Anda di halaman 1dari 30

Data Dasar Kependudukan Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan 2015

No Puskesmas Data
Penduduk KK Bumil Bayi Balita Siswa Penduduk Bumil Balita
Klas I Total SLTP SLTA miskin Miskin miskin
1 Wiradesa 60,133 16814
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Jumlah 60,133
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Promosi Kesehatan
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut PHBS , ASI eksklusif JPKM dan Promosi

Diisi
Pengkajian PHBS Puskesmas
a Jumlah Rumah Tangga 2,632
b Jumlah Rumah tangga dilakukan pengkajian PHBS 2,632
c Jumlah Rumah Tangga berPHBS 1,605
d Jumlah Institusi Sekolah Dasar 31
e Jumlah Sekolah dilakukan pengkajian PHBS 31
f Jumlah Sekolah berPHBS 23
g Jumlah Tempat Ibadah 0
h Jumlah Tempat Ibadah dilakukan pengkajian PHBS 0
i Jumlah Tempat Ibadah berPHBS 0
j Jumlah Institusi Kesehatan 0
k Jumlah Institusi Kesehatan dilakukan pengkajian PHBS 0
l Jumlah Institusi Kesehatan ber PHBS 0
m Jumlah Tempat Kerja 0
n Jumlah Tempat Kerja dilakukan pengkajian PHBS 0
o Jumlah tempat kerja ber PHBS 0
1 Cakupan pengkajian PHBS tatanan RT 100%
2 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Sekolah 100%
3 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Tempat Ibadah 0%
4 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Institusi kesehatan 0%
5 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Tempat Kerja 0%
7 Prosentase RT dg Strata PHBS 61%
8 Prosentase Sekolah dg Strata PHBS 74%
9 Prosentase Tempat Ibadah ber PHBS 0%
Prosentase institusi kesehatan ber PHBS 0%
Prosentase tempat kerja ber PHBS 0%

Nilai Kinerja Cakupan PHBS RT (standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh


<1% 1
1 1%-2% 2
4
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja Cakupan PHBS Sekolah (standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
2 1%-2% 2
4
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja Cakupan PHBS Tempt ibadah (standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
3 1%-2% 2
3%-4% 3 1
≥5% 4

Nilai Kinerja Cakupan PHBS institusi kesehatan (standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
4
1%-2% 2
1
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja Cakupan PHBS tempat kerja(standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
5 1%-2% 2
1
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja kualitasPHBS RT (65%) Nilai Nilai diperoleh
<30% 1
6 30%-49% 2
3
50%-64% 3
≥65% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS Sekolah (40%) Nilai Nilai diperoleh
<20% 1
7 20%-29% 2
4
30%-39% 3
≥40% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS tempat ibadah (40%) Nilai Nilai diperoleh
<20% 1
8 20%-29% 2
1
30%-39% 3
≥40% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS institusi kesehatan (80%) Nilai Nilai diperoleh
<40% 1
9 40%-59% 2
1
60%-79% 3
≥80% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS tempat kerja (25%) Nilai Nilai diperoleh
<15% 1
10 15%-19% 2
1
20%-24% 3
≥25% 4
Diisi
Pemberdayaan UKBM
Puskesmas
a Jumlah Posyandu 67
b Jumlah Posyandu purnama & mandiri 41
c Jumlah Kader Posyandu 327
d Jumlah Kader aktif 327
e Jumlah Kelompok Generasi Muda 0
f Jumlah Kelompok Generasi muda dibina 0
g Jumlah Desa dalam wilayah kerja 16
h Jumlah Desa dengan strata desa siaga 16
1 Pratama
2 Madya 14
3 Purnama 2
4 Mandiri
i Jumlah desa siaga dengan strata purnama dan mandiri 0
1 Prosentase posyandu Purnama& mandiri 61%
2 Rata-rata kader per posyandu 5
3 Prosentase kader aktif 100%
4 Prosentase pembinaan kelompok generasi muda 0%
5 Persentase Strata Desa Siaga Aktif Purnama dan mandiri 12.50%

Nilai Kinerja Strata Posyandu Purnama& Mandiri ( targetmin 65%) Nilai Nilai diperoleh
<34% 1
11 35%-49% 2
3
50%-64% 3
≥65% 4

Nilai Kinerja Peranserta Kader/ rata-rata kader ( Target min 5 org/Psy) Nilai Nilai diperoleh
<3 1
12 3 2
4
4 3
≥5 4
Nilai Kinerja Kualitas kader /kader aktif ( target min 80%) Nilai Nilai diperoleh
<30% 1
13 30%-54% 2
4
55%-79% 3
≥80% 4
Nilai Kinerja Pembinaan Generasi Muda (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
14 5%-9% 2
1
10%-14% 3
≥15% 4
Nilai Kinerja Cakupan Desa Siaga strata purnama dan mandiri (80%) Nilai Nilai diperoleh
<40% 1
15 40%-59% 2
1
60%-79% 3
≥80% 4

Usaha Kesehatan Sekolah


a. Jumlah SD /MI dengan UKS 31
Jumlah SD dengan strata minimal
Jumlah SD dengan strata Standar 23
Jumlah SD dengan strata Optimal
Jumlah SD dengan strata Paripurna
b Jumlah SMP / MTs 6
Jumlah SMP / MTs dengan UKS 6
Jumlah SMP / MTs dengan strata Standar
Jumlah SMP / MTs dengan strata Optimal
Jumlah SMP / MTs dengan strata Paripurna
c Jumlah SMA / MA 1
Jumlah SMA / MA dengan UKS
Jumlah SMA / MA dengan strata Standar 1
Jumlah SMA / MA dengan strata Optimal
Jumlah SMA / MA dengan strata Paripurna
g Penjaringan/ screening kesehatan anak sekolah 1141
Jumlah siswa kelas 1 SD 1141
Jumlah siswa kelas 1 dilakukan penjaringan 1055
Prosentase penjaringan siswa kelas 1 92%
16 Nilai Kinerja Penjaringan Kesehatan anak sekolah Nilai Nilai diperoleh
<50% 1
50%-74% 2
3
75%-99% 3
≥100% 4
Promosi dan pembinaan kesehatan Diisi Puskesmas
a Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan 310
b Jumlah penyuluhan kesehatan tentang Kesehatan Keluarga tms gizi 110
c Jumlah Penyuluhan tentang P2M 129
d Jumlah penyuluhan tentang Kesehatan lingkungan 44
e Jumlah Penyuluhan tentang PHBS 15
f Jumlah penyuluhan tentang Napza 12
Proporsi Penyuluhan ttg Napza thd sel penyuluhan 4% 4.00

Nilai Kinerja penyuluhankeseluruhan *(minimal 40 kali) Nilai Nilai diperoleh


< 20 kali / tahun 1
17 20-29 kali / tahun 2
4
30- 39 kali / tahun 3
≥ 40 kali / tahun 4
Nilai Kinerja penyuluhan Kesga (min 8 kali) Nilai Nilai diperoleh
< 2 kali / tahun 1
18 2-3 kali / tahun 2
4
4-7 kali / tahun 3
≥ 8 kali / tahun 4
Nilai Kinerja penyuluhan P2M (min 8 kali) Nilai Nilai diperoleh
< 2 kali / tahun 1
19 2-3 kali / tahun 2
4
4-7 kali / tahun 3
≥ 8 kali / tahun 4
Nilai Kinerja penyuluhan Kesling (min 8 kali) Nilai Nilai diperoleh
< 2 kali / tahun 1
20 2-3 kali / tahun 2
4
4-7 kali / tahun 3
≥ 8 kali / tahun 4
Nilai Kinerja penyuluhan PHBS (min 8 kali) Nilai Nilai diperoleh
< 2 kali / tahun 1
21 2-3 kali / tahun 2
4
4-7 kali / tahun 3
≥ 8 kali / tahun 4
Nilai Kinerja penyuluhan NAPZA (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
22 5-9 % 2
1
10-14 % 3
≥15 % 4
£

Maksimum Nilai 88
Nilai Yang diperoleh 58
Nilai Pencapaian 65.91%

TOTAL KINERJA PROMOSI & PEMBERDAYAAN Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
TOTA 51-69% 2
2
L 70 - 79 % 3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN SEDANG


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Program Kesehatan keluarga & Reproduksi


Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut pelayanan Ibu hamil, pelayanan bayi dan Balita,
Anak Usia subur, dan Kesehatan reproduksi

Pelayanan Ibu hamil & Persalinan Diisi Puskesmas


a. Jumlah ibu hamil tercatat dalam setahun 916
b. Jumlah ibu hamil berkunjung K1 (Kunjungan I trimester I) 916
c. Jumlah Ibu hamil K4 sesuai standart (1,1,2) 1069
d. Jumlah perkiraan Bumil Risti 183
e. Jumlah Ibu hamil Risti dilayani 332
f. Jumlah Ibu hamil risti dirujuk 352
Cakupan K1 Bumil 100%
Cakupan K4 Bumil 117%
Cakupan Bumil Risti 181.4%
Cakupan Bumil Risti dirujuk 106.0%
Nilai Kinerja K1 (standart 95%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
1 51-74% 2
4
75 - 94 % 3
95%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja K4 (Standart 91%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
2 51-70% 2
4
71 - 90% 3
91%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja cakupan Bumil Risti (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
3 51-74% 2
4
75 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Bumil Risti dirujuk (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
4 51 - 74% 2
4
75- 99 % 3
100% 4

Pelayanan Persalinan & Nifas


Jumlah Ibu bersalin 998
Jumlah Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan 998
Jumlah Ibu nifas dilayani 998
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 100.0%
Cakupan pelayanan ibu nifas 100.0%
Nilai Kinerja Persalinan Nakes (standart 85%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
5 51-67% 2
4
68 - 84 % 3
85%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pelayanan Ibu nifas (Standart 90%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
6 51-69% 2
4
70 - 89 % 3
90%sampai 100 % 4
Pelayanan kesehatan bayi
Jumlah kelahiran Hidup 1005
Jumlah bayi BBLR 58
Bayi 0-2 bl dilakukan MTBM 1005
Jumlah sasaran bayi 0-2 bl 1005
Jumlah bayi BBLR ditangani 58
Jumlah Kunjungan Neonatal 1005
Jumlah Neonatal Risti 57
Jumlah Neonatal Risti ditangani 57
Jumlah Kunjungan bayi minimal 4 kali (SDIDTK bayi) 896

Persentase BBLR ditangani standart 100.0%


Cakupan KN 100.0%
Persentase Penanganan Neonatal risti 100.0%
Persentase bayi kunjungan min 4 kali (SDIDTK bayi) 89.2%
Cakupan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) 100.0%

Nilai Kinerja Penanganan BBLR (standart 100%) Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
7 51-74% 2
4
75 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan KN (Standart 90%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
8 51-69% 2
4
70 - 89 % 3
90%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Penanganan Neonatus Risti (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
9 51-74% 2
4
75 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Pelayanan Bayi / SDIDTK (Standart 90%) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
10 50 - 69% 2
3
70 - 89 % 3
90%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Cakupan MTBM (Standart 50%) Nilai Nilai diperoleh
<=25 % 1
11 26 - 49 % 2
4
50 - 74 % 3
>=75% 4

Pelayanan Kesehatan anak balita,anak prasekolah & kespro remaja


Jumlah Anak Balita di wilayah kerja 3852
Jumlah Anak Balita usia 2 bl - 5 th dilakukan MTBS 350
Jumlah Kunjungan Balita sakit (usia 2 bl - 5 th) 5236
Jumlah Anak prasekolah (5-6 th) di wil kerja 1576
Jumlah Anak umur 1-5 th dilakukan SDIDTK 1617
Jumlah anak prasekolah (5-6 th) SDIDTK 497
Jumlah Murid SLTP & SLTA Kelas I 1163
Jumlah Murid SLTP& SLTA Kelas I diberikan yankes kespro 1163

Cakupan SDIDTK Anak balita 42.0%


Cakupan MTBS pada Balita 6.7%
Cakupan SDIDTK Anak prasekolah 31.5%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SLTP&SLTA 100.0%
Nilai Kinerja SDIDTK anak balita (Standart 90%) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
12 50 - 69% 2
1
70 - 89 % 3
90%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Cakupan MTBS pada Balita (Standart 75%) Nilai Nilai diperoleh
<=25 % 1
13 26 - 49 % 2
1
50 - 74 % 3
>=75% 4
Nilai Kinerja Anak Pra sekolah (Standart 80 %) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
14 51- 69% 2
1
70 - 79 % 3
80%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pelayanan Kespro SLTP & SLTA (Standart 80%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
15 51- 69% 2
4
70 - 79 % 3
80%sampai 100 % 4
Pelayanan kesehatan anak sekolah
Jumlah Murid SD& MI Kelas I 1141
Jumlah Murid SD& MI Kelas I diperiksa melalui penjaringan 1055
Cakupan Penjaringan Anak SD&MI 92.5%

Nilai Kinerja Penjaringan SD & MI (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
16 51-74% 2
75 - 99 % 3 3
100% 4

Pelayanan Kesehatan Reproduksi


Jumlah WUS 15903
Jumlah PUS 10620
Jumlah PUS sebagai peserta KB Aktif 8137
Jumlah WUS di deteksi Kanker reproduksi 0
Cakupan KB Aktif 76.6%
Cakupan deteksi Kanker Reproduksi 0.0%
Nilai Kinerja Pelayanan KB Aktif (Standart 70%) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
17 50 - 59 % 2
4
60 - 69 % 3
70 - 100% 4
Nilai Kinerja Deteksi kanker reproduksi (Standart 80%) Nilai Nilai diperoleh
< 40 % 1
18 40 - 59% 2
1
60-79 % 3
≥80% 4

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut


Jumlah sasaran pra usila & usila di puskesmas 10111
Jumlah pra usila & usila yang dilayani oleh puskesmas (dalam 6153
gedung dan luar gedung) 21
Jumlah kelompok usila di wilayah puskesmas 20
Jumlah kelompok usila yang dibina oleh puskesmas 20
Jumlah kelompok usila yang melaksanakan senam usila 1
Cakupan pelayanan kesehatan pra usila & usila 60.85%
Cakupan pembinaan pra usila & usila 100.00%
Cakupan pelaksanaan senam usila 5.00%

Nilai Kinerja Pelayanan Kesehatan Usila (Standart 70%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
19 50 - 59% 2
3
60 - 69% 3
70%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pembinaan Kelompok Usila (Standart 70%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
20 50 - 59% 2
4
60 - 69% 3
70%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pelaksanaan Senam Usila (Standart 50%) Nilai Nilai diperoleh
< 20 % 1
21 20- 29% 2
1
30 - 39 % 3
50%sampai 100 % 4

Maksimum Nilai 84
Nilai Yang diperoleh 66
Nilai Pencapaian 78.57%

TOTAL KINERJA KESGA Nilai Nilai diperoleh


T ≤ 50 % 1
O 51-69% 2
3
TA 70 - 79 % 3
L ≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA KESGA CUKUP


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Program Gizi
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut pelayanan Gizi Bayi, Balita dan Ibu Hamil

Pemantauan Pertumbuhan Balita Diisi Puskesmas


a Jumlah Balita yang ada (S) 4337
b Jumlah Balita yang mempunyai KMS (K) 4337
c Jumlah Balita yang datang dan ditimbang di Posyandu (D) 3233
d Jumlah Balita yang naik Berat Badannya (N) 2172
e Balita yang ditimbang BB berada pd garis merah & BGM
Cakupan Balita mendapat KMS (K/S) 100.00%
Cakupan Penimbangan Balita (D/S) 74.54%
Prosentase Balita yang berat badannya Naik (N/D) 67.18%
Prosentase masalah Balita BGM (BGM/D) 0.00%

Pelayanan Gizi
a Jumlah sasaran Balita Vit A 3405
b Jumlah Balita yang mendapat kapsul Vit A dosis tinggi 3328
c Jumlah sasaran ibu hamil 1030
d Jumlah ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe 936
e Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari Gakin 25
f Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari gakin yang mendapat MP-ASI 25
g Jumlah Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/U 22
h Jumlah Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/TB 3
i Balita gizi buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan 3
j Jumlah ibu nifas mendapat 2 kapsul Vitamin A 963
k Jumlah sasaran ibu nifas 984
Cakupan Balita yang mendapat vitamin A 97.74%
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 90.87%
Cakupan pemberian MP-ASI pd anak dari keluarga miskin usia 6 -24 bln 100.00%
Prosentase Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/U 0.68%
Prosentase Gizi Buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) 0.09%
Cakupan Balita gizi buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan 100.00%
Cakupan Vitamin A Ibu Nifas 97.87%

Promosi Sadar Gizi


a Jumlah Bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 53
b Jumlah seluruh Bayi usia 6 bulan 467
c Jumlah ibu hamil anemia (Hb < 11 gr%)
d Jumlah ibu hamil yang diperiksa Hb
e Jumlah ibu hamil dengan LILA <23,5 cm 96
Jumlah ibu hamil yang diukur LILA nya 936
f Jumlah sasaran ibu hamil 1030
i Jumlah desa dg garam beryodium baik 16
j Jumlah seluruh desa yang diperiksa garamnya 16
Cakupan bayi mendapat ASI eklusif 6 bulan 11.35%
Prosentase ibu hamil anemia 0.00%
Prosentase ibu hamil KEK 9.32%
Cakupan desa dg garam beryodium baik 100.00%

1 Nilai Kinerja Pemantauan Pertumbuhan Balita Nilai Nilai diperoleh


a Cakupan Balita yang mendapat KMS (K/S)
<90% 1
90-94% 2
4
95-99% 3
100% 4
b Cakupan Penimbangan Balita (D/S)
< 65 % 1
65 - 74 % 2
2
75 - 84 % 3
≥ 85 % 4
c Prosentase Balita yang berat badannya Naik (N/D) Nilai
< 60 % 1
60 - 69 % 2
2
70 - 79 % 3
≥ 80 % 4
d Prosentase masalah Balita BGM (BGM/D) Nilai
≥6% 1
4 - 5,9 % 2
4
2 - 3,9 % 3
<2% 4
2 Nilai Kinerja Pelayanan Gizi Nilai Nilai diperoleh
a Cakupan Balita mendapat kapsul Vitamin A
< 60 % 1
60 - 69% 2
4
70 - 79 % 3
≥ 80% 4
b Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
< 60 % 1
60 - 69% 2
4
70 - 79 % 3
≥ 80% 4
c Cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada anak usia 6 -
24 bln dari keluarga miskin
< 60 % 1
60 - 79% 2
4
80 - 99% 3
100% 4
d Prosentase Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/U
≥ 4% 1
3-3,9% 2
4
2-2,9% 3
<2% 4
e Prosentase Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/TB
≥3% 1
2 % -2,9 % 2
4
1 % - 1,9 % 3
<1% 4
f Balita gizi buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan
< 60 % 1
60 - 79% 2
4
80 - 99 % 3
100% 4
g Cakupan Vitamin A Ibu Nifas
< 60 % 1
60 - 69% 2
4
70 - 79 % 3
≥ 80% 4
3 Nilai Kinerja Promosi Sadar Gizi
a Bayi yang mendapat ASI eksklusif
< 20 % 1
20 - 39% 2
1
40 - 59 % 3
≥ 60% 4
b Prosentase ibu hamil anemia
>60% 1
41 - 60% 2
4
21 - 40% 3
< 20% 4
c Prosentase ibu hamil KEK
>45 1
31 - 45% 2
4
16 - 30% 3
<15% 4
d Desa dengan Garam beryodium baik
< 70 % 1
70 - 79% 2
4
80 - 89 % 3
≥ 90 % 4

Maksimum Nilai 60
Nilai Yang diperoleh 53
Nilai Pencapaian 88.33%

TOTAL KINERJA GIZI Nilai Nilai diperoleh


T ≤ 50 % 1
O 51-69% 2
T 4
70 - 79 % 3
A
L ≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA GIZI BAIK


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Program Pemberantasan penyakit menular


Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut upaya pemberantasan penyakit menular seperti
P2TB, DBD, Diare dan ISPA

Pemberantasan Penyakit Menular TB paru Diisi Puskesmas


a Jumlah penduduk 60113
b Jumlah perkiraan tersangka TB paru 620
c Jumlah suspect TB paru ditemmukan 278
d Jumlah perkiraan penderita TB paru BTA (+) 62
e Jumlah enderita TB paru BTA (+) ditemukan 34
f Jumlah penderita TB paru BTA (+) diobati 34
g Jumlah penderita TB paru BTA (+) Konversi 31
h Jumlah penderita TB paru BTA (+) sembuh 34
i Jumlah penderita TB paru BTA(-) Ro (+) ditemukan 25
j Jumlah Penderita TB paru (BTA (_) R0 (+) diobati 25
k Jumlah Penderita TB paru BTA (_) Ro (+) selesai berobat 25
l Jumlah penderita mempunyai PMO 59
Cakupan penemuan suspect 44.84%
Cakupan penemuan BTA (+) 55%
Cakupan pengobatan BTA (+) 100%
Cakupan penderita dg Konversi 91%
Cakupan kesembuhan 100%
Cakupan pengobatan lengkap 100%
Nilai Kinerja cakupan suspect ( standart 76 %) Nilai Nilai diperoleh
≤25 % 1
1 26 - 50 2
2
51 - 75 3
76 - 100 4
Nilai Kinerja CDR BTA (+) standart 70% Nilai Nilai diperoleh
10 - < 30 1
2 30 - < 50 2
50 - < 70 3 4
≥ 70 4
Nilai Kinerja cakupan pengobatan BTA + menjadi - / Konversi
(Standart 80%) Nilai Nilai diperoleh
< 40 1
3
40 - < 60 2
4
60 - < 80 3
≥ 80 4
Nilai Kinerja kesembuhan (Standart 85%) Nilai Nilai diperoleh
< 65 1
4 65 - < 75 2
4
75 - < 85 3
85 - 100 4
Nilai Kinerja Pengobatan lengkap (standart 85%) Nilai Nilai diperoleh
< 65 1
5 65 - < 75 2
4
75 - < 85 3
85 - 100 4

Pemberantasan Penyakit demam Berdarah


a Jumlah kasus DBD 7
b Jumlah kasus DBD ditangani 7
c Jumlah kasus DBD dilakukan PE 7
d Jumlah PSN penanggulangan dilakukan 4
e Jumlah pertemuan Pokjanal 1
Proporsi kasus ditangani 100%
Proporsi kasus ditindkalanjuti PSN 57%
Efektifitas Pokjanal DBD 1

Nilai Kinerja penanganan kasus (100%) Nilai Nilai diperoleh


< 70 1
6 70- < 85 2
4
85- < 100 3
100 4
Nilai Kinerja PSN kasus ( 100%) Nilai Nilai diperoleh
< 70 1
7 70- < 85 2
1
85- < 100 3
100 4
Nilai Kinerja Pokjanal (min 4 kl/th) Nilai Nilai diperoleh
1x /th. 1
8 2x /th. 2
1
3x /th. 3
4x /th. 4
Pemberantasan Penyakit Diare
a Jumlah kasus balita diare 842
b Jumlah kasus balita diare ditangani 842
c Jumlah balita diare mendapat oralit 842
d Jumlah kematian balita dengan diare 7
% balita dengan diare ditangani 100%
Cakupan balita diare mendapat oralit 100%
CFR balita diare 1%

Nilai Kinerja % diare ditangani ( 100%) Nilai Nilai diperoleh


< 70 1
9 70- < 85 2
4
85- < 100 3
100 4
Nilai Kinerja cakupan balita diare mendapat oralit ( 100%) Nilai Nilai diperoleh
< 70 1
10 70- < 85 2
4
85- < 100 3
100 4
Nilai Kinerja CFR balita diare Nilai Nilai diperoleh
≥ 3,2 1
11 2,2 -3,2 2
4
1,2 - 2,2 3
< 1,2 4

Pemberantasan penyakit ISPA


a Jumlah Balita di wilayah kerja 5790
b Perkiraan penderita pneumonia balita (10% populasi) 579
c Jumlah penderita pneumonia balita ditemukan 392
d Jumlah penderita pneumonia balita ditangani 296
Cakupan penemuan penderita pneumonia 7%
Cakupan penanganan penderita pneumonia 76%

Nilai Kinerja Penemuan penderita (Standart 10%) Nilai Nilai diperoleh


< 5% 1
12 5 - < 7,5 2
2
7.5-9 3
≥ 10 % 4

Nilai Kinerja Cakupan penanganan penderita (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh
<= 25% 1
13
26 - 50% 2
3
51-75% 3
76 -100 % 4

Maksimum Nilai 52
Nilai Yang diperoleh 41
Nilai Pencapaian 78.85%

TOTAL KINERJA P2M Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
TO 51-69% 2
TAL 70 - 79 % 3
3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA P2M CUKUP


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut Pengawasan Sanitasi Dasar, Pengawasan TTU,
Institusi, TPM, pengelolaan limbah medis yan kes dan penyelenggaraan klinik sanitasi

Pengawasan Kualitas Air Bersih Diisi Puskesmas


a Jumlah KK yang ada
b Jumlah KK diperiksa
c Jumlah KK mengakses air bersih
d Jumlah Sarana Air Bersih
e Jumlah SAB dilakukan Inspeksi Sanitasi
f Jumlah SAB "aman"
g Jumlah SAB resiko rendah
h Jumlah SAB resiko sedang
i Jumlah SAB resiko tinggi
j Jumlah SAB resiko amat tinggi
k Jumlah Sampel air bersih diperiksa bakteriologis
l Jumlah sampel air memenuhi syarat bakteriologis
Cakupan Inspeksi Sanitasi #DIV/0!
Proporsi SAB risiko rendah dan sedang #DIV/0!
Cakupan akses Air Bersih #DIV/0!
Cakupan pemeriksaan kualitas air bersih #DIV/0!
Proporsi air bersih memenuhi syarat bakteriologis #DIV/0!

Nilai Kinerja Inspeksi Sanitasi Nilai Nilai diperoleh


<5% 1
1 5 - 6,9 % 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
>10% 4
Nilai Kinerja kualitas SAB (standart 80%) Nilai Nilai diperoleh
< 40 % 1
2 40 - 59% 2
#DIV/0!
60 - 79 % 3
80 - 100% 4
Nilai Kinerja cakupan akses AB (Standart 90%) Nilai Nilai diperoleh
< 60 % 1
3 60 - 75% 2
#DIV/0!
76 - 89 % 3
90% atau lebih 4
Nilai Kinerja kualitas air bersih (Standart 75%) Nilai Nilai diperoleh
< 25 % 1
4 25 - 50 % 2
#DIV/0!
51 - 74% 3
75% atau lebih 4

Penyehatan Jamban Keluarga


a Jumlah KK yang ada
b Jumlah KK yang memiliki jamban Keluarga
c Jumlah jamban keluarga yang diperiksa
d Jumlah jamban keluarga yg memenuhi syarat kesehatan
Persentase KK memiliki Jamban #DIV/0!
Cakupan pemeriksaan jamban keluarga #DIV/0!
Proporsi jamban memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja Kepemillikan jamban (standart 85%) Nilai Nilai diperoleh


< 22 % 1
5 22 - 53 % 2
53 - 84% 3 #DIV/0!
≥ 85 % 4
Nilai Kinerja Pemeriksaan jamban Nilai Nilai diperoleh
<4% 1
6 4 - 6,9% 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
10% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas Jamban Nilai Nilai diperoleh
< 22 % 1
7 22 - 53 % 2
#DIV/0!
53 - 84% 3
≥ 85 % 4
Pengawasan Rumah Sehat
a Jumlah rumah yang ada
b Jumlah rumah yang diperiksa
c Jumlah rumah memenuhi syarat kesehatan
Cakupan pemeriksaan rumah sehat #DIV/0!
Proporsi rumah memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja Pemeriksaan Rumah Sehat Nilai Nilai diperoleh


<4% 1
8 4 - 6,9% 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
10% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas Rumah Sehat Nilai Nilai diperoleh
< 22 % 1
9 22 - 53 % 2
#DIV/0!
53 - 84% 3
≥ 85 % 4

Pengawasan sanitasi TTU


a Jumlah TTU yang ada
b Jumlah TTU diperiksa
c Jumlah TTU memenuhi syarat
Cakupan pemeriksaan TTU #DIV/0!
Proporsi TTU memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja cakupan pemeriksaan Nilai Nilai diperoleh


<4% 1
10 4 - 6,9% 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
10% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas TTU (Standar 79%) Nilai Nilai diperoleh
< 58 % 1
11 58 - 67 % 2
#DIV/0!
68 - 78 % 3
> 79 % 4

Pengawasan sanitasi Institusi


a Jumlah Institusi yang ada
b Jumlah Institusi diperiksa
c Jumlah Institusi memenuhi syarat
Cakupan pemeriksaan Institusi #DIV/0!
Proporsi Institusi memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja cakupan pemeriksaan Nilai Nilai diperoleh


<4% 1
12 4 - 6,9% 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
10% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas Institusi (Standar 50%) Nilai Nilai diperoleh
< 30 % 1
13 30 - 39 % 2
#DIV/0!
40 - 49 % 3
> 50 % 4

Pelayanan Hygiene dan Sanitasi TPM


a Jumlah tempat pengelolaan makanan
b Jumlah Tempat pengelolaan makanan diperiksa
c jumlah Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat
Cakupan pemeriksaan TPM #DIV/0!
Proporsi TPM memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja Pemeriksaan TPM Nilai Nilai diperoleh


<4% 1
14 4 - 6,9% 2
#DIV/0!
7 - 9,9 % 3
10% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas TPM (standart 73,3%) Nilai Nilai diperoleh
< 53 % 1
15 53 - 62% 2
#DIV/0!
63 - 73 % 3
73,3 % atau lebih 4
Pengamanan Pestisida
a Jumlah TP2 yang ada
b Jumlah TP2 diperiksa
c Jumlah TP2 memenuhi syarat
d Cakupan pemeriksaan TP2 #DIV/0!
Proporsi TP2 memenuhi syarat #DIV/0!

Nilai Kinerja cakupan pemeriksaan (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh


<60% 1
16 60 - 69% 2
#DIV/0!
70 - 80% 3
> 100% atau lebih 4
Nilai Kinerja Kualitas TP2 (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh
<40% 1
17 40 - 59% 2
#DIV/0!
60 - 80% 3
> 100% 4

Pengelolaan Limbah Medis


Jumlah pengiriman limbah medis / dimusnahkan setahun
Standart pengiriman limbah medis /tahun min 4 kali
Cakupan pengiriman limbah medis #DIV/0!

Nilai Kinerja pengelolaan limbah medis Nilai Nilai diperoleh


<50 % 1
18 50 - 75% 2
#DIV/0!
75 - 100% 3
≥100% 4

Penyelenggaraan klinik sanitasi


a Jumlah kunjungan penyakit berbasis lingkungan/th (DBD, TBC, Diare)
b Jumlah kunj, penyakit berbasis lingk di rujuk ke Klinik sanitasi
c Jumlah kunj aktif ke klinik sanitasi
d Jumlah konsultasi yang dilayani dalam 1 tahun
e Jumlah permasalahan yang memerlukan kunjungan rumah
f Jumlah kunjungan rumah yang dilaksanakan
Proporsi rujukan ke klinik sanitasi #DIV/0!
Proporsi masalah yang ditindaklanjuti #DIV/0!

Nilai Kinerja Pemanfaatan (standart 10%) Nilai Nilai diperoleh


<1% 1
19 1 - 5% 2
#DIV/0!
5-10% 3
≥ 10% 4
Nilai Kinerja Tindak lanjut (standart 25%) Nilai Nilai diperoleh
<10% 1
20 10 - 15% 2
#DIV/0!
15 - 25% 3
≥ 25% 4
Pemeriksaan Bangunan bebas Jentik
a Jumlah bangunan diwilayah kerja
b Jumlah bangunan dilakukan pemeriksaan jentik
c Jumlah bangunan bebas jentik
Cakupan Pemeriksaan jentik #DIV/0!
Cakupan Angka bebas jentik #DIV/0!

Nilai Kinerja Cakupan Pemeriksaan Jentik


(standart min ….%) Nilai Nilai diperoleh
< 10 % 1
21
11 - 24 % 2
#DIV/0!
25 -39 % 3
≥ 40% 4
Nilai Kinerja Angka Bebas Jentik (standart min 95%) Nilai Nilai diperoleh
< 85 1
22 85- < 90 2
#DIV/0!
90- < 95 3
95- 100 4

Maksimum Nilai 88
Nilai Yang diperoleh #DIV/0!
Nilai Pencapaian #DIV/0!

TOTAL KINERJA Kesling Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
TOTAL 51-69% 2
#DIV/0!
70 - 79 % 3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA Kesling #DIV/0!


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Program Surveilans
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut pelayanan Imunisasi dan Sistem
Kewaspadaan Dini

Pelayanan Imunisasi Diisi Puskesmas


Jumlah bayi lahir hidup 931
Jumlah bayi diwilayah kerja 931
Jumlah bayi mendapat imunisasi lengkap 923
Jumlah bayi mendapat imunisasi HB-1 < 24 jam 933
Jumlah murid SD klas ….(sasaran BIAS) 3407
Jumlah dimunisasi dalam BIAS 3373
Jumlah seluruh desa 16
Jumlah Desa mencapai UCI 16
Cakupan Imunisasi bayi lengkap 99%
Cakupan HB -1< 24 jam 100%
Cakupan BIAS 99.00%
Cakupan UCI 100%

Nilai Kinerja Imunisasi bayi (standart 90%) Nilai Nilai diperoleh


< 70% 1
1 70 - < 80 % 2
4
80 - < 90% 3
> 90% 4
Nilai Kinerja Imunisasi HB-1<24 jam (Standart 95 %) Nilai Nilai diperoleh
< 75% 1
2 75 - 84 % 2
4
85 - 94% 3
≥ 95% 4
Nilai Kinerja BIAS (standart 100%.) Nilai Nilai diperoleh
< 80% 1
3 80 - 89 % 2
3
90 - 99% 3
100% 4
Nilai Kinerja UCI (Standart 100% desa.) Nilai Nilai diperoleh
< 80% 1
4 80 - 89 % 2
4
90 - 99% 3
100% 4

Sistem Kewaspadaan Dini


a Jumlah laporan W2 dikirim tepat waktu (senin-rabu) 0
b Jumlah kejadian KLB (SKD) 0
c Jumlah Kejadian KLB (SKD) ditangani dalam 24 jam 0
d Jumlah pertemuan TEPUS dalam setahun 0
Ketepatan waktu laporan W2 0% Pembagi tergantung minggu bisa 53 atau 53 i
KLB ditangani 24 jam 0%
Frekuensi pertemuan TEPUS/th 0

Nilai Kinerja Ketepatan laporan (Standart 80%) Nilai Nilai diperoleh


< 40 1
5 40- < 60 2
1
60- < 80 3
80- 100 4
Nilai Kinerja KLB Nilai Nilai diperoleh
< 50% 1
6 < 75% 2
<100% 3 1
100% 4
Nilai Kinerja TEPUS 4
< 4 kali 1
7 4-7 kali 2
1
8 - 11 kali 3
12 kali 4

Maksimum Nilai 28
Nilai Yang diperoleh 18
Nilai Pencapaian 64.29%

TOTAL KINERJA Surveilans Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
TO 51-69% 2
2
TAL 70 - 79 % 3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA Surveilans SEDANG


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Pelayanan Medik Dasar dan laboratorium

Kegiatan ini meliputi pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan gigi, laboratorium, dan perawatan kesehatan masyarakat

Pelayanan Pengobatan Diisi Puskesmas


a Jumlah penduduk 60133
b Jumlah penduduk miskin 0
c Jumlah Desa 16
d Jumlah dusun
e Jumlah kunjungan Rawat jalan 28239
f Jumlah kunjungan Rawat inap 0
g Jumlah kunjungan Rawat jalan miskin 14735
h Jumlah kunjungan Rawat inap miskin 0
i Jumlah kunjungan Puskesmas keliling 0

Persentase kunjungan rawat jalan total/penduduk 47%


Persentase kunjungan rawat inap/penduduk 0%
Persentase kunjungan rawat jalan/penduduk (miskin) #DIV/0!
Persentase kunjungan rawat inap/penduduk (miskin) #DIV/0!
Rata-rata kunjungan Pusling/bulan 0

Nilai Kinerja Kunjungan rawat jalan total (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
1 5-9% 2
4
10 - 15 % 3
>15 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat inap (min 1,5%) Nilai Nilai diperoleh
< 0,5 % 1
2 0,5 - 0,9 % 2
1
1 - 1,5 % 3
>1,5 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat jalan miskin (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
3 5-9% 2
#DIV/0!
10 - 15 % 3
>15 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat inap miskin (min 1,5%) Nilai Nilai diperoleh
< 0,5 % 1
4 0,5 - 0,9 % 2
#DIV/0!
1 - 1,5 % 3
>1,5 % 4
Nilai Kinerja Kegiatan Pusling (100%) Nilai Nilai diperoleh
1 kali 1
5 2 kali 2
4
3 kali 3
4 kali 4

Pelayanan Kesehatan Gigi Diisi Puskesmas


1 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Gigi Baru dan lama
2 Jumlah hari kerja setahun
3 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Gigi Apras
4 Jumlah kunjungan baru Apras
5 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Bumil ke bp gigi
6 Jumlah Kunjungan bumil kia
7 Jumlah TK dibina Kes. Apras (gigi)
8 Jumlah TK
9 Jumlah Murid SD + MI mendapatkan yankes gigi
10 Jumlah Murid SD + MI perlu perawatan gigi
11 Jumlah penambalan gigi tetap
12 Jumlah Pencabutan gigi tetap
13 Jumlah Pasien BP Gigi yang dirujuk
a Rata-rata Kunjungan pasien rawat jalan gigi per hari #DIV/0!
b Cakupan Apras #DIV/0!
c Cakupan Bumil #DIV/0!
d Cakupan TK UKGS #DIV/0!
g Rasio Tambal cabut #DIV/0!
h Rujukan gigi #DIV/0!
i Cakupan Pelayanan kesehatan gigi 0%

Nilai Kinerja Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan Gigi per hari (standart
Minimal 5 Orang/hari) Nilai Nilai diperoleh
<= 5 org 1
6
6 - 10 Org 2 ?
#DIV/0!
11 - 15 Org 3
>= 16 Org 4
Nilai Kinerja Cakupan Apras (Standar 50 %) Nilai Nilai diperoleh
<29 % 1
7 30 - 39 % 2
#DIV/0!
40 - 49 % 3
>=50 % 4
Nilai Kinerja Cakupan Bumil (Standar 50 %) Nilai Nilai diperoleh
<29 % 1
8 30 - 39 % 2
40 - 49 % 3 #DIV/0!
>=50 % 4
Nilai Kinerja Cakupan TK UKGS (Standar 100 %) Nilai Nilai diperoleh
< 49 % 1
9 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Rasio Tambal Cabut (Standar 1 :1) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
10 50 - 75 % 2
#DIV/0!
76 - 99 % 3
>=100 % 4
Nilai Kinerja Cakupan Rujukan Gigi (Standar 5 %) Nilai Nilai diperoleh
>5% 1
11
5% 2 #DIV/0!
<5% 3
Nilai Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi (Standar 4 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
12 1-2% 2
1
>2 - 3 % 3
>=4 % 4

Pelayanan Laboratorium Diisi Puskesmas


A Pencapaian Pelayanan Laboratorium
1 Jumlah kunjungan BP/Rawat jalan (kunjungan total-((pustu+UGD+RI))
2 Jumlah kunjungan laboratorium rawat jalan
3 Jumlah kunjungan rawat inap
4 Jumlah kunjungan laboratorium rawat inap
5 Nilai Kinerja kuantitas Laboratorium (standart / tahun)
6 Jumlah pemeriksaan total laboratorium (darah,urin,faeces,dll)

Persentase kunjungan laboratorium rawat jalan #DIV/0!


Persentase kunjungan laboratorium rawat inap #DIV/0!
Cakupan pemeriksaan setahun #DIV/0!
Nilai Kinerja kunjungan Laboratorium rawat jalan (minimal 10%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
13 5 - 7 % 2 ?
8 - 10 % 3 #DIV/0!
> 10 % 4
Nilai Kinerja kunjungan Laboratorium rawat inap (minimal 80%) 1
< 50 % 2
#DIV/0!
14 50 - 64 % 3
65 - 79 % 4
> 80 %
Nilai Kinerja kuantitas Laboratorium (standart 6000/th) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
15 50 - 75 % 2
76 - 99 % 3 #DIV/0!
>=100 % 4
B Pencapaian Kegiatan Crosscek
Crosscek sediaan BTA
1 Error rate rata-rata (rata-rata Err rate dari crosscek tribulan I s.d IV)
2 Error rate rata-rata dari crosscek BTA di BLK (%) 0.00%

Nilai Kinerja crosscek BTA di BLK (maksimal error rate 10%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 4
16 5 - 7 % 3
4
8-9% 2
>= 10 % 1

Crosscek sediaan darah malaria


1 Error rate rata-rata (rata-rata Err rate dari crosscek dalam 1 tahun
2 Error rate rata-rata dari crosscek SDM di Dinkes (%) 0.00%

Nilai Kinerja crosscek SDM di Dinkes (maksimal error rate 10%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 4
17 5 - 7 % 3
4
8-9% 2
>= 10 % 1

C Pencapaian Pemantapan Mutu Eksternal

1 PME BTA (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME BTA

Nilai Kinerja PME BTA di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
18 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1

2 PME BTA (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME Malaria

Nilai Kinerja PME malaria di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
19 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1

3 PME Telur cacing (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME Telur cacing

Nilai Kinerja PME malaria di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
20 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 Jumlah Keluarga rawan dengan bumil risti dibina(dgn.Askep)


2 Jumlah Keluarga rawan dengan bumil risti
3 Jumlah Keluarga rawan dengan bayi risti dibina(dgn.Askep)
4 Jumlah Sasaran Keluarga rawan dengan bayi risti
5 Jumlah Keluarga rawan dengan anak balita dibina(dgn.Askep)
6 Jumlah sasaran keluarga rawan dengan anak balita risti
7 Jumlah Keluarga rawan dengan usia lanjut dibina(dgn.Askep)
8 Jumlah sasaran keluarga rawan dengan usia lanjut
9 Jumlah Keluarga rawan dengan penyakit kronis dibina(dgn.Askep)
10 Jumlah sasaran keluarga rawan dengan penyakit kronis
11 Jumlah Keluarga rawan dengan tindak lanjut perawatan kronis yang
dibina(dgn.Askep)
12 Jumlah sasaran keluarga rawan dengan tindak lanjut perawatan
13 Jumlah Keluarga rawan dengan gangguan jiwa dibina(dgn.Askep)
14 Jumlah sasaran keluarga rawan dengan gangguan jiwa

a Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg Bumil risti #DIV/0!


b Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg Bayi risti #DIV/0!
c Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg Balita risti #DIV/0!
d Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg usia lanjut #DIV/0!
e Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg penyakit kronis #DIV/0!
f Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg tindak lanjut #DIV/0!
g Cakupan Perkesmas pd kelg rawan dg gangguan jiwa #DIV/0!
Nilai Kinerja Cakupan Bumil Risti (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
21 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Bayi Risti (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
22 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Anak Balita Risti (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
23 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Usia Lanjut (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
24 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Penyakit Kronis (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
25 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Tindak Lanjut Perawatan (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
26 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Gangguan Jiwa (Standart 100 %) Nilai Nilai diperoleh
25 - 49 % 1
27 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4

Pelayanan Kesehatan Jiwa


Jumlah seluruh Kunjungan Baru dan lama
Jumlah Kasus gangguan jiwa yang terlayani
#DIV/0!

Nilai Kinerja Pelayanan Kesehatan jiwa (Standart 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
28 5 - 9 % 2
#DIV/0!
10 - 15 % 3
> 15 % 4

Maksimum Nilai 100


Nilai Yang diperoleh #DIV/0!
Nilai Pencapaian #DIV/0!

TOTAL KINERJA MEDIK DASAR & LAB Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
TO 51-69% 2
TAL 70 - 79 % #DIV/0!
3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA YAN MEDIK DASAR & LAB #DIV/0!


Jika PRM dibuat hitungan
###

Jika PRM Total 112


INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Diisi Puskesmas
Program Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin ( ya=1, tidak = 0)
I ADMINISTRASI & KEPESERTAAN 2
1 Memiliki database peserta jaminan kesehatan (SEBUTKAN JUMLAHNYA) : 1
a JAMKESMAS
b JAMKESOS
c JAMKESDA
d ASKES PNS
2 Memiliki dokumen SK Tim Pengelola Jaminan Kesehatan 0
3 Memiliki informasi pelayanan jaminan kesehatan (banner / leaflet / poster ) 1

II PENGELOLAAN KEUANGAN 0
1 Pengajuan Klaim (Lihat contoh 1 berkas Rawat Jalan, Rawat Inap, Transport Rujukan, 0
Persalinan Jamkesmas Jampersal)
a.       Tanggal pengajuan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya
b.       Berkas sesuai dengan yang diisyaratkan
c.        Format sesuai dengan pedoman (+ ada tanda tangan pasien)
d.       Biaya sesuai Tarif Perda

2 Laporan Realisasi dana per 31 Des. di puskesmas sesuai dengan data yg ada di dinkes 0
(SEBUTKAN JUMLAHNYA)
a.       JAMKESMAS JAMPERSAL
b.       JAMKESOS
c.        JAMKESDA
d.       ASKES PNS

III PENGELOLAAN LAPORAN 0


1 Memiliki database laporan bulanan pelayanan jaminan kesehatan 0
a.       JAMKESMAS JAMPERSAL
b.       JAMKESOS
c.        JAMKESDA
d.       ASKES PNS

Jumlah Total Pencapaian 2.00


Prestasi pencapaian 12.50%

Nilai Kinerja Yankes bagi Penduduk Miskin Nilai Nilai diperoleh

≤ 50 % 1

51-69% 2
1
70 - 79 % 3

≥80% 4
s
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015

Manajemen Kesehatan

Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyakut Manajemen Operasional, Keuangan, Obat, Vaksin, alat dan SDM

Diisi Puskesmas
Manajemen Operasional ( ya=1, tidak = 0)
a Membuat data dinding pencapaian kegiatan SPM
1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 1
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 1
4 Cakupan pelayanan nifas 1
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1
6 Cakupan kunjungan bayi 1
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1
8 Cakupan pelayanan anak Balita 1
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 1

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 1


11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 1
12 Cakupan peserta KB aktif 1
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) 1
14 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Penemuan Penderita Pneumonia 1
Balita
15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Penemuan Pasien Baru TB BTA 1
Positif
16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Penderita DBD yang ditangani 1

17 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit – Penemuan Penderita Diare 1


18 Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 1
19 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1
20 Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeliidikan epidemio < 24 jam 1
Jumlah Total Pencapaian 20.00
Prestasi pencapaian 100.0%

Nilai Kinerja Analisis SPM Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
1
51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

b Melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan yang meliputi :

1 Penyusunan Profil Kesehatan wilayah kerja


Profil tidak dicetak 1
Profil dicetak tapi tabel tidak lengkap 2
2
Profil dicetak tabel lengkap / tabel tidak lengkap tapi didistribusikan 3
Profil dicetak tabel lengkap dan didistribusikan 4

2 Pelaksanaan SIK
1. Sarana IHIS
Satu Komputer server dan 1 – 2 komputer klien 1
Satu Komputer server dan 3 komputer klien 2
4
Satu Komputer server dan 4 komputer klien 3
Satu Komputer server dan ≥ 5 komputer klien 4

2. Sumber Daya manusia


Pelaksana entri data IHIS 1 – 3 orang 1
Pelaksana entri data IHIS 4 orang 2
4
Pelaksana entri data IHIS 5 orang 3
Pelaksana entri data IHIS ≥ 6 orang 4

3. Integrasi data dengan Kabupaten


Pengiriman file backup IHIS ≤ tanggal 10 sebanyak ≤ 3 bulan 1
Pengiriman file backup IHIS ≤ tanggal 10 sebanyak 4 – 6 bulan 2
4
Pengiriman file backup IHIS ≤ tanggal 10 sebanyak 7 – 9 bulan 3
Pengiriman file backup IHIS ≤ tanggal 10 sebanyak 10-12 bulan 4

4. Kelengkapan IHIS
Pelaporan LB 3
Entri data LB3 tidak menggunakan IHIS dan tidak lengkap 1
Entri data LB3 tidak menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 2
4
Entri data LB3 menggunakan IHIS dan tidak lengkap 3
Entri data LB3 menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 4

Pelaporan LB 4
Entri data LB4 tidak menggunakan IHIS dan tidak lengkap 1
Entri data LB4 tidak menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 2
4
Entri data LB4 menggunakan IHIS dan tidak lengkap 3
Entri data LB4 menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 4
Jumlah Total Pencapaian 22
Prestasi pencapaian 91.67%

Nilai Kinerja Analisis Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
2 51-69% 2
70 - 79 % 3 4
≥80% 4
Temon I
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
c Menyusun usulan kebutuhan puskesmas secara lengkap meliputi 0)
1 Biaya Operasional 1
2 Biaya Investasi 0
3 Biaya Pemeliharaan 1
4 Pelayanan UKP dan UKM 1
Jumlah Total Pencapaian 3.00

Nilai Kinerja Usulan Kebutuhan Nilai Nilai diperoleh


Usulan perencanaan semua tidak dibuat 1
3 Usulan perencanaan salah satu tidak dibuat 2
3
Usulan perencanaan semua dibuat tetapi tidak dijilid rapi 3
Usulan perencanaan semua dbuat dan dijilid rapi 4

Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
d Menyusun dokumen perencanaan meliputi 0)
1 Perencanaan Tahunan Puskesmas (PTP) 1
2 POA tahunan : 1
- Operasional puskesmas 1
- Jamkes 1
- BOK 1
3 POA tribulanan : 1
- Jamkes 1
4 POA bulanan : 1
- BOK 1

Jumlah Total Pencapaian 9.00

Nilai Kinerja Pelaksanaan Kegiatan secara lengkap Nilai Nilai diperoleh


Dokumen peencanaan ada tapi tidak lengkap (PTP tidak dibuat) 1
4 Dokumen perencanaan ada tapi tidak lengkap (PTP dan salah satu POA ada) 2
Usulan / perencanaan ada tetapi tidak dijilid rapi 3
4
Usulan / perencanaan ada dan dijilid rapi 4

Diisi
e Melaksanakan kegiatan mini lokakarya Puskesmas
1 Jumlah Rapat Kerja internal yang dilaksanakan setahun 3
2 Jumlah rapat kerja lintas sektoral yang dilaksanakan selama setahun 3

Nilai Kinerja Lokakarya internal Nilai Nilai diperoleh


tdk pernah melaksanakan 1
5 1 - 3 kali 2
2
4 - 5 kali 3
≥ 6 kali 4
Nilai Kinerja mini lokakarya lintas sektor Nilai Nilai diperoleh
< 2 kali 1
6 2 kali 2
3 kali 3 3
≥ 4 kali 4

Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
f Membuat penilaian kinerja puskesmas secara mandiri 0)
1 Dilaksanakan sesuai pedoman depkes/akreditasi/ISO 1
2 Dilakukan analisis terhadap hasil pencapaian 1
3 Selalu digunakan untuk mawas diri /perbaikan berkelanjutan 1
4 Dalam bentuk dokumen resmi 1
Jumlah Total Pencapaian 4.00

Nilai Kinerja Kinerja Puskesmas Nilai Nilai diperoleh


1 memenuhi 1
7 2 memenuhi 2 4
3 memenuhi 3
4 memenuhi 4

Diisi
Manajemen Obat Puskesmas
( ya=1, tidak =
1 Perencanaan kebutuhan obat satu tahun 0)
a Membuat usulan kebutuhan obat 1
b Perencanaan kebutuhan obat disusun oleh Tim Perencanaan di Puskesmas
1
Jumlah Total Pencapaian 2.00
Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja Usulan Kebutuhan Obat Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
8 51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

2 Permintaan obat
a Mengirim LPLPO tepat waktu (PILIH SALAH SATU)
12 bulan tepat waktu (Nilai = 5)
9-11 bulan tepat waktu (Nilai = 4)
6-8 bulan tepat waktu (Nilai = 3) 1
3-5 bulan tepat waktu (Nilai = 2)
1-2 bulan tepat waktu (Nilai = 1)
0 bulan tepat waktu (Nilai = 0)
b Membuat buku pencatatan penerimaan obat (PILIH SALAH SATU)
Setiap penerimaan dicatat di buku penerimaan (Nilai = 4)
Tidak semua penerimaan obat dicatat di buku penerimaan (Nilai = 3) 4
Tidak mencatat di buku penerimaan (Nilai = 2)
Tidak ada buku penerimaan (Nilai = 0)

Jumlah Total Pencapaian 5.00


Angka Pencapaian 56%

Nilai Kinerja Permintaan Obat Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
9 51-69% 2
2
70 - 79 % 3
≥80% 4

3 Penyimpanan obat
Penataan obat sesuai pedoman (FIFO atau ED dll.) 1
Label obat terpelihara dengan baik/diberi label pengganti 1
Mencatat obat rusak / kadaluwarsa 1
Membuat stock obat dengan tertib 1
Penyimpanan narkotika dan psikotropika dalam almari khusus 1

Jumlah Total Pencapaian 5.00


Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja Penyimpanan Obat Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
### 51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

4 Distribusi obat
a Mekanisme distribusi obat ke pusktu menggunakan LPLPO
selalu (Nilai = 4)
kadang-kadang (Nilai = 2)
tidak (Nilai = 0) 4

b Tersedia permohonan permintaan obat dari sub unit (BP dll)


tersedia
tidak 1

Jumlah Total Pencapaian 5.00


Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja Usulan Kebutuhan Obat Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
### 51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

5 Pelayanan obat
a Tersedia etiket obat ke pasien mencantumkan nama pasien, cara penggunaan, jumlah yang
harus dikonsumsi dan instruksi tertulis lainnya.
1
b Pengambilan obat / peracikan secara higienis 1
c Penggunaan obat secara terpadu 1
d Tersedia prosedur pelayanan obat 1

Jumlah Total Pencapaian 4.00


Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja Pelayanan Obat Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
### 51-69% 2
70 - 79 % 3 4

≥80% 4

6 Pencatatan pelaporan 5

Resep yang telah dilayani dicatat dan disimpan sesuai dengan masing-masing kelompok 1
(umum,askes,gakin,gratis dll). (Ya=1, Tidak=0)

LPLPO puskesmas dan pustu disimpan dan diarsipkan dengan baik 1

LPLPO puskesmas dimanfaatkan untuk analisis penggunaan obat 1

Membuat pencatatan pelaporan narkotika dan psikotropika 1

Penggunaan obat program terpantau dengan baik 1

Jumlah Total Pencapaian 5.00


Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja Pencatatan pelaporan Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
### 51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
7 Melaksanakan manajemen logistik vaksin dengan baik meliputi 0)
a Membuat kartu stock vaksin 1
b Mencatat penerimaan dan pengeluaran vaksin 1
c Melaksanakan pencatatan suhu lemari es setiap hari 1
d Membuat grafik suhu lemari es 1
e Tidak ditemukan vaksin ED maupun VVM tidak memenuhi syarat 1
f Penyimpanan tidak tercampur dengan non vaksin 1
g Mencatat stock vaksin pada Bidan swasta yang didistribusi 1

Jumlah Total Pencapaian 7.00


Angka Pencapaian 100%

Nilai Kinerja manajemen logistik vaksin Nilai Nilai diperoleh


≤ 50 % 1
### 51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

Ada (nilai 1) Tidak ada (nilai


MANAJEMEN KEUANGAN 0)
A Kelengkapan Admnistrasi Keuangan untuk pertanggungjawaban anggaran yang berupa 1
BOP Askes PNS
- Buku Kas Umum 1
- Bukti Pengeluaran Kas yang sah 1

- Buku Rekapitulasi per Rincian Obyek 1


- Surat Pengesahan 1
- Register Penutupan Kas 1
- Berita Acara Pemeriksaan Kas (3 bulan sekali) 1

- Buku Kas Harian 1

Nilai Puskesmas

Untuk masing-masing pertanggungjawaban keuangan (Bila lengkap nilai 7, setiap tidak ada satu
unsur nilai berkurang satu) 14 7
1. Belanja Operasional Puskesmas (termasuk subsidi rutin eks BAU) 7 7
2. Askes PNS 7 7

Nilai Puskesmas
B
Kepatuhan, ketepatan penyelesaian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pada tanggal 5 bulan berikutnya (nilai 12 bila dalam 1 tahun tidak pernah ada keterlambatan,
setiap satu kali keterlambatan nilai berkurang satu) 2 2

1. SPJ Belanja Operasional Puskesmas (termasuk subsidi rutin eks BAU) 1 1

2. Askes PNS 1 1
Nilai Puskesmas

C Kepatuhan dan ketepatan dalam penyelesaian pertanggungjawaban SPJ-GU dalam jangka waktu
7 hari kerja sejak Uang Panjar/Ganti Uang diterima (Pilih yang sesuai)

- Tidak pernah lebih dari 7 hari 4


1
- Kadang-kadang lebih dari 7 hari 3
- Sering lebih dari 7 hari 2
- Selalu lebih dari 7 hari 1

Nilai Puskesmas
D
Kepatuhan, kesesuaian dan ketepatan realisasi Belanja Operasional Puskesmas dibandingkan 1
target realisasi belanja pada TW I dan TW II 1

- Bila penyerapan belanja 90% s.d 100% 5

- Bila penyerapan belanja 80% s.d 89% 4


1
- Bila penyerapan belanja 70% s.d 79% 3

- Bila penyerapan belanja 60% s.d 69% 2

- Bila penyerapan kurang dari 59% 1

Nilai Puskesmas
E Keptuhan, kesesuaian dan ketepatan realisasi Belanja Operasional Puskesmas dibandingkant
1
realisasi penerimaan pendapatan retibusi sampai dengan TW III dan TW IV 1
- Belanja sesuai pendapatan 90% s.d 100% 5
- Belanja sesuai pendapatan 80% s.d 89% 4
- Belanja sesuai pendapatan 70% s.d 79% 3 1
- Belanjasesuai pendapatan 60% s.d 69% 2
- Belanja kurang dari 59% dari pendapatan 1

Nilai Puskesmas
F Kepatuhan, ketepatan pemungutan PPh/PPN dan penyetorannya ke Kas Negara 1 1.00

- Patuh 1 1.00
- Tidak 0

G
Kepatuhan, ketepatan penyelesaian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan
pada tanggal 5 bulan berikutnya
1 Puskesmas
Nilai 12 bila dalam 1 tahun (12 bulan) tidak pernah ada keterlambatan, setiap satu kali
keterlambatan nilai berkurang satu) 1 1
Nilai Puskesmas
H Kelengkapan Admnistrasi Keuangan untuk pertanggungjawaban Penerimaan Pendapatan (bila
lengkap nilai 4, setiap tidak ada satu unsur nilai berkurang satu)

- Buku Kas Umum


- Buku Rekapitulasi per Rincian Obyek
- Surat Pengesahan
- Bukti setoran ke Kas Daerah (STS : Surat Tanda Setor)

- Buku Rekap per harian 4 4

Nilai Puskesmas
I
Kepatuhan, ketepatan penyetorannya Penerimaan Pedapatan ke Kas Daerah (Pilih yang sesuai)
4 4.00

- Tiap bulan tidak perdah ada keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut
5
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 1% - 10% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 4
- iap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 11% - 20% dari total pendapatan 4
yang diterima pada bulan tersebut 3
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 21% - 30% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 2
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 31% - 100% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 1

Jumlah Total Pencapaian 28


Angka Pencapaian 0.44
15 Nilai Kinerja Manajemen Keuangan Nilai Nilai diperoleh
< 50% 1
51% s.d 69% 2
4
70% s.d 79% 3
> 80% 4

MANAJEMEN BARANG INVENTARIS


Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
a Melaksanakan Manajemen barang dengan baik meliputi 0)
1 Membuat buku inventaris
2 Membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang inventaris
3 Membuat buku penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis
4 Membuat RKBU dan RKPBU
5 Membuat laporan bulanan, semesteran & tahunan
6 Membuat laporan mutasi barang
7 Membuat KIB dan KIR
8 Membuat buku catatan barang titipan (dropping pusat)
9 Membuat usulan pengahapusan barang

Jumlah Total Pencapaian -

Nilai Kinerja Manajemen Barang Inventaris Nilai Nilai diperoleh


2 memenuhi 1
### 4 memenuhi 2
1
6 memenuhi 3
7 atau lebih memenuhi 4

MANAJEMEN SDM
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
b Melaksanakan Manajemen SDM dengan baik 0)
1 Membuat file tiap pegawai
2 Membuat uraian tugas setiap pegawai
3 Tersedia Perbub formasi pegawai dan uraian tugas UPTD
4 Membuat buku catatan pembinaan pegawai
5 Membuat buku penjagaan kepegawaian
6 Tersedia dokumen DUK, DP3 dan nominatif
7 Ada bagan organisasi UPTD
Jumlah Total Pencapaian -

Nilai Kinerja Manajemen SDM Nilai Nilai diperoleh


2 memenuhi 1
### 3 memenuhi 2
1
4 memenuhi 3
5 atau lebih memenuhi 4

Maksimum Nilai 68
Nilai Yang diperoleh 56.00
Nilai Pencapaian 82.35%
TOTAL KINERJA MANAJEMEN Nilai Nilai diperoleh

TO ≤ 50 % 1
TA 51-69% 2
1
L 70 - 79 % 3
≥80% 4

TO
TA KESIMPULAN KINERJA MANAJEMEN KURANG
L
Upaya Peningkatan Manajemen Mutu Puskesmas Wiradesa Diisi Pusk

IT.01. Visi Puskesmas 4)       Memenuhi 4 unsur)


ditetapkan 3)       Memenuhi 3 unsur
disusun bersama 2)       Memenuhi 2 unsur
dipahami semua karyawan 1)       Memenuhi 1 unsur
dikomunikasikan ke pihak luar) 0)       Tidak ada Visi yang disepakati/ditetapkan 4

IT.02. Misi puskesmas 4)       Memenuhi 4 unsur)


ditetapkan 3)       Memenuhi 3 unsur
disusun bersama 2)       Memenuhi 2 unsur
dipahami semua karyawan 1)       Memenuhi 1 unsur
dikomunikasikan ke pihak luar 0)       Tidak ada Visi yang disepakati/ditetapkan 4

IT.03. Kebijakan mutu puskesmas 4)       Memenuhi 4 unsur)


ditetapkan 3)       Memenuhi 3 unsur
disusun bersama 2)       Memenuhi 2 unsur
dipahami semua karyawan
dikomunikasikan ke pihak luar) 0)       Tidak ada Visi yang disepakati/ditetapkan 4

IT.04. Penetapan Standart Kepegawaian sesuai


kompetensii 1) Ya
0) Tidak 1

TOTAL
Maksimum Nilai 13
Nilai Yang diperoleh 13
Nilai Pencapaian 100.00%

Nilai
TOTAL KINERJA Manajemen Mutu Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
TOTAL
51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4

KESIMPULAN KINERJA Manajemen Mutu BAIK

Pusk Girimulyo II

Anda mungkin juga menyukai