Anda di halaman 1dari 62

Telah

ditandatangani secara elektronik oleh :


Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika





Rahmi Suryantari, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690216 200212 2 001

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN


(LKPJ) PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,


KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018
Lampiran II Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra
Nomor : 130/ 21 /Pem.B
Tanggal : 11 Januari 2018
Perihal : Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun 2018

COVER DEPAN PENYUSUNAN LKPJ PENYELENGGARA URUSAN WAJIB/PILIHAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN


(LKPJ) PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA


BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ OPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB/PILHAN

KOP DINAS PPKBP3A

BAB. I PENDAHULUAN

Pada Bab I disajikan Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib/Pilihan yang
terdiri dari :
1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah (Nomor, Tanggal dan Tentang Perda)
2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Nomor, Tanggal dan Tentang Perbup)
3. Nama Perangkat Daerah
4. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan (Wajib/Pilihan)
5. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Per 31 Desember 2017
6. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2017

BAB. II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab II disajikan pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan yang terdiri dari :


1. Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

No Program dan Kegiatan Anggaran


1 PROGRAM .......................................... .....................................................
a. Kegiatan ......................................... .....................................................
b. Kegiatan ......................................... .....................................................
2 PROGRAM ........................................ .....................................................
3 dst dst

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017
Pada Sub Bab ini disajikan uraian lebih detail terkait capaian kinerja per Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan berupa uraian capaian kinerja realisasi fisik Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

3. Permasalahan dan Solusi


Pada Sub Bab ini disajikan point-point yang menjadi permasalahan dan kendala dlm pelaksanaan
Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017 serta point-point yang menjadi solusi dan
inovasi yang akan/sudah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2017

BAB. III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN


(DI ISI BAGI OPD YANG MELAKSANAKAN)

Pada Bab IV ini disajikan uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan terdiri dari :
1. Tugas Pembantuan Yang Diterima :
a. Dasar Hukum
Pada Sub Bab ini disajikan uraian Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pada Sub Bab ini disajikan uraian Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Pada Sub Bab ini disajikan uraian Perangkat Daerah yang melaksanakan
d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
Pada Sub Bab ini disajikan Program, Kegiatan, Anggaran yang diterima dan Realisasi pelaksanaannya
berupa capaian kinerja realisasi fisik dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
Tugas Pembantuan.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pada Sub Bab ini disajikan Sumber dan Jumlah Anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima
f. Permasalahan dan Solusi
Pada Sub Bab ini disajikan point-point yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diterima serta point-point yang menjadi solusi dan
inovasi yang akan/sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut

2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan :


a. Dasar Hukum
Pada Sub Bab ini disajikan uraian Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan
b. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan Kepada Kampung
Pada Sub Bab ini disajikan uraian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
Kepada Kampung
c. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pada Sub Bab ini disajikan Sumber dan Jumlah Anggaran pelaksanaan Tugas Pembantuan yang
diberikan
d. Sarana dan Prasarana
Pada Sub Bab ini disajikan uraian terkait Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan Tugas
Pembantuan yang diberikan

BAB. IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada Bab III disajikan uraian pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan yang terdiri dari :
1. Kerjasama Antar Daerah (Mou OPD Kabupaten Berau dengan OPD Pemkab/Pemkot Propinsi
Kaltim, Pemprop. Kaltim, Pemkab/Pemkot/Pemprop. Luar Kaltim dan Pusat) yang berlaku s.d
Tahun 2017 yang terdiri dari :
a. Kebijakan dan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan Dasar Hukum (Nomor dan Tanggal Mou) dan Bidang Kegiatan yang
menjadi Lingkup Kerjasama/Mou
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan capaian yang telah dihasilkan dengan adanya pelaksanaan Kerjasama/Mou
bagi Pemerintah Kabupaten Berau
c. Permasalahan dan Solusi
Pada Sub Bab ini disajikan point-point yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Kerjasama/Mou serta point-point yang menjadi solusi dan inovasi yang
akan/sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Mou OPD Kabupaten Berau dengan Pihak Ketiga) yang
berlaku s.d Tahun 2017 yang terdiri dari :
a. Kebijakan dan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan Dasar Hukum (Nomor, Tanggal dan Tentang Mou) dan Bidang Kegiatan
yang menjadi Lingkup Kerjasama/Mou
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan capaian yang telah dihasilkan dengan adanya pelaksanaan Kerjasama/Mou
bagi Pemerintah Kabupaten Berau
c. Permasalahan dan Solusi
Pada Sub Bab ini disajikan point-point yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Kerjasama/Mou serta point-point yang menjadi solusi dan inovasi yang
akan/sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Pada Tahun 2017 yang terdiri dari :
a. Kebijakan dan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan Dasar Hukum dan Bidang Kegiatan yang menjadi Lingkup Koordinasi
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pada Sub Bab ini disajikan capaian yang telah dihasilkan dengan adanya pelaksanaan Koordinasi bagi
Pemerintah Kabupaten Berau dengan Instansi Vertikal Kabupaten dan Luar Kabupaten
c. Permasalahan dan Solusi
Pada Sub Bab ini disajikan point-point yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Koordinasi serta point-point yang menjadi solusi dan inovasi yang akan/sudah
dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut

Ibukota Kecamatan, Januari 2018

KEPALA OPD

TANDATANGAN DAN STEMPEL DINAS

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Catatan :
1. Diketik Menggunakan Font Arial, Ukuran 12 dan Spasi 1,5
2. Diberi Cover Depan sesuai contoh
3. Ditandatangani oleh Kepala OPD/Pejabat Yang Membidangi dan Berstempel Dinas
4. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) OPD disusun dan dijilid setelah melalui Evaluasi
Mandiri Tim Penyusun LKPJ Bupati Berau
5. LKPJ OPD disampaikan Kepada Bupati Berau cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda dalam bentuk
Soft Copy dan Hard Copy.
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017
dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebagai Organisasi Perangkat
Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai fungsi melaksanakan urusan
bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan , PerlindunganAnak di
Kabupaten Berau. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik dituntuk
senantiasa untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan
baiknya sebaiknya berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut setelah dilakukan evaluasi.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Tahun


2017 merupakan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2017 yang pada dasarnya berisikan mengenai
pelaksanaan program dan kegiatan beserta realisasinya tahun 2017, kerja sama atau
MOU dengan pihak luar yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017 masih banyak
kekurangan baik dalam penyampaian narasi, penyajian data dan analisa data yang
disampaikan sehingga untuk itu diharapkan adanya saran-saran dan masukan dari
berbagai pihak dengan harapan agar kualitas laporan ini menjadi baik

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat


Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017 ini dibuat sebagai
bahan salah satu bahan evaluasi kinerja dinas dan semoga bermanfaat bagi semua
pihak khususnya Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 22 Januari 2018

Kepala Dinas,

Dr. HJ. Rohaini.


Pembina Utama Muda
NIP. 19600815 198602 2 007
DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 1
B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 1
C. Nama Perangkat Daerah 1
D. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan 1
E. Struktur Organisasi Tata Kerja 1
D. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14
A. Program dan Kegiatan 14
B. Realisasi Pelaksanaan dan Kegiatan 16
C. Permasalahan dan Solusi 34
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 36
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 37
BAB V PRESTASI 40
A. Internasional 40
B. Nasional 40
C. Propinsi 40
BAB VI PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran - Saran 42
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak dan sebagai pelaksanaa
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu di atur Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak (PPKBP3A).
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Berau melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan
tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Penduduk dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun tujuan dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) yang
tertuang dalam Renstra adalah :
1. Meningkatkan Intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam
Pembangunan;
3. Meningkatkan Akses Layanan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya jaringan kemitraan dan informasi dalam pengelolaan
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
5. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Dari beberapa tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak
(PPKBP3A) tersebut diatas, menjadikan alasan kuat yang melatar belakangi
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang
dilaksanakan dan perlunya mendapat dukungan serta perhatian dari Pemerintah
Kabupaten Berau agar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terlaksana
dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

B. Dasar Hukum Pembentukan


Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

C. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja


Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau berdasarkan pada Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau.

D. Nama Perangkat Daerah


Perangkat Daerah pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati
Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Berau adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
E. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah adalah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
F. Struktur Organisasi Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Pengedalian Penduduk, Keluarga Berencana,


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & PPPA)
Kabupaten Berau Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016

KEPALA DINAS

KELOMPOK
KEPALA
KEPALA DINAS
DINAS SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN


PENYUSUNAN UMUM DAN KEUANGAN DAN ASET
PROGRAM KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG


PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN
PENYULUHAN DAN BERENCANA KESEJAHTERAAN PEREMPUAN PEREMPUAN DAN
PENGGERAKAN KELUARGA ANAK

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

ADVOKASI DAN DISTRIBUSI ALAT DAN PEMBERDAYAAN KUALITAS HIDUP PERLINDUNGAN


PENGGERAKAN OBAT KONTRASEPSI KELUARGA SEJAHTERA PEREMPUAN PEREMPUAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI


PENYULUHAN DAN PERAN SERTA DAN
PENDAYAGUNAAN JAMINAN PELAYANAN BINA KETAHANAN PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN ANAK
PETUGAS DAN KADER KELUARGA KELUARGA GENDER
KB BERENCANA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PENGENDALIAN PEMBINAAN BINA ORGANISASI


BINA KETAHANAN TUMBUH KEMBANG
PENDUDUK DAN KESERTAAN PEREMPUAN
REMAJA ANAK
INFORMASI KELUARGA KELUARGA
BERENCANA

UPTD

Catatan :
Didalam kolom dituluskan sebagai berikut :
1. Nama jabatan
2. Nama lengkap pejabat
3. NIP pejabat
G. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2017

MASA LATIHAN
NAMA PANGKAT JABATAN KERJA JABATAN PENDIDIKAN AKHIR

PEGAWAI JENIS NAMA NAMA THN


NO NIP AGAMA FOTO
TAHUN
KELAMIN
TEMPAT/TGL. GOL/RU TMT ESELON JABATAN TMT BULAN NAMA TAHUN JURUSAN LULUS

LAHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19600815
198602 2 31
DR. Hj. ROHAINI 007 P IV / C II / A KEPALA 10/05/2017 TAHUN ADUM ISLAM
1
BERAU, ADUMLA
15-08-1960 SPAMA
PIM II
19630118
Drs. JANCE KEKA, 199003 1 25
M.Pd 006 L IV / B 04/01/2006 III / A SEKRETARIS 10/05/2017 TAHUN ADUM 1996 MAGISTER 2010 KRISTEN
2
AMBON, ADUMLA 1998 PENDIDIKAN
18-01-1063 SPAMA 2000

19660625
Drs. ISWAHYUDI, 199203 1 25
Apt. M. Kes 009 L IV / A 10/01/2005 III / B KABID DALDUK 10/05/2017 TAHUN ADUM 1995 MAGISTER 2007 ISLAM
3
BALIKPAPAN, PIM III 2005 KESEHATAN
25-06-1966

19610117 30
198201 1 TAHUN
YUSRIANSYAH, SE 011 L IV / A 04/01/2012 III / B KABID KS 10/05/2017 06 BLN ADUM 1996 STRATA 1 1997 ISLAM
4
SANGA - SANGA, ADUMLA 1999 MANAJEMEN
17-01-1961 PIN III 2009

19
19700414 TAHUN
RISDAULI SINAGA, 199803 2 8
S. Si. M. Si 007 P IV / A 04/01/2014 IV/ A KASI TUMBUH 10/05/2017 BULAN PIM IV 2004 S2 2013 KATHOLIK
5 SITOHANG
PARHORASAN, KEMBANG ANAK MAGISTER
22-06-1971 PERENCANAAN
19710819 01/12/2017
200212 2 15
dr. HALIJAH YASIN 004 P IV / A 01/04/2015 III / B KABID KELUARGA TAHUN PIM IV 2008 STRATA I 1995 ISLAM
6
UJUNG PANDANG, BERENCANA PIM III 2012 KEDOKTERAN
19-08-1971

19770417
YAYUK YULIARTI, 200212 2 KABID 15
S. Si. Apt 003 P IV / A 10/01/2017 III / B PERLINDUNGAN 10/05/2017 TAHUN PIM IV 2010 APOTEKER 2002 ISLAM
7
BERAU, 17-04-1977 PEREMPUAN DAN
17-07-1977 ANAK

19620228
YELLY SURIANI, 198701 2 KABID 30
BA 001 P III / D 10/01/2005 III / B PEMBERDAYAAN 10/08/2017 TAHUN ADUM 1997 PEMERINTAHAN 1986 ISLAM
8
SAMARINDA PEREMPUAN APDM
28-02-1962

19640215
198312 1 24
DB. MAULANA, SH 001 L III / D 04/01/2006 IV / A KASI ADVOKASI DAN 10/12/2017 TAHUN ISLAM
9
PERGERAKAN

19661203
199312 2 24
Dra.Hj. MARIUSNA 005 P III / D 10/01/2006 IV / A KASI PERLINDUNGAN 10/12/2017 TAHUN PIM IV 2008 TARBIYAH 1993 ISLAM
10 PEMAKIH
SEBRANG, ANAK
12/03/1966

19
19680309 TAHUN
Hj. TUTY ERYANI, 199803 2 KASI 8
S.Sos 005 P III / D 10/01/2007 IV / A PEMBERDAYAAN 10/12/2017 BULAN ADUM 2002 STRATA I 1993 ISLAM
11 KELUARGA ILMU
GUNUNG TABUR, SEJAHTERA ADMINISTRASI
03/09/1968
19631227
198603 1 KASI PENYULUHAN
NGADENI, SE 020 L III / D 10/01/2008 IV / A DAN 01/12/2017 ISLAM
12 PENDAYAGUNAAN
PETUGAS DAN
KADER KB

21
19710125 TAHUN
199402 2 8
Hj. NURJATIAH, SE 002 P III / D 10/01/2009 IV / A KASUBBAG 01/12/2017 BULAN ADUM 2000 STRATA 1 1999 ISLAM
13 TARAKAN, 25-01-
1971 PERENCANAAN MANAJEMEN

25-01-1071 PROGRAM

19700430
DEDDI ZAMRUDI, 199803 1 19
SP 003 L III / D 01/10/2010 IV / A KASI JAMINAN 01/12/2017 TAHUN PIM IV 2009 STRATA 1 1984 ISLAM
14 PELAYANAN
KEDIRI, KELUARGA (SARJANA

30-04-1070 BERENCANA PERTANIAN )


19760212
200012 2 KASI BINA 17
MARDIA, SKM 005 P III / D 04/01/2013 IV / A ORGANISASI 01/12/2017 TAHUN PIM IV 2012 MAGISTER 2017 ISLAM
15 MAKASAR, PEREMPUAN ADMINISTRASI

02/12/1976 PUBLIK

19610405
199003 2 KASUBBAG UMUM 25
RATIAH, BA 003 P III / D 04/01/2014 IV / A DAN 01/12/2017 TAHUN PIM IV 2010 PENDIDIKAN 1987 ISLAM
16
BALIKPAPAN, KEPEGAWAIAN

04/05/1961

27
19630527 TAHUN
198502 1 KASI DISTRIBUSI 7
H. MASRUHIN 002 L III / D 04/01/2014 IV / A ALAT 01/12/2017 BULAN PIM IV 2012 SMEA 1983 ISLAM
17 MUKTISARI
KEBUMEN, DAN OBAT

27-05-1963 KONTRASEPSI
19640114 27
198503 1 28-01- TAHUN
SUWONDO 006 L III / D 04/01/2014 IV / A KASI PEMBINAAN 2015 06 BLN PIM IV 2010 SMA 1983 ISLAM
18
TELUK BAYUR, KESETARAAN KB

14-01-1964

19660613
LASETYOWATI, S. 198503 2 KASI KUALITAS 24
IKOM 010 P III/D 04/01/2014 IV / A HIDUP 01/12/2017 TAHUN PIM IV 2010 STRATA I 2007 ISLAM
19 SUKOHARJO, 23-
07-1966 PEREMPUAN ILMU EKONOMI

19611224
198504 1 03
HASANUDDIN, SE 012 L III / D 04/01/2015 IV / A KASI PENGENDALIAN 10/05/2017 TAHUN
20 BERAU, PENDUDUK DAN
INVORMASI
24-12-1961 KELUARGA

19620613
198503 2 27
A. HERLINA W. 010 P III / D 01/10/2015 IV / A KASI PERAN SERTA 01/12/2017 TAHUN ADUM DIPLOMA III 1997 ISLAM
21 DAN
SINGKANG, PENGARUSUTAMAAN

13-06-1962 GENDER

1941222
198603 2 KASUBBAG 26
SRI LAKSANI 010 P III / D 01/10/2015 IV / A KEUANGAN 01/12/2017 TAHUN ADUM 1998 SLTA 1984 ISLAM
22
TANJUNG REDEB, DAN ASET

22-12-1964

19620827
198603 2 KASI BINA 26
SANIAH 005 P III / D 01/10/2015 IV / A KETAHANAN 01/12/2017 Tahun PIM IV 2013 SLTA 1984 ISLAM
23 BALIKPAPAN, 27-
08-1962 KELUARGA
23
19670520 TAHUN
DIANY SAPRIANI, 198803 2 7
SAP. M. Si 012 P III / D 10/04/2016 IV / A KASI PERLINDUNGAN 10/05/2017 BULAN PIM IV 2010 S2 ( MAGISTER 2016 ISLAM
24
BERAU,20-5-1967 PEREMPUAN ILMU EKONOMI )

11
19731031 TAHUN
200502 2 8
MARLIANTI, S. Pd 001 P III / D 10/04/2016 FUNGSIONAL UMUM BULAN STRATA 1 1998 ISLAM

25 TANAH GROGOT, (SARJANA

31-10-1973 PENDIDIKAN )

19620507
BOTET SUPRIADI, 198210 1 33
A. Md 003 L III / C 04/01/2007 FUNGSIONAL UMUM TAHUN DIPLOMA III 1997 ISLAM
26 TANJUNG REDEB,

05/07/1962

19770912
FITRIA KUMALA, 200604 2 KASI BINA 15
SE 024 P III / C 04/01/2014 IV / A KETAHANAN 10/05/2017 TAHUN PIM IV 2015 STRATA I 2001 ISLAM
27 BERAU,12-09-1777 REMAJA SARJANA

09/12/1977 AKUTANSI

19730310
200604 2 17
HELMADAWATI, SE 022 P III / C 01/10/2016 FUNGSIONAL UMUM TAHUN STRATA I 1999 ISLAM
28 SAMARINDA, SARJANA

03/10/1973 MAJEMEN

19670404
200901 2 14
SRI ASLINA, SP 001 P III / B 04/01/2013 FUNGSIONAL UMUM TAHUN STRATA I 1986 ISLAM
29 BERAU, 04-04-1967 SARJANA
PERTANIAN

19841002
SALSIAH 200901 2 9
30 OCTAVIA,SE 001 P III / B 04/01/2017 FUNGSIONAL UMUM TAHUN STRATA I 2006 ISLAM

BERAU, MANAJEMEN
10/02/1984

6
19760401 TAHUN
LASNIARI 201001 2 PENYUYLUH 10
SIMANJUNTAK, SE 003 P III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I 2002 ISLAM
31 PEMANTANG
SIANTAR, EKONOMI
04/01/1976

6
19780401 TAHUN
201001 2 PENYUYLUH 10
RINDUANI, SE 004 P III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I ISLAM
32
BERAU

04/01/1978

6
19830814 TAHUN
M. AGUS DENYAR, 201001 1 PENYUYLUH 10
SH 005 L III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I 2009 ISLAM
33
TARAKAN, HUKUM

14-08-1983

6
19840118 TAHUN
ISNI MAYA SARI, 201001 2 PENYUYLUH 10
SE 014 P III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I 2006 ISLAM
34
GUNUNG TABUR,
18-01-1984

6
19860902 TAHUN
MUHAMAD ROFI'I, 201001 1 PENYUYLUH 10
S. Pd 003 L III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I 2009 ISLAM
35
MAGETAN, BHS ARAB

09/02/1986

6
19811120 TAHUN
AHMAD ZAKI, S. 201001 1 PENYUYLUH 10
Th. I 010 L III / B 04/01/2015 PERTAMA BULAN STRATA I 2006 ISLAM
36
SIMPANG TIGA, TEOLOGI
20-11-1981
16
19710421 TAHUN
199603 1 7
MARJOKO 004 L III / A 04/01/2012 PENYULUH BULAN SLTA ISLAM
37 PELAKSANA
NGANJUK, LANJUTAN

21-04-1971

6
19880730 TAHUN
AHMAD RIFA'I, S. 201001 1 PENYUYLUH 10
Pd.I 002 L III / A 04/01/2012 PERTAMA BULAN STRATA I 2009 ISLAM
38 SUNGAI
BEDUNGUN, TARBIYAH

30-07-1988

19781202
201001 2 7
ERNAWATI, SE 016 L III / A 10/01/2015 FUNGSIONAL UMUM TAHUN STRATA I 2011 ISLAM
39 GUNUNG TABUR, MANAJEMEN

12/02/1978

11
19701003 TAHUN
200012 1 4
YUANA BERTA 004 L III / A 04/01/2017 FUNGSIONAL UMUM BULAN SMEA 1990 ISLAM
40
BERAU, KEUANGAN

10/03/1970

19670817
200003 1 28
JUANSYAH 009 L II / D 10/01/2012 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SLTA 1987 ISLAM
41 BERAU ,

17-08-1976

19731129
200212 2 24
MUSYARRAFAH 002 P II / D 01/04/2015 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SLTA 1992 ISLAM
42 BERAU,

29-11-1973

19820507
200604 1 11
ARI USMAN 009 L II / C 04/01/2014 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SMU 2000 ISLAM
43
TERUWAI,

05/07/1982
19710216
200604 1 11
ZULFIKURRAHMAN 004 L II / C 04/01/2014 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SMU 1990 ISLAM
44 BANJARMASIN, PERTANIAN

16-02-1971

15
19770605 TAHUN
200701 1 8
KARMUJI 028 L II / C 04/01/2015 FUNGSIONAL UMUM BULAN SMU 1996 ISLAM
45
BALIKPAPAN,

06/05/1977

15
19800916 TAHUN
200701 2 8
SITTI HADIJAH 010 P II / C 04/01/2015 FUNGSIONAL UMUM BULAN SMU 1999 ISLAM
46
BERAU,

18-09-1980

19660521
200701 1 15
ACHMAD 010 L II / C 04/01/2015 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SMA 1988 ISLAM
47 BALIKPAPAN,

21-05-1966

12
19811217 TAHUN
EVAN ADIE 200901 1 8
ASMARA 003 L II / C 04/01/2017 FUNGSIONAL UMUM BULAN SMA 2000 ISLAM
48
SAMARINDA,

17-12-1981

13
19850207 TAHUN
200901 1 4
SYAMSUL RIZAL 002 L II / B 04/01/2013 FUNGSIONAL UMUM BULAN SMU 2003 ISLAM
49
BERAU, MUHAMADDIYAH

02/07/1985

19810430
AJI MARIATUL 201001 2 12
50 KIPTIAH 015 P II / B 04/01/2014 FUNGSIONAL UMUM TAHUN SMA 1998 ISLAM

SAMBALIUNG,
30-04-1981
BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dijabarkan dalam 9 (sembilan) Program dan 29 ( dua puluh sembilan) Kegiatan serta
Anggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.1 Program, Kegiatan dan
Anggaran Dinas PPKB dan PPPA Kab. Berau Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut
:
Tabel II.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN


I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp.1.306.853.000,-
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.000.000,-
2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 119.500.000,-
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Rp. 243.705.000,-
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 102.768.000,-
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 7.000.000,-
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 25.000.000,-
7 Penyediaan alat tulis kantor Rp. 20.000.000,-
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 11.000.000,-
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Rp. 2.500.000,-
kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Rp. 9.000.000,-
perundang-undangan
11 Penyediaan makanan dan minuman Rp. 80.000.000,-
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 247.230.000,-
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rp. 110.000.000,-
14 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Rp. 327.150.000,-
II PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
RP. 5.000.000,-
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian
Rp. 5.000.000,-
kinerja SKPD
III PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Rp.1.202.000.000,-
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
RP. 907.500.000,-
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
2 Evaluasi pelaksanaan PUG Rp. 15.000.000,-
3 Expose peningkatan kreatifitas dan kualitas anak dalam
Rp. 75.000.000,-
pembangunan
4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA berbasis hak
Rp. 204.500.000,-
anak
VI PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN Rp. 236.960.000,-
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
1 Expose peningkatan kualitas perempuan dalam
Rp. 79.160.000,-
pembangunan.
2 Kegiatan evaluasi, advokasi dan pembinaan kelompok
Rp. 100.000.000,-
UPPKS
3 Pembinaan dan evaluasi model desa prima Rp. 29.400.000,-
4 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Rp. 26.400.000,-
VII PROGRAM KELUARGA BERENCANA Rp.1.383.364.000,-
1 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling ( DAK 2017) Rp. 985.834.000,-
2 Pendataan keluarga berencana (KB) Rp. 80.000.000,-
3 Bantuan operasional KB ( DAK NON FISIK 2017) Rp. 217.530.000,-
4 Perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan SIK RP. 100.000.000,-
VIII PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Rp. 320.000.000,-
1 Jambore PIK Remaja / Mahasiswa Rp. 320.000.000,-
IX PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Rp. 150.000,000,-
a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Rp. 150.000.000,-

TOTAL ANGGARAN Rp. 4.604.177.000,-

Sumber : Simda Keuangan, 2017

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau pada tahun anggaran 2017
mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.602.177.000,- yang terbagi
dalam 9 (sembilan) program dan 29 (dua pulu sembilan) kegiatan.
Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar
99,5 % sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 3.515.852.303,- atau
76,40 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.602.177.000,-. Pencapaian realisasi fisik
pada skala nilai 80>100 kategori penilaian Baik dan realisasi keuangan pada skala
nilai >50-80 kategori penilaian Sedang.
Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan
kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang


dianggarkan sebesar Rp.1.306.853.000,- dengan capaian realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.122.003.525,- dengan persentase 85,86 %, dimana kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran
strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang
diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik
sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas, yang dapat dilihat lebih
rinci pada Tabel II. 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai
berikut :

Tabel II.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Penyediaan
400 Lbr 400 Lbr
1 jasa surat 2.000.000,- 2.000.000,- 100% 100%
Materai Materai
menyurat
Penyediaan
jasa
2 komunikasi, 119.500.000,- 95.841.174,- 80,20% 12 Bulan 12 Bulan 100%
sumber daya
air dan listrik
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
3 dan perizinan 243.705.000,- 152.337.592,- 62,51% 372 UB 372 UB 100%
kendaraan
dinas/operasio
nal

Penyediaan
4 102.768.000,- 102.768.000,- 100% 168 OB 168 OB 100%
jasa
Anggaran Capaian Keluaran Capaian
No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
administrasi
keuangan

Penyediaan
jasa 7.000.000,-
5 7.000.000,- 100% 34 Jenis 34 Jenis 100%
kebersihan
kantor
Penyediaan
jasa perbaikan
6 25.000.000,- 24.990.000,- 99,96% 42 Jenis 42 Jenis 100%
peralatan
kerja
Penyediaan
7 alat tulis 20.000.000,- 19.999.500,- 100% 96 Jenis 96 Jenis 100%
kantor
Cetak 6 Cetak 6
Penyediaan
BK Bk
barang
8 11.000.000,- 10.989.900,- 99,91% Jilid 4 Bk Jilid 4 Bk 100%
cetakan dan
Fc 20.333 Fc 20.333
penggandaan
Lbr Lbr
Penyediaan
komponen
instalasi
9 2.500.000,- 2.500.000,- 100% 4 Jenis 4 Jenis 100%
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
Penyediaan
bahan bacaan
10 dan peraturan 9.000.000,- 8.430.000,- 93,67% 12 Bulan 12 Bulan 100%
perundang-un
dangan
Tamu 25 Tamu 25
Penyediaan
Kali Kali
11 makanan dan 80.000.000,- 79.890.000,- 99,86% 100%
Rapat 21 Rapat 21
minuman
Kali Kali
Rapat-rapat
koordinasi dan
12 247.230.000,- 225.507.599,- 91,21% 42 Kali 38 Kali 90,5%
konsultasi ke
luar daerah
Rapat-rapat
koordinasi dan
13 110.000.000,- 67.950.000,- 61,77% 122 Kali 102 Kali 83,6 %
konsultasi ke
dalam daerah
Penyediaan
Jasa
14 Administrasi/T 327.150.000,- 321.799.760,- 98,38% 120 OB 120 OB 100%
eknis
Perkantoran
Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian DPPKBPPPA, 2017

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-
dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.820.000,- dengan persentase
96,40 %, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan
program, pelaporan dan monitoring dengan output yang dihasilkan berupa 9
dokumen terdiri dari Renstra 2017-2021, Renja 2017, RKA, DPA, LKjIP, LPPD,
LKPJ, IKM, SOP.
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen
perencanaan program, pelaporan dan monitoring yang berkualitas dengan
manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program,
pelaporan dan evaluasi sehingga tersedianya laporan dan realisasi kinerja SKPD
yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai
berikut :

Tabel II.3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
1 5.000.000,- 4.820.000,- 96,40% 9 Dokumen 9 Dokumen 100%
dan Laporan
Capaian
Kinerja SKPD
Sumber : Sub Bag Penyusunan Program DPPKBPPPA, 2017

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan anak
dalam tahun anggaran 2017 memiliki anggaran sebesar Rp. 1.202.000.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.111.270.178,- atau persentase mencapai
92,45 % yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu


Perlindungan Perempuan (P2TP2)
Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
perlindungan perempuan (P2TP2) mempunyai tujuan meningkatkan
intensitas kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Tim P2TP2 Kabupaten Berau.
Sasaran kegiatan ini adalah kaum perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan di 13 Kecamatan Se-Kabupaten Berau dengan manfaat yang
diperoleh kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat
terlayani dan tertangani dengan baik oleh Tim P2TP2. Sedangkan dampak
dari kegiatan ini kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan
yang telah mendapat pelayanan dari Tim P2TP2 memiliki kualitas hidup yang
semakin baik dan meningkat. Untuk realisasi fisik kegiatan dilaksanakan 100
% dari anggaran kegiatan sebesar Rp. 907.500.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 826.605.665,- dengan persentase 91,09%. yang dapat dilihat
pada Tabel II.4 Fasilitasi P2TP2A sebagai berikut :

Tabel II.4
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Fasilitasi
Pengembanga
n Pusat 14 P2TP2A di
14 P2TP2A
Pelayanan 13 KEC.
1 907.500.000,- 826.605.665,- 91,09% di 13 Kec. 100%
Terpadu dan 14 Buah
14 Buah HP
Pemberdayaa HP
n perempuan
(P2TP2)
Sumber : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBPPPA, 2017

b. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG adalah pelaksanaan pembinaan


dan evaluasi PUG di 3 (tiga) perusahaan di Kabupaten Berau yang bertujuan
untuk meningkatkan intensitas kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dalam pembangunan. Hasil yang diperoleh tercapainya
pembinaan dan evaluasi GSI/P2WKSS dan perusahaan pembina tenaga
kerja wanita yang ada di Kabupaen Berau. Sedangkan manfaat yang
diperoleh yaitu tenaga kerja wanita di perusahaan – perusahaan
mendapatkan haknya yang berdampak meningkatnya pemahaman kaum
perempuan terhadap pelaksanaan Pengurusutamaa Gender (PUG). Untuk
realisasi fisik kegiatan mencapai persentase 100 % dengan anggaran
keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- yang terealisasi Rp. 11.200.000,- dengan
persentase 74,67 %, yang dapat dilihat pada Tabel II.5 Evaluasi pelaksanaan
PUG sebagai berikut :

Tabel II.5
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengurusutamaan Gendar (PUG)

No Anggaran Capaian Keluaran Capaian


Kegiatan
. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Evaluasi
15.000.000 11.200.000 3 Perusahaan 3 Perusahaan di
1 Pelaksanaan 74,67% 100%
,- ,- di 3 Kecamatan 3 Kecamatan
PUG
Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA , 2017
c. Kegiatan Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak dalam
Pembanguan
Kegiatan expose peningkatan kreatifitas dan kualitas anak dalam
pembangunan dilaksanakan dalam bentuk upacara memperingati Hari Anak
Nasional dan Hari Autisem anak berkebutuhan khusus dengan jumlah anak
1000 anak yang berasal dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan Sekolah Luar
Biasa yang berada di Kabupaten Berau. Tujuan dari kegiatan ini untuk
meningkatkan intensitas kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam
pembangunan. Sasaran kepada anak – anak, anak berkebutuhan khusus,
orang tua, guru dan masyarakat. Hasil yang diperoleh tercapainya
pelaksanaan peringatan hari anak nasional dan hari anak autisem, adapun
manfaat yang diperoleh meningkatnya pemenuhan hak anak di Kabupaten /
Kota dan Kecamatan serta dampak yang dirasakan adalah meningkatnya
kreatifitas anak dalam pembangunan. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai
presentase 100% dan untuk realisasi keuangan dengan anggaran sebebsar
Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.464.300,- dengan presentase
97,95 %, yang mana dapat dilihat pada Tabel II.6 Expose Peningkatan
Kreatifitas dan Kualitas Anak dalam Pembangunan sebagai berikut :

Tabel II.6
Kegiatan Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak dalam
Pembangunan

Anggaran Keluaran
Capaian Capaian
No Kegiatan Realisas
Target Realisasi (%) Target (%)
i
Expose
Peningkatan 2
2 Kegiatan,
Kreatifitas Kegiatan,
Hari anak
1 dan Kualitas 75.000.000,- 70.564.300,- Hari anak 100%
94,62 % dan hari
Anak dalam dan hari
autis
Pembangun autis
an
Sumber : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBPPPA , 2017

d. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak


Anak
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak
Anak dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi PUSPAGA dan seminar
mengenali dan mengatasi kecanduan anak pada internet, pornografi dan
game online yang dilaksanakan di 4 SMP di 4 Kecamatan dengan jumlah
peserta 300 siswa yang memilik tujuan sebagai upaya perlindungan kepada
anak terhadap pengaruh teknologi canggih dan bagaimana cara bijak
menggunakan gadget untuk anak – anak. Sasaran kegiatan kepada SKPD,
Guru, TOMA, TOGA, orang tua dan anak – anak dengan hasil yang
diharapkan terfasilitasinya Kelembagaan Puspaga Berbasis Hak Anak serta
memiliki manfaat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan
keluarga. Adapun dampak dari kegiatan ini terciptanya keluarga harmonis.
Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai presentase 100% dan untuk realisasi
keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 204.500.000,- terealisasi sebesar
Rp. 200.000.213,- dengan persentase 97,80 %, yang aman dapat dilihat pada
Tabel II.7 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak
sebagai berikut :

Tabel II.7
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak
Anak

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Fasilitasi
Penguatan
300
Kelembagaa 300 orang
1 204.500.000,- 200.000.213,- 97,80% orang 100%
n PUSPAGA di 4 Kec
di 4 Kec
berbasis hak
anak.
Sumber : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBPPPA , 2017

4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam


Pembangunan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam


pembangunan pada tahun anggaran 2017 memiliki anggaran keuangan sebesar
Rp. 234.960.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.333.900,- atau
persentase mencapai 85.69 % yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Expose Peningkatan Kualitas Perempuan Dalam Pembangunan


Kegiatan Peningkatan Kualitas Perempuan Dalam Pembangunan
dilaksanakan dalam bentuk Upacara Peringatan Hari Kartini dan Peringatan Hari
Ibu yang rangkaiankan dengan acara silahturahmi dan pemberian penghargaan
kepada perempuaan lansia yang memiliki peran di masyarakat, peserta ASN,
Persit, PKK, GOW, Perip dengan dampak meningkatnya kualitas dan kreatifitas
perempuan dalam pembangunan. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai
persentase 100% dan untuk keuangan dengan anggaran sebesar Rp.
79.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.411.000,- dengan persentase 81,37 %
yang dapat dilihat pada Tabel II.8 Expose Peningkatan Kualitas Perempuan
Dalam Pembangunan sebagai berikut :

Tabel II.8
Kegiatan Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan

Anggaran Keluaran Capaia


Capaian
No Kegiatan n
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Expose
Peningkata
n Kualitas
1 Perempua 79.100.000,- 64.411.000,- 81,37% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
n dalam
Pembangu
nan.
Sumber : Bidang Pemberdayan Perempuan DPPKBPPPA , 2017

b. Kegiatan Evaluasi, Advokasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS


Kegiatan Evaluasi, Advokasi dan Pembinaan Kelompok dilaksanakan
dalam bentuk pembinaan kepada 13 Kelompok UPPKS di 13 Kecamatan Se-
Kabupaten Berau. Hasil yang diperoleh terbinanya anggota kelompok UPPKS di
bidang usaha. Adapun manfaat yang diperoleh meningkatnya pendapatan
keluarga kelompok UPPKS melalui usaha pembuatan produk makanan yang
dikelola dan dikemas dengan benar dengan dampak meningkatnya pendapatan
keluarga dan Pra KS1, KS2, KS3. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai
persentase 100% dan untuk realisasi keuangan dari anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.982.900,- dengan presentase 85,98 %
yang dapat dilihat pada Tabel II.9 Evaluasi, Advokasi dan Pembinaan Kelompok
UPPKS sebagai berikut :

Tabel II.9
Kegiatan Evaluasi, Advokasi dan Pebinaan Kelompok UPPKS
Anggaran Capaian Keluaran Capaian
No Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Evaluasi,
Advokasi dan 13 Kel. 13 Kel.
1 Pebinaan 100.000.000,- 85.982.900,- 86% UPPKS UPPKS di 100%
Kelompok di 13 Kec 13 Kec
UPPKS
Sumber : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarag ( K3) DPPKBPPPA , 2017

c. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima


Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima dilaksanakan
dalam bentuk pembinaan kepada 18 Kelompok model desa prima di 13
Kecamatan Se-Kabupaten Berau. Manfaatnya untuk menjadikan perempuan
mandiri dan menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan ekonomi
keluarga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta
memanfaatkan sumber daya perempuan yang ada. Dampak dari pembinaan
desa prima memberikan motifasi atau pencerahan kepada kelompok anggota
Model Desa Prima sehingga dapat memajukan usaha ekonomi keluarga.
Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai persentase 100% dan untuk realisasi
keuangan dari anggaran sebesar Rp. 29.400.000,- terealisasi sebesar Rp.
25.805.000,- dengan persentase 87,77 % yang dapat dilihat pada Tabel II.10
Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima sebagai berikut :

Tabel II.10
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima
Anggaran Capaian Keluaran Capaian
No Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Pembinaa
n dan
18 Kel. 18 Kel.
Evaluasi
1 29.400.000,- 25.805.000,- 87,77% Desa Desa 100%
Model
Prima Prima
Desa
Prima
Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA , 2017

d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan


Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dilakukan dalam bentuk
Seminar Parenting, Forum Silaturahmi antar Pembina, pengarah dan anggota
organisasi wanita yang tergabung dalam GOW dan Kegiatan Pembinaan tata
kelola organisasi serta pelatihan Publik Speaking kepada 23 GOW yang ada di
Kabupaten Berau. Tujuan dari kegiatan untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan perempuan dalam pembangunan. Adapun hasil yang diperoleh
terbinanya organisasi wanita di Kabupaten Berau serta manfaat yang dihasilkan
bagi organisasi terjalinnya kerjasama dan koordinasi dengan organisasi wanita
yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Sehingga program
pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Berau dapat
berjalan dengan baik yang akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi perempuan dan dapat memajukan
serta mengaktifkan organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW. Dampak
yang diperoleh dari kegiatan ini menjadikan 23 Organisasi Wanita Produktif /
aktif. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai persentase 100% dan untuk
realisasi keuangan dari anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- terealisasi sebesar
Rp. 25.135.000,- dengan persentase 95,21 % yang dapat dilihat pada Tabel II.11
Pembinaan Organisasi Perempuan sebagai berikut :

Tabel II.11
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Anggaran Capaian Keluaran Capaian
No Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Pembinaan
1 Organisasi 28.400.000,- 6.635.000,- 25,13% 23 GOW 23 GOW 100%
Perempuan
Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBPPPA , 2017

5. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2017 memiliki anggaran


keuangan sebesar Rp. 1.383.364.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
627.236.500,- atau persentase capaian kinerja sebesar 45,34 % yang terdiri dari 4
kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK 2017)
Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling ( DAK 2017)
dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan 8 unit motor, 1 Balai Penyuluhan KB
dan 20 Unit Handphone. pengadaan 8 unit motor diperuntukan kepada PKB yang
berada di Kantor Camat Tanjung Redeb sebanyak 2 unit, Kantor Camat Gunung
Tabur 1 unit, Kantor Camat Teluk Bayur 2 unit, Kantor Camat Pulau Derawan 1
Unit dan Kantor Camat Tabalar 1 Unit ,sedangkan pengadaan 20 Unit Handpone
Android yang diperuntukan kepada PKB yang berada di Kantor Camat Tanjung
Redeb sebanyak 2 unit, Kantor Camat Gunung Tabur 1 unit, Kantor Camat Teluk
Bayur 2 unit, Kantor Camat Pulau Derawan 1 Unit dan Kantor Camat Tabalar 1
Unit sebanyak 8 Unit Handphone, 4 Unit Handphone untuk Kabid dan 3 Kasi
Dinas PPKBP3A sedangkan 8 Unit Handphone yang tersisa tidak diserahkan
kepada 8 PKB lainnya karena status kepegawaian 8 PKB tersebut belum jelas
disebabkan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat tentang Kewenangan
tenaga PKB seluruhnya dikembalikan status kepegawaiannya dari daerah ke
BKKBN Pusat sedangkan Balai Penyuluhan KB tidak dapat direlisasikan karena
lokasi tanah yang akan dibangun tidak tersedia sehingga untuk realisasi fisik
mencapai 97%, sedangkan untuk realisasi keuangan dengan anggaran sebesar
Rp. 985.834.000,- anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp.
288.200.500,- dengan persentase capaian sebesar 29,23 % yang dapat dilihat
pada Tabel II.12 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK 2017)
sebagai berikut :

Tabel II.12
Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK 2017)

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
8 Unit
Pengadaan
Motor,
Sarana
1 Balai 8 Unit
Mobilitas
1 985.834.000,- 288.200.500,- 29,23% Penyul Motor , 20 97%
Tim KB
uhan Android
Keliling (
KB, 20
DAK 2017)
Android
Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPPPA , 2017

b. Kegiatan Pendataan Keluarga Berencana


Kegiatan Pendataan Keluarga Berencana (KB) dilakukannya
pendataan Keluarga di 13 Kecamatan oleh Bidang Pengendalian Penduduk
(Dalduk) yang bertujuan meningkatkan akses layanan Keluarga Berencana
(KB) dengan sasaran strategis Kader Pendataan dan PLKB, Hasil yang
diperoleh yaitu data keluarga yang terverifikasi dan tervalidasi di Kabupaten
Berau. Adapun manfaat dari kegiatan ini terlaksananya program KB serta
dampak yang muncul yaitu diketahuinya data keluarga yang ber KB di
Kabupaten Berau. Sehingga untuk realisasi fisik mencapai 100 % sedangkan
untuk realisasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-
anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 70.724.000,- dengan
persentase capaian sebesar 88,41 % yang dapat dilihat pada Tabel II.13
Anggaran dan Realisasi Pendataan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut
:
Tabel II.13
Kegiatan Pendataan Keluarga Berencana (KB)

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Pendataan
Keluarga 13 13
1 80.000.000,- 62.792.000,- 78,49% 100%
Berencana Kecamatan Kecamatan
(KB)
Sumber : Bidang Keluarga Berencana DPPKBPPPA , 2017
c. Kegiatan Bantuan Operasional KB (Non Fisik 2017)
Kegiatan Bantuan Operasional Non Fisik Tahun 2017 dilakukan dalam
bentuk Pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi (ALOKON) ke 24 Klinik
yang berada di Kabupaten Berau yang bertujuan meningkatkan layanan
Keluarga Berencana dengan sasaran yang ingin dituju yaitu masyarakat
pasangan usia subur. Adapun hasil yang diharapkan adalah Peningkatan
cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB serta
terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB. Dampak
yang akan dihasilkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR). Sehingga untuk
realisasi fisik mencapai 100 % sedangkan untuk realisasi keuangan dengan
anggaran sebesar Rp. 217.530.000,- anggaran yang dapat direalisasikan
sebesar Rp. 180.080.000,- dengan persentase capaian sebesar 82,78 % yang
dapat dilihat pada Tabel II.14 Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK NON
FISIK Tahun 2017) sebagai berikut :
Tabel II.14
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK NON FISIK Tahun 2017)

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Bantuan
Operasional Alokon
Alokon 24
1 KB ( DAK 217.530.000,- 180.080.000,- 82,78% 24 100%
Klinik
NON FISIK Klinik
2017)
Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPPPA , 2017

d. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk SIK


Kegiatan perumusan kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan
dalam bentuk Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk yang
dilaksanakan di Tanjung Redeb dengan peserta adalah seluruh perwakilan
dari OPD di Kabupaten Berau yang menghadirkan Narasumber dari BKKBN
perwakilan provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari kegiatan ini untuk
Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pengendalian penduduk dan
SIK oleh OPD, hasil yang diperoleh adalah Draf rumusan kebijakan
pengendalian penduduk dan SIK dengan dampak yang dihasilkan yaitu OPD
atau Stok holder tepat sasaran. Sehingga untuk realisasi fisik mencapai 100
% sedangkan untuk realisasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- anggraan yang dapat terealisasi sebesar Rp. 88.232.000,-
yang dapat dilihat pada Tabel II.15 Kegiatan Perumusan Kebijakan
Pengendalian Penduduk dan SIK sebagai berikut :

Tabel II.15
Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan SIK

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Perumusan
Kebijakan
1x 1x
1 Pengendalia 100.000.000,- 57.920.000,- 57,92% 100%
Sosialisasi Sosialisasi
n Penduduk
dan SIK
Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBPPPA , 2017

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Program kesehatan reproduksi remaja pada tahun anggaran 2017 memiliki
anggaran keuangan sebesar Rp. 320.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 300.026.300,- atau persentase capaian kinerja sebesar 93,76 % yang terdiri
dari 1 kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Jambore PIK Remaja / Mahasiswa
Kegiatan Jambore PIK Remaja / Mahasiswa dilaksanakan oleh semua
anggota PIK di sekolah tingkat SMP, SMA, SMK di Kabupaten Berau sebanyak
100 Anggota. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan upaya pembinaan
ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga remaja dengan hasil yang diperoleh
yaitu terjalinnya kerjasama antara PIK Remaja / Mahasiswa. Adapun manfaat
yang diharapkan adalah :
- Bertambahnya wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
dalam mengelola PIK di sekolah / kampus;
- Menyebarkan informasi program KB dan pembangunan keluarga khususnya
memberi konseling tentang Triad KRR tiga resiko yang dihadapi oleh remaja
yaitu resiko yang berkaitan dengan seksual, Napza dan HIV AIDS kepada
remaja / mahasiswa;
- Wadah program GENRE yang dikelola oleh dan untuk remaja guna
memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan
kehidupan berkeluarga bagi remaja / mahasiswa serta kegiatan penunjang
lainnya;
- Untuk menarik minat remaja untuk aktif berperan serta dalam PIK R/M.
Dampak yang ingin dihasilkan yaitu terbentuknya perilaku remaja yang
sehat, berkualitas, cerdas dan ceria. Sehingga untuk realisasi fisik mencapai
100% sedangkan untuk realisasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp.
320.000.000,- anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 300.026.300,-
dengan persentase capaian sebesar 93,76 % yang dapat dilihat pada Tabel II.8
Kegiatan Jambore PIK Remaja / Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel II.16
Kegiatan Jambore PIK Remaja / Mahasiswa

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Jambore PIK
1 Remaja / 320.000.000,- 295.966.300,- 92,49% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Mahasiswa
Sumber : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( K3) DPPKBPPPA , 2017

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program pelayanan kontrasepsi pada tahun anggaran 2017 memiliki


anggaran keuangan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 149.161.900,- atau persentase capaian kinerja sebesar 99,44 % yang
terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB


Kegiatan Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan pencanangan KB – Kes PKK dan KB – Kes TNI yang
dilaksanakan di Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb yang
bertujuan meningkatkan akses layanan keluarga berencana sasaran bagi PUS
yang ingin ber KB dengan hasil yang diperoleh meningkatnya cakupan
kesetaraan KB. Adapun manfaat yang dihasilkan bagi PUS mengatur jarak
kelahiran sehingga kesehatan reproduksi peserta KB dapat terjaga sehingga
dampak yang ditimbulkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR). Untuk
realisasi fisik kegiatan mencapai persentase 100% dan untuk realisasi
keuangan dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dapat terealisasi sebesar
Rp. 149.161.900,- dengan presentase 99,44%, yang dapat dilihat pada Tabel
II.17 Kegiatan Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB sebagai berikut :
Tabel II.17
Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


No. Kegiatan
Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)
Pelayanan
Pemasang
36.445 36.445
1 an 150.000.000,- 149.161.900,- 99,44% 100%
PUS PUS
Kontraseps
i KB
Sumber : Bidang Keluarga Berencana DPPKBPPPA , 2017

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memiliki realisasi Anggaran
Tahun 2017 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam
DPA-SKPD yang terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak
langsung serta Pendapatan Retribusi Pendapatan Daerah sebagaimana Tabel II.18
Total Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel II.16
Total Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

No. Uraian Anggaran Realisasi Persentase


(%)

1 Belanja Langsung 4.602.177.000,- 3.515.852.303,- 76,40%

TOTAL 4.602.177.000,- 3.515.852.303,- 76,40%

Realisasi Belanja Langsung Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan rata – rata
serapan realisasi fisik sebesar 99 %. adapun realisasi belanja langsung dengan rata
– rata serapan realisasi keuangan sebesar 76,40 %. Jika diukur dari skala penilaian
maka untuk realisasi Fisik pada Skala Nilai 80>100 Kategori Penilaian Baik
sedangkan untuk realisasi keuangan pada Skala Nilai >55-80 Kategori Penilaian
Sedang. Secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan
semua kegiatan yang direncana dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Tabel II.17
Total Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017

No. Uraian Anggaran Realisasi Persentase


(%)

1 Belanja Tidak Langsung 6.015.700.000,- 5.539.232.540,- 92,08%

TOTAL 6.015.700.000,- 5.539.232.540,- 92,08%

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dengan rata – rata serapan
realisasi keuangan sebesar 92,08 % Jika diukur dari skala penilaian maka untuk
Realisasi Belanja Tidak Langsung pada skala nilai 80>100 kategori penilaian Baik.

Tabel II.18
Total Realisasi Retribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

No. Uraian Anggaran Realisasi Persentase


(%)

1 Retribusi Pinjam Pakai 35.000.000,- 41.250.000,- 117,86%


Gedung Busak Mallur

TOTAL 35.000.000,- 41.250.000,- 117,86 %

Realisasi Retribusi Pendapatan daerah dari Retribusi Pinjam Pakai Gedung


Busak Mallur Tahun 2017 dengan Target Anggaran Rp. 35.000.000,- capaian
realisasi keuangan sebesar Rp. 41.250.000,- dengan persentase sebesar 117,86 %
Jika diukur dari skala penilaian maka untuk Realisasi Retribusi pada skala nilai >100
kategori penilaian Sangat Baik

C. Permasalahan dan Solusi


1. Permasalahan
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun
anggaran 2017 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti
yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari
realisasi fisik dan untuk realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan
kegiatan mencapai 76,40 %. meskipun ada beberapa kegiatan yang ada tidak
mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang
dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Permasalahan program dankegiatan yang dihadapi yaitu :
a. Masih adanya pembiayaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan
anggaran yang ada dikarenakan kondisi yang tidak terduga.
b. Masih kurang tertibnya pencatatan data persediaan barang dan aset
c. Masih kurangnya staf yang memiliki standar pendidikan S1 dan memiliki
keterampilan maksimal serta masih dibutuhkannya Tenaga Sopir.
d. Masih kurangya ruang kerja dimana masih menyatunya ruangan antara
bidang – bidang.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


Keuangan
Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :
a. Masih kurangnya perhatian dari bidang – bidang untuk menyampaikan
data – data hasil kegiatan yang telah di laksanakan setiap tahun.
b. Kurangnya pemahaman dari SDA sehingga adanya kesulitan dalam
pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.
c.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender
Permasalahan Penguatan Kelembagaan PUG terdiri dari :
a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A
1) Di Kecamatan masih ada doble jabatan , sebagai Camat juga sebagai
ketua P2TP2A di Kecamatan;
2) Belum maksimalnya pemahaman pengurus P2TP2A tentang
tupoksi P2TP2A yang ada di Kecamatan;
3) Koordinasi yang kurang kontinyu petugas P2TP2A Kecamatan
dengan Dinas PPKBP3A.
b. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG,
1) Tenaga kerja wanita yang bekerja diperusahaan belum
memanfaatkan cuti haid (datang bulan) di karenakan cuti tersebut
belum dianggap penting.
2) Belum tersedianya tenaga kesehatan di lokasi atau dr yang
bertanggung jawab dengan penangan kesehatan karyawan yang
berada di lapangan.
c. Kegiatan Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak daalam
Pembangunan
1) Forum Anak yang telah di bentuk di Kecamatan s.d tahun 2017
sebanyak 10 Forum anak masih ada 3 kecamatan lagi yang harus
dibentuk.
2) Masih terbatasanya anggaran untuk memfasilitasi kegiatan forum
anak di seluruh Kecamatan atau Kabupaten.
3) Belum terakomodirnya kegiatan yang melibatkan anak berkebutuhan
khusu (ABK) dan anak berhadapan dengan hukum.
4) Belum adanya sarana – prasarana milik pemerintah daerah untuk
penampungan anak berkebutuhan khusus dan anak berhaaapan
dengan hukum.
d. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Puspaga Berbasis Hak Anak
1) Tidak semua sekolah yang ada di 4 Kecamatan dapat di laksanakan
kegiatan sosialisasi Puspaga di karekan keterbatasan dana yang
tersedia.
2) Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Puspaga dan seminar mengenali
dan mengatasi kecanduan anak pada internet, pornografi dan game
on line, yang seyogyanya di ikuti oleh 300 orang peserta akan tetapi
mengigat tinnginya minat masyarakaat untuk mengikuti seminar
tersebut sehingga jumlah undangan peserta seminar bertambah
menjadi 400 peserta..
3) Jumlah makan minum kegiatan sosialisasi dan seminar yang
dilaksanakan di Hotel Grand Parama Tanjung Redeb berjumlah Rp.
40.360.000,- sementara anggaran yang tersedia dalam anggaran
DPA DPPKBP3A Rp.17.500.000,- Kekurangan biaya sebesar Rp.
15.205.000,- di bantu dengan PT. Beraau Coal.
4) Standar honor narasumber untuk pembicara Elly Risma diluar
Jabotabek adalah 8 – 10 juta/topic, sedangkan narasumber
berdasarkan standar daerah Rp. 6.000.000,- Adapun kekurangan
honor narasumber dan tiket pesawat asisten narasumber dibantu oleh
PT. RUB sebesar Rp. 6.247.500,-

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam


Pembangunan
Permasalahan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan yang terdiri dari :
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
1) Seluruh personal / anggota di setiap organisasi. Tidak dapat aktif
sepenuhnya dalam kegiatan organisasi.
2) Tidak semua organisasi dapat aktif melaksanakan kegiatan di
organisasinya di karenakan kekurangan dana dan partisipasi dari
anggota yang memiliki kesibukan masing –masing.
b. Kegiatan Evaluasi, Advokasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS
1) Kurangnya SDM dan Modal usaha untuk mengelola produk makanan.

c. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima


1) Dari 18 Kelompok model desa prima yang sudah di bentuk, baru 10
ke3. lompok yang sah memiliki SK dan 8 kelompok belum memiliki SK.
2) Sulitnya untuk melakukan expose hasil produk yang telah di hasilkan.
3) Masih sulitnya dalam pengurusan label halal.
4) Alat pendudkung untuk pengemasan belum tersedia atau
mendapatkan bantuan.
5) Belum ada ijin PIRT dan ijin balai POM
6) Tidak terjangkauanya akses ke desa prima di kecamatan maratua dan
kecamatan pulau derawan pada tahun 2017 dikarenkan keterbatasan
dana.
7) Sumber daya apaaraatur dan penyuluh yang masih terbatas.

5. Program Keluarga Berencana


Permasalahan yang dihadapi yaitu :
a. Permasalahan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (
DAK 2017)
1) Balai Penyuluhan KB yang telah direncanakan tidak dapat dibangun
dikarenakan tidak tersedianya tanah yang legal atau bersertifikat oleh
Pemerintah daerah;
2) 20 Handphone Android yang telah direncanakan hanya dapat
diberikan kepada 8 PKB dari jumlah 16 PKB yang ada dikarenakan 8
PKB status kepegawaiannya masih belum jelas;
3) Terlambatnya penyampaian Juknis DAK Fisik dari BKKBN Pusat
kepada Dinas PPKBP3A yang digunakan untuk dasar penyusunan
RKA Dinas PPKBP3A.
b. Permasalahan Kegiatan Pendataan Keluarga Berencana Yang dihadapi :
1) Masih ada dari kecamatan belum melakukan Updating data
dikarenakan laporan dari kampung / kelurahan yang tidak kontinyu;
2) Kemampuan Staf atau pengelola data masih lemah.
c. Permasalahan Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) Yang
dihadapi yaitu :
1) Belum teranggarkannya dana untuk kebutuhan uang harian bagi
pendistribusian Alokon;
2) Masih adanya PUS yang belum perlu Alokon karena masih ingin
melahirkan anak.
3) Adanya keterlambatan droping Alokon, seperti IUD / Spiral pada saat
akan di gunakan tidak tersedia di gudang dan menunggu droping dari
BKKBN
d. Permasalahan Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk
dan SIK Yang dihadapi yaitu :
1) Sosialisasi belum dilaksanakan secara masih mengingat dana yang
terbatas sehingga sosialisasi baru bisa di laksanakan satu kali;
2) Pemahaman sebagian besar OPD masih menganggap bahwa
masalah pengendalian penduduk adalah tugas dari OPD DPPKBP3A,
walaupun dampak penduduk yang tidak tekendali ke semua sektor.

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Permasalahan Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja Yang dihadapi :
a. Akses jalan menuju lokasi acara terganggu dengan kegiatan peningkatan
jalan;
b. PIK Remaja / Mahasiswa belum memiliki wadah berkumpul atau sarana
dan prasarana yang standar.

7. Program Pelayanan Kontrasepsi


Permasalahan Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB yang
dihadapi :
1) Masih adanya PUS yang masih ingin mempunyai anak lagi.
2) Belum lengkapnya Alat dan Sarana dan Prasarana pelayanan KB
Jangka Panjang (MKJP) di Pukesmas pembantu, sehingga adanya
kesulitan jika masyarakat yang ingin ber KB Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP), maka harus di rujuk ke Puskesmas Induk untuk
mendapatkan pelayanan ber KB.
3) Masih kurangnya SDM yang terlatih khususnya SDM yang ada di
puskesmas pembantu untuk pemasangan alat kontrasepsi.

2. Solusi
Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada
setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Solusi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Solusi program yang dilaksanakan yaitu :
a. Untuk memaksimalkan pembiayaan akan dilakukan pendataan kembali
kebutuhan sehingga dihasilkan data akurat untuk perencanaan seluruh
kebutuhan Dinas
b. Akan dilakukan evaluasi kepada pengelola dan penyimpan barang.
c. Memaksimalkan tenaga staf yang ada dan membuat usulan kepada
Pemda untuk diberikan staf yang dibutuhkan Dinas.
d. Memaksimalkan ruangan yang ada dan akan melakukan penyekatan
ruangan.
2. Solusi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
Solusi program yang dilaksanakan yaitu :
a. Akan melakukan koordinasi yang kontinyu kepada bidang – bidang
dengan harapan adanya perhatian yang lebih khusus atas laporan
kegiatan yang telah di laksanakan.
b. Akan di lakukan peningkatan SDA dengan mengikuti pelatihan dan diklat
yang sesuai dengan kebutuhan dari seluruh ASN

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender


Solusi Penguatan Kelembagaan PUG terdiri dari :
a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A
1) Akan ditinjau kembali susunan kepengurunan P2TP2A di kecamatan
yang Double jabatan dan akan direvisi .
2) Akan dilakukan sosialisasi mengenai tupoksi kepada seluruh pengurus
P2TP2A di Kabupaten Berau.
3) DP2KBP3A akan melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah
dilaksanakan oleh P2TP2A di Kecamatan.
b. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG
1) DP2KBP3A akan melakukan sosialisasi dan evaluasi secara kontinyu
sampai dengan pemahaman pentingnya cuti haid bagi karyawati di
perushaan tsb.
2) Perusahaan tahun 2019 akan mempersiapkan dr di lokasi setelah di
bukanya pabrik di lokasi perushaan.
c. Kegiatan Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak Dalam
Pembangunan
1) Direncanakan pembentukan Forum anak pada tahun 2018 di 3
Kecamatan yang belum terbentuk.
2) Mengusulkan kepada pemerinta daerah untuk dapat meakomodir
anggaran di butuhkan dan mendukung kegiatan anak.
3) Akan di buat telaahan staf kepada tim anggaran untuk meakomodir
kegaitan anak berkebutuhan khusus dan anak berhadapan dengan
hukum pada tahun 2018.
4) Akan membuat usulan, dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya
pengadaan sarana dan prasarana yang di butuhkan bagi
penampungan anak berkebutuhan khusus.
d. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Puspada Berbasis Hak Anak
1) Diupayakan kembali dalam usulan kegiatan tahun mendatang lebih
terencana lagi mengenai pembiayaan yang di keluarkan dalam kegiatan
sosialisasi..
2) Melakukan koordinasi dan usulan standar honor nara sumber khusus
kepada BPKAD .sehingga dapat terakomodir standar honor nara
sumber propesional.
3) Akan melakukan kerjasama dengan seluruh perusahaan – perusahaan
swasta, dunia usaha dan LSM untuk dapat terus berpartisipasi dalam
rangka sosialisasi dan perlindungan terhadap anak.

4. Program Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam


Pembangunan.
Solusi Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembanguan yang terdiri dari :
a. Kegiatan Organisasi Perempuan
1) Lebih meningkatkan semangat kerjasama dan koordinasi dalam
pembinaan organisasi wanita.
2) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dan motivasi kepada setiap
organisasi untuk dapat aktif berpartisipasi dalam membangunorganisasi
masing – masing.
3) Pemberian Reward kepada setiap organisasi yang aktif.
b. Kegiatan Evaluasi, Advokasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS
1) Perlu adanya dukungan pemerintah daerah untuk dukungan pembelajaran
bagi tenaga pembimbing dan anggota kelompok UPPKS
c. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima
1) Tahun 2018 untuk 8 Kelompok Model Desa Prima akan segera dibuatkan
SK Pembentukannya.
2) Bidang Pemberdayaan perempuan yang membidangi akan melakukan
koordinasi dengan instansi terkait atau dinas perindakkop dalam upaya
teknik pemasaran hasil produk yang telah dihasilkan oleh kelompok Model
Desa Prima.
3) Akan membantu kelompok model desa prima dalam pembuatan label halal.
4) Melakukaan konsultasi dan koordinasi pada Dinas Kesehatan mengenai ijin
PIRT dan ijin POM.
5) Akan melakukaan pembelajaran bagi bidang pemberdayaan perempuan
dan kelompok desa prima dalam upaya pengembangan dan peningkatan
Model desa prima.

5. Solusi Program Keluarga Berencana


Solusi Program Keluarga Berencana yang terdiri dari :
b. Solusi Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling ( DAK 2017)
1) Diharapkan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Melalui Dinas
Pertanahan dapat mempersiapkan tanah yang bersertifikat untuk
pembangunan Balai Penyuluhan KB sesuai dengan Usulan dan
koordinasi dari DPPKBP3A.
2) DPPKBP3A akan melakukan koordinasi dengan BKKBN perwakilan
provinsi Untuk Tahun 2018 diharapkan Juknis DAK Fisik dapat turun
sesuai dengan tahun anggaran di Kabupaten Berau
c. Solusi Pendataan Keluarga Berencana terdiri dari :
1) Di lakukan sinkronisasi dengan data yang berasal dari Dinas Capil
atau OPD terkait;
2) Melakukan Pembinaan / Pembelajarankepada staf atau pengelola
data sehingga mempeoleh staf yang lebih professional dan faham
dalam pengelolaan data tersebut.
d. Solusi Bantuan Operasional KB ( DAK Non Fisik 2017)
1) Melakukan Koordinasi dengan tim panggar untuk tahun 2018 dapat
diakomodir dalam usulan anggaran tahun 2018.
2) Melakukan KIE (konsultasi, informasi dan edukasi) bagi PUS yang
tidak ber KB, agar jarak kelahiran dapat diatur.
3) Melakukan koordinasi dengan BKKBN Provinsi Kaltim agar droping
Alokon bisa berkesinambungan dan sesuai dengan skedul
pendistribusian di Kabupaten.
e. Solusi Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan SIK :
1) Akan dilakukan sosialisasi secara massif, kepada tokoh – tokoh
masyarakat dan semua OPD yang ada di Kabupaten Berau.
2) Akan dibuat surat edaran Bupati Berau bahwa OPD harus
mendukung kegiatan DPPKBP3A mengenai kependudukkan dan
keluarga berencana melalui kampung KB sebagai lokus kegiatan di
Kecamatan.

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja terdiri dari :
1) Melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga peningkatan jalan dan OPD
yang terkait.
2) Akan melakukan koordinasi dengan Tim Panggar untuk usulan
pengadaan sarana dan prasarana PIK Remaja / Mahasiswa.

7. Program Pelayanan Kontrasepsi


Solusi Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi terdiri dari :
1) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi PUS>
2) Melengkapi Sarana dan prasarana KB di Puskesmas Pembantu dengan
cara membuat usulan kepada Pemerintah daerah atau bantuan dana
DAK.
3) Berkoordinasi dengan BKKBN provinsi Kalimantan Timur untuk ikut sert
dalam pelatihan pemasangan Alokon MKJP. Khusus bagi petugas
Puskesmas pembantu.
BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada


daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian.
Pada tahun 2017 di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tidak ada
Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi
begitu juga dengan tahun tahun sebelumnya.
BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah


Perjanjian Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dengan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur
a. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama didasarkan pada Perjanjian Kerjasama
Nomor : 1135/HK-005/JI/2017 dan Nomor : 8707141/DPPKBPPPATanggal 7
bulan Maret Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di
Kabupaten Berau dengan lingkup kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang Keluarga Berencana
Dana Sharing BKKBN Provinsi dan dana kegiatan yang ada di DPPKBP3A
pelaksanaan kegiatan Pencanangan KB di Kampung Labanan Jaya
Kecamatanan Teluk Bayur.
2. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Bantuan biaya operasional yang di berikan BKKBN Provensi kepada 5
Kelompok BKB, 6 Kelompok BKR dan 2 Kelompo BKL
3. Bantuan Biaya Operasional kepada Kelompok 4 UPPKS sebesra Rp.
1.500.000,- / kelompok
a. Kelompok Pandan sari Kecamatam Segah
b. Kelompok Anggrek Bulan Kecamatan Tanjung Redeb
c. Kelompok Selai Merancang Kecamatan Gunung Tabur
d. Kelompok Dewa II Kecamatan Teluk Bayur
4. Bantuan Alat teknis tepat guna (ATG) Kelompok UUPKS
Kelompok Punggawa Sejati ( Kampung KB) Maluang Kec. Gunung Tabur
5. Kegiatan yang di laksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dalam Mou
adalah :
a. Bimtek lini lapangan bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD)
b. Desiminasi pemantapan pencatatan dan pelaporan data bagi Bidan –
Bidan
c. Monitoring dan evaluasi kegiatan di kampung KB
d. Orentasi program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD
e. Pembentukan Kampung KB

b. Realisasi dari Anggaran Kerjasama


Realisasi dari anggaran Kerjasama dari BKKBN Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur dengan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
sebesar Rp. 988.427.000,- tidak dapat di gambarkan dalam laporan realisasi
keuangan di karenakansistem pengelolaan keuangan langsung di kelola oleh
BKKBNPerwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Berau hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Adapun
rincian Anggaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
sebagaimana Tabel. IV.1

Tabel. IV.1
Anggaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun Anggaran 2017

No. Kode Uraian Jumlah

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA


988.427.000
BERENCANA NASIONAL

Program Dukungan Manajemen &


1 068.01.01 Pelaksanaan 23.815.000
tugas teknis lainnya BKKBN

5297 Bidang Sekretariatan 23.815.000


Dukungan Manajemen Pengel.Prog.
5.297.001 BKKBN di Prov.
Peningkatan kualitas Perenc. Prog. & Ang.
351 KKBPK 1.575.000
Peng. Keuangan & Brg milik Negara yg
353 akuntable 9.465.000
Kredible dan memenuhi standar kepatutan
Peningkatan Pelaksanaan NSPK &
354 Pengelolaan 1.575.000
Organisasi daan tata laksana
Peningkatan kualitas pelaksanaan program
356 KKBPK 11.200.000
Provensi ( Monev)
Program Pelatihan ,Penelitian &
2 068.01.04 Peengembangan 1.575.000
serta kerjasama internasional BKKBN
Pengelolaan Program Pelatihan &
5299 Pengembangan 1.575.000
Provinsi BIDANG LATBANG
Pendidikan dan Pelatihan Prog KKBPK di
5.299.001 Provinsi 1.575.000
Program Kependudukan, KB,
3 068.01.06 Pembangunan Keluarga 95.300.000

3331 Kesertaan ber-KB BIDANG KB 95.300.000


Kesertaan ber - KB melalui peningkataan
3.331.076 akses dan 95.300.000
Kualitas pelayaan KBKR yg sesuai standar
Pelayanan
Peningkatan kualitas pergerakan pelayanan
232 KBKR 26.800.000
di daerah tertinggal,perbatasan&
Kepulauan terluar (DTPK)
(DTPK)

Faskes KB(Pemerintah & Swasta) yg


233 memberikan 36.900.000
pelayanan KB sesuai dgn SOP & Kes.
Reproduksi
Peningkatan Promosi kesehatan & hak2
234 Reproduksi 8.500.000
di provinsi dan Kab/Kota
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi
235 KBKR 23.100.000
di Kab/Kota
Pembinaan Pembangunan Keluarga di
4 3.331.077 seluruh 145.757.000
tingkat wilayah BIDANG KSPK

Fasilitasi Penguatan & Pembinaan BKB


241 Holistik 48.075.000
Integrative

242 Pembinaan PIK R/M di Prov. Dan Kab/Kota 53.650.000

243 Pembinaan Kelompok BKR 9.000.000

244 Pengembangan dan Pembinaan Kel. BKL 18.150.000


Pembinaan kelompok UPPKS dan
245 Pembinaan PEK 16.082.000
Pembinaan,Monitoring,Evaluasi & Fasilitasi
246 Keg. 800.000
Bid, KSPK di Kab./Kota
Pergerakan Stekholder,Mitra Kerja,
5 3.331.078 Perubahan Sikap 721.980.000
& Perlakuan Masyarakat berdasarkan data
& Infor.
yg berbasis IT dlm prog. KKBPK BIDANG
ADPIN
Dukungan Pergerakan Pembinaan KKBPK
253 bagi mitra 396.000.000
kerja di setiap tingkat wilayah
Pebinaan mekanisme operasional dlm
254 penguatan 129.500.000
pelayanan dasar masyarakat
Monev pergerakan operasional &
255 implementasi 5.380.000
keg. Bidang ADPIN di lini lapangan
Peningkatan kesertaan steckholder & Mitra
256 kerja 178.450.000
dlm implementasi prog. KKBPK
Peningkatan pengelolaan data daan
257 informasi prog. 4.575.000
KKBPK di prov.
Pengembangan,peningkatankualitas,
258 pemanfaatan 8.075.000
sistem informasi kependudukan & keluarga

Sumber : BKKBN Perwakilan Prop. Kaltim

c. Permasalahan dan Solusi


Adapun permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan di
lapangan berdasarkan informasi yang di peroleh :
1. Untuk Pembinaan kelompok Bina – Bina :
1) Kurangnya Alat Dukun APE ( Alat Peraga Edukasi ) untuk kelompok BKB
2) Kurangnya pelatihan bagi kader BKB, BKR dan BKL dalam
pengembangan pelatihan pendampingan.
2. Untuk Kelompok UPPKS
1) Kurangnya Modal bagi kelompok.
2) Tidak Memiliki Alat Peking atau Kemas
3) Kurang Maksimalnya pembinaan dari BKKBN dan DPPKBP3A
3. Untuk Pelayanan KB
1) Belum maksimalnya masyarakat kampung yang ingin ber – KB karna
fakta jarak antara tempat tinggal masyarakat denga Faskes yang sangat
jauh sehingga biaya transportasi yang sangat berat bagi masyarakat
kampung.
2) Tidak tersedianya Muppen ( Mobil Pelayanan ) KB di DPPKBP3A.
3) Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia di DPPKBP3A
yang mendukung untuk biaya akomodasi dan transpormasi bagi petugas
DPPKBP3A khususnya PKB untuk mendatangi masyarakat kampung
yang terpencil.
4. Dalduk
1) BKKBN tidak memberikan dana untuk transportasi dan akomodasi yang
mendukung kegiatan tersebut dan honor kegiatan tidak teranggarkan
untuk panitia yang terlibat di Kabupaten
2) Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta pelaithan tidak
teranggarkan oleh BKKBN
3) Kegiatan yang tercantum dalam MOU tidak berdasarkan dari usulan
Daerah/ Kabupaten.
Solusi dari permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan
oleh BKKBN Provinsi dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
1. Pengadaan APE ( Alat peraga edukasi ) akan dibantu oleh BKKBN provinsi
dengan mengusulkan pada anggran tahun 2018.
2. BKKBN akan membuat usulan anggaran kegiatan pelatihan untuk kader
BKB, BKR dan BKB adan mengikut sertakan kelompok BKB, BKR, BKL
yang berada di Kabupaten.
3. Akan di lakukan pembinaan lebih kontinyu dari BKKBN provinsi dan
khusunya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara terus
menerus mengusulkan program kegiatan pembinaan dan evaluasi
kelompok UPPKS.
4. BKKBN akan menerima semua usulan dari DPPKB dan semua biaya yang
di butuhkan untuk akomodasi dan trasportasi baik untuk panitia dan peserta
di kabupaten akan di anggarkan di tahun 2018
5. BKKBN akan menerima usulan kegiatan dari daerah / kabupaten sebelum
penandatangan MOU
6. BKKBN akan bersurat ke Daerah atau Kabupaten untuk penyusunan
kegiatan yang akan di masukkan dalam MOU.

1. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke tiga


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan perjanjian kerja dengan pihak
ke ketiga.
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
sebagai perlindungan Perempuan dan Anak korbaan kekerasan telah melakukan
koordinasi dengan instansi vertikal dalam penangan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun koordinasi yang di lakukan
berdasarkan :
a. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan yang dilakukaan berdasarkan Kesepakatan bersama
antara Pemerintah Kabupaten Berau, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,
Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Kepolisian Resor Berau dan Rumah Tahanan
Tanjung Redeb. Dengan Nomor : 180/9-PRJJ/HK/2016, Nomor :
1018.U6/574/UM.08.4/UI/2016, Nomor : B-1017/Q4.14/GS/06/2016, Nomor :
B/12/VI/2016, Nomor : W18.ED.UM.01.01-282. Tentang Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Perjanjian berlaku
dari tanggal 31 Juni 2016 s.d 31 Juni 2021 selama lima tahun.
b. Realisai Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan yang dilakukan adalah kerjasama dalam penangan kasus perempuan
dan anak korban kekerasan sebagaimana daftar kasus tahun 2016 dan 2017
Kasus kekerasanyang terlaporkan dan terselesaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2
Kasus Terlaporkan dan terselesaikan Tahun 2016

No. URAIAN KASUS KASUS YANG KASUS DI


TERLAPORKAN SELESAIKAN
1 KDRT 7 7
2 Kekerasan Seksual 23 23
3 Penelantaran 6 6
4 Kekerasan Masa Pacaran 5 5
5 Hak Asuh Anak 6 6
6 Penculikan 0 0
7 Kekerasan Pada Anak 8 8
8 Perselingkuhan 2 2
9 Penganiayaan / Kekerasan Publik 4 4
10 Perdagangan Orang ( TPPO ) 2 2
11 Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH ) 13 13
Jumlah Kasus 76 76

Tabel III.3
Kasus Terlaporkan dan terselesaikan Tahun 2017

No. URAIAN KASUS KASUS YANG KASUS DI


TERLAPORKAN SELESAIKAN
1 KDRT 9 9
2 Kekerasan Seksual 13 13
3 Penelantaran 6 6
4 Kekerasan Masa Pacaran 1 1
5 Hak Asuh Anak 9 9
6 Penculikan 1 1
7 Kekerasan Pada Anak 2 2
8 Perselingkuhan 3 3
9 Penganiayaan / Kekerasan Publik 1 1
10 Perdagangan Orang ( TPPO ) 0 0
11 Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH ) 8 8
Jumlah 57 57

c. Permasalahan :
Permaslahan yang dihadapi tahun 2016
1. Keterbatasan Tenaga dan dana
2. Keterbatasan SDM petugas konselor dalam penanganan kasus
3. Belum Tersedianya sarana dan prasarana berupa gedung sekretariat tetap
dan rumah aman untuk menampung korban
4. Optimalisasi sosialisasi belum optimal

Permasalahan yang dihadapi tahun 2017


1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk
kekerasan pada perempuan dan Anak
2. Banyaknya laporan yang dicabut oleh pelapor sehingga tim P2TP2A tidak bisa
menyelesaikan pendampingan kasus
3. Sarana transportasi belum tersedia sehingga belum bisa optimal mendukung
kegiatan dilapangan

d. Solusi :
Solusi tahun 2016
1. Meningkatkan SDM melalui Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan dan anak
2. Mengupayakan tersedianya gedung sekretariat dan rumah aman melalui
dana APBD BPPKB.
3. Melakukan Sosialisasi Ketingkat Kecamatan dan Kampung

Solusi tahun 2017

1. Melakukan Sosialisasi Ketingkat Kecamatan dan Kampung


2. Memberikan penjelasan yang lebih maksimal kepada pelapor mengenai
kasus yang sedang dihadapinya.
3. Salah satu dukungan pemda terhadap gerakan p2tp2a adalah dengan
menyediakan saran transportasi dalam penanganan kasus diluar gedung dan
sebagai sarana pendukung pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan.
BAB IV
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TINGKAT PROPINSI DAN PUSAT

A. Prestasi dan Penghargaan Tingkat Pusat


Prestasi dan penghargaan tingkat pusat yang diterima tahun 2017 atas
prestasi kerja yang telah dilakukan adalah penghargaan yang diterima baik
perangkat daerah maupun binaan perangkat daerah sebagaimana prestasi dan
penghargaan dibawah ini :
1. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 Kepada
Pemerintah Kabupaten Berau Kategori Pratama dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pekan Baru
tanggal 22 Juli 2017;
2. Penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia Kepada Jihan Karen
Azzahra Kategori Sekolah Menengah Atas Tahun 2017 dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ri di Pekan Baru tanggal
22 Juli 2017;
3. Penghargaan Peserta Forum Anak Nasional Tahun 2017 Kepada Vanieda
Dwi F dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ri
di Pekan Baru, tanggal 19-22 Juli 2017.

B. Prestasi Tingkat Propinsi


Prestasi tingkat Propinsi yang diterima tahun 2017 atas prestasi kerja yang
dilakukan adalah penghargaan yang diterima baik perangkat daerah maupun binaan
perangkat daerah sebagaimana prestasi dan penghargaan dibawah ini :
1. Penghargaan Terbaik I Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kategori Kabupaten kepada Kabupaten Berau dari Gubernur Kalimantan
Timur, H. Awang Faroek Ishak dalam rangka HUT ke – 61 Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2017;
2. Penghargaan Juara II Lomba PIK – R Jalur Masyarakat Tingkat Provinsi
Kalimantan Timur kepada PIK – R Forum Barintak Berau dari Gubernur
Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak dalam rangka hari Keluarga Nasional
(HARGANAS) Ke XXIV Tahun 2017 di Samarinda tanggal 1 Agustus 2017;
3. Penghargaan Juara II Lomba Stand UP Komedi Genre kepada Aldo Rahmadi
dari Perwakilan BKKBN H. Yenrizal Makmur, SP. MM pada Kegiatan Jambore
PIK Remaja & Mahasiswa Tingkat Provinsi Kaltim di Bontang tanggal 14-16
Oktober 2017;
4. Penghargaan Juara III Lomda GenRe Got Talent kepada Aldo Rahmadi dari
Perwakilan BKKBN Drs. Elli Kusnaeli, MM. pada peringatan Hari Remaja
Iternasional di Samarinda tanggal 12 Agustus 2017;
5. Penghargaan Harapan I Lomba Cover Jingle Kaltim kepada Fanbers dari Ketua
Forum Anak Cikal Allif Widantama pada Peringatan 10 Tahun FA Kaltim
Berdedikasi di Samarinda tanggal 23 Desember 2017.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, Laporan Keterangan
Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyar Daearh dan
Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta
pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan LKPJ di sampaikan oleh Kepala daerah dalam
rapat Paripurna DPRD. Adapun OPD menyampaiakn LKPJ Kepada Bupati Berau
sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati
Berau Nomor 57 Tahun 2016 serta Anggaran yang di kelolah sesuai dalam DPPA
OPD TAHUN 2017, dimana semua Kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun
2017 di susun dalam LKPJ – OPD tahun 2017.
Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh DPPKBP3A dapat di lihat dalam
laporan LKPJ yang di sampaikan, Secara keseluruhan capaian kegitanan dari 7
program kegiatan yang di laksanakan realisasi secara keseluruhan untuk capaian
realisasi Fisik kegiatan mencapai 92,63 % dan untuk realisasi Fisik keuangan
mencapai 72,99%. Jika di ukur dari skala nilai 80>100 kategori penilaian Baik dan
skala nilai >55 – 80 kategori penilaian sedang. Maka dapat di ambil kesimpilan bahwa
DPPKBP3A dalam melaksanakan 7 program kegiatan pada tahun 2017 capaian Fisik
kegiatan masuk di kategori Baik untuk realisasi Fisk keuanagan dalam kategori
Sedang.
Penghargaan atas prestasi kerja yang diperoleh DPPKBPK3A tahun 2017 juga
sangat membanggakan untuk tingkat Pusat mendapat 3 kategori penghargaan dan
untuk tingkat provinsi mendapatkan 5 kategori penghargaan.
Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai DPPKBP3A tahun 2017 menjadi
laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Berau dan akan terus mendukung
program kerja Bupati Berau.

B. Saran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam penyusunan LKPJ
tahun 2018 pelaporan kegiatan tahun 2017 masih banyak kekurangan baik
pemahaman dalam penyusunan dan penyampaian dengan ini mohon untuk terus di
lakukannya pendampingan dan bimbingan.
Adapun saran – saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan pembuatan
LKPJ tersebut adalah :
1. LKPJ yang telah di buat oleh OPD di sampaikan ke Bagian Pemerintahan di
koreksi dan menjadi rangkuman file dokumen yang di simpan di Bagian
Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen LKPJ lima tahunan.
2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LKPJ di OPD dapat
kiranya memberikan Reword atas LKPJ kategoti penyampaian LKPJ tepat waktu.
Demikian penyusanan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak di buat dan di laporkan.

Tanjung Redeb, 22 Januari 2018


KEPALA DPPKBP3A

Dr. Hj. Rohaini


Pembina Utama Muda
NIP. 19600815 198602 2 007

Anda mungkin juga menyukai