Anda di halaman 1dari 50

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA


(RPJM-DESA)

TAHUN 2020 - 2025

DESA TEGALWANGI
KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014


tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan
menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen


perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara
partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis
desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, progran
dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJMDes ini juga diharapkan sebagai pedoman
di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di desa, sehingga setiap
proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Desa (RPJM Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan
pembangunan di desa. Agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai /
mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang
berkompeten senantiasa harapkan untuk perbaikan.

Tegalwangi, 22 Januari 2020


Kepala Desa Tegalwangi

ANDI BUDI WIBOWO


DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat

BAB II : PROFIL DESA


2.1. Sejarah Desa
2.2. Kondisi Umum Desa
2.3. Kelembagaan Desa
2.4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa


3.1. Pengkajian Keadaan Desa
3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV : VISI DAN MISI


4.1. Visi Desa
4.2. Misi Desa
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA


5.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
5.4. Bidan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


DESA DAN PROGRAM KEGIATAN
6.1. Arah Kebijakan Keuangan Desa
6.2. Program dan Kegiatan Indikatif
6.3. Indikator Kinerja Program

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes
RPJMDes
2. Daftar gagasan dusun / kelompok
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
4. Matrik Kegiatan RPJMDes 6 tahun
5. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
6. Berita Acara hasil pengkajian keadaan desa
7. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes
9. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,


partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan
pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau
dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka desa wajib
mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang
berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Tegalwangi untuk mencapai
tujuan visi dan misi desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen
perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena
perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan sistem.

1.2. LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan


Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara


Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana


Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang


Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi


Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi


Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2015
( berita negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana tata
Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabuapten Jember Tahun 2015- 2035;

17. Peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Jember tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor …… Tahun …..….. tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 – 2025;

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT


Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Tegalwangi ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan RPJM Desa :
a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup
skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan
menyelaraskan kebijakan pembangunan kabupaten.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Tegalwangi
c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPB Desa Tegalwangi

2. Manfaat RPJM Desa :


a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan
Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program
pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II
PROFIL DESA

2.1. LEGENDA SEJARAH DESA


Desa Tegalwangi berasal dari pecahan Desa Paleran. Pada tahun 1992 Pemerintah
Desa Paleran berencana mengadakan pemecahan desa mengingat luas wilayah dan
jumlah penduduk memenuhi syarat untuk diadakan pemecahan wilayah dengan
rencana nama desa pecahan adalah desa “Jatiwangi” oleh Kepala Desa Paleran pada saat
itu yaitu Bapak Sofyan Syafaat, BA.
Pada saat pemecahan desa persiapan tahun 1998, asal mula rencana pemecahan
desa Paleran adalah Desa Jatiwangi. Setelah resmi diadakan pemecahan, nama desa
persiapan diganti nama desa Tegalwangi, yang ditetapkan oleh Kepala Desa Paleran
Drs. Setyo Budiono dan ditetapkan pula pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa
Tegalwangi Bapak Semi Wahono yang saat itu menjabat Kepala Dusun Jatisongo.
Perubahan Desa Tegalwangi sebagai desa persiapan menjadi desa devinitif ditetapkan
dan diresmikan oleh Bupati Jember Winarno, dengan Pj. Kepala Desa Semi Wahono
pada tanggal 17 Nopember 1999 adalah syah menjadi desa persiapan nama Desa
Tegalwangi ditetapkan dan diresmikan di Desa Tegalwangi oleh Bupati yang ditandai
dengan penandatanganan pada prasasti.
Kepala desa hasil pemilihan pertama diadakan pada tahun 2000 dengan jumlah peserta
calon pemilihan 3 orang. Calon terpilih yang dipercaya memimpin Desa Tegalwangi
sebagai kepala desa adalah H. Untung Temen yang menjabat sampai dengan bulan Juni
2006.
Kepala desa hasil pemilihan yang kedua diadakan tahun 2006, jumlah calon 5 orang
dengan peserta terpilih yang dipercaya untuk menjabat kepala desa adalah Didik
Sutiyono S.H., yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2012.
Pada pemilihan kepala desa berikutnya tepatnya tahun 2013 dengan 3 orang calon,
yang akhirnya dimenangkan kembali oleh Didik Sutiyono, SH. Yang menjabat hingga
saat ini.
Pada pemilihan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 diikuti
oleh 3 orang calon yaitu (1) Sucepto/Peto, (2) Andi Budi Wibowo, (3) Didik
Sutiyono,S.H. Pada pemilihan yang dilaksanakan di lapangan dusun, Desa Jatilawang
tersebut dimenangkan oleh Andi Budi Wibowo, yang telah dilantik pada tanggal
23 Oktober 2019, dan telah resmi menjadi Kepala Desa Tegalwangi tahun 2019 – 2025.
2.2. KONDISI UMUM DESA TEGALWANGI
Desa Tegalwangi terletak di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember memiliki luas
administrasi 967,546 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Jatisongo, Dusun Jatilawang,
Dusun Krangkongan, batas – batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Sidomekar, Desa Paleran
b. Sebelah Timur : Desa Karangsono, Desa Karangduren
c. Sebelah Selatan : Desa Tanjungsari, Desa Wringintelu
d. Sebelah Barat : Desa Umbulsari
Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
No Uraian Luas ( Ha )
1 Luas Pemukiman 255.928
2 Luas Persawahan 693.558
3 Luas Perkebunan -
4 Luas Kuburan 2.100
5 Luas Pekarangan 259.928
6 Luas Taman -
7 Luas Perkantoran 0,250
8 Luas Prasarana Umum lainnya -

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai
berikut :
No Uraian Luas ( Ha )
1 Tanah Kas Desa 40.448
2 Tanah Bengkok -
3 Tanah Titi Sara -
4 Kebun Desa -
5 Sawah Desa 693.558
6 Lapangan Olahraga 0,350
7 Perkantoran pemerintah 0,250
8 Ruang publik/taman kota -
9 Tempat pemakaman desa/umum 2.100
10 Bangunan sekolah -
11 Pertokoan -
12 Fasilitas pasar -
13 Tanah utk Jalan -
14 Daerah tangkapan air -
15 Usaha perikanan 2.500
Total Luas 744.649

Jumlah penduduk Desa Tegalwangi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 9994 jiwa,
terdiri atas 5.007 jiwa laki-laki dan 4.987 jiwa perempuan yang tersebar di 3 dusun.
Berikut data jumlah penduduk di tiap dusun di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari
sesuai hasil pendataan pada tahun 2019 :
Tabel 1
Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Tahun 2019

Jumlah Penduduk
No. DUSUN Jumlah KK
L P TOTAL
1. Jatisongo 775 773 1.548 470
2. Jatilawang 2.133 2.126 4.259 1.268
3. Krangkongan 2.099 2.088 4.187 1.275
Jumlah 5.007 4.987 9.964 3.013

Tabel 2
Pertumbuhan Penduduk
Jenis Kelamin 2017 2018 2019 %
Laki laki 4.875 4.936 5.007 6,7 %
Perempuan 4.882 4.930 4.987 7,7 %
Jumlah 9.757 9.866 9.964 7,2 %

Sebagian besar penduduk Desa Tegalwangi bekerja pada sektor pertanian disusul sektor
perdagangan. Secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tegalwangi adalah sebagai
berikut :
Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk

Tahun
No Mata Pencairan
2017 2018 2019
1 Petani 1.964 2.177 1.211
2 Buruh tani 1.179 1.226 868
3 Buruh migran perempuan 64 82 89
5 Pegawai negeri sipil 25 25 79
6 Pengrajin industri rumah tangga - - 3
7 Pedagang keliling 24 24 98
8 Peternak 692 874 912
9 Nelayan 17 17 6
10 Montir 7 7 21
11 Bidan swasta 7 7 10
12 Perawat swasta 1 1 1
13 Mengurus rumah tangga - - 1.852
14 TNI 6 6 8
15 POLRI 8 8 10
16 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 28 31 27
17 Jasa pengobatan alternatif - 4 1
18 Dosen swasta 2 2 2
19 Arsitektur 1 1 1
20 Seniman/artis 18 18 18
21 Karyawan perusahaan swasta 7 7 37
22 Karyawan perusahaan 14 14 37
23 Tukang becak 3 3 2
24 Tukang batu/kayu 18 18 55
Tabel 4
Penduduk Usia Kerja
2017 2018 2019
No Mata Pencairan
L P L P L P
1 Penduduk usia 18-56 Tahun 3.633 3.618
2 Penduduk usia 18-56 Tahun
3.642 3.546
yang bekerja
3 Penduduk Usia 18-56 Tahun
tahun yang belum atau tidak 41 62
bekerja
4 Penduduk Usia 0-6 tahun 522 589
5 Penduduk masih sekolah 7-
341 318
18 tahun
6 Penduduk Usia 56 tahun ke
331 324
atas

Tabel 5
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan 2017 2018 2019
No
Yang Ditamatkan L P L P L P
1 Tidak tamat SD 331 324
2 Tamat SD 603 589
3 Tamat SLTP 1.043 1.022
4 Tamat SLTA 1.606 1.573
5 Tamat Akademi/PT 442 433

Tabel 6
Jumlah Lembaga Pendidikan

No Pendidikan 2017 2018 2019


1 TK 6 6 6
2 SD/Sederajat 9 9 9
3 SLTP/Sederajat 2 2 2
4 SLTA/SMK/Sederajat 1 1 1
5 PTN - - -
6 PTS - - -
7 SLB - - -
Jumlah keseluruhan 18 18 18

Tabel 7
Indikator Kesehatan
No Uraian 2017 2018 2019
1 Penolong Balita Tenaga Kesehatan 6 6 6
2 Angka Kematian Bayi ( IMR ) 0 3 1
Angka Kematian Ibu Melahirkan
3 0 0 0
(MMR)
4 Cakupan Imunisasi 94 % 96 % 96 %
5 Balita Gisi Buruk 3 3 4
Tabel 8
Jumlah Prasarana Kesehatan
No Uraian 2018 2019
1 Posyandu 6 6
2 Rumah Bersalin 0 0
3 Polindes 1 1
4 Tempat Praktik Bidan 3 4

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Irigasi
Jumlah Kondisi (m) Jumlah Panjang
No Uraian
Unit Baik Rusak Jalan (m)
1 Drainase 6 2.000 24.935 26.935
Jalan Desa 43 11.500 17.435 28.935
Jalan Antar Desa 4 5.000 2.000 7.000
Permukiman 2.886 1.858 1.004 -

2 Irigasi
Saluran Primer - - - -
Saluran Skunder 1 1.300 700 2.000
Saluran Tersier 6 2.000 24.935 26.935
Pintu Sadap 5 - 5 -
Pintu Air 5 5 - -

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
Jumlah Kondisi (m) Jumlah Panjang
No Uraian
Unit/Ruas Baik Rusak Jalan (m)
1 Jalan Desa
Aspal 8 5.200 600 5.800
Makadam 22 10.450 3.250 13.700
Tanah 10 4.635 2.450 7.085
Sirtu - - - -
Conblok/Paving/Beton 3 350 - 350
2 Jalan Antar Desa
Aspal 4 5.000 2.000 7.000
Makadam - - - -
Tanah - - - -
Sirtu - - - -
Conblok/Paving/Beton - - - -

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman
No Uraian 2012 2013 2014 2015
1 Rumah Tidak Sehat 153 126 113
2 Rumah Tidak Layak Huni 153 126 113
Tabel 12
Sebaran Kemiskinan
Jumlah
No Dusun KK Miskin % Karakteristik Wilayah
KK
1 Jatisongo 411 194 47,2
2 Jatilawang 1.286 447 34,7
3 Krangkongan 1.165 363 31,1
2.862 1.004 35,1

Tabel 13
Potensi Hasil Pertanian
Produksi/Tahun (ton)
No Komoditas
2011 2012 2013 2014
1 Tanaman Pangan
Padi 1.211 1.251 1.301 1.321
Jagung 243 251 253 261
Kedelai 51,9 53 52 55
Ubi Kayu - - - -

2 Buah Buahan
Jeruk 1.501 1.832 1.931 2.291
Mangga - - - -
Pepaya - - - 33

3 Perkebunan
Kelapa 37.521 37.643 38.325 38.521
Kopi - - - -

Tabel 14
Potensi Peternakan dan Perikanan
Produksi/Tahun
No Komoditas
2016 2017 2018 2019
1 Peternakan (ekor)
Sapi - - 213 680
Kerbau - - - -
Kambing - - 1.478 1.706
Ayam - - 11.280 17.325

2 Perikanan Darat (ton)


Lele
Gurami 63 67 70 89
- - 54 67

Tabel 15
Potensi Bahan Galian
Produksi/Tahun
No Komoditas
2012 2013 2014 2015
1 Tanah Liat - - - -
Tabel 16
Potensi Sumber Daya Air
Produksi/Tahun
No Komoditas
2012 2013 2014 2015
1 Sungai (Debit/Volume)
2 Bendungan/Waduk/Situ - - - -
3 Embung-embung - - - -
4 Mata Air (Unit) - - - -
5 Sumur gali - - - -
6 Sumur Pompa - - - -
7 Sungai - - - -
8 Embung - - - -
9 Depot Isi Ulang - - 1 1

2.3. KELEMBAGAAN DESA

Tabel 15
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pengurus
No Nama Lembaga Jumlah Keterangan
L P
1 BPD 9 6 3
2 LPMD 4 4 -
3 PKK - - 65
4 Karang Taruna 5 3 2
5 RW 17 17 -
6 RT 51 51 -
7 Gapoktan 1 3 -
8 Lembaga Adat - - -
9 Kelompok Masyarakat 9 27 -

Struktur Organisasi Pemerintah Desa


2.4. Masalah / Isue Strategis yang Dihadapi Desa
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa
yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili
unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram
Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan
dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk
kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring
terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk
maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok
dan penting.
Di bawah ini adalah daftar masalah/isue startegis yang secara kualitatif dirasakan oleh
masyarakat di masing-masing dusun.

1. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Jatisongo


No Bidang Masalah Penyebab
1 Penyelenggaraan 1. Fasilitas kerja kurang memadai 1. Kurangnya tenaga pendataan
Pemerintahan 2. Kurang optimalnya Lembaga di 2. Kurangnya prasarana kantor desa
Desa desa. 3. Minimnya fasilitas penunjang
3. Organisasi kelembagaan di desa 4. Kepengurusan di organisasi tidak
yang tidak berfungsi. berfungsi.
4. Suasana kerja kurang nyaman 5. Kondisi kantor yang kurang layak.

2 Pelaksanaan 1. Jalan becek jika musim hujan 1. Lambatnya jalur transportasi


Pembangunan 2. Jalan aspal yang mulai rusak 2. Kurangnya perawatan
Desa 3. Jalan penghubung yang memutar 3. Belum ada jalan penghubung
4. Banyaknya penyerapan air di 4. Hasil panen menurun
areal pertanian.
5. Kondisi tempat belajar sudah tidak
5. Situasi belajar mengajar
layak.
terganggu
1. Kurangnya kekompakan 1. Belum terbentuknya oragnisasi
Pembinaan
kepemudaan kepemudaan secara resmi
3 Kemasyarakatan
2. Kehidupan berorganisasi kurang 2. Tidak adanya wadah organisasi
Desa
optimal
1. Usaha kecil tidak bisa berkembang 1. Kurangnya modal usaha kecil
Pemberdayaan
2. Tidak ada produk unggulan 2. Kurangnya kualitas SDM
4 Masyarakat
3. Tidak adanya pelatihan-pelatihan
Desa
Penanggulangan 1. Kekeringan pada sumur – sumur 1. Tidak ada sumur artesis
Bencana warga di musim kemarau.
5
Keadaan Darurat
dan Mendesak

2. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Jatilawang


No Bidang Masalah Penyebab
1 Penyelenggaraan 1. Data desa yang kurang akurat 1. Kurangnya tenaga pendataan
Pemerintahan 2. Kinerja perangkat kurang 2. Kurangnya prasarana kantor desa
Desa maksimal

2 Pelaksanaan 1. Jalan dusun banyak yang masih 1. Transportasi terhambat


Pembangunan berupa jalan tanah.
Desa 2. Banjir jika musim penghujan
2. Kurangnya saluran pembuangan
air dipemukiman/rumah
penduduk.
3 Pembinaan 1. Kurangnya kesadaran masyarakat 1. Adanya kerawanan pencurian
Kemasyarakatan dalam menjaga lingkungan
Desa 2. Peran lembaga sosial masih 2. Belum adanya legalitas lembaga
minim sosial di desa.

4 Pemberdayaan 1. Tidak ada produk unggulan 1. Kurangnya kualitas SDM


Masyarakat 2. Tidak adanya pusat perekonomian 2. Tidak memiliki pasar
Desa untuk memnuhi kebutuhan.
5 Penanggulangan 1. Kekeringan pada sumur – sumur 3. Tidak ada sumur artesis
Bencana warga RW. 06 di musim kemarau.
Keadaan Darurat
dan Mendesak

3. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Dusun Krangkongan


No Bidang Masalah Penyebab
1. Data desa yang kurang akurat 1. Tidak ada update data desa
Penyelenggaraan
2. Suasana kerja kurang nyaman 2. Kondisi kantor yang kurang layak
1 Pemerintahan
3. Kurang optimalnya Lembaga di 3. Kurangnya prasarana kantor desa
Desa
desa
1. Jalan antar desa belum 1. Mengakibatkan lalu lintas
Pelaksanaan seluruhnya teraspal perekonomian tidak begitu lancar
2 Pembangunan 2. Kurangnya perawatan aspal yang
2. Jalan aspal yang mulai rusak
Desa lama.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat 1. Adanya kerawanan pencurian


Pembinaan
dalam menjaga lingkungan
3 Kemasyarakatan
2. Kehidupan berorganisasi kurang 2. Belum adanya legalitas lembaga
Desa
optimal sosial di desa
1. Usaha kecil tidak bisa berkembang 1. Kurangnya modal usaha kecil
Pemberdayaan
2. Tidak adanya pusat perekonomian 2. Kurangnya pelatihan
4 Masyarakat
untuk memnuhi kebutuhan. 3. Tidak memiliki pasar
Desa
4. Banyak pengangguran 4. Kurangnya lapangan pekerjaan
5 Penanggulangan 1. Kekeringan pada sumur – sumur 4. Tidak ada sumur artesis
Bencana warga RW. 17 di musim kemarau.
Keadaan Darurat
dan Mendesak
BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :


3.1. Proses Pengkajian Keadaan Desa Partisipatif
3.1.1. Musyawarah Dusun/Kelompok
Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada
di desa dengan menggunakan Alat Kajian :
1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan
Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW /
Dusun yang telah dilakukan pada :
No FGD Musyawarah Waktu Pelaksanaan Tempat
1 Dusun Jatisongo 11 Desember 2019 Rumah Bapak Kasun
2 Dusun Jatilawang 17 Desember 2019 Balai Desa Tegalwangi
3 Dusun Krangkongan 20 Desember 2019 Rumah Bapak Kasun

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat


RW/Dusun, Kemudian dituangkan daftar gagasan dusun/kelompok.

3.1.2. Musyawarah Desa


Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah di
tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :
1. Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah dari hasil musyawarah
Dusun
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun visi misi desa
4. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas
masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan
adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati
bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak.
Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan
pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan
potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah
yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang
merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

3.1.3. Musyawarah Desa RPJM-Desa


Musyawarah Desa RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain Musyawarah
Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM-Desa.
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan
menyepakati sebagai berikut :
a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan
misi kepala Desa; dan
c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 15 Januari
2020.

3.1.4. Musrenbang RPJM-Desa


Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang
penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari ............................,
tanggal ..........................................., bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas
rancangan RPJM-Desa Tahun 2019 – 2025.
BAB IV
VISI DAN MISI

a. Visi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan
melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Tegalwangi adalah :
“Membangun Masyarakat Dan Infrastruktur Yang Lebih Maju Untuk Menuju Perubahan
Desa Tegalwangi”

b. Misi
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi
berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di
operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Tegalwangi adalah :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan profesional sesuai dengan bidang dan
keahliannya.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.
3. Memperkuat organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dalam segala aspek.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu.
5. Menyelenggarakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang berkesinambungan.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Desa


Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan
kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2020 – 2025.

Misi pertama :
Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan profesional sesuai dengan bidang dan
keahliannya.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
a. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa sesuai dengan bidang dan keahliannya.
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan
profesional;

Misi kedua : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.


Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu, anak dan lansia.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan
kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayan masyarakat;

Misi ketiga :
Memperkuat organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan dalam segala aspek
Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidika, Kesehatan
dan Prasarana Pemerintahan.
b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

Misi keempat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu.


Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
a. Menitikberatkan kegiatan pembangunan melalui swadaya dan swakelola.
b. Menciptakan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pengurangan pengangguran.

6. Misi kelima : Menyelenggarakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang


berkesinambungan.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;
a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidika, Kesehatan
dan Prasarana Pemerintahan.
b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar
BAB V
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan
meliputi 5 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa


a. Meningkatkan profesional kerja sesuai dengan tupoksi dan pelayanan masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid.
c. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan
masyarakat.
d. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan
musyawarah Desa
e. Menggunakan fasilitas pelayanan Online dan meningkatkan pengelolaan informasi
Desa dengan menggunakan internet dan website.
f. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun
secara periodik.
g. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
h. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa


a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke
wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan,
pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak
usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan
sanggar seni.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar desa, pembentukan
dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan
tanaman pangan, lumbung Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak,
instalasi biogas.
e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain :
penghijauan, pembuatan terasering, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran
sungai.

a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam
setiap event pelatihan
b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi
kebutuhan setiap pos kampling
c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan
perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikut serta dalam setiap event
kegiatan
c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
d. Meningkatan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama
dengan pihak ketiga untuk kelompok :
✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

6.1. Arah Kebijakan Keuangan Desa


Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan
secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan
kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa
membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa ditunut harus
mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa


Uraian Tahun
Pendapatan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan
Asli Desa 469.357.700 541.566.500 541.566.500
(PADesa)
Dana Desa 1.097.362.549
Bagi hasil
pajak dan 106.108.000
Restribusi
ADD 774.654.000
Bantuan
Keuangan
0 - - - - -
dari
Kabupaten
Bantuan
Keuangan
0 - - - - -
dari
Provinsi
Hibah 0 - - - - -
Sumbangah
0 - - - - -
Pihak Ketiga
Pendapatan
2.800.000 3.500.000 3.500.000
Lain-lain
Total 2.450.284.268

i. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa


Kebijakan Keuangan Desa tahun 2019 yang merupakan potensi Desa dan sebagai
penerimaan Desa Tegalwangi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan
pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa
adalah :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatkan
kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

ii. Arah Kebijakan Belanja Desa


Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain
melalui:
1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan
peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya
melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses
penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang


berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system
pelaporan yang makin akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam


penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan
belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

5. Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan


Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah
sebagai berikut :
Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Tahun
Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Belanja

Belanja Desa
1. Belanja
Bidang
1.364.278.880
Penyenggaraan
Pemerintahan
2. Belanja
Bidang
1.143.604.317
Pelaksanaan
Pembangunan
3. Belanja
Bidang
135.330.000
Pembinaan
Masyarakat
4. Belanja
Pemberdayaan 5.000.000
Masyarakat
Belanja Tidak
Langsung
1. Belanja - - - - -
-
Pegawai
2. Belanja - - - - -
-
Subsidi
3. Belanja Hibah - - - - - -
4. Belanja - - - - -
-
Bantuan Sosial
5. Belanja
Bantuan - - - - - -
Keuangan
6. Belanja tak - - - - -
-
terduga

iii. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa


Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa
dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih
kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih
besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa.
Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang
bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan
untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu
penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan
Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil
laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha
yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

b. Program dan Kegiatan Indikatif


c. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja yang ingin dicapai meliputi hal-hal sebagai berikut :
Matrik Indikator Kinerja
Target Kinerja Pada Tahun
No Indikator Kinerja Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan Pemerintahan
1 Penyusunan RKPDes Tepat Waktu Tepat/Tidak Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
2 Pengesahan APBDes Tepat Waktu Tepat/Tidak Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
3 Kepemilikan Kartu Keluarga % 95 95 96 95 97 100
4 Laju Pertumbuhan Penduduk % 9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6
5 Angka Putus Sekolah Dasar % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
6 Angka Putus Sekolah Menengah % 20 20 17 17 15 12
7 Angka Putus Sekolah Atas % 51 51 50 50 50 45
8 Penduduk Miskin % 35 35 32 32 30 30
9 Index Kepuasan Masyarakat A/B/C/D B B B B B A

Pelaksanaan Pembangunan
1 Cakupan Pelayanan Posyandu % 100 100 100 100 100 100
2 Angka Kematian Ibu dan Anak % 0 0 0 0 0 0
3 Ruas Jalan Desa Kondisi Baik % 39,7 40 42 44 45 50
4 Drainase Jalan Desa Kondisi Baik % 7,4 10 12 14 16 18
5 Rasio Jaringan Irigasi % 65 67 69 70 72 74
6 Rumah Tidak Layak Huni % 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4
7 Rumah Memiliki Jamban Keluarga % 95 96 97 98 99 100
8 Cakupan Pemenuhan Air Bersih % 100 100 100 100 100 100
9 Tempat Pembuangan Sampah %/RT - - - - - -

Pembinaan Kemasyarakatan
1 Partisipasi Perempuan di Pemerintahan % 30 30 30 30 30 30
2 Partisipasi Perempuan di Lembaga %
30 30 30 30 30 30
Kemasyarakatan
3 Jumlah Kasus Pencurian Kasus 5 3 2 1 1 0
4 Jumlah Kasus Miras dan Narkoba Kasus 1 - - - - -

Pemberdayaan Masyarakat
1 Cakupan Jumlah KPMD % 95 95 97 97 97 100
2 Proses Pendirian Pembentukan BUMDes % - - - - - -
3 Cakupan Pelatihan Aparat Pemerintah %
90 90 90 90 90 90
Desa
4 Cakupan Pelatihan Kelembagaan %
85 85 85 85 85 85
Masyarakat
BAB VII
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Tegalwangi ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan
Pembangunan di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Tahun 2019 - 2025 yang
selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil
Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2019 - 2025 perlu
dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur
terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang
sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA TEGALWANGI

ANDI BUDI WIBOWO


DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK
DRAENASE 15000
DUSUN : JATISONGO TPT 512000
DESA : TEGALWANGI PAVING 140000
KECAMATAN : UMBULSARI ASPAL 150000
KABUPATEN : JEMBER PLAT BETON 1369000
PLENGSENGAN 700000
Prakiraan Biaya dan Sumber
Penerima Manfaat Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan Tahun Pelaksanaan
Perkiraan Kerja
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Satuan
Volume Laki- sama
Jumlah (Rp) Sumber Perempuan A-RTM Swakelola KAD
laki Pihak
2020 2021 2022 2023 2024 2025 III
1 TPT Kanan Kiri Bok Bajuri ke Timur RT 002 RW 001 2x100 Meter 102,400,000 60 50 25 
2 TPT Kanan Kiri Bok Bajuri ke selatan RT 002 RW 001 2x100 Meter 102,400,000 60 50 25 
3 TPT Bok bajuri Ke Utara RT 002 RW 001 100 Meter 51,200,000 60 60 25 
4 TPT Pertigaan Barat Al Islah II - Saini RT 003 RW 003 100 Meter 51,200,000 55 50 20 
Normalisasi Irigasi dan Jalan Sawah Saini -
5 RW 003 - RW 004 200 Meter 3,000,000
Sungai Apur 50 50 30  
6 Renovasi Tk Dewi Sartika dan APE RT 001 RW 002 1 unit 10,000,000 20 50 10 
Perawatan dan Pemeliharaan Makam
7 Tegalwangi 3 makam 3,000,000
Umum 150 100 50      
8 pembangunan Gapura Perbatasan Tegalwangi 5 unit 50,000,000 500  
Pemeliharaan Maham Leluhur dan cagar
9 Tegalwangi 1 paket 3,000,000
Budaya 30      
10 Pembangunan Taman Dusun Tegalwangi 5,000,000 150  
11 Pasar Desa Tegalwangi 25,000,000 200  
12 Pujasera Desa Tegalwangi 25,000,000 200  
13 Pelatihan Kewirausahaan Tegalwangi 5,000,000  
14 Penghijauan Tegalwangi 5,000,000    
15 Pengadaan Lampu Hias di titik Tertentu Tegalwangi 5,000,000  
16 Tambahan Tunjangan Perangkat Tegalwangi 80,000,000  
17 Tambahan Tujangan RT RW Tegalwangi 13,600,000 
Pembangunan Jembatan Kembar Dam pak
18 RT 001 RW 001 30,000,000
Sam   
Pembangunan jalan paving halaman SD
19 RT 001 RW 002 15 x 15 Meter 31,500,000
Tegalwangi 04  

20
Pembangunan Jalan Paving P.Nayu-Topin, P RT 003 RW 003 2,7 x 260 Meter 98,280,000
Nayu-Pertigaan Sawah   
TPT Sanitasi Masjid ke Barat - P. Senetap, Ke
21 RT 001 RW 003 580 Meter 296,960,000
Utara Pertigaan ke timur ke P.Saimun   
22
Pembangunan jalan paving P. Madi - Sujono RT 003 RW 001 2 x 1000 Meter 280,000,000 
23 TPT P. Kacil - P.Nayu RT 003 RW 003 200 Meter 102,400,000  
24 TPT Sudirman RT 003 RW 002 75 Meter 38,400,000 
25 TPT Mariyanah - P. Slamet RT 002 RW 002 150 Meter 76,800,000 
26 Pembangunan Jalan Paving Ust Faisol - Dam RT 001 RW 001 2,5 x 100 Meter 35,000,000 
27 TPT depan P. Laosin RT 001 RW 001 100 Meter 51,200,000 
28 TPT H Sungko - P Kasun RW 002 700 Meter 358,400,000 
29 TPT Kanan Kiri P. Imam ke Timur RW 002 700 Meter 358,400,000 
Pengerasan Jalan (Makadam) P. Imam ke
30 RW 002 800 Meter 5,000,000
Selatan 
Pembangunan Jalan Paving+ TPT P. Jasin -
31 RW 002 - RW.007 300 Meter 147,000,000
Umbulcangkring 
32 TPT Perbatasan Paleran RW 001 1000 Meter 512,000,000 
33 Makadam Perbatasan Paleran RW 001 1000 Meter 10,000,000 
Plengsengan Bok Bajuri ke selatan pertigaan
34 RT 001 RW 003 400 Meter 280,000,000
PP Al Islah 
35 TPT Mat Husen ke Utara P Mesran RW 003 250 Meter 128,000,000 
36 posyandu lansia Jatisongo 5,000,000      
37 Insentif dan transport kades posyandu Jatisongo 2,000,000      
38 santunan fakir miskin tegalwangi 15,000,000      
39 mubeler Posyandu Jatisongo 2 Pos 5,000,000 
40 Santunan Yatim Piatu Jatisongo 30,000,000      
pengaspalan jalan P. kakuk - Warung Mut -
41 RW.002 3x450 Meter 202,500,000
ke selatan 
42 Rukun Kematian Jatisongo 3,000,000      
43 Seragam dan Insentif Linmas tegalwangi 36,000,000 
44 Pintu Regol Masjid Al Hidayah Jatisongo Jatisongo 1 Unit 7,000,000 
45 Pembuatan Bangunan Posyandu tegalwangi 12,000,000 
46 Pelebaran Bok P. Kemi RT 003 RW 003 4,6x1,6 Meter 30,000,000 
47 Pelebaran Bok Junaedi RT 001 RW 001 4,6x1,6 Meter 30,000,000 
perbaikan /pembangunan Plat Beton Bok P.
48 RT 002 RW 001 6x1,6 Meter 30,000,000
Bukhori 
49 pengaspalan Jalan P. Paimun ke Masjid RT 001 RW 003 100 Meter 37,500,000 
50 Reog + Seragam Kuda Lumping RT 001 RW 002 2 Grup 10,000,000 
Bantuan pembinaan Sholawat (Hadrah)
51 RT 001 RW 003 1 paket 4,000,000
Jatisongo      
52 Pembangunan Jalan Paving Depan P. Sodik RT 001 RW 002 2x130 Meter 36,400,000 
53 Pengerasan Jalan sawah P. Kastam Ke Utara RT 003 RW 001 3x100 Meter 2,000,000 
54 Pengerasan jalan Sawah P. Bunar ke Barat RT 003 RW 003 3x150 Meter 2,000,000 
55 Pengerasan jalan sawah P. Amar ke barat RT 003 RW 003 3x250 Meter 2,000,000 
Bantuan Penyuluhan Perikanan, Pertanian,
56 Tegalwangi 3 keg 5,000,000
Peternakan 
57 Pembuatan Jalan Baru (PTSL) Tegalwangi 10,000,000 
58 PMT Balita dan Bumil Tegalwangi 14,400,000      
59 Seragam Olah Raga Kader posyandu tegalwangi 6,000,000 
60 Pengaspalan Jalan P. Wiwik-Gumuk Mori RT 001 & 002 RW 002 3x200 Meter 90,000,000 
Pelebaran Jalan+Perbaikan Saluran Irigasi
61
TPA 4 ke Timur (P.Eng) tegalwangi 20,000,000

62 Pengerasan Jalan Senetap - Sungai Apur RT 003 RW 002 200 Meter 5,000,000 
63 Insentif Guru Ngaji Tegalwangi 5,000,000      
DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK
DRAENASE 15000
DUSUN : JATILAWANG TPT 512000
DESA : TEGALWANGI PAVING 140000
KECAMATAN : UMBULSARI ASPAL 150000
KABUPATEN : JEMBER PLAT BETON 1369000
PLENGSENGAN 700000
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Perkiraan Satuan Prakiraan Biaya dan Sumber Penerima Manfaat Tahun Pelaksanaan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Volume Pembiayaan
Jumlah (Rp) Sumber Laki- Perempuan A-RTM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Swakelola KAD Kerja sama
laki Pihak III
1 TPT (Perempatan P. Said - P. Koeri) Rt. 003 Rw. 004 200 Meter 102,400,000 APBN 120 100 10 

2 TPT (Perempatan P. Said - P. Nisan) Rt. 003 Rw. 004 70 Meter 35,840,000 APBN 100 90 10 

3 Pembangunan Paving jalan ( Perempatan P. Said Rt. 003 Rw. 004 2 x 200 Meter 56,000,000 APBD 150 135 25 
- P. Turi)
4 Penerangan lampu jalan (Jembatan Masjid - P. Rt. 002 Rw. 004 10 TITIK 7,500,000 APBN 78 60 30 
Koeri)
5 Pembangunan Paving jalan (Mi - Sawah) Rt. 001 Rw. 004 2,5 x 100 Meter 35,000,000 APBN 100 94 25 

6 Plengsengan Kanan Kiri (Musa'i - P. Jumari Rw. Rw. 004, Rw. 005 2 x 400 Meter 280,000,000 APBN 78 71 
005)
7 Plengsengan (Jembatan Masjid - Juli) Rt. 002 Rw. 004 100 Meter 70,000,000 APBN 

8 Pembangunan paving tepi lapangan jatilawang Rt. 001 Rw. 005 1,5 x 260 Meter 54,600,000 APBN 150 180 

9 TPT Kanan Kiri (Perempatan P. Said - Samsul TV) Rt. 002 Rw. 004 2 x 110 Meter 112,640,000 APBN 
10 TPT Kanan Kiri (Al-Islah 2 - P. Turi) Rt. 003 Rw. 004 100 Meter 51,200,000 APBN 

11 Drainase (Pertigaan Polindes - SD Tegalwangi 02) Rt. 001 Rw. 005 50 Meter 750,000 APBN 45 50  

12 Pembangunan Paving jalan (Parwoto - Kamsali) Rt. 002 Rw. 005 2,5 x 377 Meter 131,950,000 APBD 140 120 30 

13 Pembangunan paving jalan ( Pertigaan - Rt. 003 Rw. 005 100 Meter 14,000,000 APBN 74 56 25  
P.Burodji/P. Rohim)
14 Drainase kanan kiri (Kaseran - MI Jatilawang) Rt. 001 Rw. 005 2 x 600 Meter 18,000,000 APBN  

15 Pembangunan pving jalan (Sukadi - Juri) Rt. 003 Rw. 005 2 x 50 Meter 14,000,000 APBN  

16 Pembangunan pving jalan (P. Sampit - Mbok Rt. 003 Rw. 005 2 x 60 Meter 16,800,000 APBN 88 80  
Ndin)
17 Perbaikan jalan aspal (P. Rohmad - Sadi) Rt. 001 Rw. 005 2 x 100 Meter 30,000,000 APBN  

18 Perbaikan jalan aspal (H. Ida - P. Bintoro) Rt. 001 Rw. 005 2 x 100 Meter 30,000,000 APBN  

19 Pembangunan paving halaman Masjid BIA Rt. 002 Rw. 005 300 Meter 45,000,000 APBN  
IHWAN
20 Pembangunan Tempat Wudlu Masjid BIA IHWAN Rt. 002 Rw. 005 3X6 Meter 5,000,000 APBN  

21 Pembangunan Teras Masjid BIA IHWAN Rt. 002 Rw. 005 2,5 x 20 Meter 50,000,000 APBN  

22 Pembangunan Pagar Masjid BIA IHWAN Rt. 002 Rw. 005 120 Meter 50,000,000 APBN   

23 Pembangunan jembatan P. Sunadi Rt. 002 Rw. 005 4,6 x 2 Meter 12,594,800 APBN  

24 Perbaikan jalan aspal (P. Sunadi - P. Busin) Rt. 002 Rw. 005 2 x 150 Meter 45,000,000 APBN  
25 Pembangunan paving jalan (P. Busin - Sungai) Rt. 002 Rw. 005 2 x 150 Meter 42,000,000 APBN  

26 TPT (P. Hamim - H. Purnomo) Rt. 002 Rw. 005 500 Meter 256,000,000 APBN  

27 Perbaikan jalan aspal (Kaseran - Yusuf Mustofa) Rt. 002 Rw. 005 500 Meter 75,000,000 APBN  

28 TPT (P. Jumari - P. Dasuri) Rt. 003 Rw. 005 150 Meter 22,500,000 APBN  

29 Pembangunan Pos kampling (Depan Yusuf Rt. 002 Rw. 005 3x3 Meter 3,000,000 APBN 89 78 
Mustofa)
30 Pembangunan Pos kamling (Depan H. Hindanak) Rt. 003 Rw. 005 3x3 Meter 3,000,000 APBN  

31 Perbaikan Pos Kamling (depan P. Roni) Rt. 002 Rw. 006 3x3 Meter 3,000,000 PAD 65 50 16  

32 Pembangunan paving jalan (Musholla Ibrahim - Rt. 002 Rw. 006 2 x 50 Meter 14,000,000 APBD 82 78 22  
P. Bakri)
33 Pembangunan paving halaman musholla Ibrahim Rt. 002 Rw. 006 60 Meter 8,400,000 APBN 87 68  

34 Pembangunan Pos Kamling (warung P. Latif) Rt. 003 Rw. 006 3x3 Meter 3,000,000 APBN  

35 Plengsengan (Pertigaan P. Hamim - Lapangan Rt. 002 Rw. 006 300 Meter 210,000,000 APBN  
Voli)
36 Pembangunan saluran pembuangan (P. Juni - P. Rt. 002 Rw. 006 10 Meter 10,000,000 APBN 74 85  
Bonadi)
37 TPT Pengairan barat P. Nawardi - P.Sahem RT 003 RW 006 100 Meter 51,200,000 APBN  

38 Sumur Bor (Artesis) Malasan Tengah (Sebelah P. RT 003 RW 006 1 paket 20,000,000 PAD 120 100 35 
Musapa)
39 Tempat Pemandian Sapi RT 002 RW 006 1 Buah 5,000,000 APBN  
40 Plengsengan Sebelah kampling P. Roni RT 002 RW 006 100 Meter 70,000,000 APBN 78 78 

41 Pembangunan jalan paving P. Suti'ah - P. RT 003 RW 006 2 x 100 Meter 28,000,000 APBN 88 67 35  
Maksom
42 Pembangunan jalan paving + Cempolong B. Saniti RT 003 RW 006 350 Meter 122,500,000 APBN 30 28  
- Malasan Selatan
43 TPT Malasan ke Utara RT 003 RW 006 40 Meter 20,480,000 APBN 

44 Sumur Bor (Artesis) Malasan Selatan (P. Mansur) RT 003 RW 006 1 Meter 20,000,000 APBN 

45 TPT P. Buden - P. Hamid RT 00 RW 007 200 Meter 102,400,000 APBN  

46 Plengsengan Kanan Kiri (Barat P Ali - P. Jumali) RT 00 RW 007 400 Meter 280,000,000 APBN  

47 Plengsengan ( P. Jumari - P. Sutiman) RT 00 RW 007 500 Meter 350,000,000 APBN  

48 Jembatan P Dasuri Timur RT 00 RW 007 3x2 Meter 10,000,000 APBN  

49 TPT (P. Jumari - P. Umar Ma'ruf) RT 00 RW 007 500 Meter 256,000,000 APBN  

50 Pembangunan Jalan Paving (Mat Saleh - Mat RT 00 RW 007 2,5 x 300 Meter 105,000,000 APBN 142 120 28 
Suta)
51 TPT Kanan Kiri (P. Yoto - Bok Markonah) RT 00 RW 007 300 Meter 153,600,000 APBN  

52 Pembangunan Jalan Paving (P. Yoto - Bok RT 00 RW 007 2 x 300 Meter 84,000,000 APBN 88 80  
Markonah )
53 TPT (Iwan - Sawah) RT 00 RW 007 150 Meter 76,800,000 APBN  

54 perawatan Paving ( Kasiran - Iwan) RT 00 RW 007 100 Meter 5,000,000 APBN 68 56 10  


55 TPT (Umar Ma'ruf - Sumar) RT 00 RW 007 400 Meter 204,800,000 APBN 

56 TPT (Bakrie - Suhada) RT 00 RW 007 150 Meter 76,800,000 APBN 78 84  

57 Plengsengan (Suparno - Bok) RT 00 RW 007 200 Meter 140,000,000 APBN 

58 Bantuan Peternakan, Pertanian, perikanan RT 00 RW 007 1 paket 10,000,000 APBD 88 70 15   

59 Istighosah rutin setiap 3 bulan RT 00 RW 007 1 tahun 8,000,000 APBN      

60 Pembangunan Jalan paving ( P. Sodik ke Timur) RT 003 RW 008 3X500 Meter 210,000,000 APBN 124 110 20 

61 Jembatan (Timur P. Latif ) RT 002 RW 008 3X2 Meter 8,214,000 APBN 89 90  

62 Normalisir Draenase (Depan P. Aziz) RT 003 RW 008 500 Meter 7,500,000 APBN 30 37  

63 Pembuatan Bok/ DAM (Sawah P. Ikbal) RT 003 RW 008 15,000,000 APBN  

64 Normalisir Draenase (Simpang tiga ke Barat) RW 008 600 Meter APBN 75 79  


9,000,000

65 Pembangunan Jalan Paving (Depan P. Siwe) RT 001 RW 008 2 x 98 Meter APBN 90 88 21 


27,440,000

66 Normalisir Draenase Kanan Kiri (Depan PB. RT 001 RW 008 300 Meter APBN  
4,500,000
Yayuk)
67 Normalisasi Draenase (Depan P. Siwe - RT 001 RW 008 500 Meter APBN 20 31 
7,500,000
Gumukmori)
68 Saluran Air Irigasi (timur Mat Latif) RT 001 RW 008 500 Meter APBN  
7,500,000

69 Saluran Pembuangan (Belakang Dedy S.) RW 008 200 Meter APBN  


3,000,000
70 TPT Depan MTs Walisongo RT 003 RW 009 2x60 Meter APBN 40 45    
61,440,000

71 Pembangunan Jalan Paving Halaman Masjid At RT 003 RW 009 3x100 Meter APBD 100 88 26  
42,000,000
Thohiri
72 Pembangunan Jalan Paving Lanjutan P. Asmito RT 003 RW 009 2,5x65 Meter APBD 40 30 10  
22,750,000

73 Pembangunan Jalan Paving B. Marmi ke Masjid RT 003 RW 009 2,5x50 Meter APBN 100 82 15  
17,500,000

74 Pengadaan alat musik Gambus Al Furqon RT 003 RW 009 APBN  


10,000,000

75 Tempat Wudhu Mushola Al Furqon RT 003 RW 009 1 pkaet APBN 20 22  


5,000,000

76 Pembangunan jalan Paving Sawah Arifin ke Timur RT 003 RW 009 2x60 Meter APBN 120 100  
16,800,000

77 Pembangunan jalan Paving Sawah Arifin ke Utara RT 003 RW 009 2,5x70 Meter APBN 80 93  
24,500,000

78 Pembangunan jalan Paving Mashudi - B. Dadah RT 003 RW 009 2,5x300 Meter APBN 92 90 23 
105,000,000
ke Sawah
79 Pembangunan Jalan Paving Holis - P. Lasan RT 003 RW 009 2,5x350 Meter APBN 85 85 22  
122,500,000

80 Pembangunan Jalan Paving Sawah B. Dadah ke RT 003 RW 009 2x60 Meter APBN   
16,800,000
Barat
81 Pembangunan Jalan Paving P. Misturi RT 002 RW 009 1,5x100 Meter APBN  
21,000,000

82 TPT Makam - DAM Wagiman RT 002 RW 009 2x200 Meter APBN 75 78  


150,000,000

83 TPT BOK - DAM Supiyan RT 002 RW 009 2x200 Meter APBN 89 72 10  


175,000,000

84 Pembangunan Jalan Paving ke mushola Al Fadzan RT 002 RW 009 2x60 Meter APBN  
16,800,000
85 Pembangunan Jalan Paving P. Sobirin - Mistawar RT 001 RW 009 2,5x100 Meter APBN 30 30 10  
35,000,000

86 Pembangunan Jalan Paving poniti RT 001 RW 009 2x75 Meter APBN  


21,000,000

87 TPT P. Sholihin - Bok Wagiman RT 001 RW 009 100 Meter APBN 40 46 


51,200,000

88 Tepat Wudhu Mushola Al Fauzan RT 001 RW 009 1 Paket PAD 87 77 13  


5,000,000

89 Pembangunan Jalan Paving selatan Gumukmori - RT 001 RW 009 2,5x100 Meter APBN 59 60 10 
35,000,000
P. Badri
90 TPT Indah Lestari BOK Juma'ati RT 001 RW 009 5 Meter APBN 
2,560,000

91 Sarana Prasanaran Pembibitan Jeruk RW 009 APBN      


5,000,000

92 RKM RW 009 1 paket APBN 75 75      


3,000,000

93 TPT Icang ke Selatan RT 001 RW 010 100 Meter APBN 120 115 27 
51,200,000

94 TPT P. Elik ke selatan RT 003 RW 010 100 Meter APBN 99 80 10 


51,200,000

95 Pembangunan Jalan Paving H. Ibah ke Utara RT 001 RW 010 3x100 Meter APBN 78 75 13 
42,000,000
sampai Lasan
96 Dam Pembagi dibelakang Rumah Mawi RT 003 RW 010 1,5x2 APBN 
7,000,000

97 Dam Pembagi selatan Rumah Makruf RT 001 RW 010 2,5x3 Meter APBN 65 52 
10,000,000

98 Dam Pembagi P. Dayat RT 001 RW 010 2x3 APBN 


8,000,000

99 Pembangunan Jalan Paving P. Sanah - P. Danik RT 001 RW 010 2,5x100 APBN 


35,000,000
100 TPT Kanan Kiri Dam Belakang Sahal - P. Elik RT 002 RW 010 1,5x150 APBN  
76,800,000

101 Galian B. Darmi - Icang Selatan Jalan RT 003 RW 010 100 APBN  
1,500,000

102 Galian Gianto - MTs Walisongo utara jalan RT 001 RW 010 150 Meter APBN 20 30  
2,250,000

103 TPT H. Balik - H. Ahmad RT 002 RW 010 350 APBN  


179,200,000

104 TPT P. Pani-B.jani RT 003 RW 010 350 APBN  


179,200,000

105 TPT B. Yayak - B.Jani RT 001 RW 010 200 Meter APBN 68 46  


102,400,000

106 TPT P. Gianto - Mts Walisongo RT 001 RW 010 200 APBN  


102,400,000

107 Bantuan Pos Kampling depan P. Tamar RT 001 RW 010 APBN  


3,000,000

108 Pengadaan lapangan pekerjaan Tegalwangi 1 paket PAD 45 45 8 


10,000,000

109 Dana RKM RW 010 APBN 98 80 


3,000,000

110 Sarana Prasarana RW 010 APBN 

111 Perlengkapan kematian (Terop, Karpet, Tikar, Dll) RW 010 APBN 


3,000,000

112 TPT Kanan Kiri P. Mahfud RT 002 RW 011 1500 Meter APBN   
768,000,000

113 perbaikan DAM Timur P. Dulhari RT 002 RW 011 5X3 Meter APBD 40 35 8  
10,000,000

114 Plengsengan dari SD Tegalwangi 01 - DAM RT 003 RW 011 250 Meter APBN 52 52 9   
175,000,000

115 Pembangunan Kampling RT 003 RW 011 4 Meter APBN   


5,000,000
116 Pembangunan Jalan Paving depan rumah RW P. RT 002 RW 011 70 Meter APBN   
19,600,000
Anto
117 Perbaikan DAM Jurusan Kemuning RT 002 RW 011 5X3 Meter APBN 48 20   
10,000,000

118 Pembangunan jalan Paving samping Masjid Al- RT 001 RW 011 100 Meter APBN   
28,000,000
Mubarokah
119 Plengsengan P. Debyo ke Utara RT 001 RW 011 70 Meter APBN 36 41   
49,000,000

120 Plengsengan dari RT (P. Agus) - P. Luky RT 001 RW 011 200 Meter APBN  
140,000,000

121 Pelebaran Jalan Jurusan Karang Duren RT 002 RW 011 800 Meter APBN  
1,095,200,000

122 Paving dan Pagar depan polindes RT 001 RW 011 1 Paket APBN 50 80  
15,000,000

123 Insentif kader Lansia Tegalwangi 12 orang APBN 50 40 10 


1,200,000

124 12 Paket EMO DEMO Tegalwangi 12 paket APBN 30 150  


6,000,000

125 Timbangan Poryandu Tegalwangi 12 pos APBN  


6,000,000

126 PMT Balita BGM Tegalwangi 12 pos PAD 200 200 30  


14,400,000

127 Seragam Posyandu Tegalwangi 60 paket PAD 0 60 15 


12,000,000

128 Alat Musik Gambus Mushola Al -Furqon RT 003 RW 009 1 paket APBN 20 0  
5,000,000

129 TPT Kanan Kiri P. Suyut ke Barat RT 003 RW 011 400 Meter APBN 84 75 20 
204,800,000

130 Perbaikan Dam RT 003 RW 011 1x2 APBN  


5,000,000
131 TPT P. Mahfud ke Selatan RT 002 RW 011 3x800 APBN  
409,600,000

132 Alat Hadrah MASjid Al Mubarokah RT 002 RW 011 PAD  


5,000,000

133 Perbaikan DAM Timur Mahfui RT 002 RW 011 APBN  


5,000,000

134 Radio Komunitas Kontesa RT 003 RW 011 1 paket PAD 77 70 17 


5,000,000
DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK
DRAENASE 15000
DUSUN : TPT 512000
DESA : PAVING 140000
KECAMATAN : ASPAL 150000
KABUPATEN : PLAT BETON 1369000
PLENGSENGAN 700000
No Gagasan Kegiatan Perkiraan Satuan Prakiraan Biaya dan Sumber Penerima Tahun Prakiraan Pola
Volume Pembiayaan Manfaat Pelaksanaan Pelaksanaan
Jumlah (Rp) Sumber Laki-laki Perempuan A-RTM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Swakelola KAD Kerja
sama
Pihak
III
1 Drainase (Depan P. 200 Meter   
Rozikin - P. Durrahim) 3,000,000
2 Plengsengan (Depan P. 150 Meter   
Umar - P. H Abdul 105,000,000
Mukti )
3 Normalisasi ( Jembatan 400 Meter  
selatan Balai Desa - 56,000,000
belakang P. Ridwan)
4 Pengadaan Bak sampah Unit 
permanen 10,000,000
5 Penerangan jalan 52 Unit 
umum 30,000,000
6 Drainase (dari Rt. 002 - 300 Meter  
Rt. 003 Rw. 012) 210,000,000
7 Pengaspalan jalan dan 2500 Meter 
Pelebaran (Rw. 012 - 375,000,000
Rw. 017)
8 Normalisasi pengairan 350 Meter 
P. Huda keselatan 5,250,000
9 Perbaikan Dam selatan Meter 
rumah P. Ulum Rt. 003 10,000,000
Rw. 012
10 Pembangunan Paving 70 Meter 
jalan makam KH. Abdul 9,800,000
Basyir
11 Perbaikan Cungkup 
makam 5,000,000
12 Renovasi Dam Gumuk 
Gedang 12,000,000
13 Pembangunan paving 2 x 100 Meter 
jalan Masjid Al-Ikhsan 28,000,000
14 Insentif guru Ngaji dan 80      
TPQ 6,400,000
15 Pelatihan Peternakan / 
perikanan 3,000,000
16 Peninggian Aspal 300 Meter 
(Gladak Penggung - P. 45,000,000
Musa)
17 Plengsengan (P. Gadul - 150 Meter 
Jembatan) Kanan Kiri 105,000,000
18 Drainase ( Rt. 002 - Rt. 500 Meter 
003) 7,500,000
19 Pembangunan paving 75 Meter 
jalan (P. Mustajib - Paidi 10,500,000
)
20 Pembangunan Plat 1 x 4,5 Meter 
Beton (Utara P. 6,160,500
Solomun)
21 Insentif kader Posyandu 60      
36,000,000
22 Insentif Guru Paud 3      
3,600,000
23 Plat Beton (Utara P. 1x3 Meter 
Totok) 4,107,000
24 Pembangunan paving 2,5 x 50 Meter 
jalan (P. Muslihun - 17,500,000
Sawah)
25 Plengsengan barat 400 Meter 
rumah P. Tasijo - Susuk 280,000,000
P. Prin
26 Penerangan lampu 1 Km 
jalan arah P. Totok 500,000
keutara sampai arah
makam
27 Pengadaan alat hadrah 1 Set 
Masjid An-Naja 10,000,000
28 Perawatan Aspal 400 Meter 
warung Samah - SD 10,000,000
Tegalwangi 03

29 Plengsengan P. Tasijo - 600 Meter 


P. Musak 420,000,000
30 Plengsengan P. Musak - 700 Meter 
Warung Poni 490,000,000
31 TPT Masjid An-Naja P. 200 Meter 
Misli (Utara Jalan) 102,400,000
32 Normalisasi (ustadz 300 Meter 
Ripin ke utara - P. 4,500,000
Totok)
33 TPT P. Samidi - P. Sunar 2 x 300 Meter 
307,200,000
34 Pembangunan Paving 150 Meter 
(P. Misran - Ali) 21,000,000
35 Drainase (Semi - 100 Meter 
Sutrawat) 1,500,000
36 Pembangunan Paving P. 90 Meter 
Daim keselatan 12,600,000
37 Pengadaan alat Rebana 1 Set 
Jama'ah An-Nuriyah 10,000,000
38 Penerangan lampu 
jalan ( SD Tegalwangi 50,000,000
03 - P. Soleh)
39 Drainase (Sadimun - P. 200 Meter 
Soleh) 3,000,000
40 Plengsengan (P. Sunar - 2 x 200 Meter 
P. Naim) 280,000,000
41 Pembangunan Paving P. 2 x 100 Meter 
Jono - P. Joko 14,000,000
42 Normalisasi (P. Pono - 300 Meter 
P. Daim) 4,500,000
43 Plengsengan (Jamik - P. 2 x 70 Meter 
Kowo) 98,000,000
44 Pembangunan Paving 2 x 150 Meter 
(Sunoko - Samijan) 18,200,000
45 Normalisasi (Salmisih - 80 Meter 
Paud) 1,200,000
46 Pembangunan Paving 2 x 225 Meter 
jalan ( Darmadi - Ripin) 63,000,000
47 Pembangunan Paving 2,5 x 50 
jalan (Toko Edik - 17,500,000
Bambang Las)
48 Drainase ( Mitoyo - P. 250 Meter 
Mail) 3,750,000
49 Pembangunan paving 800 Meter 
halaman Masjid Baitus 35,000,000
Syahid
50 Pembangunan pagar 50 Meter 
Masjid Baitus Syahid 7,500,000
51 Normalisasi (P. Asmin - 150 Meter 
Jembatan P. Prin) 2,250,000
52 Pembangunan P: 15, L: 1 Meter 
jembatan penghubung 35,000,000
Desa Tegalwangi Desa
Tanjungsari
53 Pembangunan paving 1,5 x 200 Meter 
jalan (Ali Ridlo - P. 42,000,000
Nurkholis)
54 RKM (Gerobak dorong) 1 Unit 
2,000,000
55 Pembangunan pagar 250 Meter 
makam dusun 37,500,000
Krangkongan
56 Pembuatan Nambor 2 Unit 
Perdes (Dilarang 5,000,000
Mengkijing Makam)
57 Pembuatan tempat cuci 2x2 Meter 
makam 5,000,000
58 Penerangan lampu 19 Titik 
jalan (Misto - P. Suyadi) 9,500,000
59 Pembangunan paving 80 Meter 
jalan (Makam - Ke 11,200,000
Timur)
60 Drainase SD Tegalwangi 500 Meter 
03 - P. Jasmo 7,500,000
61 Pembangunan paving 2 x 100 Meter 
jalan (Bambang las - B. 28,000,000
Riyani)
62 Pembangunan paving 2 x 80 Meter 
jalan (P. Halim - P. 22,400,000
Maudi)
63 Pembangunan paving 2 x 300 Meter 
jalan (B. Kati - Bambang 42,000,000
Las)
64 Plengsengan (Ky. Nur - 2 x 350 Meter 
P. Ismail) 490,000,000
65 Plengsengan (B. 125 Meter 
Intiamah - Dam P. Parji) 87,500,000
66 Pembuatan Plat Beton 1 x 1,5 Meter 
(Belakang rumah P. 2,053,500
Ismail)
67 Pembangunan Paving 2 x 100 Meter 
jalan (P. Wiji - Hafid 28,000,000
Sopir)
68 Pembangunan Paving 2 x 100 Meter 
jalan (P. Kateno - 28,000,000
Aliman)
69 Plengsengan (Jembatan 200 Meter 
P. Musa - Jembatan 140,000,000
selatan Toko Eddik)
70 Pengeboran Air Artesis 1 Unit 
25,000,000
71 Pengeboran Air Artesis 1 Unit 
25,000,000
72 Pembangunan Pos 3x3 Meter 
kampling 10,000,000
73 Mubeler Posyandu 1 Unit 
Anggur 78 ( Tiyang 3,000,000
gantung timbangan)
74 Pembangunan Gapuro 
15,000,000
75 RKM (Gerobak dorong) 1 Unit 
2,000,000
76 Pembangunan 7 x 1,2 Meter 
Jembatan (Depan P. 11,499,600
Musa)
77 Pembangunan 4 x 1,2 Meter 
Jembatan (Timur MIBU 7,000,000
02 Krangkongan)
78 Pembangunan Paving 2 x 100 Meter 
jalan (P. Kayatun - P. 28,000,000
Tohari)
79 Pembangunan Atap APE 7x8 Meter 
Pos Paud Anggur 76 2,000,000
80 Keramik MIMU 02 21 x 24 Meter 
Krangkongan 6,000,000
81 Pembangunan gedung 1,5 x 3 Meter 
pemeriksaan Bumil 13,500,000
Posyandu Anggur 76
82 APE Luar Pos Paud 4 Unit 
Anggur 76 3,000,000
83 APE Luar Pos Paud 4 Unit 
Azzaitun 3,000,000
84 Insentif KPMD (4      
Orang) 4,800,000
85 Rehab Gedung RA. 
Darul Tolkhah 30,000,000
86 Bantuan Yatim Piatu      
(Sembako) 30,000,000
87 Insentif Guru Pos Paud 3 Orang      
Anggur 76 3,600,000
88 Penambahan 
modal/Suntikan dana 50,000,000
Kopwan Nurus Salamah
89 Beasiswa anak      
berprestasi 50,000,000
90 Pembentukan BLK
(Balai Latihan Kerja) 100,000,000
91 Pengadaan mesin 
pembuat pakan ternak 15,000,000
(Sapi/Kambing)
92 Pembangunan Balai 
Kampung 100,000,000
93 Pengadaan Lapangan 1 Set 
Tenis Meja 6,000,000
94 Pelatihan pembuatan 
kue (Emak-emak se- 3,000,000
tegalwangi)
KELOMPOK : POLINDES DAN POSKESDES
DESA : TEGALWANGI
KECAMATAN : UMBULSARI
KABUPATEN : JEMBER

Tahun Pelaksanaan
Perkiraan
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Satuan
Volume
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Paving Halaman polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
2 Pagar polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
3 Rehap Gedung polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
4 lemari obat polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 4 Buah 
5 lemari buku polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 4 Buah 
6 Bed Pasien polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 4 Buah 
7 Kursi Tunggu polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 4 Buah 
8 Meja polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 6 Buah 
9 Kursi polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 8 Buah 
10 Loker polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah  
11 Injakan Bed polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 4 Buah  
12 Alat Sterilisator polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah  
13 Tiang Timbangan Posyandu polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 24 Buah  
14 Timbangan Dewasa polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah  
15 Tempat Sampah Injak polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 8 Buah  
16 Gorden polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
17 BBM Ambuldes polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
18 TV polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
19 Salon Untuk Penyuluhan polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
20 Komputer polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
21 Printer polindes Jatilawang dan Poskesdes Krangkongan 2 Buah 
22 Jamban Tegalwangi 400 Buah 
23 Insentif kader Lansia Tegalwangi 10 Buah 
24 Insentif Kader Posyandu Tegalwangi 60 Buah 

25
Seragam Olah Raga Kader Lansia Tegalwangi 70 Buah
dan Posyandu 
26 Tandon Air Tegalwangi 1 Buah 
27 Bed Posyandu Pos Paud Tegalwangi 1 Buah 

Anda mungkin juga menyukai