Anda di halaman 1dari 28

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

PUSKESMAS LARANGAN TAHUN 2022


Kebutuh
Waktu
N Upaya Target Penanggung an Mitra
O
Kegiatan Tujuan Sasaran Pelaksan Kebutuhan Anggaran
Kesehatan Sasaran Jawab Sumber Kerja
aan
Daya
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembinaan Kk rawan dan mengukur tingkat pelaksana kader,


A PERKESMAS kunjungan Kk rawan KK rawan 7 desa Transport Jan-Okt 3 org x Rp 25,000 x 7 ds
kemandirian perkesmas perawat

pelaksana
Kunjungan Rumah Perkesmas Peningkatan tingkat Kemandirian keluarga KK rawan 7 desa Transport Kader Maret-Juli 2 0rg x Rp 25,000 x 7 ds
perkesmas

Konsultasi/pembinaan/pertemu pelaksana april, juli,


Meningkatkan pengetahuan petugas Dinkes Transport 1 org x Rp 40,000 x 1 hr
an pekesmas agustus

pelaksana pelaksana
Kantong perkesmas untuk data perkesmas Mei 1 bh x Rp 200000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
laptop untuk pemenuhan data perkesmas Agt 1 bh x Rp 8,000,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
flashdisk pemenuhan laporan perkesmas Sept 1 bh x Rp 80,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
stetoskop pemenuhan data askep keluarga Maret 1 bh x Rp 180,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
sphignomanometer pemenuhan data askep keluarga Maret 1 bh x Rp 150,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
cek GDA pemenuhan data askep keluarga April 1 bh x Rp 185,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
timbangan BB pemenuhan data askep keluarga April 1 bh x Rp 85,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Kertas F4 pemenuhan laporan perkesmas Mei 5 rim x Rp 60,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
bolpoint pemenuhan laporan perkesmas Mei 20 bh x Rp 3,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
tipe x pemenuhan laporan perkesmas Mei 5 bh x Rp 15,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
steples pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 25,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
isi steples pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 pack x Rp 12,500 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
map plastik pemenuhan laporan perkesmas Mei 12 bh x Rp 4,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
box file pemenuhan laporan perkesmas Mei 2 bh x Rp 20,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
penggaris pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 3,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
plong kertas pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 50,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
map jepit pemenuhan laporan perkesmas Mei 2 bh x Rp 15,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Stik Gula Darah pemenuhan data askep keluarga April 6 bh x Rp 85,000 x
perkesmas perkesmas

pelaksana
penggandaan askep keluarga pemenuhan data KK rawan masyarakat 731 KK Desa Maret 2500 lbr x Rp. 250 x
perkesmas

pelaksana
penggandaan askep komunitas pemenuhan data KK rawan masyarakat 193 KK Desa Maret 750 lbr x Rp. 250 x
perkesmas
penggandaan buku intervensi pelaksana
pemenuhan data KK rawan masyarakat 731KK Desa Maret 1 pkt x Rp. 50,000 x
perkesmas perkesmas

penggandaan kohort pelaksana


pemenuhan data KK rawan masyarakat 731 KK Desa Maret 1 pkt x Rp. 50,000 x
perkesmas perkesmas

TOTAL

TOTAL

Kebutuhan
Target Penanggung Sumbar Mitra Kerja Waktu
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran Jawab Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
Daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Upaya Kesehatan Orientasi/Pembekalan Kader untuk melatih kader tentang Kader 24 Kader Progam Jiwa Konsumsi Juni 28 org x Rp. 50,000 x 1 hr
Jiwa kesehatan Jiwa pendampingan pasien jiwa
Transport Juni 24 org x Rp. 25,000 x 1 hr
Follow up tatalaksana pada meningkatkan jumlah pasien jiwa Pasien Jiwa 10 Orang Progam Jiwa Transport Januari,Febr 2 org x Rp. 25,000 x 10 hr
gangguan Jiwa uari,Maret,
Mei,Juni,Juli

2 BELANJA MODAL Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa Laptop Jan - Des 1 PCS X RP 10,000,000 X 1 hr
KOMPUTER UNIT ( NOTE pelaporan program
BOOK )

3 Belanja modal peralatan Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa Mouse Jan - Des
komputer lainnya pelaporan program 1 bh x Rp 100,000 x 1 hr
( Perlengkapan komputer )
Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas Progam Jiwa Kiboard
pelaporan program 1 bh x Rp 300,000 x 1 hr

Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas Progam Jiwa Flasdish


pelaporan program 1 pcs x Rp 150,000 x 1 hr

4 Belanja modal alat Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa stetoskop Jan - Des
kedokteran umum pelaporan program 1 bh x Rp 256000 x 1 hr

Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas Progam Jiwa Tensi meter


pelaporan program Dewasa 1 bh x Rp 1,250,000 x 1 hr

5 Belanja Alat Tulis Kantor Mempermudah dalam pelaksanaan dan 1 Tahun Buku tulis Jan - Des
pelaporan program Besar 300 2 bh x Rp 65000 x 1 hr
Lbr
Kertas F4 6 rim x Rp 60000 x 1 hr
BINDER + isi 2 bh x Rp 37500 x 1 hr
Bolpoin Hitam 12 bh x Rp 3000 x 1 hr
Tipe - X 6 bh x Rp 20000 x 1 hr
PENSIL 2 bh x Rp 3000 x 1 hr
Map Snal heakter 2 bh x Rp 5000 x 1 hr
6 Belanja Cetak Mempermudah dalam pelaksanaan dan Banner Jan - Des
pelaporan program 1 bh x Rp 100,000 x 1 hr

7 1 Orang Transport Jan - Des


Perjalanan dinas ke kabupaten 3 pcs x Rp 40,000 x 1 hr

TOTAL

Kebutuha Waktu
TargetPenanggung Mitra
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran n Sumbar Pelaksan Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Gigi & Mulut penyuluhan kelompok Untuk meningkatkan pengetahuan Murid TK 40 Pelaksana 2 orang Guru Mei dan paud
2 org x Rp 25,000 x 40
tentang kesehatan gigi tentang kesehatan gigi dan mulut TK/PAUD program gigi Agustus /tk
dan mulut di PAUD/TK dan cara menggosok gigi yang dan mulut
baik dan benar
2 Gigi & Mulut penyuluhan kelompok meningkatkan pengetahuan Orang tua 30 Pelaksana 2 orang Kader Februari
2 org x Rp. 25,000 x 30 ps
tentang kesehatan gigi kesehatan gigi pada ibu balita Balita Posyandu program gigi
dan mulut serta dan mulut
pemeriksaan gigi balita
di Posyandu

ATK Memenuhi pelayanan Gigi Kertas Januari 6 rim x Rp. 60,000


folio s/d
Desember

Tinta Januari 4 set x Rp. 130,000


Printer s/d
Desember

Balpoint Januari 1 box x Rp. 25,000


hitam s/d
Desember

Spidol Januari 5 biji x Rp. 3,000


merah s/d
Desember

Corecctio Januari 2 pcs x Rp. 25,000


n Pen s/d
Desember

Foto Januari 10000 lmbr x Rp 200


Copy s/d
Desember

Bahan Habis Pakai Memenuhi pelayanan gigi Pelaksana Masker Januari 25 box x Rp. 500,000
program gigi s/d
dan mulut Desember
Handsco Januari 25 box x Rp. 200,000
ne s/d
Desember

Hand Januari 1 drj x Rp. 6,000,000


Sanitizer s/d
Desember

Bahan kebersihan Bayclin Januari 10 btl x Rp. 25,000


s/d
Desember

Sunlight Januari 10 pcs x Rp. 20,000


s/d
Desember

Hand Januari 10 pcs x Rp. 25,000


soap s/d
Desember

Tissue Januari 15 pcs x Rp. 20,000


s/d
Desember

pasta gigi Januari 3 pcs x Rp 15,000


s/d
Desember

Sikat gigi Januari 10 box x Rp. 45,000


anak s/d
Desember

head Januari 2 pcs x Rp 50,000


lamp s/d
Desember

3 Gigi & Mulut Konsultasi/ Pertemuan/ Dinkes 4 kl Programer Januari, 2 org x Rp. 60,000
Pembinaan Gilut Maret,
Juni,
Agustus,
Oktober,
Desember

TOTAL

Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
No Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran n Sumber Pelaksan Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelayanan Pembinaan dan untuk membina dan mengawasi Hatra 4 kali Programer leaflet Kades, Mei, Juni 2 org x Rp 25000 x 12 pos
kesehatan pemantauan kesehatan penyehat tradisional yang ada Kader
tradisional tradisional

sosialisasi/ penyuluhan meningkatkan pengetahuan Hatra 1 kali Programer leaflet Kades, Jan, Feb, 25 org x Rp 50000 x 1 hr
kepada penyehat pengobatan tradisioanl baik secara Kader April
tradisional dan mandiri atau terpadu
komplementer
20 org x Rp 25000 x 1 hr
Pertemuan sosialisasi terbentuknya ASMAN TOGA Bidan, 1 kali Programer Buku Kades, Juli, Oct 25 org x Rp 50000 x 1 hr
ASMAN TOGA Perawat, acuan Kader
Dokter ASMAN
TOGA
20 org x Rp 25000 x 1 hr
Narasumb 1 org x Rp 200000 x 1 hr
er
Pembuatan TOGA di terbentuknya TOGA Petugas 1 kali Programer Tanaman Kader Juli, Oct 1 pkt x Rp 2000000 x
Puskesmas (Taman Hatra obat Kesling
Obat Keluarga)
ATK Untuk mempermudah hattra dalam Programer
Buku tulis pelaporan dan pencatatan 20 bk x Rp 3200
Bolpoint 20 bh x Rp 2500
Kertas 2 rim x Rp 60000

Kebutuha Waktu
N Target Penanggung Mitra
Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran n Sumber Pelaksana Kebutuhan Anggaran
O Sasaran Jawab Kerja
Daya an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan Olah Raga Pngukuran Kebugaran Mengukur Kemampuan fisik dan Siswa SD/MI 5 sklh Programer Formulir Guru Olga Mei 50 org x Rp 10,000 x 5 hr
1 Jasmani Anak Sekolah menentukan tingkat kesegaran Jasmani Olahraga
anak Sekolah
3 org x Rp 25,000 x 5 hr
Siswa SD/MI 10 sklh Programer Formulir Guru Olga Mei 50 org x Rp 10,000 x 10 hr
Olahraga

3 org x Rp 25,000 x 10 hr
Pngukuran Kebugaran Calon Mengukur Kemampuan fisik dan Calon Jamaah Programer Formulir Kepala Desa Maret 50 org x Rp 50,000 x 1 hr
Jamaah Haji menentukan tingkat kesegaran Jasmani Haji 1 kali Olahraga
CJH
Pngukuran Kebugaran ASN Mengukur Kemampuan fisik dan Staf PKM Programer Formulir Kepala Desa Maret 40 org x Rp 50,000 x 1 hr
Puskesmas Larangan menentukan tingkat kesegaran Jasmani 1 kali Olahraga
Staf Puskesmas
Sosialisasi Kebugaran Anak SMeningkatkan Pengetahuan Guru tentang Guru SD/MI Programer Materi Tim Kesjaor Maret 25 org x Rp 50,000 x 1 hr
tingat kebugaran anak 1 kali Olahraga Sosialisasi
15 org x Rp 25,000 x 1 hr
Nara 1 org x Rp 200,000 x 1 hr
Sumber
Konsultasi ke Kabupaten / Meningkatkan Pelayanan Program Programer Programer April, Juni, 1 org x Rp 40,000 x 3 hr
Dinkes Olahraga 1 orang Olahraga Agustus
Pembelian Alkes dan ATK Alkes Tensi 1 buah Februari 1 bh x Rp 470,000 x 1 hr
Timbangan 1 buah Februari 1 bh x Rp 389,550 x 1 hr
Pengukut TB 1 buah Februari 1 bh x Rp 125,000 x 1 hr
ATK Bollpen 1 box Februari 1 box x Rp 15,000 x 1 hr
Kertas Folio F4 2 riem Februari 3 rim x Rp 60,000 x 1 hr

TOTAL
TOTAL ANGGARAN

Target Penanggung Kebutuhan


NO Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Sumbar Mitra Kerja Waktu Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Daya Pelaksanaan

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11
1 INDRA Scrining katarak pada lansia meningkatkan penjaringan katarak pada Masyarakat 12 pos Pelaksana Transportas Petugas Januari,Febr 1 org x Rp. 25,000 x 12 ps
lansia program Indra i lansia uari,
maret,april,
mei,
juni,juli,agu
stus,
september,
oktober,
november

Belanja Modal Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan Laptop 1 unit x Rp. 10,000,000 x 1
program
Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan 1 pcs x Rp. 60,000 x 1
program
Flasdish
ATK Kertas HVS 5 rim x Rp. 60,000 x 1

Bolpoin 1 dos x Rp. 25,000 x 1


TOTAL

Kebutuhan Waktu
Target
No Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Penanggung Jawab Sumber Mitra Kerja Pelaksanaa Kebutuhan Anggaran
Sasaran
Daya n
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 upaya kesehatan pendataan pralansia dan konfirmasi data yang ada pada bidan desa pralansia dan 1 kali Pelaksa upaya kohort lansiaBidan desa Februari 2 org x Rp 25000 x 12 pos
lanjut usia lansia dengan data sesungguhnya, pada awal lansia kes Usila
tahun dan petugas PJ lansia mendapat
data sasaran lansia
pelayanan lanjut usia di memanrau kesehatan lansia dengan pralansia dan 10 kali Pelaksa upaya leaflet obat- dokter, Jan-okt 6 org x 25000 x 12 pos
posbindu, posyandu usila pelayanan skrining lansia lansia kes Usila obatan petugas lab

pemantauan lansia resiko memantau dan mendeteksi pada lansia pralansia dan 1 kali Pelaksa upaya alkes cek petugas Juni 2 org x 25000 x 12 pos
tinggi resti lansia kes Usila GDA dan gizi, kader
kolesterol
pertemuan kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan kader kader Pelaksa upaya dokter, Juli
usila tentang usila kes Usila kader usila
penggandaan 600 lbr x 250 x
Cetak Benner 1 lbr x 50000
konsumsi 27 org x 50000 x
transport Peserta 24 org x 25000 x
Kohort Lansia 13 Bandel 13 Bandel x 40000 x
Belnja Modal alat kedokteran
a. Tensi Digital 5 x 500000
b. Stetoskop 5 x 150000
c. Pengukur TB 5 x 50000
d. Timbang Badan 5 x 100000
e. Tas Lansia 5 x 100000
f. Senter 5 x 50000
g. Handscoon 5 x 200000
h. Masker 5 x 50000
i. Hand Sanitizer 5 x 100000
j. 1 Set alat Lab 5 x 375000
k. Metline 5 x 10000
atk untuk mempermudah dalam pencatatn petugas usila Pelaksa upaya
buku tulis dan pelaporan kes Usila 20 bk x 3500
ballpoint 20 bh x 2500
Kertas F4 3 rim x 60000
Stop map 20 bh x 2000
perjalanan dinas dalam validasi data petugas usila 4 kali Pelaksa upaya April,Mei, 1 org x 40000
daerah rapat petugas usila kes Usila November

Target Penanggung Kebutuhan Waktu


No Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Sasaran Jawab Sumbar Mitra Kerja Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
Daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelayanan Kesehatan 1. Pembinaan Kesehatan Kerja Terwujudnya Kader kesehatan pada Pekerja Petugas 23 orang Pelaksana UKK Konsumsi Lintas April 23 org x Rp 35,000 x 1 tpk
Kerja Program,
Kader, Pj
Desa

3 orang Transportasi 3 org x Rp 25,000 x 1 tmp


2. Pemantauan / Pemeriksaan Terwujudnya kesehatan pada Pekerja Pekerja 10 tempat Pelaksana UKK Transportasi Lintas Juni 3 org x Rp 25,000 x 4 tmp
Kesehatan pada Pekerja Program,
Pemilik
Perusahaan

3. Pemeriksaan Kesehatan di Terwujudnya kesehatan pada Pekerja Pekerja 6 tempat Pelaksana UKK Transportasi Lintas Juli 3 org x Rp 25,000 x 6 tmp
tempat Kerja Program,
Pemilik
Perusahaan

4. Pembinaan/ Pembentukan Terwujudnya kesehatan pada Pekerja Pekerja 1 tempat Pelaksana UKK Transportasi Lintas September 4 org x Rp 25,000 x 1 tmp
Pos UKK Program,
Pemilik
Perusahaan

5, Konsultasi ke Kabupaten Programer 1 orang Pelaksana UKK Transportasi April, Juni, 1 org x Rp 40,000 x 1 hr
Agt.
6. Pelatihan pelaksanan UKK Pelaksana UKK 1 org x Rp 5,000,000 x 1 tmp

7. Belanja Laptop Pelaksana UKK 1 unit Rp 10,000,000 x 1 hr


8. Pengadaan Alat POS Memeriksa dan Memberikan Pelayanan Pekerja Pelaksana UKK
UKK : Kesehatan
a. GDA Stik GDA 1 Kali 1 pt x Rp 400,000
x 5 box
Stik Cholesterol 1 pt x Rp 300,000
x 5 box
b. Masker 5 dos x Rp 50,000 x 1 tmp

JUMLAH

Kebutuhan Waktu
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Volume Kegiatan
Sumber Daya Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pelayanan Kes. Matra Pemeriksaan Calon Jemaah Mengetahui status kesehatan CJH CJH 40 Pelaksana Stetoskop, Tensi Dokter Sesuai 40 org x Rp. 40,000 x 1 org
Meter, Metline,
Haji Program Pengukur TB, Perawat Jadwal 40 org x Rp. 15,000 x 1 org
Timbangan BB Dinkes
Analis 40 org x Rp. 15,000 x 1 org
2 Entry CJH ke aplikasi Pelaksana
Siskohatkes Program 1 org x Rp. 5,000 x 40 org

3 Perjalanan Dinas (SPD) Rapat, Konsul Dinkes Pelaksana


Program 1 0rg x Rp. 40,000 x 7 kl

Koordinasi Desa, KUA 1 org x Rp. 25,000 x 7 desa


4 Penggandaan Form Pemeriksaan Rp. 200 x 100 kl
5 Alat Kedokteran/ Alat Tensi Meter Rp. 500,000 x 1 buah
Pemeriksaan
Stetoskop Rp. 200,000 x 1 buah
Timbangan Rp. 200,000 x 1 buah
BB
Pengukur TB Rp. 100,000 x 1 buah

Pengukur LP Rp. 25,000 x 1 buah

6 ATK Kertas HVS Rp. 45,000 x 2 rem


Gunting Rp. 20,000 x 1 buah
Steples Rp. 30,000 x 1 buah
Isi Steples Rp. 10,000 x 2 buah
Lem Rp. 15,000 x 2 buah
Buku Tulis Rp. 2,500 x 2 buah
Flasdist 1 buah
Bolpoin Rp. 12,000 x 1 lusin

Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
NO Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Sumber Mitra Kerja Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Daya Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Kecacingan pemberian obat cacing pada Mengurangi resiko kecacingan pada anak siswa 28 sekolah pelaksana Transportasi Bidan DesaApril,,Oktober 2 org x Rp. 25000 x 28 sekolah
anak usia dini dan anak usia program POPM
sekolah(SD/MI)

Posyandu 45 posyandu Pelaksana Transportas Bidan Desa Februari,Ag 4 org x Rp. 25,000 x 45 poslansia
program POPM i ustus

Laptop 1 unit x Rp. 10,000,000 x


BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT ( Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan
NOTE BOOK ) program

Flasdisk 1 pcs x Rp. 60,000 x


BELANJA MODAL PERALATAN Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan
KOMPUTER program

2 rim x Rp. 60,000 x


Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan
ATK program
Kertas HVS
1 unit x Rp. 25,000 x
Bolpoin
300 lbr x Rp. 250 x lbr
BELANJA CETAK/ Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan Penggand
PENGGANDAAN program aan
TOTAL 1
Indikator Sumber
Kebutuhan Anggaran
Kinerja biaya

11 12 13

Kunjungan KK rawan 70%,


x 10 kl Rp 5,250,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BOK
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 5 kl Rp 1,750,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BOK
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 3 kl Rp 120,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BOK
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 200,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 kl Rp 8,000,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 kl Rp 80,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 180,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


X 1 KL Rp 150,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


X 1 KL Rp 185,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


X 1 KL Rp 85,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 300,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 60,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%
Kunjungan KK rawan 70%,
x 1 KL Rp 75,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 25,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 12,500 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 48,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 40,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


X 1 KL Rp 3,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 50,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 30,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 KL Rp 510,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 kl Rp 625,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 kl Rp 187,500 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%
Kunjungan KK rawan 70%,
x 1 kl Rp 50,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


x 1 kl Rp 50,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan BLUD
kelompok 50%
Rp 18,066,000

Rp 18,066,000

Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Pembiayaan

11 12 13
x 1 kl Pencegahan dan pengendalian BOK
1,400,000.00 Maslah kesehatan Jiwa
x 1 kl 600,000.00 BOK
x 6 kl Pencegahan dan pengendalian BOK
Maslah kesehatan Jiwa
3,000,000.00

X 1 Kl 10,000,000.00 Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD

Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD


x 1 kl 100,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 300,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 150,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 256,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 1,250,000.00

Kelancaran pelaksaaan petugas BOK


x 1 kl 130,000.00

x 1 kl 360,000.00
x 1 kl 75,000.00
x 1 kl 36,000.00
x 1 kl 120,000.00
x 1 kl 6,000.00
x 1 kl 10,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 100,000.00
Meningkatkan kinerja pencapaian BOK
x 1 kl 120,000.00 program

18,013,000.00

Sumber
han Anggaran Biaya Indikator Kinerja Pembiayaa
n
11 12 13 14
Rp. 4,000,000 Meningkatkan cakupan BOK
x 2 kl
penjaringan di UKBM TK/
PAUD 50%

Rp. 3,000,000 Meningkatkan penjaringan BOK


x 2 kl
UKBM yang melaksanakan
UKGM 30%

x 1 kl Rp. 360,000 BOK

x 1 kl Rp. 520,000 BOK

x 1 kl Rp. 25,000 BOK

x 1 kl Rp. 10.000 BOK

x 1 kl Rp. 50,000 BOK

x 1 kl Rp. 2,000,000 BOK

x 1 kl Rp. 12,500,000 BOK


x 1 kl Rp. 5,000,000 BOK

x 1 kl Rp. 6,000,000 BOK

x 1 kl Rp. 250,000 BLUD

x 1 kl Rp. 200,000 BLUD

x 1 kl Rp. 250,000 BLUD

x 1 kl Rp. 300,000 BLUD

x 1 kl Rp. 45,000 BOK

x 1 kl Rp. 450,000 BOK

x 1 kl Rp. 100,000 BLUD

x 4 kl Rp. 480,000 BOK

Rp. 35,530,000

Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Biaya

11 12 13
x 4 kl Rp 2,400,000 pembinaan pelayanan BOK
kesehatan tradisional
meliputi kesehatan ibu dan
anak
x 1 kl Rp 1,250,000 untuk meningkatkan BOK
pelayanan kesehatan
tradisional

x 1 kl Rp 500,000 BOK
x 1 kl Rp 1,250,000 untuk meningkatkan BOK
pengetahuan nakes

x 1 kl Rp 500,000 BOK
x 1 kl Rp 200,000 BLUD

x Rp - Untuk memaksimalkan BLUD


penggunaan TOGA

pencapaian kinerja yang BOK


Rp 64,000 maksimal
Rp 50,000
Rp 120,000
Rp 6,100,000

Indikator Sumber
Kebutuhan Anggaran
Kinerja biaya
11 12 13
x 1 kl Rp 2,500,000 Meningkatnya Cakupan Pengukuran BOK
Kebugaran Anak Sekolah

x 1 kl Rp 375,000
x 1 kl Rp 5,000,000

x 1 kl Rp 750,000
x 1 kl Rp 2,500,000
Meningkatnya Cakupan Pengukuran
BLUD
Kebugaran CJH

x 1 kl Rp 2,000,000 Meningkatnya Cakupan Pengukuran


BOK
Kebugaran ASN

x 1 kl Rp 1,250,000 Meningkatnya Pengetahuan Guru BOK


tentang tingat kebugaran anak
x 1 kl Rp 375,000
Meningkatnya Pengetahuan Guru
tentang tingat kebugaran anak

x 1 kl Rp 200,000

x 1 kl Rp 120,000 Meningkatnya Pelayanan Program BLUD

x 1 kl Rp 470,000 BLUD
x 1 kl Rp 389,550 BLUD
x 1 kl Rp 125,000 BLUD
x 1 kl Rp 15,000 BLUD
x 1 kl Rp 180,000 BLUD

Rp 16,249,550

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber


Pembiayaan

11 12 13
x 11 KL 3,300,000.00 Meningkatkan cakupan penemuan BOK
kasus katarak 606( 15,00% )dari
target 1211(30%)

x 1 KL 10,000,000.00 BLUD

x 1 KL 60,000.00 BLUD

x 1 KL 300,000.00 BLUD
x 1 KL 25,000.00 BLUD
13,685,000.00

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Biaya

11 12 13
x 1 kl Rp600,000.00 peningkatan kompetensi petugas BOK

x 10 kl Rp18,000,000.00 peningkatan pelayanan untuk BOK


pralansia dan lansia

x 1 kl Rp600,000.00 peningkatan deteksi dini lansia resti BOK

peningkatan pengetahuan kader BOK


usila
Rp150,000.00 BOK
Rp50,000.00
Rp1,350,000.00 BOK
Rp600,000.00 BOK
Rp520,000.00

Rp2,500,000.00 BLUD
Rp750,000.00 BLUD
Rp250,000.00 BLUD
Rp500,000.00 BLUD
Rp500,000.00 BLUD
Rp250,000.00 BLUD
Rp1,000,000.00 BOK
Rp250,000.00 BOK
Rp500,000.00 BLUD
Rp1,875,000.00 BLUD
Rp50,000.00 BLUD

Rp70,000.00 BLUD
Rp50,000.00 BLUD
Rp180,000.00
Rp40,000.00 BLUD
Rp40,000.00 peningkatan pengetahuan BOK
Pelaksana Kes lansia

Rp30,675,000.00

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Sumber Dana

11 12 13
x 1 kl Rp 805,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BOK
pada Kader

x 1 kl Rp 75,000 BOK
x 1 kl Rp 300,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BOK
pada Pakerja

x 1 kl Rp 450,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BLUD


pada Pakerja

x 1 kl Rp 100,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BLUD


pada Pakerja

x 3 kl Rp 120,000 BLUD

x 1 kl Rp 5,000,000 BLUD

x 1 kl Rp 10,000,000 BLUD
Memeriksa dan Memberikan
Pelayanan Kesehatan
x 1 kl Rp 2,000,000 BOK
x 1 kl Rp 1,500,000 BOK
x 1 kl Rp 250,000 BOK

Rp 20,600,000

Sumber
Volume Kegiatan Indikator Kinerja
Pembiayaan

11 12 13

x 2 kl Rp 3,200,000
x 2 kl Rp 1,200,000 DAU
x 1 kl Rp 600,000

x 2 kl Rp 400,000 BLUD

Rp 280,000
BLUD
x 1 kl Rp 175,000
x 2 kl Rp 40,000 BLUD
Rp 500,000

Rp 200,000
Rp 200,000
BLUD
Rp 100,000

Rp 25,000

Rp 90,000
Rp 20,000
Rp 30,000
Rp 20,000
BLUD
Rp 30,000
Rp 5,000

Rp 12,000

Rp 7,127,000

Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Pembiayaan

11 12 13
x 1 kl 1400000 Meningkatkan cakupan pemberian BOK
obat kecacingan mencapai 100%

x 1 kl 4,500,000.00 BOK

x 1 kl 10,000,000.00 BLUD

x 1 kl 60,000.00 BLUD

x 1 kl 120,000.00 BOK

x 1 kl 25,000.00 BOK
x 1 kl 75,000.00 BLUD

16,180,000.00
RENC
PUSK

N Upaya
O
Kegiatan Tujuan
Kesehatan

2 3 4

PERKESMAS Kertas F4 pemenuhan laporan perkesmas

bolpoint pemenuhan laporan perkesmas

tipe x pemenuhan laporan perkesmas

steples pemenuhan laporan perkesmas

isi steples pemenuhan laporan perkesmas

map plastik pemenuhan laporan perkesmas

box file pemenuhan laporan perkesmas

penggaris pemenuhan laporan perkesmas

plong kertas pemenuhan laporan perkesmas


map jepit pemenuhan laporan perkesmas

TO

TO

NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

1 2 3 4
5 Upaya Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Mempermudah dalam pelaksanaan dan
Jiwa pelaporan program

TOTAL

NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

1 2 3 4
Gigi & Mulut ATK Memenuhi pelayanan Gigi
TOTAL

No Upaya Kesehatan Tujuan

1 2 4
Pelayanan Buku tulis
kesehatan
tradisional
Bolpoint
Kertas

N
Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan
O
1 2 3 4
Kesehatan Olah Raga ATK

TO
TOTAL AN

NO Upaya Kesehatan Tujuan

1 2 5 4
Indra ATK

No Upaya Kesehatan Tujuan

1 2 4
upaya kesehatan buku tulis untuk mempermudah dalam pencatatn
lanjut usia dan pelaporan
ballpoint
Stop map

No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

1 2 3 4

6 ATK Kertas HVS


Gunting
Steples
Isi Steples
Lem
Buku Tulis
Flasdist
Bolpoin

NO Upaya Kesehatan Tujuan

1 2 3 4
1 Program Kecacingan pemberian obat cacing pada Mengurangi resiko kecacingan pada anak
anak usia dini dan anak usia
sekolah(SD/MI)

BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT ( Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan


NOTE BOOK ) program

BELANJA MODAL PERALATAN Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan


KOMPUTER program

Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan


ATK program

BELANJA CETAK/ Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan


PENGGANDAAN program
TOTAL
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PUSKESMAS LARANGAN TAHUN 2022
Kebutuh
Waktu
Target Penanggung an Mitra
Sasaran Pelaksan Kebutu
Sasaran Jawab Sumber Kerja
aan
Daya
5 6 7 8 9 10

pelaksana pelaksana
Mei 5 rim x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 20 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 5 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 1 pack x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 12 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 2 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas

pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 2 bh x Rp
perkesmas perkesmas

TOTAL

TOTAL

Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
Sasaran Sumbar Mitra Kerja Kebut
Sasaran Jawab Pelaksanaan
Daya
5 6 7 8 9 10
1 Tahun Buku tulis Jan - Des
Besar 300 2 bh x Rp
Lbr
Kertas F4 6 rim x Rp
BINDER + isi 2 bh x Rp
Bolpoin Hitam 12 bh x Rp
Tipe - X 6 bh x Rp
PENSIL 2 bh x Rp
Map Snal heakter 2 bh x Rp
TOTAL

Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumbar Pelaksan Kebutuhan Angg
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
5 6 7 8 9 10 11
Kertas Januari 6 rim x Rp.
folio s/d
Desember

Tinta Januari 5 set x Rp.


Printer s/d
Desember

Balpoint Januari 1 box x Rp.


hitam s/d
Desember

Spidol Januari 5 biji x Rp.


merah s/d
Desember
Corecctio Januari 2 pcs x Rp.
n Pen s/d
Desember

TOTAL

Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumber Pelaksan Kebutu
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan

5 6 7 8 9 10
20 bk x Rp

20 bh x Rp
2 rim x Rp

Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumber Pelaksana Kebutu
Sasaran Jawab Kerja
Daya an
5 6 7 8 9 10
Bollpen 1 box Februari 1 box x Rp

Kertas Folio F4 2 riem Februari 3 rim x Rp

TOTAL
TOTAL ANGGARAN
Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
Sasaran Sumbar Mitra Kerja Kebut
Sasaran Jawab Pelaksanaan
Daya
5 6 7 8 9 10
Kertas HVS 5 rim x Rp.

Bolpoin 1 dos x Rp.


TOTAL

Kebutuhan Waktu
Target
Sasaran Penanggung Jawab Sumber Mitra Kerja Pelaksanaa Kebut
Sasaran
Daya n
5 6 7 8 9 10
petugas usila Pelaksa upaya 20 bk x
kes Usila
20 bh x
20 bh x

Kebutuhan Waktu
Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Vo
Sumber Daya Pelaksanaan

5 6 7 8 9 10

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Kebutuhan
Sasaran Target Penanggung Sumber Mitra Kerja Waktu Kebut
Sasaran Jawab Daya Pelaksanaan

5 6 7 8 9 10
siswa 28 sekolah pelaksana Transportasi Bidan DesaApril,,Oktober 2 org x Rp.
program POPM

Posyandu 45 posyandu Pelaksana Transportas Bidan Desa Februari,Ag 4 org x Rp.


program POPM i ustus

Laptop 1 unit x Rp.

Flasdisk 1 pcs x Rp.

2 rim x Rp.
Kertas HVS
Bolpoin 1 unit x Rp.
300 lbr x Rp.
Penggand
aan
TOTAL
RUK )
2022
Indikator
Kebutuhan Anggaran
Kinerja

11 12

Kunjungan KK rawan 70%,


60,000 x x 1 KL Rp 300,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


3,000 x x 1 KL Rp 60,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


15,000 x x 1 KL Rp 75,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


25,000 x x 1 KL Rp 25,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


12,500 x x 1 KL Rp 12,500 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


4,000 x x 1 KL Rp 48,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


20,000 x x 1 KL Rp 40,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


3,000 x X 1 KL Rp 3,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Kunjungan KK rawan 70%,


50,000 x x 1 KL Rp 50,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%
Kunjungan KK rawan 70%,
15,000 x x 1 KL Rp 30,000 peningkatan kemandirian 50%, asuhan
kelompok 50%

Rp 643,500

Rp 643,500

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

11 12
Kelancaran pelaksaaan petugas
50000 x 1 hr x 1 kl 100,000.00

60000 x 1 hr x 1 kl 360,000.00
37500 x 1 hr x 1 kl 75,000.00
3000 x 1 hr x 1 kl 36,000.00
20000 x 1 hr x 1 kl 120,000.00
3000 x 1 hr x 1 kl 6,000.00
5000 x 1 hr x 1 kl 10,000.00
707,000.00

Kebutuhan Anggaran Biaya Indikator Kinerja

11 12 13
60,000 x 1 kl Rp. 360,000

130,000 x 1 kl Rp. 650,000

25,000 x 1 kl Rp. 25,000

3,000 x 1 kl Rp. 10.000


25,000 x 1 kl Rp. 50,000

Rp. 1,085,000

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

11 12
3200 Rp 64,000

2500 Rp 50,000
60000 Rp 120,000
#REF!

Indikator
Kebutuhan Anggaran
Kinerja
11 12
15,000 x 1 hr x 1 kl Rp 15,000

60,000 x 1 hr x 1 kl Rp 180,000

Rp 195,000

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

11 12
60,000 x 1 x 1 KL 300,000.00
25,000 x 1 x 1 KL 25,000.00
325,000.00

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

11 12
3500 x Rp70,000.00

2500 x Rp50,000.00
2000 x Rp40,000.00
Rp160,000.00

Volume Kegiatan Indikator Kinerja

11 12

45,000 x 2 rem Rp 90,000


20,000 x 1 buah Rp 20,000
30,000 x 1 buah Rp 30,000
10,000 x 2 buah Rp 20,000
15,000 x 2 buah Rp 30,000
2,500 x 2 buah Rp 5,000
1 buah
12,000 x 1 lusin Rp 12,000

Rp 207,000

Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja

11 12
25000 x 28 sekolah x 1 kl 1400000 Meningkatkan cakupan pemberian
obat kecacingan mencapai 100%

25,000 x 45 poslansia x 1 kl 4,500,000.00

10,000,000 x x 1 kl 10,000,000.00

60,000 x x 1 kl 60,000.00

60,000 x x 1 kl 120,000.00

25,000 x x 1 kl 25,000.00
250 x lbr x 1 kl 75,000.00

16,180,000.00
Sumber

biaya

13

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD
BLUD

Sumber
Pembiayaan

13
BOK

Sumber
Pembiayaa
n
14
BOK

BOK

BOK

BOK
BOK

Sumber
Biaya

13

Sumber
biaya
13

BLUD

BLUD

Sumber
Pembiayaan

13
BLUD
BLUD

Sumber Biaya

13
BLUD

BLUD
BLUD

Sumber
Pembiayaan

13

BLUD

Sumber
Pembiayaan

13
BOK

BOK

BLUD

BLUD

BOK

BOK
BLUD

Anda mungkin juga menyukai