Instru Penilaian Kinerja 2015
Instru Penilaian Kinerja 2015
No Puskesmas Data
Penduduk KK Bumil Bayi Balita Siswa Penduduk Bumil Balita
Klas I Total SLTP SLTA miskin Miskin miskin
1 Wiradesa 60,133 16814
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Jumlah 60,133
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015
Promosi Kesehatan
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut PHBS , ASI eksklusif JPKM dan Promosi
Diisi
Pengkajian PHBS Puskesmas
a Jumlah Rumah Tangga 2,632
b Jumlah Rumah tangga dilakukan pengkajian PHBS 2,632
c Jumlah Rumah Tangga berPHBS 1,605
d Jumlah Institusi Sekolah Dasar 31
e Jumlah Sekolah dilakukan pengkajian PHBS 31
f Jumlah Sekolah berPHBS 23
g Jumlah Tempat Ibadah 0
h Jumlah Tempat Ibadah dilakukan pengkajian PHBS 0
i Jumlah Tempat Ibadah berPHBS 0
j Jumlah Institusi Kesehatan 0
k Jumlah Institusi Kesehatan dilakukan pengkajian PHBS 0
l Jumlah Institusi Kesehatan ber PHBS 0
m Jumlah Tempat Kerja 0
n Jumlah Tempat Kerja dilakukan pengkajian PHBS 0
o Jumlah tempat kerja ber PHBS 0
1 Cakupan pengkajian PHBS tatanan RT 100%
2 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Sekolah 100%
3 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Tempat Ibadah 0%
4 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Institusi kesehatan 0%
5 Cakupan pengkajian PHBS tatanan Tempat Kerja 0%
7 Prosentase RT dg Strata PHBS 61%
8 Prosentase Sekolah dg Strata PHBS 74%
9 Prosentase Tempat Ibadah ber PHBS 0%
Prosentase institusi kesehatan ber PHBS 0%
Prosentase tempat kerja ber PHBS 0%
Nilai Kinerja Cakupan PHBS institusi kesehatan (standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
4
1%-2% 2
1
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja Cakupan PHBS tempat kerja(standart min 5 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
5 1%-2% 2
1
3%-4% 3
≥5% 4
Nilai Kinerja kualitasPHBS RT (65%) Nilai Nilai diperoleh
<30% 1
6 30%-49% 2
3
50%-64% 3
≥65% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS Sekolah (40%) Nilai Nilai diperoleh
<20% 1
7 20%-29% 2
4
30%-39% 3
≥40% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS tempat ibadah (40%) Nilai Nilai diperoleh
<20% 1
8 20%-29% 2
1
30%-39% 3
≥40% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS institusi kesehatan (80%) Nilai Nilai diperoleh
<40% 1
9 40%-59% 2
1
60%-79% 3
≥80% 4
Nilai Kinerja kualitas PHBS tempat kerja (25%) Nilai Nilai diperoleh
<15% 1
10 15%-19% 2
1
20%-24% 3
≥25% 4
Diisi
Pemberdayaan UKBM
Puskesmas
a Jumlah Posyandu 67
b Jumlah Posyandu purnama & mandiri 41
c Jumlah Kader Posyandu 327
d Jumlah Kader aktif 327
e Jumlah Kelompok Generasi Muda 0
f Jumlah Kelompok Generasi muda dibina 0
g Jumlah Desa dalam wilayah kerja 16
h Jumlah Desa dengan strata desa siaga 16
1 Pratama
2 Madya 14
3 Purnama 2
4 Mandiri
i Jumlah desa siaga dengan strata purnama dan mandiri 0
1 Prosentase posyandu Purnama& mandiri 61%
2 Rata-rata kader per posyandu 5
3 Prosentase kader aktif 100%
4 Prosentase pembinaan kelompok generasi muda 0%
5 Persentase Strata Desa Siaga Aktif Purnama dan mandiri 12.50%
Nilai Kinerja Strata Posyandu Purnama& Mandiri ( targetmin 65%) Nilai Nilai diperoleh
<34% 1
11 35%-49% 2
3
50%-64% 3
≥65% 4
Nilai Kinerja Peranserta Kader/ rata-rata kader ( Target min 5 org/Psy) Nilai Nilai diperoleh
<3 1
12 3 2
4
4 3
≥5 4
Nilai Kinerja Kualitas kader /kader aktif ( target min 80%) Nilai Nilai diperoleh
<30% 1
13 30%-54% 2
4
55%-79% 3
≥80% 4
Nilai Kinerja Pembinaan Generasi Muda (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
14 5%-9% 2
1
10%-14% 3
≥15% 4
Nilai Kinerja Cakupan Desa Siaga strata purnama dan mandiri (80%) Nilai Nilai diperoleh
<40% 1
15 40%-59% 2
1
60%-79% 3
≥80% 4
Maksimum Nilai 88
Nilai Yang diperoleh 58
Nilai Pencapaian 65.91%
Nilai Kinerja Pelayanan Kesehatan Usila (Standart 70%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
19 50 - 59% 2
3
60 - 69% 3
70%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pembinaan Kelompok Usila (Standart 70%) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
20 50 - 59% 2
4
60 - 69% 3
70%sampai 100 % 4
Nilai Kinerja Pelaksanaan Senam Usila (Standart 50%) Nilai Nilai diperoleh
< 20 % 1
21 20- 29% 2
1
30 - 39 % 3
50%sampai 100 % 4
Maksimum Nilai 84
Nilai Yang diperoleh 66
Nilai Pencapaian 78.57%
Program Gizi
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut pelayanan Gizi Bayi, Balita dan Ibu Hamil
Pelayanan Gizi
a Jumlah sasaran Balita Vit A 3405
b Jumlah Balita yang mendapat kapsul Vit A dosis tinggi 3328
c Jumlah sasaran ibu hamil 1030
d Jumlah ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe 936
e Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari Gakin 25
f Jumlah anak usia 6 - 24 bln dari gakin yang mendapat MP-ASI 25
g Jumlah Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/U 22
h Jumlah Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/TB 3
i Balita gizi buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan 3
j Jumlah ibu nifas mendapat 2 kapsul Vitamin A 963
k Jumlah sasaran ibu nifas 984
Cakupan Balita yang mendapat vitamin A 97.74%
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 90.87%
Cakupan pemberian MP-ASI pd anak dari keluarga miskin usia 6 -24 bln 100.00%
Prosentase Balita Gizi Buruk menurut indikator BB/U 0.68%
Prosentase Gizi Buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) 0.09%
Cakupan Balita gizi buruk (BB/TB<-3 SD WHO NCHS) mendapat perawatan 100.00%
Cakupan Vitamin A Ibu Nifas 97.87%
Maksimum Nilai 60
Nilai Yang diperoleh 53
Nilai Pencapaian 88.33%
Nilai Kinerja Cakupan penanganan penderita (Standart 100%) Nilai Nilai diperoleh
<= 25% 1
13
26 - 50% 2
3
51-75% 3
76 -100 % 4
Maksimum Nilai 52
Nilai Yang diperoleh 41
Nilai Pencapaian 78.85%
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut Pengawasan Sanitasi Dasar, Pengawasan TTU,
Institusi, TPM, pengelolaan limbah medis yan kes dan penyelenggaraan klinik sanitasi
Maksimum Nilai 88
Nilai Yang diperoleh #DIV/0!
Nilai Pencapaian #DIV/0!
Program Surveilans
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyangkut pelayanan Imunisasi dan Sistem
Kewaspadaan Dini
Maksimum Nilai 28
Nilai Yang diperoleh 18
Nilai Pencapaian 64.29%
Kegiatan ini meliputi pelayanan pengobatan, pelayanan kesehatan gigi, laboratorium, dan perawatan kesehatan masyarakat
Nilai Kinerja Kunjungan rawat jalan total (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
1 5-9% 2
4
10 - 15 % 3
>15 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat inap (min 1,5%) Nilai Nilai diperoleh
< 0,5 % 1
2 0,5 - 0,9 % 2
1
1 - 1,5 % 3
>1,5 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat jalan miskin (min 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
3 5-9% 2
#DIV/0!
10 - 15 % 3
>15 % 4
Nilai Kinerja Kunjungan rawat inap miskin (min 1,5%) Nilai Nilai diperoleh
< 0,5 % 1
4 0,5 - 0,9 % 2
#DIV/0!
1 - 1,5 % 3
>1,5 % 4
Nilai Kinerja Kegiatan Pusling (100%) Nilai Nilai diperoleh
1 kali 1
5 2 kali 2
4
3 kali 3
4 kali 4
Nilai Kinerja Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan Gigi per hari (standart
Minimal 5 Orang/hari) Nilai Nilai diperoleh
<= 5 org 1
6
6 - 10 Org 2 ?
#DIV/0!
11 - 15 Org 3
>= 16 Org 4
Nilai Kinerja Cakupan Apras (Standar 50 %) Nilai Nilai diperoleh
<29 % 1
7 30 - 39 % 2
#DIV/0!
40 - 49 % 3
>=50 % 4
Nilai Kinerja Cakupan Bumil (Standar 50 %) Nilai Nilai diperoleh
<29 % 1
8 30 - 39 % 2
40 - 49 % 3 #DIV/0!
>=50 % 4
Nilai Kinerja Cakupan TK UKGS (Standar 100 %) Nilai Nilai diperoleh
< 49 % 1
9 50 - 79 % 2
#DIV/0!
80 - 99 % 3
100% 4
Nilai Kinerja Cakupan Rasio Tambal Cabut (Standar 1 :1) Nilai Nilai diperoleh
< 50 % 1
10 50 - 75 % 2
#DIV/0!
76 - 99 % 3
>=100 % 4
Nilai Kinerja Cakupan Rujukan Gigi (Standar 5 %) Nilai Nilai diperoleh
>5% 1
11
5% 2 #DIV/0!
<5% 3
Nilai Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi (Standar 4 %) Nilai Nilai diperoleh
<1% 1
12 1-2% 2
1
>2 - 3 % 3
>=4 % 4
Nilai Kinerja crosscek BTA di BLK (maksimal error rate 10%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 4
16 5 - 7 % 3
4
8-9% 2
>= 10 % 1
Nilai Kinerja crosscek SDM di Dinkes (maksimal error rate 10%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 4
17 5 - 7 % 3
4
8-9% 2
>= 10 % 1
1 PME BTA (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME BTA
Nilai Kinerja PME BTA di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
18 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1
2 PME BTA (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME Malaria
Nilai Kinerja PME malaria di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
19 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1
3 PME Telur cacing (nilai diperoleh dari rata-rata skor PME periode I + II)
Skor PME Telur cacing
Nilai Kinerja PME malaria di BLK (minimal 80%) Nilai Nilai diperoleh
< = 80 % 4
20 81 - 87 % 3
88 - 93 % 2
94 - 100 % 1
Nilai Kinerja Pelayanan Kesehatan jiwa (Standart 15%) Nilai Nilai diperoleh
<5% 1
28 5 - 9 % 2
#DIV/0!
10 - 15 % 3
> 15 % 4
Diisi Puskesmas
Program Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin ( ya=1, tidak = 0)
I ADMINISTRASI & KEPESERTAAN 2
1 Memiliki database peserta jaminan kesehatan (SEBUTKAN JUMLAHNYA) : 1
a JAMKESMAS
b JAMKESOS
c JAMKESDA
d ASKES PNS
2 Memiliki dokumen SK Tim Pengelola Jaminan Kesehatan 0
3 Memiliki informasi pelayanan jaminan kesehatan (banner / leaflet / poster ) 1
II PENGELOLAAN KEUANGAN 0
1 Pengajuan Klaim (Lihat contoh 1 berkas Rawat Jalan, Rawat Inap, Transport Rujukan, 0
Persalinan Jamkesmas Jampersal)
a. Tanggal pengajuan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya
b. Berkas sesuai dengan yang diisyaratkan
c. Format sesuai dengan pedoman (+ ada tanda tangan pasien)
d. Biaya sesuai Tarif Perda
2 Laporan Realisasi dana per 31 Des. di puskesmas sesuai dengan data yg ada di dinkes 0
(SEBUTKAN JUMLAHNYA)
a. JAMKESMAS JAMPERSAL
b. JAMKESOS
c. JAMKESDA
d. ASKES PNS
≤ 50 % 1
51-69% 2
1
70 - 79 % 3
≥80% 4
s
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA (OUT PUT PROGRAM) PUSKESMAS WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN 2015
Manajemen Kesehatan
Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan yang menyakut Manajemen Operasional, Keuangan, Obat, Vaksin, alat dan SDM
Diisi Puskesmas
Manajemen Operasional ( ya=1, tidak = 0)
a Membuat data dinding pencapaian kegiatan SPM
1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 1
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 1
4 Cakupan pelayanan nifas 1
5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1
6 Cakupan kunjungan bayi 1
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1
8 Cakupan pelayanan anak Balita 1
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 1
2 Pelaksanaan SIK
1. Sarana IHIS
Satu Komputer server dan 1 – 2 komputer klien 1
Satu Komputer server dan 3 komputer klien 2
4
Satu Komputer server dan 4 komputer klien 3
Satu Komputer server dan ≥ 5 komputer klien 4
4. Kelengkapan IHIS
Pelaporan LB 3
Entri data LB3 tidak menggunakan IHIS dan tidak lengkap 1
Entri data LB3 tidak menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 2
4
Entri data LB3 menggunakan IHIS dan tidak lengkap 3
Entri data LB3 menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 4
Pelaporan LB 4
Entri data LB4 tidak menggunakan IHIS dan tidak lengkap 1
Entri data LB4 tidak menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 2
4
Entri data LB4 menggunakan IHIS dan tidak lengkap 3
Entri data LB4 menggunakan IHIS lengkap 12 bulan 4
Jumlah Total Pencapaian 22
Prestasi pencapaian 91.67%
Nilai Kinerja Analisis Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Nilai Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
2 51-69% 2
70 - 79 % 3 4
≥80% 4
Temon I
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
c Menyusun usulan kebutuhan puskesmas secara lengkap meliputi 0)
1 Biaya Operasional 1
2 Biaya Investasi 0
3 Biaya Pemeliharaan 1
4 Pelayanan UKP dan UKM 1
Jumlah Total Pencapaian 3.00
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
d Menyusun dokumen perencanaan meliputi 0)
1 Perencanaan Tahunan Puskesmas (PTP) 1
2 POA tahunan : 1
- Operasional puskesmas 1
- Jamkes 1
- BOK 1
3 POA tribulanan : 1
- Jamkes 1
4 POA bulanan : 1
- BOK 1
Diisi
e Melaksanakan kegiatan mini lokakarya Puskesmas
1 Jumlah Rapat Kerja internal yang dilaksanakan setahun 3
2 Jumlah rapat kerja lintas sektoral yang dilaksanakan selama setahun 3
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
f Membuat penilaian kinerja puskesmas secara mandiri 0)
1 Dilaksanakan sesuai pedoman depkes/akreditasi/ISO 1
2 Dilakukan analisis terhadap hasil pencapaian 1
3 Selalu digunakan untuk mawas diri /perbaikan berkelanjutan 1
4 Dalam bentuk dokumen resmi 1
Jumlah Total Pencapaian 4.00
Diisi
Manajemen Obat Puskesmas
( ya=1, tidak =
1 Perencanaan kebutuhan obat satu tahun 0)
a Membuat usulan kebutuhan obat 1
b Perencanaan kebutuhan obat disusun oleh Tim Perencanaan di Puskesmas
1
Jumlah Total Pencapaian 2.00
Angka Pencapaian 100%
2 Permintaan obat
a Mengirim LPLPO tepat waktu (PILIH SALAH SATU)
12 bulan tepat waktu (Nilai = 5)
9-11 bulan tepat waktu (Nilai = 4)
6-8 bulan tepat waktu (Nilai = 3) 1
3-5 bulan tepat waktu (Nilai = 2)
1-2 bulan tepat waktu (Nilai = 1)
0 bulan tepat waktu (Nilai = 0)
b Membuat buku pencatatan penerimaan obat (PILIH SALAH SATU)
Setiap penerimaan dicatat di buku penerimaan (Nilai = 4)
Tidak semua penerimaan obat dicatat di buku penerimaan (Nilai = 3) 4
Tidak mencatat di buku penerimaan (Nilai = 2)
Tidak ada buku penerimaan (Nilai = 0)
3 Penyimpanan obat
Penataan obat sesuai pedoman (FIFO atau ED dll.) 1
Label obat terpelihara dengan baik/diberi label pengganti 1
Mencatat obat rusak / kadaluwarsa 1
Membuat stock obat dengan tertib 1
Penyimpanan narkotika dan psikotropika dalam almari khusus 1
4 Distribusi obat
a Mekanisme distribusi obat ke pusktu menggunakan LPLPO
selalu (Nilai = 4)
kadang-kadang (Nilai = 2)
tidak (Nilai = 0) 4
5 Pelayanan obat
a Tersedia etiket obat ke pasien mencantumkan nama pasien, cara penggunaan, jumlah yang
harus dikonsumsi dan instruksi tertulis lainnya.
1
b Pengambilan obat / peracikan secara higienis 1
c Penggunaan obat secara terpadu 1
d Tersedia prosedur pelayanan obat 1
≥80% 4
6 Pencatatan pelaporan 5
Resep yang telah dilayani dicatat dan disimpan sesuai dengan masing-masing kelompok 1
(umum,askes,gakin,gratis dll). (Ya=1, Tidak=0)
Nilai Puskesmas
Untuk masing-masing pertanggungjawaban keuangan (Bila lengkap nilai 7, setiap tidak ada satu
unsur nilai berkurang satu) 14 7
1. Belanja Operasional Puskesmas (termasuk subsidi rutin eks BAU) 7 7
2. Askes PNS 7 7
Nilai Puskesmas
B
Kepatuhan, ketepatan penyelesaian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pada tanggal 5 bulan berikutnya (nilai 12 bila dalam 1 tahun tidak pernah ada keterlambatan,
setiap satu kali keterlambatan nilai berkurang satu) 2 2
2. Askes PNS 1 1
Nilai Puskesmas
C Kepatuhan dan ketepatan dalam penyelesaian pertanggungjawaban SPJ-GU dalam jangka waktu
7 hari kerja sejak Uang Panjar/Ganti Uang diterima (Pilih yang sesuai)
Nilai Puskesmas
D
Kepatuhan, kesesuaian dan ketepatan realisasi Belanja Operasional Puskesmas dibandingkan 1
target realisasi belanja pada TW I dan TW II 1
Nilai Puskesmas
E Keptuhan, kesesuaian dan ketepatan realisasi Belanja Operasional Puskesmas dibandingkant
1
realisasi penerimaan pendapatan retibusi sampai dengan TW III dan TW IV 1
- Belanja sesuai pendapatan 90% s.d 100% 5
- Belanja sesuai pendapatan 80% s.d 89% 4
- Belanja sesuai pendapatan 70% s.d 79% 3 1
- Belanjasesuai pendapatan 60% s.d 69% 2
- Belanja kurang dari 59% dari pendapatan 1
Nilai Puskesmas
F Kepatuhan, ketepatan pemungutan PPh/PPN dan penyetorannya ke Kas Negara 1 1.00
- Patuh 1 1.00
- Tidak 0
G
Kepatuhan, ketepatan penyelesaian dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan
pada tanggal 5 bulan berikutnya
1 Puskesmas
Nilai 12 bila dalam 1 tahun (12 bulan) tidak pernah ada keterlambatan, setiap satu kali
keterlambatan nilai berkurang satu) 1 1
Nilai Puskesmas
H Kelengkapan Admnistrasi Keuangan untuk pertanggungjawaban Penerimaan Pendapatan (bila
lengkap nilai 4, setiap tidak ada satu unsur nilai berkurang satu)
Nilai Puskesmas
I
Kepatuhan, ketepatan penyetorannya Penerimaan Pedapatan ke Kas Daerah (Pilih yang sesuai)
4 4.00
- Tiap bulan tidak perdah ada keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut
5
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 1% - 10% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 4
- iap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 11% - 20% dari total pendapatan 4
yang diterima pada bulan tersebut 3
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 21% - 30% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 2
- Tiap bulan rata-rata keterlambatan penyetoran ke Kas Daerah 31% - 100% dari total pendapatan
yang diterima pada bulan tersebut 1
MANAJEMEN SDM
Diisi
Puskesmas
( ya=1, tidak =
b Melaksanakan Manajemen SDM dengan baik 0)
1 Membuat file tiap pegawai
2 Membuat uraian tugas setiap pegawai
3 Tersedia Perbub formasi pegawai dan uraian tugas UPTD
4 Membuat buku catatan pembinaan pegawai
5 Membuat buku penjagaan kepegawaian
6 Tersedia dokumen DUK, DP3 dan nominatif
7 Ada bagan organisasi UPTD
Jumlah Total Pencapaian -
Maksimum Nilai 68
Nilai Yang diperoleh 56.00
Nilai Pencapaian 82.35%
TOTAL KINERJA MANAJEMEN Nilai Nilai diperoleh
TO ≤ 50 % 1
TA 51-69% 2
1
L 70 - 79 % 3
≥80% 4
TO
TA KESIMPULAN KINERJA MANAJEMEN KURANG
L
Upaya Peningkatan Manajemen Mutu Puskesmas Wiradesa Diisi Pusk
TOTAL
Maksimum Nilai 13
Nilai Yang diperoleh 13
Nilai Pencapaian 100.00%
Nilai
TOTAL KINERJA Manajemen Mutu Nilai diperoleh
≤ 50 % 1
TOTAL
51-69% 2
4
70 - 79 % 3
≥80% 4
Pusk Girimulyo II