Anda di halaman 1dari 51

Sistem Monitoring

Tim Evaluasi dan


Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
Kebijakan
SISMONTEPRA

Perubahan
Proses Bisnis
SISMONTEPRA

Modul
Pelaporan
TEPRA
Dasar Pelaksanaan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI


ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Dasar Pelaksanaan
a. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan
Pasal 4 dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi
anggaran dan program Pemerintah;

Untuk mendukung kelancaran b. menyampaikan segala dokumen dan data yang


pelaksanaan tugas TEPRA, diperlukan oleh TEPRA;
para Menteri, pimpinan
Lembaga Pemerintah non c. menentukan pejabat yang bertanggung jawab
Kementerian, Kepala untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik TEPRA;
Indonesia, Panglima Tentara
Nasional Indonesia, d. menyampaikan laporan perkembangan realisasi
pimpinan Sekretariat anggaran dan program pemerintah secara berkala
Lembaga Negara, Gubernur, di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA
sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan
dan Bupati/Walikota sesuai
selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden,
tugas, fungsi, dan dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan
kewenangannya:
e. melaporkan hambatan-hambatan dalam
merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada TEPRA.
KEPPRES 20 2015
SISMONTEPRA
(monev.lkpp.go.id)
PENGGUNA
SISMONTEPRA
Peran Pejabat Penghubung
Dalam mendukung SISMONtepra

• Mengkonsolidasikan data
Anggaran dan Pengadaan di tiap
K/L/Pemda;

• Mengkoordinasikan dan
memantau Satker/OPD dalam
PP pelaporan Sismontepra (jika
diperlukan);
• Memberikan saran, usulan dan rekomendasi
terkait permasalahan realisasi anggaran.

• Melaporkan data pada Sismontepra paling


lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya
untuk pelaporan bulan sebelumnya

• Meminta pembukaan blokir Sismontepra melalui


sistem atau email ke sekretraiat TEPRA (jika
diperlukan)
Peran ADMIN PPE (LPSE)
Dalam mendukung SISMONtepra

• Membuat akun-akun PA/KPA di


setiap Satker/OPD;

• Membantu permasalahan teknis;

PPE
Peran ADMIN PA/KPA SATKER/OPD
Dalam mendukung SISMONtepra

• Membantu Pejabat Penghubung


dalam pelaporan Sismontepra;

• Mengkonsolidasikan data
Anggaran dan Pengadaan di
masing-masing Satker/OPD;
ADMIN
PA/KPA
• Melaporkan data masing-masing Satker/OPD
pada Sismontepra;

• Berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung


apabila mengalami hambatan-hambatan.
Peran SEKRETARIAT
Dalam mendukung SISMONtepra

• Mengelola sistem;

• Membuat Akun Pejabat


Penghubung;

• Memonitor pelaporan oleh Pejabat


SEKRE
Penghubung;

• Membuka permintaan akses dari Pejabat


Penghubung;

• Melaporkan data kepada Ketua TEPRA.


Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
Kebijakan
SISMONTEPRA

Perubahan
Proses Bisnis
SISMONTEPRA

Modul
Pelaporan
TEPRA
Pelaporan SISMONTEPRA
untuk Tahun 2018
Keterangan:
Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan,
sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja.
Segala perubahan dilakukan dalam 1 halaman aplikasi.
Modul Pelaporan TEPRA

Rencana
Struktur Paket Progres Progres Proses
Anggaran Pengadaan Keuangan Fisik PBJ

Fitur Buka
Pemblokiran
untuk
Pembaruan
(1) Struktur anggaran Pemda

Sumber Data : Struktur APBD


Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung/Admin
PA/KPA
Frekuensi Pengisian : setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui
(2) Rencana Paket Pengadaan

Keterangan:
Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun
2017 diubah sudut pandangnya, menjadi range nilai
paket, dengan secara otomatis menarik data dari SiRUP
(3) Progres Keuangan

Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D


Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :
Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan
Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;
Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ;
Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung
(3) Progres Keuangan

Keterangan:
Catatan:
Dalam menginput tabel progress keuangan,
Untuk K/L, progres keuangan
sebelumnya adalah persentase, diubah
akan tetap menarik data
menjadi penginputan nilai nominal riil tiap
otomatis dari SPAN, sedangkan
bulannya, sistem akan mengkalkulasi secara
untuk Pemerintah Daerah tetap
otomatis penyerapan anggaran terhadap
melaporkan data keuangan
struktur anggaran yang diinputkan di
secara manual.
Sismontepra, dan akan tampil sebagai
persentase penyerapan di halaman utama.
(3) Progres Keuangan

Keterangan:
Perubahan tampilan format pelaporan Progres Keuangan.
Terdapat data pembanding Total Anggaran yang dimiliki
berdasarkan hasil pelaporan Struktur Anggaran sebelumnya.
(4) Progres FISIK

Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)
Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan
Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan
berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:
Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya
memonitor paket berdasarkan klasifikasi “aktivitas
strategis” akan digantikan dengan hanya monitoring paket
dengan nilai lebih dari Rp 200 juta. Tahapan pengadaan
juga akan diubah menjadi sebagaimana tabel di slide
selanjutnya
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:
Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3
tabel yaitu :
-Total paket pengadaan dengan nilai > 200 juta s.d. < 2.5 miliar
-Total paket pengadaan dengan nilai > 2.5 miliar s.d. < 50 miliar
-Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:
Pejabat penghubung melaporkan total paket
pengadaan yaitu :
- Total paket pengadaan dengan nilai
> 2.5 miliar s.d. < 50 miliar
(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:
Pejabat penghubung melaporkan total
paket pengadaan yaitu :
- Total paket pengadaan dengan nilai
> 50 miliar
PERMINTAAAN BUKA PEMBAHARUAN

1. Pengembangan 2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan


Sismontepra diselaraskan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat
dengan pengembangan dilakukan permintaan pembukaan blokir
SiRUP versi 2 dan melalui fungsi tombol “Permintaan Buka
pengembangan aplikasi Pembaharuan” di menu akun Pejabat
lainnya. Penghubung. Setiap permintaan buka
pembaharuan akan tercatat pada sistem.
MONITORING PROVINSI TERHADAP
KABUPATEN/KOTA

Pejabat Penghubung
Provinsi dapat memantau
kepatuhan Kabupaten dan
Kota di wilayahnya dalam
pelaporan dalam
Sismontepra
Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan


dari Aplikasi yang ada di masing-masing
K/L/D/I ke Sismontepra
Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan


dari Aplikasi yang ada di masing-masing
K/L/Pemda ke Sismontepra
Profil admin

Keterangan:
Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat
Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui
data diri secara mandiri
Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(SISMONTEPRA)
Kebijakan
SISMONTEPRA

Perubahan
Proses Bisnis
SISMONTEPRA

Modul
Pelaporan
TEPRA
Contoh Pelaporan
Sismontepra
Modul Pelaporan TEPRA

Rencana
Struktur Progres Progres Proses
Paket
Anggaran Keuangan Fisik PBJ
Pengadaan
Struktur anggaran Pemda

Sumber Data : Struktur APBD Pemda


Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung
Frekuensi Pengisian : setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui
Rencana paket pengadaan

•Sumber Data : Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SiRUP)


•Metode Pengisian : Sinkronisasi secara otomatis dengan Aplikasi SiRUP
secara berkala
Progres Keuangan

Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D


Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :
Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan
Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan;
Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ;
Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung
Progres Keuangan
Progres Keuangan

Bulan Target Realisasi

1 Rp.100.000.000.000 Rp.50.000.000.000 10000000000 5000000000


2 Rp.200.000.000.000 Rp.100.000.000.000 20000000000 10000000000
3 Rp.350.000.000.000 Rp.250.000.000.000
35000000000 25000000000
4 Rp.450.000.000.000 Rp.400.000.000.000
45000000000 40000000000
5 Rp.450.000.000.000 Rp.450.000.000.000
6 Rp.600.000.000.000 Rp.450.000.000.000 45000000000 45000000000
7 Rp.700.000.000.000 Rp.600.000.000.000 60000000000 45000000000
8 Rp.800.000.000.000 Rp.700.000.000.000
70000000000 60000000000
9 Rp.850.000.000.000 Rp.800.000.000.000
10 80000000000 70000000000
Rp.900.000.000.000 Rp.850.000.000.000
11 Rp.930.000.000.000 Rp.900.000.000.000 85000000000 80000000000
12 Rp.970.000.000.000 90000000000 85000000000

93000000000 90000000000

97000000000
Progres Keuangan

Bulan Target Realisasi

1 10000000000 5000000000
2
20000000000 10000000000
3
35000000000 25000000000
4

5 45000000000 40000000000

6 45000000000 45000000000
7
60000000000 45000000000
8
70000000000 60000000000
9

10 80000000000 70000000000

11 85000000000 80000000000
12
90000000000 85000000000

93000000000 90000000000

97000000000
Progres FISIK

Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)
Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi
Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan
Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan
berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung
Progres FISIK
Progres FISIK
Fisik

0.2 1.2 7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47

0.1 1.1 6.1 13.4 24.40

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target : 0,2% 1,2% 7,5% 15,5% 25,57% 40,57% 60,17% 67,17% 75,47% 80,47% 86,47% 98,47%

Realisasi : 0,1% 1,1% 6,1% 13,4% 24,40%


Progres FISIK
Fisik

0.2 1.2 7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47

0.1 1.1 6.1 13.4 24.40

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Target :
Realisasi :
Proses Pengadaan Barang/Jasa

Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar


Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar | < 50 miliar
Total palet dengan nilai > 50 Miliar

Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu


Metode Pengisian : Manual
Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan
Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya
Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung
Proses Pengadaan Barang/Jasa
Proses Pengadaan Barang/Jasa

B01 B02 B03


Pemilihan/Pelaksanaan : 10 50 100
Hasil Pemilihan : 0 30 70
Kontrak : 0 10 30
Serah Terima : 0 0 10
Proses Pengadaan Barang/Jasa

10 50 100

0 30 70

0 10 30

0 0 10

B01 B02 B03


Pemilihan/Pelaksanaan :
Hasil Pemilihan :
Kontrak :
Serah Terima :
Email : tepra@lkpp.go.id
Cc : tepra@ksp.go.id

Anda mungkin juga menyukai