pelaksana
Kunjungan Rumah Perkesmas Peningkatan tingkat Kemandirian keluarga KK rawan 7 desa Transport Kader Maret-Juli 2 0rg x Rp 25,000 x 7 ds
perkesmas
pelaksana pelaksana
Kantong perkesmas untuk data perkesmas Mei 1 bh x Rp 200000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
laptop untuk pemenuhan data perkesmas Agt 1 bh x Rp 8,000,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
flashdisk pemenuhan laporan perkesmas Sept 1 bh x Rp 80,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
stetoskop pemenuhan data askep keluarga Maret 1 bh x Rp 180,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
sphignomanometer pemenuhan data askep keluarga Maret 1 bh x Rp 150,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
cek GDA pemenuhan data askep keluarga April 1 bh x Rp 185,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
timbangan BB pemenuhan data askep keluarga April 1 bh x Rp 85,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Kertas F4 pemenuhan laporan perkesmas Mei 5 rim x Rp 60,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
bolpoint pemenuhan laporan perkesmas Mei 20 bh x Rp 3,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
tipe x pemenuhan laporan perkesmas Mei 5 bh x Rp 15,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
steples pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 25,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
isi steples pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 pack x Rp 12,500 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
map plastik pemenuhan laporan perkesmas Mei 12 bh x Rp 4,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
box file pemenuhan laporan perkesmas Mei 2 bh x Rp 20,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
penggaris pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 3,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
plong kertas pemenuhan laporan perkesmas Mei 1 bh x Rp 50,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
map jepit pemenuhan laporan perkesmas Mei 2 bh x Rp 15,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Stik Gula Darah pemenuhan data askep keluarga April 6 bh x Rp 85,000 x
perkesmas perkesmas
pelaksana
penggandaan askep keluarga pemenuhan data KK rawan masyarakat 731 KK Desa Maret 2500 lbr x Rp. 250 x
perkesmas
pelaksana
penggandaan askep komunitas pemenuhan data KK rawan masyarakat 193 KK Desa Maret 750 lbr x Rp. 250 x
perkesmas
penggandaan buku intervensi pelaksana
pemenuhan data KK rawan masyarakat 731KK Desa Maret 1 pkt x Rp. 50,000 x
perkesmas perkesmas
TOTAL
TOTAL
Kebutuhan
Target Penanggung Sumbar Mitra Kerja Waktu
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran Jawab Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
Daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Upaya Kesehatan Orientasi/Pembekalan Kader untuk melatih kader tentang Kader 24 Kader Progam Jiwa Konsumsi Juni 28 org x Rp. 50,000 x 1 hr
Jiwa kesehatan Jiwa pendampingan pasien jiwa
Transport Juni 24 org x Rp. 25,000 x 1 hr
Follow up tatalaksana pada meningkatkan jumlah pasien jiwa Pasien Jiwa 10 Orang Progam Jiwa Transport Januari,Febr 2 org x Rp. 25,000 x 10 hr
gangguan Jiwa uari,Maret,
Mei,Juni,Juli
2 BELANJA MODAL Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa Laptop Jan - Des 1 PCS X RP 10,000,000 X 1 hr
KOMPUTER UNIT ( NOTE pelaporan program
BOOK )
3 Belanja modal peralatan Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa Mouse Jan - Des
komputer lainnya pelaporan program 1 bh x Rp 100,000 x 1 hr
( Perlengkapan komputer )
Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas Progam Jiwa Kiboard
pelaporan program 1 bh x Rp 300,000 x 1 hr
4 Belanja modal alat Mempermudah dalam pelaksanaan dan Puskesmas 1 Tahun Progam Jiwa stetoskop Jan - Des
kedokteran umum pelaporan program 1 bh x Rp 256000 x 1 hr
5 Belanja Alat Tulis Kantor Mempermudah dalam pelaksanaan dan 1 Tahun Buku tulis Jan - Des
pelaporan program Besar 300 2 bh x Rp 65000 x 1 hr
Lbr
Kertas F4 6 rim x Rp 60000 x 1 hr
BINDER + isi 2 bh x Rp 37500 x 1 hr
Bolpoin Hitam 12 bh x Rp 3000 x 1 hr
Tipe - X 6 bh x Rp 20000 x 1 hr
PENSIL 2 bh x Rp 3000 x 1 hr
Map Snal heakter 2 bh x Rp 5000 x 1 hr
6 Belanja Cetak Mempermudah dalam pelaksanaan dan Banner Jan - Des
pelaporan program 1 bh x Rp 100,000 x 1 hr
TOTAL
Kebutuha Waktu
TargetPenanggung Mitra
NO Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran n Sumbar Pelaksan Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Gigi & Mulut penyuluhan kelompok Untuk meningkatkan pengetahuan Murid TK 40 Pelaksana 2 orang Guru Mei dan paud
2 org x Rp 25,000 x 40
tentang kesehatan gigi tentang kesehatan gigi dan mulut TK/PAUD program gigi Agustus /tk
dan mulut di PAUD/TK dan cara menggosok gigi yang dan mulut
baik dan benar
2 Gigi & Mulut penyuluhan kelompok meningkatkan pengetahuan Orang tua 30 Pelaksana 2 orang Kader Februari
2 org x Rp. 25,000 x 30 ps
tentang kesehatan gigi kesehatan gigi pada ibu balita Balita Posyandu program gigi
dan mulut serta dan mulut
pemeriksaan gigi balita
di Posyandu
Bahan Habis Pakai Memenuhi pelayanan gigi Pelaksana Masker Januari 25 box x Rp. 500,000
program gigi s/d
dan mulut Desember
Handsco Januari 25 box x Rp. 200,000
ne s/d
Desember
3 Gigi & Mulut Konsultasi/ Pertemuan/ Dinkes 4 kl Programer Januari, 2 org x Rp. 60,000
Pembinaan Gilut Maret,
Juni,
Agustus,
Oktober,
Desember
TOTAL
Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
No Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran n Sumber Pelaksan Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelayanan Pembinaan dan untuk membina dan mengawasi Hatra 4 kali Programer leaflet Kades, Mei, Juni 2 org x Rp 25000 x 12 pos
kesehatan pemantauan kesehatan penyehat tradisional yang ada Kader
tradisional tradisional
sosialisasi/ penyuluhan meningkatkan pengetahuan Hatra 1 kali Programer leaflet Kades, Jan, Feb, 25 org x Rp 50000 x 1 hr
kepada penyehat pengobatan tradisioanl baik secara Kader April
tradisional dan mandiri atau terpadu
komplementer
20 org x Rp 25000 x 1 hr
Pertemuan sosialisasi terbentuknya ASMAN TOGA Bidan, 1 kali Programer Buku Kades, Juli, Oct 25 org x Rp 50000 x 1 hr
ASMAN TOGA Perawat, acuan Kader
Dokter ASMAN
TOGA
20 org x Rp 25000 x 1 hr
Narasumb 1 org x Rp 200000 x 1 hr
er
Pembuatan TOGA di terbentuknya TOGA Petugas 1 kali Programer Tanaman Kader Juli, Oct 1 pkt x Rp 2000000 x
Puskesmas (Taman Hatra obat Kesling
Obat Keluarga)
ATK Untuk mempermudah hattra dalam Programer
Buku tulis pelaporan dan pencatatan 20 bk x Rp 3200
Bolpoint 20 bh x Rp 2500
Kertas 2 rim x Rp 60000
Kebutuha Waktu
N Target Penanggung Mitra
Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran n Sumber Pelaksana Kebutuhan Anggaran
O Sasaran Jawab Kerja
Daya an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan Olah Raga Pngukuran Kebugaran Mengukur Kemampuan fisik dan Siswa SD/MI 5 sklh Programer Formulir Guru Olga Mei 50 org x Rp 10,000 x 5 hr
1 Jasmani Anak Sekolah menentukan tingkat kesegaran Jasmani Olahraga
anak Sekolah
3 org x Rp 25,000 x 5 hr
Siswa SD/MI 10 sklh Programer Formulir Guru Olga Mei 50 org x Rp 10,000 x 10 hr
Olahraga
3 org x Rp 25,000 x 10 hr
Pngukuran Kebugaran Calon Mengukur Kemampuan fisik dan Calon Jamaah Programer Formulir Kepala Desa Maret 50 org x Rp 50,000 x 1 hr
Jamaah Haji menentukan tingkat kesegaran Jasmani Haji 1 kali Olahraga
CJH
Pngukuran Kebugaran ASN Mengukur Kemampuan fisik dan Staf PKM Programer Formulir Kepala Desa Maret 40 org x Rp 50,000 x 1 hr
Puskesmas Larangan menentukan tingkat kesegaran Jasmani 1 kali Olahraga
Staf Puskesmas
Sosialisasi Kebugaran Anak SMeningkatkan Pengetahuan Guru tentang Guru SD/MI Programer Materi Tim Kesjaor Maret 25 org x Rp 50,000 x 1 hr
tingat kebugaran anak 1 kali Olahraga Sosialisasi
15 org x Rp 25,000 x 1 hr
Nara 1 org x Rp 200,000 x 1 hr
Sumber
Konsultasi ke Kabupaten / Meningkatkan Pelayanan Program Programer Programer April, Juni, 1 org x Rp 40,000 x 3 hr
Dinkes Olahraga 1 orang Olahraga Agustus
Pembelian Alkes dan ATK Alkes Tensi 1 buah Februari 1 bh x Rp 470,000 x 1 hr
Timbangan 1 buah Februari 1 bh x Rp 389,550 x 1 hr
Pengukut TB 1 buah Februari 1 bh x Rp 125,000 x 1 hr
ATK Bollpen 1 box Februari 1 box x Rp 15,000 x 1 hr
Kertas Folio F4 2 riem Februari 3 rim x Rp 60,000 x 1 hr
TOTAL
TOTAL ANGGARAN
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11
1 INDRA Scrining katarak pada lansia meningkatkan penjaringan katarak pada Masyarakat 12 pos Pelaksana Transportas Petugas Januari,Febr 1 org x Rp. 25,000 x 12 ps
lansia program Indra i lansia uari,
maret,april,
mei,
juni,juli,agu
stus,
september,
oktober,
november
Belanja Modal Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan Laptop 1 unit x Rp. 10,000,000 x 1
program
Mempermudah dalam pelaksanaan dan pelaporan 1 pcs x Rp. 60,000 x 1
program
Flasdish
ATK Kertas HVS 5 rim x Rp. 60,000 x 1
Kebutuhan Waktu
Target
No Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Penanggung Jawab Sumber Mitra Kerja Pelaksanaa Kebutuhan Anggaran
Sasaran
Daya n
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 upaya kesehatan pendataan pralansia dan konfirmasi data yang ada pada bidan desa pralansia dan 1 kali Pelaksa upaya kohort lansiaBidan desa Februari 2 org x Rp 25000 x 12 pos
lanjut usia lansia dengan data sesungguhnya, pada awal lansia kes Usila
tahun dan petugas PJ lansia mendapat
data sasaran lansia
pelayanan lanjut usia di memanrau kesehatan lansia dengan pralansia dan 10 kali Pelaksa upaya leaflet obat- dokter, Jan-okt 6 org x 25000 x 12 pos
posbindu, posyandu usila pelayanan skrining lansia lansia kes Usila obatan petugas lab
pemantauan lansia resiko memantau dan mendeteksi pada lansia pralansia dan 1 kali Pelaksa upaya alkes cek petugas Juni 2 org x 25000 x 12 pos
tinggi resti lansia kes Usila GDA dan gizi, kader
kolesterol
pertemuan kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan kader kader Pelaksa upaya dokter, Juli
usila tentang usila kes Usila kader usila
penggandaan 600 lbr x 250 x
Cetak Benner 1 lbr x 50000
konsumsi 27 org x 50000 x
transport Peserta 24 org x 25000 x
Kohort Lansia 13 Bandel 13 Bandel x 40000 x
Belnja Modal alat kedokteran
a. Tensi Digital 5 x 500000
b. Stetoskop 5 x 150000
c. Pengukur TB 5 x 50000
d. Timbang Badan 5 x 100000
e. Tas Lansia 5 x 100000
f. Senter 5 x 50000
g. Handscoon 5 x 200000
h. Masker 5 x 50000
i. Hand Sanitizer 5 x 100000
j. 1 Set alat Lab 5 x 375000
k. Metline 5 x 10000
atk untuk mempermudah dalam pencatatn petugas usila Pelaksa upaya
buku tulis dan pelaporan kes Usila 20 bk x 3500
ballpoint 20 bh x 2500
Kertas F4 3 rim x 60000
Stop map 20 bh x 2000
perjalanan dinas dalam validasi data petugas usila 4 kali Pelaksa upaya April,Mei, 1 org x 40000
daerah rapat petugas usila kes Usila November
3. Pemeriksaan Kesehatan di Terwujudnya kesehatan pada Pekerja Pekerja 6 tempat Pelaksana UKK Transportasi Lintas Juli 3 org x Rp 25,000 x 6 tmp
tempat Kerja Program,
Pemilik
Perusahaan
4. Pembinaan/ Pembentukan Terwujudnya kesehatan pada Pekerja Pekerja 1 tempat Pelaksana UKK Transportasi Lintas September 4 org x Rp 25,000 x 1 tmp
Pos UKK Program,
Pemilik
Perusahaan
5, Konsultasi ke Kabupaten Programer 1 orang Pelaksana UKK Transportasi April, Juni, 1 org x Rp 40,000 x 1 hr
Agt.
6. Pelatihan pelaksanan UKK Pelaksana UKK 1 org x Rp 5,000,000 x 1 tmp
JUMLAH
Kebutuhan Waktu
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Volume Kegiatan
Sumber Daya Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pelayanan Kes. Matra Pemeriksaan Calon Jemaah Mengetahui status kesehatan CJH CJH 40 Pelaksana Stetoskop, Tensi Dokter Sesuai 40 org x Rp. 40,000 x 1 org
Meter, Metline,
Haji Program Pengukur TB, Perawat Jadwal 40 org x Rp. 15,000 x 1 org
Timbangan BB Dinkes
Analis 40 org x Rp. 15,000 x 1 org
2 Entry CJH ke aplikasi Pelaksana
Siskohatkes Program 1 org x Rp. 5,000 x 40 org
Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
NO Upaya Kesehatan Tujuan Sasaran Sumber Mitra Kerja Kebutuhan Anggaran
Sasaran Jawab Daya Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Program Kecacingan pemberian obat cacing pada Mengurangi resiko kecacingan pada anak siswa 28 sekolah pelaksana Transportasi Bidan DesaApril,,Oktober 2 org x Rp. 25000 x 28 sekolah
anak usia dini dan anak usia program POPM
sekolah(SD/MI)
Posyandu 45 posyandu Pelaksana Transportas Bidan Desa Februari,Ag 4 org x Rp. 25,000 x 45 poslansia
program POPM i ustus
11 12 13
Rp 18,066,000
Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Pembiayaan
11 12 13
x 1 kl Pencegahan dan pengendalian BOK
1,400,000.00 Maslah kesehatan Jiwa
x 1 kl 600,000.00 BOK
x 6 kl Pencegahan dan pengendalian BOK
Maslah kesehatan Jiwa
3,000,000.00
x 1 kl 360,000.00
x 1 kl 75,000.00
x 1 kl 36,000.00
x 1 kl 120,000.00
x 1 kl 6,000.00
x 1 kl 10,000.00
Kelancaran pelaksaaan petugas BLUD
x 1 kl 100,000.00
Meningkatkan kinerja pencapaian BOK
x 1 kl 120,000.00 program
18,013,000.00
Sumber
han Anggaran Biaya Indikator Kinerja Pembiayaa
n
11 12 13 14
Rp. 4,000,000 Meningkatkan cakupan BOK
x 2 kl
penjaringan di UKBM TK/
PAUD 50%
Rp. 35,530,000
Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja
Biaya
11 12 13
x 4 kl Rp 2,400,000 pembinaan pelayanan BOK
kesehatan tradisional
meliputi kesehatan ibu dan
anak
x 1 kl Rp 1,250,000 untuk meningkatkan BOK
pelayanan kesehatan
tradisional
x 1 kl Rp 500,000 BOK
x 1 kl Rp 1,250,000 untuk meningkatkan BOK
pengetahuan nakes
x 1 kl Rp 500,000 BOK
x 1 kl Rp 200,000 BLUD
Indikator Sumber
Kebutuhan Anggaran
Kinerja biaya
11 12 13
x 1 kl Rp 2,500,000 Meningkatnya Cakupan Pengukuran BOK
Kebugaran Anak Sekolah
x 1 kl Rp 375,000
x 1 kl Rp 5,000,000
x 1 kl Rp 750,000
x 1 kl Rp 2,500,000
Meningkatnya Cakupan Pengukuran
BLUD
Kebugaran CJH
x 1 kl Rp 200,000
x 1 kl Rp 470,000 BLUD
x 1 kl Rp 389,550 BLUD
x 1 kl Rp 125,000 BLUD
x 1 kl Rp 15,000 BLUD
x 1 kl Rp 180,000 BLUD
Rp 16,249,550
11 12 13
x 11 KL 3,300,000.00 Meningkatkan cakupan penemuan BOK
kasus katarak 606( 15,00% )dari
target 1211(30%)
x 1 KL 10,000,000.00 BLUD
x 1 KL 60,000.00 BLUD
x 1 KL 300,000.00 BLUD
x 1 KL 25,000.00 BLUD
13,685,000.00
11 12 13
x 1 kl Rp600,000.00 peningkatan kompetensi petugas BOK
Rp2,500,000.00 BLUD
Rp750,000.00 BLUD
Rp250,000.00 BLUD
Rp500,000.00 BLUD
Rp500,000.00 BLUD
Rp250,000.00 BLUD
Rp1,000,000.00 BOK
Rp250,000.00 BOK
Rp500,000.00 BLUD
Rp1,875,000.00 BLUD
Rp50,000.00 BLUD
Rp70,000.00 BLUD
Rp50,000.00 BLUD
Rp180,000.00
Rp40,000.00 BLUD
Rp40,000.00 peningkatan pengetahuan BOK
Pelaksana Kes lansia
Rp30,675,000.00
11 12 13
x 1 kl Rp 805,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BOK
pada Kader
x 1 kl Rp 75,000 BOK
x 1 kl Rp 300,000 Promotif dan Preventif yang dilakukan BOK
pada Pakerja
x 3 kl Rp 120,000 BLUD
x 1 kl Rp 5,000,000 BLUD
x 1 kl Rp 10,000,000 BLUD
Memeriksa dan Memberikan
Pelayanan Kesehatan
x 1 kl Rp 2,000,000 BOK
x 1 kl Rp 1,500,000 BOK
x 1 kl Rp 250,000 BOK
Rp 20,600,000
Sumber
Volume Kegiatan Indikator Kinerja
Pembiayaan
11 12 13
x 2 kl Rp 3,200,000
x 2 kl Rp 1,200,000 DAU
x 1 kl Rp 600,000
x 2 kl Rp 400,000 BLUD
Rp 280,000
BLUD
x 1 kl Rp 175,000
x 2 kl Rp 40,000 BLUD
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 200,000
BLUD
Rp 100,000
Rp 25,000
Rp 90,000
Rp 20,000
Rp 30,000
Rp 20,000
BLUD
Rp 30,000
Rp 5,000
Rp 12,000
Rp 7,127,000
Sumber
Kebutuhan Anggaran Indikator Kinerja Pembiayaan
11 12 13
x 1 kl 1400000 Meningkatkan cakupan pemberian BOK
obat kecacingan mencapai 100%
x 1 kl 4,500,000.00 BOK
x 1 kl 10,000,000.00 BLUD
x 1 kl 60,000.00 BLUD
x 1 kl 120,000.00 BOK
x 1 kl 25,000.00 BOK
x 1 kl 75,000.00 BLUD
16,180,000.00
RENC
PUSK
N Upaya
O
Kegiatan Tujuan
Kesehatan
2 3 4
TO
TO
1 2 3 4
5 Upaya Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Mempermudah dalam pelaksanaan dan
Jiwa pelaporan program
TOTAL
1 2 3 4
Gigi & Mulut ATK Memenuhi pelayanan Gigi
TOTAL
1 2 4
Pelayanan Buku tulis
kesehatan
tradisional
Bolpoint
Kertas
N
Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan
O
1 2 3 4
Kesehatan Olah Raga ATK
TO
TOTAL AN
1 2 5 4
Indra ATK
1 2 4
upaya kesehatan buku tulis untuk mempermudah dalam pencatatn
lanjut usia dan pelaporan
ballpoint
Stop map
1 2 3 4
1 2 3 4
1 Program Kecacingan pemberian obat cacing pada Mengurangi resiko kecacingan pada anak
anak usia dini dan anak usia
sekolah(SD/MI)
pelaksana pelaksana
Mei 5 rim x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 20 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 5 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 1 pack x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 12 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 2 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 1 bh x Rp
perkesmas perkesmas
pelaksana pelaksana
Mei 2 bh x Rp
perkesmas perkesmas
TOTAL
TOTAL
Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
Sasaran Sumbar Mitra Kerja Kebut
Sasaran Jawab Pelaksanaan
Daya
5 6 7 8 9 10
1 Tahun Buku tulis Jan - Des
Besar 300 2 bh x Rp
Lbr
Kertas F4 6 rim x Rp
BINDER + isi 2 bh x Rp
Bolpoin Hitam 12 bh x Rp
Tipe - X 6 bh x Rp
PENSIL 2 bh x Rp
Map Snal heakter 2 bh x Rp
TOTAL
Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumbar Pelaksan Kebutuhan Angg
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
5 6 7 8 9 10 11
Kertas Januari 6 rim x Rp.
folio s/d
Desember
TOTAL
Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumber Pelaksan Kebutu
Sasaran Jawab Kerja
Daya aan
5 6 7 8 9 10
20 bk x Rp
20 bh x Rp
2 rim x Rp
Kebutuha Waktu
Target Penanggung Mitra
Sasaran n Sumber Pelaksana Kebutu
Sasaran Jawab Kerja
Daya an
5 6 7 8 9 10
Bollpen 1 box Februari 1 box x Rp
TOTAL
TOTAL ANGGARAN
Kebutuhan
Target Penanggung Waktu
Sasaran Sumbar Mitra Kerja Kebut
Sasaran Jawab Pelaksanaan
Daya
5 6 7 8 9 10
Kertas HVS 5 rim x Rp.
Kebutuhan Waktu
Target
Sasaran Penanggung Jawab Sumber Mitra Kerja Pelaksanaa Kebut
Sasaran
Daya n
5 6 7 8 9 10
petugas usila Pelaksa upaya 20 bk x
kes Usila
20 bh x
20 bh x
Kebutuhan Waktu
Sasaran Target Sasaran Penanggung Jawab Mitra Kerja Vo
Sumber Daya Pelaksanaan
5 6 7 8 9 10
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Kebutuhan
Sasaran Target Penanggung Sumber Mitra Kerja Waktu Kebut
Sasaran Jawab Daya Pelaksanaan
5 6 7 8 9 10
siswa 28 sekolah pelaksana Transportasi Bidan DesaApril,,Oktober 2 org x Rp.
program POPM
2 rim x Rp.
Kertas HVS
Bolpoin 1 unit x Rp.
300 lbr x Rp.
Penggand
aan
TOTAL
RUK )
2022
Indikator
Kebutuhan Anggaran
Kinerja
11 12
Rp 643,500
Rp 643,500
11 12
Kelancaran pelaksaaan petugas
50000 x 1 hr x 1 kl 100,000.00
60000 x 1 hr x 1 kl 360,000.00
37500 x 1 hr x 1 kl 75,000.00
3000 x 1 hr x 1 kl 36,000.00
20000 x 1 hr x 1 kl 120,000.00
3000 x 1 hr x 1 kl 6,000.00
5000 x 1 hr x 1 kl 10,000.00
707,000.00
11 12 13
60,000 x 1 kl Rp. 360,000
Rp. 1,085,000
11 12
3200 Rp 64,000
2500 Rp 50,000
60000 Rp 120,000
#REF!
Indikator
Kebutuhan Anggaran
Kinerja
11 12
15,000 x 1 hr x 1 kl Rp 15,000
60,000 x 1 hr x 1 kl Rp 180,000
Rp 195,000
11 12
60,000 x 1 x 1 KL 300,000.00
25,000 x 1 x 1 KL 25,000.00
325,000.00
11 12
3500 x Rp70,000.00
2500 x Rp50,000.00
2000 x Rp40,000.00
Rp160,000.00
11 12
Rp 207,000
11 12
25000 x 28 sekolah x 1 kl 1400000 Meningkatkan cakupan pemberian
obat kecacingan mencapai 100%
10,000,000 x x 1 kl 10,000,000.00
60,000 x x 1 kl 60,000.00
60,000 x x 1 kl 120,000.00
25,000 x x 1 kl 25,000.00
250 x lbr x 1 kl 75,000.00
16,180,000.00
Sumber
biaya
13
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
BLUD
Sumber
Pembiayaan
13
BOK
Sumber
Pembiayaa
n
14
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
Sumber
Biaya
13
Sumber
biaya
13
BLUD
BLUD
Sumber
Pembiayaan
13
BLUD
BLUD
Sumber Biaya
13
BLUD
BLUD
BLUD
Sumber
Pembiayaan
13
BLUD
Sumber
Pembiayaan
13
BOK
BOK
BLUD
BLUD
BOK
BOK
BLUD