darurat 3589 2730 9797970 163300 2
X Kepala Ruangan Bedah Sentral 6759 2860 19330740 322179 2
XI Kepala Instalasi Radiologi 27513 2560 70433280 1173888 2
XII Kepala Instalasi Lab Kesehatan Ahli 27513 2320 63830160 1063836 2
XIII Kepala Instalasi Laundry 4657 2547 11861379 197690 2
XIV Kepala Instalasih Kamar Jenazah 234 2720 636480 10608 2
XV Kepala Instalasi Rekam Medis 77 2880 221760 3696 2
XVI Kepala Instalasi Gizi 1276 3170 4044920 67415 2
XVII Kepala Instalasi Farmasi 123 2768 340464 5674 2
JUMLAH 52
RSUD PALABUHANRATU
I Direktur 1182 4530 5354460 89241
II Kepala Bagian Tata Usaha 129 3560 459240 7654
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2266 2790 6322140 105369 2
b. Sub Bagian Keuangan 53,83 2650 464,640 7744 2
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1602 2330 3732660 62211 2
III Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu 436 3240 1412640 23544
a. Seksi Diklat dan Pengendalian Mutu 325 2456 798200 13303 2
b. Seksi SIM Rumah Sakit 456 3290 1500240 25004 3
IV Bidang Pelayanan 75 3960 297000 4950
a. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis 35 2760 96600 1610 2
b. Seksi Pelayanan Keperawatan 34 2720 92480 1541 2
V Bidang Sarana Prasarana 192 3769 723648 12061
a. Seksi Sarana Prasarana Medis 478 2789 1333142 22219 2
b. Seksi Sarana Prasarana Non Medis, K3 dan Kesling 375 2870 1076250 17938 2
VI Kepala Instalasi Rawat Jalan 32 2308 73856 1231 2
VII Kepala Instalasi Rawat Inap 267 1720 459240 7654 1
VIII Kepala Ruangan 3589 2730 9797970 163300 2
IX Kepala Instalasi Gawat Darurat 3589 2730 9797970 163300 2
X Kepala Ruangan Bedah Sentral 6759 1890 12774510 212909 1
XI Kepala Instalasi Radiologi 27513 2333 64187829 1069797 2

1 2 3 4 5 6 7
XII Kepala Instalasi Lab Kesehatan Ahli 27513 1320 36317160 605286 1
XIII Kepala Instalasi Laundry 4657 1574 7330118 122169 1
XIV Kepala Instalasih Kamar Jenazah 234 1720 402480 6708 1
XV Kepala Instalasi Rekam Medis 77 2860 220220 3670 2
XVI Kepala Instalasi Gizi 1276 2117 2701292 45022 2
XVII Kepala Instalasi Farmasi 123 2270 279210 4654 2
JUMLAH 39
RSUD JAMPANGKULON
I Direktur 1995 3880 7740600 129010
II Sub Bagian Bagian Tata Usaha 1995 3280 6543600 109060 3
III Seksi Pelayanan 866 2980 2580680 43011 2
IV Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu 866 2967 2569422 42824 2
V Kepala Instalasi Rawat Jalan 1995 2885 5755575 95926 2
VI Kepala Instalasi Rawat Inap 1995 2345 4678275 77971 2
VII Kepala Ruangan 1995 2325 4638375 77306 2
VIII Kepala Instalasi Gawat Darurat 1995 1654 3299730 54996 1
IX Kepala Ruangan Bedah Sentral 1995 2567 5121165 85353 2
X Kepala Instalasi Radiologi 365 1665 607725 10129 1
XI Kepala Instalasi Lab Kesehatan Ahli 225 1432 322200 5370 1
XII Kepala Instalasi Laundry 1995 2567 5121165 85353 2
XIII Kepala Instalasih Kamar Jenazah 1995 1765 3521175 58686 1
XIV Kepala Instalasi Rekam Medis 6759 1800 12166200 202770 1
XV Kepala Instalasi Gizi 235 1320 310200 5170 1
XVI Kepala Instalasi Farmasi 1995 1887 3764565 62743 1
JUMLAH 26
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
I Kepala Badan 265 5,230 1,385,950 23099
II Sekretaris 2050 4,230 8,671,500 144525
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2192 3,790 8,307,680 138461 3
b. Sub Bagian Keuangan 2192 3,650 8,000,800 133347 3
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1212 3,750 4,545,000 75750 3
III Bidang Kelembagaan Penyuluhan 3003 3,980 11,951,940 199199
a. Seksi Penataan Kelembagaan 1934 3,743 7,238,962 120649 3
b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan 1990 3,650 7,263,500 121058 3
IV Bidang Ketenagaan Penyuluhan 1664 3,987 6,634,368 110573
a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan 2835 2,880 8,164,800 136080 2
b. Seksi Pengelolaan Penyuluh 2085 2,750 5,733,750 95563 2
V Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 3049 3870 11799630 196660.5
a. Seksi Sarana Prasarana Penyuluhan 1938 2650 5135700 85595 2
b. Seksi Metodologi Penyuluhan 1934 2790 5395860 89931 2
VI Bidang Kerjasama Penyuluhan dan Informasi Teknologi 1434 3750 5377500 89625
a. Seksi Kerjasama Penyuluhan 609 2650 1613850 26897.5 2
b. Seksi Informasi Teknologi 1603 2,750 4,408,250 73471 2
JUMLAH 27
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
I Kepala Pelaksana Badan 253 5,750 1,454,750 24246
II Sekretaris 2050 4,350 8,917,500 148625
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2192 2,790 6,115,680 101928 2
b. Sub Bagian Keuangan 2192 2,760 6,049,920 100832 2
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1212 2,400 2,908,800 48480 2
III Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1640 3,820 6,264,800 104413
a. Seksi Pencegahan 1455 2,790 4,059,450 67658 2
b. Seksi Kesiapsiagaan 1455 2,160 3,142,800 52380 2

1 2 3 4 5 6 7
IV Bidang Kedaruratan dan Logistik 1875 2,680 5,025,000 83750
a. Seksi Kedaruratan 1690 2,780 4,698,200 78303 2
b. Seksi Logistik 1455 2,980 4,335,900 72265 2
V Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 728 3750 2730000 45500
a. Seksi Rehabilitasi 1455 2750 4001250 66687.5 2
b. Seksi Rekonstruksi 1455 2760 4015800 66930 2
JUMLAH 19
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I Kepala Satuan 1861 5,863 10,911,043 181,851
II Sekretaris 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Perencanaan dan Program 1448 2,140 3,098,720 51,645 2
b. Sub Bagian Keuangan 1377 2,572 3,541,644 59,027 2
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 1375 2,998 4,122,250 68,704 2
III Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 1493 4,088 6,103,384 101,723
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 1449 3,472 5,030,928 83,849 3
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 1411 3,630 5,121,930 85,366 3
IV Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat 1493 4,202 6,273,586 104,560
a) Seksi Operasi dan Pengendalian 1449 3,500 5,071,500 84,525 3
b) Seksi Kerjasama 1449 3,260 4,723,740 78,729 3
V Bidang Sumber Saya Aparatur 1485 4,345 6,452,325 107,539
a. Seksi Pelatihan Dasar 1449 3,628 5,256,972 87,616 3
b. Seksi Teknis Fungsional 1449 3,568 5,170,032 86,167 3
VI Bidang Perlindungan Masyarakat 1485 4,203 6,241,455 104,024
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 1449 3,564 5,164,236 86,071 3
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat 1449 3,500 5,071,500 84,525 3
JUMLAH 28
SEKRETARIAT DPK KORPRI SUKABUMI
I Sekretaris 1861 4,447 8,275,867 137,931
II Sub Bagian Umum dan Kerjasama 1401 3,875 5,428,875 90,481 3
III Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 1493 3,550 5,300,150 88,336 3
IV Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial 1493 3,650 5,449,450 90,824 3
JUMLAH 9
KECAMATAN SUKABUMI
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN SUKARAJA
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3

1 2 3 4 5 6 7
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CISAAT
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN KADUDAMPIT
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN GEGERBITUNG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN SUKALARANG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CIREUNGHAS
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN KEBONPEDES
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN GUNUNGGURUH
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIBADAK
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIKEMBAR
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2

1 2 3 4 5 6 7
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN NAGRAK
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIKIDANG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CICANTAYAN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CARINGIN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CICURUG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN PARUNGKUDA
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIDAHU
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN KALAPANUNGGAL
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN PARAKANSALAK
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2

1 2 3 4 5 6 7
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN KABANDUNGAN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN BOJONGGENTENG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN PALABUHANRATU
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN WARUNGKIARA
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CISOLOK
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN SIMPENAN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN BANTARGADUNG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIKAKAK
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN JAMPANGTENGAH
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2

1 2 3 4 5 6 7
IIISeksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VIISeksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN NYALINDUNG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN LENGKONG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN PURABAYA
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN JAMPANGKULON
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CIEMAS
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN SURADE
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN KALIBUNDER
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIRACAP
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CIBITUNG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN WALURAN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN SAGARANTEN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIDOLOG
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN TEGALBULEUD
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2

1 2 3 4 5 6 7
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN PABUARAN
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIDADAP
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CURUGKEMBAR
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KECAMATAN CIAMBAR
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20

1 2 3 4 5 6 7
KECAMATAN CIMANGGU
I Camat 1861 6,167 11,476,787 191,280
II Sekretaris Kecamatan 1401 4,447 6,230,247 103,837
a. Sub Bagian Umum 1375 2,100 2,887,500 48,125 2
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program 1448 2,092 3,029,216 50,487 2
c. Sub Bagian Kepegawaian 175 2,890 505,750 8,429 2
III Seksi Tata Pemerintahan 125 3980 497500 8292 3
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 3780 510300 8505 3
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 3756 360576 6010 3
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 3820 366720 6112 3
VII Seksi Pelayanan Umum 96 3760 360960 6016 3
JUMLAH 20
KELURAHAN CIBADAK
I Lurah 1861 4,340 8,076,740 134,612
II Sekretaris Kelurahan 1401 3,250 4,553,250 75,888 3
III Seksi Tata Pemerintahan 125 2750 343750 5729 2
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 2540 342900 5715 2
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat 96 2575 247200 4120 2
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 2780 266880 4448 2
JUMLAH 11
KELURAHAN CICURUG
I Lurah 1861 4,340 8,076,740 134,612
II Sekretaris Kelurahan 1401 3,250 4,553,250 75,888 3
III Seksi Tata Pemerintahan 125 2750 343750 5729 2
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 2540 342900 5715 2
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat 96 2575 247200 4120 2
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 2780 266880 4448 2
JUMLAH 11
KELURAHAN PALABUHANRATU
I Lurah 1861 4,340 8,076,740 134,612
II Sekretaris Kelurahan 1401 3,250 4,553,250 75,888 3
III Seksi Tata Pemerintahan 125 2750 343750 5729 2
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 2540 342900 5715 2
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat 96 2575 247200 4120 2
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 2780 266880 4448 2
JUMLAH 11
KELURAHAN SURADE
I Lurah 1861 4,340 8,076,740 134,612
II Sekretaris Kelurahan 1401 3,250 4,553,250 75,888 3
III Seksi Tata Pemerintahan 125 2750 343750 5729 2
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 2540 342900 5715 2
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat 96 2575 247200 4120 2
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 2780 266880 4448 2
JUMLAH 11
KELURAHAN JAMPANGKULON
I Lurah 1861 4,340 8,076,740 134,612
II Sekretaris Kelurahan 1401 3,250 4,553,250 75,888 3
III Seksi Tata Pemerintahan 125 2750 343750 5729 2
IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 135 2540 342900 5715 2
V Seksi Pemberdayaan Masyarakat 96 2575 247200 4120 2
VI Seksi Kesejahteraan Sosial 96 2780 266880 4448 2
JUMLAH 11
JUMLAH TOTAL 2,564
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Tata Pemerintahan


a) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama
b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan
c) Sub Bagian Bina pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN HUKUM


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Hukum
a) Sub Bagian Produk dan Fasilitasi Perundang-Undangan
b) Sub Bagian Advokasi & Penyuluhan Hukum
c) Sub Bagian Evaluasi & SJDI

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PERTANAHAN


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Pertanahan
a) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
b) Sub Bagian Bina Tata Guna Tanah
c) Sub Bagian Fasilitasi Hak Atas Tanah
JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Pengendalian Program


a) Sub Bagian Sarana Prasarana Fisik
b) Sub Bagian Sarana Prasarana Ekonomi
c) Sub Bagian Sarana Prasarana Sosial

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN PEREKONOMIAN


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Perekonomian
a) Sub Bagian Bina Usaha Perekonomian
b) Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian
c) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN KETAHANAN PANGAN


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Ketahanan Pangan


a) Sub Bagian Ketersediaan Pangan
b) Sub Bagian Distribusi Pangan
c) Sub Bagian Konsumsi Pangan

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Kesejahteraan Rakyat


a) Sub Bagian Bina Lembaga Kemasyarakatan
b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
c) Sub Bagian Bina Budaya dan Adat

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN BINA KEAGAMAAN


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Bina Keagamaan


a) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama
b) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan
c) Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN ORGANISASI


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Organisasi
a) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
b) Sub Bagian Kelembagaan
c) Sub Bagian Ketatalaksanaan

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN UMUM


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Umum
a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda
b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda
c) Sub Bagian Keuangan Setda
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN
FORMAT C
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL


SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

VOLUME
NO NAMA JABATAN KERJA
NORMA WAKTU

1 2 3 4

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol


a) Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan RSPD
b) Sub Bagian Protokol
c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

JUMLAH
FORMAT C
NVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

JUMLAH

5BEBAN KERJA
JABATAN

Anda mungkin juga menyukai